1. Masukan (Input)
2. Keluaran (Output)
3. Hasil (Outcome)
4. Manfaat (Benefit)
Adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan
yaitu apakah kegiatan memberikan dampak yang positif kepada
masyarakat.
5. Impact (Dampak)
Adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap
tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
1. URUSAN SKPD
Tabel 4.1
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana Rp. 2.805.000 Rp. 1.200.000
2. Keluaran Jumlah Materai dan 685 buah Materai 365 buah Materai
perangko yang dan Perangko dan Perangko
tersedia
3. Hasil Tercapainya Tercapainya Tercapainya
kegiatan surat kegiatan surat kegiatan surat
menyurat dengan menyurat dengan menyurat dengan
lancar sehingga lancar sehingga lancar sehingga
pelayanan dapat pelayanan dapat pelayanan dapat
berjalan dengan baik berjalan dengan baik berjalan dengan baik
4. Manfaat Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Administrasi Administrasi Administrasi
perkantoran dalam perkantoran dalam perkantoran dalam
kegiatan surat kegiatan surat kegiatan surat
menyurat berjalan menyurat berjalan menyurat berjalan
Tabel 4.2
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana Rp. 77.831.700 Rp. 40.447.800
2. Keluaran Jumlah Tersedianya 1 Paket (Telepon, 1 Paket( Telepon,
jasa komunikasi air dan internet) air dan internet)
sumber daya air dan
listrik
3. Hasil Terpenuhinya Terpenuhinya Terpenuhinya
kebutuhan dinas kebutuhan dinas kebutuhan dinas
dalam pelayanan dalam pelayanan dalam pelayanan
komunikasi, sumber komunikasi, sumber komunikasi, sumber
daya air dan listrik daya air dan listrik daya air dan listrik
4. Manfaat Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya
komunikasi dengan komunikasi dengan komunikasi dengan
instansi / badan / instansi / badan / instansi / badan /
lembaga lain serta lembaga lain serta lembaga lain serta
dengan masyarakat. dengan masyarakat. dengan masyarakat.
5. Dampak Lancarnya Kegiatan Lancarnya Kegiatan Lancarnya Kegiatan
di Dinas di Dinas di Dinas
Kependudukan dan Kependudukan dan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
Tabel 4.3
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana Rp. 58.981.500 Rp.58.981.000
2. Keluaran Jumlah tersedianya jasa 3 orang 3 orang
kebersihan kantor
Jumlah tersedianya 42 jenis 42 jenis
bahan pembersih kantor
3. Hasil Terpenuhinya Terpenuhinya Terpenuhinya
Kebutuhan jasa dan Kebutuhan jasa Kebutuhan jasa
bahan kebersihan dan bahan dan bahan
kantor kebersihan kantor kebersihan kantor
4. Manfaat Terwujudnya kegiatan Terwujudnya Terwujudnya
kantor dengan baik dan kegiatan kantor kegiatan kantor
lancar dengan baik dan dengan baik dan
lancar lancar
5. Dampak Kegiatan kantor berjalan Kegiatan kantor Kegiatan kantor
dengan lancar berjalan dengan berjalan dengan
lancar lancar
Kinerja
No Narasi Tolak ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana Rp. 184.842.000 Rp.183.822.800
2. Keluaran Jumlah Tersedianya 117 Jenis 117 Jenis
alat tulis kantor
(Jenis)
3. Hasil Terpenuhinya Terpenuhinya Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kebutuhan alat tulis kebutuhan alat tulis
kantor. kantor kantor
4. Manfaat Terwujudnya kegiatan Terwujudnya Terwujudnya
kantor dengan baik kegiatan kantor kegiatan kantor
dan lancar dengan baik dan dengan baik dan
lancar lancar
5. Dampak Kegiatan kantor Kegiatan kantor Kegiatan kantor
berjalan dengan berjalan dengan berjalan dengan
lancar lancar lancar
Tabel 4.5
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANGCETAKAN DAN PENGGANDAAN
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana Rp. 756.399.000 Rp. 746.478.800
Tabel 4.6
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak ukur
Target Realisasi
1. Dana Dana Rp. 18.750.000 Rp. 18.750.000
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat di lihat pada tabel
4.7 dibawah ini :
Tabel 4.7
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENYEDIAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana Rp. 2.309.828.950 Rp. 2.139.929.100
Tabel 4.8
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana Rp. 11.080.500 Rp. 11.080.000
2. Keluaran Jumlah tersedianya 17 jenis 17 jenis
Peralatan dan
perlengkapan bahan
baku kantor
3. Hasil Terpenuhinya Terpenuhinya Terpenuhinya
kebutuhan alat-alat kebutuhan alat-alat kebutuhan alat-alat
kantor yang siap kantor yang siap kantor yang siap
pakai pakai pakai
Tabel 4.9
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana Rp. 21.084.000 Rp. 19.080.000
2. Keluaran Jumlah tersedianya 348 eksemplar 336 eksemplar
bahan bacaan dan
peraturan
perundang-undangan
3. Hasil Tersedianya bahan Tersedianya bahan Tersedianya bahan
bacaan berupa surat bacaan berupa bacaan berupa
kabar dan majalah surat kabar dan surat kabar dan
majalah majalah
4. Manfaat Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
wawasan dan wawasan dan wawasan dan
pengetahuan pengetahuan pengetahuan
pegawai pegawai pegawai
Tabel 4.10
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana Rp. 32.000.000 Rp. 16.900.000
2. Keluaran Jumlah Tersedianya 480 240
makan dan minum u
rapat pegawai dan
tamu (OK)
3. Hasil Tercapainya Tercapainya Tercapainya
kegiatan rapat – kegiatan rapat – kegiatan rapat –
rapat pegawai rapat pegawai rapat pegawai
sehingga kegiatan sehingga kegiatan sehingga kegiatan
kantor berjalan kantor berjalan kantor berjalan
dengan baik dan dengan baik dan dengan baik dan
lancer lancar lancer
4. Manfaat Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
pelayanan untuk pelayanan untuk pelayanan untuk
rapat–rapat / tamu di rapat–rapat / tamu di rapat–rapat / tamu di
lingkungan kantor lingkungan kantor lingkungan kantor
5. Dampak Lancarnya kegiatan Lancarnya kegiatan Lancarnya kegiatan
di lingkungan Dinas di lingkungan Dinas di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Kependudukan dan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
Tabel 4.11
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana Rp. 33.900.000 Rp. 33.899.800
2. Keluaran Jumlah Perjalanan 32 HOK 32 HOK
Dinas Keluar Daerah
3. Hasil Tercapainya konsultasi Tercapainya Tercapainya
dan koordinasi dengan konsultasi dan konsultasi dan
Dinas/Intansi / koordinasi dengan koordinasi dengan
Lembaga terkait Dinas/Intansi / Dinas/Intansi /
Lembaga terkait Lembaga terkait
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel
4.12 di bawah ini :
Tabel 4.12
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana Rp. 36.000.000 Rp. 36.000.000
2. Keluaran Jumlah tersedianya 3 orang 3 orang
Jasa dan SDM
Tabel 4.13
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN RAPAT-RAPAT DAN KOORDINASI
KE DALAM DAERAH
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana Rp. 40.000.000,- Rp. 36.750.000
2. Keluaran Jumlah perjalanan 190 HOK 185 HOK
dinas dalam daerah
(HOK).
3. Hasil tercapainya tercapainya tercapainya
prosentase rata – prosentase rata – prosentase rata –
rata perjalanan rata perjalanan rata perjalanan
dinas dinas dinas
4. Manfaat Tercapainya Tercapainya Tercapainya
konsultasi dan konsultasi dan konsultasi dan
koordinasi dengan koordinasi dengan koordinasi dengan
Dinas / Intansi / Dinas / Intansi / Dinas / Intansi /
Lembaga terkait Lembaga terkait Lembaga terkait
5. Dampak Terkoordinasikannya Terkoordinasikannya Terkoordinasikannya
permasalahan yang permasalahan yang permasalahan yang
berkaitan dengan berkaitan dengan berkaitan dengan
Dinas / instansi atau Dinas / instansi atau Dinas / instansi atau
lembaga yang terkait lembaga yang terkait lembaga yang terkait
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan SDM,Dana, Waktu Rp. 5.000.000 Rp. 1.200.000
2. Keluaran Jumlah kegiatan 5 2
pameran dan
Peringantan PHBN
3. Hasil Terselenggaranya Terselenggaranya Terselenggaranya
kegiatan Perayaan kegiatan Perayaan kegiatan Perayaan
hari–hari bersejarah hari–hari bersejarah hari – hari bersejarah
4. Manfaat Tercapainya Tercapainya Tercapainya kegiatan
kegiatan perayaan kegiatan perayaan perayaan hari – hari
hari – hari hari – hari bersejarah
bersejarah bersejarah
5. Dampak Lancarnya kegiatan Lancarnya kegiatan Lancarnya kegiatan di
di lingkungan Dinas di lingkungan Dinas lingkungan Dinas
Kependudukan dan Kependudukan dan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel
4.15 di bawah ini :
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana Rp. 219.565.000 Rp. 217.328.300
2. Keluaran Jumlah bangunan 1 paket (Gudang) 1 paket (gudang)
gedung kantor yang
dibangun
3. Hasil Tercapainya Tercapainya Tercapainya
bangunan gedung bangunan gedung bangunan gedung
kantor yang kantor yang kantor yang
memadai memadai memadai
4. Manfaat Terlaksana dan Terlaksana dan Terlaksana dan
tertatanya tertatanya tertatanya
Administrasi Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkantoran Perkantoran
5. Dampak Terpeliharanya Arsip Terpeliharanya Arsip Terpeliharanya Arsip
dinas kependudukan kependudukan dan kependudukan dan
dan pencatatan Sipil pencatatan Sipil pencatatan Sipil
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel
4.16 di bawah ini :
Tabel 4.16
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana Rp. 1.478.410.000 Rp. 1.425.178.600
Tabel 4.17
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana Rp. 137.065.000 Rp. 135.496.500
2. Keluaran Jumlah 1 (paket) 1 (paket)
pemeliharaan rutin
/berkala gedung
kantor (paket)
Tabel 4.18
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana Rp. 516.060.000 Rp. 301.352.500
2. Keluaran Jumlah 9 Unit 9 Unit
Pemeliharaan
kendaraan dinas
roda 4 (unit)
Jumlah 21 Unit 21 Unit
Pemeliharaan
kendaraan dinas
roda 2 (unit)
3. Hasil Tercapainya Tercapainya Tercapainya
pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
kendaraan dinas kendaraan dinas kendaraan dinas
Tabel 4.19
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana Rp. 15.000.000 Rp. 14.610.000
2. Keluaran Jumlah Komputer dan 1 Paket 1 Paket
jaringan internet yang
dipelihara
3. Hasil Terpenuhinya Terpenuhinya Terpenuhinya
kebutuhan kebutuhan kebutuhan
pemeliharaan rutin pemeliharaan rutin pemeliharaan rutin
berkala berkala berkala
software,hardware software,hardware software,hardware
dan jaringan dan jaringan dan jaringan
Tabel 4.20
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana Rp. 68.065.000 Rp. 68.065.000
2. Keluaran Jumlah Pakaian Dinas 180 stel 180 stel
beserta
Perlengkapannya
3. Hasil Tercapainya Tercapainya Tercapainya
Pemenuhan Pakaian Kebutuhan akan Kebutuhan
Dinas Pakaian Dinas Pakaian Dinas
perlengkapannya
4. Manfaat Meningkatnya Tertib Meningkatnya Meningkatnya
dan disiplin akan Tertib dan disiplin Tertib dan disiplin
Pakaian PNS selama akan Pakaian PNS akan Pakaian PNS
bekerja selama bekerja selama bekerja
Tabel 4.21
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana Rp. 71.065.000 Rp. 70.360.000
2. Keluaran Jumlah Pakaian 94 Stel 94 stel
khusus hari-hari
tertentu (stel)
Tabel 4.23
Target Realiasi
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kinerja Kinerja
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 95,21% 100%
Jumlah Penduduk yang
97,36% 100%
Meningtkat dan tertibnya Cakupan direkam KTP Elektronik
1 Administrasi Kependudukan Penerbitan KTP KTP Elektronik yang
97,36% 92%
dan Pencatatan Sipil Terdistribusi
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 62,% 60,11%
Cakupan Penerbitan Akta Kematian 1,35% 6%
Tabel 4.24
5. Melaksanakan Kegiatan
Tabel 4.25
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN IMPLEMENTASI SISTEM ADMINDUK
(MEMBANGUN, UPDATING DAN PEMELIHARAAN)
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana, SDM, Rp.100.000.000 Rp. 97.850.000
pengajar, panitia
2. Keluaran Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi
SIAK - 1 buah modul - 1 buah modul
Pendeteksi data Pendeteksi data
ganda pada Aplikasi ganda pada
SIAK Aplikasi SIAK
- Bintek 10 Kasipem Bintek 10 Kasipem
Desa, 1 Kasipem Desa, 1 Kasipem
Kec, dan 1 operator Kec, dan 1 operator
SIAK di Lingkungan SIAK di Lingkungan
Kec. Soreang Kec. Soreang
3. Hasil Terintegrasinya Tercapainya Aplikasi Tercapainya Aplikasi
database Pendukung Sistem Pendukung Sistem
kependudukan ke Implementasi Implementasi
tingkat pusat Kependudukan Kependudukan
4. Manfaat Terbentuknya Terbentuknya Terbentuknya
database database database
kependudukan kependudukan yang kependudukan yang
yang akurat dan akurat dan terintegrasi. akurat dan
terintegrasi. terintegrasi.
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana, SDM Rp. 335.460.000 Rp. 317.810.000
Tabel 4.27
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI
KEPENDUDUKAN
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana, SDM, Rp. 51.836.000 Rp. 49.010.000
2. Keluaran Jumlah 1 Dokumen (Tahun) 1 Dokumen (Tahun)
Dokumentasi - 1 Jenis Laporan - 1 Jenis Laporan
Informasi Rutin Bulanan Rutin Bulanan
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan SDM,Dana Rp. 161.712.500 Rp. 158.812.500
Tabel 4.29
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan SDM,Dana, Rp. 5.597.000.000 Rp. 5.529.058.000
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana, SDM Rp. 107.095.000
Rp. 107.095.000
2. Keluaran Jumlah Aparat/SDM Bimbingan dan Bimbingan dan
yang mengikuti Penyuluhan hukum Penyuluhan hukum
Peningkatan kepada 94 SDM kepada 94 SDM
Kualitas Kinerja Disdukcapil Disdukcapil
SDM - Tersedianya Buku Tersedianya Buku
SOP sebanyak 106 SOP sebanyak 106
buku buku
3. Hasil Adanya peningkatan Adanya peningkatan Adanya peningkatan
pengetahuan hukum pengetahuan hukum pengetahuan hukum
bagi SDM bagi SDM bagi SDM
Disdukcasip Disdukcasip Disdukcasip
4. Manfaat Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
pelayanan pelayanan pelayanan
Adminduk yang Adminduk yang Adminduk yang
sesuai legalitas sesuai legalitas sesuai legalitas
hukum hukum hukum
5. Dampak Tertibnya Tertibnya Tertibnya
Administrasi Administrasi Administrasi
Kependudukan Kependudukan Kependudukan
Tabel 4.33
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana, SDM Rp. 425.390.000
Rp. 430.925.000
2. Keluaran Frekuensi Kegiatan 5 Kegiatan : 5 Kegiatan :
Sosialisasi - Pameran, Hut Kab - Pameran, Hut Kab
Kebijakan Bandung, Bandung,
Administrasi - Sosialsiasi - Sosialsiasi
Kependudukan yang Administrasi Administrasi
dilaksanakan Kependudukan Kependudukan
370 Kader PKK 370 Kader PKK
- Sosialisasi dan - Sosialisasi dan
Pelayanan melalui Pelayanan melalui
Website, Website,
- Cetak Kalender - Cetak Kalender
Tahun 2015 Tahun 2015
sebanyak 4.000 sebanyak 4.000
- Pemeliharaan - Pemeliharaan
Bilboard sebanyak Bilboard sebanyak
10 Titik 10 Titik
3. Hasil Terinformasikannya Terinformasikannya Terinformasikannya
kebijakan kebijakan kebijakan
kependudukan di kependudukan di kependusukan di
Kab. Bandung Kab. Bandung dan Kab. Bandung dan
meningkatnya meningkatnya
pemahaman peserta pemahaman peserta
sosialisasi akan sosialisasi akan
Kebijakan Adminduk Kebijakan Adminduk
Tabel 4.34
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana, SDM Rp. 163.530.000 Rp. 104.130.000
2. Keluaran Jumlah Laporan 12 Dokumen 12 Dokumen
Pelaksanaan
Penertiban Identitas
Kependudukan
3. Hasil Tertibnya Identitas Tertibnya Identitas Tertibnya Identitas
Penduduk Penduduk Penduduk
Pendatang Pendatang Pendatang
4. Manfaat Tertib Administrasi Tertib Administrasi Tertib Administrasi
Kependudukan Kependudukan Kependudukan
Tabel 4.35
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN
KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN (PELAYANAN KTP, KK DAN
PELAKSANAAN PENERAPAN KTP ELEKTRONIK)
TAHUN 2014
Kinerja
No Narasi Tolak Ukur
Target Realisasi
1. Masukan Dana, SDM Rp. 4.680.334.115 Rp. 3.853.020.750
- Benchmarking ke - Benchmarking ke
Makasar dan Makasar dan
Balikpapan Balikpapan
- Bintek Sinergitas - Bintek Sinergitas
Pelayanan Pelayanan Adminduk
Adminduk bagi 31 bagi 31 Kasipem
Kasipem Kecamatan
Kecamatan - Bintek Pencetakan
- Bintek Pencetakan KTP-El Kepada 80
KTP-El Kepada 80 Operator KTP El
Operator KTP El
3. Hasil Terselenggara Terselenggaranya Terselenggaranya
nya pelayanan pelayanan pelayanan Adminduk dan
Adminduk dan Adminduk dan kepemilikan KTP
kepemilikan kepemilikan KTP elektronik (e-KTP) di
KTP elektronik elektronik (e-KTP) di Kab. Bandung
(e-KTP) di Kab. Bandung
Kab. Bandung
4. Manfaat Tertibnya Tertibnya Tertibnya Administrasi
Administrasi Administrasi Kependudukan
Kependudukan Kependudukan
5. Dampak Terselenggara Terselenggaranya Terselenggaranya
nya Pemerintahan yang Pemerintahan yang baik
Pemerintahan baik dan terjaganya dan terjaganya stabilitas
yang baik dan stabilitas keamanan keamanan dan ketertiban
terjaganya dan ketertiban masyarakat
stabilitas masyarakat
keamanan dan
ketertiban
masyarakat