Anda di halaman 1dari 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPK

KOTA LANGSA
SPM/ TARGET RENSTRA SKPK REALISASI CAPAIAN RASIO CAPAIAN
CATATAN
NO INDIKATOR STANDAR IKK TAHUN TAHUN TAHUN
ANALISIS
NASIONAL 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tersedianya
Program Pelayanan Pendukung
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi Perkantoran administrasi
perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Tersedianya jasa


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Menyurat surat menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi

Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kantor Kebersihan

Tersedianya
Penyediaan Jasa Perbaikan
perbaikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peralatan Kerja
peralatan kerja
Tersedianya Alat
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tulis kantor

Tersedianya
Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan Penggandaan barang cetakan
dan penggandaan

Penyediaan Komponen Tersedianya


Instalasi Listrik/Penerangan Kompnen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Bangunan Kantor Instalasi

Tersedianya
Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perlengkapan Kantor perlengkapan
kantor

Tersedianya
penyediaan bahan bacaan dan
bahan bacaan
peraturan perundang- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan perundang-
undangan
undangan

tersedianyan
penyediaan makan dan minum makan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
minum

Tercapainya
program -
Rapat-Rapat Koordinasi dan program yang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Konsultasi Ke Luar Daerah akan
dilaksanakan dan
yang akan datang

Tersedianya jasa
Penyediaan Jasa Kelancaran kelancaran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi Perkantoran Administrasi
perkantoran
Tersedianya
Program Peningkatan sarana sarana dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan prasarana aparatur prasarana
aparatur

tersedianya
gedung kantor
Pembangunan gedung kantor yang dapat di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
fungsikan secara
maksimal

tersedianya
rumah dinas
pemeliharaan rutin /berkala
yang dapat di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
rumah dinas
fungsikan secara
maksimal

tersedianya
gedung kantor
pemeliharaan rutin/berkala
yang dapat di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
gedung kantor
fungsikan secara
maksimal

tersedianya
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kendaraan dinas/operasional yang dapat
difungsikan

tersedinya
program peningkatan pakaian dinas
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
disiplin aparatur beserta
perlengkapannya

tersedianya
pengadaan pakaian dinas pakaian dinas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
beserta perlengkapannya beserta
perlengkapannya

Tersedianya
program peningkatan
Peralatan dan
kapasitas dan sumber daya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perlengkapan
aparatur
kantor
tersedinya sumber
pendidikan dan pelatihan
daya manusia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
formal
dengan profesinya

Tersediannya obat-
program obat-obatan dan obatan dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pembekalan obat-obatan perbekalan obat-
obatan

Tersedianya obat
Pengadaan obat-obatan dan - obatan dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perbekalan obat-obatan bahan habis
pakai

tersedianya
program pengadaan
sarana dan
peningkatan sarana dan 100% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
prasarana rumah
prasarana rumah sakit
sakit

tersedianya alat-
Pengadaan Alat-alat
alat kesehatan 100% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
kesehatan Rumah Sakit
rumah sakit

Pengadaan alat-alat rumah


tersedinya alat-
tangga Rumah Sakit (dapur,
alat rumah tangga 100% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
ruang pasien, ruang tunggu,
rumah sakit
loundry)

tersedianya bahan-
Pengadaan bahan-bahan
bahan logistik 100% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
logistik Rumah sakit
rumah sakit

Program Pemeliharaan Terpeliharanya


Sarana dan Prasarana Rumah sarana dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sakit prasarana RS

Tersedianya
Pemeliharaan rutin/berkala
pengendaliaan
instalasi pengendalian limbah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
limbah rumah
Rumah Sakit
sakit

pemeliharaan rutin/berkala terpeliharanya


alat-alat kesehatan rumah alat-alat rumah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
sakit sakit

Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala
mobil ambulance 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
mobil ambulance/jenazah
/ jenazah
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perlengkapan Rumah Sakit
rumah sakit

Tersedianya
program pengendalian instalasi
pencemaran dan perusakan pembuangan - 100% - - - - 100% - - - - 100% - - -
hidup dirumah sakit limbah
cair/padat

program pelayanan terpenuhinya


standararisasi rumah sakit standarisasi - - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -
(akreditasi) rumah sakit

tercapainya
sosialisasi program akreditasi program - - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -
akreditasi

tersedinya
bimbingan dan konsultasi tim sumberdaya
- - 100% - 100% - - 100% - 100% - - 100% - 100%
akreditasi pusat manusia yang
profrsional

Tersedianya
penyusunan dokumen
dokumen - - 100% - 100% - - 100% - 100% - - 100% - 100%
akreditasi
akreditasi

tercapainya
studi banding tim akreditasi program - - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -
akreditasi
tersedinya
pelatihan/seminar panitia sumberdaya
- - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -
akreditasi manusia yang
profesional

honorarium tim tersedianya dana


- - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -
surveyor/penilai akreditasi untuk tim ahli

tersedinya bahan
biaya ATK dan barang habis
perlengkapan - - 100% - 100% - - 100% - 100% - - 100% - 100%
pakai lainnya
ATK,

Rumah sakit
program layanan umum
Umum Menjadi - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%
daerah (BLUD)
BLUD Penuh
sosialisasi program layanan tercapainya
- - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -
umum daerah (BLUD) Program BLUD

Tersedianya
Penyusunan dokumen BLUD - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%
dokumen BLUD
asistensi pemaksimalan BLUD
Tercapainya
bertahap Menjadi BLUD Penuh - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%
BLUD penuh
(Konsultan)
tercapainya
Bondmarking BLUD (studi
program - - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -
banding)
akreditasi

biaya ATK dan barang habis tersedianya bahan


- - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%
pakai lainnya perlengkapan ATK

honorarium tim surveyor tersedinya dana


- - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -
(penilai BLUD) untuk Tim Ahli

tersedianya dana
Honorarium tim panitia BLUD - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% -
untuk panitia
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPK
KOTA LANGSA
SPM/ TARGET RENSTRA SKPK REALISASI CAPAIAN RASIO CAPAIAN
NO INDIKATOR STANDAR IKK TAHUN TAHUN TAHUN
NASIONAL 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tersedianya
Program Pelayanan Administrasi Pendukung
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perkantoran administrasi
perkantoran

Tersedianya jasa
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
surat menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi

Tersedianya Jasa
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kebersihan

Tersedianya
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
perbaikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kerja
peralatan kerja
Tersedianya Alat
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tulis kantor

Tersedianya
Penyediaan Barang Cetakan dan Penyediaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penggandaan barang cetakan
dan penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya


Listrik/Penerangan Bangunan Kompnen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kantor Instalasi

Tersedianya
Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perlengkapan Kantor perlengkapan
kantor

Tersedianya
penyediaan bahan bacaan dan bahan bacaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
peraturan perundang-undangan dan perundang-
undangan

tersedianyan
penyediaan makan dan minum makan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
minum

Tercapainya
program -
Rapat-Rapat Koordinasi dan program yang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Konsultasi Ke Luar Daerah akan
dilaksanakan dan
yang akan datang

Tersedianya jasa
Penyediaan Jasa Kelancaran kelancaran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi Perkantoran Administrasi
perkantoran
Tersedianya
Program Peningkatan sarana dan sarana dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
prasarana aparatur prasarana
aparatur

tersedianya
gedung kantor
Pembangunan gedung kantor yang dapat di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
fungsikan secara
maksimal

tersedianya
rumah dinas
pemeliharaan rutin /berkala rumah
yang dapat di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dinas
fungsikan secara
maksimal

tersedianya
gedung kantor
pemeliharaan rutin/berkala gedung
yang dapat di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kantor
fungsikan secara
maksimal

tersedianya
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kendaraan dinas/operasional yang dapat
difungsikan

tersedinya
program peningkatan disiplin pakaian dinas
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
aparatur beserta
perlengkapannya

tersedianya
pengadaan pakaian dinas beserta pakaian dinas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perlengkapannya beserta
perlengkapannya

Tersedianya
program peningkatan kapasitas dan Peralatan dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
sumber daya aparatur perlengkapan
kantor
tersedinya sumber
pendidikan dan pelatihan formal daya manusia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dengan profesinya

Tersediannya obat-
program obat-obatan dan obatan dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pembekalan obat-obatan perbekalan obat-
obatan

Tersedianya obat
Pengadaan obat-obatan dan - obatan dan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perbekalan obat-obatan bahan habis
pakai

tersedianya
program pengadaan peningkatan sarana dan
100% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
sarana dan prasarana rumah sakit prasarana rumah
sakit

tersedianya alat-
Pengadaan Alat-alat kesehatan
alat kesehatan 100% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Rumah Sakit
rumah sakit

Pengadaan alat-alat rumah tangga tersedinya alat-


Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, alat rumah tangga 100% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
ruang tunggu, loundry) rumah sakit

tersedianya bahan-
Pengadaan bahan-bahan logistik
bahan logistik 100% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Rumah sakit
rumah sakit

Terpeliharanya
Program Pemeliharaan Sarana dan
sarana dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prasarana Rumah Sakit
prasarana RS

Tersedianya
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengendaliaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pengendalian limbah Rumah Sakit limbah rumah
sakit

terpeliharanya
pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
alat-alat rumah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kesehatan rumah sakit
sakit

Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala mobil
mobil ambulance 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ambulance/jenazah
/ jenazah
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perlengkapan Rumah Sakit
rumah sakit

Tersedianya
program pengendalian pencemaran instalasi
dan perusakan hidup dirumah pembuangan - 100% - - - - 100% - - - - 100% -
sakit limbah
cair/padat

terpenuhinya
program pelayanan standararisasi
standarisasi - - 100% - - - - 100% - - - - 100%
rumah sakit (akreditasi)
rumah sakit

tercapainya
sosialisasi program akreditasi program - - 100% - - - - 100% - - - - 100%
akreditasi

tersedinya
bimbingan dan konsultasi tim sumberdaya
- - 100% - 100% - - 100% - 100% - - 100%
akreditasi pusat manusia yang
profrsional

Tersedianya
penyusunan dokumen akreditasi dokumen - - 100% - 100% - - 100% - 100% - - 100%
akreditasi

tercapainya
studi banding tim akreditasi program - - 100% - - - - 100% - - - - 100%
akreditasi
tersedinya
sumberdaya
pelatihan/seminar panitia akreditasi - - 100% - - - - 100% - - - - 100%
manusia yang
profesional

honorarium tim surveyor/penilai tersedianya dana


- - 100% - - - - 100% - - - - 100%
akreditasi untuk tim ahli

tersedinya bahan
biaya ATK dan barang habis pakai
perlengkapan - - 100% - 100% - - 100% - 100% - - 100%
lainnya
ATK,

Rumah sakit
program layanan umum daerah
Umum Menjadi - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100%
(BLUD)
BLUD Penuh
sosialisasi program layanan umum tercapainya
- - 100% - - - - 100% - - - - 100%
daerah (BLUD) Program BLUD

Tersedianya
Penyusunan dokumen BLUD - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100%
dokumen BLUD
asistensi pemaksimalan BLUD
Tercapainya
bertahap Menjadi BLUD Penuh - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100%
BLUD penuh
(Konsultan)
tercapainya
Bondmarking BLUD (studi banding) program - - 100% - - - - 100% - - - - 100%
akreditasi

biaya ATK dan barang habis pakai tersedianya bahan


- - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100%
lainnya perlengkapan ATK

honorarium tim surveyor (penilai tersedinya dana


- - 100% - - - - 100% - - - - 100%
BLUD) untuk Tim Ahli

tersedianya dana
Honorarium tim panitia BLUD - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100%
untuk panitia
APAIAN
CATATAN
HUN
ANALISIS
2016 2017
18 19 20

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%
100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%
100% 100%

100% 100%

100% 100%

95% 95%

95% 95%

95% 95%

95% 95%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%
100% 100%

- -

- -

- -

- 100%

- 100%

- -

- -

- -

- 100%

100% 100%
- -

100% 100%

100% 100%

- -

100% 100%

- -

100% 100% -
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN .......
KOTA LANGSA

ANGGARAN REALISASI ANGGARAN


NO URAIAN
TAHUN TAHUN
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Program Pelayanan Administrasi
1 Rp 283.280.600 100% 100% 100% 100% 100%
Perkantoran Rp 185.860.402 Rp 206.511.557 Rp 229.457.286 Rp 254.952.540
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 2.145.447 Rp 2.383.830 Rp 2.648.700 Rp 2.943.000 Rp 3.270.000 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
3
Daya Air dan Listrik Rp 137.781.000 Rp 153.090.000 Rp 170.100.000 Rp 189.000.000 Rp 210.000.000 100% 100% 100% 100% 100%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 249.437.835 Rp 277.153.150 Rp 307.947.945 Rp 342.164.383 Rp 380.182.648 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
5
Kerja Rp 4.205.601 Rp 4.672.890 Rp 5.192.100 Rp 5.769.000 Rp 6.410.000 100% 100% 100% 100% 100%
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Rp 357.823.819 Rp 397.582.021 Rp 441.757.801 Rp 490.842.001 Rp 545.380.001 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Barang Cetakan dan
7
Penggandaan Rp 176.773.220 Rp 196.414.689 Rp 218.238.543 Rp 242.487.270 Rp 269.430.300 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Komponen Instalasi
8
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 68.887.797 Rp 76.541.997 Rp 85.046.663 Rp 94.496.292 Rp 104.995.880 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
9
Kantor Rp 4.516.171.512 Rp 5.017.968.347 Rp 5.575.520.385 Rp 6.195.022.650 Rp 6.883.358.500 100% 100% 100% 100% 100%

10 Penyediaan peralatan rumah tangga


Rp 19.092.510 Rp 21.213.900 Rp 23.571.000 Rp 26.190.000 Rp 29.100.000 100% 100% 100% 100% 100%
penyediaan bahan bacaan dan perundang-
11
undangan Rp 49.863.600 Rp 55.404.000 Rp 61.560.000 Rp 68.400.000 Rp 76.000.000 100% 100% 100% 100% 100%
12 penyediaan makanan dan minuman Rp 1.112.155.766 Rp 1.235.728.629 Rp 1.373.031.810 Rp 1.525.590.900 Rp 1.695.101.000 100% 100% 100% 100% 100%
rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
13
ke luar daerah Rp 32.805.000 Rp 36.450.000 Rp 40.500.000 Rp 45.000.000 Rp 50.000.000 100% 100% 100% 100% 100%
penyediyaan jasa administrasi
14
perkantoran Rp 1.688.018.017 Rp 1.875.575.574 Rp 2.083.972.860 Rp 2.315.525.400 Rp 2.572.806.000 100% 100% 100% 100% 100%

15 Pembangunan gedung kantor


Rp 745.952.895 Rp 828.836.550 Rp 920.929.500 Rp 1.023.255.000 Rp 1.136.950.000 100% 100% 100% 100% 100%
pemeliharaan rutin /berkala rumah
16
dinas Rp 98.415.000 Rp 109.350.000 Rp 121.500.000 Rp 135.000.000 Rp 150.000.000 100% 100% 100% 100% 100%
pemeliharaan rutin/berkala gedung
17
kantor Rp 362.091.783 Rp 402.324.203 Rp 447.026.892 Rp 496.696.547 Rp 551.885.052 100% 100% 100% 100% 100%
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
18
dinas/operasional Rp 181.083.600 Rp 201.204.000 Rp 223.560.000 Rp 248.400.000 Rp 276.000.000 100% 100% 100% 100% 100%
19 rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rp 2.165.164.905 Rp 2.405.738.783 Rp 2.673.043.092 Rp 2.970.047.880 Rp 3.300.053.200 100% 100% 100% 100% 100%
pengadaan pakaian dinas beserta
20
perlengkapannya Rp 191.183.439 Rp 212.426.044 Rp 236.028.938 Rp 262.254.375 Rp 291.393.750 100% 100% 100% 100% 100%
pengadaan pakaian khusus hari-hari
21
tertantu Rp 9.841.500 Rp 10.935.000 Rp 12.150.000 Rp 13.500.000 Rp 15.000.000 100% 100% 100% 100% 100%
22 pendidikan dan pelatihan formal
Rp 295.297.607 Rp 328.108.453 Rp 364.564.947 Rp 405.072.164 Rp 450.080.182 100% 100% 100% 100% 100%
23 program obat dan perbekalan kesehatan
Rp 10.545.584.626 Rp 11.717.316.251 Rp 13.019.240.279 Rp 14.465.822.532 Rp 16.073.136.147 100% 100% 100% 100% 100%
evaluasi dan pengembangan standart
24
pelayanan Rp 309.561.102 Rp 343.956.780 Rp 382.174.200 Rp 424.638.000 Rp 471.820.000 100% 100% 100% 100% 100%
25 pembangunan rumah sakit Rp 4.100.625.000 Rp 4.556.250.000 Rp 5.062.500.000 Rp 5.625.000.000 Rp 6.250.000.000 100% 100% 100% 100% 100%
pembangunan ruang poliklinik rumah
26
sakit Rp 1.377.810.000 Rp 1.530.900.000 Rp 1.701.000.000 Rp 1.890.000.000 Rp 2.100.000.000 100% 100% 100% 100% 100%

27 pengembangan ruang operasi


Rp 31.694.223 Rp 35.215.803 Rp 39.128.670 Rp 43.476.300 Rp 48.307.000 100% 100% 100% 100% 100%
pengadaan alat-alat kesehatan rumah
28
sakit Rp 24.260.501.524 Rp 26.956.112.804 Rp 29.951.236.449 Rp 33.279.151.610 Rp 36.976.835.122 100% 100% 100% 100% 100%
pengadaan perlengkapan rumah tangga
29
rumah sakit Rp 492.075.000 Rp 546.750.000 Rp 607.500.000 Rp 675.000.000 Rp 750.000.000 100% 100% 100% 100% 100%
pengadaan bahan-bahan logistik rumah
30
sakit Rp 574.567.616 Rp 638.408.463 Rp 709.342.736 Rp 788.158.596 Rp 875.731.773 100% 100% 100% 100% 100%
pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat
31
inap rumah sakit Rp 668.237.850 Rp 742.486.500 Rp 824.985.000 Rp 916.650.000 Rp 1.018.500.000 100% 100% 100% 100% 100%
pemeliharaan rutin / berkala ruang ICU
32
ICCU NICU Rp 63.641.700 Rp 70.713.000 Rp 78.570.000 Rp 87.300.000 Rp 97.000.000 100% 100% 100% 100% 100%
pemeliharaan rutin / berkala ruang
33
bersalin Rp 95.462.550 Rp 106.069.500 Rp 117.855.000 Rp 130.950.000 Rp 145.500.000 100% 100% 100% 100% 100%

pemeliharaan rutin / berkala instalasi


34
pengolahan limbah rumah sakit
Rp 193.549.500 Rp 215.055.000 Rp 238.950.000 Rp 265.500.000 Rp 295.000.000 100% 100% 100% 100% 100%
pemeliharaan rutin / alat-alat kesehatan
35
Rumah sakit Rp 557.685.000 Rp 619.650.000 Rp 688.500.000 Rp 765.000.000 Rp 850.000.000 100% 100% 100% 100% 100%
pemeliharaan rutin/berkala mobil
36
ambulance/jenazah Rp 238.801.242 Rp 265.334.713 Rp 294.816.348 Rp 327.573.720 Rp 363.970.800 100% 100% 100% 100% 100%
pemeliharaan rutin /berkala
37
perlengkapan rumah sakit Rp 207.655.650 Rp 230.728.500 Rp 256.365.000 Rp 284.850.000 Rp 316.500.000 100% 100% 100% 100% 100%
peningkatan pelayanan kesehatan
38
rujukan Rp 60.526.307.565 Rp 67.251.452.850 Rp 74.723.836.500 Rp 83.026.485.000 Rp 92.251.650.000 100% 100% 100% 100% 100%
program penataan penguasaan,
39 pemilikan , penggunaan dan
pemanfaatan tanah Rp 656.100.000 Rp 729.000.000 Rp 810.000.000 Rp 900.000.000 Rp 1.000.000.000 100% 100% 100% 100% 100%
TUJUAN DAN ASSARAN JANGKA MENENGAH

TARGET KINERJA

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TAHUN

2018 2019

Tersedianya jasa surat


100% 100%
menyurat

Tersedianya jasa komunikasi 100% 100%

Tersedianya Jasa Kebersihan 100% 100%


Tersedianya perbaikan
100% 100%
peralatan kerja
Tersedianya Alat tulis kantor 100% 100%

Tersedianya Penyediaan barang


100% 100%
cetakan dan penggandaan
Terselenggaranya pelayanan administrasi
berbasis tekhnologi informasi dalam rangka Tersedianya Kompnen Instalasi 100% 100%
1
efektifitas dan efisiensi serta kenyamanan
Tersedianya Peralatan dan
bagi pasien 100% 100%
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan rumah
100% 100%
tangga
Tersedianya bahan bacaan dan
100% 100%
perundang – undangan
Tersedianya makan dan
100% 100%
minuman
Tercapainya program - program
yang akan dilaksanakan dan 100% 100%
yang akan dating

Tersedianya jasa kelancaran


100% 100%
Administrasi perkantoran

Terselenggaranya pelayanan administrasi Pengadaan Peralatan Komputer,


100% 100%
berbasis teknologi informasi dalam rangka program dan sistem jaringan
2
efektifitas dan efisiensi serta kenyamanan
bagi pasien
Pengembangan sistem
100% 100%
informasi data
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan
Terselenggaranya Pendidikan
bagi tenaga medis, perawatan, penunjang
3 dan Pelatihan Formal di Rumah 100% 100%
medis dan tenaga administrasi secara
Sakit
berkesinambungan dan komprehensif

Pembagian Honorarium Dokter


Terselenggaranya kesejahteraan dokter 100% 100%
Spesialis Kontrak terlaksana
spesialis serta memberikan bantuan belajar
4
bagi yang ingin melanjutkan kejenjang lebih
tinggi
Terselenggaranya Bantuan
100% 100%
Tugas Belajar di Rumah sakit

Tersedianya Pengadaaan Obat-


Tersedianya kebutuhan akan obat-obatan obatan dan Bahan Medis Habis 100% 100%
5 serta bahan habis pakai bagi masyarakat Pakai
yang berobat di RSUD Langsa

Tersedianya Rujukan Parsial 100% 100%

Berkurangnya angka kematian Ibu dan Terlaksananya Evaluasi Dan


6 angka kematian bayi di RSUD Langsa setiap Pengembangan Standar 100% 100%
tahun Pelayanan Kesehatan

Berdirinya Rumah Sakit baru 100% 100%

Tersedia nya pelayanan yang cepat, tepat,


akurat, ramah dan Tersedianya trauma
center, klinik terpadu kebidanan, klinik dan
7
ruang rawat anak dengan desain anak-anak
Berdirinya Ruang Poliklinik
100% 100%
Rumah Sakit baru
Tersedia nya pelayanan yang cepat, tepat, Ruang Operasi menjadi lebih
100% 100%
akurat, ramah dan Tersedianya trauma luas
center, klinik terpadu kebidanan, klinik dan Tersedianya Alat-Alat
7 100% 100%
ruang rawat anak dengan desain anak-anak Kesehatan Rumah Sakit
dan pelayanan penyakit dalam lengkap
Tersedianya Perlengkapan
dengan penunjang diagnostik
Rumah Tangga Rumah Sakit
100% 100%
(Dapur, Ruang Pasien, Laundry,
Ruang Tunggu dan Lain-Lain)
Tersedianya Bahan-Bahan
100% 100%
Logistik Rumah Sakit

Terselenggaranya Pemeliharaan
100% 100%
Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terselenggaranya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Instalasi
100% 100%
Pengolahan Limbah Rumah
Sakit
Memberikan pelayanan yang aman, nyaman,
8
efektif, murah dan bernuansa islami Terselenggaranya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat-Alat 100% 100%
Kesehatan Rumah Sakit

Terselenggaranya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil 100% 100%
Ambulance/Jenazah

Terselenggaranya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan 100% 100%
Rumah Sakit

Tersedianya pelaksanaan pelayanan Tercapainya kualitas pelayanan


9 100% 100%
kesehatan rujukan di RSUD Langsa Kesehatan Rujukan
TARGET KINERJA

TAHUN

2020 2021 2022

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%


100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%


VISI : LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI
MISI : I. Melanjutkan penataan birokrasi pemerintahan, sinkronisasi dan harmonisasi kerjasama pembangun
berbasiskan
TUJUAN smart city dalam rangka mendukung pelaksanaan
SASARAN e-government ST

Mengembangkan kapasitas kelembagaan pemerintahan Terlaksananya pemerintahan yang bersih, 1.


daerah yang berorientasi kepada penciptaan amanah dan berwibawa di semua perangkat
pemerintahan yang bersih, amanah, dan berwibawa serta daerah serta terjalinnya kerjasama yang kuat
optimalisasi pelayanan publik antar lembaga dan lembaga dan antar wilayah
dalam rangka pelayanan publik

MISI : II. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat


TUJUAN SASARAN ST

Meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas kesehatan Meningkatnya Persentase Cakupan Penduduk 1.
serta taraf kesehatan masyarakat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

2.

3.
nisasi kerjasama pembangunan yang lebih responsif, efektif dan efisien, transparan serta akuntabel yang
ment STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Mewujudkan ketepatan alokasi anggaran dalam rangka
pemenuhan sarana prasarana di RS

STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Melaksanakan pembangunan rumah sakit Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi


regional Aceh dalam rangka percepatan pembangunan RS Regional
di Langsa

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen RS,


menerapkan jadwal kerja Dokter Spesialis,
mengembangkan produk unggulan RS, serta penguatan
mutu advokasi, pembinaan dan pengawasan untuk
percepatan mutu pelayanan RS.
Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan Mengalokasikan anggaran dalam rangka pemenuhan
yang berkualitas sarana prasarana serta alat kesehatan di RS, Menyusun
need demand dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
di RS, KSO Alat kesehatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan UNIT KERJA
Indikator Kinerja Program Data Capaian KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
Indikator SKPD
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal 2018 2019 2020 2021 2022
Sasaran PENANGGUNG
(output) Perencanaan
Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) TARGET REALISASI (Rp.) JAWAB

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 21 = 6+9+12+15+18 -19

825.595.363.623 850.484.899.985 882.060.889.984 762.896.353.982 799.179.833.130 1184 SKP 4.131.573.908.705


0 825.595.363.623 850.484.899.985 882.060.889.984 762.896.353.982 799.179.833.130 1184 SKP 4.131.573.908.705
825.595.363.623 850.484.899.985 882.060.889.984 762.896.353.982 799.179.833.130 1184 SKP 4.131.573.908.705

Kelancaran proses
3 (tiga) Kabupaten
administrasi pelayanan 108.000 Program Pelayanan Administrasi Tersedianya Pendukung administrasi
Kota, RSUD Langsa dan 52.315.618.329 57.547.180.162 63.301.898.178 69.632.087.996 76.595.296.795 368 SKP 319.392.081.460
sehingga memberikan Pasien/tahun Perkantoran perkantoran
seluruh pegawai
kepuasan terhadap pasien

1.187 Pegawai RSUD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 3.270.000 12 Bulan 3.597.000 12 Bulan 3.956.700 12 Bulan 4.352.370 12 Bulan 4.787.607 60 Bulan 36 Bulan 19.963.677

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber


Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi 12 Bulan 1.565.000.000 12 Bulan 1.721.500.000 12 Bulan 1.893.650.000 12 Bulan 2.083.015.000 12 Bulan 2.291.316.500 60 Bulan 48 Bulan 9.554.481.500

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan 12 Bulan 280.182.648 12 Bulan 308.200.913 12 Bulan 339.021.004 12 Bulan 372.923.104 12 Bulan 410.215.415 60 Bulan 24 Bulan 1.710.543.084
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Tersedianya perbaikan peralatan kerja 12 Bulan 39.100.000 12 Bulan 43.010.000 12 Bulan 47.311.000 12 Bulan 52.042.100 12 Bulan 57.246.310 60 Bulan 24 Bulan 238.709.410
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor 12 Bulan 350.180.001 12 Bulan 385.198.001 12 Bulan 423.717.801 12 Bulan 466.089.581 12 Bulan 512.698.539 60 Bulan 24 Bulan 2.137.883.924

Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Penyediaan barang cetakan


Penggandaan dan penggandaan
12 Bulan 269.430.300 12 Bulan 296.373.330 12 Bulan 326.010.663 12 Bulan 358.611.729 12 Bulan 394.472.902 60 Bulan 24 Bulan 1.644.898.925

Penyediaan Komponen Instalasi


Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Kompnen Instalasi 12 Bulan 64.995.880 12 Bulan 71.495.468 12 Bulan 78.645.015 12 Bulan 86.509.516 12 Bulan 95.160.468 60 Bulan 24 Bulan 396.806.347

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Peralatan dan


Kantor perlengkapan kantor
12 Bulan 2.358.358.500 12 Bulan 2.594.194.350 12 Bulan 2.853.613.785 12 Bulan 3.138.975.164 12 Bulan 3.452.872.680 60 Bulan 10 Item 14.398.014.478
Tersedianya bahan bacaan dan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
perundang - undangan
12 Bulan 350.000.000 12 Bulan 385.000.000 12 Bulan 423.500.000 12 Bulan 465.850.000 12 Bulan 512.435.000 60 Bulan 22 Item 2.136.785.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan


Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya peralatan rumah sakit 12 Bulan 40.000.000 12 Bulan 44.000.000 12 Bulan 48.400.000 12 Bulan 53.240.000 12 Bulan 58.564.000 60 Bulan 24 Bulan 244.204.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minuman 12 Bulan 1.695.101.000 12 Bulan 1.864.611.100 12 Bulan 2.051.072.210 12 Bulan 2.256.179.431 12 Bulan 2.481.797.374 60 Bulan 12 Bulan 10.348.761.115
Tercapainya program - program yang
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
akan dilaksanakan dan yang akan 12 Bulan 300.000.000 12 Bulan 330.000.000 12 Bulan 363.000.000 12 Bulan 399.300.000 12 Bulan 439.230.000 60 Bulan 36 Bulan 1.831.530.000
datang

Penyediaan Jasa Kelancaran Tersedianya jasa kelancaran


Administrasi Perkantoran Administrasi
12 Bulan 45.000.000.000 12 Bulan 49.500.000.000 12 Bulan 54.450.000.000 12 Bulan 59.895.000.000 12 Bulan 65.884.500.000 60 Bulan 60 Bulan 274.729.500.000

37 Gedung, 17
Tersedianya fasilitas kendaraan roda Program Peningkatan Sarana dan Pemenuhan kebutuhan sarana
RSUD Langsa 900.000.000 990.000.000 1.089.000.000 1.197.900.000 1.317.690.000 69 SKP 5.494.590.000
kelancaran administrasi empat, 3 kendaraan Prasarana Aparatur prasarana di setiap unit pelayanan
roda 2

Pengadaan Peralatan Komputer, Tersedianya Peralatan Komputer,


program dan sistem jaringan program dan sistem jaringan
12 Bulan 600.000.000 12 Bulan 660.000.000 12 Bulan 726.000.000 12 Bulan 798.600.000 12 Bulan 878.460.000 60 Bulan 33 Unit 3.663.060.000

Tersedianya Pengembangan sistem


Pengembangan sistem informasi data
informasi data
12 Bulan 300.000.000 12 Bulan 330.000.000 12 Bulan 363.000.000 12 Bulan 399.300.000 12 Bulan 439.230.000 60 Bulan 36 Bulan 1.831.530.000

Terciptanya tenaga
37 dokter spesialis,
profesional sehingga dapat Tenaga Medis,
20 dokter umum, 1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Waktu tanggap pelayanan yang efektif
memberikan pelayanan paramedis dan 2.000.000.000 2.200.000.000 2.420.000.000 2.662.000.000 2.928.200.000 702 SKP 12.210.200.000
dokter gigi spesialis, Kesehatan dan efisien
yang aman, nyaman, efektif penunjang medis
7 dokter gigi
dan bernuansa islami

Terselenggaranya Pendidikan dan


Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pelatihan Formal di Rumah Sakit
12 Bulan 2.000.000.000 12 Bulan 2.200.000.000 12 Bulan 2.420.000.000 12 Bulan 2.662.000.000 12 Bulan 2.928.200.000 60 Bulan 702 Pasang 12.210.200.000

Bertambahnya jumlah 15 dokter spesialis,


Kelengkapan jumlah tenaga pemberi
dokter spesialis sesuai Tenaga Medis dan 20 dokter umum, 2
Peningkatan Jumlah Dokter Spesialis pelayanan di klinik spesialis dan rawat 1.500.000.000 1.650.000.000 1.815.000.000 1.996.500.000 2.196.150.000 30 SKP 19.414.218.000
dengan standar pelayanan penunjang medis dokter gigi spesialis,
inap
rujukan regional 2 dokter gigi

Honorarium Dokter Spesialis Kontrak,


Pembagian Honorarium Dokter
dokter umum kontrak, dokter gigi
Spesialis Kontrak terlaksana
12 bulan 1.680.000.000 12 bulan 1.848.000.000 12 bulan 2.032.800.000 12 bulan 2.236.080.000 12 bulan 2.459.688.000 60 Bulan 10.256.568.000
kontrak

terselenggaranya Bantuan Tugas Belajar


Bantuan Tugas Belajar
di Rumah sakit
30 Orang 1.500.000.000 30 Orang 1.650.000.000 30 Orang 1.815.000.000 30 Orang 1.996.500.000 30 Orang 2.196.150.000 30 Orang 9.157.650.000

3 (tiga) Kabupaten 108.000 Peningkatan Kualitas Layanan Ketersediaan Stok Obat dan bahan
Kepuasan Pasien 24.954.745.294 27.450.219.823 30.195.241.806 33.214.765.986 36.536.242.585 15 SKP 153.351.215.494
Kota pasien/tahun Kesehatan di Semua Tingkatan medis habis pakai

Pengadaaan Obat-obatan dan Bahan Tersedianya Pengadaaan Obat-obatan


Medis Habis Pakai dan Bahan Medis Habis Pakai
12 bulan 24.921.745.294 12 bulan 27.413.919.823 12 bulan 30.155.311.806 12 bulan 33.170.842.986 12 bulan 36.487.927.285 15 Gol Obat 152.149.747.194

Rujukan Parsial Tersedianya Rujukan Parsial 12 bulan 33.000.000 12 bulan 36.300.000 12 bulan 39.930.000 12 bulan 43.923.000 12 bulan 48.315.300 201.468.300
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan UNIT KERJA
Indikator Kinerja Program Data Capaian KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
Indikator SKPD
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan pada Tahun Awal 2018 2019 2020 2021 2022
Sasaran PENANGGUNG
(output) Perencanaan
Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) TARGET REALISASI (Rp.) JAWAB

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 21 = 6+9+12+15+18 -19
Peningkatan pelayanan
3 (tiga) Kabupaten 25.200 Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu Pemberi pelayanan persalinan dengan
persalinan dan
Kota pasien/tahun dan Anak penyulit oleh tim ponek yang terlatih
1 keg/tahun 100.000.000 1 keg/tahun 100.000.000 1 keg/tahun 100.000.000 1 keg/tahun 100.000.000 1 keg/tahun 100.000.000 500.000.000
perinatologi
Terlaksananya Evaluasi Dan
Evaluasi Dan Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan
Pengembangan Standar Pelayanan 1 keg/tahun 100.000.000 1 keg/tahun 100.000.000 1 keg/tahun 100.000.000 1 keg/tahun 100.000.000 1 keg/tahun 100.000.000 500.000.000
Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan


Rumah sakit rujukan bagi
3 (tiga) Kabupaten 108.000 Sarana dan Prasarana Rumah Ketersediaan pelayanan rujukan yang
wilayah Kota Langsa, Aceh 456.200.000.000 458.300.000.000 465.630.000.000 320.543.000.000 329.097.300.000 2.029.770.300.000
Kota pasien/tahun Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit lengkap dan terakreditasi
Timur, dan Aceh Tamiang
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pembangunan RS Regional
untuk wilayah Timur Pembangunan Rumah Sakit Berdirinya Rumah Sakit baru 400.000.000.000 400.000.000.000 400.000.000.000 250.000.000.000 250.000.000.000 1.700.000.000.000
Provinsi Aceh

Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Berdirinya Ruang Poliklinik Rumah


Sakit Sakit baru
1.200.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 4.200.000.000

Pengembangan Ruang Operasi Ruang Operasi menjadi lebih luas 2.000.000.000 - 2.000.000.000

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Tersedianya Alat-Alat Kesehatan Rumah


Sakit Sakit
50.000.000.000 55.000.000.000 60.500.000.000 66.550.000.000 73.205.000.000 305.255.000.000

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tersedianya Perlengkapan Rumah


Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang
Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan
1.500.000.000 1.650.000.000 1.815.000.000 1.996.500.000 2.196.150.000 9.157.650.000
Lain-Lain) Lain-Lain)

Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Tersedianya Bahan-Bahan Logistik


Rumah Sakit Rumah Sakit
1.500.000.000 1.650.000.000 1.815.000.000 1.996.500.000 2.196.150.000 9.157.650.000

Program Pemeliharaan Sarana dan


Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Optimalisasi Pemanfaatn Sarana Dan
192.725.000.000 202.497.500.000 212.772.250.000 223.575.725.000 234.935.860.000 1.066.506.335.000
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Prasarana Rumah Sakit
Sakit Mata

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terselenggaranya Pemeliharaan


Kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor
12 Bulan 600.000.000 12 Bulan 660.000.000 12 Bulan 726.000.000 12 Bulan 798.600.000 12 Bulan 878.460.000 3.663.060.000

Terselenggaranya Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi
Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan 12 Bulan 425.000.000 12 Bulan 467.500.000 12 Bulan 514.250.000 12 Bulan 565.675.000 12 Bulan 622.242.500 2.594.667.500
Limbah Rumah Sakit

Terselenggaranya Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kesehatan Rumah Sakit
Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan 12 Bulan 500.000.000 12 Bulan 550.000.000 12 Bulan 605.000.000 12 Bulan 665.500.000 12 Bulan 732.050.000 3.052.550.000
Rumah Sakit

Terselenggaranya Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Ambulance/Jenazah
Rutin/Berkala Mobil 12 Bulan 500.000.000 12 Bulan 550.000.000 12 Bulan 605.000.000 12 Bulan 665.500.000 12 Bulan 732.050.000 3.052.550.000
Ambulance/Jenazah

Terselenggaranya Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Rumah Sakit
Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah 12 Bulan 700.000.000 12 Bulan 770.000.000 12 Bulan 847.000.000 12 Bulan 931.700.000 12 Bulan 1.024.870.000 4.273.570.000
Sakit

Program Peningkatan Kualitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan


12 Bulan 95.000.000.000 12 Bulan 99.750.000.000 12 Bulan 104.737.500.000 12 Bulan 109.974.375.000 12 Bulan 115.473.093.750 524.934.968.750
Pelayanan Kesehatan Rujukan Kesehatan Rujukan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan


Rujukan Rujukan
12 Bulan 95.000.000.000 12 Bulan 99.750.000.000 12 Bulan 104.737.500.000 12 Bulan 109.974.375.000 12 Bulan 115.473.093.750 524.934.968.750
LOKASI
LOKASI
REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN SIDANG KELOMPOK FORUM PERANGKAT DAERAH
TERHADAP
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA TAHUN 2017-2022
KOTA LANGSA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
KONDISI KINERJA RMJMD
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022
NO PADA AWAL RPJMD
PROGRAM (OUTCOME)
(2017)
TARGET (Rp). TARGET (Rp). TARGET (Rp). TARGET (Rp). TARGET (Rp). TARGET (Rp).

1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

121.378.600.000 123.703.996.000 127.032.595.960 130.471.519.920 134.025.172.219 636.611.884.098

121.378.600.000 123.703.996.000 127.032.595.960 130.471.519.920 134.025.172.219 636.611.884.098


Kritik, pengaduan, saran dan N/A 5 2.539.600.000 4 2.564.996.000 3 2.590.645.960 2 2.616.552.420 1 2.642.717.944 1 12.954.512.323
masukan terhadap pelayanan
kesehatan rumah sakit

Tersedianya Jasa Kelancaran 12 12 2.539.600.000 12 2.564.996.000 12 2.590.645.960 12 2.616.552.420 12 2.642.717.944 60 12.954.512.323


Administrasi Perkantoran

Jumlah Ketersediaan Sarana N/A 11 28.839.000.000 11 29.339.000.000 11 30.805.950.000 11 32.346.247.500 11 33.963.559.875 51 155.293.757.375
Dan Prasarana Rumah Sakit
Untuk Mendukung Pelayanan
Kesehatan

Tersedianya Rumah Sakit baru - 1 10.000.000.000 1 10.500.000.000 1 11.025.000.000 1 11.576.250.000 1 12.155.062.500 1 55.256.312.500

Tersedianya alat-alat kesehatan - 5 18.039.000.000 5 18.039.000.000 5 18.940.950.000 5 19.887.997.500 5 20.882.397.375 25 95.789.344.875


rumah sakit
Tersedianya perlengkapan - 5 800.000.000 5 800.000.000 5 840.000.000 5 882.000.000 5 926.100.000 25 4.248.100.000
rumah tangga Rumah Sakit
(dapur, ruang pasien, laundry,
ruang tunggu dll)

Jumlah Penduduk Miskin N/A 5000 90.000.000.000 6000 91.800.000.000 7000 93.636.000.000 8000 95.508.720.000 9000 97.418.894.400 9000 468.363.614.400
Yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Terlaksananya pelayanan 12 12 90.000.000.000 12 91.800.000.000 12 93.636.000.000 12 95.508.720.000 12 97.418.894.400 60 468.363.614.400
kesehatan rujukan

JUMLAH 121.378.600.000 123.703.996.000 127.032.595.960 130.471.519.920 134.025.172.219 636.611.884.098

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
KONDISI KINERJA TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 RMJMD
INDIKATOR KINERJA
NO PADA AWAL RPJMD
PROGRAM (OUTCOME)
(2017) TARGET (Rp). TARGET (Rp). TARGET (Rp). TARGET (Rp). TARGET (Rp). TARGET (Rp).
Tujuan
6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

60.000.000.000 100.000.000.000 240.000.000.000 200.000.000.000 200.000.000.000 800.000.000.000


60.000.000.000 100.000.000.000 240.000.000.000 200.000.000.000 200.000.000.000 800.000.000.000
Jumlah Ketersediaan Sarana N/A 1 60.000.000.000 1 100.000.000.000 31 240.000.000.000 31 200.000.000.000 31 200.000.000.000 91 800.000.000.000
Dan Prasarana Rumah Sakit
Untuk Mendukung Pelayanan
Kesehatan

Pembangunan Rumah Sakit - 1 60.000.000.000 1 100.000.000.000 1 140.000.000.000 1 100.000.000.000 1 100.000.000.000 1 500.000.000.000


Regional
Tersedianya alat-alat kesehatan - 0 - 0 - 30 100.000.000.000 30 100.000.000.000 30 100.000.000.000 90 300.000.000.000
rumah sakit Regional

JUMLAH 60.000.000.000 100.000.000.000 240.000.000.000 200.000.000.000 200.000.000.000 800.000.000.000

Anda mungkin juga menyukai