(RENJA)
DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KATA PENGANTAR i
DAFTAR TABEL vi
BABA I PENDAHULUAN 1
1.3.1 Maksud 5
1.3.2 Tujuan 5
BAB V PENUTUP 34
BAB I
PENDAHULUAN
4
14. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun
2021 Nomor 19);
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021
7
B. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
Program I. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah
Pembinaan Kabupaten / Kota
Perputakaan A. Pembinaanan Perpustakaan Khusus Tingkat
Kabupaten / Kota
B. Peningkatan Kapasitas Tenaga
Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat
Daerah Kabupaten
C. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan
Pustaka
II. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
A. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya
Gemar membaca
B. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi
Sosial
Program I. Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten
Pengelolaan A. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
Arsip II. Pengelolaan Arsip Simpul Jaringan dalam
Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat
Kabupaten / Kota
A. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan
Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten
Evaluasi perencanaan RKPD Tahun lalu menguraikan tentang
hasil evaluasi RKPD dan capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan tahun lalu,berdasarkan indikator yang telah
ditetapkan.(Tabel T – C 29)
8
Tabel T- C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur
9
2 02 01 1. Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji Tunjagan ASN 1.985.528.638 1.875.575.332 9
Tunjangan ASN 4,46
2 03 3. ADMINISTRASI BARANG Terlaksananya Administrasi 166.794.000 9
MILIK DAERAH PADA Barang Milik Daerah 156.110.640 3,59
PERANG. DAERAH
10
2 06 04 3. Penyediaan Bahan Logistik Tersedianya makan minum rapat/ 11.105.000 9.225.000 8
Kantor tamu 3,07
2 06 05 4. Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya barang cetakan dan 4.000.000 4.000.000 10
dan Penggandaan penggandaan 0,00
2 06 07 5. Penyediaan Bahan/Material Tersedianya kebutuhan ATK 14.010.000 14.010.000 10
0,00
2 06 09 6. Penyelenggaraan Rapat Tersedianya laporan hasil Rakor 13.960.000 12.719.000 9
Koordinasi dan Konsultasi 1,11
SKPD
2 07 6 PENGADAAN BRG MILIK Tersedianya Barang Milik 8.500.000 10
DAERAH PENU. URS PEM. Daerah 8.500.000 0,00
DAERAH
11
II PROG. PEMBINAAN Cakupan Perpustakaan pada 457.853.670 9
PERPUSTAKAAN Satuan Pendidikan Dasar 450.204.000 8,33
sesuai dengan Standar
Nasional Perpustakaan
12
Membaca
URUSAN PEMERINTAHAN 119.055.900 9
BIDANG KEARSIPAN 114.686.273 6,33
III PROG. PENGELOLAAN Tingkat ketersediaan arsip 119.055.900 9
ARSIP sebagai bahan akuntabilitas 114.686.273 6,33
kinerja, alat bukti yang sah
dan pertanggungjawaban
2.949.293.958 2.807.118.19 9
Total 5 5,18
13
2.2 Analisa Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
Analisis kinerja pelayanan menggunakan Pengukuran Kinerja
Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dengan
rincian sebagai berikut :
2.2.1 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-
SKPD menunjukan indikator masukan sebesar 100%,
Keluaran 99,88% dan Hasil 100 %
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pelaksanaan kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN
menunjukan indikator masukan sebesar 100%,
Keluaran 94,46% dan hasil 100% karena ada beberapa
tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya dan tambahan penghasilan
berdasarkan kondisi kerja PNS yang direncanakan
namun tidak direalisasikan dikarenakan berdasarkan
peraturan bupati no 21 tahun 2021 Tentang Tambahan
penghasilan, kondisi pegawai digolongkan ke
tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS.
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah
Pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah melalui sub kegiatan :
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD,
Koordinasi Dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD,
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD,
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, menunjukan
indikator masukan sebesar 100%, Keluaran 93,58% dan
hasil 93,58% disebabkan adanya sisa pembayaran
Telepon dan pembayaran Pajak Kendaran Dinas.
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pelaksanaan kegiatan Bimtek Implementasi Perat.
Perundang – Undangan menunjukan indikator masukan
sebesar 100%, Keluaran 78, 04 % dan hasil 78, 04 %
14
hal ini disebabkan tidak terserapnya perjalanan dinas
kegiatan bimtek.
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Daerah melalui sub kegiatan : Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Pen. Bang. Kantor, Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapakan Kantor, Penyediaan
Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan, Penyediaan Bahan/Material,
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD menunjukan indikator masukan sebesar 100%,
Keluaran 94,69% dan hasil 94,69% disebabkan karena
bebrapa item sisa belanja seperti makan minum rapat /
tamu dan rapat koordinasi.
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui sub
kegiatan Pengadaan Mebel menunjukkan indikator
masukan 100%, keluaran 100% dan hasil 100%
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah menunjukan indikator
masukan 100%, keluaran 100% dan hasil 100%.
h. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah melalui sub kegiatan :
Penyediaan Jasa Pemelih., Biaya Pemelih, Pajak, &
Perizinan Kenda. Dinas Oper. Atau Lapangan,
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung
Kant. Atau Bang. Lainnya menunjukan indikator
masukan 100%, keluaran 96, 52% dan hasil 96,52%
disebabkan karena ada beberapa item belanja
mengalami kenaikan harga.
2. Program Pembinaan Perpustakaan
a. Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah
Kabupaten / Kota.
15
Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perpustakaan
Tingkat Daerah Kabupaten / Kota melalui sub kegiatan
Pengembangan & Pemel. Lay. Perpust Elektronik,
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kab/Kota,
Peningk. Kapasitas Tenaga Perpust & Pustakawan Tingk
Daerah Kab./Kota, Pengembangan Bahan Pustaka
menunjukan indikator masukan sebesar 100%,
Keluaran 98,33% dan hasil 98,33% disebabkan adanya
sisa belanja dan sisa lelang
b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
Kabupaten / Kota
Pelaksanaan kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca
Tingkat Daerah Kabupaten / Kota melalui sub kegiatan
Sosialisasi Budaya Baca & Literasi pada Satuan
Pendidikan Dasar & Pendidikan Khusus Serta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Gerakan
Budaya Gemar Membaca menunjukan indikator
masukan sebesar 100%, Keluaran 84,08% dan hasil
84,08% disebabkan karena kurangnya peserta yang
hadir pada sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca &
Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar sedangkan sub
kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya
Gemar Membaca tidak dilaksanakan melalui lomba
bercerita karena kegiatan tersebut tidak dilaksanakan
oleh Provinsi sehingga anggaran nya dialihkan.
3. Program Pengelolaan Arsip
a. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota
Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah
Kabupaten / Kota melalui sub kegiatan Akuisisi,
Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
menunjukkan indikator masukan 100%, keluaran
98,27% dan hasil 98,27% disebabkan adanya sisa
belanja.
b. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan
Nasional Tingkat Kabupaten / Kota
Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit
Kearsipan & Lembaga Kearsipan Daerah Kab./Kota
menunjukkan indikator masukan 100%, keluaran
94,76% dan hasil 94,76% disebabkan adanya sisa
belanja.
16
Kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
yang diaplikasikan dalam capaian kinerja setiap tahun.
Gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada (tabel T – C
30)
17
Tabel T - C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur
Catatan
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Analisis
SPM /
N Standar
Indikator IKK
o Nasiona Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Tahun
l 2020 2021 2023 2020 2021 2022 2023
2022
(Thn n- (Thn n- (Thn (Thn n- (Thn n- (Thn (Thn
(Thn n)
2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I Area Cakupan 65% 70% 75% 80% 70% 75% 75% 80%
Perpustakaan Perpustakaan pada
Satuan Pendidikan
Dasar sesuai dengan
Standar Nasional
Perpustakaan Diharapkan
Pengembangan
Angka kunjungan 473 561 765 963 561 437 765 965 kepustakaan dan
Perpustakaan per Orang Orang Orang Orang orang orang Orang Orang Kerasipan yang
Tahun mendukung
literasi dasar
Persentase naskah - - - 70% - - - 70% dan digital
kuno dan koleksi
budaya etnis yang
dikelola dan
dilestarikan
18
2 Area Kearsipan Tingkat ketersediaan 60% 65% 70% 75% 55% 60% 70% 75%
arsip sebagai bahan
akuntabilitas kinerja,
alat bukti yang sah
dan
pertanggungjawaban
Pengelolaan Arsip 30% 33% 40% 50% 25% 30% 40% 50%
secara Baku
19
2.2.2 Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Sumba Timur menetapkan dua
sasaran utama yakni : (1) Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Perpustakaan, minat dan budaya baca rakyat Sumba
Timur.; (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kearsipan,
Kapasitas Pembinaan, Penataan, dan pengelolaan
Kearsipan.
Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun
2021 secara keseluruhan menunjukan bahwa pelaksanaan
kegiatan tahun 2021 mencapai sasaran. Tingkat
pencapaian sasaran masing-masing kegiatan dikategorikan
pada tiga kategori yaitu Sangat Berhasil, Berhasil, dan
Kurang Berhasil seperti tabel berikut :
PROSENTASE
INDIKATOR TINGKAT
SASARAN PENCAPAIAN
SASARAN KEBERHASILAN
TARGET
21
a. Pada kegiatan penyedian di awal Renja di hitung berdasarkan
kebutuhan yang ada tetapi setelah melalui forum perangkat
daerah biaya tersebut di kurangi karena kekurangan dana.
b. Ada kegiatan di renja awal sebelum forum perangkat daerah
nilainya lebih kecil dari nilai penetapan setelah forum
perangkat daerah dan musrenbang.
c. Ada juga di renja awal sebelum forum perangkat daerah nilai
besar tetapi setelah forum perangkat daerah dan musrenbang
nilainya jadi berkurang.
d. Pandemi covid 19 menyebabkan banyaknya dana yang harus
di kurangi dari renja awal sebelum forum perangkat daerah
dan pada saat forum perangkat daerah dana tersebut
dialihkan untuk penanganan covid 19.
e. Perbandingan renja awal sebelum forum perangkat daerah
dan setelah forum perangkat daerah dapat di lihat pada tabel
Tabel T – C 31)
22
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Catatan
Kode
Lokasi Lokasi Penting
Program / Kegiatan / Keluaran Sub Target Pagu Indikatif Program / Kegiatan / Keluaran Sub Target Pagu
Output Output
Sub Kegiatan Kegaiatn Capaian (Rp) Sub Kegiatan Kegaiatn Capaian Indikatif (Rp)
Kegiatan Kegiatan
2 01 04 1. Koordinasi dan Semua Terlaksananya 68.790.000 Koordinasi dan Semua Terlaksananya 61.275.0
Penyusunan DPA-SKPD Kecamatan Monitoring Evaluasi Penyusunan DPA-SKPD Kecamatan Monitoring Evaluasi 00
dan pelaporan dan pelaporan
2 02 01 1. Penyediaan Gaji dan Waingapu Tersedianya Gaji 1.907.575.643 Penyediaan Gaji dan Waingapu Tersedianya Gaji 1.985.528.6
Tunjangan ASN Tunjagan ASN Tunjangan ASN Tunjagan ASN 38
2 03 01 1. Penyusunan Perencanaan Waingapu Tersedianya Alat / 1.996.000 Penyusunan Perencanaan Waingapu Tersedianya Alat / 1.996.0
Kebutuhan Barang Milik Bahan (Benda Pos) Kebutuhan Barang Milik Bahan (Benda Pos) 00
23
Daerah untuk Kegiatan Daerah untuk Kegiatan
Kantor Kantor
2 03 02 2. Pengamanan Barang Milik Waingapu Terbayarnya 35.040.000 Pengamanan Barang Milik Waingapu Terbayarnya 35.040.0
Daerah SKPD rekening tlp,air dan Daerah SKPD rekening tlp,air dan 00
listrik listrik
2 03 03 3. Koordinasi Dan Penilaian Waingapu Tersedianya 4.500.000 Koordinasi Dan Penilaian Waingapu Tersedianya 4.500.0
Barang Milik Daerah peralatan dan Barang Milik Daerah peralatan dan 00
SKPD perlengkapan kantor SKPD perlengkapan kantor
2 03 06 4. Penatausahaan Barang Waingapu Terbayarnya Pajak, 3.200.000 Penatausahaan Barang Waingapu Terbayarnya Pajak, 3.200.0
Milik Daerah pada SKPD Bea dan Perizinan Milik Daerah pada SKPD Bea dan Perizinan 00
2 03 07 5. Pemanfaatan Barang Waingapu Tersedianya laporan 130.008.000 Pemanfaatan Barang Waingapu Tersedianya laporan 122.058.0
Milik Daerah SKPD keuangan tepat Milik Daerah SKPD keuangan tepat 00
waktu waktu
2 05 11 1. Bimtek Implementasi Waingapu Terlaksananya 26.780.000 Bimtek Implementasi Waingapu Terlaksananya 19.130.0
Perat. Perundang - bimtek implementasi Perat. Perundang – bimtek implementasi 00
Undangan peraturan Undangan peraturan
perundang- perundang-
undangan undangan
2 06 01 1. Penyediaan Komponen Waingapu Tersedianya 3.484.250 Penyediaan Komponen Waingapu Tersedianya 3.484.2
Instalasi Listrik/Pen. komponen instalsi Instalasi Listrik/Pen. komponen instalsi 50
Bang. Kantor listrik / penerangan Bang. Kantor listrik / penerangan
kantor kantor
2 06 02 2. Penyediaan Peralatan Waingapu Tersedianya 12.250.000 Penyediaan Peralatan Waingapu Tersedianya 12.250.0
dan Perlengkapakan peralatan dan dan Perlengkapakan peralatan dan 00
Kantor perlengkapan kantor Kantor perlengkapan kantor
2 06 04 3. Penyediaan Bahan Waingapu Tersedianya makan 19.995.000 Penyediaan Bahan Waingapu Tersedianya makan 11.105.0
Logistik Kantor minum rapat/tamu Logistik Kantor minum rapat/tamu 00
2 06 05 4. Penyediaan Barang Waingapu Tersedianya barang 4.000.000 Penyediaan Barang Waingapu Tersedianya barang 4.000.0
Cetakan dan cetakan dan Cetakan dan cetakan dan 00
Penggandaan penggandaan Penggandaan penggandaan
24
2 07 6 PENGADAAN BRG Tersedianya 8.500.000 PENGADAAN BRG Tersedianya 8.500.0
MILIK DAERAH PENU. Barang Milik MILIK DAERAH PENU. Barang Milik 00
URS PEM. DAERAH Daerah URS PEM. DAERAH Daerah
2 07 05 1. Pengadaan Mebel Waingapu Tersedianya mebeler 8.500.000 Pengadaan Mebel Waingapu Tersedianya mebeler 8.500.0
00
2 08 7 PENY. JASA Tersedianya Jasa 11.265.000 PENY. JASA Tersedianya Jasa 11.265.0
PENUNJANG URS Penunjang PENUNJANG URS Penunjang 00
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAERAH
2 08 04 1. Penyediaan Jasa Waingapu 11.265.000 Penyediaan Jasa Waingapu 11.265.0
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor 00
2 09 02 1. Penyediaan Jasa Waingapu Tersedianya 49.419.500 Penyediaan Jasa Waingapu Tersedianya 49.411.5
Pemelih., Biaya Pemelih, pemeliharaan dan Pemelih., Biaya Pemelih, pemeliharaan dan 00
Pajak, & Perizinan Kenda. perijinan kendaraan Pajak, & Perizinan Kenda. perijinan kendaraan
Dinas Oper. Atau Dinas Oper. Atau
Lapangan Lapangan
2 01 01 1. Pengembangan & Pemel. Waingapu Terlaksananya 156.200.000 Pengembangan & Pemel. Waingapu Terlaksananya 156.200.0
Lay. Perpust Elektronik Kegiatan Lay. Perpust Elektronik Kegiatan 00
Pemeliharaan Pemeliharaan
Layanan Layanan
Perpsutakaan Perpsutakaan
Elektronik Elektronik
25
2 01 05 2. Pembinaan Perpustakaan Waingapu Terlaksananya 26.996.000 Pembinaan Perpustakaan Waingapu Terlaksananya 24.366.0
Khusus Tingkat Kab/Kota perpustakaan Khusus Tingkat Kab/Kota perpustakaan 00
keliling keliling
2 01 06 3. Peningk. Kapasitas Waingapu Peningkatan Sumber 23.140.000 Peningk. Kapasitas Waingapu Peningkatan Sumber 8.192.5
Tenaga Perpust & Daya Aparatur Tenaga Perpust & Daya Aparatur 00
Pustakawan Tingk Daerah Pustakawan yang Pustakawan Tingk Daerah Pustakawan yang
Kab./Kota memadai Kab./Kota memadai
2 01 08 4. Pengembangan Bahan Waingapu Tersedianya Bahan 242.656.070 Pengembangan Bahan Waingapu Tersedianya Bahan 222.646.0
Pustaka Pustaka Cetak dan Pustaka Pustaka Cetak dan 70
Digital dan Digital dan
Elektronik Elektronik
2 02 2 PEMBUDAYAAN Meningkatnya 88.600.600 PEMBUDAYAAN Meningkatnya 46.449.1
GEMAR MEMBACA T. budaya gemar GEMAR MEMBACA T. budaya gemar 00
DAERAH KAB./KOTA membaca tingkat DAERAH KAB./KOTA membaca tingkat
daerah daerah
2 02 01 1. Sosialisasi Budaya Baca Waingapu Terlaksananya 46.449.100 Sosialisasi Budaya Baca Waingapu Terlaksananya 46.449.1
& Literasi pd Satuan Kegiatan Sosialisasi & Literasi pd Satuan Kegiatan Sosialisasi 00
Pendidikan Dasar & baca dan Literasi Pendidikan Dasar & baca dan Literasi
Pendidikan Khusus Serta Pendidikan Khusus Serta
Masyarakat Masyarakat
2 02 02 1. Akuisisi, Pengolahan, Waingapu Terlaksananya 71.054.900 Akuisisi, Pengolahan, Waingapu Terlaksananya 53.234.9
Preservasi, dan Akses Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Akuisisi, Pengolahan, 00
Arsip Statis Preservasi, dan Arsip Statis Preservasi, dan
Akses Arsip Statis Akses Arsip Statis
pada PD pada PD
26
2 03 2 PENGE. SIMPUL Tersedianya JIKD 92.016.000 PENGE. SIMPUL Tersedianya JIKD 65.821.0
JARINGAN INFORMASI (Jaringan JARINGAN INFORMASI (Jaringan 00
KEARSIPAN NASIONAL Informasi KEARSIPAN NASIONAL Informasi
TINGK. KAB./KOTA Kearsipan Daerah) TINGK. KAB./KOTA Kearsipan Daerah)
2 03 02 1. Pemberdayaan Kapasitas Waingapu Terlaksananya 92.016.000 Pemberdayaan Kapasitas Waingapu Terlaksananya 65.821.0
Unit Kearsipan & kegiatan Pembinaan Unit Kearsipan & kegiatan Pembinaan 00
Lembaga Kearsipan di PD dan Ormas Lembaga Kearsipan di PD dan Ormas
Daerah Kab./Kota Orpol Daerah Kab./Kota Orpol
3.095.847.963 2.949.293.9
Total 58
27
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
28
c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan
perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
d. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan
memanfaatkan perpustakaan.
e. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah.
f. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan
umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat
penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di
wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil
budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi
terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
Sebagai bentuk manifestasi dari pada pasal 80 diatas maka
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur
menyusun dan menyelenggarakan Program/kegiatan yang
berkaitan dengan pasal 80 tersebut. Pada pasal 81 memuat
sanksi bagi pemerintah provinsi dan dan kabupaten/kota
yang melanggar ketentuan pasal 80 dikenai sanksi
administratif berupa :
Teguran lisan
Teguran tertulis
Pemberhentian bantuan pembinaan.
29
perusahaan, BUMD, orpol, Pembinaan,
ormas, dan perseorangan Penataan, dan
pengelolaan
Kearsipan
30
e. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di
Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
f. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar
Membaca
g. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
3. Program Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah
Kabupaten/Kota
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan
b. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
c. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD
4. Perogram Pengelolaan Arsip Statis Daerah
Kabupaten/Kota
a. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga
Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan rumusan
program dan kegiatan :
1. Dalam rangka mendukung Visi Kepala Daerah : Sumba Timur
Sejahtera, Harmoni dan Tertib dalam Bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Misi (1) : Meningkatkan
Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas
Masyarakat, Pemerintah dan Dunia Usaha dalam Mengelola
dan Mengembangkan Berbagai Sumber Daya Ekonomi,
Sosial, Politik dan Budaya Secara Terpadu dan Berkelanjutan
Sehingga Mampu Mandiri dan Bermartabat maka di tetapkan
sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kualitas
pendidikan, Misi (2) : Mewujudkan tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis
dan berkarakter Bermartabat maka di tetapkan sasaran yang
akan dicapai yaitu Meningkatnya Ketahanan Sosial Dengan
Mengembangkan Karakter Dan Kearifan Lokal, Misi (3) :
Meningkatan kinerja Pemerintahan yang Inklusi dan
Berkeadilan maka di tetapkan sasaran yang akan dicapai
yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Tahun 2022 yaitu :
a. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Perpustakaan,
minat dan budaya baca rakyat Sumba Timur
31
b. Meningkatnya Pengembangan, pendayagunaan dan
pelestarian bahan pustaka tercetak
c. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Kearsipan,
Kapasitas Pembinaan, Penataan, dan pengelolaan
Kearsipan dan Meningkatkan upaya penyelamatan,
pelestarian dan pendayagunaan arsip yang bernilai guna
Rekapitulasi Program dan kegiatan
Untuk mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah dan
Target Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Sumba Timur, maka dirumuskan 3 Program 12 Kegiatan 26 Sub
Kegiatan dengan Jumlah Pagu Indikatif sebesar Rp.
13.034.541.238,-
32
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN TAHUN 2022
33
Tabel T- C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perikaraan Maju Tahun 2023
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/
Bidang Target Capaian Kebutuhan
Target Capaian Kinerja
Urusan/ Kinerja Dana/
Catatan
Kode Program/
Keluaran Lokasi Penting
Kegiatan/ Capaian Hasil Pagu Indikatif Sumber
Sub Sub Output
Program Kegiatan (Rp.) Dana
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Keluaran Hasil
Tolok Pagu Indikatif
Program Sub Kegiata Target
Ukur (Rp.)
Kegiatan n
2 23 001 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67,110,000 75,000,000
2 23 1 2.01 4 Koordinasi Terlaksanany Kab. 1 Tahun 67,110,000 Dana 75,000,000
dan a kegiatan Sumba Transfer
Penyusunan koordinasi Timur, Umum-
DPA-SKPD Penyusunan Semua Dana
DPA SKPD Kecamata Alokasi
n, Semua Umum
Kelurahan
34
2 23 1 2.02 1 Penyediaan Kab. 1,907,575,647 Dana 0
Gaji dan Sumba Transfer
Tunjangan Timur, Umum-
ASN Kota Dana
Waingapu, Alokasi
Matawai Umum
2 23 001 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 173,394,000 201,100,000
35
2 23 1 2.03 6 Penatausaha Tersedianya Kab. 1 Tahun 3,200,000 Dana 3,600,000
an Barang jasa Sumba Transfer
Milik Daerah pemeliharaa Timur, Umum-
pada SKPD n dan Kota Dana
perizinan Waingapu, Alokasi
kendaraan Matawai Umum
dinas/operasi
onal
36
2 23 1 2.06 7 Penyediaan Tersedianya Kab. 1 Tahun 19,998,000 Dana 25,000,000
Bahan/Materi Alat Tulis Sumba Transfer
al Kantor Timur, Umum-
Kota Dana
Waingapu, Alokasi
Matawai Umum
2 23 001 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 53,773,000 51,973,000
2 23 001 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11,265,000 15,000,000
2 23 001 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60,762,500 75,000,000
37
2 23 1 2.09 2 Penyediaan Terpeliharan Kab. 1 Tahun 57,409,500 Dana 75,000,000
Jasa ya Sumba Transfer
Pemeliharaan kendaraan Timur, Umum-
, Biaya dinas Kota Dana
Pemeliharaan operasional Waingapu, Alokasi
, Pajak, dan Matawai Umum
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau
Lapangan
38
2 23 2 2.01 5 Pembinaan Terlaksanany Kab. 1 Tahun 26,996,000 Dana 30,000,000
Perpustakaan a Pembinaan Sumba Transfer
Khusus dan Timur, Umum-
Tingkat Pelayanan Kota Dana
Kabupaten/K Perpustakaa Waingapu, Alokasi
ota n Keliling Matawai Umum
2 23 002 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10,084,341,50 6,640,000,000
0
2 23 2 2.02 2 Pembanguna terbangunny 1 unit 9,999,338,000 Dana 6,600,000,000
n dan a gedung Transfer
Pemeliharaan layanan Khusus -
Sarana perpustakaa Dana
Perpustakaan n yang Alokasi
di Tempat- representatti Khusus
Tempat f Fisik
Umum yang
Menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/K
ota
39
2 23 2 2.02 3 Pemberian Terlaksanany Kab. 1 Tahun 35,003,500 Dana 0
Penghargaan a lomba Sumba Transfer
Gerakan tingkat Timur, Umum-
Budaya sekolah Kota Dana
Gemar dasar Waingapu, Alokasi
Membaca Matawai Umum
40
2 24 1 2.06 11 Dukungan Terlaksanya Kab. 1 Tahun 43,841,200 Dana 50,000,000
Pelaksanaan kegiatan Sumba Transfer
Sistem Pembuatan Timur, Umum-
Pemerintaha SKKA Semua Dana
n Berbasis Kecamata Alokasi
Elektronik n, Semua Umum
pada SKPD Kelurahan
2 24 002 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 33,000,200 150,000,000
41