Anda di halaman 1dari 20

RENCANA KERJA TAHUNAN

(RKT)
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2016

PUSKESMAS DRADAH
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN
KATA PENGANTAR

Puskesmas Dradah dalam rangka melaksanakan 6 program unggulan dari beberapa


program kesehatan yang di laksanakan di Puskesmas di bebani dengan target program yang di
harapkan dapat tercapai dengan baik dalam kurun waktu yang telahditentukan
Sebagai upaya memenuhi target tersebutlah di harapkan adanya suatu sistim yang
terarah yang berisi susunan rencana kegiatan pokok Puskesmas yang akan di laksanakan
selama satu tahun yang dikenal dengan nama R K T.
R K T berfungsi mengontrol atau memberi petunjuk bagi petugas untuk
melaksanakan kegiatan, di mana dan bagaimana kegiatan itu di laksanakan.
Sudah barang tentu terwujudnya R K T tahun ini berkat bantuan dari semua pihak,
untuk itu kepada semua pihak yang membantu menyelesaikan R K T ini kami ucapkan
terimakasih.
Mudah-mudahan apa yang telah kami buat ini dapat di pergunakan sebagai bahan
yang bisa di pertimbangkan sebagai alat pemantau program.
Usul dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan R K T di
masa yang akan datang.

Lamongan, Desember 2016


Pelaksana Program

ROHMAH Amd. Keb


NIP .19660912 198703 2 008
i
DAFTAR I S I

KATA PENGANTAR
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
i
DAFTAR ISI
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ii
BABI PENDAHULUAN
..................................................................................................................
..................................................................................................................
1
1.1 Latar Belakang
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
1
1.2 Tujuan
..................................................................................................................
..................................................................................................................
1
1.3Ruang Lingkup
..................................................................................................................
..................................................................................................................
1
BAB II ANALISA SITUASI
..................................................................................................................
..................................................................................................................
3
Keadaan Umum
..................................................................................................................
..................................................................................................................
3
Kondisi Sumber Daya
..................................................................................................................
..................................................................................................................
4
BAB III HASIL PENCAPAIAN PROGRAM
..................................................................................................................
..................................................................................................................
10
BAB IV. ANALISA MASALAH
..................................................................................................................
..................................................................................................................
11
41 Identifikasi Masalah
..................................................................................................................
..................................................................................................................
11
4.2 Menetapkan Urutan Prioritas Masalah
..................................................................................................................
..................................................................................................................
11
4.3 Identifikasi Penyebab Masalah
..................................................................................................................
..................................................................................................................
12
4.4 Identifikasi dan Penetapan Pemecahan Masalah
..................................................................................................................
..................................................................................................................
16
BAB V. RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
20
BAB VI. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
23
BAB VII PENUTUP........................................................................................................
7.1 Kesimpulan.................................................................................................
......................................................................................................................26
7.2 Saran...........................................................................................................
......................................................................................................................26
BAB I
PE N DAHU LUAN

A. Latar Belakang
Perencanaan adalah suatu usaha menyusun serangkaian kegiatan untuk
mencapai tujuan yang telah di tetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada
secara efektif dan efisien .Dengan adanya perencanaan, sumberdaya yang ada dapat
dimanfaatkan secara optimal demi mencapai tujuan.
Dalam tata kelola Puskesmas perencanaan ini dikenal dengan RKT yang
mengesankan bentuk perencanaan tradisional karena fokus pada perencanaan hilir yaitu
kegiatan-kegiatan.
Dalam perkembangannya RKT semakin sarat dengan pola perencanan strategi.
Ditambah kondisi lingkungan makro yang mensyaratkan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dan pencapaian MDGs yang harus dicapai puskesmas, sehingga penyusunan
perencanaan haruslah mampu mengarahkan agar hasil kinerja puskesmas nantinya dapat
memenuhi SPM dan capaian MDGs tersebut.

B. Tujuan
a. Agar Pelaksana Program keluarga berencana ( KB ) Puskesmas Dradah dapat
melaksanakan kegiatan dengan efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah di
tetapkan
b. Agar Kepala Puskesmas dan Pelaksana Program Keluarga berencana ( KB ) dapat
melaksanakan pemantauan dan penilaian kegiatan secara benar dan terarah.

C. Ruang Lingkup
Puskesmas Dradah mewilayahi 10 desa dengan jumlah pustu 3,polindes
5,ponkesdes 2.
Puskesmas Dradah melaksanakan sebagian besar program pokok Puskesmas,
namun dalam R K T ini hanya membahas Program Imunisasi yang mempunyai daya
ungkit terbesar terhadap derajat kesehatan masyarakat.

B A B II
1
ANALI SA S ITUAS I
GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum UPT Puskesmas Dradah


2.1.1. Geografis, Administrasi, Batas Wilayah

Wilayah UPT Puskesmas Dradah berada di Kecamatan Dradah Kabupaten


Lamongan, terletak di tengah-tengah Wilayah Administratif
a. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kecamatan Babat
Sebelah Timur : Kecamatan Sugio
Sebelah Selatan : Kecamatan Modo
Sebelah Barat : Kecamatan Ngimbang
b. Luas Wilayah : + 42, 47 Km
c. Peta wilayah kerja PUskesmas Dradah

d. UPT Puskesmas Dradahsecara administratif meliputi 10 desa, yaitu :


JUMLAH
NO. DESA
DUSUN RW RT
1 Desa Dradahblumbang 5 13 40
2 Desa Kalen 2 4 21
3 Desa Warungering 3 5 15
4 Desa Mlati 2 2 4
5 Desa Mojodadi 4 4 14
6 Desa Jatidrojok 3 3 12
7 Desa Gunungrejo 5 8 26
8 Desa Kradenanrejo 3 5 19
9 Desa Sumengko 3 2 7
10 Desa Sukomalo 6 6 19
JUMLAH 36 52 177

Jarak tempuh dari Puskesmas ke desa : +0 - 12 km


Jarak Puskesmas ke Kabupaten : + 32 km

2.1.2. Demografi
2
Adapun jumlah penduduk wilayah Puskesmas Dradah berdasarkan sensus
tahun 2015 adalah 28.561 jiwa.

Pertumbuhan Penduduk (tahun 2016)


- Jumlah Penduduk : 28561 Jiwa
- Jumlah KK : 7529 KK
- Jumlah Keluarga Miskin : Jiwa
- Jumlah WUS 15 - 49 tahun :4724 orang
- Jumlah PUS : orang
- Jumlah Bulin : orang
- Jumlah Ibu Hamil : . orang
- Jumlah Ibu Meneteki : orang

2.1.3. Sarana Pendidikan


Sarana Pendidikan yang ada di Wilayah Kecamatan Kedungpring
- PAUD :
- TK : 38
- SD / MI : 19
- SLTP / MTs : 3
- SMU :2
- Jumlah Ponpes: 0

2.1.4. Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan


Sarana Kesehatan di Wilayah Kecamatan Dradah;
1. Puskesmas Induk : 1 unit
2. Puskesmas Pembantu : 3 unit
3. Polindes : 5 unit
4. Ponkesdes : 2 unit
5. Klinik TB Paru : 1 unit
6. Rumah Sakit/RB : 0 unit
7. Klinik / Balai Pengobatan : 0 unit
8. Dokter Praktek Swasta : 0 Dokter
9. Bidan Praktek Swasta : 0 BPS
3
10. Apotek : 0 unit
11. Laboratorium : 0 unit

2.1.5.Data Sumber Daya

Jenis Yang Kekura Status


No Keterangan
Ketenagaan ada ngan Kepegawaian
A Puskesmas
Induk
1 Dokter 2 0 2 PNS Untuk Poli Rawat Jalan
dan UGD
2 Dokter Gigi 1 0 1 PNS
3 Perawat Gigi 0 1 1 PNS
4 Perawat 11 0 5 PNS 6 orang perawat honorer
bertugas di UGD
5 Bidan 15 0 9 PNS 3 orang Honorer; 3 PTT
6 Nutrisionist 1 0 0 PNS 1 orang Honorer
7 Sanitarian 1 0 1 PNS
8 Analis Medis 2 0 0 PNS 2 orang Honorer
9 Apoteker 0 0 0 PNS
10 Asisten 1 0 1 orang Honorer
Apoteker
11 Administrasi 8 0 5 PNS 3 Honorer
12 Pelaksana 2 0 2 Honorer Untuk PKM induk
kebersihan
B Puskesmas
Pembantu
1 Perawat 2 0 2 PTT Perawat
2 Bidan 3 0 3 PNS Kepala pustu dijabat bidan

3 Administrasi 0 0 0 PNS Tidak ada


pustu
C Polindes
1 Bidan desa 10 0 7 PNS
3 PTT Bidan desa
Warungering
,Kradenanrejo,Sumengko,
D Ponkesdes
Perawat 3 3 Honorer Perawat Desa Kalen,
Ponkesdes Warungering, Jatidrojok.

Sarana Penunjang di Puskesmas


- Pusling Roda Empat : 2 buah
- Sepeda Motor : 7 buah
- UGD 24 jam : 4 Tempat Tidur
- Rawat Inap : 12 tempat tidur

Tabel 2 : Sarana & Prasarana UPT Puskesmas Dradah Tahun 2016

4
KONDISI
NO JENIS SARANA/PRASARANA JUMLAH RUSAK RUSAK RUSAK
RINGAN SEDANG BERAT
A Sarana Kesehatan
1 Puskesmas Pembantu 3 1
2 Polindes 7
3 Ponkesdes 2
3 Rumah Dinas Dokter/Dokter Gigi -
4 Rumah Dinas Perawat -
5 Rumah Dinas Bidan -
6 Puskesmas Keliling Roda 4 2
7 Sepeda Motor 5 1
8 Gedung UGD dan Rawat Inap 1
9 Gedung Puskesmas Rawat Jalan 1
B Sarana Penunjang
1 Komputer 11 3
2 Printer 6
3 Mesin Ketik
4 Audio set 1
5 Televisi 1
6 Kulkas Vaksin 1
7 Kulkas Reagen 1
8 Bed Pasien
9 Fotometer laboratorium 1
10 Dental unit 2

2.2.2 Sumber Dana

Sumber dana atau Anggaran yang di gunakan Puskesmas Dradah untuk

melaksanakan program Keluarga Berencana dari APBD Kab. Lamongan melalui Dinas

Kesehatan Kabupaten Lamongan, dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan atau disebut

dana BOK.

2.2.3 Sarana dan Bahan Penunjang

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Berencana di


Puskesmas Dradah terdapat sarana penunjang yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Sarana Penunjang Kegiatan Program Kesehatan Gigi dan mulut

KONDISI SARANA
NO. JENIS SARANA KB JUMLAH
BAIK RUSAK
1 IUD KID 2 2 -

2 INPLANT KID 1 1 -

3 OBGYN BED 1 - 1

5
B A B III
HASIL PENCAPAIAN KEGIATAN

Hasil Kegiatan Program KB Di Puskesmas Dradah Tahun 2015


TARGET PENCAPAIAN KESENJANGAN
PELAYANAN KB
NO Angka Angka
Angka Riil %
Riil riil
1 Cakupan KB aktif 3306 3351 45 +0,9%
(70%0 (70,9%)
2 Cakupan KB baru 472(10%) 510 38 +0,8%
(10,8%)
3 Cakupan KB drop aut 109 90 0 0%
(3,7%) (2,7%)

4 Cakupan peserta KB yang 115 0 0 0%


mengalami komplikasi (3,5%) (0%)

5 Cakupan peserta KB mengalami 6 0 0 0%


kegagalan kontrasepsi (0,19%) (0%)
6 Cakupan peserta KB yang 413 284 0 0%
mengalami efek samping (12,5%) (8,4%)

7 Cakupan peserta KB MKJPi 1429 539 890 26%


(42%) (16%)

BAB IV
ANALISA PERMASALAHAN

6
4.1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan hasil pencapaian kegiatan pada Penilaian Kinerja Puskesmas tahun 2015,
maka permasalahan pada kegiatan program KB adalah:
1. Kurangnya capaian akseptor kb MKJP di puskesmas Dradah pada th 2015 sebanyak
539 akseptor( 16%) dari target 1429 akseptor(42%)

4.2 Prioritas Masalah


Tabel Prioritas Masalah

Total Urutan Prioritas


No. Permasalahan U S G
Skor Masalah
Kurangnya capaian akseptor kbMKJP
di wilayah puskesmas Dradah pada
1. tahun 2015 Sebanyak 539 3 3 3 27
akseptor(16%) dari target 1429(42%)

Berdasarkan tabel di atas, maka prioritas masalah adalah sebagai berikut:


1. Kurangnya capaian akseptor kb mkjp di wilayah puskesmas dradah th 2015 sebanyak
539 akseptor (16%) dari target 1429(42%)

7
4.3 Identifikasi Penyebab Masalah
4.3.1 Kurangnya capaian akseptor kb mkjp di puskesmas dradah th 2016 sebanyak 551 akseptor (13%) dari target 1721 (32%)

Gambar 4.1 Diagram fishbone Kurangnya Capaian akseptor kb mkjp di puskesmas dradah th 2016 sebanyak 551 (13%) dari target 1721 (32%)

Dana Manusia Lingkungan

Tidak ada dana


pertemuan
1. linsek
terutama dengan Adanya
petugas KB perasaan malu Kesadaran PUS tentang
ikut KB MKJP KB jangka panjang
(IUD) kurang mungkin karena
faktor Agama

Kurangnya capaian
akseptor KB MKJP di
Puskesmas Dradah th
2016 sebanyak 551
Penyuluhan dan konseling
(13%) dari target 1721
(32%)
Pertemuan Linsek
terutama dengan
petugas KB

Material
Metode

Berdasarkan diagram fishbone di atas, maka uraian penyebab masalah adalah sebagai berikut :
8
1. Kurangnya capaian akseptor kb MKJP di puskesmas dradah th 2015 sebanyak 539(16%) dari target 1429(42%)
a) Kurangnya penyuluhan dan konseling kb mkjp
b) Kurangnya kesadaran pus tentang kb mkjp

c) Adanya malu untuk ikut kb mkjp(IUD)


d) Kurangnya pertemuan linsek terutama dengan petugas kb karena kurangnya dana.
e) Beban kerja tinggi,belum semua petugas terlatihABPK KB.

4.4 Identifikasi dan Penetapan Pemecahan Masalah

NO Masalah Penyebab Masalah Pemecahan Masalah Skor Nilai Ranking


9
C A R L
1 Kurangnya capaian akseptor kb 1.kurang kesadaran,pengetahuan 1.mengadakan penyuluhan 5 4 5 4 400 1
mkjp di puskesmas dradah th Pus dalam ikut kb mkjp. kesehatan reproduksi termasuk kb
2015 sebanyak 539(16%) dari 2.belum 0ptimalnya kerja sama
2.meningkatkan kerjasama
target 1429(42%) dengan lintas sektor terutama pe 4 3 3 5 180 2
dengan linsek terutama petugas
Tugas kb.
kb.

Berdasarkan tabel pemecahan masalah dengan metode CARL di atas, maka alternatif pemecahan masalah terpilih adalah sebagai berikut :
1. Kurangnya capaian akseptor kb mkjp di puskesmas dradah th 2015 sebanyak 539(16%) dari target 1429(42%)
a. Mengadakan penyuluhan kesehatan reproduksi termasuk kb

BAB V
RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK)

10
Kebutuhan Sumber Daya
Upaya Sumber
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target Dana Alat Tenaga
Kesehatan Pembiayaan
Uraian Jumlah
Penyuluhan Media Bantu :
Keluarga Cakupn KB
KB&kesehatan re- Rp LCD
1. berencana(KB MKJP PUS 3 Kali 3x420.000 bidan BOK
produksi 1.260.000
) meningkat

B A B VI
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK)

No Upaya Kegiatan Sasaran Targe Volume Rincian Lokasi Tenaga Jadwal (bulan)
Kesehatan t Kegiata Pelaksanaa Pelaksan Pelaksan Jumlah Sumber
n n aan a Biaya Biaya

11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penyuluhan pus 3desaI 3x desa bidan Rp3x420.000


KB&kesehatan Setahun Trasport =1.260.000 BOK
Keluarga reproduksi kunj.ke
berencana desa

X X

12
BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan di depan, prioritas utama dari masalah yang harus di
atasi adalah masalah penyuluhan KB dan kesehatan reproduksi untuk meningkatkan
cakupan akseptor KB mkj.
Disamping masalah lain yang tidak kalah pentingnya untuk di atasi juga,
sehingga dengan alternatif pemecahan masalah yang telah di uraikan, dapat pula di
harapkan masalah lain dari masing-masing kegiatan dapat di atasi.

B. SARAN
Demi teratasinya masalah dari program Keluarga berencana dengan melihat
penyebab yang utama sangat di harapkan adanya kerjasama dan peninjauan kembali dari
sector dan program terkait agar semua kegiatan program Keluarga Berencana dapat
mencapai target sesuai dengan yang telah di tetapkan.

13
Lampiran
MATRIK PROGRAM KELUARGA BERENCANA TAHUN 2016
BULAN
UPAYA KEGIATA URAIAN NAMA
NO TEMPAT TUJUAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KESEHATAN N KEGIATAN PETUGAS
KELUARGA PENYU PENYULUH
1 BERENCANA LUHAN AN KESEHA
2 TAN REPRO
3 DUKSI TER
4 MASUK KB DESA GUNUNGREJO X
5
6
7
8
9 BIDAN
10
11
12 DESA JATIDROJIK X
13
14
15
16
17
18
19 DESA MLATI X
20
21
22
23
24
25
26
27
28 4

Anda mungkin juga menyukai