Adalah sukacita besar layak kita sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus
Sang Kepala Gereja atas segala berkat,kasih serta penyertaanNya yang boleh kita
rasakan bersama disepanjang kehidupan kita untuk waktu dan kesempatan
dalam melaksanakan tugas-tugas kita, baik selaku pribadi, keluarga dan
terkhusus dalam Persekutuan Pemuda Gereja Toraja.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia, berikut kami akan
melaporkan segala hasil dari kegiatan ini dengan tetap mengakui dan sungguh
sadar bahwa laporan kami ini dibuat tentunya masih jauh dari kesempurnaan
dari yang kita harapkan bersama, oleh karena segala keterbatasan yang kami
miliki. Oleh karenanya segala masukan,ide/kritikan tetap sangat kami harapkan.
Tak lupa ucapan terima kasih kami yang tulus kepada semua pihak yang telah
turut memberikan perhatian dan dukungannya dalam kegiatan ini yang kita
percaya semua adalah bentuk kasih dan sembah kita kepada Tuhan Yesus
Kristus.
Semoga laporan ini menjadi bahan evaluasi untuk progam-program
kedepan, sehingga diharapkan sebagai pembanding dan panduan kita
selanjutnya demi kesempurnaan tugas dan tanggungjawab kita semua. Tuhan
memberkati...!!
a. Jenis Kegiatan:
Latihan Kepemimpinan Pemuda Lanjutan (LKPL)
Ibadah pagi dan malam
Permainan perkelompok
b. Jadwal Kegiatan:
(Terlampir...)
Berdasarkan hasil Rapat Kerja Panitia Pelaksana Kegiatan LKPL PPGT Klasis
Parepare Tahun 2015 pada Tanggal 14 Juni 2015 di Gereja Toraja Jemaat Barru,
bahwa anggaran dana yang dibutuhkan untuk Pelaksanaan Kegiatan LKPL PPGT
Klasis Parepare Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 21.500.000,- (Dua puluh satu juta
lima ratus ribu rupiah). Tetapi anggaran tersebut hanya tercapai 61%,dan untuk
lebih jelasnya dalam rincian dibawah ini:
a. Pendapatan
NO Sumber Dana Rincian Jumlah Besar %
(Rp.) Pendapatan
(Rp.)
1. Subsidi Pengurus Klasis PPGT 1.000.000 1.000.000 100
2. Kontribusi Peserta (Rp.300.000 x 60 org) 18.300.000 9.000.000 49
3. Pundi Khusus (Pundi IV) 500.000 2.087.000 417
4. Kolekte Ibadah Pembukaan 200.000 319.000 159
5. Usaha Panitia 1.500.000 750.000 50
b. Belanja
NO SEKSI Rincian Jumlah (Rp) %
RENCANA REALISASI
BIAYA
1. Seksi Acara 7.150.000 5.924.000 82
2. Seksi Dana 1.000.000 150.000 666
3. Seksi Konsumsi 10.000.000 5.500.200 55
4. Kesekretariatan 500.000 277.500 55
5. Seksi Perlengkapan 1.100.000 310.000 28
6. Seksi Dokumentasi 600.000 150.000 25
7. Seksi Keamanan 500.000 30.000 6
8. Biaya Rapat 500.000 700.000 140
9. Dll (Biaya Tak Terduga) 150.000 93.000 62
Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari yang telah dilaksanakan dan
dari segala kemampuan yang ada pada kami, permohonan maaf yang sebesar-
besarnya atas semua harapan yang lebih baik sama sekali belum tercapai oleh
karena berbagai keterbatasan kami, dan tetap mengharapkan segala masukan
serta kritikan dengan hati terbuka demi kemajuan suatu program selanjutnya.
Menutup laporan ini, kiranya kita tetap berharap pada Tuhan Yesus Sang
Kepala Gereja agar senantiasa memberi semangat kepada kita semua untuk
tetap bersekutu, bersaksi dan melayani sebagai kader pemuda yang siap utus.
Terma kasih, Tuhan Memberkati.
PANITIA PELAKSANA
Ketua Sekretaris
Desiana,S.Kep Evayani,S.Pd
Mengetahui
Pengurus Klasis Parepare,
Ketua