Renja Diskan 2019

Anda mungkin juga menyukai

Anda di halaman 1dari 57

RENCANA KERJA

DINAS PERIKANAN
TAHUN 2019
KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas
Perikanan Tahun 2019 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap Bidang dan
Seksi serta usulan dari berbagai pihak.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan
penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019 serta untuk
mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun
berjalan.

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi
institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya
Rencana Kerja Tahun 2019, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini
dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2019, serta sebagai
acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya. Terimakasih.

Kepala Dinas Perikanan


Kabupaten Tangerang

Ir. H. Herry Wibowo, MM


NIP. 19581125 198603 1 009
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i


DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ............................................................................ 2
1.3. Maksud dan Tujuan......................................................................... 3
1.4. Sistematika Penulisan ...................................................................... 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah .............................................................. 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ....................................................... 33
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 34
2.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD ........... 36
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .......................................... 36
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................... 40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.............................................. 42
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan ....................................... 43
3.3. Program dan Kegiatan ..................................................................... 48
BAB IV PENUTUP
4.1. Kesimpulan .................................................................................... 45
4.2. Saran ............................................................................................. 45
LAMPIRAN

ii
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Program dan Kegiatan pada Sekretariat ...................................................... 5


Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Wajib Pilihan ........................................................... 6
Tabel 2.3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Dinas Perikanan Kab. Tangerang 9
Tabel 2.4. Indikator Kinerja Kunci Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2017 .. 33
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang .......... 34
Tabel 2.6. Rancangan Awal RKPD Dinas Perikanan Tahun 2018 ................................... 37
Tabel 2.7. Hasil Analisis Kebutuhan dari Rancangan Awal RKPD Dinas Perikanan ........... 38
Tabel 2.8. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 40
Tabel 3.1. Rencana Program, Kegiatan yang Dikaitkan dengan Target Kinerja Renstra
Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang ...................................................... 43
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju
Tahun 2019 Kabupaten Tangerang ............................................................ 50

iii
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan


berhasil jika pembangunan daerah sebagai subsistem dari rangkaian pelaksanaan
pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara
berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi
masyarakat yang timbul dan berkembang didaerahnya. Untuk itu,sebagai konsekuensi
memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya
perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus
tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumberdaya
maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang selaku penanggungjawab teknis
penyelenggaraan pembangunan daerah di perikanan berkewajiban menyusun Rencana
Kerja (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan
pada tahun berkenaan. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya,
dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat
fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan
produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja
SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan
tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja
SKPD sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik.
Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja
SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran
pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review
hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan
pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan
prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.
Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD,adalah sebagai
berikut:
1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

1
2. Rumusan program / kegiatan di dalam renja SKPD di dasarkan atas
pertimbangan

3. Urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang


memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif
masing-masing SKPD;
4. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan
merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD,
serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
5. Rumusan program /kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas
pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah
yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu
indikatif masing-masingSKPD;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target
capaian kinerja, keluaran, biaya satuan perkeluaran, total kebutuhan dana,
baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD


merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD
merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah
yang ada diatasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD
merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra SKPD, dan RPJMD,
bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum


Landasan hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
7. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
8. Peraturan DaerahKabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
9. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang;
10. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan (UPT BBI);
11. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan (UPT TPI).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten


Tangerang adalah pertama,sebagai dokumen perencanaan serta memberikan
gambaran program serta kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan pada
Tahun Anggaran 2019. Kedua menentukan tingkat kinerja yang akan dicapai
melalui Program dan Kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran
yang telah ditetapkan dalam Renstra.
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 adalah meningkatkan kredibilitas instansi dengan perencanaan yang
optimal dengan mengedepankan efisiensi, efektifitas dan responsibilitas terhadap
aspirasi masyarakat serta lingkungan Perikanan di Kabupaten Tangerang.

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 3


1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja adalah sebagai berikut :


KATA PENGANTAR
DAFTARISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 4


BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2017) dan
perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018), mengacu pada APBD tahun
berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun
sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi
Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau
realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Berikut disajikan rencana
penganggaran dalam Renstra, Renja dan realisasi DPA ( Tahun lalu) Tahun 2017
Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang :

Tabel 2.1 Program dan Kegiatan pada Sekretariat


RENJA
NO PROGRAM DAN KEGIATAN DPA 2017 (Rp)
2017 (Rp.)
1 2 3 4
PROGRAM SKPD 1,823,947,540 2,007,947,540
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,003,153,840 1,071,073,840
1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat 42,000,000 42,000,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 102,400,000 134,400,000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 132,000,000 132,000,000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 52.770,000 52.770,000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29,425,000 41,425,000
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18,500,000 18,500,000
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21,048,000 21,048,000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – 15,000,000 15,000,000
undangan
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 47,025,000 45,375,000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 531,159,140 539,189,140
11 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Pendukung Perkantoran 29,366,700
29,246,700
Non PNS
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 510,100,000 510,100,000
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 14,000,000 14,000,000
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 496,100,000 496,100,000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 28,500,000 28,500,000
14 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 28,500,000 28,500,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
IV 54,548,700 53,998,700
Capaian Kinerja dan Keuangan
15 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 21,480,000
22,030,000
Kinerja SKPD
16 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 32,518,700 32,518,700
V Program Peningkatan Perencanaan SKPD 210,225,000 294,275,000

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 5


RENJA
NO PROGRAM DAN KEGIATAN DPA 2017 (Rp)
2017 (Rp.)
1 2 3 4
17 Fasilitasi perencanaan SKPD 50,625,000 44,675,000
18 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 60,800,000 60,800,000
19 Penyusunan Rencana Kerja 25,440,000 25,440,000
20 Pengelolaan Asset SKPD/Barang Daerah 16,470,000 106,470,000
21 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 56,890,000 56,890,000
VI Program kerjasama informasi dan media massa - 50,000,000
22 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 50,000,000 50,000,000

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Wajib Pilihan


PROGRAM/ RENSTRA RENJA 2017
NO INDIKATOR TARGET DPA 2017 (Rp)
KEGIATAN (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengembangan Budidaya
I 29.000 ton 1,915,000,000 2,815,000,000
Perikanan
Peningkatan
Pengembangan Produksi
1 6.000 ton 300,000,000 225,000,000 225,000,000
Bibit Ikan Unggul Perikanan
budidaya
Peningkatan
Pendampingan pada
Produksi
2 Kelompok Tani 5.000 ton 400,000,000 200,000,000 200,000,000
Perikanan
Pembudidaya Ikan
budidaya
Peningkatan
Pembinaan dan
Produksi
3 Pengembangan 8.000 ton 400,000,000 665,000,000 665,000,000
Perikanan
Perikanan
budidaya
Peningkatan
Pembangunan dan
Produksi
4 Rehabilitasi 2.000 ton 300,000,000 200,000,000 200,000,000
Perikanan
Prasarana Budidaya
budidaya
Peningkatan
Optimalisasi Balai Produksi
5 6.000 ton 500,000,000 325,000,000 1,225,000,000
Benih Ikan Perikanan
budidaya
Peningkatan dan Peningkatan
Pengelolaan Produksi
6 2.000 ton - 300,000,000 300,000,000
Budidaya Air Payau Perikanan
dan Air Tawar budidaya
Program Pengembangan Perikanan
II 21.000 ton 1,750,000,000 1,750,000,000
Tangkap
Peningkatan
Pendampingan pada
Produksi
7 Kelompok Nelayan 4.000 ton 300,000,000 224,000,000 224,000,000
Perikanan
Perikanan Tangkap
Tangkap
Peningkatan
Pembangunan
Produksi
8 Tempat Pelelangan 4.000 ton 300,000,000 300,000,000 300,000,000
Perikanan
Ikan
Tangkap
Pengembangan Peningkatan
Lembaga Usaha Produksi
9 5.000 ton - 357,875,000 357,875,000
Perdagangan Perikanan
Perikanan Tangkap Tangkap
Pengembangan Peningkatan
Sarana dan Produksi
10 5.000 ton 300,000,000 718,125,000 718,125,000
Prasarana Perikanan Perikanan
Tangkap Tangkap
Ketertiban,
Peningkatan
Kebersihan,
Produksi
11 Keamanan, 2.000 ton 150,000,000 150,000,000 150,000,000
Perikanan
Kenyamanan,
Tangkap
Keindahan (K5)

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 6


PROGRAM/ RENSTRA RENJA 2017
NO INDIKATOR TARGET DPA 2017 (Rp)
KEGIATAN (Rp) (Rp)
Pelabuhan

Program Optimalisasi Pengelolaan


300,000,000 300,000,000
III dan Pemasaran Produksi 31kg/kapita/th
Perikanan
Peningkatan
Pengelolaan dan Tingkat
12 31kg/kapita/th 500.000.000 300,000,000 300,000,000
Pemasaran Produksi Konsumsi Ikan
Perikanan
Program Peningkatan Mutu dan
IV Pengembangan Pengolahan Hasil 31kg/kapita/th 750,000,000 750,000,000
Perikanan
Pengembangan
Tingkat
13 Teknologi 31kg/kapita/th 400,000,000 300,000,000 300,000,000
Konsumsi Ikan
Pengolahan Ikan
Koordinasi
Pengembangan Tingkat
14 31kg/kapita/th - 450,000,000 450,000,000
Usaha Perikanan Konsumsi Ikan
Darat dan Laut
Program Pengembangan Kawasan
V 1,477,900,000
Budidaya
Fasilitasi Kesejahteraan
15 Pembangunan Pembudidaya 110 NTPi 377,900,000 - 377,900,000
Kawasan Budidaya Ikan
Kesejahteraan
Peningkatan Sarana
16 Pembudidaya 110 NTPi 1,100,000,000 - 1,100,000,000
Kawasan Budidaya
Ikan
Program Pemberdayaan
VI 110 NTPi 700,000,000
Penbudidaya Ikan
Peningkatan Kesejahteraan
17 Sumberdaya Pembudidaya 110 NTPi 700,000,000 - 700,000,000
Perikanan Budidaya Ikan
4,000,000,000 7,792,900,000
TOTAL

Berdasarkan Tabel 2.2 masih terdapat Program dan kegiatan pada


Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 yang tidak tercantum dalam
Renstra maupun Renja Dinas tahun 2017. Kegiatan-kegiatan yang tidak
terakomodir dalam RENSTRA tersebut antara lain:
1. Peningkatan dan Pengelolaan Budidaya Air Payau dan Air Tawar
2. Pengembangan Lembaga Usaha Pemberdayaan Perikanan Tangkap
3. Koordinasi Pengembangan Usaha Perikanan Darat dan Laut
Tidak terakomodirnya tiga kegiatan diatas disebabkan adanya perubahan
tugas, pokok dan fungsi Dinas Perikanan pada Tahun 2017 yang diatur dalam
Peraturan Bupati Tangerang Nonor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan, untuk
mengakomodir tupoksi yang baru maka dilakukan penyesuaian program dan
kegiatan yang baru.

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 7


Adapun Kegiatan-kegiatan yang tidak terakomodir dalam Rencana Kerja
Tahun 2017 tersebut antara lain:
1. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Budidaya
2. Peningkatan Sarana Kawasan Budidaya
3. Peningkatan Sumberdaya Perikanan Budidaya
Kegiatan-kegiatan diatas perlu untuk diakomodir pada Tahun Anggaran
2017 karena mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bupati Tangerang Tahun
2013-2018, dan mendukung Program Unggulan Bupati periode Tahun 2013 – 2018
yaitu Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (GERBANG MAPAN) yang
diamanahkanpelaksanaannya oleh Dinas Perikanan.
Evaluasi rencana penganggaran Program dan Kegiatan SKPD tahun lalu
(Tahun 2017) sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 2.2 terpenuhi 114% pada
Rencana KerjaTahun 2017 rencana penganggaran sebesar Rp 1.823.947.540,- dan
realisasi DPA 2017 sebesar Rp 2.007.947.540,-. Hal ini dikarenakan adanya
penyesuaian kenaikan harga kebutuhan pada tahun berjalan sehingga diharapkan
pencapaian kinerja rutin dinas dapat terpenuhi. Sedangkan untuk Program/Kegiatan
wajib pilihan rencana penganggaran pada Renstra,Rencana Kerja dan realisasi DPA
sudah terpenuhi. Realisasi DPA bahkan jauh melebihi rencana penganggaran
karena adanya penambahan anggaran untuk Kegiatan Pendukung Program
Unggulan GERBANG MAPAN dan adanya penyesuaian terhadap tupoksi baru
Dinas Perikanan Tahun 2017.

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 8


Tabel 2.3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kabupaten Tangerang

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Capaian Target program dan tahun berjalan
Urusan / Bidang
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil kegiatan Realisasi
Urusan Pemerintahan
Kode Program (outcomes)/ (Renstra Program dan Target Renja Realisasi Renja (Renja Capaian
Daerah dan Program Tingkat Tingkat Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Perangkat Perangkat Perangkat Program dan
/Kegiatan Realisasi Realisasi
Daerah) Tahun Kegiatan s/d Daerah tahun Daerah tahun Daerah tahun Kegiatan s/d
(%) Target Restra (%)
2019 Tahun 2016 2017 2017 2018) tahun berjalan
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2001 Perikanan
200101 Dinas Perikanan
2001. 200101.01 Program Pelayanan a. Prosentase Pemenuhan 100% - - - - - - -
Administrasi Jasa Komunikasi,
Perkantoran Sumberdaya Air, dan
Listrik
b. Terciptanya Lingkungan
Kerja Yang Bersih dan
Nyaman
c. Tercapainya Kelancaran
Kinerja OPD
d. Prosentase Pemenuhan

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 9


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Realisasi
Kinerja program tahun berjalan
Target
Urusan / Bidang Capaian dan
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil Realisasi
Urusan Pemerintahan Program kegiatan
Kode (outcomes)/ Program dan Target Renja Realisasi Renja Capaian
Daerah dan (Renstra Tingkat (Renja Tingkat Capaian
Kegiatan (output) Keluaran Perangkat Perangkat Program dan
Program/Kegiatan Perangkat Realisasi Perangkat Realisasi
Kegiatan s/d Daerah tahun Daerah tahun Kegiatan s/d
Daerah) (%) Daerah Target Restra (%)
Tahun 2016 2017 2017 tahun berjalan
Tahun 2019 tahun 2018)
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Barang Cetakan dan
Penggandaan
e. Prosentase Pemenuhan
Peralatan Rumah Tangga
d. Terpenuhinya Sarana
Informasi Perikanan di
Lingkup SKPD
e. Prosentase Pemenuhan
- - - - - - - -
Makanan dan Minuman
f. Prosentase Pemenuhan
Laporan Hasil Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
g. Prosentase Pemenuhan
Jasa Iklan/Media Cetak

2001. 200101.01.002 Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Komunikasi


3 Jenis - - - - - - -
Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 10


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Realisasi
Kinerja program tahun berjalan
Target
Urusan / Bidang Capaian dan
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil
Urusan Pemerintahan Program kegiatan Realisasi
Kode (outcomes)/ Program dan
Daerah dan (Renstra Target Renja Realisasi Renja (Renja Capaian
Kegiatan (output) Keluaran Tingkat Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat Program dan
Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Daerah) Daerah tahun Daerah tahun Daerah Kegiatan s/d
Tahun 2016 (%) Target Restra (%)
Tahun 2019 2017 2017 tahun 2018) tahun berjalan
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Sumberdaya Air, dan
Listrik
2001. 200101.01.007 Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Kebersihan
6 Orang - - - - - - -
Kebersihan Kantor Kantor UPT TPI dan BBI
2001. 200101.01.008 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Alat Tulis
1 Paket - - - - - - -
Kantor Kantor OPD
2001. 200101.01.009 Penyediaan Barang Tersedianya Barang Cetakan 10 Jenis - - - - - - -
Cetakan dan dan Penggandaan
- - - - - - - -
Penggandaan
2001. 200101.01.011 Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan Rumah
12 Jenis - - - - - - -
Rumah Tangga Tangga
2001. 200101.01.012 Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan Bacaan
Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang- 3 Jenis - - - - - - -
Perundang-Undangan Undangan
2001. 200101.01.013 Penyediaan Makanan Tersedianya Makanan dan 385 Orang
dan Minuman Minuman
- - - - - - -

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 11


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target
Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Kinerja
Target program tahun berjalan
Urusan / Bidang Capaian
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil dan Realisasi
Urusan Pemerintahan Program Capaian
Kode (outcomes)/ Program dan kegiatan
Daerah dan (Renstra Program dan
Target Renja Realisasi Renja
Kegiatan (output) Keluaran Tingkat (Renja Kegiatan s/d Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Perangkat Perangkat Perangkat
Realisasi tahun berjalan Realisasi
Kegiatan s/d Daerah tahun Daerah tahun Perangkat
Daerah) (%) (tahun 2018) Target Restra (%)
2017 2017
Tahun 2016 Daerah
Tahun 2019
tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2001. 200101.01.014 Rapat-Rapat Koordinasi Tersedianya Laporan Hasil
dan Konsultasi Ke Luar Rapat-Rapat Koordinasi dan 2 Dokumen - - - - - - -
Daerah Konsultasi Ke Luar Daerah
2001. 200101.01.019 Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Iklan/Media
3 Jenis - - - - - - -
Iklan/Media Cetak Cetak
2001. 200101.02 Program Peningkatan a. Prosentase Pemenuhan 100% - - - - - - -
Sarana dan Prasarana Pemeliharaan
Aparatur Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
b. Prosentase Pemenuhan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
c. Prosentase Pemenuhan
Jasa Perijinan dan

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 12


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target
Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Kinerja
Target program tahun berjalan
Urusan / Bidang Capaian
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil dan Realisasi
Urusan Pemerintahan Program
Kode (outcomes)/ Program dan Target Renja Realisasi Renja kegiatan Capaian
Daerah dan (Renstra Tingkat Tingkat Capaian
Kegiatan (output) Keluaran Perangkat Perangkat (Renja Program dan
Program/Kegiatan Perangkat Realisasi Realisasi
Kegiatan s/d Daerah tahun Daerah tahun Perangkat Kegiatan s/d
Daerah) (%) Target Restra (%)
Tahun 2016 2017 2017 Daerah tahun berjalan
Tahun 2019
tahun 2018) (tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Operasional Kendaraan - - - - - - - -
Dinas/Jabatan
d.Prosentase Pemenuhan
Perlengkapan Gedung
Kantor
2001. 200101.02.007 Pengadaan Perlengkapan Tersedianya perlengkapan 1 Jenis - - - - - - -
Gedung Kantor gedung kantor
2001. 200101.02.021 Pemeliharaan Tersedianya Pemeliharaan - - - - - - -
Rutin/Berkala Peralatan Rutin/Berkala Peralatan 4 Jenis
Gedung Kantor Gedung Kantor
2001. 200101.02.035 Pemeliharaan Tersedianya Pemeliharaan - - - - - - -
Rutin/Berkala Rutin/ Berkala Kendaraan
36 Unit
Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas/Operasional
2001. 200101.02.046 Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Perijinan - - - - - - -
Perijinan dan dan Operasional Kendaraan
35 Unit
Operasional Kendaraan Dinas/Jabatan
Dinas/Jabatan

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 13


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target
Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Kinerja
Target program tahun berjalan
Urusan / Bidang Capaian
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil dan Realisasi
Urusan Pemerintahan Program
Kode (outcomes)/ Program dan kegiatan Capaian
Daerah dan (Renstra Target Renja Realisasi Renja Program dan
Kegiatan (output) Keluaran Tingkat (Renja Tingkat Capaian
Program/Kegiatan Perangkat Perangkat Perangkat Kegiatan s/d
Realisasi Realisasi
Kegiatan s/d Daerah tahun Daerah tahun Perangkat tahun berjalan
Daerah) (%) Target Restra (%)
Tahun 2016 2017 2017 Daerah (tahun 2018)
Tahun 2019
tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2001. 200101.06 Program Peningkatan Prosentase Pemenuhan - - - - - - -
Pengembangan Sistem Dokumen Pelaporan
100%
Pelaporan Capaian Keuangan
Kinerja dan Keuangan
2001. 200101.06.007 Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan - - - - - - -
4 Dokumen
Keuangan Keuangan
2001. 200101.07 Program Peningkatan a. Prosentase 100% - - - - - - -
Perencanaan SKPD Pemenuhan Dokumen
Perencanaan
b. Prosentase Pemenuhan
- - - - - - - -
Dokumen Pelaporan
Prosentase Dokumen Arsip
Yang dikelola
2001. 200101.07.001 Fasilitasi Perencanaan Tersedianya Dokumen Hasil -
SKPD Forum OPD 0 Dokumen - - - - - -

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 14


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target
Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Kinerja
Target program tahun berjalan
Urusan / Bidang Capaian
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil dan Realisasi
Urusan Pemerintahan Program
Kode (outcomes)/ Program dan Target Renja Realisasi Renja kegiatan Capaian
Daerah dan (Renstra Tingkat Tingkat Capaian
Kegiatan (output) Keluaran Perangkat Perangkat (Renja Program dan
Program/Kegiatan Perangkat Realisasi Realisasi
Kegiatan s/d Daerah tahun Daerah tahun Perangkat Kegiatan s/d
Daerah) (%) Target Restra (%)
Tahun 2016 2017 2017 Daerah tahun berjalan
Tahun 2019
tahun 2018) (tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2001. 200101.07.002 Penyusunan Dokumen a. Tersedianya Dokumen 34 Buku
Perencanaan SKPD DPA,
KAK,PK,RKAP,DPA,RK - - - - - - -
A Tahun Selanjutnya
b. Buku Saku Profil OPD 100 Buah
2001. 200101.07.004 Penyusunan Rencana Tersedianya Dokumen
1 Dokumen - - - - - - -
Kerja Rencana Kerja
2001. 200101.07.009 Monitoring, Evaluasi Tersedianya Dokumen
4 Dokumen - - - - - - -
dan Pelaporan Monev
2001. 200101.07.013 Pengelolaan Arsip Jumlah Arsip SKPD Yang
2 Jenis - - - - - - -
SKPD dikelola
2001.20 Program Produktivitas Perikanan
Pemberdayaan Budidaya 4.4 Ton/Ha - - - - - - -
Pembudidaya Ikan
2.0.01.2.0.01.01.00.20.001 Kegiatan Peningkatan Bimbingan Teknis
Sumberdaya Perikanan
130 Orang - - - - - -
Budidaya -

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 15


Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Target Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Realisasi program dan tahun berjalan
Kinerja
Target
Urusan / Bidang Capaian kegiatan Realisasi
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil
Urusan Pemerintahan Program (Renja Capaian
Kode (outcomes)/ Program dan
Daerah dan (Renstra Target Renja Realisasi Renja Tingkat Capaian
Kegiatan (output) Keluaran Tingkat Perangkat Program dan
Program/Kegiatan Perangkat Perangkat Perangkat Realisasi
Kegiatan s/d Realisasi
Daerah) Daerah tahun Daerah tahun Daerah tahun Kegiatan s/d Target Restra (%)
Tahun 2016 (%)
Tahun 2019 2017 2017 2018) tahun berjalan
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2.0.01.2.0.01.01.00.20.002 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana
53 Unit - - - - - - -
Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya
2001.17 Program Perikanan Produksi Benih
Budidaya Air 1.000.000
- - - - - - -
Tawar/Air Payau Ekor

2.0.01.2.0.01.01.00.17.001 Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana


Perikanan Budidaya Ait Pembenihan Ikan 20% - - - - - - -
Tawar/Air Payau
2.0.01.2.0.01.01.00.17.002 Kegiatan Pengelolaan Bimbingan Teknis
1 Pelatihan - - - - - - -
Induk dan Benih Unggul
2001.21 Program Pengelolaan Produksi Perikanan
dan Pemberdayaan Tangkap 19.582 Ton - - - - - - -
Nelayan
2.0.01.2.0.01.01.00.21.001 Kegiatan Pendampingan Bimbingan Teknis
70 Nelayan - - - - - - -
pada Kelompok Nelayan

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 16


Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Target Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Realisasi program dan tahun berjalan
Kinerja
Target
Urusan / Bidang Capaian kegiatan Realisasi
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil
Urusan Pemerintahan Program (Renja Capaian
Kode (outcomes)/ Program dan Target Renja Realisasi Renja
Daerah dan (Renstra Tingkat Tingkat Capaian
Kegiatan (output) Keluaran Perangkat Perangkat Perangkat Program dan
Program/Kegiatan Perangkat Realisasi Realisasi
Kegiatan s/d Daerah tahun Daerah tahun
Daerah) Daerah tahun Kegiatan s/d Target Restra (%)
Tahun 2016 2017 2017 (%)
Tahun 2019 2018) tahun berjalan
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2.0.01.2.0.01.01.00.21.002 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana
3.685 Unit - - - - - - -
Sarana Nelayan Penangkapan Ikan
2.0.01.2.0.01.01.00.21.003 Kegiatan Pemberdayan Sosialisasi dan Pelatihan
dan Perlindungan 320 Nelayan - - - - - - -
Nelayan
2001.16 Program Sentra Kawasan Terpadu
Pengembangan Budidaya Air Tawar dan 20% - - - - - - -
Kawasan Budidaya Pasar Benih Ikan
2.0.01.2.0.01.01.00.16.002 Kegiatan Fasilitasi Feasibility Study Lokasi dan 20 Orang ; 1 20 Orang ; 1 100
2 Dokumen - - - -
Pembangunan Kawasan DED Dokumen Monev Dokumen Monev
Budidaya
3.01.3.01.29.002 Kegiatan Peningkatan Terlaksananya Kegiatan 1 Kawasan 1 Kawasan 100 ; 120

Sarana Kawasan Konservasi di Kawasan Mangrove ; 5 Mangrove ; 5


Perikanan, Terlatihnya Kelompok ; 1000 Kelompok ; 1000
Budidaya - - - - -
Kelompok Mangrve, Penanaman Batang ; 70 Pohon ; Batang ; 70 Pohon ;
Mangrove, Penanaman Tanaman 1 Kawasan 1 Kawasan
Pantai Mangrove Mangrove

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 17


Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Target Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Realisasi program dan tahun berjalan
Kinerja
Target
Urusan / Bidang Capaian kegiatan Realisasi
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil
Urusan Pemerintahan Program (Renja Capaian
Kode (outcomes)/ Program dan Target Renja Realisasi Renja
Daerah dan (Renstra Tingkat Tingkat Capaian
Kegiatan (output) Keluaran Perangkat Perangkat Perangkat Program dan
Program/Kegiatan Perangkat Realisasi Realisasi
Kegiatan s/d Daerah tahun Daerah tahun
Daerah) Daerah tahun Kegiatan s/d Target Restra (%)
Tahun 2016 2017 2017 (%)
Tahun 2019 2018) tahun berjalan
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2001.15 Program Peningkatan Rehabilitasi Kawasan
Sumberdaya Lingkungan Perikanan 1 Desa - - - - - - -
Lingkungan Perikanan
2.0.01.2.0.01.01.00.15.001 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
2001.19 Sumberdaya Lingkungan Rehabilitasi Lingkungan 1 Desa - - - - - - -
Perikanan Perikanan
Program Peningkatan Tingkat Konsumsi Ikan
Kelembagaan dan 34.60
- - - - - - -
Pemasaran Hasil Kg/Kapita/Thn
Perikanan
Kelompok Perikanan Mandiri 1 Kelompok - - - - - - -
2.0.01.2.0.01.01.00.19.003 Kegiatan Peningkatan Sarana Pengolahan Ikan
Sarana Pengolahan Hasil 2 Kecamatan - - - - - - -
Perikanan
2.0.01.2.0.01.01.00.19.002 Kegiatan Pengembangan Bimtek
1 Pelatihan - - - - - - -
Teknologi Hasil Perikanan

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 18


Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Target Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Realisasi program dan tahun berjalan
Kinerja
Target
Urusan / Bidang Capaian kegiatan Realisasi
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil
Urusan Pemerintahan Program (Renja Capaian
Kode (outcomes)/ Program dan Target Renja Realisasi Renja
Daerah dan (Renstra Tingkat Tingkat Capaian
Kegiatan (output) Keluaran Perangkat Perangkat Perangkat Program dan
Program/Kegiatan Perangkat Realisasi Realisasi
Kegiatan s/d Daerah tahun Daerah tahun
Daerah) Daerah tahun Kegiatan s/d Target Restra (%)
Tahun 2016 2017 2017 (%)
Tahun 2019 2018) tahun berjalan
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2.0.01.2.0.01.01.00.19.005 Kegiatan Peningkatan Pendampingan Kelompok
1 Kelompok - - - - - - -
Kelembagaan Perikanan
2.0.01.2.0.01.01.00.19.004 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pemasaran Hasil Pemasaran 1 Produk - - - - - - -
Perikanan
2001.18 Program Optimalisasi Peningkatan PAD melalui
Tempat Pelelangan Retribusi TPI 5% - - - - - - -
Ikan
2.0.01.2.0.01.01.00.18.001 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI
Sarana Tempat 3 TPI - - - - - - -
Pelelangan Ikan
2.0.01.2.0.01.01.00.18.002 Kegiatan Pengelolaan Pendampingan Kelembagaan
3 TPI - - - - - - -
Tempat Pelelangan Ikan

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 19


Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Kinerja Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
program dan tahun berjalan
Urusan / Bidang Capaian Target
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil kegiatan Realisasi
Urusan Pemerintahan Program
Kode (outcomes)/ Program dan (Renja Capaian
Daerah dan (Renstra Target Renja Realisasi Renja Tingkat
Kegiatan (output) Keluaran Perangkat Program dan Tingkat Capaian
Perangkat Perangkat
Program/Kegiatan Perangkat Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Daerah tahun Daerah tahun Daerah tahun Kegiatan s/d
Daerah) Tahun 2016 (%) Target Restra (%)
2017 2017
2018) tahun berjalan
Tahun 2019
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
2.05.2.05.01.15 Program Menigkatnya Wawasan dan

Pemberdayaan Dinamika Kelompok Usaha


Perikanan ;
Ekonomi Masyarakat
Meningkatnya Wawasan
Pesisir
Pengolah Pindang Tentang
Standar Kelayakan Pengolahan
- 9 Desa Pesisir - - - - - -
Pindang Higienis, Bantuan Alat
Pengolah Ikan ; Meningkatnya
EkonomiNelayan Tangkap
GERBANG MAPAN ;
Produktivitas Budidaya
Perikanan Meningkat ;
Meningkatnya Wawasan Usaha
Di Bidang Pengolahan
Perikanan dan Kelautan
2.05.2.05.01.15.01 Pembinaan Kelompok Lokakarya elaku Usaha
50 Orang ; 40 50 Orang ; 40
Ekonomi Masyarakat Perikanan, Kelengkapan - - - - - -
Kelompok Kelompok
Pesisir Administrasi Kelompok

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 20


Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Kinerja Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
program dan tahun berjalan
Urusan / Bidang Capaian Target
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil kegiatan Realisasi
Urusan Pemerintahan Program
Kode (outcomes)/ Program dan (Renja Capaian
Daerah dan (Renstra Target Renja Realisasi Renja Tingkat
Kegiatan (output) Keluaran Perangkat Program dan Tingkat Capaian
Perangkat Perangkat
Program/Kegiatan Perangkat Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Daerah tahun Daerah tahun Daerah tahun Kegiatan s/d
Daerah) Tahun 2016 (%) Target Restra (%)
2017 2017
2018) tahun berjalan
Tahun 2019
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
2.05.2.05.01.15.02 Pendampingan pada Temu Usaha Pindang,
Kelompok Pengolah dan Bantuan Alat Pengolahan 30 Orang ; 3 30 Orang ; 3
- - - - - -
Pemasar Hasil Perikanan Pindang Higienis, Bantuan Kelompok ; Kelompok ;
(Poklahsar) Alat Pengolahan Fillet Ikan
2.05.2.05.01.15.04 Peningkatan Ekonomi Tersedianya Sarana dan 3 Paket (Kapal 3 Paket (Kapal
Nelayan Tangkap Prasarana Nelayan Tangkap - 2 GT, Jaring - - - - 2 GT, Jaring -
GERBANG MAPAN GERBANG MAPAN Rampus, GPS) Rampus, GPS)
2.05.2.05.01.15.05 Penguatan Ekonomi Terlaksananya Kegiatan
Pembudidaya Budidaya Perikanan Perairan
- 1,50 Km - - - - 1,50 Km -
Ikan/Udang GERBANG Payau
MAPAN
2.05.2.05.01.15.06 Penguatan Ekonomi Meningkatnya Kegiatan
Pengolah dan Pemasar Pengolahan dan Pemasaran - 3 Desa - - - - 3 Desa -
GERBANG MAPAN Hasil Perikanan dan Kelautan

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 21


Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Kinerja Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
program dan tahun berjalan
Urusan / Bidang Capaian Target
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil kegiatan Realisasi
Urusan Pemerintahan Program
Kode (outcomes)/ Program dan (Renja Capaian
Daerah dan (Renstra Target Renja Realisasi Renja Tingkat
Kegiatan (output) Keluaran Perangkat Program dan Tingkat Capaian
Perangkat Perangkat
Program/Kegiatan Perangkat Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Daerah tahun Daerah tahun Daerah tahun Kegiatan s/d
Daerah) Tahun 2016 (%) Target Restra (%)
2017 2017
2018) tahun berjalan
Tahun 2019
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
2.05.2.05.01.16 Program Meningkatnya Kebersihan 10 Kali
Pemberdayaan Pantai dan Laut ; Pengawasan
- - - - - - -
Masyarakat Dalam Berkurangnya Pelanggaran ; 1
Pengawasan dan Hukum Serta Tercapainya Kecamatan
2.05.2.05.01.16.02 Pengendalian Pengawasan Perikanan ; Pesisir
Sumberdaya Kelautan Berkurangnya Pelanggaran
- - - - - - -
Hukum pada Aktifitas
Kelautan
2.05.2.05.01.16.04 Pengawasan dan Pengawasan Sumberdaya 4 Kali
Pengendalian Perikanan - Pengawasan - - - - - -
Sumberdaya Perikanan
2.05.2.05.01.16.05 Pengawasan dan Pengawasan Sumberdaya 6 Kali
Pengendalian Kelautan - Pengawasan - - - - - -
Sumberdaya Kelautan

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 22


Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Kinerja Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
program dan tahun berjalan
Urusan / Bidang Capaian Target
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil kegiatan Realisasi
Urusan Pemerintahan Program
Kode (outcomes)/ Program dan (Renja Capaian
Daerah dan (Renstra Target Renja Realisasi Renja Tingkat
Kegiatan (output) Keluaran Perangkat Program dan Tingkat Capaian
Perangkat Perangkat
Program/Kegiatan Perangkat Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Daerah tahun Daerah tahun Daerah tahun Kegiatan s/d
Daerah) Tahun 2016 (%) Target Restra (%)
2017 2017
2018) tahun berjalan
Tahun 2019
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
2.05.2.05.01.20 Program Meningkatnya 6 Ton/Ha/Th ;
Pengembangan Produktifitas Perikanan Pemeriksaan
Budidaya Perikanan Budidaya; Produktifitas Kualitas Air di
Budidaya Air Payau 6 Kecamatan
Meningkat;Meningkatnya ;1 Unit
Produktifitas Perikanan
Budidaya Air Tawar; - - - - - - -
Produktivitas Budidaya
Perikanan
Meningkat;Tersedianya
Benih Ikan;Tercapainya
Produktivitas Budidaya Air
Tawar
2.05.2.05.01.20.01 Pengembangan Bibit Peningkatan Produktivitas 15.000 168 Paket; 168 Paket; 100 -
ekor;pakan 1500 - -
Ikan Unggul Budidaya Ikan Air Tawar - kg;10 Paket 125.000 Ekor 125.000 Ekor

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 23


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program dan Renstra Perangkat Daerah s/d
Kinerja Realisasi kegiatan tahun berjalan
Urusan / Bidang Capaian Target
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil (Renja Realisasi
Urusan Pemerintahan Program
Kode (outcomes)/ Program dan Perangkat Capaian
Daerah dan (Renstra Target Renja Realisasi Renja Tingkat
Kegiatan (output) Keluaran Daerah tahun Program dan Tingkat Capaian
Perangkat Perangkat
Program/Kegiatan Perangkat Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Daerah tahun Daerah tahun 2018) Kegiatan s/d
Daerah) Tahun 2016 (%) Target Restra (%)
2017 2017
tahun berjalan
Tahun 2019
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
2.05.2.05.01.20.02 Pendampingan pada Peningkatan Produktivitas 1,5 Ton/Ha/Th 200.000 Ekor ; 200.000 Ekor ; 100 -
Kelompok Tani Budidaya Ikan Air Payau - 8.000 Ekor 8.000 Ekor - -
Pembudidaya Ikan
2.05.2.05.01.20.03 Pembinaan dan Identifikasi Kualitas Air di Pemeriksaan 7 7 100 315.000 Ekor ;
Pengembangan Lokasi Budidaya Kualitas Air di Desa/Kelurahan; Desa/Kelurahan; 14.400 Kg ; 35
Perikanan - 6 Kecamatan 20 Orang ; 2 20 Orang ; 2 Paket - -
Kecamatan ; 5 Kecamatan ; 5
UPR UPR
2.05.2.05.01.20.04 Pembangunan dan Peningkatan Kualitas 1 Unit 100 Meter ; 1 100 Meter ; 1 100 135 Meter
Rehabilitasi Prasarana Prasarana Budidaya - Kecamatan Kecamatan - -
Budidaya
2.05.2.05.01.20.06 Optimalisasi Balai Benih Peningkatan Produktivitas (Payau) 1,5 200.000 Ekor ; 200.000 Ekor ; 100 ; 100 1.799 Kg ; 8
Ikan Budidaya Ikan Air Payau dan Ton/Ha/Th 4300 Kg ; 2020 4300 Kg ; 2020 ; 100 ; Unit ; 50
Ikan Air Tawar - (Tawar) 4,5 Kg ; 1500 Liter ; Kg ; 1500 Liter ; 66,67 ; Meter ; 1 BBI - -
Ton/Ha/Th 1 Unit ; 50 Meter 1 Unit ; 50 Meter 100 ;100
Dan 1 ; 1 Unit 3 Unit ; ; 1 Unit 3 Unit ; ;100 ;0 ;

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 24


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Kinerja Realisasi
program dan tahun berjalan
Urusan / Bidang Capaian Target
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil kegiatan Realisasi
Urusan Pemerintahan Program
Kode (outcomes)/ Program dan (Renja Capaian
Daerah dan (Renstra Target Renja Realisasi Renja Tingkat
Kegiatan (output) Keluaran Perangkat Program dan Tingkat Capaian
Perangkat Perangkat
Program/Kegiatan Perangkat Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Daerah tahun Daerah tahun Daerah tahun Kegiatan s/d
Daerah) Tahun 2016 (%) Target Restra (%)
2017 2017
2018) tahun berjalan
Tahun 2019
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Dokumen 730 m ;12 Unit ; 2 730 m ;12 Unit ; 2 0 ;0 ;50
DED Unit ; 2 Unit ;1 Unit ; 2 Unit ;1 ;50 ;0
Unit ; 1 Unit BBI Unit ; 1 Unit BBI ;100
2.05.2.05.01.20.07 Peningkatan dan Peningkatan Produktivitas (Payau) 1,5 29.670 Pohon 29.670 Pohon 100
Pengelolaan Budidaya Air Budidaya Ikan Air Payau dan Ton/Ha/Th
- - - -
Payau dan Air Tawar (Tawar) 4,5
Ikan Air Tawar
Ton/Ha/Th
Dan
- - - - 1 Dokumen - - - - - -
DED
2.05.2.05.01.21 Program Meningkatnya Produksi - 20.500 Ton 21.000 Ton 20.150 Ton 95.95 - - -
Pengembangan Perikanan Tangkap;
Perikanan Tangkap Meningkatnya Kualitas
Srana dan Prasarana PPI
;Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Perikanan

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 25


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program dan Renstra Perangkat Daerah s/d
Kinerja Realisasi kegiatan tahun berjalan
Urusan / Bidang Capaian Target
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil (Renja Realisasi
Urusan Pemerintahan Program
Kode (outcomes)/ Program dan Perangkat Capaian
Daerah dan (Renstra Target Renja Realisasi Renja Tingkat
Kegiatan (output) Keluaran Daerah tahun Program dan Tingkat Capaian
Perangkat Perangkat
Program/Kegiatan Perangkat Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Daerah tahun Daerah tahun 2018) Kegiatan s/d
Daerah) Tahun 2016 (%) Target Restra (%)
2017 2017
tahun berjalan
Tahun 2019
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Tangkap; Terciptanya
Kesadaran Nelayan
Tentang SOP Lelang dan
Terciptanya K5 ;
Meningkatnya Kualitas
Sarana dan Prasarana TPI
; Peningkatan Produksi
Perikanan Tangkap
2.05.2.05.01.21.01 Pendampingan pada Inventarisasi dan Penyediaan 1 Dokumen 50 Orang ;4 50 Orang ;4 100 670 Orang - -
Kelompok Nelayan Data Perikanan Tangkap - Bimtek/Sosialisasi Bimtek/Sosialisasi
Perikanan Tangkap
2.05.2.05.01.21.02 Pembangunan Tempat Peningkatan Kualitas
Pelelangan Ikan Prasarana TPI - 1 PPI/TPI 3 Unit TPI 3 Unit TPI 100 2 TPI - -

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 26


Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Kinerja Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
program dan tahun berjalan
Urusan / Bidang Capaian Target
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil kegiatan Realisasi
Urusan Pemerintahan Program
Kode (outcomes)/ Program dan (Renja Capaian
Daerah dan (Renstra Target Renja Realisasi Renja Tingkat
Kegiatan (output) Keluaran Perangkat Program dan Tingkat Capaian
Perangkat Perangkat
Program/Kegiatan Perangkat Kegiatan s/d Realisasi Realisasi
Daerah tahun Daerah tahun Daerah tahun Kegiatan s/d
Daerah) Tahun 2016 (%) Target Restra (%)
2017 2017
2018) tahun berjalan
Tahun 2019
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

2.05.2.05.01.21.04 Rehabilitasi Rehab Doking Kapal


Sedang/Berat Tempat - 1 PPI/TPI - - - - - -
Pelelangan Ikan
2.05.2.05.01.21.06 Pengembangan Sarana Peningkatan Produktivitas 2127 Unit ; 31 2127 Unit ; 31 100 3.675 Unit
dan Prasarana Perikanan Alat Tangkap 38 Unit ; 7 Unit ; 7
- - -
Tangkap Kg/Unit/Trip Kecamatan ; 31 Kecamatan ; 31
Mesin Mesin
2.05.2.05.01.21.07 Peningkatan Ketertiban, Terwujudnya Ketertiban, 3 TPI ; 20 Kali ; 1 3 TPI ; 20 Kali ; 1 100 3 TPI ; 12 Kali
Kebersihan, Keamanan, Kebersihan, Keamanan, Lokasi Lokasi ; 810 Meter ; 1
Kenyamanan, Kenyamanan, Keindahan - 3 TPI Unit - -
Keindahan Pelabuhan
Perikanan
2.05.2.05.01.21.08 Perencanaan Tersusunnya Dokumen
Pengembangan Pengembangan/Pembangunan - 3 Dokumen - - - - - -
Perikanan Tangkap TPI

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 27


Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Renstra Perangkat Daerah s/d
Target
Kinerja Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (n-2) tahun berjalan
program dan
Urusan / Bidang Capaian Target Realisasi
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil kegiatan
Urusan Pemerintahan Program Capaian
Kode (outcomes)/ Program dan Target Renja Realisasi Renja Tingkat (Renja
Daerah dan (Renstra Program dan Tingkat Capaian
Kegiatan (output) Keluaran Perangkat Perangkat
Realisasi Perangkat Realisasi
Program/Kegiatan Perangkat Kegiatan s/d Daerah tahun Daerah tahun Kegiatan s/d
(%) Daerah tahun Target Restra (%)
Tahun 2016 2017 2017
Daerah) tahun berjalan
2018)
Tahun 2019 (tahun 2018)
1 2 3
4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

2.05.2.05.01.21.03 Pemeliharaan Peningkatan Kualitas


Rutin/Berkala Tempat Prasarana TPI - 1 PPI/TPI - - - - - -
Pelelangan Ikan
3.01.3.01.21.005 Pengembangan Lembaga Bimtek Pengembangan SDM 26 Orang ; 7 26 Orang ; 7 100
Usaha Perdagangan dalam Pengelolaan TPI, - - Kecamatan ; Kecamatan ; - - -
Perikanan Tangkap Pendataan Nelayan

2.05.2.05.01.23 Program Optimalisasi Meningkatnya Tingkat 29


Pengelolaan dan Konsumsi Ikan Perkapita Kg/Kapita/Th
- - - - - - -
Pemasaran Produksi
Perikanan
2.05.2.05.01.23.02 Peningkatan Pengelolaan Promosi Produk Olahan 2 Kali 3 Unit Freezer ; 1 3 Unit Freezer ; 1 100 5 Promosi ; 1
dan Pemasaran Produksi Promosi Dokumen ; 1 Dokumen ; 1 Dokumen ; 33
Perikanan - Bazar ; 2 Kali Bazar ; 2 Kali Kg/Kapita/Thn - -
Pameran Pameran

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 28


Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Kinerja Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program dan tahun berjalan
Urusan / Bidang Capaian Target kegiatan Realisasi
Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Program Kinerja Hasil (Renja Capaian
Kode (outcomes)/ Program dan Target Renja Realisasi Renja Tingkat
Daerah dan (Renstra Perangkat Program dan Tingkat Capaian
Kegiatan (output) Keluaran Perangkat Perangkat
Realisasi Realisasi
Program/Kegiatan Perangkat Kegiatan s/d Daerah tahun Daerah tahun Daerah tahun Kegiatan s/d
(%) Target Restra (%)
Tahun 2016 2017 2017
Daerah) 2018) tahun berjalan
Tahun 2019 (tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
2.05.2.05.01.25 Program Berkurangnya Laju Abrasi 3 Kecamatan
Pengembangan ; Terwujudnya Penguatan Pantai
Sumberdaya dan Keterpaduan dalam - - - - - -
Perikanan dan Pembangunan Masyarakat
Kelautan Pesisir
2.05.2.05.01.25.01 Pengelolaan Peminimalisiran Bahaya 27.000 Pohon
Sumberdaya Hayati Aberasi - Mangrove - - - - - -
Pesisir dan Laut
2.05.2.05.01.25.02 Pemberdayaan Sosial Terlaksananya Pelatihan ICM 15 Orang ICM
Budaya Masyarakat Latihan SOC dan 15 Orang - - - - - -
Pesisir - SOC

2.05.2.05.01.26 Program Peningkatan Meningkatnya 4 Jenis


Mutu dan Keterampilan Masyarakat
Olahan; 5
Pengembangan dalam Pengolahan Ikan - - - - - - -
Pengolahan Hasil Bernilai Tambah dan Kelompok
Perikanan Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 29


Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra Perangkat Daerah s/d
Kinerja Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (n-2) program dan tahun berjalan
Urusan / Bidang Capaian Target kegiatan Realisasi
Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Program Kinerja Hasil (Renja Capaian
Kode (outcomes)/ Program dan Target Renja Realisasi Renja Tingkat
Daerah dan (Renstra Perangkat Program dan Tingkat Capaian
Kegiatan (output) Keluaran Perangkat Perangkat
Realisasi Realisasi
Program/Kegiatan Perangkat Kegiatan s/d Daerah tahun Daerah tahun Daerah tahun Kegiatan s/d
(%) Target Restra (%)
Tahun 2016 2017 2017
Daerah) 2018) tahun berjalan
Tahun 2019 (tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
2.05.2.05.01.26.01 Pengembangan Diversifikasi Olahan Produk 4 Jenis Olahan 2 Kelompok ; 10 2 Kelompok ; 10 100 30 Orang ; 50
Teknologi Pengolahan Perikanan Produsen Olahan ; Produsen Olahan ; Kelompok ; 5
Ikan - 15 Orang ; 4 15 Orang ; 4 Pasar ; 4 Paket - -
Paket ; 120 Orang Paket ; 120 Orang ; 30 Orang ; 4
; 1 Kegiatan ; 1 Kegiatan Paket
- Penguatan Kelembagaan Pembinaan Kelompok Usaha 5 Kelompok
Kelompok Pengolah dan Perikanan dan Kelautan - - - - - - -
Pemasar
3.01.3.01.26.002 Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Produk 30 Orang ; 5 30 Orang ; 5 100
Pengembangan Usaha Olahan Hasil Perikanan, Kelompok ; 1 Kelompok ; 1
Perikanan Darat dan
Sosialisasi Penelaahan Kegiatan ; 17 Kegiatan ; 17
Rajungan, Pembinaan
Laut Orang ; 19 Orang Orang ; 19 Orang
Kelompok, Lomba
Kelompok, Kunjungan - - ; 10 Dokumen ; 10 Dokumen - - -
Kerja UMK dan UPI
Berprestasi di Palembang,
Fasilitasi Pelaku Usaha
Perikanan ke PENAS
KTNA XV

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 30


Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Renstra Perangkat Daerah s/d
Target
Kinerja Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (n-2) tahun berjalan
program dan
Urusan / Bidang Capaian Target Realisasi
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil kegiatan
Urusan Pemerintahan Program Capaian
Kode (outcomes)/ Program dan Target Renja Realisasi Renja Tingkat (Renja
Daerah dan (Renstra Program dan Tingkat Capaian
Kegiatan (output) Keluaran Perangkat Perangkat
Realisasi Perangkat Realisasi
Program/Kegiatan Perangkat Kegiatan s/d Daerah tahun Daerah tahun Kegiatan s/d
(%) Daerah tahun Target Restra (%)
Tahun 2016 2017 2017
Daerah) tahun berjalan
2018)
Tahun 2019 (tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
2.05.2.05.01.27 Program Perlindungan Terwujudnya Peningkatan 9 Desa Pesisir
dan Konservasi Kualitas Lingkungan
Sumberdaya Alam Masyarakat
Pesisir Pesisir;Meningkatnya
Motifasi Belajar Anak
Sekolah Dasar di Wilayah
- - - - - - -
Pesisir; Meningkatnya
Keterampilan Masyarakat
Pesisir; Terwujudnya
Penguatan Keterpaduan
Dalam Pembangunan
Masyarakat Pesisir
2.05.2.05.01.27.01 Pengelolaan Lingkungan Terciptanya Masyarakat 6 Unit Sarana
- - - - - -
Pesisir Berbasis Pesisir Yang Mapan Melalui Air Bersih, 2
Pemberdayaan Peningkatan Infrastruktur - Unit RO, dan
Masyarakat 2 Filter Air

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 31


Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Renstra Perangkat Daerah s/d
Target
Kinerja Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (n-2) tahun berjalan
program dan
Urusan / Bidang Capaian Target Realisasi
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil kegiatan
Urusan Pemerintahan Program Capaian
Kode (outcomes)/ Program dan Target Renja Realisasi Renja Tingkat (Renja
Daerah dan (Renstra Program dan Tingkat Capaian
Kegiatan (output) Keluaran Perangkat Perangkat
Realisasi Perangkat Realisasi
Program/Kegiatan Perangkat Kegiatan s/d Daerah tahun Daerah tahun Kegiatan s/d
(%) Daerah tahun Target Restra (%)
Tahun 2016 2017 2017
Daerah) tahun berjalan
2018)
Tahun 2019 (tahun 2018)

2.05.2.05.01.27.02 Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat 9 Sekolah


Masyarakat Pesisir Khusunya Anak Sekolah - Dasar di 9 - - - - -
GERBANG MAPAN Desa Pesisir
2.05.2.05.01.27.03 Konservasi Berbasis Pembuatan Hybrid 200 Meter dan
Pemberdayaan Engineering dan Terlatihnya 10 Orang
- - - - - -
Masyarakat Pesisir Masyarakat Pesisir
GERBANG MAPAN
2.05.2.05.01.27.04 Budidaya Perikanan Terciptanya Masyarakat 1 Desa di
- - - - - -
Berbasis Lingkungan Pesisir Yang Tangguh Wilayah
GERBANG MAPAN Pesisir, 30
Melalui Perikanan Budidaya - Orang Peserta - - - - - -
Temu Lapang
Program
Pemberdayaan - - - - - - - -
Pembudidaya Ikan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 30 SD Negeri 30 SD Negeri 106.67 110 Orang ;1
Sumberdaya Perikanan - - Kabupaten ;25 - -
Khusunya Anak Sekolah
Budidaya Desa ;

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 32


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2017 berdasarkan


indikator kinerja kunci (IKK)sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang
Tahun 2017

CAPAIAN
URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA
(%)
Perikanan 1 Produksi Jumlah Produksi Ikan (Ton) X 100 % 94,03
Target Daerah (Ton)
Perikanan
47.507,74 x 100%
50.524,50,
2 Konsumsi Jumlah Konsumsi Ikan X 100 % 100,08
Target Daerah
Ikan
31,25 x 100 %
31

Jumlah Produksi Ikan Kabupaten Tangerang merupakan jumlah total


produksi ikan yang berasal dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya selama
periode tahun 2017. Jumlah produksi ikan total sebesar 47.507,74,10 Ton yang
terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 20.506,74 Ton dan Perikanan
budidaya sebesar 26.918,64 Ton.Adapun target Produksi Ikan Daerah tahun 2017
yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan adalah sebesar 50.507,50
Ton.
Jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2017 sebesar
31,25 Kg/kapita/tahun. Angka tersebut melebihi target Daerah tahun 2017 yang
ditetapkan pada Renstra sebesar 31 Kg/kapita/tahun. Kegiatan-kegiatan yang
mendukung indikator ini salah satunya adalah Kegiatan Gemar Makan Ikan, yang
harus selalu ditingkatkan di masyarakat Kabupaten Tangerang.Kegiatan-kegiatan
tersebut bisa dalam bentuk persuasi berupa ajakan kepada masyarakat, sosialisasi
pengolahan ikan dan diversifikasi produk olahan yang terbuat dari ikan serta
kegiatan yang berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk
ikan. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan sebagai berikut:
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Tangerang

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi


Catatan
NO Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 33


Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
NO Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2017 2018 2019

Prosentase Peningkatan Produksi 35 35 35 35 24.49 11,08 18 35 35 35


1
Perikanan Budidaya

Prosentase Peningkatan Produksi 1 1 1 1 0.1 1.6 0.3 1 1 1


2
Perikanan Tangkap

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 100 105 110 110 96.17 95,91 95.86 110 110 110
3
(NTPi)

110 110 110 110 117.12 118,43 119.68 110 110 110
4 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perikanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten


Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tangerang, dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Tangerang
Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan
tugas pembantuan di bidang Perikanan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan
Pemerintah daerah
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perikanan
Kabupaten Tangerang mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang perikanan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
perikanan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perikanan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023,
sektor Perikanan di Kabupaten Tangerang memiliki isu strategis yang masih
menjadi permasalahan yaitu Pendapatan per kapita Nelayan/ pembudidaya ikan
masih rendah, isu strategis pada Dinas Perikanan merupakan turunan dari isu
strategis yang ada pada Kabupaten Tangerang yaitu Penanganan Kemiskinan dan
Pengangguran
Sebagai bahan untuk menentukan langkah dalam melakukan perencanaan
tahun mendatang (n+1) maka diperlukan evaluasi tahun sebelumnya (n-1). Pada
Tahun 2018 ini dilakukan perencanaan untuk Tahun 2019 dengan dasar evaluasi
pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2017. Untuk mengetahui

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 34


pelaksanaan kegiatan tahun 2017 maka dilakukan pengukuran tingkat pencapaian
kinerja Dinas Perikanan terkait pelayanan Dinas pada tahun 2017 antara lain :
1. Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan tercapai 118,52 %. Hal ini ditunjukkan
dengan adanya peningkatan penerimaan PAD melalui retribusi lelang ikan
sebesar Rp 432.234.198,- dari target sebesar Rp 364.707.000,-
2. Pencapaian produksi perikanan budidaya sebesar 92,82 % dengan target
29.000 Ton dan realisasi 26.918,64 Ton
3. Pencapaian produksi perikanan tangkap sebesar 98,04% dengan target 21.00
Ton dan realisasi 20.589 Ton.
4. Data Capaian Tingkat Konsumsi Ikan perkapita pada tahun 2017 sebesar
100,08 % yaitu realisasi 31,25 Kg/kapita/tahun melebihi target 31
Kg/kapita/tahun.
Dari hasil pencapaian kinerja di atas, maka seluruh jenis pelayanan pada
bidang perikanan dan kelautan tercapai dengan baik, ini bukan berarti pencapaian
kinerja Dinas sudah optimal, masih banyak permasalahan dan hambatan yang
dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. Adapun permasalahan
dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD
selama tahun 2017 adalah :
1. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya;
2. Makin berkurangnya daya dukung lingkungan dan potensi sumberdaya
perikanan
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya;
4. Belum efektifnya kinerja Pengawas Perikanan;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya protein yang terdapat
pada ikan;
6. Lemahnya distribusi pemasaran ikan;
7. Kurangnya pengetahuan diversifikasi produkolahan hasil perikanan;
8. Masih banyak nelayan menggunakan alat tangkap yang dilarang;
9. Masih tingginya tingkat sedimentasi yang menyebabkan terjadinya
pendangkalan alur pelayaran;

2.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Yang menjadi tantangan pelayanan Dinas Perikanan dalam melaksanakan


Tugas pokok dan fungsinya adalah :
1. Dengan berlakunya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
maka beberapa urusan kelautan dan pesisir yang masih menjadi permasalahan
bagi Kabupaten Tangerang dan belum terselesaikan, menjadi wewenang

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 35


pemerintahan tingkat Provinsi. Hal ini akan berdampak, akibat masa transisi
perpindahan kewenangan baik dalam pengelolaan dan penganggaran.
2. Dengan adanya perampingan struktur organisasi menjadikan Dinas Perikanan
memiliki tantangan lebih berat untuk mengemban tugas dan fungsinya dalam
mencapai tujuan.
Adapun peluang yang dimiliki oleh Dinas Perikanan, dalam melaksanakan
Tugas pokok dan fungsinya adalah :
1. Beralihnya cakupan wilayah dan tanggung jawab pembangunan di sektor
kelautan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan Provinsi,
memberikan kesempatan lebih besar bagi Dinas untuk memperkuat fungsi
pemberdayaan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kabupaten sehingga
tingkat kesejahteraan mereka lebih meningkat.
2. Lebih mengembangkan potensi perikanan darat melalui usaha pembenihan,
budidaya pembesaran ikan dan pemasarannya secara lebih optimal.
3. Kesempatan untuk meningkatkan kontribusi usaha perekonomian bidang
perikanan bagi PDRB Kabupaten Tangerang.

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perikanan Tahun 2018


adalah sebagai berikut :
Tabel 2.6
Rancangan Awal RKPD Dinas Perikanan Tahun 2018
Rancangan Awal RKPD
Target Pagu indikatif
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
capaian (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Program SKPD 1,722,077,000
1 Penyediaan Jasa Surat Kab. 12 Bulan 42,000,000
Terlaksananya Penataan Arsip
Menyurat Tangerang
2 Penyediaan Jasa Kab. Ketersediaan Jasa Komunikasi, 12 Bulan 102,400,000
Komunikasi, Sumberdaya Tangerang Sumber Daya Air dan Listrik
Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Kab. Penyediaan Jasa Kebersihan di 10 Orang 132,000,000
Kebersihan Kantor Tangerang UPT
4 Penyediaan Alat Tulis Kab. Tersedianya Kebutuhan ATK 1 Paket 52,770,000
Kantor Tangerang untuk SKPD dan UPT
5 Penyediaan Barang Kab. Ketersediaan Barang Cetakan 1 Paket 66,850,000
Cetakan dan Penggandaan Tangerang dan Penggandaan
6 Penyediaan Peralatan Kab. Penyediaan Peralatan Rumah 1 Paket 27,000,000
Rumah Tangga Tangerang Tangga SKPD
7 Penyediaan Bahan Bacaan Kab. 3 Koran 13,500,000
Penyediaan Sarana Informasi
dan Peraturan Perundang- Tangerang
bagi Pegawai
Undangan
8 Penyediaan Makanan dan Kab. Penyediaan Jamuan Makan 11 Bulan 45,375,000
Minuman Tangerang Minum Rapat dan Tamu
9 Rapat-Rapat Koordinasi Kab. 12 Bulan 439.612,300
Pelaksanaan Kegiatan Rapat dan
dan Konsultasi ke Luar Tangerang
Konsultasi SKPD ke luar daerah
Daerah
10 Penyediaan Jasa Kab. 12 Bulan 29,366,700
Administrasi/Teknis Tangerang Pembayaran Honor TKK
Pendukung Perkantoran

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 36


Non PNS
11 Pemeliharaan Kab. 25 Unit 12,713,000
Jumlah Perlengkapan Kantor
rutin/berkala gedung Tangerang
yang terawatt
kantor
12 Penyediaan Jasa 3 Surat 30,000,000
Publikasi Kegiatan Dinas
Iklan/Media Cetak Kabar
13 Pemeliharaan Kab. 10 Unit 208,380,000
rutin/berkala kendaraan Tangerang Jumlah Kendaraan Dinas yang mobil
dinas/operasional terawatt 25 Unit
motor
14 Penyediaan Jasa Perijinan Kab. 11 Unit 260,610,000
dan Operasional Tangerang mobil
Terpenuhinya Kebutuhan BBM
Kendaraan Dinas/Jabatan 25 Unit
motor
15 Penyusunan Laporan Kab. 3 Dokumen 30,000,000
Capaian Kinerja dan Tangerang
Jumlah Dokumen yang tersusun
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
16 Penyusunan Pelaporan Kab. Penyusunan Laporan Keuangan 1 Dokumen 28,500,000
Keuangan Akhir Tahun Tangerang Dinas
17 Fasilitasi Perencanaan Kab. 1 Kegiatan 41,000,000
Penyelenggaraan Forum SKPD
SKPD Tangerang
18 Penyusunan Dokumen Kab. 5 Dokumen 55,000,000
Jumlah Dokumen Perencanaan
Perencanaan SKPD Tangerang
19 Penyusunan Renstra Kab. Penyusunan Dokumen Rencana 1 Dokumen 20,000,000
Tangerang Strategis Dinas Perikanan
20 Penyusunan Rencana Kab. Penyusunan Dokumen Rencana 1 Dokumen 20,000,000
Kerja Tangerang Kerja Dinas Perikanan
21 Pengelolaan Aset SKPD/ Kab. Jumlah Lahan Aset Pemda yang 2 Dokumen 35,000,000
Barang Daerah Tangerang disertifikasi Sertifikat
22 Monitoring, Evaluasi dan Kab. 4 Dokumen 30,000,000
Pelaporan Tangerang Terlaksananya Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan

Wajib Pilihan 5,110,989,000


23 Pembinaan dan Kab. Penyediaan sarana dan prasarana 1 Paket 570,000,000
Pengembangan Perikanan Tangerang budidaya perikanan
Pendampingan pada Kab. 1 Paket 100,000,000
Kelompok Tani Tangerang Penyediaan benih dan pakan
Pembudidaya Ikan
24 Pembangunan dan Kab. 135 meter 200,000,000
Pembangunan Turap Saluran
Rehabilitasi Prasarana Tangerang
Tambak
Budidaya
25 Optimalisasi Balai Benih Kab. Peningkatan Sarana dan 1 BBI 342,000,000
Ikan Tangerang Prasarana BBI
26 Pendampingan Pada Kab. 335 Orang 678,989,000
Jumlah Nelayan yang mengikuti
Kelompok Nelayan Tangerang Nelayan
pelatihan
Perikanan Tangkap
27 Pembangunan Tempat Kab. 2 TPI 300,000,000
Pemeliharaan TPI
Pelelangan Ikan Tangerang
28 Pengembangan Sarana dan Kab. 1 Paket 780,000,000
Jumlah Sarana Penangkapan
Prasarana Perikanan Tangerang
Ikan
Tangkap
29 Peningkatan Ketertiban, Kab. 3 TPI 160,000,000
Kebersihan, Keamanan Tangerang Jumlah TPI yang bersih, tertib,
dan Kenyamanan, aman, indah dan nyaman
Keindahan Pelabuhan
30 Peningkatan Pengelolaan Kab. 5 Kali 400,000,000
Jumlah Kegiatan Promosi
dan Pemasaran Produksi Tangerang Promosi
Produk Perikanan
Perikanan
31 Pengembangan Teknologi Kab. Pelatihan pengembanganproduk 30 Orang 350,000,000
Pengolahan Ikan Tangerang perikanan
32 Fasilitasi Pembangunan Kab. Penataan Restorasi Pembelajaran 1 kawasan 800,000,000
Kawasan Budidaya Tangerang Mangrove
33 Perlindungan Kab. 2 7.000 200,000,000
Jumlah Mangrove yang ditanam
Pembudidaya Ikan Tangerang pohon
34 Peningkatan Sumberdaya Kab. Jumlah pembudidaya yang 80 Orang 230,000,000
Perikanan Budidaya Tangerang meningkat pengetahuan dan
wawasannya

Setelah dilakukan asistensi oleh Tim dari Badan Perencanaan Daerah,


Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan proses review oleh Inspektorat,

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 37


maka diperoleh hasil analisis rancangan awal Rencana Kerja Program Dinas
Perikanan Tahun 2019. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan antara
kebutuhan dan kemampuan penyediaan dana daerah serta Standar Biaya Kegiatan
pada Kabupaten Tangerang Tahun 2019. Adapun hasil analisis kebutuhan dari
Rancangan Awal RKPD Dinas Perikanan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Hasil Analisis Kebutuhan dari Rancangan Awal RKPD Dinas Perikanan

Hasil Analisis Kebutuhan


Pagu indikatif
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Program SKPD 1.838.200.000
1 Penyediaan jasa Kab. Ketersediaan Jasa Komunikasi, 12 Bulan 107.980.000
komunikasi, sumber daya Tangerang Sumber Daya Air dan Listrik
air dan listrik
2 Penyediaan Jasa Kab. Tersedianya Jasa Kebersihan di 12 Bulan 129,600,000
Kebersihan Kantor Tangerang UPTD TPI dan UPTD
PBATAP
3 Penyediaan Alat Tulis Kab. Tersedianya Kebutuhan ATK 1 Paket 84.270.000
Kantor Tangerang untuk SKPD u/ OPD
4 Penyediaan Barang Kab. 12 Jenis 32.900.000
Ketersediaan Barang Cetakan
Cetakan dan Tangerang
dan Penggandaan
Penggandaan
5 Penyediaan Peralatan Kab. Tersedianya Peralatan Rumah 12 Jenis 12.645.000
Rumah Tangga Tangerang Tangga OPD
6 Penyediaan Bahan Kab. Tersedianya Bahan Bacaan dan 3 Jenis 13.500.000
Bacaan dan Peraturan Tangerang Peraturan Perundang-
Perundang-Undangan Undangan
7 Penyediaan Makanan dan Kab. Pegawai Dinas Perikanan dan 12 Bulan 39.100.000
Minuman Tangerang Tamu Dinas Perikanan
8 Rapat-Rapat Koordinasi Kab. Pegawai Dinas Perikanan dan 12 Bulan 495.413.000
dan Konsultasi ke Luar Tangerang Pihak Lain yang Terlibat dalam
Daerah Perjalanan Dinas Yang
Mendukung Kegiatan
9 Penyediaan Jasa Kab. Ketersediaan Honor TKK 12 Bulan 39.960.000
Administrasi/Teknis Tangerang
Pendukung Perkantoran
Non PNS
10 Penyediaan Jasa Kab. Ketersediaan Media untuk 2 Jenis 37.800000
Iklan/Media Cetak Tangerang Menyampaikan Informasi yang
Mempublikasikan
Pembangunan Perikanan
11 Pengadaan Perlengkapan Kab. Jumlah Perlengkapan Gedung 1 Jenis 33.000.000
Gedung Kantor Tangerang Kantor
12 Pemeliharaan Kab. 4 Jenis 14.600.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rutin/Berkala Peralatan Tangerang
Peralatan Gedung Kantor
Gedung Kantor
13 Pemeliharaan Kab. 36 Unit 192.780.000
Tercapainya Kelancaran Kerja
rutin/berkala kendaraan Tangerang
Dinas
dinas/operasional
14 Penyediaan jasa Kab. 35 Unit 379.102.000
Tersedianya Jasa Perizinan dan
perizinan dan operasional Tangerang
Operasional Kendaraan Dinas
kendaraan dinas/jabatan
15 Penyusunan Laporan Kab. 1 Dokumen 31.150.000
Tersedianya Laporan Capaian
Capaian Kinerja dan Tangerang
Kinerja dan Ikhisar Realisasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD
SKPD
16 Penyusunan Laporan Kab. Penyusunan Laporan Keuangan 1 Dokumen 28,160,000
Keuangan Tangerang OPD
17 Fasilitasi Perencanaan Kab. 1 Kegiatan 32.230.000
Penyelenggaraan Forum SKPD
SKPD Tangerang
18 Penyusunan Dokumen Kab. 4 Dokumen 37.150.000
Jumlah Dokumen Perencanaan
Perencanaan Tangerang
19 Penyusunan Rencana Kab. Penyusunan Dokumen Rencana 1 Dokumen 15.500.000
Kerja Tangerang Kerja Dinas Perikanan
20 Pengelolaan Arsip SKPD Kab. Jumlah Arsip Yang di Kelola 2 Jenis 24.360.000

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 38


Hasil Analisis Kebutuhan
Pagu indikatif
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tangerang
21 Monitoring, Evaluasi dan Kab. Terlaksananya Monitoring, 4 Dokumen 27,000,000
Pelaporan Tangerang Evaluasi dan Pelaporan
22 Penyediaan Data Kab. 12 Bulan 30.000.000
Data OPD
SKPD/Wilayah Tangerang
Wajib Pilihan 6.480.000.000
23 Peningkatan Sumberdaya Kab. Jumlah Pembudidaya Ikan 130 Orang 774.770.000
Perikanan Budidaya Tangerang Yang dilatih
24 Pengembangan Kab. Jumlah Sarana dan Prasarana 53 Unit 709.230.000
Perikanan Budidaya Tangerang Produksi Budidaya ikan
25 Optimalisasi Perikanan Kab. 1 Unit 600.000.000
Jumlah Sarana dan Prasarana
Budidaya Air Tawar /Air Tangerang
Pembenihan Ikan
Payau
26 Pengelolaan Induk dan Kab. Pelatihan Budidaya dan 90 Pelaku 200.000.000
Benih Unggul Tangerang Pembenihan Usaha
27 Pendampingan pada Kab. 70 Nelayan 450.000.000
Jumlah Nelayan yang dilatih
kelompok nelayan Tangerang
Pengembangan Sarana Kab. Jumlah Sarana dan Pasarana 3.685 Unit 650.000.000
Nelayan Tangerang Penangkap-an Ikan
28 Pemberdayaan dan Kab. Nelayan yang mendapat 80 Nelayan 500.000.000
Perlindungan Nelayan Tangerang asuransi
29 Fasilitasi Pembangunan Kab. Feasibility Study Lokasi dan 2 Dokumen 396.000.000
Kawasan Budidaya Tangerang DED
30 Peningkatan Sumberdaya Kab. Rehabilitasi Kawasan 1 Desa 500.000.000
Lingkungan Perikanan Tangerang Lingkungan Perikanan
31 Peningkatan Sarana Kab. 10 Unit 240,000,000
Jumlah Sarana Pengolahan
Pengolahan Hasil Tangerang
Produk Perikanan
Perikanan
32 Pengembangan Kab. 30 Orang 260,000,000
Jumlah pengolah produk
Teknologi Hasil Tangerang
perikanan yang dilatih
Perikanan
33 Peningkatan Kab. Jumlah kelembagaan perikanan 1 Kelompok 200.000.000
Kelembagaan Perikanan Tangerang yang berbadan hukum
34 Pengembangan Kab. Jumlah produk perikanan yang 1 Produk 400.000.000
Pemasaran Hasil Tangerang siap dipasarkan sesuai standar
Perikanan PIRT
35 Peningkatan Sarana Kab. Jumlah Sarana dan Prasarana 3 TPI 150.000.000
tempat pelelangan ikan Tangerang TPI
36 Pengelolaan Tempat Kab. Jumlah nelayan yang 1400 Orang 450.000.000
Pelelangan Ikan Tangerang melaksanakan lelang di TPI

Pada kegiatan Program SKPD, usulan rancangan awal terdiri 22 kegiatan


dengan anggaran sebesar Rp1.838.200.000,- (lihat table 2.5), setelah proses
asistensi dengan BPKAD dan BAPPEDA Kabupaten Tangerang ada pengurangan
dan penambahan jumlah kegiatan dan pergeseran jumlah anggaran.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat


Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan yang
langsung ditujukan kepada Dinas Perikanan, berdasarkan hasil pengumpulan
informasi melalui pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD adalah
sebagai berikut :

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 39


Tabel 2.8. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2019 Kabupaten Tangerang
Anggaran
No. Bidang/Program/Kegiatan Lokasi Volume Pengusul
Diusulkan (Rp)
Perikanan

I Program Pemberdayaan Pembudidaya


Ikan
Desa Suradita, Kecamatan
1 Pelatihan budidaya lele system biofloc 1 Km 100.000.000
Cisauk Cisauk
Desa
Budidaya lele biofloc di pekarangan sempit Kecamatan
2 Pasanggarahan, 4 Kelompok 120.000.000
(BULE BIKARSEM) Solear
Solear
SMAN 26 Kab. Kecamatan
3 Pengadaan ternak lele 10 Kerambah 50.000.000
Tangerang Kemiri
Kecamatan
4 Bantuan ikan bujaer nila 14 Desa 20.000 Ekor 100.000.000
Pakuhaji
Peningkatan usaha masyarakat dalam usaha
Kecamatan
5 budidaya perikanan air tawar (bibit ikan lele Desa Cibogo 1 Paket 85.000.000
Cisauk
+pakan)
Total Usulan dari Kecamatan 455.000.000

6 Penahan abrasi Pulau Cangkir 1 Paket 1.000.000.000 Dinas


Perikanan
7 Pembuatan jetty saluran tambak Pulau Cangkir 1 Paket 1.000.000.000 Dinas
Perikanan
8 Rehab balai pertemuan nelayan Cituis 1 Paket 2.000.000.000 Dinas
Perikanan
Kampung
9 Pengerukan alur sungai 1 Paket 5.000.000.000 Dinas
Garapan Perikanan
Peningkatan sarana dan prasarana Kabupaten
10 1 Paket 100.000.000 Dinas
pengolahan hasil perikanan Tangerang Perikanan
Peningkatan kapasitas kelembagaan Kabupaten
11 1 Paket 100.000.000 Dinas
kelompok Tangerang Perikanan
Total Usulan yang Diusulkan ke Provinsi 9.200.000.000
Kecamatan
12 Normalisasi alur pelayaran muara Cituis 1 Paket 5.000.000.000 Dinas
Pakuhaji Perikanan
Pondok
1 Unit (12
13 Paket budidaya lele biofloc Pesantren Kab. 200.000.000 Dinas
kolam) Perikanan
Tangerang
Kecamatan
Pembuatan jetty untuk menghalangi Kemeri &
14 2 Paket 3000.000.000 Dinas
pengendapan di muara sungai Kecamatan Perikanan
Kronjo
Total Usulan yang Diusulkan ke Pemerintah Pusat 8.200.000.000

Usulan yang diakomodir oleh Dinas Perikanan disesuaikan dengan Program dan
Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2019 pada aplikasi SIMRAL.

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 40


BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sektor kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang


dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
25/Permen-Kp/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan
Perikanan Tahun 2015-2019, bahwa pembangunan kelautan dan perikanan harus
dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan
menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan
perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017
tentangPelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang
terdiri dari 17 tujuan/goals TPB/SDGS merupakan komitmen global dan nasional
dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Adapun 17 tujuan tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting


penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PerikananTahun 2019 dikaitkan dengan

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 41


sasaran target kinerja Rancangan Awal Renstra Dinas Perikanan.Hal ini dilakukan
karena Tahun 2019 merupakan masa transisi dari berakhirnya periode RPJMD
Pemerintah Daerah Kabupaten 2013 – 2018.
Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Tahun 2019 adalah sebagai
berikut :
1. Mengoptimalkan managemen urusan perikanan
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya
3. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nelayan kecil
4. Meningkatkan infrastruktur dan daya dukung lingkungan perikanan
5. Meningkatkan pendapatan Pelaku Usaha Perikanan
Untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan sasaran yang ingin
dicapai berturut-turut, sebagai berikut :
1. Peningkatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas
2. Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya
3. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
4. Terbentuknya Sentral Kawasan Perikanan Terpadu
5. Bertambahnya Jumlah Kelompok usaha Periknanan Mandiri
6. Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan
Rencana pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Pada Tahun 2019
akan diwujudkan melalui Program-program dan Kegiatan-kegiatan Dinas
Perikanan. Rincian keterkaitan antara rencana Program, Kegiatan pada Tahun 2018
dengan target kinerja Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang dapat dilihat
pada Tabel 3.1 sebagai berikut :
Tabel 3.1
Rencana program, kegiatan yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra
Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang
TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kode Program dan Indikator Kondisi Kinerja pada Unit Lokasi
SASARAN Kegiatan Kinerja Akhir Periode Renstra Kerja
Program SKPD (2023) SKPD
(Outcome Penang
) dan gung
Kegiatan Target Rp Jawab
(Output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (18) (19) (20) (21)
Meningkatka Peningkat Skore PROGRAM SKPD
n an SAKIP Dinas 2001.0 PROGRAM Manajem 100 % 1.296.057.426 Diskan Kab.
Pendapatan Penilaian 1 PELAYANAN en Tgr
per kapita Akuntabili ADMINISTRASI Administr
Nelayan/ tas Kinerja PERKANTORAN asi Dinas
Pembudiday Dinas Perikanan
a ikan 2001.2 Penyediaan jasa Pembayar 12 131.250.365 Diskan Kab.
00101. komunikasi, an Listrik, Bulan Tgr
01.002 sumber daya air air di UPT
dan listrik
2001.2 Penyediaan jasa Pembayar 12 168.469.166 Diskan Kab.
00101. kebersihan an Upah Bulan Tgr
01.007 kantor Tenaga
Kebersiha
n di UPT
2001.2 Penyediaan alat ATK 100 % 118.477.217 Diskan Kab.
00101. tulis kantor Tgr

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 42


TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kode Program dan Indikator Kondisi Kinerja pada Unit Lokasi
SASARAN Kegiatan Kinerja Akhir Periode Renstra Kerja
Program SKPD (2023) SKPD
(Outcome Penang
) dan gung
Kegiatan Target Rp Jawab
(Output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (18) (19) (20) (21)
01.008

2001.2 Penyediaan Barang 100 % 45.037.424 Diskan Kab.


00101. barang cetakan Cetakan Tgr
01.009 dan dan
penggandaan penggand
a-an
2001.2 Penyediaan Pengadaa 100 % 19.425.005 Diskan Kab.
00101. peralatan rumah n Tgr
01.011 tangga Peralatan
Rumah
Tangga
2001.2 Penyediaan Pengadaa 12 17.229.801 Diskan Kab.
00101. bahan bacaan n Bulan Tgr
01.012 dan peraturan Koran/Ba
perundang- han
undangan Bacaan
2001.2 Penyediaan Penyediaa 12 63.526.915 Diskan Kab.
00101. makanan dan n Bulan Tgr
01.013 minuman makanan
dan
minuman
2001.2 Rapat-rapat Pembayar 12 602.177.598 Diskan Kab.
00101. kordinasi dan an Biaya Bulan Tgr
01.014 konsultasi ke luar Perjalana
daerah n Dinas
2001.2 Penyediaan Jasa Pembayar 12 43.606.329 Diskan Kab.
00101. Administrasi / an honor Bulan Tgr
01.015 Teknis TKK
Pendukung
Perkantoran Non
PNS
2001.2 Penyediaan Jasa Pengadaa 100 % 59.857.605 Diskan Kab.
00101. Iklan/Media n jasa Tgr
01.019 Cetak iklan/Med
ia massa
2001.0 PROGRAM Manajem 100 % 802.984.243 Diskan Kab.
2 PENINGKATAN en Kantor Tgr
SARANA DAN Dinas
PRASARANA Perikanan
APARATUR
2001.2 Pengadaan Perlengka 100 % 40.111.706 Diskan Kab.
00101. perlengkapan pan Tgr
02.007 gedung kantor gedung
kantor
- Pengadaan Pegadaan 100 % 50.000.000 Diskan Kab.
Mebeleur Mebeleur Tgr
2001.2 Pemeliharaan Pemelihar 0% - Diskan Kab.
00101. rutin/berkala aan Tgr
02.021 gedung kantor gedung
kantor
- Pemeliharaan Pemelihar 100 % 17.746.391 Diskan Kab.
rutin/berkala aan Tgr
peralatan peralatan
gedung kantor kantor
2001.2 Pemeliharaan Pemelihar 100 % 234.325.295 Diskan Kab.
00101. rutin/berkala aan Tgr
02.035 kendaraan kendaraa
dinas/operasiona n
l dinas/ope
rasional
2001.2 Penyediaan jasa Pembayar 100 % 460.800.850 Diskan Kab.
00101. perizinan dan an Pajak Tgr
02.046 operasional Kendaraa
kendaraan n dan
dinas/jabatan BBM
2001.0 PROGRAM Manajem 100 % 72.091.676 Diskan Kab.
6 PENINGKATAN en Tgr
PENGEMBANGA Keuangan
N SISTEM Dinas
PELAPORAN Perikanan

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 43


TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kode Program dan Indikator Kondisi Kinerja pada Unit Lokasi
SASARAN Kegiatan Kinerja Akhir Periode Renstra Kerja
Program SKPD (2023) SKPD
(Outcome Penang
) dan gung
Kegiatan Target Rp Jawab
(Output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (18) (19) (20) (21)
CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
2001.2 Penyusunan LAKIP 1 37.863.020 Diskan Kab.
00101. laporan capaian Dokum Tgr
06.001 kinerja dan en
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2001.2 Penyusunan LK 1 34.228.656 Diskan Kab.
00101. laporan Dokum Tgr
06.007 keuangan en
2001.0 PROGRAM Manajem 100 % 202.065.759 Diskan Kab.
7 PENINGKATAN en Tgr
PERENCANAAN Perencan
SKPD aan Dinas
Perikanan
2001.2 Fasilitasi Forum 1 39.175.766 Diskan Kab.
00101. Perencanaan OPD Forum Tgr
07.001 SKPD
2001.2 Penyusunan RKA,DPA 4 45.156.057 Diskan Kab.
00101. Dokumen Dokum Tgr
07.002 Perencanaan en
SKPD
2001.2 Penyusunan Renja 1 18.840.347 Diskan Kab.
00101. Rencana Kerja Dokum Tgr
07.004 en
2001.2 Monitoring, Monev 4 32.818.669 Diskan Kab.
00101. Evaluasi dan Dokum Tgr
07.009 Pelaporan en
2001.2 Pengelolaan Honor 12 29.609.732 Diskan Kab.
00101. Arsip SKPD Arsiparis Bulan Tgr
07.013
- Penyediaan Data Data OPD 12 36.465.188 Diskan Kab.
SKPD/Wilayah Bulan Tgr
PROGRAM
WAJIB PILIHAN
Meningkatka Meningka Pertumbuh 2001.2 PROGRAM Produktiv 5.4 7.984.000 Diskan Kab.
n tnya an Produksi 0 PEMBERDAYAA itas Ton/Ha Tgr
Pendapatan Produksi Ikan N Perikanan
per Kapita Perikanan PEMBUDIDAYA Budidaya
Nelayan/Pe 2001.2 IKAN
Kegiatan Jumlah 730 3.974.770 Diskan Kab.
mbudidaya 00101. Peningkatan Pembudid Orang Tgr
Ikan 20.001 Sumberdaya aya Ikan
Perikanan Yang
Budidaya Dilatih
2001.2 Kegiatan Jumlah 273 4.009.230 Diskan Kab.
00101. Pengembangan Sarana Tgr
20.002 Perikanan dan
Budidaya Prasarana
Produksi
Budidaya
Ikan
2001.1 PROGRAM Jumlah 6.000.0 4.000.000 Diskan Kab.
7 PERIKANAN Produksi 00 Ekor Tgr
BUDIDAYA AIR Benih BBI
TAWAR/AIR
PAYAU
2001.2 Kegiatan Jumlah 5 Unit 3.000.000 Diskan Kab.
00101. Optimalisasi Sarana Tgr
17.001 Perikanan dan
Budidaya Air Prasarana
Tawar/Air Payau Pembenih
an Ikan
2001.2 Kegiatan Jumlah 6.000.0 1.000.000 Diskan Kab.
00101. Pengelolaan Benih Ikan 00 Ekor Tgr
17.002 Induk dan Benih Yang
Unggul Dihasilkan
2001.2 PROGRAM Jumlah 118.36 7.100.000 Diskan Kab.
1 PENGELOLAAN Produksi 0 Tgr
DAN Perikanan
PEMBERDAYAA Tangkap

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 44


TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kode Program dan Indikator Kondisi Kinerja pada Unit Lokasi
SASARAN Kegiatan Kinerja Akhir Periode Renstra Kerja
Program SKPD (2023) SKPD
(Outcome Penang
) dan gung
Kegiatan Target Rp Jawab
(Output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (18) (19) (20) (21)
N NELAYAN

2001.2 Kegiatan Jumlah 670 2.450.000 Diskan Kab.


00101. Pendampingan Nelayan Unit Tgr
21.001 pada Kelompok yang
Nelayan Dilatih
2001.2 Kegiatan Jumlah 19.685 4.150.000 Diskan Kab.
00101. Pengembangan Sarana Orang Tgr
21.002 Sarana Nelayan dan
Prasarana
Penangka
pan Ikan
2001.2 Kegiatan Jumlah - 500.000 Diskan Kab.
00101. Pemberdayaan Nelayan Tgr
21.003 dan yang
Perlindungan Mendapat
Nelayan Asuransi
2001.1 PROGRAM Produktiv 3.5 3.846.000 Diskan Kab.
6 PENGEMBANGA itas Tgr
N KAWASAN Sentra
BUDIDAYA Kawsaan
Terpadu
Budidaya
- Kegiatan Prosentas 100% 3.450.000 Diskan Kab.
Peningkatan e Jumlah Tgr
Sarana dan Sarana
Prasarana dan
Kawasan Prasarana
Budidaya Kawasan
Budidaya
2001.2 Kegiatan Feasibility 2 396.000 Diskan Kab.
00101. Fasilitasi Study Dokum Tgr
16.002 Pembangunan Lokasi dan en
Kawasan DED
Budidaya
2001.1 PROGRAM Produktivit 1,3 2.550.000 Diskan Kab.
5 PENINGKATAN as Kawasan Ton/Ha Tgr
SUMBERDAYA Air Payau
LINGKUNGAN
PERIKANAN
2001.2 Kegiatan Rehabilita 5 Desa 2.550.000 Diskan Kab.
00101. Peningkatan si Tgr
15.001 Sumberdaya Kawasan
Lingkungan Lingkunga
Perikanan n
Perikanan
Meningka Peningkata 2001.1 PROGRAM Tingkat 51.09 6.340.000 Diskan Kab.
tnya Nilai n Nilai 9 PENINGKATAN Konsumsi Kg/Kap Tgr
Tambah Tambah KELEMBAGAAN Ikan ita/Th
Produk Produk DAN
Perikanan Olahan Ikan PEMASARAN
HASIL
PERIKANAN
2001.2 Kegiatan Jumlah 50 Unit 1.680.000 Diskan Kab.
00101. Peningkatan Sarana Tgr
19.003 Sarana Pengolaha
Pengolahan Hasil n Produk
Perikanan Perikanan
2001.2 Kegiatan Jumlah 150 1.060.000 Diskan Kab.
00101. Pengembangan Pengolah Orang Tgr
19.002 Teknologi Hasil Produk
Perikanan Perikanan
Yang
Dilatih
2001.2 Kegiatan Jumlah 5 1.200.000 Diskan Kab.
00101. Peningkatan Kelembag Kelomp Tgr
19.005 Kelembagaan aan ok
Perikanan Perikanan
Yang
Berbadan
Hukum

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 45


TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kode Program dan Indikator Kondisi Kinerja pada Unit Lokasi
SASARAN Kegiatan Kinerja Akhir Periode Renstra Kerja
Program SKPD (2023) SKPD
(Outcome Penang
) dan gung
Kegiatan Target Rp Jawab
(Output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (18) (19) (20) (21)
2001.2 Kegiatan Jumlah 5 2.400.000 Diskan Kab.
00101. Pengembangan Produk Produk Tgr
19.004 Pemasaran Hasil Perikanan
Perikanan Yang Siap
Dipasarka
n Sesuai
Standar
PIRT
2001.1 PROGRAM Peningkat 10% 3.050.000 Diskan Kab.
8 OPTIMALISASI an Harga Tgr
TPI Ikan di
TPI
2001.2 Kegiatan Jumlah 3 TPI 800.000 Diskan Kab.
00101. Peningkatan Sarana Tgr
18.001 Sarana TPI dan
Prasarana
TPI
2001.2 Kegiatan Jumlah 1.850 2.250.000 Diskan Kab.
00101. Pengelolaan TPI Nelayan Orang Tgr
18.002 Yang
Melaksan
akan
Lelang di
TPI

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun


2019 dilaksanakan dalam rangka mendukung :
a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih (Tahun 2013 – 2018) yaitu :
“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius,
Cerdas, Sehat, Sejahtera”. Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut :
Misi Pertama : Peningkatan pemerataan akses dan fasilitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
Misi Kedua : Peningkatan pengembangan perekonomian daerah dan
perekonomian masyarakat menuju peningkatan daya saing daerah dan daya
saing masyarakat
Misi Ketiga : Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam
penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat menuju
masyarakat yang religius
Misi Keempat : Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang
didukung oleh peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang merujuk
pada keseimbangan ruang dan lingkungan
Misi Kelima : Peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi
yang bersih, profesional, berwibawa, transparan dan bertanggung jawab

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 46


b. Pencapaian SDGs (Sustainanable Development Goals)
SDGs sebagai kelanjutan MDGs merupakan program bersama
pemerintah yang dibantu bersama-sama oleh pihak swasta dan lembaga
swadaya masyarakat dalam upaya menurunkan angka kemiskinan,
memberikan ruang kepada pekerja perempuan untuk berkontribusi,
penyediaan air minum serta menuntaskan kekurangan gizi pada anak. Pada
bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan Pembangunan
Berkelanjutan atau dikenal sebagai Sustainable Development Goals yaitu
sebagai berikut :
Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan
Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan


Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi,
serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera
Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua
usia.
Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas
Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta
mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
Tujuan 5 - Kesetaraan gender
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak
Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau
Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan,
berkelanjutan dan modern untuk semua.
Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif,
lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.
Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur
Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi
berkelanjutan dan mendorong inovasi.
Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan
Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 47


Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan
Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim
Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan
dampaknya.
Tujuan 14 - Ekosistem laut
Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan
secara berkelanjutan

Tujuan 15 - Ekosistem daratan


Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi
gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan
kepunahan keanekaragaman hayati.
Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan
Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan
berkelanjutan.

c. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan


dan 246 desa dengan luas mencapai 95.961 Ha atau 959,61 km² merupakan
wilayah yang memiliki potensi ekonomi di sektor perikanan. Potensi
perikanan darat masih memiliki peluang yang sangat besar dan belum
digarap secara optimal. Bila dibandingkan dengan luasan wilayah
Kabupaten Tangerang, pemanfaatan lahan perairan untuk usaha budidaya
seluas 5.189,079 Ha (LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2016) sebesar 5,41%.
Pada tahun 2019, Dinas Perikanan merencanakan Program dan
Kegiatan sebanyak 7 Program dan 36 Kegiatan. Program-program tersebut
terdiri dari 4 Program SKPD yaitu 1) Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan serta 4) Program Peningkatan Perencanaan SKPD.
Sedangkan Program Wajib Pilihan sebanyak 7 Program yaitu 1) Program
Peningkatan Sumberdaya Lingkungan, 2) Program Pengembangan Kawasan

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 48


Budidaya, 3) Program Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau, 4)
Program Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan, 5) Program Peningkatan
Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Perikanan 6) Program Pemberdayaan
Pembudidaya Ikan, 7) Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan.
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Tangerang

PERKIRA
AN MAJU
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA) RENCAN
INDIKATOR
BIDANG/PROGRAM/ A TAHUN
KODE PROGRAM /
KEGIATAN 2020
KEGIATAN
SUMBE KEBUTU
TARGET ANGGARAN LOKASI R HAN
DANA DANA
1 2 3 4 5 6 7 8
Perikanan
Program Pelayanan
2001.01 993.168.000
Administrasi Perkantoran 1.096.259.519
2001.200101.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi,
107.980.000 113.379.000
02 Sumberdaya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran Kab.


12 Bulan 107.980.000 APBD 113.379.000
Sumberdaya Air dan Listrik Listrik, Air di UPT Tangerang
2001.200101.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan
129.600.000 145.530.000
07 Kantor
Pembayaran Upah
Penyediaan Jasa Kebersihan Kab.
Tenaga Kebersihan 12 Bulan 129.600.000 APBD 145.530.000
Kantor Tangerang
di UPT
2001.200101.01.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor 84.270.000 102.345.075
08
Kab.
Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK 100% 84.270.000 APBD 102.345.075
Tangerang
2001.200101.01.0 Penyediaan Barang Cetakan
32.900.000 38.905.020
09 dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan Kab.


100% 32.900.000 APBD 38.905.020
Penggandaan dan Penggandaan Tangerang

2001.200101.01.0 Penyediaan peralatan rumah


12.645.000 16.780.000
11 tangga
Pengadaan
Penyediaan Peralatan Rumah Kab.
Peralatan Rumah 100% 12.645.000 APBD 16.780.050
Tangga Tangerang
Tangga
Penyediaan bahan bacaan dan
2001.200101.01.0
peraturan perundang- 13.500.000 14.883.750
12
undangan
Pengadaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kab.
Koran/Bahan 12 Bulan 13.500.000 APBD 14.883.750
Peraturan Perundang-Undangan Tangerang
Bacaan
2001.200101.01.0 Penyediaan makanan dan
39.100.000 54.876.938
13 minuman
Penyediaan
Penyediaan Makanan dan Kab.
Makanan dan 12 Bulan 39.100.000 APBD 54.876.938
Minuman Tangerang
Minuman
2001.200101.01.0 Rapat-rapat kordinasi dan
495.413.000 520.183.650
14 konsultasi ke luar daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembayaran Biaya Kab.


12 Bulan 495.413.000 APBD 520.183.650
Konsultasi ke Luar Daerah Perjalanan Dinas Tangerang

Penyediaan Jasa Administrasi


2001.200101.01.0
/ Teknis Pendukung 39.960.000 37.668.787
15
Perkantoran Non PNS
Penyediaan Jasa
Pembayaran Honor Kab.
Administrasi/Teknis Pendukung 12 Bulan 39.960.000 APBD 37.668.787
TKK Tangerang
Perkantoran Non PNS
2001.200101.01.0 Penyediaan Jasa Iklan/Media
37.800.000 51.707.250
19 Cetak

Penyediaan Jasa Iklan/Media Pengadaan Jasa Kab.


100% 37.800.000 APBD 51.707.250
Cetak Iklan/Media Massa Tangerang
PROGRAM PENINGKATAN Manajemen
Kab.
2001.02 SARANA DAN PRASARANA Kantor Dinas 100% 619.482.000 APBD 850.456.100
Tangerang
APARATUR Perikanan
2001.200101.02.0 Pengadaan Perlengkapan
33.000.000 34.650.000
07 Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Perlengkapan Kab.
100% 33.000.000 APBD 34.650.000
Gedung Kantor Gedung Kantor Tangerang
Pemeliharaan Rutin/Berkala
- - 200.000.000
Gedung Kantor

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 49


PERKIRA
AN MAJU
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA) RENCAN
INDIKATOR
BIDANG/PROGRAM/ A TAHUN
KODE PROGRAM /
KEGIATAN 2020
KEGIATAN
SUMBE KEBUTU
TARGET ANGGARAN LOKASI R HAN
DANA DANA
1 2 3 4 5 6 7 8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Kab.
- - APBD 200.000.000
Gedung Kantor Gedung Kantor Tangerang

2001.200101.02.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala


14.600.000 15.330.000
21 Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Kab.


100% 14.600.000 APBD 15.330.000
Peralatan Gedung Kantor Peralatan Kantor Tangerang

2001.200101.02.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala


192.780.000 202.419.000
35 Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kab.
Kendaraan 100% 192.780.000 APBD 202.419.000
Kendaraan Dinas/Operasional Tangerang
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Perijinan dan
2001.200101.02.0
Operasional Kendaraan 379.102.000 398.057.100
46
Dinas/Jabatan
Penyediaan Jasa Perijinan dan Pembayaran Pajak
Kab.
Operasional Kendaraan Kendaraan dan 100% 379.102.000 APBD 398.057.100
Tangerang
Dinas/Jabatan BBM
PROGRAM PENINGKATAN
Manajemen
PENGEMBANGAN SISTEM Kab.
2001.06 Keuangan Dinas 100% 59.310.000 APBD 62.275.500
PELAPORAN CAPAIAN Tangerang
Perikanan
KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian
2001.200101.06.0
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 31.150.000 32.707.500
01
Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian
Kab.
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi LAKIP 1 Dokumen 31.150.000 APBD 32.707.500
Tangerang
Kinerja SKPD
2001.200101.06.0 Penyusunan Laporan
28.160.000 29.568.000
07 Keuangan
Kab.
Penyusunan Laporan Keuangan LK 1 Dokumen 28.160.000 APBD 29.568.000
Tangerang
Manajemen
PROGRAM PENINGKATAN Kab.
2001.07 Perencanaan 100% 166.240.000 APBD 174.552.000
PERENCANAAN SKPD Tangerang
Dinas Perikanan
2001.200101.07.0 Penyusunan Perencanaan
32.230.000 33.841.500
01 SKPD
Kab.
Penyusunan Perencanaan SKPD Forum OPD 1 Forum 32.230.000 APBD 33.841.500
Tangerang
2001.200101.07.0 Penyusunan Dokumen
37.150.000 39.007.500
02 Perencanaan SKPD
Penyusunan Dokumen Kab.
RKA, DPA 4 Dokumen 37.150.000 APBD 39.007.500
Perencanaan SKPD Tangerang
2001.200101.07.0
Penyusunan Rencana Kerja 15.500.000 16.275.000
04
Kab.
Penyusunan Rencana Kerja Renja 1 Dokumen 15.500.000 APBD 16.275.000
Tangerang
2001.200101.07.0 Monitoring, Evaluasi, dan
27.000.000 28.350.000
09 Pelaporan
Monitoring, Evaluasi, dan Kab.
Monev 4 Dokumen 27.000.000 APBD 28.350.000
Pelaporan Tangerang
2001.200101.07.0
Pengelolaan Arsip SKPD 24.360.000 25.578.000
13
Kab.
Pengelolaan Arsip SKPD Honor Arsiparis 12 Bulan 24.360.000 APBD 25.578.000
Tangerang
PROGRAM Produktivitas
Kab.
2001.20 PEMBERDAYAAN Perikanan 4,4 Ton/Ha 1.484.000.000 APBD 1.600.000.000
Tangerang
PEMBUDIDAYA IKAN Budidaya
2001.200101.20.0 Peningkatan Sumberdaya
774.770.000 800.000.000
01 Perikanan Budidaya
Jumlah
Peningkatan Sumberdaya Kab.
Pembudidaya Ikan 130 Orang 774.770.000 APBD 800.000.000
Perikanan Budidaya Tangerang
Yang Dilatih
2001.200101.20.0 Pengembangan Perikanan
709.230.000 800.000.000
02 Budidaya
Jumlah Sarana dan
Pengembangan Perikanan Kab.
Prasarana Produksi 53 Unit 709.230.000 APBD 800.000.000
Budidaya Tangerang
Budidaya Ikan
PROGRAM PERIKANAN
Jumlah Produksi 1.000.000 Kab.
2001.17 BUDIDAYA AIR 800.000.000 APBD 800.000.000
Benih BBI Ekor Tangerang
TAWAR/AIR PAYAU
Optimalisasi Perikanan
2001.200101.17.0
Budidaya Air Tawar/Air 600.000.000 600.000.000
01
Payau
Jumlah Sarana dan
Optimalisasi Perikanan Kab.
Prasarana 1 Unit 600.000.000 APBD 600.000.000
Budidaya Air Tawar/Air Payau Tangerang
Pembenihan Ikan

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 50


PERKIRA
AN MAJU
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA) RENCAN
INDIKATOR
BIDANG/PROGRAM/ A TAHUN
KODE PROGRAM /
KEGIATAN 2020
KEGIATAN
SUMBE KEBUTU
TARGET ANGGARAN LOKASI R HAN
DANA DANA
1 2 3 4 5 6 7 8
2001.200101.17.0 Pengelolaan Induk dan Benih
200.000.000 200.000.000
02 Unggul

Pengelolaan Induk dan Benih Jumlah Benih Ikan 1.000.000 Kab.


200.000.000 APBD 200.000.000
Unggul yang Dihasilkan Ekor Tangerang
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Produksi
Kab.
2001.21 DAN PEMBERDAYAAN Perikanan 19.582 Ton 1.600.000.000 APBD 1.300.000.000
Tangerang
NELAYAN Tangkap

2001.200101.21.0 Pendampingan pada


450.000.000 500.000.000
01 Kelompok Nelayan

Pendampingan pada Kelompok Jumlah Nelayan Kab.


70 Unit 450.000.000 APBD 500.000.000
Nelayan yang Dilatih Tangerang

2001.200101.17.0 Pengembangan Sarana


650.000.000 800.000.000
02 Nelayan

Jumlah Sarana dan


Kab.
Pengembangan Sarana Nelayan Prasaranan 3.685 Orang 650.000.000 APBD 800.000.000
Tangerang
Penangkapa Ikan

2001.200101.17.0 Pemberdayaan dan


500.000.000 -
03 Perlindungan Nelayan

Jumlah Nelayan
Pemberdayaan dan Perlindungan Kab.
yang Mendapat 80 Orang 500.000.000 APBD -
Nelayan Tangerang
Asuransi
PROGRAM Produktivitas
Kab.
2001.16 PENGEMBANGAN Sentra Kawasan - 396.000.000 APBD 1.000.000.000
Tangerang
KAWASAN BUDIDAYA Terpadu Budidaya

Peningkatan Sarana dan


- - 1.000.000.000
Prasarana Kawasan Budidaya

Prosentase Jumlah
Peningkatan Sarana dan Sarana dan Kab.
- - APBD 1.000.000.000
Prasarana Kawasan Budidaya Prasarana Kawasan Tangerang
Budidaya

2001.200101.16.0 Fasilitasi Pembangunan


396.000.000 -
02 Kawasan Budidaya

Fasilitasi Pembangunan Feasibilty Study Kab.


2 Dokumen 396.000.000 APBD -
Kawasan Budidaya Lokasi dan DED Tangerang

PROGRAM PENINGKATAN
Produktivitas Kab.
2001.15 SUMBERDAYA 1.3 Ton/Ha 500.000.000 APBD 500.000..000
Kawsan Air Payau Tangerang
LINGKUNGAN PERIKANAN

2001.200101.15.0 Peningkatan Sumberdaya


500.000..000 500.000..000
01 Lingkungan Perikanan

Rehabilitasi
Peningkatan Sumberdaya Kawasan Kab.
1 Desa 500.000..000 APBD 500.000..000
Lingkungan Perikanan Lingkungan Tangerang
Perikanan
PROGRAM PENINGKATAN
34.60
KELEMBAGAAN DAN Tingkat Konsumsi Kab.
2001.19 Kg/Kapita/ 1.100.000.000 APBD 1.310.000.000
PEMASARAN HASIL Ikan Tangerang
Th
PERIKANAN

2001.200101.19.0 Peningkatan Sarana


240.000.000 360.000.000
03 Pengolahan Hasil Perikanan

Jumlah Sarana
Peningkatan Sarana Pengolahan Kab.
Pengolahan Produk 10 Unit 240.000.000 APBD 360.000.000
Hasil Perikanan Tangerang
Perikanan

2001.200101.19.0 Pengembangan Teknologi


260.000.000 200.000.000
02 Hasil Perikanan

Jumlah Pengolah
Pengembangan Teknologi Hasil Kab.
Produk Perikanan 30 Orang 260.000.000 APBD 200.000.000
Perikanan Tangerang
Yang Dilatih

2001.200101.19.0 Peningkatan Kelembagaan


200.000.000 250.000.000
05 Perikanan
Jumlah
Peningkatan Kelembagaan Kelembagaan Kab.
1 Kelompok 200.000.000 APBD 250.000.000
Perikanan Perikanan Yang Tangerang
Berbadan Hukum

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 51


PERKIRA
AN MAJU
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA) RENCAN
INDIKATOR
BIDANG/PROGRAM/ A TAHUN
KODE PROGRAM /
KEGIATAN 2020
KEGIATAN
SUMBE KEBUTU
TARGET ANGGARAN LOKASI R HAN
DANA DANA
1 2 3 4 5 6 7 8
2001.200101.19.0 Pengembangan Pemasaran
400.000.000 500.000.000
04 Hasil Perikanan

Jumlah Produksi
Perikanan Yang
Pengembangan Pemasaran Hasil Kab.
Siap Dipasarkan 1 Produk 400.000.000 APBD 500.000.000
Perikanan Tangerang
Sesuai Instansi
PIRT
PROGRAM OPTIMALISASI
Peningkatan Kab.
2001.18 TEMPAT PELELANGAN 1,4 % 600.000.000 APBD 600.000.000
Harga Ikan di TPI Tangerang
IKAN

2001.200101.18.0 Peningkatan Sarana Tempat


150.000.000 150.000.000
001 Pelelangan Ikan

Peningkatan Sarana Tempat Jumlah Sarana dan Kab.


3 TPI 150.000.000 APBD 150.000.000
Pelelangan Ikan Prasarana TPI Tangerang

2001.200101.18.0 Pengelolaan Tempat


450.000.000 450.000.000
002 Pelelangan Ikan

Jumlah Nelayan
Pengelolaan Tempat Pelelangan Kab.
yang Melaksanakan 1400 Orang 450.000.000 APBD 450.000.000
Ikan Tangerang
Lelang di TPI

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 52


BAB IV
PENUTUP

Demikian gambaran tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2019,
dengan berdasar pada azas perencanaan yang berbasis kinerja untuk melaksanakan
kegiatan Tahun 2019 yang akan datang. Penyusunan Renja Dinas Perikanan Tahun 2019
ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi bidang-bidang lingkup Dinas
Perikanan Kabupaten Tangerang dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang. Dengan memperhatikan prinsip
efektifitas dan efisiensi, diharapkan target-target yang telah tercantum dalam Renja Tahun
2019 untuk mencapai Renstra dapat terpenuhi. Rencana kerja Tahunan Dinas Perikanan
Tahun 2019 ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila pagu anggaran yang tersedia tidak
sesuai dengan perencanaan, dikarenakan adanya penyesuaian dengan kekuatan anggaran,
kiranya dapat dilakukan penyesuaian kembali terhadap target kinerja.

RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 Page 53

Anda mungkin juga menyukai