Anda di halaman 1dari 808

BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KARAWANG


NOMOR 13 TAHUN 2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG


2021
BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

BATANG TUBUH
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG


2021
Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang
Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021
KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian Jumlah


4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.527.068.645.112
4.1.01 Pajak Daerah 1.143.597.671.000
4.1.02 Retribusi Daerah 64.139.684.936
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.536.491.978
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 313.794.797.198
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.125.436.407.447
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.638.782.142.035
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 486.654.265.412
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15.800.000.000
4.3.01 Pendapatan Hibah 15.800.000.000
Jumlah Pendapatan 4.668.305.052.559

5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 3.402.959.999.386
5.1.01 Belanja Pegawai 1.695.594.278.667
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.476.115.180.831
5.1.05 Belanja Hibah 89.940.569.020
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 141.309.970.868
5.2 BELANJA MODAL 764.559.127.714
5.2.01 Belanja Modal Tanah 9.612.820.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.850.428.575
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 208.143.238.358
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 463.664.428.481
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 288.212.300
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 50.000.000.000
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 50.000.000.000
5.4 BELANJA TRANSFER 631.470.489.900
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 120.773.800.000
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 510.696.689.900
Jumlah Belanja 4.848.989.617.000
Total Surplus/(Defisit) (180.684.564.441)

6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 203.020.084.155
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 203.020.084.155
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 203.020.084.155
1
Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang
Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021
KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
URUSAN
PEMERINTAHAN
1 WAJIB YANG 304.677.863.564 2.290.350.209.876 714.642.198.924 0 0 3.004.992.408.800
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
PEMERINTAHAN
1 01 0 1.313.076.258.000 63.210.519.800 0 0 1.376.286.777.800
BIDANG
PENDIDIKAN
Dinas
Pendidikan,
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 0 1.313.076.258.000 63.210.519.800 0 0 1.376.286.777.800
Pemuda dan
Olah Raga
URUSAN
PEMERINTAHAN
1 02 300.789.639.564 690.127.589.057 85.016.648.943 0 0 775.144.238.000
BIDANG
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 83.124.793.000 348.747.478.742 55.766.156.258 0 0 404.513.635.000
Rumah Sakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 173.664.846.564 218.396.862.600 10.277.082.400 0 0 228.673.945.000
Umum Daerah
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas 0 1.424.263.600 115.697.400 0 0 1.539.961.000
Adiarsa
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas 0 440.757.700 7.595.300 0 0 448.353.000
Anggadita
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas 0 843.406.200 83.409.800 0 0 926.816.000
Balongsari
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas 0 2.912.730.000 228.739.000 0 0 3.141.469.000
Batujaya
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas 0 836.208.000 17.514.000 0 0 853.722.000
Bayurlor
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas 0 1.251.340.000 77.700.000 0 0 1.329.040.000
Ciampel
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas 0 2.276.370.375 194.750.625 0 0 2.471.121.000
Cibuaya
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas 0 1.208.581.800 110.626.200 0 0 1.319.208.000
Cicinde
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas 0 2.254.640.987 213.775.013 0 0 2.468.416.000
Cikampek
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas 0 412.449.000 0 0 0 412.449.000
Cikampek Utara
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas 0 2.056.061.600 163.101.400 0 0 2.219.163.000
Cilamaya
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas 0 553.702.000 128.000.000 0 0 681.702.000
Curug
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas 0 1.118.288.200 113.502.800 0 0 1.231.791.000
Gempol
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas 0 2.585.734.000 90.850.000 0 0 2.676.584.000
Jatisari

1
KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas 0 1.254.622.000 0 0 0 1.254.622.000
Jayakerta
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas 0 696.473.900 35.741.100 0 0 732.215.000
Jomin
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas 0 1.186.364.000 170.000.000 0 0 1.356.364.000
Kalangsari
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas 0 1.092.280.200 158.655.800 0 0 1.250.936.000
Karawang
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas 0 519.800.000 15.500.000 0 0 535.300.000
Karawang Kulon
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas 0 1.768.408.000 150.644.000 0 0 1.919.052.000
Kertamukti
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 0 1.604.226.800 142.407.200 0 0 1.746.634.000
Puskesmas Klari
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas 0 1.171.138.000 113.530.000 0 0 1.284.668.000
Kotabaru
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas 0 1.240.536.200 35.871.800 0 0 1.276.408.000
Kutamukti
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas 0 1.557.777.000 27.500.000 0 0 1.585.277.000
Kutawaluya
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas 0 969.902.900 61.770.100 0 0 1.031.673.000
Lemah Duhur
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas 0 2.465.211.000 33.100.000 0 0 2.498.311.000
Lemahabang
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 0 1.638.393.850 230.893.150 0 0 1.869.287.000
Puskesmas Loji
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 Puskesmas 0 1.181.938.900 87.423.100 0 0 1.269.362.000
Majalaya
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 Puskesmas 0 1.400.008.400 41.191.600 0 0 1.441.200.000
Medangasem
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 Puskesmas 0 698.884.000 0 0 0 698.884.000
Nagasari
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 Puskesmas 0 513.792.000 9.000.000 0 0 522.792.000
Pacing
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 Puskesmas 0 1.441.415.000 85.000.000 0 0 1.526.415.000
Pakisjaya
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 Puskesmas 0 848.714.000 95.894.000 0 0 944.608.000
Pangkalan
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 Puskesmas 0 2.043.173.100 102.349.900 0 0 2.145.523.000
Pasirukem
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 Puskesmas 0 2.337.979.000 154.000.000 0 0 2.491.979.000
Pedes

2
KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 Puskesmas 0 829.034.800 37.357.200 0 0 866.392.000
Plawad
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 Puskesmas 0 1.351.640.000 28.776.000 0 0 1.380.416.000
Purwasari
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 Puskesmas 0 1.173.033.000 154.393.000 0 0 1.327.426.000
Rawamerta
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 Puskesmas 0 3.114.860.000 393.500.000 0 0 3.508.360.000
Rengasdengklok
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0041 Puskesmas 0 1.033.790.750 139.026.250 0 0 1.172.817.000
Sukatani
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0042 Puskesmas 0 814.590.000 107.000.000 0 0 921.590.000
Sungai Buntu
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0043 Puskesmas 0 856.874.500 93.523.500 0 0 950.398.000
Tanjungpura
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0044 Puskesmas 0 2.106.248.000 225.000.000 0 0 2.331.248.000
Telagasari
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0045 Puskesmas 0 1.261.059.000 85.000.000 0 0 1.346.059.000
Telukjambe
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0046 Puskesmas 0 1.390.015.000 223.001.000 0 0 1.613.016.000
Tempuran
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0047 Puskesmas 0 2.539.591.600 329.489.400 0 0 2.869.081.000
Tirtajaya
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0048 Puskesmas 0 1.682.037.000 200.000.000 0 0 1.882.037.000
Tirtamulya
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0049 Puskesmas 0 1.153.395.000 116.000.000 0 0 1.269.395.000
Tunggakjati
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0050 Puskesmas 0 887.631.060 59.722.940 0 0 947.354.000
Wadas
UPTD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0051 Puskesmas 0 1.625.627.800 85.591.200 0 0 1.711.219.000
Wanakerta
Rumah Sakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 44.000.000.000 53.358.248.493 13.400.296.507 0 0 66.758.545.000
Khusus Paru
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
1 03 PEKERJAAN 3.397.224.000 94.987.860.800 539.731.804.800 0 0 634.719.665.600
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
Dinas Pekerjaan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 Umum dan 3.397.224.000 64.759.204.800 537.798.495.200 0 0 602.557.700.000
Penataan Ruang
Dinas
Perumahan
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 Rakyat dan 0 30.228.656.000 1.933.309.600 0 0 32.161.965.600
Kawasan
Permukiman

3
KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
1 04 141.000.000 110.775.125.719 21.082.025.681 0 0 131.857.151.400
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
Dinas
Perumahan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 Rakyat dan 141.000.000 110.775.125.719 21.082.025.681 0 0 131.857.151.400
Kawasan
Permukiman
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN
1 05 350.000.000 53.333.173.400 4.617.355.600 0 0 57.950.529.000
DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Satuan Polisi
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 0 34.617.059.600 818.100.400 0 0 35.435.160.000
Pamong Praja
Badan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 Penanggulangan 350.000.000 18.716.113.800 3.799.255.200 0 0 22.515.369.000
Bencana Daerah
URUSAN
1 06 PEMERINTAHAN 0 28.050.202.900 983.844.100 0 0 29.034.047.000
BIDANG SOSIAL
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 0 28.050.202.900 983.844.100 0 0 29.034.047.000
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 WAJIB YANG TIDAK 53.738.082.000 293.740.265.806 28.545.237.750 0 0 322.285.503.556
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 07 13.200.000.000 26.540.516.600 1.127.715.200 0 0 27.668.231.800
BIDANG TENAGA
KERJA
Dinas Tenaga
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 Kerja dan 13.200.000.000 26.540.516.600 1.127.715.200 0 0 27.668.231.800
Transmigrasi
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 08 PEMBERDAYAAN 0 9.183.749.600 48.013.400 0 0 9.231.763.000
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
Dinas
Pemberdayaan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 Perempuan dan 0 9.183.749.600 48.013.400 0 0 9.231.763.000
Perlindungan
Anak
URUSAN
2 09 PEMERINTAHAN 0 10.497.835.356 96.514.000 0 0 10.594.349.356
BIDANG PANGAN
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan 0 0 0 0 0 0
Dinas Pertanian
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 dan Ketahanan 0 10.497.835.356 96.514.000 0 0 10.594.349.356
Pangan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 11 BIDANG 11.000.000.000 50.944.742.000 8.983.862.000 0 0 59.928.604.000
LINGKUNGAN
HIDUP

4
KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Dinas
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Lingkungan 11.000.000.000 50.944.742.000 8.983.862.000 0 0 59.928.604.000
Hidup
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 12 ADMINISTRASI 0 20.903.466.200 2.471.837.800 0 0 23.375.304.000
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
Dinas
Kependudukan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 0 20.903.466.200 2.471.837.800 0 0 23.375.304.000
dan Pencatatan
Sipil
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 13 0 24.960.473.000 332.349.000 0 0 25.292.822.000
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA
Dinas
Pemberdayaan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 0 24.960.473.000 332.349.000 0 0 25.292.822.000
Masyarakat dan
Desa
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 14 PENGENDALIAN 0 39.344.571.400 150.875.600 0 0 39.495.447.000
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Dinas
Pengendalian
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 Penduduk dan 0 39.344.571.400 150.875.600 0 0 39.495.447.000
Keluarga
Berencana
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 15 5.300.400.000 25.758.568.500 5.807.018.500 0 0 31.565.587.000
BIDANG
PERHUBUNGAN
Dinas
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.300.400.000 25.758.568.500 5.807.018.500 0 0 31.565.587.000
Perhubungan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 16 BIDANG 0 16.995.740.100 114.585.300 0 0 17.110.325.400
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Dinas
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Komunikasi dan 0 16.995.740.100 114.585.300 0 0 17.110.325.400
Informatika
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
2 17 0 13.288.109.900 108.235.100 0 0 13.396.345.000
KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN
MENENGAH
Dinas Koperasi,
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 Usaha Kecil dan 0 13.288.109.900 108.235.100 0 0 13.396.345.000
Menengah
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 18 BIDANG 24.011.682.000 14.320.636.650 1.098.787.350 0 0 15.419.424.000
PENANAMAN
MODAL

5
KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Dinas
Penanaman
Modal dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 24.011.682.000 14.320.636.650 1.098.787.350 0 0 15.419.424.000
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 19 BIDANG 0 17.055.372.200 7.121.340.000 0 0 24.176.712.200
KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
Dinas
Pendidikan,
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 0 17.055.372.200 7.121.340.000 0 0 24.176.712.200
Pemuda dan
Olah Raga
URUSAN
2 20 PEMERINTAHAN 0 94.320.300 4.679.700 0 0 99.000.000
BIDANG STATISTIK
Dinas
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 Komunikasi dan 0 94.320.300 4.679.700 0 0 99.000.000
Informatika
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 21 0 250.811.600 17.800.000 0 0 268.611.600
BIDANG
PERSANDIAN
Dinas
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 Komunikasi dan 0 250.811.600 17.800.000 0 0 268.611.600
Informatika
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 22 226.000.000 13.824.366.800 153.232.400 0 0 13.977.599.200
BIDANG
KEBUDAYAAN
Dinas Pariwisata
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 226.000.000 13.824.366.800 153.232.400 0 0 13.977.599.200
dan Kebudayaan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 23 0 9.170.197.850 908.392.400 0 0 10.078.590.250
BIDANG
PERPUSTAKAAN
Dinas Arsip dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 0 9.170.197.850 908.392.400 0 0 10.078.590.250
Perpustakaan
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 24 0 606.787.750 0 0 0 606.787.750
BIDANG
KEARSIPAN
Dinas Arsip dan
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 0 606.787.750 0 0 0 606.787.750
Perpustakaan
URUSAN
3 PEMERINTAHAN 7.882.602.936 107.972.342.404 5.607.971.240 0 0 113.580.313.644
PILIHAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
3 25 BIDANG 775.000.000 19.766.179.560 3.864.730.440 0 0 23.630.910.000
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 775.000.000 19.766.179.560 3.864.730.440 0 0 23.630.910.000
URUSAN
PEMERINTAHAN
3 26 0 2.488.710.800 195.800.000 0 0 2.684.510.800
BIDANG
PARIWISATA
Dinas Pariwisata
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 0 2.488.710.800 195.800.000 0 0 2.684.510.800
dan Kebudayaan

6
KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
URUSAN
PEMERINTAHAN
3 27 499.063.000 65.810.815.244 1.195.635.400 0 0 67.006.450.644
BIDANG
PERTANIAN
Dinas Pertanian
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 dan Ketahanan 499.063.000 65.810.815.244 1.195.635.400 0 0 67.006.450.644
Pangan
URUSAN
PEMERINTAHAN
3 30 6.608.539.936 3.470.590.712 24.429.600 0 0 3.495.020.312
BIDANG
PERDAGANGAN
Dinas
Perindustrian
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 6.608.539.936 3.470.590.712 24.429.600 0 0 3.495.020.312
dan
Perdagangan
URUSAN
PEMERINTAHAN
3 31 0 16.280.058.888 327.375.800 0 0 16.607.434.688
BIDANG
PERINDUSTRIAN
Dinas
Perindustrian
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 0 16.280.058.888 327.375.800 0 0 16.607.434.688
dan
Perdagangan
URUSAN
PEMERINTAHAN
3 32 0 155.987.200 0 0 0 155.987.200
BIDANG
TRANSMIGRASI
Dinas Tenaga
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 Kerja dan 0 155.987.200 0 0 0 155.987.200
Transmigrasi
UNSUR PENDUKUNG
4 URUSAN 0 268.244.103.100 10.396.065.900 0 0 278.640.169.000
PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT
4 01 0 162.379.759.400 9.224.662.600 0 0 171.604.422.000
DAERAH
Bagian Tata
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 0 1.041.360.000 0 0 0 1.041.360.000
Pemerintahan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum 0 2.113.336.340 0 0 0 2.113.336.340
Bagian
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 Kerjasama 0 837.136.000 0 0 0 837.136.000
Daerah
Bagian
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 Administrasi 0 715.835.600 0 0 0 715.835.600
Pembangunan
Bagian
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 Kesejahteraan 0 61.146.859.620 31.784.400 0 0 61.178.644.020
Rakyat
Bagian
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 Pengadaan 0 1.185.664.000 0 0 0 1.185.664.000
Barang dan Jasa
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Umum 0 55.907.111.641 9.192.878.200 0 0 65.099.989.841
Bagian
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0012 0 1.068.973.600 0 0 0 1.068.973.600
Organisasi
Bagian
Perencanaan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0013 0 35.733.404.049 0 0 0 35.733.404.049
Keuangan dan
Kepegawaian
Bagian
Perekonomian
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0014 0 1.001.511.350 0 0 0 1.001.511.350
dan Sumber
Daya Alam

7
KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Bagian Protokol
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0015 dan Komunikasi 0 1.628.567.200 0 0 0 1.628.567.200
Pimpinan
SEKRETARIAT
4 02 0 105.864.343.700 1.171.403.300 0 0 107.035.747.000
DPRD
Sekretariat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 0 105.864.343.700 1.171.403.300 0 0 107.035.747.000
DPRD
UNSUR PENUNJANG
5 URUSAN 4.302.006.504.059 259.241.223.000 2.817.504.100 50.000.000.000 631.470.489.900 943.529.217.000
PEMERINTAHAN
5 01 PERENCANAAN 0 17.473.733.100 514.275.400 0 0 17.988.008.500
Badan
Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 0 17.473.733.100 514.275.400 0 0 17.988.008.500
Pembangunan
Daerah
5 02 KEUANGAN 4.302.006.504.059 218.029.668.400 2.111.978.700 50.000.000.000 631.470.489.900 901.612.137.000
Badan
Pengelolaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 3.158.408.833.059 82.524.315.400 666.463.700 50.000.000.000 631.470.489.900 764.661.269.000
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 Pendapatan 1.143.597.671.000 135.505.353.000 1.445.515.000 0 0 136.950.868.000
Daerah
5 03 KEPEGAWAIAN 0 19.129.652.920 191.250.000 0 0 19.320.902.920
Badan
Kepegawaian
dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 0 19.129.652.920 191.250.000 0 0 19.320.902.920
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
PENDIDIKAN DAN
5 04 0 4.402.169.080 0 0 0 4.402.169.080
PELATIHAN
Badan
Kepegawaian
dan
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 0 4.402.169.080 0 0 0 4.402.169.080
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
PENELITIAN DAN
5 05 0 205.999.500 0 0 0 205.999.500
PENGEMBANGAN
Badan
Perencanaan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 0 205.999.500 0 0 0 205.999.500
Pembangunan
Daerah
UNSUR
PENGAWASAN
6 0 25.206.822.900 653.624.100 0 0 25.860.447.000
URUSAN
PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT
6 01 0 25.206.822.900 653.624.100 0 0 25.860.447.000
DAERAH
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 0 25.206.822.900 653.624.100 0 0 25.860.447.000
UNSUR
7 0 147.725.827.600 1.810.675.400 0 0 149.536.503.000
KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 0 147.725.827.600 1.810.675.400 0 0 149.536.503.000
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 0 14.058.487.456 249.691.300 0 0 14.308.178.756
Karawang Barat
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 0 1.320.873.401 0 0 0 1.320.873.401
Adiarsa Barat
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 0 1.275.914.634 0 0 0 1.275.914.634
Tunggakjati
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 0 1.154.676.850 0 0 0 1.154.676.850
Mekarjati

8
KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Urusan Pemerintahan
Kode Pendapatan Belanja Tak
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 0 1.685.736.184 0 0 0 1.685.736.184
Nagasari
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 0 1.271.832.795 172.764.000 0 0 1.444.596.795
Karangpawitan
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0006 0 1.381.110.255 38.084.400 0 0 1.419.194.655
Karawang Kulon
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0007 0 1.110.433.054 112.716.000 0 0 1.223.149.054
Tanjungpura
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0008 0 1.048.974.371 118.518.300 0 0 1.167.492.671
Tanjungmekar
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 0 3.409.627.800 50.361.200 0 0 3.459.989.000
Pangkalan
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Telukjambe 0 3.961.278.900 27.041.100 0 0 3.988.320.000
Timur
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 0 3.541.439.400 14.263.600 0 0 3.555.703.000
Ciampel
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 0 4.611.484.000 2.994.000 0 0 4.614.478.000
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 0 4.464.228.400 37.456.600 0 0 4.501.685.000
Rengasdengklok
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 0 3.985.192.000 0 0 0 3.985.192.000
Kutawaluya
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 0 3.541.570.100 13.813.900 0 0 3.555.384.000
Batujaya
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 0 3.798.952.600 3.932.400 0 0 3.802.885.000
Tirtajaya
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 0 3.312.750.100 69.384.900 0 0 3.382.135.000
Pedes
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 0 3.770.469.900 29.482.100 0 0 3.799.952.000
Cibuaya
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 0 3.541.529.100 51.231.900 0 0 3.592.761.000
Pakisjaya
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 0 4.541.745.800 8.288.200 0 0 4.550.034.000
Cikampek
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 0 4.824.684.900 18.207.100 0 0 4.842.892.000
Jatisari
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 0 3.954.529.200 30.056.800 0 0 3.984.586.000
Cilamaya Wetan
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 0 3.790.353.500 45.654.500 0 0 3.836.008.000
Tirtamulya
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 0 3.821.706.400 10.425.600 0 0 3.832.132.000
Telagasari
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 0 3.830.328.800 18.993.200 0 0 3.849.322.000
Rawamerta
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 0 4.025.539.600 11.570.400 0 0 4.037.110.000
Lemah Abang
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 0 4.550.916.500 27.141.500 0 0 4.578.058.000
Tempuran
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 0 4.353.950.300 68.624.700 0 0 4.422.575.000
Majalaya
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 0 3.669.056.100 20.133.900 0 0 3.689.190.000
Jayakerta
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 0 3.837.226.500 42.900.500 0 0 3.880.127.000
Cilamaya Kulon
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 0 3.764.785.000 25.417.000 0 0 3.790.202.000
Banyusari
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 0 3.978.322.700 19.889.300 0 0 3.998.212.000
Kotabaru
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 0 10.843.446.489 75.221.200 0 0 10.918.667.689
Karawang Timur

9
Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang
Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 1.01.2.19.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 00 0.00 00 1.376.286.777.800
PENDIDIKAN
PROGRAM PENGELOLAAN
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 0.00 00 547.664.536.796
PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 00 322.804.828.867
Dasar
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 1.310.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 140.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 1.170.000.000
Belanja Modal Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 03 1.170.000.000
dan Bangunan
Pembangunan Ruang
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 582.940.000
Guru/Kepala Sekolah/TU
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 582.940.000
Belanja Modal Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 03 582.940.000
dan Bangunan
Pembangunan Ruang Unit
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 135.136.000
Kesehatan Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 135.136.000
Belanja Modal Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 03 135.136.000
dan Bangunan
Pembangunan Perpustakaan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 1.618.800.000
Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 1.618.800.000
Belanja Modal Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 03 1.618.800.000
dan Bangunan
Pembangunan Sarana,
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 6.534.031.000
Prasarana dan Utilitas Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 280.331.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 280.331.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 6.253.700.000
Belanja Modal Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03 6.253.700.000
dan Bangunan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 21.549.116.000
Ruang Kelas
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 489.750.000

1
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN


Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 489.750.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 21.059.366.000
Belanja Modal Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 03 21.059.366.000
dan Bangunan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 334.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 334.000.000
Belanja Modal Peralatan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 334.000.000
dan Mesin
Pengadaan Alat Praktik dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 4.604.600.000
Peraga Siswa
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 BELANJA MODAL 4.604.600.000
Belanja Modal Peralatan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 02 4.604.600.000
dan Mesin
Penyelengaraan Proses Belajar
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 1.606.500.000
dan Ujian bagi Peserta Didik
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 BELANJA OPERASI 1.606.500.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.606.500.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 Evaluasi Satuan Pendidikan 58.425.000
Dasar
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 BELANJA OPERASI 58.425.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.425.000
Pembinaan Minat, Bakat dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 288.000.000
Kreativitas Siswa
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 BELANJA OPERASI 288.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 288.000.000
Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 26 48.723.702.400
Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 26 5 1 BELANJA OPERASI 48.723.702.400
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.723.702.400
Pengembangan Karir Pendidik
dan Tenaga Kependidikan pada
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 1.439.759.650
Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 BELANJA OPERASI 1.439.759.650
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.439.759.650
Pembinaan Kelembagaan dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 600.000.000
Manajemen Sekolah
2
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN


Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 232.482.243.817
Dasar
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 BELANJA OPERASI 232.482.243.817
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 232.482.243.817
Peningkatan Kapasitas
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 30 Pengelolaan Dana BOS Sekolah 51.000.000
Dasar
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 30 5 1 BELANJA OPERASI 51.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 30 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000
Pembangunan Laboratorium
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 31 886.575.000
Sekolah Dasar
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 31 5 2 BELANJA MODAL 886.575.000
Belanja Modal Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 31 5 2 03 886.575.000
dan Bangunan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 00 152.358.822.029
Menengah Pertama
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 200.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 192.000.000
Belanja Modal Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 03 192.000.000
dan Bangunan
Pembangunan Ruang Unit
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 04 297.000.000
Kesehatan Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 297.000.000
Belanja Modal Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 03 297.000.000
dan Bangunan
Pembangunan Perpustakaan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 05 100.000.000
Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 2 BELANJA MODAL 96.000.000
Belanja Modal Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 2 03 96.000.000
dan Bangunan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 951.500.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 BELANJA MODAL 951.500.000

3
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN


Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Modal Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 03 951.500.000
dan Bangunan
Pembangunan Sarana,
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 2.899.500.000
Prasarana dan Utilitas Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 64.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 BELANJA MODAL 2.835.500.000
Belanja Modal Peralatan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 02 170.000.000
dan Mesin
Belanja Modal Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 03 2.665.500.000
dan Bangunan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 16.569.977.600
Ruang Kelas Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 391.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 391.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 16.178.977.600
Belanja Modal Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03 16.178.977.600
dan Bangunan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 786.445.000
Ruang Guru Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 786.445.000
Belanja Modal Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 03 786.445.000
dan Bangunan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 16 106.000.000
Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 2 BELANJA MODAL 106.000.000
Belanja Modal Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 2 03 106.000.000
dan Bangunan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 164.300.000
Perpustakaan Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 BELANJA MODAL 164.300.000
Belanja Modal Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 03 164.300.000
dan Bangunan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 346.200.000
Laboratorium
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2 BELANJA MODAL 346.200.000
Belanja Modal Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2 03 346.200.000
dan Bangunan

4
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN


Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 Sarana, Prasarana dan Utilitas 803.178.234
Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 BELANJA OPERASI 661.396.734
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 661.396.734
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 BELANJA MODAL 141.781.500
Belanja Modal Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 03 141.781.500
dan Bangunan
Pengadaan Alat Praktik dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 2.681.390.000
Peraga Siswa
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 BELANJA MODAL 2.681.390.000
Belanja Modal Peralatan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 2.681.390.000
dan Mesin
Penyelengaraan Proses Belajar
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 395.810.100
dan Ujian bagi Peserta Didik
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 395.810.100
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 395.810.100
Penyiapan dan Tindak Lanjut
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37 Evaluasi Satuan Pendidikan 295.840.000
Sekolah Menengah Pertama
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI 295.840.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 295.840.000
Pembinaan Minat, Bakat dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 1.400.190.900
Kreativitas Siswa
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 BELANJA OPERASI 1.400.190.900
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.190.900
Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 39 31.097.546.000
Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 31.097.546.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.097.546.000
Pengembangan Karir Pendidik
dan Tenaga Kependidikan pada
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 773.161.180
Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 773.161.180
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 773.161.180
Pembinaan Kelembagaan dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 101.269.000
Manajemen Sekolah

5
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 101.269.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.269.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 92.002.987.015
Menengah Pertama
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 92.002.987.015
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.002.987.015
Peningkatan Kapasitas
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43 Pengelolaan Dana BOS Sekolah 54.000.000
Menengah Pertama
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43 5 1 BELANJA OPERASI 54.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 44 332.527.000
Ruang TU
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 44 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 44 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 44 5 2 BELANJA MODAL 328.527.000
Belanja Modal Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 44 5 2 03 328.527.000
dan Bangunan
Pengelolaan Pendidikan Anak
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 00 60.360.785.900
Usia Dini (PAUD)
Pembangunan Gedung/Ruang
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 1.050.000.000
Kelas/Ruang Guru PAUD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.050.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah 1.050.000.000
Pembangunan Sarana,
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 185.476.900
Prasarana dan Utilitas PAUD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 185.476.900
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.014.900
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 05 Belanja Hibah 170.462.000
Pemeliharaan Rutin
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 05 Gedung/Ruang Kelas/Ruang 50.000.000
Guru PAUD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
Penyediaan Biaya Personil
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 30.599.850.000
Peserta Didik PAUD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 30.599.850.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 05 Belanja Hibah 30.599.850.000

6
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN


Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengadaan Alat Praktik dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 299.821.000
Peraga Siswa PAUD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI 299.821.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.199.900
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 1 05 Belanja Hibah 129.621.100
Penyiapan dan Tindak Lanjut
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 14 102.000.000
Evaluasi Satuan PAUD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 1 BELANJA OPERASI 102.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000
Pengembangan Karir Pendidik
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 dan Tenaga Kependidikan pada 269.801.200
Satuan Pendidikan PAUD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 BELANJA OPERASI 269.801.200
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 269.801.200
Pembinaan Kelembagaan dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 27.768.866.800
Manajemen PAUD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI 27.768.866.800
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.768.866.800
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 34.970.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 BELANJA OPERASI 34.970.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.970.000
Pengelolaan Pendidikan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 00 12.140.100.000
Nonformal/Kesetaraan
Penyediaan Biaya Personil
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 Peserta Didik 11.730.100.000
Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 BELANJA OPERASI 11.730.100.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 05 Belanja Hibah 11.690.100.000
Penyelenggaraan Proses Belajar
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 30.000.000
Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut
Evaluasi Satuan Pendidikan di
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 13 30.000.000
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 13 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000

7
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN


Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengembangan Karir Pendidik
dan Tenaga Kependidikan pada
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 15 100.000.000
Satuan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 15 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000
Pembinaan Kelembagaan dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 Manajemen Sekolah 250.000.000
Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 1 BELANJA OPERASI 169.791.100
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.791.100
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 2 BELANJA MODAL 80.208.900
Belanja Modal Peralatan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 2 02 80.208.900
dan Mesin
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN DAERAH 828.622.241.004
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran,
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 00 dan Evaluasi Kinerja Perangkat 517.524.000
Daerah
Penyusunan Dokumen
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 146.732.000
Perencanaan Perangkat Daerah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 146.732.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.732.000
Koordinasi dan Penyusunan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 50.000.000
Dokumen RKA-SKPD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 50.000.000
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 50.000.000
DPA-SKPD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 50.000.000
Perubahan DPA-SKPD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
8
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN


Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi dan Penyusunan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 Laporan Capaian Kinerja dan 99.873.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 99.873.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.873.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 70.919.000
Daerah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 70.919.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.919.000
Administrasi Keuangan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 00 818.783.085.504
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 818.560.374.804
ASN
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 818.560.374.804
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 818.560.374.804
Koordinasi dan Penyusunan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir Tahun 31.640.000
SKPD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 31.640.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.640.000
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 64.188.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 64.188.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.188.000
Penyusunan Pelaporan dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 Analisis Prognosis Realisasi 126.882.700
Anggaran
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 126.882.700
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.882.700
Administrasi Barang Milik
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 00 110.847.900
Daerah pada Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 05 Laporan Barang Milik Daerah 110.847.900
pada SKPD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 110.847.900
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.847.900
Administrasi Kepegawaian
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 00 907.405.000
Perangkat Daerah

9
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN


Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi dan Pelaksanaan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 04 110.000.000
Sistem Informasi Kepegawaian
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000
Monitoring, Evaluasi, dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 05 66.000.000
Penilaian Kinerja Pegawai
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 66.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000
Pendidikan dan Pelatihan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Tugas dan 681.405.000
Fungsi
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 681.405.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 681.405.000
Sosialisasi Peraturan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 50.000.000
Perundang-Undangan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
Administrasi Umum Perangkat
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 00 2.520.196.700
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Bangunan 65.277.000
Kantor
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 65.277.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.277.000
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 1.144.314.000
Perlengkapan Kantor
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.758.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.758.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 1.098.556.000
Belanja Modal Peralatan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 1.098.556.000
dan Mesin
Penyediaan Peralatan Rumah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 7.139.000
Tangga
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 7.139.000
Belanja Modal Peralatan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 7.139.000
dan Mesin
Penyediaan Bahan Logistik
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 04 114.770.700
Kantor
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 114.770.700

10
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN


Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.770.700
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 115.750.200
Penggandaan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 115.750.200
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.750.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 129.350.700
Peraturan Perundang-undangan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 115.520.900
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.520.900
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 BELANJA MODAL 13.829.800
Belanja Modal Aset Tetap
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05 13.829.800
Lainnya
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 58.233.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 58.233.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.233.000
Penyelenggaraan Rapat
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 791.108.100
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 791.108.100
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 791.108.100
Dukungan Pelaksanaan Sistem
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11 Pemerintahan Berbasis 94.254.000
Elektronik pada SKPD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 94.254.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.254.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 00 Penunjang Urusan Pemerintah 194.144.000
Daerah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 194.144.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 194.144.000
Belanja Modal Peralatan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 194.144.000
dan Mesin
Penyediaan Jasa Penunjang
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 00 4.778.186.300
Urusan Pemerintahan Daerah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.500.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 962.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik

11
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 962.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 962.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03 157.710.000
Perlengkapan Kantor
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 157.710.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 157.710.000
Penyediaan Jasa Pelayanan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 3.652.976.300
Umum Kantor
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.587.072.300
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.587.072.300
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 2 BELANJA MODAL 65.904.000
Belanja Modal Peralatan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 2 02 65.904.000
dan Mesin
Pemeliharaan Barang Milik
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 00 Daerah Penunjang Urusan 810.851.600
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 560.851.600
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 560.851.600
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 560.851.600
Pemeliharaan/Rehabilitasi
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Bangunan 250.000.000
Lainnya
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 00 0.00 00 24.176.712.200
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 0.00 00 KAPASITAS DAYA SAING 2.806.603.400
KEPEMUDAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Terhadap Pemuda
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 00 2.806.603.400
Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota

12
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 165.794.500
Kapasitas Daya Saing Pemuda
Pelopor
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 165.794.500
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.794.500
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 291.169.800
Kapasitas Daya Saing Wira
Usaha Pemula
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 291.169.800
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 291.169.800
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 858.689.100
Kapasitas Daya Saing Pemuda
Kader Kabupaten/Kota
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 858.689.100
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 821.651.500
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 37.037.600
Peningkatan Kepemimpinan,
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 Kepeloporan dan 680.000.000
Kesukarelawanan Pemuda
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 680.000.000
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 680.000.000
Penyelenggaraan Seleksi dan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 Pelatihan Pasukan Pengibar 810.950.000
Bendera
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 810.950.000
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 810.950.000
PROGRAM PENGEMBANGAN
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 0.00 00 KAPASITAS DAYA SAING 20.670.108.800
KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Pendidikan pada
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 00 Jenjang Pendidikan yang 10.433.015.100
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

13
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pembentukan dan
Pengembangan Pusat
Pembinaan dan Pelatihan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 2.374.777.700
Olahraga serta Sekolah
Olahraga yang diselenggarakan
oleh Masyarakat dan Dunia
Usaha
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.374.777.700
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.374.777.700
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pemberdayaan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perkumpulan Olahraga dan 540.897.400
Penyelenggaraan Kompetisi
oleh Satuan Pendidikan Dasar
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 540.897.400
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 540.897.400
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Penyediaan Sarana
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 03 7.517.340.000
dan Prasarana Olahraga
Kabupaten/Kota
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 396.000.000
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 396.000.000
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 7.121.340.000
Belanja Modal Gedung
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 03 7.121.340.000
dan Bangunan
Penyelenggaraan Kejuaraan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 00 Olahraga Tingkat Daerah 1.222.417.500
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan dan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pekan Olahraga Tingkat 1.222.417.500
Kabupaten/Kota
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.222.417.500
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.222.417.500
Pembinaan dan Pengembangan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 00 Olahraga Prestasi Tingkat 1.514.676.200
Daerah Provinsi
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengetahuan dan Teknologi 391.710.000
Keolahragaan (Sport Science)
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 391.710.000
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 391.710.000

14
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN


Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pembinaan dan Pengembangan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 03 Atlet Berprestasi 751.718.200
Kabupaten/Kota
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 751.718.200
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 751.718.200
Pemberian Penghargaan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 04 271.248.000
Olahraga Kabupaten/Kota
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 271.248.000
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 271.248.000
Koordinasi dan Sinkronisasi
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 05 Penyediaan Data dan Informasi 100.000.000
Sektoral Olahraga
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000
Pembinaan dan Pengembangan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 00 7.500.000.000
Organisasi Olahraga
Pengembangan Organisasi
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 02 7.500.000.000
Keolahragaan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000.000
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 7.500.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 0.00 00 700.000.000
KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Pembinaan dan Pengembangan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 00 700.000.000
Organisasi Kepramukaan
Peningkatan Kapasitas
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 Organisasi Kepramukaan 700.000.000
Tingkat Daerah
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 700.000.000
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 594.453.000
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 105.547.000
Jumlah Belanja 1.400.463.490.000
Total Surplus/(Defisit) (1.400.463.490.000)
0 00 1.01.2.19.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

15
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN


Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 83.124.793.000
(PAD)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 720.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 82.404.793.000
Jumlah Pendapatan 83.124.793.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 479.711.748.000
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 181.561.651.540
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 untuk UKM dan UKP 71.059.003.740
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Sakit beserta Sarana dan 30.816.043.490
Prasarana Pendukungnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.125.175.732
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 2.125.175.732
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 28.690.867.758
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 03 Gedung dan 28.690.867.758
Bangunan
Pembangunan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 20.612.400.000
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.849.400.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 1.849.400.000
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 18.763.000.000
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 03 Gedung dan 18.763.000.000
Bangunan

16
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengadaan Sarana
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 Fasilitas Pelayanan 2.999.990.000
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 2.999.990.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 2.999.990.000
Jasa
Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Penunjang Medik 3.514.371.850
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 450.250
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 02 450.250
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 3.513.921.600
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 3.513.921.600
Peralatan dan Mesin
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 8.506.078.872
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 8.506.078.872
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 8.506.078.872
Jasa
Pengadaan Bahan Habis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 4.610.119.528
Pakai
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.610.119.528
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 4.610.119.528
Jasa
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 105.136.530.600
dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 6.340.982.000
Kesehatan Ibu Hamil
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.340.982.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 6.340.982.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 81.850.000
Kesehatan Ibu Bersalin
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 81.850.000

17
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 81.850.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 95.050.000
Kesehatan Bayi Baru Lahir
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 95.050.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 95.050.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 23.000.000
Kesehatan Balita
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 23.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 23.000.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 30.460.000
Pendidikan Dasar
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.460.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 30.460.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 45.180.000
Produktif
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 45.180.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 45.180.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 32.720.000
Lanjut
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 32.720.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 32.720.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 32.050.000
Hipertensi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 32.050.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 32.050.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 26.250.000
Diabetes Melitus

18
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 26.250.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 26.250.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 Kesehatan Orang dengan 16.340.000
Gangguan Jiwa Berat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 16.340.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 16.340.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Kesehatan Orang 515.030.000
Terduga Tuberkulosis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 515.030.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 515.030.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Kesehatan Orang dengan 951.880.000
Risiko Terinfeksi HIV
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 951.880.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 251.880.000
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 05 Belanja Hibah 700.000.000
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk Terdampak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 59.582.800
Krisis Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 59.582.800
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 59.582.800
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Kesehatan Gizi 1.795.717.900
Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 1.795.717.900
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 1.795.717.900
Jasa

19
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 99.813.200
Olahraga
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 99.813.200
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 99.813.200
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 1.372.957.800
Kesehatan Lingkungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 1.372.957.800
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 452.357.800
Jasa
Belanja Bantuan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 06 920.600.000
Sosial
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Tradisional,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 Akupuntur, Asuhan 21.226.600
Mandiri, dan Tradisional
Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 BELANJA OPERASI 21.226.600
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 21.226.600
Jasa
Pengelolaan Surveilans
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 869.220.000
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 869.220.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 869.220.000
Jasa
Pengelolaan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan 18.200.000
NAPZA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 18.200.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 18.200.000
Jasa
Pengelolaan Upaya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 329.580.200
Kesehatan Khusus
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 BELANJA OPERASI 329.580.200
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 329.580.200
Jasa

20
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN


Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 579.775.800
Tidak Menular
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 579.775.800
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 579.775.800
Jasa
Pengelolaan Jaminan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 46.347.879.400
Kesehatan Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 46.347.879.400
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 46.347.879.400
Jasa
Penyediaan Telemedicine
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 30 di Fasilitas Pelayanan 30.300.000
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 30 5 1 BELANJA OPERASI 30.300.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 30 5 1 02 30.300.000
Jasa
Operasional Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 34.067.495.000
Puskesmas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 34.067.495.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 34.067.495.000
Jasa
Operasional Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 Fasilitas Kesehatan 5.051.002.200
Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 3.845.002.200
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 3.845.002.200
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 BELANJA MODAL 1.206.000.000
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 1.206.000.000
Peralatan dan Mesin
Pelaksanaan Akreditasi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Fasilitas Kesehatan di 1.926.709.500
Kabupaten/Kota
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 1.926.709.500
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 1.926.709.500
Jasa

21
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelaksanaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 Kewaspadaan Dini dan 2.654.360.000
Respon Wabah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI 2.654.360.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 2.654.360.000
Jasa
Penyediaan dan
Pengelolaan Sistem
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 1.721.918.200
Penanganan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 BELANJA OPERASI 1.642.900.700
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 872.050.700
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 05 Belanja Hibah 770.850.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 2 BELANJA MODAL 79.017.500
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 2 02 79.017.500
Peralatan dan Mesin
Penyelenggaraan Sistem
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Informasi Kesehatan 2.853.743.600
secara Terintegrasi
Pengelolaan Data dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 962.704.400
Informasi Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 962.704.400
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 962.704.400
Jasa
Pengadaan
Alat/Perangkat Sistem
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 1.891.039.200
Informasi Kesehatan dan
Jaringan Internet
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 805.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 805.000
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 1.890.234.200
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 02 1.890.234.200
Peralatan dan Mesin

22
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN


Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penerbitan Izin Rumah
Sakit Kelas C, D dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Fasilitas Pelayanan 2.512.373.600
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Perizinan Rumah Sakit 202.044.000
Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 202.044.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 202.044.000
Jasa
Peningkatan Mutu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Pelayanan Fasilitas 2.013.789.600
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.013.789.600
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 2.013.789.600
Jasa
Penyiapan Perumusan
dan Pelaksanaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 296.540.000
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 296.540.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 296.540.000
Jasa
PROGRAM PENINGKATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 KAPASITAS SUMBER DAYA 5.610.465.000
MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan
dan Pendayagunaan
Sumberdaya Manusia
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 5.031.000.000
Kesehatan untuk UKP dan
UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Sumber Daya Manusia 5.031.000.000
Kesehatan sesuai Standar
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.031.000.000

23
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN


Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 5.031.000.000
Jasa
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 579.465.000
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu
dan Peningkatan
Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 579.465.000
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 579.465.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 579.465.000
Jasa
PROGRAM SEDIAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 FARMASI, ALAT KESEHATAN 122.190.300
DAN MAKANAN MINUMAN
Pemberian Izin Apotek,
Toko Obat, Toko Alat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Kesehatan dan Optikal, 122.190.300
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
Perizinan Apotek, Toko
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 122.190.300
Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 122.190.300
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 122.190.300
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 MASYARAKAT BIDANG 12.050.485.700
KESEHATAN

24
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Advokasi, Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Peran serta Masyarakat 12.050.485.700
dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya
Promosi Kesehatan,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Advokasi, Kemitraan dan 12.050.485.700
Pemberdayaan
Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.050.485.700
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 12.050.485.700
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 280.366.955.460
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 768.846.900
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 332.797.400
Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 332.797.400
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 332.797.400
Jasa
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 436.049.500
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 436.049.500
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 436.049.500
Jasa
Administrasi Keuangan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 198.304.087.080
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 198.282.517.080
Tunjangan ASN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 198.282.517.080
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 189.684.517.080

25
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN


Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 8.598.000.000
Jasa
Pelaksanaan
Penatausahaan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 21.570.000
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.570.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 21.570.000
Jasa
Administrasi Barang Milik
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Daerah pada Perangkat 15.610.000
Daerah
Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 15.610.000
Barang Milik Daerah
pada SKPD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.610.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 15.610.000
Jasa
Administrasi Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 2.314.652.220
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 12.265.300
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.265.300
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 12.265.300
Jasa
Penyediaan Peralatan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 1.102.868.000
Perlengkapan Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.846.400
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 1.846.400
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 1.101.021.600
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 1.101.021.600
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Peralatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 94.619.900
Rumah Tangga
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 87.842.500

26
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN


Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 87.842.500
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 6.777.400
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 6.777.400
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Bahan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 288.545.740
Logistik Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 288.545.740
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 288.545.740
Jasa
Penyediaan Barang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 152.644.380
Penggandaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 152.644.380
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 152.644.380
Jasa
Penyediaan Bahan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 32.250.000
Perundang-undangan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 32.250.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 32.250.000
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 263.618.900
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 263.618.900
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 263.618.900
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 367.840.000
Konsultasi SKPD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 367.840.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 367.840.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 515.316.200
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 Perorangan Dinas atau 515.316.200
Kendaraan Dinas Jabatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 BELANJA MODAL 515.316.200
27
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN


Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 02 515.316.200
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 2.607.815.960
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 21.485.000
Menyurat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.485.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 21.485.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 1.155.138.960
Daya Air dan Listrik
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.155.138.960
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 1.155.138.960
Jasa
Penyediaan Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.431.192.000
Pelayanan Umum Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.431.192.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 1.431.192.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 642.514.100
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 344.566.900
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 344.566.900
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 344.566.900
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 57.947.200
dan Mesin Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 57.947.200
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 57.947.200
Jasa

28
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN


Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemeliharaan/Rehabilitasi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 240.000.000
Bangunan Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 240.000.000
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 240.000.000
Jasa
Peningkatan Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 00 75.198.113.000
BLUD
Pelayanan dan Penunjang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 75.198.113.000
Pelayanan BLUD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.624.999.222
Belanja Barang dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02 69.624.999.222
Jasa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 5.573.113.778
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 02 4.268.746.478
Peralatan dan Mesin
Belanja Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 03 Gedung dan 1.304.367.300
Bangunan
Jumlah Belanja 479.711.748.000
Total Surplus/(Defisit) (396.586.955.000)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

29
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN


Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 ASLI DAERAH 173.664.846.564
(PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 173.664.846.564
yang Sah
Jumlah Pendapatan 173.664.846.564
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 228.673.945.000
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 0.00 00 3.893.214.000
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Sumberdaya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 00 Manusia 3.893.214.000
Kesehatan
untuk UKP dan
UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Pemenuhan
Kebutuhan
Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 02 3.893.214.000
Manusia
Kesehatan
sesuai Standar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 02 5 1 3.893.214.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 03 2.02 02 5 1 02 Barang 3.893.214.000
dan Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 0.00 00 224.780.731.000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

30
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Administrasi
Keuangan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.02 00 51.115.884.436
Perangkat
Daerah
Penyediaan
Gaji dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.02 01 51.115.884.436
Tunjangan
ASN
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.02 01 5 1 51.115.884.436
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.02 01 5 1 01 51.115.884.436
Pegawai
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 00 173.664.846.564
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
Penunjang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 173.664.846.564
Pelayanan
BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 1 163.387.764.164
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 1 01 16.383.060.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 1 02 Barang 147.004.704.164
dan Jasa
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 2 10.277.082.400
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 2 02 Peralatan 10.277.082.400
dan
Mesin
Jumlah Belanja 228.673.945.000
Total Surplus/(Defisit) (55.009.098.436)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

31
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN


Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Rumah Sakit Khusus Paru
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 44.000.000.000
DAERAH (PAD)
Lain-lain PAD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 44.000.000.000
yang Sah
Jumlah Pendapatan 44.000.000.000
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0052 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 00 0.00 00 PEMERINTAHAN 66.758.545.000
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 0.00 00 10.000.000.000
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 00 10.000.000.000
UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi
dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 08 500.000.000
Pemeliharaan
Rumah Sakit
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 08 5 1 500.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 08 5 1 02 Barang 500.000.000
dan Jasa
Pengadaan
Prasarana dan
Pendukung
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 13 100.000.000
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan

32
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Rumah Sakit Khusus Paru
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 13 5 2 100.000.000
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 13 5 2 03 Gedung 100.000.000
dan
Bangunan
Pengadaan
Alat
Kesehatan/Alat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 14 Penunjang 6.293.827.081
Medik Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 14 5 2 6.293.827.081
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 14 5 2 02 Peralatan 6.293.827.081
dan
Mesin
Pengadaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 16 3.106.172.919
Obat, Vaksin
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 16 5 1 3.106.172.919
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 02 2.01 16 5 1 02 Barang 3.106.172.919
dan Jasa
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 03 0.00 00 5.799.000.000
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Sumberdaya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 03 2.02 00 Manusia 5.799.000.000
Kesehatan untuk
UKP dan UKM di
Wilayah
Kabupaten/Kota

33
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Rumah Sakit Khusus Paru
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pemenuhan
Kebutuhan
Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 03 2.02 02 5.799.000.000
Manusia
Kesehatan
sesuai Standar
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 03 2.02 02 5 1 5.799.000.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 03 2.02 02 5 1 02 Barang 5.799.000.000
dan Jasa
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 0.00 00 50.959.545.000
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi
Keuangan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.02 00 3.274.545.000
Perangkat
Daerah
Penyediaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.02 01 Gaji dan 3.274.545.000
Tunjangan ASN
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.02 01 5 1 3.274.545.000
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.02 01 5 1 01 3.057.045.000
Pegawai
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.02 01 5 1 02 Barang 217.500.000
dan Jasa
Peningkatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.10 00 47.685.000.000
Pelayanan BLUD
Pelayanan dan
Penunjang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.10 01 47.685.000.000
Pelayanan
BLUD
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.10 01 5 1 40.678.530.574
OPERASI
Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.10 01 5 1 02 Barang 40.678.530.574
dan Jasa

34
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Rumah Sakit Khusus Paru
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.10 01 5 2 7.006.469.426
MODAL
Belanja
Modal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0052 01 2.10 01 5 2 02 Peralatan 7.006.469.426
dan
Mesin
Jumlah Belanja 66.758.545.000
Total Surplus/(Defisit) (22.758.545.000)
0 00 1.02.0.00.0.00.01.0052 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

35
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.397.224.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.368.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.029.224.000
Jumlah Pendapatan 3.397.224.000
0 00 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 602.557.700.000
RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 133.952.107.170
SUMBER DAYA AIR (SDA)
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 60.385.000.000
Sungai (WS) dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 60.385.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 46 5 2 BELANJA MODAL 60.385.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 46 5 2 04 60.385.000.000
Jaringan, dan Irigasi
Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder pada
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 73.567.107.170
Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan
Dokumen Lingkungan Hidup
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 2.602.107.170
untuk Konstruksi Irigasi dan
Rawa
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.602.107.170
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.602.107.170
Pembangunan Jaringan Irigasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 28.120.000.000
Permukaan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 28.120.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 04 28.120.000.000
Jaringan, dan Irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 42.845.000.000
Permukaan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 42.845.000.000

36
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 04 42.845.000.000
Jaringan, dan Irigasi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PENGEMBANGAN SISTEM 82.630.000.000
DRAINASE
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Drainase
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 yang Terhubung Langsung 82.630.000.000
dengan Sungai dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan Sistem Drainase
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 12 32.420.000.000
Lingkungan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 32.420.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2 04 32.420.000.000
Jaringan, dan Irigasi
Rehabilitasi Saluran Drainase
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 14 50.210.000.000
Lingkungan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 50.210.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 2 04 50.210.000.000
Jaringan, dan Irigasi
PROGRAM PENATAAN
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 0.00 00 31.000.531.180
BANGUNAN GEDUNG
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 00 31.000.531.180
Mendirikan Bangunan (IMB)
dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan
Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), Sertifikat Laik Fungsi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 (SLF), peran Tenaga Ahli 1.000.000.000
Bangunan Gedung (TABG),
Pendataan Bangunan Gedung,
serta Implementasi SIMBG
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 993.673.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 993.673.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 6.327.000
Belanja Modal Peralatan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 2 02 6.327.000
dan Mesin

37
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Perencanaan, Pembangunan,
Pengawasan, dan Pemanfaatan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 30.000.531.180
Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.096.004.180
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.096.004.180
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 27.904.527.000
Belanja Modal Peralatan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 02 4.527.000
dan Mesin
Belanja Modal Gedung
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 03 27.900.000.000
dan Bangunan
PROGRAM PENATAAN
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 0.00 00 BANGUNAN DAN 54.770.000.000
LINGKUNGANNYA
Penyelenggaraan Penataan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 00 Bangunan dan Lingkungannya 54.770.000.000
di Daerah Kabupaten/Kota
Penataan Bangunan dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 03 54.770.000.000
Lingkungan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 54.770.000.000
Belanja Modal Gedung
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 03 5 2 03 54.770.000.000
dan Bangunan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 0.00 00 248.297.333.050
JALAN
Penyelenggaraan Jalan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 00 248.297.333.050
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan,
dan Strategi Pengembangan
Jaringan Jalan Serta
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 2.829.850.050
Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.829.850.050
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.829.850.050
Pembebasan Lahan/Tanah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 7.271.600.000
untuk Penyelenggaraan Jalan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 571.600.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 571.600.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 6.700.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 6.700.000.000

38
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 2.850.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 2.850.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 04 2.850.000.000
Jaringan, dan Irigasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 48.165.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 48.165.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 04 48.165.000.000
Jaringan, dan Irigasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 146.517.119.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 146.517.119.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 146.517.119.000
Jaringan, dan Irigasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 190.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 190.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 04 190.000.000
Jaringan, dan Irigasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 5.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 24.300.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 24.300.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 04 24.300.000.000
Jaringan, dan Irigasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 16 Penggantian Jembatan 10.773.764.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 16 5 2 BELANJA MODAL 10.773.764.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 16 5 2 04 10.773.764.000
Jaringan, dan Irigasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 400.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 2 BELANJA MODAL 400.000.000
Belanja Modal Jalan,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 2 04 400.000.000
Jaringan, dan Irigasi
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 0.00 00 344.887.500
KONSTRUKSI
Penyelenggaraan Pelatihan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 00 344.887.500
Tenaga Terampil Konstruksi
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 344.887.500
Terampil Konstruksi

39
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 344.887.500
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 344.887.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 0.00 00 4.000.000.000
PENATAAN RUANG
Penetapan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan Rencana
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 00 1.875.640.000
Rinci Tata Ruang (RRTR)
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan
Substansi, Evaluasi, Konsultasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 02 550.000.000
Evaluasi dan Penetapan RRTR
Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 550.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000
Penetapan Kebijakan dalam
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 03 rangka Pelaksanaan Penataan 1.075.640.000
Ruang
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.075.640.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.075.640.000
Sosialisasi Kebijakan dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 04 Peraturan Perundang-undangan 250.000.000
Bidang Penataan Ruang
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 00 Perencanaan Tata Ruang Daerah 450.000.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 02 Penyusunan RRTR 300.000.000
Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000
Peningkatan Peran Masyarakat
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 03 150.000.000
dalam Penataan Ruang
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 00 Pemanfaatan Ruang Daerah 774.360.000
Kabupaten/Kota

40
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang untuk
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 01 600.000.000
Investasi dan Pembangunan
Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000
Sistem Informasi Penataan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 02 174.360.000
Ruang
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 174.360.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.360.000
Koordinasi dan Sinkronisasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 00 Pengendalian Pemanfaatan 900.000.000
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 02 Penertiban dan Penegakan 550.000.000
Hukum Bidang Penataan Ruang
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 550.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000
Koordinasi Pelaksanaan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 04 350.000.000
Penataan Ruang
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN DAERAH 47.562.841.100
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.300.000.000
Daerah
Penyusunan Dokumen
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 250.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000
Koordinasi dan Penyusunan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 75.000.000
Dokumen RKA-SKPD
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000
Koordinasi dan Penyusunan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 75.000.000
DPA-SKPD
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000

41
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000
Koordinasi dan Penyusunan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Laporan Capaian Kinerja dan 400.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 396.449.800
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 396.449.800
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 3.550.200
Belanja Modal Peralatan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 2 02 3.550.200
dan Mesin
Evaluasi Kinerja Perangkat
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 500.000.000
Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000
Administrasi Keuangan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 21.795.846.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 21.595.846.000
ASN
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.595.846.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 21.595.846.000
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 200.000.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000
Administrasi Barang Milik
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 100.000.000
Daerah pada Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Laporan Barang Milik Daerah 100.000.000
pada SKPD
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000
Administrasi Kepegawaian
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 250.000.000
Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Tugas dan 250.000.000
Fungsi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000

42
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Administrasi Umum Perangkat
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 1.434.992.000
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Bangunan 150.000.000
Kantor
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000
Penyediaan Peralatan dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 600.000.000
Perlengkapan Kantor
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000
Penyediaan Bahan Logistik
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 300.000.000
Kantor
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 120.000.000
Penggandaan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 64.992.000
Peraturan Perundang-undangan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 64.992.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.992.000
Penyelenggaraan Rapat
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 200.000.000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Penunjang Urusan Pemerintah 2.415.548.000
Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 150.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 150.000.000
Belanja Modal Peralatan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 150.000.000
dan Mesin
Pengadaan Peralatan dan Mesin
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 1.615.548.000
Lainnya
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 527.340.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 527.340.000

43
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 1.088.208.000
Belanja Modal Peralatan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 1.088.208.000
dan Mesin
Pengadaan Sarana dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Prasarana Pendukung Gedung 650.000.000
Kantor atau Bangunan Lainnya
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 650.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 17.019.953.000
Urusan Pemerintahan Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.753.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.753.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.753.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 676.800.000
Sumber Daya Air dan Listrik
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 676.800.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 676.800.000
Penyediaan Jasa Pelayanan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 16.323.400.000
Umum Kantor
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.323.400.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.323.400.000
Pemeliharaan Barang Milik
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Daerah Penunjang Urusan 3.246.502.100
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 1.433.288.100
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.433.288.100
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.433.288.100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 03 Biaya Pemeliharaan dan 653.214.000
Perizinan Alat Besar
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 BELANJA OPERASI 653.214.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 653.214.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 100.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000

44
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemeliharaan Peralatan dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 510.000.000
Mesin Lainnya
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 510.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 510.000.000
Pemeliharaan Aset Tak
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 150.000.000
Berwujud
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Bangunan 200.000.000
Lainnya
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Sarana dan Prasarana Gedung 200.000.000
Kantor atau Bangunan Lainnya
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000
Jumlah Belanja 602.557.700.000
Total Surplus/(Defisit) (599.160.476.000)
0 00 1.03.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

45
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 141.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 141.000.000
Jumlah Pendapatan 141.000.000
0 00 1.04.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 32.161.965.600
RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PENGEMBANGAN SISTEM 15.078.834.000
PENYEDIAAN AIR MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Sistem Penyediaan Air Minum 15.078.834.000
(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan,
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 879.640.000
Strategi dan Teknis SPAM
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 879.640.000
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 879.640.000
Pembangunan SPAM Jaringan
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 3.043.851.000
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.953.618.000
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.310.000
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.919.308.000
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 1.090.233.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan,
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 04 1.090.233.000
dan Irigasi
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 15 2.000.000.000
Kawasan Perkotaan
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000
Perluasan SPAM Jaringan
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 19 9.155.343.000
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 19 5 1 BELANJA OPERASI 9.155.343.000
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.155.343.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PENGEMBANGAN SISTEM AIR 17.083.131.600
LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Sistem Air Limbah Domestik dalam 17.083.131.600
Daerah Kabupaten/Kota
46
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Sistem
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 200.000.000
Pengelolaan Air Limbah Domestik
dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000
Pembangunan/Penyediaan Sub
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 9.804.006.600
Sistem Pengolahan Setempat
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.604.006.600
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.284.406.600
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 5.319.600.000
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan,
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 2 04 200.000.000
dan Irigasi
Pengembangan SDM dan
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 Kelembagaan Pengelolaan Air 150.000.000
Limbah Domestik
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000
Pembangunan/Penyediaan Sistem
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 12 Pengelolaan Air Limbah Terpusat 597.200.000
Skala Permukiman
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 597.200.000
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 597.200.000
Penyediaan Sarana Pengangkutan
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 13 651.090.000
Lumpur Tinja
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 8.013.400
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.013.400
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 643.076.600
Belanja Modal Peralatan dan
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 13 5 2 02 643.076.600
Mesin
Pembangunan/Penyediaan Sarana
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 15 5.180.835.000
dan Prasarana IPLT
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 5.180.835.000
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.180.835.000
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 16 500.000.000
Sarana dan Prasarana IPLT
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000

47
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 PERUMAHAN DAN KAWASAN 131.857.151.400
PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 9.132.285.150
PERUMAHAN
Pendataan Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Korban
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 500.000.000
Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Identifikasi Perumahan di Lokasi
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Rawan Bencana atau Terkena 200.000.000
Relokasi Program Kabupaten/Kota
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000
Pendataan Tingkat Kerusakan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 100.000.000
Rumah Akibat Bencana
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000
Pendataan Rumah Sewa Milik
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Masyarakat, Rumah Susun dan 200.000.000
Rumah Khusus
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000
Pembangunan dan Rehabilitasi
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Rumah Korban Bencana atau 7.344.821.400
Relokasi Program Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Rumah bagi Korban
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 7.344.821.400
Bencana
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.344.821.400
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.220.800
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 7.154.600.600
Penerbitan Izin Pembangunan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 1.287.463.750
Pengembangan Perumahan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Penerbitan Izin Pembangunan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 44.413.750
Pengembangan Perumahan
Terintegrasi secara Elektronik
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.413.750
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.413.750

48
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi dan Sinkronisasi
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 Pengendalian Pembangunan dan 1.243.050.000
Pengembangan Perumahan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.233.666.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.233.666.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 9.384.000
Belanja Modal Peralatan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 2 02 9.384.000
Mesin
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 72.205.095.736
Penerbitan Izin Pembangunan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengembangan Kawasan 1.004.495.900
Permukiman
Penyusunan dan/atau Review serta
Legalisasi Rencana Pembangunan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 dan Pengembangan Kawasan 250.000.000
Permukiman dan Permukiman
Kumuh
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Pembangunan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pengembangan Kawasan 754.495.900
Permukiman dan Permukiman
Kumuh
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 751.465.900
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 751.465.900
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 3.030.000
Belanja Modal Peralatan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 3.030.000
Mesin
Penataan dan Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman Kumuh
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 150.000.000
dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)
Ha
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Penataan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 05 150.000.000
Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000
Peningkatan Kualitas Kawasan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Permukiman Kumuh dengan Luas 71.050.599.836
di Bawah 10 (sepuluh) Ha

49
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 63.690.600.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.690.600.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 63.540.600.000
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 4.999.999.949
Layak Huni Beserta PSU
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.999.999.949
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.776.700
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 05 Belanja Hibah 3.030.033.249
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.918.190.000
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Penyelenggaraan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 200.000.000
Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000
Pelaksanaan Pembangunan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 06 Pemugaran/ Peremajaan 2.159.999.887
Permukiman Kumuh
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.159.999.887
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.002.100
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 06 5 1 05 Belanja Hibah 1.074.006.787
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.060.991.000
PROGRAM PERUMAHAN DAN
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 6.799.999.761
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Pencegahan Perumahan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Kawasan Permukiman Kumuh pada 6.799.999.761
Daerah Kabupaten/Kota
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni Beserta PSU diluar
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Kawasan Permukiman Kumuh 6.799.999.761
dengan Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.793.305.620
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.332.600
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 2.943.757.020
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 773.216.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 3.006.694.141
Belanja Modal Jalan, Jaringan,
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 2 04 3.006.694.141
dan Irigasi
50
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PENINGKATAN
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PRASARANA, SARANA DAN 24.670.057.989
UTILITAS UMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 24.670.057.989
Perumahan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Utilitas Umum di Perumahan untuk 23.432.617.829
Menunjang Fungsi Hunian
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.634.642.989
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.207.184.950
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 3.427.458.039
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 17.797.974.840
Belanja Modal Gedung dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 03 9.069.316.500
Bangunan
Belanja Modal Jalan, Jaringan,
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 04 8.728.658.340
dan Irigasi
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam
rangka Penyediaan Prasarana,
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 1.237.440.160
Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.237.440.160
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.237.440.160
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN DAERAH 19.049.712.764
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 1.740.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 90.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000
Koordinasi dan Penyusunan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 50.000.000
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 150.000.000
SKPD
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000

51
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi dan Penyusunan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Laporan Capaian Kinerja dan 700.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 700.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 750.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 12.779.520.811
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 12.719.520.811
ASN
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.719.520.811
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 12.719.520.811
Koordinasi dan Penyusunan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir Tahun 30.000.000
SKPD
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 30.000.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 55.000.000
pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 55.000.000
Daerah pada SKPD
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 38.998.200
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.998.200
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 2 BELANJA MODAL 16.001.800
Belanja Modal Peralatan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 2 02 16.001.800
Mesin
Administrasi Umum Perangkat
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 1.424.997.700
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Bangunan 119.998.200
Kantor
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 119.998.200

52
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.998.200
Penyediaan Peralatan Rumah
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 124.999.500
Tangga
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 124.999.500
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.999.500
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 330.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 330.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 200.000.000
Penggandaan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 250.000.000
Peraturan Perundang-undangan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 250.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 150.000.000
dan Konsultasi SKPD
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Penunjang Urusan Pemerintah 250.000.000
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 50.000.000
Lainnya
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.047.600
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.047.600
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 42.952.400
Belanja Modal Peralatan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 42.952.400
Mesin
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 200.000.000
Bangunan Lainnya
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.904.700
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.904.700

53
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 195.095.300
Belanja Modal Peralatan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 195.095.300
Mesin
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 885.315.000
Pemerintahan Daerah
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 311.118.000
Sumber Daya Air dan Listrik
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 311.118.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 311.118.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 569.197.000
Kantor
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 568.483.400
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 568.483.400
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 2 BELANJA MODAL 713.600
Belanja Modal Peralatan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 2 02 713.600
Mesin
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Penunjang Urusan Pemerintahan 1.914.879.253
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 1.209.879.000
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.209.879.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.209.879.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 125.000.300
Lainnya
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.300
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.300
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 50.000.000
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 1 BELANJA OPERASI 39.820.400
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.820.400
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 2 BELANJA MODAL 10.179.600

54
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Modal Peralatan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 2 02 10.179.600
Mesin
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 499.999.953
Kantor dan Bangunan Lainnya
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 499.999.953
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 499.999.953
Jumlah Belanja 164.019.117.000
Total Surplus/(Defisit) (163.878.117.000)
0 00 1.04.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

55
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA


Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN DAN
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KETERTIBAN UMUM SERTA 35.435.160.000
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 KETENTERAMAN DAN 9.775.907.400
KETERTIBAN UMUM
Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Ketertiban Umum dalam 1 9.209.887.400
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum melalui
Deteksi Dini dan Cegah
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 4.073.084.000
Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan
Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.073.084.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 4.073.084.000
Jasa
Penindakan atas
Gangguan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 354.800.000
Perkada melalui
Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa
dan Kerusuhan Massa
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 354.800.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 354.800.000
Jasa

56
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi
Penyelenggaraan
Ketentraman dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 170.280.000
Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 170.280.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 170.280.000
Jasa
Pemberdayaan
Perlindungan Masyarakat
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 dalam rangka 493.738.000
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 493.738.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 493.738.000
Jasa
Peningkatan Kapasitas
SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 317.360.400
termasuk dalam
Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi
Manusia
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 317.360.400
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 317.360.400
Jasa
Kerjasama antar
Lembaga dan Kemitraan
dalam Teknik
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pencegahan dan 3.800.625.000
Penanganan Gangguan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.800.625.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 3.800.625.000
Jasa

57
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penegakan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 522.220.000
dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
Pengawasan atas
Kepatuhan terhadap
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Peraturan 238.910.000
Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 238.910.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 238.910.000
Jasa
Penanganan atas
Pelanggaran Peraturan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 283.310.000
Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 283.310.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 283.310.000
Jasa
Pembinaan Penyidik
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pegawai Negeri Sipil 43.800.000
(PPNS) Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 43.800.000
dan Karier PPNS
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 43.800.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 43.800.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 25.659.252.600
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 86.850.400
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 32.750.000
Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.750.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 32.750.000
Jasa
58
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 36.915.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 36.915.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 36.915.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 17.185.400
Perangkat Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 17.185.400
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 17.185.400
Jasa
Administrasi Keuangan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 22.466.353.450
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 22.466.353.450
Tunjangan ASN
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.466.353.450
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 22.466.353.450
Administrasi Kepegawaian
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 444.907.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Beserta Atribut 444.907.000
Kelengkapannya
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 444.907.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 444.907.000
Jasa
Administrasi Umum
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 664.858.250
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 30.275.750
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.275.750
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 30.275.750
Jasa
Penyediaan Peralatan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 78.009.000
Perlengkapan Kantor

59
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 78.009.000
Belanja Modal
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 78.009.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Peralatan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 18.684.500
Rumah Tangga
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.914.700
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 14.914.700
Jasa
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 3.769.800
Belanja Modal
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 3.769.800
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Bahan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 191.314.800
Logistik Kantor
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 191.314.800
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 191.314.800
Jasa
Penyediaan Barang
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 76.904.200
Penggandaan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 76.904.200
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 76.904.200
Jasa
Penyediaan Bahan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 67.000.000
Perundang-undangan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 67.000.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 67.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 202.670.000
Konsultasi SKPD
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 202.670.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 202.670.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 736.321.600
Pemerintah Daerah

60
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA


Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengadaan Kendaraan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Dinas Operasional atau 736.321.600
Lapangan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 736.321.600
Belanja Modal
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 736.321.600
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 445.872.300
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 3.300.000
Menyurat
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.300.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 3.300.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 217.489.500
Daya Air dan Listrik
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 217.489.500
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 217.489.500
Jasa
Penyediaan Jasa
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Peralatan dan 145.882.800
Perlengkapan Kantor
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 145.882.800
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 145.882.800
Jasa
Penyediaan Jasa
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 79.200.000
Pelayanan Umum Kantor
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 79.200.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 79.200.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 814.089.600
Urusan Pemerintahan
Daerah

61
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 375.160.400
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 375.160.400
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 375.160.400
Jasa
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 274.929.200
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 274.929.200
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 274.929.200
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 164.000.000
Bangunan Lainnya
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 164.000.000
Belanja Barang dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 164.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 35.435.160.000
Total Surplus/(Defisit) (35.435.160.000)
0 00 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

62
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA


Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 350.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 350.000.000
Jumlah Pendapatan 350.000.000
0 00 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 22.515.369.000
UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PROGRAM PENANGGULANGAN
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 2.588.954.400
BENCANA
Pelayanan Informasi Rawan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 00 139.626.400
Bencana Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 Rawan Bencana 139.626.400
Kabupaten/Kota (Per Jenis
Bencana)
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 139.626.400
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.626.400
Pelayanan Pencegahan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 00 Kesiapsiagaan Terhadap 1.673.415.900
Bencana
Penyusunan Rencana
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 Penanggulangan Bencana 326.426.100
Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 326.426.100
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 326.426.100
Pelatihan Pencegahan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Mitigasi Bencana 45.882.100
Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.882.100
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.882.100
Penyediaan Peralatan
Perlindungan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 546.208.000
Kesiapsiagaan terhadap
Bencana
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 83.300.000

63
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA


Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.300.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 462.908.000
Belanja Modal Peralatan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 2 02 462.908.000
dan Mesin
Penanganan Pascabencana
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 42.997.600
Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 42.997.600
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.997.600
Pengembangan Kapasitas Tim
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 08 Reaksi Cepat (TRC) Bencana 616.549.000
Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 616.549.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 616.549.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi 54.681.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 54.681.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.681.000
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 10 40.672.100
Bencana
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 40.672.100
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.672.100
Pelayanan Penyelamatan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 00 728.199.600
Evakuasi Korban Bencana
Pencarian, Pertolongan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 03 Evakuasi Korban Bencana 129.794.400
Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 129.794.400
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.794.400
Penyediaan Logistik
Penyelamatan dan Evakuasi
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 598.405.200
Korban Bencana
Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 598.405.200
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 598.405.200
Penataan Sistem Dasar
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 00 47.712.500
Penanggulangan Bencana
Penguatan Kelembagaan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 02 47.712.500
Bencana Kabupaten/Kota

64
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA


Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 47.712.500
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.712.500
PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 0.00 00 PENYELAMATAN KEBAKARAN 9.967.794.300
DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman, Penyelamatan, dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 00 Penanganan Bahan Berbahaya 9.967.794.300
dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Kebakaran dalam
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 332.454.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 332.454.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 332.454.000
Pemadaman dan Pengendalian
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Kebakaran dalam Daerah 6.256.655.000
Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.256.655.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.256.655.000
Penyelamatan dan Evakuasi
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 Korban Kebakaran dan Non 120.000.000
Kebakaran
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000
Standarisasi Sarana dan
Prasarana Pencegahan,
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 3.010.985.300
Penanggulangan Kebakaran dan
Alat Pelindung Diri
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.323.800
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.323.800
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 3.009.661.500
Belanja Modal Peralatan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 2 02 3.009.661.500
dan Mesin
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan,
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 199.700.000
Penanggulangan Kebakaran dan
Alat Pelindung Diri

65
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 199.700.000
Belanja Modal Peralatan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 5 2 02 199.700.000
dan Mesin
Pembinaan Aparatur Pemadam
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 07 48.000.000
Kebakaran
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 48.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN DAERAH 9.958.620.300
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran,
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 dan Evaluasi Kinerja Perangkat 50.306.770
Daerah
Penyusunan Dokumen
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 15.449.900
Perencanaan Perangkat Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.449.900
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.449.900
Koordinasi dan Penyusunan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 10.055.740
Dokumen RKA-SKPD
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.055.740
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.055.740
Koordinasi dan Penyusunan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Laporan Capaian Kinerja dan 24.801.130
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 24.801.130
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.801.130
Administrasi Keuangan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 7.787.741.232
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 7.779.913.822
ASN
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.779.913.822
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.779.913.822
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 7.827.410
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.827.410
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.827.410

66
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA


Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Administrasi Umum Perangkat
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 430.614.870
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Bangunan 6.573.500
Kantor
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.573.500
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.573.500
Penyediaan Peralatan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 57.739.000
Perlengkapan Kantor
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 57.739.000
Belanja Modal Peralatan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 02 57.739.000
dan Mesin
Penyediaan Peralatan Rumah
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 3.937.730
Tangga
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.937.730
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.937.730
Penyediaan Bahan Logistik
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 43.457.700
Kantor
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 43.457.700
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.457.700
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 27.948.800
Penggandaan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 27.948.800
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.948.800
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 24.000.000
Peraturan Perundang-undangan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.302.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 41.302.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.302.000
Penyelenggaraan Rapat
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 225.656.140
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 225.656.140
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 225.656.140

67
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA


Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengadaan Barang Milik Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 00 Penunjang Urusan Pemerintah 69.246.700
Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 69.246.700
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 69.246.700
Belanja Modal Peralatan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 02 69.246.700
dan Mesin
Penyediaan Jasa Penunjang
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 730.855.900
Urusan Pemerintahan Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 792.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 792.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 792.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 291.823.900
Sumber Daya Air dan Listrik
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 291.823.900
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 291.823.900
Penyediaan Jasa Pelayanan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 438.240.000
Umum Kantor
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 438.240.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 438.240.000
Pemeliharaan Barang Milik
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Daerah Penunjang Urusan 889.854.828
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 820.799.600
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 820.799.600
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 820.799.600
Pemeliharaan Peralatan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 48.623.400
Mesin Lainnya
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 48.623.400
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.623.400
Pemeliharaan/Rehabilitasi
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Bangunan 20.431.828
Lainnya
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.431.828
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.431.828
68
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA


Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Belanja 22.515.369.000
Total Surplus/(Defisit) (22.165.369.000)
0 00 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

69
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL


Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 29.034.047.000
BIDANG SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 6.144.763.000
SOSIAL
Pengumpulan Sumbangan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 dalam Daerah 36.266.300
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Penerbitan
Izin Undian Gratis
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 36.266.300
Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau
Barang
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.266.300
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 36.266.300
Jasa
Pengembangan Potensi
Sumber Kesejahteraan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 6.108.496.700
Sosial Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan
Potensi Pekerja Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 4.721.862.200
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.721.862.200
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 4.721.862.200
Jasa
Peningkatan Kemampuan
Potensi Tenaga
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Kesejahteraan Sosial 625.317.200
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 625.317.200
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 625.317.200
Jasa

70
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Peningkatan Kemampuan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 492.927.200
Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 492.927.200
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 492.927.200
Jasa
Peningkatan Kemampuan
Sumber Daya Manusia
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 dan Penguatan Lembaga 268.390.100
Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 268.390.100
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 268.390.100
Jasa
PROGRAM PENANGANAN
WARGA NEGARA MIGRAN
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 107.489.200
KORBAN TINDAK
KEKERASAN
Pemulangan Warga
Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan dari
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Titik Debarkasi di Daerah 107.489.200
Kabupaten/Kota untuk
dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal
Fasilitasi Pemulangan
Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 dari Titik Debarkasi di 107.489.200
Daerah Kabupaten/Kota
untuk dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 107.489.200
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 107.489.200
Jasa
PROGRAM REHABILITASI
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 1.906.880.300
SOSIAL

71
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar,
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 1.607.908.800
Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 33.675.700
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.675.700
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 33.675.700
Jasa
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 26.810.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.810.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 26.810.000
Jasa
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 272.115.200
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 272.115.200
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 272.115.200
Jasa
Pemberian Bimbingan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Fisik, Mental, Spiritual, 995.793.800
dan Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 995.793.800
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 695.793.800
Jasa
Belanja Bantuan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 06 300.000.000
Sosial
Pemberian Bimbingan
Sosial kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar,
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 27.443.500
Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan
Pengemis dan
Masyarakat
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 27.443.500
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 27.443.500
Jasa
Pemberian Layanan Data
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 17.769.000
dan Pengaduan

72
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 17.769.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 17.769.000
Jasa
Pemberian Layanan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 166.513.800
Kedaruratan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 166.513.800
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 166.513.800
Jasa
Pemberian Layanan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 67.787.800
Rujukan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 67.787.800
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 67.787.800
Jasa
Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 (PMKS) Lainnya Bukan 298.971.500
Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti
Sosial
Pemberian Bimbingan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 07 Fisik, Mental, Spiritual, 268.222.000
dan Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 268.222.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 07 5 1 02 268.222.000
Jasa
Kerjasama antar
Lembaga dan Kemitraan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 14 dalam Pelaksanaan 30.749.500
Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 30.749.500
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 14 5 1 02 30.749.500
Jasa
PROGRAM PERLINDUNGAN
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 10.414.031.200
DAN JAMINAN SOSIAL
Pemeliharaan Anak-Anak
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 6.993.774.400
Terlantar
Penjangkauan Anak-Anak
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 6.936.000.000
Terlantar

73
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.936.000.000
Belanja Bantuan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 06 6.936.000.000
Sosial
Pemantauan terhadap
Pelaksanaan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 57.774.400
Pemeliharaan Anak
Terlantar
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 57.774.400
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 57.774.400
Jasa
Pengelolaan Data Fakir
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 00 Miskin Cakupan Daerah 3.420.256.800
Kabupaten/Kota
Pendataan Fakir Miskin
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Cakupan Daerah 1.276.998.100
Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.028.722.600
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 1.028.722.600
Jasa
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 248.275.500
Belanja Modal
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 2 02 248.275.500
Peralatan dan Mesin
Pengelolaan Data Fakir
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 Miskin Cakupan Daerah 175.303.000
Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 175.303.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 175.303.000
Jasa
Fasilitasi Bantuan Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 1.903.537.500
Kesejahteraan Keluarga
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.903.537.500
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 1.903.537.500
Jasa
Fasilitasi Bantuan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 Pengembangan Ekonomi 64.418.200
Masyarakat
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 64.418.200
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 64.418.200
Jasa

74
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL


Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PENANGANAN
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 867.813.400
BENCANA
Perlindungan Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Korban Bencana Alam dan 410.603.700
Sosial Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 339.653.700
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 314.653.700
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 314.653.700
Jasa
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 25.000.000
Belanja Modal
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 02 25.000.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Tempat
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 70.950.000
Penampungan Pengungsi
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 70.950.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 70.950.000
Jasa
Penyelenggaraan
Pemberdayaan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 Masyarakat terhadap 457.209.700
Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sosialisasi
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 dan Pelaksanaan 36.616.500
Kampung Siaga Bencana
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.616.500
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 36.616.500
Jasa
Koordinasi, Sosialisasi
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 dan Pelaksanaan Taruna 420.593.200
Siaga Bencana
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 388.786.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 388.786.000
Jasa
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 31.807.200
Belanja Modal
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 2 02 31.807.200
Peralatan dan Mesin

75
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PENGELOLAAN
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 0.00 00 TAMAN MAKAM 572.595.700
PAHLAWAN
Pemeliharaan Taman
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 00 Makam Pahlawan 572.595.700
Nasional Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Taman Makam
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 200.000.000
Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 200.000.000
Jasa
Pemeliharaan Taman
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 Makam Pahlawan 372.595.700
Nasional Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 321.075.500
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 321.075.500
Jasa
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 51.520.200
Belanja Modal
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 2 02 51.520.200
Peralatan dan Mesin
PROGRAM PENUNJANG
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 9.020.474.200
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 55.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 25.000.000
Daerah
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 25.000.000
Jasa
Koordinasi dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 10.000.000
Penyusunan DPA-SKPD
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 10.000.000
Jasa

76
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL


Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 10.000.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 10.000.000
Perangkat Daerah
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 10.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 6.816.289.120
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 6.816.289.120
Tunjangan ASN
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.816.289.120
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.816.289.120
Administrasi Barang Milik
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Daerah pada Perangkat 5.000.000
Daerah
Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5.000.000
Barang Milik Daerah
pada SKPD
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 5.000.000
Jasa
Administrasi Umum
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 425.124.780
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 15.883.800
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.883.800
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 15.883.800
Jasa

77
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL


Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Peralatan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 15.128.400
Rumah Tangga
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.128.400
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 15.128.400
Jasa
Penyediaan Bahan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 66.665.080
Logistik Kantor
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 66.665.080
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 66.665.080
Jasa
Penyediaan Barang
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 24.000.000
Penggandaan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 24.000.000
Jasa
Penyediaan Bahan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 20.000.000
Perundang-undangan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 20.000.000
Jasa
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 84.347.500
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 84.347.500
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 84.347.500
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 199.100.000
Konsultasi SKPD
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 199.100.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 199.100.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 627.241.200
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Dinas Operasional atau 457.561.800
Lapangan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 457.561.800
78
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Modal
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 457.561.800
Peralatan dan Mesin
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 75.366.500
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 75.366.500
Belanja Modal
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 75.366.500
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Peralatan dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 94.312.900
Mesin Lainnya
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 94.312.900
Belanja Modal
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 94.312.900
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 468.665.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 10.425.000
Menyurat
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.425.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 10.425.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 152.240.000
Daya Air dan Listrik
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 152.240.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 152.240.000
Jasa
Penyediaan Jasa
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 306.000.000
Pelayanan Umum Kantor
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 306.000.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 306.000.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 623.154.100
Urusan Pemerintahan
Daerah

79
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL


Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 266.004.100
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 266.004.100
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 266.004.100
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 32.150.000
dan Mesin Lainnya
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 32.150.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 32.150.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 325.000.000
Bangunan Lainnya
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 325.000.000
Belanja Barang dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 325.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 29.034.047.000
Total Surplus/(Defisit) (29.034.047.000)
0 00 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

80
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA


Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 13.200.000.000
(PAD)
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 13.200.000.000
Jumlah Pendapatan 13.200.000.000
0 00 2.07.3.32.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 00 0.00 00 27.668.231.800
BIDANG TENAGA KERJA
PROGRAM PERENCANAAN
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02 0.00 00 121.500.000
TENAGA KERJA
Penyusunan Rencana
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02 2.01 00 121.500.000
Tenaga Kerja (RTK)
Penyusunan Rencana
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02 2.01 01 121.500.000
Tenaga Kerja Makro
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 121.500.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 121.500.000
Jasa
PROGRAM PELATIHAN
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 0.00 00 KERJA DAN PRODUKTIVITAS 4.928.146.600
TENAGA KERJA
Pelaksanaan Pelatihan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 00 berdasarkan Unit 4.439.606.700
Kompetensi
Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 Keterampilan bagi 3.981.219.100
Pencari Kerja berdasarkan
Klaster Kompetensi
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.981.219.100
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 3.981.219.100
Jasa
Pengadaan Sarana
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelatihan Kerja 458.387.600
Kabupaten/Kota
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 458.387.600
Belanja Modal
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 458.387.600
Peralatan dan Mesin
Pembinaan Lembaga
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.02 00 61.500.000
Pelatihan Kerja Swasta
81
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pembinaan Lembaga
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.02 01 61.500.000
Pelatihan Kerja Swasta
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 61.500.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 61.500.000
Jasa
Pengukuran Produktivitas
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.05 00 Tingkat Daerah 427.039.900
Kabupaten/Kota
Pengukuran Kompetensi
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.05 01 dan Produktivitas Tenaga 427.039.900
Kerja
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 427.039.900
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.05 01 5 1 02 427.039.900
Jasa
PROGRAM PENEMPATAN
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 0.00 00 1.477.911.800
TENAGA KERJA
Pelayanan Antarkerja di
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 00 849.080.400
Daerah Kabupaten/Kota
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 423.659.200
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 423.659.200
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 423.659.200
Jasa
Penyelenggaraan Unit
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 04 Layanan Disabilitas 17.366.000
Ketenagakerjaan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.366.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 17.366.000
Jasa
Perluasan Kesempatan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 408.055.200
Kerja
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 408.055.200
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 408.055.200
Jasa
Pengelolaan Informasi
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 00 42.982.600
Pasar Kerja
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 42.982.600
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 42.982.600

82
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 42.982.600
Jasa
Pelindungan PMI (Pra dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 00 Purna Penempatan) di 365.771.600
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Pelindungan
dan Kompetensi Calon
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pekerja Migran Indonesia 52.758.200
(PMI)/Pekerja Migran
Indonesia (PMI)
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.758.200
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 52.758.200
Jasa
Penyediaan Layanan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 02 Terpadu pada Calon 313.013.400
Pekerja Migran
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 313.013.400
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 313.013.400
Jasa
Penerbitan Perpanjangan
IMTA yang Lokasi Kerja
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.05 00 220.077.200
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perpanjangan IMTA yang
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.05 01 220.077.200
Lokasi Kerja dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 220.077.200
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.05 01 5 1 02 220.077.200
Jasa
PROGRAM HUBUNGAN
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 0.00 00 1.030.797.400
INDUSTRIAL
Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 00 Kerja Bersama untuk 504.573.600
Perusahaan yang hanya
Beroperasi dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

83
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pendaftaran Perjanjian
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 02 Kerjasama bagi 99.701.400
Perusahaan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 99.701.400
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 99.701.400
Jasa
Penyelenggaraan
Pendataan dan Informasi
Sarana Hubungan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 03 404.872.200
Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja serta
Pengupahan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 404.872.200
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 404.872.200
Jasa
Pencegahan dan
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial,
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 00 526.223.800
Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di
Daerah Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 02 yang 105.500.000
Berakibat/Berdampak
pada Kepentingan di 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 105.500.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 105.500.000
Jasa
Penyelenggaraan
Verifikasi dan
Rekapitulasi
Keanggotaan pada
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 03 44.324.800
Organisasi Pengusaha,
Federasi dan Konfederasi
Serikat Pekerja/Serikat
Buruh serta Non Afiliasi
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 44.324.800

84
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 44.324.800
Jasa
Pelaksanaan Operasional
Lembaga Kerjasama
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 376.399.000
Tripartit Daerah
Kabupaten/Kota
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 376.399.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 376.399.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 20.109.876.000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 00 161.970.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 95.760.000
Daerah
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 95.760.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 95.760.000
Jasa
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 66.210.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 66.210.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 66.210.000
Jasa
Administrasi Keuangan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 00 15.574.214.390
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 15.574.214.390
Tunjangan ASN
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.574.214.390
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 15.574.214.390
Administrasi Umum
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 00 771.558.100
Perangkat Daerah

85
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA


Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Komponen
Instalasi
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 01 59.866.300
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.866.300
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 59.866.300
Jasa
Penyediaan Peralatan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 03 66.823.500
Rumah Tangga
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 66.823.500
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 66.823.500
Jasa
Penyediaan Bahan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 04 244.981.900
Logistik Kantor
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 244.981.900
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 244.981.900
Jasa
Penyediaan Barang
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 110.117.200
Penggandaan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 110.117.200
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 110.117.200
Jasa
Penyediaan Bahan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 136.900.000
Perundang-undangan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 136.900.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 136.900.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 152.869.200
Konsultasi SKPD
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 152.869.200
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 152.869.200
Jasa
Pengadaan Barang Milik
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 669.327.600
Pemerintah Daerah

86
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengadaan Peralatan dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 06 578.062.800
Mesin Lainnya
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 578.062.800
Belanja Modal
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 578.062.800
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Sarana dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 10 Prasarana Gedung Kantor 91.264.800
atau Bangunan Lainnya
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 91.264.800
Belanja Modal
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 91.264.800
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 1.671.761.600
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 01 18.500.000
Menyurat
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.500.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 18.500.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 824.772.000
Daya Air dan Listrik
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 824.772.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 824.772.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 04 828.489.600
Pelayanan Umum Kantor
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 828.489.600
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 828.489.600
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 00 1.261.044.310
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 237.593.000
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

87
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA


Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 237.593.000
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 237.593.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 06 108.533.100
dan Mesin Lainnya
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 108.533.100
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 108.533.100
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 914.918.210
Bangunan Lainnya
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 914.918.210
Belanja Barang dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 914.918.210
Jasa
URUSAN PEMERINTAHAN
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 00 0.00 00 155.987.200
BIDANG TRANSMIGRASI
PROGRAM PEMBANGUNAN
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 0.00 00 155.987.200
KAWASAN TRANSMIGRASI
Penataan Persebaran
Penduduk yang Berasal
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 00 155.987.200
dari 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Kerjasama
Pembangunan
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 36.405.300
Transmigrasi yang
Berasal dari 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.405.300
Belanja Barang dan
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 36.405.300
Jasa
Pemindahan dan
Penempatan Transmigran
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 61.539.100
yang berasal dari 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 61.539.100
Belanja Barang dan
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 61.539.100
Jasa
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi 58.042.800

88
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA


Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 58.042.800
Belanja Barang dan
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 58.042.800
Jasa
Jumlah Belanja 27.824.219.000
Total Surplus/(Defisit) (14.624.219.000)
0 00 2.07.3.32.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

89
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN


Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 2.08.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 9.231.763.000
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 GENDER DAN 1.139.625.400
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 (PUG) pada Lembaga 209.841.400
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Perumusan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 112.841.500
Kebijakan Pelaksanaan
PUG
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 112.841.500
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 112.841.500
Jasa
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 66.150.200
Pelaksanaan PUG
termasuk PPRG
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 66.150.200
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 66.150.200
Jasa
Sosialisasi kebijakan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pelaksanaan PUG 30.849.700
termasuk PPRG
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.849.700
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 30.849.700
Jasa

90
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial,
dan Ekonomi pada
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 169.499.900
Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 169.499.900
Bidang Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 169.499.900
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 169.499.900
Jasa
Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 760.284.100
Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan kepada
Lembaga Penyedia
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 125.999.900
Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 125.999.900
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 125.999.900
Jasa
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 128.200.200
Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 128.200.200
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 128.200.200
Jasa

91
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 506.084.000
Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 506.084.000
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 501.284.000
Jasa
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 05 Belanja Hibah 4.800.000
PROGRAM PERLINDUNGAN
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 492.024.500
PEREMPUAN
Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 443.444.900
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Kegiatan Pencegahan 75.951.800
Kekerasan terhadap
Perempuan Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.951.800
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 75.951.800
Jasa
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Layanan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perlindungan Perempuan 367.493.100
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 367.493.100
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 367.493.100
Jasa
Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 48.579.600
Perlindungan Perempuan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

92
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
Penyediaan Sarana
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Prasarana Layanan bagi 48.579.600
Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 48.579.600
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 48.579.600
Jasa
PROGRAM PENINGKATAN
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 539.920.400
KUALITAS KELUARGA
Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 186.930.500
Gender (KG) dan Hak
Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Kegiatan
Masyarakat untuk
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Peningkatan Kualitas 186.930.500
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 186.930.500
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 186.930.500
Jasa
Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Keluarga dalam 215.820.300
Mewujudkan KG dan Hak
Anak yang Wilayah
Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
Pengembangan Lembaga
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Penyedia Layanan 120.570.300
Peningkatan Kualitas
Keluarga Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

93
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 108.556.900
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 108.556.900
Jasa
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 12.013.400
Belanja Modal
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 2 02 12.013.400
Peralatan dan Mesin
Penguatan Jejaring antar
Lembaga Penyedia
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 Layanan Peningkatan 95.250.000
Kualitas Keluarga Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 95.250.000
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 95.250.000
Jasa
Penyediaan Layanan bagi
Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan Hak
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 137.169.600
Anak yang Wilayah
Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyediaan
Layanan Komprehensif
bagi Keluarga dalam
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Mewujudkan KG dan 137.169.600
Perlindungan Anak yang
Wilayah Kerjanya dalam
Daerah Kabupaten/Kota
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 137.169.600
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 137.169.600
Jasa
PROGRAM PENGELOLAAN
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 SISTEM DATA GENDER DAN 36.234.800
ANAK
Pengumpulan,
Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 dan Anak Dalam 36.234.800
Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

94
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN


Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Data Gender
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 dan Anak di Kewenangan 14.449.900
Kabupaten/Kota
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.449.900
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 14.449.900
Jasa
Penyajian dan
Pemanfaatan Data
Gender dan Anak dalam
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 21.784.900
Kelembagaan Data di
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.784.900
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 21.784.900
Jasa
PROGRAM PEMENUHAN
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 281.496.400
HAK ANAK (PHA)
Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 281.496.400
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 281.496.400
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 281.496.400
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 281.496.400
Jasa
PROGRAM PERLINDUNGAN
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 0.00 00 88.579.600
KHUSUS ANAK
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Anak yang
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 00 Melibatkan para Pihak 88.579.600
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

95
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 88.579.600
Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 88.579.600
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 88.579.600
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 6.653.881.900
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 36.991.500
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 15.647.500
Daerah
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.647.500
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 15.647.500
Jasa
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 21.344.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 21.344.000
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 21.344.000
Jasa
Administrasi Keuangan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 5.395.788.600
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5.395.788.600
Tunjangan ASN
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.395.788.600
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.395.788.600

96
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN


Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Administrasi Barang Milik
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Daerah pada Perangkat 8.100.200
Daerah
Penyusunan Perencanaan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Kebutuhan Barang Milik 8.100.200
Daerah SKPD
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.100.200
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02 8.100.200
Jasa
Administrasi Kepegawaian
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 53.183.500
Perangkat Daerah
Bimbingan Teknis
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Implementasi Peraturan 53.183.500
Perundang-Undangan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 53.183.500
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 53.183.500
Jasa
Administrasi Umum
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 360.689.100
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 13.587.900
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.587.900
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 13.587.900
Jasa
Penyediaan Peralatan dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 36.000.000
Perlengkapan Kantor
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 36.000.000
Belanja Modal
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 36.000.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Peralatan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 18.702.900
Rumah Tangga
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.702.900
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 18.702.900
Jasa
Penyediaan Bahan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 51.892.840
Logistik Kantor

97
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN


Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 51.892.840
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 51.892.840
Jasa
Penyediaan Barang
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 66.757.700
Penggandaan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 66.757.700
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 66.757.700
Jasa
Penyediaan Bahan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 36.430.000
Perundang-undangan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 36.430.000
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 36.430.000
Jasa
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.100.760
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 41.100.760
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 41.100.760
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 96.217.000
Konsultasi SKPD
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 96.217.000
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 96.217.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 534.280.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 4.000.000
Menyurat
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 4.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 15.000.000
Daya Air dan Listrik
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000

98
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
Urusan Pemerintahan :
PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 15.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 515.280.000
Pelayanan Umum Kantor
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 515.280.000
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 515.280.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 264.849.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 188.840.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 188.840.000
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 188.840.000
Jasa
Pemeliharaan Aset Tetap
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 07 26.009.000
Lainnya
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 07 5 1 BELANJA OPERASI 26.009.000
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 07 5 1 02 26.009.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 50.000.000
Bangunan Lainnya
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 50.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 9.231.763.000
Total Surplus/(Defisit) (9.231.763.000)
0 00 2.08.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

99
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP


Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11.000.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 11.000.000.000
Jumlah Pendapatan 11.000.000.000
0 00 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 59.928.604.000
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PERENCANAAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 436.026.000
LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Perlindungan dan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Lingkungan Hidup 436.026.000
(RPPLH) Kabupaten/Kota
Penyusunan dan Penetapan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 377.879.000
RPPLH Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 377.879.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 377.879.000
Pengendalian Pelaksanaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 58.147.000
RPPLH Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 58.147.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.147.000
PROGRAM PENGENDALIAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PENCEMARAN DAN/ATAU 3.281.051.300
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Pencemaran
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 dan/atau Kerusakan Lingkungan 3.281.051.300
Hidup Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pencegahan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencemaran Lingkungan Hidup 1.806.187.000
Dilaksanakan terhadap Media
Tanah, Air, Udara, dan Laut
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 506.187.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 506.187.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 1.300.000.000
Belanja Modal Peralatan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 02 1.300.000.000
dan Mesin

100
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP


Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pengendalian Emisi
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 211.348.400
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 185.134.400
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 185.134.400
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 26.214.000
Belanja Modal Peralatan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 02 26.214.000
dan Mesin
Pengelolaan Laboratorium
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Lingkungan Hidup 1.263.515.900
Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.173.770.700
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.173.770.700
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 89.745.200
Belanja Modal Peralatan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 89.745.200
dan Mesin
PROGRAM PENGELOLAAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 KEANEKARAGAMAN HAYATI 14.858.308.700
(KEHATI)
Pengelolaan Keanekaragaman
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 14.858.308.700
Hayati Kabupaten/Kota
Pengelolaan Ruang Terbuka
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 14.635.337.800
Hijau (RTH)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.579.898.700
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.579.898.700
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 6.055.439.100
Belanja Modal Peralatan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 2 02 128.890.400
dan Mesin
Belanja Modal Gedung
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 2 03 5.926.548.700
dan Bangunan
Pengelolaan Sarana dan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 Prasarana Keanekaragaman 222.970.900
Hayati
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 218.317.100
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 218.317.100
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 4.653.800
Belanja Modal Peralatan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 2 02 4.653.800
dan Mesin

101
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP


Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA DAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 BERACUN (B3) DAN LIMBAH 122.887.000
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
Penyimpanan Sementara
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 122.887.000
Limbah B3
Verifikasi Lapangan untuk
Memastikan Pemenuhan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Persyaratan Administrasi dan 122.887.000
Teknis Penyimpanan Sementara
Limbah B3
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 122.887.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.887.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 554.479.600
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan
Terhadap Usaha dan/atau
Kegiatan yang Izin Lingkungan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 554.479.600
dan Izin PPLH diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Pengawasan Usaha dan/atau
Kegiatan yang Izin Lingkungan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Hidup, Izin PPLH yang 554.479.600
Diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 554.479.600
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 554.479.600
PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 0.00 00 234.788.500
PENYULUHAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pendidikan,
Pelatihan, dan Penyuluhan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 00 Lingkungan Hidup untuk 234.788.500
Lembaga Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

102
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pendampingan Gerakan Peduli
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 158.502.500
Lingkungan Hidup
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 106.533.500
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.533.500
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 51.969.000
Belanja Modal Peralatan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 02 51.969.000
dan Mesin
Penyelenggaraan Penyuluhan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 dan Kampanye Lingkungan 76.286.000
Hidup
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 76.286.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.286.000
PROGRAM PENGHARGAAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 0.00 00 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 62.027.000
MASYARAKAT
Pemberian Penghargaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 00 Lingkungan Hidup Tingkat 62.027.000
Daerah Kabupaten/Kota
Penilaian Kinerja
Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 01 62.027.000
Pendidikan/ Filantropi dalam
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 62.027.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.027.000
PROGRAM PENANGANAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 0.00 00 PENGADUAN LINGKUNGAN 117.024.800
HIDUP
Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat di Bidang
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 00 Perlindungan dan Pengelolaan 117.024.800
Lingkungan Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pengaduan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 Masyarakat terhadap PPLH 56.282.400
Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 56.282.400
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.282.400

103
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP


Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penerapan Sanksi Administrasi,
Penyelesaian Sengketa,
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 dan/atau Penyidikan 60.742.400
Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan atau melalui
Pengadilan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.742.400
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.742.400
PROGRAM PENGELOLAAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 0.00 00 27.526.598.700
PERSAMPAHAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah 27.526.598.700
Penyusunan Kebijakan dan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 Strategi Daerah Pengelolaan 217.527.000
Sampah Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 217.527.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 217.527.000
Pengurangan Sampah dengan
melakukan Pembatasan,
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 02 229.500.000
Pendauran Ulang dan
Pemanfaatan Kembali
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 229.500.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 229.500.000
Penanganan Sampah dengan
melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengangkutan,
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 21.763.135.600
Pengolahan, dan Pemrosesan
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.748.600.600
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.748.600.600
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 14.535.000
Belanja Modal Peralatan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 2 02 14.535.000
dan Mesin
Peningkatan Peran serta
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 Masyarakat dalam Pengelolaan 139.150.500
Persampahan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.350.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.350.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 109.800.500

104
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP


Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Modal Peralatan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 2 02 109.800.500
dan Mesin
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 5.177.285.600
Persampahan di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.085.248.500
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.085.248.500
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 1.092.037.100
Belanja Modal Peralatan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 2 02 529.237.100
dan Mesin
Belanja Modal Jalan,
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 2 04 562.800.000
Jaringan, dan Irigasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN DAERAH 12.735.412.400
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran,
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 dan Evaluasi Kinerja Perangkat 56.942.000
Daerah
Penyusunan Dokumen
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 33.361.000
Perencanaan Perangkat Daerah
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.361.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.361.000
Koordinasi dan Penyusunan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Laporan Capaian Kinerja dan 23.581.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 23.581.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.581.000
Administrasi Keuangan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 10.275.004.700
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 10.250.620.500
ASN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.250.620.500
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.250.620.500
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 24.384.200
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 24.384.200

105
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP


Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.384.200
Administrasi Umum Perangkat
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 659.965.700
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Bangunan 12.818.200
Kantor
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.818.200
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.818.200
Penyediaan Peralatan dan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 329.527.500
Perlengkapan Kantor
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.059.200
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.059.200
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 239.468.300
Belanja Modal Peralatan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 239.468.300
dan Mesin
Penyediaan Peralatan Rumah
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 30.486.000
Tangga
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.486.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.486.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 48.384.000
Penggandaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 48.384.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.384.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 72.500.000
Peraturan Perundang-undangan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 72.500.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.500.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 64.770.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 64.770.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.770.000
Penyelenggaraan Rapat
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 101.480.000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 101.480.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.480.000
Penyediaan Jasa Penunjang
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 1.228.609.200
Urusan Pemerintahan Daerah
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000

106
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP


Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.500.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 299.560.000
Sumber Daya Air dan Listrik
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 299.560.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 299.560.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 51.610.000
Perlengkapan Kantor
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 51.610.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.610.000
Penyediaan Jasa Pelayanan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 871.939.200
Umum Kantor
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 871.939.200
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 871.939.200
Pemeliharaan Barang Milik
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Daerah Penunjang Urusan 514.890.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 339.890.800
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 339.890.800
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 339.890.800
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Bangunan 175.000.000
Lainnya
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 175.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000
Jumlah Belanja 59.928.604.000
Total Surplus/(Defisit) (48.928.604.000)
0 00 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

107
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN


Urusan Pemerintahan :
PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 23.375.304.000
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 3.309.875.340
PENDUDUK
Pelayanan Pendaftaran
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 2.848.914.940
Penduduk
Penerbitan Dokumen
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 atas Hasil Pelaporan 2.848.914.940
Peristiwa Kependudukan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.848.914.940
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 2.848.914.940
Jasa
Penyelenggaraan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 213.108.600
Pendaftaran Penduduk
Penyelenggaraan
Pemanfaatan Data
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 112.962.100
Kependudukan Terkait
Pendaftaran Penduduk
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 112.962.100
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 112.962.100
Jasa
Sosialisasi Pendaftaran
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 100.146.500
Penduduk
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.146.500
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 100.146.500
Jasa
Pembinaan dan
Pengawasan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 247.851.800
Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk
Bimbingan Teknis terkait
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 247.851.800
Pendaftaran Penduduk
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 241.660.100

108
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
Urusan Pemerintahan :
PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 241.660.100
Jasa
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 2 BELANJA MODAL 6.191.700
Belanja Modal
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 2 02 6.191.700
Peralatan dan Mesin
PROGRAM PENCATATAN
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 1.232.315.100
SIPIL
Pelayanan Pencatatan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 1.232.315.100
Sipil
Pencatatan,
Penatausahaan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penerbitan Dokumen 427.324.700
atas Pelaporan Peristiwa
Penting
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 343.355.900
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 343.355.900
Jasa
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 83.968.800
Belanja Modal
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 02 83.968.800
Peralatan dan Mesin
Peningkatan dalam
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelayanan Pencatatan 804.990.400
Sipil
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 736.695.900
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 736.695.900
Jasa
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 68.294.500
Belanja Modal
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 02 68.294.500
Peralatan dan Mesin
PROGRAM PENGELOLAAN
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 INFORMASI ADMINISTRASI 551.569.600
KEPENDUDUKAN
Pengumpulan Data
Kependudukan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pemanfaatan dan 216.867.600
Penyajian Database
Kependudukan

109
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
Urusan Pemerintahan :
PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengolahan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyajian Data 216.867.600
Kependudukan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 205.625.700
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 205.625.700
Jasa
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 11.241.900
Belanja Modal
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 2 02 11.241.900
Peralatan dan Mesin
Penyelenggaraan
Pengelolaan Informasi
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 334.702.000
Administrasi
Kependudukan
Fasilitasi terkait
Pengelolaan Informasi
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 268.872.000
Administrasi
Kependudukan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 268.872.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 268.872.000
Jasa
Sosialisasi terkait
Pengelolaan Informasi
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 05 65.830.000
Administrasi
Kependudukan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 05 5 2 BELANJA MODAL 65.830.000
Belanja Modal
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 05 5 2 02 65.830.000
Peralatan dan Mesin
PROGRAM PENUNJANG
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 18.281.543.960
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 261.439.500
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 261.439.500
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 253.044.700
110
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
Urusan Pemerintahan :
PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 253.044.700
Jasa
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 8.394.800
Belanja Modal
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 2 02 8.394.800
Peralatan dan Mesin
Administrasi Keuangan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 9.293.183.010
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 9.293.183.010
Tunjangan ASN
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.293.183.010
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.293.183.010
Administrasi Barang Milik
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Daerah pada Perangkat 46.001.000
Daerah
Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 46.001.000
Barang Milik Daerah
pada SKPD
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 46.001.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 46.001.000
Jasa
Administrasi Kepegawaian
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 251.626.700
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Beserta Atribut 45.000.000
Kelengkapannya
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 45.000.000
Jasa
Koordinasi dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 04 Pelaksanaan Sistem 61.433.900
Informasi Kepegawaian
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 61.433.900
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 04 5 1 02 61.433.900
Jasa
Sosialisasi Peraturan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 145.192.800
Perundang-Undangan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 145.192.800

111
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
Urusan Pemerintahan :
PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 145.192.800
Jasa
Administrasi Umum
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 5.850.824.150
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 68.640.900
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 68.640.900
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 68.640.900
Jasa
Penyediaan Peralatan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 3.990.710.800
Perlengkapan Kantor
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.302.245.600
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 2.302.245.600
Jasa
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 1.688.465.200
Belanja Modal
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 1.688.465.200
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Peralatan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 162.651.700
Rumah Tangga
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 108.572.300
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 108.572.300
Jasa
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 54.079.400
Belanja Modal
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 54.079.400
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Bahan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 425.268.100
Logistik Kantor
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 425.268.100
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 425.268.100
Jasa
Penyediaan Barang
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 685.586.650
Penggandaan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 685.586.650
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 685.586.650
Jasa
112
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN


Urusan Pemerintahan :
PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Bahan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 64.000.000
Perundang-undangan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 64.000.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 64.000.000
Jasa
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 85.136.000
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 85.136.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 85.136.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 368.830.000
Konsultasi SKPD
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 368.830.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 368.830.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 485.371.500
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Dinas Operasional atau 485.371.500
Lapangan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 485.371.500
Belanja Modal
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 485.371.500
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 1.063.250.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 23.700.000
Menyurat
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.700.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 23.700.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 513.160.000
Daya Air dan Listrik
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 513.160.000

113
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
Urusan Pemerintahan :
PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 513.160.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Peralatan dan 124.750.000
Perlengkapan Kantor
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 124.750.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 124.750.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 401.640.000
Pelayanan Umum Kantor
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 401.640.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 401.640.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 1.029.848.100
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 371.470.100
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 371.470.100
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 371.470.100
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 658.378.000
Kantor atau Bangunan
Lainnya
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 658.378.000
Belanja Barang dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 658.378.000
Jasa
Jumlah Belanja 23.375.304.000
Total Surplus/(Defisit) (23.375.304.000)
0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0

114
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 BIDANG PEMBERDAYAAN 25.292.822.000
MASYARAKAT DAN DESA
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENATAAN DESA 700.000.000
Penyelenggaraan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 700.000.000
Penataan Desa
Pembentukan,
Penghapusan,
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 71.298.900
Penggabungan, dan
Perubahan Status Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 71.298.900
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 71.298.900
Jasa
Fasilitasi Tata Wilayah
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 151.200.000
Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 151.200.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 151.200.000
Jasa
Fasilitasi Penataan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 151.200.000
Kewenangan Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 151.200.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 151.200.000
Jasa
Fasilitasi Penamaan dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 151.200.000
Kode Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 151.200.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 151.200.000
Jasa
Fasilitasi Penetapan
Kesatuan Masyarakat
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Hukum Adat dan Desa 23.901.100
Adat Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 23.901.100
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 23.901.100
Jasa

115
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Fasilitasi Sarana dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 151.200.000
Prasarana Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 151.200.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 151.200.000
Jasa
PROGRAM PENINGKATAN
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 3.333.199.800
KERJASAMA DESA
Fasilitasi Kerja sama antar
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 3.333.199.800
Desa
Fasilitasi Kerja Sama
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Antar Desa dalam 297.980.000
Kabupaten/Kota
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 297.980.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 297.980.000
Jasa
Fasilitasi Kerja Sama
Antar Desa dengan Pihak
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 268.419.800
Ketiga dalam
Kabupaten/Kota
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 268.419.800
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 268.419.800
Jasa
Fasilitasi Pembangunan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 2.766.800.000
Kawasan Perdesaan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.766.800.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 266.800.000
Jasa
Belanja Bantuan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 06 2.500.000.000
Sosial
PROGRAM ADMINISTRASI
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 9.176.434.760
PEMERINTAHAN DESA
Pembinaan dan
Pengawasan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penyelenggaraan 9.176.434.760
Administrasi
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 522.215.800
Keuangan Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 522.215.800

116
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 522.215.800
Jasa
Pembinaan Peningkatan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Kapasitas Aparatur 8.153.762.760
Pemerintah Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.153.762.760
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 8.153.762.760
Jasa
Pembinaan dan
Pemberdayaan BUM
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 350.000.000
Desa dan Lembaga Kerja
sama antar Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 350.000.000
Jasa
Fasilitasi Penyusunan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 150.456.200
Profil Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 150.456.200
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 02 150.456.200
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN,
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 1.624.999.700
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM
ADAT
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 1.624.999.700
serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat
yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota

117
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Fasilitasi Penataan,
Pemberdayaan dan
Pendayagunaan
Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 225.135.200
Desa/Kelurahan (RT, RW,
PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 225.135.200
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 225.135.200
Jasa
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW,
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 216.054.500
PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 216.054.500
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 216.054.500
Jasa
Fasilitasi Pemerintah
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 Desa dalam Pemanfaatan 284.557.400
Teknologi Tepat Guna
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 284.557.400
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 284.557.400
Jasa
Fasilitasi Bulan Bhakti
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Gotong Royong 93.967.400
Masyarakat
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 93.967.400
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 02 93.967.400
Jasa
Fasilitasi Tim Penggerak
PKK dalam
Penyelenggaraan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 805.285.200
Gerakan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga

118
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 805.285.200
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 805.285.200
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 10.458.187.740
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 443.765.300
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 379.037.800
Daerah
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 347.010.300
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 347.010.300
Jasa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 32.027.500
Belanja Modal
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 2 02 32.027.500
Peralatan dan Mesin
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 64.727.500
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 64.727.500
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 64.727.500
Jasa
Administrasi Keuangan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 7.805.506.050
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 7.805.506.050
Tunjangan ASN
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.805.506.050
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.805.506.050
Administrasi Kepegawaian
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 22.047.500
Perangkat Daerah
Monitoring, Evaluasi, dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 7.047.500
Penilaian Kinerja Pegawai
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.047.500

119
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 7.047.500
Jasa
Pendidikan dan Pelatihan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan 15.000.000
Tugas dan Fungsi
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 15.000.000
Jasa
Administrasi Umum
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 1.053.630.390
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 57.552.300
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.552.300
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 57.552.300
Jasa
Penyediaan Peralatan dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 300.321.500
Perlengkapan Kantor
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 300.321.500
Belanja Modal
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 300.321.500
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Peralatan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 116.646.300
Rumah Tangga
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 116.646.300
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 116.646.300
Jasa
Penyediaan Bahan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 137.389.790
Logistik Kantor
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 137.389.790
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 137.389.790
Jasa
Penyediaan Barang
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 124.960.500
Penggandaan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 124.960.500
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 124.960.500
Jasa

120
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Bahan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 78.250.000
Perundang-undangan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 78.250.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 78.250.000
Jasa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 108.790.000
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 108.790.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 108.790.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 129.720.000
Konsultasi SKPD
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 129.720.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 129.720.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 462.692.100
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 281.028.400
Daya Air dan Listrik
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 281.028.400
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 281.028.400
Jasa
Penyediaan Jasa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 181.663.700
Pelayanan Umum Kantor
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 181.663.700
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 181.663.700
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 474.856.400
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 195.804.200
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

121
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 195.804.200
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 195.804.200
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 199.002.200
Bangunan Lainnya
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 199.002.200
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 199.002.200
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 80.050.000
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 80.050.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 80.050.000
Jasa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 195.690.000
Fasilitasi Pelayanan Publik
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 195.690.000
dan Tata Laksana
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 195.690.000
Belanja Barang dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 195.690.000
Jasa
Jumlah Belanja 25.292.822.000
Total Surplus/(Defisit) (25.292.822.000)
0 00 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

122
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA


Urusan Pemerintahan :
BERENCANA
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 2.14.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 39.495.447.000
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
PROGRAM PENGENDALIAN
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 1.243.043.980
PENDUDUK
Pemaduan dan
Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah
Provinsi dengan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 143.875.150
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam
rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Penyerasian Kebijakan
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 terhadap Kependudukan, 4.375.000
Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga
(Program KKBPK)
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.375.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 4.375.000
Jasa
Penyusunan dan
Pemanfaatan Grand
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Design Pembangunan 99.500.150
Kependudukan (GDPK)
Tingkat Kabupaten/Kota
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 99.500.150
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 99.500.150
Jasa
Pelaksanaan Rapat
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 15 Pengendalian Program 40.000.000
KKBPK
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 15 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 15 5 1 02 40.000.000
Jasa

123
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
Urusan Pemerintahan :
BERENCANA
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 1.099.168.830
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengolahan Data 176.150.000
Kependudukan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 134.380.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 134.380.000
Jasa
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 41.770.000
Belanja Modal
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 41.770.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Data dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 35.018.830
Informasi Keluarga
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 35.018.830
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 35.018.830
Jasa
Pengolahan dan
Pelaporan Data
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 888.000.000
Pengendalian Lapangan
dan Pelayanan KB
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 888.000.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 888.000.000
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 KELUARGA BERENCANA 18.797.305.968
(KB)
Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 2.416.956.950
Pengendalian Penduduk
dan KB sesuai Kearifan
Budaya Lokal
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 237.316.950
Program KKBPK sesuai
Kearifan Budaya Lokal
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 237.316.950

124
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
Urusan Pemerintahan :
BERENCANA
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 237.316.950
Jasa
Penyediaan dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Distribusi Sarana KIE 426.000.000
Program KKBPK
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 426.000.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 426.000.000
Jasa
Promosi dan KIE Program
KKBPK Melalui Media
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Massa Cetak dan 70.640.000
Elektronik serta Media
Luar Ruang
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 70.640.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 70.640.000
Jasa
Pelaksanaan Mekanisme
Operasional Program
KKBPK melalui Rapat
Koordinasi Kecamatan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 468.000.000
(Rakorcam), Rapat
Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 468.000.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 468.000.000
Jasa
Pengelolaan Operasional
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 dan Sarana di Balai 1.215.000.000
Penyuluhan KKBPK
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.215.000.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 1.215.000.000
Jasa
Pendayagunaan Tenaga
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penyuluh KB/Petugas 9.538.835.800
Lapangan KB (PKB/PLKB)

125
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
Urusan Pemerintahan :
BERENCANA
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penguatan Pelaksanaan
Penyuluhan,
Penggerakan, Pelayanan
dan Pengembangan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Program KKBPK untuk 222.500.000
Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh
Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 222.500.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 222.500.000
Jasa
Penggerakan Kader
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Institusi Masyarakat 9.316.335.800
Pedesaan (IMP)
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.316.335.800
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 9.316.335.800
Jasa
Pengendalian dan
Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Kontrasepsi serta 3.214.733.218
Pelaksanaan Pelayanan KB
di Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian
Pendistribusian Alat dan
Obat Kontrasepsi dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Sarana Penunjang 245.700.000
Pelayanan KB ke Fasilitas
Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 245.700.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 245.700.000
Jasa
Peningkatan Kesertaan
Penggunaan Metode
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 2.450.844.450
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.450.844.450

126
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
Urusan Pemerintahan :
BERENCANA
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 2.450.844.450
Jasa
Pembinaan Pelayanan
Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi di
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 08 31.800.000
Fasilitas Kesehatan
termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 31.800.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 31.800.000
Jasa
Promosi dan Konseling
Kesehatan Reproduksi,
serta Hak-Hak
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 09 486.388.768
Reproduksi di Fasilitas
Kesehatan dan Kelompok
Kegiatan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 486.388.768
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 09 5 1 02 486.388.768
Jasa
Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran serta
Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 3.626.780.000
Daerah Kabupaten/Kota
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Penguatan Peran serta
Organisasi
Kemasyarakatan dan
Mitra Kerja Lainnya
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 125.030.000
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan
Ber-KB
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 125.030.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 125.030.000
Jasa

127
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA


Urusan Pemerintahan :
BERENCANA
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelaksanaan dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Pengelolaan Program 3.501.750.000
KKBPK di Kampung KB
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.501.750.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 3.501.750.000
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 DAN PENINGKATAN 11.759.263.300
KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Pelaksanaan
Pembangunan Keluarga
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 melalui Pembinaan 11.557.763.300
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Orientasi dan Pelatihan
Teknis Pengelola
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 97.760.000
(BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 97.760.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 97.760.000
Jasa
Orientasi/Pelatihan Teknis
Pelaksana/Kader
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 115.263.300
(BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 115.263.300
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 61.263.300
Jasa
Belanja Bantuan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 06 54.000.000
Sosial

128
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
Urusan Pemerintahan :
BERENCANA
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Biaya
Operasional bagi
Pengelola dan Pelaksana
(Kader) Ketahanan dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Kesejahteraan Keluarga 11.344.740.000
(BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.344.740.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 11.344.740.000
Jasa
Pelaksanaan dan
Peningkatan Peran Serta
Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 201.500.000
dalam Pembangunan
Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan
dan Kesejahteraan
Keluarga
Promosi dan Sosialisasi
Program Ketahanan dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 201.500.000
Kesejahteraan Keluarga
bagi Mitra Kerja
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 201.500.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 201.500.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 7.695.833.752
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 374.279.600
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 374.279.600
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 374.279.600
129
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA


Urusan Pemerintahan :
BERENCANA
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 374.279.600
Jasa
Administrasi Keuangan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 5.236.981.282
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5.236.981.282
Tunjangan ASN
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.236.981.282
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.236.981.282
Administrasi Barang Milik
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Daerah pada Perangkat 11.422.000
Daerah
Penatausahaan Barang
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 11.422.000
Milik Daerah pada SKPD
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.422.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 11.422.000
Jasa
Administrasi Umum
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 553.179.370
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 12.660.700
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.660.700
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 12.660.700
Jasa
Penyediaan Peralatan dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 109.105.600
Perlengkapan Kantor
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 109.105.600
Belanja Modal
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 109.105.600
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Peralatan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 55.511.600
Rumah Tangga
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 55.511.600
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 55.511.600
Jasa
Penyediaan Bahan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 80.549.920
Logistik Kantor
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 80.549.920
130/
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA


Urusan Pemerintahan :
BERENCANA
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 80.549.920
Jasa
Penyediaan Barang
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 37.778.300
Penggandaan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 37.778.300
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 37.778.300
Jasa
Penyediaan Bahan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 15.000.000
Perundang-undangan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 15.000.000
Jasa
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.498.200
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 55.498.200
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 55.498.200
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 187.075.050
Konsultasi SKPD
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 187.075.050
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 187.075.050
Jasa
Penyediaan Jasa
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 810.141.500
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 3.498.000
Menyurat
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.498.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 3.498.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 148.243.500
Daya Air dan Listrik
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 148.243.500
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 148.243.500
Jasa

131
25/01/22 17.41 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten


Karawang
Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
Urusan Pemerintahan :
BERENCANA
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Peralatan dan 20.000.000
Perlengkapan Kantor
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 20.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 638.400.000
Pelayanan Umum Kantor
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 638.400.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 638.400.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 709.830.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 550.710.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 550.710.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 550.710.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 159.120.000
Bangunan Lainnya
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 159.120.000
Belanja Barang dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 159.120.000
Jasa
Jumlah Belanja 39.495.447.000
Total Surplus/(Defisit) (39.495.447.000)
0 00 2.14.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

132
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN


Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.300.400.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 5.300.400.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0
Jumlah Pendapatan 5.300.400.000
0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 31.565.587.000
PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 11.064.006.382
JALAN (LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan Jalan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 5.490.783.200
di Jalan Kabupaten/Kota
Pembangunan Prasarana Jalan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 3.159.565.000
di Jalan Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 356.735.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 356.735.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 2.802.830.000
Belanja Modal Peralatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 02 252.670.000
dan Mesin
Belanja Modal Jalan,
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 04 2.550.160.000
Jaringan, dan Irigasi
Penyediaan Perlengkapan Jalan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 1.020.598.600
di Jalan Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 370.302.100
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 370.302.100
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 650.296.500
Belanja Modal Peralatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 650.296.500
dan Mesin
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 1.056.060.700
Prasarana Jalan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 870.340.700
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 870.340.700
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 185.720.000
Belanja Modal Peralatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 2 02 185.720.000
dan Mesin

133
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN


Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 254.558.900
Perlengkapan Jalan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 139.880.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.880.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 114.678.900
Belanja Modal Peralatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 02 114.678.900
dan Mesin
Pengelolaan Terminal
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 110.197.500
Penumpang Tipe C
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Terminal (Fasilitas Utama dan 67.538.600
Pendukung)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 838.800
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 838.800
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL 66.699.800
Belanja Modal Peralatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 02 66.699.800
dan Mesin
Peningkatan Kapasitas SDM
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 42.658.900
Pengelola Terminal Tipe C
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 38.380.900
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.380.900
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 2 BELANJA MODAL 4.278.000
Belanja Modal Peralatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 2 02 4.278.000
dan Mesin
Penerbitan Izin
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penyelenggaraan dan 46.299.900
Pembangunan Fasilitas Parkir
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Penyelenggaraan dan 46.299.900
Pembangunan Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.299.900
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.299.900
Pengujian Berkala Kendaraan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 1.913.242.962
Bermotor
Penyediaan Sarana dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Prasarana Pengujian Berkala 390.808.900
Kendaraan Bermotor

134
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN


Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.466.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.466.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 2 BELANJA MODAL 369.342.900
Belanja Modal Peralatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 2 02 369.342.900
dan Mesin
Peningkatan Kapasitas Sumber
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Daya Manusia Pengujian 137.192.562
Berkala Kendaraan Bermotor
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 137.192.562
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.192.562
Penyediaan Bukti Lulus Uji
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 Pengujian Berkala Kendaraan 765.000.000
Bermotor
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 765.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 765.000.000
Pemeliharaan Sarana dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 Prasarana Pengujian Berkala 153.245.000
Kendaraan Bermotor
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 BELANJA OPERASI 153.245.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 153.245.000
Koordinasi Penyelenggaraan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 08 Pengujian Berkala Kendaraan 466.996.500
Bermotor
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 08 5 1 BELANJA OPERASI 464.381.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 464.381.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 08 5 2 BELANJA MODAL 2.615.500
Belanja Modal Peralatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 08 5 2 02 2.615.500
dan Mesin
Pelaksanaan Manajemen dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 Rekayasa Lalu Lintas untuk 3.115.763.100
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Penataan Manajemen dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Rekayasa Lalu Lintas Untuk 89.430.000
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 89.430.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.430.000

135
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengawasan dan Pengendalian
Efektivitas Pelaksanaan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 3.011.165.000
Kebijakan untuk Jalan
Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.972.533.600
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.972.533.600
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 2 BELANJA MODAL 38.631.400
Belanja Modal Peralatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 2 02 38.631.400
dan Mesin
Forum Lalu Lintas dan Angkutan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 15.168.100
Jalan Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.168.100
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.168.100
Persetujuan Hasil Analisis
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 00 Dampak Lalu Lintas (Andalalin) 94.414.320
untuk Jalan Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Tata Kelola
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 94.414.320
Andalalin
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 94.414.320
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.414.320
Audit dan Inspeksi Keselamatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 108.711.400
LLAJ di Jalan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Pemantauan Unit Pelaksana Uji 24.358.100
Berkala Kendaraan Bermotor
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.358.100
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.358.100
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 25.520.000
Pemantauan Terminal
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.520.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.520.000
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Pemenuhan
Persyaratan Penyelenggaraan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 29.753.200
Kompetensi Pengemudi
Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.753.200
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.753.200

136
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN


Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Sistem Manajemen
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 05 29.080.100
Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 05 5 1 BELANJA OPERASI 29.080.100
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.080.100
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi
untuk Angkutan Orang yang
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 00 Melayani Trayek serta Angkutan 184.594.000
Perkotaan dan Perdesaan dalam
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Analisis Tarif Kelas Ekonomi
Angkutan Orang dan Angkutan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 81.027.400
Perkotaan dan Perdesaan dalam
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 5 1 BELANJA OPERASI 81.027.400
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.027.400
Penyediaan Data dan Informasi
Tarif Kelas Ekonomi Angkutan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 02 Orang dan Angkutan Perkotaan 84.117.600
dan Perdesaan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 02 5 1 BELANJA OPERASI 84.117.600
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.117.600
Pengendalian dan Pengawasan
Tarif Kelas Ekonomi Angkutan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 03 Orang dan Angkutan Perkotaan 19.449.000
dan Perdesaan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.449.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.449.000
PROGRAM PENGELOLAAN
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 145.175.600
PELAYARAN
Penerbitan Izin Usaha Jasa
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 00 terkait dengan Perawatan dan 57.711.200
Perbaikan Kapal
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 02 57.711.200
Usaha Jasa terkait dengan
Perawatan dan Perbaikan Kapal
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.325.600

137
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN


Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.325.600
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 02 5 2 BELANJA MODAL 32.385.600
Belanja Modal Peralatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 02 5 2 02 32.385.600
dan Mesin
Pembangunan, Penerbitan Izin
Pembangunan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 00 87.464.400
Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Lokal
Pengoperasian dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 03 Pemeliharaan Pelabuhan 87.464.400
Pengumpan Lokal
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.207.200
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.207.200
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 03 5 2 BELANJA MODAL 66.257.200
Belanja Modal Peralatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 03 5 2 02 66.257.200
dan Mesin
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN DAERAH 20.356.405.018
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran,
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 dan Evaluasi Kinerja Perangkat 288.176.900
Daerah
Penyusunan Dokumen
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 190.199.800
Perencanaan Perangkat Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 156.559.200
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.559.200
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 33.640.600
Belanja Modal Peralatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 2 02 33.640.600
dan Mesin
Koordinasi dan Penyusunan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 7.927.200
Dokumen RKA-SKPD
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.927.200
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.927.200
Koordinasi dan Penyusunan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5.729.600
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.729.600
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.729.600
Koordinasi dan Penyusunan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 4.753.100
DPA-SKPD

138
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN


Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.753.100
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.753.100
Koordinasi dan Penyusunan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 3.062.200
Perubahan DPA-SKPD
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.062.200
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.062.200
Koordinasi dan Penyusunan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Laporan Capaian Kinerja dan 48.605.600
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 48.605.600
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.605.600
Evaluasi Kinerja Perangkat
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 27.899.400
Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.746.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.746.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 17.153.400
Belanja Modal Peralatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 2 02 17.153.400
dan Mesin
Administrasi Keuangan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 15.737.343.948
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 15.604.318.948
ASN
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.604.318.948
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 15.604.318.948
Koordinasi dan Penyusunan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir Tahun 3.363.400
SKPD
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.363.400
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.363.400
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 129.661.600
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 129.661.600
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.661.600
Administrasi Kepegawaian
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 32.000.000
Perangkat Daerah

139
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN


Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pendidikan dan Pelatihan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Tugas dan 32.000.000
Fungsi
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 32.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000
Administrasi Umum Perangkat
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 1.034.807.070
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Bangunan 20.011.450
Kantor
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.011.450
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.011.450
Penyediaan Peralatan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 357.966.200
Perlengkapan Kantor
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 141.350.400
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.350.400
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 216.615.800
Belanja Modal Peralatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 216.615.800
dan Mesin
Penyediaan Bahan Logistik
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 161.710.620
Kantor
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 161.710.620
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 161.710.620
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 268.985.000
Penggandaan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 268.985.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 268.985.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 20.160.000
Peraturan Perundang-undangan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.160.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.160.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 104.362.800
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 104.362.800
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.362.800
Penyelenggaraan Rapat
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 101.611.000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 101.611.000

140
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN


Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.611.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Penunjang Urusan Pemerintah 1.204.372.900
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 1.152.434.500
Operasional atau Lapangan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 1.152.434.500
Belanja Modal Peralatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 1.152.434.500
dan Mesin
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 51.938.400
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 51.938.400
Belanja Modal Peralatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 51.938.400
dan Mesin
Penyediaan Jasa Penunjang
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 600.410.400
Urusan Pemerintahan Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.600.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.600.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 237.552.000
Sumber Daya Air dan Listrik
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 237.552.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 237.552.000
Penyediaan Jasa Pelayanan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 356.258.400
Umum Kantor
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 356.258.400
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 356.258.400
Pemeliharaan Barang Milik
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Daerah Penunjang Urusan 1.459.293.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 1.008.763.400
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.007.263.400
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.007.263.400
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 2 BELANJA MODAL 1.500.000
Belanja Modal Peralatan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 2 02 1.500.000
dan Mesin

141
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN


Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemeliharaan Peralatan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 30.000.000
Mesin Lainnya
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Bangunan 315.000.000
Lainnya
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 315.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 105.530.400
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 105.530.400
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.530.400
Jumlah Belanja 31.565.587.000
Total Surplus/(Defisit) (26.265.187.000)
0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

142
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 BIDANG KOMUNIKASI DAN 17.110.325.400
INFORMATIKA
PROGRAM INFORMASI DAN
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 1.479.070.400
KOMUNIKASI PUBLIK
Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 1.479.070.400
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Konten dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 Perencanaan Media 596.122.200
Komunikasi Publik
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 596.122.200
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 596.122.200
Jasa
Pengelolaan Media
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 150.853.400
Komunikasi Publik
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 150.853.400
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 150.853.400
Jasa
Pelayanan Informasi
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 138.398.200
Publik
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 118.605.100
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 118.605.100
Jasa
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 19.793.100
Belanja Modal
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 2 02 19.793.100
Peralatan dan Mesin
Layanan Hubungan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 110.275.000
Media
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 110.275.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 110.275.000
Jasa
Penguatan Kapasitas
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 10 Sumber Daya Komunikasi 79.600.000
Publik

143
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 44.496.100
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 44.496.100
Jasa
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 35.103.900
Belanja Modal
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 10 5 2 02 35.103.900
Peralatan dan Mesin
Penyelenggaraan
Hubungan Masyarakat,
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 403.821.600
Media dan Kemitraan
Komunitas
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 403.821.600
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 403.821.600
Jasa
PROGRAM APLIKASI
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 0.00 00 5.095.258.021
INFORMATIKA
Pengelolaan Nama
Domain yang telah
Ditetapkan oleh
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 00 Pemerintah Pusat dan Sub 2.432.280.900
Domain di Lingkup
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 Jaringan Intra Pemerintah 2.432.280.900
Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.432.280.900
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 2.432.280.900
Jasa
Pengelolaan e-
government Di Lingkup
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 00 2.662.977.121
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Sinkronisasi Pengelolaan
Rencana Induk dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 02 222.389.800
Anggaran Pemerintahan
Berbasis Elektronik
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 222.389.800
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 222.389.800
Jasa

144
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengelolaan Pusat Data
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 497.427.721
Pemerintahan Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 481.427.721
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 481.427.721
Jasa
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 16.000.000
Belanja Modal
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 02 16.000.000
Peralatan dan Mesin
Penyelenggaraan Sistem
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 Komunikasi Intra 243.677.800
Pemerintah Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 233.866.800
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 233.866.800
Jasa
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 9.811.000
Belanja Modal
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 2 02 9.811.000
Peralatan dan Mesin
Pengembangan Aplikasi
dan Proses Bisnis
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 682.903.000
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 682.903.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 02 682.903.000
Jasa
Pengembangan dan
Pengelolaan Ekosistem
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 09 558.350.000
Kabupaten/Kota Cerdas
dan Kota Cerdas
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 558.350.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 09 5 1 02 558.350.000
Jasa
Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 Daya Teknologi Informasi 365.670.400
dan Komunikasi
Pemerintah Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 340.670.400
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 5 1 02 340.670.400
Jasa

145
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 5 2 BELANJA MODAL 25.000.000
Belanja Modal
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 5 2 02 25.000.000
Peralatan dan Mesin
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 12 92.558.400
Pengembangan
Ekosistem SPBE
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 92.558.400
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 12 5 1 02 92.558.400
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 10.535.996.979
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 00 40.640.100
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 7.669.800
Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.669.800
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 7.669.800
Jasa
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 32.970.300
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 32.970.300
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 32.970.300
Jasa
Administrasi Keuangan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 00 8.038.317.139
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 8.030.647.339
Tunjangan ASN
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.030.647.339
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.030.647.339

146
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 05 7.669.800
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.669.800
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 7.669.800
Jasa
Administrasi Umum
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 00 489.560.740
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 11.172.800
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.172.800
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 11.172.800
Jasa
Penyediaan Peralatan dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 120.758.340
Perlengkapan Kantor
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 111.881.040
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 111.881.040
Jasa
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 8.877.300
Belanja Modal
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 8.877.300
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Peralatan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 11.001.600
Rumah Tangga
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.001.600
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 11.001.600
Jasa
Penyediaan Barang
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 74.768.000
Penggandaan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 74.768.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 74.768.000
Jasa
Penyediaan Bahan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 204.000.000
Perundang-undangan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 204.000.000

147
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 204.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 67.860.000
Konsultasi SKPD
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 67.860.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 67.860.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 1.451.579.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 13.200.000
Menyurat
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.200.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 13.200.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 21.879.000
Daya Air dan Listrik
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.879.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 21.879.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 1.416.500.000
Pelayanan Umum Kantor
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.416.500.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 1.416.500.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 00 515.900.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 218.120.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 218.120.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 218.120.000
Jasa

148
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 272.230.000
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 272.230.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 272.230.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 25.550.000
Bangunan Lainnya
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.550.000
Belanja Barang dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 25.550.000
Jasa
URUSAN PEMERINTAHAN
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 99.000.000
BIDANG STATISTIK
PROGRAM
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PENYELENGGARAAN 99.000.000
STATISTIK SEKTORAL
Penyelenggaraan Statistik
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Sektoral di Lingkup 99.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengumpulan,
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 60.000.200
Pengolahan, Analisis dan
Diseminasi Data Statistik
Sektoral
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.200
Belanja Barang dan
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 60.000.200
Jasa
Peningkatan kapasitas
SDM Pemerintah Daerah
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 dalam Peningkatan Mutu 24.999.800
Statistik Daerah yang
Terintegrasi
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.320.100
Belanja Barang dan
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 20.320.100
Jasa
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 4.679.700
149
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Modal
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 4.679.700
Peralatan dan Mesin
Membangun Metadata
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 14.000.000
Statistik Sektoral
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000
Belanja Barang dan
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 14.000.000
Jasa
URUSAN PEMERINTAHAN
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 268.611.600
BIDANG PERSANDIAN
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 268.611.600
PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI
Penyelenggaraan
Persandian untuk
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Pengamanan Informasi 253.221.400
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Tata
Kelola Keamanan
Informasi dan Jaring
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 18.119.300
Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.119.300
Belanja Barang dan
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 11.119.300
Jasa
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 7.000.000
Belanja Modal
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 2 02 7.000.000
Peralatan dan Mesin
Pelaksanaan Analisis
Kebutuhan dan
Pengelolaan Sumber
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 16.000.000
Daya Keamanan
Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.200.000
Belanja Barang dan
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 5.200.000
Jasa
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 10.800.000

150
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Modal
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 10.800.000
Peralatan dan Mesin
Pelaksanaan Keamanan
Informasi Pemerintahan
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Daerah Kabupaten/Kota 162.364.200
Berbasis Elektronik dan
Non Elektronik
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 162.364.200
Belanja Barang dan
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 162.364.200
Jasa
Penyediaan Layanan
Keamanan Informasi
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 56.737.900
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 56.737.900
Belanja Barang dan
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 56.737.900
Jasa
Penetapan Pola
Hubungan Komunikasi
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 00 15.390.200
Sandi Antar Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota
Operasionalisasi Jaring
Komunikasi Sandi
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 15.390.200
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.390.200
Belanja Barang dan
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 15.390.200
Jasa
Jumlah Belanja 17.477.937.000
Total Surplus/(Defisit) (17.477.937.000)
0 00 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

151
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 2.17.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN 13.396.345.000
MENENGAH
PROGRAM PELAYANAN IZIN
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 78.581.500
USAHA SIMPAN PINJAM
Penerbitan Izin Usaha Simpan
Pinjam untuk Koperasi dengan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 78.581.500
Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha
Simpan Pinjam dan Pembukaan
Kantor Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor Kas
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 78.581.500
Koperasi Simpan Pinjam untuk
Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 78.581.500
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.581.500
PROGRAM PENGAWASAN DAN
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 462.134.420
PEMERIKSAAN KOPERASI
Pemeriksaan dan Pengawasan
Koperasi, Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 462.134.420
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
Pengawasan Kekuatan,
Kesehatan, Kemandirian,
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Ketangguhan, serta 188.667.500
Akuntabilitas Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 188.667.500
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 188.667.500
Pemeriksaan Kepatuhan
Koperasi terhadap Peraturan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 273.466.920
Perundang-Undangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 273.466.920

152
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 273.466.920
PROGRAM PENILAIAN
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 142.314.850
KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Penilaian Kesehatan Koperasi
Simpan Pinjam/Unit Simpan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pinjam Koperasi yang Wilayah 142.314.850
Keanggotaanya dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Penghargaan Kesehatan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 KSP/USP Koperasi Kewenangan 142.314.850
Kabupaten/Kota
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 142.314.850
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.314.850
PROGRAM PENDIDIKAN DAN
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 475.800.050
LATIHAN PERKOPERASIAN
Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian Bagi Koperasi
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 475.800.050
yang Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan Perkoperasian
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 475.800.050
serta Kapasitas dan Kompetensi
SDM Koperasi
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 475.800.050
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 475.800.050
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 1.521.456.400
PERLINDUNGAN KOPERASI
Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi yang
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 1.521.456.400
Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah,
Akses Pasar, Akses Pembiayaan,
Penguatan Kelembagaan,
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 1.521.456.400
Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi
Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.521.456.400
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.521.456.400

153
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA MENENGAH, USAHA
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 0.00 00 769.103.900
KECIL, DAN USAHA MIKRO
(UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro
yang Dilakukan melalui
Pendataan, Kemitraan,
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 00 Kemudahan Perizinan, 769.103.900
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
Fasilitasi Kemudahan Perizinan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 292.708.500
Usaha Mikro
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 292.708.500
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 292.708.500
Koordinasi dan Sinkronisasi
dengan Para Pemangku
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 05 476.395.400
Kepentingan dalam
Pemberdayaan Usaha Mikro
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 476.395.400
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 476.395.400
PROGRAM PENGEMBANGAN
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 0.00 00 1.509.964.340
UMKM
Pengembangan Usaha Mikro
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 00 dengan Orientasi Peningkatan 1.509.964.340
Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi
Usaha Kecil dalam
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 Pengembangan Produksi dan 1.509.964.340
Pengolahan, Pemasaran, SDM,
serta Desain dan Teknologi
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.509.964.340
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.509.964.340
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN DAERAH 8.436.989.540
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran,
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 dan Evaluasi Kinerja Perangkat 237.573.100
Daerah
Penyusunan Dokumen
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 127.623.100
Perencanaan Perangkat Daerah

154
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 127.623.100
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.623.100
Koordinasi dan Penyusunan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 30.000.000
Dokumen RKA-SKPD
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000
Koordinasi dan Penyusunan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 30.000.000
DPA-SKPD
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 49.950.000
Daerah
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 49.950.000
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.950.000
Administrasi Keuangan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 5.792.612.616
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5.611.012.916
ASN
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.611.012.916
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.611.012.916
Koordinasi dan Penyusunan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir Tahun 50.000.000
SKPD
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
Pengelolaan dan Penyiapan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 19.999.800
Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.800
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.800
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 76.599.900
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 76.599.900
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.599.900
Penyusunan Pelaporan dan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 Analisis Prognosis Realisasi 35.000.000
Anggaran

155
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000
Administrasi Kepegawaian
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 115.732.000
Perangkat Daerah
Monitoring, Evaluasi, dan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 115.732.000
Penilaian Kinerja Pegawai
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 115.732.000
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.732.000
Administrasi Umum Perangkat
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 1.108.820.355
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Bangunan 52.939.000
Kantor
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.939.000
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.939.000
Penyediaan Bahan Logistik
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 665.105.405
Kantor
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 665.105.405
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 665.105.405
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 69.244.950
Penggandaan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 69.244.950
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.244.950
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 118.731.000
Peraturan Perundang-undangan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 118.731.000
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.731.000
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 37.800.000
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 37.800.000
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.800.000
Penyelenggaraan Rapat
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 165.000.000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 165.000.000
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Penunjang Urusan Pemerintah 98.295.000
Daerah

156
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 50.638.800
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.568.000
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.568.000
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 49.070.800
Belanja Modal Peralatan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 49.070.800
dan Mesin
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 47.656.200
Lainnya
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.891.900
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.891.900
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 38.764.300
Belanja Modal Peralatan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 38.764.300
dan Mesin
Penyediaan Jasa Penunjang
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 562.147.000
Urusan Pemerintahan Daerah
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.999.000
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.999.000
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 139.728.000
Sumber Daya Air dan Listrik
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 139.728.000
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.728.000
Penyediaan Jasa Pelayanan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 412.420.000
Umum Kantor
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 412.420.000
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 412.420.000
Pemeliharaan Barang Milik
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Daerah Penunjang Urusan 521.809.469
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 334.055.800
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 334.055.800
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 334.055.800
Pemeliharaan Peralatan dan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 61.850.000
Mesin Lainnya
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 61.850.000
157
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.850.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Bangunan 125.903.669
Lainnya
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 105.503.669
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.503.669
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 20.400.000
Belanja Modal Peralatan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 02 20.400.000
dan Mesin
Jumlah Belanja 13.396.345.000
Total Surplus/(Defisit) (13.396.345.000)
0 00 2.17.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

158
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL


Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 24.011.682.000
(PAD)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 24.011.682.000
Jumlah Pendapatan 24.011.682.000
0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 15.419.424.000
BIDANG PENANAMAN MODAL
PROGRAM
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PENGEMBANGAN IKLIM 387.385.000
PENANAMAN MODAL
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penanaman Modal yang 223.622.000
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan
Daerah mengenai
Pemberian
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 153.246.000
Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman
Modal
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 153.246.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 153.246.000
Jasa
Evaluasi Pelaksanaan
Pemberian
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Fasilitas/Insentif dan 70.376.000
Kemudahan Penanaman
Modal
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 70.376.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 70.376.000
Jasa
Pembuatan Peta Potensi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 163.763.000
Investasi Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta Potensi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 dan Peluang Usaha 163.763.000
Kabupaten/Kota
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 163.763.000

159
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 163.763.000
Jasa
PROGRAM PROMOSI
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 381.854.500
PENANAMAN MODAL
Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 381.854.500
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Penanaman
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 381.854.500
Modal Daerah
Kabupaten/Kota
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 381.854.500
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 381.854.500
Jasa
PROGRAM PELAYANAN
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 1.932.111.250
PENANAMAN MODAL
Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan secara
Terpadu Satu Pintu
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 dibidang Penanaman 1.932.111.250
Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan berbasis
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Sistem Pelayanan 1.506.862.250
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 817.409.050
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 817.409.050
Jasa
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 689.453.200
Belanja Modal
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 2 02 689.453.200
Peralatan dan Mesin
Pemantauan Pemenuhan
Komitmen Perizinan dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 425.249.000
Non Perizinan
Penanaman Modal

160
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 425.249.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 425.249.000
Jasa
PROGRAM PENGENDALIAN
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PELAKSANAAN 393.394.000
PENANAMAN MODAL
Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 393.394.000
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pembinaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 345.039.300
Pelaksanaan Penanaman
Modal
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 345.039.300
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 345.039.300
Jasa
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 48.354.700
Pelaksanaan Penanaman
Modal
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 48.354.700
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 48.354.700
Jasa
PROGRAM PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 260.033.500
INFORMASI PENANAMAN
MODAL
Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Non Perizinan yang 260.033.500
Terintegrasi pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan
dan Non Perizinan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 260.033.500
Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 260.033.500
161
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 260.033.500
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 12.064.645.750
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 96.040.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 12.076.000
Daerah
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.076.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 12.076.000
Jasa
Koordinasi dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 10.000.000
RKA-SKPD
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 10.000.000
Jasa
Koordinasi dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 10.000.000
Perubahan RKA-SKPD
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 10.000.000
Jasa
Koordinasi dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 10.000.000
Penyusunan DPA-SKPD
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 10.000.000
Jasa
Koordinasi dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Penyusunan Perubahan 10.000.000
DPA-SKPD
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 10.000.000
Jasa

162
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 11.488.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.488.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 11.488.000
Jasa
Evaluasi Kinerja
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 32.476.000
Perangkat Daerah
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 32.476.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 32.476.000
Jasa
Administrasi Keuangan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 9.504.131.158
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 9.504.131.158
Tunjangan ASN
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.504.131.158
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.504.131.158
Administrasi Umum
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 1.316.228.950
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 9.565.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.565.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 9.565.000
Jasa
Penyediaan Peralatan dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 409.334.150
Perlengkapan Kantor
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 409.334.150
Belanja Modal
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 409.334.150
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Peralatan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 32.525.000
Rumah Tangga
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.525.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 32.525.000
Jasa

163
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL


Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Bahan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 230.597.500
Logistik Kantor
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 230.597.500
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 230.597.500
Jasa
Penyediaan Barang
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 154.696.800
Penggandaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 154.696.800
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 154.696.800
Jasa
Penyediaan Bahan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 57.500.000
Perundang-undangan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 57.500.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 57.500.000
Jasa
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 164.088.500
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 164.088.500
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 164.088.500
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 257.922.000
Konsultasi SKPD
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 257.922.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 257.922.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 327.722.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 33.000.000
Menyurat
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.000.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 33.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 162.852.000
Daya Air dan Listrik
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 162.852.000
164
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 162.852.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 131.870.000
Pelayanan Umum Kantor
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 131.870.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 131.870.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 820.523.642
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 530.314.200
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 530.314.200
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 530.314.200
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 57.939.000
dan Mesin Lainnya
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 57.939.000
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 57.939.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 232.270.442
Bangunan Lainnya
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 232.270.442
Belanja Barang dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 232.270.442
Jasa
Jumlah Belanja 15.419.424.000
Total Surplus/(Defisit) 8.592.258.000
0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

165
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN


Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 226.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 166.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 60.000.000
Jumlah Pendapatan 226.000.000
0 00 2.22.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 13.977.599.200
KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 0.00 00 1.925.000.000
KEBUDAYAAN
Pengelolaan Kebudayaan yang
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 00 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 1.580.000.000
Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan,
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pemanfaatan Objek Pemajuan 1.530.000.000
Kebudayaan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.530.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 1.150.000.000
Pembinaan Sumber Daya Manusia,
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 02 50.000.000
Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
Pelestarian Kesenian Tradisional yang
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 00 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 345.000.000
Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan,
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi 30.000.000
Budaya
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000
Pembinaan Sumber Daya Manusia,
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 215.000.000
Lembaga, dan Pranata Tradisional
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 215.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000
Pemberian Penghargaan kepada
Pihak yang Berprestasi atau
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 03 Berkontribusi Luar Biasa sesuai 100.000.000
dengan Prestasi dan Kontribusinya
dalam Pemajuan Kebudayaan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000

166
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 0.00 00 354.999.800
KESENIAN TRADISIONAL
Pembinaan Kesenian yang
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 00 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 354.999.800
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pendidikan dan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pelatihan Sumber Daya Manusia 55.000.000
Kesenian Tradisional
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 299.999.800
Lembaga Kesenian Tradisional
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 299.999.800
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 299.999.800
PROGRAM PELESTARIAN DAN
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 0.00 00 1.142.000.000
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 00 1.142.000.000
Kabupaten/Kota
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya 90.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 03 Pemanfaatan Cagar Budaya 1.052.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.052.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.052.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN DAERAH 10.555.599.400
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 00 50.666.150
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 50.666.150
Kinerja SKPD
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 50.666.150
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.666.150
Administrasi Keuangan Perangkat
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 00 7.670.146.710
Daerah
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.635.146.310
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.635.146.310
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.635.146.310

167
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 05 24.999.900
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 24.999.900
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.999.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 07 10.000.500
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.500
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.500
Administrasi Umum Perangkat
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 00 461.380.540
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 30.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.379.500
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 41.379.500
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.379.500
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.001.100
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.001.100
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.001.100
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 99.999.940
Penggandaan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 99.999.940
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.999.940
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 06 100.000.000
Peraturan Perundang-undangan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 80.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 60.000.000
dan Konsultasi SKPD
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 00 Penunjang Urusan Pemerintah 166.295.000
Daerah

168
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN


Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.864.700
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 5.864.700
Belanja Modal Peralatan dan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 5.864.700
Mesin
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 06 160.430.300
Lainnya
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.062.600
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.062.600
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 147.367.700
Belanja Modal Peralatan dan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 147.367.700
Mesin
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 00 1.187.920.000
Pemerintahan Daerah
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.800.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.800.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 24.000.000
Daya Air dan Listrik
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.155.120.000
Kantor
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.155.120.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.155.120.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 00 Penunjang Urusan Pemerintahan 1.019.191.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 349.041.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 349.041.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 349.041.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 06 350.150.000
Lainnya
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 350.150.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.150.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 09 320.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 320.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000
169
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN


Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 2.684.510.800
PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 0.00 00 1.564.510.800
DESTINASI PARIWISATA
Pengelolaan Daya Tarik Wisata
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 00 99.999.900
Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 04 99.999.900
Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 99.999.900
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.999.900
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 00 1.464.510.900
Kabupaten/Kota
Perencanaan Destinasi Pariwisata
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 02 300.000.000
Kabupaten/Kota
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana dalam
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 964.511.000
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 768.711.000
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 168.711.000
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 05 Belanja Hibah 600.000.000
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL 195.800.000
Belanja Modal Gedung dan
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 03 195.800.000
Bangunan
Pemberdayaan Masyarakat dalam
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 06 Pengelolaan Destinasi Pariwisata 199.999.900
Kabupaten/Kota
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 199.999.900
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.999.900
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 05 Belanja Hibah 70.000.000
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 800.000.000
Pemasaran Pariwisata Dalam dan
Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 00 800.000.000
Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Penguatan Promosi melalui Media
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya 470.000.000
Baik Dalam dan Luar Negeri
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 470.000.000
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 470.000.000

170
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN


Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pariwisata Baik Dalam dan Luar 280.000.000
Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 280.000.000
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000
Penyediaan Data dan Penyebaran
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, 50.000.000
Baik Dalam dan Luar Negeri
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 0.00 00 DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI 320.000.000
KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 00 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 320.000.000
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Pengembangan Kompetensi SDM
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 170.000.000
Tingkat Dasar
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 05 Distribusi Konsumsi dan Konservasi 150.000.000
Ekonomi Kreatif
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000
Jumlah Belanja 16.662.110.000
Total Surplus/(Defisit) (16.436.110.000)
0 00 2.22.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

171
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN


Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Arsip dan Perpustakaan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 10.078.590.250
BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PEMBINAAN
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 0.00 00 1.644.753.440
PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Perpustakaan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 00 Tingkat Daerah 1.280.271.940
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pemeliharaan Layanan 312.947.000
Perpustakaan Elektronik
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.843.900
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 57.843.900
Jasa
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 255.103.100
Belanja Modal
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 02 255.103.100
Peralatan dan Mesin
Pengembangan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 Perpustakaan di Tingkat 106.151.600
Daerah Kabupaten/Kota
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 106.151.600
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 106.151.600
Jasa
Pembinaan Perpustakaan
pada Satuan Pendidikan
Dasar di Seluruh Wilayah
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 04 49.150.000
Kabupaten/Kota sesuai
dengan Standar Nasional
Perpustakaan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 49.150.000
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 49.150.000
Jasa
Peningkatan Kapasitas
Tenaga Perpustakaan dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 06 50.977.600
Pustakawan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 50.977.600

172
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Arsip dan Perpustakaan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 50.977.600
Jasa
Pengembangan Layanan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 Perpustakaan Rujukan 30.536.500
Tingkat Kabupaten/Kota
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 30.536.500
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 30.536.500
Jasa
Pengembangan Bahan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 471.921.000
Pustaka
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 197.538.500
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 103.698.500
Jasa
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 05 Belanja Hibah 93.840.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 274.382.500
Belanja Modal Aset
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 05 274.382.500
Tetap Lainnya
Pengelolaan dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 Pengembangan Bahan 172.588.340
Pustaka
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 172.588.340
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 172.588.340
Jasa
Penyusunan Data dan
Informasi Perpustakaan,
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 Tenaga Perpustakaan dan 85.999.900
Pustakawan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 85.999.900
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 85.999.900
Jasa
Pembudayaan Gemar
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 00 Membaca Tingkat Daerah 364.481.500
Kabupaten/Kota
Sosiaisasi Budaya Baca
dan Literasi pada Satuan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pendidikan Dasar dan 235.194.800
Pendidikan Khusus serta
Masyarakat

173
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Arsip dan Perpustakaan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 235.194.800
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 235.194.800
Jasa
Pemberian Penghargaan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 Gerakan Budaya Gemar 97.375.800
Membaca
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 97.375.800
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 97.375.800
Jasa
Pengembangan Literasi
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 31.910.900
Berbasis Inklusi Sosial
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 31.910.900
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 31.910.900
Jasa
PROGRAM PELESTARIAN
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 0.00 00 KOLEKSI NASIONAL DAN 30.877.000
NASKAH KUNO
Pelestarian Naskah Kuno
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 00 Milik Daerah 30.877.000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam
Penyimpanan, Perawatan,
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 01 30.877.000
Pelestarian, dan
Pendaftaran Naskah
Kuno
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.877.000
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 30.877.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 8.402.959.810
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 00 60.936.500
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 22.974.900
Daerah
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.974.900

174
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Arsip dan Perpustakaan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 22.974.900
Jasa
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 28.130.700
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 28.130.700
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 28.130.700
Jasa
Evaluasi Kinerja
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 9.830.900
Perangkat Daerah
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.830.900
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 9.830.900
Jasa
Administrasi Keuangan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 00 6.698.379.700
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 6.698.379.700
Tunjangan ASN
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.698.379.700
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.698.379.700
Administrasi Umum
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 00 742.658.210
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 33.823.700
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.823.700
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 33.823.700
Jasa
Penyediaan Peralatan dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 383.568.800
Perlengkapan Kantor
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.662.000
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 4.662.000
Jasa
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 378.906.800
Belanja Modal
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 378.906.800
Peralatan dan Mesin

175
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Arsip dan Perpustakaan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Peralatan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 29.109.500
Rumah Tangga
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.109.500
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 29.109.500
Jasa
Penyediaan Bahan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 80.219.210
Logistik Kantor
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 80.219.210
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 80.219.210
Jasa
Penyediaan Barang
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 61.937.000
Penggandaan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 61.937.000
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 61.937.000
Jasa
Penyediaan Bahan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 37.550.000
Perundang-undangan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 37.550.000
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 37.550.000
Jasa
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 64.300.000
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 64.300.000
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 64.300.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 52.150.000
Konsultasi SKPD
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 52.150.000
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 52.150.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 457.461.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 4.950.000
Menyurat
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.950.000

176
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN


Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Arsip dan Perpustakaan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 4.950.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 48.411.000
Daya Air dan Listrik
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 48.411.000
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 48.411.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 03 Peralatan dan 74.000.000
Perlengkapan Kantor
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 74.000.000
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 74.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 330.100.000
Pelayanan Umum Kantor
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 330.100.000
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 330.100.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 00 443.524.400
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 235.524.400
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 235.524.400
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 235.524.400
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 208.000.000
Bangunan Lainnya
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 208.000.000
Belanja Barang dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 208.000.000
Jasa
URUSAN PEMERINTAHAN
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 606.787.750
BIDANG KEARSIPAN

177
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Arsip dan Perpustakaan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PENGELOLAAN
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 0.00 00 460.190.350
ARSIP
Pengelolaan Arsip
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 00 Dinamis Daerah 299.294.100
Kabupaten/Kota
Penciptaan dan
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penggunaan Arsip 85.164.500
Dinamis
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 85.164.500
Belanja Barang dan
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 85.164.500
Jasa
Pemeliharaan dan
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusutan Arsip 214.129.600
Dinamis
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 214.129.600
Belanja Barang dan
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 214.129.600
Jasa
Pengelolaan Arsip Statis
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 00 22.716.900
Daerah Kabupaten/Kota
Akuisisi, Pengolahan,
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 Preservasi, dan Akses 22.716.900
Arsip Statis
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.716.900
Belanja Barang dan
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 22.716.900
Jasa
Pengelolaan Simpul
Jaringan Informasi
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 00 138.179.350
Kearsipan Nasional
Tingkat Kabupaten/Kota
Penyediaan Informasi,
Akses dan Layanan
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 Kearsipan Tingkat Daerah 14.227.300
Kabupaten/Kota melalui
JIKN
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.227.300
Belanja Barang dan
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 14.227.300
Jasa

178
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN


Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Arsip dan Perpustakaan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemberdayaan Kapasitas
Unit Kearsipan dan
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 123.952.050
Lembaga Kearsipan
Daerah Kabupaten/Kota
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 123.952.050
Belanja Barang dan
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 123.952.050
Jasa
PROGRAM PERLINDUNGAN
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 0.00 00 146.597.400
DAN PENYELAMATAN ARSIP
Autentikasi Arsip Statis
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.04 00 dan Arsip Hasil Alih Media 146.597.400
Kabupaten/Kota
Penilaian dan Penetapan
Autentisitas Arsip Statis
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.04 01 sesuai Persyaratan 146.597.400
Penjaminan Keabsahan
Arsip
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 146.597.400
Belanja Barang dan
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 146.597.400
Jasa
Jumlah Belanja 10.685.378.000
Total Surplus/(Defisit) (10.685.378.000)
0 00 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

179
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN


Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Perikanan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 775.000.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 775.000.000
Jumlah Pendapatan 775.000.000
0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 23.630.910.000
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 3.848.765.600
PERIKANAN TANGKAP
Pengelolaan Penangkapan Ikan
di Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan Genangan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 2.205.087.000
Air Lainnya yang dapat
Diusahakan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Prasarana Usaha
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 1.460.087.000
Perikanan Tangkap
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.460.087.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.087.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.378.000.000
Penjaminan Ketersediaan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Sarana Usaha Perikanan 745.000.000
Tangkap
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 745.000.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 730.000.000
Pemberdayaan Nelayan Kecil
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 345.460.000
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 142.210.000
Nelayan Kecil
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 142.210.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.210.000
Pelaksanaan Fasilitasi
Pembentukan dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 168.750.000
Pengembangan Kelembagaan
Nelayan Kecil
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 168.750.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 168.750.000

180
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN


Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Perikanan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pendanaan, Bantuan 34.500.000
Pembiayaan, Kemitraan Usaha
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 34.500.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000
Pengelolaan dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Penyelenggaraan Tempat 1.298.218.600
Pelelangan Ikan (TPI)
Penetapan Prosedur
Pengelolaan dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 122.590.000
Penyelenggaraan Tempat
Pelelangan Ikan (TPI)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 122.590.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.590.000
Pelayanan Penyelenggaraan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 1.175.628.600
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.175.628.600
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.175.628.600
PROGRAM PENGELOLAAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 4.448.118.100
PERIKANAN BUDIDAYA
Penerbitan Izin Usaha Perikanan
di Bidang Pembudidayaan Ikan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 30.197.800
yang Usahanya dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha
Perikanan Bidang
Pembudidayaan Ikan yang
Usahanya, Lokasi, dan/atau
Manfaat atau Dampak
Negatifnya dalam 1 (satu)
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 30.197.800
Daerah Kabupaten/Kota yang
Menggunakan Teknologi
Sederhana, Semi Intensif, dan
Intensif, serta Tidak
Menggunakan Modal Asing
dan/atau Tenaga Kerja Asing
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.197.800
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.197.800
Pemberdayaan Pembudi Daya
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 2.023.125.600
Ikan Kecil

181
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN


Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Perikanan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengembangan Kapasitas
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 1.735.800.600
Pembudi Daya Ikan Kecil
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.735.800.600
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.735.800.600
Pelaksanaan Fasilitasi
Pembentukan dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 137.755.000
Pengembangan Kelembagaan
Pembudi Daya Ikan Kecil
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 137.755.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.755.000
Pemberian Pendampingan,
Kemudahanan Akses Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 149.570.000
Informasi, serta
Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 149.570.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.570.000
Penerbitan Tanda Daftar bagi
Pembudi Daya Ikan Kecil
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 30.197.800
(TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan Tanda
Daftar bagi Pembudi Dayaan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 30.197.800
Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.197.800
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.197.800
Pengelolaan Pembudidayaan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 2.364.596.900
Ikan
Penyediaan Data dan Informasi
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pembudidayaan Ikan dalam 1 33.889.000
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.889.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.889.000
Penyediaan Prasarana
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Pembudidayaan Ikan dalam 1 1.977.991.600
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.451.783.500
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.432.044.000

182
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Perikanan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 19.739.500
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL 526.208.100
Belanja Modal Peralatan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 2 02 26.208.100
dan Mesin
Belanja Modal Gedung
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 2 03 150.000.000
dan Bangunan
Belanja Modal Jalan,
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 2 04 350.000.000
Jaringan, dan Irigasi
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 Lingkungan Budidaya dalam 1 70.412.600
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 39.047.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.047.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 2 BELANJA MODAL 31.365.600
Belanja Modal Peralatan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 2 02 31.365.600
dan Mesin
Perencanaan, Pengembangan,
Pemanfaatan dan Perlindungan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 282.303.700
Lahan untuk Pembudidayaan
Ikan di Darat
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 282.303.700
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 282.303.700
PROGRAM PENGOLAHAN DAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 4.669.636.470
PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Pembinaan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Bagi Usaha
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 545.473.800
Pengolahan dan Pemasaran
Skala Mikro dan Kecil
Pelaksanaan Bimbingan dan
Penerapan Persyaratan atau
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Standar pada Usaha 545.473.800
Pengolahan dan Pemasaran
Skala Mikro dan Kecil
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 537.012.700
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 537.012.700
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 8.461.100
Belanja Modal Peralatan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 2 02 8.461.100
dan Mesin

183
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN


Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Perikanan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan dan Penyaluran
Bahan Baku Industri Pengolahan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 00 4.124.162.670
Ikan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
Peningkatan Ketersediaan Ikan
untuk Konsumsi dan Usaha
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 201.910.400
Pengolahan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 145.362.700
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.238.900
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah 2.123.800
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 2 BELANJA MODAL 56.547.700
Belanja Modal Peralatan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 2 02 56.547.700
dan Mesin
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku
Usaha Perikanan Skala Mikro
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 3.922.252.270
dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 995.168.670
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 702.796.375
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 05 Belanja Hibah 292.372.295
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 2.927.083.600
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 2.912.820.000
Belanja Modal Peralatan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 2 02 14.263.600
dan Mesin
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN DAERAH 10.664.389.830
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran,
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 dan Evaluasi Kinerja Perangkat 257.440.700
Daerah
Penyusunan Dokumen
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 36.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000
Koordinasi dan Penyusunan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 14.493.600
Dokumen RKA-SKPD
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.493.600
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.493.600

184
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN


Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Perikanan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi dan Penyusunan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 10.993.400
DPA-SKPD
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.993.400
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.993.400
Koordinasi dan Penyusunan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Laporan Capaian Kinerja dan 122.064.700
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 122.064.700
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.064.700
Evaluasi Kinerja Perangkat
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 73.889.000
Daerah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 73.889.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.889.000
Administrasi Keuangan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 8.650.326.730
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 8.575.845.300
ASN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.575.845.300
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.575.845.300
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 74.481.430
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 74.481.430
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.481.430
Administrasi Pendapatan Daerah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 00 5.156.000
Kewenangan Perangkat Daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5.156.000
Daerah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.156.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.156.000
Administrasi Umum Perangkat
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 617.109.700
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Bangunan 6.589.960
Kantor
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.589.960
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.589.960

185
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN


Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Perikanan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Peralatan dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 12.349.540
Perlengkapan Kantor
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 12.349.540
Belanja Modal Peralatan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 12.349.540
dan Mesin
Penyediaan Peralatan Rumah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 25.627.900
Tangga
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 25.627.900
Belanja Modal Peralatan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 25.627.900
dan Mesin
Penyediaan Bahan Logistik
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 117.727.300
Kantor
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 117.727.300
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.727.300
Penyediaan Barang Cetakan dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 279.660.000
Penggandaan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 279.660.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 279.660.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 75.480.000
Peraturan Perundang-undangan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 75.480.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.480.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.000.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000
Penyelenggaraan Rapat
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 75.675.000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 75.675.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.675.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Penunjang Urusan Pemerintah 278.917.300
Daerah
Pengadaan Kendaraan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 Perorangan Dinas atau 50.000.000
Kendaraan Dinas Jabatan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000
Belanja Modal Peralatan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 02 50.000.000
dan Mesin

186
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN


Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Perikanan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 63.813.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 63.813.000
Belanja Modal Peralatan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 63.813.000
dan Mesin
Pengadaan Peralatan dan Mesin
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 80.104.300
Lainnya
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 80.104.300
Belanja Modal Peralatan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 80.104.300
dan Mesin
Pengadaan Sarana dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Prasarana Gedung Kantor atau 85.000.000
Bangunan Lainnya
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.830.400
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.830.400
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 83.169.600
Belanja Modal Peralatan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 83.169.600
dan Mesin
Penyediaan Jasa Penunjang
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 421.020.500
Urusan Pemerintahan Daerah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.400.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.400.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 149.140.500
Sumber Daya Air dan Listrik
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 149.140.500
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.140.500
Penyediaan Jasa Pelayanan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 267.480.000
Umum Kantor
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 267.480.000
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 267.480.000
Pemeliharaan Barang Milik
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Daerah Penunjang Urusan 434.418.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 257.536.700
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 257.536.700

187
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN


Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Perikanan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 257.536.700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 80.924.300
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 80.924.300
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.924.300
Pemeliharaan Peralatan dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 26.597.600
Mesin Lainnya
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 26.597.600
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.597.600
Pemeliharaan/Rehabilitasi
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Bangunan 69.360.300
Lainnya
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 69.360.300
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.360.300
Jumlah Belanja 23.630.910.000
Total Surplus/(Defisit) (22.855.910.000)
0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

188
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN


Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 499.063.000
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 499.063.000
Jumlah Pendapatan 499.063.000
0 00 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 10.594.349.356
PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 0.00 00 7.429.945.880
KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN
PANGAN
Penyediaan Infrastruktur dan
Seluruh Pendukung
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 00 Kemandirian Pangan sesuai 7.429.945.880
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Infrastruktur
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 7.000.000.000
Lumbung Pangan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000.000
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000.000
Penyediaan Infrastruktur
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pendukung Kemandirian 429.945.880
Pangan Lainnya
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 429.945.880
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 189.945.880
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 240.000.000
PROGRAM PENINGKATAN
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 0.00 00 DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN 2.833.690.650
PANGAN MASYARAKAT
Penyediaan dan Penyaluran
Pangan Pokok atau Pangan
Lainnya sesuai dengan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 00 Kebutuhan Daerah 866.194.800
Kabupaten/Kota dalam rangka
Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan
Penyediaan Informasi Harga
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pangan dan Neraca Bahan 69.681.000
Makanan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.681.000

189
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN


Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.681.000
Penyediaan Pangan Berbasis
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 02 238.210.200
Sumber Daya Lokal
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 141.696.200
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.900.200
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 796.000
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 96.514.000
Belanja Modal Peralatan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 02 96.514.000
dan Mesin
Pemantauan Stok, Pasokan dan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 04 293.013.900
Harga Pangan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 293.013.900
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 293.013.900
Pengembangan Kelembagaan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 265.289.700
dan Jaringan Distribusi Pangan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 265.289.700
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 245.289.700
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 05 Belanja Hibah 20.000.000
Pengelolaan dan Keseimbangan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 00 Cadangan Pangan 1.230.020.700
Kabupaten/Kota
Pengadaan Cadangan Pangan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 1.230.020.700
Pemerintah Kabupaten/Kota
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.230.020.700
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 530.020.700
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 700.000.000
Pelaksanaan Pencapaian Target
Konsumsi Pangan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 00 737.475.150
Perkapita/Tahun sesuai dengan
Angka Kecukupan Gizi
Pemberdayaan Masyarakat
dalam Penganekaragaman
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 737.475.150
Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 737.475.150
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 632.475.150
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 105.000.000

190
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN


Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PENANGANAN
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 0.00 00 29.721.300
KERAWANAN PANGAN
Penanganan Kerawanan Pangan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 00 29.721.300
Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 Penanganan Kerawanan Pangan 29.721.300
Kabupaten/Kota
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.721.300
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.721.300
PROGRAM PENGAWASAN
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 0.00 00 240.778.200
KEAMANAN PANGAN
Pelaksanaan Pengawasan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 00 Keamanan Pangan Segar Daerah 240.778.200
Kabupaten/Kota
Penguatan Kelembagaan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 Keamanan Pangan Segar 71.427.700
Daerah Kabupaten/Kota
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 71.427.700
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.427.700
Rekomendasi Keamanan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 Pangan Segar Asal Tumbuhan 169.350.500
Daerah Kabupaten/Kota
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 169.350.500
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.350.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN DAERAH 60.213.326
KABUPATEN/KOTA
Pemeliharaan Barang Milik
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 00 Daerah Penunjang Urusan 60.213.326
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Bangunan 60.213.326
Lainnya
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 60.213.326
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.213.326
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 67.006.450.644
PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 0.00 00 PENGEMBANGAN SARANA 7.874.009.873
PERTANIAN

191
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengawasan Penggunaan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 00 3.053.839.983
Sarana Pertanian
Pengawasan Penggunaan
Sarana Pendukung Pertanian
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 553.393.100
sesuai dengan Komoditas,
Teknologi dan Spesifik Lokasi
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 553.393.100
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 553.393.100
Pendampingan Penggunaan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 2.500.446.883
Sarana Pendukung Pertanian
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.446.883
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.535.370.100
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 965.076.783
Pengelolaan Sumber Daya
Genetik (SDG) Hewan,
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 00 Tumbuhan, dan Mikro 1.157.160.300
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penjaminan Kemurnian dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 Kelestarian SDG 264.138.200
Hewan/Tanaman
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 264.138.200
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 264.138.200
Peningkatan Kualitas SDG
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 02 381.569.100
Hewan/Tanaman
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 381.256.500
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 381.256.500
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 312.600
Belanja Modal Peralatan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 312.600
dan Mesin
Pemanfaatan SDG
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 03 511.453.000
Hewan/Tanaman
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 511.453.000
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 511.453.000
Peningkatan Mutu dan
Peredaran Benih/Bibit Ternak
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.03 00 dan Tanaman Pakan Ternak 93.983.600
serta Pakan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

192
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN


Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengawasan Mutu Benih/Bibit
Ternak, Bahan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.03 01 93.983.600
Pakan/Pakan/Tanaman Skala
Kecil
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 93.983.600
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.983.600
Pengawasan Obat Hewan di
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.04 00 27.496.600
Tingkat Pengecer
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.04 01 Keamanan Peredaran Obat 27.496.600
Hewan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.496.600
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.496.600
Pengendalian dan Pengawasan
Penyediaan dan Peredaran
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 00 Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan 130.194.900
Pakan Ternak dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pengawasan Produksi
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 06 Benih/Bibit Ternak dan HPT, 130.194.900
Bahan Pakan/Pakan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 06 5 1 BELANJA OPERASI 130.194.900
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.194.900
Penyediaan Benih/Bibit Ternak
dan Hijauan Pakan Ternak yang
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.06 00 3.411.334.490
Sumbernya dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota Lain
Pengadaan Benih/Bibit Ternak
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.06 01 yang Sumbernya dari Daerah 3.411.334.490
Kabupaten/Kota Lain
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.411.334.490
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.411.334.490
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 0.00 00 PENGEMBANGAN PRASARANA 5.730.607.154
PERTANIAN
Pengembangan Prasarana
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 00 881.241.100
Pertanian
Penyusunan Masterplan
Pengembangan Prasarana,
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 04 881.241.100
Sarana, Kawasan dan Komoditas
Perkebunan

193
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN


Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 881.241.100
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 881.241.100
Pembangunan Prasarana
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 00 4.664.714.954
Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.012.266.000
Usaha Tani
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.009.008.000
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 469.008.000
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 540.000.000
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 3.258.000
Belanja Modal Peralatan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 2 02 3.258.000
dan Mesin
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pemeliharaan Embung 69.825.600
Pertanian
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 69.825.600
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.825.600
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 620.563.200
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 620.563.200
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.563.200
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 600.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 07 Pemeliharaan Rumah Potong 813.924.700
Hewan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 813.924.700
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 813.924.700
Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Balai Penyuluh di
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 167.762.654
Kecamatan serta sarana
pendukungnya
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 167.762.654
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.762.654
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 09 Pemeliharaan Prasarana 1.980.372.800
Pertanian Lainnya
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.303.872.800

194
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN


Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 982.185.500
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 1 05 Belanja Hibah 321.687.300
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 2 BELANJA MODAL 676.500.000
Belanja Modal Peralatan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 09 5 2 02 676.500.000
dan Mesin
Pengelolaan Wilayah Sumber
Bibit Ternak dan Rumpun/Galur
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.03 00 113.621.700
Ternak dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
Pelestarian dan Pemanfaatan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.03 01 Wilayah Sumber Bibit Ternak 113.621.700
dan Rumpun/Galur Ternak
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 113.621.700
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.621.700
Pengembangan Lahan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 00 71.029.400
Penggembalaan Umum
Identifikasi dan Penetapan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 01 71.029.400
Lahan Penggembalaan Umum
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 71.029.400
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.029.400
PROGRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 0.00 00 601.155.280
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
Penjaminan Kesehatan Hewan,
Penutupan dan Pembukaan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 00 Daerah Wabah Penyakit Hewan 182.235.000
Menular Dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penanggulangan Penyakit 182.235.000
Hewan dan Zoonosis
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 182.235.000
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.235.000
Pengelolaan Pelayanan Jasa
Laboratorium dan Jasa Medik
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 00 294.059.700
Veteriner dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Pelayanan Jasa
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 294.059.700
Medik Veteriner

195
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN


Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 294.059.700
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 294.059.700
Penerapan dan Pengawasan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 00 Persyaratan Teknis Kesehatan 124.860.580
Masyarakat Veteriner
Pendampingan Unit Usaha
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 01 27.860.700
Hewan dan Produk Hewan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.860.700
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.860.700
Pengawasan Peredaran Hewan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 02 96.999.880
dan Produk Hewan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 96.999.880
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.999.880
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 0.00 00 PENANGGULANGAN BENCANA 609.766.380
PERTANIAN
Pengendalian dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penanggulangan Bencana 609.766.380
Pertanian Kabupaten/Kota
Pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT)
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 138.841.380
Tanaman Pangan, Hortikultura,
dan Perkebunan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 138.841.380
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.841.380
Penanggulangan Pasca Bencana
Alam Bidang Tanaman Pangan,
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 Hortikultura, Perkebunan, 470.925.000
Peternakan dan Kesehatan
Hewan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 470.925.000
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 470.925.000
PROGRAM PENYULUHAN
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 0.00 00 2.106.289.200
PERTANIAN
Pelaksanaan Penyuluhan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 00 2.106.289.200
Pertanian
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Penyuluhan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 1.209.636.900
Pertanian di Kecamatan dan
Desa

196
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN


Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.209.636.900
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.209.636.900
Pengembangan Kapasitas
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 Kelembagaan Petani di 168.953.600
Kecamatan dan Desa
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 168.953.600
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 168.953.600
Penyediaan dan Pemanfaatan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 Sarana dan Prasarana 372.540.000
Penyuluhan Pertanian
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 252.861.800
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.861.800
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 119.678.200
Belanja Modal Peralatan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 02 119.678.200
dan Mesin
Pembentukan Badan Usaha
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 04 102.912.100
Milik Petani
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 102.912.100
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.912.100
Pembentukan dan
Penyelenggaraan Sekolah
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 05 252.246.600
Lapang Kelompok Tani Tingkat
Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 252.246.600
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.246.600
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN DAERAH 50.084.622.757
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran,
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 00 dan Evaluasi Kinerja Perangkat 718.821.330
Daerah
Penyusunan Dokumen
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 404.351.000
Perencanaan Perangkat Daerah
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 404.351.000
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 404.351.000
Koordinasi dan Penyusunan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 06 Laporan Capaian Kinerja dan 314.470.330
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 314.470.330

197
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN


Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 314.470.330
Administrasi Keuangan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 00 45.177.489.097
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 43.824.259.097
ASN
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 43.824.259.097
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 43.824.259.097
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 1.353.230.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.353.230.000
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.353.230.000
Administrasi Barang Milik
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.03 00 66.705.000
Daerah pada Perangkat Daerah
Pemanfaatan Barang Milik
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.03 07 66.705.000
Daerah SKPD
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 66.705.000
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.705.000
Administrasi Kepegawaian
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 00 72.325.000
Perangkat Daerah
Monitoring, Evaluasi, dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 05 72.325.000
Penilaian Kinerja Pegawai
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 72.325.000
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.325.000
Administrasi Umum Perangkat
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 00 1.328.871.230
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Bangunan 40.389.390
Kantor
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.011.790
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.011.790
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 2 BELANJA MODAL 3.377.600
Belanja Modal Peralatan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 2 02 3.377.600
dan Mesin
Penyediaan Peralatan dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 02 28.212.500
Perlengkapan Kantor
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 28.212.500

198
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN


Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Modal Peralatan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 28.212.500
dan Mesin
Penyediaan Peralatan Rumah
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 66.824.920
Tangga
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 64.333.120
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.333.120
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 2.491.800
Belanja Modal Peralatan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 2.491.800
dan Mesin
Penyediaan Bahan Logistik
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 04 228.363.520
Kantor
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 228.363.520
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 228.363.520
Penyediaan Barang Cetakan dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 05 45.809.900
Penggandaan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 45.809.900
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.809.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 06 72.500.000
Peraturan Perundang-undangan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 72.500.000
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.500.000
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 441.032.000
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 441.032.000
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 441.032.000
Penyelenggaraan Rapat
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 405.739.000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 405.739.000
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 405.739.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 00 Penunjang Urusan Pemerintah 508.600.700
Daerah
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 172.753.200
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 172.753.200
Belanja Modal Peralatan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 172.753.200
dan Mesin
Pengadaan Peralatan dan Mesin
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 06 191.560.200
Lainnya

199
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN


Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.508.700
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.508.700
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 189.051.500
Belanja Modal Peralatan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 189.051.500
dan Mesin
Pengadaan Sarana dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 11 Prasarana Pendukung Gedung 144.287.300
Kantor atau Bangunan Lainnya
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 144.287.300
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 144.287.300
Penyediaan Jasa Penunjang
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 00 1.517.138.000
Urusan Pemerintahan Daerah
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.970.000
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.970.000
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.970.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 393.968.500
Sumber Daya Air dan Listrik
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 393.968.500
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 393.968.500
Penyediaan Jasa Peralatan dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 03 165.959.500
Perlengkapan Kantor
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 165.959.500
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.959.500
Penyediaan Jasa Pelayanan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 04 954.240.000
Umum Kantor
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 954.240.000
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 954.240.000
Pemeliharaan Barang Milik
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 00 Daerah Penunjang Urusan 694.672.400
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 01 694.672.400
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 694.672.400
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 694.672.400
Jumlah Belanja 77.600.800.000
Total Surplus/(Defisit) (77.101.737.000)
200
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN


Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
0 00 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

201
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN


Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 6.608.539.936
(PAD)
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 6.608.539.936
Jumlah Pendapatan 6.608.539.936
0 00 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 3.495.020.312
BIDANG PERDAGANGAN
PROGRAM PERIZINAN DAN
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 0.00 00 PENDAFTARAN 215.866.000
PERUSAHAAN
Penerbitan Tanda Daftar
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.02 00 40.431.500
Gudang
Fasilitasi Penerbitan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.02 01 40.431.500
Tanda Daftar Gudang
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.431.500
Belanja Barang dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 40.431.500
Jasa
Penerbitan Surat Tanda
Pendaftaran Waralaba
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.03 00 (STPW) untuk Penerima 40.480.000
Waralaba dari Waralaba
Dalam Negeri
Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Perolehan
Surat Tanda Pendaftaran
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.03 02 40.480.000
dan/atau Lanjutan
Waralaba (STPW) Dalam
Negeri
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.480.000
Belanja Barang dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 40.480.000
Jasa
Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan
Minuman Beralkohol
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.05 00 Golongan B dan C untuk 89.953.900
Pengecer dan Penjual
Langsung Minum di
Tempat

202
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Fasilitasi Penerbitan Surat
Izin Usaha Perdagangan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.05 01 89.953.900
Minuman Beralkohol
Golongan B dan C
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 89.953.900
Belanja Barang dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 89.953.900
Jasa
Penerbitan Surat
Keterangan Asal (Bagi
Daerah Kabupaten/Kota
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.07 00 45.000.600
yang Telah Ditetapkan
sebagai Instansi Penerbit
Surat Keterangan Asal)
Koordinasi dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.07 01 Sinkronisasi Layanan 45.000.600
Penerbitan SKA
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.600
Belanja Barang dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 02 45.000.600
Jasa
PROGRAM PENINGKATAN
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 0.00 00 SARANA DISTRIBUSI 1.178.215.600
PERDAGANGAN
Pembangunan dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Sarana 1.021.592.400
Distribusi Perdagangan
Penyediaan Sarana
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 913.657.900
Distribusi Perdagangan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 913.657.900
Belanja Barang dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 913.657.900
Jasa
Fasilitasi Pengelolaan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 Sarana Distribusi 107.934.500
Perdagangan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 107.934.500
Belanja Barang dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 107.934.500
Jasa
Pembinaan Terhadap
Pengelola Sarana
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 00 Distribusi Perdagangan 156.623.200
Masyarakat di Wilayah
Kerjanya
203
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pembinaan dan
Pengendalian Pengelola
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 67.363.500
Sarana Distribusi
Perdagangan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 67.363.500
Belanja Barang dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 67.363.500
Jasa
Pemberdayaan Pengelola
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 02 Sarana Distribusi 89.259.700
Perdagangan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 89.259.700
Belanja Barang dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 89.259.700
Jasa
PROGRAM STABILISASI
HARGA BARANG
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 0.00 00 272.992.600
KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING
Menjamin Ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 00 dan Barang Penting di 161.373.400
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 104.426.000
dan Barang Penting di
Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 104.426.000
Belanja Barang dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 104.426.000
Jasa
Pengendalian
Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 03 56.947.400
Barang Penting di
Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 56.947.400
Belanja Barang dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 56.947.400
Jasa

204
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengendalian Harga, dan
Stok Barang Kebutuhan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pokok dan Barang 44.111.200
Penting di Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan
Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 Penting pada Pasar 44.111.200
Rakyat yang Terintegrasi
dalam Sistem Informasi
Perdagangan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.111.200
Belanja Barang dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 44.111.200
Jasa
Pengawasan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi di
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 00 67.508.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pemeriksaan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 Kelengkapan Legalitas 67.508.000
Dokumen Perizinan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 67.508.000
Belanja Barang dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 67.508.000
Jasa
PROGRAM
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 0.00 00 75.860.000
PENGEMBANGAN EKSPOR
Penyelenggaraan Promosi
Dagang melalui Pameran
Dagang dan Misi Dagang
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 00 bagi Produk Ekspor 75.860.000
Unggulan yang terdapat
pada 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 01 41.001.500
Produk Ekspor Unggulan
Kabupaten/Kota
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 41.001.500
Belanja Barang dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 41.001.500
Jasa

205
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pembinaan Pelaku Usaha
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06 34.858.500
Ekspor
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 34.858.500
Belanja Barang dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 34.858.500
Jasa
PROGRAM STANDARDISASI
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 0.00 00 DAN PERLINDUNGAN 1.433.043.500
KONSUMEN
Pelaksanaan Metrologi
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 00 Legal, Berupa Tera, Tera 1.433.043.500
Ulang, dan Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 Legal, Berupa Tera, Tera 1.313.542.200
Ulang
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.289.112.600
Belanja Barang dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 1.289.112.600
Jasa
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 24.429.600
Belanja Modal
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 02 24.429.600
Peralatan dan Mesin
Pengawasan/Penyuluhan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 119.501.300
Metrologi Legal
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 119.501.300
Belanja Barang dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 119.501.300
Jasa
PROGRAM PENGGUNAAN
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 0.00 00 DAN PEMASARAN PRODUK 319.042.612
DALAM NEGERI
Pelaksanaan Promosi,
Pemasaran dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 00 319.042.612
Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri
Pelaksanaan Promosi
Penggunaan Produk
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 176.326.200
Dalam Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 176.326.200
Belanja Barang dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 176.326.200
Jasa

206
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN


Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemasaran dan
Peningkatan Penggunaan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 93.548.212
Produk Dalam Negeri di
Tingkat Kabupaten/Kota
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 93.548.212
Belanja Barang dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 93.548.212
Jasa
Peningkatan Sistem dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 Jaringan Informasi 49.168.200
Perdagangan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 49.168.200
Belanja Barang dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 49.168.200
Jasa
URUSAN PEMERINTAHAN
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 16.607.434.688
BIDANG PERINDUSTRIAN
PROGRAM PERENCANAAN
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 0.00 00 DAN PEMBANGUNAN 357.647.200
INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 00 Rencana Pembangunan 357.647.200
Industri Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 04 89.641.000
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Industri
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 89.641.000
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 89.641.000
Jasa
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pemberdayaan Industri 268.006.200
dan Peran Serta
Masyarakat
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 268.006.200
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 268.006.200
Jasa
PROGRAM PENGENDALIAN
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 0.00 00 IZIN USAHA INDUSTRI 119.885.000
KABUPATEN/KOTA

207
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penerbitan Izin Usaha
Industri (IUI), Izin
Perluasan Usaha Industri
(IPUI), Izin Usaha Kawasan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 00 Industri (IUKI) dan Izin 119.885.000
Perluasan Kawasan
Industri (IPKI)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen perolehan IUI,
IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam
Sistem Informasi Industri
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 29.845.000
Nasional (SIINas) yang
Terintegrasi dengan
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.845.000
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 29.845.000
Jasa
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Perizinan di Bidang
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 Industri Dalam Lingkup 90.040.000
IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan Kabupaten/
Kota
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.040.000
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 90.040.000
Jasa
PROGRAM PENGELOLAAN
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 0.00 00 SISTEM INFORMASI 224.445.700
INDUSTRI NASIONAL
Penyediaan Informasi
Industri untuk Informasi
Industri untuk IUI, IPUI,
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 00 224.445.700
IUKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota

208
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN


Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Fasilitasi Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis
Data Industri, Data
Kawasan Industri serta
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 82.192.500
Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota melalui
Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINas)
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 82.192.500
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 82.192.500
Jasa
Diseminasi, Publikasi
Data Informasi dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 Analisa Industri 142.253.200
Kabupaten/Kota melalui
SIINas
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 142.253.200
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 142.253.200
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 15.905.456.788
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 00 166.564.500
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 45.763.000
Daerah
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.763.000
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 45.763.000
Jasa
Koordinasi dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 27.150.000
RKA-SKPD
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.150.000
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 27.150.000
Jasa
Koordinasi dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 04 25.247.000
Penyusunan DPA-SKPD
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.247.000
209
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN


Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 25.247.000
Jasa
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 68.404.500
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 68.404.500
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 68.404.500
Jasa
Administrasi Keuangan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 00 12.496.138.461
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 12.445.836.961
Tunjangan ASN
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.445.836.961
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 12.445.836.961
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 50.301.500
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.301.500
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 50.301.500
Jasa
Administrasi Barang Milik
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.03 00 Daerah pada Perangkat 44.280.000
Daerah
Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.03 05 44.280.000
Barang Milik Daerah
pada SKPD
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 44.280.000
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 44.280.000
Jasa
Administrasi Kepegawaian
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 00 60.000.000
Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan 60.000.000
Tugas dan Fungsi
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000

210
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 60.000.000
Jasa
Administrasi Umum
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 00 987.512.900
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 27.612.500
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.612.500
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 27.612.500
Jasa
Penyediaan Peralatan dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 343.803.800
Perlengkapan Kantor
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.428.000
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 16.428.000
Jasa
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 327.375.800
Belanja Modal
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 327.375.800
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Peralatan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 63.161.500
Rumah Tangga
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 63.161.500
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 63.161.500
Jasa
Penyediaan Bahan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 04 182.497.600
Logistik Kantor
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 182.497.600
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 182.497.600
Jasa
Penyediaan Barang
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 100.802.500
Penggandaan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.802.500
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 100.802.500
Jasa
Penyediaan Bahan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 49.320.000
Perundang-undangan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 49.320.000
211
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN


Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 49.320.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 220.315.000
Konsultasi SKPD
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 220.315.000
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 220.315.000
Jasa
Penyediaan Jasa
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 1.439.475.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5.335.000
Menyurat
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.335.000
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 5.335.000
Jasa
Penyediaan Jasa
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 218.100.000
Daya Air dan Listrik
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 218.100.000
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 218.100.000
Jasa
Penyediaan Jasa
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 03 Peralatan dan 89.500.000
Perlengkapan Kantor
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 89.500.000
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 89.500.000
Jasa
Penyediaan Jasa
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.126.540.000
Pelayanan Umum Kantor
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.126.540.000
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 1.126.540.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 00 711.485.927
Urusan Pemerintahan
Daerah

212
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN


Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 01 360.543.800
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 360.543.800
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 360.543.800
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 350.942.127
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 350.942.127
Belanja Barang dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 350.942.127
Jasa
Jumlah Belanja 20.102.455.000
Total Surplus/(Defisit) (13.493.915.064)
0 00 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

213
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH


Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 171.604.422.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 64.953.836.360
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Administrasi Tata Pemerintahan 1.000.000.000
Penataan Administrasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 355.000.000
Pemerintahan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 355.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 355.000.000
Pengelolaan Administrasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 270.000.000
Kewilayahan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 270.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 375.000.000
Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 375.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000
Pelaksanaan Kebijakan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 61.134.504.020
Kesejahteraan Rakyat
Fasilitasi Pengelolaan Bina
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 3.479.331.310
Mental Spiritual
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.479.331.310
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.479.331.310
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi,
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 dan Capaian Kinerja terkait 57.348.822.310
Kesejahteraan Sosial
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 57.317.037.910
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.484.037.910
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 10.650.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 45.183.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 31.784.400
Belanja Modal Peralatan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 31.784.400
dan Mesin
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi,
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 dan Capaian Kinerja terkait 306.350.400
Kesejahteraan Masyarakat

214
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 306.350.400
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 306.350.400
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 2.069.196.340
Fasilitasi Penyusunan Produk
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 1.003.907.500
Hukum Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.003.907.500
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.003.907.500
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 754.634.900
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 754.634.900
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 754.634.900
Pendokumentasian Produk
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Hukum dan Pengelolaan 310.653.940
Informasi Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 310.653.940
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 310.653.940
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Fasilitasi Kerjasama Daerah 750.136.000
Fasilitasi Kerja Sama Dalam
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 377.916.000
Negeri
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 377.916.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 377.916.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 110.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000
Evaluasi Pelaksanaan Kerja
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 262.220.000
Sama
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 262.220.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 262.220.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 2.733.000.950
PEMBANGUNAN
Pelaksanaan Kebijakan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 611.948.300
Perekonomian
Koordinasi, Sinkronisasi,
Monitoring dan Evaluasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 355.700.100
Kebijakan Pengelolaan BUMD
dan BLUD
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 355.700.100
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 355.700.100

215
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH


Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengendalian dan Distribusi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 94.407.300
Perekonomian
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 94.407.300
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.407.300
Perencanaan dan Pengawasan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 161.840.900
Ekonomi Mikro kecil
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 161.840.900
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 161.840.900
Pelaksanaan Administrasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 671.875.600
Pembangunan
Fasilitasi Penyusunan Program
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 157.375.600
Pembangunan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 157.375.600
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 157.375.600
Pengendalian dan Evaluasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 319.500.000
Program Pembangunan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 319.500.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 319.500.000
Pengelolaan Evaluasi dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pelaporan Pelaksanaan 195.000.000
Pembangunan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 195.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000
Pengelolaan Pengadaan Barang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 1.143.524.000
dan Jasa
Pengelolaan Pengadaan Barang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 290.265.000
dan Jasa
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 290.265.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 290.265.000
Pengelolaan Layanan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 275.558.000
Pengadaan secara Elektronik
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 275.558.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 275.558.000
Pembinaan dan Advokasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 577.701.000
Pengadaan Barang dan Jasa
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 577.701.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 577.701.000

216
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH


Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemantauan Kebijakan Sumber
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 305.653.050
Daya Alam
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Evaluasi Kebijakan Pertanian,
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 100.000.000
Kehutanan, Kelautan, dan
Perikanan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Evaluasi Kebijakan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 70.816.800
Pertambangan dan Lingkungan
Hidup
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 70.816.800
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.816.800
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Evaluasi Kebijakan Energi dan 134.836.250
Air
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 134.836.250
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.836.250
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN DAERAH 103.917.584.690
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran,
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 dan Evaluasi Kinerja Perangkat 353.374.900
Daerah
Penyusunan Dokumen
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 193.262.600
Perencanaan Perangkat Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 193.262.600
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.262.600
Koordinasi dan Penyusunan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 34.826.600
Dokumen RKA-SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.826.600
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.826.600
Koordinasi dan Penyusunan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 36.949.800
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.949.800
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.949.800
Koordinasi dan Penyusunan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 36.112.700
DPA-SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 36.112.700
217
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.112.700
Koordinasi dan Penyusunan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 20.563.300
Perubahan DPA-SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.563.300
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.563.300
Koordinasi dan Penyusunan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Laporan Capaian Kinerja dan 31.659.900
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 31.659.900
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.659.900
Administrasi Keuangan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 32.808.196.181
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 32.372.349.431
ASN
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.372.349.431
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 32.372.349.431
Pelaksanaan Penatausahaan dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pengujian/Verifikasi Keuangan 394.206.750
SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 394.206.750
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 394.206.750
Koordinasi dan Penyusunan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir Tahun 24.954.200
SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 24.954.200
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.954.200
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 16.685.800
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 16.685.800
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.685.800
Administrasi Barang Milik
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 224.770.000
Daerah pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Kebutuhan Barang Milik Daerah 21.574.000
SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.574.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.574.000

218
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penatausahaan Barang Milik
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 203.196.000
Daerah pada SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 203.196.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 203.196.000
Administrasi Kepegawaian
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 751.894.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 689.859.500
Beserta Atribut Kelengkapannya
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 689.859.500
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 689.859.500
Pendataan dan Pengolahan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 62.034.500
Administrasi Kepegawaian
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 62.034.500
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.034.500
Administrasi Umum Perangkat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 32.704.420.770
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Bangunan 1.112.642.000
Kantor
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.112.642.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.112.642.000
Penyediaan Peralatan Rumah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 2.888.675.170
Tangga
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.429.369.970
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.429.369.970
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 459.305.200
Belanja Modal Peralatan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 459.305.200
dan Mesin
Penyediaan Bahan Logistik
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 1.966.597.100
Kantor
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.966.597.100
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.966.597.100
Penyediaan Barang Cetakan dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 3.130.698.500
Penggandaan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.130.698.500
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.130.698.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 709.720.000
Peraturan Perundang-undangan

219
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 709.720.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 709.720.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.818.707.600
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.818.707.600
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.818.707.600
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.939.955.900
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 11.939.955.900
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.939.955.900
Penyelenggaraan Rapat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 1.088.229.000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.088.229.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.088.229.000
Penatausahaan Arsip Dinamis
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 49.195.500
pada SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 49.195.500
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.195.500
Pengadaan Barang Milik Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Penunjang Urusan Pemerintah 9.474.204.500
Daerah
Pengadaan Kendaraan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 Perorangan Dinas atau 500.000.000
Kendaraan Dinas Jabatan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 BELANJA MODAL 500.000.000
Belanja Modal Peralatan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 02 500.000.000
dan Mesin
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 3.706.911.800
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 3.706.911.800
Belanja Modal Peralatan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 3.706.911.800
dan Mesin
Pengadaan Sarana dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Prasarana Gedung Kantor atau 5.267.292.700
Bangunan Lainnya
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 740.631.500
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 740.631.500
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 4.526.661.200
Belanja Modal Peralatan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 4.526.661.200
dan Mesin

220
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH


Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa Penunjang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 8.887.797.800
Urusan Pemerintahan Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 69.696.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.696.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.696.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 953.631.600
Sumber Daya Air dan Listrik
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 953.631.600
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 953.631.600
Penyediaan Jasa Pelayanan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 7.864.470.200
Umum Kantor
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.864.470.200
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.864.470.200
Pemeliharaan Barang Milik
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Daerah Penunjang Urusan 11.737.400.571
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 1.088.322.308
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.088.322.308
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.088.322.308
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 3.084.182.263
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.084.182.263
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.084.182.263
Pemeliharaan Peralatan dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 1.241.796.000
Mesin Lainnya
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.241.796.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.241.796.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Bangunan 5.672.850.000
Lainnya
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.672.850.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.672.850.000

221
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH


Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemeliharaan/Rehabilitasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Sarana dan Prasarana Gedung 650.250.000
Kantor atau Bangunan Lainnya
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 650.250.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 650.250.000
Administrasi Keuangan dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 00 Operasional Kepala Daerah dan 2.801.227.968
Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala 188.790.000
Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 188.790.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai 188.790.000
Penyediaan Pakaian Dinas dan
Atribut Kelengkapan Kepala
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 321.835.000
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 BELANJA OPERASI 321.835.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 321.835.000
Penyediaan Dana Penunjang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Operasional Kepala Daerah dan 2.290.602.968
Wakil Kepala Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.290.602.968
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.290.602.968
Fasilitasi Kerumahtanggaan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 00 2.047.106.200
Sekretariat Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 890.664.300
Tangga Kepala Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI 890.664.300
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 890.664.300
Penyediaan Kebutuhan Rumah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 665.425.300
Tangga Wakil Kepala Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI 665.425.300
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 665.425.300
Penyediaan Kebutuhan Rumah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 491.016.600
Tangga Sekretariat Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 BELANJA OPERASI 491.016.600
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 491.016.600
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 1.021.973.600

222
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengelolaan Kelembagaan dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 301.590.000
Analisis Jabatan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 BELANJA OPERASI 301.590.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 301.590.000
Fasilitasi Pelayanan Publik dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 171.000.000
Tata Laksana
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 171.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 171.000.000
Peningkatan Kinerja dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 152.201.900
Reformasi Birokrasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI 152.201.900
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.201.900
Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Kualitas
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 126.000.000
Pelayanan Publik dan Tata
Laksana
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 BELANJA OPERASI 126.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000
Koordinasi dan Penyusunan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 Laporan Kinerja Pemerintah 271.181.700
Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 BELANJA OPERASI 271.181.700
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 271.181.700
Pelaksanaan Protokol dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 00 1.105.218.200
Komunikasi Pimpinan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 300.407.600
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 300.407.600
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.407.600
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 602.700.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 BELANJA OPERASI 602.700.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 602.700.000
Pendokumentasian Tugas
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 202.110.600
Pimpinan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 BELANJA OPERASI 202.110.600
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 202.110.600
Jumlah Belanja 171.604.422.000
Total Surplus/(Defisit) (171.604.422.000)

223
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH


Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

224
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD


Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD 107.035.747.000
PROGRAM DUKUNGAN
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PELAKSANAAN TUGAS DAN 22.983.122.550
FUNGSI DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 8.389.788.000
dan Peraturan DPRD
Penyusunan dan Pembahasan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Program Pembentukan 2.667.294.000
Peraturan Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.667.294.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.667.294.000
Pembahasan Rancangan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5.722.494.000
Peraturan Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.722.494.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.722.494.000
Pembahasan Kebijakan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 3.820.792.400
Anggaran
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 699.839.400
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 699.839.400
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 699.839.400
Pembahasan Perubahan KUA
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 699.839.400
dan Perubahan PPAS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 699.839.400
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 699.839.400
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 583.371.400
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 583.371.400
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 583.371.400
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 583.371.400
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 583.371.400
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 583.371.400
Pembahasan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 1.254.370.800
Pertanggungjawaban APBD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.254.370.800
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.254.370.800

225
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengawasan Penyelenggaraan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 980.485.600
Pemerintahan
Pengawasan Penggunaan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 980.485.600
Anggaran
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 980.485.600
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 980.485.600
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.531.942.950
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 2.232.324.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.232.324.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.232.324.000
Publikasi dan Dokumentasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 71.618.950
Dewan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 71.618.950
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.618.950
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 228.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 228.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 228.000.000
Penyerapan dan Penghimpunan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 2.327.960.000
Aspirasi Masyarakat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 2.327.960.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.327.960.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.327.960.000
Pelaksanaan dan Pengawasan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 461.164.000
Kode Etik DPRD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 461.164.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 461.164.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 461.164.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 00 Pembahasan Kerja Sama Daerah 2.098.138.800
Penyusunan Bahan Komunikasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02 2.098.138.800
dan Publikasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.098.138.800
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.098.138.800
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD 2.372.850.800
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 2.372.850.800
Badan Musyawarah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.372.850.800
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.372.850.800
226
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD


Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN DAERAH 84.052.624.450
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran,
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 dan Evaluasi Kinerja Perangkat 373.341.800
Daerah
Penyusunan Dokumen
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 68.120.000
Perencanaan Perangkat Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 68.120.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.120.000
Koordinasi dan Penyusunan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Laporan Capaian Kinerja dan 39.742.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 39.742.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.742.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 265.479.800
Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 265.479.800
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 265.479.800
Administrasi Keuangan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 8.610.377.870
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 8.577.778.670
ASN
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.577.778.670
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.577.778.670
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 32.599.200
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 32.599.200
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.599.200
Administrasi Kepegawaian
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 1.257.918.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 497.860.000
Beserta Atribut Kelengkapannya
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 497.860.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 497.860.000
Bimbingan Teknis Implementasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Peraturan Perundang- 760.058.000
Undangan
227
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD


Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 760.058.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 760.058.000
Administrasi Umum Perangkat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 3.682.940.780
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Bangunan 83.379.800
Kantor
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 83.379.800
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.379.800
Penyediaan Peralatan dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 1.052.458.900
Perlengkapan Kantor
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 445.289.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 445.289.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 607.169.900
Belanja Modal Peralatan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 607.169.900
dan Mesin
Penyediaan Peralatan Rumah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 17.583.400
Tangga
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 17.583.400
Belanja Modal Peralatan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 17.583.400
dan Mesin
Penyediaan Bahan Logistik
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 551.546.120
Kantor
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 548.980.520
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 548.980.520
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 2 BELANJA MODAL 2.565.600
Belanja Modal Peralatan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 2 02 2.565.600
dan Mesin
Penyediaan Barang Cetakan dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 424.590.000
Penggandaan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 424.590.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 424.590.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 368.461.800
Peraturan Perundang-undangan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 368.461.800
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 368.461.800
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.122.486.860
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.122.486.860

228
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.122.486.860
Penyelenggaraan Rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 62.433.900
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 62.433.900
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.433.900
Pengadaan Barang Milik Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Penunjang Urusan Pemerintah 320.858.800
Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 320.858.800
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 320.858.800
Belanja Modal Peralatan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 320.858.800
dan Mesin
Penyediaan Jasa Penunjang
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 5.305.273.200
Urusan Pemerintahan Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.292.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.292.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.292.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 729.828.000
Sumber Daya Air dan Listrik
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 729.828.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 729.828.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 653.500.000
Perlengkapan Kantor
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 653.500.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 653.500.000
Penyediaan Jasa Pelayanan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 3.915.653.200
Umum Kantor
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.915.653.200
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.915.653.200
Pemeliharaan Barang Milik
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Daerah Penunjang Urusan 4.206.479.300
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 1.791.577.300
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.791.577.300
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.791.577.300

229
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemeliharaan/Rehabilitasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Sarana dan Prasarana Gedung 2.414.902.000
Kantor atau Bangunan Lainnya
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.219.902.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.219.902.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 2 BELANJA MODAL 195.000.000
Belanja Modal Peralatan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 2 02 195.000.000
dan Mesin
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 31.098.000
Fasilitasi Pelayanan Publik dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 31.098.000
Tata Laksana
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.098.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.098.000
Layanan Keuangan dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 00 53.507.832.700
Kesejahteraan DPRD
Penyelenggaraan Administrasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 53.035.512.000
Keuangan DPRD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.035.512.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai 53.035.512.000
Penyediaan Pakaian Dinas dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 472.320.700
Atribut DPRD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 BELANJA OPERASI 444.095.100
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 444.095.100
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 2 BELANJA MODAL 28.225.600
Belanja Modal Peralatan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 2 02 28.225.600
dan Mesin
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 00 Layanan Administrasi DPRD 6.756.504.000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 6.756.504.000
Konsultasi DPRD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.756.504.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.756.504.000
Jumlah Belanja 107.035.747.000
Total Surplus/(Defisit) (107.035.747.000)
0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

230
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN


Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN 17.988.008.500
PROGRAM PERENCANAAN,
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 0.00 00 PENGENDALIAN DAN EVALUASI 1.325.129.900
PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Perencanaan dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 00 790.246.500
Pendanaan
Analisis Kondisi Daerah,
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 Permasalahan, dan Isu Strategis 61.800.000
Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 61.800.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.800.000
Koordinasi Penelaahan
Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 62.120.000
Pembangunan Daerah dengan
Dokumen Kebijakan Lainnya
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 62.120.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.120.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 42.092.700
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 42.092.700
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.092.700
Koordinasi Pelaksanaan Forum
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 04 90.127.700
SKPD/Lintas SKPD
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 90.127.700
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.127.700
Pelaksanaan Musrenbang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 287.187.200
Kabupaten/Kota
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 287.187.200
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 287.187.200
Penyiapan Bahan Koordinasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 65.053.900
Musrenbang Kecamatan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 65.053.900
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.053.900
Koordinasi Penyusunan dan
Penetapan Dokumen
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 181.865.000
Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota

231
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN


Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 181.865.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 181.865.000
Analisis Data dan Informasi
Pemerintahan Daerah Bidang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 00 25.880.000
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Pembinaan dan Pemanfaatan
Data dan Informasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 02 25.880.000
Perencanaan Pembangunan
SKPD
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.880.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.880.000
Pengendalian, Evaluasi dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pelaporan Bidang Perencanaan 509.003.400
Pembangunan Daerah
Koordinasi Pengendalian
Perencanaan dan Pelaksanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 277.995.400
Pembangunan Daerah di
Kabupaten/Kota
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 277.995.400
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 277.995.400
Monitoring, Evaluasi dan
Penyusunan Laporan Berkala
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 231.008.000
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 231.008.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 231.008.000
PROGRAM KOORDINASI DAN
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 0.00 00 SINKRONISASI PERENCANAAN 4.375.721.600
PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pemerintahan dan 875.397.700
Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 248.608.000
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pemerintahan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 248.608.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 248.608.000

232
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN


Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 Pembangunan Daerah Bidang 470.084.500
Pembangunan Manusia (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 470.084.500
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 470.084.500
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 Perencanaan Pembangunan 156.705.200
Daerah Bidang Pembangunan
Manusia
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 156.705.200
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.705.200
Koordinasi Perencanaan Bidang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 00 Perekonomian dan SDA (Sumber 1.140.772.300
Daya Alam)
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembangunan Daerah Bidang 162.570.800
Perekonomian (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 162.570.800
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.570.800
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 04 386.579.300
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Perekonomian
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 386.579.300
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 386.579.300
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 155.317.800
Pembangunan Daerah Bidang
SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 155.317.800
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.317.800
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 08 436.304.400
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang SDA
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 436.304.400

233
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 436.304.400
Koordinasi Perencanaan Bidang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 00 2.359.551.600
Infrastruktur dan Kewilayahan
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pembangunan Daerah Bidang 350.000.000
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 470.071.000
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Infrastruktur
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 470.071.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 470.071.000
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 Pembangunan Daerah Bidang 1.539.480.600
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.539.480.600
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.539.480.600
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN DAERAH 12.287.157.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran,
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 00 dan Evaluasi Kinerja Perangkat 157.367.500
Daerah
Penyusunan Dokumen
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 131.176.500
Perencanaan Perangkat Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 131.176.500
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.176.500
Koordinasi dan Penyusunan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 06 Laporan Capaian Kinerja dan 26.191.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 26.191.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.191.000
Administrasi Keuangan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 00 9.587.261.900
Perangkat Daerah

234
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN


Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 9.548.281.900
ASN
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.548.281.900
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.548.281.900
Koordinasi dan Penyusunan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir Tahun 19.490.000
SKPD
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.490.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.490.000
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 19.490.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.490.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.490.000
Administrasi Barang Milik
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.03 00 19.490.000
Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.03 06 19.490.000
Daerah pada SKPD
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 19.490.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.490.000
Administrasi Kepegawaian
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 00 136.000.000
Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Tugas dan 136.000.000
Fungsi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 136.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 136.000.000
Administrasi Umum Perangkat
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 00 1.421.450.900
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Bangunan 42.210.000
Kantor
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 42.210.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.210.000
Penyediaan Peralatan dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 535.659.400
Perlengkapan Kantor
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.384.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.384.000
235
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN


Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 514.275.400
Belanja Modal Peralatan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 514.275.400
dan Mesin
Penyediaan Peralatan Rumah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 64.802.200
Tangga
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 64.802.200
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.802.200
Penyediaan Bahan Logistik
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 140.686.800
Kantor
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 140.686.800
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.686.800
Penyediaan Barang Cetakan dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 120.460.000
Penggandaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 120.460.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.460.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 06 61.400.000
Peraturan Perundang-undangan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 61.400.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.400.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 264.302.500
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 264.302.500
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 264.302.500
Penyelenggaraan Rapat
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 191.930.000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 191.930.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.930.000
Penyediaan Jasa Penunjang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 00 319.572.000
Urusan Pemerintahan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 29.700.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.700.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 86.772.000
Sumber Daya Air dan Listrik
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 86.772.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.772.000
Penyediaan Jasa Pelayanan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 203.100.000
Umum Kantor

236
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN


Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 203.100.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 203.100.000
Pemeliharaan Barang Milik
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 00 Daerah Penunjang Urusan 646.014.700
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 505.714.700
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 505.714.700
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 505.714.700
Pemeliharaan Peralatan dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 140.300.000
Mesin Lainnya
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 140.300.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.300.000
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 205.999.500
PROGRAM PENELITIAN DAN
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 0.00 00 205.999.500
PENGEMBANGAN DAERAH
Pengembangan Inovasi dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 00 205.999.500
Teknologi
Penelitian, Pengembangan, dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 Perekayasaan di Bidang 156.093.000
Teknologi dan Inovasi
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 156.093.000
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.093.000
Fasilitasi Hak Kekayaan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 05 49.906.500
Intelektual
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 49.906.500
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.906.500
Jumlah Belanja 18.194.008.000
Total Surplus/(Defisit) (18.194.008.000)
0 00 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

237
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN


Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 17.172.425.612
(PAD)
Hasil Pengelolaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 03 Kekayaan Daerah yang 5.536.491.978
Dipisahkan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 11.635.933.634
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 3.125.436.407.447
Pendapatan Transfer
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 2.638.782.142.035
Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 486.654.265.412
Daerah
LAIN-LAIN PENDAPATAN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 15.800.000.000
DAERAH YANG SAH
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 15.800.000.000
Jumlah Pendapatan 3.158.408.833.059
0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 764.661.269.000
PROGRAM PENGELOLAAN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 685.269.599.850
KEUANGAN DAERAH
Koordinasi dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan Rencana 1.445.000.000
Anggaran Daerah
Koordinasi dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan KUA dan 80.000.000
PPAS
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 80.000.000
Jasa
Koordinasi, Penyusunan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 70.000.000
dan Verifikasi RKA-SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 70.000.000
Jasa

238
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Daerah tentang APBD dan 250.000.000
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 250.000.000
Jasa
Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Perubahan APBD dan 280.000.000
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 280.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 280.000.000
Jasa
Koordinasi dan
Penyusunan Regulasi serta
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 765.000.000
Kebijakan Bidang
Anggaran
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 765.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 765.000.000
Jasa
Koordinasi dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan 1.227.018.750
Perbendaharaan Daerah
Koordinasi dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 759.278.900
Pengelolaan Kas Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 759.278.900
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 684.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 75.278.900
Jasa
Pengelolaan Sisa Lebih
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Perhitungan Anggaran 13.535.000
Tahun Sebelumnya
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.535.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 13.535.000
Jasa

239
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 12.010.000
Penerbitan Anggaran Kas
dan SPD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.010.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 12.010.000
Jasa
Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 49.499.500
Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 49.499.500
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 49.499.500
Jasa
Koordinasi, Pelaksanaan
Kerjasama dan
Pemantauan Transaksi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Non Tunai dengan 13.004.000
Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.004.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 13.004.000
Jasa
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 12.532.800
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.532.800
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 12.532.800
Jasa

240
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi Pelaksanaan
Piutang dan Utang
Daerah yang Timbul
Akibat Pengelolaan Kas,
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 17.724.500
Pelaksanaan Analisis
Pembiayaan dan
Penempatan Uang Daerah
sebagai Optimalisasi Kas
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 17.724.500
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 17.724.500
Jasa
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 216.415.550
Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D
dengan Instansi Terkait
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 216.415.550
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 216.415.550
Jasa
Penyusunan Petunjuk
Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan
dengan Penerimaan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 66.328.500
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 66.328.500
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 66.328.500
Jasa
Pembinaan
Penatausahaan Keuangan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 66.690.000
Pemerintah
Kabupaten/Kota
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 66.690.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 66.690.000
Jasa
Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 691.400.800
Pelaporan Keuangan
Daerah

241
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Rekonsiliasi dan Verifikasi
Aset, Kewajiban, Ekuitas,
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pendapatan, Belanja, 141.264.000
Pembiayaan, Pendapatan-
LO dan Beban
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 141.264.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 141.264.000
Jasa
Koordinasi Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 17.342.000
Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.342.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 17.342.000
Jasa
Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD, BLUD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 328.298.600
dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 328.298.600
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 328.298.600
Jasa
Koordinasi dan
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Provinsi dan Rancangan 48.220.200
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 48.220.200
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 48.220.200
Jasa

242
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN


Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Penyelesaian
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 Tuntutan Perbendaharaan 17.055.900
dan Tuntutan Kerugian
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 17.055.900
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 02 17.055.900
Jasa
Penyusunan Analisis
Laporan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 139.220.100
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 139.220.100
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 02 139.220.100
Jasa
Penunjang Urusan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Kewenangan Pengelolaan 681.705.880.300
Keuangan Daerah
Analisis Perencanaan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 Penyaluran Bantuan 510.932.080.300
Keuangan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 235.390.400
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 235.390.400
Jasa
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 BELANJA TRANSFER 510.696.689.900
Belanja Bantuan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 02 510.696.689.900
Keuangan
Pengelolaan Dana Darurat
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 50.000.000.000
dan Mendesak
BELANJA TIDAK
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 50.000.000.000
TERDUGA
Belanja Tidak
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 01 50.000.000.000
Terduga
Pengelolaan Dana Bagi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 120.773.800.000
Hasil Kabupaten/Kota
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 4 BELANJA TRANSFER 120.773.800.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 4 01 Belanja Bagi Hasil 120.773.800.000

243
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Informasi Pemerintah 200.300.000
Daerah Lingkup Keuangan
Daerah
Implementasi dan
Pemeliharaan Sistem
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Informasi Pemerintah 200.300.000
Daerah Bidang Keuangan
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.300.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 200.300.000
Jasa
PROGRAM PENGELOLAAN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 2.110.755.800
BARANG MILIK DAERAH
Pengelolaan Barang Milik
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 2.110.755.800
Daerah
Penyusunan Standar
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 260.000.000
Harga
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 260.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 260.000.000
Jasa
Penyusunan Perencanaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Kebutuhan Barang Milik 32.113.000
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.113.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 32.113.000
Jasa
Penatausahaan Barang
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 393.428.100
Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 393.428.100
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 393.428.100
Jasa
Pengamanan Barang Milik
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 1.022.463.000
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.022.463.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 1.022.463.000
Jasa

244
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN


Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penilaian Barang Milik
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 292.385.300
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 292.385.300
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 292.385.300
Jasa
Pengawasan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 Pengendalian Pengelolaan 36.382.000
Barang Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 36.382.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 36.382.000
Jasa
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 41.635.800
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 41.635.800
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 41.635.800
Jasa
Rekonsiliasi dalam rangka
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 Penyusunan Laporan 32.348.600
Barang Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 32.348.600
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 32.348.600
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 77.280.913.350
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 104.947.800
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 49.566.200
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 49.566.200
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 49.566.200
Jasa

245
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN


Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 17.870.800
RKA-SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.870.800
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 17.870.800
Jasa
Koordinasi dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen 15.000.000
Perubahan RKA-SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 15.000.000
Jasa
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 22.510.800
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 22.510.800
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 22.510.800
Jasa
Administrasi Keuangan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 74.069.046.450
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 74.033.303.450
Tunjangan ASN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 74.033.303.450
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 74.033.303.450
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 35.743.000
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 35.743.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 35.743.000
Jasa
Administrasi Barang Milik
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Daerah pada Perangkat 22.500.000
Daerah
Penyusunan Perencanaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 Kebutuhan Barang Milik 10.000.000
Daerah SKPD

246
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02 10.000.000
Jasa
Penatausahaan Barang
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 12.500.000
Milik Daerah pada SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 12.500.000
Jasa
Administrasi Kepegawaian
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 122.000.000
Perangkat Daerah
Pendataan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pengolahan Administrasi 22.000.000
Kepegawaian
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 22.000.000
Jasa
Bimbingan Teknis
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Implementasi Peraturan 100.000.000
Perundang-Undangan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 100.000.000
Jasa
Administrasi Umum
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 1.015.889.900
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 22.595.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.595.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 22.595.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 36.581.800
Rumah Tangga
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.581.800
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 36.581.800
Jasa
Penyediaan Bahan Logistik
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 323.230.000
Kantor
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 323.230.000
247
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN


Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 323.230.000
Jasa
Penyediaan Barang
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 199.763.100
Penggandaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 199.763.100
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 199.763.100
Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- 37.810.000
undangan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 37.810.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 37.810.000
Jasa
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 176.790.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 176.790.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 176.790.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi 189.120.000
SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 189.120.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 189.120.000
Jasa
Penatausahaan Arsip
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 30.000.000
Dinamis pada SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 30.000.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 666.463.700
Pemerintah Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 260.558.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 260.558.000
Belanja Modal
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 260.558.000
Peralatan dan Mesin
Pengadaan Peralatan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 405.905.700
Mesin Lainnya

248
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN


Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 405.905.700
Belanja Modal
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 405.905.700
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 519.705.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 10.025.000
Menyurat
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.025.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 10.025.000
Jasa
Penyediaan Jasa
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 240.000.000
Air dan Listrik
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 240.000.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 240.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 269.680.000
Pelayanan Umum Kantor
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 269.680.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 269.680.000
Jasa
Pemeliharaan Barang Milik
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Daerah Penunjang Urusan 760.360.500
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 289.451.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 289.451.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 289.451.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 158.534.500
dan Mesin Lainnya
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 158.534.500
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 158.534.500
Jasa

249
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN


Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemeliharaan/Rehabilitasi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 312.375.000
Bangunan Lainnya
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 312.375.000
Belanja Barang dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 312.375.000
Jasa
Jumlah Belanja 764.661.269.000
Total Surplus/(Defisit) 2.393.747.564.059
0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 203.020.084.155
Sisa Lebih Perhitungan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 Anggaran Tahun 203.020.084.155
Sebelumnya
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 203.020.084.155
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 22.335.519.714
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah 22.335.519.714
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 22.335.519.714

250
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pendapatan Daerah
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.143.597.671.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah 1.143.597.671.000
Jumlah Pendapatan 1.143.597.671.000
0 00 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 136.950.868.000
PROGRAM PENGELOLAAN
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 0.00 00 8.672.540.400
PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan Pengelolaan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 00 8.672.540.400
pendapatan Daerah
Perencanaan pengelolaan pajak
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 178.380.000
daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 178.380.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.380.000
Analisa dan Pengembangan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Pajak Daerah, serta Penyusunan 1.310.000.000
Kebijakan Pajak Daerah.
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.310.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.310.000.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 506.743.600
Kebijakan Pajak Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 506.743.600
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 506.743.600
Penyediaan Sarana dan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 04 Prasarana Pengelolaan Pajak 922.699.900
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 922.699.900
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 922.699.900
Pendataan dan Pendaftaran
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 606.112.800
Objek Pajak Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 606.112.800
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 606.112.800
Pengolahan, Pemeliharaan, dan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 Pelaporan Basis Data Pajak 177.658.000
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 177.658.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 177.658.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 824.120.200
251
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN


Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pendapatan Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 824.120.200
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 824.120.200
Pelayanan dan Konsultasi Pajak
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 09 894.517.000
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 894.517.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 894.517.000
Penelitian dan Verifikasi Data
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 10 127.160.000
Pelaporan Pajak Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 127.160.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.160.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 2.521.516.500
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.521.516.500
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.521.516.500
Penyelesaian Keberatan Pajak
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 12 207.870.900
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 207.870.900
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 207.870.900
Pengendalian, Pemeriksaan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 13 335.761.500
Pengawasan Pajak Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 335.761.500
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 335.761.500
Pembinaan dan Pengawasan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 14 60.000.000
Pengelolaan Retribusi Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN DAERAH 128.278.327.600
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran,
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 dan Evaluasi Kinerja Perangkat 130.399.000
Daerah
Penyusunan Dokumen
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 38.258.000
Perencanaan Perangkat Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.258.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.258.000
Koordinasi dan Penyusunan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 17.155.800
Dokumen RKA-SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.155.800

252
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN


Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pendapatan Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.155.800
Koordinasi dan Penyusunan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 15.000.000
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000
Koordinasi dan Penyusunan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Laporan Capaian Kinerja dan 29.985.200
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 29.985.200
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.985.200
Evaluasi Kinerja Perangkat
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 30.000.000
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000
Administrasi Keuangan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 61.924.311.600
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 61.907.766.000
ASN
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 61.907.766.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 61.907.766.000
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 16.545.600
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 16.545.600
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.545.600
Administrasi Kepegawaian
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 00 66.625.000
Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Tugas dan 66.625.000
Fungsi
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 66.625.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.625.000
Administrasi Umum Perangkat
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 2.178.198.000
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Bangunan 80.350.400
Kantor
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.350.400

253
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN


Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pendapatan Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.350.400
Penyediaan Peralatan Rumah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 143.806.000
Tangga
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 141.292.800
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.292.800
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 2.513.200
Belanja Modal Peralatan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 2 02 2.513.200
dan Mesin
Penyediaan Bahan Logistik
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 494.070.190
Kantor
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 494.070.190
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 494.070.190
Penyediaan Barang Cetakan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 907.395.110
Penggandaan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 907.395.110
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 907.395.110
Penyediaan Bahan Bacaan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 200.000.000
Peraturan Perundang-undangan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 174.420.500
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 174.420.500
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.420.500
Penyelenggaraan Rapat
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 178.155.800
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 178.155.800
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.155.800
Pengadaan Barang Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 00 Penunjang Urusan Pemerintah 1.773.001.800
Daerah
Pengadaan Sarana dan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 11 Prasarana Pendukung Gedung 1.773.001.800
Kantor atau Bangunan Lainnya
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 330.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 1.443.001.800
Belanja Modal Peralatan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 2 02 1.443.001.800
dan Mesin

254
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN


Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pendapatan Daerah

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa Penunjang
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 60.909.708.300
Urusan Pemerintahan Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.914.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.914.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.914.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 59.419.638.300
Sumber Daya Air dan Listrik
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 59.419.638.300
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.419.638.300
Penyediaan Jasa Pelayanan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 1.487.156.000
Umum Kantor
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.487.156.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.487.156.000
Pemeliharaan Barang Milik
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Daerah Penunjang Urusan 1.296.083.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 591.183.900
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 591.183.900
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 591.183.900
Pemeliharaan/Rehabilitasi
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Bangunan 550.000.000
Lainnya
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 550.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 11 154.900.000
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 154.900.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.900.000
Jumlah Belanja 136.950.868.000
Total Surplus/(Defisit) 1.006.646.803.000
0 00 5.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

255
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN


Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN 19.320.902.920
PROGRAM KEPEGAWAIAN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 5.178.591.000
DAERAH
Pengadaan,
Pemberhentian dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 2.906.613.400
Informasi Kepegawaian
ASN
Penyusunan Rencana
Kebutuhan, Jenis dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Jumlah Jabatan untuk 2.414.674.400
Pelaksanaan Pengadaan
ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.414.674.400
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 2.414.674.400
Jasa
Koordinasi Pelaksanaan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 Administrasi 419.291.100
Pemberhentian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 419.291.100
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 419.291.100
Jasa
Fasilitasi Lembaga Profesi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 41.997.900
ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 41.997.900
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 41.997.900
Jasa
Evaluasi Data, Informasi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 12 dan Sistem Informasi 30.650.000
Kepegawaian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 30.650.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 30.650.000
Jasa
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN 895.095.400
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 70.047.700
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.047.700

256
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 70.047.700
Jasa
Pengelolaan Kenaikan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 146.446.800
Pangkat ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 146.446.800
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 146.446.800
Jasa
Pengelolaan Promosi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 678.600.900
ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 678.600.900
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 678.600.900
Jasa
Pengembangan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 00 949.811.000
Kompetensi ASN
Pengelolaan Assessment
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 02 408.744.300
Center
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 408.744.300
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 408.744.300
Jasa
Pengelolaan Pendidikan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 350.217.000
Lanjutan ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 350.217.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 350.217.000
Jasa
Pembinaan Jabatan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 13 36.659.800
Fungsional ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 BELANJA OPERASI 36.659.800
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 36.659.800
Jasa
Fasilitasi Pengembangan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 Karir dalam Jabatan 154.189.900
Fungsional
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 1 BELANJA OPERASI 154.189.900
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 1 02 154.189.900
Jasa
Penilaian dan Evaluasi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 00 427.071.200
Kinerja Aparatur

257
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelaksanaan Penilaian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 dan Evaluasi Kinerja 115.064.600
Aparatur
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 115.064.600
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 115.064.600
Jasa
Pengelolaan Pemberian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penghargaan Bagi 135.741.100
Pegawai
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 135.741.100
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 135.741.100
Jasa
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 176.265.500
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 176.265.500
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 176.265.500
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 14.142.311.920
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 00 44.244.900
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 21.387.900
Daerah
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.387.900
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 21.387.900
Jasa
Koordinasi dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 11.093.900
RKA-SKPD
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.093.900
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 11.093.900
Jasa
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 11.763.100
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

258
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.763.100
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 11.763.100
Jasa
Administrasi Keuangan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 00 10.806.044.600
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 10.791.794.800
Tunjangan ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.791.794.800
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.791.794.800
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 14.249.800
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 14.249.800
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 14.249.800
Jasa
Administrasi Kepegawaian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 00 32.529.800
Perangkat Daerah
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 08 Pemindahan Tugas ASN 32.529.800
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 08 5 1 BELANJA OPERASI 32.529.800
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 08 5 1 02 32.529.800
Jasa
Administrasi Umum
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 00 1.046.556.620
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 158.674.800
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 158.674.800
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 158.674.800
Jasa
Penyediaan Peralatan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 89.118.100
Rumah Tangga
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 89.118.100
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 89.118.100
Jasa
Penyediaan Bahan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 262.653.720
Logistik Kantor

259
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 262.653.720
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 262.653.720
Jasa
Penyediaan Barang
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 147.497.500
Penggandaan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 147.497.500
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 147.497.500
Jasa
Penyediaan Bahan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 60.400.000
Perundang-undangan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 60.400.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 60.400.000
Jasa
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 165.946.500
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 165.946.500
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 165.946.500
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 162.266.000
Konsultasi SKPD
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 162.266.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 162.266.000
Jasa
Penyediaan Jasa
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 1.464.197.600
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 735.040.000
Daya Air dan Listrik
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 735.040.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 735.040.000
Jasa
Penyediaan Jasa
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 729.157.600
Pelayanan Umum Kantor
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 729.157.600
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 729.157.600
Jasa
260
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN


Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 00 748.738.400
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 402.160.900
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 402.160.900
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 402.160.900
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 191.250.000
Bangunan Lainnya
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 191.250.000
Belanja Modal
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Gedung dan 191.250.000
Bangunan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 85.200.000
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 85.200.000
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 85.200.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 70.127.500
Kantor atau Bangunan
Lainnya
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 70.127.500
Belanja Barang dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 70.127.500
Jasa
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.402.169.080
PROGRAM
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PENGEMBANGAN SUMBER 4.402.169.080
DAYA MANUSIA

261
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Sertifikasi, Kelembagaan,
Pengembangan
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 4.402.169.080
Kompetensi Manajerial
dan Fungsional
Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi bagi
Pimpinan Daerah,
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 1.385.391.030
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.385.391.030
Belanja Barang dan
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 1.385.391.030
Jasa
Pembinaan,
Pengoordinasian,
Fasilitasi, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan
Pelaksanaan Sertifikasi,
Pengelolaan
Kelembagaan dan Tenaga
Pengembang
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 Kompetensi, Pengelolaan 3.016.778.050
Sumber Belajar, dan
Kerjasama, serta
Pengembangan
Kompetensi Pimpinan
Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.016.778.050
Belanja Barang dan
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 3.016.778.050
Jasa
Jumlah Belanja 23.723.072.000
Total Surplus/(Defisit) (23.723.072.000)
0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

262
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH


Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH 25.860.447.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 6.315.217.000
PENGAWASAN
Penyelenggaraan Pengawasan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 3.447.312.000
Internal
Pengawasan Kinerja Pemerintah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 146.642.500
Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 146.642.500
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.642.500
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 620.120.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 620.120.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 620.120.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 453.220.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 453.220.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 453.220.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 928.742.500
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 928.742.500
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 928.742.500
Monitoring dan Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 1.298.587.000
dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.298.587.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.298.587.000
Penyelenggaraan Pengawasan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 2.867.905.000
dengan Tujuan Tertentu
Penanganan Penyelesaian
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 70.380.000
Kerugian Negara/Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.380.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.380.000
Pengawasan Dengan Tujuan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 2.797.525.000
Tertentu
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.797.525.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.797.525.000

263
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH


Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PERUMUSAN
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN 377.026.500
DAN ASISTENSI
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pendampingan dan Asistensi 377.026.500
Pendampingan dan Asistensi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 66.314.500
Urusan Pemerintahan Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.314.500
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.314.500
Pendampingan, Asistensi,
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Verifikasi, dan Penilaian 115.047.000
Reformasi Birokrasi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 115.047.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.047.000
Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi serta Verifikasi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 72.875.000
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 72.875.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.875.000
Pendampingan, Asistensi dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 122.790.000
Verifikasi Penegakan Integritas
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 122.790.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.790.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN DAERAH 19.168.203.500
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran,
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 dan Evaluasi Kinerja Perangkat 18.138.000
Daerah
Penyusunan Dokumen
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 7.310.000
Perencanaan Perangkat Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.310.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.310.000
Koordinasi dan Penyusunan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 3.475.000
Dokumen RKA-SKPD
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.475.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.475.000
Koordinasi dan Penyusunan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 3.475.000
DPA-SKPD

264
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH


Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.475.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.475.000
Koordinasi dan Penyusunan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Laporan Capaian Kinerja dan 3.878.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.878.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.878.000
Administrasi Keuangan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 15.992.153.200
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 15.981.309.200
ASN
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.981.309.200
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 15.981.309.200
Koordinasi dan Penyusunan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir Tahun 4.452.000
SKPD
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.452.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.452.000
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 6.392.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.392.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.392.000
Administrasi Barang Milik
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 11.043.500
Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 11.043.500
Daerah pada SKPD
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.043.500
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.043.500
Administrasi Kepegawaian
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 384.324.500
Perangkat Daerah
Pendataan dan Pengolahan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 9.450.000
Administrasi Kepegawaian
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.450.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000
Pendidikan dan Pelatihan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Tugas dan 310.750.000
Fungsi
265
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 310.750.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 310.750.000
Bimbingan Teknis Implementasi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Peraturan Perundang- 64.124.500
Undangan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 64.124.500
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.124.500
Administrasi Umum Perangkat
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 970.842.000
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Bangunan 14.853.000
Kantor
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.853.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.853.000
Penyediaan Peralatan Rumah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 25.091.100
Tangga
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.091.100
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.091.100
Penyediaan Bahan Logistik
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 82.509.600
Kantor
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 82.509.600
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.509.600
Penyediaan Barang Cetakan dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 203.954.300
Penggandaan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 203.954.300
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 203.954.300
Penyediaan Bahan Bacaan dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 40.000.000
Peraturan Perundang-undangan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 138.592.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 138.592.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.592.000
Penyelenggaraan Rapat
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 446.590.000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 446.590.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 446.590.000

266
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH


Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penatausahaan Arsip Dinamis
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 19.252.000
pada SKPD
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 19.252.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.252.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Penunjang Urusan Pemerintah 653.624.100
Daerah
Pengadaan Kendaraan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 Perorangan Dinas atau 515.316.200
Kendaraan Dinas Jabatan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 BELANJA MODAL 515.316.200
Belanja Modal Peralatan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 5 2 02 515.316.200
dan Mesin
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 67.894.500
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 67.894.500
Belanja Modal Peralatan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 67.894.500
dan Mesin
Pengadaan Peralatan dan Mesin
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 70.413.400
Lainnya
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 70.413.400
Belanja Modal Peralatan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 70.413.400
dan Mesin
Penyediaan Jasa Penunjang
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 318.013.000
Urusan Pemerintahan Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.850.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.850.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.850.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 42.523.000
Sumber Daya Air dan Listrik
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.523.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.523.000
Penyediaan Jasa Pelayanan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 260.640.000
Umum Kantor
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 260.640.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 260.640.000
Pemeliharaan Barang Milik
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Daerah Penunjang Urusan 820.065.200
Pemerintahan Daerah

267
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH


Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 615.805.200
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 615.805.200
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 615.805.200
Pemeliharaan Peralatan dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 55.850.000
Mesin Lainnya
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 55.850.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.850.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Bangunan 121.618.000
Lainnya
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 121.618.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 121.618.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Sarana dan Prasarana Gedung 26.792.000
Kantor atau Bangunan Lainnya
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 26.792.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.792.000
Jumlah Belanja 25.860.447.000
Total Surplus/(Defisit) (25.860.447.000)
0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

268
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Karawang Barat
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 24.999.813.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 13.708.611.856
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 10.876.900
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 10.876.900
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.876.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 10.876.900
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 11.483.281.614
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 11.483.281.614
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.483.281.614
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 11.483.281.614
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 796.301.450
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 38.341.130
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.341.130
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 38.341.130
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 98.504.100
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 98.504.100
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 98.504.100
Jasa

269
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Karawang Barat
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 154.781.220
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 154.781.220
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 154.781.220
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 87.281.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 87.281.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 87.281.000
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 23.440.000
Perundang-undangan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 23.440.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 23.440.000
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 393.954.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 393.954.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 393.954.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 212.791.300
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 212.791.300
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 212.791.300
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 212.791.300
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 447.210.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5.500.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.500.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 5.500.000
Jasa

270
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Karawang Barat
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 163.310.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 163.310.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 163.310.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 278.400.000
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 278.400.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 278.400.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 758.150.592
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 300.512.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 300.512.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 300.512.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 195.200.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 195.200.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 195.200.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 262.438.592
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 262.438.592
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 262.438.592
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 391.690.200
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

271
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Karawang Barat
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 167.831.900
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 53.214.900
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.214.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 53.214.900
Jasa
Peningkatan Efektifitas
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Kegiatan Pemerintahan di 114.617.000
Tingkat Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 114.617.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 114.617.000
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 223.858.300
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 terkait dengan 223.858.300
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 223.858.300
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 223.858.300
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 10.419.510.944
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 4.096.900.000
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 4.096.900.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.096.900.000

272
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Karawang Barat
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 4.096.900.000
Jasa
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 6.194.852.544
Kelurahan
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 68.018.300
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 68.018.300
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 68.018.300
Jasa
Pembangunan Sarana
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5.334.765.214
dan Prasarana Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.015.403.214
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 170.298.550
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.279.639.396
Belanja Bantuan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 06 3.565.465.268
Sosial
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 319.362.000
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 02 319.362.000
Peralatan dan Mesin
Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 792.069.030
Masyarakat di Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 669.348.330
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 568.951.930
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 100.396.400
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 122.720.700
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 02 122.720.700
Peralatan dan Mesin
Pemberdayaan Lembaga
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Kemasyarakatan Tingkat 127.758.400
Kecamatan
Fasilitasi Pengembangan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 Usaha Ekonomi 127.758.400
Masyarakat

273
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Karawang Barat
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 90.858.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 54.458.400
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 05 Belanja Hibah 36.400.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL 36.900.000
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 2 02 36.900.000
Peralatan dan Mesin
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 480.000.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 480.000.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 480.000.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 480.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 480.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 24.999.813.000
Total Surplus/(Defisit) (24.999.813.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

274
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Pangkalan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.459.989.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 2.921.477.600
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 18.295.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 11.725.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.725.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 11.725.000
Jasa
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 6.570.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.570.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 6.570.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 2.582.489.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 2.582.489.000
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.582.489.000
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.582.489.000
Administrasi Kepegawaian
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 00 13.860.000
Perangkat Daerah
Peningkatan Sarana dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 01 Prasarana Disiplin 13.860.000
Pegawai
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.860.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 01 5 1 02 13.860.000
Jasa

275
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Pangkalan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 140.493.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 4.452.200
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.452.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 4.452.200
Jasa
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 47.048.200
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 47.048.200
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 02 47.048.200
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 25.272.800
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.959.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 21.959.800
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 3.313.000
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 2 02 3.313.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 14.534.000
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.534.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 14.534.000
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 4.542.200
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.542.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 4.542.200
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 2.472.000
Perundang-undangan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.472.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 2.472.000
Jasa
276
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Pangkalan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.171.600
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 42.171.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 42.171.600
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 52.050.400
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 2.200.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.200.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 2.200.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 37.850.400
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.850.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 37.850.400
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 12.000.000
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 12.000.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 114.290.200
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 84.924.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 84.924.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 02 84.924.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 14.250.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 14.250.000

277
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Pangkalan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 14.250.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 15.116.200
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.116.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 15.116.200
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 130.245.000
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 00 64.541.000
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 40.000.400
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 40.000.400
Jasa
Peningkatan Efektifitas
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 02 Kegiatan Pemerintahan di 24.540.600
Tingkat Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.540.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 24.540.600
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 00 65.704.000
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 terkait dengan 65.704.000
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 65.704.000

278
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Pangkalan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 5 1 02 65.704.000
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 18.695.200
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 00 18.695.200
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 Musyawarah 10.313.200
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.313.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 10.313.200
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 8.382.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.382.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 8.382.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 361.985.600
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 00 361.985.600
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 01 Tentara Nasional 361.985.600
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 361.985.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 01 5 1 02 361.985.600
Jasa

279
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Pangkalan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 27.585.600
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 27.585.600
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 Pendampingan Desa di 13.792.800
Wilayahnya
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 13.792.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 02 13.792.800
Jasa
Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 18 13.792.800
Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 13.792.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 18 5 1 02 13.792.800
Jasa
Jumlah Belanja 3.459.989.000
Total Surplus/(Defisit) (3.459.989.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

280
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Telukjambe Timur
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.988.320.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.321.725.500
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 18.609.200
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 18.609.200
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 18.609.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 02 18.609.200
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 3.023.510.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 3.023.510.000
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.023.510.000
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.023.510.000
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 139.405.700
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 6.118.600
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.118.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 6.118.600
Jasa
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 27.041.100
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 27.041.100
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 2 02 27.041.100
Peralatan dan Mesin

281
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Telukjambe Timur
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 33.979.700
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 33.979.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 02 33.979.700
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 20.563.800
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.563.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 20.563.800
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 12.249.400
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.249.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 12.249.400
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.453.100
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 39.453.100
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 02 39.453.100
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 58.202.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 4.202.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.202.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 4.202.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 30.000.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 30.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 24.000.000
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000

282
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Telukjambe Timur
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 24.000.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 81.998.600
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 53.000.200
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.000.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 53.000.200
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 12.800.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.800.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 12.800.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 16.198.400
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 16.198.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 16.198.400
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 239.024.700
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 00 63.777.300
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 63.777.300
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 63.777.300

283
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Telukjambe Timur
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 63.777.300
Jasa
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 00 Dilaksanakan oleh Unit 10.000.400
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 10.000.400
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 10.000.400
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 00 165.247.000
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 terkait dengan 165.247.000
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 165.247.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 02 165.247.000
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 20.000.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 00 20.000.000
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 Musyawarah 10.000.000
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 10.000.000
Jasa

284
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Telukjambe Timur
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 10.000.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 10.000.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 397.739.800
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 397.739.800
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 397.739.800
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 397.739.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 397.739.800
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 9.830.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 9.830.000
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 18 9.830.000
Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 9.830.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 18 5 1 02 9.830.000
Jasa
Jumlah Belanja 3.988.320.000
Total Surplus/(Defisit) (3.988.320.000)

285
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Ciampel
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.555.703.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 2.973.199.600
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 18.999.900
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 9.999.900
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.999.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 9.999.900
Jasa
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 9.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 02 9.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 2.643.375.500
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 2.643.375.500
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.643.375.500
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.643.375.500
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 181.256.200
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 4.526.400
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.526.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 4.526.400
Jasa

286
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Ciampel
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 14.263.600
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 14.263.600
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 2 02 14.263.600
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 59.231.200
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 59.231.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 59.231.200
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 47.232.000
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 47.232.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 47.232.000
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 6.003.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.003.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 6.003.000
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 02 50.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 48.930.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 7.150.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.150.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 7.150.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 35.780.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.780.000

287
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Ciampel
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 35.780.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 6.000.000
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 6.000.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 80.638.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 65.208.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 65.208.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 02 65.208.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 4.237.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.237.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 4.237.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 11.193.000
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 11.193.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 11.193.000
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 0.00 00 247.903.500
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 00 60.000.200
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

288
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Ciampel
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 60.000.200
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 60.000.200
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 00 187.903.300
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 terkait dengan 187.903.300
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 187.903.300
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 5 1 02 187.903.300
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 26.000.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 26.000.000
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Musyawarah 6.000.000
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 6.000.000
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 20.000.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 20.000.000
Jasa

289
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Ciampel
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 298.600.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 00 298.600.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 298.600.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 298.600.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 02 298.600.000
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 9.999.900
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 9.999.900
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 18 9.999.900
Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 9.999.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 18 5 1 02 9.999.900
Jasa
Jumlah Belanja 3.555.703.000
Total Surplus/(Defisit) (3.555.703.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

290
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Klari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.614.478.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.745.392.000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 00 14.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 14.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 02 14.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 00 3.288.020.600
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 3.288.020.600
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.288.020.600
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.288.020.600
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 00 197.789.600
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 6.295.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.295.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02 6.295.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 36.171.000
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.171.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 02 36.171.000
Jasa

291
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Klari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 37.264.600
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 37.264.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 02 37.264.600
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 21.888.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 21.888.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02 21.888.000
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 1.680.000
Perundang-undangan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.680.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 02 1.680.000
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 74.946.000
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 74.946.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 5 1 02 74.946.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 19.545.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 19.545.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 19.545.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 32.734.600
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 32.734.600
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 29.740.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 5 1 02 29.740.600
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 2.994.000
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 5 2 02 2.994.000
Peralatan dan Mesin

292
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Klari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 87.336.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 4.000.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 02 4.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 63.751.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.751.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 63.751.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 19.585.000
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.585.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 19.585.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 00 125.511.200
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 99.618.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 99.618.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 02 99.618.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 20.300.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.300.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 20.300.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 5.593.200
Bangunan Lainnya

293
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Klari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.593.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 5.593.200
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 0.00 00 285.000.000
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 00 50.000.000
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 50.000.000
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 02 50.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 00 Dilaksanakan oleh Unit 30.000.000
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 30.000.000
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 02 30.000.000
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 00 205.000.000
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 terkait dengan 205.000.000
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 205.000.000
294
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Klari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 5 1 02 205.000.000
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 25.486.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 00 25.486.000
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 Musyawarah 11.486.000
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.486.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 11.486.000
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 14.000.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 02 14.000.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 558.600.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 00 558.600.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 558.600.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 558.600.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 558.600.000
Jasa
Jumlah Belanja 4.614.478.000
Total Surplus/(Defisit) (4.614.478.000)
295
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Rengasdengklok
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.501.685.000
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN 3.832.668.670
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 00 5.594.400
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 5.594.400
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 5 1 5.594.400
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 5 1 02 Barang dan 5.594.400
Jasa
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 00 Keuangan 3.497.712.155
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 dan Tunjangan 3.497.712.155
ASN
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 3.497.712.155
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 3.497.712.155
Pegawai
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 00 186.377.800
Perangkat Daerah
Penyediaan
Komponen
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Instalasi 7.371.600
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 7.371.600
OPERASI
296
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Rengasdengklok
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 02 Barang dan 7.371.600
Jasa
Penyediaan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Peralatan Rumah 80.493.650
Tangga
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 80.493.650
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 02 Barang dan 80.493.650
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 18.285.800
Logistik Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 18.285.800
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 02 Barang dan 18.285.800
Jasa
Penyediaan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Barang Cetakan 8.996.750
dan Penggandaan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 8.996.750
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 02 Barang dan 8.996.750
Jasa
Fasilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 71.230.000
Kunjungan Tamu
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 71.230.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 02 Barang dan 71.230.000
Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 00 38.469.315
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 3.300.000
Surat Menyurat
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 3.300.000
OPERASI

297
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Rengasdengklok
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 02 Barang dan 3.300.000
Jasa
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 26.769.315
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 26.769.315
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 26.769.315
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Pelayanan Umum 8.400.000
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 8.400.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 8.400.000
Jasa
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 00 104.515.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 66.737.800
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 5 1 66.737.800
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 5 1 02 Barang dan 66.737.800
Jasa
Pemeliharaan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Peralatan dan 37.777.200
Mesin Lainnya

298
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Rengasdengklok
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 320.600
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 Barang dan 320.600
Jasa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 2 37.456.600
MODAL
Belanja
Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 2 02 37.456.600
Peralatan
dan Mesin
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 0.00 00 254.046.600
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 00 Kegiatan 193.783.200
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 Pemerintahan 193.783.200
dengan Perangkat
Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 5 1 193.783.200
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 5 1 02 Barang dan 193.783.200
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 00 60.263.400
Dilimpahkan
kepada Camat

299
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Rengasdengklok
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 yang terkait 60.263.400
dengan
Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 5 1 60.263.400
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 5 1 02 Barang dan 60.263.400
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 0.00 00 38.615.750
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Koordinasi
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 00 38.615.750
Pemberdayaan
Desa
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 10.530.000
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Desa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 10.530.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 02 Barang dan 10.530.000
Jasa
Peningkatan
Efektifitas
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan 28.085.750
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 5 1 28.085.750
OPERASI

300
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Rengasdengklok
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 5 1 02 Barang dan 28.085.750
Jasa
PROGRAM
KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 0.00 00 366.334.000
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 00 366.334.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik
Indonesia, Tentara
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Nasional 366.334.000
Indonesia dan
Instansi Vertikal di
Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 366.334.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 02 Barang dan 366.334.000
Jasa
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 0.00 00 PENGAWASAN 10.019.980
PEMERINTAHAN
DESA
Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 00 10.019.980
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Koordinasi
Pelaksanaan
Pembangunan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 18 Kawasan 10.019.980
Perdesaan di
Wilayah
Kecamatan

301
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Rengasdengklok
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 18 5 1 10.019.980
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 18 5 1 02 Barang dan 10.019.980
Jasa
Jumlah Belanja 4.501.685.000
Total Surplus/(Defisit) (4.501.685.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

302
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Kutawaluya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.985.192.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.304.653.650
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 00 17.462.800
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Evaluasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 17.462.800
Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 17.462.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 17.462.800
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 00 3.021.192.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 3.021.192.000
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.021.192.000
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.021.192.000
Administrasi Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 00 Daerah pada Perangkat 41.574.900
Daerah
Penyusunan Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 01 Kebutuhan Barang Milik 41.574.900
Daerah SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 41.574.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 01 5 1 02 41.574.900
Jasa
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 00 75.001.810
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 2.211.950
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.211.950
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 2.211.950
Jasa
303
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Kutawaluya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 21.602.960
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.602.960
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 02 21.602.960
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 36.127.700
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.127.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 5 1 02 36.127.700
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 15.059.200
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.059.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 15.059.200
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 86.875.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 965.800
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 965.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 5 1 02 965.800
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 32.652.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.652.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 32.652.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 03 Peralatan dan 46.057.400
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 46.057.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 03 5 1 02 46.057.400
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 7.200.000
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000
304
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Kutawaluya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 7.200.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 00 62.546.940
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 41.574.900
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 41.574.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 02 41.574.900
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5.685.500
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.685.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 5.685.500
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 15.286.540
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.286.540
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 15.286.540
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 0.00 00 213.199.860
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 00 56.822.480
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 52.422.480
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.422.480

305
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Kutawaluya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 5 1 02 52.422.480
Jasa
Peningkatan Efektifitas
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 02 Kegiatan Pemerintahan di 4.400.000
Tingkat Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.400.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 02 5 1 02 4.400.000
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 00 156.377.380
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 terkait dengan 156.377.380
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 156.377.380
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 5 1 02 156.377.380
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 19.938.490
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 00 5.284.250
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 Musyawarah 5.284.250
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.284.250
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 5.284.250
Jasa
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.02 00 14.654.240
Kelurahan
Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.02 03 14.654.240
Masyarakat di Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.654.240
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.02 03 5 1 02 14.654.240
Jasa

306
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Kutawaluya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 447.400.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.03 00 447.400.000
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.03 01 Tentara Nasional 447.400.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 447.400.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.03 01 5 1 02 447.400.000
Jasa
Jumlah Belanja 3.985.192.000
Total Surplus/(Defisit) (3.985.192.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

307
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Batujaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.555.384.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 2.890.228.260
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 00 2.666.294.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 2.666.294.000
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.666.294.000
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.666.294.000
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 00 126.187.200
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 3.958.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.958.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 3.958.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 60.302.700
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 57.488.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 5 1 02 57.488.800
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 2.813.900
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 5 2 02 2.813.900
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 11.630.650
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.630.650
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 11.630.650
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 5.308.250
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.308.250
308
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Batujaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 5.308.250
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.017.600
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 42.017.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 5 1 02 42.017.600
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 2.970.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.970.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 2.970.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 11.000.000
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 11.000.000
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 11.000.000
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 2 02 11.000.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 13.952.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 2.992.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.992.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 2.992.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 10.960.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.960.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 10.960.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00 63.792.660
Urusan Pemerintahan
Daerah

309
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Batujaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 33.848.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.848.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02 33.848.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 18.512.500
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 18.512.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 18.512.500
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 11.432.160
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 11.432.160
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 11.432.160
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 9.002.400
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 05 9.002.400
Kinerja Pemerintah
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.002.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 05 5 1 02 9.002.400
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 0.00 00 215.969.740
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 00 38.168.240
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

310
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Batujaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 38.168.240
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.168.240
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 02 38.168.240
Jasa
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 00 Dilaksanakan oleh Unit 15.572.700
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 15.572.700
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.572.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 02 15.572.700
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 00 162.228.800
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 terkait dengan 162.228.800
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 162.228.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 02 162.228.800
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 16.306.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 00 16.306.000
Pemberdayaan Desa

311
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Batujaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 Musyawarah 6.468.400
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.468.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 6.468.400
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 9.837.600
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.837.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 9.837.600
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 432.880.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 00 432.880.000
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 01 Tentara Nasional 432.880.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 432.880.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 01 5 1 02 432.880.000
Jasa
Jumlah Belanja 3.555.384.000
Total Surplus/(Defisit) (3.555.384.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

312
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Tirtajaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.802.885.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.109.991.600
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 00 13.149.800
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 13.149.800
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.149.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 02 13.149.800
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 00 2.741.310.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 2.741.310.000
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.741.310.000
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.741.310.000
Administrasi Kepegawaian
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 00 7.893.600
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 02 Beserta Atribut 7.893.600
Kelengkapannya
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.893.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 02 5 1 02 7.893.600
Jasa
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 00 205.290.400
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 13.526.500
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.526.500

313
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Tirtajaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 02 13.526.500
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 36.529.200
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.596.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 02 32.596.800
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 3.932.400
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 2 02 3.932.400
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 30.855.400
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.855.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 30.855.400
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 20.084.500
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.084.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 20.084.500
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 8.418.800
Perundang-undangan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.418.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 02 8.418.800
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 57.456.000
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 57.456.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 02 57.456.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 38.420.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 38.420.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 38.420.000
Jasa

314
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Tirtajaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 54.174.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 8.800.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.800.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 02 8.800.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 33.374.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.374.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 33.374.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 12.000.000
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 12.000.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 00 88.173.800
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 38.957.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.957.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 02 38.957.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 13.800.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.800.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 13.800.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 35.416.800
Bangunan Lainnya

315
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Tirtajaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 35.416.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 02 35.416.800
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 0.00 00 246.006.200
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 00 55.507.200
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 55.507.200
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.507.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 5 1 02 55.507.200
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 00 190.499.000
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 terkait dengan 190.499.000
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 190.499.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 5 1 02 190.499.000
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 8.611.200
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 00 8.611.200
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 Musyawarah 8.611.200
Perencanaan
Pembangunan di Desa
316
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Tirtajaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.611.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 8.611.200
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 438.276.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 00 438.276.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 438.276.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 438.276.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 02 438.276.000
Jasa
Jumlah Belanja 3.802.885.000
Total Surplus/(Defisit) (3.802.885.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

317
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Pedes
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.382.135.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 2.692.390.100
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 00 45.406.500
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 45.406.500
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 45.406.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 5 1 02 45.406.500
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 00 2.362.165.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 2.362.165.000
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.362.165.000
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.362.165.000
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 00 145.346.200
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 2.018.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.018.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 02 2.018.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 51.467.200
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.133.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 02 8.133.700
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 43.333.500
318
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Pedes
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 2 02 43.333.500
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 20.043.600
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.043.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 02 20.043.600
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 13.276.800
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.276.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 02 13.276.800
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.740.600
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 55.740.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 5 1 02 55.740.600
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 2.800.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.800.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 2.800.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 24.388.900
Pemerintah Daerah
Pengadaan Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 09 Kantor atau Bangunan 24.388.900
Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 09 5 2 BELANJA MODAL 24.388.900
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 09 5 2 02 24.388.900
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 21.298.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 2.340.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.340.000

319
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Pedes
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 5 1 02 2.340.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 18.958.800
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.958.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 18.958.800
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 00 93.784.700
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 62.660.700
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 62.660.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 02 62.660.700
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 6.800.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.800.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 02 6.800.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 24.324.000
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 22.661.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 02 22.661.500
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 1.662.500
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 2 02 1.662.500
Peralatan dan Mesin
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 0.00 00 227.068.900
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

320
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Pedes
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 00 44.824.500
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 44.824.500
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.824.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 5 1 02 44.824.500
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 00 182.244.400
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 terkait dengan 182.244.400
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 182.244.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 02 182.244.400
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 23.656.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 00 23.656.000
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 23.656.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.656.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 23.656.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 439.020.000
KETERTIBAN UMUM

321
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Pedes
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.03 00 439.020.000
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.03 01 Tentara Nasional 439.020.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 439.020.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.03 01 5 1 02 439.020.000
Jasa
Jumlah Belanja 3.382.135.000
Total Surplus/(Defisit) (3.382.135.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

322
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Cibuaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.799.952.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.101.325.200
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 00 19.945.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 19.945.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 19.945.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 5 1 02 19.945.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 00 2.794.983.200
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 2.794.983.200
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.794.983.200
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.794.983.200
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 00 144.497.500
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 16.539.200
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.539.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 16.539.200
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 61.251.200
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 61.251.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 02 61.251.200
Jasa

323
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Cibuaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 13.725.900
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.725.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 02 13.725.900
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 13.913.200
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.913.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 13.913.200
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.068.000
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 39.068.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 02 39.068.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 39.333.600
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 01 Perorangan Dinas atau 39.333.600
Kendaraan Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.333.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 01 5 1 02 39.333.600
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 52.047.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 3.458.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.458.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 02 3.458.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 18.989.800
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.989.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 18.989.800
Jasa

324
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Cibuaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 29.600.000
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.600.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 02 29.600.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 00 50.518.100
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 33.832.100
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.350.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 4.350.000
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 2 BELANJA MODAL 29.482.100
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 2 02 29.482.100
Peralatan dan Mesin
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 16.686.000
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 16.686.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 16.686.000
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 0.00 00 230.875.600
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 00 14.033.500
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 14.033.500
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.033.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 5 1 02 14.033.500
Jasa

325
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Cibuaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 00 216.842.100
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 terkait dengan 216.842.100
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 216.842.100
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 5 1 02 216.842.100
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 29.299.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 00 29.299.000
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 Musyawarah 29.299.000
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.299.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 29.299.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 438.452.200
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 00 438.452.200
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 438.452.200
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 438.452.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 02 438.452.200
Jasa
326
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Cibuaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Belanja 3.799.952.000
Total Surplus/(Defisit) (3.799.952.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

327
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Pakisjaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.592.761.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.025.356.000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 00 10.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 5 1 02 10.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 00 2.730.646.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 2.730.646.000
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.730.646.000
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.730.646.000
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 00 107.529.100
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 9.074.700
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.074.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 02 9.074.700
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 58.115.500
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 49.996.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 02 49.996.000
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 8.119.500
328
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Pakisjaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 2 02 8.119.500
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 15.981.500
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.981.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 02 15.981.500
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 9.965.400
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.965.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 02 9.965.400
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.092.000
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 10.092.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 02 10.092.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 4.300.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.300.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 4.300.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 48.712.400
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 48.712.400
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.600.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 5 1 02 5.600.000
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 43.112.400
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 5 2 02 43.112.400
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 63.490.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 10.690.000
Menyurat
329
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Pakisjaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.690.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 02 10.690.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 16.800.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.800.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 02 16.800.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 36.000.000
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 02 36.000.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 00 64.978.500
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 34.621.500
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.621.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 5 1 02 34.621.500
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 30.357.000
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.357.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 02 30.357.000
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 0.00 00 528.034.200
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

330
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Pakisjaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 00 356.000.000
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 356.000.000
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 356.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 5 1 02 356.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 00 Dilaksanakan oleh Unit 27.086.000
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 27.086.000
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 27.086.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 5 1 02 27.086.000
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 00 144.948.200
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 terkait dengan 144.948.200
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 144.948.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 5 1 02 144.948.200
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 39.370.800
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 00 39.370.800
Pemberdayaan Desa
331
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Pakisjaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 Musyawarah 39.370.800
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.370.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 39.370.800
Jasa
Jumlah Belanja 3.592.761.000
Total Surplus/(Defisit) (3.592.761.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

332
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Cikampek
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.550.034.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.809.885.100
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 00 1.580.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 1.580.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.580.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 5 1 02 1.580.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 00 3.524.980.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 3.524.980.000
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.524.980.000
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.524.980.000
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 00 137.559.900
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 9.183.200
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.183.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 02 9.183.200
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 55.104.800
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 55.104.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 1 02 55.104.800
Jasa

333
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Cikampek
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 32.703.400
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 32.703.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 02 32.703.400
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 10.568.500
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.568.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 02 10.568.500
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 02 30.000.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 8.844.300
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 8.844.300
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 626.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 1 02 626.500
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 8.217.800
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 02 8.217.800
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 50.923.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 3.516.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.516.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 02 3.516.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 47.407.200
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 47.407.200

334
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Cikampek
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 47.407.200
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 00 85.997.700
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 47.762.600
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 47.762.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 47.762.600
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 17.490.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.490.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 02 17.490.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 20.745.100
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.674.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 20.674.700
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 70.400
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 2 02 70.400
Peralatan dan Mesin
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 0.00 00 240.644.000
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 00 39.980.100
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

335
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Cikampek
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 39.980.100
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.980.100
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 5 1 02 39.980.100
Jasa
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 00 Dilaksanakan oleh Unit 25.650.000
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 03 25.650.000
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.650.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 03 5 1 02 25.650.000
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 00 175.013.900
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 terkait dengan 175.013.900
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 175.013.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 5 1 02 175.013.900
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 20.136.900
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 00 20.136.900
Pemberdayaan Desa

336
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Cikampek
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Musyawarah 7.054.200
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.054.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 7.054.200
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 13.082.700
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.082.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 13.082.700
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 479.368.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 00 479.368.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 479.368.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 479.368.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 02 479.368.000
Jasa
Jumlah Belanja 4.550.034.000
Total Surplus/(Defisit) (4.550.034.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

337
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Jatisari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.842.892.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 4.108.211.000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 00 4.037.200
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 4.037.200
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.037.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 5 1 02 4.037.200
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 00 3.791.943.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 3.791.943.000
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.791.943.000
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.791.943.000
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 00 121.773.370
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5.347.800
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.347.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 02 5.347.800
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 03 42.440.700
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 42.440.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 03 5 1 02 42.440.700
Jasa

338
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Jatisari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 21.503.370
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.503.370
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 02 21.503.370
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 9.244.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.244.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 02 9.244.000
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 37.357.500
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 37.357.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 08 5 1 02 37.357.500
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 5.880.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.880.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 5.880.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 18.207.100
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 18.207.100
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 18.207.100
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 2 02 18.207.100
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 65.568.400
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 3.020.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.020.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 5 1 02 3.020.000
Jasa

339
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Jatisari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 50.548.400
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.548.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 50.548.400
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 12.000.000
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 02 12.000.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 00 106.681.930
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 59.454.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.454.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 02 59.454.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 9.550.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.550.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 02 9.550.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 27.677.800
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 27.677.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 27.677.800
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 10.000.130
Kantor atau Bangunan
Lainnya

340
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Jatisari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.130
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 11 5 1 02 10.000.130
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 0.00 00 218.005.100
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 00 60.887.700
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 60.887.700
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.887.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 5 1 02 60.887.700
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 00 157.117.400
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 terkait dengan 157.117.400
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 157.117.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 5 1 02 157.117.400
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 16.516.100
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 00 16.516.100
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 Musyawarah 8.093.900
Perencanaan
Pembangunan di Desa
341
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Jatisari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.093.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 8.093.900
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 8.422.200
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.422.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 8.422.200
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 490.157.800
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 00 490.157.800
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 490.157.800
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 490.157.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 02 490.157.800
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 10.002.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 10.002.000
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 18 10.002.000
Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 10.002.000

342
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Jatisari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 18 5 1 02 10.002.000
Jasa
Jumlah Belanja 4.842.892.000
Total Surplus/(Defisit) (4.842.892.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

343
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Cilamaya Wetan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.984.586.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.195.435.250
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 00 6.536.600
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 6.536.600
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.536.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 06 5 1 02 6.536.600
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 00 2.920.646.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 2.920.646.000
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.920.646.000
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.920.646.000
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 00 71.890.450
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 5.874.100
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.874.100
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 02 5.874.100
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 16.723.700
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.723.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 02 16.723.700
Jasa

344
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Cilamaya Wetan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 25.297.850
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.297.850
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 02 25.297.850
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 6.826.300
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.826.300
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 02 6.826.300
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.168.500
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 17.168.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 5 1 02 17.168.500
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 25.581.400
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 06 25.581.400
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 25.581.400
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 06 5 2 02 25.581.400
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 75.350.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 2.750.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.750.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 02 2.750.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 24.600.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.600.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 24.600.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 48.000.000
Pelayanan Umum Kantor
345
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Cilamaya Wetan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02 48.000.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 00 95.430.800
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 50.514.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.514.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 02 50.514.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 8.674.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.674.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 8.674.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 36.242.800
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 31.767.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02 31.767.400
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 4.475.400
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 2 02 4.475.400
Peralatan dan Mesin
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 0.00 00 248.952.500
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 00 62.730.000
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

346
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Cilamaya Wetan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 01 60.129.000
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.129.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 01 5 1 02 60.129.000
Jasa
Peningkatan Efektifitas
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 02 Kegiatan Pemerintahan di 2.601.000
Tingkat Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.601.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 02 5 1 02 2.601.000
Jasa
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 00 Dilaksanakan oleh Unit 11.674.300
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 03 11.674.300
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.674.300
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 03 5 1 02 11.674.300
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 00 174.548.200
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 terkait dengan 174.548.200
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 174.548.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 5 1 02 174.548.200
Jasa

347
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Cilamaya Wetan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 17.705.200
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 00 17.705.200
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 Musyawarah 8.205.200
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.205.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 8.205.200
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 9.500.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.500.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1 02 9.500.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 509.696.600
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 00 509.696.600
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 509.696.600
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 509.696.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 02 509.696.600
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 12.796.450
PEMERINTAHAN DESA

348
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Cilamaya Wetan
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 12.796.450
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 4.330.200
Pendayagunaan Aset
Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.330.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 02 4.330.200
Jasa
Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 18 8.466.250
Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 8.466.250
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 18 5 1 02 8.466.250
Jasa
Jumlah Belanja 3.984.586.000
Total Surplus/(Defisit) (3.984.586.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

349
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Tirtamulya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.836.008.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.197.711.400
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 00 10.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 06 5 1 02 10.000.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 00 2.884.413.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 2.884.413.000
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.884.413.000
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.884.413.000
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 00 156.516.700
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 8.094.500
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.094.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 5 1 02 8.094.500
Jasa
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 45.654.500
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 45.654.500
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 5 2 02 45.654.500
Peralatan dan Mesin

350
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Tirtamulya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 8.692.300
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.692.300
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 02 8.692.300
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 11.567.000
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.567.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 02 11.567.000
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 9.308.400
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.308.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 02 9.308.400
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 73.200.000
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 73.200.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 5 1 02 73.200.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 65.805.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 2.805.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.805.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 5 1 02 2.805.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 27.000.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 02 27.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 36.000.000
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000

351
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Tirtamulya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 02 36.000.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 00 80.976.700
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 70.413.900
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.413.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 5 1 02 70.413.900
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 10.562.800
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.562.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 1 02 10.562.800
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 0.00 00 206.128.100
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 00 104.999.500
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 02 Kegiatan Pemerintahan di 104.999.500
Tingkat Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 104.999.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 02 5 1 02 104.999.500
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 00 101.128.600
Dilimpahkan kepada
Camat

352
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Tirtamulya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 03 terkait dengan 101.128.600
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 101.128.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 03 5 1 02 101.128.600
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 23.722.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 00 23.722.000
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 Musyawarah 8.722.000
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.722.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 8.722.000
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 15.000.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 15.000.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 398.446.500
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 00 398.446.500
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 398.446.500
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
353
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Tirtamulya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 398.446.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 02 398.446.500
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 10.000.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 10.000.000
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 Tugas Kepala Desa dan 10.000.000
Perangkat Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 5 1 02 10.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 3.836.008.000
Total Surplus/(Defisit) (3.836.008.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

354
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Telagasari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.832.132.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 2.984.824.000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 00 20.659.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 20.659.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.659.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 06 5 1 02 20.659.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 00 2.754.335.750
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 2.754.335.750
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.754.335.750
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.754.335.750
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 00 83.145.500
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 1.295.600
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.295.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 5 1 02 1.295.600
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 03 17.029.100
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.029.100
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 03 5 1 02 17.029.100
Jasa

355
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Telagasari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 11.399.700
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.399.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 02 11.399.700
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 6.192.300
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.192.300
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 5 1 02 6.192.300
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 47.228.800
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 47.228.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 1 02 47.228.800
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 10.425.600
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 10.425.600
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 10.425.600
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 5 2 02 10.425.600
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 48.700.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 2.750.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.750.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 5 1 02 2.750.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 24.590.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.590.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 02 24.590.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 21.360.000
Pelayanan Umum Kantor
356
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Telagasari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.360.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 02 21.360.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 00 67.558.150
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 54.667.500
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.667.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 5 1 02 54.667.500
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 2.750.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.750.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 2.750.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 10.140.650
Kantor atau Bangunan
Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.140.650
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 11 5 1 02 10.140.650
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 0.00 00 304.633.000
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 00 64.984.600
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

357
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Telagasari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 01 64.984.600
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 64.984.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 01 5 1 02 64.984.600
Jasa
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 00 Dilaksanakan oleh Unit 14.719.600
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 14.719.600
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.719.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 5 1 02 14.719.600
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 00 224.928.800
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 03 terkait dengan 224.928.800
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 224.928.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 03 5 1 02 224.928.800
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 25.411.400
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 00 25.411.400
Pemberdayaan Desa

358
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Telagasari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 Musyawarah 14.761.400
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.761.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 14.761.400
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 03 10.650.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.650.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 03 5 1 02 10.650.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 507.263.600
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 00 507.263.600
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 507.263.600
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 507.263.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 5 1 02 507.263.600
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 10.000.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 10.000.000
Pengawasan
Pemerintahan Desa

359
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Telagasari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 18 10.000.000
Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 18 5 1 02 10.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 3.832.132.000
Total Surplus/(Defisit) (3.832.132.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

360
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Rawamerta
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.849.322.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.133.652.100
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 00 4.860.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 4.860.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.860.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 5 1 02 4.860.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 00 2.662.281.900
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 2.662.281.900
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.662.281.900
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.662.281.900
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 00 156.055.300
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 2.709.200
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.709.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 02 2.709.200
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 39.514.200
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 39.514.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 02 39.514.200
Jasa

361
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Rawamerta
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 62.857.800
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 62.857.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 02 62.857.800
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 30.674.100
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.674.100
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 02 30.674.100
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.300.000
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 20.300.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 02 20.300.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 18.993.200
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 18.993.200
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 18.993.200
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 5 2 02 18.993.200
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 66.605.500
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 3.005.500
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.005.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 5 1 02 3.005.500
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 33.600.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.600.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 02 33.600.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 30.000.000
Pelayanan Umum Kantor
362
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Rawamerta
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02 30.000.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 00 224.856.200
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 193.109.800
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 193.109.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 5 1 02 193.109.800
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 16.950.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.950.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 02 16.950.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 14.796.400
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.796.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 14.796.400
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 0.00 00 183.413.700
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 00 69.250.900
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 69.250.900
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait

363
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Rawamerta
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.250.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 5 1 02 69.250.900
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 00 114.162.800
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 03 terkait dengan 114.162.800
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 114.162.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 03 5 1 02 114.162.800
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 28.929.200
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 00 28.929.200
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 Musyawarah 28.929.200
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.929.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 28.929.200
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 489.808.200
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 00 489.808.200
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 489.808.200
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
364
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Rawamerta
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 489.808.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 02 489.808.200
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 13.518.800
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 13.518.800
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 18 13.518.800
Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 13.518.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 18 5 1 02 13.518.800
Jasa
Jumlah Belanja 3.849.322.000
Total Surplus/(Defisit) (3.849.322.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

365
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Lemah Abang
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.037.110.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.398.481.250
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 00 18.118.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 18.118.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 18.118.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 06 5 1 02 18.118.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 00 3.040.110.120
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 3.040.110.120
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.040.110.120
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.040.110.120
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 00 128.436.700
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 17.418.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.418.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 02 17.418.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 31.423.000
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.423.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 1 02 31.423.000
Jasa

366
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Lemah Abang
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 25.875.700
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.875.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 02 25.875.700
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 15.080.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.080.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 5 1 02 15.080.000
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 38.640.000
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 38.640.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 02 38.640.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 11.570.400
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 06 11.570.400
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 11.570.400
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 06 5 2 02 11.570.400
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 95.107.500
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 3.960.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.960.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 5 1 02 3.960.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 37.147.500
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.147.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 02 37.147.500
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 54.000.000
Pelayanan Umum Kantor
367
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Lemah Abang
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 54.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 02 54.000.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 00 105.138.530
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 62.326.800
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 62.326.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 02 62.326.800
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 12.500.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 5 1 02 12.500.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 30.311.730
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.311.730
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 5 1 02 30.311.730
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 0.00 00 152.858.750
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 00 Dilaksanakan oleh Unit 9.348.750
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 9.348.750
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.348.750
368
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Lemah Abang
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 5 1 02 9.348.750
Jasa
Koordinasi Pemeliharaan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 00 Prasarana dan Sarana 52.887.000
Pelayanan Umum
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/atau Instansi
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 Vertikal yang terkait 52.887.000
dalam Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.887.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 5 1 02 52.887.000
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 00 90.623.000
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 03 terkait dengan 90.623.000
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 90.623.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 03 5 1 02 90.623.000
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 22.258.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 00 22.258.000
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 Musyawarah 12.258.000
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.258.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 5 1 02 12.258.000
Jasa

369
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Lemah Abang
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 10.000.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 5 1 02 10.000.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 453.512.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 00 453.512.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 453.512.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 453.512.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 5 1 02 453.512.000
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 10.000.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 10.000.000
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 18 10.000.000
Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 18 5 1 02 10.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 4.037.110.000
Total Surplus/(Defisit) (4.037.110.000)

370
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 Kecamatan Tempuran
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.578.058.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.768.961.600
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 00 5.198.400
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 5.198.400
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.198.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 06 5 1 02 5.198.400
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 00 3.503.068.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 3.503.068.000
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.503.068.000
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.503.068.000
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 00 102.075.600
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 1.700.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.700.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 5 1 02 1.700.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 03 23.221.200
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.221.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 03 5 1 02 23.221.200
Jasa

371
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 Kecamatan Tempuran
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 20.204.500
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.204.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 5 1 02 20.204.500
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 10.100.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.100.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 5 1 02 10.100.000
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 5.000.000
Perundang-undangan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 5 1 02 5.000.000
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.849.900
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 41.849.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 08 5 1 02 41.849.900
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 27.141.500
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 27.141.500
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 27.141.500
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 5 2 02 27.141.500
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 64.507.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 3.674.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.674.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 5 1 02 3.674.000
Jasa

372
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 Kecamatan Tempuran
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 20.802.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.802.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 5 1 02 20.802.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 03 Peralatan dan 4.031.900
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.031.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 03 5 1 02 4.031.900
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 36.000.000
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 02 36.000.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 00 66.970.200
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 01 56.970.200
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 56.970.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 01 5 1 02 56.970.200
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 10 10.000.000
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 10 5 1 02 10.000.000
Jasa

373
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 Kecamatan Tempuran
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 0.00 00 246.059.900
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 00 Dilaksanakan oleh Unit 61.934.900
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 03 61.934.900
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 61.934.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 03 5 1 02 61.934.900
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 00 184.125.000
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 03 terkait dengan 184.125.000
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 184.125.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 03 5 1 02 184.125.000
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 21.561.500
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 00 21.561.500
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 01 Musyawarah 6.461.500
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.461.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 01 5 1 02 6.461.500
Jasa

374
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 Kecamatan Tempuran
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 03 15.100.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.100.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 03 5 1 02 15.100.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 531.475.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 00 531.475.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 531.475.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 531.475.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 01 5 1 02 531.475.000
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 10.000.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 10.000.000
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 18 10.000.000
Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 18 5 1 02 10.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 4.578.058.000
Total Surplus/(Defisit) (4.578.058.000)

375
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan Majalaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.422.575.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.861.764.200
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 00 15.425.400
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 15.425.400
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.425.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 5 1 02 15.425.400
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 00 3.507.865.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 3.507.865.000
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.507.865.000
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.507.865.000
Administrasi Kepegawaian
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 00 21.507.400
Perangkat Daerah
Pendataan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 03 Pengolahan Administrasi 21.507.400
Kepegawaian
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.507.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 03 5 1 02 21.507.400
Jasa
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 00 96.743.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 4.094.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.094.000

376
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan Majalaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 02 4.094.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 03 33.774.500
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 33.774.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 03 5 1 02 33.774.500
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 11.746.500
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.746.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 5 1 02 11.746.500
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.230.000
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 27.230.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 5 1 02 27.230.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 19.898.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 19.898.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 02 19.898.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 68.624.700
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 06 68.624.700
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 68.624.700
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 06 5 2 02 68.624.700
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 30.293.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 7.397.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.397.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 5 1 02 7.397.000
Jasa

377
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan Majalaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 22.896.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.896.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 02 22.896.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 00 121.305.700
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 72.794.400
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 72.794.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 5 1 02 72.794.400
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 10 48.511.300
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 48.511.300
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 10 5 1 02 48.511.300
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 0.00 00 230.907.700
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 00 42.251.100
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 01 42.251.100
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 42.251.100

378
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan Majalaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 01 5 1 02 42.251.100
Jasa
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 00 Dilaksanakan oleh Unit 15.833.600
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 15.833.600
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.833.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 5 1 02 15.833.600
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 00 172.823.000
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 03 terkait dengan 172.823.000
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 172.823.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 03 5 1 02 172.823.000
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 35.462.300
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 00 35.462.300
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 Musyawarah 16.636.000
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.636.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 5 1 02 16.636.000
Jasa

379
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan Majalaya
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 18.826.300
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.826.300
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 5 1 02 18.826.300
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 284.408.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 00 284.408.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 284.408.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 284.408.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 5 1 02 284.408.000
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 10.032.800
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 10.032.800
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 18 10.032.800
Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 10.032.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 18 5 1 02 10.032.800
Jasa
Jumlah Belanja 4.422.575.000
Total Surplus/(Defisit) (4.422.575.000)

380
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 Kecamatan Jayakerta
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.689.190.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.109.847.100
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 00 17.718.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 17.718.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.718.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 06 5 1 02 17.718.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 00 2.819.490.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 2.819.490.000
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.819.490.000
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.819.490.000
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 00 141.759.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 7.672.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.672.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 5 1 02 7.672.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 03 34.998.400
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.481.300
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 03 5 1 02 32.481.300
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 2.517.100
381
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 Kecamatan Jayakerta
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 03 5 2 02 2.517.100
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 28.736.400
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.736.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 5 1 02 28.736.400
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 13.939.200
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.939.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 5 1 02 13.939.200
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 56.413.000
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 56.413.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 08 5 1 02 56.413.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 17.616.800
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 17.616.800
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 17.616.800
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 5 2 02 17.616.800
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 29.020.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 2.200.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.200.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 5 1 02 2.200.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 14.820.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.820.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 5 1 02 14.820.000
Jasa
382
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 Kecamatan Jayakerta
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 12.000.000
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 5 1 02 12.000.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 00 84.243.300
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 01 59.910.200
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.910.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 01 5 1 02 59.910.200
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 5.200.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.200.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 5 1 02 5.200.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 9.133.100
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 9.133.100
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 09 5 1 02 9.133.100
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 10.000.000
Kantor atau Bangunan
Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 5 1 02 10.000.000
Jasa

383
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 Kecamatan Jayakerta
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 0.00 00 199.088.500
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 00 51.500.000
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 01 51.500.000
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.500.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 01 5 1 02 51.500.000
Jasa
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.02 00 Dilaksanakan oleh Unit 12.180.000
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.02 03 12.180.000
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.180.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.02 03 5 1 02 12.180.000
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 00 135.408.500
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 03 terkait dengan 135.408.500
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 135.408.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 03 5 1 02 135.408.500
Jasa

384
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 Kecamatan Jayakerta
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 28.200.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 00 28.200.000
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 01 Musyawarah 11.000.000
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 01 5 1 02 11.000.000
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 17.200.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.200.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 5 1 02 17.200.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 342.054.400
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 00 342.054.400
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 342.054.400
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 342.054.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 01 5 1 02 342.054.400
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 10.000.000
PEMERINTAHAN DESA

385
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 Kecamatan Jayakerta
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 10.000.000
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 18 10.000.000
Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 18 5 1 02 10.000.000
Jasa
Jumlah Belanja 3.689.190.000
Total Surplus/(Defisit) (3.689.190.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

386
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 Kecamatan Cilamaya Kulon
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.880.127.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.132.250.100
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 00 2.037.400
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 2.037.400
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.037.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 5 1 02 2.037.400
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 00 2.800.827.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 2.800.827.000
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.800.827.000
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.800.827.000
Administrasi Kepegawaian
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 00 11.382.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 02 Beserta Atribut 11.382.000
Kelengkapannya
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.382.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 02 5 1 02 11.382.000
Jasa
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 00 95.012.750
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 1.903.250
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.903.250

387
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 Kecamatan Cilamaya Kulon
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 02 1.903.250
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 29.659.100
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.659.100
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 5 1 02 29.659.100
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 30.647.700
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.647.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 5 1 02 30.647.700
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 4.832.700
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.832.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 02 4.832.700
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.970.000
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 27.970.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 08 5 1 02 27.970.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 42.900.500
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 42.900.500
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 42.900.500
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 5 2 02 42.900.500
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 81.460.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 3.960.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.960.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 5 1 02 3.960.000
Jasa

388
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 Kecamatan Cilamaya Kulon
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 21.000.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 02 21.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 56.500.000
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 56.500.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 5 1 02 56.500.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 00 98.630.450
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 01 66.148.100
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.148.100
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 01 5 1 02 66.148.100
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 4.061.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.061.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 5 1 02 4.061.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 28.421.350
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 28.421.350
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 5 1 02 28.421.350
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 0.00 00 242.364.100
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

389
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 Kecamatan Cilamaya Kulon
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 00 Dilaksanakan oleh Unit 69.970.900
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 03 69.970.900
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 69.970.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 03 5 1 02 69.970.900
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 00 172.393.200
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 03 terkait dengan 172.393.200
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 172.393.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 03 5 1 02 172.393.200
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 21.153.400
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 00 21.153.400
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 01 Musyawarah 7.250.000
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.250.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 01 5 1 02 7.250.000
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 03 13.903.400
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

390
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 Kecamatan Cilamaya Kulon
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.903.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 03 5 1 02 13.903.400
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 484.359.400
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04 2.01 00 484.359.400
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 484.359.400
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 484.359.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04 2.01 01 5 1 02 484.359.400
Jasa
Jumlah Belanja 3.880.127.000
Total Surplus/(Defisit) (3.880.127.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

391
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 Kecamatan Banyusari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.790.202.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.032.274.520
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 00 4.542.700
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 4.542.700
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.542.700
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 06 5 1 02 4.542.700
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 00 2.768.302.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 2.768.302.000
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.768.302.000
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.768.302.000
Administrasi Kepegawaian
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 00 16.760.100
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 02 Beserta Atribut 16.760.100
Kelengkapannya
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.760.100
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 02 5 1 02 16.760.100
Jasa
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 00 125.371.420
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 9.280.850
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.280.850

392
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 Kecamatan Banyusari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 02 9.280.850
Jasa
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 02 25.417.000
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 25.417.000
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 02 5 2 02 25.417.000
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 03 8.941.200
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.941.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 03 5 1 02 8.941.200
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 42.677.370
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 42.677.370
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 02 42.677.370
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 4.200.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.200.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 5 1 02 4.200.000
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 2.880.000
Perundang-undangan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.880.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 5 1 02 2.880.000
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 31.975.000
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 31.975.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 08 5 1 02 31.975.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 32.334.600
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 6.114.600
Menyurat

393
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 Kecamatan Banyusari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.114.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 5 1 02 6.114.600
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 7.620.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.620.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 5 1 02 7.620.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 18.600.000
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.600.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 5 1 02 18.600.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 00 84.963.700
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 02 48.276.800
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 48.276.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 02 5 1 02 48.276.800
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 5.835.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.835.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 5 1 02 5.835.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 30.851.900
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.851.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 5 1 02 30.851.900
Jasa

394
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 Kecamatan Banyusari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 0.00 00 735.167.480
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 00 310.367.480
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 01 307.292.480
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 307.292.480
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 01 5 1 02 307.292.480
Jasa
Peningkatan Efektifitas
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 02 Kegiatan Pemerintahan di 3.075.000
Tingkat Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.075.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 02 5 1 02 3.075.000
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 00 424.800.000
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 03 terkait dengan 424.800.000
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 424.800.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 03 5 1 02 424.800.000
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 1.350.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 00 1.350.000
Pemberdayaan Desa

395
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 Kecamatan Banyusari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 Musyawarah 1.350.000
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.350.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 5 1 02 1.350.000
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 21.410.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 21.410.000
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 21.410.000
Pendayagunaan Aset
Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.410.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 5 1 02 21.410.000
Jasa
Jumlah Belanja 3.790.202.000
Total Surplus/(Defisit) (3.790.202.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

396
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Kotabaru
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.998.212.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.263.351.300
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 00 1.225.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 1.225.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.225.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 06 5 1 02 1.225.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 00 2.976.412.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 2.976.412.000
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.976.412.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.976.412.000
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 00 113.563.500
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 2.494.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.494.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 5 1 02 2.494.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 03 46.069.000
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 46.069.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 03 5 1 02 46.069.000
Jasa

397
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Kotabaru
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 18.715.200
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.715.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 5 1 02 18.715.200
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 3.677.100
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.677.100
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 5 1 02 3.677.100
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.608.200
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 42.608.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 08 5 1 02 42.608.200
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 19.889.300
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 19.889.300
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 19.889.300
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 5 2 02 19.889.300
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 35.200.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 1.600.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 5 1 02 1.600.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 27.600.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.600.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 02 27.600.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 6.000.000
Pelayanan Umum Kantor
398
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Kotabaru
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 5 1 02 6.000.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 00 117.061.500
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 70.123.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.123.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 5 1 02 70.123.000
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 5.749.600
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.749.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 5 1 02 5.749.600
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 41.188.900
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 41.188.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 5 1 02 41.188.900
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 0.00 00 276.200.000
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 00 50.000.000
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 01 50.000.000
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait

399
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Kotabaru
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 01 5 1 02 50.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 00 Dilaksanakan oleh Unit 20.000.000
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 03 20.000.000
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 03 5 1 02 20.000.000
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 00 206.200.000
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 03 terkait dengan 206.200.000
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 206.200.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 03 5 1 02 206.200.000
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 31.363.600
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 00 31.363.600
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 01 Musyawarah 16.363.600
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.363.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 01 5 1 02 16.363.600
Jasa

400
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Kotabaru
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 03 15.000.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 03 5 1 02 15.000.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 427.297.100
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.03 00 427.297.100
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.03 01 Tentara Nasional 427.297.100
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 427.297.100
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.03 01 5 1 02 427.297.100
Jasa
Jumlah Belanja 3.998.212.000
Total Surplus/(Defisit) (3.998.212.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

401
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Karawang Timur
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 14.049.417.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 7.994.434.089
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 00 8.317.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 8.317.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.317.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 5 1 02 8.317.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 00 6.770.417.225
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 6.770.417.225
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.770.417.225
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.770.417.225
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 00 368.995.164
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 11.695.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.695.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 5 1 02 11.695.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 03 60.121.364
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 60.121.364
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 03 5 1 02 60.121.364
Jasa

402
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Karawang Timur
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 76.690.500
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 76.690.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 5 1 02 76.690.500
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 46.328.300
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 46.328.300
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 5 1 02 46.328.300
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 10.800.000
Perundang-undangan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.800.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 5 1 02 10.800.000
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 163.360.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 163.360.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 5 1 02 163.360.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 75.221.200
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 75.221.200
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 75.221.200
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 5 2 02 75.221.200
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 396.660.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 19.200.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.200.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 5 1 02 19.200.000
Jasa

403
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Karawang Timur
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 127.630.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 127.630.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 5 1 02 127.630.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 249.830.000
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 249.830.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 5 1 02 249.830.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 00 374.823.500
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 331.897.000
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 331.897.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 5 1 02 331.897.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 42.926.500
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 42.926.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 1 02 42.926.500
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 0.00 00 196.621.600
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 00 57.635.600
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

404
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Karawang Timur
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 01 57.635.600
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.635.600
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 01 5 1 02 57.635.600
Jasa
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 00 Dilaksanakan oleh Unit 24.300.000
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 03 24.300.000
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.300.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 03 5 1 02 24.300.000
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 00 114.686.000
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 03 terkait dengan 114.686.000
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 114.686.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 03 5 1 02 114.686.000
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 5.451.161.311
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 00 35.250.000
Pemberdayaan Desa

405
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Karawang Timur
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 01 Musyawarah 5.850.000
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.850.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 01 5 1 02 5.850.000
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 03 29.400.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.400.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 03 5 1 02 29.400.000
Jasa
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 00 5.415.911.311
Kelurahan
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 01 20.600.000
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.600.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 01 5 1 02 20.600.000
Jasa
Pembangunan Sarana
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 3.063.999.311
dan Prasarana Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.810.127.711
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 5 1 02 300.511.460
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 2.345.216.251
Belanja Bantuan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 5 1 06 164.400.000
Sosial
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 253.871.600
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 5 2 02 253.871.600
Peralatan dan Mesin
Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 03 2.331.312.000
Masyarakat di Kelurahan

406
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Karawang Timur
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.331.312.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 03 5 1 02 2.331.312.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 407.200.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 00 407.200.000
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 407.200.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 407.200.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 01 5 1 02 407.200.000
Jasa
Jumlah Belanja 14.049.417.000
Total Surplus/(Defisit) (14.049.417.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

407
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Telukjambe Barat
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.006.076.000
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN 3.359.461.000
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 00 11.877.900
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 11.877.900
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 5 1 11.877.900
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 5 1 02 Barang dan 11.877.900
Jasa
Administrasi
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 00 Keuangan 3.004.236.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 dan Tunjangan 3.004.236.000
ASN
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 5 1 3.004.236.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 5 1 01 3.004.236.000
Pegawai
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 00 213.984.100
Perangkat Daerah
Penyediaan
Komponen
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 Instalasi 6.818.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 5 1 6.818.000
OPERASI
408
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Telukjambe Barat
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 5 1 02 Barang dan 6.818.000
Jasa
Penyediaan
Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 62.643.300
Perlengkapan
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 5 2 62.643.300
MODAL
Belanja
Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 5 2 02 62.643.300
Peralatan
dan Mesin
Penyediaan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 Peralatan Rumah 65.137.800
Tangga
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 5 1 60.357.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 5 1 02 Barang dan 60.357.000
Jasa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 5 2 4.780.800
MODAL
Belanja
Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 5 2 02 4.780.800
Peralatan
dan Mesin
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 04 22.310.500
Logistik Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 04 5 1 22.310.500
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 04 5 1 02 Barang dan 22.310.500
Jasa
Penyediaan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 Barang Cetakan 21.724.500
dan Penggandaan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 5 1 21.724.500
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 5 1 02 Barang dan 21.724.500
Jasa

409
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Telukjambe Barat
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 Peraturan 2.400.000
Perundang-
undangan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 5 1 2.400.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 5 1 02 Barang dan 2.400.000
Jasa
Fasilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 08 32.950.000
Kunjungan Tamu
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 08 5 1 32.950.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 08 5 1 02 Barang dan 32.950.000
Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 00 55.050.000
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 8.250.000
Surat Menyurat
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 5 1 8.250.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 5 1 02 Barang dan 8.250.000
Jasa
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 22.800.000
Sumber Daya Air
dan Listrik
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 5 1 22.800.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 22.800.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 Pelayanan Umum 24.000.000
Kantor
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 5 1 24.000.000
OPERASI

410
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Telukjambe Barat
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 24.000.000
Jasa
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 00 74.313.000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 68.763.400
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 5 1 68.763.400
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 5 1 02 Barang dan 68.763.400
Jasa
Pemeliharaan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 Peralatan dan 5.549.600
Mesin Lainnya
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 5 1 5.549.600
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 5 1 02 Barang dan 5.549.600
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 0.00 00 232.287.300
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 00 Kegiatan 50.235.200
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

411
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Telukjambe Barat
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 01 Pemerintahan 50.235.200
dengan Perangkat
Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 01 5 1 50.235.200
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 01 5 1 02 Barang dan 50.235.200
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 00 182.052.100
Dilimpahkan
kepada Camat
Pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 03 yang terkait 182.052.100
dengan
Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 03 5 1 182.052.100
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 03 5 1 02 Barang dan 182.052.100
Jasa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 0.00 00 24.026.200
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Koordinasi
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 00 24.026.200
Pemberdayaan
Desa

412
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Telukjambe Barat
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Peningkatan
Efektifitas
Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan 24.026.200
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 03 5 1 24.026.200
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 03 5 1 02 Barang dan 24.026.200
Jasa
PROGRAM
KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 0.00 00 382.001.500
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.03 00 382.001.500
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik
Indonesia, Tentara
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.03 01 Nasional 382.001.500
Indonesia dan
Instansi Vertikal di
Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.03 01 5 1 382.001.500
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.03 01 5 1 02 Barang dan 382.001.500
Jasa
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 0.00 00 PENGAWASAN 8.300.000
PEMERINTAHAN
DESA

413
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Telukjambe Barat
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 2.01 00 8.300.000
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Koordinasi
Pelaksanaan
Pembangunan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 2.01 18 Kawasan 8.300.000
Perdesaan di
Wilayah
Kecamatan
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 2.01 18 5 1 7.500.000
OPERASI
Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 2.01 18 5 1 02 Barang dan 7.500.000
Jasa
BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 2.01 18 5 2 800.000
MODAL
Belanja
Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 2.01 18 5 2 02 800.000
Peralatan
dan Mesin
Jumlah Belanja 4.006.076.000
Total Surplus/(Defisit) (4.006.076.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

414
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28 Kecamatan Tegalwaru
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.28.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.806.936.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 3.128.527.000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 00 7.200.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 7.200.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 06 5 1 02 7.200.000
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 00 2.880.636.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 2.880.636.000
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.880.636.000
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.880.636.000
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 00 86.067.200
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 3.918.200
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.918.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 5 1 02 3.918.200
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 03 50.768.900
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.768.900
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 03 5 1 02 50.768.900
Jasa

415
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28 Kecamatan Tegalwaru
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 04 8.847.000
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.847.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 04 5 1 02 8.847.000
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 5.853.100
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.853.100
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 5 1 02 5.853.100
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 1.860.000
Perundang-undangan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.860.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 5 1 02 1.860.000
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.820.000
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 14.820.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 08 5 1 02 14.820.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 16.250.500
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 06 16.250.500
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 16.250.500
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 06 5 2 02 16.250.500
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 44.640.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 01 2.640.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.640.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 01 5 1 02 2.640.000
Jasa

416
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28 Kecamatan Tegalwaru
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 18.000.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 5 1 02 18.000.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 04 24.000.000
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 04 5 1 02 24.000.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 00 93.733.300
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 01 59.547.800
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.547.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 01 5 1 02 59.547.800
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 06 4.400.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.400.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 06 5 1 02 4.400.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 29.785.500
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 29.785.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 09 5 1 02 29.785.500
Jasa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 0.00 00 259.000.000
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

417
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28 Kecamatan Tegalwaru
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 00 50.000.000
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 01 50.000.000
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 01 5 1 02 50.000.000
Jasa
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.02 00 Dilaksanakan oleh Unit 5.000.000
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.02 03 5.000.000
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.02 03 5 1 02 5.000.000
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.04 00 204.000.000
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.04 03 terkait dengan 204.000.000
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 204.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.04 03 5 1 02 204.000.000
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 21.100.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 00 21.100.000
Pemberdayaan Desa
418
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28 Kecamatan Tegalwaru
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 01 Musyawarah 9.100.000
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.100.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 01 5 1 02 9.100.000
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 03 12.000.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 03 5 1 02 12.000.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 388.300.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.03 00 388.300.000
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.03 01 Tentara Nasional 388.300.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 388.300.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.03 01 5 1 02 388.300.000
Jasa
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 10.009.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 10.009.000
Pengawasan
Pemerintahan Desa

419
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28 Kecamatan Tegalwaru
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Fasilitasi Penyusunan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 01 Peraturan Desa dan 7.129.000
Peraturan Kepala Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.129.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 01 5 1 02 7.129.000
Jasa
Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 18 2.880.000
Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 2.880.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 18 5 1 02 2.880.000
Jasa
Jumlah Belanja 3.806.936.000
Total Surplus/(Defisit) (3.806.936.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.28.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

420
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29 Kecamatan Purwasari

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.29.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.527.280.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 0.00 00 PEMERINTAHAN DAERAH 2.944.445.400
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran,
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 00 dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.913.000
Daerah
Penyusunan Dokumen
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 01 1.495.000
Perencanaan Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.495.000
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.495.000
Koordinasi dan Penyusunan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 02 550.000
Dokumen RKA-SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 550.000
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000
Koordinasi dan Penyusunan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 06 Laporan Capaian Kinerja dan 3.868.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.868.000
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.868.000
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 00 2.579.977.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 01 2.573.780.000
ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.573.780.000
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.573.780.000
Koordinasi dan Penyusunan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir Tahun 4.356.600
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.356.600
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.356.600
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 07 1.840.400
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.840.400

421
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29 Kecamatan Purwasari

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.840.400
Administrasi Umum Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 00 179.187.400
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 01 Listrik/Penerangan Bangunan 8.256.800
Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.256.800
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.256.800
Penyediaan Peralatan Rumah
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 03 33.781.800
Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 33.781.800
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.781.800
Penyediaan Bahan Logistik
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 04 28.861.100
Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.861.100
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.861.100
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 05 18.640.500
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.640.500
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.640.500
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 76.947.200
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 76.947.200
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.947.200
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 09 12.700.000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.700.000
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 00 Penunjang Urusan Pemerintah 17.723.800
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 8.707.000
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 8.707.000
Belanja Modal Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 05 5 2 02 8.707.000
dan Mesin
Pengadaan Sarana dan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 10 Prasarana Gedung Kantor atau 9.016.800
Bangunan Lainnya

422
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29 Kecamatan Purwasari

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 9.016.800
Belanja Modal Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 10 5 2 02 9.016.800
dan Mesin
Penyediaan Jasa Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 00 23.740.000
Urusan Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.150.000
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.150.000
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 02 16.590.000
Sumber Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.590.000
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.590.000
Pemeliharaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 00 Daerah Penunjang Urusan 137.904.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 01 58.815.800
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.815.800
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.815.800
Pemeliharaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 06 12.000.000
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Bangunan 37.077.500
Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 37.077.500
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.077.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 11 30.010.900
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 30.010.900
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.010.900

423
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29 Kecamatan Purwasari

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 0.00 00 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 155.069.000
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 00 Kegiatan Pemerintahan di 35.843.300
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 01 Pemerintahan dengan 35.843.300
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.843.300
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.843.300
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.02 00 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 11.304.500
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan kepada
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.02 03 11.304.500
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.304.500
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.304.500
Pelaksanaan Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.04 00 Pemerintahan yang Dilimpahkan 107.921.200
kepada Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.04 03 107.921.200
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 107.921.200
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.921.200
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 45.261.400
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 00 45.261.400
Pemberdayaan Desa

424
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29 Kecamatan Purwasari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 01 20.927.000
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.927.000
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.927.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 24.334.400
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.334.400
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.334.400
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 355.526.200
UMUM
Koordinasi Upaya
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 00 Penyelenggaraan Ketenteraman 355.526.200
dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 01 Tentara Nasional Indonesia dan 355.526.200
Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 355.526.200
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 355.526.200
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 0.00 00 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 26.978.000
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 00 Koordinasi Pembinaan dan 26.978.000
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 02 16.978.000
Pemerintahan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.978.000
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.978.000
Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 18 10.000.000
Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000

425
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29 Kecamatan Purwasari
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Belanja 3.527.280.000
Total Surplus/(Defisit) (3.527.280.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.29.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

426
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30 Kecamatan Cilebar
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 7.01.0.00.0.00.30.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.618.049.000
PROGRAM PENUNJANG
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 2.987.683.800
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 00 10.976.400
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 10.976.400
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.976.400
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 06 5 1 02 10.976.400
Jasa
Administrasi Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 00 2.658.009.000
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 01 2.658.009.000
Tunjangan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.658.009.000
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.658.009.000
Administrasi Kepegawaian
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.05 00 36.224.200
Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan 36.224.200
Tugas dan Fungsi
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 36.224.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.05 09 5 1 02 36.224.200
Jasa
Administrasi Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 00 89.442.300
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 01 6.765.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.765.000

427
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30 Kecamatan Cilebar
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 01 5 1 02 6.765.000
Jasa
Penyediaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 03 29.171.500
Rumah Tangga
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.171.500
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 03 5 1 02 29.171.500
Jasa
Penyediaan Bahan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 04 16.326.800
Logistik Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.326.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 04 5 1 02 16.326.800
Jasa
Penyediaan Barang
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 9.021.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.021.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 05 5 1 02 9.021.000
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.838.000
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 23.838.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 08 5 1 02 23.838.000
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 4.320.000
Konsultasi SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.320.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 09 5 1 02 4.320.000
Jasa
Pengadaan Barang Milik
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 00 Daerah Penunjang Urusan 35.870.400
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 06 35.870.400
Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 35.870.400
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 06 5 2 02 35.870.400
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 64.500.000
Pemerintahan Daerah
428
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30 Kecamatan Cilebar
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Penyediaan Jasa Surat
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 01 4.740.000
Menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.740.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 01 5 1 02 4.740.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 21.360.000
Daya Air dan Listrik
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.360.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 02 5 1 02 21.360.000
Jasa
Penyediaan Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 04 38.400.000
Pelayanan Umum Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 38.400.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 04 5 1 02 38.400.000
Jasa
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 00 92.661.500
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 01 62.870.800
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 62.870.800
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 01 5 1 02 62.870.800
Jasa
Pemeliharaan Peralatan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 06 4.937.000
dan Mesin Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.937.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 06 5 1 02 4.937.000
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 18.568.300
Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 18.568.300

429
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30 Kecamatan Cilebar
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 09 5 1 02 18.568.300
Jasa
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 11 Pendukung Gedung 6.285.400
Kantor atau Bangunan
Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.810.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 11 5 1 02 1.810.000
Jasa
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 11 5 2 BELANJA MODAL 4.475.400
Belanja Modal
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 11 5 2 02 4.475.400
Peralatan dan Mesin
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 0.00 00 168.559.200
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 00 47.000.200
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 01 47.000.200
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 47.000.200
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 01 5 1 02 47.000.200
Jasa
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.04 00 121.559.000
Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.04 03 terkait dengan 121.559.000
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 121.559.000

430
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30 Kecamatan Cilebar
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.04 03 5 1 02 121.559.000
Jasa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 0.00 00 MASYARAKAT DESA DAN 43.000.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 00 43.000.000
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 01 Musyawarah 10.000.000
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 01 5 1 02 10.000.000
Jasa
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 03 33.000.000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 33.000.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 03 5 1 02 33.000.000
Jasa
PROGRAM KOORDINASI
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 413.507.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04 2.03 00 413.507.000
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04 2.03 01 Tentara Nasional 413.507.000
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 413.507.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04 2.03 01 5 1 02 413.507.000
Jasa

431
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30 Kecamatan Cilebar
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
PROGRAM PEMBINAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06 0.00 00 DAN PENGAWASAN 5.299.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan 5.299.000
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06 2.01 18 5.299.000
Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 5.299.000
Belanja Barang dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06 2.01 18 5 1 02 5.299.000
Jasa
Jumlah Belanja 3.618.049.000
Total Surplus/(Defisit) (3.618.049.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.30.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

432
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
KESATUAN BANGSA DAN
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 10.565.055.000
POLITIK
PROGRAM PENGUATAN
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 IDEOLOGI PANCASILA DAN 1.700.000.000
KARAKTER KEBANGSAAN
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pelaksanaan Bidang 1.700.000.000
Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 1.000.000.000
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.000.000.000
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 700.000.000
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 700.000.000
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 700.000.000
Jasa
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 MELALUI PENDIDIKAN 1.773.958.500
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK

433
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 1.773.958.500
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik
Pelaksanaan Kebijakan Di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pemerintahan, Perwakilan 1.773.958.500
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik Di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.773.958.500
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 7.200.000
Jasa
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 1.766.758.500
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 1.700.000.000
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Bidang 1.700.000.000
Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

434
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
Pelaksanaan Koordinasi
di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 Penyalagunaan 1.700.000.000
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.700.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 1.700.000.000
PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENINGKATAN
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 433.725.200
KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan
Pemantapan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 433.725.200
Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik
Sosial
Pelaksanaan Koordinasi
di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing,
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 181.725.200
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 151.554.700
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 151.554.700
Jasa
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 30.170.500
Belanja Modal
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 2 02 30.170.500
Peralatan dan Mesin
Pelaksanaan Forum
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Koordinasi Pimpinan 252.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

435
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 252.000.000
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 252.000.000
Jasa
PROGRAM PENUNJANG
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN 4.957.371.300
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 3.841.383.100
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 3.841.383.100
Tunjangan ASN
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.841.383.100
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.841.383.100
Administrasi Umum
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 397.961.680
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
Instalasi
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 1.954.800
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.954.800
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 1.954.800
Jasa
Penyediaan Peralatan dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 55.679.800
Perlengkapan Kantor
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 55.679.800
Belanja Modal
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 55.679.800
Peralatan dan Mesin
Penyediaan Peralatan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 2.803.900
Rumah Tangga
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.803.900
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 2.803.900
Jasa
Penyediaan Bahan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 30.100.580
Logistik Kantor
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.100.580
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 30.100.580
Jasa
Penyediaan Barang
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Cetakan dan 33.381.200
Penggandaan

436
KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dasar
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Hukum
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 33.381.200
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 33.381.200
Jasa
Penyediaan Bahan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Bacaan dan Peraturan 26.199.000
Perundang-undangan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 26.199.000
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 26.199.000
Jasa
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.902.400
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 35.902.400
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 35.902.400
Jasa
Penyelenggaraan Rapat
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Koordinasi dan 211.940.000
Konsultasi SKPD
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 211.940.000
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 211.940.000
Jasa
Penyediaan Jasa
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penunjang Urusan 329.631.820
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 1.999.220
Menyurat
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.999.220
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 1.999.220
Jasa
Penyediaan Jasa
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 43.172.600
Daya Air dan Listrik
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 43.172.600
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 43.172.600
Jasa
Penyediaan Jasa
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 284.460.000
Pelayanan Umum Kantor
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 284.460.000
Belanja Barang dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 284.460.000
Jasa

437
Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang
Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
1 2.290.350.209.876 714.642.198.924 0 0 3.004.992.408.800
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 01 1.313.076.258.000 63.210.519.800 0 0 1.376.286.777.800
PENDIDIKAN
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.313.076.258.000 63.210.519.800 0 0 1.376.286.777.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 827.242.668.204 1.379.572.800 0 0 828.622.241.004
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 517.524.000 0 0 0 517.524.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 146.732.000 0 0 0 146.732.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 50.000.000 0 0 0 50.000.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 99.873.000 0 0 0 99.873.000
Kinerja SKPD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.919.000 0 0 0 70.919.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 818.783.085.504 0 0 0 818.783.085.504
Daerah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 818.560.374.804 0 0 0 818.560.374.804
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 31.640.000 0 0 0 31.640.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 64.188.000 0 0 0 64.188.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 126.882.700 0 0 0 126.882.700
Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah pada
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 110.847.900 0 0 0 110.847.900
Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 05 110.847.900 0 0 0 110.847.900
Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 907.405.000 0 0 0 907.405.000
Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 04 110.000.000 0 0 0 110.000.000
Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 05 66.000.000 0 0 0 66.000.000
Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 681.405.000 0 0 0 681.405.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Undangan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.400.671.900 1.119.524.800 0 0 2.520.196.700
Penyediaan Komponen Instalasi
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 65.277.000 0 0 0 65.277.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 45.758.000 1.098.556.000 0 0 1.144.314.000
Perlengkapan Kantor
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 7.139.000 0 0 7.139.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 114.770.700 0 0 0 114.770.700
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 115.750.200 0 0 0 115.750.200
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 115.520.900 13.829.800 0 0 129.350.700
Peraturan Perundang-undangan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 58.233.000 0 0 0 58.233.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 791.108.100 0 0 0 791.108.100
dan Konsultasi SKPD

1
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Dukungan Pelaksanaan Sistem
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11 Pemerintahan Berbasis Elektronik 94.254.000 0 0 0 94.254.000
pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 0 194.144.000 0 0 194.144.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 194.144.000 0 0 194.144.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 4.712.282.300 65.904.000 0 0 4.778.186.300
Pemerintahan Daerah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000 0 0 0 5.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 962.000.000 0 0 0 962.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03 157.710.000 0 0 0 157.710.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 3.587.072.300 65.904.000 0 0 3.652.976.300
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 810.851.600 0 0 0 810.851.600
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 560.851.600 0 0 0 560.851.600
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 09 250.000.000 0 0 0 250.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 485.833.589.796 61.830.947.000 0 0 547.664.536.796
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 286.159.711.867 36.645.117.000 0 0 322.804.828.867
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 140.000.000 1.170.000.000 0 0 1.310.000.000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 0 582.940.000 0 0 582.940.000
Sekolah/TU
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 0 135.136.000 0 0 135.136.000
Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 1.618.800.000 0 0 1.618.800.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 280.331.000 6.253.700.000 0 0 6.534.031.000
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 489.750.000 21.059.366.000 0 0 21.549.116.000
Kelas
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 0 334.000.000 0 0 334.000.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 0 4.604.600.000 0 0 4.604.600.000
Siswa
Penyelengaraan Proses Belajar dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 1.606.500.000 0 0 0 1.606.500.000
Ujian bagi Peserta Didik
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 58.425.000 0 0 0 58.425.000
Satuan Pendidikan Dasar
Pembinaan Minat, Bakat dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 288.000.000 0 0 0 288.000.000
Kreativitas Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 26 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 48.723.702.400 0 0 0 48.723.702.400
Sekolah Dasar
Pengembangan Karir Pendidik dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 Tenaga Kependidikan pada Satuan 1.439.759.650 0 0 0 1.439.759.650
Pendidikan Sekolah Dasar
Pembinaan Kelembagaan dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 600.000.000 0 0 0 600.000.000
Manajemen Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 232.482.243.817 0 0 0 232.482.243.817
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 30 51.000.000 0 0 0 51.000.000
Dana BOS Sekolah Dasar
Pembangunan Laboratorium Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 31 0 886.575.000 0 0 886.575.000
Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 127.253.200.929 25.105.621.100 0 0 152.358.822.029
Menengah Pertama
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 8.000.000 192.000.000 0 0 200.000.000
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 04 0 297.000.000 0 0 297.000.000
Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 4.000.000 96.000.000 0 0 100.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 0 951.500.000 0 0 951.500.000

2
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pembangunan Sarana, Prasarana dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 64.000.000 2.835.500.000 0 0 2.899.500.000
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 391.000.000 16.178.977.600 0 0 16.569.977.600
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 0 786.445.000 0 0 786.445.000
Guru Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 16 0 106.000.000 0 0 106.000.000
Kesehatan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 0 164.300.000 0 0 164.300.000
Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 0 346.200.000 0 0 346.200.000
Laboratorium
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 661.396.734 141.781.500 0 0 803.178.234
Prasarana dan Utilitas Sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 0 2.681.390.000 0 0 2.681.390.000
Siswa
Penyelengaraan Proses Belajar dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 395.810.100 0 0 0 395.810.100
Ujian bagi Peserta Didik
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37 Satuan Pendidikan Sekolah 295.840.000 0 0 0 295.840.000
Menengah Pertama
Pembinaan Minat, Bakat dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 1.400.190.900 0 0 0 1.400.190.900
Kreativitas Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 39 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 31.097.546.000 0 0 0 31.097.546.000
Sekolah Menengah Pertama
Pengembangan Karir Pendidik dan
Tenaga Kependidikan pada Satuan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 773.161.180 0 0 0 773.161.180
Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
Pembinaan Kelembagaan dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 101.269.000 0 0 0 101.269.000
Manajemen Sekolah
Pengelolaan Dana BOS Sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 92.002.987.015 0 0 0 92.002.987.015
Menengah Pertama
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43 Dana BOS Sekolah Menengah 54.000.000 0 0 0 54.000.000
Pertama
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 4.000.000 328.527.000 0 0 332.527.000
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 60.360.785.900 0 0 0 60.360.785.900
(PAUD)
Pembangunan Gedung/Ruang
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 1.050.000.000 0 0 0 1.050.000.000
Kelas/Ruang Guru PAUD
Pembangunan Sarana, Prasarana dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 185.476.900 0 0 0 185.476.900
Utilitas PAUD
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 05 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Kelas/Ruang Guru PAUD
Penyediaan Biaya Personil Peserta
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 30.599.850.000 0 0 0 30.599.850.000
Didik PAUD
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 299.821.000 0 0 0 299.821.000
Siswa PAUD
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 14 102.000.000 0 0 0 102.000.000
Satuan PAUD
Pengembangan Karir Pendidik dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 Tenaga Kependidikan pada Satuan 269.801.200 0 0 0 269.801.200
Pendidikan PAUD
Pembinaan Kelembagaan dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 27.768.866.800 0 0 0 27.768.866.800
Manajemen PAUD
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 34.970.000 0 0 0 34.970.000
Pengelolaan Pendidikan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12.059.891.100 80.208.900 0 0 12.140.100.000
Nonformal/Kesetaraan
Penyediaan Biaya Personil Peserta
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 11.730.100.000 0 0 0 11.730.100.000
Didik Nonformal/Kesetaraan
Penyelenggaraan Proses Belajar
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Nonformal/Kesetaraan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 13 Satuan Pendidikan di Pendidikan 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Nonformal/Kesetaraan

3
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengembangan Karir Pendidik dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 15 Tenaga Kependidikan pada Satuan 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pembinaan Kelembagaan dan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 Manajemen Sekolah 169.791.100 80.208.900 0 0 250.000.000
Nonformal/Kesetaraan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 02 690.127.589.057 85.016.648.943 0 0 775.144.238.000
KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 690.127.589.057 85.016.648.943 0 0 775.144.238.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 531.627.450.656 24.479.780.804 0 0 556.107.231.460
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 768.846.900 0 0 0 768.846.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 332.797.400 0 0 0 332.797.400
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 436.049.500 0 0 0 436.049.500
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 252.694.516.516 0 0 0 252.694.516.516
Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 252.672.946.516 0 0 0 252.672.946.516
Pelaksanaan Penatausahaan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 21.570.000 0 0 0 21.570.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 15.610.000 0 0 0 15.610.000
Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 15.610.000 0 0 0 15.610.000
Barang Milik Daerah pada SKPD
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.206.853.220 1.107.799.000 0 0 2.314.652.220
Penyediaan Komponen Instalasi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 12.265.300 0 0 0 12.265.300
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 1.846.400 1.101.021.600 0 0 1.102.868.000
Perlengkapan Kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 87.842.500 6.777.400 0 0 94.619.900
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 288.545.740 0 0 0 288.545.740
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 152.644.380 0 0 0 152.644.380
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 32.250.000 0 0 0 32.250.000
Peraturan Perundang-undangan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 263.618.900 0 0 0 263.618.900
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 367.840.000 0 0 0 367.840.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 515.316.200 0 0 515.316.200
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 0 515.316.200 0 0 515.316.200
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 2.607.815.960 0 0 0 2.607.815.960
Pemerintahan Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21.485.000 0 0 0 21.485.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 1.155.138.960 0 0 0 1.155.138.960
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.431.192.000 0 0 0 1.431.192.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 642.514.100 0 0 0 642.514.100
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 344.566.900 0 0 0 344.566.900
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 57.947.200 0 0 0 57.947.200
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 240.000.000 0 0 0 240.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 273.691.293.960 22.856.665.604 0 0 296.547.959.564

4
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 273.691.293.960 22.856.665.604 0 0 296.547.959.564
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 131.024.783.401 60.536.868.139 0 0 191.561.651.540
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 23.697.387.301 57.361.616.439 0 0 81.059.003.740
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Sakit beserta
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 2.125.175.732 28.690.867.758 0 0 30.816.043.490
Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 1.849.400.000 18.763.000.000 0 0 20.612.400.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 500.000.000 0 0 0 500.000.000
Sakit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 2.999.990.000 0 0 0 2.999.990.000
Kesehatan
Pengadaan Prasarana dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 Pendukung Fasilitas Pelayanan 0 100.000.000 0 0 100.000.000
Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 450.250 9.807.748.681 0 0 9.808.198.931
Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 11.612.251.791 0 0 0 11.612.251.791
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 4.610.119.528 0 0 0 4.610.119.528
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 103.851.513.100 1.285.017.500 0 0 105.136.530.600
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 6.340.982.000 0 0 0 6.340.982.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 81.850.000 0 0 0 81.850.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 95.050.000 0 0 0 95.050.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 23.000.000 0 0 0 23.000.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 30.460.000 0 0 0 30.460.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 45.180.000 0 0 0 45.180.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 32.720.000 0 0 0 32.720.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 32.050.000 0 0 0 32.050.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 26.250.000 0 0 0 26.250.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 16.340.000 0 0 0 16.340.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 515.030.000 0 0 0 515.030.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 951.880.000 0 0 0 951.880.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk Terdampak Krisis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 59.582.800 0 0 0 59.582.800
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 1.795.717.900 0 0 0 1.795.717.900
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 99.813.200 0 0 0 99.813.200
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 1.372.957.800 0 0 0 1.372.957.800
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 Tradisional, Akupuntur, Asuhan 21.226.600 0 0 0 21.226.600
Mandiri, dan Tradisional Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 869.220.000 0 0 0 869.220.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 18.200.000 0 0 0 18.200.000
Jiwa dan NAPZA

5
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 329.580.200 0 0 0 329.580.200
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 579.775.800 0 0 0 579.775.800
Menular dan Tidak Menular
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 46.347.879.400 0 0 0 46.347.879.400
Masyarakat
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 30 30.300.000 0 0 0 30.300.000
Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 34.067.495.000 0 0 0 34.067.495.000
Operasional Pelayanan Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 3.845.002.200 1.206.000.000 0 0 5.051.002.200
Kesehatan Lainnya
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 1.926.709.500 0 0 0 1.926.709.500
Kesehatan di Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 2.654.360.000 0 0 0 2.654.360.000
Respon Wabah
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 Penanganan Gawat Darurat Terpadu 1.642.900.700 79.017.500 0 0 1.721.918.200
(SPGDT)
Penyelenggaraan Sistem Informasi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 963.509.400 1.890.234.200 0 0 2.853.743.600
Kesehatan secara Terintegrasi
Pengelolaan Data dan Informasi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 962.704.400 0 0 0 962.704.400
Kesehatan
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Informasi Kesehatan dan Jaringan 805.000 1.890.234.200 0 0 1.891.039.200
Internet
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.512.373.600 0 0 0 2.512.373.600
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 202.044.000 0 0 0 202.044.000
Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Lainnya
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 2.013.789.600 0 0 0 2.013.789.600
Kesehatan
Penyiapan Perumusan dan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 296.540.000 0 0 0 296.540.000
Rujukan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 15.302.679.000 0 0 0 15.302.679.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 14.723.214.000 0 0 0 14.723.214.000
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 14.723.214.000 0 0 0 14.723.214.000
Manusia Kesehatan sesuai Standar
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 579.465.000 0 0 0 579.465.000
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 579.465.000 0 0 0 579.465.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 122.190.300 0 0 0 122.190.300
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Toko Alat Kesehatan dan Optikal, 122.190.300 0 0 0 122.190.300
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Apotek, Toko Obat, Toko Alat 122.190.300 0 0 0 122.190.300
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 12.050.485.700 0 0 0 12.050.485.700
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 12.050.485.700 0 0 0 12.050.485.700
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

6
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Peningkatan Upaya Promosi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 12.050.485.700 0 0 0 12.050.485.700
Pemberdayaan Masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 94.987.860.800 539.731.804.800 0 0 634.719.665.600
RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 64.759.204.800 537.798.495.200 0 0 602.557.700.000
Ruang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 46.321.082.900 1.241.758.200 0 0 47.562.841.100
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 1.296.449.800 3.550.200 0 0 1.300.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 250.000.000 0 0 0 250.000.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 75.000.000 0 0 0 75.000.000
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 75.000.000 0 0 0 75.000.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 396.449.800 3.550.200 0 0 400.000.000
Kinerja SKPD
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000 0 0 0 500.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 21.795.846.000 0 0 0 21.795.846.000
Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.595.846.000 0 0 0 21.595.846.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 200.000.000 0 0 0 200.000.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 250.000.000 0 0 0 250.000.000
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 250.000.000 0 0 0 250.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.434.992.000 0 0 0 1.434.992.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 150.000.000 0 0 0 150.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 600.000.000 0 0 0 600.000.000
Perlengkapan Kantor
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 300.000.000 0 0 0 300.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 120.000.000 0 0 0 120.000.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 64.992.000 0 0 0 64.992.000
Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 200.000.000 0 0 0 200.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 1.177.340.000 1.238.208.000 0 0 2.415.548.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 150.000.000 0 0 150.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 527.340.000 1.088.208.000 0 0 1.615.548.000
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 650.000.000 0 0 0 650.000.000
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 17.019.953.000 0 0 0 17.019.953.000
Pemerintahan Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.753.000 0 0 0 19.753.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 676.800.000 0 0 0 676.800.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 16.323.400.000 0 0 0 16.323.400.000
Kantor

7
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 3.246.502.100 0 0 0 3.246.502.100
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 1.433.288.100 0 0 0 1.433.288.100
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 03 Pemeliharaan dan Perizinan Alat 653.214.000 0 0 0 653.214.000
Besar
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 510.000.000 0 0 0 510.000.000
Lainnya
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 150.000.000 0 0 0 150.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 200.000.000 0 0 0 200.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 200.000.000 0 0 0 200.000.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.602.107.170 131.350.000.000 0 0 133.952.107.170
DAYA AIR (SDA)
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 0 60.385.000.000 0 0 60.385.000.000
(WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 0 60.385.000.000 0 0 60.385.000.000
Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Irigasi Primer dan Sekunder
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 pada Daerah Irigasi yang Luasnya 2.602.107.170 70.965.000.000 0 0 73.567.107.170
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Dokumen Lingkungan Hidup untuk 2.602.107.170 0 0 0 2.602.107.170
Konstruksi Irigasi dan Rawa
Pembangunan Jaringan Irigasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 0 28.120.000.000 0 0 28.120.000.000
Permukaan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 0 42.845.000.000 0 0 42.845.000.000
Permukaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 0 82.630.000.000 0 0 82.630.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Drainase yang Terhubung
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 0 82.630.000.000 0 0 82.630.000.000
Langsung dengan Sungai dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Sistem Drainase
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 12 0 32.420.000.000 0 0 32.420.000.000
Lingkungan
Rehabilitasi Saluran Drainase
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 14 0 50.210.000.000 0 0 50.210.000.000
Lingkungan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 3.089.677.180 27.910.854.000 0 0 31.000.531.180
GEDUNG
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 3.089.677.180 27.910.854.000 0 0 31.000.531.180
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB),
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 993.673.000 6.327.000 0 0 1.000.000.000
Tenaga Ahli Bangunan Gedung
(TABG), Pendataan Bangunan
Gedung, serta Implementasi SIMBG
Perencanaan, Pembangunan,
Pengawasan, dan Pemanfaatan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 2.096.004.180 27.904.527.000 0 0 30.000.531.180
Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 0 54.770.000.000 0 0 54.770.000.000
LINGKUNGANNYA

8
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyelenggaraan Penataan Bangunan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 dan Lingkungannya di Daerah 0 54.770.000.000 0 0 54.770.000.000
Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 0 54.770.000.000 0 0 54.770.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 8.401.450.050 239.895.883.000 0 0 248.297.333.050
Penyelenggaraan Jalan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 8.401.450.050 239.895.883.000 0 0 248.297.333.050
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan
Strategi Pengembangan Jaringan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 2.829.850.050 0 0 0 2.829.850.050
Jalan Serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Pembebasan Lahan/Tanah untuk
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 571.600.000 6.700.000.000 0 0 7.271.600.000
Penyelenggaraan Jalan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 0 2.850.000.000 0 0 2.850.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 0 48.165.000.000 0 0 48.165.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 0 146.517.119.000 0 0 146.517.119.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 0 190.000.000 0 0 190.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 0 24.300.000.000 0 0 24.300.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 16 Penggantian Jembatan 0 10.773.764.000 0 0 10.773.764.000
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 0 400.000.000 0 0 400.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 344.887.500 0 0 0 344.887.500
KONSTRUKSI
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 344.887.500 0 0 0 344.887.500
Terampil Konstruksi
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 344.887.500 0 0 0 344.887.500
Terampil Konstruksi
PROGRAM PENYELENGGARAAN
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000
PENATAAN RUANG
Penetapan Rencana Tata Ruang
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata 1.875.640.000 0 0 0 1.875.640.000
Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Substansi,
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 02 Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan 550.000.000 0 0 0 550.000.000
Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dalam rangka
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 03 1.075.640.000 0 0 0 1.075.640.000
Pelaksanaan Penataan Ruang
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.01 04 Perundang-undangan Bidang 250.000.000 0 0 0 250.000.000
Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 Perencanaan Tata Ruang Daerah 450.000.000 0 0 0 450.000.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 02 300.000.000 0 0 0 300.000.000
Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran Masyarakat dalam
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.02 03 150.000.000 0 0 0 150.000.000
Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 Pemanfaatan Ruang Daerah 774.360.000 0 0 0 774.360.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 01 Pemanfaatan Ruang untuk Investasi 600.000.000 0 0 0 600.000.000
dan Pembangunan Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 174.360.000 0 0 0 174.360.000
Koordinasi dan Sinkronisasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 900.000.000 0 0 0 900.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 02 Penertiban dan Penegakan Hukum 550.000.000 0 0 0 550.000.000
Bidang Penataan Ruang
Koordinasi Pelaksanaan Penataan
1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 2.04 04 350.000.000 0 0 0 350.000.000
Ruang
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 30.228.656.000 1.933.309.600 0 0 32.161.965.600
Permukiman

9
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN 13.988.601.000 1.090.233.000 0 0 15.078.834.000
AIR MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 13.988.601.000 1.090.233.000 0 0 15.078.834.000
di Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan,
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 879.640.000 0 0 0 879.640.000
Strategi dan Teknis SPAM
Pembangunan SPAM Jaringan
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 1.953.618.000 1.090.233.000 0 0 3.043.851.000
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 15 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000
Kawasan Perkotaan
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 19 9.155.343.000 0 0 0 9.155.343.000
di Kawasan Perdesaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 16.240.055.000 843.076.600 0 0 17.083.131.600
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Sistem Air Limbah Domestik dalam 16.240.055.000 843.076.600 0 0 17.083.131.600
Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Sistem
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 200.000.000 0 0 0 200.000.000
Pengelolaan Air Limbah Domestik
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan/Penyediaan Sub
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 9.604.006.600 200.000.000 0 0 9.804.006.600
Sistem Pengolahan Setempat
Pengembangan SDM dan
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 Kelembagaan Pengelolaan Air 150.000.000 0 0 0 150.000.000
Limbah Domestik
Pembangunan/Penyediaan Sistem
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 12 Pengelolaan Air Limbah Terpusat 597.200.000 0 0 0 597.200.000
Skala Permukiman
Penyediaan Sarana Pengangkutan
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 13 8.013.400 643.076.600 0 0 651.090.000
Lumpur Tinja
Pembangunan/Penyediaan Sarana
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 15 5.180.835.000 0 0 0 5.180.835.000
dan Prasarana IPLT
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan
1 03 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 16 500.000.000 0 0 0 500.000.000
Sarana dan Prasarana IPLT
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 04 PERUMAHAN DAN KAWASAN 110.775.125.719 21.082.025.681 0 0 131.857.151.400
PERMUKIMAN
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 110.775.125.719 21.082.025.681 0 0 131.857.151.400
Permukiman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 18.784.770.064 264.942.700 0 0 19.049.712.764
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 1.740.000.000 0 0 0 1.740.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 90.000.000 0 0 0 90.000.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 150.000.000 0 0 0 150.000.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 700.000.000 0 0 0 700.000.000
Kinerja SKPD
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750.000.000 0 0 0 750.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 12.779.520.811 0 0 0 12.779.520.811
Daerah
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.719.520.811 0 0 0 12.719.520.811
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

10
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Administrasi Barang Milik Daerah pada
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 38.998.200 16.001.800 0 0 55.000.000
Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 38.998.200 16.001.800 0 0 55.000.000
pada SKPD
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.424.997.700 0 0 0 1.424.997.700
Penyediaan Komponen Instalasi
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 119.998.200 0 0 0 119.998.200
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 124.999.500 0 0 0 124.999.500
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 330.000.000 0 0 0 330.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 200.000.000 0 0 0 200.000.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 250.000.000 0 0 0 250.000.000
Peraturan Perundang-undangan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 250.000.000 0 0 0 250.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 150.000.000 0 0 0 150.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11.952.300 238.047.700 0 0 250.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 7.047.600 42.952.400 0 0 50.000.000
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 4.904.700 195.095.300 0 0 200.000.000
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 884.601.400 713.600 0 0 885.315.000
Pemerintahan Daerah
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 311.118.000 0 0 0 311.118.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 568.483.400 713.600 0 0 569.197.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1.904.699.653 10.179.600 0 0 1.914.879.253
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 1.209.879.000 0 0 0 1.209.879.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 125.000.300 0 0 0 125.000.300
Lainnya
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 39.820.400 10.179.600 0 0 50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 499.999.953 0 0 0 499.999.953
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 9.122.901.150 9.384.000 0 0 9.132.285.150
PERUMAHAN
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Rumah Korban Bencana atau Relokasi 500.000.000 0 0 0 500.000.000
Program Kabupaten/Kota
Identifikasi Perumahan di Lokasi
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Rawan Bencana atau Terkena Relokasi 200.000.000 0 0 0 200.000.000
Program Kabupaten/Kota
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Akibat Bencana
Pendataan Rumah Sewa Milik
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Masyarakat, Rumah Susun dan 200.000.000 0 0 0 200.000.000
Rumah Khusus
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Korban Bencana atau Relokasi Program 7.344.821.400 0 0 0 7.344.821.400
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Rumah bagi Korban
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 7.344.821.400 0 0 0 7.344.821.400
Bencana
Penerbitan Izin Pembangunan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 1.278.079.750 9.384.000 0 0 1.287.463.750
Pengembangan Perumahan

11
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Penerbitan Izin Pembangunan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 44.413.750 0 0 0 44.413.750
Pengembangan Perumahan
Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 Pengendalian Pembangunan dan 1.233.666.000 9.384.000 0 0 1.243.050.000
Pengembangan Perumahan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 72.202.065.736 3.030.000 0 0 72.205.095.736
Penerbitan Izin Pembangunan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 1.001.465.900 3.030.000 0 0 1.004.495.900
Pengembangan Kawasan Permukiman
Penyusunan dan/atau Review serta
Legalisasi Rencana Pembangunan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 250.000.000 0 0 0 250.000.000
dan Pengembangan Kawasan
Permukiman dan Permukiman Kumuh
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Pembangunan dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 751.465.900 3.030.000 0 0 754.495.900
Pengembangan Kawasan
Permukiman dan Permukiman Kumuh
Penataan dan Peningkatan Kualitas
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Kawasan Permukiman Kumuh dengan 150.000.000 0 0 0 150.000.000
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Penataan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 05 150.000.000 0 0 0 150.000.000
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
Peningkatan Kualitas Kawasan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Permukiman Kumuh dengan Luas di 71.050.599.836 0 0 0 71.050.599.836
Bawah 10 (sepuluh) Ha
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 63.690.600.000 0 0 0 63.690.600.000
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 4.999.999.949 0 0 0 4.999.999.949
Layak Huni Beserta PSU
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Penyelenggaraan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 200.000.000 0 0 0 200.000.000
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
Pelaksanaan Pembangunan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 06 Pemugaran/ Peremajaan Permukiman 2.159.999.887 0 0 0 2.159.999.887
Kumuh
PROGRAM PERUMAHAN DAN
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 3.793.305.620 3.006.694.141 0 0 6.799.999.761
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Pencegahan Perumahan dan Kawasan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Permukiman Kumuh pada Daerah 3.793.305.620 3.006.694.141 0 0 6.799.999.761
Kabupaten/Kota
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni Beserta PSU diluar
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 3.793.305.620 3.006.694.141 0 0 6.799.999.761
Kawasan Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 6.872.083.149 17.797.974.840 0 0 24.670.057.989
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 6.872.083.149 17.797.974.840 0 0 24.670.057.989
Perumahan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Utilitas Umum di Perumahan untuk 5.634.642.989 17.797.974.840 0 0 23.432.617.829
Menunjang Fungsi Hunian
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam
1 04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, 1.237.440.160 0 0 0 1.237.440.160
dan Utilitas Umum Perumahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
1 05 53.333.173.400 4.617.355.600 0 0 57.950.529.000
UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 34.617.059.600 818.100.400 0 0 35.435.160.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 24.841.152.200 818.100.400 0 0 25.659.252.600
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 86.850.400 0 0 0 86.850.400
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 32.750.000 0 0 0 32.750.000
Perangkat Daerah

12
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 36.915.000 0 0 0 36.915.000
Kinerja SKPD
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.185.400 0 0 0 17.185.400
Administrasi Keuangan Perangkat
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 22.466.353.450 0 0 0 22.466.353.450
Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.466.353.450 0 0 0 22.466.353.450
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 444.907.000 0 0 0 444.907.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 444.907.000 0 0 0 444.907.000
Atribut Kelengkapannya
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 583.079.450 81.778.800 0 0 664.858.250
Penyediaan Komponen Instalasi
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 30.275.750 0 0 0 30.275.750
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 0 78.009.000 0 0 78.009.000
Perlengkapan Kantor
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.914.700 3.769.800 0 0 18.684.500
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 191.314.800 0 0 0 191.314.800
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 76.904.200 0 0 0 76.904.200
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 67.000.000 0 0 0 67.000.000
Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 202.670.000 0 0 0 202.670.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 736.321.600 0 0 736.321.600
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 0 736.321.600 0 0 736.321.600
Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 445.872.300 0 0 0 445.872.300
Pemerintahan Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 0 0 0 3.300.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 217.489.500 0 0 0 217.489.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 145.882.800 0 0 0 145.882.800
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 79.200.000 0 0 0 79.200.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 814.089.600 0 0 0 814.089.600
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 375.160.400 0 0 0 375.160.400
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 274.929.200 0 0 0 274.929.200
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 164.000.000 0 0 0 164.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 9.775.907.400 0 0 0 9.775.907.400
UMUM
Penanganan Gangguan Ketenteraman
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) 9.209.887.400 0 0 0 9.209.887.400
Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 4.073.084.000 0 0 0 4.073.084.000
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan
Penindakan atas Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Berdasarkan Perda dan Perkada 354.800.000 0 0 0 354.800.000
melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

13
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Koordinasi Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 170.280.000 0 0 0 170.280.000
serta Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perlindungan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Masyarakat dalam rangka 493.738.000 0 0 0 493.738.000
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan
Polisi Pamongpraja dan Satuan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Perlindungan Masyarakat termasuk 317.360.400 0 0 0 317.360.400
dalam Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia
Kerjasama antar Lembaga dan
Kemitraan dalam Teknik Pencegahan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 3.800.625.000 0 0 0 3.800.625.000
dan Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penegakan Peraturan Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Kabupaten/Kota dan Peraturan 522.220.000 0 0 0 522.220.000
Bupati/Wali Kota
Pengawasan atas Kepatuhan
terhadap Pelaksanaan Peraturan
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 238.910.000 0 0 0 238.910.000
Daerah dan Peraturan Bupati/Wali
Kota
Penanganan atas Pelanggaran
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Peraturan Daerah dan Peraturan 283.310.000 0 0 0 283.310.000
Bupati/Wali Kota
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 43.800.000 0 0 0 43.800.000
Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas dan Karier
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 43.800.000 0 0 0 43.800.000
PPNS
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18.716.113.800 3.799.255.200 0 0 22.515.369.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 9.831.634.600 126.985.700 0 0 9.958.620.300
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 50.306.770 0 0 0 50.306.770
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 15.449.900 0 0 0 15.449.900
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 10.055.740 0 0 0 10.055.740
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 24.801.130 0 0 0 24.801.130
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 7.787.741.232 0 0 0 7.787.741.232
Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.779.913.822 0 0 0 7.779.913.822
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 7.827.410 0 0 0 7.827.410
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 372.875.870 57.739.000 0 0 430.614.870
Penyediaan Komponen Instalasi
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 6.573.500 0 0 0 6.573.500
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 0 57.739.000 0 0 57.739.000
Perlengkapan Kantor
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.937.730 0 0 0 3.937.730
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43.457.700 0 0 0 43.457.700
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 27.948.800 0 0 0 27.948.800
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 24.000.000 0 0 0 24.000.000
Peraturan Perundang-undangan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.302.000 0 0 0 41.302.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 225.656.140 0 0 0 225.656.140
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 0 69.246.700 0 0 69.246.700
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 69.246.700 0 0 69.246.700

14
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 730.855.900 0 0 0 730.855.900
Pemerintahan Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 792.000 0 0 0 792.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 291.823.900 0 0 0 291.823.900
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 438.240.000 0 0 0 438.240.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 889.854.828 0 0 0 889.854.828
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 820.799.600 0 0 0 820.799.600
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 48.623.400 0 0 0 48.623.400
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 20.431.828 0 0 0 20.431.828
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENANGGULANGAN
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.126.046.400 462.908.000 0 0 2.588.954.400
BENCANA
Pelayanan Informasi Rawan Bencana
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 139.626.400 0 0 0 139.626.400
Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 Edukasi (KIE) Rawan Bencana 139.626.400 0 0 0 139.626.400
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Pelayanan Pencegahan dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 1.210.507.900 462.908.000 0 0 1.673.415.900
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Penyusunan Rencana
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 Penanggulangan Bencana 326.426.100 0 0 0 326.426.100
Kabupaten/Kota
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 45.882.100 0 0 0 45.882.100
Bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan Perlindungan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 83.300.000 462.908.000 0 0 546.208.000
dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Penanganan Pascabencana
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 42.997.600 0 0 0 42.997.600
Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 08 616.549.000 0 0 0 616.549.000
Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi 54.681.000 0 0 0 54.681.000
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 10 40.672.100 0 0 0 40.672.100
Bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 728.199.600 0 0 0 728.199.600
Korban Bencana
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 03 129.794.400 0 0 0 129.794.400
Korban Bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan Logistik Penyelamatan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 dan Evakuasi Korban Bencana 598.405.200 0 0 0 598.405.200
Kabupaten/Kota
Penataan Sistem Dasar
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 47.712.500 0 0 0 47.712.500
Penanggulangan Bencana
Penguatan Kelembagaan Bencana
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 02 47.712.500 0 0 0 47.712.500
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 6.758.432.800 3.209.361.500 0 0 9.967.794.300
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman, Penyelamatan, dan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 Penanganan Bahan Berbahaya dan 6.758.432.800 3.209.361.500 0 0 9.967.794.300
Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan Kebakaran dalam
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 332.454.000 0 0 0 332.454.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pemadaman dan Pengendalian
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Kebakaran dalam Daerah 6.256.655.000 0 0 0 6.256.655.000
Kabupaten/Kota

15
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyelamatan dan Evakuasi Korban
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 120.000.000 0 0 0 120.000.000
Kebakaran dan Non Kebakaran
Standarisasi Sarana dan Prasarana
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 Pencegahan, Penanggulangan 1.323.800 3.009.661.500 0 0 3.010.985.300
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 Pencegahan, Penanggulangan 0 199.700.000 0 0 199.700.000
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Pembinaan Aparatur Pemadam
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 07 48.000.000 0 0 0 48.000.000
Kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 06 28.050.202.900 983.844.100 0 0 29.034.047.000
SOSIAL
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 28.050.202.900 983.844.100 0 0 29.034.047.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 8.393.233.000 627.241.200 0 0 9.020.474.200
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 55.000.000 0 0 0 55.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 10.000.000 0 0 0 10.000.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Kinerja SKPD
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 6.816.289.120 0 0 0 6.816.289.120
Daerah
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.816.289.120 0 0 0 6.816.289.120
Administrasi Barang Milik Daerah pada
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Barang Milik Daerah pada SKPD
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 425.124.780 0 0 0 425.124.780
Penyediaan Komponen Instalasi
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 15.883.800 0 0 0 15.883.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.128.400 0 0 0 15.128.400
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.665.080 0 0 0 66.665.080
Penyediaan Barang Cetakan dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 24.000.000 0 0 0 24.000.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Peraturan Perundang-undangan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 84.347.500 0 0 0 84.347.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 199.100.000 0 0 0 199.100.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 627.241.200 0 0 627.241.200
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 0 457.561.800 0 0 457.561.800
Operasional atau Lapangan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 75.366.500 0 0 75.366.500
Pengadaan Peralatan dan Mesin
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 94.312.900 0 0 94.312.900
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 468.665.000 0 0 0 468.665.000
Pemerintahan Daerah
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.425.000 0 0 0 10.425.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 152.240.000 0 0 0 152.240.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 306.000.000 0 0 0 306.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 623.154.100 0 0 0 623.154.100
Daerah

16
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 266.004.100 0 0 0 266.004.100
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 32.150.000 0 0 0 32.150.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 325.000.000 0 0 0 325.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 6.144.763.000 0 0 0 6.144.763.000
Pengumpulan Sumbangan dalam
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36.266.300 0 0 0 36.266.300
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penerbitan Izin Undian Gratis
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 36.266.300 0 0 0 36.266.300
Berhadiah dan Pengumpulan Uang
atau Barang
Pengembangan Potensi Sumber
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Kesejahteraan Sosial Daerah 6.108.496.700 0 0 0 6.108.496.700
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pekerja Sosial Masyarakat 4.721.862.200 0 0 0 4.721.862.200
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
Tenaga Kesejahteraan Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 625.317.200 0 0 0 625.317.200
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 492.927.200 0 0 0 492.927.200
Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Sumber
Daya Manusia dan Penguatan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 268.390.100 0 0 0 268.390.100
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3)
PROGRAM PENANGANAN WARGA
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03 NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK 107.489.200 0 0 0 107.489.200
KEKERASAN
Pemulangan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan dari Titik
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota 107.489.200 0 0 0 107.489.200
untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan
Asal
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan dari
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Titik Debarkasi di Daerah 107.489.200 0 0 0 107.489.200
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan
ke Desa/Kelurahan Asal
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.906.880.300 0 0 0 1.906.880.300
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Lanjut Usia Terlantar, serta 1.607.908.800 0 0 0 1.607.908.800
Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 33.675.700 0 0 0 33.675.700
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 26.810.000 0 0 0 26.810.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 272.115.200 0 0 0 272.115.200
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 995.793.800 0 0 0 995.793.800
Spiritual, dan Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial kepada
Keluarga Penyandang Disabilitas
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 27.443.500 0 0 0 27.443.500
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis dan Masyarakat
Pemberian Layanan Data dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 17.769.000 0 0 0 17.769.000
Pengaduan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 166.513.800 0 0 0 166.513.800
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 67.787.800 0 0 0 67.787.800

17
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Rehabilitasi Sosial Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 298.971.500 0 0 0 298.971.500
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 07 268.222.000 0 0 0 268.222.000
Spiritual, dan Sosial
Kerjasama antar Lembaga dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 14 Kemitraan dalam Pelaksanaan 30.749.500 0 0 0 30.749.500
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 10.165.755.700 248.275.500 0 0 10.414.031.200
JAMINAN SOSIAL
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 6.993.774.400 0 0 0 6.993.774.400
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 6.936.000.000 0 0 0 6.936.000.000
Pemantauan terhadap Pelaksanaan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 57.774.400 0 0 0 57.774.400
Pemeliharaan Anak Terlantar
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 3.171.981.300 248.275.500 0 0 3.420.256.800
Daerah Kabupaten/Kota
Pendataan Fakir Miskin Cakupan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 1.028.722.600 248.275.500 0 0 1.276.998.100
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data Fakir Miskin
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 175.303.000 0 0 0 175.303.000
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Bantuan Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 1.903.537.500 0 0 0 1.903.537.500
Kesejahteraan Keluarga
Fasilitasi Bantuan Pengembangan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 64.418.200 0 0 0 64.418.200
Ekonomi Masyarakat
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 811.006.200 56.807.200 0 0 867.813.400
Perlindungan Sosial Korban Bencana
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 385.603.700 25.000.000 0 0 410.603.700
Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 314.653.700 25.000.000 0 0 339.653.700
Penyediaan Tempat Penampungan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 70.950.000 0 0 0 70.950.000
Pengungsi
Penyelenggaraan Pemberdayaan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan 425.402.500 31.807.200 0 0 457.209.700
Bencana Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sosialisasi dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 36.616.500 0 0 0 36.616.500
Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
Koordinasi, Sosialisasi dan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 388.786.000 31.807.200 0 0 420.593.200
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 521.075.500 51.520.200 0 0 572.595.700
MAKAM PAHLAWAN
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 521.075.500 51.520.200 0 0 572.595.700
Nasional Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 Taman Makam Pahlawan Nasional 200.000.000 0 0 0 200.000.000
Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman Makam
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 321.075.500 51.520.200 0 0 372.595.700
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
2 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 293.740.265.806 28.545.237.750 0 0 322.285.503.556
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 07 26.540.516.600 1.127.715.200 0 0 27.668.231.800
TENAGA KERJA
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 26.540.516.600 1.127.715.200 0 0 27.668.231.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 19.440.548.400 669.327.600 0 0 20.109.876.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 161.970.000 0 0 0 161.970.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01 95.760.000 0 0 0 95.760.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 66.210.000 0 0 0 66.210.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 15.574.214.390 0 0 0 15.574.214.390
Daerah
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.574.214.390 0 0 0 15.574.214.390

18
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 771.558.100 0 0 0 771.558.100
Penyediaan Komponen Instalasi
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 01 59.866.300 0 0 0 59.866.300
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 66.823.500 0 0 0 66.823.500
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 244.981.900 0 0 0 244.981.900
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 05 110.117.200 0 0 0 110.117.200
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 06 136.900.000 0 0 0 136.900.000
Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 09 152.869.200 0 0 0 152.869.200
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 0 669.327.600 0 0 669.327.600
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 578.062.800 0 0 578.062.800
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 0 91.264.800 0 0 91.264.800
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 1.671.761.600 0 0 0 1.671.761.600
Pemerintahan Daerah
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.500.000 0 0 0 18.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 02 824.772.000 0 0 0 824.772.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 04 828.489.600 0 0 0 828.489.600
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1.261.044.310 0 0 0 1.261.044.310
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 237.593.000 0 0 0 237.593.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 06 108.533.100 0 0 0 108.533.100
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 09 914.918.210 0 0 0 914.918.210
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02 121.500.000 0 0 0 121.500.000
KERJA
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02 2.01 121.500.000 0 0 0 121.500.000
(RTK)
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02 2.01 01 121.500.000 0 0 0 121.500.000
Makro
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 4.469.759.000 458.387.600 0 0 4.928.146.600
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 3.981.219.100 458.387.600 0 0 4.439.606.700
Unit Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pelatihan Keterampilan bagi Pencari 3.981.219.100 0 0 0 3.981.219.100
Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 03 0 458.387.600 0 0 458.387.600
Kabupaten/Kota
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.02 61.500.000 0 0 0 61.500.000
Swasta
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.02 01 61.500.000 0 0 0 61.500.000
Swasta
Pengukuran Produktivitas Tingkat
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.05 427.039.900 0 0 0 427.039.900
Daerah Kabupaten/Kota
Pengukuran Kompetensi dan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.05 01 427.039.900 0 0 0 427.039.900
Produktivitas Tenaga Kerja
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.477.911.800 0 0 0 1.477.911.800
Pelayanan Antarkerja di Daerah
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 849.080.400 0 0 0 849.080.400
Kabupaten/Kota
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 423.659.200 0 0 0 423.659.200
Penyelenggaraan Unit Layanan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 04 17.366.000 0 0 0 17.366.000
Disabilitas Ketenagakerjaan

19
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 408.055.200 0 0 0 408.055.200
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 42.982.600 0 0 0 42.982.600
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 42.982.600 0 0 0 42.982.600
Pelindungan PMI (Pra dan Purna
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 Penempatan) di Daerah 365.771.600 0 0 0 365.771.600
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pelindungan dan
Kompetensi Calon Pekerja Migran
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 01 52.758.200 0 0 0 52.758.200
Indonesia (PMI)/Pekerja Migran
Indonesia (PMI)
Penyediaan Layanan Terpadu pada
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.04 02 313.013.400 0 0 0 313.013.400
Calon Pekerja Migran
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.05 Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah 220.077.200 0 0 0 220.077.200
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.05 01 220.077.200 0 0 0 220.077.200
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.030.797.400 0 0 0 1.030.797.400
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 untuk Perusahaan yang hanya 504.573.600 0 0 0 504.573.600
Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 02 99.701.400 0 0 0 99.701.400
bagi Perusahaan
Penyelenggaraan Pendataan dan
Informasi Sarana Hubungan
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.01 03 404.872.200 0 0 0 404.872.200
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja serta Pengupahan
Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial,
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 526.223.800 0 0 0 526.223.800
Mogok Kerja dan Penutupan
Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan yang
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 02 105.500.000 0 0 0 105.500.000
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Verifikasi dan
Rekapitulasi Keanggotaan pada
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 03 Organisasi Pengusaha, Federasi dan 44.324.800 0 0 0 44.324.800
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh serta Non Afiliasi
Pelaksanaan Operasional Lembaga
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 Kerjasama Tripartit Daerah 376.399.000 0 0 0 376.399.000
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 9.183.749.600 48.013.400 0 0 9.231.763.000
PERLINDUNGAN ANAK
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 9.183.749.600 48.013.400 0 0 9.231.763.000
Perlindungan Anak
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 6.617.881.900 36.000.000 0 0 6.653.881.900
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 36.991.500 0 0 0 36.991.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 15.647.500 0 0 0 15.647.500
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 21.344.000 0 0 0 21.344.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 5.395.788.600 0 0 0 5.395.788.600
Daerah
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.395.788.600 0 0 0 5.395.788.600
Administrasi Barang Milik Daerah pada
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 8.100.200 0 0 0 8.100.200
Perangkat Daerah

20
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 8.100.200 0 0 0 8.100.200
Barang Milik Daerah SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 53.183.500 0 0 0 53.183.500
Daerah
Bimbingan Teknis Implementasi
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 53.183.500 0 0 0 53.183.500
Peraturan Perundang-Undangan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 324.689.100 36.000.000 0 0 360.689.100
Penyediaan Komponen Instalasi
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 13.587.900 0 0 0 13.587.900
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 0 36.000.000 0 0 36.000.000
Perlengkapan Kantor
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.702.900 0 0 0 18.702.900
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 51.892.840 0 0 0 51.892.840
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 66.757.700 0 0 0 66.757.700
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 36.430.000 0 0 0 36.430.000
Peraturan Perundang-undangan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.100.760 0 0 0 41.100.760
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 96.217.000 0 0 0 96.217.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 534.280.000 0 0 0 534.280.000
Pemerintahan Daerah
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 515.280.000 0 0 0 515.280.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 264.849.000 0 0 0 264.849.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 188.840.000 0 0 0 188.840.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 26.009.000 0 0 0 26.009.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 GENDER DAN PEMBERDAYAAN 1.139.625.400 0 0 0 1.139.625.400
PEREMPUAN
Pelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada Lembaga
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 209.841.400 0 0 0 209.841.400
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Perumusan Kebijakan Pelaksanaan 112.841.500 0 0 0 112.841.500
PUG
Advokasi Kebijakan dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pendampingan Pelaksanaan PUG 66.150.200 0 0 0 66.150.200
termasuk PPRG
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 30.849.700 0 0 0 30.849.700
PUG termasuk PPRG
Pemberdayaan Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 169.499.900 0 0 0 169.499.900
pada Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Perempuan di Bidang Politik, Hukum, 169.499.900 0 0 0 169.499.900
Sosial dan Ekonomi
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 760.284.100 0 0 0 760.284.100
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

21
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan kepada Lembaga
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Penyedia Layanan Pemberdayaan 125.999.900 0 0 0 125.999.900
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 128.200.200 0 0 0 128.200.200
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 506.084.000 0 0 0 506.084.000
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 492.024.500 0 0 0 492.024.500
PEREMPUAN
Pencegahan Kekerasan terhadap
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perempuan Lingkup Daerah 443.444.900 0 0 0 443.444.900
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Kegiatan Pencegahan Kekerasan 75.951.800 0 0 0 75.951.800
terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Layanan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 367.493.100 0 0 0 367.493.100
Perlindungan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 48.579.600 0 0 0 48.579.600
Perlindungan Perempuan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Penyediaan Sarana
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Prasarana Layanan bagi Perempuan 48.579.600 0 0 0 48.579.600
Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 527.907.000 12.013.400 0 0 539.920.400
KELUARGA
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 186.930.500 0 0 0 186.930.500
dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Kegiatan Masyarakat
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 untuk Peningkatan Kualitas Keluarga 186.930.500 0 0 0 186.930.500
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 203.806.900 12.013.400 0 0 215.820.300
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang
Wilayah Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pengembangan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Lembaga Penyedia Layanan 108.556.900 12.013.400 0 0 120.570.300
Peningkatan Kualitas Keluarga
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 95.250.000 0 0 0 95.250.000
Kualitas Keluarga Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Keluarga
dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 137.169.600 0 0 0 137.169.600
yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyediaan Layanan
Komprehensif bagi Keluarga dalam
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Mewujudkan KG dan Perlindungan 137.169.600 0 0 0 137.169.600
Anak yang Wilayah Kerjanya dalam
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 36.234.800 0 0 0 36.234.800
GENDER DAN ANAK

22
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender dan Anak
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 36.234.800 0 0 0 36.234.800
Dalam Kelembagaan Data di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Data Gender dan Anak di
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 14.449.900 0 0 0 14.449.900
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyajian dan Pemanfaatan Data
Gender dan Anak dalam
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 21.784.900 0 0 0 21.784.900
Kelembagaan Data di Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 281.496.400 0 0 0 281.496.400
(PHA)
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 281.496.400 0 0 0 281.496.400
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Pendampingan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 281.496.400 0 0 0 281.496.400
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 88.579.600 0 0 0 88.579.600
ANAK
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 yang Melibatkan para Pihak Lingkup 88.579.600 0 0 0 88.579.600
Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pelaksanaan
2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 Kebijakan, Program dan Kegiatan 88.579.600 0 0 0 88.579.600
Pencegahan Kekerasan terhadap
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 09 10.497.835.356 96.514.000 0 0 10.594.349.356
PANGAN
2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan 0 0 0 0 0
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 10.497.835.356 96.514.000 0 0 10.594.349.356
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 60.213.326 0 0 0 60.213.326
KABUPATEN/KOTA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 60.213.326 0 0 0 60.213.326
Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09 60.213.326 0 0 0 60.213.326
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN 7.429.945.880 0 0 0 7.429.945.880
DAN KEMANDIRIAN PANGAN
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 Pendukung Kemandirian Pangan sesuai 7.429.945.880 0 0 0 7.429.945.880
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Infrastruktur Lumbung
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 7.000.000.000 0 0 0 7.000.000.000
Pangan
Penyediaan Infrastruktur Pendukung
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 429.945.880 0 0 0 429.945.880
Kemandirian Pangan Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 DAN KETAHANAN PANGAN 2.737.176.650 96.514.000 0 0 2.833.690.650
MASYARAKAT
Penyediaan dan Penyaluran Pangan
Pokok atau Pangan Lainnya sesuai
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 dengan Kebutuhan Daerah 769.680.800 96.514.000 0 0 866.194.800
Kabupaten/Kota dalam rangka
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Penyediaan Informasi Harga Pangan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 69.681.000 0 0 0 69.681.000
dan Neraca Bahan Makanan
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 02 141.696.200 96.514.000 0 0 238.210.200
Daya Lokal
Pemantauan Stok, Pasokan dan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 04 293.013.900 0 0 0 293.013.900
Harga Pangan
Pengembangan Kelembagaan dan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 265.289.700 0 0 0 265.289.700
Jaringan Distribusi Pangan

23
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengelolaan dan Keseimbangan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 1.230.020.700 0 0 0 1.230.020.700
Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
Pengadaan Cadangan Pangan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 1.230.020.700 0 0 0 1.230.020.700
Pemerintah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pencapaian Target
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun 737.475.150 0 0 0 737.475.150
sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Pemberdayaan Masyarakat dalam
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 Penganekaragaman Konsumsi 737.475.150 0 0 0 737.475.150
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 29.721.300 0 0 0 29.721.300
PANGAN
Penanganan Kerawanan Pangan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 29.721.300 0 0 0 29.721.300
Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 Penanganan Kerawanan Pangan 29.721.300 0 0 0 29.721.300
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 240.778.200 0 0 0 240.778.200
PANGAN
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 240.778.200 0 0 0 240.778.200
Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan Kelembagaan Keamanan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pangan Segar Daerah 71.427.700 0 0 0 71.427.700
Kabupaten/Kota
Rekomendasi Keamanan Pangan
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 Segar Asal Tumbuhan Daerah 169.350.500 0 0 0 169.350.500
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 11 50.944.742.000 8.983.862.000 0 0 59.928.604.000
LINGKUNGAN HIDUP
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 50.944.742.000 8.983.862.000 0 0 59.928.604.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 12.495.944.100 239.468.300 0 0 12.735.412.400
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 56.942.000 0 0 0 56.942.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 33.361.000 0 0 0 33.361.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 23.581.000 0 0 0 23.581.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 10.275.004.700 0 0 0 10.275.004.700
Daerah
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.250.620.500 0 0 0 10.250.620.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 24.384.200 0 0 0 24.384.200
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 420.497.400 239.468.300 0 0 659.965.700
Penyediaan Komponen Instalasi
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 12.818.200 0 0 0 12.818.200
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 90.059.200 239.468.300 0 0 329.527.500
Perlengkapan Kantor
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.486.000 0 0 0 30.486.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 48.384.000 0 0 0 48.384.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 72.500.000 0 0 0 72.500.000
Peraturan Perundang-undangan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 64.770.000 0 0 0 64.770.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 101.480.000 0 0 0 101.480.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 1.228.609.200 0 0 0 1.228.609.200
Pemerintahan Daerah
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000 0 0 0 5.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 299.560.000 0 0 0 299.560.000
Daya Air dan Listrik

24
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Peralatan dan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 51.610.000 0 0 0 51.610.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 871.939.200 0 0 0 871.939.200
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 514.890.800 0 0 0 514.890.800
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 339.890.800 0 0 0 339.890.800
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 175.000.000 0 0 0 175.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 436.026.000 0 0 0 436.026.000
LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Perlindungan dan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Lingkungan Hidup 436.026.000 0 0 0 436.026.000
(RPPLH) Kabupaten/Kota
Penyusunan dan Penetapan RPPLH
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 377.879.000 0 0 0 377.879.000
Kabupaten/Kota
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 58.147.000 0 0 0 58.147.000
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 1.865.092.100 1.415.959.200 0 0 3.281.051.300
LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Pencemaran dan/atau
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Kerusakan Lingkungan Hidup 1.865.092.100 1.415.959.200 0 0 3.281.051.300
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pencegahan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencemaran Lingkungan Hidup 506.187.000 1.300.000.000 0 0 1.806.187.000
Dilaksanakan terhadap Media Tanah,
Air, Udara, dan Laut
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 185.134.400 26.214.000 0 0 211.348.400
Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim
Pengelolaan Laboratorium
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 1.173.770.700 89.745.200 0 0 1.263.515.900
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 8.798.215.800 6.060.092.900 0 0 14.858.308.700
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 8.798.215.800 6.060.092.900 0 0 14.858.308.700
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 8.579.898.700 6.055.439.100 0 0 14.635.337.800
(RTH)
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 218.317.100 4.653.800 0 0 222.970.900
Keanekaragaman Hayati
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 122.887.000 0 0 0 122.887.000
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 122.887.000 0 0 0 122.887.000
Verifikasi Lapangan untuk
Memastikan Pemenuhan Persyaratan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 122.887.000 0 0 0 122.887.000
Administrasi dan Teknis Penyimpanan
Sementara Limbah B3
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 LINGKUNGAN DAN IZIN 554.479.600 0 0 0 554.479.600
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan 554.479.600 0 0 0 554.479.600
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

25
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengawasan Usaha dan/atau
Kegiatan yang Izin Lingkungan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan 554.479.600 0 0 0 554.479.600
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 182.819.500 51.969.000 0 0 234.788.500
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pendidikan,
Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 182.819.500 51.969.000 0 0 234.788.500
Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pendampingan Gerakan Peduli
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 106.533.500 51.969.000 0 0 158.502.500
Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Penyuluhan dan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 76.286.000 0 0 0 76.286.000
Kampanye Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 62.027.000 0 0 0 62.027.000
MASYARAKAT
Pemberian Penghargaan Lingkungan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 62.027.000 0 0 0 62.027.000
Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penilaian Kinerja
Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 01 62.027.000 0 0 0 62.027.000
Pendidikan/ Filantropi dalam
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 117.024.800 0 0 0 117.024.800
LINGKUNGAN HIDUP
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di
Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 117.024.800 0 0 0 117.024.800
Lingkungan Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01 56.282.400 0 0 0 56.282.400
terhadap PPLH Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penerapan Sanksi Administrasi,
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 02 Penyelesaian Sengketa, dan/atau 60.742.400 0 0 0 60.742.400
Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan atau melalui Pengadilan
PROGRAM PENGELOLAAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 26.310.226.100 1.216.372.600 0 0 27.526.598.700
PERSAMPAHAN
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 26.310.226.100 1.216.372.600 0 0 27.526.598.700
Penyusunan Kebijakan dan Strategi
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 Daerah Pengelolaan Sampah 217.527.000 0 0 0 217.527.000
Kabupaten/Kota
Pengurangan Sampah dengan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 02 melakukan Pembatasan, Pendauran 229.500.000 0 0 0 229.500.000
Ulang dan Pemanfaatan Kembali
Penanganan Sampah dengan
melakukan Pemilahan, Pengumpulan,
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 Pengangkutan, Pengolahan, dan 21.748.600.600 14.535.000 0 0 21.763.135.600
Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran serta Masyarakat
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 29.350.000 109.800.500 0 0 139.150.500
dalam Pengelolaan Persampahan
Penyediaan Sarana dan Prasarana
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07 Pengelolaan Persampahan di 4.085.248.500 1.092.037.100 0 0 5.177.285.600
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 20.903.466.200 2.471.837.800 0 0 23.375.304.000
PENCATATAN SIPIL
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 20.903.466.200 2.471.837.800 0 0 23.375.304.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 16.045.233.060 2.236.310.900 0 0 18.281.543.960
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 253.044.700 8.394.800 0 0 261.439.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

26
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 253.044.700 8.394.800 0 0 261.439.500
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 9.293.183.010 0 0 0 9.293.183.010
Daerah
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.293.183.010 0 0 0 9.293.183.010
Administrasi Barang Milik Daerah pada
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 46.001.000 0 0 0 46.001.000
Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 46.001.000 0 0 0 46.001.000
Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 251.626.700 0 0 0 251.626.700
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 45.000.000 0 0 0 45.000.000
Atribut Kelengkapannya
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 04 61.433.900 0 0 0 61.433.900
Informasi Kepegawaian
Sosialisasi Peraturan Perundang-
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 145.192.800 0 0 0 145.192.800
Undangan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.108.279.550 1.742.544.600 0 0 5.850.824.150
Penyediaan Komponen Instalasi
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 68.640.900 0 0 0 68.640.900
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 2.302.245.600 1.688.465.200 0 0 3.990.710.800
Perlengkapan Kantor
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 108.572.300 54.079.400 0 0 162.651.700
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 425.268.100 0 0 0 425.268.100
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 685.586.650 0 0 0 685.586.650
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 64.000.000 0 0 0 64.000.000
Peraturan Perundang-undangan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 85.136.000 0 0 0 85.136.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 368.830.000 0 0 0 368.830.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 485.371.500 0 0 485.371.500
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 0 485.371.500 0 0 485.371.500
Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 1.063.250.000 0 0 0 1.063.250.000
Pemerintahan Daerah
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.700.000 0 0 0 23.700.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 513.160.000 0 0 0 513.160.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 124.750.000 0 0 0 124.750.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 401.640.000 0 0 0 401.640.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1.029.848.100 0 0 0 1.029.848.100
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 371.470.100 0 0 0 371.470.100
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 658.378.000 0 0 0 658.378.000
atau Bangunan Lainnya
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 3.303.683.640 6.191.700 0 0 3.309.875.340
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.848.914.940 0 0 0 2.848.914.940
Penerbitan Dokumen atas Hasil
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 2.848.914.940 0 0 0 2.848.914.940
Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Penyelenggaraan Pendaftaran
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 213.108.600 0 0 0 213.108.600
Penduduk
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Kependudukan Terkait Pendaftaran 112.962.100 0 0 0 112.962.100
Penduduk
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 100.146.500 0 0 0 100.146.500

27
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pembinaan dan Pengawasan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penyelenggaraan Pendaftaran 241.660.100 6.191.700 0 0 247.851.800
Penduduk
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 241.660.100 6.191.700 0 0 247.851.800
Penduduk
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.080.051.800 152.263.300 0 0 1.232.315.100
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 1.080.051.800 152.263.300 0 0 1.232.315.100
Pencatatan, Penatausahaan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penerbitan Dokumen atas Pelaporan 343.355.900 83.968.800 0 0 427.324.700
Peristiwa Penting
Peningkatan dalam Pelayanan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 736.695.900 68.294.500 0 0 804.990.400
Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 474.497.700 77.071.900 0 0 551.569.600
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pengumpulan Data Kependudukan dan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pemanfaatan dan Penyajian Database 205.625.700 11.241.900 0 0 216.867.600
Kependudukan
Pengolahan dan Penyajian Data
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 205.625.700 11.241.900 0 0 216.867.600
Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 268.872.000 65.830.000 0 0 334.702.000
Informasi Administrasi Kependudukan
Fasilitasi terkait Pengelolaan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 Informasi Administrasi 268.872.000 0 0 0 268.872.000
Kependudukan
Sosialisasi terkait Pengelolaan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 05 Informasi Administrasi 0 65.830.000 0 0 65.830.000
Kependudukan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 24.960.473.000 332.349.000 0 0 25.292.822.000
DESA
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 24.960.473.000 332.349.000 0 0 25.292.822.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 10.125.838.740 332.349.000 0 0 10.458.187.740
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 411.737.800 32.027.500 0 0 443.765.300
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 347.010.300 32.027.500 0 0 379.037.800
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 64.727.500 0 0 0 64.727.500
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 7.805.506.050 0 0 0 7.805.506.050
Daerah
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.805.506.050 0 0 0 7.805.506.050
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 22.047.500 0 0 0 22.047.500
Daerah
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 7.047.500 0 0 0 7.047.500
Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 753.308.890 300.321.500 0 0 1.053.630.390
Penyediaan Komponen Instalasi
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 57.552.300 0 0 0 57.552.300
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 0 300.321.500 0 0 300.321.500
Perlengkapan Kantor
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 116.646.300 0 0 0 116.646.300
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 137.389.790 0 0 0 137.389.790
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 124.960.500 0 0 0 124.960.500
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 78.250.000 0 0 0 78.250.000
Peraturan Perundang-undangan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 108.790.000 0 0 0 108.790.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 129.720.000 0 0 0 129.720.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 462.692.100 0 0 0 462.692.100
Pemerintahan Daerah

28
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 281.028.400 0 0 0 281.028.400
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 181.663.700 0 0 0 181.663.700
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 474.856.400 0 0 0 474.856.400
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 195.804.200 0 0 0 195.804.200
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 199.002.200 0 0 0 199.002.200
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 80.050.000 0 0 0 80.050.000
Bangunan Lainnya
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 195.690.000 0 0 0 195.690.000
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 195.690.000 0 0 0 195.690.000
Laksana
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 700.000.000 0 0 0 700.000.000
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 700.000.000 0 0 0 700.000.000
Pembentukan, Penghapusan,
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penggabungan, dan Perubahan 71.298.900 0 0 0 71.298.900
Status Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 151.200.000 0 0 0 151.200.000
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 151.200.000 0 0 0 151.200.000
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa 151.200.000 0 0 0 151.200.000
Fasilitasi Penetapan Kesatuan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Masyarakat Hukum Adat dan Desa 23.901.100 0 0 0 23.901.100
Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 151.200.000 0 0 0 151.200.000
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 3.333.199.800 0 0 0 3.333.199.800
DESA
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 3.333.199.800 0 0 0 3.333.199.800
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 297.980.000 0 0 0 297.980.000
dalam Kabupaten/Kota
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 dengan Pihak Ketiga dalam 268.419.800 0 0 0 268.419.800
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pembangunan Kawasan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 2.766.800.000 0 0 0 2.766.800.000
Perdesaan
PROGRAM ADMINISTRASI
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 9.176.434.760 0 0 0 9.176.434.760
PEMERINTAHAN DESA
Pembinaan dan Pengawasan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Penyelenggaraan Administrasi 9.176.434.760 0 0 0 9.176.434.760
Pemerintahan Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 522.215.800 0 0 0 522.215.800
Pembinaan Peningkatan Kapasitas
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 8.153.762.760 0 0 0 8.153.762.760
Aparatur Pemerintah Desa
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Desa dan Lembaga Kerja sama antar 350.000.000 0 0 0 350.000.000
Desa
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 150.456.200 0 0 0 150.456.200
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT 1.624.999.700 0 0 0 1.624.999.700
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan 1.624.999.700 0 0 0 1.624.999.700
Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota

29
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan
dan Pendayagunaan Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 225.135.200 0 0 0 225.135.200
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 216.054.500 0 0 0 216.054.500
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 284.557.400 0 0 0 284.557.400
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 93.967.400 0 0 0 93.967.400
Masyarakat
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
Penyelenggaraan Gerakan
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 805.285.200 0 0 0 805.285.200
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 39.344.571.400 150.875.600 0 0 39.495.447.000
KELUARGA BERENCANA
Dinas Pengendalian Penduduk dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 39.344.571.400 150.875.600 0 0 39.495.447.000
Keluarga Berencana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 7.586.728.152 109.105.600 0 0 7.695.833.752
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 374.279.600 0 0 0 374.279.600
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 374.279.600 0 0 0 374.279.600
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 5.236.981.282 0 0 0 5.236.981.282
Daerah
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.236.981.282 0 0 0 5.236.981.282
Administrasi Barang Milik Daerah pada
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 11.422.000 0 0 0 11.422.000
Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 11.422.000 0 0 0 11.422.000
pada SKPD
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 444.073.770 109.105.600 0 0 553.179.370
Penyediaan Komponen Instalasi
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 12.660.700 0 0 0 12.660.700
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 0 109.105.600 0 0 109.105.600
Perlengkapan Kantor
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.511.600 0 0 0 55.511.600
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.549.920 0 0 0 80.549.920
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 37.778.300 0 0 0 37.778.300
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Peraturan Perundang-undangan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.498.200 0 0 0 55.498.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 187.075.050 0 0 0 187.075.050
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 810.141.500 0 0 0 810.141.500
Pemerintahan Daerah
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.498.000 0 0 0 3.498.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 148.243.500 0 0 0 148.243.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 638.400.000 0 0 0 638.400.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 709.830.000 0 0 0 709.830.000
Daerah

30
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 550.710.000 0 0 0 550.710.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 159.120.000 0 0 0 159.120.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.201.273.980 41.770.000 0 0 1.243.043.980
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi dengan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 143.875.150 0 0 0 143.875.150
dalam rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk
Penyerasian Kebijakan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota terhadap
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Kependudukan, Keluarga Berencana 4.375.000 0 0 0 4.375.000
dan Pembangunan Keluarga
(Program KKBPK)
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Design Pembangunan Kependudukan 99.500.150 0 0 0 99.500.150
(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Rapat Pengendalian
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 15 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Program KKBPK
Pemetaan Perkiraan Pengendalian
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penduduk Cakupan Daerah 1.057.398.830 41.770.000 0 0 1.099.168.830
Kabupaten/Kota
Penyediaan dan Pengolahan Data
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 134.380.000 41.770.000 0 0 176.150.000
Kependudukan
Penyediaan Data dan Informasi
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 35.018.830 0 0 0 35.018.830
Keluarga
Pengolahan dan Pelaporan Data
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 Pengendalian Lapangan dan 888.000.000 0 0 0 888.000.000
Pelayanan KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 18.797.305.968 0 0 0 18.797.305.968
BERENCANA (KB)
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 2.416.956.950 0 0 0 2.416.956.950
Pengendalian Penduduk dan KB sesuai
Kearifan Budaya Lokal
Komunikasi, Informasi dan Edukasi
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan 237.316.950 0 0 0 237.316.950
Budaya Lokal
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 426.000.000 0 0 0 426.000.000
Program KKBPK
Promosi dan KIE Program KKBPK
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Melalui Media Massa Cetak dan 70.640.000 0 0 0 70.640.000
Elektronik serta Media Luar Ruang
Pelaksanaan Mekanisme Operasional
Program KKBPK melalui Rapat
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), 468.000.000 0 0 0 468.000.000
Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),
dan Mini Lokakarya (Minilok)
Pengelolaan Operasional dan Sarana
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 1.215.000.000 0 0 0 1.215.000.000
di Balai Penyuluhan KKBPK
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 9.538.835.800 0 0 0 9.538.835.800
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,
Penggerakan, Pelayanan dan
Pengembangan Program KKBPK
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 222.500.000 0 0 0 222.500.000
untuk Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan
Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
Penggerakan Kader Institusi
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 9.316.335.800 0 0 0 9.316.335.800
Masyarakat Pedesaan (IMP)
Pengendalian dan Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 3.214.733.218 0 0 0 3.214.733.218
serta Pelaksanaan Pelayanan KB di
Daerah Kabupaten/Kota

31
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengendalian Pendistribusian Alat
dan Obat Kontrasepsi dan Sarana
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas 245.700.000 0 0 0 245.700.000
Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
Peningkatan Kesertaan Penggunaan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 2.450.844.450 0 0 0 2.450.844.450
(MKJP)
Pembinaan Pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 08 31.800.000 0 0 0 31.800.000
di Fasilitas Kesehatan termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
Promosi dan Konseling Kesehatan
Reproduksi, serta Hak-Hak
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 09 486.388.768 0 0 0 486.388.768
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan
Kelompok Kegiatan
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran
serta Organisasi Kemasyarakatan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam 3.626.780.000 0 0 0 3.626.780.000
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Penguatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Lainnya dalam Pelaksanaan 125.030.000 0 0 0 125.030.000
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
Ber-KB
Pelaksanaan dan Pengelolaan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 3.501.750.000 0 0 0 3.501.750.000
Program KKBPK di Kampung KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA 11.759.263.300 0 0 0 11.759.263.300
(KS)
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 melalui Pembinaan Ketahanan dan 11.557.763.300 0 0 0 11.557.763.300
Kesejahteraan Keluarga
Orientasi dan Pelatihan Teknis
Pengelola Ketahanan dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 97.760.000 0 0 0 97.760.000
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Orientasi/Pelatihan Teknis
Pelaksana/Kader Ketahanan dan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 115.263.300 0 0 0 115.263.300
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Penyediaan Biaya Operasional bagi
Pengelola dan Pelaksana (Kader)
Ketahanan dan Kesejahteraan
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 11.344.740.000 0 0 0 11.344.740.000
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-
R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran
Serta Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 201.500.000 0 0 0 201.500.000
Pembangunan Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Promosi dan Sosialisasi Program
2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 Ketahanan dan Kesejahteraan 201.500.000 0 0 0 201.500.000
Keluarga bagi Mitra Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 15 25.758.568.500 5.807.018.500 0 0 31.565.587.000
PERHUBUNGAN
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 25.758.568.500 5.807.018.500 0 0 31.565.587.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 18.883.122.318 1.473.282.700 0 0 20.356.405.018
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 237.382.900 50.794.000 0 0 288.176.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 156.559.200 33.640.600 0 0 190.199.800
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 7.927.200 0 0 0 7.927.200
Dokumen RKA-SKPD

32
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Koordinasi dan Penyusunan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5.729.600 0 0 0 5.729.600
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 4.753.100 0 0 0 4.753.100
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 3.062.200 0 0 0 3.062.200
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 48.605.600 0 0 0 48.605.600
Kinerja SKPD
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.746.000 17.153.400 0 0 27.899.400
Administrasi Keuangan Perangkat
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 15.737.343.948 0 0 0 15.737.343.948
Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.604.318.948 0 0 0 15.604.318.948
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 3.363.400 0 0 0 3.363.400
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 129.661.600 0 0 0 129.661.600
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 32.000.000 0 0 0 32.000.000
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 32.000.000 0 0 0 32.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 818.191.270 216.615.800 0 0 1.034.807.070
Penyediaan Komponen Instalasi
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 20.011.450 0 0 0 20.011.450
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 141.350.400 216.615.800 0 0 357.966.200
Perlengkapan Kantor
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 161.710.620 0 0 0 161.710.620
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 268.985.000 0 0 0 268.985.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 20.160.000 0 0 0 20.160.000
Peraturan Perundang-undangan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 104.362.800 0 0 0 104.362.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 101.611.000 0 0 0 101.611.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 1.204.372.900 0 0 1.204.372.900
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 0 1.152.434.500 0 0 1.152.434.500
Operasional atau Lapangan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 51.938.400 0 0 51.938.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 600.410.400 0 0 0 600.410.400
Pemerintahan Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.600.000 0 0 0 6.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 237.552.000 0 0 0 237.552.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 356.258.400 0 0 0 356.258.400
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1.457.793.800 1.500.000 0 0 1.459.293.800
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 1.007.263.400 1.500.000 0 0 1.008.763.400
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 315.000.000 0 0 0 315.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 105.530.400 0 0 0 105.530.400
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 6.828.913.382 4.235.093.000 0 0 11.064.006.382
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 1.737.257.800 3.753.525.400 0 0 5.490.783.200
Kabupaten/Kota

33
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pembangunan Prasarana Jalan di
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 356.735.000 2.802.830.000 0 0 3.159.565.000
Jalan Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 370.302.100 650.296.500 0 0 1.020.598.600
Jalan Kabupaten/Kota
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 870.340.700 185.720.000 0 0 1.056.060.700
Prasarana Jalan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 139.880.000 114.678.900 0 0 254.558.900
Perlengkapan Jalan
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 39.219.700 70.977.800 0 0 110.197.500
C
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Terminal (Fasilitas Utama dan 838.800 66.699.800 0 0 67.538.600
Pendukung)
Peningkatan Kapasitas SDM
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 38.380.900 4.278.000 0 0 42.658.900
Pengelola Terminal Tipe C
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 46.299.900 0 0 0 46.299.900
Pembangunan Fasilitas Parkir
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Penyelenggaraan dan Pembangunan 46.299.900 0 0 0 46.299.900
Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.541.284.562 371.958.400 0 0 1.913.242.962
Penyediaan Sarana dan Prasarana
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Pengujian Berkala Kendaraan 21.466.000 369.342.900 0 0 390.808.900
Bermotor
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Manusia Pengujian Berkala 137.192.562 0 0 0 137.192.562
Kendaraan Bermotor
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 765.000.000 0 0 0 765.000.000
Berkala Kendaraan Bermotor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 Pengujian Berkala Kendaraan 153.245.000 0 0 0 153.245.000
Bermotor
Koordinasi Penyelenggaraan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 08 Pengujian Berkala Kendaraan 464.381.000 2.615.500 0 0 466.996.500
Bermotor
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 3.077.131.700 38.631.400 0 0 3.115.763.100
Kabupaten/Kota
Penataan Manajemen dan Rekayasa
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan 89.430.000 0 0 0 89.430.000
Kabupaten/Kota
Pengawasan dan Pengendalian
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan 2.972.533.600 38.631.400 0 0 3.011.165.000
untuk Jalan Kabupaten/Kota
Forum Lalu Lintas dan Angkutan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 15.168.100 0 0 0 15.168.100
Jalan Kabupaten/Kota
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 Lintas (Andalalin) untuk Jalan 94.414.320 0 0 0 94.414.320
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Tata Kelola
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 94.414.320 0 0 0 94.414.320
Andalalin
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 108.711.400 0 0 0 108.711.400
Jalan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Pemantauan Unit Pelaksana Uji 24.358.100 0 0 0 24.358.100
Berkala Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 25.520.000 0 0 0 25.520.000
Pemantauan Terminal
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Pemenuhan Persyaratan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Penyelenggaraan Kompetensi 29.753.200 0 0 0 29.753.200
Pengemudi Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Sistem Manajemen
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 05 29.080.100 0 0 0 29.080.100
Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum

34
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk
Angkutan Orang yang Melayani Trayek
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 serta Angkutan Perkotaan dan 184.594.000 0 0 0 184.594.000
Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan
Orang dan Angkutan Perkotaan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 81.027.400 0 0 0 81.027.400
Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Data dan Informasi Tarif
Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 02 Angkutan Perkotaan dan Perdesaan 84.117.600 0 0 0 84.117.600
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan Tarif
Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 03 Angkutan Perkotaan dan Perdesaan 19.449.000 0 0 0 19.449.000
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 46.532.800 98.642.800 0 0 145.175.600
Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 25.325.600 32.385.600 0 0 57.711.200
dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.08 02 25.325.600 32.385.600 0 0 57.711.200
Jasa terkait dengan Perawatan dan
Perbaikan Kapal
Pembangunan, Penerbitan Izin
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 Pembangunan dan Pengoperasian 21.207.200 66.257.200 0 0 87.464.400
Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pengoperasian dan Pemeliharaan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.12 03 21.207.200 66.257.200 0 0 87.464.400
Pelabuhan Pengumpan Lokal
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 16 16.995.740.100 114.585.300 0 0 17.110.325.400
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 16.995.740.100 114.585.300 0 0 17.110.325.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 10.527.119.679 8.877.300 0 0 10.535.996.979
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 40.640.100 0 0 0 40.640.100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 7.669.800 0 0 0 7.669.800
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 32.970.300 0 0 0 32.970.300
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 8.038.317.139 0 0 0 8.038.317.139
Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.030.647.339 0 0 0 8.030.647.339
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 05 7.669.800 0 0 0 7.669.800
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 480.683.440 8.877.300 0 0 489.560.740
Penyediaan Komponen Instalasi
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 11.172.800 0 0 0 11.172.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 111.881.040 8.877.300 0 0 120.758.340
Perlengkapan Kantor
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.001.600 0 0 0 11.001.600
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 74.768.000 0 0 0 74.768.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06 204.000.000 0 0 0 204.000.000
Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 67.860.000 0 0 0 67.860.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 1.451.579.000 0 0 0 1.451.579.000
Pemerintahan Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.200.000 0 0 0 13.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 21.879.000 0 0 0 21.879.000
Daya Air dan Listrik

35
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 1.416.500.000 0 0 0 1.416.500.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 515.900.000 0 0 0 515.900.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 218.120.000 0 0 0 218.120.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 272.230.000 0 0 0 272.230.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 25.550.000 0 0 0 25.550.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM INFORMASI DAN
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 1.424.173.400 54.897.000 0 0 1.479.070.400
KOMUNIKASI PUBLIK
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Publik Pemerintah Daerah 1.424.173.400 54.897.000 0 0 1.479.070.400
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Konten dan Perencanaan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 596.122.200 0 0 0 596.122.200
Media Komunikasi Publik
Pengelolaan Media Komunikasi
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 150.853.400 0 0 0 150.853.400
Publik
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 118.605.100 19.793.100 0 0 138.398.200
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 110.275.000 0 0 0 110.275.000
Penguatan Kapasitas Sumber Daya
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 10 44.496.100 35.103.900 0 0 79.600.000
Komunikasi Publik
Penyelenggaraan Hubungan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 Masyarakat, Media dan Kemitraan 403.821.600 0 0 0 403.821.600
Komunitas
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 5.044.447.021 50.811.000 0 0 5.095.258.021
Pengelolaan Nama Domain yang telah
Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 2.432.280.900 0 0 0 2.432.280.900
Sub Domain di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem Jaringan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 2.432.280.900 0 0 0 2.432.280.900
Intra Pemerintah Daerah
Pengelolaan e-government Di Lingkup
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 2.612.166.121 50.811.000 0 0 2.662.977.121
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 02 Induk dan Anggaran Pemerintahan 222.389.800 0 0 0 222.389.800
Berbasis Elektronik
Pengelolaan Pusat Data
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 481.427.721 16.000.000 0 0 497.427.721
Pemerintahan Daerah
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 233.866.800 9.811.000 0 0 243.677.800
Intra Pemerintah Daerah
Pengembangan Aplikasi dan Proses
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 Bisnis Pemerintahan Berbasis 682.903.000 0 0 0 682.903.000
Elektronik
Pengembangan dan Pengelolaan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 09 Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas 558.350.000 0 0 0 558.350.000
dan Kota Cerdas
Pengembangan dan Pengelolaan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10 Sumber Daya Teknologi Informasi 340.670.400 25.000.000 0 0 365.670.400
dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 12 92.558.400 0 0 0 92.558.400
Pengembangan Ekosistem SPBE
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN 13.288.109.900 108.235.100 0 0 13.396.345.000
MENENGAH
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 13.288.109.900 108.235.100 0 0 13.396.345.000
Menengah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 8.328.754.440 108.235.100 0 0 8.436.989.540
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 237.573.100 0 0 0 237.573.100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

36
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 127.623.100 0 0 0 127.623.100
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 30.000.000 0 0 0 30.000.000
SKPD
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.950.000 0 0 0 49.950.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 5.792.612.616 0 0 0 5.792.612.616
Daerah
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.611.012.916 0 0 0 5.611.012.916
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 19.999.800 0 0 0 19.999.800
Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 76.599.900 0 0 0 76.599.900
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 115.732.000 0 0 0 115.732.000
Daerah
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 115.732.000 0 0 0 115.732.000
Kinerja Pegawai
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.108.820.355 0 0 0 1.108.820.355
Penyediaan Komponen Instalasi
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 52.939.000 0 0 0 52.939.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 665.105.405 0 0 0 665.105.405
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 69.244.950 0 0 0 69.244.950
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 118.731.000 0 0 0 118.731.000
Peraturan Perundang-undangan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 37.800.000 0 0 0 37.800.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 165.000.000 0 0 0 165.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10.459.900 87.835.100 0 0 98.295.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 1.568.000 49.070.800 0 0 50.638.800
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 8.891.900 38.764.300 0 0 47.656.200
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 562.147.000 0 0 0 562.147.000
Pemerintahan Daerah
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.999.000 0 0 0 9.999.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 139.728.000 0 0 0 139.728.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 412.420.000 0 0 0 412.420.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 501.409.469 20.400.000 0 0 521.809.469
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 334.055.800 0 0 0 334.055.800
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 61.850.000 0 0 0 61.850.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 105.503.669 20.400.000 0 0 125.903.669
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02 78.581.500 0 0 0 78.581.500
SIMPAN PINJAM
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam
untuk Koperasi dengan Wilayah
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 78.581.500 0 0 0 78.581.500
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

37
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha
Simpan Pinjam dan Pembukaan
Kantor Cabang, Cabang Pembantu
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 dan Kantor Kas Koperasi Simpan 78.581.500 0 0 0 78.581.500
Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN DAN
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 462.134.420 0 0 0 462.134.420
PEMERIKSAAN KOPERASI
Pemeriksaan dan Pengawasan
Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah 462.134.420 0 0 0 462.134.420
Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,
Kemandirian, Ketangguhan, serta
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 188.667.500 0 0 0 188.667.500
Akuntabilitas Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi
terhadap Peraturan Perundang-
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 273.466.920 0 0 0 273.466.920
Undangan Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 142.314.850 0 0 0 142.314.850
KSP/USP KOPERASI
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 142.314.850 0 0 0 142.314.850
yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penghargaan Kesehatan KSP/USP
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Koperasi Kewenangan 142.314.850 0 0 0 142.314.850
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 475.800.050 0 0 0 475.800.050
PERKOPERASIAN
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Bagi Koperasi yang Wilayah
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 475.800.050 0 0 0 475.800.050
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan Perkoperasian serta
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 475.800.050 0 0 0 475.800.050
Kapasitas dan Kompetensi SDM
Koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 1.521.456.400 0 0 0 1.521.456.400
PERLINDUNGAN KOPERASI
Pemberdayaan dan Perlindungan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Koperasi yang Keanggotaannya dalam 1.521.456.400 0 0 0 1.521.456.400
Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah, Akses
Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Kelembagaan, Penataan Manajemen, 1.521.456.400 0 0 0 1.521.456.400
Standarisasi, dan Restrukturisasi
Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 769.103.900 0 0 0 769.103.900
MIKRO (UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang
Dilakukan melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan Perizinan,
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 769.103.900 0 0 0 769.103.900
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 292.708.500 0 0 0 292.708.500
Mikro
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 05 Para Pemangku Kepentingan dalam 476.395.400 0 0 0 476.395.400
Pemberdayaan Usaha Mikro
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.509.964.340 0 0 0 1.509.964.340
Pengembangan Usaha Mikro dengan
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 Orientasi Peningkatan Skala Usaha 1.509.964.340 0 0 0 1.509.964.340
Menjadi Usaha Kecil

38
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha
Kecil dalam Pengembangan Produksi
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 1.509.964.340 0 0 0 1.509.964.340
dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,
serta Desain dan Teknologi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 18 14.320.636.650 1.098.787.350 0 0 15.419.424.000
PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 14.320.636.650 1.098.787.350 0 0 15.419.424.000
Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 11.655.311.600 409.334.150 0 0 12.064.645.750
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 96.040.000 0 0 0 96.040.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 12.076.000 0 0 0 12.076.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 10.000.000 0 0 0 10.000.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 11.488.000 0 0 0 11.488.000
Kinerja SKPD
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.476.000 0 0 0 32.476.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 9.504.131.158 0 0 0 9.504.131.158
Daerah
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.504.131.158 0 0 0 9.504.131.158
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 906.894.800 409.334.150 0 0 1.316.228.950
Penyediaan Komponen Instalasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 9.565.000 0 0 0 9.565.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 0 409.334.150 0 0 409.334.150
Perlengkapan Kantor
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 32.525.000 0 0 0 32.525.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 230.597.500 0 0 0 230.597.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 154.696.800 0 0 0 154.696.800
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 57.500.000 0 0 0 57.500.000
Peraturan Perundang-undangan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 164.088.500 0 0 0 164.088.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 257.922.000 0 0 0 257.922.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 327.722.000 0 0 0 327.722.000
Pemerintahan Daerah
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33.000.000 0 0 0 33.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 162.852.000 0 0 0 162.852.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 131.870.000 0 0 0 131.870.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 820.523.642 0 0 0 820.523.642
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 530.314.200 0 0 0 530.314.200
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 57.939.000 0 0 0 57.939.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 232.270.442 0 0 0 232.270.442
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 387.385.000 0 0 0 387.385.000
PENANAMAN MODAL

39
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal yang
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 223.622.000 0 0 0 223.622.000
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Daerah
mengenai Pemberian
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 153.246.000 0 0 0 153.246.000
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 70.376.000 0 0 0 70.376.000
Penanaman Modal
Pembuatan Peta Potensi Investasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 163.763.000 0 0 0 163.763.000
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 163.763.000 0 0 0 163.763.000
Usaha Kabupaten/Kota
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 381.854.500 0 0 0 381.854.500
MODAL
Penyelenggaraan Promosi Penanaman
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Modal yang menjadi Kewenangan 381.854.500 0 0 0 381.854.500
Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kegiatan Promosi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penanaman Modal Daerah 381.854.500 0 0 0 381.854.500
Kabupaten/Kota
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.242.658.050 689.453.200 0 0 1.932.111.250
MODAL
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
secara Terpadu Satu Pintu dibidang
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 1.242.658.050 689.453.200 0 0 1.932.111.250
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan berbasis
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 817.409.050 689.453.200 0 0 1.506.862.250
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Pemantauan Pemenuhan Komitmen
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Perizinan dan Non Perizinan 425.249.000 0 0 0 425.249.000
Penanaman Modal
PROGRAM PENGENDALIAN
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 393.394.000 0 0 0 393.394.000
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Modal yang menjadi Kewenangan 393.394.000 0 0 0 393.394.000
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Pembinaan Pelaksanaan Penanaman 345.039.300 0 0 0 345.039.300
Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pengawasan Pelaksanaan Penanaman 48.354.700 0 0 0 48.354.700
Modal
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 SISTEM INFORMASI PENANAMAN 260.033.500 0 0 0 260.033.500
MODAL
Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan yang
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 260.033.500 0 0 0 260.033.500
Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan Informasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Perizinan dan Non Perizinan Berbasis 260.033.500 0 0 0 260.033.500
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 19 17.055.372.200 7.121.340.000 0 0 24.176.712.200
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 17.055.372.200 7.121.340.000 0 0 24.176.712.200
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.806.603.400 0 0 0 2.806.603.400
DAYA SAING KEPEMUDAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Terhadap Pemuda
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 2.806.603.400 0 0 0 2.806.603.400
Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha
Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota

40
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 165.794.500 0 0 0 165.794.500
Kapasitas Daya Saing Pemuda
Pelopor
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 291.169.800 0 0 0 291.169.800
Kapasitas Daya Saing Wira Usaha
Pemula
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 858.689.100 0 0 0 858.689.100
Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kepemimpinan,
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 Kepeloporan dan Kesukarelawanan 680.000.000 0 0 0 680.000.000
Pemuda
Penyelenggaraan Seleksi dan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 810.950.000 0 0 0 810.950.000
Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 13.548.768.800 7.121.340.000 0 0 20.670.108.800
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Pendidikan pada Jenjang
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 3.311.675.100 7.121.340.000 0 0 10.433.015.100
Pendidikan yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pembentukan dan
Pengembangan Pusat Pembinaan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 2.374.777.700 0 0 0 2.374.777.700
dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah
Olahraga yang diselenggarakan oleh
Masyarakat dan Dunia Usaha
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pemberdayaan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perkumpulan Olahraga dan 540.897.400 0 0 0 540.897.400
Penyelenggaraan Kompetisi oleh
Satuan Pendidikan Dasar
Koordinasi, Sinkronisasi dan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan 396.000.000 7.121.340.000 0 0 7.517.340.000
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 1.222.417.500 0 0 0 1.222.417.500
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan dan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pekan Olahraga Tingkat 1.222.417.500 0 0 0 1.222.417.500
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 Olahraga Prestasi Tingkat Daerah 1.514.676.200 0 0 0 1.514.676.200
Provinsi
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengetahuan dan Teknologi 391.710.000 0 0 0 391.710.000
Keolahragaan (Sport Science)
Pembinaan dan Pengembangan Atlet
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 03 751.718.200 0 0 0 751.718.200
Berprestasi Kabupaten/Kota
Pemberian Penghargaan Olahraga
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 04 271.248.000 0 0 0 271.248.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.03 05 Penyediaan Data dan Informasi 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Sektoral Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 7.500.000.000 0 0 0 7.500.000.000
Organisasi Olahraga
Pengembangan Organisasi
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 02 7.500.000.000 0 0 0 7.500.000.000
Keolahragaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 700.000.000 0 0 0 700.000.000
KEPRAMUKAAN
Pembinaan dan Pengembangan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 700.000.000 0 0 0 700.000.000
Organisasi Kepramukaan
Peningkatan Kapasitas Organisasi
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 700.000.000 0 0 0 700.000.000
Kepramukaan Tingkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 20 94.320.300 4.679.700 0 0 99.000.000
STATISTIK
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 94.320.300 4.679.700 0 0 99.000.000

41
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENYELENGGARAAN
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 94.320.300 4.679.700 0 0 99.000.000
STATISTIK SEKTORAL
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 94.320.300 4.679.700 0 0 99.000.000
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Pengumpulan, Pengolahan, Analisis 60.000.200 0 0 0 60.000.200
dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Peningkatan kapasitas SDM
Pemerintah Daerah dalam
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 20.320.100 4.679.700 0 0 24.999.800
Peningkatan Mutu Statistik Daerah
yang Terintegrasi
Membangun Metadata Statistik
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 14.000.000 0 0 0 14.000.000
Sektoral
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 21 250.811.600 17.800.000 0 0 268.611.600
PERSANDIAN
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 250.811.600 17.800.000 0 0 268.611.600
PROGRAM PENYELENGGARAAN
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 250.811.600 17.800.000 0 0 268.611.600
INFORMASI
Penyelenggaraan Persandian untuk
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Pengamanan Informasi Pemerintah 235.421.400 17.800.000 0 0 253.221.400
Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Tata Kelola
Keamanan Informasi dan Jaring
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 11.119.300 7.000.000 0 0 18.119.300
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5.200.000 10.800.000 0 0 16.000.000
Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Keamanan Informasi
Pemerintahan Daerah
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 162.364.200 0 0 0 162.364.200
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik
dan Non Elektronik
Penyediaan Layanan Keamanan
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 Informasi Pemerintah Daerah 56.737.900 0 0 0 56.737.900
Kabupaten/Kota
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 Sandi Antar Perangkat Daerah 15.390.200 0 0 0 15.390.200
Kabupaten/Kota
Operasionalisasi Jaring Komunikasi
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 Sandi Pemerintah Daerah 15.390.200 0 0 0 15.390.200
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 22 13.824.366.800 153.232.400 0 0 13.977.599.200
KEBUDAYAAN
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 13.824.366.800 153.232.400 0 0 13.977.599.200
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 10.402.367.000 153.232.400 0 0 10.555.599.400
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 50.666.150 0 0 0 50.666.150
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 50.666.150 0 0 0 50.666.150
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 7.670.146.710 0 0 0 7.670.146.710
Daerah
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.635.146.310 0 0 0 7.635.146.310
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 05 24.999.900 0 0 0 24.999.900
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 07 10.000.500 0 0 0 10.000.500
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 461.380.540 0 0 0 461.380.540
Penyediaan Komponen Instalasi
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.379.500 0 0 0 41.379.500
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.001.100 0 0 0 50.001.100

42
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 99.999.940 0 0 0 99.999.940
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 06 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Peraturan Perundang-undangan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 80.000.000 0 0 0 80.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 60.000.000 0 0 0 60.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 13.062.600 153.232.400 0 0 166.295.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 5.864.700 0 0 5.864.700
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 06 13.062.600 147.367.700 0 0 160.430.300
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 1.187.920.000 0 0 0 1.187.920.000
Pemerintahan Daerah
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.800.000 0 0 0 8.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 24.000.000 0 0 0 24.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.155.120.000 0 0 0 1.155.120.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1.019.191.000 0 0 0 1.019.191.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 349.041.000 0 0 0 349.041.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 06 350.150.000 0 0 0 350.150.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 09 320.000.000 0 0 0 320.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 1.925.000.000 0 0 0 1.925.000.000
KEBUDAYAAN
Pengelolaan Kebudayaan yang
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 1.580.000.000 0 0 0 1.580.000.000
Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan,
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pemanfaatan Objek Pemajuan 1.530.000.000 0 0 0 1.530.000.000
Kebudayaan
Pembinaan Sumber Daya Manusia,
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 02 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 345.000.000 0 0 0 345.000.000
Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan,
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Budaya
Pembinaan Sumber Daya Manusia,
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 215.000.000 0 0 0 215.000.000
Lembaga, dan Pranata Tradisional
Pemberian Penghargaan kepada
Pihak yang Berprestasi atau
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 03 Berkontribusi Luar Biasa sesuai 100.000.000 0 0 0 100.000.000
dengan Prestasi dan Kontribusinya
dalam Pemajuan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 354.999.800 0 0 0 354.999.800
TRADISIONAL
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 Pelakunya dalam Daerah 354.999.800 0 0 0 354.999.800
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pendidikan dan
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pelatihan Sumber Daya Manusia 55.000.000 0 0 0 55.000.000
Kesenian Tradisional
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 299.999.800 0 0 0 299.999.800
Lembaga Kesenian Tradisional
PROGRAM PELESTARIAN DAN
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 1.142.000.000 0 0 0 1.142.000.000
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 1.142.000.000 0 0 0 1.142.000.000
Kabupaten/Kota

43
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya 90.000.000 0 0 0 90.000.000
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.02 03 Pemanfaatan Cagar Budaya 1.052.000.000 0 0 0 1.052.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 23 9.170.197.850 908.392.400 0 0 10.078.590.250
PERPUSTAKAAN
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 9.170.197.850 908.392.400 0 0 10.078.590.250
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 8.024.053.010 378.906.800 0 0 8.402.959.810
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 60.936.500 0 0 0 60.936.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 22.974.900 0 0 0 22.974.900
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 28.130.700 0 0 0 28.130.700
Kinerja SKPD
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.830.900 0 0 0 9.830.900
Administrasi Keuangan Perangkat
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 6.698.379.700 0 0 0 6.698.379.700
Daerah
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.698.379.700 0 0 0 6.698.379.700
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 363.751.410 378.906.800 0 0 742.658.210
Penyediaan Komponen Instalasi
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 33.823.700 0 0 0 33.823.700
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 4.662.000 378.906.800 0 0 383.568.800
Perlengkapan Kantor
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.109.500 0 0 0 29.109.500
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.219.210 0 0 0 80.219.210
Penyediaan Barang Cetakan dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 61.937.000 0 0 0 61.937.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 06 37.550.000 0 0 0 37.550.000
Peraturan Perundang-undangan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 64.300.000 0 0 0 64.300.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 52.150.000 0 0 0 52.150.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 457.461.000 0 0 0 457.461.000
Pemerintahan Daerah
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.950.000 0 0 0 4.950.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 48.411.000 0 0 0 48.411.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 03 74.000.000 0 0 0 74.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 330.100.000 0 0 0 330.100.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 443.524.400 0 0 0 443.524.400
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 235.524.400 0 0 0 235.524.400
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 208.000.000 0 0 0 208.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.115.267.840 529.485.600 0 0 1.644.753.440
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 750.786.340 529.485.600 0 0 1.280.271.940
Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pemeliharaan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 57.843.900 255.103.100 0 0 312.947.000
Layanan Perpustakaan Elektronik
Pengembangan Perpustakaan di
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 106.151.600 0 0 0 106.151.600
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan Perpustakaan pada
Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 04 Wilayah Kabupaten/Kota sesuai 49.150.000 0 0 0 49.150.000
dengan Standar Nasional
Perpustakaan

44
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Peningkatan Kapasitas Tenaga
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 06 Perpustakaan dan Pustakawan 50.977.600 0 0 0 50.977.600
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Layanan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 Perpustakaan Rujukan Tingkat 30.536.500 0 0 0 30.536.500
Kabupaten/Kota
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 197.538.500 274.382.500 0 0 471.921.000
Pengelolaan dan Pengembangan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 172.588.340 0 0 0 172.588.340
Bahan Pustaka
Penyusunan Data dan Informasi
Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 85.999.900 0 0 0 85.999.900
dan Pustakawan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pembudayaan Gemar Membaca
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 364.481.500 0 0 0 364.481.500
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 pada Satuan Pendidikan Dasar dan 235.194.800 0 0 0 235.194.800
Pendidikan Khusus serta Masyarakat
Pemberian Penghargaan Gerakan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 97.375.800 0 0 0 97.375.800
Budaya Gemar Membaca
Pengembangan Literasi Berbasis
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 31.910.900 0 0 0 31.910.900
Inklusi Sosial
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 30.877.000 0 0 0 30.877.000
NASIONAL DAN NASKAH KUNO
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 30.877.000 0 0 0 30.877.000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Penyimpanan, Perawatan,
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 01 30.877.000 0 0 0 30.877.000
Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah
Kuno
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 24 606.787.750 0 0 0 606.787.750
KEARSIPAN
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 606.787.750 0 0 0 606.787.750
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 460.190.350 0 0 0 460.190.350
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 299.294.100 0 0 0 299.294.100
Kabupaten/Kota
Penciptaan dan Penggunaan Arsip
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 85.164.500 0 0 0 85.164.500
Dinamis
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 214.129.600 0 0 0 214.129.600
Dinamis
Pengelolaan Arsip Statis Daerah
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 22.716.900 0 0 0 22.716.900
Kabupaten/Kota
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 22.716.900 0 0 0 22.716.900
Akses Arsip Statis
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 Kearsipan Nasional Tingkat 138.179.350 0 0 0 138.179.350
Kabupaten/Kota
Penyediaan Informasi, Akses dan
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 Layanan Kearsipan Tingkat Daerah 14.227.300 0 0 0 14.227.300
Kabupaten/Kota melalui JIKN
Pemberdayaan Kapasitas Unit
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 Kearsipan dan Lembaga Kearsipan 123.952.050 0 0 0 123.952.050
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 146.597.400 0 0 0 146.597.400
PENYELAMATAN ARSIP
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.04 146.597.400 0 0 0 146.597.400
Alih Media Kabupaten/Kota
Penilaian dan Penetapan Autentisitas
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.04 01 Arsip Statis sesuai Persyaratan 146.597.400 0 0 0 146.597.400
Penjaminan Keabsahan Arsip
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 107.972.342.404 5.607.971.240 0 0 113.580.313.644
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 25 19.766.179.560 3.864.730.440 0 0 23.630.910.000
KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 19.766.179.560 3.864.730.440 0 0 23.630.910.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 10.349.325.490 315.064.340 0 0 10.664.389.830
KABUPATEN/KOTA

45
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Perencanaan, Penganggaran, dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 257.440.700 0 0 0 257.440.700
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 36.000.000 0 0 0 36.000.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 14.493.600 0 0 0 14.493.600
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 10.993.400 0 0 0 10.993.400
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 122.064.700 0 0 0 122.064.700
Kinerja SKPD
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.889.000 0 0 0 73.889.000
Administrasi Keuangan Perangkat
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 8.650.326.730 0 0 0 8.650.326.730
Daerah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.575.845.300 0 0 0 8.575.845.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 74.481.430 0 0 0 74.481.430
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Pendapatan Daerah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 5.156.000 0 0 0 5.156.000
Kewenangan Perangkat Daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5.156.000 0 0 0 5.156.000
Daerah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 579.132.260 37.977.440 0 0 617.109.700
Penyediaan Komponen Instalasi
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 6.589.960 0 0 0 6.589.960
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 0 12.349.540 0 0 12.349.540
Perlengkapan Kantor
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 25.627.900 0 0 25.627.900
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 117.727.300 0 0 0 117.727.300
Penyediaan Barang Cetakan dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 279.660.000 0 0 0 279.660.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 75.480.000 0 0 0 75.480.000
Peraturan Perundang-undangan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.000.000 0 0 0 24.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 75.675.000 0 0 0 75.675.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 1.830.400 277.086.900 0 0 278.917.300
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 0 50.000.000 0 0 50.000.000
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 63.813.000 0 0 63.813.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 80.104.300 0 0 80.104.300
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 1.830.400 83.169.600 0 0 85.000.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 421.020.500 0 0 0 421.020.500
Pemerintahan Daerah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.400.000 0 0 0 4.400.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 149.140.500 0 0 0 149.140.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 267.480.000 0 0 0 267.480.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 434.418.900 0 0 0 434.418.900
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 257.536.700 0 0 0 257.536.700
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 80.924.300 0 0 0 80.924.300
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

46
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 26.597.600 0 0 0 26.597.600
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 69.360.300 0 0 0 69.360.300
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 3.848.765.600 0 0 0 3.848.765.600
TANGKAP
Pengelolaan Penangkapan Ikan di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 dan Genangan Air Lainnya yang dapat 2.205.087.000 0 0 0 2.205.087.000
Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Prasarana Usaha
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 1.460.087.000 0 0 0 1.460.087.000
Perikanan Tangkap
Penjaminan Ketersediaan Sarana
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 745.000.000 0 0 0 745.000.000
Usaha Perikanan Tangkap
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 345.460.000 0 0 0 345.460.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas Nelayan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 142.210.000 0 0 0 142.210.000
Kecil
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 dan Pengembangan Kelembagaan 168.750.000 0 0 0 168.750.000
Nelayan Kecil
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, 34.500.000 0 0 0 34.500.000
Kemitraan Usaha
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 1.298.218.600 0 0 0 1.298.218.600
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Penyelenggaraan Tempat Pelelangan 122.590.000 0 0 0 122.590.000
Ikan (TPI)
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 1.175.628.600 0 0 0 1.175.628.600
Pelelangan Ikan (TPI)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 3.890.544.400 557.573.700 0 0 4.448.118.100
BUDIDAYA
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di
Bidang Pembudidayaan Ikan yang
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 30.197.800 0 0 0 30.197.800
Usahanya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha
Perikanan Bidang Pembudidayaan
Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau
Manfaat atau Dampak Negatifnya
dalam 1 (satu) Daerah
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 30.197.800 0 0 0 30.197.800
Kabupaten/Kota yang Menggunakan
Teknologi Sederhana, Semi Intensif,
dan Intensif, serta Tidak
Menggunakan Modal Asing dan/atau
Tenaga Kerja Asing
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 2.023.125.600 0 0 0 2.023.125.600
Kecil
Pengembangan Kapasitas Pembudi
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 1.735.800.600 0 0 0 1.735.800.600
Daya Ikan Kecil
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 dan Pengembangan Kelembagaan 137.755.000 0 0 0 137.755.000
Pembudi Daya Ikan Kecil
Pemberian Pendampingan,
Kemudahanan Akses Ilmu
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 Pengetahuan, Teknologi dan 149.570.000 0 0 0 149.570.000
Informasi, serta Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) 30.197.800 0 0 0 30.197.800
Daerah Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar
bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 30.197.800 0 0 0 30.197.800
(TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.807.023.200 557.573.700 0 0 2.364.596.900

47
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Data dan Informasi
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 33.889.000 0 0 0 33.889.000
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Prasarana
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 1.451.783.500 526.208.100 0 0 1.977.991.600
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) 39.047.000 31.365.600 0 0 70.412.600
Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Pengembangan,
Pemanfaatan dan Perlindungan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 282.303.700 0 0 0 282.303.700
Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di
Darat
PROGRAM PENGOLAHAN DAN
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 1.677.544.070 2.992.092.400 0 0 4.669.636.470
PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan 537.012.700 8.461.100 0 0 545.473.800
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Pelaksanaan Bimbingan dan
Penerapan Persyaratan atau Standar
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 537.012.700 8.461.100 0 0 545.473.800
pada Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan dan Penyaluran Bahan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 1.140.531.370 2.983.631.300 0 0 4.124.162.670
(satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk
Konsumsi dan Usaha Pengolahan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 145.362.700 56.547.700 0 0 201.910.400
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku
Usaha Perikanan Skala Mikro dan
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 995.168.670 2.927.083.600 0 0 3.922.252.270
Kecil dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 26 2.488.710.800 195.800.000 0 0 2.684.510.800
PARIWISATA
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.488.710.800 195.800.000 0 0 2.684.510.800
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 1.368.710.800 195.800.000 0 0 1.564.510.800
DESTINASI PARIWISATA
Pengelolaan Daya Tarik Wisata
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 99.999.900 0 0 0 99.999.900
Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 04 99.999.900 0 0 0 99.999.900
Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 1.268.710.900 195.800.000 0 0 1.464.510.900
Kabupaten/Kota
Perencanaan Destinasi Pariwisata
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 02 300.000.000 0 0 0 300.000.000
Kabupaten/Kota
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana dalam
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 768.711.000 195.800.000 0 0 964.511.000
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Masyarakat dalam
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 06 Pengelolaan Destinasi Pariwisata 199.999.900 0 0 0 199.999.900
Kabupaten/Kota
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 800.000.000 0 0 0 800.000.000
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar
Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 800.000.000 0 0 0 800.000.000
Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Penguatan Promosi melalui Media
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya 470.000.000 0 0 0 470.000.000
Baik Dalam dan Luar Negeri
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pariwisata Baik Dalam dan Luar 280.000.000 0 0 0 280.000.000
Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
Penyediaan Data dan Penyebaran
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Baik Dalam dan Luar Negeri

48
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI 320.000.000 0 0 0 320.000.000
KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 320.000.000 0 0 0 320.000.000
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Pengembangan Kompetensi SDM
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 170.000.000 0 0 0 170.000.000
Tingkat Dasar
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 05 Distribusi Konsumsi dan Konservasi 150.000.000 0 0 0 150.000.000
Ekonomi Kreatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 27 65.810.815.244 1.195.635.400 0 0 67.006.450.644
PERTANIAN
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 65.810.815.244 1.195.635.400 0 0 67.006.450.644
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 49.688.736.157 395.886.600 0 0 50.084.622.757
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 718.821.330 0 0 0 718.821.330
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 404.351.000 0 0 0 404.351.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 314.470.330 0 0 0 314.470.330
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 45.177.489.097 0 0 0 45.177.489.097
Daerah
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 43.824.259.097 0 0 0 43.824.259.097
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 1.353.230.000 0 0 0 1.353.230.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.03 66.705.000 0 0 0 66.705.000
Perangkat Daerah
Pemanfaatan Barang Milik Daerah
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.03 07 66.705.000 0 0 0 66.705.000
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 72.325.000 0 0 0 72.325.000
Daerah
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 05 72.325.000 0 0 0 72.325.000
Kinerja Pegawai
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.294.789.330 34.081.900 0 0 1.328.871.230
Penyediaan Komponen Instalasi
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 37.011.790 3.377.600 0 0 40.389.390
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 02 0 28.212.500 0 0 28.212.500
Perlengkapan Kantor
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 64.333.120 2.491.800 0 0 66.824.920
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 228.363.520 0 0 0 228.363.520
Penyediaan Barang Cetakan dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 05 45.809.900 0 0 0 45.809.900
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 06 72.500.000 0 0 0 72.500.000
Peraturan Perundang-undangan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 441.032.000 0 0 0 441.032.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 405.739.000 0 0 0 405.739.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 146.796.000 361.804.700 0 0 508.600.700
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 172.753.200 0 0 172.753.200
Pengadaan Peralatan dan Mesin
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 06 2.508.700 189.051.500 0 0 191.560.200
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 144.287.300 0 0 0 144.287.300
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 1.517.138.000 0 0 0 1.517.138.000
Pemerintahan Daerah
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.970.000 0 0 0 2.970.000

49
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 393.968.500 0 0 0 393.968.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 03 165.959.500 0 0 0 165.959.500
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 04 954.240.000 0 0 0 954.240.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 694.672.400 0 0 0 694.672.400
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 01 694.672.400 0 0 0 694.672.400
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 7.873.697.273 312.600 0 0 7.874.009.873
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 3.053.839.983 0 0 0 3.053.839.983
Pertanian
Pengawasan Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian sesuai dengan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 553.393.100 0 0 0 553.393.100
Komoditas, Teknologi dan Spesifik
Lokasi
Pendampingan Penggunaan Sarana
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 2.500.446.883 0 0 0 2.500.446.883
Pendukung Pertanian
Pengelolaan Sumber Daya Genetik
(SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 1.156.847.700 312.600 0 0 1.157.160.300
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penjaminan Kemurnian dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 264.138.200 0 0 0 264.138.200
Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
Peningkatan Kualitas SDG
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 02 381.256.500 312.600 0 0 381.569.100
Hewan/Tanaman
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 511.453.000 0 0 0 511.453.000
Peningkatan Mutu dan Peredaran
Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.03 93.983.600 0 0 0 93.983.600
Ternak serta Pakan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.03 01 Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala 93.983.600 0 0 0 93.983.600
Kecil
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.04 27.496.600 0 0 0 27.496.600
Pengecer
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.04 01 27.496.600 0 0 0 27.496.600
Keamanan Peredaran Obat Hewan
Pengendalian dan Pengawasan
Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 130.194.900 0 0 0 130.194.900
Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Produksi Benih/Bibit
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 06 130.194.900 0 0 0 130.194.900
Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan
Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.06 3.411.334.490 0 0 0 3.411.334.490
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Lain
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.06 01 Sumbernya dari Daerah 3.411.334.490 0 0 0 3.411.334.490
Kabupaten/Kota Lain
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 PENGEMBANGAN PRASARANA 5.050.849.154 679.758.000 0 0 5.730.607.154
PERTANIAN
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 881.241.100 0 0 0 881.241.100
Penyusunan Masterplan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pengembangan Prasarana, Sarana, 881.241.100 0 0 0 881.241.100
Kawasan dan Komoditas Perkebunan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.984.956.954 679.758.000 0 0 4.664.714.954
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha 1.009.008.000 3.258.000 0 0 1.012.266.000
Tani

50
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 02 69.825.600 0 0 0 69.825.600
Pemeliharaan Embung Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 620.563.200 0 0 0 620.563.200
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 07 813.924.700 0 0 0 813.924.700
Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Balai Penyuluh di
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 167.762.654 0 0 0 167.762.654
Kecamatan serta sarana
pendukungnya
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 09 Pemeliharaan Prasarana Pertanian 1.303.872.800 676.500.000 0 0 1.980.372.800
Lainnya
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.03 Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 113.621.700 0 0 0 113.621.700
dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.03 01 Sumber Bibit Ternak dan 113.621.700 0 0 0 113.621.700
Rumpun/Galur Ternak
Pengembangan Lahan Penggembalaan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 71.029.400 0 0 0 71.029.400
Umum
Identifikasi dan Penetapan Lahan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 01 71.029.400 0 0 0 71.029.400
Penggembalaan Umum
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 601.155.280 0 0 0 601.155.280
VETERINER
Penjaminan Kesehatan Hewan,
Penutupan dan Pembukaan Daerah
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 182.235.000 0 0 0 182.235.000
Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Penanggulangan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 182.235.000 0 0 0 182.235.000
Penyakit Hewan dan Zoonosis
Pengelolaan Pelayanan Jasa
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner 294.059.700 0 0 0 294.059.700
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 294.059.700 0 0 0 294.059.700
Veteriner
Penerapan dan Pengawasan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 Persyaratan Teknis Kesehatan 124.860.580 0 0 0 124.860.580
Masyarakat Veteriner
Pendampingan Unit Usaha Hewan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 01 27.860.700 0 0 0 27.860.700
dan Produk Hewan
Pengawasan Peredaran Hewan dan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 02 96.999.880 0 0 0 96.999.880
Produk Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 PENANGGULANGAN BENCANA 609.766.380 0 0 0 609.766.380
PERTANIAN
Pengendalian dan Penanggulangan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 609.766.380 0 0 0 609.766.380
Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
Pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT)
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 138.841.380 0 0 0 138.841.380
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan
Penanggulangan Pasca Bencana
Alam Bidang Tanaman Pangan,
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 470.925.000 0 0 0 470.925.000
Hortikultura, Perkebunan, Peternakan
dan Kesehatan Hewan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.986.611.000 119.678.200 0 0 2.106.289.200
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1.986.611.000 119.678.200 0 0 2.106.289.200
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 Penyuluhan Pertanian di Kecamatan 1.209.636.900 0 0 0 1.209.636.900
dan Desa
Pengembangan Kapasitas
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 Kelembagaan Petani di Kecamatan 168.953.600 0 0 0 168.953.600
dan Desa
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 252.861.800 119.678.200 0 0 372.540.000
dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

51
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pembentukan Badan Usaha Milik
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 04 102.912.100 0 0 0 102.912.100
Petani
Pembentukan dan Penyelenggaraan
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 05 Sekolah Lapang Kelompok Tani 252.246.600 0 0 0 252.246.600
Tingkat Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 30 3.470.590.712 24.429.600 0 0 3.495.020.312
PERDAGANGAN
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.470.590.712 24.429.600 0 0 3.495.020.312
PROGRAM PERIZINAN DAN
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 215.866.000 0 0 0 215.866.000
PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 40.431.500 0 0 0 40.431.500
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.02 01 40.431.500 0 0 0 40.431.500
Gudang
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.03 Waralaba (STPW) untuk Penerima 40.480.000 0 0 0 40.480.000
Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Perolehan Surat Tanda Pendaftaran
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.03 02 40.480.000 0 0 0 40.480.000
dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)
Dalam Negeri
Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan Minuman Beralkohol
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.05 89.953.900 0 0 0 89.953.900
Golongan B dan C untuk Pengecer dan
Penjual Langsung Minum di Tempat
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.05 01 Perdagangan Minuman Beralkohol 89.953.900 0 0 0 89.953.900
Golongan B dan C
Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi
Daerah Kabupaten/Kota yang Telah
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.07 45.000.600 0 0 0 45.000.600
Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit
Surat Keterangan Asal)
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.07 01 45.000.600 0 0 0 45.000.600
Penerbitan SKA
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 1.178.215.600 0 0 0 1.178.215.600
DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 1.021.592.400 0 0 0 1.021.592.400
Distribusi Perdagangan
Penyediaan Sarana Distribusi
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 913.657.900 0 0 0 913.657.900
Perdagangan
Fasilitasi Pengelolaan Sarana
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 107.934.500 0 0 0 107.934.500
Distribusi Perdagangan
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 Distribusi Perdagangan Masyarakat di 156.623.200 0 0 0 156.623.200
Wilayah Kerjanya
Pembinaan dan Pengendalian
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pengelola Sarana Distribusi 67.363.500 0 0 0 67.363.500
Perdagangan
Pemberdayaan Pengelola Sarana
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 02 89.259.700 0 0 0 89.259.700
Distribusi Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG 272.992.600 0 0 0 272.992.600
PENTING
Menjamin Ketersediaan Barang
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 161.373.400 0 0 0 161.373.400
di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Ketersediaan Barang Kebutuhan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 104.426.000 0 0 0 104.426.000
Pokok dan Barang Penting di Tingkat
Agen dan Pasar Rakyat
Pengendalian Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 03 56.947.400 0 0 0 56.947.400
Penting di Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat
Pengendalian Harga, dan Stok Barang
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 44.111.200 0 0 0 44.111.200
di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

52
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemantauan Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 Penting pada Pasar Rakyat yang 44.111.200 0 0 0 44.111.200
Terintegrasi dalam Sistem Informasi
Perdagangan
Pengawasan Pupuk dan Pestisida
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 Bersubsidi di Tingkat Daerah 67.508.000 0 0 0 67.508.000
Kabupaten/Kota
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 67.508.000 0 0 0 67.508.000
Dokumen Perizinan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 75.860.000 0 0 0 75.860.000
Penyelenggaraan Promosi Dagang
melalui Pameran Dagang dan Misi
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 75.860.000 0 0 0 75.860.000
yang terdapat pada 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 01 Usaha Produk Ekspor Unggulan 41.001.500 0 0 0 41.001.500
Kabupaten/Kota
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 34.858.500 0 0 0 34.858.500
PROGRAM STANDARDISASI DAN
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 1.408.613.900 24.429.600 0 0 1.433.043.500
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 1.408.613.900 24.429.600 0 0 1.433.043.500
Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 1.289.112.600 24.429.600 0 0 1.313.542.200
Tera, Tera Ulang
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 119.501.300 0 0 0 119.501.300
Legal
PROGRAM PENGGUNAAN DAN
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 319.042.612 0 0 0 319.042.612
PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 Peningkatan Penggunaan Produk 319.042.612 0 0 0 319.042.612
Dalam Negeri
Pelaksanaan Promosi Penggunaan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 Produk Dalam Negeri di Tingkat 176.326.200 0 0 0 176.326.200
Kabupaten/Kota
Pemasaran dan Peningkatan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 Penggunaan Produk Dalam Negeri di 93.548.212 0 0 0 93.548.212
Tingkat Kabupaten/Kota
Peningkatan Sistem dan Jaringan
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 49.168.200 0 0 0 49.168.200
Informasi Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 31 16.280.058.888 327.375.800 0 0 16.607.434.688
PERINDUSTRIAN
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 16.280.058.888 327.375.800 0 0 16.607.434.688
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 15.578.080.988 327.375.800 0 0 15.905.456.788
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 166.564.500 0 0 0 166.564.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 45.763.000 0 0 0 45.763.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 27.150.000 0 0 0 27.150.000
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 04 25.247.000 0 0 0 25.247.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 68.404.500 0 0 0 68.404.500
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 12.496.138.461 0 0 0 12.496.138.461
Daerah
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.445.836.961 0 0 0 12.445.836.961
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 50.301.500 0 0 0 50.301.500
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.03 44.280.000 0 0 0 44.280.000
Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.03 05 44.280.000 0 0 0 44.280.000
Barang Milik Daerah pada SKPD

53
25/01/22 19.11 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD
Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang
Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Administrasi Kepegawaian Perangkat
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 09 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 660.137.100 327.375.800 0 0 987.512.900
Penyediaan Komponen Instalasi
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 27.612.500 0 0 0 27.612.500
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 16.428.000 327.375.800 0 0 343.803.800
Perlengkapan Kantor
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 63.161.500 0 0 0 63.161.500
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 182.497.600 0 0 0 182.497.600
Penyediaan Barang Cetakan dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 100.802.500 0 0 0 100.802.500
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 06 49.320.000 0 0 0 49.320.000
Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 220.315.000 0 0 0 220.315.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 1.439.475.000 0 0 0 1.439.475.000
Pemerintahan Daerah
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.335.000 0 0 0 5.335.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 218.100.000 0 0 0 218.100.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 03 89.500.000 0 0 0 89.500.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 1.126.540.000 0 0 0 1.126.540.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 711.485.927 0 0 0 711.485.927
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 01 360.543.800 0 0 0 360.543.800
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 350.942.127 0 0 0 350.942.127
Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN DAN
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 357.647.200 0 0 0 357.647.200
PEMBANGUNAN INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi Rencana
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 357.647.200 0 0 0 357.647.200
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pelaksanaan Pembangunan Sarana 89.641.000 0 0 0 89.641.000
dan Prasarana Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Pemberdayaan Industri 268.006.200 0 0 0 268.006.200
dan Peran Serta Masyarakat
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 119.885.000 0 0 0 119.885.000
INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin
Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin 119.885.000 0 0 0 119.885.000
Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 Sistem Informasi Industri Nasional 29.845.000 0 0 0 29.845.000
(SIINas) yang Terintegrasi dengan
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Perizinan di Bidang
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI 90.040.000 0 0 0 90.040.000
dan IPKI Kewenangan Kabupaten/
Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 224.445.700 0 0 0 224.445.700
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

54
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Informasi Industri untuk
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI 224.445.700 0 0 0 224.445.700
dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan
dan Analisis Data Industri, Data
Kawasan Industri serta Data Lain
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 82.192.500 0 0 0 82.192.500
Lingkup Kabupaten/Kota melalui
Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas)
Diseminasi, Publikasi Data Informasi
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 dan Analisa Industri Kabupaten/Kota 142.253.200 0 0 0 142.253.200
melalui SIINas
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 32 155.987.200 0 0 0 155.987.200
TRANSMIGRASI
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 155.987.200 0 0 0 155.987.200
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 155.987.200 0 0 0 155.987.200
TRANSMIGRASI
Penataan Persebaran Penduduk yang
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 Berasal dari 1 (satu) Daerah 155.987.200 0 0 0 155.987.200
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Kerjasama Pembangunan
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 36.405.300 0 0 0 36.405.300
Transmigrasi yang Berasal dari 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pemindahan dan Penempatan
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 Transmigran yang berasal dari 1 61.539.100 0 0 0 61.539.100
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi 58.042.800 0 0 0 58.042.800
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
4 268.244.103.100 10.396.065.900 0 0 278.640.169.000
PEMERINTAHAN
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 162.379.759.400 9.224.662.600 0 0 171.604.422.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 162.379.759.400 9.224.662.600 0 0 171.604.422.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 94.724.706.490 9.192.878.200 0 0 103.917.584.690
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 353.374.900 0 0 0 353.374.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 193.262.600 0 0 0 193.262.600
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 34.826.600 0 0 0 34.826.600
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 36.949.800 0 0 0 36.949.800
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 36.112.700 0 0 0 36.112.700
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 20.563.300 0 0 0 20.563.300
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 31.659.900 0 0 0 31.659.900
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 32.808.196.181 0 0 0 32.808.196.181
Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 32.372.349.431 0 0 0 32.372.349.431
Pelaksanaan Penatausahaan dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 394.206.750 0 0 0 394.206.750
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 24.954.200 0 0 0 24.954.200
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 16.685.800 0 0 0 16.685.800
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 224.770.000 0 0 0 224.770.000
Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 21.574.000 0 0 0 21.574.000
Barang Milik Daerah SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 203.196.000 0 0 0 203.196.000
pada SKPD

55
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Administrasi Kepegawaian Perangkat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 751.894.000 0 0 0 751.894.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 689.859.500 0 0 0 689.859.500
Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 62.034.500 0 0 0 62.034.500
Administrasi Kepegawaian
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 32.245.115.570 459.305.200 0 0 32.704.420.770
Penyediaan Komponen Instalasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 1.112.642.000 0 0 0 1.112.642.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.429.369.970 459.305.200 0 0 2.888.675.170
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.966.597.100 0 0 0 1.966.597.100
Penyediaan Barang Cetakan dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 3.130.698.500 0 0 0 3.130.698.500
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 709.720.000 0 0 0 709.720.000
Peraturan Perundang-undangan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.818.707.600 0 0 0 9.818.707.600
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.939.955.900 0 0 0 11.939.955.900
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 1.088.229.000 0 0 0 1.088.229.000
dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 49.195.500 0 0 0 49.195.500
SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 740.631.500 8.733.573.000 0 0 9.474.204.500
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 0 500.000.000 0 0 500.000.000
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 3.706.911.800 0 0 3.706.911.800
Pengadaan Sarana dan Prasarana
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 740.631.500 4.526.661.200 0 0 5.267.292.700
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 8.887.797.800 0 0 0 8.887.797.800
Pemerintahan Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 69.696.000 0 0 0 69.696.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 953.631.600 0 0 0 953.631.600
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 7.864.470.200 0 0 0 7.864.470.200
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 11.737.400.571 0 0 0 11.737.400.571
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 1.088.322.308 0 0 0 1.088.322.308
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 3.084.182.263 0 0 0 3.084.182.263
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 1.241.796.000 0 0 0 1.241.796.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5.672.850.000 0 0 0 5.672.850.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 650.250.000 0 0 0 650.250.000
Bangunan Lainnya
Administrasi Keuangan dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 Operasional Kepala Daerah dan Wakil 2.801.227.968 0 0 0 2.801.227.968
Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala 188.790.000 0 0 0 188.790.000
Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 Atribut Kelengkapan Kepala Daerah 321.835.000 0 0 0 321.835.000
dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Dana Penunjang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Operasional Kepala Daerah dan Wakil 2.290.602.968 0 0 0 2.290.602.968
Kepala Daerah

56
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 2.047.106.200 0 0 0 2.047.106.200
Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 890.664.300 0 0 0 890.664.300
Tangga Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 665.425.300 0 0 0 665.425.300
Tangga Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 491.016.600 0 0 0 491.016.600
Tangga Sekretariat Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 1.021.973.600 0 0 0 1.021.973.600
Pengelolaan Kelembagaan dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 301.590.000 0 0 0 301.590.000
Analisis Jabatan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 171.000.000 0 0 0 171.000.000
Laksana
Peningkatan Kinerja dan Reformasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 152.201.900 0 0 0 152.201.900
Birokrasi
Monitoring, Evaluasi dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 Pengendalian Kualitas Pelayanan 126.000.000 0 0 0 126.000.000
Publik dan Tata Laksana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 271.181.700 0 0 0 271.181.700
Kinerja Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 1.105.218.200 0 0 0 1.105.218.200
Pimpinan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 300.407.600 0 0 0 300.407.600
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 602.700.000 0 0 0 602.700.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 202.110.600 0 0 0 202.110.600
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 64.922.051.960 31.784.400 0 0 64.953.836.360
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 355.000.000 0 0 0 355.000.000
Pengelolaan Administrasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 270.000.000 0 0 0 270.000.000
Kewilayahan
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 375.000.000 0 0 0 375.000.000
Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 61.102.719.620 31.784.400 0 0 61.134.504.020
Rakyat
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 3.479.331.310 0 0 0 3.479.331.310
Spiritual
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan 57.317.037.910 31.784.400 0 0 57.348.822.310
Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan 306.350.400 0 0 0 306.350.400
Masyarakat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 2.069.196.340 0 0 0 2.069.196.340
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 1.003.907.500 0 0 0 1.003.907.500
Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 754.634.900 0 0 0 754.634.900
Pendokumentasian Produk Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 310.653.940 0 0 0 310.653.940
dan Pengelolaan Informasi Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 750.136.000 0 0 0 750.136.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 377.916.000 0 0 0 377.916.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 110.000.000 0 0 0 110.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 262.220.000 0 0 0 262.220.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.733.000.950 0 0 0 2.733.000.950
PEMBANGUNAN
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 611.948.300 0 0 0 611.948.300
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan 355.700.100 0 0 0 355.700.100
BUMD dan BLUD
Pengendalian dan Distribusi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 94.407.300 0 0 0 94.407.300
Perekonomian
Perencanaan dan Pengawasan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 161.840.900 0 0 0 161.840.900
Ekonomi Mikro kecil

57
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pelaksanaan Administrasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 671.875.600 0 0 0 671.875.600
Pembangunan
Fasilitasi Penyusunan Program
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 157.375.600 0 0 0 157.375.600
Pembangunan
Pengendalian dan Evaluasi Program
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 319.500.000 0 0 0 319.500.000
Pembangunan
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 195.000.000 0 0 0 195.000.000
Pelaksanaan Pembangunan
Pengelolaan Pengadaan Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 1.143.524.000 0 0 0 1.143.524.000
Jasa
Pengelolaan Pengadaan Barang dan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 290.265.000 0 0 0 290.265.000
Jasa
Pengelolaan Layanan Pengadaan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 275.558.000 0 0 0 275.558.000
secara Elektronik
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 577.701.000 0 0 0 577.701.000
Barang dan Jasa
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 305.653.050 0 0 0 305.653.050
Alam
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Kebijakan Pertanian, Kehutanan, 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Kelautan, dan Perikanan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 Kebijakan Pertambangan dan 70.816.800 0 0 0 70.816.800
Lingkungan Hidup
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 134.836.250 0 0 0 134.836.250
Kebijakan Energi dan Air
4 02 SEKRETARIAT DPRD 105.864.343.700 1.171.403.300 0 0 107.035.747.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 105.864.343.700 1.171.403.300 0 0 107.035.747.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 82.881.221.150 1.171.403.300 0 0 84.052.624.450
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 373.341.800 0 0 0 373.341.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 68.120.000 0 0 0 68.120.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 39.742.000 0 0 0 39.742.000
Kinerja SKPD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 265.479.800 0 0 0 265.479.800
Administrasi Keuangan Perangkat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 8.610.377.870 0 0 0 8.610.377.870
Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.577.778.670 0 0 0 8.577.778.670
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 32.599.200 0 0 0 32.599.200
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 1.257.918.000 0 0 0 1.257.918.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 497.860.000 0 0 0 497.860.000
Atribut Kelengkapannya
Bimbingan Teknis Implementasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 760.058.000 0 0 0 760.058.000
Peraturan Perundang-Undangan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.055.621.880 627.318.900 0 0 3.682.940.780
Penyediaan Komponen Instalasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 83.379.800 0 0 0 83.379.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 445.289.000 607.169.900 0 0 1.052.458.900
Perlengkapan Kantor
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 17.583.400 0 0 17.583.400
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 548.980.520 2.565.600 0 0 551.546.120
Penyediaan Barang Cetakan dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 424.590.000 0 0 0 424.590.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 368.461.800 0 0 0 368.461.800
Peraturan Perundang-undangan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.122.486.860 0 0 0 1.122.486.860

58
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 62.433.900 0 0 0 62.433.900
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 320.858.800 0 0 320.858.800
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 320.858.800 0 0 320.858.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 5.305.273.200 0 0 0 5.305.273.200
Pemerintahan Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.292.000 0 0 0 6.292.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 729.828.000 0 0 0 729.828.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 653.500.000 0 0 0 653.500.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 3.915.653.200 0 0 0 3.915.653.200
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 4.011.479.300 195.000.000 0 0 4.206.479.300
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 1.791.577.300 0 0 0 1.791.577.300
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 2.219.902.000 195.000.000 0 0 2.414.902.000
Bangunan Lainnya
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 31.098.000 0 0 0 31.098.000
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 31.098.000 0 0 0 31.098.000
Laksana
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 53.479.607.100 28.225.600 0 0 53.507.832.700
DPRD
Penyelenggaraan Administrasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 53.035.512.000 0 0 0 53.035.512.000
Keuangan DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 444.095.100 28.225.600 0 0 472.320.700
Atribut DPRD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 6.756.504.000 0 0 0 6.756.504.000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 6.756.504.000 0 0 0 6.756.504.000
Konsultasi DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 22.983.122.550 0 0 0 22.983.122.550
TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 8.389.788.000 0 0 0 8.389.788.000
Peraturan DPRD
Penyusunan dan Pembahasan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Program Pembentukan Peraturan 2.667.294.000 0 0 0 2.667.294.000
Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5.722.494.000 0 0 0 5.722.494.000
Daerah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 3.820.792.400 0 0 0 3.820.792.400
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 699.839.400 0 0 0 699.839.400
Pembahasan Perubahan KUA dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 699.839.400 0 0 0 699.839.400
Perubahan PPAS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 583.371.400 0 0 0 583.371.400
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 583.371.400 0 0 0 583.371.400
Pembahasan Pertanggungjawaban
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 1.254.370.800 0 0 0 1.254.370.800
APBD
Pengawasan Penyelenggaraan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 980.485.600 0 0 0 980.485.600
Pemerintahan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 980.485.600 0 0 0 980.485.600
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.531.942.950 0 0 0 2.531.942.950
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 2.232.324.000 0 0 0 2.232.324.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 71.618.950 0 0 0 71.618.950
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 228.000.000 0 0 0 228.000.000
Penyerapan dan Penghimpunan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 2.327.960.000 0 0 0 2.327.960.000
Aspirasi Masyarakat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 2.327.960.000 0 0 0 2.327.960.000

59
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 461.164.000 0 0 0 461.164.000
Etik DPRD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 461.164.000 0 0 0 461.164.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 2.098.138.800 0 0 0 2.098.138.800
Penyusunan Bahan Komunikasi dan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02 2.098.138.800 0 0 0 2.098.138.800
Publikasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 2.372.850.800 0 0 0 2.372.850.800
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 03 2.372.850.800 0 0 0 2.372.850.800
Musyawarah
UNSUR PENUNJANG URUSAN
5 259.241.223.000 2.817.504.100 50.000.000.000 631.470.489.900 943.529.217.000
PEMERINTAHAN
5 01 PERENCANAAN 17.473.733.100 514.275.400 0 0 17.988.008.500
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 17.473.733.100 514.275.400 0 0 17.988.008.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 11.772.881.600 514.275.400 0 0 12.287.157.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 157.367.500 0 0 0 157.367.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 131.176.500 0 0 0 131.176.500
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 26.191.000 0 0 0 26.191.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 9.587.261.900 0 0 0 9.587.261.900
Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.548.281.900 0 0 0 9.548.281.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 19.490.000 0 0 0 19.490.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 19.490.000 0 0 0 19.490.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.03 19.490.000 0 0 0 19.490.000
Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.03 06 19.490.000 0 0 0 19.490.000
pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 136.000.000 0 0 0 136.000.000
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 136.000.000 0 0 0 136.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 907.175.500 514.275.400 0 0 1.421.450.900
Penyediaan Komponen Instalasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 42.210.000 0 0 0 42.210.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 21.384.000 514.275.400 0 0 535.659.400
Perlengkapan Kantor
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 64.802.200 0 0 0 64.802.200
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 140.686.800 0 0 0 140.686.800
Penyediaan Barang Cetakan dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 120.460.000 0 0 0 120.460.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 06 61.400.000 0 0 0 61.400.000
Peraturan Perundang-undangan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 264.302.500 0 0 0 264.302.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 191.930.000 0 0 0 191.930.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 319.572.000 0 0 0 319.572.000
Pemerintahan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 29.700.000 0 0 0 29.700.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 86.772.000 0 0 0 86.772.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 203.100.000 0 0 0 203.100.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 646.014.700 0 0 0 646.014.700
Daerah

60
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 505.714.700 0 0 0 505.714.700
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 140.300.000 0 0 0 140.300.000
Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN,
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PENGENDALIAN DAN EVALUASI 1.325.129.900 0 0 0 1.325.129.900
PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Perencanaan dan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 790.246.500 0 0 0 790.246.500
Pendanaan
Analisis Kondisi Daerah,
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 Permasalahan, dan Isu Strategis 61.800.000 0 0 0 61.800.000
Pembangunan Daerah
Koordinasi Penelaahan Dokumen
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 Perencanaan Pembangunan Daerah 62.120.000 0 0 0 62.120.000
dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 42.092.700 0 0 0 42.092.700
Koordinasi Pelaksanaan Forum
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 04 90.127.700 0 0 0 90.127.700
SKPD/Lintas SKPD
Pelaksanaan Musrenbang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 287.187.200 0 0 0 287.187.200
Kabupaten/Kota
Penyiapan Bahan Koordinasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 65.053.900 0 0 0 65.053.900
Musrenbang Kecamatan
Koordinasi Penyusunan dan
Penetapan Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 181.865.000 0 0 0 181.865.000
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
Analisis Data dan Informasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 Pemerintahan Daerah Bidang 25.880.000 0 0 0 25.880.000
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan dan Pemanfaatan Data
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 02 dan Informasi Perencanaan 25.880.000 0 0 0 25.880.000
Pembangunan SKPD
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 Bidang Perencanaan Pembangunan 509.003.400 0 0 0 509.003.400
Daerah
Koordinasi Pengendalian
Perencanaan dan Pelaksanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 277.995.400 0 0 0 277.995.400
Pembangunan Daerah di
Kabupaten/Kota
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 Laporan Berkala Pelaksanaan 231.008.000 0 0 0 231.008.000
Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 SINKRONISASI PERENCANAAN 4.375.721.600 0 0 0 4.375.721.600
PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 Pemerintahan dan Pembangunan 875.397.700 0 0 0 875.397.700
Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 248.608.000 0 0 0 248.608.000
Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 470.084.500 0 0 0 470.084.500
Bidang Pembangunan Manusia
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 08 156.705.200 0 0 0 156.705.200
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 Perekonomian dan SDA (Sumber Daya 1.140.772.300 0 0 0 1.140.772.300
Alam)
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 162.570.800 0 0 0 162.570.800
Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)

61
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 04 386.579.300 0 0 0 386.579.300
Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 155.317.800 0 0 0 155.317.800
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 08 dan Harmonisasi Perencanaan 436.304.400 0 0 0 436.304.400
Pembangunan Daerah Bidang SDA
Koordinasi Perencanaan Bidang
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 2.359.551.600 0 0 0 2.359.551.600
Infrastruktur dan Kewilayahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 350.000.000 0 0 0 350.000.000
Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 04 470.071.000 0 0 0 470.071.000
Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 1.539.480.600 0 0 0 1.539.480.600
Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
5 02 KEUANGAN 218.029.668.400 2.111.978.700 50.000.000.000 631.470.489.900 901.612.137.000
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 82.524.315.400 666.463.700 50.000.000.000 631.470.489.900 764.661.269.000
Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 76.614.449.650 666.463.700 0 0 77.280.913.350
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 104.947.800 0 0 0 104.947.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 49.566.200 0 0 0 49.566.200
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 17.870.800 0 0 0 17.870.800
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 22.510.800 0 0 0 22.510.800
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 74.069.046.450 0 0 0 74.069.046.450
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 74.033.303.450 0 0 0 74.033.303.450
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 35.743.000 0 0 0 35.743.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 22.500.000 0 0 0 22.500.000
Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Barang Milik Daerah SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 12.500.000 0 0 0 12.500.000
pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 122.000.000 0 0 0 122.000.000
Daerah
Pendataan dan Pengolahan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 22.000.000 0 0 0 22.000.000
Administrasi Kepegawaian
Bimbingan Teknis Implementasi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Peraturan Perundang-Undangan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.015.889.900 0 0 0 1.015.889.900
Penyediaan Komponen Instalasi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 22.595.000 0 0 0 22.595.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.581.800 0 0 0 36.581.800
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 323.230.000 0 0 0 323.230.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 199.763.100 0 0 0 199.763.100
Penggandaan

62
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Bahan Bacaan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 37.810.000 0 0 0 37.810.000
Peraturan Perundang-undangan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 176.790.000 0 0 0 176.790.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 189.120.000 0 0 0 189.120.000
dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 30.000.000 0 0 0 30.000.000
SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 666.463.700 0 0 666.463.700
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 260.558.000 0 0 260.558.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 405.905.700 0 0 405.905.700
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 519.705.000 0 0 0 519.705.000
Pemerintahan Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.025.000 0 0 0 10.025.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 240.000.000 0 0 0 240.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 269.680.000 0 0 0 269.680.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 760.360.500 0 0 0 760.360.500
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 289.451.000 0 0 0 289.451.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 158.534.500 0 0 0 158.534.500
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 312.375.000 0 0 0 312.375.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 3.799.109.950 0 50.000.000.000 631.470.489.900 685.269.599.850
DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Rencana
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 1.445.000.000 0 0 0 1.445.000.000
Anggaran Daerah
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 80.000.000 0 0 0 80.000.000
PPAS
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 70.000.000 0 0 0 70.000.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang APBD dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 250.000.000 0 0 0 250.000.000
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 280.000.000 0 0 0 280.000.000
APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 765.000.000 0 0 0 765.000.000
serta Kebijakan Bidang Anggaran
Koordinasi dan Pengelolaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 1.227.018.750 0 0 0 1.227.018.750
Perbendaharaan Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Kas
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 759.278.900 0 0 0 759.278.900
Daerah
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 13.535.000 0 0 0 13.535.000
Anggaran Tahun Sebelumnya
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 dan Penerbitan Anggaran Kas dan 12.010.000 0 0 0 12.010.000
SPD
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 dan Evaluasi Pengelolaan Dana 49.499.500 0 0 0 49.499.500
Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama
dan Pemantauan Transaksi Non Tunai
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 13.004.000 0 0 0 13.004.000
dengan Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

63
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Aliran Kas, dan Pelaksanaan 12.532.800 0 0 0 12.532.800
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan
Utang Daerah yang Timbul Akibat
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis 17.724.500 0 0 0 17.724.500
Pembiayaan dan Penempatan Uang
Daerah sebagai Optimalisasi Kas
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Pemungutan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 216.415.550 0 0 0 216.415.550
dan Pemotongan Atas SP2D dengan
Instansi Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 66.328.500 0 0 0 66.328.500
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan
dan Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan
Pembinaan Penatausahaan Keuangan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 66.690.000 0 0 0 66.690.000
Pemerintah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 691.400.800 0 0 0 691.400.800
dan Pelaporan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 141.264.000 0 0 0 141.264.000
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO
dan Beban
Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 17.342.000 0 0 0 17.342.000
APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 BLUD dan Laporan Keuangan 328.298.600 0 0 0 328.298.600
Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 APBD Provinsi dan Rancangan 48.220.200 0 0 0 48.220.200
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Penyelesaian Tuntutan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 17.055.900 0 0 0 17.055.900
Perbendaharaan dan Tuntutan
Kerugian Daerah
Penyusunan Analisis Laporan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Pertanggungjawaban Pelaksanaan 139.220.100 0 0 0 139.220.100
APBD
Penunjang Urusan Kewenangan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 235.390.400 0 50.000.000.000 631.470.489.900 681.705.880.300
Pengelolaan Keuangan Daerah
Analisis Perencanaan dan Penyaluran
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 235.390.400 0 0 510.696.689.900 510.932.080.300
Bantuan Keuangan
Pengelolaan Dana Darurat dan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 0 0 50.000.000.000 0 50.000.000.000
Mendesak
Pengelolaan Dana Bagi Hasil
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 0 0 0 120.773.800.000 120.773.800.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data dan Implementasi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Sistem Informasi Pemerintah Daerah 200.300.000 0 0 0 200.300.000
Lingkup Keuangan Daerah
Implementasi dan Pemeliharaan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Sistem Informasi Pemerintah Daerah 200.300.000 0 0 0 200.300.000
Bidang Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.110.755.800 0 0 0 2.110.755.800
MILIK DAERAH
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.110.755.800 0 0 0 2.110.755.800
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 260.000.000 0 0 0 260.000.000

64
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 32.113.000 0 0 0 32.113.000
Barang Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 393.428.100 0 0 0 393.428.100
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.022.463.000 0 0 0 1.022.463.000
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 292.385.300 0 0 0 292.385.300
Pengawasan dan Pengendalian
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 36.382.000 0 0 0 36.382.000
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 41.635.800 0 0 0 41.635.800
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 Penyusunan Laporan Barang Milik 32.348.600 0 0 0 32.348.600
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 135.505.353.000 1.445.515.000 0 0 136.950.868.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 126.832.812.600 1.445.515.000 0 0 128.278.327.600
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 130.399.000 0 0 0 130.399.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 38.258.000 0 0 0 38.258.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 17.155.800 0 0 0 17.155.800
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 29.985.200 0 0 0 29.985.200
Kinerja SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 61.924.311.600 0 0 0 61.924.311.600
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 61.907.766.000 0 0 0 61.907.766.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 16.545.600 0 0 0 16.545.600
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 66.625.000 0 0 0 66.625.000
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 66.625.000 0 0 0 66.625.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.175.684.800 2.513.200 0 0 2.178.198.000
Penyediaan Komponen Instalasi
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 80.350.400 0 0 0 80.350.400
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 141.292.800 2.513.200 0 0 143.806.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 494.070.190 0 0 0 494.070.190
Penyediaan Barang Cetakan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 907.395.110 0 0 0 907.395.110
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 200.000.000 0 0 0 200.000.000
Peraturan Perundang-undangan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 174.420.500 0 0 0 174.420.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 178.155.800 0 0 0 178.155.800
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 330.000.000 1.443.001.800 0 0 1.773.001.800
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 330.000.000 1.443.001.800 0 0 1.773.001.800
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 60.909.708.300 0 0 0 60.909.708.300
Pemerintahan Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.914.000 0 0 0 2.914.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 59.419.638.300 0 0 0 59.419.638.300
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 1.487.156.000 0 0 0 1.487.156.000
Kantor

65
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1.296.083.900 0 0 0 1.296.083.900
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 591.183.900 0 0 0 591.183.900
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 550.000.000 0 0 0 550.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 154.900.000 0 0 0 154.900.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 8.672.540.400 0 0 0 8.672.540.400
DAERAH
Kegiatan Pengelolaan pendapatan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 8.672.540.400 0 0 0 8.672.540.400
Daerah
Perencanaan pengelolaan pajak
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 178.380.000 0 0 0 178.380.000
daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Daerah, serta Penyusunan Kebijakan 1.310.000.000 0 0 0 1.310.000.000
Pajak Daerah.
Penyuluhan dan Penyebarluasan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 506.743.600 0 0 0 506.743.600
Kebijakan Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 04 922.699.900 0 0 0 922.699.900
Pengelolaan Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05 606.112.800 0 0 0 606.112.800
Pajak Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06 177.658.000 0 0 0 177.658.000
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 824.120.200 0 0 0 824.120.200
Pelayanan dan Konsultasi Pajak
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 09 894.517.000 0 0 0 894.517.000
Daerah
Penelitian dan Verifikasi Data
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 10 127.160.000 0 0 0 127.160.000
Pelaporan Pajak Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 2.521.516.500 0 0 0 2.521.516.500
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 207.870.900 0 0 0 207.870.900
Pengendalian, Pemeriksaan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 13 335.761.500 0 0 0 335.761.500
Pengawasan Pajak Daerah
Pembinaan dan Pengawasan
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 14 60.000.000 0 0 0 60.000.000
Pengelolaan Retribusi Daerah
5 03 KEPEGAWAIAN 19.129.652.920 191.250.000 0 0 19.320.902.920
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 19.129.652.920 191.250.000 0 0 19.320.902.920
Sumber Daya Manusia
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 13.951.061.920 191.250.000 0 0 14.142.311.920
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 44.244.900 0 0 0 44.244.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 21.387.900 0 0 0 21.387.900
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 11.093.900 0 0 0 11.093.900
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 11.763.100 0 0 0 11.763.100
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 10.806.044.600 0 0 0 10.806.044.600
Daerah
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.791.794.800 0 0 0 10.791.794.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 14.249.800 0 0 0 14.249.800
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 32.529.800 0 0 0 32.529.800
Daerah
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 08 Pemindahan Tugas ASN 32.529.800 0 0 0 32.529.800
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.046.556.620 0 0 0 1.046.556.620
Penyediaan Komponen Instalasi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 158.674.800 0 0 0 158.674.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

66
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.118.100 0 0 0 89.118.100
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 262.653.720 0 0 0 262.653.720
Penyediaan Barang Cetakan dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 147.497.500 0 0 0 147.497.500
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 60.400.000 0 0 0 60.400.000
Peraturan Perundang-undangan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 165.946.500 0 0 0 165.946.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 162.266.000 0 0 0 162.266.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 1.464.197.600 0 0 0 1.464.197.600
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 735.040.000 0 0 0 735.040.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 729.157.600 0 0 0 729.157.600
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 557.488.400 191.250.000 0 0 748.738.400
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 402.160.900 0 0 0 402.160.900
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 0 191.250.000 0 0 191.250.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 85.200.000 0 0 0 85.200.000
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 70.127.500 0 0 0 70.127.500
atau Bangunan Lainnya
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.178.591.000 0 0 0 5.178.591.000
Pengadaan, Pemberhentian dan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 2.906.613.400 0 0 0 2.906.613.400
Informasi Kepegawaian ASN
Penyusunan Rencana Kebutuhan,
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Jenis dan Jumlah Jabatan untuk 2.414.674.400 0 0 0 2.414.674.400
Pelaksanaan Pengadaan ASN
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 419.291.100 0 0 0 419.291.100
Pemberhentian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 41.997.900 0 0 0 41.997.900
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 12 30.650.000 0 0 0 30.650.000
Informasi Kepegawaian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 895.095.400 0 0 0 895.095.400
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 70.047.700 0 0 0 70.047.700
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 146.446.800 0 0 0 146.446.800
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 678.600.900 0 0 0 678.600.900
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 949.811.000 0 0 0 949.811.000
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pengelolaan Assessment Center 408.744.300 0 0 0 408.744.300
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 350.217.000 0 0 0 350.217.000
ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 36.659.800 0 0 0 36.659.800
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 154.189.900 0 0 0 154.189.900
Jabatan Fungsional
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 427.071.200 0 0 0 427.071.200
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 115.064.600 0 0 0 115.064.600
Kinerja Aparatur
Pengelolaan Pemberian Penghargaan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 135.741.100 0 0 0 135.741.100
Bagi Pegawai
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 176.265.500 0 0 0 176.265.500
5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.402.169.080 0 0 0 4.402.169.080
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 4.402.169.080 0 0 0 4.402.169.080
Sumber Daya Manusia
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 4.402.169.080 0 0 0 4.402.169.080
DAYA MANUSIA

67
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Sertifikasi, Kelembagaan,
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Pengembangan Kompetensi Manajerial 4.402.169.080 0 0 0 4.402.169.080
dan Fungsional
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 1.385.391.030 0 0 0 1.385.391.030
Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan
Pembinaan, Pengoordinasian,
Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan
Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi,
Pengelolaan Kelembagaan dan
Tenaga Pengembang Kompetensi,
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 3.016.778.050 0 0 0 3.016.778.050
Pengelolaan Sumber Belajar, dan
Kerjasama, serta Pengembangan
Kompetensi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan, dan Prajabatan
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 205.999.500 0 0 0 205.999.500
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 205.999.500 0 0 0 205.999.500
PROGRAM PENELITIAN DAN
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 205.999.500 0 0 0 205.999.500
PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 205.999.500 0 0 0 205.999.500
Penelitian, Pengembangan, dan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 Perekayasaan di Bidang Teknologi 156.093.000 0 0 0 156.093.000
dan Inovasi
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 49.906.500 0 0 0 49.906.500
UNSUR PENGAWASAN URUSAN
6 25.206.822.900 653.624.100 0 0 25.860.447.000
PEMERINTAHAN
6 01 INSPEKTORAT DAERAH 25.206.822.900 653.624.100 0 0 25.860.447.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 25.206.822.900 653.624.100 0 0 25.860.447.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 18.514.579.400 653.624.100 0 0 19.168.203.500
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 18.138.000 0 0 0 18.138.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 7.310.000 0 0 0 7.310.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 3.475.000 0 0 0 3.475.000
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 3.475.000 0 0 0 3.475.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3.878.000 0 0 0 3.878.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 15.992.153.200 0 0 0 15.992.153.200
Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.981.309.200 0 0 0 15.981.309.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 4.452.000 0 0 0 4.452.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 6.392.000 0 0 0 6.392.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 11.043.500 0 0 0 11.043.500
Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 11.043.500 0 0 0 11.043.500
pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 384.324.500 0 0 0 384.324.500
Daerah
Pendataan dan Pengolahan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 9.450.000 0 0 0 9.450.000
Administrasi Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 310.750.000 0 0 0 310.750.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bimbingan Teknis Implementasi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 64.124.500 0 0 0 64.124.500
Peraturan Perundang-Undangan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 970.842.000 0 0 0 970.842.000

68
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Komponen Instalasi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 14.853.000 0 0 0 14.853.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.091.100 0 0 0 25.091.100
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 82.509.600 0 0 0 82.509.600
Penyediaan Barang Cetakan dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 203.954.300 0 0 0 203.954.300
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 40.000.000 0 0 0 40.000.000
Peraturan Perundang-undangan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 138.592.000 0 0 0 138.592.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 446.590.000 0 0 0 446.590.000
dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 19.252.000 0 0 0 19.252.000
SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 653.624.100 0 0 653.624.100
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 01 0 515.316.200 0 0 515.316.200
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 67.894.500 0 0 67.894.500
Pengadaan Peralatan dan Mesin
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 70.413.400 0 0 70.413.400
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 318.013.000 0 0 0 318.013.000
Pemerintahan Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.850.000 0 0 0 14.850.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 42.523.000 0 0 0 42.523.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 260.640.000 0 0 0 260.640.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 820.065.200 0 0 0 820.065.200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 615.805.200 0 0 0 615.805.200
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 55.850.000 0 0 0 55.850.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 121.618.000 0 0 0 121.618.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 26.792.000 0 0 0 26.792.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 6.315.217.000 0 0 0 6.315.217.000
PENGAWASAN
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 3.447.312.000 0 0 0 3.447.312.000
Pengawasan Kinerja Pemerintah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 146.642.500 0 0 0 146.642.500
Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 620.120.000 0 0 0 620.120.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 453.220.000 0 0 0 453.220.000
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 928.742.500 0 0 0 928.742.500
Monitoring dan Evaluasi Tindak
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan 1.298.587.000 0 0 0 1.298.587.000
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan Pengawasan dengan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 2.867.905.000 0 0 0 2.867.905.000
Tujuan Tertentu
Penanganan Penyelesaian Kerugian
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 70.380.000 0 0 0 70.380.000
Negara/Daerah
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 2.797.525.000 0 0 0 2.797.525.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 377.026.500 0 0 0 377.026.500
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 377.026.500 0 0 0 377.026.500
Pendampingan dan Asistensi Urusan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 66.314.500 0 0 0 66.314.500
Pemerintahan Daerah
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi,
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 115.047.000 0 0 0 115.047.000
dan Penilaian Reformasi Birokrasi

69
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 serta Verifikasi Pencegahan dan 72.875.000 0 0 0 72.875.000
Pemberantasan Korupsi
Pendampingan, Asistensi dan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 122.790.000 0 0 0 122.790.000
Verifikasi Penegakan Integritas
7 UNSUR KEWILAYAHAN 147.725.827.600 1.810.675.400 0 0 149.536.503.000
7 01 KECAMATAN 147.725.827.600 1.810.675.400 0 0 149.536.503.000
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 24.308.039.000 691.774.000 0 0 24.999.813.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 13.495.820.556 212.791.300 0 0 13.708.611.856
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 10.876.900 0 0 0 10.876.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 10.876.900 0 0 0 10.876.900
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 11.483.281.614 0 0 0 11.483.281.614
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.483.281.614 0 0 0 11.483.281.614
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 796.301.450 0 0 0 796.301.450
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 38.341.130 0 0 0 38.341.130
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 98.504.100 0 0 0 98.504.100
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 154.781.220 0 0 0 154.781.220
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 87.281.000 0 0 0 87.281.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 23.440.000 0 0 0 23.440.000
Peraturan Perundang-undangan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 393.954.000 0 0 0 393.954.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 0 212.791.300 0 0 212.791.300
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 0 212.791.300 0 0 212.791.300
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 447.210.000 0 0 0 447.210.000
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000 0 0 0 5.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 163.310.000 0 0 0 163.310.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 278.400.000 0 0 0 278.400.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 758.150.592 0 0 0 758.150.592
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 300.512.000 0 0 0 300.512.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 195.200.000 0 0 0 195.200.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 262.438.592 0 0 0 262.438.592
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 391.690.200 0 0 0 391.690.200
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 167.831.900 0 0 0 167.831.900
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 53.214.900 0 0 0 53.214.900
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 114.617.000 0 0 0 114.617.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 223.858.300 0 0 0 223.858.300
yang Dilimpahkan kepada Camat

70
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 223.858.300 0 0 0 223.858.300
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 9.940.528.244 478.982.700 0 0 10.419.510.944
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 4.096.900.000 0 0 0 4.096.900.000
Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 4.096.900.000 0 0 0 4.096.900.000
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 5.752.769.844 442.082.700 0 0 6.194.852.544
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Forum Musyawarah
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 68.018.300 0 0 0 68.018.300
Perencanaan Pembangunan di
Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5.015.403.214 319.362.000 0 0 5.334.765.214
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 669.348.330 122.720.700 0 0 792.069.030
Kelurahan
Pemberdayaan Lembaga
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 90.858.400 36.900.000 0 0 127.758.400
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Fasilitasi Pengembangan Usaha
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04 90.858.400 36.900.000 0 0 127.758.400
Ekonomi Masyarakat
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 480.000.000 0 0 0 480.000.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 480.000.000 0 0 0 480.000.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 480.000.000 0 0 0 480.000.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 3.409.627.800 50.361.200 0 0 3.459.989.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.871.116.400 50.361.200 0 0 2.921.477.600
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 18.295.000 0 0 0 18.295.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 11.725.000 0 0 0 11.725.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 6.570.000 0 0 0 6.570.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 2.582.489.000 0 0 0 2.582.489.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.582.489.000 0 0 0 2.582.489.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 13.860.000 0 0 0 13.860.000
Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 01 13.860.000 0 0 0 13.860.000
Disiplin Pegawai
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.131.800 50.361.200 0 0 140.493.000
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 4.452.200 0 0 0 4.452.200
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 0 47.048.200 0 0 47.048.200
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.959.800 3.313.000 0 0 25.272.800
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.534.000 0 0 0 14.534.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 4.542.200 0 0 0 4.542.200
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 2.472.000 0 0 0 2.472.000
Peraturan Perundang-undangan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.171.600 0 0 0 42.171.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 52.050.400 0 0 0 52.050.400
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 0 0 0 2.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 37.850.400 0 0 0 37.850.400
Daya Air dan Listrik

71
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 114.290.200 0 0 0 114.290.200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 84.924.000 0 0 0 84.924.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 14.250.000 0 0 0 14.250.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 15.116.200 0 0 0 15.116.200
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 130.245.000 0 0 0 130.245.000
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 64.541.000 0 0 0 64.541.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 40.000.400 0 0 0 40.000.400
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 02 24.540.600 0 0 0 24.540.600
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 65.704.000 0 0 0 65.704.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 65.704.000 0 0 0 65.704.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 18.695.200 0 0 0 18.695.200
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 18.695.200 0 0 0 18.695.200
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 10.313.200 0 0 0 10.313.200
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 8.382.000 0 0 0 8.382.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 361.985.600 0 0 0 361.985.600
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 361.985.600 0 0 0 361.985.600
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 01 361.985.600 0 0 0 361.985.600
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 27.585.600 0 0 0 27.585.600
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 27.585.600 0 0 0 27.585.600
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 13.792.800 0 0 0 13.792.800
Wilayahnya
Koordinasi Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 13.792.800 0 0 0 13.792.800
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 3.961.278.900 27.041.100 0 0 3.988.320.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.294.684.400 27.041.100 0 0 3.321.725.500
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 18.609.200 0 0 0 18.609.200
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 18.609.200 0 0 0 18.609.200
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 3.023.510.000 0 0 0 3.023.510.000
Daerah

72
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.023.510.000 0 0 0 3.023.510.000
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 112.364.600 27.041.100 0 0 139.405.700
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 6.118.600 0 0 0 6.118.600
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 0 27.041.100 0 0 27.041.100
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33.979.700 0 0 0 33.979.700
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.563.800 0 0 0 20.563.800
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 12.249.400 0 0 0 12.249.400
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.453.100 0 0 0 39.453.100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 58.202.000 0 0 0 58.202.000
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.202.000 0 0 0 4.202.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 24.000.000 0 0 0 24.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 81.998.600 0 0 0 81.998.600
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 53.000.200 0 0 0 53.000.200
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 12.800.000 0 0 0 12.800.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 16.198.400 0 0 0 16.198.400
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 239.024.700 0 0 0 239.024.700
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 63.777.300 0 0 0 63.777.300
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 63.777.300 0 0 0 63.777.300
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 10.000.400 0 0 0 10.000.400
Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 10.000.400 0 0 0 10.000.400
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 165.247.000 0 0 0 165.247.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 165.247.000 0 0 0 165.247.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 20.000.000 0 0 0 20.000.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 397.739.800 0 0 0 397.739.800
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 397.739.800 0 0 0 397.739.800
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

73
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 397.739.800 0 0 0 397.739.800
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 9.830.000 0 0 0 9.830.000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 9.830.000 0 0 0 9.830.000
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 9.830.000 0 0 0 9.830.000
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 3.541.439.400 14.263.600 0 0 3.555.703.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.958.936.000 14.263.600 0 0 2.973.199.600
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 18.999.900 0 0 0 18.999.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 9.999.900 0 0 0 9.999.900
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 9.000.000 0 0 0 9.000.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 2.643.375.500 0 0 0 2.643.375.500
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.643.375.500 0 0 0 2.643.375.500
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 166.992.600 14.263.600 0 0 181.256.200
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 4.526.400 0 0 0 4.526.400
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 0 14.263.600 0 0 14.263.600
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 59.231.200 0 0 0 59.231.200
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.232.000 0 0 0 47.232.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 6.003.000 0 0 0 6.003.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 48.930.000 0 0 0 48.930.000
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.150.000 0 0 0 7.150.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 35.780.000 0 0 0 35.780.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 80.638.000 0 0 0 80.638.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 65.208.000 0 0 0 65.208.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 4.237.000 0 0 0 4.237.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 11.193.000 0 0 0 11.193.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 247.903.500 0 0 0 247.903.500
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 60.000.200 0 0 0 60.000.200
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 60.000.200 0 0 0 60.000.200
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 187.903.300 0 0 0 187.903.300
yang Dilimpahkan kepada Camat

74
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 187.903.300 0 0 0 187.903.300
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 26.000.000 0 0 0 26.000.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 26.000.000 0 0 0 26.000.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 298.600.000 0 0 0 298.600.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 298.600.000 0 0 0 298.600.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 01 298.600.000 0 0 0 298.600.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 9.999.900 0 0 0 9.999.900
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 9.999.900 0 0 0 9.999.900
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 9.999.900 0 0 0 9.999.900
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 4.611.484.000 2.994.000 0 0 4.614.478.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.742.398.000 2.994.000 0 0 3.745.392.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 14.000.000 0 0 0 14.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 14.000.000 0 0 0 14.000.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 3.288.020.600 0 0 0 3.288.020.600
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.288.020.600 0 0 0 3.288.020.600
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 197.789.600 0 0 0 197.789.600
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 6.295.000 0 0 0 6.295.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.171.000 0 0 0 36.171.000
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.264.600 0 0 0 37.264.600
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 21.888.000 0 0 0 21.888.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 1.680.000 0 0 0 1.680.000
Peraturan Perundang-undangan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 74.946.000 0 0 0 74.946.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 19.545.000 0 0 0 19.545.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 29.740.600 2.994.000 0 0 32.734.600
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 29.740.600 2.994.000 0 0 32.734.600
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 87.336.000 0 0 0 87.336.000
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 63.751.000 0 0 0 63.751.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 19.585.000 0 0 0 19.585.000
Kantor

75
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 125.511.200 0 0 0 125.511.200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 99.618.000 0 0 0 99.618.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 20.300.000 0 0 0 20.300.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5.593.200 0 0 0 5.593.200
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 285.000.000 0 0 0 285.000.000
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 50.000.000 0 0 0 50.000.000
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 205.000.000 0 0 0 205.000.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 205.000.000 0 0 0 205.000.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 25.486.000 0 0 0 25.486.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 25.486.000 0 0 0 25.486.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 11.486.000 0 0 0 11.486.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 14.000.000 0 0 0 14.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 558.600.000 0 0 0 558.600.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 558.600.000 0 0 0 558.600.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 558.600.000 0 0 0 558.600.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 4.464.228.400 37.456.600 0 0 4.501.685.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.795.212.070 37.456.600 0 0 3.832.668.670
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 5.594.400 0 0 0 5.594.400
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 5.594.400 0 0 0 5.594.400
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 3.497.712.155 0 0 0 3.497.712.155
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.497.712.155 0 0 0 3.497.712.155
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 186.377.800 0 0 0 186.377.800
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 7.371.600 0 0 0 7.371.600
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 80.493.650 0 0 0 80.493.650
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.285.800 0 0 0 18.285.800

76
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 8.996.750 0 0 0 8.996.750
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 71.230.000 0 0 0 71.230.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 38.469.315 0 0 0 38.469.315
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 0 0 0 3.300.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 26.769.315 0 0 0 26.769.315
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 8.400.000 0 0 0 8.400.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 67.058.400 37.456.600 0 0 104.515.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 66.737.800 0 0 0 66.737.800
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 320.600 37.456.600 0 0 37.777.200
Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 254.046.600 0 0 0 254.046.600
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 193.783.200 0 0 0 193.783.200
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 01 193.783.200 0 0 0 193.783.200
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 60.263.400 0 0 0 60.263.400
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 60.263.400 0 0 0 60.263.400
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 38.615.750 0 0 0 38.615.750
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 38.615.750 0 0 0 38.615.750
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 10.530.000 0 0 0 10.530.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 28.085.750 0 0 0 28.085.750
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 366.334.000 0 0 0 366.334.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 366.334.000 0 0 0 366.334.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 366.334.000 0 0 0 366.334.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 10.019.980 0 0 0 10.019.980
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 10.019.980 0 0 0 10.019.980
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 10.019.980 0 0 0 10.019.980
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 3.985.192.000 0 0 0 3.985.192.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.304.653.650 0 0 0 3.304.653.650
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 17.462.800 0 0 0 17.462.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.462.800 0 0 0 17.462.800

77
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 3.021.192.000 0 0 0 3.021.192.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.021.192.000 0 0 0 3.021.192.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 41.574.900 0 0 0 41.574.900
Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.03 01 41.574.900 0 0 0 41.574.900
Barang Milik Daerah SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.001.810 0 0 0 75.001.810
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 2.211.950 0 0 0 2.211.950
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 21.602.960 0 0 0 21.602.960
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.127.700 0 0 0 36.127.700
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 15.059.200 0 0 0 15.059.200
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 86.875.200 0 0 0 86.875.200
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 965.800 0 0 0 965.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 32.652.000 0 0 0 32.652.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 03 46.057.400 0 0 0 46.057.400
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 7.200.000 0 0 0 7.200.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 62.546.940 0 0 0 62.546.940
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 41.574.900 0 0 0 41.574.900
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5.685.500 0 0 0 5.685.500
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 15.286.540 0 0 0 15.286.540
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 213.199.860 0 0 0 213.199.860
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 56.822.480 0 0 0 56.822.480
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 01 52.422.480 0 0 0 52.422.480
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 02 4.400.000 0 0 0 4.400.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 156.377.380 0 0 0 156.377.380
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 156.377.380 0 0 0 156.377.380
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 19.938.490 0 0 0 19.938.490
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 5.284.250 0 0 0 5.284.250
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 5.284.250 0 0 0 5.284.250
Perencanaan Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 14.654.240 0 0 0 14.654.240
Pemberdayaan Masyarakat di
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.02 03 14.654.240 0 0 0 14.654.240
Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 447.400.000 0 0 0 447.400.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.03 447.400.000 0 0 0 447.400.000
Ketentraman dan Ketertiban Umum

78
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.03 01 447.400.000 0 0 0 447.400.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 3.541.570.100 13.813.900 0 0 3.555.384.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.876.414.360 13.813.900 0 0 2.890.228.260
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 2.666.294.000 0 0 0 2.666.294.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.666.294.000 0 0 0 2.666.294.000
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 123.373.300 2.813.900 0 0 126.187.200
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 3.958.000 0 0 0 3.958.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 57.488.800 2.813.900 0 0 60.302.700
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.630.650 0 0 0 11.630.650
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5.308.250 0 0 0 5.308.250
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.017.600 0 0 0 42.017.600
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 2.970.000 0 0 0 2.970.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 0 11.000.000 0 0 11.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 0 11.000.000 0 0 11.000.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 13.952.000 0 0 0 13.952.000
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.992.000 0 0 0 2.992.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 10.960.000 0 0 0 10.960.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 63.792.660 0 0 0 63.792.660
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 33.848.000 0 0 0 33.848.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 18.512.500 0 0 0 18.512.500
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 11.432.160 0 0 0 11.432.160
Kantor dan Bangunan Lainnya
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 9.002.400 0 0 0 9.002.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 05 9.002.400 0 0 0 9.002.400
Kinerja Pemerintah Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 215.969.740 0 0 0 215.969.740
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 38.168.240 0 0 0 38.168.240
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 38.168.240 0 0 0 38.168.240
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 15.572.700 0 0 0 15.572.700
Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 15.572.700 0 0 0 15.572.700
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 162.228.800 0 0 0 162.228.800
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 162.228.800 0 0 0 162.228.800
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 16.306.000 0 0 0 16.306.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

79
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 16.306.000 0 0 0 16.306.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 6.468.400 0 0 0 6.468.400
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 9.837.600 0 0 0 9.837.600
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 432.880.000 0 0 0 432.880.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 432.880.000 0 0 0 432.880.000
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.03 01 432.880.000 0 0 0 432.880.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 3.798.952.600 3.932.400 0 0 3.802.885.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.106.059.200 3.932.400 0 0 3.109.991.600
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 13.149.800 0 0 0 13.149.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 13.149.800 0 0 0 13.149.800
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 2.741.310.000 0 0 0 2.741.310.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.741.310.000 0 0 0 2.741.310.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 7.893.600 0 0 0 7.893.600
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 02 7.893.600 0 0 0 7.893.600
Atribut Kelengkapannya
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 201.358.000 3.932.400 0 0 205.290.400
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 13.526.500 0 0 0 13.526.500
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 32.596.800 3.932.400 0 0 36.529.200
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.855.400 0 0 0 30.855.400
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 20.084.500 0 0 0 20.084.500
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 8.418.800 0 0 0 8.418.800
Peraturan Perundang-undangan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 57.456.000 0 0 0 57.456.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 38.420.000 0 0 0 38.420.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 54.174.000 0 0 0 54.174.000
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.800.000 0 0 0 8.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 33.374.000 0 0 0 33.374.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 88.173.800 0 0 0 88.173.800
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 38.957.000 0 0 0 38.957.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 13.800.000 0 0 0 13.800.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 35.416.800 0 0 0 35.416.800
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 246.006.200 0 0 0 246.006.200
PUBLIK

80
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 55.507.200 0 0 0 55.507.200
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 01 55.507.200 0 0 0 55.507.200
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 190.499.000 0 0 0 190.499.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 190.499.000 0 0 0 190.499.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 8.611.200 0 0 0 8.611.200
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 8.611.200 0 0 0 8.611.200
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 8.611.200 0 0 0 8.611.200
Perencanaan Pembangunan di Desa
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 438.276.000 0 0 0 438.276.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 438.276.000 0 0 0 438.276.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 438.276.000 0 0 0 438.276.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 3.312.750.100 69.384.900 0 0 3.382.135.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.623.005.200 69.384.900 0 0 2.692.390.100
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 45.406.500 0 0 0 45.406.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 45.406.500 0 0 0 45.406.500
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 2.362.165.000 0 0 0 2.362.165.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.362.165.000 0 0 0 2.362.165.000
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.012.700 43.333.500 0 0 145.346.200
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 2.018.000 0 0 0 2.018.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.133.700 43.333.500 0 0 51.467.200
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.043.600 0 0 0 20.043.600
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 13.276.800 0 0 0 13.276.800
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.740.600 0 0 0 55.740.600
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 2.800.000 0 0 0 2.800.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 0 24.388.900 0 0 24.388.900
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Gedung Kantor atau
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 09 0 24.388.900 0 0 24.388.900
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 21.298.800 0 0 0 21.298.800
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.340.000 0 0 0 2.340.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 18.958.800 0 0 0 18.958.800
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 92.122.200 1.662.500 0 0 93.784.700
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 62.660.700 0 0 0 62.660.700
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 6.800.000 0 0 0 6.800.000
Lainnya

81
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 22.661.500 1.662.500 0 0 24.324.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 227.068.900 0 0 0 227.068.900
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 44.824.500 0 0 0 44.824.500
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 44.824.500 0 0 0 44.824.500
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 182.244.400 0 0 0 182.244.400
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 182.244.400 0 0 0 182.244.400
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 23.656.000 0 0 0 23.656.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 23.656.000 0 0 0 23.656.000
Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 23.656.000 0 0 0 23.656.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 439.020.000 0 0 0 439.020.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.03 439.020.000 0 0 0 439.020.000
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.03 01 439.020.000 0 0 0 439.020.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 3.770.469.900 29.482.100 0 0 3.799.952.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.071.843.100 29.482.100 0 0 3.101.325.200
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 19.945.000 0 0 0 19.945.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 19.945.000 0 0 0 19.945.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 2.794.983.200 0 0 0 2.794.983.200
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.794.983.200 0 0 0 2.794.983.200
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 144.497.500 0 0 0 144.497.500
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 16.539.200 0 0 0 16.539.200
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 61.251.200 0 0 0 61.251.200
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.725.900 0 0 0 13.725.900
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 13.913.200 0 0 0 13.913.200
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.068.000 0 0 0 39.068.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 39.333.600 0 0 0 39.333.600
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 01 39.333.600 0 0 0 39.333.600
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 52.047.800 0 0 0 52.047.800
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.458.000 0 0 0 3.458.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 18.989.800 0 0 0 18.989.800
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 29.600.000 0 0 0 29.600.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 21.036.000 29.482.100 0 0 50.518.100
Daerah

82
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 4.350.000 29.482.100 0 0 33.832.100
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 16.686.000 0 0 0 16.686.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 230.875.600 0 0 0 230.875.600
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 14.033.500 0 0 0 14.033.500
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 01 14.033.500 0 0 0 14.033.500
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 216.842.100 0 0 0 216.842.100
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 216.842.100 0 0 0 216.842.100
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 29.299.000 0 0 0 29.299.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 29.299.000 0 0 0 29.299.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 29.299.000 0 0 0 29.299.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 438.452.200 0 0 0 438.452.200
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 438.452.200 0 0 0 438.452.200
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 438.452.200 0 0 0 438.452.200
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 3.541.529.100 51.231.900 0 0 3.592.761.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.974.124.100 51.231.900 0 0 3.025.356.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 2.730.646.000 0 0 0 2.730.646.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.730.646.000 0 0 0 2.730.646.000
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.409.600 8.119.500 0 0 107.529.100
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 9.074.700 0 0 0 9.074.700
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 49.996.000 8.119.500 0 0 58.115.500
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.981.500 0 0 0 15.981.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 9.965.400 0 0 0 9.965.400
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.092.000 0 0 0 10.092.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 4.300.000 0 0 0 4.300.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 5.600.000 43.112.400 0 0 48.712.400
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 06 5.600.000 43.112.400 0 0 48.712.400
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 63.490.000 0 0 0 63.490.000
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.690.000 0 0 0 10.690.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 16.800.000 0 0 0 16.800.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 36.000.000 0 0 0 36.000.000
Kantor

83
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 64.978.500 0 0 0 64.978.500
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 34.621.500 0 0 0 34.621.500
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 30.357.000 0 0 0 30.357.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 528.034.200 0 0 0 528.034.200
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 356.000.000 0 0 0 356.000.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 01 356.000.000 0 0 0 356.000.000
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 27.086.000 0 0 0 27.086.000
Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 27.086.000 0 0 0 27.086.000
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 144.948.200 0 0 0 144.948.200
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 144.948.200 0 0 0 144.948.200
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 39.370.800 0 0 0 39.370.800
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 39.370.800 0 0 0 39.370.800
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 39.370.800 0 0 0 39.370.800
Perencanaan Pembangunan di Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.541.745.800 8.288.200 0 0 4.550.034.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.801.596.900 8.288.200 0 0 3.809.885.100
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 1.580.000 0 0 0 1.580.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1.580.000 0 0 0 1.580.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 3.524.980.000 0 0 0 3.524.980.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.524.980.000 0 0 0 3.524.980.000
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 137.559.900 0 0 0 137.559.900
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 9.183.200 0 0 0 9.183.200
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.104.800 0 0 0 55.104.800
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.703.400 0 0 0 32.703.400
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 10.568.500 0 0 0 10.568.500
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 626.500 8.217.800 0 0 8.844.300
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 626.500 8.217.800 0 0 8.844.300
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 50.923.200 0 0 0 50.923.200
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.516.000 0 0 0 3.516.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 47.407.200 0 0 0 47.407.200
Daya Air dan Listrik

84
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 85.927.300 70.400 0 0 85.997.700
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 47.762.600 0 0 0 47.762.600
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 17.490.000 0 0 0 17.490.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 20.674.700 70.400 0 0 20.745.100
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 240.644.000 0 0 0 240.644.000
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 39.980.100 0 0 0 39.980.100
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 01 39.980.100 0 0 0 39.980.100
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 25.650.000 0 0 0 25.650.000
Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 25.650.000 0 0 0 25.650.000
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 175.013.900 0 0 0 175.013.900
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 175.013.900 0 0 0 175.013.900
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 20.136.900 0 0 0 20.136.900
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 20.136.900 0 0 0 20.136.900
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 7.054.200 0 0 0 7.054.200
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 13.082.700 0 0 0 13.082.700
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 479.368.000 0 0 0 479.368.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 479.368.000 0 0 0 479.368.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 479.368.000 0 0 0 479.368.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 4.824.684.900 18.207.100 0 0 4.842.892.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 4.090.003.900 18.207.100 0 0 4.108.211.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 4.037.200 0 0 0 4.037.200
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 4.037.200 0 0 0 4.037.200
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 3.791.943.000 0 0 0 3.791.943.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.791.943.000 0 0 0 3.791.943.000
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 121.773.370 0 0 0 121.773.370
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5.347.800 0 0 0 5.347.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 42.440.700 0 0 0 42.440.700
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.503.370 0 0 0 21.503.370

85
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 9.244.000 0 0 0 9.244.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 37.357.500 0 0 0 37.357.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5.880.000 0 0 0 5.880.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 0 18.207.100 0 0 18.207.100
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 0 18.207.100 0 0 18.207.100
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 65.568.400 0 0 0 65.568.400
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.020.000 0 0 0 3.020.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 50.548.400 0 0 0 50.548.400
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 106.681.930 0 0 0 106.681.930
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 59.454.000 0 0 0 59.454.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 9.550.000 0 0 0 9.550.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 27.677.800 0 0 0 27.677.800
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 10.000.130 0 0 0 10.000.130
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 218.005.100 0 0 0 218.005.100
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 60.887.700 0 0 0 60.887.700
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 01 60.887.700 0 0 0 60.887.700
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 157.117.400 0 0 0 157.117.400
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 157.117.400 0 0 0 157.117.400
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 16.516.100 0 0 0 16.516.100
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 16.516.100 0 0 0 16.516.100
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 8.093.900 0 0 0 8.093.900
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 8.422.200 0 0 0 8.422.200
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 490.157.800 0 0 0 490.157.800
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 490.157.800 0 0 0 490.157.800
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 490.157.800 0 0 0 490.157.800
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 10.002.000 0 0 0 10.002.000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 10.002.000 0 0 0 10.002.000
Pemerintahan Desa

86
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Koordinasi Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 10.002.000 0 0 0 10.002.000
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 3.954.529.200 30.056.800 0 0 3.984.586.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.165.378.450 30.056.800 0 0 3.195.435.250
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 6.536.600 0 0 0 6.536.600
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 6.536.600 0 0 0 6.536.600
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 2.920.646.000 0 0 0 2.920.646.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.920.646.000 0 0 0 2.920.646.000
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.890.450 0 0 0 71.890.450
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 5.874.100 0 0 0 5.874.100
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.723.700 0 0 0 16.723.700
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.297.850 0 0 0 25.297.850
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 6.826.300 0 0 0 6.826.300
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.168.500 0 0 0 17.168.500
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 0 25.581.400 0 0 25.581.400
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 06 0 25.581.400 0 0 25.581.400
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 75.350.000 0 0 0 75.350.000
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.750.000 0 0 0 2.750.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 24.600.000 0 0 0 24.600.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 48.000.000 0 0 0 48.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 90.955.400 4.475.400 0 0 95.430.800
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 50.514.000 0 0 0 50.514.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 8.674.000 0 0 0 8.674.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 31.767.400 4.475.400 0 0 36.242.800
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 248.952.500 0 0 0 248.952.500
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 62.730.000 0 0 0 62.730.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 01 60.129.000 0 0 0 60.129.000
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 02 2.601.000 0 0 0 2.601.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 11.674.300 0 0 0 11.674.300
Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 11.674.300 0 0 0 11.674.300
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 174.548.200 0 0 0 174.548.200
yang Dilimpahkan kepada Camat

87
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 174.548.200 0 0 0 174.548.200
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 17.705.200 0 0 0 17.705.200
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 17.705.200 0 0 0 17.705.200
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 8.205.200 0 0 0 8.205.200
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 9.500.000 0 0 0 9.500.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 509.696.600 0 0 0 509.696.600
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 509.696.600 0 0 0 509.696.600
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 509.696.600 0 0 0 509.696.600
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 12.796.450 0 0 0 12.796.450
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 12.796.450 0 0 0 12.796.450
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 4.330.200 0 0 0 4.330.200
dan Pendayagunaan Aset Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 8.466.250 0 0 0 8.466.250
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 3.790.353.500 45.654.500 0 0 3.836.008.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.152.056.900 45.654.500 0 0 3.197.711.400
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 2.884.413.000 0 0 0 2.884.413.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.884.413.000 0 0 0 2.884.413.000
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 110.862.200 45.654.500 0 0 156.516.700
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 8.094.500 0 0 0 8.094.500
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 0 45.654.500 0 0 45.654.500
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.692.300 0 0 0 8.692.300
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.567.000 0 0 0 11.567.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 9.308.400 0 0 0 9.308.400
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 73.200.000 0 0 0 73.200.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 65.805.000 0 0 0 65.805.000
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.805.000 0 0 0 2.805.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 27.000.000 0 0 0 27.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 36.000.000 0 0 0 36.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 80.976.700 0 0 0 80.976.700
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 70.413.900 0 0 0 70.413.900
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

88
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 10.562.800 0 0 0 10.562.800
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 206.128.100 0 0 0 206.128.100
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 104.999.500 0 0 0 104.999.500
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 02 104.999.500 0 0 0 104.999.500
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 101.128.600 0 0 0 101.128.600
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 101.128.600 0 0 0 101.128.600
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 23.722.000 0 0 0 23.722.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 23.722.000 0 0 0 23.722.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 8.722.000 0 0 0 8.722.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 398.446.500 0 0 0 398.446.500
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 398.446.500 0 0 0 398.446.500
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 398.446.500 0 0 0 398.446.500
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 10.000.000 0 0 0 10.000.000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Desa dan Perangkat Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 3.821.706.400 10.425.600 0 0 3.832.132.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.974.398.400 10.425.600 0 0 2.984.824.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 20.659.000 0 0 0 20.659.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 20.659.000 0 0 0 20.659.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 2.754.335.750 0 0 0 2.754.335.750
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.754.335.750 0 0 0 2.754.335.750
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 83.145.500 0 0 0 83.145.500
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 1.295.600 0 0 0 1.295.600
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.029.100 0 0 0 17.029.100
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.399.700 0 0 0 11.399.700
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 6.192.300 0 0 0 6.192.300
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 47.228.800 0 0 0 47.228.800
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 0 10.425.600 0 0 10.425.600
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 0 10.425.600 0 0 10.425.600
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 48.700.000 0 0 0 48.700.000
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.750.000 0 0 0 2.750.000

89
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 24.590.000 0 0 0 24.590.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 21.360.000 0 0 0 21.360.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 67.558.150 0 0 0 67.558.150
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 54.667.500 0 0 0 54.667.500
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 2.750.000 0 0 0 2.750.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 10.140.650 0 0 0 10.140.650
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 304.633.000 0 0 0 304.633.000
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 64.984.600 0 0 0 64.984.600
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 01 64.984.600 0 0 0 64.984.600
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 14.719.600 0 0 0 14.719.600
Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 14.719.600 0 0 0 14.719.600
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 224.928.800 0 0 0 224.928.800
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 224.928.800 0 0 0 224.928.800
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 25.411.400 0 0 0 25.411.400
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 25.411.400 0 0 0 25.411.400
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 14.761.400 0 0 0 14.761.400
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 10.650.000 0 0 0 10.650.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 507.263.600 0 0 0 507.263.600
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 507.263.600 0 0 0 507.263.600
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 507.263.600 0 0 0 507.263.600
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 10.000.000 0 0 0 10.000.000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 3.830.328.800 18.993.200 0 0 3.849.322.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.114.658.900 18.993.200 0 0 3.133.652.100
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 4.860.000 0 0 0 4.860.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

90
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 4.860.000 0 0 0 4.860.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 2.662.281.900 0 0 0 2.662.281.900
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.662.281.900 0 0 0 2.662.281.900
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.055.300 0 0 0 156.055.300
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 2.709.200 0 0 0 2.709.200
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 39.514.200 0 0 0 39.514.200
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 62.857.800 0 0 0 62.857.800
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 30.674.100 0 0 0 30.674.100
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.300.000 0 0 0 20.300.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 0 18.993.200 0 0 18.993.200
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 0 18.993.200 0 0 18.993.200
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 66.605.500 0 0 0 66.605.500
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.005.500 0 0 0 3.005.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 33.600.000 0 0 0 33.600.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 224.856.200 0 0 0 224.856.200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 193.109.800 0 0 0 193.109.800
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 16.950.000 0 0 0 16.950.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 14.796.400 0 0 0 14.796.400
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 183.413.700 0 0 0 183.413.700
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 69.250.900 0 0 0 69.250.900
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 69.250.900 0 0 0 69.250.900
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 114.162.800 0 0 0 114.162.800
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 114.162.800 0 0 0 114.162.800
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 28.929.200 0 0 0 28.929.200
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 28.929.200 0 0 0 28.929.200
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 28.929.200 0 0 0 28.929.200
Perencanaan Pembangunan di Desa
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 489.808.200 0 0 0 489.808.200
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 489.808.200 0 0 0 489.808.200
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 489.808.200 0 0 0 489.808.200
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 13.518.800 0 0 0 13.518.800
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

91
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 13.518.800 0 0 0 13.518.800
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 13.518.800 0 0 0 13.518.800
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.025.539.600 11.570.400 0 0 4.037.110.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.386.910.850 11.570.400 0 0 3.398.481.250
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 18.118.000 0 0 0 18.118.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 18.118.000 0 0 0 18.118.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 3.040.110.120 0 0 0 3.040.110.120
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.040.110.120 0 0 0 3.040.110.120
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 128.436.700 0 0 0 128.436.700
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 17.418.000 0 0 0 17.418.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.423.000 0 0 0 31.423.000
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.875.700 0 0 0 25.875.700
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 15.080.000 0 0 0 15.080.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 38.640.000 0 0 0 38.640.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 0 11.570.400 0 0 11.570.400
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 06 0 11.570.400 0 0 11.570.400
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 95.107.500 0 0 0 95.107.500
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.960.000 0 0 0 3.960.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 37.147.500 0 0 0 37.147.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 54.000.000 0 0 0 54.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 105.138.530 0 0 0 105.138.530
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 62.326.800 0 0 0 62.326.800
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 12.500.000 0 0 0 12.500.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 30.311.730 0 0 0 30.311.730
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 152.858.750 0 0 0 152.858.750
PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 9.348.750 0 0 0 9.348.750
Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 9.348.750 0 0 0 9.348.750
Wilayah Kecamatan
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 52.887.000 0 0 0 52.887.000
Sarana Pelayanan Umum
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat
Daerah dan/atau Instansi Vertikal
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 yang terkait dalam Pemeliharaan 52.887.000 0 0 0 52.887.000
Sarana dan Prasarana Pelayanan
Umum
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 90.623.000 0 0 0 90.623.000
yang Dilimpahkan kepada Camat

92
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 90.623.000 0 0 0 90.623.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 22.258.000 0 0 0 22.258.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 22.258.000 0 0 0 22.258.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 12.258.000 0 0 0 12.258.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 453.512.000 0 0 0 453.512.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 453.512.000 0 0 0 453.512.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 453.512.000 0 0 0 453.512.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 10.000.000 0 0 0 10.000.000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 4.550.916.500 27.141.500 0 0 4.578.058.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.741.820.100 27.141.500 0 0 3.768.961.600
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 5.198.400 0 0 0 5.198.400
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 5.198.400 0 0 0 5.198.400
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 3.503.068.000 0 0 0 3.503.068.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.503.068.000 0 0 0 3.503.068.000
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.075.600 0 0 0 102.075.600
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 1.700.000 0 0 0 1.700.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.221.200 0 0 0 23.221.200
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.204.500 0 0 0 20.204.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 10.100.000 0 0 0 10.100.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Peraturan Perundang-undangan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.849.900 0 0 0 41.849.900
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 0 27.141.500 0 0 27.141.500
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 0 27.141.500 0 0 27.141.500
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 64.507.900 0 0 0 64.507.900
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.674.000 0 0 0 3.674.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 20.802.000 0 0 0 20.802.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 03 4.031.900 0 0 0 4.031.900
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 36.000.000 0 0 0 36.000.000
Kantor

93
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 66.970.200 0 0 0 66.970.200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 01 56.970.200 0 0 0 56.970.200
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 246.059.900 0 0 0 246.059.900
PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 61.934.900 0 0 0 61.934.900
Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 61.934.900 0 0 0 61.934.900
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 184.125.000 0 0 0 184.125.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 184.125.000 0 0 0 184.125.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 21.561.500 0 0 0 21.561.500
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 21.561.500 0 0 0 21.561.500
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 6.461.500 0 0 0 6.461.500
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 15.100.000 0 0 0 15.100.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 531.475.000 0 0 0 531.475.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 531.475.000 0 0 0 531.475.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 01 531.475.000 0 0 0 531.475.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 10.000.000 0 0 0 10.000.000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 4.353.950.300 68.624.700 0 0 4.422.575.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.793.139.500 68.624.700 0 0 3.861.764.200
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 15.425.400 0 0 0 15.425.400
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 15.425.400 0 0 0 15.425.400
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 3.507.865.000 0 0 0 3.507.865.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.507.865.000 0 0 0 3.507.865.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 21.507.400 0 0 0 21.507.400
Daerah
Pendataan dan Pengolahan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 03 21.507.400 0 0 0 21.507.400
Administrasi Kepegawaian
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 96.743.000 0 0 0 96.743.000

94
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 4.094.000 0 0 0 4.094.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33.774.500 0 0 0 33.774.500
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.746.500 0 0 0 11.746.500
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.230.000 0 0 0 27.230.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 19.898.000 0 0 0 19.898.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 0 68.624.700 0 0 68.624.700
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.07 06 0 68.624.700 0 0 68.624.700
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 30.293.000 0 0 0 30.293.000
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.397.000 0 0 0 7.397.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 22.896.000 0 0 0 22.896.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 121.305.700 0 0 0 121.305.700
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 72.794.400 0 0 0 72.794.400
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 48.511.300 0 0 0 48.511.300
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 230.907.700 0 0 0 230.907.700
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 42.251.100 0 0 0 42.251.100
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 01 42.251.100 0 0 0 42.251.100
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 15.833.600 0 0 0 15.833.600
Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 15.833.600 0 0 0 15.833.600
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 172.823.000 0 0 0 172.823.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 172.823.000 0 0 0 172.823.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 35.462.300 0 0 0 35.462.300
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 35.462.300 0 0 0 35.462.300
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 16.636.000 0 0 0 16.636.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 18.826.300 0 0 0 18.826.300
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 284.408.000 0 0 0 284.408.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 284.408.000 0 0 0 284.408.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 284.408.000 0 0 0 284.408.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 10.032.800 0 0 0 10.032.800
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

95
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 10.032.800 0 0 0 10.032.800
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 10.032.800 0 0 0 10.032.800
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 3.669.056.100 20.133.900 0 0 3.689.190.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.089.713.200 20.133.900 0 0 3.109.847.100
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 17.718.000 0 0 0 17.718.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 17.718.000 0 0 0 17.718.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 2.819.490.000 0 0 0 2.819.490.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.819.490.000 0 0 0 2.819.490.000
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 139.241.900 2.517.100 0 0 141.759.000
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 7.672.000 0 0 0 7.672.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 32.481.300 2.517.100 0 0 34.998.400
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.736.400 0 0 0 28.736.400
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 13.939.200 0 0 0 13.939.200
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 56.413.000 0 0 0 56.413.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 0 17.616.800 0 0 17.616.800
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 0 17.616.800 0 0 17.616.800
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 29.020.000 0 0 0 29.020.000
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 0 0 0 2.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 14.820.000 0 0 0 14.820.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 84.243.300 0 0 0 84.243.300
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 01 59.910.200 0 0 0 59.910.200
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 5.200.000 0 0 0 5.200.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 09 9.133.100 0 0 0 9.133.100
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 199.088.500 0 0 0 199.088.500
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 51.500.000 0 0 0 51.500.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 01 51.500.000 0 0 0 51.500.000
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.02 12.180.000 0 0 0 12.180.000
Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 12.180.000 0 0 0 12.180.000
Wilayah Kecamatan

96
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 135.408.500 0 0 0 135.408.500
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 135.408.500 0 0 0 135.408.500
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 28.200.000 0 0 0 28.200.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 28.200.000 0 0 0 28.200.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 11.000.000 0 0 0 11.000.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 17.200.000 0 0 0 17.200.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04 342.054.400 0 0 0 342.054.400
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 342.054.400 0 0 0 342.054.400
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 01 342.054.400 0 0 0 342.054.400
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 10.000.000 0 0 0 10.000.000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 3.837.226.500 42.900.500 0 0 3.880.127.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.089.349.600 42.900.500 0 0 3.132.250.100
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 2.037.400 0 0 0 2.037.400
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2.037.400 0 0 0 2.037.400
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 2.800.827.000 0 0 0 2.800.827.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.800.827.000 0 0 0 2.800.827.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 11.382.000 0 0 0 11.382.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 02 11.382.000 0 0 0 11.382.000
Atribut Kelengkapannya
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 95.012.750 0 0 0 95.012.750
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 1.903.250 0 0 0 1.903.250
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.659.100 0 0 0 29.659.100
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.647.700 0 0 0 30.647.700
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 4.832.700 0 0 0 4.832.700
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.970.000 0 0 0 27.970.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 0 42.900.500 0 0 42.900.500
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 0 42.900.500 0 0 42.900.500
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 81.460.000 0 0 0 81.460.000
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.960.000 0 0 0 3.960.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 21.000.000 0 0 0 21.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 56.500.000 0 0 0 56.500.000
Kantor

97
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 98.630.450 0 0 0 98.630.450
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 01 66.148.100 0 0 0 66.148.100
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 4.061.000 0 0 0 4.061.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 28.421.350 0 0 0 28.421.350
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 242.364.100 0 0 0 242.364.100
PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 69.970.900 0 0 0 69.970.900
Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 69.970.900 0 0 0 69.970.900
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 172.393.200 0 0 0 172.393.200
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 172.393.200 0 0 0 172.393.200
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 21.153.400 0 0 0 21.153.400
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 21.153.400 0 0 0 21.153.400
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 7.250.000 0 0 0 7.250.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 13.903.400 0 0 0 13.903.400
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04 484.359.400 0 0 0 484.359.400
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04 2.01 484.359.400 0 0 0 484.359.400
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04 2.01 01 484.359.400 0 0 0 484.359.400
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 3.764.785.000 25.417.000 0 0 3.790.202.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.006.857.520 25.417.000 0 0 3.032.274.520
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 4.542.700 0 0 0 4.542.700
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 4.542.700 0 0 0 4.542.700
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 2.768.302.000 0 0 0 2.768.302.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.768.302.000 0 0 0 2.768.302.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 16.760.100 0 0 0 16.760.100
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 02 16.760.100 0 0 0 16.760.100
Atribut Kelengkapannya
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.954.420 25.417.000 0 0 125.371.420
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 9.280.850 0 0 0 9.280.850
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 02 0 25.417.000 0 0 25.417.000
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.941.200 0 0 0 8.941.200
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.677.370 0 0 0 42.677.370

98
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 4.200.000 0 0 0 4.200.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 2.880.000 0 0 0 2.880.000
Peraturan Perundang-undangan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 31.975.000 0 0 0 31.975.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 32.334.600 0 0 0 32.334.600
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.114.600 0 0 0 6.114.600
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 7.620.000 0 0 0 7.620.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 18.600.000 0 0 0 18.600.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 84.963.700 0 0 0 84.963.700
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 02 48.276.800 0 0 0 48.276.800
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 5.835.000 0 0 0 5.835.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 30.851.900 0 0 0 30.851.900
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 735.167.480 0 0 0 735.167.480
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 310.367.480 0 0 0 310.367.480
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 01 307.292.480 0 0 0 307.292.480
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 02 3.075.000 0 0 0 3.075.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 424.800.000 0 0 0 424.800.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 424.800.000 0 0 0 424.800.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 1.350.000 0 0 0 1.350.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 1.350.000 0 0 0 1.350.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 1.350.000 0 0 0 1.350.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 21.410.000 0 0 0 21.410.000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 21.410.000 0 0 0 21.410.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 21.410.000 0 0 0 21.410.000
dan Pendayagunaan Aset Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 3.978.322.700 19.889.300 0 0 3.998.212.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.243.462.000 19.889.300 0 0 3.263.351.300
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 1.225.000 0 0 0 1.225.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1.225.000 0 0 0 1.225.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 2.976.412.000 0 0 0 2.976.412.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.976.412.000 0 0 0 2.976.412.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 113.563.500 0 0 0 113.563.500

99
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 2.494.000 0 0 0 2.494.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.069.000 0 0 0 46.069.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.715.200 0 0 0 18.715.200
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 3.677.100 0 0 0 3.677.100
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.608.200 0 0 0 42.608.200
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 0 19.889.300 0 0 19.889.300
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 0 19.889.300 0 0 19.889.300
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 35.200.000 0 0 0 35.200.000
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.600.000 0 0 0 1.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 27.600.000 0 0 0 27.600.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 117.061.500 0 0 0 117.061.500
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 70.123.000 0 0 0 70.123.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 5.749.600 0 0 0 5.749.600
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 41.188.900 0 0 0 41.188.900
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 276.200.000 0 0 0 276.200.000
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 01 50.000.000 0 0 0 50.000.000
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 20.000.000 0 0 0 20.000.000
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 206.200.000 0 0 0 206.200.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 206.200.000 0 0 0 206.200.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 31.363.600 0 0 0 31.363.600
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 31.363.600 0 0 0 31.363.600
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 16.363.600 0 0 0 16.363.600
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 15.000.000 0 0 0 15.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 427.297.100 0 0 0 427.297.100
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.03 427.297.100 0 0 0 427.297.100
Ketentraman dan Ketertiban Umum

100
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.03 01 427.297.100 0 0 0 427.297.100
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 13.720.324.200 329.092.800 0 0 14.049.417.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 7.919.212.889 75.221.200 0 0 7.994.434.089
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 8.317.000 0 0 0 8.317.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 8.317.000 0 0 0 8.317.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 6.770.417.225 0 0 0 6.770.417.225
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.770.417.225 0 0 0 6.770.417.225
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 368.995.164 0 0 0 368.995.164
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 11.695.000 0 0 0 11.695.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.121.364 0 0 0 60.121.364
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 76.690.500 0 0 0 76.690.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 46.328.300 0 0 0 46.328.300
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 10.800.000 0 0 0 10.800.000
Peraturan Perundang-undangan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 163.360.000 0 0 0 163.360.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 0 75.221.200 0 0 75.221.200
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 0 75.221.200 0 0 75.221.200
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 396.660.000 0 0 0 396.660.000
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.200.000 0 0 0 19.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 127.630.000 0 0 0 127.630.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 249.830.000 0 0 0 249.830.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 374.823.500 0 0 0 374.823.500
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 331.897.000 0 0 0 331.897.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 42.926.500 0 0 0 42.926.500
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 196.621.600 0 0 0 196.621.600
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 57.635.600 0 0 0 57.635.600
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 01 57.635.600 0 0 0 57.635.600
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 24.300.000 0 0 0 24.300.000
Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 24.300.000 0 0 0 24.300.000
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 114.686.000 0 0 0 114.686.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 114.686.000 0 0 0 114.686.000
Lain yang Dilimpahkan

101
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 5.197.289.711 253.871.600 0 0 5.451.161.311
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 35.250.000 0 0 0 35.250.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 5.850.000 0 0 0 5.850.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 29.400.000 0 0 0 29.400.000
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 5.162.039.711 253.871.600 0 0 5.415.911.311
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Forum Musyawarah
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 01 20.600.000 0 0 0 20.600.000
Perencanaan Pembangunan di
Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 2.810.127.711 253.871.600 0 0 3.063.999.311
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 03 2.331.312.000 0 0 0 2.331.312.000
Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 407.200.000 0 0 0 407.200.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 407.200.000 0 0 0 407.200.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 01 407.200.000 0 0 0 407.200.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 3.937.851.900 68.224.100 0 0 4.006.076.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.292.036.900 67.424.100 0 0 3.359.461.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 11.877.900 0 0 0 11.877.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 11.877.900 0 0 0 11.877.900
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 3.004.236.000 0 0 0 3.004.236.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.004.236.000 0 0 0 3.004.236.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 146.560.000 67.424.100 0 0 213.984.100
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 6.818.000 0 0 0 6.818.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 0 62.643.300 0 0 62.643.300
Perlengkapan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.357.000 4.780.800 0 0 65.137.800
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.310.500 0 0 0 22.310.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 21.724.500 0 0 0 21.724.500
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 2.400.000 0 0 0 2.400.000
Peraturan Perundang-undangan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.950.000 0 0 0 32.950.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 55.050.000 0 0 0 55.050.000
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.250.000 0 0 0 8.250.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 22.800.000 0 0 0 22.800.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 24.000.000 0 0 0 24.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 74.313.000 0 0 0 74.313.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 68.763.400 0 0 0 68.763.400
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

102
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 5.549.600 0 0 0 5.549.600
Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 232.287.300 0 0 0 232.287.300
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 50.235.200 0 0 0 50.235.200
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 01 50.235.200 0 0 0 50.235.200
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 182.052.100 0 0 0 182.052.100
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 182.052.100 0 0 0 182.052.100
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 24.026.200 0 0 0 24.026.200
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 24.026.200 0 0 0 24.026.200
Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 24.026.200 0 0 0 24.026.200
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 382.001.500 0 0 0 382.001.500
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.03 382.001.500 0 0 0 382.001.500
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.03 01 382.001.500 0 0 0 382.001.500
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 7.500.000 800.000 0 0 8.300.000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 7.500.000 800.000 0 0 8.300.000
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 7.500.000 800.000 0 0 8.300.000
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 3.790.685.500 16.250.500 0 0 3.806.936.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.112.276.500 16.250.500 0 0 3.128.527.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 7.200.000 0 0 0 7.200.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 7.200.000 0 0 0 7.200.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 2.880.636.000 0 0 0 2.880.636.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.880.636.000 0 0 0 2.880.636.000
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 86.067.200 0 0 0 86.067.200
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 3.918.200 0 0 0 3.918.200
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.768.900 0 0 0 50.768.900
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.847.000 0 0 0 8.847.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 5.853.100 0 0 0 5.853.100
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 1.860.000 0 0 0 1.860.000
Peraturan Perundang-undangan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.820.000 0 0 0 14.820.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 0 16.250.500 0 0 16.250.500
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 06 0 16.250.500 0 0 16.250.500
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 44.640.000 0 0 0 44.640.000
Pemerintahan Daerah

103
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.640.000 0 0 0 2.640.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 18.000.000 0 0 0 18.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 04 24.000.000 0 0 0 24.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 93.733.300 0 0 0 93.733.300
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 01 59.547.800 0 0 0 59.547.800
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 06 4.400.000 0 0 0 4.400.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 09 29.785.500 0 0 0 29.785.500
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 259.000.000 0 0 0 259.000.000
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 01 50.000.000 0 0 0 50.000.000
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.02 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.04 204.000.000 0 0 0 204.000.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 204.000.000 0 0 0 204.000.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 21.100.000 0 0 0 21.100.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 21.100.000 0 0 0 21.100.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 9.100.000 0 0 0 9.100.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 04 388.300.000 0 0 0 388.300.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.03 388.300.000 0 0 0 388.300.000
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.03 01 388.300.000 0 0 0 388.300.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 10.009.000 0 0 0 10.009.000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 10.009.000 0 0 0 10.009.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 01 7.129.000 0 0 0 7.129.000
dan Peraturan Kepala Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 2.880.000 0 0 0 2.880.000
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 3.509.556.200 17.723.800 0 0 3.527.280.000

104
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.926.721.600 17.723.800 0 0 2.944.445.400
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 5.913.000 0 0 0 5.913.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 01 1.495.000 0 0 0 1.495.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 02 550.000 0 0 0 550.000
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3.868.000 0 0 0 3.868.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 2.579.977.000 0 0 0 2.579.977.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.573.780.000 0 0 0 2.573.780.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 05 4.356.600 0 0 0 4.356.600
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 07 1.840.400 0 0 0 1.840.400
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 179.187.400 0 0 0 179.187.400
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 01 8.256.800 0 0 0 8.256.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33.781.800 0 0 0 33.781.800
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.861.100 0 0 0 28.861.100
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 05 18.640.500 0 0 0 18.640.500
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 76.947.200 0 0 0 76.947.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 09 12.700.000 0 0 0 12.700.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 0 17.723.800 0 0 17.723.800
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 8.707.000 0 0 8.707.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 0 9.016.800 0 0 9.016.800
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 23.740.000 0 0 0 23.740.000
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.150.000 0 0 0 7.150.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 02 16.590.000 0 0 0 16.590.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 137.904.200 0 0 0 137.904.200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 01 58.815.800 0 0 0 58.815.800
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 06 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 09 37.077.500 0 0 0 37.077.500
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 30.010.900 0 0 0 30.010.900
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 155.069.000 0 0 0 155.069.000
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 35.843.300 0 0 0 35.843.300
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 01 35.843.300 0 0 0 35.843.300
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait

105
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.02 11.304.500 0 0 0 11.304.500
Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 11.304.500 0 0 0 11.304.500
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.04 107.921.200 0 0 0 107.921.200
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 107.921.200 0 0 0 107.921.200
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 45.261.400 0 0 0 45.261.400
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 45.261.400 0 0 0 45.261.400
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 20.927.000 0 0 0 20.927.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 24.334.400 0 0 0 24.334.400
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 04 355.526.200 0 0 0 355.526.200
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 355.526.200 0 0 0 355.526.200
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 01 355.526.200 0 0 0 355.526.200
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 26.978.000 0 0 0 26.978.000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 26.978.000 0 0 0 26.978.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 02 16.978.000 0 0 0 16.978.000
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 3.577.703.200 40.345.800 0 0 3.618.049.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.947.338.000 40.345.800 0 0 2.987.683.800
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 10.976.400 0 0 0 10.976.400
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 10.976.400 0 0 0 10.976.400
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 2.658.009.000 0 0 0 2.658.009.000
Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.658.009.000 0 0 0 2.658.009.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.05 36.224.200 0 0 0 36.224.200
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.05 09 36.224.200 0 0 0 36.224.200
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 89.442.300 0 0 0 89.442.300
Penyediaan Komponen Instalasi
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 01 6.765.000 0 0 0 6.765.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.171.500 0 0 0 29.171.500
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.326.800 0 0 0 16.326.800
Penyediaan Barang Cetakan dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 05 9.021.000 0 0 0 9.021.000
Penggandaan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.838.000 0 0 0 23.838.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 09 4.320.000 0 0 0 4.320.000
dan Konsultasi SKPD

106
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
Pengadaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 0 35.870.400 0 0 35.870.400
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 06 0 35.870.400 0 0 35.870.400
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 64.500.000 0 0 0 64.500.000
Pemerintahan Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.740.000 0 0 0 4.740.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 02 21.360.000 0 0 0 21.360.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 04 38.400.000 0 0 0 38.400.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 88.186.100 4.475.400 0 0 92.661.500
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 01 62.870.800 0 0 0 62.870.800
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 06 4.937.000 0 0 0 4.937.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 09 18.568.300 0 0 0 18.568.300
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 1.810.000 4.475.400 0 0 6.285.400
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 168.559.200 0 0 0 168.559.200
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 47.000.200 0 0 0 47.000.200
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 01 47.000.200 0 0 0 47.000.200
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.04 121.559.000 0 0 0 121.559.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 121.559.000 0 0 0 121.559.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 43.000.000 0 0 0 43.000.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 43.000.000 0 0 0 43.000.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 10.000.000 0 0 0 10.000.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 33.000.000 0 0 0 33.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04 413.507.000 0 0 0 413.507.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04 2.03 413.507.000 0 0 0 413.507.000
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04 2.03 01 413.507.000 0 0 0 413.507.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06 5.299.000 0 0 0 5.299.000
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan 5.299.000 0 0 0 5.299.000
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 5.299.000 0 0 0 5.299.000
Wilayah Kecamatan
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 10.479.204.700 85.850.300 0 0 10.565.055.000
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.479.204.700 85.850.300 0 0 10.565.055.000

107
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Uraian Urusan, Organisasi, Program,
Kode Belanja Tak
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah Belanja
Terduga
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10.479.204.700 85.850.300 0 0 10.565.055.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PEMERINTAHAN DAERAH 4.901.691.500 55.679.800 0 0 4.957.371.300
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 3.841.383.100 0 0 0 3.841.383.100
Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.841.383.100 0 0 0 3.841.383.100
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 342.281.880 55.679.800 0 0 397.961.680
Penyediaan Komponen Instalasi
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 1.954.800 0 0 0 1.954.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 0 55.679.800 0 0 55.679.800
Perlengkapan Kantor
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.803.900 0 0 0 2.803.900
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.100.580 0 0 0 30.100.580
Penyediaan Barang Cetakan dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 33.381.200 0 0 0 33.381.200
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 26.199.000 0 0 0 26.199.000
Peraturan Perundang-undangan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.902.400 0 0 0 35.902.400
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 211.940.000 0 0 0 211.940.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 329.631.820 0 0 0 329.631.820
Pemerintahan Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.999.220 0 0 0 1.999.220
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 43.172.600 0 0 0 43.172.600
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 284.460.000 0 0 0 284.460.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 388.394.700 0 0 0 388.394.700
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 271.902.600 0 0 0 271.902.600
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 24.850.000 0 0 0 24.850.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 79.642.100 0 0 0 79.642.100
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PANCASILA DAN KARAKTER 1.700.000.000 0 0 0 1.700.000.000
KEBANGSAAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 1.700.000.000 0 0 0 1.700.000.000
Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan
Perumusan Kebijakan Teknis di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000
Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 700.000.000 0 0 0 700.000.000
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN 1.773.958.500 0 0 0 1.773.958.500
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK

108
Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang
Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kelompok Belanja
Kode Uraian Belanja Tak Jumlah Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer
Terduga
PELAYANAN
01
UMUM
01 01 1 01 Pendidikan 827.242.668.204 1.379.572.800 0 0 828.622.241.004
01 02 1 02 Kesehatan 531.627.450.656 24.479.780.804 0 0 556.107.231.460
Pekerjaan
Umum dan
01 03 1 03 46.321.082.900 1.241.758.200 0 0 47.562.841.100
Penataan
Ruang
Perumahan
Rakyat dan
01 04 1 04 18.784.770.064 264.942.700 0 0 19.049.712.764
Kawasan
Permukiman
Ketenteraman
dan Ketertiban
01 05 1 05 Umum serta 34.672.786.800 945.086.100 0 0 35.617.872.900
Perlindungan
Masyarakat
01 06 1 06 Sosial 8.393.233.000 627.241.200 0 0 9.020.474.200
01 07 2 07 Tenaga Kerja 19.440.548.400 669.327.600 0 0 20.109.876.000
Pemberdayaan
Perempuan dan
01 08 2 08 6.617.881.900 36.000.000 0 0 6.653.881.900
Perlindungan
Anak
01 09 2 09 Pangan 60.213.326 0 0 0 60.213.326
Lingkungan
01 10 2 11 12.495.944.100 239.468.300 0 0 12.735.412.400
Hidup
Kependudukan
01 11 2 12 dan Pencatatan 20.903.466.200 2.471.837.800 0 0 23.375.304.000
Sipil
Pemberdayaan
01 12 2 13 Masyarakat 24.960.473.000 332.349.000 0 0 25.292.822.000
dan Desa
Pengendalian
Penduduk dan
01 13 2 14 7.586.728.152 109.105.600 0 0 7.695.833.752
Keluarga
Berencana
01 14 2 15 Perhubungan 18.883.122.318 1.473.282.700 0 0 20.356.405.018
Komunikasi
01 15 2 16 dan 10.527.119.679 8.877.300 0 0 10.535.996.979
Informatika

1
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kelompok Belanja
Kode Uraian Belanja Tak Jumlah Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer
Terduga
Koperasi,
01 16 2 17 Usaha Kecil 8.328.754.440 108.235.100 0 0 8.436.989.540
dan Menengah
Penanaman
01 17 2 18 11.655.311.600 409.334.150 0 0 12.064.645.750
Modal
01 18 2 20 Statistik 94.320.300 4.679.700 0 0 99.000.000
01 19 2 22 Kebudayaan 10.402.367.000 153.232.400 0 0 10.555.599.400
01 20 2 23 Perpustakaan 8.024.053.010 378.906.800 0 0 8.402.959.810
01 21 2 24 Kearsipan 606.787.750 0 0 0 606.787.750
Kelautan dan
01 22 3 25 10.349.325.490 315.064.340 0 0 10.664.389.830
Perikanan
01 23 3 27 Pertanian 49.688.736.157 395.886.600 0 0 50.084.622.757
01 24 3 31 Perindustrian 15.578.080.988 327.375.800 0 0 15.905.456.788
Sekretariat
01 25 4 01 162.379.759.400 9.224.662.600 0 0 171.604.422.000
Daerah
Sekretariat
01 26 4 02 105.864.343.700 1.171.403.300 0 0 107.035.747.000
DPRD
01 27 5 01 Perencanaan 17.473.733.100 514.275.400 0 0 17.988.008.500
01 28 5 02 Keuangan 218.029.668.400 2.111.978.700 50.000.000.000 631.470.489.900 901.612.137.000
01 29 5 03 Kepegawaian 19.129.652.920 191.250.000 0 0 19.320.902.920
Pendidikan dan
01 30 5 04 4.402.169.080 0 0 0 4.402.169.080
Pelatihan
Penelitian dan
01 31 5 05 205.999.500 0 0 0 205.999.500
Pengembangan
01 32 6 01 Inspektorat 25.206.822.900 653.624.100 0 0 25.860.447.000
01 33 7 01 Kecamatan 147.725.827.600 1.810.675.400 0 0 149.536.503.000
Kesatuan
01 34 8 01 Bangsa dan 10.479.204.700 85.850.300 0 0 10.565.055.000
Politik
KETERTIBAN
03 DAN
KEAMANAN
Ketenteraman
dan Ketertiban
03 01 1 05 Umum serta 18.660.386.600 3.672.269.500 0 0 22.332.656.100
Perlindungan
Masyarakat
03 02 1 06 Sosial 811.006.200 56.807.200 0 0 867.813.400
04 EKONOMI

2
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kelompok Belanja
Kode Uraian Belanja Tak Jumlah Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer
Terduga
Pekerjaan
Umum dan
04 01 1 03 14.438.121.900 536.556.737.000 0 0 550.994.858.900
Penataan
Ruang
04 02 2 07 Tenaga Kerja 7.099.968.200 458.387.600 0 0 7.558.355.800
04 03 2 09 Pangan 10.437.622.030 96.514.000 0 0 10.534.136.030
04 04 2 15 Perhubungan 6.875.446.182 4.333.735.800 0 0 11.209.181.982
Komunikasi
04 05 2 16 dan 6.468.620.421 105.708.000 0 0 6.574.328.421
Informatika
Koperasi,
04 06 2 17 Usaha Kecil 4.959.355.460 0 0 0 4.959.355.460
dan Menengah
Penanaman
04 07 2 18 2.665.325.050 689.453.200 0 0 3.354.778.250
Modal
04 08 2 21 Persandian 250.811.600 17.800.000 0 0 268.611.600
Kelautan dan
04 09 3 25 9.416.854.070 3.549.666.100 0 0 12.966.520.170
Perikanan
04 10 3 27 Pertanian 16.122.079.087 799.748.800 0 0 16.921.827.887
04 11 3 30 Perdagangan 3.470.590.712 24.429.600 0 0 3.495.020.312
04 12 3 31 Perindustrian 701.977.900 0 0 0 701.977.900
PERLINDUNGAN
05 LINGKUNGAN
HIDUP
Pekerjaan
Umum dan
05 01 1 03 20.240.055.000 843.076.600 0 0 21.083.131.600
Penataan
Ruang
Lingkungan
05 02 2 11 38.448.797.900 8.744.393.700 0 0 47.193.191.600
Hidup
PERUMAHAN
06 DAN FASILITAS
UMUM
Pekerjaan
Umum dan
06 01 1 03 13.988.601.000 1.090.233.000 0 0 15.078.834.000
Penataan
Ruang
Perumahan
Rakyat dan
06 02 1 04 91.990.355.655 20.817.082.981 0 0 112.807.438.636
Kawasan
Permukiman
07 KESEHATAN
3
Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang
Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
A SPM Bidang Pendidikan
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Penambahan Ruang Kelas Baru 1.310.000.000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 582.940.000
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 135.136.000
Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.618.800.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
6.534.031.000
Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 21.549.116.000
Pengadaan Mebel Sekolah 334.000.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 4.604.600.000
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi
1.606.500.000
Peserta Didik
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
58.425.000
Pendidikan Dasar
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 288.000.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
48.723.702.400
bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah 1.439.759.650
Dasar
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 600.000.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 232.482.243.817
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS
51.000.000
Sekolah Dasar
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 321.918.253.867
Jumlah Pendidikan Dasar 321.918.253.867
Pendidikan Kesetaraan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
11.730.100.000
Nonformal/Kesetaraan
Penyelenggaraan Proses Belajar
30.000.000
Nonformal/Kesetaraan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
30.000.000
Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan 100.000.000
Nonformal/Kesetaraan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
250.000.000
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 12.140.100.000
Jumlah Pendidikan Kesetaraan 12.140.100.000
Pendidikan Anak Usia Dini
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru
1.050.000.000
PAUD
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 185.476.900
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang
50.000.000
Guru PAUD
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 30.599.850.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 299.821.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 102.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
269.801.200
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 27.768.866.800
Pengelolaan Dana BOP PAUD 34.970.000
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 60.360.785.900
Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 60.360.785.900
Jumlah SPM Bidang Pendidikan 394.419.139.767
B SPM Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 6.340.982.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
6.340.982.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 6.340.982.000
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 81.850.000

2
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
81.850.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 81.850.000
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 95.050.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
95.050.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 95.050.000
Pelayanan Kesehatan Balita
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 23.000.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
23.000.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita 23.000.000
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
30.460.000
Pendidikan Dasar
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
30.460.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 30.460.000
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
45.180.000
Produktif
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
45.180.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 45.180.000
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 32.720.000

3
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
32.720.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 32.720.000
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
32.050.000
Hipertensi
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
32.050.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 32.050.000
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
26.250.000
Diabetes Melitus
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
26.250.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 26.250.000
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
16.340.000
Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
16.340.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 16.340.000
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
515.030.000
Tuberkulosis
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
515.030.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 515.030.000
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
(Human Immunodeficiency Virus)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

4
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
951.880.000
Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
951.880.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya
951.880.000
tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
Jumlah SPM Bidang Kesehatan 8.190.792.000
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
879.640.000
Teknis SPAM
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di
3.043.851.000
Kawasan Perdesaan
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan
2.000.000.000
Perkotaan
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
9.155.343.000
Perdesaan
Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
15.078.834.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 15.078.834.000
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 200.000.000
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan
9.804.006.600
Setempat
Pengembangan SDM dan Kelembagaan
150.000.000
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air
597.200.000
Limbah Terpusat Skala Permukiman
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 651.090.000
Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana
5.180.835.000
IPLT
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan
500.000.000
Prasarana IPLT

5
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah
17.083.131.600
Kabupaten/Kota
Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 17.083.131.600
Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 32.161.965.600
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 7.344.821.400
Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
7.344.821.400
Kabupaten/Kota
Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
7.344.821.400
Kabupaten/kota
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program
Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana
200.000.000
atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
200.000.000
Program Kabupaten/Kota
Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
200.000.000
program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 7.544.821.400
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah
4.073.084.000
Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan
Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
354.800.000
melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa
dan Kerusuhan Massa
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 170.280.000
Tingkat Kabupaten/Kota

6
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah
4.598.164.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 4.598.164.000
Pelayanan informasi rawan bencana
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis 139.626.400
Bencana)
Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 139.626.400
Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana 139.626.400
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
326.426.100
Kabupaten/Kota
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
45.882.100
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan
546.208.000
Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 42.997.600
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)
616.549.000
Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Kontijensi 54.681.000
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 40.672.100
Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.673.415.900
Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 1.673.415.900
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban
129.794.400
Bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi
598.405.200
Korban Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 728.199.600
Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 728.199.600
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah
332.454.000
Kabupaten/Kota
7
KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam
6.256.655.000
Daerah Kabupaten/Kota
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan
120.000.000
Non Kebakaran
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung 3.010.985.300
Diri
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung 199.700.000
Diri
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 48.000.000
Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
9.967.794.300
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 9.967.794.300
Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 17.107.200.200
F SPM Bidang Sosial
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta
gelandangan pengemis di luar panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Penyediaan Permakanan 33.675.700
Penyediaan Sandang 26.810.000
Penyediaan Alat Bantu 272.115.200
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan
995.793.800
Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
27.443.500
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 17.769.000
Pemberian Layanan Kedaruratan 166.513.800
Pemberian Layanan Rujukan 67.787.800
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
1.607.908.800
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia
1.607.908.800
terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Penyediaan Makanan 339.653.700

8
Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang
Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
1 2.218.642.820.662 3.004.992.408.800
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 01 545.816.472.000 1.376.286.777.800
PENDIDIKAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 01 01 0 828.622.241.004
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 542.796.972.000 547.664.536.796
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 638.075.649.180 775.144.238.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 02 01 0 556.107.231.460
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1 02 02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 530.000.616.180 191.561.651.540
MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
1 02 03 94.956.960.000 15.302.679.000
DAYA MANUSIA KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
1 02 04 220.760.000 122.190.300
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 02 05 12.897.313.000 12.050.485.700
BIDANG KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN
1 03 800.345.599.000 634.719.665.600
UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 03 01 0 47.562.841.100
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 03 02 187.000.000.000 133.952.107.170
(SDA)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1 03 03 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 200.000.000 15.078.834.000
MINUM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1 03 05 12.745.599.000 17.083.131.600
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1 03 06 60.000.000.000 82.630.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 100.000.000.000 31.000.531.180
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
1 03 09 52.600.000.000 54.770.000.000
LINGKUNGANNYA
1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 380.600.000.000 248.297.333.050
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
1 03 11 200.000.000 344.887.500
KONSTRUKSI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN
1 03 12 7.000.000.000 4.000.000.000
RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 04 191.955.166.290 131.857.151.400
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 04 01 0 19.049.712.764
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 55.854.251.450 9.132.285.150
1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 117.100.914.500 72.205.095.736
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN
1 04 04 15.000.000.000 6.799.999.761
PERMUKIMAN KUMUH
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
1 04 05 4.000.000.340 24.670.057.989
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 19.979.361.992 57.950.529.000
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 05 01 0 35.617.872.900
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN
1 05 02 10.161.068.241 9.775.907.400
DAN KETERTIBAN UMUM
1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.051.316.501 2.588.954.400
PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
1 05 04 7.766.977.250 9.967.794.300
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 22.470.572.200 29.034.047.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 06 01 0 9.020.474.200
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 6.303.718.800 6.144.763.000
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA
1 06 03 80.890.000 107.489.200
MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.261.100.800 1.906.880.300
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
1 06 05 12.581.485.600 10.414.031.200
SOSIAL
1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 738.377.000 867.813.400
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
1 06 07 505.000.000 572.595.700
PAHLAWAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
2 227.807.901.780 322.285.503.556
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
2 07 18.754.497.400 27.668.231.800
KERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 07 01 0 20.109.876.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 280.000.000 121.500.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
2 07 03 13.375.000.000 4.928.146.600
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

2
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)


2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 3.305.990.000 1.477.911.800
2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.793.507.400 1.030.797.400
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 3.774.162.350 9.231.763.000
PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 08 01 0 6.653.881.900
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
2 08 02 941.908.700 1.139.625.400
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.129.608.750 492.024.500
2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 614.122.950 539.920.400
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA
2 08 05 65.435.000 36.234.800
GENDER DAN ANAK
2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 270.014.450 281.496.400
2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 753.072.500 88.579.600
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 10.594.349.356
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 09 01 0 60.213.326
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
2 09 02 EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN 0 7.429.945.880
KEMANDIRIAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
2 09 03 0 2.833.690.650
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN
2 09 04 0 29.721.300
PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN
2 09 05 0 240.778.200
PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 11 51.800.000.000 59.928.604.000
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 11 01 0 12.735.412.400
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN
2 11 02 950.000.000 436.026.000
HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
2 11 03 2.550.000.000 3.281.051.300
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN
2 11 04 17.600.000.000 14.858.308.700
HAYATI (KEHATI)
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH
2 11 05 150.000.000 122.887.000
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH
B3)

3
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
2 11 06 200.000.000 554.479.600
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
2 11 08 PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN 300.000.000 234.788.500
HIDUP UNTUK MASYARAKAT
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN
2 11 09 100.000.000 62.027.000
HIDUP UNTUK MASYARAKAT
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN
2 11 10 200.000.000 117.024.800
LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 29.750.000.000 27.526.598.700
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 9.705.457.550 23.375.304.000
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 12 01 0 18.281.543.960
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 3.402.561.600 3.309.875.340
2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.135.898.300 1.232.315.100
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
2 12 04 5.166.997.650 551.569.600
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 13 16.257.590.143 25.292.822.000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 13 01 0 10.458.187.740
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 8.335.694.728 700.000.000
2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 2.800.000.000 3.333.199.800
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2 13 04 2.964.701.415 9.176.434.760
DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
2 13 05 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 2.157.194.000 1.624.999.700
MASYARAKAT HUKUM ADAT
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 15.972.266.200 39.495.447.000
BERENCANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 14 01 0 7.695.833.752
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 176.180.000 1.243.043.980
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
2 14 03 14.638.566.450 18.797.305.968
BERENCANA (KB)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
2 14 04 1.157.519.750 11.759.263.300
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

4
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)


URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 15 40.109.219.687 31.565.587.000
PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 15 01 0 20.356.405.018
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
2 15 02 36.374.219.687 11.064.006.382
DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 3.095.000.000 145.175.600
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 16 13.117.430.000 17.110.325.400
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 16 01 0 10.535.996.979
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2 16 02 4.727.430.000 1.479.070.400
PUBLIK
2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 8.390.000.000 5.095.258.021
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,
2 17 9.125.000.000 13.396.345.000
USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 17 01 0 8.436.989.540
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN
2 17 02 900.000.000 78.581.500
PINJAM
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
2 17 03 1.320.000.000 462.134.420
KOPERASI
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP
2 17 04 1.075.000.000 142.314.850
KOPERASI
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
2 17 05 1.500.000.000 475.800.050
PERKOPERASIAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
2 17 06 0 1.521.456.400
PERLINDUNGAN KOPERASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
2 17 07 MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 3.225.000.000 769.103.900
MIKRO (UMKM)
2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.105.000.000 1.509.964.340
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 18 7.053.055.100 15.419.424.000
PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 18 01 0 12.064.645.750
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
2 18 02 400.000.000 387.385.000
PENANAMAN MODAL
2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 652.361.000 381.854.500
2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 5.356.198.600 1.932.111.250
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
2 18 05 372.462.000 393.394.000
PENANAMAN MODAL
5
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM
2 18 06 272.033.500 260.033.500
INFORMASI PENANAMAN MODAL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 19 34.959.739.700 24.176.712.200
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA
2 19 02 2.652.381.600 2.806.603.400
SAING KEPEMUDAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA
2 19 03 31.763.148.100 20.670.108.800
SAING KEOLAHRAGAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
2 19 04 544.210.000 700.000.000
KEPRAMUKAAN
2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 150.000.000 99.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK
2 20 02 150.000.000 99.000.000
SEKTORAL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 21 642.000.000 268.611.600
PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
2 21 02 642.000.000 268.611.600
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 22 4.100.000.000 13.977.599.200
KEBUDAYAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 22 01 0 10.555.599.400
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.200.000.000 1.925.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN
2 22 03 700.000.000 354.999.800
TRADISIONAL
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN
2 22 05 1.000.000.000 1.142.000.000
CAGAR BUDAYA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 23 1.543.346.000 10.078.590.250
PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 23 01 0 8.402.959.810
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.383.346.000 1.644.753.440
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL
2 23 03 160.000.000 30.877.000
DAN NASKAH KUNO
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 744.137.650 606.787.750
2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 609.809.400 460.190.350
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
2 24 03 134.328.250 146.597.400
PENYELAMATAN ARSIP
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 68.300.292.001 113.580.313.644
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN
3 25 15.005.000.001 23.630.910.000
DAN PERIKANAN

6
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3 25 01 0 10.664.389.830
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
3 25 03 9.110.000.001 3.848.765.600
TANGKAP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
3 25 04 2.795.000.000 4.448.118.100
BUDIDAYA
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
3 25 06 3.100.000.000 4.669.636.470
HASIL PERIKANAN
3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4.906.600.000 2.684.510.800
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK
3 26 02 2.500.000.000 1.564.510.800
DESTINASI PARIWISATA
3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.406.600.000 800.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
3 26 05 1.000.000.000 320.000.000
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 36.788.692.000 67.006.450.644
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3 27 01 0 50.084.622.757
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
3 27 02 4.680.632.000 7.874.009.873
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
3 27 03 29.680.000.000 5.730.607.154
PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN
3 27 04 HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 298.000.000 601.155.280
VETERINER
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
3 27 05 830.060.000 609.766.380
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.250.000.000 2.106.289.200
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 30 9.455.000.000 3.495.020.312
PERDAGANGAN
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
3 30 02 825.000.000 215.866.000
PERUSAHAAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI
3 30 03 2.770.000.000 1.178.215.600
PERDAGANGAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG
3 30 04 2.845.000.000 272.992.600
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 355.000.000 75.860.000
PROGRAM STANDARDISASI DAN
3 30 06 1.900.000.000 1.433.043.500
PERLINDUNGAN KONSUMEN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN
3 30 07 760.000.000 319.042.612
PRODUK DALAM NEGERI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 31 1.780.000.000 16.607.434.688
PERINDUSTRIAN
7
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3 31 01 0 15.905.456.788
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PERENCANAAN DAN
3 31 02 1.250.000.000 357.647.200
PEMBANGUNAN INDUSTRI
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA
3 31 03 130.000.000 119.885.000
INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
3 31 04 400.000.000 224.445.700
INDUSTRI NASIONAL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 32 365.000.000 155.987.200
TRANSMIGRASI
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN
3 32 03 365.000.000 155.987.200
TRANSMIGRASI
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 87.266.788.098 278.640.169.000
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 83.668.296.849 171.604.422.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4 01 01 0 103.917.584.690
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
4 01 02 80.069.805.600 64.953.836.360
KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
4 01 03 3.598.491.249 2.733.000.950
PEMBANGUNAN
4 02 SEKRETARIAT DPRD 3.598.491.249 107.035.747.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4 02 01 0 84.052.624.450
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS
4 02 02 3.598.491.249 22.983.122.550
DAN FUNGSI DPRD
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 708.071.226.850 943.529.217.000
5 01 PERENCANAAN 6.337.507.400 17.988.008.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5 01 01 0 12.287.157.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN
5 01 02 1.416.678.000 1.325.129.900
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
5 01 03 4.920.829.400 4.375.721.600
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 02 KEUANGAN 692.064.935.204 901.612.137.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5 02 01 0 205.559.240.950
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
5 02 02 681.170.029.404 685.269.599.850
DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
5 02 03 2.385.192.400 2.110.755.800
DAERAH

8
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
5 02 04 8.509.713.400 8.672.540.400
DAERAH
5 03 KEPEGAWAIAN 5.940.526.896 19.320.902.920
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5 03 01 0 14.142.311.920
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.940.526.896 5.178.591.000
5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.578.257.350 4.402.169.080
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
5 04 02 3.578.257.350 4.402.169.080
MANUSIA
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 150.000.000 205.999.500
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 150.000.000 205.999.500
DAERAH
UNSUR PENGAWASAN URUSAN
6 6.692.243.500 25.860.447.000
PEMERINTAHAN
6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6.692.243.500 25.860.447.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
6 01 01 0 19.168.203.500
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.315.217.000 6.315.217.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
6 01 03 377.026.500 377.026.500
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0 149.536.503.000
7 01 KECAMATAN 0 149.536.503.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7 01 01 0 113.038.220.245
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 02 0 7.705.024.430
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7 01 03 0 16.563.807.895
DESA DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
7 01 04 0 12.003.668.900
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
7 01 06 0 185.781.530
PEMERINTAHAN DESA
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 6.217.163.335 10.565.055.000
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.217.163.335 10.565.055.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
8 01 01 392.653.335 4.957.371.300
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA
8 01 02 3.471.655.500 1.700.000.000
DAN KARAKTER KEBANGSAAN

9
Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang
Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
1.01.2.19.0.00.01.0000 1.424.754.879.850 1.405.632.403.004 1.400.463.490.000
Raga
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 YANG BERKAITAN DENGAN 1.408.189.281.850 1.391.572.445.904 1.376.286.777.800
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 1.408.189.281.850 1.391.572.445.904 1.376.286.777.800
PENDIDIKAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 914.157.897.700 840.172.355.504 828.622.241.004
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 446.417.000 446.417.000 517.524.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 01 146.720.000 146.720.000 146.732.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 02 25.000.000 25.000.000 50.000.000
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 03 25.000.000 25.000.000 50.000.000
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 04 25.000.000 25.000.000 50.000.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 05 25.000.000 25.000.000 50.000.000
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 99.872.000 99.872.000 99.873.000
Kinerja SKPD
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 99.825.000 99.825.000 70.919.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 908.117.884.500 832.048.858.304 818.783.085.504
Daerah
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 907.948.314.000 831.879.287.804 818.560.374.804
Pelaksanaan Penatausahaan dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 03 0 0 0
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 04 0 0 0
Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 05 31.640.000 31.640.000 31.640.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 06 0 0 0
Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 07 11.048.000 11.048.000 64.188.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 08 126.882.500 126.882.500 126.882.700
Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 110.847.900 110.847.900 110.847.900
pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 01 0 0 0
Barang Milik Daerah SKPD

1
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pembinaan, Pengawasan, dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah 0 0 0
pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 05 110.847.900 110.847.900 110.847.900
Barang Milik Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 06 0 0 0
pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 496.405.000 606.405.000 907.405.000
Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 01 0 0 0
Disiplin Pegawai
Pendataan dan Pengolahan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 03 0 0 0
Administrasi Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 04 55.000.000 55.000.000 110.000.000
Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 05 0 60.000.000 66.000.000
Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 09 441.405.000 441.405.000 681.405.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 10 0 50.000.000 50.000.000
Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 11 0 0 0
Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 1.284.224.900 2.177.708.900 2.520.196.700
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 01 65.277.000 65.277.000 65.277.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 02 0 900.000.000 1.144.314.000
Perlengkapan Kantor
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.000.000 7.000.000 7.139.000
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100.042.000 100.042.000 114.770.700
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 05 115.750.200 115.750.200 115.750.200
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 06 133.794.700 133.794.700 129.350.700
Peraturan Perundang-undangan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 64.748.000 58.232.000 58.233.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 09 768.194.500 768.194.500 791.108.100
dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 11 Pemerintahan Berbasis Elektronik 29.418.500 29.418.500 94.254.000
pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 351.653.600 351.653.600 194.144.000
Daerah
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 96.653.600 96.653.600 194.144.000
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 255.000.000 255.000.000 0

2
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengadaan Gedung Kantor atau
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 09 0 0 0
Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 0 0 0
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 0 0 0
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 2.889.713.200 3.969.713.200 4.778.186.300
Pemerintahan Daerah
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000 5.500.000 5.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 02 514.675.000 514.675.000 962.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 03 97.710.000 97.710.000 157.710.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 04 2.271.828.200 3.351.828.200 3.652.976.300
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 460.751.600 460.751.600 810.851.600
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 02 360.751.600 360.751.600 560.851.600
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 06 0 0 0
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 09 100.000.000 100.000.000 250.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 0 0 0
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 494.031.384.150 551.400.090.400 547.664.536.796
PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 271.089.432.600 315.318.466.695 322.804.828.867
Dasar
Pembangunan Unit Sekolah Baru
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 01 0 0 0
(USB)
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 7.200.000.000 2.200.000.000 1.310.000.000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 03 0 705.400.000 582.940.000
Sekolah/TU
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 04 0 148.000.000 135.136.000
Sekolah
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 600.000.000 1.748.000.000 1.618.800.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 06 7.900.000.000 8.240.398.000 6.534.031.000
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 08 7.400.000.000 10.750.000.000 21.549.116.000
Kelas

3
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 09 0 0 0
Guru/Kepala Sekolah/TU
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 10 0 0 0
Kesehatan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 11 0 0 0
Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 12 0 0 0
Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 2.000.000.000 2.000.000.000 334.000.000
Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 15 0 0 0
Sekolah
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 0 0
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 0 0 0
Pemeliharaan Rutin Bangunan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 18 0 0 0
Gedung dan Ruangan
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 19 0 0 0
dan Utilitas Sekolah
Penyediaan Biaya Personil Peserta
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 21 0 0 0
Didik Sekolah Dasar
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 22 315.000.000 3.437.693.000 4.604.600.000
Siswa
Penyelengaraan Proses Belajar dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 23 1.665.000.000 1.698.300.000 1.606.500.000
Ujian bagi Peserta Didik
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 24 58.425.000 58.425.000 58.425.000
Satuan Pendidikan Dasar
Pembinaan Minat, Bakat dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 25 293.374.000 315.000.000 288.000.000
Kreativitas Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 26 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 48.702.400.000 48.702.400.000 48.723.702.400
Sekolah Dasar
Pengembangan Karir Pendidik dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 27 Tenaga Kependidikan pada Satuan 2.216.283.600 1.439.607.000 1.439.759.650
Pendidikan Sekolah Dasar
Pembinaan Kelembagaan dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 28 0 100.000.000 600.000.000
Manajemen Sekolah
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 192.687.950.000 232.482.243.695 232.482.243.817
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 30 51.000.000 51.000.000 51.000.000
Dana BOS Sekolah Dasar
Pembangunan Laboratorium Sekolah
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 31 0 1.242.000.000 886.575.000
Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 139.446.379.750 164.315.277.005 152.358.822.029
Menengah Pertama
Pembangunan Unit Sekolah Baru
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 01 3.600.000.000 3.600.000.000 0
(USB)
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 2.200.000.000 2.000.000.000 200.000.000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 03 0 0 0
Sekolah/TU

4
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pembangunan Ruang Unit Kesehatan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 04 0 296.000.000 297.000.000
Sekolah
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 2.400.000.000 100.000.000 100.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 2.400.000.000 827.700.000 951.500.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 12 3.949.300.000 5.201.298.630 2.899.500.000
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 13 8.000.000.000 8.000.000.000 0
Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 14 900.000.000 7.964.414.600 16.569.977.600
Kelas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 15 0 1.156.826.500 786.445.000
Guru Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 16 0 106.000.000 106.000.000
Kesehatan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 17 0 164.000.000 164.300.000
Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 18 0 463.700.000 346.200.000
Laboratorium
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 24 81.519.000 81.519.000 803.178.234
Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0
Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 26 0 0 0
Sekolah
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 0 0
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 0 0 0
Pemeliharaan Rutin Bangunan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 29 0 0 0
Gedung dan Ruangan
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 30 0 0 0
dan Utilitas Sekolah
Penyediaan Biaya Personil Peserta
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 32 0 0 0
Didik Sekolah Menengah Pertama
Perlengkapan Dasar Buku Teks
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 33 0 0 0
Peserta Didik
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik 0 0 0
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 35 0 2.777.200.000 2.681.390.000
Siswa
Penyelengaraan Proses Belajar dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 36 3.269.906.600 3.269.906.600 395.810.100
Ujian bagi Peserta Didik
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 37 Satuan Pendidikan Sekolah 200.000.000 200.000.000 295.840.000
Menengah Pertama
Pembinaan Minat, Bakat dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 38 548.956.150 548.826.660 1.400.190.900
Kreativitas Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 39 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 320.522.000 320.522.000 31.097.546.000
Sekolah Menengah Pertama

5
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengembangan Karir Pendidik dan
Tenaga Kependidikan pada Satuan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 40 590.890.000 590.890.000 773.161.180
Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
Pembinaan Kelembagaan dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 41 34.667.286.000 34.589.486.000 101.269.000
Manajemen Sekolah
Pengelolaan Dana BOS Sekolah
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 42 76.318.000.000 92.002.987.015 92.002.987.015
Menengah Pertama
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 43 Dana BOS Sekolah Menengah 0 54.000.000 54.000.000
Pertama
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 0 0 332.527.000
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 66.634.851.800 59.626.246.700 60.360.785.900
Dini (PAUD)
Pembangunan Gedung/Ruang
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 01 1.550.000.000 1.100.000.000 1.050.000.000
Kelas/Ruang Guru PAUD
Pembangunan Sarana, Prasarana dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 02 0 180.298.000 185.476.900
Utilitas PAUD
Rehabilitasi Sedang/Berat
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 03 Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 0 0 0
PAUD
Rehabilitasi Sedang/Berat
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 04 Pembangunan Sarana, Prasarana dan 0 0 0
Utilitas PAUD
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 05 0 0 50.000.000
Kelas/Ruang Guru PAUD
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 06 0 0 0
dan Utilitas PAUD
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 0 0 0
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 08 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD 0 0 0
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 0 0 0
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 0 0 0
Penyediaan Biaya Personil Peserta
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 11 34.970.000 34.970.000 30.599.850.000
Didik PAUD
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 12 372.500.000 289.999.900 299.821.000
Siswa PAUD
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 14 106.550.000 102.000.000 102.000.000
Satuan PAUD
Pengembangan Karir Pendidik dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 16 Tenaga Kependidikan pada Satuan 648.945.000 269.801.200 269.801.200
Pendidikan PAUD
Pembinaan Kelembagaan dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 17 32.122.486.800 27.049.327.600 27.768.866.800
Manajemen PAUD
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 31.799.400.000 30.599.850.000 34.970.000
Pengelolaan Pendidikan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 16.860.720.000 12.140.100.000 12.140.100.000
Nonformal/Kesetaraan

6
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pembangunan Gedung/Ruang
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 01 Kelas/Ruang Guru 0 0 0
Nonformal/Kesetaraan
Penyediaan Biaya Personil Peserta
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 10 16.417.400.000 11.730.100.000 11.730.100.000
Didik Nonformal/Kesetaraan
Penyelenggaraan Proses Belajar
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 12 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Nonformal/Kesetaraan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 13 Satuan Pendidikan di Pendidikan 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Nonformal/Kesetaraan
Pengembangan Karir Pendidik dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 15 Tenaga Kependidikan pada Satuan 125.000.000 100.000.000 100.000.000
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pembinaan Kelembagaan dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 16 Manajemen Sekolah 258.320.000 250.000.000 250.000.000
Nonformal/Kesetaraan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 16.565.598.000 14.059.957.100 24.176.712.200
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 16.565.598.000 14.059.957.100 24.176.712.200
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 KAPASITAS DAYA SAING 1.947.914.300 2.144.453.300 2.806.603.400
KEPEMUDAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Terhadap Pemuda
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 1.947.914.300 2.144.453.300 2.806.603.400
Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha
Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 01 165.794.500 165.794.500 165.794.500
Kapasitas Daya Saing Pemuda
Pelopor
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 02 291.169.800 291.169.800 291.169.800
Kapasitas Daya Saing Wira Usaha
Pemula
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 03 0 196.539.000 858.689.100
Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kepemimpinan,
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 08 Kepeloporan dan Kesukarelawanan 680.000.000 680.000.000 680.000.000
Pemuda
Penyelenggaraan Seleksi dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 09 810.950.000 810.950.000 810.950.000
Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
PROGRAM PENGEMBANGAN
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 KAPASITAS DAYA SAING 14.617.683.700 11.585.503.800 20.670.108.800
KEOLAHRAGAAN

7
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Pendidikan pada Jenjang
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 11.437.631.200 9.765.228.800 10.433.015.100
Pendidikan yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pembentukan dan
Pengembangan Pusat Pembinaan
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 01 1.665.997.700 1.820.472.000 2.374.777.700
dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah
Olahraga yang diselenggarakan oleh
Masyarakat dan Dunia Usaha
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pemberdayaan
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 02 Perkumpulan Olahraga dan 2.354.293.500 527.416.800 540.897.400
Penyelenggaraan Kompetisi oleh
Satuan Pendidikan Dasar
Koordinasi, Sinkronisasi dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 03 Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan 7.417.340.000 7.417.340.000 7.517.340.000
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 1.018.577.500 758.000.000 1.222.417.500
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan dan
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 02 Pekan Olahraga Tingkat 1.018.577.500 758.000.000 1.222.417.500
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 Olahraga Prestasi Tingkat Daerah 1.956.475.000 936.375.000 1.514.676.200
Provinsi
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 02 Pengetahuan dan Teknologi 391.710.000 391.425.000 391.710.000
Keolahragaan (Sport Science)
Pembinaan dan Pengembangan Atlet
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 03 650.000.000 458.400.000 751.718.200
Berprestasi Kabupaten/Kota
Pemberian Penghargaan Olahraga
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 04 814.765.000 0 271.248.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 05 Penyediaan Data dan Informasi 100.000.000 86.550.000 100.000.000
Sektoral Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 205.000.000 125.900.000 7.500.000.000
Organisasi Olahraga
Pengembangan Organisasi
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 02 205.000.000 125.900.000 7.500.000.000
Keolahragaan
PROGRAM PENGEMBANGAN
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 0 330.000.000 700.000.000
KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Pembinaan dan Pengembangan
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0 330.000.000 700.000.000
Organisasi Kepramukaan
Peningkatan Kapasitas Organisasi
1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 02 0 330.000.000 700.000.000
Kepramukaan Tingkat Daerah
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 984.892.048.068 792.459.237.697 775.144.238.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 YANG BERKAITAN DENGAN 984.892.048.068 792.459.237.697 775.144.238.000
PELAYANAN DASAR

8
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 984.892.048.068 792.459.237.697 775.144.238.000
KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PEMERINTAHAN DAERAH 513.904.017.364 551.790.970.697 556.107.231.460
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 617.080.000 721.306.900 768.846.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 01 388.280.000 308.057.400 332.797.400
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 228.800.000 413.249.500 436.049.500
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 213.365.375.700 252.694.515.353 252.694.516.516
Daerah
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 213.239.005.700 252.672.945.353 252.672.946.516
Pelaksanaan Penatausahaan dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 03 126.370.000 21.570.000 21.570.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 52.930.000 15.610.000 15.610.000
pada Perangkat Daerah
Pembinaan, Pengawasan, dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah 0 0 0
pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 05 52.930.000 15.610.000 15.610.000
Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 194.450.000 0 0
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 02 174.450.000 0 0
Atribut Kelengkapannya
Sosialisasi Peraturan Perundang-
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.05 10 20.000.000 0 0
Undangan
Administrasi Umum Perangkat
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 3.806.702.400 1.925.240.820 2.314.652.220
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 01 24.890.000 12.265.300 12.265.300
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 02 2.262.447.300 715.140.200 1.102.868.000
Perlengkapan Kantor
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 107.551.000 94.619.900 94.619.900
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 369.552.500 288.545.740 288.545.740
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 05 187.916.600 150.960.780 152.644.380
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 06 25.000.000 32.250.000 32.250.000
Peraturan Perundang-undangan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 366.650.000 263.618.900 263.618.900
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 09 462.695.000 367.840.000 367.840.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 0 500.000.000 515.316.200
Daerah

9
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengadaan Kendaraan Perorangan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 01 0 500.000.000 515.316.200
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 2.443.586.000 2.428.823.960 2.607.815.960
Pemerintahan Daerah
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 42.250.000 21.485.000 21.485.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 02 1.155.136.000 1.155.138.960 1.155.138.960
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 04 1.246.200.000 1.252.200.000 1.431.192.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 660.933.700 642.514.100 642.514.100
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 01 355.163.700 344.566.900 344.566.900
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 06 65.770.000 57.947.200 57.947.200
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 09 240.000.000 240.000.000 240.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 292.762.959.564 292.862.959.564 296.547.959.564
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.10 01 292.762.959.564 292.862.959.564 296.547.959.564
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN 362.912.997.704 213.490.326.030 191.561.651.540
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 254.641.560.350 100.992.710.540 81.059.003.740
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Sakit beserta
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 01 205.908.800.000 50.149.096.290 30.816.043.490
Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 32.790.500.000 20.978.050.000 20.612.400.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 08 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Sakit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 09 0 0 0
Puskesmas
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 12 0 3.000.000.000 2.999.990.000
Kesehatan
Pengadaan Prasarana dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 13 Pendukung Fasilitas Pelayanan 0 100.000.000 100.000.000
Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 14 Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 610.077.400 9.808.198.931 9.808.198.931
Kesehatan
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 15 330.796.000 0 0
Kalibrasi
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 9.572.781.150 11.721.171.619 11.612.251.791
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 4.928.605.800 4.736.193.700 4.610.119.528

10
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat 93.757.770.954 108.671.007.490 105.136.530.600
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 01 6.334.010.000 6.290.762.000 6.340.982.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 02 147.300.000 1.177.746.000 81.850.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 03 43.900.000 8.100.000 95.050.000
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 04 69.000.000 1.675.965.000 23.000.000
Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 05 119.850.000 9.360.000 30.460.000
pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 06 174.310.000 45.180.000 45.180.000
pada Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 07 45.940.000 32.720.000 32.720.000
pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 08 52.575.000 32.050.000 32.050.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 09 43.575.000 26.250.000 26.250.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 10 0 16.340.000 16.340.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 11 281.960.000 265.960.000 515.030.000
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 12 1.391.275.000 820.930.000 951.880.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk Terdampak Krisis
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 14 388.648.200 59.582.800 59.582.800
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 15 762.260.000 1.592.742.900 1.795.717.900
Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 16 94.445.000 61.733.200 99.813.200
Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 17 252.274.000 1.200.048.000 1.372.957.800
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 19 Tradisional, Akupuntur, Asuhan 65.860.000 21.226.600 21.226.600
Mandiri, dan Tradisional Lainnya
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 339.810.000 869.920.000 869.220.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 22 184.700.000 18.200.000 18.200.000
Jiwa dan NAPZA
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 71.120.000 329.060.200 329.580.200
Pelayanan Kesehatan Penyakit
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 25 585.263.300 234.548.800 579.775.800
Menular dan Tidak Menular
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 26 62.253.700.000 49.954.240.000 46.347.879.400
Masyarakat

11
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Telemedicine di Fasilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 30 81.600.000 30.300.000 30.300.000
Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 0 0
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 34.138.514.000 34.067.495.000
Operasional Pelayanan Fasilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 34 13.056.511.904 5.223.720.890 5.051.002.200
Kesehatan Lainnya
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 35 3.144.925.000 1.926.709.500 1.926.709.500
Kesehatan di Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 37 369.384.000 887.179.400 2.654.360.000
Respon Wabah
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 38 Penanganan Gawat Darurat Terpadu 3.403.574.550 1.721.918.200 1.721.918.200
(SPGDT)
Penyelenggaraan Sistem Informasi
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 874.936.400 1.358.604.400 2.853.743.600
Kesehatan secara Terintegrasi
Pengelolaan Data dan Informasi
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 01 874.936.400 972.904.400 962.704.400
Kesehatan
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 03 Informasi Kesehatan dan Jaringan 0 385.700.000 1.891.039.200
Internet
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 13.638.730.000 2.468.003.600 2.512.373.600
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 01 0 202.044.000 202.044.000
Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Lainnya
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 03 13.258.550.000 1.969.419.600 2.013.789.600
Kesehatan
Penyiapan Perumusan dan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 04 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 380.180.000 296.540.000 296.540.000
Rujukan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 SUMBER DAYA MANUSIA 94.956.960.000 15.213.479.570 15.302.679.000
KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 0 14.723.214.570 14.723.214.000
Manusia Kesehatan untuk UKP dan
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 02 0 14.723.214.570 14.723.214.000
Manusia Kesehatan sesuai Standar
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 94.956.960.000 490.265.000 579.465.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 01 94.956.960.000 490.265.000 579.465.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

12
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 KESEHATAN DAN MAKANAN 220.760.000 122.335.700 122.190.300
MINUMAN
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 220.760.000 122.335.700 122.190.300
Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 01 Apotek, Toko Obat, Toko Alat 220.760.000 122.335.700 122.190.300
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 12.897.313.000 11.842.125.700 12.050.485.700
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 12.897.313.000 11.842.125.700 12.050.485.700
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 12.897.313.000 11.842.125.700 12.050.485.700
Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
1.03.0.00.0.00.01.0000 838.642.032.900 683.647.987.000 602.557.700.000
Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 YANG BERKAITAN DENGAN 838.642.032.900 683.647.987.000 602.557.700.000
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 838.642.032.900 683.647.987.000 602.557.700.000
RUANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 PEMERINTAHAN DAERAH 54.648.982.900 53.088.967.400 47.562.841.100
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 1.450.000.000 1.284.625.000 1.300.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 01 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 02 100.000.000 100.000.000 75.000.000
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 04 100.000.000 100.000.000 75.000.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 400.000.000 400.000.000 400.000.000
Kinerja SKPD
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 434.625.000 500.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 22.788.818.000 21.795.846.000 21.795.846.000
Daerah
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.588.818.000 21.595.846.000 21.595.846.000

13
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 07 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 299.940.000 299.940.000 100.000.000
pada Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 05 299.940.000 299.940.000 100.000.000
Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 348.000.000 250.000.000 250.000.000
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 09 348.000.000 250.000.000 250.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 1.484.992.000 1.485.570.900 1.434.992.000
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 01 270.000.000 270.303.000 150.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 02 600.000.000 600.000.000 600.000.000
Perlengkapan Kantor
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 300.000.000 300.275.900 300.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 05 100.000.000 100.000.000 120.000.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 06 64.992.000 64.992.000 64.992.000
Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 09 150.000.000 150.000.000 200.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 7.703.169.500 7.511.884.600 2.415.548.000
Daerah
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 03 Pengadaan Alat Besar 5.684.270.100 5.797.955.500 0
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 99.502.500 99.502.500 150.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 06 1.390.396.900 885.426.600 1.615.548.000
Lainnya
Pengadaan Gedung Kantor atau
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 09 0 0 0
Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 0 0 0
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 529.000.000 729.000.000 650.000.000
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 17.122.200.000 17.122.200.000 17.019.953.000
Pemerintahan Daerah
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 20.000.000 19.753.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 02 676.800.000 676.800.000 676.800.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 04 16.425.400.000 16.425.400.000 16.323.400.000
Kantor

14
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 3.451.863.400 3.338.900.900 3.246.502.100
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 02 1.554.129.400 1.266.166.900 1.433.288.100
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 03 Pemeliharaan dan Perizinan Alat 500.000.000 500.000.000 653.214.000
Besar
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 06 597.734.000 172.734.000 510.000.000
Lainnya
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 300.000.000 300.000.000 150.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 09 200.000.000 400.000.000 200.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 200.000.000 600.000.000 200.000.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 187.000.000.000 148.100.000.000 133.952.107.170
DAYA AIR (SDA)
Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 86.000.000.000 89.700.000.000 60.385.000.000
Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 09 Pembangunan Tanggul Sungai 0 600.000.000 0
Pembangunan Bangunan Perkuatan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 10 0 2.800.000.000 0
Tebing
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 24 Rehabilitasi Tanggul Sungai 1.000.000.000 3.300.000.000 0
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 85.000.000.000 83.000.000.000 60.385.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 53 0 0 0
dan Tebing Sungai
Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Irigasi Primer dan Sekunder
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 pada Daerah Irigasi yang Luasnya 101.000.000.000 58.400.000.000 73.567.107.170
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 01 Dokumen Lingkungan Hidup untuk 1.000.000.000 1.000.000.000 2.602.107.170
Konstruksi Irigasi dan Rawa
Pembangunan Jaringan Irigasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 02 0 200.000.000 28.120.000.000
Permukaan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 03 Pembangunan Bendung Irigasi 0 0 0
Peningkatan Jaringan Irigasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 08 30.000.000.000 35.000.000.000 0
Permukaan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 14 70.000.000.000 20.400.000.000 42.845.000.000
Permukaan
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 21 0 400.000.000 0
Irigasi Permukaan

15
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 24 0 1.400.000.000 0
Irigasi Tambak
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 60.000.000.000 42.950.000.000 82.630.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Drainase yang Terhubung
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 60.000.000.000 42.950.000.000 82.630.000.000
Langsung dengan Sungai dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Supervisi
Pembangunan/Peningkatan/
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 03 0 0 0
Rehabilitasi Sistem Drainase
Perkotaan
Pembangunan Sistem Drainase
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 05 2.500.000.000 5.300.000.000 0
Perkotaan
Peningkatan Saluran Drainase
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 06 0 200.000.000 0
Perkotaan
Rehabilitasi Saluran Drainase
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 07 2.500.000.000 2.300.000.000 0
Perkotaan
Pembangunan Sistem Drainase
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 12 20.000.000.000 24.650.000.000 32.420.000.000
Lingkungan
Peningkatan Saluran Drainase
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 13 0 200.000.000 0
Lingkungan
Rehabilitasi Saluran Drainase
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 14 35.000.000.000 10.300.000.000 50.210.000.000
Lingkungan
Penyediaan Sarana Sistem Drainase
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 15 0 0 0
Lingkungan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 152.600.000.000 63.500.000.000 31.000.531.180
GEDUNG
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 152.600.000.000 63.500.000.000 31.000.531.180
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB),
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 01 600.000.000 600.000.000 1.000.000.000
Tenaga Ahli Bangunan Gedung
(TABG), Pendataan Bangunan
Gedung, serta Implementasi SIMBG
Perencanaan, Pembangunan,
Pengawasan, dan Pemanfaatan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 02 150.000.000.000 62.500.000.000 30.000.531.180
Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai
Bangunan Gedung untuk
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 12 0 0 0
Kepentingan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
Pemeliharaan dan Perawatan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 13 Bangunan Gedung Daerah 2.000.000.000 400.000.000 0
Kabupaten/Kota

16
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 0 96.600.000.000 54.770.000.000
DAN LINGKUNGANNYA
Penyelenggaraan Penataan Bangunan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 dan Lingkungannya di Daerah 0 96.600.000.000 54.770.000.000
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Sistem Penataan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 01 0 0 0
Bangunan dan Lingkungan di
Kabupaten/Kota
Supervisi Penataan/Pemeliharaan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 02 0 0 0
Bangunan dan Lingkungan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 0 96.600.000.000 54.770.000.000
Pemeliharaan Bangunan dan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 04 0 0 0
Lingkungan
Pemberdayaan Masyarakat dalam
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 05 0 0 0
Penataan Bangunan dan Lingkungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 379.193.050.000 276.008.050.000 248.297.333.050
JALAN
Penyelenggaraan Jalan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 379.193.050.000 276.008.050.000 248.297.333.050
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan
Strategi Pengembangan Jaringan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 01 5.000.000.000 5.000.000.000 2.829.850.050
Jalan Serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Pembebasan Lahan/Tanah untuk
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 02 15.000.000.000 10.000.000.000 7.271.600.000
Penyelenggaraan Jalan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 03 Pengelolaan Leger Jalan 522.500.000 522.500.000 0
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 712.500.000 712.500.000 0
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 5.000.000.000 9.800.000.000 2.850.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 24.995.000.000 29.900.000.000 48.165.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 07 Pelebaran Jalan Menambah Lajur 24.995.000.000 10.500.000.000 0
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 149.995.000.000 143.200.000.000 146.517.119.000
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 10.000.000.000 7.800.000.000 0
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 15.000.000.000 1.100.000.000 190.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 13.973.050.000 8.973.050.000 5.000.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 100.000.000.000 35.000.000.000 24.300.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 16 Penggantian Jembatan 5.000.000.000 8.700.000.000 10.773.764.000
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 17 Pelebaran Jembatan 5.000.000.000 2.500.000.000 0
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 2.000.000.000 1.100.000.000 400.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.000.000.000 500.000.000 0
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan 1.000.000.000 700.000.000 0
Pemantauan dan Evaluasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 22 0 0 0
Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 200.000.000 200.000.000 344.887.500
KONSTRUKSI

17
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 200.000.000 200.000.000 344.887.500
Terampil Konstruksi
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 04 200.000.000 200.000.000 344.887.500
Terampil Konstruksi
PROGRAM PENYELENGGARAAN
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 5.000.000.000 3.200.969.600 4.000.000.000
PENATAAN RUANG
Penetapan Rencana Tata Ruang
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci 950.000.000 1.133.906.700 1.875.640.000
Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Substansi,
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 01 Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan 0 0 0
Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Substansi,
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 02 Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan 300.000.000 550.643.000 550.000.000
Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dalam rangka
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 03 450.000.000 330.677.300 1.075.640.000
Pelaksanaan Penataan Ruang
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 04 Perundang-undangan Bidang 200.000.000 252.586.400 250.000.000
Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 Perencanaan Tata Ruang Daerah 2.050.000.000 496.972.900 450.000.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 01 0 0 0
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 02 1.800.000.000 300.072.000 300.000.000
Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran Masyarakat dalam
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 03 250.000.000 196.900.900 150.000.000
Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 Pemanfaatan Ruang Daerah 500.000.000 315.503.000 774.360.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 01 Pemanfaatan Ruang untuk Investasi 250.000.000 310.216.000 600.000.000
dan Pembangunan Daerah
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 250.000.000 5.287.000 174.360.000
Koordinasi dan Sinkronisasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.500.000.000 1.254.587.000 900.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 01 Pemberian Insentif dan Disinsentif 250.000.000 4.587.000 0
Bidang Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 02 Penertiban dan Penegakan Hukum 950.000.000 950.000.000 550.000.000
Bidang Penataan Ruang
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 03 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 0 0 0
Bidang Penataan Ruang

18
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi Pelaksanaan Penataan
1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 04 300.000.000 300.000.000 350.000.000
Ruang
Dinas Perumahan Rakyat dan
1.04.0.00.0.00.01.0000 167.061.327.421 177.888.829.820 164.019.117.000
Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 YANG BERKAITAN DENGAN 167.061.327.421 177.888.829.820 164.019.117.000
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 0 34.083.200.600 32.161.965.600
RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 PENGEMBANGAN SISTEM 0 15.600.069.000 15.078.834.000
PENYEDIAAN AIR MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 0 15.600.069.000 15.078.834.000
di Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan,
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 01 0 200.000.000 879.640.000
Strategi dan Teknis SPAM
Pembangunan SPAM Jaringan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 04 0 1.904.726.000 3.043.851.000
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 15 0 2.000.000.000 2.000.000.000
Kawasan Perkotaan
Pembangunan Baru SPAM Bukan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 17 Jaringan Perpipaan di Kawasan 0 0 0
Perdesaan
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 19 0 11.495.343.000 9.155.343.000
di Kawasan Perdesaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 PENGEMBANGAN SISTEM AIR 0 18.483.131.600 17.083.131.600
LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 Sistem Air Limbah Domestik dalam 0 18.483.131.600 17.083.131.600
Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Sistem
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 01 0 200.000.000 200.000.000
Pengelolaan Air Limbah Domestik
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan/Penyediaan Sub
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 06 0 11.204.006.600 9.804.006.600
Sistem Pengolahan Setempat
Pengembangan SDM dan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 09 Kelembagaan Pengelolaan Air 0 150.000.000 150.000.000
Limbah Domestik
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi
/Peningkatan/Perluasan Sistem
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 11 0 0 0
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat Skala Permukiman
Pembangunan/Penyediaan Sistem
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 12 Pengelolaan Air Limbah Terpusat 0 597.200.000 597.200.000
Skala Permukiman

19
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Sarana Pengangkutan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 13 0 651.090.000 651.090.000
Lumpur Tinja
Pembangunan/Penyediaan Sarana
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 15 0 5.180.835.000 5.180.835.000
dan Prasarana IPLT
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 2.01 16 0 500.000.000 500.000.000
Sarana dan Prasarana IPLT
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 PERUMAHAN DAN KAWASAN 167.061.327.421 143.805.629.220 131.857.151.400
PERMUKIMAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 PEMERINTAHAN DAERAH 23.373.699.953 20.719.832.282 19.049.712.764
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 2.181.566.100 3.320.120.000 1.740.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 01 80.086.100 90.000.000 90.000.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 03 722.640.000 800.000.000 50.000.000
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 04 50.000.000 150.000.000 150.000.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 681.600.000 700.000.000 700.000.000
Kinerja SKPD
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 647.240.000 1.580.120.000 750.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 14.717.941.000 12.779.520.329 12.779.520.811
Daerah
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.667.941.000 12.719.520.329 12.719.520.811
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 05 25.000.000 30.000.000 30.000.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.02 07 25.000.000 30.000.000 30.000.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.03 50.000.000 55.000.000 55.000.000
pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.03 06 50.000.000 55.000.000 55.000.000
pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.05 173.400.000 109.200.000 0
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.05 02 150.000.000 90.000.000 0
Atribut Kelengkapannya
Pemulangan Pegawai yang
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.05 07 Meninggal dalam Melaksanakan 23.400.000 19.200.000 0
Tugas
Administrasi Umum Perangkat
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 1.374.958.300 1.424.997.700 1.424.997.700
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 01 100.000.000 119.998.200 119.998.200
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

20
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 124.999.500 124.999.500
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 299.996.300 330.000.000 330.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 05 250.000.000 200.000.000 200.000.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 06 225.000.000 250.000.000 250.000.000
Peraturan Perundang-undangan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 249.997.000 250.000.000 250.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.06 09 149.965.000 150.000.000 150.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 381.046.800 250.000.000 250.000.000
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.07 06 100.000.000 50.000.000 50.000.000
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 281.046.800 200.000.000 200.000.000
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 840.756.000 866.115.000 885.315.000
Pemerintahan Daerah
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 02 311.106.000 311.118.000 311.118.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.08 04 524.650.000 549.997.000 569.197.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 3.654.031.753 1.914.879.253 1.914.879.253
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 01 3.049.994.400 1.209.879.000 1.209.879.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 24.000.000 30.000.000 30.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 06 80.037.600 125.000.300 125.000.300
Lainnya
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 50.000.000 50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 01 2.09 09 499.999.753 499.999.953 499.999.953
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 12.056.933.750 19.852.285.200 9.132.285.150
PERUMAHAN
Pendataan Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 737.530.000 720.000.000 500.000.000
atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Identifikasi Perumahan di Lokasi
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 01 Rawan Bencana atau Terkena Relokasi 122.800.000 150.000.000 200.000.000
Program Kabupaten/Kota

21
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengumpulan Data Rumah Korban
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 03 Bencana Kejadian Sebelumnya yang 107.215.000 120.000.000 0
Belum Tertangani
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 04 107.515.000 150.000.000 100.000.000
Akibat Bencana
Pendataan dan Verifikasi Penerima
Rumah bagi Korban Bencana Alam
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 05 200.000.000 150.000.000 0
atau Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Pendataan Rumah Sewa Milik
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.01 06 Masyarakat, Rumah Susun dan 200.000.000 150.000.000 200.000.000
Rumah Khusus
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan
dan Rehabilitasi Rumah Korban
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.02 313.935.000 150.000.000 0
Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Pembentukan dan Pelatihan Tim
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.02 04 Satgas, Tim Pendamping dan 200.000.000 50.000.000 0
Fasilitator
Rembug Warga untuk Menentukan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.02 05 Calon Penerima Rumah bagi Korban 47.225.000 50.000.000 0
Bencana
Koordinasi untuk Menyepakati
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.02 06 66.710.000 50.000.000 0
Penerima dan Jenis Pelayanan
Pembangunan dan Rehabilitasi
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 Rumah Korban Bencana atau Relokasi 9.871.515.000 17.494.821.450 7.344.821.400
Program Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Rumah bagi Korban
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 01 3.500.000.000 17.344.821.450 7.344.821.400
Bencana
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail
Engineering Design (DED) bagi
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 02 121.515.000 150.000.000 0
Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota
Pengadaan Lahan untuk
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.03 03 Pembangunan Rumah bagi Korban 6.250.000.000 0 0
Bencana
Pendistribusian dan Serah Terima
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.04 Rumah bagi Korban Bencana atau 54.850.000 100.000.000 0
Relokasi Program Kabupaten/Kota
Penatausahaan Serah Terima Rumah
bagi Korban Bencana
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.04 02 54.850.000 100.000.000 0
Kabupaten/Kota atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengelolaan Rumah
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.05 Susun Umum dan/atau Rumah 74.010.000 100.000.000 0
Khusus
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.05 02 Susun Umum dan/atau Rumah 74.010.000 100.000.000 0
Khusus
Penerbitan Izin Pembangunan dan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.06 1.005.093.750 1.287.463.750 1.287.463.750
Pengembangan Perumahan

22
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Penerbitan Izin Pembangunan dan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.06 01 44.413.750 44.413.750 44.413.750
Pengembangan Perumahan
Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 02 2.06 03 Pengendalian Pembangunan dan 960.680.000 1.243.050.000 1.243.050.000
Pengembangan Perumahan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 123.130.693.300 72.155.095.780 72.205.095.736
Penerbitan Izin Pembangunan dan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.01 Pengembangan Kawasan 930.195.900 954.495.800 1.004.495.900
Permukiman
Penyusunan dan/atau Review serta
Legalisasi Rencana Pembangunan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.01 02 200.000.000 199.999.900 250.000.000
dan Pengembangan Kawasan
Permukiman dan Permukiman Kumuh
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Pembangunan dan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.01 03 730.195.900 754.495.900 754.495.900
Pengembangan Kawasan
Permukiman dan Permukiman Kumuh
Penataan dan Peningkatan Kualitas
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 Kawasan Permukiman Kumuh dengan 3.343.972.000 150.000.000 150.000.000
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Penyadaran Publik Pencegahan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 04 Tumbuh dan Berkembangnya 3.193.972.000 0 0
Permukiman Kumuh
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Penataan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.02 05 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
Peningkatan Kualitas Kawasan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 Permukiman Kumuh dengan Luas di 118.856.525.400 71.050.599.980 71.050.599.836
Bawah 10 (sepuluh) Ha
Penyusunan Rencana Tapak (Site
Plan) dan Detail Engineering Design
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 01 50.000.000 0 0
(DED) Peremajaan/Pemugaran
Permukiman Kumuh
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 115.056.526.000 63.690.600.000 63.690.600.000
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 03 1.999.999.730 5.000.000.000 4.999.999.949
Layak Huni Beserta PSU
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Penyelenggaraan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 04 100.000.000 200.000.000 200.000.000
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
Pelaksanaan Pembangunan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 03 2.03 06 Pemugaran/ Peremajaan Permukiman 1.649.999.670 2.159.999.980 2.159.999.887
Kumuh
PROGRAM PERUMAHAN DAN
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 4.500.000.078 6.799.999.969 6.799.999.761
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Pencegahan Perumahan dan Kawasan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 2.01 Permukiman Kumuh pada Daerah 4.500.000.078 6.799.999.969 6.799.999.761
Kabupaten/Kota

23
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni Beserta PSU diluar
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 04 2.01 02 4.500.000.078 6.799.999.969 6.799.999.761
Kawasan Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
PROGRAM PENINGKATAN
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 4.000.000.340 24.278.415.989 24.670.057.989
UMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 4.000.000.340 24.278.415.989 24.670.057.989
Perumahan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 02 Utilitas Umum di Perumahan untuk 4.000.000.340 23.978.415.829 23.432.617.829
Menunjang Fungsi Hunian
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam
1.04.0.00.0.00.01.0000 1 04 05 2.01 03 rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, 0 300.000.160 1.237.440.160
dan Utilitas Umum Perumahan
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 29.797.000.100 36.279.604.450 35.435.160.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 YANG BERKAITAN DENGAN 29.797.000.100 36.279.604.450 35.435.160.000
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 29.797.000.100 36.279.604.450 35.435.160.000
UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 PEMERINTAHAN DAERAH 18.325.820.300 25.958.079.850 25.659.252.600
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 141.400.000 86.850.400 86.850.400
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 01 87.300.000 32.750.000 32.750.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 36.915.000 36.915.000 36.915.000
Kinerja SKPD
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.185.000 17.185.400 17.185.400
Administrasi Keuangan Perangkat
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 14.508.917.000 22.466.353.450 22.466.353.450
Daerah
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.508.917.000 22.466.353.450 22.466.353.450
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 625.338.500 461.892.000 444.907.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 02 625.338.500 461.892.000 444.907.000
Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 651.500.900 664.861.300 664.858.250
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 01 20.004.400 30.278.800 30.275.750
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 02 146.262.000 74.439.500 78.009.000
Perlengkapan Kantor
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.126.000 18.684.500 18.684.500
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 164.805.500 191.314.800 191.314.800

24
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Barang Cetakan dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 05 56.803.000 76.893.700 76.904.200
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 06 46.500.000 67.000.000 67.000.000
Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 09 208.000.000 206.250.000 202.670.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 1.194.281.000 1.018.160.800 736.321.600
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 02 1.194.281.000 1.018.160.800 736.321.600
Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 454.168.300 445.872.300 445.872.300
Pemerintahan Daerah
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 3.300.000 3.300.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 02 267.472.000 217.489.500 217.489.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 03 104.196.300 145.882.800 145.882.800
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 04 79.200.000 79.200.000 79.200.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 750.214.600 814.089.600 814.089.600
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 01 375.160.400 375.160.400 375.160.400
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 02 274.929.200 274.929.200 274.929.200
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 09 100.125.000 164.000.000 164.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 11.471.179.800 10.321.524.600 9.775.907.400
UMUM
Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 10.905.159.800 9.755.504.600 9.209.887.400
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 01 4.593.259.000 4.383.884.000 4.073.084.000
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan

25
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penindakan atas Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 02 Berdasarkan Perda dan Perkada 419.120.000 419.120.000 354.800.000
melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Koordinasi Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 03 340.560.000 170.280.000 170.280.000
serta Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perlindungan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 04 Masyarakat dalam rangka 529.238.000 529.238.000 493.738.000
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan
Polisi Pamongpraja dan Satuan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 05 Perlindungan Masyarakat termasuk 767.357.800 317.357.600 317.360.400
dalam Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia
Kerjasama antar Lembaga dan
Kemitraan dalam Teknik Pencegahan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 07 4.255.625.000 3.935.625.000 3.800.625.000
dan Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penegakan Peraturan Daerah
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 Kabupaten/Kota dan Peraturan 522.220.000 522.220.000 522.220.000
Bupati/Wali Kota
Pengawasan atas Kepatuhan
terhadap Pelaksanaan Peraturan
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 02 238.910.000 238.910.000 238.910.000
Daerah dan Peraturan Bupati/Wali
Kota
Penanganan atas Pelanggaran
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 03 Peraturan Daerah dan Peraturan 283.310.000 283.310.000 283.310.000
Bupati/Wali Kota
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.03 43.800.000 43.800.000 43.800.000
Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas dan Karier
1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.03 01 43.800.000 43.800.000 43.800.000
PPNS
Badan Penanggulangan Bencana
1.05.0.00.0.00.02.0000 22.765.792.071 23.405.086.170 22.515.369.000
Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 YANG BERKAITAN DENGAN 22.765.792.071 23.405.086.170 22.515.369.000
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 22.765.792.071 23.405.086.170 22.515.369.000
UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 PEMERINTAHAN DAERAH 9.190.949.921 10.124.614.770 9.958.620.300
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 131.902.200 50.301.670 50.306.770
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 01 49.770.000 15.449.900 15.449.900
Perangkat Daerah

26
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Penyusunan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 02 56.135.800 10.055.740 10.055.740
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 25.996.400 24.796.030 24.801.130
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 6.039.302.141 7.787.740.802 7.787.741.232
Daerah
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.032.255.641 7.779.913.692 7.779.913.822
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 07 7.046.500 7.827.110 7.827.410
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 30.676.500 0 0
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 02 30.676.500 0 0
Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 650.184.980 530.614.870 430.614.870
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 01 6.650.500 6.573.500 6.573.500
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 02 150.608.180 57.739.000 57.739.000
Perlengkapan Kantor
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.105.500 3.937.730 3.937.730
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43.459.800 43.457.700 43.457.700
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 05 27.987.500 27.948.800 27.948.800
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 06 15.250.000 24.000.000 24.000.000
Peraturan Perundang-undangan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.512.000 41.302.000 41.302.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 09 331.611.500 325.656.140 225.656.140
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 610.236.700 69.246.700 69.246.700
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 02 450.877.300 0 0
Operasional atau Lapangan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 159.359.400 69.246.700 69.246.700
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 829.123.300 796.855.900 730.855.900
Pemerintahan Daerah
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.617.000 792.000 792.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 02 294.226.300 291.823.900 291.823.900
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 04 533.280.000 504.240.000 438.240.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 899.524.100 889.854.828 889.854.828
Daerah

27
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 01 770.799.600 820.799.600 820.799.600
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 06 48.699.500 48.623.400 48.623.400
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 09 80.025.000 20.431.828 20.431.828
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENANGGULANGAN
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.525.473.900 2.779.901.500 2.588.954.400
BENCANA
Pelayanan Informasi Rawan Bencana
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 139.665.000 425.073.500 139.626.400
Kabupaten/Kota
Penyusunan Kajian Risiko Bencana
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 01 0 285.447.100 0
Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 02 Edukasi (KIE) Rawan Bencana 139.665.000 139.626.400 139.626.400
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Pelayanan Pencegahan dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 1.450.482.000 1.578.915.900 1.673.415.900
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Penyusunan Rencana
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 01 Penanggulangan Bencana 0 326.426.100 326.426.100
Kabupaten/Kota
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 02 46.204.000 45.882.100 45.882.100
Bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan Perlindungan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 04 697.629.000 451.708.000 546.208.000
dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Penanganan Pascabencana
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 07 42.800.000 42.997.600 42.997.600
Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 08 622.973.750 616.549.000 616.549.000
Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi 0 54.681.000 54.681.000
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 10 40.875.250 40.672.100 40.672.100
Bencana
Pelayanan Penyelamatan dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 888.381.900 728.199.600 728.199.600
Evakuasi Korban Bencana
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 03 214.803.500 129.794.400 129.794.400
Korban Bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan Logistik Penyelamatan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 04 dan Evakuasi Korban Bencana 673.578.400 598.405.200 598.405.200
Kabupaten/Kota
Penataan Sistem Dasar
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 46.945.000 47.712.500 47.712.500
Penanggulangan Bencana
Penguatan Kelembagaan Bencana
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.04 02 46.945.000 47.712.500 47.712.500
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 11.049.368.250 10.500.569.900 9.967.794.300
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

28
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman, Penyelamatan, dan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 Penanganan Bahan Berbahaya dan 10.644.368.250 10.500.569.900 9.967.794.300
Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan Kebakaran dalam
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 01 332.276.150 332.454.000 332.454.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pemadaman dan Pengendalian
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 02 Kebakaran dalam Daerah 6.469.155.000 6.256.655.000 6.256.655.000
Kabupaten/Kota
Penyelamatan dan Evakuasi Korban
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 03 120.000.000 120.000.000 120.000.000
Kebakaran dan Non Kebakaran
Standarisasi Sarana dan Prasarana
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 05 Pencegahan, Penanggulangan 3.477.053.900 3.543.561.700 3.010.985.300
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 06 Pencegahan, Penanggulangan 197.883.200 199.899.200 199.700.000
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Pembinaan Aparatur Pemadam
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 07 48.000.000 48.000.000 48.000.000
Kebakaran
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 125.000.000 0 0
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.02 01 125.000.000 0 0
Kebakaran
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 125.000.000 0 0
Investigasi Kejadian Kebakaran,
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.03 01 meliputi Penelitian dan Pengujian 125.000.000 0 0
Penyebab Kejadian Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 155.000.000 0 0
Pencegahan Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pencegahan dan Penanggulangan
1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 01 155.000.000 0 0
Kebakaran melalui Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 29.576.866.450 29.334.046.811 29.034.047.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 YANG BERKAITAN DENGAN 29.576.866.450 29.334.046.811 29.034.047.000
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 29.576.866.450 29.334.046.811 29.034.047.000
SOSIAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 PEMERINTAHAN DAERAH 8.958.908.200 9.019.276.811 9.020.474.200
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 65.151.200 55.000.000 55.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 01 20.000.000 25.000.000 25.000.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 04 17.575.600 10.000.000 10.000.000
SKPD

29
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Kinerja SKPD
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.575.600 10.000.000 10.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 6.608.985.000 6.816.288.931 6.816.289.120
Daerah
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.608.985.000 6.816.288.931 6.816.289.120
Administrasi Barang Milik Daerah
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.03 5.000.000 5.000.000 5.000.000
pada Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.03 05 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Umum Perangkat
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 489.209.600 423.927.580 425.124.780
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 01 20.400.000 14.686.600 15.883.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.082.700 15.128.400 15.128.400
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 76.192.400 66.665.080 66.665.080
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 05 27.931.000 24.000.000 24.000.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 06 25.000.000 20.000.000 20.000.000
Peraturan Perundang-undangan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 90.096.500 84.347.500 84.347.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 09 235.507.000 199.100.000 199.100.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 844.922.400 627.241.200 627.241.200
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 02 721.029.000 457.561.800 457.561.800
Operasional atau Lapangan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 56.229.600 75.366.500 75.366.500
Pengadaan Peralatan dan Mesin
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 06 67.663.800 94.312.900 94.312.900
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 471.240.000 468.665.000 468.665.000
Pemerintahan Daerah
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.000.000 10.425.000 10.425.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 02 152.240.000 152.240.000 152.240.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 04 306.000.000 306.000.000 306.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 474.400.000 623.154.100 623.154.100
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 02 266.000.000 266.004.100 266.004.100
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

30
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 06 38.400.000 32.150.000 32.150.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 09 170.000.000 325.000.000 325.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 6.292.308.100 6.185.595.600 6.144.763.000
Pengumpulan Sumbangan dalam
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.02 36.784.900 36.266.300 36.266.300
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penerbitan Izin Undian Gratis
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.02 01 36.784.900 36.266.300 36.266.300
Berhadiah dan Pengumpulan Uang
atau Barang
Pengembangan Potensi Sumber
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 Kesejahteraan Sosial Daerah 6.255.523.200 6.149.329.300 6.108.496.700
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 01 Pekerja Sosial Masyarakat 4.745.738.800 4.724.766.900 4.721.862.200
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
Tenaga Kesejahteraan Sosial
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 02 672.399.200 625.917.200 625.317.200
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 04 570.716.400 525.255.100 492.927.200
Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Sumber
Daya Manusia dan Penguatan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 05 266.668.800 273.390.100 268.390.100
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3)
PROGRAM PENANGANAN WARGA
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03 NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK 71.694.000 110.054.800 107.489.200
KEKERASAN
Pemulangan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan dari Titik
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03 2.01 Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota 71.694.000 110.054.800 107.489.200
untuk dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan dari
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03 2.01 01 Titik Debarkasi di Daerah 71.694.000 110.054.800 107.489.200
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan
ke Desa/Kelurahan Asal
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.424.149.250 2.047.322.700 1.906.880.300
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 Lanjut Usia Terlantar, serta 2.017.296.350 1.641.766.900 1.607.908.800
Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 78.340.000 33.675.700 33.675.700
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 40.000.000 26.810.000 26.810.000

31
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 437.000.000 272.415.200 272.115.200
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 05 1.271.550.150 1.029.351.900 995.793.800
Spiritual, dan Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial kepada
Keluarga Penyandang Disabilitas
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 06 Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 37.565.000 27.443.500 27.443.500
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis dan Masyarakat
Pemberian Layanan Data dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 09 18.350.000 17.769.000 17.769.000
Pengaduan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 75.087.800 166.513.800 166.513.800
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 59.403.400 67.787.800 67.787.800
Rehabilitasi Sosial Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 406.852.900 405.555.800 298.971.500
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 07 359.427.600 374.806.300 268.222.000
Spiritual, dan Sosial
Kerjasama antar Lembaga dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 14 Kemitraan dalam Pelaksanaan 47.425.300 30.749.500 30.749.500
Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 10.417.902.600 10.506.929.500 10.414.031.200
JAMINAN SOSIAL
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 7.081.104.000 6.993.774.400 6.993.774.400
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 7.044.000.000 6.936.000.000 6.936.000.000
Pemantauan terhadap Pelaksanaan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 03 37.104.000 57.774.400 57.774.400
Pemeliharaan Anak Terlantar
Pengelolaan Data Fakir Miskin
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 3.336.798.600 3.513.155.100 3.420.256.800
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pendataan Fakir Miskin Cakupan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 01 1.003.615.600 1.278.073.100 1.276.998.100
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data Fakir Miskin
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 02 154.997.600 175.303.000 175.303.000
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Bantuan Sosial
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 03 1.832.050.000 1.875.632.800 1.903.537.500
Kesejahteraan Keluarga
Fasilitasi Bantuan Pengembangan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 04 346.135.400 184.146.200 64.418.200
Ekonomi Masyarakat
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 852.659.300 892.271.700 867.813.400
Perlindungan Sosial Korban Bencana
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 408.162.000 434.762.000 410.603.700
Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 373.312.000 346.312.000 339.653.700
Penyediaan Tempat Penampungan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 03 34.850.000 88.450.000 70.950.000
Pengungsi
Penyelenggaraan Pemberdayaan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan 444.497.300 457.509.700 457.209.700
Bencana Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sosialisasi dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 01 35.000.000 36.616.500 36.616.500
Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

32
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi, Sosialisasi dan
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 02 409.497.300 420.893.200 420.593.200
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 559.245.000 572.595.700 572.595.700
MAKAM PAHLAWAN
Pemeliharaan Taman Makam
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 559.245.000 572.595.700 572.595.700
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 01 Taman Makam Pahlawan Nasional 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman Makam
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 02 359.245.000 372.595.700 372.595.700
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 39.765.842.830 28.874.219.200 27.824.219.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 39.448.612.930 28.575.315.300 27.668.231.800
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 39.448.612.930 28.575.315.300 27.668.231.800
TENAGA KERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 PEMERINTAHAN DAERAH 18.459.949.190 19.758.367.000 20.109.876.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 235.920.000 138.804.000 161.970.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 01 126.065.000 89.144.000 95.760.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 02 10.850.000 0 0
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 04 29.400.000 0 0
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 58.555.000 49.660.000 66.210.000
Kinerja SKPD
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.050.000 0 0
Administrasi Keuangan Perangkat
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 12.190.391.080 15.574.219.200 15.574.214.390
Daerah
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.190.391.080 15.574.219.200 15.574.214.390
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 165.605.000 0 0
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 02 62.225.000 0 0
Atribut Kelengkapannya
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 05 0 0 0
Kinerja Pegawai
Bimbingan Teknis Implementasi
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.05 11 103.380.000 0 0
Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 1.137.094.200 591.068.400 771.558.100
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 01 58.864.000 50.935.600 59.866.300
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 56.374.400 55.280.900 66.823.500

33
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 319.854.800 158.375.700 244.981.900
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 05 149.110.000 73.676.200 110.117.200
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 06 174.400.000 123.400.000 136.900.000
Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 09 378.491.000 129.400.000 152.869.200
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 1.476.717.300 1.099.725.900 669.327.600
Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 01 666.368.000 0 0
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 06 516.100.300 926.534.600 578.062.800
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 294.249.000 173.191.300 91.264.800
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 1.660.940.000 1.811.672.000 1.671.761.600
Pemerintahan Daerah
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.500.000 18.500.000 18.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 02 812.040.000 887.772.000 824.772.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 04 830.400.000 905.400.000 828.489.600
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1.593.281.610 542.877.500 1.261.044.310
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 01 188.705.900 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 02 280.574.000 273.794.000 237.593.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 06 209.083.500 89.083.500 108.533.100
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 09 914.918.210 180.000.000 914.918.210
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 0 0 0
Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 107.725.000 136.275.000 121.500.000
KERJA
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 2.01 107.725.000 136.275.000 121.500.000
(RTK)
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 2.01 01 51.275.000 136.275.000 121.500.000
Makro

34
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 2.01 02 56.450.000 0 0
Mikro
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 15.189.579.440 5.559.787.800 4.928.146.600
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 14.096.416.640 5.178.509.100 4.439.606.700
Unit Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 01 Pelatihan Keterampilan bagi Pencari 5.802.385.000 4.105.561.100 3.981.219.100
Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja
Sama dengan Sektor Swasta untuk
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 02 Penyediaan Instruktur serta Sarana 446.298.000 0 0
dan Prasarana Lembaga Pelatihan
Kerja
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 03 7.847.733.640 1.072.948.000 458.387.600
Kabupaten/Kota
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 403.162.000 0 61.500.000
Swasta
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 01 403.162.000 0 61.500.000
Swasta
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.03 97.521.800 0 0
Pelatihan Kerja
Penyediaan Sumber Daya Perizinan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.03 01 Lembaga Pelatihan Kerja secara 97.521.800 0 0
Terintegrasi
Konsultansi Produktivitas pada
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.04 45.859.000 0 0
Perusahaan Kecil
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.04 01 45.859.000 0 0
kepada Perusahaan Kecil
Pengukuran Produktivitas Tingkat
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.05 546.620.000 381.278.700 427.039.900
Daerah Kabupaten/Kota
Pengukuran Kompetensi dan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 03 2.05 01 546.620.000 381.278.700 427.039.900
Produktivitas Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 1.587.110.000 1.646.455.700 1.477.911.800
KERJA
Pelayanan Antarkerja di Daerah
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 754.235.000 776.315.100 849.080.400
Kabupaten/Kota
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 377.940.000 402.052.800 423.659.200
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 03 0 0 0
bagi Pencari Kerja
Penyelenggaraan Unit Layanan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 04 35.800.000 19.366.000 17.366.000
Disabilitas Ketenagakerjaan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 340.495.000 354.896.300 408.055.200
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.02 Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 52.050.000 0 0
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Sumber Daya Perizinan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.02 01 0 0 0
LPTKS secara Terintegrasi

35
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.02 02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS 52.050.000 0 0
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 94.875.000 51.732.600 42.982.600
Pelayanan dan Penyediaan Informasi
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.03 02 0 0 0
Pasar Kerja Online
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 94.875.000 51.732.600 42.982.600
Pelindungan PMI (Pra dan Purna
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 Penempatan) di Daerah 402.595.000 545.075.000 365.771.600
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pelindungan dan
Kompetensi Calon Pekerja Migran
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 01 82.235.000 85.235.000 52.758.200
Indonesia (PMI)/Pekerja Migran
Indonesia (PMI)
Penyediaan Layanan Terpadu pada
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 02 320.360.000 459.840.000 313.013.400
Calon Pekerja Migran
Pemberdayaan Pekerja Migran
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 03 0 0 0
Indonesia Purna Penempatan
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.05 Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah 283.355.000 273.333.000 220.077.200
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 2.05 01 283.355.000 273.333.000 220.077.200
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 4.104.249.300 1.474.429.800 1.030.797.400
Pengesahan Peraturan Perusahaan
dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 Bersama untuk Perusahaan yang 1.672.624.000 650.989.600 504.573.600
hanya Beroperasi dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pengesahan Peraturan Perusahaan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 01 250.400.000 0 0
bagi Perusahaan
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 02 332.010.000 90.096.400 99.701.400
bagi Perusahaan
Penyelenggaraan Pendataan dan
Informasi Sarana Hubungan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 03 1.090.214.000 560.893.200 404.872.200
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja serta Pengupahan
Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial,
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 Mogok Kerja dan Penutupan 2.431.625.300 823.440.200 526.223.800
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan yang
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 01 468.750.000 62.500.000 0
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

36
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan yang
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 02 466.650.000 189.950.000 105.500.000
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Verifikasi dan
Rekapitulasi Keanggotaan pada
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 03 Organisasi Pengusaha, Federasi dan 175.392.400 174.435.800 44.324.800
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh serta Non Afiliasi
Pelaksanaan Operasional Lembaga
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 04 Kerjasama Tripartit Daerah 1.105.795.000 396.554.400 376.399.000
Kabupaten/Kota
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan
2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 05 Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas 215.037.900 0 0
Kesejahteraan Pekerja
2.07.3.32.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 317.229.900 298.903.900 155.987.200
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 317.229.900 298.903.900 155.987.200
TRANSMIGRASI
PROGRAM PEMBANGUNAN
2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 317.229.900 298.903.900 155.987.200
KAWASAN TRANSMIGRASI
Penataan Persebaran Penduduk yang
2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 Berasal dari 1 (satu) Daerah 317.229.900 298.903.900 155.987.200
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Kerjasama Pembangunan
2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 01 137.574.000 128.930.500 36.405.300
Transmigrasi yang Berasal dari 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pemindahan dan Penempatan
2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 04 Transmigran yang berasal dari 1 111.578.900 104.899.000 61.539.100
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi 68.077.000 65.074.400 58.042.800
2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 03 2.01 06 Pelatihan Transmigrasi 0 0 0
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
2.08.0.00.0.00.01.0000 9.375.202.300 9.451.762.700 9.231.763.000
Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 9.375.202.300 9.451.762.700 9.231.763.000
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 9.375.202.300 9.451.762.700 9.231.763.000
PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 PEMERINTAHAN DAERAH 6.730.648.700 6.488.401.700 6.653.881.900
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 36.991.500 36.991.500 36.991.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 01 15.647.500 15.647.500 15.647.500
Perangkat Daerah

37
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 21.344.000 21.344.000 21.344.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 5.602.113.000 5.395.788.600 5.395.788.600
Daerah
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.602.113.000 5.395.788.600 5.395.788.600
Administrasi Barang Milik Daerah
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.03 8.100.000 8.100.200 8.100.200
pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.03 01 8.100.000 8.100.200 8.100.200
Barang Milik Daerah SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.05 79.100.000 79.100.700 53.183.500
Daerah
Sosialisasi Peraturan Perundang-
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.05 10 50.100.000 50.100.500 0
Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.05 11 29.000.000 29.000.200 53.183.500
Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 370.661.700 384.333.500 360.689.100
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 01 13.606.100 13.587.900 13.587.900
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 02 42.924.000 80.860.700 36.000.000
Perlengkapan Kantor
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.613.800 18.706.500 18.702.900
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.620.700 50.194.440 51.892.840
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 05 74.845.100 48.760.700 66.757.700
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 06 36.420.000 36.420.000 36.430.000
Peraturan Perundang-undangan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.415.000 39.586.260 41.100.760
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 09 96.217.000 96.217.000 96.217.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 235.480.000 254.200.000 534.280.000
Pemerintahan Daerah
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 02 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 04 216.480.000 235.200.000 515.280.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 398.202.500 329.887.200 264.849.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 01 225.193.500 203.878.200 188.840.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 18.009.000 26.009.000 26.009.000

38
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 09 155.000.000 100.000.000 50.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 GENDER DAN PEMBERDAYAAN 941.908.700 1.139.625.400 1.139.625.400
PEREMPUAN
Pelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada Lembaga
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 195.841.300 195.841.400 209.841.400
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 01 Perumusan Kebijakan Pelaksanaan 98.841.550 98.841.500 112.841.500
PUG
Advokasi Kebijakan dan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 03 Pendampingan Pelaksanaan PUG 66.150.000 66.150.200 66.150.200
termasuk PPRG
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 04 30.849.750 30.849.700 30.849.700
PUG termasuk PPRG
Pemberdayaan Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 138.500.000 169.500.000 169.499.900
pada Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 01 Perempuan di Bidang Politik, Hukum, 138.500.000 169.500.000 169.499.900
Sosial dan Ekonomi
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 607.567.400 774.284.000 760.284.100
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan kepada Lembaga
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 01 Penyedia Layanan Pemberdayaan 140.000.000 139.999.900 125.999.900
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 02 78.200.000 128.200.100 128.200.200
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 03 389.367.400 506.084.000 506.084.000
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 753.072.500 716.925.850 492.024.500
PEREMPUAN
Pencegahan Kekerasan terhadap
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 Perempuan Lingkup Daerah 704.509.700 668.346.250 443.444.900
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 01 Kegiatan Pencegahan Kekerasan 98.739.800 82.818.100 75.951.800
terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

39
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Layanan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 02 605.769.900 585.528.150 367.493.100
Perlindungan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 48.562.800 48.579.600 48.579.600
Perlindungan Perempuan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Penyediaan Sarana
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 01 Prasarana Layanan bagi Perempuan 48.562.800 48.579.600 48.579.600
Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 614.122.950 624.520.400 539.920.400
KELUARGA
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 207.155.500 217.555.500 186.930.500
dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Kegiatan Masyarakat
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 03 untuk Peningkatan Kualitas Keluarga 207.155.500 217.555.500 186.930.500
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.02 243.587.700 243.585.300 215.820.300
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang
Wilayah Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pengembangan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.02 01 Lembaga Penyedia Layanan 97.337.800 97.335.400 120.570.300
Peningkatan Kualitas Keluarga
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.02 02 50.999.900 50.999.900 0
Peningkatan Kualitas Keluarga
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.02 03 95.250.000 95.250.000 95.250.000
Kualitas Keluarga Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Keluarga
dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.03 163.379.750 163.379.600 137.169.600
yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyediaan Layanan
Komprehensif bagi Keluarga dalam
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 2.03 01 Mewujudkan KG dan Perlindungan 163.379.750 163.379.600 137.169.600
Anak yang Wilayah Kerjanya dalam
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05 65.435.000 65.434.700 36.234.800
DATA GENDER DAN ANAK

40
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengumpulan, Pengolahan Analisis
dan Penyajian Data Gender dan Anak
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05 2.01 65.435.000 65.434.700 36.234.800
Dalam Kelembagaan Data di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Data Gender dan Anak di
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05 2.01 01 14.450.000 14.449.900 14.449.900
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyajian dan Pemanfaatan Data
Gender dan Anak dalam
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05 2.01 02 50.985.000 50.984.800 21.784.900
Kelembagaan Data di Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 270.014.450 306.161.100 281.496.400
(PHA)
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 270.014.450 306.161.100 281.496.400
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Pendampingan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 02 270.014.450 306.161.100 281.496.400
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 0 110.693.550 88.579.600
ANAK
Pencegahan Kekerasan Terhadap
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 Anak yang Melibatkan para Pihak 0 110.693.550 88.579.600
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pelaksanaan
2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 01 Kebijakan, Program dan Kegiatan 0 110.693.550 88.579.600
Pencegahan Kekerasan terhadap
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan 11.922.648.123 16.821.854.182 0
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 11.922.648.123 16.821.854.182 0
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 11.922.648.123 16.821.854.182 0
PANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 PEMERINTAHAN DAERAH 6.229.839.715 5.852.143.712 0
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 38.600.000 23.128.000 0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 38.600.000 23.128.000 0
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 5.368.424.497 5.125.527.546 0
Daerah
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.368.424.497 5.125.527.546 0
Administrasi Umum Perangkat
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 291.256.600 246.216.340 0
Daerah

41
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Komponen Instalasi
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 01 10.206.000 10.180.300 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.583.200 25.523.400 0
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.163.800 35.539.840 0
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 05 4.989.600 5.056.800 0
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 06 3.400.000 3.400.000 0
Peraturan Perundang-undangan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 59.254.000 67.252.000 0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 09 146.660.000 99.264.000 0
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 218.435.000 254.592.500 0
Pemerintahan Daerah
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.970.000 2.970.000 0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 02 54.000.000 54.000.000 0
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 03 30.000.000 58.422.500 0
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 04 131.465.000 139.200.000 0
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 313.123.618 202.679.326 0
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 01 140.442.200 142.466.000 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 09 172.681.418 60.213.326 0
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA EKONOMI UNTUK
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 1.258.164.640 7.535.216.620 0
KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN
PANGAN
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh
Pendukung Kemandirian Pangan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 1.258.164.640 7.535.216.620 0
sesuai Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Infrastruktur Lumbung
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 01 1.058.164.640 7.535.216.620 0
Pangan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur 200.000.000 0 0
Penyediaan Infrastruktur Pendukung
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 03 0 0 0
Kemandirian Pangan Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN 4.148.603.068 3.163.994.350 0
PANGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan dan Penyaluran Pangan
Pokok atau Pangan Lainnya sesuai
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 dengan Kebutuhan Daerah 1.321.377.068 988.597.200 0
Kabupaten/Kota dalam rangka
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Penyediaan Informasi Harga Pangan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 01 69.050.000 69.681.000 0
dan Neraca Bahan Makanan
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 02 230.682.700 238.210.200 0
Daya Lokal
Pemantauan Stok, Pasokan dan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 04 231.103.368 293.013.900 0
Harga Pangan
Pengembangan Kelembagaan dan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 05 266.751.500 261.539.700 0
Jaringan Distribusi Pangan
Pengembangan Kelembagaan Usaha
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 06 Pangan Masyarakat dan Toko Tani 523.789.500 126.152.400 0
Indonesia
Pengelolaan dan Keseimbangan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 333.435.000 1.166.342.000 0
Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Kebutuhan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 02 0 0 0
Pangan Lokal
Pengadaan Cadangan Pangan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 03 333.435.000 1.166.342.000 0
Pemerintah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pencapaian Target
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun 2.493.791.000 1.009.055.150 0
sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Pemberdayaan Masyarakat dalam
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 02 Penganekaragaman Konsumsi 2.493.791.000 1.009.055.150 0
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
PROGRAM PENANGANAN
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 29.721.500 29.721.300 0
KERAWANAN PANGAN
Penyusunan Peta Kerentanan dan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 0 0 0
Ketahanan Pangan Kecamatan
Penyusunan, Pemutakhiran dan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 01 Analisis Peta Ketahanan dan 0 0 0
Kerentanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 29.721.500 29.721.300 0
Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 01 Penanganan Kerawanan Pangan 29.721.500 29.721.300 0
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 256.319.200 240.778.200 0
KEAMANAN PANGAN
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 Pangan Segar Daerah 256.319.200 240.778.200 0
Kabupaten/Kota
Penguatan Kelembagaan Keamanan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 01 Pangan Segar Daerah 70.353.200 71.427.700 0
Kabupaten/Kota
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Rekomendasi Keamanan Pangan
2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 04 Segar Asal Tumbuhan Daerah 185.966.000 169.350.500 0
Kabupaten/Kota
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 60.480.863.088 63.328.603.512 59.928.604.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 60.480.863.088 63.328.603.512 59.928.604.000
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 60.480.863.088 63.328.603.512 59.928.604.000
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 PEMERINTAHAN DAERAH 11.390.777.100 12.159.268.212 12.735.412.400
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 99.138.000 124.026.000 56.942.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 01 22.509.000 75.708.000 33.361.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 76.629.000 48.318.000 23.581.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 9.878.417.000 10.328.124.212 10.275.004.700
Daerah
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.815.748.000 10.250.620.012 10.250.620.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 07 62.669.000 77.504.200 24.384.200
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 0 0 0
pada Perangkat Daerah
Pemanfaatan Barang Milik Daerah
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.03 07 0 0 0
SKPD
Administrasi Umum Perangkat
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 437.840.100 633.785.200 659.965.700
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 01 3.424.000 12.818.200 12.818.200
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 02 186.445.100 321.917.000 329.527.500
Perlengkapan Kantor
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.167.000 30.486.000 30.486.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 05 53.144.000 48.384.000 48.384.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 06 75.500.000 72.500.000 72.500.000
Peraturan Perundang-undangan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 38.000.000 64.770.000 64.770.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 09 61.160.000 82.910.000 101.480.000
dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 11 Pemerintahan Berbasis Elektronik 0 0 0
pada SKPD
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 564.681.800 629.400.000 1.228.609.200
Pemerintahan Daerah
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000 5.500.000 5.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 02 288.081.800 282.840.000 299.560.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 03 47.300.000 63.980.000 51.610.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 04 223.800.000 277.080.000 871.939.200
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 410.700.200 443.932.800 514.890.800
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 02 234.659.000 318.932.800 339.890.800
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 09 176.041.200 125.000.000 175.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 396.225.000 421.756.000 436.026.000
LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Perlindungan dan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 Pengelolaan Lingkungan Hidup 396.225.000 421.756.000 436.026.000
(RPPLH) Kabupaten/Kota
Penyusunan dan Penetapan RPPLH
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 01 295.995.000 318.119.000 377.879.000
Kabupaten/Kota
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 02 100.230.000 103.637.000 58.147.000
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 PENCEMARAN DAN/ATAU 1.242.913.300 3.240.962.300 3.281.051.300
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Pencemaran dan/atau
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 Kerusakan Lingkungan Hidup 1.242.913.300 3.240.962.300 3.281.051.300
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pencegahan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 01 Pencemaran Lingkungan Hidup 136.840.000 1.836.427.000 1.806.187.000
Dilaksanakan terhadap Media Tanah,
Air, Udara, dan Laut
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 02 235.023.800 222.363.400 211.348.400
Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim
Pengelolaan Laboratorium
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 03 871.049.500 1.182.171.900 1.263.515.900
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penanggulangan Pencemaran
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 dan/atau Kerusakan Lingkungan 0 0 0
Hidup Kabupaten/Kota
Pemberian Informasi Peringatan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 01 Pencemaran dan/atau Kerusakan 0 0 0
Lingkungan Hidup pada Masyarakat
PROGRAM PENGELOLAAN
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 17.385.710.638 18.614.070.900 14.858.308.700
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 17.385.710.638 18.614.070.900 14.858.308.700
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 04 17.164.520.638 18.391.100.000 14.635.337.800
(RTH)
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 07 221.190.000 222.970.900 222.970.900
Keanekaragaman Hayati
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 78.270.000 122.887.000 122.887.000
DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 78.270.000 122.887.000 122.887.000
Verifikasi Lapangan untuk
Memastikan Pemenuhan Persyaratan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 02 78.270.000 122.887.000 122.887.000
Administrasi dan Teknis Penyimpanan
Sementara Limbah B3
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.02 0 0 0
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengelolaan Limbah B3 dengan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 2.02 02 Pemerintah Provinsi dalam Rangka 0 0 0
Pengangkutan, Pemanfaatan,
Pengolahan, dan/atau Penimbunan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 643.161.100 668.921.600 554.479.600
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan
Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH 643.161.100 668.921.600 554.479.600
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 01 Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau 96.230.000 85.882.000 0
Izin PPLH
Pengawasan Usaha dan/atau
Kegiatan yang Izin Lingkungan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 03 Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan 546.931.100 583.039.600 554.479.600
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 266.435.000 318.906.500 234.788.500
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pendidikan,
Pelatihan, dan Penyuluhan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 Lingkungan Hidup untuk Lembaga 266.435.000 318.906.500 234.788.500
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pendampingan Gerakan Peduli
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 02 125.320.000 149.002.500 158.502.500
Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Penyuluhan dan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 03 141.115.000 169.904.000 76.286.000
Kampanye Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 31.886.000 62.627.000 62.027.000
MASYARAKAT
Pemberian Penghargaan Lingkungan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 Hidup Tingkat Daerah 31.886.000 62.627.000 62.027.000
Kabupaten/Kota
Penilaian Kinerja
Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 01 31.886.000 62.627.000 62.027.000
Pendidikan/ Filantropi dalam
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 140.263.000 139.735.700 117.024.800
PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
di Bidang Perlindungan dan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 140.263.000 139.735.700 117.024.800
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH) Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 01 70.450.000 80.972.200 56.282.400
terhadap PPLH Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penerapan Sanksi Administrasi,
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 02 Penyelesaian Sengketa, dan/atau 69.813.000 58.763.500 60.742.400
Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan atau melalui Pengadilan
PROGRAM PENGELOLAAN
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 28.905.221.950 27.579.468.300 27.526.598.700
PERSAMPAHAN
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 28.905.221.950 27.579.468.300 27.526.598.700
Penyusunan Kebijakan dan Strategi
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 01 Daerah Pengelolaan Sampah 29.170.000 154.627.000 217.527.000
Kabupaten/Kota
Pengurangan Sampah dengan
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 02 melakukan Pembatasan, Pendauran 658.520.900 1.981.500.000 229.500.000
Ulang dan Pemanfaatan Kembali
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penanganan Sampah dengan
melakukan Pemilahan, Pengumpulan,
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 03 Pengangkutan, Pengolahan, dan 21.207.590.400 19.729.271.100 21.763.135.600
Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran serta Masyarakat
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 04 520.631.500 95.290.500 139.150.500
dalam Pengelolaan Persampahan
Penyediaan Sarana dan Prasarana
2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 07 Pengelolaan Persampahan di 6.489.309.150 5.618.779.700 5.177.285.600
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
2.12.0.00.0.00.01.0000 25.291.650.574 24.939.983.000 23.375.304.000
Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 25.291.650.574 24.939.983.000 23.375.304.000
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 25.291.650.574 24.939.983.000 23.375.304.000
DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PEMERINTAHAN DAERAH 20.130.385.024 19.641.678.860 18.281.543.960
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 307.074.200 303.486.850 261.439.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 01 0 0 0
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 02 0 0 0
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 04 0 0 0
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 307.074.200 303.486.850 261.439.500
Kinerja SKPD
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0
Administrasi Keuangan Perangkat
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 8.623.000.000 9.293.183.010 9.293.183.010
Daerah
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.623.000.000 9.293.183.010 9.293.183.010
Pelaksanaan Penatausahaan dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 03 0 0 0
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 06 0 0 0
Tanggapan Pemeriksaan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 08 0 0 0
Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 60.000.000 60.000.000 46.001.000
pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 01 0 0 0
Barang Milik Daerah SKPD
Pengamanan Barang Milik Daerah
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 02 0 0 0
SKPD
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pembinaan, Pengawasan, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah 0 0 0
pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.03 05 60.000.000 60.000.000 46.001.000
Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 495.664.700 455.758.200 251.626.700
Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 01 0 0 0
Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 02 181.272.000 173.262.000 45.000.000
Atribut Kelengkapannya
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 04 43.305.700 68.318.400 61.433.900
Informasi Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 09 0 0 0
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 10 271.087.000 214.177.800 145.192.800
Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 11 0 0 0
Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 6.945.881.600 6.941.031.200 5.850.824.150
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 01 105.055.350 103.654.250 68.640.900
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 02 1.690.247.350 4.949.655.100 3.990.710.800
Perlengkapan Kantor
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 88.299.000 162.651.700 162.651.700
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.511.053.200 426.707.500 425.268.100
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 05 1.026.056.700 731.576.650 685.586.650
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 06 64.000.000 64.000.000 64.000.000
Peraturan Perundang-undangan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.440.000 85.136.000 85.136.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 09 400.730.000 417.650.000 368.830.000
dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 10 0 0 0
SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 11 Pemerintahan Berbasis Elektronik 0 0 0
pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 1.268.745.000 485.371.500 485.371.500
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 02 1.241.745.000 485.371.500 485.371.500
Operasional atau Lapangan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 27.000.000 0 0
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengadaan Peralatan dan Mesin
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 06 0 0 0
Lainnya
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 0 0 0
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 0 0 0
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 1.573.154.000 1.073.000.000 1.063.250.000
Pemerintahan Daerah
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 860.000.000 23.700.000 23.700.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 02 504.646.000 513.160.000 513.160.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 03 135.504.000 134.500.000 124.750.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 04 73.004.000 401.640.000 401.640.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 856.865.524 1.029.848.100 1.029.848.100
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 02 385.783.100 371.470.100 371.470.100
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 471.082.424 658.378.000 658.378.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENDAFTARAN
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 3.597.842.100 3.514.419.440 3.309.875.340
PENDUDUK
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.657.465.000 2.848.914.940 2.848.914.940
Pendataan Penduduk Non Permanen
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 01 dan Rentan Administrasi 0 0 0
Kependudukan
Pencatatan, Penatausahaan dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 02 Penerbitan Dokumen atas 0 0 0
Pendaftaran Penduduk
Penyelesaian Masalah Pendaftaran
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 03 0 0 0
Penduduk
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 04 0 0 0
Penduduk
Pencatatan, Penatausahaan dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 05 Penerbitan Dokumen atas Pelaporan 0 0 0
Peristiwa Kependudukan
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 06 0 0 0
Kependudukan
Penerbitan Dokumen atas Hasil
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 07 2.657.465.000 2.848.914.940 2.848.914.940
Pelaporan Peristiwa Kependudukan
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengumpulan, Analisis, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 08 Diseminasi Data terkait Pendaftaran 0 0 0
dan Perkembangan Penduduk
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 0 0 0
Penyusunan Tata Cara Perencanaan,
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 01 Pengendalian, dan Pelaporan 0 0 0
Penyelenggaraan Adminduk Terkait
Pendaftaran Penduduk
Pengadaan Dokumen Kependudukan
selain Blangko KTP-El, Formulir, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 02 0 0 0
Buku terkait Pendaftaran Penduduk
sesuai dengan Kebutuhan
Penyelenggaraan Pendaftaran
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 489.682.100 213.108.600 213.108.600
Penduduk
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran
Peristiwa Kependudukan dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 02 0 0 0
Pencatatan Peristiwa Penting Terkait
Pendaftaran Penduduk
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 389.400.000 0 0
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 04 Kependudukan Terkait Pendaftaran 0 112.962.100 112.962.100
Penduduk
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 100.282.100 100.146.500 100.146.500
Kerja Sama dengan Organisasi
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 06 Kemasyarakatan dan Perguruan 0 0 0
Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
Kepada Pemangku Kepentingan dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 07 0 0 0
Masyarakat terkait Pendaftaran
Penduduk
Penyajian Data Kependudukan yang
Akurat dan dapat
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 08 0 0 0
Dipertanggungjawabkan Terkait
Pendaftaran Penduduk
Pembinaan dan Pengawasan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 Penyelenggaraan Pendaftaran 450.695.000 452.395.900 247.851.800
Penduduk
Pengelolaan dan Pelaporan
Penggunaan Blangko Dokumen
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 01 Kependudukan, Formulir, dan Buku 0 0 0
untuk Pelayanan Pendaftaran
Penduduk
Pembinaan dan Pengawasan terkait
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 02 0 0 0
Pendaftaran Penduduk
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 03 450.695.000 452.395.900 247.851.800
Penduduk
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.149.690.800 1.232.315.100 1.232.315.100
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 1.032.315.800 1.232.315.100 1.232.315.100
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pencatatan, Penatausahaan dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 01 Penerbitan Dokumen atas Pelaporan 303.000.800 427.324.700 427.324.700
Peristiwa Penting
Peningkatan dalam Pelayanan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 02 729.315.000 804.990.400 804.990.400
Pencatatan Sipil
Pengumpulan, Analisis, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 03 0 0 0
Diseminasi Data Pencatatan Sipil
Penyusunan Tata Cara Perencanaan,
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 04 Pengendalian dan Pelaporan 0 0 0
Penyelenggaraan Adminduk terkait
Pencatatan Sipil
Pengadaan Dokumen Kependudukan
selain Blangko KTP-El, Formulir, dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 05 0 0 0
Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai
dengan Kebutuhan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 117.375.000 0 0
Koordinasi Antar Lembaga
Pemerintah dan Lembaga Non-
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 03 Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam 0 0 0
Penertiban Pelayanan Pencatatan
Sipil
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran
Peristiwa Kependudukan dan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 04 0 0 0
Pencatatan Peristiwa Penting terkait
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 06 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil 0 0 0
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 07 Kependudukan terkait Pencatatan 117.375.000 0 0
Sipil
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil 0 0 0
Kerja Sama dengan Organisasi
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 09 Kemasyarakatan dan Perguruan 0 0 0
Tinggi terkait Pencatatan Sipil
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 10 kepada Pemangku Kepentingan dan 0 0 0
Masyarakat terkait Pencatatan Sipil
Penyajian Data Kependudukan yang
Akurat dan dapat
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 11 0 0 0
Dipertanggungjawabkan terkait
Pencatatan Sipil
Pembinaan dan Pengawasan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 0 0 0
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Pengelolaan dan Pelaporan
Penggunaan Blangko Dokumen
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 01 0 0 0
Kependudukan, Formulir, dan Buku
untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
Pembinaan dan Pengawasan terkait
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 02 0 0 0
Pencatatan Sipil
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Supervisi Bersama dengan Kantor
Kementerian yang
Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Agama
Kabupaten/Kota dan Pengadilan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 03 Agama mengenai Pelaporan 0 0 0
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan
Rujuk bagi Penduduk yang Beragama
Islam dalam rangka Pembangunan
Basis Data Kependudukan terkait
Pencatatan Sipil
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 04 0 0 0
Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 INFORMASI ADMINISTRASI 413.732.650 551.569.600 551.569.600
KEPENDUDUKAN
Pengumpulan Data Kependudukan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 dan Pemanfaatan dan Penyajian 163.362.650 216.867.600 216.867.600
Database Kependudukan
Pengolahan dan Penyajian Data
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 01 163.362.650 216.867.600 216.867.600
Kependudukan
Kerjasama Pemanfaatan Data
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 02 0 0 0
Kependudukan
Inventarisasi Data untuk Kepentingan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 03 0 0 0
Pembangunan Daerah
Penataan Pengelolaan Informasi
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.02 0 0 0
Administrasi Kependudukan
Penyusunan Tata Cara Perencanaan,
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,
Pengendalian, dan Pelaporan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.02 01 0 0 0
Penyelenggaraan Adminduk terkait
Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Informasi Administrasi 250.370.000 334.702.000 334.702.000
Kependudukan
Koordinasi Antar Lembaga
Pemerintah dan Lembaga Non-
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 01 Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam 0 0 0
Penertiban Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
Fasilitasi terkait Pengelolaan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 03 Informasi Administrasi 250.370.000 268.872.000 268.872.000
Kependudukan
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 04 0 0 0
Kependudukan
Sosialisasi terkait Pengelolaan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 05 Informasi Administrasi 0 65.830.000 65.830.000
Kependudukan
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Kerja Sama dengan Organisasi
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 06 Kemasyarakatan dan Perguruan 0 0 0
Tinggi
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 07 Kepada Pemangku Kepentingan dan 0 0 0
Masyarakat
Penyajian Data Kependudukan Yang
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 08 Akurat dan dapat 0 0 0
Dipertanggungjawabkan
Pembinaan dan Pengawasan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 Pengelolaan Informasi Administrasi 0 0 0
Kependudukan
Pembinaan dan Pengawasan terkait
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 01 Pengelolaan Informasi Administrasi 0 0 0
Kependudukan
Supervisi Bersama dengan Kantor
Kementerian yang
Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Agama
Kabupaten/Kota dan Pengadilan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 02 0 0 0
Agama mengenai Pelaporan
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan
Rujuk bagi Penduduk yang Beragama
Islam dalam rangka Pembangunan
Basis Data Kependudukan
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan
Informasi Administrasi
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 03 0 0 0
Kependudukan dan Pendayagunaan
Data Kependudukan
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 0 0 0
KEPENDUDUKAN
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 0 0 0
Penyediaan Data Kependudukan
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 01 0 0 0
Kabupaten/Kota
Penyusunan Profil Data
Perkembangan dan Proyeksi
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 02 0 0 0
Kependudukan serta Kebutuhan yang
lain
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
2.13.0.00.0.00.01.0000 27.144.674.750 26.042.822.110 25.292.822.000
Desa
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 27.144.674.750 26.042.822.110 25.292.822.000
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 27.144.674.750 26.042.822.110 25.292.822.000
DESA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 PEMERINTAHAN DAERAH 11.230.297.450 10.270.111.610 10.458.187.740
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 504.646.450 436.792.200 443.765.300
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 01 219.451.200 379.037.800 379.037.800
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 02 0 0 0
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 03 0 0 0
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 04 0 0 0
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 05 0 0 0
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 285.195.250 50.856.400 64.727.500
Kinerja SKPD
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 6.898.000 0
Administrasi Keuangan Perangkat
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 8.022.316.000 7.805.505.900 7.805.506.050
Daerah
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.022.316.000 7.805.505.900 7.805.506.050
Koordinasi dan Pelaksanaan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 04 0 0 0
Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 05 0 0 0
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.03 41.820.000 47.856.000 0
pada Perangkat Daerah
Pembinaan, Pengawasan, dan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah 41.820.000 47.856.000 0
pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 85.415.000 109.715.000 22.047.500
Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 01 0 0 0
Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 02 44.715.000 44.715.000 0
Atribut Kelengkapannya
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 05 20.700.000 35.000.000 7.047.500
Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 09 20.000.000 30.000.000 15.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 864.670.700 827.091.010 1.053.630.390
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 01 53.746.300 43.802.860 57.552.300
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 02 43.000.000 231.850.600 300.321.500
Perlengkapan Kantor
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 122.301.600 136.234.800 116.646.300
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 156.851.800 64.411.750 137.389.790
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 05 149.122.000 49.997.000 124.960.500
Penggandaan
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Bahan Bacaan dan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 06 57.600.000 50.000.000 78.250.000
Peraturan Perundang-undangan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 82.750.000 82.750.000 108.790.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 09 199.299.000 168.044.000 129.720.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 526.745.000 0 0
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 02 526.745.000 0 0
Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 487.827.000 458.938.500 462.692.100
Pemerintahan Daerah
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 10.000.000 0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 02 284.052.000 267.274.800 281.028.400
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 04 193.775.000 181.663.700 181.663.700
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 496.457.300 388.523.000 474.856.400
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 01 272.132.200 188.930.600 195.804.200
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 09 149.325.100 124.592.400 199.002.200
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 75.000.000 75.000.000 80.050.000
Bangunan Lainnya
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.13 Penataan Organisasi 200.400.000 195.690.000 195.690.000
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.13 02 200.400.000 195.690.000 195.690.000
Laksana
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 206.140.000 278.061.000 700.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 206.140.000 278.061.000 700.000.000
Pembentukan, Penghapusan,
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 01 Penggabungan, dan Perubahan 31.940.000 42.119.000 71.298.900
Status Desa
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 0 0 151.200.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 0 0 151.200.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 04 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa 24.200.000 27.142.000 151.200.000
Fasilitasi Penetapan Kesatuan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 05 Masyarakat Hukum Adat dan Desa 0 0 23.901.100
Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 150.000.000 208.800.000 151.200.000
PROGRAM PENINGKATAN
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 3.512.343.940 2.733.200.000 3.333.199.800
KERJASAMA DESA
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 3.512.343.940 2.733.200.000 3.333.199.800
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 01 0 0 297.980.000
dalam Kabupaten/Kota
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 02 dengan Pihak Ketiga dalam 0 0 268.419.800
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pembangunan Kawasan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 03 3.512.343.940 2.733.200.000 2.766.800.000
Perdesaan
PROGRAM ADMINISTRASI
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 10.224.611.060 10.736.526.300 9.176.434.760
PEMERINTAHAN DESA
Pembinaan dan Pengawasan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 Penyelenggaraan Administrasi 10.224.611.060 10.736.526.300 9.176.434.760
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 01 0 0 0
Administrasi Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 02 100.000.000 67.203.400 0
Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 03 0 0 0
Pembangunan Desa
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 512.103.000 482.215.800 522.215.800
Pembinaan Peningkatan Kapasitas
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 05 8.604.862.760 8.606.027.860 8.153.762.760
Aparatur Pemerintah Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 06 0 0 0
Musyawarah Desa
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 07 51.650.000 48.557.600 0
Desa
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 08 Desa dan Lembaga Kerja sama antar 318.458.000 750.424.100 350.000.000
Desa
Penyelenggaraan Pemilihan,
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 09 Pengangkatan dan Pemberhentian 25.650.000 52.624.200 0
Kepala Desa
Fasilitasi Pengangkatan dan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 10 26.000.000 26.026.400 0
Pemberhentian Perangkat Desa
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 271.000.000 254.200.000 150.456.200
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 12 75.000.000 123.469.340 0
Desa
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 52.722.300 52.977.500 0
Pembinaan Peningkatan Kapasitas
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 14 20.000.000 72.151.300 0
Anggota BPD
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 15 53.800.000 53.847.600 0
Batas Desa
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 16 25.000.000 25.026.000 0
Desa
Pelaksanaan Penugasan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 17 Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota 22.200.000 47.816.400 0
yang Dilaksanakan oleh Desa
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Fasilitasi Evaluasi Perkembangan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 18 Desa serta Lomba Desa dan 66.165.000 73.958.800 0
Kelurahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 1.971.282.300 2.024.923.200 1.624.999.700
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan 1.971.282.300 2.024.923.200 1.624.999.700
Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Identifikasi dan Inventarisasi
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 01 50.000.000 49.999.900 0
Masyarakat Hukum Adat
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan
dan Pendayagunaan Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 02 Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 140.905.000 223.689.700 225.135.200
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 03 220.865.000 342.466.900 216.054.500
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan
Prasarana Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 04 RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang 0 0 0
Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat
Fasilitasi Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 05 230.512.300 104.966.800 0
Desa dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 06 329.000.000 303.800.000 284.557.400
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 07 100.000.000 99.999.900 93.967.400
Masyarakat
Fasilitasi Penyelenggaraan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 08 Ketentraman, Ketertiban dan 0 0 0
Perlindungan Masyarakat Desa
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
Penyelenggaraan Gerakan
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 09 900.000.000 900.000.000 805.285.200
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Dinas Pengendalian Penduduk dan
2.14.0.00.0.00.01.0000 24.274.571.929 39.995.447.365 39.495.447.000
Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 24.274.571.929 39.995.447.365 39.495.447.000
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 24.274.571.929 39.995.447.365 39.495.447.000
KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 PEMERINTAHAN DAERAH 8.211.320.429 8.672.064.265 7.695.833.752
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 317.294.000 317.294.000 374.279.600
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 317.294.000 317.294.000 374.279.600
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 5.426.237.214 5.236.981.050 5.236.981.282
Daerah
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.426.237.214 5.236.981.050 5.236.981.282
Administrasi Barang Milik Daerah
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.03 9.422.000 9.422.000 11.422.000
pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.03 06 9.422.000 9.422.000 11.422.000
pada SKPD
Administrasi Umum Perangkat
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 370.194.915 370.194.915 553.179.370
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 01 9.662.000 9.662.000 12.660.700
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 02 8.500.000 8.500.000 109.105.600
Perlengkapan Kantor
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.615.715 23.615.715 55.511.600
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 79.792.000 79.792.000 80.549.920
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 05 37.778.000 37.778.000 37.778.300
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 06 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Peraturan Perundang-undangan
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 66.153.400 66.153.400 55.498.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 09 129.693.800 129.693.800 187.075.050
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 852.687.000 1.502.687.000 0
Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 01 491.745.000 1.141.745.000 0
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Kendaraan Dinas
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 02 360.942.000 360.942.000 0
Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 626.760.300 626.760.300 810.141.500
Pemerintahan Daerah
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.992.000 2.992.000 3.498.000
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 02 151.768.300 151.768.300 148.243.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 03 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 04 452.000.000 452.000.000 638.400.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 608.725.000 608.725.000 709.830.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 01 370.725.000 370.725.000 550.710.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 09 238.000.000 238.000.000 159.120.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGENDALIAN
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 176.180.000 176.180.000 1.243.043.980
PENDUDUK
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi dengan
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 50.030.000 50.030.000 143.875.150
dalam rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk
Penyerasian Kebijakan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota terhadap
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 01 Kependudukan, Keluarga Berencana 0 0 4.375.000
dan Pembangunan Keluarga
(Program KKBPK)
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 02 Design Pembangunan Kependudukan 50.030.000 50.030.000 99.500.150
(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Rapat Pengendalian
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 15 0 0 40.000.000
Program KKBPK
Pemetaan Perkiraan Pengendalian
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 Penduduk Cakupan Daerah 126.150.000 126.150.000 1.099.168.830
Kabupaten/Kota
Penyediaan dan Pengolahan Data
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 02 126.150.000 126.150.000 176.150.000
Kependudukan
Penyediaan Data dan Informasi
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 11 0 0 35.018.830
Keluarga
Pengolahan dan Pelaporan Data
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 13 Pengendalian Lapangan dan 0 0 888.000.000
Pelayanan KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 15.078.100.750 30.333.961.550 18.797.305.968
BERENCANA (KB)
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 2.407.757.250 2.407.757.250 2.416.956.950
Pengendalian Penduduk dan KB
sesuai Kearifan Budaya Lokal
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Komunikasi, Informasi dan Edukasi
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 02 (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan 218.497.100 218.497.100 237.316.950
Budaya Lokal
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 03 232.300.150 232.300.150 426.000.000
Program KKBPK
Promosi dan KIE Program KKBPK
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 04 Melalui Media Massa Cetak dan 0 0 70.640.000
Elektronik serta Media Luar Ruang
Pelaksanaan Mekanisme Operasional
Program KKBPK melalui Rapat
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 06 Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), 0 0 468.000.000
Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),
dan Mini Lokakarya (Minilok)
Pengelolaan Operasional dan Sarana
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 07 1.956.960.000 1.956.960.000 1.215.000.000
di Balai Penyuluhan KKBPK
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 7.118.025.500 22.373.886.300 9.538.835.800
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,
Penggerakan, Pelayanan dan
Pengembangan Program KKBPK
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 03 267.625.500 254.875.500 222.500.000
untuk Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan
Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
Penggerakan Kader Institusi
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 04 6.850.400.000 22.119.010.800 9.316.335.800
Masyarakat Pedesaan (IMP)
Pengendalian dan Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 3.994.788.000 3.994.788.000 3.214.733.218
serta Pelaksanaan Pelayanan KB di
Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Pendistribusian Alat
dan Obat Kontrasepsi dan Sarana
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 01 Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas 287.987.800 287.987.800 245.700.000
Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
Peningkatan Kesertaan Penggunaan
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 03 Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 3.224.345.000 3.224.345.000 2.450.844.450
(MKJP)
Pembinaan Pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 08 0 0 31.800.000
di Fasilitas Kesehatan termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
Promosi dan Konseling Kesehatan
Reproduksi, serta Hak-Hak
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 09 482.455.200 482.455.200 486.388.768
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan
Kelompok Kegiatan
Pemberdayaan dan Peningkatan
Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 1.557.530.000 1.557.530.000 3.626.780.000
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
Ber-KB
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penguatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 01 Lainnya dalam Pelaksanaan 97.130.000 97.130.000 125.030.000
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
Ber-KB
Pelaksanaan dan Pengelolaan
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 03 1.460.400.000 1.460.400.000 3.501.750.000
Program KKBPK di Kampung KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 PENINGKATAN KELUARGA 808.970.750 813.241.550 11.759.263.300
SEJAHTERA (KS)
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 melalui Pembinaan Ketahanan dan 660.470.750 664.741.550 11.557.763.300
Kesejahteraan Keluarga
Orientasi dan Pelatihan Teknis
Pengelola Ketahanan dan
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 03 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 51.710.000 55.980.800 97.760.000
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Orientasi/Pelatihan Teknis
Pelaksana/Kader Ketahanan dan
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 04 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 78.260.750 78.260.750 115.263.300
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Penyediaan Biaya Operasional bagi
Pengelola dan Pelaksana (Kader)
Ketahanan dan Kesejahteraan
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 05 0 0 11.344.740.000
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-
R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Penyediaan Biaya Operasional bagi
Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 06 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 530.500.000 530.500.000 0
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran
Serta Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 148.500.000 148.500.000 201.500.000
dalam Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Promosi dan Sosialisasi Program
2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 04 Ketahanan dan Kesejahteraan 148.500.000 148.500.000 201.500.000
Keluarga bagi Mitra Kerja
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 47.639.325.032 33.339.060.722 31.565.587.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 47.639.325.032 33.339.060.722 31.565.587.000
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 47.639.325.032 33.339.060.722 31.565.587.000
PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PEMERINTAHAN DAERAH 20.859.871.300 21.017.185.340 20.356.405.018
KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Perencanaan, Penganggaran, dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 322.281.600 291.071.800 288.176.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 01 223.249.500 191.244.700 190.199.800
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 02 15.085.000 7.927.200 7.927.200
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 03 7.078.000 5.729.600 5.729.600
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 04 5.404.000 4.753.100 4.753.100
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 05 4.478.000 3.062.200 3.062.200
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 56.750.000 48.605.600 48.605.600
Kinerja SKPD
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.237.100 29.749.400 27.899.400
Administrasi Keuangan Perangkat
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 15.304.412.400 15.737.343.670 15.737.343.948
Daerah
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.171.398.000 15.604.318.670 15.604.318.948
Pelaksanaan Penatausahaan dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 03 0 0 0
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 04 0 0 0
Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 05 3.358.400 3.363.400 3.363.400
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 06 0 0 0
Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 07 129.656.000 129.661.600 129.661.600
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 08 0 0 0
Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 0 0 0
pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 01 0 0 0
Barang Milik Daerah SKPD
Pengamanan Barang Milik Daerah
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 02 0 0 0
SKPD
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 03 0 0 0
Daerah SKPD
Pembinaan, Pengawasan, dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah 0 0 0
pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 05 0 0 0
Barang Milik Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 06 0 0 0
pada SKPD
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemanfaatan Barang Milik Daerah
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 07 0 0 0
SKPD
Administrasi Pendapatan Daerah
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 0 0 0
Kewenangan Perangkat Daerah
Perencanaan Pengelolaan Retribusi
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 01 0 0 0
Daerah
Analisa dan Pengembangan Retribusi
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 02 Daerah, serta Penyusunan Kebijakan 0 0 0
Retribusi Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 03 0 0 0
Kebijakan Retribusi Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 04 0 0 0
Retribusi Daerah
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 05 Pengolahan Data Retribusi Daerah 0 0 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah 0 0 0
Pelaporan Pengelolaan Retribusi
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 07 0 0 0
Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 201.434.200 179.355.400 32.000.000
Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 01 0 0 0
Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 02 169.434.200 147.355.400 0
Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 03 0 0 0
Administrasi Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 04 0 0 0
Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 05 0 0 0
Kinerja Pegawai
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0 0 0
Pemulangan Pegawai yang
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 07 Meninggal dalam Melaksanakan 0 0 0
Tugas
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 08 Pemindahan Tugas ASN 0 0 0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 09 32.000.000 32.000.000 32.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 10 0 0 0
Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 11 0 0 0
Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 1.036.377.800 1.034.807.070 1.034.807.070
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 01 21.224.500 20.011.450 20.011.450
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 02 361.884.000 357.966.200 357.966.200
Perlengkapan Kantor
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100.307.800 161.710.620 161.710.620
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Barang Cetakan dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 05 269.055.100 268.985.000 268.985.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 06 20.160.000 20.160.000 20.160.000
Peraturan Perundang-undangan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 162.135.400 104.362.800 104.362.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 09 101.611.000 101.611.000 101.611.000
dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 10 0 0 0
SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 11 Pemerintahan Berbasis Elektronik 0 0 0
pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 1.452.115.800 1.451.372.900 1.204.372.900
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 02 1.452.115.800 1.399.434.500 1.152.434.500
Operasional atau Lapangan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 03 Pengadaan Alat Besar 0 0 0
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 04 0 0 0
Bermotor
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 51.938.400 51.938.400
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 06 0 0 0
Lainnya
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0
Pengadaan Gedung Kantor atau
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 09 0 0 0
Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 0 0 0
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 0 0 0
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 769.119.300 601.952.000 600.410.400
Pemerintahan Daerah
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.600.000 6.600.000 6.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 02 220.848.000 237.552.000 237.552.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 03 0 0 0
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 04 541.671.300 357.800.000 356.258.400
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1.774.130.200 1.721.282.500 1.459.293.800
Daerah
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 02 1.278.184.200 1.222.464.100 1.008.763.400
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 03 Pemeliharaan dan Perizinan Alat 0 0 0
Besar
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 06 44.308.000 30.000.000 30.000.000
Lainnya
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 0 0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 09 351.000.000 327.000.000 315.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 36.288.000 36.288.000 0
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 64.350.000 105.530.400 105.530.400
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 26.618.807.032 12.178.923.382 11.064.006.382
JALAN (LLAJ)
Penetapan Rencana Induk Jaringan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 690.522.000 0 0
LLAJ Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyusunan Rencana
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 01 690.522.000 0 0
Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 02 Rencana Induk Jaringan LLAJ 0 0 0
Kabupaten/Kota
Pengendalian Pelaksanaan Rencana
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 03 0 0 0
Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 20.284.621.150 6.605.700.200 5.490.783.200
Jalan Kabupaten/Kota
Pembangunan Prasarana Jalan di
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 01 14.104.885.000 4.006.675.600 3.159.565.000
Jalan Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 02 2.381.988.850 1.024.847.000 1.020.598.600
Jalan Kabupaten/Kota
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 03 3.527.225.000 1.322.618.700 1.056.060.700
Prasarana Jalan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 04 270.522.300 251.558.900 254.558.900
Perlengkapan Jalan
Pengelolaan Terminal Penumpang
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 109.565.800 110.197.500 110.197.500
Tipe C
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyusunan Rencana Pembangunan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 01 0 0 0
Terminal Penumpang Tipe C
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 02 Pembangunan Gedung Terminal 0 0 0
Pengembangan Sarana dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 03 0 0 0
Prasarana Terminal
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 04 Terminal (Fasilitas Utama dan 65.365.200 67.538.600 67.538.600
Pendukung)
Peningkatan Kapasitas SDM
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 05 44.200.600 42.658.900 42.658.900
Pengelola Terminal Tipe C
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 47.900.200 46.299.900 46.299.900
Pembangunan Fasilitas Parkir
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 01 0 0 0
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 02 Penyelenggaraan dan Pembangunan 47.900.200 46.299.900 46.299.900
Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengujian Berkala Kendaraan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 1.951.776.362 1.913.242.962 1.913.242.962
Bermotor
Penyediaan Sarana dan Prasarana
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 01 Pengujian Berkala Kendaraan 466.240.800 390.808.900 390.808.900
Bermotor
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 02 Manusia Pengujian Berkala 137.192.562 137.192.562 137.192.562
Kendaraan Bermotor
Registrasi Kendaraan Wajib Uji
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 03 0 0 0
Berkala Kendaraan Bermotor
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 04 750.000.000 765.000.000 765.000.000
Berkala Kendaraan Bermotor
Sosialisasi Standar Operasional
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 05 Prosedur Pengujian Berkala 0 0 0
Kendaraan Bermotor
Identifikasi dan Analisis Potensi
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 06 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib 0 0 0
Uji
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 07 Pengujian Berkala Kendaraan 101.800.000 153.245.000 153.245.000
Bermotor
Koordinasi Penyelenggaraan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 08 Pengujian Berkala Kendaraan 496.543.000 466.996.500 466.996.500
Bermotor
Penetapan Tarif Retribusi Pengujian
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 09 0 0 0
Berkala Kendaraan Bermotor
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Monitoring dan Evaluasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 10 Penyelenggaraan Pengujian Berkala 0 0 0
Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Manajemen dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan 3.135.214.200 3.115.763.100 3.115.763.100
Jalan Kabupaten/Kota
Penataan Manajemen dan Rekayasa
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 01 Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan 89.430.000 89.430.000 89.430.000
Kabupaten/Kota
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan
dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 02 0 0 0
dalam rangka Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 03 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 0 0 0
untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Pengawasan dan Pengendalian
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 04 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan 3.031.042.400 3.011.165.000 3.011.165.000
untuk Jalan Kabupaten/Kota
Forum Lalu Lintas dan Angkutan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 05 14.741.800 15.168.100 15.168.100
Jalan Kabupaten/Kota
Persetujuan Hasil Analisis Dampak
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan 96.364.520 94.414.320 94.414.320
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Tata Kelola
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 01 96.364.520 94.414.320 94.414.320
Andalalin
Peningkatan Kapasitas Penilai
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 02 0 0 0
Andalalin
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 03 0 0 0
Hasil Andalalin
Pengawasan Pelaksanaan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 04 0 0 0
Rekomendasi Andalalin
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 111.946.800 108.711.400 108.711.400
di Jalan
Peningkatan Kapasitas Auditor dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 01 0 0 0
Inspektor LLAJ
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 02 Pemantauan Unit Pelaksana Uji 25.263.800 24.358.100 24.358.100
Berkala Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 03 26.007.200 25.520.000 25.520.000
Pemantauan Terminal
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Pemenuhan Persyaratan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 04 Penyelenggaraan Kompetensi 30.613.000 29.753.200 29.753.200
Pengemudi Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Sistem Manajemen
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 05 30.062.800 29.080.100 29.080.100
Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Angkutan Umum untuk
Jasa Angkutan Orang dan/atau
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 0 0 0
Barang antar Kota dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan
Ketersediaan Angkutan Umum untuk
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 02 Jasa angkutan Orang dan/atau 0 0 0
Barang Antar Kota dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk
Pelayanan Angkutan Perkotaan yang
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.10 0 0 0
Melampaui Batas 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Perumusan Kebijakan Penetapan
Kawasan Perkotaan untuk Angkutan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.10 01 0 0 0
Perkotaan Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan
Kebijakan Penetapan Kawasan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.10 02 0 0 0
Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Umum Jaringan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.11 Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) 0 0 0
Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyusunan Rencana
Umum Jaringan Trayek Perkotaan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.11 01 0 0 0
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi
Rencana Umum Jaringan Trayek
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.11 02 0 0 0
Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Umum Jaringan Trayek Perkotaan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.11 03 0 0 0
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Umum Jaringan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) 0 0 0
Daerah Kabupaten/Kota
Perumusan Kebijakan Rencana
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 01 Umum Jaringan Trayek Pedesaan 0 0 0
Kewenangan kabupaten/Kota
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan
Kebijakan Rencana Umum Jaringan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 02 0 0 0
Trayek Pedesaan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan
Orang dengan Menggunakan Taksi
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.13 dalam Kawasan Perkotaan yang 0 0 0
Wilayah Operasinya dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Perumusan Kebijakan Penetapan
Wilayah Operasi Angkutan Orang
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.13 01 dengan Menggunakan Taksi dalam 0 0 0
Kawasan Perkotaan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan
Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi
Angkutan Orang dengan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.13 02 0 0 0
Menggunakan Taksi dalam Kawasan
Perkotaan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek Lintas
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.14 0 0 0
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.14 01 0 0 0
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.14 02 Penyelenggaraan Angkutan Orang 0 0 0
dalam Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Taksi yang Wilayah
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.15 0 0 0
Operasinya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Taksi yang Wilayah
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.15 01 Operasinya Kewenangan 0 0 0
Kabupaten/Kota dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.15 02 Penyelenggaraan Angkutan Taksi 0 0 0
yang Wilayah Operasinya
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk
Angkutan Orang yang Melayani
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 Trayek serta Angkutan Perkotaan dan 190.896.000 184.594.000 184.594.000
Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan
Orang dan Angkutan Perkotaan dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 01 83.468.000 81.027.400 81.027.400
Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Data dan Informasi Tarif
Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 02 Angkutan Perkotaan dan Perdesaan 88.003.000 84.117.600 84.117.600
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan Tarif
Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 03 Angkutan Perkotaan dan Perdesaan 19.425.000 19.449.000 19.449.000
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 160.646.700 142.952.000 145.175.600
PELAYARAN
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut
bagi Badan Usaha yang Berdomisili
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.01 dalam Daerah Kabupaten/Kota dan 0 0 0
Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di
Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.01 01 Kewenangan Kabupaten/Kota dalam 0 0 0
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.01 02 0 0 0
Angkutan Laut Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut
Pelayaran Rakyat bagi Orang
Perorangan atau Badan Usaha yang
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.02 0 0 0
Berdomisili dan yang Beroperasi pada
Lintas Pelabuhan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Angkutan Laut
Pelayaran Rakyat Kewenangan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.02 01 0 0 0
Kabupaten/Kota dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.02 02 0 0 0
Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Usaha
Penyelenggaraan Angkutan Sungai
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.03 dan Danau sesuai dengan Domisili 0 0 0
Orang Perseorangan Warga Negara
Indonesia atau Badan Usaha
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Usaha
Penyelenggaraan Angkutan Sungai
dan Danau sesuai dengan Domisili
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.03 01 Orang Perseorangan Warga Negara 0 0 0
Indonesia atau Badan Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
Penyelenggaraan Angkutan Sungai
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.03 02 dan Danau sesuai dengan Domisili 0 0 0
Orang Perseorangan Warga Negara
Indonesia atau Badan Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pembangunan dan Penerbitan Izin
Pelabuhan Sungai dan Danau yang
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.04 0 0 0
Melayani Trayek dalam 1 Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan
Danau yang Melayani Trayek dalam 1
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.04 01 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan 0 0 0
Kabupaten/Kota dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin
Pelabuhan Sungai dan Danau yang
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.04 02 0 0 0
Melayani Trayek dalam 1 Daerah
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Usaha
Penyelenggaraan Angkutan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.05 0 0 0
Penyeberangan sesuai dengan
Domisili Badan Usaha
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Usaha
Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan sesuai dengan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.05 01 0 0 0
Domisili Badan Usaha kewenangan
Kabupaten/Kota dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
Penyelenggaraan Angkutan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.05 02 0 0 0
Penyeberangan sesuai dengan
Domisili Badan Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penetapan Lintas Penyeberangan dan
Persetujuan Pengoperasian Kapal
dalam Daerah Kabupaten/Kota yang
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.06 0 0 0
Terletak pada Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan
Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
Penyediaan Data dan Informasi
Jaringan Lintas Penyeberangan dan
Persetujuan Pengoperasian Kapal
dalam Daerah Kabupaten/Kota yang
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.06 01 0 0 0
Terletak pada Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan
Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan
Jaringan Lintas Penyeberangan dan
Persetujuan Pengoperasian Kapal
dalam Daerah Kabupaten/Kota yang
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.06 02 0 0 0
Terletak pada Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan
Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Lintas Penyeberangan dan
Persetujuan Pengoperasian untuk
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.07 0 0 0
Kapal yang Melayani Penyeberangan
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Data dan Informasi
Jaringan Lintas Penyeberangan dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.07 01 Persetujuan Pengoperasian untuk 0 0 0
Kapal yang Melayani Penyeberangan
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan
Jaringan Lintas Penyeberangan dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.07 02 Persetujuan Pengoperasian untuk 0 0 0
Kapal yang Melayani Penyeberangan
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.08 dengan Perawatan dan Perbaikan 71.620.000 55.487.600 57.711.200
Kapal
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Usaha Jasa terkait
dengan Perawatan dan Perbaikan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.08 01 0 0 0
Kapal dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.08 02 71.620.000 55.487.600 57.711.200
Jasa terkait dengan Perawatan dan
Perbaikan Kapal
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penetapan Tarif Angkutan
Penyeberangan Penumpang Kelas
Ekonomi dan Kendaraan beserta
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.09 0 0 0
Muatannya pada Lintas
Penyeberangan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Analisis Tarif Angkutan
Penyeberangan Penumpang Kelas
Ekonomi dan Kendaraan beserta
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.09 01 0 0 0
Muatannya pada Lintas
Penyeberangan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Data dan Informasi Tarif
Angkutan Penyeberangan
Penumpang Kelas Ekonomi dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.09 02 0 0 0
Kendaraan beserta Muatannya pada
Lintas Penyeberangan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan Tarif
Angkutan Penyeberangan
Penumpang Kelas Ekonomi dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.09 03 0 0 0
Kendaraan beserta Muatannya pada
Lintas Penyeberangan Antar Daerah
Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Induk dan
Daerah Lingkungan Kerja
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.10 (DLKR)/Daerah Lingkungan 0 0 0
Kepentingan (DLKP) Pelabuhan
Pengumpan Lokal
Pelaksanaan Penyusunan Rencana
Induk dan Daerah Lingkungan Kerja
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.10 01 (DLKR)/Daerah Lingkungan 0 0 0
Kepentingan (DLKP) Pelabuhan
Pengumpan Lokal
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi
Rencana Induk dan Daerah
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.10 02 Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah 0 0 0
Lingkungan Kepentingan (DLKP)
Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Induk dan Daerah Lingkungan Kerja
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.10 03 (DLKR)/Daerah Lingkungan 0 0 0
Kepentingan (DLKP) Pelabuhan
Pengumpan Lokal
Penetapan Rencana Induk dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.11 DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai 0 0 0
dan Danau
Pelaksanaan Penyusunan Rencana
Induk dan Daerah Lingkungan Kerja
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.11 01 (DLKR)/Daerah Lingkungan 0 0 0
Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan
Sungai dan Danau
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi
Rencana Induk dan Daerah
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.11 02 Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah 0 0 0
Lingkungan Kepentingan (DLKP)
untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Induk dan Daerah Lingkungan Kerja
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.11 03 (DLKR)/Daerah Lingkungan 0 0 0
Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan
Sungai dan Danau
Pembangunan, Penerbitan Izin
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 Pembangunan dan Pengoperasian 89.026.700 87.464.400 87.464.400
Pelabuhan Pengumpan Lokal
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perizinan Pembangunan dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 01 0 0 0
Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Lokal
Pembangunan Pelabuhan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 02 0 0 0
Pengumpan Lokal
Pengoperasian dan Pemeliharaan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 03 89.026.700 87.464.400 87.464.400
Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pengawasan Pengoperasian
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.12 04 0 0 0
Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pembangunan dan Penerbitan Izin
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.13 Pembangunan dan Pengoperasian 0 0 0
Pelabuhan Sungai dan Danau
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perizinan Pembangunan dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.13 01 0 0 0
Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan
Danau
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.13 02 0 0 0
Danau
Pengoperasian dan Pemeliharaan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.13 03 0 0 0
Pelabuhan Sungai dan Danau
Pengawasan Pengoperasian
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.13 04 0 0 0
Pelabuhan Sungai dan Danau
Penerbitan Izin Usaha untuk Badan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.14 Usaha Pelabuhan di Pelabuhan 0 0 0
Pengumpan Lokal
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Usaha untuk Badan
Usaha Pelabuhan di Pelabuhan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.14 01 0 0 0
Pengumpan Lokal dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.14 02 0 0 0
Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan
Pengumpan Lokal
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penerbitan Izin Pengembangan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.15 Pelabuhan untuk Pelabuhan 0 0 0
Pengumpan Lokal
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Pengembangan
Pelabuhan untuk Pelabuhan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.15 01 0 0 0
Pengumpan Lokal dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.15 02 0 0 0
Pengembangan Pelabuhan untuk
Pelabuhan Pengumpan Lokal
Penerbitan Izin Pengoperasian
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.16 Pelabuhan Selama 24 Jam untuk 0 0 0
Pelabuhan Pengumpan Lokal
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Pengoperasian
Pelabuhan Selama 24 Jam untuk
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.16 01 0 0 0
Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.16 02 Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 0 0 0
Jam untuk Pelabuhan Pengumpan
Lokal
Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.17 di Wilayah Perairan Pelabuhan 0 0 0
Pengumpan Lokal
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan
di Wilayah Perairan Pelabuhan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.17 01 0 0 0
Pengumpan Lokal dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.17 02 0 0 0
Pekerjaan Pengerukan di Wilayah
Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.18 0 0 0
Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah
Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.18 01 0 0 0
dalam Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.18 02 0 0 0
Reklamasi di Wilayah Perairan
Pelabuhan Pengumpan Lokal
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal
untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.19 0 0 0
dalam DLKR/DLKP Pelabuhan
Pengumpan Lokal
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Pengelolaan Terminal
untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.19 01 dalam DLKR/DLKP Pelabuhan 0 0 0
Pengumpan Lokal dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin
Pengelolaan Terminal untuk
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 2.19 02 0 0 0
Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam
DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan
Lokal
PROGRAM PENGELOLAAN
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 04 0 0 0
PENERBANGAN
Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 04 2.01 Tempat Pendaratan dan Lepas Landas 0 0 0
Helikopter
Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 04 2.01 01 Tempat Tinggal Landas dan Mendarat 0 0 0
Helikopter
PROGRAM PENGELOLAAN
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 0 0 0
PERKERETAAPIAN
Penetapan Rencana Induk
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.01 0 0 0
Perkeretaapian
Pelaksanaan Penyusunan Rencana
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.01 01 0 0 0
Induk Perkeretaapian
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.01 02 0 0 0
Rencana Induk Perkeretaapian
Pengendalian Pelaksanaan Rencana
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.01 03 0 0 0
Induk Perkeretaapian
Penerbitan Izin Usaha, Izin
Pembangunan dan Izin Operasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.02 Prasarana Perkeretaapian Umum 0 0 0
yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Usaha, Izin
Pembangunan dan Izin Operasi
Prasarana Perkeretaapian Umum
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.02 01 0 0 0
yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha,
Izin Pembangunan dan Izin Operasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.02 02 0 0 0
Prasarana Perkeretaapian Umum
yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.03 yang Jaringannya dalam 1 (satu) 0 0 0
Daerah Kabupaten/Kota
Perumusan kebijakan Penetapan
Jaringan Jalur Kereta Api yang
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.03 01 0 0 0
Jaringannya Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Operasi Sarana
Perkeretaapian Umum yang Jaringan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.05 0 0 0
Jalurnya Melintasi Batas dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Operasi Sarana
Perkeretaapian Umum yang Jaringan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.05 01 Jalurnya Menjadi Kewenangan 0 0 0
Kabupaten/Kota dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.05 02 Sarana Perkeretaapian Umum yang 0 0 0
Jaringan Jalurnya Menjadi
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penetapan Jaringan Pelayanan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.06 Perkeretaapian pada Jaringan Jalur 0 0 0
Perkeretaapian Kabupaten/Kota
Perumusan Kebijakan Penetapan
Jaringan Pelayanan Perkeretaapian
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.06 01 0 0 0
pada Jaringan Jalur Perkeretaapian
Kewenangan Kabupaten/Kota
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan
Kebijakan Penetapan Jaringan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.06 02 Pelayanan Perkeretaapian pada 0 0 0
Jaringan Jalur Perkeretaapian
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Pengadaan atau
Pembangunan Perkeretapian Khusus,
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.07 Izin Operasi, dan Penetapan Jalur 0 0 0
Kereta Api Khusus yang Jaringannya
dalam Daerah Kabupaten/Kota
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Pengadaan atau
Pembangunan Perkeretaapian
Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.07 01 Jalur Kereta Api Khusus yang 0 0 0
Jaringannya menjadi Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin
Pengadaan atau Pembangunan
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 2.07 02 Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, 0 0 0
dan Penetapan Jalur Kereta Api
Khusus yang Jaringannya menjadi
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 24.293.011.201 18.527.636.086 17.477.937.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 24.293.011.201 18.527.636.086 17.477.937.000
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 23.489.011.201 18.119.178.486 17.110.325.400
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 PEMERINTAHAN DAERAH 11.155.253.700 10.814.368.965 10.535.996.979
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 69.030.000 62.754.300 40.640.100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 01 7.670.000 7.669.800 7.669.800
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 02 7.670.000 7.669.800 0
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 03 7.670.000 7.669.800 0
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 04 7.670.000 0 0
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 30.680.000 32.075.100 32.970.300
Kinerja SKPD
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.670.000 7.669.800 0
Administrasi Keuangan Perangkat
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 6.658.005.000 8.038.317.125 8.038.317.139
Daerah
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.454.305.000 8.030.647.325 8.030.647.339
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 02 79.020.000 0 0
Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 03 8.520.000 0 0
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 04 70.140.000 0 0
Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 05 7.670.000 7.669.800 7.669.800
Keuangan Akhir Tahun SKPD
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 06 7.670.000 0 0
Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 07 30.680.000 0 0
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 93.150.000 7.669.800 0
pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 01 7.670.000 7.669.800 0
Barang Milik Daerah SKPD
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 03 7.670.000 0 0
Daerah SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 05 7.670.000 0 0
Barang Milik Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.03 06 70.140.000 0 0
pada SKPD
Administrasi Umum Perangkat
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 930.549.400 626.688.740 489.560.740
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 01 11.328.400 11.172.800 11.172.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 02 305.542.800 120.758.340 120.758.340
Perlengkapan Kantor
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.034.200 11.001.600 11.001.600
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 05 111.544.000 108.036.000 74.768.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 06 240.000.000 240.000.000 204.000.000
Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 09 180.960.000 135.720.000 67.860.000
dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 10 70.140.000 0 0
SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 1.370.685.800 0 0
Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 01 519.162.000 0 0
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Kendaraan Dinas
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 02 490.587.000 0 0
Operasional atau Lapangan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 211.328.200 0 0
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 06 121.025.000 0 0
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 28.583.600 0 0
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 1.011.973.500 1.475.579.000 1.451.579.000
Pemerintahan Daerah
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.200.000 13.200.000 13.200.000
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 02 21.879.000 21.879.000 21.879.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 03 19.694.500 0 0
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 04 957.200.000 1.440.500.000 1.416.500.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1.021.860.000 603.360.000 515.900.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 01 305.580.000 305.580.000 218.120.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 02 272.230.000 272.230.000 272.230.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 06 117.600.000 0 0
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 09 254.400.000 25.550.000 25.550.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 72.050.000 0 0
Bangunan Lainnya
PROGRAM INFORMASI DAN
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 5.158.316.000 1.643.411.600 1.479.070.400
KOMUNIKASI PUBLIK
Pengelolaan Informasi dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 Komunikasi Publik Pemerintah 5.158.316.000 1.643.411.600 1.479.070.400
Daerah Kabupaten/Kota
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 01 150.000.000 0 0
Informasi dan Komunikasi Publik
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 157.800.000 43.000.000 0
Monitoring Informasi dan Penetapan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 03 Agenda Prioritas Komunikasi 202.350.000 25.094.100 0
Pemerintah Daerah
Pengelolaan Konten dan Perencanaan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 04 337.522.500 502.302.500 596.122.200
Media Komunikasi Publik
Pengelolaan Media Komunikasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 05 1.625.881.100 167.615.000 150.853.400
Publik
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 94.000.000 150.000.000 138.398.200
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 310.000.000 80.150.200 110.275.000
Kemitraan dengan Pemangku
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 08 673.100.000 221.449.800 0
Kepentingan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 09 Manajemen Komunikasi Krisis 213.900.000 0 0
Penguatan Kapasitas Sumber Daya
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 10 115.000.000 100.000.000 79.600.000
Komunikasi Publik
Penguatan Tata Kelola Komisi
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 11 150.000.000 0 0
Informasi di Daerah
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyelenggaraan Hubungan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 12 Masyarakat, Media dan Kemitraan 750.000.000 353.800.000 403.821.600
Komunitas
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Informasi dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 13 378.762.400 0 0
Komunikkasi Publik Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 7.175.441.501 5.661.397.921 5.095.258.021
Pengelolaan Nama Domain yang
telah Ditetapkan oleh Pemerintah
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 2.599.000.000 2.433.980.900 2.432.280.900
Pusat dan Sub Domain di Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pendaftaran Nama Domain
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 01 60.000.000 0 0
Pemerintah Kabupaten/Kota
Penatalaksanaan dan Pengawasan
Nama Domain dan Sub Domain
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 02 dalam Penyelenggaraan 110.000.000 0 0
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem Jaringan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 03 2.429.000.000 2.433.980.900 2.432.280.900
Intra Pemerintah Daerah
Pengelolaan e-government Di
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 Lingkup Pemerintah Daerah 4.576.441.501 3.227.417.021 2.662.977.121
Kabupaten/Kota
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-
government dalam Penyelenggaraan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 01 0 0 0
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 02 Induk dan Anggaran Pemerintahan 250.500.000 249.999.800 222.389.800
Berbasis Elektronik
Pengelolaan Pusat Data
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 03 599.999.961 613.927.721 497.427.721
Pemerintahan Daerah
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 04 1.333.941.700 487.182.700 243.677.800
Intra Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 05 0 0 0
Keamanan Informasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 06 0 0 0
Informasi Elektronik
Pengembangan Aplikasi dan Proses
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 07 Bisnis Pemerintahan Berbasis 778.000.000 682.903.000 682.903.000
Elektronik
Penyelenggaraan Sistem
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 08 150.000.060 0 0
Penghubung Layanan Pemerintah
Pengembangan dan Pengelolaan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 09 Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas 637.999.780 678.350.000 558.350.000
dan Kota Cerdas
Pengembangan dan Pengelolaan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 10 Sumber Daya Teknologi Informasi 400.000.000 393.390.400 365.670.400
dan Komunikasi Pemerintah Daerah
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengelolaan Government Chief
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 11 200.000.000 0 0
Information Officer (GCIO)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 12 226.000.000 121.663.400 92.558.400
Pengembangan Ekosistem SPBE
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 160.000.000 110.000.000 99.000.000
STATISTIK
PROGRAM PENYELENGGARAAN
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 160.000.000 110.000.000 99.000.000
STATISTIK SEKTORAL
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 160.000.000 110.000.000 99.000.000
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 01 Pengumpulan, Pengolahan, Analisis 80.000.000 60.000.200 60.000.200
dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Peningkatan kapasitas SDM
Pemerintah Daerah dalam
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 02 25.000.000 24.999.800 24.999.800
Peningkatan Mutu Statistik Daerah
yang Terintegrasi
Membangun Metadata Statistik
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 03 25.000.000 25.000.000 14.000.000
Sektoral
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 04 0 0 0
Statistik Sektoral
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 05 Pengembangan Infrastruktur 30.000.000 0 0
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 06 0 0 0
Sektoral di Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 644.000.000 298.457.600 268.611.600
PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 644.000.000 298.457.600 268.611.600
INFORMASI
Penyelenggaraan Persandian untuk
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 Pengamanan Informasi Pemerintah 609.000.000 283.137.800 253.221.400
Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Tata Kelola
Keamanan Informasi dan Jaring
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 01 50.000.000 25.309.600 18.119.300
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 02 37.000.000 24.000.000 16.000.000
Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Keamanan Informasi
Pemerintahan Daerah
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 03 250.000.000 162.364.200 162.364.200
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik
dan Non Elektronik
Penyediaan Layanan Keamanan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 04 Informasi Pemerintah Daerah 272.000.000 71.464.000 56.737.900
Kabupaten/Kota
Penetapan Pola Hubungan
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.02 Komunikasi Sandi Antar Perangkat 35.000.000 15.319.800 15.390.200
Daerah Kabupaten/Kota
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Operasionalisasi Jaring Komunikasi
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.02 01 Sandi Pemerintah Daerah 35.000.000 15.319.800 15.390.200
Kabupaten/Kota
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
2.17.0.00.0.00.01.0000 23.015.237.104 10.996.345.135 13.396.345.000
Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 23.015.237.104 10.996.345.135 13.396.345.000
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN 23.015.237.104 10.996.345.135 13.396.345.000
MENENGAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 PEMERINTAHAN DAERAH 10.465.844.004 8.215.219.618 8.436.989.540
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 380.000.000 237.573.000 237.573.100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 01 160.000.000 127.623.000 127.623.100
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 02 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 04 30.000.000 30.000.000 30.000.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 100.000.000 0 0
Kinerja SKPD
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.000.000 49.950.000 49.950.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 6.555.697.769 5.792.612.700 5.792.612.616
Daerah
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.350.697.769 5.611.013.000 5.611.012.916
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 05 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 06 20.000.000 19.999.800 19.999.800
Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 07 100.000.000 76.599.900 76.599.900
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 08 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.03 40.000.000 0 0
pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.03 01 20.000.000 0 0
Barang Milik Daerah SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.03 05 20.000.000 0 0
Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 275.000.000 0 115.732.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 02 100.000.000 0 0
Atribut Kelengkapannya
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 05 75.000.000 0 115.732.000
Kinerja Pegawai
Sosialisasi Peraturan Perundang-
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.05 10 100.000.000 0 0
Undangan
Administrasi Umum Perangkat
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 1.544.835.740 1.035.926.750 1.108.820.355
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 01 100.000.400 58.807.000 52.939.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 02 107.835.000 0 0
Perlengkapan Kantor
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 750.000.340 488.213.800 665.105.405
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 05 100.000.000 69.124.950 69.244.950
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 06 147.000.000 118.731.000 118.731.000
Peraturan Perundang-undangan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 65.000.000 37.800.000 37.800.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 09 275.000.000 263.250.000 165.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 346.900.300 29.944.700 98.295.000
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 02 0 0 0
Operasional atau Lapangan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 156.145.300 0 50.638.800
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 06 190.755.000 29.944.700 47.656.200
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 719.372.000 563.567.000 562.147.000
Pemerintahan Daerah
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.999.000 9.999.000 9.999.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 02 295.533.000 139.728.000 139.728.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 04 413.840.000 413.840.000 412.420.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 604.038.195 555.595.468 521.809.469
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 01 353.787.800 353.787.800 334.055.800
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 06 100.250.000 91.850.000 61.850.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 09 150.000.395 109.957.668 125.903.669
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 806.575.750 145.842.600 78.581.500
SIMPAN PINJAM
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam
untuk Koperasi dengan Wilayah
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.01 670.218.500 145.842.600 78.581.500
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha
Simpan Pinjam dan Pembukaan
Kantor Cabang, Cabang Pembantu
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.01 01 dan Kantor Kas Koperasi Simpan 670.218.500 145.842.600 78.581.500
Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor
Cabang, Cabang Pembantu dan
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.02 136.357.250 0 0
untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha
Pembukaan Kantor Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor Kas Koperasi
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.02 01 136.357.250 0 0
Simpan Pinjam untuk Koperasi
dengan Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN DAN
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 1.803.903.150 316.333.000 462.134.420
PEMERIKSAAN KOPERASI
Pemeriksaan dan Pengawasan
Koperasi, Koperasi Simpan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 1.803.903.150 316.333.000 462.134.420
yang Wilayah Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,
Kemandirian, Ketangguhan, serta
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 01 1.038.221.000 188.667.500 188.667.500
Akuntabilitas Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi
terhadap Peraturan Perundang-
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 02 765.682.150 127.665.500 273.466.920
Undangan Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 787.131.350 142.349.850 142.314.850
KSP/USP KOPERASI
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 787.131.350 142.349.850 142.314.850
yang Wilayah Keanggotaanya dalam
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 01 KSP/USP Koperasi Kewenangan 100.820.500 0 0
Kabupaten/Kota
Penghargaan Kesehatan KSP/USP
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 02 Koperasi Kewenangan 686.310.850 142.349.850 142.314.850
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENDIDIKAN DAN
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 1.300.000.000 286.050.260 475.800.050
LATIHAN PERKOPERASIAN

86
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian Bagi Koperasi yang
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 1.300.000.000 286.050.260 475.800.050
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan Perkoperasian serta
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 01 1.300.000.000 286.050.260 475.800.050
Kapasitas dan Kompetensi SDM
Koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 1.400.000.000 436.320.980 1.521.456.400
PERLINDUNGAN KOPERASI
Pemberdayaan dan Perlindungan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 Koperasi yang Keanggotaannya 1.400.000.000 436.320.980 1.521.456.400
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah, Akses
Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 01 Kelembagaan, Penataan Manajemen, 1.400.000.000 436.320.980 1.521.456.400
Standarisasi, dan Restrukturisasi
Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 MENENGAH, USAHA KECIL, DAN 3.553.985.850 673.853.600 769.103.900
USAHA MIKRO (UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang
Dilakukan melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan Perizinan,
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 3.553.985.850 673.853.600 769.103.900
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
Pendataan Potensi dan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 01 475.000.000 0 0
Pengembangan Usaha Mikro
Pemberdayaan melalui Kemitraan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 02 110.300.000 0 0
Usaha Mikro
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 03 1.110.429.400 477.458.300 292.708.500
Mikro
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 04 150.000.000 0 0
dan Pengembangan Usaha Mikro
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 05 Para Pemangku Kepentingan dalam 1.708.256.450 196.395.300 476.395.400
Pemberdayaan Usaha Mikro
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 2.897.797.000 780.375.227 1.509.964.340
Pengembangan Usaha Mikro dengan
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 2.01 Orientasi Peningkatan Skala Usaha 2.897.797.000 780.375.227 1.509.964.340
Menjadi Usaha Kecil
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha
Kecil dalam Pengembangan Produksi
2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 2.01 01 2.897.797.000 780.375.227 1.509.964.340
dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,
serta Desain dan Teknologi
Dinas Penanaman Modal dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 16.681.167.754 15.555.190.742 15.419.424.000
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

87
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 16.681.167.754 15.555.190.742 15.419.424.000
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 16.681.167.754 15.555.190.742 15.419.424.000
PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PEMERINTAHAN DAERAH 12.613.324.624 12.136.014.092 12.064.645.750
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 162.000.000 96.040.000 96.040.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 01 40.000.000 12.076.000 12.076.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 02 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 03 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 04 10.000.000 10.000.000 10.000.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 05 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 36.000.000 11.488.000 11.488.000
Kinerja SKPD
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.000.000 32.476.000 32.476.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 9.596.041.524 9.504.131.000 9.504.131.158
Daerah
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.596.041.524 9.504.131.000 9.504.131.158
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 05 0 0 0
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 07 0 0 0
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Umum Perangkat
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 1.509.149.000 1.394.097.450 1.316.228.950
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 01 9.420.000 9.565.000 9.565.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 02 433.735.000 409.334.150 409.334.150
Perlengkapan Kantor
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 32.286.500 32.525.000 32.525.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 207.408.000 233.803.500 230.597.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 05 208.159.000 154.609.300 154.696.800
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 06 57.500.000 57.500.000 57.500.000
Peraturan Perundang-undangan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 227.968.500 164.088.500 164.088.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 09 332.672.000 332.672.000 257.922.000
dan Konsultasi SKPD

88
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 381.930.000 321.222.000 327.722.000
Pemerintahan Daerah
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33.000.000 33.000.000 33.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 02 223.560.000 162.852.000 162.852.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 04 125.370.000 125.370.000 131.870.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 964.204.100 820.523.642 820.523.642
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 02 631.659.100 530.314.200 530.314.200
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 06 28.870.000 57.939.000 57.939.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 09 303.675.000 232.270.442 232.270.442
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 370.370.000 387.385.000 387.385.000
PENANAMAN MODAL
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 204.380.000 223.622.000 223.622.000
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Daerah
mengenai Pemberian
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 01 133.990.000 153.246.000 153.246.000
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 02 Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 70.390.000 70.376.000 70.376.000
Penanaman Modal
Pembuatan Peta Potensi Investasi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 165.990.000 163.763.000 163.763.000
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Umum
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 01 Penanaman Modal Daerah 0 0 0
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 02 165.990.000 163.763.000 163.763.000
Usaha Kabupaten/Kota
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 369.816.750 483.854.500 381.854.500
MODAL
Penyelenggaraan Promosi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penanaman Modal yang menjadi 369.816.750 483.854.500 381.854.500
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Strategi Promosi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 01 0 0 0
Penanaman Modal
Pelaksanaan Kegiatan Promosi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 02 Penanaman Modal Daerah 369.816.750 483.854.500 381.854.500
Kabupaten/Kota

89
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PELAYANAN
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.695.160.880 1.894.509.650 1.932.111.250
PENANAMAN MODAL
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu Satu Pintu
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 dibidang Penanaman Modal yang 2.695.160.880 1.894.509.650 1.932.111.250
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan berbasis
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 01 2.266.350.880 1.469.260.650 1.506.862.250
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Pemantauan Pemenuhan Komitmen
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 02 Perizinan dan Non Perizinan 428.810.000 425.249.000 425.249.000
Penanaman Modal
PROGRAM PENGENDALIAN
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PELAKSANAAN PENANAMAN 372.462.000 393.394.000 393.394.000
MODAL
Pengendalian Pelaksanaan
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Penanaman Modal yang menjadi 372.462.000 393.394.000 393.394.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 01 Pemantauan Pelaksanaan Penanaman 50.820.000 50.820.000 0
Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 02 Pembinaan Pelaksanaan Penanaman 227.262.000 248.194.000 345.039.300
Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 03 Pengawasan Pelaksanaan Penanaman 94.380.000 94.380.000 48.354.700
Modal
PROGRAM PENGELOLAAN DATA
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 DAN SISTEM INFORMASI 260.033.500 260.033.500 260.033.500
PENANAMAN MODAL
Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan yang
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 260.033.500 260.033.500 260.033.500
Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan Informasi
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 01 Perizinan dan Non Perizinan Berbasis 260.033.500 260.033.500 260.033.500
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 23.419.438.960 17.035.684.200 16.662.110.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 17.301.808.960 14.000.884.300 13.977.599.200
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 17.301.808.960 14.000.884.300 13.977.599.200
KEBUDAYAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 PEMERINTAHAN DAERAH 12.073.054.460 10.818.884.300 10.555.599.400
KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Perencanaan, Penganggaran, dan
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 50.000.000 51.758.132 50.666.150
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 50.000.000 51.758.132 50.666.150
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 7.163.200.000 7.670.146.700 7.670.146.710
Daerah
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.128.200.000 7.635.146.700 7.635.146.310
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 05 25.000.000 25.000.000 24.999.900
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 07 10.000.000 10.000.000 10.000.500
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 77.782.070 0 0
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 02 77.782.070 0 0
Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 672.533.000 580.952.868 461.380.540
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 01 50.000.000 30.000.000 30.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 62.500.000 50.000.600 41.379.500
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.000.000 80.957.270 50.001.100
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 05 100.000.000 99.999.998 99.999.940
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 06 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Peraturan Perundang-undangan
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 80.000.000 159.995.000 80.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 09 200.033.000 60.000.000 60.000.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 1.839.068.790 208.915.600 166.295.000
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 02 1.516.029.000 0 0
Operasional atau Lapangan
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 5.864.700 5.864.700
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 06 323.039.790 203.050.900 160.430.300
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 1.203.000.000 1.187.920.000 1.187.920.000
Pemerintahan Daerah
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.000.000 8.800.000 8.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 02 24.000.000 24.000.000 24.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 04 1.170.000.000 1.155.120.000 1.155.120.000
Kantor

91
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 1.067.470.600 1.119.191.000 1.019.191.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 01 257.370.600 349.041.000 349.041.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 06 394.100.000 350.150.000 350.150.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 09 416.000.000 420.000.000 320.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 3.075.000.000 1.725.000.000 1.925.000.000
KEBUDAYAAN
Pengelolaan Kebudayaan yang
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 1.975.000.000 1.180.000.000 1.580.000.000
Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan,
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 01 Pemanfaatan Objek Pemajuan 1.875.000.000 1.130.000.000 1.530.000.000
Kebudayaan
Pembinaan Sumber Daya Manusia,
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 02 100.000.000 50.000.000 50.000.000
Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 1.100.000.000 545.000.000 345.000.000
Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan,
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 01 Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi 300.000.000 95.000.000 30.000.000
Budaya
Pembinaan Sumber Daya Manusia,
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 02 700.000.000 350.000.000 215.000.000
Lembaga, dan Pranata Tradisional
Pemberian Penghargaan kepada
Pihak yang Berprestasi atau
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 03 Berkontribusi Luar Biasa sesuai 100.000.000 100.000.000 100.000.000
dengan Prestasi dan Kontribusinya
dalam Pemajuan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03 840.850.000 355.000.000 354.999.800
KESENIAN TRADISIONAL
Pembinaan Kesenian yang
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 840.850.000 355.000.000 354.999.800
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pendidikan dan
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 01 Pelatihan Sumber Daya Manusia 339.800.000 55.000.000 55.000.000
Kesenian Tradisional
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber
Daya Manusia Kesenian Tradisional
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 02 100.000.000 0 0
sesuai dengan Kebutuhan dan
Tuntutan
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 03 401.050.000 300.000.000 299.999.800
Lembaga Kesenian Tradisional
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 200.000.000 0 0

92
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 200.000.000 0 0
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 02 200.000.000 0 0
Pembinaan Sejarah
PROGRAM PELESTARIAN DAN
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 1.112.904.500 1.102.000.000 1.142.000.000
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 1.112.904.500 1.102.000.000 1.142.000.000
Kabupaten/Kota
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya 100.384.500 90.000.000 90.000.000
2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 03 Pemanfaatan Cagar Budaya 1.012.520.000 1.012.000.000 1.052.000.000
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 6.117.630.000 3.034.799.900 2.684.510.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 6.117.630.000 3.034.799.900 2.684.510.800
PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.959.725.000 1.764.799.900 1.564.510.800
TARIK DESTINASI PARIWISATA
Pengelolaan Daya Tarik Wisata
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 1.157.400.000 100.000.000 99.999.900
Kabupaten/Kota
Pengembangan Daya Tarik Wisata
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 03 957.400.000 0 0
Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 04 200.000.000 100.000.000 99.999.900
Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 1.757.925.000 1.664.799.900 1.464.510.900
Kabupaten/Kota
Perencanaan Destinasi Pariwisata
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 02 1.000.000.000 300.000.000 300.000.000
Kabupaten/Kota
Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 03 0 0 0
Kabupaten/Kota
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana dalam
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 04 557.400.000 1.164.799.900 964.511.000
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Masyarakat dalam
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 06 Pengelolaan Destinasi Pariwisata 200.525.000 200.000.000 199.999.900
Kabupaten/Kota
Penetapan Tanda Daftar Usaha
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 44.400.000 0 0
Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Pendaftaran
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 01 44.400.000 0 0
Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.149.265.000 950.000.000 800.000.000
Pemasaran Pariwisata Dalam dan
Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 2.149.265.000 950.000.000 800.000.000
Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Penguatan Promosi melalui Media
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 01 Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya 797.855.000 500.000.000 470.000.000
Baik Dalam dan Luar Negeri
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Fasilitasi Kegiatan Pemasaran
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 02 Pariwisata Baik Dalam dan Luar 1.051.410.000 350.000.000 280.000.000
Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
Penyediaan Data dan Penyebaran
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 03 Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, 100.000.000 50.000.000 50.000.000
Baik Dalam dan Luar Negeri
Peningkatan Kerja Sama dan
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 04 Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar 200.000.000 50.000.000 0
Negeri
PROGRAM PENGEMBANGAN
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 SUMBER DAYA PARIWISATA DAN 1.008.640.000 320.000.000 320.000.000
EKONOMI KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 1.008.640.000 320.000.000 320.000.000
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Pengembangan Kompetensi SDM
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 01 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 304.820.000 170.000.000 170.000.000
Tingkat Dasar
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 02 dalam Pengembangan Kemitraan 203.820.000 0 0
Pariwisata
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 04 300.000.000 0 0
Kerja bidang Pariwisata
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,
2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 05 Distribusi Konsumsi dan Konservasi 200.000.000 150.000.000 150.000.000
Ekonomi Kreatif
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 8.559.311.075 11.098.377.700 10.685.378.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 8.559.311.075 11.098.377.700 10.685.378.000
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 7.940.283.875 10.491.685.000 10.078.590.250
PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 PEMERINTAHAN DAERAH 6.400.760.900 8.731.595.610 8.402.959.810
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 0 60.936.500 60.936.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 01 0 22.974.900 22.974.900
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 0 28.130.700 28.130.700
Kinerja SKPD
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 9.830.900 9.830.900
Administrasi Keuangan Perangkat
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 4.578.876.000 6.698.379.700 6.698.379.700
Daerah
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.578.876.000 6.698.379.700 6.698.379.700
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.05 131.112.000 131.112.000 0
Daerah

94
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Peningkatan Sarana dan Prasarana
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.05 01 87.210.000 87.210.000 0
Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.05 02 43.902.000 43.902.000 0
Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 742.192.300 960.746.810 742.658.210
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 01 36.110.000 33.834.000 33.823.700
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 02 341.894.800 561.209.600 383.568.800
Perlengkapan Kantor
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.134.500 29.134.500 29.109.500
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.069.000 81.529.710 80.219.210
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 05 70.234.000 70.289.000 61.937.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 06 46.550.000 46.550.000 37.550.000
Peraturan Perundang-undangan
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 86.050.000 86.050.000 64.300.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 09 52.150.000 52.150.000 52.150.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 494.161.000 426.001.000 457.461.000
Pemerintahan Daerah
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.950.000 4.950.000 4.950.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 02 48.411.000 48.411.000 48.411.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 03 74.000.000 74.000.000 74.000.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 04 366.800.000 298.640.000 330.100.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 454.419.600 454.419.600 443.524.400
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 01 246.419.600 246.419.600 235.524.400
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 09 208.000.000 208.000.000 208.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBINAAN
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 1.393.506.175 1.695.186.590 1.644.753.440
PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 1.012.338.975 1.271.086.340 1.280.271.940
Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pemeliharaan
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 01 50.045.200 313.132.800 312.947.000
Layanan Perpustakaan Elektronik
Pengembangan Perpustakaan di
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 02 55.994.600 32.287.100 106.151.600
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Kekhasan Koleksi
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 03 Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah 29.500.000 29.589.200 0
Kabupaten/Kota

95
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pembinaan Perpustakaan pada
Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 04 Wilayah Kabupaten/Kota sesuai 44.050.000 49.150.000 49.150.000
dengan Standar Nasional
Perpustakaan
Pembinaan Perpustakaan Khusus
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 05 21.585.000 21.218.100 0
Tingkat Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Tenaga
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 06 Perpustakaan dan Pustakawan 40.200.000 50.977.600 50.977.600
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Layanan
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 07 Perpustakaan Rujukan Tingkat 30.161.475 110.455.500 30.536.500
Kabupaten/Kota
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 509.015.000 471.921.000 471.921.000
Pengelolaan dan Pengembangan
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 09 152.787.700 106.355.140 172.588.340
Bahan Pustaka
Penyusunan Data dan Informasi
Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 10 79.000.000 85.999.900 85.999.900
dan Pustakawan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pembudayaan Gemar Membaca
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 381.167.200 424.100.250 364.481.500
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 01 pada Satuan Pendidikan Dasar dan 185.378.200 231.245.800 235.194.800
Pendidikan Khusus serta Masyarakat
Pemberian Penghargaan Gerakan
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 03 113.800.000 112.005.800 97.375.800
Budaya Gemar Membaca
Pengembangan Literasi Berbasis
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 04 29.989.000 31.814.400 31.910.900
Inklusi Sosial
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 05 52.000.000 49.034.250 0
Kabupaten/Kota
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 146.016.800 64.902.800 30.877.000
NASIONAL DAN NASKAH KUNO
Pelestarian Naskah Kuno Milik
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 76.939.000 37.284.800 30.877.000
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Penyimpanan, Perawatan,
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 01 36.827.000 37.284.800 30.877.000
Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah
Kuno
Pengembangan, Pengolahan dan
Pengalihmediaan Naskah Kuno yang
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 02 40.112.000 0 0
dimiliki oleh Masyarakat untuk
Dilestarikan dan Didayagunakan
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.02 Nusantara yang ditemukan oleh 69.077.800 27.618.000 0
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Seleksi dan Pengadaan Koleksi
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.02 01 45.017.800 0 0
Budaya Etnis Nusantara
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.02 02 24.060.000 27.618.000 0
Budaya Etnis Nusantara

96
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 619.027.200 606.692.700 606.787.750
KEARSIPAN
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 484.698.950 472.364.600 460.190.350
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 313.501.750 299.274.100 299.294.100
Kabupaten/Kota
Penciptaan dan Penggunaan Arsip
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 01 76.224.500 76.224.500 85.164.500
Dinamis
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 02 237.277.250 223.049.600 214.129.600
Dinamis
Pengelolaan Arsip Statis Daerah
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 27.317.000 27.316.900 22.716.900
Kabupaten/Kota
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 02 27.317.000 27.316.900 22.716.900
Akses Arsip Statis
Pengelolaan Simpul Jaringan
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 Informasi Kearsipan Nasional Tingkat 143.880.200 145.773.600 138.179.350
Kabupaten/Kota
Penyediaan Informasi, Akses dan
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 01 Layanan Kearsipan Tingkat Daerah 12.156.200 14.227.400 14.227.300
Kabupaten/Kota melalui JIKN
Pemberdayaan Kapasitas Unit
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 02 Kearsipan dan Lembaga Kearsipan 131.724.000 131.546.200 123.952.050
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 134.328.250 134.328.100 146.597.400
PENYELAMATAN ARSIP
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.04 134.328.250 134.328.100 146.597.400
Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
Penilaian dan Penetapan Autentisitas
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.04 01 Arsip Statis sesuai Persyaratan 134.328.250 134.328.100 146.597.400
Penjaminan Keabsahan Arsip
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 26.731.044.659 24.730.909.750 23.630.910.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 26.731.044.659 24.730.909.750 23.630.910.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 26.731.044.659 24.730.909.750 23.630.910.000
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 PEMERINTAHAN DAERAH 10.700.715.169 10.502.271.180 10.664.389.830
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 142.671.000 142.671.000 257.440.700
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 01 25.500.000 25.500.000 36.000.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 02 12.090.000 12.090.000 14.493.600
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 04 5.360.000 5.360.000 10.993.400
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 80.221.000 80.221.000 122.064.700
Kinerja SKPD
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.500.000 19.500.000 73.889.000

97
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Administrasi Keuangan Perangkat
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 8.334.366.269 8.649.965.800 8.650.326.730
Daerah
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.260.245.769 8.575.845.300 8.575.845.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 05 0 0 0
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 06 0 0 0
Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 07 74.120.500 74.120.500 74.481.430
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 08 0 0 0
Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 0 0 0
pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 01 0 0 0
Barang Milik Daerah SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 05 0 0 0
Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Pendapatan Daerah
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.04 5.156.000 5.156.000 5.156.000
Kewenangan Perangkat Daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.04 07 5.156.000 5.156.000 5.156.000
Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 0 0 0
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 03 0 0 0
Administrasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 05 0 0 0
Kinerja Pegawai
Sosialisasi Peraturan Perundang-
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 10 0 0 0
Undangan
Administrasi Umum Perangkat
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 629.775.400 602.110.980 617.109.700
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 01 6.590.000 6.590.000 6.589.960
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 02 12.350.000 12.350.000 12.349.540
Perlengkapan Kantor
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 56.335.900 25.628.400 25.627.900
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 114.684.500 117.727.580 117.727.300
Penyediaan Barang Cetakan dan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 05 279.660.000 279.660.000 279.660.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 06 60.480.000 60.480.000 75.480.000
Peraturan Perundang-undangan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.000.000 24.000.000 24.000.000

98
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 09 75.675.000 75.675.000 75.675.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 783.595.700 297.215.100 278.917.300
Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 01 260.000.000 50.000.000 50.000.000
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Kendaraan Dinas
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 02 247.000.000 0 0
Operasional atau Lapangan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 03 Pengadaan Alat Besar 0 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 93.193.600 63.813.000 63.813.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 06 98.402.100 98.402.100 80.104.300
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 85.000.000 85.000.000 85.000.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 395.819.000 395.820.500 421.020.500
Pemerintahan Daerah
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.400.000 4.400.000 4.400.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 02 149.139.000 149.140.500 149.140.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 04 242.280.000 242.280.000 267.480.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 409.331.800 409.331.800 434.418.900
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 01 257.960.400 257.960.400 257.536.700
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 02 40.000.000 40.000.000 80.924.300
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 06 26.597.600 26.597.600 26.597.600
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 09 84.773.800 84.773.800 69.360.300
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 3.440.348.000 4.701.935.000 3.848.765.600
PERIKANAN TANGKAP
Pengelolaan Penangkapan Ikan di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 Rawa, dan Genangan Air Lainnya 0 2.205.087.000 2.205.087.000
yang dapat Diusahakan dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Data dan Informasi
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 01 0 0 0
Sumber Daya Ikan

99
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Prasarana Usaha
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 02 0 1.425.087.000 1.460.087.000
Perikanan Tangkap
Penjaminan Ketersediaan Sarana
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 03 0 780.000.000 745.000.000
Usaha Perikanan Tangkap
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 1.134.750.000 191.250.000 345.460.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas Nelayan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 01 0 0 142.210.000
Kecil
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 02 dan Pengembangan Kelembagaan 168.750.000 168.750.000 168.750.000
Nelayan Kecil
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 03 Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, 966.000.000 22.500.000 34.500.000
Kemitraan Usaha
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 2.305.598.000 2.305.598.000 1.298.218.600
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 01 Penyelenggaraan Tempat Pelelangan 439.390.000 439.390.000 122.590.000
Ikan (TPI)
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 02 1.866.208.000 1.866.208.000 1.175.628.600
Pelelangan Ikan (TPI)
Pendaftaran Kapal Perikanan
Berukuran Sampai Dengan 10 GT
yang Beroperasi di Sungai, Danau,
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.06 Waduk, Rawa, dan Genangan Air 0 0 0
Lainnya yang dapat Diusahakan
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan Pendaftaran
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.06 02 Kapal Perikanan dengan Ukuran 0 0 0
sampai dengan 10 GT
PROGRAM PENGELOLAAN
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 8.814.233.500 5.159.773.400 4.448.118.100
PERIKANAN BUDIDAYA
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di
Bidang Pembudidayaan Ikan yang
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.01 60.960.000 30.480.000 30.197.800
Usahanya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penetapan Persyaratan dan Prosedur
Penerbitan Izin Usaha Perikanan
Bidang Pembudidayaan Ikan yang
Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat
atau Dampak Negatifnya dalam 1
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.01 01 30.480.000 0 0
(satu) Daerah Kabupaten/Kota yang
Menggunakan Teknologi Sederhana,
Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak
Menggunakan Modal Asing dan/atau
Tenaga Kerja Asing

100
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pelayanan Penerbitan Izin Usaha
Perikanan Bidang Pembudidayaan
Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau
Manfaat atau Dampak Negatifnya
dalam 1 (satu) Daerah
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.01 02 30.480.000 30.480.000 30.197.800
Kabupaten/Kota yang Menggunakan
Teknologi Sederhana, Semi Intensif,
dan Intensif, serta Tidak
Menggunakan Modal Asing dan/atau
Tenaga Kerja Asing
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 4.338.747.100 2.090.380.200 2.023.125.600
Kecil
Pengembangan Kapasitas Pembudi
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 01 1.571.399.300 1.835.815.200 1.735.800.600
Daya Ikan Kecil
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 02 dan Pengembangan Kelembagaan 250.537.800 137.755.000 137.755.000
Pembudi Daya Ikan Kecil
Pemberian Pendampingan,
Kemudahanan Akses Ilmu
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 04 Pengetahuan, Teknologi dan 2.516.810.000 116.810.000 149.570.000
Informasi, serta Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
Penerbitan Tanda Daftar bagi
Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.03 30.480.000 30.480.000 30.197.800
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar
bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.03 02 30.480.000 30.480.000 30.197.800
(TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 4.384.046.400 3.008.433.200 2.364.596.900
Penyediaan Data dan Informasi
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 01 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 33.900.000 33.900.000 33.889.000
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Prasarana
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 02 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 3.980.290.100 2.631.899.700 1.977.991.600
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 04 Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) 71.361.000 71.361.000 70.412.600
Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pemantauan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 05 27.222.800 0 0
Pembudidayaan Ikan di Darat
Perencanaan, Pengembangan,
Pemanfaatan dan Perlindungan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 06 271.272.500 271.272.500 282.303.700
Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di
Darat
Perencanaan, dan Pengembangan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 07 Pemanfaatan Air untuk 0 0 0
Pembudidayaan Ikan di Darat
PROGRAM PENGOLAHAN DAN
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 3.775.747.990 4.366.930.170 4.669.636.470
PEMASARAN HASIL PERIKANAN

101
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penerbitan Tanda Daftar Usaha
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 Pengolahan Hasil Perikanan Bagi 0 0 0
Usaha Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan Data dan Informasi
Usaha Pemasaran dan Pengolahan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 01 0 0 0
Hasil Perikanan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Bagi Usaha
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 298.633.800 548.633.800 545.473.800
Pengolahan dan Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil
Pelaksanaan Bimbingan dan
Penerapan Persyaratan atau Standar
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 01 298.633.800 548.633.800 545.473.800
pada Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan dan Penyaluran Bahan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 3.477.114.190 3.818.296.370 4.124.162.670
1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk
Konsumsi dan Usaha Pengolahan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 01 213.193.450 213.193.450 201.910.400
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku
Usaha Perikanan Skala Mikro dan
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 02 3.263.920.740 3.605.102.920 3.922.252.270
Kecil dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Dinas Pertanian dan Ketahanan
3.27.2.09.0.00.01.0000 62.283.917.356 62.447.107.800 77.600.800.000
Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 0 0 10.594.349.356
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 0 0 10.594.349.356
PANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 01 PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 60.213.326
KABUPATEN/KOTA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 0 0 60.213.326
Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 09 0 0 60.213.326
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA EKONOMI UNTUK
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 02 0 0 7.429.945.880
KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN
PANGAN
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh
Pendukung Kemandirian Pangan
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 0 0 7.429.945.880
sesuai Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Infrastruktur Lumbung
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 01 0 0 7.000.000.000
Pangan

102
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur 0 0 0
Penyediaan Infrastruktur Pendukung
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 03 0 0 429.945.880
Kemandirian Pangan Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN 0 0 2.833.690.650
PANGAN MASYARAKAT
Penyediaan dan Penyaluran Pangan
Pokok atau Pangan Lainnya sesuai
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 dengan Kebutuhan Daerah 0 0 866.194.800
Kabupaten/Kota dalam rangka
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Penyediaan Informasi Harga Pangan
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 01 0 0 69.681.000
dan Neraca Bahan Makanan
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 02 0 0 238.210.200
Daya Lokal
Pemantauan Stok, Pasokan dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 04 0 0 293.013.900
Harga Pangan
Pengembangan Kelembagaan dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 05 0 0 265.289.700
Jaringan Distribusi Pangan
Pengembangan Kelembagaan Usaha
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 06 Pangan Masyarakat dan Toko Tani 0 0 0
Indonesia
Pengelolaan dan Keseimbangan
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 0 0 1.230.020.700
Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Kebutuhan
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 02 0 0 0
Pangan Lokal
Pengadaan Cadangan Pangan
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 03 0 0 1.230.020.700
Pemerintah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pencapaian Target
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun 0 0 737.475.150
sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Pemberdayaan Masyarakat dalam
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 02 Penganekaragaman Konsumsi 0 0 737.475.150
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
PROGRAM PENANGANAN
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 04 0 0 29.721.300
KERAWANAN PANGAN
Penyusunan Peta Kerentanan dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 0 0 0
Ketahanan Pangan Kecamatan
Penyusunan, Pemutakhiran dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 01 Analisis Peta Ketahanan dan 0 0 0
Kerentanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 0 0 29.721.300
Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 01 Penanganan Kerawanan Pangan 0 0 29.721.300
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 05 0 0 240.778.200
KEAMANAN PANGAN

103
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pelaksanaan Pengawasan Keamanan
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 Pangan Segar Daerah 0 0 240.778.200
Kabupaten/Kota
Penguatan Kelembagaan Keamanan
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 01 Pangan Segar Daerah 0 0 71.427.700
Kabupaten/Kota
Rekomendasi Keamanan Pangan
3.27.2.09.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 04 Segar Asal Tumbuhan Daerah 0 0 169.350.500
Kabupaten/Kota
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 62.283.917.356 62.447.107.800 67.006.450.644
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 62.283.917.356 62.447.107.800 67.006.450.644
PERTANIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 PEMERINTAHAN DAERAH 37.749.043.663 44.532.140.708 50.084.622.757
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 730.752.750 781.243.430 718.821.330
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 01 575.910.800 484.351.600 404.351.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 154.841.950 296.891.830 314.470.330
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 33.226.146.093 40.051.960.418 45.177.489.097
Daerah
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31.946.911.493 38.698.730.418 43.824.259.097
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 07 1.279.234.600 1.353.230.000 1.353.230.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 66.705.000 66.705.000 66.705.000
pada Perangkat Daerah
Pemanfaatan Barang Milik Daerah
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.03 07 66.705.000 66.705.000 66.705.000
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 198.525.000 72.325.000 72.325.000
Daerah
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.05 05 198.525.000 72.325.000 72.325.000
Kinerja Pegawai
Administrasi Umum Perangkat
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 1.116.151.500 1.118.117.460 1.328.871.230
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 01 30.204.500 30.209.090 40.389.390
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 02 0 0 28.212.500
Perlengkapan Kantor
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 47.925.500 45.799.300 66.824.920
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 185.322.500 199.934.570 228.363.520
Penyediaan Barang Cetakan dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 05 38.288.000 41.979.500 45.809.900
Penggandaan
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Bahan Bacaan dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 06 66.100.000 71.100.000 72.500.000
Peraturan Perundang-undangan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 429.436.000 394.020.000 441.032.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 09 318.875.000 335.075.000 405.739.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 519.342.020 565.262.500 508.600.700
Daerah
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 193.124.620 179.989.800 172.753.200
Pengadaan Peralatan dan Mesin
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 06 198.936.400 243.498.700 191.560.200
Lainnya
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0
Pengadaan Sarana dan Prasarana
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 127.281.000 141.774.000 144.287.300
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 1.210.778.500 1.319.320.500 1.517.138.000
Pemerintahan Daerah
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.400.000 0 2.970.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 02 340.021.000 340.021.000 393.968.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 03 164.277.500 164.259.500 165.959.500
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 04 702.080.000 815.040.000 954.240.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 680.642.800 557.206.400 694.672.400
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 01 680.642.800 557.206.400 694.672.400
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 PENGEMBANGAN SARANA 4.446.371.330 7.580.395.383 7.874.009.873
PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 3.538.442.000 3.373.750.983 3.053.839.983
Pertanian
Pengawasan Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian sesuai dengan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 01 332.180.000 613.464.100 553.393.100
Komoditas, Teknologi dan Spesifik
Lokasi
Pendampingan Penggunaan Sarana
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 02 3.206.262.000 2.760.286.883 2.500.446.883
Pendukung Pertanian
Pengelolaan Sumber Daya Genetik
(SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 708.070.150 1.239.390.300 1.157.160.300
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penjaminan Kemurnian dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 01 227.525.000 264.138.200 264.138.200
Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

105
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Peningkatan Kualitas SDG
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 02 363.990.250 401.299.100 381.569.100
Hewan/Tanaman
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 116.554.900 573.953.000 511.453.000
Peningkatan Mutu dan Peredaran
Benih/Bibit Ternak dan Tanaman
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.03 91.142.980 100.023.600 93.983.600
Pakan Ternak serta Pakan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.03 01 Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala 91.142.980 100.023.600 93.983.600
Kecil
Pengawasan Peredaran Bahan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.03 02 Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan 0 0 0
Pakan Ternak
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.04 13.166.200 27.496.600 27.496.600
Pengecer
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.04 01 13.166.200 27.496.600 27.496.600
Keamanan Peredaran Obat Hewan
Penindakan atas Penyimpangan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.04 02 Penyediaan dan Peredaran Obat 0 0 0
Hewan
Pengendalian dan Pengawasan
Penyediaan dan Peredaran
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan 31.300.000 130.194.900 130.194.900
Pakan Ternak dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 01 0 0 0
Ternak
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 05 0 0 0
Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
Pengawasan Produksi Benih/Bibit
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.05 06 31.300.000 130.194.900 130.194.900
Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan
Hijauan Pakan Ternak yang
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.06 64.250.000 2.709.539.000 3.411.334.490
Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Lain
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.06 01 Sumbernya dari Daerah 28.250.000 2.673.420.000 3.411.334.490
Kabupaten/Kota Lain
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 02 2.06 02 yang Sumbernya dari Daerah 36.000.000 36.119.000 0
Kabupaten/Kota Lain
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 PENGEMBANGAN PRASARANA 16.151.744.180 6.315.352.629 5.730.607.154
PERTANIAN
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 109.906.000 724.196.100 881.241.100
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LP2B, Kawasan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 01 Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B 0 0 0
dan Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan/LCP2B

106
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyusunan Peta Lahan Pertanian
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 02 0 0 0
Pangan Berkelanjutan/LP2B
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 03 81.235.000 0 0
Pendukung Pertanian lainnya
Penyusunan Masterplan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 04 Pengembangan Prasarana, Sarana, 28.671.000 724.196.100 881.241.100
Kawasan dan Komoditas Perkebunan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 15.921.842.980 5.402.603.429 4.664.714.954
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 01 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha 11.376.100.000 1.027.266.000 1.012.266.000
Tani
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 02 659.530.000 162.825.600 69.825.600
Pemeliharaan Embung Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 03 2.200.180.000 655.563.200 620.563.200
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 04 537.530.000 0 0
Pemeliharaan DAM Parit
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 05 581.350.000 0 0
Pemeliharaan Long Storage
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 06 375.100.000 0 0
Pemeliharaan Pintu Air
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 07 53.692.980 624.374.700 813.924.700
Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Balai Penyuluh di
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 08 91.880.000 173.031.429 167.762.654
Kecamatan serta sarana
pendukungnya
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 09 Pemeliharaan Prasarana Pertanian 46.480.000 2.759.542.500 1.980.372.800
Lainnya
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.03 Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 114.997.200 116.463.700 113.621.700
dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.03 01 Sumber Bibit Ternak dan 114.997.200 116.463.700 113.621.700
Rumpun/Galur Ternak
Pengawasan Wilayah Sumber Bibit
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.03 02 0 0 0
Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
Pengembangan Lahan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.04 4.998.000 72.089.400 71.029.400
Penggembalaan Umum
Identifikasi dan Penetapan Lahan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.04 01 4.998.000 72.089.400 71.029.400
Penggembalaan Umum
Pengelolaan Lahan Penggembalaan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.04 02 0 0 0
Umum
Pembinaan dan Pengawasan Lahan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 03 2.04 03 0 0 0
Penggembalaan Umum

107
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 580.474.438 1.121.781.200 601.155.280
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
Penjaminan Kesehatan Hewan,
Penutupan dan Pembukaan Daerah
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 175.932.450 185.955.000 182.235.000
Wabah Penyakit Hewan Menular
Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Penanggulangan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 01 175.932.450 185.955.000 182.235.000
Penyakit Hewan dan Zoonosis
Pembebasan Penyakit Hewan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 02 Menular dalam 1 (satu) Daerah 0 0 0
Kabupaten/Kota
Penanggulangan Daerah Terdampak
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 03 0 0 0
Wabah Penyakit Hewan Menular
Pengawasan Pemasukan dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.02 Pengeluaran Hewan dan Produk 72.350.988 0 0
Hewan Daerah Kabupaten/Kota
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.02 01 0 0 0
Keamanan Produk Hewan
Pengawasan atas Penerapan
Persyaratan Teknis untuk Pemasukan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.02 02 72.350.988 0 0
dan/atau Pengeluaran Hewan dan
Produk Hewan
Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.02 03 Produk Hewan di Perbatasan Lintas 0 0 0
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Jasa
Laboratorium dan Jasa Medik
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.03 197.419.500 797.036.100 294.059.700
Veteriner dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Pelayanan Jasa
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.03 01 0 0 0
Laboratorium
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.03 02 197.419.500 797.036.100 294.059.700
Veteriner
Penerapan dan Pengawasan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 Persyaratan Teknis Kesehatan 134.771.500 138.790.100 124.860.580
Masyarakat Veteriner
Pendampingan Unit Usaha Hewan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 01 27.859.500 27.860.700 27.860.700
dan Produk Hewan
Pengawasan Peredaran Hewan dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 02 97.430.000 96.999.880 96.999.880
Produk Hewan
Penetapan Pemenuhan Persyaratan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 03 0 0 0
Teknis
Pengujian Laboratorium Kesehatan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 04 9.482.000 13.929.520 0
Masyarakat Veteriner
Penerapan dan Pengawasan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.05 Persyaratan Teknis Kesejahteraan 0 0 0
Hewan

108
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pendampingan Penerapan Unit
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.05 01 0 0 0
Kesejahteraan Hewan
Penanganan atas Pelanggaran
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 04 2.05 02 Kesejahteraan Hewan sesuai 0 0 0
Kewenangannya
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 PENANGGULANGAN BENCANA 396.517.100 624.676.380 609.766.380
PERTANIAN
Pengendalian dan Penanggulangan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 396.517.100 624.676.380 609.766.380
Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
Pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT)
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 01 126.162.100 153.751.380 138.841.380
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan
Penanganan Dampak Perubahan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 02 Iklim (DPI) Tanaman Pangan, 0 0 0
Hortikultura, dan Perkebunan
Pencegahan, Penanganan Kebakaran
Lahan, dan Gangguan Usaha
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 03 126.130.000 0 0
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan
Penanggulangan Bencana Non Alam
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 04 0 0 0
yang Bersifat Zoonosis
Penanggulangan Pasca Bencana
Alam Bidang Tanaman Pangan,
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 05 144.225.000 470.925.000 470.925.000
Hortikultura, Perkebunan, Peternakan
dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PERIZINAN USAHA
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 44.330.000 0 0
PERTANIAN
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.01 Kegiatan Usahanya dalam Daerah 44.330.000 0 0
Kabupaten/Kota
Penyusunan Standar Pelayanan Publik
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.01 01 0 0 0
Pemberian Izin Usaha Pertanian
Penilaian Kelayakan dan Pemberian
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.01 02 Pertimbangan Teknis Izin Usaha 0 0 0
Pertanian
Pembinaan dan Pengawasan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.01 03 44.330.000 0 0
Penerapan Izin Usaha Pertanian
Penerbitan Izin Usaha Produksi
Benih/Bibit Ternak dan Pakan,
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.02 Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah 0 0 0
Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah
Potong Hewan
Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha
Produksi Benih/Bibit Ternak dan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.02 01 Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, 0 0 0
Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan,
Rumah Potong Hewan

109
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.02 02 Produksi Benih/Bibit Ternak dan 0 0 0
Pakan
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.02 03 0 0 0
Fasilitas Pemeliharaan Hewan
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.02 04 0 0 0
Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.02 05 0 0 0
Rumah Potong Hewan
Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.03 0 0 0
Distributor) Obat Hewan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.03 01 Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat 0 0 0
Hewan
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 06 2.03 02 0 0 0
Pengecer Obat Hewan
PROGRAM PENYULUHAN
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.915.436.645 2.272.761.500 2.106.289.200
PERTANIAN
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.915.436.645 2.272.761.500 2.106.289.200
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 01 Penyuluhan Pertanian di Kecamatan 457.328.000 1.159.636.900 1.209.636.900
dan Desa
Pengembangan Kapasitas
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 02 Kelembagaan Petani di Kecamatan 62.130.000 168.953.600 168.953.600
dan Desa
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 03 1.952.573.645 362.460.000 372.540.000
dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
Pembentukan Badan Usaha Milik
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 04 85.565.000 102.912.100 102.912.100
Petani
Pembentukan dan Penyelenggaraan
3.27.2.09.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 05 Sekolah Lapang Kelompok Tani 357.840.000 478.798.900 252.246.600
Tingkat Kabupaten/Kota
3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22.335.152.640 20.686.090.760 20.102.455.000
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 22.335.152.640 20.686.090.760 20.102.455.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 7.072.240.300 3.713.976.312 3.495.020.312
PERDAGANGAN
PROGRAM PERIZINAN DAN
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 322.897.500 239.833.800 215.866.200
PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 48.450.000 44.911.500 40.431.500
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.02 01 48.450.000 44.911.500 40.431.500
Gudang
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran
Waralaba (STPW) untuk Penerima
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.03 50.000.000 44.975.000 40.480.000
Waralaba dari Waralaba Dalam
Negeri
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Perolehan Surat Tanda Pendaftaran
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.03 02 50.000.000 44.975.000 40.480.000
dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)
Dalam Negeri

110
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran
Waralaba (STPW) untuk Penerima
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.04 49.675.000 0 0
Waralaba Lanjutan dari Waralaba
Luar Negeri
Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.04 02 Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan 49.675.000 0 0
Waralaba (STPW) Luar Negeri
Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan Minuman Beralkohol
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.05 Golongan B dan C untuk Pengecer 100.000.000 99.946.500 89.953.900
dan Penjual Langsung Minum di
Tempat
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.05 01 Perdagangan Minuman Beralkohol 100.000.000 99.946.500 89.953.900
Golongan B dan C
Penerbitan Surat Keterangan Asal
(Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.07 74.772.500 50.000.800 45.000.800
Telah Ditetapkan sebagai Instansi
Penerbit Surat Keterangan Asal)
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 02 2.07 01 74.772.500 50.000.800 45.000.800
Penerbitan SKA
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 1.769.000.088 1.207.608.800 1.178.215.600
DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Pembangunan dan Pengelolaan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 1.618.999.988 1.033.587.400 1.021.592.400
Sarana Distribusi Perdagangan
Penyediaan Sarana Distribusi
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 01 1.498.999.988 913.657.900 913.657.900
Perdagangan
Fasilitasi Pengelolaan Sarana
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 02 120.000.000 119.929.500 107.934.500
Distribusi Perdagangan
Pembinaan Terhadap Pengelola
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 Sarana Distribusi Perdagangan 150.000.100 174.021.400 156.623.200
Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Pembinaan dan Pengendalian
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 01 Pengelola Sarana Distribusi 50.000.000 74.848.200 67.363.500
Perdagangan
Pemberdayaan Pengelola Sarana
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 02 100.000.100 99.173.200 89.259.700
Distribusi Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN 2.461.733.600 289.785.100 269.302.600
BARANG PENTING
Menjamin Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.01 170.000.000 169.865.900 161.373.400
Penting di Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Ketersediaan Barang Kebutuhan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.01 01 110.000.000 109.920.400 104.426.000
Pokok dan Barang Penting di Tingkat
Agen dan Pasar Rakyat

111
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengendalian Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.01 03 60.000.000 59.945.500 56.947.400
Penting di Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat
Pengendalian Harga, dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 2.201.733.600 44.911.200 40.421.200
Penting di Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 02 Penting pada Pasar Rakyat yang 45.000.000 44.911.200 40.421.200
Terintegrasi dalam Sistem Informasi
Perdagangan
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 03 dan Pasar Khusus yang Berdampak 2.156.733.600 0 0
dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Pengawasan Pupuk dan Pestisida
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.03 Bersubsidi di Tingkat Daerah 90.000.000 75.008.000 67.508.000
Kabupaten/Kota
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 04 2.03 01 90.000.000 75.008.000 67.508.000
Dokumen Perizinan
PROGRAM PENGEMBANGAN
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 239.700.000 80.415.000 75.860.000
EKSPOR
Penyelenggaraan Promosi Dagang
melalui Pameran Dagang dan Misi
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 Dagang bagi Produk Ekspor 239.700.000 80.415.000 75.860.000
Unggulan yang terdapat pada 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 01 Usaha Produk Ekspor Unggulan 45.700.000 45.556.500 41.001.500
Kabupaten/Kota
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 46.075.000 0 0
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 04 46.075.000 0 0
Unggulan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 05 Peningkatan Citra Produk Ekspor 46.075.000 0 0
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 55.775.000 34.858.500 34.858.500
PROGRAM STANDARDISASI DAN
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06 1.536.560.900 1.538.371.200 1.433.043.500
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 1.536.560.900 1.538.371.200 1.433.043.500
Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 01 1.410.077.300 1.412.579.900 1.313.542.200
Tera, Tera Ulang
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 02 126.483.600 125.791.300 119.501.300
Legal
PROGRAM PENGGUNAAN DAN
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07 PEMASARAN PRODUK DALAM 742.348.212 357.962.412 322.732.412
NEGERI
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 Peningkatan Penggunaan Produk 742.348.212 357.962.412 322.732.412
Dalam Negeri

112
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pelaksanaan Promosi Penggunaan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 01 Produk Dalam Negeri di Tingkat 200.000.000 198.116.200 178.276.200
Kabupaten/Kota
Pemasaran dan Peningkatan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 02 Penggunaan Produk Dalam Negeri di 482.348.212 103.348.212 93.548.212
Tingkat Kabupaten/Kota
Peningkatan Sistem dan Jaringan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 03 60.000.000 56.498.000 50.908.000
Informasi Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 15.262.912.340 16.972.114.448 16.607.434.688
PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 PEMERINTAHAN DAERAH 14.001.624.340 16.195.457.548 15.905.456.788
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 115.000.000 166.564.500 166.564.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 01 20.000.000 45.763.000 45.763.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 02 25.000.000 27.150.000 27.150.000
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 04 25.000.000 25.247.000 25.247.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 45.000.000 68.404.500 68.404.500
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 10.284.983.096 12.496.138.624 12.496.138.461
Daerah
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.250.098.096 12.445.837.124 12.445.836.961
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 05 34.885.000 50.301.500 50.301.500
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.03 25.350.000 44.280.000 44.280.000
pada Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.03 05 25.350.000 44.280.000 44.280.000
Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.05 206.420.000 196.493.500 60.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.05 02 146.420.000 136.493.500 0
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.05 09 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 1.174.415.820 1.082.650.500 987.512.900
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 01 29.656.000 27.612.500 27.612.500
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 02 399.287.320 382.458.900 343.803.800
Perlengkapan Kantor
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 67.900.000 63.161.500 63.161.500
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 219.977.500 202.876.600 182.497.600

113
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Barang Cetakan dan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 05 148.635.000 111.981.000 100.802.500
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 06 49.320.000 49.320.000 49.320.000
Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 09 259.640.000 245.240.000 220.315.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 1.562.305.000 1.439.475.000 1.439.475.000
Pemerintahan Daerah
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.485.000 5.335.000 5.335.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 02 220.500.000 218.100.000 218.100.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 03 89.500.000 89.500.000 89.500.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 04 1.250.820.000 1.126.540.000 1.126.540.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 633.150.424 769.855.424 711.485.927
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.09 01 379.738.400 379.738.400 360.543.800
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 253.412.024 390.117.024 350.942.127
Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN DAN
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 02 882.263.000 397.373.700 357.647.200
PEMBANGUNAN INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi Rencana
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 Pembangunan Industri 882.263.000 397.373.700 357.647.200
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Pembangunan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 01 463.160.000 0 0
Industri Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 04 Pelaksanaan Pembangunan Sarana 119.588.000 99.587.500 89.641.000
dan Prasarana Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 05 Pelaksanaan Pemberdayaan Industri 299.515.000 297.786.200 268.006.200
dan Peran Serta Masyarakat
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 03 130.000.000 129.890.000 119.885.000
USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI),
Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI),
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 03 2.01 Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) 130.000.000 129.890.000 119.885.000
dan Izin Perluasan Kawasan Industri
(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

114
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 03 2.01 01 Sistem Informasi Industri Nasional 30.000.000 29.845.000 29.845.000
(SIINas) yang Terintegrasi dengan
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Perizinan di Bidang
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 03 2.01 02 Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI 100.000.000 100.045.000 90.040.000
dan IPKI Kewenangan Kabupaten/
Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 249.025.000 249.393.200 224.445.700
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Penyediaan Informasi Industri untuk
Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 249.025.000 249.393.200 224.445.700
dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan
dan Analisis Data Industri, Data
Kawasan Industri serta Data Lain
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 01 91.500.000 91.327.500 82.192.500
Lingkup Kabupaten/Kota melalui
Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas)
Diseminasi, Publikasi Data Informasi
3.30.3.31.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 02 dan Analisa Industri Kabupaten/Kota 157.525.000 158.065.700 142.253.200
melalui SIINas
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 198.720.466.650 187.566.922.495 171.604.422.000
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 198.720.466.650 187.566.922.495 171.604.422.000
PEMERINTAHAN
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 198.720.466.650 187.566.922.495 171.604.422.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 115.633.577.850 107.743.839.055 103.917.584.690
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 374.244.400 410.576.400 353.374.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 01 236.447.800 250.464.100 193.262.600
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 02 34.626.500 34.826.600 34.826.600
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 03 23.105.500 36.949.800 36.949.800
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 04 29.020.500 36.112.700 36.112.700
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 05 20.295.000 20.563.300 20.563.300
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 30.749.100 31.659.900 31.659.900
Kinerja SKPD

115
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Administrasi Keuangan Perangkat
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 34.992.321.752 32.533.614.026 32.808.196.181
Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 34.832.395.002 32.375.630.276 32.372.349.431
Pelaksanaan Penatausahaan dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 03 116.343.750 116.343.750 394.206.750
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 05 26.897.000 24.954.200 24.954.200
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 07 16.686.000 16.685.800 16.685.800
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 154.726.000 224.770.000 224.770.000
pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 01 21.530.000 21.574.000 21.574.000
Barang Milik Daerah SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.03 06 133.196.000 203.196.000 203.196.000
pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 980.383.200 1.033.410.620 751.894.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 02 636.831.800 689.859.500 689.859.500
Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 03 343.551.400 343.551.120 62.034.500
Administrasi Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 35.250.950.670 34.746.880.570 32.704.420.770
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 01 1.697.267.200 1.480.956.000 1.112.642.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.201.411.370 3.202.338.470 2.888.675.170
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.875.750.000 1.982.544.600 1.966.597.100
Penyediaan Barang Cetakan dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 05 3.023.385.000 3.130.698.500 3.130.698.500
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 06 709.720.000 709.720.000 709.720.000
Peraturan Perundang-undangan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.266.236.100 9.772.124.600 9.818.707.600
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.126.172.500 13.117.380.900 11.939.955.900
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 09 1.301.922.000 1.301.922.000 1.088.229.000
dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 10 49.086.500 49.195.500 49.195.500
SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 15.001.055.750 9.489.703.100 9.474.204.500
Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 01 5.344.000.000 1.794.925.600 500.000.000
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 3.324.205.400 2.954.565.700 3.706.911.800

116
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengadaan Sarana dan Prasarana
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 6.332.850.350 4.740.211.800 5.267.292.700
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 8.227.347.300 8.887.797.800 8.887.797.800
Pemerintahan Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 69.696.000 69.696.000 69.696.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 02 953.600.000 953.631.600 953.631.600
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 03 0 0 0
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 04 7.204.051.300 7.864.470.200 7.864.470.200
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 13.993.664.000 13.368.475.571 11.737.400.571
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 01 1.000.009.600 1.088.322.308 1.088.322.308
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 02 3.185.012.400 3.084.182.263 3.084.182.263
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 06 1.879.392.000 1.561.721.000 1.241.796.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 09 6.984.000.000 6.984.000.000 5.672.850.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 945.250.000 650.250.000 650.250.000
Bangunan Lainnya
Administrasi Keuangan dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 Operasional Kepala Daerah dan Wakil 2.385.857.678 2.760.427.968 2.801.227.968
Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala 188.788.250 188.790.000 188.790.000
Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 02 Atribut Kelengkapan Kepala Daerah 290.531.700 321.835.000 321.835.000
dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Dana Penunjang
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 04 Operasional Kepala Daerah dan Wakil 1.906.537.728 2.249.802.968 2.290.602.968
Kepala Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 2.044.000.000 2.047.106.200 2.047.106.200
Sekretariat Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 01 889.601.500 890.664.300 890.664.300
Tangga Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 02 662.862.500 665.425.300 665.425.300
Tangga Wakil Kepala Daerah

117
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Kebutuhan Rumah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 03 491.536.000 491.016.600 491.016.600
Tangga Sekretariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 1.123.808.800 1.135.858.600 1.021.973.600
Pengelolaan Kelembagaan dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 01 369.000.000 331.590.000 301.590.000
Analisis Jabatan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 02 190.000.000 190.000.000 171.000.000
Laksana
Peningkatan Kinerja dan Reformasi
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 03 169.201.900 169.201.900 152.201.900
Birokrasi
Monitoring, Evaluasi dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 04 Pengendalian Kualitas Pelayanan 140.000.000 140.000.000 126.000.000
Publik dan Tata Laksana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 05 255.606.900 305.066.700 271.181.700
Kinerja Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Protokol dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 1.105.218.300 1.105.218.200 1.105.218.200
Komunikasi Pimpinan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 328.350.800 300.407.600 300.407.600
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 602.700.000 602.700.000 602.700.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 174.167.500 202.110.600 202.110.600
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 79.816.223.400 76.768.542.540 64.953.836.360
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.103.168.500 1.103.168.500 1.000.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 305.275.000 305.275.000 355.000.000
Pengelolaan Administrasi
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 02 303.402.000 303.402.000 270.000.000
Kewilayahan
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 03 494.491.500 494.491.500 375.000.000
Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 75.572.641.500 72.524.960.900 61.134.504.020
Rakyat
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 01 4.000.375.400 3.534.391.400 3.479.331.310
Spiritual
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 02 Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan 71.092.078.100 68.584.219.100 57.348.822.310
Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan 480.188.000 406.350.400 306.350.400
Masyarakat
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 2.304.277.400 2.304.277.140 2.069.196.340
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 01 1.238.988.500 1.238.988.300 1.003.907.500
Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 754.634.900 754.634.900 754.634.900
Pendokumentasian Produk Hukum
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 03 310.654.000 310.653.940 310.653.940
dan Pengelolaan Informasi Hukum
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 836.136.000 836.136.000 750.136.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 377.916.000 377.916.000 377.916.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 196.000.000 196.000.000 110.000.000

118
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 262.220.000 262.220.000 262.220.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 3.270.665.400 3.054.540.900 2.733.000.950
PEMBANGUNAN
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 805.469.750 685.396.200 611.948.300
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 01 dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan 450.000.000 400.000.000 355.700.100
BUMD dan BLUD
Pengendalian dan Distribusi
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 02 117.148.750 104.727.300 94.407.300
Perekonomian
Perencanaan dan Pengawasan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 03 238.321.000 180.668.900 161.840.900
Ekonomi Mikro kecil
Pelaksanaan Administrasi
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 968.000.000 751.875.500 671.875.600
Pembangunan
Fasilitasi Penyusunan Program
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 01 243.000.000 157.375.600 157.375.600
Pembangunan
Pengendalian dan Evaluasi Program
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 02 225.000.000 399.499.900 319.500.000
Pembangunan
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 03 500.000.000 195.000.000 195.000.000
Pelaksanaan Pembangunan
Pengelolaan Pengadaan Barang dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 1.283.042.900 1.283.042.900 1.143.524.000
Jasa
Pengelolaan Pengadaan Barang dan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 01 290.265.000 290.265.000 290.265.000
Jasa
Pengelolaan Layanan Pengadaan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 337.427.900 337.427.900 275.558.000
secara Elektronik
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 03 655.350.000 655.350.000 577.701.000
Barang dan Jasa
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 214.152.750 334.226.300 305.653.050
Alam
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 01 Kebijakan Pertanian, Kehutanan, 50.661.500 150.661.500 100.000.000
Kelautan, dan Perikanan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 02 Kebijakan Pertambangan dan 112.748.000 112.748.000 70.816.800
Lingkungan Hidup
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 50.743.250 70.816.800 134.836.250
Kebijakan Energi dan Air
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 110.866.235.039 99.035.746.570 107.035.747.000
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 110.866.235.039 99.035.746.570 107.035.747.000
PEMERINTAHAN
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 110.866.235.039 99.035.746.570 107.035.747.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PEMERINTAHAN DAERAH 80.553.130.539 74.600.369.620 84.052.624.450
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 499.430.800 436.051.800 373.341.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 01 130.900.000 130.980.000 68.120.000
Perangkat Daerah

119
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 39.710.000 39.742.000 39.742.000
Kinerja SKPD
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 328.820.800 265.329.800 265.479.800
Administrasi Keuangan Perangkat
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 9.228.149.410 8.610.376.200 8.610.377.870
Daerah
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.195.550.210 8.577.777.000 8.577.778.670
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 07 32.599.200 32.599.200 32.599.200
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 1.954.429.000 1.968.156.500 1.257.918.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 02 695.185.000 714.832.500 497.860.000
Atribut Kelengkapannya
Bimbingan Teknis Implementasi
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 11 1.259.244.000 1.253.324.000 760.058.000
Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 5.159.920.200 4.744.337.120 3.682.940.780
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 01 82.642.700 114.369.800 83.379.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 02 798.330.000 1.349.903.000 1.052.458.900
Perlengkapan Kantor
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.720.000 17.583.400 17.583.400
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 568.833.700 605.797.920 551.546.120
Penyediaan Barang Cetakan dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 05 472.822.100 491.230.500 424.590.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 06 388.336.500 368.461.800 368.461.800
Peraturan Perundang-undangan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.709.180.000 1.672.123.500 1.122.486.860
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 09 122.055.200 124.867.200 62.433.900
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 3.344.750.000 320.858.800 320.858.800
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 02 3.000.000.000 0 0
Operasional atau Lapangan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 344.750.000 320.858.800 320.858.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 5.057.413.200 5.091.673.200 5.305.273.200
Pemerintahan Daerah
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.292.000 6.292.000 6.292.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 02 729.828.000 729.828.000 729.828.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 03 844.200.000 733.900.000 653.500.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 04 3.477.093.200 3.621.653.200 3.915.653.200
Kantor

120
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 4.198.905.500 4.427.599.300 4.206.479.300
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 01 1.189.644.800 1.791.577.300 1.791.577.300
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 09 0 0 0
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 3.009.260.700 2.636.022.000 2.414.902.000
Bangunan Lainnya
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.13 Penataan Organisasi 30.300.000 31.098.000 31.098.000
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.13 02 30.300.000 31.098.000 31.098.000
Laksana
Layanan Keuangan dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 40.447.377.429 40.577.110.700 53.507.832.700
Kesejahteraan DPRD
Penyelenggaraan Administrasi
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 01 40.102.934.329 40.104.790.000 53.035.512.000
Keuangan DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 02 344.443.100 472.320.700 472.320.700
Atribut DPRD
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 10.632.455.000 8.393.108.000 6.756.504.000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 03 10.632.455.000 8.393.108.000 6.756.504.000
Konsultasi DPRD
PROGRAM DUKUNGAN
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 30.313.104.500 24.435.376.950 22.983.122.550
DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 10.640.986.000 9.193.828.400 8.389.788.000
Peraturan DPRD
Penyusunan dan Pembahasan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 01 Program Pembentukan Peraturan 3.984.133.000 2.943.258.000 2.667.294.000
Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 02 6.544.433.000 6.137.646.000 5.722.494.000
Daerah
Fasilitasi Penyusunan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 04 Penjelasan/Keterangan dan/atau 112.420.000 112.924.400 0
Naskah Akademik
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 4.374.237.600 3.815.588.400 3.820.792.400
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 694.689.000 699.839.400 699.839.400
Pembahasan Perubahan KUA dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 02 694.689.000 699.839.400 699.839.400
Perubahan PPAS
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD 694.689.000 699.839.400 583.371.400
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 694.689.000 699.839.400 583.371.400
Pembahasan Pertanggungjawaban
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 06 1.595.481.600 1.016.230.800 1.254.370.800
APBD
Pengawasan Penyelenggaraan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 1.482.841.600 1.080.725.600 980.485.600
Pemerintahan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 1.482.841.600 1.080.725.600 980.485.600

121
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 3.175.528.100 2.971.822.950 2.531.942.950
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 2.671.304.000 2.672.204.000 2.232.324.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 282.224.100 71.618.950 71.618.950
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 222.000.000 228.000.000 228.000.000
Penyelenggaraan Hubungan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 06 0 0 0
Masyarakat
Penyerapan dan Penghimpunan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 3.491.220.000 2.327.960.000 2.327.960.000
Aspirasi Masyarakat
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 3.491.220.000 2.327.960.000 2.327.960.000
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 1.069.724.000 483.532.000 461.164.000
Etik DPRD
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 1.069.724.000 483.532.000 461.164.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 1.923.278.600 2.098.138.800 2.098.138.800
Penyusunan Bahan Komunikasi dan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 02 1.923.278.600 2.098.138.800 2.098.138.800
Publikasi
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 4.155.288.600 2.463.780.800 2.372.850.800
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 03 4.155.288.600 2.463.780.800 2.372.850.800
Musyawarah
Badan Perencanaan Pembangunan
5.01.5.05.0.00.01.0000 18.895.730.400 19.154.644.100 18.194.008.000
Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 18.895.730.400 19.154.644.100 18.194.008.000
PEMERINTAHAN
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 PERENCANAAN 18.689.714.700 18.948.638.400 17.988.008.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 11.230.033.800 12.116.913.900 12.287.157.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 120.626.000 152.033.200 157.367.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 01 94.435.000 125.842.200 131.176.500
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 26.191.000 26.191.000 26.191.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 8.350.876.000 9.587.261.700 9.587.261.900
Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.311.896.000 9.548.281.700 9.548.281.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 05 19.490.000 19.490.000 19.490.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 07 19.490.000 19.490.000 19.490.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.03 19.490.000 19.490.000 19.490.000
pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.03 06 19.490.000 19.490.000 19.490.000
pada SKPD

122
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Administrasi Kepegawaian Perangkat
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 171.060.000 175.500.000 136.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 02 71.060.000 75.500.000 0
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 09 100.000.000 100.000.000 136.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 1.620.201.100 1.254.002.300 1.421.450.900
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 01 83.508.000 71.471.000 42.210.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 02 658.092.200 361.286.200 535.659.400
Perlengkapan Kantor
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 64.765.000 64.802.200 64.802.200
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 176.992.700 118.350.400 140.686.800
Penyediaan Barang Cetakan dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 05 120.028.200 120.460.000 120.460.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 06 61.400.000 61.400.000 61.400.000
Peraturan Perundang-undangan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 263.485.000 264.302.500 264.302.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 09 191.930.000 191.930.000 191.930.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 301.766.000 282.612.000 319.572.000
Pemerintahan Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 29.995.000 29.700.000 29.700.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 02 86.772.000 86.772.000 86.772.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 04 184.999.000 166.140.000 203.100.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 646.014.700 646.014.700 646.014.700
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 02 505.714.700 505.714.700 505.714.700
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 06 140.300.000 140.300.000 140.300.000
Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN,
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 PENGENDALIAN DAN EVALUASI 1.783.970.600 1.778.112.600 1.325.129.900
PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Perencanaan dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 1.133.925.000 1.130.025.100 790.246.500
Pendanaan
Analisis Kondisi Daerah,
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 01 Permasalahan, dan Isu Strategis 35.388.000 35.060.500 61.800.000
Pembangunan Daerah
Koordinasi Penelaahan Dokumen
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 02 Perencanaan Pembangunan Daerah 39.510.000 39.295.000 62.120.000
dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

123
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 54.370.000 54.077.600 42.092.700
Koordinasi Pelaksanaan Forum
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 04 99.082.000 98.876.700 90.127.700
SKPD/Lintas SKPD
Pelaksanaan Musrenbang
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 05 239.647.500 239.380.500 287.187.200
Kabupaten/Kota
Penyiapan Bahan Koordinasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 06 214.320.000 214.307.700 65.053.900
Musrenbang Kecamatan
Koordinasi Penyusunan dan
Penetapan Dokumen Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 07 451.607.500 449.027.100 181.865.000
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
Analisis Data dan Informasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 Pemerintahan Daerah Bidang 73.332.600 71.374.600 25.880.000
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan dan Pemanfaatan Data
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 02 dan Informasi Perencanaan 47.667.600 46.291.600 25.880.000
Pembangunan SKPD
Penyusunan Profil Pembangunan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 03 25.665.000 25.083.000 0
Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 Bidang Perencanaan Pembangunan 576.713.000 576.712.900 509.003.400
Daerah
Koordinasi Pengendalian
Perencanaan dan Pelaksanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 01 409.495.000 409.494.900 277.995.400
Pembangunan Daerah di
Kabupaten/Kota
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 03 Laporan Berkala Pelaksanaan 167.218.000 167.218.000 231.008.000
Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 SINKRONISASI PERENCANAAN 5.675.710.300 5.053.611.900 4.375.721.600
PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 Pemerintahan dan Pembangunan 1.054.224.400 975.397.900 875.397.700
Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 01 50.426.500 51.172.000 0
Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 04 249.999.900 269.948.000 248.608.000
Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 05 590.284.000 490.743.700 470.084.500
Bidang Pembangunan Manusia
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 08 163.514.000 163.534.200 156.705.200
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

124
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi Perencanaan Bidang
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 Perekonomian dan SDA (Sumber 1.404.661.000 1.478.662.600 1.140.772.300
Daya Alam)
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 01 194.634.000 127.963.800 162.570.800
Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 04 605.223.000 786.894.800 386.579.300
Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 05 175.516.000 152.516.000 155.317.800
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 08 dan Harmonisasi Perencanaan 429.288.000 411.288.000 436.304.400
Pembangunan Daerah Bidang SDA
Koordinasi Perencanaan Bidang
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 3.216.824.900 2.599.551.400 2.359.551.600
Infrastruktur dan Kewilayahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 01 301.332.300 500.000.000 350.000.000
Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 02 0 0 0
Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 03 0 0 0
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 04 702.914.600 470.071.000 470.071.000
Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 05 2.212.578.000 1.629.480.400 1.539.480.600
Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 06 0 0 0
Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 07 0 0 0
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Kewilayahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 08 0 0 0
Pembangunan Daerah Bidang
Kewilayahan

125
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 206.015.700 206.005.700 205.999.500
PROGRAM PENELITIAN DAN
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 206.015.700 206.005.700 205.999.500
PENGEMBANGAN DAERAH
Pengembangan Inovasi dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 206.015.700 206.005.700 205.999.500
Teknologi
Penelitian, Pengembangan, dan
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 01 Perekayasaan di Bidang Teknologi 156.016.200 156.016.200 156.093.000
dan Inovasi
5.01.5.05.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 49.999.500 49.989.500 49.906.500
Badan Pengelolaan Keuangan dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 756.924.830.815 755.765.611.143 764.661.269.000
Aset Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 756.924.830.815 755.765.611.143 764.661.269.000
PEMERINTAHAN
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 KEUANGAN 756.924.830.815 755.765.611.143 764.661.269.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 PEMERINTAHAN DAERAH 69.539.528.584 77.313.478.299 77.280.913.350
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 117.531.000 117.621.600 104.947.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 01 57.531.000 57.621.600 49.566.200
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 02 20.000.000 20.000.000 17.870.800
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 03 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 25.000.000 25.000.000 22.510.800
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 66.274.585.000 73.957.240.499 74.069.046.450
Daerah
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 66.234.585.000 73.917.240.499 74.033.303.450
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 05 40.000.000 40.000.000 35.743.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 25.000.000 25.000.000 22.500.000
pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 01 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Barang Milik Daerah SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 06 15.000.000 15.000.000 12.500.000
pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 160.000.000 160.000.000 122.000.000
Daerah
Pendataan dan Pengolahan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 03 25.000.000 25.000.000 22.000.000
Administrasi Kepegawaian
Bimbingan Teknis Implementasi
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 11 135.000.000 135.000.000 100.000.000
Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 1.076.148.800 1.097.948.300 1.015.889.900
Daerah

126
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Komponen Instalasi
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 01 22.595.000 22.595.000 22.595.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.573.800 36.581.800 36.581.800
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 360.000.000 360.001.500 323.230.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 05 220.000.000 220.000.000 199.763.100
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 06 42.050.000 42.050.000 37.810.000
Peraturan Perundang-undangan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 155.000.000 176.790.000 176.790.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 09 209.930.000 209.930.000 189.120.000
dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 10 30.000.000 30.000.000 30.000.000
SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 619.709.084 639.540.600 666.463.700
Daerah
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 289.964.484 290.002.200 260.558.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 06 329.744.600 349.538.400 405.905.700
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 454.302.000 484.872.400 519.705.000
Pemerintahan Daerah
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.500.000 10.500.000 10.025.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 02 174.042.000 204.692.400 240.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 04 269.760.000 269.680.000 269.680.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 812.252.700 831.254.900 760.360.500
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 01 321.152.700 321.152.700 289.451.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 06 140.400.000 159.402.200 158.534.500
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 09 350.700.000 350.700.000 312.375.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 685.767.646.931 676.106.917.044 685.269.599.850
KEUANGAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Rencana
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 1.540.000.000 1.540.000.000 1.445.000.000
Anggaran Daerah
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 01 100.000.000 100.000.000 80.000.000
PPAS
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 03 100.000.000 100.000.000 70.000.000
RKA-SKPD

127
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang APBD dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 07 260.000.000 260.000.000 250.000.000
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 08 300.000.000 300.000.000 280.000.000
APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 09 780.000.000 780.000.000 765.000.000
serta Kebijakan Bidang Anggaran
Koordinasi dan Pengelolaan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 1.309.309.250 1.309.309.250 1.227.018.750
Perbendaharaan Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Kas
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 01 775.000.000 775.000.000 759.278.900
Daerah
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 02 15.000.000 15.000.000 13.535.000
Anggaran Tahun Sebelumnya
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 03 dan Penerbitan Anggaran Kas dan 15.000.000 15.000.000 12.010.000
SPD
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 05 dan Evaluasi Pengelolaan Dana 55.000.000 55.000.000 49.499.500
Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama
dan Pemantauan Transaksi Non Tunai
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 06 15.000.000 15.000.000 13.004.000
dengan Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 07 Aliran Kas, dan Pelaksanaan 15.000.000 15.000.000 12.532.800
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan
Utang Daerah yang Timbul Akibat
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 08 Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis 20.000.000 20.000.000 17.724.500
Pembiayaan dan Penempatan Uang
Daerah sebagai Optimalisasi Kas
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Pemungutan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 09 248.059.250 248.059.250 216.415.550
dan Pemotongan Atas SP2D dengan
Instansi Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 10 75.000.000 75.000.000 66.328.500
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan
dan Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan
Pembinaan Penatausahaan Keuangan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 11 76.250.000 76.250.000 66.690.000
Pemerintah Kabupaten/Kota

128
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Pelaksanaan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 770.432.000 768.223.300 691.400.800
Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 02 156.960.000 156.960.000 141.264.000
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO
dan Beban
Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 03 19.934.000 19.269.200 17.342.000
APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 04 BLUD dan Laporan Keuangan 366.320.000 364.776.100 328.298.600
Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 05 APBD Provinsi dan Rancangan 53.578.000 53.578.000 48.220.200
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Penyelesaian Tuntutan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 07 18.951.000 18.951.000 17.055.900
Perbendaharaan dan Tuntutan
Kerugian Daerah
Penyusunan Analisis Laporan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 08 Pertanggungjawaban Pelaksanaan 154.689.000 154.689.000 139.220.100
APBD
Penunjang Urusan Kewenangan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 681.907.905.681 672.249.384.494 681.705.880.300
Pengelolaan Keuangan Daerah
Analisis Perencanaan dan Penyaluran
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 08 530.171.328.900 504.359.328.900 510.932.080.300
Bantuan Keuangan
Pengelolaan Dana Darurat dan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 09 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000
Mendesak
Pengelolaan Dana Bagi Hasil
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 10 101.736.576.781 117.890.055.594 120.773.800.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data dan Implementasi
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.05 Sistem Informasi Pemerintah Daerah 240.000.000 240.000.000 200.300.000
Lingkup Keuangan Daerah
Implementasi dan Pemeliharaan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.05 02 Sistem Informasi Pemerintah Daerah 240.000.000 240.000.000 200.300.000
Bidang Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 1.617.655.300 2.345.215.800 2.110.755.800
MILIK DAERAH
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.617.655.300 2.345.215.800 2.110.755.800
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 260.000.000 260.000.000 260.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 03 32.113.000 32.113.000 32.113.000
Barang Milik Daerah
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 393.428.100 393.428.100 393.428.100
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 529.362.500 1.256.923.000 1.022.463.000

129
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 292.385.300 292.385.300 292.385.300
Pengawasan dan Pengendalian
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 09 36.382.000 36.382.000 36.382.000
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 10 41.635.800 41.635.800 41.635.800
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 11 Penyusunan Laporan Barang Milik 32.348.600 32.348.600 32.348.600
Daerah
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 135.372.532.554 136.400.868.050 136.950.868.000
UNSUR PENUNJANG URUSAN
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 135.372.532.554 136.400.868.050 136.950.868.000
PEMERINTAHAN
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 KEUANGAN 135.372.532.554 136.400.868.050 136.950.868.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 PEMERINTAHAN DAERAH 126.177.517.154 127.205.852.850 128.278.327.600
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 125.000.000 130.409.000 130.399.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 01 35.000.000 38.258.000 38.258.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 02 15.000.000 17.151.000 17.155.800
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 03 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 30.000.000 30.000.000 29.985.200
Kinerja SKPD
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 56.651.630.554 60.681.171.450 61.924.311.600
Daerah
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 56.629.430.554 60.657.766.050 61.907.766.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 07 22.200.000 23.405.400 16.545.600
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 175.665.000 175.665.000 66.625.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 02 109.040.000 109.040.000 0
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 09 66.625.000 66.625.000 66.625.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 2.054.318.700 2.092.117.200 2.178.198.000
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 01 80.356.400 80.356.400 80.350.400
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 143.822.000 143.822.000 143.806.000
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 456.481.500 494.070.190 494.070.190

130
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Barang Cetakan dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 05 804.740.800 804.954.310 907.395.110
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 06 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Peraturan Perundang-undangan
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 174.424.000 174.420.500 174.420.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 09 194.494.000 194.493.800 178.155.800
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 1.578.896.000 1.576.540.500 1.773.001.800
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 02 0 0 0
Operasional atau Lapangan
Pengadaan Sarana dan Prasarana
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 1.578.896.000 1.576.540.500 1.773.001.800
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 64.603.223.000 61.253.865.800 60.909.708.300
Pemerintahan Daerah
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.914.000 2.914.000 2.914.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 02 63.627.849.000 59.896.075.800 59.419.638.300
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 04 972.460.000 1.354.876.000 1.487.156.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 988.783.900 1.296.083.900 1.296.083.900
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 02 591.183.900 591.183.900 591.183.900
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 09 250.000.000 550.000.000 550.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 147.600.000 154.900.000 154.900.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 9.195.015.400 9.195.015.200 8.672.540.400
PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan Pengelolaan pendapatan
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 9.195.015.400 9.195.015.200 8.672.540.400
Daerah
Perencanaan pengelolaan pajak
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 01 67.500.000 67.500.000 178.380.000
daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 02 Daerah, serta Penyusunan Kebijakan 60.000.000 60.000.000 1.310.000.000
Pajak Daerah.
Penyuluhan dan Penyebarluasan
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 03 529.410.400 529.410.400 506.743.600
Kebijakan Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 04 847.700.000 847.699.900 922.699.900
Pengelolaan Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 05 562.971.000 562.971.000 606.112.800
Pajak Daerah

131
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengolahan, Pemeliharaan, dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 06 214.618.000 214.618.000 177.658.000
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 07 1.152.500.000 1.152.500.000 0
serta Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB)
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 839.780.000 839.780.000 824.120.200
Pelayanan dan Konsultasi Pajak
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 09 1.100.437.000 1.100.437.000 894.517.000
Daerah
Penelitian dan Verifikasi Data
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 10 275.000.000 275.000.000 127.160.000
Pelaporan Pajak Daerah
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 2.685.552.500 2.685.552.500 2.521.516.500
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 207.871.000 207.870.900 207.870.900
Pengendalian, Pemeriksaan dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 13 591.675.500 591.675.500 335.761.500
Pengawasan Pajak Daerah
Pembinaan dan Pengawasan
5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 14 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Pengelolaan Retribusi Daerah
Badan Kepegawaian dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 Pengembangan Sumber Daya 24.540.433.025 23.876.072.200 23.723.072.000
Manusia
UNSUR PENUNJANG URUSAN
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 24.540.433.025 23.876.072.200 23.723.072.000
PEMERINTAHAN
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 20.810.332.475 20.144.771.720 19.320.902.920
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PEMERINTAHAN DAERAH 14.635.642.025 14.174.135.520 14.142.311.920
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 40.850.000 44.244.900 44.244.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 01 21.388.000 21.387.900 21.387.900
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 02 11.094.000 11.093.900 11.093.900
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 8.368.000 11.763.100 11.763.100
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 10.806.031.000 10.806.044.800 10.806.044.600
Daerah
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.791.781.000 10.791.795.000 10.791.794.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 05 14.250.000 14.249.800 14.249.800
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 64.353.500 64.353.200 32.529.800
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 02 31.823.500 31.823.400 0
Atribut Kelengkapannya
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 08 Pemindahan Tugas ASN 32.530.000 32.529.800 32.529.800
Administrasi Umum Perangkat
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 1.082.598.525 1.046.556.620 1.046.556.620
Daerah

132
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Komponen Instalasi
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 01 158.675.000 158.674.800 158.674.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.111.025 89.118.100 89.118.100
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 262.653.700 262.653.720 262.653.720
Penyediaan Barang Cetakan dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 05 147.517.300 147.497.500 147.497.500
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 06 60.400.000 60.400.000 60.400.000
Peraturan Perundang-undangan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 165.970.500 165.946.500 165.946.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 09 198.271.000 162.266.000 162.266.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 435.373.000 0 0
Daerah
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 98.842.500 0 0
Pengadaan Sarana dan Prasarana
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 189.500.000 0 0
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 147.030.500 0 0
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 1.457.697.600 1.464.197.600 1.464.197.600
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 02 735.040.000 735.040.000 735.040.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 04 722.657.600 729.157.600 729.157.600
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 748.738.400 748.738.400 748.738.400
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 01 402.160.900 402.160.900 402.160.900
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 09 191.250.000 191.250.000 191.250.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 85.200.000 85.200.000 85.200.000
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 70.127.500 70.127.500 70.127.500
atau Bangunan Lainnya
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 6.174.690.450 5.970.636.200 5.178.591.000
Pengadaan, Pemberhentian dan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 3.534.711.300 3.330.658.400 2.906.613.400
Informasi Kepegawaian ASN
Penyusunan Rencana Kebutuhan,
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 02 Jenis dan Jumlah Jabatan untuk 3.042.772.100 2.838.719.400 2.414.674.400
Pelaksanaan Pengadaan ASN

133
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 06 392.341.200 392.341.100 419.291.100
Pemberhentian
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 41.998.000 41.997.900 41.997.900
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 12 57.600.000 57.600.000 30.650.000
Informasi Kepegawaian
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 895.095.750 895.095.400 895.095.400
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 70.047.750 70.047.700 70.047.700
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 146.447.000 146.446.800 146.446.800
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 678.601.000 678.600.900 678.600.900
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 1.093.942.900 1.093.942.400 949.811.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 02 Pengelolaan Assessment Center 552.875.700 552.875.700 408.744.300
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 04 350.217.200 350.217.000 350.217.000
ASN
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 36.660.000 36.659.800 36.659.800
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 14 154.190.000 154.189.900 154.189.900
Jabatan Fungsional
Penilaian dan Evaluasi Kinerja
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 650.940.500 650.940.000 427.071.200
Aparatur
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 02 338.933.600 338.933.400 115.064.600
Kinerja Aparatur
Pengelolaan Pemberian Penghargaan
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 04 135.741.300 135.741.100 135.741.100
Bagi Pegawai
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 176.265.600 176.265.500 176.265.500
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.730.100.550 3.731.300.480 4.402.169.080
PROGRAM PENGEMBANGAN
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 3.730.100.550 3.731.300.480 4.402.169.080
SUMBER DAYA MANUSIA
Sertifikasi, Kelembagaan,
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 Pengembangan Kompetensi 3.730.100.550 3.731.300.480 4.402.169.080
Manajerial dan Fungsional
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 07 Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 3.505.754.350 3.561.164.480 1.385.391.030
Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan
Pembinaan, Pengoordinasian,
Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan
Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi,
Pengelolaan Kelembagaan dan
Tenaga Pengembang Kompetensi,
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 08 224.346.200 170.136.000 3.016.778.050
Pengelolaan Sumber Belajar, dan
Kerjasama, serta Pengembangan
Kompetensi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan, dan Prajabatan
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 23.009.264.800 25.960.446.700 25.860.447.000
UNSUR PENGAWASAN URUSAN
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 23.009.264.800 25.960.446.700 25.860.447.000
PEMERINTAHAN
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 23.009.264.800 25.960.446.700 25.860.447.000

134
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENUNJANG URUSAN
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 16.294.335.800 19.268.203.200 19.168.203.500
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 24.313.000 18.138.000 18.138.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 01 13.485.000 7.310.000 7.310.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 02 3.475.000 3.475.000 3.475.000
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 04 3.475.000 3.475.000 3.475.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3.878.000 3.878.000 3.878.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 12.933.916.000 15.992.152.900 15.992.153.200
Daerah
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.923.072.000 15.981.308.900 15.981.309.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 05 4.452.000 4.452.000 4.452.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 07 6.392.000 6.392.000 6.392.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 11.043.500 11.043.500 11.043.500
pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.03 06 11.043.500 11.043.500 11.043.500
pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 491.379.500 397.224.500 384.324.500
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 02 107.055.000 12.900.000 0
Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 03 9.450.000 9.450.000 9.450.000
Administrasi Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 09 310.750.000 310.750.000 310.750.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bimbingan Teknis Implementasi
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 11 64.124.500 64.124.500 64.124.500
Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 986.717.000 970.931.100 970.842.000
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 01 14.853.000 14.853.000 14.853.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.091.100 25.091.100 25.091.100
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 82.386.400 82.509.600 82.509.600
Penyediaan Barang Cetakan dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 05 219.952.500 204.043.400 203.954.300
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 06 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Peraturan Perundang-undangan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 138.592.000 138.592.000 138.592.000

135
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 09 446.590.000 446.590.000 446.590.000
dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 10 19.252.000 19.252.000 19.252.000
SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 652.986.800 682.786.800 653.624.100
Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 01 491.745.000 515.316.200 515.316.200
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 27.870.600 67.894.500 67.894.500
Pengadaan Peralatan dan Mesin
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 06 133.371.200 99.576.100 70.413.400
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 318.013.000 318.013.000 318.013.000
Pemerintahan Daerah
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.850.000 14.850.000 14.850.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 02 42.523.000 42.523.000 42.523.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 04 260.640.000 260.640.000 260.640.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 875.967.000 877.913.400 820.065.200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 02 665.575.000 673.653.400 615.805.200
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 06 55.850.000 55.850.000 55.850.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 09 127.750.000 121.618.000 121.618.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 26.792.000 26.792.000 26.792.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 6.315.217.000 6.315.217.000 6.315.217.000
PENGAWASAN
Penyelenggaraan Pengawasan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 3.447.312.000 3.447.312.000 3.447.312.000
Internal
Pengawasan Kinerja Pemerintah
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 01 146.642.500 146.642.500 146.642.500
Daerah
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 620.120.000 620.120.000 620.120.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 453.220.000 453.220.000 453.220.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa 928.742.500 928.742.500 928.742.500
Monitoring dan Evaluasi Tindak
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 07 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan 1.298.587.000 1.298.587.000 1.298.587.000
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan Pengawasan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 2.867.905.000 2.867.905.000 2.867.905.000
dengan Tujuan Tertentu

136
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penanganan Penyelesaian Kerugian
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 01 70.380.000 70.380.000 70.380.000
Negara/Daerah
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 2.797.525.000 2.797.525.000 2.797.525.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 399.712.000 377.026.500 377.026.500
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 399.712.000 377.026.500 377.026.500
Pendampingan dan Asistensi Urusan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 01 89.000.000 66.314.500 66.314.500
Pemerintahan Daerah
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi,
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 02 115.047.000 115.047.000 115.047.000
dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 03 serta Verifikasi Pencegahan dan 72.875.000 72.875.000 72.875.000
Pemberantasan Korupsi
Pendampingan, Asistensi dan
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 04 122.790.000 122.790.000 122.790.000
Verifikasi Penegakan Integritas
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karawang Barat 25.414.805.713 24.999.813.453 24.999.813.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 25.414.805.713 24.999.813.453 24.999.813.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 25.414.805.713 24.999.813.453 24.999.813.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 13.976.356.776 13.654.041.709 13.708.611.856
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 11.114.700 10.876.900 10.876.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 11.114.700 10.876.900 10.876.900
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 11.824.062.448 11.483.282.067 11.483.281.614
Daerah
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.824.062.448 11.483.282.067 11.483.281.614
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 909.824.228 741.730.850 796.301.450
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 01 37.541.200 38.341.130 38.341.130
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 126.420.728 43.871.700 98.504.100
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 146.376.000 154.771.120 154.781.220
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 05 74.070.500 75.876.100 87.281.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 06 25.720.000 23.440.000 23.440.000
Peraturan Perundang-undangan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 499.695.800 405.430.800 393.954.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 170.387.000 212.791.300 212.791.300
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 06 170.387.000 212.791.300 212.791.300
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 394.372.400 447.210.000 447.210.000
Pemerintahan Daerah

137
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.040.000 5.500.000 5.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 02 160.332.400 163.310.000 163.310.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 04 216.000.000 278.400.000 278.400.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 666.596.000 758.150.592 758.150.592
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 01 300.512.000 300.512.000 300.512.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 06 134.700.000 195.200.000 195.200.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 09 231.384.000 262.438.592 262.438.592
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 419.054.000 387.736.800 391.690.200
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 133.954.000 106.924.700 167.831.900
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 01 69.954.000 74.624.700 53.214.900
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 02 64.000.000 32.300.000 114.617.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 285.100.000 280.812.100 223.858.300
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 285.100.000 280.812.100 223.858.300
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 10.427.894.937 10.419.510.944 10.419.510.944
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 4.096.900.000 4.096.900.000 4.096.900.000
Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 4.096.900.000 4.096.900.000 4.096.900.000
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 6.205.129.937 6.194.852.544 6.194.852.544
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Forum Musyawarah
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 01 68.018.300 68.018.300 68.018.300
Perencanaan Pembangunan di
Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 02 5.287.202.387 5.334.765.214 5.334.765.214
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 03 849.909.250 792.069.030 792.069.030
Kelurahan

138
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemberdayaan Lembaga
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 125.865.000 127.758.400 127.758.400
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Fasilitasi Pengembangan Usaha
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 04 125.865.000 127.758.400 127.758.400
Ekonomi Masyarakat
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 591.500.000 538.524.000 480.000.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 480.000.000 480.000.000 480.000.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 01 480.000.000 480.000.000 480.000.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.03 111.500.000 58.524.000 0
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.03 01 111.500.000 58.524.000 0
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Pangkalan 3.844.934.541 3.459.989.065 3.459.989.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.844.934.541 3.459.989.065 3.459.989.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 KECAMATAN 3.844.934.541 3.459.989.065 3.459.989.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.308.686.541 2.921.477.665 2.921.477.600
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 18.295.000 18.295.000 18.295.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 01 11.725.000 11.725.000 11.725.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 6.570.000 6.570.000 6.570.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 2.965.050.541 2.582.489.065 2.582.489.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.965.050.541 2.582.489.065 2.582.489.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 13.860.000 13.860.000 13.860.000
Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 01 13.860.000 13.860.000 13.860.000
Disiplin Pegawai
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 144.854.400 140.493.000 140.493.000
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 01 3.292.000 4.452.200 4.452.200
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 02 47.912.400 47.048.200 47.048.200
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.045.400 25.272.800 25.272.800
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.820.200 14.534.000 14.534.000

139
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 05 4.338.000 4.542.200 4.542.200
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 06 2.472.000 2.472.000 2.472.000
Peraturan Perundang-undangan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.974.400 42.171.600 42.171.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 52.336.400 52.050.400 52.050.400
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.486.000 2.200.000 2.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 02 37.850.400 37.850.400 37.850.400
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 04 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 114.290.200 114.290.200 114.290.200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 01 84.924.000 84.924.000 84.924.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 06 14.250.000 14.250.000 14.250.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 09 15.116.200 15.116.200 15.116.200
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 129.126.600 130.245.000 130.245.000
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 63.970.800 64.541.000 64.541.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 01 39.994.800 40.000.400 40.000.400
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 02 23.976.000 24.540.600 24.540.600
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 65.155.800 65.704.000 65.704.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 65.155.800 65.704.000 65.704.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 19.049.900 18.695.200 18.695.200
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 19.049.900 18.695.200 18.695.200
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 10.550.000 10.313.200 10.313.200
Perencanaan Pembangunan di Desa

140
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 8.499.900 8.382.000 8.382.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 360.471.500 361.985.600 361.985.600
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.03 360.471.500 361.985.600 361.985.600
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.03 01 360.471.500 361.985.600 361.985.600
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 27.600.000 27.585.600 27.585.600
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 27.600.000 27.585.600 27.585.600
Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 17 13.800.000 13.792.800 13.792.800
Wilayahnya
Koordinasi Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 13.800.000 13.792.800 13.792.800
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Telukjambe Timur 4.090.396.000 3.988.319.700 3.988.320.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.090.396.000 3.988.319.700 3.988.320.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 KECAMATAN 4.090.396.000 3.988.319.700 3.988.320.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.423.801.500 3.321.725.200 3.321.725.500
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 18.609.200 18.609.200 18.609.200
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 18.609.200 18.609.200 18.609.200
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 3.125.586.000 3.023.509.700 3.023.510.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.125.586.000 3.023.509.700 3.023.510.000
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 146.581.400 139.405.700 139.405.700
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 01 6.119.200 6.118.600 6.118.600
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 02 27.142.800 27.041.100 27.041.100
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33.980.900 33.979.700 33.979.700
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.560.500 20.563.800 20.563.800
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 05 12.121.000 12.249.400 12.249.400
Penggandaan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 46.657.000 39.453.100 39.453.100

141
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 51.002.000 58.202.000 58.202.000
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.202.000 4.202.000 4.202.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 02 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 04 16.800.000 24.000.000 24.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 82.022.900 81.998.600 81.998.600
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 01 53.000.200 53.000.200 53.000.200
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 06 12.800.000 12.800.000 12.800.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 09 16.222.700 16.198.400 16.198.400
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 239.024.700 239.024.700 239.024.700
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 63.777.300 63.777.300 63.777.300
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 01 63.777.300 63.777.300 63.777.300
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 10.000.400 10.000.400 10.000.400
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 10.000.400 10.000.400 10.000.400
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 165.247.000 165.247.000 165.247.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 165.247.000 165.247.000 165.247.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 20.000.000 20.000.000 20.000.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Perencanaan Pembangunan di Desa

142
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 397.739.800 397.739.800 397.739.800
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 397.739.800 397.739.800 397.739.800
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 01 397.739.800 397.739.800 397.739.800
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 9.830.000 9.830.000 9.830.000
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 9.830.000 9.830.000 9.830.000
Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 9.830.000 9.830.000 9.830.000
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Ciampel 3.726.188.018 3.555.702.500 3.555.703.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.726.188.018 3.555.702.500 3.555.703.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 KECAMATAN 3.726.188.018 3.555.702.500 3.555.703.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.143.689.000 2.973.199.200 2.973.199.600
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 19.000.000 19.000.000 18.999.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 01 10.000.000 10.000.000 9.999.900
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 9.000.000 9.000.000 9.000.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 2.818.863.000 2.643.375.000 2.643.375.500
Daerah
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.818.863.000 2.643.375.000 2.643.375.500
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 175.898.300 181.256.200 181.256.200
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 01 3.790.000 4.526.400 4.526.400
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 02 15.000.000 14.263.600 14.263.600
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 54.092.600 59.231.200 59.231.200
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.012.700 47.232.000 47.232.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 05 6.003.000 6.003.000 6.003.000
Penggandaan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 50.000.000 50.000.000

143
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 49.380.000 48.930.000 48.930.000
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.600.000 7.150.000 7.150.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 02 35.780.000 35.780.000 35.780.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 04 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 80.547.700 80.638.000 80.638.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 01 65.208.000 65.208.000 65.208.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 06 4.237.000 4.237.000 4.237.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 09 11.102.700 11.193.000 11.193.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 247.899.018 247.903.300 247.903.500
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 60.000.000 60.000.000 60.000.200
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 01 60.000.000 60.000.000 60.000.200
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 187.899.018 187.903.300 187.903.300
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 187.899.018 187.903.300 187.903.300
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 26.000.000 26.000.000 26.000.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 26.000.000 26.000.000 26.000.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 298.600.000 298.600.000 298.600.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 298.600.000 298.600.000 298.600.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

144
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 01 298.600.000 298.600.000 298.600.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 10.000.000 10.000.000 9.999.900
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 10.000.000 10.000.000 9.999.900
Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 10.000.000 10.000.000 9.999.900
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Klari 4.944.028.500 4.614.477.900 4.614.478.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.944.028.500 4.614.477.900 4.614.478.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 KECAMATAN 4.944.028.500 4.614.477.900 4.614.478.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 4.074.942.500 3.745.391.900 3.745.392.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 14.000.000 14.000.000 14.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 14.000.000 14.000.000 14.000.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 3.617.571.000 3.288.020.500 3.288.020.600
Daerah
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.617.571.000 3.288.020.500 3.288.020.600
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 197.789.600 197.789.600 197.789.600
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 01 6.295.000 6.295.000 6.295.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.171.000 36.171.000 36.171.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.264.600 37.264.600 37.264.600
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 05 21.888.000 21.888.000 21.888.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 06 1.680.000 1.680.000 1.680.000
Peraturan Perundang-undangan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 74.946.000 74.946.000 74.946.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 09 19.545.000 19.545.000 19.545.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 32.734.600 32.734.600 32.734.600
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 06 32.734.600 32.734.600 32.734.600
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 87.336.000 87.336.000 87.336.000
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 4.000.000 4.000.000

145
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 02 63.751.000 63.751.000 63.751.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 04 19.585.000 19.585.000 19.585.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 125.511.300 125.511.200 125.511.200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 01 99.618.000 99.618.000 99.618.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 06 20.300.000 20.300.000 20.300.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 09 5.593.300 5.593.200 5.593.200
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 285.000.000 285.000.000 285.000.000
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 01 50.000.000 50.000.000 50.000.000
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 205.000.000 205.000.000 205.000.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 205.000.000 205.000.000 205.000.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 25.486.000 25.486.000 25.486.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 25.486.000 25.486.000 25.486.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 11.486.000 11.486.000 11.486.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 14.000.000 14.000.000 14.000.000
Wilayah Kecamatan

146
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 558.600.000 558.600.000 558.600.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 558.600.000 558.600.000 558.600.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 01 558.600.000 558.600.000 558.600.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rengasdengklok 4.614.987.599 4.501.685.200 4.501.685.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.614.987.599 4.501.685.200 4.501.685.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 KECAMATAN 4.614.987.599 4.501.685.200 4.501.685.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.946.002.899 3.832.668.870 3.832.668.670
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 5.594.400 5.594.400 5.594.400
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 5.594.400 5.594.400 5.594.400
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 3.610.987.647 3.497.710.205 3.497.712.155
Daerah
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.610.987.647 3.497.710.205 3.497.712.155
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 0 0 0
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 129.369.900 186.379.950 186.377.800
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 01 7.372.400 7.371.600 7.371.600
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.182.800 80.493.800 80.493.650
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.085.500 18.285.800 18.285.800
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 05 8.997.200 8.996.750 8.996.750
Penggandaan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 69.732.000 71.232.000 71.230.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 58.291.752 0 0
Daerah
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 58.291.752 0 0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 38.071.500 38.469.315 38.469.315
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 3.300.000 3.300.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 02 26.371.500 26.769.315 26.769.315
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 04 8.400.000 8.400.000 8.400.000
Kantor

147
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 103.687.700 104.515.000 104.515.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 01 65.207.800 66.737.800 66.737.800
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 06 38.479.900 37.777.200 37.777.200
Lainnya
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.13 Penataan Organisasi 0 0 0
Monitoring, Evaluasi dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.13 04 Pengendalian Kualitas Pelayanan 0 0 0
Publik dan Tata Laksana
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 254.014.400 254.046.600 254.046.600
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 193.783.200 193.783.200 193.783.200
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 01 193.783.200 193.783.200 193.783.200
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 60.231.200 60.263.400 60.263.400
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 60.231.200 60.263.400 60.263.400
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 38.616.250 38.615.750 38.615.750
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 38.616.250 38.615.750 38.615.750
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 10.530.250 10.530.000 10.530.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 28.086.000 28.085.750 28.085.750
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 366.334.000 366.334.000 366.334.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 366.334.000 366.334.000 366.334.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 01 366.334.000 366.334.000 366.334.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 10.020.050 10.019.980 10.019.980
DESA

148
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 10.020.050 10.019.980 10.019.980
Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 10.020.050 10.019.980 10.019.980
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Kutawaluya 3.912.789.097 3.985.192.000 3.985.192.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.912.789.097 3.985.192.000 3.985.192.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 KECAMATAN 3.912.789.097 3.985.192.000 3.985.192.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.340.194.797 3.304.653.650 3.304.653.650
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 17.538.000 17.462.800 17.462.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.538.000 17.462.800 17.462.800
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 3.054.420.697 3.021.192.000 3.021.192.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.054.420.697 3.021.192.000 3.021.192.000
Administrasi Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 41.574.900 41.574.900 41.574.900
pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 01 41.574.900 41.574.900 41.574.900
Barang Milik Daerah SKPD
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 75.495.700 75.001.810 75.001.810
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 01 2.385.000 2.211.950 2.211.950
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 02 29.449.000 21.602.960 21.602.960
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 28.907.400 36.127.700 36.127.700
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 05 14.754.300 15.059.200 15.059.200
Penggandaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 84.184.600 57.103.200 86.875.200
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 935.000 965.800 965.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 02 28.800.000 2.880.000 32.652.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 03 47.249.600 46.057.400 46.057.400
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 04 7.200.000 7.200.000 7.200.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 66.980.900 92.318.940 62.546.940
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 01 41.574.900 41.574.900 41.574.900
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

149
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 06 5.685.500 5.685.500 5.685.500
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 09 19.720.500 45.058.540 15.286.540
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 105.143.000 213.199.860 213.199.860
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 54.400.000 56.822.480 56.822.480
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 01 50.000.000 52.422.480 52.422.480
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 02 4.400.000 4.400.000 4.400.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 50.743.000 156.377.380 156.377.380
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 50.743.000 156.377.380 156.377.380
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 20.051.300 19.938.490 19.938.490
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 5.600.000 5.284.250 5.284.250
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 5.600.000 5.284.250 5.284.250
Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 14.451.300 14.654.240 14.654.240
Pemberdayaan Masyarakat di
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.02 03 14.451.300 14.654.240 14.654.240
Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 447.400.000 447.400.000 447.400.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.03 447.400.000 447.400.000 447.400.000
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.03 01 447.400.000 447.400.000 447.400.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Batujaya 3.994.684.170 3.555.384.000 3.555.384.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.994.684.170 3.555.384.000 3.555.384.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 KECAMATAN 3.994.684.170 3.555.384.000 3.555.384.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.365.728.670 2.926.228.260 2.890.228.260
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 3.105.594.170 2.666.294.000 2.666.294.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.105.594.170 2.666.294.000 2.666.294.000

150
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 161.429.840 162.187.200 126.187.200
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 01 3.961.000 3.958.000 3.958.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.291.640 60.302.700 60.302.700
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.029.200 18.029.650 11.630.650
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 05 5.650.400 6.399.250 5.308.250
Penggandaan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 68.687.600 68.687.600 42.017.600
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 09 4.810.000 4.810.000 2.970.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 12.000.000 11.000.000 11.000.000
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 06 12.000.000 11.000.000 11.000.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 13.952.000 13.952.000 13.952.000
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.992.000 2.992.000 2.992.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 02 10.960.000 10.960.000 10.960.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 63.792.660 63.792.660 63.792.660
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 01 33.848.000 33.848.000 33.848.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 06 18.512.500 18.512.500 18.512.500
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 09 11.432.160 11.432.160 11.432.160
Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.13 Penataan Organisasi 8.960.000 9.002.400 9.002.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.13 05 8.960.000 9.002.400 9.002.400
Kinerja Pemerintah Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 216.169.600 215.969.740 215.969.740
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 38.168.300 38.168.240 38.168.240
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 01 38.168.300 38.168.240 38.168.240
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 15.772.500 15.572.700 15.572.700
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

151
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 15.772.500 15.572.700 15.572.700
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 162.228.800 162.228.800 162.228.800
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 162.228.800 162.228.800 162.228.800
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 15.905.900 16.306.000 16.306.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 15.905.900 16.306.000 16.306.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 6.068.300 6.468.400 6.468.400
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 9.837.600 9.837.600 9.837.600
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 396.880.000 396.880.000 432.880.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.03 396.880.000 396.880.000 432.880.000
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.03 01 396.880.000 396.880.000 432.880.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Tirtajaya 4.017.399.897 3.802.885.000 3.802.885.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.017.399.897 3.802.885.000 3.802.885.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 KECAMATAN 4.017.399.897 3.802.885.000 3.802.885.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.326.317.497 3.109.991.600 3.109.991.600
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 13.149.800 13.149.800 13.149.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 13.149.800 13.149.800 13.149.800
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 2.955.824.918 2.741.310.000 2.741.310.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.955.824.918 2.741.310.000 2.741.310.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 6.530.000 7.893.600 7.893.600
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 02 6.530.000 7.893.600 7.893.600
Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 207.275.750 205.290.400 205.290.400
Daerah

152
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 01 13.523.700 13.526.500 13.526.500
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 38.313.000 36.529.200 36.529.200
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.355.500 30.855.400 30.855.400
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 05 20.084.500 20.084.500 20.084.500
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 06 8.419.050 8.418.800 8.418.800
Peraturan Perundang-undangan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.156.000 57.456.000 57.456.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 09 41.424.000 38.420.000 38.420.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 49.884.000 54.174.000 54.174.000
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.510.000 8.800.000 8.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 02 33.374.000 33.374.000 33.374.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 04 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 93.653.029 88.173.800 88.173.800
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 01 38.953.300 38.957.000 38.957.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 06 13.800.000 13.800.000 13.800.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 09 40.899.729 35.416.800 35.416.800
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 245.562.400 246.006.200 246.006.200
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 55.409.300 55.507.200 55.507.200
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 01 55.409.300 55.507.200 55.507.200
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 190.153.100 190.499.000 190.499.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 190.153.100 190.499.000 190.499.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 7.284.000 8.611.200 8.611.200
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 7.284.000 8.611.200 8.611.200
Desa

153
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 7.284.000 8.611.200 8.611.200
Perencanaan Pembangunan di Desa
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 438.236.000 438.276.000 438.276.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 438.236.000 438.276.000 438.276.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 01 438.236.000 438.276.000 438.276.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pedes 3.476.514.313 3.382.135.000 3.382.135.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.476.514.313 3.382.135.000 3.382.135.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 KECAMATAN 3.476.514.313 3.382.135.000 3.382.135.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 2.786.756.313 2.692.371.000 2.692.390.100
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 45.406.500 45.406.500 45.406.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 45.406.500 45.406.500 45.406.500
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 2.457.164.313 2.362.165.000 2.362.165.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.457.164.313 2.362.165.000 2.362.165.000
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 144.548.000 145.162.000 145.346.200
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 01 2.906.500 1.995.100 2.018.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 52.814.800 51.494.800 51.467.200
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.067.000 20.067.000 20.043.600
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 05 13.064.500 13.064.500 13.276.800
Penggandaan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 52.895.200 55.740.600 55.740.600
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 09 2.800.000 2.800.000 2.800.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 24.544.000 24.544.000 24.388.900
Daerah
Pengadaan Gedung Kantor atau
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 09 24.544.000 24.544.000 24.388.900
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 21.298.800 21.298.800 21.298.800
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.340.000 2.340.000 2.340.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 02 18.958.800 18.958.800 18.958.800
Daya Air dan Listrik

154
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 93.794.700 93.794.700 93.784.700
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 01 62.660.700 62.660.700 62.660.700
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 06 6.800.000 6.800.000 6.800.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 09 24.334.000 24.334.000 24.324.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 227.088.000 227.088.000 227.068.900
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 44.824.600 44.824.600 44.824.500
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 01 44.824.600 44.824.600 44.824.500
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 182.263.400 182.263.400 182.244.400
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 182.263.400 182.263.400 182.244.400
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 23.650.000 23.656.000 23.656.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 23.650.000 23.656.000 23.656.000
Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 23.650.000 23.656.000 23.656.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 439.020.000 439.020.000 439.020.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.03 439.020.000 439.020.000 439.020.000
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.03 01 439.020.000 439.020.000 439.020.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Cibuaya 3.952.068.475 3.799.951.800 3.799.952.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.952.068.475 3.799.951.800 3.799.952.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 KECAMATAN 3.952.068.475 3.799.951.800 3.799.952.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.254.441.575 3.101.325.000 3.101.325.200
KABUPATEN/KOTA

155
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 11.910.000 19.945.000 19.945.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 11.910.000 19.945.000 19.945.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 2.961.897.475 2.794.983.000 2.794.983.200
Daerah
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.961.897.475 2.794.983.000 2.794.983.200
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 126.884.500 144.497.500 144.497.500
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 01 16.486.000 16.539.200 16.539.200
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 49.882.500 61.251.200 61.251.200
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.451.000 13.725.900 13.725.900
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 05 14.013.000 13.913.200 13.913.200
Penggandaan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 36.052.000 39.068.000 39.068.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 39.323.400 39.333.600 39.333.600
Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 01 39.323.400 39.333.600 39.333.600
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 46.473.400 52.047.800 52.047.800
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.230.000 3.458.000 3.458.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 02 15.643.400 18.989.800 18.989.800
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 04 29.600.000 29.600.000 29.600.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 67.952.800 50.518.100 50.518.100
Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 06 51.266.600 33.832.100 33.832.100
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 09 16.686.200 16.686.000 16.686.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 229.875.600 230.875.600 230.875.600
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 13.033.500 14.033.500 14.033.500
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 01 13.033.500 14.033.500 14.033.500
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 216.842.100 216.842.100 216.842.100
yang Dilimpahkan kepada Camat

156
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 216.842.100 216.842.100 216.842.100
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 29.299.000 29.299.000 29.299.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 29.299.000 29.299.000 29.299.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 29.299.000 29.299.000 29.299.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 438.452.300 438.452.200 438.452.200
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 438.452.300 438.452.200 438.452.200
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 01 438.452.300 438.452.200 438.452.200
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pakisjaya 3.528.338.253 3.592.761.000 3.592.761.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.528.338.253 3.592.761.000 3.592.761.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 KECAMATAN 3.528.338.253 3.592.761.000 3.592.761.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.295.534.703 3.025.356.000 3.025.356.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 9.907.000 10.000.000 10.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 9.907.000 10.000.000 10.000.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 3.012.344.153 2.730.646.000 2.730.646.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.012.344.153 2.730.646.000 2.730.646.000
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 112.478.050 107.529.100 107.529.100
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 01 15.181.000 9.074.700 9.074.700
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 51.064.000 58.115.500 58.115.500
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.328.000 15.981.500 15.981.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 05 10.135.050 9.965.400 9.965.400
Penggandaan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.470.000 10.092.000 10.092.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 09 4.300.000 4.300.000 4.300.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 46.952.000 48.712.400 48.712.400
Daerah

157
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 06 46.952.000 48.712.400 48.712.400
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 57.138.000 63.490.000 63.490.000
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.690.000 10.690.000 10.690.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 02 10.448.000 16.800.000 16.800.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 04 36.000.000 36.000.000 36.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 56.715.500 64.978.500 64.978.500
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 01 34.621.500 34.621.500 34.621.500
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 09 22.094.000 30.357.000 30.357.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 222.596.000 528.034.200 528.034.200
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 18.020.000 356.000.000 356.000.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 01 18.020.000 356.000.000 356.000.000
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 58.679.000 27.086.000 27.086.000
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 58.679.000 27.086.000 27.086.000
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 145.897.000 144.948.200 144.948.200
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 145.897.000 144.948.200 144.948.200
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 10.207.550 39.370.800 39.370.800
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 10.207.550 39.370.800 39.370.800
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 10.207.550 39.370.800 39.370.800
Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Cikampek 4.931.001.000 4.550.034.000 4.550.034.000

158
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


7.01.0.00.0.00.13.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.931.001.000 4.550.034.000 4.550.034.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 KECAMATAN 4.931.001.000 4.550.034.000 4.550.034.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 4.180.877.800 3.809.910.800 3.809.885.100
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 1.580.000 1.580.000 1.580.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1.580.000 1.580.000 1.580.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 3.835.947.000 3.524.980.000 3.524.980.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.835.947.000 3.524.980.000 3.524.980.000
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 137.529.900 137.529.900 137.559.900
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 01 9.194.800 9.194.800 9.183.200
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.110.200 55.110.200 55.104.800
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.657.000 32.657.000 32.703.400
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 05 10.567.900 10.567.900 10.568.500
Penggandaan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 8.898.000 8.898.000 8.844.300
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 06 8.898.000 8.898.000 8.844.300
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 50.905.200 50.905.200 50.923.200
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.498.000 3.498.000 3.516.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 02 47.407.200 47.407.200 47.407.200
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 146.017.700 86.017.700 85.997.700
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 02 47.770.600 47.770.600 47.762.600
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 06 17.490.000 17.490.000 17.490.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 09 20.757.100 20.757.100 20.745.100
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 60.000.000 0 0
Bangunan Lainnya

159
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 240.701.500 240.701.500 240.644.000
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 40.002.600 40.002.600 39.980.100
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 01 40.002.600 40.002.600 39.980.100
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 25.685.000 25.685.000 25.650.000
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 25.685.000 25.685.000 25.650.000
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 175.013.900 175.013.900 175.013.900
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 175.013.900 175.013.900 175.013.900
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 20.053.700 20.053.700 20.136.900
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 20.053.700 20.053.700 20.136.900
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 7.000.000 7.000.000 7.054.200
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 13.053.700 13.053.700 13.082.700
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 479.368.000 479.368.000 479.368.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 479.368.000 479.368.000 479.368.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 01 479.368.000 479.368.000 479.368.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 10.000.000 0 0
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 10.000.000 0 0
Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 10.000.000 0 0
Wilayah Kecamatan

160
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Jatisari 5.069.809.296 4.842.892.000 4.842.892.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.069.809.296 4.842.892.000 4.842.892.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 KECAMATAN 5.069.809.296 4.842.892.000 4.842.892.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 4.317.757.296 4.108.211.000 4.108.211.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 4.030.000 4.037.200 4.037.200
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 4.030.000 4.037.200 4.037.200
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 3.994.883.996 3.791.943.000 3.791.943.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.994.883.996 3.791.943.000 3.791.943.000
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 128.005.200 121.773.370 121.773.370
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 01 5.350.000 5.347.800 5.347.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.667.800 42.440.700 42.440.700
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.189.200 21.503.370 21.503.370
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 05 9.189.300 9.244.000 9.244.000
Penggandaan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.728.900 37.357.500 37.357.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 09 5.880.000 5.880.000 5.880.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 18.918.800 18.207.100 18.207.100
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 06 18.918.800 18.207.100 18.207.100
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 65.170.000 65.568.400 65.568.400
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.020.000 3.020.000 3.020.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 02 50.150.000 50.548.400 50.548.400
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 04 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 106.749.300 106.681.930 106.681.930
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 01 59.454.000 59.454.000 59.454.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 06 9.550.000 9.550.000 9.550.000
Lainnya

161
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 09 27.745.300 27.677.800 27.677.800
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 10.000.000 10.000.130 10.000.130
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 235.328.500 218.005.100 218.005.100
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 60.737.700 60.887.700 60.887.700
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 01 60.737.700 60.887.700 60.887.700
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 174.590.800 157.117.400 157.117.400
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 174.590.800 157.117.400 157.117.400
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 16.545.500 16.516.100 16.516.100
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 16.545.500 16.516.100 16.516.100
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 8.075.500 8.093.900 8.093.900
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 8.470.000 8.422.200 8.422.200
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 490.178.000 490.157.800 490.157.800
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 490.178.000 490.157.800 490.157.800
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 01 490.178.000 490.157.800 490.157.800
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 10.000.000 10.002.000 10.002.000
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 10.000.000 10.002.000 10.002.000
Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 10.000.000 10.002.000 10.002.000
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.371.169.010 3.984.586.000 3.984.586.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.371.169.010 3.984.586.000 3.984.586.000

162
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 KECAMATAN 4.371.169.010 3.984.586.000 3.984.586.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.565.674.110 3.195.435.250 3.195.435.250
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 6.643.000 6.536.600 6.536.600
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 6.643.000 6.536.600 6.536.600
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 3.287.229.010 2.920.646.000 2.920.646.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.287.229.010 2.920.646.000 2.920.646.000
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 71.813.800 71.890.450 71.890.450
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 01 5.893.000 5.874.100 5.874.100
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.576.000 16.723.700 16.723.700
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.295.200 25.297.850 25.297.850
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 05 6.846.600 6.826.300 6.826.300
Penggandaan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.203.000 17.168.500 17.168.500
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 29.204.900 25.581.400 25.581.400
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 06 29.204.900 25.581.400 25.581.400
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 75.350.000 75.350.000 75.350.000
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.750.000 2.750.000 2.750.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 02 24.600.000 24.600.000 24.600.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 04 48.000.000 48.000.000 48.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 95.433.400 95.430.800 95.430.800
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 01 50.514.000 50.514.000 50.514.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 06 8.674.000 8.674.000 8.674.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 09 36.245.400 36.242.800 36.242.800
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 263.756.000 248.952.500 248.952.500
PUBLIK

163
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 63.342.600 62.730.000 62.730.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 01 60.514.600 60.129.000 60.129.000
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 02 2.828.000 2.601.000 2.601.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 11.674.300 11.674.300 11.674.300
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 11.674.300 11.674.300 11.674.300
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 188.739.100 174.548.200 174.548.200
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 188.739.100 174.548.200 174.548.200
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 17.705.200 17.705.200 17.705.200
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 17.705.200 17.705.200 17.705.200
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 8.205.200 8.205.200 8.205.200
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 9.500.000 9.500.000 9.500.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 509.703.500 509.696.600 509.696.600
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 509.703.500 509.696.600 509.696.600
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 01 509.703.500 509.696.600 509.696.600
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 14.330.200 12.796.450 12.796.450
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 14.330.200 12.796.450 12.796.450
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 03 4.330.200 4.330.200 4.330.200
dan Pendayagunaan Aset Desa

164
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 10.000.000 8.466.250 8.466.250
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Tirtamulya 3.949.758.000 3.836.008.000 3.836.008.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.949.758.000 3.836.008.000 3.836.008.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 KECAMATAN 3.949.758.000 3.836.008.000 3.836.008.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.307.986.000 3.194.236.500 3.197.711.400
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 2.998.163.000 2.884.413.000 2.884.413.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.998.163.000 2.884.413.000 2.884.413.000
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 153.171.500 153.041.800 156.516.700
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 01 8.095.000 8.094.500 8.094.500
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 02 27.544.200 26.704.700 45.654.500
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.483.000 24.167.200 8.692.300
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.567.000 11.567.000 11.567.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 05 9.282.300 9.308.400 9.308.400
Penggandaan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 73.200.000 73.200.000 73.200.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 65.805.000 65.805.000 65.805.000
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.805.000 2.805.000 2.805.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 02 27.000.000 27.000.000 27.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 04 36.000.000 36.000.000 36.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 80.846.500 80.976.700 80.976.700
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 01 70.413.900 70.413.900 70.413.900
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 09 10.432.600 10.562.800 10.562.800
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 206.128.600 206.128.100 206.128.100
PUBLIK

165
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.01 105.000.000 104.999.500 104.999.500
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.01 02 105.000.000 104.999.500 104.999.500
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 101.128.600 101.128.600 101.128.600
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 101.128.600 101.128.600 101.128.600
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 23.722.000 23.722.000 23.722.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 23.722.000 23.722.000 23.722.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 8.722.000 8.722.000 8.722.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 401.921.400 401.921.400 398.446.500
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 401.921.400 401.921.400 398.446.500
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 01 401.921.400 401.921.400 398.446.500
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 10.000.000 10.000.000 10.000.000
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 05 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Desa dan Perangkat Desa
7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Telagasari 4.095.110.178 3.832.132.250 3.832.132.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.095.110.178 3.832.132.250 3.832.132.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 KECAMATAN 4.095.110.178 3.832.132.250 3.832.132.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.265.241.028 2.984.824.250 2.984.824.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 20.660.000 20.659.000 20.659.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 20.660.000 20.659.000 20.659.000
Kinerja SKPD

166
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 3.017.314.028 2.754.336.000 2.754.335.750
Daerah
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.017.314.028 2.754.336.000 2.754.335.750
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 84.840.900 83.145.500 83.145.500
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 01 1.237.000 1.295.600 1.295.600
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.231.000 17.029.100 17.029.100
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.958.000 11.399.700 11.399.700
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 05 6.070.700 6.192.300 6.192.300
Penggandaan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 47.344.200 47.228.800 47.228.800
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 11.683.000 10.425.600 10.425.600
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 06 11.683.000 10.425.600 10.425.600
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 48.700.000 48.700.000 48.700.000
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.750.000 2.750.000 2.750.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 02 24.590.000 24.590.000 24.590.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 04 21.360.000 21.360.000 21.360.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 82.043.100 67.558.150 67.558.150
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 01 47.187.200 54.667.500 54.667.500
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 06 2.750.000 2.750.000 2.750.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 09 22.105.900 0 0
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 10.000.000 10.140.650 10.140.650
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 306.798.950 304.633.000 304.633.000
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.01 64.979.000 64.984.600 64.984.600
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.01 01 64.979.000 64.984.600 64.984.600
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait

167
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 14.920.800 14.719.600 14.719.600
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 14.920.800 14.719.600 14.719.600
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 226.899.150 224.928.800 224.928.800
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 226.899.150 224.928.800 224.928.800
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 25.650.000 25.411.400 25.411.400
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 25.650.000 25.411.400 25.411.400
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 15.000.000 14.761.400 14.761.400
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 10.650.000 10.650.000 10.650.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 487.420.200 507.263.600 507.263.600
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 487.420.200 507.263.600 507.263.600
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 01 487.420.200 507.263.600 507.263.600
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 10.000.000 10.000.000 10.000.000
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Rawamerta 4.087.340.692 3.849.322.100 3.849.322.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.087.340.692 3.849.322.100 3.849.322.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 KECAMATAN 4.087.340.692 3.849.322.100 3.849.322.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.257.681.392 3.133.407.200 3.133.652.100
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 4.845.000 4.860.000 4.860.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

168
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 4.845.000 4.860.000 4.860.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 2.900.300.932 2.662.282.000 2.662.281.900
Daerah
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.900.300.932 2.662.282.000 2.662.281.900
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 128.969.330 156.443.400 156.055.300
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 01 9.978.500 12.687.700 2.709.200
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 28.100.930 27.514.200 39.514.200
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.748.900 62.857.800 62.857.800
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 05 26.631.400 25.874.100 30.674.100
Penggandaan
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.509.600 27.509.600 20.300.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 39.319.130 18.993.200 18.993.200
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 06 39.319.130 18.993.200 18.993.200
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 59.992.000 66.570.000 66.605.500
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.992.000 2.970.000 3.005.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 02 27.000.000 33.600.000 33.600.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 04 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 124.255.000 224.258.600 224.856.200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 01 91.693.000 193.109.800 193.109.800
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 06 16.950.000 16.950.000 16.950.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 09 15.612.000 14.198.800 14.796.400
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 310.378.500 183.413.700 183.413.700
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.01 69.006.400 69.250.900 69.250.900
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.01 01 69.006.400 69.250.900 69.250.900
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait

169
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 241.372.100 114.162.800 114.162.800
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 241.372.100 114.162.800 114.162.800
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 15.396.500 28.929.200 28.929.200
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 15.396.500 28.929.200 28.929.200
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 15.396.500 28.929.200 28.929.200
Perencanaan Pembangunan di Desa
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 490.120.500 489.808.200 489.808.200
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.01 490.120.500 489.808.200 489.808.200
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.01 01 490.120.500 489.808.200 489.808.200
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 13.763.800 13.763.800 13.518.800
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 13.763.800 13.763.800 13.518.800
Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 13.763.800 13.763.800 13.518.800
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Lemah Abang 4.523.384.500 4.037.110.000 4.037.110.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.523.384.500 4.037.110.000 4.037.110.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 KECAMATAN 4.523.384.500 4.037.110.000 4.037.110.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.887.003.000 3.398.481.250 3.398.481.250
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 14.204.200 18.118.000 18.118.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 14.204.200 18.118.000 18.118.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 3.535.234.000 3.040.110.120 3.040.110.120
Daerah
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.535.234.000 3.040.110.120 3.040.110.120
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 128.019.400 128.436.700 128.436.700
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 01 17.418.000 17.418.000 17.418.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

170
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.320.000 31.423.000 31.423.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.641.400 25.875.700 25.875.700
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 05 14.000.000 15.080.000 15.080.000
Penggandaan
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 34.640.000 38.640.000 38.640.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 10.266.100 11.570.400 11.570.400
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 06 10.266.100 11.570.400 11.570.400
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 95.140.500 95.107.500 95.107.500
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.993.000 3.960.000 3.960.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 02 37.147.500 37.147.500 37.147.500
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 04 54.000.000 54.000.000 54.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 104.138.800 105.138.530 105.138.530
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 02 62.326.800 62.326.800 62.326.800
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 06 11.500.000 12.500.000 12.500.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 09 30.312.000 30.311.730 30.311.730
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 152.342.000 152.858.750 152.858.750
PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 8.832.000 9.348.750 9.348.750
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 8.832.000 9.348.750 9.348.750
Wilayah Kecamatan
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.03 52.887.000 52.887.000 52.887.000
dan Sarana Pelayanan Umum
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat
Daerah dan/atau Instansi Vertikal
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.03 01 yang terkait dalam Pemeliharaan 52.887.000 52.887.000 52.887.000
Sarana dan Prasarana Pelayanan
Umum
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 90.623.000 90.623.000 90.623.000
yang Dilimpahkan kepada Camat

171
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 90.623.000 90.623.000 90.623.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 22.527.500 22.258.000 22.258.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 22.527.500 22.258.000 22.258.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 12.527.500 12.258.000 12.258.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 451.512.000 453.512.000 453.512.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 2.01 451.512.000 453.512.000 453.512.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 2.01 01 451.512.000 453.512.000 453.512.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 10.000.000 10.000.000 10.000.000
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tempuran 4.946.809.944 4.578.058.000 4.578.058.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.946.809.944 4.578.058.000 4.578.058.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 KECAMATAN 4.946.809.944 4.578.058.000 4.578.058.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 4.137.717.744 3.768.961.600 3.768.961.600
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 5.125.000 5.198.400 5.198.400
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 5.125.000 5.198.400 5.198.400
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 3.821.819.944 3.503.068.000 3.503.068.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.821.819.944 3.503.068.000 3.503.068.000
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 152.079.700 102.075.600 102.075.600
Daerah

172
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 01 1.700.000 1.700.000 1.700.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 73.221.200 23.221.200 23.221.200
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.208.600 20.204.500 20.204.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 05 10.100.000 10.100.000 10.100.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 06 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Peraturan Perundang-undangan
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.849.900 41.849.900 41.849.900
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 27.215.000 27.141.500 27.141.500
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 06 27.215.000 27.141.500 27.141.500
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 64.507.900 64.507.900 64.507.900
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.674.000 3.674.000 3.674.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 02 20.802.000 20.802.000 20.802.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 03 4.031.900 4.031.900 4.031.900
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 04 36.000.000 36.000.000 36.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 66.970.200 66.970.200 66.970.200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 01 56.970.200 56.970.200 56.970.200
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 246.055.700 246.059.900 246.059.900
PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 61.930.700 61.934.900 61.934.900
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 61.930.700 61.934.900 61.934.900
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.04 184.125.000 184.125.000 184.125.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 184.125.000 184.125.000 184.125.000
Lain yang Dilimpahkan

173
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 21.561.500 21.561.500 21.561.500
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.01 21.561.500 21.561.500 21.561.500
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 6.461.500 6.461.500 6.461.500
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 15.100.000 15.100.000 15.100.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 531.475.000 531.475.000 531.475.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 2.01 531.475.000 531.475.000 531.475.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 2.01 01 531.475.000 531.475.000 531.475.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 10.000.000 10.000.000 10.000.000
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Majalaya 4.566.542.198 4.422.575.000 4.422.575.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.566.542.198 4.422.575.000 4.422.575.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 KECAMATAN 4.566.542.198 4.422.575.000 4.422.575.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.974.802.198 3.875.406.800 3.861.764.200
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 18.570.000 15.350.400 15.425.400
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 18.570.000 15.350.400 15.425.400
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 3.704.259.998 3.507.865.000 3.507.865.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.704.259.998 3.507.865.000 3.507.865.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.05 25.503.000 21.372.400 21.507.400
Daerah
Pendataan dan Pengolahan
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.05 03 25.503.000 21.372.400 21.507.400
Administrasi Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 54.838.500 122.818.000 96.743.000
Daerah

174
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 01 3.096.000 4.094.000 4.094.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.295.300 33.849.500 33.774.500
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.280.000 11.746.500 11.746.500
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.815.200 53.230.000 27.230.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 09 22.352.000 19.898.000 19.898.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 29.203.000 56.374.500 68.624.700
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 06 29.203.000 56.374.500 68.624.700
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 22.068.000 30.366.200 30.293.000
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.448.000 7.470.200 7.397.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 02 19.620.000 22.896.000 22.896.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 120.359.700 121.260.300 121.305.700
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 02 70.239.400 72.794.400 72.794.400
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 50.120.300 48.465.900 48.511.300
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 254.084.000 201.865.100 230.907.700
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.01 13.760.000 13.208.500 42.251.100
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.01 01 13.760.000 13.208.500 42.251.100
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 10.652.000 15.833.600 15.833.600
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 10.652.000 15.833.600 15.833.600
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 229.672.000 172.823.000 172.823.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 229.672.000 172.823.000 172.823.000
Lain yang Dilimpahkan

175
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 32.680.000 50.862.300 35.462.300
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.01 32.680.000 50.862.300 35.462.300
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 16.480.000 16.636.000 16.636.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 16.200.000 34.226.300 18.826.300
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 294.976.000 284.408.000 284.408.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 2.01 294.976.000 284.408.000 284.408.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 2.01 01 294.976.000 284.408.000 284.408.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 10.000.000 10.032.800 10.032.800
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 10.000.000 10.032.800 10.032.800
Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 10.000.000 10.032.800 10.032.800
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Jayakerta 3.960.306.568 3.689.190.000 3.689.190.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.960.306.568 3.689.190.000 3.689.190.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 KECAMATAN 3.960.306.568 3.689.190.000 3.689.190.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.380.963.668 3.109.847.100 3.109.847.100
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 17.718.000 17.718.000 17.718.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 17.718.000 17.718.000 17.718.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 3.090.606.568 2.819.490.000 2.819.490.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.090.606.568 2.819.490.000 2.819.490.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.05 0 0 0
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 140.838.600 141.759.000 141.759.000
Daerah

176
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 01 7.672.000 7.672.000 7.672.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.998.400 34.998.400 34.998.400
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.816.000 28.736.400 28.736.400
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 05 13.939.200 13.939.200 13.939.200
Penggandaan
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 56.413.000 56.413.000 56.413.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 18.537.200 17.616.800 17.616.800
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 06 18.537.200 17.616.800 17.616.800
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 29.020.000 29.020.000 29.020.000
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 2.200.000 2.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 02 14.820.000 14.820.000 14.820.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 04 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 84.243.300 84.243.300 84.243.300
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 01 59.910.200 59.910.200 59.910.200
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 06 5.200.000 5.200.000 5.200.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 09 9.133.100 9.133.100 9.133.100
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 10.000.000 10.000.000 10.000.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 199.088.500 199.088.500 199.088.500
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.01 51.500.000 51.500.000 51.500.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.01 01 51.500.000 51.500.000 51.500.000
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.01 02 0 0 0
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 12.180.000 12.180.000 12.180.000
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

177
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 12.180.000 12.180.000 12.180.000
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.04 135.408.500 135.408.500 135.408.500
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 135.408.500 135.408.500 135.408.500
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 28.200.000 28.200.000 28.200.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.01 28.200.000 28.200.000 28.200.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 11.000.000 11.000.000 11.000.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 17.200.000 17.200.000 17.200.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 342.054.400 342.054.400 342.054.400
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 2.01 342.054.400 342.054.400 342.054.400
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 2.01 01 342.054.400 342.054.400 342.054.400
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 10.000.000 10.000.000 10.000.000
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Cilamaya Kulon 4.092.475.515 3.880.127.000 3.880.127.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.092.475.515 3.880.127.000 3.880.127.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 KECAMATAN 4.092.475.515 3.880.127.000 3.880.127.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.349.909.515 3.137.561.000 3.132.250.100
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 2.020.900 2.020.900 2.037.400
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2.020.900 2.020.900 2.037.400
Kinerja SKPD

178
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 3.013.175.515 2.800.827.000 2.800.827.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.013.175.515 2.800.827.000 2.800.827.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.05 15.431.000 15.431.000 11.382.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.05 02 15.431.000 15.431.000 11.382.000
Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 102.732.800 102.732.800 95.012.750
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 01 1.550.000 1.550.000 1.903.250
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 32.873.400 32.873.400 29.659.100
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.746.000 32.746.000 30.647.700
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 05 3.463.400 3.463.400 4.832.700
Penggandaan
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.100.000 32.100.000 27.970.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 42.517.100 42.517.100 42.900.500
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 06 42.517.100 42.517.100 42.900.500
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 74.872.000 74.872.000 81.460.000
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.872.000 3.872.000 3.960.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 02 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 04 50.000.000 50.000.000 56.500.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 99.160.200 99.160.200 98.630.450
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 01 76.415.800 76.415.800 66.148.100
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 06 4.061.000 4.061.000 4.061.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 09 18.683.400 18.683.400 28.421.350
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 237.389.300 237.389.300 242.364.100
PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 69.957.700 69.957.700 69.970.900
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

179
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 69.957.700 69.957.700 69.970.900
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.04 167.431.600 167.431.600 172.393.200
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 167.431.600 167.431.600 172.393.200
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 20.889.900 20.889.900 21.153.400
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.01 20.889.900 20.889.900 21.153.400
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 7.149.900 7.149.900 7.250.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 13.740.000 13.740.000 13.903.400
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 484.286.800 484.286.800 484.359.400
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04 2.01 484.286.800 484.286.800 484.359.400
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04 2.01 01 484.286.800 484.286.800 484.359.400
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Banyusari 3.211.110.488 3.790.202.000 3.790.202.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.211.110.488 3.790.202.000 3.790.202.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 KECAMATAN 3.211.110.488 3.790.202.000 3.790.202.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.183.547.588 3.032.274.520 3.032.274.520
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 4.700.000 4.542.700 4.542.700
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 4.700.000 4.542.700 4.542.700
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 2.920.094.988 2.768.302.000 2.768.302.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.920.094.988 2.768.302.000 2.768.302.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.05 16.760.100 16.760.100 16.760.100
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.05 02 16.760.100 16.760.100 16.760.100
Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 124.754.900 125.371.420 125.371.420
Daerah

180
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 01 10.894.000 9.280.850 9.280.850
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 02 24.020.000 25.417.000 25.417.000
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.750.000 8.941.200 8.941.200
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.714.800 42.677.370 42.677.370
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 05 3.521.100 4.200.000 4.200.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 06 2.880.000 2.880.000 2.880.000
Peraturan Perundang-undangan
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 31.975.000 31.975.000 31.975.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 32.709.000 32.334.600 32.334.600
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.060.000 6.114.600 6.114.600
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 02 8.049.000 7.620.000 7.620.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 04 18.600.000 18.600.000 18.600.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 84.528.600 84.963.700 84.963.700
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 02 48.276.800 48.276.800 48.276.800
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 06 5.835.000 5.835.000 5.835.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 09 30.416.800 30.851.900 30.851.900
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 4.709.900 735.167.480 735.167.480
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.01 4.709.900 310.367.480 310.367.480
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.01 01 0 307.292.480 307.292.480
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.01 02 4.709.900 3.075.000 3.075.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 0 0 0
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 0 0 0
Wilayah Kecamatan

181
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.04 0 424.800.000 424.800.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 0 424.800.000 424.800.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 1.443.000 1.350.000 1.350.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.01 1.443.000 1.350.000 1.350.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 1.443.000 1.350.000 1.350.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Pemberdayaan Lembaga
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.03 0 0 0
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Fasilitasi Pengembangan Usaha
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.03 04 0 0 0
Ekonomi Masyarakat
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 21.410.000 21.410.000 21.410.000
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 21.410.000 21.410.000 21.410.000
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 03 21.410.000 21.410.000 21.410.000
dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Kotabaru 4.294.646.584 3.998.212.000 3.998.212.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.294.646.584 3.998.212.000 3.998.212.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 KECAMATAN 4.294.646.584 3.998.212.000 3.998.212.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.562.951.184 3.263.351.300 3.263.351.300
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 1.225.000 1.225.000 1.225.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1.225.000 1.225.000 1.225.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 3.272.846.584 2.976.412.000 2.976.412.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.272.846.584 2.976.412.000 2.976.412.000
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 109.684.200 113.563.500 113.563.500
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 01 2.497.000 2.494.000 2.494.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.073.000 46.069.000 46.069.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.717.000 18.715.200 18.715.200
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 05 3.664.200 3.677.100 3.677.100
Penggandaan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 38.733.000 42.608.200 42.608.200

182
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 09 0 0 0
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 25.772.400 19.889.300 19.889.300
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 06 25.772.400 19.889.300 19.889.300
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 49.916.000 35.200.000 35.200.000
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.196.000 1.600.000 1.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 02 30.720.000 27.600.000 27.600.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 04 18.000.000 6.000.000 6.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 103.507.000 117.061.500 117.061.500
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 01 70.123.000 70.123.000 70.123.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 06 5.749.600 5.749.600 5.749.600
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 09 27.634.400 41.188.900 41.188.900
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 276.200.000 276.200.000 276.200.000
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.01 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.01 01 50.000.000 50.000.000 50.000.000
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.04 206.200.000 206.200.000 206.200.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 206.200.000 206.200.000 206.200.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 28.277.600 31.363.600 31.363.600
KELURAHAN

183
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.01 28.277.600 31.363.600 31.363.600
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 13.277.600 16.363.600 16.363.600
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 427.217.800 427.297.100 427.297.100
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 2.03 427.217.800 427.297.100 427.297.100
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 2.03 01 427.217.800 427.297.100 427.297.100
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Karawang Timur 14.475.912.636 14.049.416.775 14.049.417.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 14.475.912.636 14.049.416.775 14.049.417.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 KECAMATAN 14.475.912.636 14.049.416.775 14.049.417.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 8.420.354.550 7.994.433.864 7.994.434.089
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 8.475.000 8.317.000 8.317.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 8.475.000 8.317.000 8.317.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 7.178.168.000 6.770.417.000 6.770.417.225
Daerah
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.178.168.000 6.770.417.000 6.770.417.225
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 392.582.850 368.995.164 368.995.164
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 01 10.265.000 11.695.000 11.695.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 63.416.600 60.121.364 60.121.364
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 76.731.000 76.690.500 76.690.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 05 46.395.250 46.328.300 46.328.300
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 06 10.800.000 10.800.000 10.800.000
Peraturan Perundang-undangan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 184.975.000 163.360.000 163.360.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 79.326.900 75.221.200 75.221.200
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 06 79.326.900 75.221.200 75.221.200
Lainnya

184
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 386.760.000 396.660.000 396.660.000
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.800.000 19.200.000 19.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 02 127.630.000 127.630.000 127.630.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 04 244.330.000 249.830.000 249.830.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 375.041.800 374.823.500 374.823.500
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 01 331.835.800 331.897.000 331.897.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 09 43.206.000 42.926.500 42.926.500
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 197.058.600 196.621.600 196.621.600
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.01 57.635.600 57.635.600 57.635.600
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.01 01 57.635.600 57.635.600 57.635.600
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 24.300.000 24.300.000 24.300.000
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 24.300.000 24.300.000 24.300.000
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.04 115.123.000 114.686.000 114.686.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 115.123.000 114.686.000 114.686.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 5.451.299.486 5.451.161.311 5.451.161.311
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.01 35.350.000 35.250.000 35.250.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 5.850.000 5.850.000 5.850.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 29.500.000 29.400.000 29.400.000
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 5.415.949.486 5.415.911.311 5.415.911.311

185
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Forum Musyawarah
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 01 20.600.000 20.600.000 20.600.000
Perencanaan Pembangunan di
Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 02 3.063.999.486 3.063.999.311 3.063.999.311
Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 03 2.331.350.000 2.331.312.000 2.331.312.000
Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 407.200.000 407.200.000 407.200.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 2.01 407.200.000 407.200.000 407.200.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 2.01 01 407.200.000 407.200.000 407.200.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Telukjambe Barat 4.032.310.300 4.006.076.000 4.006.076.000
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.032.310.300 4.006.076.000 4.006.076.000
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 KECAMATAN 4.032.310.300 4.006.076.000 4.006.076.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.766.880.400 3.359.461.000 3.359.461.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 11.923.100 11.877.900 11.877.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 11.923.100 11.877.900 11.877.900
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 3.387.235.985 3.004.236.000 3.004.236.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.387.235.985 3.004.236.000 3.004.236.000
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 221.172.975 213.984.100 213.984.100
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 01 6.884.800 6.818.000 6.818.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 02 62.782.100 62.643.300 62.643.300
Perlengkapan Kantor
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 71.680.075 65.137.800 65.137.800
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.604.800 22.415.500 22.310.500
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 05 21.871.200 21.619.500 21.724.500
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 06 2.400.000 2.400.000 2.400.000
Peraturan Perundang-undangan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.950.000 32.950.000 32.950.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 55.050.000 55.050.000 55.050.000
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.250.000 8.250.000 8.250.000

186
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 02 22.800.000 22.800.000 22.800.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 04 24.000.000 24.000.000 24.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 91.498.340 74.313.000 74.313.000
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 01 68.763.400 68.763.400 68.763.400
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 06 5.549.600 5.549.600 5.549.600
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 09 17.185.340 0 0
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 233.079.900 232.287.300 232.287.300
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.01 50.235.400 50.235.200 50.235.200
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.01 01 50.235.400 50.235.200 50.235.200
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.04 182.844.500 182.052.100 182.052.100
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 182.844.500 182.052.100 182.052.100
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 24.050.000 24.026.200 24.026.200
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.01 24.050.000 24.026.200 24.026.200
Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 24.050.000 24.026.200 24.026.200
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 0 382.001.500 382.001.500
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 2.03 0 382.001.500 382.001.500
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 2.03 01 0 382.001.500 382.001.500
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 8.300.000 8.300.000 8.300.000
DESA

187
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 8.300.000 8.300.000 8.300.000
Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 8.300.000 8.300.000 8.300.000
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Tegalwaru 4.013.265.998 3.806.936.000 3.806.936.000
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.013.265.998 3.806.936.000 3.806.936.000
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 KECAMATAN 4.013.265.998 3.806.936.000 3.806.936.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.338.165.998 3.128.527.000 3.128.527.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.01 7.200.000 7.200.000 7.200.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 7.200.000 7.200.000 7.200.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.02 3.086.965.998 2.880.636.000 2.880.636.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.086.965.998 2.880.636.000 2.880.636.000
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 86.769.100 86.067.200 86.067.200
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 01 3.931.200 3.918.200 3.918.200
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 51.448.800 50.768.900 50.768.900
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.856.000 8.847.000 8.847.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 05 5.853.100 5.853.100 5.853.100
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 06 1.860.000 1.860.000 1.860.000
Peraturan Perundang-undangan
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.820.000 14.820.000 14.820.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 17.600.000 16.250.500 16.250.500
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.07 06 17.600.000 16.250.500 16.250.500
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.08 44.640.000 44.640.000 44.640.000
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.640.000 2.640.000 2.640.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.08 02 18.000.000 18.000.000 18.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.08 04 24.000.000 24.000.000 24.000.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 94.990.900 93.733.300 93.733.300
Daerah

188
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.09 01 60.447.800 59.547.800 59.547.800
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.09 06 4.400.000 4.400.000 4.400.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.09 09 30.143.100 29.785.500 29.785.500
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 264.000.000 259.000.000 259.000.000
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.01 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.01 01 50.000.000 50.000.000 50.000.000
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.04 209.000.000 204.000.000 204.000.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 209.000.000 204.000.000 204.000.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 21.100.000 21.100.000 21.100.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.01 21.100.000 21.100.000 21.100.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 9.100.000 9.100.000 9.100.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 380.000.000 388.300.000 388.300.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04 2.03 380.000.000 388.300.000 388.300.000
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04 2.03 01 380.000.000 388.300.000 388.300.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

189
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 10.000.000 10.009.000 10.009.000
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 10.000.000 10.009.000 10.009.000
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 2.01 01 7.120.000 7.129.000 7.129.000
dan Peraturan Kepala Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 2.880.000 2.880.000 2.880.000
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Purwasari 3.771.183.750 3.527.280.000 3.527.280.000
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.771.183.750 3.527.280.000 3.527.280.000
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 KECAMATAN 3.771.183.750 3.527.280.000 3.527.280.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.137.124.800 2.944.445.400 2.944.445.400
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 5.725.000 5.913.000 5.913.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 01 1.450.000 1.495.000 1.495.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 02 550.000 550.000 550.000
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3.725.000 3.868.000 3.868.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 2.767.588.000 2.579.977.000 2.579.977.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.761.855.000 2.573.780.000 2.573.780.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 05 4.365.000 4.356.600 4.356.600
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 07 1.368.000 1.840.400 1.840.400
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 184.592.100 179.187.400 179.187.400
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 01 8.276.000 8.256.800 8.256.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.141.400 33.781.800 33.781.800
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.870.000 28.861.100 28.861.100
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 05 18.657.500 18.640.500 18.640.500
Penggandaan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 81.947.200 76.947.200 76.947.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 09 12.700.000 12.700.000 12.700.000
dan Konsultasi SKPD

190
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 17.374.200 17.723.800 17.723.800
Daerah
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 8.874.200 8.707.000 8.707.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 8.500.000 9.016.800 9.016.800
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.08 23.740.000 23.740.000 23.740.000
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.150.000 7.150.000 7.150.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.08 02 16.590.000 16.590.000 16.590.000
Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 138.105.500 137.904.200 137.904.200
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 01 58.815.800 58.815.800 58.815.800
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 06 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 09 37.288.700 37.077.500 37.077.500
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 30.001.000 30.010.900 30.010.900
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 155.041.050 155.069.000 155.069.000
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.01 35.628.250 35.843.300 35.843.300
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.01 01 35.628.250 35.843.300 35.843.300
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja 11.510.000 11.304.500 11.304.500
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di 11.510.000 11.304.500 11.304.500
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.04 107.902.800 107.921.200 107.921.200
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 107.902.800 107.921.200 107.921.200
Lain yang Dilimpahkan

191
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 45.199.000 45.261.400 45.261.400
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.01 45.199.000 45.261.400 45.261.400
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 20.857.000 20.927.000 20.927.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 24.342.000 24.334.400 24.334.400
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 406.893.900 355.526.200 355.526.200
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04 2.01 406.893.900 355.526.200 355.526.200
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04 2.01 01 406.893.900 355.526.200 355.526.200
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 26.925.000 26.978.000 26.978.000
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 26.925.000 26.978.000 26.978.000
Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 02 16.925.000 16.978.000 16.978.000
Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Cilebar 3.922.302.688 3.618.049.000 3.618.049.000
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.922.302.688 3.618.049.000 3.618.049.000
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 KECAMATAN 3.922.302.688 3.618.049.000 3.618.049.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.293.937.688 2.987.683.800 2.987.683.800
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.01 10.976.600 10.976.400 10.976.400
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 10.976.600 10.976.400 10.976.400
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.02 2.962.262.688 2.658.009.000 2.658.009.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.962.262.688 2.658.009.000 2.658.009.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.05 36.352.000 36.224.200 36.224.200
Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.05 01 0 0 0
Disiplin Pegawai

192
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.05 09 36.352.000 36.224.200 36.224.200
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 91.142.500 89.318.000 89.442.300
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 01 6.761.000 6.765.000 6.765.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.120.000 29.171.500 29.171.500
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.942.000 16.202.500 16.326.800
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 05 9.011.500 9.021.000 9.021.000
Penggandaan
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.988.000 23.838.000 23.838.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 09 4.320.000 4.320.000 4.320.000
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 36.142.600 35.870.400 35.870.400
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.07 06 36.142.600 35.870.400 35.870.400
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 64.500.000 64.500.000 64.500.000
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.740.000 4.740.000 4.740.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 02 21.360.000 21.360.000 21.360.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 04 38.400.000 38.400.000 38.400.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 92.561.300 92.785.800 92.661.500
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 01 59.884.700 62.995.100 62.870.800
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 06 4.937.000 4.937.000 4.937.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 09 18.567.000 18.568.300 18.568.300
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 9.172.600 6.285.400 6.285.400
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 166.559.000 168.559.200 168.559.200
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.01 47.000.000 47.000.200 47.000.200
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.01 01 47.000.000 47.000.200 47.000.200
dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait

193
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.04 119.559.000 121.559.000 121.559.000
yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.04 03 yang terkait dengan Kewenangan 119.559.000 121.559.000 121.559.000
Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 MASYARAKAT DESA DAN 43.000.000 43.000.000 43.000.000
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.01 43.000.000 43.000.000 43.000.000
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.01 01 dalam Forum Musyawarah 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.01 03 Pemberdayaan Masyarakat di 33.000.000 33.000.000 33.000.000
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 413.507.000 413.507.000 413.507.000
UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 2.03 413.507.000 413.507.000 413.507.000
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 2.03 01 413.507.000 413.507.000 413.507.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 5.299.000 5.299.000 5.299.000
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 2.01 Koordinasi Pembinaan dan 5.299.000 5.299.000 5.299.000
Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 2.01 18 Pembangunan Kawasan Perdesaan di 5.299.000 5.299.000 5.299.000
Wilayah Kecamatan
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9.860.614.035 10.565.055.160 10.565.055.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 9.860.614.035 10.565.055.160 10.565.055.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.860.614.035 10.565.055.160 10.565.055.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3.728.879.535 4.957.371.460 4.957.371.300
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 3.136.942.135 3.841.383.260 3.841.383.100
Daerah
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.136.942.135 3.841.383.260 3.841.383.100
Administrasi Umum Perangkat
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 45.704.700 397.961.680 397.961.680
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 01 1.810.000 1.954.800 1.954.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 02 0 55.679.800 55.679.800
Perlengkapan Kantor

194
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.774.600 2.803.900 2.803.900
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.893.000 30.100.580 30.100.580
Penyediaan Barang Cetakan dan
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 05 14.787.100 33.381.200 33.381.200
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 06 13.440.000 26.199.000 26.199.000
Peraturan Perundang-undangan
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 35.902.400 35.902.400
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 09 0 211.940.000 211.940.000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 291.847.100 329.631.820 329.631.820
Pemerintahan Daerah
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.998.000 1.999.220 1.999.220
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 02 46.489.100 43.172.600 43.172.600
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 04 243.360.000 284.460.000 284.460.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 254.385.600 388.394.700 388.394.700
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 01 0 0 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 02 99.385.600 271.902.600 271.902.600
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 12.000.000 12.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 06 0 24.850.000 24.850.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 09 155.000.000 79.642.100 79.642.100
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PANCASILA DAN KARAKTER 5.476.677.500 1.700.000.000 1.700.000.000
KEBANGSAAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 5.476.677.500 1.700.000.000 1.700.000.000
Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan
Perumusan Kebijakan Teknis di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 02 5.417.788.000 1.000.000.000 1.000.000.000
Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

195
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 03 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 58.889.500 700.000.000 700.000.000
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN 0 1.773.958.500 1.773.958.500
POLITIK DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 0 1.773.958.500 1.773.958.500
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 03 0 1.773.958.500 1.773.958.500
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik Di Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 PENGAWASAN ORGANISASI 127.991.800 0 0
KEMASYARAKATAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 127.991.800 0 0
Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan
Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas,
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 02 68.046.000 0 0
Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas,
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 05 59.945.800 0 0
Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PENGEMBANGAN KETAHANAN 321.087.600 1.700.000.000 1.700.000.000
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 321.087.600 1.700.000.000 1.700.000.000
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya

196
KABUPATEN KARAWANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 03 147.167.100 0 0
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 04 55.818.700 1.700.000.000 1.700.000.000
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 05 Pencegahan Penyalagunaan 118.101.800 0 0
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 PENINGKATAN KUALITAS DAN 205.977.600 433.725.200 433.725.200
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 205.977.600 433.725.200 433.725.200
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 04 188.033.800 181.725.200 181.725.200
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 05 0 0 0
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Forum Koordinasi
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 06 17.943.800 252.000.000 252.000.000
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
8.01.0.00.0.00.01.0000 1 YANG BERKAITAN DENGAN 0 0 0
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
8.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 0 0 0
PENDIDIKAN
PROGRAM PENGELOLAAN
8.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 0 0 0
PENDIDIKAN

197
Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang
Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN KARAWANG
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD


Prioritas Belanja Jumlah
SKPD Belanja Belanja Belanja
No Pembangunan Program Tak
Pelaksana Operasi Modal Transfer
Nasional Terduga
Rp Rp Rp Rp Rp %
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Satuan Polisi
43.800.000 0 0 0 43.800.000 1
Pamong Praja
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Dinas
Penanaman
Modal dan
48.354.700 0 0 0 48.354.700 1
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Dinas
122.590.000 0 0 0 122.590.000 4
Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Dinas
30.197.800 0 0 0 30.197.800 1
Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Dinas
145.362.700 56.547.700 0 0 201.910.400 6
Perikanan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
Dinas
Perindustrian
34.858.500 0 0 0 34.858.500 1
dan
Perdagangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kecamatan
3.288.020.600 0 0 0 3.288.020.600 100
Klari
2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kecamatan
8.382.000 0 0 0 8.382.000 70
Pangkalan
Kecamatan
6.461.500 0 0 0 6.461.500 54
Tempuran
3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1
KABUPATEN KARAWANG
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD


Prioritas Belanja Jumlah
SKPD Belanja Belanja Belanja
No Pembangunan Program Tak
Pelaksana Operasi Modal Transfer
Nasional Terduga
Rp Rp Rp Rp Rp %
Dinas
Pendidikan,
4.000.000 96.000.000 0 0 100.000.000 100
Pemuda dan
Olah Raga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas
1.846.400 1.101.021.600 0 0 1.102.868.000 100
Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Dinas
16.340.000 0 0 0 16.340.000 100
Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Dinas
5.799.000.000 0 0 0 5.799.000.000 100
Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Dinas
12.050.485.700 0 0 0 12.050.485.700 100
Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Dinas Sosial 268.390.100 0 0 0 268.390.100 100
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
Dinas Sosial 107.489.200 0 0 0 107.489.200 100
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Dinas Sosial 17.769.000 0 0 0 17.769.000 100
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Dinas Sosial 57.774.400 0 0 0 57.774.400 100
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Dinas Sosial 36.616.500 0 0 0 36.616.500 100
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan
75.951.800 0 0 0 75.951.800 100
dan
Perlindungan
Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

2
KABUPATEN KARAWANG
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD


Prioritas Belanja Jumlah
SKPD Belanja Belanja Belanja
No Pembangunan Program Tak
Pelaksana Operasi Modal Transfer
Nasional Terduga
Rp Rp Rp Rp Rp %
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan
281.496.400 0 0 0 281.496.400 100
dan
Perlindungan
Anak
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Dinas
Pemberdayaan
150.456.200 0 0 0 150.456.200 100
Masyarakat
dan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT
Dinas
Pemberdayaan
93.967.400 0 0 0 93.967.400 100
Masyarakat
dan Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas
Pengendalian
Penduduk dan 3.498.000 0 0 0 3.498.000 100
Keluarga
Berencana
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Dinas
Pengendalian
Penduduk dan 35.018.830 0 0 0 35.018.830 100
Keluarga
Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Dinas
Pengendalian
Penduduk dan 31.800.000 0 0 0 31.800.000 100
Keluarga
Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

3
KABUPATEN KARAWANG
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD


Prioritas Belanja Jumlah
SKPD Belanja Belanja Belanja
No Pembangunan Program Tak
Pelaksana Operasi Modal Transfer
Nasional Terduga
Rp Rp Rp Rp Rp %
Dinas
Pengendalian
Penduduk dan 201.500.000 0 0 0 201.500.000 100
Keluarga
Berencana
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Dinas
Pendidikan,
165.794.500 0 0 0 165.794.500 100
Pemuda dan
Olah Raga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Dinas
Pendidikan,
396.000.000 7.121.340.000 0 0 7.517.340.000 100
Pemuda dan
Olah Raga
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Badan
Kepegawaian
dan
1.385.391.030 0 0 0 1.385.391.030 100
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kecamatan
1.600.000 0 0 0 1.600.000 100
Kotabaru
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan
206.200.000 0 0 0 206.200.000 100
Kotabaru
5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kecamatan
1.680.000 0 0 0 1.680.000 7
Klari
Kecamatan
0 24.388.900 0 0 24.388.900 98
Pedes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kecamatan
11.486.000 0 0 0 11.486.000 46
Klari

4
KABUPATEN KARAWANG
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD


Prioritas Belanja Jumlah
SKPD Belanja Belanja Belanja
No Pembangunan Program Tak
Pelaksana Operasi Modal Transfer
Nasional Terduga
Rp Rp Rp Rp Rp %
Kecamatan
15.000.000 0 0 0 15.000.000 60
Kotabaru
6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas
Lingkungan 23.581.000 0 0 0 23.581.000 71
Hidup
7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Sosial 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0
Dinas
Komunikasi
7.669.800 0 0 0 7.669.800 0
dan
Informatika
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Dinas
Komunikasi
44.496.100 35.103.900 0 0 79.600.000 1
dan
Informatika
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
Dinas
Komunikasi
92.558.400 0 0 0 92.558.400 1
dan
Informatika
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Dinas
Komunikasi
14.000.000 0 0 0 14.000.000 0
dan
Informatika
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
Dinas
Komunikasi
5.200.000 10.800.000 0 0 16.000.000 0
dan
Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sekretariat
321.835.000 0 0 0 321.835.000 5
Daerah

5
KABUPATEN KARAWANG
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD


Prioritas Belanja Jumlah
SKPD Belanja Belanja Belanja
No Pembangunan Program Tak
Pelaksana Operasi Modal Transfer
Nasional Terduga
Rp Rp Rp Rp Rp %
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Sekretariat
270.000.000 0 0 0 270.000.000 4
Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Badan
Pendapatan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0
Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Badan
Pengelolaan
12.010.000 0 0 0 12.010.000 0
Keuangan dan
Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Badan
Pengelolaan
32.113.000 0 0 0 32.113.000 0
Keuangan dan
Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Badan
Pendapatan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 1
Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Inspektorat 11.043.500 0 0 0 11.043.500 0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Inspektorat 70.380.000 0 0 0 70.380.000 1
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Inspektorat 66.314.500 0 0 0 66.314.500 1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kecamatan
1.860.000 0 0 0 1.860.000 0
Tegalwaru
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan
53.214.900 0 0 0 53.214.900 1
Karawang Barat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kecamatan
9.100.000 0 0 0 9.100.000 0
Tegalwaru

Anda mungkin juga menyukai