Pada Neraca Tgl. 31 Maret 2022, UD. MAJU memiliki saldo Kas sebesar Rp. 7.500.000,- Saldo Bank Rp.
10.000.000, Saldo saldo Utang Wesel sebesar Rp. 7.500.000,- dan saldo Modal Rp. 10.000.000,-
2017
April 2 Dibeli barang dagangan dari PT. Merdeka seharga Rp. 540.000,- dengan termin 2/10, n/60
Dikeluarkan cek no. 660 untuk membayar biaya advertensi sebesar Rp. 57.500,-
3 Dijual barang dagangan kepada Tuan Bambang seharga Rp. 965.000,- No.Faktur 742, dengan termin 2/10,
n/60
4 Dibeli barang dagangan dari PT. Buana Jaya seharga Rp. 712.500,- dengan termin n/10 EQM
Dibeli perlengkapan toko seharga Rp. 37.500,- dan perlengkapan kantor seharga Rp. 30.000,- dengan
termin n/10 EQM
6 Dikembalikan sebahagian barang dagangan yang dibeli dari PT. Buana Jaya karena tidak sesuai pesanan,
seharga Rp. 7.500,-
8 Dijual barang dagangan kepada CV. Bima seharga Rp. 875.000,- faktur No.743
9 Dibeli perlengkapan toko dari PT. Arimbi seharga Rp. 21.000.- dan perlengkapan kantor seharga Rp.
30.000,- dengan termin n/10
10 Dikeluarkan Cek No.661 untuk membayar utang kepada PT. Merdeka
12 Dijual barang dagangan secara kredit kepada Ny. Atik seharga Rp. 345.000,- Faktur No.744
13 Diterima pelunasan piutang dari tuan Bambang untuk transaksi penjualan tgl. 3 April 2017
14 Dijual barang dagangan kepada tuan Bambang seharga Rp. 480.000,- faktur No.745
15 Dikeluarkan cek No.662 untuk membayar gaji karyawan sebesar Rp. 334.500,-
Penjualan tunai selama 2 minggu pertama berjumlah Rp. 2.230.500,-
18 Diterima pelunasan piutang dari CV. Bima
19 Dibeli barang dagangan dari CV. Bintang seharga Rp. 515.000 dengan termin 2/10, n/60
20 Diterima pinjaman dari Bank Buana Sakti sebesar Rp. 1.800.000,- dengan mengeluarkan wesel
22 Diterima pelunasan piutang dari Ny. Atik
23 Dibeli barang dagangan dari PT. Arimbi seharga Rp. 165.000,- dengan termin n/10 EQM
Dibeli perlengkapan toko seharga Rp. 20.700,- dan perlengkapan kantor seharga Rp. 18.000,- dengan
termin n/10 EQM
24 Diterima pelunasan piutang dari Tuan Bambang untuk transaksi yang terjadi tgl. 14 April 2017
Dibeli barang dagangan secara kredit dari PT. Merdeka seharga Rp. 315.000,- termin 2/10, n/60
25 Dikembalikan sebahagian barang dagangan yang dibeli dari CV. Bintang karena tidak sesuai dengan
pesanan seharga Rp. 35.000,-
28 Dikeluarkan cek nomor : 663 untuk membayar utang kepada CV. Bintang untuk transaksi pembelian tgl.
19 April 2017
Dijual barang dagangan kepada CV. Bima seharga Rp. 426.000,- faktur No. 745
29 Dijual barang dagangan kepada Ny. Atik seharga Rp. 247.500,- faktur No. 746
30 Dikeluarkan cek no. 664 untuk membayar gaji 2 minggu kedua sebesar Rp. 334.500,-
Penjualan tunai untuk dua minggu kedua sebesar Rp. 2.388.000,-
Diminta :
1. Masukan transaksi di atas kedalam jurnal khusus
2. Buatlah Buku Pembantu Piutang Dagang dan Utang Dagang
3. Posting ke dalam buku besar umum
4. Buat Neraca Saldo