Kode
Uraian Jumlah
Rekening
1 2 3
4. PENDAPATAN DAERAH 9.129.049.316.919,65
5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1.414.073.874.817,12
1
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 22 Tahun 2018
TANGGAL : 26 Desember 2018
Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan
Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
1 2 3 4 5 6
1. URUSAN WAJIB 290.772.400.000,00 1.692.339.320.095,18 3.291.666.949.446,66 4.984.006.269.541,84
1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD 240.000.000.000,00 82.919.198.971,25 525.042.413.731,84 607.961.612.703,09
1.01.02.04. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI 14.400.000.000,00 19.891.821.820,00 69.055.674.524,00 88.947.496.344,00
1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.682.000.000,00 53.794.239.064,60 912.726.628.357,82 966.520.867.422,42
1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN 210.000.000,00 14.494.002.350,00 123.053.727.900,00 137.547.730.250,00
PERTANAHAN
1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN - 25.791.737.603,95 14.656.147.800,00 40.447.885.403,95
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - 25.791.737.603,95 14.656.147.800,00 40.447.885.403,95
1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 8.060.500.000,00 293.781.524.477,91 191.392.075.965,00 485.173.600.442,91
1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.340.000.000,00 32.052.053.417,00 10.405.791.000,00 42.457.844.417,00
1.02.04. PERTANAHAN - - - -
1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 300.000.000,00 116.875.627.823,25 13.294.514.000,00 130.170.141.823,25
1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.400.000,00 11.259.818.537,00 12.619.523.000,00 23.879.341.537,00
2
Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan
Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
1 2 3 4 5 6
1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN - 19.047.473.350,35 8.557.195.300,00 27.604.668.650,35
TERPADU SATU PINTU
1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 750.000.000,00 17.570.917.613,00 36.124.995.900,00 53.695.913.513,00
1.02.14. STATISTIK - - - -
1.02.15. PERSANDIAN - - - -
2.00.03.01. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN 506.827.000,00 57.550.769.755,23 35.826.141.353,00 93.376.911.108,23
PERKEBUNAN
2.00.03.02. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 285.000.000,00 15.165.559.359,67 39.243.283.715,00 54.408.843.074,67
2.00.05. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 300.000.000,00 31.554.303.180,00 52.305.024.600,00 83.859.327.780,00
2.00.05.01. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 300.000.000,00 31.554.303.180,00 52.305.024.600,00 83.859.327.780,00
2.00.06.01. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL 400.000.000,00 18.482.819.026,00 8.847.641.700,00 27.330.460.726,00
DAN MENENGAH
2.00.07. PERINDUSTRIAN 125.000.000,00 15.305.270.193,00 12.364.981.200,00 27.670.251.393,00
3.00.02.02. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.710.333.199.145,91 2.731.202.907.052,36 23.150.427.122,50 2.754.353.334.174,86
3
Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan
Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
1 2 3 4 5 6
3.00.05.04. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 9.520.557.855,72 5.339.714.030,00 14.860.271.885,72
1 2 3 4 5 6
4
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 22 Tahun 2018
TANGGAL : 26 Desember 2018
1 2 3 4
1.01.01.1.01.01.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 200.000.000,00
1 2 3 4
1.01.01.1.01.01.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 200.000.000,00
KANTOR
1.01.01.1.01.01.01.02.028.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00
1 2 3 4
1.01.01.1.01.01.01.17.297.5.2.3. BELANJA MODAL 14.424.886.740,00
1 2 3 4
1.01.01.1.01.01.01.22.021. PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SISWA, TENAGA 500.000.000,00
PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN BERPRESTASI
SEPROVINSI RIAU
1.01.01.1.01.01.01.22.021.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 500.000.000,00
1 2 3 4
1.01.01.1.01.01.01.22.168. DIKLAT MUATAN LOKAL BAGI GURU SMA/SMK SE- 700.000.000,00
PROVINSI RIAU
1.01.01.1.01.01.01.22.168.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 700.000.000,00
1 2 3 4
JUMLAH BELANJA 2.128.003.030.170,10
SURPLUS/(DEFISIT) (2.127.803.030.170,10)
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 2.950.000.000,00
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 4.337.733.750,00
APARATUR
1.01.02.1.01.02.01.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.836.490.000,00
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.01.16.064.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 264.219.000,00
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.01.22.045.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.000.000,00
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.01.34.008. MONITORING PENINGKATAN PEMERATAAN 701.651.000,00
KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN PERBEKALAN
KESEHATAN, ALKES DINAS KESEHATAN
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU
1.01.02.1.01.02.01.34.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 701.651.000,00
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.01.38.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 197.820.210,00
SURPLUS/(DEFISIT) (283.257.309.697,37)
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 240.000.000.000,00
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.02.01.046. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN ELEKTRONIK DATA 487.500.000,00
PROCESING
1.01.02.1.01.02.02.01.046.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 487.500.000,00
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.02.26.037.5.2.3. BELANJA MODAL 7.633.400.000,00
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.02.26.097.5.2.3. BELANJA MODAL 512.400.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (367.961.612.703,09)
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.03.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 20.254.900.000,00
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 50.000.000,00
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.03.26.033.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 32.575.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (102.157.135.394,00)
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.04.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 14.400.000.000,00
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.04.01.023.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.372.944.800,00
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.04.27.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.594.800.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (74.547.496.344,00)
1 2 3 4
1.01.03.1.01.03.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 4.682.000.000,00
1 2 3 4
1.01.03.1.01.03.01.01.265. PENGELOLAAN UPT LABORATORIUM BAHAN 2.720.000.000,00
KONSTRUKSI
1.01.03.1.01.03.01.01.265.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.572.000.000,00
1 2 3 4
1.01.03.1.01.03.01.15.072.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.883.516.300,00
1 2 3 4
1.01.03.1.01.03.01.15.450.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 240.000.000,00
1 2 3 4
1.01.03.1.01.03.01.18.216. PEMELIHARAAN JEMBATAN TELUK MESJID 2.117.190.160,00
1 2 3 4
1.01.03.1.01.03.01.28.248. PENGENDALIAN KEGIATAN WILAYAH SUNGAI 300.000.000,00
KEWENANGAN PROVINSI DAN REKOMTEK PERIZINAN
SUMBER DAYA AIR
1.01.03.1.01.03.01.28.248.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 300.000.000,00
1 2 3 4
SURPLUS/(DEFISIT) (970.884.070.522,42)
1 2 3 4
1.01.04.1.01.04.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 210.000.000,00
1 2 3 4
1.01.03.1.01.04.01.32.089.5.2.3. BELANJA MODAL 2.590.000.000,00
1 2 3 4
1.01.04.1.01.04.01.06.005. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 50.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (200.277.558.160,00)
1 2 3 4
1.01.05.1.01.05.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 40.447.885.403,95
1 2 3 4
1.01.05.1.01.05.01.02.081. PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMONIKASI 40.000.000,00
KANTOR
1.01.05.1.01.05.01.02.081.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 500.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (40.447.885.403,95)
1 2 3 4
1.01.06.1.01.06.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 15.000.000,00
1 2 3 4
1.01.06.1.01.06.01.01.170. PENYEDIAAN PELAYANAN PAMERAN RIAU EXPO 45.000.000,00
1 2 3 4
1.01.06.1.01.06.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS 938.356.200,00
ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
1.01.06.1.01.06.01.15.008. KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL EXPO DAN HKSN 63.000.000,00
PROVINSI
1.01.06.1.01.06.01.15.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 63.000.000,00
1 2 3 4
1.01.06.1.01.06.01.22.014. PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS PENANGGULANGAN 157.586.400,00
BENCANA
1.01.06.1.01.06.01.22.014.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 157.586.400,00
SURPLUS/(DEFISIT) (48.899.760.704,00)
1 2 3 4
1.02.01.1.02.01.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 4.340.000.000,00
1 2 3 4
1.02.01.1.02.01.01.01.110.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.203.100,00
1 2 3 4
1.02.01.1.02.01.01.16.010. PEMBENTUKAN KADER TEKNOLOGI PADAT KARYA 331.918.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (40.367.844.417,00)
1 2 3 4
1.02.02.1.02.02.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 572.255.000,00
1 2 3 4
1.02.02.1.02.02.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 100.812.000,00
APARATUR
1.02.02.1.02.02.01.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 25.812.000,00
1 2 3 4
SURPLUS/(DEFISIT) (15.994.672.127,00)
1 2 3 4
1.02.03.1.02.03.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 2.400.000,00
1 2 3 4
1.02.03.1.02.03.01.02.009.5.2.3. BELANJA MODAL 82.000.000,00
1 2 3 4
3.00.01.1.02.03.01.15.013.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 137.326.430,00
SURPLUS/(DEFISIT) (15.308.550.552,00)
1 2 3 4
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 300.000.000,00
1 2 3 4
1.02.05.1.02.05.01.01.042.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 160.838.200,00
1 2 3 4
1.02.05.1.02.05.01.05.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 116.730.000,00
1 2 3 4
1.02.05.1.02.05.01.19. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES 507.712.500,00
INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
HIDUP
1.02.05.1.02.05.01.19.007. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP 113.900.000,00
1 2 3 4
2.00.04.1.02.05.01.17.055.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 307.932.000,00
1 2 3 4
2.00.04.1.02.05.01.20.057. PENYEDIAAN KENDARAAN RODA 2 UNTUK PENGAMANAN 39.740.189,00
KPH/TAHURA UPT KPH BENGKALIS PULAU (DAK)
2.00.04.1.02.05.01.20.057.5.2.3. BELANJA MODAL 39.740.189,00
SURPLUS/(DEFISIT) (151.657.464.301,25)
ORGANISASI : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
1 2 3 4
1.02.06.1.02.06.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 16.746.220.539,10
1 2 3 4
1.02.06.1.02.06.01.15.009.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (16.746.220.539,10)
1 2 3 4
1.02.07.1.02.07.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 2.400.000,00
1 2 3 4
1.02.07.1.02.07.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN 27.500.000,00
GEDUNG KANTOR
1.02.07.1.02.07.01.02.026.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00
1 2 3 4
1.02.07.1.02.07.01.18.009.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 950.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (23.876.941.537,00)
1 2 3 4
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 2.000.000.000,00
1 2 3 4
1.02.09.1.02.09.01.02.009.5.2.3. BELANJA MODAL 200.000.000,00
1 2 3 4
1.02.09.1.02.09.01.17.033. PEMBINAAN KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI 100.000.000,00
PERKOTAAN KAB/KOTA DALAM PENILAIAN WAHANA
TATA NUGRAHA DI PROVINSI RIAU
1.02.09.1.02.09.01.17.033.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (63.075.800.937,49)
1 2 3 4
1.02.10.1.02.10.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 22.424.136.619,17
1 2 3 4
1.02.10.1.02.10.01.05.012. PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 121.000.000,00
1 2 3 4
1.02.10.1.02.10.01.21.028.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 230.452.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (22.424.136.619,17)
ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1 2 3 4
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 27.604.668.650,35
1 2 3 4
1.02.12.1.02.12.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 529.493.800,00
APARATUR
1.02.12.1.02.12.01.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 67.000.000,00
1 2 3 4
1.02.12.1.02.12.01.16.025.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 138.600.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (27.604.668.650,35)
1 2 3 4
1.02.13.1.02.13.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 750.000.000,00
1 2 3 4
1.02.13.1.02.13.01.01.048. PENYEDIAAN JASA INFORMASI DAN PUBLIKASI 150.000.000,00
1 2 3 4
1.02.13.1.02.13.01.16.012.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.630.000.000,00
1 2 3 4
1.02.13.1.02.13.01.21.008. PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN GELANGGANG 737.776.000,00
REMAJA
1.02.13.1.02.13.01.21.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 737.776.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (52.787.083.513,00)
1 2 3 4
1.02.16.1.02.16.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 50.945.000,00
1 2 3 4
1.02.16.1.02.16.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 121.329.000,00
1 2 3 4
1.02.16.1.02.16.01.16.033.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 205.992.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (27.824.479.149,55)
1 2 3 4
1.02.17.1.02.17.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 42.500.000,00
1 2 3 4
1.02.17.1.02.17.01.02.026.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 149.130.000,00
1 2 3 4
1.02.18.1.02.17.01.16.011. PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN NASIONAL (SKN) 40.000.000,00
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN
PEMBENTUKAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN
NASIONAL (JIKN) (SISTEM)
1.02.18.1.02.17.01.16.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (25.852.557.448,00)
1 2 3 4
2.00.01.2.00.01.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 275.000.000,00
1 2 3 4
2.00.01.2.00.01.01.02.080. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 58.319.862,00
1 2 3 4
2.00.01.2.00.01.01.20.066.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 235.548.600,00
SURPLUS/(DEFISIT) (45.633.528.848,00)
1 2 3 4
2.00.02.2.00.02.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 175.000.000,00
1 2 3 4
2.00.02.2.00.02.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 321.350.000,00
DINAS/OPERASIONAL
2.00.02.2.00.02.01.02.024.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 321.350.000,00
1 2 3 4
2.00.02.2.00.02.01.16.069. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DAN PENGELOLA 405.000.000,00
PENGEMBANGAN DESTINASI DAYA TARIK WISATA
2.00.02.2.00.02.01.16.069.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 405.000.000,00
1 2 3 4
2.00.02.2.00.02.01.23.019. PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN/PENGEMBANGAN 342.000.000,00
JASA REKREASI, HIBURAN, OLAHRAGA SE- PROVINSI
RIAU
2.00.02.2.00.02.01.23.019.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 342.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (52.261.586.478,00)
1 2 3 4
2.00.03.2.00.03.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 506.827.000,00
1 2 3 4
2.00.03.2.00.03.01.01.115. PENYEDIAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 50.000.000,00
1 2 3 4
2.00.03.2.00.03.01.18.011. DEM-FARM PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN 120.000.000,00
KEBUN
2.00.03.2.00.03.01.18.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 120.000.000,00
1 2 3 4
2.00.03.2.00.03.01.19.019.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 95.000.000,00
1 2 3 4
2.00.03.2.00.03.01.20.030.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 285.420.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (92.870.084.108,23)
1 2 3 4
2.00.03.2.00.03.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 285.000.000,00
1 2 3 4
2.00.03.2.00.03.02.01.300. PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT 50.000.000,00
DAERAH
2.00.03.2.00.03.02.01.300.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
1 2 3 4
2.00.03.2.00.03.02.21.021.5.2.3. BELANJA MODAL 234.482.000,00
1 2 3 4
2.00.03.2.00.03.02.23.034.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 173.661.700,00
SURPLUS/(DEFISIT) (54.123.843.074,67)
1 2 3 4
2.00.05.2.00.05.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 300.000.000,00
1 2 3 4
2.00.05.2.00.05.01.01.224.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 291.991.000,00
1 2 3 4
2.00.05.2.00.05.01.15.035.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 46.334.500,00
1 2 3 4
2.00.05.2.00.05.01.20.015.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 250.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (83.609.327.780,00)
1 2 3 4
2.00.06.2.00.06.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 400.000.000,00
1 2 3 4
2.00.06.2.00.06.01.01.308. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON FORMAL 91.132.700,00
1 2 3 4
1.02.11.2.00.06.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA 50.000.000,00
BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
1.02.11.2.00.06.01.17.013. PAMERAN DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG 50.000.000,00
TAHUN PROVINSI RIAU (RIAU EXPO)
1.02.11.2.00.06.01.17.013.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (34.508.577.826,00)
1 2 3 4
2.00.07.2.00.07.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 125.000.000,00
1 2 3 4
2.00.07.2.00.07.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 285.600.000,00
DINAS/OPERASIONAL
2.00.07.2.00.07.01.02.024.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 285.600.000,00
1 2 3 4
2.00.07.2.00.07.01.16.073.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 206.360.000,00
1 2 3 4
3.00.01.2.00.07.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 728.975.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (28.274.226.393,00)
1 2 3 4
3.00.01.3.00.01.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 2.400.000,00
1 2 3 4
3.00.01.3.00.01.01.02.010.5.2.3. BELANJA MODAL 349.380.000,00
1 2 3 4
3.00.01.3.00.01.01.21.022. SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 750.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (79.095.275.489,97)
1 2 3 4
3.00.02.3.00.02.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 3.124.995.090.773,74
1 2 3 4
3.00.02.3.00.02.01.01.231. PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UPT. PENGELOLAAN 489.624.590,00
PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
3.00.02.3.00.02.01.01.231.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 489.624.590,00
1 2 3 4
3.00.02.3.00.02.01.01.256. PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK UP. PENGELOLAAN 252.845.120,00
PENDAPATAN KUANTAN MUDIK
3.00.02.3.00.02.01.01.256.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 252.845.120,00
1 2 3 4
3.00.02.3.00.02.01.15.058.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.239.722.800,00
SURPLUS/(DEFISIT) 2.958.341.097.655,19
1 2 3 4
3.00.02.3.00.02.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 5.710.333.199.145,91
3.00.02.3.00.02.02.00.00.4.2.1. BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 1.953.509.770.650,00 - Berdasarkan Kepmen ESDM No. 3952
K/80/MEM/2013, Tentang Penetapan
Daerah Penghasil dan Dasar
Penghitungan Bagian Daerah Penghasil
Sumber Daya Alam Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi.
- Berdasarkan PMK No.
82/PMK.07/2014, Tentang Perkiraan
Alokasi Dana Bagi Hasil SDA
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas
Bumi.
- Berdasarkan Perpres No. 97 Tahun
2016, Tentang Rincian APBD Tahun
2017.
- Berdasarkan PMK No.
162/PMK.07/2016, Tentang Rincian
Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana
Bagi Hasil Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota yang
Dialokasikan Dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2016.
3.00.02.3.00.02.02.00.00.4.2.2. DANA ALOKASI UMUM 1.548.578.928.000,00 - Berdasarkan Perpres No. 97 Tahun
2016, Tentang Rincian APBD Tahun
2017.
- Berdasarkan PMK No.
162/PMK.07/2016, Tentang Rincian
Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana
Bagi Hasil Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota yang
Dialokasikan Dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2016.
3.00.02.3.00.02.02.00.00.4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS 2.005.071.702.203,00 - Berdasarkan Perpres No. 97 Tahun
2016, Tentang Rincian APBD Tahun
2017.
- Berdasarkan PMK No.
162/PMK.07/2016, Tentang Rincian
Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana
Bagi Hasil Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota yang
Dialokasikan Dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2016.
3.00.02.3.00.02.02.00.00.4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 12.822.994.000,00
1 2 3 4
3.00.02.3.00.02.02.00.00.5.1.4. BELANJA HIBAH 1.095.745.655.200,00
1 2 3 4
3.00.02.3.00.02.02.05.018. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON FORMAL 142.500.000,00
1 2 3 4
3.00.02.3.00.02.02.15.177. PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS 403.750.000,00
AKUNTANSI AKRUAL
3.00.02.3.00.02.02.15.177.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 403.750.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) 2.955.604.614.971,05
1 2 3 4
3.00.02.3.00.02.02.00.00.6.1.1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN 50.000.000.000,00
SEBELUMNYA
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 50.000.000.000,00
1 2 3 4
3.00.03.3.00.03.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 25.000.000,00
1 2 3 4
3.00.03.3.00.03.01.02.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 599.536.800,00
1 2 3 4
3.00.03.3.00.03.01.17.114. PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT MANAJEMEN 207.015.700,00
KEPEGAWAIAN PROVINSI RIAU
3.00.03.3.00.03.01.17.114.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 207.015.700,00
SURPLUS/(DEFISIT) (34.888.547.210,25)
1 2 3 4
3.00.03.3.00.03.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 385.000.000,00
1 2 3 4
3.00.03.3.00.03.02.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 50.000.000,00
KANTOR
3.00.03.3.00.03.02.02.028.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (25.215.343.629,96)
1 2 3 4
3.00.04.3.00.04.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 2.400.000,00
1 2 3 4
3.00.04.3.00.04.01.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 44.000.000,00
1 2 3 4
SURPLUS/(DEFISIT) (19.554.146.910,00)
1 2 3 4
3.00.05.3.00.05.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 3.600.000,00
1 2 3 4
3.00.05.3.00.05.01.01.022. PENYEDIAAN JASA SOSIALISASI, INFORMASI, 99.500.000,00
PUBLIKASI DAN KEHUMASAN SKPD
3.00.05.3.00.05.01.01.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 99.500.000,00
1 2 3 4
SURPLUS/(DEFISIT) (12.515.941.794,74)
1 2 3 4
3.00.05.3.00.05.03.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 265.000.000,00
1 2 3 4
3.00.05.3.00.05.03.01.023.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 58.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (17.002.833.714,10)
1 2 3 4
3.00.05.3.00.05.04.00.00.5. BELANJA DAERAH 14.860.271.885,72
1 2 3 4
3.00.05.3.00.05.04.01.110. INVENTARISASI ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI 9.180.000,00
RIAU
3.00.05.3.00.05.04.01.110.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.180.000,00
1 2 3 4
3.00.05.3.00.05.04.28. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 262.496.600,00
KETAHANAN EKONOMI
3.00.05.3.00.05.04.28.001. IDENTIFIKASI KETAHANAN EKONOMI, SUMBER DAYA 126.105.300,00
ALAM, TERKAIT KEWASPADAAN NASIONAL SE-
PROVINSI RIAU
3.00.05.3.00.05.04.28.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 126.105.300,00
SURPLUS/(DEFISIT) (14.860.271.885,72)
1 2 3 4
4.00.01.4.00.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.604.086.435,00
SURPLUS/(DEFISIT) (5.604.086.435,00)
1 2 3 4
4.00.01.4.00.01.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 160.000.000,00
1 2 3 4
4.00.01.4.00.01.02.01.112. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WAKIL 3.160.680.000,00
GUBERNUR
4.00.01.4.00.01.02.01.112.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.160.680.000,00
1 2 3 4
4.00.01.4.00.01.02.15. PROGRAM PENINGKATAN DAN PELAYANAN KEDINASAN 10.417.354.560,00
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
4.00.01.4.00.01.02.15.002. PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT 1.984.400.000,00
NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON
DEPARTEMEN/LUAR NEGERI
4.00.01.4.00.01.02.15.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.984.400.000,00
1 2 3 4
4.00.01.4.00.01.02.18.053. PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN JARINGAN 219.950.000,00
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SE- PROVINSI
RIAU
4.00.01.4.00.01.02.18.053.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 219.950.000,00
1 2 3 4
4.00.01.4.00.01.02.23.014. PENYUSUNAN LKPJ KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA 387.769.000,00
DAERAH
4.00.01.4.00.01.02.23.014.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 387.769.000,00
1 2 3 4
4.00.01.4.00.01.02.29.021.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.962.235.000,00
1 2 3 4
1.02.13.4.00.01.02.20. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN 158.830.000,00
OLAHRAGA
1.02.13.4.00.01.02.20.062. KOORDINASI DAN FASILITASI BIDANG PEMUDA DAN 158.830.000,00
OLAHRAGA
1.02.13.4.00.01.02.20.062.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 158.830.000,00
1 2 3 4
5.00.01.4.00.01.02.15.084.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 280.223.700,00
SURPLUS/(DEFISIT) (258.961.150.575,84)
1 2 3 4
4.00.02.4.00.02.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 7.815.515.287,50
SURPLUS/(DEFISIT) (7.815.515.287,50)
1 2 3 4
4.00.02.4.00.02.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 36.000.000,00
1 2 3 4
4.00.02.4.00.02.02.01.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.231.774.100,00
1 2 3 4
4.00.02.4.00.02.02.26.018. KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 38.104.147.600,00
SURPLUS/(DEFISIT) (364.957.145.410,00)
1 2 3 4
5.00.01.5.00.01.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 2.400.000,00
1 2 3 4
5.00.01.5.00.01.01.02.199. PENYEDIAAN SARANA KEARSIPAN 40.000.000,00
1 2 3 4
5.00.01.5.00.01.01.16.005. PELATIHAN AUDIT BAGI PARA APARATUR 54.705.000,00
PENGAWASAN
5.00.01.5.00.01.01.16.005.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 54.705.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (32.438.000.885,43)
1.01.01.1.01.01.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 1.818.150.000,00 - 1.818.150.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.087. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Tenaga Administrasi Perkantoran - 1.180.340.000,00 - 1.180.340.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.088. Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi - 113.300.000,00 - 113.300.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.270. Penyelenggaraan Cabang Dinas Dinas Pendidikan Provinsi Riau di 11 - 2.400.000.000,00 - 2.400.000.000,00
Kab/Kota
1.01.01.1.01.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 597.657.000,00 366.343.000,00 964.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.064. Pembinaan Kelembagaan Sekolah Dan Manajemen Sekolah Dengan - 458.775.675,00 - 458.775.675,00
Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
1.01.01.1.01.01.01.17.070. Revitalisasi SMA - - 2.658.039.600,00 2.658.039.600,00
1.01.01.1.01.01.01.17.255. Diklat Calon Pengawas dan Sertifikat Pengawas SMA - 576.850.000,00 - 576.850.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.297. Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan/BOS Daerah - 225.655.980.660,00 14.424.886.740,00 240.080.867.400,00
1.01.01.1.01.01.01.17.298. Sertifikasi ANT IV dan ATT IV Siswa Nautika dan Teknika - 2.566.833.500,00 - 2.566.833.500,00
1.01.01.1.01.01.01.17.301. Pendidikan Alih Profesi guru Adaptif menjadi guru Produktif kerjasama - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00
dengan UNRI/UIN/UNAND/UNP
1.01.01.1.01.01.01.17.305. PPDB On Line SMA/SMK - 500.000.000,00 - 500.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.396. Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA SMA - 129.791.200,00 2.099.368.960,00 2.229.160.160,00
1.01.01.1.01.01.01.17.397. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek Produktif SMK - - 4.926.300.000,00 4.926.300.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.412. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Perlengkapannya - - 2.546.659.310,00 2.546.659.310,00
153
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.1.01.01.01.17.420. Sertifikasi Keahlian Bagi Siswa Tidak Mampu Dan Berprestasi - 1.750.000.000,00 - 1.750.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.010. Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) - 915.058.100,00 - 915.058.100,00
1.01.01.1.01.01.01.22.012. Diklat Kompetensi Pemamfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi - 735.925.200,00 - 735.925.200,00
(TIK) untuk pembelajaran
1.01.01.1.01.01.01.22.020. Pengadaan Kelender Pendidikan - 273.920.000,00 - 273.920.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.021. Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan - 500.000.000,00 - 500.000.000,00
Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau
1.01.01.1.01.01.01.22.025. Pengelolaan Data Pendidikan - 1.386.813.700,00 - 1.386.813.700,00
1.01.01.1.01.01.01.22.041. Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Jurnal Karya Tulis Ilmiah - 755.000.050,00 - 755.000.050,00
1.01.01.1.01.01.01.22.083. Verifikasi, Validasi, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan, Bantuan - 775.483.000,00 - 775.483.000,00
Hibah dan Bantuan Keuangan
1.01.01.1.01.01.01.22.087. Meningkatkan Kapasitas Dewan pendidikan Provinsi dan Kab/Kota - 924.689.600,00 - 924.689.600,00
1.01.01.1.01.01.01.22.091. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP - 1.034.104.000,00 - 1.034.104.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.113. Beasiswa Tamatan SLTA Pada PErguruan Tinggi dalam Provinsi Riau - 27.209.733.600,00 - 27.209.733.600,00
1.01.01.1.01.01.01.22.114. Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional - 10.390.434.500,00 - 10.390.434.500,00
1.01.01.1.01.01.01.22.116. Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu - 9.000.000.000,00 - 9.000.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.118. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA - 1.880.524.000,00 - 1.880.524.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.126. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.128. Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA - 444.078.000,00 - 444.078.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.139. Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan Serta Pelaporan BOS Se- - 1.053.288.200,00 - 1.053.288.200,00
Provinsi Riau
1.01.01.1.01.01.01.22.157. Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK - 978.376.600,00 - 978.376.600,00
1.01.01.1.01.01.01.22.167. Pencapaian SPM Pendidikan Dan Pemantauan/ Evaluasi SPM Pendidikan - 750.000.000,00 - 750.000.000,00
Di Provinsi Dan Kab/Kota
1.01.01.1.01.01.01.22.168. Diklat Muatan Lokal Bagi Guru SMA/SMK Se- Provinsi Riau - 700.000.000,00 - 700.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus - 83.583.089.600,00 111.459.720.000,00 195.042.809.600,00
1.01.01.1.01.01.01.26.051. Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB - 568.555.300,00 - 568.555.300,00
1.01.01.1.01.01.01.26.120. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Pendidikan PKPLK - 24.000.000,00 1.235.000.000,00 1.259.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.197. Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau - 7.107.403.000,00 - 7.107.403.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.209. Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau - 6.042.300.000,00 - 6.042.300.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.210. Persiapan dan Penyelenggaraan Sekolah Terbuka Pendidikan Jarak Jauh - 768.196.800,00 - 768.196.800,00
1.01.01.1.01.01.01.26.218. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKPLK - 5.526.991.000,00 - 5.526.991.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.229. Penyelenggaraan Pendidikan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Bagi - 231.812.500,00 - 231.812.500,00
Daerah 3T dan KAT Provinsi Riau
1.01.01.1.01.01.01.26.237. Apresiasi GTK PAUD DIKMAS Dan Guru Berprestasi Serta Berdedikasi - 827.807.600,00 - 827.807.600,00
Se- Provinsi Riau
1.01.01.1.01.01.01.26.242. Diklat Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) - 220.000.000,00 - 220.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.243. Kegiatan DAK Non Fisik Affirmasi (DAK) - 36.245.000.000,00 70.000.000.000,00 106.245.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.26.244. Kegiatan DAK Non Fisik Kinerja (DAK) - 2.283.451.000,00 38.000.000.000,00 40.283.451.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 1.635.462.996,00 - 1.635.462.996,00
154
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - 58.590.000,00 450.000,00 59.040.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.197. Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Keuangan, Bantuan - 278.313.800,00 - 278.313.800,00
Hibah dan Bantuan Sosial
1.01.02.1.01.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 948.843.750,00 3.388.890.000,00 4.337.733.750,00
1.01.02.1.01.02.01.15.019. Evaluasi Program Obat, Kosmetik, Alkes, Makanan dan Minuman, Obat - 130.344.275,00 - 130.344.275,00
Tradisional TK Provinsi Riau
1.01.02.1.01.02.01.15.020. Pembinaan Program Pemantauan Penggunaan Obat dan Penyalahgunaan - 196.221.650,00 - 196.221.650,00
NAPZA
1.01.02.1.01.02.01.15.021. Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Alkes, Kosmetik, - 238.536.960,00 - 238.536.960,00
Makanan dan Minuman dan Obat Tradisional
1.01.02.1.01.02.01.15.022. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional - 530.772.315,00 - 530.772.315,00
1.01.02.1.01.02.01.16.062. Pengelolaan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional - 626.045.600,00 291.622.000,00 917.667.600,00
(SP3T)
1.01.02.1.01.02.01.16.063. Peningkatan Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Dasar - 91.096.830,00 - 91.096.830,00
1.01.02.1.01.02.01.16.064. Peningkatan Pelayanan Laboratorium di Fasilitas Kesehatan TK. Pertama - 264.219.000,00 - 264.219.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.066. Pemantapan Tatalaksana dan Deteksi Dini Program PONED - 362.502.000,00 - 362.502.000,00
1.01.02.1.01.02.01.21.006. Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas - 336.715.200,00 - 336.715.200,00
1.01.02.1.01.02.01.22.016. Peningkatan Cakupan Tatalaksana & Kualitas Program pengendalian - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
Malaria
1.01.02.1.01.02.01.22.025. Pengadaan Logistik Alat dan Bahan Program P2ML - 798.855.465,00 - 798.855.465,00
1.01.02.1.01.02.01.22.034. Peningkatan Imunisasi dalam rangka akselerasi GAIN UCI - 166.598.800,00 - 166.598.800,00
1.01.02.1.01.02.01.22.038. Peningkatan Kapasitas dan Cakupan Dalam Pengendalian Tuberkulosis - 353.942.450,00 - 353.942.450,00
(TB)
1.01.02.1.01.02.01.22.043. Pengendalian Penyakit Menular DBD - 126.334.900,00 - 126.334.900,00
155
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.22.050. Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.060. Peningkatan Pelayanan HIV dan AIDS Layanan Komprehensif - 256.975.000,00 - 256.975.000,00
Berkesinambungan (LKB)
1.01.02.1.01.02.01.22.061. Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB - 168.828.804,00 - 168.828.804,00
1.01.02.1.01.02.01.23.034. Pembinaan Akreditasi dan Pengawasan Perizinan Sarana Kesehatan - 250.605.630,00 - 250.605.630,00
Pemerintah/Swasta se- Provinsi Riau
1.01.02.1.01.02.01.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana - 21.177.386.475,00 - 21.177.386.475,00
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
1.01.02.1.01.02.01.26.088. Pengelolaan Data Sarana Kesehatan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.26.137. Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dengan - 5.028.198.000,00 - 5.028.198.000,00
Kekurangan Energi Kronis (PMT BUMIL KEK - Pabrikan) (DAK)
1.01.02.1.01.02.01.32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak - 1.536.809.775,00 - 1.536.809.775,00
1.01.02.1.01.02.01.32.020. Percepatan Penurunan Kematian Anak (Neonatus, Bayi dan Anak Balita) - 152.601.825,00 - 152.601.825,00
1.01.02.1.01.02.01.34. Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan - 11.992.805.145,00 624.524.000,00 12.617.329.145,00
1.01.02.1.01.02.01.34.003. Penyusunan rencana kebutuhan obat, perbekalan kesehatan dan alat - 492.409.795,00 - 492.409.795,00
kesehatan TK Provinsi
1.01.02.1.01.02.01.34.008. Monitoring peningkatan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan - 701.651.000,00 - 701.651.000,00
perbekalan kesehatan, alkes Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi
Riau
1.01.02.1.01.02.01.34.009. Peningkatan mutu pelayanan UPT Farmasi Provinsi Riau dan Logistik - 771.305.000,00 - 771.305.000,00
Kesehatan Provinsi Riau
1.01.02.1.01.02.01.34.012. Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai dan Alkes Buffer Stock - 1.397.272.500,00 - 1.397.272.500,00
1.01.02.1.01.02.01.34.015. Penilaian Instalasi Farmasi dan Tenaga Kefarmasian Berprestasi di Provinsi - 265.031.475,00 - 265.031.475,00
Riau
1.01.02.1.01.02.01.34.016. Pembinaan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Dalam Rangka - 205.651.820,00 - 205.651.820,00
Penyimpanan Obat dan Vaksin
1.01.02.1.01.02.01.34.017. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Farmasi dan Logistik - 247.671.270,00 - 247.671.270,00
(SIFIT)
1.01.02.1.01.02.01.34.020. Pengadaan Logistik Program - 1.713.011.500,00 - 1.713.011.500,00
1.01.02.1.01.02.01.34.021. Pembangunan baru/rehabilitasi dan atau Penyediaan Sarana Pendukung - - 624.524.000,00 624.524.000,00
Instalasi Farmasi Provinsi (DAK)
1.01.02.1.01.02.01.35. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular - 601.828.125,00 - 601.828.125,00
1.01.02.1.01.02.01.35.001. Peningkatan program pengendalian penyakit tidak menular (PTM) - 291.828.125,00 - 291.828.125,00
1.01.02.1.01.02.01.36.006. Peningkatan kinerja majelis tenaga kesehatan Provinsi Riau - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.37.007. Koordinasi dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau - 326.934.400,00 - 326.934.400,00
1.01.02.1.01.02.01.37.008. Forum Komunikasi Kepala dinas Kesehatan se-Provinsi riau - 296.319.000,00 - 296.319.000,00
1.01.02.1.01.02.01.38.010. Penyusunan kebutuhan pelatihan tenaga kerja Kesehatan Provinsi Riau - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.38.012. Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan UPT. Balai Pelatihan Kesehatan - 1.524.226.341,00 - 1.524.226.341,00
1.01.02.1.01.02.01.39.002. Manajemen Penanggulangan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim - 289.256.000,00 - 289.256.000,00
1.01.02.1.01.02.01.40. Program Pelayanan Laboratorium Klinis dan lingkungan - 5.440.386.200,00 13.331.636.575,00 18.772.022.775,00
156
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.40.003. Pengadaan Alat-alat Laboratorium bagi UPT Labkesling - 4.400.000,00 8.923.054.000,00 8.927.454.000,00
1.01.02.1.01.02.01.40.004. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Laboratorium UPT Labkesling - 1.261.551.200,00 - 1.261.551.200,00
1.01.02.1.01.02.01.40.006. Pembangunan Lanjutan RS Provinsi (yang belum operasional) dan - - 4.396.982.575,00 4.396.982.575,00
Renovasi/Rehabilitasi Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi (DAK)
1.01.02.1.01.02.01.41. Program Pembiayaan Kesehatan - 144.710.561.758,00 - 144.710.561.758,00
1.01.02.1.01.02.01.41.005. Penyusunan Dokumen Province Health Account (PHA) Riau - 294.783.100,00 - 294.783.100,00
1.01.02.1.01.02.01.41.006. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Tidak Mampu - 115.951.832.057,00 - 115.951.832.057,00
Yang Tidak Memiliki JKN/KIS
1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD - 336.565.515.195,84 188.476.898.536,00 525.042.413.731,84
1.01.02.1.01.02.02.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 12.000.000.000,00 - 12.000.000.000,00
1.01.02.1.01.02.02.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - 1.521.800,00 98.478.200,00 100.000.000,00
1.01.02.1.01.02.02.01.177. Penyediaan jasa Operator Electronic data Processing (EDP) - 389.354.300,00 - 389.354.300,00
1.01.02.1.01.02.02.02.035. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana penunjang kantor - 2.659.600.000,00 - 2.659.600.000,00
1.01.02.1.01.02.02.06.025. Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun - 201.330.900,00 - 201.330.900,00
1.01.02.1.01.02.02.16.028. Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pasien (Patient Safety) Rumah Sakit - 967.015.600,00 - 967.015.600,00
1.01.02.1.01.02.02.16.029. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3RS) Rumah - 337.300.000,00 24.700.000,00 362.000.000,00
Sakit
1.01.02.1.01.02.02.16.068. Penyelenggaraan Program Pencegahan Infeksi Rumah Sakit - 2.710.592.900,00 - 2.710.592.900,00
1.01.02.1.01.02.02.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana - 8.049.289.700,00 171.772.770.376,00 179.822.060.076,00
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
1.01.02.1.01.02.02.26.001. Pembangunan Rumah Sakit - - 29.134.600.000,00 29.134.600.000,00
1.01.02.1.01.02.02.26.037. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rawat - 29.750.000,00 7.633.400.000,00 7.663.150.000,00
Jalan
1.01.02.1.01.02.02.26.038. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rawat - 18.350.000,00 5.335.500.000,00 5.353.850.000,00
Inap
1.01.02.1.01.02.02.26.039. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rawat - 2.000.000,00 826.500.000,00 828.500.000,00
Gawat Darurat
1.01.02.1.01.02.02.26.040. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Bedah - 2.000.000,00 47.098.400.000,00 47.100.400.000,00
Sentral
1.01.02.1.01.02.02.26.041. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Intensive - 4.100.000,00 5.814.100.000,00 5.818.200.000,00
1.01.02.1.01.02.02.26.042. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan - 2.000.000,00 1.965.000.000,00 1.967.000.000,00
Fetomaternal dan Neonatus
1.01.02.1.01.02.02.26.043. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan - 1.900.000,00 3.808.500.000,00 3.810.400.000,00
Laboratorium
1.01.02.1.01.02.02.26.044. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan - 8.250.000,00 2.820.000.000,00 2.828.250.000,00
Diagnostik Terpadu
157
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.02.1.01.02.02.26.045. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Sterilisasi - 1.207.459.200,00 288.000.000,00 1.495.459.200,00
1.01.02.1.01.02.02.26.047. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan - 1.700.000,00 549.500.000,00 551.200.000,00
Rehabilitasi Medik
1.01.02.1.01.02.02.26.049. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rawat Jalan - 116.925.200,00 1.518.760.000,00 1.635.685.200,00
1.01.02.1.01.02.02.26.050. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rawat Inap - 1.007.684.500,00 2.758.598.000,00 3.766.282.500,00
1.01.02.1.01.02.02.26.051. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Gawat Darurat - 9.700.000,00 750.000.000,00 759.700.000,00
1.01.02.1.01.02.02.26.052. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Bedah Sentral - 137.000.000,00 760.084.000,00 897.084.000,00
1.01.02.1.01.02.02.26.053. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Intensive - 292.826.300,00 1.366.008.000,00 1.658.834.300,00
1.01.02.1.01.02.02.26.054. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Fetomaternal dan - 126.879.000,00 1.212.134.000,00 1.339.013.000,00
Neonatus
1.01.02.1.01.02.02.26.055. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Loundry - 3.632.135.000,00 4.007.000.000,00 7.639.135.000,00
1.01.02.1.01.02.02.26.097. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Gizi - 1.268.530.000,00 512.400.000,00 1.780.930.000,00
1.01.02.1.01.02.02.26.110. Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis Pelayanan - 1.800.000,00 911.000.000,00 912.800.000,00
Radiologi
1.01.02.1.01.02.02.26.114. Pengadaan Peralatan Non Medis Pelayanan Farmasi - 65.250.000,00 306.160.000,00 371.410.000,00
1.01.02.1.01.02.02.26.115. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan IP3MRS - 113.050.500,00 1.003.345.000,00 1.116.395.500,00
1.01.02.1.01.02.02.26.138. Pengadaan Alat KEsehatan Rawat Inap Kelas I, II dan III (DAK) - - 3.769.090.800,00 3.769.090.800,00
1.01.02.1.01.02.02.26.139. Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Rawat Jalan (DAK) - - 6.566.520.000,00 6.566.520.000,00
1.01.02.1.01.02.02.27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah - 29.875.581.040,00 1.959.079.800,00 31.834.660.840,00
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
1.01.02.1.01.02.02.27.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit - 7.479.583.800,00 1.959.079.800,00 9.438.663.600,00
1.01.02.1.01.02.02.27.016. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit - 5.005.946.300,00 - 5.005.946.300,00
1.01.02.1.01.02.02.38.003. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal SDM Fungsional Kesehatan - 2.967.950.000,00 - 2.967.950.000,00
1.01.02.1.01.02.02.42. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS - 237.000.000.000,00 3.000.000.000,00 240.000.000.000,00
1.01.02.1.01.02.03.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 2.673.600.000,00 - 2.673.600.000,00
1.01.02.1.01.02.03.16.021. Pekan olah raga kesehatan rehabilitasi mental (PORKESREMEN) - 347.275.000,00 - 347.275.000,00
1.01.02.1.01.02.03.16.029. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3RS) Rumah - 80.520.000,00 - 80.520.000,00
Sakit
1.01.02.1.01.02.03.16.086. Penyelenggaraan Peningkatan Terapy Rehab Napza - 633.196.000,00 - 633.196.000,00
1.01.02.1.01.02.03.16.087. Pengembangan Pelayanan Klinik Tumbuh Kembang Anak dan Remaja - 480.562.000,00 - 480.562.000,00
1.01.02.1.01.02.03.16.088. Sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi IPWL, Jamkesda, BPJS dan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
Poliklinik
1.01.02.1.01.02.03.16.089. Upaya Kesehatan Lingkungan RS - 599.900.000,00 - 599.900.000,00
1.01.02.1.01.02.03.19.001. Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat - 396.750.000,00 - 396.750.000,00
1.01.02.1.01.02.03.23.048. Kredensialing Profesional Pemberi Asuhan Pasien Rumah Sakit - 66.000.000,00 - 66.000.000,00
158
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.02.1.01.02.03.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana - 2.350.159.000,00 46.641.527.000,00 48.991.686.000,00
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
1.01.02.1.01.02.03.26.018. Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit - - 3.224.265.000,00 3.224.265.000,00
1.01.02.1.01.02.03.26.022. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang - 1.437.748.000,00 - 1.437.748.000,00
Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain)
1.01.02.1.01.02.03.26.023. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit - 574.840.000,00 - 574.840.000,00
1.01.02.1.01.02.03.26.024. Pengadaan Pencetakan Administrasi Dan Surat Menyurat Rumah Sakit - 199.996.000,00 - 199.996.000,00
1.01.02.1.01.02.03.26.033. Pengadaan alat dan bahan terapi vocasional pasien - 32.575.000,00 30.350.000,00 62.925.000,00
1.01.02.1.01.02.03.26.073. Pembangunan Gedung IGD Terpadu Rumah Sakit Jiwa Tampan - 25.000.000,00 5.975.000.000,00 6.000.000.000,00
1.01.02.1.01.02.03.26.128. Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah Padat - - 610.241.000,00 610.241.000,00
1.01.02.1.01.02.03.27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah - 1.381.000.000,00 38.000.000,00 1.419.000.000,00
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
1.01.02.1.01.02.03.27.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit - 840.000.000,00 - 840.000.000,00
1.01.02.1.01.02.03.27.016. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit - 80.000.000,00 - 80.000.000,00
1.01.02.1.01.02.03.27.017. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit - 461.000.000,00 38.000.000,00 499.000.000,00
1.01.02.04. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI 100.000.000,00 44.569.507.900,00 24.386.166.624,00 69.055.674.524,00
1.01.02.1.01.02.04.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 1.285.200.000,00 - 1.285.200.000,00
1.01.02.1.01.02.04.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - 25.122.000,00 19.878.000,00 45.000.000,00
1.01.02.1.01.02.04.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 234.850.000,00 - 234.850.000,00
1.01.02.1.01.02.04.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 535.084.000,00 1.500.000.000,00 2.035.084.000,00
1.01.02.1.01.02.04.16.028. Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pasien (Patient Safety) Rumah Sakit - 14.450.000,00 1.200.000,00 15.650.000,00
1.01.02.1.01.02.04.16.029. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3RS) Rumah - 1.585.150.000,00 - 1.585.150.000,00
Sakit
1.01.02.1.01.02.04.16.068. Penyelenggaraan Program Pencegahan Infeksi Rumah Sakit - 288.560.000,00 - 288.560.000,00
1.01.02.1.01.02.04.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana - 6.659.074.700,00 21.522.588.624,00 28.181.663.324,00
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
1.01.02.1.01.02.04.26.022. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang - 448.575.500,00 41.650.000,00 490.225.500,00
Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain)
1.01.02.1.01.02.04.26.074. Pengadaan obat dan perbekalan farmasi RSUD Petala Bumi - 5.326.689.112,00 - 5.326.689.112,00
1.01.02.1.01.02.04.26.075. Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD Petala Bumi - - 4.850.000.000,00 4.850.000.000,00
159
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.02.1.01.02.04.26.132. Pengadaan Peralatan Instalasi Sanitasi RSUD Petala Bumi (DAK) - - 2.494.076.795,00 2.494.076.795,00
1.01.02.1.01.02.04.26.133. Pengadaan Peralatan Central Sterile Service Department (CSSD) RSUD - - 1.236.861.829,00 1.236.861.829,00
Petala Bumi (DAK)
1.01.02.1.01.02.04.27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah - 4.324.919.700,00 - 4.324.919.700,00
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
1.01.02.1.01.02.04.27.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit - 2.594.800.000,00 - 2.594.800.000,00
1.01.02.1.01.02.04.27.016. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit - 769.200.000,00 - 769.200.000,00
1.01.02.1.01.02.04.42. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS 100.000.000,00 13.300.000.000,00 600.000.000,00 14.000.000.000,00
1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 172.965.519.200,00 748.806.312.257,82 921.771.831.457,82
1.01.03.1.01.03.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 2.500.000.000,00 - 2.500.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 325.000.000,00 - 325.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.266. Pengelolaan UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I - 881.208.300,00 22.130.000,00 903.338.300,00
1.01.03.1.01.03.01.01.268. Pengelolaan UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III - 1.050.502.600,00 32.840.400,00 1.083.343.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.285. Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT. Peralatan Konstruksi - - 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.301. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD Dan PPKD - 140.000.000,00 - 140.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 2.352.200.000,00 225.000.000,00 2.577.200.000,00
1.01.03.1.01.03.01.05.209. Koordinasi, Sosialisasi dan Konsultasi Dalam Rangka Penyelenggaraan - 435.000.000,00 - 435.000.000,00
Penataan Ruang Provinsi Riau
1.01.03.1.01.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - 15.493.659.000,00 426.530.651.854,82 442.024.310.854,82
1.01.03.1.01.03.01.15.022. Peningkatan Jalan Lubuk Agung - Batu Sasak - Bts. Sumbar - - 8.347.350.000,00 8.347.350.000,00
1.01.03.1.01.03.01.15.349. Peningkatan Jalan Simpang Minas - Simpang Pemda - Simpang Tualang - - 5.347.350.000,00 5.347.350.000,00
Timur
1.01.03.1.01.03.01.15.351. Peningkatan Jalan Tembilahan - Simpang Kuala Saka - - 8.847.350.000,00 8.847.350.000,00
1.01.03.1.01.03.01.15.355. Peningkatan Jalan Rengat - Kuala Cinaku (Batas Inhil) - - 7.647.350.000,00 7.647.350.000,00
1.01.03.1.01.03.01.15.356. Peningkatan Jalan Kuala Cinaku (Batas Inhil) - Rumbai Jaya - - 7.647.350.000,00 7.647.350.000,00
1.01.03.1.01.03.01.15.366. Peningkatan Jalan Simpang Pramuka - Batas Kab. Siak - - 16.697.350.000,00 16.697.350.000,00
1.01.03.1.01.03.01.15.368. Peningkatan Jalan Simpang Batu Bersurat - Muara Takus - - 7.647.350.000,00 7.647.350.000,00
1.01.03.1.01.03.01.15.425. Peningkatan Jalan Bagan Siapi-api - Teluk Piyai (Kubu) - - 9.547.350.000,00 9.547.350.000,00
1.01.03.1.01.03.01.15.426. Peningkatan Jalan Teluk Piyai (Kubu) - Panipahan - Batas Sumut - - 39.543.923.000,00 39.543.923.000,00
1.01.03.1.01.03.01.15.435. Pembangunan Pelebaran Jembatan Sail Pada Ruas Jln. Hangtuah - - 7.450.325.000,00 7.450.325.000,00
(Pekanbaru)
160
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.03.1.01.03.01.15.436. Pembangunan Jembatan Sei. Lipai Pada Ruas Jalan Lubuk Agung - Batu - - 5.347.350.000,00 5.347.350.000,00
Sasak - Batas Sumbar
1.01.03.1.01.03.01.15.437. Peningkatan Jalan Pasir Pangaraian - Batas Sumut - - 10.647.350.000,00 10.647.350.000,00
1.01.03.1.01.03.01.15.439. Pembangunan Jembatan Sei. Lindai Pada Ruas Jalan Sontang - Kota Lama - - 6.847.350.000,00 6.847.350.000,00
- Sp. Suram
1.01.03.1.01.03.01.15.440. Pembangunan Jembatan Golopung Pada Ruas Jalan Ujung Batu - Rokan - - - 14.347.350.000,00 14.347.350.000,00
Batas Sumbar
1.01.03.1.01.03.01.15.443. Peningkatan Jalan Batas Kab.Siak - Perawang - - 3.997.350.000,00 3.997.350.000,00
1.01.03.1.01.03.01.15.448. Pembangunan Jembatan Talang Mulia Pada Ruas Jalan Lubuk Kandis - Sp. - - 5.347.350.000,00 5.347.350.000,00
Ifa
1.01.03.1.01.03.01.15.449. Survey IRMS Jalan Provinsi di Provinsi Riau - 1.526.322.900,00 - 1.526.322.900,00
1.01.03.1.01.03.01.15.450. Feasibility Study Alih Trase Jalan Selat Panjang - Alai - Kampung Balak - 240.000.000,00 - 240.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.15.452. Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Konsultasi Keluar Daerah Bidang - 143.819.800,00 - 143.819.800,00
Pembangunan dan Peningkatan
1.01.03.1.01.03.01.15.454. Pembangunan Jembatan Koto Gasib Ruas Simpang Beringin - Meredan - - - 28.347.350.000,00 28.347.350.000,00
Simpang Buatan
1.01.03.1.01.03.01.15.455. Pembangunan Jembatan Kelabau Pada Ruas Jalan Simpang Pramuka - - - 5.347.350.000,00 5.347.350.000,00
Batas Kabupaten Siak
1.01.03.1.01.03.01.15.456. Peningkatan Jalan Tanjung Padang Teluk Belitung - - 9.347.350.000,00 9.347.350.000,00
1.01.03.1.01.03.01.15.461. Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Simpang Ibul - Simpang Ifa - - 7.647.350.000,00 7.647.350.000,00
1.01.03.1.01.03.01.15.472. Pembayaran Hutang Paket Pembangunan Jembatan Teluk Mesjid - - 6.611.729.079,00 6.611.729.079,00
1.01.03.1.01.03.01.15.473. Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah - - 2.895.496.775,83 2.895.496.775,83
Sungai Siak (Multi Years)
1.01.03.1.01.03.01.18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - 62.150.090.800,00 123.393.509.200,00 185.543.600.000,00
1.01.03.1.01.03.01.18.101. Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas. Sumbar - - 6.236.377.920,00 6.236.377.920,00
1.01.03.1.01.03.01.18.149. Pemeliharaan Jalan Sepahat - Sei. Pakning (Km 130) - - 5.236.377.920,00 5.236.377.920,00
1.01.03.1.01.03.01.18.157. Pemeliharaan Jalan Simpang Minas - Simpang Pemda - Simpang Tualang - - 4.236.377.920,00 4.236.377.920,00
Timur
1.01.03.1.01.03.01.18.175. Pemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti ( Batas Inhu) - - 5.236.377.920,00 5.236.377.920,00
1.01.03.1.01.03.01.18.225. Pemeliharaan Jalan Simpang Air Hitam - Pantai Cermin - Petapahan - - 5.236.377.920,00 5.236.377.920,00
1.01.03.1.01.03.01.18.226. Pemeliharaan Jalan Simpang Muara Takus - Dusun Batas - - 6.236.377.920,00 6.236.377.920,00
1.01.03.1.01.03.01.18.231. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan - 28.352.000.000,00 - 28.352.000.000,00
Wilayah II (Swakelola)
1.01.03.1.01.03.01.18.232. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan - 12.724.600.000,00 - 12.724.600.000,00
Wilayah III (Swakelola)
1.01.03.1.01.03.01.18.233. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPT Jalan dan Jembatan - 20.887.000.000,00 - 20.887.000.000,00
Wilayah I (Swakelola)
1.01.03.1.01.03.01.18.234. Pemeliharaan Jalan Sei. Pakning (Km 130) - Teluk Masjid - Sp. Pusako - - 6.236.377.920,00 6.236.377.920,00
1.01.03.1.01.03.01.18.235. Pemeliharaan Jalan Simpang Beringin - Meredan - Simpang Buatan - - 4.236.377.920,00 4.236.377.920,00
1.01.03.1.01.03.01.18.237. Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Kota Lama - Simpang Bagan 7 - - 5.236.377.920,00 5.236.377.920,00
1.01.03.1.01.03.01.18.239. Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Konsultasi Keluar Daerah Bidang - 186.490.800,00 - 186.490.800,00
Pemeliharaan
1.01.03.1.01.03.01.18.240. Pemeliharaan Jembatan Sultan Syarif Hasyim (Jembatan Perawang) pada - - 1.917.190.160,00 1.917.190.160,00
Ruas Jalan Simpang Minas - Simpang Pemda - Simpang Tualang Timur
1.01.03.1.01.03.01.18.241. Pemeliharaan Jembatan pada ruas Jalan Bangkinang - Petapahan - - 2.117.190.160,00 2.117.190.160,00
1.01.03.1.01.03.01.18.242. Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Kandis - Tapung (Kotogaro) - - 1.897.190.160,00 1.897.190.160,00
1.01.03.1.01.03.01.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, - 15.423.000.000,00 3.614.510.000,00 19.037.510.000,00
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.01.03.1.01.03.01.24.140. Operasi dan Pemeliharaan (O & P) Daerah Irigasi (DI) Kewenangan - 4.992.000.000,00 - 4.992.000.000,00
Provinsi
1.01.03.1.01.03.01.24.141. Operasi dan Pemeliharaan (O & P) Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kewenagan - 9.931.000.000,00 - 9.931.000.000,00
Provinsi
1.01.03.1.01.03.01.24.142. Survey Penyediaan Air Irigasi untuk Pertanian (Rasio Tanam Irigasi) - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.24.143. Pengendalian Kegiatan Irigasi Dan Rawa Kewenangan Provinsi - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.24.144. Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Tibun Petapahan Kab. Kampar (DAK) - - 3.614.510.000,00 3.614.510.000,00
1.01.03.1.01.03.01.26.061. Pembinaan kelembagaan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Riau - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.28.248. Pengendalian Kegiatan Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Dan - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
Rekomtek Perizinan Sumber Daya Air
1.01.03.1.01.03.01.28.249. Revitalisasi Pos Hidrologi Dan Hidrometri Kewenangan Provinsi - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
161
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.03.1.01.03.01.40. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum - 7.450.056.900,00 124.235.420.003,00 131.685.476.903,00
1.01.03.1.01.03.01.40.030. Pengelolaan Gedung Kantor UPT. Pengelolaan Air Minum Provinsi Riau - 2.470.590.900,00 - 2.470.590.900,00
1.01.03.1.01.03.01.40.032. Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan SPAM Regional Tahun - - 9.182.642.003,00 9.182.642.003,00
Anggaran 2017
1.01.03.1.01.03.01.45. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan - 42.515.000.000,00 56.585.133.700,00 99.100.133.700,00
1.01.03.1.01.03.01.45.311. Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Provinsi Riau
1.01.03.1.01.03.01.45.312. Pembangunan Workshop UPT Peralatan - - 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.45.314. Rehabilitasi Gadung Kantor UPT Laboratorium Bahan Kontruksi - - 200.000.000,00 200.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.45.317. Pendataan dan Pemetaan Bangunan Gedung Negara Provinsi Riau - 700.000.000,00 - 700.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.45.323. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Riau - 480.000.000,00 - 480.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.45.324. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi - 635.000.000,00 - 635.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.45.325. Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana - - 19.928.500,00 19.928.500,00
Aparatur Tahun Anggaran 2017
1.01.04.1.01.03.01.24. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman - 146.786.000,00 8.848.417.100,00 8.995.203.100,00
1.01.04.1.01.03.01.24.078. Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Drainase Provinsi Riau - - 19.617.100,00 19.617.100,00
Tahun Anggaran 2017
3.00.01.1.01.03.01.15. Program Pengembangan Data/Informasi - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1.01.03.1.01.04.01.29.005. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi - - 15.401.787.990,00 15.401.787.990,00
Riau
1.01.03.1.01.04.01.29.019. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan - 1.153.401.020,00 - 1.153.401.020,00
Strategis Provinsi Riau
1.01.03.1.01.04.01.29.039. Perencanaan dan Pengendalian Penataan Permukiman Kawasan Kumuh - 864.928.000,00 - 864.928.000,00
Provinsi
1.01.03.1.01.04.01.29.051. Perencanaan dan Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah - 268.780.410,00 - 268.780.410,00
Untuk Kepentingan Umum
1.01.03.1.01.04.01.29.052. Penyelesaian Konflik Pertanahan - 290.480.490,00 - 290.480.490,00
1.01.04.1.01.04.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 1.020.000.000,00 - 1.020.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 97.980.000,00 2.020.000,00 100.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 80.000.000,00 - 80.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.01.144. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah - 712.484.000,00 - 712.484.000,00
1.01.04.1.01.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 500.100.000,00 1.035.000.000,00 1.535.100.000,00
162
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.04.1.01.04.01.06.120. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD - 280.000.000,00 - 280.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.06.122. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan - 354.670.300,00 - 354.670.300,00
Permukiman dan Pertanahan
1.01.04.1.01.04.01.15. Program Pengembangan Perumahan - 115.957.505.100,00 - 115.957.505.100,00
1.01.04.1.01.04.01.15.034. Pendataan dan Verifikasi Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau - 1.073.618.100,00 - 1.073.618.100,00
1.01.04.1.01.04.01.15.036. Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 1 - 25.187.000.000,00 - 25.187.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.15.037. Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 2 - 26.397.500.000,00 - 26.397.500.000,00
1.01.04.1.01.04.01.15.038. Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 3 - 31.469.270.000,00 - 31.469.270.000,00
1.01.04.1.01.04.01.15.039. Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 4 - 27.550.000.000,00 - 27.550.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.15.052. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan - 2.173.026.000,00 - 2.173.026.000,00
Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau
1.01.04.1.01.04.01.15.053. Pengelolaan Rusunawa Pekerja Provinsi Riau - 2.107.091.000,00 - 2.107.091.000,00
1.01.05.1.01.05.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 342.000.000,00 - 342.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 61.850.000,00 123.750.000,00 185.600.000,00
1.01.05.1.01.05.01.02.035. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana penunjang kantor - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.02.081. Pengadaan Peralatan studio dan Komonikasi Kantor - 500.000,00 39.500.000,00 40.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.15.010. Pengamanan dan Pengawasan Tempat-tempat Penting dan Gedung/Aset - 130.000.000,00 - 130.000.000,00
Pemrov
1.01.05.1.01.05.01.15.011. Pengamanan Upacara dan Acara Penting Hari-hari Besar - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.15.012. Operasi Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.15.017. Penyiapan Anggota Satpol PP/Linmas Dalam Pemilihan Kepala Daerah - 93.062.000,00 - 93.062.000,00
1.01.05.1.01.05.01.15.019. Peningkatan Kewaspadaan Dini Tentang Ketentraman dan Ketertiban - 48.850.000,00 - 48.850.000,00
Masyarakat
1.01.05.1.01.05.01.20. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penegak - 398.500.000,00 - 398.500.000,00
Hukum
1.01.05.1.01.05.01.20.001. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja - 20.000.000,00 - 20.000.000,00
dengan TNI/POLRI/KEJAKSAAN
1.01.05.1.01.05.01.20.004. Gelar Pasukan Satpol PP - 378.500.000,00 - 378.500.000,00
1.01.05.1.01.05.01.22.004. Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah - 220.000.000,00 - 220.000.000,00
1.01.05.1.01.05.01.22.005. Pelaksanaan Penertiban dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Razia/Sidak)
1.01.06.01. DINAS SOSIAL - 17.772.329.834,00 1.600.200.600,00 19.372.530.434,00
1.01.06.1.01.06.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 540.000.000,00 - 540.000.000,00
163
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.06.1.01.06.01.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 374.900.000,00 - 374.900.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.036. Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan - 11.917.800,00 - 11.917.800,00
Sosial
1.01.06.1.01.06.01.01.110. Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau - 83.250.000,00 - 83.250.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.286. Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya UPT. - 324.860.000,00 - 324.860.000,00
Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk
1.01.06.1.01.06.01.01.287. Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya UPT. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah
1.01.06.1.01.06.01.01.288. Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya UPT. Panti - 249.450.000,00 550.000,00 250.000.000,00
Sosial Pengasuhan Anak
1.01.06.1.01.06.01.01.289. Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya UPT. Bina - 175.760.000,00 2.100.000,00 177.860.000,00
Laras
1.01.06.1.01.06.01.01.290. Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya UPT. - 198.940.400,00 1.059.600,00 200.000.000,00
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa
1.01.06.1.01.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.154.760.600,00 1.585.091.000,00 2.739.851.600,00
1.01.06.1.01.06.01.02.035. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana penunjang kantor - 45.000.000,00 - 45.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.02.211. Penyediaan Sarana Dan Prasarana UPT. Pelayanan Sosial Marsudi Putra - 34.226.000,00 78.400.000,00 112.626.000,00
Tengku Yuk
1.01.06.1.01.06.01.02.212. Penyediaan Sarana Dan Prasarana UPT. Pelayanan Sosial Tresna Werdha - 26.200.000,00 223.800.000,00 250.000.000,00
Khusnul Khotimah
1.01.06.1.01.06.01.02.213. Penyediaan Sarana Dan Prasarana UPT. Panti Sosial Pengasuhan Anak - 74.760.600,00 405.239.400,00 480.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.02.214. Penyediaan Sarana Dan Prasarana UPT. Bina Laras - 629.987.600,00 678.970.000,00 1.308.957.600,00
1.01.06.1.01.06.01.02.215. Penyediaan Sarana Dan Prasarana UPT. Pemberdayaan Penyandang - 53.318.400,00 177.181.600,00 230.500.000,00
Disabilitas Daksa
1.01.06.1.01.06.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 18.000.000,00 - 18.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.15.009. Pelayanan dan Penyantunan bagi Perintis dan Janda Perintis Kemerdekaan - 9.807.400,00 - 9.807.400,00
1.01.06.1.01.06.01.15.034. Peningkatan Kapasitas Fakir Miskin melalui Pembinaan Pendamping Sosial - 190.548.800,00 - 190.548.800,00
1.01.06.1.01.06.01.16.037. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak dalam Panti se Provinsi - 125.978.400,00 - 125.978.400,00
Riau
1.01.06.1.01.06.01.16.038. Pelayanan Sosial Rumah Perlindungan Trauma Center - 301.761.300,00 11.400.000,00 313.161.300,00
1.01.06.1.01.06.01.16.042. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis dan Pemulung - 134.360.100,00 - 134.360.100,00
1.01.06.1.01.06.01.22. Program Bantuan dan Jaminan Sosial Serta Perlindungan - 1.277.314.200,00 - 1.277.314.200,00
Sosial
1.01.06.1.01.06.01.22.004. Pelayanan dan perlindungan Sosial bagi korban tindak kekerasan - 234.000.000,00 - 234.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.22.016. Pemulangan Warga Imigran, OT, KTK ke Daerah Asal - 175.500.000,00 - 175.500.000,00
1.01.06.1.01.06.01.23.002. Pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar melalui Panti - 2.055.770.000,00 - 2.055.770.000,00
164
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.06.1.01.06.01.23.003. Pelayanan sosial pengasuhan anak terlantar melalui panti - 1.802.528.600,00 - 1.802.528.600,00
1.01.06.1.01.06.01.23.010. Pelayanan Sosial bagi Anak Remaja Nakal di UPT Tengku Yuk - 944.928.000,00 - 944.928.000,00
1.01.06.1.01.06.01.23.011. Pelayanan Sosial Bagi Disabilitas Pada Panti Disabilitas - 964.754.000,00 - 964.754.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 500.000.000,00 - 500.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.01.144. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah - 695.372.900,00 - 695.372.900,00
1.02.01.1.02.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.684.000.000,00 66.000.000,00 1.750.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.15. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga - 1.626.918.600,00 176.496.400,00 1.803.415.000,00
Kerja
1.02.01.1.02.01.01.15.003. Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja - 40.503.600,00 159.496.400,00 200.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.15.004. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan Dan Instruktur BLK - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.15.050. Pelatihan Sertifikasi Uji Kompetensi Pada UPT-LK Wilayah I - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.15.053. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK - 375.000.000,00 - 375.000.000,00
Wilayah I
1.02.01.1.02.01.01.15.054. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK - 358.000.000,00 17.000.000,00 375.000.000,00
Wilayah II
1.02.01.1.02.01.01.15.055. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK - 373.415.000,00 - 373.415.000,00
Wilayah III
1.02.01.1.02.01.01.15.057. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah - 120.000.000,00 - 120.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.17.013. Koordinasi dan Sinkonisasi Upah Minimum Bagi Dewan Pengupahan - 90.000.000,00 - 90.000.000,00
Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
1.02.01.1.02.01.01.17.014. Penerapan Sistem Deteksi Dini untuk Pencegahan Kasus Hubungan - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
Industrial
1.02.01.1.02.01.01.17.015. Koordinasi dan Sinkonisasi LKS Tri Partit se Provinsi Riau - 225.000.000,00 - 225.000.000,00
1.02.01.1.02.01.01.17.028. Peningkatan Pengetahuan Teknis K3 dan HIV AIDS Di Perusahaan Se- - 90.000.000,00 - 90.000.000,00
Provinsi Riau
2.00.08.1.02.01.01.15. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi - 1.375.000.000,00 - 1.375.000.000,00
165
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.00.08.1.02.01.01.15.003. Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Sosial Dan Ekonomi - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00
Di Kawasan Transmigrasi
2.00.08.1.02.01.01.15.005. Pengerahan Dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
2.00.08.1.02.01.01.15.007. Penyediaan Lahan dan Legalitas Tanah Transmigrasi - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
2.00.08.1.02.01.01.16.010. Pembinaan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pengembangan Kawasan - 800.000.000,00 - 800.000.000,00
Transmigrasi
3.00.01.1.02.01.01.15. Program Pengembangan Data/Informasi - - - -
1.02.02.1.02.02.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 206.889.200,00 - 206.889.200,00
1.02.02.1.02.02.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 7.005.000,00 3.000.000,00 10.005.000,00
1.02.02.1.02.02.01.06.120. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD - 46.969.300,00 - 46.969.300,00
1.02.02.1.02.02.01.16.027. Pembinaan dan Pendampingan Forum Anak Se- Provinsi Riau - 154.609.000,00 - 154.609.000,00
1.02.02.1.02.02.01.16.032. Parenting Pengasuhan Anak Bagi Tenaga Pendidik, Aktivis, Kader - 153.398.000,00 - 153.398.000,00
Organisasi Perempuan dan Orang Tua/Masyarakat Se- Provinsi Riau
1.02.02.1.02.02.01.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan - 1.309.395.000,00 83.800.000,00 1.393.195.000,00
Perempuan
1.02.02.1.02.02.01.17.001. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah - 488.153.100,00 - 488.153.100,00
1.02.02.1.02.02.01.17.023. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak - 237.490.000,00 - 237.490.000,00
Kekerasan
1.02.02.1.02.02.01.17.025. Pelatihan Parenting Bagi Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas - 26.546.000,00 - 26.546.000,00
1.02.02.1.02.02.01.17.026. Pembinaan dan Pendampingan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah - 188.000.000,00 - 188.000.000,00
Tangga
1.02.02.1.02.02.01.17.028. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT. P2TP2A - 202.321.500,00 83.800.000,00 286.121.500,00
1.02.02.1.02.02.01.18. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender - 2.311.612.945,00 - 2.311.612.945,00
Dalam Pembangunan
1.02.02.1.02.02.01.18.009. Peningkatan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan - 212.059.500,00 - 212.059.500,00
1.02.02.1.02.02.01.18.012. Bimbingan Manejemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha - 1.924.665.778,00 - 1.924.665.778,00
1.02.03.1.02.03.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 220.000.000,00 100.000.000,00 320.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.01.144. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah - 211.432.000,00 - 211.432.000,00
1.02.03.1.02.03.01.01.301. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD Dan PPKD - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 361.877.800,00 272.000.000,00 633.877.800,00
166
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.03.1.02.03.01.15.001. Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.15.009. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.15.012. Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional - 360.000.000,00 - 360.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.15.017. Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se Provinsi - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
Riau
1.02.03.1.02.03.01.15.020. Pengembangan dan Pemberdayaan Ketersediaan Pangan Sagu sebagai - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
Pangan Alternatif
1.02.03.1.02.03.01.15.024. Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 1.523.965.000,00 - 1.523.965.000,00
1.02.05.1.02.05.01.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 55.144.900,00 - 55.144.900,00
1.02.05.1.02.05.01.01.040. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT - 95.692.800,00 - 95.692.800,00
KPHP Model Minas Tahura
1.02.05.1.02.05.01.01.042. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT - 160.838.200,00 - 160.838.200,00
Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan masyarakat
1.02.05.1.02.05.01.01.044. Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian - 176.365.100,00 25.000.000,00 201.365.100,00
1.02.05.1.02.05.01.01.271. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT - 158.192.000,00 - 158.192.000,00
Perbenihan Tanaman Hutan
1.02.05.1.02.05.01.01.273. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. - 154.974.000,00 - 154.974.000,00
Laboratorium Lingkungan
1.02.05.1.02.05.01.01.275. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. - 259.480.000,00 8.000.000,00 267.480.000,00
KPH Bengkalis Pulau
1.02.05.1.02.05.01.01.276. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. - 144.620.000,00 - 144.620.000,00
KPH Mandau
1.02.05.1.02.05.01.01.277. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. - 126.129.000,00 82.957.800,00 209.086.800,00
KPH Rokan
1.02.05.1.02.05.01.01.279. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. - 152.900.000,00 - 152.900.000,00
KPH Kampar Kiri
1.02.05.1.02.05.01.01.280. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. - 100.600.000,00 - 100.600.000,00
KPH Sorek
1.02.05.1.02.05.01.01.281. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. - 374.600.000,00 - 374.600.000,00
KPH Tebing Tinggi
1.02.05.1.02.05.01.01.282. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. - 221.557.000,00 - 221.557.000,00
KPH Mandah
1.02.05.1.02.05.01.01.283. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. - 168.932.800,00 - 168.932.800,00
KPH Indragiri
1.02.05.1.02.05.01.01.284. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. - 162.300.000,00 - 162.300.000,00
KPH Singingi
1.02.05.1.02.05.01.01.293. Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. - 208.795.000,00 - 208.795.000,00
KPH Tasik Besar Serkap
1.02.05.1.02.05.01.01.294. Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. - 264.732.000,00 39.200.000,00 303.932.000,00
KPH Bagan Siapi-Api
1.02.05.1.02.05.01.01.295. Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. - 274.691.600,00 - 274.691.600,00
KPH Suligi Batu Gajah
167
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.05.1.02.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 404.400.000,00 54.400.000,00 458.800.000,00
1.02.05.1.02.05.01.05.207. Pemantapan SDM Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 134.765.400,00 - 134.765.400,00
1.02.05.1.02.05.01.06.022. Invetarisasi barang milik daerah dan sensus barang milik pemerintah - 130.000.000,00 - 130.000.000,00
Provinsi Riau
1.02.05.1.02.05.01.06.023. Penyusunan Laporan keuangan dan Asset Tahunan - 140.000.000,00 - 140.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.06.120. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD - 91.524.300,00 - 91.524.300,00
1.02.05.1.02.05.01.06.123. Evaluasi Program Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Riau - 81.098.500,00 - 81.098.500,00
1.02.05.1.02.05.01.06.126. Pengolahan Data Anggaran Bersumber APBD dan APBN Dinas - 500.000.000,00 - 500.000.000,00
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
1.02.05.1.02.05.01.16. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan - 2.528.995.300,00 588.515.600,00 3.117.510.900,00
Lingkungan Hidup
1.02.05.1.02.05.01.16.001. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura - 108.900.000,00 - 108.900.000,00
1.02.05.1.02.05.01.16.022. Koordinasi pengendalian pencemaran limbah padat dan domestik Provinsi - 69.037.300,00 - 69.037.300,00
Riau
1.02.05.1.02.05.01.16.024. Pekan Lingkungan Indonesia dan Riau Expo - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.16.030. Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Riau - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.16.057. Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Provinsi Riau - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.16.076. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas - - 588.515.600,00 588.515.600,00
Air (DAK)
1.02.05.1.02.05.01.16.078. Penyusunan Master Plan UPT. Laboratorium Lingkungan - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1.02.05.1.02.05.01.17. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam - 502.200.000,00 - 502.200.000,00
1.02.05.1.02.05.01.17.018. Peningkatan peran serta masyarakat pesisir dalam pengendalian kerusakan - 350.000.000,00 - 350.000.000,00
ekosistem kawasan pesisir dan laut
1.02.05.1.02.05.01.17.020. Pengembangan Kearifan lokal - 77.200.000,00 - 77.200.000,00
1.02.05.1.02.05.01.19. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber - 507.712.500,00 - 507.712.500,00
Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
1.02.05.1.02.05.01.19.007. pengembangan pendidikan lingkungan hidup - 113.900.000,00 - 113.900.000,00
1.02.05.1.02.05.01.19.008. Penyusunan status lingkungan hidup daerah dan buku statistik lingkungan - 102.500.000,00 - 102.500.000,00
hidup daerah
1.02.05.1.02.05.01.19.015. Pembinaan Pengelolaan Persampahan - 291.312.500,00 - 291.312.500,00
2.00.04.1.02.05.01.16.039. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Sumber Dana - 416.231.800,00 - 416.231.800,00
DBH-DR
2.00.04.1.02.05.01.16.041. Pembuatan Tanaman Reboisasi UPT KPH Rokan (DAK) - - 252.950.061,00 252.950.061,00
2.00.04.1.02.05.01.16.042. Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto - - 252.950.061,00 252.950.061,00
Kampar Kabupaten Kampar (DAK)
2.00.04.1.02.05.01.17. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan - 9.886.437.450,00 4.173.086.700,00 14.059.524.150,00
2.00.04.1.02.05.01.17.011. Penanganan dan Penyelesaian perkara/kasus Tindak Pidana Kehutanan - 210.000.000,00 - 210.000.000,00
2.00.04.1.02.05.01.17.012. Pengawasan, Pengamanan dan Perlindungan KPHP Model Minas Tahura - 574.846.150,00 - 574.846.150,00
2.00.04.1.02.05.01.17.017. Aksi Serentak Menanam Pohon dan Penghijauan dan Konservasi Alam - 146.628.000,00 - 146.628.000,00
Provinsi Riau
2.00.04.1.02.05.01.17.042. Perlindungan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dalam di Areal - 202.255.000,00 - 202.255.000,00
KPHP Model Tasik Besar Serkap
2.00.04.1.02.05.01.17.043. Pengawasan Perlindungan Hutan pada Hutan adat/hak/desa - 98.370.000,00 - 98.370.000,00
2.00.04.1.02.05.01.17.046. Perlindungan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Areal - 227.674.000,00 64.000.000,00 291.674.000,00
UPT. KPH Bagan Siapi-Api
2.00.04.1.02.05.01.17.047. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Berbasis - 260.000.000,00 - 260.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Dalam Areal UPT. KPH Bengkalis
2.00.04.1.02.05.01.17.048. Pengawasan, Pengamanan dan Perlindungan UPT. KPH Kampar Kiri - 235.000.000,00 - 235.000.000,00
2.00.04.1.02.05.01.17.049. Pengawasan, Pengamanan dan Perlindungan UPT. KPH Sorek - 285.000.000,00 - 285.000.000,00
2.00.04.1.02.05.01.17.051. Perlindungan Hutan dan Parisipatif Masyarakat di Wilayah UPT. KPH - 326.744.000,00 - 326.744.000,00
Mandah
2.00.04.1.02.05.01.17.052. Pengawasan, Pengamanan dan Perlindungan Kawasan Hutan UPT. KPH - 235.102.000,00 - 235.102.000,00
Indragiri
2.00.04.1.02.05.01.17.053. Pengelolaan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di UPT. KPH Singingi - 246.700.000,00 40.800.000,00 287.500.000,00
2.00.04.1.02.05.01.17.055. Pengawasan, Pengamanan Dan Perlindungan UPT. KPH Mandau - 307.932.000,00 - 307.932.000,00
2.00.04.1.02.05.01.17.059. Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan - 1.169.123.900,00 - 1.169.123.900,00
2.00.04.1.02.05.01.17.060. Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan - 635.766.100,00 3.837.550.000,00 4.473.316.100,00
Lahan
168
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.00.04.1.02.05.01.17.061. Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan - 1.632.533.000,00 - 1.632.533.000,00
2.00.04.1.02.05.01.17.064. Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di UPT. - 432.685.000,00 - 432.685.000,00
KPH Tebing Tinggi
2.00.04.1.02.05.01.17.065. Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di UPT. - 305.798.300,00 126.886.700,00 432.685.000,00
KPH Bengkalis Pulau
2.00.04.1.02.05.01.17.066. Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di UPT. - 349.835.000,00 78.850.000,00 428.685.000,00
KPH Bagan Siapi-api
2.00.04.1.02.05.01.17.067. Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di UPT. - 432.685.000,00 - 432.685.000,00
KPH Suligi Batu Gajah
2.00.04.1.02.05.01.17.068. Perlindungan dan Pengamanan Hutan - 650.000.000,00 25.000.000,00 675.000.000,00
2.00.04.1.02.05.01.19.008. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan - 220.760.000,00 - 220.760.000,00
dan Dana Bagi Hasil (DBH) Daerah
2.00.04.1.02.05.01.20. Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan - 602.101.500,00 630.865.506,00 1.232.967.006,00
2.00.04.1.02.05.01.20.038. Bimbingan Teknis dan Pendampingan Intensif Usaha Masyarakat di dalam - 370.371.000,00 - 370.371.000,00
dan Sekitar Kawasan Hutan
2.00.04.1.02.05.01.20.045. Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. KPH Kampar Kiri - 25.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00
2.00.04.1.02.05.01.20.047. Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. KPH Sorek - - 100.000.000,00 100.000.000,00
2.00.04.1.02.05.01.20.049. Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. KPH Mandah - 2.525.000,00 47.500.000,00 50.025.000,00
2.00.04.1.02.05.01.20.055. Pengembangan Sarana Dan Prasarana UPT. Laboratorium Lingkungan - 10.799.700,00 70.494.000,00 81.293.700,00
2.00.04.1.02.05.01.20.056. Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Pengamanan KPH/TAHURA UPT - - 39.740.189,00 39.740.189,00
KPH Bagansiapiapi (DAK)
2.00.04.1.02.05.01.20.057. Penyediaan Kendaraan Roda 2 untuk Pengamanan KPH/TAHURA UPT - - 39.740.189,00 39.740.189,00
KPH Bengkalis Pulau (DAK)
2.00.04.1.02.05.01.20.058. Penyediaan Kendaraan Roda 2 untuk Pengamanan KPH/TAHURA UPT - - 39.740.189,00 39.740.189,00
KPH Mandau (DAK)
2.00.04.1.02.05.01.20.059. Penyediaan Kendaraan Roda 2 untuk Pengamanan KPH/TAHURA UPT - - 39.690.183,00 39.690.183,00
KPH Rokan (DAK)
2.00.04.1.02.05.01.20.060. Penyediaan Kendaraan Roda 2 untuk Pengamanan KPH/TAHURA UPT - - 39.740.189,00 39.740.189,00
KPH Suligi Batu Gajah (DAK)
2.00.04.1.02.05.01.20.061. Penyediaan Kendaraan Roda 2 untuk Pengamanan KPH/TAHURA UPT - - 39.740.189,00 39.740.189,00
KPH Sorek (DAK)
2.00.04.1.02.05.01.20.062. Penyediaan Kendaraan Roda 2 untuk Pengamanan KPH/TAHURA UPT - - 39.740.189,00 39.740.189,00
KPH Mandah (DAK)
2.00.04.1.02.05.01.20.063. Penyediaan Kendaraan Roda 2 untuk Pengamanan KPH/TAHURA UPT - - 39.740.189,00 39.740.189,00
KPH Indragiri (DAK)
2.00.04.1.02.05.01.23. Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar - 860.030.800,00 200.000.000,00 1.060.030.800,00
Hutan
2.00.04.1.02.05.01.23.001. Pelatihan Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat di Sekitar Hutan - 307.390.800,00 - 307.390.800,00
2.00.04.1.02.05.01.23.002. Monitoring dan Validasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan - 148.400.000,00 - 148.400.000,00
(TJSP) Badan Usaha Bidang Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat
2.00.04.1.02.05.01.23.007. Penguatan Kelembagaan Kelompok Hutan Rakyat - 404.240.000,00 - 404.240.000,00
2.00.04.1.02.05.01.23.008. Pengadaan Sarana Produksi Gula Semut UPT KPH Rokan (DAK) - - 50.000.000,00 50.000.000,00
2.00.04.1.02.05.01.23.009. Pengembangan Budidaya Lebah Madu pada 1 KTH (DAK) - - 50.000.000,00 50.000.000,00
2.00.04.1.02.05.01.23.010. Pengembangan Budidaya Lebah Madu UPT. KPH Tasik Besar Serkap - - 50.000.000,00 50.000.000,00
(DAK)
2.00.04.1.02.05.01.23.011. Pengadaan Sarana Produksi Gula Semut UPT KPH Tebing Tinggi (DAK) - - 50.000.000,00 50.000.000,00
1.02.06.1.02.06.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 261.612.000,00 - 261.612.000,00
1.02.06.1.02.06.01.06.120. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
169
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.06.1.02.06.01.15.042. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan - 507.937.200,00 - 507.937.200,00
Pencatatan Sipil bagi Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi
(DAK)
1.02.06.1.02.06.01.15.043. Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan - 389.815.000,00 - 389.815.000,00
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)
1.02.06.1.02.06.01.15.044. Pengelolaan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (DAK) - 152.839.700,00 - 152.839.700,00
1.02.08.1.02.06.01.15.010. Sosialisasi Alat Kontrasepsi bagi pasangan usia subur - 369.157.000,00 - 369.157.000,00
1.02.08.1.02.06.01.15.011. Pelatihan Komunikasi Inter Personal (KIP)/Konseling dengan menggunakan - 185.127.000,00 - 185.127.000,00
ABPK (Alat Bantu Pengambilan Keputusan) bagi Bidan Klinik KB
1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 11.517.424.000,00 1.102.099.000,00 12.619.523.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 366.000.000,00 - 366.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 355.950.000,00 - 355.950.000,00
1.02.07.1.02.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 174.500.000,00 1.102.099.000,00 1.276.599.000,00
1.02.07.1.02.07.01.06.025. Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun - 119.000.000,00 - 119.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.15.007. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) Tk. Provinsi - 400.000.000,00 - 400.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.15.031. Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Adat Melayu Se- Provinsi Riau - 350.000.000,00 - 350.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.16.009. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se-Provinsi Riau - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.16.020. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan BUMDes Se- Provinsi Riau - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.18.003. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
Pemerintahan Desa
1.02.07.1.02.07.01.18.005. Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.18.017. Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Bagi Aparatur Desa - 829.129.000,00 - 829.129.000,00
se- Provinsi Riau
1.02.07.1.02.07.01.18.021. Pembinaan Terhadap Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penataan Wilayah - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
Desa
1.02.07.1.02.07.01.18.026. Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan - 175.000.000,00 - 175.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.18.027. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau - 227.079.100,00 - 227.079.100,00
1.02.07.1.02.07.01.18.030. Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa - 76.885.800,00 - 76.885.800,00
1.02.07.1.02.07.01.18.031. Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se- Provinsi Riau - 367.983.800,00 - 367.983.800,00
1.02.09.1.02.09.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 675.300.000,00 - 675.300.000,00
170
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.09.1.02.09.01.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 333.950.000,00 - 333.950.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.103. Penyediaan Jasa Keamanan untuk Pelabuhan Penyeberangan Dumai dan - 518.840.000,00 - 518.840.000,00
Tanjung Kapal
1.02.09.1.02.09.01.01.104. Penyediaan Jasa Keamanan untuk Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan - 289.600.000,00 - 289.600.000,00
dan Kampung Balak
1.02.09.1.02.09.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 909.868.000,00 630.210.000,00 1.540.078.000,00
1.02.09.1.02.09.01.06.120. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.15.009. Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas - 365.420.000,00 - 365.420.000,00
Perhubungan Provinsi Riau
1.02.09.1.02.09.01.15.042. Forum Kemaritiman Provinsi Riau - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan - 762.865.000,00 4.388.105.000,00 5.150.970.000,00
Fasilitas Perhubungan
1.02.09.1.02.09.01.16.008. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Dumai dan - 371.680.000,00 3.000.000.000,00 3.371.680.000,00
Tanjung Kapal
1.02.09.1.02.09.01.16.009. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Mengkapan dan - 358.580.000,00 1.220.710.000,00 1.579.290.000,00
Kampung Balak
1.02.09.1.02.09.01.16.032. Pemeliharaan/Pengecatan Dermaga Ponton Mandah di Kab. Indragiri Hilir - 32.605.000,00 167.395.000,00 200.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.015. Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak - 209.020.000,00 - 209.020.000,00
Kendaraaan Angkutan Umum Teladan
1.02.09.1.02.09.01.17.018. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Angkutan Lebaran, natal dan - 288.540.000,00 - 288.540.000,00
tahun baru
1.02.09.1.02.09.01.17.029. Pembinaan dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Penyebrangan - 80.000.000,00 - 80.000.000,00
Wilayah I
1.02.09.1.02.09.01.17.030. Pembinaan dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Penyebrangan - 65.000.000,00 - 65.000.000,00
Wilayah II
1.02.09.1.02.09.01.17.033. Pembinaan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan Kab/Kota dalam - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
Penilaian Wahana Tata Nugraha di Provinsi Riau
1.02.09.1.02.09.01.17.034. Pelayanan Angkutan Penyebrangan Wilayah I - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19. Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas - 1.741.452.160,00 25.484.500.000,00 27.225.952.160,00
1.02.09.1.02.09.01.19.051. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan se-Provinsi Riau - 1.741.452.160,00 25.484.500.000,00 27.225.952.160,00
1.02.09.1.02.09.01.21.008. Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Penunjang Angkutan Laut - 110.000.000,00 - 110.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.022. Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Kereta Api di Provinsi - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
Riau
1.02.09.1.02.09.01.21.044. Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Tingkat Provinsi Riau Mewakili - 142.765.300,00 - 142.765.300,00
Tingkat Nasional
1.02.09.1.02.09.01.21.045. Pembinaan Pelayanan dan Pengawasan Fasilitas Pelabuhan Laut - 97.760.000,00 - 97.760.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.050. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - 3.560.000.000,00 - 3.560.000.000,00
Provinsi Riau
3.00.01.1.02.09.01.15. Program Pengembangan Data/Informasi - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 12.000.000,00 - 12.000.000,00
171
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.10.1.02.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 112.700.000,00 72.250.000,00 184.950.000,00
1.02.10.1.02.10.01.05.020. Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah - 63.700.750,00 - 63.700.750,00
Provinsi Riau
1.02.10.1.02.10.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 168.663.600,00 - 168.663.600,00
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.10.1.02.10.01.06.005. Penyusunan Rencana Kerja SKPD - 37.609.600,00 - 37.609.600,00
1.02.10.1.02.10.01.06.120. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD - 98.500.000,00 - 98.500.000,00
1.02.10.1.02.10.01.17. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan - 535.230.000,00 - 535.230.000,00
Informasi
1.02.10.1.02.10.01.17.003. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat - 45.000.000,00 - 45.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.17.028. Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan atas Penyelenggaraan - 114.882.000,00 - 114.882.000,00
Pengamanan Informasi
1.02.10.1.02.10.01.17.029. Penyelenggaraan Kontra Penginderaan Untuk Pengamanan Informasi - 252.962.000,00 - 252.962.000,00
Pimpinan di Pemerintah Daerah
1.02.10.1.02.10.01.18. Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa - 125.000.000,00 - 125.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.010. Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau - 880.530.000,00 - 880.530.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.017. Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerjasama Dengan Lembaga - 285.858.900,00 - 285.858.900,00
Pemerintah dan Non Pemerintah
1.02.10.1.02.10.01.21.019. Pengembangan TV dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau - 24.000.000,00 - 24.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.032. Pembinaan Pemahaman Aparatur Tentang Keterbukaan Informasi Publik - 410.522.000,00 - 410.522.000,00
3.00.01.1.02.10.01.15.088. Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi Data Sektoral Pemerintah Daerah - 272.261.160,00 - 272.261.160,00
se-Provinsi Riau
3.00.01.1.02.10.01.15.089. Update dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau - 289.245.240,00 - 289.245.240,00
1.02.12.1.02.12.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 135.000.000,00 - 135.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - 42.500.000,00 25.000.000,00 67.500.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 88.500.000,00 - 88.500.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.301. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD Dan PPKD - 86.500.000,00 - 86.500.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.303. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 54.900.000,00 - 54.900.000,00
172
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.12.1.02.12.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 439.493.800,00 90.000.000,00 529.493.800,00
1.02.12.1.02.12.01.15. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi - 2.297.835.550,00 195.537.400,00 2.493.372.950,00
1.02.12.1.02.12.01.15.013. Peningkatan Sistem Informasi/Publikasi tentang Pelayanan Perizinan dan - 279.664.500,00 116.724.400,00 396.388.900,00
Non Perizinan Provinsi
1.02.12.1.02.12.01.15.016. Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.030. Pembuatan Data Survey Perizinan dan Non Perizinan berbasis SIG - 90.000.000,00 - 90.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.038. Konsolidasi Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
se-Provinsi Riau
1.02.12.1.02.12.01.15.039. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal - 101.187.000,00 78.813.000,00 180.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.041. Forum Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan - 173.416.200,00 - 173.416.200,00
1.02.12.1.02.12.01.16. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi - 2.030.705.400,00 26.569.100,00 2.057.274.500,00
1.02.12.1.02.12.01.16.013. Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan - 110.696.800,00 - 110.696.800,00
1.02.12.1.02.12.01.16.020. Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDN/PMA - 125.008.600,00 26.569.100,00 151.577.700,00
1.02.12.1.02.12.01.16.021. Peningkatan Kinerja Tim Survey Perizinan dan Non Perizinan - 750.000.000,00 - 750.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.16.023. Peningkatan Kinerja Satgas Percepatan Berusaha Provinsi Riau - 225.000.000,00 - 225.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.16.026. Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) - 270.000.000,00 - 270.000.000,00
Provinsi Riau
1.02.12.1.02.12.01.17. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan - 583.713.200,00 95.000.000,00 678.713.200,00
Prasarana Daerah
1.02.12.1.02.12.01.17.003. Pelaksanaan Warta Promosi Daerah - 242.650.900,00 - 242.650.900,00
1.02.13.1.02.13.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 2.687.110.100,00 - 2.687.110.100,00
1.02.13.1.02.13.01.01.292. Peningkatan Pelayanan UPT Pengelolaan Rusunawa dan Venue Olahraga - 218.191.600,00 - 218.191.600,00
1.02.13.1.02.13.01.01.297. Peningkatan Mutu UPT. Bakat Keolahragaan Dan Pengelolaan Kawasan - 500.000.000,00 - 500.000.000,00
Pusat Olahraga
1.02.13.1.02.13.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 601.970.000,00 529.500.000,00 1.131.470.000,00
173
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.13.1.02.13.01.06.009. Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), - 11.200.000,00 - 11.200.000,00
Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
1.02.13.1.02.13.01.06.022. Invetarisasi barang milik daerah dan sensus barang milik pemerintah - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
Provinsi Riau
1.02.13.1.02.13.01.06.027. Penyusunan Rencana Strategis SKPD - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.06.120. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD - 88.000.000,00 - 88.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.16.011. Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Provinsi dan Nasional - 236.837.000,00 - 236.837.000,00
1.02.13.1.02.13.01.16.012. Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera pada HUT - 1.630.000.000,00 - 1.630.000.000,00
kemerdekaan RI
1.02.13.1.02.13.01.16.013. Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau - 400.000.000,00 - 400.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.16.014. Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) - 304.819.000,00 - 304.819.000,00
1.02.13.1.02.13.01.16.016. Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi dan Pelopor - 225.000.000,00 - 225.000.000,00
Pembangunan
1.02.13.1.02.13.01.16.017. Pelatihan Satuan Tugas Pramuka Peduli - 180.000.000,00 - 180.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.20.001. Pelaksanaan Identifikasi Bakat Dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.20.008. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi Dan - 1.070.000.000,00 - 1.070.000.000,00
Berprestasi
1.02.13.1.02.13.01.20.018. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (Kejuaraan Nasional - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00
Antar PPLP)
1.02.13.1.02.13.01.20.049. Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) - 2.495.100.000,00 - 2.495.100.000,00
1.02.13.1.02.13.01.20.051. Pengiriman Kontingen Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS) - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.20.052. Pemusatan Latihan Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS) - 350.000.000,00 - 350.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.20.079. Pemusatan Latihan dan Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga dan Seni - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00
Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)
1.02.13.1.02.13.01.20.084. Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Antar PPLP - 800.000.000,00 - 800.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.20.097. Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Bola Volly Piala Gubernur Riau - 796.000.000,00 - 796.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.21. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga - 8.766.621.800,00 6.000.000,00 8.772.621.800,00
1.02.13.1.02.13.01.21.007. Pendataan dan Penyusunan Indeks Sarana Prasarana Olahraga Provinsi - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
Riau
1.02.13.1.02.13.01.21.008. Pengelolaan dan Pemeliharaan Gelanggang Remaja - 737.776.000,00 - 737.776.000,00
1.02.13.1.02.13.01.21.009. Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Basket Sport Centre Rumbai - 380.746.000,00 - 380.746.000,00
1.02.13.1.02.13.01.21.010. Pengelolaan dan Pemeliharaan Kolam Renang Sport Centre Rumbai - 800.000.000,00 - 800.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.21.011. Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Senam Sport Centre Rumbai - 450.000.000,00 - 450.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.21.012. Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Atletik Sport Centre Rumbai - 472.000.000,00 3.000.000,00 475.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.21.013. Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Kaharuddin Nasution Sport Centre - 624.000.000,00 - 624.000.000,00
Rumbai
1.02.13.1.02.13.01.21.015. Pengelolaan dan Pemeliharaan GOR Tribuana - 500.000.000,00 - 500.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.21.017. Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Base Ball - 347.000.000,00 3.000.000,00 350.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.21.022. Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan Sport Centre Rumbai - 570.000.000,00 - 570.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.21.023. Pengelolaan dan Pemeliharaan Asrama Atlit Sport Centre Rumbai - 774.950.700,00 - 774.950.700,00
1.02.13.1.02.13.01.21.031. Pengelolaan Hall Bela Diri Sport Centre Rumbai - 400.000.000,00 - 400.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.21.068. Pengelolaan Potensi, Pemasaran dan Promosi Rusunawa dan Venue - 974.149.100,00 - 974.149.100,00
Olahraga
1.02.16.01. DINAS KEBUDAYAAN - 11.591.726.800,00 929.318.400,00 12.521.045.200,00
1.02.16.1.02.16.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 372.000.000,00 - 372.000.000,00
174
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.16.1.02.16.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 339.438.800,00 576.539.000,00 915.977.800,00
1.02.16.1.02.16.01.15.021. Penyelamatan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau - 53.631.500,00 61.179.400,00 114.810.900,00
1.02.16.1.02.16.01.15.051. Penggandaan dan Penerbitan Buku Adat dan Tradisi Melayu Riau - 161.561.000,00 - 161.561.000,00
1.02.16.1.02.16.01.15.052. Pendokumentasian Nilai-Nilai Tradisi Budaya Melayu Se- Provinsi Riau - 198.929.000,00 - 198.929.000,00
1.02.16.1.02.16.01.15.058. Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Melayu Untuk Komunitas Adat Terpencil - 246.519.100,00 - 246.519.100,00
(KAT) Se- Provinsi Riau
1.02.16.1.02.16.01.15.060. Inventarisasi Dan Pendaftaran HAKI Dan WBTB Karya Seni Budaya Se- - 142.000.000,00 - 142.000.000,00
Provinsi Riau
1.02.16.1.02.16.01.15.061. Festival Budaya Melayu - 900.000.000,00 - 900.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.030. Penyusunan dan Rancangan Museum Tematik di Provinsi Riau - 303.254.000,00 - 303.254.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.032. Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan Tingkat SLTP Se- Provinsi Riau - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.033. Pembuatan Film Dokumenter Sejarah Perjuangan Provinsi Riau - 205.992.000,00 - 205.992.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.035. Inventarisasi Komunitas/ Kelompok/ Sanggar/ Grup Budaya Melayu Se- - 317.102.000,00 - 317.102.000,00
Provinsi Riau
1.02.16.1.02.16.01.16.036. Pemeliharaan Koleksi Museum Sang Nila Utama (DAK) - 507.500.000,00 - 507.500.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.037. Promosi dan Program Publikasi Museum Sang Nila Utama (DAK) - 652.500.000,00 - 652.500.000,00
1.02.16.1.02.16.01.16.038. Pemeliharaan Aset Museum Sang Nila Utama (DAK) - 290.000.000,00 - 290.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.17.037. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Aubade Hari Besar Nasional - 125.000.000,00 - 125.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.17.053. Lomba Puisi Tingkat Remaja Se- Provinsi Riau - 98.880.000,00 - 98.880.000,00
1.02.16.1.02.16.01.17.058. Pemeliharaan Gedung Olah Seni Taman Budaya (DAK) - 8.400.000,00 291.600.000,00 300.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 1.541.584.800,00 - 1.541.584.800,00
1.02.17.1.02.17.01.01.144. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
175
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.17.1.02.17.01.06.120. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD - 43.000.000,00 - 43.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.19.003. Preservasi Bahan Pustaka (Perawatan dan Perbaikan Bahan Pustaka) - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1.02.17.1.02.17.01.19.011. Pengembangan Minat dan Budaya Baca (Layanan Ekstra) - 312.283.100,00 - 312.283.100,00
1.02.17.1.02.17.01.19.026. Penelusuran, Digitalisasi Bahan Perpustakaan (Centre Of Excellent) Koleksi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
Budaya Lokal Se- Sumatera
1.02.17.1.02.17.01.20. Program Pembinaan Perpustakaan - 104.528.000,00 - 104.528.000,00
1.02.17.1.02.17.01.20.021. Peningkatan Kemampuan Pengelola Perpustakaan Sekolah Se- Riau - 34.750.000,00 - 34.750.000,00
1.02.18.1.02.17.01.15.018. Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan OPD Provinsi Riau - 65.000.000,00 - 65.000.000,00
1.02.05.2.00.01.01.17. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam - 269.313.000,00 - 269.313.000,00
2.00.01.2.00.01.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 1.252.464.428,00 - 1.252.464.428,00
2.00.01.2.00.01.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - 12.860.500,00 2.146.000,00 15.006.500,00
2.00.01.2.00.01.01.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 373.397.800,00 - 373.397.800,00
2.00.01.2.00.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 926.742.000,00 149.559.862,00 1.076.301.862,00
2.00.01.2.00.01.01.06.120. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD - 93.605.000,00 - 93.605.000,00
2.00.01.2.00.01.01.17. Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum - 1.722.255.100,00 2.850.150.000,00 4.572.405.100,00
Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
2.00.01.2.00.01.01.17.003. Pembinaan dan Pemberdayaan Serta Penilaian POKMASWAS - 53.270.000,00 - 53.270.000,00
2.00.01.2.00.01.01.17.016. Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan - 157.080.000,00 81.500.000,00 238.580.000,00
dan Perikanan Wil I
176
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.00.01.2.00.01.01.17.021. Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan - 170.850.000,00 99.150.000,00 270.000.000,00
Perikanan Wilayah II
2.00.01.2.00.01.01.17.025. Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terpadu Wilayah I - 440.712.500,00 - 440.712.500,00
2.00.01.2.00.01.01.17.027. Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terpadu Wilayah III - 391.800.000,00 - 391.800.000,00
2.00.01.2.00.01.01.17.028. Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan - 170.582.600,00 69.500.000,00 240.082.600,00
Dan Perikanan Wilayah III
2.00.01.2.00.01.01.17.029. Pengadaan Pembangunan Kapal Pengawas (DAK) - - 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00
2.00.01.2.00.01.01.20.066. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT. Budidaya Perikanan - 235.548.600,00 3.573.151.400,00 3.808.700.000,00
2.00.01.2.00.01.01.20.068. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT. Budidaya Perikanan (DAK) - 109.382.000,00 1.675.764.000,00 1.785.146.000,00
2.00.01.2.00.01.01.21.010. Peningkatan kapasitas dan operasional pelabuhan perikanan - 629.790.000,00 4.011.530,00 633.801.530,00
2.00.01.2.00.01.01.21.047. Pembinaan dan Pengembangan Forum KUB Perikanan Tangkap - 41.527.800,00 - 41.527.800,00
2.00.01.2.00.01.01.23.052. Lomba dan Penilaian UMKM Terbaik se-Provinsi Riau - 198.743.500,00 - 198.743.500,00
2.00.01.2.00.01.01.23.060. Peningkatan Pelayanan UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan - 425.804.000,00 - 425.804.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 661.592.400,00 - 661.592.400,00
2.00.02.2.00.02.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 38.436.000,00 280.000.000,00 318.436.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 654.000.000,00 - 654.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 951.281.000,00 468.902.000,00 1.420.183.000,00
2.00.02.2.00.02.01.06.120. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD - 95.381.600,00 - 95.381.600,00
2.00.02.2.00.02.01.15.001. Analisa Pasar Untuk Promosi Dan Pemasaran Objek Pariwisata - 225.000.000,00 - 225.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.15.005. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri - 950.000.000,00 - 950.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.15.025. Penyusunan Statistik Pariwisata Daerah/Neraca Satelit Pariwisata Daerah - 298.453.200,00 - 298.453.200,00
2.00.02.2.00.02.01.15.050. Pengembangan dan Pengelolaan Cerita Baru Center (Pusat Promosi - 420.000.000,00 - 420.000.000,00
Pariwisata Terpadu)
2.00.02.2.00.02.01.15.054. Pengembangan Event-event Pariwisata Daerah - 9.095.536.000,00 - 9.095.536.000,00
177
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.00.02.2.00.02.01.16.060. Pembuatan Data Base Destinasi Daya Tarik Wisata Provinsi Riau - 225.000.000,00 - 225.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.063. Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Daya Tarik Wisata - 405.000.000,00 - 405.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.069. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pengelola Pengembangan Destinasi - 405.000.000,00 - 405.000.000,00
Daya Tarik Wisata
2.00.02.2.00.02.01.16.070. Observasi Event-Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Daya Tarik Wisata - 405.000.000,00 - 405.000.000,00
Provinsi Riau
2.00.02.2.00.02.01.16.071. Lomba Fotografi Dan Videografi Destinasi Pariwisata - 225.000.000,00 - 225.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.072. Pembinaan Generasi Pesona Indonesia (GENPI) Provinsi Riau - 270.000.000,00 - 270.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.21.012. Pembinaan Sadar Wisata Masyarakat Se- Provinsi Riau - 245.587.230,00 - 245.587.230,00
2.00.02.2.00.02.01.21.014. Pembinaan Kreatifitas/Usaha Ekonomi Masyarakat di Sekitar Objek Wisata - 382.050.000,00 - 382.050.000,00
se Provinsi Riau
2.00.02.2.00.02.01.23. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata - 2.094.534.000,00 - 2.094.534.000,00
2.00.02.2.00.02.01.23.016. Pelatihan Teknis Tenaga Profesional Pada Usaha Jasa Makan dan Minum - 397.134.000,00 - 397.134.000,00
2.00.02.2.00.02.01.23.017. Pembinaan Tenaga Profesi Pramuwisata / Pemandu Wisata se Provinsi - 252.000.000,00 - 252.000.000,00
Riau
2.00.02.2.00.02.01.23.018. Pembinaan Penyedia Jasa Makanan Dan Minuman (Hotel, Restoran, - 342.900.000,00 - 342.900.000,00
Rumah Makan, Cafe) Se- Provinsi Riau
2.00.02.2.00.02.01.23.019. Pelatihan Manajemen Pengelolaan/Pengembangan Jasa Rekreasi, Hiburan, - 342.000.000,00 - 342.000.000,00
Olahraga Se- Provinsi Riau
2.00.02.2.00.02.01.23.020. Sertifikasi Profesi Pada Jasa Dan Usaha Pariwisata Provinsi Riau - 310.500.000,00 - 310.500.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 2.220.000.000,00 200.000.000,00 2.420.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 602.350.000,00 127.000.000,00 729.350.000,00
178
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.00.03.2.00.03.01.06.120. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.15.011. Peningkatan SDM Petani, Petugas dan Pelaku Agribisnis Tanaman Pangan - 138.880.000,00 - 138.880.000,00
dan Hortikultura
2.00.03.2.00.03.01.15.014. Pengembangan Kelembagaan Diklat - 65.000.000,00 - 65.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.15.025. Pembinaan dan Pengawalan Program Pembiayaan Usaha Perkebunan - 130.000.000,00 - 130.000.000,00
Untuk Program Peremajaan
2.00.03.2.00.03.01.15.026. Pengawalan Pengembalian Kredit Petani - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.17.024. Pembinaan sistem pembiayaan, manajemen usaha dan kemitraan usaha - 118.000.000,00 - 118.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.18.016. Pembinaan dan Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan - 865.000.000,00 - 865.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.18.025. Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Mesin Pertanian Serta Pembinaan - 466.240.000,00 - 466.240.000,00
Kelembagaan UPJA Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00.03.2.00.03.01.18.026. Pembinaan dan Pengadaan Alat Pascapanen Hortikultura - 350.000.000,00 - 350.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.18.027. Penilainan Kultivar dan Pengujian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura - 120.000.000,00 - 120.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.18.055. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih - 531.286.500,00 - 531.286.500,00
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.00.03.2.00.03.01.18.056. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Balai Pelatihan Penyuluh - 250.360.000,00 - 250.360.000,00
Pertanian
2.00.03.2.00.03.01.18.058. Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT. Balai Proteksi Tanaman - 263.000.000,00 - 263.000.000,00
Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00.03.2.00.03.01.18.059. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih - - 5.076.785.715,00 5.076.785.715,00
TPH dan Perkebunan (DAK)
2.00.03.2.00.03.01.18.060. Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT Balai Proteksi Tanaman - 300.000.000,00 333.928.570,00 633.928.570,00
Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura (DAK)
2.00.03.2.00.03.01.19. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan - 13.746.981.668,00 5.950.000,00 13.752.931.668,00
2.00.03.2.00.03.01.19.011. Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, Karet dan Kakao - 479.983.500,00 450.000,00 480.433.500,00
2.00.03.2.00.03.01.19.017. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Perkebunan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.019. Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun - 95.000.000,00 - 95.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.020. Pembinaan Petugas Hama Penyakit dan Cadangan Pestisida untuk - 120.000.000,00 - 120.000.000,00
Penanganan Darurat
2.00.03.2.00.03.01.19.024. Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta Penyusunan Profil - 290.000.000,00 - 290.000.000,00
Perkebunan
2.00.03.2.00.03.01.19.025. Rehabilitasi Jalan Produksi - 1.568.500.000,00 - 1.568.500.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.027. Normalisasi Saluran Drainase pada Areal Perkebunan Rakyat - 1.190.000.000,00 - 1.190.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.037. Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Aneka Kacang dan - 400.400.000,00 - 400.400.000,00
Umbi-umbian
2.00.03.2.00.03.01.19.038. Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Buah-buahan dan - 1.020.930.000,00 5.500.000,00 1.026.430.000,00
Tanaman Hias
2.00.03.2.00.03.01.19.039. Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Sayur-sayuran dan - 635.000.000,00 - 635.000.000,00
Tanaman Obat-obatan
2.00.03.2.00.03.01.19.041. Peningkatan Kapasitas Brigade Proteksi Tanaman, Cadangan Pestisida - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
dan Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura
2.00.03.2.00.03.01.19.042. Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Serta Pengendalian Serangan Hama - 181.743.600,00 - 181.743.600,00
dan Penyakit TPH
2.00.03.2.00.03.01.19.059. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.062. Pengembangan dan Perbaikan Jaringan Irigasi Tanaman Pangan dan - 230.000.000,00 - 230.000.000,00
Hortikultura
2.00.03.2.00.03.01.19.063. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura - 800.000.000,00 - 800.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.064. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Tanaman Pangan dan - 295.000.000,00 - 295.000.000,00
Hortikultura
2.00.03.2.00.03.01.19.067. Pembangunan Water Management di Kawasan Perkebunan - 466.100.000,00 - 466.100.000,00
179
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.00.03.2.00.03.01.19.088. Pengujian dan Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Hama Penyakit - 151.934.568,00 - 151.934.568,00
Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00.03.2.00.03.01.19.089. Pembinaan dan Pemantauan Pupuk dan Pestisida Tanaman Pangan, - 85.000.000,00 - 85.000.000,00
Hortikultura dan Perkebunan
2.00.03.2.00.03.01.20. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan - 794.345.000,00 - 794.345.000,00
Lapangan
2.00.03.2.00.03.01.20.007. Mimbar Sarasehan KTNA se-Provinsi Riau - 94.500.000,00 - 94.500.000,00
2.00.03.2.00.03.02.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00
2.00.03.2.00.03.02.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 65.000.000,00 - 65.000.000,00
2.00.03.2.00.03.02.01.301. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD Dan PPKD - 94.500.000,00 - 94.500.000,00
2.00.03.2.00.03.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 869.483.000,00 1.155.780.000,00 2.025.263.000,00
2.00.03.2.00.03.02.21. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak - 8.838.214.987,00 5.000.071.430,00 13.838.286.417,00
2.00.03.2.00.03.02.21.002. Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak - 262.937.000,00 60.743.000,00 323.680.000,00
2.00.03.2.00.03.02.21.012. Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengamatan Produksi Hasil - 698.800.000,00 - 698.800.000,00
Hewan
2.00.03.2.00.03.02.21.013. Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan - 600.000.000,00 - 600.000.000,00
2.00.03.2.00.03.02.21.019. Pengawasan Peredaran Produk Pangan Asal Hewan dan Non Pangan Asal - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
Hewan
2.00.03.2.00.03.02.21.020. Pengawasan Penerapan Kesejahteraan Hewan dan Zoonosis - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
2.00.03.2.00.03.02.21.021. Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT. RSH - 760.518.000,00 234.482.000,00 995.000.000,00
2.00.03.2.00.03.02.21.022. Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan UPT. RSH - 838.581.700,00 470.400.000,00 1.308.981.700,00
2.00.03.2.00.03.02.21.023. Pembangunan/Perbaikan UPT. Rumah Sakit Hewan dan Penyediaan - 181.339.287,00 4.070.446.430,00 4.251.785.717,00
Sarana Pendukungnya (DAK)
2.00.03.2.00.03.02.22. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - 16.031.173.100,00 2.862.147.498,00 18.893.320.598,00
2.00.03.2.00.03.02.22.011. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak - 918.730.000,00 141.420.000,00 1.060.150.000,00
2.00.03.2.00.03.02.22.017. Pendamping Teknis Ternak yang Didistribusikan Pada Masyarakat - 932.000.000,00 - 932.000.000,00
180
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.00.03.2.00.03.02.22.042. Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan Iseminasi Buatan - 300.460.000,00 699.540.000,00 1.000.000.000,00
2.00.03.2.00.03.02.22.048. Pembangunan/Perbaikan UPT. Inseminasi Buatan Ternak dan Penyediaan - 20.312.500,00 1.892.187.498,00 1.912.499.998,00
Sarana Pendukungnya (DAK)
2.00.03.2.00.03.02.23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan - 848.661.700,00 - 848.661.700,00
2.00.03.2.00.03.02.23.016. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
2.00.05.01. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - 11.520.501.460,00 40.834.523.140,00 52.355.024.600,00
2.00.05.2.00.05.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 377.000.000,00 - 377.000.000,00
2.00.05.2.00.05.01.01.224. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Cabang - 291.991.000,00 - 291.991.000,00
Dinas ESDM Provinsi Riau Wilayah I (Kab. Kampar)
2.00.05.2.00.05.01.01.225. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Cabang - 290.600.000,00 - 290.600.000,00
Dinas ESDM Provinsi Riau Wilayah II (Kab. Rokan Hulu)
2.00.05.2.00.05.01.01.226. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Cabang - 290.086.000,00 - 290.086.000,00
Dinas ESDM Provinsi Riau Wilayah III (Kota Dumai, Kab. Bengkalis dan
Kab. Rokan Hilir)
2.00.05.2.00.05.01.01.227. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Cabang - 290.592.000,00 - 290.592.000,00
Dinas ESDM Provinsi Riau Wilayah V (Kab. Siak dan Kab. Pelalawan)
2.00.05.2.00.05.01.01.228. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Cabang - 321.106.000,00 - 321.106.000,00
Dinas ESDM Provinsi Riau Wilayah IV (Kab. Kepulauan Meranti)
2.00.05.2.00.05.01.01.229. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Cabang - 290.650.000,00 - 290.650.000,00
Dinas ESDM Provinsi Riau Wilayah VI (Kab. Kuantan Singingi)
2.00.05.2.00.05.01.01.230. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Cabang - 291.421.000,00 - 291.421.000,00
Dinas ESDM Provinsi Riau Wilayah VII (Kab. Indragiri Hulu dan Kab.
Indragiri Hilir)
2.00.05.2.00.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 334.000.000,00 - 334.000.000,00
2.00.05.2.00.05.01.02.031. Pemeliharaan Rutin/Berkala Teman, Tempat Parkir dan Halaman - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
2.00.05.2.00.05.01.06.120. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
2.00.05.2.00.05.01.15.035. Inventarisasi Kegiatan, Dokumen dan Jaminan Reklamasi dan Pasca - 46.334.500,00 - 46.334.500,00
Tambang
2.00.05.2.00.05.01.15.038. Pemetaan, Sinkronisasi dan Penyiapan Wilayah Tambang Rakyat (WPR) di - 164.199.200,00 - 164.199.200,00
Provinsi Riau
2.00.05.2.00.05.01.15.042. Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Tambang Mineral dan - 95.000.000,00 - 95.000.000,00
Batubara di Provinsi Riau
2.00.05.2.00.05.01.17. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang - 93.406.000,00 9.582.093.440,00 9.675.499.440,00
Ketenagalistrikan
2.00.05.2.00.05.01.17.002. Pengadaan dan pemasangan Genset beserta jaringannya - - 3.201.275.600,00 3.201.275.600,00
2.00.05.2.00.05.01.17.005. Pengadaan dan Pemasangan Tiang Listrik dan Jaringan - - 6.380.817.840,00 6.380.817.840,00
2.00.05.2.00.05.01.18. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan - - 27.094.327.700,00 27.094.327.700,00
Konservasi Energi
2.00.05.2.00.05.01.18.003. Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS) di Provinsi Riau - - 9.032.759.000,00 9.032.759.000,00
2.00.05.2.00.05.01.18.006. Pengadaan Pembangkit Tenaga Bio Gas/Bio Mass/Angin dan Energi - - 307.212.700,00 307.212.700,00
Terbarukan lainnya
181
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.00.05.2.00.05.01.19. Program Pembinaan dan Pengawasan Geologi dan Migas - 1.971.741.100,00 2.964.000.000,00 4.935.741.100,00
2.00.05.2.00.05.01.19.002. Pengeboran dan Pemanfaatan Air Tanah di Provinsi Riau - - 2.964.000.000,00 2.964.000.000,00
2.00.05.2.00.05.01.19.007. Rekonsiliasi Perhitungan Produksi/Lifting Minyak dan Gas Bumi - 237.134.500,00 - 237.134.500,00
2.00.05.2.00.05.01.19.025. Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan TJSP Pada WK Migas - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
2.00.05.2.00.05.01.19.028. Inventarisasi dan Evaluasi Data Potensi Sumber Daya Mineral dan - 400.000.000,00 - 400.000.000,00
Batubara Skala 1 : 50.000 Terhadap Izi Usaha Pertambangan (IUP) Yang
Telah Mati
2.00.05.2.00.05.01.19.029. Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah Pada CAT Dalam Daerah Provinsi - 695.834.600,00 - 695.834.600,00
Riau
2.00.05.2.00.05.01.20. Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan - 1.536.744.160,00 687.761.240,00 2.224.505.400,00
Energi
2.00.05.2.00.05.01.20.001. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Eksplorasi - 223.100.000,00 - 223.100.000,00
2.00.05.2.00.05.01.20.003. Pengujian Sampel-Sampel Batuan, Mineral, Batu Bara dan Air - 175.000.000,00 - 175.000.000,00
2.00.05.2.00.05.01.20.009. Penyusunan Data Potensi dan Statistik Sektor Energi dan Sumber Daya - 75.177.360,00 - 75.177.360,00
Mineral
2.00.05.2.00.05.01.20.010. Penyajian Informasi dan Publikasi Sektor ESDM Melalui Media Cetak dan - 117.562.800,00 - 117.562.800,00
Elektronik
2.00.05.2.00.05.01.20.011. Penerapan Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Fasilitasi - 129.141.000,00 - 129.141.000,00
Dukungan Data dan Pemetaan
2.00.05.2.00.05.01.20.015. Jasa Pengelolaan Dan Operasional Laboratorium Dan Peralatan ESDM - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
2.00.05.2.00.05.01.20.017. Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi - 33.866.000,00 667.761.240,00 701.627.240,00
1.02.11.2.00.06.01.15.012. Monitoring dan Evaluasi dan Diseminasi terhadap KUMKM Penerima Dana - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
Bergulir
1.02.11.2.00.06.01.15.032. Koordinasi Akses Permodalan Bagi KUMKM Dalam Rangka Penguatan - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
Ekonomi Masyarakat
1.02.11.2.00.06.01.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
Mikro Kecil Menengah
1.02.11.2.00.06.01.17.013. Pameran dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau (Riau - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
Expo)
1.02.11.2.00.06.01.18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - 6.921.617.100,00 - 6.921.617.100,00
1.02.11.2.00.06.01.18.013. Peningkatan Pembinaan melalui dukungan Petugas Penyuluh Koperasi - 3.476.890.000,00 - 3.476.890.000,00
Lapangan (PPKL)
1.02.11.2.00.06.01.18.017. Penilaian, Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Pembina Koperasi - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
Berprestasi
1.02.11.2.00.06.01.18.019. Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
1.02.11.2.00.06.01.18.033. Peningkatan Mutu Kelompok Pra Koperasi Menjadi Koperasi Berbadan - 180.000.000,00 - 180.000.000,00
Hukum
1.02.11.2.00.06.01.18.034. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK) - 2.989.500.000,00 - 2.989.500.000,00
1.02.11.2.00.06.01.25.030. Konsultasi Bisnis dan Teknis Untuk Calon Koperasi dan UMKM Provinsi - 125.000.000,00 - 125.000.000,00
Riau
2.00.06.2.00.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.166.733.000,00 158.100.000,00 2.324.833.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 34.200.000,00 - 34.200.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 180.000.000,00 - 180.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.144. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah - 600.000.000,00 - 600.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.301. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD Dan PPKD - 92.900.000,00 - 92.900.000,00
2.00.06.2.00.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.077.986.950,00 3.649.504.550,00 4.727.491.500,00
2.00.06.2.00.06.01.02.045. Peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pelatihan - 371.662.000,00 - 371.662.000,00
Koperasi dan UMKM
2.00.06.2.00.06.01.02.046. Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana gedung Kantor UPT Pusat - 356.139.500,00 - 356.139.500,00
Pelayanan Terpadu
2.00.06.2.00.06.01.02.131. Pengamanan Aset Milik Daerah - 31.850.000,00 - 31.850.000,00
2.00.06.2.00.06.01.02.216. Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor UPT. - - 185.000.000,00 185.000.000,00
PSMB
182
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.00.06.2.00.06.01.02.220. Penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB Provinsi (DAK) - - 3.436.560.000,00 3.436.560.000,00
2.00.06.2.00.06.01.15.010. Bimbingan dan Penyuluh Terhadap Pelaku Usaha, Konsumen dan Aparatur - 70.000.000,00 - 70.000.000,00
Kabupaten/Kota
2.00.06.2.00.06.01.15.013. Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.17.015. Pengembangan Kegiatan Data Ekspor Daerah ( Pembinaan Usaha Daerah - 110.000.000,00 - 110.000.000,00
di Bidang Ekspor)
2.00.06.2.00.06.01.17.016. Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. PSMB - 440.758.200,00 - 440.758.200,00
2.00.06.2.00.06.01.17.017. Pembelian Bahan Kimia, Bahan Habis Pakai dan Sarana Teknis - 257.280.000,00 - 257.280.000,00
Laboratorium UPT. PSMB
2.00.06.2.00.06.01.17.018. Pemeliharaan Jaminan Mutu Dalam Rangka Akreditasi UPT. PSMB - 190.579.000,00 - 190.579.000,00
2.00.06.2.00.06.01.17.022. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Impor se- Provinsi Riau - 107.000.000,00 - 107.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.18.025. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Misi Dagang) - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
2.00.06.2.00.06.01.18.030. Pengendalian dan Evaluasi Stabilitas Harga Bapokmas, Barang Strategis - 169.700.000,00 - 169.700.000,00
dan Bersubsidi
2.00.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN - 12.606.490.100,00 487.466.100,00 13.093.956.200,00
2.00.07.2.00.07.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
2.00.07.2.00.07.01.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 199.188.000,00 - 199.188.000,00
2.00.07.2.00.07.01.01.036. Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan - 175.000.000,00 - 175.000.000,00
Sosial
2.00.07.2.00.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 906.858.900,00 356.666.100,00 1.263.525.000,00
2.00.07.2.00.07.01.02.202. Revitalisasi Gedung Workshop Makanan, Minuman dan Kemasan - 175.000.000,00 - 175.000.000,00
2.00.07.2.00.07.01.06.120. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD - 122.948.500,00 - 122.948.500,00
2.00.07.2.00.07.01.15.024. Pengembangan Ketersediaan Bahan Baku dan Bahan Penolong - 168.300.000,00 - 168.300.000,00
2.00.07.2.00.07.01.16. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah - 4.002.177.300,00 125.100.000,00 4.127.277.300,00
2.00.07.2.00.07.01.16.061. Revitalisasi Sarana/Peralatan Industri Kecil dan Menengah - 48.300.000,00 125.100.000,00 173.400.000,00
2.00.07.2.00.07.01.16.063. Pengembangan Akses dan Peluang Pasar Industri Kecil dan Menengah - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
2.00.07.2.00.07.01.16.064. Nilai Tambah Hasil Produksi Industri Kecil dan Menengah - 106.500.000,00 - 106.500.000,00
2.00.07.2.00.07.01.16.068. Pemberian Penghargaan Adikriya Bagi Industri Kecil dan Menengah - 233.500.000,00 - 233.500.000,00
2.00.07.2.00.07.01.16.076. Kerjasama/Kementerian Industri Kecil, Menengah Dan Besar (Sub - 63.500.000,00 - 63.500.000,00
Kontrakting)
2.00.07.2.00.07.01.16.077. Kerjasama/ Kemitraan Industri Dengan Lembaga Pendidikan, Penelitian - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
Dan Pengembangan
2.00.07.2.00.07.01.16.078. Peningkatan Kompetensi IKM Pengolahan Diservikasi Pengolahan Sagu - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
2.00.07.2.00.07.01.16.080. Pengembangan Kawasan Industri (WPPI, KPI dan KI) - 208.400.000,00 - 208.400.000,00
183
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.00.07.2.00.07.01.17.026. Peningkatan Kompetensi IKM Diversifikasi Tempurung Kelapa Dalam - 110.000.000,00 - 110.000.000,00
2.00.07.2.00.07.01.17.028. Peningkatan Kompetensi IKM Pengolahan Berbahan Baku Logam - 152.000.000,00 - 152.000.000,00
2.00.07.2.00.07.01.17.033. Gugus Kendali Mutu (GKM) IKM Sentra Industri - 114.400.000,00 - 114.400.000,00
2.00.07.2.00.07.01.17.036. Analisis Kebutuhan, Penyusunan Kurikulum Dan Modul Kompetensi IKM - 232.200.000,00 - 232.200.000,00
2.00.07.2.00.07.01.17.040. Peningkatan Kompetensi IKM Kreatif Berbasis Kelapa Dalam - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
2.00.07.2.00.07.01.17.041. Peningkatan Kompetensi IKM Kreatif Berbasis Kelapa Sawit - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
2.00.07.2.00.07.01.17.047. Peningkatan Kompetensi IKM Pengolahan Turunan Kelapa Sawit - 175.000.000,00 - 175.000.000,00
2.00.07.2.00.07.01.17.048. Peningkatan Kapasitas Dan Pengembangan UPT. Industri Logam - 215.000.000,00 - 215.000.000,00
2.00.07.2.00.07.01.17.049. Peningkatan Kapasitas Dan Pengembangan UPT. Industri Pangan, Olahan - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
Dan Kemasan
3.00.01.2.00.07.01.15. Program Pengembangan Data/Informasi - 728.975.000,00 - 728.975.000,00
3.00.01.2.00.07.01.15.002. Penyusunan Dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
Dokumen Perencanaan
3.00.01.2.00.07.01.15.083. Pembangunan, Pengembangan dan Pengolahan Sistem Informasi Industri - 134.225.000,00 - 134.225.000,00
3.00.01.2.00.07.01.15.084. Pemantauan dan Pengawasan Kepatuhan Penyampaian Data Sistem - 127.750.000,00 - 127.750.000,00
Informasi Industri
3.00.01.2.00.07.01.15.085. Pengembangan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota se - 115.000.000,00 - 115.000.000,00
Provinsi Riau
3.00.01.2.00.07.01.15.093. Pemetaan Sumber Daya Industri - 102.000.000,00 - 102.000.000,00
3.00.01.2.00.07.01.15.094. Pemetaan Pengembangan Wilayah Industri, Standarisasi Produk Dan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
Legalitas Usaha
3.00. PENUNJANG URUSAN - 125.284.844.947,50 10.933.346.025,00 136.218.190.972,50
3.00.01.3.00.01.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 950.000.000,00 - 950.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 314.496.000,00 - 314.496.000,00
3.00.01.3.00.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 987.625.000,00 476.005.000,00 1.463.630.000,00
3.00.01.3.00.01.01.02.217. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Rumah Jabatan/Dinas - - 100.000.000,00 100.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.15.020. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Riau - 147.600.000,00 - 147.600.000,00
3.00.01.3.00.01.01.15.023. Penerbitan Majalah Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Riau - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.15.063. Updating Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Provinsi - 141.000.000,00 - 141.000.000,00
Riau
3.00.01.3.00.01.01.15.069. Pengelolaan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau - 324.661.800,00 - 324.661.800,00
184
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.00.01.3.00.01.01.20.041. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - 1.170.000.000,00 - 1.170.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.20.042. Koordinasi, Pembinaan dan Pengencalian Rencana Tata Ruang - 900.000.000,00 - 900.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.20.043. Penyusunan Dokumen Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi - 255.000.000,00 - 255.000.000,00
Daerah (RAD) Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Riau
3.00.01.3.00.01.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah - 8.175.272.400,00 - 8.175.272.400,00
3.00.01.3.00.01.01.21.024. Verifikasi, Analisis dan Penyelarasan Dokumen Perencanaan RPJP dan - 87.716.400,00 - 87.716.400,00
RPJMD Kabupaten / Kota
3.00.01.3.00.01.01.21.029. Penyiapan Materi/Paparan/Makalah pimpinan terkait perencanaan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
pembangunan di provinsi Riau
3.00.01.3.00.01.01.21.060. Asistensi Evaluasi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
Daerah Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau
3.00.01.3.00.01.01.21.062. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Riau - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.21.095. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam - 720.000.000,00 - 720.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.21.096. Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau - 275.555.000,00 - 275.555.000,00
3.00.01.3.00.01.01.21.097. Asistensi dan Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah - 225.000.000,00 - 225.000.000,00
3.00.01.3.00.01.01.21.102. Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan - 273.068.800,00 - 273.068.800,00
Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau
3.00.01.3.00.01.01.21.103. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi Provinsi Riau - 291.602.900,00 - 291.602.900,00
3.00.02.3.00.02.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.01.231. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru - 489.624.590,00 - 489.624.590,00
Kota
3.00.02.3.00.02.01.01.232. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Simpang - 126.449.490,00 - 126.449.490,00
Tiga
3.00.02.3.00.02.01.01.233. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Siak - 403.432.010,00 - 403.432.010,00
3.00.02.3.00.02.01.01.234. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Bengkalis - 491.942.690,00 - 491.942.690,00
3.00.02.3.00.02.01.01.235. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Duri - 547.936.650,00 - 547.936.650,00
3.00.02.3.00.02.01.01.236. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Dumai - 525.855.524,00 - 525.855.524,00
3.00.02.3.00.02.01.01.237. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang - 547.049.690,00 - 547.049.690,00
3.00.02.3.00.02.01.01.238. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Pangkalan - 361.519.910,00 - 361.519.910,00
Kerinci
3.00.02.3.00.02.01.01.239. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Taluk - 557.829.010,00 - 557.829.010,00
Kuantan
3.00.02.3.00.02.01.01.240. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Pasir - 475.853.860,00 - 475.853.860,00
Pangaraian
3.00.02.3.00.02.01.01.241. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Bagan - 330.875.500,00 - 330.875.500,00
Siapi-Api
3.00.02.3.00.02.01.01.242. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu - 482.229.810,00 - 482.229.810,00
3.00.02.3.00.02.01.01.243. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Rengat - 609.355.610,00 - 609.355.610,00
3.00.02.3.00.02.01.01.244. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Tembilahan - 419.240.810,00 - 419.240.810,00
3.00.02.3.00.02.01.01.245. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Selat - 468.389.710,00 - 468.389.710,00
Panjang
3.00.02.3.00.02.01.01.246. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Kubang - 429.333.610,00 - 429.333.610,00
3.00.02.3.00.02.01.01.247. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Perawang - 415.921.210,00 - 415.921.210,00
3.00.02.3.00.02.01.01.248. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Rumbai - 322.244.330,00 - 322.244.330,00
3.00.02.3.00.02.01.01.249. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Ujung - 215.243.920,00 - 215.243.920,00
Tanjung
3.00.02.3.00.02.01.01.250. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Air Molek - 350.196.620,00 - 350.196.620,00
3.00.02.3.00.02.01.01.251. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Kota Baru - 305.438.461,00 - 305.438.461,00
3.00.02.3.00.02.01.01.252. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Ujung Batu - 303.293.461,00 - 303.293.461,00
3.00.02.3.00.02.01.01.253. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Pangkalan - 319.896.220,00 - 319.896.220,00
Kuras
3.00.02.3.00.02.01.01.254. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Kandis - 269.933.420,00 - 269.933.420,00
3.00.02.3.00.02.01.01.255. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Singingi Hilir - 257.736.945,00 - 257.736.945,00
185
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.00.02.3.00.02.01.01.256. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Kuantan - 252.845.120,00 - 252.845.120,00
Mudik
3.00.02.3.00.02.01.01.257. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung - 292.019.000,00 - 292.019.000,00
3.00.02.3.00.02.01.01.258. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Tambusai - 253.795.320,00 - 253.795.320,00
3.00.02.3.00.02.01.01.259. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Kepenuhan - 274.496.920,00 - 274.496.920,00
3.00.02.3.00.02.01.01.260. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Kateman - 300.977.820,00 - 300.977.820,00
3.00.02.3.00.02.01.01.261. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Kampar Kiri - 228.824.100,00 - 228.824.100,00
3.00.02.3.00.02.01.01.262. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Panam - 317.467.010,00 - 317.467.010,00
3.00.02.3.00.02.01.01.263. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Samsat - 240.243.140,00 - 240.243.140,00
Keliling
3.00.02.3.00.02.01.01.299. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.01.307. Penyusunan Penetapan Kinerja (Penja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)
3.00.02.3.00.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.073.000.339,00 3.550.000.000,00 4.623.000.339,00
3.00.02.3.00.02.01.15.050. Rapat Forum Komunikasi Pendapatan Daerah dengan dinas pendapatan - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
daerah Kab/Kota se Provinsi Riau
3.00.02.3.00.02.01.15.051. Penyusunan dasar perhitungan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) se - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
Provinsi Riau
3.00.02.3.00.02.01.15.053. Operasi penertiban pajak kendaraan bermotor Dinas Pendapatan Provinsi - 875.000.000,00 - 875.000.000,00
Riau
3.00.02.3.00.02.01.15.058. Pengembangan Manajemen Sistem Informasi - 3.239.722.800,00 714.591.200,00 3.954.314.000,00
3.00.02.3.00.02.01.15.068. Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah, PADL dan Pengelolaan - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
Kekayaan Daerah
3.00.02.3.00.02.01.15.075. Evaluasi Produk Hukum - 35.040.000,00 - 35.040.000,00
3.00.02.3.00.02.01.15.085. Rapat evaluasi UPT / UP Dinas Pendapatan Provinsi Riau - 70.350.000,00 - 70.350.000,00
3.00.02.3.00.02.01.15.086. Pemutahiran dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - 79.393.000,00 - 79.393.000,00
3.00.02.3.00.02.01.15.087. Pembinaan dan pengawasan internal secara berkala di UPT / UP pada - 124.140.000,00 - 124.140.000,00
Provinsi Riau
3.00.02.3.00.02.01.15.099. Rekonsiliasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dana bagi hasil - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.15.174. Uji Petik Objek PBB Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan - 277.302.400,00 - 277.302.400,00
3.00.02.3.00.02.01.15.193. Peningkatan Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air - 175.000.000,00 - 175.000.000,00
Permukaan (AP) di Provinsi Riau
3.00.02.3.00.02.01.15.194. Koordinasi, Rekonsilasi dan Peningkatan Pajak Penerimaan Bahan Bakar - 175.000.000,00 - 175.000.000,00
Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi Riau
3.00.02.3.00.02.01.15.196. Publikasi Penerimaan PBB, Pajak Penghasilan dan Pajak Daerah - 370.000.000,00 - 370.000.000,00
3.00.02.02. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH - 22.049.265.297,50 1.476.411.825,00 23.525.677.122,50
3.00.02.3.00.02.02.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 750.000.000,00 - 750.000.000,00
3.00.02.3.00.02.02.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - 36.167.500,00 7.200.000,00 43.367.500,00
3.00.02.3.00.02.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 437.085.000,00 1.221.265.325,00 1.658.350.325,00
3.00.02.3.00.02.02.02.129. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik, Air dan Telepon - 40.000.000,00 31.250.000,00 71.250.000,00
186
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.00.02.3.00.02.02.05.204. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan BMD Pemerintah Provinsi Riau - 356.250.000,00 - 356.250.000,00
3.00.02.3.00.02.02.15.024. Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah - 373.053.505,00 - 373.053.505,00
3.00.02.3.00.02.02.15.026. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan - 936.880.000,00 - 936.880.000,00
Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD.
3.00.02.3.00.02.02.15.027. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan - 935.900.000,00 - 935.900.000,00
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan
APBD.
3.00.02.3.00.02.02.15.028. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban - 645.305.265,00 - 645.305.265,00
Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
3.00.02.3.00.02.02.15.030. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD - 664.622.000,00 30.000.000,00 694.622.000,00
3.00.02.3.00.02.02.15.033. Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah - 348.390.000,00 - 348.390.000,00
3.00.02.3.00.02.02.15.165. Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau - 403.750.000,00 - 403.750.000,00
3.00.02.3.00.02.02.15.166. Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang RKBMD Pemerintah - 337.250.000,00 - 337.250.000,00
Provinsi Riau
3.00.02.3.00.02.02.15.167. Penyusunan Keputusan KDH Tentang Penetapan Status Penggunaan - 237.500.000,00 - 237.500.000,00
Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau
3.00.02.3.00.02.02.15.168. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur - 394.250.000,00 - 394.250.000,00
Pengelolaan BMD
3.00.02.3.00.02.02.15.169. Rekonsiliasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah - 403.750.000,00 - 403.750.000,00
Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
3.00.02.3.00.02.02.15.170. Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD - 213.750.000,00 - 213.750.000,00
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
3.00.02.3.00.02.02.15.171. Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi - 593.750.000,00 - 593.750.000,00
Riau
3.00.02.3.00.02.02.15.172. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi - 237.500.000,00 - 237.500.000,00
Riau
3.00.02.3.00.02.02.15.176. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan Penjabaran - 184.393.052,50 - 184.393.052,50
APBD Tahun Berjalan
3.00.02.3.00.02.02.15.177. Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrual - 403.750.000,00 - 403.750.000,00
3.00.02.3.00.02.02.15.178. Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan - 987.558.100,00 - 987.558.100,00
Tahunan
3.00.02.3.00.02.02.15.179. Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi - 215.042.000,00 - 215.042.000,00
3.00.02.3.00.02.02.15.181. Koordinasi dan Rekonsiliasi Data Investasi Keuangan Daerah - 216.601.045,00 - 216.601.045,00
3.00.02.3.00.02.02.15.184. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P) - 427.272.000,00 - 427.272.000,00
3.00.02.3.00.02.02.15.189. Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan - 181.450.000,00 - 181.450.000,00
Ke Kabupaten/Kota
3.00.02.3.00.02.02.15.190. Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 402.478.900,00 - 402.478.900,00
3.00.03.3.00.03.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 1.000.810.000,00 - 1.000.810.000,00
187
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.00.03.3.00.03.01.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 171.660.000,00 - 171.660.000,00
3.00.03.3.00.03.01.15.009. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I) - 81.483.600,00 - 81.483.600,00
3.00.03.3.00.03.01.15.010. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II) - 348.539.000,00 - 348.539.000,00
3.00.03.3.00.03.01.16.050. Pelatihan dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau - 255.088.000,00 - 255.088.000,00
3.00.03.3.00.03.01.16.073. Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI Yang Meninggal - 27.000.000,00 - 27.000.000,00
3.00.03.3.00.03.01.17.035. Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau - 81.784.900,00 - 81.784.900,00
3.00.03.3.00.03.01.17.070. Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah - 107.804.000,00 - 107.804.000,00
3.00.03.3.00.03.01.17.075. Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik - 226.156.000,00 - 226.156.000,00
kepegawaian (e-document)
3.00.03.3.00.03.01.17.076. Pengelolaan data kepegawaian - 135.486.100,00 - 135.486.100,00
3.00.03.3.00.03.01.18.006. Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau - 299.320.000,00 - 299.320.000,00
dan kab/kota se Provinsi Riau
3.00.03.3.00.03.01.18.008. Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu - 324.150.000,00 - 324.150.000,00
3.00.03.3.00.03.01.18.017. Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, - 122.138.900,00 - 122.138.900,00
Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
3.00.03.3.00.03.01.18.022. Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan - 137.068.000,00 - 137.068.000,00
Publik
3.00.03.3.00.03.01.18.023. Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional - 117.579.100,00 - 117.579.100,00
Tertentu
3.00.03.3.00.03.01.18.025. Penyelenggartaan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan - 350.000.000,00 - 350.000.000,00
Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau
3.00.03.3.00.03.01.18.026. Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau - 36.495.000,00 - 36.495.000,00
3.00.03.3.00.03.02.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 354.840.000,00 - 354.840.000,00
3.00.03.3.00.03.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 250.158.000,00 61.250.000,00 311.408.000,00
188
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.00.03.3.00.03.02.15.012. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV - 793.985.900,00 - 793.985.900,00
3.00.03.3.00.03.02.16.075. Pendidikan dan Pelatihan Training Officer Course (TOC) - 199.832.200,00 - 199.832.200,00
3.00.03.3.00.03.02.16.077. Bimtek Dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa - 159.965.700,00 - 159.965.700,00
3.00.03.3.00.03.02.16.078. Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Analisis Kebutuhan Diklat - 131.749.200,00 - 131.749.200,00
3.00.03.3.00.03.02.16.079. TOT Tunas Integritas Dan Penggerak Integritas Bagi Widyaiswara Dan - 144.613.600,00 - 144.613.600,00
Non Widyaiswara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
3.00.03.3.00.03.02.16.082. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
3.00.03.3.00.03.02.17.126. Pengelolaan Akreditasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia - 189.053.200,00 - 189.053.200,00
3.00.03.3.00.03.02.17.134. Pemetaan Indikator Kinerja Pembangunan SDM Aparatur Provinsi Riau - 123.000.000,00 - 123.000.000,00
3.00.03.3.00.03.02.17.135. Penyusunan Kurikulum Dan Silabi Pembangunan Budaya Integritas - 145.200.000,00 - 145.200.000,00
3.00.04.3.00.04.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 81.000.000,00 - 81.000.000,00
3.00.04.3.00.04.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - 18.600.000,00 1.400.000,00 20.000.000,00
3.00.04.3.00.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 651.959.000,00 2.013.191.000,00 2.665.150.000,00
3.00.04.3.00.04.01.02.036. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio dan komunikasi kantor - 3.000.000,00 - 3.000.000,00
3.00.04.3.00.04.01.02.203. Pengelolaan UPT. Riau Science Techno Park - 519.059.000,00 1.800.991.000,00 2.320.050.000,00
3.00.04.3.00.04.01.17.003. Monitoring pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
3.00.04.3.00.04.01.19.001. Peningkatan Fasilitas Penunjang Pengembangan Sistem Informasi Hasil - 20.000.000,00 - 20.000.000,00
Kelitbangan dan Potensi Daerah
3.00.05.01. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - 5.024.045.600,00 556.780.000,00 5.580.825.600,00
189
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.00.01.3.00.05.01.25.009. Inventarisasi Sumber Daya dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana - 85.000.000,00 - 85.000.000,00
3.00.05.3.00.05.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 450.000.000,00 - 450.000.000,00
3.00.05.3.00.05.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - 14.520.000,00 480.000,00 15.000.000,00
3.00.05.3.00.05.01.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 99.500.000,00 - 99.500.000,00
3.00.05.3.00.05.01.01.144. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah - 350.500.000,00 - 350.500.000,00
3.00.05.3.00.05.01.01.301. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD Dan PPKD - 95.000.000,00 - 95.000.000,00
3.00.05.3.00.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 599.525.600,00 91.400.000,00 690.925.600,00
3.00.05.3.00.05.01.02.190. Kegiatan Pelaksanaan Operasional Pusdatin BPBD Provinsi Riau - 208.000.000,00 - 208.000.000,00
3.00.05.3.00.05.01.18.016. Kegiatan Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran - 364.500.000,00 - 364.500.000,00
Hutan dan Lahan di Provinsi Riau
3.00.05.3.00.05.01.18.017. Kegiatan Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Banjir dan - 495.500.000,00 - 495.500.000,00
Longsor Provinsi Riau
3.00.05.3.00.05.01.18.019. Pekan Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Riau - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
3.00.05.3.00.05.01.20. Program Rehab dan Rekonstruksi Dampak Bencana Alam - 367.900.000,00 319.000.000,00 686.900.000,00
3.00.05.3.00.05.01.20.003. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan - 80.000.000,00 - 80.000.000,00
Rekonstruksi
3.00.05.3.00.05.01.20.005. Perencanaan Pembangunan Kerusakan Akibat Bencana - 212.400.000,00 - 212.400.000,00
3.00.05.3.00.05.01.20.009. Pembangunan Jalan Lingkungan Posko Utama Penanggulangan Bencana - - 319.000.000,00 319.000.000,00
3.00.05.3.00.05.03.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 573.600.000,00 - 573.600.000,00
3.00.05.3.00.05.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.582.640.540,00 533.617.000,00 2.116.257.540,00
3.00.05.3.00.05.03.02.206. Rehab Sedang/Berat Rumah Adat Anjungan Riau - 28.468.500,00 195.000.000,00 223.468.500,00
3.00.05.3.00.05.03.21.011. Penyediaan Pelayanan Sosial Masyarakat Riau di Jakarta dan Sekitarnya - 165.000.000,00 - 165.000.000,00
3.00.05.3.00.05.03.21.017. Penyediaan Forum Komunikasi Pemerintah Provinsi Riau dengan - 519.606.000,00 - 519.606.000,00
Masyarakat Riau di Jakarta
3.00.05.3.00.05.03.21.025. Peliputan Kegiatan Gubernur Dan Wakil Gubernur - 84.000.000,00 - 84.000.000,00
190
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.00.05.3.00.05.03.21.026. Pagelaran Seni Dan Budaya Di Anjungan Riau TMII - 611.291.800,00 - 611.291.800,00
3.00.05.3.00.05.04.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 270.000.000,00 - 270.000.000,00
3.00.05.3.00.05.04.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 171.408.600,00 - 171.408.600,00
3.00.05.3.00.05.04.25.001. Revitalisasi dan Aktulisasi Nilai - nilai pancasila di lingkungan Prov Riau - 138.653.200,00 - 138.653.200,00
3.00.05.3.00.05.04.25.004. Forum Dialog Penguatan nilai nilai sejarah kebangsaan - 77.356.700,00 - 77.356.700,00
3.00.05.3.00.05.04.25.005. Monitoring Evaluasi dan suvervisi peningkatan kesadaran bela negara di - 87.210.150,00 - 87.210.150,00
daerah berdasarkan permendagri no 38 tahun 2011
3.00.05.3.00.05.04.25.008. Identifikasi,Singkronisasi,Koordinasi dan Update Data Ketahanan Ideologi - 100.477.845,00 - 100.477.845,00
pembauran dan kewarganegaraan se prov riau
3.00.05.3.00.05.04.25.009. Forum Pembauran Kebangsaanbagi etnis masyarakat se prov riau - 136.161.180,00 - 136.161.180,00
3.00.05.3.00.05.04.26.004. Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) - 71.970.600,00 - 71.970.600,00
Se Provinsi Riau
3.00.05.3.00.05.04.26.007. Investigasi masalah actual dan aksi-aksi unjuk rasa se-Provinsi Riau - 109.150.950,00 - 109.150.950,00
3.00.05.3.00.05.04.26.008. Pemetaan Potensi Konflik dan penanganan konflik sosial se-Provinsi Riau - 73.636.920,00 - 73.636.920,00
3.00.05.3.00.05.04.28.001. Identifikasi Ketahanan Ekonomi, Sumber Daya Alam, Terkait - 126.105.300,00 - 126.105.300,00
Kewaspadaan Nasional Se- Provinsi Riau
3.00.05.3.00.05.04.28.002. Forum Koordinasi Peningkatan Peran Pemda Dalam Pembentukan - 68.539.000,00 - 68.539.000,00
Lembaga Ekonomi Di Daerah
3.00.05.3.00.05.04.28.003. Forum Dialog Konflik Sumber Daya Ekonomi Dan Sumber Daya Alam - 67.852.300,00 - 67.852.300,00
3.00.05.3.00.05.04.29. Program Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan - 390.300.600,00 - 390.300.600,00
Kemasyarakatan
3.00.05.3.00.05.04.29.003. Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama - 68.134.400,00 - 68.134.400,00
3.00.05.3.00.05.04.29.004. Pembinaan Ormas dan LSM Di Provinsi Riau Dan Kab/Kota - 86.500.000,00 - 86.500.000,00
191
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.02.4.00.01.02.21. Program Peningkatan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan - 294.612.400,00 - 294.612.400,00
dan Keluarga Berencana
1.02.02.4.00.01.02.21.029. Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Pilot Project Se- - 294.612.400,00 - 294.612.400,00
Provinsi Riau
1.02.10.4.00.01.02.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media - 2.430.236.640,00 28.000.000,00 2.458.236.640,00
Massa
1.02.10.4.00.01.02.15.014. Penyusunan Naskah / presentasi dan ekspose Gubenur Riau - 204.943.950,00 - 204.943.950,00
1.02.10.4.00.01.02.15.020. Pembuatan dokumentasi/visualisasi hasil liputan kegiatan Pemprov Riau - 205.111.170,00 - 205.111.170,00
1.02.10.4.00.01.02.15.031. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi - 221.306.220,00 - 221.306.220,00
(Majalah Puan dan Riau Makmur)
1.02.10.4.00.01.02.18. Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa - 7.959.516.520,00 - 7.959.516.520,00
1.02.13.4.00.01.02.20.062. Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemuda dan Olahraga - 158.830.000,00 - 158.830.000,00
3.00.01.4.00.01.02.16.008. Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Pembangunan Antar Negara - 447.568.650,00 - 447.568.650,00
3.00.01.4.00.01.02.16.042. Pengembangan Perdagangan Lintas Batas/KK Sosek Malindo Tk Provinsi - 270.000.000,00 - 270.000.000,00
Riau - Kepulauan Riau Peringkat Negeri Johor - Malaysia
3.00.01.4.00.01.02.16.043. Rapat Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi Riau dengan Provinsi Lainnya - 255.223.440,00 - 255.223.440,00
3.00.02.4.00.01.02.15.173. Rekonsiliasi Pengelolaan Penerimaan Daerah Dari Kekayaan Yang - 384.971.400,00 - 384.971.400,00
Dipisahkan
4.00.01.4.00.01.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 55.007.526.610,00 3.776.484.500,00 58.784.011.110,00
4.00.01.4.00.01.02.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 14.076.000.000,00 - 14.076.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 279.182.340,00 - 279.182.340,00
4.00.01.4.00.01.02.01.114. Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Kelengkapan Acara/Upacara dan - 3.781.800.000,00 - 3.781.800.000,00
Resepsi Pimpinan
4.00.01.4.00.01.02.01.185. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan - 131.906.100,00 - 131.906.100,00
Sekretariat Daerah
4.00.01.4.00.01.02.01.198. Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan Biro - 131.700.100,00 - 131.700.100,00
4.00.01.4.00.01.02.01.220. Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan Biro Organisasi - 123.827.000,00 - 123.827.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.221. Perencanaan Program/Kegiatan dan Administrasi Ketatausahaan Biro - 85.300.000,00 3.284.500,00 88.584.500,00
Hukum
4.00.01.4.00.01.02.01.222. Penyusunan Program dan Pelaporan Biro Administrasi Perekonomian - 150.700.000,00 - 150.700.000,00
4.00.01.4.00.01.02.01.223. Pelayanan Administrasi, Perencanaan dan Ketatausahaan Biro Administrasi - 313.534.300,00 - 313.534.300,00
Kesejahteraan Rakyat
4.00.01.4.00.01.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 9.787.198.747,00 3.920.000.000,00 13.707.198.747,00
4.00.01.4.00.01.02.02.218. Pembayaran Hutang Kegiatan Sewa Kendaraan Tahun 2013 - 2.071.448.747,00 - 2.071.448.747,00
4.00.01.4.00.01.02.02.219. Pembayaran Hutang Kegiatan Perawatan dan Pemeliharaan Gedung - 1.064.000.000,00 - 1.064.000.000,00
Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Tahun 2008,2009,2010 dan 2011
4.00.01.4.00.01.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 802.140.000,00 - 802.140.000,00
192
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.00.01.4.00.01.02.15.012. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan. - 2.335.259.800,00 - 2.335.259.800,00
4.00.01.4.00.01.02.15.014. Peningkatan Fungsi Peran Aparatur dalam melayani tamu Pemerintah - 160.526.340,00 - 160.526.340,00
Provinsi Riau.
4.00.01.4.00.01.02.15.029. Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Gubernur - 943.400.000,00 - 943.400.000,00
4.00.01.4.00.01.02.15.034. Tata Kelola Administrasi Pengurusan izin Keluar Negeri Gubernur/Wakil - 178.771.420,00 - 178.771.420,00
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota
4.00.01.4.00.01.02.16. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - 368.098.500,00 - 368.098.500,00
4.00.01.4.00.01.02.17.017. Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan Sumber Daya Buatan - 150.200.600,00 - 150.200.600,00
4.00.01.4.00.01.02.17.021. Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan Penanaman Modal dan - 184.452.000,00 - 184.452.000,00
Promosi Daerah
4.00.01.4.00.01.02.17.049. Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan dalam Pengelolaan Sumber Daya - 150.222.900,00 - 150.222.900,00
Alam
4.00.01.4.00.01.02.18. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan - 3.026.972.081,00 - 3.026.972.081,00
4.00.01.4.00.01.02.18.015. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur - 269.722.510,00 - 269.722.510,00
4.00.01.4.00.01.02.18.025. Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Pengadilan - 87.389.200,00 - 87.389.200,00
Negeri Pada 12 Kabuapten/Kota Se Provinsi Riau
4.00.01.4.00.01.02.18.030. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau. - 132.000.000,00 - 132.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.18.031. Pengkajian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau. - 400.000.000,00 - 400.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.18.037. Penanganan Perkara Perdata Serta Tata Usaha Negara di Pengadilan - 594.766.667,00 - 594.766.667,00
4.00.01.4.00.01.02.18.039. Pendataan dan Pembahasan Pengaduan Permasalahan Hukum di Luar - 195.066.667,00 - 195.066.667,00
Pengadilan (Non Litigasi)
4.00.01.4.00.01.02.18.051. Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat di Daerah Perbatasan Negara - 130.822.000,00 - 130.822.000,00
Tetangga
4.00.01.4.00.01.02.18.052. Dokumentasi Dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan - 68.284.000,00 - 68.284.000,00
(Penyebarluasan Peraturan Daerah Melalui Mass Media, Cakram Padat
(CD))
4.00.01.4.00.01.02.18.053. Pengembangan dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi - 219.950.000,00 - 219.950.000,00
Hukum Se- Provinsi Riau
4.00.01.4.00.01.02.18.056. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan - 191.103.535,00 - 191.103.535,00
(Monitoring dan Pengawasan Peraturan Kabupaten/Kota
4.00.01.4.00.01.02.18.057. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau - 232.471.535,00 - 232.471.535,00
4.00.01.4.00.01.02.18.059. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RANHAM Se- Provinsi Riau - 242.306.667,00 - 242.306.667,00
4.00.01.4.00.01.02.19.005. Rapat Koordinasi Kelembagaan Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Riau - 136.998.300,00 - 136.998.300,00
4.00.01.4.00.01.02.19.026. Aplikasi Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau - 305.181.300,00 - 305.181.300,00
4.00.01.4.00.01.02.19.029. Koordinasi Program Kerja Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia - 157.918.200,00 - 157.918.200,00
(FORSESDASI)
4.00.01.4.00.01.02.20. Program Penataan tatalaksana - 175.954.200,00 - 175.954.200,00
4.00.01.4.00.01.02.20.002. Pembinaan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan - 88.977.200,00 - 88.977.200,00
Kabupaten Kota
4.00.01.4.00.01.02.20.008. Penyusunan SOP SKPD Provinsi Riau - 86.977.000,00 - 86.977.000,00
4.00.01.4.00.01.02.21.001. Pengembangan Budaya Kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi - 77.823.400,00 - 77.823.400,00
dilingkungan pemerintah provinsi riau
4.00.01.4.00.01.02.21.008. Pembinaan Reformasi Birorasi Se- Provinsi Riau - 105.828.800,00 - 105.828.800,00
4.00.01.4.00.01.02.21.011. Pembinaan dan Pendampingan Penilaian Pelaksanaan Reformasi Biroksasi - 70.731.100,00 - 70.731.100,00
(PMPRB) Se- Provinsi Riau
4.00.01.4.00.01.02.22 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan - 968.049.000,00 - 968.049.000,00
Pemerintahan Daerah dan Percepatan Otonomi Daerah
4.00.01.4.00.01.02.22002. Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Camat se-Provinsi Riau - 258.489.000,00 - 258.489.000,00
4.00.01.4.00.01.02.22003. Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Bupati/Walikota Dalam Rangka - 202.680.000,00 - 202.680.000,00
Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan
4.00.01.4.00.01.02.22010. Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan (Evaluasi - 338.400.000,00 - 338.400.000,00
Kinerja Kecamatan)
4.00.01.4.00.01.02.22014. Rapat Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Dekonsentrasi Dan Tugas - 168.480.000,00 - 168.480.000,00
Pembantuan Provinsi Riau
4.00.01.4.00.01.02.23. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan - 1.766.630.500,00 - 1.766.630.500,00
4.00.01.4.00.01.02.23.014. Penyusunan LKPJ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 387.769.000,00 - 387.769.000,00
4.00.01.4.00.01.02.23.026. Peningkatan dan Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah - 166.680.000,00 - 166.680.000,00
193
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.00.01.4.00.01.02.23.027. Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Fungsi - 444.600.000,00 - 444.600.000,00
Keamanan Daerah, Sosial Budaya, Kesbangpol dan Penanggulangan
Bencana
4.00.01.4.00.01.02.23.028. Peningkatan Konsolidasi Hubungan Antar Lembaga dan Asosiasi - 254.911.500,00 - 254.911.500,00
Pemerintah Daerah
4.00.01.4.00.01.02.23.029. Pembinaan Otonomi Daerah - 214.200.000,00 - 214.200.000,00
4.00.01.4.00.01.02.24012. Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Rencana Induk dan Rencan Aksi - 139.510.800,00 - 139.510.800,00
Pengelolaan Kawasan Perbatasan
4.00.01.4.00.01.02.24013. Koordinasi Penyusunan Rencana Tugas Pembantuan (TP) dan Dana - 188.018.000,00 - 188.018.000,00
Alokasi Khusus (DAK) Program/Kegiatan Pengembangan Kawasan
Perbatasan
4.00.01.4.00.01.02.25. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan - 368.280.000,00 - 368.280.000,00
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum serta
Toponimi
4.00.01.4.00.01.02.25.005. Rakor TOPONIMI Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan dalam - 189.180.000,00 - 189.180.000,00
Provinsi Riau
4.00.01.4.00.01.02.25.006. Rapat Kerja Aparatur Kecamatan Serta Dinas Kependudukan dan - 179.100.000,00 - 179.100.000,00
Pencatatan Sipil Di Wilayah Perbatasan Antar Kabupaten/Kota
4.00.01.4.00.01.02.28. Program Peningkatan Pendidikan dan Keagamaan - 570.983.000,00 - 570.983.000,00
4.00.01.4.00.01.02.29.004. Silaturahmi Pemerintah Provinsi Riau dengan Mubalihg, Tokoh Masyarakat - 268.765.000,00 - 268.765.000,00
dan Anak Yatim
4.00.01.4.00.01.02.29.006. Penyelenggaraan Safari Ramadan - 204.000.000,00 - 204.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.29.008. Riau Berzikir Bersempena dengan Perayaan Ulang Tahun Provinsi Riau - 166.776.000,00 - 166.776.000,00
4.00.01.4.00.01.02.29.010. Tim Pemandu/Pembimbing Haji Daerah (TPHD) Provinsi Riau - 914.347.200,00 - 914.347.200,00
4.00.01.4.00.01.02.29.024. Peningkatan Hari Besar Islam (PHBI) Provinsi Riau - 492.100.000,00 - 492.100.000,00
4.00.01.4.00.01.02.29.025. Safari Subuh Berjamaah ASN Bersama Gubernur Riau - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
4.00.01.4.00.01.02.30.004. Pembinaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (SPP) SKPD Provinsi - 95.684.200,00 - 95.684.200,00
Riau
4.00.01.4.00.01.02.30.006. Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Se- Provinsi - 223.966.000,00 - 223.966.000,00
Riau
4.00.02.4.00.01.02.26. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat - 229.461.200,00 - 229.461.200,00
Daerah
4.00.02.4.00.01.02.26.030. Penataan Pengurusan Izin Keluar Negeri Anggota DPRD Provinsi Riau dan - 182.076.800,00 - 182.076.800,00
Anggota DPRD Kabupaten/Kota
4.00.02.4.00.01.02.26.031. Penataan Pengurusan Administrasi Pemberhentian dan Penggantian Anta - 47.384.400,00 - 47.384.400,00
Waktu (PAW) Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Riau
5.00.01.4.00.01.02.15. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan - 3.676.402.500,00 45.283.000,00 3.721.685.500,00
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5.00.01.4.00.01.02.15.009. Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pentaaan Lembaga Ekonomi - 399.407.700,00 - 399.407.700,00
Pemerintah dan Non Pemerintah
5.00.01.4.00.01.02.15.036. Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian - 38.265.200,00 45.283.000,00 83.548.200,00
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5.00.01.4.00.01.02.15.039. Penyusunan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan - 94.956.000,00 - 94.956.000,00
Pembangunan yang bersumber dana dari APBN dan APBD Provinsi Riau
5.00.01.4.00.01.02.15.041. Pelaksanaan dan Penataan LPSE Provinsi Riau - 461.576.800,00 - 461.576.800,00
5.00.01.4.00.01.02.15.048. Partisipasi Setda Prov Riau pada Pameran Pembangunan Riau Expo - 183.000.000,00 - 183.000.000,00
5.00.01.4.00.01.02.15.056. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Beras Miskin se Provinsi - 374.804.400,00 - 374.804.400,00
Riau
5.00.01.4.00.01.02.15.058. Rekonsiliasi Penataan Usahaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari - 252.014.700,00 - 252.014.700,00
Industri Ekstraktif
5.00.01.4.00.01.02.15.080. Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran APBD Provinsi Riau - 201.642.000,00 - 201.642.000,00
4.00.02.4.00.02.02.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 3.992.000.000,00 - 3.992.000.000,00
194
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.00.02.4.00.02.02.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 250.838.000,00 190.750.000,00 441.588.000,00
4.00.02.4.00.02.02.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 9.231.774.100,00 - 9.231.774.100,00
4.00.02.4.00.02.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 5.152.040.500,00 3.871.539.000,00 9.023.579.500,00
4.00.02.4.00.02.02.26.002. Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan - 32.261.410.000,00 - 32.261.410.000,00
Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
4.00.02.4.00.02.02.26.003. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan - 640.200.000,00 - 640.200.000,00
4.00.02.4.00.02.02.26.011. Penyusunan Ranperda Yang Berasal Dari DPRD Provinsi Riau - 7.399.916.000,00 - 7.399.916.000,00
4.00.02.4.00.02.02.26.014. Penyediaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi - 119.035.000,00 - 119.035.000,00
Riau
4.00.02.4.00.02.02.26.015. Kunjungan Luar Negeri Pimpinan Dan Anggota DPRD Prov. Riau - 16.008.804.000,00 - 16.008.804.000,00
4.00.02.4.00.02.02.26.016. Rapat Koordinasi Dan Komunikasi Pimpinan Dan Sekretaris DPRD Riau - 994.128.000,00 - 994.128.000,00
4.00.02.4.00.02.02.26.026. Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD - 382.200.000,00 - 382.200.000,00
4.00.02.4.00.02.02.26.028. Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan - 5.295.590.000,00 - 5.295.590.000,00
Dewan
4.00.02.4.00.02.02.26.029. Konsolidasi Hubungan Antar Lembaga - 223.266.000,00 - 223.266.000,00
5.00.01.5.00.01.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 360.000.000,00 - 360.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 178.505.400,00 25.504.600,00 204.010.000,00
195
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Jenis Belanja
Kode Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
5.00.01.5.00.01.01.06.039. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) - 139.259.000,00 - 139.259.000,00
Kab/Kota se Provinsi Riau
5.00.01.5.00.01.01.06.040. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kab/Kota - 126.567.000,00 - 126.567.000,00
se Provinsi Riau
5.00.01.5.00.01.01.06.049. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD - 28.708.000,00 - 28.708.000,00
Provinsi Riau
5.00.01.5.00.01.01.06.050. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah - 28.708.000,00 - 28.708.000,00
5.00.01.5.00.01.01.15.008. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan (Gelar Pengawasan) - 104.318.000,00 - 104.318.000,00
5.00.01.5.00.01.01.15.012. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI pada SKPD - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.15.015. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah - 31.124.000,00 - 31.124.000,00
(PMPRB) di Provinsi Riau
5.00.01.5.00.01.01.15.017. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Tingkat Provinsi - 38.682.000,00 - 38.682.000,00
5.00.01.5.00.01.01.15.090. Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah - 105.339.500,00 - 105.339.500,00
(TP4D) Pemerintah Provinsi Riau
5.00.01.5.00.01.01.15.094. Evaluasi Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) - 46.828.000,00 - 46.828.000,00
Provinsi Riau
5.00.01.5.00.01.01.15.095. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) - 46.543.900,00 - 46.543.900,00
Provinsi Riau
5.00.01.5.00.01.01.16. Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan - 109.410.000,00 - 109.410.000,00
Aparatur Pengawasan
5.00.01.5.00.01.01.16.001. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan - 54.705.000,00 - 54.705.000,00
5.00.01.5.00.01.01.18.003. Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Provinsi - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
Riau
5.00.01.5.00.01.01.18.006. Pengendalian Pelaksanaan Gratifikasi (PPG) - 28.643.300,00 - 28.643.300,00
5.00.01.5.00.01.01.18.010. Pengawasan Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan - 125.000.000,00 - 125.000.000,00
Korupsi (AD-PPK) Provinsi Riau
5.00.01.5.00.01.01.18.015. Pengawasan Pelaksanaan LHKPN Dan LHKASN Di Provinsi Riau - 58.540.000,00 - 58.540.000,00
5.00.01.5.00.01.01.18.016. Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi Riau - 400.000.000,00 - 400.000.000,00
196
LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 22 Tahun 2018
TANGGAL : 26 Desember 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7
04.2.00.05. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 31.554.303.180,00 - - 11.470.501.460,00 40.834.523.140,00 83.859.327.780,00
197
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
Kode Uraian Jumlah
Pegawai Non Pegawai Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7
198