KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(LKPPD)
PEMERINTAH DESA SUNGAI BULUH
KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG
HARI
TAHUN 2017
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan
Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)
Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Tahun 2017.
Bahwa Untuk Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa Bab III Laporan
Kepala Desa Bagian ketiga tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran Pasal 8 , yang disebutkan dalam :
Ayat (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun
anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan
Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah berakhir tahun anggaran.
Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, selaku Kepala Desa
sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang,
kewajiban dan hak tugas melaporkan menyelenggarakan Pemerintahan desa
meliputi :
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2017 bersama ini kami sampaikan
pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa Keputusan
Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pertanggungjawaban
Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran, untuk selanjutnya digunakan untuk bahan
evaluasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Apabila di dalam pembahasan
terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Kepala Desa
Akhir Tahun Anggaran ini terdapat hal – hal yang belum jelas dan membutuhkan
penjelasan kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan –penjelasan
sesuai hasil evaluasi demi kelangsungan kemajuan desa.
Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.
SUPRIONO
KATA PENGANTAR..............…………………………………………………….………... i
DAFTAR ISI...............…………….……………………………………………….………… ii
BAB I PENDAHULUAN.........……………………………….……………………… 1
1. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN.............………………………………….
1
2. VISI DAN MISI................…………………….……….…………………………………. 1
3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA.................................................... 2
a. Strategi Pembangunan Desa.................................................................... 2
b. Arah Kebijakan Desa............................................................................... 3
4. PRIORITAS DESA...........……….………………………………………………………. 4
LAMPIRAN-LAMPIRAN.................................................................................26
PENDAHULUAN
1. DASAR HUKUM
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2017
disusun dengan berdasarkan pada :
a. MISI :
1. Meningkatkan kwalitas pelayanan prima yang lebih baik dan
profesional kepada masyarakat desa
2. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat di wilayah Dusun
dan RT
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendapatan asli desa
(PAD) Sungai Buluh
4. Melengkapi dan memperdayakan provesionalitas dan fungsionalitas
kinerja dari Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada
di Desa.
5. Mengembangkan dan menciptakan program-program yang
konstekstual dan efektif bagi pengembangan bidang pemerintahan,
Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan
5. PRIORITAS DESA
Berdasarkan pada kondisi, permasalahan dan potensi Desa Sungai
Buluh, serta memperhatikan prioritas pembangunan Nasional dan
Propinsi Jambi dan Kabupaten Batang Hari dengan Slogan “BATANGHARI
BERSATU, maka serta visi desa Sungai Buluh “ MENINGKATKAN
PELAYANAN PRIMA MENUJU BATANG HARI BERSATU” sehingga
pembangunan Desa Sungai Buluh dari tahun 2013 - 2019 diorientasikan
pada 5 (lima) prioritas, melalui Peraturan Desa Sungai Buluh Nomor : 2
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun
2016 – 2021 yaitu :
BAB II
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Banyaknya/
NO. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah
1 2 3 4
a. Peraturan Desa 6
Peraturan b. Peraturan Bersama Kepala Desa 0
1. Perundang-
undangan. c. Peraturan Kepala Desa 0
d. Keputusan Kepala Desa 67
a. Jumlah Penduduk:
1) Laki-laki 1445 Org
2) Perempuan 1317 Org
3) Jumlah Kepala Keluarga 813 KK
4) Jumlah Anggota Keluarga 1949 Org
5) Jumlah Jiwa 2762 Org
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat
b.
Pendidikan:
1) Tamat SD/sederajat 974 Org
2) Tamat SMP/sederajat 542 Org
3) Tamat SMA/sederajat 387 Org
Usia 3 - 6 tahun yang belum
4) 30 Org
masuk TK
2. Kependudukan. 5) Tamat D-2/sederajat 8 Org
Usia 3 - 6 tahun yang sedang
6) 123 Org
TK/play group
7) Tamat S-1/sederajat 27 Org
Usia 7 - 18 tahun yang tidak
8) 0 Org
pernah sekolah
9) Tamat S-2/sederajat 1 Org
Usia 7 - 18 tahun yang sedang
10) 202 Org
sekolah
Jumlah Penduduk Menurut Mata
c.
Pencaharian:
1 Belum / Tidak Bekerja 891 Org
2 Peternak 1 Org
3 Nelayan / Perikanan 2 Org
4 Karyawan Swasta 605 Org
Kode
Uraian Biaya Ket
Rekening
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 490.087.463,00
2.1.1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 315.900.000,00
2.1.1.1 Belanja Pegawai 315.900.000,00
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
2.1.1.1.1 171.000.000,00
Desa
2.1.1.1.4 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 34.200.000,00
2.1.1.1.6 Tunjangan BPD dan Anggotanya 60.000.000,00
2.1.1.1.7 Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa 50.700.000,00
2.1.2 Kegiatan Operasional Kantor Desa 112.660.463,00
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.870.463,00
2.1.2.2.1 Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 10.700.000,00
2.1.2.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 8.902.981,00
2.1.2.2.4 Belanja Benda Pos dan Materai 900.000,00
2.1.2.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.134.000,00
2.1.2.2.10 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.125.000,00
Jumlah/
Ada/ Tidak
NO. Sub Bidang Kegiatan
Ada -
Ya/Tidak
1 2 3 4
a. Jalan Desa (Km) 11,869 km
b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) 8.036 km
Sarana dan c. Jalan Provinsi (Km) 0 km
1
Prasarana d. Jalan Negara (Km) 0 km
e. Jembatan (Buah) 11/ada
f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak) 1 buah
2 a. Tempat Pendidikan Umum.
a. Pembangunan Perumahan
Tidak Ada
Rakyat/Pengembangan
b. Industri Besar Tidak Ada
Pembangunan c. Industri Sedang Tidak Ada
Lingkungan d. Industri Rumah Tangga 5 buah
5
Hidup dan e. Tempat Rekreasi Tidak Ada
Pemukiman
f. Hotel Tidak Ada
g. Restoran/Rumah Makan 6
h. Saluran Irigasi
Kode
Rekening
Uraian Jumlah Ket
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 982.704.909,00
2.2.2 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa 187.458.000,00
2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.458.000,00
2.2.2.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 403.000,00
2.2.2.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.000,00
2.2.2.2.16 Belanja Honorarium Tim/Panitia 2.900.000,00
2.2.2.2.19 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 140.000,00
2.2.2.3 Belanja Modal 184.000.000,00
2.2.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 184.000.000,00
2.2.3 Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa 48.260.000,00
2.2.3.2 Belanja Barang dan Jasa 3.260.000,00
2.2.3.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 110.000,00
2.2.3.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.000,00
2.2.3.2.16 Belanja Honorarium Tim/Panitia 2.900.000,00
2.2.3.2.19 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 220.000,00
2.2.3.3 Belanja Modal 45.000.000,00
2.2.3.3.26 Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa 45.000.000,00
Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda
2.2.14 72.275.000,00
Batas Desa
2.2.14.2 Belanja Barang dan Jasa 3.175.000,00
2.2.14.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 117.000,00
2.2.14.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.000,00
2.2.14.2.16 Belanja Honorarium Tim/Panitia 2.900.000,00
2.2.14.2.19 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 140.000,00
2.2.14.3 Belanja Modal 69.100.000,00
Belanja Modal Pengadaan Gapura dan
2.2.14.3.48 69.100.000,00
Batas Desa
2.2.25 Kegiatan Pembangunan Siring 539.411.000,00
2.2.25.2 Belanja Barang dan Jasa 3.460.000,00
2.2.25.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 110.000,00
2.2.25.26 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.000,00
2.2.25.2.16 Belanja Honorarium Tim/Panitia 2.900.000,00
2.2.25.2.19 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 420.000,00
2.2.25.3 Belanja Modal 535.951.000,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan
2.2.25.3.51 535.951.000,00
Lainnya
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan
2.2.30 98.974.909,00
Taman Desa
2.2.30.2 Belanja Barang dan Jasa 3.165.000,00
2.2.30.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 110.000,00
2.2.30.2.26 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.000,00
2.2.30.2.16 Belanja Honorarium Tim/Panitia 2.900.000,00
2.2.30.2.19 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 140.000,00
2.2.30.3 Belanja Modal 95.809.909,00
2.2.30.3.45 Belanja Modal Pengadaan Taman Desa 95.809.909,00
Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan
2.2.42 36.326.000,00
Posyandu
2.2.42.2 Belanja Barang dan Jasa 36.326.000,00
2.2.42.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 366.000,00
2.2.42.2.26 Belanja Bahan/material 8.760.000,00
Jumlah/ Ada/
NO. Sub Bidang Kegiatan Tidak Ada -
Ya/Tidak
1 2 3 4
a. Bidang Sosial Budaya 2/2
Sosialisasi dan b. Bidang Ekonomi 4/4
1. motivasi
masyarakat c. Bidang Politik -/-
KODE ANGGARAN
URAIAN KET
REK (Rp)
1 2 3 4
1 PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa 3.973.482,00
1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 3.973.482,00
1.2 Pendapatan Transfer 1.376.726.319,00
1.2.1 Dana Desa 775.129.000,00
1.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 17.627.344,00
1.2.3 Alokasi Dana Desa 583.969.975,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.380.699.801,00
2 BELANJA
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 490.087.463,00
2.1.1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 315.900.000,00
2.1.1.1 Belanja Pegawai 315.900.000,00
LEBIH/
KODE ANGGARAN REALISASI
URAIAN (KURANG)
REK ( Rp ) ( Rp )
( Rp )
1 2 3 4 5
1 PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa 3.973.482,00 34.546.824,00 30.573.342,00
1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 3.973.482,00 34.546.824,00 30.573.342,00
1.376.726.319,0 1.407.460.855,0
1.2 Pendapatan Transfer 30.734.536,00
0 0
1.2.1 Dana Desa 775.129.000,00 775.129.000,00 0,00
1.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 17.627.344,00 24.686.010,00 7.058.666,00
1.2.3 Alokasi Dana Desa 583.969.975,00 607.645.845,00 23.675.870,00
1.380.699.801,0 1.442.007.679,0
JUMLAH PENDAPATAN 61.307.878,00
0 0
2 BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
2.1 490.087.463,00 484.324.551,00 5.762.551,00
Desa
Pembayaran Penghasilan Tetap dan
2.1.1 315.900.000,00 315.900.000,00 0,00
Tunjangan
2.1.1.1 Belanja Pegawai 315.900.000,00 315.900.000,00 0,00
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
2.1.1.1.01 171.000.000,00 171.000.000,00 0,00
Perangkat Desa
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
2.1.1.1.04 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00
Desa
2.1.1.1.06 Tunjangan BPD dan Anggotanya 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan
2.1.1.1.07 50.700.000,00 50.700.000,00 0,00
Desa
2.1.2 Kegiatan Operasional Kantor Desa 112.660.463,00 106.897.521,00 5.762.912,00
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.870.463,00 46.447.551,00 3.422.912,00
2.1.2.2.01 Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 10.700.000,00 8.026.904,00 2.673.096,00
2.1.2.2.02 Belanja Alat Tulis Kantor 8.902.981,00 8.902.500,00 481,00
2.1.2.2.04 Belanja Benda Pos dan Materai 900.000,00 900.000,00 0,00
2.1.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.134.000,00 1.134.000,00 0,00
2.1.2.2.10 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00
2.1.2.2.14 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00
2.1.2.2.16 Belanja Honorarium Tim/Panitia 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00
2.1.1.1.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 171.000.000,00 100%
NO NAMA JABATAN
1. SUPRIONO KEPALA DESA
2. AHMAT SANTOSO,S.Pd SEKRETARIS DESA
3. M.RUDIANSYAH,A.Md KAUR KEUANGAN
4. BUDI SETIAWAN KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
KASI PELAYANAN DAN
5. RD.ANSORI
KESEJAHTERAAN
6. HELMI KASI PEMERINTAHAN
7. MADJAM KEPALA DUSUN BARU
8. ROHANI KEPALA DUSUN SUNGAI BAMBAN
9. NOR HOLID KEPALA DUSUN SUNGAI PULE
10. BAMBANG TRIYONO KEPALA DUSUN SUNGAI DERAS
NO NAMA JABATAN
1. BUSTARI KETUA BPD
2. TUMINO WAKIL KETUA
3. BUDIMAN DAPUN SEKRETARIS
4. ILHAMMUDIN ANGGOTA
5. HARYANTI ANGGOTA
6. DAMA YANTI ANGGOTA
7. RTM.MARDIANA ANGGOTA
8. UMIYATI ANGGOTA
9. MASNIR ANGGOTA
Daftar Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
NO NAMA JABATAN
1. SUPRIONO Penanggung Jawab
2. AHMAT SANTOSO,S.Pd Koordinator
3. HELMI Pelaksana Kegiatan
4. RD.ANSORI Pelaksana Kegiatan
5. ERNI DAHLIA Bendahara
NO NAMA JABATAN
1. RD.ANSORI Ketua
2. SLAMET R Sekretaris
3. MADJAM Anggota
4. BUDI SETIAWAN Anggota
5. ISWANDI Anggota
PENUTUP
Segala upaya yang telah kami curahkan dalam mewujudkan Visi dan Misi
Desa Sungai Buluh , menuju masyarakat yang BerPoTenSI tidaklah sebanding
dengan hasil yang masyarakat Desa Sungai Buluh dapat, hal tersebut tentu saja
karena keterbatasan dalam berbagai disiplin ilmu yang kami miliki. Namun
demikian kritik dan saran dari berbagai pihak terkait pada proses
perjalanan/pelaksanaan tugas, adalah semangat kami untuk terus berbuat lebih
baik lagi dalam meraih hasil yang maksimal yaitu mewujudkan masyarakat Desa
Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian yang BerPoTenSI.
Oleh karena itu sepatutnyalah kami haturkan ucapan terima kasih yang
tidak terhingga kepada semua pihak yang telah secara ikhlas memberikan
kritikan, koreksi, saran, arahan dan pencerahan, sehingga kami tetap tegar dalam
menghadapi berbagai hambatan dalam mewujudkan Visi dan Misi Desa Sungai
Buluh .
Kami berharap apa yang telah kita perbuat dapat memberi arti dan
manfaat bagi masyarakat dan Desa Sungai Buluh. Semoga Allah SWT senantiasa
memberikan bimbingan lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat
dan karuniaNya kepada kita semua untuk terus membangun Desa Sungai Buluh
yang kita cinta ini semakin maju, mandiri makmur dan sejahtera.Amin.
SUPRIONO
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. PROFIL DESA TAHUN 2017
2. INVETARIS DESA TAHUN 2017