(RKT)
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2016
PUSKESMAS DRADAH
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
i
DAFTAR ISI
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ii
BABI PENDAHULUAN
..................................................................................................................
..................................................................................................................
1
1.1 Latar Belakang
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
1
1.2 Tujuan
..................................................................................................................
..................................................................................................................
1
1.3Ruang Lingkup
..................................................................................................................
..................................................................................................................
1
BAB II ANALISA SITUASI
..................................................................................................................
..................................................................................................................
3
Keadaan Umum
..................................................................................................................
..................................................................................................................
3
Kondisi Sumber Daya
..................................................................................................................
..................................................................................................................
4
BAB III HASIL PENCAPAIAN PROGRAM
..................................................................................................................
..................................................................................................................
10
BAB IV. ANALISA MASALAH
..................................................................................................................
..................................................................................................................
11
41 Identifikasi Masalah
..................................................................................................................
..................................................................................................................
11
4.2 Menetapkan Urutan Prioritas Masalah
..................................................................................................................
..................................................................................................................
11
4.3 Identifikasi Penyebab Masalah
..................................................................................................................
..................................................................................................................
12
4.4 Identifikasi dan Penetapan Pemecahan Masalah
..................................................................................................................
..................................................................................................................
16
BAB V. RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
20
BAB VI. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
23
BAB VII PENUTUP........................................................................................................
7.1 Kesimpulan.................................................................................................
......................................................................................................................26
7.2 Saran...........................................................................................................
......................................................................................................................26
BAB I
PE N DAHU LUAN
A. Latar Belakang
Perencanaan adalah suatu usaha menyusun serangkaian kegiatan untuk
mencapai tujuan yang telah di tetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada
secara efektif dan efisien .Dengan adanya perencanaan, sumberdaya yang ada dapat
dimanfaatkan secara optimal demi mencapai tujuan.
Dalam tata kelola Puskesmas perencanaan ini dikenal dengan RKT yang
mengesankan bentuk perencanaan tradisional karena fokus pada perencanaan hilir yaitu
kegiatan-kegiatan.
Dalam perkembangannya RKT semakin sarat dengan pola perencanan strategi.
Ditambah kondisi lingkungan makro yang mensyaratkan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dan pencapaian MDGs yang harus dicapai puskesmas, sehingga penyusunan
perencanaan haruslah mampu mengarahkan agar hasil kinerja puskesmas nantinya dapat
memenuhi SPM dan capaian MDGs tersebut.
B. Tujuan
a. Agar Pelaksana Program keluarga berencana ( KB ) Puskesmas Dradah dapat
melaksanakan kegiatan dengan efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah di
tetapkan
b. Agar Kepala Puskesmas dan Pelaksana Program Keluarga berencana ( KB ) dapat
melaksanakan pemantauan dan penilaian kegiatan secara benar dan terarah.
C. Ruang Lingkup
Puskesmas Dradah mewilayahi 10 desa dengan jumlah pustu 3,polindes
5,ponkesdes 2.
Puskesmas Dradah melaksanakan sebagian besar program pokok Puskesmas,
namun dalam R K T ini hanya membahas Program Imunisasi yang mempunyai daya
ungkit terbesar terhadap derajat kesehatan masyarakat.
B A B II
1
ANALI SA S ITUAS I
GAMBARAN UMUM
2.1.2. Demografi
2
Adapun jumlah penduduk wilayah Puskesmas Dradah berdasarkan sensus
tahun 2015 adalah 28.561 jiwa.
4
KONDISI
NO JENIS SARANA/PRASARANA JUMLAH RUSAK RUSAK RUSAK
RINGAN SEDANG BERAT
A Sarana Kesehatan
1 Puskesmas Pembantu 3 1
2 Polindes 7
3 Ponkesdes 2
3 Rumah Dinas Dokter/Dokter Gigi -
4 Rumah Dinas Perawat -
5 Rumah Dinas Bidan -
6 Puskesmas Keliling Roda 4 2
7 Sepeda Motor 5 1
8 Gedung UGD dan Rawat Inap 1
9 Gedung Puskesmas Rawat Jalan 1
B Sarana Penunjang
1 Komputer 11 3
2 Printer 6
3 Mesin Ketik
4 Audio set 1
5 Televisi 1
6 Kulkas Vaksin 1
7 Kulkas Reagen 1
8 Bed Pasien
9 Fotometer laboratorium 1
10 Dental unit 2
melaksanakan program Keluarga Berencana dari APBD Kab. Lamongan melalui Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamongan, dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan atau disebut
dana BOK.
Tabel 3.1 Sarana Penunjang Kegiatan Program Kesehatan Gigi dan mulut
KONDISI SARANA
NO. JENIS SARANA KB JUMLAH
BAIK RUSAK
1 IUD KID 2 2 -
2 INPLANT KID 1 1 -
3 OBGYN BED 1 - 1
5
B A B III
HASIL PENCAPAIAN KEGIATAN
BAB IV
ANALISA PERMASALAHAN
6
4.1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan hasil pencapaian kegiatan pada Penilaian Kinerja Puskesmas tahun 2015,
maka permasalahan pada kegiatan program KB adalah:
1. Kurangnya capaian akseptor kb MKJP di puskesmas Dradah pada th 2015 sebanyak
539 akseptor( 16%) dari target 1429 akseptor(42%)
7
4.3 Identifikasi Penyebab Masalah
4.3.1 Kurangnya capaian akseptor kb mkjp di puskesmas dradah th 2016 sebanyak 551 akseptor (13%) dari target 1721 (32%)
Gambar 4.1 Diagram fishbone Kurangnya Capaian akseptor kb mkjp di puskesmas dradah th 2016 sebanyak 551 (13%) dari target 1721 (32%)
Kurangnya capaian
akseptor KB MKJP di
Puskesmas Dradah th
2016 sebanyak 551
Penyuluhan dan konseling
(13%) dari target 1721
(32%)
Pertemuan Linsek
terutama dengan
petugas KB
Material
Metode
Berdasarkan diagram fishbone di atas, maka uraian penyebab masalah adalah sebagai berikut :
8
1. Kurangnya capaian akseptor kb MKJP di puskesmas dradah th 2015 sebanyak 539(16%) dari target 1429(42%)
a) Kurangnya penyuluhan dan konseling kb mkjp
b) Kurangnya kesadaran pus tentang kb mkjp
Berdasarkan tabel pemecahan masalah dengan metode CARL di atas, maka alternatif pemecahan masalah terpilih adalah sebagai berikut :
1. Kurangnya capaian akseptor kb mkjp di puskesmas dradah th 2015 sebanyak 539(16%) dari target 1429(42%)
a. Mengadakan penyuluhan kesehatan reproduksi termasuk kb
BAB V
RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK)
10
Kebutuhan Sumber Daya
Upaya Sumber
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target Dana Alat Tenaga
Kesehatan Pembiayaan
Uraian Jumlah
Penyuluhan Media Bantu :
Keluarga Cakupn KB
KB&kesehatan re- Rp LCD
1. berencana(KB MKJP PUS 3 Kali 3x420.000 bidan BOK
produksi 1.260.000
) meningkat
B A B VI
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK)
No Upaya Kegiatan Sasaran Targe Volume Rincian Lokasi Tenaga Jadwal (bulan)
Kesehatan t Kegiata Pelaksanaa Pelaksan Pelaksan Jumlah Sumber
n n aan a Biaya Biaya
11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X X
12
BAB VII
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan di depan, prioritas utama dari masalah yang harus di
atasi adalah masalah penyuluhan KB dan kesehatan reproduksi untuk meningkatkan
cakupan akseptor KB mkj.
Disamping masalah lain yang tidak kalah pentingnya untuk di atasi juga,
sehingga dengan alternatif pemecahan masalah yang telah di uraikan, dapat pula di
harapkan masalah lain dari masing-masing kegiatan dapat di atasi.
B. SARAN
Demi teratasinya masalah dari program Keluarga berencana dengan melihat
penyebab yang utama sangat di harapkan adanya kerjasama dan peninjauan kembali dari
sector dan program terkait agar semua kegiatan program Keluarga Berencana dapat
mencapai target sesuai dengan yang telah di tetapkan.
13
Lampiran
MATRIK PROGRAM KELUARGA BERENCANA TAHUN 2016
BULAN
UPAYA KEGIATA URAIAN NAMA
NO TEMPAT TUJUAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KESEHATAN N KEGIATAN PETUGAS
KELUARGA PENYU PENYULUH
1 BERENCANA LUHAN AN KESEHA
2 TAN REPRO
3 DUKSI TER
4 MASUK KB DESA GUNUNGREJO X
5
6
7
8
9 BIDAN
10
11
12 DESA JATIDROJIK X
13
14
15
16
17
18
19 DESA MLATI X
20
21
22
23
24
25
26
27
28 4