KOTA LANGSA
SPM/ TARGET RENSTRA SKPK REALISASI CAPAIAN RASIO CAPAIAN
CATATAN
NO INDIKATOR STANDAR IKK TAHUN TAHUN TAHUN
ANALISIS
NASIONAL 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tersedianya
Program Pelayanan Pendukung
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi Perkantoran administrasi
perkantoran
Tersedianya
Penyediaan Jasa Perbaikan
perbaikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peralatan Kerja
peralatan kerja
Tersedianya Alat
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tulis kantor
Tersedianya
Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan Penggandaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya
Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perlengkapan Kantor perlengkapan
kantor
Tersedianya
penyediaan bahan bacaan dan
bahan bacaan
peraturan perundang- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan perundang-
undangan
undangan
tersedianyan
penyediaan makan dan minum makan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
minum
Tercapainya
program -
Rapat-Rapat Koordinasi dan program yang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Konsultasi Ke Luar Daerah akan
dilaksanakan dan
yang akan datang
Tersedianya jasa
Penyediaan Jasa Kelancaran kelancaran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi Perkantoran Administrasi
perkantoran
Tersedianya
Program Peningkatan sarana sarana dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan prasarana aparatur prasarana
aparatur
tersedianya
gedung kantor
Pembangunan gedung kantor yang dapat di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
fungsikan secara
maksimal
tersedianya
rumah dinas
pemeliharaan rutin /berkala
yang dapat di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
rumah dinas
fungsikan secara
maksimal
tersedianya
gedung kantor
pemeliharaan rutin/berkala
yang dapat di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
gedung kantor
fungsikan secara
maksimal
tersedianya
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kendaraan dinas/operasional yang dapat
difungsikan
tersedinya
program peningkatan pakaian dinas
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
disiplin aparatur beserta
perlengkapannya
tersedianya
pengadaan pakaian dinas pakaian dinas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
beserta perlengkapannya beserta
perlengkapannya
Tersedianya
program peningkatan
Peralatan dan
kapasitas dan sumber daya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perlengkapan
aparatur
kantor
tersedinya sumber
pendidikan dan pelatihan
daya manusia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
formal
dengan profesinya
Tersediannya obat-
program obat-obatan dan obatan dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pembekalan obat-obatan perbekalan obat-
obatan
Tersedianya obat
Pengadaan obat-obatan dan - obatan dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perbekalan obat-obatan bahan habis
pakai
tersedianya
program pengadaan
sarana dan
peningkatan sarana dan 100% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
prasarana rumah
prasarana rumah sakit
sakit
tersedianya alat-
Pengadaan Alat-alat
alat kesehatan 100% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
kesehatan Rumah Sakit
rumah sakit
tersedianya bahan-
Pengadaan bahan-bahan
bahan logistik 100% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
logistik Rumah sakit
rumah sakit
Tersedianya
Pemeliharaan rutin/berkala
pengendaliaan
instalasi pengendalian limbah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
limbah rumah
Rumah Sakit
sakit
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala
mobil ambulance 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
mobil ambulance/jenazah
/ jenazah
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perlengkapan Rumah Sakit
rumah sakit
Tersedianya
program pengendalian instalasi
pencemaran dan perusakan pembuangan - 100% - - - - 100% - - - - 100% - - -
hidup dirumah sakit limbah
cair/padat
tercapainya
sosialisasi program akreditasi program - - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -
akreditasi
tersedinya
bimbingan dan konsultasi tim sumberdaya
- - 100% - 100% - - 100% - 100% - - 100% - 100%
akreditasi pusat manusia yang
profrsional
Tersedianya
penyusunan dokumen
dokumen - - 100% - 100% - - 100% - 100% - - 100% - 100%
akreditasi
akreditasi
tercapainya
studi banding tim akreditasi program - - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -
akreditasi
tersedinya
pelatihan/seminar panitia sumberdaya
- - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -
akreditasi manusia yang
profesional
tersedinya bahan
biaya ATK dan barang habis
perlengkapan - - 100% - 100% - - 100% - 100% - - 100% - 100%
pakai lainnya
ATK,
Rumah sakit
program layanan umum
Umum Menjadi - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%
daerah (BLUD)
BLUD Penuh
sosialisasi program layanan tercapainya
- - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -
umum daerah (BLUD) Program BLUD
Tersedianya
Penyusunan dokumen BLUD - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%
dokumen BLUD
asistensi pemaksimalan BLUD
Tercapainya
bertahap Menjadi BLUD Penuh - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%
BLUD penuh
(Konsultan)
tercapainya
Bondmarking BLUD (studi
program - - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -
banding)
akreditasi
tersedianya dana
Honorarium tim panitia BLUD - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% -
untuk panitia
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPK
KOTA LANGSA
SPM/ TARGET RENSTRA SKPK REALISASI CAPAIAN RASIO CAPAIAN
NO INDIKATOR STANDAR IKK TAHUN TAHUN TAHUN
NASIONAL 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tersedianya
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perkantoran administrasi
perkantoran
Tersedianya jasa
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
surat menyurat
Tersedianya Jasa
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kebersihan
Tersedianya
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
perbaikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kerja
peralatan kerja
Tersedianya Alat
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tulis kantor
Tersedianya
Penyediaan Barang Cetakan dan Penyediaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penggandaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya
Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perlengkapan Kantor perlengkapan
kantor
Tersedianya
penyediaan bahan bacaan dan bahan bacaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
peraturan perundang-undangan dan perundang-
undangan
tersedianyan
penyediaan makan dan minum makan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
minum
Tercapainya
program -
Rapat-Rapat Koordinasi dan program yang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Konsultasi Ke Luar Daerah akan
dilaksanakan dan
yang akan datang
Tersedianya jasa
Penyediaan Jasa Kelancaran kelancaran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi Perkantoran Administrasi
perkantoran
Tersedianya
Program Peningkatan sarana dan sarana dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
prasarana aparatur prasarana
aparatur
tersedianya
gedung kantor
Pembangunan gedung kantor yang dapat di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
fungsikan secara
maksimal
tersedianya
rumah dinas
pemeliharaan rutin /berkala rumah
yang dapat di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dinas
fungsikan secara
maksimal
tersedianya
gedung kantor
pemeliharaan rutin/berkala gedung
yang dapat di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kantor
fungsikan secara
maksimal
tersedianya
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kendaraan dinas/operasional yang dapat
difungsikan
tersedinya
program peningkatan disiplin pakaian dinas
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
aparatur beserta
perlengkapannya
tersedianya
pengadaan pakaian dinas beserta pakaian dinas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perlengkapannya beserta
perlengkapannya
Tersedianya
program peningkatan kapasitas dan Peralatan dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
sumber daya aparatur perlengkapan
kantor
tersedinya sumber
pendidikan dan pelatihan formal daya manusia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dengan profesinya
Tersediannya obat-
program obat-obatan dan obatan dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pembekalan obat-obatan perbekalan obat-
obatan
Tersedianya obat
Pengadaan obat-obatan dan - obatan dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perbekalan obat-obatan bahan habis
pakai
tersedianya
program pengadaan peningkatan sarana dan
100% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
sarana dan prasarana rumah sakit prasarana rumah
sakit
tersedianya alat-
Pengadaan Alat-alat kesehatan
alat kesehatan 100% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Rumah Sakit
rumah sakit
tersedianya bahan-
Pengadaan bahan-bahan logistik
bahan logistik 100% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Rumah sakit
rumah sakit
Terpeliharanya
Program Pemeliharaan Sarana dan
sarana dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prasarana Rumah Sakit
prasarana RS
Tersedianya
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengendaliaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pengendalian limbah Rumah Sakit limbah rumah
sakit
terpeliharanya
pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
alat-alat rumah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kesehatan rumah sakit
sakit
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala mobil
mobil ambulance 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ambulance/jenazah
/ jenazah
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perlengkapan Rumah Sakit
rumah sakit
Tersedianya
program pengendalian pencemaran instalasi
dan perusakan hidup dirumah pembuangan - 100% - - - - 100% - - - - 100% -
sakit limbah
cair/padat
terpenuhinya
program pelayanan standararisasi
standarisasi - - 100% - - - - 100% - - - - 100%
rumah sakit (akreditasi)
rumah sakit
tercapainya
sosialisasi program akreditasi program - - 100% - - - - 100% - - - - 100%
akreditasi
tersedinya
bimbingan dan konsultasi tim sumberdaya
- - 100% - 100% - - 100% - 100% - - 100%
akreditasi pusat manusia yang
profrsional
Tersedianya
penyusunan dokumen akreditasi dokumen - - 100% - 100% - - 100% - 100% - - 100%
akreditasi
tercapainya
studi banding tim akreditasi program - - 100% - - - - 100% - - - - 100%
akreditasi
tersedinya
sumberdaya
pelatihan/seminar panitia akreditasi - - 100% - - - - 100% - - - - 100%
manusia yang
profesional
tersedinya bahan
biaya ATK dan barang habis pakai
perlengkapan - - 100% - 100% - - 100% - 100% - - 100%
lainnya
ATK,
Rumah sakit
program layanan umum daerah
Umum Menjadi - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100%
(BLUD)
BLUD Penuh
sosialisasi program layanan umum tercapainya
- - 100% - - - - 100% - - - - 100%
daerah (BLUD) Program BLUD
Tersedianya
Penyusunan dokumen BLUD - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100%
dokumen BLUD
asistensi pemaksimalan BLUD
Tercapainya
bertahap Menjadi BLUD Penuh - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100%
BLUD penuh
(Konsultan)
tercapainya
Bondmarking BLUD (studi banding) program - - 100% - - - - 100% - - - - 100%
akreditasi
tersedianya dana
Honorarium tim panitia BLUD - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100%
untuk panitia
APAIAN
CATATAN
HUN
ANALISIS
2016 2017
18 19 20
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
95% 95%
95% 95%
95% 95%
95% 95%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
- -
- -
- -
- 100%
- 100%
- -
- -
- -
- 100%
100% 100%
- -
100% 100%
100% 100%
- -
100% 100%
- -
100% 100% -
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN .......
KOTA LANGSA
TARGET KINERJA
2018 2019
Terselenggaranya Pemeliharaan
100% 100%
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terselenggaranya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Instalasi
100% 100%
Pengolahan Limbah Rumah
Sakit
Memberikan pelayanan yang aman, nyaman,
8
efektif, murah dan bernuansa islami Terselenggaranya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat-Alat 100% 100%
Kesehatan Rumah Sakit
Terselenggaranya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil 100% 100%
Ambulance/Jenazah
Terselenggaranya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan 100% 100%
Rumah Sakit
TAHUN
Meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas kesehatan Meningkatnya Persentase Cakupan Penduduk 1.
serta taraf kesehatan masyarakat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
2.
3.
nisasi kerjasama pembangunan yang lebih responsif, efektif dan efisien, transparan serta akuntabel yang
ment STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Mewujudkan ketepatan alokasi anggaran dalam rangka
pemenuhan sarana prasarana di RS
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 21 = 6+9+12+15+18 -19
Kelancaran proses
3 (tiga) Kabupaten
administrasi pelayanan 108.000 Program Pelayanan Administrasi Tersedianya Pendukung administrasi
Kota, RSUD Langsa dan 52.315.618.329 57.547.180.162 63.301.898.178 69.632.087.996 76.595.296.795 368 SKP 319.392.081.460
sehingga memberikan Pasien/tahun Perkantoran perkantoran
seluruh pegawai
kepuasan terhadap pasien
1.187 Pegawai RSUD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 3.270.000 12 Bulan 3.597.000 12 Bulan 3.956.700 12 Bulan 4.352.370 12 Bulan 4.787.607 60 Bulan 36 Bulan 19.963.677
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan 12 Bulan 280.182.648 12 Bulan 308.200.913 12 Bulan 339.021.004 12 Bulan 372.923.104 12 Bulan 410.215.415 60 Bulan 24 Bulan 1.710.543.084
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Tersedianya perbaikan peralatan kerja 12 Bulan 39.100.000 12 Bulan 43.010.000 12 Bulan 47.311.000 12 Bulan 52.042.100 12 Bulan 57.246.310 60 Bulan 24 Bulan 238.709.410
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor 12 Bulan 350.180.001 12 Bulan 385.198.001 12 Bulan 423.717.801 12 Bulan 466.089.581 12 Bulan 512.698.539 60 Bulan 24 Bulan 2.137.883.924
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minuman 12 Bulan 1.695.101.000 12 Bulan 1.864.611.100 12 Bulan 2.051.072.210 12 Bulan 2.256.179.431 12 Bulan 2.481.797.374 60 Bulan 12 Bulan 10.348.761.115
Tercapainya program - program yang
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
akan dilaksanakan dan yang akan 12 Bulan 300.000.000 12 Bulan 330.000.000 12 Bulan 363.000.000 12 Bulan 399.300.000 12 Bulan 439.230.000 60 Bulan 36 Bulan 1.831.530.000
datang
37 Gedung, 17
Tersedianya fasilitas kendaraan roda Program Peningkatan Sarana dan Pemenuhan kebutuhan sarana
RSUD Langsa 900.000.000 990.000.000 1.089.000.000 1.197.900.000 1.317.690.000 69 SKP 5.494.590.000
kelancaran administrasi empat, 3 kendaraan Prasarana Aparatur prasarana di setiap unit pelayanan
roda 2
Terciptanya tenaga
37 dokter spesialis,
profesional sehingga dapat Tenaga Medis,
20 dokter umum, 1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Waktu tanggap pelayanan yang efektif
memberikan pelayanan paramedis dan 2.000.000.000 2.200.000.000 2.420.000.000 2.662.000.000 2.928.200.000 702 SKP 12.210.200.000
dokter gigi spesialis, Kesehatan dan efisien
yang aman, nyaman, efektif penunjang medis
7 dokter gigi
dan bernuansa islami
3 (tiga) Kabupaten 108.000 Peningkatan Kualitas Layanan Ketersediaan Stok Obat dan bahan
Kepuasan Pasien 24.954.745.294 27.450.219.823 30.195.241.806 33.214.765.986 36.536.242.585 15 SKP 153.351.215.494
Kota pasien/tahun Kesehatan di Semua Tingkatan medis habis pakai
Rujukan Parsial Tersedianya Rujukan Parsial 12 bulan 33.000.000 12 bulan 36.300.000 12 bulan 39.930.000 12 bulan 43.923.000 12 bulan 48.315.300 201.468.300
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan UNIT KERJA
Indikator Kinerja Program Data Capaian KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
Indikator SKPD
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal 2018 2019 2020 2021 2022
Sasaran PENANGGUNG
(output) Perencanaan
Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) TARGET REALISASI (Rp.) JAWAB
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 21 = 6+9+12+15+18 -19
Peningkatan pelayanan
3 (tiga) Kabupaten 25.200 Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu Pemberi pelayanan persalinan dengan
persalinan dan
Kota pasien/tahun dan Anak penyulit oleh tim ponek yang terlatih
1 keg/tahun 100.000.000 1 keg/tahun 100.000.000 1 keg/tahun 100.000.000 1 keg/tahun 100.000.000 1 keg/tahun 100.000.000 500.000.000
perinatologi
Terlaksananya Evaluasi Dan
Evaluasi Dan Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan
Pengembangan Standar Pelayanan 1 keg/tahun 100.000.000 1 keg/tahun 100.000.000 1 keg/tahun 100.000.000 1 keg/tahun 100.000.000 1 keg/tahun 100.000.000 500.000.000
Kesehatan
Pembangunan RS Regional
untuk wilayah Timur Pembangunan Rumah Sakit Berdirinya Rumah Sakit baru 400.000.000.000 400.000.000.000 400.000.000.000 250.000.000.000 250.000.000.000 1.700.000.000.000
Provinsi Aceh
Pengembangan Ruang Operasi Ruang Operasi menjadi lebih luas 2.000.000.000 - 2.000.000.000
Terselenggaranya Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi
Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan 12 Bulan 425.000.000 12 Bulan 467.500.000 12 Bulan 514.250.000 12 Bulan 565.675.000 12 Bulan 622.242.500 2.594.667.500
Limbah Rumah Sakit
Terselenggaranya Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kesehatan Rumah Sakit
Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan 12 Bulan 500.000.000 12 Bulan 550.000.000 12 Bulan 605.000.000 12 Bulan 665.500.000 12 Bulan 732.050.000 3.052.550.000
Rumah Sakit
Terselenggaranya Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Ambulance/Jenazah
Rutin/Berkala Mobil 12 Bulan 500.000.000 12 Bulan 550.000.000 12 Bulan 605.000.000 12 Bulan 665.500.000 12 Bulan 732.050.000 3.052.550.000
Ambulance/Jenazah
Terselenggaranya Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Rumah Sakit
Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah 12 Bulan 700.000.000 12 Bulan 770.000.000 12 Bulan 847.000.000 12 Bulan 931.700.000 12 Bulan 1.024.870.000 4.273.570.000
Sakit
1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Ketersediaan Sarana N/A 11 28.839.000.000 11 29.339.000.000 11 30.805.950.000 11 32.346.247.500 11 33.963.559.875 51 155.293.757.375
Dan Prasarana Rumah Sakit
Untuk Mendukung Pelayanan
Kesehatan
Tersedianya Rumah Sakit baru - 1 10.000.000.000 1 10.500.000.000 1 11.025.000.000 1 11.576.250.000 1 12.155.062.500 1 55.256.312.500
Jumlah Penduduk Miskin N/A 5000 90.000.000.000 6000 91.800.000.000 7000 93.636.000.000 8000 95.508.720.000 9000 97.418.894.400 9000 468.363.614.400
Yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Terlaksananya pelayanan 12 12 90.000.000.000 12 91.800.000.000 12 93.636.000.000 12 95.508.720.000 12 97.418.894.400 60 468.363.614.400
kesehatan rujukan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
KONDISI KINERJA TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 RMJMD
INDIKATOR KINERJA
NO PADA AWAL RPJMD
PROGRAM (OUTCOME)
(2017) TARGET (Rp). TARGET (Rp). TARGET (Rp). TARGET (Rp). TARGET (Rp). TARGET (Rp).
Tujuan
6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20