Anda di halaman 1dari 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Teknologi Fotografi semakin hari semakin maju. Tekonologi fotografi dapat
mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan mereka terhadap Foto yang
berkualitas. Ini terlihat dari kualitas gambar yang diperoleh dari hasil cetak foto.
Teknologi di bidang fotografi tidak hanya memaksimalkan kualitas, tetapi juga
menghemat waktu pembuatan foto.
Teknologi Fotografi yang didukung fasilitas memadai, saat ini masih
berpeluang besar dijadikan lahan Usaha. Kecukupan fasilistas Fotografi sering dikenal
dengan STUDIO FOTOGRAFI DIGITAL.
Usaha Studio Fotografi selain membantu masyarakat terhadap kebutuhan
Fotografi mereka, juga merupakan lahan usaha yang mampu menyerap beberapa
tenaga kerja seperti pada kalangan mahasiswa.

1.2 Peluang dan Kelayakan Usaha Fotografi


Seiring berkembangnya waktu jasa fotografi semakin dibutuhkan untuk
kegiatan prewedding, year book, kelahiran anak, reuni, acara keluarga, dan juga untuk
foto catalog seperti yang digunakan oleh butik-butik maupun online shop. Dalam jasa
fotografi kami terdapat studio foto, untuk mempermudahkan para pelanggan jika
ingin mengabadikan foto di studio kami

1.3 Prioritas yang kami terapkan


Kepuasan para pelanggan adalah prioritas utama bagi kami, agar para
pelanggan tidak merasa kecewa. Usaha yang kami lakukan untuk menjaga kepuasan
pelanggan yaitu dengan meningkatkan kualitas foto dengan harga yang kompetitif,
mendesain foto semenarik mungkin, dan memberikan pelayanan yang baik.

1
1.4 Manfaat Jasa Fotografi
a. Manfaatnya dapat membantu masyarakat untuk mengabadikan moment
penting bersama keluarga, teman, dan pasangan.
b. Memberikan layanan kepada masyarakat dalam usaha percetakan foto.
c. Memberikan kesempatan kerja bagi orang-orang yang mempunyai keahlian
dalam Bidang fotografi dan desain grafis editing foto.

2
BAB II
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

2.1 Kondisi Umum Lingkungan


Studio Photo kami berada di lingkungan sekitar kampus Warmadewa dengan
sasaran utamanya adalah masyarakat umum dan mahasiswa. Kami mencoba
memfasilitasi pelanggan yang ingin mengabadikan moment dirinya atau bersama
dengan orang-orang terdekat, teman-teman atau dengan komunitas. Lokasi yang dekat
dengan kampus juga memberikan peluang yang luas dalam menarik pelanggan,
khususnya ialah mahasiswa yang usai melakukan wisuda merupakan calon pelanggan
yang potensial.
Ketersediaan alat penunjang menjadi faktor utama dan yang paling penting
dalam perencanaan program ini. Selain itu, konsep yang dapat disesuaikan dengan
keinginan pelanggan menjadi keunggulan dari studio ini, karena studio kebanyakan
yang ada belum mampu memfasilitasi kebutuhan pelanggan tersebut.

2.2 Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia dalam jasa fotografi harus ada adalah tukang foto dan
tukang video. Pengalamannya tidak harus yang sudah profesional tapi paling tidak
familiar dan paham dalam menggunakan kamera . Familiar dengan kamera artinya
mengerti teknik dasar memotret.

2.3 Peluang Pasar


a. Mencari tempat yang strategis
b. Mempromosikan lewat sosial media, menyebarkan brosur, dan memasang
spanduk/baliho
c. Memberikan potongan harga pada hari-hari tertentu, seperti Hari Kartini, Hari
Valentine, Hari Ibu, dan hari-hari besar lainnya.
d. Kami memliki kamera dan lensa dengan kualitas yang baik agar hasil fotonya
memuaskan.
e. Kami juga bekerjasama dengan pihak lain seperti, tukang make up, catering,
dan dekorasi.

3
2.4 Usaha yang direncanakan untuk kedepannya
Strategi yang harus dilakukan untuk memperoleh profit agar dapat menjamin
peluang usaha berkelanjutan yaitu dengan cara meminimalkan pengeluaran karena,
jika pendapatan mengalami penurunan, maka tentu saja pengeluaran juga akan
diminimalisir. Namun jika pendapatan dari hari ke hari semakin stabil atau bahkan
bertambah, maka kami akan melakukan beberapa penambahan produk atau fasilitas
kantor.

4
BAB III
METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan menyajikan uraian tentang :


A. Volume penjualan dan kapasitas sarana prasarana yang ada
3.1 Rencana Volume Penjualan
No Produk/Jasa Rencana Volume Penjualan

Jumlah Unit Harga/ Unit


1 Paket Wedding 2 Rp. 3.500.000 Rp. 7.000.000
2 PaketPre-Wedding 2 Rp. 3.000.000 Rp. 6.000.000
3 Foto Studio 3 Rp. 300.000 Rp. 900.000
4 Pembuatan Video 1 Rp. 650.000 Rp. 650.000
Total Rp. 14.550.000

3.2 Mesin dan Peralatan yang dibutuhkan


No Nama Mesin & Jumlah Harga Beli Nilai Total Umur Biaya Rawat
Peralatan Unit Ekonomis
1 Kamera 4 Rp. 6.000.000 Rp. 24.000.000 3 thn Rp. 200.000
2 Komputer 2 Rp. 3.000.000 Rp. 6.000.000 5 thn -
3 Lightning 2 Rp. 1.500.000 Rp. 3.000.000 2 thn -
4 Tripod 2 Rp. 250.000 Rp. 500.000 5 thn -
5 Alat Cetak Foto 2 Rp. 1.900.000 Rp. 3.800.000 10 thn Rp. 150.000
Total Rp. 12.650. 000 Rp. 37.300.000 Rp. 350.000

3.3 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (SDM)


No Nama Karyawan/i Jenis Umur Ijasah Tugas Sekarang
Kelamin (Th)
1 Sani L 28 SMK Memotret
2 Surya L 26 SMK Mengatur Lighting
3 Iqbal L 22 SMK Mengedit Video
4 Helena P 23 SMK Administrasi

5
BAB IV
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

Anggaran Biaya
4.1 Rencana Keuangan
4.1.1 Jumlah Modal Tetap tediri dari :
a. Tanah Rp. 150.000.000
b. Bangunan Rp. 100.000.000
c. Mesin dan Peralatan Rp. 37.300.000 +
Rp. 287.300.000
4.1.2 Penentuan Harga Pokok
a. Perhitungan Rugi Laba per Bulan
- Pendapatan Rp. 14.550.000
b. Biaya Pemasaran per bulan
- Biaya promosi Rp. 900.000
Total Biaya Promosi Rp. 900.000
c. Biaya Administrasi dan Umum per bulan Rp. 800.000 +
Biaya Usaha per bulan Rp. 1.700.000 -
Laba Usaha Rp. 12.850.000
d. Biaya Lain-lain Rp. 500.000 –
Laba bersih sebelum pajak Rp. 12.350.000

4.1.3 Neraca Awal


Aktiva
a. Kas Awal Rp. 2.700.000
b. Mesin dan Peralatan Rp. 37.300.000
c. Tanah Rp. 150.000.000
d. Bangunan Rp. 100.000.000 +
Total Aktiva Rp. 290.000.000
Passiva
a. Hutang Usaha Rp. -
b. Modal Sendiri Rp. 290.000.000 +
Total Passiva Rp. 290.000.000

6
4.1.4 Tingkat Pengembalian Modal
Tingkat Pengembalian Modal = Laba Bersih Sebelum Pajak
X 100%
Total Modal Usaha
= Rp. 12.350.000 x 100% = 43%
Rp. 290.000.000

4.1.5 Titik Impas (Break Event Point )


No Keterangan Penyusutan per tahun Penyusutan per bulan
1 Bangunan Rp.100.000.000 = Rp. 12.500.000 Rp. 12.500.000 = Rp. 1.041.667
8 12
2 Komputer Rp. 24.000.000 = Rp. 8.000.000 Rp. 8.000.000 = Rp. 666.667
3 12
3 Lighting Rp. 3.000.000 = Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 = Rp. 125.000
2 12
4 Tripod Rp. 500.000 = Rp. 100.000 Rp. 100.000 = Rp. 8.333
5 12
5 Alat Cetak Foto Rp. 3.800.000 = Rp. 380.000 Rp. 380.000 = Rp. 31.667
10 12
Total Beban Penyusutan Rp. 22.480.000 Rp.1.873.334

a. Biaya Tetap per bulan


- Gaji Karyawan per bulan (4 orang) Rp. 7.200.000
- Beban Penyusutan per bulan Rp. 1.873.334
- Biaya Listrik & Telepon Rp. 500.000
- Biaya Promosi Rp. 900.000 +
Total Biaya Tetap Rp. 10.473.334
Biaya variabel per unit Rp. -
- Titik Impas dalam Unit = Biaya Tetap per Bulan
1- Biaya Variabel per bulan
Nilai Penjualan per bulan
= Rp. 10.473.334
1- 0
Rp. 14.550.000
= Rp. 10.473.334

7
BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Pendirian usaha ini merupakan suatu peluang bisnis yang baik bagi kami dari
hasil analisis beberapa faktor, ternyata usaha studio photo mampu memberikan hasil
yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Mengingat adanya
peluangyang besar dalam usaha ini pada masa yang akan datang. Diharapkan dengan
adanya proposal usaha ini pembaca dapat berkeinginan membuka usaha karena
kondisi krisis saat ini dan pembaca juga dapat menambah wawasan dalam
berwirausaha.

5.2 Saran
Semoga dengan adanya bisnis ini masyarakat dapat mengabadikan moment-
moment penting dalam bentuk foto yang bisa dilakukan di Studio Photo kami.
Kualitas dan hargapun bisa seimbang sehingga masyarakat tidak merasa kecewa telah
menggunakan jasa dari Sudio Photo kami.

Anda mungkin juga menyukai