Anda di halaman 1dari 45

POA

PUSKESMAS LUMBANG
TAHUN 2013

OLEH :

Dr. HARIP SUPRIHADI, MM. Kes


NIP.19661109 200604 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO


DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS LUMBANG
2013

KATA PENGANTAR
Program perencanaan tahunan merupakan rencana kegiatan Puskesmas yang harus
dilaksanakan dan dicapai semua program pokok kesehatan selama satu tahun .
Selain sebagai salah satu sarana penyajian informasi kesehatan juga dapat sebagai
evaluasi dari hasil yang telah dicapai selama satu tahun terakhir ( 2013) dan berguna untuk
pengembangan tatalaksana kegiatan ditahun yang akan datang (2013).
Diharapkan setelah selesainya penyusunan POA untuk Th 2013 ini dapat dipergunakan
sebagai acuan pengelolaan pelaksanaan program program pokok Puskesmas Lumbang
serta dapat menjadi kan pelayanan publik yang lebih baik dan profesional .
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah
membantu penyelesaian penyusunan perencanaan tahunan ini . Dan tentunya masih
diperlukan petunjuk serta saran dari semua pihak yang terkait , baik dalam pelaksanaan
program mau pun dalam penyusunan perencanaan tahunan .

Kepala Puskesmas Lumbang

dr. HARIP SUPRIHADI, MM.Kes


NIP .19661109 200604 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

.........................................................................................

DAFTAR ISI

.........................................................................................

ii

1.1 Tujuan Umum

.........................................................................................

1.2 Tujuan Khusus

.........................................................................................

2.1 Data Umum

.........................................................................................

2.2 Data Khusus

.........................................................................................

15

2.3 Data Gakin

.........................................................................................

19

2.4 Data PKH

.........................................................................................

20

BAB I PENDAHULUAN

BAB II ANALISA SITUASI

BAB III ANALISA HASIL KEGIATAN


3.1 Hasil Analisa Kegiatan 6 Program Prioritas
3.2 Hasil Analisa Kegiatan Program lain

......................................................

21

..................................................................

23

3.3 Laporan Keuangan Puskesmas Lumbang

......................................................

26

3.4 Laporan Keuangan dan Jumlah Kunjungan Jamkesda ..........................................

27

3.5 Laporan 10 Penyakit Terbanyak

29

..................................................................

3.6 Laporan 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap

......................................................

29

3.7 Laporan Dana BOK tahun 2011 ..............................................................................

30

BAB IV PERUMUSAN MASALAH


4.1 Identitas Masalah

.........................................................................................

31

4.2 Penetapan Prioritas Penyebab Masalah .................................................................

31

BAB V RENCANA KEGIATAN PUSKESMAS LUMBANG


5.1 Rencana Pelaksanaan Program dan POA Kegiatan Puskemas .............................. 33
5.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 .........................................................

36

BAB VI KESIMPULAN

.........................................................................................

38

BAB VIII PENUTUP

.........................................................................................

39

ii

POA
PLANNING OF ACTION
PUSKESMAS LUMBANG
TAHUN 2012

DISUSUN OLEH
Dr . HARIP SUPRIHADI

MM.Kes

Nip ; 1966 1109 2006 04 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO


DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LUMBANG
2012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

.........................................................................................

DAFTAR ISI

..........................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

..........................................................................................

BAB II ANALISA SITUASI


A. Data Umum
B. Data Khusus
C. Data Gakin
D. Data PKH

BAB III ANALISA HASIL KEGIATAN


A. Hasil Kegiatan 6 Program
B. Hasil Kegiatan Program lain
C. Data 10 penyakit terbanyak
BAB IV PEMECAHAN MASALAH
A. Identifikasi Masalah
B. Penetapan Prioritas Penyebab Masalah
C. Alternatif Pemecahan Masalah
D. Persiapan Pelaksanaan

BAB V RENCANA KEGIATAN PUSKESMAS LUMBANG TAHUN 2012


A. Rencana Usulan Kerja.
B. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
C. Rencana Kegiatan Program BOK
D. Perkiraan Jumlah Kunjungan Peserta Askeskin
E. Renacana Kegiatan Program Jamkesmas
F. Jadwal Kegiatan Puskesmas

BAB VI KESIMPULAN

BAB VII PENUTUP

KATA PENGANTAR
Program perencanaan tahunan merupakan rencana kegiatan Puskesmas yang harus
dilaksanakan dan dicapai semua program pokok kesehatan selama satu tahun .
Selain sebagai salah satu sarana penyajian informasi kesehatan juga dapat sebagai
evaluasi dari hasil yang telah dicapai selama satu tahun terakhir ( 2011) dan berguna untuk
pengembangan tatalaksana kegiatan ditahun yang akan datang (2012).
Diharapkan setelah selesainya penyusunan POA untuk Th 2012 ini dapat dipergunakan
sebagai acuan pengelolaan pelaksanaan program program pokok Puskesmas Lumbang serta
dapat menjadi kan pelayanan publik yang lebih baik dan profesional .
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah
membantu penyelesaian penyusunan perencanaan tahunan ini . Dan tentunya masih diperlukan
petunjuk serta saran dari semua pihak yang terkait , baik dalam pelaksanaan program mau pun
dalam penyusunan perencanaan tahunan .

Kepala Puskesmas Lumbang

Dr. HARIP SUPRIHADI MM. Kes


NIP .19661109 200604 1 004

BAB I
PENDAHULUAN
Tujuan pembangunan dibidang Kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal
sebagai salah satu unsure kesejahteraan dari tujuan nasional.
Puskesmas adalah merupakan salah satu ujung tombak dalam pelayanan kesehatan
terhadap masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, dan puskesmas
mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat didalam
ruang lingkup wilayah kerjanya, untukitu puskesmas berkewajiban untukmelaksanakan program
program kesehatan secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki

1.1 TUJUAN UMUM


Mengevaluasi hasil hasil kegiatan dan program dibidang keehatan pada tahun 2012

1.2 TUJUAN KHUSUS


-

Merencanakan kegiatan program pokok dan inovativ di Puskesmas Lumbang pada tahun
2013

Mengetahui profil dan perkembangan keadaan wilayah kerja Puskesmas Lumbang

Mengetahui perkembangan keadaan sumber daya dan sarana yang ada diwilayah kerja
Puskesmas Lumbang

Mengetahui hasil pembangunan bidang kesehatan diwilayah kerja Puskesmas Lumbang

Membandingkan hasil yang telah dicapai dengan standart pelayanan minimal di bidang
kesehatan.

Mengetahui permasalahan dibidang kesehatan terutama diwilayah kerja puskesmas


Lumbang selama tahun 2012

BAB II
ANALISA SITUASI
2.1 DATA UMUM
1. GEOGRAFIS
a. Luas Wilayah Kecamatan Lumbang
Luas seluruhnya

9.4719. Ha

Tegal

4.2294. Ha

Bangunan / Halaman :

- -

Ha

Industri

- -

Ha

b. Batas Wilayah Kerja Puskesmas Lumbang

Sebelah Utara

: Kecamatan Tongas

Sebelah Timur

: Kec. Wonomerto dan Tongas

Sebelah Selatan

: Kecamatan Sukapura dan Kuripan

Sebelah Barat

: Kabupaten Pasuruan

c. Pembagian Wilayah

Jumlah Desa

: 10

Desa

Jumlah Dusun

: 38

Dusun

Jumlah RW

: 52

RW

Jumlah RT

: 170

RT

d. Pembagian Desa
Table 2.1 Pembagian Desa dan Luas Wilayah
No

Desa

Luas Wilayah
( Ha )

Keadaan
Wilayah

Lambang Kuning

351

Pegunungan

Sapih

2331

Pegunungan

Negororejo

561541

Pegunungan

Branggah

541

Pegunungan

Tandon Sentul

1377

Pegunungan

Lumbang

439

Pegunungan

Wonogoro

237

Pegunungan

Palang Besi

1038

Pegunungan

Boto

651

Pegunungan

10

Purut

1716

Pegunungan

e. Peta Wilayah Kerja dan Keadaan Alam Puskesmas Lumbang


Gambar 2.1 Peta Daerah Rawan Bencana Puskesmas Lumbang

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kerja Puskesmas Lumbang

f.

Keadaan Geografi
Wilayah Kerja Puskesmas Lumbang yang kesemuanya daerah pegunungan

merupakan suatu kendala tersendiri dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap


masyrakat. Terdapat beberapa Wilayah ( 30 % ) yang sulit di jangkau dengan roda empat,
90 % dapat dilalui roda dua pada musim kemarau dan 60 % dapat dilalui roda dua pada

musim hujan untuk pustu dan polindes dapat dijangkau roda empat maupun roda dua
pada musim hujan maupun kemarau.
2. DEMOGRAFI
a. Jumlah Penduduk

: 31.335 JIWA

b. Jumlah KK

: 8.875 KK

c. Pertumbuhan Penduduk

0.04 %

Table 2.2 Jumlah Penduduk Per Desa

NO

DESA

TOTAL

LUAS
WIL

JML
KK

KEPA
DATAN

Lambang Kuning

1167

1095

2262

3.51

684

644.44

Sapih

1224

1271

2495

23.31

696

107.04

Negororejo

1417

1488

2905

5.41

830

536.97

Branggah

1448

1853

3301

13.77

875

239.72

Tandon Sentul

1242

1043

2285

5.90

566

387.29

Lumbang

2217

2193

4410

4.39

Wonogoro

665

800

1465

2.37

431

618.14

Palangbesi

1704

1841

3545

10.38

1.011

341.52

Boto

1912

2134

4046

6.51

951

621.51

10

Purut

2287

2334

4621

17.16

1.507

269.29

15283 16052

31335

92.7

8.875

338

Jumlah

1.324 1004.56

SEX
RATIO
%

Tabel 2.3 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur


JUMLAH PENDUDUK
NO

DESA /
KELURAHAN

JUMLAH
PENDUDUK

LAKI - LAKI
1519
8

2024
9

2529
10

3034
11

3539
12

4044
13

4549
14

5054
15

5559
16

6064
17

65

JUMLAH

1014
7

18

19

<1

1-4

5-9

Lambang Kuning

2.262

17

74

95

98

86

77

84

85

70

83

74

83

69

77

95

1.167

Sapih

2.495

20

84

109

112

100

90

98

96

103

95

85

73

58

90

11

1.224

Branggah

2.905

23

98

126

129

115

103

113

111

118

110

99

85

67

47

73

1.417

Tandonsentul

3.301

23

99

128

133

117

107

114

113

121

112

101

86

68

47

79

1.448

Negororejo

2.285

16

67

86

89

79

170

78

176

130

75

68

58

46

31

73

1.242

Lumbang

4.410

36

152

197

202

180

162

176

174

186

172

154

234

71

71

50

2.217

Wonogoro

1.465

11

46

60

60

53

60

57

43

37

45

29

37

47

60

20

665

Palangbesi

3.545

28

120

156

159

139

170

100

97

125

170

171

93

75

50

51

1.704

Boto

4.046

30

175

200

167

174

79

194

175

177

117

148

62

104

10

100

1.912

10

Purut

4.621

44

134

201

241

200

99

200

129

210

209

134

98

112

15

261

2.287

31.335

248

1.049

1.358

1.390

1.243

1.117

1.214

1.199

1.277

1.188

1.063

909

717

498

813

15.283

JUMLAH

JUMLAH PENDUDUK
NO

DESA /
KELURAHAN

1519
24

2024
25

2529
26

3034
27

3539
28

4044
29

4549
30

5054
31

5559
32

6064
33

65

JUMLAH

22

1014
23

RASIO
BEBAN
TANG
GUNGAN

34

35

36

37

JUMLAH
PENDUDUK

PEREMPUAN
<1

1-4

5-9

20

21

RASIO
JENIS
KELAMIN

Lambang Kuning

2.262

17

68

90

94

87

83

93

90

90

85

78

63

46

39

72

1.095

46,69

106,58

Sapih

2.495

19

80

103

109

102

96

108

105

105

98

88

74

64

45

75

1.271

40,72

96,30

Branggah

2.905

22

94

121

125

117

111

124

124

123

114

101

85

62

52

113

1.488

46,64

95,23

Tandonsentul

3.301

23

99

127

133

177

107

114

213

221

112

101

186

118

47

75

1.853

38,58

78,14

Negororejo

2.285

16

64

85

88

82

78

88

85

85

80

72

56

54

56

54

1.043

38,74

119,08

Lumbang

4.410

33

138

177

184

172

164

183

181

179

167

150

125

93

123

124

2.193

41,48

101,09

Wonogoro

1.465

10

46

55

111

151

58

55

55

52

47

38

28

24

24

46

800

46,50

83,13

Palangbesi

3.545

27

138

160

150

119

140

154

140

144

160

145

75

57

35

197

1.841

50,28

92,56

Boto

4.046

31

131

187

190

125

200

193

157

154

174

156

96

71

46

223

2.134

54,90

89,60

10

Purut

4.621

44

146

187

167

130

169

234

175

166

189

166

131

86

95

249

2.334

56,80

97,99

31.335

242

1.004

1.292

1.351

1.262

1.206

1.346

1.325

1.319

1.226

1.095

919

675

562

1.228

16.052

46,70

95,21

JUMLAH

Grafik 2.1 Piramida Penduduk menurut golongan umur

65

-1.228

-562

-675

-919

-1.095

60 - 64
55 - 59

813
498
717

50 - 54
45 - 49
40 - 44

-1.226

909
1.063
1.188

-1.319

35 - 39

-1.325

30 - 34

1.199

-1.346

25 - 29

1.214

20 - 24

-1.206

1.277

1.117

15 - 19

-1.262

-1.351

-1.292

-1.004

1.243

10 - 14

1.390

6-9

1.358

1-4

1.049

Jumlah Penduduk se-kecamatan Lumbang tahun 2012 sebanyak 31335 jiwa dengan
jumlah penduduk terbanyak di desa Purut laki- laki 2287 jiwa, perempuan sebanyak
2334 jiwa dan terendah di desa Wonogoro dengan jumlah 1465, dengan jumlah
pendudul laki- laki sebanyak 665 jiwa dan perempuan sebanyak 800.
Distribusi penduduk menurut golongan umur terbanyak pada umur 15 44 tahun. Hal
ini Menunjukan golongan umur produktif yang terbanyak
Sex Ratio kecamatan Lumbang sebesar 95,21 % berarti ada 95 laki laki diantara 100
perempuan.

3. DATA VITAL STATISTIK


Table 2.4 Data Viotal Statistik
JUMLAH
KEMATIAN
KASAR

JML
KELAHIRAN

JML
KEMATIAN
BAYI

JML
KEMATIAN
IBU
BERSALIN

NO

DESA

Lambang Kuning

44

1 (IUFD)

Sapih

38

Negororejo

32

Branggah

45

1 (IUFD)

Tandon Sentul

49

Lumbang

73

Wonogoro

23

Palangbesi

55

1 (IUFD)

Boto

64

10

Purut

94

517

Jumlah

4. PERAN SERTA MASYARAKAT


a. Jumlah dan Peran Serta Masyarakat di Posyandu
Tabel 2.5 Jumlah dan Peran Serta Masyarakat di Posyandu

NO

DESA

POSY

JML
KADER

5
KEG

5
KEG
PLUS

PRA

Lambang Kuning

Sapih

12

Negororejo

13

Branggah

12

Tandon Sentul

13

Lumbang

18

Wonogoro

11

Palangbesi

14

Boto

15

10

Purut

26

10

14

16

Jumlah

35

MDY PUR MAN

b. Tingkat Kehadiran Balita di Posyandu


Tabel 2.6 Tingkat Kehadiran Balita di Posyandu
Bulan

BGM

2T

Januari

1051

1094

1051

1094

809

903

659

747

49

49

74

78

27

29

23

15

Februari

882

943

882

943

882

943

735

786

120

135

27

22

12

19

18

11

Maret

892

963

892

963

763

807

645

687

40

42

52

60

26

18

14

15

13

April

892

969

892

969

761

799

633

687

44

41

53

54

31

17

11

10

12

Mei

927

1001

927

1001

757

801

634

686

35

44

58

59

21

21

11

18

11

13

Juni

927

1001

927

1001

757

801

634

686

35

44

58

59

21

21

11

18

11

13

Juli

922

1010

922

1010

756

800

634

686

67

79

126

112

53

39

11

18

21

18

Agustus

922

1010

922

1010

922

1010

717

865

66

88

116

121

51

38

11

18

21

18

September

827

1062

827

1062

827

1062

681

844

104

169

42

49

11

18

21

18

Oktober

827

1062

827

1062

827

1062

681

844

104

169

42

49

11

18

21

18

Nopember

827

1062

827

1062

708

863

571

697

31

42

68

76

28

31

11

18

21

18

Desember

933

1030

933

1030

774

849

617

691

36

40

68

83

25

30

11

18

26

18

9069

10115

9069

10115

8061

8988

6653

7518

664

860

537

543

341

303

93

175

164

141

749

554.42

626.5

44.75

45.25

28.417

25.25

7.75

Jumlah
Rata rata
Total rata rata

755.75 842.92 755.75 842.92 671.75


1599

1599

1421

1181

55.333 71.667
127

90

54

14.583 13.667
22

11.75
25

garam yodium
(baik/tidak)

5. DATA PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN


Tabel 2.7 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
LAKI-LAKI
NO

DESA/ KELURAHAN

TIDAK/ BELUM
PERNAH
SEKOLAH

TIDAK/ BELUM
TAMAT SD/MI

SD/MI

SMP/ MTs

SMA/ SMK/
MA

AK/
DIPLOMA

UNIVER
SITAS

JUMLAH

10

Lambang Kuning

289

259

298

203

210

1.266

Sapih

399

258

279

235

156

1.337

Branggah

325

256

298

215

135

1.233

Tandonsentul

290

248

289

198

158

12

1.196

Negororejo

235

258

298

212

162

10

1.175

Lumbang

235

268

296

325

178

10

1.313

Wonogoro

187

289

299

206

209

12

1.204

Palangbesi

358

325

289

187

158

1.329

Boto

299

289

290

218

142

1.250

10

Purut

258

302

329

289

138

1.325

2.875

2.752

2.965

2.288

1.646

86

16

12.628

JUMLAH

PEREMPUAN
NO

DESA/ KELURAHAN

TIDAK/ BELUM
PERNAH
SEKOLAH

TIDAK/ BELUM
TAMAT SD/MI

SD/MI

SMP/ MTs

SMA/ SMK/
MA

AK/ DIPLO
MA

UNIVER
SITAS

JUMLAH

11

12

13

14

15

16

17

18

Lambang Kuning

312

248

258

280

158

1.260

Sapih

338

258

129

212

162

1.103

Branggah

325

256

289

325

389

1.586

Tandonsentul

358

325

258

289

258

1.494

Negororejo

299

289

200

269

189

1.251

Lumbang

258

302

228

358

378

1.527

Wonogoro

325

256

61

287

209

1.141

Palangbesi

290

248

93

298

210

1.149

Boto

312

258

187

298

230

1.289

10

Purut

398

289

465

299

258

1.714

3.215

2.729

2.168

2.915

2.441

32

14

13.514

JUMLAH

6. GRAFIK TINGKAT PENDIDIKAN


Grafik 2.2 Grafik Tingkat Pendidikan

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan dikecamatan lumbang masih tergolong rendah, dimana jumlah tidak/ belum pernah sekolah laki-laki
sebanyak 2.875, dan perempuan sebanyak 3.215, tidak/ belum tamat SD/ MI laki- laki sebanyak 2.752 dan perempuan sebanyak 2.729, SD/ MI laki-laki
sebanyak 2.965 dan perempuan sebanyak 2.168, SMP/ MTs laki- laki sebanyak 2.288 dan perempuan sebnyak 2.915, SMA/ SMK/ MA laki- laki sebanyak 1.646
dan perempuan sebnyak 2.441, AK/ DIPLOMA laki- laki sebanyak 86 dan perempuan sebnyak 32, UNIVERSITAS laki- laki sebanyak 16 dan perempuan 14.

7. DATA SASARAN PENDIDIKAN


Jumlah SD/ MI

: 22 SDN / 3 MI

Jumlah SMP/ MTs

: 4 SMPN / 2 MTs

Jumlah SMU/ MA

:-

Jumlah Ponpes

:2

8. SOSIAL EKONOMI
PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN DAN AGAMA
Table 2.8 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian dan Agama
Mata Pencarian

DESA

Agama

Petani

B Tani

Pedagang

PNS/ABRI

Swasta

Islam

Protestan

Katolik

Hindhu

Lambang Kuning

1186

384

98

25

266

2.398

Sapih

1921

248

385

2.672

Negororejo

815

301

41

539

2.246

Branggah

2.057

318

30

418

3.144

Tandon Sentul

1.885

475

15

27

335

3.157

Lumbang

1.945

386

217

126

1.183

4.986

13

Wonogoro

929

148

18

243

1.513

Palangbesi

1.428

393

65

392

3.639

Boto

1.845

399

62

17

701

4.025

Purut

3.936

697

29

20

672

5.966

17.947

3.749

538

215

5134

33.746

19

11

Jumlah

Budha

2.2 DATA KHUSUS


1. Susunan Organisasi
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka ditetapkan susunan organisasi
Puskesmas Lumbang Kabupaten Probolinggo sebagai berikut :
a. Kepala Puskesmas Lumbang
b. Tata Usaha
c.

Umum

d. Kepegawaian
e. Keuangan
f.

Kesehatan Keluarga

g. Pemberantasan Penyakit dan kesehatan Lingkungan


h. Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
i.

Penunjang

j.

Evaluasi Perencanaan dan Penilaian

k.

2 Puskesmas Pembantu

l.

7 Polindes

2. Personalia
Jumlah Personalia Puskesmas Lumbang per Januari 2012, sejumlah 34 orang, dengan
jumlah Pegawai Negeri Sipil 25 orang, PTT Pusat

3 orang dan Pegawai Kontrak

sebanyak 2 orang, tenaga ponkesdes sebanyak 6 orang, tenaga sukwan sebanyak 4


orang.
Berdasarkan Tingkat Pendidikan, terdiri dari :
a. Sarjana ( Strata 2)

= 1 Orang

b. Sarjana (Strata 1)

= - Orang

c. Diploma ( D3 )

= 23Orang

d. Diploma ( D4)

= 4 Orang

e. P2B

= 1 Orang

f.

= 1 Orang

SPK

g. SLTA

= 2 Orang

h. SMP

= 2 Orang

Tabel. 2.9 Daftar Pegawai Puskesmas Lumbang

NO

NAMA

JABATAN

PANGKAT/ GOL

dr Harip Suprihadi

Kepala Puskesmas

Penata Muda / III a

Ilmu Idealis

Perawat

Penata / III c

Didik Susilo

Perawat

Penata / III c

Hari Poernomo

Perawat

Penata Muda / III a

Sukari

Perawat

Penata Muda Tk I / III b

Subur Widjajadi

Tata Usaha

Penata Muda / III a

Sintha Rahayu

Perawat

Pengatur Tk I / II d

Erna Saptawati

Bidan Desa

Pengatur / II c

10

Indah Puspa N

Perawat

Pengatur / II c

11

Sri Sumiarsih

Apoteker

Pengatur Muda Tk I / II b

12

Martoyo

Pelaksana Obat

Pengatur Muda Tk I / II b

13

Yuli Prihatini

Bidan Induk

Pengatur Muda Tk I / II b

14

Nur Syamsyah

Bidan Koordinator

15

Sulistyoningrum

Bidan Induk

Pengatur Muda Tk I / II b

16

Noeroel c

Bidan Desa

Pengatur Tk I / II d

17

Nita aprillia

Bidan Desa

Pengatur / II c

18

Lita Evaliana

Bidan Desa

Pengatur / II c

19

Sariyanto

Petugas Kebersihan

20

Sunarsih

Perawat

21

Pricillia Dian

Penyuluh Kesehatan

22

Andriati

Bendahara

Pengatur Muda / II a

23

Laida Kusumaningrum

Bidan Desa

Pengatur Muda Tk I / II b

24

Sidik Adam Kholik

Perawat Ponkesdes

25

Yulis Ika R

Bidan Desa

26

Diyah Kusuma N

Bidan Desa

27

Solihin

Perawat

28

Wiwit Yodi

Perawat Ponkesdes

29

Farida

Bidan Desa

Pengatur Muda / II a

Pengatur / II c
Penata Muda / III a

Pengatur Tk I / II d

Tabel 2.10 Daftar Tenaga Sukwan dan Poskesdes Puskesmas Lumbang


NO

NAMA PEGAWAI

JABATAN

KETERANGAN

Khoirul

Perawat

Diploma (D3)

Iin

Perawat Ponkesdes

Diploma (D3)

Bambang

Perawat Ponkesdes

Diploma (D3)

Shella Rossi

Perawat Ponkesdes

Diploma (D3)

Holilah

Perawat Ponkesdes

Diploma (D3)

Danar Bagus

Perawat Ponkesdes

Diploma (D3)

Taufan Angga D

Pelaksana Gizi

Diploma ( D3) Gizi

Yuandini Eka P

Pembantu Bidan

SMU

Dian Rosita Dewi

Loket

SMU

10

Mulyono

Penjaga Malam

SMP

3. Sarana Gedung
a. Puskesmas Induk

: 1 buah

b. Puskesmas Pembantu

: 2 buah

Pustu Branggah

: baik

Pustu Boto

: rusak sedang

c. Polindes

: 6 buah

Desa Palangbesi

: baik

Desa Purut

: rusak berat

Desa Wonogoro

: baik

Desa Negororejo

: baik

Desa Lambang Kuning

: rusak sedang

Desa Tandonsentul

: tidak ada polindes

Desa Sapih

: baik

d. Rumah Dinas
Rumah Dinas Dokter

: 1 buah ( rusak berat)

Rumah Dinas Paramedis

:1 buah ( rusak ringan )

e. Sarana Transportasi
Pusling KIjang ELF

:1

Sepeda motor

: 13 buah

buah

f. Ratio Petugas dengan Jumlah Penduduk


Ratio Dokter dengan jumlah penduduk

= 1 : 31.335

Ratio Bidan dengan jumlah penduduk

= 1 : 31.335

Ratio Perawat dengan jumlah penduduk

= 1 : 31.335

Ratio Sarana Kesehatan dengan jumlah penduduk

= 1 : 31.335

Ratio Tenaga Kesehatan dengan jumlah penduduk

= 1 : 31.335

Untuk daerah rawan bencana di kecamatan Lumbang, rawan bencana tanah longsor di
desa Sapih dan desa Negororejo sedangkan untuk rawan bencana banjir di desa
Negororejo. Gambar peta ( risk map ) ada didaftar lampiran.
g. Daerah ( Desa ) rawan bencana
a. Banjir
Daerah / desa yang rawan banjir diwilayah kerja Puskesmas Lumbang adalah Desa
Negororejo.
b. Tanah Longsor
Daerah / desa rawan tanah longsor adalah Desa Sapih Dan Negororejo

2.3 DATA GAKIN TAHUN 2012


Tabel. 2.11 Data gakin tahun 2012

NO

DESA

TOTAL

JML KK

JML GAKIN
TOTAL

JML GAKIN
DAPAT
KARTU

JML GAKIN
TIDAK
DAPAT
KARTU

Lambang Kuning

1.061

1091

2152

643

951

902

94.85

42

4.41

Sapih

1.167

2434

2963

663

519

440

84.78

79

15.22

Negororejo

1.014

1002

2016

532

511

476

93.15

35

6.85

Branggah

1.433

1463

2896

789

909

877

96.48

32

3.52

Tandonsentul

1.381

1582

2963

842

671

508

75.71

163

24.29

Lumbang

2.154

2189

4343

1291

930

789

87.38

141

15.16

Wonogoro

755

705

1460

397

493

427

86.61

66

13.39

Palangbesi

1.657

1688

3345

977

702

614

87.46

88

12.54

Boto

1.679

1864

3543

921

755

725

96.03

30

3.97

10

Purut

2.485

2581

5065

1473

1084

1035

95.48

49

4.52

14.785

15432

30217

8535

7525

6793

90.27

725

9.63

Jumlah

2.4 DATA KESEHATAN PKH TAHUN 2012 KECAMATAN LUMBANG


Table 2.12 Data kesehatan PKH tahun 2012 Kecamatan Lumbang
NO

DESA

JUMLAH PESERTA
PER KK

Lambang Kuning

11

Sapih

44

Negororejo

10

Branggah

21

Tandonsentul

Lumbang

17

Wonogoro

Palangbesi

28

Boto

25

10

Purut

JUMLAH

173

KETERANGAN

BAB III
ANALISA KEGIATAN

3.1 HASIL ANALISA KEGIATAN 6 PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2012


Tabel 3.1 Hasil analisa kegiatan 6 program tahun 2012
PENCAPAIAN
TH 2011
NO

KEGIATAN
TAR
GET

CAKU
PAN

TARG
ET

CAKU
PAN

1. K1

575

549

95.5

575

575

100

2. K4

575

511

88.9

575

547

95.1

3. DRT oleh Masyarakat

575

69

12.0

575

76

13.2

4. DRT oleh Nakes

575

122

21.2

575

144

25.0

5. Komplikasi Kebid ditangani

115

92

80.0

115

124

107.8

6. Persalinan Nakes

528

486

92.0

528

503

95.5

7. Persalinan Dukun

24

4.54

13

2.46

8. Bufas paripurna

528

444

84.1

528

507

96.2

9. KN lengkap

523

500

95.6

523

199

95.4

10. Neo Risti ditangani

78

50

64.1

78

54

69.2

11. Kunjungan Bayi Paripurna

523

473

90.4

523

491

93.8

12. Anbal Paripurna

2087

1550

74.3

2087

1887

90.4

13. Apras Paripurna

1081

976

90.3

1081

1074

99.3

14. Akseptor Baru SM

8073

468

5.79

8073

475

8.85

15. Akseptor Baru MKJP

8073

65

0.8

8073

52

0.52

16. Akseptor Aktif SM dibina

5655

1167

20.6

5655

2155

0.38

17. Kasus Efek Samping

5655

1607

2.84

5655

145

2.56

18. Jml balita yg ditimbang(D/S)

3144

1856

83

3144

1926

61.25

19. Jml balita yg naik (N/D)

1925

1561

70.1

1925

1586

82.3

20. Frekuensi penimbangan

420

420

100

420

420

100

21. Bayi 6-11 bulan : A0

523

431

82.4

523

436

83.4

22. Anbal 1-4 tahun : A2

1982

1269

64.0

2087

1169

56.0

23. Na

575

501

87.1

575

575

100

24. Bumil dapat tablet Fe I

575

493

85.7

575

575

100

KIA

KB

PENCAPAIAN
TH 2012

UPAYA PERBAIKAN GIZI

PENCAPAIAN
TH 2011
NO

PENCAPAIAN
TH 2012

KEGIATAN
TAR
GET

CAKU
PAN

TAR
GET

CAKU
PAN

25. HBO ( 0 < 7 hari

523

498

95.2

523

26. HBO ( 7 28 hari )

523

523

27. HBO total

523

498

95.2

523

28. BCG

523

505

96.5

523

29. Polio 1

523

511

97.7

523

30. Polio 2

523

526

100.

523

31. Polio 3

523

496

523

32. Polio 4

523

496

94.8

523

33. DPT / HB 1

523

519

89.7

523

34. DPT / HB 2

523

485

99.2

523

35. DPT / HB 3

523

451

92.7

523

36. Campak DT 2 Anak Sekolah

523

490

86.2

523

37. Cakupan yang diobati nakes

1686

538

93.7

1658

511

30.8

38. Cakupan yang diobati kader

867

583

67.2

876

511

58.3

40. Jml pemeriksaan sputum

338

115

34

333

120

36.0

41. Jml BTA

34

23.5

33

12

36.4

42. TB Paru diobati

100

100

16

16

43. TB Paru berobat teratur

100

100

16

16

44. TB Paru konversi

100

100

11

11

45. TB Paru sembuh

100

10

10

100

11

11

IMUNISASI

P 2 DIARE
5

39. Diare dengan oralit


P2 TB PARU
6

3.2 HASIL ANALISA KEGIATAN PROGRAM LAIN


Tabel 3.2 Hasil analisa kegiatan program lain
PENCAPAIAN
TH 2011
NO

KEGIATAN
TAR
GET

CAKU
PAN

TARG
ET

CAKU
PAN

46. Penderita dugaan MDT

47. Penderita PB RFT

48. Penderita MB RFT

49. Pengobatan teratur

50. Jml Pneumonia

445

10

51. Rujukan Pneumonia

52. Jentik

738

248

33.6

1860

329

17.68

53. Kasus DBD

738

0.9

100

54. Penduduk dg air bersih

7790

2921

37.4

5401

1633

30.23

55. Penduduk dg jamban

7790

4153

53.3

3067

880

28.69

56. Rumah dg SPAL

5257

442

8.4

5401

394

7.29

17

16

94.1

20

13

65

5257

3576

68

1860

694

37.31

60. Jml kunjungan baru

8687

31355

4415

14.08

61. Jml kunjungan lama

3985

31355

770

2.45

481

93.2

618

63. Klp rawan yg dibina

456

126

129

618

64. Penanganan peny.

116

52

187

67

102

P2M

ISPA

DBD

KESH LINGKUNGAN

57. TTU diperiksa


58. Rumah dg kartu
59. Rumah sehat
5

PENCAPAIAN
TH 2012

PENGOBATAN

PHN
62. Klp rawan yg dpt yankes

Menular dan kronis


65. Penanganan resti dan
neonates

NO

PENCAPAIAN
TH 2011

KEGIATAN

PENCAPAIAN
TH 2012

TAR
GET

CAKU
PAN

TAR
GET

CAKU
PAN

66. Jumlah SD/ MI

25

25

100

25

25

100

67. Murid SD/ MI yg diperiksa

597

573

95.9

597

573

95.9

68. Murid SD/ MI DT

541

541

100

541

541

100

69. Murid II, III SD TT

1098

1098

100

1098

1098

100

70. Jumlah SMP

100

100

71. Frekuensi kunjungan ke

100

100

2801

2801

100

2785

2698

96.07

73. Penduduk dg pelay. Kader

74. Bumil dilayani

45

75. Balita Apras dilayani

82

82

76. Murid sekolah dilayani

60

55

91.6

98

77. Kunj. baru masyarakat

540

675

78. Kunj. petugas ke SD

100

100

79. Frek pembinaan sekolah

100

100

80. Desa binaan

10

10

100

100

81. Frek. Binaan desa

100

100

82. Frek. Penyuluh kelompok

189

394

391

99.24

83. Jumlah kunj. Posyandu

420

35

16

45.71

84. Jumlah kader terlatih

35

142

85

59.71

85. Jumlah kader aktif

110

143

142

99.3

633

195

30.8

415

575

525

91.3

575

UKS

sekolah
6

UKGS
72. Murid SD dg pkt promotif

PKM

KESH JIWA
86. Jml penderita dan
pengobatan gangguan
kes. jiwa
LABORATORIUM
87. Pemeriksaan semua
specimen
88. Pemeriksaan HB

NO

PENCAPAIAN
TH 2011

KEGIATAN

PENCAPAIAN
TH 2012

TAR
GET

CAKU
PAN

TAR
GET

CAKU
PAN

89. Jumlah SD/ MI

25

25

100

25

25

100

90. Murid SD/ MI yg diperiksa

597

573

95.9

597

573

95.9

91. Murid SD/ MI DT

541

541

100

541

541

100

92. Murid II, III SD TT

1098

1098

100

1098

1098

100

93. Jumlah SMP

100

100

94. Frekuensi kunjungan ke

100

100

2801

2801

100

2785

2698

96.07

96. Penduduk dg pelay. Kader

97. Bumil dilayani

45

98. Balita Apras dilayani

82

82

60

55

91.6

98

UKS

sekolah
UKGS

95. Murid SD dg pkt promotif

99. Murid sekolah dilayani


100.

Kunj. baru masyarakat

540

675

101.

Kunj. petugas ke SD

100

100

102.

Frek pembinaan

100

100

10

10

100

100

100

100

189

394

391

99.24

420

35

16

45.71

sekolah
103.

Desa binaan

104.

Frek. Binaan desa


PKM

5
105.

Frek. Penyuluh

kelompok
106.

Jumlah kunj. Posyandu

35

142

85

59.71

107.

Jumlah kader terlatih

110

143

142

99.3

108.

Jumlah kader aktif

633

195

30.8

415

575

525

91.3

575

KESH JIWA

4
109.

Jml penderita dan

pengobatan gangguan
kes. jiwa
LABORATORIUM
110.

Pemeriksaan semua

specimen
111.

Pemeriksaan HB

3.3 LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS LUMBANG TAHUN 2012


1. LAPORAN KEUANGAN DAN HASIL KEGIATAN PROGRAM JAMKESMAS 2012
Tabel 3.4 Hasil kegiatan program jamkesmas 2012 Puskesmas Lumbang

NO

KEGIATAN

SATUAN

I
a
b
c
d

Kepersertaan Masyarakat Miskin


Jumlah pesrta terdaftar sesuai data BPS
Jumlah peserta yang memiliki Kartu Jamkesmas
Jumlah Ibu hamil miskin
Jumlah Bayi baru lahir
Pelayanan KesehatanMasyarakatMiskin

II

JUMLAH
L

Jiwa
Jiwa
Orang
Orang

2146
2932

3218
4397

Jumlah kunjungan rawat jalan bulan ini

Kunjungan

28

72

-Jumlah kunjungan baru

Kunjungan

- Jumlah kunjungan lama

Kunjungan

28

72

Jumlah kunjungan rawat jalan s/d bulan ini

Kunjungan

405

936

- Jumlah kunjungan baru bulan ini

Kunjungan

123

276

- Jumlah kunjungan lama bulan ini

Kunjungan

282

660

Jumlah kunjungan rawat inap bulan ini

Kunjungan

- Jumlah kunjungan baru

Kunjungan

- Jumlah kunjungan lama

Kunjungan

Jumlah kunjungan rawat inap s/d bulan ini

Kunjungan

15

18

- Jumlah kunjungan baru s/d bulan ini

Kunjungan

15

17

- Jumlah kunjungan lama s/d bulan ini

Kunjungan

Kasus

TOTAL

5364
7329

Jumlah kasus yang dirujuk

Penerima Yankes < 1 Tahun

Kunjungan

Penerima Yankes 1 - 5 Tahun

Kunjungan

10

21

Penerima Yankes 6 - 12 Tahun

Kunjungan

33

48

Penerima Yankes 13 - 18 Tahun

Kunjungan

18

43

Penerima Yankes 19 - 64 Tahun

Kunjungan

297

796

Kunjungan

52

34

Penerima Yankes 65 + Tahun


Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Miskin
Dana Yang Diterima Puskesmas

Rp

Total Dana Yang Ada di Puskesmas

Rp

Jumlah Biaya Pelayanan Kesehatan yang di


keluarkan bulan ini
1. Rawat Jalan

Rp

2. Rawat Inap

Rp

3. Rujukan

Rp

4. Persalinan

Rp

Total Biaya Pelayanan Kesehatan Bulan ini

Rp

Jumlah total biaya Pelayanan Kes yang


dikeluarkan s/d Bulan ini
1. Rawat Jalan

Rp

4.175.500

2. Rawat Inap

Rp

1.509.00

3. Rujukan

Rp

576.300

4. Persalinan
Total Biaya Pelayanan kesehatan s/d Bulan
ini

Rp

2.400.000

Rp

8.660.800

III

e
f

g
h

Saldo dana Puskesmas

Rp -

Rp

Rp

2. LAPORAN JUMLAH KUNJUNGAN JAMKESDA 2012


a. LAPORAN JUMLAH KUNJUNGAN JAMKESDA 2012
Tabel 3.5 Laporan keuangan Jamkesda 2012
JAMKESMASDA

SKTM UMUM

10

11

a. Jumlah Peserta Terdaftar (Jamkesda)

Jiwa

290

436

b. Menggunakan Kartu Jamkesda

Jiwa

c. Tdk.Menggunakan Kartu Jamkesda

Jiwa

a. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Pasien Maskin

Kunjungan

117

246

117

246

b. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Pasien Non Maskin ( Umum )

Kunjungan

c. Jumlah Kunjungan Rawat Inap Pasien Maskin

Kunjungan

d. Jumlah Kunjungan Rawat Inap Pasien Non Maskin ( Umum )

Kunjungan

e. Jumlah Kasus dirujuk yang Menggunakan Kartu Jamkesmasda

Orang

f. Jumlah Kasus Dirujuk Yang Menggunakan SPM / SKTM

Orang

g. Jumlah Ibu Hamil

Orang

h. Jumlah Pemeriksaan Kehamilan

Kunjungan

i. Jumlah Persalinan di Puskesmas

Orang

j. Jumlah Bumil Yang Dirujuk

Orang

NO

KEGIATAN

SATUAN

II

JUMLAH

Kepersertaan Jamkesda

Pelayanan Kesehatan

III

Pendanaan

Jumlah total biaya pelayanan kesehatan yg.dikeluarkan

bulan ini :

1. Rawat Jalan

Rp

2.322.500

2. Rawat Inap

Rp

3. Rujukan

Rp

4. Persalinan

Rp

Total Biaya Pelayanan Kesehatan Bulan ini

Rp

2.322.500

b. LAPORAN 10 PENYAKIT TERBANYAK


Tabel 3.6 Laporan 10 penyakit terbanyak
NO

PENYAKIT

KODE ICD

JUMLAH KASUS

Infeksi saluran nafas atas

1302

1388

Peny.pada otot dan sendi

2101

736

Diare

0102

439

Hipertensi

1200

295

Penyakit infeksi kulit

2001

379

Penyakit kulit alergi

2002

377

Demam

0109

289

Gastritis

4102

210

Asma

1403

248

10

Caries Gigi/ Peny. Gigi Lainnya

1512

91

KODE ICD

JUMLAH KASUS

c. LAPORAN 10 PENYAKIT TERBANYAK RAWAT INAP


Tabel 3.7 Laporan 10 penyakit terbanyak rawat inap
NO

PENYAKIT

Diare

0102

56

Gastritis

4102

69

ISPA

1306

Demam

4801

16

Gingiritis

1506

Asma

1403

33

Thipoid Klinis

0104

42

Trauma

1901

17

Hepatitis

0403

10

Gangguan Neurotik

0820

3. LAPORAN DANA BOK TAHUN 2012


Table 3.8 Laporan dana BOK tahun 2012

KEADAAN KEUANGAN
No

URAIAN

Keterangan
s/d Bulan Lalu

Bulan Ini

s/d Bulan Ini

Penerimaan

Rp. 70.698.000,-

Rp. 2.738.000,-

Rp. 73.436.000,-

Realisasi

Rp. 70.698.000,-

Rp. 2.738.000,-

Rp. 73.436.000,-

Saldo Tunai

Rp. 2.738.000,-

Rp. 73.436.000,-

BAB IV
PERUMUSAN MASALAH

4.1 IDENTIFIKASI MASALAH


Perioritas masalah kesehatan di Puskesmas Lumbang tahun 2012 dari hasil pementauan
kegiatan pelaksanaan didapatkan beberapa program yang belum memenuhi target ( < 100
%) antara lain :
Menurunya cakupan program KIA
Menurunya cakupan program TB Paru
Menurunnya tingkat kehadiran balita ke posyandu D/S
4.2 PENETAPAN PRIORITAS PENYEBAB MASALAH
4.2.1

4.2.2

Permasalahan

Menurunya cakupan program KIA

Menurunya cakupan program TB Paru

Menurunnya tingkat kehadiran balita ke posyandu D/S

Penyebab Masalah
Sumber daya masyarakat yang masih tergolong rendah, sehingga kurang nya
pengetahuan terhadap kesehatan terutama Kesehatan Ibu dan Anak yang menjadi
penyebab penurunan program KIA dan kurangnya peran serta masyarakat terhadap
program kesehatan Ibu dan Anak

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan terutama program TB Paru


masih rendah.

4.2.3

Tingkat pengetahua orang tua terhadap pentingnya penimbangan rutin keposyandu


Alternatif Pemecahan Masalah
Melakukan penyuluhan terhadap masyarakat terutama daerah pegunungan tentang
pentingnya kesehatan.

Melakukan pembinaan terhadap kader

Penyuluhan kelompok terhadap ibu balita

4.2.4

Persiapan Pelaksanaan
Dari alternatif pemecahan masalah yang ada maka kami membuat rencana program
tahunan / POA dan sebagai dasarnya adalah hasil dari kegiatan tahun 2012 dengan
menitik beratkan pada program program prioritas yang cakupannya belum
memenuhi target, sebagai berikut :

1. Mengadakan pertemuhan rutin bulanan ( lokakarya ) di puskesmas dan mengiut


sertakan petugas pemegang program dalam pelatihan yang diadakan oleh dinas
kesehatan atau seminar seminar yang lain.

2. Mengadakan revitalisasi kader posyandu denga tujun untuk meningkatkan


keterampilan dan pengetahuan kader dan dukun beranak.
3. Meningkatkan nprogram pelayanan kesehatan baik dalam gedung maupun luar
gedung.
4. Mengadakan pertemuan lintas sektoral baik tingkat kecamatan maupun di tingkat
desa.
5. membuat usulan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk puskesmas
dangan tujuan peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik

BAB V
RENCANA KEGIATAN PUSKESMAS LUMBANG
5.1 RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2012

No

Volume Kegiatan pada bulan

Kegiatan

Volume

Unit
Cost

Total

Target

(Rp)

Biaya

1 tahun

Jan Feb

Mrt

Aprl Mei Juni

Juli

Agst Sept

Okt

Nop Des

Total

22

22

35

35

41

24

12

15

32

40

29

28

335

19

12

12

12

16

11

19

18

21

12

12

167

22

13

10

12

10

11

10

11

10

123

10

Upaya Kesehatan Perorangan


1.Kunjungan rawat jalan
a. Poli Umum

6,000

2,010,000

2,010,000

-Tanpa tindakan
b. Poli KIA
-Tanpa tindakan
c. Poli gigi
-Tanpa tindakan
- dgn tindakan
1.Pecbutan gigi
ttp.tnp.penyulit
2.Pencbutan gigi sulung anak

6,000

6,000

15,000
10,000

1,002,000

132,000

105,000
50,000

1,002,000

132,000

105,000
50,000

d. UGD
- Tanpa tindakan

12,500

1,537,500

1,537,500

- dgn tindakan
1. Perawatan Luka
2. Heating s/d 3
3. Heting 4 s/d 7

7,000
10,000
15,000

63,000
90,000
150,000

63,000
90,000
150,000

Ket

4. Heating 7

10

10

12

10

10

10

10

10

109

10

10

12

10

10

10

10

10

109

10

10

12

10

10

10

10

10

109

10

10

12

10

10

10

10

10

109

56

12

12

28

57

99

108 160

65

94

123 118

95

107 109

67

1202

12

12

20,000

140,000

140,000

e. Rawat Inap
- Akomodasi ruang rawat / hari
- Makan / hari
- Asuhan keperawatan / hari
- Visite Dokter / hari
- Administrasi / kali

12,500

1,362,500

1,362,500

15,000

1,635,000

1,635,000

2,500

272,500

50,000

5,450,000

5,450,000

168,000

168,000

120,000

120,000

3,000

272,500

f. Pemeriksaan laborat
-Gula darah
- BTA

10,000
8,000

96,000

96,000

g. Pelayanan apotik
- Jml. R/Puyer
h. di Pustu / Polindes/BDD

20,000

560,000

560,000

6,000

7,212,000

7,212,000

135,700

1,628,400

72,700

872,400

2.Transport Rujukan
- RSUD M.Saleh
- RSU.Tongas
- RSU. Waluyo Jati
- RSU Malang

219,700
330,000

872,400

1,318,200

1,318,200

1,320,000

1,320,000

3.Pertolongan persalinan
a. di polindes / BD

1,628,400

20

640,000

12,800,000
Rp
-

12,800,000

5.2 PERKIRAAN JUMLAH KUNJUNGAN PESERTA ASKESKIN DALAM PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
DI PUSKESMAS LUMBANG DAN JAJARANNYA TAHUN 2012

NO

UNIT

Jenis Pelayanan

COST

Bulan Pelayanan
JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AGST

SEP

OKT

NOP

DES

121
3

143
12

195
12

106
12

118
16

135
11

133
19

127
18

147
21

138
12

95
12

Kunjungan Rawat Jalan

BP Umum

Rp

6,000.00

KIA

Rp

6,000.00

79
19

Poli Gigi

Rp

6,000.00

Laboratorium / Gula Darah

Rp

10,000.00

Laboratorium BTA

Rp

8,000.00

Kunjungan UGD

Rp

12,500.00

13

10

12

10

11

10

11

10

Tindakan di

UGD
1.Perawatan Luka

Rp

7,000.00

2.Heating s/d 3

Rp

10,000.00

3.Heating 4 s/d 7

Rp

15,000.00

4.Heating 7

Rp

20,000.00

1.Pencbt.gigi ttp.tnp.penyulit

Rp

15,000.00

2.Pencabutan gigi sulung anak

Rp

10,000.00

Apotik

Rp

2,000.00

Rujukan Ambulan
1.RSUD.M.Saleh

Rp

135,700.00

2.RSU.Tongas

Rp

72,700.00

3.RSU.Waluyo Jati

Rp

219,700.00

Poli Gigi

4.RSU Malang
Persalinan o / BBD

Rp
Rp

330,000.00
620,000.00

5.4 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2012 PUSKESMAS LUMBANG

NO

KEGIATAN/ BULAN

10

11

12

Kunjungan ke posyandu

Kunjungan ke posya Lansia

Pembinaan petugas posyandu

Pelacakan kematian Ibu

Pelacakan kematian Neonatalx

Deteksi dan stimulasi dini di TK

Pembinaan bidan

Pembinaan Dukun

Pembianaan Kader

10

Pembinaan posyandu

11

Sweeping Bumil

12

Imunisasi

13

BIAS

14

Pembianaan kesehatan sekolah

15

Penjaringan kesehatan remaja

16

UKGS

17

Demo sikat gigi

18

Skrining Murid

19

PHN

20

Penjaringan bumil risti oleh kader

21

Deteksi dini katarak

22

Pemeriksaan Sanitasi lingkungan

23

Intervensi PHBS

24

Pendataan UKBM

25

Pemeriksaan sanitasi TPM

26

Pemeriksaan sanitasi TTU

27

Pemeriksaan sanitasi TP3

28

Perbaikab kualitas SAB

29

Penyuluhan Tk Desa

30

Penyuluhan Klp potensial

31

Pengadaan sarana pojok gizi

32

Penyuluhan TB Paru

33

Penyuluhan Tk Puskesmas

34

POD

35

Mini lokakarya

36

Konferensi Tk Kecamatan

37

Pertemuan Lintas Sektoral

38

Pembentukan SBH

39

POA

40

Laporan Tahunan

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

BAB VI
KESIMPULAN
Dari hasil rangakaian rencana program tahunan puskesmas (POA) Th 2012 yang kami buat maka
didapat

indikator

keberhasilan

dan

kriteria

keberhasilan

Puskesmas

Lumbang

dalam

melaksanakan program program kegiatan yang ada di puskesmas , sebagai berikut :


6.1 INDIKATOR KEBERHASILAN
1. Minilokakarya diadakan setiap bulan .
2. Penyuluhan kesehatan (Promkes) kedesa bersama kegiatan rutin posyandu bulanan .
3. Kerjasama /kemitraan Bidan Dukun berjalan dengan baik.
4. Kunjungan rutin kesekolah (UKS) setiap bulan .
5. Program Poskesdes desa siaga berjalan dengan baik .
6. Pertemuan Lintas sektoral Tk kecamatan dan Desa dilaksanakan setiap bulan .
7. Sarana dan prasarana dipuskesmas terpenuhi.
8. Tidak ada keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan.
6.2 KRITERIA KEBERHASILAN
1. Sebagai tolok ukur keberhasilan Puskesmas dapat dilihat dari P2KPUS dengan
melihathasil kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun.
2. Penilaian dengan menggunakan hasil dari SP2TP atau feedback laporan bulanan dan di
sertai peninjauan kelapangan ( luar gedung).

BAB VII
PENUTUP

Demikian rencana kegiatan Puskesmas Lumbang untuk tahun 2012 telah kami buat ,
dengan harapan dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya ,

sehingga

pelayanan

kesehatan dapat berjalan dengan baik khususnya masyarakat sekecamatan Lumbang .


Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penyusunan atau pembuatan
RUK ini , maka kami mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan penyusunan RUK di
tahun menda tang , dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang
telah membantu dalam penyusunan rencana kegiatan Puskesmas Lumbang , semoga
penyusunan RUK ini bermanfaat bagi kita semua .

Anda mungkin juga menyukai