Anda di halaman 1dari 42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana
kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan
program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan lima tahun (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh
satuan organisasi/unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di
dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan,
sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan.Penyusunan Renja
dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen
ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.
Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan
bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan
daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan
tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu
perencanaan jangka panjang (RPJP) daerah, perencanaan jangka
menengah (RPJM) daerah maupun perencanaan tahunan (RKPD).
Peroses penyusunan dokumen RKPD, sesuai dengan pasal 7
UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat
dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD, Renja-SKPD disusun
dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada
RKPD, dan memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
Kebijakan umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).
Sehubungan dengan hal itu, di bidang perencanaan setiap
instansi pemerintah dituntut untuk menyiapkan dan menyusun
rencana kinerja tahunan dengan mengacu pada Renstra. Hal
tersebut akan menjadi tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja
pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/unit kerja pada
akhir tahun.
Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan tahun anggaran 2022 diselenggarakan sebagai dasar
1
penyusunan rencana Kerja anggaran (RKA) 2022 untuk selanjutnya
menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022 yang
ditetapkan melalui Perda APBD.Rencana Kinerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 berisi usulan ataupun
masukan yang disusun secara kolektif, partisipasif dan melibatkan
semua unsur dalam unit kerja. Perencanaan kinerja yang
merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai
kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan
untuk seluruh indikator kinerja kegiatan, dilakukan untuk
mewujudkan visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Sumba Timur seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan 2016-2021.
Dengan diselenggarakannya Kegiatan Penyusunan Rencana
Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 yang proses
penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi, maka
diharapkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan menjadi milik
bersama dan didukung oleh semua pihak sehingga hasilnya dapat
mencapai optimasi yang dikehendaki untuk mewujudkan
manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi kepada hasil.
Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang: sasaran
yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator
kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta
kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu
dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan
kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta
keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh
instansi/sektor lain. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja
ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen
Renstra.selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan
diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan
rencana tingkat capaiannya (targetnya).
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sumba Timur tahun 2021 akan dijadikan sebagai
pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan
Dinas Perpustakaandan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur tahun
2022 yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan
Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan
2
program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di
daerah.

1.2 Dasar Hukum


Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur Tahun
anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008
Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 001);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 175);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor
47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur
Nomor 873);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 905);
13. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Sumba Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten
Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 31);

4
14. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun
2021 Nomor 19);

1.3 Maksud dan Tujuan


Maksud
Penyusunan rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sumba Timur sebagai bahan dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dapat dijadikan sebagai
bahan acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas
pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba
Timur.
Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Sumba Timur adalah :
1. Sebagai gambaran umum kondisi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Sumba Timur.
2. Sebagai dokumen indikatif tentang program dan kegiatan serta
indikator-indikator kinerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk
peningkatan pelayanan.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba
Timur dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur.

1.4 Sistimatika Penulisan


Sistematika penulisan yang digunakan pada penyusunan Rencana
kinerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Sumba Timur adalah
 Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud
dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Rencana Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur Tahun
2022.
 Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021
Bab ini menggambarkan tentang Evaluasi Pelaksanaan
Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD, Analisis
Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan
5
Tugas dan Fungsi SKPD, serta Penelaahan Usulan Program
dan Kegiatan Masyarakat.

 Bab III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan.


Bab ini menggambarkan Telaahan Terhadap Kebijakan
Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD serta Program dan
Kegiatan.
 Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan
 Bab V Penutup
Bab ini sebagai bagian terakhir dari penyusunan Rencana
Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba
Timur Tahun 2022.

6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021


Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2021
adalah sebagai berikut :

Program Kegiatan / Sub Kegiatan


Program I. Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi
Penunjang Kinerja Perangkat Daerah
Urusan A. Koordinasi dan Sinkronisasi Perncanaan
Pemerintaha Perangkat Daerah
n Daerah II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kabupaten / A. Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN
Kota III. Administrasi Umum Perangkat Daerah
A. Penyedian Jasa Surat Menyurat
B. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
C. Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
D. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
E. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
F. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
G. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
H. Penyediaan Alat Tulis Kantor
I. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
J. Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan
K. Pengadaan Meubeler
L. Penyediaan Makan dan Minum
M. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
N. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
O. Pemerliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
A. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

7
B. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
Program I. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah
Pembinaan Kabupaten / Kota
Perputakaan A. Pembinaanan Perpustakaan Khusus Tingkat
Kabupaten / Kota
B. Peningkatan Kapasitas Tenaga
Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat
Daerah Kabupaten
C. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan
Pustaka
II. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
A. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya
Gemar membaca
B. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi
Sosial
Program I. Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten
Pengelolaan A. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
Arsip II. Pengelolaan Arsip Simpul Jaringan dalam
Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat
Kabupaten / Kota
A. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan
Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten
Evaluasi perencanaan RKPD Tahun lalu menguraikan tentang
hasil evaluasi RKPD dan capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan tahun lalu,berdasarkan indikator yang telah
ditetapkan.(Tabel T – C 29)

8
Tabel T- C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur
         

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra


Target Program dan Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
Urusan / Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program Kegiatan (Renja
Kode Pemerintahan Daerah Dan
(outcome) / Kegiatan (Output) Perangkat Daerah Realisasi Capaian Target Tingkat
Program / Kegiatan
Tahun n-1) 2021 Renstra Perangkat Daerah Capaian
s/d Tahun Berjalan (Tahun Realisasi
n-1) 2021 Target Renstra

URUSAN PEMERINTAHAN 2.949.293.958 2.807.118.19 9


         
WAJIB 5 5,18
        URUSAN PEMERINTAHAN 2.830.238.058 9
BIDANG PERPUSTAKAAN 2.692.431.922 5,13
      I PROGRAM PENUNJANG Prosentase Peningkatan 2.372.384.388 9
URS. PEMDA KAB/KOTA efektifitas tata kelola 2.242.227.922 4,51
pemerintahan

2 01   1. PERENC. PENGANGGARAN, Meningkatnya kinerja dan 61.275.000 9


DAN EVALUASI KINERJA layanan perencanaan 61.200.000 9,88
PER. DAERAH

2 01 04 1. Koordinasi dan Penyusunan Terlaksananya Monitoring 61.275.000 61.200.000 9


DPA-SKPD Evaluasi dan pelaporan 9,88
2 02   2. ADMINISTRASI KEUANGAN Terlaksananya Administrasi 1.985.528.638 9
PERANGKAT DAERAH Keungan 1.875.575.332 4,46

9
2 02 01 1. Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji Tunjagan ASN 1.985.528.638 1.875.575.332 9
Tunjangan ASN 4,46
2 03   3. ADMINISTRASI BARANG Terlaksananya Administrasi 166.794.000 9
MILIK DAERAH PADA Barang Milik Daerah 156.110.640 3,59
PERANG. DAERAH

2 03 01 1. Penyusunan Perencanaan Tersedianya Alat / Bahan (Benda 1.996.000 1.996.000 10


Kebutuhan Barang Milik Pos) untuk Kegiatan Kantor 0,00
Daerah
2 03 02 2. Pengamanan Barang Milik Terbayarnya rekening tlp,air dan 35.040.000 27.027.640 7
Daerah SKPD listrik 7,13
2 03 03 3. Koordinasi Dan Penilaian Tersedianya peralatan dan 4.500.000 4.500.000 10
Barang Milik Daerah SKPD perlengkapan kantor 0,00
2 03 06 4. Penatausahaan Barang Milik Terbayarnya Pajak, Bea dan 3.200.000 1.529.000 4
Daerah pada SKPD Perizinan 7,78
2 03 07 5. Pemanfaatan Barang Milik Tersedianya laporan keuangan 122.058.000 121.058.000 9
Daerah SKPD tepat waktu 9,18
2 05   4 ADMINISTRASI Terlaksananya Adiminstarsi 7
KEPEGAWAIAN PERANGKAT Kepegawaian 19.130.000 14.930.000 8,04
DAERAH
2 05 11 1. Bimtek Implementasi Perat. Terlaksananya bimtek 19.130.000 14.930.000 7
Perundang - Undangan implementasi peraturan 8,04
perundang-undangan

2 06   5 ADMINISTRASI UMUM Terlaksananya Administrasi 58.809.250 9


PERANGKAT DAERAH Umum 55.688.250 4,69
2 06 01 1. Penyediaan Komponen Tersedianya komponen instalsi 3.484.250 3.484.250 10
Instalasi Listrik/Pen. Bang. listrik / penerangan kantor 0,00
Kantor
2 06 02 2. Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan 12.250.000 12.250.000 10
Perlengkapakan Kantor perlengkapan kantor 0,00

10
2 06 04 3. Penyediaan Bahan Logistik Tersedianya makan minum rapat/ 11.105.000 9.225.000 8
Kantor tamu 3,07
2 06 05 4. Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya barang cetakan dan 4.000.000 4.000.000 10
dan Penggandaan penggandaan 0,00
2 06 07 5. Penyediaan Bahan/Material Tersedianya kebutuhan ATK 14.010.000 14.010.000 10
0,00
2 06 09 6. Penyelenggaraan Rapat Tersedianya laporan hasil Rakor 13.960.000 12.719.000 9
Koordinasi dan Konsultasi 1,11
SKPD
2 07   6 PENGADAAN BRG MILIK Tersedianya Barang Milik 8.500.000 10
DAERAH PENU. URS PEM. Daerah 8.500.000 0,00
DAERAH

2 07 05 1. Pengadaan Mebel Tersedianya mebeler 8.500.000 8.500.000 10


0,00
2 08   7 PENY. JASA PENUNJANG Tersedianya Jasa Penunjang 10
URS PEMERINTAHAN 11.265.000 11.265.000 0,00
DAERAH
2 08 04 1. Penyediaan Jasa Pelayanan   11.265.000 11.265.000 10
Umum Kantor 0,00
2 09   8 PEMELIHARAAN BMD Tersedianya Pemiliharaan 61.082.500 9
PENUNJ. URUSAN Barang Milik Daerah 58.958.700 6,52
PEMERINTAHAN DAERAH

2 09 02 1. Penyediaan Jasa Pemelih., Tersedianya pemeliharaan dan 49.411.500 49.411.500 10


Biaya Pemelih, Pajak, & perijinan kendaraan 0,00
Perizinan Kenda. Dinas Oper.
Atau Lapangan

2 09 10 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpeliharanya perlengkapan 11.671.000 9.547.200 8


Sarana & Prasarana Gedung gedung kantor 1,80
Kant. Atau Bang. Lainnya

11
      II PROG. PEMBINAAN Cakupan Perpustakaan pada 457.853.670 9
PERPUSTAKAAN Satuan Pendidikan Dasar 450.204.000 8,33
sesuai dengan Standar
Nasional Perpustakaan

2 01   1 PENGE. PERPUST TINGKAT Peningkatan Sumber Daya 411.404.570 9


DAERAH KAB/KOTA Manusia Pengelola 411.148.000 9,94
Perpustakaan

2 01 01 1. Pengembangan & Pemel. Lay. Terlaksananya Kegiatan 156.200.000 156.156.000 9


Perpust Elektronik Pemeliharaan Layanan 9,97
Perpsutakaan Elektronik

2 01 05 2. Pembinaan Perpustakaan Terlaksananya perpustakaan 24.366.000 24.291.000 9


Khusus Tingkat Kab/Kota keliling 9,69
2 01 06 3. Peningk. Kapasitas Tenaga Peningkatan Sumber Daya 8.192.500 8.192.500 10
Perpust & Pustakawan Tingk Aparatur Pustakawan yang 0,00
Daerah Kab./Kota memadai

2 01 08 4. Pengembangan Bahan Tersedianya Bahan Pustaka 222.646.070 222.508.500 9


Pustaka Cetak dan Digital dan Elektronik 9,94
2 02   2 PEMBUDAYAAN GEMAR Meningkatnya budaya gemar 46.449.100 8
MEMBACA T. DAERAH KAB./ membaca tingkat daerah 39.056.000 4,08
KOTA

2 02 01 1. Sosialisasi Budaya Baca & Terlaksananya Kegiatan 46.449.100 39.056.000 8


Literasi pd Satuan Pendidikan Sosialisasi baca dan Literasi 4,08
Dasar & Pendidikan Khusus
Serta Masyarakat

2 02 02 2. Pemberian Penghargaan Terlaksananya Kegiatan Lomba      


Gerakan Budaya Gemar Bercrita Tingkat Sekolah Dasar

12
Membaca
        URUSAN PEMERINTAHAN   119.055.900 9
BIDANG KEARSIPAN 114.686.273 6,33
      III PROG. PENGELOLAAN Tingkat ketersediaan arsip 119.055.900 9
ARSIP sebagai bahan akuntabilitas 114.686.273 6,33
kinerja, alat bukti yang sah
dan pertanggungjawaban

2 02   1 PENGE. ARSIP STATIS Tersedianya Arsip Statis 53.234.900 9


DAERAH KAB./KOTA Kabupaten 52.311.300 8,27
2 02 02 1. Akuisisi, Pengolahan, Terlaksananya Akuisisi, 53.234.900 52.311.300 9
Preservasi, dan Akses Arsip Pengolahan, Preservasi, dan 8,27
Statis Akses Arsip Statis pada PD

2 03   2 PENGE. SIMPUL JARINGAN Tersedianya JIKD (Jaringan 65.821.000 9


INFORMASI KEARSIPAN Informasi Kearsipan Daerah) 62.374.973 4,76
NASIONAL TINGK.
KAB./KOTA
2 03 02 1. Pemberdayaan Kapasitas Unit Terlaksananya kegiatan 65.821.000 62.374.973 9
Kearsipan & Lembaga Pembinaan di PD dan Ormas 4,76
Kearsipan Daerah Kab./Kota Orpol

2.949.293.958 2.807.118.19 9
Total   5 5,18

13
2.2 Analisa Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
Analisis kinerja pelayanan menggunakan Pengukuran Kinerja
Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dengan
rincian sebagai berikut :
2.2.1 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-
SKPD menunjukan indikator masukan sebesar 100%,
Keluaran 99,88% dan Hasil 100 %
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pelaksanaan kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN
menunjukan indikator masukan sebesar 100%,
Keluaran 94,46% dan hasil 100% karena ada beberapa
tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya dan tambahan penghasilan
berdasarkan kondisi kerja PNS yang direncanakan
namun tidak direalisasikan dikarenakan berdasarkan
peraturan bupati no 21 tahun 2021 Tentang Tambahan
penghasilan, kondisi pegawai digolongkan ke
tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS.
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah
Pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah melalui sub kegiatan :
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD,
Koordinasi Dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD,
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD,
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, menunjukan
indikator masukan sebesar 100%, Keluaran 93,58% dan
hasil 93,58% disebabkan adanya sisa pembayaran
Telepon dan pembayaran Pajak Kendaran Dinas.
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pelaksanaan kegiatan Bimtek Implementasi Perat.
Perundang – Undangan menunjukan indikator masukan
sebesar 100%, Keluaran 78, 04 % dan hasil 78, 04 %

14
hal ini disebabkan tidak terserapnya perjalanan dinas
kegiatan bimtek.
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Daerah melalui sub kegiatan : Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Pen. Bang. Kantor, Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapakan Kantor, Penyediaan
Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan, Penyediaan Bahan/Material,
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD menunjukan indikator masukan sebesar 100%,
Keluaran 94,69% dan hasil 94,69% disebabkan karena
bebrapa item sisa belanja seperti makan minum rapat /
tamu dan rapat koordinasi.
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui sub
kegiatan Pengadaan Mebel menunjukkan indikator
masukan 100%, keluaran 100% dan hasil 100%
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah menunjukan indikator
masukan 100%, keluaran 100% dan hasil 100%.
h. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah melalui sub kegiatan :
Penyediaan Jasa Pemelih., Biaya Pemelih, Pajak, &
Perizinan Kenda. Dinas Oper. Atau Lapangan,
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung
Kant. Atau Bang. Lainnya menunjukan indikator
masukan 100%, keluaran 96, 52% dan hasil 96,52%
disebabkan karena ada beberapa item belanja
mengalami kenaikan harga.
2. Program Pembinaan Perpustakaan
a. Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah
Kabupaten / Kota.

15
Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perpustakaan
Tingkat Daerah Kabupaten / Kota melalui sub kegiatan
Pengembangan & Pemel. Lay. Perpust Elektronik,
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kab/Kota,
Peningk. Kapasitas Tenaga Perpust & Pustakawan Tingk
Daerah Kab./Kota, Pengembangan Bahan Pustaka
menunjukan indikator masukan sebesar 100%,
Keluaran 98,33% dan hasil 98,33% disebabkan adanya
sisa belanja dan sisa lelang
b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
Kabupaten / Kota
Pelaksanaan kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca
Tingkat Daerah Kabupaten / Kota melalui sub kegiatan
Sosialisasi Budaya Baca & Literasi pada Satuan
Pendidikan Dasar & Pendidikan Khusus Serta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Gerakan
Budaya Gemar Membaca menunjukan indikator
masukan sebesar 100%, Keluaran 84,08% dan hasil
84,08% disebabkan karena kurangnya peserta yang
hadir pada sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca &
Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar sedangkan sub
kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya
Gemar Membaca tidak dilaksanakan melalui lomba
bercerita karena kegiatan tersebut tidak dilaksanakan
oleh Provinsi sehingga anggaran nya dialihkan.
3. Program Pengelolaan Arsip
a. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota
Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah
Kabupaten / Kota melalui sub kegiatan Akuisisi,
Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
menunjukkan indikator masukan 100%, keluaran
98,27% dan hasil 98,27% disebabkan adanya sisa
belanja.
b. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan
Nasional Tingkat Kabupaten / Kota
Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit
Kearsipan & Lembaga Kearsipan Daerah Kab./Kota
menunjukkan indikator masukan 100%, keluaran
94,76% dan hasil 94,76% disebabkan adanya sisa
belanja.

16
Kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
yang diaplikasikan dalam capaian kinerja setiap tahun.
Gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada (tabel T – C
30)

17
Tabel T - C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur

Catatan
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Analisis
SPM /
N Standar
Indikator IKK
o Nasiona Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Tahun
l 2020 2021 2023 2020 2021 2022 2023
2022
(Thn n- (Thn n- (Thn (Thn n- (Thn n- (Thn (Thn
(Thn n)
2) 1) n+1) 2) 1) n) n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                           
I Area   Cakupan 65% 70% 75% 80% 70% 75% 75% 80%
Perpustakaan Perpustakaan pada
Satuan Pendidikan
Dasar sesuai dengan
Standar Nasional
Perpustakaan Diharapkan
Pengembangan
        Angka kunjungan 473 561 765 963 561 437 765 965 kepustakaan dan
Perpustakaan per Orang Orang Orang Orang orang orang Orang Orang Kerasipan yang
Tahun mendukung
literasi dasar
        Persentase naskah - - - 70% - - - 70% dan digital
kuno dan koleksi
budaya etnis yang
dikelola dan
dilestarikan

18
2 Area Kearsipan   Tingkat ketersediaan 60% 65% 70% 75% 55% 60% 70% 75%
arsip sebagai bahan
akuntabilitas kinerja,
alat bukti yang sah
dan
pertanggungjawaban

        Pengelolaan Arsip 30% 33% 40% 50% 25% 30% 40% 50%
secara Baku

        Cakupan Pendataan,   - - 70% - - - 70%


Penyusunan Daftar
dan Penilaian Serta
Penyerahan Atau
Pemusnahan Arsip

19
2.2.2 Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Sumba Timur menetapkan dua
sasaran utama yakni : (1) Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Perpustakaan, minat dan budaya baca rakyat Sumba
Timur.; (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kearsipan,
Kapasitas Pembinaan, Penataan, dan pengelolaan
Kearsipan.
Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun
2021 secara keseluruhan menunjukan bahwa pelaksanaan
kegiatan tahun 2021 mencapai sasaran. Tingkat
pencapaian sasaran masing-masing kegiatan dikategorikan
pada tiga kategori yaitu Sangat Berhasil, Berhasil, dan
Kurang Berhasil seperti tabel berikut :

PROSENTASE
INDIKATOR TINGKAT
SASARAN PENCAPAIAN
SASARAN KEBERHASILAN
TARGET

1. Peningkatan - Cakupan 75 % Berhasil


Kapasitas Perpustakaan
Sumber Daya pada Satuan
Perpustakaa, Pendidikan Dasar
minat dan sesuai dengan
budaya baca Standar Nasional
rakyat Sumba Perpustakaan
Timur - Angka kunjungan 80 % Berhasil
Perpustakaan per
Tahun
2. Peningkatan - Tingkat 60% Kurang
Kapasitas ketersediaan arsip Berhasil
Sumber Daya sebagai bahan
Kearsipan, akuntabilitas
Kapasitas kinerja, alat bukti
Pembinaan, yang sah dan
Penataan, dan pertanggungjawaba
pengelolaan n Presentase
Kearsipan tindak lanjut
temuan hasil
pemeriksaan oleh
perangkat daerah 30% Kurang
- Pengelolaan Arsip Berhasil
secara Baku

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD


Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap
expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini
dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai
dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan
pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang
belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak
diatasi, peluang yang tidak yang dimanfaatkan, dan ancaman
yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan pembangunan
20
daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor
mempengaruhi keberhasilan / kegagalan kinerja pembangunan
daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan
diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah
daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap
memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya
permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar
dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan
urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab
penyelenggaraan pemerintah daerah guna menentukan isu-isu
strategis pembangunan jangka menengah daerah. Adapun
permasalahan pembangunan yang dimaksud adalah sebagai
berikut:
a. Keterbatasan Anggaran dan SDM pengelola sehingga
menyebabkan rendahnya pembinaan dan penataan Kearsipan
b. Kurangnya tenaga fungsional Arsiparis / pengelola yang
berkompoten
b. Terbatasnya sarana dan prasarana
c. Kurangnya jumlah koleksi buku
d. Kurangnya dokumen yang terarsipkan
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan menghadapi berbagai permasalahan
dan tantangan berdasarkan hal tersebut, isu-isu strategis yang
dipetakan antara lain:
a. Pelayanan publik pada bidang kepustakaan
b. Penataan terhadap dokumen/arsip
c. Penyediaan sarana dan prasarana
d. Peningkatan kualitas SDM tenaga pustakawan dan arsiparis
e. Penambahan jenis dan jumlah buku
f. Pendokumentasian arsip secara rapi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD


Pada rancangan awal Renja yang dibuat/diusulkan oleh
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur
sebagai PD ada kegiatan yang dapat di terima melalui forum
perangkat daerah, musrenbang dan ada yang tidak di terima
pada saat forum perangkat daerah dan musrenbang. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

21
a. Pada kegiatan penyedian di awal Renja di hitung berdasarkan
kebutuhan yang ada tetapi setelah melalui forum perangkat
daerah biaya tersebut di kurangi karena kekurangan dana.
b. Ada kegiatan di renja awal sebelum forum perangkat daerah
nilainya lebih kecil dari nilai penetapan setelah forum
perangkat daerah dan musrenbang.
c. Ada juga di renja awal sebelum forum perangkat daerah nilai
besar tetapi setelah forum perangkat daerah dan musrenbang
nilainya jadi berkurang.
d. Pandemi covid 19 menyebabkan banyaknya dana yang harus
di kurangi dari renja awal sebelum forum perangkat daerah
dan pada saat forum perangkat daerah dana tersebut
dialihkan untuk penanganan covid 19.
e. Perbandingan renja awal sebelum forum perangkat daerah
dan setelah forum perangkat daerah dapat di lihat pada tabel
Tabel T – C 31)

22
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan


Kearsipan Kabupaten Sumba Timur
       
   

Rancangan Awal Kegiatan Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
Kode
Lokasi Lokasi Penting
Program / Kegiatan / Keluaran Sub Target Pagu Indikatif Program / Kegiatan / Keluaran Sub Target Pagu
Output Output
Sub Kegiatan Kegaiatn Capaian (Rp) Sub Kegiatan Kegaiatn Capaian Indikatif (Rp)
Kegiatan Kegiatan

URUSAN 3.095.847.963 URUSAN 2.949.293.9  


                    58
PEMERINTAHAN WAJIB PEMERINTAHAN WAJIB
        URUSAN 2.932.777.063 URUSAN     2.830.238.0  
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN 58
BIDANG BIDANG
PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN
      I PROGRAM PENUNJANG   Prosentase   2.395.184.393 PROGRAM PENUNJANG   Prosentase   2.372.384.3  
URS. PEMDA Peningkatan URS. PEMDA Peningkatan 88
KAB/KOTA efektifitas tata KAB/KOTA efektifitas tata
kelola kelola
pemerintahan pemerintahan

2 01   1. PERENC.   Meningkatnya   68.790.000 PERENC.   Meningkatnya   61.275.0  


PENGANGGARAN, DAN kinerja dan PENGANGGARAN, DAN kinerja dan 00
EVALUASI KINERJA layanan EVALUASI KINERJA layanan
PER. DAERAH perencanaan PER. DAERAH perencanaan

2 01 04 1. Koordinasi dan Semua Terlaksananya   68.790.000 Koordinasi dan Semua Terlaksananya   61.275.0  
Penyusunan DPA-SKPD Kecamatan Monitoring Evaluasi Penyusunan DPA-SKPD Kecamatan Monitoring Evaluasi 00
dan pelaporan dan pelaporan

2 02   2. ADMINISTRASI   Terlaksananya   1.907.575.643 ADMINISTRASI   Terlaksananya   1.985.528.6  


KEUANGAN Administrasi KEUANGAN Administrasi 38
PERANGKAT DAERAH Keungan PERANGKAT DAERAH Keungan

2 02 01 1. Penyediaan Gaji dan Waingapu Tersedianya Gaji   1.907.575.643 Penyediaan Gaji dan Waingapu Tersedianya Gaji   1.985.528.6  
Tunjangan ASN Tunjagan ASN Tunjangan ASN Tunjagan ASN 38

2 03   3. ADMINISTRASI   Terlaksananya   174.744.000 ADMINISTRASI   Terlaksananya   166.794.0  


BARANG MILIK Administrasi BARANG MILIK Administrasi 00
DAERAH PADA Barang Milik DAERAH PADA Barang Milik
PERANG. DAERAH Daerah PERANG. DAERAH Daerah

2 03 01 1. Penyusunan Perencanaan Waingapu Tersedianya Alat /   1.996.000 Penyusunan Perencanaan Waingapu Tersedianya Alat /   1.996.0  
Kebutuhan Barang Milik Bahan (Benda Pos) Kebutuhan Barang Milik Bahan (Benda Pos) 00

23
Daerah untuk Kegiatan Daerah untuk Kegiatan
Kantor Kantor
2 03 02 2. Pengamanan Barang Milik Waingapu Terbayarnya   35.040.000 Pengamanan Barang Milik Waingapu Terbayarnya   35.040.0  
Daerah SKPD rekening tlp,air dan Daerah SKPD rekening tlp,air dan 00
listrik listrik

2 03 03 3. Koordinasi Dan Penilaian Waingapu Tersedianya   4.500.000 Koordinasi Dan Penilaian Waingapu Tersedianya   4.500.0  
Barang Milik Daerah peralatan dan Barang Milik Daerah peralatan dan 00
SKPD perlengkapan kantor SKPD perlengkapan kantor

2 03 06 4. Penatausahaan Barang Waingapu Terbayarnya Pajak,   3.200.000 Penatausahaan Barang Waingapu Terbayarnya Pajak,   3.200.0  
Milik Daerah pada SKPD Bea dan Perizinan Milik Daerah pada SKPD Bea dan Perizinan 00

2 03 07 5. Pemanfaatan Barang Waingapu Tersedianya laporan   130.008.000 Pemanfaatan Barang Waingapu Tersedianya laporan   122.058.0  
Milik Daerah SKPD keuangan tepat Milik Daerah SKPD keuangan tepat 00
waktu waktu

2 05   4 ADMINISTRASI   Terlaksananya   26.780.000 ADMINISTRASI   Terlaksananya   19.130.0  


KEPEGAWAIAN Adiminstarsi KEPEGAWAIAN Adiminstarsi 00
PERANGKAT DAERAH Kepegawaian PERANGKAT DAERAH Kepegawaian

2 05 11 1. Bimtek Implementasi Waingapu Terlaksananya   26.780.000 Bimtek Implementasi Waingapu Terlaksananya   19.130.0  
Perat. Perundang - bimtek implementasi Perat. Perundang – bimtek implementasi 00
Undangan peraturan Undangan peraturan
perundang- perundang-
undangan undangan

2 06   5 ADMINISTRASI UMUM   Terlaksananya   136.439.250 ADMINISTRASI UMUM   Terlaksananya   58.809.2  


PERANGKAT DAERAH Administrasi PERANGKAT DAERAH Administrasi 50
Umum Umum

2 06 01 1. Penyediaan Komponen Waingapu Tersedianya   3.484.250 Penyediaan Komponen Waingapu Tersedianya   3.484.2  
Instalasi Listrik/Pen. komponen instalsi Instalasi Listrik/Pen. komponen instalsi 50
Bang. Kantor listrik / penerangan Bang. Kantor listrik / penerangan
kantor kantor
2 06 02 2. Penyediaan Peralatan Waingapu Tersedianya   12.250.000 Penyediaan Peralatan Waingapu Tersedianya   12.250.0  
dan Perlengkapakan peralatan dan dan Perlengkapakan peralatan dan 00
Kantor perlengkapan kantor Kantor perlengkapan kantor

2 06 04 3. Penyediaan Bahan Waingapu Tersedianya makan   19.995.000 Penyediaan Bahan Waingapu Tersedianya makan   11.105.0  
Logistik Kantor minum rapat/tamu Logistik Kantor minum rapat/tamu 00

2 06 05 4. Penyediaan Barang Waingapu Tersedianya barang   4.000.000 Penyediaan Barang Waingapu Tersedianya barang   4.000.0  
Cetakan dan cetakan dan Cetakan dan cetakan dan 00
Penggandaan penggandaan Penggandaan penggandaan

2 06 07 5. Penyediaan Waingapu Tersedianya   20.010.000 Penyediaan Waingapu Tersedianya   14.010.0  


Bahan/Material kebutuhan ATK Bahan/Material kebutuhan ATK 00
2 06 09 6. Penyelenggaraan Rapat Luar Kab. Tersedianya laporan   76.700.000 Penyelenggaraan Rapat Luar Kab. Tersedianya laporan   13.960.0  
Koordinasi dan Konsultasi Sumba hasil Rakor Koordinasi dan Konsultasi Sumba hasil Rakor 00
SKPD Timur SKPD Timur

24
2 07   6 PENGADAAN BRG   Tersedianya   8.500.000 PENGADAAN BRG   Tersedianya   8.500.0  
MILIK DAERAH PENU. Barang Milik MILIK DAERAH PENU. Barang Milik 00
URS PEM. DAERAH Daerah URS PEM. DAERAH Daerah

2 07 05 1. Pengadaan Mebel Waingapu Tersedianya mebeler   8.500.000 Pengadaan Mebel Waingapu Tersedianya mebeler   8.500.0  
00
2 08   7 PENY. JASA   Tersedianya Jasa   11.265.000 PENY. JASA   Tersedianya Jasa   11.265.0  
PENUNJANG URS Penunjang PENUNJANG URS Penunjang 00
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAERAH
2 08 04 1. Penyediaan Jasa Waingapu     11.265.000 Penyediaan Jasa Waingapu     11.265.0  
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor 00

2 09   8 PEMELIHARAAN BMD   Tersedianya   61.090.500 PEMELIHARAAN BMD   Tersedianya   61.082.5  


PENUNJ. URUSAN Pemiliharaan PENUNJ. URUSAN Pemiliharaan 00
PEMERINTAHAN Barang Milik PEMERINTAHAN Barang Milik
DAERAH Daerah DAERAH Daerah

2 09 02 1. Penyediaan Jasa Waingapu Tersedianya   49.419.500 Penyediaan Jasa Waingapu Tersedianya   49.411.5  
Pemelih., Biaya Pemelih, pemeliharaan dan Pemelih., Biaya Pemelih, pemeliharaan dan 00
Pajak, & Perizinan Kenda. perijinan kendaraan Pajak, & Perizinan Kenda. perijinan kendaraan
Dinas Oper. Atau Dinas Oper. Atau
Lapangan Lapangan

2 09 10 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Waingapu Terpeliharanya   11.671.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Waingapu Terpeliharanya   11.671.0  


Sarana & Prasarana perlengkapan Sarana & Prasarana perlengkapan 00
Gedung Kant. Atau Bang. gedung kantor Gedung Kant. Atau Bang. gedung kantor
Lainnya Lainnya

      II PROG. PEMBINAAN   Cakupan   537.592.670 PROG. PEMBINAAN   Cakupan   457.853.6  


PERPUSTAKAAN Perpustakaan PERPUSTAKAAN Perpustakaan 70
pada Satuan pada Satuan
Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar
sesuai dengan sesuai dengan
Standar Nasional Standar Nasional
Perpustakaan Perpustakaan

2 01   1 PENGE. PERPUST   Peningkatan   448.992.070 PENGE. PERPUST   Peningkatan   411.404.5  


TINGKAT DAERAH KAB/ Sumber Daya TINGKAT DAERAH KAB/ Sumber Daya 70
KOTA Manusia Pengelola KOTA Manusia Pengelola
Perpustakaan Perpustakaan

2 01 01 1. Pengembangan & Pemel. Waingapu Terlaksananya   156.200.000 Pengembangan & Pemel. Waingapu Terlaksananya   156.200.0  
Lay. Perpust Elektronik Kegiatan Lay. Perpust Elektronik Kegiatan 00
Pemeliharaan Pemeliharaan
Layanan Layanan
Perpsutakaan Perpsutakaan
Elektronik Elektronik

25
2 01 05 2. Pembinaan Perpustakaan Waingapu Terlaksananya   26.996.000 Pembinaan Perpustakaan Waingapu Terlaksananya   24.366.0  
Khusus Tingkat Kab/Kota perpustakaan Khusus Tingkat Kab/Kota perpustakaan 00
keliling keliling

2 01 06 3. Peningk. Kapasitas Waingapu Peningkatan Sumber   23.140.000 Peningk. Kapasitas Waingapu Peningkatan Sumber   8.192.5  
Tenaga Perpust & Daya Aparatur Tenaga Perpust & Daya Aparatur 00
Pustakawan Tingk Daerah Pustakawan yang Pustakawan Tingk Daerah Pustakawan yang
Kab./Kota memadai Kab./Kota memadai

2 01 08 4. Pengembangan Bahan Waingapu Tersedianya Bahan   242.656.070 Pengembangan Bahan Waingapu Tersedianya Bahan   222.646.0  
Pustaka Pustaka Cetak dan Pustaka Pustaka Cetak dan 70
Digital dan Digital dan
Elektronik Elektronik
2 02   2 PEMBUDAYAAN   Meningkatnya   88.600.600 PEMBUDAYAAN   Meningkatnya   46.449.1  
GEMAR MEMBACA T. budaya gemar GEMAR MEMBACA T. budaya gemar 00
DAERAH KAB./KOTA membaca tingkat DAERAH KAB./KOTA membaca tingkat
daerah daerah

2 02 01 1. Sosialisasi Budaya Baca Waingapu Terlaksananya   46.449.100 Sosialisasi Budaya Baca Waingapu Terlaksananya   46.449.1  
& Literasi pd Satuan Kegiatan Sosialisasi & Literasi pd Satuan Kegiatan Sosialisasi 00
Pendidikan Dasar & baca dan Literasi Pendidikan Dasar & baca dan Literasi
Pendidikan Khusus Serta Pendidikan Khusus Serta
Masyarakat Masyarakat

2 02 02 2. Pemberian Penghargaan Waingapu Terlaksananya   42.151.500 Pemberian Penghargaan Waingapu Terlaksananya      


Gerakan Budaya Gemar Kegiatan Lomba Gerakan Budaya Gemar Kegiatan Lomba
Membaca Bercrita Tingkat Membaca Bercrita Tingkat
Sekolah Dasar Sekolah Dasar
        URUSAN       163.070.900 URUSAN       119.055.9  
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN 00
BIDANG KEARSIPAN BIDANG KEARSIPAN

      III PROG. PENGELOLAAN   Tingkat   163.070.900 PROG. PENGELOLAAN   Tingkat   119.055.9  


ARSIP ketersediaan arsip ARSIP ketersediaan arsip 00
sebagai bahan sebagai bahan
akuntabilitas akuntabilitas
kinerja, alat bukti kinerja, alat bukti
yang sah dan yang sah dan
pertanggungjawa pertanggungjawa
ban ban
2 02   1 PENGE. ARSIP STATIS   Tersedianya Arsip   71.054.900 PENGE. ARSIP STATIS   Tersedianya Arsip   53.234.9  
DAERAH KAB./KOTA Statis Kabupaten DAERAH KAB./KOTA Statis Kabupaten 00

2 02 02 1. Akuisisi, Pengolahan, Waingapu Terlaksananya   71.054.900 Akuisisi, Pengolahan, Waingapu Terlaksananya   53.234.9  
Preservasi, dan Akses Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Akuisisi, Pengolahan, 00
Arsip Statis Preservasi, dan Arsip Statis Preservasi, dan
Akses Arsip Statis Akses Arsip Statis
pada PD pada PD

26
2 03   2 PENGE. SIMPUL   Tersedianya JIKD   92.016.000 PENGE. SIMPUL   Tersedianya JIKD   65.821.0  
JARINGAN INFORMASI (Jaringan JARINGAN INFORMASI (Jaringan 00
KEARSIPAN NASIONAL Informasi KEARSIPAN NASIONAL Informasi
TINGK. KAB./KOTA Kearsipan Daerah) TINGK. KAB./KOTA Kearsipan Daerah)

2 03 02 1. Pemberdayaan Kapasitas Waingapu Terlaksananya   92.016.000 Pemberdayaan Kapasitas Waingapu Terlaksananya   65.821.0  
Unit Kearsipan & kegiatan Pembinaan Unit Kearsipan & kegiatan Pembinaan 00
Lembaga Kearsipan di PD dan Ormas Lembaga Kearsipan di PD dan Ormas
Daerah Kab./Kota Orpol Daerah Kab./Kota Orpol

3.095.847.963   2.949.293.9  
Total             58

27
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional


Identifikasi arah kebijakan dan strategis nasional yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 43 Tahun 2007.
Berdasarkan BAB VII Penghargaan Pembudayaan Kegemaran
Membaca, Pasal 74
1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui :
a. Gerakan nasional gemar membaca ;
b. Penyediaan buku murah dan berkualitas ;
c. Pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai
proses pembelajaran ;
d. Pengadaan sarana perpustakaan di tempat umum yang
mudah dijangkau, murah dan bermutu ;
e. Taman bacaan masyarakat ;
f. Rumah baca ; dan/atau
g. Kegiatan sejenis lainnya.
2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah
daerah dan masyarakat.
3) Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan
kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan penghargaan oleh pemerintah dan pemerintah
daerah.
Salah satu ayat pada pasal 74 point a sampai dengan g
yang berkaitan dengan program pengembangan budaya baca
dan pembinaan perpustakaan yakni pengadaan sarana
perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah
dan bermutu, pembentukan taman bacaan dan rumah baca
bagi masyarakat sebagai sarana yang mudah diakses oleh
masyarakat.
Dan bab VIII Kewajiban Penyelenggaraan Perpustakaan,
Pasal 80 penyelenggara perpustakaan pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk :
a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan
perpustakaan di daerah.
b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata
di wilayah masing masing.

28
c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan
perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
d. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan
memanfaatkan perpustakaan.
e. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah.
f. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan
umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat
penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di
wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil
budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi
terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
Sebagai bentuk manifestasi dari pada pasal 80 diatas maka
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur
menyusun dan menyelenggarakan Program/kegiatan yang
berkaitan dengan pasal 80 tersebut. Pada pasal 81 memuat
sanksi bagi pemerintah provinsi dan dan kabupaten/kota
yang melanggar ketentuan pasal 80 dikenai sanksi
administratif berupa :
 Teguran lisan
 Teguran tertulis
 Pemberhentian bantuan pembinaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD


Tujuan dan Sasaran Renja PD yaitu :

Program Tujuan Program Sasaran Program


Pembinaan Terwujudnya pembinaan, Peningkatan
Perpustakaan penataan, pengelolaan Kapasitas Sumber
dan pemanfaatan Daya
perpustakaan sebagai Perpustakaan,
wahana sumber ilmu minat dan budaya
pengetahuan dan sarana baca rakyat
belajar dengan Sumba Timur.
menyediakan layanan
jasa perpustakaan yang
berkualitas
Pengelolaan Terwujudnya tertib arsip Peningkatan
Arsip di lingkungan Kapasitas Sumber
pemerintahan daerah, Daya Kearsipan,
lembaga pendidikan, Kapasitas

29
perusahaan, BUMD, orpol, Pembinaan,
ormas, dan perseorangan Penataan, dan
pengelolaan
Kearsipan

3.3 Program dan Kegiatan


Program PD merupakan program kerja operasional Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur dan
dokumentasi Kabupaten Sumba Timur. Yang dirumuskan
sebagai berikut.
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan.
a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat
Daerah
b. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan
c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD
d. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
e. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
i. Penyediaan Bahan/Material
j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
k. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
l. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
n. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
2. Program pembinaan Perpustakaan
a. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan
Elektronik
b. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
c. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan
Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
d. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

30
e. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di
Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
f. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar
Membaca
g. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
3. Program Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah
Kabupaten/Kota
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan
b. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
c. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD
4. Perogram Pengelolaan Arsip Statis Daerah
Kabupaten/Kota
a. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga
Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan rumusan
program dan kegiatan :
1. Dalam rangka mendukung Visi Kepala Daerah : Sumba Timur
Sejahtera, Harmoni dan Tertib dalam Bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Misi (1) : Meningkatkan
Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas
Masyarakat, Pemerintah dan Dunia Usaha dalam Mengelola
dan Mengembangkan Berbagai Sumber Daya Ekonomi,
Sosial, Politik dan Budaya Secara Terpadu dan Berkelanjutan
Sehingga Mampu Mandiri dan Bermartabat maka di tetapkan
sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kualitas
pendidikan, Misi (2) : Mewujudkan tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis
dan berkarakter Bermartabat maka di tetapkan sasaran yang
akan dicapai yaitu Meningkatnya Ketahanan Sosial Dengan
Mengembangkan Karakter Dan Kearifan Lokal, Misi (3) :
Meningkatan kinerja Pemerintahan yang Inklusi dan
Berkeadilan maka di tetapkan sasaran yang akan dicapai
yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Tahun 2022 yaitu :
a. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Perpustakaan,
minat dan budaya baca rakyat Sumba Timur

31
b. Meningkatnya Pengembangan, pendayagunaan dan
pelestarian bahan pustaka tercetak
c. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Kearsipan,
Kapasitas Pembinaan, Penataan, dan pengelolaan
Kearsipan dan Meningkatkan upaya penyelamatan,
pelestarian dan pendayagunaan arsip yang bernilai guna
Rekapitulasi Program dan kegiatan
Untuk mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah dan
Target Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Sumba Timur, maka dirumuskan 3 Program 12 Kegiatan 26 Sub
Kegiatan dengan Jumlah Pagu Indikatif sebesar Rp.
13.034.541.238,-

32
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN TAHUN 2022

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah Dinas


Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten SumbaTimur dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Sumba Timur sebagai intrumen arah kebijakan untuk mencapai
sasaran RENSTRA (Rencana Strategis 2021-2026) untuk menghasilkan
keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (Outcome) suatu
program.
Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 berisi program
dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran
pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka
menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sumba Timur.
Rencana kerja berupa program dan kegiatan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan dan perkiraan maju 2022 disajikan pada
tabel T – C 3

33
Tabel T- C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perikaraan Maju Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Kabupaten Sumba Timur

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

Urusan/
Bidang Target Capaian Kebutuhan
Target Capaian Kinerja
Urusan/ Kinerja Dana/
Catatan
Kode Program/
Keluaran Lokasi Penting
Kegiatan/ Capaian Hasil Pagu Indikatif Sumber
Sub Sub Output
Program Kegiatan (Rp.) Dana
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Keluaran Hasil
Tolok Pagu Indikatif
Program Sub Kegiata Target
Ukur (Rp.)
Kegiatan n

2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


12,865,689,98
2 23       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN   7,455,520,510
2
2 23 1     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,396,073,147   555,573,000

2 23 001 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67,110,000   75,000,000
2 23 1 2.01 4 Koordinasi   Terlaksanany   Kab.   1 Tahun   67,110,000 Dana       75,000,000
dan a kegiatan Sumba Transfer
Penyusunan koordinasi Timur, Umum-
DPA-SKPD Penyusunan Semua Dana
DPA SKPD Kecamata Alokasi
n, Semua Umum
Kelurahan

2 23 001 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,907,575,647   0

34
2 23 1 2.02 1 Penyediaan       Kab.       1,907,575,647 Dana       0
Gaji dan Sumba Transfer
Tunjangan Timur, Umum-
ASN Kota Dana
Waingapu, Alokasi
Matawai Umum

2 23 001 2.03   Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 173,394,000   201,100,000

2 23 1 2.03 1 Penyusunan   Tersedianya   Kab.   1 Tahun   1,996,000 Dana       2,500,000


Perencanaan Jasa surat Sumba Transfer
Kebutuhan Menyurat Timur, Umum-
Barang Milik Kota Dana
Daerah SKPD Waingapu, Alokasi
Matawai Umum

2 23 1 2.03 2 Pengamanan       Kab.       35,040,000 Dana       40,000,000


Barang Milik Sumba Transfer
Daerah SKPD Timur, Umum-
Kota Dana
Waingapu, Alokasi
Matawai Umum

2 23 1 2.03 3 Koordinasi   Tersedianya   Kab.   1 Tahun   3,750,000 Dana       5,000,000


dan Penilaian jasa perlatan Sumba Transfer
Barang Milik dan Timur, Umum -
Daerah SKPD perlengkapa Kota Dana
n Kantor Waingapu, Alokasi
Matawai Umum

35
2 23 1 2.03 6 Penatausaha   Tersedianya   Kab.   1 Tahun   3,200,000 Dana       3,600,000
an Barang jasa Sumba Transfer
Milik Daerah pemeliharaa Timur, Umum-
pada SKPD n dan Kota Dana
perizinan Waingapu, Alokasi
kendaraan Matawai Umum
dinas/operasi
onal

2 23 1 2.03 7 Pemanfaatan   Sarana Jasa   Kab.   1 Tahun   129,408,000 Dana       150,000,000


Barang Milik Administrasi Sumba Transfer
Daerah SKPD Keuangan Timur, Umum-
Kota Dana
Waingapu, Alokasi
Matawai Umum

2 23 001 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 122,193,000   137,500,000

2 23 1 2.06 4 Penyediaan   Tersedianya   Kab.   1 Tahun   19,995,000 Dana       25,000,000


Bahan makanan Sumba Transfer
Logistik dan Timur, Umum-
Kantor minuman Kota Dana
rapat dan Waingapu, Alokasi
tamu Matawai Umum

2 23 1 2.06 5 Penyediaan   Tersedianya   Kab.   1 Tahun   5,500,000 Dana       7,500,000


Barang barangvceta Sumba Transfer
Cetakan dan kan dan Timur, Umum-
Penggandaan penggandaa Kota Dana
n Waingapu, Alokasi
Matawai Umum

36
2 23 1 2.06 7 Penyediaan   Tersedianya   Kab.   1 Tahun   19,998,000 Dana       25,000,000
Bahan/Materi Alat Tulis Sumba Transfer
al Kantor Timur, Umum-
Kota Dana
Waingapu, Alokasi
Matawai Umum

2 23 1 2.06 9 Penyelenggar   Terlaksanany   Kab.   1 Tahun   76,700,000 Dana       80,000,000


aan Rapat a Rapat Sumba Transfer
Koordinasi Koordinasi ke Timur, Umum-
dan Luar Daerah Kota Dana
Konsultasi Waingapu, Alokasi
SKPD Matawai Umum

2 23 001 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 53,773,000   51,973,000

2 23 1 2.07 1 Pengadaan   Tersedianya   Kab.   1 Tahun   53,773,000 Dana       51,973,000


Kendaraan kendaraan Sumba Transfer
Perorangan Roda 2 Timur, Umum-
Dinas atau ( dua ) Kota Dana
Kendaraan Waingapu, Alokasi
Dinas Jabatan Matawai Umum

2 23 001 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11,265,000   15,000,000

2 23 1 2.08 4 Penyediaan   Tersedianya   Kab.   1 Tahun   11,265,000 Dana       15,000,000


Jasa jasa Sumba Transfer
Pelayanan kebersihan Timur, Umum-
Umum Kantor kantor Kota Dana
Waingapu, Alokasi
Matawai Umum

2 23 001 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60,762,500   75,000,000

37
2 23 1 2.09 2 Penyediaan   Terpeliharan   Kab.   1 Tahun   57,409,500 Dana       75,000,000
Jasa ya Sumba Transfer
Pemeliharaan kendaraan Timur, Umum-
, Biaya dinas Kota Dana
Pemeliharaan operasional Waingapu, Alokasi
, Pajak, dan Matawai Umum
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau
Lapangan

2 23 1 2.09 9 Pemeliharaan   Tersedianya   Kab.   12 Bulan   3,353,000 Dana       0


/Rehabilitasi Sarana dan Sumba Transfer
Gedung Prasarana Timur, Umum-
Kantor dan Gedung Kota Dana
Bangunan Kantor Waingapu, Alokasi
Lainnya Matawai Umum

                   

2 23 2     PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 10,469,616,83   6,899,947,510


5
2 23 002 2.01   Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 385,275,335   259,947,510

2 23 2 2.01 1 Pengembang               154,790,000 Dana       0


an dan Transfer
Pemeliharaan Khusus -
Layanan Dana
Perpustakaan Alokasi
Elektronik Khusus
Fisik

38
2 23 2 2.01 5 Pembinaan   Terlaksanany   Kab.   1 Tahun   26,996,000 Dana       30,000,000
Perpustakaan a Pembinaan Sumba Transfer
Khusus dan Timur, Umum-
Tingkat Pelayanan Kota Dana
Kabupaten/K Perpustakaa Waingapu, Alokasi
ota n Keliling Matawai Umum

2 23 2 2.01 6 Peningkatan   Terlaksanany   Kab.   1 Tahun   3,010,000 Dana       30,000,000


Kapasitas a bimtek Sumba Transfer
Tenaga pustakawan Timur, Umum-
Perpustakaan Kota Dana
dan Waingapu, Alokasi
Pustakawan Matawai Umum
Tingkat
Daerah
Kabupaten/K
ota

2 23 2 2.01 9 Pengelolaan               200,479,335 Dana       199,947,510


dan Transfer
Pengembang Khusus -
an Bahan Dana
Pustaka Alokasi
Khusus
Fisik

2 23 002 2.02   Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10,084,341,50   6,640,000,000
0
2 23 2 2.02 2 Pembanguna   terbangunny       1 unit   9,999,338,000 Dana       6,600,000,000
n dan a gedung Transfer
Pemeliharaan layanan Khusus -
Sarana perpustakaa Dana
Perpustakaan n yang Alokasi
di Tempat- representatti Khusus
Tempat f Fisik
Umum yang
Menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/K
ota

39
2 23 2 2.02 3 Pemberian   Terlaksanany   Kab.   1 Tahun   35,003,500 Dana       0
Penghargaan a lomba Sumba Transfer
Gerakan tingkat Timur, Umum-
Budaya sekolah Kota Dana
Gemar dasar Waingapu, Alokasi
Membaca Matawai Umum

2 23 2 2.02 4 Pengembang       Semua       50,000,000 Dana       40,000,000


an Literasi Kab/Kota, Transfer
Berbasis Semua Umum-
Inklusi Sosial Kecamata Dana
n, Semua Alokasi
Kelurahan Umum

2 24       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 168,851,256   230,000,000

2 24 1     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 135,851,056   80,000,000

2 24 001 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3,010,000   30,000,000

2 24 1 2.05 11 Bimbingan   Terlaksanany   Kab.   1 Tahun   3,010,000 Dana       30,000,000


Teknis a bimbingan Sumba Transfer
Implementasi teknis Timur, Umum-
Peraturan implementas Kota Dana
Perundang- i peraturan Waingapu, Alokasi
Undangan perundang- Matawai Umum
undangan

2 24 001 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 132,841,056   50,000,000

2 24 1 2.06 10 Penatausaha   Tertatanya   Kab.   1 Tahun   88,999,856 Dana       0


an Arsip Arsip Sumba Transfer
Dinamis pada Dinamis Timur, Umum-
SKPD Kota Dana
Waingapu, Alokasi
Matawai Umum

40
2 24 1 2.06 11 Dukungan   Terlaksanya   Kab.   1 Tahun   43,841,200 Dana       50,000,000
Pelaksanaan kegiatan Sumba Transfer
Sistem Pembuatan Timur, Umum-
Pemerintaha SKKA Semua Dana
n Berbasis Kecamata Alokasi
Elektronik n, Semua Umum
pada SKPD Kelurahan

2 24 2     PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 33,000,200   150,000,000

2 24 002 2.03   Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 33,000,200   150,000,000

2 24 2 2.03 2 Pemberdayaa   Terlaksanany   Kab.   1 Tahun   33,000,200 Dana       150,000,000


n Kapasitas a Sumba Transfer
Unit Pengawasan Timur, Umum-
Kearsipan Kearsipan,Ka Kota Dana
dan Lembaga jian Sistem Waingapu, Alokasi
Kearsipan Administrasi Matawai Umum
Daerah Kearsipan
Kabupaten/K penyusunan
ota Pedoman
Kode
Klasifikasi
Arsip) dan
Bimtek
Pengelolaan
Arsip Inaktif

TOTAL 13,034,541,23   7,685,520,510


8

41
BAB V
PENUTUP

Program dan Kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja


Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur 2022
sesuai dengan RPJMD Kabupaten.Program dan kegiatan yang tidak
diakomodir dalam Renstra 2021 – 2026 tetapi merupakan program
nasional wajib untuk dimasukkan ke dalam kegiatan dengan skala
prioritas.terhadap program kegiatan tersebut berdasarkan kegiatan
sebelumnya dan mengacu kepada analisis kebutuhan pada tahun
berikutnya. Terhadap ketidaksesuaian anggaran antara rencana
kinerja dan pagu anggaran yang diberikan, maka Dinas Perpustakaan
dan KearsipanKabupaten Sumba Timur akan mengacu pada skala
prioritas.
Seiring berubahnya struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan dari semula Kantor Perpustakaan dan Arsip, maka tupoksi
yang akan diemban akan lebih besar oleh karena itu diharapkan
adanya perubahan renstra guna menambah program maupun
kegiatan, dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus
melakukan pelayanan kepada masyarakat memerlukan SDM yang
cukup.
Rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Sumba Timur tahun 2021-2026, akan dapat dilaksanakan dengan baik
sangat tergantung dari partisipasi aktif semua pihak, kerja sama yang
harmonis antar pelaku pembangunan di semua tingkatan serta
terlaksananya pemerintahan yang baik.

Waingapu, 01 Februari 2022


Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Sumba
Timur,

Ir. PURATANYA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 199209 1 005

42

Anda mungkin juga menyukai