KABUPATEN DOMPU
TAHUN
ANGGARAN 2019
REKAPITUYLASI ANGGARAN PER-KEGIATAN
BIDANG KKK DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PAGU
ANGGARAN
No. URAIAN
( RP )
Jumlah,…………. = 130,000,000
FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1
24,000,000
35,000,000
12,000,000
71,000,000
145,000,000 (74,000,000)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Dompu
Tahun Anggaran 2021
Capaian Program Peningkatan jumlah Keluarga yang mempunyai Balita Aktif dalam BKB 85%
Masukan Jumlah Dana Tersedia
Keluaran Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan bagi Kader BKB
Hasil Tersedia Kader/Pengelola BKB Terlatih dan terbentuk kelompok BKB Holistik Integratif
Kelompok Sasaran Kegiatan Kader BKB/Pengelola BKB serta Mitra terkait
Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening U r a i a n Harga
Volume Satuan ( Rp )
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )
5 BELANJA 12,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 12,000,000
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,350,000
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,850,000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,850,000
Penanggung Jawab 1 oh 500,000 500,000
Ketua 1 oh 400,000 400,000
Sekertaris 1 oh 350,000 350,000
Anggota 2 oh 300,000 600,000
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1,500,000
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1,500,000
Narasumber 3 oh 500,000 1,500,000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8,650,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 862,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan 862,000
Alat Tulis Kantor 1 keg 862,000 862,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5,050,000
5.2.2.03.19 Belanja Uang Saku 2,000,000
Uang Saku Peserta (5 org x 8 kec) 40 oh 50,000 2,000,000
5.2.2.03.20 Belanja Transportasi 2,650,000
Transportasi Peserta 2,650,000
Kec. Dompu, Woja dan Pajo (5 org x 3 kec) 15 oh 50,000 750,000
Kec. Hu'u, Manggelewa, Kempo dan Kilo (5 org x 4 kec) 20 oh 70,000 1,400,000
Kec. Pekat (5 org x 1 kec) 5 oh 100,000 500,000
5.2.2.03.24 Belanja Spanduk 400,000
Spanduk 1 bh 400,000 400,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 238,000
5.2.2.06.03 Belanja Penggandaan 238,000
Foto-copy 680 lbr 350 238,000
5.2.2.07 Belanja Sewa Gedung/Tempat Parkir 750,000
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung 750,000
Sewa Gedung 1 keg 750,000 750,000
5.2.2.11 Belanja Makan Minum 1,750,000
5.2.2.11.04 Belanja Makan Minum kegiatan 1,750,000
Nasi 50 ktk 25,000 1,250,000
Snack 50 ktk 10,000 500,000
Capaian Program Peningkatan jumlah Keluarga yang mempunyai Balita Aktif dalam BKL 85%
Masukan Jumlah Dana Tersedia
Keluaran Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan bagi Kader BKL
Hasil Tersedia Kader/Pengelola BKL Terlatih dan terbentuk Pokja BKL
Kelompok Sasaran Kegiatan Kader BKB/Pengelola BKL serta Mitra terkait
Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening U r a i a n Harga
Volume Satuan ( Rp )
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )
5 BELANJA 12,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 12,000,000
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,350,000
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,850,000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,850,000
Penanggung Jawab 1 oh 500,000 500,000
Ketua 1 oh 400,000 400,000
Sekertaris 1 oh 350,000 350,000
Anggota 2 oh 300,000 600,000
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1,500,000
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1,500,000
Narasumber 3 oh 500,000 1,500,000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8,650,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 862,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan 862,000
Alat Tulis Kantor 1 keg 862,000 862,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5,050,000
5.2.2.03.19 Belanja Uang Saku 2,000,000
Uang Saku Peserta (5 org x 8 kec) 40 oh 50,000 2,000,000
5.2.2.03.20 Belanja Transportasi 2,650,000
Transportasi Peserta 2,650,000
Kec. Dompu, Woja dan Pajo (5 org x 3 kec) 15 oh 50,000 750,000
Kec. Hu'u, Manggelewa, Kempo dan Kilo (5 org x 4 kec) 20 oh 70,000 1,400,000
Kec. Pekat (5 org x 1 kec) 5 oh 100,000 500,000
5.2.2.03.24 Belanja Spanduk 400,000
Spanduk 1 bh 400,000 400,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 238,000
5.2.2.06.03 Belanja Penggandaan 238,000
Foto-copy 680 lbr 350 238,000
5.2.2.07 Belanja Sewa Gedung/Tempat Parkir 750,000
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung 750,000
Sewa Gedung 1 keg 750,000 750,000
5.2.2.11 Belanja Makan Minum 1,750,000
5.2.2.11.04 Belanja Makan Minum kegiatan 1,750,000
Nasi 50 ktk 25,000 1,250,000
Snack 50 ktk 10,000 500,000
Capaian Program Peningkatan jumlah Keluarga yang mempunyai remaja Aktif dalam BKR 85%
Masukan Jumlah Dana Tersedia
Keluaran Terselenggaranya Kegiatan Orientasi bagi Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)
Hasil Tersedia Kader/Pengelola BKR Terlatih dan terbentuknya Pokja BKR
Kader BKR/Pengelola
Kelompok Sasaran Kegiatan
BKR
Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening U r a i a n Harga
Volume Satuan ( Rp )
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )
5 BELANJA 12,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 12,000,000
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,350,000
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,850,000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,850,000
Penanggung Jawab 1 oh 500,000 500,000
Ketua 1 oh 400,000 400,000
Sekertaris 1 oh 350,000 350,000
Anggota 2 oh 300,000 600,000
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1,500,000
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1,500,000
Narasumber 3 oh 500,000 1,500,000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8,650,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 862,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan 862,000
Alat Tulis Kantor 1 keg 862,000 862,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5,050,000
5.2.2.03.19 Belanja Uang Saku 2,000,000
Uang Saku Peserta (5 org x 8 kec) 40 oh 50,000 2,000,000
5.2.2.03.20 Belanja Transportasi 2,650,000
Transportasi Peserta 2,650,000
Kec. Dompu, Woja dan Pajo (5 org x 3 kec) 15 oh 50,000 750,000
Kec. Hu'u, Manggelewa, Kempo dan Kilo (5 org x 4 kec) 20 oh 70,000 1,400,000
Kec. Pekat (5 org x 1 kec) 5 oh 100,000 500,000
5.2.2.03.24 Belanja Spanduk 400,000
Spanduk 1 bh 400,000 400,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 238,000
5.2.2.06.03 Belanja Penggandaan 238,000
Foto-copy 680 lbr 350 238,000
5.2.2.07 Belanja Sewa Gedung/Tempat Parkir 750,000
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung 750,000
Sewa Gedung 1 keg 750,000 750,000
5.2.2.11 Belanja Makan Minum 1,750,000
5.2.2.11.04 Belanja Makan Minum kegiatan 1,750,000
Nasi 50 ktk 25,000 1,250,000
Snack 50 ktk 10,000 500,000
Rincian Perhitungan
Kode Rekening U r a i a n Harga Jumlah ( Rp )
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )
5 BELANJA 11,995,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 1,500,000
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,500,000
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,500,000
5.2.1.01.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1,500,000
Narasumber 3 oh 500,000 1,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.03 Belanja Uang Saku
5.2.2.03.19 Belanja Uang Saku 5,000,000
Uang Saku Peserta Audisi Kabupaten 32 oh 100,000 3,200,000
Uang Saku Peserta Audisi Provinsi 3 oh 600,000 1,800,000
5.2.2.03.20 Belanja Transportasi 5,000,000 Belanja
Transportasi Peserta Kabupaten 32 oh 100,000 3,200,000
Transportasi Peserta Provinsi 3 oh 600,000 1,800,000
-
-
-
-
5.2.2.11 Belanja Makan Minum 495,000
5.2.2.11.04 Belanja Makan Minum kegiatan 495,000
Makanan 33 ktk 15,000 495,000
-
Rincian Perhitungan
Kode Rekening U r a i a n Harga Jumlah ( Rp )
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )
5 BELANJA 23,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 23,000,000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23,000,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6,500,000
5.2.2.03.24 Belanja Spanduk 6,500,000
Spanduk Peringatan HARGANAS XXVI Tk. Kab/Prov 1 keg 2,500,000 2,500,000
Baliho Peringatan HARGANAS XXVI Tk. Kab/Prov 1 keg 4,000,000 4,000,000
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 16,500,000
Pakaian Olahraga HARGANAS XXVI Tk. Kab/Prov 50 bh 150,000 7,500,000
Pakaian Batik HARGANAS XXVI Tk. Kab/Prov 40 bh 150,000 6,000,000
Pakaian Batik HARGANAS XXVI Tk. Nasional 20 bh 150,000 3,000,000
Jumlah …………..= 23,000,000
Rincian Perhitungan
Kode Rekening U r a i a n Harga Jumlah ( Rp )
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )
5 BELANJA 44,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 44,000,000
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 44,000,000
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn 5,000,000 5,000,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn 39,000,000 39,000,000
H.SOEHARTOMO, SKM,MPPM
PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/c )
NIP. 19590409 198201 1 010
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Fomulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Kabupaten Dompu 2.2.1
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Organisasi : 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program : 1.12.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi
Kegiatan : 1.12.01.17.05 Pelayanan Kontrasepsi Bhakti IBI
Waktu Pelaksanaan : Tahun anggaran 2015
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dompu
Sumber Dana : DAU/PAD/DAK
H.SOEHARTOMO, SKM,MPPM
PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/c )
NIP. 19590409 198201 1 010
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Fomulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Kabupaten Dompu 2.2.1
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Organisasi : 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program : 1.12.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi
Kegiatan : 1.12.01.17.05 KB Kes Bhayangkari
Waktu Pelaksanaan : Tahun anggaran 2015
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dompu
Sumber Dana : DAU/PAD/DAK
H.SOEHARTOMO, SKM,MPPM
PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/c )
NIP. 19590409 198201 1 010
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Fomulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Kabupaten Dompu 2.2.1
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Organisasi : 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program : 1.12.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi
Kegiatan : 1.12.01.17.05 Pertemuan TNI Manunggal KB, Bhakti IBI & KB Bhayangkara
Waktu Pelaksanaan : Tahun anggaran 2015
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dompu
Sumber Dana : DAU/PAD/DAK
H.SOEHARTOMO, SKM,MPPM
PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/c )
NIP. 19590409 198201 1 010
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Fomulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Kabupaten Dompu 2.2.1
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Organisasi : 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program : 1.12.01.17 Bidang KBKR
Kegiatan : 1.12.01.17.05 Rapat - Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah
Waktu Pelaksanaan : Tahun anggaran 2015
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dompu
Sumber Dana : DAU/PAD/DAK
20000000
2500000
22500000
No. URAIAN
Jumlah,…………. =
PAGU ANGGARAN
( RP )
12,000,000 Triwulan 1
12,000,000 Triwulan 1
12,000,000 Triwulan 2
23,000,000 Triwulan 2
12,000,000 Triwulan 1
59,000,000
mlah,…………. = 130,000,000