Anda di halaman 1dari 2

AUDIT PENILAIAN KINERJA

PENGELOLA KEUANGAN
No. Dokumen :
No. Revisi :0
SOP Tanggal Terbit : 11 Februari 2017
Halaman :1/2
PUSKESMAS Mateos Ngati, Amd.Kep
KOMBAPARI NIP.197307061997031008
1. Pengertian Audit Penilaian Kinerja pengelola keuangan adalah mekanisme untuk
melakukan audit penilaian kinerja pengelola keuangan untuk efektivitas dan
kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan untuk mewujudkan
tertib administrasi penatausahaan keuangan dan prosedur ini mengatur audit
penilaian kinerja keuangan.

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melakukan audit penilaian


kinerja pengelola keuangan
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Kombapari No: Pusk.Komb.445 / Adm.III.SK / ... / I /
2017 tentang
4. Referensi
5. Langkah langkah 1. Kepala puskesmas meminta rencana keuangan puskesmas setahun
prosedur
kedepan kepada masing-masing petugas melalui pengelola keuangan

2. Petugas memberikan laporan keuangan setiap bulannya kepada


pengelola keuangan.

3. Pengelola keuangan mencatat semua transaksi keuangan puskesmas


dibuku yang telah disediakan & merekapnya.

4. Hasil rekapan keuangan dari pengelola keuangan diberikan kepada


Kepala puskesmas untuk dilakukan auditing.

5. Kepala puskesmas melakukan auditing dan memberikan umpan balik.

6. Bagan alir
7. Hal hal yang harus Audit keuangan ini harus dilakukan dengan teliti, hati-hati dan transparan
diperhatikan
karena dapat mempengaruhi kinerja petugas dan puskesmas dan dapat jatuh
ketindakan pidana.
8. Unit terkait Kepala Puskesmas
Pengelola Keuangan
Petugas
9. Dokumen terkait
10. Rekaman Historis
Perubahan
NO Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai
diberlakukan

Anda mungkin juga menyukai