Pasewang
Kabupaten Jeneponto
1 2 3 4 5
Tertatanya Meningkatkan 10.3.01 Pelayanan Persentase
Administrasi Pelayanan Administrasi Pemenuhan
Perkantoran Administrasi Perkantoran Adminitrasi
perkantoran Perkantoran
Jumlah Bulan
tagihan air yang
terbayarkan
10.2.01.08 Penyediaan jasa Jumlah Tenaga
kebersihan kantor Kebersihan
Luas kantor yang
dibersihkan
10.2.01.12 Penyediaan Jumlah/jenis
komponen instalasi komponen instalasi/
listrik/penerangan penerangan listrik
bangunan kantor yang diadakan
Jumlah perlengkapan
kantor yang diperbaiki
Jumlah rata-rata
perjalanan dinas
dalam daerah
Jumlah rata-rata
perjalanan dinas
luar daerah
10.2.01.26 Penyedian Jasa tenaga Jumlah bulan
Pendukung administrsi pemenuhan
/teknis perkantoran oprasional
(insentif dokter, perawat,
tenaga teknis)
Jumlah tenaga
pendukung administrasi
/teknis perkantoran
(insentif dokter, perawat,
tenaga teknis)
jumlah petugas
Jumlah dokumen
rencana kerja (RENJA)
10.2.07.03 Penyusunan RKA dan Jumlah RKA Perubahan
DPA
Jumlah DPA Perubahan
Jumlah RKA Pokok
Jumlah DPA Pokok
10.2.07.04 Penyusunan rencana Jumlah dokumen
strategis (RENSTRA) rencana strategis
perangkat daerah (RENSTRA)
10.2.08 Pengembangan data Persentase
dan informasi ketersediaan data dan
informasi
10.2.08.06 Penyusunan Profil Jumlah profil yang
Rumah Sakit disusun
10.2.15 Program obat dan Persentase pemenuhan
perbekalan kesehatan kebutuhan obat-obatan
10.2.15.18 Pengadaan bahan Jumlah jenis
pakai habis pemenuhan kebutuhan
(laboratorium,rontgen, bahan pakai habis
laundry, pemulasaran (laboratorium,rontgen,
jenezah,cssd dan UTD) laundry, pemulasaran
jenezah,cssd dan UTD)
Tingkatan BLUD
10.2.23.13 Akreditasi Rumah Sakit Jumlah jenis dokumen
yang terpenuhi minimal
nilai 80% elemen
penilaian (EP)
TABEL VI. 1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto
Target Kinerja Program dan Kerangka Pe
Data Capaian
Sat Pada Tahun 2019 2020 2021
Awal
Tar Rp. Tar Rp. Tar Rp.
6 7 8 9 10 11 12 13
%
Bln 12 1,168,206,000
Bln 12
Org 72 1,106,200,000
M² 22076
Jns 41 100,000,000
Jns 25 19,200,000
Unit 30 25,000,000
Unit 30
Jns 100,000,000
Jns
Lbr
Kali 120,000,000
9,896,196,000
1,570,000,000
45,000,000
31,000,000
15,000,000
50,000,000
50,000,000
9,198,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
25,000,000
10,000,000
400,000,000
400,000,000
100,000,000
80,000,000
200,000,000
240,000,000
10,000,000
20,000,000
15,575,986,000
2,208,750,000
64,901,000,000
20,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerrja Akhir OPD
2022 2023
RENSTRA Penaggung Jawawb
Tar Rp. Tar Rp. Tar Rp.
14 15 16 17 18 19 20
TABEL VI. 1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto
Indikator
Kinerja Tujuan, sarana, Data Capaian
Tujuan Sasaran Kode Perogram dan Kegiatan Program (Outcome) Sat Pada Tahun 2021
dan Kegiatan (Ouput) RINCIAN Awal
Tar
1 2 3 4 5 6 7 12
Tertatanya Meningkatkan 10.3.01 Pelayanan Persentase %
Administrasi Pelayanan Administrasi Pemenuhan
Perkantoran Administrasi Perkantoran Adminitrasi
perkantoran Perkantoran
Jumlah tenaga
pendukung administrasi
/teknis perkantoran
(insentif dokter, perawat,
tenaga teknis)