Anda di halaman 1dari 1398

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH


NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Narasi ....................................................................................................... 1
Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan ............................................. 14
Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi .................................................................... 15
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan .............................................. 21
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran ...........................................................................266
Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara .................................................... 1257
Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM .................................. 1259
Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan APBD ........................... 1260
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan
PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD ............................. 1265
Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas
Daerah ........................................................................................ 1375
Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ................... 1387
Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah ................................................................. 1388
Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya ...... 1390
Lampiran XIII a : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah ........................................................................................ 1392
Lampiran XIII b : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain ...... 1393
Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) ............................. 1394
Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan ................................................................. 1395
Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah................................................................ 1396
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang


Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah juncto Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama
DPRD pada tanggal 18 bulan Oktober tahun 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

1
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

2
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Tambahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelengaraan pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa
Tengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

3
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 10, No Reg Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah: (6/2014);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatanan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan dan Pertangungjawaban Dana

4
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertangungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022.

5
Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


PROVINSI JAWA TENGAH

Dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan


Daerah.
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 berjumlah
Rp. 24.539.963.689.000,00, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah,
Dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp. 24.253.834.912.000,00
b. Belanja Daerah Rp. 24.539.963.689.000,00
Defisit Rp. (286.128.777.000,00)
c. Pembiayaan Daerah:
1. Penerimaan Rp. 1.177.128.777.000,00
2. Pengeluaran Rp. 891.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 286.128.777.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SILPA) : Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 24.253.834.912.000,00 (Dua Puluh


Empat Trilyun Dua Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat
Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

6
Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
a direncanakan sebesar Rp. 16.366.550.006.000,00 (Enam Belas Trilyun Tiga
Ratus Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ribu Rupiah),
yang terdiri dari:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 13.995.272.893.000,00 (Tiga Belas Trilyun Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus
Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 119.913.687.000,00 (Seratus Sembilan Belas Milyar Sembilan
Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud


pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 557.044.264.000,00 (Lima
Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh
Empat Ribu Rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.694.319.162.000,00 (Satu Trilyun
Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta
Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b


direncanakan sebesar Rp. 7.863.632.906.000,00 (Tujuh Trilyun Delapan Ratus
Enam Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam
Ribu Rupiah):
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.863.632.906.000,00 (Tujuh Trilyun
Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta
Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.652.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar
Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) :
a. Pendapatan Hibah ;

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 23.652.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh
Dua Juta Rupiah).

7
Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar


Rp24.539.963.689.000,00 (Dua Puluh Empat Trilyun Lima Ratus Tiga Puluh
Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh
Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.
'
Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a


direncanakan sebesar Rp. 13.936.873.878.000,00 (Tiga Belas Trilyun Sembilan
Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan
Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 6.391.782.540.000,00 (Enam Trilyun Tiga Ratus Sembilan Puluh
Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu
Rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 5.324.811.389.000,00 (Lima Trilyun Tiga Ratus Dua
Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh
Sembilan Ribu Rupiah).
(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp. 2.128.864.149.000,00 (Dua Trilyun Seratus Dua Puluh Delapan
Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Sembilan
Ribu Rupiah).
(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 90.915.800.000,00 (Sembilan Puluh Milyar Sembilan
Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b


direncanakan sebesar Rp. 1.659.753.312.000,00 (Satu Trilyun Enam Ratus

8
Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua
Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja modal tanah.
b. Belanja modal peralatan dan mesin.
c. Belanja modal gedung dan bangunan.
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. Belanja modal aset lainnya;

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 45.077.320.000,00 (Empat Puluh Lima Milyar Tujuh
Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 508.997.475.000,00 (Lima Ratus Delapan
Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh
Lima Ribu Rupiah).
(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp. 495.294.853.000,00 (Empat Ratus Sembilan
Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima
Puluh Tiga Ribu Rupiah).
(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 503.603.537.000,00 (Lima Ratus Tiga Milyar
Enam Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp. 106.753.027.000,00 (Seratus Enam Milyar Tujuh
Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 27.100.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu
Rupiah).
Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c


direncanakan sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah), yang
terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d


direncanakan sebesar Rp. 8.922.336.499.000,00 (Delapan Trilyun Sembilan
Ratus Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus
Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Bagi Hasil;
b. Belanja Bantuan Keuangan;
(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 6.198.289.999.000,00 (Enam Trilyun Seratus Sembilan Puluh
Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus

9
Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 2.724.046.500.000,00 (Dua Trilyun Tujuh Ratus Dua
Puluh Empat Milyar Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar


Rp. 286.128.777.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh
Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan;
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12


huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.177.128.777.000,00 (Satu Trilyun Seratus
Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh
Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 703.128.777.000,00
(Tujuh Ratus Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh
Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 474.000.000.000,00 (Empat
Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Rupiah).

(7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan


perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

10
Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12


huruf b direncanakan sebesar Rp. 891.000.000.000,00 (Delapan Ratus
Sembilan Puluh Satu Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah;dan
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 400.000.000.000,00 (Empat Ratus Milyar Rupiah).
(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 491.000.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh
Satu Milyar Rupiah).
(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
(6) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 286.128.777.000,00 (Dua Ratus
Delapan Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh
Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 286.128.777.000,00 (Dua
Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus
Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah


dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang
selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan tata cara sesuai
dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan
DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

11
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana


dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD
dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas
Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

12
Pasal 18

Gubernur menetapkan peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI


JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (10-232/2021)

13
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 Tahun 2021
TANGGAL : 15 Desember 2021

PROVINSI JAWA TENGAH


RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)


1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH 24.253.834.912.000

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 16.366.550.006.000

4.1.1 Pajak Daerah 13.995.272.893.000

4.1.2 Retribusi Daerah 119.913.687.000

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 557.044.264.000

4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 1.694.319.162.000

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 7.863.632.906.000

4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 7.863.632.906.000

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 23.652.000.000

4.3.1 Pendapatan Hibah 23.652.000.000

Jumlah Pendapatan 24.253.834.912.000

5 BELANJA DAERAH 24.539.963.689.000

5.1 BELANJA OPERASI 13.936.873.878.000

5.1.1 Belanja Pegawai 6.391.782.540.000

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.324.811.389.000

5.1.4 Belanja Subsidi 500.000.000

5.1.5 Belanja Hibah 2.128.864.149.000

5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 90.915.800.000

5.2 BELANJA MODAL 1.659.753.312.000

5.2.1 Belanja Modal Tanah 45.077.320.000

5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 508.997.475.000

5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 495.294.853.000

5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 503.603.537.000

5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 106.753.027.000

5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 27.100.000

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 21.000.000.000

5.3.1 Belanja Tidak Terduga 21.000.000.000

5.4 BELANJA TRANSFER 8.922.336.499.000

5.4.1 Belanja Bagi Hasil 6.198.289.999.000

5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 2.724.046.500.000

Jumlah Belanja 24.539.963.689.000

Surplus/(Defisit) (286.128.777.000)

6 PEMBIAYAAN DAERAH 286.128.777.000

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.177.128.777.000

6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 703.128.777.000

6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 474.000.000.000

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1.177.128.777.000

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 891.000.000.000

6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 400.000.000.000

6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 491.000.000.000

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 891.000.000.000

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

- 14 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 Tahun 2021
TANGGAL : 15 Desember 2021
PROVINSI JAWA TENGAH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.469.928.724.000 10.612.315.258.000 1.382.413.475.000 - - 11.994.728.733.000


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 6.500.000.000 7.152.985.390.000 425.367.302.000 - - 7.578.352.692.000


PENDIDIKAN
1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6.500.000.000 7.152.985.390.000 425.367.302.000 - - 7.578.352.692.000

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.451.658.477.000 2.723.833.720.000 345.249.886.000 - - 3.069.083.606.000


KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 1.451.658.477.000 2.723.833.720.000 345.249.886.000 - - 3.069.083.606.000

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 11.253.650.000 425.483.833.000 609.440.947.000 - - 1.034.924.780.000


PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan 6.538.650.000 260.594.807.000 522.244.901.000 - - 782.839.708.000
Cipta Karya
1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air 4.715.000.000 164.889.026.000 87.196.046.000 - - 252.085.072.000
dan Penataan Ruang
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG - 43.316.603.000 2.108.090.000 - - 45.424.693.000
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan - 43.316.603.000 2.108.090.000 - - 45.424.693.000


Pemukiman

- 15 -
Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 410.000.000 31.830.054.000 200.000.000 - - 32.030.054.000


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 410.000.000 16.201.559.000 - - - 16.201.559.000

1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan - 15.628.495.000 200.000.000 - - 15.828.495.000


Bencana Daerah
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 106.597.000 234.865.658.000 47.250.000 - - 234.912.908.000
SOSIAL
1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial 106.597.000 234.865.658.000 47.250.000 - - 234.912.908.000

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 27.927.507.000 921.031.113.000 185.025.470.000 - - 1.106.056.583.000


TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN
DASAR

2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 4.844.220.000 101.093.096.000 227.897.000 - - 101.320.993.000


TENAGA KERJA
2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.844.220.000 101.093.096.000 227.897.000 - - 101.320.993.000

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG - 18.810.797.000 149.500.000 - - 18.960.297.000


PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK

2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, - 18.810.797.000 149.500.000 - - 18.960.297.000


Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk Dan Keluarga Berencana

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG - 34.695.685.000 448.200.000 - - 35.143.885.000


PANGAN
2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan - 34.695.685.000 448.200.000 - - 35.143.885.000

- 16 -
Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5.202.000.000 193.048.703.000 10.284.283.000 - - 203.332.986.000


LINGKUNGAN HIDUP
2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5.202.000.000 193.048.703.000 10.284.283.000 - - 203.332.986.000

2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG - 21.810.951.000 48.800.000 - - 21.859.751.000


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, - 21.810.951.000 48.800.000 - - 21.859.751.000


Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 13.795.233.000 164.198.910.000 7.413.000.000 - - 171.611.910.000


PERHUBUNGAN
2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 13.795.233.000 164.198.910.000 7.413.000.000 - - 171.611.910.000

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG - 96.051.003.000 49.059.890.000 - - 145.110.893.000


KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika - 96.051.003.000 49.059.890.000 - - 145.110.893.000

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 402.054.000 60.217.352.000 1.310.000.000 - - 61.527.352.000


KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH

2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 402.054.000 60.217.352.000 1.310.000.000 - - 61.527.352.000

2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 30.000.000 17.118.410.000 - - - 17.118.410.000


PENANAMAN MODAL
2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 30.000.000 17.118.410.000 - - - 17.118.410.000
Terpadu Satu Pintu
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3.570.000.000 184.719.351.000 116.049.150.000 - - 300.768.501.000
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- 17 -
Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7

2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 3.570.000.000 184.719.351.000 116.049.150.000 - - 300.768.501.000


Pariwisata
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 84.000.000 29.266.855.000 34.750.000 - - 29.301.605.000
PERPUSTAKAAN
2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 84.000.000 29.266.855.000 34.750.000 - - 29.301.605.000

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 41.784.994.000 642.667.763.000 60.960.473.000 - - 703.628.236.000

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 12.576.600.000 113.253.654.000 42.852.123.000 - - 156.105.777.000


KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 12.576.600.000 113.253.654.000 42.852.123.000 - - 156.105.777.000

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 22.028.655.000 288.276.298.000 7.235.074.000 - - 295.511.372.000


PERTANIAN
3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 7.634.550.000 117.878.221.000 6.867.328.000 - - 124.745.549.000

3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan 14.394.105.000 170.398.077.000 367.746.000 - - 170.765.823.000

3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.516.177.000 88.999.955.000 6.495.576.000 - - 95.495.531.000


ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2.516.177.000 88.999.955.000 6.495.576.000 - - 95.495.531.000

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 4.663.562.000 152.137.856.000 4.377.700.000 - - 156.515.556.000


PERINDUSTRIAN
3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4.663.562.000 152.137.856.000 4.377.700.000 - - 156.515.556.000

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 2.400.000.000 1.059.449.743.000 19.173.433.000 - - 1.078.623.176.000


PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 850.000.000 709.715.272.000 982.500.000 - - 710.697.772.000

4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah 850.000.000 709.715.272.000 982.500.000 - - 710.697.772.000

4.02 SEKRETARIAT DPRD 1.550.000.000 349.734.471.000 18.190.933.000 - - 367.925.404.000

- 18 -
Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7

4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD 1.550.000.000 349.734.471.000 18.190.933.000 - - 367.925.404.000

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN 22.711.793.687.000 561.692.717.000 11.818.725.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 9.516.847.941.000


PEMERINTAHAN
5.01 PERENCANAAN 26.460.000 52.432.115.000 1.665.750.000 - - 54.097.865.000

5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, 26.460.000 52.432.115.000 1.665.750.000 - - 54.097.865.000


Penelitian dan Pengembangan Daerah

5.02 KEUANGAN 22.691.484.656.000 325.999.022.000 8.599.575.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 9.277.935.096.000

5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 14.119.794.148.000 279.949.595.000 7.666.100.000 - - 287.615.695.000

5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 8.571.690.508.000 46.049.427.000 933.475.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 8.990.319.401.000
Daerah
5.03 KEPEGAWAIAN 660.000.000 96.441.522.000 886.200.000 - - 97.327.722.000

5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah 660.000.000 96.441.522.000 886.200.000 - - 97.327.722.000

5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 18.612.571.000 69.692.623.000 638.000.000 - - 70.330.623.000

5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya 18.612.571.000 69.692.623.000 638.000.000 - - 70.330.623.000


Manusia Daerah
5.06 PENGELOAAN PERBATASAN 1.010.000.000 17.127.435.000 29.200.000 - - 17.156.635.000

5.06.0.00.0.00.01 Badan Penghubung 1.010.000.000 17.127.435.000 29.200.000 - - 17.156.635.000

6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN - 33.616.830.000 136.736.000 - - 33.753.566.000


PEMERINTAHAN
6.01 INSPEKTORAT DAERAH - 33.616.830.000 136.736.000 - - 33.753.566.000

6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT - 33.616.830.000 136.736.000 - - 33.753.566.000

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM - 106.100.454.000 225.000.000 - - 106.325.454.000

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 106.100.454.000 225.000.000 - - 106.325.454.000

8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 106.100.454.000 225.000.000 - - 106.325.454.000

- 19 -
Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7

Jumlah 24.253.834.912.000 13.936.873.878.000 1.659.753.312.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 24.539.963.689.000


Surplus / (Defisit) ( 286.128.777.000 )

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

- 20 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 Tahun 2021
TANGGAL: 15 Desember 2021

PROVINSI JAWA TENGAH


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN


ORGANISASI : 1.01.2.22.0.00.02 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 6.500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.500.000.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 6.500.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 7.578.352.692.000 -


1.01.1.01.2.22.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 5.222.395.399.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.095.288.601.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.095.088.601.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.095.088.601.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.990.201.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 1.089.098.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.056.759.503.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.053.059.503.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.053.059.503.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 4.053.059.503.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.700.000.000 -

- 21 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.700.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 2.400.180.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.299.820.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 300.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 180.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 300.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.417.800.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 485.125.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 485.125.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 484.625.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.245.875.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.097.975.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.1.1 Belanja Pegawai 7.100.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.090.875.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 2.147.900.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.127.800.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02.5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 20.100.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 605.900.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 544.749.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 544.249.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 61.151.000 -

- 22 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.151.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 596.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 596.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 596.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 400.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 153.100.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 139.100.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 139.100.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.2 BELANJA MODAL 14.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 14.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.353.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 1.353.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.353.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.378.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.378.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.378.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.705.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 390.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.1.1 Belanja Pegawai 2.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 387.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 387.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 695.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.1 BELANJA OPERASI 25.780.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.1.1 Belanja Pegawai 5.280.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 669.220.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 669.220.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 7.200.000.000 -

- 23 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07.5.2 BELANJA MODAL 7.200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07.5.2.1 Belanja Modal Tanah 7.200.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.300.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 105.800.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.1.1 Belanja Pegawai 3.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 102.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.2 BELANJA MODAL 1.194.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.194.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 120.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11.5.2 BELANJA MODAL 120.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.064.640.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 143.300.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 143.300.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 143.300.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.924.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 6.924.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.924.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 620.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 620.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 620.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.376.740.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 35.376.740.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.374.740.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.359.855.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01 Kendaraan Dinas Jabatan 20.000.000 -

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -


1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02 533.700.000 -
Operasional atau Lapangan

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 533.700.000 -


1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 533.700.000 -

- 24 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 226.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 226.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 226.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 423.900.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 423.900.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 423.900.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 226.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 186.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 186.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.2 BELANJA MODAL 40.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.762.325.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 3.762.325.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09.5.1.1 Belanja Pegawai 41.110.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.721.215.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.562.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.562.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.562.500.000 -

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan


1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11 505.430.000 -
Lainnya

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 505.430.000 -


1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 505.430.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.325.597.293.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.028.965.055.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 7.275.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 7.225.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.225.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 5.970.060.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.2 BELANJA MODAL 5.970.060.000 -

- 25 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.970.060.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 939.874.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 478.757.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.1.5 Belanja Hibah 478.757.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.2 BELANJA MODAL 461.117.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 461.117.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika 453.634.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2 BELANJA MODAL 453.634.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 453.634.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 461.761.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2 BELANJA MODAL 461.761.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 461.761.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 284.655.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 284.655.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07.5.1.5 Belanja Hibah 284.655.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 655.816.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10.5.2 BELANJA MODAL 655.816.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 655.816.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.018.542.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1 BELANJA OPERASI 10.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2 BELANJA MODAL 1.008.142.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.008.142.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 42.022.472.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1 BELANJA OPERASI 42.022.472.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 39.486.394.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.5 Belanja Hibah 2.536.078.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 4.252.369.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1 BELANJA OPERASI 4.252.369.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.252.369.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi 3.203.639.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1 BELANJA OPERASI 3.203.639.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.721.749.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1.5 Belanja Hibah 481.890.000 -

- 26 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 3.744.794.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1 BELANJA OPERASI 3.744.794.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.262.904.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1.5 Belanja Hibah 481.890.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 4.448.824.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1 BELANJA OPERASI 481.890.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1.5 Belanja Hibah 481.890.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.2 BELANJA MODAL 3.966.934.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.966.934.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 1.058.111.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24.5.1 BELANJA OPERASI 148.837.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24.5.1.5 Belanja Hibah 148.837.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24.5.2 BELANJA MODAL 909.274.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 909.274.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa 778.827.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25.5.2 BELANJA MODAL 778.827.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 778.827.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.050.189.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27.5.1 BELANJA OPERASI 166.787.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27.5.1.5 Belanja Hibah 166.787.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27.5.2 BELANJA MODAL 883.402.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 883.402.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6.526.321.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1 BELANJA OPERASI 6.526.321.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.779.629.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.5 Belanja Hibah 746.692.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah 2.160.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36.5.1.5 Belanja Hibah 80.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36.5.2 BELANJA MODAL 2.080.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.080.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 4.947.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1 BELANJA OPERASI 4.947.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.947.000.000 -

- 27 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 7.975.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41.5.2 BELANJA MODAL 7.975.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.975.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 671.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1 BELANJA OPERASI 671.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 671.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.800.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 55.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 -

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51 545.000.000 -
Menengah Atas

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1 BELANJA OPERASI 545.000.000 -


1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 545.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 419.403.487.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1 BELANJA OPERASI 419.403.487.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 373.020.287.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.5 Belanja Hibah 42.383.200.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 4.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 504.013.680.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.1 BELANJA OPERASI 371.612.063.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 371.612.063.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.2 BELANJA MODAL 132.401.617.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.452.737.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 51.948.880.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.216.323.384.000 -

- 28 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 13.584.449.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2 BELANJA MODAL 13.584.449.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.900.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.684.449.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 2.211.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 41.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 41.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2 BELANJA MODAL 2.170.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.070.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 58.185.435.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 42.621.134.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1.5 Belanja Hibah 42.621.134.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2 BELANJA MODAL 15.564.301.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 15.564.301.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah 7.660.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.1 BELANJA OPERASI 2.880.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.1.5 Belanja Hibah 2.880.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2 BELANJA MODAL 4.780.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.780.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 7.875.450.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1 BELANJA OPERASI 7.875.450.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.874.770.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 104.370.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.1 BELANJA OPERASI 68.960.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.1.5 Belanja Hibah 68.960.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.2 BELANJA MODAL 35.410.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.410.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah 900.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34.5.1 BELANJA OPERASI 900.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 22.628.323.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1 BELANJA OPERASI 22.516.923.000 -

- 29 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.516.923.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2 BELANJA MODAL 111.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.400.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 700.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3.042.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1 BELANJA OPERASI 3.042.600.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.042.600.000 -

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42 51.737.000 -
Kejuruan

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42.5.1 BELANJA OPERASI 51.737.000 -


1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 51.737.000 -

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah 673.262.000 -
Menengah Kejuruan

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1 BELANJA OPERASI 673.262.000 -


1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 673.262.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 523.686.968.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1 BELANJA OPERASI 523.686.968.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 383.365.118.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.5 Belanja Hibah 135.321.850.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 5.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 470.503.560.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.1 BELANJA OPERASI 307.961.345.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 307.961.345.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.2 BELANJA MODAL 162.542.215.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.793.307.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.748.908.000 -

- 30 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 80.308.854.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.407.304.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 79.750.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 79.750.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.2 BELANJA MODAL 1.327.554.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.250.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.277.304.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 403.332.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03.5.2 BELANJA MODAL 403.332.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 403.332.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 201.666.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04.5.2 BELANJA MODAL 201.666.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 201.666.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 588.210.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08.5.1 BELANJA OPERASI 37.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08.5.2 BELANJA MODAL 551.210.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 551.210.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 3.285.810.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.2 BELANJA MODAL 3.285.810.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.285.810.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah 130.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.35.5.2 BELANJA MODAL 130.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.35.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 662.850.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1 BELANJA OPERASI 662.850.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 662.850.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 445.340.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.2 BELANJA MODAL 439.340.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 439.340.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 607.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1 BELANJA OPERASI 607.500.000 -

- 31 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 607.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.650.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1 BELANJA OPERASI 1.650.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus 230.706.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1 BELANJA OPERASI 230.706.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 230.706.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 37.828.896.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1 BELANJA OPERASI 37.828.896.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.672.896.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.5 Belanja Hibah 5.156.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 32.717.240.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.1 BELANJA OPERASI 24.915.870.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 24.915.870.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.2 BELANJA MODAL 7.801.370.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.458.671.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 342.699.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 875.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 715.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah 715.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 715.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 715.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 160.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus 160.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 252.500.000 -

- 32 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Provinsi 252.500.000 -

1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan 105.500.000 -
Pendidikan Khusus

1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 105.500.000 -


1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.500.000 -

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02 Pendidikan Khusus 147.000.000 -

1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 147.000.000 -


1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 147.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 450.000.000 -

1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 450.000.000 -

1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000 -


1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000 -

1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000 -

1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -


1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 18.402.500.000 -

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 1.150.000.000 -
(satu) Daerah Provinsi

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.000.000.000 -


1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -

Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam


1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 15.752.500.000 -
Daerah Provinsi

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 15.202.500.000 -


1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.202.500.000 -

- 33 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.817.500.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah 10.385.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 550.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 -

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 1.500.000.000 -
Daerah Provinsi

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 1.500.000.000 -


1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 3.820.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.820.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 2.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 1.820.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.820.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 1.820.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.980.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 2.980.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 2.800.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.800.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 2.550.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah 80.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 655.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 225.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 75.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 -

- 34 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02 Penetapan Cagar Budaya 150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 430.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya 150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya 80.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2.875.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 2.875.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 900.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 900.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 1.550.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.550.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 425.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 425.000.000 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000 -
Jumlah Belanja 7.578.352.692.000 -
Surplus / (Defisit) (7.571.852.692.000) -

- 35 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN


ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01 - Dinas Kesehatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 1.451.658.477.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.451.658.477.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 26.284.477.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 1.425.374.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 3.069.083.606.000 -


1.02.1.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.378.386.244.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 933.750.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 425.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 425.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 508.750.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 508.750.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 508.750.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 708.666.912.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 696.116.912.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 696.116.912.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 696.116.912.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12.100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 12.100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 5.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000.000 -

- 36 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 228.389.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 228.389.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 228.389.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 221.611.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 221.611.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 221.611.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 715.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 515.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 515.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 515.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.400.643.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 447.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 447.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 447.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.348.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 508.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 508.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 840.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 840.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 894.400.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 466.400.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 466.400.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 428.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 428.000.000 -

- 37 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.255.043.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.255.043.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.255.043.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.011.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.011.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.011.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 63.600.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 62.100.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 62.100.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2 BELANJA MODAL 1.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 940.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 940.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 940.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.810.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.810.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.810.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 631.600.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 506.600.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 506.600.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2 BELANJA MODAL 125.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 125.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.436.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 682.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 682.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 682.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.07.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 614.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -

- 38 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.2 BELANJA MODAL 514.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 514.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.040.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 1.040.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 940.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.265.252.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 182.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 182.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 182.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.957.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.957.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.957.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.785.977.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.673.477.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.673.477.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.2 BELANJA MODAL 112.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.339.775.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 8.339.775.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.339.775.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.194.187.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 1.200.000.000 -
Operasional atau Lapangan

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000.000 -


1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 919.800.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 919.800.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 919.800.000 -

- 39 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 20.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 410.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 245.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 245.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.2 BELANJA MODAL 165.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 165.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.074.387.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.074.387.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.074.387.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 550.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.633.374.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.633.374.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.354.789.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.1.1 Belanja Pegawai 166.566.849.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.188.222.651.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2 BELANJA MODAL 278.584.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.306.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 193.700.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.078.000.000 -

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.1.02.0.00.0.00.01.02 682.477.233.000 -
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01 UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 100.452.686.000 -

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.521.661.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2 BELANJA MODAL 1.521.661.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.521.661.000 -

- 40 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 33.642.337.000 -

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2 BELANJA MODAL 33.642.337.000 -


1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.642.337.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 8.624.156.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 1.225.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.225.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2 BELANJA MODAL 7.399.156.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.070.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.259.156.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 70.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 18.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2 BELANJA MODAL 18.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18.500.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 2.902.857.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14.5.1 BELANJA OPERASI 2.902.857.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.902.857.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 2.686.082.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1 BELANJA OPERASI 1.101.700.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.101.700.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2 BELANJA MODAL 1.584.382.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.584.382.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 32.475.593.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22.5.1 BELANJA OPERASI 32.475.593.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 32.475.593.000 -

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah 577.604.418.000 -
Provinsi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 950.000.000 -
dan/atau Berpotensi Bencana

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 950.000.000 -


1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 950.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.031.513.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.031.513.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.031.513.000 -

- 41 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 430.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 430.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 3.146.250.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.146.250.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.146.250.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 30.420.282.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 30.420.282.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.420.282.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10.360.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 10.360.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 10.000.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 190.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1 BELANJA OPERASI 190.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.872.167.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1 BELANJA OPERASI 1.872.167.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.872.167.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 185.555.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1 BELANJA OPERASI 185.555.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 185.555.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA 150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 -

- 42 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 521.813.651.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1 BELANJA OPERASI 521.813.651.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 521.813.651.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 600.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.855.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1 BELANJA OPERASI 4.855.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.405.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1.5 Belanja Hibah 1.450.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 600.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 600.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 595.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 595.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.2 BELANJA MODAL 4.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.500.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 3.820.129.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 3.820.129.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.820.129.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.820.129.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.800.000.000 -

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02 2.800.000.000 -
Tingkat Daerah Provinsi

1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 2.800.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.800.000.000 -

- 43 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1.800.000.000 -

1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat 1.700.000.000 -
Kesehatan (PAK)

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01 1.700.000.000 -
Cabang PAK

1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.649.000.000 -


1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.649.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 51.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 100.000.000 -

1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 100.000.000 -

1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -


1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.620.129.000 -

1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor 2.570.129.000 -
Tingkat Daerah Provinsi

Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta


1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01 2.570.129.000 -
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.570.129.000 -


1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.570.129.000 -

1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam 1.050.000.000 -
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi

1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1.050.000.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.046.150.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.046.150.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.2 BELANJA MODAL 3.850.000 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.850.000 -
Jumlah Belanja 3.069.083.606.000 -
Surplus / (Defisit) (1.617.425.129.000) -

- 44 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.14 - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 6.538.650.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.538.650.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 6.538.650.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.5 BELANJA 782.839.708.000 -


1.03.1.03.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 115.128.963.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 510.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 240.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 240.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 270.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 270.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 86.027.318.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 82.881.128.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 82.881.128.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 82.881.128.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.946.190.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.946.190.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 2.714.760.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 231.430.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -

- 45 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 120.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.265.182.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 105.800.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 105.800.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.800.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 526.310.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 525.210.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 525.210.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 1.100.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.100.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 252.322.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 252.322.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 252.322.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 334.970.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 334.970.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 334.970.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 59.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 59.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 59.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 498.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 498.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 498.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.377.780.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.377.780.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.377.780.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000 -

- 46 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.578.381.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.339.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02.5.2 BELANJA MODAL 4.339.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.339.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 939.840.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 939.840.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 939.840.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.299.181.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 5.299.181.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.299.181.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.161.865.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 57.350.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 57.350.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 57.350.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.026.200.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.026.200.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.026.200.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.078.315.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.078.315.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 4.760.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.073.555.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.416.217.000 -

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 1.730.040.000 -
Operasional atau Lapangan

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.730.040.000 -


1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.730.040.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.235.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.485.000.000 -

- 47 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.483.640.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 1.750.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.750.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 451.177.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 451.177.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 451.177.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 27.992.158.000 -

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas


1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01 Kabupaten/Kota 27.992.158.000 -

1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 1.290.868.000 -


1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.290.868.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.290.868.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 25.431.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 25.431.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25.431.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi 1.270.290.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 1.270.290.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.270.290.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 730.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 730.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 730.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 730.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 730.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 47.473.968.000 -

1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah 47.473.968.000 -
Provinsi

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan


1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01 47.233.968.000 -
Strategis Daerah Provinsi

1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 47.233.968.000 -


1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 47.233.968.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi 160.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 -

- 48 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung,
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08 dan Masyarakat *****) 80.000.000 -

1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 -


1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 801.480.000 -

1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 801.480.000 -
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 761.480.000 -


1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 761.480.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 761.480.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota 40.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 588.910.539.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 588.910.539.000 -

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01 4.017.446.000 -
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 44.050.000 -


1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 44.050.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 3.973.396.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.973.396.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 36.677.320.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2 BELANJA MODAL 36.677.320.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2.1 Belanja Modal Tanah 36.677.320.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan 540.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 540.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 540.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 3.239.446.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.239.446.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.239.446.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05 Pembangunan Jalan 18.884.014.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2 BELANJA MODAL 18.884.014.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 18.884.014.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 156.654.696.000 -

- 49 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 4.971.497.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.971.497.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2 BELANJA MODAL 151.683.199.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 151.683.199.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan 76.623.242.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2 BELANJA MODAL 76.623.242.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 76.623.242.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 132.241.113.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 109.109.770.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1.1 Belanja Pegawai 4.080.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 109.105.690.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2 BELANJA MODAL 23.131.343.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.273.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.858.343.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13 Pembangunan Flyover 74.967.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.1 BELANJA OPERASI 590.234.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 590.234.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.2 BELANJA MODAL 74.377.126.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 74.377.126.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16 Penggantian Jembatan 20.108.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2 BELANJA MODAL 20.108.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.108.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan 15.708.680.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2 BELANJA MODAL 15.708.680.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15.708.680.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 23.479.070.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1 BELANJA OPERASI 22.147.570.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.147.570.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2 BELANJA MODAL 1.331.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.331.500.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 9.150.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1 BELANJA OPERASI 9.150.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.150.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 3.819.732.000 -

- 50 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.1 BELANJA OPERASI 1.667.012.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.667.012.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.2 BELANJA MODAL 2.152.720.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.152.720.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 12.799.530.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.1 BELANJA OPERASI 219.618.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 219.618.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.2 BELANJA MODAL 12.579.912.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.579.912.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.802.600.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.414.600.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.058.600.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.058.600.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.058.600.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 356.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 356.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 356.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 388.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 388.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 368.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 368.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2 BELANJA MODAL 20.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000 -
Jumlah Belanja 782.839.708.000 -
Surplus / (Defisit) (776.301.058.000) -

- 51 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.15 - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 4.715.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.715.000.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 4.715.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.5 BELANJA 252.085.072.000 -


1.03.1.03.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 89.479.365.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 67.989.640.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 66.689.640.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 66.689.640.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 66.689.640.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07.5.1.1 Belanja Pegawai 881.040.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 418.960.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 194.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 194.000.000 -

- 52 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 194.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 194.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 550.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 150.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 100.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.208.772.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 371.630.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 241.498.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 241.498.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 130.132.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.132.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 58.545.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 58.545.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 58.545.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 131.726.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 131.726.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 131.726.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 24.598.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 24.598.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 24.598.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 90.003.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 90.003.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.003.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 332.270.000 -

- 53 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 332.270.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 332.270.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.402.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.850.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02.5.2 BELANJA MODAL 10.850.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.850.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 552.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 552.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 552.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.119.467.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 74.786.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 74.786.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 74.786.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.537.288.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.537.288.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.537.288.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.898.458.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.898.458.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.898.458.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 608.935.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 608.935.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 608.935.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.415.486.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02 Operasional atau Lapangan 1.678.979.000 -

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.678.979.000 -


1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.678.979.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.030.471.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.030.471.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.030.471.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 706.036.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 706.036.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 706.036.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 157.939.878.000 -

- 54 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01 Kabupaten/Kota 97.851.090.000 -

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, 1.072.237.000 -
Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.072.237.000 -


1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.072.237.000 -

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir,
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03 Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 4.000.000.000 -

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000.000 -


1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi 2.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 3.500.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 312.410.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 312.410.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2 BELANJA MODAL 3.187.590.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.187.590.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 28.735.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 835.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 835.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2 BELANJA MODAL 27.900.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 27.900.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 13.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.2 BELANJA MODAL 12.750.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.750.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 5.000.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1 BELANJA OPERASI 583.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 583.360.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2 BELANJA MODAL 4.416.640.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.416.640.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai 1.800.000.000 -

- 55 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 2.837.234.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1 BELANJA OPERASI 2.837.234.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.837.234.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 26.093.636.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1 BELANJA OPERASI 26.093.636.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 26.093.636.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 6.891.656.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1 BELANJA OPERASI 6.461.929.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.461.929.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2 BELANJA MODAL 429.727.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 306.750.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 122.977.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 876.751.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1 BELANJA OPERASI 876.751.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 876.751.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi 477.148.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1 BELANJA OPERASI 477.148.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 477.148.000 -

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan


1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63 Provinsi 1.567.428.000 -

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1 BELANJA OPERASI 1.567.428.000 -


1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.567.428.000 -

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02 60.088.788.000 -
Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 1.250.000.000 -

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000.000 -


1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.952.152.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1 BELANJA OPERASI 1.972.195.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.972.195.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2 BELANJA MODAL 26.979.957.000 -

- 56 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 26.979.957.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 29.547.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1 BELANJA OPERASI 29.547.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 29.547.890.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 338.746.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1 BELANJA OPERASI 338.746.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 338.746.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.665.829.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 2.132.845.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 2.132.845.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.132.845.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.132.845.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 889.547.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 889.547.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 889.547.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 889.547.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 630.197.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 630.197.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 630.197.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 630.197.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 1.013.240.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1.013.240.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.013.240.000 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.013.240.000 -
Jumlah Belanja 252.085.072.000 -
Surplus / (Defisit) (247.370.072.000) -

- 57 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ORGANISASI : 1.04.0.00.0.00.01 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 45.424.693.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 17.439.693.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 810.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 460.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 460.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 460.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.057.693.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.524.693.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 11.524.693.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 11.524.693.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 450.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 402.960.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.040.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 35.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 -

- 58 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 40.000.000 -

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 -


1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.255.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 120.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 250.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 20.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 18.910.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.910.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2 BELANJA MODAL 1.090.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.090.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 700.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 80.000.000 -

- 59 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 907.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 857.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 857.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 857.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.520.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 95.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 825.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 825.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 825.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 690.000.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Operasional atau Lapangan 550.000.000 -

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 -


1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 65.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 21.025.000.000 -

- 60 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Provinsi 2.365.000.000 -

1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 215.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 215.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000 -

1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi 2.150.000.000 -
Program Provinsi

1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 2.150.000.000 -


1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000.000 -

Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02 175.000.000 -
Program Provinsi

Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan


1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Tanggap 175.000.000 -

1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 -


1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 6.264.380.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 881.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 881.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 269.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 612.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 996.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 996.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 196.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 800.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 4.387.380.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 3.187.380.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.017.380.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 2.170.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.2 BELANJA MODAL 1.200.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.2.1 Belanja Modal Tanah 1.200.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program 12.220.620.000 -

1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi 12.220.620.000 -

1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 12.220.620.000 -

- 61 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.365.620.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 8.855.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 610.000.000 -

Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di


1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Bawah 15 (Lima 385.000.000 -

1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 135.000.000 -


1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 135.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000 -

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali


1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Permukiman kumuh 250.000.000 -

1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -


1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 249.320.000 -

1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai 225.000.000 -
dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman


Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02 dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 225.000.000 -
15 (Lima Belas) Ha

1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 -


1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 3.300.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 3.300.000.000 -

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Permukiman 3.300.000.000 -

1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.300.000.000 -


1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 4.760.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.295.240.000 -

1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN 1.500.000.000 -


REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU 1.500.000.000 -
Tingkat Kemampuan Menengah

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 1.500.000.000 -
Kualifikasi Menengah

- 62 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 6.120.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.493.880.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 550.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 550.000.000 -

1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan 550.000.000 -
Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 -


1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 500.000.000 -

1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 500.000.000 -
Provinsi

1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 350.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM


1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 500.000.000 -
DAN TANAH ABSENTEE

Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 (satu) Daerah Provinsi 500.000.000 -

1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 126.743.000 -


1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 126.743.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 126.743.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 37.195.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 37.195.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 37.195.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah 336.062.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 336.062.000 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 336.062.000 -
Jumlah Belanja 45.424.693.000 -
Surplus / (Defisit) (45.424.693.000) -

- 63 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.01 - Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 410.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 410.000.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 410.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 16.201.559.000 -


1.05.1.05.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.433.559.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.228.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 31.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.228.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 22.228.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.228.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.718.453.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.467.653.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.467.653.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 10.467.653.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 249.960.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 200.000 -

- 64 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 139.100.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 139.100.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 139.100.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 139.100.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 84.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 84.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 84.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 84.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 523.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 75.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 -

- 65 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.567.278.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 540.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 540.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 540.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.024.778.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.024.778.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.024.778.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 347.500.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Operasional atau Lapangan 250.000.000 -

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -


1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 57.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 57.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 57.500.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan


1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11 10.000.000 -
Lainnya

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -


1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.768.000.000 -

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota


1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01 1.327.000.000 -
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- 66 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01 759.146.000 -
Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 759.146.000 -


1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 759.146.000 -

1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada 124.854.000 -
melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 124.854.000 -


1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 124.854.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 145.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 145.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000 -

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05 297.000.000 -
termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia

1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 297.000.000 -


1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 297.000.000 -

1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 1.000.000 -
Daerah

1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000 -


1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 441.000.000 -

1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 65.000.000 -

1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000 -


1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 376.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 376.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 376.000.000 -
Jumlah Belanja 16.201.559.000 -
Surplus / (Defisit) (15.791.559.000) -

- 67 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.04 - Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.0.00.00.5 BELANJA 15.828.495.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.093.495.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.078.495.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.778.495.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 5.778.495.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 5.778.495.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 231.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 -

- 68 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 65.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 15.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.835.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 450.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 -

- 69 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.375.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.375.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.375.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 600.000.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02 430.000.000 -
Operasional atau Lapangan

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 430.000.000 -


1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 4.735.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.250.000.000 -

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 1.250.000.000 -

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000.000 -


1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2.385.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 385.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 385.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 385.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -

- 70 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 400.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi 250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi 250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 950.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 550.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
Jumlah Belanja 15.828.495.000 -
Surplus / (Defisit) (15.828.495.000) -

- 71 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL


ORGANISASI : 1.06.0.00.0.00.01 - Dinas Sosial
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 106.597.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 106.597.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 106.597.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 234.912.908.000 -


1.06.1.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 134.594.423.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 895.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 495.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 495.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 495.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 108.143.339.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 106.543.339.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 106.543.339.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 106.543.339.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.250.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.113.960.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 136.040.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -

- 72 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 50.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.433.084.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 287.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 287.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 287.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 362.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 362.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 362.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 360.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 360.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 360.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 360.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 122.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 122.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 122.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 875.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07.5.1 BELANJA OPERASI 875.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 875.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 404.000.000 -

- 73 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 404.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 404.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.552.484.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.552.484.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.552.484.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.748.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 178.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 178.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 178.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.120.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 4.120.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.120.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.500.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 950.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 950.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 950.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.300.000.000 -

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 400.000.000 -
Kendaraan Dinas Jabatan

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 -


1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Operasional atau Lapangan 790.000.000 -

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 790.000.000 -


1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 790.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 310.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 310.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 980.000.000 -

- 74 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 980.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 980.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 820.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 820.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 820.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 7.055.000.000 -

Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)


1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Daerah Provinsi 150.000.000 -

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Barang 150.000.000 -

1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -


1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 6.905.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi 5.300.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.300.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi 450.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 -

1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat 1.055.000.000 -
Kewenangan Provinsi

1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.055.000.000 -


1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.5 Belanja Hibah 905.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 100.000.000 -

1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah 100.000.000 -
Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01 100.000.000 -
Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -


1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -

- 75 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 49.278.485.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 17.060.923.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan 14.245.238.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 14.245.238.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 14.245.238.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Sandang 913.457.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 913.457.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 913.457.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 421.740.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 374.490.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 374.490.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 47.250.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.250.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu 100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 331.560.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 331.560.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 331.560.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 357.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 357.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 357.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 231.128.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 231.128.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 231.128.000 -

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 460.000.000 -
Terlantar

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 460.000.000 -


1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 460.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 13.691.168.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Penyediaan Makanan 9.748.358.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 9.748.358.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.748.358.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Penyediaan Sandang 838.960.000 -

- 76 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 838.960.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 838.960.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 322.650.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 322.650.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 322.650.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 143.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 143.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 143.400.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 147.700.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 147.700.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 147.700.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2.100.475.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.100.475.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.475.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 89.625.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1 BELANJA OPERASI 89.625.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 89.625.000 -

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13 dalam Panti 300.000.000 -

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -


1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 13.092.588.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan 9.625.730.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 9.625.730.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.625.730.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Penyediaan Sandang 1.666.645.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.666.645.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.666.645.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses 346.950.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 346.950.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 346.950.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 471.900.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 471.900.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 471.900.000 -

- 77 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 365.550.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 365.550.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 365.550.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 80.313.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1 BELANJA OPERASI 80.313.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.313.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12 Pemulasaraan 385.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1 BELANJA OPERASI 385.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 385.500.000 -

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13 150.000.000 -
Pengemis Terlantar di dalam Panti

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -


1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 2.246.910.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan 1.715.890.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.715.890.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.715.890.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02 Penyediaan Sandang 139.520.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 139.520.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 139.520.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 54.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 54.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 46.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 46.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 63.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 63.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 63.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 57.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09.5.1 BELANJA OPERASI 57.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 57.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal 15.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -

- 78 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11 155.000.000 -
Pengemis Terlantar di dalam Panti

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11.5.1 BELANJA OPERASI 155.000.000 -


1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000 -

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar 3.186.896.000 -
HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan 2.562.300.000 -


1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.562.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.562.300.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02 Penyediaan Sandang 264.096.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 264.096.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 264.096.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 97.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 97.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 97.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 75.600.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1 BELANJA OPERASI 75.600.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.600.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 79.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 79.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 79.200.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 51.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 51.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 51.500.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal 27.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 -

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang 30.000.000 -
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -


1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 41.750.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 100.000.000 -

- 79 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI 100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 41.650.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 39.100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 39.100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 808.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 38.292.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.050.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.050.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.500.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 600.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.700.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 1.700.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan 800.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 800.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyediaan Sandang 100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 500.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial 150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 435.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 435.000.000 -

- 80 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 85.000.000 -

1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000 -


1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 350.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 -
Jumlah Belanja 234.912.908.000 -
Surplus / (Defisit) (234.806.311.000) -

- 81 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA


ORGANISASI : 2.07.3.32.0.00.02 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 4.844.220.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.844.220.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 4.805.220.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 39.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah

2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 101.320.993.000 -


2.07.2.07.3.32.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83.122.869.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.033.468.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 343.578.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 343.578.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 343.578.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 12.181.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 12.181.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.181.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 24.271.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 24.271.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 24.271.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 12.181.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 12.181.000 -

- 82 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.181.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 153.719.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 153.719.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 153.719.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 387.538.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 387.538.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 387.538.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 67.214.704.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 66.329.540.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 66.329.540.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 66.329.540.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 663.990.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 663.990.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 663.990.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 30.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 91.174.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 91.174.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 91.174.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 121.698.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 121.698.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 121.698.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 121.698.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 78.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 30.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 48.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 48.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 -

- 83 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.408.849.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 239.782.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 239.782.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 239.782.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 158.479.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 55.582.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.582.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 102.897.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 102.897.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 209.611.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 209.611.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 209.611.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 81.508.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 81.508.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 81.508.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 241.312.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 241.312.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 241.312.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 8.856.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 8.856.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.856.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 278.201.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07.5.1 BELANJA OPERASI 278.201.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 278.201.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 88.580.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 88.580.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 88.580.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.588.838.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.588.838.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.588.838.000 -

- 84 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 513.682.000 -

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 513.682.000 -


2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 513.682.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 350.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.08.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 175.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.11.5.2 BELANJA MODAL 25.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.11.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.245.903.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 84.130.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 84.130.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 84.130.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.302.546.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.302.546.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.302.546.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.784.227.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 5.784.227.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.784.227.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.645.247.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02 635.581.000 -
Operasional atau Lapangan

- 85 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 635.581.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 635.581.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 47.764.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 47.764.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.764.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 573.109.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 573.109.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 573.109.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 285.668.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 285.668.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 285.668.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 115.645.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 115.645.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 115.645.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 558.929.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 558.929.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 558.929.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 371.999.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 371.999.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 371.999.000 -

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan


2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11 Lainnya 56.552.000 -

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 56.552.000 -


2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 56.552.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 400.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 400.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 200.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 200.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 10.446.757.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 9.400.805.000 -

- 86 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Kompetensi 9.400.805.000 -

2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 9.400.805.000 -


2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.400.805.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 115.305.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 115.305.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 115.305.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 115.305.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 926.135.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah 926.135.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 926.135.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 926.135.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 4.512.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 4.512.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.512.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.512.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.835.434.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.428.519.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 61.807.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 61.807.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 61.807.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja 473.133.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 473.133.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 473.133.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 61.589.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 61.589.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 61.589.000 -

Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04 53.350.000 -
Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 53.350.000 -


2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 53.350.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja 778.640.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 778.640.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 778.640.000 -

- 87 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 61.250.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 61.250.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 61.250.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 61.250.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi 315.705.000 -

2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran 63.630.000 -
Indonesia (PMI)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 63.630.000 -


2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 63.630.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 12.540.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 12.540.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.540.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 239.535.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 239.535.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 239.535.000 -

Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA,
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05 29.960.000 -
dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan,
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01 Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 29.960.000 -

2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1 BELANJA OPERASI 29.960.000 -


2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 29.960.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.218.409.000 -

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang 343.609.000 -
Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial 133.794.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 133.794.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 133.794.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial 35.606.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 35.606.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.606.000 -

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03 174.209.000 -
Kerja

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 174.209.000 -


2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 174.209.000 -

- 88 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02 Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah 1.523.007.000 -
Provinsi

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01 Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 564.218.000 -

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 564.218.000 -


2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 564.218.000 -

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02 193.322.000 -
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 193.322.000 -


2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 193.322.000 -

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi


2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03 dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 172.638.000 -

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 172.638.000 -


2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 172.638.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi 273.450.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 273.450.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 273.450.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi 319.379.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 319.379.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 319.379.000 -

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03 351.793.000 -
Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 213.251.000 -


2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 213.251.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 213.251.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 138.542.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 138.542.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 138.542.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 3.002.524.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 3.002.524.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 1.208.569.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.208.569.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.208.569.000 -

- 89 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 334.485.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 334.485.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 334.485.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 1.459.470.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.459.470.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.459.470.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 295.000.000 -

Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 295.000.000 -
(Satu) Daerah Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah


2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 220.000.000 -
Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 220.000.000 -


2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi 75.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 -
Jumlah Belanja 101.320.993.000 -
Surplus / (Defisit) (96.476.773.000) -

- 90 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 2.08.2.14.0.00.02 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 18.960.297.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.865.097.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 396.138.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 196.138.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 196.138.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 196.138.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.938.497.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.508.497.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.508.497.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 8.508.497.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 330.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 330.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 322.680.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.320.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 -

- 91 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 60.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 60.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 536.462.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 118.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.500.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 19.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 108.462.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 108.462.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 108.462.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 138.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000 -

- 92 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.2 BELANJA MODAL 12.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 12.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.507.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 500.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.002.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.002.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.002.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 382.000.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02 Operasional atau Lapangan 147.000.000 -

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 147.000.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 147.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 140.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60.000.000 -

- 93 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 -

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 25.000.000 -
Lainnya

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3.053.400.000 -

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan


2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 205.000.000 -
Provinsi

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi 40.990.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 40.990.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.990.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 118.010.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 118.010.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 118.010.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 46.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 46.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000 -

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 2.848.400.000 -
Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01 Kewenangan Provinsi 443.100.000 -

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 443.100.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 443.100.000 -

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum,
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02 2.405.300.000 -
Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.405.300.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.405.300.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.022.467.000 -

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 190.225.000 -

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan 75.225.000 -
terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 75.225.000 -

- 94 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.225.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 115.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000 -

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 374.522.000 -
Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01 Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 -

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan 174.522.000 -
Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 174.522.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 174.522.000 -

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan


2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03 Kewenangan Provinsi 457.720.000 -

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan 50.000.000 -
Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02 Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 57.720.000 -

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 57.720.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 57.720.000 -

Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03 50.000.000 -
Kewenangan Provinsi

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan 300.000.000 -
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 175.000.000 -

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 50.000.000 -
Kewenangan Provinsi

- 95 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01 Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 50.000.000 -

2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -

Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03 125.000.000 -
Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan


2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01 Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah 125.000.000 -
Kabupaten/Kota

2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 150.000.000 -

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01 150.000.000 -
Data di Tingkat Daerah Provinsi

2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 150.000.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 235.000.000 -

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01 150.000.000 -
Kewenangan Provinsi

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01 Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 100.000.000 -

2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02 85.000.000 -
Kewenangan Provinsi

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03 Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 -

2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -

Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04 35.000.000 -
Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- 96 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 694.333.000 -

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01 dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 125.225.000 -

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan 50.000.000 -
Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 75.225.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 75.225.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.225.000 -

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02 386.122.000 -
Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan


2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02 Khusus Kewenangan Provinsi 174.522.000 -

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 174.522.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 174.522.000 -

Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus


2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03 11.600.000 -
Kewenangan Provinsi

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 11.600.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000 -

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan 182.986.000 -
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01 88.400.000 -
Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 88.400.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 88.400.000 -

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak 44.586.000 -
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 44.586.000 -

- 97 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 44.586.000 -

Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03 50.000.000 -
Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 275.000.000 -

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 225.000.000 -

Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga


2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 75.000.000 -

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 -

Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat


2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 100.000.000 -
Provinsi

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -

Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07 Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan 50.000.000 -
Masyarakat

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.150.000.000 -

Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,


2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai 1.100.000.000 -
Kearifan Budaya Lokal

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 400.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 -

Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07 700.000.000 -
Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal

- 98 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 -

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 50.000.000 -
Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB

Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 50.000.000 -
Pembinaan Kesertaan Ber-KB

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 340.000.000 -

Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan


2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 150.000.000 -
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja 150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 190.000.000 -
Keluarga
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -

Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program


Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04 Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan 40.000.000 -
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 -


2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 -
Jumlah Belanja 18.960.297.000 -
Surplus / (Defisit) (18.960.297.000) -

- 99 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN


ORGANISASI : 2.09.0.00.0.00.01 - Dinas Ketahanan Pangan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 35.143.885.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 18.393.885.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 638.800.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 306.800.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 306.800.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 306.800.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 332.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 332.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 332.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.675.085.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.943.885.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 12.943.885.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 12.943.885.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 335.760.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 335.760.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 335.760.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 395.440.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 395.440.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 395.440.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 170.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 140.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -

- 100 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 261.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 231.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 231.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 231.600.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.208.200.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 320.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 310.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 310.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 34.300.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.300.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 5.700.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.700.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 95.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 17.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 58.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 58.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 530.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 530.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 530.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000 -

- 101 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 98.200.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 98.200.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 98.200.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.217.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 482.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 482.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 482.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 720.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 720.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 720.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.223.200.000 -

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 350.000.000 -
Operasional atau Lapangan

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 -


2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 765.200.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 765.200.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 765.200.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 108.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 108.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 10.855.000.000 -

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01 4.805.000.000 -
Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 750.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 500.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 -

- 102 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 2.675.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.637.500.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.637.500.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 37.500.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.500.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 880.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 835.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 835.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.2 BELANJA MODAL 45.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 3.250.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi 3.250.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.250.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000.000 -

Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka


2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04 2.800.000.000 -
Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi

2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1.550.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.550.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000.000 -

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1.250.000.000 -

2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000.000 -


2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.830.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 2.830.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 2.830.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.830.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.830.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 3.065.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.065.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 675.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 675.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 675.000.000 -

- 103 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 842.000.000 -

2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 842.000.000 -


2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 842.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 850.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 850.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 698.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 648.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 648.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 -
Jumlah Belanja 35.143.885.000 -
Surplus / (Defisit) (35.143.885.000) -

- 104 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP


ORGANISASI : 2.11.3.29.0.00.02 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 5.202.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.202.000.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 5.202.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 203.332.986.000 -


2.11.2.11.3.29.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 143.495.528.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 511.527.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 250.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 249.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 261.527.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 261.527.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07.5.1.1 Belanja Pegawai 300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 261.227.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 118.253.493.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 118.084.883.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 118.084.883.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 118.084.883.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 53.460.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 53.460.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 53.460.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 115.150.000 -

- 105 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 115.150.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 115.150.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 400.820.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 400.820.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 400.820.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.320.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.787.573.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 133.675.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 133.675.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 133.675.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 315.435.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 245.435.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 245.435.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 70.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 236.860.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 185.870.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 185.870.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 50.990.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.990.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 184.505.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 184.505.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 184.505.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 253.798.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 253.798.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 253.798.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 59.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 54.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 54.900.000 -

- 106 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.2 BELANJA MODAL 4.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 304.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 304.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 304.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.299.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.299.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.299.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.067.493.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 275.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 275.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 275.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 443.193.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 435.693.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 435.693.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.356.250.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 261.050.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.1.1 Belanja Pegawai 1.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 259.550.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 1.095.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 238.840.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 856.360.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.993.050.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.1 BELANJA OPERASI 63.550.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 63.050.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2 BELANJA MODAL 7.929.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 237.100.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.466.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 25.000.000 -

- 107 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.760.622.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 91.350.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 91.350.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 91.350.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.543.447.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.543.447.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.543.447.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 247.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 217.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.1.1 Belanja Pegawai 30.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 187.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.2 BELANJA MODAL 30.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.878.025.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.878.025.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 608.708.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.269.317.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.664.000.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01 1.774.000.000 -
Kendaraan Dinas Jabatan

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.774.000.000 -


2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.774.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 115.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 415.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 415.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 415.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.142.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.104.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.1.1 Belanja Pegawai 3.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.101.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 38.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 38.000.000 -

- 108 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 869.000.000 -

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 869.000.000 -


2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 868.000.000 -

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 348.000.000 -
Lainnya

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 348.000.000 -


2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 348.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 719.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 569.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 250.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi 319.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 319.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 318.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 150.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 99.600.000 -

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04 Lingkungan Hidup 50.000.000 -

2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -


2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 5.120.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 5.120.000.000 -

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup


2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01 Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3.180.000.000 -

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.180.000.000 -


2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.978.000.000 -

- 109 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 1.200.000.000 -

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02 1.020.000.000 -
Adaptasi Perubahan Iklim

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.020.000.000 -


2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 758.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 260.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 920.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 820.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 820.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.760.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 1.760.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 100.890.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.890.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.890.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya 1.000.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 822.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 822.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 177.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 47.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 129.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 659.110.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 659.110.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 657.910.000 -

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN


2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 850.000.000 -
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Daerah Provinsi 850.000.000 -

2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 450.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 -

- 110 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03 Pemerintah Daerah Provinsi 400.000.000 -

2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 -


2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 -

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN


2.11.2.11.3.29.0.00.02.08 3.817.795.000 -
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga


2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01 Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 3.817.795.000 -

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01 Lembaga Kemasyarakatan 1.268.900.000 -

2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.268.900.000 -


2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.268.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2.548.895.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.548.895.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 3.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.412.695.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 1.133.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 380.000.000 -

2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 380.000.000 -
Hidup (PPLH) Provinsi

2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi 380.000.000 -


2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 380.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.022.415.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 1.022.415.000 -

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05 Regional 1.022.415.000 -

2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.022.415.000 -


2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.415.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 29.402.569.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 335.175.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 115.786.000 -

- 111 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 115.786.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 115.786.000 -

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan 219.389.000 -
Hutan Produksi

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 219.389.000 -


2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 219.389.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 23.743.064.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 533.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 533.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.080.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 531.920.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 6.684.227.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 6.684.227.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1.1 Belanja Pegawai 3.060.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.681.167.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 2.297.692.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.297.692.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1.1 Belanja Pegawai 2.680.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.295.012.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan 11.905.745.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 11.905.745.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.1 Belanja Pegawai 5.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.263.034.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.5 Belanja Hibah 10.636.911.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 1.807.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.807.400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1.1 Belanja Pegawai 3.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.803.800.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 515.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1 BELANJA OPERASI 515.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1.1 Belanja Pegawai 400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 514.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 951.580.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 951.580.000 -

- 112 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1 BELANJA OPERASI 951.580.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1.1 Belanja Pegawai 400.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 836.180.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1.5 Belanja Hibah 115.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06 Pelaksanaan (HHBK)PengolahanHasilHutanBukanKayu 3.028.284.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01 Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu 1.522.788.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.522.788.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 493.488.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01.5.1.5 Belanja Hibah 1.028.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 1.405.496.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.405.496.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 770.296.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03.5.1.5 Belanja Hibah 634.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu 100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 973.166.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 137.037.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1 BELANJA OPERASI 137.037.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 137.037.000 -

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 752.347.000 -
m3/Tahun

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1 BELANJA OPERASI 752.347.000 -


2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 752.347.000 -

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03 Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 83.782.000 -
secara Elektronik

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1 BELANJA OPERASI 83.782.000 -


2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 83.782.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 371.300.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 26.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 26.700.000 -

- 113 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 26.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih 20.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih 30.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit 75.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 219.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 219.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 219.600.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 3.039.606.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 1.186.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 455.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 455.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 455.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 215.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 215.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi 150.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi 100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi 115.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 59.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 59.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.2 BELANJA MODAL 56.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 56.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi 151.700.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 151.700.000 -

- 114 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 151.700.000 -

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02 Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) 705.812.000 -
untuk Kewenangan Daerah Provinsi

Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01 705.812.000 -
Masuk dalam Lampiran CITES

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 683.812.000 -


2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.100.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 657.487.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah 25.225.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.2 BELANJA MODAL 22.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.000.000 -

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03 1.147.094.000 -
dan Kawasan Pelestarian Alam

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 759.694.000 -


2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 759.694.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1.1 Belanja Pegawai 2.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 756.794.000 -

Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting


2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05 387.400.000 -
Kewenangan Daerah Provinsi

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 387.400.000 -


2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 387.400.000 -

2.11.2.11.3.29.0.00.02.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN 12.710.803.000 -


MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang


2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01 12.710.803.000 -
Kehutanan

2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 1.392.328.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.392.328.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.308.328.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 84.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 5.885.825.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.885.825.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 4.900.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.531.926.000 -

- 115 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 3.348.999.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 5.432.650.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 5.432.650.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.190.650.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 4.240.000.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1.014.670.000 -

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah


2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 1.014.670.000 -
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS 144.547.000 -


2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 144.547.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 144.547.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 105.423.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 105.423.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.423.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 606.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 606.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 606.200.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS 158.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 158.500.000 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 158.500.000 -
Jumlah Belanja 203.332.986.000 -
Surplus / (Defisit) (198.130.986.000) -

- 116 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.13.2.12.0.00.03 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.00.0.00.00.5 BELANJA 21.859.751.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.794.751.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 290.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 195.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 195.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 194.320.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.338.251.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.979.251.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 11.979.251.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 11.979.251.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 355.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 355.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 351.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 94.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 94.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 94.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 93.320.000 -

- 117 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 614.800.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 18.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 48.800.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 48.800.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.800.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 80.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 225.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.154.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 751.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 751.500.000 -

- 118 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 751.500.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.375.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.375.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.373.640.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 303.200.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01 60.000.000 -
Kendaraan Dinas Jabatan

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 -


2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 25.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 137.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 137.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 137.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 41.200.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 41.200.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 41.200.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 190.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 190.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi 190.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 190.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 175.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 175.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 175.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 -

- 119 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENATAAN DESA 200.000.000 -

Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan


2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 200.000.000 -
Kepala Desa dan Desa Adat

2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat 200.000.000 -


2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 800.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 800.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota 200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 600.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.675.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.675.000.000 -

2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang 200.000.000 -
Mengatur Desa

2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -


2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 300.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -

Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan


2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12 675.000.000 -
dan Bantuan Teknis

- 120 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 675.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 673.640.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18 Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota 400.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 399.320.000 -

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN


2.13.2.13.2.12.0.00.03.05 2.825.000.000 -
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan


2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01 Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang 2.825.000.000 -
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan


2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02 Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat 200.000.000 -
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -


2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 199.320.000 -

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05 1.950.000.000 -
Pendapatan Asli Desa

2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.950.000.000 -


2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 150.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -

2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan 525.000.000 -
Kesejahteraan Keluarga

2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 525.000.000 -


2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 525.000.000 -
Jumlah Belanja 21.859.751.000 -
Surplus / (Defisit) (21.859.751.000) -

- 121 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN


ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01 - Dinas Perhubungan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 13.795.233.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 13.795.233.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 4.303.871.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 9.491.362.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah

2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 171.611.910.000 -


2.15.2.15.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 58.645.915.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 450.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 349.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.780.909.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 41.878.709.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 41.878.709.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 41.878.709.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 832.200.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 832.200.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 832.200.000 -

- 122 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 70.000.000 -

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 -


2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 165.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 165.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 165.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.217.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 56.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 56.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 81.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 81.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 89.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 89.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 213.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 213.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 213.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 152.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 152.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 152.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 -

- 123 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.500.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.256.106.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.660.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.660.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.660.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.592.106.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 9.592.106.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.592.106.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.726.900.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Operasional atau Lapangan 687.400.000 -

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 687.400.000 -


2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 687.400.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 410.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 410.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 410.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 129.500.000 -

- 124 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 129.500.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 129.500.000 -

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 150.000.000 -
Lainnya

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -


2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 108.886.755.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 110.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 110.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 6.626.620.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 2.743.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.018.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 5.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.013.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2 BELANJA MODAL 1.725.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 935.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 790.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3.882.920.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.882.920.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.1 Belanja Pegawai 1.600.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.881.320.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 4.684.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal 2.500.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2 BELANJA MODAL 2.500.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.500.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 2.150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2 BELANJA MODAL 2.150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B 34.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 34.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.700.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 415.320.000 -

- 125 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Provinsi 46.320.000 -

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 46.320.000 -


2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 46.320.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 330.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1 BELANJA OPERASI 330.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 329.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 39.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 39.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 374.015.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 139.015.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1 BELANJA OPERASI 139.015.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 139.015.000 -

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan 200.000.000 -
Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -


2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan


2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05 Angkutan Umum 35.000.000 -

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 -


2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 -

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08 96.110.250.000 -
(satu) Daerah Provinsi

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01 (satu) Daerah Provinsi 93.925.000.000 -

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 93.925.000.000 -


2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.1 Belanja Pegawai 30.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 93.895.000.000 -

- 126 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02 Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi 2.185.250.000 -

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.185.250.000 -


2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1.1 Belanja Pegawai 3.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.182.250.000 -

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 125.000.000 -
(satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02 125.000.000 -
Perkotaan Kewenangan Provinsi

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000 -


2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 -

Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12 Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 40.000.000 -
Provinsi

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02 dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi 40.000.000 -

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 -


2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 -

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah


2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13 225.850.000 -
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01 50.000.000 -
Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -


2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam 175.850.000 -
Trayek Kewenangan Provinsi

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1 BELANJA OPERASI 175.850.000 -


2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.850.000 -

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14 dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 50.000.000 -

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang 50.000.000 -
Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -

- 127 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.379.216.000 -

Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05 Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 1.732.216.000 -
Provinsi

Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian


2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 1.732.216.000 -

2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.732.216.000 -


2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.1 Belanja Pegawai 6.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.726.216.000 -

Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06 Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau 205.000.000 -
Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang,
Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01 atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam 65.000.000 -
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000 -


2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 -

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar
Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti 140.000.000 -
Kemas

2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000 -


2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 139.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan 150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional 150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -

2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas 292.000.000 -
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01 30.000.000 -
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- 128 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -

2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota 215.000.000 -
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2 BELANJA MODAL 215.000.000 -


2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 215.000.000 -

Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04 Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 47.000.000 -

2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1 BELANJA OPERASI 47.000.000 -


2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 1.700.024.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 1.700.024.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian 1.700.024.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 877.024.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 876.024.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 823.000.000 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 823.000.000 -
Jumlah Belanja 171.611.910.000 -
Surplus / (Defisit) (157.816.677.000) -

- 129 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


ORGANISASI : 2.16.0.00.0.00.01 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 145.110.893.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 25.105.761.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.805.761.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.105.761.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 16.105.761.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 16.105.761.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 550.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 549.664.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 336.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 80.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -

- 130 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 160.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.2 BELANJA MODAL 20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 240.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.555.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 280.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 85.960.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.960.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 194.040.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 194.040.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000 -

- 131 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 250.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 600.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.915.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 900.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 900.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.982.000.000 -

- 132 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.982.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.982.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.480.000.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Operasional atau Lapangan 500.000.000 -

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 -


2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.740.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.740.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 20.000.000 -
Lainnya

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -


2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 47.750.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 47.750.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 700.461.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 700.461.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 3.400.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 697.061.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 1.441.211.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.186.211.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.184.851.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 255.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 255.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 3.731.995.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.731.995.000 -

- 133 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.1 Belanja Pegawai 2.040.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.729.955.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 12.419.140.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 11.572.290.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.571.610.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.2 BELANJA MODAL 846.850.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 846.850.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik 750.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media 3.943.705.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 3.943.705.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.943.025.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 4.655.160.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 4.655.160.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.655.160.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis 12.743.908.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 12.685.908.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.1 Belanja Pegawai 3.400.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.682.508.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.2 BELANJA MODAL 58.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 300.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.1 Belanja Pegawai 2.040.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 247.960.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 2.000.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 5.064.420.000 -

- 134 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 5.043.420.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.1 Belanja Pegawai 2.040.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.541.380.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.5 Belanja Hibah 3.500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2 BELANJA MODAL 21.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 67.255.132.000 -

Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01 9.931.975.000 -
Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 17.325.000 -


2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 17.325.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.325.000 -

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02 110.650.000 -
Pemerintahan Daerah Provinsi

2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 110.650.000 -


2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.650.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 9.804.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 9.804.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.804.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 57.323.157.000 -

Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Provinsi 1.000.000.000 -

2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 -


2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 45.956.537.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.434.537.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.1 Belanja Pegawai 6.800.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.427.737.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2 BELANJA MODAL 43.522.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.522.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 347.500.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 347.500.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 347.500.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 5.500.000.000 -

- 135 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 5.300.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 3.800.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1.1 Belanja Pegawai 2.720.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 597.280.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.2 BELANJA MODAL 3.200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 -

2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah 219.120.000 -
Daerah

2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1 BELANJA OPERASI 219.120.000 -


2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1.1 Belanja Pegawai 1.360.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 217.760.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 1.500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 1.500.000.000 -

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Sektoral 1.200.000.000 -

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 -


2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 -

Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Terintegrasi 300.000.000 -

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -


2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 3.500.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 1.906.180.000 -

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 337.797.000 -
Daerah Provinsi

- 136 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 337.797.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 337.797.000 -

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah 552.194.000 -
Daerah Provinsi

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 552.194.000 -


2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 552.194.000 -

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Elektronik 313.992.000 -

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 313.992.000 -


2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 313.992.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 702.197.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 702.197.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 702.197.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi 1.593.820.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 1.593.820.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.350.820.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.820.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2 BELANJA MODAL 243.000.000 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 243.000.000 -
Jumlah Belanja 145.110.893.000 -
Surplus / (Defisit) (145.110.893.000) -

- 137 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
ORGANISASI : 2.17.0.00.0.00.01 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 402.054.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 402.054.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 402.054.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 61.527.352.000 -


2.17.2.17.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 26.619.388.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 465.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 465.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 465.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 535.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 535.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 535.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.011.948.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.811.948.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 14.811.948.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 14.811.948.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 750.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 509.280.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 240.720.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 350.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 -

- 138 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 95.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 95.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 20.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.792.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 140.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 510.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 350.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 350.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 145.000.000 -

- 139 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 145.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 240.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 240.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 107.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 107.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 107.600.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 310.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 310.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 200.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 40.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 850.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 200.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000 -

- 140 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.668.840.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.500.440.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.440.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.440.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.041.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.041.400.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 16.320.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.025.080.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.111.000.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01 50.000.000 -
Kendaraan Dinas Jabatan

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -


2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 430.000.000 -
Operasional atau Lapangan

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 430.000.000 -


2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 81.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 81.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 190.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 110.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 110.000.000 -

- 141 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 -

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -


2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.250.000.000 -

2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah 650.000.000 -
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat


2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01 450.000.000 -
yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat

2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000 -


2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 -

Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya


2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel 200.000.000 -

2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -


2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02 1.600.000.000 -
Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat


2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01 yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 1.600.000.000 -

2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000.000 -


2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 2.000.000.000 -

2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah 2.000.000.000 -
Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi,
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01 500.000.000 -
Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi

2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 -


2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 1.500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 6.498.200.000 -

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01 6.498.200.000 -
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- 142 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koperasi 6.498.200.000 -

2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.498.200.000 -


2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.498.200.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 7.275.000.000 -

2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah 7.275.000.000 -
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan


2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01 3.585.000.000 -
Restrukturisasi Usaha

2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.585.000.000 -


2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.085.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.4 Belanja Subsidi 500.000.000 -

Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan


2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02 3.690.000.000 -
Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.690.000.000 -


2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.690.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO 8.234.764.000 -

Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan


2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01 Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 8.234.764.000 -

Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan 8.234.764.000 -
Pengentasan Kemiskinan

2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.234.764.000 -


2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.234.764.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 8.650.000.000 -

2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha 8.650.000.000 -
Menengah

2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 8.650.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.650.000.000 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.650.000.000 -
Jumlah Belanja 61.527.352.000 -
Surplus / (Defisit) (61.125.298.000) -

- 143 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL


ORGANISASI : 2.18.0.00.0.00.01 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 30.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 17.118.410.000 -


2.18.2.18.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.005.783.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 142.392.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 73.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 73.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 69.392.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 69.392.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.392.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.292.432.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.092.432.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 11.092.432.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 11.092.432.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 200.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 80.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 80.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 -

- 144 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.100.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.100.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 10.100.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.100.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 567.900.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 69.900.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 69.900.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.900.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 280.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 280.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.722.959.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -

- 145 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 592.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 592.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 592.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 33.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.067.959.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.067.959.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.067.959.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 190.000.000 -

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 35.000.000 -
Operasional atau Lapangan

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 -


2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 75.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 -

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan


2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Lainnya 20.000.000 -

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -


2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 242.800.000 -

2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi 92.800.000 -
Kewenangan Daerah Provinsi

2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 92.800.000 -

2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 92.800.000 -


2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 92.800.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 150.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi 50.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -

- 146 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 100.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 665.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 665.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 100.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 565.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 565.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 565.000.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.010.176.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 320.000.000 -

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan


2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 320.000.000 -

2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 320.000.000 -


2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 -

Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi


2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02 690.176.000 -
Kewenangan Daerah Provinsi

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 607.376.000 -

2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 607.376.000 -


2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 607.376.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 82.800.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 82.800.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 82.800.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 894.651.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 894.651.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 41.400.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 41.400.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 41.400.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 526.650.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 526.650.000 -

- 147 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 526.650.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 326.601.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 326.601.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 326.601.000 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 300.000.000 -

2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang 300.000.000 -
Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01 300.000.000 -
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -


2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
Jumlah Belanja 17.118.410.000 -
Surplus / (Defisit) (17.088.410.000) -

- 148 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


ORGANISASI : 2.19.3.26.0.00.02 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 3.570.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.570.000.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 3.570.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 300.768.501.000 -


2.19.2.19.3.26.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 40.228.751.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 456.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 156.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 156.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 156.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.983.501.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.183.501.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 26.183.501.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 26.183.501.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 800.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 800.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 800.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 360.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 360.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 360.000.000 -

- 149 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 720.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 650.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 650.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.339.250.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.519.250.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.519.250.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.519.250.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.820.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.820.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.820.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.370.000.000 -

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 70.000.000 -
Operasional atau Lapangan

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 -


2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000 -

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan


2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11 Lainnya 1.000.000.000 -

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 950.000.000 -


2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 950.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 -

- 150 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 23.729.750.000 -

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan 10.120.000.000 -
Provinsi

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02 2.300.000.000 -
Provinsi

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.300.000.000 -


2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000.000 -

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Provinsi 1.850.000.000 -

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.850.000.000 -


2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1.120.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.120.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.120.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 4.850.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 4.850.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 13.609.750.000 -

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan 65.750.000 -
melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 65.750.000 -


2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 13.544.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 13.544.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.094.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah 11.450.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 233.275.950.000 -

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi 116.200.000.000 -
Kewenangan Daerah Provinsi

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi 116.200.000.000 -

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 423.850.000 -


2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 423.850.000 -

- 151 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 115.776.150.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 115.776.150.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 4.450.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi 3.350.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.350.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.350.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event 1.100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 112.325.950.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 10.315.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 10.315.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.315.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 101.837.600.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 101.837.600.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 492.600.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.5 Belanja Hibah 101.345.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 172.600.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 172.600.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 172.600.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 300.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.367.100.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 309.350.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 309.350.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 309.350.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 309.350.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 653.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 653.750.000 -

- 152 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 530.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 530.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2 BELANJA MODAL 123.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 123.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi - -

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi - -


Pariwisata Provinsi

Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04 404.000.000 -
Daerah Provinsi

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota 404.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 404.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 404.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.014.500.000 -

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis 1.014.500.000 -
Pariwisata Provinsi

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 305.750.000 -

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 305.750.000 -


2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 305.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 271.500.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 271.500.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 271.500.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri 437.250.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 437.250.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 437.250.000 -

2.19.2.19.3.26.0.00.02.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN 50.000.000 -


PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 50.000.000 -


2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 50.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.102.450.000 -

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01 1.102.450.000 -
Tingkat Lanjutan

- 153 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 334.350.000 -

2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 334.350.000 -


2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 334.350.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 350.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 100.000.000 -

Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) Tingkat
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.03 Lanjutan - -

2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 107.350.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 107.350.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 107.350.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 310.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 310.750.000 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.750.000 -
Jumlah Belanja 300.768.501.000 -
Surplus / (Defisit) (297.198.501.000) -

- 154 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN


ORGANISASI : 2.23.2.24.0.00.02 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 84.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 84.000.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 84.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 29.301.605.000 -


2.23.2.23.2.24.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 28.172.781.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 38.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 38.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 5.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 -

- 155 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.773.177.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.773.177.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 24.773.177.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 24.773.177.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 210.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 50.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.999.604.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.590.629.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.590.629.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.590.629.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.398.975.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.398.975.000 -

- 156 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.398.975.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.000.000 -

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 90.000.000 -
Lainnya

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000 -


2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 649.579.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 627.579.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 22.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 93.087.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 93.087.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 93.087.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 429.092.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 429.092.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 429.092.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 35.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 48.400.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 13.650.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.650.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2 BELANJA MODAL 34.750.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 34.750.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 22.000.000 -

Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01 Khusus serta Masyarakat 22.000.000 -

2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000 -


2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 479.245.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 31.800.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 31.800.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 31.800.000 -

- 157 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 295.002.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 295.002.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 295.002.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 295.002.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 152.443.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 152.443.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 152.443.000 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 152.443.000 -
Jumlah Belanja 29.301.605.000 -
Surplus / (Defisit) (29.217.605.000) -

- 158 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN


ORGANISASI : 3.25.0.00.0.00.01 - Dinas Kelautan dan Perikanan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 12.576.600.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12.576.600.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 12.576.600.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 156.105.777.000 -


3.25.3.25.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 85.551.712.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 550.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 76.170.840.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 74.860.840.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 74.860.840.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 74.860.840.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.300.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.300.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.300.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -

- 159 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 280.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 250.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.927.800.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 117.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 117.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 117.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 543.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 386.100.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 386.100.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 157.400.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.400.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 65.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 7.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -

- 160 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 822.300.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 822.300.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 822.300.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.135.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 565.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 565.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 565.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 270.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 270.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 270.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.11.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.978.772.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 160.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.933.200.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.933.200.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.933.200.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 885.572.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 885.572.000 -

- 161 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 885.572.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.409.300.000 -

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 100.000.000 -
Kendaraan Dinas Jabatan

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -


3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Operasional atau Lapangan 147.500.000 -

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 147.500.000 -


3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 147.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 25.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 201.800.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 196.800.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 196.800.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.2 BELANJA MODAL 5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 810.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 745.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 745.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 65.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 65.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 4.251.180.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 2.601.180.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 930.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 930.000.000 -

- 162 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 220.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 220.000.000 -

3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan 550.000.000 -
dari Pemerintah Pusat

3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 -


3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 901.180.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 901.180.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 901.180.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 150.000.000 -

3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di 150.000.000 -
Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional

3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -


3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.500.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 1.500.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 680.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.5 Belanja Hibah 820.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 50.411.857.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 36.787.249.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 36.787.249.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.697.609.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.697.609.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2 BELANJA MODAL 35.089.640.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 35.089.640.000 -

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02 Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.156.000.000 -

3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 150.000.000 -


3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 2.006.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.006.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.321.000.000 -

- 163 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.5 Belanja Hibah 685.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 11.468.608.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 5.896.328.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.252.279.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.252.279.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 2.644.049.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.159.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.309.890.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 244.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 5.572.280.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.686.246.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.686.246.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 2.886.034.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.720.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.559.814.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 160.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 10.937.588.000 -

Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 250.000.000 -

3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan 100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 10.687.588.000 -

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak 5.441.268.000 -
Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 5.232.968.000 -


3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.232.968.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2 BELANJA MODAL 208.300.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 208.300.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 700.000.000 -

- 164 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1 BELANJA OPERASI 689.800.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 689.800.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.2 BELANJA MODAL 10.200.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.200.000 -

Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak 3.290.000.000 -
Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 3.290.000.000 -


3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 548.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.5 Belanja Hibah 2.742.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 734.720.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1 BELANJA OPERASI 348.220.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 348.220.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2 BELANJA MODAL 386.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 240.500.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 146.000.000 -

3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola 521.600.000 -
oleh Pemerintah Daerah Provinsi

3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1 BELANJA OPERASI 521.600.000 -


3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 521.600.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.469.440.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 1.921.480.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 397.344.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 387.344.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 387.344.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2 BELANJA MODAL 10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 1.010.516.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.010.516.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.010.516.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 313.620.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 303.620.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 303.620.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 10.000.000 -

- 165 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 200.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.5 Belanja Hibah 100.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.2 BELANJA MODAL 25.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000 -

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02 547.960.000 -
Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai 222.900.000 -
dengan kewenangannya

3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 222.900.000 -


3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 222.900.000 -

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 160.260.000 -
Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya

3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 160.260.000 -


3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.260.000 -

3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 164.800.000 -
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 164.800.000 -


3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 164.800.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2.484.000.000 -

Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01 250.000.000 -
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 100.000.000 -

3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -


3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -

Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03 150.000.000 -
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -


3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -

- 166 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02 Skala Menengah dan Besar 2.234.000.000 -

3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan 734.000.000 -
Pemasaran Skala Menengah dan Besar

3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 734.000.000 -


3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 634.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah 100.000.000 -

Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan 1.500.000.000 -
Berdaya Saing

3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 -


3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.296.000.000 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah 204.000.000 -
Jumlah Belanja 156.105.777.000 -
Surplus / (Defisit) (143.529.177.000) -

- 167 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN


ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.08 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 7.634.550.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.634.550.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 7.634.550.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.5 BELANJA 124.745.549.000 -


3.27.3.27.0.00.0.00.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 62.381.461.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.459.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 733.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 733.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 733.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 725.900.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 725.900.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07.5.1.1 Belanja Pegawai 400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 725.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.419.829.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.100.629.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 29.100.629.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 29.100.629.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 274.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 274.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 274.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 45.000.000 -

- 168 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 528.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 450.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 60.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 18.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 105.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 105.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 295.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 155.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 155.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 140.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.076.791.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 350.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 851.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 264.258.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 264.258.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 587.242.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 587.242.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 415.734.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 333.215.000 -

- 169 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 333.215.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 82.519.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.519.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.797.183.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.677.065.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.677.065.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04.5.2 BELANJA MODAL 120.118.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.118.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 492.350.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 492.350.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 492.350.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 20.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 549.230.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 549.230.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 549.230.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.443.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.443.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.443.850.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 151.944.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10.5.2 BELANJA MODAL 26.944.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.944.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.851.275.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 700.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06.5.1 BELANJA OPERASI 490.400.000 -

- 170 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 490.400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 209.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 209.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 2.250.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07.5.2 BELANJA MODAL 2.250.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.450.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 800.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 115.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.2 BELANJA MODAL 25.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 25.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.986.275.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 1.986.275.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.435.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 370.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 180.775.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11.5.2 BELANJA MODAL 385.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 385.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.276.016.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 143.540.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 143.540.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 143.540.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.688.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.688.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.688.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 774.880.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 774.880.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 774.880.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.669.596.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 8.669.596.000 -

- 171 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 14.160.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.655.436.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.369.200.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01 Kendaraan Dinas Jabatan 700.000.000 -

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000 -


3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02 513.700.000 -
Operasional atau Lapangan

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 513.700.000 -


3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 513.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 110.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.508.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.508.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.508.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1.190.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.190.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.190.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 40.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.290.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 980.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 980.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 310.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 310.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.411.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.146.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.146.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.2 BELANJA MODAL 265.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 90.000.000 -

- 172 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11 Lainnya 605.000.000 -

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 605.000.000 -


3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 605.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 28.682.003.000 -

3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme 6.589.000.000 -
Kewenangan Provinsi

3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan 6.589.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 6.589.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 714.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.5 Belanja Hibah 5.874.500.000 -

Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04 21.173.003.000 -
Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01 Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 14.215.778.000 -

3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 14.174.078.000 -


3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.770.678.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.5 Belanja Hibah 4.402.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.2 BELANJA MODAL 41.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.700.000 -

3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan 6.957.225.000 -
Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 6.957.225.000 -


3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.428.225.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.5 Belanja Hibah 4.527.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor 920.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 920.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 920.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 920.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.310.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 5.310.000.000 -

- 173 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 1.181.000.000 -

3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.124.770.000 -


3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 559.770.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 565.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.2 BELANJA MODAL 56.230.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.230.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 4.129.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 4.129.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 496.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.5 Belanja Hibah 2.611.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.020.000.000 -

3.27.3.27.0.00.0.00.08.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 15.741.085.000 -


VETERINER

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01 12.141.085.000 -
Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 12.141.085.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 12.141.085.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.259.085.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 10.880.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 2.600.000.000 -

Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02 dan Produk Hewan 2.600.000.000 -

3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.478.300.000 -


3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.478.300.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2 BELANJA MODAL 121.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 121.700.000 -

Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03 Produk Hewan 1.000.000.000 -

3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit 1.000.000.000 -


3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1.1 Belanja Pegawai 2.000.000 -

- 174 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 998.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 12.631.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 12.631.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 12.631.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 12.631.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.1 Belanja Pegawai 3.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.077.500.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.5 Belanja Hibah 10.550.000.000 -
Jumlah Belanja 124.745.549.000 -
Surplus / (Defisit) (117.110.999.000) -

- 175 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN


ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.10 - Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 14.394.105.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14.394.105.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 14.394.105.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.5 BELANJA 170.765.823.000 -


3.27.3.27.0.00.0.00.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 103.744.023.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 610.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 210.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 210.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 97.038.956.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 93.538.956.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 93.538.956.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 93.538.956.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 3.139.200.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 360.800.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 123.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 123.000.000 -

- 176 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 123.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 739.300.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 85.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 197.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 57.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 59.300.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 59.300.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 59.300.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 340.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 340.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.948.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 49.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 49.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.254.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.254.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.254.600.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.594.400.000 -

- 177 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.594.400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 6.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.588.400.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.284.767.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01 599.067.000 -
Kendaraan Dinas Jabatan

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 599.067.000 -


3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 599.067.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 121.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 121.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 121.700.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 179.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 179.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 179.000.000 -

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan


3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11 Lainnya 75.000.000 -

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 -


3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 53.049.570.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 39.909.570.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 39.709.570.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 39.709.570.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.444.976.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 30.264.594.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 200.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 13.140.000.000 -

- 178 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 170.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 3.510.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.510.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.510.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 7.390.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 7.199.254.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.199.254.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2 BELANJA MODAL 190.746.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 190.746.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 2.070.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.070.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.070.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.125.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 4.125.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 4.125.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.125.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 482.240.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 3.642.760.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 1.453.572.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 1.453.572.000 -

3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 1.453.572.000 -
Perkebunan

3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.453.572.000 -


3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.453.572.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 8.393.658.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 3.196.829.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 3.196.829.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.196.829.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.196.829.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 2.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 2.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000 -

- 179 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 3.196.829.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 3.196.829.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.076.829.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.581.829.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1.5 Belanja Hibah 495.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.2 BELANJA MODAL 120.000.000 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000 -
Jumlah Belanja 170.765.823.000 -
Surplus / (Defisit) (156.371.718.000) -

- 180 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
ORGANISASI : 3.29.0.00.0.00.01 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 2.516.177.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.516.177.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 2.516.177.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 95.495.531.000 -


3.29.3.29.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 51.006.873.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 805.158.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 518.500.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 518.500.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 518.500.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 286.658.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 286.658.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 286.658.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.403.713.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.161.973.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.161.973.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 30.161.973.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 966.140.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 966.140.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 944.140.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 87.600.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 87.600.000 -

- 181 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 87.600.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 40.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 148.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 148.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 148.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 360.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 335.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 335.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 335.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 25.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 419.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 70.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 89.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 89.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 89.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.213.451.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 142.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 142.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 142.800.000 -

- 182 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.040.437.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 259.637.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 259.637.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 780.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 780.800.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 201.674.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 168.950.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 168.950.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 32.724.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.724.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 559.100.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 559.100.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 559.100.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 171.960.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 171.960.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 171.960.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 112.100.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 112.100.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 112.100.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 201.120.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 201.120.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 201.120.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.484.260.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.484.260.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.484.260.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 250.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.395.076.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 720.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.01.5.2 BELANJA MODAL 720.000.000 -

- 183 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 720.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.675.076.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 73.960.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 73.960.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 1.601.116.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.569.866.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31.250.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.212.600.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 162.300.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 162.300.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 162.300.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.457.400.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.457.400.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.457.400.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.580.900.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 5.580.900.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.580.900.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.197.075.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01 30.000.000 -
Kendaraan Dinas Jabatan

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -


3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 542.100.000 -
Operasional atau Lapangan

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 542.100.000 -


3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 542.100.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 34.700.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 34.700.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.700.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -

- 184 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.940.415.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 795.915.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 795.915.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 1.144.500.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.144.500.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 599.860.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 599.860.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 599.860.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 6.206.560.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 3.408.440.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 288.400.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 288.400.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 288.400.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 3.120.040.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.149.120.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 8.160.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 970.960.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.170.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 BELANJA MODAL 970.920.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 970.920.000 -

Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02 1.431.470.000 -
Tanah dalam Daerah Provinsi

Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengusahaan Air Tanah 650.000.000 -

3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 608.000.000 -


3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 607.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2 BELANJA MODAL 42.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.000.000 -

Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02 781.470.000 -
Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah

3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 781.470.000 -


3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 781.470.000 -

- 185 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.366.650.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 1.366.650.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.366.650.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.366.650.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 5.527.731.000 -

Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03 Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada 4.436.186.000 -
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01 dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah 615.000.000 -
yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 81.054.000 -


3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 81.054.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.2 BELANJA MODAL 533.946.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 533.946.000 -

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam
dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 744.905.000 -
Laut

3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 744.905.000 -


3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 744.905.000 -

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam
dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 3.076.281.000 -
Laut

3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.051.031.000 -


3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.1 Belanja Pegawai 5.440.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.565.591.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.5 Belanja Hibah 480.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.2 BELANJA MODAL 25.250.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 25.250.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.091.545.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.091.545.000 -

- 186 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.091.545.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1.1 Belanja Pegawai 5.440.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.086.105.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 12.181.982.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 12.181.982.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi 297.540.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 297.540.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 297.540.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi 11.884.442.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 11.884.442.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.1 Belanja Pegawai 14.300.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.854.142.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.5 Belanja Hibah 7.936.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 2.080.000.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 20.572.385.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 3.120.535.000 -

3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam 746.465.000 -
Daerah Provinsi

3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 746.465.000 -


3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 746.465.000 -

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Daerah Provinsi 2.374.070.000 -

3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.729.750.000 -


3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1.1 Belanja Pegawai 3.400.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.726.350.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.2 BELANJA MODAL 644.320.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 644.320.000 -

Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan


3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06 17.451.850.000 -
Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01 Tidak Mampu 455.640.000 -

3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 455.640.000 -


3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.180.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 454.460.000 -

- 187 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 16.996.210.000 -

3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 16.996.210.000 -


3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.1 Belanja Pegawai 8.320.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.671.090.000 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 15.316.800.000 -
Jumlah Belanja 95.495.531.000 -
Surplus / (Defisit) (92.979.354.000) -

- 188 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN


ORGANISASI : 3.31.3.30.0.00.02 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 4.663.562.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.663.562.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 3.134.810.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 1.528.752.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah

3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 156.515.556.000 -


3.31.3.31.3.30.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 49.704.444.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 311.214.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 105.607.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 105.607.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.607.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 205.607.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 205.607.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 205.607.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.731.654.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.224.414.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 28.224.414.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 28.224.414.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.357.240.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.357.240.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.197.280.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 159.960.000 -

- 189 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 55.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 35.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 290.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 275.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 275.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 10.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 10.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07.5.1.1 Belanja Pegawai 8.400.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 710.675.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 665.675.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 665.675.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 665.675.000 -

- 190 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.007.601.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 188.750.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 188.750.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 188.750.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 619.450.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 345.350.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 345.350.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 274.100.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 239.100.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 35.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 156.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 70.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 86.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 278.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 278.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 278.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 180.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 65.175.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 65.175.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.175.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 233.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07.5.1 BELANJA OPERASI 233.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 233.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 145.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 145.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.070.326.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.070.326.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.070.326.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 45.900.000 -

- 191 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 45.900.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.900.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 25.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11.5.2 BELANJA MODAL 20.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.268.100.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 140.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 140.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 140.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.475.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 2.475.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.475.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 146.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07.5.2 BELANJA MODAL 146.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 182.100.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 182.100.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 182.100.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 325.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11.5.2 BELANJA MODAL 325.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 290.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 35.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.821.200.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.700.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.700.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.700.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.957.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.957.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.957.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 71.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000 -

- 192 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.742.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 4.742.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.742.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.554.000.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01 70.000.000 -
Kendaraan Dinas Jabatan

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 -


3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02 Operasional atau Lapangan 422.000.000 -

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 422.000.000 -


3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 422.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 138.600.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 138.600.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 138.600.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 920.850.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 920.850.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 920.850.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 130.050.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 130.050.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 130.050.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 165.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 165.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.760.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.095.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.095.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 664.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 664.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 379.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 379.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 379.000.000 -

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan


3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11 568.500.000 -
Lainnya

- 193 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 503.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 503.500.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11.5.2 BELANJA MODAL 65.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 65.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 100.000.000 -

3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai 100.000.000 -
Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 100.000.000 -


3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.069.089.000 -

Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01 Pasar Lelang Komoditas 1.069.089.000 -

3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 531.789.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 531.789.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 481.789.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 50.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas 537.300.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 537.300.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 537.300.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 23.296.800.000 -

Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02 Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam 23.072.280.000 -
Sistem Informasi Perdagangan

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01 23.072.280.000 -
Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota

3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 23.072.280.000 -


3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 23.072.280.000 -

3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan 224.520.000 -
Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi 224.520.000 -


3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 224.520.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 224.520.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4.600.325.000 -

- 194 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01 Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 4.600.325.000 -
Provinsi

3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional 890.000.000 -


3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 890.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 890.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 2.052.850.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.052.850.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.052.850.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 1.657.475.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.657.475.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.657.475.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 2.899.580.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 150.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 2.507.160.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian 425.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 425.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Layanan Sertifikasi 1.857.160.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.857.160.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.857.160.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi 225.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 242.420.000 -

3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai 242.420.000 -
Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 242.420.000 -


3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 242.420.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 286.685.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri 286.685.000 -

- 195 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 286.685.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 286.685.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 286.685.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 73.460.581.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 73.460.581.000 -

3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan 260.000.000 -
Perwilayahan Industri

3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 260.000.000 -


3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 69.824.716.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 69.824.716.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.754.716.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 70.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 3.000.865.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.865.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.930.865.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1.5 Belanja Hibah 1.070.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 375.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 375.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 1.098.052.000 -

Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01 1.098.052.000 -
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01 Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1.098.052.000 -

3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.098.052.000 -


3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.098.052.000 -
Jumlah Belanja 156.515.556.000 -
Surplus / (Defisit) (151.851.994.000) -

- 196 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH


ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01 - BIRO UMUM
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 850.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 850.000.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 850.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 710.697.772.000 -


4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 171.446.297.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 86.189.459.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 85.085.042.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 85.085.042.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 85.085.042.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 800.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 800.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 787.810.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.190.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 254.417.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 254.417.000 -

- 197 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 254.417.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 495.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 121.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 121.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 121.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 74.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 74.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 299.320.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.913.364.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 375.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 375.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 420.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 420.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 425.000.000 -

- 198 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 425.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 36.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 3.300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.691.861.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.691.861.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.1 Belanja Pegawai 7.200.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.684.661.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 325.503.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 325.503.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 324.823.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 975.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 180.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 180.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 180.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 795.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 795.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 795.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.492.425.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 -

- 199 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.600.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.600.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 712.425.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 712.425.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 712.425.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 15.150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.150.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.075.000.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 250.000.000 -
Kendaraan Dinas Jabatan

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -


4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 1.250.000.000 -
Operasional atau Lapangan

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000.000 -


4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 3.175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 350.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24.026.049.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 241.829.000 -

- 200 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01.5.1 BELANJA OPERASI 241.829.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01.5.1.1 Belanja Pegawai 241.829.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 23.634.220.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04.5.1 BELANJA OPERASI 23.634.220.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04.5.1.1 Belanja Pegawai 23.634.220.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 4.600.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2.950.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.950.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.950.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 1.350.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.350.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 17.964.357.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan 275.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01.5.1 BELANJA OPERASI 275.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 15.500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02.5.1 BELANJA OPERASI 15.500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 2.189.357.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.189.357.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.189.357.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan 1.220.643.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1.120.643.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.120.643.000 -

- 201 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.120.643.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 80.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 1.800.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 525.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 211.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 211.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 211.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 143.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 143.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 143.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan 171.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 171.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 171.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 1.275.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 285.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 285.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 298.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 298.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 298.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 353.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 353.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 353.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 339.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 339.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 339.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 3.326.130.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 870.790.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan 500.000.000 -

- 202 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 499.320.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah 195.790.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 195.790.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 195.790.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah 1.223.890.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 700.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 223.890.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 223.890.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 223.890.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah 1.231.450.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah 571.450.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 571.450.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 571.450.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta 250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 410.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 410.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 409.320.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 425.470.610.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 423.955.610.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 423.155.610.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 423.155.610.000 -

- 203 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 515.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 422.640.610.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 800.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 800.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 765.000.000 -

Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Bidang Pendidikan 250.000.000 -

4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -


4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -

4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 300.000.000 -
Bidang Kesehatan

4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -


4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -

Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Bidang Sosial 215.000.000 -

4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 215.000.000 -


4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 750.000.000 -

4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, 195.000.000 -
Kebudayaan, dan Pariwisata

4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 195.000.000 -


4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000 -

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan 555.000.000 -
dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 555.000.000 -


4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 555.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 2.315.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 1.400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 399.320.000 -

- 204 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan 100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 275.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 275.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 274.320.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota 625.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 625.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.1 Belanja Pegawai 680.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 624.320.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 915.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 665.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 665.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 665.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN 101.214.735.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 780.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 305.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 305.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 305.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 475.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 475.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 475.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 99.339.735.000 -

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 98.284.885.000 -

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 98.277.385.000 -


4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 6.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 98.271.385.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.2 BELANJA MODAL 7.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.500.000 -

- 205 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 497.750.000 -

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 497.750.000 -


4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 497.750.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 557.100.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 557.100.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 557.100.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 1.095.000.000 -

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01 Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 568.000.000 -

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 568.000.000 -


4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 568.000.000 -

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02 425.000.000 -
Air Minum, Limbah dan Sanitasi

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 425.000.000 -


4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan 50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum 27.000.000 -
Daerah

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000 -


4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan 25.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.450.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 399.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000.000 -

- 206 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03.5.1.1 Belanja Pegawai 1.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 298.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 875.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik 270.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 270.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 269.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 430.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 430.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 2.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 427.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 675.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 224.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 224.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.675.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 925.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 325.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 325.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000 -

- 207 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 375.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 375.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 750.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 350.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 349.500.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
Jumlah Belanja 710.697.772.000 -
Surplus / (Defisit) (709.847.772.000) -

- 208 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD


ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.01 - Sekretariat DPRD
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 1.550.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.550.000.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 1.550.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 367.925.404.000 -


4.02.4.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI 190.158.404.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 820.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 520.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 520.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 520.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.760.906.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.910.906.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 17.910.906.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 17.910.906.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 850.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 850.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 713.870.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 136.130.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 853.674.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 853.674.000 -

- 209 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 853.674.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 853.674.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 575.510.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 122.217.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 122.217.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 122.217.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 453.293.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 453.293.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 453.293.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.900.123.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 92.394.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 92.394.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 92.394.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 133.879.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 133.879.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 133.879.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 438.450.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 438.450.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 438.450.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.200.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 980.400.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 980.400.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 980.400.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 55.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.961.913.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.222.480.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2 BELANJA MODAL 2.222.480.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.222.480.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 6.338.723.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 6.338.723.000 -

- 210 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.338.723.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.309.730.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 5.309.730.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.309.730.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.090.980.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.770.980.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.770.980.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 4.320.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.320.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.013.379.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 110.923.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 110.923.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.923.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.000.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 982.582.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 982.582.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 982.582.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 11.919.874.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 11.919.874.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.919.874.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.527.302.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Kendaraan Dinas Jabatan 502.800.000 -

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 502.800.000 -


4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 502.800.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 2.963.876.000 -
Operasional atau Lapangan

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.963.876.000 -


4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.963.876.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 40.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 -

- 211 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.457.391.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.457.391.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.457.391.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.563.235.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.563.235.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.563.235.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 124.745.597.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 122.929.476.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01.5.1 BELANJA OPERASI 122.929.476.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01.5.1.1 Belanja Pegawai 122.929.476.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 1.250.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 566.121.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03.5.1 BELANJA OPERASI 566.121.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 566.121.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 177.767.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 22.703.230.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 22.703.230.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 22.703.230.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.703.230.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 450.280.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pembahasan APBD 450.280.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 450.280.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.280.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 20.103.350.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 3.762.240.000 -

- 212 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.762.240.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 792.150.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 792.150.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 792.150.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 500.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 35.198.850.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 8.725.650.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 8.725.650.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.725.650.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2.485.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.485.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.485.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 360.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 360.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 8.718.800.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06.5.1 BELANJA OPERASI 8.718.800.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.718.800.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 14.909.400.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 14.909.400.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 14.909.400.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 43.219.930.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 12.411.360.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1 BELANJA OPERASI 12.411.360.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.411.360.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 150.000.000 -

- 213 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses 30.658.570.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 30.658.570.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.658.570.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 508.100.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD 508.100.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 508.100.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 508.100.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 26.273.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 26.273.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02.5.1 BELANJA OPERASI 26.273.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 26.273.000.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD 29.310.260.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 29.310.260.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 29.310.260.000 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 29.310.260.000 -
Jumlah Belanja 367.925.404.000 -
Surplus / (Defisit) (366.375.404.000) -

- 214 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01 - PERENCANAAN


ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.02 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 26.460.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 26.460.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 26.460.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 54.097.865.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 36.088.065.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 450.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.343.625.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.453.185.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 24.453.185.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 24.453.185.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 667.440.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 667.440.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 667.440.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 103.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 103.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 103.000.000 -

- 215 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 244.750.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 220.750.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 220.750.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 220.750.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 24.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06.5.1.1 Belanja Pegawai 24.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 460.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 310.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 310.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.732.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 61.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 61.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 825.000.000 -

- 216 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 825.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 825.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 210.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 210.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 170.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 45.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.2 BELANJA MODAL 20.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 66.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 66.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 105.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 620.750.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 133.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 133.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 133.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000 -

- 217 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 387.750.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07.5.2 BELANJA MODAL 387.750.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 387.750.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.447.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 67.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 67.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.267.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.267.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.267.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.861.700.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.861.700.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.861.700.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.789.940.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01 514.000.000 -
Kendaraan Dinas Jabatan

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 514.000.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 514.000.000 -

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 150.000.000 -
Operasional atau Lapangan

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 270.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 270.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 415.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 415.000.000 -

- 218 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 415.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 24.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08.5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.125.940.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 925.940.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 925.940.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 -

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan


5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11 151.000.000 -
Lainnya

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 151.000.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 151.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 4.000.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.650.000.000 -

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 2.650.000.000 -

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 2.650.000.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06.5.1.1 Belanja Pegawai 5.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.645.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 350.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi 100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.000.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 -

- 219 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000 -

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.259.800.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1.759.800.000 -

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01 (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 75.000.000 -

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 -

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 609.800.000 -
Pemerintahan

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 609.800.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 609.800.000 -

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05 Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 150.000.000 -

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08 925.000.000 -
Pembangunan Manusia

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 925.000.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 925.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1.900.000.000 -

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01 (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 750.000.000 -

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 -

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04 550.000.000 -
Perekonomian

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 -

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, 325.000.000 -
RPJMD dan RKPD)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 325.000.000 -

- 220 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000 -

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08 275.000.000 -
SDA

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 275.000.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.600.000.000 -

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01 RPJMD dan RKPD) 300.000.000 -

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 299.500.000 -

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04 Infrastruktur 300.000.000 -

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05 600.000.000 -
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 599.500.000 -

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08 Kewilayahan 400.000.000 -

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08.5.1.1 Belanja Pegawai 500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 399.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 8.750.000.000 -

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian


5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Peraturan 600.000.000 -

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 600.000.000 -

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 600.000.000 -

- 221 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 3.200.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 750.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 750.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 850.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07.5.1 BELANJA OPERASI 850.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07.5.1.1 Belanja Pegawai 1.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 848.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 850.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09.5.1 BELANJA OPERASI 850.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 4.350.000.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 826.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 826.500.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 826.500.000 -

Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02 Penerapan Teknologi 609.000.000 -

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 609.000.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 609.000.000 -

Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03 487.200.000 -
Inovatif

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 487.200.000 -


5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 487.200.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1.922.700.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.922.700.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.922.700.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 504.600.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 504.600.000 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 504.600.000 -

- 222 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
Jumlah Belanja 54.097.865.000 -
Surplus / (Defisit) (54.071.405.000) -

- 223 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN


ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.02 - Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 14.119.794.148.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14.119.794.148.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7


Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.1 Pajak Daerah 13.995.272.893.000 Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 4.521.255.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 120.000.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah

5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 287.615.695.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 246.762.036.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.201.736.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 801.736.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 801.736.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 801.736.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 146.319.373.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 143.342.653.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 143.342.653.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 121.361.000.000 -

- 224 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 21.981.653.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.384.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.384.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 2.250.930.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 133.870.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 392.455.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 392.455.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03.5.1.1 Belanja Pegawai 1.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 391.455.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 199.465.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 199.465.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 199.465.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.089.909.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.089.909.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.089.909.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.089.909.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 255.251.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 187.746.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 187.746.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 187.746.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 67.505.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 67.505.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 67.505.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.208.468.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 745.571.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 745.571.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 745.571.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.270.609.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 2.270.609.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.270.609.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.089.031.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.089.031.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.089.031.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.001.595.000 -

- 225 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 13.001.595.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.001.595.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 362.260.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 362.260.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 362.260.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 3.094.642.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07.5.1 BELANJA OPERASI 3.094.642.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.094.642.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.381.719.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 2.381.719.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.381.719.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.196.194.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 6.196.194.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.196.194.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 66.847.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 66.847.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 66.847.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.380.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.380.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06.5.1 BELANJA OPERASI 231.400.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 231.400.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 3.148.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.148.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.653.585.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 224.194.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 224.194.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 224.194.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.548.508.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 9.548.508.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.548.508.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.317.700.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 9.317.700.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.317.700.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29.563.183.000 -

- 226 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 29.563.183.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 29.563.183.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.653.714.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01 Kendaraan Dinas Jabatan 1.001.170.000 -

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.001.170.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.001.170.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02 4.893.071.000 -
Operasional atau Lapangan

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 4.893.071.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.893.071.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 239.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 239.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 239.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.064.174.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 4.064.174.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.064.174.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 478.002.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 478.002.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 478.002.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.089.109.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 2.061.609.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.061.609.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.2 BELANJA MODAL 27.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 27.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.208.238.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.208.238.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.208.238.000 -

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 2.680.950.000 -
Lainnya

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 2.680.950.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.680.950.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 40.853.659.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 40.853.659.000 -

- 227 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 1.846.309.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.846.309.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.846.309.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 1.169.748.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.169.748.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.169.748.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1.856.917.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.856.917.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.856.917.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 11.575.872.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 7.085.872.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.085.872.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.2 BELANJA MODAL 4.490.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.490.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 462.817.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 462.817.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 462.817.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 8.353.781.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 8.353.781.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.353.781.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah 1.286.286.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.286.286.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.286.286.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 400.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 13.901.929.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13.5.1 BELANJA OPERASI 13.901.929.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.901.929.000 -
Jumlah Belanja 287.615.695.000 -
Surplus / (Defisit) 13.832.178.453.000 -

- 228 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN


ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.03 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 8.571.690.508.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 684.405.602.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 6.795.838.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 557.044.264.000 -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun


5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 120.565.500.000 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah

5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.2 PENDAPATAN TRANSFER 7.863.632.906.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 7.863.632.906.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 23.652.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.3.1 Pendapatan Hibah 23.652.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.5 BELANJA 8.990.319.401.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 30.660.576.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 214.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 114.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 114.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 114.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.731.409.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.791.949.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 20.791.949.000 -

- 229 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 20.791.949.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.869.460.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.869.460.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 1.060.440.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.809.020.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 30.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.797.850.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 490.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 490.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 490.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 410.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -

- 230 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.2 BELANJA MODAL 110.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 213.050.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 213.050.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 213.050.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 434.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 434.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 434.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.455.595.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.065.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.065.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.065.600.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.319.395.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.319.395.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.319.395.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.310.972.000 -

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 558.309.000 -
Kendaraan Dinas Jabatan

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 558.309.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 558.309.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02 Operasional atau Lapangan 130.000.000 -

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 -

- 231 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 281.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 281.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 281.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 137.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 137.800.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 137.800.000 -

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan


5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11 Lainnya 173.363.000 -

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 173.363.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 173.363.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 8.955.607.003.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 6.107.590.000 -

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07 Penjabaran APBD 2.990.000.000 -

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 2.990.000.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.990.000.000 -

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08 2.407.400.000 -
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 2.407.400.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.407.400.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 710.190.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 710.190.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 710.190.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 470.250.000 -

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02 Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 106.750.000 -

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 106.750.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 106.750.000 -

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03 106.750.000 -
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 106.750.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 106.750.000 -

- 232 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04 Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 106.750.000 -
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 106.750.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 106.750.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -

Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08 tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 10.000.000 -
Kabupaten/Kota

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -

Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09 tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 10.000.000 -
Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -

Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala 10.000.000 -
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 -

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12 20.000.000 -
Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.674.884.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 544.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 544.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 544.000.000 -

Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06 421.384.000 -
Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

- 233 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 421.384.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 421.384.000 -

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.07 Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga 75.000.000 -
(PFK)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.07.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 -

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10 50.000.000 -
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 584.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.11.5.1 BELANJA OPERASI 584.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 584.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 3.867.780.000 -

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02 188.954.000 -
LO, dan Beban

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 188.954.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 188.954.000 -

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan 229.234.000 -
Semesteran

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 229.234.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 229.234.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 146.654.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 146.654.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 146.654.000 -

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban


5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05 Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 1.524.909.000 -
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.524.909.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.524.909.000 -

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian 103.124.000 -
Daerah

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 103.124.000 -

- 234 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 103.124.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 597.654.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1 BELANJA OPERASI 597.654.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 597.654.000 -

Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah


5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09 361.588.000 -
Daerah

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1 BELANJA OPERASI 361.588.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 361.588.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 614.809.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11.5.1 BELANJA OPERASI 614.809.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 614.809.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 100.854.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1 BELANJA OPERASI 100.854.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.854.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8.943.336.499.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 2.724.046.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08.5.4 BELANJA TRANSFER 2.724.046.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08.5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 2.724.046.500.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 21.000.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09.5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 21.000.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09.5.3.1 Belanja Tidak Terduga 21.000.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi 6.198.289.999.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10.5.4 BELANJA TRANSFER 6.198.289.999.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10.5.4.1 Belanja Bagi Hasil 6.198.289.999.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan 150.000.000 -

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 100.000.000 -

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi 50.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.051.822.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.051.822.000 -

- 235 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 600.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 300.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 425.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 44.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.2 BELANJA MODAL 381.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 381.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 300.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.300.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 857.525.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 857.525.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2 BELANJA MODAL 442.475.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 442.475.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -

5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan 501.822.000 -


Barang Milik Daerah

5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 501.822.000 -


5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 501.822.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 250.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 75.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 -

- 236 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 -
Jumlah Belanja 8.990.319.401.000 -
Surplus / (Defisit) (418.628.893.000) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6 PEMBIAYAAN 286.128.777.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.177.128.777.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 703.128.777.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 474.000.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 891.000.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 400.000.000.000 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 491.000.000.000 -
Pembiayaan Netto 286.128.777.000 -

- 237 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.03 - KEPEGAWAIAN


ORGANISASI : 5.03.0.00.0.00.01 - Badan Kepegawaian Daerah
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 660.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 660.000.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 10.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 650.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah

5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 97.327.722.000 -


5.03.5.03.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 80.053.162.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 170.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 180.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 71.869.372.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 70.337.722.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 70.337.722.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 70.337.722.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.471.650.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.471.650.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 788.880.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 682.770.000 -

- 238 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 154.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 154.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 154.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 154.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 200.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.510.500.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.300.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 693.800.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 693.800.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2 BELANJA MODAL 606.200.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 606.200.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 247.500.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 247.500.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 247.500.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000 -

- 239 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 375.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 375.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 850.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 850.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 250.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 280.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 250.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 250.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.775.900.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 750.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 865.900.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 865.900.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 865.900.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.613.390.000 -

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 350.000.000 -
Operasional atau Lapangan

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 -

- 240 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 886.100.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 886.100.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 886.100.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 357.290.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 357.290.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 357.290.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 17.274.560.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 9.017.670.000 -

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 331.390.000 -

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 331.390.000 -


5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 331.390.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 6.925.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 6.925.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.925.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 365.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 365.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 365.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 258.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 258.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 258.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 798.280.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 798.280.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 798.280.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 340.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 340.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.534.450.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 105.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000 -

- 241 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 494.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 494.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 494.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 935.450.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 935.450.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 935.450.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN 5.108.450.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengelolaan Assessment Center 1.144.840.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.144.840.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.144.840.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.463.610.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.463.610.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.463.610.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 58.762.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13.5.1 BELANJA OPERASI 58.762.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 58.762.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 441.238.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14.5.1 BELANJA OPERASI 441.238.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 441.238.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1.613.990.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 531.990.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 531.990.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 531.990.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 347.025.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 347.025.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 347.025.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 134.975.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 134.975.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 134.975.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 263.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 263.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 263.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 337.000.000 -

- 242 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08.5.1 BELANJA OPERASI 337.000.000 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 337.000.000 -
Jumlah Belanja 97.327.722.000 -
Surplus / (Defisit) (96.667.722.000) -

- 243 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


ORGANISASI : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 18.612.571.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 18.612.571.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 1.942.023.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 16.670.548.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah

5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 70.330.623.000 -


5.04.5.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 47.761.545.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 457.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 171.763.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 171.763.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 171.763.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 285.237.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 285.237.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 285.237.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 35.422.870.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 27.398.768.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 27.398.768.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 27.398.768.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7.728.777.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 7.728.777.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 558.900.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.169.877.000 -

- 244 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.471.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 42.471.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 42.471.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.124.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 43.124.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 43.124.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 65.340.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 65.340.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.340.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 144.390.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 144.390.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 144.390.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 200.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 200.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 81.675.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 81.675.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1 BELANJA OPERASI 81.675.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 81.675.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99.520.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 49.520.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 49.520.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 49.520.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.504.484.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 145.095.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 145.095.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 145.095.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 -

- 245 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 400.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 177.242.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 177.242.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 177.242.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.971.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 80.971.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.971.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 34.630.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 34.630.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.630.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 70.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.500.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.690.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 120.690.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.690.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9.721.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 9.721.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.721.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 315.635.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 315.635.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 315.635.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 638.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 377.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 377.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 377.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 261.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 261.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 261.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.680.630.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.750.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 4.750.000 -

- 246 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.849.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.849.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.849.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.826.880.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 5.826.880.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.826.880.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.677.366.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Operasional atau Lapangan 217.965.000 -

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 217.965.000 -


5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 217.965.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 25.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.000.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 434.401.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 434.401.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 434.401.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 22.569.078.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.740.962.000 -

Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah 44.500.000 -
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 44.500.000 -


5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 44.500.000 -

Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi


5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan 157.814.000 -
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 157.814.000 -


5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 157.814.000 -

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan 1.500.000.000 -
Urusan Pemerintahan Umum
- 247 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 -

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan


5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan 38.648.000 -
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 38.648.000 -


5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 38.648.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 20.828.116.000 -

Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan,


5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi 82.000.000 -
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 82.000.000 -


5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi 49.138.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 49.138.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 49.138.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 630.862.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 630.862.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 630.862.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 187.358.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 187.358.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 187.358.000 -

Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah,
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional 42.736.000 -

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 42.736.000 -


5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 42.736.000 -

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,


5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07 19.669.078.000 -
Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 19.669.078.000 -


5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 19.669.078.000 -

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan


Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan 166.944.000 -
Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

- 248 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 166.944.000 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 166.944.000 -
Jumlah Belanja 70.330.623.000 -
Surplus / (Defisit) (51.718.052.000) -

- 249 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.06 - PENGELOAAN PERBATASAN


ORGANISASI : 5.06.0.00.0.00.01 - Badan Penghubung
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 1.010.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.010.000.000 -

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6


Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 1.010.000.000 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 17.156.635.000 -


5.06.5.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.003.860.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 29.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.619.190.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.548.670.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.548.670.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 8.548.670.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.400.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 35.400.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 35.400.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.820.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 4.820.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.820.000 -

- 250 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7.320.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 7.320.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.320.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 22.980.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 22.980.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.980.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 191.580.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 191.580.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 191.580.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 191.580.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.810.460.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.941.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.941.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.941.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.927.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 70.927.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.927.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 207.872.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 207.872.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 207.872.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 580.020.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 580.020.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 580.020.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 850.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 850.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 11.700.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000 -

- 251 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2 BELANJA MODAL 8.200.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.200.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 21.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 21.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.925.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 759.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 759.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 759.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 116.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 116.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 116.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.035.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.035.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.035.000.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.392.130.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02 468.640.000 -
Operasional atau Lapangan

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 468.640.000 -


5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 468.640.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 30.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 30.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.500.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 315.930.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 315.930.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 315.930.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 71.260.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 71.260.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 71.260.000 -

- 252 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 505.800.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 505.800.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 505.800.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 1.152.775.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 1.152.775.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat 592.020.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 592.020.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 592.020.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 560.755.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 560.755.000 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 560.755.000 -
Jumlah Belanja 17.156.635.000 -
Surplus / (Defisit) (16.146.635.000) -

- 253 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH


ORGANISASI : 6.01.0.00.0.00.01 - INSPEKTORAT
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 33.753.566.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 24.771.554.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 108.116.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.118.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 60.118.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.118.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.998.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 47.998.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.998.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.539.559.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.539.559.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 20.539.559.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 20.539.559.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 194.100.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 194.100.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 194.100.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 194.100.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 378.907.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 249.407.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 249.407.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 249.407.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 129.500.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 129.500.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 129.500.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 276.851.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 -

- 254 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 134.769.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 134.769.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 134.769.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137.082.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 137.082.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 137.082.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 136.736.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 136.736.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2 BELANJA MODAL 136.736.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 136.736.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.574.471.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 228.151.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 228.151.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 228.151.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 784.900.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 784.900.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 784.900.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.323.820.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.323.820.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.323.820.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 237.600.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 237.600.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.1 Belanja Pegawai 237.600.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 562.814.000 -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Operasional atau Lapangan 225.530.000 -

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 225.530.000 -


6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.530.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 238.594.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 238.594.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 238.594.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 98.690.000 -

- 255 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 98.690.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 98.690.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.272.457.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 4.422.657.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1.916.414.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.916.414.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.916.414.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja 46.250.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 46.250.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 46.250.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan 780.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 780.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 780.000.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 1.085.400.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.085.400.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.085.400.000 -

6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil 594.593.000 -
Hasil

6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 594.593.000 -


6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 594.593.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1.849.800.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1.849.800.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.849.800.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.849.800.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2.709.555.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 637.112.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 637.112.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 637.112.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 637.112.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi 2.072.443.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 92.624.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 92.624.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 92.624.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 877.326.000 -

- 256 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 877.326.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 877.326.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 809.713.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 809.713.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 809.713.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 292.780.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 292.780.000 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 292.780.000 -
Jumlah Belanja 33.753.566.000 -
Surplus / (Defisit) (33.753.566.000) -

- 257 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


PROVINSI JAWA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


ORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.01 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 106.325.454.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.780.942.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.408.062.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.606.086.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.606.086.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.606.086.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 801.976.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 801.976.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 801.976.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.450.574.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.225.454.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.225.454.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 8.225.454.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 222.120.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 222.120.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 222.120.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 80.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 80.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 -

- 258 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 320.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 230.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 230.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 230.500.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.196.806.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 180.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 25.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.650.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 55.650.000 -

- 259 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.650.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 426.156.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 426.156.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 426.156.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 260.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 175.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2 BELANJA MODAL 175.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.457.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 350.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.100.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.100.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 608.000.000 -

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 225.000.000 -
Kendaraan Dinas Jabatan

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000 -

- 260 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 110.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 2.985.500.000 -

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Karakter Kebangsaan 2.985.500.000 -

8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter 50.000.000 -
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 2.520.000.000 -

8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.520.000.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000.000 -

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 149.090.000 -
Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 149.090.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 149.090.000 -

8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 266.410.000 -
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 266.410.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 266.410.000 -

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI


8.01.8.01.0.00.0.00.01.03 24.631.612.000 -
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- 261 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan,
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01 dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan 24.631.612.000 -
Situasi Politik

Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan 50.000.000 -
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, 54.950.000 -
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 54.950.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 54.950.000 -

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan 3.342.050.000 -
Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 3.342.050.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.342.050.000 -

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan 355.030.000 -
Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 355.030.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 355.030.000 -

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, 20.829.582.000 -
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 20.829.582.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 459.692.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah 20.369.890.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 42.575.000.000 -

8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan 42.575.000.000 -
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 50.000.000 -
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

- 262 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -

8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi 2.850.000.000 -
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.850.000.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000.000 -

Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 475.000.000 -

8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 475.000.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 475.000.000 -

8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 39.200.000.000 -
Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 39.200.000.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah 38.720.000.000 -

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN


8.01.8.01.0.00.0.00.01.05 3.106.000.000 -
BUDAYA

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,


8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Sosial dan Budaya 3.106.000.000 -

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat 50.000.000 -
Kepercayaan di Daerah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 55.000.000 -
Penghayat Kepercayaan di Daerah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 -

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di 2.586.000.000 -
Daerah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.586.000.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.586.000.000 -

- 263 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di 340.000.000 -
Daerah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 340.000.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000 -

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05 dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 75.000.000 -
Penghayat Kepercayaan di Daerah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 -

8.01.8.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN 17.246.400.000 -
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan


8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01 17.246.400.000 -
Penanganan Konflik Sosial

Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 50.000.000 -
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 -

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,


8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan 850.000.000 -
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 850.000.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 -

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 2.700.000.000 -
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.700.000.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000.000 -

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang


8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 1.200.000.000 -
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000 -

- 264 -
Kode Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dasar Hukum
(1) (2) (3) (4)

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen,
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar 10.946.400.000 -
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.946.400.000 -


8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah 10.546.400.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 1.500.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 -
Jumlah Belanja 106.325.454.000 -
Surplus / (Defisit) (106.325.454.000) -

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

- 265 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 Tahun 2021
TANGGAL : 15 Desember 2021
PROVINSI JAWA TENGAH
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN
BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja


Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 10.612.315.258.000 1.382.413.475.000 - - 11.994.728.733.000


DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 7.152.985.390.000 425.367.302.000 - - 7.578.352.692.000

1.01.1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7.152.985.390.000 425.367.302.000 - - 7.578.352.692.000

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.210.561.328.000 11.834.071.000 - - 5.222.395.399.000


DAERAH PROVINSI

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 1.095.288.601.000 - - - 1.095.288.601.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (100.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 1.095.088.601.000 - - - 1.095.088.601.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (8.00 Dokumen)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 - - - 200.000.000

- 266 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja
yang disusun (8.00 Dokumen)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.056.759.503.000 - - - 4.056.759.503.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah
(100.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.053.059.503.000 - - - 4.053.059.503.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.700.000.000 - - - 3.700.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 300.000.000 - - - 300.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


perangkat daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah
(100.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 - - - 120.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada (2.00 Laporan)

- 267 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang
Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang 180.000.000 - - - 180.000.000


Milik Daerah pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000.000 - - - 500.000.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah
(100.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 300.000.000 - - - 300.000.000


Kepegawaian

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 200.000.000 - - - 200.000.000


Perundang- Undangan

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.194.749.000 2.223.051.000 - - 9.417.800.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


perangkat daerah (100.00 %)

- 268 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian administrasi pelayanan
Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah
(100.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 485.125.000 - - - 485.125.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.097.975.000 2.147.900.000 - - 3.245.875.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 544.749.000 61.151.000 - - 605.900.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 596.000.000 - - - 596.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.200.000 - - - 400.200.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 139.100.000 14.000.000 - - 153.100.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

- 269 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.353.000.000 - - - 1.353.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.378.600.000 - - - 2.378.600.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 200.000.000 - - - 200.000.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 133.980.000 9.571.020.000 - - 9.705.000.000
Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


perangkat daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah
(100.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 2.400.000 387.600.000 - - 390.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

- 270 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang (2.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00
Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.780.000 669.220.000 - - 695.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang (2.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00
Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - 7.200.000.000 - - 7.200.000.000

- 271 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang (2.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00
Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 105.800.000 1.194.200.000 - - 1.300.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang (2.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00
Laporan)

- 272 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung - 120.000.000 - - 120.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang (2.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00
Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 43.064.640.000 - - - 43.064.640.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


perangkat daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah
(100.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 143.300.000 - - - 143.300.000

- 273 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 6.924.600.000 - - - 6.924.600.000
Listrik

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan)

- 274 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 620.000.000 - - - 620.000.000

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.376.740.000 - - - 35.376.740.000

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah" (2.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" (2.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (2.00 Laporan)

- 275 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 7.319.855.000 40.000.000 - - 7.359.855.000
Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


perangkat daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah
(100.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 20.000.000 - - - 20.000.000


dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 533.700.000 - - - 533.700.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang (2.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00
Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00
Laporan)

- 276 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 226.000.000 - - - 226.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang (2.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00
Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00
Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

- 277 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 423.900.000 - - - 423.900.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang (2.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00
Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 186.000.000 40.000.000 - - 226.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang (2.00 Laporan)

- 278 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 100.000.000 - - - 100.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 3.762.325.000 - - - 3.762.325.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang (2.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00
Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00
Laporan)

- 279 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 1.562.500.000 - - - 1.562.500.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang (2.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00
Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00
Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

- 280 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 505.430.000 - - - 505.430.000


Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang (2.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00
Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (2.00 Laporan)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.912.064.062.000 413.533.231.000 - - 2.325.597.293.000

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 863.734.471.000 165.230.584.000 - - 1.028.965.055.000

- 281 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
APK SMA (29.45 %)

APK SMA Cabdin I (34.78 %)

APK SMA Cabdin II (31.76 %)

APK SMA Cabdin III (31.47 %)

APK SMA Cabdin IV (24.52 %)

APK SMA Cabdin IX (23.06 %)

APK SMA Cabdin V (34.81 %)

APK SMA Cabdin VI (25.87 %)

APK SMA Cabdin VII (47.02 %)

APK SMA Cabdin VIII (29.71 %)

APK SMA Cabdin X (27.66 %)

APK SMA Cabdin XI (33.40 %)

APK SMA Cabdin XII (22.44 %)

APK SMA Cabdin XIII (31.69 %)

Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik


(99.97 %)

Persentase prasarana sarana SMA Cabdin II sesuai


standar (72.94 %)

Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar


(73.63 %)

Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar


Cabdin I (106.87 %)

Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar


Cabdin III (63.80 %)

- 282 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar
Cabdin IV (71.87 %)

Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar


Cabdin IX (76.71 %)

Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar


Cabdin V (68.24 %)

Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar


Cabdin VI (71.50 %)

Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar


Cabdin VII (74.53 %)

Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar


Cabdin VIII (76.12 %)

Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar


Cabdin X (63.50 %)

Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar


Cabdin XI (75.10 %)

Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar


Cabdin XII (71.95 %)

Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar


Cabdin XIII (75.25 %)

Persentase SMA Memanfaatkan sumber belajar


berbasis IT (68.13 %)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam


even lomba nasional yang berjenjang (8.44 %)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I (3.10
%)

- 283 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam
even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II (0.60
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III (0.17
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV (0.17
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX (0.43
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V (0.43
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI (0.17
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII
(0.86 %)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII
(0.69 %)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X (0.43
%)

- 284 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam
even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI (0.86
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII
(0.34 %)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII
(0.17 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 50.000.000 7.225.000.000 - - 7.275.000.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA (100.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru - 5.970.060.000 - - 5.970.060.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II
(132.00 Siswa)

- 285 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(132.00 Siswa)

- 286 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin I (96.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %)

- 287 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)

- 288 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 478.757.000 461.117.000 - - 939.874.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(132.00 Siswa)

- 289 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)

- 290 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika - 453.634.000 - - 453.634.000

- 291 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(132.00 Siswa)

- 292 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)

- 293 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia - 461.761.000 - - 461.761.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(132.00 Siswa)

- 294 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

- 295 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00
Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)

- 296 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 284.655.000 - - - 284.655.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V
(132.00 Siswa)

- 297 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

- 298 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00
Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin I (96.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)

- 299 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - 655.816.000 - - 655.816.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(132.00 Siswa)

- 300 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA (100.00 %)

- 301 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)

- 302 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 10.400.000 1.008.142.000 - - 1.018.542.000


Sekolah

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(132.00 Siswa)

- 303 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA (100.00 %)

- 304 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin I (96.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)

- 305 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 42.022.472.000 - - - 42.022.472.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(132.00 Siswa)

- 306 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00


Unit)

- 307 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00
Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin I (96.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)

- 308 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala 4.252.369.000 - - - 4.252.369.000


Sekolah/TU

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

- 309 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA (100.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium 3.203.639.000 - - - 3.203.639.000


Biologi

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(132.00 Siswa)

- 310 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %)

- 311 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)

- 312 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 3.744.794.000 - - - 3.744.794.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(132.00 Siswa)

- 313 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %)

- 314 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)

- 315 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 481.890.000 3.966.934.000 - - 4.448.824.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(132.00 Siswa)

- 316 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %)

- 317 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)

- 318 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium 148.837.000 909.274.000 - - 1.058.111.000


Komputer

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(132.00 Siswa)

- 319 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00


Unit)

- 320 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)

- 321 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium - 778.827.000 - - 778.827.000


Bahasa

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V
(132.00 Siswa)

- 322 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

- 323 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00
Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)

- 324 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan 166.787.000 883.402.000 - - 1.050.189.000


Sekolah

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(132.00 Siswa)

- 325 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00


Unit)

- 326 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)

- 327 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6.526.321.000 - - - 6.526.321.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(132.00 Siswa)

- 328 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00


Unit)

- 329 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)

- 330 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah 80.000.000 2.080.000.000 - - 2.160.000.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA (100.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 4.947.000.000 - - - 4.947.000.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA (100.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik - 7.975.000.000 - - 7.975.000.000

- 331 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(132.00 Siswa)

- 332 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA (100.00 %)

- 333 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)

- 334 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 150.000.000 - - - 150.000.000

Jumlah Produksi Sumber Belajar SMA Berbasis TIK


(85.00 Angka)

Jumlah sekolah SMA yang memanfaatkan media


pembelajaran (605.00 Angka)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi 671.000.000 - - - 671.000.000


Peserta Didik

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(132.00 Siswa)

- 335 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

- 336 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00
Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)

- 337 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan 100.000.000 - - - 100.000.000


Pendidikan Menengah Atas

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

- 338 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA (100.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.800.000.000 - - - 4.800.000.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(132.00 Siswa)

- 339 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(132.00 Siswa)

Jumlah Produksi Sumber Belajar SMA Berbasis TIK


(85.00 Angka)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

- 340 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00
Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00


Unit)

Jumlah sekolah SMA yang memanfaatkan media


pembelajaran (605.00 Angka)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin I (96.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)

- 341 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi 55.000.000 - - - 55.000.000


Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Jumlah Guru tenaga kependidikan SMA yang


ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya
(85.00 Orang)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 545.000.000 - - - 545.000.000


Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Atas

- 342 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Guru tenaga kependidikan SMA yang
ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya
(85.00 Orang)

Jumlah Produksi Sumber Belajar SMA Berbasis TIK


(85.00 Angka)

Jumlah sekolah SMA yang memanfaatkan media


pembelajaran (605.00 Angka)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 419.403.487.000 - - - 419.403.487.000


Menengah Atas

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(132.00 Siswa)

- 343 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(132.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP (1.00


Unit)

- 344 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP (1.00
Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP (2.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin I (96.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin II (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin IX (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin V (98.00 %)

- 345 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA pada Cacdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VII (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin X (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMA pada Cacdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 371.612.063.000 132.401.617.000 - - 504.013.680.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even


lomba nasional yang berjenjang (132.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP (175.00


Unit)

- 346 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMA (100.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 982.161.019.000 234.162.365.000 - - 1.216.323.384.000

APK SMK (55.31 %)

APK SMK Cabdin I (46.65 %)

APK SMK Cabdin II (42.93 %)

APK SMK CAbdin III (50.79 %)

APK SMK Cabdin IV (44.47 %)

APK SMK Cabdin IX (54.11 %)

APK SMK Cabdin V (59.35 %)

APK SMK Cabdin VI (56.14 %)

APK SMK Cabdin VII (63.64 %)

APK SMK Cabdin VIII (50.83 %)

APK SMK Cabdin X (66.42 %)

APK SMK Cabdin XI (66.62 %)

APK SMK Cabdin XII (60.15 %)

APK SMK Cabdin XIII (60.59 %)

Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik


(99.94 %)

Persentase prasarana sarana SMK Cabdin II sesuai


standar (88.23 %)

Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar


(88.90 %)

- 347 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar
Cabdin I (85.75 %)

Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar


Cabdin III (90.18 %)

Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar


Cabdin IV (85.86 %)

Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar


Cabdin IX (90.55 %)

Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar


Cabdin V (89.80 %)

Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar


Cabdin VI (88.97 %)

Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar


Cabdin VII (92.30 %)

Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar


Cabdin VIII (89.03 %)

Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar


Cabdin X (88.63 %)

Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar


Cabdin XI (89.90 %)

Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar


Cabdin XII (90.65 %)

Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar


Cabdin XIII (84.85 %)

Persentase SMK Memanfaatkan sumber belajar


berbasis IT (70.12 %)

- 348 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam
even lomba nasional yang berjenjang (20.04 %)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin (0.76
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I (4.01
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III (2.86
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV (0.38
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX (1.15
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V (1.53
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI (0.95
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII
(2.29 %)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII
(2.10 %)

- 349 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam
even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X (0.95
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI (1.34
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII
(1.34 %)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII
(0.38 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) - 13.584.449.000 - - 13.584.449.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK (100.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 41.600.000 2.170.000.000 - - 2.211.600.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00
Siswa)

- 350 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00
Siswa)

- 351 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(85.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin I (96.00 %)

- 352 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %)

- 353 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 42.621.134.000 15.564.301.000 - - 58.185.435.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(85.00 Siswa)

- 354 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(85.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00


Unit)

- 355 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMK (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %)

- 356 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah 2.880.000.000 4.780.000.000 - - 7.660.000.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00
Siswa)

- 357 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(85.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00


Unit)

- 358 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMK (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %)

- 359 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 7.875.450.000 - - - 7.875.450.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(85.00 Siswa)

- 360 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(85.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK (100.00 %)

- 361 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %)

- 362 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 68.960.000.000 35.410.000.000 - - 104.370.000.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(85.00 Siswa)

- 363 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(85.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00


Unit)

- 364 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMK (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin I (96.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %)

- 365 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang 900.000.000 - - - 900.000.000


Sekolah

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(85.00 Siswa)

- 366 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00
Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin I (96.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah 22.516.923.000 111.400.000 - - 22.628.323.000
Menengah Kejuruan

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00
Siswa)

- 367 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(85.00 Siswa)

- 368 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(85.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin I (96.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %)

- 369 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 150.000.000 - - - 150.000.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(85.00 Siswa)

- 370 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Produksi Sumber Belajar SMK Berbasis TIK
(105.00 Angka)

Jumlah sekolah SMK yang memanfaatkan media


pembelajaran (1125.00 Angka)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi 700.000.000 - - - 700.000.000


Peserta Didik

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00
Siswa)

- 371 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(85.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

- 372 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00
Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VII (98.00 %)

- 373 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan 100.000.000 - - - 100.000.000


Pendidikan Menengah Kejuruan

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK (100.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3.042.600.000 - - - 3.042.600.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa)

- 374 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(85.00 Siswa)

- 375 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(85.00 Siswa)

Jumlah Produksi Sumber Belajar SMK Berbasis TIK


(105.00 Angka)

Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sekolah SMK yang memanfaatkan media


pembelajaran (1125.00 Angka)

- 376 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMK (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin I (96.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VII (98.00 %)

- 377 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi 51.737.000 - - - 51.737.000


Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Jumlah Guru tenaga kependidikan SMK yang


ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya
(125.00 Orang)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 673.262.000 - - - 673.262.000


Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan

Jumlah Guru tenaga kependidikan SMK yang


ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya
(125.00 Orang)

Jumlah Produksi Sumber Belajar SMK Berbasis TIK


(105.00 Angka)

- 378 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah sekolah SMK yang memanfaatkan media
pembelajaran (1125.00 Angka)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 523.686.968.000 - - - 523.686.968.000


Menengah Kejuruan

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(85.00 Siswa)

- 379 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (85.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(85.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(85.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP (1.00


Unit)

Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP (1.00


Unit)

- 380 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP (1.00
Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin I (96.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin II (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin III (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin IV (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin IX (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin V (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VI (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin VII (98.00 %)

- 381 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SMK Cabdin VIII (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin X (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XI (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XII (99.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK Cabdin XIII (98.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 307.961.345.000 162.542.215.000 - - 470.503.560.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even


lomba nasional yang berjenjang (85.00 Siswa)

Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP (258.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SMK (100.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 66.168.572.000 14.140.282.000 - - 80.308.854.000

APK SLB (84.41 %)

APK SLB Cabdin I (222.05 %)

APK SLB Cabdin II (40.90 %)

- 382 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
APK SLB Cabdin III (92.07 %)

APK SLB Cabdin IV (63.65 %)

APK SLB Cabdin IX (68.82 %)

APK SLB Cabdin V (140.92 %)

APK SLB Cabdin VI (143.61 %)

APK SLB Cabdin VII (252.95 %)

APK SLB Cabdin VIII (67.26 %)

APK SLB Cabdin X (55.80 %)

APK SLB Cabdin XI (32.77 %)

APK SLB Cabdin XII (57.17 %)

APK SLB Cabdin XIII (99.67 %)

Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik


(100.00 %)

Persentase prasarana sarana SLB Cabdin II sesuai


standar (98.63 %)

Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar


(87.86 %)

Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar


Cabdin I (89.85 %)

Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar


Cabdin III (85.80 %)

Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar


Cabdin IV (80.91 %)

Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar


Cabdin IX (81.88 %)

- 383 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar
Cabdin V (94.57 %)

Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar


Cabdin VI (87.62 %)

Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar


Cabdin VII (87.23 %)

Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar


Cabdin VIII (80.97 %)

Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar


Cabdin X (89.13 %)

Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar


Cabdin XI (91.69 %)

Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar


Cabdin XII (92.19 %)

Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar


Cabdin XIII (81.10 %)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam


even lomba nasional yang berjenjang (18.46 %)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I (0.77
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II (0.77
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III (0.77
%)

- 384 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam
even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV (0.77
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX (2.69
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V (0.77
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI (0.77
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII
(3.85 %)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII
(3.46 %)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X (1.15
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI (0.77
%)

Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam


even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII
(1.15 %)

- 385 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam
even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII
(0.77 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 79.750.000 1.327.554.000 - - 1.407.304.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(26.00 Siswa)

- 386 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(26.00 Siswa)

Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (96.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (97.00 %)

- 387 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SLB (97.11 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (99.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - 403.332.000 - - 403.332.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (99.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - 201.666.000 - - 201.666.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00
Siswa)

- 388 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(26.00 Siswa)

Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (97.00 %)

- 389 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SLB (97.11 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (99.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 37.000.000 551.210.000 - - 588.210.000


Sekolah

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(26.00 Siswa)

- 390 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(26.00 Siswa)

Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (97.11 %)

- 391 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SLB (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (99.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah - 3.285.810.000 - - 3.285.810.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(26.00 Siswa)

- 392 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(26.00 Siswa)

Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (96.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (97.00 %)

- 393 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SLB (97.11 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (99.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah - 130.000.000 - - 130.000.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (99.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 662.850.000 - - - 662.850.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (99.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 6.000.000 439.340.000 - - 445.340.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(26.00 Siswa)

- 394 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(26.00 Siswa)

- 395 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(26.00 Siswa)

Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (97.11 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (99.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi 607.500.000 - - - 607.500.000


Peserta Didik

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00
Siswa)

- 396 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(26.00 Siswa)

- 397 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(26.00 Siswa)

Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (97.11 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (99.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan 100.000.000 - - - 100.000.000


Pendidikan Khusus

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (99.00 %)

- 398 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.650.000.000 - - - 1.650.000.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(26.00 Siswa)

- 399 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(26.00 Siswa)

Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (96.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (97.11 %)

- 400 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SLB (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (99.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi 50.000.000 - - - 50.000.000


Satuan Pendidikan Khusus

Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan


SLB yang ditingkatkan kompetensi dan
profesionalitasnya (170.00 Orang)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 230.706.000 - - - 230.706.000


Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus

Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan


SLB yang ditingkatkan kompetensi dan
profesionalitasnya (170.00 Orang)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 37.828.896.000 - - - 37.828.896.000


Pendidikan Khusus

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II (26.00
Siswa)

- 401 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X (26.00
Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI
(26.00 Siswa)

- 402 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even
lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII
(26.00 Siswa)

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII
(26.00 Siswa)

Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP (10.00


Unit)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (100.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (80.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (96.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (97.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (97.11 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (98.00 %)

Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan


pendidikan SLB (99.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 24.915.870.000 7.801.370.000 - - 32.717.240.000

Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even


lomba nasional yang berjenjang (26.00 Siswa)

- 403 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan
pendidikan SLB (99.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 875.000.000 - - - 875.000.000

1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan 715.000.000 - - - 715.000.000


Menengah

Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin I (100.00


%)

Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin II (100.00


%)

Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin III


(100.00 %)

Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IV


(100.00 %)

Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IX


(100.00 %)

Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin V


(100.00 %)

Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VI


(100.00 %)

Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VII


(100.00 %)

Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VIII


(100.00 %)

Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin X


(100.00 %)

Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XI


(100.00 %)

- 404 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XII
(100.00 %)

Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin I (100.00


%)

Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin II (99.48


%)

Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin III (99.69


%)

Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IV (98.52


%)

Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IX (98.08


%)

Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin V (99.10


%)

Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VI (99.52


%)

Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VII


(100.00 %)

Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VIII


(99.47 %)

Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin X (98.52


%)

Prersentase serapan kurikulum SMA (100.00 %)

Presentase serapan kurikulum SMA Cabdin XIII


(100.00 %)

Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XI (97.73


%)

- 405 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XIII
(100.00 %)

Prosentase serapan kurikulum SMK Cabdin XII


(98.99 %)

Prsentase serapan kurikulum SMK (99.07 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal 715.000.000 - - - 715.000.000


Pendidikan Menengah

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah atas Cabdin I (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah atas Cabdin IV (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah atas Cabdin V (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah atas Cabdin VI (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah atas Cabdin VII (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah atas Cabdin VIII (2.00 Dokumen)

- 406 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan
menengah atas pada Cabdin II (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah atas pada Cabdin III (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah atas pada Cabdin IX (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah atas pada Cabdin X (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah atas pada Cabdin XI (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah atas pada Cabdin XII (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah atas pada Cabdin XIII (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah Kejuruan Cabdin I (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah Kejuruan Cabdin II (1.00 Dokumen)

- 407 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan
menengah Kejuruan Cabdin III (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah Kejuruan Cabdin IV (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah Kejuruan Cabdin V (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah Kejuruan Cabdin VI (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah Kejuruan Cabdin VII (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah Kejuruan Cabdin VIII (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah kejuruan pada Cabdin IX (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah kejuruan pada Cabdin X (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah kejuruan pada Cabdin XI (2.00 Dokumen)

- 408 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan
menengah kejuruan pada Cabdin XII (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


menengah kejuruan pada Cabdin XIII (2.00
Dokumen)

Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SMK


(6.00 Dokumen)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 160.000.000 - - - 160.000.000

Persentase serapan kurikulum SLB (98.75 %)

Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin I (98.14


%)

Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin II (99.26


%)

Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin III (98.73


%)

Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IV (99.61


%)

Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IX (99.32


%)

Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin V (97.40


%)

Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VI (98.19


%)

Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VII (99.57


%)

- 409 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VIII
(98.58 %)

Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin X (98.68


%)

Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XI (99.51


%)

Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XII (97.30


%)

Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XIII


(98.26 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal 160.000.000 - - - 160.000.000


Pendidikan Khusus

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


khusus pada Cabdin I (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


khusus pada Cabdin II (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


khusus pada Cabdin III (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


khusus pada Cabdin IV (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


khusus pada Cabdin IX (2.00 Dokumen)

- 410 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan
khusus pada Cabdin V (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


khusus pada Cabdin VI (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


khusus pada Cabdin VII (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


khusus pada Cabdin VIII (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


khusus pada Cabdin XI (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


khusus pada Cabdin XII (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan


khusus pada Cabdin XIII (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SLB


(1.00 Dokumen)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 252.500.000 - - - 252.500.000

1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas 252.500.000 - - - 252.500.000


Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi

Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB


(0.26 %)

- 411 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA
(0.07 %)

Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK


(0.07 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga 105.500.000 - - - 105.500.000


Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus

Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB


ditingkatkan Layanannya (57.00 Orang)

Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA


ditingkatkan Layanannya (98.00 Orang)

Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK


ditingkatkan Layanannya (98.00 Orang)

Jumlah Guru SLB yang dipindahkan dalam rangka


penataan distribusi (66.00 Orang)

Jumlah Guru SMA yang dipindahkan dalam rangka


penataan distribusi (106.00 Orang)

Jumlah Guru SMK yang dipindahkan dalam rangka


penataan distribusi (105.00 Orang)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga 147.000.000 - - - 147.000.000


Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus

Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB


ditingkatkan Layanannya (57.00 Orang)

Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA


ditingkatkan Layanannya (98.00 Orang)

Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK


ditingkatkan Layanannya (98.00 Orang)

- 412 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Guru SLB yang dipindahkan dalam rangka
penataan distribusi (66.00 Orang)

Jumlah Guru SMA yang dipindahkan dalam rangka


penataan distribusi (106.00 Orang)

Jumlah Guru SMK yang dipindahkan dalam rangka


penataan distribusi (105.00 Orang)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 500.000.000 - - - 500.000.000

1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang 450.000.000 - - - 450.000.000


Diselenggarakan oleh Masyarakat

Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMA yang


diterbitkan (100.00 %)

Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMK yang


diterbitkan (95.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan 450.000.000 - - - 450.000.000


Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Jumlah Rekomendasi Perijinan SMA (5.00 Dokumen)

Jumlah Rekomendasi Perijinan SMK (20.00


Dokumen)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang 50.000.000 - - - 50.000.000


Diselenggarakan oleh Masyarakat

Persentase Ijin Pendidikan Khusus yang disetujui


(100.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan 50.000.000 - - - 50.000.000


Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

- 413 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Rekomendasi Perijinan SLB (3.00 Dokumen)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 18.402.500.000 - - - 18.402.500.000

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya 1.150.000.000 - - - 1.150.000.000


Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi

Presentase ragam budaya terlayani (2.90 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000


Pemajuan Kebudayaan

presentase objek pemajuan kebdayaan teregristasi


nasional (2.90 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan 150.000.000 - - - 150.000.000


Pranata Kebudayaan

presentase objek pemajuan kebdayaan teregristasi


nasional (2.90 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat 15.752.500.000 - - - 15.752.500.000


Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah
Provinsi

Persentase seni budaya Kabupaten/Kota yang


terfasilitasi (88.75 %)

Presentase ragam budaya terlayani (2.90 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek 15.202.500.000 - - - 15.202.500.000


Pemajuan Tradisi Budaya

Jumlah pelaku seni yang terlayani (975.00 Angka)

Jumlah seni budaya yang dipentaskan (198.00


Angka)

- 414 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
presentase objek seni tradisi teregristasi nasional
(0.05 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan 550.000.000 - - - 550.000.000


Pranata Tradisional

Jumlah pelaku seni yang terlayani (975.00 Angka)

Jumlah seni budaya yang dipentaskan (198.00


Angka)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000


Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Presentase ragam budaya terlayani (2.90 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000


Pemajuan Lembaga Adat

presentase lembaga adat terbina (30.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 3.820.000.000 - - - 3.820.000.000

1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya 3.820.000.000 - - - 3.820.000.000


Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Presentase jenis seni tradisi terlayani (6.20 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000


Manusia Kesenian Tradisional

Prosentase pelaku seni terbina (2.70 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga 1.820.000.000 - - - 1.820.000.000


Kesenian Tradisional

Prosentase pelaku seni terbina (2.70 %)

- 415 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.980.000.000 - - - 2.980.000.000

1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 2.980.000.000 - - - 2.980.000.000

Persentase sumber belajar berbasis budaya (1.60 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga 2.800.000.000 - - - 2.800.000.000


Sejarah Lokal Provinsi

presentase sejarah lokal teregistrasi provinsi (2.80 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan 80.000.000 - - - 80.000.000


Informasi Sejarah

presentase sejarah lokal teregistrasi provinsi (2.80 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.04 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal 100.000.000 - - - 100.000.000

presentase sejarah lokal teregistrasi provinsi (2.80 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR 655.000.000 - - - 655.000.000


BUDAYA

1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 225.000.000 - - - 225.000.000

Persentase status cagar budaya (19.90 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 75.000.000 - - - 75.000.000

Prosentase Objek Diduga Cagar Budaya teregistrasi


provinsi (37.95 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02 Penetapan Cagar Budaya 150.000.000 - - - 150.000.000

Prosentase Objek Diduga Cagar Budaya teregistrasi


provinsi (37.95 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 430.000.000 - - - 430.000.000

- 416 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase status cagar budaya (19.90 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya 150.000.000 - - - 150.000.000

Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola


(47.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya 100.000.000 - - - 100.000.000

Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola


(47.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya 80.000.000 - - - 80.000.000

Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola


(47.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga 100.000.000 - - - 100.000.000


Pelestari Cagar Budaya

Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola


(47.00 %)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2.875.000.000 - - - 2.875.000.000

1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 2.875.000.000 - - - 2.875.000.000

Survei Kepuasan Pengunjung Museum (89.15 Angka)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan 900.000.000 - - - 900.000.000


Koleksi Secara Terpadu

Jumlah koleksi museum dilestarikan (1800.00 Angka)

Jumlah sarana prasarana yang terpelihara (5.00


Angka)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat 1.550.000.000 - - - 1.550.000.000


terhadap Museum

- 417 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah koleksi museum dilestarikan (1800.00 Angka)

Jumlah sarana prasarana yang terpelihara (5.00


Angka)

1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan 425.000.000 - - - 425.000.000


Prasarana Museum

Jumlah koleksi museum dilestarikan (1800.00 Angka)

Jumlah sarana prasarana yang terpelihara (5.00


Angka)

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.723.833.720.000 345.249.886.000 - - 3.069.083.606.000

1.02.1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 2.723.833.720.000 345.249.886.000 - - 3.069.083.606.000

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.095.843.244.000 282.543.000.000 - - 2.378.386.244.000


DAERAH PROVINSI

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 933.750.000 - - - 933.750.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (88.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 425.000.000 - - - 425.000.000


Daerah

Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja PD (95.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 508.750.000 - - - 508.750.000

Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja PD (95.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 708.666.912.000 - - - 708.666.912.000

- 418 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian administrasi pelayanan
Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (88.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan PD (100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

Persentase ketercapaian Pelayanan umum


,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(90.00 %)

Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 696.116.912.000 - - - 696.116.912.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

- 419 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan
Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


perangkat daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (14.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (24.00 Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12.100.000.000 - - - 12.100.000.000

Jumlah laporan administrasi pelaksanaan


administrasi keuangan perangkat daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

- 420 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan
Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 228.389.000 - - - 228.389.000


Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 221.611.000 - - - 221.611.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 400.000.000 - - - 400.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 200.000.000 - - - 200.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang 200.000.000 - - - 200.000.000


Milik Daerah pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

- 421 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 715.000.000 - - - 715.000.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 200.000.000 - - - 200.000.000


Kepegawaian

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi


kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 515.000.000 - - - 515.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi


kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

- 422 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan Adminstrasi
kepegawaian Perangkat Daerah (10.00 Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.006.143.000 1.394.500.000 - - 9.400.643.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 447.000.000 - - - 447.000.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 508.000.000 840.000.000 - - 1.348.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

- 423 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 466.400.000 428.000.000 - - 894.400.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.255.043.000 - - - 2.255.043.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.011.000.000 - - - 1.011.000.000

- 424 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
perangkat daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 62.100.000 1.500.000 - - 63.600.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 940.000.000 - - - 940.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

- 425 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum
Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.810.000.000 - - - 1.810.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 506.600.000 125.000.000 - - 631.600.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

- 426 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 150.000.000 2.286.500.000 - - 2.436.500.000
Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan PD (100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

Persentase ketercapaian Pelayanan umum


,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(90.00 %)

Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 50.000.000 - - 50.000.000

- 427 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 682.000.000 - - 682.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah


penunjang urusan pemerintah daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00
Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 50.000.000 - - - 50.000.000

Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

- 428 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 100.000.000 514.500.000 - - 614.500.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah


penunjang urusan pemerintah daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00
Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor - 1.040.000.000 - - 1.040.000.000


atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

- 429 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah
penunjang urusan pemerintah daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00
Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 17.152.752.000 112.500.000 - - 17.265.252.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 182.000.000 - - - 182.000.000

Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

- 430 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan


pemerintah daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 5.957.500.000 - - - 5.957.500.000
Listrik

Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen)

- 431 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan
pemerintah daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.673.477.000 112.500.000 - - 2.785.977.000

Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan


pemerintah daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.339.775.000 - - - 8.339.775.000

Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

- 432 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan


pemerintah daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 5.029.187.000 165.000.000 - - 5.194.187.000
Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah


penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00
Dokumen)

- 433 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Dokumen)

Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00
Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 - - - 20.000.000

Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 919.800.000 - - - 919.800.000

Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah


penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00
Dokumen)

- 434 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Dokumen)

Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00
Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 20.000.000 - - - 20.000.000

Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 245.000.000 165.000.000 - - 410.000.000

Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah


penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00
Dokumen)

- 435 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Dokumen)

Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00
Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 2.074.387.000 - - - 2.074.387.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah


penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

- 436 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Dokumen)

Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00
Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 550.000.000 - - - 550.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah


penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

- 437 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Dokumen)

Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00
Dokumen)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.354.789.500.000 278.584.500.000 - - 1.633.374.000.000

Cost Recovery Rate (CRR) Total (33.00 %)

Cost Recovery Rate Total (CRR Total) (82.00 %)

CRR Total (35.00 %)

CRR Total (42.00 %)

CRR total (45.00 %)

CRR total (52.94 %)

CRR Total (78.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.354.789.500.000 278.584.500.000 - - 1.633.374.000.000

Cost Recovery Rate (CRR) Parsial (100.00 %)

Cost Recovery rate (CRR) Parsial (95.00 %)

CRR Parsial (100.00 %)

CRR Parsial (94.00 %)

CRR parsial (99.50 %)

Persentase CRR parsial (90.00 %)

- 438 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase CRR Parsial (94.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 619.825.197.000 62.652.036.000 - - 682.477.233.000


PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan 37.805.150.000 62.647.536.000 - - 100.452.686.000
Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Persentase ketersediaan obat dan vaksin (70.00 %)

Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas


wilker Ambarawa (91.00 %)

Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas


wilker Klaten (91.00 %)

Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas


wilker Magelang (91.00 %)

Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas


wilker Pati (91.00 %)

Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas


wilker Semarang (91.30 %)

Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang


bermutu (42.85 %)

Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan


Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
(100.00 %)

Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan


Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
(100.00 %)

- 439 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
(85.00 %)

Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan


dan upaya kesehatan masyarakat (90.00 %)

Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan


perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (90.00
%)

Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes


PAK (4.00 Sertifikat)

Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM


(66.70 %)

Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan


dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan 100.000.000 - - - 100.000.000


Prasarana Pendukungnya

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00
Bulan)

Persentase Penyediaan Fasilitas


Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan
untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat
Daerah Provinsi (60.00 %)

- 440 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
(90.00 %)

Persentase penyediaan fasilitas


pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan
untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi (95.00 %)

Proporsi Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan


dengan unggulan di Jateng (55.55 %)

Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,


Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
(80.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1.521.661.000 - - 1.521.661.000

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes
PAK (12.00 Bulan)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik - 33.642.337.000 - - 33.642.337.000


Fasilitas Layanan Kesehatan

Persentase Penyediaan Fasilitas


Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan
untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat
Daerah Provinsi (60.00 %)

- 441 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
(100.00 %)

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,


Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
(90.00 %)

Persentase penyediaan fasilitas


pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan
untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi (95.00 %)

Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,


Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
(80.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 1.225.000.000 7.399.156.000 - - 8.624.156.000

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes
PAK (12.00 Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas
Wil Ambarawa (12.00 Bulan)

- 442 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,
prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas
Wil Klaten (12.00 Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas
Wil Magelang (12.00 Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas
Wil Semarang (12.00 Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00
Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan,
UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas
Wilayah Pati (12.00 Bulan)

Persentase Penyediaan Fasilitas


Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan
untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat
Daerah Provinsi (60.00 %)

- 443 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
(100.00 %)

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,


Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
(90.00 %)

Persentase penyediaan fasilitas


pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan
untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi (95.00 %)

Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,


Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
(80.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan - 18.500.000.000 - - 18.500.000.000


Kesehatan

Persentase Penyediaan Fasilitas


Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan
untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat
Daerah Provinsi (60.00 %)

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,


Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
(100.00 %)

- 444 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
(90.00 %)

Persentase penyediaan fasilitas


pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan
untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi (95.00 %)

Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,


Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
(80.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, 2.902.857.000 - - - 2.902.857.000


Handuk dan Habis Pakai Lainnya)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes
PAK (12.00 Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas
Wil Ambarawa (12.00 Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas
Wil Klaten (12.00 Bulan)

- 445 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,
prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas
Wil Magelang (12.00 Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas
Wil Semarang (12.00 Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00
Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan,
UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas
Wilayah Pati (12.00 Bulan)

Persentase Penyediaan Fasilitas


Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan
untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat
Daerah Provinsi (60.00 %)

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,


Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
(100.00 %)

- 446 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
(90.00 %)

Persentase penyediaan fasilitas


pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan
untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi (95.00 %)

Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,


Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
(80.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat 1.101.700.000 1.584.382.000 - - 2.686.082.000


Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes
PAK (12.00 Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas
Wil Ambarawa (12.00 Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas
Wil Klaten (12.00 Bulan)

- 447 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,
prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas
Wil Magelang (12.00 Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas
Wil Semarang (12.00 Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00
Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan,
UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas
Wilayah Pati (12.00 Bulan)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman 32.475.593.000 - - - 32.475.593.000


serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes
PAK (12.00 Bulan)

- 448 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,
prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas
Wil Ambarawa (12.00 Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas
Wil Klaten (12.00 Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas
Wil Magelang (12.00 Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas
Wil Semarang (12.00 Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM (12.00
Bulan)

Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana,


prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan,
UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas
Wilayah Pati (12.00 Bulan)

- 449 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Penyediaan Fasilitas
Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan
untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat
Daerah Provinsi (60.00 %)

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,


Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
(100.00 %)

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,


Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
(90.00 %)

Persentase penyediaan fasilitas


pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan
untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi (95.00 %)

Prosentase pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin


(70.00 %)

Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,


Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
(80.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, 577.604.418.000 - - - 577.604.418.000


UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian


Penyakit Tidak Menular (PTM) (100.00 %)

- 450 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Kabupaten/Kota dengan 20% Puskesmas
yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera
penglihatan dan pendengaran secara komprehensif
(85.71 %)

Persentase Kabupaten/Kota dengan kesehatan


lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga baik
(85.00 %)

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan


Cakupan Kesehatan Balita (68.57 %)

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan


Cakupan Kesehatan Bayi (62.86 %)

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan


Cakupan Kesehatan Ibu (22.86 %)

Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan


kinerja program penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa (74.00 %)

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat


Penanggulangan Klb/Bencana

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat


Penanggulangan KLB/Bencana

Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak
menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (49.00 %)

Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak
menular di Wilker Balkesmas Pati (71.42 %)

- 451 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam
pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak
menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang
(42.85 %)

Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
Wilker Balkesmas (71.42 %)

Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
Wilker Balkesmas Ambarawa (71.40 %)

Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
Wilker Balkesmas Klaten (71.42 %)

Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
Wilker Balkesmas magelang (57.14 %)

Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
Wilker Balkesmas Semarang (71.42 %)

Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular di Wilker Balkesmas Klaten (71.42 %)

Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular di Wilker Balkesmas Semarang (71.42 %)

Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas


wilker Ambarawa (91.00 %)

Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas


wilker Klaten (91.00 %)

- 452 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas
wilker Magelang (91.00 %)

Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas


wilker Pati (91.00 %)

Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas


wilker Semarang (91.30 %)

Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang


bermutu (42.85 %)

Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan


dan upaya kesehatan masyarakat (90.00 %)

Prosentase kabupaten/kota dengan peningkatan


kinerja program penyakit menular (60.00 %)

Prosentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi


pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan
(35.00 Kabupaten/Kota)

Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM


(66.70 %)

Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan


dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 950.000.000 - - - 950.000.000


Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana
dan/atau Berpotensi Bencana

Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil


Ambarawa (83.00 Angka)

Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah


Pati.. (83.00 %)

Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil


Klaten.. (83.00 Angka)

- 453 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil
Magelang (83.00 Angka)

Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil


Semarang (83.00 %)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
Wilker Balkesmas Ambarawa (5.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
Wilker Balkesmas Klaten (5.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
Wilker Balkesmas Semarang (4.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
Wilker Balkesmas Wilayah Magelang (3.00
Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (5.00
Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular di Wilker Balkesmas Klaten (5.00
Kabupaten/Kota)

- 454 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular di Wilker Balkesmas Semarang (5.00
Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang..
(4.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
wilayah kerja Balkesmas Pati (5.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (5.00
Kabupaten/Kota)

Persentase kab/kota dengan penanggulangan


KLB/Bencana

Persentase kab/kota dengan penanggulangan


KLB/Bencana

Persentase kab/kota dengan penanggulangan


KLB/Bencana

Persentase kab/kota dengan penanggulangan


KLB/Bencana

- 455 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase kab/kota dengan penanggulangan
KLB/Bencana

Persentase kab/kota dengan penanggulangan


KLB/Bencana

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan


Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular
(71.43 %)

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas


Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan
Keswa, Napza (85.00 %)

Persentase Uci Desa (99.00 %)

presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang


memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui
kerjasama dengan BPJS (73.93 %)

Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan


primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi
(96.55 %)

Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan


Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (31.43
%)

Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan


Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (71.42 %)

- 456 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 1.031.513.000 - - - 1.031.513.000


pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Persentase kab/kota dengan penanggulangan


KLB/Bencana

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan


Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular
(71.43 %)

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas


Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan
Keswa, Napza (85.00 %)

Persentase Uci Desa (99.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 430.000.000 - - - 430.000.000

Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan


pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50
% (48.20 Kabupaten/Kota)

% Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani


Sesuai Standar Minimal 90% (57.10 %)

% Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani


Sesuai Standar Minimal 90% (97.14 %)

% Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang


Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (91.40 %)

% Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk

- 457 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
% Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang
tertangani 100% (17.14 %)

% Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin


Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (97.14 %)

% Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil


Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (28.57 %)

% Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap


minimal 5% (28.57 %)

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan


Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik
(85.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 3.146.250.000 - - - 3.146.250.000

Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan


pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50
% (48.20 Kabupaten/Kota)

% Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani


Sesuai Standar Minimal 90% (57.10 %)

% Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani


Sesuai Standar Minimal 90% (97.14 %)

% Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang


Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (91.40 %)

% Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk

- 458 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
% Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang
tertangani 100% (17.14 %)

% Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin


Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (97.14 %)

% Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil


Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (28.57 %)

% Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap


minimal 5% (28.57 %)

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan


Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik
(85.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 100.000.000 - - - 100.000.000

Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan


pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50
% (48.20 Kabupaten/Kota)

% Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani


Sesuai Standar Minimal 90% (57.10 %)

% Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani


Sesuai Standar Minimal 90% (97.14 %)

% Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang


Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (91.40 %)

% Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk

- 459 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
% Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang
tertangani 100% (17.14 %)

% Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin


Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (97.14 %)

% Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil


Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (28.57 %)

% Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap


minimal 5% (28.57 %)

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan


Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik
(85.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 30.420.282.000 - - - 30.420.282.000

Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan


pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50
% (48.20 Kabupaten/Kota)

% Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani


Sesuai Standar Minimal 90% (57.10 %)

% Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani


Sesuai Standar Minimal 90% (97.14 %)

% Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang


Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (91.40 %)

% Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk

- 460 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
% Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang
tertangani 100% (17.14 %)

% Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin


Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (97.14 %)

% Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil


Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (28.57 %)

% Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap


minimal 5% (28.57 %)

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan


Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik
(85.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 150.000.000 - - - 150.000.000


Olahraga

Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan


pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50
% (48.20 Kabupaten/Kota)

% Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani


Sesuai Standar Minimal 90% (57.10 %)

% Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani


Sesuai Standar Minimal 90% (97.14 %)

% Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang


Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (91.40 %)

- 461 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
% Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk

% Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang


tertangani 100% (17.14 %)

% Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin


Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (97.14 %)

% Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil


Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (28.57 %)

% Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap


minimal 5% (28.57 %)

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan


Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik
(85.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10.360.000.000 - - - 10.360.000.000

Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan


pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50
% (48.20 Kabupaten/Kota)

% Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani


Sesuai Standar Minimal 90% (57.10 %)

% Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani


Sesuai Standar Minimal 90% (97.14 %)

% Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang


Dilayani Sesuai Standar Minimal 60% (91.40 %)

- 462 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
% Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk

% Kab/Kota dng bayi baru lahir potensi stunting yang


tertangani 100% (17.14 %)

% Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin


Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (97.14 %)

% Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil


Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 % (28.57 %)

% Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap


minimal 5% (28.57 %)

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan


Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik
(85.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, 190.000.000 - - - 190.000.000


Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang


memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui
kerjasama dengan BPJS (73.93 %)

Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan


primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi
(96.55 %)

Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan


Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (31.43
%)

- 463 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan
Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (71.42 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 1.872.167.000 - - - 1.872.167.000


dan Tidak Menular

Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil


Ambarawa (83.00 Angka)

Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah


Pati.. (83.00 %)

Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil


Klaten.. (83.00 Angka)

Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil


Magelang (83.00 Angka)

Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil


Semarang (83.00 %)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
Wilker Balkesmas Ambarawa (5.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
Wilker Balkesmas Klaten (5.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
Wilker Balkesmas Semarang (4.00 Kabupaten/Kota)

- 464 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam
pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
Wilker Balkesmas Wilayah Magelang (3.00
Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (5.00
Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular di Wilker Balkesmas Klaten (5.00
Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular di Wilker Balkesmas Semarang (5.00
Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang..
(4.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
wilayah kerja Balkesmas Pati (5.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (5.00
Kabupaten/Kota)

- 465 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase kab/kota dengan penanggulangan
KLB/Bencana

Persentase kab/kota dengan penanggulangan


KLB/Bencana

Persentase kab/kota dengan penanggulangan


KLB/Bencana

Persentase kab/kota dengan penanggulangan


KLB/Bencana

Persentase kab/kota dengan penanggulangan


KLB/Bencana

Persentase kab/kota dengan penanggulangan


KLB/Bencana

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan


Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular
(71.43 %)

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas


Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan
Keswa, Napza (85.00 %)

- 466 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk
UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah
provinsi (30.00 %)

Persentase Uci Desa (99.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 185.555.000 - - - 185.555.000


Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Persentase kab/kota dengan penanggulangan


KLB/Bencana

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan


Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular
(71.43 %)

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas


Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan
Keswa, Napza (85.00 %)

Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk


UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah
provinsi (100.00 %)

Persentase Uci Desa (99.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 150.000.000 - - - 150.000.000


Kecanduan NAPZA

Persentase kab/kota dengan penanggulangan


KLB/Bencana

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan


Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular
(71.43 %)

- 467 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas
Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan
Keswa, Napza (85.00 %)

Persentase Uci Desa (99.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 400.000.000 - - - 400.000.000

Angka kepuasan pelanggan di BKIM (86.00 %)

Jumlah Kab/Kota dengan 20% Puskesmas yang


melaksanakan pelayanan kesehatan indera
penglihatan dan pendengaran secara komprehensif
(30.00 Kabupaten/Kota)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 521.813.651.000 - - - 521.813.651.000

presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang


memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui
kerjasama dengan BPJS (73.93 %)

Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan


primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi
(96.55 %)

Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan


Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (31.43
%)

Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan


Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (71.42 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 600.000.000 - - - 600.000.000

- 468 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase kab/kota dengan penanggulangan
KLB/Bencana

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan


Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular
(71.43 %)

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas


Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan
Keswa, Napza (85.00 %)

Persentase Uci Desa (99.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang 400.000.000 - - - 400.000.000


Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota

Persentase kab/kota dengan penanggulangan


KLB/Bencana

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan


Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular
(71.43 %)

Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas


Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan
Keswa, Napza (85.00 %)

Persentase Uci Desa (99.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk 400.000.000 - - - 400.000.000


Registrasi Puskesmas

- 469 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang
memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui
kerjasama dengan BPJS (73.93 %)

Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan


primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi
(96.55 %)

Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan


Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (31.43
%)

Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan


Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (71.42 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan 150.000.000 - - - 150.000.000


Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang


memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui
kerjasama dengan BPJS (73.93 %)

Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan


primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi
(96.55 %)

Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan


Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (31.43
%)

Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan


Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (71.42 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.855.000.000 - - - 4.855.000.000

- 470 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil
Ambarawa (83.00 Angka)

Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah


Pati.. (83.00 %)

Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil


Klaten.. (83.00 Angka)

Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil


Magelang (83.00 Angka)

Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil


Semarang (83.00 %)

Angka kepuasan pelanggan di BKIM (86.00 %)

Jumlah Kab/Kota dengan 20% Puskesmas yang


melaksanakan pelayanan kesehatan indera
penglihatan dan pendengaran secara komprehensif
(30.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
Wilker Balkesmas Ambarawa (5.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
Wilker Balkesmas Klaten (5.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
Wilker Balkesmas Semarang (4.00 Kabupaten/Kota)

- 471 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam
pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
Wilker Balkesmas Wilayah Magelang (3.00
Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular di Wilker Balkesmas Ambarawa (5.00
Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular di Wilker Balkesmas Klaten (5.00
Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular di Wilker Balkesmas Semarang (5.00
Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang..
(4.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan


laboratorium dan pengujian alat kesehatan sesuai
standar pelayanan yang berlaku (35.00 Angka)

Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam


pencegahan dan pengendalian penyakit menular di
wilayah kerja Balkesmas Pati (5.00 Kabupaten/Kota)

- 472 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular di wilayah kerja Balkesmas Pati (5.00
Kabupaten/Kota)

Persentase kab/kota dengan penanggulangan


KLB/Bencana

Persentase kab/kota dengan penanggulangan


KLB/Bencana

Persentase kab/kota dengan penanggulangan


KLB/Bencana

Persentase kab/kota dengan penanggulangan


KLB/Bencana

Persentase kab/kota dengan penanggulangan


KLB/Bencana

presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang


memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui
kerjasama dengan BPJS (73.93 %)

Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan


primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi
(96.55 %)

- 473 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan
Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan (31.43
%)

Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan


Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan (71.42 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara 595.500.000 4.500.000 - - 600.000.000


Terintegrasi

Persentase ketersediaan Informasi kesehatan untuk


mendukung pengambilan keputusan (100.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 595.500.000 4.500.000 - - 600.000.000

Persentase ketersediaan informasi kesehatan


bersumber data rutin (100.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas 3.820.129.000 - - - 3.820.129.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan


Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
(100.00 %)

Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan


Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
(100.00 %)

Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan


Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
(85.00 %)

Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan


dan upaya kesehatan masyarakat (90.00 %)

- 474 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan
perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (90.00
%)

Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan


dan upaya kesehatan masyarakat (100.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 3.820.129.000 - - - 3.820.129.000

Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi


nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit
(100.00 %)

Persentase Tingkat Capaian Hasil Penilaian


Akreditasi Nasional dan Peningkatan Tata Kelola
Rumah Sakit (20.00 %)

Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi


nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit
(80.00 %)

Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi


nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit
(95.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 2.800.000.000 - - - 2.800.000.000


MANUSIA KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi 2.800.000.000 - - - 2.800.000.000


Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Provinsi

Persentase pemanfaatan SDM Kesehatan yang


ditingkatkan kapasitasnya (70.00 %)

Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan


yang Terlatih (20.00 %)

- 475 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan
yang terlatih (30.00 %)

Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang


terlatih (34.00 %)

Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang


terlatih (70.00 %)

Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang


terlatih (88.00 %)

Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang


terlatih (98.00 %)

Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan


pelatihan di Bapelkes Provinsi (91.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber 2.800.000.000 - - - 2.800.000.000


Daya Manusia Kesehatan

Jumlah diklat yang dilaksanakan (24.00 Kegiatan)

Jumlah Diklat yang dilaksanakan (3.00 Kegiatan)

Jumlah diklat yang dilaksanakan (4.00 Kegiatan)

Jumlah diklat yang dilaksanakan (5.00 Kegiatan)

Jumlah Diklat yang dilaksanakan (5.00 Kegiatan)

Jumlah kegiatan pengembangan SDM Kesehatan


dan Non Kesehatan yang diselenggarakan (5.00
Kegiatan)

- 476 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase pelatihan yang sesuai standart (90.00 %)

Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia


Kesehatan Yang Dikembangkan Kompetensinya
(85.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN 1.749.000.000 51.000.000 - - 1.800.000.000
MAKANAN MINUMAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) 1.649.000.000 51.000.000 - - 1.700.000.000
Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)

Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi,


alkes dan makanan minuman serta pelayanan
kefarmasian sesuai ketentuan (67.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut 1.649.000.000 51.000.000 - - 1.700.000.000
Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang
PAK

Persentase Sarana Distribusi farmasi, alkes dan


Sarana Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan
Yang Berlaku (70.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 100.000.000 - - - 100.000.000

Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi,


alkes dan makanan minuman serta pelayanan
kefarmasian sesuai ketentuan (67.00 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut 100.000.000 - - - 100.000.000


Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional

Persentase Sarana produksi farmasi dan makanan


minuman Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (60.00 %)

- 477 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.02.1.02.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 3.616.279.000 3.850.000 - - 3.620.129.000


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan 2.570.129.000 - - - 2.570.129.000


Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Provinsi

Persentase Capaian Kegiatan Promosi dan


Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi (20.00
%)

Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan


pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (100.00
%)

Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan


pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (100.00
%)

Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan


pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (17.71 %)

Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan


Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi (20.00
%)

Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan


pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (85.00 %)

Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan


pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (90.00 %)

Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan


pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (51.43
%)

- 478 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Organisasi kemasyarakatan dan
organisasi Profesi kesehatan yang berperan serta
secara aktif dalam upaya promotif dan preventif
kesehatan indera penglihatan dan pendengaran
(50.00 %)

Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis


dalam upaya peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa
(71.00 %)

Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis


dalam upaya peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten
(71.42 %)

Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis


dalam upaya peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang
(71.42 %)

Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis


dalam upaya peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati (71.42
%)

Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis


dalam upaya peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang
(71.42 %)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, 2.570.129.000 - - - 2.570.129.000


Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran
Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Provinsi

- 479 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah Provinsi (3.00 Kegiatan)

Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah Provinsi (3.00 Kegiatan)

Jumlah
Advokasi,Pemberdayaan,Kemitraan,Peningkatan
Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Provinsi (3.00 Kegiatan)

Jumlah advokasi
,pemberdayaan,kemitraan,peningkatan peran serta
masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi
(5.00 Kegiatan)

Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan,


peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor
tingkat daerah provinsi (6.00 Kegiatan)

Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan,


peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor
tingkat daerah provinsi (70.00 Kegiatan)

Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya


peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kerja Balkesmas Ambarawa (4.00 Kabupaten/Kota)

- 480 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya
peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kerja Balkesmas Klaten (2.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya


peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kerja Balkesmas Magelang (7.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya


peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kerja Balkesmas Semarang (5.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam


upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di
wilayah kerja Balkesmas Pati (2.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan


Masyarakat yang direncanakan (3.00 Kegiatan)

Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan organisasi


Profesi kesehatan terfasilitasi dalam upaya promotif
dan preventif kesehatan indera penglihatan dan
pendengaran dalam kurun waktu tertentu selama 1
(satu) tahun (10.00 Kelompok)

Persentase Kabupaten/Kota Yang Telah Mencapai


Desa Siaga Aktif Mandiri 11% (77.14 %)

- 481 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 1.046.150.000 3.850.000 - - 1.050.000.000
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif
Preventif Tingkat Daerah Provinsi

Persentase Organisasi kemasyarakatan dan


organisasi Profesi kesehatan yang berperan serta
secara aktif dalam upaya promotif dan preventif
kesehatan indera penglihatan dan pendengaran
(50.00 %)

Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis


dalam upaya peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa
(71.00 %)

Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis


dalam upaya peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten
(71.42 %)

Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis


dalam upaya peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang
(71.42 %)

Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis


dalam upaya peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati (71.42
%)

Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis


dalam upaya peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang
(71.42 %)

Prosentase pelanggan yang menjalin kemitraan


dengan Balabkes PAK (58.00 %)

- 482 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku 1.046.150.000 3.850.000 - - 1.050.000.000


Hidup Bersih dan Sehat

Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balabkes PAK


(4.00 Angka)

Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas


wilayah Magelang (7.00 Jenis)

Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas


Wilayah Pati (7.00 Jenis)

Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil


Klaten (7.00 Jenis)

Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil


Semarang (7.00 Paket)

Jumlah tema penyuluhan kesehatan di BKIM (10.00


Kali)

Jumlah tema penyuluhan TKesehatan di Balkesmas


wil Ambarawa (7.00 Paket)

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM 425.483.833.000 609.440.947.000 - - 1.034.924.780.000


DAN PENATAAN RUANG

1.03.1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 260.594.807.000 522.244.901.000 - - 782.839.708.000

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 102.799.482.000 12.329.481.000 - - 115.128.963.000


DAERAH PROVINSI

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 510.000.000 - - - 510.000.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (79.77 %)

- 483 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 240.000.000 - - - 240.000.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (62.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 270.000.000 - - - 270.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (62.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 86.027.318.000 - - - 86.027.318.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 82.881.128.000 - - - 82.881.128.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (38.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.946.190.000 - - - 2.946.190.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (38.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 200.000.000 - - - 200.000.000


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (38.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 120.000.000 - - - 120.000.000


Daerah

- 484 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian pelayanan umum,
kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 - - - 120.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 50.000.000 - - - 50.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.264.082.000 1.100.000 - - 3.265.182.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 105.800.000 - - - 105.800.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 525.210.000 1.100.000 - - 526.310.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

- 485 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 252.322.000 - - - 252.322.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 334.970.000 - - - 334.970.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 59.500.000 - - - 59.500.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 498.500.000 - - - 498.500.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.377.780.000 - - - 1.377.780.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 60.000.000 - - - 60.000.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - 10.578.381.000 - - 10.578.381.000


Pemerintah Daerah

- 486 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian pelayanan umum,
kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau - 4.339.360.000 - - 4.339.360.000


Lapangan

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00
Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 939.840.000 - - 939.840.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00
Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 5.299.181.000 - - 5.299.181.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00
Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 9.161.865.000 - - - 9.161.865.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 57.350.000 - - - 57.350.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Laporan)

- 487 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 2.026.200.000 - - - 2.026.200.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.078.315.000 - - - 7.078.315.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 3.666.217.000 1.750.000.000 - - 5.416.217.000
Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 1.730.040.000 - - - 1.730.040.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00
Laporan)

- 488 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 1.485.000.000 1.750.000.000 - - 3.235.000.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00
Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 451.177.000 - - - 451.177.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00
Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 2.561.158.000 25.431.000.000 - - 27.992.158.000


SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan 2.561.158.000 25.431.000.000 - - 27.992.158.000


Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

Persentase akses layak air minum perdesaan (81.55


%)

Persentase akses layak air minum perkotaan (92.15


%)

- 489 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui
penyaluran air minum curah lintas kab./kota terhadap
kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan
pelayanan air minum curah lintas Kab./Kota (89.39
%)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan 1.290.868.000 - - - 1.290.868.000


Teknis SPAM

Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun


(1179.00 Liter)

Jumlah Sambungan rumah yang terlayani SPAM


perdesaan (3239628.00 KK)

Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM


perkotaan (2894633.00 KK)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan - 25.431.000.000 - - 25.431.000.000

Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun


(1179.00 Liter)

Jumlah Sambungan rumah yang terlayani SPAM


perdesaan (3239628.00 KK)

Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM


perkotaan (2894633.00 KK)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.08 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan 1.270.290.000 - - - 1.270.290.000


Pengelolaan SPAM Provinsi

Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun


(1179.00 Liter)

Jumlah Sambungan rumah yang terlayani SPAM


perdesaan (3239628.00 KK)

Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM


perkotaan (2894633.00 KK)

- 490 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.03.1.03.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 730.000.000 - - - 730.000.000


SISTEM AIR LIMBAH

1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 730.000.000 - - - 730.000.000


Domestik Regional

Persentase akses sanitasi air limbah domestik (92.80


%)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.06 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat 730.000.000 - - - 730.000.000


dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

Jumlah sambungan rumah yang terlayani akses air


limbah domestik (6800384.19 KK)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 240.000.000 47.233.968.000 - - 47.473.968.000

1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 240.000.000 47.233.968.000 - - 47.473.968.000


untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik


Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik
sesuai standar (13.30 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan - 47.233.968.000 - - 47.233.968.000


Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Provinsi

Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar


(sampai dengan tahun n) (507.00 Unit)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung 160.000.000 - - - 160.000.000


Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi

Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar


(sampai dengan tahun n) (507.00 Unit)

- 491 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan 80.000.000 - - - 80.000.000


Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung,
dan Masyarakat *****)

Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar


(sampai dengan tahun n) (507.00 Unit)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN 801.480.000 - - - 801.480.000


LINGKUNGANNYA

1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan 801.480.000 - - - 801.480.000


di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah


yang diperiksa keandalannya (13.30 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 761.480.000 - - - 761.480.000

Jumlah Komplek BGMD yang dilakukan pemeriksaan


keandalan fisik (sampai dengan tahun n) (507.00
Unit)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan 40.000.000 - - - 40.000.000


Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota

Jumlah Komplek BGMD yang dilakukan pemeriksaan


keandalan fisik (sampai dengan tahun n) (507.00
Unit)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 151.680.087.000 437.230.452.000 - - 588.910.539.000

1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 151.680.087.000 437.230.452.000 - - 588.910.539.000

Persentase database jalan, jembatan, dan


keciptakaryaan yang termutakhirkan (100.00 %)

Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan


baik BPJ Wilayah Cilacap (97.63 %)

- 492 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan
baik BPJ Wilayah Magelang (95.49 %)

Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan


baik BPJ Wilayah Pati (90.60 %)

Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan


baik BPJ Wilayah Pekalongan (94.92 %)

Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan


baik BPJ Wilayah Purwodadi (79.53 %)

Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan


baik BPJ Wilayah Semarang (95.33 %)

Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan


baik BPJ Wilayah Surakarta (92.99 %)

Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan


baik BPJ Wilayah Tegal (95.39 %)

Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan


baik BPJ Wilayah Wonosobo (91.52 %)

Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar


jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan
Pembangunan Wilayah Barat (43.65 %)

Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar


jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan
Pembangunan Wilayah Timur (39.07 %)

Persentase panjang jalan yang dileger (99.71 %)

Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik


BPJ Wilayah Cilacap (81.74 %)

Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik


BPJ Wilayah Magelang (91.89 %)

- 493 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik
BPJ Wilayah Pati (91.49 %)

Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik


BPJ Wilayah Pekalongan (86.07 %)

Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik


BPJ Wilayah Purwodadi (88.82 %)

Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik


BPJ Wilayah Semarang (84.13 %)

Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik


BPJ Wilayah Surakarta (92.66 %)

Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik


BPJ Wilayah Tegal (84.24 %)

Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik


BPJ Wilayah Wonosobo (92.92 %)

Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina


margaan (85.32 %)

Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa


konstruksi (88.61 %)

Persentase perencanaan, pengawasan, dan


pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan
jalan (100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 44.050.000 3.973.396.000 - - 4.017.446.000


Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00


Dokumen)

Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan


(10.00 Dokumen)

- 494 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan
(8.00 Dokumen)

luas lahan yang dibebaskan (8025.00 m2)

Panjang Jalan yang dileger (2397.66 Km)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan - 36.677.320.000 - - 36.677.320.000


Jalan

Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00


Dokumen)

Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan


(10.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan


(8.00 Dokumen)

luas lahan yang dibebaskan (8025.00 m2)

Panjang Jalan yang dileger (2397.66 Km)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan 540.000.000 - - - 540.000.000

Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00


Dokumen)

Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan


(10.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan


(8.00 Dokumen)

luas lahan yang dibebaskan (8025.00 m2)

Panjang Jalan yang dileger (2397.66 Km)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 3.239.446.000 - - - 3.239.446.000

Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00


Dokumen)

- 495 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan
(10.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan


(8.00 Dokumen)

luas lahan yang dibebaskan (8025.00 m2)

Panjang Jalan yang dileger (2397.66 Km)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05 Pembangunan Jalan - 18.884.014.000 - - 18.884.014.000

Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya


menuju standar jalan kolektor baik di Bidang
Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer)
(1.00 Km)

Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya


menuju standar jalan kolektor baik di Bidang
Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer)
(4.10 Km)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 4.971.497.000 151.683.199.000 - - 156.654.696.000

Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya


menuju standar jalan kolektor baik di Bidang
Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer)
(1.00 Km)

Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya


menuju standar jalan kolektor baik di Bidang
Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer)
(4.10 Km)

Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya


menuju standar jalan kolektor baik di Bidang
Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 (dalam kilometer)
(10.85 Km)

- 496 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya
menuju standar jalan kolektor baik di Bidang
Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 (dalam kilometer)
(4.25 Km)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan - 76.623.242.000 - - 76.623.242.000

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (99.92 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.41 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Magelang 1 (63.05 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Magelang 2 (143.83 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Pati 1 (125.33 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Pati 2 (140.57 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (157.90 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (90.67 Km)

- 497 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi
permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (184.93 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (191.98 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.13 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Semarang 2 (87.45 m)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (188.89 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (233.19 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Tegal 1 (85.97 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.87 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (127.60 Km)

- 498 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi
permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.29 Km)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Cilacap 2 (1059.35 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Magelang 1 (176.90 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Magelang 2 (1621.85 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Pati 1 (1199.40 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Pati 2 (1472.35 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Pekalongan 1 (1598.00 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Pekalongan 2 (1138.30 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m)

- 499 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi
baik di BPJ Purwodadi 2 (1688.80 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Semarang 1 (1306.60 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Surakarta 1 (1266.50 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Tegal 1 (774.40 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Tegal 2 (1236.00 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Wonosobo 1 (1373.20 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Wonosobo 2 (371.10 m)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 109.109.770.000 23.131.343.000 - - 132.241.113.000

Jumlah peralatan kebinamargaan yang tersedia


(516.00 Unit)

- 500 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi (4605.00
Buah)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (99.92 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.41 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Magelang 1 (63.05 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Magelang 2 (143.83 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Pati 1 (125.33 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Pati 2 (140.57 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (157.90 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (90.67 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (184.93 Km)

- 501 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi
permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (191.98 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.13 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Semarang 2 (87.45 m)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (188.89 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (233.19 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Tegal 1 (85.97 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.87 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (127.60 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.29 Km)

- 502 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi
baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Cilacap 2 (1059.35 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Magelang 1 (176.90 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Magelang 2 (1621.85 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Pati 1 (1199.40 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Pati 2 (1472.35 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Pekalongan 1 (1598.00 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Pekalongan 2 (1138.30 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Purwodadi 2 (1688.80 m)

- 503 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi
baik di BPJ Semarang 1 (1306.60 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Surakarta 1 (1266.50 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Tegal 1 (774.40 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Tegal 2 (1236.00 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Wonosobo 1 (1373.20 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Wonosobo 2 (371.10 m)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13 Pembangunan Flyover 590.234.000 74.377.126.000 - - 74.967.360.000

Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya


menuju standar jalan kolektor baik di Bidang
Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer)
(1.00 Km)

- 504 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya
menuju standar jalan kolektor baik di Bidang
Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer)
(4.10 Km)

Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya


menuju standar jalan kolektor baik di Bidang
Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 (dalam kilometer)
(10.85 Km)

Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya


menuju standar jalan kolektor baik di Bidang
Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 (dalam kilometer)
(4.25 Km)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16 Penggantian Jembatan - 20.108.000.000 - - 20.108.000.000

Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya


menuju standar jalan kolektor baik di Bidang
Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer)
(1.00 Km)

Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya


menuju standar jalan kolektor baik di Bidang
Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer)
(4.10 Km)

Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya


menuju standar jalan kolektor baik di Bidang
Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 (dalam kilometer)
(10.85 Km)

Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya


menuju standar jalan kolektor baik di Bidang
Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 (dalam kilometer)
(4.25 Km)

- 505 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan - 15.708.680.000 - - 15.708.680.000

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (99.92 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.41 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Magelang 1 (63.05 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Magelang 2 (143.83 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Pati 1 (125.33 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Pati 2 (140.57 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (157.90 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (90.67 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (184.93 Km)

- 506 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi
permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (191.98 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.13 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Semarang 2 (87.45 m)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (188.89 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (233.19 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Tegal 1 (85.97 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.87 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (127.60 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.29 Km)

- 507 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi
baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Cilacap 2 (1059.35 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Magelang 1 (176.90 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Magelang 2 (1621.85 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Pati 1 (1199.40 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Pati 2 (1472.35 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Pekalongan 1 (1598.00 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Pekalongan 2 (1138.30 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Purwodadi 2 (1688.80 m)

- 508 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi
baik di BPJ Semarang 1 (1306.60 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Surakarta 1 (1266.50 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Tegal 1 (774.40 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Tegal 2 (1236.00 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Wonosobo 1 (1373.20 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Wonosobo 2 (371.10 m)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 22.147.570.000 1.331.500.000 - - 23.479.070.000

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Cilacap 1 (99.92 Km)

- 509 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi
permukaan baik di BPJ Cilacap 2 (73.41 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Magelang 1 (63.05 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Magelang 2 (143.83 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Pati 1 (125.33 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Pati 2 (140.57 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Pekalongan 1 (157.90 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Pekalongan 2 (90.67 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Purwodadi 1 (184.93 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Purwodadi 2 (191.98 Km)

- 510 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi
permukaan baik di BPJ Semarang 1 (134.13 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Semarang 2 (87.45 m)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Surakarta 1 (188.89 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Surakarta 2 (233.19 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Tegal 1 (85.97 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Tegal 2 (97.87 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Wonosobo 1 (127.60 Km)

Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi


permukaan baik di BPJ Wonosobo 2 (44.29 Km)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Cilacap 1 (1226.22 m)

- 511 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi
baik di BPJ Cilacap 2 (1059.35 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Magelang 1 (176.90 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Magelang 2 (1621.85 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Pati 1 (1199.40 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Pati 2 (1472.35 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Pekalongan 1 (1598.00 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Pekalongan 2 (1138.30 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Purwodadi 1 (1958.70 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Purwodadi 2 (1688.80 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Semarang 1 (1306.60 m)

- 512 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi
baik di BPJ Semarang 2 (729.00 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Surakarta 1 (1266.50 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Surakarta 2 (3282.20 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Tegal 1 (774.40 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Tegal 2 (1236.00 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Wonosobo 1 (1373.20 m)

Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi


baik di BPJ Wonosobo 2 (371.10 m)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 9.150.890.000 - - - 9.150.890.000

Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00


Dokumen)

Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan


(10.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan


(8.00 Dokumen)

luas lahan yang dibebaskan (8025.00 m2)

- 513 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Panjang Jalan yang dileger (2397.66 Km)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan 1.667.012.000 2.152.720.000 - - 3.819.732.000


Jalan/Jembatan

Jumlah peralatan kebinamargaan yang tersedia


(516.00 Unit)

Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi (4605.00


Buah)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan 219.618.000 12.579.912.000 - - 12.799.530.000


Jalan/Jembatan

Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan (3.00


Dokumen)

Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan


(10.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan


(8.00 Dokumen)

luas lahan yang dibebaskan (8025.00 m2)

Panjang Jalan yang dileger (2397.66 Km)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.782.600.000 20.000.000 - - 1.802.600.000

1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.414.600.000 - - - 1.414.600.000

Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi (100.00


%)

Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi


yang tersertifikasi (16.54 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.058.600.000 - - - 1.058.600.000

- 514 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang
tersertifikasi (1410.00 Orang)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas 356.000.000 - - - 356.000.000


Kelembagaan Konstruksi

Jumlah pelaku jasa konstruksi yang ditingkatkan


kapasitasnya (540.00 Orang)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi 368.000.000 20.000.000 - - 388.000.000


(SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi

Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi


yang tersertifikasi (16.54 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 368.000.000 20.000.000 - - 388.000.000

Jumlah informasi jasa konstruksi (3.00 Buah)

1.03.1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan 164.889.026.000 87.196.046.000 - - 252.085.072.000
Ruang

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 77.947.233.000 11.532.132.000 - - 89.479.365.000


DAERAH PROVINSI

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 600.000.000 - - - 600.000.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 300.000.000 - - - 300.000.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (7.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (7.00 Dokumen)

- 515 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 67.989.640.000 - - - 67.989.640.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 66.689.640.000 - - - 66.689.640.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 1.300.000.000 - - - 1.300.000.000


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 194.000.000 - - - 194.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 194.000.000 - - - 194.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 550.000.000 - - - 550.000.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 300.000.000 - - - 300.000.000


Kelengkapannya

- 516 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah (6.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 150.000.000 - - - 150.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (6.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 100.000.000 - - - 100.000.000


Perundang- Undangan

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (6.00 Laporan)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.078.640.000 130.132.000 - - 1.208.772.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 241.498.000 130.132.000 - - 371.630.000

Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 58.545.000 - - - 58.545.000

- 517 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000 - - - 200.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 131.726.000 - - - 131.726.000

Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 24.598.000 - - - 24.598.000


Perundang- undangan

Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 90.003.000 - - - 90.003.000

Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

- 518 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 332.270.000 - - - 332.270.000


SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (12.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - 11.402.000.000 - - 11.402.000.000


Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau - 10.850.000.000 - - 10.850.000.000


Lapangan

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.00
Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 552.000.000 - - 552.000.000

- 519 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3.00
Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 4.119.467.000 - - - 4.119.467.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 74.786.000 - - - 74.786.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1.537.288.000 - - - 1.537.288.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.898.458.000 - - - 1.898.458.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 608.935.000 - - - 608.935.000

- 520 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah (12.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintah Daerah (12.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 3.415.486.000 - - - 3.415.486.000


Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 1.678.979.000 - - - 1.678.979.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 1.030.471.000 - - - 1.030.471.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 706.036.000 - - - 706.036.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 82.275.964.000 75.663.914.000 - - 157.939.878.000

- 521 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai 49.167.133.000 48.683.957.000 - - 97.851.090.000
pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah


Balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %)

Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah


Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %)

Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah


Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %)

Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah


Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %)

Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah


Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %)

Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah


Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %)

Persentase luasan daerah bebas genangan banjir


(20.40 %)

Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (62.00


%)

Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti


(44.03 %)

Persentase Prasarana dan sarana Air baku yang


dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo
(100.00 %)

Persentase prasarana sarana air baku yang


dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00
%)

- 522 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase prasarana sarana air baku yang
dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal
(100.00 %)

Persentase prasarana sarana airbaku yang dipelihara


di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
(100.00 %)

Persentase prasarana sarana air baku yang


dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana
(100.00 %)

Persentase prasarana sarana air baku yang


dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy
(100.00 %)

Persentase sungai dalam kondisi baik (52.25 %)

Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai


PSDA Bodri Kuto (100.00 %)

Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai


PSDA Pemali Comal (100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 1.072.237.000 - - - 1.072.237.000


Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,
Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan


prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti
(10.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 4.000.000.000 - - - 4.000.000.000


Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali
Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan
Pengaman Pantai

- 523 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan
prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti
(10.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000


WS Kewenangan Provinsi

Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan


prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti
(10.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 312.410.000 3.187.590.000 - - 3.500.000.000

Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 835.000.000 27.900.000.000 - - 28.735.000.000

Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi)

Panjang sungai dalam kondisi baik (5000.00 m)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman 250.000.000 12.750.000.000 - - 13.000.000.000


Pantai Lainnya

Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi)

Panjang sungai dalam kondisi baik (5000.00 m)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 583.360.000 4.416.640.000 - - 5.000.000.000

Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai 1.800.000.000 - - - 1.800.000.000

Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi)

- 524 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Panjang sungai dalam kondisi baik (5000.00 m)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung 2.837.234.000 - - - 2.837.234.000


Air Lainnya

Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat


sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah
Balai PSDA Bodri Kuto (7.00 Bulan)

Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat


sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah
Balai PSDA Pemali Comal (7.00 Bulan)

Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat


sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah
Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (7.00 Bulan)

Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat


sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah
Balai PSDA Serang Lusi Juana (7.00 Bulan)

Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat


sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah
Balai PSDA Serayu Citanduy (7.00 Bulan)

Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat


sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah
PSDA Balai Bengawan Solo (7.00 Bulan)

- 525 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara
di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (5.00 Lokasi)

jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara


di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (6.00 Lokasi)

jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara


di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (2.00 Lokasi)

jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara


di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
(2.00 Lokasi)

jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara


di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (4.00
Lokasi)

Jumlah Sarana dan Prasarana Air Baku yang


Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy
(1.00 Lokasi)

Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang


dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (13.00
Lokasi)

Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang


dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal
(31.00 Lokasi)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing 26.093.636.000 - - - 26.093.636.000


Sungai

- 526 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat
sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah
Balai PSDA Bodri Kuto (7.00 Bulan)

Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat


sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah
Balai PSDA Pemali Comal (7.00 Bulan)

Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat


sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah
Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (7.00 Bulan)

Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat


sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah
Balai PSDA Serang Lusi Juana (7.00 Bulan)

Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat


sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah
Balai PSDA Serayu Citanduy (7.00 Bulan)

Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat


sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah
PSDA Balai Bengawan Solo (7.00 Bulan)

Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi)

jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara


di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (5.00 Lokasi)

- 527 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara
di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (6.00 Lokasi)

jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara


di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (2.00 Lokasi)

jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara


di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
(2.00 Lokasi)

jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara


di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (4.00
Lokasi)

Jumlah Sarana dan Prasarana Air Baku yang


Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy
(1.00 Lokasi)

Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang


dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (13.00
Lokasi)

Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang


dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal
(31.00 Lokasi)

Panjang sungai dalam kondisi baik (5000.00 m)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS 6.461.929.000 429.727.000 - - 6.891.656.000


Kewenangan Provinsi

Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat


sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah
Balai PSDA Bodri Kuto (7.00 Bulan)

- 528 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat
sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah
Balai PSDA Pemali Comal (7.00 Bulan)

Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat


sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah
Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (7.00 Bulan)

Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat


sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah
Balai PSDA Serang Lusi Juana (7.00 Bulan)

Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat


sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah
Balai PSDA Serayu Citanduy (7.00 Bulan)

Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat


sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah
PSDA Balai Bengawan Solo (7.00 Bulan)

Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan


prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti
(10.00 Dokumen)

jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara


di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (5.00 Lokasi)

jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara


di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (6.00 Lokasi)

- 529 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara
di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (2.00 Lokasi)

jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara


di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
(2.00 Lokasi)

jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara


di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (4.00
Lokasi)

Jumlah Sarana dan Prasarana Air Baku yang


Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy
(1.00 Lokasi)

Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang


dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (13.00
Lokasi)

Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang


dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal
(31.00 Lokasi)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan 876.751.000 - - - 876.751.000


Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi

Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.00 %)

Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani (20.00 Lokasi)

Panjang sungai dalam kondisi baik (5000.00 m)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) 477.148.000 - - - 477.148.000


Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi

- 530 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan
prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti
(10.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas 1.567.428.000 - - - 1.567.428.000


Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan
Provinsi

Jumlah Ketersediaan Air Baku (62.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer 33.108.831.000 26.979.957.000 - - 60.088.788.000
dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000
Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase Daerah Irigasi yang dipelihara di wilayah


balai PSDA Bengawan Solo (100.00 %)

Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah


Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %)

Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah


Balai PSDA Pemali Comal (100.00 %)

Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah


Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %)

Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah


Balai PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %)

Persentase daerah irigasi yang dipelihara di Wilayah


Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %)

Persentase kondisi baik sarana dan prasarana


jaringan irigasi (82.80 %)

Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti


(44.03 %)

- 531 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 1.250.000.000 - - - 1.250.000.000


Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Jumlah Dokumen Perencanaan Irigasi yang


ditindaklanjuti (15.00 Dokumen)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 1.972.195.000 26.979.957.000 - - 28.952.152.000

Presentase Luas DI Kondisi Baik dan Rusak Ringan


(82.80 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 29.547.890.000 - - - 29.547.890.000


Permukaan

Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi Irigasi yang


Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy
(3.00 Lokasi)

jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara


di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (31.00 Lokasi)

jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara


di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (15.00 Lokasi)

jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara


di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (13.00 Lokasi)

jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara


di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
(7.00 Lokasi)

jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara


di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (9.00
Lokasi)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 338.746.000 - - - 338.746.000

- 532 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Presentase Luas DI Kondisi Baik dan Rusak Ringan
(82.80 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.665.829.000 - - - 4.665.829.000

1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana 2.132.845.000 - - - 2.132.845.000
Rinci Tata Ruang Provinsi

Persentase Dokumen/ arahan pengembangan


kewilayahan yang disusun (21.98 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan 2.132.845.000 - - - 2.132.845.000


Penataan Ruang

Persentase dokumen/ arahan pengembangan


kewilayahan yang disusun (100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 889.547.000 - - - 889.547.000

Persentase dokumen RTR Kabupaten/ Kota yang


dievaluasi (60.14 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 889.547.000 - - - 889.547.000


RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota

Persentase dokumen RTR Kab/Kota yang di evaluasi


(100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang 630.197.000 - - - 630.197.000


Daerah Provinsi

Persentase Implementasi Indikasi Program


Pemanfaatan Ruang (76.95 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang 630.197.000 - - - 630.197.000


untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

- 533 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase pelaksanaan Koordinasi Pemanfaatan
Ruang Daerah Provinsi (100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan 1.013.240.000 - - - 1.013.240.000


Ruang Daerah Provinsi

Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan


Ruang (75.13 %)

Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai


PSDA Bengawan Solo (100.00 %)

Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai


PSDA Bodri Kuto (100.00 %)

Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai


PSDA Pemali Comal (100.00 %)

Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai


PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %)

Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai


PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %)

Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai


PSDA Serayu Citanduy (100.00 %)

1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1.013.240.000 - - - 1.013.240.000

Persentase pelaksanaan koordinasi dan Sinkronisasi


Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
(100.00 %)

Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai


PSDA Bengawan Solo (100.00 %)

Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai


PSDA Bodri Kuto (100.00 %)

- 534 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai
PSDA Pemali Comal (100.00 %)

Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai


PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (100.00 %)

Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai


PSDA Serang Lusi Juana (100.00 %)

Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di


wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %)

1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN 43.316.603.000 2.108.090.000 - - 45.424.693.000


KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 43.316.603.000 2.108.090.000 - - 45.424.693.000

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 16.531.603.000 908.090.000 - - 17.439.693.000


DAERAH PROVINSI

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 810.000.000 - - - 810.000.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (100.00 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 460.000.000 - - - 460.000.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (16.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 - - - 350.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (16.00 Dokumen)

- 535 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.057.693.000 - - - 12.057.693.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.524.693.000 - - - 11.524.693.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (6.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 450.000.000 - - - 450.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (6.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 35.000.000 - - - 35.000.000


Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (6.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 4.000.000 - - - 4.000.000


Tahun SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (6.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 4.000.000 - - - 4.000.000


Pemeriksaan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (6.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 40.000.000 - - - 40.000.000


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- 536 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan
Perangkat Daerah (6.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 150.000.000 - - - 150.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 150.000.000 - - - 150.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (4.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 50.000.000 - - - 50.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.253.910.000 1.090.000 - - 1.255.000.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 45.000.000 - - - 45.000.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 120.000.000 - - - 120.000.000

- 537 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 250.000.000 - - - 250.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 - - - 40.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 18.910.000 1.090.000 - - 20.000.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 700.000.000 - - - 700.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 80.000.000 - - - 80.000.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - 907.000.000 - - 907.000.000


Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 50.000.000 - - 50.000.000

- 538 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00
Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 857.000.000 - - 857.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00
Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1.520.000.000 - - - 1.520.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 95.000.000 - - - 95.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 600.000.000 - - - 600.000.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 825.000.000 - - - 825.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 690.000.000 - - - 690.000.000


Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

- 539 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 550.000.000 - - - 550.000.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 - - - 10.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.000.000 - - - 65.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 65.000.000 - - - 65.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 19.825.000.000 1.200.000.000 - - 21.025.000.000

1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban 2.365.000.000 - - - 2.365.000.000


Bencana atau Relokasi Program Provinsi

Persentase rumah layak huni yang disediakan (7.39


%)

- 540 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani
(11.84 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana 215.000.000 - - - 215.000.000


Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani

Jumlah dokumen BNBA masyarakat calon penerima


bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen data masyarakat miskin yang


mendapatkan bantuan rumah sederhana sehat (1.00
Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi 2.150.000.000 - - - 2.150.000.000


Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi
Program Provinsi

Jumlah dokumen BNBA masyarakat calon penerima


bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen data masyarakat miskin yang


mendapatkan bantuan rumah sederhana sehat (1.00
Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi 175.000.000 - - - 175.000.000


Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Provinsi

Persentase rumah layak huni yang disediakan (7.39


%)

Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani


(11.84 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan 175.000.000 - - - 175.000.000


Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan
Tanggap

- 541 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen sosialisasi penanganan rumah
(1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen sosialisasi penyediaan rumah


sederhana sehat (1.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 5.064.380.000 1.200.000.000 - - 6.264.380.000
atau Relokasi Program Provinsi

Persentase rumah layak huni yang disediakan (7.39


%)

Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani


(11.84 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 881.000.000 - - - 881.000.000

Jumlah unit rumah yang disediakan (62.00 Unit)

Jumlah unit rumah yang ditangani (67.00 Unit)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 996.000.000 - - - 996.000.000

Jumlah unit rumah yang disediakan (62.00 Unit)

Jumlah unit rumah yang ditangani (67.00 Unit)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi 3.187.380.000 1.200.000.000 - - 4.387.380.000
Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

Jumlah unit rumah yang disediakan (62.00 Unit)

Jumlah unit rumah yang ditangani (67.00 Unit)

- 542 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban 12.220.620.000 - - - 12.220.620.000
Bencana atau Relokasi Program Provinsi

Persentase rumah layak huni yang disediakan (7.39


%)

Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani


(11.84 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban 12.220.620.000 - - - 12.220.620.000


Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi

Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang


disediakan (253.00 Unit)

Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang ditangani


(11292.00 Unit)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 610.000.000 - - - 610.000.000

1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 385.000.000 - - - 385.000.000


10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima

Persentase kawasan permukiman kumuh yang


tertangani (17.50 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di 135.000.000 - - - 135.000.000


Permukiman Kumuh

Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian


kawasan permukiman kumuh (2.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan 250.000.000 - - - 250.000.000


Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali
Permukiman kumuh

- 543 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian
kawasan permukiman kumuh (2.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 225.000.000 - - - 225.000.000


dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah
15 (Lima Belas) Ha

Persentase kawasan permukiman kumuh yang


tertangani (17.50 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 225.000.000 - - - 225.000.000


Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/
Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan
Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan
terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman
Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan
di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Jumlah kawasan permukiman kumuh yang tertangani


(7.00 Lokasi)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN 3.300.000.000 - - - 3.300.000.000


UTILITAS UMUM (PSU)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 3.300.000.000 - - - 3.300.000.000

Persentase luasan kawasan permukiman kumuh


yang tertangani (23.37 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di 3.300.000.000 - - - 3.300.000.000


Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

Jumlah lokasi yang disediakan PSU (6.00 Lokasi)

- 544 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000


KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000
yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan
Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan


evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn
permukiman (100.00 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000


dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan
Kualifikasi Menengah

Jumlah dokumen keterpaduan infrastruktur (5.00


Dokumen)

Jumlah dokumen pembinaan dan evaluasi (3.00


Dokumen)

Jumlah dokumen pengelolaan data (5.00 Dokumen)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN 550.000.000 - - - 550.000.000


UMUM

1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 550.000.000 - - - 550.000.000


Umum di Wilayah Provinsi

Persentase pengadaan tanah bagi pembangunan


untuk kepentingan umum (100.00 %)

- 545 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi 550.000.000 - - - 550.000.000


Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan
Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Persentase fasilitasi pengadaan tanah bagi


pembangunan untuk kepentingan umum (20.00 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH 500.000.000 - - - 500.000.000


GARAPAN

1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah 500.000.000 - - - 500.000.000


Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Persentase permasalahan pertanahan yang


tertangani (100.00 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara 350.000.000 - - - 350.000.000


Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Persentase fasilitasi penanganan permasalahan


pertanahan (20.00 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 150.000.000 - - - 150.000.000


dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Persentase fasilitasi penanganan permasalahan


pertanahan (20.00 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI 500.000.000 - - - 500.000.000


KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN
TANAH ABSENTEE

1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas 500.000.000 - - - 500.000.000
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Persentase pelaksanaan reforma agraria (100.00 %)

- 546 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 126.743.000 - - - 126.743.000

Persentase meningkatnya tertib administrasi


pertanahan (20.00 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek 37.195.000 - - - 37.195.000


Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Persentase meningkatnya tertib administrasi


pertanahan (20.00 %)

1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam 336.062.000 - - - 336.062.000


Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah

Persentase meningkatnya tertib administrasi


pertanahan (20.00 %)

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN 31.830.054.000 200.000.000 - - 32.030.054.000


DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

1.05.1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 16.201.559.000 - - - 16.201.559.000

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 14.433.559.000 - - - 14.433.559.000


DAERAH PROVINSI

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 53.228.000 - - - 53.228.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 31.000.000 - - - 31.000.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (12.00 Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.228.000 - - - 22.228.000

- 547 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja
yang disusun (12.00 Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.718.453.000 - - - 10.718.453.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.467.653.000 - - - 10.467.653.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 250.000.000 - - - 250.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 200.000 - - - 200.000


Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 200.000 - - - 200.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 200.000 - - - 200.000


Pemeriksaan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 200.000 - - - 200.000


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

- 548 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 139.100.000 - - - 139.100.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 139.100.000 - - - 139.100.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 84.500.000 - - - 84.500.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 84.500.000 - - - 84.500.000


Kelengkapannya

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 523.500.000 - - - 523.500.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 15.000.000 - - - 15.000.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 - - - 150.000.000

- 549 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000 - - - 10.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 - - - 20.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 75.000.000 - - - 75.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 250.000.000 - - - 250.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 3.500.000 - - - 3.500.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2.567.278.000 - - - 2.567.278.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 - - - 2.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

- 550 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 540.500.000 - - - 540.500.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.024.778.000 - - - 2.024.778.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 347.500.000 - - - 347.500.000


Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 250.000.000 - - - 250.000.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 57.500.000 - - - 57.500.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 30.000.000 - - - 30.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

- 551 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 10.000.000 - - - 10.000.000


Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN 1.768.000.000 - - - 1.768.000.000


KETERTIBAN UMUM

1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 1.327.000.000 - - - 1.327.000.000


Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Persentase anggota Linmas Kabupaten/Kota yang


meningkat kapasitasnya (0.06 %)

Persentase masyarakat yang meningkat pemahaman


dan kesadaran terhadap tramtibum (3.94 %)

Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang


ditegakkan (100.00 %)

Persentase Pemeliharaan Tramtibum Lintas


Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 759.146.000 - - - 759.146.000


Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan Pengawalan

Jumlah elemen masyarakat yang dibina (35.00 Unit)

Jumlah pengendalian tramtibum di Jawa Tengah


(67.00 Kegiatan)

Persentase pembinaan KST dalam rangka


pemeliharaan tramtibum (100.00 %)

- 552 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Satpol PP Kab/Kota yang melakukan
pendataan daerah rawan tramtib (100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan 124.854.000 - - - 124.854.000


Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada
melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa

Jumlah pengendalian tramtibum di Jawa Tengah


(67.00 Kegiatan)

Persentase pembinaan KST dalam rangka


pemeliharaan tramtibum (100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam 145.000.000 - - - 145.000.000


rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah anggota Linmas Kab/Kota yang meningkat


kapasitasnya (150.00 Orang)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi 297.000.000 - - - 297.000.000


Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat
termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa
Hak Asasi Manusia

Jumlah anggota Linmas Kab/Kota yang meningkat


kapasitasnya (150.00 Orang)

Jumlah elemen masyarakat yang dibina (35.00 Unit)

Persentase Satpol PP Kab/Kota yang melakukan


pendataan daerah rawan tramtib (100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak 1.000.000 - - - 1.000.000


Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah

- 553 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase penerapan SPM tramtibum Linmas
(100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan 441.000.000 - - - 441.000.000


Gubernur

Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang


ditegakkan (100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan 65.000.000 - - - 65.000.000


Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Jumlah Operasi Penindakan Pelanggaran Peraturan


Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (10.00 Kali)

Jumlah Pelanggar Perda dan Pergub yang


diinventarisasi dan diawasi (250.00 Orang)

1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah 376.000.000 - - - 376.000.000


dan Peraturan Gubernur

Jumlah Operasi Penindakan Pelanggaran Peraturan


Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (10.00 Kali)

Jumlah Pelanggar Perda dan Pergub yang


diinventarisasi dan diawasi (250.00 Orang)

1.05.1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15.628.495.000 200.000.000 - - 15.828.495.000

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 11.093.495.000 - - - 11.093.495.000


DAERAH PROVINSI

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 250.000.000 - - - 250.000.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (100.00 %)

- 554 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 100.000.000 - - - 100.000.000


Daerah

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000 - - - 150.000.000

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.078.495.000 - - - 6.078.495.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.778.495.000 - - - 5.778.495.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 300.000.000 - - - 300.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 100.000.000 - - - 100.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 - - - 100.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 - - - 30.000.000

- 555 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian pelayanan umum,
kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 10.000.000 - - - 10.000.000


Kelengkapannya

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 10.000.000 - - - 10.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 - - - 10.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 15.000.000 - - - 15.000.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000 - - - 60.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

- 556 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 - - - 35.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 10.000.000 - - - 10.000.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 65.000.000 - - - 65.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 15.000.000 - - - 15.000.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2.835.000.000 - - - 2.835.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 - - - 10.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

- 557 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 450.000.000 - - - 450.000.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.375.000.000 - - - 2.375.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 600.000.000 - - - 600.000.000


Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 430.000.000 - - - 430.000.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.000.000 - - - 45.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 80.000.000 - - - 80.000.000


Bangunan Lainnya

- 558 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 45.000.000 - - - 45.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 4.535.000.000 200.000.000 - - 4.735.000.000

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.250.000.000 - - - 1.250.000.000

Persentase penurunan risiko bencana (1.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 1.250.000.000 - - - 1.250.000.000


Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)

Persentase desa yang memperoleh pelayanan


informasi rawan bencana (1.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap 2.185.000.000 200.000.000 - - 2.385.000.000


Bencana

Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %)

Persentase penanganan darurat kebencanaan


(100.00 %)

Persentase penurunan risiko bencana (1.00 %)

Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 385.000.000 - - - 385.000.000

Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana 100.000.000 200.000.000 - - 300.000.000


Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- 559 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase pengelolaan peralatan PB yang
dilaksanakan (100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan 300.000.000 - - - 300.000.000


Kesiapsiagaan Bencana

Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan 400.000.000 - - - 400.000.000


dan Kesiapsiagaan Bencana

Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi 250.000.000 - - - 250.000.000

Persentase masyarakat terdampak yang direhab


(100.00 %)

Persentase wilayah terdampak bencana yang


direhab/rekon pasca bencana (100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 200.000.000 - - - 200.000.000


Bencana

Jumlah pemangku kepentingan yang dilatih (600.00


Orang)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi 250.000.000 - - - 250.000.000

Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 300.000.000 - - - 300.000.000

Persentase upaya PRB Jateng (1.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 950.000.000 - - - 950.000.000


Bencana

Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %)

- 560 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase penanganan darurat kebencanaan
(100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban 100.000.000 - - - 100.000.000


Bencana

Persentase laporan masyarakat tentang kejadian


bencana yang ditindaklanjuti (100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi 550.000.000 - - - 550.000.000


Korban Bencana

Persentase masyarakat terdampak yang tertangani


(100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat 300.000.000 - - - 300.000.000


Bencana

Persentase laporan masyarakat tentang kejadian


bencana yang ditindaklanjuti (100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 150.000.000 - - - 150.000.000

Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %)

1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam 150.000.000 - - - 150.000.000


Penanggulangan Bencana

Jumlah rekomendasi kerjasama yang diinisiasi dan


dokumen kajian perencanaan pemulihan yang
disusun (1.00 Dokumen)

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 234.865.658.000 47.250.000 - - 234.912.908.000

1.06.1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial 234.865.658.000 47.250.000 - - 234.912.908.000

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 134.594.423.000 - - - 134.594.423.000


DAERAH PROVINSI

- 561 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 895.000.000 - - - 895.000.000


Perangkat Daerah

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 400.000.000 - - - 400.000.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja


yang disusun (2.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 495.000.000 - - - 495.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja


yang disusun (2.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 108.143.339.000 - - - 108.143.339.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 106.543.339.000 - - - 106.543.339.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.250.000.000 - - - 1.250.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 150.000.000 - - - 150.000.000


Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

- 562 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 200.000.000 - - - 200.000.000


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75.000.000 - - - 75.000.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 50.000.000 - - - 50.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 25.000.000 - - - 25.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.433.084.000 - - - 4.433.084.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Adi Yuswo (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan
sosial Bisma Upakara (100.00 %)

- 563 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian penunjang urusan
pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan
sosial Bojong Bata (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Cepiring (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan
sosial Dewanata (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Dharma Putera (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan
Sosial Kasih Mesra (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan
Sosial Kumuda Putera Puteri (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Mandiri (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Mardi Utomo (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti pelayanan
sosial Margo Widodo (100.00 %)

- 564 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian penunjang urusan
pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan
Sosial pamardi Utomo (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Pendowo (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan
sosial penganthi (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Potroyudan (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan
sosial Raharjo (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan
sosial Samekto karti (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan
sosial Sudagaran (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada panti Pelayanan
Sosial Sukomulyo (100.00 %)

- 565 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian penunjang urusan
pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Taruna Yodha (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan
sosial Tawangmangu (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Turusgede (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Wanodyatama (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Wira Adhi Karya (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan
Sosial Woro Wiloso (100.00 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 287.200.000 - - - 287.200.000


Bangunan Kantor

Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 - - - 100.000.000

Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

- 566 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 362.000.000 - - - 362.000.000

Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 360.000.000 - - - 360.000.000

Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 360.000.000 - - - 360.000.000

Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 122.400.000 - - - 122.400.000


Perundang- undangan

Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 875.000.000 - - - 875.000.000

Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

- 567 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 404.000.000 - - - 404.000.000

Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.552.484.000 - - - 1.552.484.000


SKPD

Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 10.000.000 - - - 10.000.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 17.748.000.000 - - - 17.748.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Adi Yuswo (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan
sosial Bisma Upakara (100.00 %)

- 568 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian penunjang urusan
pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan
sosial Bojong Bata (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Cepiring (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan
sosial Dewanata (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Dharma Putera (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan
Sosial Kasih Mesra (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan
Sosial Kumuda Putera Puteri (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Mandiri (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Mardi Utomo (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti pelayanan
sosial Margo Widodo (100.00 %)

- 569 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian penunjang urusan
pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan
Sosial pamardi Utomo (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Pendowo (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan
sosial penganthi (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Potroyudan (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan
sosial Raharjo (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan
sosial Samekto karti (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan
sosial Sudagaran (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada panti Pelayanan
Sosial Sukomulyo (100.00 %)

- 570 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian penunjang urusan
pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Taruna Yodha (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan
sosial Tawangmangu (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Turusgede (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Wanodyatama (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Wira Adhi Karya (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan
Sosial Woro Wiloso (100.00 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 178.000.000 - - - 178.000.000

Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Bulan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 4.120.000.000 - - - 4.120.000.000
Listrik

- 571 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Bulan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.500.000.000 - - - 12.500.000.000

Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Bulan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 950.000.000 - - - 950.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 3.300.000.000 - - - 3.300.000.000


Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Adi Yuswo (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan
sosial Bisma Upakara (100.00 %)

- 572 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian penunjang urusan
pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan
sosial Bojong Bata (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Cepiring (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan
sosial Dewanata (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Dharma Putera (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan
Sosial Kasih Mesra (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan
Sosial Kumuda Putera Puteri (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Mandiri (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Mardi Utomo (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti pelayanan
sosial Margo Widodo (100.00 %)

- 573 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian penunjang urusan
pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Ngudi Rahayu (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan
Sosial pamardi Utomo (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Pendowo (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan
sosial penganthi (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Potroyudan (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan
sosial Raharjo (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan
sosial Samekto karti (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan
sosial Sudagaran (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada panti Pelayanan
Sosial Sukomulyo (100.00 %)

- 574 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian penunjang urusan
pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Taruna Yodha (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan
sosial Tawangmangu (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Turusgede (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Wanodyatama (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan
Sosial Wira Adhi Karya (100.00 %)

Persentase ketercapaian penunjang urusan


pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan
Sosial Woro Wiloso (100.00 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 400.000.000 - - - 400.000.000


dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 790.000.000 - - - 790.000.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

- 575 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang
milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
(12.00 Bulan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 310.000.000 - - - 310.000.000

Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang


milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
(12.00 Bulan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 980.000.000 - - - 980.000.000


Bangunan Lainnya

Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang


milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
(12.00 Bulan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 820.000.000 - - - 820.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang


milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
(12.00 Bulan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

- 576 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.06.1.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 7.055.000.000 - - - 7.055.000.000

1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas 150.000.000 - - - 150.000.000


Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan


kapasitas (25.74 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian 150.000.000 - - - 150.000.000


Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau
Barang

Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan


lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi (100.00 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 6.905.000.000 - - - 6.905.000.000


Provinsi

Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan


kapasitas (25.74 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial 100.000.000 - - - 100.000.000


Masyarakat Kewenangan Provinsi

Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan


Kapasitas (7759.00 Orang)

Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan


kapasitas melalui penyuluhan sosial (960.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga 5.300.000.000 - - - 5.300.000.000


Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan
Provinsi

Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan


Kapasitas (7759.00 Orang)

- 577 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan
kapasitas melalui penyuluhan sosial (960.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber 450.000.000 - - - 450.000.000


Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi

Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan


Kapasitas (7759.00 Orang)

Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan


kapasitas melalui penyuluhan sosial (960.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber 1.055.000.000 - - - 1.055.000.000


Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Provinsi

Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan


Kapasitas (7759.00 Orang)

Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan


kapasitas melalui penyuluhan sosial (960.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN 100.000.000 - - - 100.000.000


KORBAN TINDAK KEKERASAN

1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak 100.000.000 - - - 100.000.000


Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk
dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

Persentase warga negara migran korban tindak


kekerasan yang mnendapatkan penanganan (100.00
%)

- 578 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban 100.000.000 - - - 100.000.000


Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah
Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah
Kabupaten/Kota Asal

Persentase warga negara migran korban tindak


kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di
daerah provinsi ke daerah kabupaten/ kota asal
(100.00 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 49.231.235.000 47.250.000 - - 49.278.485.000

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 17.013.673.000 47.250.000 - - 17.060.923.000


Terlantar di dalam Panti

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (3.28
%)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Bojong Bata (0.18 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Dewanata (0.17 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Dharma Putera (0.14 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Mardi utomo (0.12 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Margo Widodo (0.18 %)

- 579 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase penanganan PPKS terlantar yang
membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu (0.17 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo (0.13 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Pendowo (0.08 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Penganthi (0.13 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Potroyudan (0.12 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Raharjo (0.22 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Samekto Karti (0.14 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Taruna Yodha (0.18 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Wanodyatama (0.17 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan 14.245.238.000 - - - 14.245.238.000

- 580 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang
mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar
dalam panti (8400.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00
Orang)

- 581 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang)

- 582 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Sandang 913.457.000 - - - 913.457.000

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00
Orang)

- 583 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

- 584 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 374.490.000 47.250.000 - - 421.740.000

- 585 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00
Orang)

- 586 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

- 587 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu 100.000.000 - - - 100.000.000

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang


mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar
dalam panti (8400.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00
Orang)

- 588 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

- 589 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 331.560.000 - - - 331.560.000

- 590 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00
Orang)

- 591 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

- 592 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan 357.800.000 - - - 357.800.000


Sosial

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00
Orang)

- 593 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

- 594 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 231.128.000 - - - 231.128.000

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00
Orang)

- 595 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00
Orang)

- 596 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang)

- 597 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang 460.000.000 - - - 460.000.000


Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang


mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar
dalam panti (8400.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (340.00
Orang)

- 598 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (460.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (600.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (948.00
Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

- 599 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (340.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (460.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (600.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (948.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 13.691.168.000 - - - 13.691.168.000

- 600 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase penanganan PPKS terlantar yang
membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (3.28
%)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Panti
Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (0.14 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Dharma Putera (0.14 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Kasih Mesra (0.06 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri (0.09 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Mandiri (0.13 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Pamardi Utomo (0.06 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Penganthi (0.13 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Raharjo (0.22 %)

- 601 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase penanganan PPKS terlantar yang
membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Samekto Karti (0.14 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Suko Mulyo (0.07 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Taruna Yodha (0.18 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Tawangmangu (0.06 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Woro Wiloso (0.10 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Penyediaan Makanan 9.748.358.000 - - - 9.748.358.000

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


rehabilitasi sosial dasar dalam panti (6800.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

- 602 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan
Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

- 603 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Penyediaan Sandang 838.960.000 - - - 838.960.000

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

- 604 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 322.650.000 - - - 322.650.000

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang)

- 605 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan
Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

- 606 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 143.400.000 - - - 143.400.000

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

- 607 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan
Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan 147.700.000 - - - 147.700.000


Sosial

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

- 608 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan
Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

- 609 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2.100.475.000 - - - 2.100.475.000

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

- 610 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan
Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 89.625.000 - - - 89.625.000

- 611 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan
Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang)

- 612 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan 300.000.000 - - - 300.000.000


Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak
Terlantar di dalam Panti

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


rehabilitasi sosial dasar dalam panti (6800.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (280.00 Orang)

- 613 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan
Rehabilitasi Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan


Rehabilitasi Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (280.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (300.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

- 614 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (520.00 Orang)

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (700.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam 13.092.588.000 - - - 13.092.588.000
Panti

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (3.28
%)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Panti
Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya (0.14 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Adi Yuswo (0.11 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Bisma Upakara (0.11 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Bojong Bata (0.18 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Cepiring (0.10 %)

- 615 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase penanganan PPKS terlantar yang
membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Dewanata (0.17 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Dharma Putera (0.14 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Mandiri (0.13 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Potroyudan (0.12 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Raharjo (0.22 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Sudagaran (0.07 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Turusgede (0.11 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan 9.625.730.000 - - - 9.625.730.000

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti
(1600.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00
Orang)

- 616 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00
Orang)

- 617 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang)

- 618 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Penyediaan Sandang 1.666.645.000 - - - 1.666.645.000

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00
Orang)

- 619 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang)

- 620 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses 346.950.000 - - - 346.950.000

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00
Orang)

- 621 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

- 622 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 471.900.000 - - - 471.900.000


Sosial

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00
Orang)

- 623 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

- 624 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan 365.550.000 - - - 365.550.000


Sosial

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00
Orang)

- 625 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

- 626 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 80.313.000 - - - 80.313.000

- 627 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00
Orang)

- 628 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang)

- 629 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12 Pemulasaraan 385.500.000 - - - 385.500.000

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00
Orang)

- 630 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang)

- 631 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan 150.000.000 - - - 150.000.000


Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan
dan Pengemis Terlantar di dalam Panti

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti
(1600.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (200.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (240.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (320.00
Orang)

- 632 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan
pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (360.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (400.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (440.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (480.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (560.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (580.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti (760.00
Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (240.00 Orang)

- 633 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan
penyantunan Sosial di dalam panti (320.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (360.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (400.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (440.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (480.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (560.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (580.00 Orang)

Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan


penyantunan Sosial di dalam panti (760.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di 2.246.910.000 - - - 2.246.910.000


dalam Panti

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti (3.28
%)

- 634 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase penanganan PPKS terlantar yang
membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Adi Yuswo (0.11 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Bisma Upakara (0.11 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Mardi utomo (0.12 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan 1.715.890.000 - - - 1.715.890.000

Jumlah gelandangan dan pengemis yang


mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dasar
dalam panti (1000.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang)

- 635 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan
penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02 Penyediaan Sandang 139.520.000 - - - 139.520.000

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 54.000.000 - - - 54.000.000

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang)

- 636 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 46.800.000 - - - 46.800.000

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang)

- 637 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan
penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan 63.200.000 - - - 63.200.000


Sosial

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 57.500.000 - - - 57.500.000

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang)

- 638 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal 15.000.000 - - - 15.000.000

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang)

- 639 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan
penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan 155.000.000 - - - 155.000.000


Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan
dan Pengemis Terlantar di dalam Panti

Jumlah gelandangan dan pengemis yang


mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dasar
dalam panti (1000.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (160.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (200.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (440.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (160.00 Orang)

Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan


penyantunan sosial dalam panti (200.00 Orang)

- 640 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan
penyantunan sosial dalam panti (440.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah 3.186.896.000 - - - 3.186.896.000


Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
dan NAPZA di dalam Panti

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Dewanata (0.17 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Margo Widodo (0.18 %)

Persentase penanganan PPKS terlantar yang


membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti
Pelayanan Sosial Wanodyatama (0.17 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan 2.562.300.000 - - - 2.562.300.000

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (200.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (600.00 Orang)

- 641 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (640.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(200.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(600.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(640.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02 Penyediaan Sandang 264.096.000 - - - 264.096.000

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (200.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (600.00 Orang)

- 642 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (640.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(200.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(600.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(640.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 97.200.000 - - - 97.200.000

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (200.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (600.00 Orang)

- 643 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (640.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(200.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(600.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(640.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 75.600.000 - - - 75.600.000

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (200.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (600.00 Orang)

- 644 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (640.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(200.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(600.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(640.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan 79.200.000 - - - 79.200.000


Sosial

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (200.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (600.00 Orang)

- 645 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (640.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(200.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(600.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(640.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 51.500.000 - - - 51.500.000

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (200.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (600.00 Orang)

- 646 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (640.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(200.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(600.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(640.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal 27.000.000 - - - 27.000.000

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (200.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (600.00 Orang)

- 647 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (640.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(200.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(600.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(640.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan 30.000.000 - - - 30.000.000


Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (200.00 Orang)

- 648 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (600.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam
panti (640.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(200.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(600.00 Orang)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti
(640.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 41.750.000.000 - - - 41.750.000.000

1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak 100.000.000 - - - 100.000.000
oleh Orang Tua Tunggal

Persentase Rekomendasi Pengangkatan Anak yang


diterbitkan (100.00 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI 100.000.000 - - - 100.000.000

- 649 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase rekomendasi pengangkatan yang
diterbitkan (100.00 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 41.650.000.000 - - - 41.650.000.000


Provinsi

Persentase fakir miskin yang mendapatkan


penanganan (0.23 %)

Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan


dan Jaminan Sosial (1.46 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 39.100.000.000 - - - 39.100.000.000

Jumlah Fakir Miskin yang tervalidasi untuk


mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial
(51056.00 Orang)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah 1.050.000.000 - - - 1.050.000.000


Kabupaten/Kota

Persentase Fakir Miskin Wilayah I cakupan daerah


provinsi yang mendapatkan penanganan (0.11 %)

Persentase Fakir Miskin Wilayah II cakupan daerah


provinsi yang mendapatkan penanganan (0.11 %)

Pesentase data fakir miskin Kabupaten/kota cakupan


daerah provinsi yang tervalidasi (100.00 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000


Masyarakat

Persentase Fakir Miskin Wilayah I cakupan daerah


provinsi yang mendapatkan penanganan (0.11 %)

- 650 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Fakir Miskin Wilayah II cakupan daerah
provinsi yang mendapatkan penanganan (0.11 %)

Pesentase data fakir miskin Kabupaten/kota cakupan


daerah provinsi yang tervalidasi (100.00 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.700.000.000 - - - 1.700.000.000

1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 1.700.000.000 - - - 1.700.000.000
Provinsi

Persentase korban Bencana Alam dan Sosial yang


mendapatkan penanganan (100.00 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan 800.000.000 - - - 800.000.000

Persentase korban bencana alam yang ditangani


(100.00 %)

Persentase korban bencana sosial yang ditangani


(100.00 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyediaan Sandang 100.000.000 - - - 100.000.000

Persentase korban bencana alam yang ditangani


(100.00 %)

Persentase korban bencana sosial yang ditangani


(100.00 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 150.000.000 - - - 150.000.000

Persentase korban bencana alam yang ditangani


(100.00 %)

Persentase korban bencana sosial yang ditangani


(100.00 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 500.000.000 - - - 500.000.000

- 651 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase korban bencana alam yang ditangani
(100.00 %)

Persentase korban bencana sosial yang ditangani


(100.00 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial 150.000.000 - - - 150.000.000

Persentase korban bencana alam yang ditangani


(100.00 %)

Persentase korban bencana sosial yang ditangani


(100.00 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM 435.000.000 - - - 435.000.000


PAHLAWAN

1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 435.000.000 - - - 435.000.000

Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional


Provinsi yang dikelola (100.00 %)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam 85.000.000 - - - 85.000.000


Pahlawan Nasional Provinsi

Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi


yang dikelola (1.00 Unit)

1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 350.000.000 - - - 350.000.000


Provinsi

Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi


yang dikelola (1.00 Unit)

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 921.031.113.000 185.025.470.000 - - 1.106.056.583.000


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 101.093.096.000 227.897.000 - - 101.320.993.000

- 652 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.07.2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 101.093.096.000 227.897.000 - - 101.320.993.000

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 82.894.972.000 227.897.000 - - 83.122.869.000


DAERAH PROVINSI

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 1.033.468.000 - - - 1.033.468.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 343.578.000 - - - 343.578.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (10.00 Dokumen)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100.000.000 - - - 100.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (10.00 Dokumen)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan 12.181.000 - - - 12.181.000


RKA- SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (10.00 Dokumen)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 24.271.000 - - - 24.271.000

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (10.00 Dokumen)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 12.181.000 - - - 12.181.000

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (10.00 Dokumen)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 153.719.000 - - - 153.719.000


dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 653 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja
yang disusun (10.00 Dokumen)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 387.538.000 - - - 387.538.000

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (10.00 Dokumen)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 67.214.704.000 - - - 67.214.704.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 66.329.540.000 - - - 66.329.540.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 663.990.000 - - - 663.990.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 100.000.000 - - - 100.000.000


Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 30.000.000 - - - 30.000.000


Pemeriksaan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 91.174.000 - - - 91.174.000


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- 654 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan
Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 121.698.000 - - - 121.698.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 121.698.000 - - - 121.698.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan 78.000.000 - - - 78.000.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 30.000.000 - - - 30.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah


Kewenangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 48.000.000 - - - 48.000.000

- 655 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000 - - - 25.000.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 25.000.000 - - - 25.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.305.952.000 102.897.000 - - 3.408.849.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 239.782.000 - - - 239.782.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.582.000 102.897.000 - - 158.479.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 209.611.000 - - - 209.611.000

- 656 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 81.508.000 - - - 81.508.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 241.312.000 - - - 241.312.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 8.856.000 - - - 8.856.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 278.201.000 - - - 278.201.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 88.580.000 - - - 88.580.000

- 657 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.588.838.000 - - - 1.588.838.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 513.682.000 - - - 513.682.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 225.000.000 125.000.000 - - 350.000.000
Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 - - - 50.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 175.000.000 - - - 175.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

- 658 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00
Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor - 100.000.000 - - 100.000.000


atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00
Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung - 25.000.000 - - 25.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00
Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 8.245.903.000 - - - 8.245.903.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

- 659 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 84.130.000 - - - 84.130.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 2.302.546.000 - - - 2.302.546.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000 - - - 75.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.784.227.000 - - - 5.784.227.000

- 660 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.645.247.000 - - - 2.645.247.000


Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 635.581.000 - - - 635.581.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 47.764.000 - - - 47.764.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

- 661 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 573.109.000 - - - 573.109.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 285.668.000 - - - 285.668.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 115.645.000 - - - 115.645.000

- 662 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 558.929.000 - - - 558.929.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 371.999.000 - - - 371.999.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

- 663 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 56.552.000 - - - 56.552.000


Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 400.000.000 - - - 400.000.000

2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 400.000.000 - - - 400.000.000

Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana


Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan (28.57 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 200.000.000 - - - 200.000.000

Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang


mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (80.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 200.000.000 - - - 200.000.000

Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang


mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (80.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS 10.446.757.000 - - - 10.446.757.000


TENAGA KERJA

2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster 9.400.805.000 - - - 9.400.805.000


Kompetensi

- 664 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja
yang memiliki sertifikat kompetensi (5.68 %)

Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi (0.74


%)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 9.400.805.000 - - - 9.400.805.000


Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster
Kompetensi

Persentase penganggur/pencari kerja yang dilatih


pemagangan dalam dan luar negeri (26.00 %)

Persentase penganggur yang ditingkatkan dan


disertifikasi kompetensinya (66.66 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 115.305.000 - - - 115.305.000

Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang


terakreditasi (3.25 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga 115.305.000 - - - 115.305.000


Pelatihan Kerja

2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 926.135.000 - - - 926.135.000

Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan


peningkatan produktivitas (29.39 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada 926.135.000 - - - 926.135.000


Perusahaan Menengah

Persentase lembaga pemerintah, swasta dan


pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan
produktivitas (25.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 4.512.000 - - - 4.512.000

- 665 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga 4.512.000 - - - 4.512.000


Kerja

2.07.2.07.3.32.0.00.02.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.835.434.000 - - - 1.835.434.000

2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.428.519.000 - - - 1.428.519.000

2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 61.807.000 - - - 61.807.000

Persentase penganggur diberikan pelayanan antar


kerja Lintas Daerah Kab/Kota (54.50 %)

Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan


atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .
(50.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja 473.133.000 - - - 473.133.000

Persentase penganggur diberikan pelayanan antar


kerja Lintas Daerah Kab/Kota (54.50 %)

Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan


atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .
(50.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari 61.589.000 - - - 61.589.000


Kerja

Persentase penganggur diberikan pelayanan antar


kerja Lintas Daerah Kab/Kota (54.50 %)

- 666 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan
atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .
(50.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan 53.350.000 - - - 53.350.000


Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan
AKL (Antar Kerja Lokal)

Persentase penganggur diberikan pelayanan antar


kerja Lintas Daerah Kab/Kota (54.50 %)

Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan


atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .
(50.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja 778.640.000 - - - 778.640.000

Persentase penganggur diberikan pelayanan antar


kerja Lintas Daerah Kab/Kota (54.50 %)

Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan


atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .
(50.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 61.250.000 - - - 61.250.000

Persentase peningkatan pencari kerja yang di


tempatkan di sektor formal (24.24 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja 61.250.000 - - - 61.250.000


Online

- 667 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase penempatan tenaga kerja melalui
mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal
(AKL)

Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar


Negara (AKAN) (19.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di 315.705.000 - - - 315.705.000


Daerah Provinsi

2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon 63.630.000 - - - 63.630.000


Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran
Indonesia (PMI)

Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI


Purna / PMI diberikan perlindungan melalui
pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor
informal (66.00 %)

Persentase calon pekerja migran indonesia yang


mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (0.17 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.03 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja 12.540.000 - - - 12.540.000


Migran

Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI


Purna / PMI diberikan perlindungan melalui
pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor
informal (66.00 %)

Persentase calon pekerja migran indonesia yang


mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (0.17 %)

- 668 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna 239.535.000 - - - 239.535.000


Penempatan

Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI


Purna / PMI diberikan perlindungan melalui
pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor
informal (66.00 %)

Persentase calon pekerja migran indonesia yang


mengikuti pembekalan pra pemberangkatan (0.17 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak 29.960.000 - - - 29.960.000


mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan
Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Persentase peningkatan pencari kerja yang di


tempatkan di sektor formal (24.24 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA 29.960.000 - - - 29.960.000


yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah
TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.218.409.000 - - - 2.218.409.000

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran 343.609.000 - - - 343.609.000


Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai
Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota

Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta


BPJS Ketenagakerjaan (87.56 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait 133.794.000 - - - 133.794.000


dengan Hubungan Industrial

- 669 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait 35.606.000 - - - 35.606.000


dengan Hubungan Industrial

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana 174.209.000 - - - 174.209.000


Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 1.523.007.000 - - - 1.523.007.000


Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan
yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu)
Daerah Provinsi

Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang


terbentuk (46.62 %)

Persentase penyelesaian perselisihan hubungan


industrial (90.56 %)

Persentase perusahaan yang menyusun dan


melaksanakan struktur dan skala upah (16.11 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, 564.218.000 - - - 564.218.000


Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu)
Daerah Provinsi

Persentase perushaan yang telah dibina pembutan


LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan
skala provinsi (15.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 193.322.000 - - - 193.322.000


Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu)
Daerah Provinsi

- 670 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi 172.638.000 - - - 172.638.000


Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi
dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta
Non Afiliasi

Persentase perushaan yang telah dibina pembutan


LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan
skala provinsi (15.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama 273.450.000 - - - 273.450.000


Tripartit Daerah Provinsi

Persentase perushaan yang telah dibina pembutan


LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan
skala provinsi (15.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi 319.379.000 - - - 319.379.000

Persentase perushaan yang telah dibina pembutan


LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan
skala provinsi (15.00 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah 351.793.000 - - - 351.793.000


Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral
Kabupaten/Kota (UMSK)

Persentase perusahaan yang menyusun dan


melaksanakan struktur dan skala upah (16.11 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 213.251.000 - - - 213.251.000

2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga 138.542.000 - - - 138.542.000


Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

2.07.2.07.3.32.0.00.02.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 3.002.524.000 - - - 3.002.524.000

2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 3.002.524.000 - - - 3.002.524.000

- 671 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di 1.208.569.000 - - - 1.208.569.000


Perusahaan

2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 334.485.000 - - - 334.485.000

2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di 1.459.470.000 - - - 1.459.470.000


Perusahaan

2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 295.000.000 - - - 295.000.000

2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 295.000.000 - - - 295.000.000


Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi

Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang


pertanian (3.18 %)

Persentase penempatan transmigran terhadap calon


transmigran yang di fasilitasi (3.18 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama 220.000.000 - - - 220.000.000


Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah
Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi

Persentase calon transmigran dari kab/kota yang


difasilitasi (3.18 %)

2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi 75.000.000 - - - 75.000.000

Persentase calon transmigran yang diberikan


pelatihan (3.18 %)

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN 18.810.797.000 149.500.000 - - 18.960.297.000


PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 672 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.08.2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 18.810.797.000 149.500.000 - - 18.960.297.000


Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 11.715.597.000 149.500.000 - - 11.865.097.000


DAERAH PROVINSI

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 396.138.000 - - - 396.138.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (100.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 196.138.000 - - - 196.138.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (1.00 Dokumen)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 - - - 200.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (1.00 Dokumen)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.938.497.000 - - - 8.938.497.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (90.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.508.497.000 - - - 8.508.497.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 330.000.000 - - - 330.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 50.000.000 - - - 50.000.000


Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 673 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan
Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 25.000.000 - - - 25.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 25.000.000 - - - 25.000.000


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 60.000.000 - - - 60.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (90.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 60.000.000 - - - 60.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 - - - 20.000.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (90.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 10.000.000 - - - 10.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 10.000.000 - - - 10.000.000


Perundang- Undangan

- 674 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 386.962.000 149.500.000 - - 536.462.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (90.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10.000.000 - - - 10.000.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000 118.500.000 - - 120.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.000.000 19.000.000 - - 20.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 108.462.000 - - - 108.462.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 - - - 20.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 138.000.000 12.000.000 - - 150.000.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

- 675 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 100.000.000 - - - 100.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.000.000 - - - 8.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 25.000.000 - - - 25.000.000


Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (90.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 25.000.000 - - - 25.000.000


atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00
Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1.507.000.000 - - - 1.507.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (90.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 - - - 5.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 500.000.000 - - - 500.000.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

- 676 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.002.000.000 - - - 1.002.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 382.000.000 - - - 382.000.000


Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (90.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 147.000.000 - - - 147.000.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 - - - 10.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 140.000.000 - - - 140.000.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 60.000.000 - - - 60.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

- 677 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 25.000.000 - - - 25.000.000


Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.00
Laporan)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 3.053.400.000 - - - 3.053.400.000


PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 205.000.000 - - - 205.000.000


Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang


pembangunan (6.42 Per 100.000)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG 40.990.000 - - - 40.990.000


Kewenangan Provinsi

Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi


(40.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan 118.010.000 - - - 118.010.000


PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi


(40.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk 46.000.000 - - - 46.000.000


PPRG Kewenangan Provinsi

Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi


(40.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, 2.848.400.000 - - - 2.848.400.000


Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Provinsi

Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang


pembangunan (6.42 Per 100.000)

- 678 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di 443.100.000 - - - 443.100.000


Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
Kewenangan Provinsi

Persentase perempuan yang memahami advokasi,


pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik,
ekonomi, hukum dan sosial (30.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan 2.405.300.000 - - - 2.405.300.000


Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial,
dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

Persentase perempuan yang memahami advokasi,


pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik,
ekonomi, hukum dan sosial (30.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.022.467.000 - - - 1.022.467.000

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang 190.225.000 - - - 190.225.000


melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.70


Per 100.000)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, 75.225.000 - - - 75.225.000


Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi

Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam


rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan
(8.33 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan 115.000.000 - - - 115.000.000


Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

- 679 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam
rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan
(8.33 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan 374.522.000 - - - 374.522.000


Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.70


Per 100.000)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi 200.000.000 - - - 200.000.000


Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Persentase perempuan korban kekerasan yang


terlaporkan mendapat layanan sesuai standar
(100.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 174.522.000 - - - 174.522.000


Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

Persentase perempuan korban kekerasan yang


terlaporkan mendapat layanan sesuai standar
(100.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 457.720.000 - - - 457.720.000


Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
Provinsi

Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan


pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring
(15.00 %)

Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.70


Per 100.000)

- 680 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan 50.000.000 - - - 50.000.000


Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Provinsi

Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan


perempuan yang difasilitasi penguatan dan
pengembangannya (8.00 Kelompok)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga 57.720.000 - - - 57.720.000


Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan


perempuan yang difasilitasi penguatan dan
pengembangannya (8.00 Kelompok)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan 50.000.000 - - - 50.000.000


dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
Kewenangan Provinsi

Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan


perempuan yang difasilitasi penguatan dan
pengembangannya (8.00 Kelompok)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia 300.000.000 - - - 300.000.000


Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka


penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan yg aktif kewenangan
Provinsi (10.00 Kelompok)

- 681 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 175.000.000 - - - 175.000.000

2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan 50.000.000 - - - 50.000.000


Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan
Provinsi

Persentase penyelenggaraan program kualitas


keluarga berbasis gender (35.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga 50.000.000 - - - 50.000.000


untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang


responsif gender (40.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan 125.000.000 - - - 125.000.000


KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase penyelenggaraan program kualitas


keluarga berbasis pemenuhan hak anak (35.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif 125.000.000 - - - 125.000.000


bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan
Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Persentase layanan konsultasi keluarga dalam


pemenuhan hak anak (42.85 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER 150.000.000 - - - 150.000.000


DAN ANAK

2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data 150.000.000 - - - 150.000.000


Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat
Daerah Provinsi

- 682 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota
dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi
Gender dan Anak (SIGA) Provinsi (15.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 150.000.000 - - - 150.000.000

Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam


pendataan aplikasi SIGA (5.00 Kabupaten/Kota)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 235.000.000 - - - 235.000.000

2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non 150.000.000 - - - 150.000.000


Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak


Minimal Tingkat Pratama (94.28 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan 100.000.000 - - - 100.000.000


Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan
Provinsi

Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi


pengembangan KLA (35.00 Kabupaten/Kota)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan 50.000.000 - - - 50.000.000


Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi


pengembangan KLA (35.00 Kabupaten/Kota)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 85.000.000 - - - 85.000.000


Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Provinsi

Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota


Layak Anak (KLA) (20.00 %)

- 683 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 50.000.000 - - - 50.000.000


Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Provinsi

Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan


kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan
dalam KIE (10.00 Kelompok)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia 35.000.000 - - - 35.000.000


Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan


kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan
dalam KIE (10.00 Kelompok)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 694.333.000 - - - 694.333.000

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan 125.225.000 - - - 125.225.000


para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.46 Per


100.000)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan 50.000.000 - - - 50.000.000


Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam


rangka pencegahan kekerasan terhadap anak (8.33
%)

- 684 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan 75.225.000 - - - 75.225.000


terhadap Anak Kewenangan Provinsi

Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam


rangka pencegahan kekerasan terhadap anak (8.33
%)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan 386.122.000 - - - 386.122.000


Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Provinsi

Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan


pendataan kekerasan anak secara berjejaring (15.00
%)

Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.46 Per


100.000)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan 200.000.000 - - - 200.000.000


Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan


mendapat layanan sesuai standar (100.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 174.522.000 - - - 174.522.000


Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan Provinsi

Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan


mendapat layanan sesuai standar (100.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak 11.600.000 - - - 11.600.000


yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan
Provinsi

- 685 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan
mendapat layanan sesuai standar (100.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 182.986.000 - - - 182.986.000


Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan


pendataan kekerasan anak secara berjejaring (15.00
%)

Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.46 Per


100.000)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana 88.400.000 - - - 88.400.000


Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/


pelayanan terpadu anak yang memerlukan
perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi
penguatan dan pengembangan nya (15.00
Kelompok)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas 44.586.000 - - - 44.586.000


Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan
Provinsi

Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/


pelayanan terpadu anak yang memerlukan
perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi
penguatan dan pengembangan nya (15.00
Kelompok)

- 686 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar 50.000.000 - - - 50.000.000


Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka


penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan
anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan
sinkronisasi Provinsi (10.00 Kelompok)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 275.000.000 - - - 275.000.000

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 225.000.000 - - - 225.000.000


Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam
rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun


GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan)
5 Bidang (19.44 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah 75.000.000 - - - 75.000.000


Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK


(7.00 Kabupaten/Kota)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design 100.000.000 - - - 100.000.000


Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat
Provinsi

Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK


(7.00 Kabupaten/Kota)

- 687 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan 50.000.000 - - - 50.000.000


Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan
Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal
Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan
Masyarakat

Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK


(7.00 Kabupaten/Kota)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan 50.000.000 - - - 50.000.000


Daerah Provinsi

Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka


pemakaian kontrasepsi (CPR) (25.00 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga 50.000.000 - - - 50.000.000


Berencana dan Pembangunan Keluarga

Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan


Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka
Pengendalian Kuantitas Penduduk (7.00 Dokumen)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.150.000.000 - - - 1.150.000.000

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan 1.100.000.000 - - - 1.100.000.000


Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang


(MKJP) (29.50 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK 400.000.000 - - - 400.000.000


Melalui Mitra Kerja

- 688 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah peserta KB Aktif (8256000.00 Orang)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.07 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan 700.000.000 - - - 700.000.000


Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak
Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal

Jumlah peserta KB Aktif (8256000.00 Orang)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi 50.000.000 - - - 50.000.000


Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam
Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-
KB

Unmeetneed KB (12.89 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi 50.000.000 - - - 50.000.000
Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

Persentase peran aktif PPKBD (Petugas Pembantu


KB Desa) dalam pembinaan kesertaan berKB (11.70
%)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN 340.000.000 - - - 340.000.000


KELUARGA SEJAHTERA (KS)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program 150.000.000 - - - 150.000.000


Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga

Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan


Kegiatan (96.25 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas 150.000.000 - - - 150.000.000


Ketahanan Keluarga dan Remaja

Jumlah kelompok tribina yang aktif (26765.00


Kelompok)

- 689 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi 190.000.000 - - - 190.000.000


Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam
Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga

Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan


Keluarga di kabupaten/kota (25.00 %)

Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan


(90.50 %)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 150.000.000 - - - 150.000.000

Jumlah Kelompok UPPKA yang aktif (15439.00


Kelompok)

2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi 40.000.000 - - - 40.000.000


Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program
Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita
(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga
Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga

Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya


dalam ketahanan pembangunan keluarga (30.00 %)

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 34.695.685.000 448.200.000 - - 35.143.885.000

2.09.2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan 34.695.685.000 448.200.000 - - 35.143.885.000

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 18.078.185.000 315.700.000 - - 18.393.885.000


DAERAH PROVINSI

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 638.800.000 - - - 638.800.000


Perangkat Daerah

- 690 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah (100.00 %)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 306.800.000 - - - 306.800.000


Daerah

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 332.000.000 - - - 332.000.000

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.675.085.000 - - - 13.675.085.000

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.943.885.000 - - - 12.943.885.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 335.760.000 - - - 335.760.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 395.440.000 - - - 395.440.000


Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 170.000.000 - - - 170.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

- 691 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 140.000.000 - - - 140.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 30.000.000 - - - 30.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 261.600.000 - - - 261.600.000

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 231.600.000 - - - 231.600.000


Kepegawaian

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 30.000.000 - - - 30.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 892.500.000 315.700.000 - - 1.208.200.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

- 692 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 30.000.000 - - - 30.000.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 310.000.000 - - 320.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.300.000 5.700.000 - - 40.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 95.000.000 - - - 95.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 17.000.000 - - - 17.000.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 58.000.000 - - - 58.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 530.000.000 - - - 530.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

- 693 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000 - - - 20.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 98.200.000 - - - 98.200.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1.217.000.000 - - - 1.217.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 - - - 15.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 482.000.000 - - - 482.000.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 720.000.000 - - - 720.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.223.200.000 - - - 1.223.200.000


Pemerintahan Daerah

- 694 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian pelayanan umum,
kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 350.000.000 - - - 350.000.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 765.200.000 - - - 765.200.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 108.000.000 - - - 108.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Bulan)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN 10.772.500.000 82.500.000 - - 10.855.000.000


KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau 4.722.500.000 82.500.000 - - 4.805.000.000
Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan

CV harga pangan strategis (beras) (4.90 %)

- 695 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Ketersediaan Energi Pangan beragam dan
berkualitas (3731.00 kkal/kapita/hari)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca 750.000.000 - - - 750.000.000


Bahan Makanan

Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan


(2.00 Laporan)

Jumlah kelompok pangan pokok lokal subtitusi beras


yang di fasilitasi (10.00 Kelompok)

Presentase peningkatan volume bahan pangan yang


didistribusikan untuk stabilisasi harga (5.00 %)

Presentase peningkatan volume bahan pangan yang


dilaksanakan untuk intervensi harga pangan (5.00 %)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 500.000.000 - - - 500.000.000

Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan


(2.00 Laporan)

Jumlah kelompok pangan pokok lokal subtitusi beras


yang di fasilitasi (10.00 Kelompok)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi 2.637.500.000 37.500.000 - - 2.675.000.000


Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

Presentase peningkatan volume bahan pangan yang


didistribusikan untuk stabilisasi harga (5.00 %)

- 696 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Presentase peningkatan volume bahan pangan yang
dilaksanakan untuk intervensi harga pangan (5.00 %)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan 835.000.000 45.000.000 - - 880.000.000


Distribusi Pangan

Presentase peningkatan volume bahan pangan yang


didistribusikan untuk stabilisasi harga (5.00 %)

Presentase peningkatan volume bahan pangan yang


dilaksanakan untuk intervensi harga pangan (5.00 %)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan 3.250.000.000 - - - 3.250.000.000


Provinsi

Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan


(0.61 Ton)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan 3.250.000.000 - - - 3.250.000.000


Pangan Provinsi

Persentase peningkatan volume cadangan pangan


(3.00 %)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan 2.800.000.000 - - - 2.800.000.000


Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
melalui Media Provinsi

Angka Konsumsi Beras (92.30 kg/kapita/tahun)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan 1.550.000.000 - - - 1.550.000.000


Berbasis Sumber Daya Lokal

Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur (86.00


kg/kapita/tahun)

- 697 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Konsumsi kelompok pangan hewani (33.00
kg/kapita/tahun)

Rasio konsumsi pangan lokal (0.14 Angka)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, 1.250.000.000 - - - 1.250.000.000


Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam,
Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur (86.00


kg/kapita/tahun)

Konsumsi kelompok pangan hewani (33.00


kg/kapita/tahun)

Rasio konsumsi pangan lokal (0.14 Angka)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.830.000.000 - - - 2.830.000.000

2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 2.830.000.000 - - - 2.830.000.000

Prosentase penurunan daerah rawan pangan (1.00


%)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan 2.830.000.000 - - - 2.830.000.000


Pangan Provinsi

Prosentase penanganan daerah rawan pangan (4.45


%)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 3.015.000.000 50.000.000 - - 3.065.000.000

2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar 3.015.000.000 50.000.000 - - 3.065.000.000


Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan


dan mutu pangan (80.00 %)

- 698 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase rekomendasi Jaminan Mutu dan
Keamaman Pangan (80.00 %)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar 675.000.000 - - - 675.000.000


Provinsi

Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan


yang difasilitasi (1.00 Laporan)

Persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas


kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene
Sanitasi (10.00 %)

Persentase PSAT Teregistrasi di Peredaran (22.00


%)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 842.000.000 - - - 842.000.000


Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh


pelayanan pengujian laboratorium (67.50 Angka)

Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh


pelayanan sertifikasi dan registrasi (83.00 Angka)

2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal 850.000.000 - - - 850.000.000


Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan


yang difasilitasi (1.00 Laporan)

Persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas


kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene
Sanitasi (10.00 %)

Persentase PSAT Teregistrasi di Peredaran (22.00


%)

- 699 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu 648.000.000 50.000.000 - - 698.000.000
dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh


pelayanan pengujian laboratorium (67.50 Angka)

Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh


pelayanan sertifikasi dan registrasi (83.00 Angka)

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN 193.048.703.000 10.284.283.000 - - 203.332.986.000


HIDUP

2.11.2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 193.048.703.000 10.284.283.000 - - 203.332.986.000

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 133.566.445.000 9.929.083.000 - - 143.495.528.000


DAERAH PROVINSI

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 511.527.000 - - - 511.527.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (100.00 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 250.000.000 - - - 250.000.000


Daerah

Jumlah laporan pelaksanaan Perencanaan,


Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah (1.00 Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 261.527.000 - - - 261.527.000

Jumlah laporan pelaksanaan Perencanaan,


Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah (1.00 Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 118.253.493.000 - - - 118.253.493.000

- 700 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian administrasi pelayanan
Perangkat Daerah (100.00 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 118.084.883.000 - - - 118.084.883.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 53.460.000 - - - 53.460.000


Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 115.150.000 - - - 115.150.000


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 400.820.000 - - - 400.820.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi


pelayananPerangkat Daerah (100.00 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 400.820.000 - - - 400.820.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

- 701 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang
Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 50.000.000 - - - 50.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.661.883.000 125.690.000 - - 2.787.573.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi


pelayananPerangkat Daerah (100.00 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 133.675.000 - - - 133.675.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 245.435.000 70.000.000 - - 315.435.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 185.870.000 50.990.000 - - 236.860.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 184.505.000 - - - 184.505.000

- 702 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 253.798.000 - - - 253.798.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 54.900.000 4.700.000 - - 59.600.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 304.000.000 - - - 304.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.299.700.000 - - - 1.299.700.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 332.100.000 9.735.393.000 - - 10.067.493.000
Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi


pelayananPerangkat Daerah (100.00 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 275.000.000 - - 275.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.500.000 435.693.000 - - 443.193.000

- 703 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 261.050.000 1.095.200.000 - - 1.356.250.000
atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 63.550.000 7.929.500.000 - - 7.993.050.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 5.730.622.000 30.000.000 - - 5.760.622.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi


pelayananPerangkat Daerah (100.00 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 91.350.000 - - - 91.350.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1.543.447.000 - - - 1.543.447.000
Listrik

- 704 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 217.800.000 30.000.000 - - 247.800.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.878.025.000 - - - 3.878.025.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 5.626.000.000 38.000.000 - - 5.664.000.000
Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi


pelayananPerangkat Daerah (100.00 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 1.774.000.000 - - - 1.774.000.000


dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

- 705 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 115.000.000 - - - 115.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 415.500.000 - - - 415.500.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 2.104.500.000 38.000.000 - - 2.142.500.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

- 706 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 869.000.000 - - - 869.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 348.000.000 - - - 348.000.000


Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 719.600.000 - - - 719.600.000

2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 569.600.000 - - - 569.600.000


Hidup (RPPLH) Provinsi

Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup


yang disusun (100.00 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 250.000.000 - - - 250.000.000

Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup (5.00


Dokumen)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi 319.600.000 - - - 319.600.000

Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup (5.00


Dokumen)

- 707 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 150.000.000 - - - 150.000.000


(KLHS) Provinsi

Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup


yang disusun (100.00 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata 100.000.000 - - - 100.000.000


Ruang

Jumlah Dokumen KLHS yang disusun atau difasilitasi


(1.00 Dokumen)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.02.04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang 50.000.000 - - - 50.000.000
Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan
Hidup

Jumlah Dokumen KLHS yang disusun atau difasilitasi


(1.00 Dokumen)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU 5.020.000.000 100.000.000 - - 5.120.000.000


KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan 5.020.000.000 100.000.000 - - 5.120.000.000


Lingkugan Hidup

Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas


udara (8.57 %)

Persentase pemantauan kualitas udara ambien


(100.00 %)

Persentase pengujian kualitas air (100.00 %)

Persentase sungai yang meningkat kualitasnya


(10.00 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 3.180.000.000 - - - 3.180.000.000


Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan
Laut

- 708 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Kab/Kota yang dipantau Kualitas Udara
Ambien (35.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas


air (1.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas


udara (1.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Penerapan ISO 17025 dan Permen


LHK P.23 Tahun 2020 Tentang Laboratorium
Lingkungan (1.00 Dokumen)

Jumlah sungai lintas kab/kota yang dipantau (25.00


Lokasi)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 1.020.000.000 - - - 1.020.000.000


Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim

Jumlah Kab/Kota yang dipantau Kualitas Udara


Ambien (35.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah sungai lintas kab/kota yang dipantau (25.00


Lokasi)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 820.000.000 100.000.000 - - 920.000.000

Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas


air (1.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas


udara (1.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Penerapan ISO 17025 dan Permen


LHK P.23 Tahun 2020 Tentang Laboratorium
Lingkungan (1.00 Dokumen)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN 1.582.800.000 177.200.000 - - 1.760.000.000


HAYATI (KEHATI)

- 709 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 1.582.800.000 177.200.000 - - 1.760.000.000

Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani


(1.91 %)

Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani di


Kebun Raya Baturraden (0.14 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan 100.890.000 - - - 100.890.000


Keanekaragaman Hayati

Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani (50.00


Ha)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya 822.800.000 177.200.000 - - 1.000.000.000

Luas pelestarian Kehati yang ditangani di Kebun


Raya Baturraden (3.74 Ha)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 659.110.000 - - - 659.110.000

Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani (50.00


Ha)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 850.000.000 - - - 850.000.000


TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin 850.000.000 - - - 850.000.000
PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin


lingkungan (74.87 %)

Persentase rekomendasi lingkungan hidup (100.00


%)

- 710 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin 450.000.000 - - - 450.000.000


Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Jumlah Rekomendasi Lingkungan hidup yang


dikeluarkan (6.00 Dokumen)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin 400.000.000 - - - 400.000.000


Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi

Jumlah pelaku usaha berijin yang taat (149.00 Unit)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN 3.817.795.000 - - - 3.817.795.000


DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT

2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan 3.817.795.000 - - - 3.817.795.000


Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

Persentase kabupaten/kota yang jumlah kader


Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya (17.14 %)

Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan


kapasitasnya (50.00 %)

Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang


meningkat kepeduliannya (100.00 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber 1.268.900.000 - - - 1.268.900.000


Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah kab/kota yang meningkat kapasitas kader


lingkungannya (6.00 Kabupaten/Kota)

- 711 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Kab/Kota yang meningkat pengelolaan
sampahnya (2.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat


kepeduliaannya (93.00 Unit)

Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup


(Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2.548.895.000 - - - 2.548.895.000

Jumlah kab/kota yang meningkat kapasitas kader


lingkungannya (6.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah Kab/Kota yang meningkat pengelolaan


sampahnya (2.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat


kepeduliaannya (93.00 Unit)

Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup


(Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN 380.000.000 - - - 380.000.000


HIDUP

2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang 380.000.000 - - - 380.000.000


Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH) Provinsi

Persentase pengaduan yang ditangani (100.00 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH 380.000.000 - - - 380.000.000


Provinsi

Jumlah pengaduan yang ditangani (25.00 Laporan)

- 712 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.11.2.11.3.29.0.00.02.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.022.415.000 - - - 1.022.415.000

2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 1.022.415.000 - - - 1.022.415.000

Persentase sampah yang dikelola (80.00 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana 1.022.415.000 - - - 1.022.415.000


dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST
Regional

Jumlah sampah yang dikurangi dan ditangani


(4456124.00 Ton)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 29.402.569.000 - - - 29.402.569.000

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan 335.175.000 - - - 335.175.000


Hutan Lindung

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan (7.28 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di 115.786.000 - - - 115.786.000


Kawasan Hutan Produksi

Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam


pemanfaatan/penggunaan hutan (6.00 Unit)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha 219.389.000 - - - 219.389.000


atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan
Produksi

Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam


pemanfaatan/penggunaan hutan (6.00 Unit)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 23.743.064.000 - - - 23.743.064.000


Negara

- 713 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di
BSPTH (0.91 %)

Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di


CDK Wil I (1.18 %)

Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di


CDK Wil II (1.33 %)

Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di


CDK Wil III (1.21 %)

Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di


CDK Wil IV (1.53 %)

Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di


CDK Wil IX (1.96 %)

Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di


CDK Wil V (1.19 %)

Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di


CDK Wil VI (1.57 %)

Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di


CDK Wil VII (3.01 %)

Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di


CDK Wil VIII (1.37 %)

Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di


CDK Wil X (1.84 %)

Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di


CDK Wil XI (1.28 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan 533.000.000 - - - 533.000.000


(RTnRL)

- 714 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,
Mangrove) di CDK Wil I (5164.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil II (5854.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil III (5321.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil IV (6705.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil IX (8590.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil V (5235.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil VI (6892.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil VII (13235.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil VIII (6010.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil X (8089.00 Ha)

- 715 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,
Mangrove) di CDK Wil XI (5604.00 Ha)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan 6.684.227.000 - - - 6.684.227.000


Negara

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil I (5164.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil II (5854.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil III (5321.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil IV (6705.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil IX (8590.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil V (5235.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil VI (6892.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil VII (13235.00 Ha)

- 716 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,
Mangrove) di CDK Wil VIII (6010.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil X (8089.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil XI (5604.00 Ha)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar 2.297.692.000 - - - 2.297.692.000


Kawasan Hutan Negara

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil I (5164.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil II (5854.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil III (5321.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil IV (6705.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil IX (8590.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil V (5235.00 Ha)

- 717 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,
Mangrove) di CDK Wil VI (6892.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil VII (13235.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil VIII (6010.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil X (8089.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil XI (5604.00 Ha)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan 11.905.745.000 - - - 11.905.745.000
dan Lahan

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil I (5164.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil II (5854.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil III (5321.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil IV (6705.00 Ha)

- 718 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,
Mangrove) di CDK Wil IX (8590.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil V (5235.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil VI (6892.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil VII (13235.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil VIII (6010.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil X (8089.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil XI (5604.00 Ha)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 1.807.400.000 - - - 1.807.400.000

Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu


yang ditanam (1000000.00 Batang)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka 515.000.000 - - - 515.000.000


Pengembangan Rehabilitasi Lahan

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil I (5164.00 Ha)

- 719 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,
Mangrove) di CDK Wil II (5854.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil III (5321.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil IV (6705.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil IX (8590.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil V (5235.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil VI (6892.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil VII (13235.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil VIII (6010.00 Ha)

Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,


Mangrove) di CDK Wil X (8089.00 Ha)

- 720 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai,
Mangrove) di CDK Wil XI (5604.00 Ha)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan 951.580.000 - - - 951.580.000


Hutan Produksi

Persentase pengendalian gangguan dan keamanan


hutan (Gukamhut) yang ditangani (100.00 %)

Persentase pengendalian gangguan dan keamanan


hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil I
(100.00 %)

Persentase pengendalian gangguan dan keamanan


hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil II
(100.00 %)

Persentase pengendalian gangguan dan keamanan


hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil III
(100.00 %)

Persentase pengendalian gangguan dan keamanan


hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IV
(100.00 %)

Persentase pengendalian gangguan dan keamanan


hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IX
(100.00 %)

Persentase pengendalian gangguan dan keamanan


hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil V
(100.00 %)

Persentase pengendalian gangguan dan keamanan


hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VI
(100.00 %)

- 721 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase pengendalian gangguan dan keamanan
hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VII
(100.00 %)

Persentase pengendalian gangguan dan keamanan


hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VIII
(100.00 %)

Persentase pengendalian gangguan dan keamanan


hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil X
(100.00 %)

Persentase pengendalian gangguan dan keamanan


hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil XI
(100.00 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 951.580.000 - - - 951.580.000


Perlindungan Hutan

Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan (3.00


Kasus)

Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di


CDK Wil I (2.00 Kasus)

Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di


CDK Wil III (2.00 Kasus)

Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di


CDK Wil IV (2.00 Kasus)

Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di


CDK Wil IX (2.00 Kasus)

Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di


CDK Wil V (2.00 Kasus)

Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di


CDK Wil VI (2.00 Kasus)

- 722 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di
CDK Wil VII (2.00 Kasus)

Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di


CDK Wil VIII (2.00 Kasus)

Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di


CDK Wil X (2.00 Kasus)

Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di


CDK Wil XI (2.00 Kasus)

Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di di


CDK Wil II (2.00 Kasus)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06 Pelaksanaan (HHBK)PengolahanHasilHutanBukanKayu 3.028.284.000 - - - 3.028.284.000

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan (7.28 %)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil I (1.85 %)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil II (1.85 %)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil III (1.44 %)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IV (1.85
%)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IX (1.85
%)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil V (2.26 %)

- 723 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan
hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VI (2.26
%)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VII (2.26
%)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VIII (1.44
%)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil X (1.44 %)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil XI (1.44
%)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.01 Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu 1.522.788.000 - - - 1.522.788.000

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang


(1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


CDK Wil I (1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


CDK Wil II (1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


CDK Wil III (1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


CDK Wil IX (1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


CDK Wil V (1.00 Unit)

- 724 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di
CDK Wil VI (1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


CDK Wil VII (1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


CDK Wil VIII (1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


CDK Wil X (1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


CDK Wil XI (1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


di CDK Wil IV (1.00 Unit)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan 1.405.496.000 - - - 1.405.496.000


tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang


(1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


CDK Wil I (1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


CDK Wil II (1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


CDK Wil III (1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


CDK Wil IX (1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


CDK Wil V (1.00 Unit)

- 725 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di
CDK Wil VI (1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


CDK Wil VII (1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


CDK Wil VIII (1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


CDK Wil X (1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


CDK Wil XI (1.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di


di CDK Wil IV (1.00 Unit)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.06.04 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan 100.000.000 - - - 100.000.000


Bukan Kayu

Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang


(1.00 Unit)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan 973.166.000 - - - 973.166.000


Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan (7.28 %)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil I (1.85 %)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil II (1.85 %)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil III (1.44 %)

- 726 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan
hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IV (1.85
%)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IX (1.85
%)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil V (2.26 %)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VI (2.26
%)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VII (2.26
%)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VIII (1.44
%)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil X (1.44 %)

Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan


hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil XI (1.44
%)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan 137.037.000 - - - 137.037.000


Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun

Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib


peraturan (6.00 Unit)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil 752.347.000 - - - 752.347.000


Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000
m3/Tahun

- 727 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib
peraturan (6.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib


peraturan di CDK Wil I (6.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib


peraturan di CDK Wil II (6.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib


peraturan di CDK Wil III (5.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib


peraturan di CDK Wil IV (6.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib


peraturan di CDK Wil IX (6.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib


peraturan di CDK Wil V (7.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib


peraturan di CDK Wil VI (7.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib


peraturan di CDK Wil VII (7.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib


peraturan di CDK Wil VIII (5.00 Unit)

- 728 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib
peraturan di CDK Wil X (5.00 Unit)

Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib


peraturan di CDK Wil XI (5.00 Unit)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri 83.782.000 - - - 83.782.000


Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan
Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib


peraturan (6.00 Unit)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 371.300.000 - - - 371.300.000

Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di


BSPTH (0.91 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih 26.700.000 - - - 26.700.000


dan/atau Bibit Terdaftar

Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan


(75.00 Dokumen)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih 20.000.000 - - - 20.000.000

Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan


(75.00 Dokumen)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih 30.000.000 - - - 30.000.000

Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan


(75.00 Dokumen)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit 75.000.000 - - - 75.000.000

- 729 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan
(75.00 Dokumen)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 219.600.000 - - - 219.600.000

Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan


(75.00 Dokumen)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI 2.961.606.000 78.000.000 - - 3.039.606.000
DAN EKOSISTEMNYA

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 1.130.700.000 56.000.000 - - 1.186.700.000

Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di


Tahura KGPAA Mangkunagoro I (0.14 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 455.000.000 - - - 455.000.000

Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura


KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen)

Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA


Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit)

Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura


KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat 215.000.000 - - - 215.000.000


TAHURA Provinsi

Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura


KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen)

Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA


Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit)

- 730 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura
KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan 150.000.000 - - - 150.000.000


sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi

Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura


KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen)

Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA


Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit)

Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura


KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi 100.000.000 - - - 100.000.000

Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura


KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen)

Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA


Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit)

Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura


KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi 59.000.000 56.000.000 - - 115.000.000

Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura


KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen)

Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA


Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit)

- 731 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura
KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan 151.700.000 - - - 151.700.000


Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi

Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura


KGPAA Mangkunagoro (2.00 Dokumen)

Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA


Mangkunagoro I (kegiatan) (3.00 Unit)

Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura


KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak 683.812.000 22.000.000 - - 705.812.000
Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran
(Appendix ) CITES (Convension On International Trade
In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah
Provinsi

Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di


Kebun Raya Baturraden (0.09 %)

Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani


(100.00 %)

Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani


di CDK Wil I (100.00 %)

Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani


di CDK Wil II (100.00 %)

Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani


di CDK Wil III (100.00 %)

- 732 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani
di CDK Wil IV (100.00 %)

Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani


di CDK Wil IX (100.00 %)

Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani


di CDK Wil V (100.00 %)

Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani


di CDK Wil VI (100.00 %)

Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani


di CDK Wil VII (100.00 %)

Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani


di CDK Wil VIII (100.00 %)

Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani


di CDK Wil X (100.00 %)

Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani


di CDK Wil XI (100.00 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan 683.812.000 22.000.000 - - 705.812.000


Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak
Masuk dalam Lampiran CITES

Jumlah jenis tumbuhan yang dilestarikan di Kebun


Raya Baturraden (10.00 Jenis)

Jumlah pengendalian Konservasi Tumbuhan dan


Satwa Liar (1.00 Dokumen)

Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang


dikelola di CDK Wil I (2.00 Unit)

Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang


dikelola di CDK Wil II (2.00 Unit)

- 733 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang
dikelola di CDK Wil III (2.00 Unit)

Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang


dikelola di CDK Wil IV (2.00 Unit)

Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang


dikelola di CDK Wil IX (2.00 Unit)

Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang


dikelola di CDK Wil V (2.00 Unit)

Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang


dikelola di CDK Wil VI (2.00 Unit)

Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang


dikelola di CDK Wil VII (2.00 Unit)

Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang


dikelola di CDK Wil X (2.00 Unit)

Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang


dikelola di CDK Wil XI (2.00 Unit)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, 1.147.094.000 - - - 1.147.094.000


Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam

Persentase konservasi ekosistem yang dikelola


secara efektif (100.00 %)

Persentase konservasi ekosistem yang dikelola


secara efektif di CDK Wil I (100.00 %)

Persentase konservasi ekosistem yang dikelola


secara efektif di CDK Wil II (100.00 %)

Persentase konservasi ekosistem yang dikelola


secara efektif di CDK Wil III (100.00 %)

- 734 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase konservasi ekosistem yang dikelola
secara efektif di CDK Wil IV (100.00 %)

Persentase konservasi ekosistem yang dikelola


secara efektif di CDK Wil IX (100.00 %)

Persentase konservasi ekosistem yang dikelola


secara efektif di CDK Wil V (100.00 %)

Persentase konservasi ekosistem yang dikelola


secara efektif di CDK Wil VI (100.00 %)

Persentase konservasi ekosistem yang dikelola


secara efektif di CDK Wil VIII (100.00 %)

Persentase konservasi ekosistem yang dikelola


secara efektif di CDK Wil X (100.00 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan 759.694.000 - - - 759.694.000


Ekosistem Lahan Basah

Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang


dikelola di CDK Wil I (2.00 Unit)

Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang


dikelola di CDK Wil II (2.00 Unit)

Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang


dikelola di CDK Wil III (3.00 Unit)

Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang


dikelola di CDK Wil IV (3.00 Unit)

Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang


dikelola di CDK Wil IX (1.00 Unit)

- 735 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang
dikelola di CDK Wil V (2.00 Unit)

Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang


dikelola di CDK Wil VI (1.00 Unit)

Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang


dikelola di CDK Wil VIII (3.00 Unit)

Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang


dikelola di CDK Wil X (1.00 Unit)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan 387.400.000 - - - 387.400.000


Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting
Kewenangan Daerah Provinsi

Jumlah Pengendalian pengelolaan Konservasi


ekosistem (9.00 Dokumen)

Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang


dikelola di CDK Wil I (2.00 Unit)

Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang


dikelola di CDK Wil II (2.00 Unit)

Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang


dikelola di CDK Wil III (3.00 Unit)

Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang


dikelola di CDK Wil IV (3.00 Unit)

- 736 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang
dikelola di CDK Wil IX (1.00 Unit)

Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang


dikelola di CDK Wil V (2.00 Unit)

Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang


dikelola di CDK Wil VI (1.00 Unit)

Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang


dikelola di CDK Wil VIII (3.00 Unit)

Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang


dikelola di CDK Wil X (1.00 Unit)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, 12.710.803.000 - - - 12.710.803.000


PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
BIDANG KEHUTANAN

2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan 12.710.803.000 - - - 12.710.803.000


Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat


(20.00 %)

Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat


di CDK Wil I (2.40 %)

Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat


di CDK Wil II (1.60 %)

Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat


di CDK Wil III (1.60 %)

- 737 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat
di CDK Wil IV (1.60 %)

Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat


di CDK Wil IX (1.60 %)

Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat


di CDK Wil V (2.40 %)

Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat


di CDK Wil VI (1.60 %)

Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat


di CDK Wil VII (2.40 %)

Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat


di CDK Wil VIII (1.60 %)

Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat


di CDK Wil X (1.60 %)

Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat


di CDK Wil XI (1.60 %)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh 1.392.328.000 - - - 1.392.328.000


Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya (25.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil I (3.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil II (2.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil III (2.00 Kelompok)

- 738 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat
kelasnya di CDK Wil IV (2.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil IX (2.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil V (3.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil VI (2.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil VII (3.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil VIII (2.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil X (2.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil XI (2.00 Kelompok)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan CDK Wilayah IX (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil I (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil II (5.00 Kelompok)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil III (5.00 Unit)

- 739 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang
dikembangkan di CDK Wil IV (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil V (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil VI (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil VII (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil VIII (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil X (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil XI (5.00 Unit)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 5.885.825.000 - - - 5.885.825.000


Kelompok Tani Hutan

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya (25.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil I (3.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil II (2.00 Kelompok)

- 740 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat
kelasnya di CDK Wil III (2.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil IV (2.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil IX (2.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil V (3.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil VI (2.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil VII (3.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil VIII (2.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil X (2.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil XI (2.00 Kelompok)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan CDK Wilayah IX (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil I (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil II (5.00 Kelompok)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil III (5.00 Unit)

- 741 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang
dikembangkan di CDK Wil IV (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil V (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil VI (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil VII (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil VIII (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil X (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil XI (5.00 Unit)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 5.432.650.000 - - - 5.432.650.000

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya (25.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil I (3.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil II (2.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil III (2.00 Kelompok)

- 742 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat
kelasnya di CDK Wil IV (2.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil IX (2.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil V (3.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil VI (2.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil VII (3.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil VIII (2.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil X (2.00 Kelompok)

Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat


kelasnya di CDK Wil XI (2.00 Kelompok)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan CDK Wilayah IX (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil I (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil II (5.00 Kelompok)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil III (5.00 Unit)

- 743 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang
dikembangkan di CDK Wil IV (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil V (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil VI (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil VII (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil VIII (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil X (5.00 Unit)

Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang


dikembangkan di CDK Wil XI (5.00 Unit)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI 1.014.670.000 - - - 1.014.670.000


(DAS)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah 1.014.670.000 - - - 1.014.670.000


Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Persentase jumlah DAS yang tertangani (5.00 %)

Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani


(17.46 %)

- 744 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan 144.547.000 - - - 144.547.000


DAS

Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya


(19.00 Unit)

Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS


(2.00 Dokumen)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 105.423.000 - - - 105.423.000

Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya


(19.00 Unit)

Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS


(2.00 Dokumen)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan 606.200.000 - - - 606.200.000


Pengelolaan DAS

Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya


(19.00 Unit)

Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS


(2.00 Dokumen)

2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi 158.500.000 - - - 158.500.000


Pengelolaan DAS

Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya


(19.00 Unit)

Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS


(2.00 Dokumen)

2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN 21.810.951.000 48.800.000 - - 21.859.751.000


MASYARAKAT DAN DESA

2.13.2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan 21.810.951.000 48.800.000 - - 21.859.751.000


dan Pencatatan Sipil

- 745 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 190.000.000 - - - 190.000.000

2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 190.000.000 - - - 190.000.000

Persentase Kab/Kota yg seluruh penduduk wajib KTP


terfasilitasi perekaman KTP-el (95.00 %)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran 190.000.000 - - - 190.000.000


Penduduk Skala Provinsi

Persentase penduduk yang terfasilitasi Perekaman


KTP-el per wajib KTP-el (95.00 %)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 175.000.000 - - - 175.000.000

2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 175.000.000 - - - 175.000.000

Persentase Kab/Kota di Jawa Tengah yang


kepemilikan dokumen Akta Kelahiran usia 0-17 diatas
95% (92.00 %)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di 175.000.000 - - - 175.000.000


Kabupaten/Kota

presentase penduduk usia 0-17 tahun yang


terfasilitasi akta kelahiran (92.00 %)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI 200.000.000 - - - 200.000.000


KEPENDUDUKAN

2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi 200.000.000 - - - 200.000.000


Kependudukan Provinsi

Persentase institusi yang melaksanakan kerjasama


pemanfaatan data kependudukan (75.00 %)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 200.000.000 - - - 200.000.000

Persentase Institusi yang memanfaatkan data


kependudukan (95.00 %)

- 746 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 15.745.951.000 48.800.000 - - 15.794.751.000


DAERAH PROVINSI

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 290.000.000 - - - 290.000.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian nilai SAKIP Dispermades


(83.00 Angka)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 195.000.000 - - - 195.000.000


Daerah

Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan


Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja
Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95.000.000 - - - 95.000.000

Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan


Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja
Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.338.251.000 - - - 12.338.251.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.979.251.000 - - - 11.979.251.000

Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 355.000.000 - - - 355.000.000

Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 4.000.000 - - - 4.000.000


Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 747 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 94.000.000 - - - 94.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 94.000.000 - - - 94.000.000

Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah pada


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 566.000.000 48.800.000 - - 614.800.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 7.500.000 - - - 7.500.000


Bangunan Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.500.000 - - - 18.500.000

Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 48.800.000 - - 48.800.000

Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.000.000 - - - 80.000.000

- 748 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum
Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 - - - 40.000.000

Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 15.000.000 - - - 15.000.000


Perundang- undangan

Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 80.000.000 - - - 80.000.000

Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 225.000.000 - - - 225.000.000


SKPD

Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 100.000.000 - - - 100.000.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2.154.500.000 - - - 2.154.500.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000 - - - 8.000.000

- 749 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 751.500.000 - - - 751.500.000
Listrik

Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 - - - 20.000.000

Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.375.000.000 - - - 1.375.000.000

Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 303.200.000 - - - 303.200.000


Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 60.000.000 - - - 60.000.000


dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik


Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000 - - - 40.000.000

Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik


Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(12.00 Bulan)

- 750 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 25.000.000 - - - 25.000.000

Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik


Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 137.000.000 - - - 137.000.000


Bangunan Lainnya

Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik


Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 41.200.000 - - - 41.200.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik


Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(12.00 Bulan)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENATAAN DESA 200.000.000 - - - 200.000.000

2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, 200.000.000 - - - 200.000.000


Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan
Desa Adat

Persentase desa yang memiliki Satgas pelestarian


dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya
masyarakat (87.01 %)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat 200.000.000 - - - 200.000.000

Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan Satgas


pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan
sosial budaya masyarakat (15.00 Desa)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 800.000.000 - - - 800.000.000

- 751 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi 800.000.000 - - - 800.000.000
Kewenangan Provinsi

Persentase pengembangan kawasan perdesaan


(86.00 %)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas 200.000.000 - - - 200.000.000


Kabupaten/Kota

Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan


LKD/BKAD (24.00 Unit)

Jumlah pengembangan kawasan perdesaan (12.00


Buah)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 600.000.000 - - - 600.000.000

Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan


LKD/BKAD (24.00 Unit)

Jumlah pengembangan kawasan perdesaan (12.00


Buah)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.675.000.000 - - - 1.675.000.000

2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 1.675.000.000 - - - 1.675.000.000


Pemerintahan Desa

Persentase anggota BPD yang meningkat


kapasitasnya (2.85 %)

Persentase Desa dengan Sistem Informasi Desa


(14.61 %)

Persentase rekomendasi Gubernur terhadap


permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas
desa untuk kepentingan umum (100.00 %)

- 752 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Presentase fasilitasi regulasi daerah yang berkaitan
dengan Desa (100.00 %)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah 200.000.000 - - - 200.000.000


Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang
Mengatur Desa

Jumlah rekomendasi raperda/raperbub yang


berkaitan tentang desa (10.00 Dokumen)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.06 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 300.000.000 - - - 300.000.000

Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi


Desa (87.00 Desa)

Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam


Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Desa (29.00 Kabupaten/Kota)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 100.000.000 - - - 100.000.000

Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi


Desa (87.00 Desa)

Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam


Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Desa (29.00 Kabupaten/Kota)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.12 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui 675.000.000 - - - 675.000.000


Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan
Bantuan Teknis

Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi


Desa (87.00 Desa)

Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam


Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Desa (29.00 Kabupaten/Kota)

- 753 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.01.18 Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai 400.000.000 - - - 400.000.000


Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota

Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi


Desa (87.00 Desa)

Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam


Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Desa (29.00 Kabupaten/Kota)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 2.825.000.000 - - - 2.825.000.000


KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang 2.825.000.000 - - - 2.825.000.000


Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga
Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase Desa yang telah memiliki BUMDesa


(70.43 %)

Persentase lembaga kemasyarakatan yang


meningkat kapasitasnya (2.62 %)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan 200.000.000 - - - 200.000.000


Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa


(LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (58.16 %)

- 754 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang
meningkat kapasitasnya (100.00 %)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi 1.950.000.000 - - - 1.950.000.000


Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa


(LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (58.16 %)

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang


meningkat kapasitasnya (100.00 %)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 150.000.000 - - - 150.000.000

Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa


(LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (58.16 %)

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang


meningkat kapasitasnya (100.00 %)

2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam 525.000.000 - - - 525.000.000


Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa


(LEM dan BUMDes) yang difasilitasi (58.16 %)

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang


meningkat kapasitasnya (100.00 %)

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 164.198.910.000 7.413.000.000 - - 171.611.910.000

2.15.2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 164.198.910.000 7.413.000.000 - - 171.611.910.000

- 755 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 58.645.915.000 - - - 58.645.915.000


DAERAH PROVINSI

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 450.000.000 - - - 450.000.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja Perangkat Daerah (100.00 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 350.000.000 - - - 350.000.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (14.00 Dokumen)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (14.00 Dokumen)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.780.909.000 - - - 42.780.909.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)
(100.00 %)

- 756 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian administrasi pelayanan
Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(100.00 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 41.878.709.000 - - - 41.878.709.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 832.200.000 - - - 832.200.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)
(12.00 Laporan)

- 757 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan
Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 70.000.000 - - - 70.000.000


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 165.000.000 - - - 165.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(100.00 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 165.000.000 - - - 165.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(100.00 %)

- 758 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 20.000.000 - - - 20.000.000


Kepegawaian

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 30.000.000 - - - 30.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.217.000.000 - - - 2.217.000.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)
(100.00 %)

- 759 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian administrasi pelayanan
Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(100.00 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 56.000.000 - - - 56.000.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)
(12.00 Laporan)

- 760 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 81.000.000 - - - 81.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.500.000 - - - 89.500.000

- 761 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 213.000.000 - - - 213.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)
(12.00 Laporan)

- 762 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 152.500.000 - - - 152.500.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)
(12.00 Laporan)

- 763 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B) (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A) (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 5.000.000 - - - 5.000.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.000.000 - - - 60.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000


SKPD

- 764 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 60.000.000 - - - 60.000.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 11.256.106.000 - - - 11.256.106.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)
(100.00 %)

- 765 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian administrasi pelayanan
Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(100.00 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 - - - 4.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa
Tengah) (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)
(12.00 Laporan)

- 766 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1.660.000.000 - - - 1.660.000.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.592.106.000 - - - 9.592.106.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa
Tengah) (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)
(12.00 Laporan)

- 767 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.726.900.000 - - - 1.726.900.000


Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)
(100.00 %)

- 768 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian administrasi pelayanan
Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)
(100.00 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 687.400.000 - - - 687.400.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor
Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000.000 - - - 150.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor
Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 200.000.000 - - - 200.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai
Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 410.000.000 - - - 410.000.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai
Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan)

- 769 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP
Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP
Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP
Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP
Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP
Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP
Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor
Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 129.500.000 - - - 129.500.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 770 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai
Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP
Wilayah III Kelas A) (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP
Wilayah II Kelas B) (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP
Wilayah I Kelas A) (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP
Wilayah IV Kelas A) (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP
Wilayah VI Kelas A) (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP
Wilayah V Kelas B) (12.00 Laporan)

- 771 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor
Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 150.000.000 - - - 150.000.000


Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor
Dinas Perhubungan) (12.00 Laporan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN 102.511.755.000 6.375.000.000 - - 108.886.755.000


ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 110.000.000 - - - 110.000.000

Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur


transportasi strategis (58.33 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan 110.000.000 - - - 110.000.000


LLAJ Provinsi

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 4.901.620.000 1.725.000.000 - - 6.626.620.000

Persentase bus angkutan umum / massal berbasis


aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi
(31.92 %)

Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang


(24.48 %)

Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan


Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan
Wilayah III Kelas A (43.75 %)

- 772 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan
Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan
Wilayah II Kelas B (35.00 %)

Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan


Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan
Wilayah I Kelas A (21.88 %)

Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan


Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan
Wilayah IV Kelas A (19.23 %)

Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan


Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan
Wilayah VI Kelas A (20.69 %)

Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan


Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan
Wilayah V Kelas B (53.85 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 1.018.700.000 1.725.000.000 - - 2.743.700.000

Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di


BPSPP Wilayah III Kelas A (7.00 Lokasi)

Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di


BPSPP Wilayah II Kelas B (7.00 Lokasi)

Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di


BPSPP Wilayah I Kelas A (7.00 Lokasi)

Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di


BPSPP Wilayah IV Kelas A (5.00 Lokasi)

- 773 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di
BPSPP Wilayah VI Kelas A (6.00 Lokasi)

Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di


BPSPP Wilayah V Kelas B (7.00 Lokasi)

Jumlah shelter dalam kondisi baik yang siap


operasional (165.00 Unit)

Jumlah total perlengkapan jalan terpasang di Ruas


Jalan Provinsi (2252.00 Unit)

Panjang jalan yang dipertahankan kinerja


perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah III Kelas A
(8.45 Km)

Panjang jalan yang dipertahankan kinerja


perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah II Kelas B
(7.30 Km)

Panjang jalan yang dipertahankan kinerja


perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah I Kelas A
(7.75 Km)

Panjang jalan yang dipertahankan kinerja


perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah IV Kelas A
(6.75 Km)

Panjang jalan yang dipertahankan kinerja


perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah VI Kelas A
(7.50 Km)

Panjang jalan yang dipertahankan kinerja


perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah V Kelas B
(7.25 Km)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3.882.920.000 - - - 3.882.920.000

- 774 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di
BPSPP Wilayah III Kelas A (7.00 Lokasi)

Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di


BPSPP Wilayah II Kelas B (7.00 Lokasi)

Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di


BPSPP Wilayah I Kelas A (7.00 Lokasi)

Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di


BPSPP Wilayah IV Kelas A (5.00 Lokasi)

Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di


BPSPP Wilayah VI Kelas A (6.00 Lokasi)

Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di


BPSPP Wilayah V Kelas B (7.00 Lokasi)

Panjang jalan yang dipertahankan kinerja


perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah III Kelas A
(8.45 Km)

Panjang jalan yang dipertahankan kinerja


perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah II Kelas B
(7.30 Km)

Panjang jalan yang dipertahankan kinerja


perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah I Kelas A
(7.75 Km)

- 775 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Panjang jalan yang dipertahankan kinerja
perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah IV Kelas A
(6.75 Km)

Panjang jalan yang dipertahankan kinerja


perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah VI Kelas A
(7.50 Km)

Panjang jalan yang dipertahankan kinerja


perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah V Kelas B
(7.25 Km)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 34.700.000 4.650.000.000 - - 4.684.700.000

Persentase terminal bus tipe B sesuai standar


pelayanan (21.62 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal - 2.500.000.000 - - 2.500.000.000

Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar


pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek
(6.92 Lokasi)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal - 2.150.000.000 - - 2.150.000.000

Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar


pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek
(6.92 Lokasi)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe 34.700.000 - - - 34.700.000


B

Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar


pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek
(6.92 Lokasi)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 415.320.000 - - - 415.320.000


untuk Jaringan Jalan Provinsi

- 776 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang
(24.48 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen 46.320.000 - - - 46.320.000


dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
Provinsi

Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai


pelaksanaanmanajemen dan rekayasa lalu lintas di
ProvinsiJateng (18.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk


Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (12.00 Kali)

Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (20.00


Dokumen)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas 330.000.000 - - - 330.000.000


Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi

Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai


pelaksanaanmanajemen dan rekayasa lalu lintas di
ProvinsiJateng (18.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk


Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (12.00 Kali)

Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (20.00


Dokumen)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk 39.000.000 - - - 39.000.000
Jaringan Jalan Provinsi

- 777 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai
pelaksanaanmanajemen dan rekayasa lalu lintas di
ProvinsiJateng (18.00 Kabupaten/Kota)

Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk


Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (12.00 Kali)

Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (20.00


Dokumen)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas 125.000.000 - - - 125.000.000


(Andalalin) untuk Jalan Provinsi

Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang


(24.48 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 125.000.000 - - - 125.000.000

Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalalin diJalan


Provinsi (95.00 Dokumen)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 374.015.000 - - - 374.015.000

Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor


yang memenuhi Passing Grade pemahaman
keselamatan jalan (8.67 %)

Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan


hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana
Perhubungan Wilayah III Kelas A (49.91 %)

Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan


hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana
Perhubungan Wilayah II Kelas B (40.88 %)

- 778 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan
hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana
Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.97 %)

Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan


hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana
Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.71 %)

Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan


hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana
Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.72 %)

Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan


hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana
Perhubungan Wilayah V Kelas B (65.49 %)

Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan


Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan
Wilayah III Kelas A (43.75 %)

Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan


Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan
Wilayah II Kelas B (35.00 %)

Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan


Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan
Wilayah I Kelas A (21.88 %)

Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan


Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan
Wilayah IV Kelas A (19.23 %)

Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan


Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan
Wilayah VI Kelas A (20.69 %)

- 779 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan
Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan
Wilayah V Kelas B (53.85 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan 139.015.000 - - - 139.015.000


Terminal

Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di


BPSPP Wilayah III Kelas A (754668.00 Unit)

Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di


BPSPP Wilayah II Kelas B (18697.00 Unit)

Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di


BPSPP Wilayah I Kelas A (86247.00 Unit)

Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di


BPSPP Wilayah IV Kelas A (70024.00 Unit)

Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di


BPSPP Wilayah VI Kelas A (152025.00 Unit)

Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di


BPSPP Wilayah V Kelas B (174662.00 Unit)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan 200.000.000 - - - 200.000.000


Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan
Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor
Provinsi

- 780 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang
memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan
jalan (252.00 Orang)

Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada


Perusahaan Angkutan Umum (12.00 Kegiatan)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem 35.000.000 - - - 35.000.000


Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum

Jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang


memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan
jalan (252.00 Orang)

Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada


Perusahaan Angkutan Umum (12.00 Kegiatan)

Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di


BPSPP Wilayah III Kelas A (754668.00 Unit)

Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di


BPSPP Wilayah II Kelas B (18697.00 Unit)

Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di


BPSPP Wilayah I Kelas A (86247.00 Unit)

Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di


BPSPP Wilayah IV Kelas A (70024.00 Unit)

- 781 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di
BPSPP Wilayah VI Kelas A (152025.00 Unit)

Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di


BPSPP Wilayah V Kelas B (174662.00 Unit)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan 96.110.250.000 - - - 96.110.250.000


Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Persentase bus angkutan umum / massal berbasis


aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi
(31.92 %)

Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan


hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana
Perhubungan Wilayah III Kelas A (49.91 %)

Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan


hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana
Perhubungan Wilayah II Kelas B (40.88 %)

Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan


hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana
Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.97 %)

Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan


hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana
Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.71 %)

Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan


hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana
Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.72 %)

- 782 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan
hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana
Perhubungan Wilayah V Kelas B (65.49 %)

Persentase penumpang angkutan umum pada masa


Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (87.65 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan 93.925.000.000 - - - 93.925.000.000


Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Jumlah bus Trans Jateng yang beroperasi di


Kawasan Aglomerasi Perkotaan (98.00 Unit)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan 2.185.250.000 - - - 2.185.250.000


Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi

Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan


Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di
BPSPP Wilayah III Kelas A (22.00 Kegiatan)

Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan


Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di
BPSPP Wilayah II Kelas B (4.00 Kegiatan)

Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan


Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di
BPSPP Wilayah I Kelas A (8.00 Kegiatan)

Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan


Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di
BPSPP Wilayah IV Kelas A (6.00 Kegiatan)

- 783 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan
Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di
BPSPP Wilayah VI Kelas A (10.00 Kegiatan)

Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan


Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di
BPSPP Wilayah V Kelas B (8.00 Kegiatan)

Jumlah penumpang angkutan umum yang terdata


pada Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru
(4088901.00 Orang)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan 125.000.000 - - - 125.000.000


Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis


(28.57 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan 125.000.000 - - - 125.000.000


Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan
Perkotaan Kewenangan Provinsi

Jumlah trayek angkutan aglomerasi perkotaan yang


sudah dilayani (4.00 Trayek)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan 40.000.000 - - - 40.000.000


Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang
Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Persentase penumpang angkutan umum pada masa


Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (87.65 %)

- 784 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan 40.000.000 - - - 40.000.000


Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan
Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan
Kewenangan Provinsi

Jumlah perusahaan Antar Jemput Dalam Provinsi


(AJDP) yang mengajukan perizinan (15.00 Unit)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 225.850.000 - - - 225.850.000


dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (5.03


%)

Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan


hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana
Perhubungan Wilayah III Kelas A (49.91 %)

Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan


hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana
Perhubungan Wilayah II Kelas B (40.88 %)

Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan


hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana
Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.97 %)

Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan


hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana
Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.71 %)

Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan


hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana
Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.72 %)

- 785 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan
hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana
Perhubungan Wilayah V Kelas B (65.49 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 50.000.000 - - - 50.000.000


Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek
Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah penerbitan dokumen perizinan trayek AKDP


Sesuai SPM (324.00 Dokumen)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 175.850.000 - - - 175.850.000


Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
dalam Trayek Kewenangan Provinsi

Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan


hukum Di BPSPP Wilayah III Kelas A (541.00
Dokumen)

Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan


hukum Di BPSPP Wilayah II Kelas B (280.00
Dokumen)

Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan


hukum Di BPSPP Wilayah I Kelas A (497.00
Dokumen)

Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan


hukum Di BPSPP Wilayah IV Kelas A (869.00
Dokumen)

Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan


hukum Di BPSPP Wilayah VI Kelas A (1096.00
Dokumen)

- 786 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan
hukum Di BPSPP Wilayah V Kelas B (833.00
Dokumen)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang 50.000.000 - - - 50.000.000


Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Persentase penumpang angkutan umum pada masa


Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (87.65 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 50.000.000 - - - 50.000.000


Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi
yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi

Jumlah perusahaan AJDP yang di monitoring dan


evaluasi (15.00 Unit)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.164.216.000 215.000.000 - - 2.379.216.000

2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan 1.732.216.000 - - - 1.732.216.000


Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani
Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke


Karimunjawa (66.96 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas 1.732.216.000 - - - 1.732.216.000


Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian
Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar
Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

Jumlah Trip Pelayanan KMC Kartini I Lintas


Semarang-Karimunjawa (14.00 Trip)

- 787 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar 205.000.000 - - - 205.000.000
Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan
Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan
Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan
Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas

Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa


terkait angkutan di perairan yang berijin (47.01 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 65.000.000 - - - 65.000.000


Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang,
Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan
Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut
atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut,
Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

Jumlah penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha


Baru / perubahan Perusahaan Angkutan Laut dan
Jasa Terkait Angkutan di Perairan (252.00 Dokumen)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 140.000.000 - - - 140.000.000


Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa
Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan
Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan,
Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan
Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri,
dan Depo Peti Kemas

Jumlah penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha


Baru / perubahan Perusahaan Angkutan Laut dan
Jasa Terkait Angkutan di Perairan (252.00 Dokumen)

- 788 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan 150.000.000 - - - 150.000.000


Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

Persentase fasilitas keselamatan pelayaran


terpasang (37.50 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan 150.000.000 - - - 150.000.000


Pengumpan Regional

Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang


beroperasi (4.00 Lokasi)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai 77.000.000 215.000.000 - - 292.000.000
dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Persentase fasilitas keselamatan pelayaran


terpasang (37.50 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan 30.000.000 - - - 30.000.000


Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi

Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar


berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan
(3.00 Lokasi)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang - 215.000.000 - - 215.000.000


Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar


berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan
(3.00 Lokasi)

- 789 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan 47.000.000 - - - 47.000.000


danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar


berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan
(3.00 Lokasi)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 877.024.000 823.000.000 - - 1.700.024.000

2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 877.024.000 823.000.000 - - 1.700.024.000

Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di


perlintasan sebidang Kereta Api (15.73 %)

2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk 877.024.000 823.000.000 - - 1.700.024.000


Perkeretaapian

Jumlah perlintasan KA yang dilengkapi prasarana


penunjang sesuai tingkat pemenuhan per jenis
Fasilitas keselamatan (3.93 Lokasi)

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN 96.051.003.000 49.059.890.000 - - 145.110.893.000


INFORMATIKA

2.16.2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 96.051.003.000 49.059.890.000 - - 145.110.893.000

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 24.641.721.000 464.040.000 - - 25.105.761.000


DAERAH PROVINSI

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 750.000.000 - - - 750.000.000


Perangkat Daerah

Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi


Kinerja OPD (100.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 500.000.000 - - - 500.000.000


Daerah

- 790 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD yang disusun
(2.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah


Yang Disusun (5.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 - - - 250.000.000

Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD yang disusun


(2.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah


Yang Disusun (5.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.805.761.000 - - - 16.805.761.000

Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan


Perangkat daerah (100.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.105.761.000 - - - 16.105.761.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 550.000.000 - - - 550.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 80.000.000 - - - 80.000.000


Pemeriksaan

- 791 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan
perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000 - - - 20.000.000


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 140.000.000 20.000.000 - - 160.000.000
Daerah

Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan


Perangkat daerah (100.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 - - - 120.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang 20.000.000 - - - 20.000.000


Milik Daerah pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 20.000.000 - - 20.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 240.000.000 - - - 240.000.000

Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan


Perangkat daerah (100.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 20.000.000 - - - 20.000.000


Kepegawaian

- 792 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi
Kepegawaian perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20.000.000 - - - 20.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi


Kepegawaian perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 200.000.000 - - - 200.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi


Kepegawaian perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.310.960.000 244.040.000 - - 1.555.000.000

Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan


Perangkat daerah (100.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 30.000.000 - - - 30.000.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 85.960.000 194.040.000 - - 280.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 - - - 100.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65.000.000 - - - 65.000.000

- 793 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum
perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.000.000 - - - 120.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 10.000.000 - - - 10.000.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 250.000.000 - - - 250.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 600.000.000 - - - 600.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - 50.000.000 - - 50.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 50.000.000 - - - 50.000.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - 200.000.000 - - 200.000.000


Pemerintah Daerah

Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan


Perangkat daerah (100.00 %)

- 794 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor - 200.000.000 - - 200.000.000


atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah


penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2.915.000.000 - - - 2.915.000.000


Daerah

Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan


Perangkat daerah (100.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 - - - 15.000.000

Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 900.000.000 - - - 900.000.000
Listrik

Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000 - - - 18.000.000

Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.982.000.000 - - - 1.982.000.000

Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan


perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.480.000.000 - - - 2.480.000.000


Pemerintahan Daerah

Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan


Perangkat daerah (100.00 %)

- 795 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 500.000.000 - - - 500.000.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah


penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 - - - 20.000.000

Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah


penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 1.740.000.000 - - - 1.740.000.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah


penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 200.000.000 - - - 200.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah


penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 20.000.000 - - - 20.000.000


Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah


penunjang urusan perangkat daerah. (1.00 Dokumen)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN 46.519.150.000 1.230.850.000 - - 47.750.000.000


KOMUNIKASI PUBLIK

- 796 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 46.519.150.000 1.230.850.000 - - 47.750.000.000


Pemerintah Daerah Provinsi

Nilai Survei Kepuasan Komunikasi Publik (78.00 %)

Persentase badan publik yang terbuka (92.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 700.461.000 - - - 700.461.000

Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang


dikoordinasikan (75.00 Kelompok)

Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan


(186.00 Konten)

Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat


Umum (186.00 Buah)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas 1.186.211.000 255.000.000 - - 1.441.211.000
Komunikasi Pemerintah Daerah

Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang


dikoordinasikan (75.00 Kelompok)

Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan


(186.00 Konten)

Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat


Umum (186.00 Buah)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media 3.731.995.000 - - - 3.731.995.000


Komunikasi Publik

Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang


dikoordinasikan (75.00 Kelompok)

Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan


(186.00 Konten)

Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat


Umum (186.00 Buah)

- 797 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 11.572.290.000 846.850.000 - - 12.419.140.000

Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang


dikoordinasikan (75.00 Kelompok)

Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan


(186.00 Konten)

Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat


Umum (186.00 Buah)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik 750.000.000 - - - 750.000.000

Keterbukaan Informasi Publik (36.00 Angka)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media 3.943.705.000 - - - 3.943.705.000

Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang


dikoordinasikan (75.00 Kelompok)

Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan


(186.00 Konten)

Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat


Umum (186.00 Buah)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 4.655.160.000 - - - 4.655.160.000

Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang


dikoordinasikan (75.00 Kelompok)

Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan


(186.00 Konten)

Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat


Umum (186.00 Buah)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis 12.685.908.000 58.000.000 - - 12.743.908.000

Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang


dikoordinasikan (75.00 Kelompok)

- 798 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan
(186.00 Konten)

Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat


Umum (186.00 Buah)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi 250.000.000 50.000.000 - - 300.000.000


Publik

Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang


dikoordinasikan (75.00 Kelompok)

Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan


(186.00 Konten)

Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat


Umum (186.00 Buah)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000

Keterbukaan Informasi Publik (36.00 Angka)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan 5.043.420.000 21.000.000 - - 5.064.420.000


Kemitraan Komunitas

Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang


dikoordinasikan (75.00 Kelompok)

Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan


(186.00 Konten)

Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat


Umum (186.00 Buah)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 20.333.132.000 46.922.000.000 - - 67.255.132.000

2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh 9.931.975.000 - - - 9.931.975.000
Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup
Pemerintah Daerah Provinsi

- 799 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Ketersediaan Infrastruktur Tehnologi
Informasi dan Komunikasi (70.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 17.325.000 - - - 17.325.000

Persentase Sub Domain yang Aktif (80.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain 110.650.000 - - - 110.650.000


dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi

Persentase Sub Domain yang Aktif (80.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah 9.804.000.000 - - - 9.804.000.000


Daerah

Persentase Sub Domain yang Aktif (80.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah 10.401.157.000 46.922.000.000 - - 57.323.157.000


Daerah Provinsi

Persentase Aplikasi yang Diintegrasikan (70.00 %)

Persentase Ketersediaan Infrastruktur Tehnologi


Informasi dan Komunikasi (70.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000


dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi

Penerbitan Dokumen Tata Kelola E-Government


(5.00 Dokumen)

Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Yang


Terintegrasi (70.00 %)

Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem E-


Government yang terintegrasi (70.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 2.434.537.000 43.522.000.000 - - 45.956.537.000

- 800 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data
Center (139.00 Lokasi)

jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK


(70.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi 347.500.000 - - - 347.500.000


Elektronik

Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data


Center (139.00 Lokasi)

jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK


(70.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis 5.300.000.000 200.000.000 - - 5.500.000.000


Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penerbitan Dokumen Tata Kelola E-Government


(5.00 Dokumen)

Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Yang


Terintegrasi (70.00 %)

Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem E-


Government yang terintegrasi (70.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan 600.000.000 3.200.000.000 - - 3.800.000.000


Pemerintah

Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data


Center (139.00 Lokasi)

jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK


(70.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi 500.000.000 - - - 500.000.000


Cerdas dan Kota Cerdas

- 801 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Penerbitan Dokumen Tata Kelola E-Government
(5.00 Dokumen)

Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Yang


Terintegrasi (70.00 %)

Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem E-


Government yang terintegrasi (70.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya 219.120.000 - - - 219.120.000


Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Daerah

Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data


Center (139.00 Lokasi)

jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK


(70.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK 1.300.000.000 200.000.000 - - 1.500.000.000


SEKTORAL

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah 1.300.000.000 200.000.000 - - 1.500.000.000


Provinsi

Persentase Ketersediaan data sektoral (95.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, 1.000.000.000 200.000.000 - - 1.200.000.000


Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik
Sektoral

Jumlah Data Sektoral Ekonomi dan Infrastruktur yang


Tersedia (15000.00 Jenis)

Jumlah Data Sektoral Sosial, Politik, Hukum dan


HAM yang tersedia (21000.00 Jenis)

- 802 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000


dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang
Terintegrasi

Jumlah Data Sektoral Ekonomi dan Infrastruktur yang


Tersedia (15000.00 Jenis)

Jumlah Data Sektoral Sosial, Politik, Hukum dan


HAM yang tersedia (21000.00 Jenis)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 3.257.000.000 243.000.000 - - 3.500.000.000


PENGAMANAN INFORMASI

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan 1.906.180.000 - - - 1.906.180.000


Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki


Keamanan Informasi > 80 (66.67 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan 337.797.000 - - - 337.797.000


Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah
Daerah Provinsi

Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan


Pengamanan Informasi (75.00 %)

Presentase SDM Pengelola persandian yang


ditingkatkan Kapasitasnya (75.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan 552.194.000 - - - 552.194.000


Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah
Daerah Provinsi

Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan


Pengamanan Informasi (75.00 %)

- 803 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Presentase SDM Pengelola persandian yang
ditingkatkan Kapasitasnya (75.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan 313.992.000 - - - 313.992.000


Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non
Elektronik

Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan


Pengamanan Informasi (75.00 %)

Presentase SDM Pengelola persandian yang


ditingkatkan Kapasitasnya (75.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi 702.197.000 - - - 702.197.000


Pemerintah Daerah Provinsi

Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan


Pengamanan Informasi (75.00 %)

Presentase SDM Pengelola persandian yang


ditingkatkan Kapasitasnya (75.00 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar 1.350.820.000 243.000.000 - - 1.593.820.000
Perangkat Daerah Provinsi

Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki


Keamanan Informasi > 80 (66.67 %)

2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi 1.350.820.000 243.000.000 - - 1.593.820.000


Pemerintah Daerah Provinsi

Persentase Layanan Penggunaan Jaring Komunikasi


Sandi (72.00 %)

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA 60.217.352.000 1.310.000.000 - - 61.527.352.000


KECIL, DAN MENENGAH

2.17.2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 60.217.352.000 1.310.000.000 - - 61.527.352.000

- 804 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 25.309.388.000 1.310.000.000 - - 26.619.388.000


DAERAH PROVINSI

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja Perangkat Daerah (77.11 %)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 465.000.000 - - - 465.000.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja


yang disusun (6.00 Dokumen)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 535.000.000 - - - 535.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja


yang disusun (6.00 Dokumen)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.011.948.000 - - - 16.011.948.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah
(84.00 %)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.811.948.000 - - - 14.811.948.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (7.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 750.000.000 - - - 750.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (7.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 350.000.000 - - - 350.000.000


Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (7.00 Laporan)

- 805 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (7.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 25.000.000 - - - 25.000.000


Pemeriksaan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (7.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 25.000.000 - - - 25.000.000


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (7.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 95.000.000 - - - 95.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah
(84.00 %)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 95.000.000 - - - 95.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (26.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.000.000 - - - 90.000.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah
(84.00 %)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 20.000.000 - - - 20.000.000


Kepegawaian

- 806 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 50.000.000 - - - 50.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 20.000.000 - - - 20.000.000


Perundang- Undangan

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.442.600.000 350.000.000 - - 2.792.600.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (84.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah
(84.00 %)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 140.000.000 - - - 140.000.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 160.000.000 350.000.000 - - 510.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 145.000.000 - - - 145.000.000

- 807 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 240.000.000 - - - 240.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 107.600.000 - - - 107.600.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 310.000.000 - - - 310.000.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 200.000.000 - - - 200.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.100.000.000 - - - 1.100.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 40.000.000 - - - 40.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - 850.000.000 - - 850.000.000


Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (84.00 %)

- 808 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian pelayanan umum,
kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah
(84.00 %)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 200.000.000 - - 200.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00
Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 50.000.000 - - 50.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00
Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor - 500.000.000 - - 500.000.000


atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00
Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung - 100.000.000 - - 100.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (12.00
Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 4.668.840.000 - - - 4.668.840.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (84.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah
(84.00 %)

- 809 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.000.000 - - - 27.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1.500.440.000 - - - 1.500.440.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 - - - 100.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.041.400.000 - - - 3.041.400.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.001.000.000 110.000.000 - - 1.111.000.000
Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (84.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah
(84.00 %)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 50.000.000 - - - 50.000.000


dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

- 810 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 430.000.000 - - - 430.000.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 - - - 50.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 81.000.000 - - - 81.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 190.000.000 110.000.000 - - 300.000.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 200.000.000 - - - 200.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 811 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 2.250.000.000 - - - 2.250.000.000


KOPERASI

2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah 650.000.000 - - - 650.000.000


Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam
1 (satu) Daerah Provinsi

Persentase Jumlah Koperasi Aktif Provinsi (66.00 %)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, 450.000.000 - - - 450.000.000


Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan
Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota
dan Masyarakat

Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diawasi


(100.00 %)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan 200.000.000 - - - 200.000.000


Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi
yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel

Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diawasi


(100.00 %)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan 1.600.000.000 - - - 1.600.000.000


Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam
1 (satu) Daerah Provinsi

Persentase Jumlah Koperasi Aktif Provinsi (66.00 %)

- 812 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, 1.600.000.000 - - - 1.600.000.000


Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan
Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota
dan Masyarakat

Presentase KSP/USP yang sudah diawasi (100.00 %)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000


KOPERASI

2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000


Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi

Persentase Jml KSP/KSPPS Prov dng Kategori


Sehat (23.50 %)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, 500.000.000 - - - 500.000.000


Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi,
Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi

Presentase KSP/USP Provinsi yang sudah Dinilai


Kesehatannya (100.00 %)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000

Presentase KSP/USP Provinsi yang sudah Dinilai


Kesehatannya (100.00 %)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 6.498.200.000 - - - 6.498.200.000


PERKOPERASIAN

2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi 6.498.200.000 - - - 6.498.200.000


yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

Persentase SDM KUMKM yang terampil (82.00 %)

- 813 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan 6.498.200.000 - - - 6.498.200.000


Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM
Koperasi

Jumlah dokumen instrumen pelatihan, evaluasi dan


pengembangan pelatihan yang disusun (4.00
Dokumen)

persentase Jumlah SDM KUMKM start-up bisnis yang


difasilitasi coworking space (50.00 %)

persentase SDM Koperasi dan UMKM yang


meningkat pengetahuan & ketrampilan ush nya
(85.00 %)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN 7.275.000.000 - - - 7.275.000.000


KOPERASI

2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang 7.275.000.000 - - - 7.275.000.000


Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam
1 (satu) Daerah Provinsi

Persentase Koperasi Provinsi yang berkualitas (18.00


%)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, 3.585.000.000 - - - 3.585.000.000


Penataan Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha

Persentase Jumlah Koperasi Provinsi difasilitasi


peningkatan usahanya (13.00 %)

Persentase Kop Prov yg difasilitasi penguatan manaj


& kelembagaanya (16.00 %)

- 814 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses 3.690.000.000 - - - 3.690.000.000


Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,
Penataan Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha

Persentase Jumlah Koperasi Provinsi difasilitasi


peningkatan usahanya (13.00 %)

Persentase Kop Prov yg difasilitasi penguatan manaj


& kelembagaanya (16.00 %)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, 8.234.764.000 - - - 8.234.764.000


USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui 8.234.764.000 - - - 8.234.764.000


Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan,
Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para
Pemangku Kepentingan

Persentase Usaha Mikro menuju kecil (12.59 %)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha 8.234.764.000 - - - 8.234.764.000


yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat
Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja,
Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,
dan Pengentasan Kemiskinan

persentase pelaku Usaha Mikro mengakses


pembiayaan (13.20 %)

persentase pelaku Usaha mikro yg sudah


ditingkatkan kapasitas ush dan perlindungan
produknya (20.24 %)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 8.650.000.000 - - - 8.650.000.000

- 815 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi 8.650.000.000 - - - 8.650.000.000


Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

Persentase Usaha Kecil menuju Menengah (23.00 %)

2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya 8.650.000.000 - - - 8.650.000.000


Manusia, serta Desain dan Teknologi

Persentase pelaku Usaha Kecil yang ditingkatkan


Akses Pemasaran Jaringan Usaha, serta Desain dan
Teknologi (12.00 %)

Presentase pelaku usaha kecil yg ditingkatkan


kualitas produksi dan pengolahannya (10.00 %)

2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN 17.118.410.000 - - - 17.118.410.000


MODAL

2.18.2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 17.118.410.000 - - - 17.118.410.000
Pintu

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 14.005.783.000 - - - 14.005.783.000


DAERAH PROVINSI

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 142.392.000 - - - 142.392.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (100.00 %)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 73.000.000 - - - 73.000.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (4.00 Dokumen)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 69.392.000 - - - 69.392.000

- 816 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja
yang disusun (4.00 Dokumen)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.292.432.000 - - - 11.292.432.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.092.432.000 - - - 11.092.432.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (4.00 Laporan)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 200.000.000 - - - 200.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (4.00 Laporan)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 80.000.000 - - - 80.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 80.000.000 - - - 80.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.100.000 - - - 10.100.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 10.100.000 - - - 10.100.000


Tugas dan Fungsi

- 817 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 567.900.000 - - - 567.900.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 9.000.000 - - - 9.000.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000 - - - 70.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 69.900.000 - - - 69.900.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000 - - - 35.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 - - - 30.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.000.000 - - - 70.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

- 818 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 280.000.000 - - - 280.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 4.000.000 - - - 4.000.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1.722.959.000 - - - 1.722.959.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 - - - 30.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 592.000.000 - - - 592.000.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.000.000 - - - 33.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.067.959.000 - - - 1.067.959.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

- 819 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 190.000.000 - - - 190.000.000


Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 35.000.000 - - - 35.000.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000 - - - 60.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 75.000.000 - - - 75.000.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 20.000.000 - - - 20.000.000


Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN 242.800.000 - - - 242.800.000


MODAL

- 820 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang 92.800.000 - - - 92.800.000


Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Provinsi

Persentase perencanaan dan pengembangan


penanaman modal yang dipromosikan (100.00 %)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian 92.800.000 - - - 92.800.000


Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang


disusun (1.00 Dokumen)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 150.000.000 - - - 150.000.000

Persentase perencanaan dan pengembangan


penanaman modal yang dipromosikan (100.00 %)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 50.000.000 - - - 50.000.000


Daerah Provinsi

Jumlah Kajian/Evaluasi Rencana Umum Penanaman


Modal Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)

Jumlah Kajian Potensi dan Kewilayahan Penanaman


Modal yang disusun (2.00 Dokumen)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha 100.000.000 - - - 100.000.000


Provinsi

Jumlah Kajian/Evaluasi Rencana Umum Penanaman


Modal Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)

Jumlah Kajian Potensi dan Kewilayahan Penanaman


Modal yang disusun (2.00 Dokumen)

- 821 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.18.2.18.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 665.000.000 - - - 665.000.000

2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang 665.000.000 - - - 665.000.000


Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Rasio Izin Usaha terhadap kepeminatan penanaman


modal (8.00 %)

Rasio realisasi kemitraan usaha terhadap


kepeminatan kemitraan Usaha (20.00 %)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 100.000.000 - - - 100.000.000


Kewenangan Provinsi

Jumlah kepeminatan penanaman modal yang


dihasilkan (15.00 Dokumen)

Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal yang


Menjadi Izin Usaha (7.00 Dokumen)

Jumlah realisasi kemitraan usaha (7.00 Dokumen)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal 565.000.000 - - - 565.000.000


Kewenangan Provinsi

Jumlah kepeminatan penanaman modal yang


dihasilkan (15.00 Dokumen)

Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal yang


Menjadi Izin Usaha (7.00 Dokumen)

Jumlah realisasi kemitraan usaha (7.00 Dokumen)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.010.176.000 - - - 1.010.176.000

2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas 320.000.000 - - - 320.000.000


Daerah Kabupaten/Kota

- 822 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan (92.00
%)

Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat


(100.00 %)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan 320.000.000 - - - 320.000.000


Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah prosentase standar pelayanan yang dilakukan


evaluasi (40.00 %)

Jumlah Sarana Prasarana Layanan yang


Dikembangkan (1.00 Buah)

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (100.00


%)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan 690.176.000 - - - 690.176.000


Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah
Provinsi

Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar


Pelayanan (94.00 %)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non 607.376.000 - - - 607.376.000


Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan (1600.00


Dokumen)

Jumlah notifikasi Online Single Submission (1500.00


Buah)

Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan


perizinan (2300.00 Unit)

- 823 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan 82.800.000 - - - 82.800.000


Non Perizinan Penanaman Modal

Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan (1600.00


Dokumen)

Jumlah notifikasi Online Single Submission (1500.00


Buah)

Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan


perizinan (2300.00 Unit)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN 894.651.000 - - - 894.651.000


PENANAMAN MODAL

2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang 894.651.000 - - - 894.651.000


Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Persentase realisasi proyek penanaman modal


(15.00 %)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan 41.400.000 - - - 41.400.000


Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan


Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal (650.00
Unit)

Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan (1320.00


Buah)

Persentase laporan kegiatan penanaman modal


(LKPM) yang disetujui (100.00 %)

Persentase permasalahan penanaman modal yang


difasilitasi (85.00 %)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan 526.650.000 - - - 526.650.000


Penanaman Modal

- 824 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan
Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal (650.00
Unit)

Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan (1320.00


Buah)

Persentase laporan kegiatan penanaman modal


(LKPM) yang disetujui (100.00 %)

Persentase permasalahan penanaman modal yang


difasilitasi (85.00 %)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 326.601.000 - - - 326.601.000


Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan


Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal (650.00
Unit)

Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan (1320.00


Buah)

Persentase laporan kegiatan penanaman modal


(LKPM) yang disetujui (100.00 %)

Persentase permasalahan penanaman modal yang


difasilitasi (85.00 %)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM 300.000.000 - - - 300.000.000


INFORMASI PENANAMAN MODAL

2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan 300.000.000 - - - 300.000.000
Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi
pada Tingkat Daerah Provinsi

Persentase pemanfaatan sistem informasi


penanaman modal dan perizinan (80.00 %)

- 825 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan 300.000.000 - - - 300.000.000


Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

Jumlah Aplikasi yang dikembangkan (1.00 Unit)

Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang


dipublikasikan kepada publik (4.00 Dokumen)

2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN 184.719.351.000 116.049.150.000 - - 300.768.501.000


OLAHRAGA

2.19.2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 184.719.351.000 116.049.150.000 - - 300.768.501.000

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 40.078.751.000 150.000.000 - - 40.228.751.000


DAERAH PROVINSI

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 456.000.000 - - - 456.000.000


Perangkat Daerah

Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi


Kinerja OPD (100.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 300.000.000 - - - 300.000.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (1.00 Dokumen)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 156.000.000 - - - 156.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (1.00 Dokumen)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.983.501.000 - - - 26.983.501.000

- 826 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.183.501.000 - - - 26.183.501.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 800.000.000 - - - 800.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 360.000.000 - - - 360.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 360.000.000 - - - 360.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 720.000.000 - - - 720.000.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 - - - 20.000.000

- 827 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 - - - 50.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 650.000.000 - - - 650.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 10.339.250.000 - - - 10.339.250.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 2.519.250.000 - - - 2.519.250.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Bulan)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.820.000.000 - - - 7.820.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (12.00 Bulan)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.220.000.000 150.000.000 - - 1.370.000.000
Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

- 828 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 70.000.000 - - - 70.000.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Bulan)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 200.000.000 - - - 200.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Bulan)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana - 100.000.000 - - 100.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Bulan)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 950.000.000 50.000.000 - - 1.000.000.000


Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Bulan)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 23.729.750.000 - - - 23.729.750.000


KEPEMUDAAN

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan 10.120.000.000 - - - 10.120.000.000


Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi

- 829 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase capaian kapasitas kepemudaan (64.06
%)

Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda


(13.04 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 2.300.000.000 - - - 2.300.000.000


Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda
Provinsi

Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda


(50.00 %)

Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda


(50.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 1.850.000.000 - - - 1.850.000.000


Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader
Provinsi

Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda


(50.00 %)

Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda


(50.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan 1.120.000.000 - - - 1.120.000.000


Pengibar Bendera

Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda


(50.00 %)

Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda


(50.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan 4.850.000.000 - - - 4.850.000.000


Kesukarelawanan Pemuda

Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda


(50.00 %)

- 830 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda
(50.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi 13.609.750.000 - - - 13.609.750.000


Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi

Persentase capaian kapasitas kepemudaan (64.06


%)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 65.750.000 - - - 65.750.000


Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi
Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha

Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan


Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
(50.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan 13.544.000.000 - - - 13.544.000.000


Provinsi

Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan


Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
(50.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING 117.499.800.000 115.776.150.000 - - 233.275.950.000


KEOLAHRAGAAN

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan 423.850.000 115.776.150.000 - - 116.200.000.000


pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan
Daerah Provinsi

Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik


(100.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 423.850.000 115.776.150.000 - - 116.200.000.000


Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi

Persentase Sarpras Olahraga yang dibangun di


kawasan jatidiri (50.00 %)

- 831 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 4.450.000.000 - - - 4.450.000.000

Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (13.89 %)

Persentase peningkatan prestasi olahraga (43.33 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event 3.350.000.000 - - - 3.350.000.000


dan Single Event Tingkat Provinsi

Persentase Jumlah peserta yang mengikuti


Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (50.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam 1.100.000.000 - - - 1.100.000.000


Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan
Single Event

Persentase Jumlah peserta yang mengikuti


Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (50.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi 112.325.950.000 - - - 112.325.950.000


Tingkat Nasional

Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (13.89 %)

Persentase peningkatan prestasi olahraga (43.33 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan 10.315.750.000 - - - 10.315.750.000


Teknologi Keolahragaan (Sport Science )

Persentase Pembinaan dan Pengembangan


Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Antar PPLOP
(33.33 %)

Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat


Nasional (50.00 %)

Persentase Pengembangan Olahraga Prestasi


Tingkat Nasional (50.00 %)

- 832 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi 101.837.600.000 - - - 101.837.600.000


Provinsi

Persentase Pembinaan dan Pengembangan


Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Antar PPLOP
(33.33 %)

Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat


Nasional (50.00 %)

Persentase Pengembangan Olahraga Prestasi


Tingkat Nasional (50.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan 172.600.000 - - - 172.600.000


Informasi Sektoral Olahraga

Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat


Nasional (50.00 %)

Persentase Pengembangan Olahraga Prestasi


Tingkat Nasional (50.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 300.000.000 - - - 300.000.000

Persentase peningkatan prestasi olahraga (43.33 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 200.000.000 - - - 200.000.000

Persentase Pembinaan dan Pengembangan


Organisasi Olahraga (50.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan 100.000.000 - - - 100.000.000


Provinsi dengan Lembaga Terkait

Persentase Pembinaan dan Pengembangan


Organisasi Olahraga (50.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI 1.244.100.000 123.000.000 - - 1.367.100.000


PARIWISATA

- 833 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 309.350.000 - - - 309.350.000

Persentase peningkatan dan pengembangan


kawasan pariwisata pada setiap DPP (69.57 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 309.350.000 - - - 309.350.000

Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan (2.00


Lokasi)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 530.750.000 123.000.000 - - 653.750.000

Persentase peningkatan dan pengembangan


kawasan pariwisata pada setiap DPP (69.57 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata 530.750.000 123.000.000 - - 653.750.000


Provinsi

Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan (1.00


Lokasi)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas 404.000.000 - - - 404.000.000


Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda


Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) (56.00 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas 404.000.000 - - - 404.000.000


Daerah Kabupten/Kota

Jumlah usaha pariwisata (dari 8 jenis usaha


pariwisata) yang memiliki TDUP (150.00 Unit)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.014.500.000 - - - 1.014.500.000

- 834 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya 1.014.500.000 - - - 1.014.500.000
Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata
Provinsi

Jumlah Kunjungan Wisatawan (11530429.00 Orang)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, 305.750.000 - - - 305.750.000


dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi


Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (12.00 Kelompok)

Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran


Pariwisata (300000.00 Orang)

Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial (1.00


Kegiatan)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam 271.500.000 - - - 271.500.000


dan Luar Negeri

Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi


Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (12.00 Kelompok)

Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran


Pariwisata (300000.00 Orang)

Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial (1.00


Kegiatan)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi 437.250.000 - - - 437.250.000


Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri

Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi


Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (12.00 Kelompok)

- 835 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran
Pariwisata (300000.00 Orang)

Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial (1.00


Kegiatan)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 50.000.000 - - - 50.000.000


MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL

2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 50.000.000 - - - 50.000.000

Persentase Kota Kreatif (5.71 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota 50.000.000 - - - 50.000.000


Kreatif

Jumlah Kota Kreatif yang teruji petik (1.00 Unit)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 1.102.450.000 - - - 1.102.450.000


PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1.102.450.000 - - - 1.102.450.000


Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat
Lanjutan

Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM


Pariwisata yang memiliki sertifikasi Kompetensi
(50.69 %)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan 334.350.000 - - - 334.350.000


Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang


(dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok)

- 836 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi
kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok)

Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih


dan tersertifikasi (50.00 Orang)

Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam 350.000.000 - - - 350.000.000


Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang


(dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok)

Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi


kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok)

Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih


dan tersertifikasi (50.00 Orang)

Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi 107.350.000 - - - 107.350.000


Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif

Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang


(dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok)

Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi


kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok)

- 837 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih
dan tersertifikasi (50.00 Orang)

Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang)

2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya 310.750.000 - - - 310.750.000


Manusia Ekonomi Kreatif

Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang


(dari rintisan ke mandiri) (1.00 Kelompok)

Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi


kreatif yang berkembang (2.00 Kelompok)

Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih


dan tersertifikasi (50.00 Orang)

Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (240.00 Orang)

2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 29.266.855.000 34.750.000 - - 29.301.605.000

2.23.2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 29.266.855.000 34.750.000 - - 29.301.605.000

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 28.172.781.000 - - - 28.172.781.000


DAERAH PROVINSI

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 100.000.000 - - - 100.000.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (79.09
%)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 38.000.000 - - - 38.000.000


Daerah

- 838 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja
yang disusun (5.00 Dokumen)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 - - - 5.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja


yang disusun (5.00 Dokumen)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan 5.000.000 - - - 5.000.000


RKA- SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja


yang disusun (5.00 Dokumen)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.500.000 - - - 3.500.000

Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja


yang disusun (5.00 Dokumen)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.500.000 - - - 3.500.000

Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja


yang disusun (5.00 Dokumen)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 10.000.000 - - - 10.000.000


dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja


yang disusun (5.00 Dokumen)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.000.000 - - - 35.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja


yang disusun (5.00 Dokumen)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.773.177.000 - - - 24.773.177.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (79.09
%)

- 839 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.773.177.000 - - - 24.773.177.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 210.000.000 - - - 210.000.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (79.09
%)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000 - - - 50.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 - - - 35.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 50.000.000 - - - 50.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000 - - - 25.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 50.000.000 - - - 50.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2.999.604.000 - - - 2.999.604.000


Daerah

- 840 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian pelayanan umum,
kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (79.09
%)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 - - - 10.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1.590.629.000 - - - 1.590.629.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.398.975.000 - - - 1.398.975.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 90.000.000 - - - 90.000.000


Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (79.09
%)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 90.000.000 - - - 90.000.000


Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 614.829.000 34.750.000 - - 649.579.000

- 841 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 592.829.000 34.750.000 - - 627.579.000

Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka (85.18 %)

Persentase peningkatan cakupan layanan


perpustakaan provinsi (80.00 %)

Persentase Peningkatan Kompetensi SDM


Perpustakaan (80.00 %)

Persentase Perluasan Jejaring Kemitraan (80.00 %)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah 22.000.000 - - - 22.000.000


Provinsi

Jumlah mitra perpustakaan (3.00 Unit)

Jumlah SDM Perpustakaan yang lulus uji kompetensi


(15.00 Orang)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan 93.087.000 - - - 93.087.000


Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi

Jumlah mitra perpustakaan (3.00 Unit)

Jumlah SDM Perpustakaan yang lulus uji kompetensi


(15.00 Orang)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan 429.092.000 - - - 429.092.000


Tingkat Daerah Provinsi

Jumlah Alihmedia koleksi Deposit (2000.00 halaman)

Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan (4000.00


Eks)

Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah (100000.00


Orang)

- 842 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Pengunjung perpustakaan online
(1000000.00 Orang)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 35.000.000 - - - 35.000.000

Jumlah Alihmedia koleksi Deposit (2000.00 halaman)

Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan (4000.00


Eks)

Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah (100000.00


Orang)

Jumlah Pengunjung perpustakaan online


(1000000.00 Orang)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 13.650.000 34.750.000 - - 48.400.000

Jumlah Alihmedia koleksi Deposit (2000.00 halaman)

Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan (4000.00


Eks)

Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah (100000.00


Orang)

Jumlah Pengunjung perpustakaan online


(1000000.00 Orang)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 22.000.000 - - - 22.000.000


Provinsi

2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan 22.000.000 - - - 22.000.000
Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan
Khusus serta Masyarakat

2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 479.245.000 - - - 479.245.000

2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 31.800.000 - - - 31.800.000

- 843 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase perangkat daerah yang tertib arsip (85.00
%)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 31.800.000 - - - 31.800.000

Jumlah PD yang pengelolaan arsipnya berkategori


minimal baik (20.00 OPD)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 295.002.000 - - - 295.002.000

Persentase pengelolaan arsip yang diselamatkan


(79.00 %)

Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip (92.78 %)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip 295.002.000 - - - 295.002.000


Statis

Jumlah pengunjung layanan kearsipan (1000.00


Orang)

Persentase arsip yg diakuisisi (82.00 %)

Persentase arsip yg dilestarikan (78.00 %)

Persentase arsip yg diolah (77.00 %)

Persentase publikasi kearsipan (80.00 %)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi 152.443.000 - - - 152.443.000


Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi

Persentase perangkat daerah yang tertib arsip (85.00


%)

2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan 152.443.000 - - - 152.443.000


Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

Jumlah PD yang telah menerapkan sistem kearsipan


(41.00 OPD)

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 642.667.763.000 60.960.473.000 - - 703.628.236.000

- 844 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN 113.253.654.000 42.852.123.000 - - 156.105.777.000


PERIKANAN

3.25.3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 113.253.654.000 42.852.123.000 - - 156.105.777.000

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 84.189.312.000 1.362.400.000 - - 85.551.712.000


DAERAH PROVINSI

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 550.000.000 - - - 550.000.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (100.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 350.000.000 - - - 350.000.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (2.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 - - - 200.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (2.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 76.170.840.000 - - - 76.170.840.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 74.860.840.000 - - - 74.860.840.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.300.000.000 - - - 1.300.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

- 845 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 10.000.000 - - - 10.000.000


Tahun SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 100.000.000 - - - 100.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 - - - 100.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 280.000.000 - - - 280.000.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 15.000.000 - - - 15.000.000


Kepegawaian

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 - - - 15.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 250.000.000 - - - 250.000.000


Tugas dan Fungsi

- 846 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.770.400.000 157.400.000 - - 1.927.800.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 117.000.000 - - - 117.000.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 386.100.000 157.400.000 - - 543.500.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 - - - 50.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000 - - - 200.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 - - - 150.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 10.000.000 - - - 10.000.000


Perundang- undangan

- 847 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 822.300.000 - - - 822.300.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.000.000 - - - 15.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 20.000.000 - - - 20.000.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - 1.135.000.000 - - 1.135.000.000


Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 100.000.000 - - 100.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 565.000.000 - - 565.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor - 270.000.000 - - 270.000.000


atau Bangunan Lainnya

- 848 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung - 200.000.000 - - 200.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 3.978.772.000 - - - 3.978.772.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 160.000.000 - - - 160.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang (1.00


Dokumen)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 2.933.200.000 - - - 2.933.200.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang (1.00


Dokumen)

- 849 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 885.572.000 - - - 885.572.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.339.300.000 70.000.000 - - 1.409.300.000
Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 100.000.000 - - - 100.000.000


dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 147.500.000 - - - 147.500.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

- 850 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 25.000.000 - - - 25.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 196.800.000 5.000.000 - - 201.800.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 - - - 50.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 745.000.000 65.000.000 - - 810.000.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 75.000.000 - - - 75.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

- 851 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.25.3.25.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN 4.031.180.000 220.000.000 - - 4.251.180.000


PULAU-PULAU KECIL

3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar 2.381.180.000 220.000.000 - - 2.601.180.000
Minyak dan Gas Bumi

Persentase Kawasan Konservasi yang ditata menuju


pengelolaan yang efektif (2.50 %)

Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove


yang direhabilitasi tahun sebelumnya (0.50 %)

Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove


yang direhabilitasi tahun sebelumnya (1.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi 930.000.000 220.000.000 - - 1.150.000.000


Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju


pengelolaan yang efektif (1.00 Lokasi)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir 550.000.000 - - - 550.000.000


dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari
Pemerintah Pusat

Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju


pengelolaan yang efektif (1.00 Lokasi)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- 901.180.000 - - - 901.180.000


Pulau Kecil

Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (2.00 Ha)

Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (3.00 Ha)

- 852 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 150.000.000 - - - 150.000.000


Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit


Usaha (1.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin 150.000.000 - - - 150.000.000


Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12
Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat
Lokal dan Tradisional

Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang


dikeluarkan (12.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang


dikeluarkan (3.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000


Kecil

Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan


dan Taruna Pesisir (5.00 %)

Persentase Peningkatan Produksi Garam (0.10 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000


Pulau- Pulau Kecil

Jumlah KUGAR terakses sarana prasarana


peningkatan produksi garam (5.00 Kelompok)

Jumlah perempuan dan taruna pesisir yang


berkembang skala usaha nya (2.00 Kelompok)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 9.792.134.000 40.619.723.000 - - 50.411.857.000

- 853 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai 1.697.609.000 35.089.640.000 - - 36.787.249.000
Dengan 12 Mil

Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan


Tangkap (0.10 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 1.697.609.000 35.089.640.000 - - 36.787.249.000

Produksi Perikanan Tangkap (500322.17 Ton)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, 2.156.000.000 - - - 2.156.000.000


Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang
dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan


Tangkap (0.10 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 150.000.000 - - - 150.000.000

Jumlah rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap


(100.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan 2.006.000.000 - - - 2.006.000.000


Tangkap

Jumlah rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap


(100.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan 5.938.525.000 5.530.083.000 - - 11.468.608.000


Pelabuhan Perikanan Provinsi

Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan


(100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan


(63.64 %)

- 854 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan
(72.73 %)

Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan


(90.91 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan 3.252.279.000 2.644.049.000 - - 5.896.328.000


Perikanan

Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (10.00 Jenis)

Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (11.00 Jenis)

Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (7.00 Jenis)

Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (9.00 Jenis)

Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan


Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (36.00 %)

Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan


Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (45.00 %)

Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan


Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (50.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan 2.686.246.000 2.886.034.000 - - 5.572.280.000


Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (10.00 Jenis)

- 855 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (11.00 Jenis)

Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (7.00 Jenis)

Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (9.00 Jenis)

Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan


Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (36.00 %)

Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan


Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (45.00 %)

Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan


Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (50.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 10.332.588.000 605.000.000 - - 10.937.588.000

3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang 250.000.000 - - - 250.000.000


Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya (0.20


%)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan 150.000.000 - - - 150.000.000


Bidang Pembudidayaan Ikan

Jumlah usaha pembudidaya ikan yang diterbitkan


layanan rekomendasi perizinannya (3.00 Unit)

- 856 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di 100.000.000 - - - 100.000.000


Bidang Pembudidayaan Ikan

Jumlah usaha pembudidaya ikan yang diterbitkan


layanan rekomendasi perizinannya (3.00 Unit)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 10.082.588.000 605.000.000 - - 10.687.588.000

Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan


(100.00 %)

Persentase Peningkatan Produksi Benih (2.00 %)

Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya (0.20


%)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air 5.232.968.000 208.300.000 - - 5.441.268.000


Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber
Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh
Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak
Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih


dan Calon Induk Ikan (Tawar dan Payau) (60.00 %)

Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih


dan Ikan Konsumsi (Laut) (40.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan 689.800.000 10.200.000 - - 700.000.000


Ikan di Laut

Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih


dan Calon Induk Ikan (Tawar dan Payau) (60.00 %)

- 857 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih
dan Ikan Konsumsi (Laut) (40.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air 3.290.000.000 - - - 3.290.000.000


Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber
Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah
Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Produksi Perikanan Budidaya (518522.75 Ton)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 348.220.000 386.500.000 - - 734.720.000


Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan


(250.00 Kasus)

Persentase peningkatan pengguna layanan pengujian


mutu (1.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.07 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di 521.600.000 - - - 521.600.000


Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah Provinsi

Jumlah Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan


(250.00 Kasus)

Persentase peningkatan pengguna layanan pengujian


mutu (1.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN 2.424.440.000 45.000.000 - - 2.469.440.000


DAN PERIKANAN

3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 1.876.480.000 45.000.000 - - 1.921.480.000
sampai dengan 12 Mil

- 858 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase penanganan kasus pelaku usaha
kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan
perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan
(71.00 %)

Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran


sektor kelautan dan perikanan (2.00 %)

Persentase peran aktif kelompok masyaraka


pengawas dalam pengawasan sdkp (40.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai 387.344.000 10.000.000 - - 397.344.000


dengan 12 Mil

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas


(POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (40.00
Kelompok)

Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan


sampai dengan 12 mil (5.00 Kasus)

Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan


perikanan sampai dengan 12 mil (9.00 Kasus)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai 1.010.516.000 - - - 1.010.516.000


dengan 12 Mil

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas


(POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (40.00
Kelompok)

Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan


sampai dengan 12 mil (5.00 Kasus)

- 859 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan
perikanan sampai dengan 12 mil (9.00 Kasus)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang 303.620.000 10.000.000 - - 313.620.000


Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas


(POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (40.00
Kelompok)

Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan


sampai dengan 12 mil (5.00 Kasus)

Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan


perikanan sampai dengan 12 mil (9.00 Kasus)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok 175.000.000 25.000.000 - - 200.000.000


Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas


(POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya (40.00
Kelompok)

Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan


perikanan sampai dengan 12 mil (9.00 Kasus)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah 547.960.000 - - - 547.960.000


Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air
Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- 860 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase penanganan kasus pelaku usaha
kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan
perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan
(71.00 %)

Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran


sektor kelautan dan perikanan (2.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah 222.900.000 - - - 222.900.000


Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air
Lainnya yang dapat diusahakan Lintas
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
sesuai dengan kewenangannya

Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di


wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan
air lainnya (5.00 Kasus)

Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan


perikanan di perairan umum daratan (9.00 Kasus)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang 160.260.000 - - - 160.260.000


Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat
diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya

Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di


wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan
air lainnya (5.00 Kasus)

Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan


perikanan di perairan umum daratan (9.00 Kasus)

- 861 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan 164.800.000 - - - 164.800.000


Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di


wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan
air lainnya (5.00 Kasus)

Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan


perikanan di perairan umum daratan (9.00 Kasus)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL 2.484.000.000 - - - 2.484.000.000


PERIKANAN

3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan 250.000.000 - - - 250.000.000


Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan


(2.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan 100.000.000 - - - 100.000.000


Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolah dan


pemasar (3.00 Dokumen)

Jumlah Unit Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan


(6500.00 Unit)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran 150.000.000 - - - 150.000.000


dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolah dan


pemasar (3.00 Dokumen)

- 862 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Unit Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan
(6500.00 Unit)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi 2.234.000.000 - - - 2.234.000.000
Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah
dan Besar

Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu


(2.00 %)

Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan


(2.00 %)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan 734.000.000 - - - 734.000.000


atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Jumlah Dokumen Kelayakan Mutu (800.00 Dokumen)

Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan (50000.00 Ton)

Jumlah reakreditasi ISO (2.00 Dokumen)

3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000


Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang
Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan
Berdaya Saing

Jumlah Dokumen Kelayakan Mutu (800.00 Dokumen)

Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan (50000.00 Ton)

Jumlah reakreditasi ISO (2.00 Dokumen)

- 863 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 288.276.298.000 7.235.074.000 - - 295.511.372.000

3.27.3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 117.878.221.000 6.867.328.000 - - 124.745.549.000

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 55.733.763.000 6.647.698.000 - - 62.381.461.000


DAERAH PROVINSI

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 1.459.500.000 - - - 1.459.500.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (100.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 733.600.000 - - - 733.600.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (16.00 Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 725.900.000 - - - 725.900.000

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (16.00 Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.419.829.000 - - - 29.419.829.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.100.629.000 - - - 29.100.629.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 274.200.000 - - - 274.200.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 45.000.000 - - - 45.000.000

- 864 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan
Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 528.850.000 - - - 528.850.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 450.000.000 - - - 450.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang 60.000.000 - - - 60.000.000


Milik Daerah pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18.850.000 - - - 18.850.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan 105.000.000 - - - 105.000.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 105.000.000 - - - 105.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah


Kewenangan Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

- 865 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 295.000.000 - - - 295.000.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 155.000.000 - - - 155.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 140.000.000 - - - 140.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.259.968.000 816.823.000 - - 6.076.791.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 350.000.000 - - - 350.000.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 264.258.000 587.242.000 - - 851.500.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 333.215.000 82.519.000 - - 415.734.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.677.065.000 120.118.000 - - 1.797.183.000

- 866 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 492.350.000 - - - 492.350.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 20.000.000 - - - 20.000.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 549.230.000 - - - 549.230.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.443.850.000 - - - 1.443.850.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 125.000.000 26.944.000 - - 151.944.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 5.000.000 - - - 5.000.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 595.400.000 5.255.875.000 - - 5.851.275.000
Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

- 867 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 400.000.000 - - 400.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 490.400.000 209.600.000 - - 700.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - 2.250.000.000 - - 2.250.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 90.000.000 25.000.000 - - 115.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor - 1.986.275.000 - - 1.986.275.000


atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 15.000.000 385.000.000 - - 400.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 11.276.016.000 - - - 11.276.016.000


Daerah

- 868 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian administrasi pelayanan
Perangkat Daerah (100.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 143.540.000 - - - 143.540.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1.688.000.000 - - - 1.688.000.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 774.880.000 - - - 774.880.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.669.596.000 - - - 8.669.596.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 6.794.200.000 575.000.000 - - 7.369.200.000
Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 700.000.000 - - - 700.000.000


dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

- 869 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 513.700.000 - - - 513.700.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 110.000.000 - - - 110.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.508.200.000 - - - 1.508.200.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1.190.500.000 - - - 1.190.500.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 40.000.000 - - - 40.000.000

- 870 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 980.000.000 310.000.000 - - 1.290.000.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 1.146.800.000 265.000.000 - - 1.411.800.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 605.000.000 - - - 605.000.000


Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 28.640.303.000 41.700.000 - - 28.682.003.000


SARANA PERTANIAN

- 871 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, 6.589.000.000 - - - 6.589.000.000


Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi

Jumlah Populasi ternak (3819014.00 (ST)/(AU))

3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen 6.589.000.000 - - - 6.589.000.000


Mutu SDG Hewan

Persentase kelompok terfasilitasi pengembangan


budidaya ternak (1.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak 21.131.303.000 41.700.000 - - 21.173.003.000
dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan
Kewenangan Provinsi

Jumlah Populasi ternak (3819014.00 (ST)/(AU))

Persentase peningkatan produksi dan distribusi


semen beku (1.00 %)

Persentase peningkatan produksi ternak (1.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi 14.174.078.000 41.700.000 - - 14.215.778.000


Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak,
Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan Pakan


ternak (20.00 Kelompok)

Jumlah Produksi semen Beku (500000.00 Dosis)

Jumlah produksi ternak nonruminansia (185.00


(ST)/(AU))

Persentase kelompok terfasilitasi pengembangan


perbibitan ternak (1.00 %)

- 872 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
S/C hasil IB dari straw produksi BIB Ungaran (2.00
Nilai)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen 6.957.225.000 - - - 6.957.225.000


Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak,
Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan Pakan


ternak (20.00 Kelompok)

Jumlah Produksi semen Beku (500000.00 Dosis)

Persentase kelompok terfasilitasi pengembangan


perbibitan ternak (1.00 %)

S/C hasil IB dari straw produksi BIB Ungaran (2.00


Nilai)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat 920.000.000 - - - 920.000.000


Distributor

Persentase peningkatan Pengawasan Peredaran


Obat Hewan (1.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan 920.000.000 - - - 920.000.000


Peredaran Obat Hewan

Jumlah distributor obat hewan yang sesuai standar


(5.00 Unit)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 5.253.770.000 56.230.000 - - 5.310.000.000


PRASARANA PERTANIAN

3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 5.253.770.000 56.230.000 - - 5.310.000.000

Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan


(1.00 %)

- 873 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan 1.124.770.000 56.230.000 - - 1.181.000.000


dan Komoditas Pertanian

Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi (10.00 Unit)

Jumlah Peternak yang terfasilitasi (100.00 Orang)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana 4.129.000.000 - - - 4.129.000.000


Pendukung Pertanian Lainnya

Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi (10.00 Unit)

Jumlah Peternak yang terfasilitasi (100.00 Orang)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN 15.619.385.000 121.700.000 - - 15.741.085.000


KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan 12.141.085.000 - - - 12.141.085.000


Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi

Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan


Menular Strategis) (5.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit 12.141.085.000 - - - 12.141.085.000


Hewan dan Zoonosis

Persentase laporan penyakit yang tertangani (75.00


%)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan 2.478.300.000 121.700.000 - - 2.600.000.000
Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi

- 874 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan
Menular Strategis) (5.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis 2.478.300.000 121.700.000 - - 2.600.000.000


untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan
Produk Hewan

IK: Tingkat Kepuasan Pelanggan (81.00 %)

Tingkat Kepuasan Pelanggan (81.00 Nilai)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000


Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha
Produk Hewan

Persentase penurunan pemotongan betina produktif


(10.00 %)

Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan


Menular Strategis) (5.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000


Zona/Kompartemen Bebas Penyakit

Jumlah pengendalian pemotongan ternak ruminansia


betina produktif (500.00 Ekor)

Jumlah produk hewan yang terjamin Mutu dan


keamanannya (10.00 Buah)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 12.631.000.000 - - - 12.631.000.000

3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi 12.631.000.000 - - - 12.631.000.000


Petani Berbasis Kawasan

Persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan


kemitraan (14.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan 12.631.000.000 - - - 12.631.000.000


Koorporasi Petani

- 875 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Kelompok Ternak yang Terfasilitasi
Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan (35.00
Kelompok)

3.27.3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan 170.398.077.000 367.746.000 - - 170.765.823.000

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 103.687.023.000 57.000.000 - - 103.744.023.000


DAERAH PROVINSI

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 610.000.000 - - - 610.000.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (100.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 400.000.000 - - - 400.000.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja


yang disusun (8.00 Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 210.000.000 - - - 210.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja


yang disusun (8.00 Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 97.038.956.000 - - - 97.038.956.000

Persentase ketercapaian pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 93.538.956.000 - - - 93.538.956.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN


(12.00 Bulan)

- 876 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.500.000.000 - - - 3.500.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN


(12.00 Bulan)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 123.000.000 - - - 123.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 123.000.000 - - - 123.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 682.300.000 57.000.000 - - 739.300.000

- 877 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian administrasi pelayanan
Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 85.000.000 - - - 85.000.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000 57.000.000 - - 197.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000 - - - 55.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 3.000.000 - - - 3.000.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 59.300.000 - - - 59.300.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

- 878 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 340.000.000 - - - 340.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 3.948.000.000 - - - 3.948.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 49.000.000 - - - 49.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 2.254.600.000 - - - 2.254.600.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

- 879 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang
UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 - - - 50.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.594.400.000 - - - 1.594.400.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.284.767.000 - - - 1.284.767.000


Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(100.00 %)

- 880 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 599.067.000 - - - 599.067.000


dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 - - - 10.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 121.700.000 - - - 121.700.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 300.000.000 - - - 300.000.000


Bangunan Lainnya

- 881 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 179.000.000 - - - 179.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 75.000.000 - - - 75.000.000


Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 52.858.824.000 190.746.000 - - 53.049.570.000


SARANA PERTANIAN

3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 39.909.570.000 - - - 39.909.570.000

Persentase Penambahan Jumlah Alsintan (1.98 %)

Persentase penambahan jumlah petani yang


mendapatkan jaminan keberlengsungan usaha tani di
Jawa Tengah (5.00 %)

- 882 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok
Pengolah Hasil (2.50 %)

Persentase Peningkatan Produksi bawang merah,


cabe, durian, melati dan jahe (10.80 %)

Persentase Peningkatan Produksi Kopi, Tebu, Kelapa


(3.10 %)

Persentase Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan


Kedelai (2.90 %)

Persentase penyaluran pupuk subsidi (100.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan 39.709.570.000 - - - 39.709.570.000


Sarana Pendukung Pertanian

Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubdidi


(Kabupaten/Kota) (35.00 Kabupaten/Kota)

Asuransi pertanian (15000.00 Ha)

Fasilitasi sarana penanaman dan intensifikasi tebu


(350.00 Ha)

Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman


kelapa (100.00 Ha)

Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman


kopi (100.00 Ha)

Fasiltasi sarana produksi pengembangan tanaman


semusim lainnya (2500.00 Ha)

Informasi harga pasar (35.00 Kabupaten/Kota)

- Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan


(75.00 Ha)

Penambahan sarana pra panen (100.00 Unit)

- 883 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil
(200.00 Kelompok)

Pengembangan Bawang merah (2.00 Ha)

Pengembangan Buah durian (10.00 Ha)

Pengembangan Buah Lainnya (20.00 Ha)

Pengembangan Cabe (15.00 Ha)

Pengembangan Jagung dan serealia (800.00 Ha)

Pengembangan jahe (4.00 Ha)

Pengembangan kedelai (330.00 Ha)

Pengembangan melati (1.00 Ha)

Pengembangan Padi (2000.00 Ha)

Pengembangan/pembinaan kelembagaan UPJA dan


bengkel (100.00 Unit)

Pengembangan Sayuran lainnya (6.00 Ha)

Pengembangan Tanaman Hias Lainnya (4.00 Ha)

Pengembangan Tanaman obat Lainnya (1.00 Ha)

Starup kewirausahaan (6.00 Unit)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran 200.000.000 - - - 200.000.000


Sarana Pertanian

Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubdidi


(Kabupaten/Kota) (35.00 Kabupaten/Kota)

Asuransi pertanian (15000.00 Ha)

- 884 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Informasi harga pasar (35.00 Kabupaten/Kota)

- Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan


(75.00 Ha)

Penambahan sarana pra panen (100.00 Unit)

Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil


(200.00 Kelompok)

Pengembangan/pembinaan kelembagaan UPJA dan


bengkel (100.00 Unit)

Starup kewirausahaan (6.00 Unit)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih 12.949.254.000 190.746.000 - - 13.140.000.000
Tanaman

Persentase layanan Sertifikasi benih (100.00 %)

Persentase peningkatan Produksi benih di Balai


Benih Tanaman Perkebunan (3.00 %)

Persentase peningkatan Produksi benih di Balai


Benih TPH wilayah Banyumas (1.50 %)

Persentase peningkatan produksi benih di Balai


Benih TPH wilayah Semarang (1.50 %)

Persentase peningkatan Produksi benih di Balai


Benih TPH wilayah Surakarta (1.50 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 170.000.000 - - - 170.000.000

Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan)

Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan)

Pengujian laboratorium (110.00 Lembar)

Pengujian laboratprium (1010.00 Lembar)

- 885 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha)

Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha)

Sertifikasi Benih palawija (1050.00 Ha)

Sertifikasi benih tanaman perkebunan (775000.00


Batang)

Sertifikasi buah (465000.00 Batang)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran 3.510.000.000 - - - 3.510.000.000


Benih/Bibit Hortikultura

Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan)

Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan)

Pengembangan sayuran (0.30 Ha)

Pengembangan tanaman hias (0.10 Batang)

Pengembangan tanaman hias (2000.00 Batang)

Pengujian laboratorium (110.00 Lembar)

Pengujian laboratprium (1010.00 Lembar)

Perbanyakan bawang merah (1.00 Ha)

Perbanyakan benih buah-buahan (1000.00 Pohon)

Perbanyakan benih kedelai (2.00 Ha)

Perbanyakan benih padi (67.00 Ha)

Perbanyakan Benih Padi (70.00 Ha)

Perbanyakan benih padi (72.00 Ha)

Perbanyakan Benih sayuran (0.70 Ha)

- 886 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Perbanyakan benih sayuran (3.00 Ha)

Perbanyakan palawija (8.00 Ha)

Perbanyakan /pengembangan benih buah-buahan


(6000.00 Batang)

Perbanyakan tanaman buah (15.00 Unit)

Revitalisasi kebun benih tanaman pangan (2.00 Unit)

Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha)

Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha)

Sertifikasi Benih palawija (1050.00 Ha)

Sertifikasi benih tanaman perkebunan (775000.00


Batang)

Sertifikasi buah (465000.00 Batang)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran 7.199.254.000 190.746.000 - - 7.390.000.000


Benih/Bibit Tanaman Pangan

Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan)

Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan)

Pengembangan sayuran (0.30 Ha)

Pengembangan tanaman hias (0.10 Batang)

Pengembangan tanaman hias (2000.00 Batang)

Pengujian laboratorium (110.00 Lembar)

Pengujian laboratprium (1010.00 Lembar)

Perbanyakan bawang merah (1.00 Ha)

- 887 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Perbanyakan benih buah-buahan (1000.00 Pohon)

Perbanyakan benih kedelai (2.00 Ha)

Perbanyakan benih padi (67.00 Ha)

Perbanyakan Benih Padi (70.00 Ha)

Perbanyakan benih padi (72.00 Ha)

Perbanyakan Benih sayuran (0.70 Ha)

Perbanyakan benih sayuran (3.00 Ha)

Perbanyakan palawija (8.00 Ha)

Perbanyakan /pengembangan benih buah-buahan


(6000.00 Batang)

Perbanyakan tanaman buah (15.00 Unit)

Revitalisasi kebun benih tanaman pangan (2.00 Unit)

Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha)

Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha)

Sertifikasi Benih palawija (1050.00 Ha)

Sertifikasi benih tanaman perkebunan (775000.00


Batang)

Sertifikasi buah (465000.00 Batang)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran 2.070.000.000 - - - 2.070.000.000


Benih/Bibit Perkebunan

- 888 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Optimalisasi kebun dinas untuk meningkatkan
produksi kebun (lokasi kebun dinas) (15.00 Lokasi)

Pembangunan kebun sumber benih tanaman


perkebunan (1.00 Lokasi)

Pengawasan peredaran benih (12.00 Bulan)

Pengawasan pererdaran benih (12.00 Bulan)

Pengujian laboratorium (110.00 Lembar)

Pengujian laboratprium (1010.00 Lembar)

Perbanyakan benih tanaman perkebunan (12000.00


Batang)

Sertifikasi benih hortikultura sayuran (100.00 Ha)

Sertifikasi benih padi (5400.00 Ha)

Sertifikasi Benih palawija (1050.00 Ha)

Sertifikasi benih tanaman perkebunan (775000.00


Batang)

Sertifikasi buah (465000.00 Batang)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 4.125.000.000 - - - 4.125.000.000


PRASARANA PERTANIAN

3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 4.125.000.000 - - - 4.125.000.000

Persentase Jaringan Irigasi Yang Baik (0.50 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan 4.125.000.000 - - - 4.125.000.000


dan Komoditas Pertanian

Irigasi Perpipaan/perpompaan/springkel (80.00 Unit)

- 889 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (8.00 Unit)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN 1.453.572.000 - - - 1.453.572.000


BENCANA PERTANIAN

3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 1.453.572.000 - - - 1.453.572.000


Provinsi

Persentase penurunan serangan organisme


penganggu tanaman (OPT) (0.15 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan 1.453.572.000 - - - 1.453.572.000


(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan

Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura (40.00 Unit)

Pengendalian OPT Tanaman Pangan (134.00 Unit)

Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan (40.00


Unit)

Perbanyakan Agens pengendali hayati dan pestisida


nabati (3500.00 Kg)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 8.273.658.000 120.000.000 - - 8.393.658.000

3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 3.196.829.000 - - - 3.196.829.000

Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan


kapasitasnya (7.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian 3.196.829.000 - - - 3.196.829.000


ASN

- 890 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
- Peningkatan SDM Penyuluhan bidang pertanian
(250.00 Orang)

- Tersusunnya program dan rencana kerja


penyuluhan (1.00 Dokumen)

- Updating data pertanian (35.00 Kabupaten/Kota)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000

Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian


(100.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000

Tercapainya sasaran teknis Sumberdaya Manusia


Pertanian (750.00 Orang)

Terlatihnya sumberdaya manusia pertanian (480.00


Orang)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi 3.076.829.000 120.000.000 - - 3.196.829.000


Petani Berbasis Kawasan

Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan


kapasitasnya (7.00 %)

3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan 3.076.829.000 120.000.000 - - 3.196.829.000


Koorporasi Petani

- Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani


Tembakau dengan Pengembangan Usaha Terpadu
(Kelompok (40.00 Kelompok)

Fasilitasi Penumbuhan Kelembagaan Kelompok


Petani Tembakau Melalui Pengembangan Kemitraan
Usaha (30.00 Kelompok)

- 891 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Penumbuhan dan pengembangan korporasi (3.00
Unit)

3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN 88.999.955.000 6.495.576.000 - - 95.495.531.000


SUMBER DAYA MINERAL

3.29.3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 88.999.955.000 6.495.576.000 - - 95.495.531.000

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 46.727.733.000 4.279.140.000 - - 51.006.873.000


DAERAH PROVINSI

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 805.158.000 - - - 805.158.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (100.00 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 518.500.000 - - - 518.500.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (27.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 286.658.000 - - - 286.658.000

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (27.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.403.713.000 - - - 31.403.713.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.161.973.000 - - - 30.161.973.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 966.140.000 - - - 966.140.000

- 892 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan
Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 87.600.000 - - - 87.600.000


Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 40.000.000 - - - 40.000.000


Pemeriksaan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 148.000.000 - - - 148.000.000


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 360.000.000 - - - 360.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 335.000.000 - - - 335.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 25.000.000 - - - 25.000.000

- 893 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang
Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 419.800.000 - - - 419.800.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 70.000.000 - - - 70.000.000


Kelengkapannya

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 89.800.000 - - - 89.800.000


Kepegawaian

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 200.000.000 - - - 200.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000 - - - 30.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 30.000.000 - - - 30.000.000


Perundang- Undangan

- 894 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.399.927.000 813.524.000 - - 5.213.451.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 142.800.000 - - - 142.800.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 259.637.000 780.800.000 - - 1.040.437.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 168.950.000 32.724.000 - - 201.674.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 559.100.000 - - - 559.100.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 171.960.000 - - - 171.960.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 112.100.000 - - - 112.100.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

- 895 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 201.120.000 - - - 201.120.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.484.260.000 - - - 2.484.260.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 250.000.000 - - - 250.000.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 73.960.000 2.321.116.000 - - 2.395.076.000
Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau - 720.000.000 - - 720.000.000


Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 73.960.000 1.601.116.000 - - 1.675.076.000
atau Bangunan Lainnya

- 896 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 7.212.600.000 - - - 7.212.600.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 162.300.000 - - - 162.300.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1.457.400.000 - - - 1.457.400.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 - - - 12.000.000

- 897 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang
UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.580.900.000 - - - 5.580.900.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.052.575.000 1.144.500.000 - - 3.197.075.000
Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 30.000.000 - - - 30.000.000


dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 542.100.000 - - - 542.100.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

- 898 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 34.700.000 - - - 34.700.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 - - - 50.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 795.915.000 1.144.500.000 - - 1.940.415.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 599.860.000 - - - 599.860.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

- 899 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 5.193.640.000 1.012.920.000 - - 6.206.560.000

3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan 2.437.520.000 970.920.000 - - 3.408.440.000
Air Tanah dalam Daerah Provinsi

Persentase pengambilan air tanah (55.48 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air 288.400.000 - - - 288.400.000


Tanah pada Cekungan Air Tanah

Persentase updating peta zona konservasi Air Tanah


(12.00 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona 2.149.120.000 970.920.000 - - 3.120.040.000


Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

Persentase updating peta zona konservasi Air Tanah


(12.00 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin 1.389.470.000 42.000.000 - - 1.431.470.000
Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam
Daerah Provinsi

Persentase pelayanan pengujian air tanah (100.00 %)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng


Muria (12.54 %)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng


Selatan (0.60 %)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi


(5.33 %)

- 900 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase pengambilan air tanah Wilayah
Semarang Demak (14.74 %)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu


Selatan (1.16 %)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu


Tengah (0.25 %)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu


Utara (2.89 %)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu


Lawu (3.29 %)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet


Selatan (1.10 %)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet


Utara (0.97 %)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.17


%)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran


Telomoyo (8.43 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin 608.000.000 42.000.000 - - 650.000.000


Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan
Izin Pengusahaan Air Tanah

Persentase pemenuhan persyaratan pengujian air


tanah (100.00 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan 781.470.000 - - - 781.470.000


Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin
Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah

- 901 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase realisasi rekomendasi pelayanan
perizinan usaha air tanah Wilayah Kendeng Muria
(100.00 %)

Persentase realisasi rekomendasi pelayanan


perizinan usaha air tanah Wilayah Kendeng Selatan
(100.00 %)

Persentase realisasi rekomendasi pelayanan


perizinan usaha air tanah Wilayah Merapi (100.00 %)

Persentase realisasi rekomendasi pelayanan


perizinan usaha air tanah Wilayah Semarang Demak
(100.00 %)

Persentase realisasi rekomendasi pelayanan


perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Selatan
(100.00 %)

Persentase realisasi rekomendasi pelayanan


perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Tengah
(100.00 %)

Persentase realisasi rekomendasi pelayanan


perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Utara
(100.00 %)

Persentase realisasi rekomendasi pelayanan


perizinan usaha air tanah Wilayah Sewu Lawu
(100.00 %)

Persentase realisasi rekomendasi pelayanan


perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Selatan
(100.00 %)

- 902 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase realisasi rekomendasi pelayanan
perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Utara
(100.00 %)

Persentase realisasi rekomendasi pelayanan


perizinan usaha air tanah Wilayah Solo (100.00 %)

Persentase realisasi rekomendasi pelayanan


perizinan usaha air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo
(100.00 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah 1.366.650.000 - - - 1.366.650.000
Provinsi

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng


Muria (12.54 %)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng


Selatan (0.60 %)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi


(5.33 %)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah


Semarang Demak (14.74 %)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu


Selatan (1.16 %)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu


Tengah (0.25 %)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu


Utara (2.89 %)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu


Lawu (3.29 %)

- 903 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet
Selatan (1.10 %)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet


Utara (0.97 %)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.17


%)

Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran


Telomoyo (8.43 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air 1.366.650.000 - - - 1.366.650.000


Tanah

Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah


Kendeng Muria (100.00 %)

Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah


Kendeng Selatan (100.00 %)

Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah


Merapi (100.00 %)

Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah


Semarang Demak (100.00 %)

Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah


Serayu Selatan (100.00 %)

Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah


Serayu Tengah (100.00 %)

Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah


Serayu Utara (100.00 %)

Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah


Sewu Lawu (100.00 %)

- 904 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah
Slamet Selatan (100.00 %)

Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah


Slamet Utara (100.00 %)

Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah


Solo (100.00 %)

Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah


Ungaran Telomoyo (100.00 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 4.968.535.000 559.196.000 - - 5.527.731.000

3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral 3.876.990.000 559.196.000 - - 4.436.186.000


Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman
Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan
12 Mil Laut

Persentase Good Mining Practice (43.50 %)

Persentase good mining practice Wilayah Kendeng


Muria (3.20 %)

Persentase good mining practice Wilayah Kendeng


Selatan (5.97 %)

Persentase good mining practice Wilayah Merapi


(2.99 %)

Persentase good mining practice Wilayah Semarang


Demak (3.41 %)

Persentase good mining practice Wilayah Serayu


Selatan (3.41 %)

- 905 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase good mining practice Wilayah Serayu
Tengah (3.41 %)

Persentase good mining practice Wilayah Serayu


Utara (2.77 %)

Persentase good mining practice Wilayah Sewu Lawu


(2.99 %)

Persentase good mining practice Wilayah Slamet


Selatan (5.33 %)

Persentase good mining practice Wilayah Slamet


Utara (4.69 %)

Persentase good mining practice Wilayah Solo (2.56


%)

Persentase good mining practice Wilayah Ungaran


Telomoyo (2.77 %)

Persentase pelayanan pengujian mineral dan


batubara (100.00 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha 81.054.000 533.946.000 - - 615.000.000
Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang
Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk
Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Persentase pemenuhan persyaratan pengujian


geologi dan mineral (100.00 %)

- 906 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi 744.905.000 - - - 744.905.000


Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan
Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam
Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Kendeng Muria (527.29 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Kendeng Selatan (17632.05 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Merapi (1376.29 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Semarang Demak (641.63 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Serayu Selatan (400.71 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Serayu Tengah (329.58 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Serayu Utara (1079.13 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Sewu Lawu (897.94 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Slamet Selatan (937.83 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Slamet Utara (250.83 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Solo (155.92 M3/Ha)

- 907 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah
Ungaran Telomoyo (1040.12 M3/Ha)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan 3.051.031.000 25.250.000 - - 3.076.281.000


Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan
Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal
Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai
dengan 12 Mil Laut

Tingkat produktivitas usaha pertambangan (25269.00


M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Kendeng Muria (527.29 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Kendeng Selatan (17632.05 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Merapi (1376.29 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Semarang Demak (641.63 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Serayu Selatan (400.71 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Serayu Tengah (329.58 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Serayu Utara (1079.13 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Sewu Lawu (897.94 M3/Ha)

- 908 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah
Slamet Selatan (937.83 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Slamet Utara (250.83 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Solo (155.92 M3/Ha)

Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah


Ungaran Telomoyo (1040.12 M3/Ha)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan 1.091.545.000 - - - 1.091.545.000
Batuan

Persentase Good Mining Practice (43.50 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga 1.091.545.000 - - - 1.091.545.000


Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tingkat kesesuaian pelaksanaan Harga Patokan


Mineral Bukan Logam dan Batuan (34.00 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 12.181.982.000 - - - 12.181.982.000

3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 12.181.982.000 - - - 12.181.982.000

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi


(29144.00 tCO2e)

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi


wilayah Kendeng Muria (503.78 tCO2e)

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi


wilayah Kendeng Selatan (300.64 tCO2e)

- 909 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi
wilayah Merapi (989.02 tCO2e)

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi


wilayah Semarang Demak (5014.16 tCO2e)

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi


wilayah Serayu Selatan (89.00 tCO2e)

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi


wilayah Serayu Tengah (229.00 tCO2e)

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi


wilayah Serayu Utara (784.93 tCO2e)

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi


wilayah Sewu Lawu (347.00 tCO2e)

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi


wilayah Slamet Selatan (19959.00 tCO2e)

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi


wilayah Slamet Utara (211.55 tCO2e)

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi


wilayah Solo (293.19 tCO2e)

Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi


wilayah Ungaran Telomoyo (298.83 tCO2e)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan 297.540.000 - - - 297.540.000


Program Konservasi Energi

Energi yang dihasilkan dari pembangunan


infrastruktur EBT (3369.00 SBM)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi 11.884.442.000 - - - 11.884.442.000


Energi

- 910 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Energi yang dihasilkan dari pembangunan
infrastruktur EBT (3369.00 SBM)

Energi yang dihasilkan dari pembangunan


infrastruktur EBT Wilayah Kendeng Muria (239.00
SBM)

Energi yang dihasilkan dari pembangunan


infrastruktur EBT Wilayah Kendeng Selatan (312.00
SBM)

Energi yang dihasilkan dari pembangunan


infrastruktur EBT Wilayah Merapi (312.00 SBM)

Energi yang dihasilkan dari pembangunan


infrastruktur EBT Wilayah Semarang Demak (138.00
SBM)

Energi yang dihasilkan dari pembangunan


infrastruktur EBT Wilayah Serayu Selatan (68.00
SBM)

Energi yang dihasilkan dari pembangunan


infrastruktur EBT Wilayah Serayu Tengah (69.00
SBM)

Energi yang dihasilkan dari pembangunan


infrastruktur EBT Wilayah Serayu Utara (394.00
SBM)

Energi yang dihasilkan dari pembangunan


infrastruktur EBT Wilayah Sewu Lawu (270.00 SBM)

Energi yang dihasilkan dari pembangunan


infrastruktur EBT Wilayah Slamet Selatan (139.00
SBM)

- 911 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Energi yang dihasilkan dari pembangunan
infrastruktur EBT Wilayah Slamet Utara (208.00 SBM)

Energi yang dihasilkan dari pembangunan


infrastruktur EBT Wilayah Solo (208.00 SBM)

Energi yang dihasilkan dari pembangunan


infrastruktur EBT Wilayah Ungaran Telomoyo (451.00
SBM)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 19.928.065.000 644.320.000 - - 20.572.385.000

3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya 2.476.215.000 644.320.000 - - 3.120.535.000
dalam Daerah Provinsi

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin (29.70 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Kendeng Muria (2.06 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Kendeng Selatan (3.86 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Merapi (2.98 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Semarang Demak (1.45 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Serayu Selatan (3.39 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Serayu Tengah (2.21 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Serayu Utara (1.62 %)

- 912 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga
miskin Wilayah Sewu Lawu (1.51 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Slamet Selatan (4.02 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Slamet Utara (3.66 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Solo (1.59 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.36 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi 746.465.000 - - - 746.465.000


Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah
Provinsi

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria (6.89
%)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan
(2.76 %)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi (6.20 %)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak
(9.65 %)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan (2.48
%)

- 913 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase pemenuhan keselamatan
ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah (2.76
%)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara (5.51 %)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu (4.13 %)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan (4.13
%)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara (5.51 %)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo (5.51 %)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo
(7.58 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan 1.729.750.000 644.320.000 - - 2.374.070.000


Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam
Daerah Provinsi

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) (63.11 %)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria (6.89
%)

- 914 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase pemenuhan keselamatan
ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan
(2.76 %)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi (6.20 %)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak
(9.65 %)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan (2.48
%)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah (2.76
%)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara (5.51 %)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu (4.13 %)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan (4.13
%)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara (5.51 %)

Persentase pemenuhan keselamatan


ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo (5.51 %)

- 915 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase pemenuhan keselamatan
ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo
(7.58 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak 17.451.850.000 - - - 17.451.850.000


Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga
Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan
Perdesaan

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Kendeng Muria (2.06 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Kendeng Selatan (3.86 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Merapi (2.98 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Semarang Demak (1.45 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Serayu Selatan (3.39 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Serayu Tengah (2.21 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Serayu Utara (1.62 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Sewu Lawu (1.51 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Slamet Selatan (4.02 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Slamet Utara (3.66 %)

- 916 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga
miskin Wilayah Solo (1.59 %)

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga


miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.36 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi 455.640.000 - - - 455.640.000


Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak
Mampu

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Muria
(100.00 %)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Selatan
(100.00 %)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Merapi (100.00 %)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Semarang Demak
(100.00 %)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Selatan
(100.00 %)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Tengah
(100.00 %)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Utara
(100.00 %)

- 917 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase pemasangan sambungan listrik bagi
rumah tangga miskin di Wilayah Sewu Lawu (100.00
%)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Selatan
(100.00 %)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Utara
(100.00 %)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Solo (100.00 %)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Ungaran Telomoyo
(100.00 %)

3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk 16.996.210.000 - - - 16.996.210.000


Kelompok Masyarakat Tidak Mampu

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Muria
(100.00 %)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Selatan
(100.00 %)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Merapi (100.00 %)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Semarang Demak
(100.00 %)

- 918 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase pemasangan sambungan listrik bagi
rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Selatan
(100.00 %)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Tengah
(100.00 %)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Utara
(100.00 %)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Sewu Lawu (100.00
%)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Selatan
(100.00 %)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Utara
(100.00 %)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Solo (100.00 %)

Persentase pemasangan sambungan listrik bagi


rumah tangga miskin di Wilayah Ungaran Telomoyo
(100.00 %)

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 152.137.856.000 4.377.700.000 - - 156.515.556.000

3.31.3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 152.137.856.000 4.377.700.000 - - 156.515.556.000

3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN 100.000.000 - - - 100.000.000


PERUSAHAAN

- 919 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000
Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi
Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna


layanan IPSKA di Jawa Tengah (7.00 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 100.000.000 - - - 100.000.000

Persentase kenaikan penerbitan SKA danPembuatan


Deklarasi Asal Barang (DAB) (3.00 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI 1.069.089.000 - - - 1.069.089.000


PERDAGANGAN

3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi 1.069.089.000 - - - 1.069.089.000


Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar
Lelang Komoditas

Persentase peningkatan sarana distribusi


perdagangan yang difasilitasi (0.19 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi 531.789.000 - - - 531.789.000


Regional dan Pusat Distribusi Provinsi

Persentase Peningkatan Kemitraan UDKM dan UMB


(16.70 %)

Persentase realisasi transaksi (10.00 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar 537.300.000 - - - 537.300.000


Lelang Komoditas

Persentase Peningkatan Kemitraan UDKM dan UMB


(16.70 %)

Persentase realisasi transaksi (10.00 %)

- 920 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN 23.296.800.000 - - - 23.296.800.000


POKOK DAN BARANG PENTING

3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok 23.072.280.000 - - - 23.072.280.000


Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada
Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Persentase disparitas harga kepokmas di 6


kabupatenkota (price center) (12.00 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan 23.072.280.000 - - - 23.072.280.000


Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha
Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota

Jumlah pasar yang dilakukan pemantauan harga


kepokmas (108.00 Unit)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah 224.520.000 - - - 224.520.000


Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan,
Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di
Wilayah Kerjanya

Persentase disparitas harga kepokmas di 6


kabupatenkota (price center) (12.00 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk 224.520.000 - - - 224.520.000


Bersubsidi

Persentase pelaku usaha pupuk yang


pendistribusiannya tidak sesuai ketentuan (14.29 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4.600.325.000 - - - 4.600.325.000

- 921 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran 4.600.325.000 - - - 4.600.325.000


Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Nilai ekspor non migas (7076.00 Juta US$)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional 890.000.000 - - - 890.000.000

Jumlah binaan yang melakukan ekspor (15.00 Orang)

Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar


Negeri (4.00 Dokumen)

Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang


difasilitasi promosi (2.00 Dokumen)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 2.052.850.000 - - - 2.052.850.000

Jumlah binaan yang melakukan ekspor (15.00 Orang)

Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar


Negeri (4.00 Dokumen)

Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang


difasilitasi promosi (2.00 Dokumen)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 1.657.475.000 - - - 1.657.475.000

Jumlah binaan yang melakukan ekspor (15.00 Orang)

Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar


Negeri (4.00 Dokumen)

Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang


difasilitasi promosi (2.00 Dokumen)

- 922 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.31.3.31.3.30.0.00.02.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN 2.899.580.000 - - - 2.899.580.000


KONSUMEN

3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh 150.000.000 - - - 150.000.000


Daerah Kabupaten/Kota

Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar


pada saat pengawasan (4.00 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan 150.000.000 - - - 150.000.000


Penyelesaian Sengketa Konsumen

Persentase peningkatan masyarakat yang mendapat


edukasi tentang perlindungan konsumen (100.00 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di 2.507.160.000 - - - 2.507.160.000


Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar


pada saat pengawasan (4.00 %)

Persentase kenaikan layanan pengujian dan


sertifikasi (BPSMB Semarang) (4.17 %)

Persentase kenaikan layanan pengujian dan


sertifikasi (BPSMB Surakarta) (5.00 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian 425.000.000 - - - 425.000.000

Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang


diterbitkan (10.00 %)

Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang


diterbitkan (2.50 %)

Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang


diterbitkan (10.00 %)

- 923 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang
diterbitkan (2.50 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Layanan Sertifikasi 1.857.160.000 - - - 1.857.160.000

Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi standarisasi


industri (24.00 Industri Kecil Menengah (IKM))

Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang


diterbitkan (10.00 %)

Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang


diterbitkan (2.50 %)

Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang


diterbitkan (10.00 %)

Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang


diterbitkan (2.50 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi 225.000.000 - - - 225.000.000

Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang


diterbitkan (10.00 %)

Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang


diterbitkan (2.50 %)

Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang


diterbitkan (10.00 %)

Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang


diterbitkan (2.50 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau 242.420.000 - - - 242.420.000


Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar


pada saat pengawasan (4.00 %)

- 924 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan 242.420.000 - - - 242.420.000


Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai
Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

Jumlah pengawasan yang dilaksanakan (100.00 Kali)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK 286.685.000 - - - 286.685.000


DALAM NEGERI

3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri 286.685.000 - - - 286.685.000

Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha


yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri (8.00 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri 286.685.000 - - - 286.685.000


di Tingkat Provinsi

Jumlah Pelaku IKM yang difasilitasi promosi (62.00


Orang)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 45.326.744.000 4.377.700.000 - - 49.704.444.000


DAERAH PROVINSI

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 311.214.000 - - - 311.214.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (100.00 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 105.607.000 - - - 105.607.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (12.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 205.607.000 - - - 205.607.000

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (12.00 Laporan)

- 925 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.731.654.000 - - - 29.731.654.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan


keuangan perangkat daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.224.414.000 - - - 28.224.414.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (8.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.357.240.000 - - - 1.357.240.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (8.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 50.000.000 - - - 50.000.000


Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (8.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10.000.000 - - - 10.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (8.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 55.000.000 - - - 55.000.000


Pemeriksaan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (8.00 Laporan)

- 926 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 35.000.000 - - - 35.000.000


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (8.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 290.000.000 - - - 290.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan


keuangan perangkat daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 275.000.000 - - - 275.000.000

Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang


milik daerah (12.00 Bulan)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 - - - 15.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan 10.000.000 - - - 10.000.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 10.000.000 - - - 10.000.000

- 927 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah (2.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 710.675.000 - - - 710.675.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 - - - 15.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 30.000.000 - - - 30.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 665.675.000 - - - 665.675.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.627.501.000 380.100.000 - - 3.007.601.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan


keuangan perangkat daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 188.750.000 - - - 188.750.000


Bangunan Kantor

- 928 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (10.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (8.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (9.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 345.350.000 274.100.000 - - 619.450.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (10.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (8.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (9.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 70.500.000 86.000.000 - - 156.500.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (10.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (8.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (9.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 278.500.000 - - - 278.500.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (10.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (8.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (9.00 Laporan)

- 929 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 180.000.000 - - - 180.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (10.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (8.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (9.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 65.175.000 - - - 65.175.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (10.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (8.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (9.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 233.000.000 - - - 233.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (10.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (9.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 145.000.000 - - - 145.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (10.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (8.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (9.00 Laporan)

- 930 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.070.326.000 - - - 1.070.326.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (10.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (8.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (9.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 45.900.000 - - - 45.900.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (10.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 5.000.000 20.000.000 - - 25.000.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (10.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - 3.268.100.000 - - 3.268.100.000


Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan


keuangan perangkat daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 140.000.000 - - 140.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00
Laporan)

- 931 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00
Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 2.475.000.000 - - 2.475.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00
Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - 146.000.000 - - 146.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00
Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor - 182.100.000 - - 182.100.000


atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00
Laporan)

- 932 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00
Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung - 325.000.000 - - 325.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.00
Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 7.821.200.000 - - - 7.821.200.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan


keuangan perangkat daerah (100.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.700.000 - - - 50.700.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)

- 933 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 2.957.000.000 - - - 2.957.000.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.000.000 - - - 71.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.742.500.000 - - - 4.742.500.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 3.824.500.000 729.500.000 - - 4.554.000.000
Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan


keuangan perangkat daerah (100.00 %)

- 934 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian pelayanan umum,
kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 70.000.000 - - - 70.000.000


dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00
Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 422.000.000 - - - 422.000.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00
Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 138.600.000 - - - 138.600.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00
Laporan)

- 935 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00
Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 920.850.000 - - - 920.850.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00
Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 130.050.000 - - - 130.050.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00
Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 165.000.000 - - - 165.000.000

- 936 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00
Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 1.095.500.000 664.500.000 - - 1.760.000.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00
Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 379.000.000 - - - 379.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00
Laporan)

- 937 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 503.500.000 65.000.000 - - 568.500.000


Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (8.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9.00
Laporan)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 73.460.581.000 - - - 73.460.581.000


INDUSTRI

3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana 73.460.581.000 - - - 73.460.581.000


Pembangunan Industri Provinsi

Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi


layanan kemasan dan industri kreatif (4.31 %)

Persentase kenaikan pelaku usaha yang


memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan
rekayasa (3.17 %)

Persentase pertumbuhan produksi industri


pengolahan industri agro (3.00 %)

Persentase pertumbuhan produksi industri


pengolahan industri non agro (1.50 %)

Persentase peserta pelatihan yang diserap industri


produk tekstil dan alas kaki (70.00 %)

- 938 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan 260.000.000 - - - 260.000.000


Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan
Perwilayahan Industri

Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (3.00


Kegiatan)

Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi


(5.00 Orang)

Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (150.00


Orang)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 69.824.716.000 - - - 69.824.716.000


Pembangunan Sumber Daya Industri

Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (3.00


Kegiatan)

Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi


(5.00 Orang)

Jumlah Pelaku Industri agro yang mendapatkan


fasilitasi (46.00 Orang)

Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi


terkait Teknologi Tepat Guna (250.00 Orang)

Jumlah pelaku usaha yang meningkatkan kualitas


kemasan (142.00 Orang)

Jumlah Pendampingan teknis kepada pelaku usaha/


binaan (135.00 Orang)

Jumlah peserta pelatihan industri alas kaki yang


tersertifikasi profesi (25.00 Orang)

Jumlah peserta pelatihan industri tekstil yang


tersertifikasi profesi (50.00 Orang)

- 939 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah SDM Industri Agro Yang Dilatih (875.00
Orang)

Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (150.00


Orang)

Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang


dihasilkan (66.00 Orang)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 3.000.865.000 - - - 3.000.865.000


Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (3.00


Kegiatan)

Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi


(5.00 Orang)

Jumlah Pelaku Industri agro yang mendapatkan


fasilitasi (46.00 Orang)

Jumlah SDM Industri Agro Yang Dilatih (875.00


Orang)

Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (150.00


Orang)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 375.000.000 - - - 375.000.000


Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri (3.00


Kegiatan)

Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi


(5.00 Orang)

Jumlah Pelaku Industri agro yang mendapatkan


fasilitasi (46.00 Orang)

- 940 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah SDM Industri Agro Yang Dilatih (875.00
Orang)

Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih (150.00


Orang)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI 1.098.052.000 - - - 1.098.052.000


INDUSTRI NASIONAL

3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan 1.098.052.000 - - - 1.098.052.000
IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi
Industri Nasional (SIINas)

Persentase kenaikan jumlah industri agro yang


terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional
(1.00 %)

Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang


terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional
(2.00 %)

3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis 1.098.052.000 - - - 1.098.052.000


Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain
Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINas)

Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri


Agro dalam SIINAS (15.00 Unit)

Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri


Non Agro dalam SIINAS (20.00 Unit)

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.059.449.743.000 19.173.433.000 - - 1.078.623.176.000

4.01 SEKRETARIAT DAERAH 709.715.272.000 982.500.000 - - 710.697.772.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA 3.597.206.000 - - - 3.597.206.000


SAMA

- 941 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM 99.593.465.000 7.500.000 - - 99.600.965.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO UMUM 167.475.508.000 975.000.000 - - 168.450.508.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 425.820.284.000 - - - 425.820.284.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEREKONOMIAN 2.089.980.000 - - - 2.089.980.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.750.000.000 - - - 3.750.000.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO ORGANISASI 2.289.116.000 - - - 2.289.116.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2.303.006.000 - - - 2.303.006.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01 BIRO HUKUM 2.796.707.000 - - - 2.796.707.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 481.707.000 - - - 481.707.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 167.475.508.000 975.000.000 - - 168.450.508.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 628.006.000 - - - 628.006.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 300.000.000 - - - 300.000.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 349.674.000 - - - 349.674.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 489.116.000 - - - 489.116.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 271.076.000 - - - 271.076.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 261.230.000 - - - 261.230.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 214.980.000 - - - 214.980.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 250.000.000 - - - 250.000.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja Setda (100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 150.000.000 - - - 150.000.000


Daerah

- 942 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan
evaluasi PD (6.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000

Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan


evaluasi PD (6.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 86.189.459.000 - - - 86.189.459.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga
(100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 85.085.042.000 - - - 85.085.042.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 800.000.000 - - - 800.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 254.417.000 - - - 254.417.000


Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 50.000.000 - - - 50.000.000


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

- 943 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 225.000.000 - - - 225.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga
(100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 175.000.000 - - - 175.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 50.000.000 - - - 50.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan 20.000.000 - - - 20.000.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga
(100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 20.000.000 - - - 20.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah


Kewenangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000

Presentase Capaian Administrasi Umum dan


Keuangan Biro Hukum (100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 195.000.000 - - - 195.000.000

- 944 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Setda (100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 121.000.000 - - - 121.000.000


Kepegawaian

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (4.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 74.000.000 - - - 74.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (4.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000 - - - 300.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 378.006.000 - - - 378.006.000

Presentase Capaian Administrasi Umum dan


Keuangan Biro Adpem (100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 261.230.000 - - - 261.230.000

Presentase Capaian Administrasi Umum dan


Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten
Ekbang (100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 349.674.000 - - - 349.674.000

Presentase Capaian Administrasi Umum dan


Keuangan Biro Kesra (100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 294.116.000 - - - 294.116.000

- 945 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Presentase Capaian Administrasi Umum dan
Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi
(100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.662.575.000 - - - 5.662.575.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah
Tangga Pimpinan (100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 214.980.000 - - - 214.980.000

Presentase Capaian Administrasi Umum dan


Keuangan Biro Perekonomian (100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000

Presentase Capaian Administrasi Umum dan


Keuangan Biro APBJ (100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 271.076.000 - - - 271.076.000

Presentase Capaian Administrasi Umum dan


Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten
Pemerintahan (100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 181.707.000 - - - 181.707.000

Presentase Capaian Administrasi Umum dan


Keuangan Biro Hukum (100.00 %)

- 946 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 375.000.000 - - - 375.000.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 420.000.000 - - - 420.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 425.000.000 - - - 425.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan
(12.00 Laporan)

- 947 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.000.000 - - - 120.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000 - - - 200.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 36.000.000 - - - 36.000.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00
Laporan)

- 948 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.300.000.000 - - - 3.300.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 184.980.000 - - - 184.980.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro


Perekonomian (2.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 280.000.000 - - - 280.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro


Kesejahteraan Rakyat (2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 741.575.000 - - - 741.575.000


SKPD

- 949 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 340.000.000 - - - 340.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro


Administrasi Pembangunan (2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 270.000.000 - - - 270.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro


Pengadaan Barang dan Jasa (2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 246.076.000 - - - 246.076.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro


Pemotdaker dan Asisten Pemkesra (2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 238.230.000 - - - 238.230.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro


ISDA dan Asisten Ekbang (4.00 Laporan)

- 950 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 150.000.000 - - - 150.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro


Hukum (2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 241.000.000 - - - 241.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro


Organisasi dan Asisten Administrasi (4.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 69.674.000 - - - 69.674.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro


Kesejahteraan Rakyat (2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 31.707.000 - - - 31.707.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro


Hukum (2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 25.000.000 - - - 25.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 23.000.000 - - - 23.000.000

- 951 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro
ISDA dan Asisten Ekbang (4.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 25.000.000 - - - 25.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro


Pemotdaker dan Asisten Pemkesra (2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 53.116.000 - - - 53.116.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro


Organisasi dan Asisten Administrasi (4.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.000.000 - - - 30.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro


Perekonomian (2.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 38.006.000 - - - 38.006.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro


Administrasi Pembangunan (2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.000.000 - - - 30.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro


Pengadaan Barang dan Jasa (2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 20.000.000 - - - 20.000.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00
Laporan)

- 952 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan
(12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda pada Bagian Rumah Tangga (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - 975.000.000 - - 975.000.000


Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga
(100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 180.000.000 - - 180.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (12.00
Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 795.000.000 - - 795.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (12.00
Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 21.492.425.000 - - - 21.492.425.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah
Tangga Pimpinan (100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 - - - 30.000.000

- 953 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 5.600.000.000 - - - 5.600.000.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 712.425.000 - - - 712.425.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.150.000.000 - - - 15.150.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (12.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah RT Pimpinan (12.00 Laporan)

- 954 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 6.075.000.000 - - - 6.075.000.000


Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga
(100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 250.000.000 - - - 250.000.000


dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 1.250.000.000 - - - 1.250.000.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 - - - 50.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 3.175.000.000 - - - 3.175.000.000


Bangunan Lainnya

- 955 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 350.000.000 - - - 350.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah 24.026.049.000 - - - 24.026.049.000


dan Wakil Kepala Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga
(100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah
Tangga Pimpinan (100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan 241.829.000 - - - 241.829.000
Wakil Kepala Daerah

Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan


dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT
(12.00 Laporan)

Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan


dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU
dan RT Pimpinan (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan 100.000.000 - - - 100.000.000


Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- 956 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan
dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT
(12.00 Laporan)

Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan


dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU
dan RT Pimpinan (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan 50.000.000 - - - 50.000.000


Wakil Kepala Daerah

Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan


dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT
(12.00 Laporan)

Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan


dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU
dan RT Pimpinan (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala 23.634.220.000 - - - 23.634.220.000


Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan


dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT
(12.00 Laporan)

Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan


dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU
dan RT Pimpinan (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 4.600.000.000 - - - 4.600.000.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah
Tangga Pimpinan (100.00 %)

- 957 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala 2.950.000.000 - - - 2.950.000.000


Daerah

Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi


kerumahtanggaan Gubernur (12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi


kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi


kerumahtanggaan Wakil Gubernur (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala 1.350.000.000 - - - 1.350.000.000


Daerah

Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi


kerumahtanggaan Gubernur (12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi


kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi


kerumahtanggaan Wakil Gubernur (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat 300.000.000 - - - 300.000.000


Daerah

Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi


kerumahtanggaan Gubernur (12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi


kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (12.00
Laporan)

- 958 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi
kerumahtanggaan Wakil Gubernur (12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 17.964.357.000 - - - 17.964.357.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol
(100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan 275.000.000 - - - 275.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan


dokumentasi pimpinan (12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksnaan fasilitasi materi pimpinan


(12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 15.500.000.000 - - - 15.500.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan


dokumentasi pimpinan (12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksnaan fasilitasi materi pimpinan


(12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 2.189.357.000 - - - 2.189.357.000

- 959 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Setda oleh Bagian Protokol dan Humas (12.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan


dokumentasi pimpinan (12.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksnaan fasilitasi materi pimpinan


(12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan 1.220.643.000 - - - 1.220.643.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol
(100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1.120.643.000 - - - 1.120.643.000

Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan


(12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil 80.000.000 - - - 80.000.000
Kepala Daerah

Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan


(12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 20.000.000 - - - 20.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan


(12.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 1.800.000.000 - - - 1.800.000.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 525.000.000 - - - 525.000.000

Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD (85.36


%)

- 960 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor
Kematangan Organisasinya (77.14 %)

Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan


Organisasinya (29.27 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 211.000.000 - - - 211.000.000

Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan


Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi
(2.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan


Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi
Kabupaten/Kota (4.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis


Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota
(2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 143.000.000 - - - 143.000.000

Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan


Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi
(2.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan


Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi
Kabupaten/Kota (4.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis


Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota
(2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan 171.000.000 - - - 171.000.000

Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan


Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi
(2.00 Dokumen)

- 961 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan
Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi
Kabupaten/Kota (4.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis


Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota
(2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 1.275.000.000 - - - 1.275.000.000

Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi


Birokrasinya meningkat (85.71 %)

Persentase OPD yang mematuhi kebijakan


ketatalaksanaan (81.58 %)

Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat


(91.84 %)

Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat


(73.17 %)

Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar


Pelayanan (73.65 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 285.000.000 - - - 285.000.000

Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana


Pemerintahan (2.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00


Dokumen)

Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di


kab/kota (3.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di


OPD (8.00 Dokumen)

- 962 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya
(2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 298.000.000 - - - 298.000.000

Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana


Pemerintahan (2.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00


Dokumen)

Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di


kab/kota (3.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di


OPD (8.00 Dokumen)

Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya


(2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 353.000.000 - - - 353.000.000

Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana


Pemerintahan (2.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00


Dokumen)

Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di


kab/kota (3.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di


OPD (8.00 Dokumen)

Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya


(2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 339.000.000 - - - 339.000.000

Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana


Pemerintahan (2.00 Dokumen)

- 963 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik (2.00
Dokumen)

Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di


kab/kota (3.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di


OPD (8.00 Dokumen)

Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya


(2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 3.326.130.000 - - - 3.326.130.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 870.790.000 - - - 870.790.000

Persentase rekomendasi bidang administrasi


pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan
umum yang tindaklanjuti (90.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan 500.000.000 - - - 500.000.000

Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang


pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (8.00
Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 175.000.000 - - - 175.000.000

Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang


pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (8.00
Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah 195.790.000 - - - 195.790.000

Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang


pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ (8.00
Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah 1.223.890.000 - - - 1.223.890.000

- 964 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi
daerah (90.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 700.000.000 - - - 700.000.000

Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan


pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen)

Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (90.00


%)

Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan


Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 223.890.000 - - - 223.890.000

Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan


pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen)

Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (90.00


%)

Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan


Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 300.000.000 - - - 300.000.000

Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan


pemerintahan dan SPM (3.00 Dokumen)

Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD (90.00


%)

Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan


Penyelenggaraan Pemerintahan (100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah 1.231.450.000 - - - 1.231.450.000

- 965 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Efektivitas kerjasama daerah (90.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah 571.450.000 - - - 571.450.000

Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang


ditindaklanjuti (90.00 %)

Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan


Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (90.00 %)

Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama


daerah (90.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta 250.000.000 - - - 250.000.000

Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang


ditindaklanjuti (90.00 %)

Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan


Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (90.00 %)

Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama


daerah (90.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 410.000.000 - - - 410.000.000

Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang


ditindaklanjuti (90.00 %)

Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan


Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti (90.00 %)

Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama


daerah (90.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 425.470.610.000 - - - 425.470.610.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 423.955.610.000 - - - 423.955.610.000

- 966 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik
(40.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 423.155.610.000 - - - 423.155.610.000

Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai


ketentuan yang berlaku (3.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan


keagamaan (2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 800.000.000 - - - 800.000.000

Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai


ketentuan yang berlaku (3.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan


keagamaan (2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat 765.000.000 - - - 765.000.000


Pelayanan Dasar

Persentase capaian kinerja program bidang


pelayanan dasar (90.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan 250.000.000 - - - 250.000.000


Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pendidikan

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Kesehatan (4.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Pendidikan (4.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang


Sosial (4.00 Dokumen)

- 967 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan 300.000.000 - - - 300.000.000


Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Bidang Kesehatan

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Kesehatan (4.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Pendidikan (4.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang


Sosial (4.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan 215.000.000 - - - 215.000.000


Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Bidang Sosial

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Kesehatan (4.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Pendidikan (4.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang


Sosial (4.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non 750.000.000 - - - 750.000.000


Pelayanan Dasar

Persentase capaian kinerja program bidang


pelayanan non dasar (90.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan 195.000.000 - - - 195.000.000


Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan,
dan Pariwisata

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan (4.00
Dokumen)

- 968 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang
Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana (4.00
Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang


Tenaga Kerja, Transmigrasi dan adminitrasi
kependudukan (4.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan 555.000.000 - - - 555.000.000


Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan (4.00
Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang


Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana (4.00
Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang


Tenaga Kerja, Transmigrasi dan adminitrasi
kependudukan (4.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 2.315.000.000 - - - 2.315.000.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 1.400.000.000 - - - 1.400.000.000

Persentase rancangan produk hukum daerah yang


dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-
undangan (95.00 %)

- 969 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota
yang dievaluasi atau difasilitasi (95.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 400.000.000 - - - 400.000.000

Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00


Dokumen)

Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi


Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi


Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur (12.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan 100.000.000 - - - 100.000.000

Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00


Dokumen)

Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi


Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi


Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur (12.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah 275.000.000 - - - 275.000.000


Hukum Lainnya

Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00


Dokumen)

Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi


Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen)

- 970 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi
Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur (12.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum 625.000.000 - - - 625.000.000


Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen kajian produk hukum (12.00


Dokumen)

Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi


Rancangan Keputusan Gubernur (12.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi


Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur (12.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 915.000.000 - - - 915.000.000

Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum


yang tertangani (95.00 %)

Persentase kabupaten/kota peduli HAM (95.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 665.000.000 - - - 665.000.000

Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara


(12.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum


Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (12.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan 250.000.000 - - - 250.000.000


HAM

Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara


(12.00 Dokumen)

- 971 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (12.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN 1.875.000.000 - - - 1.875.000.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN 99.332.235.000 7.500.000 - - 99.339.735.000

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 780.000.000 - - - 780.000.000

Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian


makro yang diusulkan sebagai kebijakan (80.00 %)

Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian


mikro yang diusulkan sebagai kebijakan (75.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 305.000.000 - - - 305.000.000

jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang


Perhubungan (2.00 Dokumen)

jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi


makro (4.00 Dokumen)

jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi


mikro (2.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Perindustrian dan Perdagangan (3.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 475.000.000 - - - 475.000.000

jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang


Perhubungan (2.00 Dokumen)

- 972 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi
makro (4.00 Dokumen)

jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi


mikro (2.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Perindustrian dan Perdagangan (3.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya 99.332.235.000 7.500.000 - - 99.339.735.000
Alam

Presentase capaian kinerja program bidang


infrastruktur (95.00 %)

Presentase capaian kinerja program bidang


lingkungan hidup dan pertambangan (90.00 %)

Presentase capaian kinerja program bidang pertanian


(87.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan 98.277.385.000 7.500.000 - - 98.284.885.000


Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


ESDM (3.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(2.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman (2.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Kelautan dan Perikanan (2.00 Dokumen)

- 973 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang
Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Pertanian (3.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan 497.750.000 - - - 497.750.000


Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


ESDM (3.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(2.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman (2.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Kelautan dan Perikanan (2.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Pertanian (3.00 Dokumen)

- 974 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan 557.100.000 - - - 557.100.000


Energi dan Air

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


ESDM (3.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(2.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman (2.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Kelautan dan Perikanan (2.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Ketahanan Pangan (2.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3.00 Dokumen)

Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang


Pertanian (3.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan 1.095.000.000 - - - 1.095.000.000


BLUD

Nilai kemandirian BLUD (50.00 %)

Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha (75.00 %)

Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan (80.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi 568.000.000 - - - 568.000.000


Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
Jasa Keuangan dan Aneka Usaha

- 975 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00
Dokumen)

Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD


bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD


bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD


(2.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD


Aneka Usaha (3.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD


Jasa Keuangan (4.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.02 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi 425.000.000 - - - 425.000.000


Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air
Minum, Limbah dan Sanitasi

Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00


Dokumen)

Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD


bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD


bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD


(2.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD


Aneka Usaha (3.00 Dokumen)

- 976 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD
Jasa Keuangan (4.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.03 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian 50.000.000 - - - 50.000.000


BUMDdanEvaluasiKebijakan

Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00


Dokumen)

Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD


bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD


bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD


(2.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD


Aneka Usaha (3.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD


Jasa Keuangan (4.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi 27.000.000 - - - 27.000.000


Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum
Daerah

Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00


Dokumen)

Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD


bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD


bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen)

- 977 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD
(2.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD


Aneka Usaha (3.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD


Jasa Keuangan (4.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.06.1.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian 25.000.000 - - - 25.000.000


BLUDdanEvaluasiKebijakan

Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD (2.00


Dokumen)

Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD


bidang Aneka Usaha (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD


bidang Jasa Keuangan (2.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD


(2.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD


Aneka Usaha (3.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD


Jasa Keuangan (4.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN 3.450.000.000 - - - 3.450.000.000


BARANG DAN JASA

4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000.000 - - - 1.900.000.000

Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa (93.00


%)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 400.000.000 - - - 400.000.000

- 978 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan
Pengadaan Barang/Jasa (5.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000

Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan


Pengadaan Barang/Jasa (5.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan 300.000.000 - - - 300.000.000


Jasa

Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan


Pengadaan Barang/Jasa (5.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 875.000.000 - - - 875.000.000

Efektivitas Pengadaan secara Elektronik (85.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik 270.000.000 - - - 270.000.000

Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem


Informasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang 430.000.000 - - - 430.000.000


dan Jasa

Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem


Informasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 175.000.000 - - - 175.000.000

Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem


Informasi Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan)

- 979 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 675.000.000 - - - 675.000.000

Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan


Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi
(90.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan 225.000.000 - - - 225.000.000


Barang dan Jasa

Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi


Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan 225.000.000 - - - 225.000.000


Jasa

Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi


Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.07.1.03.03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan 225.000.000 - - - 225.000.000


Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi


Pengadaan Barang/Jasa (3.00 Laporan)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI 1.675.000.000 - - - 1.675.000.000


PEMBANGUNAN

4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan 925.000.000 - - - 925.000.000


Daerah

Capaian Pelaksanaan APBD (98.00 %)

Capaian Pelaksanaan APBN (95.00 %)

Persentase realisasi bantuan keuangan (83.00 %)

- 980 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan 325.000.000 - - - 325.000.000


Pembangunan APBD

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan


pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang
bersumber dari APBD (3.00 Dokumen)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan


pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang
bersumber dari APBD (3.00 Dokumen)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan


pelaksanaan pembangunan Wil I (8.00 Dokumen)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan


pelaksanaan pembangunan Wil II (8.00 Dokumen)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan


pelaksanaan pembangunan Wil III (8.00 Dokumen)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan


pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari
APBN (2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan 225.000.000 - - - 225.000.000


Pembangunan APBN

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan


pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang
bersumber dari APBD (3.00 Dokumen)

- 981 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan
pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang
bersumber dari APBD (3.00 Dokumen)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan


pelaksanaan pembangunan Wil I (8.00 Dokumen)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan


pelaksanaan pembangunan Wil II (8.00 Dokumen)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan


pelaksanaan pembangunan Wil III (8.00 Dokumen)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan


pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari
APBN (2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.01.03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan 375.000.000 - - - 375.000.000


Pembangunan Wilayah

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan


pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang
bersumber dari APBD (3.00 Dokumen)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan


pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang
bersumber dari APBD (3.00 Dokumen)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan


pelaksanaan pembangunan Wil I (8.00 Dokumen)

- 982 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan
pelaksanaan pembangunan Wil II (8.00 Dokumen)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan


pelaksanaan pembangunan Wil III (8.00 Dokumen)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan


pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari
APBN (2.00 Dokumen)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 750.000.000 - - - 750.000.000

Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi


Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan
Pembangunan daerah (80.00 %)

Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis


Pembangunan Daerah yang di Realisasi (100.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja


Pembangunan Daerah (4.00 Laporan)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis


Pembangunan Daerah (4.00 Laporan)

Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan


pelaporan pembangunan daerah secara lengkap
(88.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 350.000.000 - - - 350.000.000

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja


Pembangunan Daerah (4.00 Laporan)

- 983 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis
Pembangunan Daerah (4.00 Laporan)

Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan


pelaporan pembangunan daerah secara lengkap
(88.00 %)

4.01.4.01.0.00.0.00.01.08.1.02.03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis 100.000.000 - - - 100.000.000


Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja


Pembangunan Daerah (4.00 Laporan)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis


Pembangunan Daerah (4.00 Laporan)

Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan


pelaporan pembangunan daerah secara lengkap
(88.00 %)

4.02 SEKRETARIAT DPRD 349.734.471.000 18.190.933.000 - - 367.925.404.000

4.02.4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD 349.734.471.000 18.190.933.000 - - 367.925.404.000

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD 171.967.471.000 18.190.933.000 - - 190.158.404.000


PROVINSI

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 820.000.000 - - - 820.000.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja Sekretariat DPRD (100.00 %)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 520.000.000 - - - 520.000.000


Daerah

- 984 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD yang disusun
(13.00 Dokumen)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000

Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan


Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD yang disusun
(13.00 Dokumen)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.760.906.000 - - - 18.760.906.000

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja Sekretariat DPRD (100.00 %)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.910.906.000 - - - 17.910.906.000

Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat


Daerah (48.00 Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 850.000.000 - - - 850.000.000

Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat


Daerah (48.00 Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 853.674.000 - - - 853.674.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD
(100.00 %)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 853.674.000 - - - 853.674.000

Jumlah bulan terpeliharanya Administrasi Barang


Milik Daerah pada Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)

- 985 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 575.510.000 - - - 575.510.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD
(100.00 %)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 122.217.000 - - - 122.217.000


Kepegawaian

Jumlah orang yang melaksanakan Administrasi


Kepegawaian Sekretariat DPRD (60.00 Orang)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 453.293.000 - - - 453.293.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah orang yang melaksanakan Administrasi


Kepegawaian Sekretariat DPRD (60.00 Orang)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.900.123.000 - - - 2.900.123.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD
(100.00 %)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 92.394.000 - - - 92.394.000


Bangunan Kantor

Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum


Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 133.879.000 - - - 133.879.000

Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum


Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 438.450.000 - - - 438.450.000


Perundang- undangan

- 986 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum
Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000

Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum


Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 980.400.000 - - - 980.400.000


SKPD

Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum


Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 55.000.000 - - - 55.000.000

Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum


Sekretariat DPRD (12.00 Bulan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.770.980.000 18.190.933.000 - - 19.961.913.000
Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD
(100.00 %)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau - 2.222.480.000 - - 2.222.480.000


Lapangan

Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 6.338.723.000 - - 6.338.723.000

Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 5.309.730.000 - - 5.309.730.000

- 987 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 1.770.980.000 4.320.000.000 - - 6.090.980.000
atau Bangunan Lainnya

Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4622.00 Unit)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 15.013.379.000 - - - 15.013.379.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD
(100.00 %)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 110.923.000 - - - 110.923.000

Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Bulan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000
Listrik

Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Bulan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 982.582.000 - - - 982.582.000

Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Bulan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 11.919.874.000 - - - 11.919.874.000

- 988 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Bulan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 6.527.302.000 - - - 6.527.302.000


Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD
(100.00 %)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 502.800.000 - - - 502.800.000


dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Bulan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 2.963.876.000 - - - 2.963.876.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Bulan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 40.000.000 - - - 40.000.000

Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Bulan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 1.457.391.000 - - - 1.457.391.000


Bangunan Lainnya

Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Bulan)

- 989 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 1.563.235.000 - - - 1.563.235.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12.00
Bulan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 124.745.597.000 - - - 124.745.597.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD
(100.00 %)

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja Sekretariat DPRD (100.00 %)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 122.929.476.000 - - - 122.929.476.000

Jumlah laporan Layanan Keuangan dan


Kesejahteraan DPRD (36.00 Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 1.250.000.000 - - - 1.250.000.000

Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang


memperoleh Layanan Keuangan dan Kesejahteraan
DPRD (120.00 Orang)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 566.121.000 - - - 566.121.000

Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang


memperoleh Layanan Keuangan dan Kesejahteraan
DPRD (120.00 Orang)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN 177.767.000.000 - - - 177.767.000.000


FUNGSI DPRD

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 22.703.230.000 - - - 22.703.230.000

Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00


%)

- 990 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program 22.703.230.000 - - - 22.703.230.000


Pembentukan Peraturan Daerah

Jumlah fasilitasi penyusunan RAPERDA (12.00


Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 450.280.000 - - - 450.280.000

Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00


%)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pembahasan APBD 450.280.000 - - - 450.280.000

Jumlah laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran


(12.00 Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 20.103.350.000 - - - 20.103.350.000

Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00


%)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 3.762.240.000 - - - 3.762.240.000


Pemerintahan dan Hukum

Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan


Pemerintahan (268.00 Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 3.762.240.000 - - - 3.762.240.000


Infrastruktur

Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan


Pemerintahan (268.00 Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 3.762.240.000 - - - 3.762.240.000


Kesejahteraan Rakyat

- 991 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan (268.00 Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 3.762.240.000 - - - 3.762.240.000


Perekonomian

Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan


Pemerintahan (268.00 Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber 3.762.240.000 - - - 3.762.240.000


Daya Alam

Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan


Pemerintahan (268.00 Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 792.150.000 - - - 792.150.000


Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan


Pemerintahan (268.00 Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 500.000.000 - - - 500.000.000

Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan


Pemerintahan (268.00 Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 35.198.850.000 - - - 35.198.850.000

Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00


%)

Persentase Layanan Bagian Humas (95.00 %)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 8.725.650.000 - - - 8.725.650.000

- 992 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (6.00
Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2.485.000.000 - - - 2.485.000.000

Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag.


Humas) (709.00 Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 360.000.000 - - - 360.000.000

Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag.


Humas) (709.00 Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 8.718.800.000 - - - 8.718.800.000

Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag.


Humas) (709.00 Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 14.909.400.000 - - - 14.909.400.000

Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag.


Humas) (709.00 Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 43.219.930.000 - - - 43.219.930.000

Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00


%)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 12.411.360.000 - - - 12.411.360.000

Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan


Aspirasi Masyarakat (51.00 Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 150.000.000 - - - 150.000.000

Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan


Aspirasi Masyarakat (51.00 Laporan)

- 993 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses 30.658.570.000 - - - 30.658.570.000

Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan


Aspirasi Masyarakat (51.00 Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 508.100.000 - - - 508.100.000

Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00


%)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD 508.100.000 - - - 508.100.000

Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode


Etik (16.00 Laporan)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 26.273.000.000 - - - 26.273.000.000

Persentase Layanan Bagian Humas (95.00 %)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 26.273.000.000 - - - 26.273.000.000

Jumlah media masa pembahasan kerjasama daerah


(81.00 Angka)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD 29.310.260.000 - - - 29.310.260.000

Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA (95.00


%)

4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 29.310.260.000 - - - 29.310.260.000

Jumlah laporan kegiatan fasilitas tugas DPRD (37.00


Laporan)

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 561.692.717.000 11.818.725.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 9.516.847.941.000

5.01 PERENCANAAN 52.432.115.000 1.665.750.000 - - 54.097.865.000

5.01.5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 52.432.115.000 1.665.750.000 - - 54.097.865.000


Pengembangan Daerah

- 994 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 34.422.315.000 1.665.750.000 - - 36.088.065.000


DAERAH PROVINSI

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 450.000.000 - - - 450.000.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (100.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 350.000.000 - - - 350.000.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja


yang disusun (2.00 Dokumen)

Jumlah usulan dokumen perencanaan (2.00


Dokumen)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 - - - 100.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja


yang disusun (2.00 Dokumen)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.343.625.000 - - - 25.343.625.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Organisasi BRIDA (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.453.185.000 - - - 24.453.185.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 667.440.000 - - - 667.440.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

- 995 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan
Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 103.000.000 - - - 103.000.000


Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.000.000 - - - 60.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 30.000.000 - - - 30.000.000


Pemeriksaan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 30.000.000 - - - 30.000.000


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (12.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 244.750.000 - - - 244.750.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Organisasi BRIDA (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

- 996 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 220.750.000 - - - 220.750.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 24.000.000 - - - 24.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 460.000.000 - - - 460.000.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Organisasi BRIDA (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 310.000.000 - - - 310.000.000


Kepegawaian

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi


kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 30.000.000 - - - 30.000.000


Tugas dan Fungsi

- 997 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi
kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 60.000.000 - - - 60.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi


kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 60.000.000 - - - 60.000.000


Perundang- Undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi


kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.887.000.000 845.000.000 - - 2.732.000.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Organisasi BRIDA (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 61.000.000 - - - 61.000.000


Bangunan Kantor

- 998 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 825.000.000 - - 825.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 - - - 50.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 210.000.000 - - - 210.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 170.000.000 - - - 170.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 25.000.000 20.000.000 - - 45.000.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 66.000.000 - - - 66.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 105.000.000 - - - 105.000.000

- 999 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 200.000.000 - - - 200.000.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - 620.750.000 - - 620.750.000


Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Organisasi BRIDA (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 133.000.000 - - 133.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 100.000.000 - - 100.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - 387.750.000 - - 387.750.000

- 1000 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (2.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 3.447.000.000 - - - 3.447.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Organisasi BRIDA (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 67.500.000 - - - 67.500.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1.267.800.000 - - - 1.267.800.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250.000.000 - - - 250.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.861.700.000 - - - 1.861.700.000

- 1001 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.589.940.000 200.000.000 - - 2.789.940.000
Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Organisasi BRIDA (100.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 514.000.000 - - - 514.000.000


dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00
Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 150.000.000 - - - 150.000.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00
Laporan)

- 1002 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 - - - 50.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00
Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 270.000.000 - - - 270.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00
Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 415.000.000 - - - 415.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00
Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 24.000.000 - - - 24.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00
Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 925.940.000 200.000.000 - - 1.125.940.000


Bangunan Lainnya

- 1003 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00
Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 90.000.000 - - - 90.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00
Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 151.000.000 - - - 151.000.000


Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (4.00
Laporan)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN 4.000.000.000 - - - 4.000.000.000


EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.650.000.000 - - - 2.650.000.000

Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan


analisis data pembangunan yang disusun sesuai
peraturan perundang - undangan (90.00 %)

- 1004 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen 2.650.000.000 - - - 2.650.000.000


Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah


yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (2.00
Dokumen)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah 350.000.000 - - - 350.000.000


Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan


analisis data pembangunan yang disusun sesuai
peraturan perundang - undangan (90.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Analisis Data dan informasi Perencanaan 250.000.000 - - - 250.000.000


Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen analisa data dan informasi


pembangunan daerah (1.00 Dokumen)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.04 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi 100.000.000 - - - 100.000.000

Jumlah dokumen analisa data dan informasi


pembangunan daerah (1.00 Dokumen)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000


Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan


analisis data pembangunan yang disusun sesuai
peraturan perundang - undangan (90.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan 600.000.000 - - - 600.000.000


Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen evaluasi pembangunan daerah


yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (1.00
Dokumen)

- 1005 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan 400.000.000 - - - 400.000.000


Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen evaluasi pembangunan daerah


yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (1.00
Dokumen)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 5.259.800.000 - - - 5.259.800.000


PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 1.759.800.000 - - - 1.759.800.000


Pembangunan Manusia

Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran


perencanaan pembangunan lintas sektor (90.00 %)

Persentase konsistensi, keselarasan dan


ketercapaian perencanaan lingkup bidang
pemerintahan dan sosial budaya (90.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 75.000.000 - - - 75.000.000


Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan


sosial (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan,


pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00
Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan


dan mental spiritual (1.00 Dokumen)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 609.800.000 - - - 609.800.000


Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan

- 1006 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan
sosial (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan,


pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00
Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan


dan mental spiritual (1.00 Dokumen)

Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran


pembangunan lintas sector lingkup bidang
pemerintahan dan pembangunan manusia (90.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 150.000.000 - - - 150.000.000


Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan
Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan


sosial (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan,


pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00
Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan


dan mental spiritual (1.00 Dokumen)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 925.000.000 - - - 925.000.000


Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan


sosial (1.00 Dokumen)

- 1007 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan,
pemberdayaan masyarakat dan desa (1.00
Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan


dan mental spiritual (1.00 Dokumen)

Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran


pembangunan lintas sector lingkup bidang
pemerintahan dan pembangunan manusia (90.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan 1.900.000.000 - - - 1.900.000.000


SDA (Sumber Daya Alam)

Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran


perencanaan pembangunan lintas sektor (90.00 %)

Presentasi konsistensi, keselarasan dan ketercapaian


perencanaan lingkup bidang perekonomian (90.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 750.000.000 - - - 750.000.000


Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan


ketenagakerjaan (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan,


kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan


kelautan (1.00 Dokumen)

- 1008 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 550.000.000 - - - 550.000.000


Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian

Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan


ketenagakerjaan (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan,


kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan


kelautan (1.00 Dokumen)

Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran


pembangunan lintas sector lingkup bidang
perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (90.00
%)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 325.000.000 - - - 325.000.000


Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan


ketenagakerjaan (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan,


kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan


kelautan (1.00 Dokumen)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 275.000.000 - - - 275.000.000


Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

- 1009 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan
ketenagakerjaan (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan,


kerjasama dan investasi (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan


kelautan (1.00 Dokumen)

Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran


pembangunan lintas sector lingkup bidang
perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (90.00
%)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan 1.600.000.000 - - - 1.600.000.000


Kewilayahan

Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran


perencanaan pembangunan lintas sektor (90.00 %)

Persentase konsistensi, keselarasan dan


ketercapaian perencanaan lingkup bidang
infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan
lingkungan hidup (90.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 300.000.000 - - - 300.000.000


Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur


dan perhubungan (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup


pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan
(1.00 Dokumen)

- 1010 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH
(1.00 Dokumen)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 300.000.000 - - - 300.000.000


Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur

Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur


dan perhubungan (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup


pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan
(1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH


(1.00 Dokumen)

Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran


pembangunan lintas sektor lingkup bidang
infrastruktur dan kewilayahan (90.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 600.000.000 - - - 600.000.000


Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur


dan perhubungan (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup


pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan
(1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH


(1.00 Dokumen)

- 1011 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 400.000.000 - - - 400.000.000


Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Kewilayahan

Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur


dan perhubungan (1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup


pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan
(1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH


(1.00 Dokumen)

Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran


pembangunan lintas sektor lingkup bidang
infrastruktur dan kewilayahan (90.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 8.750.000.000 - - - 8.750.000.000


DAERAH

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan 600.000.000 - - - 600.000.000


Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Persentase hasil penelitian dan pengembangan


sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan
daerah yang operasional bidang pemerintahan,
sosial, dan budaya (20.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan 600.000.000 - - - 600.000.000


Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

- 1012 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase hasil penelitian dan pengembangan
bidang Pemsosbud sebagai bahan rekomendasi
kebijakan pembangunan daerah yang operasional
(20.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan 600.000.000 - - - 600.000.000


Kependudukan

Persentase hasil penelitian dan pengembangan


sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan
daerah yang operasional bidang pemerintahan,
sosial, dan budaya (20.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek 600.000.000 - - - 600.000.000


Sosial

persentase hasil penelitian dan pengembangan


bidang sosial dan kependudukan sebagai bahan
rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang
operasional (20.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan 3.200.000.000 - - - 3.200.000.000


Pembangunan

Persentase hasil penelitian dan pengembangan


sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan
daerah yang operasional bidang ekonomi dan industri
(20.00 %)

Persentase hasil penelitian dan pengembangan


sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan
daerah yang operasional bidang Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup (20.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan 750.000.000 - - - 750.000.000


Perdagangan

- 1013 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase hasil penelitian dan pengembangan
bidang ekonomi dan industri sebagai bahan
rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang
operasional (20.00 %)

Persentase hasil penelitian dan pengembangan


bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi
kebijakan pembangunan daerah yang operasional
(20.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 750.000.000 - - - 750.000.000


Perkebunan dan Pangan

Persentase hasil penelitian dan pengembangan


bidang ekonomi dan industri sebagai bahan
rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang
operasional (20.00 %)

Persentase hasil penelitian dan pengembangan


bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi
kebijakan pembangunan daerah yang operasional
(20.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 850.000.000 - - - 850.000.000

Persentase hasil penelitian dan pengembangan


bidang ekonomi dan industri sebagai bahan
rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang
operasional (20.00 %)

Persentase hasil penelitian dan pengembangan


bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi
kebijakan pembangunan daerah yang operasional
(20.00 %)

- 1014 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 850.000.000 - - - 850.000.000

Persentase hasil penelitian dan pengembangan


bidang ekonomi dan industri sebagai bahan
rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang
operasional (20.00 %)

Persentase hasil penelitian dan pengembangan


bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi
kebijakan pembangunan daerah yang operasional
(20.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 4.350.000.000 - - - 4.350.000.000

Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan


Bidang Ekonomi dan Industri (84.00 %)

Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan


Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya (84.00 %)

Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan


Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
(84.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di 826.500.000 - - - 826.500.000


Bidang Teknologi dan Inovasi

persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan


industri yang difasilitasi (100.00 %)

persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang


difasilitasi (100.00 %)

persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian


dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %)

- 1015 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model 609.000.000 - - - 609.000.000


Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan
Penerapan Teknologi

persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan


industri yang difasilitasi (100.00 %)

persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang


difasilitasi (100.00 %)

persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian


dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode 487.200.000 - - - 487.200.000


Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
Bersifat Inovatif

persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan


industri yang difasilitasi (100.00 %)

persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang


difasilitasi (100.00 %)

persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian


dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %)

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1.922.700.000 - - - 1.922.700.000

persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan


industri yang difasilitasi (100.00 %)

persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang


difasilitasi (100.00 %)

persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian


dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %)

- 1016 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 504.600.000 - - - 504.600.000

persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan


industri yang difasilitasi (100.00 %)

persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang


difasilitasi (100.00 %)

persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian


dan kehutanan yang difasilitasi (100.00 %)

5.02 KEUANGAN 325.999.022.000 8.599.575.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 9.277.935.096.000

5.02.5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 279.949.595.000 7.666.100.000 - - 287.615.695.000

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 243.585.936.000 3.176.100.000 - - 246.762.036.000


DAERAH PROVINSI

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 1.201.736.000 - - - 1.201.736.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (90.00 Nilai)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 400.000.000 - - - 400.000.000


Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja


Yang disusun (1.00 Dokumen)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 801.736.000 - - - 801.736.000

Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja


Yang disusun (1.00 Dokumen)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 146.319.373.000 - - - 146.319.373.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00
%)

- 1017 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Boyolali (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Karanganyar (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Klaten (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Sragen (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Sukoharjo (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Wonogiri (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kota Surakarta (95.00 %)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 143.342.653.000 - - - 143.342.653.000

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.384.800.000 - - - 2.384.800.000

- 1018 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan
Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00
Laporan)

- 1019 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00
Laporan)

- 1020 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00
Laporan)

- 1021 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00
Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 392.455.000 - - - 392.455.000


Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00
Laporan)

- 1022 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00
Laporan)

- 1023 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung
(1.00 Laporan)

- 1024 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00
Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I" (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00
Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 199.465.000 - - - 199.465.000


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

- 1025 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 1.089.909.000 - - - 1.089.909.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00
%)

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Boyolali (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Karanganyar (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Klaten (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Sragen (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Sukoharjo (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Wonogiri (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kota Surakarta (95.00 %)

- 1026 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.089.909.000 - - - 1.089.909.000

Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang


milik daerah UPPD Kota Semarang I (12.00 Bulan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah" (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD
Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD
Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD
Kabupaten Blora (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD
Kabupaten Brebes (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD
Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD
Kabupaten Demak" (1.00 Laporan)

- 1027 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang
Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD
Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD
Kabupaten Jepara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD
Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD
Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD
Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD
Kabupaten Klaten (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah"UPPD
Kabupaten Kudus (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD
Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD
Kabupaten Pati (1.00 Laporan)

- 1028 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang
Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD
Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD
Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD
Kabupaten Rembang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD
Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD
Kabupaten Sragen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD
Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD
Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah" UPPD
Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan)

- 1029 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang
Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD
Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kota
Magelang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kota
Salatiga" (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kota
Semarang II (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kota
Semarang III" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kota
Surakarta (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi BMD


pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 255.251.000 - - - 255.251.000

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(95.00 %)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 187.746.000 - - - 187.746.000


Kepegawaian

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

- 1030 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 67.505.000 - - - 67.505.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.208.468.000 - - - 29.208.468.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00
%)

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Boyolali (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Karanganyar (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Klaten (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Sragen (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Sukoharjo (95.00 %)

- 1031 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian pelayanan umum,
kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Wonogiri (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kota Surakarta (95.00 %)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 745.571.000 - - - 745.571.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00
Laporan)

- 1032 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00
Laporan)

- 1033 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00
Laporan)

- 1034 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00
Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.270.609.000 - - - 2.270.609.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara
(1.00 Laporan)

- 1035 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00
Laporan)

- 1036 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00
Laporan)

- 1037 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00
Laporan)

- 1038 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00
Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.089.031.000 - - - 1.089.031.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00
Laporan)

- 1039 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00
Laporan)

- 1040 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00
Laporan)

- 1041 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00
Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.001.595.000 - - - 13.001.595.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00
Laporan)

- 1042 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00
Laporan)

- 1043 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00
Laporan)

- 1044 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00
Laporan)

- 1045 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00
Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 362.260.000 - - - 362.260.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00
Laporan)

- 1046 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00
Laporan)

- 1047 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00
Laporan)

- 1048 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00
Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 3.094.642.000 - - - 3.094.642.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00
Laporan)

- 1049 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00
Laporan)

- 1050 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00
Laporan)

- 1051 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00
Laporan)

- 1052 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00
Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.381.719.000 - - - 2.381.719.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00
Laporan)

- 1053 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga
(1.00 Laporan)

- 1054 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00
Laporan)

- 1055 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00
Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 6.196.194.000 - - - 6.196.194.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00
Laporan)

- 1056 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00
Laporan)

- 1057 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00
Laporan)

- 1058 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00
Laporan)

- 1059 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00
Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 66.847.000 - - - 66.847.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan (1.00
Laporan)

- 1060 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga
(1.00 Laporan)

- 1061 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang (1.00
Laporan)

- 1062 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III (1.00
Laporan)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta (1.00
Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 231.400.000 3.148.600.000 - - 3.380.000.000
Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00
%)

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Boyolali (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Karanganyar (95.00 %)

- 1063 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian pelayanan umum,
kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Klaten (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Sragen (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Sukoharjo (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kota Surakarta (95.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Wonogiri (8.00 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Tegal (11.56 %)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 231.400.000 3.148.600.000 - - 3.380.000.000

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

- 1064 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD
Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD
Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD
Kabupaten Blora (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD
Kabupaten Brebes (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD
Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah UPPD
Kabupaten Demak" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD
Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan)

- 1065 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD
Kabupaten Jepara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD
Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD
Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD
Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD
Kabupaten Klaten (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD
Kabupaten Kudus (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD
Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)

- 1066 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD
Kabupaten Pati (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD
Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD
Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD
Kabupaten Rembang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah UPPD
Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD
Kabupaten Sragen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD
Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan)

- 1067 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD
Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD
Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD
Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota
Magelang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah UPPD Kota
Salatiga" (1.00 Laporan)

Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah


penunjang urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota
Semarang I (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah UPPD Kota
Semarang II (1.00 Laporan)

- 1068 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintah Daerah UPPD Kota
Semarang III" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kota
Surakarta (1.00 Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 48.653.585.000 - - - 48.653.585.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00
%)

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Boyolali (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Karanganyar (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Klaten (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Sragen (95.00 %)

- 1069 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian pelayanan umum,
kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Sukoharjo (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Wonogiri (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kota Surakarta (95.00 %)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 224.194.000 - - - 224.194.000

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Banjarnegara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Banyumas (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Blora (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes
(1.00 Laporan)

- 1070 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang
UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Cilacap (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten
Demak" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Grobogan (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Jepara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Karanganyar (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen
(1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten
Kendal" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Klaten (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Kudus (1.00 Laporan)

- 1071 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang
(1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00
Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Purbalingga (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo
(1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Rembang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten
Semarang" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Sragen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Sukoharjo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten
Temanggung (1.00 Laporan)

- 1072 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang
UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Wonogiri (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00
Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00
Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang
I" (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang
II (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang
III" (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan


Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (12.00
Bulan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 9.548.508.000 - - - 9.548.508.000
Listrik

- 1073 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Banjarnegara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Banyumas (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Blora (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes
(1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Cilacap (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten
Demak" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Grobogan (1.00 Laporan)

- 1074 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang
UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Jepara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Karanganyar (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen
(1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten
Kendal" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Klaten (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Kudus (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang
(1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00
Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Purbalingga (1.00 Laporan)

- 1075 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo
(1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Rembang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten
Semarang" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Sragen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Sukoharjo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten
Temanggung (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Wonogiri (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00
Laporan)

- 1076 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00
Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang
I" (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang
II (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang
III" (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan


Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (12.00
Bulan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.317.700.000 - - - 9.317.700.000

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Banjarnegara (1.00 Laporan)

- 1077 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang
UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Banyumas (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Blora (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes
(1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Cilacap (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten
Demak" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Grobogan (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Jepara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Karanganyar (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen
(1.00 Laporan)

- 1078 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang
UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten
Kendal" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Klaten (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Kudus (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang
(1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00
Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Purbalingga (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo
(1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Rembang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten
Semarang" (1.00 Laporan)

- 1079 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang
UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Sragen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Sukoharjo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten
Temanggung (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Wonogiri (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00
Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00
Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang
I" (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang
II (1.00 Laporan)

- 1080 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang
UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang
III" (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan


Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (12.00
Bulan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29.563.183.000 - - - 29.563.183.000

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah" (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Banjarnegara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Banyumas (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Blora (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes
(1.00 Laporan)

- 1081 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang
UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Cilacap (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten
Demak" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Grobogan (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Jepara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Karanganyar (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen
(1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten
Kendal" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Klaten (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Kudus (1.00 Laporan)

- 1082 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang
(1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati (1.00
Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Purbalingga (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo
(1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Rembang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten
Semarang" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Sragen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Sukoharjo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten
Temanggung (1.00 Laporan)

- 1083 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang
UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten
Wonogiri (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo
(1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang (1.00
Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga" (1.00
Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang
I" (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang
II (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang
III" (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan


Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta (12.00
Bulan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 16.626.214.000 27.500.000 - - 16.653.714.000
Pemerintahan Daerah

- 1084 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian pelayanan umum,
kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00
%)

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,


Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
(95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Boyolali (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Karanganyar (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Klaten (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Sragen (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Sukoharjo (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kabupaten Wonogiri (95.00 %)

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD
Kota Surakarta (95.00 %)

- 1085 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 1.001.170.000 - - - 1.001.170.000


dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Blora (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Brebes (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan)

- 1086 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Demak" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Jepara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Klaten (1.00 Laporan)

- 1087 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Kudus (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Pati (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Rembang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan)

- 1088 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Sragen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Magelang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Salatiga" (1.00 Laporan)

- 1089 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang I" (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang II (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang III" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota
Surakarta (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 4.893.071.000 - - - 4.893.071.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

- 1090 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Blora (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Brebes (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Demak" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan)

- 1091 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Jepara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Klaten (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Kudus (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)

- 1092 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Pati (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Rembang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Sragen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan)

- 1093 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Magelang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Salatiga" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang I" (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang II (1.00 Laporan)

- 1094 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang III" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota
Surakarta (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 239.000.000 - - - 239.000.000

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan)

- 1095 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Blora (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Brebes (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Demak" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Jepara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan)

- 1096 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Klaten (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Kudus (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Pati (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan)

- 1097 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Rembang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Sragen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan)

- 1098 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Magelang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Salatiga" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang I" (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang II (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang III" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota
Surakarta (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

- 1099 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.064.174.000 - - - 4.064.174.000

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Blora (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Brebes (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan)

- 1100 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Demak" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Jepara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Klaten (1.00 Laporan)

- 1101 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Kudus (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Pati (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Rembang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan)

- 1102 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Sragen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Magelang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Salatiga" (1.00 Laporan)

- 1103 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang I" (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang II (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang III" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota
Surakarta (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 478.002.000 - - - 478.002.000

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

- 1104 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Blora (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Brebes (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Demak" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan)

- 1105 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Jepara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Klaten (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Kudus (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)

- 1106 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Pati (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Rembang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Sragen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan)

- 1107 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Magelang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Salatiga" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang I" (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang II (1.00 Laporan)

- 1108 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang III" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota
Surakarta (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 2.061.609.000 27.500.000 - - 2.089.109.000


Bangunan Lainnya

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan)

- 1109 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Blora (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Brebes (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Demak" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Jepara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan)

- 1110 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Klaten (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Kudus (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Pati (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan)

- 1111 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Rembang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Sragen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan)

- 1112 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Magelang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Salatiga" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang I" (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang II (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang III" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota
Surakarta (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

- 1113 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 1.208.238.000 - - - 1.208.238.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Blora (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Brebes (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan)

- 1114 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Demak" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Jepara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Klaten (1.00 Laporan)

- 1115 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Kudus (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Pati (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Rembang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan)

- 1116 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Sragen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Magelang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Salatiga" (1.00 Laporan)

- 1117 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang I" (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang II (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang III" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota
Surakarta (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 2.680.950.000 - - - 2.680.950.000


Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" (1.00
Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

- 1118 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Banjarnegara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Banyumas (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Blora (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Brebes (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Cilacap (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Demak" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Grobogan (1.00 Laporan)

- 1119 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Jepara (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Karanganyar (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Kebumen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Kendal" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Klaten (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Kudus (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Magelang (1.00 Laporan)

- 1120 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Pati (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Purbalingga (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Purworejo (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Rembang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Semarang" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Sragen (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Sukoharjo (1.00 Laporan)

- 1121 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Temanggung (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD
Kabupaten Wonogiri (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD
Kabupaten Wonosobo (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Magelang (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Salatiga" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang I" (1.00 Laporan)

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang II (1.00 Laporan)

- 1122 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota
Semarang III" (1.00 Laporan)

"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota
Surakarta (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 36.363.659.000 4.490.000.000 - - 40.853.659.000

5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 36.363.659.000 4.490.000.000 - - 40.853.659.000

Persentase Objek Piutang Pajak Kendaraan


Bermotor Yang Tertangani (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Banjarnegara (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Banyumas (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Batang (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Blora (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Boyolali (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Brebes (8.00 %)

- 1123 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani
UPPD Kabupaten Cilacap (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Demak (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Grobogan (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Jepara (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Karanganyar (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Kebumen (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Kendal (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Klaten (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Kudus (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Magelang (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Pati (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Pekalongan (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Pemalang (8.00 %)

- 1124 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani
UPPD Kabupaten Purbalingga (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Purworejo (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Rembang (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Semarang (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Sragen (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Sukoharjo (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Tegal (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Temanggung (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Wonogiri (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kabupaten Wonosobo (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kota Magelang (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kota Pekalongan (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kota Salatiga (8.00 %)

- 1125 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani
UPPD Kota Semarang I (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kota Semarang II (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kota Semarang III (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kota Surakarta (8.00 %)

Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani


UPPD Kota Tegal (8.00 %)

Persentase Pemanfaatan Informasi Pendapatan


Daerah (95.00 %)

Persentase Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah


(90.00 %)

Persentase Peningkatan Hasil Pengelolaan


Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (7.28 %)

Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB (10.03


%)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Banjarnegara (12.32 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Banyumas (10.87 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Batang (9.67 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Blora (9.67 %)

- 1126 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD
Kabupaten Boyolali (12.03 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Brebes (8.00 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Cilacap (7.70 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Demak (7.95 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Grobogan (11.03 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Jepara (8.14 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Karanganyar (10.30 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Kebumen (10.08 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Kendal (8.26 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Klaten (8.01 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Kudus (10.16 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Magelang (9.67 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Pati (9.67 %)

- 1127 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD
Kabupaten Pekalongan (12.20 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Pemalang (8.20 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Purbalingga (11.72 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Purworejo (9.67 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Rembang (12.09 %)

Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Semarang (12.33 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Sragen (12.74 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Sukoharjo (12.47 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Tegal (11.56 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Temanggung (12.14 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Wonogiri (12.76 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kabupaten Wonosobo (10.24 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kota Magelang (12.22 %)

- 1128 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD
Kota Pekalongan (10.66 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kota Salatiga (9.67 %)

Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD


Kota Semarang I (9.17 %)

Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD


Kota Semarang II (9.32 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kota Semarang III (8.95 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kota Surakarta (11.32 %)

Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD


Kota Tegal (10.55 %)

Persentase Peningkatan Penerimaan Lain lain


Pendapatan Yang sah (-0.83 %)

Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok


(21.15 %)

Persentase Peningkatan Penerimaan PAP (13.26 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Banjarnegara (-8.48 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Banyumas (0.63 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Batang (49.04 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Blora (38.06 %)

- 1129 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD
Kabupaten Boyolali (14.47 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Brebes (1.73 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Cilacap (14.48 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Demak (26.32 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Grobogan (21.78 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Jepara (19.00 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Karanganyar (32.44 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Kebumen (27.04 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Kendal (25.97 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Klaten (10.96 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Kudus (10.00 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Magelang (22.62 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Pati (18.26 %)

- 1130 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD
Kabupaten Pekalongan (160.36 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Pemalang (11.20 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Purbalingga (38.28 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Purworejo (13.30 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Rembang (21.43 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Semarang (16.14 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Sragen (-53.33 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Sukoharjo (5.29 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Tegal (10.14 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Temanggung (1.76 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Wonogiri (32.18 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kabupaten Wonosobo (2.10 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kota Magelang (42.86 %)

- 1131 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD
Kota Salatiga (8.91 %)

Persentase Peningkatan Penerimaan PAP UPPD


Kota Semarang II (1.61 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kota Semarang III (76.92 %)

Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD


Kota Surakarta (2.55 %)

Persentase Peningkatan Penerimaan PBBKB (8.00


%)

Persentase Peningkatan Penerimaan PKB (7.11 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Banjarnegara (25.95 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Banyumas (10.72 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Batang (28.35 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Blora (1.23 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Boyolali (15.41 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Brebes (21.34 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Cilacap (11.39 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Demak (11.11 %)

- 1132 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD
Kabupaten Grobogan (11.37 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Jepara (15.31 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Karanganyar (17.06 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Kebumen (11.22 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Kendal (19.34 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Klaten (7.46 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Kudus (1.53 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Magelang (18.40 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Pati (4.87 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Pekalongan (31.25 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Pemalang (19.75 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Purbalingga (0.60 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Purworejo (-4.27 %)

- 1133 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD
Kabupaten Rembang (-0.83 %)

Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Semarang (-0.90 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Sragen (8.88 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Sukoharjo (17.92 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Tegal (45.05 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Temanggung (11.95 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Wonogiri (-2.05 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kabupaten Wonosobo (12.94 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kota Magelang (-54.97 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kota Pekalongan (-27.91 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kota Salatiga (-13.63 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kota Semarang I (5.21 %)

Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD


Kota Semarang II (4.48 %)

- 1134 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD
Kota Semarang III (1.86 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kota Surakarta (-5.89 %)

Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD


Kota Tegal (-29.57 %)

Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi


Daerah (1.36 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara (0.82 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Blora (6.49 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Boyolali (8.91 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Brebes (9.16 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Cilacap (1.40 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Demak (0.86 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Grobogan (3.00 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Jepara (1.41 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar (0.46 %)

- 1135 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase peningkatan penerimaan Retribusi
Kayada UPPD Kabupaten Kebumen (11.15 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Kendal (1.00 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Klaten (9.84 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Kudus (1.62 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Magelang (1.35 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Pati (-26.09 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan (2.49 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Pemalang (10.00 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga (1.11 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Purworejo (6.50 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Rembang (2.03 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Semarang (2.02 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Sragen (9.18 %)

- 1136 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase peningkatan penerimaan Retribusi
Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo (2.19 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Tegal (1.76 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Temanggung (3.68 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri (1.72 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo (10.95 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kota Magelang (7.27 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kota Pekalongan (1.29 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kota Salatiga (1.09 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kota Semarang I (2.74 %)

Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kota Semarang II (3.40 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kota Semarang III (7.38 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kota Surakarta (9.94 %)

Persentase peningkatan penerimaan Retribusi


Kayada UPPD Kota Tegal (14.29 %)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 1.846.309.000 - - - 1.846.309.000

- 1137 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
jumlah obyek piutang pajak kendaraan bermotor yang
tertangani (419024.00 Unit)

Realiasai Penerimaan BBNKB (3466000000.00 Ribu


Rupiah)

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah


dipisahkan (547584985.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Pajak Rokok (2834423506.00


Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP (17243453.00 Ribu


Rupiah)

Realisasi Penerimaan PBBKB (2156225094.00 Ribu


Rupiah)

Realisasi penerimaan pendapatan lain lain


(1678883763.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB (5521380840.00 Ribu


Rupiah)

Realisasi penerimaan retribusi Daerah


(116972412.00 Ribu Rupiah)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta 1.169.748.000 - - - 1.169.748.000


Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.

Jumlah Kajian pengembangan potensi pendapatan


daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Pemetaan PAD (2.00 Dokumen)

Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan (2.00


Unit)

- 1138 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
dipisahkan (547584985.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Pajak Rokok (2834423506.00


Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP (17243453.00 Ribu


Rupiah)

Realisasi Penerimaan PBBKB (2156225094.00 Ribu


Rupiah)

Realisasi penerimaan pendapatan lain lain


(1678883763.00 Ribu Rupiah)

Realisasi penerimaan retribusi Daerah


(116972412.00 Ribu Rupiah)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak 1.856.917.000 - - - 1.856.917.000


Daerah

Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan PKB dan BBNKB


(1.00 Dokumen)

Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan Retribusi dan


Pendapatan Lain (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan


BBNKB (37.00 Laporan)

Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan


pendapatan lain (37.00 Laporan)

Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya (37.00


Laporan)

jumlah obyek piutang pajak kendaraan bermotor yang


tertangani (419024.00 Unit)

- 1139 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realiasai Penerimaan BBNKB (3466000000.00 Ribu
Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB (5521380840.00 Ribu


Rupiah)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 7.085.872.000 4.490.000.000 - - 11.575.872.000


Pajak Daerah

Jumlah Kajian pengembangan potensi pendapatan


daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Pemetaan PAD (2.00 Dokumen)

Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan (2.00


Unit)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis 462.817.000 - - - 462.817.000


Data Pajak Daerah

Jumlah Kajian pengembangan potensi pendapatan


daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah Laporan Pemetaan PAD (2.00 Dokumen)

Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan (2.00


Unit)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 8.353.781.000 - - - 8.353.781.000

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Banjarnegara (9552.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Banyumas (19840.00 Unit)

- 1140 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi
Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang
(9416.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora
(8568.00 Ribu Rupiah)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali
(11272.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes
(18056.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap
(20296.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak
(14272.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Grobogan (15144.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara
(16408.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Karanganyar (10792.00 Unit)

- 1141 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi
Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen
(11568.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal
(12688.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten
(16584.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus
(10184.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang
(9888.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati
(13608.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Pekalongan (10832.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Pemalang (14744.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Purbalingga (10368.00 Unit)

- 1142 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi
Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Purworejo (6256.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang
(6640.00 Ribu Rupiah)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Semarang (13104.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen
(12704.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Sukoharjo (11832.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal
(17136.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Temanggung (5952.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri
(9392.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Wonosobo (6536.00 Unit)

- 1143 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi
Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Magelang
(2160.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan
(4728.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga
(3144.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I
(15624.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II
(12152.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III
(10704.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta
(12064.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Tegal (4816.00
Unit)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Banjarnegara (56639456.00 Ribu Rupiah)

- 1144 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten
Banyumas (129650399.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Batang (68915813.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Blora (57604403.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Boyolali (87736939.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Brebes (118091781.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Cilacap (141245927.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Demak (135869257.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Grobogan (111178362.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Jepara (130504742.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Karanganyar (97072715.00 Ribu Rupiah)

- 1145 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten
Kebumen (72422312.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Kendal (95986669.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Klaten (126972792.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Kudus (113975507.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Magelang (97503608.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati


(151276126.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Pekalongan (72223060.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Pemalang (99631319.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Purbalingga (55324706.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Purworejo (49465759.00 Ribu Rupiah)

- 1146 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten
Rembang (57042137.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Semarang (108885626.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Sragen (92684801.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Sukoharjo (108994717.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Tegal (113646403.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Temanggung (49110711.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Wonogiri (58320434.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Wonosobo (52590313.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang


(22209753.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota


Pekalongan (36332267.00 Ribu Rupiah)

- 1147 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga
(30742820.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang


I (187396909.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang


II (159789554.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang


III (158799994.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta


(123072706.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal


(37089202.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Banjarnegara (2537820.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Banyumas (699360.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang


(342800.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora


(92500.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Boyolali (164840.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes


(212100.00 Ribu Rupiah)

- 1148 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap
(4130000.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak


(224600.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Grobogan (888990.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara


(11900.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Karanganyar (417200.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Kebumen (793970.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal


(48500.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten


(554800.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus


(5500.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Magelang (717300.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati


(78700.00 Ribu Rupiah)

- 1149 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten
Pekalongan (468640.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Pemalang (213500.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Purbalingga (297300.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Purworejo (113300.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Rembang (85000.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Semarang (1242743.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen


(7000.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Sukoharjo (358000.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal


(313900.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Temanggung (237100.00 Ribu Rupiah)

- 1150 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten
Wonogiri (339690.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Wonosobo (579900.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Magelang


(100000.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga


(50100.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II


(630000.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III


(230000.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta


(56400.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Banjarnegara (97237861.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Banyumas (227217876.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang


(96419477.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora


(91166082.00 Ribu Rupiah)

- 1151 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten
Boyolali (154378033.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes


(158897256.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap


(223149154.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak


(169019203.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Grobogan (158266024.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara


(174117466.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Karanganyar (173605065.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Kebumen (127418365.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal


(144253520.00 Ribu Rupiah)

- 1152 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten
(217816855.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus


(170682535.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Magelang (157475461.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati


(213948952.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Pekalongan (104983802.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Pemalang (145019140.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Purbalingga (99545553.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Purworejo (85069183.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Rembang (80233679.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Semarang (175702679.00 Ribu Rupiah)

- 1153 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen
(168773427.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Sukoharjo (186062513.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal


(164536625.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Temanggung (87761393.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Wonogiri (118415498.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Wonosobo (89859649.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Magelang


(43049135.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan


(61061211.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga


(57265094.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I


(315473920.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II


(259482385.00 Ribu Rupiah)

- 1154 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III
(235096841.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta


(230951357.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Tegal


(57968571.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Banjarnegara (81312.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Banyumas (179051.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Batang (66059.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Blora (98460.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Boyolali (95370.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Brebes (121500.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Cilacap (120320.00 Ribu Rupiah)

- 1155 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD
Kabupaten Demak (82691.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Grobogan (137874.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Jepara (215579.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Karanganyar (76181.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Kebumen (108125.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Kendal (74720.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Klaten (163189.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Kudus (103129.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Magelang (154835.00 Ribu Rupiah)

- 1156 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD
Kabupaten Pati (107453.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Pekalongan (64140.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Pemalang (109457.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Purbalingga (69579.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Purworejo (65400.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Rembang (80887.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Semarang (136965.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Sragen (64370.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Sukoharjo (103740.00 Ribu Rupiah)

- 1157 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD
Kabupaten Tegal (73526.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Temanggung (68608.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Wonogiri (135004.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Wonosobo (103200.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota


Magelang (58440.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota


Pekalongan (61140.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota


Salatiga (67615.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota


Semarang I (330391.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota


Semarang II (226325.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota


Semarang III (285781.00 Ribu Rupiah)

- 1158 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota
Surakarta (168740.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota


Tegal (262092.00 Ribu Rupiah)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah 1.286.286.000 - - - 1.286.286.000

jumlah obyek piutang pajak kendaraan bermotor yang


tertangani (419024.00 Unit)

Realiasai Penerimaan BBNKB (3466000000.00 Ribu


Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB (5521380840.00 Ribu


Rupiah)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak 400.000.000 - - - 400.000.000


Daerah

Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan PKB dan BBNKB


(1.00 Dokumen)

Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan Retribusi dan


Pendapatan Lain (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan


BBNKB (37.00 Laporan)

Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan


pendapatan lain (37.00 Laporan)

Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya (37.00


Laporan)

5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi 13.901.929.000 - - - 13.901.929.000


Daerah

- 1159 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan PKB dan BBNKB
(1.00 Dokumen)

Jumlah Kajian Kinerja Pendapatan Retribusi dan


Pendapatan Lain (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan


BBNKB (37.00 Laporan)

Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan


pendapatan lain (37.00 Laporan)

Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya (37.00


Laporan)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Banjarnegara (9552.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Banyumas (19840.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang
(9416.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora
(8568.00 Ribu Rupiah)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali
(11272.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes
(18056.00 Unit)

- 1160 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi
Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap
(20296.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak
(14272.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Grobogan (15144.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara
(16408.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Karanganyar (10792.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen
(11568.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal
(12688.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten
(16584.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus
(10184.00 Unit)

- 1161 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi
Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang
(9888.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati
(13608.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Pekalongan (10832.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Pemalang (14744.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Purbalingga (10368.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Purworejo (6256.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang
(6640.00 Ribu Rupiah)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Semarang (13104.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen
(12704.00 Unit)

- 1162 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi
Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Sukoharjo (11832.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal
(17136.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Temanggung (5952.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri
(9392.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten
Wonosobo (6536.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Magelang
(2160.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan
(4728.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga
(3144.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I
(15624.00 Unit)

- 1163 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi
Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II
(12152.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III
(10704.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta
(12064.00 Unit)

Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi


Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Tegal (4816.00
Unit)

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah


dipisahkan (547584985.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Banjarnegara (56639456.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Banyumas (129650399.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Batang (68915813.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Blora (57604403.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Boyolali (87736939.00 Ribu Rupiah)

- 1164 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten
Brebes (118091781.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Cilacap (141245927.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Demak (135869257.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Grobogan (111178362.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Jepara (130504742.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Karanganyar (97072715.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Kebumen (72422312.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Kendal (95986669.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Klaten (126972792.00 Ribu Rupiah)

- 1165 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten
Kudus (113975507.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Magelang (97503608.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati


(151276126.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Pekalongan (72223060.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Pemalang (99631319.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Purbalingga (55324706.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Purworejo (49465759.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Rembang (57042137.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Semarang (108885626.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Sragen (92684801.00 Ribu Rupiah)

- 1166 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten
Sukoharjo (108994717.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Tegal (113646403.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Temanggung (49110711.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Wonogiri (58320434.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten


Wonosobo (52590313.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang


(22209753.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota


Pekalongan (36332267.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga


(30742820.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang


I (187396909.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang


II (159789554.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang


III (158799994.00 Ribu Rupiah)

- 1167 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta
(123072706.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal


(37089202.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Pajak Rokok (2834423506.00


Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP (17243453.00 Ribu


Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Banjarnegara (2537820.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Banyumas (699360.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang


(342800.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora


(92500.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Boyolali (164840.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes


(212100.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap


(4130000.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak


(224600.00 Ribu Rupiah)

- 1168 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten
Grobogan (888990.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara


(11900.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Karanganyar (417200.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Kebumen (793970.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal


(48500.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten


(554800.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus


(5500.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Magelang (717300.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati


(78700.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Pekalongan (468640.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Pemalang (213500.00 Ribu Rupiah)

- 1169 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten
Purbalingga (297300.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Purworejo (113300.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Rembang (85000.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Semarang (1242743.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen


(7000.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Sukoharjo (358000.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal


(313900.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Temanggung (237100.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Wonogiri (339690.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten


Wonosobo (579900.00 Ribu Rupiah)

- 1170 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Magelang
(100000.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga


(50100.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II


(630000.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III


(230000.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta


(56400.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PBBKB (2156225094.00 Ribu


Rupiah)

Realisasi penerimaan pendapatan lain lain


(1678883763.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Banjarnegara (97237861.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Banyumas (227217876.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang


(96419477.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora


(91166082.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Boyolali (154378033.00 Ribu Rupiah)

- 1171 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes
(158897256.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap


(223149154.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak


(169019203.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Grobogan (158266024.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara


(174117466.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Karanganyar (173605065.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Kebumen (127418365.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal


(144253520.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten


(217816855.00 Ribu Rupiah)

- 1172 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus
(170682535.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Magelang (157475461.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati


(213948952.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Pekalongan (104983802.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Pemalang (145019140.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Purbalingga (99545553.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Purworejo (85069183.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Rembang (80233679.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Semarang (175702679.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen


(168773427.00 Ribu Rupiah)

- 1173 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten
Sukoharjo (186062513.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal


(164536625.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Temanggung (87761393.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Wonogiri (118415498.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten


Wonosobo (89859649.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Magelang


(43049135.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan


(61061211.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga


(57265094.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I


(315473920.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II


(259482385.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III


(235096841.00 Ribu Rupiah)

- 1174 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta
(230951357.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Tegal


(57968571.00 Ribu Rupiah)

Realisasi penerimaan retribusi Daerah


(116972412.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Banjarnegara (81312.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Banyumas (179051.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Batang (66059.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Blora (98460.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Boyolali (95370.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Brebes (121500.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Cilacap (120320.00 Ribu Rupiah)

- 1175 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD
Kabupaten Demak (82691.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Grobogan (137874.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Jepara (215579.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Karanganyar (76181.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Kebumen (108125.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Kendal (74720.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Klaten (163189.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Kudus (103129.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Magelang (154835.00 Ribu Rupiah)

- 1176 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD
Kabupaten Pati (107453.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Pekalongan (64140.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Pemalang (109457.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Purbalingga (69579.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Purworejo (65400.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Rembang (80887.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Semarang (136965.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Sragen (64370.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Sukoharjo (103740.00 Ribu Rupiah)

- 1177 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD
Kabupaten Tegal (73526.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Temanggung (68608.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Wonogiri (135004.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD


Kabupaten Wonosobo (103200.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota


Magelang (58440.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota


Pekalongan (61140.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota


Salatiga (67615.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota


Semarang I (330391.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota


Semarang II (226325.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota


Semarang III (285781.00 Ribu Rupiah)

- 1178 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota
Surakarta (168740.00 Ribu Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota


Tegal (262092.00 Ribu Rupiah)

5.02.5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 46.049.427.000 933.475.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 8.990.319.401.000

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 30.550.576.000 110.000.000 - - 30.660.576.000


DAERAH PROVINSI

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 214.750.000 - - - 214.750.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (73.50 Dokumen)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 100.000.000 - - - 100.000.000


Daerah

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 114.750.000 - - - 114.750.000

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.731.409.000 - - - 24.731.409.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


umum, kepegawaian dan keuangan perangkat
daerah (75.00 %)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.791.949.000 - - - 20.791.949.000

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.869.460.000 - - - 3.869.460.000

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 30.000.000 - - - 30.000.000

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 10.000.000 - - - 10.000.000


Tahun SKPD

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 15.000.000 - - - 15.000.000


Pemeriksaan

- 1179 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 15.000.000 - - - 15.000.000


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.000.000 - - - 150.000.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


umum, kepegawaian dan keuangan perangkat
daerah (75.00 %)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi 100.000.000 - - - 100.000.000


Kepegawaian

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 50.000.000 - - - 50.000.000


Tugas dan Fungsi

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.687.850.000 110.000.000 - - 1.797.850.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (75.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


umum, kepegawaian dan keuangan perangkat
daerah (75.00 %)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 100.000.000 - - - 100.000.000


Bangunan Kantor

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 490.000.000 - - - 490.000.000

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 300.000.000 110.000.000 - - 410.000.000

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 - - - 150.000.000

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 213.050.000 - - - 213.050.000

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 434.800.000 - - - 434.800.000


SKPD

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2.455.595.000 - - - 2.455.595.000


Daerah

- 1180 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian administrasi pelayanan
Perangkat Daerah (75.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


umum, kepegawaian dan keuangan perangkat
daerah (75.00 %)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.600.000 - - - 10.600.000

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1.065.600.000 - - - 1.065.600.000
Listrik

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000 - - - 60.000.000

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.319.395.000 - - - 1.319.395.000

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.310.972.000 - - - 1.310.972.000


Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (75.00 %)

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


umum, kepegawaian dan keuangan perangkat
daerah (75.00 %)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 558.309.000 - - - 558.309.000


dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 130.000.000 - - - 130.000.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

- 1181 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 - - - 30.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 281.500.000 - - - 281.500.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 137.800.000 - - - 137.800.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 173.363.000 - - - 173.363.000


Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 12.270.504.000 - 21.000.000.000 8.922.336.499.000 8.955.607.003.000

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 6.107.590.000 - - - 6.107.590.000

Persentase Penetapan APBD tepat waktu (100.00 %)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah 2.990.000.000 - - - 2.990.000.000


tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD

- 1182 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan
Pembangunan yang menyusun Dokumen
Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (12.00
OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang


menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah
perundangan (15.00 OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra


yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai
kaidah perundangan (14.00 OPD)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah 2.407.400.000 - - - 2.407.400.000


tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan


Pembangunan yang menyusun Dokumen
Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (12.00
OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang


menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah
perundangan (15.00 OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra


yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai
kaidah perundangan (14.00 OPD)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan 710.190.000 - - - 710.190.000


Bidang Anggaran

- 1183 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan
Pembangunan yang menyusun Dokumen
Pengganggaran sesuai kaidah perundangan (12.00
OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang


menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah
perundangan (15.00 OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra


yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai
kaidah perundangan (14.00 OPD)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah 470.250.000 - - - 470.250.000


Kabupaten/Kota

Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang


tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan (100.00
%)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 106.750.000 - - - 106.750.000


APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota


(105.00 Dokumen)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 106.750.000 - - - 106.750.000


Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota


(105.00 Dokumen)

- 1184 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 106.750.000 - - - 106.750.000


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota


(105.00 Dokumen)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 100.000.000 - - - 100.000.000

Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota


(105.00 Dokumen)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.08 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan 10.000.000 - - - 10.000.000


dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota


(105.00 Dokumen)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.09 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan 10.000.000 - - - 10.000.000


dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota


(105.00 Dokumen)

- 1185 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.10 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan 10.000.000 - - - 10.000.000


dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota


(105.00 Dokumen)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000 - - - 20.000.000


Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan
Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota


(105.00 Dokumen)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.674.884.000 - - - 1.674.884.000

Persentase realisasi serapan APBD (92.00 %)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 544.000.000 - - - 544.000.000

Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan


Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai
ketentuan. (41.00 OPD)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan 421.384.000 - - - 421.384.000


Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga
Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank

Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan


Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai
ketentuan. (41.00 OPD)

- 1186 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi 75.000.000 - - - 75.000.000


Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan


Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai
ketentuan. (41.00 OPD)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan 50.000.000 - - - 50.000.000


yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran
Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Sub Kegiatan

Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan


Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai
ketentuan. (41.00 OPD)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah 584.500.000 - - - 584.500.000


Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan


Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai
ketentuan. (41.00 OPD)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 3.867.780.000 - - - 3.867.780.000


Keuangan Daerah

Persentase penyampaian laporan keuangan


Pemerintah Daerah tepat waktu (100.00 %)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, 188.954.000 - - - 188.954.000


Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO,
dan Beban

- 1187 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Dokumen Analisis Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00
Dokumen)

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD


dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00
Dokumen)

Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan


Pembangunan yang menyampaikan Laporan
Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara
Memadai (12.00 OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang


menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu,
lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra


yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu,
lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD)

Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada


Perangkat Daerah (5.00 Tahun)

Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi


Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
(7.00 OPD)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan 229.234.000 - - - 229.234.000


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran

Jumlah Dokumen Analisis Laporan


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00
Dokumen)

- 1188 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD
dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00
Dokumen)

Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan


Pembangunan yang menyampaikan Laporan
Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara
Memadai (12.00 OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang


menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu,
lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra


yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu,
lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD)

Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada


Perangkat Daerah (5.00 Tahun)

Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi


Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
(7.00 OPD)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan 146.654.000 - - - 146.654.000


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen Analisis Laporan


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00
Dokumen)

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD


dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00
Dokumen)

- 1189 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan
Pembangunan yang menyampaikan Laporan
Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara
Memadai (12.00 OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang


menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu,
lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra


yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu,
lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD)

Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada


Perangkat Daerah (5.00 Tahun)

Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi


Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
(7.00 OPD)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan 1.524.909.000 - - - 1.524.909.000


Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi

Jumlah Dokumen Analisis Laporan


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00
Dokumen)

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD


dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00
Dokumen)

- 1190 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan
Pembangunan yang menyampaikan Laporan
Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara
Memadai (12.00 OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang


menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu,
lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra


yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu,
lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD)

Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada


Perangkat Daerah (5.00 Tahun)

Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi


Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
(7.00 OPD)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan 103.124.000 - - - 103.124.000


Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

Jumlah Dokumen Analisis Laporan


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00
Dokumen)

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD


dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00
Dokumen)

Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan


Pembangunan yang menyampaikan Laporan
Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara
Memadai (12.00 OPD)

- 1191 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang
menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu,
lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra


yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu,
lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD)

Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada


Perangkat Daerah (5.00 Tahun)

Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi


Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
(7.00 OPD)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban 597.654.000 - - - 597.654.000


Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Analisis Laporan


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00
Dokumen)

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD


dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00
Dokumen)

Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan


Pembangunan yang menyampaikan Laporan
Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara
Memadai (12.00 OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang


menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu,
lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD)

- 1192 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra
yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu,
lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD)

Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada


Perangkat Daerah (5.00 Tahun)

Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi


Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
(7.00 OPD)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis 361.588.000 - - - 361.588.000


Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah
Daerah

Jumlah Dokumen Analisis Laporan


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00
Dokumen)

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD


dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00
Dokumen)

Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan


Pembangunan yang menyampaikan Laporan
Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara
Memadai (12.00 OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang


menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu,
lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD)

- 1193 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra
yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu,
lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD)

Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada


Perangkat Daerah (5.00 Tahun)

Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi


Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
(7.00 OPD)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 614.809.000 - - - 614.809.000


Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi

Jumlah Dokumen Analisis Laporan


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00
Dokumen)

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD


dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00
Dokumen)

Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan


Pembangunan yang menyampaikan Laporan
Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara
Memadai (12.00 OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang


menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu,
lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra


yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu,
lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD)

- 1194 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada
Perangkat Daerah (5.00 Tahun)

Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi


Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
(7.00 OPD)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 100.854.000 - - - 100.854.000

Jumlah Dokumen Analisis Laporan


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1.00
Dokumen)

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD


dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3.00
Dokumen)

Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan


Pembangunan yang menyampaikan Laporan
Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara
Memadai (12.00 OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang


menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu,
lengkap dan diungkap secara Memadai (17.00 OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra


yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu,
lengkap dan diungkap secara Memadai (15.00 OPD)

Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada


Perangkat Daerah (5.00 Tahun)

Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi


Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
(7.00 OPD)

- 1195 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan - - 21.000.000.000 8.922.336.499.000 8.943.336.499.000


Daerah

Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan


pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat
waktu (1.00 %)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan - - - 2.724.046.500.000 2.724.046.500.000


Keuangan

Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah


Provinsi Jawa Tengah (1.00 Dokumen)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak - - 21.000.000.000 - 21.000.000.000

Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah


Provinsi Jawa Tengah (1.00 Dokumen)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi - - - 6.198.289.999.000 6.198.289.999.000

Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah


Provinsi Jawa Tengah (1.00 Dokumen)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi 150.000.000 - - - 150.000.000


Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Persentase realisasi serapan APBD (92.00 %)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi 100.000.000 - - - 100.000.000


Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan


Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D
(19.00 OPD)

- 1196 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan,
Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan
SP2D (22.00 OPD)

Jumlah OPD yang diproses Pencairan (41.00 OPD)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.06.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah 50.000.000 - - - 50.000.000


Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi

Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan


Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D
(19.00 OPD)

Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan,


Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan
SP2D (22.00 OPD)

Jumlah OPD yang diproses Pencairan (41.00 OPD)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.228.347.000 823.475.000 - - 4.051.822.000

5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.228.347.000 823.475.000 - - 4.051.822.000

Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah (70.00


%)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik 600.000.000 - - - 600.000.000


Daerah

Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00


Unit)

Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah


pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen)

- 1197 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah
yang tersusun (41.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan


mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen)

Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00


Unit)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik 300.000.000 - - - 300.000.000


Daerah

Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00


Unit)

Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah


pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah


yang tersusun (41.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan


mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen)

Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00


Unit)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 44.000.000 381.000.000 - - 425.000.000

Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00


Unit)

Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah


pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen)

- 1198 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah
yang tersusun (41.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan


mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen)

Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00


Unit)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 300.000.000 - - - 300.000.000

Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00


Unit)

Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah


pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah


yang tersusun (41.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan


mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen)

Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00


Unit)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 857.525.000 442.475.000 - - 1.300.000.000

Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00


Unit)

Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah


pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah


yang tersusun (41.00 Dokumen)

- 1199 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan
mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen)

Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00


Unit)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 150.000.000 - - - 150.000.000

Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00


Unit)

Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah


pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah


yang tersusun (41.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan


mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen)

Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00


Unit)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang 150.000.000 - - - 150.000.000


Milik Daerah

Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00


Unit)

Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah


pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah


yang tersusun (41.00 Dokumen)

- 1200 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan
mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen)

Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00


Unit)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, 501.822.000 - - - 501.822.000


Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah

Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00


Unit)

Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah


pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah


yang tersusun (41.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan


mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen)

Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00


Unit)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan 250.000.000 - - - 250.000.000


Barang Milik Daerah

Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00


Unit)

Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah


pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen)

- 1201 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah
yang tersusun (41.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan


mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen)

Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00


Unit)

5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 75.000.000 - - - 75.000.000

Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan (60.00


Unit)

Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah


pada Perangkat Daerah (42.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah


yang tersusun (41.00 Dokumen)

Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan


mutasi Barang Milik Daerah (4.00 Dokumen)

Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (177.00


Unit)

5.03 KEPEGAWAIAN 96.441.522.000 886.200.000 - - 97.327.722.000

5.03.5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah 96.441.522.000 886.200.000 - - 97.327.722.000

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 79.166.962.000 886.200.000 - - 80.053.162.000


DAERAH PROVINSI

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 350.000.000 - - - 350.000.000


Perangkat Daerah

- 1202 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian perencanan dan evaluasi
kinerja OPD (100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 170.000.000 - - - 170.000.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (6.00 Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 180.000.000 - - - 180.000.000

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (6.00 Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 71.869.372.000 - - - 71.869.372.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 70.337.722.000 - - - 70.337.722.000

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan


Perangkat Daerah (17.00 Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.471.650.000 - - - 1.471.650.000

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan


Perangkat Daerah (17.00 Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 60.000.000 - - - 60.000.000


Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan


Perangkat Daerah (17.00 Dokumen)

- 1203 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 154.000.000 - - - 154.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 154.000.000 - - - 154.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000.000 - - - 500.000.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 200.000.000 - - - 200.000.000


Kelengkapannya

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 300.000.000 - - - 300.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.904.300.000 606.200.000 - - 3.510.500.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

- 1204 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 30.000.000 - - - 30.000.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 693.800.000 606.200.000 - - 1.300.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000 - - - 40.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 247.500.000 - - - 247.500.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.000.000 - - - 400.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 18.000.000 - - - 18.000.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 375.000.000 - - - 375.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

- 1205 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 850.000.000 - - - 850.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 250.000.000 - - - 250.000.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - 280.000.000 - - 280.000.000


Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 30.000.000 - - 30.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor - 250.000.000 - - 250.000.000


atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1.775.900.000 - - - 1.775.900.000


Daerah

- 1206 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian pelayanan umum,
kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.000.000 - - - 60.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 750.000.000 - - - 750.000.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 - - - 100.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 865.900.000 - - - 865.900.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.613.390.000 - - - 1.613.390.000


Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 350.000.000 - - - 350.000.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

- 1207 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 - - - 20.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 886.100.000 - - - 886.100.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 357.290.000 - - - 357.290.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 17.274.560.000 - - - 17.274.560.000

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian 9.017.670.000 - - - 9.017.670.000


ASN

Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian


(100.00 %)

Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya


melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar (80.00 %)

Presentase penanganan kasus kepegawaian (100.00


%)

Presentase Sistem Informasi Kepegawaian yang


dikembangkan (80.00 %)

- 1208 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah 331.390.000 - - - 331.390.000


Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Persentase usulan formasi ASN (100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 6.925.000.000 - - - 6.925.000.000

Persentase CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN


(90.00 %)

Persentase layanan pensiun tepat waktu (100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 365.000.000 - - - 365.000.000

Persentase CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN


(90.00 %)

Persentase layanan pensiun tepat waktu (100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 258.000.000 - - - 258.000.000

Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi


Profesi ASN/Kode Etik (100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 798.280.000 - - - 798.280.000

Persentase dokumen digital kepegawaian yang


ditargetkan (100.00 %)

Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat


sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian
(100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 340.000.000 - - - 340.000.000

Persentase dokumen digital kepegawaian yang


ditargetkan (100.00 %)

- 1209 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat
sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian
(100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.534.450.000 - - - 1.534.450.000

Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian


(100.00 %)

Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator


dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (100.00
%)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 105.000.000 - - - 105.000.000

Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu


(100.00 %)

Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi


luar Pemprov Jateng (75.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 494.000.000 - - - 494.000.000

Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu


(100.00 %)

Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi


luar Pemprov Jateng (75.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 935.450.000 - - - 935.450.000

Persentase pejabat struktural yang dilantik dari target


yang diusulkan (100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN 5.108.450.000 - - - 5.108.450.000

Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator


dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (100.00
%)

- 1210 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya
melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar (80.00 %)

Presentase PNS yang terpetakan kompetensinya


(80.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengelolaan Assessment Center 1.144.840.000 - - - 1.144.840.000

Persentase hasil Penilaian Kompetensi PNS yang


ditelaah (100.00 %)

Persentase pelaksanaan Uji Kompetensi (100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.463.610.000 - - - 3.463.610.000

Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan


Fungsional (100.00 %)

Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal


dari hasil verifikasi (100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 58.762.000 - - - 58.762.000

Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan


Fungsional (100.00 %)

Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal


dari hasil verifikasi (100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan 441.238.000 - - - 441.238.000


Fungsional

Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan


Fungsional (100.00 %)

- 1211 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal
dari hasil verifikasi (100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1.613.990.000 - - - 1.613.990.000

Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator


dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (100.00
%)

Presentase penanganan kasus kepegawaian (100.00


%)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 531.990.000 - - - 531.990.000

Persentase ASN yang dinilai PKSP (100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 347.025.000 - - - 347.025.000

Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00


%)

Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan


SLKS (100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 134.975.000 - - - 134.975.000

Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00


%)

Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan


SLKS (100.00 %)

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 263.000.000 - - - 263.000.000

Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00


%)

Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan


SLKS (100.00 %)

- 1212 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 337.000.000 - - - 337.000.000

Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya (100.00


%)

Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan


SLKS (100.00 %)

5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 69.692.623.000 638.000.000 - - 70.330.623.000

5.04.5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 69.692.623.000 638.000.000 - - 70.330.623.000

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 47.123.545.000 638.000.000 - - 47.761.545.000


DAERAH PROVINSI

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 457.000.000 - - - 457.000.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (100.00 %)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 171.763.000 - - - 171.763.000


Daerah

jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (31.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 285.237.000 - - - 285.237.000

jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (31.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 35.422.870.000 - - - 35.422.870.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 27.398.768.000 - - - 27.398.768.000

- 1213 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan
perangkat daerah (6.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7.728.777.000 - - - 7.728.777.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


perangkat daerah (6.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 42.471.000 - - - 42.471.000


Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


perangkat daerah (6.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.124.000 - - - 43.124.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


perangkat daerah (6.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 65.340.000 - - - 65.340.000


Pemeriksaan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


perangkat daerah (6.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 144.390.000 - - - 144.390.000


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


perangkat daerah (6.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 200.000.000 - - - 200.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 200.000.000 - - - 200.000.000

- 1214 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang
milik daerah pada perangkat daerah (1.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan 81.675.000 - - - 81.675.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 81.675.000 - - - 81.675.000

Jumlah laporan pelaksanaan pendapatan daerah


kewenangan perangkat daerah (1.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99.520.000 - - - 99.520.000

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 49.520.000 - - - 49.520.000


Kepegawaian

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi


kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 50.000.000 - - - 50.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi


kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.504.484.000 - - - 1.504.484.000

- 1215 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian pelayanan umum,
kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 145.095.000 - - - 145.095.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 - - - 150.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 400.000.000 - - - 400.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 177.242.000 - - - 177.242.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.971.000 - - - 80.971.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 34.630.000 - - - 34.630.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.500.000 - - - 70.500.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

- 1216 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 120.690.000 - - - 120.690.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9.721.000 - - - 9.721.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 315.635.000 - - - 315.635.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


perangkat daerah (1.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - 638.000.000 - - 638.000.000


Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 377.000.000 - - 377.000.000

Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor - 261.000.000 - - 261.000.000


atau Bangunan Lainnya

Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 7.680.630.000 - - - 7.680.630.000


Daerah

- 1217 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase ketercapaian pelayanan umum,
kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.750.000 - - - 4.750.000

Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan


pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1.849.000.000 - - - 1.849.000.000
Listrik

Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan


pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.826.880.000 - - - 5.826.880.000

Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan


pemerintahan daerah (1.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.677.366.000 - - - 1.677.366.000


Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian pelayanan umum,


kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
(100.00 %)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 217.965.000 - - - 217.965.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah


penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00
Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 25.000.000 - - - 25.000.000

- 1218 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00
Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah


penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00
Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 434.401.000 - - - 434.401.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah


penunjang urusan pemerintahan daerah (1.00
Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 22.569.078.000 - - - 22.569.078.000

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.740.962.000 - - - 1.740.962.000

Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (3.50


Skor)

Persentase ASN yang lulus pengembangan


kompetensi teknis (100.00 %)

Persentase perencanaan pengembangan kompetensi


yang ditindaklanjuti (79.00 %)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana 44.500.000 - - - 44.500.000


Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan
Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

- 1219 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan
kompetensi (3.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan


kompetensi (3.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran 157.814.000 - - - 157.814.000


Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi
Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan


kompetensi (3.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan


kompetensi (3.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000


Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis


(1010.00 Orang)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, 38.648.000 - - - 38.648.000


Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan
Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan


kompetensi (3.00 Dokumen)

- 1220 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen perencanaan pengembangan
kompetensi (3.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi 20.828.116.000 - - - 20.828.116.000


Manajerial dan Fungsional

Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (3.50


Skor)

Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS (100.00 %)

Persentase ASN yang lulus pengembangan


kompetensi fungsional (100.00 %)

Persentase ASN yang lulus pengembangan


kompetensi manajerial (100.00 %)

Persentase perencanaan pengembangan kompetensi


yang ditindaklanjuti (79.00 %)

Persentase PNS yang lulus uji kompetensi (80.00 %)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana 82.000.000 - - - 82.000.000


Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan,
Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar,
Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan
dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional

Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan


kompetensi (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi


(1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan


kompetensi (3.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan


kompetensi (3.00 Dokumen)

- 1221 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara 49.138.000 - - - 49.138.000


Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi

Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan


kompetensi (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi


(1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan


kompetensi (3.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan


kompetensi (3.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan 630.862.000 - - - 630.862.000


Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan


kompetensi (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi


(1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan


kompetensi (3.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan


kompetensi (3.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang 187.358.000 - - - 187.358.000


Kompetensi, dan Sumber Belajar

Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan


kompetensi (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi


(1.00 Dokumen)

- 1222 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan
kompetensi (3.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan


kompetensi (3.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran 42.736.000 - - - 42.736.000


Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional

Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan


kompetensi (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi


(1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan


kompetensi (3.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan


kompetensi (3.00 Dokumen)

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi 19.669.078.000 - - - 19.669.078.000


Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Jumlah Peserta Latsar CPNS (600.00 Orang)

Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan


Fungsional (785.00 Orang)

Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi


Manajerial (510.00 Orang)

- 1223 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, 166.944.000 - - - 166.944.000


Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan
Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga
Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber
Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan
Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan
Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan


kompetensi (2.00 Dokumen)

Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi


(1.00 Dokumen)

Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan


kompetensi (3.00 Dokumen)

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan


kompetensi (3.00 Dokumen)

5.06 PENGELOAAN PERBATASAN 17.127.435.000 29.200.000 - - 17.156.635.000

5.06.5.06.0.00.0.00.01 Badan Penghubung 17.127.435.000 29.200.000 - - 17.156.635.000

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 15.974.660.000 29.200.000 - - 16.003.860.000


DAERAH PROVINSI

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 44.500.000 - - - 44.500.000


Perangkat Daerah

Presentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi


kinerja OPD (100.00 %)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 29.500.000 - - - 29.500.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (3.00 Dokumen)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 - - - 15.000.000

- 1224 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja
yang disusun (3.00 Dokumen)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.619.190.000 - - - 8.619.190.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.548.670.000 - - - 8.548.670.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.400.000 - - - 35.400.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 4.820.000 - - - 4.820.000


Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 7.320.000 - - - 7.320.000


Pemeriksaan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 22.980.000 - - - 22.980.000


Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 191.580.000 - - - 191.580.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

- 1225 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 191.580.000 - - - 191.580.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.802.260.000 8.200.000 - - 1.810.460.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 50.941.000 - - - 50.941.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.927.000 - - - 70.927.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 207.872.000 - - - 207.872.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.000.000 - - - 21.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 18.000.000 - - - 18.000.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 580.020.000 - - - 580.020.000

- 1226 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 850.000.000 - - - 850.000.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 3.500.000 8.200.000 - - 11.700.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - 21.000.000 - - 21.000.000


Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 21.000.000 - - 21.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.00
Dokumen)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 3.925.000.000 - - - 3.925.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 - - - 15.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 759.000.000 - - - 759.000.000
Listrik

- 1227 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 116.000.000 - - - 116.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.035.000.000 - - - 3.035.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.392.130.000 - - - 1.392.130.000


Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 468.640.000 - - - 468.640.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 30.500.000 - - - 30.500.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 315.930.000 - - - 315.930.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 71.260.000 - - - 71.260.000

- 1228 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 505.800.000 - - - 505.800.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.00
Dokumen)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 1.152.775.000 - - - 1.152.775.000

5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 1.152.775.000 - - - 1.152.775.000

Persentase Ketercapaian Pelayanan Penghubung


(100.00 %)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur 592.020.000 - - - 592.020.000


dan Masyarakat

Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi


Produk Unggulan , dan Pelestarian Seni Budaya
(100.00 %)

Persentase Keikutsertaan dalam Kegiatan HUT TMII


(100.00 %)

Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan


Masyarakat (100.00 %)

5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan 560.755.000 - - - 560.755.000


Pelestarian Seni Budaya

Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi


Produk Unggulan , dan Pelestarian Seni Budaya
(100.00 %)

Persentase Keikutsertaan dalam Kegiatan HUT TMII


(100.00 %)

- 1229 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan
Masyarakat (100.00 %)

6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 33.616.830.000 136.736.000 - - 33.753.566.000

6.01 INSPEKTORAT DAERAH 33.616.830.000 136.736.000 - - 33.753.566.000

6.01.6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT 33.616.830.000 136.736.000 - - 33.753.566.000

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 24.634.818.000 136.736.000 - - 24.771.554.000


DAERAH PROVINSI

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 108.116.000 - - - 108.116.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (100.00 %)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 60.118.000 - - - 60.118.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (11.00 Dokumen)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.998.000 - - - 47.998.000

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (11.00 Dokumen)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.539.559.000 - - - 20.539.559.000

Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.539.559.000 - - - 20.539.559.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

- 1230 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 194.100.000 - - - 194.100.000


Daerah

Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 194.100.000 - - - 194.100.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 378.907.000 - - - 378.907.000

Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 249.407.000 - - - 249.407.000


Kepegawaian

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 129.500.000 - - - 129.500.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (3.00 Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 276.851.000 - - - 276.851.000

Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 5.000.000 - - - 5.000.000


Perundang- undangan

- 1231 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum
Perangkat Daerah (4.00 Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 134.769.000 - - - 134.769.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (4.00 Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 137.082.000 - - - 137.082.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum


Perangkat Daerah (4.00 Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - 136.736.000 - - 136.736.000


Pemerintah Daerah

Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor - 136.736.000 - - 136.736.000


atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.00
Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2.574.471.000 - - - 2.574.471.000


Daerah

Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 228.151.000 - - - 228.151.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 784.900.000 - - - 784.900.000
Listrik

- 1232 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.323.820.000 - - - 1.323.820.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 237.600.000 - - - 237.600.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan


Pemerintahan Daerah (4.00 Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 562.814.000 - - - 562.814.000


Pemerintahan Daerah

Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 225.530.000 - - - 225.530.000


Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00
Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 238.594.000 - - - 238.594.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00
Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 98.690.000 - - - 98.690.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.00
Laporan)

- 1233 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

6.01.6.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.272.457.000 - - - 6.272.457.000

6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 4.422.657.000 - - - 4.422.657.000

Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan


Akuntabilitas Keuangan Daerah (85.00 %)

Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan


Kinerja Perangkat Daerah (85.00 %)

Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan


Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (85.00 %)

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil


Pengawasan (85.00 %)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1.916.414.000 - - - 1.916.414.000

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja


Perangkat Daerah yang dihasilkan (22.00 Laporan)

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan


Pemerintahan Daerah yang dihasilkan (79.00
Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja 46.250.000 - - - 46.250.000

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan


Pemerintahan Daerah yang dihasilkan (79.00
Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan 780.000.000 - - - 780.000.000

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas


Keuangan Daerah yang dihasilkan (54.00 Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 1.085.400.000 - - - 1.085.400.000

- 1234 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dihasilkan (79.00
Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan 594.593.000 - - - 594.593.000


APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil
Hasil

Jumlah Dokumen IHPS (2.00 Dokumen)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1.849.800.000 - - - 1.849.800.000

Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan


Akuntabilitas Keuangan Daerah (85.00 %)

Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan


Khusus (85.00 %)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1.849.800.000 - - - 1.849.800.000

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas


Keuangan Daerah dengan Tujuan Tertentu yang
dihasilkan (12.00 Laporan)

Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu


yang Dihasilkan (24.00 Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN 2.709.555.000 - - - 2.709.555.000


DAN ASISTENSI

6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 637.112.000 - - - 637.112.000


dan Fasilitasi Pengawasan

Persentase Jumlah entitas yang dilakukan


pendampingan dan asistensi (100.00 %)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi 637.112.000 - - - 637.112.000


Pengawasan

- 1235 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Laporan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (1.00
Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi 2.072.443.000 - - - 2.072.443.000

Nilai Self Assessment RB Provinsi (85.00 Nilai)

Persentase Capaian Aksi Stranas PK (75.00 %)

Persentase Jumlah entitas yang dilakukan


pendampingan dan asistensi (100.00 %)

Persentase Nilai MCP korsupgah (85.00 %)

Persentase Penerapan MR di OPD (10.00 %)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan 92.624.000 - - - 92.624.000


Daerah

Jumlah Dokumen Surveilance ISO (1.00 Dokumen)

Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan


Pendampingan (1.00 Laporan)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian 877.326.000 - - - 877.326.000


Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Surveilance ISO (1.00 Dokumen)

Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan


Pendampingan (1.00 Laporan)

Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi (4.00


Laporan)

Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli (1.00


Laporan)

- 1236 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah OPD yang dievaluasi RB (41.00 OPD)

Jumlah Pendampingan MR ke OPD (4.00 OPD)

Persentase Pelaporan LHKASN (100.00 %)

Persentase Pelaporan LHKPN (100.00 %)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi 809.713.000 - - - 809.713.000


Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi (4.00


Laporan)

Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli (1.00


Laporan)

Jumlah OPD yang dievaluasi RB (41.00 OPD)

Jumlah Pendampingan MR ke OPD (4.00 OPD)

Persentase Pelaporan LHKASN (100.00 %)

Persentase Pelaporan LHKPN (100.00 %)

6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan 292.780.000 - - - 292.780.000


Integritas

Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi (4.00


Laporan)

Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli (1.00


Laporan)

Jumlah OPD yang dievaluasi RB (41.00 OPD)

- 1237 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah Pendampingan MR ke OPD (4.00 OPD)

Persentase Pelaporan LHKASN (100.00 %)

Persentase Pelaporan LHKPN (100.00 %)

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 106.100.454.000 225.000.000 - - 106.325.454.000

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 106.100.454.000 225.000.000 - - 106.325.454.000

8.01.8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 106.100.454.000 225.000.000 - - 106.325.454.000

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 15.555.942.000 225.000.000 - - 15.780.942.000


DAERAH PROVINSI

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 2.408.062.000 - - - 2.408.062.000


Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi


kinerja OPD (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 1.606.086.000 - - - 1.606.086.000


Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (36.00 Dokumen)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 801.976.000 - - - 801.976.000

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja


yang disusun (36.00 Dokumen)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.450.574.000 - - - 8.450.574.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.225.454.000 - - - 8.225.454.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

- 1238 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 222.120.000 - - - 222.120.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 1.500.000 - - - 1.500.000


Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.500.000 - - - 1.500.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 80.000.000 - - - 80.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 80.000.000 - - - 80.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang


Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 320.500.000 - - - 320.500.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 15.000.000 - - - 15.000.000


Kepegawaian

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 - - - 15.000.000

- 1239 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 60.000.000 - - - 60.000.000


Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 230.500.000 - - - 230.500.000

Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.196.806.000 - - - 1.196.806.000

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 50.000.000 - - - 50.000.000


Bangunan Kantor

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000 - - - 200.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 - - - 100.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 180.000.000 - - - 180.000.000

- 1240 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum
Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 - - - 85.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 25.000.000 - - - 25.000.000


Perundang- undangan

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.650.000 - - - 55.650.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 426.156.000 - - - 426.156.000


SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.000.000 - - - 15.000.000

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 60.000.000 - - - 60.000.000


Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum


Perangkat Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 35.000.000 225.000.000 - - 260.000.000
Pemerintah Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

- 1241 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - 50.000.000 - - 50.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 175.000.000 - - 175.000.000

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 35.000.000 - - - 35.000.000


atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2.457.000.000 - - - 2.457.000.000


Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000 - - - 7.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 350.000.000 - - - 350.000.000
Listrik

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.100.000.000 - - - 2.100.000.000

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang


UrusanPemerintahan Daerah (1.00 Laporan)

- 1242 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 608.000.000 - - - 608.000.000


Pemerintahan Daerah

Persentase ketercapaian administrasi pelayanan


Perangkat Daerah (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 225.000.000 - - - 225.000.000


dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 - - - 3.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 110.000.000 - - - 110.000.000

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 200.000.000 - - - 200.000.000


Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 70.000.000 - - - 70.000.000


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah


PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (1.00
Laporan)

- 1243 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN 2.985.500.000 - - - 2.985.500.000


KARAKTER KEBANGSAAN

8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 2.985.500.000 - - - 2.985.500.000


Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa


dan Politik (3.14 Nilai)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi 50.000.000 - - - 50.000.000


Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika, dan Sejarah Kebangsaan

Persentase masyarakat yang paham ideologi


Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (80.00 %)

Prosentase masyarakat yang paham tindakan


Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (80.00
%)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan 2.520.000.000 - - - 2.520.000.000


Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan
Sejarah Kebangsaan

Persentase masyarakat yang paham ideologi


Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (80.00 %)

Prosentase masyarakat yang paham tindakan


Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (80.00
%)

- 1244 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan 149.090.000 - - - 149.090.000


Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan
Sejarah Kebangsaan

Persentase masyarakat yang paham ideologi


Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (80.00 %)

Prosentase masyarakat yang paham tindakan


Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (80.00
%)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di 266.410.000 - - - 266.410.000


Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

Persentase masyarakat yang paham ideologi


Pancasila dan karakter kebangsaan (%) (80.00 %)

Prosentase masyarakat yang paham tindakan


Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%) (80.00
%)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK 24.631.612.000 - - - 24.631.612.000


DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK

- 1245 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 24.631.612.000 - - - 24.631.612.000


Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa


dan Politik (3.10 Nilai)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan 50.000.000 - - - 50.000.000


Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan,
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik


(laporan) (1.00 Laporan)

Persentase kader partai politik yang paham terhadap


penguatan kelembagaan politik (%) (89.50 %)

Persentase masyarakat yang paham terhadap


pendidikan politik (%) (89.50 %)

Persentase masyarakat yang paham terhadap


penguatan pengembangan demokrasi (%) (89.50 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang 54.950.000 - - - 54.950.000


Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- 1246 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik
(laporan) (1.00 Laporan)

Persentase kader partai politik yang paham terhadap


penguatan kelembagaan politik (%) (89.50 %)

Persentase masyarakat yang paham terhadap


pendidikan politik (%) (89.50 %)

Persentase masyarakat yang paham terhadap


penguatan pengembangan demokrasi (%) (89.50 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, 3.342.050.000 - - - 3.342.050.000


Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan,
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik


(laporan) (1.00 Laporan)

Persentase kader partai politik yang paham terhadap


penguatan kelembagaan politik (%) (89.50 %)

Persentase masyarakat yang paham terhadap


pendidikan politik (%) (89.50 %)

Persentase masyarakat yang paham terhadap


penguatan pengembangan demokrasi (%) (89.50 %)

- 1247 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, 355.030.000 - - - 355.030.000


Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan,
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik


(laporan) (1.00 Laporan)

Persentase kader partai politik yang paham terhadap


penguatan kelembagaan politik (%) (89.50 %)

Persentase masyarakat yang paham terhadap


pendidikan politik (%) (89.50 %)

Persentase masyarakat yang paham terhadap


penguatan pengembangan demokrasi (%) (89.50 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di 20.829.582.000 - - - 20.829.582.000


Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik


(laporan) (1.00 Laporan)

Persentase kader partai politik yang paham terhadap


penguatan kelembagaan politik (%) (89.50 %)

Persentase masyarakat yang paham terhadap


pendidikan politik (%) (89.50 %)

- 1248 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase masyarakat yang paham terhadap
penguatan pengembangan demokrasi (%) (89.50 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN 42.575.000.000 - - - 42.575.000.000


ORGANISASI KEMASYARAKATAN

8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 42.575.000.000 - - - 42.575.000.000


Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa


dan Politik (2.92 Nilai)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran 50.000.000 - - - 50.000.000


Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Persentase masyarakat yang paham terhadap


pemberdayaan dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan (90.50 %)

Persentase penanganan pengawasan organisasi


kemasyarakatan (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran 2.850.000.000 - - - 2.850.000.000


Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Persentase masyarakat yang paham terhadap


pemberdayaan dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan (90.50 %)

Persentase penanganan pengawasan organisasi


kemasyarakatan (100.00 %)

- 1249 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran 475.000.000 - - - 475.000.000


Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Persentase masyarakat yang paham terhadap


pemberdayaan dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan (90.50 %)

Persentase penanganan pengawasan organisasi


kemasyarakatan (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 39.200.000.000 - - - 39.200.000.000


Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Persentase masyarakat yang paham terhadap


pemberdayaan dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan (90.50 %)

Persentase penanganan pengawasan organisasi


kemasyarakatan (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 3.106.000.000 - - - 3.106.000.000


KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 3.106.000.000 - - - 3.106.000.000


Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya

Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya


Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (3.23 Nilai)

- 1250 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan 50.000.000 - - - 50.000.000


Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Persentase masyarakat yang paham terhadap


Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (90.50
%)

Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan


ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang 55.000.000 - - - 55.000.000


Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Persentase masyarakat yang paham terhadap


Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (90.50
%)

Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan


ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan 2.586.000.000 - - - 2.586.000.000


Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Persentase masyarakat yang paham terhadap


Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (90.50
%)

- 1251 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan 340.000.000 - - - 340.000.000


Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Persentase masyarakat yang paham terhadap


Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (90.50
%)

Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan


ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di 75.000.000 - - - 75.000.000


Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Persentase masyarakat yang paham terhadap


Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) (90.50
%)

Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan


ekonomi, sosial dan budaya (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL 17.246.400.000 - - - 17.246.400.000


DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- 1252 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah

8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 17.246.400.000 - - - 17.246.400.000


Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial

Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan


Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (2.70 Nilai)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan 50.000.000 - - - 50.000.000


Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang


kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan)

Persentase masyarakat yang paham terhadap


kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
(%) (75.00 %)

Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang 850.000.000 - - - 850.000.000


Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang


kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan)

- 1253 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase masyarakat yang paham terhadap
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
(%) (75.00 %)

Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, 2.700.000.000 - - - 2.700.000.000


Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang


kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan)

Persentase masyarakat yang paham terhadap


kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
(%) (75.00 %)

Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000


Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang


kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan)

- 1254 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Persentase masyarakat yang paham terhadap
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
(%) (75.00 %)

Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di 10.946.400.000 - - - 10.946.400.000


Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang


kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan)

Persentase masyarakat yang paham terhadap


kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
(%) (75.00 %)

Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %)

8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000


Provinsi

Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang


kewaspadaan (laporan) (1.00 Laporan)

Persentase masyarakat yang paham terhadap


kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
(%) (75.00 %)

Persentase penanganan konflik sosial (%) (100.00 %)

- 1255 -
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Belanja
Kegiatan dan Sub Kegiatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah
Total 13.936.873.878.000 1.659.753.312.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 24.539.963.689.000

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

- 1256 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 Tahun 2021
TANGGAL : 15 Desember 2021

PROVINSI JAWA TENGAH


REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah


Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Pelayanan Umum 1.750.810.293.000 80.188.784.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 10.774.335.576.000
1.03.2.16 Komunikasi & Informatika 96.051.003.000 49.059.890.000 - - 145.110.893.000
1.05.5.01 Perencanaan Pembangunan 52.432.115.000 1.665.750.000 - - 54.097.865.000
1.07.5.04 Pendidikan dan Pelatihan 69.692.623.000 638.000.000 - - 70.330.623.000
1.08.5.02 Keuangan 325.999.022.000 8.599.575.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 9.277.935.096.000
1.09.5.03 Kepegawaian 96.441.522.000 886.200.000 - - 97.327.722.000
1.10.4.01 Sekretariat Daerah 709.715.272.000 982.500.000 - - 710.697.772.000
1.11.4.02 Sekretariat DPRD 349.734.471.000 18.190.933.000 - - 367.925.404.000
1.12.6.01 Inspektorat 33.616.830.000 136.736.000 - - 33.753.566.000
1.15.5.06 Penghubung 17.127.435.000 29.200.000 - - 17.156.635.000
2 Ketertiban dan keamanan 137.930.508.000 425.000.000 - - 138.355.508.000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri -


2.01.8.01 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 106.100.454.000 225.000.000 - - 106.325.454.000
Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman, Ketertiban Umum serta


2.02.1.05 31.830.054.000 200.000.000 - - 32.030.054.000
Perlindungan Masyarakat
3 Ekonomi 1.007.106.482.000 69.960.170.000 - - 1.077.066.652.000
3.01.2.15 Perhubungan 164.198.910.000 7.413.000.000 - - 171.611.910.000
3.02.2.07 Tenaga Kerja 101.093.096.000 227.897.000 - - 101.320.993.000
3.03.2.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 60.217.352.000 1.310.000.000 - - 61.527.352.000
3.04.2.18 Penanaman Modal 17.118.410.000 - - - 17.118.410.000

- 1257 -
Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3.05.2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 21.810.951.000 48.800.000 - - 21.859.751.000
3.06.3.27 Pertanian 288.276.298.000 7.235.074.000 - - 295.511.372.000
3.08.3.29 Energi dan Sumber Daya Mineral 88.999.955.000 6.495.576.000 - - 95.495.531.000
3.09.3.25 Kelautan dan Perikanan 113.253.654.000 42.852.123.000 - - 156.105.777.000
3.11.3.31 Perindustrian 152.137.856.000 4.377.700.000 - - 156.515.556.000
4 Perlindungan Lingkungan Hidup 193.048.703.000 10.284.283.000 - - 203.332.986.000
4.02.2.11 Lingkungan Hidup 193.048.703.000 10.284.283.000 - - 203.332.986.000
5 Perumahan dan Fasilitasi Umum 468.800.436.000 611.549.037.000 - - 1.080.349.473.000
5.01.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 425.483.833.000 609.440.947.000 - - 1.034.924.780.000
5.02.1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 43.316.603.000 2.108.090.000 - - 45.424.693.000
6 Kesehatan 2.723.833.720.000 345.249.886.000 - - 3.069.083.606.000
6.01.1.02 Kesehatan 2.723.833.720.000 345.249.886.000 - - 3.069.083.606.000
8 Pendidikan 7.366.971.596.000 541.451.202.000 - - 7.908.422.798.000
8.01.1.01 Pendidikan 7.152.985.390.000 425.367.302.000 - - 7.578.352.692.000
8.02.2.19 Kepemudaan dan Olahraga 184.719.351.000 116.049.150.000 - - 300.768.501.000
8.03.2.23 Perpustakaan 29.266.855.000 34.750.000 - - 29.301.605.000
9 Perlindungan Sosial 18.810.797.000 149.500.000 - - 18.960.297.000
9.02.2.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 18.810.797.000 149.500.000 - - 18.960.297.000
10 Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial 269.561.343.000 495.450.000 - - 270.056.793.000
10.01.1.06 Sosial 234.865.658.000 47.250.000 - - 234.912.908.000
10.02.2.09 Pangan 34.695.685.000 448.200.000 - - 35.143.885.000
Jumlah 13.936.873.878.000 1.659.753.312.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 24.539.963.689.000

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

- 1258 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 DESEMBER 2021

PROVINSI JAWA TENGAH


REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Alokasi

(1) (2) (3) (4)


A SPM Bidang Pendidikan
1 Pendidikan Menengah Atas
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.030.565.055.000
2 Pendidikan Menengah Kejuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.225.261.384.000
3 Pendidikan Khusus
Pengelolaan Pendidikan Khusus 80.308.854.000
Total 2.336.135.293.000
B SPM BIDANG KESEHATAN
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat
1
bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
950.000.000
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa
2
provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
1.031.513.000
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Total 1.981.513.000
C SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM
1 Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
28.235.278.000
Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas
2
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
730.000.000
Regional
Total 28.965.278.000
D SPM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
1
Provinsi
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
996.000.000
Relokasi Program Provinsi
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
215.000.000
Bencana atau Relokasi Program Provinsi
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang
2
Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
4.387.380.000
Relokasi Program Provinsi
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
2.150.000.000
Bencana atau Relokasi Program Provinsi
Total 7.748.380.000
E SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap
Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi

Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah


Penegakan Perda Sesuai Mutu
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 1.327.000.000
Provinsi
Total 1.327.000.000
F SPM BIDANG SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di
17.060.923.000
Sosial dalam Panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 13.691.168.000

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 13.092.588.000

Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di
2.246.910.000
Pengemis di Dalam Panti Sosial dalam Panti
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam 3.186.896.000
Panti
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 1.700.000.000
Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi
Total 50.978.485.000

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

-1259-
LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 Tahun 2021
TANGGAL : 15 Desember 2021

PROVINSI JAWA TENGAH


SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp)

1 2 3 4

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.979.428.733.000 11.994.728.733.000

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 7.566.952.692.000 7.578.352.692.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 5.211.457.399.000 5.222.395.399.000

1.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 18.402.500.000 18.402.500.000

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.325.135.293.000 2.325.597.293.000

1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 875.000.000 875.000.000

1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 3.820.000.000 3.820.000.000

1.01.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.980.000.000 2.980.000.000

1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 252.500.000 252.500.000

1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 500.000.000 500.000.000

1.01.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 655.000.000 655.000.000

1.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2.875.000.000 2.875.000.000

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.069.083.606.000 3.069.083.606.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.378.386.244.000 2.378.386.244.000

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 682.477.233.000 682.477.233.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.800.000.000 2.800.000.000

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1.800.000.000 1.800.000.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.620.129.000 3.620.129.000

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.034.924.780.000 1.034.924.780.000

1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 204.608.328.000 204.608.328.000

1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 157.939.878.000 157.939.878.000

1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 28.088.158.000 27.992.158.000
MINUM
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 730.000.000 730.000.000

1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 45.873.968.000 47.473.968.000

1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 801.480.000 801.480.000

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 590.414.539.000 588.910.539.000

1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.802.600.000 1.802.600.000

1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.665.829.000 4.665.829.000

1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 41.524.693.000 45.424.693.000

1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 17.439.693.000 17.439.693.000

1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 17.425.000.000 21.025.000.000

1.04.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 550.000.000 550.000.000

1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 610.000.000 610.000.000

1.04.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 500.000.000 500.000.000

1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 3.300.000.000 3.300.000.000

1.04.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN 500.000.000 500.000.000
MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, 1.200.000.000 1.500.000.000
KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 32.030.054.000 32.030.054.000
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- 1260 -
KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp)

1 2 3 4

1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 25.527.054.000 25.527.054.000

1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.768.000.000 1.768.000.000

1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 4.735.000.000 4.735.000.000

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 234.912.908.000 234.912.908.000

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 134.594.423.000 134.594.423.000

1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 7.055.000.000 7.055.000.000

1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 100.000.000 100.000.000

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 49.278.485.000 49.278.485.000

1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 41.750.000.000 41.750.000.000

1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.700.000.000 1.700.000.000

1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 435.000.000 435.000.000

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 1.102.409.448.000 1.106.056.583.000
DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 101.320.993.000 101.320.993.000

2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83.122.869.000 83.122.869.000

2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 400.000.000 400.000.000

2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 10.446.757.000 10.446.757.000

2.07.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 295.000.000 295.000.000

2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.835.434.000 1.835.434.000

2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.218.409.000 2.218.409.000

2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 3.002.524.000 3.002.524.000

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 18.960.297.000 18.960.297.000


PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.865.097.000 11.865.097.000

2.08.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 275.000.000 275.000.000

2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3.053.400.000 3.053.400.000

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.021.800.000 1.022.467.000

2.08.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.150.000.000 1.150.000.000

2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 175.000.000 175.000.000

2.08.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 340.000.000 340.000.000

2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 150.000.000 150.000.000

2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 235.000.000 235.000.000

2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 695.000.000 694.333.000

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 35.143.885.000 35.143.885.000

2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 18.393.885.000 18.393.885.000

2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN 10.855.000.000 10.855.000.000


MASYARAKAT
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.830.000.000 2.830.000.000

2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 3.065.000.000 3.065.000.000

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 202.785.851.000 203.332.986.000

2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 143.495.528.000 143.495.528.000

2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 719.600.000 719.600.000

2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN 4.870.000.000 5.120.000.000


HIDUP
2.11.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 35.208.095.000 29.402.569.000

2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.760.000.000 1.760.000.000

2.11.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 3.304.944.000 3.039.606.000

2.11.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN 6.592.804.000 12.710.803.000
MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
2.11.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1.014.670.000 1.014.670.000

- 1261 -
KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp)

1 2 3 4

2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN 850.000.000 850.000.000
IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN 3.567.795.000 3.817.795.000
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 380.000.000 380.000.000

2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.022.415.000 1.022.415.000

2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 21.859.751.000 21.859.751.000

2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.794.751.000 15.794.751.000

2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 200.000.000 200.000.000

2.13.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 190.000.000 190.000.000

2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 800.000.000 800.000.000

2.13.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 175.000.000 175.000.000

2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.675.000.000 1.675.000.000

2.13.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 200.000.000 200.000.000

2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 2.825.000.000 2.825.000.000
MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 168.511.910.000 171.611.910.000

2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 58.645.915.000 58.645.915.000

2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 105.786.755.000 108.886.755.000

2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.379.216.000 2.379.216.000

2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 1.700.024.000 1.700.024.000

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 145.110.893.000 145.110.893.000

2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 25.105.761.000 25.105.761.000

2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 1.500.000.000 1.500.000.000

2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 3.500.000.000 3.500.000.000

2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 47.750.000.000 47.750.000.000

2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 67.255.132.000 67.255.132.000

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 61.527.352.000 61.527.352.000

2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 26.619.388.000 26.619.388.000

2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.250.000.000 2.250.000.000

2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 2.000.000.000 2.000.000.000

2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 6.892.964.000 6.498.200.000

2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 7.275.000.000 7.275.000.000

2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 7.840.000.000 8.234.764.000
MIKRO (UMKM)
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 8.650.000.000 8.650.000.000

2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 17.118.410.000 17.118.410.000

2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.005.783.000 14.005.783.000

2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 242.800.000 242.800.000

2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 565.000.000 665.000.000

2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.010.176.000 1.010.176.000

2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 994.651.000 894.651.000

2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 300.000.000 300.000.000

2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 300.768.501.000 300.768.501.000

2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 40.228.751.000 40.228.751.000

2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 23.729.750.000 23.729.750.000

2.19.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.367.100.000 1.367.100.000

2.19.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.014.500.000 1.014.500.000

2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 233.275.950.000 233.275.950.000

- 1262 -
KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp)

1 2 3 4

2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN 50.000.000 50.000.000
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
2.19.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.102.450.000 1.102.450.000

2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 29.301.605.000 29.301.605.000

2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 28.268.750.000 28.172.781.000

2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 710.950.000 649.579.000

2.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 321.905.000 479.245.000

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 703.628.236.000 703.628.236.000

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 156.105.777.000 156.105.777.000

3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 85.551.712.000 85.551.712.000

3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 4.251.180.000 4.251.180.000

3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 50.411.857.000 50.411.857.000

3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 10.937.588.000 10.937.588.000

3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.469.440.000 2.469.440.000

3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2.484.000.000 2.484.000.000

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 295.511.372.000 295.511.372.000

3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 166.125.484.000 166.125.484.000

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 81.731.573.000 81.731.573.000

3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 9.435.000.000 9.435.000.000

3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 15.741.085.000 15.741.085.000
VETERINER
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 1.453.572.000 1.453.572.000

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 21.024.658.000 21.024.658.000

3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 95.495.531.000 95.495.531.000

3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 51.006.873.000 51.006.873.000

3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 6.206.560.000 6.206.560.000

3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 5.527.731.000 5.527.731.000

3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 12.181.982.000 12.181.982.000

3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 20.572.385.000 20.572.385.000

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 156.515.556.000 156.515.556.000

3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 49.704.444.000 49.704.444.000

3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 73.460.581.000 73.460.581.000

3.31.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 100.000.000 100.000.000

3.31.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.069.089.000 1.069.089.000

3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 1.098.052.000 1.098.052.000

3.31.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG 23.296.800.000 23.296.800.000
PENTING
3.31.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4.600.325.000 4.600.325.000

3.31.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 2.899.580.000 2.899.580.000

3.31.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 286.685.000 286.685.000

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.044.623.176.000 1.078.623.176.000

4.01 SEKRETARIAT DAERAH 710.197.772.000 710.697.772.000

4.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 171.446.297.000 171.446.297.000

4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 1.800.000.000 1.800.000.000

4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 3.326.130.000 3.326.130.000

4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 425.470.610.000 425.470.610.000

4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 2.315.000.000 2.315.000.000

4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN 100.714.735.000 101.214.735.000

4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.450.000.000 3.450.000.000

4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.675.000.000 1.675.000.000

- 1263 -
KODE URAIAN RPJMD (Rp) APBD (Rp)

1 2 3 4

4.02 SEKRETARIAT DPRD 334.425.404.000 367.925.404.000

4.02.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI 168.930.054.000 190.158.404.000

4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 165.495.350.000 177.767.000.000

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 9.292.677.635.000 9.516.847.941.000

5.01 PERENCANAAN 54.097.865.000 54.097.865.000

5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 36.088.065.000 36.088.065.000

5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 4.000.000.000 4.000.000.000


DAERAH
5.01.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 8.750.000.000 8.750.000.000

5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.259.800.000 5.259.800.000


DAERAH
5.02 KEUANGAN 9.053.764.790.000 9.277.935.096.000

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 277.422.612.000 277.422.612.000

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 8.738.436.697.000 8.955.607.003.000

5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.051.822.000 4.051.822.000

5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 33.853.659.000 40.853.659.000

5.03 KEPEGAWAIAN 97.327.722.000 97.327.722.000

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 80.053.162.000 80.053.162.000

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 17.274.560.000 17.274.560.000

5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 70.330.623.000 70.330.623.000

5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 47.761.545.000 47.761.545.000

5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 22.569.078.000 22.569.078.000

5.06 PENGELOAAN PERBATASAN 17.156.635.000 17.156.635.000

5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.003.860.000 16.003.860.000

5.06.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 1.152.775.000 1.152.775.000

6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 33.753.566.000 33.753.566.000

6.01 INSPEKTORAT DAERAH 33.753.566.000 33.753.566.000

6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 24.771.554.000 24.771.554.000

6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.272.457.000 6.272.457.000

6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2.709.555.000 2.709.555.000

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 106.325.454.000 106.325.454.000

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 106.325.454.000 106.325.454.000

8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.780.942.000 15.780.942.000

8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 2.985.500.000 2.985.500.000

8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN 24.631.612.000 24.631.612.000
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 42.575.000.000 42.575.000.000

8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, 3.106.000.000 3.106.000.000
DAN BUDAYA
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN 17.246.400.000 17.246.400.000
KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Total Anggaran 24.262.846.248.000 24.539.963.689.000

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

- 1264 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 Tahun 2021
TANGGAL : 15 Desember 2021

PROVINSI JAWA TENGAH


SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


(1) (2) (3) (4) (5)
1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7.566.952.692.000 7.578.352.692.000 7.578.352.692.000
1.01.2.22.0.00.02.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.566.952.692.000 7.578.352.692.000 7.578.352.692.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 5.211.457.399.000 5.211.857.399.000 5.222.395.399.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 5.211.457.399.000 5.211.857.399.000 5.222.395.399.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.096.388.601.000 1.096.788.601.000 1.095.288.601.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.096.188.601.000 1.096.588.601.000 1.095.088.601.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.056.759.503.000 4.056.759.503.000 4.056.759.503.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.053.059.503.000 4.053.059.503.000 4.053.059.503.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.700.000.000 3.700.000.000 3.700.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 120.000.000 120.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 180.000.000 180.000.000 180.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000.000 500.000.000 500.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 300.000.000 300.000.000 300.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 200.000.000 200.000.000 200.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.417.800.000 9.417.800.000 9.417.800.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 485.125.000 485.125.000 485.125.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.245.875.000 3.245.875.000 3.245.875.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 605.900.000 605.900.000 605.900.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 596.000.000 596.000.000 596.000.000

- 1265 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.200.000 400.200.000 400.200.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 153.100.000 153.100.000 153.100.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.353.000.000 1.353.000.000 1.353.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.378.600.000 2.378.600.000 2.378.600.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 200.000.000 200.000.000 200.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.705.000.000 9.705.000.000 9.705.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 390.000.000 390.000.000 390.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 695.000.000 695.000.000 695.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 7.200.000.000 7.200.000.000 7.200.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 120.000.000 120.000.000 120.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.026.640.000 31.026.640.000 43.064.640.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 143.300.000 143.300.000 143.300.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.924.600.000 6.924.600.000 6.924.600.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 620.000.000 620.000.000 620.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 23.338.740.000 23.338.740.000 35.376.740.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.359.855.000 7.359.855.000 7.359.855.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.01 20.000.000 20.000.000 20.000.000
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.02 Operasional atau Lapangan 533.700.000 533.700.000 533.700.000

1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 226.000.000 226.000.000 226.000.000


1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 423.900.000 423.900.000 423.900.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 226.000.000 226.000.000 226.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.762.325.000 3.762.325.000 3.762.325.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.562.500.000 1.562.500.000 1.562.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 505.430.000 505.430.000 505.430.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.326.762.793.000 2.337.762.793.000 2.327.224.793.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.325.135.293.000 2.336.135.293.000 2.325.597.293.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.019.565.055.000 1.030.565.055.000 1.028.965.055.000

- 1266 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 7.275.000.000 7.275.000.000 7.275.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 8.744.575.000 8.744.575.000 5.970.060.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 2.021.235.000 2.021.235.000 939.874.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika 1.513.619.000 1.513.619.000 453.634.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 2.040.423.000 2.040.423.000 461.761.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 1.268.197.000 1.268.197.000 284.655.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.08 Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.492.817.000 1.492.817.000 655.816.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.146.542.000 1.146.542.000 1.018.542.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 34.300.607.000 34.300.607.000 42.022.472.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 4.250.274.000 4.250.274.000 4.252.369.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi 3.204.748.000 3.204.748.000 3.203.639.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 4.001.583.000 4.001.583.000 3.744.794.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 4.458.628.000 4.458.628.000 4.448.824.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 605.202.000 605.202.000 1.058.111.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa 778.458.000 778.458.000 778.827.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 874.204.000 874.204.000 1.050.189.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6.704.206.000 6.704.206.000 6.526.321.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah 2.600.000.000 2.600.000.000 2.160.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 4.947.000.000 4.947.000.000 4.947.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 7.975.000.000 7.975.000.000 7.975.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 671.000.000 671.000.000 671.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 4.800.000.000 4.800.000.000 4.800.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah 55.000.000 55.000.000 55.000.000

1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah 545.000.000 545.000.000 545.000.000
Menengah Atas

1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 409.028.057.000 420.028.057.000 419.403.487.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 504.013.680.000 504.013.680.000 504.013.680.000

- 1267 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.225.261.384.000 1.225.261.384.000 1.216.323.384.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 13.584.449.000 13.584.449.000 13.584.449.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 2.211.600.000 2.211.600.000 2.211.600.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 72.530.950.000 72.530.950.000 58.185.435.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.05 Pembangunan Ruang Laboratorium - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.19 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah 3.660.000.000 3.660.000.000 7.660.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 7.875.450.000 7.875.450.000 7.875.450.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 93.669.043.000 93.669.043.000 104.370.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah 900.000.000 900.000.000 900.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 30.566.323.000 30.566.323.000 22.628.323.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 700.000.000 700.000.000 700.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3.042.600.000 3.042.600.000 3.042.600.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah 51.737.000 51.737.000 51.737.000

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.43 Menengah Kejuruan 673.262.000 673.262.000 673.262.000

1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 525.042.410.000 525.042.410.000 523.686.968.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 470.503.560.000 470.503.560.000 470.503.560.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 80.308.854.000 80.308.854.000 80.308.854.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 700.000.000 700.000.000 1.407.304.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - - 403.332.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - - 201.666.000

- 1268 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 300.000.000 300.000.000 588.210.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.12 Pembangunan Ruang Laboratorium - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.14 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.15 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.16 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.17 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 5.016.321.000 5.016.321.000 3.285.810.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.19 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.20 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.28 Rehabilitasi Ruang Laboratorium - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.31 Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.32 Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.33 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.34 Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) - - -
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah - - 130.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 662.850.000 662.850.000 662.850.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 445.340.000 445.340.000 445.340.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 607.500.000 607.500.000 607.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.650.000.000 1.650.000.000 1.650.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 50.000.000 50.000.000 50.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus 230.706.000 230.706.000 230.706.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 37.828.897.000 37.828.897.000 37.828.896.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 32.717.240.000 32.717.240.000 32.717.240.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 875.000.000 875.000.000 875.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 715.000.000 715.000.000 715.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah 715.000.000 715.000.000 715.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 160.000.000 160.000.000 160.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus 160.000.000 160.000.000 160.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 252.500.000 252.500.000 252.500.000

- 1269 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01 Provinsi 252.500.000 252.500.000 252.500.000

1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah 105.500.000 105.500.000 105.500.000
dan Pendidikan Khusus

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah


1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.02 147.000.000 147.000.000 147.000.000
dan Pendidikan Khusus

1.01.2.22.0.00.02.1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 500.000.000 500.000.000 500.000.000


1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 450.000.000 450.000.000 450.000.000

Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh


1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.01 Masyarakat 450.000.000 450.000.000 450.000.000

1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000 50.000.000 50.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000 50.000.000 50.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 28.732.500.000 28.732.500.000 28.732.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 18.402.500.000 18.402.500.000 18.402.500.000

Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam


1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01 1 (satu) Daerah Provinsi 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000

1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 150.000.000 150.000.000 150.000.000

Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam


1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02 15.752.500.000 15.752.500.000 15.752.500.000
Daerah Provinsi

1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 15.202.500.000 15.202.500.000 15.202.500.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 550.000.000 550.000.000 550.000.000

1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Daerah Provinsi

1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 3.820.000.000 3.820.000.000 3.820.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.820.000.000 3.820.000.000 3.820.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 1.820.000.000 1.820.000.000 1.820.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.980.000.000 2.980.000.000 2.980.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 2.980.000.000 2.980.000.000 2.980.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000

- 1270 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah 80.000.000 80.000.000 80.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.04 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 655.000.000 655.000.000 655.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 225.000.000 225.000.000 225.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 75.000.000 75.000.000 75.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.02 Penetapan Cagar Budaya 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 430.000.000 430.000.000 430.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya 80.000.000 80.000.000 80.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2.875.000.000 2.875.000.000 2.875.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 2.875.000.000 2.875.000.000 2.875.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 900.000.000 900.000.000 900.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 1.550.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 425.000.000 425.000.000 425.000.000
1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 3.069.083.606.000 3.069.083.606.000 3.069.083.606.000
1.02.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.069.083.606.000 3.069.083.606.000 3.069.083.606.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.378.386.244.000 2.378.386.244.000 2.378.386.244.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.378.386.244.000 2.378.386.244.000 2.378.386.244.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 933.750.000 933.750.000 933.750.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 425.000.000 425.000.000 425.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 508.750.000 508.750.000 508.750.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 708.666.912.000 708.666.912.000 708.666.912.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 696.116.912.000 696.116.912.000 696.116.912.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12.100.000.000 12.100.000.000 12.100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 228.389.000 228.389.000 228.389.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 221.611.000 221.611.000 221.611.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 200.000.000 200.000.000 200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 200.000.000 200.000.000 200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - -

- 1271 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 715.000.000 715.000.000 715.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 200.000.000 200.000.000 200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 515.000.000 515.000.000 515.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.400.643.000 9.400.643.000 9.400.643.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 447.000.000 447.000.000 447.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.348.000.000 1.348.000.000 1.348.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 894.400.000 894.400.000 894.400.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.255.043.000 2.255.043.000 2.255.043.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.011.000.000 1.011.000.000 1.011.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 63.600.000 63.600.000 63.600.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 940.000.000 940.000.000 940.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.810.000.000 1.810.000.000 1.810.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 631.600.000 631.600.000 631.600.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.436.500.000 2.436.500.000 2.436.500.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 682.000.000 682.000.000 682.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 614.500.000 614.500.000 614.500.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.040.000.000 1.040.000.000 1.040.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.265.252.000 17.265.252.000 17.265.252.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 182.000.000 182.000.000 182.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.957.500.000 5.957.500.000 5.957.500.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.785.977.000 2.785.977.000 2.785.977.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.339.775.000 8.339.775.000 8.339.775.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.194.187.000 5.194.187.000 5.194.187.000

1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000
Operasional atau Lapangan

1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 20.000.000 20.000.000


1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 919.800.000 919.800.000 919.800.000

- 1272 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 410.000.000 410.000.000 410.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.074.387.000 2.074.387.000 2.074.387.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 550.000.000 550.000.000 550.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.633.374.000.000 1.633.374.000.000 1.633.374.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.633.374.000.000 1.633.374.000.000 1.633.374.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 690.697.362.000 690.697.362.000 690.697.362.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.0.00.0.00.01.1.02.02 682.477.233.000 682.477.233.000 682.477.233.000
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01 100.452.686.000 100.452.686.000 100.452.686.000
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.521.661.000 1.521.661.000 1.521.661.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.03 Pengembangan Rumah Sakit - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 34.901.493.000 34.901.493.000 33.642.337.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 7.365.000.000 7.365.000.000 8.624.156.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 18.500.000.000 18.500.000.000 18.500.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 2.902.857.000 2.902.857.000 2.902.857.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 2.686.082.000 2.686.082.000 2.686.082.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.20 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 32.475.593.000 32.475.593.000 32.475.593.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat 577.604.418.000 577.604.418.000 577.604.418.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat


1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.01 950.000.000 950.000.000 950.000.000
Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.031.513.000 1.031.513.000 1.031.513.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 430.000.000 430.000.000 430.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 3.096.850.000 3.096.850.000 3.146.250.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 149.400.000 149.400.000 100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 30.420.282.000 30.420.282.000 30.420.282.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 150.000.000 150.000.000 150.000.000

- 1273 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10.360.000.000 10.360.000.000 10.360.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional 190.000.000 190.000.000 190.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.872.167.000 1.872.167.000 1.872.167.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 185.555.000 185.555.000 185.555.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 400.000.000 400.000.000 400.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 521.813.651.000 521.813.651.000 521.813.651.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 600.000.000 600.000.000 600.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 400.000.000 400.000.000 400.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 400.000.000 400.000.000 400.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.855.000.000 4.855.000.000 4.855.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 600.000.000 600.000.000 600.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 600.000.000 600.000.000 600.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 3.820.129.000 3.820.129.000 3.820.129.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 3.820.129.000 3.820.129.000 3.820.129.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan - - -
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia


1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000

1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000
Kesehatan (PAK)

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01.01 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000
Cabang PAK

1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.620.129.000 3.620.129.000 3.620.129.000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas


1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01 Sektor Tingkat Daerah Provinsi 2.570.129.000 2.570.129.000 2.570.129.000

1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran 2.570.129.000 2.570.129.000 2.570.129.000
Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

- 1274 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02 dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000

1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000
1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 782.839.708.000 782.839.708.000 782.839.708.000
1.03.0.00.0.00.14.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 782.839.708.000 782.839.708.000 782.839.708.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 115.128.963.000 115.128.963.000 115.128.963.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 115.128.963.000 115.128.963.000 115.128.963.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 510.000.000 510.000.000 510.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 240.000.000 240.000.000 240.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 270.000.000 270.000.000 270.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 86.027.318.000 86.027.318.000 86.027.318.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 82.881.128.000 82.881.128.000 82.881.128.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.946.190.000 2.946.190.000 2.946.190.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000.000 200.000.000 200.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 120.000.000 120.000.000 120.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 120.000.000 120.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.265.182.000 3.265.182.000 3.265.182.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 105.800.000 105.800.000 105.800.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 526.310.000 526.310.000 526.310.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 252.322.000 252.322.000 252.322.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 334.970.000 334.970.000 334.970.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 59.500.000 59.500.000 59.500.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 498.500.000 498.500.000 498.500.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.377.780.000 1.377.780.000 1.377.780.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.578.381.000 10.578.381.000 10.578.381.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.339.360.000 4.339.360.000 4.339.360.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 939.840.000 939.840.000 939.840.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.299.181.000 5.299.181.000 5.299.181.000

- 1275 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.161.865.000 9.161.865.000 9.161.865.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 57.350.000 57.350.000 57.350.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.026.200.000 2.026.200.000 2.026.200.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.078.315.000 7.078.315.000 7.078.315.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.416.217.000 5.416.217.000 5.416.217.000

1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 1.730.040.000 1.730.040.000 1.730.040.000
Operasional atau Lapangan

1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.235.000.000 3.235.000.000 3.235.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 451.177.000 451.177.000 451.177.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 667.710.745.000 667.710.745.000 667.710.745.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 28.088.158.000 27.992.158.000 27.992.158.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas 28.088.158.000 27.992.158.000 27.992.158.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 1.290.868.000 1.290.868.000 1.290.868.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 25.527.000.000 25.431.000.000 25.431.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.08 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi 1.270.290.000 1.270.290.000 1.270.290.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 730.000.000 730.000.000 730.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 730.000.000 730.000.000 730.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01.06 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 730.000.000 730.000.000 730.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 45.873.968.000 47.473.968.000 47.473.968.000

1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah 45.873.968.000 47.473.968.000 47.473.968.000
Provinsi

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk


1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.01 45.633.968.000 47.233.968.000 47.233.968.000
Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi 160.000.000 160.000.000 160.000.000

Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan


1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.08 80.000.000 80.000.000 80.000.000
Gedung, dan Masyarakat *****)

1.03.0.00.0.00.14.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 801.480.000 801.480.000 801.480.000

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah


1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01 801.480.000 801.480.000 801.480.000
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 761.480.000 761.480.000 761.480.000


1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota 40.000.000 40.000.000 40.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 590.414.539.000 588.910.539.000 588.910.539.000

- 1276 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 590.414.539.000 588.910.539.000 588.910.539.000

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan


1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.01 4.017.446.000 4.017.446.000 4.017.446.000
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 36.677.320.000 36.677.320.000 36.677.320.000


1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan 540.000.000 540.000.000 540.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 3.239.446.000 3.239.446.000 3.239.446.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.05 Pembangunan Jalan 18.932.014.000 18.884.014.000 18.884.014.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 158.049.176.000 156.919.696.000 156.654.696.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan - - -
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan 77.183.242.000 76.623.242.000 76.623.242.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 131.543.633.000 132.241.113.000 132.241.113.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.12 Pembangunan Jembatan - - -
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.13 Pembangunan Flyover 75.015.360.000 74.967.360.000 74.967.360.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.16 Penggantian Jembatan 20.140.000.000 20.108.000.000 20.108.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan 15.900.680.000 15.708.680.000 15.708.680.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 23.479.070.000 23.479.070.000 23.479.070.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 9.150.890.000 9.150.890.000 9.150.890.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 4.011.732.000 3.819.732.000 3.819.732.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 12.534.530.000 12.534.530.000 12.799.530.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.802.600.000 1.802.600.000 1.802.600.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.414.600.000 1.414.600.000 1.414.600.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.058.600.000 1.058.600.000 1.058.600.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 356.000.000 356.000.000 356.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 388.000.000 388.000.000 388.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 388.000.000 388.000.000 388.000.000
1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 252.085.072.000 252.085.072.000 252.085.072.000
1.03.0.00.0.00.15.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 252.085.072.000 252.085.072.000 252.085.072.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 89.479.365.000 89.479.365.000 89.479.365.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 89.479.365.000 89.479.365.000 89.479.365.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000

- 1277 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 67.989.640.000 67.989.640.000 67.989.640.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 66.689.640.000 66.689.640.000 66.689.640.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 194.000.000 194.000.000 194.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 194.000.000 194.000.000 194.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 550.000.000 550.000.000 550.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 300.000.000 300.000.000 300.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - -
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.208.772.000 1.208.772.000 1.208.772.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 371.630.000 371.630.000 371.630.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 58.545.000 58.545.000 58.545.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000 200.000.000 200.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 131.726.000 131.726.000 131.726.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 24.598.000 24.598.000 24.598.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 90.003.000 90.003.000 90.003.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 332.270.000 332.270.000 332.270.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - -
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.402.000.000 11.402.000.000 11.402.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.850.000.000 10.850.000.000 10.850.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar - - -
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 552.000.000 552.000.000 552.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.119.467.000 4.119.467.000 4.119.467.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 74.786.000 74.786.000 74.786.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.537.288.000 1.537.288.000 1.537.288.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.898.458.000 1.898.458.000 1.898.458.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 608.935.000 608.935.000 608.935.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.415.486.000 3.415.486.000 3.415.486.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09.02 1.678.979.000 1.678.979.000 1.678.979.000
Operasional atau Lapangan

- 1278 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.030.471.000 1.030.471.000 1.030.471.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 706.036.000 706.036.000 706.036.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 162.605.707.000 162.605.707.000 162.605.707.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 157.939.878.000 157.939.878.000 157.939.878.000

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01 97.851.090.000 97.851.090.000 97.851.090.000
Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.01 Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1.072.237.000 1.072.237.000 1.072.237.000

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.03 Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000

1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 28.735.000.000 28.735.000.000 28.735.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.16 Pembangunan Check Dam - - -
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 13.000.000.000 13.000.000.000 13.000.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 2.837.234.000 2.837.234.000 2.837.234.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 26.093.636.000 26.093.636.000 26.093.636.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 6.891.656.000 6.891.656.000 6.891.656.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 876.751.000 876.751.000 876.751.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi 477.148.000 477.148.000 477.148.000

1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA 1.567.428.000 1.567.428.000 1.567.428.000
Kewenangan Provinsi

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02 60.088.788.000 60.088.788.000 60.088.788.000
yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.01 Rawa 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000

1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.952.152.000 28.952.152.000 28.952.152.000


1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 29.547.890.000 29.547.890.000 29.547.890.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 338.746.000 338.746.000 338.746.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.665.829.000 4.665.829.000 4.665.829.000

- 1279 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 2.132.845.000 2.132.845.000 2.132.845.000

1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 2.132.845.000 2.132.845.000 2.132.845.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 889.547.000 889.547.000 889.547.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 889.547.000 889.547.000 889.547.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 630.197.000 630.197.000 630.197.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 630.197.000 630.197.000 630.197.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 1.013.240.000 1.013.240.000 1.013.240.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1.013.240.000 1.013.240.000 1.013.240.000
1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 41.524.693.000 45.424.693.000 45.424.693.000
1.04.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 41.524.693.000 45.424.693.000 45.424.693.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 17.439.693.000 17.439.693.000 17.439.693.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 17.439.693.000 17.439.693.000 17.439.693.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 810.000.000 810.000.000 810.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 460.000.000 460.000.000 460.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.057.693.000 12.057.693.000 12.057.693.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.524.693.000 11.524.693.000 11.524.693.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 450.000.000 450.000.000 450.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 35.000.000 35.000.000 35.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4.000.000 4.000.000 4.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 40.000.000 40.000.000 40.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.255.000.000 1.255.000.000 1.255.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000 45.000.000 45.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 120.000.000 120.000.000 120.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 250.000.000 250.000.000 250.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 40.000.000 40.000.000

- 1280 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 700.000.000 700.000.000 700.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 80.000.000 80.000.000 80.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 907.000.000 907.000.000 907.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 857.000.000 857.000.000 857.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.520.000.000 1.520.000.000 1.520.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 95.000.000 95.000.000 95.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.000.000 600.000.000 600.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 825.000.000 825.000.000 825.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 690.000.000 690.000.000 690.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.02 550.000.000 550.000.000 550.000.000
Operasional atau Lapangan

1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 10.000.000 10.000.000


1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.000.000 65.000.000 65.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 65.000.000 65.000.000 65.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 22.535.000.000 26.435.000.000 26.435.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 17.425.000.000 21.025.000.000 21.025.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program 465.000.000 2.365.000.000 2.365.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 215.000.000 215.000.000 215.000.000

Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.05 250.000.000 2.150.000.000 2.150.000.000
Program Provinsi

Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02 Relokasi Program Provinsi 175.000.000 175.000.000 175.000.000

1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada 175.000.000 175.000.000 175.000.000
Masyarakat/Sukarelawan Tanggap

1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 6.264.380.000 6.264.380.000 6.264.380.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 881.000.000 881.000.000 881.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 996.000.000 996.000.000 996.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program 4.387.380.000 4.387.380.000 4.387.380.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program 10.520.620.000 12.220.620.000 12.220.620.000

- 1281 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi 10.520.620.000 12.220.620.000 12.220.620.000

1.04.0.00.0.00.01.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 610.000.000 610.000.000 610.000.000

Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di


1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01 Bawah 15 (Lima 385.000.000 385.000.000 385.000.000

1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.01 Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 135.000.000 135.000.000 135.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman


1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.03 Kembali Permukiman kumuh 250.000.000 250.000.000 250.000.000

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai


1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.02 dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 225.000.000 225.000.000 225.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/


Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.02.02 terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha 225.000.000 225.000.000 225.000.000
sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

1.04.0.00.0.00.01.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000

1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000
Permukiman

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN


1.04.0.00.0.00.01.1.04.06 1.200.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01 dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU 1.200.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Tingkat Kemampuan Menengah

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan


1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.01 dengan Kualifikasi Menengah 1.200.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

1.04.0.00.0.00.01.1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.550.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 550.000.000 550.000.000 550.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 550.000.000 550.000.000 550.000.000

1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan 550.000.000 550.000.000 550.000.000
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

1.04.0.00.0.00.01.1.04.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 500.000.000 500.000.000 500.000.000

1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Daerah Provinsi

- 1282 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 350.000.000 350.000.000 350.000.000

1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06 TANAH ABSENTEE 500.000.000 500.000.000 500.000.000

1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 500.000.000 500.000.000 500.000.000
(satu) Daerah Provinsi

1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 126.743.000 126.743.000 126.743.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah 37.195.000 37.195.000 37.195.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas 336.062.000 336.062.000 336.062.000
1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 16.201.559.000 16.201.559.000 16.201.559.000
1.05.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.201.559.000 16.201.559.000 16.201.559.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA


1.05.0.00.0.00.01.1.05 14.433.559.000 14.433.559.000 14.433.559.000
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.0.00.0.00.01.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.433.559.000 14.433.559.000 14.433.559.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.228.000 53.228.000 53.228.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.000.000 31.000.000 31.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.228.000 22.228.000 22.228.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.718.453.000 10.718.453.000 10.718.453.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.467.653.000 10.467.653.000 10.467.653.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 250.000.000 250.000.000 250.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200.000 200.000 200.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 200.000 200.000 200.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 200.000 200.000 200.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000 200.000 200.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 139.100.000 139.100.000 139.100.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 139.100.000 139.100.000 139.100.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 84.500.000 84.500.000 84.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 84.500.000 84.500.000 84.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -

- 1283 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 523.500.000 523.500.000 523.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 15.000.000 15.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000 10.000.000 10.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 75.000.000 75.000.000 75.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000 250.000.000 250.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.500.000 3.500.000 3.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.567.278.000 2.567.278.000 2.567.278.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 540.500.000 540.500.000 540.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.024.778.000 2.024.778.000 2.024.778.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 347.500.000 347.500.000 347.500.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.02 Operasional atau Lapangan 250.000.000 250.000.000 250.000.000

1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -


1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 57.500.000 57.500.000 57.500.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000 30.000.000 30.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 10.000.000 10.000.000 10.000.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA


1.05.0.00.0.00.01.1.05 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.768.000.000 1.768.000.000 1.768.000.000

1.05.0.00.0.00.01.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.768.000.000 1.768.000.000 1.768.000.000

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota


1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01 dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.327.000.000 1.327.000.000 1.327.000.000

1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah 759.146.000 759.146.000 759.146.000
Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

- 1284 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.02 124.854.000 124.854.000 124.854.000
Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat


1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.03 Tingkat Provinsi - - -

1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 145.000.000 145.000.000 145.000.000

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.05 termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 297.000.000 297.000.000 297.000.000

Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.09 Kepala Daerah 1.000.000 1.000.000 1.000.000

1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 441.000.000 441.000.000 441.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 65.000.000 65.000.000 65.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 376.000.000 376.000.000 376.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi - - -
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS - - -
1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15.828.495.000 15.828.495.000 15.828.495.000
1.05.0.00.0.00.04.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.828.495.000 15.828.495.000 15.828.495.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA


1.05.0.00.0.00.04.1.05 11.093.495.000 11.093.495.000 11.093.495.000
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.0.00.0.00.04.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.093.495.000 11.093.495.000 11.093.495.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.078.495.000 6.078.495.000 6.078.495.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.778.495.000 5.778.495.000 5.778.495.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 300.000.000 300.000.000 300.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000

- 1285 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 10.000.000 10.000.000 10.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 10.000.000 10.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 10.000.000 10.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 15.000.000 15.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000 60.000.000 60.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 10.000.000 10.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 65.000.000 65.000.000 65.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.835.000.000 2.835.000.000 2.835.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 10.000.000 10.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 450.000.000 450.000.000 450.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.375.000.000 2.375.000.000 2.375.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.01 atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -

1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 430.000.000 430.000.000 430.000.000
Operasional atau Lapangan

1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.000.000 45.000.000 45.000.000


1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.000.000 80.000.000 80.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.000.000 45.000.000 45.000.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA


1.05.0.00.0.00.04.1.05 4.735.000.000 4.735.000.000 4.735.000.000
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- 1286 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 4.735.000.000 4.735.000.000 4.735.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2.385.000.000 2.385.000.000 2.385.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana - - -
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 385.000.000 385.000.000 385.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 300.000.000 300.000.000 300.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 300.000.000 300.000.000 300.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 400.000.000 400.000.000 400.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi 250.000.000 250.000.000 250.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 200.000.000 200.000.000 200.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi 250.000.000 250.000.000 250.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 300.000.000 300.000.000 300.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 950.000.000 950.000.000 950.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 550.000.000 550.000.000 550.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 300.000.000 300.000.000 300.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04.03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial 234.912.908.000 234.912.908.000 234.912.908.000
1.06.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 234.912.908.000 234.912.908.000 234.912.908.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 134.594.423.000 134.594.423.000 134.594.423.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 134.594.423.000 134.594.423.000 134.594.423.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 895.000.000 895.000.000 895.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 495.000.000 495.000.000 495.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 108.143.339.000 108.143.339.000 108.143.339.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 106.543.339.000 106.543.339.000 106.543.339.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000.000 200.000.000 200.000.000

- 1287 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75.000.000 75.000.000 75.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 50.000.000 50.000.000 50.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000 25.000.000 25.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.433.084.000 4.433.084.000 4.433.084.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 287.200.000 287.200.000 287.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 362.000.000 362.000.000 362.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 360.000.000 360.000.000 360.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 360.000.000 360.000.000 360.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 122.400.000 122.400.000 122.400.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 875.000.000 875.000.000 875.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 404.000.000 404.000.000 404.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.552.484.000 1.552.484.000 1.552.484.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.748.000.000 17.748.000.000 17.748.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 178.000.000 178.000.000 178.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.120.000.000 4.120.000.000 4.120.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.500.000.000 12.500.000.000 12.500.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 950.000.000 950.000.000 950.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000

1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 400.000.000 400.000.000 400.000.000
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.02 790.000.000 790.000.000 790.000.000
Operasional atau Lapangan

- 1288 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 310.000.000 310.000.000 310.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 980.000.000 980.000.000 980.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 820.000.000 820.000.000 820.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 100.318.485.000 100.318.485.000 100.318.485.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 7.055.000.000 7.055.000.000 7.055.000.000

1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Daerah Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01.01 150.000.000 150.000.000 150.000.000
atau Barang

1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 6.905.000.000 6.905.000.000 6.905.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan 5.300.000.000 5.300.000.000 5.300.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi 450.000.000 450.000.000 450.000.000

1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat 1.055.000.000 1.055.000.000 1.055.000.000
Kewenangan Provinsi

1.06.0.00.0.00.01.1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000

1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di
1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01.01 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

1.06.0.00.0.00.01.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 49.278.485.000 49.278.485.000 49.278.485.000


1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 17.060.923.000 17.060.923.000 17.060.923.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan 14.245.238.000 14.245.238.000 14.245.238.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.02 Penyediaan Sandang 913.457.000 913.457.000 913.457.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 421.740.000 421.740.000 421.740.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 331.560.000 331.560.000 331.560.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 357.800.000 357.800.000 357.800.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 231.128.000 231.128.000 231.128.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang


1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.12 Disabilitas Terlantar 460.000.000 460.000.000 460.000.000

1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 13.691.168.000 13.691.168.000 13.691.168.000

- 1289 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.02 Penyediaan Makanan 9.748.358.000 9.748.358.000 9.748.358.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.03 Penyediaan Sandang 838.960.000 838.960.000 838.960.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 322.650.000 322.650.000 322.650.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 143.400.000 143.400.000 143.400.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 147.700.000 147.700.000 147.700.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2.100.475.000 2.100.475.000 2.100.475.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 89.625.000 89.625.000 89.625.000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.13 300.000.000 300.000.000 300.000.000
di dalam Panti

1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 13.092.588.000 13.092.588.000 13.092.588.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan 9.625.730.000 9.625.730.000 9.625.730.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.02 Penyediaan Sandang 1.666.645.000 1.666.645.000 1.666.645.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses 346.950.000 346.950.000 346.950.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.04 Penyediaan Alat Bantu - - -
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 471.900.000 471.900.000 471.900.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 365.550.000 365.550.000 365.550.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 80.313.000 80.313.000 80.313.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.12 Pemulasaraan 385.500.000 385.500.000 385.500.000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan


1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.13 150.000.000 150.000.000 150.000.000
dan Pengemis Terlantar di dalam Panti

1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 2.246.910.000 2.246.910.000 2.246.910.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan 1.715.890.000 1.715.890.000 1.715.890.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.02 Penyediaan Sandang 139.520.000 139.520.000 139.520.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 54.000.000 54.000.000 54.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 46.800.000 46.800.000 46.800.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 63.200.000 63.200.000 63.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 57.500.000 57.500.000 57.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal 15.000.000 15.000.000 15.000.000

1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan 155.000.000 155.000.000 155.000.000
dan Pengemis Terlantar di dalam Panti

Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05 3.186.896.000 3.186.896.000 3.186.896.000
HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti

- 1290 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan 2.562.300.000 2.562.300.000 2.562.300.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.02 Penyediaan Sandang 264.096.000 264.096.000 264.096.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 97.200.000 97.200.000 97.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 75.600.000 75.600.000 75.600.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 79.200.000 79.200.000 79.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 51.500.000 51.500.000 51.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal 27.000.000 27.000.000 27.000.000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi


1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.11 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA

1.06.0.00.0.00.01.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 41.750.000.000 41.750.000.000 41.750.000.000


1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 41.650.000.000 41.650.000.000 41.650.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 39.100.000.000 39.100.000.000 39.100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.03 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan 800.000.000 800.000.000 800.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.02 Penyediaan Sandang 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 500.000.000 500.000.000 500.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 435.000.000 435.000.000 435.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 435.000.000 435.000.000 435.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 85.000.000 85.000.000 85.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 350.000.000 350.000.000 350.000.000
2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 101.320.993.000 101.320.993.000 101.320.993.000
2.07.3.32.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 101.320.993.000 101.320.993.000 101.320.993.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 83.122.869.000 83.122.869.000 83.122.869.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83.122.869.000 83.122.869.000 83.122.869.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.033.468.000 1.033.468.000 1.033.468.000

- 1291 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 343.578.000 343.578.000 343.578.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 12.181.000 12.181.000 12.181.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 24.271.000 24.271.000 24.271.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 12.181.000 12.181.000 12.181.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 153.719.000 153.719.000 153.719.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 387.538.000 387.538.000 387.538.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 67.214.704.000 67.214.704.000 67.214.704.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 66.329.540.000 66.329.540.000 66.329.540.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 663.990.000 663.990.000 663.990.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 30.000.000 30.000.000 30.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 91.174.000 91.174.000 91.174.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 121.698.000 121.698.000 121.698.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 121.698.000 121.698.000 121.698.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 78.000.000 78.000.000 78.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 48.000.000 48.000.000 48.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000 25.000.000 25.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.408.849.000 3.408.849.000 3.408.849.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 239.782.000 239.782.000 239.782.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 158.479.000 158.479.000 158.479.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 209.611.000 209.611.000 209.611.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 81.508.000 81.508.000 81.508.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 241.312.000 241.312.000 241.312.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 8.856.000 8.856.000 8.856.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 278.201.000 278.201.000 278.201.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 88.580.000 88.580.000 88.580.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.588.838.000 1.588.838.000 1.588.838.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 513.682.000 513.682.000 513.682.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000

- 1292 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - - -
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - -
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 175.000.000 175.000.000 175.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 25.000.000 25.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.245.903.000 8.245.903.000 8.245.903.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 84.130.000 84.130.000 84.130.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.302.546.000 2.302.546.000 2.302.546.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000 75.000.000 75.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.784.227.000 5.784.227.000 5.784.227.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.645.247.000 2.645.247.000 2.645.247.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.02 635.581.000 635.581.000 635.581.000
Operasional atau Lapangan

2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 47.764.000 47.764.000 47.764.000


2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 573.109.000 573.109.000 573.109.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 285.668.000 285.668.000 285.668.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 115.645.000 115.645.000 115.645.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 558.929.000 558.929.000 558.929.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 371.999.000 371.999.000 371.999.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 56.552.000 56.552.000 56.552.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 17.903.124.000 17.903.124.000 17.903.124.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 400.000.000 400.000.000 400.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 400.000.000 400.000.000 400.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 200.000.000 200.000.000 200.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 200.000.000 200.000.000 200.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 10.446.757.000 10.446.757.000 10.446.757.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 9.400.805.000 9.400.805.000 9.400.805.000

2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan 9.400.805.000 9.400.805.000 9.400.805.000
Klaster Kompetensi

- 1293 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja - - -
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 115.305.000 115.305.000 115.305.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 115.305.000 115.305.000 115.305.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 926.135.000 926.135.000 926.135.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah 926.135.000 926.135.000 926.135.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 4.512.000 4.512.000 4.512.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 4.512.000 4.512.000 4.512.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.835.434.000 1.835.434.000 1.835.434.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.428.519.000 1.428.519.000 1.428.519.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 61.807.000 61.807.000 61.807.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja 473.133.000 473.133.000 473.133.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 61.589.000 61.589.000 61.589.000

Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.04 53.350.000 53.350.000 53.350.000
Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)

2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja 778.640.000 778.640.000 778.640.000


2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 61.250.000 61.250.000 61.250.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 61.250.000 61.250.000 61.250.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi 315.705.000 315.705.000 315.705.000

Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja


2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.01 63.630.000 63.630.000 63.630.000
Migran Indonesia (PMI)

2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.03 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 12.540.000 12.540.000 12.540.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 239.535.000 239.535.000 239.535.000

2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah 29.960.000 29.960.000 29.960.000
TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan,
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05.01 29.960.000 29.960.000 29.960.000
Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.07.3.32.0.00.02.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.218.409.000 2.218.409.000 2.218.409.000

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01 343.609.000 343.609.000 343.609.000
Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota

2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial 133.794.000 133.794.000 133.794.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial 35.606.000 35.606.000 35.606.000

2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 174.209.000 174.209.000 174.209.000
Tenaga Kerja

- 1294 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02 Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah 1.523.007.000 1.523.007.000 1.523.007.000
Provinsi

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.01 Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 564.218.000 564.218.000 564.218.000

2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang 193.322.000 193.322.000 193.322.000
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha,


2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.03 172.638.000 172.638.000 172.638.000
Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi 273.450.000 273.450.000 273.450.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.05 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi 319.379.000 319.379.000 319.379.000

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03 Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 351.793.000 351.793.000 351.793.000

2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.03 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 213.251.000 213.251.000 213.251.000


2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 138.542.000 138.542.000 138.542.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 3.002.524.000 3.002.524.000 3.002.524.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 3.002.524.000 3.002.524.000 3.002.524.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 1.208.569.000 1.208.569.000 1.208.569.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 334.485.000 334.485.000 334.485.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 1.459.470.000 1.459.470.000 1.459.470.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 295.000.000 295.000.000 295.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 295.000.000 295.000.000 295.000.000

2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 295.000.000 295.000.000 295.000.000
(Satu) Daerah Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah


2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01 220.000.000 220.000.000 220.000.000
Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi 75.000.000 75.000.000 75.000.000

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga


2.08.2.14.0.00.02 18.960.297.000 18.960.297.000 18.960.297.000
Berencana

2.08.2.14.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.960.297.000 18.960.297.000 18.960.297.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 11.865.097.000 11.865.097.000 11.865.097.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.865.097.000 11.865.097.000 11.865.097.000

- 1295 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 396.138.000 396.138.000 396.138.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 196.138.000 196.138.000 196.138.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.938.497.000 8.938.497.000 8.938.497.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.508.497.000 8.508.497.000 8.508.497.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 330.000.000 330.000.000 330.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 25.000.000 25.000.000 25.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25.000.000 25.000.000 25.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 60.000.000 60.000.000 60.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 10.000.000 10.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10.000.000 10.000.000 10.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 536.462.000 536.462.000 536.462.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 10.000.000 10.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.000.000 120.000.000 120.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 108.462.000 108.462.000 108.462.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 150.000.000 150.000.000 150.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.000.000 8.000.000 8.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 25.000.000 25.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.507.000.000 1.507.000.000 1.507.000.000

- 1296 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 5.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 500.000.000 500.000.000 500.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.002.000.000 1.002.000.000 1.002.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 382.000.000 382.000.000 382.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.01 - - -
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.02 Operasional atau Lapangan 147.000.000 147.000.000 147.000.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 10.000.000 10.000.000


2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 140.000.000 140.000.000 140.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60.000.000 60.000.000 60.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 25.000.000 25.000.000 25.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.330.200.000 5.330.200.000 5.330.200.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3.053.400.000 3.053.400.000 3.053.400.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan 205.000.000 205.000.000 205.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi - - -
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi 40.990.000 40.990.000 40.990.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan 118.010.000 118.010.000 118.010.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 46.000.000 46.000.000 46.000.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi 2.848.400.000 2.848.400.000 2.848.400.000
Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.01 443.100.000 443.100.000 443.100.000
Kewenangan Provinsi

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik,


2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.02 Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 2.405.300.000 2.405.300.000 2.405.300.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.021.800.000 1.021.800.000 1.022.467.000

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01 Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 155.000.000 155.000.000 190.225.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan 40.000.000 40.000.000 75.225.000
Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi

2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan 115.000.000 115.000.000 115.000.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang 415.000.000 415.000.000 374.522.000
memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- 1297 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.01 Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi 215.000.000 215.000.000 174.522.000
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan


2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03 451.800.000 451.800.000 457.720.000
Kewenangan Provinsi

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi


2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.01 Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi


2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.02 Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 51.800.000 51.800.000 57.720.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kewenangan Provinsi

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan


2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.04 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

2.08.2.14.0.00.02.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 175.000.000 175.000.000 175.000.000

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kewenangan Provinsi

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan


2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.01 Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah 125.000.000 125.000.000 125.000.000
Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan


2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.03.01 Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah 125.000.000 125.000.000 125.000.000
Kabupaten/Kota

2.08.2.14.0.00.02.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 150.000.000 150.000.000 150.000.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 235.000.000 235.000.000 235.000.000

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01 Kewenangan Provinsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

- 1298 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup 85.000.000 85.000.000 85.000.000
Anak Kewenangan Provinsi

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.03 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.04 Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 35.000.000 35.000.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 695.000.000 695.000.000 694.333.000

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01 90.000.000 90.000.000 125.225.000
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan


2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 40.000.000 40.000.000 75.225.000

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02 Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 426.600.000 426.600.000 386.122.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan


2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.02 Khusus Kewenangan Provinsi 215.000.000 215.000.000 174.522.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 11.600.000 11.600.000 11.600.000
Kewenangan Provinsi

Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.04 - - -
Khusus Kewenangan Provinsi

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03 Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 178.400.000 178.400.000 182.986.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang 88.400.000 88.400.000 88.400.000
Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.02 40.000.000 40.000.000 44.586.000
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.03 Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.765.000.000 1.765.000.000 1.765.000.000

- 1299 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 275.000.000 275.000.000 275.000.000

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah


2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01 225.000.000 225.000.000 225.000.000
Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga


2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.01 Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 75.000.000 75.000.000 75.000.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan


2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.07 Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kegiatan Masyarakat

2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000

Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,


2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01 Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000
Kearifan Budaya Lokal

2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 400.000.000 400.000.000 400.000.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.07 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak- 700.000.000 700.000.000 700.000.000
Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah


2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB

Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.02 Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50.000.000 50.000.000 50.000.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 340.000.000 340.000.000 340.000.000

Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan


2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 150.000.000 150.000.000 150.000.000

2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02 Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 190.000.000 190.000.000 190.000.000
Keluarga
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 150.000.000 150.000.000 150.000.000

Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program


Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.04 Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

- 1300 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan 35.143.885.000 35.143.885.000 35.143.885.000
2.09.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 35.143.885.000 35.143.885.000 35.143.885.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 18.393.885.000 18.393.885.000 18.393.885.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 18.393.885.000 18.393.885.000 18.393.885.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 638.800.000 638.800.000 638.800.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 306.800.000 306.800.000 306.800.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 332.000.000 332.000.000 332.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.675.085.000 13.675.085.000 13.675.085.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.943.885.000 12.943.885.000 12.943.885.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 335.760.000 335.760.000 335.760.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 395.440.000 395.440.000 395.440.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 170.000.000 170.000.000 170.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 140.000.000 140.000.000 140.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 30.000.000 30.000.000 30.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 261.600.000 261.600.000 261.600.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 231.600.000 231.600.000 231.600.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 30.000.000 30.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.208.200.000 1.208.200.000 1.208.200.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 30.000.000 30.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 320.000.000 320.000.000 320.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000 40.000.000 40.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - -
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 95.000.000 95.000.000 95.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 17.000.000 17.000.000 17.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 58.000.000 58.000.000 58.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 530.000.000 530.000.000 530.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 98.200.000 98.200.000 98.200.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.217.000.000 1.217.000.000 1.217.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 15.000.000 15.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 482.000.000 482.000.000 482.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 720.000.000 720.000.000 720.000.000

- 1301 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.223.200.000 1.223.200.000 1.223.200.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.02 350.000.000 350.000.000 350.000.000
Operasional atau Lapangan

2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 765.200.000 765.200.000 765.200.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 108.000.000 108.000.000 108.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 16.750.000.000 16.750.000.000 16.750.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 10.855.000.000 10.855.000.000 10.855.000.000

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01 4.805.000.000 4.805.000.000 4.805.000.000
Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 750.000.000 750.000.000 750.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 500.000.000 500.000.000 500.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 2.675.000.000 2.675.000.000 2.675.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 880.000.000 880.000.000 880.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 3.250.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi 3.250.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000

Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka


2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000
Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi

2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1.550.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.02 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000
Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

2.09.0.00.0.00.01.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.830.000.000 2.830.000.000 2.830.000.000


2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 2.830.000.000 2.830.000.000 2.830.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 2.830.000.000 2.830.000.000 2.830.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 3.065.000.000 3.065.000.000 3.065.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah 3.065.000.000 3.065.000.000 3.065.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 675.000.000 675.000.000 675.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 842.000.000 842.000.000 842.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 850.000.000 850.000.000 850.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal 698.000.000 698.000.000 698.000.000
2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 202.785.851.000 203.285.851.000 203.332.986.000
2.11.3.29.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 202.785.851.000 203.285.851.000 203.332.986.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 143.495.528.000 143.495.528.000 143.495.528.000

- 1302 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 143.495.528.000 143.495.528.000 143.495.528.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 511.527.000 511.527.000 511.527.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 261.527.000 261.527.000 261.527.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 118.253.493.000 118.253.493.000 118.253.493.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 118.084.883.000 118.084.883.000 118.084.883.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 53.460.000 53.460.000 53.460.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 115.150.000 115.150.000 115.150.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 400.820.000 400.820.000 400.820.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 400.820.000 400.820.000 400.820.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - -
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - -
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - -
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.787.573.000 2.787.573.000 2.787.573.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 133.675.000 133.675.000 133.675.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 315.435.000 315.435.000 315.435.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 236.860.000 236.860.000 236.860.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 184.505.000 184.505.000 184.505.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 253.798.000 253.798.000 253.798.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 59.600.000 59.600.000 59.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 304.000.000 304.000.000 304.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.299.700.000 1.299.700.000 1.299.700.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - - -
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.067.493.000 10.067.493.000 10.067.493.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 275.000.000 275.000.000 275.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 443.193.000 443.193.000 443.193.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.356.250.000 1.356.250.000 1.356.250.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.993.050.000 7.993.050.000 7.993.050.000

- 1303 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.760.622.000 5.760.622.000 5.760.622.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 91.350.000 91.350.000 91.350.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.543.447.000 1.543.447.000 1.543.447.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 247.800.000 247.800.000 247.800.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.878.025.000 3.878.025.000 3.878.025.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.664.000.000 5.664.000.000 5.664.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.01 atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.774.000.000 1.774.000.000 1.774.000.000

2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 115.000.000 115.000.000 115.000.000


2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 415.500.000 415.500.000 415.500.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.142.500.000 2.142.500.000 2.142.500.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 869.000.000 869.000.000 869.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 348.000.000 348.000.000 348.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 13.169.810.000 13.669.810.000 13.669.810.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 719.600.000 719.600.000 719.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 569.600.000 569.600.000 569.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 250.000.000 250.000.000 250.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi 319.600.000 319.600.000 319.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD - - -

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.02.04 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Lingkungan Hidup

2.11.3.29.0.00.02.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 4.870.000.000 5.120.000.000 5.120.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 4.870.000.000 5.120.000.000 5.120.000.000

2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup 3.130.000.000 3.180.000.000 3.180.000.000
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.02 820.000.000 1.020.000.000 1.020.000.000
Adaptasi Perubahan Iklim

2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 920.000.000 920.000.000 920.000.000


2.11.3.29.0.00.02.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.760.000.000 1.760.000.000 1.760.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 1.760.000.000 1.760.000.000 1.760.000.000

- 1304 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 100.890.000 100.890.000 100.890.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 659.110.000 659.110.000 659.110.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN


2.11.3.29.0.00.02.2.11.06 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 850.000.000 850.000.000 850.000.000

2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh 850.000.000 850.000.000 850.000.000
Pemerintah Daerah Provinsi

2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 450.000.000 450.000.000 450.000.000

Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.03 oleh Pemerintah Daerah Provinsi 400.000.000 400.000.000 400.000.000

2.11.3.29.0.00.02.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP 3.567.795.000 3.817.795.000 3.817.795.000
UNTUK MASYARAKAT

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga


2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01 3.567.795.000 3.817.795.000 3.817.795.000
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.01 Lembaga Kemasyarakatan 1.268.900.000 1.268.900.000 1.268.900.000

2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2.298.895.000 2.548.895.000 2.548.895.000


2.11.3.29.0.00.02.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 380.000.000 380.000.000 380.000.000

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan


2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01 380.000.000 380.000.000 380.000.000
Hidup (PPLH) Provinsi

2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi 380.000.000 380.000.000 380.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.022.415.000 1.022.415.000 1.022.415.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 1.022.415.000 1.022.415.000 1.022.415.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di


2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01.05 TPA/TPST Regional 1.022.415.000 1.022.415.000 1.022.415.000

2.11.3.29.0.00.02.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 46.120.513.000 46.120.513.000 46.167.648.000


2.11.3.29.0.00.02.2.11.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 35.208.095.000 35.208.095.000 29.402.569.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 335.175.000 335.175.000 335.175.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 115.786.000 115.786.000 115.786.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.04 Hutan Produksi 219.389.000 219.389.000 219.389.000

2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 29.548.590.000 29.548.590.000 23.743.064.000

- 1305 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 533.000.000 533.000.000 533.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 4.592.247.000 4.592.247.000 6.684.227.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 2.250.557.000 2.250.557.000 2.297.692.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan 19.850.386.000 19.850.386.000 11.905.745.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 1.807.400.000 1.807.400.000 1.807.400.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 515.000.000 515.000.000 515.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 951.580.000 951.580.000 951.580.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 951.580.000 951.580.000 951.580.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06 Pelaksanaan (HHBK)PengolahanHasilHutanBukanKayu 3.028.284.000 3.028.284.000 3.028.284.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06.01 Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu 1.522.788.000 1.522.788.000 1.522.788.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 1.405.496.000 1.405.496.000 1.405.496.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.06.04 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 973.166.000 973.166.000 973.166.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 137.037.000 137.037.000 137.037.000

Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.02 m3/Tahun 752.347.000 752.347.000 752.347.000

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.03 Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 83.782.000 83.782.000 83.782.000
secara Elektronik

2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 371.300.000 371.300.000 371.300.000


2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 26.700.000 26.700.000 26.700.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih 30.000.000 30.000.000 30.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit 75.000.000 75.000.000 75.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 219.600.000 219.600.000 219.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 3.304.944.000 3.304.944.000 3.039.606.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 1.186.700.000 1.186.700.000 1.186.700.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 455.000.000 455.000.000 455.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 215.000.000 215.000.000 215.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi 115.000.000 115.000.000 115.000.000

- 1306 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi 151.700.000 151.700.000 151.700.000

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02 Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) 705.812.000 705.812.000 705.812.000
untuk Kewenangan Daerah Provinsi

2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak 705.812.000 705.812.000 705.812.000
Masuk dalam Lampiran CITES

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03 1.412.432.000 1.412.432.000 1.147.094.000
dan Kawasan Pelestarian Alam

2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 1.025.032.000 1.025.032.000 759.694.000

2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting 387.400.000 387.400.000 387.400.000
Kewenangan Daerah Provinsi

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


2.11.3.29.0.00.02.2.11.05 6.592.804.000 6.592.804.000 12.710.803.000
DI BIDANG KEHUTANAN

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang


2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01 Kehutanan 6.592.804.000 6.592.804.000 12.710.803.000

2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 1.392.328.000 1.392.328.000 1.392.328.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 3.714.826.000 3.714.826.000 5.885.825.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 1.485.650.000 1.485.650.000 5.432.650.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1.014.670.000 1.014.670.000 1.014.670.000

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah


2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01 Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.014.670.000 1.014.670.000 1.014.670.000

2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS 144.547.000 144.547.000 144.547.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 105.423.000 105.423.000 105.423.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 606.200.000 606.200.000 606.200.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS 158.500.000 158.500.000 158.500.000
2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21.859.751.000 21.859.751.000 21.859.751.000
2.13.2.12.0.00.03.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21.859.751.000 21.859.751.000 21.859.751.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15.794.751.000 15.794.751.000 15.794.751.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.794.751.000 15.794.751.000 15.794.751.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 290.000.000 290.000.000 290.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 195.000.000 195.000.000 195.000.000

- 1307 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95.000.000 95.000.000 95.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.338.251.000 12.338.251.000 12.338.251.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.979.251.000 11.979.251.000 11.979.251.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 355.000.000 355.000.000 355.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 94.000.000 94.000.000 94.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 94.000.000 94.000.000 94.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 614.800.000 614.800.000 614.800.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000 7.500.000 7.500.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.500.000 18.500.000 18.500.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 48.800.000 48.800.000 48.800.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.000.000 80.000.000 80.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 40.000.000 40.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.000.000 15.000.000 15.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 80.000.000 80.000.000 80.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 225.000.000 225.000.000 225.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -

- 1308 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.154.500.000 2.154.500.000 2.154.500.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000 8.000.000 8.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 751.500.000 751.500.000 751.500.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.375.000.000 1.375.000.000 1.375.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 303.200.000 303.200.000 303.200.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.01 atau Kendaraan Dinas Jabatan 60.000.000 60.000.000 60.000.000

2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000 40.000.000 40.000.000


2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 25.000.000 25.000.000 25.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 137.000.000 137.000.000 137.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 41.200.000 41.200.000 41.200.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 565.000.000 565.000.000 565.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 190.000.000 190.000.000 190.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 190.000.000 190.000.000 190.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi 190.000.000 190.000.000 190.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 175.000.000 175.000.000 175.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 175.000.000 175.000.000 175.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 175.000.000 175.000.000 175.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 200.000.000 200.000.000 200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 200.000.000 200.000.000 200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 200.000.000 200.000.000 200.000.000

Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan


2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01 Kepala Desa dan Desa Adat 200.000.000 200.000.000 200.000.000

2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat 200.000.000 200.000.000 200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 800.000.000 800.000.000 800.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 800.000.000 800.000.000 800.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000

- 1309 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 600.000.000 600.000.000 600.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.675.000.000 1.675.000.000 1.675.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.675.000.000 1.675.000.000 1.675.000.000

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.01 Mengatur Desa 200.000.000 200.000.000 200.000.000

2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa - - -


2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.06 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 300.000.000 300.000.000 300.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.09 Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan - - -
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan


2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.12 Pendampingan dan Bantuan Teknis 675.000.000 675.000.000 675.000.000

2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.01.18 Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota 400.000.000 400.000.000 400.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN


2.13.2.12.0.00.03.2.13.05 MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.825.000.000 2.825.000.000 2.825.000.000

Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa


dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01 yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah 2.825.000.000 2.825.000.000 2.825.000.000
Kabupaten/Kota

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga


2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.02 Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,


2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.03 PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat - - -
Hukum Adat

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam


2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.05 1.950.000.000 1.950.000.000 1.950.000.000
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna - - -


2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 150.000.000 150.000.000 150.000.000

2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat 525.000.000 525.000.000 525.000.000
dan Kesejahteraan Keluarga

2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 168.511.910.000 171.611.910.000 171.611.910.000


2.15.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 168.511.910.000 171.611.910.000 171.611.910.000

- 1310 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 58.645.915.000 58.645.915.000 58.645.915.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 58.645.915.000 58.645.915.000 58.645.915.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 450.000.000 450.000.000 450.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.780.909.000 42.780.909.000 42.780.909.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 41.878.709.000 41.878.709.000 41.878.709.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 832.200.000 832.200.000 832.200.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 70.000.000 70.000.000 70.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 165.000.000 165.000.000 165.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 165.000.000 165.000.000 165.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 30.000.000 30.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.217.000.000 2.217.000.000 2.217.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 56.000.000 56.000.000 56.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 81.000.000 81.000.000 81.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.500.000 89.500.000 89.500.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 213.000.000 213.000.000 213.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 152.500.000 152.500.000 152.500.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 5.000.000 5.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.000.000 60.000.000 60.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -

- 1311 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.256.106.000 11.256.106.000 11.256.106.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 4.000.000 4.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.660.000.000 1.660.000.000 1.660.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.592.106.000 9.592.106.000 9.592.106.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.726.900.000 1.726.900.000 1.726.900.000

2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 687.400.000 687.400.000 687.400.000
Operasional atau Lapangan

2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000.000 150.000.000 150.000.000


2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 200.000.000 200.000.000 200.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 410.000.000 410.000.000 410.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 129.500.000 129.500.000 129.500.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 150.000.000 150.000.000 150.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 109.865.995.000 112.965.995.000 112.965.995.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 105.786.755.000 108.886.755.000 108.886.755.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 110.000.000 110.000.000 110.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 110.000.000 110.000.000 110.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 3.826.620.000 6.626.620.000 6.626.620.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 2.743.700.000 2.743.700.000 2.743.700.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.082.920.000 3.882.920.000 3.882.920.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 4.684.700.000 4.684.700.000 4.684.700.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 2.150.000.000 2.150.000.000 2.150.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B 34.700.000 34.700.000 34.700.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 115.320.000 415.320.000 415.320.000

2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan 46.320.000 46.320.000 46.320.000
Jalan Provinsi

2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 30.000.000 330.000.000 330.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 39.000.000 39.000.000 39.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 125.000.000 125.000.000 125.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 125.000.000 125.000.000 125.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 374.015.000 374.015.000 374.015.000

- 1312 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 139.015.000 139.015.000 139.015.000

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan


2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.04 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan


2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.05 Angkutan Umum 35.000.000 35.000.000 35.000.000

2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota 96.110.250.000 96.110.250.000 96.110.250.000
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.01 93.925.000.000 93.925.000.000 93.925.000.000
(satu) Daerah Provinsi

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.02 2.185.250.000 2.185.250.000 2.185.250.000
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi

Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui


2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09 Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 125.000.000 125.000.000 125.000.000

2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan - - -
Provinsi

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09.02 125.000.000 125.000.000 125.000.000
Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11 Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - -

2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan - - -
Kewenangan Provinsi

Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12 Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Daerah Provinsi

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12.02 dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi 40.000.000 40.000.000 40.000.000

2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah 225.850.000 225.850.000 225.850.000
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam


2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.01 Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Elektronik

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang


2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.02 175.850.000 175.850.000 175.850.000
dalam Trayek Kewenangan Provinsi

- 1313 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui


2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14 Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi


2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14.02 yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.15 dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) - - -
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.15.03 dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi - - -

2.15.0.00.0.00.01.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.379.216.000 2.379.216.000 2.379.216.000


Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05 Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 1.732.216.000 1.732.216.000 1.732.216.000
Daerah Provinsi
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05.02 Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1.732.216.000 1.732.216.000 1.732.216.000
Daerah Provinsi

Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06 Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau 205.000.000 205.000.000 205.000.000
Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat
Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06.01 Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti 65.000.000 65.000.000 65.000.000
Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar
Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06.02 Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan 140.000.000 140.000.000 140.000.000
Depo Peti Kemas

2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan 150.000.000 150.000.000 150.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.09.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional 150.000.000 150.000.000 150.000.000

Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10 292.000.000 292.000.000 292.000.000
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.01 Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 30.000.000 30.000.000 30.000.000

2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah 215.000.000 215.000.000 215.000.000
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- 1314 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.04 Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 47.000.000 47.000.000 47.000.000

2.15.0.00.0.00.01.2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 1.700.024.000 1.700.024.000 1.700.024.000


2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 1.700.024.000 1.700.024.000 1.700.024.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian - - -
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian 1.700.024.000 1.700.024.000 1.700.024.000
2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 145.110.893.000 145.110.893.000 145.110.893.000
2.16.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 145.110.893.000 145.110.893.000 145.110.893.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 25.105.761.000 25.105.761.000 25.105.761.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 25.105.761.000 25.105.761.000 25.105.761.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750.000.000 750.000.000 750.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 500.000.000 500.000.000 500.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.805.761.000 16.805.761.000 16.805.761.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.105.761.000 16.105.761.000 16.105.761.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 550.000.000 550.000.000 550.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 80.000.000 80.000.000 80.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 160.000.000 160.000.000 160.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 120.000.000 120.000.000 120.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 240.000.000 240.000.000 240.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.555.000.000 1.555.000.000 1.555.000.000

- 1315 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 30.000.000 30.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 280.000.000 280.000.000 280.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65.000.000 65.000.000 65.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.000.000 120.000.000 120.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 10.000.000 10.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 250.000.000 250.000.000 250.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 600.000.000 600.000.000 600.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.915.000.000 2.915.000.000 2.915.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 15.000.000 15.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 900.000.000 900.000.000 900.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000 18.000.000 18.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.982.000.000 1.982.000.000 1.982.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.480.000.000 2.480.000.000 2.480.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.01 atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -

2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Operasional atau Lapangan

2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 20.000.000 20.000.000


2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -

- 1316 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - -
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.740.000.000 1.740.000.000 1.740.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 115.005.132.000 115.005.132.000 115.005.132.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 47.750.000.000 47.750.000.000 47.750.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 47.750.000.000 47.750.000.000 47.750.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 700.461.000 700.461.000 700.461.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 1.441.211.000 1.441.211.000 1.441.211.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 3.731.995.000 3.731.995.000 3.731.995.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 12.419.140.000 12.419.140.000 12.419.140.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik 750.000.000 750.000.000 750.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media 3.943.705.000 3.943.705.000 3.943.705.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 4.655.160.000 4.655.160.000 4.655.160.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis 12.743.908.000 12.743.908.000 12.743.908.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 300.000.000 300.000.000 300.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 5.064.420.000 5.064.420.000 5.064.420.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 67.255.132.000 67.255.132.000 67.255.132.000

Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01 di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 9.931.975.000 9.931.975.000 9.931.975.000

2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 17.325.000 17.325.000 17.325.000

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.02 Pemerintahan Daerah Provinsi 110.650.000 110.650.000 110.650.000

2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 9.804.000.000 9.804.000.000 9.804.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 57.323.157.000 57.323.157.000 57.323.157.000

Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan


2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.01 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
Daerah Provinsi

2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 45.956.537.000 45.956.537.000 45.956.537.000


2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 347.500.000 347.500.000 347.500.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000

- 1317 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 3.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 500.000.000 500.000.000 500.000.000

2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi 219.120.000 219.120.000 219.120.000
Pemerintah Daerah

2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000
Sektoral

Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Terintegrasi

2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 1.906.180.000 1.906.180.000 1.906.180.000

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01 Pemerintah Daerah Provinsi 337.797.000 337.797.000 337.797.000

2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi 552.194.000 552.194.000 552.194.000
Pemerintah Daerah Provinsi

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03 313.992.000 313.992.000 313.992.000
Elektronik

2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 702.197.000 702.197.000 702.197.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi 1.593.820.000 1.593.820.000 1.593.820.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 1.593.820.000 1.593.820.000 1.593.820.000
2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 61.527.352.000 61.527.352.000 61.527.352.000
2.17.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 61.527.352.000 61.527.352.000 61.527.352.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 26.619.388.000 26.619.388.000 26.619.388.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 26.619.388.000 26.619.388.000 26.619.388.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 465.000.000 465.000.000 465.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 535.000.000 535.000.000 535.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.011.948.000 16.011.948.000 16.011.948.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.811.948.000 14.811.948.000 14.811.948.000

- 1318 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 750.000.000 750.000.000 750.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 350.000.000 350.000.000 350.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 25.000.000 25.000.000 25.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25.000.000 25.000.000 25.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 95.000.000 95.000.000 95.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 95.000.000 95.000.000 95.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.000.000 90.000.000 90.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.792.600.000 2.792.600.000 2.792.600.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 140.000.000 140.000.000 140.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 510.000.000 510.000.000 510.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 145.000.000 145.000.000 145.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 240.000.000 240.000.000 240.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 107.600.000 107.600.000 107.600.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 310.000.000 310.000.000 310.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 200.000.000 200.000.000 200.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 40.000.000 40.000.000 40.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 850.000.000 850.000.000 850.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 200.000.000 200.000.000 200.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 500.000.000 500.000.000 500.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.668.840.000 4.668.840.000 4.668.840.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.000.000 27.000.000 27.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.500.440.000 1.500.440.000 1.500.440.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.041.400.000 3.041.400.000 3.041.400.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.111.000.000 1.111.000.000 1.111.000.000

- 1319 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.01 atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000

2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 430.000.000 430.000.000 430.000.000
Operasional atau Lapangan

2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000


2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 81.000.000 81.000.000 81.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.000.000 300.000.000 300.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 34.907.964.000 34.907.964.000 34.907.964.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.250.000.000 2.250.000.000 2.250.000.000

2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah 650.000.000 650.000.000 650.000.000
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan


2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.01 450.000.000 450.000.000 450.000.000
Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat

Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya


2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.02 Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel 200.000.000 200.000.000 200.000.000

2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000
Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan


2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02.01 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000
Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat

2.17.0.00.0.00.01.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri


2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.01 Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi 500.000.000 500.000.000 500.000.000

2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000


2.17.0.00.0.00.01.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 6.892.964.000 6.892.964.000 6.498.200.000

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah
2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01 6.892.964.000 6.892.964.000 6.498.200.000
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi


2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01.01 SDM Koperasi 6.892.964.000 6.892.964.000 6.498.200.000

2.17.0.00.0.00.01.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 7.275.000.000 7.275.000.000 7.275.000.000

- 1320 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01 Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 7.275.000.000 7.275.000.000 7.275.000.000

2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan 3.585.000.000 3.585.000.000 3.585.000.000
Restrukturisasi Usaha

Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan


2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.02 3.690.000.000 3.690.000.000 3.690.000.000
Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

2.17.0.00.0.00.01.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 7.840.000.000 7.840.000.000 8.234.764.000

Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan


2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01 7.840.000.000 7.840.000.000 8.234.764.000
Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.01 dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan 7.840.000.000 7.840.000.000 8.234.764.000
Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

2.17.0.00.0.00.01.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 8.650.000.000 8.650.000.000 8.650.000.000

2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha 8.650.000.000 8.650.000.000 8.650.000.000
Menengah

2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 8.650.000.000 8.650.000.000 8.650.000.000
2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 17.118.410.000 17.118.410.000 17.118.410.000
2.18.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 17.118.410.000 17.118.410.000 17.118.410.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 14.005.783.000 14.005.783.000 14.005.783.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.005.783.000 14.005.783.000 14.005.783.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 142.392.000 142.392.000 142.392.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 73.000.000 73.000.000 73.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 69.392.000 69.392.000 69.392.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.292.432.000 11.292.432.000 11.292.432.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.092.432.000 11.092.432.000 11.092.432.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 200.000.000 200.000.000 200.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 80.000.000 80.000.000 80.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 80.000.000 80.000.000 80.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.100.000 10.100.000 10.100.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.100.000 10.100.000 10.100.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 567.900.000 567.900.000 567.900.000

- 1321 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000 9.000.000 9.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000 70.000.000 70.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 69.900.000 69.900.000 69.900.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000 35.000.000 35.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 30.000.000 30.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.000.000 70.000.000 70.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 280.000.000 280.000.000 280.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.722.959.000 1.722.959.000 1.722.959.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 30.000.000 30.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 592.000.000 592.000.000 592.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.000.000 33.000.000 33.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.067.959.000 1.067.959.000 1.067.959.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 190.000.000 190.000.000 190.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.01 - - -
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.02 Operasional atau Lapangan 35.000.000 35.000.000 35.000.000

2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel - - -


2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000 60.000.000 60.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - -
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 75.000.000 75.000.000 75.000.000

- 1322 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -

2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3.112.627.000 3.112.627.000 3.112.627.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 242.800.000 242.800.000 242.800.000

2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi 92.800.000 92.800.000 92.800.000
Kewenangan Daerah Provinsi

Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman


2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01.01 92.800.000 92.800.000 92.800.000
Modal

2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000


2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 565.000.000 565.000.000 665.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 565.000.000 565.000.000 665.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 465.000.000 465.000.000 565.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.010.176.000 1.010.176.000 1.010.176.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 320.000.000 320.000.000 320.000.000

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan


2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01.03 320.000.000 320.000.000 320.000.000
Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi


2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02 Kewenangan Daerah Provinsi 690.176.000 690.176.000 690.176.000

2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan 607.376.000 607.376.000 607.376.000
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 82.800.000 82.800.000 82.800.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 994.651.000 994.651.000 894.651.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 994.651.000 994.651.000 894.651.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 41.400.000 41.400.000 41.400.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 588.490.000 588.490.000 526.650.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 364.761.000 364.761.000 326.601.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 300.000.000 300.000.000 300.000.000

2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 300.000.000 300.000.000 300.000.000
yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

- 1323 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01.01 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 300.768.501.000 300.768.501.000 300.768.501.000


2.19.3.26.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 300.768.501.000 300.768.501.000 300.768.501.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 40.228.751.000 40.228.751.000 40.228.751.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 40.228.751.000 40.228.751.000 40.228.751.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 456.000.000 456.000.000 456.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 156.000.000 156.000.000 156.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.983.501.000 26.983.501.000 26.983.501.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.183.501.000 26.183.501.000 26.183.501.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 800.000.000 800.000.000 800.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 360.000.000 360.000.000 360.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 360.000.000 360.000.000 360.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 720.000.000 720.000.000 720.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 650.000.000 650.000.000 650.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -

- 1324 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.339.250.000 10.339.250.000 10.339.250.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.519.250.000 2.519.250.000 2.519.250.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.820.000.000 7.820.000.000 7.820.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.370.000.000 1.370.000.000 1.370.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.01 atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -

2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 70.000.000 70.000.000 70.000.000
Operasional atau Lapangan

2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel - - -


2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 257.005.700.000 257.005.700.000 257.005.700.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 23.729.750.000 23.729.750.000 23.729.750.000

2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan 10.120.000.000 10.120.000.000 10.120.000.000
Provinsi

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha


2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.02 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000
Muda Provinsi

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda


2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03 Kader Provinsi 1.850.000.000 1.850.000.000 1.850.000.000

2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1.120.000.000 1.120.000.000 1.120.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 4.850.000.000 4.850.000.000 4.850.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 13.609.750.000 13.609.750.000 13.609.750.000

2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi 65.750.000 65.750.000 65.750.000
Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha

- 1325 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 13.544.000.000 13.544.000.000 13.544.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 233.275.950.000 233.275.950.000 233.275.950.000

2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang 116.200.000.000 116.200.000.000 116.200.000.000
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi 116.200.000.000 116.200.000.000 116.200.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 4.450.000.000 4.450.000.000 4.450.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi 3.350.000.000 3.350.000.000 3.350.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 112.325.950.000 112.325.950.000 112.325.950.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 10.315.750.000 10.315.750.000 10.315.750.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 101.837.600.000 101.837.600.000 101.837.600.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 172.600.000 172.600.000 172.600.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 300.000.000 300.000.000 300.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 200.000.000 200.000.000 200.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.534.050.000 3.534.050.000 3.534.050.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.367.100.000 1.367.100.000 1.367.100.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 309.350.000 309.350.000 309.350.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 309.350.000 309.350.000 309.350.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 653.750.000 653.750.000 653.750.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 653.750.000 653.750.000 653.750.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi - - -

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi


2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.03.04 - - -
Pariwisata Provinsi

Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04 Daerah Provinsi 404.000.000 404.000.000 404.000.000

2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota 404.000.000 404.000.000 404.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.014.500.000 1.014.500.000 1.014.500.000

2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis 1.014.500.000 1.014.500.000 1.014.500.000
Pariwisata Provinsi

- 1326 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.01 Negeri 305.750.000 305.750.000 305.750.000

2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 271.500.000 271.500.000 271.500.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri 437.250.000 437.250.000 437.250.000

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN


2.19.3.26.0.00.02.2.19.04 50.000.000 50.000.000 50.000.000
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.102.450.000 1.102.450.000 1.102.450.000

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01 1.102.450.000 1.102.450.000 1.102.450.000
Tingkat Lanjutan

2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 334.350.000 334.350.000 334.350.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 350.000.000 350.000.000 350.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.03 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) Tingkat - - -
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 107.350.000 107.350.000 107.350.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 310.750.000 310.750.000 310.750.000
2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 29.301.605.000 29.301.605.000 29.301.605.000
2.23.2.24.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 29.301.605.000 29.301.605.000 29.301.605.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 28.268.750.000 28.268.750.000 28.172.781.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 28.268.750.000 28.268.750.000 28.172.781.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 38.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - - 5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD - - 5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - - 3.500.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - - 3.500.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - 10.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 35.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.773.177.000 24.773.177.000 24.773.177.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.773.177.000 24.773.177.000 24.773.177.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - -

- 1327 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 210.000.000 210.000.000 210.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000 25.000.000 25.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.095.573.000 3.095.573.000 2.999.604.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 10.000.000 10.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.590.629.000 1.590.629.000 1.590.629.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.494.944.000 1.494.944.000 1.398.975.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.000.000 90.000.000 90.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan


2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.09.11 Lainnya 90.000.000 90.000.000 90.000.000

2.23.2.24.0.00.02.2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 710.950.000 710.950.000 649.579.000


2.23.2.24.0.00.02.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 710.950.000 710.950.000 649.579.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 688.950.000 688.950.000 627.579.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik - - -

- 1328 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 22.000.000 22.000.000 22.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 22.100.000 22.100.000 93.087.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 591.450.000 591.450.000 429.092.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 15.000.000 15.000.000 35.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 38.400.000 38.400.000 48.400.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 22.000.000 22.000.000 22.000.000

Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.01 Pendidikan Khusus serta Masyarakat 22.000.000 22.000.000 22.000.000

2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial - - -


2.23.2.24.0.00.02.2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 321.905.000 321.905.000 479.245.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 321.905.000 321.905.000 479.245.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 31.800.000 31.800.000 31.800.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 31.800.000 31.800.000 31.800.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 226.943.000 226.943.000 295.002.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 226.943.000 226.943.000 295.002.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 63.162.000 63.162.000 152.443.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 63.162.000 63.162.000 152.443.000
3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 156.105.777.000 156.105.777.000 156.105.777.000
3.25.0.00.0.00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 156.105.777.000 156.105.777.000 156.105.777.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 85.551.712.000 85.551.712.000 85.551.712.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 85.551.712.000 85.551.712.000 85.551.712.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 550.000.000 550.000.000 550.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 76.170.840.000 76.170.840.000 76.170.840.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 74.860.840.000 74.860.840.000 74.860.840.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 100.000.000 100.000.000 100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - -

- 1329 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 280.000.000 280.000.000 280.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000 15.000.000 15.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 15.000.000 15.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 250.000.000 250.000.000 250.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.927.800.000 1.927.800.000 1.927.800.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 117.000.000 117.000.000 117.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 543.500.000 543.500.000 543.500.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 50.000.000 50.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000 200.000.000 200.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 150.000.000 150.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000 10.000.000 10.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 822.300.000 822.300.000 822.300.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.135.000.000 1.135.000.000 1.135.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 100.000.000 100.000.000 100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 565.000.000 565.000.000 565.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 270.000.000 270.000.000 270.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.978.772.000 3.978.772.000 3.978.772.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 160.000.000 160.000.000 160.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.933.200.000 2.933.200.000 2.933.200.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 885.572.000 885.572.000 885.572.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.409.300.000 1.409.300.000 1.409.300.000

- 1330 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.01 atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000

3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 147.500.000 147.500.000 147.500.000
Operasional atau Lapangan

3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 25.000.000 25.000.000 25.000.000


3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 201.800.000 201.800.000 201.800.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 50.000.000 50.000.000 50.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 810.000.000 810.000.000 810.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.000 75.000.000 75.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 70.554.065.000 70.554.065.000 70.554.065.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 4.251.180.000 4.251.180.000 4.251.180.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 2.601.180.000 2.601.180.000 2.601.180.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000

3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan 550.000.000 550.000.000 550.000.000
Penetapan dari Pemerintah Pusat

3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 901.180.000 901.180.000 901.180.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 150.000.000 150.000.000 150.000.000

Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.02.03 Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional 150.000.000 150.000.000 150.000.000

3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 50.411.857.000 50.411.857.000 50.411.857.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 36.787.249.000 36.787.249.000 36.787.249.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 36.787.249.000 36.787.249.000 36.787.249.000

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.02 2.156.000.000 2.156.000.000 2.156.000.000
Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.02.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 150.000.000 150.000.000 150.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.02.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 2.006.000.000 2.006.000.000 2.006.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 11.468.608.000 11.468.608.000 11.468.608.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 5.896.328.000 5.896.328.000 5.896.328.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 5.572.280.000 5.572.280.000 5.572.280.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 10.937.588.000 10.937.588.000 10.937.588.000

- 1331 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 250.000.000 250.000.000 250.000.000

3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 150.000.000 150.000.000 150.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan 100.000.000 100.000.000 100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 10.687.588.000 10.687.588.000 10.687.588.000

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.03 Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau 5.441.268.000 5.441.268.000 5.441.268.000
Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.04 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 700.000.000 700.000.000 700.000.000

Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.05 Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak 3.290.000.000 3.290.000.000 3.290.000.000
Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah 734.720.000 734.720.000 734.720.000

3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.07 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang 521.600.000 521.600.000 521.600.000
dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi

3.25.0.00.0.00.01.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.469.440.000 2.469.440.000 2.469.440.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 1.921.480.000 1.921.480.000 1.921.480.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 397.344.000 397.344.000 397.344.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 1.010.516.000 1.010.516.000 1.010.516.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.03 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 313.620.000 313.620.000 313.620.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02 Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 547.960.000 547.960.000 547.960.000
Provinsi

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.01 Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 222.900.000 222.900.000 222.900.000
Provinsi sesuai dengan kewenangannya

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.02 Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 160.260.000 160.260.000 160.260.000
Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya

Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah


3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.03 Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 164.800.000 164.800.000 164.800.000

3.25.0.00.0.00.01.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2.484.000.000 2.484.000.000 2.484.000.000

- 1332 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01 Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 250.000.000 250.000.000 250.000.000

3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.03 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02 Skala Menengah dan Besar 2.234.000.000 2.234.000.000 2.234.000.000

Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.01 dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 734.000.000 734.000.000 734.000.000

Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.02 Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
digunakan, dan Berdaya Saing

3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 124.745.549.000 124.745.549.000 124.745.549.000


3.27.0.00.0.00.08.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 124.745.549.000 124.745.549.000 124.745.549.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 62.381.461.000 62.381.461.000 62.381.461.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 62.381.461.000 62.381.461.000 62.381.461.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.459.500.000 1.459.500.000 1.459.500.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 733.600.000 733.600.000 733.600.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 725.900.000 725.900.000 725.900.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.419.829.000 29.419.829.000 29.419.829.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.100.629.000 29.100.629.000 29.100.629.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 274.200.000 274.200.000 274.200.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 45.000.000 45.000.000 45.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 528.850.000 528.850.000 528.850.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 450.000.000 450.000.000 450.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18.850.000 18.850.000 18.850.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 105.000.000 105.000.000 105.000.000

- 1333 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 105.000.000 105.000.000 105.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 295.000.000 295.000.000 295.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 155.000.000 155.000.000 155.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 140.000.000 140.000.000 140.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.076.791.000 6.076.791.000 6.076.791.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 350.000.000 350.000.000 350.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 851.500.000 851.500.000 851.500.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 415.734.000 415.734.000 415.734.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.797.183.000 1.797.183.000 1.797.183.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 492.350.000 492.350.000 492.350.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 549.230.000 549.230.000 549.230.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.443.850.000 1.443.850.000 1.443.850.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 151.944.000 151.944.000 151.944.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.851.275.000 5.851.275.000 5.851.275.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 400.000.000 400.000.000 400.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 700.000.000 700.000.000 700.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 2.250.000.000 2.250.000.000 2.250.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 115.000.000 115.000.000 115.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.986.275.000 1.986.275.000 1.986.275.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 400.000.000 400.000.000 400.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.276.016.000 11.276.016.000 11.276.016.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 143.540.000 143.540.000 143.540.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.688.000.000 1.688.000.000 1.688.000.000

- 1334 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 774.880.000 774.880.000 774.880.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.669.596.000 8.669.596.000 8.669.596.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.369.200.000 7.369.200.000 7.369.200.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.01 atau Kendaraan Dinas Jabatan 700.000.000 700.000.000 700.000.000

3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 513.700.000 513.700.000 513.700.000
Operasional atau Lapangan

3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak - - -
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 110.000.000 110.000.000 110.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.508.200.000 1.508.200.000 1.508.200.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1.190.500.000 1.190.500.000 1.190.500.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 40.000.000 40.000.000 40.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.290.000.000 1.290.000.000 1.290.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.411.800.000 1.411.800.000 1.411.800.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 605.000.000 605.000.000 605.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 62.364.088.000 62.364.088.000 62.364.088.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 28.682.003.000 28.682.003.000 28.682.003.000

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03 Kewenangan Provinsi 6.589.000.000 6.589.000.000 6.589.000.000

3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan 6.589.000.000 6.589.000.000 6.589.000.000

Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04 Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 21.173.003.000 21.173.003.000 21.173.003.000

3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, 14.215.778.000 14.215.778.000 14.215.778.000
Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.02 6.957.225.000 6.957.225.000 6.957.225.000
Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor 920.000.000 920.000.000 920.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 920.000.000 920.000.000 920.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.310.000.000 5.310.000.000 5.310.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 5.310.000.000 5.310.000.000 5.310.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 1.181.000.000 1.181.000.000 1.181.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 4.129.000.000 4.129.000.000 4.129.000.000

- 1335 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

3.27.0.00.0.00.08.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 15.741.085.000 15.741.085.000 15.741.085.000

3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan 12.141.085.000 12.141.085.000 12.141.085.000
Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 12.141.085.000 12.141.085.000 12.141.085.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000

Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran


3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02.02 Hewan dan Produk Hewan 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000

Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit


3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03 Usaha Produk Hewan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 12.631.000.000 12.631.000.000 12.631.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 12.631.000.000 12.631.000.000 12.631.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 12.631.000.000 12.631.000.000 12.631.000.000
3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan 170.765.823.000 170.765.823.000 170.765.823.000
3.27.0.00.0.00.10.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 170.765.823.000 170.765.823.000 170.765.823.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 103.744.023.000 103.744.023.000 103.744.023.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 103.744.023.000 103.744.023.000 103.744.023.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 610.000.000 610.000.000 610.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 210.000.000 210.000.000 210.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 97.038.956.000 97.038.956.000 97.038.956.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 93.538.956.000 93.538.956.000 93.538.956.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 123.000.000 123.000.000 123.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 123.000.000 123.000.000 123.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 739.300.000 739.300.000 739.300.000

- 1336 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 85.000.000 85.000.000 85.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 197.000.000 197.000.000 197.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000 55.000.000 55.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.000.000 3.000.000 3.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 59.300.000 59.300.000 59.300.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 340.000.000 340.000.000 340.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.948.000.000 3.948.000.000 3.948.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 49.000.000 49.000.000 49.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.254.600.000 2.254.600.000 2.254.600.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 50.000.000 50.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.594.400.000 1.594.400.000 1.594.400.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.284.767.000 1.284.767.000 1.284.767.000

3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 599.067.000 599.067.000 599.067.000
atau Kendaraan Dinas Jabatan

3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 10.000.000 10.000.000


3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 121.700.000 121.700.000 121.700.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.000.000 300.000.000 300.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 179.000.000 179.000.000 179.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 75.000.000 75.000.000 75.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 67.021.800.000 67.021.800.000 67.021.800.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 53.049.570.000 53.049.570.000 53.049.570.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 39.909.570.000 39.909.570.000 39.909.570.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 39.709.570.000 39.709.570.000 39.709.570.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 200.000.000 200.000.000 200.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 13.140.000.000 13.140.000.000 13.140.000.000

- 1337 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 170.000.000 170.000.000 170.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 3.510.000.000 3.510.000.000 3.510.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 7.390.000.000 7.390.000.000 7.390.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 2.070.000.000 2.070.000.000 2.070.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.125.000.000 4.125.000.000 4.125.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 4.125.000.000 4.125.000.000 4.125.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 4.125.000.000 4.125.000.000 4.125.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 1.453.572.000 1.453.572.000 1.453.572.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 1.453.572.000 1.453.572.000 1.453.572.000

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan


3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01.01 1.453.572.000 1.453.572.000 1.453.572.000
Perkebunan

3.27.0.00.0.00.10.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 8.393.658.000 8.393.658.000 8.393.658.000


3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 3.196.829.000 3.196.829.000 3.196.829.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 3.196.829.000 3.196.829.000 3.196.829.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 3.196.829.000 3.196.829.000 3.196.829.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 3.196.829.000 3.196.829.000 3.196.829.000
3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 95.495.531.000 95.495.531.000 95.495.531.000
3.29.0.00.0.00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 95.495.531.000 95.495.531.000 95.495.531.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 51.006.873.000 51.006.873.000 51.006.873.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 51.006.873.000 51.006.873.000 51.006.873.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 805.158.000 805.158.000 805.158.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 518.500.000 518.500.000 518.500.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 286.658.000 286.658.000 286.658.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.403.713.000 31.403.713.000 31.403.713.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.161.973.000 30.161.973.000 30.161.973.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 966.140.000 966.140.000 966.140.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 87.600.000 87.600.000 87.600.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 40.000.000 40.000.000 40.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 148.000.000 148.000.000 148.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 360.000.000 360.000.000 360.000.000

- 1338 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 335.000.000 335.000.000 335.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 25.000.000 25.000.000 25.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 419.800.000 419.800.000 419.800.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 70.000.000 70.000.000 70.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 89.800.000 89.800.000 89.800.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000 30.000.000 30.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 30.000.000 30.000.000 30.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.213.451.000 5.213.451.000 5.213.451.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 142.800.000 142.800.000 142.800.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.040.437.000 1.040.437.000 1.040.437.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 201.674.000 201.674.000 201.674.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 559.100.000 559.100.000 559.100.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 171.960.000 171.960.000 171.960.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 112.100.000 112.100.000 112.100.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 201.120.000 201.120.000 201.120.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.484.260.000 2.484.260.000 2.484.260.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 250.000.000 250.000.000 250.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.395.076.000 2.395.076.000 2.395.076.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 720.000.000 720.000.000 720.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - -
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.675.076.000 1.675.076.000 1.675.076.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.212.600.000 7.212.600.000 7.212.600.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 162.300.000 162.300.000 162.300.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.457.400.000 1.457.400.000 1.457.400.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 12.000.000 12.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.580.900.000 5.580.900.000 5.580.900.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.197.075.000 3.197.075.000 3.197.075.000

3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 30.000.000 30.000.000 30.000.000
atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1339 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.02 Operasional atau Lapangan 542.100.000 542.100.000 542.100.000

3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 34.700.000 34.700.000 34.700.000


3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - -
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.940.415.000 1.940.415.000 1.940.415.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 599.860.000 599.860.000 599.860.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 44.488.658.000 44.488.658.000 44.488.658.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 6.206.560.000 6.206.560.000 6.206.560.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 3.408.440.000 3.408.440.000 3.408.440.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 288.400.000 288.400.000 288.400.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air 3.120.040.000 3.120.040.000 3.120.040.000

Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02 1.431.470.000 1.431.470.000 1.431.470.000
Tanah dalam Daerah Provinsi

Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.01 Izin Pengusahaan Air Tanah 650.000.000 650.000.000 650.000.000

3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, 781.470.000 781.470.000 781.470.000
Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah

3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.366.650.000 1.366.650.000 1.366.650.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 1.366.650.000 1.366.650.000 1.366.650.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 5.527.731.000 5.527.731.000 5.527.731.000

Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03 Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang 4.436.186.000 4.436.186.000 4.436.186.000
Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan
Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.01 Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 615.000.000 615.000.000 615.000.000
Mil Laut

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan
Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.03 Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut 744.905.000 744.905.000 744.905.000
sampai dengan 12 Mil Laut

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan


Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.04 Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut 3.076.281.000 3.076.281.000 3.076.281.000
sampai dengan 12 Mil Laut

- 1340 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.091.545.000 1.091.545.000 1.091.545.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.091.545.000 1.091.545.000 1.091.545.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 12.181.982.000 12.181.982.000 12.181.982.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 12.181.982.000 12.181.982.000 12.181.982.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi 297.540.000 297.540.000 297.540.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi 11.884.442.000 11.884.442.000 11.884.442.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 20.572.385.000 20.572.385.000 20.572.385.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 3.120.535.000 3.120.535.000 3.120.535.000

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.02 dalam Daerah Provinsi 746.465.000 746.465.000 746.465.000

3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya 2.374.070.000 2.374.070.000 2.374.070.000
dalam Daerah Provinsi

Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana


3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06 17.451.850.000 17.451.850.000 17.451.850.000
Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.01 Masyarakat Tidak Mampu 455.640.000 455.640.000 455.640.000

3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 16.996.210.000 16.996.210.000 16.996.210.000
3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 156.515.556.000 156.515.556.000 156.515.556.000
3.31.3.30.0.00.02.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 156.515.556.000 156.515.556.000 156.515.556.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 49.704.444.000 49.704.444.000 49.704.444.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 49.704.444.000 49.704.444.000 49.704.444.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 311.214.000 311.214.000 311.214.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 105.607.000 105.607.000 105.607.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 205.607.000 205.607.000 205.607.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.731.654.000 29.731.654.000 29.731.654.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.224.414.000 28.224.414.000 28.224.414.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.357.240.000 1.357.240.000 1.357.240.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 55.000.000 55.000.000 55.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 35.000.000 35.000.000 35.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 290.000.000 290.000.000 290.000.000

- 1341 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 275.000.000 275.000.000 275.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 710.675.000 710.675.000 710.675.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 15.000.000 15.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 30.000.000 30.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 665.675.000 665.675.000 665.675.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.007.601.000 3.007.601.000 3.007.601.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 188.750.000 188.750.000 188.750.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 619.450.000 619.450.000 619.450.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 156.500.000 156.500.000 156.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 278.500.000 278.500.000 278.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 180.000.000 180.000.000 180.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 65.175.000 65.175.000 65.175.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 233.000.000 233.000.000 233.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 145.000.000 145.000.000 145.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.070.326.000 1.070.326.000 1.070.326.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 45.900.000 45.900.000 45.900.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 25.000.000 25.000.000 25.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.268.100.000 3.268.100.000 3.268.100.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 140.000.000 140.000.000 140.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.475.000.000 2.475.000.000 2.475.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 146.000.000 146.000.000 146.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - - -
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 182.100.000 182.100.000 182.100.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 325.000.000 325.000.000 325.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.821.200.000 7.821.200.000 7.821.200.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.700.000 50.700.000 50.700.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.957.000.000 2.957.000.000 2.957.000.000

- 1342 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.000.000 71.000.000 71.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.742.500.000 4.742.500.000 4.742.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.554.000.000 4.554.000.000 4.554.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.01 atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.000.000 70.000.000 70.000.000

3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 422.000.000 422.000.000 422.000.000
Operasional atau Lapangan

3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 138.600.000 138.600.000 138.600.000


3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 920.850.000 920.850.000 920.850.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 130.050.000 130.050.000 130.050.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 165.000.000 165.000.000 165.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.760.000.000 1.760.000.000 1.760.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 379.000.000 379.000.000 379.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 568.500.000 568.500.000 568.500.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 32.252.479.000 32.252.479.000 32.252.479.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 100.000.000 100.000.000 100.000.000

3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 100.000.000 100.000.000 100.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.069.089.000 1.069.089.000 1.069.089.000

Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01 serta Pasar Lelang Komoditas 1.069.089.000 1.069.089.000 1.069.089.000

3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 531.789.000 531.789.000 531.789.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas 537.300.000 537.300.000 537.300.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 23.296.800.000 23.296.800.000 23.296.800.000

Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02 Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi 23.072.280.000 23.072.280.000 23.072.280.000
dalam Sistem Informasi Perdagangan

3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha 23.072.280.000 23.072.280.000 23.072.280.000
Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota

Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03 224.520.000 224.520.000 224.520.000
Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

- 1343 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi 224.520.000 224.520.000 224.520.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4.600.325.000 4.600.325.000 4.600.325.000
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01 Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 4.600.325.000 4.600.325.000 4.600.325.000
Provinsi
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional 890.000.000 890.000.000 890.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 2.052.850.000 2.052.850.000 2.052.850.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor - - -
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 1.657.475.000 1.657.475.000 1.657.475.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 2.899.580.000 2.899.580.000 2.899.580.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 150.000.000 150.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 150.000.000 150.000.000 150.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 2.507.160.000 2.507.160.000 2.507.160.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk - - -
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian 425.000.000 425.000.000 425.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.03 Pengembangan Layanan Sertifikasi 1.857.160.000 1.857.160.000 1.857.160.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi 225.000.000 225.000.000 225.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 242.420.000 242.420.000 242.420.000

Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03.01 Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 242.420.000 242.420.000 242.420.000

3.31.3.30.0.00.02.3.31.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 286.685.000 286.685.000 286.685.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri 286.685.000 286.685.000 286.685.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 286.685.000 286.685.000 286.685.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 74.558.633.000 74.558.633.000 74.558.633.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 73.460.581.000 73.460.581.000 73.460.581.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 73.460.581.000 73.460.581.000 73.460.581.000

3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran 260.000.000 260.000.000 260.000.000
dan Perwilayahan Industri

3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 69.824.716.000 69.824.716.000 69.824.716.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 3.000.865.000 3.000.865.000 3.000.865.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 375.000.000 375.000.000 375.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 1.098.052.000 1.098.052.000 1.098.052.000

3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis 1.098.052.000 1.098.052.000 1.098.052.000
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- 1344 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.01 1.098.052.000 1.098.052.000 1.098.052.000
Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEREKONOMIAN 1.589.980.000 2.089.980.000 2.089.980.000


4.01.0.00.0.00.01 BIRO UMUM 168.450.508.000 168.450.508.000 168.450.508.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO ORGANISASI 2.289.116.000 2.289.116.000 2.289.116.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.750.000.000 3.750.000.000 3.750.000.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA 3.597.206.000 3.597.206.000 3.597.206.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2.303.006.000 2.303.006.000 2.303.006.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO HUKUM 2.796.707.000 2.796.707.000 2.796.707.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM 99.600.965.000 99.600.965.000 99.600.965.000
4.01.0.00.0.00.01 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 425.820.284.000 425.820.284.000 425.820.284.000
4.01.0.00.0.00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 710.197.772.000 710.697.772.000 710.697.772.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01 SEKRETARIAT DAERAH 710.197.772.000 710.697.772.000 710.697.772.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 171.446.297.000 171.446.297.000 171.446.297.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 86.189.459.000 86.189.459.000 86.189.459.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 85.085.042.000 85.085.042.000 85.085.042.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 800.000.000 800.000.000 800.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 254.417.000 254.417.000 254.417.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 250.000.000 250.000.000 225.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 200.000.000 200.000.000 175.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 495.000.000 495.000.000 495.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 121.000.000 121.000.000 121.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 74.000.000 74.000.000 74.000.000

- 1345 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000 300.000.000 300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.063.364.000 8.063.364.000 7.913.364.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 375.000.000 375.000.000 375.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 420.000.000 420.000.000 420.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 425.000.000 425.000.000 425.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.000.000 120.000.000 120.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000 200.000.000 200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 36.000.000 36.000.000 36.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.841.861.000 2.841.861.000 2.691.861.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 325.503.000 325.503.000 325.503.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.100.000.000 1.100.000.000 975.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 300.000.000 300.000.000 180.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 800.000.000 800.000.000 795.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.592.425.000 21.592.425.000 21.492.425.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 30.000.000 30.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.700.000.000 5.700.000.000 5.600.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 712.425.000 712.425.000 712.425.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.150.000.000 15.150.000.000 15.150.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.200.000.000 6.200.000.000 6.075.000.000

4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 250.000.000 250.000.000 250.000.000
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.02 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000
Operasional atau Lapangan

4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000


4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.300.000.000 3.300.000.000 3.175.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 350.000.000 350.000.000 350.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24.526.049.000 24.526.049.000 24.026.049.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 241.829.000 241.829.000 241.829.000

- 1346 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000

4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24.134.220.000 24.134.220.000 23.634.220.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 3.750.000.000 3.750.000.000 4.600.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2.000.000.000 2.000.000.000 2.950.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 1.400.000.000 1.400.000.000 1.350.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 350.000.000 350.000.000 300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 17.770.000.000 17.770.000.000 17.964.357.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan 300.000.000 300.000.000 275.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 15.500.000.000 15.500.000.000 15.500.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 1.970.000.000 1.970.000.000 2.189.357.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan 1.240.000.000 1.240.000.000 1.220.643.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1.120.000.000 1.120.000.000 1.120.643.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100.000.000 100.000.000 80.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 20.000.000 20.000.000 20.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 525.000.000 525.000.000 525.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 211.000.000 211.000.000 211.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 143.000.000 143.000.000 143.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan 171.000.000 171.000.000 171.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 1.275.000.000 1.275.000.000 1.275.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 285.000.000 285.000.000 285.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 298.000.000 298.000.000 298.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 353.000.000 353.000.000 353.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 339.000.000 339.000.000 339.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 3.326.130.000 3.326.130.000 3.326.130.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 870.790.000 870.790.000 870.790.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan 500.000.000 500.000.000 500.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 175.000.000 175.000.000 175.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah 195.790.000 195.790.000 195.790.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah 1.223.890.000 1.223.890.000 1.223.890.000

- 1347 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 700.000.000 700.000.000 700.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 223.890.000 223.890.000 223.890.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 300.000.000 300.000.000 300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah 1.231.450.000 1.231.450.000 1.231.450.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah 571.450.000 571.450.000 571.450.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta 250.000.000 250.000.000 250.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 410.000.000 410.000.000 410.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 425.470.610.000 425.470.610.000 425.470.610.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 423.955.610.000 423.955.610.000 423.955.610.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 423.155.610.000 423.155.610.000 423.155.610.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 800.000.000 800.000.000 800.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 765.000.000 765.000.000 765.000.000

Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan


4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.01 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Rakyat Bidang Pendidikan

Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan


4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.02 Rakyat Bidang Kesehatan 300.000.000 300.000.000 300.000.000

4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan 215.000.000 215.000.000 215.000.000
Rakyat Bidang Sosial

4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 750.000.000 750.000.000 750.000.000

4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, 195.000.000 195.000.000 195.000.000
Kebudayaan, dan Pariwisata

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan


Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.02 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 555.000.000 555.000.000 555.000.000
Transmigrasi dan Tenaga Kerja

4.01.0.00.0.00.01.4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 2.315.000.000 2.315.000.000 2.315.000.000


4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 400.000.000 400.000.000 400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan 100.000.000 100.000.000 100.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 275.000.000 275.000.000 275.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota 625.000.000 625.000.000 625.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 915.000.000 915.000.000 915.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 665.000.000 665.000.000 665.000.000

- 1348 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 250.000.000 250.000.000 250.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN 100.714.735.000 101.214.735.000 101.214.735.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 780.000.000 780.000.000 780.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 305.000.000 305.000.000 305.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 475.000.000 475.000.000 475.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 99.339.735.000 99.339.735.000 99.339.735.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 98.284.885.000 98.284.885.000 98.284.885.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 497.750.000 497.750.000 497.750.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 557.100.000 557.100.000 557.100.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 595.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000

4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik 268.000.000 568.000.000 568.000.000
Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik
4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.02 225.000.000 425.000.000 425.000.000
Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi

4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.03 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan


4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.04 27.000.000 27.000.000 27.000.000
Umum Daerah

4.01.0.00.0.00.01.4.01.06.1.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan 25.000.000 25.000.000 25.000.000


4.01.0.00.0.00.01.4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.450.000.000 3.450.000.000 3.450.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 400.000.000 400.000.000 400.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 300.000.000 300.000.000 300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 875.000.000 875.000.000 875.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik 270.000.000 270.000.000 270.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 430.000.000 430.000.000 430.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 175.000.000 175.000.000 175.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 675.000.000 675.000.000 675.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 225.000.000 225.000.000 225.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 225.000.000 225.000.000 225.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.07.1.03.03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 225.000.000 225.000.000 225.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.675.000.000 1.675.000.000 1.675.000.000

- 1349 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 925.000.000 925.000.000 925.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 325.000.000 325.000.000 325.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 225.000.000 225.000.000 225.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.01.03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 375.000.000 375.000.000 375.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 750.000.000 750.000.000 750.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.08.1.02.03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000
4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD 334.425.404.000 367.925.404.000 367.925.404.000
4.02.0.00.0.00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 334.425.404.000 367.925.404.000 367.925.404.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02 SEKRETARIAT DPRD 334.425.404.000 367.925.404.000 367.925.404.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI 168.930.054.000 190.158.404.000 190.158.404.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000.000 820.000.000 820.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 700.000.000 520.000.000 520.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.760.906.000 18.760.906.000 18.760.906.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.910.906.000 17.910.906.000 17.910.906.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 850.000.000 850.000.000 850.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 853.674.000 853.674.000 853.674.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 853.674.000 853.674.000 853.674.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 281.600.000 575.510.000 575.510.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 122.217.000 122.217.000 122.217.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 159.383.000 453.293.000 453.293.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - -
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.853.343.000 2.900.123.000 2.900.123.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 92.394.000 92.394.000 92.394.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 133.879.000 133.879.000 133.879.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 438.450.000 438.450.000 438.450.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.933.620.000 980.400.000 980.400.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 55.000.000 55.000.000 55.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.612.323.000 19.961.913.000 19.961.913.000

- 1350 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.222.480.000 2.222.480.000 2.222.480.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 3.000.000.000 6.338.723.000 6.338.723.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.000.000.000 5.309.730.000 5.309.730.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.389.843.000 6.090.980.000 6.090.980.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.065.309.000 15.013.379.000 15.013.379.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 110.923.000 110.923.000 110.923.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 682.050.000 982.582.000 982.582.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.772.336.000 11.919.874.000 11.919.874.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.327.302.000 6.527.302.000 6.527.302.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.01 atau Kendaraan Dinas Jabatan 502.800.000 502.800.000 502.800.000

4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 2.963.876.000 2.963.876.000 2.963.876.000
Operasional atau Lapangan

4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 40.000.000 40.000.000 40.000.000


4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.457.391.000 1.457.391.000 1.457.391.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.363.235.000 1.563.235.000 1.563.235.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 117.175.597.000 124.745.597.000 124.745.597.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 115.359.476.000 122.929.476.000 122.929.476.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 566.121.000 566.121.000 566.121.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 165.495.350.000 177.767.000.000 177.767.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 30.000.000.000 22.703.230.000 22.703.230.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 30.000.000.000 22.703.230.000 22.703.230.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.233.600.000 450.280.000 450.280.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02.03 Pembahasan APBD 1.233.600.000 450.280.000 450.280.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 26.472.430.000 20.103.350.000 20.103.350.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 5.036.056.000 3.762.240.000 3.762.240.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 5.036.056.000 3.762.240.000 3.762.240.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 5.036.056.000 3.762.240.000 3.762.240.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 5.036.056.000 3.762.240.000 3.762.240.000

- 1351 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 5.036.056.000 3.762.240.000 3.762.240.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa 792.150.000 792.150.000 792.150.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 500.000.000 500.000.000 500.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 21.256.250.000 35.198.850.000 35.198.850.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 9.605.050.000 8.725.650.000 8.725.650.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2.793.000.000 2.485.000.000 2.485.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 480.000.000 360.000.000 360.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 6.068.800.000 8.718.800.000 8.718.800.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 2.309.400.000 14.909.400.000 14.909.400.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 48.073.110.000 43.219.930.000 43.219.930.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 13.149.840.000 12.411.360.000 12.411.360.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 150.000.000 150.000.000 150.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses 34.773.270.000 30.658.570.000 30.658.570.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 1.000.000.000 508.100.000 508.100.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD 1.000.000.000 508.100.000 508.100.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 7.000.000.000 26.273.000.000 26.273.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 7.000.000.000 26.273.000.000 26.273.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD 30.459.960.000 29.310.260.000 29.310.260.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 30.459.960.000 29.310.260.000 29.310.260.000
5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 54.097.865.000 54.097.865.000 54.097.865.000
5.01.5.05.0.00.02.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 54.097.865.000 54.097.865.000 54.097.865.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01 PERENCANAAN 36.088.065.000 36.088.065.000 36.088.065.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 36.088.065.000 36.088.065.000 36.088.065.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 450.000.000 450.000.000 450.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.343.625.000 25.343.625.000 25.343.625.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.453.185.000 24.453.185.000 24.453.185.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 667.440.000 667.440.000 667.440.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 103.000.000 103.000.000 103.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 30.000.000 30.000.000 30.000.000

- 1352 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 30.000.000 30.000.000 30.000.000

5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 244.750.000 244.750.000 244.750.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 220.750.000 220.750.000 220.750.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 24.000.000 24.000.000 24.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 460.000.000 460.000.000 460.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 310.000.000 310.000.000 310.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 30.000.000 30.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 60.000.000 60.000.000 60.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 60.000.000 60.000.000 60.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.732.000.000 2.732.000.000 2.732.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 61.000.000 61.000.000 61.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 825.000.000 825.000.000 825.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 50.000.000 50.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 210.000.000 210.000.000 210.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 170.000.000 170.000.000 170.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 45.000.000 45.000.000 45.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 66.000.000 66.000.000 66.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 105.000.000 105.000.000 105.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 200.000.000 200.000.000 200.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 620.750.000 620.750.000 620.750.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 133.000.000 133.000.000 133.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000 100.000.000 100.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 387.750.000 387.750.000 387.750.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - - -
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.447.000.000 3.447.000.000 3.447.000.000

- 1353 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 67.500.000 67.500.000 67.500.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.267.800.000 1.267.800.000 1.267.800.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250.000.000 250.000.000 250.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.861.700.000 1.861.700.000 1.861.700.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.789.940.000 2.789.940.000 2.789.940.000

5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 514.000.000 514.000.000 514.000.000
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.02 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Operasional atau Lapangan

5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000


5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 270.000.000 270.000.000 270.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 415.000.000 415.000.000 415.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 24.000.000 24.000.000 24.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.125.940.000 1.125.940.000 1.125.940.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.000.000 90.000.000 90.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 151.000.000 151.000.000 151.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01 PERENCANAAN 9.259.800.000 9.259.800.000 9.259.800.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.650.000.000 2.650.000.000 2.650.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 2.650.000.000 2.650.000.000 2.650.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 350.000.000 350.000.000 350.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.01 Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.04 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000 400.000.000 400.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.259.800.000 5.259.800.000 5.259.800.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1.759.800.000 1.759.800.000 1.759.800.000

5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 75.000.000 75.000.000 75.000.000
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah


5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.04 609.800.000 609.800.000 609.800.000
Bidang Pemerintahan

- 1354 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.05 Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 150.000.000 150.000.000 150.000.000

5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 925.000.000 925.000.000 925.000.000
Bidang Pembangunan Manusia

5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1.900.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000

5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 750.000.000 750.000.000 750.000.000
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah


5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.04 550.000.000 550.000.000 550.000.000
Bidang Perekonomian

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,


5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.05 325.000.000 325.000.000 325.000.000
RPJMD dan RKPD)

5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 275.000.000 275.000.000 275.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000

5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 300.000.000 300.000.000 300.000.000
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah


5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.04 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Bidang Infrastruktur

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan


5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.05 (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 600.000.000 600.000.000 600.000.000

5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000
Bidang Kewilayahan

5.01.5.05.0.00.02.5.01 PERENCANAAN 8.750.000.000 8.750.000.000 8.750.000.000


5.01.5.05.0.00.02.5.01.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 8.750.000.000 8.750.000.000 8.750.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian 600.000.000 600.000.000 600.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan 600.000.000 600.000.000 600.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 600.000.000 600.000.000 600.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 600.000.000 600.000.000 600.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 3.200.000.000 3.200.000.000 3.200.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 750.000.000 750.000.000 750.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 750.000.000 750.000.000 750.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 850.000.000 850.000.000 850.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 850.000.000 850.000.000 850.000.000

- 1355 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 4.350.000.000 4.350.000.000 4.350.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 826.500.000 826.500.000 826.500.000

5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi 609.000.000 609.000.000 609.000.000
dan Penerapan Teknologi

5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat 487.200.000 487.200.000 487.200.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1.922.700.000 1.922.700.000 1.922.700.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 504.600.000 504.600.000 504.600.000
5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 280.615.695.000 287.615.695.000 287.615.695.000
5.02.0.00.0.00.02.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 280.615.695.000 287.615.695.000 287.615.695.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02 KEUANGAN 246.762.036.000 246.762.036.000 246.762.036.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 246.762.036.000 246.762.036.000 246.762.036.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.201.736.000 1.201.736.000 1.201.736.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 801.736.000 801.736.000 801.736.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 146.319.373.000 146.319.373.000 146.319.373.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 143.342.653.000 143.342.653.000 143.342.653.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.384.800.000 2.384.800.000 2.384.800.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 392.455.000 392.455.000 392.455.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 199.465.000 199.465.000 199.465.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.089.909.000 1.089.909.000 1.089.909.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.089.909.000 1.089.909.000 1.089.909.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 255.251.000 255.251.000 255.251.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 187.746.000 187.746.000 187.746.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 67.505.000 67.505.000 67.505.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.208.468.000 29.208.468.000 29.208.468.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 745.571.000 745.571.000 745.571.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.270.609.000 2.270.609.000 2.270.609.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.089.031.000 1.089.031.000 1.089.031.000

- 1356 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.001.595.000 13.001.595.000 13.001.595.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 362.260.000 362.260.000 362.260.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material 3.094.642.000 3.094.642.000 3.094.642.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.381.719.000 2.381.719.000 2.381.719.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.196.194.000 6.196.194.000 6.196.194.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 66.847.000 66.847.000 66.847.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.380.000.000 3.380.000.000 3.380.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.380.000.000 3.380.000.000 3.380.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.653.585.000 48.653.585.000 48.653.585.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 224.194.000 224.194.000 224.194.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.548.508.000 9.548.508.000 9.548.508.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.317.700.000 9.317.700.000 9.317.700.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29.563.183.000 29.563.183.000 29.563.183.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.653.714.000 16.653.714.000 16.653.714.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.01 1.001.170.000 1.001.170.000 1.001.170.000
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.02 Operasional atau Lapangan 4.893.071.000 4.893.071.000 4.893.071.000

5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 239.000.000 239.000.000 239.000.000


5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.064.174.000 4.064.174.000 4.064.174.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 478.002.000 478.002.000 478.002.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.089.109.000 2.089.109.000 2.089.109.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.208.238.000 1.208.238.000 1.208.238.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 2.680.950.000 2.680.950.000 2.680.950.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02 KEUANGAN 33.853.659.000 40.853.659.000 40.853.659.000

- 1357 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 33.853.659.000 40.853.659.000 40.853.659.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 33.853.659.000 40.853.659.000 40.853.659.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 1.846.309.000 1.846.309.000 1.846.309.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 1.169.748.000 1.169.748.000 1.169.748.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1.856.917.000 1.856.917.000 1.856.917.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 11.575.872.000 11.575.872.000 11.575.872.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 462.817.000 462.817.000 462.817.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 4.853.781.000 8.353.781.000 8.353.781.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah 1.286.286.000 1.286.286.000 1.286.286.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 400.000.000 400.000.000 400.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 10.401.929.000 13.901.929.000 13.901.929.000
5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 8.773.149.095.000 8.990.319.401.000 8.990.319.401.000
5.02.0.00.0.00.03.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.773.149.095.000 8.990.319.401.000 8.990.319.401.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02 KEUANGAN 30.660.576.000 30.660.576.000 30.660.576.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 30.660.576.000 30.660.576.000 30.660.576.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 264.750.000 264.750.000 214.750.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 100.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 114.750.000 114.750.000 114.750.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.731.409.000 24.731.409.000 24.731.409.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.791.949.000 20.791.949.000 20.791.949.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.869.460.000 3.869.460.000 3.869.460.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 30.000.000 30.000.000 30.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 15.000.000 15.000.000 15.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 100.000.000 100.000.000 100.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000

- 1358 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.913.050.000 1.913.050.000 1.797.850.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000 100.000.000 100.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 700.000.000 700.000.000 490.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 300.000.000 300.000.000 410.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 150.000.000 150.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 213.050.000 213.050.000 213.050.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 450.000.000 450.000.000 434.800.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.425.395.000 2.425.395.000 2.455.595.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.600.000 10.600.000 10.600.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.065.600.000 1.065.600.000 1.065.600.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000 60.000.000 60.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.289.195.000 1.289.195.000 1.319.395.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.175.972.000 1.175.972.000 1.310.972.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.01 423.309.000 423.309.000 558.309.000
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.02 Operasional atau Lapangan 130.000.000 130.000.000 130.000.000

5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 30.000.000 30.000.000


5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 281.500.000 281.500.000 281.500.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - -

- 1359 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 137.800.000 137.800.000 137.800.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 173.363.000 173.363.000 173.363.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02 KEUANGAN 8.742.488.519.000 8.959.658.825.000 8.959.658.825.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 8.738.436.697.000 8.955.607.003.000 8.955.607.003.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 6.107.590.000 6.107.590.000 6.107.590.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD - - -

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.07 2.990.000.000 2.990.000.000 2.990.000.000
tentang Penjabaran APBD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.08 Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2.407.400.000 2.407.400.000 2.407.400.000

5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 710.190.000 710.190.000 710.190.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 470.250.000 470.250.000 470.250.000

5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan 106.750.000 106.750.000 106.750.000
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan


5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.03 106.750.000 106.750.000 106.750.000
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.04 Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 106.750.000 106.750.000 106.750.000
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.08 tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 10.000.000 10.000.000 10.000.000
APBD Kabupaten/Kota

- 1360 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.09 tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.10 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.12 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.674.884.000 1.674.884.000 1.674.884.000


5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 544.000.000 544.000.000 544.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah - - -

5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan - - -
Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.06 421.384.000 421.384.000 421.384.000
Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.07 Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan 75.000.000 75.000.000 75.000.000
Fihak Ketiga (PFK)

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas,
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.08 Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas - - -

5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas - - -
SP2D dengan Instansi Terkait

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.10 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 584.500.000 584.500.000 584.500.000


5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 3.867.780.000 3.867.780.000 3.867.780.000

5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, 188.954.000 188.954.000 188.954.000
Pendapatan-LO, dan Beban

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan


5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.03 229.234.000 229.234.000 229.234.000
dan Semesteran

- 1361 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 146.654.000 146.654.000 146.654.000

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban


5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.05 Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 1.524.909.000 1.524.909.000 1.524.909.000
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi

5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian 103.124.000 103.124.000 103.124.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 597.654.000 597.654.000 597.654.000

Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi


5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.09 361.588.000 361.588.000 361.588.000
Pemerintah Daerah

5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 614.809.000 614.809.000 614.809.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 100.854.000 100.854.000 100.854.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8.726.166.193.000 8.943.336.499.000 8.943.336.499.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.07 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 2.581.646.500.000 2.724.046.500.000 2.724.046.500.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 21.000.000.000 21.000.000.000 21.000.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi 6.123.519.693.000 6.198.289.999.000 6.198.289.999.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup 150.000.000 150.000.000 150.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06.01 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah - - -
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.06.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.051.822.000 4.051.822.000 4.051.822.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.051.822.000 4.051.822.000 4.051.822.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 425.000.000 425.000.000 425.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan


5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.10 Barang Milik Daerah 501.822.000 501.822.000 501.822.000

5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 250.000.000 250.000.000 250.000.000

- 1362 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 75.000.000 75.000.000 75.000.000
5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah 97.327.722.000 97.327.722.000 97.327.722.000
5.03.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 97.327.722.000 97.327.722.000 97.327.722.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03 KEPEGAWAIAN 80.053.162.000 80.053.162.000 80.053.162.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 80.053.162.000 80.053.162.000 80.053.162.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 170.000.000 170.000.000 170.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 180.000.000 180.000.000 180.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 71.869.372.000 71.869.372.000 71.869.372.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 70.337.722.000 70.337.722.000 70.337.722.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.471.650.000 1.471.650.000 1.471.650.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 154.000.000 154.000.000 154.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 154.000.000 154.000.000 154.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000.000 500.000.000 500.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 200.000.000 200.000.000 200.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 300.000.000 300.000.000 300.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.510.500.000 3.510.500.000 3.510.500.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 30.000.000 30.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000 40.000.000 40.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 247.500.000 247.500.000 247.500.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.000.000 400.000.000 400.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.000.000 18.000.000 18.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 375.000.000 375.000.000 375.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 850.000.000 850.000.000 850.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 250.000.000 250.000.000 250.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 280.000.000 280.000.000 280.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 30.000.000 30.000.000 30.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 250.000.000 250.000.000 250.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.775.900.000 1.775.900.000 1.775.900.000

- 1363 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.000.000 60.000.000 60.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 750.000.000 750.000.000 750.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 100.000.000 100.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 865.900.000 865.900.000 865.900.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.613.390.000 1.613.390.000 1.613.390.000

5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 350.000.000 350.000.000 350.000.000
Operasional atau Lapangan

5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000 20.000.000 20.000.000


5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 886.100.000 886.100.000 886.100.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 357.290.000 357.290.000 357.290.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03 KEPEGAWAIAN 17.274.560.000 17.274.560.000 17.274.560.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 17.274.560.000 17.274.560.000 17.274.560.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 9.017.670.000 9.017.670.000 9.017.670.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan 331.390.000 331.390.000 331.390.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 6.925.000.000 6.925.000.000 6.925.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 365.000.000 365.000.000 365.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 258.000.000 258.000.000 258.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 798.280.000 798.280.000 798.280.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 340.000.000 340.000.000 340.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.534.450.000 1.534.450.000 1.534.450.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 105.000.000 105.000.000 105.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 494.000.000 494.000.000 494.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 935.450.000 935.450.000 935.450.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN 5.108.450.000 5.108.450.000 5.108.450.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.02 Pengelolaan Assessment Center 1.144.840.000 1.144.840.000 1.144.840.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.463.610.000 3.463.610.000 3.463.610.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 58.762.000 58.762.000 58.762.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 441.238.000 441.238.000 441.238.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1.613.990.000 1.613.990.000 1.613.990.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 531.990.000 531.990.000 531.990.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 347.025.000 347.025.000 347.025.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 134.975.000 134.975.000 134.975.000

- 1364 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 263.000.000 263.000.000 263.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 337.000.000 337.000.000 337.000.000
5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 70.330.623.000 70.330.623.000 70.330.623.000
5.04.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 70.330.623.000 70.330.623.000 70.330.623.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 47.761.545.000 47.761.545.000 47.761.545.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 47.761.545.000 47.761.545.000 47.761.545.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 457.000.000 457.000.000 457.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 171.763.000 171.763.000 171.763.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 285.237.000 285.237.000 285.237.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 35.422.870.000 35.422.870.000 35.422.870.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 27.398.768.000 27.398.768.000 27.398.768.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7.728.777.000 7.728.777.000 7.728.777.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.471.000 42.471.000 42.471.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.124.000 43.124.000 43.124.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 65.340.000 65.340.000 65.340.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 144.390.000 144.390.000 144.390.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 200.000.000 200.000.000 200.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 81.675.000 81.675.000 81.675.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 81.675.000 81.675.000 81.675.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99.520.000 99.520.000 99.520.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 49.520.000 49.520.000 49.520.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.504.484.000 1.504.484.000 1.504.484.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 145.095.000 145.095.000 145.095.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 150.000.000 150.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 400.000.000 400.000.000 400.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 177.242.000 177.242.000 177.242.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.971.000 80.971.000 80.971.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 34.630.000 34.630.000 34.630.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.500.000 70.500.000 70.500.000

- 1365 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.690.000 120.690.000 120.690.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9.721.000 9.721.000 9.721.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 315.635.000 315.635.000 315.635.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 638.000.000 638.000.000 638.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.05 Pengadaan Mebel - - -
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 377.000.000 377.000.000 377.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - -
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud - - -
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 261.000.000 261.000.000 261.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.680.630.000 7.680.630.000 7.680.630.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.750.000 4.750.000 4.750.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.849.000.000 1.849.000.000 1.849.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.826.880.000 5.826.880.000 5.826.880.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.677.366.000 1.677.366.000 1.677.366.000

5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 217.965.000 217.965.000 217.965.000
Operasional atau Lapangan

5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 25.000.000 25.000.000 25.000.000


5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 434.401.000 434.401.000 434.401.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 22.569.078.000 22.569.078.000 22.569.078.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 22.569.078.000 22.569.078.000 22.569.078.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.740.962.000 1.740.962.000 1.740.962.000

Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti,
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.01 dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, 44.500.000 44.500.000 44.500.000
Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi


5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.02 Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan 157.814.000 157.814.000 157.814.000
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.03 Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
dan Urusan Pemerintahan Umum

- 1366 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan


5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.04 Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan 38.648.000 38.648.000 38.648.000
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 20.828.116.000 20.828.116.000 20.828.116.000

Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan,


Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.01 Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan 82.000.000 82.000.000 82.000.000
Fungsional

5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi 49.138.000 49.138.000 49.138.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 630.862.000 630.862.000 630.862.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 187.358.000 187.358.000 187.358.000

Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan


5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.06 42.736.000 42.736.000 42.736.000
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,


5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.07 Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 19.669.078.000 19.669.078.000 19.669.078.000

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan


Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.08 Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan 166.944.000 166.944.000 166.944.000
Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

5.06.0.00.0.00.01 Badan Penghubung 17.156.635.000 17.156.635.000 17.156.635.000


5.06.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 17.156.635.000 17.156.635.000 17.156.635.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06 PENGELOAAN PERBATASAN 16.003.860.000 16.003.860.000 16.003.860.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.003.860.000 16.003.860.000 16.003.860.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.500.000 44.500.000 44.500.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.500.000 29.500.000 29.500.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.619.190.000 8.619.190.000 8.619.190.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.548.670.000 8.548.670.000 8.548.670.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.400.000 35.400.000 35.400.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.820.000 4.820.000 4.820.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7.320.000 7.320.000 7.320.000

- 1367 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 22.980.000 22.980.000 22.980.000

5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 191.580.000 191.580.000 191.580.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 191.580.000 191.580.000 191.580.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - - -
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.810.460.000 1.810.460.000 1.810.460.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.941.000 50.941.000 50.941.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.927.000 70.927.000 70.927.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 207.872.000 207.872.000 207.872.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.000.000 21.000.000 21.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 18.000.000 18.000.000 18.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 580.020.000 580.020.000 580.020.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 850.000.000 850.000.000 850.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 11.700.000 11.700.000 11.700.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.000.000 21.000.000 21.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 21.000.000 21.000.000 21.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.925.000.000 3.925.000.000 3.925.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 15.000.000 15.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 759.000.000 759.000.000 759.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 116.000.000 116.000.000 116.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.035.000.000 3.035.000.000 3.035.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.392.130.000 1.392.130.000 1.392.130.000

5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 468.640.000 468.640.000 468.640.000
Operasional atau Lapangan

5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 30.500.000 30.500.000 30.500.000


5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 315.930.000 315.930.000 315.930.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 71.260.000 71.260.000 71.260.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 505.800.000 505.800.000 505.800.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06 PENGELOAAN PERBATASAN 1.152.775.000 1.152.775.000 1.152.775.000

- 1368 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
5.06.0.00.0.00.01.5.06.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 1.152.775.000 1.152.775.000 1.152.775.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 1.152.775.000 1.152.775.000 1.152.775.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat 592.020.000 592.020.000 592.020.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 560.755.000 560.755.000 560.755.000
6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT 33.753.566.000 33.753.566.000 33.753.566.000
6.01.0.00.0.00.01.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 33.753.566.000 33.753.566.000 33.753.566.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01 INSPEKTORAT DAERAH 24.771.554.000 24.771.554.000 24.771.554.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 24.771.554.000 24.771.554.000 24.771.554.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 108.116.000 108.116.000 108.116.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.118.000 60.118.000 60.118.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.998.000 47.998.000 47.998.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.539.559.000 20.539.559.000 20.539.559.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.539.559.000 20.539.559.000 20.539.559.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 194.100.000 194.100.000 194.100.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 194.100.000 194.100.000 194.100.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 378.907.000 378.907.000 378.907.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 249.407.000 249.407.000 249.407.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 129.500.000 129.500.000 129.500.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 276.851.000 276.851.000 276.851.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000 5.000.000 5.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 134.769.000 134.769.000 134.769.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137.082.000 137.082.000 137.082.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - -
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 136.736.000 136.736.000 136.736.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 136.736.000 136.736.000 136.736.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.574.471.000 2.574.471.000 2.574.471.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 228.151.000 228.151.000 228.151.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 784.900.000 784.900.000 784.900.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.323.820.000 1.323.820.000 1.323.820.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 237.600.000 237.600.000 237.600.000

- 1369 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 562.814.000 562.814.000 562.814.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.02 225.530.000 225.530.000 225.530.000
Operasional atau Lapangan

6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 238.594.000 238.594.000 238.594.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 98.690.000 98.690.000 98.690.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01 INSPEKTORAT DAERAH 8.982.012.000 8.982.012.000 8.982.012.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.272.457.000 6.272.457.000 6.272.457.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 4.422.657.000 4.422.657.000 4.422.657.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1.916.414.000 1.916.414.000 1.916.414.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja 46.250.000 46.250.000 46.250.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan 780.000.000 780.000.000 780.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 1.085.400.000 1.085.400.000 1.085.400.000

Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut


6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.07 594.593.000 594.593.000 594.593.000
LanjutHasil Hasil

6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1.849.800.000 1.849.800.000 1.849.800.000


6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1.849.800.000 1.849.800.000 1.849.800.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2.709.555.000 2.709.555.000 2.709.555.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 637.112.000 637.112.000 637.112.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 637.112.000 637.112.000 637.112.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi 2.072.443.000 2.072.443.000 2.072.443.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 92.624.000 92.624.000 92.624.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 877.326.000 877.326.000 877.326.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 809.713.000 809.713.000 809.713.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 292.780.000 292.780.000 292.780.000
8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 106.325.454.000 106.325.454.000 106.325.454.000
8.01.0.00.0.00.01.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 106.325.454.000 106.325.454.000 106.325.454.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 15.780.942.000 15.780.942.000 15.780.942.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.780.942.000 15.780.942.000 15.780.942.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.408.062.000 2.408.062.000 2.408.062.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.606.086.000 1.606.086.000 1.606.086.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 801.976.000 801.976.000 801.976.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.450.574.000 8.450.574.000 8.450.574.000

- 1370 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.225.454.000 8.225.454.000 8.225.454.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 222.120.000 222.120.000 222.120.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 80.000.000 80.000.000 80.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 80.000.000 80.000.000 80.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 320.500.000 320.500.000 320.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000 15.000.000 15.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000 15.000.000 15.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000 60.000.000 60.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 230.500.000 230.500.000 230.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.196.806.000 1.196.806.000 1.196.806.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000 50.000.000 50.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000 200.000.000 200.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 100.000.000 100.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 180.000.000 180.000.000 180.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 85.000.000 85.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 25.000.000 25.000.000 25.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.650.000 55.650.000 55.650.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 426.156.000 426.156.000 426.156.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000 60.000.000 60.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 260.000.000 260.000.000 260.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 175.000.000 175.000.000 175.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.000.000 35.000.000 35.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.457.000.000 2.457.000.000 2.457.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000 7.000.000 7.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 350.000.000 350.000.000 350.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000

- 1371 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 608.000.000 608.000.000 608.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.01 225.000.000 225.000.000 225.000.000
atau Kendaraan Dinas Jabatan

8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 3.000.000 3.000.000


8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 110.000.000 110.000.000 110.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.000.000 70.000.000 70.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 90.544.512.000 90.544.512.000 90.544.512.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 2.985.500.000 2.985.500.000 2.985.500.000

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01 2.985.500.000 2.985.500.000 2.985.500.000
Karakter Kebangsaan

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.01 Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan 50.000.000 50.000.000 50.000.000

8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter 2.520.000.000 2.520.000.000 2.520.000.000
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter


8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.04 149.090.000 149.090.000 149.090.000
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,


8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.05 Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah 266.410.000 266.410.000 266.410.000
Kebangsaan

8.01.0.00.0.00.01.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI 24.631.612.000 24.631.612.000 24.631.612.000
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,


Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01 Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta 24.631.612.000 24.631.612.000 24.631.612.000
Pemantauan Situasi Politik

Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.01 Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.02 Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, 54.950.000 54.950.000 54.950.000
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan


8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.03 Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan 3.342.050.000 3.342.050.000 3.342.050.000
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- 1372 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan


8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.04 Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan 355.030.000 355.030.000 355.030.000
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.05 Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di 20.829.582.000 20.829.582.000 20.829.582.000
Daerah

8.01.0.00.0.00.01.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 42.575.000.000 42.575.000.000 42.575.000.000

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan


8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01 Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 42.575.000.000 42.575.000.000 42.575.000.000

8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan


8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.03 2.850.000.000 2.850.000.000 2.850.000.000
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan


8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.04 Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 475.000.000 475.000.000 475.000.000

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan


8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.05 Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di 39.200.000.000 39.200.000.000 39.200.000.000
Daerah
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 3.106.000.000 3.106.000.000 3.106.000.000

8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, 3.106.000.000 3.106.000.000 3.106.000.000
Sosial dan Budaya

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.01 Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kepercayaan di Daerah

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.02 Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 55.000.000 55.000.000 55.000.000
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi


8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.03 Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat 2.586.000.000 2.586.000.000 2.586.000.000
Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.04 Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat 340.000.000 340.000.000 340.000.000
Kepercayaan di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,


8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.05 Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat 75.000.000 75.000.000 75.000.000
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- 1373 -
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06 17.246.400.000 17.246.400.000 17.246.400.000
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan


8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01 17.246.400.000 17.246.400.000 17.246.400.000
Penanganan Konflik Sosial

Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan


8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.01 Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,


Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.02 850.000.000 850.000.000 850.000.000
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.03 Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, 2.700.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang


8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.04 Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.05 10.946.400.000 10.946.400.000 10.946.400.000
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Total Anggaran 24.262.846.248.000 24.539.916.554.000 24.539.963.689.000

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

- 1374 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 Tahun 2021
TANGGAL : 15 Desember 2021

PROVINSI JAWA TENGAH


SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD


Jumlah
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana
Belanja Tidak
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer
Terduga

Rp Rp Rp Rp Rp %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk


1 Pertumbuhan Yang Berkualitas dan 340.683.231.000 42.275.599.000 - - 382.958.830.000 0.04
Berkeadilan

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 400.000.000 - - - 400.000.000 0.1


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 400.000.000 - - - 400.000.000 100

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN


10.446.757.000 - - - 10.446.757.000 2.73
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10.446.757.000 - - - 10.446.757.000 100


PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.835.434.000 - - - 1.835.434.000 0.48
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.835.434.000 - - - 1.835.434.000 100
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.218.409.000 - - - 2.218.409.000 0.58
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.218.409.000 - - - 2.218.409.000 100
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 3.002.524.000 - - - 3.002.524.000 0.78
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.002.524.000 - - - 3.002.524.000 100

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN


10.772.500.000 82.500.000 - - 10.855.000.000 2.83
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Dinas Ketahanan Pangan 10.772.500.000 82.500.000 - - 10.855.000.000 100


PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.830.000.000 - - - 2.830.000.000 0.74
Dinas Ketahanan Pangan 2.830.000.000 - - - 2.830.000.000 100
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 3.015.000.000 50.000.000 - - 3.065.000.000 0.8
Dinas Ketahanan Pangan 3.015.000.000 50.000.000 - - 3.065.000.000 100

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN


2.250.000.000 - - - 2.250.000.000 0.59
KOPERASI

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.250.000.000 - - - 2.250.000.000 100

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP


2.000.000.000 - - - 2.000.000.000 0.52
KOPERASI

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000 100

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN


6.498.200.000 - - - 6.498.200.000 1.7
PERKOPERASIAN

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6.498.200.000 - - - 6.498.200.000 100

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN


7.275.000.000 - - - 7.275.000.000 1.9
PERLINDUNGAN KOPERASI

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7.275.000.000 - - - 7.275.000.000 100

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,


8.234.764.000 - - - 8.234.764.000 2.15
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

- 1375 -
Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD
Jumlah
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana
Belanja Tidak
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer
Terduga

Rp Rp Rp Rp Rp %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 8.234.764.000 - - - 8.234.764.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 8.650.000.000 - - - 8.650.000.000 2.26
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 8.650.000.000 - - - 8.650.000.000 100

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN


242.800.000 - - - 242.800.000 0.06
MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu


242.800.000 - - - 242.800.000 100
Pintu

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 665.000.000 - - - 665.000.000 0.17

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu


665.000.000 - - - 665.000.000 100
Pintu

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.010.176.000 - - - 1.010.176.000 0.26

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu


1.010.176.000 - - - 1.010.176.000 100
Pintu

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN


894.651.000 - - - 894.651.000 0.23
PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu


894.651.000 - - - 894.651.000 100
Pintu

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM


300.000.000 - - - 300.000.000 0.08
INFORMASI PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu


300.000.000 - - - 300.000.000 100
Pintu

PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR


4.031.180.000 220.000.000 - - 4.251.180.000 1.11
DAN PULAU-PULAU KECIL

Dinas Kelautan dan Perikanan 4.031.180.000 220.000.000 - - 4.251.180.000 100


PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 9.792.134.000 40.619.723.000 - - 50.411.857.000 13.16
Dinas Kelautan dan Perikanan 9.792.134.000 40.619.723.000 - - 50.411.857.000 100

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN


10.332.588.000 605.000.000 - - 10.937.588.000 2.86
BUDIDAYA

Dinas Kelautan dan Perikanan 10.332.588.000 605.000.000 - - 10.937.588.000 100

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA


2.424.440.000 45.000.000 - - 2.469.440.000 0.64
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dinas Kelautan dan Perikanan 2.424.440.000 45.000.000 - - 2.469.440.000 100

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN


2.484.000.000 - - - 2.484.000.000 0.65
HASIL PERIKANAN

Dinas Kelautan dan Perikanan 2.484.000.000 - - - 2.484.000.000 100

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK


1.244.100.000 123.000.000 - - 1.367.100.000 0.36
DESTINASI PARIWISATA

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 1.244.100.000 123.000.000 - - 1.367.100.000 100


PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.014.500.000 - - - 1.014.500.000 0.26
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 1.014.500.000 - - - 1.014.500.000 100

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF


MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN 50.000.000 - - - 50.000.000 0.01
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 50.000.000 - - - 50.000.000 100

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA


1.102.450.000 - - - 1.102.450.000 0.29
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- 1376 -
Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD
Jumlah
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana
Belanja Tidak
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer
Terduga

Rp Rp Rp Rp Rp %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 1.102.450.000 - - - 1.102.450.000 100

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN


81.499.127.000 232.446.000 - - 81.731.573.000 10.67
SARANA PERTANIAN

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 28.640.303.000 41.700.000 - - 28.682.003.000 35.09


Dinas Pertanian dan Perkebunan 52.858.824.000 190.746.000 - - 53.049.570.000 64.91

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN


9.378.770.000 56.230.000 - - 9.435.000.000 1.23
PRASARANA PERTANIAN

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 5.253.770.000 56.230.000 - - 5.310.000.000 56.28


Dinas Pertanian dan Perkebunan 4.125.000.000 - - - 4.125.000.000 43.72

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN


15.619.385.000 121.700.000 - - 15.741.085.000 4.11
DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 15.619.385.000 121.700.000 - - 15.741.085.000 100

PROGRAM PENGENDALIAN DAN


1.453.572.000 - - - 1.453.572.000 0.38
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Dinas Pertanian dan Perkebunan 1.453.572.000 - - - 1.453.572.000 100


PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 20.904.658.000 120.000.000 - - 21.024.658.000 2.75
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 12.631.000.000 - - - 12.631.000.000 60.08
Dinas Pertanian dan Perkebunan 8.273.658.000 120.000.000 - - 8.393.658.000 39.92

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN


100.000.000 - - - 100.000.000 0.03
PERUSAHAAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 100.000.000 - - - 100.000.000 100

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI


1.069.089.000 - - - 1.069.089.000 0.28
PERDAGANGAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.069.089.000 - - - 1.069.089.000 100

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG


23.296.800.000 - - - 23.296.800.000 6.08
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 23.296.800.000 - - - 23.296.800.000 100


PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4.600.325.000 - - - 4.600.325.000 1.2
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4.600.325.000 - - - 4.600.325.000 100

PROGRAM STANDARDISASI DAN


2.899.580.000 - - - 2.899.580.000 0.76
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.899.580.000 - - - 2.899.580.000 100

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN


286.685.000 - - - 286.685.000 0.07
PRODUK DALAM NEGERI

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 286.685.000 - - - 286.685.000 100

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN


73.460.581.000 - - - 73.460.581.000 19.18
INDUSTRI

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 73.460.581.000 - - - 73.460.581.000 100

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI


1.098.052.000 - - - 1.098.052.000 0.29
INDUSTRI NASIONAL

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.098.052.000 - - - 1.098.052.000 100

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi


2 25.325.000.000 1.200.000.000 - - 26.525.000.000 0.02
Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 19.825.000.000 1.200.000.000 - - 21.025.000.000 79.26


Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 19.825.000.000 1.200.000.000 - - 21.025.000.000 100

- 1377 -
Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD
Jumlah
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana
Belanja Tidak
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer
Terduga

Rp Rp Rp Rp Rp %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PROGRAM PENATAAN DESA 200.000.000 - - - 200.000.000 0.75

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan


200.000.000 - - - 200.000.000 100
dan Pencatatan Sipil

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 800.000.000 - - - 800.000.000 3.02

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan


800.000.000 - - - 800.000.000 100
dan Pencatatan Sipil

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.675.000.000 - - - 1.675.000.000 6.31

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan


1.675.000.000 - - - 1.675.000.000 100
dan Pencatatan Sipil

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA


KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 2.825.000.000 - - - 2.825.000.000 10.65
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan


2.825.000.000 - - - 2.825.000.000 100
dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang


3 2.791.503.023.000 592.063.517.000 - - 3.383.566.540.000 0.48
Berkualitas Dan Berdaya Saing

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.912.064.062.000 413.533.231.000 - - 2.325.597.293.000 68.73


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.912.064.062.000 413.533.231.000 - - 2.325.597.293.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 875.000.000 - - - 875.000.000 0.03
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 875.000.000 - - - 875.000.000 100

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA


252.500.000 - - - 252.500.000 0.01
KEPENDIDIKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 252.500.000 - - - 252.500.000 100

PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN


500.000.000 - - - 500.000.000 0.01
PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 500.000.000 - - - 500.000.000 100

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 619.825.197.000 62.652.036.000 - - 682.477.233.000 20.17
MASYARAKAT

Dinas Kesehatan 619.825.197.000 62.652.036.000 - - 682.477.233.000 100

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER


2.800.000.000 - - - 2.800.000.000 0.08
DAYA MANUSIA KESEHATAN

Dinas Kesehatan 2.800.000.000 - - - 2.800.000.000 100

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN


1.749.000.000 51.000.000 - - 1.800.000.000 0.05
DAN MAKANAN MINUMAN

Dinas Kesehatan 1.749.000.000 51.000.000 - - 1.800.000.000 100

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


3.616.279.000 3.850.000 - - 3.620.129.000 0.11
BIDANG KESEHATAN

Dinas Kesehatan 3.616.279.000 3.850.000 - - 3.620.129.000 100


PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 7.055.000.000 - - - 7.055.000.000 0.21
Dinas Sosial 7.055.000.000 - - - 7.055.000.000 100

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA


100.000.000 - - - 100.000.000 0
MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Dinas Sosial 100.000.000 - - - 100.000.000 100


PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 49.231.235.000 47.250.000 - - 49.278.485.000 1.46

- 1378 -
Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD
Jumlah
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana
Belanja Tidak
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer
Terduga

Rp Rp Rp Rp Rp %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Dinas Sosial 49.231.235.000 47.250.000 - - 49.278.485.000 100

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN


41.750.000.000 - - - 41.750.000.000 1.23
SOSIAL

Dinas Sosial 41.750.000.000 - - - 41.750.000.000 100


PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.700.000.000 - - - 1.700.000.000 0.05
Dinas Sosial 1.700.000.000 - - - 1.700.000.000 100

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM


435.000.000 - - - 435.000.000 0.01
PAHLAWAN

Dinas Sosial 435.000.000 - - - 435.000.000 100

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN


3.053.400.000 - - - 3.053.400.000 0.09
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,


3.053.400.000 - - - 3.053.400.000 100
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.022.467.000 - - - 1.022.467.000 0.03

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,


1.022.467.000 - - - 1.022.467.000 100
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 175.000.000 - - - 175.000.000 0.01

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,


175.000.000 - - - 175.000.000 100
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA


150.000.000 - - - 150.000.000 0
GENDER DAN ANAK

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,


150.000.000 - - - 150.000.000 100
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 235.000.000 - - - 235.000.000 0.01

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,


235.000.000 - - - 235.000.000 100
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 694.333.000 - - - 694.333.000 0.02

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,


694.333.000 - - - 694.333.000 100
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH


500.000.000 - - - 500.000.000 0.01
GARAPAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 500.000.000 - - - 500.000.000 100

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI


KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN 500.000.000 - - - 500.000.000 0.01
TANAH ABSENTEE

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 500.000.000 - - - 500.000.000 100


PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 190.000.000 - - - 190.000.000 0.01

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan


190.000.000 - - - 190.000.000 100
dan Pencatatan Sipil

PROGRAM PENCATATAN SIPIL 175.000.000 - - - 175.000.000 0.01

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan


175.000.000 - - - 175.000.000 100
dan Pencatatan Sipil

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI


200.000.000 - - - 200.000.000 0.01
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan


200.000.000 - - - 200.000.000 100
dan Pencatatan Sipil

- 1379 -
Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD
Jumlah
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana
Belanja Tidak
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer
Terduga

Rp Rp Rp Rp Rp %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 275.000.000 - - - 275.000.000 0.01

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,


275.000.000 - - - 275.000.000 100
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA


1.150.000.000 - - - 1.150.000.000 0.03
(KB)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,


1.150.000.000 - - - 1.150.000.000 100
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA


23.729.750.000 - - - 23.729.750.000 0.7
SAING KEPEMUDAAN

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 23.729.750.000 - - - 23.729.750.000 100

PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING


117.499.800.000 115.776.150.000 - - 233.275.950.000 6.89
KEOLAHRAGAAN

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 117.499.800.000 115.776.150.000 - - 233.275.950.000 100

Revolusi Mental dan Pembangunan


4 29.687.329.000 34.750.000 - - 29.722.079.000 0.02
Kebudayaan

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN


340.000.000 - - - 340.000.000 1.14
KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,


340.000.000 - - - 340.000.000 100
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 18.402.500.000 - - - 18.402.500.000 61.92


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18.402.500.000 - - - 18.402.500.000 100

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN


3.820.000.000 - - - 3.820.000.000 12.85
TRADISIONAL

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.820.000.000 - - - 3.820.000.000 100


PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.980.000.000 - - - 2.980.000.000 10.03
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.980.000.000 - - - 2.980.000.000 100

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN


655.000.000 - - - 655.000.000 2.2
CAGAR BUDAYA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 655.000.000 - - - 655.000.000 100


PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2.875.000.000 - - - 2.875.000.000 9.67
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.875.000.000 - - - 2.875.000.000 100
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 614.829.000 34.750.000 - - 649.579.000 2.19
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 614.829.000 34.750.000 - - 649.579.000 100

Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung


5 468.631.617.000 643.604.620.000 - - 1.112.236.237.000 0.21
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR


82.275.964.000 75.663.914.000 - - 157.939.878.000 14.2
(SDA)

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan


82.275.964.000 75.663.914.000 - - 157.939.878.000 100
Ruang

PROGRAM PENGELOLAAN DAN


PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 2.561.158.000 25.431.000.000 - - 27.992.158.000 2.52
MINUM

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 2.561.158.000 25.431.000.000 - - 27.992.158.000 100

PROGRAM PENGELOLAAN DAN


730.000.000 - - - 730.000.000 0.07
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

- 1380 -
Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD
Jumlah
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana
Belanja Tidak
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer
Terduga

Rp Rp Rp Rp Rp %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 730.000.000 - - - 730.000.000 100
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 240.000.000 47.233.968.000 - - 47.473.968.000 4.27
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 240.000.000 47.233.968.000 - - 47.473.968.000 100

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN


801.480.000 - - - 801.480.000 0.07
LINGKUNGANNYA

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 801.480.000 - - - 801.480.000 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 151.680.087.000 437.230.452.000 - - 588.910.539.000 52.95
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 151.680.087.000 437.230.452.000 - - 588.910.539.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.782.600.000 20.000.000 - - 1.802.600.000 0.16
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 1.782.600.000 20.000.000 - - 1.802.600.000 100

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN


4.665.829.000 - - - 4.665.829.000 0.42
RUANG

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan


4.665.829.000 - - - 4.665.829.000 100
Ruang

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 610.000.000 - - - 610.000.000 0.05


Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 610.000.000 - - - 610.000.000 100

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA


3.300.000.000 - - - 3.300.000.000 0.3
DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 3.300.000.000 - - - 3.300.000.000 100

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN


SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN
1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 0.13
REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000 100

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK


550.000.000 - - - 550.000.000 0.05
KEPENTINGAN UMUM

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 550.000.000 - - - 550.000.000 100

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS


102.511.755.000 6.375.000.000 - - 108.886.755.000 9.79
DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Dinas Perhubungan 102.511.755.000 6.375.000.000 - - 108.886.755.000 100


PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.164.216.000 215.000.000 - - 2.379.216.000 0.21
Dinas Perhubungan 2.164.216.000 215.000.000 - - 2.379.216.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 877.024.000 823.000.000 - - 1.700.024.000 0.15
Dinas Perhubungan 877.024.000 823.000.000 - - 1.700.024.000 100

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN


46.519.150.000 1.230.850.000 - - 47.750.000.000 4.29
KOMUNIKASI PUBLIK

Dinas Komunikasi dan Informatika 46.519.150.000 1.230.850.000 - - 47.750.000.000 100

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI


20.333.132.000 46.922.000.000 - - 67.255.132.000 6.05
INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika 20.333.132.000 46.922.000.000 - - 67.255.132.000 100

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN


3.257.000.000 243.000.000 - - 3.500.000.000 0.31
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Dinas Komunikasi dan Informatika 3.257.000.000 243.000.000 - - 3.500.000.000 100

PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK


5.193.640.000 1.012.920.000 - - 6.206.560.000 0.56
KEGEOLOGIAN

- 1381 -
Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD
Jumlah
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana
Belanja Tidak
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer
Terduga

Rp Rp Rp Rp Rp %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 5.193.640.000 1.012.920.000 - - 6.206.560.000 100

PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN


4.968.535.000 559.196.000 - - 5.527.731.000 0.5
BATUBARA

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 4.968.535.000 559.196.000 - - 5.527.731.000 100

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI


12.181.982.000 - - - 12.181.982.000 1.1
TERBARUKAN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 12.181.982.000 - - - 12.181.982.000 100


PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 19.928.065.000 644.320.000 - - 20.572.385.000 1.85
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 19.928.065.000 644.320.000 - - 20.572.385.000 100

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan


6 64.017.258.000 555.200.000 - - 64.572.458.000 0.02
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 4.535.000.000 200.000.000 - - 4.735.000.000 7.33


Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.535.000.000 200.000.000 - - 4.735.000.000 100
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 719.600.000 - - - 719.600.000 1.11
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 719.600.000 - - - 719.600.000 100

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN


5.020.000.000 100.000.000 - - 5.120.000.000 7.93
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5.020.000.000 100.000.000 - - 5.120.000.000 100

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN


1.582.800.000 177.200.000 - - 1.760.000.000 2.73
HAYATI (KEHATI)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.582.800.000 177.200.000 - - 1.760.000.000 100

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
850.000.000 - - - 850.000.000 1.32
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 850.000.000 - - - 850.000.000 100

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,


PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN 3.817.795.000 - - - 3.817.795.000 5.91
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3.817.795.000 - - - 3.817.795.000 100

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN


380.000.000 - - - 380.000.000 0.59
LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 380.000.000 - - - 380.000.000 100


PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.022.415.000 - - - 1.022.415.000 1.58
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.022.415.000 - - - 1.022.415.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 29.402.569.000 - - - 29.402.569.000 45.53
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 29.402.569.000 - - - 29.402.569.000 100

PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM


2.961.606.000 78.000.000 - - 3.039.606.000 4.71
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.961.606.000 78.000.000 - - 3.039.606.000 100

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,


PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN 12.710.803.000 - - - 12.710.803.000 19.68
MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 12.710.803.000 - - - 12.710.803.000 100

PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN


1.014.670.000 - - - 1.014.670.000 1.57
SUNGAI (DAS)

- 1382 -
Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD
Jumlah
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana
Belanja Tidak
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer
Terduga

Rp Rp Rp Rp Rp %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.014.670.000 - - - 1.014.670.000 100

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan


7 10.216.731.420.000 380.019.626.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 19.540.087.545.000 1.14
Transformasi Pelayanan Publik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN


8.943.339.185.000 355.332.718.000 - - 9.298.671.903.000 1.49
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5.210.561.328.000 11.834.071.000 - - 5.222.395.399.000 56.16


Dinas Kesehatan 2.095.843.244.000 282.543.000.000 - - 2.378.386.244.000 25.58
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 102.799.482.000 12.329.481.000 - - 115.128.963.000 1.24

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan


77.947.233.000 11.532.132.000 - - 89.479.365.000 0.96
Ruang

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 16.531.603.000 908.090.000 - - 17.439.693.000 0.19
Satuan Polisi Pamong Praja 14.433.559.000 - - - 14.433.559.000 0.16
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11.093.495.000 - - - 11.093.495.000 0.12
Dinas Sosial 134.594.423.000 - - - 134.594.423.000 1.45
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 82.894.972.000 227.897.000 - - 83.122.869.000 0.89

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,


11.715.597.000 149.500.000 - - 11.865.097.000 0.13
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dinas Ketahanan Pangan 18.078.185.000 315.700.000 - - 18.393.885.000 0.2


Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 133.566.445.000 9.929.083.000 - - 143.495.528.000 1.54

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan


15.745.951.000 48.800.000 - - 15.794.751.000 0.17
dan Pencatatan Sipil

Dinas Perhubungan 58.645.915.000 - - - 58.645.915.000 0.63


Dinas Komunikasi dan Informatika 24.641.721.000 464.040.000 - - 25.105.761.000 0.27
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 25.309.388.000 1.310.000.000 - - 26.619.388.000 0.29

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu


14.005.783.000 - - - 14.005.783.000 0.15
Pintu

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 40.078.751.000 150.000.000 - - 40.228.751.000 0.43


Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 28.172.781.000 - - - 28.172.781.000 0.3
Dinas Kelautan dan Perikanan 84.189.312.000 1.362.400.000 - - 85.551.712.000 0.92
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 55.733.763.000 6.647.698.000 - - 62.381.461.000 0.67
Dinas Pertanian dan Perkebunan 103.687.023.000 57.000.000 - - 103.744.023.000 1.12
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 46.727.733.000 4.279.140.000 - - 51.006.873.000 0.55
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 45.326.744.000 4.377.700.000 - - 49.704.444.000 0.53

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan


34.422.315.000 1.665.750.000 - - 36.088.065.000 0.39
Pengembangan Daerah

Badan Pengelola Pendapatan Daerah 243.585.936.000 3.176.100.000 - - 246.762.036.000 2.65


Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 30.550.576.000 110.000.000 - - 30.660.576.000 0.33
Badan Kepegawaian Daerah 79.166.962.000 886.200.000 - - 80.053.162.000 0.86
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 47.123.545.000 638.000.000 - - 47.761.545.000 0.51
Badan Penghubung 15.974.660.000 29.200.000 - - 16.003.860.000 0.17
INSPEKTORAT 24.634.818.000 136.736.000 - - 24.771.554.000 0.27
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15.555.942.000 225.000.000 - - 15.780.942.000 0.17

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN


1.768.000.000 - - - 1.768.000.000 0.01
KETERTIBAN UMUM

Satuan Polisi Pamong Praja 1.768.000.000 - - - 1.768.000.000 100

- 1383 -
Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD
Jumlah
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana
Belanja Tidak
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer
Terduga

Rp Rp Rp Rp Rp %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK


1.300.000.000 200.000.000 - - 1.500.000.000 0.01
SEKTORAL

Dinas Komunikasi dan Informatika 1.300.000.000 200.000.000 - - 1.500.000.000 100


PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 479.245.000 - - - 479.245.000 0
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 479.245.000 - - - 479.245.000 100
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 170.471.297.000 975.000.000 - - 171.446.297.000 0.1
BIRO PEREKONOMIAN 214.980.000 - - - 214.980.000 0.13
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 300.000.000 - - - 300.000.000 0.17
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 628.006.000 - - - 628.006.000 0.37

BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN


271.076.000 - - - 271.076.000 0.16
KERJA SAMA

BIRO HUKUM 481.707.000 - - - 481.707.000 0.28


BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 349.674.000 - - - 349.674.000 0.2
BIRO UMUM 167.475.508.000 975.000.000 - - 168.450.508.000 98.25
BIRO ORGANISASI 489.116.000 - - - 489.116.000 0.29
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM 261.230.000 - - - 261.230.000 0.15
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 1.800.000.000 - - - 1.800.000.000 0.01
BIRO ORGANISASI 1.800.000.000 - - - 1.800.000.000 100

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI


3.326.130.000 - - - 3.326.130.000 0.02
DAERAH

BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN


3.326.130.000 - - - 3.326.130.000 100
KERJA SAMA

PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 425.470.610.000 - - - 425.470.610.000 2.18


BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 425.470.610.000 - - - 425.470.610.000 100
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 2.315.000.000 - - - 2.315.000.000 0.01
BIRO HUKUM 2.315.000.000 - - - 2.315.000.000 100
PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN 101.207.235.000 7.500.000 - - 101.214.735.000 0.26
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM 99.332.235.000 7.500.000 - - 99.339.735.000 98.15
BIRO PEREKONOMIAN 1.875.000.000 - - - 1.875.000.000 1.85

PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN


3.450.000.000 - - - 3.450.000.000 0.02
PENGADAAN BARANG DAN JASA

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.450.000.000 - - - 3.450.000.000 100

PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI


1.675.000.000 - - - 1.675.000.000 0.01
PEMBANGUNAN

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.675.000.000 - - - 1.675.000.000 100

PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT


171.967.471.000 18.190.933.000 - - 190.158.404.000 0.97
DPRD PROVINSI

Sekretariat DPRD 171.967.471.000 18.190.933.000 - - 190.158.404.000 100

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS


177.767.000.000 - - - 177.767.000.000 0.91
DAN FUNGSI DPRD

Sekretariat DPRD 177.767.000.000 - - - 177.767.000.000 100

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN


4.000.000.000 - - - 4.000.000.000 0.02
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan


4.000.000.000 - - - 4.000.000.000 100
Pengembangan Daerah

- 1384 -
Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD
Jumlah
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana
Belanja Tidak
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer
Terduga

Rp Rp Rp Rp Rp %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI


5.259.800.000 - - - 5.259.800.000 0.03
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan


5.259.800.000 - - - 5.259.800.000 100
Pengembangan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 12.270.504.000 - 21.000.000.000 8.922.336.499.000 8.955.607.003.000 45.83


Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 12.270.504.000 - 21.000.000.000 8.922.336.499.000 8.955.607.003.000 100

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK


3.228.347.000 823.475.000 - - 4.051.822.000 0.02
DAERAH

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3.228.347.000 823.475.000 - - 4.051.822.000 100

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN


36.363.659.000 4.490.000.000 - - 40.853.659.000 0.21
DAERAH

Badan Pengelola Pendapatan Daerah 36.363.659.000 4.490.000.000 - - 40.853.659.000 100


PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 17.274.560.000 - - - 17.274.560.000 0.09
Badan Kepegawaian Daerah 17.274.560.000 - - - 17.274.560.000 100

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA


22.569.078.000 - - - 22.569.078.000 0.12
MANUSIA

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 22.569.078.000 - - - 22.569.078.000 100

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


8.750.000.000 - - - 8.750.000.000 0.04
DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan


8.750.000.000 - - - 8.750.000.000 100
Pengembangan Daerah

PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 1.152.775.000 - - - 1.152.775.000 0.01


Badan Penghubung 1.152.775.000 - - - 1.152.775.000 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.272.457.000 - - - 6.272.457.000 0.03
INSPEKTORAT 6.272.457.000 - - - 6.272.457.000 100

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,


2.709.555.000 - - - 2.709.555.000 0.01
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

INSPEKTORAT 2.709.555.000 - - - 2.709.555.000 100

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA


2.985.500.000 - - - 2.985.500.000 0.02
DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.985.500.000 - - - 2.985.500.000 100

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI


POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI
24.631.612.000 - - - 24.631.612.000 0.13
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24.631.612.000 - - - 24.631.612.000 100

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN


42.575.000.000 - - - 42.575.000.000 0.22
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 42.575.000.000 - - - 42.575.000.000 100

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN


3.106.000.000 - - - 3.106.000.000 0.02
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.106.000.000 - - - 3.106.000.000 100

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN


NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN 17.246.400.000 - - - 17.246.400.000 0.09
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- 1385 -
Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD
Jumlah
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana
Belanja Tidak
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer
Terduga

Rp Rp Rp Rp Rp %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 17.246.400.000 - - - 17.246.400.000 100
8 295.000.000 - - - 295.000.000 0
TOTAL ANGGARAN 13.936.873.878.000 1.659.753.312.000 21.000.000.000 8.922.336.499.000 24.539.963.689.000

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

- 1386 -
LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 DESEMBER 2021

PROVINSI JAWA TENGAH


DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

ESELON NON ESELON


TOTAL
GOLONGAN TENAGA
I II III IV STAF
FUNGSIONAL
1 2 3 4 5 6 7 8
Golongan IV/e - - - - 27 - 27
Golongan IV/d - 20 - - 61 - 81
Golongan IV/c 1 18 2 1 230 3 255
Golongan IV/b - 3 181 10 1.806 11 2.011
Golongan IV/a - - 181 448 8.145 204 8.978
Jumlah Golongan IV 1 41 364 459 10.269 218 11.352

Golongan III/d - - 27 636 5.960 1.213 7.836


Golongan III/c - - - 180 5.907 725 6.812
Golongan III/b - - - 2 3.491 1.619 5.112
Golongan III/a - - - - 887 2.654 3.541
Jumlah Golongan III - - 27 818 16.245 6.211 23.301

Golongan II/d - - - - 82 1.277 1.359


Golongan II/c - - - - 505 1.335 1.840
Golongan II/b - - - - 6 650 656
Golongan II/a - - - - 2 261 263
Jumlah Golongan II - - - - 595 3.523 4.118

Golongan I/d - - - - - 261 261


Golongan I/c - - - - - 58 58
Golongan I/b - - - - - 11 11
Golongan I/a - - - - - - -
Jumlah Golongan I - - - - - 348 330

TOTAL 1 41 391 1.277 27.109 10.300 39.101

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

- 1387 -
LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 DESEMBER 2021

PROVINSI JAWA TENGAH


DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Tahun Pengakuan Jumlah Piutang sampai Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Akhir
NO Uraian Rincian Piutang
Piutang dengan Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2021 Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6
1 Piutang Pajak Daerah
Pajak Kendaraan Bermotor 2016 s/d 2020 2.049.759.279.013 2.049.759.279.013
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah 2020 370.026.269 370.026.269
Pajak Rokok
Jumlah Piutang Pajak Daerah 2.050.129.305.282 2.050.129.305.282

2 Piutang Retribusi Daerah


Retribusi Pelayanan Kesehatan (Asuransi Kesehatan) 2020 928.658.751 928.658.751
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2014 s/d 2020 49.226.600 49.226.600
Jumlah Piutang Retribusi Daerah 977.885.351 977.885.351

3 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah


Piutang Bunga Deposito 2020 293.688.357 293.688.357
Piutang Denda Keterlambatan
Piutang Denda Retribusi
Piutang Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 2017 s/d 2020 1.043.382.631 1.043.382.631
Piutang Pendapatan BLUD 2000 s/d 2020 156.138.242.178 156.138.242.178
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 157.475.313.165 157.475.313.165

4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan


Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 2020 128.148.979.363 128.148.979.363
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 128.148.979.363 128.148.979.363

5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

- 1388 -
Dana Bagi hasil Retribusi dari Pemerintah Kabupaten 2020 12.269.762 12.269.762
Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 12.269.762 12.269.762

6 Piutang Pendapatan Lainnya


Piutang Dana Talangan 2008 365.636.365 365.636.365
Piutang Tempat Pelelangan Ikan 2008 s/d 2012 4.105.302.718 4.105.302.718
Piutang Lainnya 1998 s/d 2006 11.548.482.579 11.548.482.579
Jumlah Piutang Lainnya 16.019.421.662 16.019.421.662

JUMLAH PIUTANG SELURUHNYA 2.352.763.174.585 2.352.763.174.585

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

- 1389 -
LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 Desember 2021

PROVINSI JAWA TENGAH


DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022

Bentuk Jumlah Modal


Jumlah modal yang
Tahun Penyertaan Jumlah Penyertaan Jumlah modal Yang Hasil Penyertaan (Investasi) Jumlah Sisa Modal
Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Dasar Hukum Penyertaan Modal Penyertaan Modal Telah Disertakan Sisa Modal Yang
NO Penyertaan Modal Modal (Investasi) telah Disertakan Sampai Modal (Investasi) yang akan (Investasi) Yang Disertakan
Ketiga (Investasi) Daerah Tahun Ini Sampai Dengan Tahun Belum Disertakan
Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran Lalu daerah Tahun Ini Diterima sampai dengan Tahun Ini
Ini
Daerah Kembali Tahun Ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12
I INVESTASI PERMANEN
1 1982 PERUSAHAAN DAERAH CITRA Perda Nomor 2 Tahun 2009 200.000.000.000 31.861.846.791 31.861.846.791 168.138.153.209 6.500.000.000 31.861.846.791
Recipis Saham
MANDIRI JAWA TENGAH
2 1989 PT. Asuransi Bangun ASKRIDA Keputusan Menteri Kehakiman 400.000.000.000 19.960.000.000 19.960.000.000 380.040.000.000 2.800.000.000 19.960.000.000
Nomor C2.11682 HT 01.01 Tahun
Recipis Saham
1989 (Hanya Penyertaan Modal
Bukan BUMD)
3 1992 Perusahaan Daerah Air Bersih Perda Nomor 6 Tahun 1992 400.000.000.000 92.085.000.000 22.112.500.000 114.197.500.000 285.802.500.000 7.525.689.000 114.197.500.000
Tirta Utama Recipis Saham

4 1992 PT. Kawasan Industri Wijaya Kep. Menteri Kehakiman Nomor C 100.000.000.000 10.446.000.000 10.446.000.000 89.554.000.000 1.500.000.000 10.446.000.000
Recipis Saham
Kusuma 211.A20 HT 01.04 Tahun 1998
5 1993 PT. PRPP Perda Nomor 9 Tahun 1993 Recipis Saham 50.000.000.000 39.252.000.000 25.000.000.000 64.252.000.000 - 14.252.000.000 150.000.000 64.252.000.000
6 1999 PT. Bank Jateng Akte Notaris Nomor 1 Tahun 1999 , 5.000.000.000.000 1.830.289.000.000 375.000.000.000 2.205.289.000.000 2.794.711.000.000 400.000.000.000 2.205.289.000.000
Recipis Saham
Perda Nomor 10 Tahun 2019
7 2002 PT. BPR BKK Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham 2.914.000.000.000 404.430.000.000 34.000.000.000 438.430.000.000 2.475.570.000.000 69.168.575.000 438.430.000.000
8 2019 PT. BKK JATENG Perda Nomor 10 Tahun 2019 Recipis Saham 924.840.000.000 166.290.000.000 20.000.000.000 186.290.000.000 738.550.000.000 186.290.000.000
9 2006 PT. SPJT Perda Nomor 6 Tahun 2006 Recipis Saham 1.500.000.000.000 849.392.000.000 849.392.000.000 650.608.000.000 30.000.000.000 474.000.000.000 375.392.000.000
10 2014 PT. Penjaminan Kredit Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2014 200.000.000.000 140.000.000.000 140.000.000.000 60.000.000.000 8.100.000.000 140.000.000.000
Recipis Saham
Jawa Tengah
11 2020 PT. Jateng Petro Energi (SPHC Perda Nomor 2 Tahun 2020 140.000.000.000 25.223.766.000 14.887.500.000 40.111.266.000 99.888.734.000 31.300.000.000 40.111.266.000
Recipis Saham
Menjadi Anak Perusahaan)

II INVESTASI NON PERMANEN


1998/1989 Dinas Peternakan dan Kesehatan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 4.219.953.810 2.234.833.401
1 Hewan Nomor 5 Tahun 2002 Dana Bergulir
Diragukan Tertagih Keputusan Gubernur Jawa Tengah
2002 Dinas Kehutanan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 3.282.500.000 2.882.500.000
2 Dana Bergulir Kemitraan Hutan Nomor 67 Tahun 2002 Tunai Bergulir
Rakyat Diragukan Tertagih
2006 Dinas Koperasi dan UMKM Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 5.987.421.442 2.121.929.120
3 Dana Bergulir UMKM dan IKM
Diragukan Tertagih

- 1390 -
4 2005 Biro Perekonomian Tunai 18.634.867.561 2.234.769.766
Dana Bergulir UMKM dan IKM
Pembangunan Gedung BPR BKK
Diragukan Tertagih

5 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Bergulir 2.699.605.800 1.403.855.800


Transmigrasi
Dana Bergulir Penempatan TKI
ke Luar Negeri
Diragukan Tertagih
6 Dinas Perindustrian dan Bergulir 6.386.974.164 1.817.833.543
Perdagangan
Dana Bergulir Bantuan Peralatan
dan IKM
Diragukan Tertagih
7 2006 Badan Ketahanan Pangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Bergulir 4.424.000.000 71.500.000
Dana Bergulir kepada Kelompok Nomor 68 Tahun 2006
Tani di Seluruh Kecamatan di
Jawa Tengah
8 Dinas Perikanan dan Kelautan Bergulir
Dana Bergulir kepada Nelayan
Pemilik Kapal Motor di Pantura

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

- 1391 -
LAMPIRAN XIII a : PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 DESEMBER 2021

PROVINSI JAWA TENGAH


DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Perkiraan Perkiraan
Saldo Pada Akhir Perkiraan Saldo Pada
No. Jenis Aset Tetap Daerah Penambahan Pengurangan Tahun
Tahun 2020 Akhir Tahun n-1
Tahun 2021 2021
1 2 3 4 5 6
1 TANAH 13.483.227.890.359 80.927.672.000 107.865.823.123 13.456.289.739.236
2 PERALATAN DAN MESIN 6.808.241.676.514 609.841.523.000 54.465.933.412 7.363.617.266.102
3 GEDUNG DAN BANGUNAN 7.563.815.353.072 373.053.994.000 60.510.522.825 7.876.358.824.247
4 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 10.192.168.636.636 370.616.404.000 81.537.349.093 10.481.247.691.543
5 ASET TETAP LAINNYA 1.365.494.887.464 108.990.562.000 10.923.959.100 1.463.561.490.364
6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 737.058.609.225 - 5.896.468.874 731.162.140.351

Jumlah 40.150.007.053.270 1.543.430.155.000 321.200.056.427 41.372.237.151.843

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

- 1392 -
LAMPIRAN XIII b : PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 DESEMBER 2021

PROVINSI JAWA TENGAH


DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2022

perkiraan penambahan perkiraan pengurangan perkiraan saldo pada akhir


No Jenis aset lainnya saldo pada akhir tahun n-2
tahun n 1 tahun n-1 tahun n-1
1 2 3 4 5 6=3+4-5
1 Kemitraan dengan pihak ke III 96.104.229.831,09 571.758.860,00 96.675.988.691,09
2 Aset tak Berwujud 7.656.505.168,25 - 7.656.505.168,25
3 Aset Lain-lain 1.404.814.522.760,29 20.000.000.000,00 56.192.580.910,41 1.368.621.941.849,88

Jumlah 1.508.575.257.759,63 20.571.758.860,00 56.192.580.910,41 1.472.954.435.709,22

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

- 1393 -
LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 DESEMBER 2021

PROVINSI JAWA TENGAH


DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (multi years)
TAHUN ANGGARAN 2022
Jumlah Sisa Anggaran Yang
Jumlah Anggaran Tahun 2021 Jumlah Realisasi Dianggarkan
NO Nama SKPD Nama Sub Kegiatan Lokasi sub Kegiatan sampai dengan Dalam Tahun Ini TA.2022 Keterangan
Perubahan APBD Akhir TA. 2021
APBD TA. 2021 APBD Perubahan APBD
TA. 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10
1 Dinas PU Bina Marga dan Cipta Pembangunan Flyover Kab. Demak 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 74.037.051.000 - Pembangunan Fly
Karya Over Ganefo
Perencanaan, Kab. Magelang 10.100.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 30.549.455.000 - Pembangunan Masjid
Pembangunan, Pengawasan Agung Jawa Tengah
dan Pemanfaatan Bangunan di Kab. Magelang
Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Provinsi

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

- 1394 -
LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 DESEMBER 2021

PROVINSI JAWA TENGAH


DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Saldo Awal
Dasar Hukum Jumlah Dana Cadangan Yang Transfer dari Kas Transfer ke Kas Sisa Dana Cadangan yang
Tujuan Pembentukan (Rp.) Saldo Akhir
NO Pembentukan Dana Direncanakan daerah Daerah Belum dicadangkan
Dana Cadangan (Rp.)
Cadangan (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6 9

1. Pemilihan Kepala Daerah Peraturan Daerah 900.000.000.000 200.000.000.000 400.000.000.000 - 600.000.000.000 (300.000.000.000)
Provinsi Jawa Tengah
Nomor 7 Tahun 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

- 1395 -
LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 DESEMBER 2021

PROVINSI JAWA TENGAH


DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
Jumlah Pembayaran
Jumlah Sisa Pembayaran
Tahun Ini
Jumlah Tujuan (Rp.)
Sumber Pinjaman/ obligasi Dasar Hukum Pinjaman/ Tanggal/Tahun Perjanjian Jangka Waktu Pinjaman Presentase bunga (RP.)
NO Pinjaman/Nilai Penggunaan
Daerah Obligasi Pinjaman/Obligasi (tahun) Pinjaman % Pokok
Nominal obligasi Pinjaman Pokok Pinjaman
Bunga Pinjaman Bunga
Daerah
Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6 9 10 11 12

NIHIL

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

- 1396 -

Anda mungkin juga menyukai