Anda di halaman 1dari 80

LAPORAN KINERJA

PUSKESMAS WONOAYU
JANUARI-DESEMBER 2017
OLEH :
DM FK UWKS
LATAR BELAKANG

Di Puskesmas Wonoayu
DM mencoba untuk
Pelayanan kesehatan menganalisa dan mencari
yang diberikan solusi dari permasalahan
promotif, preventif, yang timbul dalam
kuratif, rehabilitatif pelaksanaan
programPuskesmas
Puskesmas satuan Wonoayu.
organisasi fungsional
kesehatan
menyelenggarakan upaya
kesehatan bersifat
menyeluruh, terpadu,
merata dan dapat diterima
serta terjangkau oleh
masyarakat
Batas-batas wilayah Kecamatan Wonoayu
:
Sebelah Utara : Wilayah
Kecamatan Sukodono.
Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan
Sidoarjo.
Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan
Tulangan &
Kecamatan Prambon.
Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan
Krian
UKM ESENSIAL

UPAYA
UPAYA UPAYA UPAYA UPAYA PENCEGAHAN
PROMOSI KESEHATAN PELAYANAN PELAYANAN &
KESEHATAN LINGKUNGAN KIA & KB GIZI PENGENDALIA
N PENYAKIT
A. Pengkajian PHBS
Cakupan Cakupan Ket
Target 2017 Satuan Target Total Pencapai
No Jenis Kegiatan riil sub MT/T
dalam % sasaran sasaran sasaran an
variabel M

1. Rumah Tangga yang dikaji 20% KK 4836 24182 19912 82,34 100 MT

100 100 MT
2. Institusi Pendidikan yang dikaji 50% Institusi 29 57 57

100 100 MT
3. Institusi Kesehatan yang dikaji 70% Institusi 18 26 26

Tempat-Tempat Umum (TTU) 100 100 MT


4. 40% Institusi 25 62 62
yang dikaji
100 100 MT
5. Tempat Tempat Kerja yang dikaji 50% TTU 28 56 56

100 100 MT
6. Pondok Pesantren yang dikaji 70% Pondok 2 3 3
B. Tatanan sehat
Target Cakupa
Satuan Target Total Penca Cakupa Ket
No Jenis Kegiatan 2017 n sub
sasaran sasaran sasaran paian n riil MT/TM
dalam % variabel
Rumah Tangga Sehat yang memenuhi 10
1. 56% KK 11151 19912 12948 65,03 100 MT
indikator PHBS
Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8
2. 68% Institusi 39 57 38 66,67 98,04 TM
indikator PHBS (klasifikasi IV)
Institusi Kesehatan yang memenuhi 6
3. 100% TTU 26 26 26 100 100 MT
indikator PHBS (klasifikasi IV)
TTU yang memenuhi 6 indikator PHBS Tempat
4. 63% 39 62 40 64,52 100 MT
(klasifikasi IV) kerja
Tempat Kerja yang memenuhi 8-9/7-8
5. indikator PHBS Tempat-Tempat Kerja 48% Pondok 27 56 23 41,07 85,57 TM
(klasifikasi IV)
Pondok Pesantren yang memenuhi 16-18
6. indikator PHBS Pondok Pesantren 28% KK 1 3 3 100 100 MT
(Klasifikasi IV)
C. Intervensi/Penyuluhan
Cakupan
Target Ket
Satuan Target Total Pencapai Cakupan sub
No Jenis Kegiatan 2017 MT/T
sasaran sasaran sasaran an riil % variabel
dalam % M
%

Kegiatan intervensi pada Kelompok


1. 6 kali KK 486 486 486 100 100 MT
Rumah Tangga
Kegiatan intervensi pada Institusi
2. 2 kali Institusi 114 114 114 100 100 MT
Pendidikan
Kegiatan intervensi pada Institusi
3. 2 kali Institusi 52 52 52 100 100 MT
Kesehatan

4. Kegiatan intervensi pada TTU 2 kali Institusi 124 124 124 100 100 MT

Kegiatan intervensi pada Tempat


5. 2 kali Tempat 112 112 112 100 100 MT
Kerja
Kegiatan intervensi pada Pondok
6. 2 kali Pondok 6 6 6 100 100 MT
Pesantren
D. Pengembangan UKBM(Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat)
Cakupa
Target
Satuan Target Total Pencap Cakupa n sub Ket
No Jenis Kegiatan 2017
sasaran sasaran sasaran aian n riil % variabel MT/TM
dalam %
%

1. 100% Posyandu 81 81 81 100 100 MT


Pembinaan Posyandu

Pengukuran Tingkat
2. 100% Posyandu 81 81 81 100 100 MT
Perkembangan Posyandu

Posyandu PURI (
3. 70% Posyandu 57 81 69 85,19 100 MT
Purnama Mandiri )

Pengukuran Tingkat
4. 100% Poskesdes 23 23 23 100 100 MT
Perkembangan Poskesdes
E. Penyuluhan NAPZA
Target Target Total Cakupan
Satuan Pencapaia Cakupan Ket
No Jenis Kegiatan 2017 sasara sasara sub variabel
sasaran n riil % MT/TM
dalam % n n %

1. Penyuluhan NAPZA 23% Sekolah 206 894 73 8,17 35,5 TM

F. Pengembangan Desa Siaga Aktif


Target
Satuan Target Total Pencap Cakupan Cakupan sub Ket
No Jenis Kegiatan 2017
sasaran sasaran sasaran aian riil % variabel % MT/TM
dalam %

1. Desa Siaga Aktif 96% Desa 22 23 23 100 100 MT

Desa Siaga Aktif PURI


2. 12% Desa 3 23 1 4,35 36,23 TM
(Purnama Mandiri )

3. Pembinaan Desa Siaga Aktif 12% Desa 3 23 23 100 100 MT


G. Promosi Kesehatan
Target Cakupan
Ket
2017 Satuan Target Total Pencap Cakupan sub
No Jenis Kegiatan MT/T
dalam sasaran sasaran sasaran aian riil % variabel
M
% %

Sekolah Pendidikan Dasar yang


1 100% SD/MI 53 53 53 MT
mendapat Promosi kesehatan 100 100

Promosi kesehatan di dalam


2. gedung Puskesmas dan 100% Masyarakat 12 12 12 100 100 MT
jaringannya (Sasaran masyarakat )

Promosi kesehatan untuk


pemberdayan masyarakat di
3. 100% Masyarakat 3 3 3 100 100 MT
bidang kesehatan ( kegiatan di luar
gedung Puskesmas)
H. Program Pengembangan
Cakup
Target Cakup
Satuan Target Total Pencap an sub
No Jenis Kegiatan 2017 an riil Ket MT/TM
sasaran sasaran sasaran aian variab
dalam % %
el %
Poskesdes beroperasi dengan
1. strata Madya, Purnama dan 96% poskesdes 22 23 18 78,26 81,52 TM
Mandiri
Pembinaan tingkat
2. 28% Poskestren 1 3 3 100 100 MT
perkembangan Poskestren

Pembinaan tingkat
3. 28% UKK 0 1 1 100 100 MT
perkembangan Pos UKK

Poskestren Purnama dan


4. 90% Poskestren 3 3 0 0 0 TM
Mandiri

Pembinaan tingkat
5. 13% Posbindu 1 7 7 100 100 MT
perkembangan Posbindu PTM
EVALUASI

Program promosi kesehatan Januari – Desember 2017 sebagian


besar sudah mencapai target, kecuali Institusi Pendidikan yang
memenuhi 7-8 indikator PHBS (klasifikasi IV), Tempat Kerja yang
memenuhi 8-9/7-8 indikator PHBS Tempat-Tempat Kerja (klasifikasi
IV) , Penyuluhan NAPZA, Desa Siaga Aktif PURI ( Purnama Mandiri
),Poskesdes beroperasi dengan strata Madya, Purnama dan Mandiri,
Poskestren Purnama dan Mandiri yang masih belum memenuhi target.
A. Penyehatan Air
Cakupa
Target Cakup Ket
Satuan Target Total Pencapa n sub
No Jenis Kegiatan 2017 an riil MT/
sasaran sasaran sasaran ian variabel
dalam % % TM
%

Pengawasan Sarana Air


1 40% Kali 7965 19912 19912 100,00 100,00 MT
Bersih ( SAB )

SAB yang memenuhi


2 83% SAB 16527 19912 19863 99,75 100,00 MT
syarat kesehatan

Rumah Tangga yang


Rumah
3 memiliki akses terhadap 85% 16925 19912 19912 100,00 100,00 MT
Tangga
SAB
B. Penyehatan Makanan dan Minuman
Cakupan
Target Ket
Satuan Target Total Pencap Cakupa sub
No Jenis Kegiatan 2017 MT/
sasaran sasaran sasaran aian n riil % variabel
dalam % TM
%
Pembinaan Tempat
Pembina
1 Pengelolaan Makanan 80% 145 181 57 31,49 39,36 TM
an
( TPM )

2 PM yang memenuhi 57% TPM 103 181 124 68,51 100,00 MT


syarat kesehatan
C. Penyehatan Perumahan dan Sanitasi Dasar

Cakupan
Target Ket
Satuan Target Total Pencap Cakupa sub
No Jenis Kegiatan 2017 MT/
sasaran sasaran sasaran aian n riil % variabel
dalam % TM
%
Pembinaan sanitasi
Pembina
1 perumahan dan sanitasi 74% 1674 2262 960 42,44 57,35 TM
an
dasar
Rumah yang memenuhi
2 71,50% Rumah 14237 19912 18348 92,15 100,00 MT
syarat kesehatan
D. Pembinaan Tempat-Tempat Umum ( TTU )
Cakupan
Target Ket
Satuan Target Total Pencap Cakupa sub
No Jenis Kegiatan 2017 MT/
sasaran sasaran sasaran aian n riil % variabel
dalam % TM
%

Pembinaan sarana
1 87% Pembinaan 50 57 57 100,00 100,00 MT
TTU

2 TTU yang memenuhi 59% TTU 34 57 47 82,46 100,00 MT


syarat kesehatan
E. Yankesling (Klinik Sanitasi)
Cakupa
Target Ket
Satuan Target Total Pencap Cakupa n sub
No Jenis Kegiatan 2017 MT/
sasaran sasaran sasaran aian n riil % variabel
dalam % TM
%

1 Konseling Sanitasi 10% Konseling 2987 29872 1110 3,72 37,16 TM

2 Inspeksi Sanitasi PBL 20% Inspeksi 197 986 124 12,58 62,88 TM

Intervensi terhadap
3 20% Intervensi 0 0 0 0 0,00
pasien PBL yang di IS MT
F. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) = Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan
Target Ket
Satuan Target Total Pencapa Cakupa sub
No Jenis Kegiatan 2017 dalam MT/
sasaran sasaran sasaran ian n riil % variabel
% TM
%
Rumah Tangga memiliki
Rumah
1 Akses terhadap jamban 77% 15332 19912 18258 91,69 100,00 MT
Tangga
sehat
Desa/kelurahan yang
2 77% Desa 18 23 3 13,04 16,94 TM
sudah ODF

3 Jamban Sehat 82% Jamban 16328 19912 18258 91,69 100,00 MT

Pelaksanaan Kegiatan
4 68% STBM 16 23 22 95,65 100,00 MT
STBM di Puskesmas
EVALUASI

Program kesehatan lingkungan Januari – Desember 2017


dapat diambil kesimpulan bahwa pada beberapa kegiatan
seperti:Pembinaan tempat pengelolaan makanan (TPM),
Pembinaan sanitasi perumahan dan sanitasi dasar , konseling
sanitasi, inspeksi sanitasi PBL, dan jumlah desa/kelurahan
yang sudah ODF (open defecation free) di Puskesmas belum
memenuhi target.
A. Kesehatan Ibu
Target Cakupan
Penc Cakup Ket
2017 Satuan Target Total sub
No Jenis Kegiatan apaia an riil MT/
dalam sasaran sasaran sasaran variabel
n % TM
% %
1. Pelayanan kesehatan untuk 89% Ibu 1324 1488 1430 96.10 100 MT
ibu hamil(K4) Hamil
2. Pelayanan Persalinan oleh 96% Ibu Bersalin 1363 1420 1265 90.49 94,26 TM
tenaga kesehatan (Pn)
3. Pelayanan Persalinan oleh 96% Ibu 1363 1420 1285 90.49 94,26 TM
tenaga kesehatan di fasilitas Bersalin
kesehatan
4. Pelayanan Nifas oleh tenaga 96% Ibu Nifas 1363 1420 1368 96.34 100 MT
kesehatan (KF)
5. Penanganan komplikasi Ibu 238 298 279 93.62 100 MT
kebidanan (PK) 80% Hamil
dengan
Komplikasi
B. Kesehatan Bayi
Cakupan
Target Ket
Satuan Target Total Pencapa Cakupa sub
No Jenis Kegiatan 2017 dalam MT/
sasaran sasaran sasaran ian n riil % variabel
% TM
%
1. Pelayanan Kesehatan 98% 1326 1353 1290 95.34 97,29 TM
Lahir
neonatus pertama (
Hidup
KN1)
2. Pelayanan Kesehatan 96% Lahir 1299 1353 1291 95.42 99,39 TM
Neonatus 0 - 28 hari Hidup
(KN lengkap)
3. Penanganan komplikasi 80% Lahir 162 203 176 86.70 100 MT
neonates Hidup
4. .Pelayanan kesehatan bayi 96% Bayi 1251 1303 1273 97.70 100 MT
29 hari - 11 bulan
C. Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah
Target Cakupan Ket
Total
2017 Satuan Target Penca Cakupan sub MT
No Jenis Kegiatan sasara
dalam sasaran sasaran paian riil % variabel /T
n
% % M
1. Pelayanan kesehatan 84% Anak 4571 5442 4588 84.31 100 MT
anak balita (12 - 59 Balita
bulan)
2. Pelayanan kesehatan 80% Anak 1119 1399 100 100 MT
Anak pra sekolah (60 - Pra 1399
72 bulan) Sekolah
D. PelayananKeluargaBerencana
Target Cakupan
Total Cakup Ket
N 2017 Satuan Target Penca sub
Jenis Kegiatan sasara an riil MT/
o dalam sasaran sasaran paian variabel
n % TM
% %
KB Aktif (contraceptive
1. 69% Peserta 9877 14315 12024 84 100 MT
prevalence rate/CPR)

2. Peserta KB Baru 10% Peserta 143 1432 1431 99.93 100 MT

Akseptor KB Drop Out < 10 % Akseptor 1202 12024 58 0.48 100 MT


3.
4. Peserta KB mengalami komplikasi 3.50% Peserta 421 12024 0 0.00 100 MT
Peseeta KB mengalami efek
5. 12.50% Peserta 1503 12024 94 0.78 100 MT
samping
6. PUS dengan 4 T ber KB 80% PUS 2757 3446 1504 43.64 100 MT

7. KB pasca persalinan 60% Peserta 852 1420 769 54.15 90,26 TM

8. Ibu hamil yang diperiksa HIV 90% Bumil 1255 1394 1005 72.09 80,11 TM
EVALUASI

Berdasarkan data program di atas, program KB di


Puskesmas Wonoayu Januari – Desember 2017 sebagian
besar sudah mencapai target yang ditetapkan kecuali KB
pasca persalinandan Ibu hamil yang diperiksa HIV.
A. Pelayanan Gizi Masyarakat (Gizi PKM)
N Target Cakupan Ket
O Satuan Target Total Pencap Cakupa
Jenis Kegiatan 2017 sub MT/
sasaran sasaran sasaran aian n riil %
dalam % variabel % TM
Pemberian kapsul
vitamin A dosis
1 Balita 1109 1305 1056 80.92 95,20 TM
tinggi pada bayi umur 6-11 85%
bulan
Pemberian kapsul
vitamin A dosis
2 tinggi pada balitai umur Balita 4625 5441 5056 92.92 100 MT
85%
12-59 bulan 2 (dua) kali
setahun
Pemberian 90 tablet Besi
3 90% Bumil 1340 1489 1043 70.05 77,83 TM
pada ibu hamil

Ibu Hamil Kurang Energi


4 21.10% Bumil 314 1489 37 2.48 100 MT
Kronis (KEK)
B. Penanganan Gangguan Gizi

Cakupan
Target Ket
N Satuan Target Total Penca Cakupa sub
O Jenis Kegiatan 2017 MT/
sasaran sasaran sasaran paian n riil % variabel
dalam % TM
%
Pemberian Tablet
1 Tambah Darah pada Rematri 796 3979 3979 100 100 MT
20%
Remaja Putri
Pemberian PMT-P pada
2. Balita 29 34 34 100 100 MT
Balita Kurus 85%
Ibu Hamil KEK yang
3. mendapat PMT- 65% Bumil 34 52 28 53.85 100 TM
Pemulihan
C. Pemantauan status gizi
Target Cakupan
Caku Ket
N 2017 Satuan Target Total Penca sub
O Jenis Kegiatan pan MT/
dalam sasaran sasaran sasaran paian variabel
riil % TM
% %
Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan sesuai
1 100% Balita 3 3 3 100 100 MT
standar tatalaksana gizi
buruk
Cakupan penimbangan
2 79% Balita 5115 6475 3797 58.64 74,23 TM
balita D/S
Balita naik berat badannya
3 60% Balita 2278 3797 2032 53.52 89,19 TM
(N/D)
Balita Bawah Garis Merah
4 1.90% Balita 72 3797 34 0.90 100 MT
(BGM)
Rumah Tangga
5 mengkonsumsi garam 90% RT 1076 1195 97.07 100 MT
1160
EVALUASI
Berdasarkan data upaya perbaikan gizi Januari –
Desember 2017 dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian
besar kegiatan tidak mencapai target yang ditetapkan,
kecuali Pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada bayi
umur 6-11 bulan, Pemberian Tablet Tambah Darah pada
Remaja Putri, Pemberian PMT-P pada Balita Kurus,
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai
standar tatalaksana gizi buruk dan Rumah Tangga
mengkonsumsi garam beryodium.
A. Program imunisasi
Target Cakupan Ket
Satuan Target Total Penca Cakupan
Jenis Kegiatan 2017 sub MT/
sasaran sasaran sasaran paian riil %
dalam % variabel % TM
1 IDL (Imunisasi Dasar
92% Balita 1199 1303 1297 99.54 100 MT
Lengkap)
2 UCI Desa >95% Desa 22 23 23 100 100 MT
3
Imunisasi DT pada
>98% Anak 1237 1262 1259 99.76 100 MT
anak kelas 1 SD
4
Imunisasi Campak
>98% Anak 1237 1262 1269 100 100 MT
padaanak kelas 1 SD

5
Imunisasi TT pada
>98% Anak 1244 1309 1312 100 100 MT
anak sd kelas 2 dan 3
Imunisasi TT5 padaWUS (15-
6 > 85% WUS 19784 20825 5137 24.67 25,97 TM
49 th)

Imunisasi TT2 plus bumil (15-


7 > 85% Bumil 17701 20825 5972 28.68 33,74 TM
49 th)

Pemantauan suhu lemari es


8 100% kegiatan 588 588 588 100 100 MT
vaksin

Ketersediaan catatan stok


9 100% Buku 8 8 8 100 100 MT
vaksin

Laporan KIPI Zero reporting


10 > 90% Laporan 11 12 12 100 100 MT
/ KIPI Non serius
B. Diare
Cakupan
Target Ket
Satuan Target Total Pencap Cakupan sub
NO Jenis Kegiatan 2017 MT/
sasaran sasaran sasaran aian riil % variabel
dalam % TM
%

Cakupan pelayanan
1 100% Balita 505 505 402 79,60 79,60 TM
Diare balita

Angka penggunaan
2 100% Balita 505 505 505 100,00 100,00 MT
oralit

Angka Penderita
3 diare balita yang 80% Balita 404 505 505 100,00 100,00 MT
diberi tablet Zinc
C. ISPA
Cakupan
Target 2017 Satuan Target Total Penca Cakupan sub Ket
NO Jenis Kegiatan
dalam % sasaran sasaran sasaran paian riil % variabel MT/TM
%
Cakupan penemuan
1 penderita Pneumonia 80% Balita 6737 8421 364 4,32 5,40 TM
balita

D. TBC
1 Penemuan suspect TM
75% Penderita 1235 1647 354 21,49 28,66
penderita TB
2 Penderita TB Paru BTA MT
Positif yang dilakukan 100% Penderita 47 47 47 100,00 100,00
pemeriksaan kontak
3 Angka Keberhasilan TM
pengobatan pasien baru 90% Penderita 39 43 37 86,05 95,61
BTA positif
E. Kusta
Target Cakupan Ket
N Satuan Target Total Pencapa Cakupa
O Jenis Kegiatan 2017 sub MT/
sasaran sasaran sasaran ian n riil %
dalam % variabel % TM
Cakupan pemeriksaan kontak dari
1 >80% Pasien 0,8 1 1 100 100 MT
kasus Kusta baru
Kasus Kusta yang dilakukan PFS
2 >90% Pasien 0,9 1 1 100 100 MT
secara rutin
3 RFT penderita Kusta >90% Pasien 4,5 5 4 80 88,89 TM
Penderita baru pasca pengobatan
4 dengan score kecacatannya tidak >97% Pasien 4,5 5 4 80 88,89 TM
bertambah atau tetap

Proporsi tenaga kesehatan di desa


5 >90% Nakes 2,7 3 3 100 100 MT
endemis Kusta tersosialisasi

Proporsi kader kesehatan di desa


6 >90% Kader 2,7 3 3 100 100 MT
endemis Kusta tersosialisasi

Proporsi SD/ MI didesa endemis


7 100% SD/MI 3 3 1 33,33 33,33 TM
Kusta dilakukan screening Kusta
F. PMS dan HIV/AIDS
Cakupa
Target Cakup Ket
N Satuan Target Total Pencap n sub
O Jenis Kegiatan 2017 an riil MT/
sasaran sasaran sasaran aian variabel
dalam % % TM
%
Anak sekolah (SMP dan
SMA/sederajat) yang
1 100% Siswa 4015 4015 550 13,70 13,70 TM
sudah dijangkau
penyuluhan HIV/AIDS

G. DBD
Angka Bebas Jentik lebih dari
1 % 95 95 88 92,63 92,63 TM
(ABJ) 95%

2 Penderita DBD ditangani 100% Orang 26 26 26 100 100,00 MT

3 Cakupan PE kasus DBD 100% Kasus 26 26 26 100 100,00 MT


H. Malaria
Target Cakupan
Ket
N 2017 Satuan Target Total Pencap Cakupan sub
O Jenis Kegiatan MT/
dalam sasaran sasaran sasaran aian riil % variabel
TM
% %
Penderita Malaria yang
1 100% Orang 1 1 1 100,00 100,00 MT
dilakukan pemeriksaan SD
Penderita positif Malaria yang
2 100% Orang 1 1 1 100,00 100,00 MT
diobati sesuai standar (ACT)
Penderita positif Malaria yang
3 100% Orang 1 1 1 100,00 100,00 MT
di follow up
I. Rabies
Cuci luka terhadap kasus
1 100% Kasus 0 0 0 100 100 MT
gigitan HPR
Vaksinasi terhadap kasus
2 100% Kasus 0 0 0 100 100 MT
gigitan HPR yang berindikasi
J. Pengamatan Penyakit (Surveillance Epidemiology)
Target Cakupan Ket
N Satuan Target Total Penca Cakupan
O Jenis Kegiatan 2017 sub variabel MT/
sasaran sasaran sasaran paian riil %
dalam % % TM

1 Laporan STP yang tepat waktu >80% Bulan 10 12 4 33,33 41,67 TM

2 Kelengkapan laporan STP > 90% Bulan 11 12 12 100,00 100,00 MT

3 Laporan C1 tepat waktu >80% Bulan 10 12 4 33,33 41,67 TM

4 Kelengkapan laporan C1 > 90% Bulan 11 12 12 100,00 100,00 MT

Laporan W2 (mingguan) yang tepat


5 >80% Bulan 42 52 24 46,15 57,69 TM
waktu

6 Kelengkapan laporan W2 (mingguan) > 90% Bulan 47 52 52 100,00 100,00 MT

Grafik Trend Mingguan Penyakit


7 100% Bulan 52 52 52 100,00 100,00 MT
Potensial Wabah

Desa/ Kelurahan yang mengalami KLB


8 ditanggulangi dalam waktu kurang dari 100% Bulan 1 1 1 100,00 100,00 MT
24 (dua puluh empat) jam
K. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Target Satuan Ket
N Target Total Penca Cakupan Cakupan sub
O Jenis Kegiatan 2017 sasara MT/
sasaran sasaran paian riil % variabel %
dalam % n TM
Desa/ Kelurahan yang
1 melaksanakan kegiatan 30% Desa 7 23 7 30,43 100,00 MT
Posbindu PTM
Perempuan usia 30 – 50 tahun
2 yang di deteksi dini kanker 30% Orang 4406 14685 908 6,18 20,61 TM
cervix dan payudara .
Sekolah yang ada di wilayah
3 30% Sekolah 17 57 0 0,00 0,00 TM
Puskesmas melaksanakan KTR
Penduduk usia lebih dari 15
4 tahun yang melakukan 30% Orang 19878 66259 20458 30,88 100,00 MT
pemeriksaan tekanan darah
Penduduk usia lebih dari 18
5 tahun yang melakukan 30% Orang 18061 60202 599 0,99 3,32 TM
pemeriksaan gula darah
Obesitas/IMT pada penduduk
6 usia lebih dari 15 tahun yang 30% .............. 19878 66259 5280 7,97 26,56 TM
melakukan pemeriksaan IMT
Perkesmas
Kesehatan Kesehatan
Matra Jiwa

Kesehatan Kesehatan
Kerja UKM
PENGEMBANGAN Gigi &mulut

Kesehatan
lansia Kesehatan
tradisional
Kesehatan Kesehatan
Indera Olahraga
A. PERKESMAS
Cakupan
Target Ket
Satuan Target Total Penca Cakupan sub
NO Jenis Kegiatan 2017 MT/
sasaran sasaran sasaran paian riil % variabel
dalam % TM
%
Rasio Kunjungan
1. 8.33% KK 193 23258 8200 35 100 MT
Rumah (RKR)
Individu dan
keluarganya dari
keluarga rawan yang
2. 30% KK 21 35 93 100 100 MT
mendapat keperawatan
kesehatan masyarakat (
Home care)
Kenaikan tingkat
3. kemandirian keluarga 60% KK 21 21 80 100 100 MT
setelah pembinaan
B. Kesehatan Jiwa
Target Cakupa
Cakup Ket
2017 Satuan Target Total Penca n sub
NO Jenis Kegiatan an riil MT/
dalam sasaran sasaran sasaran paian variabel
% TM
% %

Pemberdayaan kelompok masyarakat


1 25% Kelompok 1 5 3 60.00 100 MT
terkait program kesehatan jiwa

Penanganan kasus jiwa ( gangguan


perilaku, gangguan jiwa, gangguan
2 40% Kelompok 2095 5237 2527 48.25 100 MT
psikosomatik, masalah napza dll ) yang
datang berobat ke Puskesmas
Penanganan kasus kesehatan jiwa melalui
3 25% Kasus 212 846 206 24.35 97.40 TM
rujukan ke RS / Specialis

4 Kunjungan rumah pasien jiwa 25% Pasien 23 92 84 91.30 100 MT


EVALUASI

Berdasarkan data program Pelayanan Kesehatan Jiwa di


Puskesmas Wonoayu Januari-Desember 2017 sebagian besar
sudah kencapai target kecuali penanganan kasus kesehatan jiwa
melalui rujukan ke RS / Specialis.
C. Kesehatan Gigi & Mulut
Target Cakupan Ket
N Satuan Target Total Pencap Cakupan
O Jenis Kegiatan 2017 sub MT/
sasaran sasaran sasaran aian riil %
dalam % variabel % TM
Murid kelas 1 yangdilakukan
1 100 % Murid 1288 1288 1288 100 100 MT
penjaringan
Murid kelas 1-6 yang
2 40% Murid 3280 8199 1791 21,84 54,61 TM
mendapat perawatan
SD/MI dengan UKGS
3 30% SD/MI 14 47 41 87,23 100 MT
Tahap III
APRAS yang dilakukan
4 penjaringan di UKBM 40% Apras 560 1399 1041 74,41 100 MT
(Posyandu dan PAUD)
UKBM yang melaksanakan
5 15% posyand 12 79 19 24,05 100 MT
UKGM
EVALUASI

Berdasarkan data program Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut di


Puskesmas Wonoayu Januari-Desember 2017 dapat diambil
kesimpulan bahwa kegiatan mecapai target program yang di
tetapkan
D. Kesehatan tradisional
Cakupan
Target Ket
Satuan Target Total Penca Cakupan sub
NO Jenis Kegiatan 2017 MT/
sasaran sasaran sasaran paian riil % variabel
dalam % TM
%
Penyehat traditional
1. ramuan yang memiliki 65% Penyehat 0 0 0 0 0 MT
STPT
Hatra dengan
2. keterampilan yang 65% Hatra 52 80 0 0 0 TM
memiliki STPT
Fasilitas Yankestrad yang
3. 55% Fasilitas 0 0 0 0 0l MT
berizin

Pembinaan penyehat
4. 30% Pembinaan 24 80 12 15 50 TM
traditional
EVALUASI

Berdasarkan data di atas, program bina kesehatan tradisional


bulan Januari – Desember 2017 belum mecapai target yaitu hatra
dengan keterampilan yang memiliki STPT dan Pembinaan
penyehat tradisional
E. Kesehatan Olahraga
Target Cakupan
Ket
2017 Satuan Target Total Penca Cakupan sub
NO Jenis Kegiatan MT/
dalam sasaran sasaran sasaran paian riil % variabel
TM
% %
Kelom-
Kelompok /klub
1 30% pok 29.7 99 100 100 100 MT
olahraga yang dibina
olahraga
Pengukuran
Jamaah
2 Kebugaran Calon 60% 84 140 140 100 100 MT
Haji
Jamaah Haji

Pengukuran
Anak
3 Kebugaran jasmani 25% 2793 11172 80 0.72 2.86 TM
SMA
pada anak sekolah
EVALUASI

Berdasarkan data program Pelayanan Kesehatan Olahraga di


Puskesmas Wonoayu Januari – Desember2017segabian besaar
sudah memenuhi target, kecualipenguuran kebugaran jasmani pada
anak sekolah
F. Kesehatan Indera
1.MATA
Target Cakup Cakupan Ket
N Satuan Target Total Penca
O Jenis Kegiatan 2017 an riil sub MT/
sasaran sasaran sasaran paian
dalam % % variabel % TM
Penemuan dan penanganan
1. 70% Kasus 1287 1839 1375 74,77 100,00 MT
Kasus refraksi.
Penemuan kasus penyakit
2. 65% Kasus 1221 1878 1384 73,70 100,00 MT
mata di Puskesmas

Penemuan kasus buta katarak


3. 35% Kasus 2476 7074 849 12,00 34,29 TM
pada usia diatas 45 tahun

4. Penyuluhan Kesehatan Mata 90% Penyuluhan 19 21 23 109,52 100,00 MT

5 Pelayanan rujukan mata 30% Rujukan 201 669 515 76,98 100,00 MT
2. TELINGA
Cakupan
Target Caku Ket
N Satuan Target Total Penca sub
O Jenis Kegiatan 2017 pan MT/
sasaran sasaran sasaran paian variabel
dalam % riil % TM
%
Penemuan kasus yang
rujukan ke spesialis di 12,76 100,00 MT
1. Puskesmas melalui 12% Kasus 115 956 122
pemeriksaan fungsi
pendengaran
Penemuan kasus penyakit
2. 35% Kasus 446 1273 1063
telinga di puskesmas 83,50 100,00 MT
55,78 100,00 MT
Penemuan Kasus Serumen
3 55% Kasus 699 1271 709
prop
EVALUASI

Berdasarkan data program Usaha Kesehatan Indera di


Puskesmas Wonoayu Januari – Desember2017 dapat diambil
kesimpulan bahwa sebagianbesar kegiatan memenuhi sasaran
target, kecuali Penemuan kasus buta katarak pada usia diatas 45
tahun.
G. Kesehatan Usia Lanjut
Cakupan
Target Ket
N Satuan Target Total Penca Cakupan sub
O Jenis Kegiatan 2017 MT/
sasaran sasaran sasaran paian riil % variabel
dalam % TM
%
1 Lansia umur lebih 56 % Lansia 3493 6238 2453 39,37 70,22 TM
atau sama dengan
60 tahun yang
mendapat
pelayanan kesehatan
lansia di fasilitas
kesehatan di
wilayah kerja
Puskesmas pada
kurun waktu
tertentu
EVALUASI

Berdasarkan data program Usia Lanjut Januari – Desember


2017 dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan program Usia
Lanjut Tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
H. Kesehatan Kerja
Target Cakupan Ket
N Satuan Target Total Penca Cakupan
O Jenis Kegiatan 2017 sub variabel MT/
sasaran sasaran sasaran paian riil %
dalam % % TM
Pekerja formal
1 yang dapat 60% Pekerja 324 540 346 64,07 100 MT
konseling

Pekerja informal
2 yang mendapat 60% Pekerja 377 628 402 64,01 100 MT
konseling
Promotif dan
preventif yang
3 dilakukan pada 60% Kali 7 12 12 100 100 MT
kelompok
kesehatan kerja
EVALUASI

Berdasarkan data program di atas, Program pelayanan kesehatan


kerja di Puskesmas Wonoayu Januari – Desember 2017Seluruh
kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan .
I. Kesehatan Matra
Cakupan
Target Ket
N Satuan Target Total Penca Cakupa sub
O Jenis Kegiatan 2017 MT/
sasaran sasaran sasaran paian n riil % variabel
dalam % TM
%

1 Hasil pemeriksaan 70% Jamaah 98 140 140 100 100 MT


kesehatan jamaah haji 3
bulan sebelum
operasional terdata

2 Terebentuknya Tim 100% TIM 1 1 1 100 100 MT


TRC (Tim Reaksi Cepat)
EVALUASI

Berdasarkan data program di atas, Program kesehatan Matra di


Puskesmas Wonoayu Januari – Desember 2017Seluruh kegiatan
telah mencapai target yang ditetapkan .
Rawat
jalan

ODC & Gawat


rawat inap Darurat
USAHA
KESEHATAN
PERORANGAN

Farmasi Laboratorium
A. Pelayanan rawat jalan
Target Cakupan Ket
N Satuan Target Total Pencapai Cakupan
O Jenis Kegiatan 2017 sub MT/
sasaran sasaran sasaran an riil %
dalam % variabel % TM

1 Angka Kontak 150% Peserta 5.398 35.987 43.618 121.21 100 MT


Rasio Rujukan Rawat Jalan
2 <5% Rujukan 472 9441 137 1.45 29.02 TM
Non Spesialistik
Rasio Peserta Prolanis rutin
3 50% Peserta 249,5 499 466 93.39 100 MT
berkunjung ke FKTP (RPPB)
Penyediaan Rekam medis
4 100% RM 11160 11160 3442 30.84 30.84 TM
rawat jalan <10 menit
Kelengkapan pengisian Rekam
5 100% RM 44035 44035 3717 8.44 8.44 TM
Medis

Rasio gigi tetap yang ditambal


6 100% Pasien 351 351 613 174.64 100 MT
terhadap gigi yang dicabut

Bumil yang mendapat


7 60% Bumil 892.8 1488 859 57.73 96.21 TM
perawatan kesehatan gigi
EVALUASI

Berdasarkan data di atas, program rawat jalan bulan Januari –


Desember 2017 yang tidak memenuhi target yaitu Rasio rujukan
rawat jalan non spesialistik, penyediaan rekam medis rawat jalan <
10 menit, bumil yang mendapat perawatan kesehatan gigi.
B. Gawat Darurat
Cakupa
Target Cakup Ket
N Satuan Target Total Pencap n sub
O Jenis Kegiatan 2017 an riil MT/
sasaran sasaran sasaran aian variabel
dalam % % TM
%

Kompetensi SDM
1 100% SDM 27 27 22 81.48 81.48 TM
memenuhi standar
Ketersediaan peralatan,
2 sarana prasarana dan 100% Peralatan 76 76 73 96.05 96.05 TM
obat memenuhi standar

Kelengkapan pengisian
informed consent dalam
3 100% RM 870 870 475 54.60 54.60 TM
24 jam setelah selesai
pelayanan
EVALUASI

Berdasarkan data di atas, program Pelayanan Gawat Darurat


bulan Januari – Desember 2017 yang tidak memenuhi target
C. Pelayanan Farmasi

Cakupa
Target Cakup Ket
N Satuan Target Total Pencap n sub
O Jenis Kegiatan 2017 an riil MT/
sasaran sasaran sasaran aian variabel
dalam % % TM
%
Kesesuaian item obat
Item
1 yang tersedia dengan 80% 194 242 242 100 100 MT
Obat
Fornas
Kesesuaian item obat
Jenis
2 yang tersedia dengan 80% 108 135 135 100 100 MT
Obat
Fornas
EVALUASI

Berdasarkan data di atas, program Pelayanan Farmasi bulan


Januari – Desember 2017 memenuhi target
D. Pelayanan laboratorium
Cakupa
Target Cakup Ket
N Satuan Target Total Pencap n sub
O Jenis Kegiatan 2017 an riil MT/
sasaran sasaran sasaran aian variabel
dalam % % TM
%
Kesesuaian jenis
Jenis
1 pelayanan laboraturium 100% 54 54 42 77.78 77.78 TM
pelayanan
dengan standar
Ketetapan waktu tunggu
penyerahan hasil
2 100% Waktu 5644 5644 5644 100.00 100 MT
pelayanan laboraturium
<120 menit

Kesesuaian hasil
3 pemeriksaan baku mutu 100% Hasil 295 295 295 100.00 100 MT
internal (PMI)
EVALUASI

Berdasarkan data di atas, program laboratorium sederhana bulan


Januari – Desember 2017 belusm memenuhi target yaitu
Kesesuaian jenis pelayanan laboraturium dengan standar
E.Rawat Inap
Target Cakupan Ket
Satuan Target Total Pencapai Cakupan
NO Jenis Kegiatan 2017 sub MT/
sasaran sasaran sasaran an riil %
dalam % variabel % TM
BOR puskesmas tempat
1 40% Bed 2774 6935 2366 34.12 85.29 TM
tidur
Visite pasien rawat inap
2 100% Visite 969 969 969 100 100 TM
dilakukan oleh dokter
Kelengkapan pengisian
3 100% RM 971 971 362 37.28 37,28 TM
rekam medis dalam 24 jam
Pertolongan persalinan
4 100% persalinan 1420 1420 1285 90.49 90,49 TM
normal oleh nakes terlatih

5 Pelayanan konseling gizi 80% kali 777 971 428 44.08 55.10 TM

One Day Care


Pelayanan satu hari
1 dilakukan oleh tenaga yang 100% Tenaga 0 0 0 0 0 MT
EVALUASI

Berdasarkan data di atas, program rawat inap bulan Januari –


Desember 2017 belum mencapai target.
RUMUSAN
USG FISH BONE
MASALAH

RENCANA PRIORITAS
KEGIATAN MASALAH
1. Penyuluhan NAPZA di wilayah kerja Puskesmas Wonoayu dari Bulan Januari -
Desember 2017 tercapai 35,50 % dari target 100%

2. Desa Siaga Aktif PURI ( Purnama Mandiri ) di wilayah kerja Puskesmas Wonoayu
dari Bulan Januari - Desember 2017 tercapai 36,23% dari target 100%

3. Poskestren Purnama dan Mandiri di wilayah kerja Puskesmas Wonoayu dari Bulan
RUMUSAN Januari - Desember 2017 tercapai 0% dari 100%.
MASALAH
4. Jumlah desa/kelurahan yang sudah ODF (OpenDefecation Free) di wilayah kerja
Puskesmas Wonoayu dari Bulan Januari - Desember 2017 tercapai 16,94% dari
target 100%.

5. Konseling sanitasi di wilayah kerja Puskesmas Wonoayu dari Bulan Januari -


Desember 2017 tercapai 37,16% dari target 100%.
6. Pembinaan tempat pengelolaan makanan (TPM) di wilayah kerja Puskesmas
Wonoayu dari Bulan Januari - Desember 2017 tercapai 39,36% dari target 100%.

7. Cakupan penimbangan balita D/S di wilayah kerja Puskesmas Wonoayu dari bulan
Januari-Desember 2017 tercapai74,23 % dari target 100%

8. Proporsi SD/MI di desa endemis kusta dilakukan skrining kusta di wilayah kerja
Puskesmas Wonoayu dari Bulan Januari - Desember 2017 tercapai 33,33% dari
RUMUSAN target 100%.
MASALAH
9. Ibu hamil yang diperiksa HIV di wilayah kerja Puskesmas Wonoayu dari bulan
Januari-Desember 2017 tercapai 80,11% dari target 100%

10. Penemuan suspect penderita TB di wilayah kerja Puskesmas Wonoayu dari Bulan J
Januari - Desember 2017 tercapai 28,66% dari target 100%.

11. Pengukuran Kebugaran jasmani pada anak sekolah di wilayah kerja Puskesmas
Wonoayu dari Bulan Januari - Desember 2017 tercapai 2,86% dari target 100%.
12. Perempuan usia 30 – 50 tahun yang di deteksi dini kanker cervix dan payudara di wilayah
kerja Puskesmas Wonoayu dari Bulan Januari - Desember 2017 tercapai 20,61%dari target
100%.

13. Sekolah yang ada di wilayah Puskesmas melaksanakan KTR di wilayah kerja Puskesmas
Wonoayu dari Bulan Januari - Desember 2017 tercapai 0% dari target 100%.

14. Penduduk usia lebih dari 18 tahun yang melakukan pemeriksaan gula darah di wilayah
kerja Puskesmas Wonoayu dari Bulan Januari - Desember 2017 tercapai 3,32% dari target
RUMUSAN 100%.
MASALAH
15. Obesitas/IMT pada penduduk usia lebih dari 15 tahun yang melakukan pemeriksaan
IMT di wilayah kerja Puskesmas Wonoayu dari Bulan Januari - Desember 2017 tercapai
26,56% dari target 100%.

16. Angka bebas jentik (ABJ) di wilayah kerja Puskesmas Wonoayu dari Bulan Januari -
Desember 2017 tercapai 92,63% dari target 100%.

17. BOR puskesmas tempat tidur di Puskesmas Wonoayu dari Bulan Januari - Desember
2017 tercapai 85.29 % dari target 100%
Prioritas masalah dengan USG

TINGKAT TINGKAT
TINGKAT
KRITERIA URGENSI / PERKEMBANGAN/ TOTAL
KESERIUSAN/
MASALAH URGENCY GROWTH (U X S X G)
SERIOUSNESS (S)
(U) (G)
1. Pembinaan tempat
2 2 2 8
pengelolaan makanan
1. Cakupan penimbangan
2 3 1 6
balita D/S
1. Penemuan suspect
3 2 2 12
penderita TB

1. Angka bebas jentik (ABJ) 2 3 3 18

1. Ibu hamil yang diperiksa


2 2 3 12
HIV
• Angka bebas jentik (ABJ)
1

• Penemuan suspect penderita TB


2

• Ibu hamil yang diperiksa HIV


3
PROSES INPUT

Pengawasan dan Kurangnya sosialisasi Kader Jumantik


evaluasi sampai ke pelaksaanaan kegiatan kurang
dusun kurang Angka Bebas Jentik

Rendahnnya tingkat
Kurangnya sarana kesadaran dan
dan prasarana dalam pengetahuan Angka Bebas
pelaksanaan jumantik jentik Jentik di
puskesmas
wonoayu yang
tidak mencapai
Kurang dukungan dari target tahun 2017
lintas sektor Kebijakan kepala
desa dalam
pembentukkan kader
Kelompok pendukung
jumantik masih
Angka Bebas Jentik rendah
masih belum optimal

LINGKUNGAN
TABEL PRIORITAS JALAN KELUAR
Tabel Planning Of Action
KESIMPULAN

Hasil akhir pencapaian dari seluruh kegiatan periode Januari-Desember 2017 sudah
mendekati target yang diharapkan

Ada beberapa program yang hasil akhirnya belum memenuhi target

Sarana dan fasilitas kesehatan di wilayah Puskesmas Wonoayu cukup memadai,


terutama dengan di fungsikannya Puskesmas Pembantu dan Polindes di desa

Dukungan maupun kerjasama antar lintas program dan lintas sektoral juga
sudah berjalan.
SARAN

Meningkatkan penyuluhan terhadap masyarakat dengan


memanfaatkan pertemuan formal maupun informal

Perlu ditingkatkan kerjasama lintas sektoral, lintas program dan swasta


untuk sama-sama melakukan penyuluhan kesehatan masyarakat.

Anda mungkin juga menyukai