Anda di halaman 1dari 259

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi


daerah yang dipersyaratkan untuk arah bagi program dan kegiatan pelayanan
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam pembangunan bidang kesehatan Kota
Balikpapan. Sebagai suatu dokumen rencana pelaksanaan program dan
kegiatan, maka wajar apabila Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat
memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen renja
perangkat daerah diikuti proses pemantauan, evaluasi dan revieu bertahap atas
pelaksanaannya/implementasinya.
Rencana Kerja merupakan juga komponen dalam SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dilanjutkan dengan perencanaan
kinerja yang merupakan proses penjabaran lebih rinci dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) mencakup periode
tahunan. Rencana Kerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target –
target capaian berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana
kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran
dan kegiatan dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam
satu periode tahunan.
Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental
dalam sistem perencanaan daerah karena renja adalah perencanaan pada unit
organisasi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang pada saat penyusunan harus
sinergi dan sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya yakni RPJPD, RPJMD,
RKPD dan Renstra OPD.
Dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan memuat informasi tentang
sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja
sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator
kinerja dan rencana capaiannya.

1
Berdasarkan penjelasan di atas, maka Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
perlu menetapkan Rencana Kerja tahun 2018. Penetapan Rencana Kerja
merupakan target yang harus dicapai dan akan dievaluasi melalui LKjIP (Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan berupaya mewujudkan visi dan misi


Pemerintah Kota Balikpapan melalui pembangunan bidang kesehatan yang akan
menunjang keberhasilan pembangunan nasional, untuk itu maka perlu disusun
rencana pembangunan bidang kesehatan yang spesifik, tepat tujuan dan sasaran
dengan tetap berlandasakan pada aturan yang berlaku, yakni :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) ;
7. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
8. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

2
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 –
2021 ;
17. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan ;
18. Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Nomor 050/0104/Bappeda tentang
Penyusunan Renja SKPD Tahun 2018 tanggal 6 Januari 2017 ;
19. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Nomor
800/005/DKK/I/2017 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan Tahun 2016 – 2021 ;

3
1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota


Balikpapan adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk
periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi sebagai acuan bagi Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan dan bagi masyarakat agar program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada tahun yang
direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021. Program dan Kegiatan dalam
rencana kerja perangkat daerah masih bersifat indikatif dan disinergikan dengan
program dan kegiatan prioritas daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
yang merupakan rangkaian kegiatan berkelanjutan saat penyusunan RKPD.
Penyusunan kebutuhan dan kegiatan perangkat daerah Dinas Kesehatan
Kota Balikpapan mengacu pada ketentuan target kinerja pada Sustainable
Development Goals Support (SDG’s), Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta
Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kota Balikpapan dan mempertimbangkan
capaian kinerja yang ada. Rumusan program dan kegiatan didasarkan atas
pertimbangan urutan prioritas daerah dan menyesuaikan pagu dana indikatif
yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan


sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta


sistematika Penulisan penyusunan renja Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan

4
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Tahun 2016
Berisikan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan Tahun yang Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan, Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal
RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan.
Berisikan Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan
dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan serta Program dan Kegiatan Usulan 2018

Bab IV : Penutup
Berisikan kesimpulan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan saran
rencana Tindak Lanjut

5
6
BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun Tahun yang
Lalu

Dalam rangka penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan


Tahun 2018, diperlukan hasil evaluasi Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan
tahun sebelumnya yaitu tahu 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan yakni
Tahun 2017 yang diuraikan dalam tabel 1 dan tabel 2 yakni Rekapitulasi hasil
realisasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan pencapaian
Renstra SKPD. Selain itu, salah satu target kinerja yang di gunakan dalam
mengukur keberhasilan Program dan Kegiatan adalah persentase capaian atau
realisasi APBD di akhir tahun anggaran.
Program dan Kegiatan berdasarkan pencapaian atau realisasi APBD tiap
Program dan Kegiatan, antara lain :

Tabel 2.1 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016

APBD/APBN
Urusan/Program/
No %
Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber 83,000,000.00 369,684,317.00 76.54
daya air dan listrik
2 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
37,541,000.00 33,120,200.00 88.22
perizinan kendaraan
dinas/operasional
3 Penyediaan jasa
33,010,020.00 32,210,020.00 97.58
kebersihan kantor
4 Penyediaan Alat
117,688,000.00 117,658,685.00 99.98
Tulis Kantor
5 Penyediaan barang
105,875,000.00 8,800,000.00 8.31
cetakan dan

7
penggandaan

6 Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
10,730,200.00 10,730,200.00 100.00
bangunan kantor

7 Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan 9,463,000.00 9,463,000.00 100.00
perundang-
undangan
8 Penyediaan
makanan dan 128,375,000.00 127,375,000.00 99.22
minuman
9 Rapat-rapat
koordinasi,
362,800,000.00 336,501,908.00 92.75
konsultasi ke dalam
dan ke luar daerah
10 Penyediaan Jasa
Administrasi Teknis 407,360,000.00 404,680,000.00 99.34
Perkantoran
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
11 Pengadaan
perlengkapan 680,187,950.00 680,186,391.00 100.00
gedung kantor
12 Pengadaan Peralatan
233,540,000.00 233,540,000.00 100.00
Gedung Kantor
13 Pemeliharaan
Rutin/Berkala 1,344,423,350.00 1,342,118,800.00 99.83
Gedung Kantor
14 Pemeliharaan
rutin/berkala
347,800,000.00 268,664,682.00 77.25
kendaraan
dinas/operasional
15 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
720,702,600.00 562,495,900.00 78.05
Peralatan Gedung
Kantor
16 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor 492,296,500.00 476,459,300.00 96.78
(DAK)
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

8
17 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta 127,413,000.00 127,413,000.00 100.00
Perlengkapannya
18 Pengembangan
Sistem Informasi 183,048,200.00 181,888,200.00 99.37
Kesehatan Daerah
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
19 Peningkatan
Kapasitas Kinerja
Puskesmas Dalam
Rangka 223,087,300.00 206,458,300.00 92.55
Meningkatkan
Kesehatan
Masyarakat
20 Pemantapan
Pelaksanaan Sistem
Akuntansi dan 74,383,000.00 74,382,114.00 100.00
Monitoring Evaluasi
Puskesmas BLUD
21 Penerapan
Akreditasi Sarana 260,067,800.00 259,062,400.00 99.61
Pelayanan Kesehatan
Program Pengelolaan
Hibah dan Bantuan
Sosial
22 Verifikasi Bantuan
Hibah 5,400,000.00 5,400,000.00 100.00

Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
23 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
254,110,795.00 243,527,297.00 95.84
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Teritip
24 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
128,384,750.00 116,356,367.00 90.63
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Lamaru
25 Operasional
Pelayanan untuk
179,621,100.00 173,309,799.00 96.49
Peningkatan
Kesehatan

9
Masyarakat di
Puskesmas Manggar

26 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan 1,385,630,000.00 1,258,578,383.00 90.83
Masyarakat di
Puskesmas
Sepinggan Baru
27 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
267,314,900.00 255,130,393.00 95.44
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Damai
28 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan 182,773,400.00 178,101,198.00 97.44
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Bahagia
29 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan 1,248,553,250.00 1,248,144,684..00 99.97
Masyarakat di
Puskesmas
Klandasan Ilir
30 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
209,985,150.00 199,880,201.00 95.19
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Prapatan
31 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan 177,444,159.00 175,705,914.00 99.02
Masyarakat di
Puskesmas Telaga
Sari
32 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan 181,114,400.00 178,341,388.00 98.47
Kesehatan
Masyarakat di

10
Puskesmas Gunung
Sari Ilir

33 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
1,152,441,156.00 1,144,489,800.00 99.31
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Mekar
Sari
34 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan 178,672,500.00 170,998,443.00 95.70
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Sari Ulu
35 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan 144,445,828.00 137,708,752..00 95.34
Masyarakat di
Puskesmas Karang
Jati
36 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan 220,808,250.00 202,551,331.00 91.73
Masyarakat di
Puskesmas Karang
Rejo
37 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan 207,953,740.00 204,653,428.00 98.41
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Samarinda
38 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan 225,057,557.00 98.98
227,370,000.00
Masyarakat di
Puskesmas Muara
Rapak

11
39 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan 258,607,588.00 98.26
263,194,400.00
Masyarakat di
Puskesmas Batu
Ampar
40 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
1,206,579,621.00 98.52
Masyarakat di 1,224,715,820.00
Puskesmas
Perawatan Karang
Joang
41 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan 152,164,800.00 150,757,054.00 99.07
Masyarakat di
Puskesmas Margo
Mulyo
42 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
195,831,350.00 186,983,983.00 95.48
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Baru Ilir
43 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan 146,924,620.00 134,790,813.00 91.74
Masyarakat di
Puskesmas
Sidomulyo
44 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan 217,145,500.00 212,992,888.00 98.09
Masyarakat di
Puskesmas Baru
Tengah
45 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
162,552,800.00 162,552,800.00 100.00
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Margasari

12
46 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan 1,264,463,150.00 1,232,860,381.00 97,50
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
47 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
938,634,350.00 902,006,720.00 96.10
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan
Kariangau
48 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan 109,903,000.00 101,423,535.00 92.28
Masyarakat di
Puskesmas Sumber
Rejo
49 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
560,226,105.00 558,632,550.00 99.72
Masyarakat di UPTD
Laboratorium dan
Radiologi
50 Operasional
Peningkatan
Kesehatan 214,113,750.00 197,327,574.00 92.16
Masyarakat di UPTD
IFK
51 Pelayanan Kesehatan
Gigi Anak Sekolah
518,076,750.00 517,576,450.00 99.90
Dan Masyarakat
Balikpapan
52 Pembinaan
Pemanfaatan Hasil
43,462,900.00 42,819,680.00 98.52
Tanaman Obat
Keluarga (TOGA)
53 Peningkatan
Pengawasan
Keamanan Pangan
dan Bahan 238,313,648.00 213,042,236.00 89.40
Berbahaya Serta
Pemberdayaan
Masyarakat /

13
Konsumen di Bidang
Obat dan Makanan

54 Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan 1,009,999,050.00 962,694,032.00 95.32
Masyarakat di
Puskesmas Manggar
Baru
55 Operasional Kasus
KDRT, KTP, KIA dan
106,934,330.00 106,934,330.00 100.00
Trafficking di
Puskesmas
56 Peningkatan
Promosi Kesehatan
1,572,193,158.00 1,465,115,065.00 93.19
dan Pemberdayaan
Masyarakat
57 Penyehatan
696,169,640.00 661,946,440.00 95.08
Lingkungan
58 Pengembangan
Kawasan Sehat 28,442,900.00 28,442,900.00 100.00
Tanpa Rokok
59 Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Dinas
284,850,000.00 232,549,901.00 81.64
Kesehatan Kota
Balikpapan (BOK) -
DAK 2016
60 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas 247,200,000.00 155,709,650.00 62.99
Perawatan
Klandasan Ilir (BOK)
- DAK 2016
61 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
245,000,000.00 188,197,830.00 76.82
Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
(BOK) - DAK 2016
62 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di 250,000,000.00 206,373,800.00 82.55
Puskesmas Batu
Ampar (BOK) - DAK

14
2016

63 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
210,000,000.00 146,038,000.00 69.54
Puskesmas Gunung
Samarinda (BOK) -
DAK 2016
64 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas 250,000,000.00 205,957,000.00 82.38
Perawatan
Sepinggan Baru
(BOK) - DAK 2016
65 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di 160,000,000.00 87,276,740.00 54.55
Puskesmas Teritip
(BOK) - DAK 2016
66 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas 212,850,000.00 152,549,640.00 71.67
Perawatan Mekar
Sari (BOK) - DAK
2016
67 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas 150,000,000.00 135,690,252.00 90.46
Perawatan Gunung
Sari Ulu (BOK) -
DAK 2016
68 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
140,000,000.00 101,643,700.00 72.60
Puskesmas Margo
Mulyo (BOK) - DAK
2016
69 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di 160,000,000.00 101,127,750.00 63.20
Puskesmas Lamaru
(BOK) - DAK 2016

15
70 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
244,307,000.00 80,216,000.00 32.83
Puskesmas Manggar
Baru (BOK) - DAK
2016
71 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di 230,000,000.00 178,972,970.00 77.81
Puskesmas Manggar
(BOK) - DAK 2016
72 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di 247,200,000.00 167,320,400.00 67.69
Puskesmas Damai
(BOK) - DAK 2016
73 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
225,000,000.00 224,659,544.00 99.85
Puskesmas Gunung
Bahagia (BOK) -
DAK 2016
74 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
247,500,000.00 156,478,823.00 63.22
Puskesmas Muara
Rapak (BOK) - DAK
2016
75 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
180,000,000.00 101,428,100.00 56.35
Puskesmas Sumber
Rejo (BOK) - DAK
2016
76 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di 186,290,000.00 140,977,200.00 75.68
Puskesmas Prapatan
(BOK) - DAK 2016
77 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
180,000,000.00 66,983,000.00 37.21
Puskesmas Telaga
Sari (BOK) - DAK
2016

16
78 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
178,400,000.00 170,499,708.00 95.57
Puskesmas Gunug
Sari Ilir (BOK) - DAK
2016
79 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
150,000,000.00 139,436,303.00 92.96
Puskesmas Karang
Jati (BOK) - DAK
2016
80 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas 242,580,000.00 76,273,500.00 31.44
Perawatan Karang
Joang (BOK) - DAK
2016
81 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di 180,000,000.00 143,719,370.00 79.84
Puskesmas Baru Ilir
(BOK) - DAK 2016
82 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
116,323,000.00 53,100,625.00 45.65
Puskesmas
Sidomulyo (BOK) -
DAK 2016
83 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
167,000,000.00 100,779,667.00 60.35
Puskesmas Baru
Tengah (BOK) -
DAK 2016
84 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
160,000,000.00 122,572,050.00 76.61
Puskesmas
Margasari (BOK) -
DAK 2016
85 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
237,500,000.00 168,442,000.00 70.92
Puskesmas
Perawatan
Kariangau (BOK) -

17
DAK 2016

86 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
215,000,000.00 200,710,400.00 93.35
Puskesmas Karang
Rejo (BOK) - DAK
2016
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
87 Peningkatan
247,899,000.00 247,899,000.00 100.00
Imunisasi
88 Surveilans
Epidemiologi dan
155,621,478.00 155,621,478.00 100.00
Penanggulangan
Wabah
89 Pemberantasan
Penyakit
382,351,900.00 372,751,900.00 97.49
Kulit/Kelamin/IMS -
HIV/AIDS
90 Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
336,049,920.00 328,269,920.00 97.68
(TB, ISPA,
Kecacingan dan
Diare dan Kusta)
91 Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa 24,187,390.00 24,187,390.00 100.00
(KLB) dan Bencana
92 Pemberantasan
Penyakit Demam
2,001,424,040.00 1,782,747,884.00 89.07
Berdarah Dengue
(DBD) dan Zoonosi
Program Standarisasi
Dan Mutu Pelayanan
Kesehatan
93 Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan 70,905,000.00 70,905,000.00 100.00
PTM (Penyakit
Tidak Menular)
94 Peningkatan
Pelayanan Kesehatan 324,246,700.00 324,246,700.00 100.00
Lansia
95 Peningkatan
286,483,120.00 283,816,120.00 99.07
Pelayanan dan

18
Penanggulangan
Masalah Kesehatan
96 Peningkatan Gizi
1,193,394,040.00 1,193,394,040.00 100.00
Masyarakat
97 Penatalaksanaan
Pemeriksaan
200,888,700.00 200,290,611.00 99.70
Kesehatan Jamaah
Calon Haji
98 Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Kerja dan 75,677,500.00 75,651,819.00 99.97
Olah Raga
99 Penanganan
Pelayanan Pasien
146,344,900.00 130,460,525.00 89.15
Ketergantungan
NAPZA
100 Manajemen
Desentralisasi 69,070,650.00 67,685,610.00 97.99
Kesehatan
101 Penerapan
Akreditasi Sarana
796,950,000.00 515,576,000.00 64.69
Pelayanan Kesehatan
(DAK 2016)
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
102 Pelayanan Kesehatan
Jiwa dan Mata 232,639,450.00 222,014,835.00 95.43
Untuk Masyarakat
103 Pembayaran Iuran
BPJS Kesehatan Bagi
3,000,716,550.00 2,997,887,550.00 99.91
Masyarakat Miskin
(PBI)
Program pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan
jaringannya
104 Rehabilitasi
Berat/Sedang Sarana
dan Prasarana
3,982,585,000.00 3,695,989,680.00 92.80
Kesehatan di
Puskesmas dan
Pustu, Jaringannya
105 Pengadaan Sarana
689,000,000.00 682,774,240.00 99.10
dan Prasarana

19
Puskesmas (Bantuan
Keuangan Provinsi)
106 Pembangunan
Puskesmas Telaga
Sari dan 26,199,500.00 26,199,500.00 100.00
Laboratorium
Kesehatan Daerah
107 Pengadaan Sarana
dan Prasarana 1,162,324,000.00 1,071,660,460.00 92.20
Puskesmas (DAK)
108 Penambahan Ruang
758,383,500.00 562,169,765.00 74.13
Puskesmas (DAK)
Program Kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
109 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
68,185,000.00 68,185,000.00 100.00
Promotif Kesehatan
di Puskesmas Teritip
110 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
79,309,450.00 78,211,450.00 98.62
Promotif Kesehatan
di Puskesmas Lamaru
111 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan 153,297,160.00 145,346,500.00 94.81
di Puskesmas
Manggar
112 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
124,734,000.00 123,634,000.00 99.12
di Puskesmas
Perawatan
Sepinggan Baru
113 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
165,709,500.00 165,650,050.00 99.96
Promotif Kesehatan
di Puskesmas Damai
114 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan 121,206,000.00 121,646,000.00 100.36
di Puskesmas
Gunung Bahagia
115 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
124,228,000.00 124,139,425.00 99.93
Promotif Kesehatan
di Puskesmas

20
Perawatan
Klandasan Ilir
116 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan 70,058,000.00 59,866,000.00 85.45
di Puskesmas
Prapatan
117 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan 102,464,300.00 102,464,300.00 100.00
di Puskesmas Telaga
Sari
118 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan 83,753,500.00 83,753,500.00 100.00
di Puskesmas
Gunung Sari Ilir
119 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
62,425,000.00 62,425,000.00 100.00
di Puskesmas
Perawatan Mekar
Sari
120 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan 82,121,000.00 80,886,650.00 98.50
di Puskesmas
Gunungsari Ulu
121 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan 76,693,000.00 71,469,141.00 93.19
di Puskesmas Karang
Jati
122 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan 106,048,500.00 106,048,500.00 100.00
di Puskesmas Karang
Rejo
123 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan 69,790,060.00 65,509,060.00 93.87
di Puskesmas Sumber
Rejo
124 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan 143,292,000.00 143,292,000.00 100.00
di Puskesmas
Gunung Samarinda

21
125 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan 122,897,000.00 122.736.000.00 99.87
di Puskesmas Muara
Rapak
126 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan 195,556,000.00 186,556,000.00 95.40
di Puskesmas Batu
Ampar
127 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
89,689,000.00 72,348,000.00 80.67
di Puskesmas
Perawatan Karang
Joang
128 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan 52,848,000.00 52,848,000.00 100.00
di Puskesmas Margo
Mulyo
129 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan 113,715,000.00 101,535,000.00 89.29
di Puskesmas Baru
Ilir
130 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan 41,640,000.00 41,963,000.00 100.78
di Puskesmas
Sidomulyo
131 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan 72,815,000.00 72,815,000.00 100.00
di Puskesmas Baru
Tengah
132 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan 61,935,000.00 61,935,000.00 100.00
di Puskesmas
Margasari
133 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan 122,300,350.00 122,289,925.00 99.99
di Puskesmas
Perawatan Baru Ulu

22
134 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
83,246,500.00 82,472,500.00 99.07
di Puskesmas
Perawatan
Kariangau
135 Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
98,489,000.00 94,733,000.00 96.19
di Puskesmas
Perawatan Manggar
Baru
136 Jaminan Persalinan
bagi Masyarakat
Yang Tidak
Mempunyai 745,650,000.00 2,000,000.00 0.27
Jaminan Persalinan
(DAK 2016)

Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak

137 Peningkatan
Kesehatan Ibu dan 1,666,077,033.00 1,284,435,803.00 77.09
Anak
138 Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Bagi Anak
388,649,990.00 321,756,850.00 82.79
Berkebutuhan
Khusus

Program Peningkatan
Sumber Daya
Kesehatan
139 Peningkatan Kualitas
Tenaga Pelayanan
Kesehatan Melalui 565,684,800.00 564,184,734.00 99.73
Pengiriman Program
Pelatihan
140 Pengelolaan
Pengembangan dan
58,001,970.00 49,857,270.00 85.96
Sumber Daya
Kesehatan
141 Pengadaan Peralatan
486,724,500.00 486,724,500.00 100.00
Kesehatan

23
142 Pengadaan
Perbekalan
Kesehatan Termasuk 2,516,155,989.00 2,208,403,949.00 87.77
Obat Daftar
Essensial
143 Pengadaan Peralatan
1,265,059,000.00 1,013,775,262.97 80.14
Kesehatan (DAK)
144 Pengadaan Obat
2,120,580,000.00 1,754,285,180.00 82.73
dan BMHP (DAK)
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
145 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana 655,432,200.00 462,250,083.41 70.53
Kapitasi JKN
Puskesmas Teritip
146 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana 361,519,800.00 337,559,193.66 93.37
Kapitasi JKN
Puskesmas Lamaru
147 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
1,041,003,000.00 731,695,525.61 70.29
Kapitasi JKN
Puskesmas Manggar
Baru
148 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana 862,015,950.00 505,917,679.31 58.69
Kapitasi JKN
Puskesmas Manggar
149 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
1,150,973,000.00 861,188,592.77 74.82
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Bahagia
150 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana 1,004,381,000.00 783,632,654.08 78.02
Kapitasi JKN
Puskesmas Damai
151 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
392,176,000.00 342,432,335.98 87.32
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN

24
Puskesmas Telaga
Sari
152 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
519,661,000.00 448,347,299.77 86.28
Kapitasi JKN
Puskesmas Sumber
Rejo
153 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
261,026,000.00 198,775,542.59 76.15
Kapitasi JKN
Puskesmas Karang
Jati
154 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
1,006,300,000.00 596,541,268.00 59.28
Kapitasi JKN
Puskesmas karang
Rejo
155 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
1,229,534,000.00 835,332,343.10 67.94
Kapitasi JKN
Puskesmas Batu
Ampar
156 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
791,081,450.00 620,731,312.11 78.47
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Samarinda
157 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
981,862,000.00 611,724,935.15 62.30
Kapitasi JKN
Puskesmas Muara
Rapak
158 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
483,013,000.00 279,173,164.13 57.80
Kapitasi JKN
Puskesmas Margo
Mulyo
159 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
373,301,000.00 224,906,805.56 60.25
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN

25
Puskesmas Margasari

160 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
227,592,100.00 155,765,009.17 68.44
Kapitasi JKN
Puskesmas
Sidomulyo
161 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana 1,088,957,900.00 998,784,618.68 91.72
Kapitasi JKN
Puskesmas Baru Ulu
162 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana 1,018,595,800.00 626,504,126.63 61.51
Kapitasi JKN
Puskesmas Baru Ilir
163 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
244,267,000.00 225,411,983.40 92.28
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ulu
164 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
579,732,600.00 413,757,202.89 71.37
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ilir
165 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana 31,170,000.00 - -
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Teritip
166 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana 2,925,000.00 - -
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Lamaru
167 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
168,120,000.00 - -
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Manggar
Baru

26
168 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana 259,820,000.00 - -
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Manggar
169 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
12,375,000.00 - -
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Bahagia
170 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana 33,813,000.00 - -
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Damai
171 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
10,770,000.00 - -
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Telaga
Sari
172 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
96,600,000.00 - -
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ilir
173 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
3,015,000.00 - -
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ulu
174 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
49,110,000.00 - -
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Karang
Rejo
175 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
47,115,000.00 - -
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Sumber
Rejo

27
176 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
10,920,000.00 - -
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Samarinda
177 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
29,600,000.00 - -
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Muara
Rapak
178 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
27,300,000.00 - -
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Batu
Ampar
179 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
24,150,000.00 - -
Non Kapitasi JKN
Puskesmas
Sidomulyo
180 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana 3,600,000.00 - -
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Baru Ilir
181 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
600,000.00 - -
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Marga
Sari
182 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana 334,770,000.00 - -
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Baru Ulu
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Kepada Masyarakat
183 Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat 2,526,000,000.00 1,824,232,035.30 72.22
Puskesmas BLUD
Klandasan Ilir

28
184 Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat 2,833,934,000.00 2,376,384,183.59 83.85
Puskesmas BLUD
Sepinggan Baru
185 Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat 1,472,764,000.00 1,089,168,048.42 73.95
Puskesmas BLUD
Mekar Sari
186 Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat 674,000,000.00 573,508,622.98 85.09
Puskesmas BLUD
Kariangau
187 Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat 1,836,704,000.00 1,530,931,806.73 83.35
Puskesmas BLUD
Karang Joang
188 Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat 1,210,508,950.00 1,013,277,438.88 83.71
Puskesmas BLUD
Baru Tengah
189 Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat 640,000,000.00 531,915,565.93 83.11
Puskesmas BLUD
Prapatan
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
190 Penyusunan
Rencana Strategis 7,088,000.00 6,856,880.00 96.74
(RENSTRA)
83,378,845,009.0 69,209,588,378.8
TOTAL 83.01
0 0

29
Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan s/d Januari Tahun 2017

Target dan realisasi kinerja program Perkiraan realisasi capaian target


Realisasi target dan keluaran kegiatan SKPD tahun program/kegiatan Renstra SKPD
target capaian kinerja hasil 2016 Target s/d tahun 2017
Urusan/bidang urusan
indikator kinerja program kinerja renstra program dan program/kegiatan
Kode pemerintahan daerah dan Catatan
(outcome)/kegiatan (output) SKPD Tahun keluaran Renja SKPD
program/kegiatan
2016 kegiatan s/d tahun 2017
tahun 2015
Tingkat
Realisasi Tingkat
Target Realisasi Realisasi
capaian capaian (%)
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12
1.02.01.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.01.002 Penyediaan Jasa - Meningkatnya operasional
Komunikasi, Sumber Daya kegiatan DKK & UPTD
Air dan Listrik - Terbayarnya biaya komunikasi 100 80 20 20 100% 100 100 100%
(telpon, internet), sumber daya
air dan listrik
1.02.1.02.01.01.006 Penyediaan Jasa - Telaksananya pembayaran KIR
Pemeliharaan Dan Perizinan dan STNK kendaraan Dinas
Kendaraan operasional
Dinas/Operasional - Tercapainya operasional 100 80 20 20 100% 100 100 100
kendaraan dinas dalam rangka
mendukung/menunjang
pelayanan publik

1.02.1.02.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan - Lingkungan kerja kantor DKK


Kantor menjadi bersih dan rapi
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Tersedianya peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis - Kelancaran pelaksanaan
Kantor administrasi tugas kantor DKK
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Tersedianya alat tulis kantor
1.02.1.02.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan - Meningkatnya operasional
Dan Penggandaan kegiatan di DKK
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Tersedianya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan
1.02.1.02.01.01.012 Penyediaan Komponen - Terpenuhinya penerangan
Instalasi Listrik/Penerangan bangunan/gedung kantor DKK
Bangunan Kantor - Tersedianya komponen listrik 100 80 20 20 100% 100 100 100
dan penerangan bangunan kantor

1.02.1.02.01.01.013 Penyediaan Bahan Bacaan Terpenuhinya bahan bacaan


100 80 20 20 100% 100 100 100
Dan Peraturan Perundang- untuk Kepala Dinas, Sekretaris
Undangan Dinas, 4 Kepala Bidang dan
umum (tamu)
Tersedianya bahan bacaan untuk
Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 4
Kepala Bidang dan umum (tamu)
1.02.1.02.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan - Kondisi kesejahteraan pegawai
Minuman meningkat
- Tersedianya makanan dan 100 80 20 20 100% 100 100 100
minuman bagi pegawai selama
setahun
1.02.1.02.01.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi, - Pembangunan kesehatan antara
Konsultasi Ke Luar Daerah pusat dan daerah serta lintas
sektor menjadi terarah dan
terkoordinasi 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Tercapainya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
1.02.1.02.01.01.019 Penyediaan Jasa
Administrasi Teknis - Meningkatnya kesejahteraan
Perkantoran pegawai non PNS
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terbayarnya honorarium Non
PNS di lingkungan DKK
1.02.1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Terlaksananya pengadaan


Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional 40 0 20 0 0 0 0 0

1.02.1.02.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala - Lingkungan sekitar kantor


Gedung Kantor menjadi bersih dan representativ
- Terlaksananya pemeliharaan 100 80 20 20 100% 100 100 100
gedung puskesmas, DKK & taman
DKK
1.02.1.02.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala - efektifitas kerja pegawai dinas
Kendaraan kesehatan & UPTD semakin tinggi
Dinas/Operasional - Terlaksananya pemeliharaan 100 80 20 20 100% 100 100 100
rutin berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.1.02.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala - Meningkatnya operasional
Peralatan Gedung Kantor kegiatan kantor DKK dan
puskesmas
100 80 20 20 100% 100
- Terlaksananya pemeliharaan 100 100
peralatan kantor DKK dan
puskesmas
Pengadaan Peralatan - Meningkatnya operasional
Gedung Kantor (DAK) kegiatan kantor DKK dan
puskesmas
20 0 20 20 100% -
- Terlaksananya pemeliharaan - -
peralatan kantor DKK dan
puskesmas
Pengadaan Kendaraan - Meningkatnya operasional
Dinas/Operasional kegiatan kantor
100 80 20 20 100% - - -
- Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas/operasional
Pengadaan Perlengkapan - Meningkatnya operasional
Gedung Kantor kegiatan kantor 100 80 20 20 100% - - -

31
- Terlaksananya pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Peralatan - Meningkatnya operasional
Gedung Kantor kegiatan kantor DKK dan
puskesmas
100 80 20 20 100% - - -
- Terlaksananya pemeliharaan
peralatan kantor DKK dan
puskesmas
Pemantapan Pelaksanaan
Sistem Akuntansi Puskesmas
BLUD 100 40 0 0 0% -
- -

Pembinaan Ketenagaan
Puskesmas/UPT 100 60 0 0 0% -
- -
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Terlaksananya Pengadaan Pakaian


Beserta Kelengkapannya Dinas Pegawai Negeri Sipil
Lingkup DKK 40 0 20 20 100% - - -
Tersedianya Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Lingkup DKK
1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat

1.02.1.02.01.16.016 Pelaksanaan Upaya - Meningkatnya status Kesehatan


Kesehatan Kerja Olahraga Tenaga Kerja Non Formal
- Terlaksananya pemeriksaan 100 80 20 20 100% 100 100 100
kesehatan tenaga kerja non
formal
1.02.1.02.01.16.017 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Teritip - Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.018 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Lamaru - Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.019 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Manggar - Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.020 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik 100 80 20 20 100% 100 100 100
Puskesmas Sepinggan Baru - Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.021 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Damai
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.022 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Gunung Bahagia
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.023 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Klandasan Ilir - Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.024 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Prapatan - Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.025 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Telaga Sari - Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.026 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Gunung Sari Ilir - Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.027 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Mekar Sari - Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet

33
1.02.1.02.01.16.028 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Gunung Sari Ulu - Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.029 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Karang Jati - Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.030 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Karang Rejo - Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.031 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Gunung
- Terlaksananya pembayaran
Samarinda 100 80 20 20 100% 100 100 100
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.032 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Muara Rapak
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.033 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Batu Ampar - Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.034 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Karang Joang
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.035 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Margo Mulyo
- Terlaksananya pembayaran
100 80 20 20 100% 100 100 100
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet

1.02.1.02.01.16.036 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas


Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Baru Ilir
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.037 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Sidomulyo
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.038 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Baru Tengah
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.039 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas
Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Margasari - Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet

1.02.1.02.01.16.040 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas


Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Baru Ulu - Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet

1.02.1.02.01.16.041 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas


Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Kariangau
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet

1.02.1.02.01.16.042 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas


Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Sumber Rejo 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS

35
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet

1.02.1.02.01.16.043 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas


Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas UPTD 100 80 20 20 100% 100 100 100
Laboratorium Kesehatan - Meningkatnya mutu, keamanan
Daerah serta fasilitas pelayanan kesehatan
ke masyarakat
1.02.1.02.01.16.044 Operasional Peningkatan - Meningkatnya status kesehatan
Kesehatan Masyarakat di masyarakat
Puskesmas UPTD IFK - Pengelolaan obat dan
perbekalan kesehatan yang aman, 100 80 20 20 100% 100 100 100
berkhasiat dan bermutu

1.02.1.02.01.16.045 Operasional Peningkatan - Meningkatnya kualitas


Kesehatan Masyarakat di pelayanan publik
Puskesmas Manggar Baru - Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.046 Pelayanan Kesehatan Gigi - Kasus-kasus kesehatan gigi dan
Anak Sekolah Dan mulut anak sekolah tertangani
Masyarakat Balikpapan dengan baik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksanya penanganan kasus
kesehatan gigi dan mulut anak
sekolah
1.02.1.02.01.16.047 Pembinaan Pemanfaatan - Tersedianya produk unggulan
Hasil Tanaman Obat hasil TOGA dan pemanfaatan
Keluarga (TOGA) TOGA
- Terlaksananya pemberian
60 40 20 20 100% 100 100 100
rekomendasi fasilitas pelayanan
kesehatan
- Terlaksananya pembinaan
BATRA
1.02.1.02.01.16.048 Peningkatan Pengawasan - Masyarakat mendapatkan obat
Keamanan Pangan Dan dan makanan minuman yang
Bahan Berbahaya Serta bermutu
Pemberdayaan Masyarakat / - Terawasinya mutu dan 100 80 20 20 100% 100 100 100
Konsumen Di Bidang Obat keamanan makanan dan obata-
Dan Makanan obatan yang beredar di Kota
Balikpapan
1.02.1.02.01.16.049 Pelayanan Kesehatan Mata - Menurunnya jumlah penderita
gangguan mata di balikpapan
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya deteksi dini dan
penanganan gangguan mata
1.02.1.02.01.16.050 Pelayanan Kesehatan Jiwa - Menurunnya jumlah pederita
jiwa di Balikpapan
- Terlaksananya pengiriman 100 80 20 20 100% 100 100 100
penderita jiwa ke RS jiwa di
Samarinda
1.02.1.02.01.16.051 Penatalaksanaan - Peningkatan status kesehatan
Pemeriksaan Kesehatan JCH
Calon Jamaah Haji 100 80 20 20 100% 100 100 100
Terlaksananya pemeriksaan
kesehatan bagi jamaah calon haji
1.02.1.02.01.16.052 Pembayaran Klaim Visum - Terlaksananya administrasi
Polres kegiatan pembayaran kalim visum
polres
- Terbayarnya klaim visum polres 100 20 0 0 0% 100 100 100
kewajiban pemkot tahun 2015,
2016 dan rencana 2017 terlaksana
dengan baik
1.02.1.02.01.16.053 Operasional Kasus KDRT, - Meningkatnya pelayanan
KTP, KIA Dan Trafficking Di kesehatan korban KDRT, Ktp,
Puskesmas KtA, dan Trafficking di semua
wilayah kerja Puskesmas 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Tercapainya puskesmas mampu
tata laksana KDRT, KTP, KTA dan
Trafficking di wilayah kerja
1.02.1.02.01.16.053 Penanggulangan Kejadian - Peningkatan status kesehatan
Luar Biasa (KLB) Dan masyarakat
Bencana - Tertanganinya semua kejadian 100 80 20 20 100% 100 100 100
luar biasa/bencana di kota
balikpapan
1.02.1.02.01.16.054 Peningkatan Promosi - Terpilihnya pemenang lomba-
Kesehatan Dan lomba pada jambore UKS
Pemberdayaan Masyarakat - Terpilihnya pemenang lomba
PHBS tingkat Kota balikpapan
- Terbinanya UKBM berorientasi
kesehatan di kota balikpapan
- Terlaksananya program promosi
kesehatan kepada masyarakat
- Terlaksananya upaya pembinaan
upaya kesehatan sekolah di kota
balikpapan
- Terlaksananya rangkaian
kegiatan peringatan hari
kesehatan nasional di kota
balikpapan 100 80 20 20 100% 100 100 100
- ikut sertanya promosi kesehatan
pada pameran kesehatan di dalam
dan luar kota balikpapan

-Jumlah kebijakan publik yang


berwawasan kesehatan
- Presentasi kelurahan yang
memiliki kebijakan PHBS (%)
- Presentasi kelurahan yang
memanfaatkan alokasi dana
kelurahan minimal 10 % untuk
UKBM
- Jumlah dunia usaha yang
memanfaatkan CSR nya untuk
program kesehatan

37
- Jumlah organisasi
kemasyarakatan yang
memanfaatkan sumberdayanya
untuk mendukung program
kesehatan
- Jumlah tema / pesan
komunikasi, informasi dan edukasi
kepada masyarakat
- Jumlah media yang
dimanfaatkan untuk
menyampaikan informasi dan
edukasi kepada masyarakat
- Jumlah tenaga promosi
kesehatan yang mendapatkan
keterampilan teknis promosi
kesehatan (%)
- Jumlah Puskesmas yang mampu
melaksanakan Promosi Kesehatan
(%')
- Jumlah pameran / ekspo yang
diikuti
1.02.1.02.01.16.055 Penyehatan Lingkungan - Peningkatan Perencanaan
Kegiatan Penyehatan Lingkungan
- Tersusunnya Dokumen
Perencanaan (DED) Puskesmas
Perawatan dan Puskesmas
- Terjaminnya kualitas lingkungan
tempat umum & pengelolaan
makanan, tempat khusus dan
lingkungan pemukiman 100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya kegiatan
pendataan, monitoring,
pembinaan dan pelaporan
program penyehatan lingkungan
- Terlaksananya kegiatan
penyususnan dokumen DED IPAL
Puskesmas
1.02.1.02.01.16.056 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Dinas masyarakat
Kesehatan Kota Balikpapan - Terlaksananya manajemen 100 80 20 20 100% 100 100 100
(BOK) - DAK pelayanan kesehatan kepada
masyarakat
1.02.1.02.01.16.057 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Teritip (BOK) - DAK 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.058 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Lamaru (BOK) - DAK 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.059 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Manggar (BOK) - DAK 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.060 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Perawatan Manggar Baru 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
(BOK) - DAK kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.061 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Perawatan Sepinggan Baru 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
(BOK) - DAK kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.062 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Damai (BOK) - DAK 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.063 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Gunung Bahagia (BOK) - 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
DAK kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.064 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Perawatan Klandasan Ilir 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
(BOK) - DAK kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.065 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Prapatan (BOK) - DAK 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.066 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Telaga Sari (BOK) - DAK 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.067 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Gunung Sari Ilir (BOK) - 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
DAK kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.068 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Perawatan Mekar Sari 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
(BOK) - DAK 2016 kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.069 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Gunung Sari Ulu (BOK) - 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
DAK kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.070 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Karang Jati (BOK) - DAK 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.071 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Karang Rejo (BOK) - DAK 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.072 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Sumber Rejo (BOK) - DAK 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat

39
1.02.1.02.01.16.073 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Gunung Samarinda (BOK) - 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
DAK kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.074 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Muara Rapak (BOK) - DAK 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.075 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Batu Ampar (BOK) - DAK 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.076 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Perawatan Karang Joang 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
(BOK) - DAK kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.077 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Margomulyo (BOK) - DAK 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.078 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Baru Ilir (BOK) - DAK 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.079 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Sidomulyo (BOK) - DAK 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.080 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Baru Tengah (BOK) - DAK 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.081 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Marga Sari (BOK) - DAK 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.082 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Perawatan Baru Ulu (BOK) - 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
DAK kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.083 Peningkatan Kesehatan - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat di Puskesmas masyarakat
Perawatan Kariangau (BOK) 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase Peningkatan
- DAK kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.084 Distribusi Obat dan e- - Meningkatnya status kesehatan
logistik (BOK) DAK masyarakat
- Peningkatan distribusi obat ke 0 0 0 0 0% 100 100 100
puskesmas dan dukungna
manajemen sistem E-logistik di
Kota Balikpapan
1.02.1.02.01.16.085 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas - Terlaksananya pelayanan
Teritip kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.086 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Lamaru kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.087 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Manggar Baru kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.088 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas - Terlaksananya pelayanan 60 40 20 20 100% 100 100 100
Manggar kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.089 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Gunung Bahagia kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.090 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Damai kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.091 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Telaga Sari kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.092 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Sumber Rejo kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.093 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Karang Jati kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.094 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Karang Rejo kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.095 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Batu Ampar kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.096 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Gunung Samarinda kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.097 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Muara Rapak kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.098 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Margo Mulyo kesehatan kepada peserta JKN

41
1.02.1.02.01.16.099 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas - Terlaksananya pelayanan 60 40 20 20 100% 100 100 100
Marga Sari kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.100 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN


Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Sidomulyo kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.101 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas - Terlaksananya pelayanan 60 40 20 20 100% 100 100 100
Baru Ulu kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.102 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN


Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Baru Ilir kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.103 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Gunung Sari Ulu kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.104 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Gunung Sari Ilir kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.105 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas - Terlaksananya pelayanan 60 40 20 20 100% 100 100 100
Teritip kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.106 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas - Terlaksananya pelayanan 60 40 20 20 100% 100 100 100
Lamaru kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.107 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN


Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Manggar Baru kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.108 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Manggar kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.109 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas - Terlaksananya pelayanan 60 40 20 20 100% 100 100 100
Gunung Bahagia kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.110 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Damai kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.111 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Gunung Sari Ilir kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.112 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas - Terlaksananya pelayanan 60 40 20 20 100% 100 100 100
Gunung Sari Ulu kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.113 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN


Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Sumber Rejo kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.114 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas - Terlaksananya pelayanan 60 40 20 20 100% 100 100 100
Gunung Samarinda kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.115 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN


Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Muara Rapak kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.116 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas 60 40 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Batu Ampar kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.117 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas - Terlaksananya pelayanan 60 40 20 20 100% 100 100 100
Sidomulyo kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.118 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN


Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas - Terlaksananya pelayanan 60 40 20 20 100% 100 100 100
Baru Ilir kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.119 Pengelolaan, Pemanfaatan - Meningkatnya pelayanan JKN


Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas - Terlaksananya pelayanan 60 40 20 20 100% 100 100 100
Baru Ulu kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.120 Pelayanan Pencegahan Dan - Terbentuknya Posbindu


Penanggulangan PTM
(Penyakit Tidak Menular) - Meningkatnya cakupan
pemeriksaan faktor Resiko
Penyakit PTM
- Meningkatnya cakupan
pemeriksaan IVA
- Meningkatnya cakupan
pemeriksaan CBE ( Clinical Breast
Examination ) 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembentukan
Posbindu
- Terlaksananya kegiatan deteksi
dini faktor Resiko PTM
- Terlaksananya kegiatan
pemeriksaan deteksi dini kanker
serviks
- Terlaksananya kegiatan
pemeriksaan CBE

43
1.02.1.02.01.16.121 Peningkatan Pelayanan - Meningkatnya status kesehatan
Kesehatan Lansia dan kemandirian kelompok usia
lanjut di Kota Balikpapan
- Peningkatan kompetensi petugas
pengelola puskesmas santun lansia
- Terlaksananya penanganan dan
100 80 20 20 100% 100 100 100
pelayanan kesehatan lansia
- Pengembangan jejaring dan
monitoring evaluasi
- Terlaksananya kunjungan ke
posyandu lansia

1.02.1.02.01.16.122 Peningkatan Pelayanan Dan - Terjaga dan terlindunginya


Penanggulangan Masalah kesehatan peserta kegiatan yang
Kesehatan melibatkan orang banyak
- Peningkatan pelayanan pada
penanganan kegiatan pertemuan 100 80 20 20 100% 100 100 100
rutin, P3K dan penanggulangan
masalah kesehatan di Kota
Balikpapan

1.02.1.02.01.16.123 Peningkatan Gizi - Meningkatnya status gizi


Masyarakat masyarakat
- Meningkatnya koordinasi antara
petugas gizi
- Keakuratan data di lapangan

- Meningkatnya pengetahuan
tentang gizi
- Menurunnya kasus gizi buruk
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya kegiatan rapat
koordinasi petugas gizi puskesmas
- Workshop pencatatan dan
pelaporan kegiatan gizi dan
seminar gizi
- Pemberian makanan tambahan

- Pelatihan tatalaksana anak gizi


buruk
1.02.1.02.01.16.123 Penanganan Pelayanan - Tertanganinya pasien
Pasien Ketergantungan ketergantungan napza di Kota
NAPZA Balikpapan
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya kegiatan
pelayanan pasisen ketergantungan
napza
Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Teritip 100 80 20 20 100% 0 0 0
Teritip

Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya


Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Lamaru 100 80 20 20 100% 0 0 0
Lamaru
Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Manggar 100 80 20 20 100% 0 0 0
Manggar

Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya


Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Sepinggan Baru 100 80 20 20 100% 0 0 0
Sepinggan Baru
Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Damai 100 80 20 20 100% 0 0 0
Damai

Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya


Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Gunung Bahagia 100 80 20 20 100% 0 0 0
Gunung Bahagia

Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya


Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Perawatan 100 80 20 20 100% 0 0 0
Perawatan Klandasan Ilir Klandasan Ilir

Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya


Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Prapatan 100 80 20 20 100% 0 0 0
Prapatan

Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya


Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Telaga Sari 100 80 20 20 100% 0 0 0
Telaga Sari
Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Gunung Sari Ilir 100 80 20 20 100% 0 0 0
Gunung Sari Ilir

Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya


Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Perawatan Mekar 100 80 20 20 100% 0 0 0
Perawatan Mekar Sari Sari
Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Gunung Sari Ulu 100 80 20 20 100% 0 0 0
Gunung Sari Ulu

Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya


Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Karang Jati 100 80 20 20 100% 0 0 0
Karang Jati

Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya


Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Karang Rejo 100 80 20 20 100% 0 0 0
Karang Rejo
Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Sumber Rejo 100 80 20 20 100% 0 0 0
Sumber Rejo

45
Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Gunung Samarinda 100 80 20 20 100% 0 0 0
Gunung Samarinda

Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya


Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Muara Rapak 100 80 20 20 100% 0 0 0
Muara Rapak
Pelaksanaan Upaya Terlaksnanya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Batu Ampar 100 80 20 20 100% 0 0 0
Batu Ampar

Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya


Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Perawatan Karang 100 80 20 20 100% 0 0 0
Perawatan Karang Joang Joang

Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya


Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Margo Mulyo 100 80 20 20 100% 0 0 0
Margo Mulyo

Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya


Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Baru Ilir 100 80 20 20 100% 0 0 0
Baru Ilir

Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya


Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Sidomulyo 100 80 20 20 100% 0 0 0
Sidomulyo
Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Baru Tengah 100 80 20 20 100% 0 0 0
Baru Tengah

Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya


Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Margasari 100 80 20 20 100% 0 0 0
Margasari
Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Baru Ulu 100 80 20 20 100% 0 0 0
Baru Ulu

Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya


Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Perawatan 100 80 20 20 100% 0 0 0
Perawatan Kariangau Kariangau

Pelaksanaan Upaya Terlaksananya Pelaksanaan Upaya


Preventif dan Promotif Preventif dan Promotif Kesehatan
Kesehatan di Puskesmas di Puskesmas Perawatan Manggar 100 80 20 20 100% 0 0 0
Perawatan Manggar Baru Baru

Pemeriksaan Kesehatan Bagi


Petugas TPS, PPS dan PPK 100 0 0 0 0% 0 0 0
Pengembangan Kelurahan
Siaga Aktif 60 0 0 0 0% 0 0 0

Pelaksanaan dan
Peningkatan PHBS di Kota 40 0 0 0 0% 0 0 0
Balikpapan
Peningkatan dan
Mewujudkan Masyarakat 20 0 0 0 0% 0 0 0
Sekolah Sehat
Pemberdayaan Masyarakat
dan Kemitraan Bidang
Kesehatan dan Kader 40 20 0 0 0% 0 0 0
Posyandu

Peningkatan cakupan FE
pada Bumil dan Sosialisasi
Garam Beryodium 20 0 0 0 0% 0 0 0

Peningkatan Cakupan ASI


Ekslusif 20 0 0 0 0% 0 0 0

Pengembangan/
peningkatan Kawasan Sehat
Tanpa Rokok (KSTR) 100 40 20 20 100% 0 0 0

Penyususnan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) 100 20 0 0 0% 0 0 0

1.02.1.02.01.22. Program Pencegahan dan


Penanggulangan Penyakit
Menular

1.02.1.02.01.22.008 Peningkatan Imunisasi - Presentase bayi usia 0-11 bulan


yang mendapat imunisasi lengkap
- Presentase universal child
immunization (UCI) kelurahan
- Presentase cakupan imunisasi
campak, DT, Td pada murid SD
kelas 1,2,3 pada bulan imunisasi
anak
- Terlaksananya pertemuan
dengan kepala puskesmas
- Terlaksananya kegiatan 100 80 20 20 100% 100 100 100
pembinaan dan pengawasan
kinerja pengelola program
imunisasi puskesmas
- Terlaksananya kegiatan
pembinaan dan pengawasan
kinerja pengelola imunisasi pada
10 rumah sakit dan 2 klinik, 3
bidan praktek swasta
- Terlaksananya kegiatan
pengambilan vaksin BIAS di
samarinda

47
- Terlaksananya kegiatan
pengambilan vaksin rutin di
samarinda
- terlaksananya kegiatan
pemantauan suhu cold chain di
instalasi farmasi kota
- Terlaksananya kegiatan
pertemuan dengan pengelola
program imunisasi puskesmas
- Terlaksananya kegiatan
refreshing pengelola imunisasi
puskesmas, Rumah sakit, klinik
dan bidan praktek swasta

1.02.1.02.01.22.009 Peningkatan Surveilance - Tercapainya target SKD-KLB dan


Epideminologi Dan pelacakan KLB ≤ 24 jam
Penanggulangan Wabah - Terlaksananya kegiatan
pertemuan dengan lintas program
/ sektor terkait
- Terlaksananya kegiatan
pengolahan data di puskesmas
sebagai SKD-KLB
- Terlaksananya hubungan dengan
kontak person RS (Jejaring
surveilane)
- Terlaksananya pengolahan data
di tingkat kota
- Terlacaknya seluruh kasus KLB

- Terdatanya kasus di RS cepat


dan tepat waktu
- Terlaksananya pembinaan dan 100 80 20 20 100% 100 100 100
pengawasan kinerja surveilans di
puskesmas
- Terlaksananya penggandaan
formulir laporan surveilans
- Terlaksananya penanggulangan
KLB
- Terlaksananya konsultasi dan
pertemuan program surveilans di
samarinda
- Terlaksananya konsultasi dan
pertemuan program surveilance di
pusat
- Terlaksananya pengadaan
perangkat penunjang kegiatan
surveilance di lapangan
1.02.1.02.01.22.012 Pemberantasan Penyakit - Meningkatnya cakupan
Kulit/Kelamin/IMS,HIV/AIDS konseling dan test
- ODHA di secreening TB
100 80 20 20 100% 100 100 100

- ODHAbaru diobati ARV


- Meningkatnya cakupan
pemeriksaan IMS
- ODHA yang mendapatkan
pengobatan propilaksis
kotrimoksasol
- Dilaksanakannya kegiatan
konseling dan test HIV
- Dilaksanakannya kegiatan
screening TB pada ODHA
- Telah diberikannya pengobatan
ARV pada ODHA Baru
- Dilaksanakannya Kegiatan
pemeriksaan IMS
- Telah Dilaksanakannya
pengobatan propilaksis
kotrimoksasol pada ODHA
1.02.1.02.01.22.013 Pencegahan dan - Sukses rate
Penanggulangan Penyakit
Menular (TBC, ISPA, - Penderita TB MDR dapat
Kecacingan Dan Diare dan ditangani dan diobati
Kusta)
- Penderita TB yang diobati
mengalami kesembuhan
- Meningkatnya kesehatan
penghuni lapas dan rutan
- Meningkatnya case notification 100 80 20 20 100% 100 100 100
rate
- Terlaksananya pengobatan
pasien YB sampai selesai
- Terobatinya pasien TB MDR

- Terlaksananya pemeriksaan
kesehatan bagi penghuni lapas
dan rutan
1.02.1.02.01.22.015 Pemberantasan Penyakit - Menurunnya angka kematian
Demam Berdarah Dengue DBD (CFR)
(DBD) Dan Zoonosis - Meningkatnya angka bebas
jentik
- Terlaksananya kegiatan fogging
fokus dan fogging SMP
- Dilaksanakannya kegiatan
100 80 20 20 100% 100 100 100
pemantauan jentik secara berkala
(ABJ)
- Dilaksanakannya kegiatan
fogging fokus
- Dilaksanakannya kegiatan
fogging sebelum masa penularan
(SMP)
1.02.1.02.01.24.
Program Penanggulangan
Kemiskinan Terpadu

1.02.1.02.01.24.011 Pembayaran Iuran BPJS - Terjamin kesehatannya bagi


Kesehatan Bagi Masyarakat 40 20 20 20 100% 100 100 100
penduduk miskin tidak mampu

49
Miskin (PBI) - Meningkatnya pengetahuan
tentang jaminan kesehatan bagi
petugas FKTP dan FKRTL
- Terlaksananya pembayaran
iuran BPJS kesehatan bagi
penduduk miskin dan tidak
mampu
- Terlaksananya sosialisasinya
jaminan kesehatan di FKTP dan
FKRTL

Program Peningkatan
1.02.1.02.01.32. Keselamatan Ibu Melahirkan
Dan Anak

1.02.1.02.01.32.004 Peningkatan Kesehatan Ibu - Meningkatnya status kesehatan


Dan Anak ibu dan anak
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Menurunnya kasus kematian
kematian ibu dan anak
1.02.1.02.01.32.005 Peningkatan Pelayanan - Meningkatnya status kesehatan
Kesehatan Bagi Anak dan tersedianya sarana pelayanan
Berkebutuhan Khusus anak berkebutuhan khusus di Kota
Balikpapan
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
kesehatan dan pengembangan
sarana pelayanan anak
berkebutuhan khusus
1.02.1.02.01.32.006 Jaminan Persalinan Bagi - Meningkatnya status kesehatan
Masyarakat yang Tidak ibu hamil dan bayi
mempunyai Jaminan 60 0 20 0 0% 100 100 100
- Jumlah ibu bersalin dan bayi
Persalinan (DAK)
baru lahir yang dijamin biaya
persalinan dan perawatannya
1.02.1.02.01.33.
Program Peningkatan
Kualitas, Kuantitas SDM
serta Sarana Prasarana
Kesehatan

1.02.1.02.01.33.001 Rehab Berat/Sedang Sarana - Meningkatnya pelayanan


Dan Prasarana Kesehatan Di kesehatan kepada masyarakat
Puskesmas Dan Pustu, 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksanannya pembangunan
Jaringannya puskesmas
1.02.1.02.01.33.002 Peningkatan Kualitas Tenaga - Terlaksananya pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan pelatihan yang memiliki sertifikat
Melalui Pengiriman Program - Terpenuhinya kebutuhan 80 60 20 20 100% 100 100 100
Pelatihan pelatihan untuk peningkatan
tenaga kesehatan
1.02.1.02.01.33.003 Pengadaan Sarana dan - Meningkatnya pelayanan
Prasarana Puskesmas kesehatan kepada masyarakat
- Terlaksananya pembangunan
puskesmas 100 80 20 20 1 100 100 100

- Terlaksananya pembangunan
Gedung ABK
- Terlaksananya pengadaan Mobil
Pusling
1.02.1.02.01.33.004 Pengadaan Sarana dan - Meningkatnya pelayanan
Prasarana Puskesmas (DAK) kesehatan kepada masyarakat
- Terlaksananya pembangunan
puskesmas dan Puskesmas
Pembantu
- Terlaksananya kendaraan
operasional dipuskesmas
- Terlaksananya rehab Rumah 20 0 20 20 100% 100 100 100
dinas
- Terlaksananya pembangunan
IPAL
- Terlaksananya Mobil Pusling

- Terlaksananya Pemasangan
Jaringan LAN
1.02.1.02.01.33.005 Pengelolaan Pengembangan - Terjaminnya pelayanan
dan Sumber Daya Kesehatan kesehatan bagi masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Sarana dan tenaga kesehatan
yang berijin
1.02.1.02.01.33.006 - Terjaminnya mutu pelayanan
Penerapan Akreditasi Sarana kesehatan bagi puskesmas
Pelayanan Kesehatan (DAK)
20 0 20 20 100% 100 100 100
- Terakreditasinya fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat
pertama
1.02.1.02.01.33.007 Pengawasan dan - Tersedianya kebutuhan
Peningkatan Kualitas Alat peralatan kesehatan puskesmas di
kesehatan puskesmas
- Terlaksananya pengawasan 0 0 0 0 0 100 100 100
mutu alat kesehatan dan PKRT
- Terlaksananya kalibrasi alat
kesehatan
1.02.1.02.01.33.008 Pengadaan Obat Dan - Tersedianya kebutuhan obat,
BMHP (DAK) spuit, reagent untuk masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Mutu layanan menjadi lebih
optimal
1.02.1.02.01.33.009 Pengadaan Obat Dan - Tersedianya kebutuhan obat,
BMHP spuit, reagent untuk masyarakat
0 0 0 0 #DIV/0! 100 100 100
- Mutu layanan menjadi lebih
optimal
1.02.1.02.01.33.010 Pemantapan Pelaksanaan - Meningkatnya mutu pelayanan
Sistem Akuntansi Dan kesehatan di puskesmas
Monitoring Evaluasi - Diterapkanya sistem akuntansi
Puskesmas BLUD keuangan di UPTD yang 100 80 20 20 100% 100 100 100
menerapkan PPK-BLUD sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan
1.02.1.02.01.33.011 Pengembangan Sistem
- Terpenuhinya pelaksanaan
Pengendalian Internal
kegiatan (SPIP)
Pemerintah (SPIP)
20 0 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya kegiatan
pengendalian (SPIP)

51
1.02.1.02.01.33.011 Pengembangan Sistem - Meningkatnya perencanaan dan
Informasi Kesehatan Daerah evaluasi program
- Tersedianya data kesehatan yang 100 80 20 20 100% 100 100 100
akurat dan valid untuk
perencanaan pembangunan
bidang kesehatan yang terukur
1.02.1.02.01.33.013 Peningkatan Kapasitas - Terpilihnya tenaga kesehatan
Kinerja Puskesmas Dalam teladan dan puskesmas
Rangka Meningkatkan berpt=restasi serta peningkatan
Kesehatan Masyarakat promotif dan preventif di
Puskesmas
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terselenggaranya peningkatan
mutu pelayanan kesehatan dan
kapasitas kinerja PKM serta
penilaian tenaga kesehatan
teladan dan puskesmas
1.02.1.02.01.33…. Penerapan Akreditasi Sarana - Terjaminnya mutu pelayanan
Pelayanan Kesehatan kesehatan bagi puskesmas
- Terakreditasinya fasilitas 100 80 20 20 100% 100 100 100
pelayanan kesehatan tingkat
pertama

1.02.1.02.01.33…. Manajemen Desentralisasi - Perencanaan pembangunan


Kesehatan bidang kesehatan yang terukur
- Pembuatan dokumen profil 30 100 80 20 20 100% 100 100 100
buku dan doumen buku saku 30
buku
1.02.1.02.01.33….
Pengadaan Alat Kesehatan
Puskesmas (DAK)
20 0 20 20 100% 100 100 100

1.02.1.02.01.33….
Pembangunan Laboratorium
Kesehatan Daerah
0 0 0 0 0% 0 0 0

1.02.1.02.01.33…. Penyediaan Sewa Gedung


Puskesmas
0 0 0 0 0% 0 0 0

1.02.1.02.01.33….
Rehabilitasi IFK (DAK)
0 0 0 0 0% 0 0 0

1.02.1.02.01.33…. Pengadaan Sarana dan


Prasarana IFK (DAK)
0 0 0 0 0% 0 0 0

Akreditasi Tenaga Terlaksananya Akreditasi Tenaga


Fungsional Kesehatan Fungsional Kesehatan 40 20 20 20 100% 0 0 0

Pengadaan Perbekalan Terlaksananya Pengadaan


Kesehatan Termasuk Obat Perbekalan Kesehatan Termasuk 100 60 20 20 100% 0 0 0
Daftar Esensial Obat Daftar Esensial
Pengadaan Peralatan Terlaksananya Pengadaan
Kesehatan Peralatan Kesehatan 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pengadaan Ambulance
Gawat Darurat 118 20 20 0 0 0% 0 0 0

Verifikasi Bantuan Hibah


20 20 0 0 0% 0 0 0

Pembangunan RSUD Kota Terlaksananya pembangunan


Balikpapan ( Bantuan puskesmas perawatan baru ulu
100 0 0 0 0% 0 0 0%
Keungan Propinsi)- Lanjutan
2009
Terlaksananya pembangunan
Puskesmas 24 Jam Mekar RSUD kota balikpapan
Sari, Sepinggan, Karang
100 0 0 0 0% 0 0 0%
joang, Baru Ulu ( Bantuan
Keuangan Propinsi TA 2013)

Pembangunan Rumah Sakit Terlaksananya Pembangunan


Umum Daerah RSUD kota Balikpapan 100 100 0 0 0% 0 0 0%

Pembangunan Rumah Sakit Terlaksananya Pembangunan


Umum Daerah (Lanjutan RSUD kota Balikpapan 100 100 0 0 0% 0 0 0%
Tahun 2012
Pengadaan Peralatan Tersedianya peralatan kesehatan
Kesehatan RSUD yang prima di RSUD 100 100 0 0 0% 0 0 0%

Pembangunan RSUD Kota Terlaksananya Pembangunan


Balikpapan (Bantuan RSUD kota Balikpapan
Keuangan Propinsi TA 2013 100 100 0 0 0% 0 0 0%

Kajian Perhitungan Unit Naskah akademis, perda tarif


Cost Tarif Pelayanan RSUD RSUD kota balikpapan 100 100 0 0 0% 0 0 0%
Kota Balikpapan
Pengelolaan Rumah Sakit Terlaksananya Operasional RSUD
Umum Daerah Kota Kota Balikpapan 100 100 0 0 0% 0 0 0%
Balikpapan
Analisis Kebutuhan Dokumen analisis kebutuhan
Peralatan Kesehatan Untuk peralatan kesehatan RSUD kota
RSUD Kota Balikpapan balikpapan 100 100 0 0 0% 0 0 0%

1.02.1.02.01.34.
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Kepada Masyarakat

1.02.1.02.01.34.001 Peningkatan Pelayanan - Meningkatnya pelayanan JKN


Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Klandasan 80 60 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Ilir kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.34.002 Peningkatan Pelayanan - Meningkatnya pelayanan JKN
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Sepinggan 80 60 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Baru kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.34.003 Peningkatan Pelayanan - Meningkatnya pelayanan JKN
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Mekar Sari 80 60 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.34.004 Peningkatan Pelayanan - Meningkatnya pelayanan JKN
80 60 20 20 100% 100 100 100
Kesehatan Masyarakat

53
Puskesmas BLUD Kariangau - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.34.005 Peningkatan Pelayanan - Meningkatnya pelayanan JKN
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Karang 80 60 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
Joang kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.34.006 Peningkatan Pelayanan - Meningkatnya pelayanan JKN
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Baru - Terlaksananya pelayanan 80 60 20 20 100% 100 100 100
Tengah kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.34.007 Peningkatan Pelayanan - Meningkatnya pelayanan JKN


Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Prapatan - Terlaksananya pelayanan 80 60 20 20 100% 100 100 100
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.04.16. Program Penataan,
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah

1.02.1.02.04.16.003 Penyelesaian Administrasi - Tersedianya pengadaan lahan


Pengadaan Lahan puskesmas
0 0 0 0 0% 0 0 0
- Terlaksananya persiapan
pengadaan lahan puskesmas
Pengadaan Tanah - Tersedianya Tanah puskesmas
Puskesmas
0 0 0 0 0% 0 0 0
- Terlaksananya pengadaan tanah
puskesmas

Program Perencanaan
Pembangunan Daerah

Tersusunnya Dokumen Renstra


Penyusunan Rencana
100 0 100 100 100% 0 0 0
Startegis (RENSTRA) Tersedianya Dokumen Renstra
Merujuk pada tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan,
terdapat beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih dihadapi dalam
proses pelaksanaan segenap program dan kegiatan, antara lain :
a. Angka Kematian Ibu dan Bayi masih merupakan masalah yang tetap muncul
di Kota Balikpapan. Diketahui bersama bahwa banyak factor yang
mempengaruhi terjadinya kasus kematian ibu antara lain factor ekonomi,
social, budaya, geografis, transportasi disamping status kesehatan ibu secara
pribadi. Kalimat yang sering muncul adalah 3T (Terlambat mengambil
keputusan merujuk ke Faskes, Terlambat menjangkau Faskes dan Terlambat
mendapat pelayanan Nakes), sedangkan factor penyebab ketambahan bayi
paling dominan adalah BBLR, kelainan kongenital, asfixia, aspirasi dan
pneumonia.
b. Masih ditemukan kasus gizi buruk di Kota Balikpapan. Diketahui bersama
bahwa status gizi memiliki hubungan langsung dan mendasar dengan HDI
(Human Development Indeks) atau IPM (Indeks Pembangunan Manusia),
sebab asupan gizi merupakan elemen dasar/nutrisi bagi pembentukan otak
yang menjadi ukuran dalam menentukan kualitas SDM. Terpenuhinya
asupan gizi masyarakat merupakan salah satu indicator yang dapat
menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data capaian
SDM Tahun 2016 ditemukan peningkatan kasus penemuan balita gizi buruk
sejumlah 19 kasus meningkat 46% dibanding tahun 2015 sejumlah 10 kasus.
c. Masih minimnya kegiatan yang melibatkan kemandirian masyarakat melalui
kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga dikarenakan fungsi monev
belum berjalan maksimal.
d. Masih belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam gerakan masyarakat
menuju pola hidup sehat.
e. Belum tercovernya masyarakat Kota Balikpapan secara maksimal terhadap
beban pembiayaan kesehatan. Data tahun 2016 menunjukkan total Universal
Coverage Kota Balikpapan masih pada angka prosentase 95,3%
f. Meningkatnya kasus-kasus yang berimplikasi pada peningkatan angka
kesakitan dan kematian pada penyakit menular seperti kasus DBD pada tahun
2016 sejumlah 4.113 kasus meningkat dari tahun 2015 sejumlah 2.145 kasus,

55
sedangkan untuk kasus penyakit tidak menular berdasarkan urutan 10
penyakit terbanyak pada tahun 2016 penyakit Hipertensi meningkat dengan
jumlah kasus baru 22.033 kasus dibandingkan tahun 2015 (21.859 kasus) dan
Diabetes Melitus menempati urutan ketiga (6.530 kasus) meningkat
dibanding tahun 2015 sejumlah 5.967 kasus.
g. Perlu dukungan sumber daya manusia baik tenaga medis, paramedis dan
administrasi sesuai dengan kompetensi dalam menjalankan operasional baik
di tingkat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan maupun UPTD binaan
Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah serta Instalasi Farmasi Kota.
h. Pemenuhan sarana dan prasarana yang masih terbatas dan belum memenuhi
standar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Puskesmas.
i. Adanya penundaan anggaran, sehingga beberapa realisasi anggaran kegiatan
dan kinerja tidak sesuai dengan target.
j. Alokasi anggaran bidang kesehatan yang sampai saat ini belum memenuhi
amanah undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Langkah – langkah yang telah diupayakan untuk mengatasi


permasalahan, yaitu :

 Pelayanan kesehatan ibu hamil yang meliputi ante natal care dalam kondisi
yang fluktuatif dalam 5 tahun terakhir dan belum mencapai angka nasional,
namun untuk kasus komplikasi kebidanan yang ditangani oleh petugas
kesehatan menunjukkan trend yang positif dan melampaui target nasional,
hal ini bisa dimungkinkan karena telah ditetapkannya 7 puskesmas di Kota
Balikpapan menjadi puskesmas PONED berdasarkan SK Walikota Nomor
188.45 – 763/2013 sehingga petugas kesehatan sudah dilatih dalam
mendeteksi adanya kelainan pada ibu hamil. Harapan ke depan pelayanan
KIA dapat mencakup keseluruhan aspek pemeriksaan kepada ibu hamil ,
bersalin dan nifas serta kualitas pelayanan terus ditingkatkan, termasuk
pencatatan dan pelaporannya sehingga dalam pencapaian 2016 - 2021 target
yang ditetapkan dapat terlampaui. Disamping itu juga dalam upaya
mendukung capaian SDG’s diperlukan adanya regulasi yang mendukung

56
terutama adanya Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu dan Bayi Baru
Lahir (KIBBLA), maka diperlukan Peraturan Daerah yang mendukung untuk
hal tersebut sebagai payung hukum dan telah diterbitkan Perda KIBBLA
Nomor 9 Tahun 2015. AKI, AKB dan AKBA adalah bagian dari parameter
penting di tiap wilayah berhasil tidaknya indikator kesehatan dapat
dijalankan.

 Kinerja program imunisasi terlihat positif dalam 5 tahun terakhir, dimana


target Universal Child Immunization (UCI) selalu mencapai 100% dalam
mencapai target pusat 80% pada setiap antigen, namun yang menjadi
permasalahan bahwa dengan status UCI yang sudah mencapai 100%
seharusnya tidak terjadi kejadian luar biasa (KLB) Diphteri di Kota
Balikpapan. Namun kenyataannya tahun 2010 terjadi KLB diptheri sebanyak
31 kasus, implikasi dari KLB diptheri yang terjadi pada tahun 2010 tersebut
apakah dikarenakan kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan
Timur dimana pada saat yang bersamaan juga di Jawa Timur terjadi KLB,
dimana diketahui bahwa jalur penerbangan Balikpapan-Surabaya sangatlah
padat sehingga banyak yang transit atau bahkan pendatang ataukah karena
adanya faktor lain seperti kualitas vaksin yang tidak adekuat, tetapi dapat
dipastikan bahwa setiap bayi yang telah mendapatkan immunisasi lengkap
Diftheri apabila terinfeksi kuman diftheri akan menimbulkan gejala tidak
separah bayi yang belum immunisasi, maka kejadian di Kota Balikpapan
setiap kasus Diftheri selalu menimbulkan gejala yang tidak parah (dapat
teratasi). Jalinan koordinasi yang telah terintegrasi pada fasilitas kesehatan
yakni Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik Swasta, Praktek Dokter dan RS
menjadi bagian dari parameter terdeteksinya secara dini penyakit – penyakit
tersebut.

 Mobilitas tinggi akibat era globalisasi perlu kewaspadaan terhadap beberapa


masalah-masalah kesehatan, seperti penyakit-penyakit infeksi menular akibat
virus, bakteri, parasit dan sebagainya.

 Penyakit menular masih menjadi permasalahan klasik di Kota Balikpapan,


yaitu penyakit DBD dan TB paru. Sedangkan penyakit kusta angka

57
kesakitannya masih ditemukan meskipun tidak signifikan namun kondisi
tersebut perlu mendapat penanganan yang serius. Sedangkan untuk
pengendalian penyakit menular seksual, malaria, diare dan pneumonia
berjalan sesuai dengan harapan, terutama untuk kasus menular seperti HIV
AIDS yang mana secara kumulatif dalam 5 tahun terakhir mengalami
peningkatan, kondisi ini tidak terlepas dari peran KPA (Komisi
Penanggulangan AIDS) Kota Balikpapan. Peran serta dan kesadaran
masyarakat untuk ikut memberantas penyakit DBD perlu ditingkatkan
kembali, khususnya dalam meningkatkan angka bebas jentik serta
pemberantasan TB paru diharapkan kedepan dapat menunjukkan trend
yang positif dengan terbentuknya PPTI (Program Pemberantasan
Tuberculose Indonesia) di Kota Balikpapan. Tentunya penyakit-penyakit
tersebut dapat dicegah melalui membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari baik individu, keluarga, kelompok
maupun masyarakat.

 Potensi terjadinya wabah dan bencana kesehatan memerlukan kewaspadaan


dan kesiapsiagaan Dinas Kesehatan untuk menghadapinya mengingat
Balikpapan sebagai kota yang tebuka dengan bandar udara internasional
dan pelabuhan lautnya serta kondisi dan struktur daerah nya yang berbukit
. Sampai dengan akhir tahun 2010 Dinas Kesehatan telah menyusun rencana
Contingency Plan untuk menghadapi kemungkinan wabah dan bencana
kesehatan melalui Pembentukan Tim AGDT (Ambulance Gawat Darurat
Terpadu) 118 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (saat ini dalam proses
menuju pembentukan UPTD PSC 119) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) di
seluruh Puskesmas yang ada di Kota Balikpapan. Sinergi kesiapsiagaan
dibangun bersama dengan tim terpadu lainnya (Polisi, BPBD, BASARNAS,
Dinas Perhubungan, Disnakersos, PMI, RS, Bala Bantuan Bencana Sukarela,
ORARI, RAPI, SENKOM, Pemerintahan, Kecamatan, Kelurahan, TAGANA,
Tim Rescue dari pihak-pihak swasta serta tim-tim lainnya yang selalu bahu-
membahu mendukung dalam setiap kejadian wabah dan bencana yang
terjadi di Kota Balikpapan.

58
 Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
mengamanatkan bahwa kesehatan harus mendapat perhatian pemerintah
daerah baik dalam perencanaan program maupun penganggarannya.
Persentase anggaran kesehatan terhadap APBD cenderung meningkat setiap
tahunnya, namun masih jauh dari target yang diamanatkan undang-undang
yang mensyaratkan bahwa anggaran kesehatan harus dialokasikan sebesar
10% dari APBD diluar gaji, hal ini juga dituangkan dalam draf Perda SKD
(Sistem Kesehatan Daerah), namun sampai dengan saat ini Perda tentang
Sistem Kesehatan Daerah tersebut belum terealisasi (masih proses di
Prolegda).

 Regulasi kesehatan yang kuat sangat diperlukan untuk mendukung


pelaksanaan dan perlindungan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan,
dan sebagai sebuah upaya strategis untuk akselerasi pencapaian program.
Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan serta memberikan
perlindungan terhadap petugas kesehatan yang memberikan pelayanan
kepada masyarakat di sarana pelayanan kesehatan dasar diperlukan revisi
Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan,
mengingat perda yang ada belum mengakomodir berbagai perkembangan
layanan inovatif yang ada di sarana pelayanan kesehatan dasar, disamping
itu juga dalam upaya mendukung Balikpapan sebagai Kota Sehat diperlukan
adanya regulasi yang mendukung terutama adanya Peraturan Daerah
tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Oleh karenanya Perda yang
mendukung sebagai payung hukumnya diharapkan tahun 2015 dapat segera
direalisasikan.

 Telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang


KIBBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak) yang memuat segenap
upaya – upaya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap Ibu, Bayi Baru
Lahir dan Anak dalam rangka menuarunkan AKI, AKB dan AKABA di Kota
Balikpapan.

 Perlu diatur dalam regulasi mengenai tenaga kesehatan yang berasal dari
luar/tenaga kesehatan asing yang akan bekerja di Kota Balikpapan sebagai

59
imbas atas era MEA dan AEC (Regulasi Surat Tanda Registrasi, SIP,
Keanggotaan Profesi, dan lain-lain) yang berkaitan, sehingga tidak kesan
dibedakan dengan tenaga kesehatan dalam negeri (Kota Balikpapan).

 Pembiayaan kesehatan menjadi prioritas Pemerintah Kota Balikpapan, oleh


karenanya dalam rangka menuju universal coverage pemerintah kota
melalui dinas kesehatan mendukung program pemerintah melalui Jaminan
Kesehatan Nasional yang secara bertahap telah dilakukan sejak Januari 2014
seiring ditutupnya pelayanan Jamkesda dikarenakan mengakomodir amanah
undang-undang serta aturan yang berlaku.

 Berdirinya RSUD Kota Balikpapan, memberi angin segar kepada peningkatan


akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Balikpapan, di mana
operasional RSUD Kota Balikpapan menjadi prioritas dan dapat menjadi
solusi kekurangan akses pelayanan kesehatan dikarenakan 90% tempat tidur
diperuntukkan bagi kelas III di samping menuju mekanisme sistem rujukan
berjenjang.

 Mengusulkan rekruitment Sumber Daya Manusia

 Optimalisasi Kinerja Sumber Daya Manusia

 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penunjang


melalui Pendidikan dan Pelatihan

 Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai standar

 Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam rangka Meningkatkan Kinerja


Pelayanan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan


Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan di Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan yanitu berdasarkan indikator kinerja yang terdapat
pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021
dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, seperti pada tabel 2.2 berikut :

60
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

SPM/Standar Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan


No Indikator IKK (PP-6/2008)
Nasional 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Analisis

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
I SPM Kesehatan (Permenkes 2011 - 2016
No.741/MENKES/PER/VII/2008)
A Pelayanan Kesehatan Dasar
1 Cakupan Kunjungan Bumil K4 95% 95% 95.40%
2 Cakupan Komplikasi Kebidanan
80% 80% 90.95%
yang Ditangani
3 Cakupan Pertolongan Persalinan
Oleh Tenaga Kesehatan yang
90% 90% 94.32%
Memiliki Kompetensi Kebidanan
(PN)
4 Cakupan Pelayanan Nifas (KF) 90% 80% 93.92%
5 Cakupan Neonatus dengan
Komplikasi yang Ditangani 80% 80% 80.35%

6 Cakupan Kunjungan Bayi 90% 95% 97.53%


7 Cakupan Desa/ Kelurahan
Universal Child Immunization 100% 100% 100%
(UCI)
8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 90% 90% 99.17%
9 Cakupan Pemberian Makanan
Pendamping ASI pada Anak usia 100% 100% 100%
6 - 24 bulan Keluarga Miskin
10 Cakupan Balita Gizi Buruk
100% 100% 100%
Mendapat Perawatan
11 Cakupan Penjaringan Kesehatan
Siswa SD dan Setingkat 100% 95%

12 Cakupan Peserta KB Aktif 70% 75% 72.07%


13 Cakupan Cakupan Penemuan
Dan Penanganan Penderita 100%
Penyakit

61
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate
per 100.000 penduduk< 15 100% 70% 150%
tahun
Penemuan Penderita Pneumonia
100% 100% 174.92%
Balita
Penemuan pasien baru TB BTA
100% 70% 36.56%
Positif
Penderita DBD yang ditangani 100% 100% 100%
Penemuan penderita diare 100% 100% 132.64%
14 Cakupan Pelayanan Kesehatan
Dasar Pasien Masyarakat Miskin 100% 100% 100%

B Cakupan Pelayanan Kesehatan


Rujukan
1 Cakupan Pelayanan Kesehatan
Rujukan Pasien Masyarakat 100% 100% 100%
Miskin
2 Cakupan Pelayanan Gawat
Darurat level 1 yang harus
100% 100% 100%
diberikan Sarana Kesehatan (RS)
di Kab/ Kota
C Penyelidikan Epidemiologi dan
Penanggulangan Kejadian luar
Biasa/KLB
1 Cakupan Desa/kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
100% 100% 100%
penyelidikan epidemiologi< 24
jam
D Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1 Cakupan Desa Siaga Aktif 80% 100% 100%

II SPM Kesehatan (Permenkes No.


2017-2021
43 Tahun 2016)
1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
3 Pelayanan kesehatan bayi baru
100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
lahir
4 Pelayanan kesehatan balita 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
5 Pelayanan kesehatan pada usia
pendididkan dasar 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%

6 Pelayanan kesehatan pada usia


100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
produktif
7 Pelayanan kesehatan pada usia
100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
lanjut
8 Pelayanan kesehatan penderita
100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
hipertensi
9 Pelayanan kesehatan penderita
100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
diabetes melitus
10 Pelayanan kesehatan orang
dengan gangguan juwa berat 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%

11 Pelayanan kesehatan orang


100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
dengan TB
12 Pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi HIV 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%

63
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan evaluasi hasil kegiatan dan latar belakang diperoleh
beberapa masalah yang mempengaruhi mutu (kualitas) dan cakupan pelayanan
kesehatan dasar pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebagai berikut :
a. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit ;
b. Terbatasnya Alokasi Anggaran ;
c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia ;
d. Terbatasnya Lahan untuk Pengembangan Layanan ke depan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD


Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan
kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja
pencapaian target renstra OPD dan tingkat kinerja oleh OPD, sesuai arahan
Kepala Daerah sesuai prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang
disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi
prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur
atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan
untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.
Review rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun
2018 adalah seperti pada tabel 2.3 berikut ini :

64
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Balikpapan

No RANCANGAN RENJA RANCANGAN RENJA


Catata
n
Target Target Pentin
I Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif g
Capaian Capaian

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 6

I UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1 Pelaksanaan Upaya Dinas Input Sumber : 5 Orang 250 Orang 385,000,000 Pelaksanaan Upaya Dinas Input Sumber : 5 Orang 250 Orang 385,000,000
Kesehatan Kerja dan Kesehatan Daya Kesehatan Kerja dan Kesehatan Daya
Olah Raga Manusia Olah Raga Manusia
(SDM) (SDM)
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pemeriksaan Output Terlaksananya Pemeriksaan


Kesehatan Tenaga Kerja Non Kesehatan Tenaga Kerja Non
Formal Formal
Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Tenaga Kerja Non Kesehatan Tenaga Kerja Non
Formal Formal
2 Operasional Puskesmas Input Sumber : 28 Orang 95% 271,634,600 Operasional Puskesmas Input Sumber : 28 Orang 95% 271,634,600
Peningkatan Teritip Daya Peningkatan Teritip Daya
Kesehatan Manusia Kesehatan Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Teritip Sarana Puskesmas Teritip Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas


Pelayanan Publik Pelayanan Publik

3 Operasional Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 95% 165,374,000 Operasional Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 95% 165,374,000
Peningkatan Lamaru Daya Peningkatan Lamaru Daya
Kesehatan Manusia Kesehatan Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Lamaru Puskesmas Lamaru

65
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas


Pelayanan Publik Pelayanan Publik

4 Operasional Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 95% 152,733,800 Operasional Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 95% 152,733,800
Peningkatan Manggar Daya Peningkatan Manggar Daya
Kesehatan Manusia Kesehatan Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Manggar Puskesmas Manggar
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik
5 Operasional Puskesmas Input Sumber : 58 Orang 95% 1,400,966,800 Operasional Puskesmas Input Sumber : 58 Orang 95% 1,400,966,800
Peningkatan Perawatan Daya Peningkatan Perawatan Daya
Kesehatan Sepinggan Manusia Kesehatan Sepinggan Manusia
Masyarakat di Baru (SDM) Masyarakat di Baru (SDM)
Puskesmas Puskesmas
Perawatan Perawatan
Sepinggan Baru Sepinggan Baru
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik
6 Operasional Puskesmas Input Sumber : 50 Orang 95% 1,299,215,950 Operasional Puskesmas Input Sumber : 50 Orang 95% 1,299,215,950
Peningkatan Perawatan Daya Peningkatan Perawatan Daya
Kesehatan Manggar Baru Manusia Kesehatan Manggar Baru Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Puskesmas
Perawatan Manggar Perawatan Manggar
Baru Baru
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan


Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik

7 Operasional Puskesmas Input 95% 193,613,770 Operasional Puskesmas Input 95% 193,613,770
Sumber Sumber
Peningkatan Damai Peningkatan Damai
Daya Daya
Kesehatan : 21 Orang Kesehatan : 21 Orang
Manusia Manusia
Masyarakat di Masyarakat di
(SDM) (SDM)
Puskesmas Damai Puskesmas Damai
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik

8 Operasional Puskesmas Input Sumber : 24 Orang 95% 126,535,650 Operasional Puskesmas Input Sumber : 24 Orang 95% 126,535,650
Peningkatan Gunung Daya Peningkatan Gunung Daya
Kesehatan Bahagia Manusia Kesehatan Bahagia Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Gunung Puskesmas Gunung
Bahagia Bahagia
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik

9 Operasional Puskesmas Input Sumber : 70 Orang 95% 1,491,358,870 Operasional Puskesmas Input Sumber : 70 Orang 95% 1,491,358,870
Peningkatan Perawatan Daya Peningkatan Perawatan Daya
Kesehatan Klandasan Ilir Manusia Kesehatan Klandasan Ilir Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Puskesmas
Perawatan Perawatan
Klandasan Ilir Klandasan Ilir
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS

67
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik

10 Operasional Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 95% 170,586,400 Operasional Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 95% 170,586,400
Peningkatan Prapatan Daya Peningkatan Prapatan Daya
Kesehatan Manusia Kesehatan Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Prapatan Puskesmas Prapatan

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik

11 Operasional Puskesmas Input Sumber : 22 Orang 95% 296,102,000 Operasional Puskesmas Input Sumber : 22 Orang 95% 296,102,000
Peningkatan Telaga Sari Daya Peningkatan Telaga Sari Daya
Kesehatan Manusia Kesehatan Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Telaga Puskesmas Telaga
Sari Sari
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik

12 Operasional Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 95% 131,656,600 Operasional Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 95% 131,656,600
Peningkatan Gunung Sari Daya Peningkatan Gunung Sari Daya
Kesehatan Ilir Manusia Kesehatan Ilir Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Gunung Puskesmas Gunung
Sari Ilir Sari Ilir
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik
13 Operasional Puskesmas Input Sumber : 16 Orang 95% 117,507,000 Operasional Puskesmas Input Sumber : 16 Orang 95% 117,507,000
Peningkatan Gunung Sari Daya Peningkatan Gunung Sari Daya
Kesehatan Ulu Manusia Kesehatan Ulu Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Gunung Puskesmas Gunung
Sari Ulu Sari Ulu
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik
14 Operasional Puskesmas Input Sumber : 54 Orang 95% 1,305,181,000 Operasional Puskesmas Input Sumber : 54 Orang 95% 1,305,181,000
Peningkatan Perawatan Daya Peningkatan Perawatan Daya
Kesehatan Mekar Sari Manusia Kesehatan Mekar Sari Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Puskesmas
Perawatan Mekar Perawatan Mekar
Sari Sari
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik

15 Operasional Puskesmas Input Sumber : 16 Orang 95% 91,374,400 Operasional Puskesmas Input Sumber : 16 Orang 95% 91,374,400
Peningkatan Karang Jati Daya Peningkatan Karang Jati Daya
Kesehatan Manusia Kesehatan Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Karang Puskesmas Karang
Jati Jati
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik

69
16 Operasional Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 95% 124,319,600 Operasional Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 95% 124,319,600
Peningkatan Karang Rejo Daya Peningkatan Karang Rejo Daya
Kesehatan Manusia Kesehatan Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Karang Puskesmas Karang
Rejo Rejo
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik

17 Operasional Puskesmas Input Sumber : 19 Orang 95% 80,044,600 Operasional Puskesmas Input Sumber : 19 Orang 95% 80,044,600
Peningkatan Sumber Rejo Daya Peningkatan Sumber Rejo Daya
Kesehatan Manusia Kesehatan Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Sumber Puskesmas Sumber
Rejo Rejo
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik
18 Operasional Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 95% 195,058,400 Operasional Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 95% 195,058,400
Peningkatan Gunung Daya Peningkatan Gunung Daya
Kesehatan Samarinda Manusia Kesehatan Samarinda Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Gunung Puskesmas Gunung
Samarinda Samarinda
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik

19 Operasional Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 95% 202,105,600 Operasional Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 95% 202,105,600
Peningkatan Muara Rapak Daya Peningkatan Muara Rapak Daya
Kesehatan Manusia Kesehatan Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Muara Puskesmas Muara
Rapak Rapak
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik

20 Operasional Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 95% 145,569,800 Operasional Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 95% 145,569,800
Peningkatan Batu Ampar Daya Peningkatan Batu Ampar Daya
Kesehatan Manusia Kesehatan Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Batu Puskesmas Batu
Ampar Ampar

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik
21 Operasional Puskesmas Input Sumber : 61 Orang 95% 1,382,263,200 Operasional Puskesmas Input Sumber : 61 Orang 95% 1,382,263,200
Peningkatan Perawatan Daya Peningkatan Perawatan Daya
Kesehatan Karang Joang Manusia Kesehatan Karang Joang Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Puskesmas
Perawatan Karang Perawatan Karang
Joang Joang
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik

22 Operasional Puskesmas Input Sumber : 20 Orang 95% 138,073,600 Operasional Puskesmas Input Sumber : 20 Orang 95% 138,073,600
Peningkatan Margo Mulyo Daya Peningkatan Margo Mulyo Daya
Kesehatan Manusia Kesehatan Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Margo Puskesmas Margo
Mulyo Mulyo

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

71
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas


Pelayanan Publik Pelayanan Publik

23 Operasional Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 95% 163,300,000 Operasional Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 95% 163,300,000
Peningkatan Baru Ilir Daya Peningkatan Baru Ilir Daya
Kesehatan Manusia Kesehatan Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Baru Ilir Puskesmas Baru Ilir

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik

24 Operasional Puskesmas Input 95% 138,349,600 Operasional Puskesmas Input 95% 138,349,600
Peningkatan Sidomulyo Sumber Peningkatan Sidomulyo Sumber
Kesehatan Daya Kesehatan Daya
: 16 Orang : 16 Orang
Masyarakat di Manusia Masyarakat di Manusia
Puskesmas (SDM) Puskesmas (SDM)
Sidomulyo Sidomulyo
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas


Pelayanan Publik Pelayanan Publik

25 Operasional Puskesmas Input Sumber : 28 Orang 95% 176,289,020 Operasional Puskesmas Input Sumber : 28 Orang 95% 176,289,020
Peningkatan Baru Tengah Daya Peningkatan Baru Tengah Daya
Kesehatan Manusia Kesehatan Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Baru Puskesmas Baru
Tengah Tengah
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas


Pelayanan Publik Pelayanan Publik

26 Operasional Puskesmas Input Sumber : 20 Orang 95% 134,182,000 Operasional Puskesmas Input Sumber : 20 Orang 95% 134,182,000
Peningkatan Margasari Daya Peningkatan Margasari Daya
Kesehatan Manusia Kesehatan Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Margasari Puskesmas Margasari

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik

27 Operasional Puskesmas Input Sumber : 55 Orang 95% 1,320,047,050 Operasional Puskesmas Input Sumber : 55 Orang 95% 1,320,047,050
Peningkatan Perawatan Daya Peningkatan Perawatan Daya
Kesehatan Baru Ulu Manusia Kesehatan Baru Ulu Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Puskesmas
Perawatan Baru Ulu Perawatan Baru Ulu

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Pelayanan Publik

28 Operasional Puskesmas Input Sumber : 45 Orang 95% 1,327,003,400 Operasional Puskesmas Input Sumber : 45 Orang 95% 1,327,003,400
Peningkatan Perawatan Daya Peningkatan Perawatan Daya
Kesehatan Kariangau Manusia Kesehatan Kariangau Manusia
Masyarakat di (SDM) Masyarakat di (SDM)
Puskesmas Puskesmas
Perawatan Kariangau Perawatan Kariangau
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

73
Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas


Pelayanan Publik Pelayanan Publik

29 Operasional Laboratorium Input Sumber : 12 Orang 95% 1,690,701,825 Operasional Laboratorium Input Sumber : 12 Orang 95% 1,690,701,825
Peningkatan Kesehatan Daya Peningkatan Kesehatan Daya
Kesehatan Daerah Manusia Kesehatan Daerah Manusia
Masyarakat di UPTD (SDM) Masyarakat di UPTD (SDM)
Laboratorium Laboratorium
Kesehatan Daerah Kesehatan Daerah

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Output Terlaksananya Pembayaran


Rekening Listrik, Air, Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non Honorarium Tenaga Non PNS
PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Outcome Meningkatnya Kualitas


Pelayanan Publik Pelayanan Publik
30 Operasional Instalasi Input Sumber : 10 Orang 95% 224,250,000 Operasional Instalasi Input Sumber : 10 Orang 95% 224,250,000
Peningkatan Farmasi Kota Daya Peningkatan Farmasi Kota Daya
Kesehatan Manusia Kesehatan Manusia
Masyarakat di UPTD (SDM) Masyarakat di UPTD (SDM)
IFK IFK
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan
Output Pengelolaan Obat dan Output Pengelolaan Obat dan
Perbekalan kesehatan yang Perbekalan kesehatan yang
aman, berkhasiat dan aman, berkhasiat dan
bermutu bermutu
Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

31 Pelayanan Kesehatan Dinas Input Sumber : 12 Orang 570,000,000 Pelayanan Kesehatan Dinas Input Sumber : 12 Orang 570,000,000
Gigi Anak Sekolah Kesehatan Daya Gigi Anak Sekolah Kesehatan Daya
dan Masyarakat Manusia dan Masyarakat Manusia
Balikpapan (SDM) Balikpapan (SDM)

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya penanganan Output Terlaksananya penanganan
kasus kesehatan gigi dan 3.600 anak kasus kesehatan gigi dan 3.600 anak
mulut anak sekolah mulut anak sekolah

Outcome Kasus-kasus kesehatan gigi Outcome Kasus-kasus kesehatan gigi dan


dan mulut anak sekolah mulut anak sekolah tertangani
100% 100%
tertangani dengan baik dengan baik
32 Pembinaan Dinas Input Sumber : 12 Orang 175,000,000 Pembinaan Dinas Input Sumber : 12 Orang 175,000,000
Pemanfaatan Hasil Kesehatan Daya Pemanfaatan Hasil Kesehatan Daya
Tanaman Obat Manusia Tanaman Obat Manusia
Keluarga (TOGA) (SDM) Keluarga (TOGA) (SDM)

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pemberian 100 Output Terlaksananya pemberian 100


rekomendasi fasilitas rekomenda rekomendasi fasilitas rekomenda
pelayanan kesehatan si pelayanan kesehatan si
Terlaksananya pembinaan 2 Terlaksananya pembinaan 2
BATRA Puskesmas BATRA Puskesmas
Outcome Tersedianya produk Outcome Tersedianya produk unggulan
unggulan hasil TOGA dan 100% hasil TOGA dan Pemanfaatan 100%
Pemanfaatan TOGA TOGA
33 Peningkatan Dinas Input Sumber : 32 Orang 400,000,000 Peningkatan Dinas Input Sumber : 32 Orang 400,000,000
Pengawasan Kesehatan Daya Pengawasan Kesehatan Daya
Keamanan Pangan Manusia Keamanan Pangan Manusia
dan Bahan (SDM) dan Bahan (SDM)
Berbahaya serta Berbahaya serta
Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat/Konsum Masyarakat/Konsum
en di Bidang Obat en di Bidang Obat
dan Makanan dan Makanan
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terawasinya mutu dan Output Terawasinya mutu dan


keamanan makanan dan keamanan makanan dan
300 sarana 300 sarana
obat-obatan yang beredar di obat-obatan yang beredar di
Kota Balikpapan Kota Balikpapan
Outcome Masyarakat mendapatkan Outcome Masyarakat mendapatkan
obat dan makanan minuman 100% obat dan makanan minuman 100%
yang bermutu yang bermutu

34 Pelayanan Kesehatan Dinas Input Sumber : 60 Orang 385,000,000 Pelayanan Kesehatan Dinas Input Sumber : 60 Orang 385,000,000
Mata Kesehatan Daya Mata Kesehatan Daya
Manusia Manusia
(SDM) (SDM)
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya deteksi dini Output Terlaksananya deteksi dini


dan penanganan gangguan 1 Paket dan penanganan gangguan 1 Paket
mata mata
Outcome Menurunnya jumlah Outcome Menurunnya jumlah
penderita gangguan mata di penderita gangguan mata di
Balikpapan 100 orang Balikpapan 100 orang

35 Pelayanan Kesehatan Dinas Input Sumber : 60 Orang 385,000,000 Pelayanan Kesehatan Dinas Input Sumber : 60 Orang 385,000,000
Jiwa Kesehatan Daya Jiwa Kesehatan Daya
Manusia Manusia
(SDM) (SDM)

75
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pengiriman Output Terlaksananya pengiriman


penderita jiwa ke RS Jiwa di penderita jiwa ke RS Jiwa di
Samarinda 1 Paket Samarinda 1 Paket

Outcome Menurunnya jumlah Outcome Menurunnya jumlah


penderita jiwa di Balikpapan 100 orang penderita jiwa di Balikpapan 100 orang

36 Penatalaksanaan Dinas Input Sumber : 90 Orang 230,000,000 Penatalaksanaan Dinas Input Sumber : 90 Orang 230,000,000
Pemeriksaan Kesehatan Daya Pemeriksaan Kesehatan Daya
Kesehatan Jamaah Manusia Kesehatan Jamaah Manusia
Calon Haji (SDM) Calon Haji (SDM)

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pemeriksaan Output Terlaksananya pemeriksaan


kesehatan bagi jamaah Calon kesehatan bagi jamaah Calon
Haji 700 orang Haji 700 orang

Outcome Peningkatan status kesehatan Outcome Peningkatan status kesehatan


Jamaah Calon Haji Jamaah Calon Haji
100% 100%

37 Pembayaran Klaim Dinas Input Sumber : 60 Orang 100% 200,000,000 Pembayaran Klaim Dinas Input Sumber : 60 Orang 100% 200,000,000
Visum Polres Kesehatan Daya Visum Polres Kesehatan Daya
Manusia Manusia
(SDM) (SDM)
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terbayarnya klaim visum Output Terbayarnya klaim visum


polres kewajiban pemkot polres kewajiban pemkot
tahun 2015, 2016 dan tahun 2015, 2016 dan rencana
rencana 2017 terlaksana 2017 terlaksana dengan baik
dengan baik

Outcome Terlaksananya administrasi Outcome Terlaksananya administrasi


kegiatan pembayaran klaim kegiatan pembayaran klaim
visum polres visum polres
38 Operasional Kasus Dinas Input Sumber : 6 Orang 1,050,000,000 Operasional Kasus Dinas Input Sumber : 6 Orang 1,050,000,000
KDRT, KTP, KTA Kesehatan Daya KDRT, KTP, KTA Kesehatan Daya
dan Trafficking di Manusia dan Trafficking di Manusia
Puskesmas (SDM) Puskesmas (SDM)

27 27
Sarana Sarana
: Puskesma : Puskesma
Prasarana Prasarana
s s
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Tercapainya Puskesmas Output Tercapainya Puskesmas


mampu tata laksana KDRT, mampu tata laksana KDRT,
KTP, KTA dan Trafficking di 27 KTP, KTA dan Trafficking di 27
wilayah kerja Puskesmas wilayah kerja Puskesmas

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan


kesehatan korban KDRT, kesehatan korban KDRT, KTp,
KTp, KtA dan trafficking di KtA dan trafficking di semua
100% 100%
semua wilayah kerja wilayah kerja Puskesmas
Puskesmas

39 Penanggulangan Dinas Input Sumber : Orang 100% 500,000,000 Penanggulangan Dinas Input Sumber : Orang 100% 500,000,000
Kejadian Luar Biasa Kesehatan Daya Kejadian Luar Biasa Kesehatan Daya
(KLB) dan Bencana Manusia (KLB) dan Bencana Manusia
(SDM) (SDM)
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Tertanganinya semua Output Tertanganinya semua kejadian


kejadian luar biasa/bencana luar biasa/bencana di Kota
di Kota Balikpapan Balikpapan

Outcome Peningkatan status kesehatan Outcome Peningkatan status kesehatan


masyarakat masyarakat

40 Peningkatan Promosi Dinas Input Sumber : 31 Orang 2,000,000,00 Peningkatan Promosi Dinas Input Sumber : 31 Orang 2,000,000,000
Kesehatan dan Kesehatan Daya 0 Kesehatan dan Kesehatan Daya
pemberdayaan Manusia pemberdayaan Manusia
Masyarakat (SDM) Masyarakat (SDM)
Sarana : Sarana : 27
Prasarana 27 Prasarana Puskesma
Puskesma s, 4
s, 4 Poskesdes
Poskesdes , 1401
, 1401 Posyandu
Posyandu ,7
,7 Pondok
Pondok Sayang
Sayang Ibu, 34
Ibu, 34 Kelurahan
Kelurahan

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Jumlah Kebijakan publik Output Jumlah Kebijakan publik yang


yang berwawasan kesehatan 3 berwawasan kesehatan 3

Presentasi keseluruhan yang Presentasi keseluruhan yang


memiliki kebijakan PHBS memiliki kebijakan PHBS (%)
(%) 100% 100%

77
Presentasi keseluruhan yang Presentasi keseluruhan yang
memanfaatkan alokasi dana memanfaatkan alokasi dana
kelurahan minimal 10% 60% kelurahan minimal 10% untuk 60%
untuk UKBM UKBM

Jumlah dunia usaha yang Jumlah dunia usaha yang


memanfaatkan CSRnya memanfaatkan CSRnya untuk
untuk program kesehatan 10 program kesehatan 10

Jumlah organisasi Jumlah organisasi


kemasyarakatan yang kemasyarakatan yang
memanfaatkan sumber daya 9 memanfaatkan sumber daya 9
nya untuk mendukung nya untuk mendukung
program kesehatan program kesehatan

Jumlah tema/pesan Jumlah tema/pesan


komunikasi, informasi dan komunikasi, informasi dan
edukasi kepada masyarakat 10 edukasi kepada masyarakat 10

Jumlah media yang Jumlah media yang


dimanfaatkan untuk dimanfaatkan untuk
menyampaikan informasi 4 menyampaikan informasi dan 4
dan edukasi kepada edukasi kepada masyarakat
masyarakat

Jumlah tenaga promosi Jumlah tenaga promosi


kesehatan yang kesehatan yang mendapatkan
mendapatkan keterampilan 34 orang keterampilan teknis promosi 34 orang
teknis promosi kesehatan kesehatan (%)
(%)

Jumlah Puskesmas yang Jumlah Puskesmas yang


mampu melaksanakan mampu melaksanakan
Promosi Kesehatan (%) 27 Promosi Kesehatan (%) 27

Jumlah pameran/ekspo yang Jumlah pameran/ekspo yang


diikuti 4 diikuti 4

Outcome Terpilihnya pemenang Outcome Terpilihnya pemenang lomba-


lomba-lomba pada Jambore 36 lomba pada Jambore UKS 36
UKS Pemenang Pemenang

Terpilihnya pemenang Terpilihnya pemenang lomba


lomba PHBS tingkat Kota 1 kegiatan PHBS tingkat Kota Balikpapan 1 kegiatan
Balikpapan

Terbinanya UKBM Terbinanya UKBM


berorientasi kesehatan di 1 kegiatan berorientasi kesehatan di Kota 1 kegiatan
Kota Balikpapan Balikpapan

Terlaksananya program Terlaksananya program


promosi kesehatan kepada 34 promosi kesehatan kepada 34
masyarakat kelurahan masyarakat kelurahan
dan 6 dan 6
kecamatan kecamatan
Terlaksananya upaya Terlaksananya upaya
pembinaan upaya kesehatan pembinaan upaya kesehatan
sekolah Kota Balikpapan 1 kegiatan sekolah Kota Balikpapan 1 kegiatan

Terlaksananya rangkaian Terlaksananya rangkaian


kegiatan peringatan hari kegiatan peringatan hari
kesehatan nasional di Kota 1 kegiatan kesehatan nasional di Kota 1 kegiatan
Balikpapan Balikpapan

Ikut sertanya promosi Ikut sertanya promosi


kesehatan pada pameran kesehatan pada pameran
kesehatan di dalam dan luar 3 kegiatan kesehatan di dalam dan luar 3 kegiatan
Kota Balikpapan Kota Balikpapan

41 Penyehatan Dinas Input Sumber : L= 1,850,000,000 Penyehatan Dinas Input Sumber : L= 1,850,000,000
Lingkungan Kesehatan Daya 317.988 P Lingkungan Kesehatan Daya 317.988 P
Manusia = Manusia =
(SDM) 297.586 (SDM) 297.586
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya kegiatan Output Terlaksananya kegiatan


pendataan, monitoring, pendataan, monitoring,
pembinaan dan pelaporan pembinaan dan pelaporan
100% 100%
program penyehatan program penyehatan
lingkungan lingkungan

Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan


penyusunan Dokumen DED 5 penyusunan Dokumen DED 5
IPAL Puskesmas Puskesmas IPAL Puskesmas Puskesmas

Outcome Peningkatan Perencanaan Outcome Peningkatan Perencanaan


Kegiatan Penyehatan Kegiatan Penyehatan
100% 100%
Lingkungan Lingkungan

Tersusunnya Dokumen Tersusunnya Dokumen


Perencanaan (DED) Perencanaan (DED) Puskesmas
Puskesmas Perawatan dan 5 Perawatan dan Puskesmas 5
Puskesmas Puskesmas Puskesmas

Terjaminnya kualitas Terjaminnya kualitas


lingkungan tempat umum lingkungan tempat umum dan
dan pengelolaan makanan, pengelolaan makanan, tempat
90% 90%
tempat khusus dan khusus dan lingkungan
lingkungan

42 Peningkatan Dinas Input Sumber : 40 Orang 100% 774,282,350 Peningkatan Dinas Input Sumber : 40 Orang 100% 774,282,350
Kesehatan Kesehatan Daya Kesehatan Kesehatan Daya
Masyarakat di Dinas Manusia Masyarakat di Dinas Manusia
Kesehatan Kota (SDM) Kesehatan Kota (SDM)
Balikpapan (BOK) Balikpapan (BOK)
DAK DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

79
Output Terlaksananya manajemen Output Terlaksananya manajemen
pelayanan kesehatan kepada pelayanan kesehatan kepada
masyarakat masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

43 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 28 Orang 100% 305,027,150 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 28 Orang 100% 305,027,150
Kesehatan Teritip Daya Kesehatan Teritip Daya
Masyarakat di Manusia Masyarakat di Manusia
Puskesmas Teritip (SDM) Puskesmas Teritip (SDM)
(BOK) DAK (BOK) DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

44 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 100% 244,928,150 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 100% 244,928,150
Kesehatan Lamaru Daya Kesehatan Lamaru Daya
Masyarakat di Manusia Masyarakat di Manusia
Puskesmas Lamaru (SDM) Puskesmas Lamaru (SDM)
(BOK) DAK (BOK) DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

45 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 100% 551,732,050 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 100% 551,732,050
Kesehatan Manggar Daya Kesehatan Manggar Daya
Masyarakat di Manusia Masyarakat di Manusia
Puskesmas Manggar (SDM) Puskesmas Manggar (SDM)
(BOK) DAK (BOK) DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

46 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 100% 380,506,250 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 100% 380,506,250
Kesehatan Perawatan Daya Kesehatan Perawatan Daya
Masyarakat di Manggar Baru Manusia Masyarakat di Manggar Baru Manusia
Puskesmas (SDM) Puskesmas (SDM)
Perawatan Manggar Perawatan Manggar
Baru (BOK) DAK Baru (BOK) DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

47 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 58 Orang 100% 1,074,139,100 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 58 Orang 100% 1,074,139,100
Kesehatan Perawatan Daya Kesehatan Perawatan Daya
Masyarakat di Sepinggan Manusia Masyarakat di Sepinggan Manusia
Puskesmas Baru (SDM) Puskesmas Baru (SDM)
Perawatan Perawatan
Sepinggan Baru Sepinggan Baru
(BOK) DAK (BOK) DAK
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

48 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 100% 709,996,200 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 100% 709,996,200
Kesehatan Damai Daya Kesehatan Damai Daya
Masyarakat di Manusia Masyarakat di Manusia
Puskesmas Damai (SDM) Puskesmas Damai (SDM)
(BOK) DAK (BOK) DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

81
49 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 100% 578,429,300 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 100% 578,429,300
Kesehatan Gunung Daya Kesehatan Gunung Daya
Masyarakat di Bahagia Manusia Masyarakat di Bahagia Manusia
Puskesmas Gunung (SDM) Puskesmas Gunung (SDM)
Bahagia (BOK) DAK Bahagia (BOK) DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

50 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 70 Orang 100% 648,581,600 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 70 Orang 100% 648,581,600
Kesehatan Perawatan Daya Kesehatan Perawatan Daya
Masyarakat di Klandasan Ilir Manusia Masyarakat di Klandasan Ilir Manusia
Puskesmas (SDM) Puskesmas (SDM)
Perawatan Perawatan
Klandasan Ilir (BOK) Klandasan Ilir (BOK)
DAK DAK
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

51 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 100% 280,379,200 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 100% 280,379,200
Kesehatan Prapatan Daya Kesehatan Prapatan Daya
Masyarakat di Manusia Masyarakat di Manusia
Puskesmas Prapatan (SDM) Puskesmas Prapatan (SDM)
(BOK) DAK (BOK) DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

52 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 22 Orang 100% 339,477,700 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 22 Orang 100% 339,477,700
Kesehatan Telaga Sari Daya Kesehatan Telaga Sari Daya
Masyarakat di Manusia Masyarakat di Manusia
Puskesmas Telaga (SDM) Puskesmas Telaga (SDM)
Sari (BOK) DAK Sari (BOK) DAK
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

53 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 100% 387,087,700 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 100% 387,087,700
Kesehatan Gunung Sari Daya Kesehatan Gunung Sari Daya
Masyarakat di Ilir Manusia Masyarakat di Ilir Manusia
Puskesmas Gunung (SDM) Puskesmas Gunung (SDM)
Sari Ilir (BOK) DAK Sari Ilir (BOK) DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

54 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 54 Orang 100% 243,486,050 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 54 Orang 100% 243,486,050
Kesehatan Perawatan Daya Kesehatan Perawatan Daya
Masyarakat di Mekar Sari Manusia Masyarakat di Mekar Sari Manusia
Puskesmas (SDM) Puskesmas (SDM)
Perawatan Mekar Perawatan Mekar
Sari (BOK) DAK Sari (BOK) DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

55 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 16 Orang 100% 309,873,250 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 16 Orang 100% 309,873,250
Kesehatan Gunung Sari Daya Kesehatan Gunung Sari Daya
Masyarakat di Ulu Manusia Masyarakat di Ulu Manusia
Puskesmas Gunung (SDM) Puskesmas Gunung (SDM)
Sari Ulu (BOK) DAK Sari Ulu (BOK) DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

83
Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

56 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 19 Orang 100% 271,847,350 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 19 Orang 100% 271,847,350
Kesehatan Karang Jati Daya Kesehatan Karang Jati Daya
Masyarakat di Manusia Masyarakat di Manusia
Puskesmas Karang (SDM) Puskesmas Karang (SDM)
Jati (BOK) DAK Jati (BOK) DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

57 Peningkatan Puskesmas Input 100% 490,085,150 Peningkatan Puskesmas Input 100% 490,085,150
Kesehatan Karang Rejo Sumber Kesehatan Karang Rejo Sumber
Masyarakat di Daya Masyarakat di Daya
: 21 Orang : 21 Orang
Puskesmas Karang Manusia Puskesmas Karang Manusia
Rejo (BOK) DAK (SDM) Rejo (BOK) DAK (SDM)

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

58 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 19 Orang 100% 309,519,050 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 19 Orang 100% 309,519,050
Kesehatan Sumber Rejo Daya Kesehatan Sumber Rejo Daya
Masyarakat di Manusia Masyarakat di Manusia
Puskesmas Sumber (SDM) Puskesmas Sumber (SDM)
Rejo (BOK) DAK Rejo (BOK) DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat
Outcome Outcome
Meningkatnya Status Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

59 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 100% 521,690,060 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 100% 521,690,060
Kesehatan Gunung Daya Kesehatan Gunung Daya
Masyarakat di Samarinda Manusia Masyarakat di Samarinda Manusia
Puskesmas Gunung (SDM) Puskesmas Gunung (SDM)
Samarinda (BOK) Samarinda (BOK)
DAK DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

60 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 100% 507,535,250 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 100% 507,535,250
Kesehatan Muara Rapak Daya Kesehatan Muara Rapak Daya
Masyarakat di Manusia Masyarakat di Manusia
Puskesmas Muara (SDM) Puskesmas Muara (SDM)
Rapak (BOK) DAK Rapak (BOK) DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

61 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 26 Orang 100% 735,485,950 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 26 Orang 100% 735,485,950
Kesehatan Batu Ampar Daya Kesehatan Batu Ampar Daya
Masyarakat di Manusia Masyarakat di Manusia
Puskesmas Batu (SDM) Puskesmas Batu (SDM)
Ampar (BOK) DAK Ampar (BOK) DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

85
62 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 61 Orang 100% 371,638,600 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 61 Orang 100% 371,638,600
Kesehatan Perawatan Daya Kesehatan Perawatan Daya
Masyarakat di Karang Joang Manusia Masyarakat di Karang Joang Manusia
Puskesmas (SDM) Puskesmas (SDM)
Perawatan Karang Perawatan Karang
Joang (BOK) DAK Joang (BOK) DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

63 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 20 Orang 100% 197,157,150 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 20 Orang 100% 197,157,150
Kesehatan Margo Mulyo Daya Kesehatan Margo Mulyo Daya
Masyarakat di Manusia Masyarakat di Manusia
Puskesmas Margo (SDM) Puskesmas Margo (SDM)
Mulyo (BOK) DAK Mulyo (BOK) DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

64 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 100% 349,909,350 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 100% 349,909,350
Kesehatan Baru Ilir Daya Kesehatan Baru Ilir Daya
Masyarakat di Manusia Masyarakat di Manusia
Puskesmas Baru Ilir (SDM) Puskesmas Baru Ilir (SDM)
(BOK) DAK (BOK) DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

65 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 55 Orang 100% 180,698,350 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 55 Orang 100% 180,698,350
Kesehatan Sidomulyo Daya Kesehatan Sidomulyo Daya
Masyarakat di Manusia Masyarakat di Manusia
Puskesmas (SDM) Puskesmas (SDM)
Sidomulyo (BOK) Sidomulyo (BOK)
DAK DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

66 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 28 Orang 100% 402,214,800 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 28 Orang 100% 402,214,800
Kesehatan Baru Tengah Daya Kesehatan Baru Tengah Daya
Masyarakat di Manusia Masyarakat di Manusia
Puskesmas Baru (SDM) Puskesmas Baru (SDM)
Tengah (BOK) DAK Tengah (BOK) DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

67 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 20 Orang 100% 219,106,050 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 20 Orang 100% 219,106,050
Kesehatan Margasari Daya Kesehatan Margasari Daya
Masyarakat di Manusia Masyarakat di Manusia
Puskesmas Margasari (SDM) Puskesmas Margasari (SDM)
(BOK) DAK (BOK) DAK

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

68 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 55 Orang 100% 414,933,800 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 55 Orang 100% 414,933,800
Kesehatan Perawatan Daya Kesehatan Perawatan Daya
Masyarakat di Baru Ulu Manusia Masyarakat di Baru Ulu Manusia
Puskesmas (SDM) Puskesmas (SDM)
Perawatan Baru Ulu Perawatan Baru Ulu
(BOK) DAK (BOK) DAK

87
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

69 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 45 Orang 100% 199,296,150 Peningkatan Puskesmas Input Sumber : 45 Orang 100% 199,296,150
Kesehatan Perawatan Daya Kesehatan Perawatan Daya
Masyarakat di Kariangau Manusia Masyarakat di Kariangau Manusia
Puskesmas (SDM) Puskesmas (SDM)
Perawatan Kariangau Perawatan Kariangau
(BOK) DAK (BOK) DAK
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Output Presentase Peningkatan


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

70 Distribusi Obat dan e Instalasi Input Sumber 100% 203,282,050 Distribusi Obat dan e Instalasi Input Sumber 100% 203,282,050
- Logistik (BOK) Farmasi Kota Daya - Logistik (BOK) Farmasi Kota Daya
: 10 Orang : 10 Orang
DAK Manusia DAK Manusia
(SDM) (SDM)
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Peningkatan Distribusi obat Output Peningkatan Distribusi obat ke


ke Puskesmas dan dukungan Puskesmas dan dukungan
manajemen sistem e-Logistik manajemen sistem e-Logistik
di Kota Balikpapan di Kota Balikpapan

Outcome Meningkatnya Status Outcome Meningkatnya Status


Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

71 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 28 Orang 7.548 760,613,450 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 28 Orang 7.548 760,613,450
Pemanfaatan dan Teritip Daya peserta Pemanfaatan dan Teritip Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Kapitasi JKN (SDM) Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Teritip Puskesmas Teritip

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan


Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
72 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 5.003 414,316,250 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 5.003 414,316,250
Pemanfaatan dan Lamaru Daya peserta Pemanfaatan dan Lamaru Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Kapitasi JKN (SDM) Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Lamaru Puskesmas Lamaru

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
73 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 9.338 998,062,000 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 9.338 998,062,000
Pemanfaatan dan Manggar Daya peserta Pemanfaatan dan Manggar Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Kapitasi JKN (SDM) Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Manggar Puskesmas Manggar

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN

74 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 50 Orang 11.068 1,029,082,100 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 50 Orang 11.068 1,029,082,100
Pemanfaatan dan Perawatan Daya peserta Pemanfaatan dan Perawatan Daya peserta
Penggunaan Dana Manggar Baru Manusia Penggunaan Dana Manggar Baru Manusia
Kapitasi JKN (SDM) Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Puskesmas
Perawatan Manggar Perawatan Manggar
Baru Baru
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN

89
75 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 24 Orang 13.719 1,293,981,150 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 24 Orang 13.719 1,293,981,150
Pemanfaatan dan Gunung Daya peserta Pemanfaatan dan Gunung Daya peserta
Penggunaan Dana Bahagia Manusia Penggunaan Dana Bahagia Manusia
Kapitasi JKN (SDM) Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Gunung Puskesmas Gunung
Bahagia Bahagia

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
76 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 12.787 1,228,587,550 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 12.787 1,228,587,550
Pemanfaatan dan Damai Daya peserta Pemanfaatan dan Damai Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Kapitasi JKN (SDM) Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Damai Puskesmas Damai

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
77 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 22 Orang 4.969 414,299,000 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 22 Orang 4.969 414,299,000
Pemanfaatan dan Telaga Sari Daya peserta Pemanfaatan dan Telaga Sari Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Kapitasi JKN (SDM) Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Telaga Puskesmas Telaga
Sari Sari

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
78 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 19 Orang 5.948 519,722,950 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 19 Orang 5.948 519,722,950
Pemanfaatan dan Sumber Rejo Daya peserta Pemanfaatan dan Sumber Rejo Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Kapitasi JKN (SDM) Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Sumber Puskesmas Sumber
Rejo Rejo

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
79 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 19 Orang 3.769 359,738,400 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 19 Orang 3.769 359,738,400
Pemanfaatan dan Karang Jati Daya peserta Pemanfaatan dan Karang Jati Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Kapitasi JKN (SDM) Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Karang Puskesmas Karang
Jati Jati

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
80 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 10.354 1,090,894,600 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 10.354 1,090,894,600
Pemanfaatan dan Karang Rejo Daya peserta Pemanfaatan dan Karang Rejo Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Kapitasi JKN (SDM) Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Karang Puskesmas Karang
Rejo Rejo

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
81 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 6.934 654,611,050 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 6.934 654,611,050
Pemanfaatan dan Gunung Sari Daya peserta Pemanfaatan dan Gunung Sari Daya peserta
Penggunaan Dana Ilir Manusia Penggunaan Dana Ilir Manusia
Kapitasi JKN (SDM) Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Gunung Puskesmas Gunung
Sari Ilir Sari Ilir

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

91
Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
JKN
82 Pengelolaan, Puskesmas Input 3.623 322,699,000 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 16 Orang 3.623 322,699,000
Pemanfaatan dan Gunung Sari peserta Pemanfaatan dan Gunung Sari Daya peserta
Sumber
Penggunaan Dana Ulu Penggunaan Dana Ulu Manusia
Daya
Kapitasi JKN : 16 Orang Kapitasi JKN (SDM)
Manusia
Puskesmas Gunung Puskesmas Gunung
(SDM)
Sari Ulu Sari Ulu

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
83 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 9.660 813,064,950 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 9.660 813,064,950
Pemanfaatan dan Gunung Daya peserta Pemanfaatan dan Gunung Daya peserta
Penggunaan Dana Samarinda Manusia Penggunaan Dana Samarinda Manusia
Kapitasi JKN (SDM) Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Gunung Puskesmas Gunung
Samarinda Samarinda

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
84 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 26 Orang 14.231 1,639,534,300 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 26 Orang 14.231 1,639,534,300
Pemanfaatan dan Batu Ampar Daya peserta Pemanfaatan dan Batu Ampar Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Kapitasi JKN (SDM) Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Batu Puskesmas Batu
Ampar Ampar

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
85 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 11.118 1,070,422,300 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 11.118 1,070,422,300
Pemanfaatan dan Muara Rapak Daya peserta Pemanfaatan dan Muara Rapak Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Kapitasi JKN (SDM) Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Muara Puskesmas Muara
Rapak Rapak

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
86 Pengelolaan, Puskesmas Input 5.024 551,480,200 Pengelolaan, Puskesmas Input 5.024 551,480,200
Pemanfaatan dan Margo Mulyo peserta Pemanfaatan dan Margo Mulyo peserta
Sumber Sumber
Penggunaan Dana Penggunaan Dana
Daya Daya
Kapitasi JKN : 20 Orang Kapitasi JKN : 20 Orang
Manusia Manusia
Puskesmas Margo Puskesmas Margo
(SDM) (SDM)
Mulyo Mulyo

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
87 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 20 Orang 4.379 453,219,600 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 20 Orang 4.379 453,219,600
Pemanfaatan dan Margasari Daya peserta Pemanfaatan dan Margasari Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Kapitasi JKN (SDM) Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Margasari Puskesmas Margasari

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
88 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 16 Orang 2.861 270,425,490 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 16 Orang 2.861 270,425,490
Pemanfaatan dan Sidomulyo Daya peserta Pemanfaatan dan Sidomulyo Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Kapitasi JKN (SDM) Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Puskesmas
Sidomulyo Sidomulyo
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

93
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
89 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 55 Orang 14.097 1,152,412,470 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 55 Orang 14.097 1,152,412,470
Pemanfaatan dan Perawatan Daya Peserta Pemanfaatan dan Perawatan Daya Peserta
Penggunaan Dana Baru Ulu Manusia Penggunaan Dana Baru Ulu Manusia
Kapitasi JKN (SDM) Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Puskesmas
Perawatan Baru Ulu Perawatan Baru Ulu

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
90 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 10.035 991,013,650 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 10.035 991,013,650
Pemanfaatan dan Baru Ilir Daya peserta Pemanfaatan dan Baru Ilir Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Kapitasi JKN (SDM) Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Baru Ilir Puskesmas Baru Ilir

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
91 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 28 Orang 7.548 23,908,500 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 28 Orang 7.548 23,908,500
Pemanfaatan dan Teritip Daya peserta Pemanfaatan dan Teritip Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Non Kapitasi JKN (SDM) Non Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Teritip Puskesmas Teritip

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
92 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 4310 5.003 17,199,000 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 4310 5.003 17,199,000
Pemanfaatan dan Lamaru Daya Orang peserta Pemanfaatan dan Lamaru Daya Orang peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Non Kapitasi JKN (SDM) Non Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Lamaru Puskesmas Lamaru

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
93 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 9.338 135,450,000 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 9.338 135,450,000
Pemanfaatan dan Manggar Daya peserta Pemanfaatan dan Manggar Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Non Kapitasi JKN (SDM) Non Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Manggar Puskesmas Manggar

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
94 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 50 Orang 11.068 123,564,000 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 50 Orang 11.068 123,564,000
Pemanfaatan dan Perawatan Daya peserta Pemanfaatan dan Perawatan Daya peserta
Penggunaan Dana Manggar Baru Manusia Penggunaan Dana Manggar Baru Manusia
Non Kapitasi JKN (SDM) Non Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Puskesmas
Perawatan Manggar Perawatan Manggar
Baru Baru
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
95 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 13.719 4,410,000 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 13.719 4,410,000
Pemanfaatan dan Gunung Daya peserta Pemanfaatan dan Gunung Daya peserta
Penggunaan Dana Bahagia Manusia Penggunaan Dana Bahagia Manusia
Non Kapitasi JKN (SDM) Non Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Gunung Puskesmas Gunung
Bahagia Bahagia

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

95
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
96 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 12.787 25,410,000 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 12.787 25,410,000
Pemanfaatan dan Damai Daya peserta Pemanfaatan dan Damai Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Non Kapitasi JKN (SDM) Non Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Damai Puskesmas Damai

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
97 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 6.934 1,890,000 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 6.934 1,890,000
Pemanfaatan dan Gunung Sari Daya peserta Pemanfaatan dan Gunung Sari Daya peserta
Penggunaan Dana Ilir Manusia Penggunaan Dana Ilir Manusia
Non Kapitasi JKN (SDM) Non Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Gunung Puskesmas Gunung
Sari Ilir Sari Ilir

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
98 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 16 Orang 3.623 2,063,250 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 16 Orang 3.623 2,063,250
Pemanfaatan dan Gunung Sari Daya peserta Pemanfaatan dan Gunung Sari Daya peserta
Penggunaan Dana Ulu Manusia Penggunaan Dana Ulu Manusia
Non Kapitasi JKN (SDM) Non Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Gunung Puskesmas Gunung
Sari Ulu Sari Ulu

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
99 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 20 Orang 5.948 34,020,000 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 20 Orang 5.948 34,020,000
Pemanfaatan dan Sumber Rejo Daya peserta Pemanfaatan dan Sumber Rejo Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Non Kapitasi JKN (SDM) Non Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Sumber Puskesmas Sumber
Rejo Rejo

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
JKN
10 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 9.660 3,997,500 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 9.660 3,997,500
0 Pemanfaatan dan Gunung Daya peserta Pemanfaatan dan Gunung Daya peserta
Penggunaan Dana Samarinda Manusia Penggunaan Dana Samarinda Manusia
Non Kapitasi JKN (SDM) Non Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Gunung Puskesmas Gunung
Samarinda Samarinda

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
101 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 26 Orang 14.231 5,444,250 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 26 Orang 14.231 5,444,250
Pemanfaatan dan Batu Ampar Daya peserta Pemanfaatan dan Batu Ampar Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Non Kapitasi JKN (SDM) Non Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Batu Puskesmas Batu
Ampar Ampar

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
JKN
10 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 11.118 2,373,000 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 21 Orang 11.118 2,373,000
2 Pemanfaatan dan Muara Rapak Daya peserta Pemanfaatan dan Muara Rapak Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Non Kapitasi JKN (SDM) Non Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Muara Puskesmas Muara
Rapak Rapak

97
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
10 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 16 Orang 2.861 630,000 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 16 Orang 2.861 630,000
3 Pemanfaatan dan Margo Daya peserta Pemanfaatan dan Margo Daya peserta
Penggunaan Dana Sidomulyo Manusia Penggunaan Dana Sidomulyo Manusia
Non Kapitasi JKN (SDM) Non Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Puskesmas
Sidomulyo Sidomulyo
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
10 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 10.035 1,890,000 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 23 Orang 10.035 1,890,000
4 Pemanfaatan dan Baru Ilir Daya peserta Pemanfaatan dan Baru Ilir Daya peserta
Penggunaan Dana Manusia Penggunaan Dana Manusia
Non Kapitasi JKN (SDM) Non Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Baru Ilir Puskesmas Baru Ilir

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


JKN
10 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 55 Orang 14.097 33,747,000 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber : 55 Orang 14.097 33,747,000
5 Pemanfaatan dan Perawatan Daya Peserta Pemanfaatan dan Perawatan Daya Peserta
Penggunaan Dana Baru Ulu Manusia Penggunaan Dana Baru Ulu Manusia
Non Kapitasi JKN (SDM) Non Kapitasi JKN (SDM)
Puskesmas Puskesmas
Perawatan Baru Ulu Perawatan Baru Ulu

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan Output Terlaksananya pelayanan


kesehatan kepada peserta kesehatan kepada peserta JKN
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
JKN
10 Peningkatan Gizi Dinas Input Sumber : 30 Orang 1,693,750,000 Peningkatan Gizi Dinas Input Sumber : 30 Orang 1,693,750,000
6 Masyarakat Kesehatan Daya Masyarakat Kesehatan Daya
Manusia Manusia
(SDM) (SDM)
27 27
Sarana Sarana
: Puskesma : Puskesma
Prasarana Prasarana
s s

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Output
Meningkatnya koordinasi Meningkatnya koordinasi
100% 100%
antara petugas gizi antara petugas gizi

Keakuratan data di lapangan 100% Keakuratan data di lapangan 100%

Meningkatnya pengetahuan Meningkatnya pengetahuan


80% 80%
tentang gizi tentang gizi

Menurunnya kasus gizi buruk 50% Menurunnya kasus gizi buruk 50%

Terlaksananya kegiatan rapat Terlaksananya kegiatan rapat


koordinasi petugas gizi 100% koordinasi petugas gizi 100%
puskesmas puskesmas

Workshop pencatatan dan Workshop pencatatan dan


pelaporan kegiatan gizi dan 100% pelaporan kegiatan gizi dan 100%
seminar gizi seminar gizi

Pemberian makanan Pemberian makanan


100% 100%
tambahan tambahan
Pelatihan tatalaksana anak Pelatihan tatalaksana anak gizi
100% 100%
gizi buruk buruk
Outcome Meningkatnya status gizi Outcome Meningkatnya status gizi
80% 80%
masyarakat masyarakat
10 Peningkatan Dinas Input Sumber : 50 Orang 400,000,000 Peningkatan Dinas Input Sumber : 50 Orang 400,000,000
7 Pelayanan dan Kesehatan Daya Pelayanan dan Kesehatan Daya
Penanggulangan Manusia 100% Penanggulangan Manusia 100%
Masalah Kesehatan (SDM) Masalah Kesehatan (SDM)

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Peningkatan pelayanan pada Output Peningkatan pelayanan pada


penanganan kegiatan penanganan kegiatan
pertemuan rutin, P3K dan pertemuan rutin, P3K dan
penanggulangan masalah penanggulangan masalah
kesehatan di Kota kesehatan di Kota Balikpapan
Balikpapan

99
Outcome Terjaga dan terlindunginya Outcome Terjaga dan terlindunginya
kesehatan peserta kegiatan kesehatan peserta kegiatan
yang melibatkan orang yang melibatkan orang
banyak banyak

10 Peningkatan Dinas Input Sumber : 6 Orang 300,000,000 Peningkatan Dinas Input Sumber : 6 Orang 300,000,000
8 Pelayanan Kesehatan Kesehatan Daya Pelayanan Kesehatan Kesehatan Daya
Lansia Manusia Lansia Manusia
(SDM) (SDM)
27 27
Sarana Sarana
: Puskesma : Puskesma
Prasarana Prasarana
s s

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Peningkatan kompetensi Output Peningkatan kompetensi


petugas pengelola puskesmas 27 petugas pengelola puskesmas 27
santun lansia Puskesmas santun lansia Puskesmas

Terlaksananya penanganan Terlaksananya penanganan


dan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan
27 27
lansia lansia
Puskesmas Puskesmas

Pengembangan jejaring dan Pengembangan jejaring dan


monitoring evaluasi 27 monitoring evaluasi 27
Puskesmas Puskesmas

Terlaksananya kunjungan ke Terlaksananya kunjungan ke


posyandu lansia posyandu lansia

Outcome Meningkatnya status Outcome Meningkatnya status


kesehatan dan kemandirian kesehatan dan kemandirian
kelompok usia lanjut di Kota kelompok usia lanjut di Kota
90% 90%
Balikpapan Balikpapan

10 Pelayanan Dinas Input Sumber : 34 600,000,000 Pelayanan Dinas Input Sumber : 34 600,000,000
9 Pencegahan dan Kesehatan Daya Posbindu Pencegahan dan Kesehatan Daya Posbindu
Penanggulangan Manusia Penanggulangan Manusia
Penyakit Tidak (SDM) Penyakit Tidak (SDM)
Menular (PTM) Menular (PTM)

Sarana Alkes dan Sarana Alkes dan


: :
Prasarana Reagen Prasarana Reagen

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembentukan Output Terlaksananya pembentukan


Posbindu 90 Posbindu 90

Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan


deteksi dini faktor Resiko deteksi dini faktor Resiko
PTM 1600 PTM 1600
Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan
pemeriksaan deteksi dini pemeriksaan deteksi dini
kanker serviks 500 kanker serviks 500

Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan


pemeriksaan CBE pemeriksaan CBE
300 300

Outcome Terbentuknya Posbindu Outcome Terbentuknya Posbindu


90 90

Meningkatnya cakupan Meningkatnya cakupan


pemeriksaan faktor Resiko 1600 pemeriksaan faktor Resiko 1600
Penyakit PTM Penyakit PTM

Meningkatnya cakupan Meningkatnya cakupan


pemeriksaan IVA pemeriksaan IVA
500 500

Meningkatnya cakupan Meningkatnya cakupan


pemeriksaan CBE ( Clinical 300 pemeriksaan CBE ( Clinical 300
Breast Examination ) Breast Examination )

110 Penanganan Dinas Input Sumber : 32 Orang 200,000,000 Penanganan Dinas Input Sumber : 32 Orang 200,000,000
Pelayanan Pasien Kesehatan Daya Pelayanan Pasien Kesehatan Daya
Ketergantungan Manusia Ketergantungan Manusia
NAPZA (SDM) NAPZA (SDM)

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Kegiatan Output Terlaksananya Kegiatan


pelayanan pasien 13 pelayanan pasien 13
ketergantungan NAPZA Puskesmas ketergantungan NAPZA Puskesmas
dan 5 dan 5
Satker Satker

Outcome Tertanganinya pasien 300 Jiwa Outcome Tertanganinya pasien 300 Jiwa
ketergantungan NAPZA di ketergantungan NAPZA di
Kota Balikpapan Kota Balikpapan

II PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

1 Peningkatan Dinas Input Sumber Daya : 150 900,000,000 Peningkatan Dinas Input Sumber Daya : 150 900,000,000
Imunisasi Kesehatan Manusia Orang Imunisasi Kesehatan Manusia Orang
(SDM) (SDM)
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pertemuan Output Terlaksananya pertemuan


dengan kepala puskesmas dengan kepala puskesmas
100% 100%

101
Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan
pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan
kinerja pengelola program kinerja pengelola program
imunisasi puskesmas 100% imunisasi puskesmas 100%

Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan


pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan
kinerja pengelola imunisasi pada kinerja pengelola imunisasi pada
10 rumah sakit dan 2 klinik, 3 10 rumah sakit dan 2 klinik, 3
bidan praktek swasta 100% bidan praktek swasta 100%

Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan


pengambilan vaksin BIAS di 2 Kali pengambilan vaksin BIAS di 2 Kali
samarinda samarinda

Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan


pengambilan vaksin rutin di pengambilan vaksin rutin di
samarinda 1 Kali samarinda 1 Kali

Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan


pemantauan suhu cold chain di pemantauan suhu cold chain di
instalasi farmasi kota 1 Kali instalasi farmasi kota 1 Kali

Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan


pertemuan dengan pengelola pertemuan dengan pengelola
program imunisasi puskesmas 2 Kali program imunisasi puskesmas 2 Kali

Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan


refreshing pengelola imunisasi refreshing pengelola imunisasi
puskesmas, Rumah sakit, klinik 11 Kali puskesmas, Rumah sakit, klinik 11 Kali
dan bidan praktek swasta dan bidan praktek swasta

Outcom Presentase bayi usia 0-11 bulan Outcom Presentase bayi usia 0-11 bulan
e yang mendapat imunisasi 60 Hari e yang mendapat imunisasi 60 Hari
lengkap lengkap

Presentase universal child Presentase universal child


immunization (UCI) kelurahan immunization (UCI) kelurahan
2 Kali 2 Kali

Presentase cakupan imunisasi Presentase cakupan imunisasi


campak, DT, Td pada murid SD campak, DT, Td pada murid SD
kelas 1,2,3 pada bulan imunisasi 1 Kali kelas 1,2,3 pada bulan imunisasi 1 Kali
anak anak

2 Peningkatan Dinas Input Sumber Daya : 200 1,000,000,000 Peningkatan Dinas Input Sumber Daya : 200 1,000,000,000
Surveilance dan Kesehatan Manusia Orang Surveilance dan Kesehatan Manusia Orang
Epidemiologi dan (SDM) Epidemiologi dan (SDM)
Penanggulangan Penanggulangan
Wabah Wabah

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Tercapainya target SKD-KLB dan Output Tercapainya target SKD-KLB dan
pelacakan KLB ≤ 24 jam pelacakan KLB ≤ 24 jam
100% 100%

Outcom Terlaksananya kegiatan Outcom Terlaksananya kegiatan


e pertemuan dengan lintas 1 Kali e pertemuan dengan lintas 1 Kali
program / sektor terkait program / sektor terkait

Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan


pengolahan data di puskesmas 27 pengolahan data di puskesmas 27
sebagai SKD-KLB Puskesmas sebagai SKD-KLB Puskesmas

Terlaksananya hubungan Terlaksananya hubungan


dengan kontak person RS dengan kontak person RS
25 Orang 25 Orang
(Jejaring surveilane) (Jejaring surveilane)

Terlaksananya pengolahan data Terlaksananya pengolahan data


di tingkat kota 12 bulan di tingkat kota 12 bulan

Terlacaknya seluruh kasus KLB Terlacaknya seluruh kasus KLB


10 kasus 10 kasus

Terdatanya kasus di RS cepat 10 Rumash Terdatanya kasus di RS cepat 10 Rumash


dan tepat waktu Sakit dan tepat waktu Sakit
Terlaksananya pembinaan dan Terlaksananya pembinaan dan
pengawasan kinerja surveilans pengawasan kinerja surveilans
di puskesmas 1 Kali di puskesmas 1 Kali

Terlaksananya penggandaan Terlaksananya penggandaan


formulir laporan surveilans 9 Form formulir laporan surveilans 9 Form
Laporan Laporan

Terlaksananya penanggulangan Terlaksananya penanggulangan


100% 100%
KLB KLB
Terlaksananya konsultasi dan Terlaksananya konsultasi dan
pertemuan program surveilans pertemuan program surveilans
di samarinda 3 kali di samarinda 3 kali

Terlaksananya konsultasi dan Terlaksananya konsultasi dan


pertemuan program surveilance pertemuan program surveilance
di pusat 1 Kali di pusat 1 Kali

Terlaksananya pengadaan Terlaksananya pengadaan


perangkat penunjang kegiatan perangkat penunjang kegiatan
surveilance di lapangan surveilance di lapangan
100% 100%

3 Pemberantasan Dinas Input Sumber Daya : 1500 1,000,000,000 Pemberantasan Dinas Input Sumber Daya : 1500 1,000,000,000
Penyakit Kulit, Kesehatan Manusia Orang Penyakit Kulit, Kesehatan Manusia Orang
Kelamin, IMS, (SDM) Kelamin, IMS, (SDM)
HIV/AIDS HIV/AIDS

103
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Dilaksanakannya kegiatan Output Dilaksanakannya kegiatan


konseling dan test HIV 1500 konseling dan test HIV 1500
Orang Orang

Dilaksanakannya kegiatan Dilaksanakannya kegiatan


screening TB pada ODHA screening TB pada ODHA
100% 100%

Telah diberikannya pengobatan Telah diberikannya pengobatan


ARV pada ODHA Baru ARV pada ODHA Baru
85% 85%

Dilaksanakannya Kegiatan Dilaksanakannya Kegiatan


pemeriksaan IMS 2000 pemeriksaan IMS 2000
Orang Orang

Telah Dilaksanakannya Telah Dilaksanakannya


pengobatan propilaksis 100% pengobatan propilaksis 100%
kotrimoksasol pada ODHA kotrimoksasol pada ODHA

Outcom Meningkatnya cakupan Outcom Meningkatnya cakupan


e konseling dan test 1500 e konseling dan test 1500
Orang Orang

ODHA di secreening TB ODHA di secreening TB


100% 100%

ODHAbaru diobati ARV ODHAbaru diobati ARV


85% 85%

Meningkatnya cakupan 2000 Meningkatnya cakupan 2000


pemeriksaan IMS Orang pemeriksaan IMS Orang
ODHA yang mendapatkan ODHA yang mendapatkan
pengobatan propilaksis 100% pengobatan propilaksis 100%
kotrimoksasol kotrimoksasol
4 Pencegahan dan Dinas Input Sumber Daya : 30 Orang 1,200,000,000 Pencegahan dan Dinas Input Sumber Daya : 30 Orang 1,200,000,000
Penanggulangan Kesehatan Manusia Penanggulangan Kesehatan Manusia
Penyakit Menular (SDM) Penyakit Menular (SDM)
(TBC, ISPA, (TBC, ISPA,
Kecacingan, Diare Kecacingan, Diare
dan Kusta) dan Kusta)

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Output
Terlaksananya pengobatan Terlaksananya pengobatan
92% 92%
pasien TB sampai selesai pasien TB sampai selesai

Terobatinya pasien TB MDR 100% Terobatinya pasien TB MDR 100%

Terlaksananya pemeriksaan Terlaksananya pemeriksaan


kesehatan bagi penghuni lapas 85% kesehatan bagi penghuni lapas 85%
dan rutan dan rutan
Outcom Suskese Rate Outcom Suskese Rate
e 92% e 92%
Penderita TB MDR dapat Penderita TB MDR dapat
ditangani dan diobati ditangani dan diobati
100% 100%

Penderita TB yang diobati Penderita TB yang diobati


mengalami kesembuhan 85% mengalami kesembuhan 85%

Meningkatnya kesehatan Meningkatnya kesehatan


penghuni lapas dan rutan penghuni lapas dan rutan
85% 85%

Meningkatnya case notification Meningkatnya case notification


rate 135 rate 135

5 Pemberantasan Dinas Input Sumber Daya : 150 3,200,000,00 Pemberantasan Dinas Input Sumber Daya : 150 3,200,000,000
Penyakit Demam Kesehatan Manusia Orang 0 Penyakit Demam Kesehatan Manusia Orang
Berdarah Dengue (SDM) Berdarah Dengue (SDM)
(DBD) dan Zoonosis (DBD) dan Zoonosis

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Output
Terlaksananya kegiatan fogging Terlaksananya kegiatan fogging
100% 100%
fokus dan fogging SMP fokus dan fogging SMP

Dilaksanakannya kegiatan Dilaksanakannya kegiatan


34 34
pemantauan jentik secara pemantauan jentik secara
Kelurahan Kelurahan
berkala (ABJ) berkala (ABJ)

Dilaksanakannya kegiatan Dilaksanakannya kegiatan


100 Fokus 100 Fokus
fogging fokus fogging fokus

Dilaksanakannya kegiatan Dilaksanakannya kegiatan


fogging sebelum masa 100 Siklus fogging sebelum masa 100 Siklus
penularan (SMP) penularan (SMP)
Outcom Menurunnya angka kematian Outcom Menurunnya angka kematian
e <1% e <1%
DBD (CFR) DBD (CFR)

Meningkatnya angka bebas Meningkatnya angka bebas


90% 90%
jentik jentik

III PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

1 Pembayaran Iuran Dinas Input Sumber Daya : 16.800 5,050,800,00 Pembayaran Iuran Dinas Input Sumber Daya : 16.800 5,050,800,000
BPJS Kesehatan Bagi Kesehatan Manusia Orang 0 BPJS Kesehatan Bagi Kesehatan Manusia Orang
Masyarakat Miskin (SDM) Masyarakat Miskin (SDM)
(PBI) (PBI)

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembayaran Output Terlaksananya pembayaran


iuran BPJS kesehatan bagi 18.300 iuran BPJS kesehatan bagi 18.300
penduduk miskin dan tidak Jiwa penduduk miskin dan tidak Jiwa
mampu mampu

105
Terlaksananya sosialisasi Terlaksananya sosialisasi
jaminan kesehatan di FKTP dan jaminan kesehatan di FKTP dan
350 Orang 350 Orang
FKRTL FKRTL

Outcom Terjaminnya kesehatannya bagi Outcom Terjaminnya kesehatannya bagi


e penduduk miskin tidak mampu 18.300 e penduduk miskin tidak mampu 18.300
Jiwa Jiwa

Meningkatnya pengetahuan Meningkatnya pengetahuan


tentang jaminan kesehatan bagi tentang jaminan kesehatan bagi
petugas FKTP dan FKRTL 350 Orang petugas FKTP dan FKRTL 350 Orang

IV PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

1 Peningkatan Dinas Input Sumber Daya : 5 Orang 4,450,000,00 Peningkatan Dinas Input Sumber Daya : 5 Orang 4,450,000,000
Kesehatan Ibu dan Kesehatan Manusia 0 Kesehatan Ibu dan Kesehatan Manusia
Anak (SDM) Anak (SDM)
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Menurunnya kasus kematian ibu Output Menurunnya kasus kematian ibu
dan anak dan anak
1 Sistem 1 Sistem

Outcom Meningkatnya status kesehatan Outcom Meningkatnya status kesehatan


e ibu dan anak 100% e ibu dan anak 100%

2 Peningkatan Dinas Input Sumber Daya : 50 Orang 500,000,000 Peningkatan Dinas Input Sumber Daya : 50 Orang 500,000,000
Pelayanan Kesehatan Kesehatan/AB Manusia Pelayanan Kesehatan Kesehatan/AB Manusia
bagi Anak K (SDM) bagi Anak K (SDM)
Berkebutuhan Berkebutuhan
Khusus Khusus
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan 34 Output Terlaksananya pelayanan 34


kesehatan dan pengembangan Kelurahan, kesehatan dan pengembangan Kelurahan,
sarana pelayanan anak 2 Panti dan sarana pelayanan anak 2 Panti dan
berkebutuhan khusus 1 Lapas berkebutuhan khusus 1 Lapas
Outcom Meningkatnya status kesehatan Outcom Meningkatnya status kesehatan
e dan tersedianya sarana e dan tersedianya sarana
pelayanan anak berkebutuhan pelayanan anak berkebutuhan
khusus di Kota Balikpapan 180 ABK khusus di Kota Balikpapan 180 ABK

3 Jaminan Persalinan Dinas Input Sumber Daya : 12 Orang 100% 3,000,000,00 Jaminan Persalinan Dinas Input Sumber Daya : 12 Orang 100% 3,000,000,000
bagi Masyarakat Kesehatan Manusia 0 bagi Masyarakat Kesehatan Manusia
yang Tidak (SDM) yang Tidak (SDM)
Mempunyai Jaminan Mempunyai Jaminan
Persalinan (DAK) Persalinan (DAK)
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Output Jumlah ibu bersalin dan bayi


Jumlah ibu bersalin dan bayi bayi baru lahir yang dijamin
bayi baru lahir yang dijamin biaya persalinan dan
biaya persalinan dan perawatannya
perawatannya

Outcom Meningkatnya status kesehatan Outcom Meningkatnya status kesehatan


e ibu hamil dan bayi e ibu hamil dan bayi

V PENINGKATAN KUALITAS, KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA KESEHATAN PENINGKATAN KUALITAS, KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA KESEHATAN

1 Rehabilitasi Dinas Input Sumber : 15 Orang 500,000,000 Rehabilitasi Dinas Input Sumber Daya : 15 Orang 500,000,000
Berat/Sedang Sarana Kesehatan Daya Berat/Sedang Sarana Kesehatan Manusia
dan Prasarana Manusia dan Prasarana (SDM)
Kesehatan di (SDM) Kesehatan di
Puskesmas, Puskesmas,
Puskesmas Puskesmas
Pembantu/Jaringann Pembantu/Jaringann
ya ya

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembangunan


Terlaksananya pembangunan Puskesmas
Output 4 DED 4 DED
Puskesmas

Outcom Meningkatnya pelayanan


Meningkatnya pelayanan e kesehatan kepada masyarakat
Outcome 90% 90%
kesehatan kepada masyarakat

2 Peningkatan Kualitas Dinas Input Sumber : Orang 2,129,500,000 Peningkatan Kualitas Dinas Input Sumber Daya : Orang 2,129,500,000
Tenaga Pelayanan Kesehatan Daya Tenaga Pelayanan Kesehatan Manusia
Kesehatan Melalui Manusia Kesehatan Melalui (SDM)
Pengiriman Program (SDM) Pengiriman Program
Pelatihan Pelatihan

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terpenuhinya kebutuhan Output Terpenuhinya kebutuhan


pelatihan untuk peningkatan pelatihan untuk peningkatan
264 Orang 264 Orang
tenaga kesehatan tenaga kesehatan

107
Outcome Terlaksananya pelaksanaan Outcom Terlaksananya pelaksanaan
pelatihan yang memiliki e pelatihan yang memiliki
100% 100%
sertifikat sertifikat

3 Pengadaan Sarana Puskesmas Input Sumber : 10 Orang ######### Pengadaan Sarana Puskesmas Input Sumber Daya : 10 Orang #########
dan Prasarana Lamaru, Daya dan Prasarana Lamaru, Manusia
Puskesmas Puskesmas Manusia Puskesmas Puskesmas (SDM)
Karang Jati (SDM) Karang Jati
dan Klinik Sarana : 1 Paket dan Klinik Sarana : 1 Paket
Anak Prasarana Anak Prasarana
Berkebutuhan Waktu : 12 Bulan Berkebutuhan Waktu : 12 Bulan
Khusus Khusus

Output Terlaksananya pembangunan Output Terlaksananya pembangunan


puskesmas 2 Unit puskesmas 2 Unit
Puskesmas Puskesmas

Terlaksananya pembangunan 1 Unit Terlaksananya pembangunan 1 Unit


Gedung ABK Gedung Gedung ABK Gedung
ABK ABK
Terlaksananya pengadaan Terlaksananya pengadaan
Mobil Pusling Mobil Pusling
Outcome Meningkatnya pelayanan Outcom Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat e kesehatan kepada masyarakat
100% 100%

4 Pengadaan Sarana Puskesmas Input Sumber : 10 Orang 9,527,957,00 Pengadaan Sarana Puskesmas Input Sumber Daya : 10 Orang 9,527,957,000
dan Prasarana Telaga Sari, Daya 0 dan Prasarana Telaga Sari, Manusia
Puskesmas (DAK) Puskesmas Manusia Puskesmas (DAK) Puskesmas (SDM)
Pembantu (SDM) Pembantu
Kariangau, Kariangau,
Rumah Dinas Rumah Dinas
Paramedis Paramedis
Puskesmas Puskesmas
Pembantu Pembantu
Karingau, Karingau,
IPAL di IPAL di
Puskesmas Puskesmas
Perawatan Perawatan
Sepinggan Sepinggan
Baru, Baru,
Manggar Manggar
Baru, Karang Baru, Karang
Joang, Joang,
Kariangau Kariangau
dan dan
Klandasan Ilir, Klandasan Ilir,
Mobil Pusling Mobil Pusling
Puskesmas Puskesmas
Gunung Gunung
Samarinda Samarinda
dan dan
Puskesmas Puskesmas
Teritip serta Teritip serta
Jaringan LAN Jaringan LAN
Puskesmas Puskesmas
Perawatan Perawatan
Baru Ulu, Baru Ulu,
Puskesmas Puskesmas
Perawatan Perawatan
Karang Karang
Joang, Joang,
Puskesmas Puskesmas
Teritip dan Teritip dan
Puskesmas Puskesmas
Manggar Manggar

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembangunan Output Terlaksananya pembangunan


puskesmas dan Puskesmas puskesmas dan Puskesmas
Pembantu 1 Unit Pembantu 1 Unit
Puskesmas Puskesmas
dan 1 Unit dan 1 Unit
Pusban Pusban

Terlaksananya kendaraan Terlaksananya kendaraan


operasional di Puskesmas 17 Unit operasional di Puskesmas 17 Unit
Motor Motor

Terlaksananya rehab Rumah Terlaksananya rehab Rumah


Dinas 1 Unit Dinas 1 Unit
Rumah Rumah
Dinas Dinas

Terlaksananya pembangunan Terlaksananya pembangunan


IPAL 5 Unit IPAL IPAL 5 Unit IPAL

Terlaksananya Mobil Pusling Terlaksananya Mobil Pusling


4 Unit 4 Unit
Pusling Pusling

Terlaksananya pemasangan 4 Paket Terlaksananya pemasangan 4 Paket


jaringan LAN Jaringan jaringan LAN Jaringan
LAN LAN
Outcome Meningkatnya pelayanan Outcom Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat e kesehatan kepada masyarakat
100% 100%

109
5 Pengelolaan Dinas Input Sumber : 7 Orang 1000 100,000,000 Pengelolaan Dinas Input Sumber Daya : 7 Orang 1000 100,000,000
Pengembangan dan Kesehatan Daya perijinan Pengembangan dan Kesehatan Manusia perijinan
Sumber Daya Manusia Sumber Daya (SDM)
Kesehatan (SDM) Kesehatan

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Sarana dan tenaga kesehatan Output Sarana dan tenaga kesehatan
yang berijin yang berijin

Outcome Terjaminnya pelayanan Outcom Terjaminnya pelayanan


kesehatan bagi masyarakat e kesehatan bagi masyarakat

6 Penerapan Akreditasi Dinas Input Sumber : 55 Orang 10 1,500,000,000 Penerapan Akreditasi Dinas Input Sumber Daya : 55 Orang 10 1,500,000,000
Sarana Pelayanan Kesehatan Daya Puskesmas Sarana Pelayanan Kesehatan Manusia Puskesmas
Kesehatan (DAK) Manusia Kesehatan (DAK) (SDM)
(SDM)
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terakreditasinya fasilitas Output Terakreditasinya fasilitas


pelayanan kesehatan tingkat pelayanan kesehatan tingkat
pertama pertama

Outcome Terjaminnya mutu pelayanan Outcom Terjaminnya mutu pelayanan


kesehatan bagi puskesmas e kesehatan bagi puskesmas

7 Pengawasan dan Dinas Input Sumber : 7 Orang 4,100,000,000 Pengawasan dan Dinas Input Sumber Daya : 7 Orang 4,100,000,000
Peningkatan Kualitas Kesehatan Daya Peningkatan Kualitas Kesehatan Manusia
Alat Kesehatan Manusia Alat Kesehatan (SDM)
(SDM)
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pengawasan Output Terlaksananya pengawasan


mutu alat kesehatan dan PKRT 27 mutu alat kesehatan dan PKRT 27
Puskesmas Puskesmas

Terlaksananya kalibrasi alat 27 Terlaksananya kalibrasi alat 27


kesehatan Puskesmas kesehatan Puskesmas
Outcome Tersedianya kebutuhan Outcom Tersedianya kebutuhan
peralatan kesehatan puskesmas 3 e peralatan kesehatan puskesmas 3
di Puskesmas Puskesmas di Puskesmas Puskesmas

8 Pengadaan Obat dan Dinas Input Sumber : 7 Orang 4,000,000,00 Pengadaan Obat dan Dinas Input Sumber Daya : 7 Orang 4,000,000,000
BMHP (DAK) Kesehatan Daya 0 BMHP (DAK) Kesehatan Manusia
Manusia (SDM)
(SDM)
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Mutu layanan menjadi lebih Output Mutu layanan menjadi lebih
optimal 50% optimal 50%

Outcome Tersedianya kebutuhan obat, 27 Outcom Tersedianya kebutuhan obat, 27


spuit, reagent untuk Puskesmas e spuit, reagent untuk masyarakat Puskesmas
masyarakat dan 14 dan 14
Pustu Pustu
9 Pengadaan Obat dan Dinas Input Sumber : 7 Orang 4,000,000,00 Pengadaan Obat dan Dinas Input Sumber Daya : 7 Orang 4,000,000,000
BMHP Kesehatan Daya 0 BMHP Kesehatan Manusia
Manusia (SDM)
(SDM)
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Mutu layanan menjadi lebih Output Mutu layanan menjadi lebih
optimal 50% optimal 50%

Outcome Tersedianya kebutuhan obat, 27 Outcom Tersedianya kebutuhan obat, 27


spuit, reagent untuk Puskesmas e spuit, reagent untuk masyarakat Puskesmas
masyarakat dan 14 dan 14
Pustu Pustu
10 Pemantapan Dinas Input Sumber : 2 Orang 4 375,000,000 Pemantapan Dinas Input Sumber Daya : 2 Orang 4 375,000,000
Pelaksanaan Sistem Kesehatan Daya Puskesmas Pelaksanaan Sistem Kesehatan Manusia Puskesmas
Akuntansi dan Manusia Akuntansi dan (SDM)
Monev Puskesmas (SDM) Monev Puskesmas
BLUD BLUD
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Diterapkannya sistem Output Diterapkannya sistem akuntansi


akuntansi keuangan di UPTD keuangan di UPTD yang
yang menerapkan PPK-BLUD menerapkan PPK-BLUD sesuai
sesuai dengan peraturan dengan peraturan perundang-
perundang-undangan undangan

Outcome Meningkatnya mutu pelayanan Outcom Meningkatnya mutu pelayanan


kesehatan di Puskesmas e kesehatan di Puskesmas

11 Pengembangan Dinas Input Sumber : 75 Orang 75,000,000 Pengembangan Dinas Input Sumber Daya : 75 Orang 75,000,000
Sistem Pengendalian Kesehatan Daya Sistem Pengendalian Kesehatan Manusia
Internal Pemerintah Manusia Internal Pemerintah (SDM)
(SPIP) (SDM) (SPIP)

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya kegiatan Output Terlaksananya kegiatan


pengendalian (SPIP) 95 Orang pengendalian (SPIP) 95 Orang

111
Outcome Terpenuhinya pelaksanaan Outcom Terpenuhinya pelaksanaan
kegiatan (SPIP) e kegiatan (SPIP)
90% 90%

12 Pengembangan Dinas Input Sumber : 585 450,000,000 Pengembangan Dinas Input Sumber Daya : 585 450,000,000
Sistem Informasi Kesehatan Daya Orang Sistem Informasi Kesehatan Manusia Orang
Kesehatan Daerah Manusia Kesehatan Daerah (SDM)
(SDM)
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya data kesehatan Output Tersedianya data kesehatan 27


yang akurat dan valid untuk yang akurat dan valid untuk Puskesmas
perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan
bidang kesehatan yang terukur 27 bidang kesehatan yang terukur
Puskesmas

Outcome Meningkatnya perencanaan Outcom Meningkatnya perencanaan dan 50%


dan evaluasi program e evaluasi program
50%

13 Peningkatan Dinas Input Sumber : 27 27 400,000,000 Peningkatan Dinas Input Sumber Daya : 27 27 400,000,000
Kapasitas Kinerja Kesehatan Daya Puskesma Puskesmas Kapasitas Kinerja Kesehatan Manusia Puskesma Puskesmas
Puskesmas dalam Manusia s Puskesmas dalam (SDM) s
rangka (SDM) rangka
Meningkatkan Meningkatkan
Kesehatan Kesehatan
masyarakat masyarakat
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terselenggaranya peningkatan Output Terselenggaranya peningkatan


mutu pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan dan
kapasitas kinerja PKM serta kapasitas kinerja PKM serta
penilaian tenaga kesehatan penilaian tenaga kesehatan
teladan dan puskesmas teladan dan puskesmas

Outcome Terpilihnya tenaga kesehatan Outcom Terpilihnya tenaga kesehatan


teladan dan puskesmas e teladan dan puskesmas
berprestasi serta peningkatan berprestasi serta peningkatan
promotif dan preventif di promotif dan preventif di
Puskesmas Puskesmas

14 Penerapan Akreditasi Dinas Input Sumber : 55 Orang 20 Klinik 500,000,000 Penerapan Akreditasi Dinas Input Sumber Daya : 55 Orang 20 Klinik 500,000,000
Sarana Pelayanan Kesehatan Daya Swasta Sarana Pelayanan Kesehatan Manusia Swasta
Kesehatan Manusia Kesehatan (SDM)
(SDM)
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan


Output Terakreditasinya fasilitas Output Terakreditasinya fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat pelayanan kesehatan tingkat
pertama pertama

Outcome Terjaminnya mutu pelayanan Outcom Terjaminnya mutu pelayanan


kesehatan bagi puskesmas e kesehatan bagi puskesmas

15 Manajemen Dinas Input Sumber 350,000,000 Manajemen Dinas Input 350,000,000


Sumber Daya
Desentralisasi Kesehatan Daya Desentralisasi Kesehatan
: 4 Orang Manusia : 4 Orang
Kesehatan Manusia Kesehatan
(SDM)
(SDM)
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Pembuatan dokumen profil 30 Output Pembuatan dokumen profil 30


buku dan dokumen buku saku buku dan dokumen buku saku
30 buku 60 Buku 30 buku 60 Buku

Outcome Perencanaan pembangunan Outcom Perencanaan pembangunan


bidang kesehatan yang terukur e bidang kesehatan yang terukur
90% 90%

16 Pengadaan Alat Dinas Input Sumber : 2 Orang 1 Paket 5,000,000,00 Pengadaan Alat Dinas Input Sumber Daya : 2 Orang 1 Paket 5,000,000,000
Kesehatan Puskesmas Kesehatan Daya 0 Kesehatan Puskesmas Kesehatan Manusia
(DAK) Manusia (DAK) (SDM)
(SDM)
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Alat - Alat Output Tersedianya Alat - Alat


Kesehatan Kesehatan
Outcome Outcom
Meningkatnya pelayanan e Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat kesehatan kepada masyarakat

17 Pembangunan Dinas Input Sumber : 4 Orang 1 Unit 4,787,611,000 Pembangunan Dinas Input Sumber Daya : 4 Orang 1 Unit 4,787,611,000
Laboratorium Kesehatan Daya Laboratorium Kesehatan Manusia
Kesehatan Daerah Manusia Kesehatan Daerah (SDM)
(SDM)
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Output Tersedianya Laboratorium


Tersedianya Laboratorium Kesehatan Daerah
Kesehatan Daerah

Outcome Outcom Meningkatnya Pelayanan Publik


Meningkatnya Pelayanan e
Publik

18 Penyediaan Sewa Dinas Input Sumber 3 Orang 2 Unit 200,000,000 Penyediaan Sewa Dinas Input Sumber Daya 3 Orang 2 Unit 200,000,000
Gedung Puskesmas Kesehatan Daya : Gedung Puskesmas Kesehatan Manusia :
Manusia (SDM)

113
(SDM)

Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Output
Terbayarnya Sewa Gedung Terbayarnya Sewa Gedung
sementara untuk sementara untuk Pembangunan
Pembangunan Puskesmas Puskesmas Telaga Sari dan
Telaga Sari dan Karang Jati Karang Jati

Outcome Outcom
Meningkatnya Pelayanan e Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan Kepada Masyarakat Kesehatan Kepada Masyarakat

19 Rehabilitasi IFK Instalasi Input Sumber : 4 Orang 1 Unit 1,361,605,000 Rehabilitasi IFK Instalasi Input Sumber Daya : 4 Orang 1 Unit 1,361,605,000
Farmasi Kota Daya Farmasi Kota Manusia
Manusia (SDM)
(SDM)
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Bangunan Gudang Output Tersedianya Bangunan Gudang


IFK IFK
Outcome Meningkatnya pelayanan Outcom Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat e kesehatan kepada masyarakat

20 Pengadaan Sarana Instalasi Input Sumber : 4 Orang 4 Unit AC, 800,000,000 Pengadaan Sarana Instalasi Input Sumber Daya : 4 Orang 4 Unit AC, 800,000,000
dan Prasarana IFK Farmasi Kota Daya 1 set Alarm dan Prasarana IFK Farmasi Kota Manusia 1 set Alarm
Manusia System dan (SDM) System dan
(SDM) 1 mobil 1 mobil
Sarana Sarana
: 1 Paket : 1 Paket
Prasarana Prasarana

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Sarana dan Output Tersedianya Sarana dan


Prasarana IFK Prasarana IFK
Outcome Meningkatnya pelayanan Outcom Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat e kesehatan kepada masyarakat
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sebagai OPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat secara paripurna (pelayanan kesehatan primer),
peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan
kegiatan yang telah ditetapkan.
Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang terkait dengan
kebutuhan masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut
berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan
kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Usulan ini diperoleh selain
dari saran dan masukan melalui kotak saran yang ada pada fasilitas pelayanan
kesehatan primer, juga melalui rekapitulasi data pengaduan layanan yang berada
pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, juga melalui proses musyawarah
perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan
sampai kepada Forum OPD. Rekapitulasi usulan program dan kegiatan dari
para pemangku kepentingan terlihat pada tabel 2.5 berikut :

115
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2018

Indikator
No Program/Kegiatan Lokasi Besaran/Volume Pagu Catatan Penting
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7
1 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Penyuluhan PHBS 1 Paket Dialokasikan pada kegiatan bersumber
Masyarakat di Puskesmas Perawatan dan KDRT 25,000,000 dana BOK (DAK)
Perawatan Sepinggan Sepinggan Baru
Baru (BOK) DAK

2 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Damai Penyuluhan PHBS 1 Paket Dialokasikan pada kegiatan bersumber
Masyarakat di Puskesmas dan KDRT 25,000,000 dana BOK (DAK)
Damai (BOK) DAK

3 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Gunung Penyuluhan PHBS 1 Paket Dialokasikan pada kegiatan bersumber
Masyarakat di Puskesmas Bahagia dan KDRT 25,000,000 dana BOK (DAK)
Gunung Bahagia (BOK)
DAK
4 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Margo Promosi 1 Paket Dialokasikan pada kegiatan bersumber
Masyarakat di Puskesmas Mulyo Kesehatan 85,000,000 dana BOK (DAK)
Margo Mulyo (BOK) DAK

5 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Baru Ilir Promosi 1 Paket Dialokasikan pada kegiatan bersumber
Masyarakat di Puskesmas Kesehatan 100,000,000 dana BOK (DAK)
Baru Ilir (BOK) DAK
6 Rehabilitasi Berat/Sedang Penambahan 1 Unit Penambahan Ruangan Pelayanan
Sarana dan Prasarana Ruangan Pelayanan 15,000,000 belum ada DED
Kesehatan di Puskesmas, bagi Pasien TB Paru
Puskesmas (Puskesmas
Pembantu/Jaringannya Margasari)

Rehab Rumah 1 Unit Rehab Rumah Dinas Puskesmas


Dinas Puskesmas 500,000,000 Perawatan Baru Ulu belum ada DED
Perawatan Baru
Ulu
Rehab Rumah 1 Unit DED Sudah ada, namun tertunda
Dinas Puskesmas 475,000,000 pelaksanaan Rehab dikarenakan
Baru Tengah proses penundaan
Realokasi Rumdin 1 Unit Realokasi dan Re - alih fungsi rumah
Dokter di 889,200,000 dinas dokter menjadi perluasan area
Puskesmas pelayanan rawat darurat masih dalam
Perawatan tahap koordinasi dan konsultasi, DED
Sepinggan Baru belum ada

Pengecatan Zebra 1 Unit Bukan Kewenangan Dinas Kesehatan


Cross menuju 9,600,000 Kota
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan Baru
Perluasan ruang 1 Unit DED Perluasan Ruang Pelayanan Belum
pelayanan ada (Tahun 2016 sudah tahap Rehab
Puskesmas Gunung Berat)
Samarinda

117
7 Pengadaan Sarana dan Puskesmas 1 Unit Puskesmas Karang Jati sudah dalam
Prasarana Puskesmas Klandasan Ulu, 2,350,000,000 perencanaan strategis OPD Dinkes
Puskesmas Karang Kota Balikpapan karena merupakan
Jati, Puskesmas rencana yang tertunda akibat dari
Batu Ampar alokasi anggaran dalam 2 tahun
terakhir yang mengalami penundaan
terutama fisik, sehingga baru pada
tahun 2017 ini alokasi penyelesaian
administrasi lahan untuk Realokasi,
sedangkan Puskesmas Lamaru sudah
selesai Tahap DED pada Tahun 2016

1 Unit Puskesmas Batu Ampar direncanakan


dilakukan penyusunan DED pada tahun
2019
1 Unit Puskesmas Klandasan Ulu belum ada
proses pengadaan lahan beserta DED

1 Unit Gedung ABK sudah ada DED

8 Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan 1 Unit Puskesmas Pembantu Kariangau


Prasarana Puskesmas Puskesmas 100,000,000 diusulkan melalui DAK Tahun 2018,
(DAK) Pembantu sedangkan untuk Pemeliharaan
Kariangau dan Poskesdes belum ada DED
Poskesdes
Kariangau
Tabel 2.6
Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat dari Hasil Musrenbang RKPD
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2018

KRITERIA

Kesesuaian dengan Dukungan Pada Urutan


No Kegiatan Mempercepat Dukungan Nilai Total Skor
Rancangan Awal Pemenuhan Hak Prioritas
Pencapaian Tambah Lintas Lain - Lain
RKPD Kota Dasar Rakyat
SPM Kota
Balikpapan Lintas Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelaksanaan Upaya
1 Kesehatan Kerja dan Olah 3 3 2 3 11 2
Raga

Operasional Peningkatan
2 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Teritip

Operasional Peningkatan
3 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Lamaru

Operasional Peningkatan
4 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Manggar

Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
5 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Perawatan
Sepinggan Baru

119
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
6 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Perawatan
Manggar Baru

Operasional Peningkatan
7 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Damai

Operasional Peningkatan
8 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Gunung Bahagia

Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
9 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Perawatan
Klandasan Ilir

Operasional Peningkatan
10 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Prapatan

Operasional Peningkatan
11 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Telaga Sari

Operasional Peningkatan
12 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Gunung Sari Ilir

Operasional Peningkatan
13 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Gunung Sari Ulu

Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
14 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Perawatan Mekar
Sari
Operasional Peningkatan
15 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Karang Jati

Operasional Peningkatan
16 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Karang Rejo

Operasional Peningkatan
17 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Sumber Rejo

Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
18 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Gunung
Samarinda

Operasional Peningkatan
19 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Muara Rapak

Operasional Peningkatan
20 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Batu Ampar

Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
21 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Perawatan Karang
Joang

Operasional Peningkatan
22 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Margo Mulyo

Operasional Peningkatan
23 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Baru Ilir

121
Operasional Peningkatan
24 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Sidomulyo

Operasional Peningkatan
25 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Baru Tengah

Operasional Peningkatan
26 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Margasari

Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
27 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Perawatan Baru
Ulu

Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
28 3 2 3 3 11 2
Puskesmas Perawatan
Kariangau

Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
29 3 2 3 3 11 2
UPTD Laboratorium
Kesehatan Daerah

Operasional Peningkatan
30 Kesehatan Masyarakat di 3 2 3 3 11 2
UPTD IFK

Pelayanan Kesehatan Gigi


31 Anak Sekolah dan Masyarakat 3 3 3 3 12 1
Balikpapan

Pembinaan Pemanfaatan
32 Hasil Tanaman Obat Keluarga 3 3 2 2 10 3
(TOGA)
Peningkatan Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya serta
33 3 3 3 3 12 1
Pemberdayaan
Masyarakat/Konsumen di
Bidang Obat dan Makanan

34 Pelayanan Kesehatan Mata 3 3 3 3 12 1

35 Pelayanan Kesehatan Jiwa 3 3 3 3 12 1


Penatalaksanaan
36 Pemeriksaan Kesehatan 3 3 3 2 11 2
Jamaah Calon Haji
Pembayaran Klaim Visum
37 3 2 2 1 8 4
Polres
Operasional Kasus KDRT, KTP,
38 KTA dan Trafficking di 3 3 3 3 12 1
Puskesmas

Penanggulangan Kejadian
39 3 3 3 3 12 1
Luar Biasa (KLB) dan Bencana

Peningkatan Promosi
40 Kesehatan dan 3 3 3 3 12 1
pemberdayaan Masyarakat
41 Penyehatan Lingkungan 3 3 3 3 12 1
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Dinas
42 3 3 3 3 12 1
Kesehatan Kota Balikpapan
(BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
43 Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 12 1
Teritip (BOK) DAK

123
Peningkatan Kesehatan
44 Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 12 1
Lamaru (BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
45 Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 12 1
Manggar (BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
46 3 3 3 3 12 1
Perawatan Manggar Baru
(BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
47 3 3 3 3 12 1
Perawatan Sepinggan Baru
(BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
48 Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 12 1
Damai (BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
49 Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 12 1
Gunung Bahagia (BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
50 3 3 3 3 12 1
Perawatan Klandasan Ilir
(BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
51 Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 12 1
Prapatan (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan
52 Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 12 1
Telaga Sari (BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
53 Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 12 1
Gunung Sari Ilir (BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
54 3 3 3 3 12 1
Perawatan Mekar Sari (BOK)
DAK

Peningkatan Kesehatan
55 Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 12 1
Gunung Sari Ulu (BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
56 Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 12 1
Karang Jati (BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
57 Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 12 1
Karang Rejo (BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
58 Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 12 1
Sumber Rejo (BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
59 3 3 3 3 12 1
Gunung Samarinda (BOK)
DAK

125
Peningkatan Kesehatan
60 Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 12 1
Muara Rapak (BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
61 Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 12 1
Batu Ampar (BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
62 3 3 3 3 12 1
Perawatan Karang Joang
(BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
63 Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 12 1
Margo Mulyo (BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
64 Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 12 1
Baru Ilir (BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
65 Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 12 1
Sidomulyo (BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
66 Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 12 1
Baru Tengah (BOK) DAK

Peningkatan Kesehatan
67 Masyarakat di Puskesmas 3 3 3 3 12 1
Margasari (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
68 3 3 3 3 12 1
Perawatan Baru Ulu (BOK)
DAK

Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
69 3 3 3 3 12 1
Perawatan Kariangau (BOK)
DAK

Distribusi Obat dan e -


70 3 3 3 2 11 2
Logistik (BOK) DAK

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
71 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Teritip

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
72 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Lamaru

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
73 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Manggar

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
74 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Perawatan Manggar Baru

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
75 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Bahagia

127
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
76 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Damai

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
77 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Telaga Sari

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
78 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Sumber Rejo

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
79 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Karang Jati

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
80 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Karang Rejo

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
81 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ilir

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
82 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ulu
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
83 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Samarinda

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
84 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas Batu
Ampar

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
85 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Muara Rapak
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
86 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Margo Mulyo

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
87 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Margasari

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
88 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Sidomulyo
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
89 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
90 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas Baru
Ilir

129
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
91 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Teritip

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
92 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Lamaru

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
93 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Manggar

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
94 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Perawatan Manggar Baru

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
95 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Bahagia

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
96 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Damai

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
97 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ilir

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
98 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ulu
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
99 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Sumber Rejo

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
100 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Samarinda

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
101 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas Batu
Ampar

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
102 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Muara Rapak

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
103 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Sidomulyo

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
104 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas Baru
Ilir

Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Non
105 3 3 3 3 12 1
Kapitasi JKN Puskesmas
Perawatan Baru Ulu

131
106 Peningkatan Gizi Masyarakat 3 3 3 3 12 1

Peningkatan Pelayanan dan


107 Penanggulangan Masalah 3 3 3 3 12 1
Kesehatan

Peningkatan Pelayanan
108 3 3 3 3 12 1
Kesehatan Lansia

Pelayanan Pencegahan dan


109 Penanggulangan Penyakit 3 3 3 3 12 1
Tidak Menular (PTM)

Penanganan Pelayanan
110 Pasien Ketergantungan 3 3 3 3 12 1
NAPZA

II Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 Peningkatan Imunisasi 3 3 3 3 12 1

Peningkatan Surveilance dan


2 Epidemiologi dan 3 3 3 3 12 1
Penanggulangan Wabah

Pemberantasan Penyakit
3 3 3 3 3 12 1
Kulit, Kelamin, IMS, HIV/AIDS
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
4 3 3 3 3 12 1
Menular (TBC, ISPA,
Kecacingan, Diare dan Kusta)

Pemberantasan Penyakit
5 Demam Berdarah Dengue 3 3 3 3 12 1
(DBD) dan Zoonosis

III Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Pembayaran Iuran BPJS


1 Kesehatan Bagi Masyarakat 3 3 3 3 12 1
Miskin (PBI)

IV Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Peningkatan Kesehatan Ibu


1 3 3 3 3 12 1
dan Anak

Peningkatan Pelayanan
2 Kesehatan bagi Anak 3 3 3 3 12 1
Berkebutuhan Khusus

Jaminan Persalinan bagi


Masyarakat yang Tidak
3 3 3 3 3 12 1
Mempunyai Jaminan
Persalinan (DAK)

133
V Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan

1 Rehabilitasi Berat/Sedang
Sarana dan Prasarana
Kesehatan di Puskesmas,
3 3 3 3 12 1
Puskesmas
Pembantu/Jaringannya

2 Peningkatan Kualitas Tenaga


Pelayanan Kesehatan Melalui
Pengiriman Program
3 3 3 3 12 1
Pelatihan

3 Pengadaan Sarana dan


Prasarana Puskesmas 3 3 3 3 12 1

4 Pengadaan Sarana dan


Prasarana Puskesmas (DAK) 3 3 3 3 12 1

5 Pengelolaan Pengembangan
dan Sumber Daya Kesehatan 3 3 2 3 11 2

6 Penerapan Akreditasi Sarana


Pelayanan Kesehatan (DAK) 3 3 3 3 12 1

7 Pengawasan dan Peningkatan


Kualitas Alat Kesehatan
3 3 3 3 12 1

8 Pengadaan Obat dan BMHP


(DAK) 3 3 3 3 12 1

9 Pengadaan Obat dan BMHP 3 3 3 3 12 1


10 Pemantapan Pelaksanaan
Sistem Akuntansi dan Monev
Puskesmas BLUD 3 3 2 3 11 2

11 Pengembangan Sistem
Pengendalian Internal
3 3 2 2 10 3
Pemerintah (SPIP)

12 Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan Daerah
3 3 2 2 10 3

13 Peningkatan Kapasitas Kinerja


Puskesmas dalam rangka
Meningkatkan Kesehatan 3 3 2 2 10 3
masyarakat

14 Penerapan Akreditasi Sarana


Pelayanan Kesehatan
3 3 3 3 12 1

15 Manajemen Desentralisasi
Kesehatan 3 3 2 2 10 3

16 Pengadaan Alat Kesehatan


Puskesmas (DAK) 3 3 3 3 12 1

17 Pembangunan Laboratorium
Kesehatan Daerah 3 3 3 3 12 1

18 Penyediaan Sewa Gedung


Puskesmas 3 3 2 2 10 3

19 Rehabilitasi IFK 3 3 3 2 11 2

135
20 Pengadaan Sarana dan
Prasarana IFK 3 3 3 2 11 2

Tabel 2.7
Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Renja OPD Dinas Kesehatan
Kota Balikpapan Tahun 2018

No RANCANGAN RENJA HASIL PRIORITAS MASUKAN MASYARAKAT

Catatan Penting

Target Indikator Target Pagu


I Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi
Capaian Kinerja Capaian Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pelaksanaan Upaya Dinas Input Sumber Daya Manusia : 5 Orang 250 Orang 385,000,000 Pelaksanaan Upaya Dinas
Kesehatan Kerja dan Olah Kesehatan (SDM) Kesehatan Kerja dan Kesehatan
Raga Olah Raga

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan


Tenaga Kerja Non Formal
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Tenaga
Kerja Non Formal

2 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 28 Orang 95% 271,634,600 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Teritip (SDM) Peningkatan Teritip
Puskesmas Teritip Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Teritip
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

3 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 23 Orang 95% 165,374,000 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Lamaru (SDM) Peningkatan Lamaru
Puskesmas Lamaru Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Lamaru

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

4 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 23 Orang 95% 152,733,800 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Manggar (SDM) Peningkatan Manggar
Puskesmas Manggar Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Manggar

137
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

5 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 58 Orang 95% 1,400,966,800 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Perawatan (SDM) Peningkatan Perawatan
Puskesmas Perawatan Sepinggan Kesehatan Masyarakat Sepinggan
Sepinggan Baru Baru di Puskesmas Baru
Perawatan Sepinggan
Baru

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

6 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 50 Orang 95% 1,299,215,950 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Perawatan (SDM) Peningkatan Perawatan
Puskesmas Perawatan Manggar Baru Kesehatan Masyarakat Manggar Baru
Manggar Baru di Puskesmas
Perawatan Manggar
Baru

Sarana Prasarana : 1 Paket


Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

7 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 21 Orang 95% 193,613,770 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Damai (SDM) Peningkatan Damai
Puskesmas Damai Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Damai

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

8 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 24 Orang 95% 126,535,650 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Gunung (SDM) Peningkatan Gunung
Puskesmas Gunung Bahagia Kesehatan Masyarakat Bahagia
Bahagia di Puskesmas Gunung
Bahagia

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

139
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

9 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 70 Orang 95% 1,491,358,870 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Perawatan (SDM) Peningkatan Perawatan
Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir Kesehatan Masyarakat Klandasan Ilir
Klandasan Ilir di Puskesmas
Perawatan Klandasan
Ilir

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

10 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 23 Orang 95% 170,586,400 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Prapatan (SDM) Peningkatan Prapatan
Puskesmas Prapatan Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Prapatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

11 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 22 Orang 95% 296,102,000 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Telaga Sari (SDM) Peningkatan Telaga Sari
Puskesmas Telaga Sari Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Telaga
Sari
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

12 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 21 Orang 95% 131,656,600 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Gunung Sari (SDM) Peningkatan Gunung Sari
Puskesmas Gunung Sari Ilir Kesehatan Masyarakat Ilir
Ilir di Puskesmas Gunung
Sari Ilir

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

13 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 16 Orang 95% 117,507,000 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Gunung Sari (SDM) Peningkatan Gunung Sari
Puskesmas Gunung Sari Ulu Kesehatan Masyarakat Ulu
Ulu di Puskesmas Gunung
Sari Ulu

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

141
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

14 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 54 Orang 95% 1,305,181,000 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Perawatan (SDM) Peningkatan Perawatan
Puskesmas Perawatan Mekar Sari Kesehatan Masyarakat Mekar Sari
Mekar Sari di Puskesmas
Perawatan Mekar Sari
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

15 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 16 Orang 95% 91,374,400 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Karang Jati (SDM) Peningkatan Karang Jati
Puskesmas Karang Jati Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Karang
Jati

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

16 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 21 Orang 95% 124,319,600 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Karang Rejo (SDM) Peningkatan Karang Rejo
Puskesmas Karang Rejo Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Karang
Rejo
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

17 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 19 Orang 95% 80,044,600 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Sumber Rejo (SDM) Peningkatan Sumber Rejo
Puskesmas Sumber Rejo Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Sumber
Rejo

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

18 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 23 Orang 95% 195,058,400 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Gunung (SDM) Peningkatan Gunung
Puskesmas Gunung Samarinda Kesehatan Masyarakat Samarinda
Samarinda di Puskesmas Gunung
Samarinda

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

19 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 21 Orang 95% 202,105,600 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Muara Rapak (SDM) Peningkatan Muara Rapak
Puskesmas Muara Rapak Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Muara
Rapak

143
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

20 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 23 Orang 95% 145,569,800 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Batu Ampar (SDM) Peningkatan Batu Ampar
Puskesmas Batu Ampar Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Batu
Ampar
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

21 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 61 Orang 95% 1,382,263,200 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Perawatan (SDM) Peningkatan Perawatan
Puskesmas Perawatan Karang Joang Kesehatan Masyarakat Karang Joang
Karang Joang di Puskesmas
Perawatan Karang
Joang

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik


22 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 20 Orang 95% 138,073,600 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Margo Mulyo (SDM) Peningkatan Margo Mulyo
Puskesmas Margo Mulyo Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Margo
Mulyo
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

23 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 23 Orang 95% 163,300,000 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Baru Ilir (SDM) Peningkatan Baru Ilir
Puskesmas Baru Ilir Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Baru Ilir

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

24 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 16 Orang 95% 138,349,600 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Sidomulyo (SDM) Peningkatan Sidomulyo
Puskesmas Sidomulyo Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Sidomulyo
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

25 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 28 Orang 95% 176,289,020 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Baru Tengah (SDM) Peningkatan Baru Tengah
Puskesmas Baru Tengah Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Baru
Tengah

145
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

26 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 20 Orang 95% 134,182,000 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Margasari (SDM) Peningkatan Margasari
Puskesmas Margasari Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Margasari
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

27 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 55 Orang 95% 1,320,047,050 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Perawatan (SDM) Peningkatan Perawatan
Puskesmas Perawatan Baru Ulu Kesehatan Masyarakat Baru Ulu
Baru Ulu di Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

28 Operasional Peningkatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 45 Orang 95% 1,327,003,400 Operasional Puskesmas
Kesehatan Masyarakat di Perawatan (SDM) Peningkatan Perawatan
Puskesmas Perawatan Kariangau Kesehatan Masyarakat Kariangau
Kariangau di Puskesmas
Perawatan Kariangau

Sarana Prasarana : 1 Paket


Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

29 Operasional Peningkatan Laboratorium Input Sumber Daya Manusia : 12 Orang 95% 1,690,701,825 Operasional Laboratorium
Kesehatan Masyarakat di Kesehatan (SDM) Peningkatan Kesehatan
UPTD Laboratorium Daerah Kesehatan Masyarakat Daerah
Kesehatan Daerah di UPTD Laboratorium
Kesehatan Daerah
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,


Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

30 Operasional Peningkatan Instalasi Input Sumber Daya Manusia : 10 Orang 95% 224,250,000 Operasional Instalasi
Kesehatan Masyarakat di Farmasi Kota (SDM) Peningkatan Farmasi Kota
UPTD IFK Kesehatan Masyarakat
di UPTD IFK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Pengelolaan Obat dan Perbekalan kesehatan


yang aman, berkhasiat dan bermutu

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

31 Pelayanan Kesehatan Gigi Dinas Input Sumber Daya Manusia : 12 Orang 570,000,000 Pelayanan Kesehatan Dinas
Anak Sekolah dan Kesehatan (SDM) Gigi Anak Sekolah dan Kesehatan
Masyarakat Balikpapan Masyarakat
Balikpapan
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

147
Output Terlaksananya penanganan kasus kesehatan 3.600 anak
gigi dan mulut anak sekolah
Outcome Kasus-kasus kesehatan gigi dan mulut anak 100%
sekolah tertangani dengan baik
32 Pembinaan Pemanfaatan Dinas Input Sumber Daya Manusia : 12 Orang 175,000,000 Pembinaan Dinas
Hasil Tanaman Obat Kesehatan (SDM) Pemanfaatan Hasil Kesehatan
Keluarga (TOGA) Tanaman Obat
Keluarga (TOGA)
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pemberian rekomendasi 100


fasilitas pelayanan kesehatan rekomendasi
Terlaksananya pembinaan BATRA 2 Puskesmas

Outcome Tersedianya produk unggulan hasil TOGA 100%


dan Pemanfaatan TOGA
33 Peningkatan Pengawasan Dinas Input Sumber Daya Manusia : 32 Orang 400,000,000 Peningkatan Dinas
Keamanan Pangan dan Kesehatan (SDM) Pengawasan Kesehatan
Bahan Berbahaya serta Keamanan Pangan
Pemberdayaan dan Bahan Berbahaya
Masyarakat/Konsumen di serta Pemberdayaan
Bidang Obat dan Masyarakat/Konsumen
Makanan di Bidang Obat dan
Makanan
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terawasinya mutu dan keamanan makanan 300 sarana


dan obat-obatan yang beredar di Kota
Balikpapan
Outcome Masyarakat mendapatkan obat dan 100%
makanan minuman yang bermutu
34 Pelayanan Kesehatan Dinas Input Sumber Daya Manusia : 60 Orang 385,000,000 Pelayanan Kesehatan Dinas
Mata Kesehatan (SDM) Mata Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya deteksi dini dan penanganan 1 Paket


gangguan mata
Outcome Menurunnya jumlah penderita gangguan 100 orang
mata di Balikpapan
35 Pelayanan Kesehatan Jiwa Dinas Input Sumber Daya Manusia : 60 Orang 385,000,000 Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan (SDM) Jiwa Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pengiriman penderita jiwa ke 1 Paket


RS Jiwa di Samarinda
Outcome Menurunnya jumlah penderita jiwa di 100 orang
Balikpapan
36 Penatalaksanaan Dinas Input Sumber Daya Manusia : 90 Orang 230,000,000 Penatalaksanaan Dinas
Pemeriksaan Kesehatan Kesehatan (SDM) Pemeriksaan Kesehatan
Jamaah Calon Haji Kesehatan Jamaah
Calon Haji
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi 700 orang


jamaah Calon Haji
Outcome Peningkatan status kesehatan Jamaah Calon 100%
Haji
37 Pembayaran Klaim Visum Dinas Input Sumber Daya Manusia : 60 Orang 100% 200,000,000 Pembayaran Klaim Dinas
Polres Kesehatan (SDM) Visum Polres Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terbayarnya klaim visum polres kewajiban


pemkot tahun 2015, 2016 dan rencana 2017
terlaksana dengan baik
Outcome Terlaksananya administrasi kegiatan
pembayaran klaim visum polres
38 Operasional Kasus KDRT, Dinas Input Sumber Daya Manusia : 6 Orang 1,050,000,000 Operasional Kasus Dinas
KTP, KTA dan Trafficking Kesehatan (SDM) KDRT, KTP, KTA dan Kesehatan
di Puskesmas Trafficking di
Puskesmas
Sarana Prasarana : 27
Puskesmas
Waktu : 12 Bulan

Output Tercapainya Puskesmas mampu tata laksana 27


KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di wilayah Puskesmas
kerja
Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan korban 100%
KDRT, KTp, KtA dan trafficking di semua
wilayah kerja Puskesmas
39 Penanggulangan Kejadian Dinas Input Sumber Daya Manusia : Orang 100% 500,000,000 Penanggulangan Dinas
Luar Biasa (KLB) dan Kesehatan (SDM) Kejadian Luar Biasa Kesehatan
Bencana (KLB) dan Bencana
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tertanganinya semua kejadian luar


biasa/bencana di Kota Balikpapan
Outcome Peningkatan status kesehatan masyarakat

40 Peningkatan Promosi Dinas Input Sumber Daya Manusia : 31 Orang 2,000,000,000 Peningkatan Promosi Dinas
Kesehatan dan Kesehatan (SDM) Kesehatan dan Kesehatan
pemberdayaan pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat

149
Sarana Prasarana : 27
Puskesmas,
4
Poskesdes,
1401
Posyandu,
7 Pondok
Sayang
Ibu, 34
Kelurahan
Waktu : 12 Bulan

Output Jumlah Kebijakan publik yang berwawasan 3


kesehatan

Presentasi keseluruhan yang memiliki 100%


kebijakan PHBS (%)

Presentasi keseluruhan yang memanfaatkan 60%


alokasi dana kelurahan minimal 10% untuk
UKBM

Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan 10


CSRnya untuk program kesehatan

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang 9


memanfaatkan sumber daya nya untuk
mendukung program kesehatan

Jumlah tema/pesan komunikasi, informasi 10


dan edukasi kepada masyarakat

Jumlah media yang dimanfaatkan untuk 4


menyampaikan informasi dan edukasi
kepada masyarakat

Jumlah tenaga promosi kesehatan yang 34 orang


mendapatkan keterampilan teknis promosi
kesehatan (%)

Jumlah Puskesmas yang mampu 27


melaksanakan Promosi Kesehatan (%)

Jumlah pameran/ekspo yang diikuti 4

Outcome Terpilihnya pemenang lomba-lomba pada 36


Jambore UKS Pemenang
Terpilihnya pemenang lomba PHBS tingkat 1 kegiatan
Kota Balikpapan

Terbinanya UKBM berorientasi kesehatan di 1 kegiatan


Kota Balikpapan

Terlaksananya program promosi kesehatan 34


kepada masyarakat kelurahan
dan 6
kecamatan
Terlaksananya upaya pembinaan upaya 1 kegiatan
kesehatan sekolah Kota Balikpapan

Terlaksananya rangkaian kegiatan 1 kegiatan


peringatan hari kesehatan nasional di Kota
Balikpapan

Ikut sertanya promosi kesehatan pada 3 kegiatan


pameran kesehatan di dalam dan luar Kota
Balikpapan

41 Penyehatan Lingkungan Dinas Input Sumber Daya Manusia : L= 1,850,000,000 Penyehatan Dinas
Kesehatan (SDM) 317.988 P Lingkungan Kesehatan
=
297.586

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya kegiatan pendataan, 100%


monitoring, pembinaan dan pelaporan
program penyehatan lingkungan

Terlaksananya kegiatan penyusunan 5 Puskesmas


Dokumen DED IPAL Puskesmas

Outcome Peningkatan Perencanaan Kegiatan 100%


Penyehatan Lingkungan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan (DED) 5 Puskesmas


Puskesmas Perawatan dan Puskesmas

Terjaminnya kualitas lingkungan tempat 90%


umum dan pengelolaan makanan, tempat
khusus dan lingkungan

151
42 Peningkatan Kesehatan Dinas Input Sumber Daya Manusia : 40 Orang 100% 774,282,350 Peningkatan Dinas
Masyarakat di Dinas Kesehatan (SDM) Kesehatan Masyarakat Kesehatan
Kesehatan Kota di Dinas Kesehatan
Balikpapan (BOK) DAK Kota Balikpapan
(BOK) DAK
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya manajemen pelayanan


kesehatan kepada masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

43 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 28 Orang 100% 305,027,150 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Teritip (SDM) Kesehatan Masyarakat Teritip
Teritip (BOK) DAK di Puskesmas Teritip
(BOK) DAK
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

44 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 23 Orang 100% 244,928,150 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Lamaru (SDM) Kesehatan Masyarakat Lamaru
Lamaru (BOK) DAK di Puskesmas Lamaru
(BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

45 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 23 Orang 100% 551,732,050 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Manggar (SDM) Kesehatan Masyarakat Manggar
Manggar (BOK) DAK di Puskesmas Manggar
(BOK) DAK
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

46 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 23 Orang 100% 380,506,250 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Perawatan (SDM) Kesehatan Masyarakat Perawatan
Perawatan Manggar Baru Manggar Baru di Puskesmas Manggar Baru
(BOK) DAK Perawatan Manggar
Baru (BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

47 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 58 Orang 100% 1,074,139,100 Peningkatan Puskesmas Penyuluhan Dialokasikan pada
Masyarakat di Puskesmas Perawatan (SDM) Kesehatan Masyarakat Perawatan PHBS dan 25,000,000 kegiatan bersumber
Perawatan Sepinggan Sepinggan di Puskesmas Sepinggan KDRT dana BOK (DAK)
Baru (BOK) DAK Baru Perawatan Sepinggan Baru
Baru (BOK) DAK
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

153
48 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 21 Orang 100% 709,996,200 Peningkatan Puskesmas Penyuluhan Dialokasikan pada
Masyarakat di Puskesmas Damai (SDM) Kesehatan Masyarakat Damai PHBS dan 25,000,000 kegiatan bersumber
Damai (BOK) DAK di Puskesmas Damai KDRT dana BOK (DAK)
(BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

49 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 21 Orang 100% 578,429,300 Peningkatan Puskesmas Penyuluhan Dialokasikan pada
Masyarakat di Puskesmas Gunung (SDM) Kesehatan Masyarakat Gunung PHBS dan 25,000,000 kegiatan bersumber
Gunung Bahagia (BOK) Bahagia di Puskesmas Gunung Bahagia KDRT dana BOK (DAK)
DAK Bahagia (BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

50 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 70 Orang 100% 648,581,600 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Perawatan (SDM) Kesehatan Masyarakat Perawatan
Perawatan Klandasan Ilir Klandasan Ilir di Puskesmas Klandasan Ilir
(BOK) DAK Perawatan Klandasan
Ilir (BOK) DAK
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat


51 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 23 Orang 100% 280,379,200 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Prapatan (SDM) Kesehatan Masyarakat Prapatan
Prapatan (BOK) DAK di Puskesmas Prapatan
(BOK) DAK
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

52 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 22 Orang 100% 339,477,700 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari (SDM) Kesehatan Masyarakat Telaga Sari
Telaga Sari (BOK) DAK di Puskesmas Telaga
Sari (BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

53 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 21 Orang 100% 387,087,700 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari (SDM) Kesehatan Masyarakat Gunung Sari
Gunung Sari Ilir (BOK) Ilir di Puskesmas Gunung Ilir
DAK Sari Ilir (BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

155
54 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 54 Orang 100% 243,486,050 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Perawatan (SDM) Kesehatan Masyarakat Perawatan
Perawatan Mekar Sari Mekar Sari di Puskesmas Mekar Sari
(BOK) DAK Perawatan Mekar Sari
(BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

55 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 16 Orang 100% 309,873,250 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari (SDM) Kesehatan Masyarakat Gunung Sari
Gunung Sari Ulu (BOK) Ulu di Puskesmas Gunung Ulu
DAK Sari Ulu (BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

56 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 19 Orang 100% 271,847,350 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Karang Jati (SDM) Kesehatan Masyarakat Karang Jati
Karang Jati (BOK) DAK di Puskesmas Karang
Jati (BOK) DAK
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

57 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 21 Orang 100% 490,085,150 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo (SDM) Kesehatan Masyarakat Karang Rejo
Karang Rejo (BOK) DAK di Puskesmas Karang
Rejo (BOK) DAK
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

58 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 19 Orang 100% 309,519,050 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo (SDM) Kesehatan Masyarakat Sumber Rejo
Sumber Rejo (BOK) DAK di Puskesmas Sumber
Rejo (BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

59 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 23 Orang 100% 521,690,060 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Gunung (SDM) Kesehatan Masyarakat Gunung
Gunung Samarinda Samarinda di Puskesmas Gunung Samarinda
(BOK) DAK Samarinda (BOK)
DAK
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

157
60 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 21 Orang 100% 507,535,250 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak (SDM) Kesehatan Masyarakat Muara Rapak
Muara Rapak (BOK) di Puskesmas Muara
DAK Rapak (BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

61 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 26 Orang 100% 735,485,950 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar (SDM) Kesehatan Masyarakat Batu Ampar
Batu Ampar (BOK) DAK di Puskesmas Batu
Ampar (BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

62 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 61 Orang 100% 371,638,600 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Perawatan (SDM) Kesehatan Masyarakat Perawatan
Perawatan Karang Joang Karang Joang di Puskesmas Karang Joang
(BOK) DAK Perawatan Karang
Joang (BOK) DAK
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

63 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 20 Orang 100% 197,157,150 Peningkatan Puskesmas Promosi Dialokasikan pada
Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo (SDM) Kesehatan Masyarakat Margo Mulyo Kesehatan 85,000,000 kegiatan bersumber
Margo Mulyo (BOK) di Puskesmas Margo dana BOK (DAK)
DAK Mulyo (BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

64 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 23 Orang 100% 349,909,350 Peningkatan Puskesmas Promosi Dialokasikan pada
Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir (SDM) Kesehatan Masyarakat Baru Ilir Kesehatan 100,000,000 kegiatan bersumber
Baru Ilir (BOK) DAK di Puskesmas Baru Ilir dana BOK (DAK)
(BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

65 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 55 Orang 100% 180,698,350 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo (SDM) Kesehatan Masyarakat Sidomulyo
Sidomulyo (BOK) DAK di Puskesmas
Sidomulyo (BOK)
DAK
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

159
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

66 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 28 Orang 100% 402,214,800 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah (SDM) Kesehatan Masyarakat Baru Tengah
Baru Tengah (BOK) DAK di Puskesmas Baru
Tengah (BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

67 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 20 Orang 100% 219,106,050 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Margasari (SDM) Kesehatan Masyarakat Margasari
Margasari (BOK) DAK di Puskesmas
Margasari (BOK) DAK
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

68 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 55 Orang 100% 414,933,800 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Perawatan (SDM) Kesehatan Masyarakat Perawatan
Perawatan Baru Ulu Baru Ulu di Puskesmas Baru Ulu
(BOK) DAK Perawatan Baru Ulu
(BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

69 Peningkatan Kesehatan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 45 Orang 100% 199,296,150 Peningkatan Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Perawatan (SDM) Kesehatan Masyarakat Perawatan
Perawatan Kariangau Kariangau di Puskesmas Kariangau
(BOK) DAK Perawatan Kariangau
(BOK) DAK
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

70 Distribusi Obat dan e - Instalasi Input Sumber Daya Manusia : 10 Orang 100% 203,282,050 Distribusi Obat dan e - Instalasi
Logistik (BOK) DAK Farmasi Kota (SDM) Logistik (BOK) DAK Farmasi Kota
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Peningkatan Distribusi obat ke Puskesmas


dan dukungan manajemen sistem e-Logistik
di Kota Balikpapan

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

71 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 28 Orang 7.548 760,613,450 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Teritip (SDM) peserta Pemanfaatan dan Teritip
Penggunaan Dana Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Teritip Puskesmas Teritip

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

161
72 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 23 Orang 5.003 414,316,250 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Lamaru (SDM) peserta Pemanfaatan dan Lamaru
Penggunaan Dana Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Lamaru Puskesmas Lamaru

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

73 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 23 Orang 9.338 998,062,000 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Manggar (SDM) peserta Pemanfaatan dan Manggar
Penggunaan Dana Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Manggar Puskesmas Manggar

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

74 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 50 Orang 11.068 1,029,082,100 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Perawatan (SDM) peserta Pemanfaatan dan Perawatan
Penggunaan Dana Manggar Baru Penggunaan Dana Manggar Baru
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Perawatan Manggar Baru Puskesmas Perawatan
Manggar Baru

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


75 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 24 Orang 13.719 1,293,981,150 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Gunung (SDM) peserta Pemanfaatan dan Gunung
Penggunaan Dana Bahagia Penggunaan Dana Bahagia
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Gunung Bahagia Puskesmas Gunung
Bahagia
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

76 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 21 Orang 12.787 1,228,587,550 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Damai (SDM) peserta Pemanfaatan dan Damai
Penggunaan Dana Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Damai Puskesmas Damai

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

77 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 22 Orang 4.969 414,299,000 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Telaga Sari (SDM) peserta Pemanfaatan dan Telaga Sari
Penggunaan Dana Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Telaga Sari Puskesmas Telaga Sari

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

78 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 19 Orang 5.948 519,722,950 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Sumber Rejo (SDM) peserta Pemanfaatan dan Sumber Rejo
Penggunaan Dana Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Sumber Rejo Puskesmas Sumber
Rejo
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

163
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

79 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 19 Orang 3.769 359,738,400 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Karang Jati (SDM) peserta Pemanfaatan dan Karang Jati
Penggunaan Dana Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Karang Jati Puskesmas Karang Jati

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

80 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 21 Orang 10.354 1,090,894,600 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Karang Rejo (SDM) peserta Pemanfaatan dan Karang Rejo
Penggunaan Dana Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Karang Rejo Puskesmas Karang
Rejo
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

81 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 21 Orang 6.934 654,611,050 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Gunung Sari (SDM) peserta Pemanfaatan dan Gunung Sari
Penggunaan Dana Ilir Penggunaan Dana Ilir
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Gunung Sari Ilir Puskesmas Gunung
Sari Ilir
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


82 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 16 Orang 3.623 322,699,000 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Gunung Sari (SDM) peserta Pemanfaatan dan Gunung Sari
Penggunaan Dana Ulu Penggunaan Dana Ulu
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Gunung Sari Ulu Puskesmas Gunung
Sari Ulu
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

83 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 23 Orang 9.660 813,064,950 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Gunung (SDM) peserta Pemanfaatan dan Gunung
Penggunaan Dana Samarinda Penggunaan Dana Samarinda
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Gunung Samarinda Puskesmas Gunung
Samarinda
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

84 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 26 Orang 14.231 1,639,534,300 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Batu Ampar (SDM) peserta Pemanfaatan dan Batu Ampar
Penggunaan Dana Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Batu Ampar Puskesmas Batu
Ampar
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

85 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 21 Orang 11.118 1,070,422,300 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Muara Rapak (SDM) peserta Pemanfaatan dan Muara Rapak
Penggunaan Dana Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Muara Rapak Puskesmas Muara
Rapak
Sarana Prasarana : 1 Paket

165
Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

86 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 20 Orang 5.024 551,480,200 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Margo Mulyo (SDM) peserta Pemanfaatan dan Margo Mulyo
Penggunaan Dana Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Margo Mulyo Puskesmas Margo
Mulyo
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

87 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 20 Orang 4.379 453,219,600 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Margasari (SDM) peserta Pemanfaatan dan Margasari
Penggunaan Dana Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Margasari Puskesmas Margasari

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

88 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 16 Orang 2.861 270,425,490 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Sidomulyo (SDM) peserta Pemanfaatan dan Sidomulyo
Penggunaan Dana Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Sidomulyo Puskesmas Sidomulyo

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN


89 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 55 Orang 14.097 1,152,412,470 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Perawatan (SDM) Peserta Pemanfaatan dan Perawatan
Penggunaan Dana Baru Ulu Penggunaan Dana Baru Ulu
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Perawatan Baru Ulu Puskesmas Perawatan
Baru Ulu
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

90 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 23 Orang 10.035 991,013,650 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Baru Ilir (SDM) peserta Pemanfaatan dan Baru Ilir
Penggunaan Dana Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Kapitasi JKN
Baru Ilir Puskesmas Baru Ilir

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

91 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 28 Orang 7.548 23,908,500 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Teritip (SDM) peserta Pemanfaatan dan Teritip
Penggunaan Dana Non Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Non Kapitasi JKN
Teritip Puskesmas Teritip

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

92 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 4310 5.003 17,199,000 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Lamaru (SDM) Orang peserta Pemanfaatan dan Lamaru
Penggunaan Dana Non Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Non Kapitasi JKN
Lamaru Puskesmas Lamaru

Sarana Prasarana : 1 Paket

167
Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

93 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 23 Orang 9.338 135,450,000 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Manggar (SDM) peserta Pemanfaatan dan Manggar
Penggunaan Dana Non Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Non Kapitasi JKN
Manggar Puskesmas Manggar

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

94 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 50 Orang 11.068 123,564,000 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Perawatan (SDM) peserta Pemanfaatan dan Perawatan
Penggunaan Dana Non Manggar Baru Penggunaan Dana Manggar Baru
Kapitasi JKN Puskesmas Non Kapitasi JKN
Perawatan Manggar Baru Puskesmas Perawatan
Manggar Baru

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

95 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 21 Orang 13.719 4,410,000 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Gunung (SDM) peserta Pemanfaatan dan Gunung
Penggunaan Dana Non Bahagia Penggunaan Dana Bahagia
Kapitasi JKN Puskesmas Non Kapitasi JKN
Gunung Bahagia Puskesmas Gunung
Bahagia
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

96 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 21 Orang 12.787 25,410,000 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Damai (SDM) peserta Pemanfaatan dan Damai
Penggunaan Dana Non Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Non Kapitasi JKN
Damai Puskesmas Damai

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

97 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 21 Orang 6.934 1,890,000 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Gunung Sari (SDM) peserta Pemanfaatan dan Gunung Sari
Penggunaan Dana Non Ilir Penggunaan Dana Ilir
Kapitasi JKN Puskesmas Non Kapitasi JKN
Gunung Sari Ilir Puskesmas Gunung
Sari Ilir
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

98 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 16 Orang 3.623 2,063,250 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Gunung Sari (SDM) peserta Pemanfaatan dan Gunung Sari
Penggunaan Dana Non Ulu Penggunaan Dana Ulu
Kapitasi JKN Puskesmas Non Kapitasi JKN
Gunung Sari Ulu Puskesmas Gunung
Sari Ulu
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

99 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 20 Orang 5.948 34,020,000 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Sumber Rejo (SDM) peserta Pemanfaatan dan Sumber Rejo
Penggunaan Dana Non Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Non Kapitasi JKN
Sumber Rejo Puskesmas Sumber
Rejo
Sarana Prasarana : 1 Paket

169
Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

100 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 23 Orang 9.660 3,997,500 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Gunung (SDM) peserta Pemanfaatan dan Gunung
Penggunaan Dana Non Samarinda Penggunaan Dana Samarinda
Kapitasi JKN Puskesmas Non Kapitasi JKN
Gunung Samarinda Puskesmas Gunung
Samarinda
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

101 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 26 Orang 14.231 5,444,250 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Batu Ampar (SDM) peserta Pemanfaatan dan Batu Ampar
Penggunaan Dana Non Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Non Kapitasi JKN
Batu Ampar Puskesmas Batu
Ampar
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

102 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 21 Orang 11.118 2,373,000 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Muara Rapak (SDM) peserta Pemanfaatan dan Muara Rapak
Penggunaan Dana Non Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Non Kapitasi JKN
Muara Rapak Puskesmas Muara
Rapak
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

103 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 16 Orang 2.861 630,000 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Margo (SDM) peserta Pemanfaatan dan Margo
Penggunaan Dana Non Sidomulyo Penggunaan Dana Sidomulyo
Kapitasi JKN Puskesmas Non Kapitasi JKN
Sidomulyo Puskesmas Sidomulyo

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

104 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 23 Orang 10.035 1,890,000 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Baru Ilir (SDM) peserta Pemanfaatan dan Baru Ilir
Penggunaan Dana Non Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Non Kapitasi JKN
Baru Ilir Puskesmas Baru Ilir

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

105 Pengelolaan, Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 55 Orang 14.097 33,747,000 Pengelolaan, Puskesmas
Pemanfaatan dan Perawatan (SDM) Peserta Pemanfaatan dan Perawatan
Penggunaan Dana Non Baru Ulu Penggunaan Dana Baru Ulu
Kapitasi JKN Puskesmas Non Kapitasi JKN
Perawatan Baru Ulu Puskesmas Perawatan
Baru Ulu
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada


peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

106 Peningkatan Gizi Dinas Input Sumber Daya Manusia : 30 Orang 1,693,750,000 Peningkatan Gizi Dinas
Masyarakat Kesehatan (SDM) Masyarakat Kesehatan
Sarana Prasarana : 27
Puskesmas
Waktu : 12 Bulan

171
Output Meningkatnya koordinasi antara petugas gizi 100%

Keakuratan data di lapangan 100%

Meningkatnya pengetahuan tentang gizi 80%

Menurunnya kasus gizi buruk 50%

Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi 100%


petugas gizi puskesmas

Workshop pencatatan dan pelaporan 100%


kegiatan gizi dan seminar gizi

Pemberian makanan tambahan 100%

Pelatihan tatalaksana anak gizi buruk 100%

Outcome Meningkatnya status gizi masyarakat 80%

107 Peningkatan Pelayanan Dinas Input Sumber Daya Manusia : 50 Orang 100% 400,000,000 Peningkatan Dinas
dan Penanggulangan Kesehatan (SDM) Pelayanan dan Kesehatan
Masalah Kesehatan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Peningkatan pelayanan pada penanganan


kegiatan pertemuan rutin, P3K dan
penanggulangan masalah kesehatan di Kota
Balikpapan

Outcome Terjaga dan terlindunginya kesehatan


peserta kegiatan yang melibatkan orang
banyak

108 Peningkatan Pelayanan Dinas Input Sumber Daya Manusia : 6 Orang 300,000,000 Peningkatan Dinas
Kesehatan Lansia Kesehatan (SDM) Pelayanan Kesehatan Kesehatan
Lansia
Sarana Prasarana : 27
Puskesmas
Waktu : 12 Bulan

Output Peningkatan kompetensi petugas pengelola 27


puskesmas santun lansia Puskesmas

Terlaksananya penanganan dan pelayanan 27


kesehatan lansia Puskesmas

Pengembangan jejaring dan monitoring 27


evaluasi Puskesmas

Terlaksananya kunjungan ke posyandu


lansia

Outcome Meningkatnya status kesehatan dan 90%


kemandirian kelompok usia lanjut di Kota
Balikpapan

109 Pelayanan Pencegahan Dinas Input Sumber Daya Manusia : 34 600,000,000 Pelayanan Pencegahan Dinas
dan Penanggulangan Kesehatan (SDM) Posbindu dan Penanggulangan Kesehatan
Penyakit Tidak Menular Penyakit Tidak
(PTM) Menular (PTM)

Sarana Prasarana : Alkes dan


Reagen
Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembentukan Posbindu 90

Terlaksananya kegiatan deteksi dini faktor 1600


Resiko PTM

Terlaksananya kegiatan pemeriksaan deteksi 500


dini kanker serviks

Terlaksananya kegiatan pemeriksaan CBE 300

Outcome Terbentuknya Posbindu 90

Meningkatnya cakupan pemeriksaan faktor 1600


Resiko Penyakit PTM

173
Meningkatnya cakupan pemeriksaan IVA 500

Meningkatnya cakupan pemeriksaan CBE ( 300


Clinical Breast Examination )

110 Penanganan Pelayanan Dinas Input Sumber Daya Manusia : 32 Orang 200,000,000 Penanganan Dinas
Pasien Ketergantungan Kesehatan (SDM) Pelayanan Pasien Kesehatan
NAPZA Ketergantungan
NAPZA

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Kegiatan pelayanan pasien 13


ketergantungan NAPZA Puskesmas
dan 5 Satker

Outcome Tertanganinya pasien ketergantungan 300 Jiwa


NAPZA di Kota Balikpapan

II Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 Peningkatan Imunisasi Dinas Input Sumber Daya Manusia : 150 Orang 900,000,000 Peningkatan Imunisasi Dinas
Kesehatan (SDM) Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pertemuan dengan kepala 100%


puskesmas

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan 100%


pengawasan kinerja pengelola program
imunisasi puskesmas

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan 100%


pengawasan kinerja pengelola imunisasi
pada 10 rumah sakit dan 2 klinik, 3 bidan
praktek swasta
Terlaksananya kegiatan pengambilan vaksin 2 Kali
BIAS di samarinda

Terlaksananya kegiatan pengambilan vaksin 1 Kali


rutin di samarinda

Terlaksananya kegiatan pemantauan suhu 1 Kali


cold chain di instalasi farmasi kota

Terlaksananya kegiatan pertemuan dengan 2 Kali


pengelola program imunisasi puskesmas

Terlaksananya kegiatan refreshing pengelola 11 Kali


imunisasi puskesmas, Rumah sakit, klinik dan
bidan praktek swasta

Outcome Presentase bayi usia 0-11 bulan yang 60 Hari


mendapat imunisasi lengkap

Presentase universal child immunization 2 Kali


(UCI) kelurahan

Presentase cakupan imunisasi campak, DT, 1 Kali


Td pada murid SD kelas 1,2,3 pada bulan
imunisasi anak

2 Peningkatan Surveilance Dinas Input Sumber Daya Manusia : 200 1,000,000,000 Peningkatan Dinas
dan Epidemiologi dan Kesehatan (SDM) Orang Surveilance dan Kesehatan
Penanggulangan Wabah Epidemiologi dan
Penanggulangan
Wabah
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tercapainya target SKD-KLB dan pelacakan 100%


KLB ≤ 24 jam

175
Outcome Terlaksananya kegiatan pertemuan dengan 1 Kali
lintas program / sektor terkait

Terlaksananya kegiatan pengolahan data di 27


puskesmas sebagai SKD-KLB Puskesmas

Terlaksananya hubungan dengan kontak 25 Orang


person RS (Jejaring surveilane)

Terlaksananya pengolahan data di tingkat 12 bulan


kota

Terlacaknya seluruh kasus KLB 10 kasus

Terdatanya kasus di RS cepat dan tepat 10 Rumash


waktu Sakit

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan 1 Kali


kinerja surveilans di puskesmas

Terlaksananya penggandaan formulir 9 Form


laporan surveilans Laporan

Terlaksananya penanggulangan KLB 100%

Terlaksananya konsultasi dan pertemuan 3 kali


program surveilans di samarinda

Terlaksananya konsultasi dan pertemuan 1 Kali


program surveilance di pusat

Terlaksananya pengadaan perangkat 100%


penunjang kegiatan surveilance di lapangan

3 Pemberantasan Penyakit Dinas Input Sumber Daya Manusia : 1500 1,000,000,000 Pemberantasan Dinas
Kulit, Kelamin, IMS, Kesehatan (SDM) Orang Penyakit Kulit, Kesehatan
HIV/AIDS Kelamin, IMS,
HIV/AIDS
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan
Output Dilaksanakannya kegiatan konseling dan test 1500 Orang
HIV

Dilaksanakannya kegiatan screening TB pada 100%


ODHA

Telah diberikannya pengobatan ARV pada 85%


ODHA Baru

Dilaksanakannya Kegiatan pemeriksaan IMS 2000 Orang

Telah Dilaksanakannya pengobatan 100%


propilaksis kotrimoksasol pada ODHA

Outcome Meningkatnya cakupan konseling dan test 1500 Orang

ODHA di secreening TB 100%

ODHAbaru diobati ARV 85%

Meningkatnya cakupan pemeriksaan IMS 2000 Orang

ODHA yang mendapatkan pengobatan 100%


propilaksis kotrimoksasol

4 Pencegahan dan Dinas Input Sumber Daya Manusia : 30 Orang 1,200,000,000 Pencegahan dan Dinas
Penanggulangan Penyakit Kesehatan (SDM) Penanggulangan Kesehatan
Menular (TBC, ISPA, Penyakit Menular
Kecacingan, Diare dan (TBC, ISPA,
Kusta) Kecacingan, Diare dan
Kusta)
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pengobatan pasien TB sampai 92%


selesai

177
Terobatinya pasien TB MDR 100%

Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi 85%


penghuni lapas dan rutan

Outcome Suskese Rate 92%

Penderita TB MDR dapat ditangani dan 100%


diobati

Penderita TB yang diobati mengalami 85%


kesembuhan

Meningkatnya kesehatan penghuni lapas 85%


dan rutan

Meningkatnya case notification rate 135

5 Pemberantasan Penyakit Dinas Input Sumber Daya Manusia : 150 Orang 3,200,000,000 Pemberantasan Dinas
Demam Berdarah Dengue Kesehatan (SDM) Penyakit Demam Kesehatan
(DBD) dan Zoonosis Berdarah Dengue
(DBD) dan Zoonosis
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya kegiatan fogging fokus dan 100%


fogging SMP

Dilaksanakannya kegiatan pemantauan 34


jentik secara berkala (ABJ) Kelurahan

Dilaksanakannya kegiatan fogging fokus 100 Fokus

Dilaksanakannya kegiatan fogging sebelum 100 Siklus


masa penularan (SMP)

Outcome Menurunnya angka kematian DBD (CFR) <1%

Meningkatnya angka bebas jentik 90%

III Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

1 Pembayaran Iuran BPJS Dinas Input Sumber Daya Manusia : 16.800 5,050,800,000 Pembayaran Iuran Dinas
Kesehatan Bagi Kesehatan (SDM) Orang BPJS Kesehatan Bagi Kesehatan
Masyarakat Miskin (PBI) Masyarakat Miskin
(PBI)
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pembayaran iuran BPJS 18.300 Jiwa
kesehatan bagi penduduk miskin dan tidak
mampu
Terlaksananya sosialisasi jaminan kesehatan 350 Orang
di FKTP dan FKRTL
Outcome Terjaminnya kesehatannya bagi penduduk 18.300 Jiwa
miskin tidak mampu
Meningkatnya pengetahuan tentang jaminan 350 Orang
kesehatan bagi petugas FKTP dan FKRTL
IV Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak

1 Peningkatan Kesehatan Dinas Input Sumber Daya Manusia : 5 Orang 4,450,000,000 Peningkatan Dinas
Ibu dan Anak Kesehatan (SDM) Kesehatan Ibu dan Kesehatan
Anak
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Menurunnya kasus kematian ibu dan anak 1 Sistem

Outcome Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak 100%

2 Peningkatan Pelayanan Dinas Input Sumber Daya Manusia : 50 Orang 500,000,000 Peningkatan Dinas
Kesehatan bagi Anak Kesehatan/ABK (SDM) Pelayanan Kesehatan Kesehatan/ABK
Berkebutuhan Khusus bagi Anak
Berkebutuhan Khusus
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan dan 34


pengembangan sarana pelayanan anak Kelurahan,
berkebutuhan khusus 2 Panti dan
1 Lapas

Outcome Meningkatnya status kesehatan dan 180 ABK


tersedianya sarana pelayanan anak
berkebutuhan khusus di Kota Balikpapan

3 Jaminan Persalinan bagi Dinas Input Sumber Daya Manusia : 12 Orang 100% 3,000,000,000 Jaminan Persalinan Dinas
Masyarakat yang Tidak Kesehatan (SDM) bagi Masyarakat yang Kesehatan
Mempunyai Jaminan Tidak Mempunyai
Persalinan (DAK) Jaminan Persalinan
(DAK)
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

179
Output Jumlah ibu bersalin dan bayi bayi baru lahir
yang dijamin biaya persalinan dan
perawatannya

Outcome Meningkatnya status kesehatan ibu hamil


dan bayi

V Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan

1 Rehabilitasi Berat/Sedang Dinas Input Sumber Daya Manusia : 15 Orang 500,000,000 Rehabilitasi Penambahan Penambahan
Sarana dan Prasarana Kesehatan (SDM) Berat/Sedang Sarana Ruangan 15,000,000 Ruangan Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas, dan Prasarana Pelayanan bagi belum ada DED
Puskesmas Kesehatan di Pasien TB Paru
Pembantu/Jaringannya Puskesmas, Puskesmas (Puskesmas
Pembantu/Jaringannya Margasari)

Sarana Prasarana : 1 Paket Rehab Rumah Rehab Rumah Dinas


Dinas 500,000,000 Puskesmas Perawatan
Puskesmas Baru Ulu belum ada
Perawatan DED
Baru Ulu

Rehab Rumah DED Sudah ada,


Dinas 475,000,000 namun tertunda
Puskesmas pelaksanaan Rehab
Baru Tengah dikarenakan proses
penundaan

Waktu : 12 Bulan Realokasi Realokasi dan Re -


Rumdin 889,200,000 alih fungsi rumah
Dokter di dinas dokter menjadi
Puskesmas perluasan area
Perawatan pelayanan rawat
Sepinggan darurat masih dalam
Baru tahap koordinasi dan
konsultasi, DED
belum ada
Output Terlaksananya pembangunan Puskesmas 4 DED Pengecatan Bukan Kewenangan
Zebra Cross 9,600,000 Dinas Kesehatan Kota
menuju
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan
Baru

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada 90% Perluasan DED Perluasan Ruang
masyarakat ruang Pelayanan Belum ada
pelayanan (Tahun 2016 sudah
Puskesmas tahap Rehab Berat)
Gunung
Samarinda

2 Peningkatan Kualitas Dinas Input Sumber Daya Manusia : Orang 2,129,500,000 Peningkatan Kualitas
Tenaga Pelayanan Kesehatan (SDM) Tenaga Pelayanan
Kesehatan Melalui Kesehatan Melalui
Pengiriman Program Pengiriman Program
Pelatihan Pelatihan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terpenuhinya kebutuhan pelatihan untuk 264 Orang


peningkatan tenaga kesehatan

Outcome Terlaksananya pelaksanaan pelatihan yang 100%


memiliki sertifikat

3 Pengadaan Sarana dan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 10 Orang ########### Pengadaan Sarana dan Puskesmas ########## Puskesmas Karang Jati
Prasarana Puskesmas Lamaru, (SDM) Prasarana Puskesmas Klandasan Ulu, sudah dalam
Puskesmas Puskesmas perencanaan strategis
Karang Jati Karang Jati, OPD Dinkes Kota
dan Klinik Puskesmas Balikpapan karena
Anak Batu Ampar merupakan rencana
Berkebutuhan yang tertunda akibat
Khusus dari alokasi anggaran
dalam 2 tahun
terakhir yang
mengalami
penundaan terutama
fisik, sehingga baru
pada tahun 2017 ini
alokasi penyelesaian
administrasi lahan
untuk Realokasi,
sedangkan Puskesmas
Lamaru sudah selesai
Tahap DED pada
Tahun 2016

181
Sarana Prasarana : 1 Paket Puskesmas Batu
Ampar direncanakan
dilakukan
penyusunan DED
pada tahun 2019
Waktu : 12 Bulan Puskesmas Klandasan
Ulu belum ada proses
pengadaan lahan
beserta DED

Output Terlaksananya pembangunan puskesmas 2 Unit


Puskesmas

Terlaksananya pembangunan Gedung ABK 1 Unit Gedung ABK sudah


Gedung ada DED
ABK

Terlaksananya pengadaan Mobil Pusling

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada 100%


masyarakat

4 Pengadaan Sarana dan Puskesmas Input Sumber Daya Manusia : 10 Orang 9,527,957,000 Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu
Prasarana Puskesmas Telaga Sari, (SDM) Prasarana Puskesmas Puskesmas 100,000,000 Kariangau diusulkan
(DAK) Puskesmas (DAK) Pembantu melalui DAK Tahun
Pembantu Kariangau dan 2018, sedangkan
Kariangau, Poskesdes untuk Pemeliharaan
Rumah Dinas Kariangau Poskesdes belum ada
Paramedis DED
Puskesmas
Pembantu
Karingau, IPAL
di Puskesmas
Perawatan
Sepinggan
Baru, Manggar
Baru, Karang
Joang,
Kariangau dan
Klandasan Ilir,
Mobil Pusling
Puskesmas
Gunung
Samarinda dan
Puskesmas
Teritip serta
Jaringan LAN
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu,
Puskesmas
Perawatan
Karang Joang,
Puskesmas
Teritip dan
Puskesmas
Manggar

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembangunan puskesmas dan 1 Unit


Puskesmas Pembantu Puskesmas
dan 1 Unit
Pusban
Terlaksananya kendaraan operasional di 17 Unit
Puskesmas Motor

Terlaksananya rehab Rumah Dinas 1 Unit


Rumah
Dinas

Terlaksananya pembangunan IPAL 5 Unit IPAL

Terlaksananya Mobil Pusling 4 Unit


Pusling

Terlaksananya pemasangan jaringan LAN 4 Paket


Jaringan
LAN

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada 100%


masyarakat

5 Pengelolaan Dinas Input Sumber Daya Manusia : 7 Orang 1000 100,000,000 Pengelolaan
Pengembangan dan Kesehatan (SDM) perijinan Pengembangan dan
Sumber Daya Kesehatan Sumber Daya
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Sarana dan tenaga kesehatan yang berijin

Outcome Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi


masyarakat

6 Penerapan Akreditasi Dinas Input Sumber Daya Manusia : 55 Orang 10 1,500,000,000 Penerapan Akreditasi
Sarana Pelayanan Kesehatan (SDM) Puskesmas Sarana Pelayanan
Kesehatan (DAK) Kesehatan (DAK)
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

183
Output Terakreditasinya fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama
Outcome Terjaminnya mutu pelayanan kesehatan bagi
puskesmas
7 Pengawasan dan Dinas Input Sumber Daya Manusia : 7 Orang 4,100,000,000 Pengawasan dan
Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan (SDM) Peningkatan Kualitas
Kesehatan Alat Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pengawasan mutu alat 27


kesehatan dan PKRT Puskesmas
Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan 27
Puskesmas
Outcome Tersedianya kebutuhan peralatan kesehatan 3 Puskesmas
puskesmas di Puskesmas
8 Pengadaan Obat dan Dinas Input Sumber Daya Manusia : 7 Orang 4,000,000,000 Pengadaan Obat dan
BMHP (DAK) Kesehatan (SDM) BMHP (DAK)
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Mutu layanan menjadi lebih optimal 50%

Outcome Tersedianya kebutuhan obat, spuit, reagent 27


untuk masyarakat Puskesmas
dan 14 Pustu
9 Pengadaan Obat dan Dinas Input Sumber Daya Manusia : 7 Orang 4,000,000,000 Pengadaan Obat dan
BMHP Kesehatan (SDM) BMHP
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Mutu layanan menjadi lebih optimal 50%

Outcome Tersedianya kebutuhan obat, spuit, reagent 27


untuk masyarakat Puskesmas
dan 14 Pustu
10 Pemantapan Pelaksanaan Dinas Input Sumber Daya Manusia : 2 Orang 4 Puskesmas 375,000,000 Pemantapan
Sistem Akuntansi dan Kesehatan (SDM) Pelaksanaan Sistem
Monev Puskesmas BLUD Akuntansi dan Monev
Puskesmas BLUD
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Diterapkannya sistem akuntansi keuangan di


UPTD yang menerapkan PPK-BLUD sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
Outcome Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di
Puskesmas
11 Pengembangan Sistem Dinas Input Sumber Daya Manusia : 75 Orang 75,000,000 Pengembangan Sistem
Pengendalian Internal Kesehatan (SDM) Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) Pemerintah (SPIP)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya kegiatan pengendalian (SPIP) 95 Orang

Outcome Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan (SPIP) 90%

12 Pengembangan Sistem Dinas Input Sumber Daya Manusia : 585 450,000,000 Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan Kesehatan (SDM) Orang Informasi Kesehatan
Daerah Daerah
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya data kesehatan yang akurat dan 27


valid untuk perencanaan pembangunan Puskesmas
bidang kesehatan yang terukur
Outcome Meningkatnya perencanaan dan evaluasi 50%
program
13 Peningkatan Kapasitas Dinas Input Sumber Daya Manusia : 27 27 400,000,000 Peningkatan Kapasitas
Kinerja Puskesmas dalam Kesehatan (SDM) Puskesmas Puskesmas Kinerja Puskesmas
rangka Meningkatkan dalam rangka
Kesehatan masyarakat Meningkatkan
Kesehatan masyarakat

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terselenggaranya peningkatan mutu


pelayanan kesehatan dan kapasitas kinerja
PKM serta penilaian tenaga kesehatan
teladan dan puskesmas

Outcome Terpilihnya tenaga kesehatan teladan dan


puskesmas berprestasi serta peningkatan
promotif dan preventif di Puskesmas

185
14 Penerapan Akreditasi Dinas Input Sumber Daya Manusia : 55 Orang 20 Klinik 500,000,000 Penerapan Akreditasi
Sarana Pelayanan Kesehatan (SDM) Swasta Sarana Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terakreditasinya fasilitas pelayanan


kesehatan tingkat pertama
Outcome Terjaminnya mutu pelayanan kesehatan bagi
puskesmas
15 Manajemen Desentralisasi Dinas Input Sumber Daya Manusia : 4 Orang 350,000,000 Manajemen
Kesehatan Kesehatan (SDM) Desentralisasi
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Pembuatan dokumen profil 30 buku dan 60 Buku


dokumen buku saku 30 buku
Outcome Perencanaan pembangunan bidang 90%
kesehatan yang terukur
16 Pengadaan Alat Dinas Input Sumber Daya Manusia : 2 Orang 1 Paket 5,000,000,000 Pengadaan Alat
Kesehatan Puskesmas Kesehatan (SDM) Kesehatan Puskesmas
(DAK) (DAK)
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Alat - Alat Kesehatan

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada


masyarakat

17 Pembangunan Dinas Input Sumber Daya Manusia : 4 Orang 1 Unit 4,787,611,000 Pembangunan
Laboratorium Kesehatan Kesehatan (SDM) Laboratorium
Daerah Kesehatan Daerah
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Laboratorium Kesehatan


Daerah
Outcome Meningkatnya Pelayanan Publik

18 Penyediaan Sewa Gedung Dinas Input Sumber Daya Manusia : 3 Orang 2 Unit 200,000,000 Penyediaan Sewa
Puskesmas Kesehatan (SDM) Gedung Puskesmas
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan
Output Terbayarnya Sewa Gedung sementara untuk
Pembangunan Puskesmas Telaga Sari dan
Karang Jati

Outcome Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kepada


Masyarakat

19 Rehabilitasi IFK Instalasi Input Sumber Daya Manusia : 4 Orang 1 Unit 1,361,605,000 Rehabilitasi IFK
Farmasi Kota (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Bangunan Gudang IFK

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada


masyarakat

20 Pengadaan Sarana dan Instalasi Input Sumber Daya Manusia : 4 Orang 4 Unit AC, 1 800,000,000 Pengadaan Sarana dan
Prasarana IFK Farmasi Kota (SDM) set Alarm Prasarana IFK
System dan
Sarana Prasarana : 1 Paket
1 mobil
Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Sarana dan Prasarana IFK

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada


masyarakat

187
188
BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015 –


2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang
kesehatan (RPJPK) 2005 – 2025, yang bertujuan meningkatkan kesdaran,
kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya dapat terwujud, melalui
terciptanya masyarakat , bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh
penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki
kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan
merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi – tingginya di seluruh
wilayah Republik Indonesia.
Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025
adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh
meningkatnya Usia Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi,
menurunnya

Angka Kematian Ibu dan menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada
balita.
Strategi pembangunan kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan kesehatan 2005 – 2025 adalah :
1) Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan ;
2) Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah ;
3) Pengembangan Upaya dan Pembiayaan Kesehatan ;
4) Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan ;
5) Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan.
RPJMN 2015 – 2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan
derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan

189
pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan financial dan
pemerataan pelayanan kesehatan.
Arah dan kebijakan provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan
pembangunan kesehatan tahun 2013 – 2018, pembangunan kesehatan
dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :
1. Dalam rangka mewujudkan misi “ Menjamin pemeliharaan dan peningkatan
upaya kesehatan yang bermutu, terjangkau dan berkeadilan “, maka
ditetapkan kebijakan Pemantapan Pembangunan Kesehatan untuk Semua
guna mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi antar wilayah,
gender, dan antar tingkat sosial ekonomi.
2. Dalam rangka mewujudkan misi “ Meningkatkan kesadaran masyarakat
untuk hidup sehat dan membangun kemitraan dengan lintas sektor “, maka
ditetapkan kebijakan :
a. Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
b. Peningkatan Lingkungan Sehat
c. Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak
d. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita,
ibu hamil dan menyusui
e. Peningkatan Pencegahan, Surveilans, Deteksi Dini Penyakit Menular,
Penyakit Tidak Menular, Penyakit Potensial KLB/Wabah dan ancaman
epidemic yang diikuti dengan pengobatan sesuai standar serta
penanggulangan masalah kesehatan lainnya.
3. Dalam rangka mewujudkan misi “ Menjamin ketersediaan sumber daya
kesehatan yang memadai dan berkesinambungan “, maka ditetapkan
kebijakan Penyediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya,
Balai Kesehatan dan Rumah Sakit serta mendayagunakan tenaga kesehatan
yang kompeten sesuai standar Kesehatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan

190
analisis lingkungan strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan strategi,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.
Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan akan
lebih terarah dan mengetahui hal – hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan
sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang
mempengaruhinya.
Rumusan tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
tahun 2018 sesuai dengan target Rencana Strategis OPD yang telah ditetapkan
dalam visi sebagai berikut :
“ Terwujudnya Masyarakat Berperilaku Sehat, Mandiri, Berkeadilan dan
Berkualitas “

3.2.1 Tujuan
Adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Dinas
Kesehatan
Kota Balikpapan adalah :
1. Tujuan untuk Misi I
Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan yakni upaya
peningkatan derajat kesehatan melalui penerapan PHBS secara
terpadu dan berkesinambungan baik secara lintas program maupun
lintas sektor serta peran swasta dan peran serta masyarakat secara
aktif agar PHBS menjadi budaya dan tertanam dalam kehidupan
sehari-hari disetiap tatanan PHBS yaitu rumah tangga, institusi
pendidikan, tempat kerja, institusi kesehatan dan tempat-tempat
umum. Penerapan PHBS untuk mewujudkan masyarakat sehat secara
optimal merupakan tanggung jawab setiap insan.
2. Tujuan untuk Misi II
Meningkatkan pemberdayaan ,dan kemandirian masyarakat
termasuk swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif bidang kesehatan yakni .melalui upaya promotif,

191
preventif, kuratif dan rehabilitatif penyelenggaraan kesehatan melalui
penggerakan yang berwawasan kesehatan untuk mewujudkan
masyarakat agar hidup sehat, mendorong masyarakat agar mandiri
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan baik individu,
keluarga, kelompok dan masyarakat secara proaktif serta
mewujudkan pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan berperan
serta secara aktif untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat
dengan menggali potensi kearifan lokal yang dimiliki. Kesehatan
bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan insan
kesehatan secara mutlak tetapi untuk terwujudnya masyarakat sehat
merupakan tanggung jawab semua unsur baik masyarakat secara
individu, keluarga, kelompok maupun pemerintah dan insan swasta
lainnya. Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan
peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit didukung upaya
pengobatan dan pemulihan kesehatan. Untuk dapat memelihara dan
meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat
diperlukan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian
dan peran serta masyarakat.
3. Tujuan untuk Misi III
Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan
kesehatanlingkungan yakni pembangunan berwawasan kesehatan
mengandung makna bahwa setiap upaya pembangunan harus
berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
baik langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus dapat
menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan
masyarakat beserta lingkungannya, oleh karenanya untuk
menciptakan kota sehat di Balikpapan perlu didukung adanya regulasi
yang mengatur kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok.
Sesungguhnya, keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh
peran serta segenap komponen masyarakat.

192
4. Tujuan untuk Misi IV
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas
untuk seluruh masyarakat yakni salah satu tanggung jawab Dinas
Kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang
berkualitas, merata dan terjangkau untuk setiap individu, keluarga
dan masyarakat . Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan
terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan
masyarakat, termasuk swasta.
5. Tujuan untuk Misi V
Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya
kesehatan yang berkualitas yakni dalam pembangunan kesehatan,
SDM Kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat
perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi,
selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam
pengaturan SDM Kesehatan (PP No. 38 tahun 2000 dan PP No. 41
tahun 2000). Oleh karena itu, diperlukan penanganan lebih seksama
yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan
insentif, reward-punishment, dan sistem pengembangan karier.
Kompetensi tenaga kesehatan belum terstandarisasi dengan baik. Hal
ini disebabkan karena saat ini baru ada satu standar kompetensi untuk
dokter umum dan dokter gigi serta job deskripsi tenaga kesehatan
lainnya belum jelas. Disamping itu penempatan dan pemerataan
tenaga kesehatan yang berkualitas menjadi perhatian dari Pemerintah
Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan Kota.

3.2.2 Sasaran
Sasaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang tertuang dalam
Rencana Strategis (RENSTRA) terdiri dari lima (5) yaitu :
1. Sasaran dari Tujuan I
Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan yakni upaya
peningkatan derajat kesehatan melalui penerapan PHBS secara

193
terpadu dan berkesinambungan baik secara lintas program maupun
lintas sektor serta peran swasta dan peran serta masyarakat secara
aktif agar PHBS menjadi budaya dan tertanam dalam kehidupan
sehari-hari disetiap tatanan PHBS yaitu rumah tangga, institusi
pendidikan, tempat kerja, institusi kesehatan dan tempat-tempat
umum. Penerapan PHBS untuk mewujudkan masyarakat sehat secara
optimal merupakan tanggung jawab setiap insan.
2. Sasaran dari Tujuan II
Meningkatkan pemberdayaan ,dan kemandirian masyarakat
termasuk swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif bidang kesehatan yakni melalui upaya promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif penyelenggaraan kesehatan melalui
penggerakan yang berwawasan kesehatan untuk mewujudkan
masyarakat agar hidup sehat, mendorong masyarakat agar mandiri
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan baik individu,
keluarga, kelompok dan masyarakat secara proaktif serta
mewujudkan pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan berperan
serta secara aktif untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat
dengan menggali potensi kearifan lokal yang dimiliki. Kesehatan
bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan insan
kesehatan secara mutlak tetapi untuk terwujudnya masyarakat sehat
merupakan tanggung jawab semua unsur baik masyarakat secara
individu, keluarga, kelompok maupun pemerintah dan insan swasta
lainnya. Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan
peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit didukung upaya
pengobatan dan pemulihan kesehatan. Untuk dapat memelihara dan
meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat
diperlukan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian
dan peran serta masyarakat.
3. Sasaran dari Tujuan III
Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan
kesehatanlingkungan yakni pembangunan berwawasan kesehatan

194
mengandung makna bahwa setiap upaya pembangunan harus
berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
baik langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus dapat
menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan
masyarakat beserta lingkungannya, oleh karenanya untuk
menciptakan kota sehat di Balikpapan perlu didukung adanya regulasi
yang mengatur kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok.
Sesungguhnya, keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh
peran serta segenap komponen masyarakat.
4. Sasaran dari Tujuan IV
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas
untuk seluruh masyarakat yakni salah satu tanggung jawab Dinas
Kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang
berkualitas, merata dan terjangkau untuk setiap individu, keluarga
dan masyarakat . Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan
terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan
masyarakat, termasuk swasta.
5. Sasaran dari Tujuan V
Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya
kesehatan yang berkualitas yakni dalam pembangunan kesehatan,
SDM Kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat
perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi,
selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam
pengaturan SDM Kesehatan (PP No. 38 tahun 2000 dan PP No. 41
tahun 2000). Oleh karena itu, diperlukan penanganan lebih seksama
yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan
insentif, reward-punishment, dan sistem pengembangan karier.
Kompetensi tenaga kesehatan belum terstandarisasi dengan baik. Hal
ini disebabkan karena saat ini baru ada satu standar kompetensi untuk
dokter umum dan dokter gigi serta job deskripsi tenaga kesehatan
lainnya belum jelas. Disamping itu penempatan dan pemerataan

195
tenaga kesehatan yang berkualitas menjadi perhatian dari Pemerintah
Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan Kota.

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018

No Program/Kegiatan Alokasi
I Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
1 550.000.000
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
2 70.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
5 330.000.000
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
6 17.500.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per
7 27.500.000
Undang - Undangan
8 Penyediaan Makanan dan Minuman 450.000.000
Rapat – Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke
9 500.000.000
Dalam dan Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis
10 383.240.000
Perkantoran
II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.500.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
2 600.000.000
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
3 1.000.000.000
Gedung Kantor
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK) 500.000.000
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 500.000.000
6 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 750.000.000
7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 350.000.000
III Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan
1 385.000.000
Olah Raga
Operasional Peningkatan Kesehatan
2 271.634.600
Masyarakat di Puskesmas Teritip
3 Operasional Peningkatan Kesehatan 165.374.000

196
Masyarakat di Puskesmas Lamaru
Operasional Peningkatan Kesehatan
4 152.733.800
Masyarakat di Puskesmas Manggar
Operasional Peningkatan Kesehatan
5 Masyarakat di Puskesmas Perawatan 1.400.966.800
Sepinggan Baru
Operasional Peningkatan Kesehatan
6 Masyarakat di Puskesmas Perawatan 1.299.215.950
Manggar Baru
Operasional Peningkatan Kesehatan
7 193.613.770
Masyarakat di Puskesmas Damai
Operasional Peningkatan Kesehatan
8 126.535.650
Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia
Operasional Peningkatan Kesehatan
9 Masyarakat di Puskesmas Perawatan 1.491.358.870
Klandasan Ilir
Operasional Peningkatan Kesehatan
10 170.586.400
Masyarakat di Puskesmas Prapatan
Operasional Peningkatan Kesehatan
11 296.102.000
Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari
Operasional Peningkatan Kesehatan
12 131.656.600
Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir
Operasional Peningkatan Kesehatan
13 117.507.000
Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu
Operasional Peningkatan Kesehatan
14 Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar 1.305.181.000
Sari
Operasional Peningkatan Kesehatan
15 91.374.400
Masyarakat di Puskesmas Karang Jati
Operasional Peningkatan Kesehatan
16 124.319.600
Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo
Operasional Peningkatan Kesehatan
17 80.044.600
Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo
Operasional Peningkatan Kesehatan
18 195.058.400
Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda
Operasional Peningkatan Kesehatan
19 202.105.600
Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak
Operasional Peningkatan Kesehatan
20 145.569.800
Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar
Operasional Peningkatan Kesehatan
21 Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang 1.382.263.200
Joang
Operasional Peningkatan Kesehatan
22 138.073.600
Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo
Operasional Peningkatan Kesehatan
23 163.300.000
Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir

197
Operasional Peningkatan Kesehatan
24 138.349.600
Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo
Operasional Peningkatan Kesehatan
25 176.289.020
Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah
Operasional Peningkatan Kesehatan
26 134.182.000
Masyarakat di Puskesmas Margasari
Operasional Peningkatan Kesehatan
27 Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru 1.320.047.050
Ulu
Operasional Peningkatan Kesehatan
28 Masyarakat di Puskesmas Perawatan 1.327.003.400
Kariangau
Operasional Peningkatan Kesehatan
29 Masyarakat di UPTD Laboratorium 1.690.701.825
Kesehatan Daerah
Operasional Peningkatan Kesehatan
30 Masyarakat di UPTD IFK 224.250.000

Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan


31 Masyarakat Balikpapan 570.000.000

Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman


32 175.000.000
Obat Keluarga (TOGA)
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan
dan Bahan Berbahaya serta Pemberdayaan
33 400.000.000
Masyarakat/Konsumen di Bidang Obat dan
Makanan
34 Pelayanan Kesehatan Mata 385.000.000
35 Pelayanan Kesehatan Jiwa 385.000.000
Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
36 230.000.000
Jamaah Calon Haji
37 Pembayaran Klaim Visum Polres 200.000.000
Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan
38 1.050.000.000
Trafficking di Puskesmas
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
39 500.000.000
dan Bencana
Peningkatan Promosi Kesehatan dan
40 2.000.000.000
pemberdayaan Masyarakat
41 Penyehatan Lingkungan 1.850.000.000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Dinas
42 774.282.350
Kesehatan Kota Balikpapan (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
43 305.027.150
Puskesmas Teritip (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
44 244.928.150
Puskesmas Lamaru (BOK) DAK
45 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di 551.732.050

198
Puskesmas Manggar (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
46 Puskesmas Perawatan Manggar Baru (BOK) 380.506.250
DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
47 Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru (BOK) 1.074.139.100
DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
48 709.996.200
Puskesmas Damai (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
49 578.429.300
Puskesmas Gunung Bahagia (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
50 Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir (BOK) 648.581.600
DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
51 280.379.200
Puskesmas Prapatan (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
52 339.477.700
Puskesmas Telaga Sari (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
53 387.087.700
Puskesmas Gunung Sari Ilir (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
54 Puskesmas Perawatan Mekar Sari (BOK) 243.486.050
DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
55 Puskesmas Gunung Sari Ulu (BOK) DAK 309.873.250

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di


56 271.847.350
Puskesmas Karang Jati (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
57 490.085.150
Puskesmas Karang Rejo (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
58 309.519.050
Puskesmas Sumber Rejo (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
59 521.690.060
Puskesmas Gunung Samarinda (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
60 507.535.250
Puskesmas Muara Rapak (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
61 735.485.950
Puskesmas Batu Ampar (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
62 Puskesmas Perawatan Karang Joang (BOK) 371.638.600
DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
63 197.157.150
Puskesmas Margo Mulyo (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
64 349.909.350
Puskesmas Baru Ilir (BOK) DAK
65 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di 180.698.350

199
Puskesmas Sidomulyo (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
66 402.214.800
Puskesmas Baru Tengah (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
67 219.106.050
Puskesmas Margasari (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
68 414.933.800
Puskesmas Perawatan Baru Ulu (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
69 199.296.150
Puskesmas Perawatan Kariangau (BOK) DAK
70 Distribusi Obat dan e - Logistik (BOK) DAK 203.282.050
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
71 760.613.450
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
72 414.316.250
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
73 998.062.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
74 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan 1.029.082.100
Manggar Baru
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
75 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung 1.293.981.150
Bahagia
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
76 1.228.587.550
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
77 414.299.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
78 519.722.950
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
79 359.738.400
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
80 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo 1.090.894.600

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan


81 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari 654.611.050
Ilir
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari
82 322.699.000
Ulu

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan


83 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung 813.064.950
Samarinda
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
84 1.639.534.300
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar
85 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan 1.070.422.300

200
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
86 551.480.200
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
87 453.219.600
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
88 270.425.490
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
89 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan 1.152.412.470
Baru Ulu
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
90 991.013.650
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
91 23.908.500
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
92 17.199.000
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
93 135.450.000
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
94 Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas 123.564.000
Perawatan Manggar Baru
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
95 Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung 4.410.000
Bahagia
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
96 25.410.000
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Damai
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
97 Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung 1.890.000
Sari Ilir
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
98 Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung 2.063.250
Sari Ulu
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
99 Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sumber 34.020.000
Rejo
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
100 Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung 3.997.500
Samarinda
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
101 Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Batu 5.444.250
Ampar
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
102 Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Muara 2.373.000
Rapak
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
103 Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas 630.000
Sidomulyo

201
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
104 1.890.000
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
105 Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas 33.747.000
Perawatan Baru Ulu
106 Peningkatan Gizi Masyarakat 1.693.750.000
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan
107 400.000.000
Masalah Kesehatan
108 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 300.000.000
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
109 600.000.000
Penyakit Tidak Menular (PTM)
Penanganan Pelayanan Pasien
110 200.000.000
Ketergantungan NAPZA
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
IV
Menular
Peningkatan Imunisasi
1 900.000.000
Peningkatan Surveilance dan Epidemiologi
2 1.000.000.000
dan Penanggulangan Wabah
Pemberantasan Penyakit Kulit, Kelamin, IMS,
3 1.000.000.000
HIV/AIDS
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
4 Menular (TBC, ISPA, Kecacingan, Diare dan 1.200.000.000
Kusta)
Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah
5 3.200.000.000
Dengue (DBD) dan Zoonosis
V Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi
1 5.050.800.000
Masyarakat Miskin (PBI)
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
VI
dan Anak
1 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4.450.000.000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Anak
2 500.000.000
Berkebutuhan Khusus
Jaminan Persalinan bagi Masyarakat yang
3 3.000.000.000
Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan (DAK)
Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta
VII
Sarana Prasarana Kesehatan
Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan
1 Prasarana Kesehatan di Puskesmas, 500.000.000
Puskesmas Pembantu/Jaringannya
Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan
2 Kesehatan Melalui Pengiriman Program 2.129.500.000
Pelatihan
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 20.023.606.000
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 9.527.957.000

202
(DAK)

Pengelolaan Pengembangan dan Sumber


5 100.000.000
Daya Kesehatan
6 Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan 1.500.000.000
Kesehatan (DAK)
7 Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat 4.100.000.000
Kesehatan
8 Pengadaan Obat dan BMHP (DAK) 4.000.000.000
9 Pengadaan Obat dan BMHP 4.000.000.000
10 Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi 375.000.000
dan Monev Puskesmas BLUD
11 Pengembangan Sistem Pengendalian Internal 75.000.000
Pemerintah (SPIP)
12 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 450.000.000
Daerah
13 Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas 400.000.000
dalam rangka Meningkatkan Kesehatan
masyarakat
14 Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan 500.000.000
Kesehatan
15 Manajemen Desentralisasi Kesehatan 350.000.000
16 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK) 5.000.000.000
17 Pembangunan Laboratorium Kesehatan 4.787.611.000
Daerah
18 Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas 200.000.000
19 Rehabilitasi IFK 1.361.605.000
20 Pengadaan Sarana dan Prasarana IFK 800.000.000
VIII Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepada
Masyarakat
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.443.750.000
Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.970.700.700
Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.625.324.900
Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 809.815.050
Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.587.500.000
Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.522.849.205
Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 814.775.000
Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
IX Penataan, Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

203
1 Penyelesaian Administrasi Pengadaan Lahan 50.000.000
2 Pengadaan Tanah Puskesmas 5.000.000.000
TOTAL 160.718.131.051

Rumusan dan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2018 dan prakiraan maju
Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, selengkapnya dapat di lihat pada tabel
3.2 berikut :

204
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kota Balikpapan

PRAKIRAAN MAJU RENCANA


RENCANA TAHUN 2018
TAHUN 2019

KODE No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Catatan Penting

Target TARGET KEBUTUHAN


Kebutuhan Sumber
Lokasi Capaian CAPAIAN DANA/PAGU
Dana/Pagu Indikatif Dana
Kinerja KINERJA INDIKATIF

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pelayanan Administrasi
I 2,568,240,000 2,668,240,000
Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Input DKK dan 100% 550,000,000 APBD Rutin Kantor 100%
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Labkesda 595,000,000
: 90 Orang
Manusia (SDM)

Dana : 405,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terbayarnya Biaya Komunikasi


(Telephone, Internet), Listrik dan Air

Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan DKK


dan UPTD Labkesda

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Input DKK 235 Unit 70,000,000 APBD Kendaraan 240 Unit
Sumber Daya
dan Perizinan Kendaraan : 90 Orang Operasional 80,000,000
Manusia (SDM)
Dinas/Operasional Kantor DKK,
Mobil
Dana : 109,500,000 Puskesmas

205
Keliling dan
Sarana Prasarana : 1 Paket Ambulance
Transport
Waktu : 12 Bulan

Output Tercapainya Operasional Kendaraan Dinas


dalam rangka Mendukung/Menunjang
Pelayanan Publik

Outcome
Terlaksananya Pembayaran KIR dan STNK
Kendaraan Dinas Operasional

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Input DKK 20 Jenis 40,000,000 APBD Rutin Kantor 20 Jenis
Kantor Sumber Daya 42,500,000
: 5 Orang
Manusia (SDM)

Dana : 20,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Peralatan Kebersihan dan


Bahan Pembersih

Outcome Lingkungan Kerja Kantor DKK menjadi


Bersih dan Rapi

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input DKK 43 Jenis 200,000,000 APBD Rutin Kantor 43 Jenis
Sumber Daya 220,000,000
: 5 Orang
Manusia (SDM)

Dana : 125,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Alat Tulis Kantor

Outcome Kelancaran Pelaksanaan Administrasi


Tugas Kantor DKK

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Input DKK 18 Jenis 330,000,000 APBD Rutin Kantor 18 Jenis
Penggandaan Sumber Daya 350,000,000
: 5 Orang
Manusia (SDM)

Dana : 150,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket


Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan


dan Penggandaan

Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan DKK

6 Penyediaan Komponen Instalasi Input DKK 11 Jenis 17,500,000 APBD Rutin Kantor 11 Jenis
Listrik/Penerangan Bangunan Sumber Daya 20,000,000
: 2 Orang
Kantor Manusia (SDM)

Dana : 4,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Komponen Listrik dan


Penerangan Bangunan Kantor

Outcome Terpenuhinya Penerangan


Bangunan/Gedung Kantor DKK

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Input DKK 2 Jenis 27,500,000 APBD Rutin Kantor 2 Jenis 27,500,000
Sumber Daya
Peraturan Per Undang - : 5 Orang
Manusia (SDM)
Undangan

Dana :
-

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Bahan Bacaan untuk Kepala


Dinas, Sekretaris Dinas, 4 Kepala Bidang
dan Undangan (Tamu)

Outcome Terpenuhinya Bahan Bacaan untuk Kepala


Dinas, Sekretaris Dinas, 4 Kepala Bidang
dan Undangan (Tamu)

8 Penyediaan Makanan dan Input DKK 90% 450,000,000 APBD Rutin Kantor 1
Sumber Daya
Minuman : 5 Orang 450,000,000
Manusia (SDM)

Dana : 200,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

207
Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Makanan dan Minuman


Harian bagi Pegawai selama Setahun

Outcome Kondisi Kesejahteraan Pegawai Meningkat

9 Rapat – Rapat Koordinasi, Input DKK 90% 500,000,000 APBD Rutin Kantor 90% 500,000,000
Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Sumber Daya
: 576 Orang
Daerah Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan
Ke Luar Daerah

Outcome Pembangunan Kesehatan antara Pusat dan


Daerah serta Lintas Sektor menjadi
Terarah dan Terkoordinasi

10 Penyediaan Jasa Administrasi Input DKK 100% 383,240,000 APBD Rutin Kantor 100% 383,240,000
Sumber Daya
Teknis Perkantoran : 21 Orang
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terbayarnya Honorarium Non PNS di


Lingkungan DKK

Outcome Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai


Non PNS

Peningkatan Sarana dan Prasarana


II 5,200,000,000 13,100,000,000
Aparatur

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Input DKK 10 Unit dan 1 APBD Rutin Kantor 10 Unit
Gedung Kantor Sumber Daya DED 1,500,000,000 1,200,000,000
: 5 Orang
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pemeliharaan Gedung
Puskesmas, DKK dan Taman DKK

Outcome Lingkungan Sekitar Kantor Menjadi Bersih


dan Representative

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Input DKK 235 Unit 600,000,000 APBD Rutin Kantor 240 Unit
Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Daya 700,000,000
: 90 Orang
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala


Kendaraan Dinas/Operasional

Outcome Efektifitas Kerja Pegawai Dinas Kesehatan


dan UPTD Semakin Tinggi

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Input DKK 10 Unit 1,000,000,000 APBD Rutin Kantor 10 Unit
Sumber Daya
Peralatan Gedung Kantor : 5 Orang 1,200,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan


Kantor DKK dan Puskesmas

Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan


Kantor DKK dan Puskesmas

4 Pengadaan Peralatan Gedung Input DKK 8 Jenis 500,000,000 APBD Rutin Kantor 5 Jenis 500,000,000
Kantor (DAK) Sumber Daya
: 5 Orang
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pengadaan Peralatan


Kantor DKK dan Puskesmas

Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan


Kantor DKK dan Puskesmas

5 Pengadaan Kendaraan Input DKK 20 Unit APBD Rutin Kantor 5 Unit


Dinas/Operasional Sumber Daya 500,000,000 1,500,000,000
: 90 Orang
Manusia (SDM)

209
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pengadaan Kendaraan


Dinas/Operasional DKK dan Puskesmas

Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan


Kantor DKK dan Puskesmas

6 Pengadaan Perlengkapan Gedung Input DKK 11 Jenis 750,000,000 APBD Rutin Kantor 15 Jenis
Kantor Sumber Daya 3,000,000,000
: 5 Orang
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan


Gedung Kantor DKK dan Puskesmas

Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan


Kantor DKK dan Puskesmas

7 Pengadaan Peralatan Gedung Input DKK 10 Jenis 350,000,000 APBD Rutin Kantor 10 Jenis
Kantor Sumber Daya 5,000,000,000
: 5 Orang
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pengadaan Peralatan


Gedung Kantor DKK dan Puskesmas

Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan


Kantor DKK dan Puskesmas

III Peningkatan Disiplin Aparatur 0 750,000,000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Input APBD Rutin Kantor 1 Paket


Perlengkapannya Sumber Daya - - - 750,000,000
: 5 Orang
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan
Output Tersedianya Pakaian Dinas PNS Lingkup
DKK

Outcome Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas


PNS Lingkup DKK

III Upaya Kesehatan Masyarakat 54,626,650,655 58,805,426,799

1 Pelaksanaan Upaya Kesehatan Input DKK 250 Orang 385,000,000 APBD Penunjang 350 Orang
Kerja dan Olah Raga Sumber Daya Indikator 450,000,000
: 5 Orang
Manusia (SDM) Kinerja Utama

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan


Tenaga Kerja Non Formal

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Tenaga


Kerja Non Formal

2 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 271,634,600 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Teritip 312,379,790
: 28 Orang
Puskesmas Teritip Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

3 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 165,374,000 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Lamaru 190,149,050
: 23 Orang
Puskesmas Lamaru Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

211
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

4 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 152,733,800 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Manggar 175,643,870
: 23 Orang
Puskesmas Manggar Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

5 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 1,400,966,800 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Perawatan 1,611,111,820
: 58 Orang
Puskesmas Perawatan Sepinggan Manusia (SDM) Sepinggan Baru
Baru

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

6 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 1,299,215,950 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Perawatan
: 50 Orang
Puskesmas Perawatan Manggar Manusia (SDM) Manggar Baru
Baru
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik


7 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 193,613,770 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Damai 222,655,836
: 21 Orang
Puskesmas Damai Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

8 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 126,535,650 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Gunung 145,515,998
: 24 Orang
Puskesmas Gunung Bahagia Manusia (SDM) Bahagia

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

9 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 1,491,358,870 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Perawatan 1,715,062,701
Puskesmas Perawatan Klandasan : 70 Orang Klandasan Ilir
Manusia (SDM)
Ilir

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

10 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 170,586,400 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Prapatan 196,174,360
: 23 Orang
Puskesmas Prapatan Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

213
Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

11 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 296,102,000 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Telaga Sari 340,517,300
: 22 Orang
Puskesmas Telaga Sari Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

12 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 131,656,600 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Gunung Sari Ilr 151,405,090
Puskesmas Gunung Sari Ilir : 21 Orang
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

13 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 117,507,000 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Gunung Sari 135,133,050
Puskesmas Gunung Sari Ulu : 16 Orang Ulu
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

14 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 1,305,181,000 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Perawatan 1,500,958,150
Puskesmas Perawatan Mekar Sari : 54 Orang Mekar Sari
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

15 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 91,374,400 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Karang Jati 105,080,560
Puskesmas Karang Jati : 16 Orang
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

16 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 124,319,600 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Karang Rejo 142,967,540
: 21 Orang
Puskesmas Karang Rejo Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

17 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 80,044,600 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Sumber Rejo 92,051,290
: 19 Orang
Puskesmas Sumber Rejo Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

215
Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

18 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 195,058,400 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Gunung 224,317,160
: 23 Orang
Puskesmas Gunung Samarinda Manusia (SDM) Samarinda

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

19 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 202,105,600 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Muara Rapak 232,421,440
: 21 Orang
Puskesmas Muara Rapak Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

20 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 146,569,800 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Batu Ampar 168,555,270
: 23 Orang
Puskesmas Batu Ampar Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

21 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 1,382,263,200 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Perawatan 1,589,602,680
Puskesmas Perawatan Karang : 61 Orang Karang Joang
Manusia (SDM)
Joang

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

22 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 138,073,600 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Margomulyo 158,784,640
: 20 Orang
Puskesmas Margo Mulyo Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

23 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 163,300,000 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Baru Ilir 187,795,000
: 23 Orang
Puskesmas Baru Ilir Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

24 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 138,349,600 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Sidomulyo 159,102,040
: 16 Orang
Puskesmas Sidomulyo Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

217
Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

25 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 176,289,020 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Baru Tengah 202,732,373
: 28 Orang
Puskesmas Baru Tengah Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

26 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 134,182,000 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Marga Sari 154,309,300
: 20 Orang
Puskesmas Margasari Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

27 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 1,320,047,050 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Perawatan 1,518,054,108
: 55 Orang
Puskesmas Perawatan Baru Ulu Manusia (SDM) Baru Ulu

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

28 Operasional Peningkatan Input Puskesmas 95% 1,327,003,400 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di Sumber Daya Perawatan 1,526,053,910
: 45 Orang
Puskesmas Perawatan Kariangau Manusia (SDM) Kariangau

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

29 Operasional Peningkatan Input Laboratorium 95% 1,690,701,825 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di UPTD Sumber Daya Kesehatan 1,944,307,099
: 12 Orang
Laboratorium Kesehatan Daerah Manusia (SDM) Daerah

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening


Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

30 Operasional Peningkatan Input IFK 95% 224,250,000 APBD Rutin Kantor 95%
Kesehatan Masyarakat di UPTD Sumber Daya 257,887,500
: 10 Orang
IFK Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Pengelolaan Obat dan Perbekalan


kesehatan yang aman, berkhasiat dan
bermutu

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan


Masyarakat
31 Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Input
Sumber Daya
Sekolah dan Masyarakat : 12 Orang DKK 570,000,000 APBD
Manusia (SDM) 620,000
Balikpapan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

219
Output Terlaksananya penanganan kasus
kesehatan gigi dan mulut anak sekolah
3.600 anak 3.600 anak

Outcome Kasus-kasus kesehatan gigi dan mulut anak


sekolah tertangani dengan baik
100% 100%

32 Pembinaan Pemanfaatan Hasil Input


Sumber Daya
Tanaman Obat Keluarga (TOGA) : 12 Orang DKK 175,000,000 APBD 175,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pemberian rekomendasi


fasilitas pelayanan kesehatan 100 100
rekomendasi rekomendasi

Terlaksananya pembinaan BATRA


2 Puskesmas 2 Puskesmas

Outcome Tersedianya produk unggulan hasil TOGA


dan Pemanfaatan TOGA
100% 100%

33 Peningkatan Pengawasan Input


Keamanan Pangan dan Bahan Sumber Daya
: 32 Orang DKK 400,000,000 APBD 400,000,000
Berbahaya serta Pemberdayaan Manusia (SDM)
Masyarakat/Konsumen di Bidang
Obat dan Makanan
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terawasinya mutu dan keamanan


makanan dan obat-obatan yang beredar
300 sarana 300 sarana
di Kota Balikpapan

Outcome Masyarakat mendapatkan obat dan


makanan minuman yang bermutu
100% 100%

34 Pelayanan Kesehatan Mata Input


Sumber Daya
: 60 Orang DKK 385,000,000 APBD 450,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya deteksi dini dan


penanganan gangguan mata 1 Paket 1 Paket
Outcome Menurunnya jumlah penderita gangguan
mata di Balikpapan 100 orang 100 orang

35 Pelayanan Kesehatan Jiwa Input Sumber Daya


: 60 Orang DKK 385,000,000 APBD 385,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pengiriman penderita jiwa


ke RS Jiwa di Samarinda
1 Paket 1 Paket

Outcome Menurunnya jumlah penderita jiwa di


Balikpapan 100 orang 100 orang

36 Penatalaksanaan Pemeriksaan Input


Kesehatan Jamaah Calon Haji Sumber Daya
: 90 Orang DKK 230,000,000 APBD 255,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi


jamaah Calon Haji
700 orang 700 orang

Outcome Peningkatan status kesehatan Jamaah


Calon Haji 100% 100%

37 Pembayaran Klaim Visum Polres Input


Sumber Daya
: 60 Orang DKK 100% 200,000,000 APBD 100% 200,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terbayarnya klaim visum polres kewajiban


pemkot tahun 2015, 2016 dan rencana
2017 terlaksana dengan baik

Outcome Terlaksananya administrasi kegiatan


pembayaran klaim visum polres

38 Operasional Kasus KDRT, KTP, Input


KTA dan Trafficking di Puskesmas Sumber Daya
: 6 Orang DKK 1,050,000,000 APBD 1,050,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 27 Puskesmas

221
Waktu : 12 Bulan

Output Tercapainya Puskesmas mampu tata


laksana KDRT, KTP, KTA dan Trafficking
di wilayah kerja 27 Puskesmas 27 Puskesmas

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan


korban KDRT, KTp, KtA dan trafficking di
semua wilayah kerja Puskesmas 100% 100%

39 Penanggulangan Kejadian Luar Input


Biasa (KLB) dan Bencana Sumber Daya
: Orang DKK 100% 500,000,000 APBD 100% 500,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tertanganinya semua kejadian luar


biasa/bencana di Kota Balikpapan

Outcome Peningkatan status kesehatan masyarakat

40 Peningkatan Promosi Kesehatan Input


dan pemberdayaan Masyarakat Sumber Daya
: 31 Orang DKK 2,000,000,000 APBD 2,250,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana :

27 Puskesmas,
4 Poskesdes,
1401 Posyandu,
7 Pondok
Sayang Ibu, 34
Kelurahan

Waktu : 12 Bulan

Output Jumlah Kebijakan publik yang


berwawasan kesehatan 3 3

Presentasi keseluruhan yang memiliki


kebijakan PHBS (%) 100% 100%

Presentasi keseluruhan yang


memanfaatkan alokasi dana kelurahan 60% 90%
minimal 10% untuk UKBM
Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan
CSRnya untuk program kesehatan 10 12

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang


memanfaatkan sumber daya nya untuk 9 12
mendukung program kesehatan

Jumlah tema/pesan komunikasi, informasi


dan edukasi kepada masyarakat 10 10

Jumlah media yang dimanfaatkan untuk


menyampaikan informasi dan edukasi 4 4
kepada masyarakat

Jumlah tenaga promosi kesehatan yang


mendapatkan keterampilan teknis promosi 34 orang 34 orang
kesehatan (%)

Jumlah Puskesmas yang mampu


melaksanakan Promosi Kesehatan (%) 27 27

Jumlah pameran/ekspo yang diikuti


4 5

Outcome Terpilihnya pemenang lomba-lomba pada


Jambore UKS 36 Pemenang 36 Pemenang

Terpilihnya pemenang lomba PHBS


tingkat Kota Balikpapan 1 kegiatan 1 kegiatan

Terbinanya UKBM berorientasi kesehatan


di Kota Balikpapan 1 kegiatan 1 kegiatan

Terlaksananya program promosi 34 kelurahan 34 kelurahan


kesehatan kepada masyarakat dan 6 dan 6
kecamatan kecamatan
Terlaksananya upaya pembinaan upaya
kesehatan sekolah Kota Balikpapan 1 kegiatan 1 kegiatan

Terlaksananya rangkaian kegiatan


peringatan hari kesehatan nasional di Kota 1 kegiatan 1 kegiatan
Balikpapan

Ikut sertanya promosi kesehatan pada


pameran kesehatan di dalam dan luar 3 kegiatan 3 kegiatan
Kota Balikpapan

41 Penyehatan Lingkungan Input Sumber Daya L = 317.988 P


: DKK 1,850,000,000 APBD 2,000,000,000
Manusia (SDM) = 297.586

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

223
Output Terlaksananya kegiatan pendataan,
monitoring, pembinaan dan pelaporan
program penyehatan lingkungan 100% 100%

Terlaksananya kegiatan penyusunan


Dokumen DED IPAL Puskesmas 5 Puskesmas 5 Puskesmas

Outcome Peningkatan Perencanaan Kegiatan


Penyehatan Lingkungan 100% 100%

Tersusunnya Dokumen Perencanaan


(DED) Puskesmas Perawatan dan 5 Puskesmas 5 Puskesmas
Puskesmas

Terjaminnya kualitas lingkungan tempat


umum dan pengelolaan makanan, tempat
khusus dan lingkungan 90% 90%

42 Peningkatan Kesehatan Input


Masyarakat di Dinas Kesehatan Sumber Daya APBN/APB
: 40 Orang DKK 100% 774,282,350 100% 890,424,703
Kota Balikpapan (BOK) DAK Manusia (SDM) D

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya manajemen pelayanan


kesehatan kepada masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan


Masyarakat
43 Peningkatan Kesehatan Input
Masyarakat di Puskesmas Teritip Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 28 Orang 100% 305,027,150 100% 350,781,223
(BOK) DAK Manusia (SDM) Teritip D

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
44 Peningkatan Kesehatan Input
Masyarakat di Puskesmas Lamaru Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 23 Orang 100% 244,928,150 100% 281,667,373
(BOK) DAK Manusia (SDM) Lamaru D

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
45 Peningkatan Kesehatan Input
Masyarakat di Puskesmas Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 23 Orang 100% 551,732,050 100% 634,491,858
Manggar (BOK) DAK Manusia (SDM) Manggar D

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
46 Peningkatan Kesehatan Input
Masyarakat di Puskesmas Sumber Daya APBN/APB
: 23 Orang Puskesmas 100% 380,506,250 100% 437,582,188
Perawatan Manggar Baru (BOK) Manusia (SDM) D
Perawatan
DAK
Manggar Baru
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
47 Peningkatan Kesehatan Input
Masyarakat di Puskesmas Sumber Daya APBN/APB
: 58 Orang Puskesmas 100% 1,074,139,100 100% 1,235,259,965
Perawatan Sepinggan Baru (BOK) Manusia (SDM) D
DAK Perawatan
Sepinggan Baru
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
Input
Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 21 Orang 100% 709,996,200 100% 816,495,630
Manusia (SDM) Damai D

Sarana Prasarana : 1 Paket

Peningkatan Kesehatan
48 Masyarakat di Puskesmas Damai Waktu : 12 Bulan
(BOK) DAK
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan


Masyarakat

225
49 Peningkatan Kesehatan Input Puskesmas
Masyarakat di Puskesmas Gunung Sumber Daya APBN/APB
: 21 Orang Gunung 100% 578,429,300 100% 665,193,695
Bahagia (BOK) DAK Manusia (SDM) D
Bahagia

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
50 Peningkatan Kesehatan Input
Sumber Daya APBN/APB
Masyarakat di Puskesmas : 70 Orang Puskesmas 100% 648,581,600 100% 745,868,840
Manusia (SDM) D
Perawatan Klandasan Ilir (BOK) Perawatan
DAK Klandasan Ilir
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
51 Peningkatan Kesehatan Input
Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
Masyarakat di Puskesmas : 23 Orang 100% 280,379,200 100% 322,436,080
Manusia (SDM) Prapatan D
Prapatan (BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan


Masyarakat
52 Peningkatan Kesehatan Input
Masyarakat di Puskesmas Telaga Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 22 Orang 100% 339,477,700 100% 390,399,355
Sari (BOK) DAK Manusia (SDM) Telaga Sari D

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan


Masyarakat

53 Peningkatan Kesehatan Input Puskesmas


Masyarakat di Puskesmas Gunung Sumber Daya APBN/APB
: 21 Orang Gunung Sari 100% 387,087,700 100% 445,150,855
Sari Ilir (BOK) DAK Manusia (SDM) D
Ilir

Sarana Prasarana : 1 Paket


Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
54 Peningkatan Kesehatan Input
Masyarakat di Puskesmas Sumber Daya APBN/APB
: 54 Orang Puskesmas 100% 243,486,050 100% 280,008,958
Perawatan Mekar Sari (BOK) Manusia (SDM) D
DAK Perawatan
Mekar Sari
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat

55 Peningkatan Kesehatan Input Puskesmas


Masyarakat di Puskesmas Gunung Sumber Daya APBN/APB
: 16 Orang Gunung Sari 100% 309,873,250 100% 356,354,238
Sari Ulu (BOK) DAK Manusia (SDM) D
Ulu

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan


Masyarakat

56 Peningkatan Kesehatan Input


Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
Masyarakat di Puskesmas Karang : 19 Orang 100% 271,847,350 100% 312,624,453
Manusia (SDM) Karang Jati D
Jati (BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan


Masyarakat

57 Peningkatan Kesehatan Input


Masyarakat di Puskesmas Karang Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 21 Orang 100% 490,085,150 100% 563,597,923
Rejo (BOK) DAK Manusia (SDM) Karang Rejo D

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

227
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
58 Peningkatan Kesehatan Input
Masyarakat di Puskesmas Sumber Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 19 Orang 100% 309,519,050 100% 355,946,908
Rejo (BOK) DAK Manusia (SDM) Sumber Rejo D

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan


Masyarakat
59 Peningkatan Kesehatan Input
Masyarakat di Puskesmas Gunung Sumber Daya APBN/APB
: 23 Orang Puskesmas 100% 521,690,060 100% 599,944,190
Samarinda (BOK) DAK Manusia (SDM) D
Gunung
Samarinda
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
60 Peningkatan Kesehatan Input
Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
Masyarakat di Puskesmas Muara : 21 Orang 100% 507,535,250 100% 583,665,538
Manusia (SDM) Muara Rapak D
Rapak (BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan


Masyarakat

61 Peningkatan Kesehatan Input


Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
Masyarakat di Puskesmas Batu : 26 Orang 100% 735,485,950 100% 845,808,843
Manusia (SDM) Batu Ampar D
Ampar (BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
62 Peningkatan Kesehatan Input
Masyarakat di Puskesmas Sumber Daya APBN/APB
: 61 Orang Puskesmas 100% 371,638,600 100% 427,384,390
Perawatan Karang Joang (BOK) Manusia (SDM) D
DAK Perawatan
Karang Joang
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
63 Peningkatan Kesehatan Input
Masyarakat di Puskesmas Margo Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 20 Orang 100% 197,157,150 100% 226,730,723
Mulyo (BOK) DAK Manusia (SDM) Margomulyo D

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
64 Peningkatan Kesehatan Input
Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir : 23 Orang 100% 349,909,350 100% 402,395,753
Manusia (SDM) Baru Ilir D
(BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
65 Peningkatan Kesehatan Input
Masyarakat di Puskesmas Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 55 Orang 100% 180,698,350 100% 207,803,103
Sidomulyo (BOK) DAK Manusia (SDM) Sidomulyo D

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
66 Peningkatan Kesehatan Input
Masyarakat di Puskesmas Baru Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 28 Orang 100% 402,214,800 100% 462,547,020
Tengah (BOK) DAK Manusia (SDM) Baru Tengah D

229
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan


Masyarakat

67 Peningkatan Kesehatan Input


Masyarakat di Puskesmas Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 20 Orang 100% 219,106,050 100% 251,971,958
Margasari (BOK) DAK Manusia (SDM) Marga Sari D

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat

68 Peningkatan Kesehatan Input


Masyarakat di Puskesmas Sumber Daya APBN/APB
: 55 Orang Puskesmas 100% 414,933,800 100% 477,173,870
Perawatan Baru Ulu (BOK) DAK Manusia (SDM) D
Perawatan
Baru Ulu
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan


Masyarakat

69 Peningkatan Kesehatan Input Puskesmas


Masyarakat di Puskesmas Sumber Daya Perawatan APBN/APB
: 45 Orang 100% 199,296,150 100% 229,190,573
Perawatan Kariangau (BOK) DAK Manusia (SDM) Kariangau D

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan


Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan


Masyarakat
70 Distribusi Obat dan e - Logistik Input
(BOK) DAK Sumber Daya APBN/APB
: 10 Orang IFK 100% 203,282,050 100% 233,774,358
Manusia (SDM) D

Sarana Prasarana : 1 Paket


Waktu : 12 Bulan

Output Peningkatan Distribusi obat ke Puskesmas


dan dukungan manajemen sistem e-
Logistik di Kota Balikpapan

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan


Masyarakat
71 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input
Penggunaan Dana Kapitasi JKN Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 28 Orang 7.548 peserta 760,613,450 7.648 peserta
Puskesmas Teritip Manusia (SDM) Teritip D 874,705,468

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

72 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input Sumber Daya APBN/APB


Penggunaan Dana Kapitasi JKN : 23 Orang 5.003 peserta 414,316,250 5.103 peserta
Manusia (SDM) Puskesmas D 476,463,688
Puskesmas Lamaru
Lamaru
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

73 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Penggunaan Dana Kapitasi JKN Sumber Daya Puskesmas 11.068 APBN/APB
: 23 Orang 998,062,000 11.168 peserta
Puskesmas Manggar Manusia (SDM) Manggar peserta D 1,183,444,415

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

74 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Penggunaan Dana Kapitasi JKN Sumber Daya APBN/APB
: 50 Orang Puskesmas 1,029,082,100
Puskesmas Perawatan Manggar Manusia (SDM) D
Perawatan
Baru
Manggar Baru
Sarana Prasarana : 1 Paket

231
Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

75 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input Puskesmas


Penggunaan Dana Kapitasi JKN Sumber Daya 13.719 APBN/APB 13.819
: 24 Orang Gunung 1,293,981,150
Puskesmas Gunung Bahagia Manusia (SDM) peserta D peserta 1,488,078,323
Bahagia

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

76 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Penggunaan Dana Kapitasi JKN Sumber Daya Puskesmas 12.787 APBN/APB 12.887
: 21 Orang 1,228,587,550
Puskesmas Damai Manusia (SDM) Damai peserta D peserta 1,412,875,683

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

77 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Penggunaan Dana Kapitasi JKN Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 22 Orang 4.969 peserta 414,299,000 5.069 peserta
Puskesmas Telaga Sari Manusia (SDM) Telaga Sari D 476,443,850

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

78 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Penggunaan Dana Kapitasi JKN Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 19 Orang 5.948 peserta 519,722,950 6.048 peserta
Puskesmas Sumber Rejo Manusia (SDM) Sumber Rejo D 597,681,393
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

79 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Penggunaan Dana Kapitasi JKN Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 19 Orang 3.769 peserta 359,738,400 3.869 peserta
Puskesmas Karang Jati Manusia (SDM) Karang Jati D 413,699,160

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

80 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Sumber Daya Puskesmas 10.354 APBN/APB 10.454
Penggunaan Dana Kapitasi JKN : 21 Orang 1,090,894,600
Manusia (SDM) Karang Rejo peserta D peserta 1,254,528,790
Puskesmas Karang Rejo

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

81 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input Puskesmas


Sumber Daya APBN/APB
Penggunaan Dana Kapitasi JKN : 21 Orang Gunung Sari 6.934 peserta 654,611,050 7.034 peserta
Manusia (SDM) D 752,802,708
Puskesmas Gunung Sari Ilir Ilir

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

82 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input Puskesmas


Penggunaan Dana Kapitasi JKN Sumber Daya APBN/APB
: 16 Orang Gunung Sari 3.623 peserta 322,699,000 3.723 peserta
Puskesmas Gunung Sari Ulu Manusia (SDM) D 371,093,500
Ulu

233
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

83 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Sumber Daya APBN/APB
Penggunaan Dana Kapitasi JKN : 23 Orang Puskesmas 9.660 peserta 813,064,950 9.760 peserta
Manusia (SDM) D 935,024,693
Puskesmas Gunung Samarinda Gunung
Samarinda
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

84 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Penggunaan Dana Kapitasi JKN Sumber Daya Puskesmas 14.231 APBN/APB 14.331
: 26 Orang 1,639,534,300
Puskesmas Batu Ampar Manusia (SDM) Batu Ampar peserta D peserta 1,885,464,445

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

85 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Penggunaan Dana Kapitasi JKN Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 21 Orang 11.118 peserta 1,070,422,300 11.218 peserta
Puskesmas Muara Rapak Manusia (SDM) Muara Rapak D 1,230,985,645

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

86 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
Penggunaan Dana Kapitasi JKN : 20 Orang 5.024 peserta 551,480,200 5.124 peserta
Manusia (SDM) Margomulyo D 634,202,230
Puskesmas Margo Mulyo
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

87 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Penggunaan Dana Kapitasi JKN Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 20 Orang 4.379 peserta 453,219,600 4.479 peserta
Puskesmas Margasari Manusia (SDM) Marga Sari D 521,202,540

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

88 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Penggunaan Dana Kapitasi JKN Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 16 Orang 2.861 peserta 270,425,490 2.961 peserta
Puskesmas Sidomulyo Manusia (SDM) Sidomulyo D 310,989,314

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

89 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input Puskesmas


Penggunaan Dana Kapitasi JKN Sumber Daya 14.097 APBN/APB 14.197
: 55 Orang Perawatan 1,152,412,470
Puskesmas Perawatan Baru Ulu Manusia (SDM) Peserta D Peserta 1,325,274,341
Baru Ulu

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Sumber Daya Puskesmas 10.035 APBN/APB 10.135
Penggunaan Dana Kapitasi JKN : 23 Orang 991,013,650
Manusia (SDM) Baru Ilir peserta D peserta 1,139,665,698
Puskesmas Baru Ilir

235
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

91 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Penggunaan Dana Non Kapitasi Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 28 Orang 7.548 peserta 23,908,500 7.648 peserta
JKN Puskesmas Teritip Manusia (SDM) Teritip D 25,103,925

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

92 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Penggunaan Dana Non Kapitasi Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 4310 Orang 5.003 peserta 17,199,000 5.103 peserta
JKN Puskesmas Lamaru Manusia (SDM) Lamaru D 18,058,950

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

93 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Penggunaan Dana Non Kapitasi Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 23 Orang 9.338 peserta 135,450,000 9.438 peserta
JKN Puskesmas Manggar Manusia (SDM) Manggar D 142,222,500

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

94 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input Puskesmas


Penggunaan Dana Non Kapitasi Sumber Daya 11.068 APBN/APB
: 50 Orang Perawatan 123,564,000 11.168 peserta
JKN Puskesmas Perawatan Manusia (SDM) peserta D 129,742,200
Manggar Baru
Manggar Baru
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

95 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input Puskesmas


Penggunaan Dana Non Kapitasi Sumber Daya 13.719 APBN/APB 13.819
: 21 Orang Gunung 4,410,000
JKN Puskesmas Gunung Bahagia Manusia (SDM) peserta D peserta 4,630,500
Bahagia

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

96 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Penggunaan Dana Non Kapitasi Sumber Daya Puskesmas 12.787 APBN/APB 12.887
: 21 Orang 25,410,000 26680500
JKN Puskesmas Damai Manusia (SDM) Damai peserta D peserta

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

97 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input Puskesmas


Sumber Daya APBN/APB
Penggunaan Dana Non Kapitasi : 21 Orang Gunung Sari 6.934 peserta 1,890,000 7.034 peserta
Manusia (SDM) D 1,984,500
JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir Ilir

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

98 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input Puskesmas


Penggunaan Dana Non Kapitasi Sumber Daya APBN/APB
: 16 Orang Gunung Sari 3.623 peserta 2,063,250 3.723 peserta
JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu Manusia (SDM) D 2,166,413
Ulu

237
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

99 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Penggunaan Dana Non Kapitasi Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 20 Orang 5.948 peserta 34,020,000 6.048 peserta
JKN Puskesmas Sumber Rejo Manusia (SDM) Sumber Rejo D 35,721,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

10 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input Puskesmas


0 Penggunaan Dana Non Kapitasi Sumber Daya APBN/APB
: 23 Orang Gunung 9.660 peserta 3,997,500 9.760 peserta
JKN Puskesmas Gunung Manusia (SDM) D 4,178,475
Samarinda
Samarinda
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

101 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Sumber Daya Puskesmas 14.231 APBN/APB 14.331
Penggunaan Dana Non Kapitasi : 26 Orang 5,444,250
Manusia (SDM) Batu Ampar peserta D peserta 5,716,463
JKN Puskesmas Batu Ampar

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

10 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


2 Penggunaan Dana Non Kapitasi Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 21 Orang 11.118 peserta 2,373,000 11.218 peserta
JKN Puskesmas Muara Rapak Manusia (SDM) Muara Rapak D 2,491,650
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

10 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


3 Penggunaan Dana Non Kapitasi Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
: 16 Orang 2.861 peserta 630,000 2.961 peserta
JKN Puskesmas Sidomulyo Manusia (SDM) Sidomulyo D 661,500

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

10 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


4 Penggunaan Dana Non Kapitasi Sumber Daya Puskesmas 10.035 APBN/APB 10.135
: 23 Orang 1,890,000
JKN Puskesmas Baru Ilir Manusia (SDM) Baru Ilir peserta D peserta 1,984,500

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

10 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Input


Sumber Daya 14.097 APBN/APB 14.197
5 Penggunaan Dana Non Kapitasi : 55 Orang 33,747,000
Manusia (SDM) Puskesmas Peserta D Peserta 35,434,350
JKN Puskesmas Perawatan Baru
Ulu Perawatan
Baru Ulu
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

239
10 Peningkatan Gizi Masyarakat Input
6 Sumber Daya
: 30 Orang DKK 1,693,750,000 APBD 1,925,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 27 Puskesmas

Waktu : 12 Bulan

Output
Meningkatnya koordinasi antara petugas
100% 100%
gizi

Keakuratan data di lapangan 100% 100%

Meningkatnya pengetahuan tentang gizi 80% 80%

Menurunnya kasus gizi buruk 50% 50%

Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi


100% 100%
petugas gizi puskesmas

Workshop pencatatan dan pelaporan


100% 100%
kegiatan gizi dan seminar gizi

Pemberian makanan tambahan 100% 100%

Pelatihan tatalaksana anak gizi buruk 100% 100%

Outcome
Meningkatnya status gizi masyarakat 80% 80%

10 Peningkatan Pelayanan dan Input


7 Penanggulangan Masalah Sumber Daya
: 50 Orang DKK 100% 400,000,000 APBD 100% 450,000,000
Kesehatan Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Peningkatan pelayanan pada penanganan


kegiatan pertemuan rutin, P3K dan
penanggulangan masalah kesehatan di
Kota Balikpapan

Outcome Terjaga dan terlindunginya kesehatan


peserta kegiatan yang melibatkan orang
banyak
10 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Input
8 Lansia Sumber Daya
: 6 Orang DKK 300,000,000 APBD 300,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 27 Puskesmas

Waktu : 12 Bulan

Output Peningkatan kompetensi petugas


pengelola puskesmas santun lansia
27 Puskesmas 27 Puskesmas

Terlaksananya penanganan dan pelayanan


kesehatan lansia 27 Puskesmas 27 Puskesmas

Pengembangan jejaring dan monitoring


evaluasi 27 Puskesmas 27 Puskesmas

Terlaksananya kunjungan ke posyandu


lansia
Outcome Meningkatnya status kesehatan dan
kemandirian kelompok usia lanjut di Kota
90% 90%
Balikpapan

10 Pelayanan Pencegahan dan Input


9 Penanggulangan Penyakit Tidak Sumber Daya
: 34 Posbindu DKK 600,000,000 APBD 700,000,000
Menular (PTM) Manusia (SDM)

Alkes dan
Sarana Prasarana :
Reagen

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembentukan Posbindu


90 95

Terlaksananya kegiatan deteksi dini faktor


Resiko PTM
1600 1700

Terlaksananya kegiatan pemeriksaan


deteksi dini kanker serviks
500 600

Terlaksananya kegiatan pemeriksaan CBE


300 400

Outcome Terbentuknya Posbindu


90 95

Meningkatnya cakupan pemeriksaan


faktor Resiko Penyakit PTM 1600 1700

Meningkatnya cakupan pemeriksaan IVA


500 600

241
Meningkatnya cakupan pemeriksaan CBE (
Clinical Breast Examination ) 300 400

110 Penanganan Pelayanan Pasien Input


Sumber Daya
Ketergantungan NAPZA : 32 Orang DKK 200,000,000 APBD 200,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output
Terlaksananya Kegiatan pelayanan pasien 13 Puskesmas 18 Puskesmas
ketergantungan NAPZA dan 5 Satker dan 5 Satker

Outcome
Tertanganinya pasien ketergantungan
300 Jiwa 350 Jiwa
NAPZA di Kota Balikpapan

Pencegahan dan Penanggulangan


IV
Penyakit Menular

1 Peningkatan Imunisasi Input Sumber Daya


: 150 Orang
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pertemuan dengan kepala


puskesmas
DKK 100% 900,000,000 APBD 100% 1,000,000,000

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan


pengawasan kinerja pengelola program
imunisasi puskesmas 100% 100%

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan


pengawasan kinerja pengelola imunisasi
pada 10 rumah sakit dan 2 klinik, 3 bidan 100% 100%
praktek swasta

Terlaksananya kegiatan pengambilan


vaksin BIAS di samarinda
2 Kali 2 Kali

Terlaksananya kegiatan pengambilan


vaksin rutin di samarinda
1 Kali 1 Kali

Terlaksananya kegiatan pemantauan suhu


cold chain di instalasi farmasi kota
1 Kali 1 Kali
Terlaksananya kegiatan pertemuan dengan
pengelola program imunisasi puskesmas
2 Kali 2 Kali

Terlaksananya kegiatan refreshing


pengelola imunisasi puskesmas, Rumah
11 Kali 11 Kali
sakit, klinik dan bidan praktek swasta

Outcome Presentase bayi usia 0-11 bulan yang


mendapat imunisasi lengkap
60 Hari 60 Hari

Presentase universal child immunization


(UCI) kelurahan
2 Kali 2 Kali

Presentase cakupan imunisasi campak, DT,


Td pada murid SD kelas 1,2,3 pada bulan
1 Kali 1 Kali
imunisasi anak

2 Peningkatan Surveilance dan Input


Epidemiologi dan Sumber Daya
: 200 Orang DKK 1,000,000,000 APBD 1,200,000,000
Penanggulangan Wabah Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tercapainya target SKD-KLB dan


pelacakan KLB ≤ 24 jam 100% 100%

Outcome Terlaksananya kegiatan pertemuan dengan


lintas program / sektor terkait 1 Kali 1 Kali

Terlaksananya kegiatan pengolahan data


di puskesmas sebagai SKD-KLB 27 Puskesmas 27 Puskesmas

Terlaksananya hubungan dengan kontak


person RS (Jejaring surveilane) 25 Orang 25 Orang

Terlaksananya pengolahan data di tingkat


12 bulan 12 bulan
kota
Terlacaknya seluruh kasus KLB
10 kasus 10 kasus
Terdatanya kasus di RS cepat dan tepat 10 Rumash 10 Rumash
waktu Sakit Sakit
Terlaksananya pembinaan dan
pengawasan kinerja surveilans di 1 Kali 1 Kali
puskesmas

Terlaksananya penggandaan formulir


laporan surveilans 9 Form 9 Form
Laporan Laporan

243
Terlaksananya penanggulangan KLB
100% 100%

Terlaksananya konsultasi dan pertemuan


program surveilans di samarinda 3 kali 3 kali

Terlaksananya konsultasi dan pertemuan


program surveilance di pusat 1 Kali 1 Kali

Terlaksananya pengadaan perangkat


penunjang kegiatan surveilance di 100% 100%
lapangan

3 Pemberantasan Penyakit Kulit, Input


Sumber Daya
Kelamin, IMS, HIV/AIDS : 1500 Orang DKK 1,000,000,000 APBD 1,000,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Dilaksanakannya kegiatan konseling dan


test HIV 1500 Orang 1500 Orang

Dilaksanakannya kegiatan screening TB


pada ODHA 100% 100%

Telah diberikannya pengobatan ARV pada


ODHA Baru 85% 85%

Dilaksanakannya Kegiatan pemeriksaan


IMS 2000 Orang 2000 Orang

Telah Dilaksanakannya pengobatan


propilaksis kotrimoksasol pada ODHA 100% 100%

Outcome Meningkatnya cakupan konseling dan test


1500 Orang 1500 Orang

ODHA di secreening TB
100% 100%

ODHAbaru diobati ARV


85% 85%

Meningkatnya cakupan pemeriksaan IMS


2000 Orang 2000 Orang

ODHA yang mendapatkan pengobatan


propilaksis kotrimoksasol 100% 100%
4 Pencegahan dan Penanggulangan Input
Sumber Daya
Penyakit Menular (TBC, ISPA, : 30 Orang DKK 1,200,000,000 APBD 1,200,000,000
Manusia (SDM)
Kecacingan, Diare dan Kusta)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output
Terlaksananya pengobatan pasien TB
92% 92%
sampai selesai

Terobatinya pasien TB MDR 100% 100%

Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi


85% 85%
penghuni lapas dan rutan

Outcome Suskese Rate


92% 92%

Penderita TB MDR dapat ditangani dan


diobati 100% 100%

Penderita TB yang diobati mengalami


kesembuhan 85% 85%

Meningkatnya kesehatan penghuni lapas


dan rutan
85% 85%

Meningkatnya case notification rate


135 140

5 Pemberantasan Penyakit Demam Input


Berdarah Dengue (DBD) dan Sumber Daya
: 150 Orang DKK 3,200,000,000 APBD 3,500,000,000
Zoonosis Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output
Terlaksananya kegiatan fogging fokus dan
100% 100%
fogging SMP

Dilaksanakannya kegiatan pemantauan


34 Kelurahan 34 Kelurahan
jentik secara berkala (ABJ)

Dilaksanakannya kegiatan fogging fokus 100 Fokus 100 Fokus

Dilaksanakannya kegiatan fogging sebelum


100 Siklus 100 Siklus
masa penularan (SMP)

Outcome
Menurunnya angka kematian DBD (CFR) <1% <1%

245
Meningkatnya angka bebas jentik 90% 90%

Penanggulangan Kemiskinan
V 5,050,800,000 5,464,800,000
Terpadu
1 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Input
Sumber Daya
Bagi Masyarakat Miskin (PBI) : Orang DKK 5,050,800,000 APBD 5,464,800,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembayaran iuran BPJS


kesehatan bagi penduduk miskin dan tidak 18.300 Jiwa 19.800 Jiwa
mampu

Terlaksananya sosialisasi jaminan


kesehatan di FKTP dan FKRTL 350 Orang 350 Orang

Outcome Terjaminnya kesehatannya bagi penduduk


miskin tidak mampu 18.300 Jiwa 19.800 Jiwa

Meningkatnya pengetahuan tentang


jaminan kesehatan bagi petugas FKTP dan 350 Orang 350 Orang
FKRTL

Peningkatan Keselamatan Ibu


VI 7,950,000,000 8,850,000,000
Melahirkan dan Anak
1 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Input
Sumber Daya
Anak : 5 Orang DKK 4,450,000,000 APBD 4,850,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Menurunnya kasus kematian ibu dan anak


1 Sistem 1 Sistem

Outcome Meningkatnya status kesehatan ibu dan


100% 100%
anak
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Input Sumber Daya
bagi Anak Berkebutuhan Khusus : 50 Orang DKK 500,000,000 APBD 500,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan dan


pengembangan sarana pelayanan anak
34 Kelurahan, 34 Kelurahan,
berkebutuhan khusus
2 Panti dan 1 2 Panti dan 1
Lapas Lapas
Outcome Meningkatnya status kesehatan dan
tersedianya sarana pelayanan anak
berkebutuhan khusus di Kota Balikpapan
180 ABK 210 ABK

2 Jaminan Persalinan bagi Input


Sumber Daya
Masyarakat yang Tidak : 12 Orang DKK 100% 3,000,000,000 APBN 100% 3,500,000,000
Manusia (SDM)
Mempunyai Jaminan Persalinan
(DAK)
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Jumlah ibu bersalin dan bayi bayi baru


lahir yang dijamin biaya persalinan dan
perawatannya
Outcome
Meningkatnya status kesehatan ibu hamil
dan bayi

Peningkatan Kualitas, Kuantitas


VII SDM serta Sarana Prasarana 60,180,279,000 40,685,427,000
Kesehatan
1 Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana Input
dan Prasarana Kesehatan di Sumber Daya
: 15 Orang Puskesmas 500,000,000 APBD 400,000,000
Puskesmas, Puskesmas Manusia (SDM)
Pembantu/Jaringannya
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembangunan Puskesmas


4 DED 2 DED

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan


kepada masyarakat 90% 90%

2 Peningkatan Kualitas Tenaga Input


Pelayanan Kesehatan Melalui Sumber Daya
: Orang DKK 2,129,500,000 APBD
Pengiriman Program Pelatihan Manusia (SDM) 2,125,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terpenuhinya kebutuhan pelatihan untuk


peningkatan tenaga kesehatan 264 Orang 260 Orang

Outcome Terlaksananya pelaksanaan pelatihan yang


memiliki sertifikat 100% 100%

247
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Input
Puskesmas Sumber Daya
: 10 Orang 20,023,606,000 APBD
Manusia (SDM) 2,517,414,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembangunan puskesmas 2 Unit 1 Unit


Puskesmas Puskesmas
Terlaksananya pembangunan Gedung ABK 1 Unit
Gedung ABK
Terlaksananya pengadaan Mobil Pusling

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan


kepada masyarakat 100% 100%

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Input Sumber Daya


Puskesmas (DAK) : 10 Orang Puskesmas 9,527,957,000 APBN
Manusia (SDM) 14,518,013,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembangunan puskesmas


dan Puskesmas Pembantu 1 Unit
Puskesmas 3 Unit
dan 1 Unit Puskesmas
Pusban

Terlaksananya kendaraan operasional di


Puskesmas 17 Unit 27 Unit
Motor Motor

Terlaksananya rehab Rumah Dinas


1 Unit Rumah 5 Unit Rumah
Dinas Dinas

Terlaksananya pembangunan IPAL


5 Unit IPAL 7 Unit IPAL

Terlaksananya Mobil Pusling


4 Unit Pusling 6 Unit Pusling

Terlaksananya pemasangan jaringan LAN


4 Paket 4 Paket
Jaringan LAN Jaringan LAN

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan


kepada masyarakat 100% 100%

5 Pengelolaan Pengembangan dan Input


Sumber Daya Kesehatan Sumber Daya 1000 1000
: 7 Orang DKK 100,000,000 APBD 100,000,000
Manusia (SDM) perijinan perijinan
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Sarana dan tenaga kesehatan yang berijin

Outcome Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi


masyarakat

6 Penerapan Akreditasi Sarana Input


Pelayanan Kesehatan (DAK) Sumber Daya
: 55 Orang Puskesmas 10 Puskesmas 1,500,000,000 APBN 10 Puskesmas 1,500,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terakreditasinya fasilitas pelayanan


kesehatan tingkat pertama

Outcome Terjaminnya mutu pelayanan kesehatan


bagi puskesmas

7 Pengawasan dan Peningkatan Input


Sumber Daya
Kualitas Alat Kesehatan : 7 Orang Puskesmas 4,100,000,000 APBD 4,000,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pengawasan mutu alat


kesehatan dan PKRT 27 Puskesmas 27 Puskesmas

Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan


27 Puskesmas 27 Puskesmas

Outcome Tersedianya kebutuhan peralatan


kesehatan puskesmas di Puskesmas 3 Puskesmas 3 Puskesmas

8 Pengadaan Obat dan BMHP Input


Sumber Daya
(DAK) : 7 Orang Puskesmas 4,000,000,000 APBN 4,000,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Mutu layanan menjadi lebih optimal


50% 50%

249
Outcome Tersedianya kebutuhan obat, spuit,
reagent untuk masyarakat
27 Puskesmas 27 Puskesmas
dan 14 Pustu dan 14 Pustu

9 Pengadaan Obat dan BMHP Input


Sumber Daya
: 7 Orang Puskesmas 4,000,000,000 APBD 4,000,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Mutu layanan menjadi lebih optimal


50% 50%

Outcome Tersedianya kebutuhan obat, spuit,


reagent untuk masyarakat 27 Puskesmas 27 Puskesmas
dan 14 Pustu dan 14 Pustu

10 Pemantapan Pelaksanaan Sistem Input Sumber Daya


Akuntansi dan Monev Puskesmas : 2 Orang DKK 4 Puskesmas 375,000,000 APBD 4 Puskesmas 375,000,000
Manusia (SDM)
BLUD

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Diterapkannya sistem akuntansi keuangan


di UPTD yang menerapkan PPK-BLUD
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

Outcome Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan


di Puskesmas

11 Pengembangan Sistem Input


Sumber Daya
Pengendalian Internal Pemerintah : 75 Orang DKK 75,000,000 APBD 100,000,000
Manusia (SDM)
(SPIP)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya kegiatan pengendalian
95 Orang 95 Orang
(SPIP)
Outcome Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan (SPIP)
90% 120%
12 Pengembangan Sistem Informasi Input
Sumber Daya
Kesehatan Daerah : 585 Orang DKK 450,000,000 APBD
Manusia (SDM) 500,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket


Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya data kesehatan yang akurat


dan valid untuk perencanaan
pembangunan bidang kesehatan yang 27 Puskesmas 27 Puskesmas
terukur

Outcome Meningkatnya perencanaan dan evaluasi


program 50% 70%

13 Peningkatan Kapasitas Kinerja Input


Puskesmas dalam rangka Sumber Daya
: 27 Puskesmas DKK 27 Puskesmas 400,000,000 APBD 27 Puskesmas
Meningkatkan Kesehatan Manusia (SDM) 450,000,000
masyarakat

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terselenggaranya peningkatan mutu


pelayanan kesehatan dan kapasitas kinerja
PKM serta penilaian tenaga kesehatan
teladan dan puskesmas

Outcome Terpilihnya tenaga kesehatan teladan dan


puskesmas berprestasi serta peningkatan
promotif dan preventif di Puskesmas

14 Penerapan Akreditasi Sarana Input


Pelayanan Kesehatan Sumber Daya 20 Klinik 3 Puskesmas
: 55 Orang DKK 500,000,000 APBD 500,000,000
Manusia (SDM) Swasta dan 30 DLP

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terakreditasinya fasilitas pelayanan


kesehatan tingkat pertama

Outcome Terjaminnya mutu pelayanan kesehatan


bagi puskesmas

15 Manajemen Desentralisasi Input


Kesehatan Sumber Daya
: 4 Orang DKK 350,000,000 APBD
Manusia (SDM) 400,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

251
Output Pembuatan dokumen profil 30 buku dan
dokumen buku saku 30 buku 60 Buku 80 Buku

Outcome Perencanaan pembangunan bidang


kesehatan yang terukur 90% 90%

16 Pengadaan Alat Kesehatan Input


Puskesmas (DAK) Sumber Daya
: Orang Puskesmas 1 Paket 5,000,000,000 APBN 1 Paket 5,000,000,000
Manusia (SDM)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output

Outcome

17 Pembangunan Laboratorium Input


Sumber Daya
Kesehatan Daerah : Orang Laboratorium 1 Unit 4,787,611,000 APBD
Manusia (SDM) - -
Kesehatan
Daerah
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output

Outcome

18 Penyediaan Sewa Gedung Input Sumber Daya


Puskesmas : Orang 2 Unit 200,000,000 APBD 2 Unit 200,000,000
Manusia (SDM)
Puskesmas
Telaga Sari dan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Puskesmas
Karang Jati
Waktu : 12 Bulan

Output

Outcome

19 Rehabilitasi IFK Input Sumber Daya


: Orang IFK 1 Unit 1,361,605,000 APBN
Manusia (SDM) - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output

Outcome
20 Pengadaan Sarana dan Prasarana Input
Sumber Daya 4 Unit AC, 1
IFK : Orang IFK 800,000,000 APBN
Manusia (SDM) set Alarm - -
System dan 1
Sarana Prasarana : 1 Paket mobil

Waktu : 12 Bulan

Output

Outcome

VII Peningkatan Pelayanan Kesehatan


12,774,714,855 14,690,922,084
I Kepada Masyarakat

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Input


Sumber Daya 14.226 APBN/APB 14.326
Masyarakat Puskesmas BLUD : 70 Orang Puskesmas 2,443,750,000
Manusia (SDM) Peserta D Peserta 2,810,312,500
Klandasan Ilir Perawatan
Klandasan Ilir
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Input
Sumber Daya 20.134 APBN/APB 20.234
Masyarakat Puskesmas BLUD : 58 Orang 2,970,700,700
Manusia (SDM) Peserta D Peserta 3,416,305,805
Sepinggan Baru
Puskesmas
Sarana Prasarana : 1 Paket Perawatan
Sepinggan Baru

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN
3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Input
Masyarakat Puskesmas BLUD Sumber Daya 11.675 APBN/APB 11.775
: 54 Orang 1,625,324,900
Mekar Sari Manusia (SDM) Puskesmas Peserta D Peserta 1,869,123,635
Perawatan
Mekar Sari
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

253
Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN

4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Input


Masyarakat Puskesmas BLUD Sumber Daya APBN/APB
: 47 Orang 4.839 Peserta 809,815,050 4.939 Peserta
Kariangau Manusia (SDM) Puskesmas D 931,287,308
Perawatan
Kariangau
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Input


Masyarakat Puskesmas BLUD Sumber Daya 17.195 APBN/APB 17.295
: 61 Orang 2,587,500,000
Karang Joang Manusia (SDM) Puskesmas Peserta D Peserta 2,975,625,000
Perawatan
Karang Joang
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Input


Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Sumber Daya Puskesmas 14.179 APBN/APB 14.279
: 28 Orang 1,522,849,205
Tengah Manusia (SDM) Baru Tengah Peserta D Peserta 1,751,276,586

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Input


Sumber Daya Puskesmas APBN/APB
Masyarakat Puskesmas BLUD : 23 Orang 5.975 peserta 814,775,000 6.075 Peserta
Manusia (SDM) Prapatan D 936,991,250
Prapatan
Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan


kepada peserta JKN

Penataan, Penguasaan, Pemilikan,


IX Penggunaan Tanah dan 5,050,000,000 0
Pemanfaatan Tanah

1 Penyelesaian Administrasi Input


Pengadaan Lahan Sumber Daya
: 25 Orang Puskesmas 1 paket 50,000,000 APBD
Manusia (SDM) - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya persiapan pengadaan lahan


puskesmas

Outcome Tersedianya pengadaan lahan puskesmas

2 Pengadaan Tanah Puskesmas Input


Sumber Daya 1 paket
: 25 Orang Puskesmas 5,000,000,000 APBD
Manusia (SDM) 100% - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pengadaan tanah


puskesmas
Outcome Tersedianya tanah puskesmas

255
Program dan Kegiatan yang telah diuraikan di atas sebagai bagian dari upaya Dinas
Kesehatan dalam rangka pencapaian target bidang kesehatan agar tetap sejalan
dengan yang diuraikan pada SDG’s, SPM, RPJMN, RPJMD Kota Balikpapan. Renstra
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan disesuaikan dengan
target capaian kinerja serta kebutuhan pagu dana pada Tahun 2018. Harapan yang
ingin dicapai adalah agar segenap Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan lebih
maksimal dan berdaya guna sesuai dengan target yang terus direncanakan dan
ujungnya adalah pada peningkatan pencapaian status kesehatan di Kota Balikpapan.

256
BAB IV

PENUTUP

Status kesehatan dan faktor penentu status kesehatan mengindikasikan berbagai


area masalah kesehatan masyarakat yang harus memperoleh prioritas dalam
pembangunan kesehatan. Rumusan Strategi dan Program yang berhasil dirumuskan
dalam dokumen Perjanjian Kinerja ini diharapkan senantiasa dapat mencerminkan
kerjasama, koordinasi dan integrasi antar unit-unit kerja jajaran kesehatan untuk
mencapai tujuan Program Pembangunan khususnya bidang Kesehatan di Kota
Balikpapan Tahun 2016 – 2021.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi renja merupakan hal penting yang perlu
terus diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan
pembangunan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Rencana Kerja
memberikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi
pemerintah/unit kerja dalam satu tahun anggaran tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang ada.
Diharapkan dengan telah disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan Tahun 2018 ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat
dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun
2018.

Balikpapan, 7 Maret 2017


Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Dr. Balerina JPP, MM


NIP. 19590420 198812 2 001

257

Anda mungkin juga menyukai