Anda di halaman 1dari 113

RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KESEHATAN
JL. S. PARMAN NO. 13 LUMAJANG TELP (0334) 881066
LUMAJANG–67316
PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Renja. Renja yang
disusun merupakan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
selama tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung terwujudnya Sasaran dan Tujuan RPJMD
Tahun 2018-2023.
Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 merupakan implementasi tahun kedua dari
program/kegiatan periode Renstra Tahun 2018-2023 dan merupakan tindak lanjut dari RKPD
Tahun 2021 memuat hal-hal yang menjadi kebijakan dan strategi sesuai yang tertuang di
dalamnya. Keterlibatan segenap unsur kesehatan dalam bersama-sama mewujudkan visi dan misi
Kabupaten Lumajang merupakan bukti nyata bahwa pembangunan kesehatan perlu dukungan
semua pihak bahkan non kesehatan sekalipun.
Akhirnya terima kasih kami sampaikan atas kerjasama semua pihak dalam penyusunan
Renja ini. Saran dan masukan tetap dibutuhkan untuk perbaikannya di masa yang akan datang.

Lumajang, 1 Juli 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN


KABUPATEN LUMAJANG

dr. Bayu Wibowo, IGN


NIP. 19630724 198910 1 002

i
DAFTAR ISI

PENGANTAR ......................................................................................................... I
DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ….......................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum .......................................................................................... 3
1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................................................... 5
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................... 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA 2019 ......................................................... 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra
Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ...................................................... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .............................................. 20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ........ 33
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................... 34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................... 44
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...................... 54
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ................................... 54
3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat daerah ............................................. 56
3.3. Program dan Kegiatan .................................................................................. 59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 70
4.1. Program Utama .............................................................................................. 70
4.2. Alokasi Anggaran ......................................................................................... 73
BAB V Penutup ..................................................................................................... 74

ii
BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam
bidang kesehatan seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
Dalam melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas tersebut, Dinas Kesehatan
mengacu pada visi, misi Bupati Lumajang yang tertuang dalam didalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yaitu “
Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan
Bermartabat”. Di dalam RPJMD tersebut terdapat 3 misi yaitu:
1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada
pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih
sejahtera dan mandiri
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,benar dan bersih (good and
clean governance)

Urusan kesehatan tercantum di dalam misi kedua yaitu Pemenuhan


kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan
mandiri; tujuan pertama yaitu Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan
perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat dengan indikator tujuan yaitu
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran RPJMD yaitu meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 merupakan rangkuman
rencana kegiatan dan anggaran yang disusun oleh Dinas Kesehatan dalam rangka
melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan. Renja 2021 disusun
berdasar pada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2018-2023, hasil musrenbang
tahun 2021 yang terangkum dalam RKPD Tahun 2021 dan merupakan
implementasi tahun kedua dari periode Renstra tahun 2018 - 2023.
Rencana Kerja disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan
pembangunan di bidang kesehatan selama periode satu tahun anggaran 2021.
Upaya pelayanan di bidang kesehatan Tahun 2021 yang tertuang dalam Renja

1
2021 diharapkan akan lebih teratur dan terarah sesuai kebutuhan masyarakat
dalam kurun waktu bersangkutan.

1.1.1.Pengertian Renja
Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai
pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun
ke depan.
Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja
Dinas Kesehatan menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta
target yang ingin dicapai berdasarkan program,kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis.
Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan
keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun
pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah
satu acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dalam menyusun
dokumen pelaksanaan anggaran.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era
otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat
melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam
menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

1.1.2.Proses Penyusunan Renja


Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Kesehatan
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.
Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Kesehatan dapat dikerjakan
secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi
pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi
kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kesehatan. Tahap penetapan
rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan dilakukan dengan pengesahan
oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan menetapkan Renja
Dinas Kesehatan untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Kesehatan dalam
menyusun program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan pada tahun anggaran
berkenaan.

2
1.1.2.Keterkaitan Antara Renja Dinas Kesehatan dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan
tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang
merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen
tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan
sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan
pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka
seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan
adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum


Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang yaitu :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/l998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah;
11. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
16. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah
(sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja
Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;

4
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporaan kinerja
dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2018-2023
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan;
24. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang
daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah
daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan


Penyusunan Renja Tahun 2021 dimaksudkan agar pelaksanaan
pembangunan di bidang kesehatan pada sisa tahun anggaran berjalan lebih efektif
dan efisien sinergi dengan tuntutan masyarakat dan kebijakan tentang kesehatan
yang berlaku. Tujuan disusunnya Renja Tahun 2021 adalah sebagai optimalisasi
upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan di tahun berjalan di tataran
pemerintah kabupaten, propinsi maupun pusat.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana kerja (renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang terdiri dari 5
(lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi tentang : Latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan
Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019
Berisi tentang : Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2020;
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisi tentang : Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan
sasaran renja, serta program dan kegiatan;
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta
penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan;
BAB V : PENUTUP
Berisi tentang : uraian penutup.
Lampiran

6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2019) berdasarkan
target indikator kinerja program tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang


direncanakan:
1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
3. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana
Puskesmas/Puskesm as Pembantu Dan Jaringannya
4. Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
7. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/RS paru-paru/RS
mata
8. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang


direncanakan:
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pelayanan Kesehatan
4. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang


direncanakan
1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata

7
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020
Kabupaten Lumajang

Dinas Kesehatan

Realisasi Perkiraan Realisasi


Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
106 per
106 per 106 per 100.000 106 per 155 per
Angka Kematian Ibu 100.000 98 per 100.000 KH 107 53,8
100.000 KH KH 100.000 KH 100,000 KH
KH
9,3 per 9,5 per 9,5 per 1.000 9,4 per 1.000 11,1 per 1.000
Angka Kematian Bayi 10,3 per 1000 KH 91,67 82
1.000 KH 1.000 KH KH KH KH
Persentase Balita
27,80% 34% 28% 8,41% 170 28% 7,61% 172
Stunting
Persentase Desa Siaga
100% − 100% 100% 100 100% 96% 99
Program Upaya Kesehatan Aktif
16
Masyarakat Persentase Akses
100% − 100% 100% 100 100% 100% 100
Sanitasi
Persentase puskesmas
yg melaksankan 100% 92% 100% 100% 100 100% 100% 100
kesehatan kerja dasar
Persentase puskesmas
yg melaksanakan
100% 50% 100% 100% 100 100% 100% 100
kesehatan olahraga
dasar
Upaya Peningkatan Kesehatan Persentase pelayanan
16.001 100% 94,4% 100% 95,90% 95,90 100% 23,30% 23,3
Keluarga kesehatan ibu hamil

8
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
Persentase pelayanan
100% 102% 100% 103,30% 103,30 100% 26,30% 26,3
kesehatan ibu bersalin
Persentase pelayanan
kesehatan bayi baru 100% 101,4% 100% 101,50% 101,50 100% 26,30% 26,3
lahir
Persentase pelayanan
100% 92,2% 100% 92,30% 92,30 100% 20,70% 20,7
kesehatan Balita
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia 100% − 100% 9,30% 9,30 100% 83,60% 83,6
pendidikan dasar
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia 100% − 100% 79,90% 79,90 100% 19,4% 19,4
lanjut
Jumlah puskesmas
yang melakukan 25
− 25 puskesmas 26 puskesmas 100,00 25 puskesmas 25 puskesmas 100
pengawalan ibu hamil puskesmas
KEK
Jumlah Balita Gizi
Buruk (BB/TB) 230 balita 284 balita 230 balita 451 balita 196,09 230 balita 312 balita 135,7
mendapat PMT
Jumlah balita stunting
16.002 Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat 4724 balita − 4810 balita 5983 balita 124,39 4810 balita 5550 balita 115,4
tertangani
Jumlah puskesmas
yang melaksanakan 25
− 25 puskesmas 25 puskesmas 100,00 25 puskesmas 25 100
pemberian tablet Fe puskesmas
pada remaja putri
Cakupan ASI eksklusif 75,6 − 75% 79,60% 106,13 75,20% 86,40% 114,9
Jumlah rekomendasi 4
− 1 rekomendasi 1 rekomendasi 100,00 4 rekomendasi 0 0
penanganan kasus gizi rekomendasi

9
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
Jumlah kantin sehat
25 kantin − 25 kantin 31 kantin 124,00 25 kantin 0 0
mendapat pembinaan
Jumlah Desa ODF 20 desa 4 desa 10 desa 10 desa 100 20 desa 4 desa 20
Persentase Tempat - 21
Tempat Umum (TTU) 99,00% fasilitas - - - 98,50% 20% 20,3
Penyelenggaraan Penyehatan dibina umum
16.003
Lingkungan Persentase Tempat
Pengelolaan Makanan
79,50% 16 TPM - - - 79% 8% 10,127
(TPM) memenuhi
syarat
Jumlah Pos UKK yang
42 UKK 17 UKK 38 UKK 38 pos UKK 100,00 10 pos UKK 10 pos UKK 100
dibina
Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja
16.004 Jumlah Puskesmas
dan Olahraga 25 25
yang melaksanakan 25 puskesmas 25 puskesmas 100 25 puskesmas 25 puskesmas 100
puskesmas puskesmas
pemantauan kebugaran
Jumlah Buku Harian 33.000
- 33000 buku 33000 buku 100 - 0 0
Anak Terhebat buku
Jumlah Desa Siaga
Aktif Purnama 30 desa 27 desa 28 desa 40 desa 142,86 29 desa 0 0
Mandiri
Jumlah jenis media
Kegiatan Promosi Kesehatan dan promkes yang 8 jenis 17 jenis 8 jenis 8 jenis 100,00 8 jenis 0 0
16.005
Pemberdayaan Masyarakat diadakan setiap tahun
Jumlah media masa
10 media 6 media 10 media 10 media 100,00 10 media 0 0
cetak dan elektronik
Jumlah Profil Promkes 1 jenis 1 jenis buku 1 jenis buku
0 1 buku 100,00 0 0
dan UKBM buku profil profil profil
Jumlah Posyandu 838 743
768 posyandu 751 posyandu 105,03 803 posyandu 0 0
Purnama Mandiri posyandu posyandu

10
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
Jumlah Pangkalan 25 pangkalan
25 SBH 25 SBH 25 SBH 25 pangkalan 100,00 0 0
SBH SBH
Jumlah Poskestren
19 − 17 poskestren 17 poskestren 106,25 18 poskestren 0 0
PURI
Jumlah Puskesmas 1
3 3 puskesmas 8 puskesmas 100,00 3 puskesmas 0 0
Replikasi SUSI puskesmas
Persentase Rumah
Tangga Sehat/ PHBS 44% − 42% 34,08% 81,14 43% 0 0
Rumah Tangga
Persentase PHBS
58% − - - - 51% 0 0
tatanan sekolah
Persentase Upaya
Kesehatan Masyarakat - − 100% 88,64% 88,64 - - -
di Puskesmas
Persentase
Ketersediaan Tenaga
- − 100% 97,50% 97,50 - - -
dengan Perjanjian
Kerja di Puskesmas
Persentase Pelayanan
Kesehatan pada Usia 100% − 100% 79,40% 79,4 100% 15,67% 15,67
produktif
Persentase Pelayanan
Kesehatan Penderita 100% − 100% 50,48% 50,48 100% 7,81% 7,81
Program Pencegahan dan
43 Hipertensi
Pengendalian Penyakit
Persentase Pelayanan
Kesehatan Penderita 100% − 100% 101,81% 101,81% 100% 66,05% 66,05%
Diabetes Melitus
Persentase Pelayanan
100% − 100% 101,36% 101,36% 100% 16,10% 16,10%
Kesehatan Orang

11
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
dengan Gangguan Jiwa
Berat
Persentase Pelayanan
Kesehatan Orang 100% − 100% 92% 92% 100% 112% 112%
dengan TB
Persentase Pelayanan
Kesehatan Orang
100% − 100% 41,71% 41,71% 100% 71,50% 71,50%
dengan risiko infeksi
HIV
Persentase desa atau
kelurahan KLB yang
100% − 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ditangani kurang dari
24 jam
Persentase Universal
Child Immunization 93,5% − 93% 88,78% 95,46 93,50% 67,32% 72
(UCI) Desa/Kelurahan
Persentase Baduta
mendapat imunisasi 95,5% − 95% 79,70% 83,89 95,50% 21,09% 22,08
43.001 Peningkatan Pelayanan Imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan
Persentase vaksin yang
100% − 100% 100 100 100% 100,00% 100
tersedia
Persentase puskesmas
dengan pengelolaan 91% − − − − 91% 100,00% 109,9
vaksin yang baik
Persentase
Penanggulangan Kasus
43.002 Penyelenggaraan Surveilans Penyakit KLB (PD3I, Kasus - − 100% 100% 100,00 - - -
Potensial Wabah dan
Keracunan Makanan)

12
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
Persentase jemaah haji
mendapatkan
100% − 100% 100 100,00 100% 100% 100
screening faktor risiko
kesehatan
Persentase
pengendalian kasus 100% − − − − 100% 100% 100
KLB (PD3I)
persentase
pengendalian kasus
100% − − − − 100% 100% 100
potensial wabah dan
keracunan makanan
Faskes yang
- − 50% 35% 70,00 - - -
melaporkan E. SisMal
Faskes yang
- − 83,87% 39% 46,15 - - -
melaporkan SIHA
Succes Rate
(Keberhasilan 94,94% − 94,86% 95% 100,15 94,90% 22% 23,18
Pengobatan) TB
4,71 / 0,84 per
Pencegahan dan Pengendalian 4,71 / 100.000 15,2 per 100.000 4,71 / 100.000
43.003 Incident Rate DBD 100.000 − 322,72 100.000 182,17
Penyakit Menular penduduk penduduk penduduk
penduduk penduduk
Persentase Penderita
Kusta yang
93,75% − 93,5% 91% 96,79 93,75% 30% 32
menyelesaikan
pengobatan
Jumlah Kasus Malaria
0 kasus − − − − 0 0 0
Endogenous
Peningkatan jumlah 4 fasilitas 3 fasilitas
− − − − 0 0
layanan ARV tingkat layanan layanan

13
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
kabupaten kesehatan kesehatan
Persentase Desa Yang
Melaksanakan 85% 75,24 75% 84,30% 112,40 80% 94,00% 117,5
Posbindu PTM
Persentase Puskesmas
100% 100 100% 100% 100,00 100% 100% 100
Pandu PTM
Persentase Sekolah
yang Melaksanakan 60% 33,5 50% 40,10% 80,20 55% 40,00% 72,73
KTR
Persentase puskesmas
Pencegahan dan Pengendalian
43.004 yg melaksanakan
Penyakit Tidak Menular 100% 100 100% 100% 100,00 100% 100% 100
program kesehatan
gigi dan mulut
Persentase pusk yg
melaksanakan 100% 72 100% 100% 100,00 100% 100% 100
pemeriksaan IVA
Persentase puskesmas
yg melaksanakan
- 100 100% - - -
program kesehatan
indera
Persentase desa yg
melaksanakan 20% 4,95 10% 7,8 78 15% 8 53,3
posyandu jiwa
Pencegahan dan Pengendalian
43.005 Jumlah Puskesmas
Kesehatan Jiwa
yang melaksanakan 25 25
25 puskesmas 25 puskesmas 100 25 puskesmas 25 puskesmas 100
program kesehatan puskesmas puskesmas
jiwa
Indeks Kepuasan
79,5 80
Masyarakat

14
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
Persentase FKTP
terakreditasi utama dan 26% − 14% 18% 128 20% 18% 90,0
paripurna
Persentase FKRTL
terakreditasi utama dan 85% − 75% 75% 100 80% 10% 12,5
paripurna
Persentase penanganan
24 Program Pelayanan Kesehatan
kasus gawat darurat
dengan Sistem
55% − 0 0% 0 35% 0% 0,0
Penanggulangan
Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
Persentase Hatra yang
10% − 4% 5,30% 176 6% 2,00% 33,3
memiliki STPT
Jumlah Puskesmas
8 puskesmas 100% 7 puskesmas 7 puskesmas 100 10 puskesmas 0 puskesmas 0
Evaluasi dan Pengembangan Standar reakreditasi
24.001
Pelayanan Kesehatan Jumlah klinik pratama 3 klinik 2 klinik 0 klinik
− 0 0 0 0
terakreditasi pratama pratama pratama
Angka kontak peserta
- − 150 per mil 127,42 permil 84,95 - - -
JKN di FKTP
Persentase koordinasi
85% − 80% 80% 100 83% 13% 15,66
JKN yang terfasilitasi
24.002 Peningkatan Pelayanan melalui JKN
Persentase Kunjungan
- 103,7% 60% 113,58% 189,3 - - -
Rawat Jalan
Persentase Kunjungan
- 7,6% 1,5% 2,67% 178 - - -
Rawat Inap
Persentase kunjungan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0 50.323 RT 100% 67% 67 - - -
rumah (awal)
24.003 Masyarakat melalui Pendekatan
Persentase kunjungan
Keluarga (Keluarga Sehat) 40% − 0 0 0 30% 1,4 466,67
rumah berbasis

15
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
intervensi (lanjutan)
Jumlah Rumah Sakit
- 4 RS 6 RS 6 RS 100,00 - - -
Terakreditasi
Jumlah Klinik Utama
- − 0 0 0,00 - - -
Terakreditasi
Persentase
Pembentukan PSC - − 40% 35,70% 89,25 - - -
Kab. Lumajang
Jumlah FKRTL
Peningkatan Pelayanan dan terakreditasi (RS,
8 FKTRL − − − − 8 FKRTL 2 FKRTL 100
24.004 Pembinaan Fasilitas Pelayanan Labkesda, Klinik
Kesehatan Rujukan utama)
Persentase
rekomendasi izin
100% − − − − 100% 40% 40
operasional fasyankes
yang diterbitkan
Persentase puskesmas
yang melaksanakan
100% − − − − 100% 25% 25
program kesehatan
indra
Jumlah Penyehat
Tradisional (Hatra) 599 hatra 408 hatra 544 hatra 544 hatra 100% 569 hatra 104 hatra 18,27
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
24.005 yang Terbina
Tradisional
Jumlah Izin STPT
60 STPT − − − − 34 STPT 3 STPT 8,82
yang diterbitkan
Persentase
Penguatan Sistem Penanggulangan
24.018 Pengembangan PSC 60% − − − − 50% 12% 24
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Kab. Lumajang
42 Program Peningkatan Sumber Daya Persentase Puskesmas 68% 40% 52% 56% 107% 60% 0% 0

16
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
Kesehatan dengan Manajemen
Sumber Daya
Kesehatan baik
Jumlah Sarana Farmasi
85 sarana 43 sarana 80 sarana 103 sarana 128,75 80 sarana 4 sarana 5
yang dibina
Jumlah toko yang
65 toko - 60 toko 86 toko 143,33 65 toko 86 toko 132,31
diperiksa
Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah sertifikat P-
180 lembar - 150 lembar 257 lembar 171,33 150 lembar 80 lembar 53,33
42.001 Pengendalian Produk Kefarmasian IRT yang diterbitkan
dan Pangan Jumlah sampel yg
diperiksa (pangan, 10 sampel 10 sampel 10 sampel 9 buah 90,00 0 0 0
obat, jamu, kosmetik)
Jumlah pedagang obat
- - 30 orang 24 orang 80,00 - - -
tradisional yang dibina
Persentase Jenis Obat
Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan
42.002 sesuai Formularium 65% - 55% 60% 109,09 60% 60,48% 100,8
Perbekalan Kesehatan
Nasional
Jumlah Fasilitas
40
Pembinaan, Pengawasan, dan pelayanan kesehatan - 31 fasyankes 31 fasyankes 100 31 fasyankes 39 fasyankes 125,81
fasyankes
42.003 Pengendalian Alat Kesehatan dan dibina
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Toko alkes/PKRT
25 toko 25 toko 25 toko 7 toko 28% 25 toko 0 toko 0
dibina
Jumlah alkes yang
1250 buah 7 jenis 1250 buah 2790 buah 223 1250 buah 14 buah 1,12
Penyediaan/Peningkatan/ diadakan
42.004
Pemeliharaan Alat Kesehatan jumlah alkes yang
416 buah - 312 buah 312 buah 100 364 buah 0 0
dipelihara/dikalibrasi
Jumlah tenaga
Pengembangan Sumber Daya Manusia 1110
42.005 kesehatan yang 600 orang 500 orang 420 orang 100,00 600 orang 113 orang 18,83
Kesehatan orang
mengikuti

17
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
bimtek/sejenisnya
Jumlah PAK jabfung
200 PAK 185 PAK 150 PAK 286 PAK 190,67 170 PAK 0 0
nakes yang diterbitkan
Jumlah kategori tenaga
kesehatan teladan 3 kategori 6 kategori 5 kategori 5 kategori 100% 3 kategori 0 0
terpilih
Pembinaan dan Pengawasan Mutu Jumlah SIP nakes
42.006 950 SIP 1080 SIP 900 SIP 1453 SIP 161% 950 SIP 324 SIP 34,11
Sumber Daya Manusia Kesehatan yang diterbitkan
Persentase
kelengkapan alkes 54% 32% 50% 10,64% 21 52% 34,03% 65,44
Program Pembinaan Lingkungan puskesmas
25
Sosial Persentase
kelengkapan alkes 54% - 80% 89% 111,78 52% 3% 5,19
rumah sakit daerah
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan
Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan
Jumlah alkes yang
Yang Bekerjasama dengan Badan 1250 buah 7 kategori 1250 buah 133 buah 11 1250 buah 100 buah 8
diadakan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan
25,025
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Jumlah sarana dan
Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan prasarana yang 1 unit - - - - 1 unit 0 unit 0
Yang Bekerjasama dengan Badan disediakan
Penyelenggara Jaminan Sosial jumlah alkes yang
Kesehatan 50 unit - - - - 20 0 unit 0
dipelihara

18
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018

Jumlah alat kesehatan


3 unit - 4 unit 4 unit 100 3 unit 0 unit 0
yang disediakan

Persentase Pemenuhan
Program Pelayanan Administrasi
01 Pelayanan administrasi 86% 80,90% 85,60% 100,00% 85,80% 35,00% 40,79
Perkantoran 118,00
perkantoran
Jumlah kecukupan
Pelayanan Administrasi dan
01.021 administrasi 35 jenis 33 jenis 35 jenis 35 jenis 35 jenis 0 jenis 0,00
Operasional Perkantoran 100
perkantoran
Persentase sarana dan
Program Peningkatan Sarana Dan
02 prasarana yang 85% 76,20% 85% 100,00% 85% 2,70% 3,17
Prasarana Aparatur 117,64
berfungsi dengan layak
Jumlah sarana dan
Pembangunan/Pengadaan dan
prasarana yang
02.045 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 13 jenis 15 jenis 13 Jenis 13 Jenis 13 jenis 0 jenis 0,00
dibangun / diadakan 100
Aparatur
dan direhabilitasi
Jenis sarana dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
02.046 prasarana yang 18 jenis 16 jenis 25 jenis 25 jenis 25 jenis 1 jenis 4,00
dan Prasarana Aparatur 100
dipelihara
persentase dokumen
Program Peningkatan Pengembangan
pelaporan sesuai
06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100,00
pedoman dan tepat
Dan Keuangan
waktu
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah dokumen
3
06.001 Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / pelaporan sesuai 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100 3 dokumen 0 dokumen 0
dokumen
LAKIP pedoman

19
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
Jumlah Dokumen
Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan
2
06.002 Semesteran dan Prognosis Realisasi Semesteran dan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 0 dokumen 0
dokumen
Anggaran Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Dokumen
1
Laporan Keuangan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 0 dokumen 0
dokumen
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Akhir Tahun
06.003
Tahun Jumlah Dokumen
1
Evaluasi Hasil 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 0 dokumen 0
dokumen
Pembangunan
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Jumlah dokumen IKM 1
06.005 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 0 dokumen 0
Masyarakat yang disusun dokumen
Jumlah dokumen
1
06.006 Penyusunan Rencana Kerja Rencana Kerja yang 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 0 dokumen 0
dokumen
disusun
Jumlah dokumen
Penyusunan Rencana Kerja Dan Rencana Kerja Dan 4
06.007 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 4 dokumen 4 dokumen 100
Anggaran (RKA) SKPD Anggaran (RKA) dokumen
SKPD yang disusun
Persentase
Program Pengadaan, Peningkatan Dan peningkatan sarana
Perbaikan Sarana Dan Prasarana dan prasarana
25 86,80% 85% 86,40% 81% 94,02 86,60% 12% 13,86
Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Puskesmas/ Puskesmas
Jaringannya Pembantu dan
jaringannya

Jumlah Puskesmas 14 2
25.001 Pembangunan Puskesmas 9 puskesmas 9 puskesmas 100 3 puskesmas 0 puskesmas 0
yang dibangun puskesmas puskesmas

20
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
Jumlah Puskesmas
25.002 Pembangunan Puskesmas Pembantu Pembantu yang 4 puskesmas − − − − 3 lokasi 0 lokasi 0
dibangun
Jumlah sarana dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana 12
25.007 prasarana Puskesmas − 4 puskesmas 1 puskesmas 25 12 puskesmas 12 puskesmas 100
Puskesmas puskesmas
yang diadakan
Jumlah sarana dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana prasarana Puskesmas
25.008 0 unit − 0 0 0 1 unit 0 unit 0
Puskesmas Pembantu Pembantu yang
diadakan
Jumlah Puskesmas 6
25.019 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 1 puskesmas 3 puskesmas 3 puskesmas 100 4 puskesmas 0 puskesmas 0
yang Direhab puskesmas
Jumlah Puskesmas
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
25.020 Pembantu yang 10 pustu − 3 pustu 3 pustu 100 4 pustu 0 pustu 0
Pembantu
Direhab
Persentase Manajemen
Program Peningkatan Manajemen
33 Perencanaan dan 0,9 100% 90,20% 57% 63,19 90% 12,00% 13,27
Pelayanan Kesehatan
Informasi Kesehatan
Persentase koordinasi
Koordinasi Pelaksanaan Program pembangunan
33.005 86% 2 kegiatan 84% 59,7 71,07 85% 59,70% 70,24
Pembangunan Kesehatan kesehatan yang
terfasilitasi
Jumlah Puskesmas
25 25
33.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan terpantau secara 25 puskesmas 25 puskesmas 100% 25 puskesmas 0 puskesmas 0
puskesmas puskesmas
terpadu
Manajemen Pengelolaan Data Dan Jumlah laporan SPM
33.009 2 laporan 1 laporan 2 laporan 2 laporan 100 1 laporan 1 laporan 100
Informasi dan Profil kesehatan
Peningkatan Pelayanan Melalui Persentase koordinasi
33.010 Bantuan Operasional Kesehatan peningkatan pelayanan 72% 2 kegiatan 70% 38% 54,28 71% 38% 53,5
(BOK) kesehatan yang

21
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
terfasilitasi

Jumlah jenis tenaga


Penyediaan Jasa Manajemen
33.011 kesehatan sesuai 17 jenis − 17 jenis 17 jenis 100 17 jenis 17 jenis 100
Kesehatan
kebutuhan
Jumlah puskesmas
Pembinaan dan Implementasi Sistem yang menerapkan 25
33.012 − 25 puskesmas 14 puskesmas 56 25 puskesmas 14 puskesmas 56
Informasi Kesehatan sistem informasi puskesmas
kesehatan
Persentase Upaya
Kesehatan Masyarakat 100% − − − − 100% 22% 22%
di Puskesmas
136.90 per
Angka kontak 150 per mil − − − − 150 per mil 91.27
mil
Persentase
pengambilan dan
Program Upaya Kesehatan di UPTD
44 pemeriksaan sampel 100% − − − − 100% 30% 30
(Puskesmas, Labkesda, IFK)
klinik dan kesehatan
masyarakat/lingkungan
Persentase Puskesmas
dalam pengawasan,
pengendalian dan 100% − − − − 100% 25% 25
evaluasi obat, BMHP,
dan vaksin
Cakupan K4 100% − − − − 100% 23.42% 23.42
Cakupan Linakes di
100% − − − − 100% 26.32% 26.32
44.01 Upaya Kesehatan Masyarakat Faskes
24.57%
Cakupan KN Lengkap 100% − − − − 100% 24.57

22
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
Cakupan pelayanan
100% − − − − 100% 25.08% 25.08
balita sesuai standart
Cakupan Gizi Buruk
(BB/TB) Mendapat 100% − − − − 100%
Perawatan
Imunisasi Dasar
94% − − − − 93,50% 23.47% 25.10
Lengkap
Cakupan Pelayanan
Kesehatan pada Usia 100% − − − − 100% 14.74% 14.74
produktif
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Penderita 100% − − − − 100% 7.86% 7.86
Hipertensi
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Penderita 100% − − − − 100% 23.36% 23.36
Diabetes Melitus
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang
100% − − − − 100% 64.47% 64.47
dengan Gangguan Jiwa
Berat
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang
100% − − − − 100% 32.03% 23.03
dengan TB sesuai
standar
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang 9.20%
100% − − − − 100% 9.20
dengan risiko infeksi
HIV
Persentase Desa Yang
75% − − − − 65% 65% 100
Melaksanakan STBM

23
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
Capaian Rumah
44% − − − − 43%
Tangga Sehat
Cakupan Screening
Anak Usia Pendidikan 100% − − − − 100% 36.40% 36.40
Dasar
Cakupan Pelayanan
100% − − − − 100% 20.75% 20.75
Kesehatan Usia Lanjut
Persentase Kunjungan
Upaya Kesehatan Perorangan dan 60% − − − − 60% 23,50% 39,17
Rawat Jalan
44.02 Pendukung Pelayanan BLUD di
Persentase Kunjungan
Puskesmas 1,5% − − − − 1,5% 3% 200
Rawat Inap
Jumlah peserta JKN
44.03 Pelayanan Labkesda 1000 peserta − − − − 1000 peserta 30 peserta 3
yang dilayani
Jumlah Puskesmas
25
yang mendapat − − − − 25 puskesmas 25 puskesmas 100
puskesmas
distribusi obat
44.04 Pelayanan IFK Jumlah laporan
puskesmas yang 25
− − − − 25 laporan 25 laporan 100
dilakukan monitoring puskesmas
dan evaluasi
Persentase indikator
SPM Rumah Sakit 100% 78,30% − − − 100% 79% 79
yang memenuhi target
Program Upaya Kesehatan Rujukan di
45 Persentase
Rumah Sakit
kelengkapan sarana,
82% - − − − 80% 100% 125
prasarana, dan alat
kesehatan
Penyediaan dan pemeliharaan sarana, Jumlah sarana dan
45.01 1 unit - − − − 1 unit 3 unit 300
prasarana, dan peralatan kesehatan prasaran yang

24
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
untuk pelayanan kesehatan rumah disediakan
sakit jumlah sarpras yang
20 unit - − − − 20 unit 0 unit 0
dipelihara
Jumlah alat kesehatan
3 unit - − − − 9 unit 0 unit 0
yang disediakan
BOR 75% 63,80% − − − 75% 71% 95,16
BTO 50 kali 67 kali − − − 50 kali 20 kali 40
TOI 1 hari 2 hari − − − 1 hari 1 Hari 100
ALOS 3 hari 3 hari − − − 3 hari 3 hari 100
66,74 per
Pelayanan dan pendukung pelayanan GDR <50 − − − <55 per mil 52,84 103,92
45.02 mil
BLUD di rumah sakit 22,64 per
NDR <25 − − − <25 per mil 27,27 90,92
mil
CRR 90% 91,75% − − − 90 0% 0
Persentase
pelaksanaan smart 60% − − − − 40% 0 0
Hospital
BOR 75% − − − − 75% 62,7% 83,6
BTO 50 kali − − − − 50 kali 18 kali 36
TOI 1 hari − − − − 1 hari 1 hari 100
45.03 Peningkatan pelayanan di rumah sakit ALOS 3 hari − − − − 3 hari 2 hari 66,67
GDR <50 per mil − − − − <55 per mil 23,7 1,57
NDR <25 per mil − − − − <25 per mil 5,3 1,79
CRR 90 − − − − 90 19,8 22
Jumlah fasilitasi
45.04 Akreditasi rumah sakit 4 fasilitasi − − − − 4 fasilitas 0 fasilitasi 0
akreditasi Rumah Sakit
Pelayanan persalinan gratis dan Jumlah persalinan
45.05 1200 orang − − − − 1200 orang 534 orang 44,5
masyarakat miskin di rumah sakit gratis yang dilayani

25
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
RSUD
Pasirian
Persentase Pemenuhan
Program Pelayanan Administrasi
01 Pelayanan administrasi - - 75% 46,6 62 - - -
Perkantoran
perkantoran
Jumlah jenis pelayanan
Pelayanan Administrasi dan administrasi dan
01.021 - - 12 jenis 17 jenis 141,67 - - -
Operasional Perkantoran operasional
perkantoran
Persentase sarana dan
Program Peningkatan Sarana Dan prasarana
02 - - 85% 18% 21 - - -
Prasarana Aparatur yang berfungsi dengan
layak
Jumlah jenis sarana
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
02.045 prasarana yang - - 16 jenis 8 jenis 50 - - -
prasarana aparatur
dipelihara
Persentase
16 Program upaya kesehatan masyarakat pelaksanaan upaya - - 100% 100% 100 - - -
kesehatan masyarakat
Peningkatan Pelayanan dan Jumlah kegiatan P3K
16.012 - - 7 bulan 2 bulan 28,57 - - -
Penanggulangan Masalah Kesehatan yang terlaksana
Presentase pelayanan
16.016 Peningkatan Pelayanan melalui JKN - - 75% 100% 133,33 - - -
pada pasien JKN
Jumlah Pegawai yang
16.018 Pelayanan Kesehatan Masyarakat mendukung pelayanan - - 284 pegawai 284 pegawai 100 - - -
kesehatan dengan baik
Persentase elemen
23 Standarisasi Pelayanan Kesehatan akreditasi yang - - 86% 100 116 - - -
tercapai SPM

26
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
Jumlah pertemuan
03.16.012 Akreditasi Rumah Sakit akreditasi yang - - 3 kali 3 kali 100 - - -
difasilitasi
Presentase
ketersediaan sarana
Program Pembinaan Lingkungan
25 prasarana fasilitas - - 80% 106,25 132,81 - - -
Sosial
kesehatan dalam
kondisi baik
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan
Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan Jumlah jenis sarana
25.025 Yang Bekerjasama dengan Badan dan prasarana fasilitas - - 16 jenis 17 jenis 106,25 - - -
Penyelenggara Jaminan Sosial dalam kondisi fisik
Kesehatan
Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
26 - - 100% 87,5 87,5 - - -
Rumah Sakit/RSJ/RS Paru-paru/RS
Mata
Jumlah unit bangunan
26.017 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit - - 3 unit 1 unit 33,33 - - -
yang direhabilitasi
Jumalh meubelair
26.021 Pengadaan Meibeler Rumah Sakit rumah sakit yang - - 2 paket 2 paket 100 - - -
tersedia
Jumlah jenis
Pengadaan Perlengkapan Rumah
26.022 pengadaan alat rumah - - 5 kali 4 kali 80,00 - - -
Tangga Rumah Sakit
tangga
Jumlah percetakan
Pengadaan Percetakan Administrasi
26.024 administrasi dan surat - - 3 jenis 2 Jenis 66,67 - - -
dan Surat Menyurat Rumah Sakit
menyurat rumah skait

27
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
Jumlah jenis sarana
Pengadaan Sarana, Prasarana dan
prasarana dan
26.030 Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan - - 14 jenis 4 Jenis 28,57 - - -
peralatan yang
Kesehatan Rujukan
terpenuhi
Presentase sarana dan
Pemeliharaan sarana dan prasarana
prasarana rumah sakit
27 rumah sakit/RSJ/RS paru-paru/RS - - 100% 87,5 87,5 - - -
yang terpelihara sesuai
mata
standart
Jumlah unit alat
Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-alat
27.017 kesehatan yang - - 4 unit 2 unit 50 - - -
kesehatan Rumah Sakit
terpelihara
Jumlah unit mobil
Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil
27.018 ambulance yang - - 4 paket 5 paket 125 - - -
ambulance/Jenazah
terpelihara
RSUD
dr. - - -
Haryoto
BOR - 63,80% 75% 73,26% 97,70% - - -
BTO - 67 kali 50 kali 72 kali 56% - - -
TOI - 2 hari 1 hari 1 hari 100% - - -
Program Peningkatan Mutu Pelayanan ALOS - 3 hari 3 hari 3 hari 100% - - -
02.35
Kesehatan BLUD 66,74 per
GDR - < 40 per mil 63,68 40,80% - - -
mil
22,64 per
NDR - < 24 per mil 24,85 97% - - -
mil
Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Jumlah kunjungan 121.900 125.000
02.35.005 - 124,744 kunjungan 99,80% - - -
Pendukung Pelayanan BLUD pasien yang terlayani kunjungan kunjungan
Peningkatan Pelayanan di Rumah Jumlah persalinan
02.35.006 - - 1200 orang 1079 persalinan 89,92 - - -
Sakit gratis yang dilayani

28
Realisasi Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Capaian
Target Kinerja Kegiatan Tahun Lalu 2019 Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Hasil program dan Daerah s/d tahun berjalan
Capaian Program kegiatan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja
Program dan (Renja Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Realisasi
(Renstra Keluaran Target Renja Perangkat Capaian Capaian
Program/kegiatan Kegiatan (output) Renja tingkat
Perangkat Kegiatan Perangkat Daerah Program dan Realisasi
Perangkat realisasi
Daerah) s/d Daerah tahun tahun Kegiatan s/d target
Daerah (%)
Tahun 2021 dengan 2019 2020) hun berjalan Renstra
tahun 2019
tahun (tahun 2020) (%)
2018
Persentase
Program Pengadaaan, Peningkatan
kelengkapan sarana,
02.26 dan Perbaikan Sarana dan Prasarana - - 80% 89,42 111,78 - - -
prasarana, dan alat
RS / RSJ/ RS Paru / RS Mata (DAK)
kesehatan rumah sakit
Jumlah sarana dan
Penyediaan Sarana, Prasarana, dan prasarana yang - - 1 unit 0 unit 0 - - -
02.26.30 Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan disediakan
Kesehatan Rujukan Jumlah alat kesehatan
- - 3 unit 3 unit 100 - - -
yang disediakan
Persentase
Program Pembinaan Lingkungan kelengkapan sarana,
02.25 - - 80% 89,42 111,78 - - -
Sosial (DBHCHT) prasarana, dan alat
kesehatan rumah sakit
Kegiatan Penyediaan / Pemeliharaan Jumlah sarana dan
Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi prasarana yang - - 1 unit 1 unit 100 - - -
Masyarakat yang Terkena Penyakit disediakan
02.25.25
Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan
Penyakit Lainnya melalui Penyediaan Jumlah alat kesehatan
- - 3 unit 3 unit 100 - - -
Alat Kedokteran yang disediakan

29
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dilakukan
berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten
Lumajang Tahun 2018-2023

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel
T-C.30 sebagai berikut :

30
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi


Kode Indikator SPM/Standar IKK Catatan
Nasional 2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021 2022 Analisis
16 155 per
106 per 106 per 106 per 106 per 98 per 106 per 105 per
Angka Kematian Ibu − − 100,000
100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH
KH
9,5 per 9,5 per 9,4 per 9,3 per 10,3 per 11,1 per 9,3 per 9,2 per
Angka Kematian Bayi − −
1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH 1000 KH 1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
Persentase Balita
− 28% 28% 28% 27,80% − 8,41% 7,61% 27,80% 27,5
Stunting
Persentase Desa Siaga
− 100% 100% 100% 100% − 100% 96% 100% 100%
Aktif
Persentase Akses
− 100% 100% 100% 100% − 100% 100% 100% 100%
Sanitasi
Persentase puskesmas
yg melaksankan − 100% 100% 100% 100% − 100% 100% 100% 100%
kesehatan kerja dasar
Persentase puskesmas
yg melaksanakan
− 100% 100% 100% 100% − 100% 100% 100% 100%
kesehatan olahraga
dasar
16.001 Persentase pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% − 95,90% 23,30% 100% 100%
kesehatan ibu hamil
Persentase pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% − 103,30% 26,30% 100% 100%
kesehatan ibu bersalin
Persentase pelayanan
kesehatan bayi baru 100% 100% 100% 100% 100% − 101,50% 26,30% 100% 100%
lahir
Persentase pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% − 92,30% 20,70% 100% 100%
kesehatan Balita
Persentase pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% − 9,30% 83,60% 100% 100%
kesehatan pada usia

31
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Kode Indikator SPM/Standar IKK Catatan
Nasional 2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021 2022 Analisis
pendidikan dasar
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia 100% 100% 100% 100% 100% − 79,90% 19,4% 100% 100%
lanjut
16.002 Jumlah puskesmas
yang melakukan 25 25 25 25 26 25 25 25
− −
pengawalan ibu hamil puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas
KEK
Jumlah Balita Gizi
Buruk (BB/TB) − 230 balita 230 balita 230 balita 230 balita − 451 balita 312 balita 230 balita 230 balita
mendapat PMT
Jumlah balita stunting 5550
− 4810 balita 4810 balita 4810 balita 4776 balita − 5983 balita 4776 balita 4724 balita
tertangani balita
Jumlah puskesmas
yang melaksanakan 25 25 25 25 25 25 25
− − 25
pemberian tablet Fe puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas
pada remaja putri
Cakupan ASI eksklusif − 75% 75% 75,20% 75,45% − 79,60% 86,40% 75,45% 75,60%
Jumlah rekomendasi 1 1 4 4 1 4 4
− − 0
penanganan kasus gizi rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi
Jumlah kantin sehat
− 25 kantin 25 kantin 25 kantin 25 kantin − 31 kantin 0 25 kantin 25 kantin
mendapat pembinaan
16.003 Jumlah Desa ODF − 10 desa 10 desa 20 desa 20 desa − 10 desa 4 desa 20 desa 20 desa
Persentase Tempat -
Tempat Umum (TTU) − - - 98,50% 99,00% − - 20% 99,00%
1,0
dibina
Persentase Tempat
Pengelolaan Makanan
− - - 79% 79,50% − - 8% 79,50%
(TPM) memenuhi 1
syarat
16.004 Jumlah Pos UKK yang 10 pos
− 38 UKK 38 UKK 40% 42 UKK − 38 pos UKK 42 UKK 44 UKK
dibina UKK
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan 25 25 25 25 25 25 25
pemantauan kebugaran − − 25
puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas

32
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Kode Indikator SPM/Standar IKK Catatan
Nasional 2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021 2022 Analisis
16.005 Jumlah Buku Harian
− 33000 buku 33000 buku - - − 33000 buku 0 - -
Anak Terhebat
Jumlah Desa Siaga
Aktif Purnama − 28 desa 28 desa 29 desa 30 desa − 40 desa 0 30 desa 31
Mandiri
Jumlah jenis media
promkes yang − 8 jenis 8 jenis 8 jenis 8 jenis − 8 jenis 0 8 jenis 8
diadakan setiap tahun
Jumlah media masa
− 10 media 10 media 10 media 10 media − 10 media 0 10 media 10
cetak dan elektronik
Jumlah Profil Promkes 1 jenis buku 1 jenis buku 1 jenis buku 1 jenis 1 jenis
− − 1 buku 0 1
dan UKBM profil profil profil buku profil buku profil

768 768 803 838 751 838


− − 0 35
Jumlah Posyandu posyandu posyandu posyandu posyandu posyandu posyandu
Purnama Mandiri
25
25
Jumlah Pangkalan − 25 SBH 25 SBH pangkalan 25 SBH − 0 25 SBH 25
pangkalan
SBH SBH
Jumlah Poskestren 17 17 18 17
− 19 − 0 19 20
PURI poskestren poskestren poskestren poskestren
Jumlah Puskesmas
− 3 puskesmas 3 puskesmas 3 puskesmas 3 − 8 puskesmas 0 3 3
Replikasi SUSI
Persentase Rumah
Tangga Sehat/ PHBS − 42% 42% 43% 44% − 34,08% 0 44% 45
Rumah Tangga
Persentase PHBS
− - - 51% 53% − - 0 53% 55
tatanan sekolah
Persentase Upaya
Kesehatan Masyarakat − 100% 100% - - − 88,64% - - -
di Puskesmas
Persentase
Ketersediaan Tenaga
− 100% 100% - - − 97,50% - - -
dengan Perjanjian
Kerja di Puskesmas
43 Persentase Pelayanan
Kesehatan pada Usia 100% 100% 100% 100% 100% − 79,40% 15,67% 100% 100
produktif

33
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Kode Indikator SPM/Standar IKK Catatan
Nasional 2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021 2022 Analisis
Persentase Pelayanan
Kesehatan Penderita 100% 100% 100% 100% 100% − 50,48% 7,81% 100% 100
Hipertensi
Persentase Pelayanan
Kesehatan Penderita 100% 100% 100% 100% 100% − 101,81% 66,05% 100% 100
Diabetes Melitus
Persentase Pelayanan
Kesehatan Orang
100% 100% 100% 100% 100% − 101,36% 16,10% 100% 100
dengan Gangguan Jiwa
Berat
Persentase Pelayanan
Kesehatan Orang 100% 100% 100% 100% 100% − 92% 112% 100% 100
dengan TB
Persentase Pelayanan
Kesehatan Orang
100% 100% 100% 100% 100% − 41,71% 71,50% 100% 100
dengan risiko infeksi
HIV
Persentase desa atau
kelurahan KLB yang
− 100% 100% 100% 100% − 100% 100% 100% 100
ditangani kurang dari
24 jam
43.001
Persentase Universal
Child Immunization − 93% 93% 93,50% 94% − 88,78% 67,32% 94% 94,5
(UCI) Desa/Kelurahan
Persentase Baduta
mendapat imunisasi − 95% 95% 95,50% 96% − 79,70% 21,09% 96% 96,5
DPT-HB-Hib lanjutan
Persentase vaksin yang
− 100% 100% 100% 100% − 100 100,00% 100% 100
tersedia
Persentase puskesmas
dengan pengelolaan − − − 91% 94% − − 100,00% 94% 97
vaksin yang baik
43.002 Persentase
Penanggulangan Kasus
KLB (PD3I, Kasus − 100% 100% - - − 100% - - -
Potensial Wabah dan
Keracunan Makanan)

34
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Kode Indikator SPM/Standar IKK Catatan
Nasional 2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021 2022 Analisis
Persentase jemaah haji
mendapatkan
− 100% 100% 100% 100% − 100 100% 100% 100
screening faktor risiko
kesehatan
Persentase
pengendalian kasus − − − 100% 100% − − 100% 100% 100
KLB (PD3I)
persentase
pengendalian kasus
− − − 100% 100% − − 100% 100% 100
potensial wabah dan
keracunan makanan
43.003 Faskes yang
− 50% 50% - - − 35% - - -
melaporkan E. SisMal
Faskes yang
− 83,87% 83,87% - - − 39% - - -
melaporkan SIHA
Succes Rate
(Keberhasilan − 94,86% 94,86% 94,90% 94,94% − 95% 22% 94,94% 94,8
Pengobatan) TB
4,71 / 4,71 / 4,71 / 4,71 / 15,2 per 0,84 per 4,71 / 4,71 /
Incident Rate DBD − 100.000 100.000 100.000 100.000 − 100.000 100.000 100.000 100.000
penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk
Persentase Penderita
Kusta yang
− 93,5% 93,5% 93,75% 945 − 91% 30% 945 94,25
menyelesaikan
pengobatan
Jumlah Kasus Malaria
− − − 0 0 − − 0 0 0
Endogenous
Peningkatan jumlah 3 fasilitas 4 fasilitas 4 fasilitas
layanan ARV tingkat − − − layanan layanan − − 0 layanan 5
kabupaten kesehatan kesehatan kesehatan
43.004 Persentase Desa Yang
Melaksanakan − 75% 75% 80% 85% − 84,30% 94,00% 85% 90
Posbindu PTM
Persentase Puskesmas
− 100% 100% 100% 100% − 100% 100% 100% 100
Pandu PTM
Persentase Sekolah
yang Melaksanakan − 50% 50% 55% 60% − 40,10% 40,00% 60% 65
KTR

35
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Kode Indikator SPM/Standar IKK Catatan
Nasional 2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021 2022 Analisis
Persentase puskesmas
yg melaksanakan
− 100% 100% 100% 100% − 100% 100% 100% 100
program kesehatan
gigi dan mulut
Persentase pusk yg
melaksanakan − 100% 100% 100% 100% − 100% 100% 100% 100
pemeriksaan IVA
Persentase puskesmas
yg melaksanakan
− 100% 100% - - − - - -
program kesehatan
indera
43.005 Persentase desa yg
melaksanakan − 10% 10% 15% 20% − 7,8 8 20% 25
posyandu jiwa
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan 25 25 25 25 25
− 0 0 − 25
program kesehatan puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas
jiwa
Indeks Kepuasan
− 79,5 79,5 80 −
Masyarakat
24 Persentase FKTP
terakreditasi utama dan − 14% 14% 20% 26% − 18% 18% 26% 32
paripurna
Persentase FKRTL
terakreditasi utama dan − 75% 75% 80% 85% − 75% 10% 85% 90
paripurna
Persentase penanganan
kasus gawat darurat
dengan Sistem
− 0 0 35% 55% − 0% 0% 55% 75
Penanggulangan
Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
Persentase Hatra yang
− 4% 4% 6% 10% − 5,30% 2,00% 10% 15
memiliki STPT
24.001 Jumlah Puskesmas 10 0
− 7 puskesmas 7 puskesmas 8 puskesmas − 7 puskesmas 8 puskesmas 7
reakreditasi puskesmas puskesmas
Jumlah klinik pratama 2 klinik 3 klinik 0 klinik 3 klinik
− 0 0 − 0 4
terakreditasi pratama pratama pratama pratama

36
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Kode Indikator SPM/Standar IKK Catatan
Nasional 2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021 2022 Analisis
24.002 Angka kontak peserta 127,42
− 150 per mil 150 per mil - - − - - -
JKN di FKTP permil
Persentase koordinasi
− 80% 80% 83% 85% − 80% 13% 85% 87
JKN yang terfasilitasi
Persentase Kunjungan
− 60% 60% − 113,58% -
Rawat Jalan
- - - -
Persentase Kunjungan
− 1,5% 1,5% − 2,67% -
Rawat Inap
24.003 Persentase kunjungan
− 100% 100% 0 0 − 67% - 0 0
rumah (awal)
Persentase kunjungan
rumah berbasis − 0 0 30% 0 − 0 1,4 0 60
intervensi (lanjutan)
24.004 Jumlah Rumah Sakit
− 6 RS 6 RS - - − 6 RS - - -
Terakreditasi
Jumlah Klinik Utama
− 0 0 - - − 0 - - -
Terakreditasi
Persentase
Pembentukan PSC − 40% 40% - - − 35,70% - - -
Kab. Lumajang
Jumlah FKRTL
terakreditasi (RS,
− − − 8 FKRTL 8 FKTRL − − 2 FKRTL 8 FKTRL 9
Labkesda, Klinik
utama)
Persentase
rekomendasi izin
− − − 100% 100% − − 40% 100% 100
operasional fasyankes
yang diterbitkan
Persentase puskesmas
yang melaksanakan
− − − 100% 100% − − 25% 100% 100
program kesehatan
indra
24.005 Jumlah Penyehat
Tradisional (Hatra) − 544 hatra 544 hatra 569 hatra 599 hatra − 544 hatra 104 hatra 599 hatra 629
yang Terbina
Jumlah Izin STPT
− − − 34 STPT 56 STPT − − 3 STPT 56 STPT 85
yang diterbitkan
24.018 Persentase − − − 50% 60% − − 12% 60% 70

37
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Kode Indikator SPM/Standar IKK Catatan
Nasional 2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021 2022 Analisis
Pengembangan PSC
Kab. Lumajang
42 Persentase Puskesmas
dengan Manajemen
− 52% 52% 60% 68% − 56% 0% 68% 76
Sumber Daya
Kesehatan baik
42.001 Jumlah Sarana Farmasi
− 80 sarana 80 sarana 80 sarana 85 sarana − 103 sarana 4 sarana 85 sarana 85
yang dibina
Jumlah toko yang
− 60 toko 60 toko 65 toko 65 toko − 86 toko 86 toko 65 toko 70
diperiksa
Jumlah sertifikat P-
− 150 lembar 150 lembar 150 lembar 180 lembar − 257 lembar 80 lembar 180 lembar 180
IRT yang diterbitkan
Jumlah sampel yg
diperiksa (pangan, − 10 sampel 10 sampel 0 10 sampel − 9 buah 0 10 sampel 10
obat, jamu, kosmetik)
Jumlah pedagang obat
− 30 orang 30 orang - - − 24 orang - - -
tradisional yang dibina
42.002 Persentase Jenis Obat
sesuai Formularium − 55% 55% 60% 65% − 60% 60,48% 65% 70
Nasional
42.003 Jumlah Fasilitas
31 31 31 31 39
pelayanan kesehatan − 40 fasyankes − 40 fasyankes 40
fasyankes fasyankes fasyankes fasyankes fasyankes
dibina
Toko alkes/PKRT
− 25 toko 25 toko 25 toko 25 toko − 7 toko 0 toko 25 toko 25
dibina
42.004 Jumlah alkes yang
− 1250 buah 1250 buah 1250 buah 1250 buah − 2790 buah 14 buah 1250 buah 1250
diadakan
jumlah alkes yang
− 312 buah 312 buah 364 buah 416 buah − 312 buah 0 416 buah 468
dipelihara/dikalibrasi
42.005 Jumlah tenaga
kesehatan yang
− 500 orang 500 orang 600 orang 600 orang − 420 orang 113 orang 600 orang 600
mengikuti
bimtek/sejenisnya
Jumlah PAK jabfung
− 150 PAK 150 PAK 170 PAK 200 PAK − 286 PAK 0 200 PAK 200
nakes yang diterbitkan
Jumlah kategori tenaga
kesehatan teladan − 5 kategori 5 kategori 3 kategori 3 kategori − 5 kategori 0 3 kategori 3
terpilih

38
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Kode Indikator SPM/Standar IKK Catatan
Nasional 2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021 2022 Analisis
42.006 Jumlah SIP nakes
− 900 SIP 900 SIP 950 SIP 950 SIP − 1453 SIP 324 SIP 950 SIP 1000
yang diterbitkan
25 Persentase
kelengkapan alkes − 50% 50% 52% 54% − 10,64% 34,03% 54% 57
puskesmas
Persentase
kelengkapan alkes − 50% 50% 52% 54% − 89% 3% 54% 57
rumah sakit daerah
25,025 Jumlah alkes yang
− 1250 buah 1250 buah 1250 buah 1250 buah − 133 buah 100 buah 1250 buah 1250
diadakan
Jumlah sarana dan
prasarana yang − - - 1 unit 1 unit − - 0 unit 1 unit 1
disediakan
jumlah alkes yang
− - - 50 unit 50 unit − - 0 unit 50 unit 50
dipelihara
Jumlah alat kesehatan
− - - 3 unit 3 unit − 4 unit 0 unit 3 unit 3
yang disediakan
01 Persentase Pemenuhan
Pelayanan administrasi − 85,60% 85,60% 85,80% 86% − 100,00% 35,00% 86% 86,2
perkantoran
01.021 Jumlah kecukupan
administrasi − 35 jenis 35 jenis 35 jenis 35 jenis − 35 jenis 0 jenis 35 jenis 35
perkantoran
02 Persentase sarana dan
prasarana yang − 85% 85% 85% 85% − 100,00% 2,70% 85% 85,6
berfungsi dengan layak
02.045 Jumlah sarana dan
prasarana yang
− 13 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis − 13 Jenis 0 jenis 13 jenis 13
dibangun / diadakan
dan direhabilitasi
02.046 Jenis sarana dan
prasarana yang − 25 jenis 25 jenis 25 jenis 25 jenis − 25 jenis 1 jenis 25 jenis 25
dipelihara
06 persentase dokumen
pelaporan sesuai
− 100% 100% 100% 1 − 100% 100% 1 100
pedoman dan tepat
waktu
06.001 Jumlah dokumen − 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen − 3 dokumen 0 3 dokumen 3

39
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Kode Indikator SPM/Standar IKK Catatan
Nasional 2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021 2022 Analisis
pelaporan sesuai dokumen
pedoman
06.002 Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
0
Semesteran dan − 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen − 2 dokumen 2 dokumen 2
dokumen
Prognosis Realisasi
Anggaran
06.003 Jumlah Dokumen
0
Laporan Keuangan − 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen − 1 dokumen 1 dokumen 1
dokumen
Akhir Tahun
Jumlah Dokumen
0
Evaluasi Hasil − 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen − 1 dokumen 1 dokumen 1
dokumen
Pembangunan
06.005 Jumlah dokumen IKM 0
− 3 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen − 1 dokumen 1 dokumen 1
yang disusun dokumen
06.006 Jumlah dokumen
0
Rencana Kerja yang − 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen − 2 dokumen 2 dokumen 2
dokumen
disusun
06.007 Jumlah dokumen
Rencana Kerja Dan 4
− 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen − 4 dokumen 4 dokumen 4
Anggaran (RKA) dokumen
SKPD yang disusun
25 Persentase
peningkatan sarana
dan prasarana
− 86,40% 86,40% 86,60% 86,80% − 81% 12% 86,80% 86,9
Puskesmas/ Puskesmas
Pembantu dan
jaringannya
25.001 Jumlah Puskesmas 0
− 9 puskesmas 9 puskesmas 3 puskesmas 3 puskesmas − 9 puskesmas 3 puskesmas 3
yang dibangun puskesmas
25.002 Jumlah Puskesmas
Pembantu yang − - - 3 lokasi 5 puskesmas − − 0 lokasi 5 puskesmas 5
dibangun
25.007 Jumlah sarana dan
12 12
prasarana Puskesmas − 4 puskesmas 4 puskesmas 3 puskesmas − 1 puskesmas 3 puskesmas 3
puskesmas puskesmas
yang diadakan
25.008 Jumlah sarana dan
prasarana Puskesmas − 0 0 1 unit 2 unit − 0 0 unit 2 unit 2
Pembantu yang

40
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Kode Indikator SPM/Standar IKK Catatan
Nasional 2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021 2022 Analisis
diadakan
25.019 Jumlah Puskesmas 0
− 3 puskesmas 3 puskesmas 4 puskesmas 4 puskesmas − 3 puskesmas 4 puskesmas 4
yang Direhab puskesmas
25.020 Jumlah Puskesmas
Pembantu yang − 3 pustu 3 pustu 4 pustu 4 pustu − 3 pustu 0 pustu 4 pustu 4
Direhab
33 Persentase Manajemen
Perencanaan dan − 90,20% 90,20% 90% 0,9 − 57% 12,00% 0,9 90,8
Informasi Kesehatan
33.005 Persentase koordinasi
pembangunan
kesehatan yang − 84 84 85% 86% − 59,7 59,70% 86% 88
terfasilitasi

33.006 Jumlah Puskesmas


25 25 25 25 25 0 25
terpantau secara − − 25
puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas
terpadu
33.009 Jumlah laporan SPM
dan Profil kesehatan
− 2 laporan 2 laporan 1 laporan 2 laporan − 2 laporan 1 laporan 2 laporan 2

33.010 Persentase koordinasi


peningkatan pelayanan
kesehatan yang
terfasilitasi
− 70% 70% 71% 72% − 38% 38% 72% 73

33.011 Jumlah jenis tenaga


kesehatan sesuai − 17 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis − 17 jenis 17 jenis 17 jenis 17
kebutuhan
33.012 Jumlah puskesmas
yang menerapkan 25 25 25 25 14 14 25
− − 25
sistem informasi puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas
kesehatan

41
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Kode Indikator SPM/Standar IKK Catatan
Nasional 2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021 2022 Analisis
44 Persentase Upaya
Kesehatan Masyarakat − - - 100% 100% − − 100% 100
di Puskesmas
Angka kontak − - - 150 per mil 150 per mil − − 150 per mil 150
Persentase
pengambilan dan
pemeriksaan sampel − - - 100% 100% − − 100% 100
klinik dan kesehatan
masyarakat/lingkungan
Persentase Puskesmas
dalam pengawasan,
pengendalian dan − 100% 100% − − 100% 100
evaluasi obat, BMHP,
dan vaksin
44.01 − - - 100% 100% − − 100% 100
Cakupan K4
Cakupan Linakes di
− - - 100% 100% − − 100% 100
Faskes
Cakupan KN Lengkap − - - 100% 100% − − 100% 100
Cakupan pelayanan
− - - 100% 100% − − 100% 100
balita sesuai standart
Cakupan Gizi Buruk
(BB/TB) Mendapat − - - 100% 100% − − 100% 100
Perawatan
Imunisasi Dasar
− - - 93,50% 94% − − 94% 94,5
Lengkap
Cakupan Pelayanan
Kesehatan pada Usia − - - 100% 100% − − 100% 100
produktif
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Penderita − - - 100% 100% − − 100% 100
Hipertensi
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Penderita − - - 100% 100% − − 100% 100
Diabetes Melitus
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang − - - 100% 100% − − 100% 100
dengan Gangguan Jiwa

42
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Kode Indikator SPM/Standar IKK Catatan
Nasional 2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021 2022 Analisis
Berat
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang
− - - 100% 100% − − 100% 100
dengan TB sesuai
standar
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang
− - - 100% 100% − − 100% 100
dengan risiko infeksi
HIV
Persentase Desa Yang
− - - 65% 75% − − 75% 85
Melaksanakan STBM
Capaian Rumah
− - - 43% 44% − − 44% 45
Tangga Sehat
Cakupan Screening
Anak Usia Pendidikan − - - 100% 100% − − 100% 100
Dasar
Cakupan Pelayanan
− - - 100% 100% − − 100% 100
Kesehatan Usia Lanjut
44.02 Persentase Kunjungan
− - - 60% 60% − − 23,50% 60% 60%
Rawat Jalan
Persentase Kunjungan
− - - 1,5% 1,5% − − 3% 1,5% 1,5%
Rawat Inap
44.03 Jumlah peserta JKN
− - - 1000 orang 1000 peserta − − 30 peserta 1000 peserta 1000
yang dilayani
44.04 Jumlah Puskesmas
25 25 25 25
yang mendapat − - - − − 25
puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas
distribusi obat
Jumlah laporan
puskesmas yang 25 25
− - - 25 laporan − − 25 laporan 25
dilakukan monitoring puskesmas puskesmas
dan evaluasi
45 Persentase indikator
SPM Rumah Sakit − - - 100% 100% − − 79% 100% 100
yang memenuhi target
Persentase
kelengkapan sarana,
− - - 80% 82% − − 100% 82% 84
prasarana, dan alat
kesehatan

43
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Kode Indikator SPM/Standar IKK Catatan
Nasional 2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021 2022 Analisis
45.01 Jumlah sarana dan
prasaran yang − - - 1 unit 1 unit − − 3 unit 1 unit 1
disediakan
jumlah sarpras yang
− - - 20 unit 20 unit − − 0 unit 20 unit 20
dipelihara
Jumlah alat kesehatan
− - - 3 unit 3 unit − − 0 unit 3 unit 3
yang disediakan
45.02 BOR − - - 75% 75% − − 71% 75% 75
BTO − - - 50 kali 50 kali − − 20 kali 50 kali 50
TOI − - - 1 hari 1 hari − − 1 Hari 1 hari 1
ALOS − - - 3 hari 3 hari − − 3 hari 3 hari 3
GDR − - - <55 per mil <50 − − 52,84 <50 <45
NDR − - - <25 per mil <25 − − 27,27 <25 <25
CRR − - - 90 90% − − 0% 90% 90
Persentase
pelaksanaan smart − - - 40% 60% − − 0 60% 80
Hospital
45.03 BOR − - - 75% 75% − − 62,7% 75% 75
BTO − - - 50 kali 50 kali − − 18 kali 50 kali 50
TOI − - - 1 hari 1 hari − − 1 hari 1 hari 1
ALOS − - - 3 hari 3 hari − − 2 hari 3 hari 3
GDR − - - <55 per mil <50 per mil − − 23,7 <50 per mil <45
NDR − - - <25 per mil <25 per mil − − 5,3 <25 per mil <25
CRR − - - 90 90 − − 19,8 90 90
45.04 Jumlah fasilitasi
− - - 4 fasilitas 4 fasilitasi − − 0 fasilitasi 4 fasilitasi 4
akreditasi Rumah Sakit
45.05 Jumlah persalinan
− - - 1200 orang 1200 orang − − 534 orang 1200 orang 1200
gratis yang dilayani
RSUD
− −
Pasirian
01 Persentase Pemenuhan
− 100% 100% - - − 46,6 - - -
Pelayanan administrasi

44
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Kode Indikator SPM/Standar IKK Catatan
Nasional 2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021 2022 Analisis
perkantoran
01.021 Jumlah jenis pelayanan
administrasi dan
− 22 jenis 22 jenis - - − 17 jenis - - -
operasional
perkantoran
02 Persentase sarana dan
prasarana
− - - − 18% - - -
yang berfungsi dengan
layak
02.045 Jumlah jenis sarana
prasarana yang − 16 jenis 16 jenis - - − 8 jenis - - -
dipelihara
16 Persentase
pelaksanaan upaya − 100% 100% - - − 100% - - -
kesehatan masyarakat
16.012 Jumlah kegiatan P3K
− 10 bulan 10 bulan - - − 2 bulan - - -
yang terlaksana
16.016 Presentase pelayanan
− 100% 100% - - − 100% - - -
pada pasien JKN
16.018 Jumlah Pegawai yang
mendukung pelayanan − 284 pegawai 284 pegawai - - − 284 pegawai - - -
kesehatan dengan baik
23 Persentase elemen
akreditasi yang − 85% 85% - - − 100 - - -
tercapai SPM
03.16.012 Jumlah pertemuan
akreditasi yang − 3 kali 3 kali - - − 3 kali - - -
difasilitasi
25 Presentase
ketersediaan sarana
prasarana fasilitas − 100% 100% - - − 106,25 - - -
kesehatan dalam
kondisi baik
25.025 Jumlah jenis sarana
dan prasarana fasilitas − 25 jenis 25 jenis - - − 17 jenis - - -
dalam kondisi fisik
26 − 75% 75% - - − 87,5 - - -

45
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Kode Indikator SPM/Standar IKK Catatan
Nasional 2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021 2022 Analisis
26.017 Jumlah unit bangunan
− 3 unit 3 unit - - − 1 unit - - -
yang direhabilitasi
26.021 Jumalh meubelair
rumah sakit yang − 2 meubelair 2 meubelair - - − 2 paket - - -
tersedia
26.022 Jumlah jenis
pengadaan alat rumah − 5 unit 5 unit - - − 4 kali - - -
tangga
26.024 Jumlah percetakan
administrasi dan surat − 3 3 - - − 2 Jenis - - -
menyurat rumah skait
26.030 Jumlah jenis sarana
prasarana dan
− 14 14 - - − 4 Jenis - - -
peralatan yang
terpenuhi
27 Presentase sarana dan
prasarana rumah sakit
− 100 100 - - − 87,5 - - -
yang terpelihara sesuai
standart
27.017 Jumlah unit alat
kesehatan yang − 4 4 - - − 2 unit - - -
terpelihara
27.018 Jumlah unit mobil
ambulance yang − 5 5 - - − 5 paket - - -
terpelihara
RSUD
dr. − − - - -
Haryoto
02.35 BOR − 75 75 - − 73,26% - - -
BTO − 50 50 - − 72 kali - - -
TOI − 1 1 - − 1 hari - - -
ALOS − 3 3 - − 3 hari - - -
GDR − <40 <40 - − 63,68 - - -
NDR − <24 <24 - − 24,85 - - -
02.35.005 Jumlah kunjungan 124,744
− 125000 125000 - − - - -
pasien yang terlayani kunjungan

46
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Kode Indikator SPM/Standar IKK Catatan
Nasional 2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021 2022 Analisis
02.35.006 Jumlah persalinan 1079
− 1200 1200 - − - - -
gratis yang dilayani persalinan
02.26 Persentase
kelengkapan sarana,
− 80% 80% - − 89,42 - - -
prasarana, dan alat
kesehatan rumah sakit
02.26.30 Jumlah sarana dan
prasarana yang − 1 unit 1 unit - − 0 unit - - -
disediakan
Jumlah alat kesehatan
− 3 unit 3 unit - − 3 unit - - -
yang disediakan
02.25 Persentase
kelengkapan sarana,
− 80% 80% - − 89,42 - - -
prasarana, dan alat
kesehatan rumah sakit
02.25.25 Jumlah sarana dan
prasarana yang − 1 unit 1 unit - − 1 unit - - -
disediakan
Jumlah alat kesehatan
yang disediakan − 3 unit 3 unit - − 3 unit - - -

47
Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau
pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja
merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian
suatu sasaran yang ingin dicapai.
Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat
merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian
kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada
setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan
memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel
berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan
evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

48
Tabel 2.1
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

SASARAN/KINER INDIKATOR KINERJA SUMBER PENANGGUNG


PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
JA UTAMA UTAMA DATA JAWAB

Meningkatnya Persentase Keluarga Sehat Jumlah keluarga yang memiliki IKS > 0,8
Kualitas Kesehatan X100% Laporan Survei Kepala Dinas
Masyarakat Jumlah keluarga yang telah dikunjungi Keluarga Sehat Kesehatan

Persentase Keluarga Pra Sehat Jumlah keluarga yang memiliki IKS 0,5 – 0,8
Laporan Survei Kepala Dinas
X 100%
Keluarga Sehat Kesehatan
Jumlah keluarga yang telah dikunjungi

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Laporan Survei Kepala Dinas


Total dari nilai persepsi per unsur Kepuasan Kesehatan
akses dan kualitas
X 100% Masyarakat
pelayanan
Total unsur yang terisi
kesehatan

49
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Dinas Kesehatan berupa kekuatan
(strengths) dan kelemahan (weaknesses) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan
(opportunties) dan ancaman (threats) yang melekat pada Dinas Kesehatan dapat di
identifikasikan.
Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi
yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah
dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Dinas Kesehatan didapatkan permasalahan yang
saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun
permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Dinas Kesehatan
Masalah
Masalah Akar Masalah
pokok
1. Pelayanan 1. Upaya kesehatan masyarakat masih dilakukan secara
kesehatan parsial dan sektoral
masyarakat 2. Belum semua masyarakat paham tentang paradigma
kurang optimal hidup sehat
2. Terdapat 3 jenis 1. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan dan
penyakit di re emerging disease belum dilakukan secara komprehensif
masyarakat yaitu
penyakit menular,
Rendahnya 2. Trend angka kesakitan dan kematian akibat penyakit
penyakit tidak
pemenuhan tidak menular semakin tinggi
menular dan re
kebutuhan
emerging disesase
dasar
masyarakat 3. Mutu pelayanan 1. Belum semua FKTP dan FKTL terakreditasi dan
untuk kesehatan masih pelayanan kesehatan belum terintegrasi dengan baik
mewujudkan belum memenuhi 2. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum tercover
peningkatan standar pembiayaan kesehatan
kesejahteraan 4. Sumber daya 1. Sumber daya kesehatan masih kurang
kesehatan dan
sumber daya 2. Ratio tenaga kesehatan tidak sebanding dengan jumlah
manusia penduduk yang dilayani
kesehatan terbatas
5. Penggunaan
Sistem informasi 1. Kurangnya dukungan kebijakan dalam pengembangan
kesehatan belum sistem informasi kesehatan
maksimal

50
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam RKPD Tahun 2021 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.
Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan
rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai
dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan
kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki
oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

51
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Dinas Kesehatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan


Kode Target Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Penting
Capaian Capaian
16 Program Upaya 106 per Program Upaya
106 per
Kesehatan Angka Kematian Ibu 100.000 Kesehatan Angka Kematian Ibu −
100.000 KH
Masyarakat KH Masyarakat
9,3 per 9,3 per
Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi −
1.000 KH 1.000 KH
Persentase Balita Persentase Balita
27,80% 27,80% −
Stunting Stunting
Persentase Desa Siaga Persentase Desa Siaga
100% 100% −
Dinas Aktif Dinas Aktif
Rp 9.456.989.000,00 Rp 7.330.606.100,00
Kesehatan Persentase Akses Kesehatan Persentase Akses
100% 100% −
Sanitasi Sanitasi
Persentase puskesmas Persentase puskesmas
yg melaksankan 100% yg melaksankan 100% −
kesehatan kerja dasar kesehatan kerja dasar
Persentase puskesmas Persentase puskesmas
yg melaksanakan yg melaksanakan
100% 100% −
kesehatan olahraga kesehatan olahraga
dasar dasar
16.001 Upaya Peningkatan Persentase pelayanan Upaya Peningkatan Persentase pelayanan
100% 100% −
Kesehatan Keluarga kesehatan ibu hamil Kesehatan Keluarga kesehatan ibu hamil
Persentase pelayanan Persentase pelayanan
100% 100% −
kesehatan ibu bersalin kesehatan ibu bersalin
Persentase pelayanan Persentase pelayanan
kesehatan bayi baru 100% kesehatan bayi baru 100% −
lahir lahir
Dinas Dinas
Persentase pelayanan Rp 4.850.000.000,00 Persentase pelayanan Rp 5.002.191.600,00
Kesehatan 100% Kesehatan 100% −
kesehatan Balita kesehatan Balita
Persentase pelayanan Persentase pelayanan
kesehatan pada usia 100% kesehatan pada usia 100% −
pendidikan dasar pendidikan dasar
Persentase pelayanan Persentase pelayanan
kesehatan pada usia 100% kesehatan pada usia 100% −
lanjut lanjut
16.002 Upaya Peningkatan Dinas Jumlah puskesmas yang 25 Upaya Peningkatan Dinas Jumlah puskesmas 25
Rp 1.800.000.000,00 Rp 780.263.000,00 −
Gizi Masyarakat Kesehatan melakukan pengawalan puskesma Gizi Masyarakat Kesehatan yang melakukan puskesmas

52
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Kode Target Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Penting
Capaian Capaian
ibu hamil KEK s pengawalan ibu hamil
KEK
Jumlah Balita Gizi Jumlah Balita Gizi
Buruk (BB/TB) 230 balita Buruk (BB/TB) 230 balita −
mendapat PMT mendapat PMT
Jumlah balita stunting 4776 Jumlah balita stunting
4724 balita −
tertangani balita tertangani
Jumlah puskesmas yang Jumlah puskesmas
25
melaksanakan yang melaksanakan 25
puskesma −
pemberian tablet Fe pemberian tablet Fe puskesmas
s
pada remaja putri pada remaja putri
Cakupan ASI
Cakupan ASI eksklusif 75,45 75,6 −
eksklusif
4 4
Jumlah rekomendasi Jumlah rekomendasi
rekomend rekomendas −
penanganan kasus gizi penanganan kasus gizi
asi i
Jumlah kantin sehat Jumlah kantin sehat
25 kantin 25 kantin −
mendapat pembinaan mendapat pembinaan
Penyelenggaraan Jumlah Desa ODF 20 desa Penyelenggaraan Jumlah Desa ODF 20 desa −
16.003 Penyehatan Penyehatan
Lingkungan Persentase Tempat - Lingkungan Persentase Tempat -
Tempat Umum (TTU) 99,00% Tempat Umum (TTU) 99,00% −
Dinas dibina dibina
Rp 946.775.000,00 Rp 614.474.500,00
Kesehatan Persentase Tempat Persentase Tempat
Pengelolaan Makanan Pengelolaan Makanan
79,50% 79,50% −
(TPM) memenuhi (TPM) memenuhi
syarat syarat
Upaya Peningkatan Jumlah Pos UKK yang Upaya Peningkatan Jumlah Pos UKK
42 UKK 42 UKK −
16.004 Kesehatan Kerja dibina Kesehatan Kerja yang dibina
dan Olahraga Dinas Jumlah Puskesmas yang dan Olahraga Dinas Jumlah Puskesmas
25 Rp 570.214.000,00 Rp 381.138.000,00
Kesehatan melaksanakan Kesehatan yang melaksanakan 25
puskesma −
pemantauan kebugaran pemantauan puskesmas
s
kebugaran
16.005 Kegiatan Promosi Jumlah Buku Harian Kegiatan Promosi Jumlah Buku Harian
- - −
Kesehatan dan Anak Terhebat Kesehatan dan Anak Terhebat
Pemberdayaan Pemberdayaan Jumlah Desa Siaga
Masyarakat Dinas Jumlah Desa Siaga 30 desa Masyarakat Dinas Aktif Purnama 30 desa −
Rp 1.290.000.000,00 Rp 552.539.000,00
Kesehatan Aktif Purnama Mandiri Kesehatan Mandiri
Jumlah jenis media Jumlah jenis media
promkes yang diadakan 8 jenis promkes yang 8 jenis −
setiap tahun diadakan setiap tahun

53
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Kode Target Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Penting
Capaian Capaian
Jumlah media masa Jumlah media masa
10 media 10 media −
cetak dan elektronik cetak dan elektronik
1 jenis
Jumlah Profil Promkes Jumlah Profil 1 jenis
buku −
dan UKBM Promkes dan UKBM buku profil
profil
Jumlah Posyandu 838 Jumlah Posyandu 838

Purnama Mandiri posyandu Purnama Mandiri posyandu
Jumlah Pangkalan
25 SBH 25 SBH −
Jumlah Pangkalan SBH SBH
Jumlah Poskestren Jumlah Poskestren
19 19 −
PURI PURI
Jumlah Puskesmas Jumlah Puskesmas
3 3 −
Replikasi SUSI Replikasi SUSI
Persentase Rumah Persentase Rumah
Tangga Sehat/ PHBS 44% Tangga Sehat/ PHBS 44% −
Rumah Tangga Rumah Tangga
Persentase PHBS Persentase PHBS
53% 58% −
tatanan sekolah tatanan sekolah
Persentase Upaya
Persentase Upaya Kesehatan
- - −
Kesehatan Masyarakat Masyarakat di
di Puskesmas Puskesmas
Persentase Ketersediaan Persentase
Tenaga dengan Ketersediaan Tenaga
- - −
Perjanjian Kerja di dengan Perjanjian
Puskesmas Kerja di Puskesmas
43 Program Persentase Pelayanan Program Persentase Pelayanan
Pencegahan dan Kesehatan pada Usia 100% Pencegahan dan Kesehatan pada Usia 100% −
Pengendalian produktif Pengendalian produktif
Penyakit Persentase Pelayanan Penyakit Persentase Pelayanan
Kesehatan Penderita 100% Kesehatan Penderita 100% −
Hipertensi Hipertensi
Persentase Pelayanan Persentase Pelayanan
Dinas Dinas
Kesehatan Penderita 100% Rp 4.048.935.704,00 Kesehatan Penderita 100% Rp 1.568.016.787,00 −
Kesehatan Kesehatan
Diabetes Melitus Diabetes Melitus
Persentase Pelayanan Persentase Pelayanan
Kesehatan Orang Kesehatan Orang
100% 100% −
dengan Gangguan Jiwa dengan Gangguan
Berat Jiwa Berat
Persentase Pelayanan Persentase Pelayanan
100% 100% −
Kesehatan Orang Kesehatan Orang

54
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Kode Target Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Penting
Capaian Capaian
dengan TB dengan TB
Persentase Pelayanan Persentase Pelayanan
Kesehatan Orang Kesehatan Orang
100% 100% −
dengan risiko infeksi dengan risiko infeksi
HIV HIV
Persentase desa atau Persentase desa atau
kelurahan KLB yang kelurahan KLB yang
100% 100% −
ditangani kurang dari 24 ditangani kurang dari
jam 24 jam
Peningkatan Peningkatan Persentase Universal
Persentase Universal
43.001 Pelayanan Imunisasi Pelayanan Imunisasi Child Immunization
Child Immunization 94% 93,5% −
(UCI)
(UCI) Desa/Kelurahan
Desa/Kelurahan
Persentase Baduta Persentase Baduta
Dinas mendapat imunisasi 96% Dinas mendapat imunisasi 95,5% −
Rp 350.814.574,00 Rp 247.190.000,00
Kesehatan DPT-HB-Hib lanjutan Kesehatan DPT-HB-Hib lanjutan
Persentase vaksin yang Persentase vaksin
100% 100% −
tersedia yang tersedia
Persentase puskesmas Persentase puskesmas
dengan pengelolaan 94% dengan pengelolaan 91% −
vaksin yang baik vaksin yang baik
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Persentase
Persentase
43.002 Surveilans Penyakit Surveilans Penyakit Penanggulangan
Penanggulangan Kasus
Kasus KLB (PD3I,
KLB (PD3I, Kasus - - −
Kasus Potensial
Potensial Wabah dan
Wabah dan
Keracunan Makanan)
Keracunan Makanan)
Persentase jemaah
Persentase jemaah haji
haji mendapatkan
Dinas mendapatkan screening 100% Dinas 100% −
Rp 410.459.830,00 screening faktor risiko Rp 350.486.287,00
Kesehatan faktor risiko kesehatan Kesehatan
kesehatan
Persentase
Persentase pengendalian
100% pengendalian kasus 100% −
kasus KLB (PD3I)
KLB (PD3I)
persentase
persentase pengendalian
pengendalian kasus
kasus potensial wabah 100% 100% −
potensial wabah dan
dan keracunan makanan
keracunan makanan
Pencegahan dan Dinas Faskes yang Pencegahan dan Dinas Faskes yang
- Rp 403.130.475,00 - Rp 440.128.000,00 −
43.003 Pengendalian Kesehatan melaporkan E. SisMal Pengendalian Kesehatan melaporkan E. SisMal

55
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Kode Target Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Penting
Capaian Capaian
Penyakit Menular Faskes yang Penyakit Menular Faskes yang
- - −
melaporkan SIHA melaporkan SIHA
Succes Rate Succes Rate
(Keberhasilan 94,94% (Keberhasilan 94,94% −
Pengobatan) TB Pengobatan) TB
4,71 / 4,71 /
Incident Rate DBD 100.000 Incident Rate DBD 100.000 −
penduduk penduduk
Persentase Penderita Persentase Penderita
Kusta yang Kusta yang
945 93,75% −
menyelesaikan menyelesaikan
pengobatan pengobatan
Jumlah Kasus Malaria Jumlah Kasus Malaria
0 0 kasus −
Endogenous Endogenous
Peningkatan jumlah 4 fasilitas Peningkatan jumlah 4 fasilitas
layanan ARV tingkat layanan layanan ARV tingkat layanan −
kabupaten kesehatan kabupaten kesehatan
Pencegahan dan Persentase Desa Yang Pencegahan dan Persentase Desa Yang
43.004 Pengendalian Melaksanakan Posbindu 85% Pengendalian Melaksanakan 85% −
Penyakit Tidak PTM Penyakit Tidak Posbindu PTM
Menular Persentase Puskesmas Menular Persentase Puskesmas
100% 100% −
Pandu PTM Pandu PTM
Persentase Sekolah Persentase Sekolah
yang Melaksanakan 60% yang Melaksanakan 60% −
KTR KTR
Persentase puskesmas Persentase puskesmas
Dinas Dinas
yg melaksanakan Rp 1.156.980.825,00 yg melaksanakan Rp 315.707.500,00
Kesehatan 100% Kesehatan 100% −
program kesehatan gigi program kesehatan
dan mulut gigi dan mulut
Persentase pusk yg Persentase pusk yg
melaksanakan 100% melaksanakan 100% −
pemeriksaan IVA pemeriksaan IVA
Persentase puskesmas Persentase puskesmas
yg melaksanakan yg melaksanakan
- - −
program kesehatan program kesehatan
indera indera
Pencegahan dan Persentase desa yg Pencegahan dan Persentase desa yg
43.005 Pengendalian melaksanakan posyandu 20% Pengendalian melaksanakan 20% −
Dinas Dinas
Kesehatan Jiwa jiwa Rp 1.727.550.000,00 Kesehatan Jiwa posyandu jiwa Rp 214.505.000,00
Kesehatan Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang 25 Jumlah Puskesmas 25

melaksanakan program puskesma yang melaksanakan puskesmas

56
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Kode Target Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Penting
Capaian Capaian
kesehatan jiwa s program kesehatan
jiwa
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan

Masyarakat Masyarakat
24 Program Pelayanan Persentase FKTP Program Pelayanan Persentase FKTP
Kesehatan terakreditasi utama dan 26% Kesehatan terakreditasi utama 26% −
paripurna dan paripurna
Persentase FKRTL Persentase FKRTL
terakreditasi utama dan 85% terakreditasi utama 85% −
paripurna dan paripurna
Persentase
Dinas Persentase penanganan Dinas
Rp 4.560.530.875,00 penanganan kasus Rp 2.944.001.500,00
Kesehatan kasus gawat darurat Kesehatan
gawat darurat dengan
dengan Sistem
55% Sistem 55% −
Penanggulangan Gawat
Penanggulangan
Darurat Terpadu
Gawat Darurat
(SPGDT)
Terpadu (SPGDT)
Persentase Hatra yang Persentase Hatra yang
10% 10% −
memiliki STPT memiliki STPT
Evaluasi dan 8 Evaluasi dan
Jumlah Puskesmas Jumlah Puskesmas
24.001 Pengembangan puskesma Pengembangan 8 puskesmas −
Dinas reakreditasi Dinas reakreditasi
Standar Pelayanan s Rp 2.100.000.000,00 Standar Pelayanan Rp 1.542.190.000,00
Kesehatan Kesehatan
Kesehatan Jumlah klinik pratama 3 klinik Kesehatan Jumlah klinik pratama 3 klinik

terakreditasi pratama terakreditasi pratama
Peningkatan Angka kontak peserta Peningkatan Angka kontak peserta
- - −
24.002 Pelayanan melalui JKN di FKTP Pelayanan melalui JKN di FKTP
JKN Persentase koordinasi JKN Persentase koordinasi
85% 85% −
Dinas JKN yang terfasilitasi Dinas JKN yang terfasilitasi
Rp 170.000.000,00 Rp 150.000.000,00
Kesehatan Persentase Kunjungan Kesehatan Persentase Kunjungan
- - −
Rawat Jalan Rawat Jalan
Persentase Kunjungan Persentase Kunjungan
- - −
Rawat Inap Rawat Inap
Peningkatan Persentase kunjungan Peningkatan Persentase kunjungan
0 0 −
24.003 Pelayanan rumah (awal) Pelayanan rumah (awal)
Kesehatan Kesehatan
Dinas Dinas
Masyarakat melalui Persentase kunjungan Rp 550.000.000,00 Masyarakat melalui Persentase kunjungan Rp 314.137.500,00
Kesehatan Kesehatan
Pendekatan rumah berbasis 0 Pendekatan rumah berbasis 40% −
Keluarga (Keluarga intervensi (lanjutan) Keluarga (Keluarga intervensi (lanjutan)
Sehat) Sehat)
Peningkatan Dinas Jumlah Rumah Sakit Peningkatan Dinas Jumlah Rumah Sakit
- Rp 605.000.000,00 - Rp 330.600.000,00 −
24.004 Pelayanan dan Kesehatan Terakreditasi Pelayanan dan Kesehatan Terakreditasi

57
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Kode Target Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Penting
Capaian Capaian
Pembinaan Fasilitas Jumlah Klinik Utama Pembinaan Fasilitas Jumlah Klinik Utama
- - −
Pelayanan Terakreditasi Pelayanan Terakreditasi
Kesehatan Rujukan Persentase Kesehatan Rujukan Persentase
Pembentukan PSC Kab. - Pembentukan PSC - −
Lumajang Kab. Lumajang
Jumlah FKRTL Jumlah FKRTL
terakreditasi (RS, terakreditasi (RS,
8 FKTRL 8 FKTRL −
Labkesda, Klinik Labkesda, Klinik
utama) utama)
Persentase rekomendasi Persentase
izin operasional rekomendasi izin
100% 100% −
fasyankes yang operasional fasyankes
diterbitkan yang diterbitkan
Persentase puskesmas Persentase puskesmas
yang melaksanakan yang melaksanakan
100% 100% −
program kesehatan program kesehatan
indra indra
Peningkatan Jumlah Penyehat Peningkatan Jumlah Penyehat
24.005 Pelayanan Tradisional (Hatra) 599 hatra Pelayanan Tradisional (Hatra) 599 hatra −
Dinas Dinas
Kesehatan yang Terbina Rp 535.530.875,00 Kesehatan yang Terbina Rp 222.375.000,00
Kesehatan Kesehatan
Tradisional Jumlah Izin STPT yang Tradisional Jumlah Izin STPT
56 STPT 60 STPT −
diterbitkan yang diterbitkan
Penguatan Sistem Penguatan Sistem
Persentase Persentase
24.018 Penanggulangan Dinas Penanggulangan Dinas
Pengembangan PSC 60% Rp 600.000.000,00 Pengembangan PSC 60% Rp 384.699.000,00 −
Gawat Darurat Kesehatan Gawat Darurat Kesehatan
Kab. Lumajang Kab. Lumajang
Terpadu (SPGDT) Terpadu (SPGDT)
42 Program Persentase Puskesmas Program Persentase Puskesmas
Peningkatan Dinas dengan Manajemen Peningkatan Dinas dengan Manajemen
68% Rp 19.036.676.689,00 68% Rp 13.489.398.546,00 −
Sumber Daya Kesehatan Sumber Daya Sumber Daya Kesehatan Sumber Daya
Kesehatan Kesehatan baik Kesehatan Kesehatan baik
Pembinaan, Jumlah Sarana Farmasi Pembinaan, Jumlah Sarana
85 sarana 85 sarana −
42.001 Pengawasan, dan yang dibina Pengawasan, dan Farmasi yang dibina
Pengendalian Jumlah toko yang Pengendalian Jumlah toko yang
65 toko 65 toko −
Produk Kefarmasian diperiksa Produk Kefarmasian diperiksa
dan Pangan Jumlah sertifikat P-IRT 180 dan Pangan Jumlah sertifikat P-
Dinas Dinas 180 lembar −
yang diterbitkan lembar Rp 170.033.904,00 IRT yang diterbitkan Rp 153.137.000,00
Kesehatan Kesehatan
Jumlah sampel yg Jumlah sampel yg
diperiksa (pangan, obat, 10 sampel diperiksa (pangan, 10 sampel −
jamu, kosmetik) obat, jamu, kosmetik)
Jumlah pedagang obat Jumlah pedagang obat
- - −
tradisional yang dibina tradisional yang

58
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Kode Target Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Penting
Capaian Capaian
dibina
Pengadaan dan Pengadaan dan
Persentase Jenis Obat Persentase Jenis Obat
42.002 Pengelolaan Obat Dinas Pengelolaan Obat Dinas
sesuai Formularium 65% Rp 10.337.831.888,00 sesuai Formularium 65% Rp 7.726.188.658,00 −
dan Perbekalan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Nasional Nasional
Kesehatan Kesehatan
Pembinaan, Jumlah Fasilitas Pembinaan, Jumlah Fasilitas
40 40
42.003 Pengawasan, dan pelayanan kesehatan Pengawasan, dan pelayanan kesehatan −
fasyankes fasyankes
Pengendalian Alat dibina Pengendalian Alat dibina
Dinas Dinas
Kesehatan dan Toko alkes/PKRT Rp 407.000.000,00 Kesehatan dan Toko alkes/PKRT Rp 142.155.000,00
Kesehatan Kesehatan
Perbekalan dibina Perbekalan dibina
25 toko 25 toko −
Kesehatan Rumah Kesehatan Rumah
Tangga Tangga
Penyediaan/Peningk Jumlah alkes yang Penyediaan/Peningk Jumlah alkes yang
1250 buah 1250 buah −
42.004 atan/ Pemeliharaan Dinas diadakan atan/ Pemeliharaan Dinas diadakan
Rp 6.815.810.896,00 Rp 4.476.503.388,00
Alat Kesehatan Kesehatan jumlah alkes yang Alat Kesehatan Kesehatan jumlah alkes yang
416 buah 416 buah −
dipelihara/dikalibrasi dipelihara/dikalibrasi
Pengembangan Jumlah tenaga Pengembangan Jumlah tenaga
42.005 Sumber Daya kesehatan yang Sumber Daya kesehatan yang
600 orang 600 orang −
Manusia Kesehatan mengikuti Manusia Kesehatan mengikuti
bimtek/sejenisnya bimtek/sejenisnya
Dinas Dinas Jumlah PAK jabfung
Jumlah PAK jabfung Rp 1.111.000.000,00 Rp 848.323.000,00
Kesehatan 200 PAK Kesehatan nakes yang 200 PAK −
nakes yang diterbitkan
diterbitkan
Jumlah kategori tenaga Jumlah kategori
kesehatan teladan 3 kategori tenaga kesehatan 3 kategori −
terpilih teladan terpilih
Pembinaan dan Jumlah SIP nakes yang Pembinaan dan Jumlah SIP nakes
42.006 Pengawasan Mutu Dinas diterbitkan Pengawasan Mutu Dinas yang diterbitkan
950 SIP Rp 195.000.000,00 950 SIP Rp 143.091.500,00 −
Sumber Daya Kesehatan Sumber Daya Kesehatan
Manusia Kesehatan Manusia Kesehatan
25 Program Pembinaan Persentase kelengkapan Program Pembinaan Persentase
Lingkungan Sosial alkes puskesmas 54% Lingkungan Sosial kelengkapan alkes 54% −
Dinas Dinas puskesmas
Rp 14.692.225.613,00 Rp 15.901.895.000,00
Kesehatan Persentase kelengkapan Kesehatan Persentase
alkes rumah sakit 54% kelengkapan alkes 54% −
daerah rumah sakit daerah
25,025 Penyediaan/Peningk Jumlah alkes yang Penyediaan/Peningk Jumlah alkes yang
atan/Pemeliharaan diadakan atan/Pemeliharaan diadakan
Dinas Dinas
Sarana/Prasarana 1250 buah Rp 14.692.225.613,00 Sarana/Prasarana 1250 buah Rp 1.269.794.650,00 −
Kesehatan Kesehatan
Fasillitas Kesehatan Fasillitas Kesehatan
Yang Bekerjasama Yang Bekerjasama
59
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Kode Target Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Penting
Capaian Capaian
dengan Badan dengan Badan
Penyelenggara Penyelenggara
Jaminan Sosial Jaminan Sosial
Kesehatan Kesehatan
Penyediaan/Peningk Jumlah sarana dan Penyediaan/Peningk Jumlah sarana dan
atan/Pemeliharaan prasarana yang 1 unit atan/Pemeliharaan prasarana yang 1 unit −
Sarana/Prasarana disediakan Sarana/Prasarana disediakan
Fasillitas Kesehatan jumlah alkes yang Fasillitas Kesehatan jumlah alkes yang
50 unit 50 unit −
Yang Bekerjasama dipelihara Yang Bekerjasama dipelihara Rp 14.632.100.350,00
dengan Badan Jumlah alat kesehatan dengan Badan Jumlah alat kesehatan
Penyelenggara yang disediakan Penyelenggara yang disediakan
3 unit 3 unit −
Jaminan Sosial Jaminan Sosial
Kesehatan Kesehatan
01 Program Pelayanan Persentase Pemenuhan Program Pelayanan Persentase
Administrasi Dinas Pelayanan administrasi Administrasi Dinas Pemenuhan Pelayanan
86% Rp 5.141.783.464,73 86% Rp 4.644.991.449,00 −
Perkantoran Kesehatan perkantoran Perkantoran Kesehatan administrasi
perkantoran
01.021 Pelayanan Jumlah kecukupan Pelayanan Jumlah kecukupan
Administrasi dan Dinas administrasi Administrasi dan Dinas administrasi
35 jenis Rp 5.141.783.464,73 35 jenis Rp 4.644.991.449,00 −
Operasional Kesehatan perkantoran Operasional Kesehatan perkantoran
Perkantoran Perkantoran
02 Program Persentase sarana dan Program Persentase sarana dan
Peningkatan Sarana Dinas prasarana yang Peningkatan Sarana Dinas prasarana yang
85% Rp 5.810.917.145,00 85% Rp 3.167.053.647,00 −
Dan Prasarana Kesehatan berfungsi dengan layak Dan Prasarana Kesehatan berfungsi dengan
Aparatur Aparatur layak
02.045 Pembangunan/Peng Jumlah sarana dan Pembangunan/Peng Jumlah sarana dan
adaan dan prasarana yang adaan dan prasarana yang
Dinas Dinas
Rehabilitasi Sarana dibangun / diadakan dan 13 jenis Rp 4.278.764.765,00 Rehabilitasi Sarana dibangun / diadakan 13 jenis Rp 1.958.226.389,00 −
Kesehatan Kesehatan
dan Prasarana direhabilitasi dan Prasarana dan direhabilitasi
Aparatur Aparatur
02.046 Pemeliharaan Jenis sarana dan Pemeliharaan Jenis sarana dan
Rutin/Berkala Dinas prasarana yang Rutin/Berkala Dinas prasarana yang
25 jenis Rp 1.532.152.380,00 18 jenis Rp 1.208.827.258,00 −
Sarana dan Kesehatan dipelihara Sarana dan Kesehatan dipelihara
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
06 Program persentase dokumen Program persentase dokumen
Peningkatan pelaporan sesuai Peningkatan pelaporan sesuai
Pengembangan Dinas pedoman dan tepat Pengembangan Dinas pedoman dan tepat
100% Rp 533.484.380,00 100% Rp 437.685.000,00 −
Sistem Pelaporan Kesehatan waktu Sistem Pelaporan Kesehatan waktu
Capaian Kinerja Capaian Kinerja
Dan Keuangan Dan Keuangan
06.001 Penyusunan Dinas Jumlah dokumen 3 Rp 36.690.346,00 Penyusunan Dinas Jumlah dokumen 3 dokumen Rp 24.315.000,00 −

60
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Kode Target Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Penting
Capaian Capaian
Laporan Capaian Kesehatan pelaporan sesuai dokumen Laporan Capaian Kesehatan pelaporan sesuai
Kinerja Dan Ikhtisar pedoman Kinerja Dan Ikhtisar pedoman
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP SKPD / LAKIP
06.002 Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan
Dinas 2 Dinas
Semesteran dan Semesteran dan Rp 4.053.500,00 Semesteran dan Semesteran dan 2 dokumen Rp 57.434.000,00 −
Kesehatan dokumen Kesehatan
Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran
06.003 Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen
1
Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan 1 dokumen −
dokumen
Akhir Tahun Dinas Akhir Tahun Akhir Tahun Dinas Akhir Tahun
Rp 18.750.160,00 Rp 50.411.000,00
Kesehatan Jumlah Dokumen Kesehatan Jumlah Dokumen
1
Evaluasi Hasil Evaluasi Hasil 1 dokumen −
dokumen
Pembangunan Pembangunan
06.005 Penyusunan Jumlah dokumen IKM Penyusunan Jumlah dokumen
Laporan Indeks Dinas yang disusun 1 Laporan Indeks Dinas IKM yang disusun
Rp 120.840.500,00 1 dokumen Rp 99.650.000,00 −
Kepuasan Kesehatan dokumen Kepuasan Kesehatan
Masyarakat Masyarakat
06.006 Penyusunan Jumlah dokumen Penyusunan Jumlah dokumen
Dinas 2 Dinas
Rencana Kerja Rencana Kerja yang Rp 25.343.450,00 Rencana Kerja Rencana Kerja yang 2 dokumen Rp 25.875.000,00 −
Kesehatan dokumen Kesehatan
disusun disusun
06.007 Penyusunan Jumlah dokumen Penyusunan Jumlah dokumen
Rencana Kerja Dan Dinas Rencana Kerja Dan 4 Rencana Kerja Dan Dinas Rencana Kerja Dan
Rp 327.806.424,00 4 dokumen Rp 180.000.000,00 −
Anggaran (RKA) Kesehatan Anggaran (RKA) SKPD dokumen Anggaran (RKA) Kesehatan Anggaran (RKA)
SKPD yang disusun SKPD SKPD yang disusun
25 Program Persentase peningkatan Program Persentase
Pengadaan, sarana dan prasarana Pengadaan, peningkatan sarana
Peningkatan Dan Puskesmas/ Puskesmas Peningkatan Dan dan prasarana
Perbaikan Sarana Dinas Pembantu dan Perbaikan Sarana Dinas Puskesmas/
86,80% Rp 22.224.943.100,00 86,80% Rp 11.079.967.321,00 −
Dan Prasarana Kesehatan jaringannya Dan Prasarana Kesehatan Puskesmas Pembantu
Puskesmas/Puskesm Puskesmas/Puskesm dan jaringannya
as Pembantu Dan as Pembantu Dan
Jaringannya Jaringannya
25.001 Pembangunan Jumlah Puskesmas yang 3 Pembangunan Jumlah Puskesmas
Dinas Dinas 14
Puskesmas dibangun puskesma Rp 14.709.508.000,00 Puskesmas yang dibangun Rp 3.801.467.321,00 −
Kesehatan Kesehatan puskesmas
s
25.002 Pembangunan Jumlah Puskesmas 5 Pembangunan Jumlah Puskesmas
Dinas Dinas
Puskesmas Pembantu yang puskesma Rp 1.000.000.000,00 Puskesmas Pembantu yang 4 puskesmas Rp 500.000.000,00 −
Kesehatan Kesehatan
Pembantu dibangun s Pembantu dibangun
25.007 Pengadaan Sarana Dinas Jumlah sarana dan 3 Rp 1.350.000.000,00 Pengadaan Sarana Dinas Jumlah sarana dan 12 Rp 5.528.500.000,00 −

61
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Kode Target Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Penting
Capaian Capaian
dan Prasarana Kesehatan prasarana Puskesmas puskesma dan Prasarana Kesehatan prasarana Puskesmas puskesmas
Puskesmas yang diadakan s Puskesmas yang diadakan
25.008 Pengadaan Sarana Jumlah sarana dan Pengadaan Sarana Jumlah sarana dan
dan Prasarana Dinas prasarana Puskesmas dan Prasarana Dinas prasarana Puskesmas
2 unit Rp 100.000.000,00 0 unit Rp - −
Puskesmas Kesehatan Pembantu yang Puskesmas Kesehatan Pembantu yang
Pembantu diadakan Pembantu diadakan
25.019 Rehabilitasi Jumlah Puskesmas yang 4 Rehabilitasi Jumlah Puskesmas
Dinas Dinas
Sedang/Berat Direhab puskesma Rp 3.872.000.000,00 Sedang/Berat yang Direhab 1 puskesmas Rp 700.000.000,00 −
Kesehatan Kesehatan
Puskesmas s Puskesmas
25.020 Rehabilitasi Jumlah Puskesmas Rehabilitasi Jumlah Puskesmas
Sedang/Berat Dinas Pembantu yang Direhab Sedang/Berat Dinas Pembantu yang
4 pustu Rp 1.193.435.100,00 10 pustu Rp 550.000.000,00 −
Puskesmas Kesehatan Puskesmas Kesehatan Direhab
Pembantu Pembantu
33 Program Persentase Manajemen Program Persentase
Peningkatan Perencanaan dan Peningkatan Manajemen
Dinas Dinas
Manajemen Informasi Kesehatan 0,9 Rp 19.364.561.095,00 Manajemen Perencanaan dan 90% Rp 4.778.432.000,00 −
Kesehatan Kesehatan
Pelayanan Pelayanan Informasi Kesehatan
Kesehatan Kesehatan
33.005 Koordinasi Persentase koordinasi Koordinasi Persentase koordinasi
Pelaksanaan pembangunan kesehatan Pelaksanaan pembangunan
Dinas Dinas
Program yang terfasilitasi 86% Rp 962.895.010,00 Program kesehatan yang 86% Rp 273.825.000,00 −
Kesehatan Kesehatan
Pembangunan Pembangunan terfasilitasi
Kesehatan Kesehatan
33.006 Monitoring, Jumlah Puskesmas 25 Monitoring, Jumlah Puskesmas
Dinas Dinas 25
Evaluasi Dan terpantau secara terpadu puskesma Rp 65.264.375,00 Evaluasi Dan terpantau secara Rp 55.000.000,00 −
Kesehatan Kesehatan puskesmas
Pelaporan s Pelaporan terpadu
33.009 Manajemen Jumlah laporan SPM Manajemen Jumlah laporan SPM
Dinas Dinas
Pengelolaan Data dan Profil kesehatan 2 laporan Rp 87.110.320,00 Pengelolaan Data dan Profil kesehatan 2 laporan Rp 67.389.000,00 −
Kesehatan Kesehatan
Dan Informasi Dan Informasi
33.010 Peningkatan Persentase koordinasi Peningkatan Persentase koordinasi
Pelayanan Melalui peningkatan pelayanan Pelayanan Melalui peningkatan
Dinas Dinas
Bantuan kesehatan yang 72% Rp 1.004.300.000,00 Bantuan pelayanan kesehatan 72% Rp 409.702.000,00 −
Kesehatan Kesehatan
Operasional terfasilitasi Operasional yang terfasilitasi
Kesehatan (BOK) Kesehatan (BOK)
33.011 Penyediaan Jasa Jumlah jenis tenaga Penyediaan Jasa Jumlah jenis tenaga
Dinas Dinas
Manajemen kesehatan sesuai 17 jenis Rp 17.954.712.050,00 Manajemen kesehatan sesuai 17 jenis Rp 3.906.813.000,00 −
Kesehatan Kesehatan
Kesehatan kebutuhan Kesehatan kebutuhan
33.012 Pembinaan dan Jumlah puskesmas yang Pembinaan dan Jumlah puskesmas
25
Implementasi Dinas menerapkan sistem Implementasi Dinas yang menerapkan 25
puskesma Rp 253.174.350,00 Rp 65.703.000,00 −
Sistem Informasi Kesehatan informasi kesehatan Sistem Informasi Kesehatan sistem informasi puskesmas
s
Kesehatan Kesehatan kesehatan

62
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Kode Target Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Penting
Capaian Capaian
44 Program Upaya Program Upaya Persentase Upaya
Kesehatan di UPTD Persentase Upaya Kesehatan di UPTD Kesehatan
100% 100% −
(Puskesmas, Kesehatan Masyarakat (Puskesmas, Masyarakat di
Labkesda, IFK) di Puskesmas Labkesda, IFK) Puskesmas
150 per
150 per mil −
Angka kontak mil Angka kontak
Persentase
Puskesma Puskesma
Persentase pengambilan pengambilan dan
s, s,
dan pemeriksaan Rp 70.864.182.840,00 pemeriksaan sampel Rp 85.895.850.500,00
Lapkesda, 100% Lapkesda, 100% −
sampel klinik dan klinik dan kesehatan
IFK IFK
kesehatan masyarakat/lingkunga
masyarakat/lingkungan n
Persentase Puskesmas Persentase Puskesmas
dalam pengawasan, dalam pengawasan,
pengendalian dan 100% pengendalian dan 100% −
evaluasi obat, BMHP, evaluasi obat, BMHP,
dan vaksin dan vaksin
44.01 Upaya Kesehatan 100% Upaya Kesehatan 100% −
Cakupan K4 Cakupan K4
Masyarakat Masyarakat
Cakupan Linakes di Cakupan Linakes di
100% 100% −
Faskes Faskes
Cakupan KN Lengkap 100% Cakupan KN Lengkap 100% −
Cakupan pelayanan Cakupan pelayanan
100% 100% −
balita sesuai standart balita sesuai standart
Cakupan Gizi Buruk Cakupan Gizi Buruk
(BB/TB) Mendapat 100% (BB/TB) Mendapat 100% −
Perawatan Perawatan
Imunisasi Dasar Imunisasi Dasar
94% 94% −
Puskesma Lengkap Puskesma Lengkap
Rp 20.486.510.000,00 Rp 15.639.331.100,00
s Cakupan Pelayanan s Cakupan Pelayanan
Kesehatan pada Usia 100% Kesehatan pada Usia 100% −
produktif produktif
Cakupan Pelayanan Cakupan Pelayanan
Kesehatan Penderita 100% Kesehatan Penderita 100% −
Hipertensi Hipertensi
Cakupan Pelayanan Cakupan Pelayanan
Kesehatan Penderita 100% Kesehatan Penderita 100% −
Diabetes Melitus Diabetes Melitus
Cakupan Pelayanan Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang 100% Kesehatan Orang 100% −
dengan Gangguan Jiwa dengan Gangguan

63
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Kode Target Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Penting
Capaian Capaian
Berat Jiwa Berat
Cakupan Pelayanan Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang Kesehatan Orang
100% 100% −
dengan TB sesuai dengan TB sesuai
standar standar
Cakupan Pelayanan Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang Kesehatan Orang
100% 100% −
dengan risiko infeksi dengan risiko infeksi
HIV HIV
Persentase Desa Yang Persentase Desa Yang
75% 75% −
Melaksanakan STBM Melaksanakan STBM
Capaian Rumah Tangga Capaian Rumah
44% 44% −
Sehat Tangga Sehat
Cakupan Screening Cakupan Screening
Anak Usia Pendidikan 100% Anak Usia Pendidikan 100% −
Dasar Dasar
Cakupan Pelayanan
Cakupan Pelayanan 100% Kesehatan Usia 100% −
Kesehatan Usia Lanjut Lanjut
44.02 Upaya Kesehatan Persentase Kunjungan Upaya Kesehatan Persentase Kunjungan
60% 60% −
Perorangan dan Rawat Jalan Perorangan dan Rawat Jalan
Puskesma Puskesma
Pendukung Rp 49.607.100.840,00 Pendukung Rp 69.490.170.400,00
s Persentase Kunjungan s Persentase Kunjungan
Pelayanan BLUD di 1,5% Pelayanan BLUD di 1,5% −
Rawat Inap Rawat Inap
Puskesmas Puskesmas
44.03 Jumlah peserta JKN 1000 Jumlah peserta JKN
Pelayanan Labkesda Labkesda Rp 400.000.000,00 Pelayanan Labkesda Labkesda 1000 peserta Rp 687.630.000,00 −
yang dilayani peserta yang dilayani
44.04 Pelayanan IFK Jumlah Puskesmas yang 25 Pelayanan IFK Jumlah Puskesmas
25
mendapat distribusi puskesma yang mendapat −
puskesmas
obat s distribusi obat
IFK Jumlah laporan Rp 110.572.000,00 IFK Jumlah laporan Rp 78.719.000,00
25
puskesmas yang puskesmas yang 25
puskesma −
dilakukan monitoring dilakukan monitoring puskesmas
s
dan evaluasi dan evaluasi
45 Program Upaya Persentase indikator Program Upaya Persentase indikator
Kesehatan Rujukan SPM Rumah Sakit yang 100% Kesehatan Rujukan SPM Rumah Sakit 100% −
di Rumah Sakit memenuhi target di Rumah Sakit yang memenuhi target
RS Persentase kelengkapan ################### RS Persentase Rp154.284.670.056,00
sarana, prasarana, dan kelengkapan sarana,
82% 82% −
alat kesehatan prasarana, dan alat
kesehatan

64
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Kode Target Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Penting
Capaian Capaian
45.01 Penyediaan dan Jumlah sarana dan Penyediaan dan Jumlah sarana dan
pemeliharaan prasaran yang 1 unit pemeliharaan prasaran yang 1 unit −
sarana, prasarana, disediakan sarana, prasarana, disediakan
dan peralatan RS jumlah sarpras yang Rp 17.929.815.090,00 dan peralatan RS jumlah sarpras yang Rp 18.457.206.600,00
20 unit 20 unit −
kesehatan untuk dipelihara kesehatan untuk dipelihara
pelayanan kesehatan Jumlah alat kesehatan pelayanan kesehatan Jumlah alat kesehatan
rumah sakit 3 unit rumah sakit 3 unit −
yang disediakan yang disediakan
45.02 Pelayanan dan BOR 75% Pelayanan dan BOR 75% −
pendukung pendukung
pelayanan BLUD di BTO 50 kali pelayanan BLUD di BTO 50 kali −
rumah sakit TOI rumah sakit TOI
1 hari 1 hari −
ALOS 3 hari ALOS 3 hari −
RS GDR <50 ################### RS GDR <50 Rp105.808.431.650,00 −
NDR <25 NDR <25 −
CRR 90% CRR 90% −
Persentase pelaksanaan Persentase
smart Hospital 60% pelaksanaan smart 60% −
Hospital
45.03 Peningkatan BOR 75% Peningkatan BOR 75% −
pelayanan di rumah pelayanan di rumah
sakit BTO 50 kali sakit BTO 50 kali −
TOI 1 hari TOI 1 hari −
ALOS 3 hari ALOS 3 hari −
RS Rp 19.182.872.335,00 RS Rp 24.815.781.806,00
GDR <50 per GDR
<50 per mil −
mil
NDR <25 per NDR
<25 per mil −
mil
CRR 90 CRR 90 −
45.04 Akreditasi rumah Jumlah fasilitasi Akreditasi rumah Jumlah fasilitasi
sakit RS akreditasi Rumah Sakit 4 fasilitasi Rp 721.653.020,00 sakit RS akreditasi Rumah 4 fasilitasi Rp 503.250.000,00 −
Sakit
45.05 Pelayanan Jumlah persalinan gratis Pelayanan Jumlah persalinan
persalinan gratis yang dilayani persalinan gratis gratis yang dilayani
1200
dan masyarakat RS Rp 6.600.000.000,00 dan masyarakat RS 1200 orang Rp 4.700.000.000,00 −
orang
miskin di rumah miskin di rumah
sakit sakit

65
66
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik
dengan memperhatikan hasil musrenbang mulai dari tingkat desa yang
ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap
permasalahan serta isu-isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan
efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak
hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat
menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan
perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi
sesuai dengan program dan kegiatan.
Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan
rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten.
Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja
dengan kesepakatan hasil musrenbang dinas kesehatan. Pada forum OPD ada
usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan. Usulan
yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya
menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32.

67
Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
KABUPATEN LUMAJANG

Dinas Kesehatan
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu 106 per 100.000 KH −
Angka Kematian Bayi 9,3 per 1.000 KH −
Persentase Balita Stunting 28% −
Dinas Persentase Desa Siaga Aktif 100% −
Kesehatan Persentase Akses Sanitasi 100% −
Persentase puskesmas yg melaksankan kesehatan kerja
100% −
dasar
Persentase puskesmas yg melaksanakan kesehatan
100% −
olahraga dasar
16.001 Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% −
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% −
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% −
Dinas
Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan Balita 100% −
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100% −
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% −
16.002 Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat Jumlah puskesmas yang melakukan pengawalan ibu hamil
25 puskesmas −
KEK
Jumlah Balita Gizi Buruk (BB/TB) mendapat PMT 230 balita −
Dinas
Jumlah balita stunting tertangani 4724 balita −
Kesehatan
Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemberian tablet Fe
25 puskesmas −
pada remaja putri
Cakupan ASI eksklusif 7560% −

68
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
Jumlah rekomendasi penanganan kasus gizi 4 rekomendasi −
Jumlah kantin sehat mendapat pembinaan 25 kantin −
16.003 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Jumlah Desa ODF 20 desa −
Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina 99% −
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
80% −
memenuhi syarat
16.004 Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Pos UKK yang dibina 42 UKK −
Dinas
Kesehatan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan
25 puskesmas −
kebugaran
16.005 Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan - −
Jumlah Buku Harian Anak Terhebat
Masyarakat
Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri 30 desa −
Jumlah jenis media promkes yang diadakan setiap tahun 8 jenis −
Jumlah media masa cetak dan elektronik 10 media −
Jumlah Profil Promkes dan UKBM 1 jenis buku profil −
Jumlah Posyandu Purnama Mandiri 838 posyandu −
Dinas 25 SBH −
Jumlah Pangkalan SBH
Kesehatan
Jumlah Poskestren PURI 1900% −
Jumlah Puskesmas Replikasi SUSI 300% −
Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga 44% −
Persentase PHBS tatanan sekolah 58% −
Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas - −
Persentase Ketersediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja di
- −
Puskesmas
43 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100% −
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% −
Dinas
Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
100% −
Melitus
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan 100% −

69
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
Jiwa Berat
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100% −
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko
100% −
infeksi HIV
Persentase desa atau kelurahan KLB yang ditangani kurang
100% −
dari 24 jam
43.001 Peningkatan Pelayanan Imunisasi Persentase Universal Child Immunization (UCI)
94% −
Desa/Kelurahan
Persentase Baduta mendapat imunisasi DPT-HB-Hib
Dinas 96% −
lanjutan
Kesehatan
Persentase vaksin yang tersedia 100% −
Persentase puskesmas dengan pengelolaan vaksin yang
91% −
baik
43.002 Penyelenggaraan Surveilans Penyakit Persentase Penanggulangan Kasus KLB (PD3I, Kasus
- −
Potensial Wabah dan Keracunan Makanan)
Persentase jemaah haji mendapatkan screening faktor risiko
Dinas 100% −
kesehatan
Kesehatan
Persentase pengendalian kasus KLB (PD3I) 100% −
persentase pengendalian kasus potensial wabah dan
100% −
keracunan makanan
43.003 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Faskes yang melaporkan E. SisMal - −
Faskes yang melaporkan SIHA - −
Succes Rate (Keberhasilan Pengobatan) TB 95% −
Dinas Incident Rate DBD 4,71 / 100.000 penduduk −
Kesehatan Persentase Penderita Kusta yang menyelesaikan
94% −
pengobatan
Jumlah Kasus Malaria Endogenous 0 kasus −
Peningkatan jumlah layanan ARV tingkat kabupaten 4 fasilitas layanan

kesehatan
43.004 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu PTM 85% −
Dinas
Kesehatan 100% −
Persentase Puskesmas Pandu PTM

70
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR 60% −
Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan
100% −
gigi dan mulut
Persentase pusk yg melaksanakan pemeriksaan IVA 100% −
Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan
- −
indera
43.005 Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Persentase desa yg melaksanakan posyandu jiwa 20% −
Dinas
Kesehatan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan
25 puskesmas −
jiwa
Indeks Kepuasan Masyarakat −
24 Program Pelayanan Kesehatan Persentase FKTP terakreditasi utama dan paripurna 26% −
Persentase FKRTL terakreditasi utama dan paripurna 85% −
Dinas
Kesehatan Persentase penanganan kasus gawat darurat dengan Sistem
55% −
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Persentase Hatra yang memiliki STPT 10% −
24.001 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Jumlah Puskesmas reakreditasi 8 puskesmas −
Dinas
Kesehatan
Kesehatan Jumlah klinik pratama terakreditasi 3 klinik pratama −
24.002 Peningkatan Pelayanan melalui JKN Angka kontak peserta JKN di FKTP - −

Dinas Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi 85% −


Kesehatan Persentase Kunjungan Rawat Jalan - −
Persentase Kunjungan Rawat Inap - −
24.003 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Persentase kunjungan rumah (awal) 0% −
Dinas
Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat)
Kesehatan Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan) 40% −
24.004 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Fasilitas Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi - −
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jumlah Klinik Utama Terakreditasi - −
Dinas
Persentase Pembentukan PSC Kab. Lumajang - −
Kesehatan
Jumlah FKRTL terakreditasi (RS, Labkesda, Klinik utama) 8 FKTRL −
Persentase rekomendasi izin operasional fasyankes yang 100% −

71
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
diterbitkan
Persentase puskesmas yang melaksanakan program
100% −
kesehatan indra
24.005 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang Terbina 599 hatra −
Dinas
Kesehatan Jumlah Izin STPT yang diterbitkan 60 STPT −
24.018 Penguatan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Dinas
Persentase Pengembangan PSC Kab. Lumajang 60% −
Terpadu (SPGDT) Kesehatan
42 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Dinas Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya
68% −
Kesehatan Kesehatan baik
42.001 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Produk Jumlah Sarana Farmasi yang dibina 85 sarana −
Kefarmasian dan Pangan
Jumlah toko yang diperiksa 65 toko −
Dinas
Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan 180 lembar −
Kesehatan
Jumlah sampel yg diperiksa (pangan, obat, jamu, kosmetik) 10 sampel −
Jumlah pedagang obat tradisional yang dibina - −
42.002 Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Dinas
Persentase Jenis Obat sesuai Formularium Nasional 65% −
Kesehatan Kesehatan
42.003 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Alat Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dibina 40 fasyankes −
Dinas
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Kesehatan Toko alkes/PKRT dibina 25 toko −
42.004 Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Alat Kesehatan Jumlah alkes yang diadakan 1250 buah −
Dinas
Kesehatan jumlah alkes yang dipelihara/dikalibrasi 416 buah −
42.005 Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti bimtek/sejenisnya 600 orang −
Dinas
Jumlah PAK jabfung nakes yang diterbitkan 200 PAK −
Kesehatan
Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan terpilih 3 kategori −
42.006 Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber Daya Manusia Dinas Jumlah SIP nakes yang diterbitkan
950 SIP −
Kesehatan Kesehatan
25 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase kelengkapan alkes puskesmas 54% −
Dinas
Kesehatan Persentase kelengkapan alkes rumah sakit daerah 54% −
25,025 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Dinas Jumlah alkes yang diadakan
1250 buah −
Fasillitas Kesehatan Yang Bekerjasama dengan Badan Kesehatan

72
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan 1 unit −
Fasillitas Kesehatan Yang Bekerjasama dengan Badan
jumlah alkes yang dipelihara 50 unit −
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Jumlah alat kesehatan yang disediakan 3 unit −
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
86% −
Kesehatan
01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Dinas Jumlah kecukupan administrasi perkantoran
35 jenis −
Kesehatan
02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan
85% −
Kesehatan layak
02.045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Dinas Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun / diadakan dan
13 jenis −
Prasarana Aparatur Kesehatan direhabilitasi
02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Dinas Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara
18 jenis −
Aparatur Kesehatan
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dinas persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat
100% −
Capaian Kinerja Dan Keuangan Kesehatan waktu
06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Dinas Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman
3 dokumen −
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Kesehatan
06.002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Dinas Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan
2 dokumen −
Prognosis Realisasi Anggaran Kesehatan Prognosis Realisasi Anggaran
06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen −
Dinas
Kesehatan Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Pembangunan 1 dokumen −
06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Jumlah dokumen IKM yang disusun
1 dokumen −
Kesehatan
06.006 Penyusunan Rencana Kerja Dinas Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun
2 dokumen −
Kesehatan
06.007 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD Dinas Jumlah dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)
4 dokumen −
Kesehatan SKPD yang disusun
25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Persentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas/
Dinas
Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Puskesmas Pembantu dan jaringannya 87% −
Kesehatan
Jaringannya
25.001 Pembangunan Puskesmas Dinas Jumlah Puskesmas yang dibangun
14 puskesmas −
Kesehatan
25.002 Pembangunan Puskesmas Pembantu Dinas Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun 4 puskesmas −

73
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
Kesehatan
25.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Dinas Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang diadakan
12 puskesmas −
Kesehatan
25.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Dinas Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu yang
0 unit −
Kesehatan diadakan
25.019 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Dinas Jumlah Puskesmas yang Direhab
1 puskesmas −
Kesehatan
25.020 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Dinas Jumlah Puskesmas Pembantu yang Direhab
10 pustu −
Kesehatan
33 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan Dinas Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi
90% −
Kesehatan Kesehatan
33.005 Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Dinas Persentase koordinasi pembangunan kesehatan yang
86% −
Kesehatan Kesehatan terfasilitasi
33.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dinas Jumlah Puskesmas terpantau secara terpadu
25 puskesmas −
Kesehatan
33.009 Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi Dinas Jumlah laporan SPM dan Profil kesehatan
2 laporan −
Kesehatan
33.010 Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan Operasional Dinas Persentase koordinasi peningkatan pelayanan kesehatan
72% −
Kesehatan (BOK) Kesehatan yang terfasilitasi
33.011 Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan Dinas Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai kebutuhan
17 jenis −
Kesehatan
33.012 Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan Dinas Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi
25 puskesmas −
Kesehatan kesehatan
44 Program Upaya Kesehatan di UPTD (Puskesmas, 100% −
Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
Labkesda, IFK)
Puskesma Angka kontak 150 per mil −
s,
Persentase pengambilan dan pemeriksaan sampel klinik dan
Lapkesda, 100% −
kesehatan masyarakat/lingkungan
IFK
Persentase Puskesmas dalam pengawasan, pengendalian
100% −
dan evaluasi obat, BMHP, dan vaksin
44.01 Upaya Kesehatan Masyarakat 100% −
Cakupan K4
Puskesma Cakupan Linakes di Faskes 100% −
s 100% −
Cakupan KN Lengkap
Cakupan pelayanan balita sesuai standart 100% −

74
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
Cakupan Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat Perawatan 100% −
Imunisasi Dasar Lengkap 94% −
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100% −
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% −
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100% −
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan
100% −
Jiwa Berat
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB sesuai
100% −
standar
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi
100% −
HIV
Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM 75% −
Capaian Rumah Tangga Sehat 44% −
Cakupan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar 100% −
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 100% −
44.02 Persentase Kunjungan Rawat Jalan 60% −
Upaya Kesehatan Perorangan dan Pendukung Pelayanan Puskesma
BLUD di Puskesmas s Persentase Kunjungan Rawat Inap 1,5% −
44.03 Pelayanan Labkesda Labkesda Jumlah peserta JKN yang dilayani 1000 peserta −
44.04 Pelayanan IFK 25 puskesmas −
Jumlah Puskesmas yang mendapat distribusi obat
IFK Jumlah laporan puskesmas yang dilakukan monitoring dan
25 puskesmas −
evaluasi
45 Program Upaya Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Persentase indikator SPM Rumah Sakit yang memenuhi
100% −
target
RS
Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat
82% −
kesehatan
45.01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan Jumlah sarana dan prasaran yang disediakan 1 unit −
peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan rumah
RS jumlah sarpras yang dipelihara 20 unit −
sakit
Jumlah alat kesehatan yang disediakan 3 unit −
45.02 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD di rumah RS BOR 75% −

75
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
sakit BTO 50 kali −
TOI 1 hari −
ALOS 3 hari −
GDR <50 −
NDR <25 −
CRR 90% −
Persentase pelaksanaan smart Hospital 60% −
45.03 Peningkatan pelayanan di rumah sakit BOR 75% −
BTO 50 kali −
TOI 1 hari −
RS ALOS 3 hari −
GDR <50 per mil −
NDR <25 per mil −
CRR 9000% −
45.04 Akreditasi rumah sakit RS Jumlah fasilitasi akreditasi Rumah Sakit 4 fasilitasi −
45.05 Pelayanan persalinan gratis dan masyarakat miskin di Jumlah persalinan gratis yang dilayani
RS 1200 orang −
rumah sakit

76
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional


Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber
daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut,
pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali
serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal
dan eksternal yang terjadi.
Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut :
A. Visi
Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus
dibawa agar dapat eksis, antisipasif, dan inovatif atau dengan kata lain visi
merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berupa
cita dan citra yang diinginkan oleh Instansi Pemerintah.
Visi merupakan gambaran keadaan masyarakat Kabupaten Lumajang dimasa
depan yang akan dicapai. Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang mewujudkan
masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat. Dinas Kesehatan selaku
perangkat daerah mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD 2018-
2023 yaitu :
“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur dan
Bermartabat”

B. Misi
Untuk mendukung visi yang telah dibuat dan ditetapkan, dibutuhkan konsep
yang jelas, sistematis, dan strategis. Konsep tersebut akan terangkum dalam
pernyataan yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan
dimasa datang sebagai hasil dari interpretasi visi. Pernyataan-pernyataan inilah yang
disebut sebagai misi.
Misi menjelaskan secara lebih jelas dari nilai umum yang dimiliki oleh visi,
sehingga misi seringkali dinyatakan sebagai langkah-langkah. Dalam mewujudkan
visi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Kepala Daerah, maka visi tersebut
didukung oleh 3 (tiga) Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian,
usaha mikro, dan pariwisata;

78
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera
dan mandiri;
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean
governance).
Dari 3 (tiga) misi tersebut, Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat daerah
di Kabupaten Lumajang berkewajiban mendukung visi Pemerintah Kabupaten
Lumajang khususnya melalui misi kedua yaitu “Pemenuhan kebutuhan dasar untuk
mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri”,
Misi kedua RPJMD “Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan
masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri” mempunyai 2 tujuan yaitu :
1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan
dasar masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja
dengan indikator Angka Kemiskinan.
Pada misi kedua dan tujuan pertama terdapat 9 sasaran yaitu :
a. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
c. Meningkatnya ketahanan pangan
d. Meningkatnya penanganan kawasan kumuh
e. Meningkatnya kondusvitas wilayah
f. Meningkatnya kelancaran lalu lintas
g. Meningkatnya pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya olahraga
h. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan
i. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.

Dari 9 (sembilan) sasaran RPJMD tersebut Dinas Kesehatan masuk dalam


sasaran kedua yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Tujuan rencana
strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang merujuk pada sasaran RPJMD yang
telah ditetapkan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator
tujuan adalah Indeks Kesehatan.

Sebagai organisasi perangkat daerah, Dinas Kesehatan wajib membuat sebuah


rencana strategi (renstra) untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah serta selaras
dengan tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, oleh karena itu Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang menetapkan tujuan dan sasaran renstra sebagai berikut:

79
3.3. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
3.2.1. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan


pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu
lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan Dinas Kesehatan ini ditetapkan untuk
memberikan arah terhadap program pembangunan Dinas Kesehatan secara
umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
Dinas Kesehatan untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

3.2.2. Sasaran
Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu
pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari
tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai
alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan selama
kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati
Lumajang kepada Dinas Kesehatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang.
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan peraturan
Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

80
Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan
TARGET
INDIKATOR TUJUAN / CAPAIAN
NO TUJUAN SASARAN TAHUN
SASARAN
2021
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkat
kan derajat Indeks Kesehatan 0,752
kesehatan
masyarakat 1. Meningkatnya 1. Persentase keluarga sehat 16%
kualitas kesehatan
masyarakat 2. Persentase keluarga pra sehat 51%
2. Meningkatnya akses
dan kualitas 1. Indeks kepuasan masyarakat 81
pelayanan kesehatan

3.2.3. Strategi dan kebijakan


Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang maka diperlukan strategi
dan arah kebijakan yang tepat dan komprehensif. Strategi dan arah kebijakan
diharapkan mampu menjawab masalah dan akar masalah yang telah muncul dari hasil
analisis masalah. Adapun kebijakan dan strategi dimaksud seperti di dalam tabel
berikut ini.

81
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan 1. Pelayanan berkelanjutan melalui


1. Meningkatnya Kualitas siklus hidup dengan pendekatan
Derajat Kesehatan Meningkatkan upaya kesehatan
Kesehatan Masyarakat keluarga dan pemberdayaan masyarakat
Masyarakat masyarakat

2. Pengendalian penyakit berbasis risiko


Meningkatkan upaya pencegahan dan
kesehatan. pengendalian penyakit
2. Meningkatnya Akses
1. Penguatan pelayanan kesehatan
dan Kualitas Pelayanan Meningkatkan akses dan mutu pelayanan
primer dan rujukan kesehatan
Kesehatan
2. Penguatan regulasi pembiayaan
Meningkatkan pelayanan administrasi dan
kesehatan lintas sektoral manajemen kesehatan
3. Penguatan manajemen sumber daya
Meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan
kesehatan pemerataan sumber daya kesehatan

4. Penguatan sistem informasi kesehatan Mengembangkan dan memanfaatkan


sistem informasi kesehatan terintegrasi

82
3.3. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah
untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan
diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi,
Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2023. Guna
mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif
untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.
Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

No PROGRAM KEGIATAN
1 Program Upaya Kesehatan 1. Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga
Masyarakat 2. Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat
3. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
4. Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat

2 Program Pencegahan Dan 1. Peningkatan Pelayanan Imunisasi


Pengendalian Penyakit 2. Penyelenggaraan Surveilans Penyakit
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
5. Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa

3 Program Pelayanan 1. Evaluasi dan Pengembangan Standar


Kesehatan Pelayanan Kesehatan
2. Peningkatan Pelayanan melalui JKN
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
melalui Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat)
4. Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan

83
No PROGRAM KEGIATAN
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
6. Penguatan Sistem Penanggulangan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)
4 Program Sumber Daya 1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Kesehatan Produk Kefarmasian dan Pangan
2. Pengadaan dan Pengelolaan Obat Dan
Perbekalan Kesehatan
3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga
4. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Alat
Kesehatan
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
6. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber
Daya Manusia Kesehatan
5 Program Pembinaan 1. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan
Lingkungan Sosial Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang
Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Kesehatan
6 Program Pelayanan 1. Pelayanan Administrasi dan Operasional
Administrasi Perkantoran Perkantoran

7 Program Peningkatan 1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi


Sarana Dan Prasarana Sarana dan Prasarana Aparatur
Aparatur 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
8 Program Peningkatan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Pengembangan Sistem Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Pelaporan Capaian Kinerja 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Dan Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan

84
No PROGRAM KEGIATAN
Masyarakat
5. Penyusunan Rencana Kerja
6. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
(RKA) SKPD
9 Program Pengadaan, 1. Pembangunan Puskesmas
Peningkatan Dan 2. Pembangunan Puskesmas Pembantu
Perbaikan Sarana Dan 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Prasarana 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Pembantu Dan Jaringannya 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Pembantu
10 Program Peningkatan 1. Koordinasi Pelaksanaan Program
Manajemen Pelayanan Pembangunan Kesehatan
Kesehatan 2. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
3. Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi
4. Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
5. Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan
6. Pembinaan dan Implementasi Sistem
Informasi Kesehatan
11 Program Upaya Kesehatan 1. Upaya Kesehatan Masyarakat
di UPTD (Puskesmas, 2. Upaya Kesehatan Perorangan dan Pendukung
Labkesda, IFK) Pelayanan BLUD di Puskesmas
3. Pelayanan Labkesda
4. Pelayanan IFK
12 Program Upaya Kesehatan 1. Penyediaan dan pemeliharaan sarana,
Rujukan di Rumah Sakit prasarana, dan peralatan kesehatan untuk
pelayanan kesehatan rumah sakit Pengadaan
Meibeler Rumah Sakit
2. Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD
di rumah sakit
3. Peningkatan pelayanan di rumah sakit
4. Akreditasi rumah sakit

85
No PROGRAM KEGIATAN
5. Pelayanan persalinan gratis dan masyarakat
miskin di rumah sakit

86
Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Lumajang

Dinas Kesehatan
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Catatan
Kode Idikator kinerja Kebutuhan Dana / Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Sumber Dana Penting
Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerja
16 Program Upaya Kesehatan 106 per 105 per 100.000
Angka Kematian Ibu −
Masyarakat 100.000 KH KH
9,3 per
Angka Kematian Bayi − 9,2 per 1.000 KH
1.000 KH
Persentase Balita
27,80% − 27,5
Stunting
Persentase Desa Siaga
100% − 100
Aktif
Dinas Rp
Persentase Akses Rp 9.793.685.000,00
Kesehatan 100% 7.330.606.100,00 − 100
Sanitasi
Persentase puskesmas
yg melaksankan 100% DAU, BKP, − 100
kesehatan kerja dasar BOK,
Persentase puskesmas JAMPERSAL
yg melaksanakan DAN
100% − 100
kesehatan olahraga AKREDITASI,
dasar PAJAK ROKOK
16.001 Upaya Peningkatan Kesehatan Persentase pelayanan SPESIFIK,
100% − 100
Keluarga kesehatan ibu hamil PAJAK ROKOK
Persentase pelayanan BLOCK
100% GRANT − 100
kesehatan ibu bersalin
Persentase pelayanan
kesehatan bayi baru 100% − 100
lahir
Dinas Rp
Persentase pelayanan Rp 4.950.000.000,00
Kesehatan 100% 5.002.191.600,00 − 100
kesehatan Balita
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia 100% − 100
pendidikan dasar
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia 100% − 100
lanjut
87
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Catatan
Kode Idikator kinerja Kebutuhan Dana / Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Sumber Dana Penting
Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerja
16.002 Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat Jumlah puskesmas
yang melakukan 25
− 25
pengawalan ibu hamil puskesmas
KEK
Jumlah Balita Gizi
Buruk (BB/TB) 230 balita − 230
mendapat PMT
Jumlah balita stunting
4724 balita − 4724,107143
tertangani Dinas Rp
Jumlah puskesmas Rp 1.825.000.000,00
Kesehatan 780.263.000,00
yang melaksanakan 25
− 25
pemberian tablet Fe puskesmas
pada remaja putri
Cakupan ASI eksklusif 75,6 − 75,6
Jumlah rekomendasi 4
− 4
penanganan kasus gizi rekomendasi
Jumlah kantin sehat
25 kantin − 25
mendapat pembinaan
Penyelenggaraan Penyehatan Jumlah Desa ODF 20 desa − 20
16.003 Lingkungan
Persentase Tempat -
Tempat Umum (TTU) 99,00% − 99,5
dibina Rp
Rp 1.041.451.000,00
Persentase Tempat 614.474.500,00
Pengelolaan Makanan
79,50% − 80
(TPM) memenuhi
syarat
Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja Jumlah Pos UKK yang
42 UKK − 44
16.004 dan Olahraga dibina
Dinas Rp
Jumlah Puskesmas Rp 627.234.000,00
Kesehatan 25 381.138.000,00
yang melaksanakan − 25
puskesmas
pemantauan kebugaran
16.005 Kegiatan Promosi Kesehatan dan Jumlah Buku Harian
- − -
Pemberdayaan Masyarakat Anak Terhebat
Jumlah Desa Siaga
Aktif Purnama Dinas 30 desa Rp − 31
Rp 1.350.000.000,00
Mandiri Kesehatan 552.539.000,00
Jumlah jenis media
promkes yang 8 jenis − 8
diadakan setiap tahun

88
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Catatan
Kode Idikator kinerja Kebutuhan Dana / Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Sumber Dana Penting
Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerja
Jumlah media masa
10 media − 10
cetak dan elektronik
Jumlah Profil Promkes 1 jenis
− 1
dan UKBM buku profil
Jumlah Posyandu 838
− 873
Purnama Mandiri posyandu
Jumlah Pangkalan
25 SBH − 25
SBH
Jumlah Poskestren
19 − 20
PURI
Jumlah Puskesmas
3 − 3
Replikasi SUSI
Persentase Rumah
Tangga Sehat/ PHBS 44% − 45
Rumah Tangga
Persentase PHBS
58% − 55
tatanan sekolah
Persentase Upaya
Kesehatan Masyarakat - − -
di Puskesmas
Persentase
Ketersediaan Tenaga
- − -
dengan Perjanjian
Kerja di Puskesmas
43 Program Pencegahan dan Persentase Pelayanan
Pengendalian Penyakit Kesehatan pada Usia 100% − 100
produktif
Persentase Pelayanan
Kesehatan Penderita 100% − 100
Hipertensi
Persentase Pelayanan DAU, BOK,
Kesehatan Penderita Dinas 100% Rp PAJAK ROKOK − 100
Rp 4.300.361.024,40
Diabetes Melitus Kesehatan 1.568.016.787,00 BLOCK
Persentase Pelayanan GRANT
Kesehatan Orang
100% − 100
dengan Gangguan Jiwa
Berat
Persentase Pelayanan
Kesehatan Orang 100% − 100
dengan TB

89
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Catatan
Kode Idikator kinerja Kebutuhan Dana / Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Sumber Dana Penting
Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerja
Persentase Pelayanan
Kesehatan Orang
100% − 100
dengan risiko infeksi
HIV
Persentase desa atau
kelurahan KLB yang
100% − 100
ditangani kurang dari
24 jam
Peningkatan Pelayanan Imunisasi Persentase Universal
43.001 Child Immunization 93,5% − 94,5
(UCI) Desa/Kelurahan
Persentase Baduta
mendapat imunisasi 95,5% − 96,5
Dinas Rp
DPT-HB-Hib lanjutan Rp 385.896.031,40
Kesehatan 247.190.000,00
Persentase vaksin yang
100% − 100
tersedia
Persentase puskesmas
dengan pengelolaan 91% − 97
vaksin yang baik
Penyelenggaraan Surveilans Penyakit Persentase
43.002 Penanggulangan Kasus
KLB (PD3I, Kasus - − -
Potensial Wabah dan
Keracunan Makanan)
Persentase jemaah haji
mendapatkan
100% − 100
screening faktor risiko Dinas Rp
Rp 451.505.813,00
kesehatan Kesehatan 350.486.287,00
Persentase
pengendalian kasus 100% − 100
KLB (PD3I)
persentase
pengendalian kasus
100% − 100
potensial wabah dan
keracunan makanan
Pencegahan dan Pengendalian Faskes yang
- − -
43.003 Penyakit Menular melaporkan E. SisMal
Faskes yang Dinas Rp
- − - Rp 445.430.272,50
melaporkan SIHA Kesehatan 440.128.000,00
Succes Rate 94,94% − 94,8

90
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Catatan
Kode Idikator kinerja Kebutuhan Dana / Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Sumber Dana Penting
Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerja
(Keberhasilan
Pengobatan) TB
4,71 /
4,71 / 100.000
Incident Rate DBD 100.000 −
penduduk
penduduk
Persentase Penderita
Kusta yang
93,75% − 94,25
menyelesaikan
pengobatan
Jumlah Kasus Malaria
0 kasus − 0
Endogenous
Peningkatan jumlah 4 fasilitas
layanan ARV tingkat layanan − 5
kabupaten kesehatan
Pencegahan dan Pengendalian Persentase Desa Yang
43.004 Penyakit Tidak Menular Melaksanakan 85% − 90
Posbindu PTM
Persentase Puskesmas
100% − 100
Pandu PTM
Persentase Sekolah
yang Melaksanakan 60% − 65
KTR
Persentase puskesmas
Dinas Rp
yg melaksanakan Rp 1.272.678.907,50
Kesehatan 100% 315.707.500,00 − 100
program kesehatan
gigi dan mulut
Persentase pusk yg
melaksanakan 100% − 100
pemeriksaan IVA
Persentase puskesmas
yg melaksanakan
- − -
program kesehatan
indera
Pencegahan dan Pengendalian Persentase desa yg
43.005 Kesehatan Jiwa melaksanakan 20% − 25
posyandu jiwa
Dinas Rp
Jumlah Puskesmas Rp 1.744.850.000,00
Kesehatan 214.505.000,00
yang melaksanakan 25
− 25
program kesehatan puskesmas
jiwa

91
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Catatan
Kode Idikator kinerja Kebutuhan Dana / Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Sumber Dana Penting
Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerja
Indeks Kepuasan
− 82 Rp 381.070.775.978,45
Masyarakat
24 Program Pelayanan Kesehatan Persentase FKTP
terakreditasi utama dan 26% − 32
paripurna
Persentase FKRTL
terakreditasi utama dan 85% − 90
paripurna
Persentase penanganan Dinas Rp
Rp 5.299.083.962,50
kasus gawat darurat Kesehatan 2.944.001.500,00
dengan Sistem
55% − 75
Penanggulangan
Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
Persentase Hatra yang
10% − 15
memiliki STPT
Evaluasi dan Pengembangan Standar Jumlah Puskesmas
8 puskesmas − 7
24.001 Pelayanan Kesehatan reakreditasi Dinas Rp
DAU, BOK, Rp 2.550.000.000,00
Jumlah klinik pratama Kesehatan 3 klinik 1.542.190.000,00
JAMPERSAL − 4
terakreditasi pratama
DAN
Peningkatan Pelayanan melalui JKN Angka kontak peserta
- AKREDITASI, − -
24.002 JKN di FKTP
PAJAK ROKOK
Persentase koordinasi
85% BLOCK − 87
JKN yang terfasilitasi Dinas Rp
GRANT Rp 190.000.000,00
Persentase Kunjungan Kesehatan 150.000.000,00
- − -
Rawat Jalan
Persentase Kunjungan
- −
Rawat Inap
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Persentase kunjungan
0 − 0
24.003 Masyarakat melalui Pendekatan rumah (awal)
Dinas Rp
Keluarga (Keluarga Sehat) Persentase kunjungan Rp 605.000.000,00
Kesehatan 314.137.500,00
rumah berbasis 40% − 60
intervensi (lanjutan)
Peningkatan Pelayanan dan Jumlah Rumah Sakit
- − -
24.004 Pembinaan Fasilitas Pelayanan Terakreditasi
Kesehatan Rujukan Jumlah Klinik Utama
Dinas - Rp − -
Terakreditasi Rp 665.000.000,00
Kesehatan 330.600.000,00
Persentase
Pembentukan PSC - − -
Kab. Lumajang

92
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Catatan
Kode Idikator kinerja Kebutuhan Dana / Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Sumber Dana Penting
Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerja
Jumlah FKRTL
terakreditasi (RS,
8 FKTRL − 9
Labkesda, Klinik
utama)
Persentase
rekomendasi izin
100% − 100
operasional fasyankes
yang diterbitkan
Persentase puskesmas
yang melaksanakan
100% − 100
program kesehatan
indra
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jumlah Penyehat
24.005 Tradisional Tradisional (Hatra) 599 hatra − 629
Dinas Rp
yang Terbina Rp 589.083.962,50
Kesehatan 222.375.000,00
Jumlah Izin STPT
60 STPT − 85
yang diterbitkan
Penguatan Sistem Penanggulangan Persentase
Dinas Rp
24.018 Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Pengembangan PSC 60% − 70 Rp 700.000.000,00
Kesehatan 384.699.000,00
Kab. Lumajang
42 Program Peningkatan Sumber Daya Persentase Puskesmas
Kesehatan dengan Manajemen Dinas Rp
68% − 76 Rp 20.759.455.077,55
Sumber Daya Kesehatan 13.489.398.546,00
Kesehatan baik
Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Sarana Farmasi
85 sarana − 85
42.001 Pengendalian Produk Kefarmasian yang dibina
dan Pangan Jumlah toko yang DAU, BOK,
65 toko − 70
diperiksa DAK FISIK
Jumlah sertifikat P- YANFAR, DAK
Dinas 180 lembar Rp − 180
IRT yang diterbitkan FISIK P2 Rp 187.037.294,93
Kesehatan 153.137.000,00
Jumlah sampel yg (PENUGASAN),
diperiksa (pangan, 10 sampel PAJAK ROKOK − 10
obat, jamu, kosmetik) BLOCK
Jumlah pedagang obat GRANT
- − -
tradisional yang dibina
Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan Persentase Jenis Obat
Dinas Rp
42.002 Perbekalan Kesehatan sesuai Formularium 65% − 70 Rp 11.371.615.077,30
Kesehatan 7.726.188.658,00
Nasional
Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Fasilitas Dinas 40 Rp
− 40 Rp 447.700.000,00
42.003 Pengendalian Alat Kesehatan dan pelayanan kesehatan Kesehatan fasyankes 142.155.000,00

93
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Catatan
Kode Idikator kinerja Kebutuhan Dana / Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Sumber Dana Penting
Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerja
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dibina
Toko alkes/PKRT
25 toko − 25
dibina
Penyediaan/Peningkatan/ Jumlah alkes yang
1250 buah − 1250
42.004 Pemeliharaan Alat Kesehatan diadakan Dinas Rp
Rp 7.530.602.705,33
jumlah alkes yang Kesehatan 4.476.503.388,00
416 buah − 468
dipelihara/dikalibrasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah tenaga
42.005 Kesehatan kesehatan yang
600 orang − 600
mengikuti
bimtek/sejenisnya
Dinas Rp
Jumlah PAK jabfung Rp 1.222.500.000,00
Kesehatan 200 PAK 848.323.000,00 − 200
nakes yang diterbitkan
Jumlah kategori tenaga
kesehatan teladan 3 kategori − 3
terpilih
Pembinaan dan Pengawasan Mutu Jumlah SIP nakes Dinas Rp
950 SIP − 1000 Rp 215.000.000,00
42.006 Sumber Daya Manusia Kesehatan yang diterbitkan Kesehatan 143.091.500,00
25 Program Pembinaan Lingkungan Persentase
Sosial kelengkapan alkes 54% − 57
puskesmas Dinas Rp
Rp 16.061.448.174,30
Persentase Kesehatan 15.901.895.000,00
kelengkapan alkes 54% − 57
rumah sakit daerah
25,025 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Jumlah alkes yang
Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan diadakan
Rp
Yang Bekerjasama dengan Badan 1250 buah − 1250 Rp 1.000.000.000,00
1.269.794.650,00 DBHCHT
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Jumlah sarana dan Dinas
Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan prasarana yang Kesehatan 1 unit − 1
Yang Bekerjasama dengan Badan disediakan
Rp
Penyelenggara Jaminan Sosial jumlah alkes yang Rp 15.061.448.174,30
50 unit 14.632.100.350,00 − 50
Kesehatan dipelihara
Jumlah alat kesehatan
3 unit − 3
yang disediakan
01 Program Pelayanan Administrasi Persentase Pemenuhan DAU, BKP,
Dinas Rp
Perkantoran Pelayanan administrasi 86% PAJAK ROKOK − 86,2 Rp 6.069.953.448,49
Kesehatan 4.644.991.449,00
perkantoran BLOCK

94
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Catatan
Kode Idikator kinerja Kebutuhan Dana / Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Sumber Dana Penting
Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerja
01.021 Pelayanan Administrasi dan Jumlah kecukupan GRANT
Dinas Rp
Operasional Perkantoran administrasi 35 jenis − 35 Rp 6.069.953.448,49
Kesehatan 4.644.991.449,00
perkantoran
02 Program Peningkatan Sarana Dan Persentase sarana dan
Dinas Rp
Prasarana Aparatur prasarana yang 85% − 85,6 Rp 2.780.741.486,60
Kesehatan 3.167.053.647,00
berfungsi dengan layak DAU, DAK
02.045 Pembangunan/Pengadaan dan Jumlah sarana dan FISIK
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana prasarana yang Dinas Rp YANFAR,
13 jenis − 13 Rp 4.706.641.241,50
Aparatur dibangun / diadakan Kesehatan 1.958.226.389,00 PAJAK ROKOK
dan direhabilitasi BLOCK
02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Jenis sarana dan GRANT
Dinas Rp
dan Prasarana Aparatur prasarana yang 18 jenis − 25 Rp 1.685.367.618,00
Kesehatan 1.208.827.258,00
dipelihara
06 Program Peningkatan Pengembangan persentase dokumen
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja pelaporan sesuai Dinas Rp
1 − 100 Rp 534.124.177,40
Dan Keuangan pedoman dan tepat Kesehatan 437.685.000,00
waktu
06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah dokumen
Dinas Rp
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / pelaporan sesuai 3 dokumen − 3 Rp 40.359.380,60
Kesehatan 24.315.000,00
LAKIP pedoman
06.002 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen
Semesteran dan Prognosis Realisasi Laporan Keuangan
Dinas Rp
Anggaran Semesteran dan 2 dokumen − 2 Rp 4.458.850,00
Kesehatan 57.434.000,00
Prognosis Realisasi
Anggaran
DAU, PAJAK
06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Jumlah Dokumen
ROKOK
Tahun Laporan Keuangan 1 dokumen − 1
BLOCK
Akhir Tahun Dinas Rp
GRANT Rp 20.625.176,00
Jumlah Dokumen Kesehatan 50.411.000,00
Evaluasi Hasil 1 dokumen − 1
Pembangunan
06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Jumlah dokumen IKM Dinas Rp
1 dokumen − 1 Rp 132.924.550,00
Masyarakat yang disusun Kesehatan 99.650.000,00
06.006 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen
Dinas Rp
Rencana Kerja yang 2 dokumen − 2 Rp 27.877.795,00
Kesehatan 25.875.000,00
disusun
06.007 Penyusunan Rencana Kerja Dan Jumlah dokumen
Anggaran (RKA) SKPD Rencana Kerja Dan Dinas Rp
4 dokumen − 4 Rp 360.587.066,40
Anggaran (RKA) Kesehatan 180.000.000,00
SKPD yang disusun

95
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Catatan
Kode Idikator kinerja Kebutuhan Dana / Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Sumber Dana Penting
Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerja
25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Persentase
Perbaikan Sarana Dan Prasarana peningkatan sarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan dan prasarana Dinas Rp
0,868 − 86,9 Rp 20.657.392.322,60
Jaringannya Puskesmas/ Puskesmas Kesehatan 11.079.967.321,00
Pembantu dan
jaringannya
25.001 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas Dinas 14 Rp
− 3 Rp 16.180.458.800,00
yang dibangun Kesehatan puskesmas 3.801.467.321,00
25.002 Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas
Dinas Rp
Pembantu yang 4 puskesmas DAK FISIK − 5 Rp 1.000.000.000,00
Kesehatan 500.000.000,00
dibangun YANDAS,
25.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan PAJAK ROKOK
Dinas 12 Rp
Puskesmas prasarana Puskesmas BLOCK − 3 Rp 1.485.000.000,00
Kesehatan puskesmas 5.528.500.000,00
yang diadakan GRANT
25.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan
Puskesmas Pembantu prasarana Puskesmas Dinas Rp
0 unit − 2 Rp 110.000.000,00
Pembantu yang Kesehatan -
diadakan
25.019 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jumlah Puskesmas Dinas Rp
1 puskesmas − 4 Rp 4.259.200.000,00
yang Direhab Kesehatan 700.000.000,00
25.020 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jumlah Puskesmas
Dinas Rp
Pembantu Pembantu yang 10 pustu − 4 Rp 1.312.778.610,00
Kesehatan 550.000.000,00
Direhab
33 Program Peningkatan Manajemen Persentase Manajemen
Dinas Rp
Pelayanan Kesehatan Perencanaan dan 90% − 90,8 Rp 22.360.201.715,50
Kesehatan 4.778.432.000,00
Informasi Kesehatan
33.005 Koordinasi Pelaksanaan Program Persentase koordinasi
Pembangunan Kesehatan pembangunan Dinas Rp
0,86 − 88 Rp 1.059.184.511,00
kesehatan yang Kesehatan 273.825.000,00
terfasilitasi DAU, BKP,
33.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah Puskesmas BOK, PAJAK
Dinas 25 Rp
terpantau secara ROKOK − 25 Rp 71.790.812,50
Kesehatan puskesmas 55.000.000,00
terpadu BLOCK
33.009 Manajemen Pengelolaan Data Dan Jumlah laporan SPM Dinas Rp GRANT
2 laporan − 2 Rp 95.821.352,00
Informasi dan Profil kesehatan Kesehatan 67.389.000,00
33.010 Peningkatan Pelayanan Melalui Persentase koordinasi
Bantuan Operasional Kesehatan peningkatan pelayanan Dinas Rp
0,72 − 73 Rp 1.104.730.000,00
(BOK) kesehatan yang Kesehatan 409.702.000,00
terfasilitasi
33.011 Penyediaan Jasa Manajemen Jumlah jenis tenaga Dinas 17 jenis Rp − 17 Rp 19.750.183.255,00

96
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Catatan
Kode Idikator kinerja Kebutuhan Dana / Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Sumber Dana Penting
Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerja
Kesehatan kesehatan sesuai Kesehatan 3.906.813.000,00
kebutuhan
33.012 Pembinaan dan Implementasi Sistem Jumlah puskesmas
Informasi Kesehatan yang menerapkan Dinas 25 Rp
− 25 Rp 278.491.785,00
sistem informasi Kesehatan puskesmas 65.703.000,00
kesehatan
44 Program Upaya Kesehatan di UPTD Persentase Upaya
(Puskesmas, Labkesda, IFK) Kesehatan Masyarakat 1 − 100
di Puskesmas
Angka kontak 150 per mil − 150
Persentase
pengambilan dan Puskesmas,
pemeriksaan sampel 100% Rp − 100
Lapkesda, Rp 77.950.601.124,00
klinik dan kesehatan 85.895.850.500,00
IFK
masyarakat/lingkungan
Persentase Puskesmas
dalam pengawasan,
pengendalian dan 100% − 100
evaluasi obat, BMHP,
dan vaksin
44.01 Upaya Kesehatan Masyarakat 100% − 100
Cakupan K4
Cakupan Linakes di
100% BOK, JKN − 100
Faskes
Cakupan KN Lengkap 100% − 100
Cakupan pelayanan
100% − 100
balita sesuai standart
Cakupan Gizi Buruk
(BB/TB) Mendapat 100% − 100
Perawatan Rp
Puskesmas Rp 22.535.161.000,00
Imunisasi Dasar 15.639.331.100,00
94% − 94,5
Lengkap
Cakupan Pelayanan
Kesehatan pada Usia 100% − 100
produktif
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Penderita 100% − 100
Hipertensi
Cakupan Pelayanan
100% − 100
Kesehatan Penderita
97
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Catatan
Kode Idikator kinerja Kebutuhan Dana / Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Sumber Dana Penting
Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerja
Diabetes Melitus
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang
100% − 100
dengan Gangguan Jiwa
Berat
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang
100% − 100
dengan TB sesuai
standar
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang
100% − 100
dengan risiko infeksi
HIV
Persentase Desa Yang
75% − 85
Melaksanakan STBM
Capaian Rumah
44% − 45
Tangga Sehat
Cakupan Screening
Anak Usia Pendidikan 100% − 100
Dasar
Cakupan Pelayanan
100% − 100
Kesehatan Usia Lanjut
44.02 Persentase Kunjungan
Upaya Kesehatan Perorangan dan 60,00% − 0,6
Rawat Jalan Rp
Pendukung Pelayanan BLUD di Puskesmas Rp 54.567.810.924,00
Persentase Kunjungan 69.490.170.400,00
Puskesmas 1,5% − 1,5%
Rawat Inap
44.03 Jumlah peserta JKN Rp
Pelayanan Labkesda Labkesda 1000 peserta − 1000 Rp 400.000.000,00
yang dilayani 687.630.000,00
44.04 Pelayanan IFK Jumlah Puskesmas
25
yang mendapat − 25
puskesmas
distribusi obat
Rp
Jumlah laporan IFK Rp 121.629.200,00
78.719.000,00
puskesmas yang 25
− 25
dilakukan monitoring puskesmas
dan evaluasi
45 Program Upaya Kesehatan Rujukan di Persentase indikator
Rumah Sakit SPM Rumah Sakit 100% − 100
Rp
yang memenuhi target RS Rp 208.597.774.489,50
154.284.670.056,00
Persentase
0,82 − 84
kelengkapan sarana,
98
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Catatan
Kode Idikator kinerja Kebutuhan Dana / Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Sumber Dana Penting
Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerja
prasarana, dan alat
kesehatan
45.01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana, Jumlah sarana dan
prasarana, dan peralatan kesehatan prasaran yang 1 unit − 1
untuk pelayanan kesehatan rumah disediakan
Rp
sakit jumlah sarpras yang RS Rp 19.722.796.599,00
20 unit 18.457.206.600,00 − 20
dipelihara
Jumlah alat kesehatan
3 unit − 3
yang disediakan
45.02 Pelayanan dan pendukung pelayanan BOR 0,75 − 75
BLUD di rumah sakit
BTO 50 kali − 50
TOI 1 hari − 1
ALOS 3 hari − 3
GDR Rp
RS <50 − <45 Rp 159.720.000.000,00
105.808.431.650,00
NDR <25 − <25
CRR 90% − 90
Persentase
pelaksanaan smart 60% − 80
Hospital
45.03 Peningkatan pelayanan di rumah sakit BOR 0,75 − 75
BTO 50 kali − 50
TOI 1 hari − 1
ALOS Rp
RS 3 hari − 3 Rp 21.101.159.568,50
24.815.781.806,00
GDR <50 per mil − <45
NDR <25 per mil − <25
CRR 90 − 90
45.04 Akreditasi rumah sakit Jumlah fasilitasi Rp
RS 4 fasilitasi − 4 Rp 793.818.322,00
akreditasi Rumah Sakit 503.250.000,00
45.05 Pelayanan persalinan gratis dan Jumlah persalinan Rp
RS 1200 orang − 1200 Rp 7.260.000.000,00
masyarakat miskin di rumah sakit gratis yang dilayani 4.700.000.000,00

99
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Utama


Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 terdiri dari beberapa
Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-
kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

Program Utama dan Kegiatan


Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2021

No PROGRAM KEGIATAN
1 Program Upaya Kesehatan 1. Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga
Masyarakat 2. Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat
3. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
4. Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat

2 Program Pencegahan Dan 6. Peningkatan Pelayanan Imunisasi


Pengendalian Penyakit 7. Penyelenggaraan Surveilans Penyakit
8. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular
9. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
10. Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan
Jiwa

3 Program Pelayanan 11. Evaluasi dan Pengembangan Standar


Kesehatan Pelayanan Kesehatan
12. Peningkatan Pelayanan melalui JKN
13. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat melalui Pendekatan Keluarga
(Keluarga Sehat)
14. Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
16. Penguatan Sistem Penanggulangan Gawat

100
No PROGRAM KEGIATAN
Darurat Terpadu (SPGDT)
4 Program Sumber Daya 17. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Kesehatan Produk Kefarmasian dan Pangan
18. Pengadaan dan Pengelolaan Obat Dan
Perbekalan Kesehatan
19. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga
20. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Alat
Kesehatan
21. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
22. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber
Daya Manusia Kesehatan
5 Program Pembinaan 23. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan
Lingkungan Sosial Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang
Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Kesehatan
6 Program Pelayanan 24. Pelayanan Administrasi dan Operasional
Administrasi Perkantoran Perkantoran
7 Program Peningkatan 25. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi
Sarana Dan Prasarana Sarana dan Prasarana Aparatur
Aparatur 26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
8 Program Peningkatan 27. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Pengembangan Sistem Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Pelaporan Capaian Kinerja 28. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Dan Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran
29. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
30. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat
31. Penyusunan Rencana Kerja
32. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
(RKA) SKPD

101
No PROGRAM KEGIATAN
9 Program Pengadaan, 33. Pembangunan Puskesmas
Peningkatan Dan 34. Pembangunan Puskesmas Pembantu
Perbaikan Sarana Dan 35. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Prasarana 36. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Pembantu Dan Jaringannya 37. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
38. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Pembantu
10 Program Peningkatan 39. Koordinasi Pelaksanaan Program
Manajemen Pelayanan Pembangunan Kesehatan
Kesehatan 40. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
41. Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi
42. Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
43. Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan
44. Pembinaan dan Implementasi Sistem
Informasi Kesehatan
11 Program Upaya Kesehatan 45. Upaya Kesehatan Masyarakat
di UPTD (Puskesmas, 46. Upaya Kesehatan Perorangan dan Pendukung
Labkesda, IFK) Pelayanan BLUD di Puskesmas
47. Pelayanan Labkesda
48. Pelayanan IFK
12 Program Upaya Kesehatan 49. Penyediaan dan pemeliharaan sarana,
Rujukan di Rumah Sakit prasarana, dan peralatan kesehatan untuk
pelayanan kesehatan rumah sakit Pengadaan
Meibeler Rumah Sakit
50. Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD
di rumah sakit
51. Peningkatan pelayanan di rumah sakit
52. Akreditasi rumah sakit
53. Pelayanan persalinan gratis dan masyarakat
miskin di rumah sakit

102
4.2 Alokasi Anggaran
Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan
Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp305.522.567.906,00 Adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana pada lampiran
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021

103
BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 telah disusun sesuai ketentuan. Namun
demikian masukan berbagai pihak tetap kami harapkan pada beberapa bagian untuk perencanaan
program/kegiatan Dinas kesehatan kedepan yang lebih baik lagi.

104
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2021

2021
Program dan Indikator Unit Kerja Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Satuan
Kegiatan Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome ) dan kegiatan (output ) Penanggungjawab
target Rp
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatkan Derajat Indeks Kesehatan Angka 0,755 Rp 305.522.567.906,00 Kepala Dinas Kesehatan Dinas
Kesehatan Masyarakat Kesehatan,
Meningkatnya kualitas Persentase Keluarga Sehat % 16 Kepala Dinas Kesehatan
Rp 8.898.622.887,00 UPTD RSUD
kesehatan masyarakat Persentase Keluarga Pra Sehat % 50
dr. HARYOTO,
16 Program Upaya 106 per Bidang Kesehatan Masyarakat
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH RSUD
Kesehatan Masyarakat 100.000 KH
PASIRIAN,
9,3 per 1.000
Angka Kematian Bayi per 1.000 KH Labkesda
KH
dan IPFK
Persentase Balita Stunting % 27,80% Rp 7.330.606.100,00
Persentase Desa Siaga Aktif % 100,00%
Persentase Akses Sanitasi % 100,00%
Persentase puskesmas yg melaksankan kesehatan kerja dasar
% 100,00%
Persentase puskesmas yg melaksanakan kesehatan olahraga dasar % 100,00%
16.001 Upaya Peningkatan Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil % 100,00% Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
Kesehatan Keluarga Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin % 100,00%
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 100,00%
Persentase pelayanan kesehatan Balita % 100,00% Rp 5.002.191.600,00
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
% 100,00%
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut % 100,00%
16.002 Upaya Peningkatan
Gizi Masyarakat Jumlah puskesmas yang melakukan pengawalan ibu hamil KEK puskesmas 25 puskesmas

Jumlah Balita Gizi Buruk (BB/TB) mendapat PMT Balita 230 balita
Jumlah balita stunting tertangani Balita 4724 balita
Rp 780.263.000,00
Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemberian tablet Fe pada remaja putri puskesmas 25 puskesmas

Cakupan ASI eksklusif % 7560,00%


Jumlah rekomendasi penanganan kasus gizi Rekomendasi 4 rekomendasi
Jumlah kantin sehat mendapat pembinaan kantin 25 kantin
16.003 Penyelenggaraan Jumlah Desa ODF Desa 20 desa Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Penyehatan Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina % 99,00% Olahraga
Rp 614.474.500,00
Lingkungan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat
% 79,50%
16.004 Upaya Peningkatan Jumlah Pos UKK yang dibina Pos UKK 42 UKK
Kesehatan Kerja dan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan kebugaran Rp 381.138.000,00
Puskesmas 25 puskesmas
Olahraga
16.005 Kegiatan Promosi Jumlah Buku Harian Anak Terhebat buku - Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Kesehatan dan Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri Desa 30 desa
Pemberdayaan Jumlah jenis media promkes yang diadakan setiap tahun jenis 8 jenis
Masyarakat Jumlah media masa cetak dan elektronik media 10 media
Jumlah Profil Promkes dan UKBM Jenis buku profil1 jenis buku profil

Rp 552.539.000,00
16.005 Kegiatan Promosi 2021
Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Program dan Indikator Unit Kerja Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Kesehatan dan Satuan
Kegiatan Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome ) dan kegiatan (output ) Penanggungjawab
Pemberdayaan
Masyarakat target Rp
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Posyandu Purnama Mandiri Posyandu 838 posyandu Rp 552.539.000,00
Jumlah Pangkalan SBH Pangkalan SBH 25 SBH
Jumlah Poskestren PURI Poskestren 1900,00%
Jumlah Puskesmas Replikasi SUSI Puskesmas 300,00%

% 44,00%
Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga
Persentase PHBS tatanan sekolah % 58,00%
43 Program Pencegahan Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif % - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
dan Pengendalian Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi % -
Penyakit Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus % 100,00%
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
% 100,00%
Rp 1.568.016.787,00
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB % 100,00%
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi HIV
% 100,00%

Persentase desa atau kelurahan KLB yang ditangani kurang dari 24 jam % 100,00%
43.001 Peningkatan Seksi Surveilans dan Imunisasi
Pelayanan Imunisasi Persentase Universal Child Immunization (UCI) Desa/Kelurahan % 93,50%

% 95,50% Rp 247.190.000,00
Persentase Baduta mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan
Persentase vaksin yang tersedia % 100,00%

% 91,00%
Persentase puskesmas dengan pengelolaan vaksin yang baik
43.002 Penyelenggaraan Persentase Penanggulangan Kasus KLB (PD3I, Kasus Potensial Wabah dan Keracunan
Surveilans Penyakit % 100,00%
Makanan)

Persentase jemaah haji mendapatkan screening faktor risiko kesehatan % 100,00% Rp 350.486.287,00
Persentase pengendalian kasus KLB (PD3I) % -

persentase pengendalian kasus potensial wabah dan keracunan makanan % 100,00%


43.003 Pencegahan dan Faskes yang melaporkan E. SisMal % - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengendalian Penyakit Faskes yang melaporkan SIHA % - Menular
Menular Succes Rate (Keberhasilan Pengobatan) TB % 94,94%

4,71 / 100.000
Incident Rate DBD Angka
penduduk
Rp 440.128.000,00
Persentase Penderita Kusta yang menyelesaikan pengobatan % 93,75%
Jumlah Kasus Malaria Endogenous Kasus 0 kasus
Peningkatan Jumlah layanan ARV tingkat kabupaten 3 fasilitas
Fasilitas Layanan
layanan
Kesehatan
kesehatan
43.004 Pencegahan dan Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu PTM % 85,00% Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pengendalian Penyakit Persentase Puskesmas Pandu PTM % 100,00% Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
Tidak Menular
Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR % 60,00%
Rp 315.707.500,00
Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut % 100,00%
Persentase pusk yg melaksanakan pemeriksaan IVA % 100,00%
Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan indera % -
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2021 Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
Program dan Indikator Unit Kerja Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Satuan
Kegiatan Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome ) dan kegiatan (output ) Penanggungjawab
target Rp
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
43.005 Pencegahan dan Persentase desa yg melaksanakan posyandu jiwa % 20,00%
Pengendalian Rp 214.505.000,00
Kesehatan Jiwa Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa puskesmas 25 puskesmas

Meningkatnya Akses Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 81 Rp 296.623.945.019,00 Kepala Dinas Kesehatan
dan Kualitas Pelayanan 24 Program Pelayanan Persentase FKTP terakreditasi utama dan paripurna % 26,00% Bidang Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Kesehatan
Persentase FKRTL terakreditasi utama dan paripurna % 85,00%
Rp 2.944.001.500,00
Persentase penanganan kasus gawat darurat dengan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat
% 55,00%
Terpadu (SPGDT)

Persentase Hatra yang memiliki STPT % 10,00%


24.001 Evaluasi dan Jumlah Puskesmas reakreditasi Puskesmas 8 puskesmas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
Rp 1.542.190.000,00
Pengembangan Jumlah klinik pratama terakreditasi Klinik pratama 3 klinik pratama
24.002 Standar Pelayanan
Peningkatan Angka kontak peserta JKN di FKTP Per mil - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
Pelayanan melalui Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi % 85,00%
JKN Rp 150.000.000,00
Persentase Kunjungan Rawat Jalan % - UPTD Puskesmas
Persentase Kunjungan Rawat Inap % -
24.003 Peningkatan Persentase kunjungan rumah (awal) % 0,00% Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
Pelayanan Kesehatan Rp 314.137.500,00
Masyarakat melalui Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan) % 40,00%
Pendekatan Keluarga
24.004 Peningkatan Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Rumah Sakit -
Pelayanan dan Jumlah Klinik Utama Terakreditasi Klinik Utama -
Pembinaan Fasilitas Persentase Pembentukan PSC Kab. Lumajang % -
Pelayanan Kesehatan
Rujukan Jumlah FKRTL terakreditasi (RS, Labkesda, Klinik utama) FKRTL 8 FKTRL
Rp 330.600.000,00 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Persentase rekomendasi izin operasional fasyankes yang diterbitkan % 100,00%

Persentase puskesmas yang melaksanakan program kesehatan indra % 100,00%

24.005 Peningkatan Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang Terbina Hatra 599 hatra
Pelayanan Kesehatan Jumlah Izin STPT yang diterbitkan Rp 222.375.000,00 Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
STPT 60 STPT
Tradisional
24.018 Penguatan Sistem
Penanggulangan
Gawat Darurat Persentase Pengembangan PSC Kab. Lumajang % 60,00% Rp 384.699.000,00 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Terpadu (SPGDT)

42 Program Peningkatan Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya Kesehatan baik
Sumber Daya % 68,00% Rp 13.489.398.546,00 Bidang Sumber Daya Kesehatan
Kesehatan
42.001 Pembinaan, Jumlah Sarana Farmasi yang dibina sarana 85 sarana Seksi Kefarmasian
Pengawasan, dan Jumlah toko yang diperiksa toko 65 toko
Pengendalian Produk Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan lembar 180 lembar
Kefarmasian dan Rp 153.137.000,00
Pangan Jumlah sampel yg diperiksa (pangan, obat, jamu, kosmetik) buah 10 sampel
Jumlah pedagang obat tradisional yang dibina 0rang -
2021
Program dan Indikator Unit Kerja Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Satuan
Kegiatan Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome ) dan kegiatan (output ) Penanggungjawab
target Rp
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
42.002 Pengadaan dan Seksi Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan
Pengelolaan Obat dan Kesehatan
Perbekalan Kesehatan Persentase Jenis Obat sesuai Formularium Nasional % 65,00% Rp 7.726.188.658,00
Rumah Tangga

42.003 Pembinaan, Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dibina Fasyankes 40 fasyankes Seksi Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan
Pengawasan, dan Toko alkes/PKRT dibina Kesehatan
Pengendalian Alat Rp 142.155.000,00
Toko 25 toko Rumah Tangga
Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan
42.004 Penyediaan/Peningkat Jumlah alkes yang diadakan buah 1250 buah Seksi Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan
an/ Pemeliharaan Alat jumlah alkes yang dipelihara/dikalibrasi Kesehatan Rumah Tangga
Kesehatan Rp 4.476.503.388,00
buah 416 buah

42.005 Pengembangan
Sumber Daya Manusia Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti bimtek/sejenisnya
orang 600 orang
Kesehatan Jumlah PAK jabfung nakes yang diterbitkan PAK 200 PAK Rp 848.323.000,00

Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan terpilih kategori 3 kategori Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
42.006 Pembinaan dan Jumlah SIP nakes yang diterbitkan
Pengawasan Mutu
SIP 950 SIP Rp 143.091.500,00
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
25 Program Pembinaan Persentase kelengkapan alkes puskesmas % 54,00% Bidang Sumber Daya Kesehatan
Rp 15.901.895.000,00
Lingkungan Sosial Persentase kelengkapan alkes rumah sakit daerah % 54,00% UPTD RSUD dr. HARYOTO dan RSUD PASIRIAN
25,025 Penyediaan/Peningkat Jumlah alkes yang diadakan Seksi Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan
an/Pemeliharaan Kesehatan
Sarana/Prasarana buah 1250 buah Rp 1.269.794.650,00
Rumah Tangga
Fasillitas Kesehatan
Yang Bekerjasama
Penyediaan/Peningkat Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan unit 1 unit
an/Pemeliharaan jumlah alkes yang dipelihara unit 50 unit
Sarana/Prasarana Jumlah alat kesehatan yang disediakan unit Rp 14.632.100.350,00 UPTD RSUD dr. HARYOTO dan RSUD PASIRIAN
Fasillitas Kesehatan 3 unit
Yang Bekerjasama
Sekretariat dengan Badan Sekretaris
01 Program Pelayanan Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
Administrasi % 86,00% Rp 4.644.991.449,00 Sekretaris
Perkantoran
01.021 Pelayanan Jumlah kecukupan administrasi perkantoran
Administrasi dan
jenis 35 jenis Rp 4.644.991.449,00 Sub Bag Umum dan Kepegawaian, UPTD
Operasional
Perkantoran LABKESDA, UPTD IFK
02 Program Peningkatan Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan layak
Sarana Dan Prasarana % 85,40% Rp 3.167.053.647,00 Sekretariat
Aparatur
02.045 Pembangunan/Pengad Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun / diadakan dan direhabilitasi
aan dan Rehabilitasi jenis 13 jenis Rp 1.958.226.389,00
Sarana dan Prasarana
Sub Bag Umum dan Kepegawaian
02.046 Pemeliharaan Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara
Rutin/Berkala Sarana jenis 18 jenis Rp 1.208.827.258,00 Sub Bag Umum dan Kepegawaian, UPTD
dan Prasarana
LABKESDA, UPTD IFK
Aparatur
2021
Program dan Indikator Unit Kerja Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Satuan
Kegiatan Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome ) dan kegiatan (output ) Penanggungjawab
target Rp
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06 Program Peningkatan persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat waktu
Pengembangan % 100,00% Rp 437.685.000,00 Sekretaris
Sistem Pelaporan
06.001 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman
Capaian Kinerja Dan Dokumen 3 dokumen Rp 24.315.000,00 Sub Bag Penyusunan Program
06.002 Ikhtisar Realisasi
Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Dokumen 2 dokumen Rp 57.434.000,00 Sub Bag Keuangan
Keuangan Semesteran
06.003 dan PrognosisLaporan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Dokumen 1 dokumen
Rp 50.411.000,00 Sub Bag Keuangan
Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Pembangunan Dokumen 1 dokumen
06.005 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen IKM yang disusun
Indeks Kepuasan
Dokumen 1 dokumen Rp 99.650.000,00
Masyarakat
Sub Bag Penyusunan Program
06.006 Penyusunan Rencana Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun
Dokumen 2 dokumen Rp 25.875.000,00
Kerja Sub Bag Penyusunan Program
06.007 Penyusunan Rencana Jumlah dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun
Kerja Dan Anggaran
Dokumen 4 dokumen Rp 180.000.000,00
(RKA) SKPD
Sub Bag Penyusunan Program
25 Program Pengadaan, Persentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan
Peningkatan Dan jaringannya % 86,80% Rp 11.079.967.321,00 Sekretariat
Perbaikan Sarana Dan
25.001 Prasarana
Pembangunan Jumlah Puskesmas yang dibangun
Puskesmas Puskesmas 14 puskesmas Rp 3.801.467.321,00
Sub Bag Umum dan Kepegawaian
25.002 Pembangunan Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun
Puskesmas Pembantu lokasi 4 puskesmas Rp 500.000.000,00
Sub Bag Umum dan Kepegawaian
25.007 Pengadaan Sarana Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang diadakan
dan Prasarana Puskesmas 12 puskesmas Rp 5.528.500.000,00
Puskesmas Sub Bag Umum dan Kepegawaian
25.008 Pengadaan Sarana Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu yang diadakan
dan Prasarana unit 0 unit Rp -
Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Puskesmas Pembantu
25.019 Rehabilitasi Jumlah Puskesmas yang Direhab
Sedang/Berat Puskesmas 1 puskesmas Rp 700.000.000,00
Puskesmas Sub Bag Umum dan Kepegawaian
25.020 Rehabilitasi Jumlah Puskesmas Pembantu yang Direhab
Sedang/Berat Pustu 10 pustu Rp 550.000.000,00
Puskesmas Pembantu Sub Bag Umum dan Kepegawaian
33 Program Peningkatan Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi Kesehatan
Manajemen Pelayanan % 90,00% Rp 4.778.432.000,00 Sekretariat
Kesehatan
33.005 Koordinasi Persentase koordinasi pembangunan kesehatan yang terfasilitasi
Pelaksanaan Program
Pembangunan % 86,00% Rp 273.825.000,00
Kesehatan
Sub Bag Penyusunan Program
33.006 Monitoring, Evaluasi Jumlah Puskesmas terpantau secara terpadu
Dan Pelaporan Puskesmas 25 puskesmas Rp 55.000.000,00
Sub Bag Umum dan Kepegawaian
33.009 Manajemen Jumlah laporan SPM dan Profil kesehatan
laporan 2 laporan Rp 67.389.000,00 Sub Bag Penyusunan Program
Pengelolaan Data Dan
Informasi
2021
Program dan Indikator Unit Kerja Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Satuan
Kegiatan Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome ) dan kegiatan (output ) Penanggungjawab
target Rp
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33.010 Peningkatan Persentase koordinasi peningkatan pelayanan kesehatan yang terfasilitasi
Pelayanan Melalui % 72,00% Rp 409.702.000,00
Sub Bag Penyusunan Program
Bantuan Operasional
33.011 Penyediaan Jasa Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai kebutuhan
Manajemen Kesehatan Jenis 17 jenis Rp 3.906.813.000,00
Sub Bag Umum dan Kepegawaian
33.012 Pembinaan dan Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi kesehatan
Implementasi Sistem puskesmas 25 puskesmas Rp 65.703.000,00
Informasi Kesehatan Sub Bag Penyusunan Program
44 Program Upaya Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas % 100,00%
Kesehatan di UPTD
UPTD Puskesmas
Angka kontak per mil 150 per mil
(Puskesmas, Persentase pengambilan dan pemeriksaan sampel klinik dan kesehatan
% 100,00% Rp 85.895.850.500,00 UPTD LABKESDA
Labkesda, IFK) masyarakat/lingkungan
Persentase Puskesmas dalam pengawasan, pengendalian dan evaluasi obat, BMHP, dan
vaksin % 100,00% UPTD IFK
44.01 Upaya Kesehatan Cakupan K4 % 100,00%
Masyarakat Cakupan Linakes di Faskes % 100,00%
Cakupan KN Lengkap % 100,00%
Cakupan pelayanan balita sesuai standart % 100,00%
Cakupan Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat Perawatan % 100,00%
Imunisasi Dasar Lengkap % 94,00%
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif % 100,00%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi % 100,00%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp 15.639.331.100,00 UPTD Puskesmas
% 100,00%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat % 100,00%


Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB sesuai standar % 100,00%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi HIV % 100,00%
Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM % 75,00%
Capaian Rumah Tangga Sehat % 44,00%
Cakupan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar % 100,00%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut % 100,00%
44.02 Upaya Kesehatan Persentase Kunjungan Rawat Jalan % 60,00%
Perorangan dan Rp 69.490.170.400,00 UPTD Puskesmas
Pendukung Pelayanan Persentase Kunjungan Rawat Inap % 1,5%
44.03 UPTD LABKESDA
Pelayanan Labkesda Jumlah peserta JKN yang dilayani orang 1000 peserta Rp 687.630.000,00
44.04 Pelayanan IFK
Jumlah Puskesmas yang mendapat distribusi obat puskesmas 25 puskesmas
Rp 78.719.000,00 UPTD IFK
Jumlah laporan puskesmas yang dilakukan monitoring dan evaluasi
laporan 25 puskesmas
45 Program Upaya Persentase indikator SPM Rumah Sakit yang memenuhi target % 100,00%
Kesehatan Rujukan di Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan Rp 154.284.670.056,00 UPTD RSUD dr. HARYOTO dan RSUD PASIRIAN
Rumah Sakit % 82,00%

45.01 Penyediaan dan Jumlah sarana dan prasaran yang disediakan


pemeliharaan sarana, unit 1 unit
prasarana, dan UPTD RSUD dr. HARYOTO dan RSUD PASIRIAN
peralatan kesehatan Rp 18.457.206.600,00
jumlah sarpras yang dipelihara
untuk pelayanan unit 20 unit
kesehatan rumah sakit
Jumlah alat kesehatan yang disediakan unit 3 unit
2021
Program dan Indikator Unit Kerja Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Satuan
Kegiatan Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome ) dan kegiatan (output ) Penanggungjawab
target Rp
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
45.02 Pelayanan dan BOR % 75,00%
pendukung pelayanan BTO kali 50 kali
BLUD di rumah sakit TOI hari 1 hari
ALOS hari 3 hari
Rp 105.808.431.650,00 UPTD RSUD dr. HARYOTO
GDR per mil <50
NDR Per mil <25
CRR ratio 90,00%
Persentase pelaksanaan smart Hospital % 60,00%
45.03 Peningkatan BOR % 75,00%
pelayanan di rumah BTO kali 50 kali
sakit TOI hari 1 hari
ALOS hari 3 hari Rp 24.815.781.806,00 UPTD RSUD PASIRIAN
GDR per mil <50 per mil
NDR Per mil <25 per mil
CRR ratio 9000,00%
45.04 Akreditasi rumah sakit Jumlah fasilitasi akreditasi Rumah Sakit
fasilitasi 4 fasilitasi Rp 503.250.000,00 UPTD RSUD PASIRIAN
45.05 Pelayanan persalinan Jumlah persalinan gratis yang dilayani
gratis dan masyarakat orang 1200 orang Rp 4.700.000.000,00
miskin di rumah sakit UPTD RSUD dr. HARYOTO

Anda mungkin juga menyukai