Anda di halaman 1dari 21

FORMULIR

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SATUAN RKA-SKPD


KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1

KABUPATEN DOMPU
TAHUN
ANGGARAN 2019
REKAPITUYLASI ANGGARAN PER-KEGIATAN
BIDANG KKK DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PAGU
ANGGARAN
No. URAIAN
( RP )

1 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) 12,000,000


2 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) 12,000,000
3 Pemilihan Duta Genre 12,000,000
4 Penggerakan Momentum Program KKBPK Melalui HARGANAS XXVI
23,000,000
5 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga remaja (BKR) 12,000,000
6 Monitoring dan Evaluasi 59,000,000

Jumlah,…………. = 130,000,000
FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1

24,000,000

35,000,000

12,000,000

71,000,000

145,000,000 (74,000,000)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Dompu
Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 1.11 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Organisasi : 1.11.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1.11.01.22 Program Penyiapan tenaga Pendamping
Kegiatan : 1.11.01.22.01 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
Lokasi : KABUPATEN DOMPU
Jumlah Tahun lalu n-1 : ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp 12,000,000 ( Rupiah )
Sumber Dama : Dana APBD II Kabupaten Dompu

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan jumlah Keluarga yang mempunyai Balita Aktif dalam BKB 85%
Masukan Jumlah Dana Tersedia
Keluaran Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan bagi Kader BKB
Hasil Tersedia Kader/Pengelola BKB Terlatih dan terbentuk kelompok BKB Holistik Integratif
Kelompok Sasaran Kegiatan Kader BKB/Pengelola BKB serta Mitra terkait

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan


Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening U r a i a n Harga
Volume Satuan ( Rp )
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )

5 BELANJA 12,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 12,000,000
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,350,000
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,850,000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,850,000
Penanggung Jawab 1 oh 500,000 500,000
Ketua 1 oh 400,000 400,000
Sekertaris 1 oh 350,000 350,000
Anggota 2 oh 300,000 600,000
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1,500,000
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1,500,000
Narasumber 3 oh 500,000 1,500,000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8,650,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 862,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan 862,000
Alat Tulis Kantor 1 keg 862,000 862,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5,050,000
5.2.2.03.19 Belanja Uang Saku 2,000,000
Uang Saku Peserta (5 org x 8 kec) 40 oh 50,000 2,000,000
5.2.2.03.20 Belanja Transportasi 2,650,000
Transportasi Peserta 2,650,000
Kec. Dompu, Woja dan Pajo (5 org x 3 kec) 15 oh 50,000 750,000
Kec. Hu'u, Manggelewa, Kempo dan Kilo (5 org x 4 kec) 20 oh 70,000 1,400,000
Kec. Pekat (5 org x 1 kec) 5 oh 100,000 500,000
5.2.2.03.24 Belanja Spanduk 400,000
Spanduk 1 bh 400,000 400,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 238,000
5.2.2.06.03 Belanja Penggandaan 238,000
Foto-copy 680 lbr 350 238,000
5.2.2.07 Belanja Sewa Gedung/Tempat Parkir 750,000
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung 750,000
Sewa Gedung 1 keg 750,000 750,000
5.2.2.11 Belanja Makan Minum 1,750,000
5.2.2.11.04 Belanja Makan Minum kegiatan 1,750,000
Nasi 50 ktk 25,000 1,250,000
Snack 50 ktk 10,000 500,000

Jumlah …………..= 12,000,000

Dompu, November 2020


Kepala
Dinas PP & KB Kabupaten Dompu

Gatot Gunawan PP, SKM. M.M.Kes


NIP 19651122 198903 1 014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Dompu
Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 1.11 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Organisasi : 1.11.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1.11.01.22 Program Penyiapan tenaga Pendamping
Kegiatan : 1.11.01.22.02 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)
Lokasi : KABUPATEN DOMPU
Jumlah Tahun lalu n-1 : ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp 12,000,000 ( Rupiah )
Sumber Dama : Dana APBD II Kabupaten Dompu

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan jumlah Keluarga yang mempunyai Balita Aktif dalam BKL 85%
Masukan Jumlah Dana Tersedia
Keluaran Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan bagi Kader BKL
Hasil Tersedia Kader/Pengelola BKL Terlatih dan terbentuk Pokja BKL
Kelompok Sasaran Kegiatan Kader BKB/Pengelola BKL serta Mitra terkait

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan


Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening U r a i a n Harga
Volume Satuan ( Rp )
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )

5 BELANJA 12,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 12,000,000
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,350,000
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,850,000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,850,000
Penanggung Jawab 1 oh 500,000 500,000
Ketua 1 oh 400,000 400,000
Sekertaris 1 oh 350,000 350,000
Anggota 2 oh 300,000 600,000
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1,500,000
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1,500,000
Narasumber 3 oh 500,000 1,500,000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8,650,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 862,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan 862,000
Alat Tulis Kantor 1 keg 862,000 862,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5,050,000
5.2.2.03.19 Belanja Uang Saku 2,000,000
Uang Saku Peserta (5 org x 8 kec) 40 oh 50,000 2,000,000
5.2.2.03.20 Belanja Transportasi 2,650,000
Transportasi Peserta 2,650,000
Kec. Dompu, Woja dan Pajo (5 org x 3 kec) 15 oh 50,000 750,000
Kec. Hu'u, Manggelewa, Kempo dan Kilo (5 org x 4 kec) 20 oh 70,000 1,400,000
Kec. Pekat (5 org x 1 kec) 5 oh 100,000 500,000
5.2.2.03.24 Belanja Spanduk 400,000
Spanduk 1 bh 400,000 400,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 238,000
5.2.2.06.03 Belanja Penggandaan 238,000
Foto-copy 680 lbr 350 238,000
5.2.2.07 Belanja Sewa Gedung/Tempat Parkir 750,000
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung 750,000
Sewa Gedung 1 keg 750,000 750,000
5.2.2.11 Belanja Makan Minum 1,750,000
5.2.2.11.04 Belanja Makan Minum kegiatan 1,750,000
Nasi 50 ktk 25,000 1,250,000
Snack 50 ktk 10,000 500,000

Jumlah …………..= 12,000,000

Dompu, November 2020


Kepala
Dinas PP & KB Kabupaten Dompu
Gatot Gunawan PP, SKM. M.M.Kes
NIP 19651122 198903 1 014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Dompu
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1.11 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Organisasi : 1.11.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1.11.01.20 Program Ketahanan Remaja.
Kegiatan : 1.11.01.20.01 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
Lokasi : KABUPATEN DOMPU
Jumlah Tahun lalu n-1 : ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp 12,000,000 ( Rupiah )
Sumber Dama : Dana APBD II Kabupaten Dompu

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan jumlah Keluarga yang mempunyai remaja Aktif dalam BKR 85%
Masukan Jumlah Dana Tersedia
Keluaran Terselenggaranya Kegiatan Orientasi bagi Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)
Hasil Tersedia Kader/Pengelola BKR Terlatih dan terbentuknya Pokja BKR
Kader BKR/Pengelola
Kelompok Sasaran Kegiatan
BKR

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan


Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening U r a i a n Harga
Volume Satuan ( Rp )
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )

5 BELANJA 12,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 12,000,000
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,350,000
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,850,000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,850,000
Penanggung Jawab 1 oh 500,000 500,000
Ketua 1 oh 400,000 400,000
Sekertaris 1 oh 350,000 350,000
Anggota 2 oh 300,000 600,000
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1,500,000
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1,500,000
Narasumber 3 oh 500,000 1,500,000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8,650,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 862,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan 862,000
Alat Tulis Kantor 1 keg 862,000 862,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5,050,000
5.2.2.03.19 Belanja Uang Saku 2,000,000
Uang Saku Peserta (5 org x 8 kec) 40 oh 50,000 2,000,000
5.2.2.03.20 Belanja Transportasi 2,650,000
Transportasi Peserta 2,650,000
Kec. Dompu, Woja dan Pajo (5 org x 3 kec) 15 oh 50,000 750,000
Kec. Hu'u, Manggelewa, Kempo dan Kilo (5 org x 4 kec) 20 oh 70,000 1,400,000
Kec. Pekat (5 org x 1 kec) 5 oh 100,000 500,000
5.2.2.03.24 Belanja Spanduk 400,000
Spanduk 1 bh 400,000 400,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 238,000
5.2.2.06.03 Belanja Penggandaan 238,000
Foto-copy 680 lbr 350 238,000
5.2.2.07 Belanja Sewa Gedung/Tempat Parkir 750,000
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung 750,000
Sewa Gedung 1 keg 750,000 750,000
5.2.2.11 Belanja Makan Minum 1,750,000
5.2.2.11.04 Belanja Makan Minum kegiatan 1,750,000
Nasi 50 ktk 25,000 1,250,000
Snack 50 ktk 10,000 500,000

Jumlah …………..= 12,000,000

Dompu, November 2020


Kepala
Dinas PP & KB Kabupaten Dompu

Gatot Gunawan PP, SKM. M.M.Kes


NIP 19651122 198903 1 014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Dompu
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 1.11 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Organisasi : 1.11.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1.11.01.22 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling remaja.
Kegiatan : 1.11.01.22.01 Pemilihan duta GenRe(Generasi berencana)
Lokasi : KABUPATEN DOMPU
Jumlah Tahun lalu n-1 : ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp 11,995,000 ( Rupiah )
Sumber Dama : Dana APBD II Kabupaten Dompu

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan jumlahi remaja aktif di PIK KKR 85%


Masukan Jumlah Dana Tersedia
Keluaran Terselenggaranya Kegiatan Jambore PIK Remaja
Hasil Tersedia Remaja Paham dan Terhindar dari TRIAD KRR
Remaja di sekolah dan
Kelompok Sasaran Kegiatan
Di Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan


Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan
Kode Rekening U r a i a n Harga Jumlah ( Rp )
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )

5 BELANJA 11,995,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 1,500,000
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,500,000
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,500,000
5.2.1.01.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1,500,000
Narasumber 3 oh 500,000 1,500,000
-
-
-
-
-
-

-
-
-
5.2.2.03 Belanja Uang Saku
5.2.2.03.19 Belanja Uang Saku 5,000,000
Uang Saku Peserta Audisi Kabupaten 32 oh 100,000 3,200,000
Uang Saku Peserta Audisi Provinsi 3 oh 600,000 1,800,000
5.2.2.03.20 Belanja Transportasi 5,000,000 Belanja
Transportasi Peserta Kabupaten 32 oh 100,000 3,200,000
Transportasi Peserta Provinsi 3 oh 600,000 1,800,000
-
-
-

-
5.2.2.11 Belanja Makan Minum 495,000
5.2.2.11.04 Belanja Makan Minum kegiatan 495,000
Makanan 33 ktk 15,000 495,000
-

Jumlah …………..= 10,195,000

Dompu, November 2020


Kepala
Dinas PP & KB Kabupaten Dompu

Gatot Gunawan PP, SKM. M.M.Kes


NIP 19651122 198903 1 014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Dompu
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1.11 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Organisasi : 1.11.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1.11.01.22 Pogram Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Kegiatan : 1.11.01.22.04 Penggerakan Momentum Program KKBPK Melalui HARGANAS XXVI
Lokasi : KABUPATEN DOMPU
Jumlah Tahun lalu n-1 : ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp 23,000,000 ( Rupiah )
Sumber Dama : Dana APBD II Kabupaten Dompu

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan Kualitas ketahanan keluarga 85%


Masukan Jumlah dana tersedia
Keluaran Kader dan masyarakat ikut serta dalam kegiatan Harganas
Hasil Kader memahami kegiatan KB Nasional
Kelompok Sasaran Kegiatan Kader BKB, BKR., UPPKS, PPKBD, SUB PPKBD serta Pengelola BKB

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan


Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan
Kode Rekening U r a i a n Harga Jumlah ( Rp )
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )

5 BELANJA 23,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 23,000,000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23,000,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6,500,000
5.2.2.03.24 Belanja Spanduk 6,500,000
Spanduk Peringatan HARGANAS XXVI Tk. Kab/Prov 1 keg 2,500,000 2,500,000
Baliho Peringatan HARGANAS XXVI Tk. Kab/Prov 1 keg 4,000,000 4,000,000
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 16,500,000
Pakaian Olahraga HARGANAS XXVI Tk. Kab/Prov 50 bh 150,000 7,500,000
Pakaian Batik HARGANAS XXVI Tk. Kab/Prov 40 bh 150,000 6,000,000
Pakaian Batik HARGANAS XXVI Tk. Nasional 20 bh 150,000 3,000,000
Jumlah …………..= 23,000,000

Dompu, September 2019


Kepala
Dinas PP & KB Kabupaten Dompu

Gatot Gunawan PP, SKM. M.M.Kes


NIP 19651122 198903 1 014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Dompu
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1.11 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Organisasi : 1.11.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1.11.01.22 Pogram Ketahanan dan Kesejahtraan Keluarga
Kegiatan : 1.11.01.22.05 Monitoring dan Evaluasi
Lokasi : KABUPATEN DOMPU
Jumlah Tahun lalu n-1 : ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp 44,000,000 ( Rupiah )
Sumber Dama : Dana APBD II Kabupaten Dompu

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program 85%


Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan


Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan
Kode Rekening U r a i a n Harga Jumlah ( Rp )
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )

5 BELANJA 44,000,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 44,000,000
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 44,000,000
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn 5,000,000 5,000,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn 39,000,000 39,000,000

Jumlah …………..= 44,000,000

Dompu, September 2019


Kepala
Dinas PP & KB Kabupaten Dompu

Gatot Gunawan PP, SKM. M.M.Kes


NIP 19651122 198903 1 014
Belanja Transportasi
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Fomulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Kabupaten Dompu 2.2.1
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Organisasi : 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program : 1.12.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi
Kegiatan : 1.12.01.17.05 Pertemuan Medis Teknis
Waktu Pelaksanaan : Tahun anggaran 2015
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dompu
Sumber Dana : DAU/PAD/DAK

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap KB dan Persamaan Persepsi Petugas
Masukan : Sejumlah Anggaran
Keluaran : Teridentivikasinya data PPM KB baru dan KB aktif
Hasil : tercapainya KB baru dan KB aktif
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasangan usia subur

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan


Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening U r a i a n Harga ( Rp )
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )
1.12.11.01.17.05.5.2 BELANJA LANGSUNG 12,535,000
1.12.11.01.17.05.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,535,000
1.12.11.01.17.05.5.2.1.01 Honorarium PNS/Non PNS/Pegawai Tidak Tetap 1,535,000
1.12.11.01.17.05.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1,535,000
Pertemuan peningkatan pengetahuan petugas
Medis dalam pelayanan KB
Penanggung jawab Kegiatan 1 kegiatan 1 oh 190,000 190,000
Ketua 1 oh 170,000 170,000
Sekretaris 1 oh 140,000 140,000
Staf administrasi 1 oh 135,000 135,000
Honor Narasumber 3 oh 300,000 900,000
1.12.11.01.17.05.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 11,000,000
1.12.11.01.17.05.5.2.2.01 Belanja bahan pakai habis 1,500,000
1.12.11.01.17.05.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 750,000
ATK peserta sosialisasi petugas medis 50 oh 15,000 750,000
Belanja Spanduk 500,000
Spanduk dan Laporan 1 keg 500,000 500,000
Belanja Spanduk 250,000
Dokumentasi 1 keg 250,000 250,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5,000,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.03.19 Belanja Jasa Akomodasi 2,500,000
Uang saku peserta sosialisasi petugas medis 50 oh 50,000 2,500,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.03.20 Belanja jasa Transportasi 2,500,000
Transport peserta sosialisasi petugas medis 50 oh 50,000 2,500,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2,000,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2,000,000
Pertemuan medis tekhnis petugas pel. KB 50 oh 40,000 2,000,000
JUMLAH 12,535,000

Dompu, Agustus 2014


Kepala Badan PP dan KB Kabupaten Dompu

H.SOEHARTOMO, SKM,MPPM
PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/c )
NIP. 19590409 198201 1 010
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Fomulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Kabupaten Dompu 2.2.1
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Organisasi : 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program : 1.12.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi
Kegiatan : 1.12.01.17.05 Pelayanan Kontrasepsi Bhakti IBI
Waktu Pelaksanaan : Tahun anggaran 2015
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dompu
Sumber Dana : DAU/PAD/DAK

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap KB dan Persamaan Persepsi Petugas
Masukan : Sejumlah Anggaran
Keluaran : Terlayaninya akseptor KB
Hasil : 200 akseptor
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasangan usia subur

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan


Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening U r a i a n Harga ( Rp )
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )
1.12.11.01.17.05.5.2 BELANJA LANGSUNG 1,830,000
1.12.11.01.17.05.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,830,000
1.12.11.01.17.05.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,830,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.03.20 Belanja jasa Transportasi 750,000
Biaya antar jemput akseptor 1 keg 750,000 750,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1,080,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1,080,000
Pertemuan Bhakti IBI 27 oh 40,000 1,080,000
JUMLAH 1,830,000

Dompu, Agustus 2014


Kepala Badan PP dan KB Kabupaten Dompu

H.SOEHARTOMO, SKM,MPPM
PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/c )
NIP. 19590409 198201 1 010
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Fomulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Kabupaten Dompu 2.2.1
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Organisasi : 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program : 1.12.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi
Kegiatan : 1.12.01.17.05 KB Kes Bhayangkari
Waktu Pelaksanaan : Tahun anggaran 2015
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dompu
Sumber Dana : DAU/PAD/DAK

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap KB dan Persamaan Persepsi Petugas
Masukan : Sejumlah Anggaran
Keluaran : Terlayaninya akseptor KB
Hasil : 200 akseptor
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasangan usia subur

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan


Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening U r a i a n Harga ( Rp )
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )
1.12.11.01.17.05.5.2 BELANJA LANGSUNG 1,870,000
1.12.11.01.17.05.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,870,000
1.12.11.01.17.05.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,870,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.03.20 Belanja jasa Transportasi 750,000
Biaya antar jemput aksptor 1 kg 750,000 750,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1,120,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1,120,000
Kegiatan KB Kes Bhayangkari 28 oh 40,000 1,120,000
JUMLAH 1,870,000

Dompu, Agustus 2014


Kepala Badan PP dan KB Kabupaten Dompu

H.SOEHARTOMO, SKM,MPPM
PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/c )
NIP. 19590409 198201 1 010
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Fomulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Kabupaten Dompu 2.2.1
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Organisasi : 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program : 1.12.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi
Kegiatan : 1.12.01.17.05 Pertemuan TNI Manunggal KB, Bhakti IBI & KB Bhayangkara
Waktu Pelaksanaan : Tahun anggaran 2015
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dompu
Sumber Dana : DAU/PAD/DAK

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap KB dan Persamaan Persepsi Petugas
Masukan : Sejumlah Anggaran
Keluaran : Teridentivikasinya data PPM KB baru dan KB aktif
Hasil : tercapainya KB baru dan KB aktif
Kelompok Sasaran Kegiatan : PUS

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan


Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening U r a i a n Harga ( Rp )
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )
1.12.11.01.17.05.5.2 BELANJA LANGSUNG 9,775,000
1.12.11.01.17.05.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9,775,000
1.12.11.01.17.05.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9,775,000
1.12.11.01.17.05.5.2.2.01 Belanja bahan pakai habis 1,875,000
1.12.11.01.17.05.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1,200,000
ATK peserta Pertemuan TNI Manunggal KB 30 oh 15,000 450,000
ATK peserta Pertemuan Bhakti IBI 25 oh 15,000 375,000
ATK peserta Pertemuan KB Kes Bhayangkara 25 oh 15,000 375,000
Belanja Spanduk 500,000
Spanduk dan Laporan 1 keg 500,000 500,000
Belanja Dokumentasi 175,000
Dokumentasi 1 keg 175,000 175,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5,500,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.03.19 Belanja Jasa Akomodasi 4,000,000
Uang saku peserta Pertemuan TNI Manunggal KB 30 oh 50,000 1,500,000
Uang saku peserta Pertemuan Bhakti IBI 25 oh 50,000 1,250,000
Uang saku peserta Pertemuan KB Kes Bhayangkara 25 oh 50,000 1,250,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.03.20 Belanja jasa Transportasi 1,500,000
Transport peserta Pertemuan TNI Manunggal KB 30 oh 50,000 1,500,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2,400,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2,400,000
Pertemuan TNI Manunggal KB 30 ktk 30,000 900,000
Pertemuan Bhakti IBI 25 ktk 30,000 750,000
Pertemuan KB Kes Bhayangkara 25 ktk 30,000 750,000
JUMLAH 9,775,000

Dompu, November 2015


Kepala Badan PP dan KB Kabupaten Dompu
H.SOEHARTOMO, SKM,MPPM
PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/c )
NIP. 19590409 198201 1 010

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Fomulir


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Kabupaten Dompu 2.2.1
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Organisasi : 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program : 1.12.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi
Kegiatan : 1.12.01.17.05 Kegiatan Road Show/HKG - PKK
Waktu Pelaksanaan : Tahun anggaran 2015
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dompu
Sumber Dana : DAU/PAD/DAK

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap KB dan Persamaan Persepsi Petugas
Masukan : Sejumlah Anggaran
Keluaran : Teridentivikasinya data PPM KB baru dan KB aktif
Hasil : tercapainya KB baru dan KB aktif
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasangan Usia Subur (PUS)

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan


Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening U r a i a n Harga ( Rp )
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )
1.12.11.01.17.05.5.2 BELANJA LANGSUNG 14,630,000
1.12.11.01.17.05.5.2.1 BELANJA PEGAWAI -
1.12.11.01.17.05.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA -
1.12.11.01.17.05.5.2.2.01 Belanja bahan pakai habis
Belanja Spanduk
Spanduk dan Laporan
Belanja Spanduk 2 lbr 250,000 500,000
Dokumentasi 1 keg 200,000 200,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.03.20 Belanja jasa Transportasi
Biaya Angkut/penjemputan Aksepor KB 10 kl 500,000 5,000,000
Biaya Sewa Terop 15 titik 100,000 1,500,000
Biaya Sewa Kursi 1,500 biji 1,500 2,250,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Rapat Persiapan Kegiatan Road Show HKG-PKK 55 kotak 10,000 550,000
Kegiatan Road Show HKG-PKK 463 kotak 10,000 4,630,000
JUMLAH 14,630,000

Dompu, Agustus 2014


Kepala Badan PP dan KB Kabupaten Dompu

H.SOEHARTOMO, SKM,MPPM
PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/c )
NIP. 19590409 198201 1 010
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Fomulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Kabupaten Dompu 2.2.1
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Organisasi : 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program : 1.12.01.17 Bidang KBKR
Kegiatan : 1.12.01.17.05 Rapat - Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah
Waktu Pelaksanaan : Tahun anggaran 2015
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Dompu
Sumber Dana : DAU/PAD/DAK

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Meningkatkan pengetahuan petugas Kabupaten dalam melaksanakan
Capaian Program :
Advokasi/KIE program PP & KB
Masukan : Sejumlah Anggaran
Keluaran : Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah
Petugas akan lebih baik dan bagus dalam melaksanakan Pelayanan program
Hasil :
PP & KB di masyarakat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bidang KBKR

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan


Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening U r a i a n Harga ( Rp )
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3x5 )
1.12.11.01.17.05.5.2 BELANJA LANGSUNG 39,780,000
1.12.11.01.17.05.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 39,780,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.15 Belanja perjalanan Dinas 39,780,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 18,480,000
TKBK Kab. Ke 8 Kec. X 7 kl X 6 orang 336 oh 55,000 18,480,000
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21,300,000
Ke Jakarta 8,000,000
Gol IV
Transport 1 org x 1 kl 1 ok 4,000,000 4,000,000
Lumsump 1 org x 1 kl X 4 hr 4 oh 1,000,000 4,000,000
Ke Mataram 13,300,000
Gol IV 8,700,000
Transport 3 kl 3 ok 500,000 1,500,000
Lumsump 3 kl X 3 hr 9 oh 800,000 7,200,000
Gol III 4,600,000
Transport 1 org x 2 kl 2 ok 500,000 1,000,000
Lumsump 1 org x 2 kl X 3 hr 6 oh 600,000 3,600,000
JUMLAH 39,780,000

Dompu, Agustus 2014


Kepala Badan PP dan KB Kabupaten Dompu
H.SOEHARTOMO, SKM,MPPM
PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/c )
NIP. 19590409 198201 1 010
10000 X 2000

20000000
2500000
22500000
No. URAIAN

1 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)


2 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)
3 Pemilihan Duta Genre
4 Penggerakan Momentum Program KKBPK Melalui HARGANAS XXVI
5 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)
6 Monitoring dan Evaluasi

Jumlah,…………. =
PAGU ANGGARAN
( RP )

12,000,000 Triwulan 1
12,000,000 Triwulan 1
12,000,000 Triwulan 2
23,000,000 Triwulan 2
12,000,000 Triwulan 1
59,000,000

mlah,…………. = 130,000,000

Anda mungkin juga menyukai