Anda di halaman 1dari 621

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sleman, 2021

PIMPINAN

BUPATI SLEMAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

Selaku, Selaku,

^^tWAi^ESATU IHAK KEDUA

Ri PURNOMO UGIHARTA. S.IP.


816^*^

KETUA

ARIF KURNIAWAN >6.Aq.. M.H.

WAKIL KETUA

H. R. SUKAPTANA. S.H.

WAKIL KETUA

TRI NUgROHO. S-E.

WAKIL KETUA
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sleman, as 2021

PIMPINAN

BUPATl SLEMAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

Selaku, Selaku,

-V, PIHAKKESATU

/vSra.WKUSTlNl SRI PURNOMO TA. S.IP.

r,,i
=--i^TUA

ARIF KURNIAW^. S.Aq.. M.H.


^KIL KETUA

H. R. SUKAPTANA. S.H.

WAKIL KETUA

TRI NUGROHO. S.E.

WAKIL KETUA
BERITA ACARA KESEPAKATAN

ANTARA

BUPATI SLEMAN

DENGAN

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 655/PK.KDH/A/2021

NOMOR : 05 /N.KES.DPRD/2021

TANGGAL : 23 Juli 2021

TENTANG

PENAMBAHAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN BARU

PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD

TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo

Jabatan : Bupati Sleman

Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021

Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah

Istimewa Yogyakarta Tanggal 19 Februari 2021 bertindak selaku dan atas nama

Pemerintah Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. a. Nama : Haris Sugiharta, S.IP.

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sleman

Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman


b. Nama : Arif Kurniawan, S.Ag., M.H.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman

Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

c. Nama : H. R. Sukaptana, S.H.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman

Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

d. Nama : Tri Nugroho, S.E.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman

Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

223/KEP/2019 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Tanggal 25

September 2019 sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/subkegiatan baru pada

KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 yang tidak terdapat dalam RKPD Kabupaten

Sleman Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya secara lengkap penambahan

kegiatan/subkegiatan baru dimaksud disusun dalam Lampiran yang menjadi satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat

(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, maka pada hari ini, dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.
Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sleman, Z3 Juii 2021

PIMPINAN

BUPATI SLEMAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

Selaku, Selaku,

WHAKlI^ESATU PIHAK KEDUA

PURNOMO S?*, SUGIHARTA. S.IP.

KETUA

ARIF KURNIAW;^. S.Aa.. M.H.


W^L'KETUA

\ u

H R. SUKAPTANA. S.H.

WAKIL KETUA

TRI NU HO. S.E.

WAKIL KETUA
Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sleman, 2.2 2021

PIMPINAN

BUPATI SLEMAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABU PATEN SLEMAN

Selaku, Selaku,

A kesatu JKEDUA

¥ S.IP.
STINl SRI PURNOMO

KETUA

ARIF KURNIAWAN. g.Aa.. M.H.

WAKIL KETUA

H R ^UKAPTANA. S.H.

WAKIL KETUA

TRI NUGROHO. S.E.

WAKIL KETUA
LAMPIRAN
Berita Acara Kesepakatan Nomor 65/PK.KDH/A/2021 dan Nomor 05/N.KES.DPRD/2021 Tanggal 23 Juli 2021

PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PRAKIRAAN MAJU


Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
PLAFON ANGGARAN
No. Kode/Urusan/Sub Lokasi Ket
Kegiatan Keluaran SubKegiatan Keluaran SEMENTARA (Rp) N+1 N+2
Urusan/Organisasi Hasil Program Target Capaian Target Capaian Target Capaian SubKegiatan
Kegiatan SubKegiatan

1. 3 URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN
3.26 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PARIWISATA
3.26.02 PROGRAM Lama tinggal (1,3; 1,1)hari;
PENINGKATAN DAYA wisatawan (LOS) 27,31%;
TARIK DESTINASI (Wisatawan 29,88%
PARIWISATA mancanegara;
Wisatawan
nusantara);Tingkat
hunian akomodasi
wisman;Persentas
e peningkatan
perjalanan wisnus
yang datang ke
Kabupaten

3.26.02.2.03 Destinasi yang 12 bulan 3.26.02.2.03.02 Kajian Interkoneksi 1 Dokumen Kabupaten 455.600.000,00 455.600.000,00 455.600.000,00
Pengelolaan dikelola Dinas Perencanaan Destinasi Wisata di Sleman
Destinasi Pariwisata Pariwisata Destinasi Pariwisata Kecamatan Tempel
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

1 Dokumen
Kajian Masterplan
Kawasan Wisata
Tempel
1 Dokumen

Penyusunan Naskah
Akademis dan
Raperda Perubahan
Rencana Induk
Pembangunan
Kepariwisataan
Kabupaten Sleman
1 Dokumen
Kajian Klasterisasi
Wisata Tematik
Kaliurang
DAFTAR ISI

Hal
DAFTAR ISI ........................................................................................ i
DAFTAR TABEL .................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................... 1
A. Latar Belakang………..……………………………………………. 1
B. Tujuan………………………………………………………………… 1
C. Dasar Hukum Penyusunan………………………………………. 2
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH .................................... 5
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ....................................... 7
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
......................................................................................... 352
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH…………………………….. 598
BAB VI PENUTUP…………………………………………………………….. 599
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022………. 6


Tabel 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi DIY dan
Pemerintah Kabupaten Sleman Terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional…………………………………………… 7
Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota
dengan Prioritas Pembangunan Provinsi……………………… 42
Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas
Daerah………………………………………………………………… 59
Tabel 3.4 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator
Kinerja………………………………………………………………… 109
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan……………………………………………………………… 352
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,
Modal, Belanja Tidak Terduga,Bagi Hasil, Bantuan 597
Keuangan………………………………………………………..……
Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran
2022…….………………………………………………………..…… 598
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penganggaran
daerah termasuk kategori perumusan kebijakan anggaran yang disusun
berdasarkan arah dan kebijakan umum anggaran, dimaksudkan untuk
mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam
pencapaian arah dan kebijakan umum anggaran.
PPAS memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah
untuk setiap urusan pemerintah daerah, yang disertai dengan proyeksi
pendapatan daerah, prioritas belanja daerah serta sumber-sumber dan
penggunaan pembiayaan daerah.
Penyusunan PPAS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk
masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan
program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja
Pemerintah Pusat setiap tahun;
3. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran
sementara untuk masing-masing program, kegiatan dan sub
kegiatan.

B. Tujuan
Tujuan penyusunan PPAS adalah untuk sinkronisasi dan keterpaduan
sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah di bidang
keuangan negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan masyarakat.

PPAS Kabupaten Sleman Tahun 2022 1


C. Dasar hukum penyusunan
1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
44);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan
15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

PPAS Kabupaten Sleman Tahun 2022 2


Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 926);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012
Nomor 1 Seri E);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

PPAS Kabupaten Sleman Tahun 2022 3


Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 111); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
17) Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; dan
18) Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor
61/PK.KDH/A/2021 dan Nomor 02/N.KES-DPRD/2021 tentang
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022.

PPAS Kabupaten Sleman Tahun 2022 4


BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Pada Tahun 2022, direncanakan pendapatan daerah dapat


bersumber dari 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari
kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer
Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum dan Dana
Transfer Khusus), Dana Insentif Daerah, Dana Desa) dan Transfer Antar-
Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Bantuan
Keuangan dari Daerah Provinsi (BKK Danais dan BKK lainnya) dan
Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota)).
Asumsi penerimaan daerah mempertimbangkan juga adanya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan atau ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional yang menyebabkan Pendapatan
Transfer ke daerah turun; 3) Kelompok Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan/atau lain-lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk
pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten
Sleman, maka arah kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut:
1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan
Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku
serta memanfaatkan teknologi terkini.
2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan
intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3) Pendayagunaan aset daerah.
4) Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang
saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada
PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.

PPAS Kabupaten Sleman Tahun 2022 5


5) Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai
Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna
mempermudah investasi.

Proyeksi Rencana Penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran 2022


sebagaimana pada Tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2022

Target Tahun Anggaran


Kode Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Dasar Hukum
2022

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah 2.667.911.875.428,00

4.1 Pendapatan Asli Daerah 812.796.954.074,00

4.1.01 Pajak Daerah 531.800.000.000,00

4.1.02 Retribusi Daerah 39.649.624.050,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 35.828.762.488,00

4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 205.518.567.536,00

4.2 Pendapatan Transfer 1.848.460.819.055,00

4.2.01 Transfer Pemerintah Pusat 1.449.340.156.202,00

4.2.02 Transfer Antar Daerah 399.120.662.853,00

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 6.654.102.299,00

4.3.01 Pendapatan Hibah 6.654.102.299,00

Jumlah Pendapatan 2.667.911.875.428,00

6 Pembiayaan 171.078.888.488,00

6.1 Penerimaan Pembiayaan 171.078.888.488,00

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 171.078.888.488,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 171.078.888.488,00

Jumlah Penerimaan Daerah 2.838.990.763.916,00

PPAS Kabupaten Sleman Tahun 2022 6


BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah Tahun 2022 mendanai pelaksanaan urusan


Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan
kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona
Virus Disease 19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal
baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek
kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
Pada Tahun 2022, direncanakan belanja daerah dilakukan dalam rangka
mempercepat kebangkitan ekonomi dan pemulihan kondisi sosial
masyarakat. Pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Sleman
merupakan upaya untuk pemulihan sektor terdampak Pandemi
Covid-19 yang meliputi: penguatan modal bagi pelaku UMKM terdampak,
pelatihan untuk menghasilkan nilai tambah/pendapatan, padat karya,
menjaga ketersediaan pangan, memulihkan kunjungan wisatawan,
membangun kembali jejaring pasar untuk produk pelaku usaha, dan
mengefektifkan penyediaan social safety net atau jaring pengaman sosial
bagi masyarakat terdampak.
Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah “Pemulihan
Ekonomi dan Reformasi Struktural”, maka fokus pembangunan
diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro
kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan
rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan
keterampilan, serta reformasi kesehatan dengan sasaran dan target yang
harus dicapai pada Tahun 2022. Dalam kerangka sinergi dan
penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah
ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing
urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan
yang telah ditetapkan dalam RKPD. Sinergitas dan penyelarasan antara
Program Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Kabupaten Sleman
terhadap prioritas pembangunan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1
berikut:

Tabel 3.1
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten
Sleman Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

PPAS Kabupaten Sleman Tahun 2022 7


Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk
setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja
pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan
pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD.
Sinergitas dan penyelarasan antara Program Pemerintah Daerah DIY
dengan Pemerintah Kabupaten Sleman tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 3.2
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi

PPAS Kabupaten Sleman Tahun 2022 42


Mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan
nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan
antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah
kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi, maka
sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sleman
dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta tertuang dalam sasaran prioritas dan program yang memiliki
indikator-indikator kinerja sesuai dengan target yang telah disepakati
sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

PPAS Kabupaten Sleman Tahun 2022 59


Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan serta
selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten
Sleman mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya, yang
paling sedikit meliputi: (1) dukungan program pemulihan ekonomi
daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan
publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi
kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
(2) perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; (3)
dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019; (4)
dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 untuk pos komando tingkat kelurahan; (5) insentif tenaga
kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019; dan (6) belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Prioritas program dan anggaran
yang ditunjukkan dalan Kegiatan, Subkegiatan, beserta indikator
kinerjanya nampak dalam Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

PPAS Kabupaten Sleman Tahun 2022 109


Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS TENAGA KERJA

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

---

DINAS TENAGA KERJA

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

---

DINAS TENAGA KERJA

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

---

DINAS TENAGA KERJA

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

---

DINAS TENAGA KERJA

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

---

DINAS TENAGA KERJA

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

---

DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

---

DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

---

DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

---

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

---

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

---

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

---

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN


Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

---

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

---

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

---

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

---

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

---

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

---

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

---

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL


Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

---

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

---

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

---

DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

---

DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS PARIWISATA

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

---

DINAS PARIWISATA

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

---

DINAS PARIWISATA

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

---

DINAS PARIWISATA

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

---

DINAS PARIWISATA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

---

DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

---

DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

---

DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

---

DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN


Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

---

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

---

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

---

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

---

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

---

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

---

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

---

DINAS TENAGA KERJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA


Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

---

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

---

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

---

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

---

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

KAPANEWON NGAGLIK

KAPANEWON TURI

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

---

KAPANEWON NGAGLIK

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

---

KAPANEWON MINGGIR
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

KAPANEWON TURI

2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS SOSIAL

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

---

DINAS SOSIAL

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

---

DINAS SOSIAL

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

---

DINAS SOSIAL

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

---

DINAS SOSIAL

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

---

KAPANEWON NGAGLIK

3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing


Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

---

DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

---

DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

---

DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

---

DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

---

DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS KESEHATAN
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

---

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

---

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

---

DINAS KESEHATAN

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

---

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

---

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

---

DINAS SOSIAL

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

---

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA


Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

---

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

---

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

---

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

KAPANEWON TURI

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

---

KAPANEWON TEMPEL

4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

---

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

DINAS PARIWISATA
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

---

SEKRETARIAT DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

---

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

---

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

---

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

---

DINAS LINGKUNGAN HIDUP


Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

---

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

---

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA
SASANA)

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

---

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA
SASANA)

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

---

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

---

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG

---
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA
SASANA)

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

---

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

---

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

---

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

---

DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)


Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

---

DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

---

KAPANEWON PRAMBANAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

---

KAPANEWON PRAMBANAN

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

---

KAPANEWON PRAMBANAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

---

KAPANEWON PRAMBANAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

---

KAPANEWON PRAMBANAN
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

---

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

---

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

---

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

---

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

---

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

---

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA
SASANA)

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG


Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

---

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA
SASANA)

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

---

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

---

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

---

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

---

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

---

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA
SASANA)

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

---
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA
SASANA)

PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH

---

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA
SASANA)

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

---

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA
SASANA)

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN

---

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA
SASANA)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

---

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

---
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

---

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

---

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

---

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

---

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

---

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

---

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK


Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

---

KAPANEWON KALASAN

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

---

KAPANEWON PRAMBANAN

7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS PENDIDIKAN

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

---

DINAS KESEHATAN

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

---

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

---

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS SOSIAL

DINAS TENAGA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,


PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

---

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,


PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

---

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,


PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

---

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,


PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK


Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

---

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,


PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

---

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,


PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

---

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,


PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA
SASANA)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

---

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

---

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

---

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

---

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

---

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

---

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,


PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

---

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,


PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA


Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

---

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

---

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

---

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

---

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

---

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

---
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

---

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

---

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

---

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

---

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

---

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

---

DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

---

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

---

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

---

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

---

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

---
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

---

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

---

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS PARIWISATA

DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

---

SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

---

SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

---
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

---

SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

---

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

---

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

---

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

---

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

---

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

---

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

---

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

---

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

INSPEKTORAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

---

INSPEKTORAT

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

---

INSPEKTORAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

KAPANEWON GAMPING

KAPANEWON GODEAN

KAPANEWON MOYUDAN

KAPANEWON MINGGIR

KAPANEWON SEYEGAN

KAPANEWON MLATI

KAPANEWON DEPOK

KAPANEWON BERBAH

KAPANEWON PRAMBANAN

KAPANEWON KALASAN

KAPANEWON NGEMPLAK

KAPANEWON NGAGLIK
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

KAPANEWON SLEMAN

KAPANEWON TEMPEL

KAPANEWON TURI

KAPANEWON PAKEM

KAPANEWON CANGKRINGAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

---

KAPANEWON GAMPING

KAPANEWON GODEAN

KAPANEWON MOYUDAN

KAPANEWON MINGGIR

KAPANEWON SEYEGAN

KAPANEWON MLATI

KAPANEWON BERBAH

KAPANEWON KALASAN

KAPANEWON NGEMPLAK

KAPANEWON NGAGLIK

KAPANEWON SLEMAN

KAPANEWON TEMPEL

KAPANEWON TURI

KAPANEWON PAKEM
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

KAPANEWON CANGKRINGAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

---

KAPANEWON GAMPING

KAPANEWON GODEAN

KAPANEWON MOYUDAN

KAPANEWON SEYEGAN

KAPANEWON BERBAH

KAPANEWON KALASAN

KAPANEWON NGEMPLAK

KAPANEWON PAKEM

KAPANEWON CANGKRINGAN

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

---

KAPANEWON GAMPING

KAPANEWON GODEAN

KAPANEWON MOYUDAN

KAPANEWON MINGGIR

KAPANEWON SEYEGAN

KAPANEWON MLATI

KAPANEWON KALASAN
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

KAPANEWON NGAGLIK

KAPANEWON TEMPEL

KAPANEWON TURI

KAPANEWON PAKEM

KAPANEWON CANGKRINGAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

---

KAPANEWON GAMPING

KAPANEWON GODEAN

KAPANEWON MOYUDAN

KAPANEWON SEYEGAN

KAPANEWON MLATI

KAPANEWON PRAMBANAN

KAPANEWON TEMPEL

KAPANEWON PAKEM

KAPANEWON CANGKRINGAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

---

KAPANEWON GAMPING

KAPANEWON GODEAN

KAPANEWON MOYUDAN
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

KAPANEWON SEYEGAN

KAPANEWON MLATI

KAPANEWON BERBAH

KAPANEWON PRAMBANAN

KAPANEWON NGAGLIK

KAPANEWON SLEMAN

KAPANEWON TEMPEL

KAPANEWON PAKEM

KAPANEWON CANGKRINGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

---

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

---

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

---
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

---

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

---

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


TARGET
PRIORITAS
NO PRIORITAS DIY PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR ANGGARAN (Rp) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN-KOTA
PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8
PDIY 1 Pemberdayaan SDM yang Pendidikan PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
berkualitas (sehat, KEPENDIDIKAN
Persentase guru yang memperoleh hasil penilaian kineja guru dengan nilai minimal baik.;
berpendidikan, dan
Persentase guru ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan terakhir S1/D4 yang 98,90%; 85 % Rp 219.974.000 DINAS PENDIDIKAN
mampu secara ekonomi)
bersertifikat pendidik.

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi A; Persentase satuan pendidikan SD
32,77%;69,53%;82,
terakreditasi A; Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A; Persentase satuan
08%;94,06%;69,36 Rp 190.594.483.968 DINAS PENDIDIKAN
pendidikan non formal dan kesetaraan yang penyelenggaraannya sudah berizin;
%
Persentase
Persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi A;Persentase satuan pendidikan SD
32.77%;69.53%;82.
terakreditasi A;Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A;Persentase satuan UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
08%;94.06%;69.36
pendidikan non formal dan kesetaraan yang penyelenggaraannya sudah (PAMONG BELAJAR MADYA)
%
berizin;Persentase sarp
Kesehatan PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase rumah tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah;Persentase bayi ASI
66.2%;84.5%;85.2
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Eksklusif;Presentase edukasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah Rp 3.992.717.085 DINAS KESEHATAN
%
tangga (RT)
PUSAT KESEHATAN GAMPING I
PUSAT KESEHATAN GAMPING II
PUSAT KESEHATAN GODEAN I
PUSAT KESEHATAN GODEAN II
PUSAT KESEHATAN MOYUDAN
PUSAT KESEHATAN MINGGIR
PUSAT KESEHATAN SEYEGAN
PUSAT KESEHATAN MLATI I
PUSAT KESEHATAN MLATI II
PUSAT KESEHATAN DEPOK I
PUSAT KESEHATAN DEPOK II
PUSAT KESEHATAN DEPOK III
PUSAT KESEHATAN BERBAH
PUSAT KESEHATAN PRAMBANAN
PUSAT KESEHATAN KALASAN
PUSAT KESEHATAN NGEMPLAK I
PUSAT KESEHATAN NGEMPLAK II
PUSAT KESEHATAN NGAGLIK I
PUSAT KESEHATAN NGAGLIK II
PUSAT KESEHATAN SLEMAN
PUSAT KESEHATAN TEMPEL I
PUSAT KESEHATAN TEMPEL II
PUSAT KESEHATAN TURI
PUSAT KESEHATAN PAKEM

PUSAT KESEHATAN CANGKRINGAN


TARGET
PRIORITAS
NO PRIORITAS DIY PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR ANGGARAN (Rp) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN-KOTA
PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
%Pemenuhan SarPras,Alkes sesuai standart pusat >60%;%cakupan pelayanan
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 82;100;90;42,5;100
SES;Cakupan kepesertaan JKN;CDR TB;Cakupan SPM kes bid KesMas;Cakupan SPM kes bid
KESEHATAN MASYARAKAT ;100;2,70;77;84;55; Rp 103.883.914.717 DINAS KESEHATAN
P2P;Rasio daya tampung RS thd jml penduduk;Rerata Indek Kepuasan YanMed&Indikator
86;80;90 %
Mutu RS;Rerata Penca

Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES) 100% RSUD SLEMAN
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran;Persentase pemenuhan
100 %;100 %;94
layanan sarana dan prasarana kerja;Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal
%;81 %;65 %;88.56 RSUD PRAMBANAN
Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman);Persentase capaian Standar Pelayanan
%
Minimal RS ba
Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat
82,75% PUSAT KESEHATAN GAMPING I
>60%
PUSAT KESEHATAN GAMPING II
PUSAT KESEHATAN GODEAN I
PUSAT KESEHATAN GODEAN II
PUSAT KESEHATAN MOYUDAN
PUSAT KESEHATAN MINGGIR
PUSAT KESEHATAN SEYEGAN
PUSAT KESEHATAN MLATI I
PUSAT KESEHATAN MLATI II
PUSAT KESEHATAN DEPOK I
PUSAT KESEHATAN DEPOK II
PUSAT KESEHATAN DEPOK III
PUSAT KESEHATAN BERBAH
PUSAT KESEHATAN PRAMBANAN
PUSAT KESEHATAN KALASAN
PUSAT KESEHATAN NGEMPLAK I
PUSAT KESEHATAN NGEMPLAK II
PUSAT KESEHATAN NGAGLIK I
PUSAT KESEHATAN NGAGLIK II
PUSAT KESEHATAN SLEMAN
PUSAT KESEHATAN TEMPEL I
PUSAT KESEHATAN TEMPEL II
PUSAT KESEHATAN TURI
PUSAT KESEHATAN PAKEM

PUSAT KESEHATAN CANGKRINGAN

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

UPTD PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT


KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar;Persentase praktik tenaga
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 93.95%;85 % Rp 302.893.420 DINAS KESEHATAN
kesehatan yang telah berizin

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT


Pengelolaan sediaan obat yang memenuhi syarat;Pengelolaan sediaan makanan yang
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 55%;90%;80 % Rp 690.772.765 DINAS KESEHATAN
memenuhi syarat;Persentase toko, sarana prasarana kesehatan yang berizin

PUSAT KESEHATAN GODEAN II


TARGET
PRIORITAS
NO PRIORITAS DIY PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR ANGGARAN (Rp) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN-KOTA
PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8
PUSAT KESEHATAN MLATI I
PUSAT KESEHATAN DEPOK II
PUSAT KESEHATAN BERBAH
PUSAT KESEHATAN NGAGLIK I
PUSAT KESEHATAN SLEMAN
PUSAT KESEHATAN TEMPEL I

PUSAT KESEHATAN CANGKRINGAN

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS


Persentase prestasi olahraga di tingkat provinsi;Persentase Kegiatan olahraga masyarakat
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 28%;50 % Rp 28.744.605.260 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
yang difasilitasi

Kebudayaan PROGRAM PENYELENGGARAAN


Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi;Karya bahasa dan sastra yang dilestarikan;Rasio 3 sumber;3
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
kunjungan museum dibanding ke ODTW lain;Persentase cagar budaya dan warisan karya;0.02%;2.5%;2 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA
KEBUDAYAAN Rp 20.029.415.962
budaya yang dilestarikan;Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana;Pengelolaan Taman layanan;0 buah;2 KABUDAYAN)
Budaya;N event

umlah sumber sejarah yang direvitalisasi;Karya bahasa dan sastra yang dilestarikan;Rasio 3 sumber;3
kunjungan museum dibanding ke ODTW lain;Persentase cagar budaya dan warisan karya;0.02%;2.5%;2
DINAS PARIWISATA
budaya yang dilestarikan;Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana;Pengelolaan Taman layanan;0 buah;2
Budaya;Ni event

DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN


PERIKANAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
Persente kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani 95% Rp 700.122.700 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
PROGRAM PENINGKATAN
Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaiakan
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 100 %;34 % Rp 2.285.703.227 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(IKK);Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan ( IKK)
UMUM
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN
Cakupan pengelolaan tetenger 100% Rp 39.304.965 DINAS SOSIAL
MAKAM PAHLAWAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
(KS) Persentase jumlah Poktan yang mendukung program Bangga Kencana 84% Rp 1.026.032.580
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA


Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita pada usia 15 - 49 tahun 23.20 % Rp 4.761.161.602
BERENCANA (KB) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Persentase jumlah Poktan yang mendukung program Bangga Kencana 84% DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Un metneed);Presentase peserta KB
7.90 %;39.15 % KELUARGA BERENCANA
aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
TARGET
PRIORITAS
NO PRIORITAS DIY PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR ANGGARAN (Rp) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN-KOTA
PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(PHA)
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
Persentase Pemenuhan Hak Anak 100% Rp 810.650.555
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
GENDER DAN PEMBERDAYAAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEREMPUAN Persentase lembaga PUG yang aktif 100% Rp 322.780.755
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA


DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
GENDER DAN ANAK
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
Cakupan ketersediaan Data Gender dan Anak 42.00 % Rp 50.914.800
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK


DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
[?] 0 [?] Rp 62.241.938
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS


DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KELUARGA
Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan/pendampingan DAN PERLINDUNGAN ANAK,
52 Lembaga Rp 684.672.125
perlindungan perempuan PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN


Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan 100%
DAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
ANAK
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
presentase pemenuhan perlindungan khusus anak 53.33 % Rp 139.084.650
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN


DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan/pendampingan DAN PERLINDUNGAN ANAK,
52 Lembaga Rp 589.442.925
perlindungan perempuan PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN


DAN ANAK
PROGRAM PENGELOLAAN
Tingkat kepuasan pengunjung Museum Gunung Merapi 77% Rp 1.757.151.000 UPT MUSEUM GUNUNGAPI MERAPI
PERMUSEUMAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon 100% Rp 2.999.736.228 KAPANEWON GAMPING

KAPANEWON GODEAN
KAPANEWON MOYUDAN
KAPANEWON MINGGIR
KAPANEWON SEYEGAN
TARGET
PRIORITAS
NO PRIORITAS DIY PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR ANGGARAN (Rp) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN-KOTA
PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8
KAPANEWON MLATI
KAPANEWON DEPOK
KAPANEWON BERBAH
KAPANEWON PRAMBANAN
KAPANEWON KALASAN
KAPANEWON NGEMPLAK
KAPANEWON NGAGLIK
KAPANEWON SLEMAN
KAPANEWON TEMPEL
KAPANEWON TURI
KAPANEWON PAKEM
KAPANEWON CANGKRINGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA 100% Rp 1.591.434.621 KAPANEWON GAMPING
PEMERINTAHAN UMUM
Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA 100% KAPANEWON GODEAN
[?] 0 [?] KAPANEWON MOYUDAN
KAPANEWON MINGGIR
KAPANEWON SEYEGAN
KAPANEWON MLATI
KAPANEWON DEPOK
KAPANEWON BERBAH
KAPANEWON PRAMBANAN
KAPANEWON KALASAN
KAPANEWON NGEMPLAK
KAPANEWON NGAGLIK
KAPANEWON SLEMAN
KAPANEWON TEMPEL
KAPANEWON TURI
KAPANEWON PAKEM
KAPANEWON CANGKRINGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PENGAWASAN ORGANISASI Persentase ormas dan LSM yang aktif 50% Rp 44.916.975
POLITIK
KEMASYARAKATAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya 100% Rp 392.447.195
POLITIK
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PANCASILA DAN KARAKTER Jumlah Kalurahan Berkarakter Pancasila 16 kalurahan Rp 738.676.190
POLITIK
KEBANGSAAN
PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI Persentase Realisasi Kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS) 80% Rp 357.325.722
POLITIK
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TARGET
PRIORITAS
NO PRIORITAS DIY PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR ANGGARAN (Rp) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN-KOTA
PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN Persentase penanganan kasus kerawanan bidang politik;Persentase Parpol penerima
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN bantuan keuangan Partai Politik dengan kesimpulan LHP sesuai dengan kriteria yang 100%;88 % Rp 2.369.987.467
POLITIK
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA berlaku
POLITIK
PDIY 2 Peningkatan Infrastruktur Infrastruktur PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
layanan dasar yang
mendukung pertumbuhan Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani
33,33% Rp 14.854.910.000 DINAS PEKERJAAN UMUM,
ekonomi terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani


49.99 %
terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN DINAS PEKERJAAN UMUM,
LINGKUNGANNYA Persentase terselesaikannya dokumen penataan bangunan dan lingkungan 20% Rp 491.807.593 PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS PERTANAHAN DAN TATA
Presentase jumlah desa yang diawasi atas perizinan bangunan gedung dan bangun
62% RUANG (KUNDHA NITI MANDALA
bangunan atau prasarana bangunan
SARTA TATA SASANA)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Berkurangnya genangan pada kawasan permukiman 66.50 % Rp 19.814.518.839 PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN DINAS PEKERJAAN UMUM,
Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN 20.95 % Rp 24.447.798.650 PERUMAHAN DAN KAWASAN
jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten
AIR MINUM PERMUKIMAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM,
AIR (SDA) Persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik 71.20 % Rp 60.411.676.142 PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA DINAS PEKERJAAN UMUM,
KONSTRUKSI Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten 100% Rp 758.082.000 PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERMUKIMAN Pembangunan infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh 65.00 % Rp 26.083.544.552 PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN Persentase kondisi PSU Rusunawa dan Taman Pemakaman umum baik 77.50 % Rp 3.792.626.040 PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program UPTD RUMAH SUSUN SEDERHANA
100 %;100 %
kabupaten;persentase perbaikan rumah akibat bencana SEWA
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, DINAS PEKERJAAN UMUM,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase kondisi PSU Rusunawa dan Taman Pemakaman umum baik 77.50 % Rp 6.700.690.636 PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Persentase penanganan RTLH diluar kawasan kumuh 2400 unit UPTD TAMAN PEMAKAMAN UMUM

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM,


persentase jalan mantab dan jembatan dalam kondisi baik 83.01 % Rp 65.680.613.587 PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
TARGET
PRIORITAS
NO PRIORITAS DIY PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR ANGGARAN (Rp) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN-KOTA
PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8

UPTD PERALATAN, LABORATORIUM


DAN PENGOLAHAN ASPAL

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU Persentase ketersediaan Sarpras perhubungan; Rasio konektivitas kabupaten/kota;
31%; 50; 2.293;
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Accident Rate; Tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; Kinerja lalu lintas
21%; <0,7 ; 78,25% Rp 20.640.979.998 DINAS PERHUBUNGAN
kabupaten/kota; Persentase lokasi parkir yang berizin; Persentase terlaksananya
; 53,50 %
pelayanan
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR

UPTD PENGELOLAAN PERPARKIRAN

PDIY 3 Peningkatan sektor-sektor Ekonomi PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL


unggulan dan potensial Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 11.5 % Rp 376.350.000 DINAS TENAGA KERJA

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN


Persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan pasca pelatihan 26% Rp 5.145.274.475 DINAS TENAGA KERJA
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
BALAI LATIHAN KERJA
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan luar negeri)melalui mekanisme
60.00 % Rp 3.066.064.640 DINAS TENAGA KERJA
layanan antar kerja dalam wlayah Kabupaten
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
Persentase jumlah permohonan izin yang dilayani;Persentase peningkatan jumlah 100%;1%;1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
MODAL Rp 1.001.547.770
bangunan ber IMB di Kabupaten Sleman;Dokumen evaluasi perizinan dan non-perizinan Dokumen PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN


DINAS PENANAMAN MODAL DAN
SISTEM INFORMASI PENANAMAN Persentase jumlah izin yang diselesaikan 94% Rp 171.706.580
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MODAL
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PENANAMAN MODAL Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti 85% Rp 208.942.183
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PENGENDALIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase izin pemanfaatan ruang; Persentase peningkatan investasi di Kabupaten 90%; 6.03 % Rp 709.716.300
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN


Jumlah investor baru 925 izin Rp 135.229.502 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jumlah investor yang bermitra dengan UMKM 160 UMKM
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial
DAYA SAING KEPEMUDAAN 93.50%;18 % Rp 2.162.251.645 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
kemasyarakatan;Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS


Jumlah pembina pramuka dengan sertifikasi Kursus Mahir Dasar (KMD) 3% Rp 906.559.872 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPRAMUKAAN
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Jumlah kunjungan wisatawan 881.200 kunjungan Rp 5.434.436.579 DINAS PARIWISATA

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI


KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN Jumlah ruang ekonomi kreatif di ruang publik dan destinasi wisata 1 ruang Rp 2.625.000 DINAS PARIWISATA
INTELEKTUAL
TARGET
PRIORITAS
NO PRIORITAS DIY PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR ANGGARAN (Rp) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN-KOTA
PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER 1. Cakupan kelompok usaha pariwisata yang dibina 2. Cakupan kelompok desa
DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI wisata/destinasi wisata yang dibina 3. Cakupan komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi 8 kelompok (UJP) Rp 2.534.102.566 DINAS PARIWISATA
KREATIF dalam aktivitas pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK Lama tinggal wisatawan (LOS) (Wisatawan mancanegara; Wisatawan nusantara);Tingkat
(1,3; 1,1)hari;
DESTINASI PARIWISATA hunian akomodasi wisman;Persentase peningkatan perjalanan wisnus yang datang ke Rp 3.625.404.098 DINAS PARIWISATA
27,31%; 29,88 %
Kabupaten
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN
Penanganan daerah rawan pangan / waspada pangan 3 desa Rp 70.000.000
PANGAN PERIKANAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN
Peningkatan Jumlah sertifikasi mutu dan keamanan pangan 3 sertifikasi Rp 25.000.000
PANGAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN
Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi 0.3 % Rp 2.628.454.500
BUDIDAYA PERIKANAN
UPT PENGEMBANGAN BUDIDAYA
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN
Penambahan populasi ikan lokal di perairan umum 2000 Kg Rp 160.000.000
TANGKAP PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN
Jumlah lumbung pangan masyarakat yang aktif 32 unit Rp 50.000.000
KEMANDIRIAN PANGAN PERIKANAN

PROGRAM PENGENDALIAN DAN


Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani;Persentase DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN
PENANGGULANGAN BENCANA 90 %;90 % Rp 804.116.045
luas serangan hama dan penyakit hortikulura dan perkebunan yang tertangani PERIKANAN
PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN
Persentase penanganan pelayanan kesehatan ternak 100% Rp 1.671.000.000
VETERINER PERIKANAN

UPTD PASAR HEWAN


AMBARKETAWANG DAN RUMAH
POTONG HEWAN
UPTD PELAYANAN KESEHATAN
HEWAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN
Peningkatan jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikasi 2 produk Rp 650.482.125
PEMASARAN HASIL PERIKANAN PERIKANAN
UPT PENGEMBANGAN BUDIDAYA
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
PERIKANAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
Peningkatan jumlah KWT pengelola pemanfaatan pekarangan; Peningkatan jumlah toko 3Kelompok; 2Unit; DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN
DAN KETAHANAN PANGAN Rp 3.311.995.750
mitra tani; Penambahan cadangan pangan pemerintah daerah 15 ton PERIKANAN
MASYARAKAT
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
Peningkatan jumlah kelompok tani hortikutura dan perkebunan yang menerima bantuan
PENGEMBANGAN PRASARANA 15Kelompok; DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN
alat ; Peningkatan jumlah kelompok tani tanaman pangan yang menerima bantuan alat ; Rp 4.164.175.975
PERTANIAN 5Kelompok; 2 Balai PERIKANAN
Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan (BP4) dengan klasifikasi kelas madya
TARGET
PRIORITAS
NO PRIORITAS DIY PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR ANGGARAN (Rp) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN-KOTA
PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
Persentase peningkatan produksi tanaman pangan; Persentase peningkatan produksi
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0,30%; 0,5%; DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN
tanaman hortikultura; Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan; Persentase Rp 7.063.876.900
0,30%; 0,28 % PERIKANAN
Peningkatan Produk Komoditas Peternakan

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Peningkatan kinerja penyuluh pertanian sesuai tugas dan fungsinya; Persentase
2%; 5%;
peningkatan kelompok yang menerapkan SOP cara-cara penanganan/pengolahan hasil DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN
16Kelompok; 200 Rp 4.196.338.800
hortikultura dan perkebunan ; Kelembagaan petani dengan klasifikasi kelas lanjut; Jumlah PERIKANAN
Orang
wirausaha
BALAI PENYULIHAN,PERTANIAN,
PANGAN, DAN, PERIKANAN/BP4
WILAYAH I (KEC. MOYUDAN DAN
MINGGIR)

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,


PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH
II (KEC. GAMPING DAN GODEAN)

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,


PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH
III
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,
PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH
IV
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,
PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH
V
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,
PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH
VI
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,
PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH
VII
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,
PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH
VIII
UPTD SUB TERMINAL AGRIBISNIS
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
Persentase data industri yang dimutakhirkan 100% Rp 81.721.636
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL PERDAGANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN
Persentase jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor 18% Rp 507.865.433
PERDAGANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
Jumlah pelaku usaha industri yang mempunyai izin berlaku sesuai dengan ketentuan 1173 pelaku usaha Rp 125.927.050
INDUSTRI KABUPATEN/KOTA PERDAGANGAN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN
Persentase peningkatan kunjungan ke pasar kabupaten;Jumlah pelaku UMKM yang DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 2%;36 UMKM Rp 2.288.118.568
bermitra dengan pelaku usaha ritel modern PERDAGANGAN
TARGET
PRIORITAS
NO PRIORITAS DIY PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR ANGGARAN (Rp) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN-KOTA
PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Rasio sarana prasarana perdagangan tradisonal dalam kondisi baik;Jumlah kejadian
0.88 %;5
DISTRIBUSI PERDAGANGAN gangguan keamanan yang terjadi di sarana prasarana perdagangan tradisional;Rasio DINAS PERINDUSTRIAN DAN
gangguan;11.63 Rp 3.476.474.468
sarana prasarana perdagangan tradisonal yang menerapkan pengelolaan sampah;Cakupan PERDAGANGAN
%;2.76 %;15 pasar
pembinaan

UPTD PELAYANAN PASAR WILAYAH I

UPTD PELAYANAN PASAR WILAYAH II

UPTD PELAYANAN PASAR WILAYAH III

UPTD PELAYANAN PASAR WILAYAH IV

UPTD PELAYANAN PASAR WILAYAH V

PROGRAM PERENCANAAN DAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN


Persentase sentra industri aktif 82% Rp 2.264.212.991
PEMBANGUNAN INDUSTRI PERDAGANGAN
PROGRAM PERIZINAN DAN
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan;Persentase DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN 36.32 %;77 % Rp 268.982.553
pedagang pasar yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan PERDAGANGAN

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG


DINAS PERINDUSTRIAN DAN
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah 75% Rp 360.958.013
PERDAGANGAN
PENTING
PROGRAM STANDARDISASI DAN
Persentase UTTP yang bertanda Tera Sah 19% Rp 502.859.963 UPTD PELAYANAN METROLOGI LEGAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kemiskinan PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Presentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif 69% Rp 1.663.622.291 DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
Persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial 80% Rp 7.105.849.553
JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL
Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan 100%
Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan 100%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS sasaran SPM yang ditangani 100% Rp 15.641.462.105 DINAS SOSIAL
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN
Persentase calon transmigran yang berangkat 80% Rp 719.229.456 DINAS TENAGA KERJA
TRANSMIGRASI
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki izin 19.61 % Rp 29.400.000
SIMPAN PINJAM MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
persentase peningkatan volume usaha koperasi 1.70 % Rp 477.019.172
PERLINDUNGAN KOPERASI MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berijin 500 UMKM Rp 3.519.109.964
MENENGAH
MIKRO (UMKM)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
Persentase pengelola koperasi yang bersertifikasi 22.31 % Rp 911.544.665
PERKOPERASIAN MENENGAH
PROGRAM PENGAWASAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
Persentase koperasi aktif 76.50 % Rp 34.071.800
PEMERIKSAAN KOPERASI MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha 10 UMKM Rp 979.110.947 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
Persentase peningkatan rasio usaha mikro menjadi wirausaha 3,50% MENENGAH
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
Persentase KSP/USP koperasi sehat 14.75 % Rp 112.470.700
KSP/USP KOPERASI MENENGAH
TARGET
PRIORITAS
NO PRIORITAS DIY PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR ANGGARAN (Rp) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN-KOTA
PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8
PDIY 4 Mewujudkan Lingkungan Hidup PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
DINAS PEKERJAAN UMUM,
Pembangunan yang GEDUNG
Persentase kondisi gedung pemerintah baik 89.00 % Rp 54.179.804.325 PERUMAHAN DAN KAWASAN
merata, selaras dan lestari
PERMUKIMAN

DINAS PERTANAHAN DAN TATA


Persentase terselesaikannya dokumen pelayanan pengesahan uraian pertelaan dan akta
100% RUANG (KUNDHA NITI MANDALA
pemisahan SKBG
SARTA TATA SASANA)
PROGRAM PENANGGULANGAN Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban
BENCANA bencana;Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan 100 %;100 %;100 BADAN PENANGGULANGAN
Rp 6.946.404.782
bencana;Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan %;80 % BENCANA DAERAH
terhadap bencana;Persentase warga yang
PROGRAM PENANGANAN BENCANA Jumlah kampung siaga yang terbentuk 18 kampung Rp 1.075.860.763 DINAS SOSIAL
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
Persentase Penggunaan Tanah Kasultanan yang digunakan dimanfaatkan oleh Pemerintah DINAS PERTANAHAN DAN TATA
Daerah Kabupaten Sleman;Persentase ketersediaan data informasi geospasial tematik 95 %;100 % Rp 649.152.117 RUANG (KUNDHA NITI MANDALA
tentang pertanahan dan tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan SARTA TATA SASANA)

PROGRAM PENGELOLAAN IZIN DINAS PERTANAHAN DAN TATA


MEMBUKA TANAH Persentase terfasilitasinya pemanfaatan tanah desa 91% Rp 148.247.633 RUANG (KUNDHA NITI MANDALA
SARTA TATA SASANA)
PROGRAM PENYELENGGARAAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA
Persentase terfasilitasinya penggunaan tanah kasultanan;Persentase jumlah desa yang
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN 91 %;22.1 % Rp 2.747.175.000 RUANG (KUNDHA NITI MANDALA
memiliki kepastian batas administrasi wilayah
PERTANAHAN SARTA TATA SASANA)
PROGRAM PENYELENGGARAAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA
persentase pemanfaatan ruang pada kawasan SRS yang sesuai dengan rencana tata
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN 0 %;30 % Rp 173.529.382.000 RUANG (KUNDHA NITI MANDALA
ruang;Persentase fasilitasi ruang keistimewaan pada SRS
TATA RUANG SARTA TATA SASANA)
PROGRAM PENYELENGGARAAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA
Persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan;Persentase ketersediaan
PENATAAN RUANG 82;40 % Rp 1.228.475.170 RUANG (KUNDHA NITI MANDALA
dokumen rencana tata ruang yang telah ditetapkan
SARTA TATA SASANA)
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA DINAS PERTANAHAN DAN TATA
Persentase permasalahan sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang
TANAH GARAPAN 88% Rp 53.964.678 RUANG (KUNDHA NITI MANDALA
tertangani melalui mediasi
SARTA TATA SASANA)
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA
GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH
Persentase tertib penguasaan dan kepemilikan tanah 11.1 % Rp 76.738.750 RUANG (KUNDHA NITI MANDALA
KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH
SARTA TATA SASANA)
ABSENTEE
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH,
79.9 % Rp 405.921.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten
(PPLH)

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN


Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani 100% Rp 33.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 98,73% Rp 13.488.596.767 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
domestik
TARGET
PRIORITAS
NO PRIORITAS DIY PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR ANGGARAN (Rp) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN-KOTA
PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Luas RTH yang tersedia 7,03% Rp 8.762.790.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGELOLAAN
Persentase pengurangan sampah;Persentase penanganan sampah 22.54%;33.86 % Rp 12.111.486.063 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERSAMPAHAN

UPTD PELAYANAN PERSAMPAHAN

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN


Prosentase layanan izin dan/atau layanan pemeriksaan rincian teknis Tempat
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
Penyimpanan Sementara(TPS) Limbah B3 dan persetujuan teknis dan/atau Sertifikat Layak 53,50% Rp 12.250.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
Operasional (SLO) pengumpulan limbah B3 Skala Kabupaten
BERACUN (LIMBAH B3)
PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN Ketersediaan data kualitas lingkungan dan konservasi lingkungan 100% Rp 1.054.216.490 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT Perolehan penghargaan bidang lingkungan hidup 75% Rp 309.438.500 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,


PELATIHAN DAN PENYULUHAN Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
100% Rp 862.057.090 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK yang dilaksanakan
MASYARAKAT
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN
Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun 100% Rp 382.720.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
HIDUP
PDIY 5 Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Pemerintahan yang Baik PEMERINTAHAN DAERAH Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu 100% Rp 547.551.542.032 DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN/KOTA
Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD
Sleman); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset 93%; 80%;62,5%;
Rp 336.368.938.982 DINAS KESEHATAN
(RSUD Sleman); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan 87,44 %
dan pengem
DINAS PEKERJAAN UMUM,
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan
100%; 100 % Rp 24.845.248.900 PERUMAHAN DAN KAWASAN
layanan sarana dan prasarana kerja
PERMUKIMAN
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan
100%; 100 % Rp 19.600.915.726 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
layanan sarana dan prasarana kerja
persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100% Rp 6.224.049.901 DINAS SOSIAL
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan
100%; 100 % Rp 11.454.604.319 DINAS TENAGA KERJA
layanan sarana dan prasarana kerja

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN


Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan DAN PERLINDUNGAN ANAK,
100%; 100 % Rp 7.655.502.906
layanan sarana dan prasarana kerja PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

DINAS PERTANAHAN DAN TATA


Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan
100%; 100 % Rp 6.359.378.334 RUANG (KUNDHA NITI MANDALA
layanan sarana dan prasarana kerja
SARTA TATA SASANA)
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan
100%; 100 % Rp 14.209.576.049 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
layanan sarana dan prasarana kerja
TARGET
PRIORITAS
NO PRIORITAS DIY PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR ANGGARAN (Rp) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN-KOTA
PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan DINAS KEPENDUDUKAN DAN
100%; 100 % Rp 10.660.768.994
layanan sarana dan prasarana kerja PENCATATAN SIPIL
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan DINAS PEMBERDAYAAN
100%; 100 % Rp 7.257.681.747
layanan sarana dan prasarana kerja MASYARAKAT DAN KALURAHAN
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan
100%; 100 % Rp 11.359.419.998 DINAS PERHUBUNGAN
layanan sarana dan prasarana kerja
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan DINAS KOMUNIKASI DAN
100%; 100 % Rp 12.662.933.417
layanan sarana dan prasarana kerja INFORMATIKA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100% Rp 5.400.530.465
MENENGAH

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan DINAS PENANAMAN MODAL DAN
100%; 100 % Rp 10.230.024.725
kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan


100%; 100 % Rp 5.885.293.364 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
layanan sarana dan prasarana kerja
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA
100%; 100 % Rp 7.240.640.286
layanan sarana dan prasarana kerja KABUDAYAN)
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan DINAS PERPUSTAKAAN DAN
100%;100 % Rp 8.025.282.851
layanan sarana dan prasarana kerja KEARSIPAN
ersentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan
100%;100 % Rp 8.452.780.230 DINAS PARIWISATA
layanan sarana dan prasarana kerja
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN
100%; 100 % Rp 35.988.002.939
layanan sarana dan prasarana kerja PERIKANAN
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan DINAS PERINDUSTRIAN DAN
100%; 100 % Rp 24.964.889.372
layanan sarana dan prasarana kerja PERDAGANGAN
Tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan
rumah tangga;Persentase kinerja Perangkat Daerah dengan predikat "Baik" berdasarkan 77,05%;90%;76,95
Rp 39.054.364.977 SEKRETARIAT DAERAH
indikator penilaian kinerja perangkat daerah;Tingkat kepuasan terhadap protokoler dan %;100 %
ko
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan
100%; 100 % Rp 45.733.462.528 SEKRETARIAT DPRD
layanan sarana dan prasarana kerja
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan BADAN PERENCANAAN
100%; 100 % Rp 9.841.905.921
layanan sarana dan prasarana kerja PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan BADAN KEUANGAN DAN ASET
100%; 100 % Rp 75.798.046.125
layanan sarana dan prasarana kerja DAERAH
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
100%; 100 % Rp 9.579.735.434
layanan sarana dan prasarana kerja DAN PELATIHAN
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan
100%; 100 % Rp 8.365.031.834 INSPEKTORAT
layanan sarana dan prasarana kerja
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan
100%; 100 % Rp 62.124.441.645 KAPANEWON GAMPING
layanan sarana dan prasarana kerja
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan BADAN KESATUAN BANGSA DAN
100%; 100 % Rp 4.864.127.545
layanan sarana dan prasarana kerja POLITIK
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Cakupan dokumen akta kelahiran;Cakupan dokumen akta kematian;Cakupan dokumen
100%;100%;100%;1
akta perkawinan;Cakupan dokumen akta perceraian;Cakupan pelaporan dan pencatatan DINAS KEPENDUDUKAN DAN
00%;100%;100%;10 Rp 274.527.210
pengangkatan anak;Cakupan dokumen akta pengakuan anak;Cakupan dokumen akta PENCATATAN SIPIL
0%;100%;100 %
pengesahan anak;Cakupa
TARGET
PRIORITAS
NO PRIORITAS DIY PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR ANGGARAN (Rp) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN-KOTA
PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Cakupan dokumen KK, Cakupan dokumen KTP-el, Cakupan dokumen KIA 90% Rp 384.953.005
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Cakupan ketersediaan data SIAK 89% Rp 557.355.875
PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN


Cakupan ketersediaan profil kependudukan 100% Rp 94.756.475
KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM ADMINISTRASI
Jumlah BUMD dengan Kategori Maju;Persentase Kalurahan Berkinerja Baik;Cakupan DINAS PEMBERDAYAAN
PEMERINTAHAN DESA 3 bumd;62 %;54 % Rp 5.048.165.622
Pemerintahan Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang Tertib Administrasi MASYARAKAT DAN KALURAHAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA


Persentase Pasar Desa dengan Kualitas Pengelolaan Baik;Persentase Pengembalian
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DINAS PEMBERDAYAAN
Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan Pasca Program Lancar;Persentase Lembaga 54 %;63 %;54 % Rp 3.607.237.350
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MASYARAKAT DAN KALURAHAN
Kemasyarakatan Kalurahan yang Aktif

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA


Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi;Persentase
50 SIM;100%;92.33 DINAS KOMUNIKASI DAN
perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Rp 4.755.174.725
% INFORMATIKA
Kominfo; Persentase free wifi padukuhan

PROGRAM INFORMASI DAN Persentase aduan masyarakat terlayani;Persentase masyarakat yang menjadi sasaran
DINAS KOMUNIKASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah 100 %;75 % Rp 1.900.426.000
INFORMATIKA
dan pemerintah daerah kabupaten
PROGRAM PENYELENGGARAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN Tingkat keamanan informasi pemerintah 80% Rp 168.589.880
INFORMATIKA
INFORMASI
PROGRAM PENYELENGGARAAN
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi
STATISTIK SEKTORAL DINAS KOMUNIKASI DAN
pembangunan daerah;Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan 100 %;100 % Rp 203.626.325
INFORMATIKA
data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar dalam DINAS PERPUSTAKAAN DAN
0 naskah kuno Rp 2.000.000
NASIONAL DAN NASKAH KUNO wilayahnya KEARSIPAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan; Persentase keterlibatan
5,91; 23,25; 1,95;
masyarakat dalam kegiatan perpustakaan; Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan DINAS PERPUSTAKAAN DAN
0,000416; 17,71; 6 Rp 876.473.005
dengan penduduk ; Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk ; KEARSIPAN
unit
Perse
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku;Tingkat ketersediaan arsip
91.67%;75.58%;10 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Rp 208.295.450
0% KEARSIPAN
nasional;Persentase perangkat daerah menerapkan e-arsip terintegrasi

PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di DINAS PERPUSTAKAAN DAN
100% Rp 2.000.000
ARSIP lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota KEARSIPAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek
PENYELAMATAN ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN
kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan 100% Rp 103.120.350
KEARSIPAN
publik dan kesejahteraan rakyat
TARGET
PRIORITAS
NO PRIORITAS DIY PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR ANGGARAN (Rp) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN-KOTA
PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
Persentase dokumen LPPD tersedia tepat waktu;Persentase kerjasama yang
KESEJAHTERAAN RAKYAT 100 %;100 %;100
aktif;Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan Rp 8.694.513.652 SEKRETARIAT DAERAH
%;75 %
rakyat;Persentase Raperda yang diundangkan menjadi Peraturan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN Tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintahan di Jakarta;Persentase fasilitasi
-;90 % Rp 288.332.800 SEKRETARIAT DAERAH
penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
Presentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional 90% Rp 320.000.000 SEKRETARIAT DAERAH
KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN


Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya
PEMBANGUNAN
alam;Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan;persentase 100%;100%;100 % Rp 2.137.830.834 SEKRETARIAT DAERAH
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN Persentase Raperda dalam Propemperda yang dibahas ;Persentase nota kesepakatan KUA
TUGAS DAN FUNGSI DPRD PPAS yang terselesaikan tepat waktu;Persentase pengawasan urusan pemerintahan yang 90.50%;100%;80.2
Rp 44.446.083.443 SEKRETARIAT DPRD
dilaksanakan;Indeks kepuasan DPRD atas fasilitasi layanan kehumasan, protokol dan 0%;80.20 %
layanan
PROGRAM KOORDINASI DAN Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan kesejahteraan rakyat dan
SINKRONISASI PERENCANAAN pemerintahan tersedia tepat waktu;Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan 100 %;100%;100 BADAN PERENCANAAN
Rp 785.515.921
PEMBANGUNAN DAERAH perekonomian tersedia tepat waktu;Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan %;100 % PEMBANGUNAN DAERAH
fisik dan prasarana t
PROGRAM PENELITIAN DAN BADAN PERENCANAAN
Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan 0.25 % Rp 441.119.000
PENGEMBANGAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN,
Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
5 tahunan;Persentase Dokumen bahan pengambilan kebijakan komunikasi informasi, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 100%;100%;90 % Rp 1.404.712.895
perpustakaan dan kerasipan tersedia tepat waktu;Persentase konsistensi perencanaan PEMBANGUNAN DAERAH
dan pelaks

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) BADAN KEUANGAN DAN ASET
84% Rp 5.034.363.023
MILIK DAERAH Kategori A DAERAH
UPTD PENGELOLAAN STADION
MAGUWOHARJO
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu;Persentase ketepatan waktu
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH dalam penatausahaan keuangan daerah;Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda 100 %;100 %;100 % Rp 340.707.107.588
DAERAH
pertanggungjawaban APBD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah;Indeks kepuasan terhadap BADAN KEUANGAN DAN ASET
2,98 %;78.99 % Rp 16.179.653.513
DAERAH layanan pajak daerah DAERAH
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kualifikasi jenjang 97 %;16;15
pendidikan;Tingkat kualitas pengadaan ASN;Persentase kualifikasi pendidikan ASN (bobot aspek;0.2%;35%;95 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
Rp 3.811.657.750
10);Tingkat kualitas perencanaan dan pengembangan karir ASN;Persentase kinerja ASN ASN;0.2%;100%;65 DAN PELATIHAN
(bobot %

UPTD SEKRETARIAT DEWAN


PENGURUS KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA
TARGET
PRIORITAS
NO PRIORITAS DIY PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR ANGGARAN (Rp) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN-KOTA
PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
persentase pengembangan kompetensi ASN (bobot 20) 50% Rp 5.390.246.350
DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang
PENGAWASAN ditindaklanjuti;Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklajuti;Persentase nilai hasil 100%;86%;80%;100
Rp 529.719.000 INSPEKTORAT
audit kinerja perangkat daerah dengan kategori Sangat Baik;Persentase pengaduan yang %
di
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
Persentase Perangkat daerah dengan tingkat maturitas SPIP ≥ 3;Tingkat capaian MCP
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 100%;87 % Rp 397.654.500 INSPEKTORAT
Kabupaten

PROGRAM PEMBERDAYAAN
Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu; Persentase kalurahan yang
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 50%;50 % Rp 3.643.475.316 KAPANEWON GAMPING
melaksanakan siklus tahunan tepat waktu

Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 30% KAPANEWON GODEAN


[?] 0 [?] KAPANEWON MOYUDAN
KAPANEWON MINGGIR
KAPANEWON SEYEGAN
KAPANEWON MLATI
KAPANEWON DEPOK
KAPANEWON BERBAH
KAPANEWON PRAMBANAN
KAPANEWON KALASAN
KAPANEWON NGEMPLAK
KAPANEWON NGAGLIK
KAPANEWON SLEMAN
KAPANEWON TEMPEL
KAPANEWON TURI
KAPANEWON PAKEM
KAPANEWON CANGKRINGAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN
Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu; Persentase kalurahan yang
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 50%;50 % Rp 1.331.499.198 KAPANEWON GAMPING
melaksanakan siklus tahunan tepat waktu

Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu;Persentase kalurahan yang


50%;50 % KAPANEWON GODEAN
melaksanakan siklus tahunan tepat waktu
[?] 0 [?] KAPANEWON MOYUDAN
KAPANEWON MINGGIR
KAPANEWON SEYEGAN
KAPANEWON MLATI
KAPANEWON DEPOK
KAPANEWON BERBAH
KAPANEWON PRAMBANAN
KAPANEWON KALASAN
KAPANEWON NGEMPLAK
KAPANEWON NGAGLIK
KAPANEWON SLEMAN
KAPANEWON TEMPEL
KAPANEWON TURI
KAPANEWON PAKEM
KAPANEWON CANGKRINGAN
TARGET
PRIORITAS
NO PRIORITAS DIY PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR ANGGARAN (Rp) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN-KOTA
PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 30% Rp 2.302.299.120 KAPANEWON GAMPING
PUBLIK

Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara
Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil 30%;100 % KAPANEWON GODEAN
musrenbang Kapanewon; Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu.

Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara
musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang 30%;100 % KAPANEWON MOYUDAN
kapanewon;Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu.

[?] 0 [?] KAPANEWON MINGGIR


KAPANEWON SEYEGAN
KAPANEWON MLATI
KAPANEWON DEPOK
KAPANEWON BERBAH
KAPANEWON PRAMBANAN
KAPANEWON KALASAN
KAPANEWON NGEMPLAK
KAPANEWON NGAGLIK
KAPANEWON SLEMAN
KAPANEWON TEMPEL
KAPANEWON TURI
KAPANEWON PAKEM
KAPANEWON CANGKRINGAN
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ekonomi

Meningkatnya daya saing sektor pariwisata

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Lama tinggal wisatawan (LOS) (Wisatawan mancanegara; Wisatawan nusantara);Tingkat hunian akomodasi
wisman;Persentase peningkatan perjalanan wisnus yang datang ke Kabupaten

DINAS PARIWISATA 3.625.404.098

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Jumlah kunjungan wisatawan

DINAS PARIWISATA 5.434.436.579

Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jumlah ruang ekonomi kreatif di ruang publik dan destinasi wisata

DINAS PARIWISATA 2.625.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. Cakupan kelompok usaha pariwisata yang dibina 2. Cakupan kelompok desa wisata/destinasi wisata yang dibina 3.
Cakupan komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi dalam aktivitas pariwisata

DINAS PARIWISATA 2.430.825.451

Meningkatnya kesejahteraan petani

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

Jumlah lumbung pangan masyarakat yang aktif

DINAS PERTANIAN,
PANGAN, DAN 50.000.000
PERIKANAN
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Peningkatan jumlah KWT pengelola pemanfaatan pekarangan; Peningkatan jumlah toko mitra tani; Penambahan
cadangan pangan pemerintah daerah

DINAS PERTANIAN,
PANGAN, DAN 3.311.995.750
PERIKANAN

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Penanganan daerah rawan pangan / waspada pangan

DINAS PERTANIAN,
PANGAN, DAN 70.000.000
PERIKANAN

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Penambahan populasi ikan lokal di perairan umum

DINAS PERTANIAN,
PANGAN, DAN 160.000.000
PERIKANAN

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi

DINAS PERTANIAN,
PANGAN, DAN 1.575.461.800
PERIKANAN

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Peningkatan jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikasi

DINAS PERTANIAN,
PANGAN, DAN 650.482.125
PERIKANAN
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Persentase peningkatan produksi tanaman pangan; Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura; Persentase
peningkatan produksi tanaman perkebunan; Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan

DINAS PERTANIAN,
PANGAN, DAN 7.063.876.900
PERIKANAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Peningkatan jumlah kelompok tani hortikutura dan perkebunan yang menerima bantuan alat ; Peningkatan jumlah
kelompok tani tanaman pangan yang menerima bantuan alat ; Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan (BP4)
dengan klasifikasi kelas madya

DINAS PERTANIAN,
PANGAN, DAN 4.164.175.975
PERIKANAN

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Peningkatan kinerja penyuluh pertanian sesuai tugas dan fungsinya; Persentase peningkatan kelompok yang
menerapkan SOP cara-cara penanganan/pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan ; Kelembagaan petani dengan
klasifikasi kelas lanjut; Jumlah wirausaha muda pertanian

DINAS PERTANIAN,
PANGAN, DAN 4.196.338.800
PERIKANAN

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja

DINAS TENAGA KERJA 2.891.312.263

DINAS KEPENDUDUKAN
137.265.000
DAN PENCATATAN SIPIL
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PARIWISATA 1.280.664.771

DINAS PERINDUSTRIAN
24.964.889.372
DAN PERDAGANGAN

BADAN KEUANGAN DAN


74.876.646.125
ASET DAERAH

Meningkatnya nilai investasi

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 94.532.626
TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Jumlah investor baru

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 135.229.502
TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Persentase izin pemanfaatan ruang; Persentase peningkatan investasi di Kabupaten

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 709.716.300
TERPADU SATU PINTU

Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan;Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang
yang telah ditetapkan
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PERTANAHAN
DAN TATA RUANG
253.975.514
(KUNDHA NITI MANDALA
SARTA TATA SASANA)

---

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan pasca pelatihan

DINAS TENAGA KERJA 5.145.274.475

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan luar negeri)melalui mekanisme layanan antar kerja dalam
wlayah Kabupaten

DINAS TENAGA KERJA 3.066.064.640

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

DINAS TENAGA KERJA 376.350.000

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Peningkatan Jumlah sertifikasi mutu dan keamanan pangan

DINAS PERTANIAN,
PANGAN, DAN 25.000.000
PERIKANAN

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki izin

DINAS KOPERASI, USAHA


29.400.000
KECIL DAN MENENGAH
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Persentase koperasi aktif

DINAS KOPERASI, USAHA


34.071.800
KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Persentase KSP/USP koperasi sehat

DINAS KOPERASI, USAHA


112.470.700
KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Persentase pengelola koperasi yang bersertifikasi

DINAS KOPERASI, USAHA


911.544.665
KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

persentase peningkatan volume usaha koperasi

DINAS KOPERASI, USAHA


477.019.172
KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berijin

DINAS KOPERASI, USAHA


3.237.799.822
KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha

DINAS KOPERASI, USAHA


979.110.947
KECIL DAN MENENGAH
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase peningkatan rasio usaha mikro menjadi wirausaha

DINAS KOPERASI, USAHA


979.110.947
KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 114.409.557
TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Jumlah investor yang bermitra dengan UMKM

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 135.229.502
TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Persentase jumlah permohonan izin yang dilayani;Persentase peningkatan jumlah bangunan ber IMB di Kabupaten
Sleman;Dokumen evaluasi perizinan dan non-perizinan

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 1.001.547.770
TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Persentase jumlah izin yang diselesaikan

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 171.706.580
TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;Tingkat partisipasi
pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

DINAS PEMUDA DAN


330.940.211
OLAHRAGA

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi;Karya bahasa dan sastra yang dilestarikan;Rasio kunjungan museum dibanding
ke ODTW lain;Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan;Jumlah pemenuhan sarana dan
prasarana;Pengelolaan Taman Budaya;Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi

DINAS PERTANIAN,
PANGAN, DAN 400.000.000
PERIKANAN

umlah sumber sejarah yang direvitalisasi;Karya bahasa dan sastra yang dilestarikan;Rasio kunjungan museum dibanding
ke ODTW lain;Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan;Jumlah pemenuhan sarana dan
prasarana;Pengelolaan Taman Budaya;Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi

DINAS PERINDUSTRIAN
749.997.962
DAN PERDAGANGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

ersentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja

DINAS PARIWISATA 359.842.600

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja

DINAS PARIWISATA 1.193.064.281

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Persentase penanganan pelayanan kesehatan ternak

DINAS PERTANIAN,
PANGAN, DAN 1.671.000.000
PERIKANAN
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani;Persentase luas serangan hama dan
penyakit hortikulura dan perkebunan yang tertangani

DINAS PERTANIAN,
PANGAN, DAN 804.116.045
PERIKANAN

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan;Persentase pedagang pasar yang memperoleh
izin sesuai dengan ketentuan

DINAS PERINDUSTRIAN
268.982.553
DAN PERDAGANGAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Rasio sarana prasarana perdagangan tradisonal dalam kondisi baik;Jumlah kejadian gangguan keamanan yang terjadi di
sarana prasarana perdagangan tradisional;Rasio sarana prasarana perdagangan tradisonal yang menerapkan
pengelolaan sampah;Cakupan pembinaan pedagang pasar dan sarana usaha milik pemerintah Kabupaten
Sleman;Jumlah sarana dan prasarana perdagangan tradisional tertata

DINAS PERINDUSTRIAN
2.388.695.568
DAN PERDAGANGAN

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah

DINAS PERINDUSTRIAN
360.958.013
DAN PERDAGANGAN

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Persentase jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor

DINAS PERINDUSTRIAN
507.865.433
DAN PERDAGANGAN
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Persentase UTTP yang bertanda Tera Sah

DINAS PERINDUSTRIAN
502.859.963
DAN PERDAGANGAN

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Persentase peningkatan kunjungan ke pasar kabupaten;Jumlah pelaku UMKM yang bermitra dengan pelaku usaha ritel
modern

DINAS PERINDUSTRIAN
2.288.118.568
DAN PERDAGANGAN

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Persentase sentra industri aktif

DINAS PERINDUSTRIAN
2.264.212.991
DAN PERDAGANGAN

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

Jumlah pelaku usaha industri yang mempunyai izin berlaku sesuai dengan ketentuan

DINAS PERINDUSTRIAN
125.927.050
DAN PERDAGANGAN

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Persentase data industri yang dimutakhirkan

DINAS PERINDUSTRIAN
81.721.636
DAN PERDAGANGAN

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Persentase calon transmigran yang berangkat

DINAS TENAGA KERJA 719.229.456


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu;Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan
daerah;Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD

BADAN KEUANGAN DAN


340.707.107.588
ASET DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A

BADAN KEUANGAN DAN


5.034.363.023
ASET DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah;Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah

BADAN KEUANGAN DAN


16.179.653.513
ASET DAERAH

2 Kemiskinan

---

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman
kumuh seluruh kabupaten

DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN
8.003.500.000
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Presentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS SOSIAL 1.663.622.291

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase PMKS sasaran SPM yang ditangani

DINAS SOSIAL 15.545.462.105

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial

DINAS SOSIAL 5.532.866.103

Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan

DINAS SOSIAL 5.532.866.103

Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan

DINAS SOSIAL 5.532.866.103

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Jumlah kampung siaga yang terbentuk

DINAS SOSIAL 1.075.860.763

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Cakupan pengelolaan tetenger

DINAS SOSIAL 39.304.965

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berijin

DINAS KOPERASI, USAHA


281.310.142
KECIL DAN MENENGAH

3 Pendidikan
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja

DINAS LINGKUNGAN
1.800.000
HIDUP

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi A; Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A; Persentase satuan
pendidikan SMP terakreditasi A; Persentase satuan pendidikan non formal dan kesetaraan yang penyelenggaraannya
sudah berizin; Persentase sarpras PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan dalam kondisi baik

DINAS PENDIDIKAN 108.860.424.168

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Persentase guru yang memperoleh hasil penilaian kineja guru dengan nilai minimal baik.; Persentase guru ASN yang
memenuhi kualifikasi pendidikan terakhir S1/D4 yang bersertifikat pendidik.

DINAS PENDIDIKAN 25.629.000

---

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu

DINAS PENDIDIKAN 2.476.696.000

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja

DINAS PENDIDIKAN 544.952.464.032

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi A;Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A;Persentase satuan
pendidikan SMP terakreditasi A;Persentase satuan pendidikan non formal dan kesetaraan yang penyelenggaraannya
sudah berizin;Persentase sarpras PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan dalam kondisi baik

DINAS PENDIDIKAN 81.734.059.800

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;Tingkat partisipasi
pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

DINAS PEMUDA DAN


1.831.311.434
OLAHRAGA

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Persentase prestasi olahraga di tingkat provinsi;Persentase Kegiatan olahraga masyarakat yang difasilitasi

DINAS PEMUDA DAN


559.664.645
OLAHRAGA

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Jumlah pembina pramuka dengan sertifikasi Kursus Mahir Dasar (KMD)

DINAS PEMUDA DAN


906.559.872
OLAHRAGA

4 Kesehatan

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar;Persentase praktik tenaga kesehatan yang telah berizin

DINAS KESEHATAN 302.893.420

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengelolaan sediaan obat yang memenuhi syarat;Pengelolaan sediaan makanan yang memenuhi syarat;Persentase toko,
sarana prasarana kesehatan yang berizin

DINAS KESEHATAN 659.795.965

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Persentase rumah tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah;Persentase bayi ASI Eksklusif;Presentase edukasi
gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT)

DINAS KESEHATAN 3.797.793.885

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja
;Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman); Persentase capaian
Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal
RS bagian perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman); Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha
(RSUD Prambanan)

DINAS KESEHATAN 52.756.155.886

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
454.930.000
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

---

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

%Pemenuhan SarPras,Alkes sesuai standart pusat >60%;%cakupan pelayanan SES;Cakupan kepesertaan JKN;CDR
TB;Cakupan SPM kes bid KesMas;Cakupan SPM kes bid P2P;Rasio daya tampung RS thd jml penduduk;Rerata Indek
Kepuasan YanMed&Indikator Mutu RS;Rerata Pencapaian mutu AsKep baik&Indek kepuasan Yan Penunjang;Rerata
Pemenuhan sarana YanKes dan Pemenuhan jenis SIM RS;Indek Kepuasan YanMed&Keperawatan;Indek Kepuasan Yan
Penunjang&pemenuhan sarana RS berdasarkan data ASPAK;%pemenuhan indikator mutu RS&pelaksanaan SIM-RS
terintegrasi di unit pelayanan

DINAS KESEHATAN 65.700.060.757

Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES)

DINAS KESEHATAN 4.045.864.175

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran;Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana
kerja;Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman);Persentase capaian
Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman);Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal
RS bagian perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman);Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha
(RSUD Prambanan)

DINAS KESEHATAN 2.640.000.000

Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%

DINAS KESEHATAN 37.614.774.940

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Persentase lembaga PUG yang aktif

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
322.780.755
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan/pendampingan perlindungan perempuan


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
589.442.925
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan/pendampingan perlindungan perempuan

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
325.184.450
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap Korban Kekerasan

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
359.487.675
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Cakupan ketersediaan Data Gender dan Anak

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
50.914.800
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Persentase Pemenuhan Hak Anak

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
810.650.555
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

presentase pemenuhan perlindungan khusus anak

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
139.084.650
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

[?]

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
62.241.938
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita pada usia 15 - 49 tahun
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
953.136.000
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Persentase jumlah Poktan yang mendukung program Bangga Kencana

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
412.800.000
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Un metneed);Presentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP)

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
3.395.225.602
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Persentase jumlah Poktan yang mendukung program Bangga Kencana

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
1.026.032.580
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

5 Kebudayaan
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

---

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Persentase jumlah Poktan yang mendukung program Bangga Kencana

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
53.464.330
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi;Karya bahasa dan sastra yang dilestarikan;Rasio kunjungan museum dibanding
ke ODTW lain;Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan;Jumlah pemenuhan sarana dan
prasarana;Pengelolaan Taman Budaya;Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi

DINAS KEBUDAYAAN
17.879.418.000
(KUNDHA KABUDAYAN)

DINAS PARIWISATA 1.000.000.000

6 Infrastruktur

Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Persentase terselesaikannya dokumen penataan bangunan dan lingkungan

DINAS PERTANAHAN
DAN TATA RUANG
241.807.593
(KUNDHA NITI MANDALA
SARTA TATA SASANA)

---

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Berkurangnya genangan pada kawasan permukiman

DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN
19.814.518.839
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Persentase kondisi gedung pemerintah baik

DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN
54.137.284.600
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Persentase terselesaikannya dokumen pelayanan pengesahan uraian pertelaan dan akta pemisahan SKBG

DINAS PERTANAHAN
DAN TATA RUANG
42.519.725
(KUNDHA NITI MANDALA
SARTA TATA SASANA)

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Presentase jumlah desa yang diawasi atas perizinan bangunan gedung dan bangun bangunan atau prasarana bangunan

DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN
250.000.000
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

persentase jalan mantab dan jembatan dalam kondisi baik


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN
65.680.613.587
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG

persentase pemanfaatan ruang pada kawasan SRS yang sesuai dengan rencana tata ruang;Persentase fasilitasi ruang
keistimewaan pada SRS

DINAS PERTANAHAN
DAN TATA RUANG
173.529.382.000
(KUNDHA NITI MANDALA
SARTA TATA SASANA)

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Persentase ketersediaan Sarpras perhubungan; Rasio konektivitas kabupaten/kota; Accident Rate; Tingkat pelayanan lalu
lintas dan angkutan jalan; Kinerja lalu lintas kabupaten/kota; Persentase lokasi parkir yang berizin; Persentase
terlaksananya pelayanan uji kendaraan berkala

DINAS PERHUBUNGAN 20.640.979.998

7 Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas air, udara, dan lahan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

DINAS LINGKUNGAN
13.488.596.767
HIDUP

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun

DINAS LINGKUNGAN
382.720.000
HIDUP
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Ketersediaan data kualitas lingkungan dan konservasi lingkungan

DINAS LINGKUNGAN
1.054.216.490
HIDUP

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Luas RTH yang tersedia

DINAS LINGKUNGAN
8.762.790.000
HIDUP

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan
oleh pemerintah kabupaten

DINAS LINGKUNGAN
405.921.000
HIDUP

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan

DINAS LINGKUNGAN
862.057.090
HIDUP

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Perolehan penghargaan bidang lingkungan hidup

DINAS LINGKUNGAN
309.438.500
HIDUP

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS LINGKUNGAN
33.000.000
HIDUP

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Persentase pengurangan sampah;Persentase penanganan sampah

DINAS LINGKUNGAN
12.111.486.063
HIDUP

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja

DINAS LINGKUNGAN
22.395.000
HIDUP

SEKRETARIAT DPRD 2.525.000

Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman
kumuh seluruh kabupaten

DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN
700.000.000
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan;Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang
yang telah ditetapkan
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PERTANAHAN
DAN TATA RUANG
974.499.656
(KUNDHA NITI MANDALA
SARTA TATA SASANA)

---

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik

DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN
60.411.676.142
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan terhadap
jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten

DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN
24.447.798.650
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Pembangunan infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh

DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN
26.083.544.552
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN
758.082.000
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Persentase kondisi PSU Rusunawa dan Taman Pemakaman umum baik

DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN
2.542.826.040
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten;persentase perbaikan
rumah akibat bencana

DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN
1.249.800.000
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman
kumuh seluruh kabupaten

DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN
6.151.410.000
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Persentase kondisi PSU Rusunawa dan Taman Pemakaman umum baik


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN
1.790.690.636
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Persentase penanganan RTLH diluar kawasan kumuh

DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN
4.910.000.000
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;Persentase warga yang
memperoleh layanan informasi rawan bencana;Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana;Persentase warga yang memperoleh layanan penyediaan, rehabilitasi dan rekonstruksi
melalui penataan sistem dasar pelaksanaan pasca bencana

BADAN
PENANGGULANGAN 6.946.404.782
BENCANA DAERAH

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial

DINAS SOSIAL 1.572.983.450

Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan

DINAS SOSIAL 1.572.983.450

Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan

DINAS SOSIAL 1.572.983.450

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Persentase permasalahan sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang tertangani melalui mediasi
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PERTANAHAN
DAN TATA RUANG
53.964.678
(KUNDHA NITI MANDALA
SARTA TATA SASANA)

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

Persentase tertib penguasaan dan kepemilikan tanah

DINAS PERTANAHAN
DAN TATA RUANG
76.738.750
(KUNDHA NITI MANDALA
SARTA TATA SASANA)

PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH

Persentase terfasilitasinya pemanfaatan tanah desa

DINAS PERTANAHAN
DAN TATA RUANG
148.247.633
(KUNDHA NITI MANDALA
SARTA TATA SASANA)

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Persentase Penggunaan Tanah Kasultanan yang digunakan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Sleman;Persentase ketersediaan data informasi geospasial tematik tentang pertanahan dan tata ruang sesuai peraturan
perundang-undangan

DINAS PERTANAHAN
DAN TATA RUANG
649.152.117
(KUNDHA NITI MANDALA
SARTA TATA SASANA)

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN

Persentase terfasilitasinya penggunaan tanah kasultanan;Persentase jumlah desa yang memiliki kepastian batas
administrasi wilayah
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PERTANAHAN
DAN TATA RUANG
2.747.175.000
(KUNDHA NITI MANDALA
SARTA TATA SASANA)

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH
B3)

Prosentase layanan izin dan/atau layanan pemeriksaan rincian teknis Tempat Penyimpanan Sementara(TPS) Limbah B3
dan persetujuan teknis dan/atau Sertifikat Layak Operasional (SLO) pengumpulan limbah B3 Skala Kabupaten

DINAS LINGKUNGAN
12.250.000
HIDUP

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja

KAPANEWON TEMPEL 739.778

BADAN KESATUAN
196.000.000
BANGSA DAN POLITIK

8 Pelayanan Publik

Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan; Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan
perpustakaan; Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk ; Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan
dengan jumlah penduduk ; Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat ; Jumlah pemasyarakatan gemar
membaca di masyarakat

DINAS PERPUSTAKAAN
876.473.005
DAN KEARSIPAN

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar dalam wilayahnya
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PERPUSTAKAAN
2.000.000
DAN KEARSIPAN

Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi;Persentase perangkat daerah yang
terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo; Persentase free wifi padukuhan

DINAS KOMUNIKASI DAN


4.755.174.725
INFORMATIKA

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Pengelolaan sediaan obat yang memenuhi syarat;Pengelolaan sediaan makanan yang memenuhi syarat;Persentase toko,
sarana prasarana kesehatan yang berizin

DINAS KESEHATAN 4.160.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Persentase rumah tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah;Persentase bayi ASI Eksklusif;Presentase edukasi
gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT)

DINAS KESEHATAN 84.773.000

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman); Persentase capaian
Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal
RS bagian perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman); Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha
(RSUD Prambanan)

DINAS KESEHATAN 10.473.020.944


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja
;Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman); Persentase capaian
Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman); Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal
RS bagian perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman); Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha
(RSUD Prambanan)

DINAS KESEHATAN 159.778.673.190

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja

DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN
24.031.036.150
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

SATUAN POLISI PAMONG


13.616.354.415
PRAJA

DINAS TENAGA KERJA 8.563.292.056

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
7.055.072.906
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

DINAS PERTANAHAN
DAN TATA RUANG
6.326.729.476
(KUNDHA NITI MANDALA
SARTA TATA SASANA)

DINAS LINGKUNGAN
14.185.381.049
HIDUP

DINAS KEPENDUDUKAN
10.523.503.994
DAN PENCATATAN SIPIL
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Cakupan dokumen akta kelahiran;Cakupan dokumen akta kematian;Cakupan dokumen akta perkawinan;Cakupan
dokumen akta perceraian;Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak;Cakupan dokumen akta pengakuan
anak;Cakupan dokumen akta pengesahan anak;Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama;Cakupan
pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan

DINAS KEPENDUDUKAN
74.842.600
DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Cakupan ketersediaan data SIAK

DINAS KEPENDUDUKAN
557.355.875
DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Cakupan ketersediaan profil kependudukan

DINAS KEPENDUDUKAN
94.756.475
DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN 7.257.681.747
KALURAHAN

DINAS PERHUBUNGAN 11.359.419.998

DINAS KOMUNIKASI DAN


12.555.545.472
INFORMATIKA

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 38.963.370
TERPADU SATU PINTU
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PEMUDA DAN


5.885.293.364
OLAHRAGA

DINAS KEBUDAYAAN
7.240.640.286
(KUNDHA KABUDAYAN)

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku;Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas
kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional;Persentase perangkat daerah menerapkan e-arsip
terintegrasi

DINAS PERPUSTAKAAN
208.295.450
DAN KEARSIPAN

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

DINAS PERPUSTAKAAN
103.120.350
DAN KEARSIPAN

PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah
kabupaten/ kota

DINAS PERPUSTAKAAN
2.000.000
DAN KEARSIPAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja

DINAS PERTANIAN,
PANGAN, DAN 35.988.002.939
PERIKANAN
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga;Persentase
kinerja Perangkat Daerah dengan predikat "Baik" berdasarkan indikator penilaian kinerja perangkat daerah;Tingkat
kepuasan terhadap protokoler dan komunikasi pimpinan; Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan
dan laporan yang terselesaikan tepat waktu

SEKRETARIAT DAERAH 37.879.911.038

Tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga;Persentase
kinerja Perangkat Daerah dengan predikat "Baik" berdasarkan indikator penilaian kinerja perangkat daerah;Tingkat
kepuasan terhadap protokoler dan komunikasi pimpinan;Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan
laporan yang terselesaikan tepat waktu

SEKRETARIAT DAERAH 1.174.453.939

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja

SEKRETARIAT DPRD 45.730.937.528

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Persentase Raperda dalam Propemperda yang dibahas ;Persentase nota kesepakatan KUA PPAS yang terselesaikan tepat
waktu;Persentase pengawasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan;Indeks kepuasan DPRD atas fasilitasi layanan
kehumasan, protokol dan layanan administrasi

SEKRETARIAT DPRD 44.446.083.443

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja

BADAN PERENCANAAN
9.841.905.921
PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN 9.579.735.434
PELATIHAN

INSPEKTORAT 8.365.031.834

KAPANEWON GAMPING 3.705.725.773


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

KAPANEWON GODEAN 3.449.024.888

KAPANEWON MOYUDAN 3.559.466.752

KAPANEWON MINGGIR 3.617.367.258

KAPANEWON SEYEGAN 3.531.827.997

KAPANEWON MLATI 3.822.051.754

KAPANEWON DEPOK 3.747.994.412

KAPANEWON
3.919.902.680
PRAMBANAN

KAPANEWON KALASAN 3.715.137.915

KAPANEWON NGAGLIK 3.827.227.366

KAPANEWON SLEMAN 3.723.853.134

KAPANEWON TURI 3.458.519.950

KAPANEWON PAKEM 3.488.758.838

KAPANEWON
3.497.772.379
CANGKRINGAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang
disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon;Persentase pelayanan perizinan selesai tepat
waktu.

KAPANEWON GODEAN 173.755.600

KAPANEWON MLATI 180.313.600

KAPANEWON DEPOK 82.205.400

KAPANEWON BERBAH 98.615.024


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

KAPANEWON NGEMPLAK 32.385.200

KAPANEWON NGAGLIK 81.464.725

KAPANEWON TEMPEL 120.751.780

KAPANEWON TURI 85.638.400

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja

BADAN KESATUAN
262.581.833
BANGSA DAN POLITIK

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN

Tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintahan di Jakarta;Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan di wilayah
perbatasan

SEKRETARIAT DAERAH 288.332.800

Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon

KAPANEWON MLATI 168.400.000

KAPANEWON NGEMPLAK 6.649.875

KAPANEWON NGAGLIK 196.638.375

KAPANEWON TEMPEL 127.260.735

KAPANEWON TURI 162.020.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA

KAPANEWON GODEAN 78.282.000

KAPANEWON MLATI 35.230.000

KAPANEWON BERBAH 121.775.000

KAPANEWON NGEMPLAK 107.499.208

KAPANEWON NGAGLIK 125.484.875

KAPANEWON TEMPEL 55.574.910

KAPANEWON TURI 66.775.000

Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Persentase Perangkat daerah dengan tingkat maturitas SPIP ≥ 3;Tingkat capaian MCP Kabupaten

INSPEKTORAT 397.654.500

Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang mandiri dan berkelanjutan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi

KAPANEWON MLATI 174.794.085

KAPANEWON
160.968.000
PRAMBANAN

KAPANEWON NGEMPLAK 216.081.275

KAPANEWON NGAGLIK 236.342.125

KAPANEWON TEMPEL 198.879.728

KAPANEWON TURI 265.242.280


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu;Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat
waktu

KAPANEWON MLATI 74.870.000

KAPANEWON NGEMPLAK 80.907.025

KAPANEWON NGAGLIK 71.065.000

KAPANEWON TEMPEL 49.168.135

KAPANEWON TURI 88.368.750

---

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja

DINAS PENDIDIKAN 52.147.000

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran;Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana
kerja;Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bagian Tata Usaha (RSUD Sleman);Persentase capaian
Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman);Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal
RS bagian perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman);Persentase capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha
(RSUD Prambanan)

DINAS KESEHATAN 122.158.792.306

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) sesuai standart pusat >60%

DINAS KESEHATAN 642.455.134

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN
814.212.750
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

BADAN
PENANGGULANGAN 5.984.561.311
BENCANA DAERAH

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaiakan (IKK);Persentase Perda dan Perkada yang
ditegakkan ( IKK)

SATUAN POLISI PAMONG


2.285.703.227
PRAJA

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Persente kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani

SATUAN POLISI PAMONG


700.122.700
PRAJA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

DINAS SOSIAL 5.795.139.401

persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja

DINAS SOSIAL 5.358.557.269

Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja

DINAS SOSIAL 436.582.132

Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS SOSIAL 428.910.500

Presentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja

DINAS SOSIAL 428.910.500

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase PMKS sasaran SPM yang ditangani

DINAS SOSIAL 96.000.000

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial

DINAS SOSIAL 1.572.983.450

Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan

DINAS SOSIAL 1.572.983.450

Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan

DINAS SOSIAL 1.572.983.450

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Cakupan dokumen KK, Cakupan dokumen KTP-el, Cakupan dokumen KIA

DINAS KEPENDUDUKAN
384.953.005
DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Cakupan dokumen akta kelahiran;Cakupan dokumen akta kematian;Cakupan dokumen akta perkawinan;Cakupan
dokumen akta perceraian;Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak;Cakupan dokumen akta pengakuan
anak;Cakupan dokumen akta pengesahan anak;Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama;Cakupan
pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS KEPENDUDUKAN
199.684.610
DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Jumlah BUMD dengan Kategori Maju;Persentase Kalurahan Berkinerja Baik;Cakupan Pemerintahan Kalurahan dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan yang Tertib Administrasi

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN 3.325.736.742
KALURAHAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Persentase Pasar Desa dengan Kualitas Pengelolaan Baik;Persentase Pengembalian Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan
Pasca Program Lancar;Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang Aktif

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN 430.020.600
KALURAHAN

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Persentase aduan masyarakat terlayani;Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,
mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten

DINAS KOMUNIKASI DAN


1.900.426.000
INFORMATIKA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

DINAS KOPERASI, USAHA


1.227.186.462
KECIL DAN MENENGAH

Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja

DINAS KOPERASI, USAHA


395.392.148
KECIL DAN MENENGAH
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan
perlengkapan kerja

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 10.191.061.355
TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Persentase prestasi olahraga di tingkat provinsi;Persentase Kegiatan olahraga masyarakat yang difasilitasi

DINAS PEMUDA DAN


28.184.940.615
OLAHRAGA

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah;Persentase
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan
daerah

DINAS KOMUNIKASI DAN


203.626.325
INFORMATIKA

PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Tingkat kepuasan pengunjung Museum Gunung Merapi

DINAS KEBUDAYAAN
1.757.151.000
(KUNDHA KABUDAYAN)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja

DINAS PERPUSTAKAAN
8.025.282.851
DAN KEARSIPAN

DINAS PARIWISATA 5.619.208.578

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Rasio sarana prasarana perdagangan tradisonal dalam kondisi baik;Jumlah kejadian gangguan keamanan yang terjadi di
sarana prasarana perdagangan tradisional;Rasio sarana prasarana perdagangan tradisonal yang menerapkan
pengelolaan sampah;Cakupan pembinaan pedagang pasar dan sarana usaha milik pemerintah Kabupaten
Sleman;Jumlah sarana dan prasarana perdagangan tradisional tertata

DINAS PERINDUSTRIAN
1.087.778.900
DAN PERDAGANGAN

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Persentase dokumen LPPD tersedia tepat waktu;Persentase kerjasama yang aktif;Persentase penanganan permasalahan
kebijakan bidang kesejahteraan rakyat;Persentase Raperda yang diundangkan menjadi Peraturan Daerah

SEKRETARIAT DAERAH 8.694.513.652

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam;Persentase penanganan
permasalahan kebijakan bidang pembangunan;persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik

SEKRETARIAT DAERAH 2.137.830.834

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Presentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional

SEKRETARIAT DAERAH 320.000.000

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan;Persentase
Dokumen bahan pengambilan kebijakan komunikasi informasi, perpustakaan dan kerasipan tersedia tepat
waktu;Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

BADAN PERENCANAAN
1.404.712.895
PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan kesejahteraan rakyat dan pemerintahan tersedia tepat
waktu;Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan perekonomian tersedia tepat waktu;Persentase dokumen
bahan pengambilan kebijakan fisik dan prasarana tersedia tepat waktu

BADAN PERENCANAAN
530.468.921
PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja

BADAN KEUANGAN DAN


921.400.000
ASET DAERAH

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kualifikasi jenjang pendidikan;Tingkat kualitas pengadaan
ASN;Persentase kualifikasi pendidikan ASN (bobot 10);Tingkat kualitas perencanaan dan pengembangan karir
ASN;Persentase kinerja ASN (bobot 40);persentase disiplin ASN (bobot 30);persentase aplikasi kepegawaian yang
dikembangkan;Prosentase pemberian pelayanan dan penghargaan bagi pegawai ASN

BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN 3.811.657.750
PELATIHAN

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

persentase pengembangan kompetensi ASN (bobot 20)

BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN 5.390.246.350
PELATIHAN

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan

BADAN PERENCANAAN
441.119.000
PEMBANGUNAN DAERAH
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti;Persentase hasil
pemeriksaan yang ditindaklajuti;Persentase nilai hasil audit kinerja perangkat daerah dengan kategori Sangat
Baik;Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

INSPEKTORAT 529.719.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja

KAPANEWON GODEAN 306.479.800

KAPANEWON BERBAH 3.518.868.229

KAPANEWON NGEMPLAK 3.542.367.411

KAPANEWON TEMPEL 810.986.498

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi

KAPANEWON GAMPING 121.085.998

Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang
disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil musrenbang Kapanewon; Persentase pelayanan perizinan selesai tepat
waktu.

KAPANEWON GAMPING 150.671.046

KAPANEWON MOYUDAN 49.718.000

KAPANEWON MINGGIR 121.771.700

KAPANEWON SEYEGAN 116.612.200

KAPANEWON DEPOK 21.070.000


Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

KAPANEWON
194.446.697
PRAMBANAN

KAPANEWON KALASAN 104.508.525

KAPANEWON SLEMAN 126.019.275

[?]

KAPANEWON TEMPEL 120.751.780

Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang
disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil musrenbang Kapanewon; Persentase pelayanan perizinan selesai tepat
waktu.

KAPANEWON PAKEM 124.646.600

KAPANEWON
98.740.000
CANGKRINGAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi

KAPANEWON GAMPING 149.612.325

KAPANEWON GODEAN 209.595.600

KAPANEWON MOYUDAN 310.730.600

KAPANEWON MINGGIR 162.852.413

KAPANEWON SEYEGAN 198.110.000

KAPANEWON DEPOK 275.009.935

KAPANEWON BERBAH 268.872.000

Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu; Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat
waktu
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

KAPANEWON
160.968.000
PRAMBANAN

Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi

KAPANEWON KALASAN 155.777.425

KAPANEWON SLEMAN 234.174.825

[?]

KAPANEWON TEMPEL 198.879.728

Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi

KAPANEWON PAKEM 239.668.200

KAPANEWON
186.764.500
CANGKRINGAN

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon

KAPANEWON GAMPING 4.800.000

KAPANEWON GODEAN 193.794.350

KAPANEWON MOYUDAN 224.476.600

KAPANEWON MINGGIR 164.165.448

KAPANEWON SEYEGAN 7.460.000

KAPANEWON DEPOK 202.905.550

KAPANEWON BERBAH 163.662.500

KAPANEWON
222.702.870
PRAMBANAN
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

KAPANEWON KALASAN 153.939.825

KAPANEWON SLEMAN 160.224.775

KAPANEWON PAKEM 147.948.000

KAPANEWON
151.150.000
CANGKRINGAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA

KAPANEWON GAMPING 97.605.000

KAPANEWON MOYUDAN 128.529.900

KAPANEWON MINGGIR 67.848.913

KAPANEWON SEYEGAN 84.730.000

KAPANEWON DEPOK 101.107.640

KAPANEWON
42.925.000
PRAMBANAN

KAPANEWON KALASAN 153.682.325

KAPANEWON SLEMAN 114.849.850

[?]

KAPANEWON TEMPEL 55.574.910

Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA

KAPANEWON PAKEM 113.575.000

KAPANEWON
95.960.000
CANGKRINGAN
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu; Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat
waktu

KAPANEWON GAMPING 100.375.150

KAPANEWON GODEAN 75.464.500

KAPANEWON MOYUDAN 93.556.550

KAPANEWON MINGGIR 89.965.818

KAPANEWON SEYEGAN 57.303.895

KAPANEWON DEPOK 79.023.075

KAPANEWON BERBAH 58.690.000

KAPANEWON
78.004.100
PRAMBANAN

KAPANEWON KALASAN 77.349.025

KAPANEWON SLEMAN 85.533.275

[?]

KAPANEWON TEMPEL 49.168.135

Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu; Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat
waktu

KAPANEWON PAKEM 85.587.500

KAPANEWON
86.267.400
CANGKRINGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Sasaran SKPD Pelaksana


No Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

BADAN KESATUAN
4.405.545.712
BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Jumlah Kalurahan Berkarakter Pancasila

BADAN KESATUAN
738.676.190
BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Persentase penanganan kasus kerawanan bidang politik;Persentase Parpol penerima bantuan keuangan Partai Politik
dengan kesimpulan LHP sesuai dengan kriteria yang berlaku

BADAN KESATUAN
2.369.987.467
BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Persentase ormas dan LSM yang aktif

BADAN KESATUAN
44.916.975
BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya

BADAN KESATUAN
392.447.195
BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

Persentase Realisasi Kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)

BADAN KESATUAN
357.325.722
BANGSA DAN POLITIK
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1.01.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100 % 1.01.01.2.01 Dokumen perencanaan, 6 Dokumen 1.01.01.2.01.01 Penyusunan 1. Dokumen Renja PD dan Perubahan 2 Dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Renja PD Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan kinerja Perangkat Daerah Daerah Kab.
2. Dokumen Perjanjian Kinerja dan 2 Dokumen
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Sleman
Perubahan Perjanjian Kerja
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA 3. Dokumen RKA-DPA dan Perubahan 4 Dokumen
RKA-DPA

1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja 1. Dokumen evaluasi kinerja perangkat 18 Dokumen Semua


Perangkat Daerah daerah (laporan bulanan, laporan dalev, Kab/Kota
laporan tahunan, LKjIP) Kab.
Sleman
2. Dokumen evaluasi kinerja pendidikan 2 Dokumen
3. Dokumen rekomendasi Dewan 1 Dokumen
Pendidikan Kabupaten Sleman

1.01.01.2.02 Dokumen laporan keuangan dan 4 dokumen 1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 12 bulan Semua
Administrasi aset Tunjangan ASN Kab/Kota
Pembayaran Tambahan Penghasilan (Tamsil) 4 triwulan
Keuangan Perangkat Kab.
Guru PNSD
Daerah Sleman
Pembayaran Tunjangan Perbaikan 12 bulan
Penghasilan (TPP)
Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) 4 triwulan
PNSD

1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran honorarium panitia pengadaan 12 bulan Semua


Penatausahaan dan Kab/Kota
Pembayaran honorarium pengelola keuangan 12 bulan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Pembayaran honorarium pengurus barang 12 bulan Sleman

1.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1 dokumen Semua


Penyiapan Bahan Tanggapan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab/Kota
Pemeriksaan SKPD Kab.
Sleman

1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Dokumen laporan aset/BMD semesteran 2 dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Sleman

1.01.01.2.05 Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan 1.01.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan pelaksanaan roadmap reformasi 1 dokumen Semua
Administrasi dan Pembayaran tenaga non PNS / Pengolahan Administrasi birokrasi Kab/Kota
Kepegawaian PHL Kepegawaian Kab.
Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan
Perangkat Daerah Sleman
Penyediaan layanan pengelolaan 12 bulan Penyediaan tenaga Non PNS/PHL 36 orang
kepegawaian

1.01.01.2.06 Penyediaan kebutuhan administrasi 12 bulan 1.01.01.2.06.01 Penyediaan Alat listrik 1 paket Semua
Administrasi Umum umum Komponen Instalasi Kab/Kota
Alat listrik 2 paket
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Alat listrik 4 paket Sleman
Alat listrik 12 paket
Alat Listrik 1 paket
Alat Listrik 2 paket
Alat Listrik 3 paket
Penyediaan alat-alat listrik kantor 1 paket
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan 4 paket Semua


dan Perlengkapan Kantor kantor Kab/Kota
Kab.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan 12 paket
Sleman
kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan 6 item
kantor Screen reader Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor Screen reader
support enabled.enabled.

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Alat tulis kantor 1 paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Alat tulis kantor 3 paket
Kab.
Alat tulis kantor 4 paket Sleman
Alat tulis kantor 7 paket
Alat tulis kantor 8 paket
Alat tulis kantor 10 paket
Alat tulis kantor 12 paket
Alat Tulis Kantor 3 paket
Alat Tulis Kantor 4 paket
Alat Tulis Kantor 6 paket
Alat Tulis Kantor 7 paket
Alat Tulis Kantor 8 paket
Alat Tulis Kantor 10 paket
Layanan penyediaan makan dab minum rapat 12 bulan
Layanan penyediaan makan dan minum rapat 12 bulan
Layanan penyediaan makan dan minum rapat 12 bulan
Layanan penyediaan makan minuman rapat 8 paket
Layanan penyediaan makan minum rapat 12 bulan
Layanan penyediaan makn minum rapat 12 bulan
Makan dan Minum rapat 12 bulan
Penyediaan alat/bahan kegiatan kantor pakai 3 paket
habis
Penyediaan makan dan minuman 12 bulan

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 paket
Kab.
Sleman

1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Penyediaan makan minum tamu 12 bulan Semua


Tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan perjalanan dinas dalam daerah 1 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan
SKPD Kab.
Layanan perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Sleman

1.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Layanan arsip dan perpustakaan 12 bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Layanan surat menyurat 12 bulan
Kab.
Penyediaan tenaga non PNS/PHL 2 orang Sleman

1.01.01.2.06.11 Dukungan Pengelolaan informasi dan dokumentasi PD 12 bulan Semua


Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Kab/Kota
Pengelolaan website 12 bulan
Berbasis Elektronik pada SKPD Kab.
Penyediaan tenaga non PNS/PHL 2 orang Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01.01.2.07 Ketersediaan sarana dan prasarana 12 bulan 1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Pengadaan filling kabinet 5 unit Semua
Pengadaan Barang kerja Kab/Kota
Pengadaan mebel ruang rapat 1 paket
Milik Daerah Kab.
Penunjang Urusan Pengadaan rak arsip 15 unit Sleman
Pemerintah Daerah

1.01.01.2.08 Layanan jasa penunjang 12 bulan 1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran langganan (telepon, internet, 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik) Kab/Kota
Penyediaan kebutuhan penunjang 12 bulan
Penunjang Urusan Listrik Kab.
pelaksanaan tugas perangkat daerah Pembayaran langganan (telepon, internet, 12 bulan
Pemerintahan Daerah Sleman
listrik)

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Layanan keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 4 paket
Kab.
Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan Sleman
Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 16 Item

1.01.01.2.09 Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan 12 bulan 1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jasa pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang BMD Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Layanan penyediaan BBM kendaraan 12 bulan Sleman
Pemerintahan Daerah

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan Pemelihaaan Mabeleur 7 unit Semua


Kab/Kota
Layanan pemeliharaan mebel 3 unit
Kab.
Layanan pemeliharaan mebel 4 paket Sleman
Layanan pemeliharaan mebel 5 unit
Layanan pemeliharaan mebel 8 unit
Layanan pemeliharaan mebel 9 unit
Layanan pemeliharaan mebel 11 unit
Layanan pemeliharaan mebel 12 bulan
Layanan pemeliharaan mebel 40 unit
Layanan Pemeliharaan mebel 16 unit
Layanan Pemeliharaan mebeleur 3 unit
Layanan Pemeliharaan mebeleur 8 unit
Layanan Pemeliharaan mebeleur 9 unit
Layanan Pemeliharaan mebeleur 10 unit
Layanan Pemeliharaan mebeleur 12 bulan
Layanan Pemeliharaan mebeleur 12 unit
Pemeliharaan mebel 6 unit
Pemeliharaan mebel 8 unit
Pemeliharaan mebel 16 unit
Pemeliharaan mebel 40 unit
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Pemeliharaan peralatan kerja 5 unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Pemeliharaan peralatan kerja 8 unit
Kab.
Pemeliharaan peralatan kerja 9 unit Sleman
Pemeliharaan peralatan kerja 10 unit
Pemeliharaan peralatan kerja 12 bulan
Pemeliharaan peralatan kerja 12 unit
Pemeliharaan peralatan kerja 13 unit
Pemeliharaan peralatan kerja 3 unit
Pemeliharaan peralatan kerja 5 unit
Pemeliharaan peralatan kerja 6 unit
Pemeliharaan peralatan kerja 9 unit
Pemeliharaan peralatan kerja 10 unit
Pemeliharaan peralatan kerja 11 unit
Pemeliharaan peralatan kerja 12 bulan
Pemeliharaan peralatan kerja kantor 12 bulan

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan gedung kantor 1 unit Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Pemeliharaan gedung kantor 2 unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan Sleman
Pemeliharaan gedung kantor 1 unit
Pemeliharaan gedung kantor 12 unit
Pemeliharaan peralatan kerja 3 unit
pemeliharaan taman 4 paket
Pemeliharaan taman 1 unit
Pemeliharaan taman 4 paket
Pemeliharaan taman 12 paket

1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan gedung kantor 1 unit Kab.


Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Sleman
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

1.01.02 PROGRAM Persentase satuan pendidikan PAUD 32.77%;69.53%;82.08%;94.06%;69.36 % 1.01.02.2.01 Layanan penerapan standar minimal 5 area 1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Pembangunan ruang kelas baru (APBD) 2 ruang Kab.
PENGELOLAAN terakreditasi A;Persentase satuan Pengelolaan pendidikan jenjang SD/sederajat layanan Kelas Baru Sleman
PENDIDIKAN pendidikan SD terakreditasi Pendidikan Sekolah
A;Persentase satuan pendidikan SMP Dasar
terakreditasi A;Persentase satuan
pendidikan non formal dan
kesetaraan yang
penyelenggaraannya sudah
berizin;Persentase sarpras PAUD, SD,
SMP, dan pendidikan kesetaraan
dalam kondisi baik

1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Pembangunan ruang guru beserta perabotnya 1 ruang Kab.
Guru/Kepala Sekolah/TU (DAK) Sleman

Pembangunan ruang guru/Kepala Sekolah/TU 1 ruang

1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Pembangunan ruang UKS (APDB) 1 ruang Kab.


Unit Kesehatan Sekolah Sleman
Pembangunan ruang UKS (DAK) 1 ruang

1.01.02.2.01.05 Pembangunan Pembangunan ruang perpustakaan beserta 6 ruang Kab.


Perpustakaan Sekolah perabotnya (DAK) Sleman

Pembangunan ruang perpustakaan sekolah 2 ruang


(APBD)
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Pembangunan pagar sekolah (APBD) 1 paket Kab.


Prasarana dan Utilitas Sekolah Sleman
Pembangunan toilet (jamban) (APBD) 3 paket
Pembangunan toilet (jamban) beserta 2 paket
sanitasinya (DAK)

1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Rehabilitasi sedang ruang kelas (APBD) 20 ruang Kab.


Sedang/Berat Ruang Kelas Sleman
Rehabilitasi sedang ruang kelas beserta 8 ruang
perabotnya (DAK)

1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Rehabilitasi sedang Ruang Guru/Kepala 1 ruang Kab.


Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah beserta perabotnya (DAK) Sleman
Sekolah/TU
Rehabilitasi sedang ruang guru/Kepala 1 ruang
Sekolah/TU (APBD)

1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit 2 ruang Kab.


Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Kesehatan Sekolah (APBD) Sleman
Sekolah

1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Rehabilitasi sedang perpustakaan sekolah 2 ruang Kab.


Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (APBD) Sleman

Rehabilitasi sedang Perpustakaan Sekolah 2 ruang


beserta perabotnya(DAK)

1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Rehabilitasi Sedang toilet sekolah (APBD) 2 paket Kab.


Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Sleman
Utilitas Sekolah

1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Pengadaan mebel ruang guru/KS/TU (APBD) 2 paket Kab.
Sekolah Sleman
Pengadaan mebel ruang kelas (APBD) 5 paket
Pengadaan mebel ruang laboratorium (DAK) 2 paket
Pengadaan mebel ruang perpustakaan (APBD) 2 paket
Pengadaan mebel ruang perpustakaan (DAK) 2 paket
Pengadaan mebel ruang UKS (APBD) 2 paket
Pengadaan mebel ruang UKS (DAK) 2 paket

1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Bantuan pendidikan bagi peserta didik 7900 siswa Semua
Personil Peserta Didik Sekolah Dasar miskin Kab/Kota

1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Pengadaan alat praktek dan peraga 5 paket Kab.
Praktik dan Peraga Siswa olahraga Sleman

Pengadaan buku induk (APBD) 1000 buku


Pengadaan media pendidikan 15 paket
Pengadaan peralatan TIK (DAK) 15 paket

1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Pembinaan dan pengembangan kurikulum 5 kegiatan Semua


Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta SD Kab/Kota
Didik
Penyelenggaraan ujian SD 7 kegiatan

1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Pembinaan karakter siswa 1 kegiatan Kab.


Bakat dan Kreativitas Siswa Sleman
Pembinaan prestasi dan lomba kesiswaan 17 lomba

1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik Fasilitasi penyediaan penghargaan dan 22 dokumen Kab.


dan Tenaga Kependidikan bagi tambahan kesejahteraan Sleman
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pembinaan kompetensi PTK 9 kegiatan Kab.


Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sleman
Pengawsan dan penilaian kinerja PTK 2 kegiatan
pada Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar Pengembangan karir PTK 2 kegiatan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01.02.2.01.28 Pembinaan Pelayanan perijinan satuan pendidikan 3 sekolah Kab.


Kelembagaan dan Manajemen Sleman
Pembinaan dan pengembangan 3 kegiatan
Sekolah
kelembagaan SD
Penyelenggaraan PPDB SD 1 kegiatan

1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana Pembinaan pengelolaan RAPBS/APBS 2 kali Kab.


BOS Sekolah Dasar Sleman
Pengelolaan dana BOSDA 12 bulan

1.01.02.2.01.31 Pembangunan Pembangunan Laboratorium SD (DAK) 2 ruang Kab.


Laboratorium Sekolah Dasar Sleman

1.01.02.2.01.32 Rehabilitasi Sedang/ RRehabilitasi sedang/berat laboratorium TIK 1 ruang Kab.


Berat Laboratorium Sekolah Dasar Sekolah Dasar (APBD) Sleman

1.01.02.2.02 Layanan penerapan standar minimal 5 area 1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Penambahan Ruang Kelas Baru 2 ruang Kab.
Pengelolaan pendidikan jenjang SMP/sederajat layanan Kelas Baru Sleman
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama

1.01.02.2.02.05 Pembangunan Pembangunan ruang perpustakaan sekolah 1 ruang Kab.


Perpustakaan Sekolah (APBD) Sleman

Pembangunan ruang perpustakaan sekolah 1 ruang


(DAK)

1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi PRehabilitasi sedang ruang kelas (APBD) 8 ruang Kab.


Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Sleman
Rehabilitasi sedang ruang kelas (DAK) 4 ruang

1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Rehabilitasi ruang guru SMP (APBD) 2 ruang Semua


Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Kab/Kota
Rehabilitasi ruang guru SMP beserta 1 ruang
perabotnya (DAK)

1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Rehabilitasi sedang ruang perpustakaan 1 ruang Kab.


Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (APBD) Sleman

Rehabilitasi sedang ruang perpustakaan (DAK) 1 ruang

1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Rehabilitasi sedang ruang laboratorium SMP 2 ruang Kab.


Sedang/Berat Laboratorium (APBD) Sleman

Rehabilitasi sedang ruang laboratorium SMP 1 ruang


(DAK)

1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Rehabilatsi sedang/berat toilet sekolah (APBD) 2 paket Kab.


Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Sleman
Rehabilitasi sedang ruang laboratorium 1 paket
Utilitas Sekolah
SMRehabilitasi sedang/berat toilet sekolah
(DAK)

1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Pengadaan mebel ruang kelas SMP (APBD) 1 paket Kab.
Sekolah Sleman
Pengadaan mebel ruang kelas SMP (DAK) 1 paket
Pengadaan mebel ruang laboratorium SMP 3 paket
(APBD)
Pengadaan mebel ruang perpustakaan SMP 2 paket
(APBD)
Pengadaan mebel ruang perpustakaan SMP 1 paket
(DAK)

1.01.02.2.02.27 Pengadaan Pengadaan komputer PC (APBD) 22 unit Kab.


Perlengkapan Sekolah Sleman

1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Bantuan pendidikan bagi peserta didik 4000 siswa Kab.
Personil Peserta Didik Sekolah miskin Sleman
Menengah Pertama
Penanganan Anak Putus Sekolah 1 kegiatan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Pengadaan peralatan TIK 2 paket Kab.


Praktik dan Peraga Siswa Sleman

1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Pembinaan dan pengembangan kurikulum 6 kegiatan Semua


Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta SMP Kab/Kota
Didik
Penyelenggaraan ujian SMP 3 kegiatan

1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Pembinaan karakter siswa 3 kegiatan Kab.


Bakat dan Kreativitas Siswa Sleman
Pembinaan prestasi dan lomba kesiswaan 12 kegiatan
Penyelenggaraan peringatan Hari 1 kegiatan
Pendidikan Nasional

1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik Fasilitasi penyediaan penghargaan dan 22 dokumen Kab.


dan Tenaga Kependidikan bagi tambahan kesejahteraan PTK Sleman
Satuan Pendidikan Sekolah
Pengelolaan nominatif PTK 2 dokumen
Menengah Pertama

1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pembinaan Kompetensi PTK 11 kegiatan Kab.


Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sleman
Pengawasan dan Penilaian Kinerja PTK 2 kegiatan
pada Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama Pengembangan Karir PTK 1 kegiatan

1.01.02.2.02.41 Pembinaan Pelayanan perijinan satuan pendidikan 6 sekolah Kab.


Kelembagaan dan Manajemen Sleman
Pembinaan dan pengembangan 2 kegiatan
Sekolah
kelembagaan SMP
Penyelenggaraan PPDB SMP 1 kegiatan

1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana Pembinaan pengelolaan RAPBS/APBS 2 kali Kab.


BOS Sekolah Menengah Pertama Sleman
Pengelolaan dana BOS APBD (BOSDA) 12 bulan

1.01.02.2.02.45 Rehabilitasi Rehabilitasi ruang KS SMP (APBD) 2 ruang Kab.


Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah Sleman
Rehabilitasi ruang KS SMP beserta perabotnya 1 ruang
(DAK)

1.01.02.2.03 Layanan penerapan standar minimal 6 area 1.01.02.2.03.01 Pembangunan Pembangunan ruang kelas PAUD (APBD) 2 ruang Kab.
Pengelolaan pendidikan anak usia dini layanan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Sleman
Pembangunan ruang kelas PAUD (DAK) 1 ruang
Pendidikan Anak Usia PAUD
Dini (PAUD)

1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Pembangunan area bermain beserta APE luar 1 paket
Prasarana dan Utilitas PAUD ruang (DAK)
Pembangunan toilet (jamban) beserta 1 paket
sanitasinya (DAK)
Pembangunan toilet (jamban) PAUD (APBD) 2 paket
Pembangunan toilet (jamban) PAUD (APBD) - 1 unit
Non PUPM Cangkringan

1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Rehabilitasi sedang ruang kelas beserta 2 ruang Kab.


Sedang/Berat Gedung/Ruang perabotnya (DAK)) Sleman
Kelas/Ruang Guru PAUD
Rehabilitasi sedang ruang kelas PAUD (APBD) 5 ruang

1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Hibah keagamaan dan pendidikan 1 tahun Kab.


Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Sleman
Rehabilitasi sedang toilet (jamban) PAUD 1 paket
Prasarana dan Utilitas PAUD
(APBD)

1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel Pengadaan mebel ruang kelas PAUD (APBD) 5 paket Semua
PAUD Kab/Kota

1.01.02.2.03.10 Pengadaan Pengadaaan buku gambar dan alat 1500 paket Kab.
Perlengkapan Siswa PAUD mewarnai Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Bantuan pendidikan bagi peserta didik TK 1355 anak Semua
Personil Peserta Didik PAUD dari keluarga miskin Kab/Kota

Gelar Kreativitas Anak Usia Dini 950 anak

1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Pengadaan APE Indoor (APBD) - Non PUPM 1 paket Kab.
Praktik dan Peraga Siswa PAUD Sleman
Pengadaan APE Indoor (APBD) - Non PUPM 2 paket
Turi
Pengadaan APE Indoor TK Ngesti Palupi 1 paket
(APBD) - Non PUPM Turi
Pengadaan APE outdoor (APBD) 15 paket

1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Diklat Penysunan KTSP (PUPM Kapanewon 37 orang


Proses Belajar PAUD Godean)
Diklat Steam (NON -PUMP Pakem) 30 orang
Pelatihan Diklat STEAM "HOTS" (PUPM 37 orang
Kapanewon Godean)
Pembinaan dan pengembangan kurikulum 9 kegiatan
Satuan PAUD

1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik Fasilitasi peyediaan peghargaan dan 4 dokumen Kab.


dan Tenaga Kependidikan bagi tambahan kesejahteraan Sleman
Satuan PAUD
Pengelolaan nominatif PTK 2 dokumen

1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pelatihan dasar pendidik PAUD (PUPM 20 orang Kab.
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kapanewon Sleman) Sleman
pada Satuan Pendidikan PAUD
Pelatihan lanjut pendidik PAUD (PUPM 25 orang
Kapanewon Kalasan)
Pelatihan lanjut pendidik PAUD (PUPM 30 orang
Kapanewon Moyudan)
Pelatihan lanjut pendidik PAUD (PUPM 20 orang
Kapanewon Pakem)
Pelatihan lanjut pendidik PAUD (PUPM 40 orang
Kapanewon Tempel)
Pelatihan Tindakan Kelas Guru TK (PUPM 20 orang
Kapanewon Moyudan)
Pembinaan kompetensi PTK 8 kegiatan
Pengawasan dan penilaian kinerja PTK 4 kegiatan
Pengembangan karir PTK 1 kegiatan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01.02.2.03.17 Pembinaan Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepala 2 paket Kab.


Kelembagaan dan Manajemen PAUD Lembaga PAUD (PUPM Depok) Sleman

Diklat kewirausahaan pengelola PAUD 37 orang


(PUPM Kapanewon Godean)
Diklat supervisi kelembagaan PAUD (PUPM 37 orang
Kapanewon Godean)
Lomba lembaga PAUD inovatif dan 2 kegiatan
kalurahan inovatif
Pelatihan lembaga PAUD dan TK (PUPM 1 paket
Prambanan)
Pelatihan manajeman pengelola PAUD 30 orang
(PUPM Kapanewon Minggir)
Pelayanan perizinan satuan PAUD 50 lembaga
Pembinaan dan pengembangan 7 kegiatan
kelembagaan Satuan PAUD
Pendampingan dan penguatan 8 standar 50 orang
Nasional PAUD (PUPM Kapanewon
Godean)
Pendataan satuan PAUD 1 dokumen
Penyelenggaraan PPDB TK 1 kegiatan
Workshop dan pendampingan Akreditasi 28 orang
Lembaga PAUD (PUPM Kapanewon
Moyudan)

1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana Pembinaan pengelolaan RAPBS/APBS 6 lembaga Semua


BOP PAUD Kab/Kota
Pendampingan pengelolaan BOP 2 tahap
Penyaluran dana BOP PAUD 2 tahap

1.01.02.2.04 Layanan Pendidikan Kecakapan 1 layanan 1.01.02.2.04.03 Rehabilitasi Rehabilitasi ruang belajar PKBM Mandiri 1 unit Semua
Pengelolaan Hidup Sedang/Berat Gedung/Ruang (APBD) - Non PUPM Gamping Kab/Kota
Pendidikan Kelas/Ruang Guru Pendidikan
Layanan penerapan standar minimal 6 area Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang 2 ruang
Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan
pendidikan kesetaraan layanan Kelas/Ruang Guru Nonformal (APBD)

1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Lomba peserta didik berprestasi LKP 1 kegiatan Semua
Personil Peserta Didik (kompetensi) Kab/Kota
Nonformal/Kesetaraan

1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Pengadaan TIK (DAK) 3 paket Semua


Praktik dan Peraga Siswa Kab/Kota
Nonformal/Kesetaraan

1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Pembinaan anak putus sekolah (PUPM 1 kegiatan Semua


Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Prambanan) Kab/Kota
Kab.
Pembinaan dan pengembangan kurikulum 11 kegiatan
Sleman
pendidikan nonformal/kesetaraan
Penyelenggaraan pendidikan kecakapan 4 ke
hidup (PKH)
Penyelenggaraan ujian pendidikan 3 kegiatan

1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik Pengelolaan nominatif PTK satuan 1 dokumen Semua


dan Tenaga Kependidikan bagi pendidikan nonformal/kesetaraan Kab/Kota
Satuan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pembinaan kompetensi PTK 5 kegiatan Kab.


Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sleman
Pengawasan dan penilian kinerja PTK 2 kegiatan
pada Satuan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01.02.2.04.16 Pembinaan Pelayanan perizinan satuan pendidikan 10 lembaga Kab.


Kelembagaan dan Manajemen nonfprmal/kesetaraan Sleman
Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Pembinaan kelembagaan dan managemen 5 kali
sekolah nonformal/kesetaraan
Pendataan satuan pendidikan 1 dokumen
nonformal/kesetaraan

1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana Pendampingan pengelolaan BOP Kesetaraan 2 tahap Kab.


BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Sleman
Penyaluran dana BOP kesetaraan 2 tahap

1.01.04 PROGRAM Persentase guru yang memperoleh hasil penilaian kineja guru 98,90%; 1.01.04.2.01 Layanan penerapan mutu pelayanan 3 layanan 1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pendataan nominatif PTK 1 dokumen
PENDIDIK DAN dengan nilai minimal baik.; Persentase guru ASN yang memenuhi 85 % Pemerataan Kuantitas PTK sesuai standar SPM Pemetaan Pendidik dan Tenaga
TENAGA kualifikasi pendidikan terakhir S1/D4 yang bersertifikat pendidik. dan Kualitas Pendidik Kependidikan Satuan Pendidikan
KEPENDIDIKAN dan Tenaga Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Kependidikan bagi Nonformal/Kesetaraan
Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

1.01.04.2.01.02 Penataan Analisis kebutuahn PTK 1 kegiatan Kab.


Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Sleman
Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1.02.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; 1.02.01.2.01 Dokumen Perencanaan, 34 Dokumen 1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 1 Dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100%;94%; Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 1 Dokumen
URUSAN ;Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 81%;65%; Penganggaran, dan kinerja perangkat daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja 1 Dokumen Sleman
bagian Tata Usaha (RSUD Sleman); Persentase capaian Standar 88,56 %
DAERAH Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset (RSUD Sleman); Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 Dokumen
KABUPATEN/KOTA Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian Dokumen Renstra 1 Dokumen
perencanaan dan pengembangan (RSUD Sleman); Persentase
capaian Indikator SPM-RS Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan)

1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Buku Profil Kesehatan 1 Dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Buku Sekilas Info Kesehatan 1 Dokumen
Kab.
Dokumen Laporan Tahunan 1 Dokumen Sleman
Dokumen LKjIP 1 Dokumen
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen
terhadap hasil renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 Dokumen
terhadap kebijakan renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen
terhadap pelaksanaan renja
Dokumen realisasi fisik dan kegiatan 12 Dokumen
(RFK)

1.02.01.2.02 Pembayaram TPP ASN 12 bulan 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Gaji dan Tunjangan ASN 12 bulan Semua
Administrasi Tunjangan ASN Kab/Kota
Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 12 bulan Iuran BPJS 12 bulan
Keuangan Perangkat Kab.
, TPP dan Tunjangan BPJS , Pembayaran Gaji bagi ASN 12 bulan
Daerah Sleman
Pembayaran Gaji pegawai RS, 12 bulan Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN 12 Bulan
Tunjangan Pegawai, TPP, Iuran BPJS
Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan PNS 12 bulan
Pegawai
Pembayaran Iuran Kesehatan bagi ASN 12 bulan
Pembayaran TPP ASN 12 Bulan
Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS 12 bulan
Pembayaran tunjangan, TPP , 12 Bln
asuransi ASN pembayaran TPP ASN 12 bulan

Pembayaran tunjangan TPP dan 12 bl Pembayaran TPP ASN 12 bulan


Premi serta pembayaran honor tim Pembayaran TPP ASN 12 Bulan
verifikasi dan penata busahaan
Pembayaran TPP ASN dan premi BPJS 12 Bulan
Keuangan
Pembayaran TPP CPNS 12 Bulan
Pengelolaan administrasi keuangan 12 Bulan
Pembayaran TPP dan Iuran BPJS 12 bulan
Pengelolaan Administrasi keuangan 12 bulan
Pembayaran TPP dan Premi BPJS 12 bulan
Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bln
Pembayaran TPP untuk ASN 12 bulan
Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 Bln
Pembayaran Tunjangan ASN 12 bulan
Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan
Pembayaran Tunjangan bagi ASN 12 bulan
Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan
Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan
Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 Bulan
penyediaan gaji ASN , Tunjangan TPP dan 12 bulan
iuran BPJS
Penyediaan gaji dan TPP ASN 12 bln
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, TPP, 14 kali
iuran BPJS
Penyediaan Gaji, Tunjangan ASN dan BPJS 12 Bulan
Penyediaan TPP 12 bulan
Penyediaan TPP ASN 12 bulan
Penyediaan TPP ASN 12 Bulan
Penyediaan TPP dan Iuran BPJS 12 bulan
PePembayaran gaji dan tunjangan ASN, TPP, 12 Bulan
iuran BPJS
TPP ASN dan CPNS 12 Bulan
TPP dan Premi BPJS 12 bln
TPP dan Premi BPJS 12 Bulan
Tunjangan ASN 12 bl

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Belanja Tambahan Penghasilan ASN 12 bulan Semua


Penatausahaan dan Kab/Kota
Bendahara Penerima 12 bulan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bulan Sleman
honorarium 12 bulan
Honor KPA,PpK,Bendahara penerima, 12 bulan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Bendahara pengeluaran pembantu,


PPKom,PP,PPHP,Tim Tehnis, Pengurus barang
pembantu
Honor KPA, PP Kom, Pejabat Pengadaan, 12 bln
PPHP dan Tim Tehnis
Honor KPA, PPK, Pengelola Keuangan, 12 bulan
Pengelola BMD, PP Kom, Pejabat Pengadaan,
PPHP dan Tim Tehnis
Honor KPA. PpK,PP Kom, Pejabat Pengadaan, 12 Bulan
PPHP dan Tim Tehnis tepat waktu
Honor PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran, 100 %
Ben Penerimaan, Bendahara Barang,KPA, PP
Kom, Pejabat Pengadaan, PPHP dan Tim
Tehnis
Kuasa Pengguna Anggaran 12 Bulan
Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 bulan
Pejabat Pengadaan 12 bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan 12 bulan
pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Pelaksanaan Penatausahaan dan 12 Bulan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
pembayaran honor 12 bulan
Pembayaran honorarium pengelolaan 12 Bulan
keuangan, pengadaan barang jasa, dan
pengelolaan barang milik daerah
Pembayaran honorarium pengelola 12 Bulan
keuangan, pengadaan barang jasa dan
barang milik daerah
Pembayaran Honorarium pengelola 12 Bulan
Keuangan,, pengadaan barang jasa dan
barang milik daerah.
Pembayaran honor, KPA/PPKom, PPK, 12 bl
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bend.
Pendapatan, PP, PPHP, Tim Teknis, Pengurus
barang
Pembayaran Honor KPA, PPTK/PPKom, PPK, 12 bulan
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa, Pengurus Barang
Pembantu, PPHP, dan Tim Tehnis
Pembayaran honor pengadaan 12 bulan
Pembayaran Honor Pengelolaan Keuangan, 12 bulan
Honor Pengadaan
Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan
Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan
Pengurus Barang Pembantu 12 bulan
penyediaan belanja honorarium Tim 1 paket
Pengadaan
Penyediaan Honorarium Keuangan dan 12 bulan
verifikator
Penyediaan Honor KPA,Pejabat keuangan, 12 bln
Bendahara pengeluaran pembantu,
bendahara penerima pembantu, PPKom,
pejabat pengadaan, PPHP, tim teknis,
pengurus barang pembantu
Penyediaan Honor KPA,Pejabat keuangan, 12 bulan
Bendahara pengeluaran pembantu,
bendahara penerima pembantu, PPKom,
pejabat pengadaan, PPHP, tim teknis,
pengurus barang pembantu
Penyediaan honor penatausahaan keuangan 12 Bulan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Presentase dokumen keuangan dan aset 12 bulan


tepat waktu
Presentase Pemenuhan Gaji dan tunjangan 12 bulan
ASN
Tim Teknis Pengadaan 12 bulan

1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Laporan BMD semesteran 2 Dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Laporan Keuangan semesteran 2 Dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Sleman

1.02.01.2.05 Layanan administrasi kepegawaian 12 Bulan 1.02.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi 1 Dokumen Semua
Administrasi dan pembayaran tenaga non Pengolahan Administrasi Kab/Kota
Layanan administrasi kepegawaian 12 Bulan
Kepegawaian PNS/PHL Kepegawaian Kab.
Perangkat Daerah Pembayaran tenaga non PNS/PHL 12 Bulan Sleman

1.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Pengiriman peserta bimbingan tehnis 4 peserta Semua


Implementasi Peraturan Perundang- Kab/Kota
Pengiriman peserta diklat 2 peserta
Undangan Kab.
Pengiriman peserta sosialisasi 4 peserta Sleman

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat 12 Bulan 1.02.01.2.06.01 Penyediaan Alat listrik dan elektronik 11 jenis Semua
Administrasi Umum Daerah Komponen Instalasi Kab/Kota
Alat listrik dan elektronik 40 jenis
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Layanan administrasi umum 12 bulan Pemenuhan komponen Instalasi 12 bulan Sleman
Layanan administrasi umum 12 Bulan listrik/penerangan bangunan kantor
Layanan Administrasi Umum 12 Bln
Layanan Administrasi Umum 12 bulan
Layanan Administrasi Umum 12 Bulan
Penyediaan bahan logistik kantor 12 bulan

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Alat tulis kantor 1 paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Alat tulis Kantor 1 Paket
Kab.
Alat Tulis kantor 1 paket Sleman
Alat Tulis Kantor 1 paket
Alat Tulis Kantor 1 Paket
Alat Tulis Kantor 12 bulan
ATK 1 paket
ATK 12 bulan
Belanja benda pos 1 paket
Layanan administrasi umum 12 bulan
Layanan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan
rapat
Pengedaan ATK, Kergtas dan tinta 12 bl
Penyediaan ATK 1 paket
Terpenuhinya Logistik Kantor 1 Paket

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan administrasi umum 12 bulan Semua


Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Layanan Cetak dan Penggandaan 12 bulan
Kab.
layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 bulan Sleman
Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 bulan
Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 Bulan
Penggandaan dokumen 12 bulan
penyediaan bahan cetak 1 paket

1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Semua
Tamu tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan Perjalanan Dinas luar daerah 12 Bulan
SKPD Kab.
Sleman

1.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Pelayanan surat menyurat 12 bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan
Kab.
Sleman

1.02.01.2.06.11 Dukungan Layanan informasi publik perangkat daerah 12 bulan Semua


Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Kab/Kota
Pengelolaan informasi dan dokumen 12 bulan
Berbasis Elektronik pada SKPD Kab.
perangkat daerah
Sleman

1.02.01.2.08 Layanan administrasi umum 12 Bulan 1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Belanja jasa langganan Telpon, Listrik, Koran 12 bl Semua
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan dan Internet Kab/Kota
Layanan jasa penunjang 12 bulan
Penunjang Urusan Listrik Kab.
Layanan jasa penunjang 12 bulan Jasa Langganan 12 bulan
Pemerintahan Daerah Sleman
Layanan jasa penunjang 12 Bulan Layanan jasa penunjang 12 bulan

Layanan jasa penunjang 100 persen pembayaran jasa langganan 12 bulan

Layanan Jasa Penunjang 12 bulan pembayaran jasa langganan 12 Bulan

Layanan Jasa Penunjang 12 Bulan Pembayaran jasa langganan 12 bulan

pembayaran jasa langganan 12 bulan Pembayaran Jasa langganan 12 Bulan

Pembayaran layanan jasa 12 Bulan Pembayaran Jasa Langganan 10 bulan


penunjang Pembayaran Jasa Langganan 12 bulan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 12 Bulan Pembayaran Jasa Langganan 12 Bulan
Pemerintahan Daerah Pembayaran layanan jasa penunjang 12 bulan
Pembayaran layanan jasa penunjang 12 Bulan
Pembayaran listrik telepon dan internet 12 bulan

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Pelayanan Keamanan dan Kebersihan Kantor 12 bulan
Kab.
Pemenuhan alat kebersihan dan bahan 12 bulan Sleman
kebersihan kantor

1.02.01.2.09 Layanan pemeliharaan barang milik 12 Bulan 1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang daerah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja 12 bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan rutin/berkala 12 bulan Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Pemeliharaan taman 12 bulan
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

1.02.01.2.10 layanan kesehatan 12 bln 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Belanja Modal 12 Bulan Semua
Peningkatan Penunjang Pelayanan BLUD Kab/Kota
Layanan kesehatan 12 bulan Cakupan Pelayanan Kesehatan RS 110000 pasien
Pelayanan BLUD Kab.
Layanan kesehatan 12 Bulan Cakupan rawat jalan Puskesmas 34 % Sleman
Layanan Kesehatan 12 Bln Cakupan rawat jalan Puskesmas pakem 12 bulan
Layanan Kesehatan 12 bulan Dokumen perencanaan dan evaluasi 12 bulan
Layanan Kesehatan 12 Bulan Puskesmas, Maintenance akreditasi
Puskesmas, Pelayanan Kesehatan,Jasa
Pelayanan dan penunjang 12 Bulan
Pelayanan Kesehatan,Pembayaran
pelayanan BLUD
pegawai non pns,Pemeliharaan alat
Pelayanan Kesehatan 12 bulan kes,Pemel Prasarana, Pemel sarana,
Pelayanan kesehatan di Rumah 73100 pasien Pengadaan sarana prasarana serta alat
Sakit medik (modal)
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Pelayanan kesehatan masyarakat 12 bl Dokumen perencanaan dan evaluasi 12 Bulan


Pelayanan Kesehatan Rumah 12 bulan Puskesmas, Maintenance akreditasi
Sakit Puskesmas, Pelayanan Kesehatan,Jasa
Pelayanan Kesehatan,Pembayaran
Pengelolaan dan pelayanan 12 bulan
pegawai non pns,Pemeliharaan alat
kesehatan sesuai standar
kes,Pemel Prasarana, Pemel sarana,
Peningkatan Pelayanan 12 bulan Pengadaan sarana prasarana serta alat
Laboratorium Kesehatan medik (modal)
Terwujudnya fleksibilitas dengan 12 bulan Dokumen perencanaan dan evaluasi 12 bulan
menonjolkan produktivitas, puskesmas, maintenance akreditasi
efisiensi, dan efektivitas pada puskesmas, Pelayanan Kesehatan, Jasa
semua program pelayanan Kesehatan, Pembayaran
Pegwai non PNS, Pemeliharaan alat
kesehatan, Pemel prasarana, Pengadaan
sarana prasarana serta alat medik
(modal)
dokumen perencanaan kerja dan 2 dokumen
evaluasi puskesmas
Dokumen perencanaan kerja dan 2 dokumen
evaluasi puskesmas
Dokumen perencanaan kerja dan 2 Dokumen
evaluasi puskesmas
Dokumen perencanaan kerja dan 5 dokumen
evaluasi puskesmas
Dokumen perencanaan kerja dan 2 dokumen
evaluasi Puskesmas
Dokumen Perencanaan Kerja dan 2 dokumen
Evaluasi Puskesmas
Dokumen Perencanaan Kerja dan 12 Bln
Evaluasi Puskesmas
Dokumen Perencanaan Kerja dan 12 Bulan
Evaluasi Puskesmas
Dokumen Perencanaan kerja dan 2 Dokumen
Evaluasi Puskesmas, 2 dokumen
Dokumen perencannaan kerja dan 2 dokumen
evaluasi puskesmas
Jasa layanan, Barang pakaihabis, adm 12 bln
kantor, pemeliharaan dan pengadaan
fasilitas Kesehatan
Kegiatan Inovasi : Buser antik, Parikesit, 12 bulan
Sandaran Emas, dll
Kegiatan Inovasi "Kancaku Gaul" , 12 12 bulan
bulan
kegiatan operasi puskesmas 12 bulan
Layanan kesehatan 12 bln
Layanan kesehatan 12 bulan
Layanan Kesehatan 12 bln
maintenace akreditasi 12 bulan
maintenance akreditasi puskesmas 12 bulan
Maintenance akreditasi puskesmas 12 bulan
Maintenance akreditasi puskesmas 12 Bulan
Maintenance Akreditasi puskesmas 12 bulan
Maintenance Akreditasi Puskesmas 12 bulan
Maintenance Akreditasi Puskesmas 12 Bulan
Maintenance Akreditasi Puskesmas, 12 12 bulan
bulan
Pelaksanaan Maintenance Akreditasi 12 Bln
Puskesmas
pelayanan kesehatan 12 bulan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Pelayanan kesehatan 12 bulan


Pelayanan kesehatan 12 Bulan
Pelayanan Kesehatan 12 Bln
Pelayanan Kesehatan 12 bulan
Pelayanan Kesehatan 12 Bulan
Pelayanan Kesehatan, 12 bulan 12 bulan
Pelayanan kesehatan dirumah sakit 73100 pasien
Pelayanan Klinis UKP , pelayanan UKM, 12 bl
Peningkatan mutu layanan, Pembayaran
Jasa pelayanan dan Honor pegawai non
PNS serta penyediaan bahan bahan
habis pakai untuk pelayanan dan
operasional kantor lainnya
Pemabayaran Gaji Non PNS 12 bulan
Pembayaran Belanja Pegawai BLUD 12 bulan
Pembayaran Gaji BLUD 12 bulan
pembayaran pegawai non pns 12 bulan
pembayaran pegawai non PNS 12 bulan
Pembayaran pegawai non PNS 12 bulan
Pembayaran pegawai Non PNS 12 bulan
Pembayaran Pegawai Non PNS 12 Bln
Pembayaran Pegawai Non PNS 12 bulan
Pembayaran Pegawai Non PNS 12 Bulan
Pembayaran Pegawai Non PNS, 12 12 bulan
bulan
pemeiliharaan alat kesehatan 12 bulan
Pemeiliharaan prasaran 12 bulan
pemeliharaan alat kesehatan 12 bulan
Pemeliharaan alat kesehatan 12 bulan
Pemeliharaan alat kesehatan 12 Bulan
Pemeliharaan Alat Kesehatan 12 bulan
Pemeliharaan Alat Kesehatan 12 Bulan
Pemeliharaan Alat Kesehatan, 12 bulans 12 bulan
(Modal)
pemeliharaan prasarana 12 bulan
Pemeliharaan prasarana 12 bulan
Pemeliharaan Prasarana 12 bulan
Pemeliharaan Prasarana 12 Bulan
Pemeliharaan Prasarana, 12 bulan 12 bulan
pemeliharaan sarana 12 bulan
Pemeliharaan sarana 12 bulan
Pemeliharaan Sarana 12 bulan
Pemeliharaan Sarana 12 Bulan
Pemeliharaan Sarana, 12 bulan 12 bulan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 12 Bln
pemeliharanaan sarana dan prasarana 12 bulan
Pemenuhan Belanja Barang dan Jasa 12 bulan
BLUD
Pemenuhan Belanja Barang dan Jasa 12 bulan
BLUD
Pemenuhan Belanja Modal BLUD 12 bulan
Pemenuhan kebutuhan pelayanan dan 12 bulan
penunjang kesehatan
pendukung pelayanan kesehatan 12 bulan
pengadaan sarana dan prasarana 12 bulan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana 12 Bln


Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat 12 Bulan
Medik
Pengadaan Sarana dan prasarana serta 12 bulan
alat medik
Pengadaan Sarana dan Prasarana serta 12 bulan
Alat Medik (Belanja Modal)
pengadaan sarana dan prasarana serta 12 bulan
alat medik (modal)
Pengadaan sarana dan prasarana serta 12 bulan
alat medik (modal)
Pengadaan sarana dan prasarana serta 12 Bulan
alat medik (Modal)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Serta 12 bulan
Alat Medik (Modal)
Pengadaan sarana dan prasarana serta 12 bulan
alat medik (modal), 12 bulan
Pengadaan sarana puskesmas 12 Bulan
Peningkatan Mutu Pelayanan 12 bulan
Penyediaan Bahan Material dan habis 12 Bulan
pakai
Penyusunan Dokumen Perencaaan dan 2 Dokumen
Evlauasi
Penyusunan Kegiatan Inovasi, Pelayanan 12 Bln
antrian dan rekam medis secara
elektronik
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02 PROGRAM %Pemenuhan SarPras,Alkes 82;100;90;42,5;100;100;2,70;77;84;55;86;80;90 % 1.02.02.2.01 Layanan pemeliharaan barang milik 12 bulan 1.02.02.2.01.03 Pembangunan Pembangunan Sarana fasilitas pelayanan 12 bulan Kab.
PEMENUHAN UPAYA sesuai standart pusat Penyediaan Fasilitas daerah Fasilitas Kesehatan Lainnya laboratorium Sleman
KESEHATAN >60%;%cakupan pelayanan Pelayanan Kesehatan
Pemeliharaan sarana, prasarana, alat 12 bulan
PERORANGAN DAN SES;Cakupan kepesertaan untuk UKM dan UKP
kesehatan/alat penunjang medik
UPAYA KESEHATAN JKN;CDR TB;Cakupan SPM Kewenangan Daerah
fasilitas pelayanan kesehatan
MASYARAKAT kes bid KesMas;Cakupan Kabupaten/Kota
Pengadaan sarana prasarana alat 12 bulan
SPM kes bid P2P;Rasio daya
kesehatan/alat penunjang medik
tampung RS thd jml
fasilitas pelayanan kesehatan
penduduk;Rerata Indek
Kepuasan Pengadaan sarana prasarana, alat 12 bulan
YanMed&Indikator Mutu kesehatan/alat penunjang medik
RS;Rerata Pencapaian mutu fasilitas pelayanan kesehatan
AsKep baik&Indek kepuasan Pengadaan sarana, prasarana , alat 12 bulan
Yan Penunjang;Rerata kesehatan/alat penunjang medik
Pemenuhan sarana YanKes fasilitas pelayanan kesehatan
dan Pemenuhan jenis SIM
Pengadaan sarana, prasarana, alat 12 bulan
RS;Indek Kepuasan
kesehatan/alat penunjang medik
YanMed&Keperawatan;Indek
fasilitas pelayanan kesehatan
Kepuasan Yan
Penunjang&pemenuhan Pengadaan sarana, prasarana, alat 12 Bulan
sarana RS berdasarkan data kesehatan/alat penunjang medik
ASPAK;%pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan
indikator mutu Pengadaan sarana, prasarana, alat 12 bl
RS&pelaksanaan SIM-RS kesehatan/alat penunjang medik
terintegrasi di unit fasilitas pelayanan kesehatan
pelayanan Pengadaan sarana, prasarana, alat 12 bln
Persentase pemenuhan 100 %;100 %;94 %;81 %;65 %;88.56 % kesehatan/alat penunjang medik
kebutuhan administrasi fasilitas pelayanan kesehatan
perkantoran;Persentase Pengadaan sarana, prasarana, alat 12 Bln
pemenuhan layanan sarana kesehatan/alat penunjang medik
dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan
kerja;Persentase capaian
Pengadaan sarana, prasarana, alat 12 bulan
Standar Pelayanan Minimal
kesehatan/alat penunjang medik
Rumah Sakit bagian Tata
fasilitas pelayanan kesehatan
Usaha (RSUD
Sleman);Persentase capaian Pengadaan sarana, prasarana, alat 12 Bulan
Standar Pelayanan Minimal kesehatan/alat penunjang medik
RS bagian keuangan dan fasilitas pelayanan kesehatan
aset (RSUD Pengadaan Sarana, Prasarana, Alat 12 Bulan
Sleman);Persentase capaian Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Pelayanan Kesehatan
RS bagian perencanaan dan
Pengadaan sarana, prasarana, alat 12 bulan
pengembangan (RSUD
kesehatan/penunjang medik fasilitas
Sleman);Persentase capaian
pelayanan kesehatan
Indikator SPM-RS Bagian
Tata Usaha (RSUD Penyediaan Fasilitas Pelayanan 12 Bulan
Prambanan) Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Pemenuhan 82,75 %
Sarana, Prasarana, Alat Penyediaan sarana, prasarana, Alat 100 %
Kesehatan (SPA) sesuai Kesehatan, Obat/vaksin dan Bahan
standart pusat >60% medis habis pakai
Terjaminnya Kualitas Pelayanan 100 %
Kesehatan Rumah Sakit secara
optimal

1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan rehabilitasi Puskesmas Ngemplak I 1 unit Semua


Pemeliharaan Puskesmas Kab/Kota

1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana ambulance 4 unit Semua


dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kab/Kota
genset 8 unit
Kesehatan Kab.
IPAL 2 unit Sleman
Pemeliharaan alat-alat kantor 12 bulan
Pemenuhan pra sarana Komputer 9 unit
Pengadaan AC 10 unit
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat alat kedokteran umum 2 paket Semua


Kesehatan/Alat Penunjang Medik Kab/Kota
Alat Kesehatan untuk Instalasi Bedah Sentral 1 paket
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kab.
(IBS)
Sleman
Alat Kesehatan untuk Instalasi Gawat Darurat 1 paket
(IGD))
Alat Kesehatan untuk Instalasi Rawat Inap 1 paket
Alat Kesehatan untuk Pelayanan Penunjang 1 paket
Pengadaaan Alat Kesehatan (DAK) 1 paket

1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan 12 bulan Semua


Pemeliharaan Alat Kalibrasi Kab/Kota
Tes kalibrasi 1 paket
Kab.
Sleman

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Distribusi dan Supervisi Obat ,Vaksin 25 puskesmas Kab.
Vaksin Sleman
Obat dan perbekalan kesehatan dikelola 25 Puskesms
dengan Baik dan Benar
Pengadaan obat 70 Jenis
Pengadaan Obata -obat non e katalog 1 paket
Pengadaan obat-obat e katalog 1 paket
Pengadaan Perbekalan Kesehatan Habis 0 Jenis
pakai
Pengadaan Reagen 0 Jenis
TerKalibrasinya Alat pendukung 1 paket
Kesehatan

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Pengadaan bahan CSSD e katalog 1 paket Semua


Habis Pakai Kab/Kota
Pengadaan Bahan CSSD non e katalog 1 paket
Kab.
Pengadaan bahan Disinfectan 1 paket Sleman
Pengadaan bahan laboratorium e katalog 1 paket
Pengadaan bahan laboratorium non e katalog 1 paket
Pengadaan Bahan Medis Habis PAKAI /BMHP 75 Jenis
Pengadaan bahan medis habis pakai e katalog 1 paket
Pengadaan bahan medis habis pakai non e 1 paket
katalog
Pengadaan bahan radiologi 1 paket

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana pemeliharaan alat alat medis dan penunjang 12 bl Semua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan operasional Kab/Kota
Kab.
pemeliharaan bangunan 2 gedung
Sleman
Pemeliharaan berkala/rutin sarana fasilitas 12 bulan
pelayanan kesehatan
Pemeliharaan berkala/ rutin sarana fasilitas 12 bulan
pelayan kesehatan
Pemeliharaan gedung kantor 1 unit
Pemeliharaan Gedung Kantor 12 Bulan
Pemeliharaan Gedung Puskesmas 12 bulan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan
dan Lingkungan
Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan 12 bulan
kesehatan
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan 12 bulan
Kesehatan
Pengadaan sarana, prasarana, alat 12 bulan
kesehatan/alat penunjang medik fasilitas
pelayanan kesehatan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Pemeliharaan berkala/ rutin prasarana fasilitas 12 bulan Semua


Prasarana dan Pendukung Fasilitas pelayan kesehatan Kab/Kota
Pelayanan Kesehatan Kab.
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 12 Bulan
Sleman
kantor
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 12 Bulan
Kantor
Pemeliharaan peralatan kerja 12 bulan
pemeliharaan prasarana dan pendukung 12 bl
fasilitas lingkungan kantor operasional
pemeliharaan prasarana dan pendukung 12 bulan
fasilitas pelayanan kesehatan
Pemeliharaan prasarana dan pendukung 12 bulan
fasilitas pelayanan kesehatan
Pemeliharaan Prasarana dan pendukung 12 bulan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung 12 Bln
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pemeliharaan prasarana dan peralatan 12 bulan
pendukung Kantor
Pemeliharaan prasarana pendukung fasilitas 12 bulan
kesehatan
Pemeliharaan Prasarana Puskesmas 12 bulan
Pemeliharaan rutin/berkala prasarana dan 12 bulan
pendukung failitas pelayanan kesehatan
Pemeliharaan Rutin Berkala Prasarana Fasilitas 12 bulan
Pelayanan Kesehatan
Pengadaan sarana, prasarana, alat 12 bulan
kesehatan/alat penunjang medik fasilitas
pelayanan kesehatan

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan alat-alat laboratorium 12 bulan Semua


dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Kab/Kota
Pemeliharaan alat kesehatan 12 Bulan
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kab.
Kesehatan Pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang 12 Bulan Sleman
medik
Pemeliharaan rutin berkala Alat 12 bulan
kesehatan/alat penunjang medik fasyankes
Pemeliharaan rutin berkala kalibrasi alkes 12 bulan
Pengadaan sarana, prasarana, alat 12 bulan
kesehatan/alat penunjang medik fasilitas
pelayanan kesehatan

1.02.02.2.02 Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 100 % 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil 4 desa Semua
Penyediaan Layanan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kab/Kota
Pelayanan UKM dan UKP dan 12 bl Cakupan pelayanan SPM sesuai standar 100 %
Kesehatan untuk UKM Kab.
pelayanan kesehatan Data Ibu Hamil 1 dokumen
dan UKP Rujukan Sleman
Tingkat Daerah Pengeloaan dan pelayanan 12 Bulan Data KIA 2 Desa
Kabupaten/Kota kesehatan sesuai standart
Data kunjungan ibu Hamil ke 4/lengkap 1 dokumen
Pengelolaan dan pelayanan 12 bln
Data PUS, Inovasi Sigap Manis Manja, 12 bln
kesehatan sesuai standar
Klas Ibu Hamil, Data Bumil Risti
Pengelolaan dan pelayanan 12 Bln
Data Standar Pelayanan Minimal 1 Dokumen
kesehatan sesuai standar
Kesehatan Ibu Hamil dan PWS KIA
Pengelolaan dan pelayanan 12 bulan
Desiminasi Program KIA 1 kali
kesehatan sesuai standar
Evaluasi Pemantauan Ibu Hamil Risiko 4 desa
Pengelolaan dan pelayanan 12 Bulan
kesehatan sesuai standar Evaluasi penyelenggaraan kelas ibu 12 bulan
hamil
Pengelolaan dan Pelayanankesehatan 12 bulan
sesuai standar Evaluasi SIM KIA 12 bulan

Pengelolaan dan Pelayanan 12 bulan Kegiatan BOK Ibu Hamil 12 Bulan


Kesehatan sesuai standar Kegiatan Penekanan dan Pencegahan 1 Kabupaten
Pengelolaan dan Pelayanan 12 Bulan Kematian Ibu Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Kesehatan Sesuai Standar Kelas ibu hamil 2 desa


Pengelolaan pelayanan kesehatan 12 bulan Kelas ibu hamil 4 Desa
sesuai standar
Kelas ibu hamil 6 desa
Penyediaan Layanan Kesehatan 12 Bulan
Kelas Ibu Hamil 1 desa
untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Kelas Ibu Hamil 2 desa
Daerah Kabupaten/Kota
Kelas Ibu Hamil 2 Desa
Kelas Ibu Hamil 3 desa
Kelas Ibu Hamil 4 desa
Kelas Ibu Hamil 5 desa
Kelas Ibu Hamil 11 kali
Kelas Ibu Hamil 15 kali
Kelas ibu hamil, Data PWS KIA 4 Desa
Kesehatan ibu hamil sesuai standar 5 desa
sesuai sejumlah sasaran
Palayanan Kesehatan Ibu Hamil 12 Bln
Pelaksanaan ANC terpadu 12 bulan
Pelaksanaan dan Evaluasi Kelas Ibu 3 desa
Hamil
Pelaksanaan Data KIA 1 kali
Pelaksanaan kelas ibu hamil 5 desa
Pelayanan Ibu Hamil 12 bulan
Pelayanan ibu hamil sesuai standar 12 bulan
Pelayanan Kelas ibu hamil 1 desa
pelayanan kesehatan ibu bersalin BOK 12 bulan
Pelayanan kesehatan ibu hamil 2 desa
Pelayanan kesehatan ibu hamil 3 desa
Pelayanan kesehatan ibu hamil 5 desa
Pelayanan Kesehatan ibu hamil 1 Desa
Pelayanan Kesehatan ibu hamil 3 dea
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1 desa
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2 Desa
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3 Desa
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 4 Desa
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 12 bulan
Pelayanan terhadap Ibu hamil, ANC 4 desa
Pemantauan bumil risti 24 kali
Pemantauan Ibu Hamil Risiko Tinggi 4 desa
Pendampingan Kelas Ibu Hamil 25 puskesmas
Pendataan ibu hamil beresiko 3 desa
pendataan, kelas bumil, jejaring, phn 1 Desa
bumil dan ov kematian bayi
Pendataan P4K 2 kali
Pengelolaan dan pelayanan kesehatan 12 bulan
sesuai standar
Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil 4 desa
Penguatan Pandu Teman 2 kali
Penguatan PWS KIA 2 kali
Penyuluhan KIA/KB/IIVA 10 kali
Pertemuan Kelas Ibu Hamil 5 desa
Sosialisasi SKH, IVA tes dan SADARI 21 kali
Terlaksana kelas ibu hamil 12 bulan

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan bersalin rujukan manual 1 Desa Semua


Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kab/Kota
BOK Ibu Bersalin 12 Bulan
Kab.
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Sleman
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Cakupan pelayanan SPM sesuai standar 100 %


Cetak leaflet Edukasi Bulin IMD -Higiene 1923 lembar
Sanitasi Alat Reproduksi Pasca Salin
Data Standar Pelayanan Kesehatan Ibu 1 Dokumen
Bersalin
Implementasi SIM KIA Sembada 1 Kabupaten
Sleman
Operasional Jaminan Persalinan 12 Bulan
(Jampersal)
Otopsi Verbal kasus bulin, bufas 12 kali
Pelacakan Ibu Nifas Risiko Tinggi 12 kali
Pelayanan ibu bersalin 2 desa
Pelayanan ibu bersalin 12 bulan
Pelayanan ibu bersalin di fasilitas 5 desa
kesehatan
Pelayanan ibu nifas 4 Desa
Pelayanan Kesehaan Ibu bersalin 12 bulan
pelayanan kesehatan ibu bersalin 5 Desa
Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3 desa
Pelayanan kesehatan ibu bersalin 12 bulan
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin 12 bulan
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2 Desa
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 4 Desa
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 12 Bln
Pelayanan kesehatan ibu bersalin/nifas 4 desa
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3 Desa
pelayanan kesehatan ibu nifas 1 Desa
Pelayanan kesehatan ibu nifas 1 desa
Pelayanan kesehatan ibu nifas 2 desa
Pelayanan kesehatan ibu nifas 12 bulan
Pelayanan kesehatan ibu Nifas 4 desa
Pelayanan kesehatan Ibu nifas 2 desa
Pelayanan kesehatan Ibu Nifas 6 desa
Pelayanan Kesehatan ibu nifas 1 desa
Pelayanan Kesehatan Ibu nifas 3 desa
Pelayanan Kesehatan Ibu nifas 5 desa
Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 2 Desa
Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 4 Desa
Pemanfaatan Buku KIA 1 Kabupaten
Sleman
Pembinaan dukun bayi 4 kali
Pendampingan dan pemberdayaan ibu 4 Desa
Nifas (Bersalin)
Pendataan ibu bersalin 12 bulan
Pengelolaan dan pelayanan kesehatan 12 bulan
sesuai standar
Pengelolaan Kesehatan Ibu Bersalin 12 bulan
Pertemuan Internal Koordinasi Manual 2 kali
Rujukan masa pandemi
Pertemuan Peningkatan status kesehatan 100 %
ibu bersalin (pertemuan AMP)
Sosialisasi manual Rujukan bagi kader 4 desa
Sosialisasi Persiapan Persalinan Ibu Hamil 4 desa
Risiko Tinggi Bagi kader
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Cakupan pelayanan SPM sesuai standar 100 % Semua


Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kab/Kota
Data Standar Pelayanan Kesehatan Bayi 1 Dokumen
Kab.
Baru Lahir
Sleman
Koordinasi Pemantauan Bayi Risti 22 kali
Otopsi Verbal kasus bayi 12 kali
Pelaksaan SDIDTK untuk BBL 1 Kabupaten
Sleman
Pelayanan Bayi Baru lahir, Data bayi 3 desa
Pelayanan ibu bersalin 12 bulan
Pelayanan Kesehaan Bayi Baru Lahir 12 bulan
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 1 Desa
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4 desa
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 12 bulan
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir 12 bulan
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2 desa
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2 Desa
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 3 Desa
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4 desa
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4 Desa
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 5 Desa
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 12 Bln
Pelayanan kesehatan BBL 12 bulan
Pemanfaatan Buku KIA 1 Kabupaten
Sleman
Pendataan Bayi Baru LAhir 12 bulan
Pengelolaan dan pelayanan kesehatan 12 bulan
sesuai standar
Perjalanan dinas Petugas Kujungan 4 desa
Rumah Bayi Baru Lahir Beresiko
Pertemuan Pembahasan Hasil Kunjungan 4 kali
Rumah Bayi Baru Lahir Beresiko
Seluruh Bayi Baru Lahir terlayani sesuai 12 bl
standar

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 12 bulan Semua


Pelayanan Kesehatan Balita Kab/Kota
cakupan pelayanan kesehatan balita 4 desa
Kab.
Cakupan SPM Sesuai Standar 100 % Sleman
Data Pemberian Makan bagi Bayi dan 1 dokumen
Anak (PMBA)
Data Standar Pelayanan Minimal 1 dokumen
Kesehatan Balita
DTKB 78 pos
Evaluasi Evaluasi penemuan Balita BGM, 2 kali
BBLR, PBLR, dan Stunting
Evaluasi SDIDTK 100 %
Kalakarya MTBS 2 kali
kelas ibu balita 4 kali
Kelas Ibu Balita 5 Desa
Koordinasi PAUD 1 kali
Monitoring & evaluasi pemberian obat 100 %
cacing
Oreientasi Kader SDIDTK dan 4 Desa
pemantauan balita posyandu kesehatan.
Tumbang Balita dan Apras paud
pelaksanaan kesehatan balita 4 kelurahan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

pelaksanaan SDIDTK 4 kelurahan


Pelaksanaan SDIDTK PAUD ( 2 kali
SDIDTK/Umum, Gigi, gizi )
Pelaksanaan SDIDTK TK ( SDIDTK/Umum, 2 kali
Gigi, gizi )
pelayanan balita dengan rakordasi , 1 Desa
monev cakupan, monev kader, BIMTEK
SDIDTK
Pelayanan Kesehaan Balita 12 bulan
Pelayanan kesehatan balita 2 desa
Pelayanan Kesehatan Balita 2 Desa
Pelayanan Kesehatan Balita 3 Desa
Pelayanan Kesehatan Balita 4 desa
Pelayanan Kesehatan Balita 5 Desa
Pelayanan Kesehatan Balita 12 Bln
Pelayanankesehatan balita sesuai 12 bulan
standar
Pelayanan kesehatan pada balita 12 bulan
Pemantauan Pertumbuhan BALITA 20 kali
Pembekalan Kader program Kesehatan 1 kali
Balita
Pembinaan dan Penguatan SDIDTK 4 kali
Pembinaan Jejaring 2 kali
Pembinaan kader posyandu balita 3 desa
Pembinaan SDIDTK 7 kali
Pendampingan pemberian Vitamin A 4 desa
pada Balita 6 - 59 bln,Monitoring
tumbang, BB, Imunisasi , pembinaan
posyandu balita dan kader
pendampingan pemberian Vitamin A 4 kelurahan
pada Balita 6-59 bulan
Pendampingan pemberian vitamin A 78 pos
pada Balita 6-59 bulan
Pendampingan pemberian Vitamin A 1 desa
pada balita 6-59 bulan
Pendampingan pemberian Vitamin A 1 desa
pada Balita 6 - 59 bulan
Pendampingan pemberian Vitamin A 4 desa
pada Balita 6 - 59 bulan
Pendampingan pemberian Vitamin A 5 desa
pada Balita 6 - 59 bulan
Pendampingan pemberian Vitamin A 25 puskesmas
pada Balita 6 - 59 bulan
Pendampingan pemberian Vitamin A 2 desa
pada Balita 6-59 bulan
Pendampingan pemberian Vitamin A 4 desa
pada Balita 6-59 bulan
Pendampingan Pemberian Vitamin A 6 desa
pada balita 6-`59 bulan
Pendampingan Pemberian Vitamin A 2 Desa
pada Balita 6-59 Bulan
Pendampingan pemberian Vitamin A 4 Desa
pada balita 6 - 59 tahun
pendampingan pemberian vitamin A 1 Desa
pada balita usia 6 - 59 bln
Pendampingan / pembinaan SDIDTK 60 Posyandu
Posyandu
Pendampingan pemeberian Vitamin A 3 desa
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

pada Balita 6 - 59 bulan


Pendampingan pemeberian Vitamin A 4 desa
pada Balita 6 - 59 bulan
Pendampingan pemeberian Vitamin A 5 Desa
pada Balita 6 - 59 bulan
Pendampingan Sikat Gigi PAUD/TK 24 sekolah
Pengelolaan dan pelayanan kesehatan 12 bulan
sesuai standar
Pertemuan Refresing SDIDTK 1 kali
posyandu balita 4 kelurahan
SDIDTK 5 Desa
SDIDTK, Pelayanan kesehatan balita 3 bln
sikumbang batas 4 kelurahan
Sosialisasi DTKB bagi Kader 2 kali
Sosialisasi Imunisasi 6 kali
Sosialisasi pemberian obat cacing 100 %
UKGS TK 100 %

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Anak usia pendidikan dasar memperoleh 12 bulan Semua


Pelayanan Kesehatan pada Usia pelayanan kesehatan sesuai standar Kab/Kota
Pendidikan Dasar Kab.
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 12 Bulan
Sleman
BIAS 18 sekolah
Bimtek Dokter kecil; 2 angkatan
BIMTEK Dokter Kecil dan BHD 2 kali
Bimtek guru UKS 100 %
cakupan Pelayanan kesehatan pada usia 4 desa
pendidikan dasar
Cakupan SPM Sesuai Standar 100 %
Data kesehatan reproduksi 1 Dokumen
Data penjaringan anak sekolah 1 Dokumen
Koordinasi Lintas Sektor / Lintas Program 1 kali
UKS
Koordinasi UKGMD 100 %
pelatihan dokter kecil 18 sekolah
pelayanan keseahtan usia pendidikan 12 bulan
dasar
Pelayanan Kesehaan Pada Usia Pendidikan 12 bulan
Dasar
Pelayanan kesehatan pada pendidikan 12 bulan
dasar
Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan 2 Desa
dasar
Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan 4 Desa
dasar
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 2 desa
Dasar
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 3 Desa
Dasar
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 12 bulan
Dasar
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 31 SD
Dasar
Pelayanan Kesehatan Pada Usia 12 bulan
PendidikanDasar
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan 12 Bln
Dasar
Pembentukan Dokter Kecil 30 Sekolah
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

pembentukan dokter kecil tingkat SD 2 Desa


Pembinaan Dokter Kecil 100 %
Pembinaan Usia Sekolah/dokter kecil 1 kali
Pemeriksaan berkala peserta didik 18 Lokasi
Pemeriksaan DMFT dan penyuluhan , 1 Desa
screening kesehatan, pelatihan dokcil,
pertemuan dan pembinaan UKS
pemeriksaan kesehatan gigi 18 sekolah
Pengadaan Buku Raport Kesehatanku 10000 Buku
Pengelolaan dan pelayanan kesehatan 12 bulan
sesuai standar
Penjaringan Kesehatan dan BIAS di 22 sekolah
Sekolah
Penjaringan Kesehatan Peserta Didik Kelas 23 SD
1 sd VI SD
Penjaringan Kesehatan Peserta Didik Kelas 5 sekolah
VIII sd IX
penjaringan kesehatan siswa SD, SMP,dan 24 Sekolah
SMA
Penjaringan Kesehatan Siswa SD, SMP, 40 Sekolah
SMA
Penjaringan peserta didik ( SD, SMP, SMA ) 1 kali
Perjalanan dinas BIAS 10 hari
Perjalanan dinas Screening 5 hari
Pertemuan BIA 4 kali
Pertemuan guru PAUD 2 kaili
Pertemuan Guru TK 2 kali
Pertemuan Guru UKS 3 kali
Pertemuan Parenting Guru SD 1 kali
Rakor UKS dan Kesehatan Remaja 100 %
Screening UKS 1 desa
screning kesehatan sd/slb/smp 1 kali
SDIDTK; 18 sekolah
skrining kesehatan anak 1 kali
Sosialisasi pemberian obat cacing 100 %
Terlaksananya Pembinaan dokter kecil, 12 bl
skrening murid baru Upaya kesehatan gigi
dan BIAS

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Bimtek kader kesehatan Posbindu: 1 angkatan Semua


Pelayanan Kesehatan pada Usia Banyuraden (usulan langsung Kab/Kota
Produktif kalurahan) Kab.
Sleman
Bimtek kader kesehatan (Posbindu) 1 kali
(PUPM Kapanewon)
Buku Pedoman panduan Charta 100 Buah
cakupan Pelayanan kesehatan pada 4 desa
usia pendidikan produktif
Cakupan SPM Sesuai Standar 100 %
Cetak Buku Saku Kanker 2000 buku
Cetak Leaflet kanker 3000 lembar
Cetak Leaflet Kanker Payudara 3000 lembar
Cetak Leaflet Kanker seviks 3000 lembar
Data PUS dan Akseptor KB 2 Desa
Faskes swasta mengirimkan Laporan 25 FKTP
P2PTM
Kegiatan Kespro di Sekolah 2 kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

KMS Posbindu 2000 Lembar


Laporan Pelayanan IVA dan SADANIS 12 Bulan
Laporan Skrining PTM 12 Bulan
Pelaksanaan IVA Mobile 4 Desa
Pelayanan IVA dan SADANIS 25 PPuskesmas
Pelayanan Kesehaan Usia Produktif 12 bulan
Pelayanan kesehatan pada usia 3 desa
produktif
Pelayanan Kesehatan pada Usia 2 desa
Produktif
Pelayanan Kesehatan pada Usia 4 desa
Produktif
Pelayanan Kesehatan pada Usia 12 Bln
Produktif
Pelayanan Kesehatan Pada Usia 12 bulan
Produktif
Pelayanan Kesehatan Pada Usia 12 Bulan
Produktif
Pelayanan kesehatan usia produktif 12 bulan
Pelayanan kesehatan Usia Produktif 1 Desa
Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 3 Desa
pelayanan kesehatn usia produktif 12 bulaN
Pelayanan pada usia produktif 12 bulan
Pelayanan PANDU PTM 25 Puskesmas
Pembinaan KB 100 %
Pembinaan kesehatan reporduksi 100 %
Pembinaan posyandu remaja 6 kali
Pengelolaan dan pelayanan kesehatan 12 bulan
sesuai standar
Peningkatan kapasitas kader 2 kali
Peningkatan Kapasitas Petugas 25 PPuskesmas
Penjaringan Kesehatan Pada Usia 12 bulan
Produktif
Pertemuan Internal 4 kali
Pertemuan IVA dan SADARI 5 desa
Pertemuan kader validasi data KIA KB 100 %
Pertemuan Kespro untuk Karang 8 sekolah
Taruna/ Remaja Masjid
posbindu 4 desa
posyandu remaja 4 desa
Puskesmas dengan SIPTM 25 Puskesmas
Screening 12 kali
screening usia produktif 4 desa
Sosialisasi IVA dan SADANIS 3 desa
Sosialisasi kesehatan pada sasaran usia 3 desa
produktif
Sosialisasi KESPRO bagi karang taruna 1 kali
Sosialisasi kespro siswa di SLTP & SLTA 4 kali
Terlaksananya pembinaan kesehatan 12 bl
remaja dan kespro serta sekrening
kesehatan
Workshop Penguatan Jejaring IVA Test 1 Dokumen
dan SADANIS
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 12 bulan Semua


Pelayanan Kesehatan pada Usia Kab/Kota
BIMTEK Pembinaan Kader Lansia 1 kali
Lanjut Kab.
Bimtek Pencatatan Pelaporan 1 kali Sleman
cakupan Pelayanan kesehatan pada usia 4 desa
lanjut
Cakupan SPM Sesuai Standar 100 %
Data Lansia 2 Desa
Gebyar Lansia 5 Desa
Koordinasi Kader Lansia 3 kli
Koordinasi Pendataan Lansia 4 Desa
Pelayanan Kesehaan Usia Lanjut 12 bulan
Pelayanan Kesehatan Lansia 12 Bln
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 3 desa
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 2 desa
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 2 Desa
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3 Desa
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 12 bulan
Pelayanan kesehatan usia lanjut 4 desa
Pelayanan kesehatan Usia Lanjut, 1 Desa
Penyuluhan penyakit degeneratif
Pelayanan pada usia lanjut 12 bulan
pembinaan kader lansia 44 posyandu
Pembinaan kader lansia 4 Desa
pembinaan kesehatan lansia 1 kali
Pembinaan Posyandu Lansia 2 kali
Pengelolaan dan pelayanan kesehatan 12 bulan
sesuai standar
Penyuluhan kader lansia 4 kali
Penyuluhan Lansia 8 kali
pertemuan kader lansia 100 %
Pertemuan Kader Lansia 2 kali
Pertemuan Programer Lansia 4 kali
PHN LAnsia 12 bulan
PHN Lansia Resiko Tinggi 2 kali
Posyandu Lansia 3 desa
Posyandu Lansia 4 Desa
screening kesehatn lansia 44 posyandu
Screning Kesehatan Lansia 15 kali
Seminar Hari Lanjut Usia ( Halun ) 1 kali
Skrining Lansia 12 kali
Sosialisasi Implementasi Standar 2 kali
Pelayanan Lansia
Terlaksananya pemberdayaan dan 12 bl
kegiatan senam lansia dan pemeriksaan
kesehatan
Usia 60 th ketas mendapatkan skrening 12 bulan
sesuai standar
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan cakupan Pelayanan kesehatan penderita 4 desa Semua


Pelayanan Kesehatan Penderita hipertensi Kab/Kota
Hipertensi Kab.
Cakupan SPM Sesuai Standar 100 %
Sleman
Deteksi Dini Penderita Hipertensi 18 kali
Geser Pahit, Posbindu 4 Desa
Kegiatan Pelayanan kesehatan Penderita 1 Desa
Hipertensi dengan FGD penderita
Koordinasi KPP-IPP bagi petugas 2 kali
kunjunmgan rumah ht 8 dusun
Laporan Pelayanan Hipertensi 12 bulan
Leaflet Pengelolaan Hipertensi 5000 lembar
Orientasi/pembekalan/peningkatan 100 %
kapasitas SDM bagi kader kesehatan
untuk peningkatan P2P Hipertensi
Pelayanan Kesehaan Penderita 12 bulan
Hipertensi
Pelayanan Kesehatan pada Penderita 2 Desa
Hipertensi
Pelayanan Kesehatan pada Penderita 3 Desa
Hipertensi
Pelayanan kesehatan penderita 12 bulan
Hipertensi
Pelayanan Kesehatan penderita 12 bulan
hipertensi
Pelayanan Kesehatan Penderita 2 desa
Hipertensi
Pelayanan Kesehatan Penderita 12 Bln
Hipertensi
Pelayanan Kesehatan Penderita 12 bulan
Hipertensi
pelayanan kesehatan penderita HT 12 bulan
Pelayanan kesehatan penderita HT 12 bulan
sesuai standar
Pembinaan KPP-IPP tingkat dusun 20 kali
Pengelolaan dan pelayanan kesehatan 12 bulan
sesuai standar
Pengelolaan Hipertensi 12 bulan
Peningkatan kapasitas petugas dalam 25 Puskesmas
pelayanan hipertensi
Pertemuan kader Pemantau Hipertensi 2 kali
Pertemuan pasien hiptertensi 5 kali
Pertemuan Pembinaan Penderita 4 kali
Penyakit HT
Pertemuan sosialisasi Kesehatan PTM 12 kali
Hipertensi
PHN Penderita HT 3 kali
Seminar Peringatan Hari Hipertensi 50 kader
Sedunia
Sosialisasi Komunikasi perubahan 4 kali
perilaku
Terlaksananya pembinaan dan 12 bl
perkesmas hipertensi
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan bimtek kader dm 4 desa Semua


Pelayanan Kesehatan Penderita Kab/Kota
cakupan Pelayanan kesehatan penderita 4 desa
Diabetes Melitus Kab.
diabetes melitus
Sleman
Cakupan SPM Sesuai Standar 100 %
engelolaan Diabetes Mellitus 12 bulan
Kegiatan Pelayanan kesehatan Penderita 1 Desa
DM dengan FGD penderita
Laporan Pelayanan DM 12 bulan
Leaflet Pengelolaan DM 5000 lembar
Orientasi/pembekalan/peningkatan 100 %
kapasitas SDM bagi kader kesehatan
untuk peningkatan P2P DM
Pelayanan Kesehaan Penderita Diabetes 12 bulan
melitus
Pelayanan Kesehatan DM 12 bulan
Pelayanan Kesehatan pada Penderita 2 Desa
Diabetes Melitus
Pelayanan Kesehatan pada Penderita 3 Desa
DM
Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes 12 bulan
Melitus
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 2 desa
Melitus
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 12 Bln
Melitus
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 12 bulan
Melitus
Pelayanan kesehatan penderita Diabetus 4 Desa
Militus
pelayanan kesehatan penderita DM 12 bulan
Pelayanan kesehatan penderita DM 12 bulan
Pelayanan Kesehatan penderita DM 12 bulan
Pemantauan Pengobatan Pasien DM 12 bulan
Pengelolaan dan pelayanan kesehatan 12 bulan
sesuai standar
Peningkatan kapasitas petugas dalam 25 Puskesmas
pengelolaan DM
Pertemuan kader Pemantau DM 4 kali
Pertemuan pasien diabetes militus 5 kali
Pertemuan Pembinaan Penderita 4 kali
Penyakit DM
Pertemuan sosialisasi Kesehatan PTM 12 kali
Diabetes Militus
PHN Penderita DM 3 kali
Seminar Peringatan Hari DM 50 Peserta LS
Terlaksananya pembinaan dan 12 bl
perkesmas DM

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Bimtek 6 kali Semua


Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kab/Kota
Bimtek Desa Siaga Sehat Jiwa 1 desa
Gangguan Jiwa Berat Kab.
Bimtek DSSJ 3 kali Sleman
Bimtek keluarga ODGJ 2 kali
Bimtek penanganan ODGJ: 7 kalurahan 1 kali
(PUPM Kapanewon)
Bimtek penanganan ODGJ (PUPM 1 kali
Kapanewon)
Bimtek penanganan ODGJ : Sumberrejo 1 kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

(Usulan langsung kalurahan)


Bimtek peningkatan kesehatan 1 Angkatan
masyarakat ODGJ (PUPM Kapanewon)
bimtek SSJ 2 kali
cakupan Pelayanan kesehatan orang 4 desa
dengan gangguan jiwa
Cakupan SPM Sesuai Standar 100 %
Cetak Buku Panduan Kader Kesehatan 3000 buku
Jiwa (Deteksi Keluarga di Kelurahan
Siaga Sehat Jiwa)
Cetak Buku Panduan Kader Kesehatan 3000 buku
Jiwa (Supervisi Kader)
Cetak Leaflet Keswa 3000 lembar
DSSJ, Penguatan keluarga ODGJ, 2 Sekolah
Sekolah Sehat Jiwa
DSSJ, Penguatan keluarga ODGJ, 4 Desa
Sekolah Sehat Jiwa
FGD 2 kali
Follow up tata laksana dan pencegahan 100 %
cacat kasus kusta dan penyakit menular
lainnya serta gangguna jiwa
Gebyar Kesehatan Jiwa, Pelatihan kader 3 desa
kesehatan jiwa, Bimtek Kemandirian
ODGJ, Pelayanan kesehatan jiwa
Institusi Siaga Sehat Jiwa 10 Institusi
Kelurahan Siaga Sehat Jiwa 1 Kelurahan
Konseling dan deteksi dini masalah 100 %
kesehatan jiwa dan Napza (Pertemuan
Keluarga ODGJ)
Konseling dan deteksi dini masalah 12 bulan
kesehatan jiwa pada ODGJ Berat
koord gajah dibela semut 2 kali
koordinasi, pelaporan, supervisi, 1 Desa
kepatuhan pengobatan, POSBINDU, KAK
DEWA, penyuluhan keswa dan advokasi
usulan jaminan kesehatan
Koordinasi terpadu lintas sektor tentang 100 %
pencegahan dan pengendalian penyakit
tk puskesmas (TPKJM)
Koordinasi TPKJM 2 kali
Laporan kesehatan jiwa 12 Bulan
Laporan Pelayanan Keswa dan Psikologi 12 bulan
Monitoring dan bimbingan tehnis kader 100 %
kesehatan oleh petugas (kader desa
siaga sehat jiwa)
Pelatihan 10 kali
Pelayanan Kesehaan Orang Dengan 12 bulan
Gangguan Jiwa Berat
Pelayanan Kesehatan ODGJ 12 bulan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan 2 Desa
Gangguan Jiwa Berat
"Pelayanan Kesehatan Orang Dengan 12 bulan
Gangguan Jiwa Berat"
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan 12 Bln
Gangguan Jiwa Berat
Pelayanan Kesehatan Orang dengan 12 bulan
Gangguan Jiwa Beratpenderita DM
Pelayanan kesehatan pada Orang 12 bulan
dengan Gangguan Jiwa Berat
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Pelayanan kesehatan penderita ODGJ 12 bulan


sesuai standar
Pengelolaan dan pelayanan kesehatan 12 bulan
sesuai standar
Penguatan DSSJ 1 kali
Peningkatan kapasitas petugas dalam 25 Puskesmas
pelayanan keswa
Peningkatan Kapasitas Petugas dalam 25 Puskesmas
Pelyanan Keswa
Penyuluhan Kesehatan Jiwa 4 desa
Penyuluhan Keswa 5 kali
Pertemuan kader jiwa 4 desa
Pertemuan Pendamping Tangguh ODGS 4 desa
Pertemuan TPKJM 4 kali
PHN 12 kali
Posbindu ODGJ 2 kali
psikoterapi kelompok 4 desa
Rehabilitasi ODGJ 90 kali
Sekolah Sehat Jiwa 1 sekolah
Sosialisasi Kesehatan Jiwa di Dusun 12 kali
Ssialisasi kesehatan jiwa pasca 4 desa
pengobatan
Sweeping 3 kali
Terlaksananya pembinaan, parenting, 12 bl
pelacakan kasus dan perkesmas ODGJ
tpkjm 2 kali
TPKJM Kabupaten 1 Tim
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Bimtek kader peduli TB, Inovasi Duhai TB, 3 desa Semua
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Penyuluhan TB Kab/Kota
Tuberkulosis Kab.
bimtek kader tbc 4 desa
Sleman
cakupan Pelayanan kesehatan orang 4 desa
terduga TB
Cakupan SPM Sesuai Standar 100 %
Data TB Valid 1 Dokumen
Desa Peduli TB 2 Desa
Deteksi Dini Penyakit TB 12 kali
FGD TB 1 kali
Koordinasi Tim Pendamping Kasus TB 2 kali
Orang terduga TB mendapat pelayanan 12 bulan
sesuai standar
Orientasi/pembekala/peningkatan 100 %
kapasitas SDM bagi kader kesehatan untuk
peningkatan P2P TB
Pelaksanaan inovasi MAS DUTA SIBER 12 bulan
Pelayanan Kesehaan Orang terduga 12 bulan
Tuberkulosis
pelayanan kesehatan orang terduga TB 12 bulan
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 3 Desa
Tuberkolosis
Pelayanan kesehatan orang terduga 4 Desa
Tuberkuloasis
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 2 desa
Tuberkulosis
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 2 Desa
Tuberkulosis
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 12 Bln
Tuberkulosis
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 12 bulan
Tuberkulosis
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 12 bulan
Tuberkulosis, 12 bulan
Pelayanan kesehatan orang terduga 1 Desa
Tuberkulosis dengan sosialisasi, pertemuan
tim, PHN, contrak tracing, pelacakan dan
pendampingan TB serta pemberian PMT
Pelayanan kesehatan pada orang terduga 12 bulan
Tuberkolosis
Pelayanan kesehatan TBC 4 desa
Pendampingan Keluarga Penderita TB 1 kali
Pengelolaan dan pelayanan kesehatan 12 bulan
sesuai standar
Pertemuan desa peduli TB 1 kali
Pertemuan Kader TB 2 kali
Pertemuan Tim DOT 1 kali
PHN 10 kali
PMT 10 pasien
pmt tbc 10 paket
PPM TB 1 kali
Refresing kader TB 4 desa
Terlaksananya pembinaan, PMO, 12 bl
parenting, pelacakan kasus dan perkesmas
TBC
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan bimtek kader hiv 4 desa Semua


Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kab/Kota
cakupan Pelayanan kesehatan orang 4 desa
Risiko Terinfeksi HIV Kab.
dengan risiko terinfeksi HIV
Sleman
Cakupan SPM Sesuai Standar 100 %
Deteksi Dini HIV AIDS 3 desa
Deteksi dini kasus 100 %
HIV/ADIS/TBC/Hepatitis/Malaria dan
penyakit menular lainnya pada ibu hamil
dan kelompok beresiko
Deteksi Dini Penyakit HIV pada Kelempok 28 kali
Resiko
Dokumen Data HIV/AIDS 4 Dokumen
Gerakan Dusun bebas HIV-AIDs 12 bulan
Koordinasi Tim Pendamping HIV 5 kali
Orang beresiko HIV mendapatkan skrening 12 bulan
sesuai standar
Pelacakan dan pendampingan serta 12 bl
konsling resiko tertular HIV
pelaksanaan kesehatan orang dengan 12 bulan
resiko terinveksi HIV
Pelayanan Kesehaan Orang dengan resiko 12 bulan
terinfeksi HIV
Pelayanan kesehatan HIV 4 desa
Pelayanan kesehatan orang dengan Resiko 5 Desa
terinfeksi HIV
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan 12 Bln
Resiko Terinfeksi HIV
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko 2 Desa
Terinfeksi Virus HIV
Pelayanan kesehatan orang dengan Resiko 1 Desa
Terinveksi HIV
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko 2 desa
Terinfeksi HIV
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko 3 Desa
Terinfeksi HIV Aids
Pelayanan kesehatan orang terduga HIV 12 bulan
Pelayanan kesehatan pada Orang dengan 12 bulan
resiko HIV
Pelayanan Konseling dan Test/KT HIV 10 Lokasi
Pengelolaan dan pelayanan kesehatan 12 bulan
sesuai standar
penyuluhan HIV 5 kali
Penyuluhan HIV AIDS 19 kali
Pertemuan HIV 5 desa
Sosialisasi HIV - AIDS 2 kali
Sosialisasi pembinaan HIV AID, VCT Mobile 4 Desa

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Cakupan SPM Sesuai Standar 100 % Kab.


Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Sleman
Pelacakan kasus dari investigasi analisa dan 12 Bulan
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
tindak lanjut (KLB)
(KLB)
Pelayanan kesehatan KLB 4 desa
Penanganan KLB 12 Bln
Sosialisasi penyakit potensi KLB 3 desa
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Orang terlatih penanganan 260 Orang Semua


Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk kegawatdaruratan dalam bencana bagi Kab/Kota
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat masyarakat
Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 12 bulan Semua


Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Kab/Kota
Kab.
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 12 bulan
Sleman
Stunting
Bimtek Atropometri Kader Posnyandu 100 %
Bimtek motivator pemberian makanan 2 angkatan
bayi dan anak (PMBA) Kapanewon
Bimtek Motivator PMBA 1 angkatan 1 Kali
(PUPM Usulan Kalurahan)
Bimtek motivator PMBA : 7 kalurahan 1 angkatan
(PUPM Kapanewon)
Bimtek motivator PMBA: Balecatur 1 angkatan
(Usulan langsung kalurahan))
Bimtek motivator PMBA : 1 kali
Pakembinangun (PUPM Kapanewon)
Bimtek motivator PMBA (PUPM 1 angkatan
Kapanewon)
Bimtek motivator PMBA: Sidoagung 1 angkatan
(Usulan langsung kalurahan))
Bimtek Motivator PMBA (usulan 1 angkatan
langsung kalurahan)
Bimtek pemantauan perkembangan 1 kali
balita : Pakembinangun (PUPM
Kapanewon)
Bimtek pemantauan pertumbuhan dan 20 orang
perkambangan balita : Desa Tirtoadi
(PUPM Kapanewon)
Bimtek pemantauan pertumbuhan dan 3 kali
perkambangan balita: Merdikorejo dan
Lumbungrejo (Usulan langsung
kalurahan)
Bimtek pemantauan pertumbuhan dan 3 kali
perkambangan balita: Pondokrejo,
Sumberrejo, Tambakrejo (Usulan
langsung kalurahan)
Bimtek pemantauan pertumbuhan dan 1 kali
perkambangan balita (PUPM
Kapanewon)
Bimtek pemantauan pertumbuhan dan 25 orang
perkambangan balita (PUPM
Kapanewon)
Bimtek pemantauan pertumbuhan dan 25 orang
perkembangan balita: 7 kalurahan
(PUPM Kapanewon)
Bimtek pemantauan pertumbuhan dan 25 orang
perkembangan balita: Desa
Maguwoharjo (PUPM Kapanewon)
Bimtek pemantauan pertumbuhan dan 1 kali
perkembangan balita Desa
Sendangmulyo (PUPM Kapanewon)
Bimtek pemantauan pertumbuhan dan 25 orang
perkembangan balita (PUPM
Kapanewon)
Bimtek pemantauan pwertumbuhan: 2 angkatan
Argomulyo @ 20 orang (PUPM
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
kapanewon)
Bimtek Pencatatan dan Pelaporan 1 kali
Surveilan Gizi
Bimtek PMBA Kader Posyandu 100 %
Bimtek PMBA perkembangan balita : 1 kali
Desa Sumbersari (PUPM Kapanewon)
Bimtek PMBA (PUPM Kapanewon) 1 paket
Bimtek PMBA: Tlogoadi (usulan 1 paket
langsung kalurahan)
cakupan ibu hamil KEK mendapat 3 desa
makanan tambahan 80%,Cakupan balita
kurang mendapat makanan tambahan
85%,Cakupan remaja Putri melalui
dusun/posyandu,Cakupan ibu hamil
mendapat TTD 0 tablet selma kehamilan
82%
cakupan Pelayanan kesehatan Gizi 4 desa
Masyarakat
Cakupan SPM Sesuai Standar 100 %
Data Surveilans Gizi 1 dokumen
Distribusi Vit A dan Evaluasim PSG 5 Desa
Distribusi Vitamin A 2 Desa
Distribusi Vitamin A 2 kali
FGD 4 kali
FGD Kasus permasalahan Gizi 100 %
GETARTALA Pemberian Tablet tambah 6 kali
Darah
honor tenaga kesehatan 12 bulan
Kegiatan pelayanan kesehatan gizi 1 Desa
masyarakat dengan pemantauan status
gizi, pendampingan , evaluasi
pendampingan, kelas pembelajaran
PMBA dan bimtek penanggulangan
anemi, validasi data , pelacakan balita
Kegiatan Vitamin A 4 desa
kp ibu 12 posyandu
Monev Pokjanal KIA Gizi 1 kali
Monev Tim POKJANAL KIA Gizi Tingkat 2 kali
Kecamatan
Monitoring dan Evaluasi Pemantauan 6 posyandu
Pertumbuhan di Posyandu;
PE Balita 30 kali
Pelaksanaan inovasi Si Gambang 12 bulan
Pelaksanaan Kadarzi 4 desa
Pelaksanaan PWS Gizi, BIMTEK EPPGBM, 4 Desa
Pelaksanaan Gambang Stunting, PMBA
Pelaksasanaan PSG 4 desa
Pelayanan Kesehaan Gizi Masyarakat 12 bulan
Pelayanan Kesehatan Gizi 4 desa
pelayanan kesehatan gizi masyarakat 12 bulan
Pelayanan kesehatan gizi masyarakat 12 bulan
Pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat 12 bulan
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3 Desa
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Bln
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 bulan
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2 desa
dan percepatan penanggulangan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
stunting
Pemantauan balita stunting 2 Desa
Pemantauan Distribusi Tablet Vitamin A 2 kali
dan Pemnatauan Kadarzi
Pemantauan Garam Beryodium 4 kali
Pemantauan status gizi balita 3 desa
Pembayaran Tenaga Kontrak BOK 12 Bln
pemberian makanan tambahan bagi ibu 2 kelurahan
hamil KEK,balita gizi kurang
Pemberian makanan tambahan bagi ibu 2 desa
hamil KEK dan balita gizi kurang
Pemberian makanan tambahan bagi ibu 4 desa
hamil KEK dan Balita gizi kurang
Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu 3 desa
Hamil KEK dan balita gizi kurang
Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu 65 orang
Hamil Kek dan Balita Gizi Kurang
Pembinaan Kader Posyandu BALITA 10 kali
Pembinaan Pembuatan MPASI 4 Kelompok
pembinaan PMBA di posyandu 10 posyandu
pendampingan pemberian makanan 2 kelurahan
tambahan bagi ibu hamil KEK,balita gizi
kurang
Pendampingan pemberian makanan 1 desa
tambahan bagi ibu hamil KEK dan balita
gizi kurang
Pendampingan pemberian makanan 1 Desa
tambahan bagi ibu hamil KEK dan balita
gizi kurang
Pendampingan pemberian makanan 2 desa
tambahan bagi ibu hamil KEK dan balita
gizi kurang
Pendampingan pemberian makanan 1 desa
tambahan bagi ibu hamil KEK dan Balita
gizi kurang
Pendampingan pemberian makanan 4 desa
Tambahan bagi ibu Hamil KEK dan balita
gizi kurang
"Pendampingan pemberian Makanan 6 desa
tambahan bagi ibu Hamil KEK dan balita
gizi kurang
Pendampingan Pemberian Makanan 5 desa
Tambahan bagi ibu hamil KEK dan balita
gizi kurang
Pendampingan Pemberian Makanan 3 desa
Tambahan bagi Ibu Hamil KEK dan balita
gizi kurang
Pendampingan Pemberian Makanan 4 desa
Tambahan bagi Ibu Hamil KEK dan balita
gizi kurang
Pendampingan Pemberian Makanan 5 desa
Tambahan bagi Ibu Hamil KEK dan balita
gizi kurang
Pendampingan Pemberian Makanan 25 puskesmas
Tambahan bagi Ibu Hamil KEK dan balita
gizi kurang
Pendampingan Pemberian Makanan 1 Desa
Tambahan bagi Ibu Hamil KEK dan Balita
gizi kurang
Pendampingan Pemberian Makanan 2 Desa
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Tambahan Bagi Ibu Hamil KEK dan Balita
Gizi Kurang
Pendampingan pemberian tablet 4 desa
tambahan darah bagi ibu hamil
pendampingan pemberian tablet 2 kelurahan
tambah darah bagi ibu hamil
Pendampingan pemberian tablet 1 desa
tambah darah bagi ibu hamil
Pendampingan pemberian tablet 4 Desa
tambah darah bagi ibu hamil
Pendampingan pemberian Tablet 1 desa
Tambah Darah bagi Ibu Hamil
Pendampingan pemberian Tablet 1 Desa
Tambah Darah bagi Ibu Hamil
Pendampingan pemberian Tablet 5 desa
Tambah Darah bagi Ibu Hamil
Pendampingan pemberian Tablet 25 puskemas
Tambah Darah bagi Ibu Hamil
Pendampingan pemberian Tablet 6 desa
Tambah Darah bagi Ibu Hamil"
pendampingan pemberian tablet 2 kelurahan
tambah darah bagi remaja putri
Pendampingan pemberian tablet 2 desa
tambah darah bagi remaja putri
Pendampingan pemberian tablet 4 desa
tambah darah bagi remaja putri
Pendampingan pemberian Tablet 1 Desa
Tambah Darah bagi remaja putri
Pendampingan pemberian Tablet 5 desa
Tambah Darah bagi remaja putri
Pendampingan pemberian Tablet 1 desa
Tambah Darah bagi remaja Putri
Pendampingan pemberian Tablet 3 desa
Tambah Darah bagi Remaja Putri
Pendampingan pemberian Tablet 4 desa
Tambah Darah bagi Remaja Putri
Pendampingan pemberian Tablet 5 desa
Tambah Darah bagi Remaja Putri
Pendampingan pemberian Tablet 25 puskesmas
Tambah Darah bagi Remaja Putri
Pendampingan Pemberian Tablet 6 desa
tambah darah bagi remaja putri"
Pendampingan Pemberian Tablet 2 Desa
Tambah Darah Bagi Remaja Putri
Pendampingan pemberian TTD bagi ibu 2 desa
hamil
Pendampingan pemberian TTD bagi ibu 4 desa
hamil
Pendampingan pemberian TTD bagi Ibu 3 desa
Hamil
Pendampingan pemberian TTD bagi Ibu 4 desa
Hamil
Pendampingan pemberian TTD bagi Ibu 5 desa
Hamil
Pendampingan Pemberian TTD Bagi Ibu 2 Desa
Hamil
Pendampingan pemberian TTD bagi 4 desa
Remaja Putri
Pendampingan Pemberian TTD pada Ibu 3 kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Hamil
Pendampingan tablet tambah darah 4 Desa
bagi remaja putri
Pengelolaan dan pelayanan kesehatan 12 bulan
sesuai standar
Pengkajian dan Intervensi Permasalah 100 %
Gizi Anak (PAUD)
Penyuluhan PMBA pada Kelas Ibu 20 kali
BALITA
Penyuluhan terpadu balita stunting dan 2 kali
KEP
pertemuan Familly Gathering ibu balita 5 kali
kurang gizi;
Pertemuan gambang stunting 2 kali
Pertemuan GETAR THALA 2 kali
Pertemuan kader Pendamping Balita 1 kali
Stunting
Pertemuan Kader PMBA 1 desa
Pertemuan Pecah Stunting Linprog 3 kali
Pertemuan Pecah Stunting Linsek 3 kali
Pertemuan Pemantauan Status Gizi 100 %
PMBA 43 Kader
PMT Balita 8 Balita
PMT Balita (PUPM) 1 Paket
PMT Bumil (PUPM) 1 paket
PMT Desa Sindumartani (PUPM 38 orang
Kapanewon)
PMT pemulihan balita/bumil : Desa 28 orang
Margoagung (PUPM Kapanewon)
PMT pemulihan balita/bumil : 20 orang
Glagaharjo (PUPM Kapanewon)
PMT pemulihan balita/bumil : Kepuharjo 20 orang
(PUPM Kapanewon)
PMT pemulihan balita/bumil (PUPM 3 desa
Kapanewon)
PMT Pemulihan balita/bumil (PUPM 80 orang
Kapanewon)
PMT pemulihan balita dan bumil : Desa 40 orang
Sumberrahayu dan Sumberagung
(PUPM Kapanewon)
PMT pemulihan balita dan bumil (PUPM 97 orang
Kapanewon)
PMT pemulihan balita dan bumil (PUPM 172 orang
Kapanewon)
PMT Pemulihan balita dan bumil (PUPM 65 orang
Kapanewon)
PMT Pemulihan Balita dan Bumil (PUPM 100 orang
Kapanewon)
PMT : Purwobinangun (PUPM 70 balita
Kapanewon)
Probandus 2 kali
Rapat Koordinasi Kader Gizi 100 %
Screening Anemia BALITA STUNTING 3 kali
Skrining aktif/pelacakan dan konfirmasi 100 %
kasus gizi buruk dan kasus gizi lainnya
Sosialisasi danpendampingan 1 kali
pemberian TTD (tablet tambah darah)
bagi remaja putri
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Sosialisasi GeTAR Thala 4 kali
sosialisasi pgs dan anemia remaja 9 sekolah
Sweeping Balita tidak datang 6 kali
menimbang
Sweeping balita yang tidak hadir di 100 %
posyandu
Validasi data 13 kali
Validasi Data EPPGBM 4 kali

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Bimtek GP2SP 2 Kali Semua


Pelayanan Kesehatan Kerja dan Kab/Kota
Bimtek Kesehatan Kerja 4 Kali
Olahraga Kab.
Bimtek Kesehatan Olahraga 2 Kali Sleman
Bimtek Pos UKK 25 Kali
cakupan Pelayanan kesehatan kerja dan 4 desa
olahraga
Cakupan SPM Sesuai Standar 100 %
Dukungan promosi Kesehatan Olah raga 12 bulan
Pelaksanaan Kesorga, Pelaksanaan POS UKK 4 Desa
Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 12 bulan
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 bulan
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga, 12 bulan
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, 1 Desa
Kesehatan calon jama
Pembinaan kebugaran jasmani 12 bulan
Pembinaan Kesehatan Keja di Pasar 6 kali
Pembinaan kesehatan kerja 100 %
pembinaan kesehatan olahraga 6 kali
Pembinaan Kesehatan, Pemeriksaan 5 kali
Kebugaran Calon Haji dan Pelacakan
Pembinaan Kesorga, 5 kali
pembinaan ukk 1 instansi
Pembinaan UKK 2 kali
Pengelolaan dan pelayanan kesehatan sesuai 12 bulan
standar
Pengukuran kebugaran anak sekolah 100 %
Sosialisasi Kebugaran sekolah 100 %
Sosialisasi Program Kesehatan dan 2 lokasi
Keselamatan Kerja
Sosialisasi Tes Kebugaran di Sekolah 6 kali
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kerja 2 desa
dan Olahraga
Tes Kebugaran, 10 kali 10 kali
tes kebugaran jasmani 3 kali

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Bimtek Inspeksi Kesehatan Lingkungan 6 Kali Semua


Pelayanan Kesehatan Lingkungan TTU Kab/Kota
Kab.
Bimtek Kesehatan Lingkungan Fasyankes 3 Kali
Sleman
Bimtek Pedagang Asongan Makanan 2 kali
Jajanan Sekolah
Bimtek Pembinaan Penyehatan Kualitas air 4 Kali
Minum
Bimtek Pengelolaan Sampah 4 kali
BKK (Bansos) Jambanisasi 1 Paket
cakupan Pelayanan kesehatan lingkungan 4 desa
Cakupan SPM Sesuai Standar 100 %
Data Kesehatan Lingkungan, 1 dokumen 1 dokumen
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Deklarasi STBM 1 kali


Deklarasi STBM, 1 Desa 1 Desa
Desa STBM 5 pilar 1 desa
Desa STBM 5 pilar 1 Desa
Desa STBM 5 pilar 2 desa
Desa STBM 5 pilar 3 desa
Desa STBM 5 pilar 4 desa
Desa STBM 5 pilar 4 Desa
Desa STBM 5 pilar 5 desa
Desa STBM 5 Pilar 1 desa
Desa STBM 5 Pilar 4 Desa
Evaluasi Lingkungan Bersih Sehat (LBS) 1 Kali
Fasilitasi STBM 20 Kali
Gerakan Jumat Bersih 3 desa
Inspeksi TTU 10 lokasi
koordinasi pjb institusi 1 kali
Monev ABJ 4 Kali
Monev STBM 3 Desa
Monitoring Gerakan PSN 4 kali
Pelaksanaan Pemberdayaan jumantik 12 bulan
institusi
pelayanan kesehatan lingkungan 12 bulan
Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 desa
Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Bln
Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 bulan
Pelayanan Kesehatan Lingkungan BOK, 12 bulan
Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan 2 desa
pemeriksaan kualitas air bersih puskesmas
Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan 1 Desa
koordinasi IKL, gerakan, pemantauan,
monev bebas jentik, dan sosialisasi dan
advokasi G1R1J
Pelayanan kesehatan lingkungan tercapai 12 bulan
Pemantauan dan Pembinaan Sarana 3 Desa
Sanitasi
Pemantauan Jentik Berkala, 2 kali
Pemantauan peredaran makanan minuman 1 kali
pemantauan rumah sehat 5 desa
Pemantauan rumah sehat 4 kali
Pemberantasan penyakit DBD (Fogging 6 desa
Focus)
Pembinaan air minum layak 1 desa
Pembinaan air minum layak 1 Desa
Pembinaan air minum layak 2 desa
Pembinaan air minum layak 3 desa
Pembinaan air minum layak 4 desa
Pembinaan air minum layak 4 Desa
Pembinaan air minum layak 5 desa
Pembinaan air minum layak 6 desa
Pembinaan Air Minum Layak 2 Desa
pembinaan desa STBM 5 pilar 1 Desa
Pembinaan desa STBM 5 pilar 1 desa
Pembinaan desa STBM 5 pilar 2 desa
Pembinaan desa STBM 5 pilar 3 desa
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Pembinaan desa STBM 5 pilar 4 desa


Pembinaan desa STBM 5 pilar 5 desa
Pembinaan desa STBM 5 pilar 6 desa
Pembinaan Desa STBM 5 Pilar 1 desa
Pembinaan Desa STBM 5 Pilar 2 Desa
Pembinaan Desa STBM 5 Pilar 12 dusun
Pembinaan Kelompok Jumantik Dusun 10 kali
Pembinaan TPM 8 kali
Pembinaan TTU 5 kali
Pemeriksaan air bersih (PUPM Kapanewon) 30 KK
Pemeriksaan air bersih (PUPM Kapanewon) 50 KK
Pemeriksaan Air Bersih (Sumber Anggaran 18 Paket
PUPM)
pemeriksaan jasa uji laborat 12 bulan
Pemeriksaan kualitas air 2 kali
Pemeriksaan kualitas makanan 8 sampel
Pemeriksaan sampel air bersih 250 Sampel
Pemeriksaan sampel air minum 350 Sampel
Pemeriksaan TTU dan TPM 3 Desa
Pemicuan IPAL Komunal di dusun 3 desa
Pemicuan STBM 5 Pilar 10 kali
Pendataan Sarana Kesehatan Lingkungan 2 Desa
Pengelolaan dan pelayanan kesehatan 12 bulan
sesuai standar
Pengelolaan Limbah 3 Desa
Pengelolaan limbah media 12 bulan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 12 bulan
Lingkungan
Penyuluhan kesehatan lingkungan, 3 desa
Pengelolaan sampah, Deklarasi STBM, Uji
kualitas air
perbaikan lingkungan, pengolahan limbah 12 bl
dan peningkatan mutu lingkungan
Pertemuan Kader Kesling 4 kali
Pertemuan monitoring 5 pilar STBM 4 kali
berkelanjutan
Pertemuan Monitoring dan Evaluasi 3 kali
Sanitasi TTU
Pertemuan Monitoring dan Evaluasi TPM 3 kali
Pertemuan Persiapan Verifikasi Desa STBM 4 kali
PSN 42 dusun
Sosialisasi kesehatan lingkungan 2 kali
STBM 5 Pilar 2 Desa
Tempat pengelolaan makanan, tempat 12 bulan
tempat umum, pemeriksaan kualitas
air,rumah tidak terdapat perindukan jentik
nyamuk, pembentukan STBM sesuai
standart
TPP - TTU 22 kali
Uji kualitas ruangan 12 bulan
Uji laboratorium 5 paket
Uji sampel Makanan Minuman untuk 40 sampel
stikerisasi Pedagang asongan
Validasi Data Kesling 2 Desa
Validasi Desa STBM 4 kali
Verifikasi STBM 5 desa
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Cakupan Pelayanan Promosi Kesehatan 4 desa Semua


Pelayanan Promosi Kesehatan Kab/Kota
Cakupan SPM Sesuai Standar 100 %
Kab.
Data Posyandu Balita 2 Desa Sleman
gaji atlm 12 bulan
Honor tenaga kesehatan 12 bulan
HTTS 1 kali
Kelas Ibu 5 Desa
MMD 3 desa
Pelaksanaan intervensi perubahan 100 %
perilaku program prioritas, penyuluhan
kelompok
Pelayanan promosi Kesehatan 1 Desa
Pelayanan Promosi Kesehatan 3 Desa
Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Bln
Pelayanan Promosi Kesehatan 12 bulan
Pelayanan Promosi Kesehatan BOK, 12 12 bulan
bulan
Pelayanan promosi kesehatan meningkat 12 bulan
Pemantauan PHBS RT 1 kali
Pembayaran honor PHL Promkes 12 bulan
Pembayaran Tenaga Kontrak BOK 12 Bln
Pembinaan kader posyandu balita 60 posyandu
Pembinaan Posyandu, 5 Desa 5 Desa
Pembinaan Toga 3 kali
Pengelolaan dan pelayanan kesehatan 12 bulan
sesuai standar
Pengelolaan Pelayanan Promosi 4 Desa
Kesehatan
Pengelolaan promosi kesehatan dan 12 bl
pemberdayaan masyarakat dibidang
kesehatanPA/PPKom, PPK, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Bend.
Pendapatan, PP, PPHP, Tim Teknis,
Pengurus barang
Penggerakan/pemberdayaan masyarakat 100 %
tk desa
Peningkatan kapasitas kader, saka bakti 100 %
husada, tokoh masyarakat/agama
Penyuluhan Kesehatan 12 bulan
Penyuluhan Kesehatan 18 kali
Penyuluhan PHBS 12 kali
Pertemuan Lintas Sektoral 4 kali
Pertemuan MMD 5 desa
Pertemuan Pembinaan SBH 2 kali
Pertemuan PISPK 5 kali
pertemuan SBH 2 kali
Pertemuan SMD 5 desa
Pertemuan UKBM 3 kali
PHN Perkesmas 12 bulan
PISPK 5 Desa
promosi kesehatan terlaksana 4 desa
promosi kesehatan terlaksana 9 sekolah
Refreshing kader promkes, Penyuluhan, 12 bln
Kemandirian posyandu
Saka Bakti Husada 12 bulan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

SDIDTK 2 Desa
SDIDTK 5 Desa
SMD 3 desa
SMD - MMD 3 kali
Sosialisasi KTR 1 kali
Terlaksananya Pelayanan Promosi 2 desa
Kesehatan
Tes Kebugaran Kader dan Karyawan 2 Kali
UKGM 10 posyandu
UKGS TK - SD 33 sekolah

1.02.02.2.02.19 Pengelolaan bimtek asuhan mandiri toga dan akupresure 12 bulan Kab.
Pelayanan Kesehatan Tradisional, pembinaan Sleman
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan
Cakupan SPM Sesuai Standar 100 %
Tradisional Lainnya
Monitoring Penyehat tradisional 3 desa
Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupungtur, 12 bulan
Asuhan mandiri, dan Tradisional
Pelayanan Pemantauan dan pembinaan 12 bulan
pelayanan kesehatan tradisional
Pembinaan Batra 2 Desa
Pembinaan BATRA di dusun 22 kali
Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional 2 Kali
Pembinan Pengobatan Tradisional 1 kali
Pertemuan Pembinaan Pehatra 2 kali
Sosialisasi Pemanfaatan TOGA 2 kali
Sosialisasi Pengobatan Tradisional 3 kali

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Analisa hasil PE dan di seminasi 12 bulan Semua


Surveilans Kesehatan informasi di wilayah kerja Kab/Kota
Kab.
BIAS 3 Desa
Sleman
BIAS 12 bulan
Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 3 desa
cakupan Pelayanan surveilans kesehatan 4 desa
Cakupan SPM Sesuai Standar 100 %
Deteksi Dini Penyakit Menular Pada 11 kali
Kelompok Beresiko
Koordinasi Data 6 kali
pelaksanaan PHN , Pembinaan dan 4 Desa
penyuluhan jamaah haji
Pelayanan immunisasi bayi 6 desa
Pelayanan immunisasi bayi 78 Posyandu
Pelayanan imunisasi anak sekolah 565 SD/MI
Pelayanan imunisasi balita 25 Puskesmas
pelayanan imunisasi bayi 4 desa
Pelayanan imunisasi bayi 1 desa
Pelayanan imunisasi bayi 4 Desa
Pelayanan Imunisasi bayi 2 desa
Pelayanan Imunisasi bayi 3 desa
Pelayanan Imunisasi bayi 4 desa
Pelayanan Imunisasi bayi 4 Desa
Pelayanan Imunisasi bayi 5 desa
Pelayanan Imunisasi Bayi 25 Puskesmas
Pelayanan imunisasi calon penganten 25 Puskesmas
Pelayanan imunisasi ibu hamil 25 Puskesmas
Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon 1200 Calhaj
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

haji
Pelayanan Surveilans Kesehatan 12 Bln
Pemantauan Saru Sitik 22 kali
Pembahasan Hasil PE 4 kali
Pembayaran Tenaga Kontrak BOK 12 Bln
Pengambilan dan Pengiriman spesimen 12 bulan
penyakit berpotensi KLB
Pengelolaan Survailans Kesehatan 12 bulan
Penyelidikan Epidemiologi 12 bulan
Penyelidikan epidemiologi, pengiriman 12 bulan
sampel campak
Penyelidikan Epidemologi penyakit 12 bulan
potensi KLB dan penanggulangan KLB
Pertemuan Evaluasi BIAS 1 kali
Pertemuan kader sweeping Imunisasi 2 kali
Pertemuan Sosialisasi BIAS 1 kali
Pertemuan Validasi UCI 1 kali
Refresing kader CBS, imunisasi, 1 Desa
pemenuhan Data , kasus & KLB,
advokasi , koordinasi dan pelaporan ,
monev KLB , jejaring dan pemenuhan
kecukupan tenaga kesehatan
Ssosialisasi Imunisasi COVID 19 pada 1 kali
Linsek
Surveilans 3 Desa
Surveilans Kesehatan, 12 bulan 12 bulan
Surveilans KLB 6 kali
Surveilans penyakit tidak menular dan 12 bulan
penyakit berpotensi KLB termasuk
penyakit infeksi emerging di masyarakat
Terlaksananya Kegiatan Survelance 2 desa
Terlaksananyapencegahan/pengendalian 12 bl
dan pemantauan penyakit menular

1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Koordinasi kader jiwa 2 kali Kab.


Pelayanan Kesehatan Orang dengan Sleman
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan 3 Desa
Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Jiwa
Sosialisasi masalah kesehatan jiwa 1 kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Bimtek kader sebaya 5 kelompok Kab.


Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Sleman
Bimtek napza 1 kali
NAPZA
cakupan Pelayanan Kesehatan jiwa dan 4 desa
NAPZA
Koordinasi Program Napza 25 Puskesmas
Laporan penyalahgunaan NAPZA 12 bulan
Pelaksanaan Sosialisasi Napza remaja 4 Desa
Desa dan sekolah
pelayanan keseahatan jiwa dan napza 12 bulan
Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza 1 Desa
Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 2 desa
Pelayanan kesehatan jiwa dan napza 12 bulan
(BOK)
Pelayanan kesehatan jiwa dan Napza 12 bulan
BOK, 12 bulan
Pelayanan kesehatan jiwa Napza 12 bulan
pembinaan kader keswa 4 desa
Pengelolaan dan pelayanan kesehatan 12 bulan
sesuai standar
Penggalangan komitmen anti Napza 1 kali
Peningkatan kapasitas petugas dalam 25 Puskesmas
penanggulangan NAPZA
Penyuluhan kesehatan jiwa 4 desa
Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan 14 kali
Pencegahan NAPZA
penyuluhan NAPZA 1 sekolah
Penyuluhan NAPZA , 5 kali 5 kali
Sosialisasi Napza 5 kali

1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Cakupan SPM Sesuai Standar 100 % Kab.


Kesehatan Khusus Sleman
Pembinaan pelayanan rehabilitasi medis 2 Kali
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus, 12 12 bulan
bulan
Skrening kesehatan Indra, perkesmas dan 12 bulan
PISPK
sosialisasi fisioterapi bagi kelompok 3 desa
masyarakat
Sosialisasi penanganan kebakaran & 12 bulan
kegawatdaruratan medik

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Advokasi/sosialisasi/lokakarya/rapat 4 kali Semua


Penyakit Menular dan Tidak Menular koordinasi lintas sektor terkait pencegahan Kab/Kota
dan pengendalian penyakit Kab.
Sleman
BIAS 16 sekolah
cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit 4 desa
Menular dan Tidak Menular
Cakupan SPM Sesuai Standar 100 %
Data Balita Diare Mendapat Suplementasi 1 dokumen
Zink
Data DBD 1 Dokumen
Data ISPA Pneumonia sesuai standar 1 Dokumen
Data Leptospirosis dilayanan sesuai 100 %
standar
Evaluasi pengendalian vektor dan binatang 12 bulan
pembawa penyakit
Fogging Focus 8 focus
Honor tenaga kesehatan 12 bulan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Jumantik, Penyuluhan Ponpes, Posbindu 3 desa


PPDI, Pokjanal PPDI
Kegiatan Posbindu PTM 6 kali
Koordinasi petugas pelayanan MTBS 2 kali
krening PTM dan penyuluhan P2M 12 bulan
Larvasida 300 kg
Monitoring, bimbingan tehnis pelaksanaan 4 kali
kegiatan pos pembinaan terpadu penyakit
tidak menular oleh petugas puskesmas
Pelacakan Kasus Covid-19 di masyarakat 20 kali
Pelaksanaan BIAS 2 tahap
Pelaksanaan BIAS 31 Sekolah
Pelaksanaan Inovasi MEKA TANPA ROK 12 bulan
Pelaksanaan jumantik, pelaksanaan 4 Desa
Gentong Banyu
Pelaksanaan Posbindu 3 desa
Pelaksanaan PPKM Mikro 13 kali
Pelayanan balita diare sesuai standar 1 desa
(suplemensi zinc)
Pelayanan balita diare sesuai standar 1 Desa
(suplemensi zinc)
Pelayanan balita diare sesuai standar 2 desa
(suplemensi zinc)
Pelayanan balita diare sesuai standar 3 desa
(suplemensi zinc)
Pelayanan balita diare sesuai standar 4 desa
(suplemensi zinc)
Pelayanan balita diare sesuai standar 5 desa
(suplemensi zinc)
Pelayanan balita diare sesuai standar 6 desa
(suplemensi zinc)
Pelayanan balita Diare sesuai standar 4 Desa
(suplemensi Zinc)
Pelayanan Balita Diare Sesuai Standar 2 Desa
(Suplemensi Zinc)
Pelayanan balita diare sesuai standar 2 desa
(suplementasi zinc)
Pelayanan balita diare sesuai standar 4 Desa
(suplementasi zinc)
Pelayanan balita diare sesuai standar 4 kelurahan
(suplementasi zinc)
Pelayanan Balita Diare sesuai standar 1 desa
(suplementasi zinc)
Pelayanan Imunisasi bayi 3 desa
Pelayanan Keseahtan Penyakit Menular 12 Bln
dan Tidak Menular
pelayanankesehatan penyakit menular dan 12 bulan
tidak menular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 12 bulan
dan Tidak Menular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 12 bulan
dan Tidak Menular, 12 bulan
Pelayanan kesehatan Penyakit menular dan 1 Desa
Tidak Menular dengan kooordinasi
pendataan, evaluasi pendataan PUS WUS
serta penjaringan IVA, PHN dan linsek
perkesmas
Pelayanan kesehata pada Penyakit Menular 12 bulan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
dan Tidak Menular
Pelayanan penyakit menular dan tidak 4 desa
menular
Pembentukan kader kesehatan program 3 kali
P2P
Pembinaan jumantik cilik 2 kali
Penanganan P2PM dan PTM 2 Desa
Pencegahan dan Pembinaan PTM 3 Desa
Pengelolaan dan pelayanan kesehatan 12 bulan
sesuai standar
Pengendalian Penyakit Menular 3 Desa
penguatan penegakan diagnosis 2 kali
pneumonia
Pertemuan Kader POPM PAUD 2 kali
Pertemuan Kader POPM Posyandu 2 kali
Pertemuan Kader POPM SD 2 kali
Pertemuan Kader POPM TK 2 kali
Pertemuan Pelaksanaan BIAS 2 kali
Pertemuan Pembinaan Posbindu 6 kali
Pertemuan Pokjanal DBD kecamatan 2 kali
Pertemuan Prolanis 12 kali
pertemuan validasi data posbindu 4 kelurahan
PHN Penyakit Menular 30 kali
PSN - PJB 12 kali
refreshing kader posbindu 4 kelurahan
Sosialisasi faktor risiko kejadian diare 3 kali
Sosialisasi Pelaksanaan IVA 4 desa
Sosialisasi Vaksin Covid-19 3 desa
Terlaksananya upaya pelayanan PTM di 12 bl
masyarakat, melalui posbindu , prolanis
Terpantaunya PTM dan P2M 2 desa
Validasi data Posbindu 2 kali

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Pelayanan kesehatan penduduk miskin, 12 Bulan Kab.


Kesehatan Masyarakat rentan miskin, kader kesehatan, kader sosial, Sleman
kader IMP, anggota Linmas, PBI APBN Non
Aktif, Ketua RT/RW, relawan bencana, Orang
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), penderita
penyakit kronis, Rois, pengurus tempat
ibadah, anggota Badan Pemusyawaratan Desa
(BPD), korban Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK), guru honorer, guru tidak tetap,
penduduk tidak mampu (SKTM), penyandang
disabilitas, dll

1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Bimtek forkom Desa sehat tingkat 17 Kecamatan Kab.


Kabupaten/Kota Sehat Kecamatan Sleman

Bimtek Pokja Kab. Sehat tingkat Desa 17 Pokja


Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten Kota 1 Kali
Sehat Tingkat Kapanewon
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Bimtek Pelayanan Prima 40 orang Semua


Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota
Bimtek PPGD 30 orang
Kabupaten/Kota Kab.
Inhouse Training Akreditasi 360 orang Sleman
Kursus singkat akreditasi 40 orang
Monitoring dan Evaluasimutu dan 1 Kali
Akreditasi 25 Puskesmas
Pelaksanaan Monev Mutu 1 Bulan
Seminar Geriatri 90 orang
Survei Akreditasi 1 kali
Survei Akreditasi 25 UPT
Puskesmas
Survei Simulasi Akreditasi 1 kali
Uji Kesehatan Karyawan 360 orang
Workshop akreditasi dan Bimtek 60 orang
akreditasi
Workshop Peningkatan Mutu 25 UPT
Puskesmas
Workshop PPI 25 UPT
Puskesmas

1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Pencatatan dan pelaporan kasus-kasus 12 Bulan Kab.


Kewaspadaan Dini dan Respon epidemiologi Sleman
Wabah
Surveilans terpadu penyakit berbasis 12 Bulan
puskesmas (kasus baru)

1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pelayanan kesehatan dalam PORDA XVI dan 1 paket Kab.
Pengelolaan Sistem Penanganan PEPARDA III Sleman
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Pelayanan SES 12 bulan

1.02.02.2.03 Pengelolaan data dan Sistem 12 Bulan 1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Draft Raperbup 1 Draft Perbup Kab.
Penyelenggaraan Informasi Kesehatan Informasi Kesehatan Sleman
Indeks Kepuasan Masyarakat 28 UPT+Dinkes
Sistem Informasi
Kesehatan secara Pembinaan dan pengembangan SIK 1 Dinkes
Terintegrasi dan Bank data
Perjanjian kerjasama Institusi 38 Institusi
Pendidikan

1.02.02.2.04 Pengendalian, pengawasan, tata 12 Bulan 1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Jumlah RS yang dibina dalam aspek perizinan 28 RS Semua
Penerbitan Izin Rumah kelola dan peningkatan mutu Pengawasan serta Tindak Lanjut Kab/Kota
Sakit Kelas C, D dan pelayanan fasilitas kesehatan Pengawasan Perizinan Rumah Sakit
Fasilitas Pelayanan Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Kesehatan Lainnya
Daerah
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.04.02 Peningkatan Tata Audit klinis dan update knowledge 25 puskesmas Kab.
Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Sleman
Kebijakan PKP 1 SK
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Kebijakan Tim TPCB 1 SK

1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pemantapan Mutu Eksternal (PME) 2 Siklus Semua


Pelayanan Fasilitas Kesehatan Kab/Kota
Pembinaan Penerapan SMM ISO 1 Dinkes dan UPT
9001:2015 POAK
Penilaian Sertifikasi SMM ISO 1 UPTD Labkes
17025:2017
Penilaian Sertifikasi SMM ISO 1 Dinkes dan UPT
9001:2015 POAK

1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan Laporan Kunjungan RS 12 bulan Kab.


dan Pelaksanaan Pelayanan Sleman
Kesehatan Rujukan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.03 PROGRAM Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi 93.95%;85 % 1.02.03.2.01 Pengendalian, pengawasan dan 12 Bulan 1.02.03.2.01.01 Pengendalian Jumlah Penerbitan Perizinan Praktek 1800 izin Semua
PENINGKATAN standar;Persentase praktik tenaga kesehatan yang telah berizin Pemberian Izin Praktik pembinaan praktek tenaga Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Perorangan Kab/Kota
KAPASITAS SUMBER Tenaga Kesehatan di kesehatan
DAYA MANUSIA Wilayah
KESEHATAN Kabupaten/Kota

1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Penerbitan Data Perizinan 2 Dokumen Semua


Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Kab/Kota
Tindak Lanjut Perizinan Praktik
Tenaga Kesehatan

1.02.03.2.02 Pemenuhan standar kompetensi 12 Bulan 1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Memenuhi standar kompetensi tenaga 2 RS Kab.
Perencanaan tenaga kesehatan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan Sleman
Kebutuhan dan Kesehatan
Monev SPMKK 25 Puskesmas
Pendayagunaan
Sumberdaya Manusia Pendataan SDMK Kesehatan 50 Fasyankes
Kesehatan untuk UKP
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota

1.02.03.2.03 Penilaian angka kredit jabatan 16 Jabfung 1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungional 18 Jafung Semua
Pengembangan Mutu fungsional dan Peningkatan Kompetensi Teknis Tenaga Kesehatan Kab/Kota
dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga 5 Jafung
Kompetensi Teknis Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kesehatan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

1.02.04 PROGRAM Pengelolaan sediaan obat yang memenuhi syarat;Pengelolaan 55%;90%;80 % 1.02.04.2.01 Pemantauan setempat sarana 12 Bulan 1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan 1. Pemantauan setempat sarana produksi dan 10 Bulan Semua
SEDIAAN FARMASI, sediaan makanan yang memenuhi syarat;Persentase toko, Pemberian Izin produksi dan distribusi obat, obat Pengawasan serta Tindak Lanjut distribusi obat, obat tradisional, dan alat Kab/Kota
ALAT KESEHATAN sarana prasarana kesehatan yang berizin Apotek, Toko Obat, tradisional dan alat kesehatan Pengawasan Perizinan Apotek, Toko kesehatan
DAN MAKANAN Toko Alat Kesehatan Obat, Toko Alat Kesehatan, dan
MINUMAN dan Optikal, Usaha Optikal, Usaha Mikro Obat
Mikro Obat Tradisional Tradisional (UMOT)
(UMOT)

1.02.04.2.01.03 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah penerbitan rekomendasi 25 Dokumen Semua


Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, komitmen izin Kab/Kota
Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,
Penerbitan Data Perizinan 2 Dokumen
Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)

1.02.04.2.03 Pengelolaan sediaan makanan yang 90 % 1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan 1.Penyelenggaraan Bimtek Keamanan 10 Angkatan Semua
Penerbitan Sertifikat memenuhi syarat Pengawasan serta Tindak Lanjut pangan Kab/Kota
Produksi Pangan Pengawasan Sertifikat Produksi
Sertifikasi Produk Pangan Industri 12 Bulan 2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan 200 Sertifikat
Industri Rumah Pangan Industri Rumah Tangga dan
Rumah Tangga Industri Rumah Tangga
Tangga dan Nomor P- Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,
IRT sebagai Izin untuk Produk Makanan Minuman Bimtek PIRT, Uji sampel air limbah 3 desa
Produksi, untuk Tertentu yang dapat Diproduksi oleh
Produk Makanan Industri Rumah Tangga
Minuman Tertentu
yang dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga

1.02.04.2.04 Sertifikasi laik higiene sanitasi bagi 12 Bulan 1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Penerbitan Sertifikat Higiene Sanitasi bagi 40 TPP Semua
Penerbitan Sertifikat Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Pengawasan serta Tindak Lanjut Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) Kab/Kota
Laik Higiene Sanitasi Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
Tempat Pengelolaan Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) antara Makanan (TPM) antara lain Jasa
lain Jasa Boga, Rumah Boga, Rumah Makan/Restoran dan
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Depot Air Minum
(DAM)
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.04.2.05 Meningkatnya kualitas kesehatan 12 Bulan 1.02.04.2.05.01 Pengendalian dan Cakupan SPM Sesuai Standar 100 % Semua
Penerbitan Stiker masyarakat Pengawasan serta tindak lanjut Kab/Kota
Pelayanan Kesehatan Pemantauan Peredaran 12 bulan
Pembinaan pada Penerbitan Stiker Pembinaan pada Kab.
Pembinaan makanan jajanan 12 bulan Makanan
Makanan Jajanan dan Makanan Jajanan dan Sentra Sleman
Sentra Makanan Stikerisasi keamanan jajanan 12 bulan Makanan Jajanan Pemantauan makanan pada hari raya 100 %
Jajanan Stikerisasi keamanan makanan 12 bulan Pemantauan peredaran makanan 1 Desa
jajanan Pemantauan Peredaran Makanan, Sosialisasi 3 desa
Stikerisasi keamanan makanan 12 Bulan makanan jajanan anak sekolah
jajanan Pembinaan kesehatan makanan jajanan 2 kali
Pembinaan pedagang asongan 3 kali
Pembinaan Pedagang Makanan 4 Desa
Stikerisasi keamanan makanan jajanan 12 bulan
Stiker Keamanan Makanan Jajanan 400 Stiker

1.02.04.2.06 Pemantauan post market tempat 12 BULAN 1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Pemantauan post market tempat produksi 20 IRTP Semua
Pemeriksaan dan produksi dan produk pangan IRTP Market pada Produk Makanan- dan produk pangan IRTP Kab/Kota
Tindak Lanjut Hasil Minuman Industri Rumah Tangga Kab.
Pemantauan post market tempat 20 IRTP Pengawasan dan pengendalian obat dan 12 bulan
Pemeriksaan Post yang Beredar dan Pengawasan serta Sleman
produksi dan prosuk pangan IRTP makanan
Market pada Produksi Tindak Lanjut Pengawasan
dan Produk Makanan
Minuman Industri
Rumah Tangga

1.02.05 PROGRAM Persentase rumah tangga (RT) yang tidak merokok di 66.2%;84.5%;85.2 % 1.02.05.2.01 Advokasi, Cakupan pelayanan promosi 4 desa 1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Analisis kebutuhan masyarakat 1 dokumen Semua
PEMBERDAYAAN dalam rumah;Persentase bayi ASI Eksklusif;Presentase Pemberdayaan, kesehatan, advokasi, kemitraan dan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kab/Kota
Bimtek komunikasi perubahan perilaku 2 kali
MASYARAKAT edukasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) Kemitraan, pemberdayaan masyarakat Kemitraan dan Pemberdayaan Kab.
bagi kader: Argomulyo (Usulan langsung
BIDANG KESEHATAN pada rumah tangga (RT) Peningkatan Peran Masyarakat Sleman
Pelaksanaan Sehat dalam rangka 12 Bulan Kalurahan)
serta Masyarakat dan
Promotif Preventif Tingkat Daerah Bimtek komunikasi perubahan perilaku 1 angkatan
Lintas Sektor Tingkat
Kabupaten/Kota bagi kader DBD: Banyuraden (Usulan
Daerah
Kabupaten/Kota Peningkatan upaya promosi 12 bulan langsung Kalurahan)
kesehatan Bimtek komunikasi perubahan perilaku 2 kali
Peningkatan upaya promosi 12 Bulan bagi kader: Donokerto & Wonokerto
kesehatan,advokasi, kemitraaan dan (Usulan langsung Kalurahan)
pemberdayaan masyarkat Bimtek komunikasi perubahan perilaku 1 kali
Peningkatan Upaya Promosi 12 bulan bagi kader: Margoagung (Usulan
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan langsung kalurahan)
Pemberdayaan Masyaraka Bimtek komunikasi perubahan perilaku 1 angkatan
Peningkatan upaya promosi 12 bulan bagi kader: Margorejo (PUPM
kesehatan, advokasi, kemitraan dan kapanewon)
pemberdayaan masyarakat Bimtek komunikasi perubahan perilaku 1 kali
Peningkatan Upaya Promosi 12 bulan bagi kader: Mororejo (Usulan langsung
Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Kalurahan)
Pemberdayaan Masyarakat Bimtek komunikasi perubahan perilaku 1 Kali
Peningkatan Upaya Promosi 12 bulan bagi kader: Sendangagung (Usulan
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan langsung Kalurahan)
Pemberdayaan Masyarakat Bimtek komunikasi perubahan perilaku 1 angkatan
Peningkatan Upaya Promosi 12 Bulan bagi kader: Sidorejo (Usulan langsung
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Kalurahan)
Pemberdayaan Masyarakat Bimtek komunikasi perubahan perilaku 2 angkatan
Peningkatan Upaya Promosi 12 Bln bagi kader (Usulan langsung Kalurahan)
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Cakupan Pelayanan Promosi Kesehatan, 4 desa
Pemberdayaan Masyarakat Advokasi, Kemitraan dan
Peningkatan Upaya Promosi 12 bulan Pengembangan Masyarakat
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Cakupan SPM Sesuai Standar 100 %
Pemberdayaan Masyarakat
Data PHBS, Bimtek KTR Sekolah, 3 desa
Peningkatan Upaya Promosi 12 Bulan Penyuluhan PHBS, Deklarasi KTR Dusun
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Dokumen Analisi Kebutuhan Masyarakat 1 Dokumen
Pemberdayaan Masyarakat
Dokumen analisis kebutuhan masyarakat 1 dokumen
Peningkatan Upaya Promosi 12 bulan
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Dokumen Analisis Kebutuhan 1 Dokumen
Pemberdayaan Masyarakatn Promosi Masyarakat
Dokumen Analisis kebutuhan 1 dokumen
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Kesehatandan Gerakan Hidup Bersih masyarakat, 1 dokumen
danSehat Intervensi lanjut PISPK 1 desa
Upaya promosi dan pemberdayaan 12 bl jambore kader kesehatan 0 bulan
terlaksana
Kampanye Germas 1 kali
Kelembagaan UKBM 3 kali
Koordinasi MITRA 6 kali
Koordinasi TOMA 1 kali
Linsek 3 Desa
LINSEK 12 bln
Lokakarya mini Bulanan 12 bulan
Lokakarya Mini Lintas Sektor 4 Kali
lokmin 12 bulan
LOKMIN 4 desa
Lokmin bulanan 12 kali
Lokmin Bulanan 12 Bln
Lokmin Bulanan 12 Bulan
Lokmin Linsek 4 Kali
Lokmin Linsek 12 Bln
Lokmin Lintas Sektor 4 kali
Lokmin Puskesmas 3 Desa
MMD 3 kelurahan
MMD 4 desa
Monitoring Jejaring 12 bulan
Pelaksanaan Kampanye Germas 1 paket
Pelaksanaan Kampanye Germas: 1 kali
Gayamharjo (POKIR)
Pelaksanaan Kampanye Germas: 1 kali
Karangnongko Maguwoharjo (POKIR)
Pelaksanaan Kampanye Germas (POKIR) 1 kali
Pelaksanaan Kampanye Germas (POKIR) 2 paket
Pelaksanaan Kampanye Germas: 2 kali
Pundung & Randugunting (POKIR)
Pelaksanaan Kampanye Germas: 1 kali
Sardonoharjo (POKIR)
Pelaksanaan Kampanye Germas : 3 kali
Sembung, Gamol, Jatisawit (POKIR)
Pelaksanaan Kampanye Germas: Tridadi 2 kali
dan Pandowoharjo (POKIR)
Pelaksanaan Lokmin, Pelaksanaan Linsek 12 bulan
Pelaksanaan SMD dan MMD 4 desa
Pelaksanaan SMD,MMD dan manajemen 5 desa
Puskesmas, advokasi dan kemitraan
lintas sektoral
Pelatihan komunikasi perubahan 1 kali
perilaku bagi kader : Argomulyo (PUPM
Kapanewon)
Pelatihan komunikasi perubahan 1 desa
perilaku bagi kader: Banyurejo(Usulan
langsung Kalurahan)
Pelatihan komunikasi perubahan 2 angkatan
perilaku bagi kader kesehatan : 7
kalurahan (PUPM Kapanewon)
Pelatihan komunikasi perubahan 1 kali
perilaku bagi kader (PUPM Kapanewon)
Pelatihan komunikasi perubahan 2 angkatan
perilaku bagi kader (PUPM Kapanewon)
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Pelatihan komunikasi perubahan 1 angkatan
perilaku bagi kader : Sidorejo (PUPM
Kapanewon)
Pelatohan komunikasi perubahan 2 kali
perilaku bagi kader: Triharjo (PUPM
kapanewon)
Pembentukan dusun percontohan 1 dusun
Fordamgasema
Pemberdayaan Masyarakat 3 Desa
Pembinaan Kader 3 Desa
Pembinaan kader posyandu balita 5 desa
Pembinaan Kader Posyandu Balita 4 desa
Pembinaan KTR 2 kali
Pembinaan PHBS 25 Puskesmas
Pembinaan PHBS 42 dusun
Pemenuhan manajemen puskesmas 12 bulan
Penggalangan kemitraan dengan mitra 3 kali
potensial
Penggerakan/pemberdayaan masyarakat 3 kali
tk desa/kelurahan, kecamatan
Peningkatan Kapasitas Kader Kelurahan 1 kali
Tlogoadi (PUPM)
Peningkatan pemberdayaan masyarakat 12 bl
bidang kesehatan, POKIR dan PUPM dan
membahas issu kesehatan ter
uptodatePelayanan perbaikan gizi
masyarakat, Penanganan Stanting ,
bimbingan dan pemberdayaan
masyarakat lainnya
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 12 bulan
Advokasi,Kemitraan dan Pemberdayaan
masyarakat
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 12 bulan
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
peningkatan upya promkes,advokasi 12 bulan
kemitraan dan pemberdayaan masy
Pertemuan kader promkes 2 kali
Pertemuan MMD 4 Desa
pertemuan refreshing desa siaga 5 desa
Pertemuan SMD 4 Desa
SMD 3 kelurahan
SMD 4 desa
SMD, MMD serta pembinaan kader, 1 Desa
germas, bimtek KPP, koordinasi SBH,
pemantauan jentik, monitoring dan
evakuasi
Terpenuhinya Identifikasi kebutuhan 2 desa
Maysrakat
Validasi data 11 kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.05.2.02 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 12 bulan 1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Bimtek pencatatan dan pelaporan 1 kali Kab.
Pelaksanaan Sehat dan Gerakan Hidup Bersih danSehat Promosi Kesehatan dan Gerakan posyandu : Desa Tlogoadi (PUPM Sleman
dalam rangka Hidup Bersih dan Sehat kapanewon)
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 12 bulan
Promotif Preventif
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Cakupan Pelayanan Promosi Kesehatan 4 desa
Tingkat Daerah
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 12 bulan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Kabupaten/Kota
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Cakupan SPM Sesuai Standar 100 %
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 12 Bulan Data PHBS 2 Desa
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat evaluasi pembinaan PHBS 4 desa
Penyelenggaraan Promosi 12 bulan Gerakan Hidup Sehat 4 desa
Kesehatandan Gerakan Hidup Bersih
HTTS 1 kali
danSehat
Koordinasi kader pendataan PHBS 4 desa
Penyelenggaraan Promosi 12 Bulan
Kesehatandan Gerakan Hidup Bersih Media Promosi Kesehatan 2 jenis
danSehat Pelaksanaan PHBS 6 desa
Penyelenggaraan Promosi 12 bulan Pelatihan komunikasi perubahan 1 kali
Kesehatandan Gerakan Hidup Bersih perilaku bagi kader (PUPM Kapanewon)
dan Sehat
Pemantauan PHBS Institusi Pendidikan 33 sekolah
Pemantauan PHBS, pengembangan 12 bulan
dusun sampel PHBS
Pembinaan Kesehatan Remaja di Dusun 2 kali
Pembinaan Kesehatan Remaja di 42 kali
Sekolah
Pengumpulan dan koreksi data ber 4 desa
PHBS
Penilaian Kemandirian Posyandu 1 desa
Peningkatan Kapasitas Tenaga Promkes 25 puskesmas
Peningkatan PHBS di Masyarakat 2 desa
Penyelenggaraan Promkes dan PHBS 12 bulan
Penyelenggaraan Promosi Kesehatandan 12 bulan
Gerakan Hidup Bersih danSehat
penyuluhan 4 desa
Penyuluhan dan pembinaan PHBS 1 Desa
Penyuluhan dan pembinaan PHBS 6 kali
Rumah Tangga
Penyuluhan PHBS RT 12 bulan
Penyuluhan PHBS Tatanan Pendidikan 6 kali
Pertemuan Linsek Kesehatan Remaja 1 kali
Pertemuan Pendataan PHBS RT 2 kali
Promosi kesehatan dan Gerakan Hidup 2 Desa
Bersih dan Sehat
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.05.2.03 Bimtek dan Supervisi Pengembangan 6 kl 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Bimtek kader posyandu balita mandiri 4 desa Kab.
Pengembangan dan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Supervisi Pengembangan dan Sleman
Bimtek kader posyandu balita mandiri 30 lokus
Pelaksanaan Upaya Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Pelaksanaan Upaya Kesehatan
Kesehatan Bersumber Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Cakupan Pelayanan UKBM 4 desa
Pelaksanaan upaya kesehatan 12 bulan
Daya Masyarakat Cakupan SPM Sesuai Standar 100 %
bersumber dana masyarakat
(UKBM) Tingkat
Pembinaan Kader Kesehatan 4 desa
Daerah Pelaksanaan Upaya Kesehatan 12 bulan
Bersumber Daya masyarakat pembinaan kader posyandu balita 4 kelurahan
Kabupaten/Kota
Pembinaan kader posyandu aktif, 12 bulan Pembinaan kader posyandubalita 4 kali
TOGA dan akupresur Pembinaan kader posyandu balita 1 desa
Pembinaan kader posyandu aktif 12 bulan Pembinaan kader posyandu balita 1 Desa
TOGA dan akupresur PHBS SBH dan
Pembinaan kader posyandu balita 2 desa
Poskestren sehat
Pembinaan kader posyandu balita 3 desa
Pembinaan kader posyandu aktif, 12 bulan
TOGA dan akupresur, PHBS, SBH dan Pembinaan kader posyandu balita 4 desa
Poskestren sehat Pembinaan kader posyandu balita 4 Desa
Pembinaan kader posyandu aktif, 12 Bulan Pembinaan kader posyandu balita 5 desa
TOGA dan akupresur, PHBS, SBH dan Pembinaan kader posyandu balita 5 Desa
Poskestren sehat
Pembinaan kader posyandu balita 6 desa
Pembinaan kader posyandu balita 1 Desa
pembinaan kader ukgm 4 kelurahan
Pembinaan kader posyandu balita, 12 bulan
Pembinaan Pesantren Sehat 1 ponpes
kader UKBM,desa siaga
Pembinaan Posyandu 2 kali
Pembinaan kader posyandu balita, 12 bulan
pembinaan kader ukgm, pembinaan Pembinaan Posyandu 3 desa
desa siaga Pembinaan Posyandu 4 kali
Pengembangan dan Pelaksanaan 12 Bulan Pembinaan SBH 17 ranting
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Pembinaan Sikat gigi masal 10 SD
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Pembinaan TOGA dan Akupresur 6 kali
pembinnaan desa siaga 4 kelurahan
Pendataan UKBM 4 desa
UKBM diwilayah terbina 2 desa
UKGS dan UKGMD 4 Desa

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi 100%; 100%;94%; 1.03.01.2.01 Dokumen Perencanaan, 82 dokumen 1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja ; 3 dokumen Semua
PENUNJANG perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan 81%;65%; Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja ; 3 dokumen
URUSAN prasarana kerja 88,56 % Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja ; 1 dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 dokumen
KABUPATEN/KOTA

1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKPD tahun 2023 1 Dokumen Semua
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA SKPD tahun 1 Dokumen Semua
Penyusunan Dokumen Perubahan 2022 Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD tahun 2023 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA SKPD tahun 1 Dokumen Semua
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2022 Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen Laporan Tahunan 1 Dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen LKJIP/LAKIP 1 Dokumen
Kab.
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen Sleman
terhadap hasil Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 Dokumen
terhadap kebijakan Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen
terhadap pelaksanaan Renja
Dokumen RFK 12 Dokumen

1.03.01.2.02 Pemenuhan gaji, Tunjangan, dan 12 bulan 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS 12 Bulan Semua
Administrasi Honorarium PNS dan Non PNS serta Tunjangan ASN Kab/Kota
Pembayaran Iuran BPJS 12 Bulan
Keuangan Perangkat Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kab.
Daerah Pembayaran TPP 12 Bulan Sleman

1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan 12 Bulan Semua


Penatausahaan dan dan Barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Laporan Aset/BMD Semesteran 2 Dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Laporan Keuangan Semesteran 2 Dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Sleman

1.03.01.2.05 Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan 1.03.01.2.05.03 Pendataan dan - 0- Semua


Administrasi dan Pembayaran tenaga non PNS / Pengolahan Administrasi Kab/Kota
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen
Kepegawaian PHL Kepegawaian Kab.
Perangkat Daerah Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan Sleman
Pelayanan honorarium tenaga non PNS / 12 bulan
PHL

1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Peserta Bimtek/Workshop/Seminar/Lokalnya 40 orang Semua


Implementasi Peraturan Perundang- Kab/Kota
Undangan Kab.
Sleman

1.03.01.2.06 Layanan administrasi umum 12 bulan 1.03.01.2.06.01 Penyediaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / 20 jenis Semua
Administrasi Umum Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman

1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30 unit Semua
dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Alat Tulis Kantor 1 Paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Makan Minum Rapat 12 bulan
Kab.
Sleman

1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 1 Ls Semua


Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Penggandaan 1 Ls
Kab.
Sleman

1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Makan Minum Kunjungan Tamu 12 bulan Semua


Tamu Kab/Kota
Makan Minum Rapat 12 bulan
Kab.
Sleman

1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan
SKPD Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan SKPD 12 bulan Semua
Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.03.01.2.06.11 Dukungan Pengelolaan Website Perangkat Daerah ; 12 bulan Semua


Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Kab/Kota
Pengelolan Informasi dan Dokumen 12 bulan
Berbasis Elektronik pada SKPD Kab.
Perangkat Daerah ;
Sleman

1.03.01.2.08 Pelayanan Keamanan, Kebersihan, 12 bulan 1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Pengelolaan Surat Menyurat (surat masuk dan 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat dan Jasa Langganan Menyurat surat keluar) Kab/Kota
Penunjang Urusan Terpenuhi Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran Jasa Langganan 12 bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Keamanan dan Kebersihan 12 bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.03.01.2.09 Layanan Pemeliharaan 12 bulan 1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan Pembelian BBM Operasional 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Kantor
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

1.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan Pemeliharaan Meubelair Kantor 12 bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja 40 unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan Gedung Kantor 1 unit Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

1.03.02 PROGRAM Persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik 71.20 % 1.03.02.2.01 Pembangunan dan Pemeliharaan 80 lokasi 1.03.02.2.01.21 Rehabilitasi Embung Terlaksananya Penanganan Rehabilitasi 7 Lokasi Semua
PENGELOLAAN Pengelolaan SDA dan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Penampungan Air Lainnya Embung dan Penampung Lainnya Kab/Kota
SUMBER DAYA AIR Bangunan Pengaman Sungai, Embung, Mata Air dan Tersedianya Data - Data Pendukung (Panjang, 36 Lokasi
(SDA) Pantai pada Wilayah bangunan Penampung Air Lainnya Lebar dan Debit)
Sungai (WS) dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Terlaksananya Pemeliharaan Sungai, Embung 10 Kali Semua


Sungai dan Mata Air Kab/Kota

Terlaksananya Penanganan Pengendalian Daya 15 Kali


Rusak Sungai
Terlaksananya Penanganan Talud Pengaman 5 Lokasi
Terlaksananya penanganan Waled 9 Lokasi

1.03.02.2.01.47 Pembangunan Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi 1 paket Semua


Infrastruktur untuk Melindungi Mata Mata Air (PUPM) ; Kab/Kota
Air
Pembangunan peningkatan kuantitas dan 4 lokasi
kualitas mata air ;
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.02.2.01.49 Operasi dan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan 79 Lokasi Kab.


Pemeliharaan Embung dan Sumber-Sumber Air, Pengukuran Debit Mata Sleman
Penampung Air Lainnya Air
Pemeliharaan Embung 12 Lokasi
Pemeliharaan Mata Air 14 Lokasi
Pengangkatana Sedimen Bendung dengan 19 Lokasi
cara Manual
Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Air 48 Kali
Tanah

1.03.02.2.01.61 Pembinaan dan Gerakan Irigasi Bersih 2 kali Semua


Pemberdayaan Kelembagaan Kab/Kota
Hari Air Dunia untuk Sasaran Konservasi 1 kali
Pengelolaan SDA Kewenangan
Kabupaten/Kota Pemberdayaan Kelompok GP3A 3 GP3A/P3A
Sidang Komisi Irigasi 3 kali

1.03.02.2.01.62 Evaluasi dan Terlaksananya Evaluasi dan 225 Rekomendasi Semua


Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Rekomendasi Teknis (REKOMTEK) Kab/Kota
Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Pemanfaatan SDA WS Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

1.03.02.2.01.63 Koordinasi dan Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan 3 lokasi Semua


Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Mata Air Kab/Kota
Kelembagaan Pengelolaan SDA
Kewenangan Kabupaten/Kota

1.03.02.2.02 Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan 78 DI 1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Dokumen Perencanaan Teknis Jaringan 4 paket Semua
Pengembangan dan Irigasi Teknis dan Dokumen Lingkungan Irigasi Kab/Kota
Pengelolaan Sistem Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan
Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi 1 dokumen
Irigasi Primer dan Rawa
(e-Paksi)
Sekunder pada
Daerah Irigasi yang
Luasnya dibawah 1000
Ha dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota

1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Peningkatan Jaringan Irigasi 44 DI


Irigasi Permukaan
Peningkatan jaringan irigasi DAK fisik 3 DI
Rp.6.639.472.000

1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 58 DI Semua


Irigasi Permukaan Kab/Kota
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAK fisik 2 DI
Rp.2.679.334.978

1.03.02.2.02.21 Operasi dan Fungsi Jaringan Irigasi Meningkat 17 Kapanewon Kab.


Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sleman
Kualitas Infrastruktur Pengambilan dan 7 Lokasi
Permukaan
Saluran Pembawa Baik
Peningkatan Fungsi Daerah Irigasi 55 DI
Peningkatan Fungsi Pintu Air 16 Buah
Peningkatan Fungsi Saluran 225 KM

1.03.03 PROGRAM Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap 20.95 % 1.03.03.2.01 Pembangunan Jaringan Perpipaan 7 paket 1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Baseline HAMP Kabupaten Sleman 1 Paket Semua
PENGELOLAAN DAN air minum melalui jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah Pengelolaan dan SPAM Kabupaten Sleman Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Kab/Kota
Data air minum 1 Paket
PENGEMBANGAN tangga di seluruh kabupaten Pengembangan
SISTEM PENYEDIAAN Sistem Penyediaan Air Kajian Potensi Air Baku 1 Paket
AIR MINUM Minum (SPAM) di Perencanaan SPAM Perdesaan 3 Paket
Daerah
Kabupaten/Kota

1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Pembangunan Distribusi SPAM 4 paket Semua


Jaringan Perpipaan di Kawasan Kab/Kota
Perkotaan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM DED SPAM 4 Paket Semua


Jaringan Perpipaan di Kawasan Kab/Kota
Pembangunan Jaringan Perpipaan 6 Paket
Perdesaan

1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Peningkatan Jaringan Perpipaan (DAK) 1 Paket Semua


Jaringan Perpipaan di Kawasan Rp.426.733.500 Kab/Kota
Perdesaan

1.03.03.2.01.11 Pembinaan dan Fasilitasi Teknis Pengelolaan Air Bersih Tingkat 1 Ls Semua
Pengawasan Terhadap Desa Kab/Kota
Penyelenggaraan SPAM oleh
Lomba Teknis Pengelolaan Air Bersih Tingkat 1 Kali
Pemerintah Desa dan Kelompok
Desa
Masyarakat
Pembinaan dan Fasilitasi Air Baku Kawasan 1 Ls
Kekeringan
Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Bersih Tingkat 1 Ls
Desa

1.03.03.2.01.14 Pengembangan SDM Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) 10 Desa Semua
dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM PAMSIMAS Kab/Kota

HID 1 Desa
Pameran / Gelar Potensi BKM, Uji Petik 15 Kecamatan
BKM, FGD
Pendampingan eks PNPM Perkotaan / 15 Kecamatan
KOTAKU Program PISEW

1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Perluasan Jaringan Perpipaan (DAK) 2 Paket Semua


Jaringan Perpipaan di Kawasan Rp.5.217.000.000 Kab/Kota
Perdesaan

1.03.05 PROGRAM Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan 98,73 % 1.03.05.2.01 pengelolaan air limbah domestik 12 bulan 1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Masterplan Pengelolaan Air Limbah Kabupaten 1 paket Kab.
PENGELOLAAN DAN pengolahan air limbah domestik Pengelolaan dan Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Sleman Sleman
PENGEMBANGAN Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik
Perencanaan Penyempurnaan IPLT 1 paket
SISTEM AIR LIMBAH Sistem Air Limbah dalam Daerah Kabupaten/Kota
Domestik dalam Perencanaan Penyempurnaan SPALD-T 1 paket
Daerah Kawasan Berbah
Kabupaten/Kota Perencanaan Rehabilitasi Lokasi Jaringan 1 paket
SPALD-T Kawasan Berbah
Perencanaan Rehabilitasi Lokasi Jaringan 1 paket
Terpusat

1.03.05.2.01.02 Supervisi Supervisi Rehabilitasi Lokasi Jaringan Terpusat 1 paket Kab.


Pembangunan/Rehabilitasi/ Sleman
Peningkatan/Perluasan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat Skala Kota

1.03.05.2.01.04 Rehabilitasi Lokasi Jaringan Terpusat 1 paket Kab.


Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sleman
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik Terpusat Skala Kota

1.03.05.2.01.05 Penyempurnaan SPALD-T Kawasan Berbah 1 paket Kab.


Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sleman
Rehabilitasi Lokasi Jaringan SPALD-T Kawasan 1 paket
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Berbah
Domestik Terpusat Skala Permukiman

1.03.05.2.01.06 Pembangunan SPALD-S Skala Individu 176 unit Kab.


Pembangunan/Penyediaan Sub Sleman
Pembangunan SPALD-S Skala Individu (DAK 254 unit
Sistem Pengolahan Setempat
Fisik Tahun 2022))
Pembangunan SPALD-S Skala Individu (Pokir) 144 unit
Pembangunan SPALD-S Skala Individu (PUPM 65 unit
Kalurahan)
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.05.2.01.07 Pembinaan Teknik Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah 1 kali Kab.
Pengelolaan Air Limbah Domestik Domestik Sleman

1.03.05.2.01.08 Sosialisasi dan Sosialisasi Pembangunan SPALD-S Skala 5 kali Kab.


Pemberdayaan Masyarakat terkait Individu Sleman
Penyediaan Sistem Pengelolaan Air
Sosialisasi Pembangunan SPALD-S Skala 3 kali
Limbah Domestik
Individu (DAK)
Sosialisasi Pembangunan SPALD-S Skala 8 kali
Individu (Pokir)
Sosialisasi Pembangunan SPALD-S Skala 2 kali
Individu (PUPM Kalurahan)
Sosialisasi Pemeliharaan Jaringan Terpusat / 18 kali
SPALD-T Skala Permukiman / SPALD-T Kawasan
/ IPLT
Sosialisasi Rehabilitasi Lokasi Jaringan Ipal 1 kali
Terpusat
Sosialisasi Rehabilitasi Lokasi Jaringan SPALD-T 1 kali
Kawasan Berbah

1.03.05.2.01.09 Pengembangan SDM FGD Penarikan Retribusi Pengolahan Limbah Cair 1 kali Kab.
dan Kelembagaan Pengelolaan Air Sleman
FGD Pengelolaan SPALD-T Skala Permukiman 1 kali
Limbah Domestik

1.03.05.2.01.10 Operasi dan Fasilitasi KPP SPALD-T Skala Permukiman 30 lokasi Kab.
Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Sleman
Pemeliharaan rutin Jaringan Terpusat dan 12 bulan
Limbah Domestik
Jaringan SPALD-T Kawasan
Penarikan retribusi pengelolaan air limbah 12 bulan
Pendampingan KPP SPALD-T Skala 72 lokasi
Permukiman
Pengelolaan IPLT 12 bulan
Pengelolaan SPALD-T Kawasan Berbah 12 bulan
Pengelolaan SPALD-T Kawasan Depok 12 bulan

1.03.05.2.01.11 Supervisi Supervisi Penyempurnaan SPALD-T Kawasan 1 paket Kab.


Pembangunan/Rehabilitasi Berbah Sleman
/Peningkatan/Perluasan Sistem
Supervisi Rehabilitasi Lokasi Jaringan SPALD-T 1 paket
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kawasan Berbah
Terpusat Skala Permukiman

1.03.05.2.01.13 Penyediaan Sarana Pengadaan Kendaraan Sedot Lumpur Tinja Roda 2 unit Kab.
Pengangkutan Lumpur Tinja tiga Sleman

1.03.05.2.01.16 Penyempurnaan IPLT 1 paket Kab.


Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sleman
Sarana dan Prasarana IPLT

1.03.05.2.01.17 Supervisi Supervisi Penyempurnaan IPLT 1 paket Kab.


Pembangunan/Rehabilitasi/ Sleman
Peningkatan/Perluasan Sarana dan
Prasarana IPLT

1.03.06 PROGRAM Berkurangnya genangan pada kawasan permukiman 66.50 % 1.03.06.2.01 Pemeliharaan Saluran Drainase 30000 meter 1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Drainase DED 15 paket Semua
PENGELOLAAN DAN Pengelolaan dan Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Kab/Kota
PENGEMBANGAN Pengembangan Drainase Perkotaan
SISTEM DRAINASE Sistem Drainase yang
Terhubung Langsung
dengan Sungai dalam
Daerah
Kabupaten/Kota

1.03.06.2.01.02 Penyusunan Outline identifikasi dan pembuatan rencana jaringan 1 paket Semua
Plan pada Kawasan Genangan drainase pada rawan genangan Kab/Kota
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Pembangunan Saluran Drainase 8 Paket Semua


Drainase Perkotaan Kab/Kota

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase 30000 meter Semua


Pemeliharaan Sistem Drainase Kab/Kota

1.03.07 PROGRAM Pembangunan infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh 65.00 % 1.03.07.2.01 Pembangunan Infrastruktur 5 lokasi 1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan DED KSCT 6 Paket Semua
PENGEMBANGAN Penyelenggaraan Dikawasan Strategis Cepat tumbuh Pengembangan Infrastruktur Kab/Kota
Penyediaan Infrastruktur KSCT 8 Paket
PERMUKIMAN Infrastruktur pada Kawasan Permukiman di Kawasan
Permukiman di Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Kawasan Strategis
Daerah
Kabupaten/Kota

1.03.08 PROGRAM Persentase kondisi gedung pemerintah baik 89.00 % 1.03.08.2.01 Pelayanan pengesahan uraian 12 bulan 1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Data Bangunan Gedung 36000 Unit Semua
PENATAAN Penyelenggaraan pertelaan dan akta pemisahan SKBG Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Kab/Kota
Persentase terselesaikannya dokumen pelayanan pengesahan uraian 100 % Fasilitasi Tenaga Ahli Bangunan 12 Bulan
BANGUNAN GEDUNG Bangunan Gedung di (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Kab.
pertelaan dan akta pemisahan SKBG Pembangunan Bangunan Gedung 12 bulan Gedung (TABG)
Wilayah Daerah peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung Sleman
Pemerintah yang Layak dan Layanan Permohonan Sertifikat Laik 150 Permohonan
Kabupaten/Kota, (TABG), Pendataan Bangunan
Pelayanan SLF Terpenuhi Fungsi (SLF)
Pemberian Izin Gedung, serta Implementasi SIMBG
Mendirikan Bangunan Pelayanan pengesahan uraian 12 bulan
(IMB) dan Sertifikat pertelaan dan akta pemisahan SKBG
Laik Fungsi Bangunan
Gedung

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Bantuan Hibah Bangunan Tempat Ibadah 1 Paket Semua


Pembangunan, Pengawasan, dan Kab/Kota
Pembangunan Gedung Kapanewon Moyudan 1 Paket
Pemanfaatan Bangunan Gedung Kab.
Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Gedung MPP 1 Paket Sleman
Rehab. Rumah Dinas Wakil Bupati 1 Paket

1.03.08.2.01.04 Bantuan Teknis DED Bangunan Gedung Pemerintah 3 paket Semua


Pembangunan Bangunan Gedung Kab/Kota
Rekomendasi Izin Penutupan Drainase 48 Pemohon
Negara Daerah Kabupaten/Kota
Rekomendasi Perencanaan Bangunan 10 Dokumen
Gedung

1.03.09 PROGRAM Persentase terselesaikannya dokumen penataan bangunan dan 20 % 1.03.09.2.01 Dokumen penyusunan Titik Lokasi 1 dokumen 1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan Dokumen penyusunan Titik Lokasi Reklame 1 dokumen Kab.
PENATAAN lingkungan Penyelenggaraan Reklame dan Lingkungan Sleman
BANGUNAN DAN Penataan Bangunan
Presentase jumlah desa yang diawasi atas perizinan bangunan gedung 62 % Pengawasan Bangunan Terlaksana 50 desa
LINGKUNGANNYA dan Lingkungannya di
dan bangun bangunan atau prasarana bangunan
Daerah
Kabupaten/Kota

1.03.09.2.01.06 Monitoring Pengawasan Bangunan Terlaksana 50 desa Semua


Penataan/Pemeliharaan Bangunan Kab/Kota
dan Lingkungan

1.03.10 PROGRAM persentase jalan mantab dan jembatan dalam kondisi baik 83.01 % 1.03.10.2.01 Pembangunan dan Pemeliharaan 12 Bulan 1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan/Talud 2 paket Semua
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Jalan, Jembatan dan gorong- Kebijakan, dan Strategi Kab/Kota
Perencanaan Teknis Peningkatan Gorong- 1 paket
JALAN Jalan Kabupaten/Kota gorong Pengembangan Jaringan Jalan Serta
gorong
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan
Presentase kondisi jalan, jembatan 60 persen Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan 1 paket
Jalan dan Jembatan
dan gorong-gorong baik
Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan 1 paket
Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan 1 paket
Jalan
Review Desain 1 paket

1.03.10.2.01.03 Pengelolaan Leger Leger Jalan 2 paket Semua


Jalan Kab/Kota

1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Pelayanan Perizinan Rumija 1 Ls Semua


Jalan/Jembatan Kab/Kota
Pemutakhiran Data Kondisi Jalan 1 paket
Pemutakhiran Data Kondisi Jembatan 1 paket
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan Peningkatan Jalan Kebondalem - Tanjung 0.9 KM Semua


Kab/Kota
Peningkatan Jalan Ledoksari - Nglengkong 1.1 KM
Peningkatan Jalan Pagerjurang - Glagahmalang 1 KM

1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan Babadan - Kemasan (DAK) Rp. 10.650.000.000 2.15 km Semua
Kab/Kota
Glondong - Tegalrejo (DAK) Rp. 10.650.000.000 2.13 km
Jamblangan - Ngepring (DAK) Rp. 2.7 km
13.500.000.000
Sidorejo - Kemasan (DAK) Rp. 10.250.000.000 2.05 km

1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Pelengkap Jalan/Talud bangunharjo - Kawedan 800 M Semua


Jalan (PUPM) Kab/Kota

Pelengkap Jalan/Talud Cemoro - Murangan 900 M


(PUPM)
Pelengkap Jalan/Talud Kayunan - Brayut 700 M
(PUPM)
Pelengkap Jalan/Talud Ledoksari - 60 M
Nglengkong (PUPM)
Pelengkap Jalan/Talud Losari - Gayamharjo 150 M
(PUPM)
Pelengkap Jalan/Talud Ngapak-Minggir 150 M
Pelengkap Jalan/Talud Ngemplak Ngaglik 400 M
(PUPM)
Pelengkap Jalan/Talud Pasekan-Sembung 400 M
Pelengkap Jalan/Talud Pundong - Klaci (PUPM) 900 M
Pelengkap Jalan/Talud Sedogan - Sempu 900 M
(PUPM)
Pelengkap Jalan/Talud Setran - Pakelan 400 M
(PUPM)
Pemeliharaan Berkala Jalan Beran - Balong 1.1 KM
Pemeliharaan Berkala Jalan Blendung - 0.75 KM
Gesikan
Pemeliharaan Berkala Jalan Sawahan - 0.9 KM
Tangkilan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Belanja pemeliharaan Mesin Potong rumput 1 unit Semua
Jalan Kab/Kota
Belanja pemeliharaan Piston kompresor udara 1 unit
Kab.
Pembelian suku cadang dan dan jasa 2 unit Sleman
pemeliharaan Excavator
Pembelian suku cadang dan jasa pemeliharaan 1 unit
Asphal Sprayer
Pembelian suku cadang dan Jasa pemeliharaan 1 unit
backhoe Loader
Pembelian suku cadang dan jasa pemeliharaan 1 unit
finisher
Pembelian suku cadang dan jasa pemeliharaan 1 unit
Fork lift
Pembelian suku cadang dan jasa pemeliharaan 24 unit
mesin gilas
Pembelian suku cadang dan jasa pemeliharaan 1 unit
mini excavator
Pembelian suku cadang dan jasa pemeliharaan 1 unit
Pneumatic tandem roller
Pembelian suku cadang dan jasa pemeliharaan 1 unit
tandem roller
Pembelian suku cadang dan jasa pemeliharaan 2 unit
trailler/self loader
Pembelian suku cadang dan jasa pemeliharaan 1 unit
vibro
Pemeliaharaan Alat sondir 1 unit
Pemeliharaan Alat concrete mixer 1 unit
Pemeliharaan Alat coredrill 3 unit
Pemeliharaan Alat ekstraksi aspal 2 unit
Pemeliharaan Alat jack hammer 1 unit
Pemeliharaan Alat keausan/abrasi 2 unit
Pemeliharaan Alat Stamper 1 unit
Pemeliharaan AMP 500 1 unit
Pemeliharaan AMP 800 1 unit
Pemeliharaan Compresior Tension Machine 2 unit
Pemeliharaan Molen 4 unit
Pemeliharaan Rutin Jalan 300 km
pemeliharaan stone crusher 1 unit
Pemeliharaan Wheell loader 1 unit
Pengadaan spepart /suku cadang mesin gilas 1 Ls

1.03.10.2.01.16 Penggantian Peningkatan Gorong-Gorong 5 Buah Semua


Jembatan Kab/Kota
Peningkatan Jembatan Beji 1 Paket
Peningkatan Jembatan di Ruas Turi- 1 Paket
Gondoarum
Peningkatan Jembatan Ngaran 2 1 Paket
Peningkatan Jembatan Pancoh 1 1 Paket
Peningkatan Jembatan Prayan (Merah) 1 Paket
Peningkatan Jembatan Sanggrahan 1 Paket
Peningkatan Jembatan Sayidan 1 Paket
Peningkatan Jembatan Sudimoro (PUPM) 1 Paket
Peningkatan Jembatan Tumut 1 Paket

1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin Gorong-gorong 25 buah Semua


Jembatan Kab/Kota
Pemeliharaan Rutin Jembatan 29 buah
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.11 PROGRAM Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten 100 % 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga 330 orang 1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Bimtek Tertib Penyelenggaraan Jasa 1 Kali Semua
PENGEMBANGAN Penyelenggaraan Terampil, Bimtek Jasa Konstruksi Tenaga Terampil Konstruksi Konstruksi Kab/Kota
JASA KONSTRUKSI Pelatihan Tenaga
Pelayanan Verifikasi Proposal BKK Desa 86 Desa
Terampil Konstruksi
Sesuai Standart
Penyelenggaraan Pelatiham dan Sertifikasi 330 Orang
Tenaga Terampil Konstruksi
Survey Harga Bahan Konstruksi untuk 4 Kali
SIPJAKI

1.03.11.2.03 Pelayanan penerbitan IUJK nasional 0 bulan 1.03.11.2.03.02 Dukungan/Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi 160 ijin Semua
Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Penerbitan Kab/Kota
Jasa Konstruksi Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
Nasional (Non Kecil
dan Kecil)

1.03.11.2.04 Kesesuaian pemanfaatan tertib 60 persen 1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Tersedianya data pemanfaatan Izin 1 dokumen Kab.
Pengawasan Tertib berusaha Jasa Konstruksi Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Berusaha Sleman
Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib
Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Tertib Pemanfaatan
Jasa Konstruksi

1.03.12 PROGRAM Persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang 82;40 % 1.03.12.2.01 Dokumen Revisi RTRW Kabupaten 1 dokumen 1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Dokumen Sinkronisasi Perda Revisi RTRW 1 dokumen Kab.
PENYELENGGARAAN diterbitkan;Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang Penetapan Rencana Sleman Persetujuan Substansi, Evaluasi, Kabupaten Sleman Sleman
PENATAAN RUANG yang telah ditetapkan Tata Ruang Wilayah Konsultasi Evaluasi dan Penetapan
(RTRW) dan Rencana RTRW Kabupaten/Kota
Rinci Tata Ruang
(RRTR)
Kabupaten/Kota

1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Dokumen fakta analisis RDTR Kawasan 0 dokumen Kab.


Persetujuan Substansi, Evaluasi, Sleman Utara Sleman
Konsultasi Evaluasi dan Penetapan
Dokumen KLHS RDTR Kawasan Sleman 1 dokumen
RRTR Kabupaten/Kota
Tengah
Dokumen Rencana dan Raperbup RDTR 1 dokumen
Kawasan Sleman Tengah

1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Publikasi informasi pertanahan dan tata ruang 3 media Kab.
dan Peraturan Perundang-undangan melalui iklan layanan masyarakat Sleman
Bidang Penataan Ruang

1.03.12.2.03 Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang 1 dok 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Draft Rekomendasi TKPRD 300 draft
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
Laporan Kegiatan TKPRD 1 dokumen
Sinkronisasi untuk Investasi dan Pembangunan
Pemanfaatan Ruang Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota

1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Pengelolaan dan pemeliharaan SIM 1 Aplikasi Kab.


Penataan Ruang Sleman

1.03.12.2.04 Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang 1 dok 1.03.12.2.04.01 Koordinasi dan Draft Raperbup Insentif dan disinsentif 1 draft Kab.
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Pelanggaran Pemanfaatan Tata Ruang Sleman
Sinkronisasi Disinsentif Bidang Penataan Ruang
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Daerah
Kabupaten/Kota

1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Berita Acara monitoring dan evaluasi 55 dokumen Semua
Sinkronisasi Penertiban dan perizinan pertanahan Kab/Kota
Penegakan Hukum Bidang Penataan
Berita Acara pengawasan pemanfaatan 30 dokumen
Ruang
ruang
Berita Acara Pengawasan Satuan Ruang 5 dokumen
Strategis tanah kasultanan dan kadipaten
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.12.2.04.04 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang 1 dok Kab.


Pelaksanaan Penataan Ruang Sleman

1.03.13 PROGRAM persentase pemanfaatan ruang pada kawasan SRS yang sesuai 0 1.03.13.2.02 Pengadaan Lahan Ruas Jalan 1 paket 1.03.13.2.02.06 Pemanfaatan Ruang Appraisal Tanah, bangunan dan tanaman 1 Dokumen Semua
PENYELENGGARAAN dengan rencana tata ruang;Persentase fasilitasi ruang keistimewaan %;30 % Pemanfaatan Ruang Prambanan-Lemahbang (Segmen A Satuan Ruang Strategis Kawasan ruas jalan Prambanan-Lemahbang Kab/Kota
KEISTIMEWAAN pada SRS Satuan Ruang Tahap 2 dan Segmen B Tahap 1) Candi Prambanan-Candi Ijo Segmen A tahap 1
YOGYAKARTA Strategis Kasultanan
Appraisal Tanah, Bangunan dan Tanaman 1 Dokumen
URUSAN TATA dan Kadipaten
Ruas jalan Prambanan-lemahbang
RUANG
Segmen B tahap 1
Pengadaan Lahan Ruas Jalan Prambanan- 1 paket
Lemahbang Segmen A Tahap 2
Pengadaan lahan Ruas Jalan Prambanan- 1 paket
Lemahbang Segmen B Tahap 1
Sertifikasi Bidang Tanah Segmen A Tahap 232 Sertifikat
1

1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.02 PROGRAM Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat 100 1.04.02.2.03 Pembangunan Sarana Prasarana Dasar 2 paket 1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Pengawasan Pekerjaan Penyempurnaan 1 Paket Kab.
PENGEMBANGAN terdampak relokasi program kabupaten;persentase perbaikan %;100 % Pembangunan dan Hunian Tetap Khusus beserta PSU bagi Korban PSD Hunian Tetap Sleman
PERUMAHAN rumah akibat bencana Rehabilitasi Rumah Bencana atau Relokasi Program
Penyempurnaan PSD Hunian Tetap 1 Paket
Korban Bencana atau Kabupaten/Kota
Relokasi Program Penyusunan DED Penyempurnaan PSD 1 Dokumen
Kabupaten/Kota Hunian Tetap

1.04.02.2.05 Pengelolaan bangunan rusunawa 100 persen 1.04.02.2.05.02 Penatausahaan pemeliharaan bangunan rusunawa 5 lokasi Semua
Pembinaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum Kab/Kota
pemeliharaan mechanical electrical dengan 1 paket
Pengelolaan Rumah dan/atau Rumah Khusus
baik
Susun Umum
dan/atau Rumah pengelolaan rusunawa di 1 lokasi 1 blok
Khusus persentase rusunawa 4 lokasi

1.04.03 PROGRAM Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di 33,33 % 1.04.03.2.01 Penyempurnaan dan penataan 4 lokasi 1.04.03.2.01.03 Koordinasi dan Terawasinya Penuntasan Implementasi 1 Paket Semua
KAWASAN kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh Penerbitan Izin lingkungan kawasan kumuh Sinkronisasi Pengendalian Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh Kab/Kota
PERMUKIMAN seluruh kabupaten Pembangunan dan Pembangunan dan Pengembangan Perkotaan Kab.
Pengembangan Kawasan Permukiman dan Sleman
Tersusunnya Dokumen DED Penuntasan 1 Dokumen
Kawasan Permukiman Permukiman Kumuh
Implementasi Penataan Lingkungan
Kawasan Kumuh Perkotaan
Tertatanya kawasan kumuh perkotaan 4 Lokasi
beserta penuntasannya

1.04.03.2.02 Penataan Penataan padukuhan rawan kumuh 6 lokasi 1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Implementasi Penataan Padukuhan Rawan 5 Lokasi Kab.
dan Peningkatan Pencegahan dan Peningkatan Kumuh Tahun 2021 Sleman
Kualitas Kawasan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Konsultasi Manajemen Teknis Pendamping 1 Paket
Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh
Implementasi Penataan Kawasan Padukuhan
dengan Luas di Bawah
Rawan Kumuh
10 (sepuluh) Ha
Penyusunan Dokumen Teknis Penataan 3 Lokasi
Lingkungan (DTPL) Padukuhan Rawan Kumuh
Penyusunan Rencana Penataan Permukiman 2 Lokasi
(RPP) Padukuhan Rawan Kumuh

1.04.03.2.03 Pengawasan, pendampingan 17 kapanewon 1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Pengawasan dan Pendampingan 17 Kapanewon Semua
Peningkatan Kualitas dan pendataan bantuan sosial Tidak Layak Huni Bantuan Sosial RTLH (APBD, BSPS Kab/Kota
Kawasan Permukiman RTLH Kemenpupera, CSR, DAK) Kab.
Kumuh dengan Luas Sleman
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 235 Unit
di Bawah 10 (sepuluh)
(APBD)
Ha
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 40 Unit
(DAK) fisik Rp.2.042.242.000
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 68 Unit
POKIR DEWAN
Sosialiasi dan Persiapan Bantuan Sosial 17 Kapanewon
RTLH
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Baru Rumah Secara 38 Unit Kab.


Pembangunan Pemugaran/ Swadaya (DAK) fisik Rp.1.040.000.000 Sleman
Peremajaan Permukiman Kumuh
Pengawasan dan Pendampingan Bantuan 2 Kapanewon
Sosial RTLH (DAK)
Sosialiasi dan Persiapan Bantuan Sosial 2 Kapanewon
RTLH

1.04.05 PROGRAM Persentase kondisi PSU Rusunawa dan Taman Pemakaman umum 77.50 % 1.04.05.2.01 Urusan Pembangunan dan Pemeliharaan 2 paket 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Grobog / Pusara / Nisan 2 Lokasi Semua
PENINGKATAN baik Penyelenggaraan PSU Sarana Prasarana Untuk Sarana, dan Utilitas Umum di Kab/Kota
Pelayanan Pemakaman 144 kali
PRASARANA, Perumahan Mendukung Pelayanan TPU dan Perumahan untuk Menunjang Fungsi Kab.
Persentase penanganan RTLH diluar kawasan kumuh 2400 unit Pemberian Perijinan Pemakaman 770 ijin
SARANA DAN Rusunawa Hunian Sleman
UTILITAS UMUM Pemeliharaan Prasaran dan Sarana TPU 12 bulan
Persentase sarana dan prasarana 70 persen
(PSU)
serta pelayanan TPU Terawasinya Pembangunan PSD TPU 2 Paket
Madurejo dan TPU Seyegan
Terawasinya Pembangunan Rusun Desa 1 Paket
Terawasinya Pengawasan Pembangunan 1 Paket
Sarana Hunian Wisata
Terbangunnya PSD TPU Madurejo dan 2 Paket
Seyegan
Terbangunnya Rusun Desa 1 Paket
Terlaksananya Penyerahan PSU 17 Kecamatan
perumahan dan Pembentukan P3SRS
Terpeliharanya mesin IPAL 1 Paket
Tersedia Data MBR 1 Paket
Tersusunnya DED SIM Perumahan 1 Dokumen
Tersusunnya DED TPU 2 Paket
Tersusunnya Review DED PSD Rusunawa 1 Paket
Tertatanya Permukiman dalam kawasan 1 Paket
Desa Wisata

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%;100 % 1.05.01.2.01 Dokumen Perencanaan, 36 dokumen 1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 1 dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 1 dokumen
URUSAN Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Daerah Kab.
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; Dokumen Perubahan Renja 1 dokumen
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Sleman
Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 % Dokumen Perencanaa, 43 dokumen
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 dokumen
Penganggaran, dan Evaluasi
KABUPATEN/KOTA
Kinerja Perangkat Daerah

1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKDP 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Dokumen RKA SKPD 1 dokumen
Kab.
Sleman

1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA SKDP 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 dokumen
RKA-SKPD Kab.
Sleman

1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKDP 1 dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Dokumen DPA SKPD 1 dokumen
Kab.
Sleman

1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perubahan DPA SKDP 1 dokumen
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Dokumen Laporan Capaian Kinerja 1 dokumen Semua


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kab/Kota
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.
Sleman

1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen LKjIP 1 dokumen
Kab.
Dokumen LKJIP/LAKIP 1 dokumen Sleman
Dokumen LPPD bulanan 12 dokumen
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap hasil
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 4 dokumen
terhadap hasil Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 dokumen
terhadap kebijakan
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 1 dokumen
terhadap kebijakan renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap pelaksanaan
dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap pelaksanaan Renja
Dokumen RFK 12 dokumen
Dokumen RFK bulanan 12 dokumen

1.05.01.2.02 Pembayaran Gaji, Tunjangan, TPP, 12 bulan 1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 12 bulan Semua
Administrasi Iuran BPJS, dan Laporan Keuangan Tunjangan ASN Kab/Kota
Iuran Jaminan Kematian 12 bulan
Keuangan Perangkat Kab.
Pengelolaan administrasi keuangan 12 bulan Iuran Jaminan Kesehatan 12 bulan
Daerah Sleman
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 bulan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 12 bulan
Pembayaran Iuran BPJS 12 bulan
Pembayaran TPP 12 bulan

1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran honorarium pengelola 12 bulan Semua


Penatausahaan dan keuangan/barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Pembayaran honorarium pengelola keuangan 12 bulan
Sleman
dan barang

1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Laporan aset/BMD semesteran 2 dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Laporan Aset BMD Semesteran 2 dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Laporan keuangan semesteran 2 dokumen Sleman
Laporan Keuangan Semesteran 2 dokumen

1.05.01.2.05 Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan 1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Bimtek berkaitan dengan Tupoksi Satpol 3 orang Semua
Administrasi Pengolahan Administrasi PP Kab/Kota
Layanan Administrasi Kepegawaian 12 bulan
Kepegawaian Kepegawaian Kab.
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 dokumen
Perangkat Daerah Sleman
Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi 1 dokumen
birokrasi
Layanan Administrasi kepegawaian 12 bulan
Layanan Administrasi Kepegawaian 12 bulan
Pembayaran tenaga Non PNS/PHL 12 bulan
Pembinaan JFT Satpol PP 45 orang

1.05.01.2.06 Layanan administrasi umum 12 bulan 1.05.01.2.06.01 Penyediaan Penyediaan komponen instalasi listrik 12 jenis Semua
Administrasi Umum Komponen Instalasi Kab/Kota
Layanan pemenuhan kebutuhan 12 bulan Persediaan Peralatan Listrik 12 bulan
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
administrasi perkantoran; menuhan
Sleman
kebutuhan Gedung dan
perlengkapan kerja
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Peralatan dan perlengkapan kantor 8 unit Semua


dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Alat Tulis Kantor 1 paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Fasilitas Makan Minum Rapat 12 bulan
Kab.
Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Sleman
Rapat
Penyediaan ATK 1 paket

1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen 12 bulan
Kab.
Sleman

1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan Makan dan Minum Tamu 12 bulan Semua
Tamu Kab/Kota
Layanan Makan Minum Tamu 12 bulan
Kab.
Sleman

1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan Perjalanan Daerah lar daerah 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan perjalanan dinas Dalam Daerah 12 bulan
SKPD Kab.
Layanan Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan Sleman

1.05.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan 12 bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Pengelolaan Arsip PD 12 bulan
Kab.
Sleman

1.05.01.2.06.11 Dukungan Pengelolaan Informasi dan Dokumen PD 12 bulan Semua


Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Kab/Kota
Pengelolaan informasi dan dokumen 12 bulan
Berbasis Elektronik pada SKPD Kab.
perangkat daerah
Sleman
Pengelolaan Website 12 bulan
Pengelolaan website Perangkat Daerah 12 bulan

1.05.01.2.08 Layanan jasa penunjang 12 bulan 1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan Surat menyurat 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Menyurat Kab/Kota
Layanan Jasa Penunjang 12 bulan Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa pembayaran jasa langganan 12 bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Pembayaran Jasa Langganan 12 bulan
Listrik Kab.
Sleman

1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 169 unit Semua
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan dan Keamanan Kantor 12 bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Pelayanan kemanan dan kebersihan kantor 12 bulan
Kab.
Sleman

1.05.01.2.09 Layanan pemeliharaan BMD 12 bulan 1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 12 bulan
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Layanan Penyediaan BBM 12 bulan Sleman
Pemerintahan Daerah Layanan penyediaan BBM kendaraan 12 bulan

1.05.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan Pemeliharaan Mebel 12 bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Layanan Pemeliharaan Peralatan Kerja 12 bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.05.01.2.09.09 pemeliharaan gedung 2 unit Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Pemeliharaan Gedung Kantor 2 unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

1.05.02 PROGRAM Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang 100 1.05.02.2.01 Pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti 12 bulan 1.05.02.2.01.01 Pencegahan Pam Hari Besar Nasional dan keagamaan 10 kali Kab.
PENINGKATAN diselesaiakan (IKK);Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan ( %;34 % Penanganan dan pelayanan Perlindungan Gangguan Ketenteraman dan Sleman
Pam Pejabat VVIP 10 kali
KETENTERAMAN IKK) Gangguan Masyarakat Ketertiban Umum melalui Deteksi
DAN KETERTIBAN Ketenteraman dan Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Pam & voorijder Pejabat 30 kali
UMUM Ketertiban Umum Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Patroli Siaga ketertiban umum dan 12 bulan
dalam 1 (satu) Daerah Pengamanan, dan Pengawalan ketentraman masyarakat
Kabupaten/Kota
Penanganan dan antisipasi kerawanan 12 bulan

1.05.02.2.01.02 Penindakan atas evakuasi PKL 3 kali Kab.


Gangguan Ketenteraman dan Sleman
Laporan Penindakan atas Gangguan 1 dokumen
Ketertiban Umum Berdasarkan Perda
Trantibum berdasarkan Perda dan Perkada
dan Perkada melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan Monitoring / penjangkauan 35 kali
Kerusuhan Massa Anjal/Gepeng/ODGJ
Penanganan antisipasi tawuran pelajar 5 kali
Penertiban PKL 10 kali
Spanduk/reklame ilegal/APK 65 kali

1.05.02.2.01.03 Koordinasi Karya Bhakti Linmas dalam mendukung 3 kali Kab.


Penyelenggaraan Ketentraman dan kegiatan TMMD Sleman
Ketertiban Umum serta Perlindungan
Laporan Kegiatan Koordinasi 1 dokumen
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat
Operasional Korsik Gita Praja Sembada 12 bulan
Operasional Satlinmas Inti Kabupaten 12 bulan
Operasional Satlinmas Rescue Istimewa 12 bulan
Wilayah VII
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat 12 bulan

1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Laporan Kegiatan Pembinaan Linmas 1 dokumen Kab.


Perlindungan Masyarakat dalam Sleman
Peningkatan Kapasitas Linmas 510 orang
rangka Ketentraman dan Ketertiban
Umum Update data Linmas 1 dokumen

1.05.02.2.01.07 Kerjasama antar Bintek Tupoksi Sat Pol. PP 4 kali Kab.


Lembaga dan Kemitraan dalam Sleman
Forkom Trantib 3 kali
Teknik Pencegahan dan Penanganan
Gangguan Ketentraman dan Kerjasama Aparat 4 kali
Ketertiban Umum Kesamaptaan Pol PP 5 kali
Kesamaptaan Satpam 7 kali
Mediasi 2 kali
Pembinaan Satpam 5 kali
Pengamanan PORDA 10 kali
Rakor Data Trantib 3 kali
Rakor Kapanewon 4 kali
Sambang Kamling 17 kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.02.2.02 Penanganan Pelanggar Perda yang 12 bulan 1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Laporan kegiatan Sosialisasi Penegakan 1 dokumen Kab.
Penegakan Peraturan ditangani Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Daerah dan Peraturan Sleman
Daerah Bupati/Wali Kota Bupati/Walikota
Kabupaten/Kota dan
Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 1 kali
Peraturan Bupati/Wali
Tembakau (DBH CHT)
Kota
Sosialisasi Perbup Ramadhan 1 kali
Sosialisasi perda dan perbup 1 kali

1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Laporan kegiatan Pengawasan Atas 1 dokumen Kab.


Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Sleman
Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota Bupati/Walikota
Pembinaan dan Pengawasan Cukai Rokok 2 kali
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan 2 kali
Perbup Ramadhan
Pembinaan dan Pengawasan Pemondokan 10 kali
Pembinaan dan Pengawasan Perizinan 10 kali
Usaha
Penanganan Aduan Masyarakat 2 kali
Penanganan Pelanggaran Perda 2 kali

1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Focus Group Discussion 1 kali Kab.


Pelanggaran Peraturan Daerah dan Sleman
Forkom Penegakan Perda 2 kali
Peraturan Bupati/Wali Kota
Kegiatan Pulbaket 25 kali
Koordinasi Kasi Trantib 2 kali
Laporan kegiatan penanganan pelanggar 1 dokumen
Perda
Operasi Non Yustisi 25 kali
Operasi Salon, Spa dan Panti Pijat 15 kali
Operasi Tempat Hiburan Malam 2 kali
Sidang di Tempat 5 kali
Sidang Tindak Pidana Ringan di Pengadilan 12 kali

1.05.02.2.03 Peningkatan Kapasitas 1 kali 1.05.02.2.03.01 Pengembangan Laporan kegiatan Pengembangan 1 dokumen Kab.
Pembinaan Penyidik PPNS/seminar/pembinaan Kapasitas dan Karier PPNS Kapasitas dan Karier PPNS Sleman
Pegawai Negeri Sipil
Seminar PPNS 1 kali
(PPNS)
Kabupaten/Kota

1.05.03 PROGRAM Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan 100 1.05.03.2.01 Pelayanan Persentase masyarakat tangguh bencana 80 % 1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Apel Siaga 1 angkatan Kab.
PENANGGULANGAN evakuasi korban bencana;Persentase warga yang memperoleh %;100 Informasi Rawan meningkat pemahamannya mengenai Komunikasi, Informasi dan Edukasi Sleman
Pelatihan Relawan di Kapanewon Ngaglik 1 angkatan
BENCANA layanan informasi rawan bencana;Persentase warga yang %;100 Bencana materi pelatihan (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
(PUPM)
memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap %;80 % Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Pelatihan Relawan (Pokir) 18 angkatan
bencana;Persentase warga yang memperoleh layanan penyediaan,
rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penataan sistem dasar Pembinaan Unit Operasional Kecamatan 1 angkatan
pelaksanaan pasca bencana Pembinaan Unit Pelaksana Desa 1 angkatan
Pembinaan Unit Pelaksana Desa (Pokir) 1 angkatan
Sosialisasi 5 angkatan

1.05.03.2.02 Pelayanan Rerata Terbentuk dan terbinanya 91.49 % 1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan Desa Tangguh Bencana 2 desa Kab.
Pencegahan dan Lembaga Tangguh Bencana, dan Mitigasi Bencana Sleman
Forum Guru 1 angkatan
Kesiapsiagaan Persentase akses Jalur Evakuasi yang Kabupaten/Kota
Terhadap Bencana Forum Pengurangan Resiko Bencana 1 angkatan
berfungsi dengan baik, dan
Berfungsinya kembali Fasos dan Konsolidasi Sister School 54 sekolah
Fasum yang rusak akibat bencana Konsolidasi Sister Village 10 desa
Satuan Pendidikan Aman Bencana (Pokir) 3 SPAB
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Operasional dan Pemeliharaan Bunker 2 lokasi Kab.


Bencana Kabupaten/Kota Sleman
Prosentase data informasi kebencanaan 80 %
Prosentase Early Warning System yang 80 %
berfungsi baik

1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Akses Jalur Evakuasi Terhubung dengan Titik 6 lokasi Kab.
Kawasan untuk Pencegahan dan Kumpul Sleman
Kesiapsiagaan
Penguatan Tebing 3 lokasi

1.05.03.2.02.07 Penanganan Fasum dan fasos yang rusak akibat bencana 80 % Kab.
Pascabencana Kabupaten/Kota diperbaiki Sleman

1.05.03.2.03 Pelayanan Rerata Prosentase distribusi bantuan 100 % 1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Jumlah masyarakat yang mengikuti 105 orang Kab.
Penyelamatan dan logistik penanggulangan bencana dan Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah sosialisasi tentang wabah zoonosis Sleman
Evakuasi Korban Persentase kejadian bencana tertangani Zoonosis Prioritas
Bencana dengan baik

1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Koordinasi Penanggulangan Bencana 1 kali Kab.


Bencana Kabupaten/Kota Sleman

1.05.03.2.03.03 Pencarian, Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) 100 % Kab.


Pertolongan dan Evakuasi Korban Sleman
Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) 100 %
Bencana Kabupaten/Kota
Penanganan Covid-19 100 %

1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Distribusi Bantuan Logistik Penanggulangan 12 bulan Kab.


Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sleman
Bencana Kabupaten/Kota
Pelatihan Pengelolaan Barak Pengungsi 50 orang
Bencana
Pemeliharaan Barak Pengungsi 12 bulan
Pengadaan Logistik Penanggulangan 1 paket
Bencana
Pengelolaan Gudang Logistik 12 bulan

1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Data Kejadian Bulanan 12 bulan Kab.


Komando Penanganan Darurat Sleman
Operasional Rupusdalops 12 bulan
Bencana
Pelatihan Pusdalops 1 kali

1.05.03.2.04 Penataan Rerata Prosentase jumlah warga yang 78 % 1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Hasil 1 dokumen Kab.
Sistem Dasar rentan akibat rumahnya rusak terhadap Penanggulangan Bencana Pekerjaan Fisik Kegiatan Rehab Rekon Sleman
Penanggulangan bencana berkurang dan Persentase Kabupaten/Kota
Dokumen Profil Huntap 1 dokumen
Bencana jumlah barak pengungsian yang
berfungsi dengan baik

1.05.03.2.04.02 Penguatan Jumlah barak pengungsian yang telah dilakukan 2 unit Kab.
Kelembagaan Bencana perbaikan atau penyempurnaan Sleman
Kabupaten/Kota

1.05.03.2.04.03 Kerjasama antar Persentase bantuan sosial penanganan korban 80 % Kab.


Lembaga dan Kemitraan dalam dampak bencana kabupaten Sleman
Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota

1.05.03.2.04.04 Pengelolaan dan Dokumen pendataan rumah yang berada 1 dokumen Kab.
Pemanfaatan Sistem Informasi di wilayah KRB III dan II yang telah Sleman
Kebencanaan dilaksanakan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.04 PROGRAM Persente kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 95 % 1.05.04.2.01 Layanan Pemadaman Kebakaran 12 bulan 1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Belanja Fire Boot 24 buah Kab.
PENCEGAHAN, yang tertangani Pencegahan, kepada Masyarakat Pengendalian Kebakaran dalam Sleman
Laporan pelaksanaan pelayanan kebakaran 1 dokumen
PENANGGULANGAN, Pengendalian, Daerah Kabupaten/Kota
PENYELAMATAN Pemadaman, Operasional Pemadaman dan Identifikasi 12 bulan
KEBAKARAN DAN Penyelamatan, dan Kebakaran
PENYELAMATAN Penanganan Bahan Pemeliharaan alat komunikasi 22 unit
NON KEBAKARAN Berbahaya dan Pemeliharaan alat pemadam kebakaran 6 unit
Beracun Kebakaran
dalam Daerah Pemeliharaan mobil Damkar 8 unit
Kabupaten/Kota Pengamanan 12 bulan
Pengisian tabung APAR 51 tabung

1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Belanja PDL Damkar 48 set Kab.


Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Sleman
Laporan pelaksanaan pelayanan kebakaran 1 dokumen
Kebakaran
Operasional evaluasi penyelamatan 70 kali
PDH Damkar 8 set

1.05.04.2.02 Inspeksi Layanan penerbitan surat 15 obyek 1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi 15 obyek
Peralatan Proteksi rekomendasi proteksi kebakaran Prasarana Proteksi Kebakaran Kebakaran
Kebakaran

1.05.04.2.04 sosialisasi dan penyuluhan 12 bulan 1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran 12 kali Kab.
Pemberdayaan pencegahan dan penanggulangan Masyarakat dalam Pencegahan dan pada masyarakat (Pokir) Sleman
Masyarakat dalam kebakaran Penanggulangan Kebakaran melalui
Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran 3 kali
Pencegahan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
pada Masyarakat (PUPM Kapanewon Ngaglik)
Kebakaran

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

1.06.01 PROGRAM persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 1.06.01.2.01 Dokumen Perencanaan, 36 dokumen 1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 3 dokumen Semua
PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja 21 % Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 3 dokumen
URUSAN Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja 1 dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 dokumen
KABUPATEN/KOTA

1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.06.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.06.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen LKJIP/LAKIP 1 dokumen
Kab.
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 4 dokumen Sleman
Renja terhadap Hasil Renja
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 1 dokumen
terhadap Kebijakan Renja
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 4 dokumen
terhadap Pelaksanaan Renja
Dokumen RFK 12 dokumen
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.06.01.2.02 Pembayaran Gaji, Tunjangan TPP, 12 bulan 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Pembayaran gaji, tunjangan TPP, Iuran BPJS 12 bulan Semua
Administrasi Iuran BPJS dan Laporan Keuangan Tunjangan ASN dan laporan keuangan Kab/Kota
Keuangan Perangkat Kab.
Daerah Sleman

1.06.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaranan honorarium pengelola 12 bulan Semua


Penatausahaan dan keuangan dan barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Dokumen laporan aset/BMD semesteran 2 dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Sleman

1.06.01.2.05 Layanan administrasi dan 12 bulan 1.06.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan Pelaksanaan Roadmap Birokrasi 1 Dokumen Semua
Administrasi pembayaran tenaga non PNS/PHL Pengolahan Administrasi Kab/Kota
Layanan administrasi kepegawaian 12 Bulan
Kepegawaian Kepegawaian Kab.
Perangkat Daerah Pembayaran tenaga Non PNS/PHL 12 Bulan Sleman

1.06.01.2.06 Layanan administrasi umum 12 bulan 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Listrik dan Elektronik 7 unit Semua
Administrasi Umum Komponen Instalasi Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman

1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Filing Kabinet 2 unit Semua


dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Komputer FC 3 Set
Kab.
Laptop 2 Unit Sleman
Printer 5 Unit
Rak Arsip 4 Unit
Telpone/Fax 1 Unit
UPS 5 Unit

1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Alat Tulis Kantor 1 Paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Layanan Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan
Kab.
rapat
Sleman

1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 Bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.06.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan makan dan minum tamu 12 Bulan Semua
Tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan perjalanan dinas luar daerah 12 Bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD Kab.
Sleman

1.06.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 Bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.06.01.2.06.11 Dukungan Pengelolaan informasi dan dokumen PD 12 Bulan Semua


Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Kab/Kota
Pengelolaan website PD 12 Bulan
Berbasis Elektronik pada SKPD Kab.
Sleman

1.06.01.2.08 Layanan jasa penunjang 12 bulan 1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan surat menyurat 12 Bulan Semua
Penyediaan Jasa Menyurat Kab/Kota
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran Jasa Langganan 12 Bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 12 Bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.06.01.2.09 Layanan pemeliharaaan BMD 12 bulan 1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 12 Bulan Semua
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

1.06.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan Pemeliharaan Mebel 12 Bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Pemeliharaan peralatan kerja 12 Bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan gedung 1 unit Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Pemeliharaan taman 1 unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

1.06.02 PROGRAM Presentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif 69 % 1.06.02.2.03 Peningkatan jejaring kerjasama 12 bulan 1.06.02.2.03.01 Peningkatan Bimbingan teknis PSM 1 angkatan Kab.
PEMBERDAYAAN Pengembangan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Sleman
Fasilitasi Forum Komunikasi IPSM 4 kali
SOSIAL Potensi Sumber masyarakat Masyarakat Kewenangan
Kabupaten Sleman
Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota
Daerah Pembinaan PSM 12 kali
Kabupaten/Kota

1.06.02.2.03.02 Peningkatan Forum TKSK 12 kali Kab.


Kemampuan Potensi Tenaga Sleman
Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.06.02.2.03.04 Peningkatan Hibah Lembaga 33 LKS Kab.


Kemampuan Potensi Sumber Sleman
Jejaring FORKAPA 2 kali
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan
Masyarakat Kewenangan Jejaring Karang Taruna 14 kali
Kabupaten/Kota Jejaring Komda Lansia 4 kali
Jejaring LKKS 15 kali
Jejaring WKSBM 15 kali
pelatihan Desain Grafis bagi Karang Taruna 20 orang
(PUPM Sinduadi, Mlati)
Pelatihan Internet Marketing bagi 20 Orang
Karangtaruna (PUPM) Sleman
Pelatihan Internet Marketing untuk Karang 20 orang
Taruna (PUPM Seyegan)
Pelatihan Internet Marketing untuk Karang 20 orang
Taruna (PUPM Tirtoadi, Mlati)
Pelatihan Kader Sosial (WKSBM) (PUPM) 20 Orang
Sleman
Pelatihan Kelembagaan bagi WKSBM (2 40 Orang
angkatan) (PUPM) Tempel
Pelatihan Kelembagaan bagi WKSBM (PUPM 20 orang
Ngemplak)
Pelatihan Manajemen Organisasi bagi 20 Orang
Karangtaruna (PUPM) Tempel
Pelatihan Manajemen Organisasi 20 orang
Karangtaruna (PUPM) Minggir
Pelatihan Manajemen Organisasi 20 Orang
Karangtaruna (PUPM) Pakem
Pelatihan Manajemen Organisasi untuk 20 orang
Karang Taruna (PUPM Maguwoharjo, Depok)
Pelatihan Manajemen Organisasi untuk 20 orang
Karang Taruna (PUPM Sambirejo,
Prambanan)
Pelatihan Manajemen Organisasi untuk 20 orang
Karang Taruna (PUPM Umbulmartani,
Ngemplak)
Pelatihan Perawatan Lansia untuk 20 orang
Pendamping Lansia (PUPM Wukirsari,
Cangkringan)
Pelatihan Sablon untuk Karangtaruna (PUPM) 20 Orang
Kalasan
Pelatihan Sablon untuk Karangtaruna (PUPM) 20 Orang
Pakem
Pemilihan PSKS berprestasi (KT, PSM, TKSK, 5 PSKS
LKS, WKSBM)

1.06.02.2.03.05 Peningkatan CC penanganan kasus 36 kali Kab.


Kemampuan Sumber Daya Manusia Sleman
Home visit penanganan kasus 24 kali
dan Penguatan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3) Operasional LK3 12 bulan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.06.04 PROGRAM Persentase PMKS sasaran SPM yang ditangani 100 % 1.06.04.2.01 Layanan jaring pengaman sosial 12 bulan 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Bantuan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar 8 bulan Kab.
REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Permakanan Sleman
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas di 12 bulan
Anak Terlantar, Lanjut Kebur Kidul, Argomulyo, Cangkringan (pokir)
Usia Terlantar, serta Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas di 12 bulan
Gelandangan Margoagung, Seyegan (pokir)
Pengemis di Luar Panti
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas di 12 bulan
Sosial Margodadi, Seyegan (pokir)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas di 12 bulan
Margomulyo, Seyegan (pokir)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas di 12 bulan
Ngemplak (pokir)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Cangkringan)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Depok)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Gamping)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Godean)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Minggir)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Mlati)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Moyudan)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Ngaglik)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Ngemplak)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Prambanan)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Sleman)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia 9 bulan
Terlantar
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang Bantuan kebutuhan dara bagi Disabilitas di 12 bulan Kab.
Margoagung, Seyegan (pokir) Sleman

Bantuan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar 6 bulan


Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas di 12 bulan
Kebur Kidul, Argomulyo, Cangkringan (pokir)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas di 12 bulan
Margodadi, Seyegan (pokir)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas di 12 bulan
Margomulyo, Seyegan (pokir)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas di 12 bulan
Ngemplak (pokir)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Cangkringan)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Depok)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Gamping)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Godean)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Minggir)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Mlati)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Moyudan)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Ngaglik)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Ngemplak)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Prambanan)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas 12 bulan
(PUPM Sleman)
Bantuan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia 6 bulan
Terlantar

1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan pemulangan/tukar informasi ke daerah asal 20 kali Kab.


Reunifikasi Keluarga (Jawa Tengah) Sleman

1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Bantuan OT kehabisan bekal 60 orang Kab.


Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Sleman
Operasional Rumah Singgah Sementara (RPS) 12 bulan
Pemeliharaan gedung RPS 12 bulan
Pemulangan/tukar informasi ke daerah asal 15 kali
(Jawa Tengah)
Penanganan adopsi anak 10 kali
Penanganan anjal, gelandangan psikotik, 12 bulan
gelandangan dan pengemis
Penanganan kasus temuan bayi 10 kali
Perawatan, visum dan pemakaman jenazah 3 kali
terlantar
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Jejaring kelembagaan 5 lembaga Kab.


Sosial kepada Keluarga Penyandang Sleman
Operasional jamkesus 1 kali
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta Pelatihan boga bagi disabilitas 3 angkatan
Gelandangan Pengemis dan Pelatihan Usaha bagi Disabilitas di 1 angkatan
Masyarakat Dadapan, Wonokerto, Turi (pokir)
Pelatihan usaha bagi Disabilitas di 1 angkatan
Donoharjo, Ngaglik (pokir)
Pelatihan usaha bagi Disabilitas di Pondok, 1 angkatan
Widodomartani, Ngemplak (pokir)
Pelatihan usaha bagi Disabilitas di 1 angkatan
Sardonoharjo, Ngaglik (pokir)
Pelatihan usaha bagi disabilitas di 1 angkatan
Sumberharjo, Prambanan (pokir)
Pelatihan usaha bagi Disabilitas di 1 angkatan
Trihanggo, Gamping (pokir)
Pendampingan keluarga disabilitas 2 kali
Pendampingan usaha bagi PD 2 kali
Pendampingan usaha bagi Penyandang 1 angkatan
Disabilitas di Sardonoharjo (pokir)
Pendampingan usaha bagi Penyandang 1 angkatan
Disabilitas di Trihanggo, Gamping (pokir)
Penyelenggaraan HDI 1 kali

1.06.04.2.02 Layanan Pengaduan/Keluhan 12 bulan 1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data PBI 1 dokumen Kab.
Rehabilitasi Sosial Data dan Pengaduan Sleman
Data PMKS 86 kalurahan 17 kapanewon 1 dokumen
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti
Sosial

1.06.04.2.02.03 Penyediaan Pendistribusian bantuan sosial pangan bagi 12 bulan Kab.


Permakanan KPM Sleman

Pendistribusian bantuan sosial pangan daerah 9 bulan


bagi KPM

1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fasilitasi pertemuan P2K2 bidang kesehatan 12 bulan Kab.
Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dan gizi tingkat kecamatan Sleman

Forum PKH tingkat kabupaten 5 kali


Forum PKH tingkat kecamatan 34 kali
Penyaluran bantuan program keluarga 12 bulan
harapan bagi KPM

1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Laporan hasil survey indeks kepuasan 1 dokumen Kab.
Rujukan masyarakat Sleman

Laporan penanganan pengaduan 1 dokumen


Pelayanan pengaduan masyarakat 12 bulan

1.06.05 PROGRAM Persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial 80 % 1.06.05.2.02 Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 86 desa 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Cetak kartu miskin 86 kalurahan Kab.
PERLINDUNGAN DAN Pengelolaan Data Kabupaten Miskin Cakupan Daerah Sleman
Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan 100 % Data kemiskinan 1 dokumen
JAMINAN SOSIAL Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota
Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan 100 % Daerah Data PBI 1 dokumen
Kabupaten/Kota Data PMKS 86 kalurahan 17 kapanewon 1 dokumen
Profil keluarga miskin dan rentan miskin 1 dokumen
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Forum TKPKD 6 kali Kab.


Fakir Miskin Cakupan Daerah Sleman
Laporan hasil survey indeks kepuasan 1 dokumen
Kabupaten/Kota
masyarakat
Laporan penanganan pengaduan 1 dokumen
Pelayanan pengaduan masyarakat 12 bulan
Penguatan dan revitalisasi TPK Kalurahan 1 angkatan
Sumberharo, Prambanan (pokir)
Penguatan TPK kalurahan 6 kalurahan
Penyaluran bantuan Jaring Pengaman 12 bulan
Sosial
verifikasi dan validasi permohonan jaring 12 bulan
pengaman sosial

1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Fasilitasi pertemuan P2K2 bidang kesehatan 12 bulan Kab.
Sosial Kesejahteraan Keluarga dan gizi tingkat kecamatan Sleman

Forum PKH tingkat Kabupaten 5 Kali


Forum PKH tingkat Kecamatan 34 Kali
Pendistribusian bantuan sosial pangan bagi 12 bulan
KPM
Pendistribusian bantuan sosial pangan daerah 9 bulan
bagi KPM
Penyaluran bantuan program keluarga 12 bulan
harapan bagi KPM

1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Semua


Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kab/Kota
Kab.
Sleman

1.06.06 PROGRAM Jumlah kampung siaga yang terbentuk 18 kampung 1.06.06.2.01 Pemenuhan sebagian kebutuhan 12 bulan 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan Bantuan beras untuk tanggap darurat dan 12 bulan Kab.
PENANGANAN Perlindungan Sosial korban bencana antisipasi bencana Sleman
BENCANA Korban Bencana Alam
Bantuan lauk pauk korban bencana 12 bulan
dan Sosial
Kabupaten/Kota Operasional gudang logistik 12 bulan
Sarana dapur umum 2 lokasi
Sosialisasi dan pelatihan ketrampilan 50 orang
Satgasos

1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Fasilitasi pembinaan tenaga pelopor 12 bulan Kab.


Psikososial perdamaian Sleman

1.06.06.2.02 Peningkatan Kapasitas Kampung 12 bulan 1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi Pembentukan kampung siaga bencana 2 lokasi Kab.
Penyelenggaraan Siaga Bencana dan Taruna Bencana dan Pelaksanaan Kampung Siaga Sleman
Peningkatan kapasitas Kampung Siaga 1 angkatan
Pemberdayaan Bencana
Bencana dalam antisipasi bencana di
Masyarakat terhadap
Berbah (pokir)
Kesiapsiagaan
Bencana Peningkatan kapasitas Kampung Siaga 1 angkatan
Kabupaten/Kota Bencana dalam antisipasi bencana di Mlati
(pokir)

1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi Peningkatan kapasitas tagana dalam 100 orang Kab.
dan Pelaksanaan Taruna Siaga antisipasi bencana Sleman
Bencana

1.06.07 PROGRAM Cakupan pengelolaan tetenger 100 % 1.06.07.2.01 Pengelolaan Tetenger 18 lokasi 1.06.07.2.01.03 Pengamanan Taman Pengelolaan Tetenger 18 lokasi Kab.
PENGELOLAAN Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Sleman
Sarasehan Kepahlawanan 2 kali
TAMAN MAKAM Makam Pahlawan Kabupaten/Kota
PAHLAWAN Nasional
Kabupaten/Kota

2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA


Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.07.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; 2.07.01.2.01 Dokumen perencanaan, 38 dokumen 2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 1 dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 % Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 1 dokumen
URUSAN Penganggaran, dan kinerja perangkat daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja 1 dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 dokumen
KABUPATEN/KOTA

2.07.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.07.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen perubahan RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

2.07.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.07.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen LAKIP/LKJIP 1 dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen
Kab.
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen Sleman
terhadap hasil Renja Perangkat Daerah
(E.75)
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 dokumen
terhadap kebijakan Renja Perangkat
Daerah
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah (E.81)
Dokumen RFK 12 dokumen

2.07.01.2.02 Persentase tertib administrasi keuangan 100 % 2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 12 bulan Semua
Administrasi perangkat daerah Tunjangan ASN Kab/Kota
Pembayaran iuran BPJS 12 bulan
Keuangan Perangkat Kab.
Daerah Pembayaran TPP 12 bulan Sleman

2.07.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayran honorarium pengelola keuangan 12 bulan Semua


Penatausahaan dan dan barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

2.07.01.2.02.07 Koordinasi dan Dokumen laporan aset/BMD semesteran 2 dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Sleman

2.07.01.2.05 Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan 2.07.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan pelaksanaan roadmap reformasi 1 dokumen Semua
Administrasi dan pembayaran tenaga non Pengolahan Administrasi birokrasi Kab/Kota
Kepegawaian PNS/THL Kepegawaian Kab.
Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan
Perangkat Daerah Sleman
Pembayaran tenaga non PNS/PHL 12 bulan
Pengelolaan informasi dan dokumentasi 12 bulan

2.07.01.2.06 Laporan administrasi umum 12 bulan 2.07.01.2.06.01 Penyediaan Alat listrik 441 unit Semua
Administrasi Umum Komponen Instalasi Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Penyediaan alat tulis kantor dinas 69 paket Semua
Logistik Kantor Kab/Kota
Penyediaan makan minum rapat 1100 orang
Kab.
Sleman

2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.07.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Penyediaan makanan dan minuman tamu 12 bulan Semua
Tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD Kab.
Sleman

2.07.01.2.07 Persentase pemenuhan pengadaan 100 % 2.07.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Pengadaan Kursi Direktur 13 unit Semua
Pengadaan Barang mebel Kab/Kota
Pengadaan Kursi Staf 30 unit
Milik Daerah Kab.
Penunjang Urusan Sleman
Pemerintah Daerah

2.07.01.2.08 Layanan jasa penunjang 12 bulan 2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan surat menyurat 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Menyurat Kab/Kota
Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran langganan telepon, listrik dan air 12 bulan Semua
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan jasa kemanan dan kebersihan 12 bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.07.01.2.09 Layanan pemeliharaan barang milik 12 bulan 2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang daerah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

2.07.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan pemeliharaan mebelair 12 bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.07.01.2.09.06 Pemeliharaan Layanan pemeliharaan/perbaikan peralatan 12 bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya kerja Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan gedung 2 unit Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Pemeliharaan taman 2 unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

2.07.03 PROGRAM Persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan pasca pelatihan 26 % 2.07.03.2.01 Jumlah pencaker yang dilatih 458 orang 2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Bordir Disabilitas (Kapanewon Pakem) 1 paket Kab.
PELATIHAN KERJA Pelaksanaan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Sleman
Persentase peserta yang 25 % Bordir non Inst. 240 jpl (Kap. Kalasan) (PUPM 1 paket
DAN PRODUKTIVITAS berdasarkan Unit Keterampilan bagi Pencari Kerja
mendapatkan pekerjaaan pasca Kapanewon)
TENAGA KERJA Kompetensi berdasarkan Klaster Kompetensi
pelatihan Bordir Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Banyuraden, Gamping)
Desain Grafis Non Inst 240 jpl PUPM 1 paket
Kalurahan Bangunkerto, Turi)
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Desain Grafis Non Inst 240 jpl PUPM 1 paket


Kalurahan Wedimartani, Ngemplak)
Instalasi Penerangan Institusional 1 paket
Internet Marketing non Inst. 240 jpl (Kap. 1 paket
Prambanan Bokoharjo dan Sumberharjo)
(PUPM Kapanewon)
Internet Marketing Non Inst 240 jpl PUPM 1 paket
Kalurahan Balecatur, Gamping)
Internet Marketing Non Inst 240 jpl PUPM 1 paket
Kalurahan Caturtunggal, Depok)
Jahit Disabilitas (Kap. Godean) 1 paket
Jahit Disabilitas (PUPM Kelurahan Tegaltirto, 1 paket
Berbah)
Jahit Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Banyurejo, Tempel)
Jahit Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Condongcatur)
Jahit Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Margoluwih, Seyegan)
Jahit Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Margomulyo, Seyegan)
Jahit Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Margorejo, Tempel)
Jahit Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Tamanmartani)
Jahit Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Triharjo, Sleman)
Las Listrik non Inst 240 jpl (Kap. Ngaglik) 1 paket
(PUPM Kapanewon)
Las Listrik Non Inst 240 jpl Pokir DPRD di 1 paket
Malang, Caturharjo, Sleman
Las Listrik Non Inst 240 jpl Pokir DPRD di 1 paket
Tegalsari, Trimulyo, Sleman
Las Listrik Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Sendangsari, Minggir)
Las Listrik Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Trihanggo, Gamping)
Meubelair Institusional 1 paket
Monitoring dan Evaluasi dan Informasi 336 orang
Pelatihan
Operator Komputer Institusional 1 paket
Operator Komputer Non Inst 240 jpl Pokir 1 paket
DPRD di Gayamharjo, Prambanan)
Operator Komputer Non Inst 240 jpl PUPM 1 paket
Kalurahan Sinduadi, Mlati)
Sepeda Motor non Inst 240 jpl (Kap. Tempel: 1 paket
Banyurejo) (PUPM Kapanewon)
Sepeda Motor Non Inst 240 jpl Pokir DPRD 1 paket
di Gayamharjo, Prambanan
Stir Mobil Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Jogotirto, Berbah
Stir Mobil Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Margodadi, Seyegan)
Tata Boga non Inst 240 jpl (Kap. Mlati: 1 paket
Sinduadi, Sendangadi, Sumberadi) (PUPM
Kapanewon)
Tata Boga non Inst 240 jpl (Kap. Prambanan : 1 paket
Gayamharjo, Wukirharjo) (PUPM
Kapanewon)
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Tata Boga Non Inst 240 jpl Pokir DPRD di 1 paket


Sendangadi, Mlati
Tata Boga Non Inst 240 jpl Pokir DPRD di 1 paket
Sumberadi, Mlati
Tata Boga Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Girikerto, Turi)
Tata Boga Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Harjobinangun, Pakem)
Tata Boga Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Pondokrejo, Tempel)
Tata Boga Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Sendangtirto, Berbah)
Tata Boga Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Tambakrejo, Tempel)
Tata Rias Non Inst 240 jpl Pokir DPRD di 1 paket
Tamanmartani, Kalasan)
Tata Rias Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Donoharjo, Ngaglik)
Tata Rias Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Sendangrejo, Minggir)
Tata Rias Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Tirtoadi, Mlati)
Tata Rias Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Umbulmartani, Ngemplak)
Teknisi HP Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Argomulyo, Cangkringan)
Teknisi HP Non Inst 240 jpl PUPM Kalurahan 1 paket
Margokaton, Seyegan)
Teknisi Komputer Non Inst 240 jpl PUPM 1 paket
Kalurahan Donokerto, Turi)
Teknisi Komputer Non Inst 240 jpl PUPM 1 paket
Kalurahan Tlogoadi, Mlati)
Uji Kompetensi dan sertifikasi 3 paket

2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Internet Marketing Kapanewon Sleman 16 orang Semua


Lembaga dan Kerja Sama dengan (PUPM Kapanewon) Kab/Kota
Sektor Swasta untuk Penyediaan Kab.
Internet Marketing Sumberarum Moyudan 16 orang
Instruktur serta Sarana dan Prasarana Sleman
(PUPM Kapanewon)
Lembaga Pelatihan Kerja
Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan 10 orang
Kebandarudaraan bagi Pencari Pekerja di LPK
Terakreditasi
Membatik Kepuharjo Cangkringan Sleman 16 orang
(PUPM Pakanewon)
Menjahit Sendangsari, Minggir, Sleman 16 orang
(PUPM Kapanewon)
Pelatihan reguler (3 paket) 48 orang
Pemagangan bagi Peserta Pasca Pelatihan 48 orang
Kerja
Tata Boga Argomulyo Cangkringan Sleman 16 orang
(PUPM Kapanewon)
Tata Boga Margokaton, Seyegan, Sleman 16 orang
(PUPM Kapanewon)
Tata Boga Sidorejo, Godean, Sleman (PUPM 16 orang
Kapanewon)

2.07.03.2.02 Monitoring LPK 15 LPK 2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Fasilitasi Forkom HILLSI 1 kali Kab.
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Sleman
Monitoring LPK 15 LPK
Pelatihan Kerja Swasta
Pembinaan LPK 1 kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.07.03.2.03 Perizinan Jumlah ijin yang diterbitkan 10 LPK 2.07.03.2.03.01 Penyediaan Sumber Verifikasi Perizinan dan Pendaftaran Lembaga 10 LPK Kab.
dan Pendaftaran Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Pelatihan Kerja Sleman
Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi
Kerja

2.07.04 PROGRAM Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan luar 60.00 % 2.07.04.2.01 Pelayanan Penyerapan Tenaga Kerja 1100 orang 2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja Dokumen AK I 2000 lembar Kab.
PENEMPATAN negeri)melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wlayah Antarkerja di Daerah Sleman
Dokumen AK II 2000 lembar
TENAGA KERJA Kabupaten Kabupaten/Kota
Dokumen AK III 2000 lembar
Forum Komunikasi Petugas Penempatan 1 kali
Tenaga kerja D.I Yogyakarta
Pelayanan penempatan tenaga kerja 1000 orang
Updating Data 1 dokumen

2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Forum Komunikasi Pencari Kerja dengan 1 kali Kab.
Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Perusahaan Sleman

Informasi Pasar Kerja Keliling (Sarkeling) 40 lokasi


Pembekalan Calon Tenaga Kerja yang lolos 300 orang
seleksi
Penyiapan seleksi Calon Tenaga Kerja 500 orang

2.07.04.2.01.05 Perluasan Pembekalan dan Pelatihan Calon Tenaga 5 orang Kab.


Kesempatan Kerja Kerja Sukarela (TKS) Sleman

Pembinaan Kewirausahaan bagi TKM 20 orang


TKM
Pendampingan kewirausahaan bagi TKM 20 orang
TKM
Sosialisasi dan Pelaksanaan Padat Karya 20 lokasi
Verifikasi Calon lokasi padat karya (15 BKK, 5 20 lokasi
APBD)

2.07.04.2.02 Pembinaan lembaga penempatan 50 lembaga 2.07.04.2.02.02 Pengawasan dan Forum Komunikasi BKK 1 kali Kab.
Penerbitan Izin tenaga kerja Pengendalian LPTKS Sleman
Pembinaan Bursa Kerja Khusus ( BKK ) (50 BKK) 1 kali
Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja Swasta Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja 1 kali
(LPTKS) dalam 1 (satu) (LPTKS & PPTKIS) LPTKS = Lembaga
Daerah Penempatan Tenaga Kerja Swasta PPTKIS =
Kabupaten/Kota Pelaksana Penempatan TKI Swasta
Penerbitan Tanda Daftar BKK 8 BKK

2.07.04.2.04 Pembinaan PMI 35 orang 2.07.04.2.04.02 Penyediaan Layanan Monitoring Pengembalian Pinjaman dana 30 kali Kab.
Pelindungan PMI (Pra Terpadu pada Calon Pekerja Migran Penguatan Modal (DPM) TKI Sleman
dan Purna
Rekomendasi Pinjaman dana Penguatan 5 orang
Penempatan) di
Modal (DPM) TKI
Daerah
Kabupaten/Kota

2.07.04.2.05 Fasilitasi penggunaan tenaga 40 perusahaan 2.07.04.2.05.01 Koordinasi dan Monitoring Perusahaan Pengguna 10 perusahaan Kab.
Penerbitan kerja asing Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Tenaga Kerja Asing Sleman
Perpanjangan IMTA Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah
Pelayanan Validasi Penggunaan Tenaga 15 orang
yang Lokasi Kerja Kabupaten/Kota
Kerja Asing (TKA)
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Sosialisasi Peraturan Tenaga Kerja Asing 40 perusahaan

2.07.05 PROGRAM Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 11.5 % 2.07.05.2.01 Pengesahan PP dan 45 perusahaan 2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Bimbingan penyusunan Peraturan 60 perusahaan Kab.
HUBUNGAN Pengesahan Peraturan pendaftaran PKB Perusahaan bagi Perusahaan Perusahaan Sleman
INDUSTRIAL Perusahaan dan
Monitoring pelaksanaan Peraturan 30 perusahaan
Pendaftaran Perjanjian
Perusahaan di perusahaan
Kerja Bersama untuk
Perusahaan yang Sosialisasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja 150 perusahaan
hanya Beroperasi
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Bimbingan teknis penyusunan 30 perusahaan Kab.


Kerjasama bagi Perusahaan Perjanjian Kerja Bersama Sleman

Pembinaan Pelaksanaan Pemborongan 30 perusahaan


Pekerjaan/ Penyediaan Jasa Tenaga
Kerja
Verifikasi pendaftaran perjanjian 40 PKS/MoU
pemborongan pekerjaan/ penyediaan
jasa TK

2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Laporan pengembalian pinjaman 12 bulan Kab.


Pendataan dan Informasi Sarana penguatan modal pengguliran 2007- Sleman
Hubungan Industrial dan Jaminan 2009
Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
Monitoring Pelaksanaan Jaminan 50 perusahaan
Kehilangan Pekerjaan
Pemetaan Hubungan Industrial 200 perusahaan
(Perusahaan Skala Besar)
Rekomendasi calon penerima 5 rekomendasi
pinjaman penguatan modal
Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan 80 perusahaan
BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan

2.07.05.2.02 Jumlah kasus yang tertangani 30 kasus 2.07.05.2.02.01 Pencegahan Bimtek Mekanisme & Dasar PHK 100 perusahaan Kab.
Pencegahan dan Perselisihan Hubungan Industrial, Berdasar PP 35 Tahun 2021 Sleman
Penyelesaian Mogok Kerja, dan Penutupan
Deteksi dini kerawanan perselisihan 30 perusahaan
Perselisihan Perusahaan yang
hubungan industrial dan kerawanan
Hubungan Industrial, Berakibat/Berdampak pada
pelaksanaan syarat kerja
Mogok Kerja dan Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Penutupan Kabupaten/Kota Temu Konsultasi AMHI 1 kali
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota

2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Mediasi PHK/PHI (@2orang) 30 perusahaan Kab.


Perselisihan Hubungan Industrial, Sleman
Memantau pelaksanaan Perjanjian 15 kasus
Mogok Kerja, dan Penutupan
Bersama (PB)
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Pendataan PHK di Perusahaan 100 perusahaan
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Forum Komunikasi HRD 100 perusahaan Kab.


Verifikasi dan Rekapitulasi Sleman
Forum Komunikasi SP/ SB 90 SP/SB
Keanggotaan pada Organisasi
Pengusaha, Federasi dan Konfederasi LKS Bipartit Award Tingkat Kabupaten 25 LKS
Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta
Non Afiliasi

2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan 100 perusahaan Kab.


Operasional Lembaga Kerjasama Struktur-Skala Upah Bagi Perusahaan Sleman
Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi LKS Tripartit 6 kali
Monitoring pelaksanaan UMK 40 perusahaan
Pemantauan pelaksanaan THR di 20 perusahaan
perusahaan
Peringatan Hari Buruh Internasional 1 kali
Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten 10 kali
Sosialisasi pelaksanaan UMK 150 perusahaan
Workshop Dewan Pengupahan dan 1 kali
LKS Tripartit

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.08.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; 2.08.01.2.01 Dokumen Perencanaan, 13 dokumen 2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen perjanjian kinerja 3 Dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen perubahan perjanjian kinerja 3 Dokumen
URUSAN Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen perubahan renja 1 Dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen renja 1 Dokumen
KABUPATEN/KOTA

2.08.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.08.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

2.08.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.08.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.08.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen Semua


Perangkat Daerah terhadap hasil renja Kab/Kota
Kab.
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 Dokumen
Sleman
terhadap kebijakan renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen
terhadap pelaksanaanrenja
Dokumen RFK 12 Dokumen

2.08.01.2.02 Dokumen keuangan perangkat 4 dokumen 2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Gaji dan tunjangan ASN 12 bulan Semua
Administrasi daerah Tunjangan ASN Kab/Kota
Keuangan Perangkat Kab.
Daerah Sleman

2.08.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran honorarium pengelola keuangan 12 bulan Semua


Penatausahaan dan dan barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Dokumen laporan aset/barang milik 2 Dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan daerah semesteran Kab/Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
Dokumen laporan keuangan semesteran 2 Dokumen
SKPD Sleman

2.08.01.2.05 Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan 2.08.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan Administrasi Kepaegawaian 12 bulan Semua
Administrasi dan Pembayaran tenaga non PNS / Pengolahan Administrasi Kab/Kota
Laporan Roadmap Pelaksanaan Reformasi 12 bulan
Kepegawaian PHL Kepegawaian Kab.
Birokarasi
Perangkat Daerah Sleman
Pembayaran Tenaga Non PNS 12 bulan

2.08.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan 3 paket Semua
Implementasi Peraturan Perundang- Teknis Kab/Kota
Undangan Kab.
Sleman

2.08.01.2.06 Layanan administrasi umum 12 bulan 2.08.01.2.06.01 Penyediaan alat listrik 5 paket Semua
Administrasi Umum Komponen Instalasi Kab/Kota
jasa penmabhan daya listrik 1 peket
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Peralatan Perlengkan Kantor 12 bulan Semua


dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Alat Tulis Kantor 1 paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Layanan Penyedian Makan dan Minum Rapat 12 bulan
Kab.
Sleman

2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang layanan cetak dan Penggandaan Dokumen 12 bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.08.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan layanan Penyedian Makan dan Minum 100 persen Semua
Tamu Tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan
SKPD Kab.
Sleman

2.08.01.2.08 Layanan jasa penunjang 12 bulan 2.08.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan Surat Menyurat 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Menyurat Kab/Kota
Pengelolaan Arsip dan Perpustakaaan 12 bulan
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran Jasa Langganan 12 bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

2.08.01.2.08.03 Penyediaan Jasa 100 persen Semua


Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan 12 bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.08.01.2.09 Layanan pemeliharaan BMD 12 bulan 2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 12 Bulan Semua
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan Penyedia BBM Kendaraan 12 Bulan
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

2.08.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 100 persen Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Pemeliharaan Perelatan Kerja 12 bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan Gedung Kantor 12 bulan Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Pemeliharaan Tanaman 12 bulan
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.08.02 PROGRAM Persentase lembaga PUG yang aktif 100 % 2.08.02.2.01 Sosialisasi dan FGD PUG, Review dan 15 kali 2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan Pendampingan Penyusunan RA PUG Kalurahan 2 kali Semua
PENGARUSUTAMAAN Pelembagaan Bimtek PPRG dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Kab/Kota
Pertemuan Pokja PUG 1 kali
GENDER DAN Pengarusutamaan termasuk PPRG
PEMBERDAYAAN Gender (PUG) pada Profil Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan 1 kali
PEREMPUAN Lembaga Pemerintah Perempuan
Kewenangan Review dan Evaluasi PPRG 1 kali
Kabupaten/Kota
Sosiaslisasi PUG dan PPRG bagi Karang Taruna 1 kali
Temu Forum PUG bidang Agama 1 kali
Temu Forum PUG bidang Budaya 1 kali
Temu Forum PUG bidang Kebencanaan 1 kali
Temu Forum PUG bidang Lingkungan Hidup 1 kali

2.08.02.2.02 Pendidikan dan pelatihan untuk 9 kali 2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan - 0- Semua
Pemberdayaan perempuan dalam politik hukum sosial dan Pendampingan Peningkatan Kab/Kota
Pelatihan Citra Diri dan Public Speaking 1 kali
Perempuan Bidang dan ekonomi Partisipasi Perempuan dan Politik, Kab.
Perempuan Kalurahan Sardonoharjo Ngaglik
Politik, Hukum, Sosial, Hukum, Sosial dan Ekonomi Sleman
(Pokir DPRD Happy Briliant Srikandi)
dan Ekonomi pada
Organisasi Pelatihan Citra Diri dan Public Speaking 4 kali
Kemasyarakatan Perempuan Kalurahan Sumberejo Tempel (Pokir
Kewenangan DPRD dr. Raudi Akmal)
Kabupaten/Kota Pelatihan Citra Diri dan Public Speaking 1 kali
Perempuan Kalurahan Trihanggo Gamping (Pokir
DPRD Y Gustan Ganda)
Pelatihan Citra Diri dan Public Speaking 1 kali
Perempuan Kapanewon Ngaglik (Pokir DPRD Ir.
H. Abdul Kadir)
Pelatihan Citra Diri dan Public Speaking 1 kali
Perempuan Padukuhan Soka Tegal Kalurahan
Merdikorejo Tempel (Pokir DPRD dr. Raudi
Akmal)
Pembinaan lokus PUSPA 2 kali
Pendidikan politik bagi pejabat publik 2 kali
perempuan
Temu PUSPA 1 kali

2.08.02.2.03 Pembinaan organisasi perempuan 37 kali 2.08.02.2.03.03 Pengembangan Pembinaan Dharma Wanita Persatuan 22 kali Semua
Penguatan dan GOW dan DWP serta peringatan hari Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kabupaten Sleman Kab/Kota
Pengembangan Kartini, hari Ibu dan HUT DWP (KIE) Pemberdayaan Perempuan
Pembinaan Organisasi Perempuan (GOW) 6 kali
Lembaga Penyedia Kewenangan Kabupaten/Kota
Layanan Peringatan Hari Ibu 1 kali
Pemberdayaan Peringatan Hari Kartini 1 kali
Perempuan
Peringatan HUT DWP 1 kali
Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.08.03 PROGRAM Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 52 Lembaga 2.08.03.2.01 Penguatan gugus tugas dan 18 kali 2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan DAK - Penguatan Gugus Tugas TPPO 2 kali Semua
PERLINDUNGAN layanan/pendampingan perlindungan perempuan Pencegahan implementasi pencegahan kekerasan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Kab/Kota
DAK - Sosialisasi Pencegahan KtP/A 2 kali
PEREMPUAN Kekerasan terhadap terhadap perempuan Program dan Kegiatan Pencegahan
Perempuan Lingkup Kekerasan terhadap Perempuan DAK - Sosialisasi TPPO 3 kali
Daerah Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Penguatan FPKK 2 kali
Kabupaten/Kota Penguatan Gugus Tugas TPPO 2 kali
Penguatan HWDI 2 kali
Sosialisasi Simulasi PKDRT, Trafficking dan 3 kali
Keluarga Sadar Gender
Sosialisasi Undang - Undang KDRT, TPPO dan 3 kali
Peraturan Perlindungan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.08.03.2.02 Terlayaninya perempuan dan anak 12 bulan 2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Terlayaninya Perempuan dan Anak Korban 12 Bulan Semua
Penyediaan Layanan korban kekerasan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Kekerasan Kab/Kota
Rujukan Lanjutan bagi Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Perempuan Korban Kekerasan
Kekerasan yang Kewenangan Kabupaten/Kota
Memerlukan
Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.08.04 PROGRAM Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 52 Lembaga 2.08.04.2.01 Pembinaan dan pleatihan perempuan 47 kali 2.08.04.2.01.03 Pengembangan Pelatihan Desa PRIMA 3 kali Kab.
PENINGKATAN layanan/pendampingan perlindungan perempuan Peningkatan Kualitas untuk peningkatan kualitas keluarga Kegiatan Masyarakat untuk Sleman
Pelatihan Energi Terbarukan 1 kali
KUALITAS KELUARGA Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Keluarga
Mewujudkan Kewenangan Kabupaten/Kota Pelatihan Industri Rumahan 3 kali
Kesetaraan Gender Pelatihan/Keterampilan Bagi Kaum Perempuan 8 Paket
(KG) dan Hak Anak Boga (PUPM Banyurejo, Tambakrejo,
Tingkat Daerah Pondokrejo, Sumberrejo, Merdikorejo,
Kabupaten/Kota Lumbungrejo, Margorejo, Mororejo)
Pelatihan Keterampilan Bagi Kaum Perempuan 2 Paket
Budidaya Anggrek (PUPM Seyegan)
Pelatihan/Keterampilan Bagi Kaum Perempuan 1 Paket
Bunga dari akrilik (PUPM Turi)
Pelatihan/keterampilan bagi kaum perempuan 5 Paket
(PUPM Jogotirto, Sumberrahayu,
Sumberagung, Bimomartani, Sambirejo)
Pembinaan Desa PRIMA 4 kali
Pembinaan Industri Rumahan 4 kali
Pembinaan PPEP 3 kali

2.08.04.2.02 Operasional Pelayanan UPTD 12 bulan 2.08.04.2.02.01 Advokasi Kebijakan Operasional Pelayanan UPTD PPA 12 Bulan Semua
Penguatan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pendampingan Pengembangan Kab/Kota
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Keluarga
Layanan Peningkatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kualitas Keluarga
dalam Mewujudkan
KG dan Hak Anak
yang Wilayah Kerjanya
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

2.08.05 PROGRAM Cakupan ketersediaan Data Gender dan Anak 42.00 % 2.08.05.2.01 Profil Kabupaten Layak Anak 1 dokumen 2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Tersedianya Dokumen Profil KLA 1 Dokumen Semua
PENGELOLAAN Pengumpulan, Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota
SISTEM DATA Pengolahan Analisis Kabupaten/Kota
GENDER DAN ANAK dan Penyajian Data
Gender dan Anak
Dalam Kelembagaan
Data di Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

2.08.06 PROGRAM Persentase Pemenuhan Hak Anak 100 % 2.08.06.2.01 Penyelenggaraan HAN dan Temu 300 orang 2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan Hari Anak Nasional 150 orang Semua
PEMENUHAN HAK Pelembagaan PHA Hati Anak Sleman dan Pendampingan Pemenuhan Hak Kab/Kota
Workshop Temu Hati Anak Sleman 150 orang
ANAK (PHA) pada Lembaga Anak pada Lembaga Pemerintah,
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia
Nonpemerintah, dan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Dunia Usaha
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.08.06.2.02 Pengembangan Kabupaten Layak 1 Kabupaten 2.08.06.2.02.03 Pengembangan Grand Design KLA 1 Dokumen Kab.
Penguatan dan Anak Komunikasi, Informasi dan Edukasi Sleman
Pengembangan Kabupaten Layak Anak 1 Kabupaten
Pengembangan Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga
Lembaga Penyedia Penyedia Layanan Peningkatan Penguatan dan pengembangan kapasitas 1 Paket
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah forum anak kalurahan dan kapanewon
Kualitas Hidup Anak Kabupaten/Kota (Pelatihan Bahasa Isyarat) (PUPM
Kewenangan Moyudan)
Kabupaten/Kota Penguatan dan pengembangan kapasitas 4 Paket
forum anak kalurahan dan kapanewon
(Pelatihan Jurnalistik) (PUPM Seyegan,
PUPM Kalasan, Sleman, Tempel)
Penguatan dan pengembangan kapasitas 7 Paket
forum anak kalurahan dan kapanewon
(Pelatihan KHA) (PUPM Minggir, Turi,
Wedomartani, Umbulmartani,
Bimomartani, Sindumartani, Prambanan)
Penguatan dan pengembangan kapasitas 1 Paket
forum anak kalurahan dan kapanewon
(Pelatihan LKD) (PUPM Mlati)
Penguatan dan pengembangan kapasitas 11 Paket
forum anak kalurahan dan kapanewon
(Pelatihan Public Speaking) (PUPM Depok,
PUPM Minggir, Mlati,
Moyudan,Wedomartani, Minomartani,
Sinduharjo, Sardonoharjo, Sukoharjo,
Sariharjo, Prambanan)
Penguatan dan pengembangan kapasitas 3 Paket
forum anak kalurahan dan kapanewon
(Pembentukan Forum Anak Kalurahan)
(PUPM Sumberarum, Sumbersari,
Sumberrahayu)
Penguatan dan pengembangan kapasitas 1 paket
forum anak kalurahan dan kapanewon
(Pendewasaan Usia Perkawinan) (PUPM
Prambanan)
Penguatan dan pengembangan kapasitas 7 Paket
forum anak kalurahan dan kapanewon
(PUPM Girikerto, Ambarketawang,
Sumberagung, Mororejo, Merdikorejo,
Donoharjo, Sambirejo)
Penguatan dan pengembangan kapasitas 1 Paket
forum anak kalurahan dan kapanewon
(Regenerasi Forum Anak) (PUPM
Moyudan)
Penguatan dan pengembangan kapasitas 1 Paket
forum anak kalurahan dan kapanewon
(Sex Education) (PUPM Godean)

2.08.07 PROGRAM presentase pemenuhan perlindungan khusus anak 53.33 % 2.08.07.2.01 Pelatihan dan penguatan forum 11 kali 2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan Ekspose karya AMPK 1 kali Semua
PERLINDUNGAN Pencegahan pencegahan kekerasan terhadap anak dan Pendampingan Pelaksanaan Kab/Kota
Kunjungan forum SPPA ke BPRSR 1 kali
KHUSUS ANAK Kekerasan Terhadap Kebijakan, Program dan Kegiatan
Anak yang Melibatkan Pencegahan Kekerasan terhadap Pencegahan kekerasan seksual pada anak di SLB 2 kali
para Pihak Lingkup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pendampingan forum AMPK 3 kali
Daerah
Pendampingan pengisian SIMEP 1 kali
Kabupaten/Kota
Penguatan forum AMPK 1 kali
Pertemuan forum SPPA Terpadu 2 kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.08.07.2.02 Penguatan dan pleatihan sistem 9 kali 2.08.07.2.02.03 Pengembangan Bimbingan teknis PATBM 1 kali Semua
Penyediaan Layanan perlindungan anak Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kab/Kota
Inisiiasi pondok pesantren ramah anak dan 2 kali
bagi Anak yang Anak yang Memerlukan Perlindungan
sosialisasi Lantera ZIMANJA
Memerlukan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
Perlindungan Khusus Lomba baca puisi bagi ABK 1 kali
yang Memerlukan Lomba poster bagi ABK 1 kali
Koordinasi Tingkat Penguatan Keluarga Ramah Anak melalui 4 kali
Daerah
simulasi
Kabupaten/Kota

2.08.07.2.03 Pelatihan manajemen kasus dan 2 kali 2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Pelatihan manajemen kasus 1 kali Semua
Penguatan dan pelatihan pendataan kekerasan terhadap Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kab/Kota
Pelatihan sistem pendataan kasus kekerasan 1 kali
Pengembangan perempuan dan anak melalui Simfoni Sumber Daya Lembaga Penyedia
terhaddap perempuan dan anak melalui
Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan
SIMFONI
Layanan bagi Anak Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
yang Memerlukan Kabupaten/Kota
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

2.09.02 PROGRAM Jumlah lumbung pangan masyarakat yang aktif 32 unit 2.09.02.2.01 Pembinaan Kelembagaan lumbung 1 paket 2.09.02.2.01.01 Penyediaan Pelatihan pengelola lumbung 1 angkatan Semua
PENGELOLAAN Penyediaan pangan desa/ masyarakat dan Infrastruktur Lumbung Pangan Kab/Kota
Pembinaan Kelembagaan lumbung pangan 12 bulan
SUMBER DAYA Infrastruktur dan pelatihan pengelolaan lumbung desa/
EKONOMI UNTUK Seluruh Pendukung pangan
KEDAULATAN DAN Kemandirian Pangan
KEMANDIRIAN sesuai Kewenangan
PANGAN Daerah
Kabupaten/Kota

2.09.03 PROGRAM Peningkatan jumlah KWT pengelola pemanfaatan pekarangan; 3Kelompok; 2.09.03.2.01 Pemantauan ketersediaan kecukupan 12 bulan 2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Forkom Bidang Ketahanan Pangan 1 kali Semua
PENINGKATAN Peningkatan jumlah toko mitra tani; Penambahan cadangan 2Unit; Penyediaan dan pangan masyarakat Harga Pangan dan Neraca Bahan Kab/Kota
Forkom PMHP 1 kali
DIVERSIFIKASI DAN pangan pemerintah daerah 15 ton Penyaluran Pangan Makanan
KETAHANAN Pokok atau Pangan Laporan hasil analisa Neraca Bahan 1 dokumen
PANGAN Lainnya sesuai dengan Makanan (NBM)
MASYARAKAT Kebutuhan Daerah Workshop NBM 1 kalli
Kabupaten/Kota
dalam rangka
Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan

2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Pelatihan olahan hasil pemanfaatan 3 angkatan Semua


Berbasis Sumber Daya Lokal pekarangan Kab/Kota

2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Bimtek LDPM 1 kali Semua


Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kab/Kota
Laporan Perkembangan Kegiatan LDPM 1 dokumen
Distribusi Pangan Pokok dan Pangan
(Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat)
Lainnya
Pembinaan Persatuan Pengusaha 3 kali
Penggilingan Padi
Pengadaan Kemasan Beras 1 paket
Penguatan Modal Melalui Lembaga 12 kelompok
Usaha Ekonomi Pedesaan

2.09.03.2.01.05 Pengembangan Bimtek Lembaga Akses Pangan Masyarakat 1 kali Semua


Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Kab/Kota
Laporan harga pangan pokok 1 dokumen
Pangan
Laporan monitoring harga pasar 1 dokumen
menjelang hari besar keagamaan
Monitoring LAPM 8 kali
Pertemuan gapoktan LAPM (Lembaga 16 kali
Akses Pangan Masyarakat)
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.09.03.2.01.06 Pengembangan Laporan stok opname PUPM/TTI 1 dokumen Semua


Kelembagaan Usaha Pangan Kab/Kota
Monitoring PUPM/TTI 10 kali
Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
Paparan analisis ketahanan pangan 1 kali
Pengadaan Kendaraan Roda 3 (tiga) 1 unit

2.09.03.2.02 Pengelolaan, pembelian beras 1 paket 2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pembelian beras cadangan pangan 15 ton Semua
Pengelolaan dan cadangan pangan daerah dan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kab/Kota
Pengelolaan cadangan pangan daerah 12 bulan
Keseimbangan penyusunan profil ketahanan pangan
Cadangan Pangan Statistik/ profil ketahanan pangan 1 dokumen
Kabupaten/Kota

2.09.03.2.04 Bimbingan dan pendampingan 12 bulan 2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan KRPL (PUPM Sendangmulyo, Minggir) 1 angkatan
Pelaksanaan pemanfaatan lahan pekarangan di Masyarakat dalam
Pelarihan Pemanfaatan pekarangan 1 angkatan
Pencapaian Target Kelompok Penganekaragaman Konsumsi
(PUMP Seyegan)
Konsumsi Pangan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Perkapita/Tahun Pelatihan Hidroponik (PUPM Kalasan) 1 angkatan
sesuai dengan Angka Pelatihan Pemanfaatan pekarangan 1 angkatan
Kecukupan Gizi
Pelatihan pemanfaatan Pekarangan 49 angkatan
(POKIR)
Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan 1 angkatan
(PUPM Ambarketawang, Gamping)
Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan 1 angkatan
(PUPM KWT Strawbery, Ambarketawang,
Gamping)
Pelatihan Pemanfaatan pekarangan 1 angkatan
(PUPM Mlati)
Pelatihan pemanfaatan pekarangan 1 angkatan
(PUPM Sendangarum, Minggir)
Pelatihan Pemanfaatan pekarangan 2 angkatan
(PUPM Tempel)
Pelatihan Pemanfaatan pekarangan 16 angkatan
(Usulan langsung)
Pembinaan KWT pemanfaatan 46 kelompok
pekarangan
Pengembangan Pekarangan Pangan 4 lokasi
Lestari P2L (PUPM Kalasan))
Penyediaan benih dan bibit sayuran dan 1 paket
dan buah
Penyediaan sarana pemanfaatan 1 paket
pekarangan
PHL 12 bulan

2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Laporan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat 1 dokumen Semua
Sinkronisasi Pemantauan dan Kab/Kota
Pelatihan aplikasi konsumsi 3 angkatan
Evaluasi Konsumsi per Kapita per
Tahun Penyusunan Pola Pangan Harapan dan 1 kali
konsumsi pangan

2.09.04 PROGRAM Penanganan daerah rawan pangan / waspada pangan 3 desa 2.09.04.2.02 Pengembangan Sistem Kewaspadaan 12 bulan 2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Pelatihan pengembangan kelembagaan 1 angkatan Semua
PENANGANAN Penanganan Pangan dan Gizi, Penanganan daerah Sinkronisasi Penanganan Kerawanan danpengelolaan keuangan kelompok Kab/Kota
KERAWANAN Kerawanan Pangan potensi rawan pangan/ waspada Pangan Kabupaten/Kota afinitas
PANGAN Kewenangan pangan dan Pembinaan Pembinaan pengembangan desa mandiri 8 Desa
Kabupaten/Kota pengembangan desa mandiri pangan
pangan
Penanganan daerah potensi rawan 3 lokasi
pangan/ waspada pangan
Pengembangan Sistem Kewaspadaan 1 dokumen
Pangan dan Gizi
Workshop SKPG 1 kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.09.05 PROGRAM Peningkatan Jumlah sertifikasi mutu dan keamanan pangan 3 sertifikasi 2.09.05.2.01 Pendampingan dan pengawasan 12 bulan 2.09.05.2.01.01 Penguatan Bimbingan penerapan jaminan mutu 1 angkatan Semua
PENGAWASAN Pelaksanaan produk pangan Kelembagaan Keamanan Pangan produk pangan Kab/Kota
KEAMANAN PANGAN Pengawasan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Legalitas mutu keamanan produk segar 3 sertifikat
Keamanan Pangan
Segar Daerah pendampingan Pangan Segar Asal 12 bulan
Kabupaten/Kota Tumbuhan (PSAT)
Pengawasan pangan segar 12 bulan

2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

2.10.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; 2.10.01.2.01 Dokumen 44 Dokumen 2.10.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 1 Dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 % Perencanaan, perencanaan,penganggaran,dan Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 1 Dokumen
URUSAN Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Rencana kerja 1 Dokumen Sleman
daerah
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Rencana Kerja 1 Dokumen
KABUPATEN/KOTA

2.10.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.10.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

2.10.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.10.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.10.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen Laporan Bulanan 12 Dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen Laporan Tahunan 1 Dokumen
Kab.
Dokumen LKJIP/ LAKIP 1 Dokumen Sleman
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen
terhadap hasil Renja
Dokumen Pengendalian dan evaluasi 1 Dokumen
terhadap kebijakan Renja
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 4 Dokumen
terhadap pelaksanaan Renja
Dokumen RFK 12 Dokumen

2.10.01.2.02 Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 12 bulan 2.10.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Pembayaran BPJS 14 bulan Semua
Administrasi Tunjangan ASN Kab/Kota
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 14 bulan
Keuangan Perangkat Kab.
Daerah Pembayaran TPP 14 bulan Sleman

2.10.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan 12 Bulan Semua


Penatausahaan dan / Barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

2.10.01.2.02.07 Koordinasi dan Laporan Aset / BMD semesteran 2 Dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Laporan keuangan semesteran 2 Dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.10.01.2.05 Pelayanan administrasi kepegawaian 12 bulan 2.10.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi 1 Dokumen Semua
Administrasi dan pembayaran tenaga non pns Pengolahan Administrasi Birokrasi Kab/Kota
Kepegawaian atau phl Kepegawaian Kab.
Layanan Administrasi Kepegawaian 12 Bulan
Perangkat Daerah Sleman
Pembayaran Tenaga Non PNS/ PHL 12 Bulan

2.10.01.2.06 Pelayanan adminstrasi umum 12 bulan 2.10.01.2.06.01 Penyediaan Alat Listrik 50 Unit Semua
Administrasi Umum Komponen Instalasi Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman

2.10.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Peralatan dan perlengkapan kantor 9 Unit Semua


dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.10.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Alat Tulis Kantor 1 paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Layanan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan
Kab.
rapat
Sleman

2.10.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.10.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan makan minum tamu 12 bulan Semua


Tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.10.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
SKPD Kab.
Sleman

2.10.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip pengelolaan arsip dan perpustakawan 12 bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.10.01.2.06.11 Dukungan Pengelolaan Informasi dan dokumentasi 12 bulan Semua


Pelaksanaan Sistem Pemerintahan perangkat daerah Kab/Kota
Berbasis Elektronik pada SKPD Kab.
Pengelolaan Website perangkat daerah 12 bulan
Sleman

2.10.01.2.08 Pelayanan jasa penunjang 12 bulan 2.10.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan Surat Menyurat 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Menyurat Kab/Kota
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

2.10.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran Jasa Langganan 12 bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

2.10.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Pembayaran Jasa setting peralatan 9 unit Semua


Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.10.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.10.01.2.09 Layanan Pemeliharaan BMD 12 bulan 2.10.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan penyediaan BBM Kendaraan 12 bulan
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

2.10.01.2.09.06 Pemeliharaan Pemeliharaan / perbaikan peralatan kerja 56 unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.10.01.2.09.09 Pemeliharaan gedung kantor 4 unit Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

2.10.04 PROGRAM Persentase permasalahan sengketa tanah garapan dalam Daerah 88 % 2.10.04.2.01 Fasilitasi penyelesaian 50 permasalahan 2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Dokumen penyelesaian 1 dokumen Kab.
PENYELESAIAN Kabupaten/ Kota yang tertangani melalui mediasi Penyelesaian Sengketa pertanahan Sengketa Tanah Garapan dalam 1 permasalahan pertanahan Sleman
SENGKETA TANAH Tanah Garapan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi penyelesaian permasalahan 10 permasalahan
GARAPAN Daerah
pertanahan
Kabupaten/Kota
Fasilitasi penyelesaian permasalahan 10 permasalahan
tanah desa
Pelayanan penyelesaian 2 kecamatan
permasalahan tanah desa

2.10.06 PROGRAM Persentase tertib penguasaan dan kepemilikan tanah 11.1 % 2.10.06.2.01 Dokumen subjek dan objek 1 dokumen 2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek Dokumen kajian penetapan subyek dan 1 dokumen Kab.
REDISTRIBUSI Penetapan Subjek dan redistribusi tanah, ganti kerugian dan Objek Redistribusi Tanah obyek redistribusi tanah, ganti kerugian Sleman
TANAH, SERTA GANTI Objek Redistribusi tanah, kelebihan maksimum dan tanah kelebihan maksimum dan absentee
KERUGIAN PROGRAM Tanah serta Ganti absentee Dokumen Updating data tanah desa yang 86 desa
TANAH KELEBIHAN Kerugian Tanah
digunakan Pemda
MAKSIMUM DAN Kelebihan Maksimum
TANAH ABSENTEE dan Tanah Absentee
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

2.10.09 PROGRAM Persentase terfasilitasinya pemanfaatan tanah desa 91 % 2.10.09.2.01 Dokumen izin pemanfaatan dan 1 dokumen 2.10.09.2.01.02 Pengendalian Laporan hasil monev tanah desa 1 dokumen Kab.
PENGELOLAAN IZIN Penerbitan Izin pelepasan tanah desa Pemanfaatan Tanah Negara Sleman
Monev Tanah Desa yang sudah berizin 30 Izin
MEMBUKA TANAH Membuka Tanah
Rekomendasi Izin Pemanfaatan dan 24 dokumen
pelepasan tanah desa

2.10.10 PROGRAM Persentase Penggunaan Tanah Kasultanan yang digunakan 95 2.10.10.2.01 Fasilitasi tertib administrasi pertanahan 12 bln 2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Data Tanah bersertifikat 2 desa Semua
PENATAGUNAAN dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten %;100 % Penggunaan Tanah Sinkronisasi Perencanaan Kab/Kota
Pembuatan dan pemasangan pilar batas 1 paket
TANAH Sleman;Persentase ketersediaan data informasi geospasial tematik yang Hamparannya Penggunaan Tanah
kecamatan
tentang pertanahan dan tata ruang sesuai peraturan perundang- dalam satu Daerah
Kabupaten/Kota Pemetaan batas wilayah kecamatan 1 kecamatan
undangan
Pemetaan batas wilayah padukuhan 2 desa
pemutakhiran database pertanahan 86 desa
terbaru
Pengelolaan Single Base Map 1 tema
Pengembangan simpul jaringan 1 wali data
Plotting data bidang TKD 5 desa
Updating peta dasar 1 : 5.000 1 tema
Workshop Simpul Jaringan 30 orang

2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Rekomendasi pemanfaatan tanah SG 6 Rekomendasi Kab.


Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi yang dipakai Pemkab Sleman
Tanah Kabupaten/Kota
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.10.11 PROGRAM Persentase terfasilitasinya penggunaan tanah 91 2.10.11.2.01 Pendaftaran tanah desa di BPN 800 bidang 2.10.11.2.01.01 Penatausahaan Tanah Data Identifikasi dan sket bidang 875 bidang Semua
PENYELENGGARAAN kasultanan;Persentase jumlah desa yang memiliki kepastian batas %;22.1 % Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kab/Kota
Pemasangan patok bidang tanah desa 875 bidang
KEISTIMEWAAN administrasi wilayah Kasultanan dan Tanah
YOGYAKARTA Kadipaten Pemberkasan Peta Bidang Tanah Desa 700 bidang
URUSAN Pembuatan patok bidang tanah desa 875 bidang
PERTANAHAN Pendaftaran pencatatan perubahan 3351 sertifikat
sertifikat tanah desa
Pendaftaran Tanah Desa di Badan 800 Bidang
Pertanahan Nasional
Pendaftaran ukur peta bidang tanah 600 bidang
desa
Penegasan Batas Wilayah Desa 9 desa

2.10.11.2.01.08 Penyiapan Bahan Rekomendasi bupati / Kepala DPTR 20 Rekomendasi Kab.


Pertimbangan Teknis Izin penggunaan dan pemanfaatan tanah Sleman
Penggunaan Tanah Kasultanan dan kasultanan , tanah kadipaten dan
Kadipaten tanah desa di Kabupaten Sleman

2.10.11.2.01.09 Penanganan Fasilitasi rekomendasi Bupati / Kepala DPTR 3 desa Kab.


Keberatan dan Sengketa Pertanahan penanganan permasalahan tanah desa Sleman
Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten
dan Tanah Desa

2.10.11.2.01.11 Pengadaan Sarana Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan 1 unit Kab.


dan Prasarana Pendukung kegiatan Urusan Keistimewaan Kabupaten Sleman
Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Sleman
Urusan Pertanahan

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

2.11.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; 2.11.01.2.01 Dokumen perencanaan, 66 dokumen 2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 1 dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 % Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 1 dokumen
URUSAN Penganggaran, dan kinerja Perangkat Daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja 1 dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 dokumen
KABUPATEN/KOTA

2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.11.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.11.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen LKjIP/LAKIP 1 dokumen
Kab.
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 4 dokumen Sleman
Terhadap Hasil Renja
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 1 dokumen
Terhadap Kebijakan Renja
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 4 dokumen
Terhadap Pelaksanaan Renja
Dokumen RFK 12 dokumen

2.11.01.2.02 Pembayaran Honorarium Pengelola 12 bulan 2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Insentif Retribusi Air Limbah dan Sampah 12 bulan Semua
Administrasi Keuangan /Barang Tunjangan ASN Kab/Kota
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 12 bulan
Keuangan Perangkat Kab.
Daerah Pembayaran Iuran BPJS 12 bulan Sleman
Pembayaran TPP 12 bulan

2.11.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan Semua


Penatausahaan dan /Barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Laporan keuangan bulanan/semesteran 14 dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Sleman

2.11.01.2.03 Laporan barang 14 dokumen 2.11.01.2.03.06 Penatausahaan Laporan barang bulanan/semesteran 14 dokumen Kab.
Administrasi Barang bulanan/semesteran Barang Milik Daerah pada SKPD Sleman
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

2.11.01.2.05 Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan 2.11.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi 1 dokumen Semua
Administrasi dan Pembayaran tenaga non PNS / Pengolahan Administrasi Birokrasi Kab/Kota
Kepegawaian PHL Kepegawaian Kab.
Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan
Perangkat Daerah Sleman
Pembayaran tenaga Non PNS/PHL 12 bulan

2.11.01.2.06 Layanan penyediaan makanan dan 12 bulan 2.11.01.2.06.01 Penyediaan Alat listrik 1 paket Semua
Administrasi Umum minuman tamu Komponen Instalasi Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman

2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Alat Tulis Kantor 1 paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Layanan penyediaan makan minum rapat 12 bulan
Kab.
Sleman

2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Semua
Tamu tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
SKPD Kab.
Sleman

2.11.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Pengelolaan arsip 12 bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.11.01.2.06.11 Dukungan Pengelolaan informasi dan dokumen PD 12 bulan Semua


Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Kab/Kota
Pengelolaan website PD 12 bulan
Berbasis Elektronik pada SKPD Kab.
Sleman

2.11.01.2.07 Layanan Pengadaan Barang Milik 67 unit 2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Meubelair 20 buah Semua
Pengadaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota
Milik Daerah Daerah guna pemenuhan kebutuhan Kab.
Penunjang Urusan administrasi perkantoran Sleman
Pemerintah Daerah

2.11.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan Peralatan dan Mesin Lainnya 45 unit Kab.


dan Mesin Lainnya Sleman

2.11.01.2.08 Layanan jasa penunjang 12 bulan 2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan surat menyurat 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Menyurat Kab/Kota
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran jasa langganan 12 bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.11.01.2.09 Layanan pemeliharaan BMD 12 bulan 2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa BBM Kendaraan 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan kendaraan Dinas 12 bulan
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

2.11.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Meubelair 12 bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja 12 bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan gedung kantor 2 unit Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

2.11.02 PROGRAM Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun 100 % 2.11.02.2.01 Rencana Tersedianya dokumen informasi 2 dokumen 2.11.02.2.01.02 Pengendalian Dokumen Daya Dukung dan Daya 1 dokumen Kab.
PERENCANAAN Perlindungan dan kinerja pengelolaan lingkungan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Tampung Lingkungan Sleman
LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan hidup daerah tahun 2020 dan Dokumen Indek Kualitas Lingkungan 1 dokumen
Lingkungan Hidup dokumen indeks kualitas Hidup
(RPPLH) lingkungan hidup tahun 2020
Kabupaten/Kota Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan 1 dokumen
Lingkungan Hidup Daerah

2.11.03 PROGRAM Ketersediaan data kualitas lingkungan dan konservasi lingkungan 100 % 2.11.03.2.01 Terlaksananya pengujian, 173 lokasi 2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Pengujian/ pemeriksaan kualitas air badan 60 titik Kab.
PENGENDALIAN Pencegahan inventarisasi, pembinaan, sosialisasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan air Sleman
PENCEMARAN Pencemaran dan/atau evaluasi dan penghijauan Pencegahan Pencemaran Lingkungan
Pengujian/ pemeriksaan kualitas air bersih 50 titik
DAN/ATAU Kerusakan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media
KERUSAKAN Hidup Tanah, Air, Udara, dan Laut Pengujian/ pemeriksaan kualitas air embung 25 titik
LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten/Kota Pengujian/ pemeriksaan kualitas air hujan 6 kali
Pengujian/ pemeriksaan kualitas mata air 20 titik
Pengujian/ pemeriksaan kualitas udara 2 periode
ambien passive sampler
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Bibit tanaman sekitar sumber air 2600 batang Kab.
Sinkronisasi dan Pelaksanaan Sleman
Inventarisasi gas rumah kaca 1 dokumen
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Inventarisasi lahan kritis dan penghijauan 1 dokumen
Iklim Kompartemen 60 buah
Komposter 100 buah
Pembinaan kampung iklim 10 kali
Pembinaan lahan kritis dan GRK 3 kali
Pengadaan tanaman 3400 batang
Penghijauan lingkungan 2000 batang
Sosialisasi 16 kali
Tutup lubang biopori 1800 buah

2.11.04 PROGRAM Luas RTH yang tersedia 7,034 % 2.11.04.2.01 Terlaksananya pengelolaan RTH 12 bulan 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Pembangunan Taman/RTH (Pokir) 1 taman Kab.
PENGELOLAAN Pengelolaan Terbuka Hijau (RTH) Sleman
Pembangunan Taman/RTH (PUPM) 1 taman
KEANEKARAGAMAN Keanekaragaman
HAYATI (KEHATI) Hayati Pengendalian Penebangan Pohon 40 pemohon/aduan
Kabupaten/Kota Perindang Jalan
Terpeliharanya taman dan lahan 70 lokasi
terbuka hijau
Terpeliharanya Tanaman Perindang 20 ruas jalan
Jalan

2.11.05 PROGRAM Prosentase layanan izin dan/atau layanan pemeriksaan rincian teknis 53,50 % 2.11.05.2.01 Dokumen proses layanan izin 15 dokumen 2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Dokumen proses izin penyimpanan 15 dokumen Kab.
PENGENDALIAN Tempat Penyimpanan Sementara(TPS) Limbah B3 dan persetujuan Penyimpanan dan/atau layanan pemeriksaan Komitmen Izin Penyimpanan limbah B3 dan/atau izin pengumpulan Sleman
BAHAN BERBAHAYA teknis dan/atau Sertifikat Layak Operasional (SLO) pengumpulan Sementara Limbah B3 rincian teknis Tempat Sementara Limbah B3 Dilaksanakan limbah B3 oleh usaha/kegiatan
DAN BERACUN (B3) limbah B3 Skala Kabupaten Penyimpanan Sementara(TPS) melalui Sistem Pelayanan Perizinan
DAN LIMBAH BAHAN Limbah B3 dan persetujuan Berusaha Terintegrasi secara
BERBAHAYA DAN teknis dan/atau Sertifikat Layak Elektronik
BERACUN (LIMBAH Operasional (SLO) pengumpulan
B3) limbah B3 Skala Kabupaten

2.11.06 PROGRAM Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin 79.9 % 2.11.06.2.01 Pembinaan 180 usaha/kegiatan 2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Berkas pemeriksaan UKL-UPL atau 60 dokumen Kab.
PEMBINAAN DAN lingkungan, izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Pembinaan dan usaha/kegiatan dalam Ketentuan dan Kewajiban Izin setara UKL-UPL dan/atau surat Sleman
PENGAWASAN kabupaten Pengawasan Terhadap pengelolaan LH Lingkungan dan/atau Izin PPLH rekomendasi UKL-UPL atau setara UKL-
TERHADAP IZIN Usaha dan/atau UPL
LINGKUNGAN DAN Kegiatan yang Izin
Berkas penilaian Dokumen AMDAL 5 dokumen
IZIN PERLINDUNGAN Lingkungan dan Izin
atau setara AMDAL dan/atau Surat
DAN PENGELOLAAN PPLH diterbitkan oleh
Keputusan kelayakan atau
LINGKUNGAN HIDUP Pemerintah Daerah
ketidaklayakan lingkungan
(PPLH) Kabupaten/Kota
Berkas permohonan dan/atau berkas 1000 dokumen
persetujuan SPPL
Dokumen proses izin PPLH (izin 10 dokumen
pembuangan/pemanfaatan air limbah)
Dokumen proses penapisan jenis 10 dokumen
dokumen lingkungan yang harus
disusun

2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha Bimtek 4 kali Kab.


dan/atau Kegiatan yang Izin Sleman
Data hasil pemantauan dan 100 usaha/kegiatan
Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang
pembinaan bidang LH
Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

2.11.08 PROGRAM Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup 100 % 2.11.08.2.01 Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, 27 kali 2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Pembinaan Saka Kalpataru 3 kali Kab.
PENINGKATAN untuk masyarakat yang dilaksanakan Penyelenggaraan dan pelatihan/bimtek di bidang dan Kompetensi Sumber Daya Sleman
Pembinaan sekolah 9 prestator
PENDIDIKAN, Pendidikan, Pelatihan, lingkungan hidup Manusia Bidang Lingkungan Hidup
PELATIHAN DAN dan Penyuluhan untuk Lembaga Kemasyarakatan
PENYULUHAN Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP untuk Lembaga
UNTUK Kemasyarakatan
MASYARAKAT Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.11.08.2.01.02 Pendampingan Buku inventarisasi sumber pencemar 3 dokumen Kab.


Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sleman
Buku monitoring dan evaluasi kegiatan 1 buku
sanitasi
Gerakan kebersihan sungai 30 lokasi
Gerakan kebersihan sungai (Pokir) 3 lokasi
Gerakan kebersihan sungai (PUPM 11 lokasi
Kalurahan)
Pengujian kualitas air limbah IPAL Komunal 50 lokasi
Pengujian kualitas air limbah IPAL Komunal 7 lokasi
(Pokir)
Pertemuan jejaring pengelola IPAL 2 kali
Komunal
Pertemuan masyarakat peduli sungai 4 kali

2.11.09 PROGRAM Perolehan penghargaan bidang lingkungan hidup 75 % 2.11.09.2.01 Pendampingan dan/atau perolehan 3 jenis 2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Evaluasi Adiwiyata 15 prestator Kab.
PENGHARGAAN Pemberian penghargaan di bidang lingkungan Masyarakat/Lembaga Sleman
Evaluasi Proklim 3 prestator
LINGKUNGAN HIDUP Penghargaan hidup Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
UNTUK Lingkungan Hidup Pendidikan/ Filantropi dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup 1 kali
MASYARAKAT Tingkat Daerah Perlindungan dan Pengelolaan
Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup

2.11.10 PROGRAM Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani 100 % 2.11.10.2.01 Penanganan dan/atau 30 usaha/kegiatan 2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Penanganan dan/atau penyelesaian 30 usaha/kegiatan Kab.
PENANGANAN Penyelesaian penyelesaian dugaan Pengaduan Masyarakat terhadap dugaan pencemaran/perusakan Sleman
PENGADUAN Pengaduan pencemaran/perusakan PPLH Kabupaten/Kota lingkungan hidup
LINGKUNGAN HIDUP Masyarakat di Bidang lingkungan hidup
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(PPLH)
Kabupaten/Kota

2.11.11 PROGRAM Persentase pengurangan sampah;Persentase penanganan 22.54%;33.86 % 2.11.11.2.01 Pengelolaan dan pelayanan 12 bulan 2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah Fasilitasi Kelompok Sampah Mandiri 20 kali Kab.
PENGELOLAAN sampah Pengelolaan Sampah persampahan dengan melakukan Pembatasan, Sleman
Pelatihan Pengelolaan Sampah Mandiri 20 kali
PERSAMPAHAN Pendauran Ulang dan Pemanfaatan
Kembali Pelatihan Pengelolaan Sampah Mandiri (Pokir) 36 paket
Pelatihan Pengelolaan Sampah Mandiri 13 paket
(PUPM)
Pelatihan Pengelolaan Sampah Mandiri 38 paket
(PUPM Kalurahan)
Sosialisasi Persampahan 20 kali
Study Banding Kelompok Pengelola Sampah 12 paket
mandiri (PUPM)
Study Banding Kelompok Pengelola Sampah 1 paket
mandiri (PUPM Kalurahan)

2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah Pelayanan sampah perumahan dan niaga 500 12 bulan Kab.
dengan melakukan Pemilahan, m3/hari Sleman
Pengumpulan, Pengangkutan,
Pembayaran retribusi sampah ke TPA 12 bulan
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Piyungan
Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota Pemeliharaan transfer depo 6 lokasi
Penyapuan jalan protokol 28 lokasi 12 bulan

2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Gerobak sampah 45 buah Kab.


Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Sleman
Motor Roda 3 5 unit
Prasarana Pengelolaan Persampahan
Penataan Transfer Depo Tambakboyo 1 unit

2.11.11.2.03 Pengelolaan dan pelayanan 12 bulan 2.11.11.2.03.03 Monitoring dan Patroli sampah liar 90 kali Kab.
Pembinaan dan pengangkutan persampahan Evaluasi Pemenuhan Target dan Sleman
Pendataan pengelolaan sampah swasta 10 lokasi
Pengawasan Standar Pelayanan Pengelolaan
Pengelolaan Sampah Sampah
yang Diselenggarakan
oleh Pihak Swasta
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; 2.12.01.2.01 Dokumen Perencanaan, 46 dokumen 2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Anggaran 4 Dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen perencanaan kinerja 5 Dokumen
URUSAN Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Sleman
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.12.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen perubahan RKA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.12.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen laporan evaluasi kinerja 26 Dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 Dokumen
Kab.
Sleman

2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen laporan tahunan 1 Dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen LKjIP/LAKIP 1 Dokumen
Kab.
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen Sleman
terhadap hasil
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 Dokumen
terhadap kebijakan
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen
terhadap pelaksanaan
Dokumen RFK 12 Dokumen

2.12.01.2.02 Pembayaran Gaji, Tunjangan, TPP, Iuran 12 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 12 bulan Semua
Administrasi BPJS dan laporan keuangan bulan Tunjangan ASN Kab/Kota
Pembayaran iuran BPJS 12 bulan
Keuangan Perangkat Kab.
Daerah Pembayaran TPP 12 bulan Sleman

2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran honoranium pengelola 12 bulan Semua


Penatausahaan dan keuangan dan barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Laporan aset/BMD semesteran 2 Dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Laporan keuangan semesteran 2 Dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Sleman

2.12.01.2.05 Peningkatan kapasitas pegawai 70 orang 2.12.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan pelaksanaan roadmap reformasi 1 Dokumen Semua
Administrasi Pengolahan Administrasi birokrasi Kab/Kota
Kepegawaian Kepegawaian Kab.
Layanan administrasi kepegawaian 12 Bulan
Perangkat Daerah Sleman
Pembayaran tenaga non PNS/PHL 12 Bulan

2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan


Perundang-Undangan

2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Pengiriman pesrta 5 Peserta Semua


Implementasi Peraturan Perundang- Bimtek/Workshop/Seminar/Lokakarya Kab/Kota
Undangan Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.12.01.2.06 Layanan administrasi umum 12 bulan 2.12.01.2.06.01 Penyediaan Alat Listrik 1 Paket Semua
Administrasi Umum Komponen Instalasi Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman

2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Semua


dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Alat tulis kantor 4 Paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Layanan penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan
Kab.
rapat
Sleman
Layanan penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan
tamu

2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetak dan pengadaan dokumen 12 Bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan perjalana dinas dalam daerah 12 Bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan perjalana dinas luar daerah 12 Bulan
SKPD Kab.
Sleman

2.12.01.2.07 Pengadaan BMD 27 unit 2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Rak arsip 5 Unit Semua
Pengadaan Barang Kab/Kota
Milik Daerah Kab.
Penunjang Urusan Sleman
Pemerintah Daerah

2.12.01.2.07.11 Pengadaan Sarana Perlengkapan gedung kantor 17 Unit Semua


dan Prasarana Pendukung Gedung Kab/Kota
Kantor atau Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

2.12.01.2.08 Layanan jasa penunjang 12 bulan 2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan surat menyurat 12 Bulan Semua
Penyediaan Jasa Menyurat Kab/Kota
Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 Bulan
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran jasa langganan 12 Bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 12 Bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.12.01.2.09 Layanan pemeliharaan BMD 12 bulan 2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan pemeliharaan kendaraan dinas 12 Bulan Semua
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan penyediaan BBM kendaraan 12 Bulan
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

2.12.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan pemeliharaan meubelair 12 Bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Pemeliharaan/ Perbaikan peralatan kerja 53 Unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan gedung kantor 1 Unit Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

2.12.02 PROGRAM Cakupan dokumen KK, Cakupan dokumen KTP-el, Cakupan dokumen 90 % 2.12.02.2.01 Pelayanan Layanan Pendaftaran Penduduk 12 bulan 2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Pelayanan penerbitan dokumen 50 berkas Semua
PENDAFTARAN KIA Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan kependudukan penduduk rentan Kab/Kota
PENDUDUK Administrasi Kependudukan adminduk
Pemutakhiran KK 10000 KK
Pendataan penduduk non permanen 17 kecamatan
Pendataan penduduk rentan adminduk 17 kecamatan

2.12.02.2.01.02 Pencatatan, KIA 45000 Set


Penatausahaan dan Penerbitan
KK 60000 Set
Dokumen atas Pendaftaran
Penduduk KTP elektronik 50000 Keping
Layanan Jemput Bola 50 Kali
Layanan Sistem paket 2 Jenis
SKTT 50 Lembar

2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Surat Keterangan Pindah Datang 7000 Permohonan Kab.


Penatausahaan dan Penerbitan (SKDWNI) Sleman
Dokumen atas Pelaporan Peristiwa
Surat Keterangan Pindah (SKPWNI) 10000 Permohonan
Kependudukan

2.12.03 PROGRAM Cakupan dokumen 100%;100%;100%;100%;100%;100%;100%;100%;100 % 2.12.03.2.01 Pelayanan Layanan pencatatan sipil 12 bulan 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Akta Kelahiran 12000 akta Kab.
PENCATATAN SIPIL akta Pencatatan Sipil Penatausahaan dan Penerbitan kelahiran Sleman
kelahiran;Cakupan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa
Akta Kelahiran bagi keluarga 300 akta kelahiran
dokumen akta Penting
miskin
kematian;Cakupan
dokumen akta
perkawinan;Cakupan
dokumen akta
perceraian;Cakupan
pelaporan dan
pencatatan
pengangkatan
anak;Cakupan
dokumen akta
pengakuan
anak;Cakupan
dokumen akta
pengesahan
anak;Cakupan
pelaporan dan
pencatatan
perubahan
nama;Cakupan
pelaporan dan
pencatatan
perubahan status
kewarganegaraan

2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Akta kematian 8000 akta Kab.


Pelayanan Pencatatan Sipil kematian Sleman

Akta kematian bagi keluarga miskin 10 akta


kematian
Pencatatan pengakuan anak, pengakuan 55 pemohon
anak dan pengesahan anak
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.12.03.2.02 Layanan pencatatan sipil peristiwa 12 bulan 2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Akta Perceraian 100 akta Kab.
Penyelenggaraan penting Aktif Pendaftaran Peristiwa perceraian Sleman
Pencatatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan
Akta Perkawinan 550 akta
Peristiwa Penting terkait Pencatatan
perkawinan
Sipil
Akta perkawinan bagi keluarga miskin 10 pemohon
(non muslim)

2.12.04 PROGRAM Cakupan ketersediaan data SIAK 89 % 2.12.04.2.01 Updating data kependudukan 12 bulan 2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Bintek aplikasi Petugas register desa 86 orang Kab.
PENGELOLAAN Pengumpulan Data Penyajian Data Kependudukan Sleman
Pelaksanaan SIAK 18 SKPD
INFORMASI Kependudukan dan
ADMINISTRASI Pemanfaatan dan
KEPENDUDUKAN Penyajian Database
Kependudukan

2.12.04.2.01.02 Kerjasama Dokumentasi inovasi pelayanan 2 paket Semua


Pemanfaatan Data Kependudukan Kab/Kota
Monitoring 14 kali
Pemanfaatan data kependudukan 5 lembaga

2.12.04.2.03 Layanan informasi administrasi 12 bulan 2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Pembinaan petugas register desa 86 desa Semua
Penyelenggaraan kependudukan Informasi, dan Edukasi Kepada Kab/Kota
Pengelolaan Informasi Pemangku Kepentingan dan Kab.
Administrasi Masyarakat Sleman
Kependudukan

2.12.05 PROGRAM Cakupan ketersediaan profil kependudukan 100 % 2.12.05.2.01 Dokumen profil kependudukan 1 dokumen 2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Buku agregat kependudukan semester II 1 dokumen Semua
PENGELOLAAN Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten/Kota Tahun 2021 Kab/Kota
PROFIL Kependudukan
Buku agregat kependudukan semester I 1 dokumen
KEPENDUDUKAN
Tahun 2022
Buku profil perkembangan kependudukan 1 dokumen
Tahun 2021
Indikator kependudukan 1 dokumen
Penjilidan dokumen akta capil 500 buku

2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; 2.13.01.2.01 Dokumen Perencanaan 34 dokumen 2.13.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 3 dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 % Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 3 dokumen
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja 1 dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 dokumen
KABUPATEN/KOTA
Dokumen Renstra 1 dokumen

2.13.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.13.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

2.13.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA-SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.13.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.13.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen dalev terhadap hasil kebijakan 1 dokumen Semua
Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen dalev terhadap hasil renja PD 4 dokumen
Kab.
(form e75)
Sleman
Dokumen dalev terhadap pelaksanaan 4 dokumen
renja PD (form e81)
Dokumen evaluasi kinerja 14 dokumen

2.13.01.2.02 Layanan Administrasi Umum 12 Bulan 2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi 12 Bulan Semua
Administrasi Tunjangan ASN dan TPP ASN Kab/Kota
Keuangan Perangkat Kab.
Daerah Sleman

2.13.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran honorarium pengelola 12 bulan Semua


Penatausahaan dan keuangan/barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

2.13.01.2.02.06 Pengelolaan dan Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan 1 dokumen Semua


Penyiapan Bahan Tanggapan Kab/Kota
Pemeriksaan Kab.
Sleman

2.13.01.2.02.07 Koordinasi dan Laporan aset/barang milik daerah 2 dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Laporan keuangan semesteran 2 dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Sleman

2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian dan 12 bulan 2.13.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi 1 dokumen Semua
Administrasi Pembayaran non PNS/PHL Pengolahan Administrasi Birokrasi Kab/Kota
Kepegawaian Kepegawaian Kab.
Layanan Administrasi Kepegawaian 12 bulan
Perangkat Daerah Sleman
Pembayaran Tenaga Non-PNS/PHL 12 bulan

2.13.01.2.06 Layanan Administrasi Umum 12 bulan 2.13.01.2.06.01 Penyediaan Alat Listrik 16 macam Semua
Administrasi Umum Komponen Instalasi Kab/Kota
Jasa Penambahan Daya Listrik 1 kali
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman

2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 paket Semua


dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Alat Tulis Kantor 2 paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen 12 bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.13.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan Makan Minum Tamu 12 bulan Semua


Tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan
SKPD Kab.
Sleman

2.13.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan 12 bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah 12 bulan
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.13.01.2.06.11 Dukungan Pengelolaan Informasi dan Dokumen 12 bulan Semua


Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Perangkat Daerah Kab/Kota
Berbasis Elektronik pada SKPD Kab.
Pengelolaan Website Perangkat Daerah 12 bulan
Sleman

2.13.01.2.08 Layanan Jasa Penunjang Urusan 12 bulan 2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan Surat Menyurat 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Perangkat Daerah Menyurat Kab/Kota
Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan 12 bulan
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran Langganan Dinas Pemberdayaan 12 bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Masyarakat dan Kalurahan Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Keamanan dan Kebersihan 12 bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.13.01.2.09 Layanan Pmeeliharaan Barang Milik 12 bulan 2.13.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan Penyediaan Bahan Bakar Minyak 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang Daerah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, (BBM) Kab/Kota
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Pemeliharaan Kendaraan Dinas 12 bulan
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

2.13.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan Pemeliharaan Meubelair 12 bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan Kerja 132 unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.13.01.2.09.09 Pemeliharaan Gedung Kantor 12 bulan Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Pemeliharaan Taman 12 bulan
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

2.13.04 PROGRAM Jumlah BUMD dengan Kategori Maju;Persentase Kalurahan 3 2.13.04.2.01 Terlaksananya Pembinaan dan 86 Desa 2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Dokumen Hasil Pembinaan dan 1 dokumen Kab.
ADMINISTRASI Berkinerja Baik;Cakupan Pemerintahan Kalurahan dan Badan bumd;62 Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintah Penyelenggaraan Administrasi Pengawasan Terhadap Kepala Desa dan Sleman
PEMERINTAHAN Permusyawaratan Kalurahan yang Tertib Administrasi %;54 % Pengawasan Desa Pemerintahan Desa Perangkat Desa
DESA Penyelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan Desa

2.13.04.2.01.02 Fasilitasi Penyusunan Rapat Koordinasi Pembahasan Produk Hukum 3 kali Kab.
Produk Hukum Desa Daerah Sleman

Sosialisasi Produk Hukum Daerah 1 kali

2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Bimtek Pengelolaan Sistem 3 angkatan/90orang Kab.


Perencanaan Pembangunan Desa Informasi Desa Sleman

Pembinaan Administrasi 86 desa


Pemerintahan Desa
Pembinaan dan Pengembangan 86 desa
Sistem Informasi Desa
Pembinaan Penyusunan Produk 86 desa
Hukum Desa
Pembinaan Penyusunan RKPDesa 2 angkatan/86desa
Pembinaan Penyusunan 2 angkatan/86desa
RPJMDesa
Pembinaan Siklus Tahunan Desa 86 desa
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Dokumen Hasil Monev Pelaksanaan 86 dokumen Kab.


Keuangan Desa Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Sleman
Bantuan Keuangan Khusus Desa oleh
Pemda
Pembinaan Kaur Keuangan dan Pembantu 86 desa
Pelaksana
Pencairan dan Penyampaian Alokasi Dana 86 desa
Desa
SK Bupati tentang Besaran Alokasi Dana 3 sk
Desa, Penghasilan Tetap dan Dana Desa

2.13.04.2.01.07 Evaluasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 30 raperdes Kab.


Pengawasan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Sleman

Klarifikasi Peraturan-Peraturan Desa 86 desa


Pembinaan dan Monitoring Raperdes 86 desa
tentang Pungutan Desa

2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Bimtek peningkatan kapasitas BUMDesa (PUPM) 1 Kali Kab.
Pemberdayaan BUM Desa dan Sleman
Pembinaan BUMDesa 1 Kali
Lembaga Kerja sama antar Desa
Sosialisasi Pengamanan Air Minum Berbasis 2 Kali
Masyarakat (PAMSIMAS)

2.13.04.2.01.10 Fasilitasi Pembinaan dan Monitoring Pengisian 25 orang Kab.


Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sleman
Perangkat Desa

2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Updating IDM 1 Dokumen Kab.


Profil Desa Sleman
Updating Profil Desa 1 Dokumen

2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Pembayaran Sewa Tanah Kas Desa 143 bidang Kab.
Aset Desa Sleman
Pembinaan Pengelolaan Aset Desa 86 desa
Pembinaan Pengurus dan Pembantu 86 desa
Pengurus Aset Desa
Pembuatan dan Penyelesaian Perijinan 15 bidang
Sewa Tanah Desa oleh Pemda
Pencairan dan Penyampaian BKK 86 desa
Pencairan dan Penyampaian Dana Desa 86 desa
Peraturan Bupati 2 perbup
Petunjuk Pelaksanaan 2 juklak
Petunjuk Teknis 2 juknis
Surat Edaran 4 SE

2.13.04.2.01.14 Pembinaan Bimtek BPD 86 desa Kab.


Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Sleman
Dokumen Laporan Kinerja BPD 1 dokumen
Pemrosesan PAW BPD dan Pemantauannya 5 PAW BPD

2.13.04.2.01.16 Fasilitasi Pembinaan Pembinaan LPPD, LKPPD dan IPPD 86 desa Kab.
Laporan Kepala Desa Sleman

2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Dokumen Evaluasi Perkembangan Desa 1 dokumen Kab.


Perkembangan Desa serta Lomba Sleman
Lomba Desa 1 nominator
Desa dan Kelurahan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.13.05 PROGRAM Persentase Pasar Desa dengan Kualitas Pengelolaan Baik;Persentase 54 2.13.05.2.01 Terlaksananya Pembinaan dan 86 desa 2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Pembinaan Desa Berkarakter 2 kali Kab.
PEMBERDAYAAN Pengembalian Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan Pasca Program %;63 Pemberdayaan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelembagaan Lembaga Sleman
Pembinaan karang taruna Desa 18 lokasi
LEMBAGA Lancar;Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang Aktif %;54 % Lembaga Desa Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,
KEMASYARAKATAN, Kemasyarakatan yang RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Pembinaan Karang taruna kabupaten 1 kali
LEMBAGA ADAT DAN Bergerak di Bidang Taruna), Lembaga Adat Pembinaan LPM 1 kali
MASYARAKAT Pemberdayaan Desa Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Pembinaan Posyandu 17 Kecamatan
HUKUM ADAT dan Lembaga Adat Hukum Adat
Tingkat Daerah Pembinaan RT /RW 1 kali
Kabupaten/Kota serta
Pemberdayaan
Masyarakat Hukum
Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

2.13.05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Pembinaan karang taruna 4 kalurahan Kab.


Sarana dan Prasarana Kelembagaan Sleman
Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

2.13.05.2.01.05 Fasilitasi Pembinaan Pelatihan Pengelolaan Pasar 6 Pasar Kab.


Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Sleman
Masyarakat dan Pemerintah Desa
Pembinaan PNPM Paska Program 10 Kecamatan
dalam Meningkatkan Pendapatan
Asli Desa

2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Pelaksanaan TMMD 3 kali Kab.


Gotong Royong Masyarakat Sleman
Pembinaan dan Puncak Bulan Bakti Gotong 1 kali
Royong
Pembukaan TMMD 3 kali
Penutupan TMMD 3 kali

2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Dokumen Rencana Aksi tentang 10 1 dokumen Kab.


Penggerak PKK dalam Program Pokok PKK Sleman
Penyelenggaraan Gerakan
Lomba PKK Tingkat Kabupaten 1 kali
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga Lomba PKK Tingkat Nasional 1 kali
Lomba PKK Tingkat Provinsi 1 kali
Operasional TPA 1 kali
Pameran Pembangunan 1 kali
Penyelenggaraan 10 Program Pokok PKK 1 kali
Sekolah Jumat 44 kali

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.02 PROGRAM [?] 0 [?] 2.14.02.2.02 Pemetaan Terlaksananya pendataan dan update 1 kali 2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Terlaksananya Program Bangga Kencana 12 Kali Semua
PENGENDALIAN Perkiraan data keluarga di Kabupaten Sleman Informasi Keluarga Kab/Kota
Terlaksananya Update Data dan Informasi 2 Kali
PENDUDUK Pengendalian
Keluarga di Kabupaten Sleman
Penduduk Cakupan
Daerah
Kabupaten/Kota

2.14.03 PROGRAM Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Un 7.90 2.14.03.2.01 Operasional balai penyuluhan 16 kecamatan 2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional balai penyuluhan KB 16 kecamatan Semua
PEMBINAAN metneed);Presentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka %;39.15 % Pelaksanaan Advokasi, KB Operasional dan Sarana di Balai Kab/Kota
KELUARGA Panjang (MKJP) Komunikasi, Informasi Penyuluhan KKBPK
BERENCANA (KB) dan Edukasi (KIE)
Pengendalian
Penduduk dan KB
sesuai Kearifan
Budaya Lokal
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.14.03.2.02 Operasional kader PPKBD dan Sub 86 desa 2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Operasional Kader PPKBD dan Sub PPKBD 86 Desa Semua
Pendayagunaan PPKBD Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kab/Kota
Tenaga Penyuluh
KB/Petugas Lapangan
KB (PKB/PLKB)

2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian 1 kabupaten 2.14.03.2.03.01 Pengendalian distribusi alokon 76 faskes Semua
Pengendalian dan Kebutuhan Alat dan Obat Pendistribusian Alat dan Obat Kab/Kota
operasional visitasi dan registrasi faskes 98 faskes
Pendistribusian Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Kontrasepsi dan Sarana Penunjang
Kebutuhan Alat dan Pelayanan KB Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan
Obat Kontrasepsi serta Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Pelaksanaan
Pelayanan KB di
Daerah
Kabupaten/Kota

2.14.03.2.03.03 Peningkatan Biaya operasional penggerakan KB 25 orang Semua


Kesertaan Penggunaan Metode MOP Kab/Kota
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Biaya operasional penggerakan KB 200 orang
MOW
Biaya Operasional penggerakan 17 kapanewon
pelayanan KB IUD Implant
Bimtek KBPPPK 1 kali
Penjaringan Bhakti sosial 17 kali
Sosialisasi distribusi alokon 1 kali
Sosialisasi kesehatan reproduksi 1 kali

2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Pengadaan kendaraan roda dua antar jemput 17 unit Semua
Penunjang Pelayanan KB akseptor KB Kab/Kota

Pengadaan kendaraan roda empat distribusi 1 unit


alokon
Pengadaan Lampu sorot pelayanan medis 25 unit
Pengadaan rehabilitasi gedung balai 1 paket
penyuluhan KB
Pengadaan rehabilitasi gudang alat dan obat 1 paket
kontrasepsi
Pengadaan VTP Kit 9 unit

2.14.03.2.04 Pengendalian program KKBPK di 16 Kampung 2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis 8 Kali Semua
Pemberdayaan dan Kampung KB KB Pengelolaan Program KKBPK di Kelompok Kegiatan Kab/Kota
Peningkatan Peran Kampung KB
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini 6 Kali
serta Organisasi
Lapangan
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB 8 Kali
Kabupaten/Kota
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan
Ber-KB

2.14.04 PROGRAM Persentase jumlah Poktan yang mendukung program Bangga Kencana 84 % 2.14.04.2.01 Pembinaan dan pelatihan 1 kabupaten 2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Pengadaan BKB KIT Stunting 10 Desa Semua
PEMBERDAYAAN Pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kab/Kota
Pengadaan KIT Siap Nikah Anti Stunting 10 Desa
DAN PENINGKATAN Pembangunan keluarga melalui kelompok BKS Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
KELUARGA Keluarga melalui dan PIK R BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
SEJAHTERA (KS) Pembinaan Ketahanan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
dan Kesejahteraan
Keluarga

2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Forum BKS Tingkat Kabupaten 1 Kabupaten Semua


Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan Kab/Kota
Monitoring Kelompok BKS 17 Kecamatan
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pembinaan BKS (BKB, BKL, BKR) 1 Kabupaten
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Edukasi pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dan 6 kali Semua
Operasional bagi Kelompok Kegiatan keluarga Kab/Kota
Ketahanan dan Kesejahteraan
Pemahaman Kespro dan Stunting bagi calon 20 kali
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-
pengantin
R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

2.14.04.2.01.07 Promosi dan Fasilitasi kegiatan saka kencana 1 kali Semua


Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kab/Kota
Pelatihan bagi pendidik sebaya 1 kali
Ketahanan dan Kesejahteraan Kab.
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- Pembinaan kelompok PIK R 5 kelompok Sleman
R dan Pemberdayaan Ekonomi Penyuluhan dan Deklarasi PUP dan 2 kali
Keluarga/UPPKS) Pembentukan Satgas PUP Tingkat
Padukuhan

2.14.04.2.02 Pembinaan, pelatihan dan 1 kabupaten 2.14.04.2.02.02 Pendayagunaan Mitra Evaluasi Bhakti TNI KB Kesehatan Tk. DIY 1 kali Semua
Pelaksanaan dan evaluasi mitra kerja, organisasi Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Kab/Kota
Evaluasi Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan 1 kali
Peningkatan Peran kemasyarakatan dalam dalam Penggerakan Operasional
Tk.DIY
Serta Organisasi pengelolaan program ketahanan Pembinaan Program Ketahanan dan
Kemasyarakatan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, Pembinaan IMP Tk. Kabupaten 2 kali
dan kesejahteraan keluarga (TNI
Tingkat Daerah Polri, PKK, BKB, BKR, BKL, UPPPKS BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Pembinaan Lengkab ( Binkab ) bg PKB 4 kali
Kabupaten/ Kota dan PIK-R) Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Pembinaan Motivator KB Pria Tk. Kabupaten 2 kali
dalam Pembangunan
Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan
dan Kesejahteraan
Keluarga

2.14.04.2.02.03 Pelaksanaan Ekspose kelompok UPPKS Tk Kab/DIY 5 kali Semua


Peningkatan Kapasitas Mitra dan Kab/Kota
Ekspose Pasar Tani 12 bulan
Organisasi Kemasyarakatan dalam
Pengelolaan Program Ketahanan dan Evaluasi Kelp. UPPKS Tk. DIY 1 kali
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, Pembinaan Kelompok UPPKS 2 kali
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

2.15.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; 2.15.01.2.01 Dokumen Perencanaan 10 dokumen 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 3 dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 % Perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 3 dokumen
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja 1 dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 dokumen
KABUPATEN/KOTA
Pengembangan Sistem Informasi 1 ls
Manajemen Perencanaan Anggaran

2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.15.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 12 dokumen Semua
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD Kab/Kota
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.
Sleman

2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen LKJIP/ LAKIP 1 dokumen
Kab.
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen Sleman
terhadap hasil Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 dokumen
terhadap kebijakan Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap pelaksanaan Renja
Dokumen RFK 12 dokumen
Dokumen SIM LPPD 12 dokumen

2.15.01.2.02 Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN 12 bulan 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan pembayaran tunjangan gaji dan tunjangan 12 bulan Semua
Administrasi dan honorarium pengelola Tunjangan ASN ASN Kab/Kota
Keuangan Perangkat keuangan/ barang Kab.
Daerah Sleman

2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran honorarium pengelola 12 bulan Semua


Penatausahaan dan keuangan/ barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Dokumen laporan bulanan 12 dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Dokumen rekonsiliasi aset 12 dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Dokumen rekonsiliasi persediaan 12 dokumen Sleman
Laporan Aset/ BMD Semesteran 2 dokumen
Laporan keuangan semesteran 2 dokumen

2.15.01.2.05 Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan 2.15.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan pelaksanaan roadmap reformasi 1 dokumen Semua
Administrasi dan pembayaran tenaga non PNS/ Pengolahan Administrasi birokrasi Kab/Kota
Kepegawaian PHL Kepegawaian Kab.
Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan
Perangkat Daerah Sleman
Pembayaran tenaga non- PNS PHL 12 bulan

2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Bimtek/Workshop/Seminar/ Lokakarya 2 OA Semua


Implementasi Peraturan Perundang- Kab/Kota
Undangan Kab.
Sleman

2.15.01.2.06 Layanan administrasi umum 12 bulan 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Penyediaan Alat listrik 12 bulan Semua
Administrasi Umum Komponen Instalasi Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman

2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Pakaian kerja dan kelengkapannya 3 paket Semua


dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Alat Tulis Kantor 51 paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Layanan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan
Kab.
rapat
Sleman

2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Semua
Tamu tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan
SKPD Kab.
Sleman

2.15.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.15.01.2.06.11 Dukungan Pengelolaan informasi dan dokumen PD 12 bulan Semua


Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Kab/Kota
Pengelolaan website 12 bulan
Berbasis Elektronik pada SKPD Kab.
Sleman

2.15.01.2.07 Pengadaan BMD 8 unit 2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Filling Cabinet 6 unit Semua
Pengadaan Barang Kab/Kota
Komputer 1 unit
Milik Daerah Kab.
Penunjang Urusan Laptop 1 unit Sleman
Pemerintah Daerah Rak Arsip 3 unit

2.15.01.2.08 Layanan jasa penunjang 12 bulan 2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan surat menyurat 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Menyurat Kab/Kota
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran jasa langganan 12 bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.15.01.2.09 Layanan pemeliharaan BMD 12 bulan 2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan penyediaan BBM kendaraan 12 bulan
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

2.15.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan Pemeliharaan Mebeleur 12 bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Pemeliharaan peralatan kerja 75 unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.15.01.2.09.09 Acrylic Nama Dishub 1 paket Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Pemel gedung Dishub 1 paket
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

2.15.02 PROGRAM Persentase ketersediaan Sarpras perhubungan; Rasio konektivitas 31%; 50; 2.15.02.2.01 Dokumen rencana jalur sepeda 1 dokumen 2.15.02.2.01.03 Pengendalian Dokumen rencana jalur sepeda 1 dokumen Semua
PENYELENGGARAAN kabupaten/kota; Accident Rate; Tingkat pelayanan lalu lintas dan 2.293; Penetapan Rencana Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan Kab/Kota
LALU LINTAS DAN angkutan jalan; Kinerja lalu lintas kabupaten/kota; Persentase 21%; <0,7 Induk Jaringan LLAJ LLAJ Kabupaten/Kota
ANGKUTAN JALAN lokasi parkir yang berizin; Persentase terlaksananya pelayanan uji ; 78,25% ; Kabupaten/Kota
(LLAJ) kendaraan berkala 53,50 %
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.15.02.2.02 Pemasangan LPJU ruas jalan 26 titik 2.15.02.2.02.01 Pembangunan Cermin Cembung 10 unit Semua
Penyediaan Prasarana Jalan di Jalan Kab/Kota
Cermin Cembung (Pokir) 276 unit
Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota
Jalan Kabupaten/Kota Zona Selamat Sekolah 1 unit

2.15.02.2.02.02 Penyediaan Dokumen perencanaan LPJU permukiman 3 kelurahan Semua


Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota
Dokumen perencanaan LPJU ruas jalan 15 ruas
Kabupaten/Kota
jalan
Konsultan Pengawas Pemasangan LPJU 2 paket
Permukiman
Konsultan Pengawas Pemasangan LPJU 5 paket
Ruas jalan (5 ruas jalan)
Konsultan Pengawas Pemasangan LPJU 2 paket
Tenaga Surya (Paket 1&2)
Meterisasi PJU Permukiman 1 paket
Pemasangan LPJU Permukiman Paket 1 1 kelurahan
Pemasangan LPJU Permukiman Paket 2 1 kalurahan
Pemasangan LPJU ruas jalan Paket 1 26 titik
Pemasangan LPJU ruas jalan Paket 2 55 titik
Pemasangan LPJU ruas jalan Paket 3 55 titik
Pemasangan LPJU ruas jalan Paket 4 55 titik
Pemasangan LPJU ruas jalan Paket 5 55 titik
Pembangunan/ Pemasangan PJU Tenaga 10 titik
Surya Paket 1
Pembangunan/ Pemasangan PJU Tenaga 10 titik
Surya Paket 2
Pembangunan/ Pemasangan PJU Tenaga 10 titik
Surya Paket 3
Pengadaan Lampu LED 90 W 29 unit

2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Terpeliharanya fasilitas sarana dan prasrana 12 bulan Semua
Pemeliharaan Prasarana Jalan jalan Kab/Kota

2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan LPJU 2950 titik Semua


Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kab/Kota
Pengadaan bahan khusus LPJU 12 bulan
Survey dan monitoring LPJU 12 bulan

2.15.02.2.03 Pengelolaan terminal 4 unit 2.15.02.2.03.03 Pengembangan Pengelolaan Terminal 4 terminal Semua
Pengelolaan Terminal Sarana dan Prasarana Terminal Kab/Kota
Penumpang Tipe C

2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan gedung terminal Pakem 1 paket Semua


Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Kab/Kota
Pemeliharaan jalan terminal 1 paket
Utama dan Pendukung)
Pemeliharaan pagar terminal concat 1 paket

2.15.02.2.04 Penyelenggaraan dan pengawasan, 12 bulan 2.15.02.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Jasa Konsultasi Survei Potensi Parkir 1 ls Semua
Penerbitan Izin penertiban perizinan perparkiran di Persyaratan Perolehan Izin Kab/Kota
Pengembangan SIM Parkir 1 paket
Penyelenggaraan dan wilayah Kabupaten Sleman Penyelenggaraan dan Pembangunan
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Terinventarisnya lokasi parkir di 17 kapanewon
Fasilitas Parkir Kabupaten/Kota dalam Sistem seluruh Kabupaten Sleman
Pelayanan Perizinan berusaha Terlaksananya pelayanan perizinan 17 kapanewon
Terintegrasi secara Elektronik parkir berbasis teknologi informasi
Terlaksananya sosialisasi parkir di 17 kapanewon
seluruh Kabupaten Sleman
Terpilihnya pengelola/jukir taat 15 pengelola/jukir
aturan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Laptop 1 unit Semua


Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Kab/Kota
Papan Informasi Parkir 28 unit
Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir Pembinaan perparkiran 12 bulan
Kewenangan Kabupaten/Kota Pengawasan penyelenggaraan perparkiran 12 bulan
Penyelenggaraan perijinan perparkiran 700 izin
Printer 1 unit
Stick lamp 200 buah

2.15.02.2.05 Pengujian Pelayanan umum pengujian 22000 kendaraan 2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana Pengadaan Gedung Pengujian 1 paket Semua
Berkala Kendaraan kendaraan bermotor dan Prasarana Pengujian Berkala Kab/Kota
Pengadaan Smart card 12000 buah
Bermotor Kendaraan Bermotor
Pengembangan Sistem PKB 1 ls
Pengujian Kendaraan Bermotor 22000 kendaraan

2.15.02.2.05.05 Sosialisasi Standar Pengujian Kelayakan Angkutan Wisata 275 kendaraan Semua
Operasional Prosedur Pengujian di Sekolah Kab/Kota
Berkala Kendaraan Bermotor

2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana Belanja UPS 1 unit Semua


dan Prasarana Pengujian Berkala Kab/Kota
Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor 1 kali
Kendaraan Bermotor
Pemeliharaan Alat Uji 1 paket

2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu 6 kali 2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen Jasa konsultasi dokumen perencanaan DRK 1 paket Semua
Pelaksanaan Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Kabupaten Sleman Kab/Kota
Manajemen dan Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Kampanye keselamatan lalu lintas 3 kali
Rekayasa Lalu Lintas
untuk Jaringan Jalan Pengamatan, pengawasan dan pemantauan 20 kali
Kabupaten/Kota keselamatan jalan

2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Marka Jalan 300 m2 Semua


Pemasangan, Perbaikan dan Kab/Kota
Mesin Cutting Plat 1 unit
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
dalam rangka Manajemen dan Mesin Cutting Stiker 1 unit
Rekayasa Lalu Lintas Pengadaan Alat Pemantau Kecepatan an 1 unit
Volume Kendaraan di Jalan
Pengadaan pipa rambu, semen, sekrup dll 1 paket
Pengadaan Plat 10 unit
Pengadaan Rambu Lalu Lintas 40 unit
Pengadaan Rambu (pokir) 4 unit
Pengadaan RPPJ (pokir) 1 unit
Pengadaan Stiker Rambu Tipe IV ( Sesuai 2 unit
Warna Rambu)
Suku Cadang Kamera Pemantau ATCS untuk 2 unit
S.4 Santikara dan Kolombo
Toolkits Pemeliharaan LL, APILL dan Flashing 1 paket

2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Koordinasi Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan 12 kali Semua
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Kab/Kota
dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan DED Taman Edukasi Lalu Lintas 1 paket Semua
Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kab/Kota
Sosialisasi tiblantas 5 kali
Kebijakan untuk Jalan
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.07 Koordinasi dan sinkronisasi penilaian 12 kali 2.15.02.2.07.01 Penetapan Kebijakan Penetapan Kebijakan tata kelola Andalain 10 kali Semua
Persetujuan Hasil hasil Andalalin Tata Kelola Andalalin Kab/Kota
Analisis Dampak Lalu
Lintas (Andalalin)
untuk Jalan
Kabupaten/Kota
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi penilaian hasil 12 kali Semua
Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Andalalin Kab/Kota

2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pengawasan Andalalin jalan kabupaten 12 kali Semua


Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Kab/Kota

2.15.02.2.08 Audit dan Peninjauan pengendalian dan 50 kali 2.15.02.2.08.02 Pelaksanaan Inspeksi, Non PNS Pengatur lalu Lintas 12 orang Semua
Inspeksi Keselamatan pengawasan lalu lintas Audit dan Pemantauan Unit Kab/Kota
Operasional Car Free Day (CFD) 8 kali
LLAJ di Jalan Pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor Pembinaan Jeep Wisata 30 kali
Pengamanan LL dengan Satgas Khusus 5 kali
Pengamanan Pemberangkatan dan 4 PP
Pemulangan Haji
Pengawasan Andalalin 30 kali
Pengawasan dan pemeriksaan kendaraan 36 kali
bermotor
Peninjauan Pengendalian dan Pengawasan LL 50 kali

2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan 1 kali Semua
Audit dan Pemantauan Pemenuhan Kab/Kota
Penyuluhan bagi pengemudi angkutan umum 2 kali
Persyaratan Penyelenggaraan
Kompetensi Pengemudi Kendaraan
Bermotor Kabupaten/Kota

2.15.02.2.09 Monitoring angkutan lebaran, natal 20 hari 2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Monitoring angkutan lebaran, natal dan tahun 20 hari Semua
Penyediaan Angkutan dan tahun baru Umum untuk Jasa Angkutan Orang baru Kab/Kota
Umum untuk Jasa dan/atau Barang antar Kota dalam 1
Tenda posko 1 unit
Angkutan Orang (satu) Daerah Kabupaten/Kota
dan/atau Barang antar Velbed/ Tempat tidur lipat 10 buah
Kota dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.14 Penerbitan izin usaha angkutan 15 izin 2.15.02.2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Penertiban izin usaha angkutan 10 izin Semua
Penerbitan Izin Persyaratan Perolehan Izin Kab/Kota
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Angkutan Orang
Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan
dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota dalam Sistem
Daerah Pelayanan Perizinan Berusaha
Kabupaten/Kota Terintegrasi Secara Elektronik
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.16.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; 2.16.01.2.01 Dokumen perencanaan, 13 dokumen 2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 1 dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 % Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian kinerja 1 dokumen
URUSAN Penganggaran, dan perangkat daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja 1 dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 dokumen
KABUPATEN/KOTA

2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA - SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja 1 dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 dokumen
Kab.
terhadap hasil perencanaan
Sleman
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 dokumen
terhadap kebijakan
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap pelaksanaan

2.16.01.2.02 Pembayaran gaji, tunjangan, TPP, 12 bulan 2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 Bulan Semua
Administrasi iuran BPJS dan laporan keuangan Tunjangan ASN Kab/Kota
Pembayaran insentif pemungutan retribusi 4 triwulan
Keuangan Perangkat Kab.
daerah
Daerah Sleman
Pembayaran iuran BPJS 12 bulan
Pembayaran TPP 12 bulan
Pembayaran tunjangan penghasilan 12 bulan
berdasarkan kelangkaan profesi

2.16.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran honorarium pengelola keuangan 12 bulan Semua


Penatausahaan dan dan barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Laporan aset/BMD semesteran 2 dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Laporan keuangan semesteran 2 dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Sleman

2.16.01.2.05 Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan 2.16.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan pelaksanaan roadmap reformasi 1 dokumen Semua
Administrasi dan pembayaran tenaga non Pengolahan Administrasi birokrasi Kab/Kota
Kepegawaian PNS/PHL Kepegawaian Kab.
Layanan administrasi kepegawaian 12 Bulan
Perangkat Daerah Sleman

2.16.01.2.06 Layanan administrasi umum 12 bulan 2.16.01.2.06.01 Penyediaan Alat Listrik 8 unit Semua
Administrasi Umum Komponen Instalasi Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman

2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Alat Tulis Kantor 1 Paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Makan minum rapat 12 bulan
Kab.
Sleman

2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.16.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan makan minum tamu 12 bulan Semua


Tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
SKPD Kab.
Sleman

2.16.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Layanan arsip dan perpustakaan 12 bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.16.01.2.06.11 Dukungan Pengelolaan informasi dan dokumen PD 12 bulan Semua


Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Kab/Kota
Berbasis Elektronik pada SKPD Kab.
Sleman

2.16.01.2.08 Layanan jasa penunjang 12 bulan 2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan surat menyurat 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Menyurat Kab/Kota
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran free wifi padukuhan 12 bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Pembayaran Jasa Langganan Internet 9 Bulan
Listrik Kab.
Pembayaran Jasa Langganan Telepon, Listrik 12 bulan Sleman
dan Surat Kabar

2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 12 Bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.16.01.2.09 Layanan pemeliharaan BMD 12 bulan 2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan penyediaan BBM kendaraan 12 bulan
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

2.16.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan Pemeliharaan Meubeler 12 Bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja 12 bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

2.16.02 PROGRAM Persentase aduan masyarakat terlayani;Persentase masyarakat yang 100 2.16.02.2.01 Publikasi informasi dan Pelayanan 12 bulan 2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten Desain grafis PORDA 1 paket Semua
INFORMASI DAN menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan %;75 % Pengelolaan Informasi aduan ke Pemkab Sleman dan Perencanaan Media Komunikasi Kab/Kota
Film/video promosi dan publikasi PORDA 2 paket
KOMUNIKASI PUBLIK dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dan Komunikasi Publik Publik
Pemerintah Daerah Liputan harian media cetak/online 6 kali
kabupaten
Kabupaten/Kota Monitoring dan evaluasi konten website 48 PD
Pengelolaan media center daerah 12 bulan
Pengelolaan media sosial (twitter, facebook 12 bulan
dan instagram)

2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Dokumen monev pelayanan informasi 12 dokumen Semua


Publik publik Kab/Kota

Pembinaan PPID Pembantu 48 PD


Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Advertorial media (PORDA) 5 media Semua


Media Kab/Kota
Banner PORDA 205 unit
Buku kerja 50 Buku
Jumpa pers 6 kali
Jumpa pers PORDA 25 media
Kalender dinding 50 eksemplar
Penayangan videotron dan media sosial 250 kali
Produksi penayangan hari jadi Sleman 1 paket
Publikasi kebijakan oleh wartawan 1 kali
Publikasi kebijakan Pemerintah Daerah di 2 media
Kelurahan Trihanggo
Spanduk PORDA 200 unit

2.16.02.2.01.09 Manajemen Dokumen aduan/keluhan 12 dokumen Semua


Komunikasi Krisis Kab/Kota
Pelayanan aduan ke Pemkab Sleman 12 bulan

2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Workshop Jurnalistik 2 angkatan Semua


Sumber Daya Komunikasi Publik Kab/Kota

2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Pembinaan komunitas 1 komunitas Semua


Hubungan Masyarakat, Media dan Kab/Kota
Pendampingan KIM 15 kelompok
Kemitraan Komunitas
Pendampingan KIM Tingkat Desa 17 kecamatan

2.16.03 PROGRAM Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara 50 2.16.03.2.01 Pembangunan fasilitasi free wifi 3 paket 2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Pembangunan fasilitasi free wifi wilayah 1 Paket Semua
APLIKASI online dan terintegrasi;Persentase perangkat daerah yang SIM;100%;92.33 % Pengelolaan Nama wilayah Sleman Barat, Sleman Tengah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Sleman Barat Kab/Kota
INFORMATIKA terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Domain yang telah dan Sleman Timur Daerah
Pembangunan fasilitasi free wifi wilayah 1 Paket
Dinas Kominfo; Persentase free wifi padukuhan Ditetapkan oleh
Sleman Tengah
Pemerintah Pusat dan
Sub Domain di Pembangunan fasilitasi free wifi wilayah 1 Paket
Lingkup Pemerintah Sleman Timur
Daerah Pengembangan CCTV publik 25 titik
Kabupaten/Kota
Pengembangan jaringan LAN 1 titik
Sistem keamanan CCTV publik 1 paket

2.16.03.2.02 Pengelolaan jaringan komputer, 12 bulan 2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Optimalisasi konten website 1 domain Semua
Pengelolaan e- layanan berbasis digital dan layanan Pengawasan e-government dalam Kab/Kota
Pendampingan implementasi sistem 12 bulan
government Di terintegrasi Penyelenggaraan Pemerintahan
informasi
Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Pengelolaan informasi broadcast 6 sender
Kabupaten/Kota ID
Pengelolaan SMS Gateway 12 bulan

2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Operasional data center 12 bulan Semua


Data Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Sistem back up server/storage 1 paket
Surveilance ISO 27001 1 paket

2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Dokumen perangkat telekomunikasi 1 dokumen Semua


Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kab/Kota
Pemeliharaan CCTV 6 bulan
Daerah
Pemeliharaan finger print SKPD 6 bulan
Pemeliharaan jaringan LAN SKPD/Desa 6 bulan
Pemeliharaan komputer 1 bulan
Pemeliharaan perangkat wireless 6 bulan
SKPD/Desa
Pemeliharaan tower/grounding 5 bulan
Pemeliharaan VoIP 4 bulan
Pengadaan suku cadang free wifi 1 paket
padukuhan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.16.03.2.02.06 Koordinasi dan Pengelolaan laboratorium komputer 12 bulan Semua


Sinkronisasi Data dan Informasi Kab/Kota
Pengelolaan smart room 12 bulan
Elektronik
Wall display ruang rapat gedung bupati 1 paket

2.16.03.2.02.07 Pengembangan Pengelolaan aplikasi layanan kepemerintahan 12 bulan Semua


Aplikasi dan Proses Bisnis Kab/Kota
Pengelolaan jenis pajak yang dapat 10 pajak
Pemerintahan Berbasis Elektronik
dibayarkan online melalui bank
Pengelolaan jumlah bank penerima 5 bank
pembayaran pajak Sleman
Pengelolaan sistem data base 12 bulan

2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Fasilitasi pengurusan ijin bagi komunitas 10 ijin Semua
Pengelolaan Sumber Daya Teknologi radio Kab/Kota
Informasi dan Komunikasi
Pemungutan retribusi pengendalian 400 menara
Pemerintah Daerah
menara telekomunikasi
Pengawasan dan pengendalian menara 400 menara
telekomunikasi

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

2.17.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 2.17.01.2.01 Dokumen Perencanaan, 15 dokumen 2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 1 dokumen Semua
PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 1 dokumen
URUSAN Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Rencana Kerja 1 dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Perubahan Renstra 1 dokumen
KABUPATEN/KOTA
Dokumen Renca Kerja 1 dokumen

2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

2.17.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.17.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen LAKJiP 1 dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 1 dokumen
Kab.
terhadap hasil Renja SKPD
Sleman
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 dokumen
terhadap kebijakan renja SKPD
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 4 dokumen
terhadap pelaksanaan Renja
Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan 12 dokumen
Laporan Tahunan 1 dokumen

2.17.01.2.02 Laporan Keuangan 12 bulan 2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan PNS Dinas Koperasi UKM Sleman 12 bulan Semua
Administrasi Tunjangan ASN Kab/Kota
Keuangan Perangkat Kab.
Daerah Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran honorarium pengelola 12 bulan Semua


Penatausahaan dan keuangan/ barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Laporan aset/ BMD semseter I dan 2 dokumen Semua
Penyusunan Laporan Keuangan semester II Kab/Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
Laporan Keuangan 12 bulan
SKPD Sleman
Laporan Keuangan semester I dan 2 dokumen
semester II

2.17.01.2.05 Layanan Administrasi Kepegawaian 12 bulan 2.17.01.2.05.03 Pendataan dan Pembinaan Pegawai 4 kali Semua
Administrasi dan pembayaran tenaga non PNS/ Pengolahan Administrasi Kab/Kota
Pengelolaan Kepegawaian 55 orang
Kepegawaian PHL Kepegawaian Kab.
Perangkat Daerah Pengiriman peserta bimtek, workshop, 3 orang Sleman
seminar, diklat

2.17.01.2.06 Layanan Administrasi Umum 12 bulan 2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Penyediaan kebutuhan alat kantor 12 bulan Semua
Administrasi Umum dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Perangkat Daerah Kab.
Sleman

2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Pengadaan Alat Rumah Tangga 4 jenis Kab.


Rumah Tangga Sleman

2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Layanan penyediaan makan dan minuman 12 bulan Semua
Logistik Kantor rapat Kab/Kota
Kab.
Penyediaan ATK 12 bulan
Sleman

2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetakan dan penggandaan dokumen 12 bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Pengadaan buku perpustakaan 1 paket Kab.


Bacaan dan Peraturan Perundang- Sleman
undangan

2.17.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan makan minuman tamu 12 bulan Semua


Tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan
SKPD Kab.
Sleman

2.17.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan Semua


Dinamis pada SKPD Perangkat Daerah Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.17.01.2.06.11 Dukungan Dokumen laporan pelaksanaan roadmap 1 dokumen Semua


Pelaksanaan Sistem Pemerintahan reformasi birokrasi yang dimonitoring Kab/Kota
Berbasis Elektronik pada SKPD kewenangan perangkat daerah Kab.
Sleman
Penglolaan Informasi dan Dokumentasi 12 bulan
Perangkat Daerah

2.17.01.2.08 Layanan Jasa Penunjang 12 bulan 2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan jasa surat menyurat 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Menyurat Kab/Kota
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran jasa langganan 12 bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jasa Pengemudi Kantor 12 bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Pelayanan Keamanan Kantor 12 bulan
Kab.
Pelayanan Kebersihan Kantor 12 bulan Sleman

2.17.01.2.09 Layanan pemeliharaan BMD 12 bulan 2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan penyediaan BBM kendaraan 12 bulan
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

2.17.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan Pemeliharaan meubelair 12 bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 12 bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan gedung beserta sarana 12 bulan Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung pendukung lainnya Kab/Kota
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

2.17.02 PROGRAM Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki izin 19.61 % 2.17.02.2.01 Jumlah Koperasi yang difasilitasi 10 koperasi 2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Pendampingan Koperasi Pasif 30 koperasi Kab.
PELAYANAN IZIN Penerbitan Izin Usaha ijin usahanya Izin Usaha Simpan Pinjam dan Sleman
Pendampingan pendirian, PAD, 5 koperasi
USAHA SIMPAN Simpan Pinjam untuk Pembukaan Kantor Cabang, Cabang
pembubaran Koperasi, OSS
PINJAM Koperasi dengan Pembantu dan Kantor Kas Koperasi
Wilayah Keanggotaan Simpan Pinjam untuk Koperasi Penumbuhan koperasi sektor real 5 koperasi
dalam Daerah dengan Wilayah Keanggotaan dalam
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota

2.17.03 PROGRAM Persentase koperasi aktif 76.50 % 2.17.03.2.01 Jumlah Koperasi yang diperiksa 15 koperasi 2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Koperasi yang diperiksa kepatuhannya 15 koperasi Kab.
PENGAWASAN DAN Pemeriksaan dan kepatuhannya Kepatuhan Koperasi terhadap Sleman
PEMERIKSAAN Pengawasan Koperasi, Peraturan Perundang-Undangan
KOPERASI Koperasi Simpan Kewenangan Kabupaten/Kota
Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi yang
Wilayah
Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

2.17.04 PROGRAM Persentase KSP/USP koperasi sehat 14.75 % 2.17.04.2.01 Penilaian KSP/USP Koperasi yang dinilai 150 koperasi 2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian KSP/USP Koperasi yang dinilai 150 koperasi Kab.
PENILAIAN Kesehatan Koperasi kesehatannya Kesehatan KSP/USP Koperasi kesehatannya Sleman
KESEHATAN KSP/USP Simpan Pinjam/Unit Kewenangan Kabupaten/Kota
KOPERASI Simpan Pinjam
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaanya dalam
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.17.05 PROGRAM Persentase pengelola koperasi yang bersertifikasi 22.31 % 2.17.05.2.01 Jumlah Peserta Pelatihan dan 200 orang 2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pelatihan Kompetensi bagi KSP/ USP 60 orang Kab.
PENDIDIKAN DAN Pendidikan dan Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Koperasi (POKIR-Berbah, Trimulyo) Sleman
LATIHAN Latihan Perkoperasian Perkoperasian serta Kapasitas dan
Pelatihan pengurus dan pengawas 40 orang
PERKOPERASIAN Bagi Koperasi yang Kompetensi SDM Koperasi
Koperasi (POKIR-Donoharjo, Sariharjo)
Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah Pendampingan Koperasi (POKIR- 60 orang
Kabupaten/Kota Maguwoharjo, Tlogoadi, Sidokarto)
Peserta pelatihan kompetensi bagi KSP/ 75 orang
USP Koperasi (DAK)
Peserta Pelatihan Pengurus dan Pengawas 40 orang
(2 angkatan)
Peserta sosialisasi perkoperasian 200 orang
Workshop bagi Koperasi 75 koperasi

2.17.06 PROGRAM persentase peningkatan volume usaha koperasi 1.70 % 2.17.06.2.01 Jumlah Koperasi yang difasilitasi 20 koperasi 2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Bimtek Dana Penguatan Modal 30 Koperasi Kab.
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas, Nilai Sleman
Koperasi yang dinilai prestasinya 15 koperasi
DAN PERLINDUNGAN Perlindungan Koperasi Tambah, Akses Pasar, Akses
KOPERASI yang Keanggotaannya Pembiayaan, Penguatan Penerima dana penguatan modal yang 20 koperasi
dalam Daerah Kelembagaan, Penataan Manajemen, dimonitor
Kabupaten/Kota Standarisasi, dan Restrukturisasi Permohonan Dana Penguatan modal 15 koperasi
Usaha Koperasi Kewenangan yang diverifikasi
Kabupaten/Kota Peserta Forum Komunikasi Koperasi 170 koperasi
Peserta Pameran Hari Koperasi Tingkat 4 KUKM
D.I.Yogyakarta
Peserta Pameran Hari Koperasi Tingkat 4 KUKM
Nasional
Peserta Workshop Pengembangan Usaha 40 Koperasi
Workshop Hari Koperasi Tingkat 200 orang
Kabupaten Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.17.07 PROGRAM Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berijin 500 UMKM 2.17.07.2.01 Jumlah UMKM terdata 500 UMKM 2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi Bimtek AMT Bagi anggota forkom UMKM 20 orang Kab.
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Usaha Mikro Moyudan - (PUPM-Kap Moyudan) Sleman
USAHA MENENGAH, Mikro yang Dilakukan
Bimtek dan Pelatihan DAK - @30 orang 3 angkatan
USAHA KECIL, DAN melalui Pendataan,
USAHA MIKRO Kemitraan, Bimtek Kewirausahaan (PUPM-Bokoharjo) 20 orang
(UMKM) Kemudahan Perizinan, Bimtek Pengembangan Diri dan 20 orang
Penguatan manajemen usaha bagi pelaku UMKM
Kelembagaan dan (PUPM-Kap Kalasan)
Koordinasi dengan Bimtek Pengembangan Kapasitas SDM 20 orang
Para Pemangku
Pengelola USaha dan Anggota BUMDes
Kepentingan
(PUPM Kalurahan Bimomartani)
Bimtek Pengembangan Kapasitas SDM 20 orang
Pengelola USaha dan Anggota BUMDes
(PUPM Kalurahan Sardonoharjo)
Bimtek Pengembangan Kapasitas SDM 20 orang
Pengelola Usaha dan Anggota BUMDes
(PUPM-Kalurahan Sendangrejo)
Bimtek Pengembangan Kapasitas SDM 20 orang
Pengelola Usaha dan Anggota BUMDes
(PUPM-Kalurahan Sidomoyo)
Bimtek Pengembangan Kapasitas SDM 20 orang
Pengelola USaha dan Anggota BUMDes
(PUPM Kalurahan Wukirsari)
Bimtek Pengembangan Kapasitas SDM 40 orang
Pengelola Usaha dan Anggota BUMDes
(PUPM-Kap Moyudan)
Bimtek Pengembangan Kapasitas SDM 20 orang
Pengelola Usaha dan Anggota BUMDes
(PUPM - Sendangtirto)
Fasilitasi pengembangan usaha KK miskin 20 orang
dan masyarakat pelaku usaha melalui
Bimtek peningkatan kapasitas dan
kompetensi SDM Pengelola Usaha
(PUPM-Kap Minggir)
Sistem Satu Data dan Bimtek Operator 1 sistem
Sistem (bagi 86 Kalurahan dan 17
Kapanewon)
Workshop Kewirausahaan Pemuda 13 angkatan
(POKIR)

2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Bimtek Desain Grafis tingkat dasar bagi 20 orang Kab.
melalui Kemitraan Usaha Mikro UMKM (PUPM Kap Minggir) Sleman

Bimtek kemasan dan label produk (PUPM- 20 orang


Kap Kalasan)
Bimtek Pemasaran online dan temu usaha 20 orang
perdagangan mikro kecil dan warga miskin
(PUPM Kalurahan Sendangagung)
Bimtek pemasaran online dan temu usaha 20 orang
perdagangan mikro kecil dan warga miskin
(PUPM-Kalurahan Sendangrejo)
Bimtek pemasaran online dan temu usaha 20 orang
perdagangan mikro, kecil dan warga miskin
(PUPM-Kalurahan Sidorejo)
Bimtek Pemasaran Online dan Temu Usaha 20 orang
Perdagangan Mikro Kecil dan Warga Miskin
(PUPM-Kalurahn Sumberagung)
Bimtek pemotretan produk (PUPM-Kap 20 orang
Kalasan)
Forum UMKM 2 angkatan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Jumlah UMKM yang mendapatkan informasi 75 UMKM Kab.
Perizinan Usaha Mikro perizinan Sleman

2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Bimtek dan Implementasi Digital 20 orang Kab.


Kelembagaan Potensi dan Marketing bagi generasi muda untuk Sleman
Pengembangan Usaha Mikro menciptakan Reseller Handal untuk
UMKM (PUPM-Kap Depok
Bimtek dan pendampingan warga miskin 5 angkatan
atau penganggur untuk menjadi
kelompok reseller online (POKIR)
Bimtek dan pendampingan warga miskin 20 orang
atau penganggur untuk menjadi
kelompok reseller online (PUPM
Kalurahan Wedomartani)
Jumlah kelompok wanita keluarga miskin 40 UMKM
yang mendapat penguatan modal untuk
berusaha
Jumlah pemuda yang mendapat 60 UMKM
bimbingan menjadi wirausaha
Jumlah UMKM anggota Forkom yang 20 UMKM
mendapat informasi tentang
kelembagaan UMKM
Jumlah UMKM yang medapatkan 50 UMKM
informasi PIRT
Jumlah warga miskin yang mendapat 30 UMKM
penguatan modal untuk menjadi reseller
online
Pembentukan dan pemberdayaan 1 angkatan
kelompok wanita dari keluarga miskin
untuk menjadi usaha kecil mikro (POKIR)
Pembentukan dan pemberdayaan 20 orang
kelompok wanita dari keluarga miskin
untuk menjadi Usaha Kecil Mikro (PUPM
Kalurahan Sukoharjo)
Pembentukan dan pemeberdayaan 20 orang
kelompok wanita dari keluarga miskin
untuk menjadi usaha mikro kecil (PUPM-
Kalurahan Margodadi)
Pengurusan PIRT (POKIR) 14 angkatan
Workshop Kewirausahaan Pemuda 12 angkatan
(POKIR)
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.17.08 PROGRAM Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha 10 UMKM 2.17.08.2.01 Jumlah UMKM yang difasilitasi 100 UKM 2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Bimtek dan implementasi digital marketing 20 orang Semua
PENGEMBANGAN Pengembangan Usaha pemasaran Menjadi Usaha Kecil dalam -forkom UMKM (PUPM Kap Turi) Kab/Kota
Persentase peningkatan rasio usaha mikro menjadi wirausaha 3,5 %
UMKM Mikro dengan Pengembangan Produksi dan Kab.
Bimtek Pemasaran berbasis Digital untuk 20 orang
Orientasi Peningkatan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Sleman
UMKM (PUPM-Kalurahan Sumberadi
Skala Usaha Menjadi Desain dan Teknologi
Usaha Kecil Bimtek Pemasaran berbasis Digital untuk 20 orang
UMKM (PUPM-Kap Mlati)
Bimtek pemasaran/ digital marketing 20 orang
(PUPM Kap Seyegan)
Bimtek pemasaran/ digital marketing 20 orang
(PUPM Margokaton)
Bimtek pemasaran/ digital marketing 20 orang
(PUPM Margoluwih)
Bimtek Usaha Mikro (PUPM- 20 orang
Ambarketawang)
Fasilitasi Pemasaran online 1 paket
Kendi Sembada 1 kali
Pelatihan pemasaran/ marketing (POKIR- 5 angkatan
Maguwoharjo, Sariharjo, Sumberadi,
Tlogoadi, Trihanggo))

2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

2.18.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; 2.18.01.2.01 Dokumen perencanaan, 4 Dokumen 2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 1 Dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 % Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 1 Dokumen
URUSAN Penganggaran, dan kinerja perangkat daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja 1 Dokumen Sleman
Dokumen Perencanaan, 48 Dokumen
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 Dokumen
Penganggaran, dan Evaluasi
KABUPATEN/KOTA Dokumen Renstra 0 Dokumen
Kinerja Perangkat Daerah

2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen Laporan Bulanan 12 dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen Laporan RFK 12 dokumen
Kab.
Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen Sleman
Dokumen LKJIP/LAKIP 1 dokumen
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap hasil Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 dokumen
terhadap kebijakan Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap pelaksanaan Renja
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.18.01.2.02 Dokumen Laporan Keuangan 4 Dokumen 2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan pembayaran gaji dan tunjangan 14 bulan Semua
Administrasi Tunjangan ASN Kab/Kota
Pembayaran Insentif Retribusi IMB 4 Triwulan
Keuangan Perangkat Kab.
Daerah Pembayaran iuran BPJS 12 bulan Sleman
Pembayaran Iuran Tappera 12 Bulan
Pembayaran TPP 14 bulan

2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran honoranium pengelola 12 Bulan Semua


Penatausahaan dan keuangan dan barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Dokumen Laporan aset/ BMD semesteran 2 dokumen Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Dokumen Laporan keuangan semesteran 2 dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Dokumen tanggapan pemeriksaan 1 dokumen Sleman

2.18.01.2.04 Optimalisasi Penagihan Piutang 50 Surat 2.18.01.2.04.01 Perencanaan Optimalisasi penagihan piutang 50 Surat Kab.
Administrasi Retribusi IMB Tagihan Pengelolaan Retribusi Daerah retribusi IMB Tagihan Sleman
Pendapatan Daerah
Pembayaran Insentif Retribusi IMB 4 Triwulan
Kewenangan
Perangkat Daerah

2.18.01.2.05 Penyediaan layanan pengelolaan 12 Bulan 2.18.01.2.05.03 Pendataan dan Dokumen Laporan pelaksanaan Roadmap 1 Dokumen Semua
Administrasi kepegawaian Pengolahan Administrasi Reformasi Birokrasi Kab/Kota
Kepegawaian Kepegawaian Kab.
Layanan administrasi kepegawaian 12 Bulan
Perangkat Daerah Sleman
Pembayaran tenaga non PNS / PHL 12 Bulan

2.18.01.2.06 Penyediaan kebutuhan administrasi 12 Bulan 2.18.01.2.06.01 Penyediaan Penyediaan peralatan listrik 12 bulan Semua
Administrasi Umum umum Komponen Instalasi Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman

2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Layanan administrasi umum 12 bulan Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan DPMPPT dan MPP Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan makanan dan minuman tamu 12 bulan Semua
Tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
SKPD Kab.
Sleman

2.18.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Sewa depo arsip 0 lokasi
Kab.
Sleman

2.18.01.2.06.11 Dukungan Pengelolaan PPID Pembantu 12 bulan Semua


Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Kab/Kota
Pengelolaan Website 12 bulan
Berbasis Elektronik pada SKPD Kab.
Sleman

2.18.01.2.08 Penyediaan kebutuhan penunjang 12 Bulan 2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan surat menyurat 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa pelaksanaan tugas perangkat daerah Menyurat Kab/Kota
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran jasa langganan 12 bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pembayaran jasa keamanan (7 orang) 12 bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor DPMPPT dan MPP Kab/Kota
Kab.
Pembayaran jasa kebersihan (6 orang) 12 bulan
Sleman
DPMPPT dan MPP
Pembayaran jasa pengemudi (1 orang) 12 bulan
Pembelian peralatan kebersihan dan bahan 12 bulan
pembersih

2.18.01.2.09 Persentase pemenuhan kebutuhan 12 Bulan 2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan pemeliharaan kendaraaan dinas 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang pemeliharaan BMD Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan penyediaan BBM 12 bulan
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

2.18.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan pemeliharaan mebel 12 bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Layanan pemeliharaan peralatan kerja 12 bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan gedung kantor 12 Bulan Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

2.18.02 PROGRAM Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti 85 % 2.18.02.2.01 Persentase permohonan izin usaha yang 95 % 2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan izin akomodasi, restoran, rumah makan, rekreasi 45 izin Kab.
PENGEMBANGAN Penetapan Pemberian ditindaklanjuti Daerah mengenai Pemberian hiburan umum, biro perjalanan wisata, dan izin Sleman
IKLIM PENANAMAN Fasilitas/Insentif Fasilitas/Insentif dan Kemudahan pemondokan
MODAL Dibidang Penanaman Penanaman Modal
layanan pengelolaan dokumen izin kesehatan 30 Izin
Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Pelayanan izin usaha peternakan dan perikanan 3 Izin
Kabupaten/Kota

2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi dan Sinkronisasi pemenuhan 50 Perusahaan Kab.


Pemberian Fasilitas/Insentif dan komitmen perizinan sektor Sleman
Kemudahan Penanaman Modal perdagangan dan industri di OSS
Investasi Izin Perdagangan, Industri dan 3500 izin
IUMK

2.18.02.2.02 Persentase permohonan izin usaha yang 95 % 2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Berita Acara Tinjau Lokasi 30 Dokumen Kab.
Pembuatan Peta ditindak lanjuti Potensi dan Peluang Usaha Sleman
Keputusan Izin Prinsip dan Izin Lokasi 30 Dokumen
Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

2.18.03 PROGRAM Jumlah investor baru 925 izin 2.18.03.2.01 Terselenggarakannya promosi 0 Kali 2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Layout peta lampiran SK IPPT dan ploting 2500 Bidang Kab.
PROMOSI Penyelenggaraan penanaman modal Promosi Penanaman Modal lokasi IPPT Sleman
Jumlah investor yang bermitra dengan UMKM 160 UMKM
PENANAMAN Promosi Penanaman
Ploting Bangunan Yang memiliki IMB 1800 Bidang
MODAL Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Ploting perizinan prasarana bangunan 160 Lokasi
Kabupaten/Kota
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Analisis ekomoni terhadap investasi baru 1 Dokumen Kab.
Promosi Penanaman Modal Daerah Sleman
APKASI/AITIS 1 Kali
Kabupaten/Kota
Buku Materi Promosi Investasi 1 Dokumen
Dokumen pemetaan potensi investasi 1 Dokumen
Materi promosi (pemeliharaanMateri 1 Kali
Promosi (Pemel Sistem aplikasi)
Pameran PotensiPameran Potensi Daerah 1 Kali
(PPD)
Promosi Bersama Pemkab. Sleman 1 Kali
Temu Kemitraan 5 PMA-PMDN 15 UKM

2.18.04 PROGRAM Persentase jumlah permohonan izin yang 100%;1%;1 Dokumen 2.18.04.2.01 Pelayanan Pelayanan Perizinan dan 12 Bulan 2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Layanan OSS 2000 Pemohon Kab.
PELAYANAN dilayani;Persentase peningkatan jumlah bangunan ber Perizinan dan Non Nonperizinan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sleman
Layanan Pengambilan/pengiriman SK 6000 SK
PENANAMAN IMB di Kabupaten Sleman;Dokumen evaluasi perizinan Perizinan secara berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
jadi
MODAL dan non-perizinan Terpadu Satu Pintu Berusaha Terintegrasi secara
dibidang Penanaman Elektronik Pembayaran SKRD 3000 SKRD
Modal yang menjadi Pendaftaran Perizinan 1000 Pemohon
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

2.18.04.2.01.02 Pemantauan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan 5000 Izin Kab.


Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Sleman
IMB Menara Seluler 40 Izin
Non Perizinan Penanaman Modal
IMB Prasarana Konstruksi Bangunan Jenis 120 Izin
Reklame
Izin Mendirikan Bangunan Gedung 1800 Izin

2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Layanan Konsultasi pengurangan, 10 surat Kab.


Konsultasi dan Pengelolaan keringanan, dan pembebasan retribusi IMB Sleman
Pengaduan Masyarakat terhadap
Layanan Pngelolaan pengaduan masyarakat 25 aduan
Pelayanan Terpadu Perizinan dan
terhadap pelayanan terpadu perizinan dan
Non Perizinan
non perizinan

2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen laporan penyelenggaraan 1 Dokumen Kab.


Sinkronisasi Penetapan pemberian pembinaan perizinan di kecamatan Sleman
Fasilitas/Insentif Daerah
Fasilitasi realisasi investasi 2 Perusahaan
Forum komunikasi bagi petugas 50 Orang
pengelola perizinan kecamatan
Pemberian insentif dan kemudahan 3 Perusahaan
investasi
Pembinaan kemitraan pelaku usaha 15 UKM
mikro, kecil, menengah, besar dan
koperasi

2.18.05 PROGRAM Persentase izin pemanfaatan ruang; Persentase peningkatan 90%; 2.18.05.2.01 Persentase ketersediaan informasi 100 % 2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Pelayanan Izin Penggunaan 950 Berkas Kab.
PENGENDALIAN investasi di Kabupaten 6.03 % Pengendalian pengendalian pemanfaatan ruang Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah untuk Usaha Sleman
PELAKSANAAN Pelaksanaan Penanaman Modal
Pelayanan RTB 250 Berkas
PENANAMAN Penanaman Modal
MODAL yang menjadi Pemantauan Perusahaan 200 Perusahaan
Kewenangan Daerah Profil Pemantauan Perusahaan 1 Dokumen
Kabupaten/Kota

2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Forum Komunikasi Investasi 7 Kali Kab.


Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Sleman
Penanaman Modal

2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Pelayanan Izin Penggunaan 1250 Berkas Kab.


Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah untuk non usaha Sleman
Penanaman Modal
Pengawasan Perusahaan 200 Perusahaan
Profil Pengawasan Perusahaan 1 Dokumen
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.18.06 PROGRAM Persentase jumlah izin yang diselesaikan 94 % 2.18.06.2.01 Terlaksananya pengelolaan data dan 12 Bulan 2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian Leaflet perizinan 0 lembar Kab.
PENGELOLAAN DATA Pengelolaan Data dan informasi perizinan dan non dan Pemanfaatan Data dan Informasi Sleman
Pelayanan Informasi dan data 10000 Pemohon
DAN SISTEM Informasi Perizinan perizinan yang terintegrasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis
INFORMASI dan Non Perizinan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Pemeliharaan dan Evaluasi Aplikasi 1 paket
PENANAMAN yang Terintegrasi pada Terintegrasi secara Elektronik Sistem Perizinan
MODAL Tingkat Daerah Publikasi lewat media TV 4 Paket
Kabupaten/Kota

2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.19.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; 2.19.01.2.01 Dokumen Perencanaan, 13 dokumen 2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 3 dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 3 dokumen
URUSAN Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja 1 dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 dokumen
KABUPATEN/KOTA
Musyawarah Kepemudaan dan Olahraga 1 dokumen

2.19.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.19.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

2.19.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.19.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen laporan evaluasi kinerja 26 dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen pengendalian dan evaluasi 5 dokumen
Kab.
terhadap hasil
Sleman
Dokumen pengendalian dan evaluasi 2 dokumen
terhadap kebijakan
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap pelaksanaan

2.19.01.2.02 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 bulan 2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 12 bulan Semua
Administrasi Pegawai, Pembayaran TPP, Tunjangan ASN Kab/Kota
Pembayaran iuran BPJS 12 bulan
Keuangan Perangkat Pembayaran iuran BPJS Kab.
Daerah Pembayaran TPP 12 bulan Sleman

2.19.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Pengelola 12 bulan Semua


Penatausahaan dan Keuangan/ Barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

2.19.01.2.02.07 Koordinasi dan Laporan Aset/BMD Semesteran 2 dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Laporan Keuangan Semesteran 2 dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Sleman

2.19.01.2.05 Pelayanan administrasi kepegawaian 12 bulan 2.19.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan Administrasi Kepegawaian 12 bulan Semua
Administrasi dan pembayaran tenaga Non PNS/ Pengolahan Administrasi Kab/Kota
Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi 1 dokumen
Kepegawaian PHL Kepegawaian Kab.
Birokrasi
Perangkat Daerah Sleman
Pembayaran Tenaga Non PNS/PHL 12 bulan
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 12 bulan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.19.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Peserta 4 peserta Semua


Implementasi Peraturan Perundang- Bimtek/Workshop/Seminar/Lokakarya Kab/Kota
Undangan Kab.
Sleman

2.19.01.2.06 Layanan adminitrasi umum 12 bulan 2.19.01.2.06.01 Penyediaan Alat Listrik 12 bulan Semua
Administrasi Umum perkantoran Komponen Instalasi Kab/Kota
Pemeliharaan Jaringan Listrik 6 bulan
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman

2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 12 bulan Semua


dan Perlengkapan Kantor Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Alat Tulis Kantor 12 bulan Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Layanan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan
Kab.
rapat
Sleman

2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.19.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan makan minum tamu 12 bulan Semua


Tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan
SKPD Kab.
Sleman

2.19.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Layanan surat-menyurat 12 bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan
Kab.
Sleman

2.19.01.2.07 Pengadaan perlengkapan meubelair 11 unit 2.19.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Almari 5 unit Semua
Pengadaan Barang kerja Kab/Kota
Kursi Pejabat 5 unit
Milik Daerah Kab.
Penunjang Urusan Ruang Studio 1 unit Sleman
Pemerintah Daerah

2.19.01.2.08 Layanan jasa penunjang 12 bulan 2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran Jasa Langganan 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Penunjang Urusan Listrik Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Sarana prasarana keamanan kantor 1 paket
Kab.
Sleman

2.19.01.2.09 Layanan pemeliharaan Barang Milik 12 bulan 2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang Daerah (BMD) Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan Penyediaan BBM Kendaraan 12 bulan
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

2.19.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan Pemeliharaan Meubelair 12 bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Kerja 12 bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan Gedung Kantor 1 unit Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga 1 paket
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Pemeliharaan Taman 12 bulan Sleman
Sarana Prasarana Olahraga 2 paket

2.19.02 PROGRAM Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan 93.50%;18 % 2.19.02.2.01 Berjiwa Patriot, dan Berpotensi 1500 Orang 2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Audisi dan Pelatihan Paduan Suara Siswa 1 Tim
PENGEMBANGAN organisasi sosial kemasyarakatan;Tingkat partisipasi pemuda Penyadaran, Wirausaha Mandiri Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Kab. Sleman
KAPASITAS DAYA dalam kegiatan ekonomi mandiri Pemberdayaan, dan Peningkatan Kapasitas Daya Saing
Pemilihan dan Pengiriman Pemuda 3 Orang
SAING KEPEMUDAAN Pengembangan Pemuda Pelopor
Pelopor
Pemuda dan
Kepemudaan Seleksi dan Pelatihan Paskibraka 1 Kelompok
Terhadap Pemuda
Pelopor
Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota

2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Kerjasama Event Kepemudaan 3 kali Semua


Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Kab/Kota
Pelatihan Jurnalistik 1 kali
Peningkatan Kapasitas Daya Saing
Wira Usaha Pemula Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda 1 kali
(Membatik)
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.19.02.2.01.04 Pemenuhan Hak Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan 0 kali Semua


Setiap Pemuda melalui Perlindungan Kenakalan Remaja bagi Pemuda Kab/Kota
Pemuda, Advokasi, Akses
Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan 0 kali
Pengembangan Diri, Penggunaan
Kenakalan Remaja bagi Siswa
Prasarana dan Sarana Tanpa
Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan 1 angkatan
dalam Proses Perencanaan, Kenakalan Remaja (PUPM Kapanewon
Pelaksanaan Evaluasi dan Mlati)
Pengambilan Keputusan Program Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan 1 angkatan
Strategis Kepemudaan Kenakalan Remaja (PUPM Kapanewon
Seyegan)
Penyuluhan Penanganan dan Pencegahan 1 angkatan
Kenakalan Remaja (PUPM Kapanewon
Sleman)
Pokir BKPRMI Kapanewon Depok 1 angkatan
Pokir BKPRMI Kapanewon Ngaglik 1 angkatan
Pokir Gamol, Jatisawit, Balecatur Gamping 2 angkatan
Pokir Gondang 2, Wukirsari Cangkringan 1 angkatan
Pokir Jamblangan Margomulyo Seyegan 1 angkatan
Pokir Jambon Kidul Sindumartani 1 angkatan
Ngemplak
Pokir Jetis Widodomartani Ngemplak 1 angkatan
Pokir Kelompok Pemuda Matador 1 angkatan
Pokir Klancingan Widodomartani 1 angkatan
Ngemplak
Pokir PIK R AKRAB 1 angkatan
Pokir Sardonoharjo Ngaglik 1 angkatan
Pokir Sindumartani Ngemplak 1 angkatan
PUPM Banyuraden Gamping 1 angkatan
PUPM Donoharjo Ngaglik 1 angkatan
PUPM Kendal Bangunkerto Turi 1 angkatan
PUPM Sinduadi Mlati 1 angkatan
PUPM Sindumartani Ngemplak 1 angkatan
PUPM Sumberejo Tempel 1 angkatan
PUPM Trihanggo Gamping 1 angkatan

2.19.02.2.01.08 Peningkatan Sosialisasi, Pemilihan dan Pengiriman Peserta 1 kali Semua


Kepemimpinan, Kepeloporan dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Kab/Kota
Kesukarelawanan Pemuda

2.19.02.2.02 Pengembangan dan Pemberdayaan 100 Orang 2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Dokumen Pendataan Potensi Kepemudaan 1 dokumen Semua
Pemberdayaan dan Pemuda Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota
Lomba OKP Berprestasi 1 kali
Pengembangan Kabupaten/Kota
Organisasi Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi 1 dokumen
Kepemudaan Tingkat Daerah (RAD) Kepemudaan Tahun 2020 -
Daerah 2024
Kabupaten/Kota Pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP) 1 kali
Pokir Kalurahan Argomulyo Cangkringan 1 angkatan
Pokir Kalurahan Margomulyo 1 angkatan
Pokir Kalurahan Sariharjo Ngaglik 1 angkatan
Pokir Kalurahan Tirtomartani Kalasan 1 angkatan
Pokir Kalurahan Trihanggo Gamping 2 angkatan
Pokir Kapanewon Gamping 1 angkatan
Pokir Patukan Ambarketawang Gamping 1 angkatan
Pokir Sambego dan Kembang 2 angkatan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.19.03 PROGRAM Persentase prestasi olahraga di tingkat provinsi;Persentase 28%;50 % 2.19.03.2.01 3 Kelas khusus olahraga (KKO) 5 Sekolah, 2.19.03.2.01.02 Koordinasi, Kelas Khusus Olahraga 3 Sekolah Semua
PENGEMBANGAN Kegiatan olahraga masyarakat yang difasilitasi Pembinaan dan dan 2 Kelompok Pelajar Kelompok Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kab/Kota
Kelompok Pelajar KKO 2 Kelompok
KAPASITAS DAYA Pengembangan Pemberdayaan Perkumpulan
SAING Olahraga Pendidikan Olahraga dan Penyelenggaraan
KEOLAHRAGAAN pada Jenjang Kompetisi oleh Satuan Pendidikan
Pendidikan yang Dasar
menjadi Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota

2.19.03.2.02 KOSN (seleksi dan pengiriman 5 Event 2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Gala Siswa Indonesia (Liga Pelajar SMP) 17 Kecamatan Kab.
Penyelenggaraan kontingen ke tingkat DIY dan kejuaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Sleman
KOSN SD (Seleksi dan Pengiriman 12 Cabor
Kejuaraan Olahraga pendampingan ke tingkat Nasional), Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
Kontingen ke Tingkat DIY dan
Tingkat Daerah Gala Siswa Indonesia (liga pelajar Pendampingan ke Tingkat Nasional
Kabupaten/Kota SMP), Liga Dispora (liga pelajar
KOSN SMP (Selesi dan Pengiriman 9 Cabor
antar SSB), POPDA (seleksi dan
Kontingen ke Tingkat DIY dan
pengiriman kontingen ke tingkat
Pendampingan ke Tingkat Nasional
DIY dan pendampingan ke tingkat
Nasional) POPDA (Seleksi dan Pengiriman di 28 Cabor
Tingkat DIY)

2.19.03.2.03 Peningkatan Kompetensi dan 797 Orang 2.19.03.2.03.02 Pemusatan Latihan Pelatihan Tenaga Keolahragaan 60 Peserta Semua
Pembinaan dan Prestasi Atlet Pelajar dan Tenaga Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Kab/Kota
Pemusatan Latihan Atlet Pelajar Daerah 305 Orang
Pengembangan Keolahragaan Teknologi Keolahragaan (Sport Kab.
(PLAPD)
Olahraga Prestasi Science) Sleman
Tingkat Daerah
Provinsi

2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Klub Olahraga Pelajar (KOP) Wilayah 0 Klub Pelajar Kab.
Pengembangan Atlet Berprestasi Wilayah Sleman
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Event PORDA dan 1 Event
PEPARDA (Tuan Rumah)

2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan atau Tali Asih bagi Atlet 432 Pelajar Kab.
Penghargaan Olahraga Pelajar dan Pelajar yang Berprestasi Tinggi Sleman
Kabupaten/Kota

2.19.03.2.04 Pengembangan Keolahragaan 80 % 2.19.03.2.04.01 Standardisasi Pendataan Sarpras 1 Dokumen Kab.


Pembinaan dan Organisasi Keolahragaan Sleman
Sentra Olahraga 1 Sentra
Pengembangan
Organisasi Olahraga Sport Development Index Kabupaten 1 Dokumen
Sleman

2.19.03.2.04.03 Peningkatan Kerja Verifikasi, Pencairan dan Monitoring Hibah 1 Proposal Kab.
Sama Organisasi Keolahragaan KONI Sleman
Kabupaten/Kota Dengan Lembaga
Verifikasi, Pencairan dan Monitoring Hibah 1 Proposal
Terkait
NPC

2.19.03.2.05 Terlakasananya kegiatan keolahragaan 80 % 2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Peringatan Upacara Hari Olahraga Nasional 2 Kegiatan Semua
Pembinaan dan dan partisipasi masyarakat dalam Pengembangan dan Pemasalan dan Hari Jalan Kaki se-Dunia Kabupaten Kab/Kota
Pengembangan berolahraga Festival dan Olahraga Rekreasi Sleman Kab.
Olahraga Rekreasi Sleman
Seleksi, Pembinaan, Pengiriman, Monitoring 1 Event
Kontingen Tri Lomba Juang Kabupaten
Sleman
Senam setiap jumat pagi bagi 271 Kali
karyawan/karyawati, masyarakat di
lingkungan Pemerintah Kab. Sleman dan
bantuan instruktur senam bagi masyarakat
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Kerjasama Penyelenggaraan Olahraga 3 Event Semua


Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Kab/Kota
Masyarakat Kab.
Lomba Olahraga Tradisional 1 Kegiatan
Sleman
Pembinaan dan Latihan Kelompok 10 Lokasi
Olahraga Masyarakat
Pembinaan dan Latihan Klub Olahraga 17 Klub/
Sekolah Sekolah
Pokir 35 RW di Kalurahan Trihanggo, 3 Paket
Gamping
Pokir Daerah Mlati 1 Paket
Pokir Gondanglegi, Sariharjo, Ngaglik 1 Paket
Pokir Klajuran, Sidokarto, Godean 2 Paket
Pokir Krandon, Sendangtirtio, Berbah 1 Paket
Pokir Krikilan dan Pandem, Tegaltirto, 2 Paket
Berbah
Pokir Pasekan Lor, Pasekan Kidul 2 Paket
Balecatur Gamping
Pokir Pondok Kulon dan Sumber Lor, 2 Paket
Kalitirto, Berbah
Pokir PTM Griya Kartika, Berbah, 1 Paket
Tegaltirto
Pokir Sanggrahan, Maguwoharjo Depok 2 Paket
Pokir Sumberharjo, Prambanan 2 Paket
Pokir Tirtoadi, Mlati 3 Paket
Pokir Tlogo, Ambarketawang, Gamping 1 Paket

2.19.04 PROGRAM Jumlah pembina pramuka dengan sertifikasi Kursus Mahir Dasar (KMD) 3% 2.19.04.2.01 Pengembangan Kepramukaan 80 % 2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Hibah Uang Organisasi Kepramukaan 1 Paket Kab.
PENGEMBANGAN Pembinaan dan Organisasi Kepramukaan Tingkat Sleman
Kursus Pembina Pramuka 4 Kali
KAPASITAS Pengembangan Daerah
KEPRAMUKAAN Organisasi Verifikasi dan Monitoring Dana Hibah 1 Proposal
Kepramukaan Kwarcab

2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

2.20.02 PROGRAM Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan 100 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan statistik sektoral sesuai 50 % 2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Analisis nilai tukar petani 1 dokumen Semua
PENYELENGGARAAN evaluasi pembangunan daerah;Persentase Organisasi Perangkat %;100 % Penyelenggaraan dengan prinsip tata kelola data yang Sinkronisasi Pengumpulan, Kab/Kota
Indeks gini 1 dokumen
STATISTIK SEKTORAL Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Statistik Sektoral di didukung oleh SDM Pengolahan, Analisis dan Diseminasi
Lingkup Daerah Data Statistik Sektoral Leaflet 500 lembar
perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten/Kota

2.20.02.2.01.02 Peningkatan kapasitas Bimbingan Teknis Statistik Sektoral 1 Kali Semua


SDM Pemerintah Daerah dalam Kab/Kota
Peningkatan Mutu Statistik Daerah
yang Terintegrasi

2.20.02.2.01.03 Membangun Monitoring dan Evaluasi Statistik Sektoral 1 Kali Semua


Metadata Statistik Sektoral Kab/Kota
Survei 1 dokumen

2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kompilasi Produk Administrasi 1 dokumen Semua


Kelembagaan Statistik Sektoral Kab/Kota

2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

2.21.02 PROGRAM Tingkat keamanan informasi pemerintah 80 % 2.21.02.2.01 Dokumen Pengamanan Informasi 12 bulan 2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Dokumen Pengamanan Informasi 1 Dokumen Semua
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan dan layanan pendaftaran sertifikat Keamanan Informasi Pemerintah Kab/Kota
PERSANDIAN UNTUK Persandian untuk tanda tangan elektronik Daerah Kabupaten/Kota
PENGAMANAN Pengamanan
INFORMASI Informasi Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN


Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.22.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; 2.22.01.2.01 Dokumen Perencanaan, 31 Dokumen 2.22.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen perjanjian kinerja 1 dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen perubahan perjanjian kinerja 1 dokumen
URUSAN Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen perubahan renja 1 dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen renja 1 dokumen
KABUPATEN/KOTA

2.22.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.22.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

2.22.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.22.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.22.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen laporan kinerja instansi 1 dokumen Semua


Perangkat Daerah perangkat daerah Kab/Kota
Kab.
Dokumen laporan tahunan 1 dokumen
Sleman
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap hasil
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 dokumen
terhadap kebijakan
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap pelaksanaan
Dokumen realisasi fisik kegiatan 12 dokumen

2.22.01.2.02 Pembayaran Gaji, Tunjangan, TPP, 12 bulan 2.22.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 12 Bulan Semua
Administrasi Iuran BPJS dan laporan keuangan Tunjangan ASN Kab/Kota
Pembayaran iuran BPJS 12 Bulan
Keuangan Perangkat Kab.
Daerah Pembayaran TPP 12 Bulan Sleman

2.22.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran honorariuom 12 bulan Semua


Penatausahaan dan pengeloala/keuangan /barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

2.22.01.2.02.07 Koordinasi dan Laporan aset/BMD semesteran 2 dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Laporan keuangan semester 2 dokuemen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Sleman

2.22.01.2.05 Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan 2.22.01.2.05.03 Pendataan dan Lanyanan Administrasi Kepegawaian 12 bulan Semua
Administrasi dan Pembayaran tenaga non PNS / Pengolahan Administrasi Kab/Kota
Laporan pelaksanaan roadmap reformasi 1 dokuemen
Kepegawaian PHL Kepegawaian Kab.
birokrasi
Perangkat Daerah Sleman
Pembanyaran Tenaga Non PNS/PHL 12 bulan
Pengelolaan informasi dan dokumentasi 12 bulan
DInas Kebudayaan

2.22.01.2.06 Layanan administrasi umum 12 bulan 2.22.01.2.06.01 Penyediaan Alat Listrik 1 paket Semua
Administrasi Umum Komponen Instalasi Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.22.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 unit Semua


dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Tabuh Gamelan 3 unit
Kab.
Sleman

2.22.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Lanyanan pengadaan alat tulis kantor 1 paket Semua
Logistik Kantor Kab/Kota
Lanyanan penyedia rapat dan koordinasi 12 bulan
Kab.
Layanan penyedia makanan dan minuman 12 bulan Sleman

2.22.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.22.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Pemenuhan makanan dan minuman tamu 12 bulan Semua
Tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.22.01.2.06.09 Penyelenggaraan layanan perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
layanan perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
SKPD Kab.
Sleman

2.22.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Layanan surat menyurat 12 bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan
Kab.
Sleman

2.22.01.2.08 Layanan jasa penunjang 12 bulan 2.22.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran jasa langganan 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Penunjang Urusan Listrik Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

2.22.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.22.01.2.09 Layanan pemeliharaan BMD 12 bulan 2.22.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

2.22.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan pemeliharaan mebeleur 12 bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.22.01.2.09.06 Pemeliharaan Layanan Pemeliharaan peralatan kerja 12 bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.22.01.2.09.09 Pembangunan parkir motor 1 paket Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Pembuatan taman 2 paket
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Pemeliharaan taman 2 paket Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.22.06 PROGRAM Tingkat kepuasan pengunjung Museum Gunung Merapi 77 % 2.22.06.2.01 Pemeliharaan gedung, pemeliharaan 12 Bullan 2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Barang pakai habis 3 paket Semua
PENGELOLAAN Pengelolaan Museum sarana dan prasarana kantor, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kab/Kota
Lanyanan perjalanan dinas dan administrasi 12 bulan
PERMUSEUMAN Kabupaten/Kota pengelolaan barang pakai habis, Museum
kantor lainnya
pembayaran jasa langganan, layanan
Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 12 bulan
perjalanan dinas dan administrasi
kantor lainnya Pembanyaran jasa langganan 12 bulan
Pembanyaran Tenaga Non PNS/PHL 12 bulan
Pembayaran honorariuom 12 bulan
pengeloala/keuangan /barang
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 12 bulan
kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 unit

2.22.08 PROGRAM Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi;Karya bahasa 3 sumber;3 2.22.08.2.01 Sejarah, Pelaksanaan kegiatan sejarah, bahasa, 174 Kali 2.22.08.2.01.01 Pembinaan dan Lomba Cerdas Cermat Sejarah 1 Kali Semua
PENYELENGGARAAN dan sastra yang dilestarikan;Rasio kunjungan museum karya;0.02%;2.5%;2 Bahasa, Sastra dan sastra dan permuseuman Pengembangan Kesejarahan Kab/Kota
Lomba Penulisan Sejarah 1 Kali
KEISTIMEWAAN dibanding ke ODTW lain;Persentase cagar budaya dan layanan;0 Permuseuman
YOGYAKARTA Pemeliharaan Tetenger 15 Buah
warisan budaya yang dilestarikan;Jumlah pemenuhan buah;2 event
URUSAN sarana dan prasarana;Pengelolaan Taman Budaya;Nilai Penulisan Sejarah Lokal 3 Kajian
KEBUDAYAAN adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi

2.22.08.2.01.02 Pembinaan, Gelar apresiasi macapat Massal 1 kali Semua


Pengembangan Bahasa dan Sastra Kab/Kota
Gelar macapat tingkat kabupaten 10 kali
Gelar Macapat tingkat kapanewon 34 kali
Lomba alih aksara tingkat SD, SMP dan SMA 3 kali
Lomba cerkak tingkat SD, SMP dan SMA 3 kali
Lomba geguritan tingkat SD, SMP, dan SMA 3 kali
Lomba macapat Tingkat SD, SMP, dan SMA 3 kali
Lomba macapat tingkat umum 1 kali
Lomba pranatacara tingkat umum 1 kali
Lomba sesorah bhs jawa Tingkat SD,SMP, dan 3 kali
SMA
Pelatihan bahasa dan sastra jawa 3 kali

2.22.08.2.01.03 Pembinaan dan Festival museum 2 kali Semua


Pengelolaan Permuseuman Kab/Kota
Lomba Cerdas Cermat tk SMP 1 event
Kabupaten/Kota tahun 2022
Pameran Museum 1 kali
Pameran temporer 2 kali
Pentas Seni Sabtu, Minggu, hari libur 35 kali
Performance Museum 14 museum
Promosi museum dalam bentuk travel 1 kali
dialog peserta 14 museum
Revitalisasi Museum 3 museum
Sarasehan 3 kali
Sosialisasi dan promosi 4 kali
Sosialisasi museum masuk sekolah 3 kali
Wajib kunjung museum 20 kali

2.22.08.2.04 Pekasanaan kegiatan pengembangan 85 Kali 2.22.08.2.04.02 Pengembangan Cagar DED Perencanaan Rehab Bangunan Cagar 2 lokasi Semua
Pelestarian Cagar cagar budaya dan warisan budaya Budaya dan Warisan Budaya Budaya Kab/Kota
Budaya dan Warisan
Jelajah cagar budaya 1 kali
Budaya
Kemah budaya bagi siswa 1 event
Pameran Cagar Budaya 1 kali
Registrasi Nasional 50 data
entry
Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya 25 buah
Sosialisasi cagar budaya 5 lokasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.22.08.2.05 pengawasan 0 paket 2.22.08.2.05.02 Pengelolaan dan Pembangunan Gedung Taman Budaya 1 Tahap Semua
Pengelolaan Taman Pengembangan Taman Budaya Kabupaten Sleman Kab/Kota
Pengelolaan Taman Budaya 0 buah
Budaya Kabupaten/Kota
pengawasan 0 paket

2.22.08.2.06 Sarana Jumlah pokmas yang dberikan 30 Pokmas 2.22.08.2.06.01 Pengadaan Sarana Hibah barang kepada kelompok 30 pokmas Semua
Prasarana barang hibah dan Prasarana Budaya masyarakat seni dan budaya Kab/Kota
Keistimewaan Urusan
pemeliharaan gamelan 1 set
Kebudayaan

2.22.08.2.08 Atraksi seni event khusus Pemasangan 10 kali 2.22.08.2.08.01 Pengembangan Pengembahan padi sembada merah dan 5 lokasi Semua
Pengembangan seni instalasi di desa wisata Lumbung Mataraman sembada hitam Kab/Kota
Kearifan Lokal dan
Pengambangangan Lumbung 2 lokasi Penumbuhan KWT lumbung mataraman 2 kelompok
Potensi Budaya
Mataraman
sekolah pasar 2 pasar

2.22.08.2.08.02 Pengembangan Atraksi Seni Event Khusus 10 kali Kab.


Atraksi Wisata Budaya Sleman
Pembangunan seni instalasi 5 paket

2.22.08.2.08.03 Pengembangan Peserta Sekolah Pasar Rakyat 2 Pasar Kab.


Industri Kreatif Sleman
Peserta Sleman IKM Carnival 30 kelompok

2.22.08.2.09 Adat, Pelaksanaan kegiatan adat, seni, 347 Kali 2.22.08.2.09.02 Pembinaan dan Terlaksananya kegiatan gelar potensi 25 lokasi Semua
Seni, Tradisi dan tradisi dan lembaga budaya Pengembangan Rintisan Desa dan budaya dan apresiasi seni budaya Kab/Kota
Lembaga Budaya Kantong Budaya
Pemeliharaan gedung, pemeliharaan 12 Bulan Terlaksananya kegiatan 17 kapanewon
sarana dan prasarana kantor, Sarasehan/dialog budaya Kapanewon
pengelolaan barang pakai habis, sebagai Pusat Pemajuan Kebudayaan
pembayaran jasa langganan, layanan
perjalanan dinas dan administrasi
kantor lainnya

2.22.08.2.09.03 Pembinaan Lembaga Lomba Lukis Kyoto-DIY 1 kali Semua


Penggiat Seni Kab/Kota
Pembinaan Sanggar 5 kelompok

2.22.08.2.09.04 Misi Kebudayaan ke Gelar Seni Sleman Manunggal Sembada di 1 kali Semua
Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Jakarta Kab/Kota
Diplomasi Budaya
Misi Hadeging Nagari (GSBY) 1 kali
Peragaan Busana TMII 1 kali

2.22.08.2.09.05 Penghargaan Anak-anak yang berprestasi di bidang 1 orang Semua


Seniman dan Budayawan Kebudayaan Kab/Kota

Budayawan 1 orang
Kreator 1 orang
Maeostro 1 orang
Pelaku seni budaya 1 orang
Pelaku tradisi budaya 1 orang
Pelestari cagar budaya 1 orang

2.22.08.2.09.06 Festival Kebudayaan Pasar Seni 1 kali Semua


Yogyakarta Kab/Kota
Pawai Seni 5 kelompok
Pentas Seni 4 kelompok
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.22.08.2.09.07 Gelar Budaya Jogja Festival Garis Imajiner 1 event Semua


Kab/Kota
Festival Kethoprak Tk Kabupaten 1 event
Festival Langen carita tk Kabupaten 1 event
Festival Teater Tk Kabupaten 1 event
Mangayubagyo pelantikan Gubernur dan 1 aktivitas
Wakil Gubernur
Pengiriman Kethoprak Tk DIY 1 event
Pengiriman Langen Carita Tk DIY 1 event
Pengiriman Sendratari Tk DIY 1 event
Pengiriman Teater Tk DIY 1 event

2.22.08.2.09.08 Publikasi Seni dan Majalah Bahasa Jawa 3 edisi Semua


Budaya Daerah Kab/Kota
Penerbitan Nomor Induk Kebudayaan 100 kelompok
Publikasi radio 20 tayang
Siaran Langsung Radio 4 siaran
Talk Show TV Lokal 4 tayangan

2.22.08.2.09.09 Pembinaan Penghayat Fasiltasi dan pembinaan terhadap 4 Kali Semua


Kepercayaan, Adat dan Tradisi Penghayat Kepercayaan Kab/Kota

Festival Bregada Prajurit 1 kegiatan


Pengiriman bregada Narakarya ke kraton 1 kegiatan
Yogyakarta
Upacara adat yang merupakan kalender 9 upacara
event kabupaten adat

2.22.08.2.09.10 Pengembangan dan Dewan Kebudayaan Sleman 2 rekomendasi Semua


Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Kab/Kota
Festival Dalang Anak dan Dalang Muda 2 kali
Masyarakat
Tk Kabupaten
Pagelaran Apresiasi Budaya Melalui 10 kali
Wayang Kulit kepada Siswa
Pembinaan Wayang Kulit 5 event
Pengiriman Dalang Anak dan Dalang 1 event
Muda Tk DIY
Revitalisasi Seni 1 materi seni

2.22.08.2.09.12 Penyelenggaraan Fasilitasi Kesenian 25 kelompok Semua


Event Penggiat Seni Kab/Kota
Pentas di Area Publik 5 kali
Pentas di Gedung Kesenian 5 kali

2.22.08.2.09.16 Pembinaan Pelatihan Komunitas Bergodo Prajurit 3 kali Semua


Kelembagaan Adat dan Tradisi Tradisional Kab/Kota

Terbinanya lembaga adat dan tradisi di 60 kali


Kabupaten Sleman (40 adat tradisi dan tradisi
20 lembaga budaya)

2.22.08.2.09.21 Pengelolaan dan Barang pakai habis 0 paket Semua


Pengembangan Museum Gunungapi Kab/Kota
Merapi

2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

2.23.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%;100 % 2.23.01.2.01 Dokumen perencanaan, 10 dokumen 2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian kinerja 1 dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 1 dokumen
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja 1 dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 dokumen
KABUPATEN/KOTA
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.23.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.23.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

2.23.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.23.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.23.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen LKJIP/LAKIP 1 dokumen
Kab.
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen Sleman
terhadap hasil Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 dokumen
terhadap KebijakanRenja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap pelaksanaan Renja
Dokumen RFK 12 dokumen

2.23.01.2.02 Penyediaan gaji, penatausahaan 12 bulan 2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Pembayaran BPJS 12 bulan Semua
Administrasi keuangan , pelaporan keuangan Tunjangan ASN Kab/Kota
Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS 12 bulan
Keuangan Perangkat Kab.
Daerah Pembayaran TPP 12 bulan Sleman

2.23.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan keuangan SKPD 12 bulan Semua


Penatausahaan dan Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

2.23.01.2.02.07 Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan 12 dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 2 dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Sleman

2.23.01.2.03 Dokumen laporan Barang Milik 2 dokumen 2.23.01.2.03.06 Penatausahaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 2 dokumen Kab.
Administrasi Barang Daerah Barang Milik Daerah pada SKPD Sleman
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

2.23.01.2.05 Layanan Administasi kepegawaian 12 bulan 2.23.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi 1 dokumen Semua
Administrasi Pengolahan Administrasi Birokrasii Kab/Kota
Kepegawaian Kepegawaian Kab.
Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan
Perangkat Daerah Sleman
Pembayaran tenaga non PNS / PHL 12 bulan

2.23.01.2.06 Penyediaan Alat listrik, ATK, makan 12 bulan 2.23.01.2.06.01 Penyediaan Alat listrik 1 paket Semua
Administrasi Umum minum, barang cetakan, pengelolaan Komponen Instalasi Kab/Kota
Perangkat Daerah arsip Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman

2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Penyedian Alat Tulis Kantor 1 paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Tersedianya makan dan minum rapat 12 bulan
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Barang cetakan dan penggadaan 1 paket Semua


Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.23.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tersedianya makan dan minum tamu 12 bulan Semua
Tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Tersedianya makan dan minum tamu 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD Kab.
Sleman

2.23.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Pengelolaan arsip perangkat daerah 12 bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.23.01.2.08 Layanan surat menyurat, penyediaan 12 bulan 2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan Surat menyurat 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa jasa langganan, jasa keamanan dan Menyurat Kab/Kota
Penunjang Urusan kebersihan kantor Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Penyediaan jasa langganan 12 bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa kebersihan dan keamanan 12 bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.23.01.2.09 Penyediaan BBM, pemeliharaan 12 bulan 2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan penyediaan BBM 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang kendaraan, pemeliharan mebel, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 23 unit
Milik Daerah pemeliharaan peralatan kerj, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan pemeliharaan gedung dabn taman Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

2.23.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan Pemeliharaan mebel 12 bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Layanan Pemeliharaan peralatan kerja 12 bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan gedung 1 paket Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Pemeliharaan Taman 1 paket
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

2.23.02 PROGRAM Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan; 5,91; 2.23.02.2.01 Pengelolaan perpustakaan Tingkat 12 bulan 2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pengelolaan Jejaring Perpustakaan berbasis TI 12 bulan Kab.
PEMBINAAN Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan; 23,25; Pengelolaan Daerah Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Sleman
Pengelolaan sistem informasi Perpustakaan 12 bulan
PERPUSTAKAAN Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk ; 1,95; Perpustakaan Tingkat Elektronik
berbasis TI
Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan jumlah 0,000416; Daerah
Kabupaten/Kota Sarpras TIKPerpustakaan (DAK Fisik 1 paket
penduduk ; Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh 17,71;
Rp.175.000.000)
masyarakat ; Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di 6 unit
masyarakat

2.23.02.2.01.02 Pengembangan Layanan keliling 10 bulan Kab.


Perpustakaan di Tingkat Daerah Sleman
Layanan menetap 12 bulan
Kabupaten/Kota
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.23.02.2.01.03 Pengembangan Identifikasi kekhasan koleksi perpustakaan 1 dokumen Kab.


Kekhasan Koleksi Perpustakaan daerah Sleman
Daerah Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2.23.02.2.01.04 Pembinaan Akreditasi Perpustakaan 5 lokasi Kab.


Perpustakaan pada Satuan Sleman
Pembinaan perpustakaan Sekolah 6 lokasi
Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah
Kabupaten/Kota sesuai dengan
Standar Nasional Perpustakaan

2.23.02.2.01.05 Pembinaan Pembinaan perpustakaan Kalurahan 5 lokasi Kab.


Perpustakaan Khusus Tingkat Sleman
Pembinaan perpustakaan Perangkat Daerah 5 lokasi
Kabupaten/Kota

2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Bimtek pengelolaan perpustakaan 2 kali Kab.


Tenaga Perpustakaan dan Sleman
Pustakawan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2.23.02.2.01.07 Pengembangan Inventarisasi pengembangan layanan 1 dokumen Kab.


Layanan Perpustakaan Rujukan perpustakaan rujukan Sleman
Tingkat Kabupaten/Kota

2.23.02.2.01.08 Pengembangan Pelestarian bahan pustaka 1 paket Kab.


Bahan Pustaka Sleman
Stock Opname 9 bulan

2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengadaan Buku koleksi (DAK Fisik 1 paket Kab.
Pengembangan Bahan Pustaka Rp.200.000.000) Sleman

Pengolahan bahan pustaka 1 paket

2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Pengelolaan informasi dan dokumentasi 12 bulan Kab.
Informasi Perpustakaan, Tenaga perangkat daaerah Sleman
Perpustakaan dan Pustakawan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca 12 bulan 2.23.02.2.02.01 Sosiaisasi Budaya Lomba Bercerita 1 kali Kab.
Pembudayaan Gemar Baca dan Literasi pada Satuan Sleman
Roadshow minat baca 1 kali
Membaca Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Daerah Khusus serta Masyarakat
Kabupaten/Kota

2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Inventarisasi sarana perpustakan pojok 1 dokumen Kab.


Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Baca Sleman
Tempat-Tempat Umum yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.23.02.2.02.04 Pengembangan Workshop membaca menjadi karya 2 kali Kab.


Literasi Berbasis Inklusi Sosial Sleman

2.23.03 PROGRAM Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ 0 naskah 2.23.03.2.01 jumlah koleksi naskah kuno 0 dokumen 2.23.03.2.01.02 Pengembangan, Identifikasi Naskah kuno yang dimiliki 1 dokumen Kab.
PELESTARIAN terdaftar dalam wilayahnya kuno Pelestarian Naskah Pengolahan dan Pengalihmediaan masyarakat Sleman
KOLEKSI NASIONAL Kuno Milik Daerah Naskah Kuno yang dimiliki oleh
DAN NASKAH KUNO Kabupaten/Kota Masyarakat untuk Dilestarikan dan
Didayagunakan

2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

2.24.02 PROGRAM Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip 91.67%;75.58%;100 % 2.24.02.2.01 pembinaan, pengelolaan arsip dinamis 12 PD 2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Monev Pengawasan Kearsipan Internal 48 PD Kab.
PENGELOLAAN ARSIP secara baku;Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan Pengelolaan Arsip Penggunaan Arsip Dinamis Sleman
Pendampingan Pengelolaan Arsip Desa 2 Desa
akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan Dinamis Daerah
pertanggungjawaban nasional;Persentase perangkat Kabupaten/Kota
daerah menerapkan e-arsip terintegrasi

2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Pemeliharaan arsip dinamis inaktif 2 depo Kab.


Penyusutan Arsip Dinamis Sleman
Penataan arsip in aktif 2 depo
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.24.02.2.02 akuisisi arsip statis Perangkat Daerah 3 PD 2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Pemeliharaan dan perawatan arsip statis 1 depo Kab.
Pengelolaan Arsip Preservasi, dan Akses Arsip Statis Sleman
Pengolahan arsip statis 2 daftar
Statis Daerah
Kabupaten/Kota

2.24.02.2.03 Pendampingan e arsip 12 bulan 2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Daftar arsip tersedia di JIKN 6 daftar Kab.
Pengelolaan Simpul Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Sleman
Penyediaan informasi kearsipan melalui JIKN 12 bulan
Jaringan Informasi Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
Kearsipan Nasional
Tingkat
Kabupaten/Kota

2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Pendampingan e arsip 22 PD Kab.


Kapasitas Unit Kearsipan dan Sleman
Lembaga Kearsipan Daerah
Kabupaten/Kota

2.24.03 PROGRAM Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan 100 % 2.24.03.2.01 Jumlah penilaian, penetapan , dan 17 PD 2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan Bimbingan teknis 2 kali Kab.
PERLINDUNGAN DAN pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan Pemusnahan Arsip pelaksanaan pemusnahan Arsip yang dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Sleman
Penyusunan draf kebijakan 1 dokumen
PENYELAMATAN bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan Dilingkungan Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) yang Memiliki Retensi di Bawah 10
ARSIP Pemerintah Daerah (sepuluh) Tahun Sosialisasi 1 kali
publik dan kesejahteraan rakyat Tahun
Kabupaten/Kota yang Verifikasi dan uji petik arsip usul musnah 10 PD
Memiliki Retensi di
Bawah 10 (sepuluh)
Tahun

2.24.03.2.01.02 Pelaksanaan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip 1 kali Kab.


Pemusnahan Arsip yang Memiliki Sleman
Retensi di Bawah 10 Tahun

2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat 2 dokumen 2.24.03.2.03.01 Pendataan, Pendataan, Penyusunan Daftar dan 1 dokumen Kab.
Penyelamatan Arsip Daerah Kabupaten/Kota yang Penyusunan Daftar dan Penilaian Penilaian serta Penyerahan atau Sleman
Perangkat Daerah Digabung dan/atau Dibubarkan, serta Penyerahan atau Pemusnahan Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan
Kabupaten/Kota yang dan Pemekaran Daerah Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Perangkat Daerah Kabupaten
Digabung dan/atau Kecamatan dan Desa/Kelurahan Daerah Kabupaten/Kota
Dibubarkan, dan
Pemekaran Daerah
Kecamatan dan
Desa/Kelurahan

2.24.03.2.03.02 Pendataan, Pendataan, Penyusunan Daftar dan 1 dokumen Kab.


Penyusunan Daftar dan Penilaian Penilaian serta Penyerahan atau Sleman
serta Penyerahan atau Pemusnahan Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran
Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota

2.24.04 PROGRAM Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup 100 % 2.24.04.2.01 Pelayanan terlaksananya pelayanan izin 1 kali 2.24.04.2.01.01 Penyusunan dan SOP penggunaan Arsip yang bersifat 1 dokumen Kab.
PERIZINAN yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota Izin Penggunaan Arsip penggunaan arsip tertutup Penetapan SOP Penggunaan Arsip Tertutup Sleman
PENGGUNAAN ARSIP yang Bersifat Tertutup yang Bersifat Tertutup
di Kabupaten/Kota

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.25.03 PROGRAM Penambahan populasi ikan lokal di perairan umum 2000 Kg 3.25.03.2.01 Penebaran benih Ikan di perairan 2000 kg 3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Penebaran benih ikan di perairan umum 2000 kg Semua
PENGELOLAAN Pengelolaan umum Usaha Perikanan Tangkap Kab/Kota
PERIKANAN Penangkapan Ikan di
TANGKAP Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Rawa,
dan Genangan Air
Lainnya yang dapat
Diusahakan dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.25.04 PROGRAM Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi 0.3 % 3.25.04.2.02 Pembinaan dan penyediaan sarana 1 tahun 3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kursus Budidaya Ikan Balai Kalurahan 1 angkatan) Semua
PENGELOLAAN Pemberdayaan prasarana bagi pembudidaya ikan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (PUPM Margorejo, Tempel) Kab/Kota
PERIKANAN Pembudi Daya Ikan kecil Kursus Budidaya Ikan Nila (PUPM 1 angkatan
BUDIDAYA Kecil
Maguwoharjo, Depok)
Kursus Budidaya Ikan (PUPM Mororejo, 1 angkatan
Tempel)
Kursus Budidaya Ikan (PUPM Sidoagung, 1 angkatan
Godean)
Kursus Budidaya Ikan (PUPM Sindumartani, 1 angkatan
Ngemplak)
Kursus Budidaya Ikan (PUPM Sumberadi, 1 angkatan
Mlati)
Kursus Budidaya Ikan (PUPM Sumbersari, 1 angkatan
Moyudan)
Pengadaan Obat-obatan ikan 1 paket

3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembuatan Buletin Tiga Bulanan OVA 2000 eksemplar
Pembentukan dan Pengembangan
Pertemuan forum kemitraan pelaku 1 kali
Kelembagaan Pembudi Daya Ikan
usaha perikanan
Kecil
Pertemuan forum pelaku pakan 1 kali
mandiri
Pertemuan forum pembenihan 1 kali
Pertemuan forum pembudidaya 1 kali
gurami/udang galah
Pertemuan forum pembudidaya ikan 1 kali
hias

3.25.04.2.02.04 Pemberian Demfarm Budidaya Nila dengan Kincir 1 paket Semua


Pendampingan, Kemudahanan Akses Kab/Kota
Demfarm UGADI 1 paket
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan
Informasi, serta Penyelenggaraan Honor Pegawai Harian Lepas 12 bulan
Pendidikan dan Pelatihan Kursus budidaya ikan ((PUPM Margorejo 6 angkatan
Tempel, PUPM Sumbersari Moyudan,
PUPM Sidoagung Godean, PUPM Nayan
Depok, PUPM Sindumartani Ngemplak,
PUPM Mororejo Tempel)
Pelatihan pembuatan pakan alternatif 1 angkatan
Pembudidaya Gurami (PUPM Kapanewon
Seyegan)
Pelatihan pokir Kapanewon Berbah 11 angkatan
Pelatihan pokir Kapanewon Depok 5 angkatan
Pelatihan pokir Kapanewon Gamping 6 angkatan
Pelatihan pokir Kapanewon Kalasan 19 angkatan
Pelatihan pokir Kapanewon Minggir 3 angkatan
Pelatihan pokir Kapanewon Mlati 8 angkatan
Pelatihan pokir Kapanewon Moyudan 1 angkatan
Pelatihan pokir Kapanewon Ngaglik 3 angkatan
Pelatihan pokir Kapanewon Ngemplak 3 angkatan
Pelatihan pokir Kapanewon Prambanan 6 angkatan
Pelatihan pokir Kapanewon Sleman 5 angkatan
Pelatihan pokir Kapanewon Tempel 9 angkatan
Pelatihan pokir Kapanewon Turi 3 angkatan

3.25.04.2.04 Pemenuhan sarana dan prasarana 1 tahun 3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Brosur perikanan 1000 lembar Semua
Pengelolaan untuk pembudidaya ikan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam Kab/Kota
Data base/Profil Perikanan Sleman 65 buku
Pembudidayaan Ikan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Optimalisasi BBI (Balai Benih Ikan) 12 bulan Semua
Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Kab/Kota
Daerah Kabupaten/Kota

3.25.04.2.04.03 Penjaminan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana 3 paket Semua


Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Nila Kab/Kota
Ikan dalam 1 (satu) Daerah
Peralatan Budidaya Perikanan Krapyak, 1 paket
Kabupaten/Kota
Wedomartani, Ngemplak (pokir)
Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila) 12 paket
Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Patin) 3 paket
Sumur dan pompa untuk Unit Pembenihan 2 unit
Rakyat (UPR)

3.25.06 PROGRAM Peningkatan jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikasi 2 produk 3.25.06.2.02 Pendampingan dan pembinaan bagi 12 bulan 3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Pelatihan bagi pengolah dan pemasar 1 angkatan Semua
PENGOLAHAN DAN Pembinaan Mutu dan Pengolah dan pemasar hasil Bimbingan dan Penerapan hasil perikanan (reguler pemula) Kab/Kota
PEMASARAN HASIL Keamanan Hasil perikanan Persyaratan atau Standar pada Usaha
Pelatihan olahan ikan Jetis Depok 1 angkatan
PERIKANAN Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala
Sendangsari (pokir)
Pengolahan dan Mikro dan Kecil
Pemasaran Skala Pelatihan olahan ikan Kal Donoharjo, 1 angkatan
Mikro dan Kecil Ngaglik (pokir)
Pelatihan olahan ikan Kalurahan Kalitirto, 1 angkatan
Berbah, (pokir)
Pelatihan olahan ikan Kalurahan 3 angkatan
Minomartani, Ngaglik (pokir)
Pelatihan olahan ikan (PUPM Kalurahan 1 angkatan
Argomulyo, Cangkringn)
Pelatihan olahan ikan (PUPM Kalurahan 1 angkatan
Minomartani, Ngaglik)
Pelatihan olahan ikan (PUPM Kalurahan 1 angkatan
Sidomulyo, Godean)
Pelatihan olahan ikan (PUPM Kalurahan 1 angkatan
Widodomartani, Ngemplak )
Pelatihan olahan ikan (PUPM KWT Taman 1 angkatan
Cemara Padukuhan Krodan,
Maguwoharjo)
Pelatihan olahan ikan (PUPM Padukuhan 1 angkatan
Tanjungtirto, Berbah))
Pelatihan olahan ikan (PUPM 1 angkatan
Sumberrahayu, Moyudan)
Pelatihan olahan ikan (PUPM Tirtoadi, 1 angkatan
Mlati)
Pelatihan olahan ikan Purwomartani, 10 angkatan
Kalasan (pokir)
Pelatihan olahan ikan Sentono 1 angkatan
Tamanmartani Kalasan (pokir)
Pelatihan olahan ikan Tegaltirto, Berbah 3 angkatan
(pokir)
Pelatihan pemasaran hasil pertanian 1 angkatan
(jaringan pemasaran ikan) (PUPM
Kapanewon Turi)
Pelatihan pengolahan hasil perikanan 1 angkatan
(PUPM Kapanewon Minggir)
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.25.06.2.03 Pendampingan dan pembinaan bagi 12 bulan 3.25.06.2.03.01 Peningkatan Bahan lomba masak ikan tingkat propinsi 3 Paket Semua
Penyediaan dan Pelaku Usaha Sektor Perikanan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi Kab/Kota
Forum pelaku pasar 4 kali
Penyaluran Bahan dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu)
Baku Industri Daerah Kabupaten/Kota Forum pengolah hasil perikanan 4 kali
Pengolahan Ikan Forum peningkatan konsumsi makan ikan 1 kali
dalam 1 (satu) Daerah
Kampanye makan ikan 130 orang
Kabupaten/ Kota
Pembinaan kelompok penerima 31 kelompok
penguatan modal
Penyaluran dana penguatan modal 40 kelompok
Sosialisasi gizi ikan 1 kali

3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas optimalisasi UPI (Unit Pengolah Ikan) 10 kali Semua
bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Kab/Kota
Mikro dan Kecil dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

3.26.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%;100 % 3.26.01.2.01 Dokumen perencanaan, 36 dokumen 3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 3 dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja Perencanaan, dokumen pengendalian dan Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 3 dokumen
URUSAN Penganggaran, dan evaluasi Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja 2022 1 dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 dokumen
KABUPATEN/KOTA

3.26.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.26.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

3.26.01.2.01.04 Koordinasi dan DPA-SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.26.01.2.01.05 Koordinasi dan DPPA-SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.26.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen LAKIP/LKJiP 1 dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen
Kab.
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen Sleman
terhadap hasil Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 dokumen
terhadap kebijakan Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap pelaksanaan Renja
Dokumen RFK 12 dokumen

3.26.01.2.02 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN, 12 bulan 3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 bulan Semua
Administrasi laporan keuangan dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Keuangan Perangkat penatausahaan keuangan SKPD Kab.
Daerah Sleman

3.26.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran honorarium pengelola keuangan 12 bulan Semua


Penatausahaan dan dan barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.26.01.2.02.07 Koordinasi dan Dokumen laporan keuangan bulanan 12 bulan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Laporan aset/BMD semesteran 2 dokumen Sleman

3.26.01.2.04 Operasional pemungutan retribusi 12 bulan 3.26.01.2.04.07 Pelaporan Operasional pemungutan retribusi Kawasan 12 bulan Kab.
Administrasi Kawasan Wisata dan ODTW Lainnya Pengelolaan Retribusi Daerah Kaliurang dan ODTW Lainnya Sleman
Pendapatan Daerah
Kewenangan
Perangkat Daerah

3.26.01.2.05 Peningkatan kapasitas sumberdaya 12 bulan 3.26.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan pelaksanaan roadmap reformasi 1 dokumen Semua
Administrasi aparatur Pengolahan Administrasi birokrasi Kab/Kota
Kepegawaian Kepegawaian Kab.
Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan
Perangkat Daerah Sleman
Pembayaran tenaga Non PNS/PHL 12 bulan
Pengelolaan informasi dan dokumentasi 12 bulan

3.26.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 12 bulan Semua
Implementasi Peraturan Perundang- Kab/Kota
Undangan Kab.
Sleman

3.26.01.2.06 Penyediaan cetak dan penggandaan 12 bulan 3.26.01.2.06.01 Penyediaan Alat listrik 1 paket Semua
Administrasi Umum dokumen, komponen listrik, Komponen Instalasi Kab/Kota
Pemeliharaan Jaringan Listrik 12 bulan
Perangkat Daerah perlengkapan kantor,makan minum Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Pemeliharaan Jaringan Telepon 12 bulan Sleman
dan fasilitasi kunjungan tamu

3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 unit Semua
dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Layanan kebutuhan ATK serta makanan dan 12 bulan Semua
Logistik Kantor minuman rapat Kab/Kota
Kab.
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dan 12 bulan
Sleman
makan minum rapat

3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Penyediaan cetak dan penggandaan 12 bulan Semua


Cetakan dan Penggandaan keperluan kantor Kab/Kota
Kab.
Penyediaan cetak Karcis Obyek Wisata 12 bulan
Sleman

3.26.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Pemenuhan kebutuhan makanan dan 12 bulan Semua


Tamu minuman tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
SKPD Kab.
Sleman

3.26.01.2.08 Layanan surat menyurat, pengelolaan 12 bulan 3.26.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan surat menyurat 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa arsip dan perpustakaan serta Menyurat Kab/Kota
Penunjang Urusan pelayanan jasa langganan listrik, Kab.
Pemerintahan Daerah telepon, air dan surat kabar Sleman

3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pelayanan jasa langganan telepon air listrik 12 bulan Semua
Komunikasi, Sumber Daya Air dan dan surat kabar Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan keamanan dan kebersihan 12 bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.26.01.2.09 Layanan pemeliharaan peralatan dan 12 bulan 3.26.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang mesin, gedung dan bangunan, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan penyediaan BBM 12 bulan
Milik Daerah kendaraan serta mebel. Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

3.26.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan pemeliharaan meubeler 12 bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Pemenuhan pemeliharaan peralatan kerja 12 bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.26.01.2.09.09 Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala 1 paket Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung gedung kantor Kab/Kota
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

3.26.02 PROGRAM Lama tinggal wisatawan (LOS) (Wisatawan mancanegara; (1,3; 3.26.02.2.01 Penyelenggaraan Sleman Temple Run 66 kali 3.26.02.2.01.02 Perencanaan - 00 Kab.
PENINGKATAN DAYA Wisatawan nusantara);Tingkat hunian akomodasi 1,1)hari; Pengelolaan Daya dan Atraksi seni di obyek dan daya Pengembangan Daya Tarik Wisata Sleman
Kajian Interkoneksi Destinasi Wisata di 1 dokumen
TARIK DESTINASI wisman;Persentase peningkatan perjalanan wisnus yang datang 27,31%; Tarik Wisata tarik wisata Kabupaten/Kota
Kecamatan Tempel (POKIR)
PARIWISATA ke Kabupaten 29,88 % Kabupaten/Kota
Kajian Masterplan Kawasan Wisata Tempel 1 dokumen
(POKIR)
Penyusunan Naskah Akademis dan 1 dokumen
Raperda Perubahan Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten
Sleman

3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Penyelenggaraan Atraksi Seni di Obyek dan 60 kali Kab.
Tarik Wisata Kabupaten/Kota Daya Tarik Wisata Sleman

Sleman Temple Run 1 kali

3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Monitoring dan Evaluasi Penarikan Retribusi 12 bulan Kab.
Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Tempat Rekreasi Sleman
Wisata Kabupaten/Kota
Pelatihan Motivasi Pengelola ODTW 1 kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.26.02.2.03 Destinasi yang dikelola Dinas 12 bulan 3.26.02.2.03.04 - 0 paket Kab.


Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sleman
Pembangunan Toilet di Desa Wisata Cibuk 1 paket
Pariwisata Sarana dan Prasarana dalam
Kidul, Margoluwih, Seyegan (PUPM)
Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota Pembenahan Kawasan Menara Pandang Jurang 1 paket
Boyong (DAK Fisik)
Pemeliharaan Lingkungan ODTW 1 paket
Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata Desa 1 paket
Wisata Tegal Arum Kronggahan II, Kalurahan
Trihanggo, Gamping, Kab. Sleman (POKIR)
Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata 1 paket
Dusun Ngebel Gede, Sardonoharjo, Ngaglik,
Kab. Sleman (POKIR)
Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata 1 paket
Dusun Tanjungtirto, Jogotirto, Berbah, Kab.
Sleman (POKIR)
Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata 1 paket
Gondang 2 Wukirsari, Cangkringan, Kab.
Sleman (POKIR)
Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata 1 paket
Joholanang, Sindumartani, Ngemplak, Kab.
Sleman (POKIR)
Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata 1 paket
Kaliurang Timur, Hargobinangun, Pakem, Kab.
Sleman (POKIR)
Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata 1 paket
Pangukrejo Umbulharjo, Cangkringan, Kab.
Sleman (POKIR)
Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata 1 paket
Taman Opak, Mojosari, Bokoharjo, Prambanan,
Kab. Sleman (POKIR)
Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata 1 paket
Turgo Purwobinangun, Pakem, Kab. Sleman
(POKIR)
Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata 1 paket
Umbul Sidomulyo, Brintikan, Tirtomartani,
Kalasan, Kab. Sleman (POKIR)
Penataan Sarana dan Prasarana Pariwisata 1 paket
Watu Ledhek dan Kedung Ngelo, Dusun
Dayakan, Sardonoharjo, Ngaglik, Kab. Sleman
(POKIR)

3.26.02.2.03.07 Penerapan Destinasi Koordinasi Pengelolaan destinasi pariwisata 1 Kegiatan Semua


Pariwisata Berkelanjutan dalam berkelanjutan di Kabupaten Sleman Kab/Kota
pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota

3.26.02.2.04 Monitoring usaha pariwisata 12 kali 3.26.02.2.04.04 Pembinaan dan Monitoring Usaha Pariwisata 24 kali Kab.
Penetapan Tanda Pengawasan Usaha Pariwisata Sleman
Pendataan Usaha Pariwisata 1 dokumen
Daftar Usaha
Pariwisata Daerah
Kabupaten/Kota
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.26.03 PROGRAM Jumlah kunjungan wisatawan 881.200 kunjungan 3.26.03.2.01 Pelaku pariwisata, media massa, 12 bulan 3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Familiarization Trip bagi mahasiswa (lokal 10 kali Kab.
PEMASARAN Pemasaran Pariwisata lembaga pariwisata dan materi melalui Media Cetak, Elektronik, dan maupun mancanegara) pemandu wisata; Sleman
PARIWISATA Dalam dan Luar promosi Media Lainnya Baik Dalam dan Luar blogger; vlogger; maupun fotografer
Negeri Daya Tarik, Negeri
Pbulikasi promosi melalui media dalam kabin 1 paket
Destinasi dan Kawasan
pesawat
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota Pemeliharaan rutin website dan media sosial 1 paket
(IG; twitter; facebook; fanspage; youtube
mobile apps)
Publikasi promosi melalui media luar ruang 2 paket
Publikasi promosi melalui media sosial 4 paket
Publikasi promosi melalui radio 1 paket
Publikasi promosi melalui televisi 1 paket

3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pameran ( MTF Surabaya) 1 kali Kab.


Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Sleman
Promosi di Media Massa (Baliho) 6 pcs
Luar Negeri Pariwisata
Kabupaten/Kota Promosi di Media Massa (Jumpa Pers) 4 kali
Promosi di Media Massa (Pemuatan Advetorial) 1 kali
Promosi di Media Massa (Spot Iklan di Radio) 1 kali
Promosi di Media Massa ( Streaming TV Lokal ) 1 kali
Promosi di Media Massa (Talkshow TV Lokal) 1 kali
Tour de Merapi 1 kali

3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Analisa Belanja Wisatawan 1 dokumen Kab.


Penyebaran Informasi Pariwisata Sleman
Profil Pariwisata Kabupaten Sleman 25 buku
Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan
Luar Negeri Statistik Pariwisata 25 buku

3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Bantuan Hibah Operasional BPPS 1 paket Kab.


Sama dan Kemitraan Pariwisata Sleman
Operasional Sekber Java Promo 12 bulan
Dalam dan Luar Negeri
Pendamping BPPS dalam pelaksanaan 12 bulan
promosi pariwisata Sleman

3.26.04 PROGRAM Jumlah ruang ekonomi kreatif di ruang publik dan destinasi wisata 1 ruang 3.26.04.2.01 Laporan rencana revisi master plan 1 kali 3.26.04.2.01.01 Pengembangan dan Perencanaan Revisi Master Plan Taman 1 dokumen Kab.
PENGEMBANGAN Penyediaan Prasarana Sleman Creative Space Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Kuliner menjadi Sleman Creative Park Sleman
EKONOMI KREATIF (Zona Kreatif/Ruang
MELALUI Kreatif/Kota Kreatif)
PEMANFAATAN DAN sebagai Ruang
PERLINDUNGAN HAK Berekspresi,
KEKAYAAN Berpromosi dan
INTELEKTUAL Berinteraksi bagi Insan
Kreatif di Daerah
Kabupaten/Kota

3.26.05 PROGRAM 1. Cakupan kelompok usaha pariwisata yang dibina 2. Cakupan 8 kelompok 3.26.05.2.01 Penyelenggaraan bimtek dan pelatihan 89 kali 3.26.05.2.01.01 Pengembangan Bimbingan Teknis Usaha Jasa Pariwisata 1 Kegiatan Kab.
PENGEMBANGAN kelompok desa wisata/destinasi wisata yang dibina 3. Cakupan (UJP) Pelaksanaan SDM usaha jasa pariwisata Kompetensi SDM Pariwisata dan Sleman
SUMBER DAYA komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi dalam aktivitas Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
PARIWISATA DAN pariwisata Sumber Daya Manusia
EKONOMI KREATIF Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Forkom Desa Wisata 2 kali Kab.


Serta Masyarakat dalam Sleman
Forkom Pokdarwis 2 kali
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Kampanye sadar wisata melalui Saka Pariwisata 4 kali
Latihan Krida Saka Pariwisata 4 kali
Operasional petugas pengamanan ODTW, SAR 6 bulan
dan Polpar
Pembinaan bagi pedagang dan pelaku 1 kali
pariwisata di ODTW
Peningkatan kapasitas Ikatan Dimas Diajeng 2 kali
Sleman (IDDS)

3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar SDM Bimtek usaha pariwisata (Desa Wisata 30 orang Kab.
Kepariwisataan bagi Masyarakat, Tegalarum, Kronggahan II, Trihanggo, Sleman
Guru dan Pelajar (Mahasiswa Gamping) (POKIR)
dan/atau Siswa)
Bimtek usaha pariwisata (Maguwoharjo, 30 orang
Depok) (POKIR)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 7 kali
Kajian Klasifikasi Desa Wisata 2022 1 kegiatan
Pelatihan dan pendampingan pengelolaan 30 orang
desa wisata/ pokdarwis (Kalurahan
Minomartani) (POKIR)
Pelatihan dan pendampingan pengelolaan 25 orang
desa wisata/ pokdarwis (Pokdarwis Lava
Bantal, Pokdarwis Jambu Dalhari, Pokdarwis
Candi Abang, Jogotirto, Berbah) (PUPM
Kalurahan)
Pelatihan dan pendampingan pengelolaan 25 orang
desa wisata/ pokdarwis (Sambirejo,
Prambanan) (PUPM Kalurahan)
Pelatihan dan pendampingan pengelolaan 25 orang
desa wisata/ pokdarwis (Soprayan, Girikerto,
Turi) (PUPM Kalurahan)
Pelatihan dan pendampingan pengelolaan 25 orang
desa wisata/ pokdarwis (Sumberarum,
Moyudan) (PUPM Kalurahan)
Pelatihan dan pendampingan pengelolaan 25 orang
desa wisata/ pokdarwis (Tajem, Banjeng,
Sembego dan Demangan, Maguwoharjo
Depok) (PUPM Kalurahan)
Pelatihan dan pendampingan pengelolaan 25 orang
desa wisata/ pokdarwis (Tangkilan,
Sidoarum, Godean) (PUPM Kalurahan)
Pelatihan dan pendampingan pengelolaan 25 orang
desa wisata/ pokdarwis (Tegaltirto, Berbah)
(PUPM Kalurahan)
Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi 30 orang
wisata Kapanewon Cangkringan
(Wukirharjo, Umbulharjo dan Argomulyo) -
PUPM Kapanewon
Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi 30 orang
wisata Kapanewon Gamping (Sukunan dan
Kradenan Banyuraden) - PUPM Kapanewon
Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi 30 orang
wisata Kapanewon Minggir (Jonggrangan,
Sendangrejo dan Daratan III, Sendangarum)
- PUPM Kapanewon
Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi 30 orang
wisata Kapanewon Mlati (Rajek Wetan,
Tirtoadi dan Banaran, Sendangadi) - PUPM
Kapanewon
Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi 30 orang
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

wisata Kapanewon Myudan (Sumberrahayu


dan Sumberagung) - PUPM Kapanewon
Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi 30 orang
wisata Kapanewon Ngemplak (Bimomartani
dan Sindumartani) - PUPM Kapanewon
Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi 30 orang
wisata Kapanewon Ngemplak
(Widodomartani dan Wedomartani) - PUPM
Kapanewon
Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi 30 orang
wisata Kapanewon Prambanan (Gayamharjo,
Bokoharjo dan Madurejo) - PUPM
Kapanewon
Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi 30 orang
wisata Kapanewon Tempel (Lumbungrejo
dan Pondokrejo)
Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi 30 orang
wisata Kapanewon Tempel (Sumberrejo dan
Banyurejo) - PUPM Kapanewon
Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi 25 orang
wisata (kuliner) Kapanewon Turi (Desa
Wisata di WIlayah Wonokerto) - PUPM
Kapanewon
Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi 30 orang
wisata (studi orientasi) Kapanewon Ngaglik
(Dayakan SArdonoharjo dan Wonorejo
Sariharjo) - PUPM Kapanewon
Pelatihan manajemen pengeloaan destinasi 30 orang
wisata (studi orientasi) Kapanewon Sleman
(Tridadi dan Trimulyo) - PUPM Kapanewon
Pelatihan manajemen pengeloaan 25 orang
Pokdarwis Kapanewon Seyegan (Cibuk
Kidul, Margoluwih) - PUPM Kapanewon
Pelatihan manajemen pengelolaan Desa 25 orang
Wisata (Catur Tunggal, Depok) (PUPM
Kalurahan)
Pelatihan manajemen pengelolaan Desa 30 orang
Wisata (Desa Sidomulyo, Godean) (POKIR)
Pelatihan manajemen pengelolaan Desa 25 orang
Wisata (Kalurahan Donokerto, Turi) (PUPM
Kalurahan)
Pelatihan manajemen pengelolaan Desa 30 orang
Wisata (Kalurahan Tridadi dan
Pandowoharjo) (POKIR)
Pelatihan manajemen pengelolaan Desa 30 orang
Wisata (Palgading, Sinduharjo, Ngaglik)
(POKIR)
Pelatihan SDM usaha pariwisata (Desa 35 orang
Wisata Nganggring, Girikerto, Turi) (POKIR)
Pelatihan SDM usaha pariwisata (Kalurahan 30 orang
Sumberharjo, Prambanan) (POKIR)
Pelatihan SDM usaha pariwisata (Turgo, 40 orang
Purwobinangun, Pakem) (POKIR)
Peningkatan partisipasi masyarakat melalui 4 kali
kampanye sadar wisata

3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi Pelatihan SDM Usaha Pariwisata 1 Kegiatan Kab.


Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata Sleman

3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Forum Komite Ekonomi Kreatif 12 kali Kab.


Pengembangan Kompetensi Sumber Sleman
Sleman Creative Week 1 kali
Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

3.27.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; 3.27.01.2.01 Dokumen Perencanaan, 36 dokumen 3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian kinerja 3 dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 3 dokumen
URUSAN Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja 1 dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen renja 1 dokumen
KABUPATEN/KOTA

3.27.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.27.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

3.27.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.27.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen Laporan evaluasi kinerja 26 dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
Kab.
terhadap hasil
Sleman
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 dokumen
terhadap kebijakan
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap pelaksanaan

3.27.01.2.02 Penyediaan administrasi keuangan 12 bulan 3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Penyediaan administrasi keuangan SKPD 12 bulan Semua
Administrasi SKPD Tunjangan ASN Kab/Kota
Keuangan Perangkat Kab.
Daerah Sleman

3.27.01.2.02.03 Pelaksanaan pembayaran Honorarium Pengelola 12 bulan Semua


Penatausahaan dan Keuangan/barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

3.27.01.2.02.07 Koordinasi dan Dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Laporan aset/BMD semesteran 2 dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Sleman

3.27.01.2.05 Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan 3.27.01.2.05.03 Pendataan dan Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan Semua
Administrasi dan Pembayaran tenaga non PNS / Pengolahan Administrasi Kab/Kota
Layanan pelaksanaan roadmap reformasi 1 dokumen
Kepegawaian PHL Kepegawaian Kab.
birokrasi
Perangkat Daerah Sleman
Pembayaran tenaga non PNS/PHL 12 bulan

3.27.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Bimtek implementasi perundang-undangan 1 angkatan Semua


Implementasi Peraturan Perundang- Kab/Kota
Undangan Kab.
Sleman

3.27.01.2.06 Layanan administrasi umum 12 bulan 3.27.01.2.06.01 Penyediaan Alat Listrik 1 paket Semua
Administrasi Umum Komponen Instalasi Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 12 bulan Semua


dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Alat tulis kantor 1 paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Layanan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan
Kab.
rapat
Sleman

3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.27.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Semua
Tamu tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
SKPD Kab.
Sleman

3.27.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Jumlah surat/dokumen arsip yang dikelola 12 bulan Semua
Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan
Kab.
Sleman

3.27.01.2.06.11 Dukungan Pengelolaan informasi dan dokumen PD 12 bulan Semua


Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Kab/Kota
Pengelolaan website PD 12 bulan
Berbasis Elektronik pada SKPD Kab.
Sleman

3.27.01.2.08 Layanan jasa penunjang 12 bulan 3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan surat menyurat 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Menyurat Kab/Kota
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah layanan langganan komunikasi, 12 bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan sumber daya air dan listrik Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.27.01.2.09 Layanan pemeliharaan BMD 12 bulan 3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan penyediaan BBM kendaraan 12 bulan
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Pemeliharaan peralatan kerja kantor 12 bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

3.27.02 PROGRAM Persentase peningkatan produksi tanaman pangan; Persentase 0,30%; 3.27.02.2.01 Pengawalan produksi,produktivitas 12 bulan 3.27.02.2.01.01 Pengawasan Bawang Merah (PUPM KT Sebayu, 1 Angkatan Semua
PENYEDIAAN DAN peningkatan produksi tanaman hortikultura; Persentase 0,5%; Pengawasan dan mutu produk komoditas Penggunaan Sarana Pendukung Triharjo, Sleman) Kab/Kota
PENGEMBANGAN peningkatan produksi tanaman perkebunan; Persentase 0,30%; Penggunaan Sarana tanaman pangan, Hortikultura dan Pertanian sesuai dengan Komoditas,
Data statistik hortikultura dan perkebunan 12 bulan
SARANA PERTANIAN Peningkatan Produk Komoditas Peternakan 0,28 % Pertanian Perkebunan dalam rangka Teknologi dan Spesifik Lokasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

mendukung swasembada pangan Pelatihan Budidaya Alpukat (Pokir 1 Angkatan


berkelanjutan Gapoktan Purwo Agro Mandiri,
Purwobinangun Pakem)
Pelatihan Budidaya Anggrek (PUPM 1 Angkatan
Glagaharjo)
Pelatihan Budidaya Anggur (Pokir 1 Angkatan
Cebongan Lor, Tlogoadi, Mlati)
Pelatihan Budidaya Anggur (Pokir 1 Angkatan
Pundong II Tirtoadi Mlati)
Pelatihan Budidaya Anggur (Pokir Tirtoadi, 1 Angkatan
Mlati)
Pelatihan budidaya kelengkeng (PUPM 1 angkatan
Sendangrejo, Minggir)
Pelatihan Budidaya Pisang Raja (PUPM 2 angkatan
Prambanan)
Pelatihan Pembibitan Bawang Merah TSS 1 angkatan
Pelatihan pembibitan Cabai (Pokir) 5 angkatan
Pengawalan peningkatan produksi cabai - 12 bulan
bawang merah
Pengembangan buah (nangka genjah, 1 Paket
durian unggul, klengkeng itoh, sirsak
madu) PUPM Kalasan
Sekolah Lapang Budidaya Cabai (Pokir) 4 angkatan
Sekolah Lapang Budidaya Semangka (KT 1 Angkatan
Sri Makmur Bejen, Caturharjo, Sleman)
SL bawang merah (PUPM Condongcatur) 1 Angkatan
SL bawang merah (PUPM Janti, 1 Angkatan
Caturtunggal)
SL bawang merah (PUPM Janti, 1 Angkatan
Maguwoharjo),
SL bawang merah (PUPM Kalasan) 11 Angkatan
SL bawang merah (PUPM Sendangtirto) 1 Angkatan
SL Budidaya Bawang Merah 1 Angkatan
SL Budidaya Cabai 1 Angkatan
SL Budidaya Cabai (Pokir Duwet 1 Angkatan
Sendangadi, Mlati)
SL Budidaya Cabai (Pokir Jaten 1 Angkatan
Sendangadi, Mlati)
SL Budidaya Cabai (Pokir Kelompok 1 Angkatan
Holtikultura Nggayuh Rejeki, Sendangsari)
SL Budidaya Cabai (PUPM Daratan III, 1 Angkatan
Sendangarum)
SL Budidaya Cabai (PUPM Jogotirto, 1 Angkatan
Berbah)
SL Budidaya Cabai (PUPM Kepuharjo) 1 Angkatan
SL Budidaya Cabai (PUPM Lumbungrejo) 1 Angkatan
SL Budidaya Cabai (PUPM Margomulyo, 1 Angkatan
Seyegan)
SL Budidaya Cabai (PUPM Sendangmulyo, 1 Angkatan
Minggir)
SL Budidaya Cabai (PUPM Sendangsari, 1 Angkatan
Minggir)
SL Budidaya Cabai (PUPM Sendangtirto) 1 Angkatan
SL Budidaya Cabai (PUPM Sidorejo, 1 Angkatan
Godean)
SL Budidaya Cabai (PUPM Sukoharjo) 1 Angkatan
SL Budidaya Cabai (PUPM Sumbersari) 1 Angkatan
SL Budidaya Cabai (PUPM Tegaltirto) 1 Angkatan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

SL Budidaya Cabai (PUPM Tridadi) 1 Angkatan

3.27.02.2.01.02 Pendampingan Benih Padi Inbrida 0 Ha Semua


Penggunaan Sarana Pendukung Kab/Kota
Pelatihan Pertanian Organik (POKIR 1 Angkatan
Pertanian
Kalitirto)
Pelatihan Pertanian Organik (POKIR 2 Angkatan
Minomartani, Ngaglik)
Pelatihan Pertanian Organik (POKIR Turi) 1 Angkatan
Pelatihan Pertanian Organik (PUPM 1 Angkatan
Harjobinangun, Pakem)
Pelatihan Pertanian Organik (PUPM KT. 1 Angkatan
Sambirejo)
Pelatihan Pertanian Organik (PUPM Ploso 1 Angkatan
Kuning II, Minomartani, Ngaglik)
Pelatihan pertanian Organik (PUPM 1 Angkatan
Tirtoadi)
Pemantauan, Pengawasan, Peredaran, 1 Paket
Penggunaan Pupuk dan Pestisida)
Pengawalan Produksi Dalam Rangka 18137 Ha
Mendukung Swasembada Pangan
Berkelanjutan
Pengembangan Padi Sembada Merah dan 0 Ha
Sembada Hitam
Sekolah Lapang Budidaya Padi (PUPM KT. 1 Angkatan
Murtamasari, KT. Mulus, KT Guyub Makmur
Minggir)
SL Budidaya Tanaman Garut (PUPM 1 Angkatan
Maguwoharjo)
SL Budidaya Tanaman Padi 1 Angkatan
SL Budidaya Tanaman Pangan Jagung 1 Angkatan
(PUPM Tambakrejo, Tempel)
SL Budidaya Tanaman Pangan Padi (PUPM 1 Angkatan
Maguwoharjo)
SL Budidaya Tanaman Pangan Padi (PUPM 1 Angkatan
Sendangmulyo, Minggir)
SL Budidaya Tanaman Pangan Padi (PUPM 1 Angkatan
Sendangtirto)
SL Budidaya Tanaman Pangan Padi (PUPM 1 Angkatan
Wedomartani)
SL Budidaya Tanaman Pangan (POKIR 1 Angkatan
Condongcatur)
SL Budidaya Tanaman Pangan (PUPM 1 Angkatan
Caturharjo)
SL Budidaya Tanaman Pangan Ubi Jalar 1 Angkatan
(PUPM Margomulyo, Seyegan)
SL Padi Organik 1 Angkatan
SL Pengendalian Hama Terpadu (SL PHT) 2 Angkatan
Padi
SL PHT Tanaman Pangan (PUPM 1 Angkatan
Nambongan,Tirtoadi, MLati)
SL PHT Tanaman Pangan (PUPM Sidorejo, 1 Angkatan
Godean)
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.27.02.2.03 Pendampingan dan penyediaan 12 bulan 3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Data Statistik Peternakan dan Kesehatan 12 bulan Semua
Peningkatan Mutu sarana prasarana produksi Benih/Bibit Ternak, Bahan Hewan Kab/Kota
dan Peredaran peternakan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
Pelatihan Budidaya Ternak Ayam (POKIR 1 angkatan
Benih/Bibit Ternak dan
Kalurahan Tegaltirto Berbah)
Tanaman Pakan Ternak
serta Pakan dalam Pelatihan Budidaya Ternak Bebek (POKIR 5 angkatan
Daerah Pondokrejo Tempel, Lumbungrejo Tempel,
Kabupaten/Kota Wonokerto Turi, Girikerto Turi,
Sendangadi Mlati))
Pelatihan Budidaya Ternak Sapi (PUPM 5 angkatan
Kalurahan Wukirharjo, POKIR Kalurahan
Kalitirto 2 lokasi, POKIR Kalurahan
Tlogoadi Mlati, POKIR Kowang Kalasan)
Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak (PUPM 7 angkatan
Kapanewon Seyegan, PUPM Kapanewon
Kalasan, PUPM Kalurahan Margorejo
Tempel, PUPM Kalurahan Maguwoharjo,
PUPM Kalurahan Sariharjo Ngaglik, PUPM
Kalurahan Sambirejo Prambanan, POKIR
Dewan Kalurahan Kalitirto Berbah)
Pengembangan Budidaya Ternak Domba 1 Unit
(POKIR Kalurahan Sendangarum)
Penguatan Sapi Betina Bunting 150 ekor
pH meter 2 Unit
Pompa Air 1 Unit
Profil Bidang Peternakan dan Kesehatan 1 dokumen
Hewan
Sekolah Lapang Ayam Jawa Super (POKIR 13 angkatan
Karang Taruna Kalurahan Maguwoharjo,
POKIR Pundong I Tirtoadi Mlati, POKIR
Keboan Sumberadi Mlati, POKIR
Sindumartani 2 lokasi, POKIR Kalurahan
Sendangadi 2 lokasi, POKIR Paten Tridadi
Sleman, POKIR Kalurahan Sinduadi 2
lokasi, POKIR Sendangarum 3 lokasi)
Sekolah Lapang Budidaya Ayam (PUPM 3 angkatan
Kapanewon Ngaglik, PUPM Kalurahan
Argomulyo, PUPM Kalurahan Pondokrejo
Tempel)

3.27.03 PROGRAM Peningkatan jumlah kelompok tani hortikutura dan 15Kelompok; 3.27.03.2.01 Pendampingan petani dan 12 bulan 3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Bimbingan Pengemasan Produk Olahan 1 angkatan Semua
PENYEDIAAN DAN perkebunan yang menerima bantuan alat ; Peningkatan jumlah 5Kelompok; Pengembangan penyediaan sarana prasarana Sinkronisasi Prasarana Pendukung Kab/Kota
Buku Profil Bidang Tanaman Pangan 13 buku
PENGEMBANGAN kelompok tani tanaman pangan yang menerima bantuan alat ; 2 Balai Prasarana Pertanian pertanian Pertanian lainnya
PRASARANA Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP 1 angkatan
Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan (BP4)
PERTANIAN (POKIR Cageran, Tamanmartani, Kalasan)
dengan klasifikasi kelas madya
Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP 1 angkatan
(POKIR Gamol, Balecatur, Gamping)
Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP 1 angkatan
(POKIR Gondang 3, Wukirsari,
Cangkringan)
Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP 1 angkatan
(POKIR Gondanglegi, Candibinangun,
Pakem)
Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP 1 angkatan
(POKIR Jitar, Sumberarum, Moyudan)
Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP 1 angkatan
(POKIR Jogotirto, Berbah)
Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP 1 angkatan
(POKIR Kalitirto, Berbah)
Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP 1 angkatan
(POKIR Pangukrejo, Umbulharjo,
Cangkringan)
Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP 2 angkatan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

(POKIR Sambilegi dan Ringinsari,


Maguwoharjo, Depok)
Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP 1 angkatan
(POKIR Sardonoharjo, Ngaglik)
Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP 1 angkatan
(POKIR Sendangtirto, Berbah)
Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP 1 angkatan
(POKIR Sidorejo, Umbulharjo,
Cangkringan)
Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP 1 angkatan
(POKIR Sumberharjo, Prambanan)
Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP 1 angkatan
(POKIR Tegalmbarep, Wukirsari,
Cangkringan)
Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP 1 angkatan
(POKIR Tegaltirto, Berbah)
Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP 1 angkatan
(PUPM Kalurahan Wonokerto, Turi)
Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP 1 angkatan
(PUPM KWT KWT Klegen, Trimulyo,
Sleman)
Pelatihan Olahan Hasil Komoditas TP 1 angkatan
(PUPM KWT Tunas Mekar, Karangwuni,
Caturtunggal)
Pelatihan olahan hasil tanaman pangan 1 angkatan
(PUPM kapanewon Minggir)
Pelatihan olahan hasil tanaman pangan ( 1 angkatan
PUPM KWT Makmur Sejahtera,
Ambarketawang, Gamping)
Pelatihan Pemasaran Hasil Pertanian 1 angkatan
(POKIR Kapanewon Turi)
Pelatihan Pemasaran Hasil Pertanian 1 angkatan
(POKIR Merdikorejo, Tempel)
Pelatihan Pengemasan Olahan Hasil 1 angkatan
Pertanian (PUPM Kader PKK Kalurahan
Margorejo, Tempel)
Pelatihan Pengemasan Olahan Hasil 1 angkatan
Pertanian (PUPM Kalurahan Bokoharjo,
Prambanan)
Pelatihan Pengemasan Olahan Hasil 1 angkatan
Pertanian (PUPM Kalurahan Jogotirto,
Berbah)
Pelatihan Pengemasan Olahan Hasil 1 angkatan
Pertanian (PUPM Kalurahan
Lumbungrejo, Tempel)
Pelatihan Pengemasan Olahan Hasil 1 angkatan
Pertanian (PUPM Kalurahan Sendangadi,
Mlati)
Pelatihan Pengemasan Olahan Hasil 1 angkatan
Pertanian (PUPM Kalurahan
Widodomartani, Ngemplak)
Pelatihan Pengemasan Olahan Hasil 1 angkatan
Pertanian (PUPM Kalurahan Wonokerto,
Turi)
Pelatihan UPJA (PUPM Kapanewon Mlati) 1 angkatan
Pelatihan UPJA (Usaha Pelayanan Jasa 1 angkatan
Alsintan)
Penyaluran Dana Penguatan Modal 25 kelompok
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.27.03.2.02 Penyediaan prasarana dan sarana 12 bulan 3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Bak Penampung Air (Upah Tenaga Kerja) 3 Unit Kab.
Pembangunan pertanian/perkebunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sleman
Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pertanian 6 Pertemuan
Prasarana Pertanian Jaringan Irigasi Usaha Tani
Irigasi Air Tanah Dangkal 2 Unit
Koordinasi Keberlanjutan Lahan 10 Pertemuan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
Koordinasi Rancangan Peraturan Bupati 3 Pertemuan
Terkait Insentif LP2B
Pengadaan Pompa Air 5 Unit
Revitalisasi P3A 2 P3A
Validasi Peta Detail LP2B 1 Dokumen

3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Pekarangan Pangan Lestari 2 kelompok Kab.


Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Sleman
Pembangunan / perbaikan kantor BPP 3 unit
Penyuluh di Kecamatan serta sarana
pendukungnya Pendataan pertanian 8 BP4

3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Chopper 2 unit Semua


Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kab/Kota
Cultivator (pokir Wil. Mlati) 1 unit
Prasarana Pertanian Lainnya
Hand Sprayer 10 unit
Kendaraan roda tiga (cukai) 2 unit
Pelatihan alat dan mesin 4 angkatan
Pelontar/RTH 2 unit
Pemotong rumput (pokir) 24 unit
Pompa air (pokir Wil. Donokerto) 2 unit
Traktor Dangir/Cultivator 5 unit
Traktor Dangir/Cultivator (pokir H. Wawan 14 unit
Prasetia)

3.27.04 PROGRAM Persentase penanganan pelayanan kesehatan ternak 100 % 3.27.04.2.01 Pencegahan dan penanggulangan 12 bulan 3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Pemantauan Pasar Hewan Kurban 1 dokumen Kab.
PENGENDALIAN Penjaminan Kesehatan penyakit hewan Penanggulangan Penyakit Hewan Sleman
Pembelian Bahan/Vaksin/Obat: Antigen 10 vial
KESEHATAN HEWAN Hewan, Penutupan dan Zoonosis
RBT
DAN KESEHATAN dan Pembukaan
MASYARAKAT Daerah Wabah Pembelian Bahan/Vaksin/Obat: Vaksin AI 100 vial
VETERINER Penyakit Hewan Pembelian Bahan/Vaksin/Obat: Vaksin 100 vial
Menular Dalam ND
Daerah Pembuatan Peta Penyakit Hewan 8 buku
Kabupaten/Kota
Pemeriksaan Hewan Kurban 17 kecamatan
Pemeriksaan Sampel Laboratorium 13 kali
Rujukan Diagnostik
Pemrosesan Rekomendasi Perijinan 10 ijin
Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Pengendalian Penyakit Zoonosa 1 dokumen

3.27.04.2.03 Penyelenggaraan pelayanan 12 bulan 3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Monitoring puskeswan 12 bulan Kab.
Pengelolaan kesehatan hewan Jasa Medik Veteriner Sleman
Pelayanan puskeswan keliling 12 bulan
Pelayanan Jasa
Laboratorium dan Jasa Pengadaan bahan laboratorium 1 paket
Medik Veteriner dalam Pengadaan bahan obat-obatan 1 paket
Daerah
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan 12 bulan
Kabupaten/Kota
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.27.04.2.04 Pembinaan dan penyediaan sarana 12 bulan 3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit - Alat Pencacah Pupuk Organik 3 unit Semua
Penerapan dan prasarana peternakan dan kesehatan Usaha Hewan dan Produk Hewan Selomartani, Tamanmartani, Purwomartani Kab/Kota
Pengawasan hewan (Dana PUPM)
Persyaratan Teknis
Pengelolaan Pasar Hewan 12 bulan - Kampanye minum susu kambing 1 paket
Kesehatan Masyarakat
Ambarketawang dan Rumah Potong - Kampanye minum susu sapi 1 paket
Veteriner
Hewan
- Pelatihan Pembuatan Pupuk organik Cair 10 angkatan
Sruni, Wukirsari; Tambakan, Sindumartani,
Gondang 2, Wukirsari; Balong,
Umbulharjo; Sidorejo, Umbulharjo;
Kalitengahlor, Glagaharjo; Bawuk,
Minomartani, Karyamanunggal, Jambon,
Trihanggo; Kalongan, Maguwoharjo;
Ngaglik, Sumbersari (Dana Pokir)
- Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik 12 angkatan
Padat Mesan, Sinduadi; Cilikan,
Umbulmartani; Jangkang, Wedomartani;
Gantalan Minomartani; Surirejo,
Sukoharjo; TegalMakmur, Ngawen,
Trihanggo; Kaliwanglu, Harjobinangun;
Wadas, Tridadi; Kemusuh, banyurejo;
Karangbajang, Tlogoadi; Pondokrejo;
Ngemplaksari, Margomulyo (Dana Pokir)
- Pelatihan pembuatan pupuk organik 17 angkatan
Padat Purwomartani; Tamanmartani;
Selomartani; Kel. Setia maju, Trimulyo; Kel.
KUBE Widodomartani; Sumberharjo;
Guyub Rukun, Tegalyoso, Banyuraden;
Tirtoadi; Dondongan, Sengangmulyo;
KUBE Bimomartani; Lestari Maju, Krasan,
Jogotirto; Sumberlor, Demangan,
Teguhan, Krasan Jogotitiro; Tegaltirto;
Rejosari, Kledokan, Caturtunggal; Amanah,
Singosutan Sambego, Maguwoharjo;
Sentulgeneng Sidoagung; Pondokrejo (
Dana PUPM)
- Pelatihan Pengolahan Daging Gambahan 3 angkatan
V, Gambahan VI, Sumberadi; Bangsan,
Sindumartani; Tlogoadi (Dana Pokir)
- Pelatihan Pengolahan Daging 4 angkatan
Kapanewon Minggir; Sumberagung; KWT.
Tresno Nur Ati, Sambego, Maguwoharjo;
Wukirsari (Dana PUPM)
- Pembinaan dan monitoring kelompok 17 kel
ternak
- Penyaluran dana penguatan modal 30 kel
- Temu usaha peternakan 1 kali
- Uji laboratorium pupuk organik 24 sampel

3.27.04.2.04.02 Pengawasan Pemeliharaan bangunan Pasar Hewan 1 tahun Kab.


Peredaran Hewan dan Produk Hewan Ambarketawang dan RPH Sleman

Pemeriksaan Bakso 50 sampel


Pemeriksaan Daging 125 sampel
Pemeriksaan Susu 125 sampel
Pemeriksaan Telur 125 sampel
Pengawasann Peredaran Daging 1 dokumen
Pengawasan Obat Hewan 1 dokumen
Pengelolaan Pasar Hewan Ambarketawang 12 bulan
dan RPH
Pengujian Laboratorik Rujukan 10 kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.27.05 PROGRAM Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang 90 3.27.05.2.01 Pendampingan dan pembinaan bagi 1 tahun 3.27.05.2.01.01 Pengendalian Gerakan Pengendalian OPT 50 Kali Semua
PENGENDALIAN DAN tertangani;Persentase luas serangan hama dan penyakit hortikulura %;90 % Pengendalian dan Pengolah dan pemasar hasil perikanan Organisme Pengganggu Tumbuhan Kab/Kota
Gerakan Pengendalian OPT (POKIR 15 Kali
PENANGGULANGAN dan perkebunan yang tertangani Penanggulangan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura,
Kalitirto, Berbah)
BENCANA Bencana Pertanian dan Perkebunan
PERTANIAN Kabupaten/Kota Kompensasi Penangkapan Ekor Tikus 24150 ekor
Pelatihan Pembuatan Agensia Hayati 1 Angkatan
(PUPM KT. Watu Gajah, Sendangagung,
Minggir)
Pembuatan Rubuha 0 Unit
Pembuatan Trap Barrier System (TBS) Tikus 0 Unit
SL Pengendalian Hama Terpadu Tanaman 0 angkatan
Pangan (PUPM Sidorejo, Godean)

3.27.05.2.01.02 Penanganan Dampak Gerakan Gerakan Pengendalian OPT Cabai 10 kali Semua
Perubahan Iklim (DPI) Tanaman (Pokir Pendowoharjo, Sleman) Kab/Kota
Pangan, Hortikultura, dan
Gerakan pengadaan dan pemasangan 10 paket
Perkebunan
Solar Insect light trap
Gerakan pengendalian OPT 7 kali
Pembelian bahan obat-obatan 1 paket
Pengamatan OPT tanaman hortikultura dan 3 bulan
perkebunan
SL PHT Cabai (PUPM Kalipentung, Kalitirto, 1 Angkatan
Berbah)
SL PHT Cabai (PUPM Trimulyo, Sleman) 1 Angkatan
SL PHT Pepaya (PUPM Purwobinangun, 1 Angkatan
Pakem
SL PHT Salak (PUPM Merdikorejo, Tempel) 1 Angkatan
SL PHT Semangka (PUPM Trimulyo, 1 Angkatan
Sleman)

3.27.07 PROGRAM Peningkatan kinerja penyuluh pertanian sesuai tugas dan 2%; 5%; 3.27.07.2.01 Dokumentasi analisis usaha tani 1 dokumen 3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Demplot 2 komoditas Kab.
PENYULUHAN fungsinya; Persentase peningkatan kelompok yang 16Kelompok; Pelaksanaan dan informasi pasar komoditas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Sleman
demplot budidaya lele sistim booster 1 unit
PERTANIAN menerapkan SOP cara-cara penanganan/pengolahan hasil 200 Orang Penyuluhan Pertanian hortikultura strategis di Kecamatan dan Desa
Demplot Budidaya Mina Padi Kolam 1 unit
hortikultura dan perkebunan ; Kelembagaan petani dengan Pembinaan dan Pengembangan 1 paket Dalam
klasifikasi kelas lanjut; Jumlah wirausaha muda pertanian data/informasi penyuluhan dan
demplot budidaya padi 1 unit
penyediaan percontohan/demplot
demplot cabe 1000 meter
Pembinaan, pelatihan SDM 1 paket
persegi
petugas, petani dan penyediaan
sarana/media penyuluhan; demplot Kawasan Rumah Pangan Lestari 1 unit
Pembinaan dalam penanganan Demplot KRPL 1 unit
dan usaha produk hasil
demplot padi Tajarwo 2000 meter
hortikultura dan perkebunan
persegi
Demplot Padi Tajarwo 2 unit
Demplot padi tajarwo super 2 unit
Demplot Pertanian 2 paket
Diseminasi Teknologi Pertanian 1 kali
Dokumen Programa Penyuluhan 1 dokumen
dokumen programa penyuluhan tingkat 1 dokumen
UPTD BP4
Dokumen Programa Penyuluhan Tk. BP4 1 dokumen
Dokumen programa penyuluhan Tk, 1 dokumen
UPTD BP4
Dokumen Programa Penyuluhan Tk. UPTD 1 dokumen
BP4
Dokumen Program Penyuluhan Tingkat 1 dokumen
UPTD BP4
dokumen RDK/RDKK 7 dokumen
dokumen RDK/RDKK 12 dokumen
Dokumen RDK/RDKK 9 desa
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Dokumen RDK/RDKK 10 dokumen


Dokumen RDK/RDKK 18 desa
Dokumen RDK/ RDKK Tk. Desa 11 dokumen
Dokumen RDK/RDKK Tk. Desa 9 dokumen
Dokumen RDPD 9 dokumen
Dokumen RKPD 10 dokumen
Dokumen RKPD 11 dokumen
Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluh 9 desa
Desa)
Evaluasi BP4, PP PNS, PP P3K, dan 8 UPTD
Penyuluh Swadaya teladan/berprestasi
Forkom Kelompok Wanita Tani 1 kali
Forkom Penyuluh Swadaya 1 kali
Media Penyuluhan Audio Visual 1 judul
Pelatihan peningkatan kapasitas 2 angkatan
Kelompok Penyuluh Pertanian (P3K / PNS)
Pelatihan peningkatan kapasitas 2 angkatan
Kelompok Penyuluh Swadaya
pemberdayaan kelompok dan UPT BP4 1 paket
Pemberdayaan UPTD BP VI 10 kali
Pembuatan Folder/Leaflet 500 lembar
Pembuatan Poster 2 lembar
Pembuatan stand banner 3 unit
Penyediaan Sarana/Media Penyuluhan 28 paket
Bagi Penyuluh (PPA, PPL, P3K, Penyuluh
swadaya)
Profil 1 dokumen
profile UPTD BP4 Wil.II 1 dokumen
Profil UPTD 1 dokumen
profil UPTD BP4 1 dokumen
Profil UPTD BP4 1 dokumen
Profil UPTD BP4 Wilayah III 1 dokumen
Programa Penyuluhan Tingkat Kabupaten 1 dokumen
Programa Penyuluhan Tingkat UPTD BP4 1 dokumen
Programa penyuluh tingkat UPTD BP4 1 dokumen
RDKK tk Kabupaten 1 dokumen
RDK/RDKK 1 dokumen
RKPD 18 desa
RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Desa) 1 dokumen
RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Tingkat 12 desa
Desa)
Supervisi Penyuluh 8 UPTD
temu teknis 4 kali
Temu Teknis 3 kali
Temu Teknis Penyuluh 1 kali
Temu Teknis Penyuluh 2 kali
Temu Teknis Penyuluh 3 kali
Temu Teknis Penyuluh 4 kali
Temu Teknis Petugas 3 kali
terselenggaranya temu teknis 2 kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.27.07.2.01.02 Pengembangan Monitoring, evaluasi dan Penilaian 8 Kali


Kapasitas Kelembagaan Petani di Gapoktan berprestasi tingkat Kabupaten
Kecamatan dan Desa
Pelatihan Agribisnis Petrani Muda 26 Kali
Milenial (POKKIR)
Pelatihan Agribisnis Petrani Muda 12 Kali
Milenial (PUPM)
Pelatihan Agribisnis Saka Taruna Bumi 1 Kali
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Petani 15 Kali
Muda/Milenial (POKKIR)
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Petani 10 Kali
Muda/Milenial (PUPM)
Pelatihan Peningkatan Kemampuan 34 Kali
Kelembagaan Petani (KT, Ga[poktan,
KWT, KEP, Asosiasi) melalui POKKIR
Pelatihan Peningkatan Kemampuan 19 kali
Kelembagaan Petani (KT, Ga[poktan,
KWT, KEP, Asosiasi) melalui PUAP
Penumbuhan dan Pengukuhan 24 Kelompok
Kelembagaan Petani
Penumbuhan POSLUHDES 8 Posluhdes
Updating Data Kemampuan Lembaga 3 Kali
Petani

3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Bimbingan Manajemen Pemasaran 1 angkatan Semua


Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kab/Kota
Bimbingan teknis peningkatan mutu 1 angkatan
Penyuluhan Pertanian
produk
Dokumentasi analisis usaha tani dan 1 dokumen
informasi pasar komoditas hortikultura
strategis
Dukungan Sleman Fair dan Pameran 1 paket
Sejenisnya
Forum komunikasi Bidang Hortikultura 2 kali
dan Perkebunan
informasi harga pasar komoditas 12 kali
unggulan
Optimalisasi Kebun Sawungan 1 Paket
pameran potensi pembangunan 1 kali
pasar tani (komoditas pertanian, pangan 12 kali
dan perikanan baik olahan maupun segar
Pelatihan budidaya jamur Pokir 1 angkatan
Gayamharjo, Prambanan (BENEDICTE
RURY TYAS PRAMURI, S.E.)
Pelatihan Budidaya Jamur PUPM 2 angkatan
Kalurahan Tirtoadi, Mlati dan Pelatihan
budidaya jamur (tiram) Kalurahan
Sardonoharjo, Ngaglik
Pelatihan Budidaya Jamur Tiram (PUPM 1 angkatan
Kapanewon Depok)
Pelatihan olahan hasil tanaman TOGA 1 angkatan
(PUPM KWT Wukirharjo, Prambanan)
Pelatihan Penanganan pascapanen 1 angkatan
hortikulturan perkebunan
Pelatihan pengolahan hasil hortikultura 1 angkatan
buah-buahan (PUPM Margoluwih,
Seyegan)
Pelatihan pengolahan hasil pertanian 1 angkatan
holtikultura dan perkebunan (PUPM
Bekelan 10, Sendangagung, Minggir)
Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian 1 angkatan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Hortikultura dan perkebunan bawang


merah (PUPM Kapanewon Kalasan)
Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian 4 angkatan
Hortikultura dan Perkebunan POKIR
Candirejo, Sardonoharjo; Candiwinangun,
Sardonoharjo; Candikarang,
Sardonoharjo (Ngaglik, ANI MARTANTI,
S.T.); dan Poktan Ngudi Mulyo
Karangmloko Sariharjo (Ngaglik, Ir. H.
ABDUL KADIR, M.H.)
Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian 6 angkatan
Hortikultura dan Perkebunan POKIR
Kaliurang Timur, Hargobinangun;
Kaliurang Barat, Hargobinangun; Turgo
Hargobinangun; Duwetsari,
Pakembinangun (Pakem, ANI MARTANTI,
S.T.); dan Kelurahan Hargobinangun 2
angkatan (Pakem, B. ARI MURTI, S.E.)
Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian 2 angkatan
Hortikultura dan Perkebunan POKIR
Kapanewon Turi 2 angkatan (HARIS
SUGIHARTA)
Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian 8 angkatan
Hortikultura dan Perkebunan POKIR
Karang, Kalitirto; Kelompok Tani Makmur:
Demangan Tangkisan, Kalitirto; Kelompok
Tani Utama: Tegalsari, Tegaltirto;
Kelompok Tani Bumikerto: Kadisono,
Tegaltirto; Kelompok Tani Suka Maju:
Semoya, Tegaltirto; Kelompok Tani
Dawung Manunggal: Dawung, Kuncen,
Tegaltirto; Kalipentung dan Kebonan,
Kalitirto (Berbah, SUSILO NUGROHO,
S.IP.)
Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian 3 angkatan
Hortikultura dan Perkebunan POKIR
Plumbon Kidul Mororejo; Kaliasin
Mororejo; dan Pondokrejo (Tempel,
HARIS SUGIHARTA)
Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian 3 angkatan
Hortikultura dan Perkebunan POKIR
Sinduadi; Sendangadi (Mlati, SRI
RIYADININGSIH, S.Pd); dan Karang
Bajang, Tlogoadi (Mlati, RAHAYU WIDI
CHAHYANI, S.H., M.M.)
Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian 10 angkatan
Hortikultura dan perkebunan PUPM
Glagaharjo, Cangkringan; PUPM
Kalurahan Sendangarum, Minggir (VCO);
PUPM Sumberrahayu, Moyudan; PUPM
Margodadi, Seyegan; PUPM Kalurahan
Bangunkerto, Turi; komoditas serai,
PUPM Condongcatur, Depok; komoditas
buah-buahan (Candy Fruits), PUPM
Condongcatur, Depok; komoditas
pepaya, PUPM Caturtunggal, Depok;
komoditas labu, PUPM Caturtunggal,
Depok; komoditas lidah buaya, PUPM
Caturtunggal, Depok
Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian 1 angkatan
(jamur tiram) PUPM Tridadi (KWT Jaya
Mandiri Abadi)
Penyaluran dana dan pembinaan 25 kelompok
kelompok penerima penguatan modal
Profil Hortikultura dan Perkebunan 1 dokumen
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Temu Mitra 1 kali

3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

3.30.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; 3.30.01.2.01 Dokumen perencanaan, 35 dokumen 3.30.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian kinerja 3 Dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 % Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian kinerja 3 Dokumen
URUSAN Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja 1 Dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 Dokumen
KABUPATEN/KOTA

3.30.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.30.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

3.30.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.30.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.30.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen Laporan Tahunan 1 Dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen LKJIP/LAKIP 1 Dokumen
Kab.
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen Sleman
terhadap hasil Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 Dokumen
terhadap kebijakan Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen
terhadap pelaksanaan Renja
Dokumen RFK 12 Dokumen

3.30.01.2.02 Laporan Keuangan 12 bulan 3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Pembayaran gaji dan tunjangan PNS 12 bulan Semua
Administrasi Tunjangan ASN Kab/Kota
Keuangan Perangkat Kab.
Daerah Sleman

3.30.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran honorarium pengelola keuangan 12 Bulan Semua


Penatausahaan dan dan barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

3.30.01.2.02.06 Pengelolaan dan Laporan Keuangan Audited 2 Dokumen Semua


Penyiapan Bahan Tanggapan Kab/Kota
Pemeriksaan Kab.
Sleman

3.30.01.2.02.07 Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Kebutuhan 1 Dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Barang Milik SKPD Kab/Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
Laporan Aset / BMN semesteran 2 Dokumen
SKPD Sleman
Laporan dan analisis Prognosis Realisasi 12 Bulan
Anggaran
Laporan Keuangan 2 Dokumen
LPJ Penerimaan 12 Dokumen
LPJ Pengeluaran 12 Dokumen
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.30.01.2.05 Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan 3.30.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan pelaksanaan roadmap reformasi 1 Dokumen Semua
Administrasi dan Pembayaran tenaga non PNS / Pengolahan Administrasi birokrasi Kab/Kota
Kepegawaian PHL Kepegawaian Kab.
Layanan administrasi kepegawaian 12 Bulan
Perangkat Daerah Sleman
Pembayaran tenaga non PNS /PHL 10 Bulan

3.30.01.2.06 Layanan administrasi umum 12 bulan 3.30.01.2.06.01 Penyediaan Penyediaan alat listrik 19 Jenis Semua
Administrasi Umum Komponen Instalasi Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman

3.30.01.2.06.04 Penyediaan Bahan ATK 3 Paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Penyediaan makanan dan minuman rapat 12 Bulan
Kab.
Sleman

3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang layanan cetak dan panggandaan dokumen 12 bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.30.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Penyediaan makanan dan minuman tamu 12 Bulan Semua
Tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan perjalanan dinas dalam daera 12 Bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan perjalanan dinas luar daerah 12 Bulan
SKPD Kab.
Sleman

3.30.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 Bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.30.01.2.06.11 Dukungan Pengelolaan informasi dan dokumen PD 12 Bulan Semua


Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Kab/Kota
Pengelolaan website 12 Bulan
Berbasis Elektronik pada SKPD Kab.
Sleman

3.30.01.2.08 Layanan jasa penunjang 12 bulan 3.30.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat layanan surat menyurat 12 Bulan Semua
Penyediaan Jasa Menyurat Kab/Kota
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran jasa langganan 12 Bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

3.30.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 12 Bulan Semua


Peralatan dan Perlengkapan Kantor kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 10 Bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.30.01.2.09 Layanan pemeliharaan BMD 12 bulan 3.30.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan pemeliharaan kendaraan dinas 12 Bulan Semua
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan penyediaan BBM kendaraan 12 Bulan
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.30.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan pemeliharaan mebel 12 Bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

3.30.01.2.09.09 Pemeliharaan gedung kantor 2 Unit Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Pemeliharaan taman 2 Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

3.30.02 PROGRAM Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan 36.32 3.30.02.2.01 Pelayanan perizinan SPTD 2400 SPTD 3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Pelayanan Perijinan SPTD 2400 SKPD Semua
PERIZINAN DAN ketentuan;Persentase pedagang pasar yang memperoleh izin sesuai %;77 % Penerbitan Izin Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Kab/Kota
Pendampingan administrasi bagi pengelola 63 orang
PENDAFTARAN dengan ketentuan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko
retribusi
PERUSAHAAN Rakyat, Pusat Swalayan melalui Sistem Pelayanan
Perbelanjaan, dan Izin Perizinan Berusaha Terintegrasi
Usaha Toko Swalayan Secara Elektronik

3.30.02.2.02 TD 20 TDG 3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 15 ijin
Penerbitan Tanda Tanda Daftar Gudang
Ijin usaha perdagangan yang dimonitor 60 ijin SIUP
Daftar Gudang
TDG yang dimonitor 20 TDG
Toko Modern yang ditertibkan 15 toko

3.30.02.2.06 Laporan monitoring pengawasan 1 dokumen 3.30.02.2.06.03 Pengawasan Laporan monitoring pengawasan pangan 1 dokumen Semua
Pengendalian Fasilitas pangan dan bahan berbahaya Distribusi, Pengemasan dan dan bahan berbahaya Kab/Kota
Penyimpanan Bahan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap
Lokasi pengawasan pangan dan bahan 2 lokasi
Berbahaya dan Pengguna Akhir Bahan Berbahaya
berbahaya PKL
Pengawasan (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
Distribusi, Lokasi pengawasan pangan dan bahan 27 pasar
Pengemasan dan berbahaya
Pelabelan Bahan Sosialisasi bahan berbahaya 3 pasar
Berbahaya di Tingkat
Daerah Kabupaten/
Kota

3.30.03 PROGRAM Rasio sarana prasarana perdagangan tradisonal dalam 0.88 %;5 3.30.03.2.01 Evakuasi sampah pasar 5 UPTD Pelayanan 3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Bangunan pasar terpelihara dengan baik 31 pasar Kab.
PENINGKATAN kondisi baik;Jumlah kejadian gangguan keamanan yang gangguan;11.63 Pembangunan dan Pasar Distribusi Perdagangan Sleman
Laporan monitoring dan evaluasi sarana 1 Dokumen
SARANA DISTRIBUSI terjadi di sarana prasarana perdagangan tradisional;Rasio %;2.76 Pengelolaan Sarana
Operasional UPTD 12 bulan dan prasarana pasar tradisional
PERDAGANGAN sarana prasarana perdagangan tradisonal yang menerapkan %;15 pasar Distribusi
Pelayanan Pasar Pemeliharaan Eskalator Pasar Prambanan 2 unit
pengelolaan sampah;Cakupan pembinaan pedagang pasar Perdagangan
dan sarana usaha milik pemerintah Kabupaten
Sleman;Jumlah sarana dan prasarana perdagangan
tradisional tertata

3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Evakuasi sampah pasar 5 UPTD Semua


Sarana Distribusi Perdagangan Pelayanan Pasar Kab/Kota
Kab.
Gerakan bersih pasar 25 kali
Sleman
Laporan monitoring kesiagaan 3 pasar
petugas keamanan pasar
Operasional UPTD 1 UPTD
Pelayanan Pasar

3.30.03.2.02 Pembinaan pedagang 5 UPTD Pelayanan 3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Penataan PKL 2 Lokasi Diluar Kab.
Pembinaan Terhadap pasar Pasar Pengendalian Pengelola Sarana Pasar Sleman
Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Penataan PKL 2 Pasar
Distribusi
Perdagangan Pendataan pedagang, tempat 2 Pasar
Masyarakat di Wilayah dagangan, dan monitoring
Kerjanya Penerbitan Ijin PKL 200 Ijin
Sewa Lahan Pasar Untuk Relokasi 2 Pasar
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pemantauan Bantuan Modal Pedagang 100 Kelompok Kab.


Pengelola Sarana Distribusi Pasar Pedagang Sleman
Perdagangan
Pembinaan Organisasi paguyuban PKL 2 angkatan
(POKIR Sendangtirto, Sidoarum)
Pembinaan Pedagang Pasar 3 UPTD
Pelayanan
Pasar
Pendampingan Pengelolaan 10 Kelompok
Administrasi Penguatan Modal pedagang
Pengembangan Potensi Paguyuban 3 paguyuban
Pedagang Pasar

3.30.04 PROGRAM Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah 75 % 3.30.04.2.02 Laporan monitoring harga 12 dokumen 3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga Monitoring barang rusak dan kadaluarsa 30 toko Semua
STABILISASI HARGA Pengendalian Harga, barang kebutuhan pokok dan dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Kab/Kota
Monitoring gas bersubsidi 17 Kecamatan
BARANG dan Stok Barang barang penting dan Barang Penting pada Pelaku
KEBUTUHAN POKOK Kebutuhan Pokok dan Usaha Distribusi Barang dalam 1
DAN BARANG Barang Penting di (satu) Kabupaten/Kota
PENTING Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota

3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga Laporan monitoring harga barang 12 dokumen Semua


dan Stok Barang Kebutuhan Pokok kebutuhan pokok dan barang penting Kab/Kota
dan Barang Penting pada Pasar
Pemetaan rantai distribusi barang 1 dokumen
Rakyat yang Terintegrasi dalam
kebutuhan pokok
Sistem Informasi Perdagangan

3.30.04.2.03 Monitoring pupuk bersubsidi 17 Kecamatan 3.30.04.2.03.03 Pengawasan Monitoring pupuk bersupsidi 17 Kecamatan
Pengawasan Pupuk Penyaluran dan Penggunaan Pupuk
dan Pestisida dan Pestisida Bersubsidi
Bersubsidi di Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

3.30.05 PROGRAM Persentase jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor 18 % 3.30.05.2.01 Laporan realisasi ekspor impor 1 dokumen 3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Laporan realisasi ekspor impor 1 dokumen Semua
PENGEMBANGAN Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Kab/Kota
EKSPOR Promosi Dagang Unggulan Kabupaten/Kota
melalui Pameran
Dagang dan Misi
Dagang bagi Produk
Ekspor Unggulan yang
terdapat pada 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota

3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Keikutsertaan dalam IFEX 2022 1 kali Kab.


Nasional Sleman
Pameran Virtual 1 kali

3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Temu Bisnis 35 orang Semua


Produk Ekspor Kab/Kota
Virtual Business Matching 1 kali

3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Fasilitasi paguyuban eksportir 1 paguyuban Semua


Usaha Ekspor Kab/Kota
Pendampingan pengembangan ekspor 6 IKM

3.30.06 PROGRAM Persentase UTTP yang bertanda Tera Sah 19 % 3.30.06.2.01 Pelayanan tera / tera ulang 12 bulan 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang 12 bulan Semua
STANDARDISASI DAN Pelaksanaan Metrologi Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Kab/Kota
peserta sosialisasi pelayanan tera/tera 1000 orang
PERLINDUNGAN Legal, Berupa Tera, Ulang
ulang
KONSUMEN Tera Ulang, dan
Pengawasan

3.30.07 PROGRAM Persentase peningkatan kunjungan ke pasar kabupaten;Jumlah 2%;36 UMKM 3.30.07.2.01 Pelaksanaan promosi melalui pameran 4 event 3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Kajian Omzet Pasar 1 Dokumen Kab.
PENGGUNAAN DAN pelaku UMKM yang bermitra dengan pelaku usaha ritel Pelaksanaan Promosi, produk skala lokal/nasional Penggunaan Produk Dalam Negeri di Sleman
Kajian pengembangan pasar rakyat 1 dokumen
PEMASARAN modern Pemasaran dan Tingkat Kabupaten/Kota
PRODUK DALAM Peningkatan Pengelolaan radio pasar 3 pasar
NEGERI Penggunaan Produk
Dalam Negeri
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Bazar UMKM dalam pelaksanaan PORDA XVI 1 kali Semua
Peningkatan Penggunaan Produk dan PEPARDA III Kab/Kota
Dalam Negeri di Tingkat
Pameran di Gedung Dekranas 1 kali
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Pameran HUT Dekranas 1 kali
Promosi tetap produk IKM di Galeri Upakarti 150 IKM
Sleman
Promosi tetap produk IKM di Showroom 100 IKM
Dekranasda

3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem Fasilitasi Pemasaran Online (PUPM 20 orang Kab.


dan Jaringan Informasi Perdagangan Kalurahan Sidoagung) Sleman

Naskah Akademik Raperda Gudang 1 dokumen


Pelatihan pemasaran online dan temu 8 angkatan
usaha perdagangan mikro, kecil dan warga
miskin (POKIR Sendangsari,
Hargobinangun, Sinduadi, Somodaran-
Purwomartani, Sentono-Tamanmartani,
Celungan-Sumberagung, Nogosari-
Sidokarto, Tlogoadi)
Pelatihan Pemasaran Online dan temu 20 orang
usaha perdagangan mikro, kecil dan warga
Miskin (PUPM Kalurahan Jogotirto)
Pelatihan Pemasaran Online dan temu 20 orang
usaha perdagangan mikro, kecil dan warga
Miskin (PUPM Kalurahan Margoagung)
Pelatihan Pemasaran Online dan temu 20 orang
usaha perdagangan mikro, kecil dan warga
Miskin (PUPM Kalurahan Sindumartani)
Pelatihan Pemasaran Online dan temu 20 orang
usaha perdagangan mikro, kecil dan warga
Miskin (PUPM Kalurahan Wedomartani)
Pembinaan Usaha Dagang (POKIR 2 angkatan
Kaliwanglu, Harjobinangun; Condongcatur)
Pembinaan Usaha Ritel Lokal (POKIR 3 angkatan
Tridadi, Pendowoharjo, dan Berbah))
Temu usaha (PUPM Kapanewon Pakerm) 20 orang

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

3.31.02 PROGRAM Persentase sentra industri aktif 82 % 3.31.02.2.01 Peserta pendampingan 1 sentra 3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Pendampingan Kelompok industri (PUPM 2 kelompok Semua
PERENCANAAN DAN Penyusunan dan kelompok/sentra industri Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kapanewon Sleman)) Kab/Kota
PEMBANGUNAN Evaluasi Rencana Kebijakan Percepatan Kab.
Pendampingan Kelompok Sentra Industri 20 orang
INDUSTRI Pembangunan Industri Pengembangan, Penyebaran dan Sleman
(PUPM Kalurahan Pondokrejo)
Kabupaten/Kota Perwilayahan Industri
Pendampingan kelompok/sentra industri 15 orang
(PUPM Kalurahan Sidoagung)
Sentra yang dikukuhkan berdasarkan SK 5 sentra
Bupati

3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Bimtek manajemen usaha industri (PUPM) 20 orang


Sinkronisasi, dan pelaksanaan
Pelayanan Rumah Kreatif Sleman 12 bulan
Pembangunan Sumber Daya Industri
Pemohon dana penguatan modal sektor 25 pemohon
industri yang diverifikasi
Penerima dana penguatan modal industri 40 IKM
yang dipantau (dimonitor dan dievaluasi)
Peserta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 150 orang
Dekranasda

3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Kajian Substitusi Impor 1 dokumen Kab.


Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Sleman
Peserta Bimtek Bambu Laminasi di 20 orang
Pemberdayaan Industri dan Peran
Dondong RT 05 RW 21 Tegaltirto Berbah
Serta Masyarakat
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

(Pokir)
Peserta Bimtek Bambu Laminasi di 20 orang
Dondong RT 06 RW 21 Tegaltirto Berbah
(Pokir)
Peserta Bimtek Bambu Laminasi di Jragung, 20 orang
Jogotito (Pokir)
Peserta Bimtek Bambu Laminasi di 20 orang
Sardonoharjo(Pokir)
Peserta Bimtek Bambu Laminasi di 20 orang
Sendangmulyo (PUPM)
Peserta Bimtek Bambu Laminasi di 20 orang
Tegaltirto, Berbah (Pokir)
Peserta Bimtek Batik di Bulu, Jogotito 20 orang
(Pokir)
Peserta Bimtek Batik di Cageran, 20 orang
Tamanmartani (Pokir)
Peserta Bimtek Batik di Denokan, 20 orang
Maguwoharjo (PUPM)
Peserta Bimtek Batik di Donoharjo, Ngaglik 20 orang
(Pokir)
Peserta Bimtek Batik di Gadingan, 20 orang
Sumberrejo (Pokir)
Peserta Bimtek Batik di Jongkangan, 20 orang
Tamanmartani (Pokir)
Peserta Bimtek Batik di Sardonoharjo 20 orang
(PUPM)
Peserta Bimtek Batik Karang Taruna 20 orang
Kalurahan Trihanggo (Pokir)
Peserta Bimtek Batik Kelompok Mekar 20 orang
Lestari Kalurahan Trihanggo (Pokir)
Peserta Bimtek Batik Lanjutan di 20 orang
Condongcatur (PUPM)
Peserta Bimtek Batik Lanjutan di 20 orang
Gayamharjo (Pokir)
Peserta Bimtek Batik Lanjutan di Kepuharjo 20 orang
(PUPM)
Peserta Bimtek Batik Lanjutan di 20 orang
Margodadi (PUPM)
Peserta Bimtek Batik Lanjutan di 20 orang
Merdikorejo (PUPM)
Peserta Bimtek Batik Lanjutan di 20 orang
Purwobinangun (PUPM)
Peserta Bimtek Batik Lanjutan di Sidorejo 20 orang
(PUPM)
Peserta Bimtek Fiberglass Karang Taruna 20 orang
Melati di Sendangadi (Pokir)
Peserta Bimtek Kerajinan Rajut di Gempol, 20 orang
Condongcatur (Pokir)
Peserta Bimtek Kerajinan Rajut di Sono 20 orang
Kulon, Merdikorejo (Pokir)
Peserta Bimtek Kue Basah dan Kering di 40 orang
Minomartani (Pokir)
Peserta Bimtek Kue Basah dan Kering di 20 orang
Sendangadi (Pokir)
Peserta Bimtek Kue Basah dan Kering di 20 orang
Sendangmulyo (PUPM)
Peserta Bimtek Kue Basah dan Kering di 20 orang
Sidoarum (PUPM)
Peserta Bimtek Kue Basah dan Kering di 20 orang
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Sinduadi (Pokir)
Peserta Bimtek Kue Basah dan Kering di 20 orang
Soka Tegal, Merdikorejo (Pokir)
Peserta Bimtek Pasir Semen di Sidoagung 20 orang
(PUPM)
Peserta Bimtek Sablon di Banyurejo(Pokir) 20 orang
Peserta Bimtek Sablon di Kaliurang Barat, 20 orang
Hargobinangun (Pokir)
Peserta Bimtek Sablon di Kaliurang Timur, 20 orang
Hargobinangun (Pokir)
Peserta Bimtek Sablon di Minomartani 20 orang
(PUPM)
Peserta Bimtek Sablon di Pangukrejo, 20 orang
Umbulharjo (Pokir)
Peserta Bimtek Sablon di Sendangsari 20 orang
(Pokir)
Peserta Bimtek Sablon di Sidorejo (PUPM) 20 orang
Peserta Bimtek Sablon di Sidorejo, 20 orang
Umbulharjo (Pokir)
Peserta Bimtek Sablon di Sumberarum 20 orang
(PUPM)
Peserta Bimtek Sablon di Wukirharjo 20 orang
(PUPM)
Peserta Bimtek Sablon Karang Taruna 20 orang
Melati di Sendangadi (Pokir)

3.31.03 PROGRAM Jumlah pelaku usaha industri yang mempunyai izin berlaku 1173 pelaku 3.31.03.2.01 IKM Pangan yang diawasi 35 IKM 3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan IKM pangan yang diawasi/BTP 35 IKM Semua
PENGENDALIAN IZIN sesuai dengan ketentuan usaha Penerbitan Izin Usaha Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Kab/Kota
Jumlah peserta sosialisai GMP/Keamanan 60 pelaku
USAHA INDUSTRI Industri (IUI), Izin Bidang Industri Dalam Lingkup IUI,
Pangan usaha
KABUPATEN/KOTA Perluasan Usaha IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan
Industri (IPUI), Izin Kabupaten/ Kota Jumlah peserta sosialisasi ijin edar 30 pelaku
Usaha Kawasan BPOM/MD usaha
Industri (IUKI) dan Izin pelaku usaha yang di verifikasi 20 pemohon
Perluasan Kawasan
Industri (IPKI)
Kewenangan
Kabupaten/Kota

3.31.04 PROGRAM Persentase data industri yang dimutakhirkan 100 % 3.31.04.2.01 Buku data industri Kabupaten Sleman 20 buku 3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Buku data industri Kabupaten Sleman 20 buku Semua
PENGELOLAAN Penyediaan Informasi Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota
SISTEM INFORMASI Industri untuk Kabupaten/Kota melalui SIINas
INDUSTRI NASIONAL Informasi Industri
untuk IUI, IPUI, IUKI
dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota

3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

3.32.03 PROGRAM Persentase calon transmigran yang berangkat 80 % 3.32.03.2.01 Penataan Calon transmigran yang ditempatkan 20 KK 3.32.03.2.01.01 Koordinasi dan Pasca Penempatan Calon Transmigran 4 lok Kab.
PEMBANGUNAN Persebaran Penduduk Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan kab Sleman
KAWASAN yang Berasal dari 1 Transmigrasi yang Berasal dari 1 prop
TRANSMIGRASI (satu) Daerah (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pra Penempatan Calon Transmigran 3 lok
Kabupaten/Kota
kab
prop
Terselenggaranya Kerjasama Antar Daerah 3 lok
Pengirim dan Penerima Transmigrasi/KSAD kab
prop

3.32.03.2.01.04 Pemindahan dan Pembinaan Pendaftar terseleksi 25 KK Kab.


Penempatan Transmigran yang Sleman
Seleksi Calon Transmigran 25 KK
berasal dari 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.32.03.2.01.05 Penyuluhan Penyuluhan Transmigrasi Regional @40 orang) 30 kali Semua


Transmigrasi Kab/Kota

4.01 SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01 PROGRAM Tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, 77,05%;90%;76,95%;100 % 4.01.01.2.01 Dokumen Perjanjian kinerja; 1 dokumen 4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian kinerja 1 dokumen Semua
PENUNJANG pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah Perencanaan, Dokumen Perubahan Perjanjian Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 1 dokumen
URUSAN tangga;Persentase kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Kinerja; Dokumen Perubahan Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja 1 dokumen Sleman
dengan predikat "Baik" berdasarkan indikator Renja; Dokumen Renja; Dokumen
DAERAH penilaian kinerja perangkat daerah;Tingkat Perangkat Daerah Perubahan RKA SKPD; Dokumen Dokumen Renja 1 dokumen
KABUPATEN/KOTA kepuasan terhadap protokoler dan komunikasi DPA SKPD; Dokumen Perubahan
pimpinan;Persentase ketersediaan dokumen DPA SKPD; Dokumen Laporan
perencanaan, keuangan dan laporan yang Bulanan; Dokumen Laporan
terselesaikan tepat waktu Tahunan; Dokumen LKJIP/LAKIP;
Dokumen Pengendalian dan
Evaluasi terhadap Kebijakan Renja

4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen Laporan Bulanan 12 dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen
Kab.
Dokumen LKjIP 1 dokumen Sleman
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap hasil Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 dokumen
terhadap kebijakan Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap pelaksanaan Renja
Dokumen RFK 12 dokumen

4.01.01.2.02 Pembayaran gaji dan tunjangan 12 bulan 4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 12 bulan Semua
Administrasi pegawai; pembayaran iuran BPJS; Tunjangan ASN Kab/Kota
pembayaran iuran BPJS 12 bulan
Keuangan Perangkat pembayaran TPP; pembayaran Kab.
Daerah pembayaran TPP 12 bulan Sleman
honorarium pengelola keuangan dan
barang

4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan "pembayaran honorarium pengelola 12 bulan Semua


Penatausahaan dan keuangan dan barang" Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 2 dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.01.01.2.03 Laporan Rekonsiliasi Aset dan 12 bulan 4.01.01.2.03.06 Penatausahaan Laporan Rekonsiliasi Aset dan Persediaan 12 bulan Kab.
Administrasi Barang Persediaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sleman
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

4.01.01.2.05 Laporan pelaksanaan Roadmap 1 dokumen 4.01.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi 1 dokumen Semua
Administrasi Reformasi Birokrasi Pengolahan Administrasi Birokrasi Kab/Kota
Kepegawaian Kepegawaian Kab.
Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan
Perangkat Daerah Sleman
Pembayaran tenaga non PNS/PHL 12 bulan
Telaah Staf Ahli Bupati 18 telaah

4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Bimtek 2 kali Semua


Implementasi Peraturan Perundang- Kab/Kota
Undangan Kab.
Sleman

4.01.01.2.06 Penyediaan Alat listrik dan elektronik; 12 bulan 4.01.01.2.06.01 Penyediaan Penyediaan Alat listrik dan elektronik 12 bulan Semua
Administrasi Umum Layanan penyediaan makanan dan Komponen Instalasi Kab/Kota
Perangkat Daerah minuman rapat; layanan cetak dan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
penggandaan; Layanan penyediaan Sleman
makanan dan minuman tamu;
layanan perjalanan dinas dalam
daerah; Pengelolaan arsip dan
perpustakaan

4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 paket Semua
dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Dispenser 2 unit Kab.


Rumah Tangga Sleman
Kompor gas 3 unit
Microwave 2 unit
Peralatan rumah tangga lainnya 1 paket
Setrika 2 unit
Tabung gas 2 unit

4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Alat Tulis Kantor 2 paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Layanan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan
Kab.
rapat
Sleman

4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan Cetak dan Penggandaan 12 bulan Semua


Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Semua
Tamu tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
SKPD Kab.
Layanan perjalanan dinas luar negeri 12 bulan Sleman

4.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.01.01.2.07 Pengadaan Mebel; Pengadaan Sarana 1 paket 4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel DED interior ruang pelayanan 1 paket Semua
Pengadaan Barang dan Prasarana Gedung Kantor atau Kab/Kota
Milik Daerah Bangunan Lainnya Kab.
Penunjang Urusan Sleman
Pemerintah Daerah

4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan Gerobag 2 unit Kab.


dan Mesin Lainnya Sleman
Mesin penghancur kertas 2 unit

4.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana Genset 1 unit Semua


dan Prasarana Gedung Kantor atau Kab/Kota
Pengadaan AC 10 unit
Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

4.01.01.2.08 Layanan Surat Menyurat; 12 bulan 4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat layanan surat menyurat 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Pembayaran Jasa Langganan; Menyurat Kab/Kota
Penunjang Urusan Pelayanan Kebersihan dan Keamanan Kab.
Pemerintahan Daerah Kantor Sleman

4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa pembayaran jasa langganan 12 bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa pelayanan kebersihan dan keamanan kantor 12 bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

4.01.01.2.09 Layanan Pemeliharaan Kendaraan 12 bulan 4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang Dinas; Layanan Penyediaan BBM; Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan penyediaan BBM 12 bulan
Milik Daerah Layanan Pemeliharaan Mebel; Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Layanan Pemeliharaan Peralatan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah Kerja; Layanan Pemeliharaan Aset
Tetap Lainnya; Pemeliharaan Gedung
Kantor

4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan Pemeliharaan mebel 12 bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Layanan pemeliharaan peralatan dan mesin 12 bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

4.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Layanan Pemeliharaan Aset Tetap lainnya 12 bulan Kab.
Tetap Lainnya Sleman

4.01.01.2.09.09 Layanan pemeliharaan gedung kantor 12 bulan Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

4.01.01.2.11 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 bulan 4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Layanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 12 bulan Kab.
Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Sleman
Keuangan dan Daerah; Penyediaan Pakaian Dinas Kepala Daerah
Operasional Kepala dan Atribut Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Kepala Daerah Perawatan dan pengobatan Bupati
dan Wakil Bupati beserta keluarga;
Biaya Penunjang Operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut 12 bulan Kab.
Dinas dan Atribut Kelengkapan Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Sleman
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Daerah

4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical "Perawatan dan pengobatan Bupati dan Wakil 12 bulan Kab.
Check Up Kepala Daerah dan Wakil Bupati beserta keluarga" Sleman
Kepala Daerah

4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah 12 bulan Kab.
Penunjang Operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah beserta keluarga Sleman
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

4.01.01.2.12 Fasilitasi Layanan kerumahtanggaan Kepala 12 bulan 4.01.01.2.12.01 Penyediaan Layanan kerumahtanggaan Kepala Daerah 12 bulan Kab.
Kerumahtanggaan Daerah; Layanan kerumahtanggaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Sleman
Sekretariat Daerah Wakil Kepala Daerah;Layanan Daerah
kerumahtanggaan Sekretariat
Daerah; penerimaan kunjungan kerja
Kepala Daerah di wilayah Kab.
Sleman; penerimaan tamu kunjungan
dari instansi luar Kabupaten Sleman
(Kab/Dep/DPRD); prosesi
pemakaman Bupati/Wakil Bupati
suami istri

4.01.01.2.12.02 Penyediaan Layanan kerumahtanggaan Wakil Kepala 12 bulan Kab.


Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Daerah Sleman
Kepala Daerah

4.01.01.2.12.03 Penyediaan Layanan kerumahtanggaan Sekretariat 12 Bulan Kab.


Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sleman
Daerah
open house 1 Kali
pelantikan dan pisah sambut unsur pimpinan 7 Kali
pelayanan kegiatan budaya 1 Kali
penerimaan kunjungan kerja Kepala Daerah 12 Bulan
di wilayah Kab. Sleman
penerimaan tamu kunjungan dari instansi luar 12 Bulan
Kabupaten Sleman (Kab/Dep/DPRD)
prosesi pemakaman Bupati/Wakil Bupati 12 Bulan
suami istri
rangkaian perayaan hari jadi Sleman 1 Kali
Rangkaian perayaan HUT RI 1 Kali
syawalan Gubernur 1 Kali
syawalan karyawan/karyawati 1 Kali
upacara hari OTDA 1 Kali
Upacara Kesaktian Pancasila 1 Kali

4.01.01.2.13 Penataan Dokumen Analisis Jabatan; 1 dokumen 4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Dokumen Analisis Jabatan 1 dokumen Kab.
Organisasi Dokumen kajian dan Pembinaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Sleman
Dokumen Kajian dan Pembinaan 1 dokumen
Kelembagaan; Dokumen Laporan Kelembagaan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
Raperbup tentang Perangkat Daerah/ Unit 1 draft
Pembinaan Penyusunan Perjanjian
Kerja
Kinerja Perangkat daerah;
Perjanjian kinerja Pemerintah
Kabupaten Sleman; Dokumen
Hasil Monitoring dan Evaluasi
Kualitas Pelayanan Publik;
Dokumen Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat Pemkab Sleman; LKjIP
Pemerintah Kabupaten Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Draf Pedoman/Peraturan Tata Laksana 1 draf Kab.


Publik dan Tata Laksana Kerja Sleman

Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik 1 kali


Pembinaan Mal Pelayanan Publik 1 kali
Pembinaan Role Mode Pelayanan Publik 1 dokumen

4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja Dokumen Laporan Pelaksanaan Reformasi 1 dokumen Kab.


dan Reformasi Birokrasi Birokrasi Sleman

Pembinaan Penyusunan Perjanjian Kinerja 1 dokumen


Perangkat Daerah
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten 1 dokumen
Sleman

4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi 1 dokumen Kab.
dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Kualitas Pelayanan Publik Sleman
Publik dan Tata Laksana
Dokumen Hasil Survey Kepuasan 1 dokumen
Masyarakat Pemkab Sleman

4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan LKjIP Pemerintah Kabupaten Sleman 1 dokumen Kab.


Penyusunan Laporan Kinerja Sleman
Pembinaan entri Data e-SAKIP Perangkat 48 PD
Pemerintah Daerah
Daerah
Pembinaan Penyusun LKjIP Perangkat 48 PD
Daerah

4.01.01.2.14 Layanan protokoler kegiatan instansi 400 kali 4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan Layanan protokoler kegiatan instansi 140 kali Kab.
Pelaksanaan Protokol Sleman
Layanan Protokoler Upacara dan Pelantikan 8 kali
dan Komunikasi
Pimpinan Pakaian PDL 7 stel
Pelayanan Keprotokolan Negara 2 kali
Pelayanan kunjungan masyarakat (audiensi) 30 kali
Pembayaran Tenaga Non PNS/PHL 12 bulan
Penerimaan Kunjungan Kerja 27 kali
Perlengkapan Keprotokolan 5 jenis

4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Desimenasi dan Feature di TV 3 paket Kab.


Pimpinan Sleman
Dialog Sembada 6 Kali
Diseminasi Kebijakan di Radio 72 kali
Jumpa pers 10 kali
Penyusunan buku kompilasi sambutan 2 buku
Bupati
Penyusunan sambutan Bupati 400 sambutan
Publikasi Kebijakan oleh Wartawan 4 Kali
Publikasi sambutan melalui subdomain 60 sambutan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Advetorial 8 kali Kab.


Tugas Pimpinan Sleman
Album foto Sleman dalam lensa 1 album
Baliho 24 paket
Baliho PORDA XVI dan PEPARDA III 51 paket
Dialog/Advetorial PORDA XVI dan 5 media
PEPARDA III
Dokumentasi video Pimpinan Daerah 6 kali
FB Ads: Post Engagement 104 paket
Film/Video promosi dan publikasi 1 paket
Instagram Ads 104 paket
Liputan Harian Televisi PORDA XVI dan 10 paket
PEPARDA III
Pembayaran Tenaga Non PNS/PHL 12 bulan
Pengelolaan dokumentasi dan informasi 12 bulan
Sekretariat Daerah
Pengelolaan media sosial pimpinan daerah 27 video
Pengelolaan media sosial pimpinan daerah 180 posting
Pengelolaan PPID Sekretariat Daerah 12 bulan
Release media 400 release

4.01.02 PROGRAM Persentase dokumen LPPD tersedia tepat waktu;Persentase 100 4.01.02.2.01 Dokumen kajian Penanganan 1 dokumen 4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Dokumen kajian penanganan kasus 1 dokumen Kab.
PEMERINTAHAN DAN kerjasama yang aktif;Persentase penanganan permasalahan %;100 Administrasi Tata Kasus Permasalahan; Kajian Pemerintahan permasalahan pemerintahan umum Sleman
KESEJAHTERAAN kebijakan bidang kesejahteraan rakyat;Persentase Raperda yang %;100 Pemerintahan kebijakan Bidang Pemerintahan; iuran APKASI 1 kali
RAKYAT diundangkan menjadi Peraturan Daerah %;75 % Kajian Kebijakan Pemerintah
Iuran FORSESDASI 1 kali
Daerah; Pemutakhiran Buku Kode
dan Data Administrasi Kajian Kebijakan Bidang Pemerintahan 1 dokumen
Pemerintahan Kabupaten Sleman; Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah 1 dokumen
Pemutakhiran Toponimi
Rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 12 kali
Kabupaten Sleman; Dokumen
pendukung EKPPD; Dokumen Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan 2 kali
SPM; Laporan hasil monitoring Rapat Koordinasi Pimpinan 12 kali
dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan kapanewon
kapanewon;Modul penyusunan
LPPD

4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Lap. Hasil monev penyelenggaraan 1 dokumen Kab.


Administrasi Kewilayahan pemerintahan kecamatan Sleman

Laporan hasil monitoring dan 1 dokumen


evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan kapanewon
Pembuatan Peta Batas Kalurahan 5 kalurahan
Pemutakhiran Buku Kode dan Data 1 dokumen
Administrasi Pemerintahan
Kabupaten Sleman
Pemutakhiran Toponimi Kabupaten 1 dokumen
Sleman
Penyusunan Raperbup Batas 5 kalurahan
Kalurahan
Penyusunan revisi draft Permendagri 2 Kabupaten/Kota
Batas Wilayah Kabupaten Sleman
Sinkronisasi Garis Batas Wilayah 4 kabupaten/kota
Kabupaten Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Dokumen Evaluasi Laporan Tahunan 1 Dokumen Kab.


Otonomi Daerah Sleman
Dokumen Pendukung EKPPD 1 dokumen
Dokumen SPM 1 dokumen
Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1 dokumen
LKPJ Bupati 4 dokumen
LPPD kepada pemerintah 2 dokumen
Modul penyusunan LPPD 1 dokumen
Pengelolaan SIM LPPD 1 SIM

4.01.02.2.02 Dokumen kajian/penyusunan 1 dokumen 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Dokumen penyelenggaraan MTQ DIY dan 2 dokumen Kab.
Pelaksanaan Kebijakan materi rumusan kebijakan bidang Bina Mental Spiritual dokumen kegiatan Masjid Agung. Sleman
Kesejahteraan Rakyat kesejahteraan masyarakat; Laporan pembinaan rohani PNS Islam, 4 dokumen
Dokumen kajian dan monev pembinaan umat Kristiani, safari Jumat dan
pemberian bantuan hibah uang tarawih, pembinaan umat Hindu dan
dan rakor kegiatan masyarakat; Budha
Dokumen verifikasi administrasi
Pemberangkatan haji dan pemulangan haji 2 dokumen
permohonan bantuan keuangan
khusus untuk tempat ibadah

4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Dokumen kajian dan monev pemberian 2 dokumen Kab.


Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian bantuan uang dan rakor kegiatan Sleman
Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial masyarakat.
Dokumen pemberdayaan dan monev 1 dokumen
lembaga/organisasi keagamaan/organisasi
kemasyarakatan (LPTQ, MUI, FORSIPP, IPHI,
DMI, PWRI, LVRI, PEPABRI, dll).
Monitoring dan evaluasi kebijakan 1 dokumen
lingkungan sehat.

4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Dokumen kajian/penyusunan materi 1 dokumen Kab.


Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian rumusan kebjakan terkait kesejahteraan Sleman
Kinerja terkait Kesejahteraan masyarakat
Masyarakat
Pembinaan dan evaluasi Desa/Kalurahan 1 dokumen
Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)
Pembinaan tokoh agama/rohaniawan 5 dokumen

4.01.02.2.03 Fasilitasi Evaluasi Raperda 5 Raperda 4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Evaluasi raperda 5 raperda Kab.
dan Koordinasi Produk Hukum Daerah Sleman
Jawaban/ pandangan Bupati atas 4 raperda
Hukum
Raperda
Keputusan Bupati 275 Keputusan
Keputusan Sekretaris Daerah 20 SK Sekda
Konsultasi pakar 2 kali
Konsultasi Raperda 5 raperda
Peraturan Bupati 25 peraturan
Propemperda 2 Dokumen
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Aplikasi/Sistem E-Pelayanan Bantuan 1 SIM Kab.


Hukum Hukum Sleman

Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin 10 perkara


Laporan peduli Hak Asasi Manusia 1 laporan
Laporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 3 laporan
(RANHAM)
Pelayanan bantuan hukum kepada 30 jenis
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di
luar pengadilan (non ligitasi)
Penanganan kasus sengketa perdata, Tata 6 perkara
Usaha Negara (TUN) dan sengketa
informasi yang ditangani (ligitasi)
Relaas panggilan sidang 250 relaas
Tata Usaha Negara (TUN) dan sengketa 3 perkara
informasi yang ditangani (ligitasi)

4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Himpunan produk hukum 4 dokumen Kab.


Produk Hukum dan Pengelolaan Sleman
Pembinaan Anggota JDIH 2 kali
Informasi Hukum
Pendokumentasian produk hukum 100 buku
Penyusunan abstrak produk hukum 1 dokumen
Penyusunan Berita Daerah 20 Perbup
Penyusunan Lembaran Daerah 10 Perda
Sosialisasi 8 kali

4.01.02.2.04 Fasilitasi Evaluasi kerjasama daerah 1 dokumen 4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Evaluasi kerjasama daerah 1 dokumen Kab.
Kerjasama Daerah Dalam Negeri Sleman
Fasilitasi kerjasama daerah dengan 3 dokumen
pemerintah daerah lain
Fasilitasi kerjasama daerah dengan pihak 50 dokumen
ketiga
penyusunan Perbup kerja sama daerah 1 dokumen
Penyusunan SOP kerja sama daerah 1 dokumen
potensi kerja sama daerah 1 dokumen

4.01.02.2.04.02 Fasilitasi Kerja Sama Fasilitasi kerjasama daerah dengan pemerintah 2 kali Kab.
Luar Negeri luar negeri Sleman

Fasilitasi kerjasama dengan lembaga non 2 kali


pemerintah luar negeri

4.01.03 PROGRAM Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang 100%;100%;100 % 4.01.03.2.01 Laporan monitoring dan evaluasi 1 dokumen 4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Laporan Pelaksanaan Monitoring dan 1 dokumen Kab.
PEREKONOMIAN perekonomian dan sumber daya alam;Persentase Pelaksanaan Kebijakan BUMD; Agenda promosi daerah; Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Evaluasi BUMD dan BLUD Sleman
DAN penanganan permasalahan kebijakan bidang Perekonomian Laporan Kajian Produk Unggulan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan
PEMBANGUNAN pembangunan;persentase pengadaan barang/jasa Daerah; Laporan monev promosi BLUD
pemerintah secara elektronik daerah; Laporan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan
bidang penanaman modal,
pariwisata dan kehutanan;
Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM

4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Monev Kebijakan bidang Penanaman 1 dokumen Kab.


Distribusi Perekonomian Modal, Pariwisata, dan Kehutanan Sleman

Monev Kebijakan Perizinan Berusaha 1 dokumen

4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Laporan Pemantauan dan Evaluasi 1 dokumen Kab.


Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sleman
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.01.03.2.02 Laporan evaluasi dan monitoring 1 dokumen 4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Laporan Evaluasi dan Monitoring Sarana 1 dokumen Kab.
Pelaksanaan pengembangan sarana dan Program Pembangunan dan Prasarana Publik Sleman
Administrasi prasarana publik; Laporan Laporan Monitoring dan Evaluasi 1 dokumen
Pembangunan kebijakan bidang pembangunan; Pelaksanaan Kebijakan Air Minum, Sanitasi
Dokumen daftar prioritas dan Permukiman
pengendalian pembangunan;
Laporan Penyelesaian Permasalahan 1 dokumen
Laporan peninjauan lapangan;
Bidang Pembangunan
Berita Acara Penyerahan hasil
pelaksanaan kegiatan APBD;
Laporan Penyelesaian
Permasalahan Pembangunan,
kemasyarakatan dan
pemerintahan

4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Dokumen Daftar Prioritas Pengendalian 1 dokumen Kab.


Evaluasi Program Pembangunan Pembangunan Sleman

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 8 dokumen


Per Bulan
Laporan Pengendalian Pembangunan Per 4 dokumen
Triwulan
Laporan Peninjauan Lapangan 1 dokumen
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 12 dokumen
Barang dan Jasa

4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi Berita Acara Penyerahan Hasil 1 dokumen Kab.


dan Pelaporan Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan APBD Sleman
Pembangunan
Laporan Fasilitasi Pendampingan 1 dokumen
Pembangunan
Laporan RFK 10 dokumen
Laporan RFK per semester 2 dokumen

4.01.03.2.03 Operasional e-procurement 12 bulan 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 175 paket Kab.
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sleman
Pendataan Bahan/Material Pendukung 1 kali
Pengadaan Barang
Kegiatan di Lingkup BPBJ
dan Jasa

4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Bimtek aplikasi E-Procurement 10 kali Kab.


Pengadaan secara Elektronik Sleman
Layanan Helpdesk LPSE 12 bulan
Operasional pemeliharaan aplikasi E- 12 bulan
Procurement Daerah
Verifikasi dan Registrasi Penyedia 12 bulan

4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Forum Komunikasi Pengadaan Barang dan 2 kali Kab.
Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jasa ( Kab & UKPBJ Se DIY ) Sleman

Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa 3 kali


pendampingan advokasi 12 bulan
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 2 kali
PPBJ

4.01.03.2.04 Laporan monev pengendalian 1 dokumen 4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Laporan Monitoring dan Evaluasi 1 dokumen Kab.
Pemantauan Kebijakan inflasi daerah; Laporan Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Energi dan Sleman
Sumber Daya Alam pemantauan dan evaluasi Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Sumberdaya Mineral
pelaksanaan kebijakan bidang Perikanan
Laporan Monitoring dan Evaluasi 1 dokumen
energi dan sumberdaya mineral; Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian,
Laporan pemantauan dan evaluasi Pangan dan Perikanan
pelaksanaan kebijakan bidang
pertanian, pangan dan perikanan
yang ditindaklanjuti
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.01.04 PROGRAM Presentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional 90 % 4.01.04.2.01 Penataan Dokumen Monitoring Pelaksanaan 1 dokumen 4.01.04.2.01.05 Penataan Bentuk Dokumen Monitoring Pelaksanaan 1 dokumen Kab.
PENYELENGGARAAN Kelembagaan dan Kelembagaan Asli; Produk Hukum Kelembagaan Asli Sleman Kelembagaan Asli Sleman
KEISTIMEWAAN Ketatalaksanaan tentang Kalurahan
YOGYAKARTA Keistimewaan
URUSAN
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN

4.01.04.2.02 Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten 60 orang 4.01.04.2.02.03 Implementasi Budaya Laporan Implementasi Budaya Pemerintah 1 dokumen Kab.
Peningkatan Budaya Sleman Mengikuti Internalisasi Pemerintahan Sleman Kabupaten Sleman Sleman
Pemerintahan Keistimewaan
Laporan Pelaksanaan Budaya 1 laporan
Pemerintahan

4.01.04.2.02.08 Penyelenggaraan Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Sleman 60 orang Kab.


Diklat Kaistimewan Mengikuti Internalisasi Keistimewaan Sleman

4.02 SEKRETARIAT DPRD

4.02.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; 4.02.01.2.01 Dokumen Perencanaan 34 Dokumen 4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 3 Dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 % Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 3 Dokumen
URUSAN Penganggaran, dan Perangkat Daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja 1 Dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 Dokumen
KABUPATEN/KOTA

4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen Laporan Tahunan 1 Dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen LKJIP/Lakip 1 Dokumen
Kab.
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 4 Dokumen Sleman
Terhadap Hasil Renja
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 1 Dokumen
Terhadap Kebijakan Renja
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 4 Dokumen
Terhadap Pelaksanaan Renja
Dokumen RFK 12 Dokumen

4.02.01.2.02 Pembayaran Gaji, Tunjangan, TPP, 12 bulan 4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 12 Bulan Semua
Administrasi Iuran BPJS dan Laporan Keuangan Tunjangan ASN Kab/Kota
Pembayaran Iuran BPJS 12 Bulan
Keuangan Perangkat Kab.
Daerah Pembayaran TPP 12 Bulan Sleman

4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Pengelola 12 Bulan Semua


Penatausahaan dan Keuangan/ Barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Laporan Aset/BMD Semesteran 2 Dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Laporan Keuangan Semesteran 2 Dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Sleman

4.02.01.2.05 Layanan Administrasi Kepegawaian 12 Bulan 4.02.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan Pelaksanaan Roadmap reformasi 1 dokumen Semua
Administrasi dan Pembayaran Tenaga Non PNS/ Pengolahan Administrasi birokrasi Kab/Kota
Kepegawaian PHL Kepegawaian Kab.
Layanan Administrasi Kepegawaian 12 bulan
Perangkat Daerah Sleman
Pembayaran Tenaga Non PNS/PHL 12 bulan

4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Pengiriman peserta 6 orang Semua


Implementasi Peraturan Perundang- Bimtek/workshop/seminar/lokakarya Kab/Kota
Undangan Kab.
Sleman

4.02.01.2.06 Persentase Pengelolaan Arsip Sesuai 90 % 4.02.01.2.06.01 Penyediaan Alat listrik 2 paket Semua
Administrasi Umum SKPD dan Presentase Kegiatan Komponen Instalasi Kab/Kota
Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman

4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket Semua


dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan ATK 12 bulan Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Layanan Makanan dan Minuman rapat 12 bulan
Kab.
Sleman

4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetak dan pengadaan dokumen 12 bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan Makan minum tamu 12 bulan Semua


Tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan Perjalanan dinas dalam Daerah 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan perjalanan dinas Luar daerah 12 bulan
SKPD Kab.
Sleman

4.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Pengelolaan Arsip dan perpustakaan 12 bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

4.02.01.2.06.11 Dukungan Pengelolaan Informasi dan dokumen PD, 12 bln Semua


Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Pengelolaan Website PD Kab/Kota
Berbasis Elektronik pada SKPD Kab.
Sleman

4.02.01.2.07 Pengadaan BMD 0 unit 4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Mebeler 1 paket Semua
Pengadaan Barang Kab/Kota
Milik Daerah Kab.
Penunjang Urusan Sleman
Pemerintah Daerah

4.02.01.2.08 Layanan Jasa Penunjang 12 bulan 4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan Surat menyurat 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Menyurat Kab/Kota
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran Jasa Langganan 12 bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan keamanan dan Kebersihan Kantor 12 bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

4.02.01.2.09 Layanan Pemeliharaan BMD 12 Bulan 4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Layanan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan Kab.
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Sleman
Layanan penyediaan BBM Kendaraan 12 bulan
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah

4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan pemeliharaan meubeler 12 bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Pemeliharaan/ Perbaikan peralatan kerja 12 bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan gedung Kantor 1 Paket Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Pemeliharaan Taman 1 paket
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

4.02.01.2.15 Layanan Layanan Keuangan dan 12 Bulan 4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Dewan 12 Bulan Kab.
Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Administrasi Keuangan DPRD Sleman
Kesejahteraan DPRD

4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Atribut dan kelengkapan lainnya 50 set Kab.


Dinas dan Atribut DPRD Sleman
Ongkos jahit 100 Set
Pakaian Dinas Harian/ PDH 50 stel
Pakaian Sipil Harian/ PSH 50 stel

4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Pembayaran Jasa Medical Check Up 12 Bulan Kab.


Check Up DPRD Sleman

4.02.01.2.16 Layanan Layanan Administrasi dan Rumah 12 Bulan 4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Layanan Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD 12 Bulan Kab.
Administrasi DPRD Tangga DPRD Koordinasi dan Konsultasi DPRD Sleman
Pelaksanaan Undangan Bimtek, Adkasi 4 Kali
Pelantikan Antar Waktu 1 Kali
Pengiriman Rakornas Adkasi 2 Kali
Rapat Paripurna 54 Kali
Rapat Paripurna Istimewa 5 Kali

4.02.02 PROGRAM Persentase Raperda dalam Propemperda yang 90.50%;100%;80.20%;80.20 % 4.02.02.2.01 Pembentukan Perda dan Raperda 15 Perda 4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Kunjungan Badan Pembentukan Peraturan 5 Kali Kab.
DUKUNGAN dibahas ;Persentase nota kesepakatan KUA Pembentukan Inisiatif Pembahasan Program Pembentukan Daerah/ Propemperda Sleman
PELAKSANAAN PPAS yang terselesaikan tepat Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Propemperda 1 Dokumen
TUGAS DAN FUNGSI waktu;Persentase pengawasan urusan Peraturan DPRD
DPRD pemerintahan yang dilaksanakan;Indeks
kepuasan DPRD atas fasilitasi layanan
kehumasan, protokol dan layanan administrasi

4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rapat Dengar Pendapat/ Public Hearing 6 Kali Kab.


Rancangan Peraturan Daerah Sleman
Raperda Inisiatif dan Non Inisiatif 15 Perda

4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Bedah Perda/ NA 3 Kali Kab.


Kajian Perundang-Undangan Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Identifikasi Kebutuhan Perda 6 Kali Kab.


Penjelasan/Keterangan dan/atau Sleman
Naskah Akademik 8 NA
Naskah Akademik

4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Pembahasan Tata Tertib DPRD 1 Dokumen Kab.


Tertib DPRD Sleman

4.02.02.2.02 Terlaksananya Kegiatan Pembahasan 12 Kali 4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan Kunjungan Badan Anggaran 1 Kali Kab.
Pembahasan Kebijakan Anggaran PPAS Sleman
Nota Kesepakatan 1 Dokumen
Kebijakan Anggaran

4.02.02.2.02.02 Pembahasan Kunjungan Badan Anggaran 1 Kali Kab.


Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Sleman
Nota Kesepakatan 1 Dokumen

4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD Kunjungan Badan Anggaran 2 Kali Kab.


Sleman
Nota Kesepakatan 1 Dokumen

4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Kunjungan Badan Anggaran 1 Kali Kab.


Perubahan Sleman
Nota Kesepakatan 1 Dokumen

4.02.02.2.02.06 Pembahasan Rekomendasi 1 Dokumen Kab.


Pertanggungjawaban APBD Sleman

4.02.02.2.03 Terlaksananya Kegiatan 44 Laporan 4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Hearing Pengawasan Peraturan Daerah 1 Kali Kab.
Pengawasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan bidang Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Sleman
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Hukum
Kunjungan Kerja Bidang Pemerintahan dan 7 Kali
Pemerintahan
Hukum
Laporan Masa Sidang 3 Laporan
Monitoring Pembangunan Bidang 6 Kali
Pemerintahan dan Hukum
Publikasi Bidang Pemerintahan dan Hukum 6 Kali

4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Hearing Pengawasan Peraturan Daerah 1 Kali Kab.


Pemerintahan Bidang Infrastruktur Bidang Infrastruktur Sleman

Kunjungan Kerja Bidang Infrastruktur 7 Kali


Laporan Masa Sidang 3 Laporan
Monitoring Pembangunan Bidang 6 Kali
Infrastruktur
Publikasi Bidang Infrastruktur 6 Kali

4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Hearing Pengawasan Peraturan Daerah 1 Kali Kab.


Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Bidang Kesejahteraan Rakyat Sleman
Rakyat
Kunjungan Kerja Bidang Kesejahteraan 7 Kali
Rakyat
Laporan Masa Sidang 3 Laporan
Monitoring Pembangunan Bidang 6 Kali
Kesejahteraan Rakyat
Publikasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 6 Kali

4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Hearing Pengawasan Peraturan Daerah 1 Kali Kab.


Pemerintahan Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian Sleman

Kunjungan Kerja Bidang Perekonomian 7 Kali


Laporan Masa Sidang 3 Laporan
Monitoring Pembangunan Bidang 6 Kali
Perekonomian
Publikasi Bidang Perekonomian 6 Kali

4.02.02.2.04 Terlaksananya Bimtek, Workshop, 6 Kali 4.02.02.2.04.02 Bimbingan Teknis Pengiriman Bimtek, Workshop, Seminar, Rakernas 6 Kali Kab.
Peningkatan Kapasitas Seminar, Pembayaran Tenaga Ahli Fraksi DPRD Sleman
DPRD dan Tim Ahli Tepat Waktu
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dialog Iteraktif TV/Radio 8 Siaran Kab.


Dokumentasi Dewan Sleman
Penulisan Website 60 Naskah
Publikasi Kegiatan Anggota DPRD 50 Anggota
Publikasi/ Peliputan 8 Media
Seminar Kaukus Perempuan 2 Kali

4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pembayaran Kelompok Pakar dan Tim Ahli 12 Bulan Kab.
Pakar dan Tim Ahli Sleman

4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Pembayaran Tenaga Ahli Fraksi 12 Bulan Kab.


Ahli Fraksi Sleman

4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Layanan Aspirasi dan Informasi Kegiatan 12 Bulan Kab.


Hubungan Masyarakat DPRD Sleman

Pelayanan Keprotokolan 12 Bulan

4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kunjungan Kerja Banmus 5 Kali Kab.


Kerja DPRD Sleman
Rencana Kegiatan DPRD 1 Dokumen

4.02.02.2.05 Terlaksananya Reses Anggota DPRD 3 Kali 4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses Penjaringan Aspirasi Masa Reses Anggota DPRD 6 Kali Kab.
Penyerapan dan Sleman
Penghimpunan
Aspirasi Masyarakat

4.02.02.2.06 Dokumen Pengawasan Kode Etik 1 Dokumen 4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik Kunjungan Kerja Badan Kehormatan DPRD 5 Kali Kab.
Pelaksanaan dan DPRD Sleman
Pengawasan Kode Etik DPRD 1 Dokumen
Pengawasan Kode Etik
DPRD

4.02.02.2.07 Persantase terlaksananya materi 80 % 4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Booklet 200 Buku Kab.
Pembahasan Kerja komunikasi dan Publikasitepat waktu Komunikasi dan Publikasi Sleman
Buku Album Foto 100 Eks
Sama Daerah
Buku Kerja 200 Buku
Kalender 200 Buah
Pembuatan Kegiatan Video Kegiatan DPRD 1 Paket
Suara Parlemen 2000 eks

5.01 PERENCANAAN

5.01.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; 5.01.01.2.01 Dokumen Perencanaan, 35 dokumen 5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 3 dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 3 dokumen
URUSAN Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja 1 dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 dokumen
KABUPATEN/KOTA

5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen Laporan tahunan 1 document Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen LKjIP/Lakip 1 document
Kab.
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen Sleman
terhadap hasil Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 dokumen
terhadap kebijakan Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap pelaksanaan Renja
Dokumen RFK 12 dokumen

5.01.01.2.02 Pembayaran Gaji, Tunjangan, TPP, 12 bulan 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 12 bulan Semua
Administrasi Iuran BPJS dan laporan keuangan Tunjangan ASN Kab/Kota
Pembayaran iuran BPJS 12 bulan
Keuangan Perangkat Kab.
Daerah Pembayaran TPP 12 bulan Sleman

5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran honorarium pengelola keuangan 12 bulan Semua


Penatausahaan dan / barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Laporan aset/BMD semesteran 2 dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Laporan keuangan semesteran 2 dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Sleman

5.01.01.2.05 Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan 5.01.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi 1 dokumen Semua
Administrasi dan pembayaran tenaga non PNS / Pengolahan Administrasi Birokrasi Kab/Kota
Kepegawaian PHL Kepegawaian Kab.
Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan
Perangkat Daerah Sleman
Pembayaran tenaga non PNS / PHL 12 bulan

5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Pengiriman peserta 4 orang Semua


Implementasi Peraturan Perundang- bimtek/workshop/lokakarya/seminari Kab/Kota
Undangan Kab.
Sleman

5.01.01.2.06 Layanan administrasi umum 12 bulan 5.01.01.2.06.01 Penyediaan Alat listrik 5 macam Semua
Administrasi Umum Komponen Instalasi Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman

5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Peralatan dan perlengkapan kantor 9 unit Semua


dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan ATK 1 paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Layanan makanan dan minuman rapat 12 bulan
Kab.
Sleman

5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan makanan dan minuman tamu 12 bulan Semua
Tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
SKPD Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.01.01.2.07 Pengadaan BMD 2 jenis 5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Mobile file system 1 unit Semua
Pengadaan Barang Kab/Kota
Rak Arsip 3 unit
Milik Daerah Kab.
Penunjang Urusan Sleman
Pemerintah Daerah

5.01.01.2.08 Layanan jasa penunjang 12 bulan 5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan surat menyurat 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Menyurat Kab/Kota
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran jasa langganan 12 bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.01.01.2.09 Layanan pemeliharaan barang milik 12 bulan 5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang daerah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan penyediaan BBM kendaraan 12 bulan
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

5.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan pemeliharaan mebelair 12 bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Pemeliharaan peralatan kerja 12 bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan gedung 1 paket Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Pemeliharaan taman 1 paket
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

5.01.02 PROGRAM Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan 100%;100%;90 % 5.01.02.2.01 Dokumen perencanaan dan 12 dokumen 5.01.02.2.01.02 Koordinasi Dokumen rekap proposal usulan kegiatan 1 dokumen Kab.
PERENCANAAN, tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan;Persentase Penyusunan dokumen pendanaan Penelaahan Dokumen Perencanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sleman
PENGENDALIAN DAN Dokumen bahan pengambilan kebijakan komunikasi Perencanaan dan pembangunan daerah Pembangunan Daerah dengan Tahun 2023
EVALUASI informasi, perpustakaan dan kerasipan tersedia tepat Pendanaan Dokumen Kebijakan Lainnya
Dokumen usulan kegiatan DAK Tahun 2023 1 dokumen
PEMBANGUNAN waktu;Persentase konsistensi perencanaan dan
DAERAH Dokumen usulan kegiatan Danais Tahun 1 dokumen
pelaksanaan pembangunan daerah
2024
Dokumen usulan kegiatan TJSP Tahun 2023 1 dokumen

5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Dokumen Hasil Forum Konsultasi Publik 1 dokumen Kab.


Konsultasi Publik RKPD Sleman

5.01.02.2.01.04 Koordinasi Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah 1 dokumen Kab.


Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas Sleman
Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan 1 dokumen
SKPD

5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Dokumen hasil Musrebang RKPD 1 dokumen Kab.


Musrenbang Kabupaten/Kota Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.01.02.2.01.07 Koordinasi Dokumen Peraturan Bupati tentang 1 dokumen Kab.


Penyusunan dan Penetapan Pengesahan Perubahan Renja PD Tahun Sleman
Dokumen Perencanaan 2022
Pembangunan Daerah
Dokumen Peraturan Bupati tentang 1 dokumen
Kabupaten/Kota
Pengesahan Renja PD Tahun 2023
Dokumen Peraturan Bupati tentang 1 dokumen
Perubahan RKPD Tahun 2022
Dokumen Peraturan Bupati tentang RKPD 1 dokumen
Tahun 2023

5.01.02.2.02 Analisis Dokumen perencanaan dan 4 dokumen 5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Buku informasi program dan kegiatan 1 dokumen Kab.
Data dan Informasi dokumen data pembangunan Informasi Perencanaan pembangunan tahun 2022 Sleman
Pemerintahan Daerah daerah Pembangunan Daerah
Buku saku data urusan komunikasi 1 dokumen
Bidang Perencanaan
informasi, perpustakaan dan kearsipan
Pembangunan Daerah
Tahun 2024
Dokumen data RKPD tahun 2023 1 dokumen
Dokumen perencanaan pembangunan 1 dokumen
urusan komunikasi informasi, perpustakaan
dan kearsipan sebagai bahan masukan
RKPD Tahun 2024
Pengelolaan DATAKU 12 bulan

5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pengelolaan forum satu data kabupaten 12 bulan Kab.
Pemanfaatan Data dan Informasi Sleman
Pengelolaan informasi dan dokumentasi 12 bulan
Perencanaan Pembangunan SKPD
Pengelolaan website perangkat daerah 12 bulan

5.01.02.2.03 Dokumen laporan pengendalian 29 dokumen 5.01.02.2.03.01 Koordinasi Dokumen laporan pengendalian dan 1 dokumen Kab.
Pengendalian, Evaluasi dan evaluasi pembangunan Pengendalian Perencanaan dan evaluasi terhadap kebijakan renja PD Sleman
dan Pelaporan Bidang daerah dan dokumenmonitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah di
Dokumen laporan pengendalian dan 2 dokumen
Perencanaan Sustainable development Goals Kabupaten/Kota
evaluasi terhadap kebijakan RKPD
Pembangunan Daerah
Dokumen laporan pengendalian dan 2 dokumen
evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD
Festival pengendalian dan evaluasi 1 kali
Laporan monitoring dan evaluasi Dana BKK 4 dokumen
Provinsi ke Kabupaten tahun 2022
Laporan monitoring dan evaluasi Dana 4 dokumen
Keistimewaan tahun 2022

5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi Dokumen Evaluasi terhadap Evaluasi Hasil 4 dokumen Kab.
dan Penyusunan Laporan Berkala Renja PD tahun 2022 Sleman
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Dokumen Evaluasi terhadap Hasil RKPD 4 dokumen
tahun 2022
Dokumen Evaluasi terhadap Hasil RPJMD 1 dokumen
tahun 2021
Dokumen Evaluasi terhadap Hasil RPJPD 1 dokumen
Dokumen Laporan Akhir DAK tahun 2022 1 dokumen
Dokumen Laporan Triwulan DAK tahun 4 dokumen
2022
Dokumen Monitoring Pelaksanaan 1 dokumen
Sustainable Development Goals (SDGs)
tahun 2021

5.01.03 PROGRAM Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan 100 5.01.03.2.01 Dokumen perencanaan, evaluasi 10 dokumen 5.01.03.2.01.01 Koordinasi Buku saku urusan pemerintahan 1 dokumen Kab.
KOORDINASI DAN kesejahteraan rakyat dan pemerintahan tersedia tepat %;100%;100 Koordinasi dan buku saku urusan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sleman
Dokumen hasil monitoring dan evaluasi 1 dokumen
SINKRONISASI waktu;Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan %;100 % Perencanaan Bidang pemerintahan, kesehatan dan Pembangunan Daerah Bidang
RAD Kependudukan tahun 2021
PERENCANAAN perekonomian tersedia tepat waktu;Persentase dokumen bahan Pemerintahan dan sosial, pendidikan, kebudayaan, Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan
PEMBANGUNAN Pembangunan RKPD) Dokumen perencanaan dan evaluasi 1 dokumen
pengambilan kebijakan fisik dan prasarana tersedia tepat waktu pemuda dan olahraga, dokumen
DAERAH Manusia pembangunan urusan pemerintahan
kependudukan dan dokumen
sebagai bahan masukan RKPD tahun 2024
strategi penanggulangan
kemiskinan daerah
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.01.03.2.01.05 Koordinasi Buku saku urusan kesehatan dan sosial 1 dokumen Kab.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Sleman
Dokmen aksi stunting 1 dokumen
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia (RPJPD, Dokumen perencanaan dan evaluasi 1 dokumen
RPJMD dan RKPD) pembangunan urusan kesehatan dan sosial
sebagai bahan masukan RKPD tahun 2024

5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Laporan pelaksanaan penanggulangan 1 dokumen Kab.


Monitoring dan Evaluasi Penyusunan kemiskinan Sleman
Dokumen Perencanaan
Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan 1 dokumen
Pembangunan Perangkat Daerah
Kemiskinan
Bidang Pembangunan Manusia

5.01.03.2.01.08 Koordinasi Buku saku urusan pendidikan, kebudayaan, 1 dokumen Kab.


Pelaksanaan Sinergitas dan pemuda dan olahraga Sleman
Harmonisasi Perencanaan
Dokumen perencanaan dan evaluasi 1 dokumen
Pembangunan Daerah Bidang
pembangunan urusan pendidikan,
Pembangunan Manusia
kebudayaan, pemuda dan olah raga
sebagai bahan masukan RKPD tahun 2024

5.01.03.2.02 Dokumen perencanaan, evaluasi 7 dokumen 5.01.03.2.02.01 Koordinasi Buku saku data urusan pertanian, pangan, 1 dokumen Kab.
Koordinasi dan buku saku urusan pertanian, Penyusunan Dokumen Perencanaan perikanan dan pemberdayaan masyarakat Sleman
Perencanaan Bidang pangan, perikanandan Pembangunan Daerah Bidang
Dokumen perencanaan dan evaluasi 1 dokumen
Perekonomian dan pemberdayaan masyarakat, Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan
pembangunan urusan pertanian, pangan,
SDA (Sumber Daya pariwisata, tenaga kerja dan RKPD)
perikanan dan pemberdayaan masyarakat
Alam) transmigrasi sertaperindustrian, sebagai bahan masukan RKPD tahun 2024
perdagangan, koperasi dan
penanaman modal

5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Buku saku data urusan pariwisata, tenaga 1 dokumen Kab.
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan kerja, dan transmigrasi Sleman
Dokumen Perencanaan
Dokumen perencanaan dan evaluasi 1 dokumen
Pembangunan Perangkat Daerah
pembangunan urusan pariwisata, tenaga
Bidang Perekonomian
kerja, dan transmigrasi sebagai bahan
masukan RKPD tahun 2024

5.01.03.2.02.04 Koordinasi Buku saku data urusan perindustrian, 1 dokumen Kab.


Pelaksanaan Sinergitas dan perdagangan, koperasi dan penanaman Sleman
Harmonisasi Perencanaan modal
Pembangunan Daerah Bidang
Dokumen Pelaksanaan Tanggung Jawab 1 dokumen
Perekonomian
Sosial Perusahaan
Dokumen perencanaan dan evaluasi 1 dokumen
pembangunan perindustrian,
perdagangan, koperasi dan penanaman
modal sebagai bahan masukan RKPD
tahun 2024

5.01.03.2.03 Dokumen perencanaan, evaluasi 8 dokumen 5.01.03.2.03.01 Koordinasi Buku saku urusan pekerjaan umum 1 dokumen Kab.
Koordinasi dan buku saku urusan pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan perumahan dan kawasan permukiman Sleman
Perencanaan Bidang umum, perumahandan kawasan Pembangunan Daerah Bidang
Dokumen perencanaan dan evaluasi 1 dokumen
Infrastruktur dan pemukiman, penataan ruang dan Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan
pembangunan urusan bidang pekerjaan
Kewilayahan pertanahan serta lingkungan RKPD)
umum, perumahan dan kawasan
hidup danperhubungan dan permukiman sebagai bahan masukan
dokumen data dan kebijakan RKPD tahun 2024
sanitasi dan air minum

5.01.03.2.03.05 Koordinasi Buku saku urusan penataan ruang dan 1 dokumen Kab.
Penyusunan Dokumen Perencanaan pertanahan Sleman
Pembangunan Daerah Bidang
Dokumen perencanaan dan evaluasi 1 dokumen
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan
pembangunan urusan penataan ruang dan
RKPD)
pertanahan sebagai masukan RKPD tahun
2024
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Dokumen data sanitasi terbaru dan data 1 dokumen Kab.
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan evaluasi pelaksanaan strategi sanitasi Sleman
Dokumen Perencanaan
Laporan pelaksanaan kebijakan sanitasi 1 dokumen
Pembangunan Perangkat Daerah
dan air minum
Bidang Kewilayahan

5.01.03.2.03.08 Koordinasi Buku saku lingkungan hidup dan 1 dokumen Kab.


Pelaksanaan Sinergitas dan perhubungan Sleman
Harmonisasi Perencanaan
Dokumen perencanaan dan evaluasi 1 dokumen
Pembangunan Daerah Bidang
pembangunan urusan lingkungan hidup
Kewilayahan
dan perhubungan sebagai bahan masukan
RKPD tahun 2024
Hibah Sekber Kartamantul 12 bulan

5.02 KEUANGAN

5.02.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; 5.02.01.2.01 Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Renstra (khusus periode tertentu 5 Dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 % Perencanaan, Dokumen Perencanaan Perangkat Dokumen Renja Dokumen Perubahan Kab/Kota
URUSAN Penganggaran, dan Daerah Renja Dokumen Perjanjian Kinerja Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja) Sleman
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen Laporan tahunan Dokumen 7 Dokumen Semua


Perangkat Daerah LKjIP/Lakip Dokumen pengendalian dan Kab/Kota
evaluasi terhadap hasil Renja (per triwulan) Kab.
Dokumen pengendalian dan evaluasi Sleman
terhadap kebijakan Renja Dokumen
pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renja (per triwulan) Dokumen
Laporan RFK (Form sesuai Bag
Pembangunan) Dokumen Laporan Bulanan
(Form sesuai Bagian Pemerintahan)

5.02.01.2.02 Dokumen laporan keuangan 2 Dokumen 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Gaji dan tunjangan 12 Bulan Semua
Administrasi Tunjangan ASN Kab/Kota
Keuangan Perangkat Kab.
Daerah Sleman

5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran honorarium pengelola 12 Bulan Semua


Penatausahaan dan keuangan/barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Dokumen laporan aset/BMD 2 Dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Dokumen laporan keuangan yang disusun 2 Dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
tepat waktu
SKPD Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.02.01.2.05 Laporan pengelolaan 2 Dokumen 5.02.01.2.05.03 Pendataan dan Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap 1 Dokumen Semua
Administrasi kepegawaian Pengolahan Administrasi Reformasi Birokrasi Kab/Kota
Kepegawaian Kepegawaian Kab.
Layanan administrasi kepegawaian 12 Bulan
Perangkat Daerah Sleman
Pembayaran tenaga Non PNS/PHL 12 Bulan

5.02.01.2.06 Penyediaan bahan logistik 3 Paket 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Alat listrik 12 Bulan Semua
Administrasi Umum Komponen Instalasi Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman

5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket Semua


dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Layanan Makanan dan minuman rapat 12 Bulan Semua
Logistik Kantor Kab/Kota
Penyediaan ATK 1 Paket
Kab.
Sleman

5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 Bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan makanan dan minuman tamu 12 Bulan Semua
Tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan perjalanan dinas luar daerah 12 Bulan
SKPD Kab.
Sleman

5.02.01.2.07 Pengadaan sarana dan prasarana 1 Paket 5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Pemenuhan kebutuhan kendaraan operasional 2 Jenis Kab.
Pengadaan Barang Dinas Operasional atau Lapangan Sleman
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

5.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana Mebelair 1 Paket Semua


dan Prasarana Pendukung Gedung Kab/Kota
Peralatan kantor 1 Paket
Kantor atau Bangunan Lainnya Kab.
Tanah 1 Paket Sleman

5.02.01.2.08 Penyediaan peralatan dan mesin 54 Unit 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan surat menyurat 12 Bulan Semua
Penyediaan Jasa lainnya Menyurat Kab/Kota
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran jasa langganan 12 Bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Layanan keamanan kantor 12 Bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Layanan kebersihan kantor 12 Bulan
Kab.
Sleman

5.02.01.2.09 Pemeliharaan gedung kantor 1 Paket 5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan pemeliharaan kendaraan dinas 12 Bulan Semua
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan penyediaan BBM kendaraan 12 Bulan
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Layanan pemeliharaan peralatan kerja 12 Bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.02.01.2.09.09 Layanan pemeliharaan gedung 12 Bulan Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Layanan pemeliharaan taman 12 Bulan
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

5.02.01.2.10 Terpenuhinya informasi terkait dana 90 % 5.02.01.2.10.01 Pelayanan dan BA verifikasi dan SK penetapan 48 BA dan SK Semua
Peningkatan penguatan modal Penunjang Pelayanan BLUD penerima dan besaran DPM Kab/Kota
Pelayanan BLUD Kab.
Forum komunikasi DPM 5 Kali
Sleman
Laporan dana penguatan modal 12 Laporan
Laporan keuangan UPTD DPM 1 Laporan
Laporan monitoring DPM 1 Laporan
Laporan penyelesaian tunggakan dana 1 Laporan
penguatan modal
Pelayanan informasi dan agunan 12 Bulan
RBA UPT pengelolaan dana penguatan 2 Dokumen
modal
Sistem informasi dana penguatan modal 1 Sistem
Sosialisasi dana penguatan modal 5 Kali
Surat perjanjian pinjaman DPM 400 Perjanjian

5.02.02 PROGRAM Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat 100 5.02.02.2.01 Dokumen Anggaran 12 Dokumen 5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Dokumen KUA Tahun n+1 1 Dokumen Kab.
PENGELOLAAN waktu;Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan %;100 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Sleman
Dokumen minat, permohonan baseline, 9 Dokumen
KEUANGAN DAERAH daerah;Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda %;100 % Penyusunan Rencana
permohonan verifikasi, permohonan
pertanggungjawaban APBD Anggaran Daerah
rekomendasi pencairan, laporan triwulan
dan pengajuan reimburse dana hibah
Dokumen Perubahan KUA tahun n 1 Dokumen
Dokumen Perubahan PPAS Tahun n 1 Dokumen
Dokumen PPAS Tahun n+1 1 Dokumen

5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Instruksi Anggaran 1 Dokumen Kab.


Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Sleman
Instruksi Anggaran Perubahan 1 Dokumen
Penelitian RKA 46 SKPD
Penelitian RKA Perubahan 46 SKPD
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Anggaran kas APBD tahun n 1 Dokumen Kab.


Penyusunan Peraturan Daerah Sleman
Anggaran kas perubahan APBD Tahun n 1 Dokumen
tentang APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD DPA tahun n 460 Dok
DPA tahun n 460 Dokumen
DPPA tahun n 460 Dok
DPPA tahun n 460 Dokumen
Jawaban pandangan umum fraksi DPRD 85 Dokumen
Jawaban PU Fraksi DPRD perubahan 85 Buku
2021
Nota keuangan APBD Perubahan Tahun 85 Dokumen
n
Nota keuangan APBD tahun n+1 85 Dokumen
Nota keuangan perubahan APBD 2021 85 Buku
Nota pengantar keuangan perunbahan 85 Buku
APBD 2021
Peraturan bupati APBD tahun n+1 85 Buku
Peraturan Bupati APBD tahun n+1 85 Dokumen
Peraturan bupati perubahan APBD tahun 85 Buku
n
Perda APBD tahun n+1 85 Buku
Perda Perubahan APBD 85 Buku
Rancangan peraturan bupati APBD 30 Buku
tahun n+1
Rancangan peraturan bupati perubahan 30 Buku
APBD
Rancangan Perda APBD tahun n+1 30 Buku
Rancangan Perda perubahan APBD 30 Buku
tahun n
Revisi DPA tahun n 14 Dok
Revisi DPPA tahun n 5 Dok
Revisi Perbup penjabaran APBD tahun n 14 Dok
Revisi perbup penjabaran PAPBD tahun 5 Dok
n
SPD APBD tahun n 1 Dok
SPD Perubahan APBD 1 Dok

5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Analisis standar belanja 1 Dokumen Kab.


Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Sleman
Appraisal tunjangan perumahan DPRD 1 Dokumen
Bidang Anggaran
Kajian perjalanan dinas 1 Dokumen
Kajian tunjangan transportasi 1 Dokumen
Standar Harga Barang dan Jasa tahun n+2 1 Dokumen

5.02.02.2.01.13 Pembinaan Dokumen DBH Cukai tembakau sesuai 1 Dokumen Kab.


Penganggaran Daerah Pemerintah dengan ketentuan yang berlaku Sleman
Kabupaten/Kota
Dokumen pajak rokok sesuai dengan 1 Dokumen
ketentuan yang berlaku
Laporan posisi kas bulanan 12 Dokumen
Perbup tentang Juklak pengelolaan 1 Dokumen
keuangan daerah
Perkiraan belanja operasi, belanja modal, 12 Dokumen
transfer bagi hasil
Ringkasan realisasi bulanan 12 Dokumen
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.02.02.2.02 Pelaporan dan realisasi 4 Dokumen 5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Laporan Bunga Deposito 12 Bulan Kab.
Koordinasi dan penggunaan dana Pengelolaan Kas Daerah Sleman
Laporan penempatan deposito 12 Bulan
Pengelolaan
Perbendaharaan Laporan rekonsiliasi Bank 12 Bulan
Daerah Nota debet pengembalian penerimaan 1 Dokumen
Perjanjian pengelolaan idle cash 6 Perjanjian

5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Aplikasi SP2D Online 1 Perangkat Kab.


Pelaksanaan Pengendalian dan Sleman
Penelitian SPM 7300 SPM
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Penerbitan SP2D 7300 SP2D

5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Laporan perkembangan penyertaan modal 1 Dokumen Kab.


Pembiayaan Daerah Sleman
Rekonsiliasi atas penyertaan modal pada 1 Dokumen
BUMD Sleman

5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Pelaporan penggunaan dana transfer 4 Kali Kab.


Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Sleman
Pencairan dana transfer propinsi 4 Kali
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
Dana Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya

5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Dokumen Rekapitulasi Gaji ASN 129 SKPD Kab.


Pelaksanaan Kerjasama dan Sleman
Pencetakan Data Gaji PNS 129 Unit
Pemantauan Transaksi Non Tunai
Kerja
dengan Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Pencetakan Kesanggupan Bayar 15 Berkas
Pencetakan Surat Keterangan Pemberitahuan 600 SKPP
Penghasilan (SKPP)
Pencetakan Susulan Gaji, Kekurangan Gaji 46 SKPD
dan Terusan Gaji
Peremajaan Data Gaji 129 SKPD

5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Laporan rekonsiliasi iuran IWP (Iuran 4 Kali Kab.
Penyusunan Laporan Realisasi Wajib Pegawai) Sleman
Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Pembinaan Pengelolaan Gaji 129 Pengelola
Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
gaji
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan Sosialisasi Revisi Buku Pedoman 129 Pengelola
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga Pengelolaan Gaji gaji
(PFK) Sosialisasi SPT Masa dan SPT Tahunan 129 Pengelola
PPh 21 gaji
Sosialisasi SPT Masa PPh 21 129 Pengelola
gaji

5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Berita acara rekonsiliasi SP2D 12 Dokumen Kab.


Penerimaan dan Pengeluaran Kas Sleman
serta Pemungutan dan Pemotongan
Atas SP2D dengan Instansi Terkait

5.02.02.2.03 Laporan keuangan daerah 1 Dokumen 5.02.02.2.03.01 Koordinasi Laporan penerimaan 24 Laporan Kab.
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Sleman
Pembinaan bendahara 2 Kali
Pelaksanaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Akuntansi dan SK Bendahara dan perubahannya 7 SK
Pelaporan Keuangan Validasi pendapatan dan belanja SKPD 177 Unit kerja
Daerah

5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Laporan keuangan daerah 1 Dokumen Kab.


Penyusunan Rancangan Peraturan Sleman
LRA 1 Dokumen
Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan Perbup Pertanggungjawaban pelaksanaan 1 Dokumen
Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD
tentang Penjabaran Perda pertanggungjawaban pelaksanaan 1 Dokumen
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
APBD Kabupaten/Kota
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan Pengembangan modul sistem keuangan 1 software Kab.


dan Panduan Teknis Operasional Sleman
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah

5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Bimtek 2 Kali Kab.


Pelaporan dan Pertanggungjawaban Sleman
Pemerintah Kabupaten/Kota

5.02.02.2.04 Laporan realisasi dana bantuan 1 Dokumen 5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan Bagi hasil pemerintah desa 86 Desa Kab.
Penunjang Urusan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Sleman
Distribusi BKK Desa 86 Desa
Kewenangan
Pengelolaan Distribusi BKK PIlkades 35 Desa
Keuangan Daerah Distribusi dana desa dari APBN 86 Desa
Kompensasi Dampak Negatif 1 Paket
Sharing pembangunan IPAL 1 Paket

5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Belanja tak terduga 1 BTT Kab.


Darurat dan Mendesak Sleman

5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi hasil pemerintah desa 86 Desa Kab.


Bagi Hasil Kabupaten/Kota Sleman
Bagi hasil retribusi bagi pemerintah desa 86 Desa
Bagi hasil retribusi desa 15 Desa

5.02.03 PROGRAM Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang 84 % 5.02.03.2.01 Dokumen barang milik daerah 2 Dokumen 5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Dokumen RKBMD n+1 1 Dokumen Kab.
PENGELOLAAN Milik Daerah (BMD) Kategori A Pengelolaan Barang Barang Milik Daerah dan Standar Sleman
Pemeliharaan sarana dan 6 Unit Pensertifikatan tanah 10 Sertifikat
BARANG MILIK Milik Daerah Kebutuhan Barang Milik Daerah
prasarana olah raga Standar barang milik daerah 1 Dokumen
DAERAH

5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Penyempurnaan SIDIAN 1 Paket Kab.


Barang Milik Daerah Sleman
Penyempurnaan SIMASET 1 Paket

5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Laporan Pemanfaatan Aset 1 Dokumen Kab.


Milik Daerah Sleman
Software aplikasi GIS 1 Aplikasi

5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Sarana dan Prasarana olahraga dalam kondisi 6 Unit Kab.
Pengendalian Pengelolaan Barang layak Sleman
Milik Daerah

5.02.03.2.01.10 Optimalisasi PAD dari pemanfaatan BMD 200000000 Rupiah Kab.


Penggunaan, Pemanfaatan, Sleman
SK Penghapusan barang milik 5 SK
Pemindahtanganan, Pemusnahan,
daerah
dan Penghapusan Barang Milik
Daerah

5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pembinaan pengelola barang daerah 12 Kali Kab.


Pengelolaan Barang Milik Daerah Sleman
Rekon aset tetap 12 Dokumen
Pemerintah Kabupaten/Kota
Rekon persediaan 12 Dokumen
Sarana dan Prasarana olahraga dalam 6 Unit
kondisi layak

5.02.04 PROGRAM Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi 2,98 5.02.04.2.01 Kegiatan Pelayanan wajib pajak 12 Bulan 5.02.04.2.01.02 Analisa dan Dokumen kajian potensi pajak dan 2 Dokumen Kab.
PENGELOLAAN daerah;Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah %;78.99 % Pengelolaan Pengembangan Pajak Daerah, serta retribusi daerah Sleman
PENDAPATAN pendapatan Daerah Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
DAERAH

5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Sosialisasi paket regulasi tentang pajak daerah 8 Kali Kab.
Penyebarluasan Kebijakan Pajak Sleman
Daerah
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Administrasi PBB 86 Dokumen Kab.


Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Sleman
Analisis data PBB P2 1 Dokumen
Data Pajak Daerah
Cetak SPPT PBB P2 630000 SPPT
Pemantauan dan Evaluasi Penyampaian 34 Kali
SPPT PBB P2
Pemutakhiran dan Pemeliharaan Aplikasi 1 Paket
Pemutakhiran data PBB 20000 OP
Penyampaian SPPT PBB yang diterbitkan 630000 SPPT
secara massal
Penyusunan SK Bupati tentang NJOP PBB 1 Dokumen
P2 2021
SK NJOP 1 Dokumen
Verifikasi SPPT PBB P2 630000 SPPT

5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi Laporan hasil penelitian kantor 2000 Laporan Kab.
dan Bangunan Perdesaan dan dan lapangan Sleman
Perkotaan (PBBP2) serta Bea
Tercapainya target penerimaan 155000000000 Rupiah
Perolehan Hak atas Tanah dan
BPHTB
Bangunan (BPHTB)
Validasi SSPD BPHTB 13000 OP

5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib SPPT PBB P2 645000 SPPT PBB Kab.


Pajak Daerah P2 Sleman

Surat Ketetapan pajak daerah non 16000 SKPD non


PBB PBB

5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Dokumen pendaftaran wajib pajak baru 9 Jenis Kab.
Konsultasi Pajak Daerah Sleman
Pelayanan wajib pajak 12 Bulan
Wajib pajak baru 600 WP

5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Pembinaan wajib pajak secara langsung 150 WP Kab.
Verifikasi Data Pelaporan Pajak Sleman
Verifikasi SPTPD 3800 SPTPD
Daerah

5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Bahan perhitungan bagi hasil Pajak 3 Dokumen Kab.
Daerah Daerah dan Retribusi Daerah Sleman

Intensifikasi Penagihan PBB P2 di 86 Desa 172 Kali


Laporan perkembangan piutang Pajak 12 Dokumen
Daerah
Laporan Realisasi Pajak Daerah 12 Doklumen
Pemanggilan wajib pajak daerah 18 Kali
Pembayaran PBB P2 Panutan 180 Wajib
Pajak
Pemberian penghargaan lunas PBB P2 5 Kecamatan
Pemberian penghargaan lunas PBB P2 29 Desa
Pemberian penghargaan lunas PBB P2 500 Dukuh
Studi Orientasi Peningkatan Kapasitas 3 Kali
Petugas PBB P2 Tingkat Desa

5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Surat keputusan keberatan, pengurangan 500 SK Kab.


Keberatan Pajak Daerah keringanan, penghapusan sanksi administrasi Sleman
pajak daerah

5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Dokumen pemeriksaan pajak 33 LHP Kab.


Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Sleman
Daerah

5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Dokumen evaluasi target dan penerimaan 12 Dokumen Kab.
Pengawasan Pengelolaan Retribusi PAD Sleman
Daerah
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.03 KEPEGAWAIAN

5.03.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; 5.03.01.2.01 Dokumen Perencanaan, 42 dokumen 5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian kinerja 3 dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 % Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 3 dokumen
URUSAN Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja 1 dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 dokumen
KABUPATEN/KOTA
Dokumen Renstra 1 dokumen

5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen LKJIP/LAKIP 1 dokumen
Kab.
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen Sleman
terhadap hasil Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 dokumen
terhadap kebijakan Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap pelaksanaan Renja
Dokumen RFK 12 dokumen

5.03.01.2.02 Persentase pemenuhan administrasi 100 % 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 12 bulan Semua
Administrasi keuangan perangkat daerah Tunjangan ASN Kab/Kota
Pembayaran Iuran BPJS 12 bulan
Keuangan Perangkat Kab.
Daerah Pembayaran TPP 12 bulan Sleman

5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran honorarium pengelola keuangan 12 bulan Semua


Penatausahaan dan dan barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Dokumen laporan aset/BMD semester I 2 dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan dan II Kab/Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
Dokumen laporan keuangan per bulan 12 dokumen
SKPD Sleman
Dokumen laporan keuangan semester I 2 dokumen
dan II

5.03.01.2.05 Persentase layanan administrasi 100 % 5.03.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi 1 dokumen Semua
Administrasi kepegawaian dan Pembayaran tenaga Pengolahan Administrasi Birokrasi Kab/Kota
Kepegawaian non PNS / PHL tepat waktu Kepegawaian Kab.
Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan
Perangkat Daerah Sleman
Pembayaran tenaga Non PNS/ PHL 12 bulan

5.03.01.2.06 Persentase pemenuhan administrasi 100 % 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Alat listrik 8 jenis Semua
Administrasi Umum umum perangkat daerah Komponen Instalasi Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Peralatan dan perlengkapan kantor 15 jenis Semua


dan Perlengkapan Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Alat Tulis Kantor (ATK) 1 paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Layanan makan minum rapat 12 bulan
Kab.
Sleman

5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Semua
Tamu tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
SKPD Kab.
Sleman

5.03.01.2.08 Penyediaan jasa penunjang kantor 12 bulan 5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan surat menyurat 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Menyurat Kab/Kota
Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran jasa langganan 12 bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.03.01.2.09 Persentase pemenuhan kebutuhan 100 % 5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan pemeliharaan BBM kendaraan 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang pemeliharaan BMD Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Layanan Pemeliharaan peralatan kerja 12 bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman

5.03.02 PROGRAM persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan 97 %;16;15 5.03.02.2.01 Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan 12 bulan 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Formasi 48 OPD Kab.
KEPEGAWAIAN sesuai kualifikasi jenjang pendidikan;Tingkat kualitas aspek;0.2%;35%;95 Pengadaan, KORPRI Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Sleman
Non PNS 48 OPD
DAERAH pengadaan ASN;Persentase kualifikasi pendidikan ASN ASN;0.2%;100%;65 % Pemberhentian dan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Prosentase ketersediaan Dokumen 100 %
(bobot 10);Tingkat kualitas perencanaan dan Informasi
Pengadaan, Pemberhentian dan
pengembangan karir ASN;Persentase kinerja ASN Kepegawaian ASN
Informasi Kepegawaian ASN
(bobot 40);persentase disiplin ASN (bobot
30);persentase aplikasi kepegawaian yang
dikembangkan;Prosentase pemberian pelayanan dan
penghargaan bagi pegawai ASN

5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Pendaftar dan seleksi ASN 8000 orang Kab.
Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sleman
Pendaftar dan seleksi PPPK 10000 orang
Penetapan formasi ASN 1 dokumen
Penetapan formasi PPPK 1 dokumen
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pembekalan PNS Calon Purna Tugas 524 orang Kab.
Pelaksanaan Administrasi Sleman
Penerbitan KARIP dan TASPEN 524 orang
Pemberhentian
Penerbitan SK Pensiun 524 orang

5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Evaluasi Perumusan program kerja/ 1 kali Kab.


Profesi ASN rakorkab KORPRI Tahun 2020 Sleman

Pelaksanaan Talkshow DP KORPRI 1 kali


Pembinaan dan Menjaring Aspirasi unit 60 unit
KORPRI
Pembinaan Kelompok Kesenian KORPRI 3 kelompok
Penerbitan Buletin KORPRI 1 kali
Pengelolaan Dana Sosial anggota KORPRI 12 bulan
Pengelolaan dan Penyampaian Tali Asih 2 kali
KORPRI
Peringatan HUT KORPRI Tahun 2021 1 kali

5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Pendamping Tenaga Ahli Pengembangan 1 bulan Kab.


Informasi Kepegawaian Aplikasi SIMPEG Sleman

Penyajian data Kepegawaian 24 buku


Rekonsiliasi/ Pengembangan database 500 data
Updating database kepegawaian 3500 data

5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Bimtek dasar fotografi 16 orang Kab.


Informasi dan Sistem Informasi Sleman
Bimtek dasar video shooting 16 orang
Kepegawaian
Bimtek penulisan artikel dan konten 16 orang
medsos
Buku Pedoman Pembinaan 30 file
Pelaksanaan Scanning Dokumen, 6000 dokumen
Editing dan Upload Hasil Scanning
Pembinaan, Pemantauan dan Penataan 2000 file
File
Pemeliharaan Tata Naskah 2500 dokumen
Kepegawaian
Penataan Dokumen Kepegawaian 2500 dokumen
Pengelolaan PPID Perangkat Daerah 12 bulan
Pengelolaan Website 12 bulan
Penyusunan FIP Pegawai Baru 1000 dokumen
Penyusunan Video Profil BKPP 1 paket

5.03.02.2.02 Mutasi Prosentase kesesuaian penempatan ASN 97 % 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi Pengambilan sumpah dan pelantikan 115 orang Kab.
dan Promosi ASN dalam jabatan sesuai kualifikasi jenjang ASN pejabat struktural dan kepala sekolah Sleman
pendidikan Rekomendasi Penugasan Guru sebagai 40 orang
Kepala Sekolah
Seleksi PNS mutasi antar daerah masuk dan 90 orang
keluar
SK Penempatan JFU dan JFT 400 SK
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Data administrasi calon purna tugas/ 524 orang Kab.
Pangkat ASN pensiun Sleman

Data administrasi CPNS 100 orang


Data administrasi kenaikan pangkat 900 orang
Data administrasi penempatan pegawai 400 orang
Data administrasi pengaangkatan, 115 orang
pemindahan pejabat struktural dan
pemberian tugas tambahan guru sebagai
kepala sekolah
Nota persetujuan teknis dan penetapan SK 900 orang
kenaikan pengkat
Nota persetujuan teknis dan penetapan SK 10 orang
peninjauan masa kerja
Pengendalian dalam penetapan angka kredit 600 orang
bagi JFT
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 255 orang
PNS

5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 255 orang Kab.
ASN PNS Sleman

5.03.02.2.03 Persentase kualifikasi pendidikan ASN 0.2 % 5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Balon calon peserta UPKP 14 orang Kab.
Pengembangan Kinerja ASN Sleman
Calon peserta ujian dinas 124 orang
Kompetensi ASN
Kajian tentang pengangkatan dan atau 1 dokumen
pemberhentian, kenaikan pangkat dan
atau alih fungsi jabatan fungsional tertentu
Pelaksanaan seleksi substansi calon kepala 40 orang
sekolah
Pelaksanaan uji kompetensi calon pejabat 300 orang
Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi 1 jabatan
pratama

5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Izin belajar dan tugas belajar 50 surat Kab.


Pendidikan Lanjutan ASN Sleman
Laporan selesai pendidikan 75 surat
Pemantauan alumni tugas belajar 1 dokumen
Pemantauan perkembangan studi peserta 7 kali
TB/ IB
Penyaluran biaya pengembangan SDM 24 orang

5.03.02.2.04 Penilaian Persentase kinerja dan disiplin ASN 95 % 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian Bimtek Penyusunan SKP sesuai PP 30 Tahun 48 PD Kab.
dan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2019 Sleman
Aparatur
Pemantauan Kinerja Pegawai 48 PD
Sosialisasi PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian 48 PD
Kinerja PNS
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Bimtek Pengelolaan TPP 3 kali Kab.


Pemberian Penghargaan Bagi Sleman
Dokumentasi Rekapitulasi Kenaikan Gaji 48 OPD
Pegawai
Berkala PNS
Kartu Pengenal Pegawai 1000 buah
Penganugerahan SLKS 250 orang
Pengelolaan TPP 12 kali
Pengusulan dan Penetapan Karis/Karsu 100 buah
Pengusulan dan Penetapan Karpeg 20 buah
Pengusulan dan Penetapan Taspen 20 buah
Pengusulan, Penetapan JKK & JKM 5 orang
Rekomendasi Cuti 200 orang
Rekomendasi KGB 23 orang
Rekomendasi Taperum 30 orang
Sosialisasi Bidang Kepegawaian 2 kali

5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin Kompilasi LHKPN Pemerintah Kabupaten 144 orang Kab.
ASN Sleman Sleman

Pelaksanaan Uji Narkoba bagi ASN dan 100 orang


ceramah P4GN
Pemantauan dan pembinaan disiplin 48 OPD
pegawai
Pemantauan kinerja pegawai 48 OPD
Pembinaan perkawinan dan konseling 50 orang
pegawai
Pengujian kesehatan bagi PNS yang 15 orang
mengalami gangguan kesehatan jasmani
dan rohani
Pertimbangan penyelesaian kasus 15 kasus

5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5.04.02 PROGRAM persentase pengembangan kompetensi ASN (bobot 20) 50 % 5.04.02.2.01 Terlaksananya pengembangan 12 bulan 5.04.02.2.01.01 Penyusunan Kebijakan Pengukuran Tingkat Kepuasan pengguna 1 dokumen Kab.
PENGEMBANGAN Pengembangan kompetensi Teknis dan rencana Pengembangan alumni diklat Sleman
SUMBER DAYA Kompetensi Teknis Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan
Penyempurnaan program diklat dan data 1 dokumen
MANUSIA pilihan bagi Jabatan Administrasi
AKD
Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah Penyusunan Kurikulum Diklat 5 dokumen
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Presentasi Hasil Diklat 2 presentasi
Umum

5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengiriman pelatihan dan ujian sertifikasi 74 orang Kab.


Pengembangan Kompetensi Teknis pengadaan barang jasa Sleman
Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan
Pengiriman pelatihan teknis 91 orang
Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Jabatan 30 orang
Daerah Penunjang, dan Urusan Penyelenggaraan Pelatihan Bahasa Jawa 30 orang
Pemerintahan Umum Bagi Guru SD
Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen 30 orang
Kepegawaian
Penyelenggaraan Pelatihan Orientasi CPNS 158 orang
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.04.02.2.02 Sertifikasi, Terlaksananya pengembangan 12 bulan 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengiriman Latihan Dasar CPNS 158 orang Kab.
Kelembagaan, kompetensi Pengembangan Kompetensi bagi Sleman
Pengiriman Pelatihan Calon Kepala Sekolah 32 orang
Pengembangan Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan
Kompetensi Tinggi, Jabatan Fungsional, Pengiriman pelatihan fungsional 10 orang
Manajerial dan Kepemimpinan, dan Prajabatan Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan 20 orang
Fungsional Administrator
Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan 5 orang
Nasional
Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan 20 orang
Pengawas
Pengiriman pelatihan tenaga kesehatan 75 orang
Pengiriman pelatihan tenaga pendidikan 60 orang

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5.05.02 PROGRAM Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan 0.25 % 5.05.02.2.01 Penelitian Dokumen penelitian 4 dokumen 5.05.02.2.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan Buku Jurnal 1 dokumen Kab.
PENELITIAN DAN dan Pengembangan dan Evaluasi Penelitian dan Sleman
Dokumen Dewan Litbang 1 dokumen
PENGEMBANGAN Bidang Pengembangan Bidang
DAERAH Penyelenggaraan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dokumen inventarisasi hasil penelitian di 1 dokumen
Pemerintahan dan Kabupaten Sleman
Pengkajian Peraturan Dokumen penelitian tematis hasil seleksi 1 dokumen
proposal Perguruan Tinggi tahun 2022

5.05.02.2.02 Penelitian Pelayanan perijinan 12 bulan 5.05.02.2.02.10 Penelitian dan Laporan kegiatan 1 dokumen Kab.
dan Pengembangan Pengembangan Partisipasi Sleman
Pelayanan Izin KKN 12 bulan
Bidang Sosial dan Masyarakat
Kependudukan

5.05.02.2.04 Dokumen kelitbangan 3 dokumen 5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Laporan analisis dan olah data inovasi 1 dokumen Kab.
Pengembangan Prosedur dan Metode daerah Sleman
Inovasi dan Teknologi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Yang Bersifat Inovatif

5.05.02.2.04.05 Fasilitasi Hak Laporan pelaksanaan pembinaan sertifikasi 1 dokumen Kab.


Kekayaan Intelektual HKI Sleman

Sosialisasi HKI 1 dokumen

5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN

5.06.02 PROGRAM Tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintahan di -;90 % 5.06.02.2.01 Pelayanan pemerintahan di Jakarta 12 bulan 5.06.02.2.01.01 Koordinasi, Integrasi, Pelayanan pemerintahan di Jakarta 12 bulan Kab.
PENGELOLAAN Jakarta;Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan di wilayah Perencanaan dan dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Sleman
Pembayaran Tenaga Non PNS/PHL 12 bulan
PERBATASAN perbatasan Fasilitasi Kerja Sama Daerah

5.06.02.2.02 Dokumen Laporan Kegiatan; 1 dokumen 5.06.02.2.02.01 Koordinasi, Integrasi, Dokumen kerja sama wilayah perbatasan 1 Dokumen
Pelaksanaan Dokumen Kerja Sama Wilayah dan Sinkronisasi Pembangunan
Dokumen laporan kegiatan 1 Dokumen
Kewilayahan Perbatasan; Inventarisasi Potensi Kawasan Perbatasan
Perbatasan Inventarisasi Potensi Permasalahan di 1 Dokumen
Permasalahan di Wilayah
Wilayah Perbatasan dan rekomendasi
Perbatasan dan Rekomendasi
Tindak Lanjut Penanganan
Tindak Lanjut Penanganan

6.01 INSPEKTORAT DAERAH

6.01.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%; 6.01.01.2.01 Dokumen perencanaan, 37 dokumen 6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 1 dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 % Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 1 dokumen
URUSAN Penganggaran, dan kinerja perangkat daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja 1 dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 dokumen
KABUPATEN/KOTA

6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen Evaluasi hasil Renstra 1 dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen evaluasi terhadap hasil Renja 1 dokumen
Kab.
(E.81)
Sleman
Dokumen evaluasi terhadap pelaksanaan 1 dokumen
Renja (E.75)
Dokumen Laporan Bulanan 12 dokumen
Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen
Dokumen LKjIP 1 dokumen
Dokumen RFK 12 dokumen

6.01.01.2.02 Pembayaran Gaji dan Tunjangan; 12 bulan 6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 14 bulan Semua
Administrasi TPP; Iuran BPJS; PPTK: Pengelola Tunjangan ASN Kab/Kota
Pembayaran TPP 12 bulan
Keuangan Perangkat Keuangan; Pengelola Barang dan Kab.
Daerah dokumen laporan keuangan Sleman

6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran honorarium pengelola keuangan 12 bulan Semua


Penatausahaan dan dan barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Dokumen laporan aset/BMD semesteran 2 dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Dokumen laporan keuangan bulanan 12 dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen Sleman

6.01.01.2.05 Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan 6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Dokumen laporan pelaksanaan roadmap 1 dokumen Semua
Administrasi dan pembayaran tenaga non PNS Pengolahan Administrasi RB Kab/Kota
Kepegawaian Kepegawaian Kab.
Dokumen PAK 2 dokumen
Perangkat Daerah Sleman
Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan
Pembayaran tenaga non PNS/PHL 12 bulan

6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Pelatihan kantor sendiri 12 kali Semua


Implementasi Peraturan Perundang- Kab/Kota
Pengiriman peserta bimtek, workshop, seminar 4 kali
Undangan Kab.
dan lokakarya
Sleman

6.01.01.2.06 Layanan administrasi umum 12 bulan 6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen alat listrik dan elektronik 1 paket Semua
Administrasi Umum Komponen Instalasi Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman

6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Alat tulis kantor 2 paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Layanan pemenuhan makan dan minum rapat 12 bulan
Kab.
Sleman

6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetak dan penggandaan 12 bulan Semua


Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan makan dan minum tamu 12 bulan Semua
Tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan perjalanan dinas dalam daerah dan 12 bulan Semua
Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah Kab/Kota
SKPD Kab.
Sleman

6.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Layanan surat menyurat 12 bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Pengelolaan arsip perangkat daerah 12 bulan
Kab.
Sleman

6.01.01.2.06.11 Dukungan Pengelolaan informasi dan dokumen PD 12 bulan Semua


Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Kab/Kota
Pengelolaan wedsite Perangkat Daerah 12 bulan
Berbasis Elektronik pada SKPD Kab.
Sleman

6.01.01.2.07 Layanan pengadaan peralatan dan 2 jenis 6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan Pengadaan peralatan kantor 2 jenis Kab.
Pengadaan Barang mesin dan Mesin Lainnya Sleman
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

6.01.01.2.08 Layanan jasa penunjang kegiatan 12 bulan 6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran jasa langganan 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa kantor Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Penunjang Urusan Listrik Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

6.01.01.2.09 Layanan pemeliharaan BMD 12 bulan 6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan pembelian BBM 12 bulan Semua
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan pemeliharaan mebelair 12 bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Layanan pemeliharaan peralatan dan 12 bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya perlengkapan kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

6.01.01.2.09.10 Pemeliharaan bangunan kantor 1 paket Kab.


Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Sleman
Pemeliharaan taman 1 paket
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

6.01.02 PROGRAM Persentase catatan/saran hasil review dokumen 100%;86%;80%;100 % 6.01.02.2.01 Laporan hasil pemeriksaan; 52 dokumen 6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Laporan hasil pemeriksaan 8 dokumen Kab.
PENYELENGGARAAN perencanaan dan penganggaran yang Penyelenggaraan laporan hasil reviu dan Laporan Pemerintah Daerah Sleman
PENGAWASAN ditindaklanjuti;Persentase hasil pemeriksaan yang Pengawasan Internal tindak lanjut hasil pemeriksaan
ditindaklajuti;Persentase nilai hasil audit kinerja
perangkat daerah dengan kategori Sangat
Baik;Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

6.01.02.2.01.02 Pengawasan Laporan hasil pemeriksaan 8 dokumen Kab.


Keuangan Pemerintah Daerah Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja Laporan hasil evaluasi LKjIP Perangkat 48 dokumen Kab.
Daerah Sleman

Laporan hasil per reviu 1 dokumen


Laporan hasil reviu kinerja pemerintah 1 dokumen
daerah
Laporan hasil reviu LPPD 1 dokumen
Laporan hasil reviu renja 1 dokumen
Laporan hasil reviu renja perubahan 1 dokumen
Laporan hasil reviu RKPD 1 dokumen
Laporan hasil reviu RKPD Perubahan 1 dokumen

6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Laporan hasil reviu DAK 1 dokumen Kab.


Keuangan Sleman
Laporan hasil reviu keuangan daerah 1 dokumen
Laporan hasil reviu KUA-PPAS 1 dokumen
Laporan hasil reviu KUA-PPAS Perubahan 1 dokumen
Laporan hasil reviu penyerapan anggaran 1 dokumen
Laporan hasil reviu RKA 1 dokumen
Laporan hasil reviu RKA Perubahan 1 dokumen

6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa Laporan hasil pemeriksaan 16 dokumen Kab.


Sleman

6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Koordinasi Pengawasan 1 kali Kab.


Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Sleman
Laporan pemantauan tindak lanjut hasil 2 dokumen
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak
pemeriksaan Inspektorat Kabupaten
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Laporan pemantauan tindak lanjut 2 dokumen
pemeriksaan APIP lainnya
Laporan pemantauan tindak lanjut 2 dokumen
pemeriksaan BPK

6.01.02.2.02 Laporan hasil pemeriksaan 32 dokumen 6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Laporan hasil pemeriksaan 24 dokumen Kab.
Penyelenggaraan Tujuan Tertentu Sleman
Laporan hasil pemeriksaan kasus 8 dokumen
Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

6.01.03 PROGRAM Persentase Perangkat daerah dengan tingkat maturitas SPIP ≥ 100%;87 % 6.01.03.2.01 Dokumen program kerja 1 dokumen 6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Dokumen program kerja pengawasan 1 dokumen Kab.
PERUMUSAN 3;Tingkat capaian MCP Kabupaten Perumusan Kebijakan pengawasan tahunan Teknis di Bidang Pengawasan tahunan (PKPT) Sleman
KEBIJAKAN, Teknis di Bidang
PENDAMPINGAN Pengawasan dan
DAN ASISTENSI Fasilitasi Pengawasan

6.01.03.2.02 Dokumen hasil pendampingan, 11 dokumen 6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Laporan hasil pendampingan SKPD dan 1 dokumen Kab.
Pendampingan dan Dokumen hasil evaluasi SPIP, Asistensi Urusan Pemerintahan Desa Sleman
Asistensi Dokumen hasil verifikasi Daerah
Workshop penyusunan manajemen Resiko 2 angkatan
LHKASN, Dokumen hasil PMPRB, dan RTP
Dokumen pengendalian
gratifikasi, Dokumen monev
pungutan liar, Dokumen SPI,dan
Dokumen Renaksi Pencegahan
Korupsi

6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Evaluasi kapabilitas APIP 1 dokumen Kab.


Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Sleman
Evaluasi SPIP SKPD 1 dokumen
Reformasi Birokrasi
Laporan Hasil verifikasi LHKASN 1 dokumen
Laporan Penilaian ZI-WBK 1 dokumen
Laporan PMPRB 1 dokumen
Monev SPIP Kabupaten 1 dokumen
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Laporan hasil monev pungutan liar 1 dokumen Kab.


Monitoring dan Evaluasi serta Sleman
Laporan pengendalian gratifikasi 1 dokumen
Verifikasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi

6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Dokumen Survei Penilaian Integritas (SPI) 1 dokumen Kab.


Asistensi dan Verifikasi Penegakan Sleman
Laporan monev rencana aksi pencegahan 1 dokumen
Integritas
korupsi terintegrasi

7.01 KECAMATAN

7.01.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi 100%;100 % 7.01.01.2.01 Dokumen Laporan Evaluasi 12 bulan 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen DPA SKPD 1 dokumen Semua
PENUNJANG perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan Perencanaan, Kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen perencanaan kinerja 13 Dokumen
URUSAN prasarana kerja Penganggaran, dan Daerah Kab.
Dokumen perencanaan (5 dok), 31 dok Dokumen Perjanian Kinerja 1 dokumen
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Sleman
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi 100%; 100 % Dokumen anggaran (4 dok),
DAERAH Perangkat Daerah dokumen perjanjian kinerja 3 dokumen
perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan Dokumen evaluasi (10 dok),
KABUPATEN/KOTA
prasarana kerja Dokumen laporan evaluasi Dokumen perjanjian kinerja 1 dokumen

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi 100%; 100%;94%; kinerja (12 dok) Dokumen perjanjian kinerja 3 dokumen
perkantoran; Persentase pemenuhan layanan sarana dan 81%;65%; Dokumen Perencanaan dan 20 dokumen Dokumen Perjanjian kinerja 1 Dokumen
prasarana kerja 88,56 % evaluasi Perangkat daerah
Dokumen Perjanjian kinerja 3 dokumen
Dokumen perencanaan kinerja 13 dokumen
Dokumen Perjanjian Kinerja 1 dok
Dokumen 36 dokumen
Dokumen Perjanjian Kinerja 1 dokumen
Perencanaan,pengangaran dan
evaluasi kinerja Perangkat Dokumen Perjanjian Kinerja 2 dokumen
Daerah Dokumen Perjanjian Kinerja 3 dokumen
Dokumen perencanaan, 43 dokumen Dokumen Perjanjian Kinerja 3 Dokumen
penganggaran dan evaluasi Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 dokumen
kinerja PD
Dokumen perubahan perjanjian kinerja 1 dokumen
Dokumen perencanaan , 13 Dokumen
Dokumen perubahan perjanjian kinerja 3 dokumen
penganggaran, dan evaluasi
kinerja perangkat daerah Dokumen perubahan Perjanjian kinerja 3 dokumen

Dokumen perencanaan, 31 dokumen DokumenPerubahan Perjanjian kinerja 3 dokumen


penganggaran, dan evaluasi Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 1 dok
kinerja perangkat daerah
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 1 dokumen
Dokumen perencanaan, 23 dokumen
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 1 Dokumen
penganggaran dan evaluasi
kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 3 dokumen

Dokumen Perencanaan 36 dokumen Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 3 Dokumen


penganggaran dan evaluasi Dokumen perubahan PK 1 dokumen
kinerja Perangkat Daerah Dokumen perubahan renja 1 dokumen
Dokumen Perencanaan, 36 dokumen Dokumenperubahan Renja 1 dokumen
Penganggaran dan Evaluasi
Dokumen Perubahan Renja 1 dok
Kinerja Perangkat Daerah
Dokumen Perubahan Renja 1 dokumen
Dokumen Perencanaan, 12 bulan
Penganggaran, dan Evaluasi Dokumen Perubahan Renja 1 Dokumen
Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perubahan Renja 3 dokumen
Dokumen Perencanaan, 31 Dokumen Dokumen Perubahan Renja 1 Dokumen
Penganggaran, dan Evaluasi
Dokumen Perubahan RKA 1 dokumen
Kinerja Perangkat Daerah
Dokumen PK 1 dokumen
Dokumen Perencanaan, 47 dokumen
Penganggaran, dan Evaluasi Dokumen rencana Kerja Tahunan 1 dok
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah (RKT PD) tahun 2022

Dokumen perencanaan, 47 dokumen Dokumen renja 1 dokumen


penganggaran dan evaluasi Dokumen Renja 1 dok
Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 dokumen
Prosentase pemenuhan layanan 100 % Dokumen Renja 1 Dokumen
administrasi perkantoran
Dokumen Renja 3 dokumen
Terlaksananya pembayaran 38 dokumen
Dokumen Renstra 1 dokumen
honorarium pengelola anggaran;
dokumen keuangan ;lap. Dokumen Renstra 1 Dokumen
aset/BMD semesteran ;Lap SPJ Dokumen RKA 1 dokumen
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen Anggaran RKA-SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 dokumen
Kab.
Dokumen RKA SKPD 1 dok Sleman
Dokumen RKA SKPD 1 dokumen
Dokumen RKA SKPD 1 Dokumen
Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen perubahan RKA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 dokumen
RKA-SKPD Kab.
Dokumen Perubahan RKA SKPD 1 Dokumen Sleman
Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen
Dokumen RKA SKPD 1 dokumen
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- 1 dok
SKPD

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA 1 dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Dokumen DPA SKPD 1 dokumen
Kab.
Dokumen DPA SKPD 1 Dokumen Sleman
Dokumen DPA SKPD 1 Dokumen
Dokumen DPA-SKPD 1 dokumen
Dokumen RKA SKPD 1 dokumen
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 dok

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen DPA SKPD 1 dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 Dokumen
Kab.
Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 dokumen Sleman
Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 Dokumen
Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 Dokumen
Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 dokumenn
Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dokumen
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- 1 dok
SKPD
Perubahan Dokumen DPA 1 dokumen

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Ddokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen Semua


Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Renja Kab/Kota
Kab.
Dokumen Dalev. Terhadap Hasil Renja 4 dokumen
Sleman
Dokumen laporan bulanan 12 dokumen
Dokumen Laporan Bulanan 12 dokumen
Dokumen Laporan Bulanan/LPPD 12 dokumen
Dokumen laporan evaluasi kinerja 26 dokumen
Dokumen laporan evaluasi kinerja 26 Dokumen
Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja 26 dok
Dokumen Laporan Penyelenggaraan 12 Dokumen
Pemerintah Bulanan
Dokumen laporan tahunan 1 dokumen
Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen
Dokumen Laporan Tahunan 1 Dokumen
Dokumen LKjIP 1 dokumen
Dokumen LKjIP 1 Dokumen
Dokumen LKJIP 1 dokumen
Dokumen LKJIP 1 Dokumen
Dokumen LKjIP/LAKIP 1 dokumen
Dokumen LKJiP/Lakip 1 dokumen
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Dokumen LKJIP / LAKIP 1 dokumen


Dokumen LKJIP/LAKIP 1 dokumen
Dokumen LKJIP/LAKIP 1 Dokumen
Dokumen LPPD/Laporan bulanan 12 dokumen
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 9 dokumen
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap hasil
Dokumen pengendalian dan evaluasi 5 dokumen
terhadap hasil
Dokumen pengendalian dan evaluasi 5 Dokumen
terhadap hasil
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap hasil Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen
terhadap hasil Renja
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 4 dokumen
terhadap hasil Renja
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 4 dokumen
Terhadap Hasil Renja
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 4 Dokumen
Terhadap Hasil Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 dokumen
terhadap kebijakan
Dokumen pengendalian dan evaluasi 2 dokumen
terhadap kebijakan
Dokumen pengendalian dan evaluasi 2 Dokumen
terhadap kebijakan
Dokumen Pengendalian dan evaluasi 2 dokumen
terhadap kebijakan
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 dokumen
terhadap kebijakan Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 1 Dokumen
terhadap kebijakan Renja
Dokumen Pengendalian dan evaluasi 1 dokumen
terhadap kebijakan Renja
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 1 dokumen
terhadap Kebijakan Renja
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 1 dokumen
Terhadap Kebijakan Renja
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 1 Dokumen
Terhadap Kebijakan Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap pelaksanaan
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen
terhadap pelaksanaan
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 dokumen
terhadap pelaksanaan Renja
Dokumen pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen
terhadap pelaksanaan Renja
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 4 dokumen
terhadap Pelaksanaan Renja
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 4 Dokumen
terhadap Pelaksanaan Renja
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 4 dokumen
Terhadap Pelaksanaan Renja
Dokumen pengendalian dan evauasi 4 Dokumen
terhadap hasil
Dokumen pengendalian dan evauasi 1 Dokumen
terhadap Kebijakan Renja
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Dokumen pengendalian dan evauasi 4 Dokumen


terhadap pelaksanaan Renja PD
Dokumen pengendalian dan kebijakan 1 dokumen
Renja
Dokumen Pengendalian & Evaluasi 4 dok
terhadap hasil
Dokumen Pengendalian & Evaluasi 2 dok
terhadap kebijakan
Dokumen Pengendalian & Evaluasi 4 dok
terhadap pelaksanaan
Dokumen Realiasasi Fisik dan Keuangan 12 dokumen
Dokumen RFK 12 dokumen
Dokumen RFK 12 Dokumen
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.02 Laporan keuangan dan aset 4 dokumen 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan insentif pemungutan retibusi 1 tahun Semua
Administrasi Tunjangan ASN Kab/Kota
Layanan administrasi keuangan 12 bulan Insentif pemungutan retribusi 1 kali
Keuangan Perangkat Kab.
Daerah Pelaksanaan Administrasi 12 bulan Insentif pemungutan retribusi daerah 1 bulan Sleman
Keuangan Perangkat Daerah Insentif pemungutan retribusi daerah 12 bulan
Pembayaran gaji dan tunjangan 12 Bulan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1 kali
ASN, Pembayaran TPP,
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun
pembayaran iuran BPJS
Insentif pungutan Retribusi 1 tahun
Pembayaran gaji dan tunjangan, 12 bulan
Laporan keuangan, dan Laporan insentif pungutan retribusi IMB 12 bulan
aset insentif retribusi IMB 1 kali
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 bulan Insentif Retribusi IMB 1 kali
pegawai, Dokumen laporan
Pembabyaran TPP 12 BUlan
keuangan dan aset
Pembayaran BPJS 12 bulan
Pembayaran gaji dan tunjangan 12 bulan
pegawai, pembayaran TPP, Pembayaran BPJS 12 Bulan
pembayaran iuran BPJS, pembayaran gaji 12 bulan
Penyusunan Laporan Keuangan Pembayaran gaji dan tunjangan 12 bulan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 Bulan
PNS tepat waktu
pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 12 bulan
Pembayaran gaji dan tunjanga 12 bulan
pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 12 bulan
PNS
Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 12 bulan
Pembayaran gaji, tunjangan dan 12 bulan
BPJS Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 12 Bulan

Pembayaran gaji, tunjangan, TPP, 12 bulan Pembayaran Gaji dan tunjangan pegawai 12 bulan
iuran BPJS dan laporan keuangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 12 bulan
Pembayaran 12 bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 12 Bulan
gaji,tunjangan,TPP,iuran BPJS dan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS 12 bulan
laporan keuangan
Pembayaran gaji tunjangan pegawai 12 bulan
Pembayaran Gaji, Tunjangan, TPP, 12 bulan
Iuran BPJS dan laporan keuangan Pembayaran Insentif 12 Bulan

Pembayaran Gaji, Tunjangan, TPP, 12 bulan Pembayaran Iuaran BPJS 12 bulan


Iuran BPJS dan Laporan Keuangan pembayaran iuran BPJS 12 bulan
Pembayaran Gaji, Tunjangan, TPP, 14 bulan pembayaran iuran BPJS 12 bulan
Iuran BPJS dan laporan keuangan, Pembayaran iuran bpjs 12 bulan
Pembaaran Insentif retribusi
Pembayaran iuran BPJS 12 bulan
daerah/IMB
Pembayaran iuran BPJS 12 Bulan
Penyediaan gaji, tunjangan dan 12 Bulan
TPP ASN, Laporan Keuangan Pembayaran Iuran BPJS 12 bulan
bulanan/semesteran/triwulan Pembayaran Iuran BPJS 12 Bulan
Prosentase pemenuhan layanan 100 % Pembayaran jaminan kecelakaan kerja 12 bulan
administrasi perkantoran
Pembayaran jaminan kematian 12 bulan
pembayaran TPP 12 bulan
Pembayaran TPP 12 bulan
Pembayaran TPP 12 bulan
Pembayaran TPP 12 Bulan
Penyediaan gaji, tunjangan dan TPP ASN, 12 bulan
laporan keuangan
bulanan/semesteran/triwulan
Tunjangan Kecelakaan 1 Tahun
Tunjangan TPP 12 Bulan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran honorarium pengelolaan 12 bulan Semua


Penatausahaan dan keuangan/barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Pembayaran honorarium pengelolaan 12 Bulan
Sleman
keuangan/barang
Pembayaran Honorarium, Pengelolaan 12 Bulan
Keuangan dan Barang
Pembayaran honorarium pengelola 12 bulan
keuangan/barang
Pembayaran honorarium pengelola 12 Bulan
keuangan/barang
Pembayaran Honorarium Pengelola 12 bulan
Keuangan/Barang
Pembayaran honorarium pengelola keuangan 12 bulan
dan barang
Pembayaran honorarium pengelola keuangan 12 bulan
dan barang
Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan 12 bulan
dan Barang
Pembayaran Jasa Transaksi Keuangan 12 bulan
pembayaran transaksi keuangan 12 bulan
Terlaksananya Jasa Transaksi Keuangan 12 bulan

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Dokumen aset/ BMD semesteran 2 dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Dokumen laporan aset barang milik 2 dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
daerah semesteran
SKPD Sleman
Dokumen Laporan Aset/BMD 2 dokumen
Dokumen laporan aset/BMD semesteran 2 dok
Dokumen laporan Aset/BMD semesteran 2 dokumen
Dokumen Laporan Aset/BMD Semester I 2 dokumen
dan II
Dokumen Laporan Bulanan 12 dokumen
Dokumen laporan keuangan 2 dok
Dokumen laporan keuangan 2 dokumen
Dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 2 dokumen
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 2 Dokumen
Dokumen Laporan Keuangan Semester I 2 dokumen
dan II
Laporan Aset 2 dokumen
laporan aset/BMD semesteran 2 dokumen
Laporan aset/ BMD semesteran 2 Dokumen
Laporan aset/BMD semesteran 2 dokumen
Laporan aset/BMD semesteran 2 Dokumen
Laporan aset / BMD Semesteran 2 dokumen
Laporan Aset/BMD Semesteran 2 dokumen
Laporan aset/BMD Semester I dan 2 Dokumen
Semester II
Laporan Keuangan 2 dokumen
Laporan keuangan semesteran 2 dokumen
Laporan keuangan semesteran 2 Dokumen
Laporan Keuangan Semesteran 2 dokumen
Laporan rekon aset dan keuangan 12 bulan
Laporan Rekonsiliasi Keuangan/barang 12 bulan
Pembayaran Tenaga Non PNS 12 bulan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.05 Jumlah Layanan Pendataan dan 12 bulan 7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Informasi publik 12 bulan Semua
Administrasi pengolahan Administrasi Pengolahan Administrasi Kab/Kota
Laporan administrasi kepegawaian 12 bulan
Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Kab.
Perangkat Daerah laporan pelaksanaan road map reformasi 1 dokumen Sleman
Laporan pelaksanaan roadmap 12 bulan birokrasi
reformasi birokrasi, layanan
Laporan pelaksanaan roadmap reformasi 1 dokumen
administrasi kepegawaian dan
birokrasi
pembayaran tenaga Non PNS
Laporan pelaksanaan roadmap reformasi 1 Dokumen
Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan
birokrasi
Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan
Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi 1 dokumen
dan pembayaran tenaga non
Birokrasi
PNS/PHL
Laporan Pelaksanaan roadmap reformasi 1 dokumen
Layanan administrasi kepegawaian 12 Bulan
birokrasi
dan pembayaran tenaga non
PNS/PHL Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi 1 dokumen
Birokrasi
Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan
dan pembayaran tenaga Non Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi 1 Dokumen
PNS/PHL Birokrasi

Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan Laporan pelaksanaan roadmap Reformasi 1 dokumen


dan Pembayaran tenaga non PNS / Birokrasi tahun 2021
PHL Laporan pelaksanaan Rodmap Reformasi 1 dokumen
Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan birokrasi
dan tenaga Non PNS/PHL layanan administrasi kepegawaian 12 bulan
Layanan administrasi kepegawaian; 12 bulan Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan
Laporan pelaksanaan Roadmap
Layanan administrasi kepegawaian 12 Bulan
Reformasi Birokrasi
Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan
Layanan administrasi kepegawaian, 12 bulan
pembayaran tenaga non pns/phl, Layanan Administrasi Kepegawaian 12 bulan
pengelolaan informasi dan Layanan Admnistrasi Kepegawaian 12 Bulan
dokumentasi serta laporan Pembayaran tenaga non PNS 12 bulan
pelaksanaan Roadmap Reformasi
Pembayaran Tenaga Non PNS 12 bulan
Birokrasi
Pembayaran tenaga non pns atau phl 12 bulan
Pelayanan Administrasi Kepegawaian 12 bulan
Pembayaran tenaga non PNS/PHL 12 bulan
Persentase layanan administrasi 12 bulan
kepegawaian dan pembayaran Pembayaran tenaga non PNS/PHL 12 Bulan
tenaga non PNS / PHL tepat waktu Pembayaran tenaga Non PNS/PHL 12 bulan
poran pelaksanaan roadmap 12 bulan Pembayaran tenaga Non PNS/ PHL 12 bulan
reformasi birokrasi; Layanan
Pembayaran Tenaga Non PNS / PHL 12 bulan
administrasi
kepegawaian;Pembayaran tenaga Pembayaran Tenaga Non PNS/PHL 12 bulan
non pns atau phl Pembayaran Tenaga Non PNS/PHL 12 Bulan
Prosentase pemenuhan layanan 100 % Pembinaan Jasmani dan Rohani 6 kali
administrasi perkantoran Pengelolaan data kepegawaian 12 bulan
Pengelolaan informasi dan dokumentasi 12 Bulan

7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Pengiriman peserta pelatihan, sosialisasi dan 5 orang Semua
Implementasi Peraturan Perundang- bimtek Kab/Kota
Undangan Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.06 Laporan pelaksanaan roadmap 12 bulan 7.01.01.2.06.01 Penyediaan alat listrik 14 paket Semua
Administrasi Umum reformasi birokrasi, layanan Komponen Instalasi Kab/Kota
Alat listrik 1 paket
Perangkat Daerah administrasi kepegawaian dan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Alat listrik 2 paket Sleman
pembayaran tenaga Non PNS
Alat listrik 10 jenis
Layanan administrasi umum 12 bulan
Alat listrik 14 jenis
Layanan administrasi umum 12 Bulan
Alat listrik 162 unit
Layanan administrasi umum, layanan 12 bulan
makan minum tamu, pengelolaan Alat Listrik 4 Unit
informasi dan dokumen PD, Alat Listrik 9 buah/unit
pengelolaan website
Alat Listrik 14 unit
Layanan cetak dan penggandaan 12 bulan
Alat Listrik 14 Unit
dokumen
Alat Listrik dan elektronik 1 paket
Layanan Keamanan dan Kebersihan 12 bulan
Kantor jumlah komponen pnerangan 30 komponen

Layanan perjalanan dinas dalam dan 12 bulan Komponen peralatan listrik/penerangan 12 bulan
luar daerah bangunan kantor

Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan 12 bulan Pemeliharaan alat listrik 2 unit

Prosentase pemenuhan layanan 100 % penyediaan alat listrik 1 paket


administrasi perkantoran Penyediaan alat listrik 12 bulan
Penyediaan alat listrik&penerangan 12 bulan
kantor
Penyediaan Komponen Instalasi 14 jenis
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Belanja Modal Pengadaan HP untuk Pelayanan 1 unit Semua
dan Perlengkapan Kantor KK dan KTP Kab/Kota
Kab.
Belanja Modal Pengadaan PC 1 unit
Sleman
Belanja Modal Pengadaan Scanner untuk 1 unit
Pelayanan Kependudukan
Belanja modal penyediaan peralatan dan 1 Paket
perlengkapan kantor
Genset 1 unit
Notebook 1 unit
PC Komputer 1 unit
Pemenuhan peralatan dan perlengkapan 27 jenis
kantor
Pengadaan laptop 2 unit
peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket
Peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket
Peralatan dan perlengkapan kantor 2 unit
Peralatan dan perlengkapan kantor 5 jenis
Peralatan dan perlengkapan kantor 7 unit
Peralatan dan perlengkapan kantor 17 unit
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Unit
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Unit
Printer 1 unit
Suitc Hub 1 unit
UPS 1 unit

7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan Kab.


Rumah Tangga Sleman
Peralatan dan perlengkapan kantor 5 jenis
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Alat tulis kantor 1 paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Alat tulis kantor 4 paket
Kab.
Alat Tulis Kantor 1 paket Sleman
Alat Tulis Kantor 1 Paket
Alat Tulis Kantor 41 Jenis
ATK 1 paket
ATK 1 Paket
Bahan komputer 1 paket
Layanan ATK 12 bulan
Layanan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan
Layanan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan
rapat
Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan
Rapat
Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan
Tamu
Layanan penyediaan makan dan minuman 12 bulan
rapat dan ATK
Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan
Makan dan minum rapat 12 Bulan
Makan minum rapat 20 kali
Makan Minum Rapat 12 bulan
Pembayaran makanan & minuman rapat 12 bulan
penyediaan alat tulis kantor 1 paket
Penyediaan ATK 1 paket
Penyediaan ATK 8 paket
Penyediaan layanan makanan dan minuman 12 bulan
rapat
Penyediaan Logistik kantor 4 paket
Penyediaan makanan dan minuma 12 bulan

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Barang cetak 4 paket Semua


Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Barang cetakan dan penggandaan 1 paket
Kab.
Layanan cetakan dan penggandaan dokumen 12 bulan Sleman
Layanan cetak dan penggandaan 12 bulan
Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 bulan
Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 Bulan
Layanan Cetak dan Penggandaan Dokumen 12 Bulan
Penyediaan Cetakan dan Penggandaan 12 bulan

7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Buku perpustakaan dan perundang- 1 paket Kab.


Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Sleman
undangan
Dokumen peraturan perundang-undangan 2 dokumen
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan makanan dan minuman tamu 12 bulan Semua
Tamu Kab/Kota
Layanan Makan dan Minum Tamu 12 Bulan
Kab.
layanan makan minum tamu 12 bulan Sleman
Layanan makan minum tamu 12 bulan
Layanan makan minum tamu 12 Bulan
Layanan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan
tamu
Layanan penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan
tamu
Layanan penyediaan makan dan minuman 12 bulan
tamu
Makanan dan minuman tamu 12 bulan
Penyediaan makan tamu 6 kali
Terfasilitasinya kunjungan tamu 12 bulan

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan layanan perjalanan dinas 12 bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan
SKPD Kab.
Layanan perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan Sleman
Layanan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Bulan
Layanan perjalanan dinas dalam kota 12 bulan
Layanan perjalanan dinas luar daerah 12 Bulan
Layanan Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Bulan
terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan
SKPD

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip layanan arsip 12 bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Layanan surat menyurat 12 bulan
Kab.
Pelayanan arsip aktif 12 bulan Sleman
Pengelolaan arsip 12 bulan
Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan
Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 Bulan
Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan 12 bulan
Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan 12 Bulan
Perangkat Daerah
Pengelolaan arsip dinamis 12 bulan
Pengelolaan arsip pasif 12 bulan
pengelolan arsip dan perpustakaan 12 bulan
Pengelolan arsip dan perpustakaan perangkat 12 bulan
daerah
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.06.11 Dukungan Dukungan pelaksanaan sistem informasi 12 Bulan Semua


Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik Kab/Kota
Berbasis Elektronik pada SKPD Kab.
Pelayanan PPID 12 Bulan
Sleman
Pembinaan KIM kapanewon dan kalurahan 7 kali
Penanganan aduan 12 bulan
Pengelolaan informasi dan dokumen PD 12 bulan
pengelolaan informasi dan dokumen 12 bulan
Perangkat Daerah
Pengelolaan informasi dan dokumen 12 bulan
perangkat daerah
Pengelolaan informasi dan dokumen 12 Bulan
perangkat daerah
Pengelolaan Informasi dan dokumen 12 bulan
perangkat daerah
Pengelolaan informasi dan dokumen SKPD 12 bulan
pengelolaan informasi dan dokumentasi 12 bulan
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 12 bulan
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 12 Bulan
Perangkat Daerah
Pengelolaan website 12 Bulan
Pengelolaan website PD 12 bulan
Pengelolaan Website PD 12 bulan
pengelolaan website Perangkat Daerah 12 bulan
Pengelolaan website perangkat daerah 12 bulan
Pengeolaan WEB SITE 12 bulan
Penyelenggaraan Informasi Publik 12 Bulan

7.01.01.2.07 Layanan Kebutuhan Anak 12 bulan 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Interior Kantor 1 paket Semua
Pengadaan Barang Kab/Kota
Layanan pengadaan barang milik 2 buah Kursi lipat 12 unit
Milik Daerah Kab.
Daerah kursi tunggu 2 buah
Penunjang Urusan Sleman
Pemerintah Daerah Pembangunan taman layak anak 1 paket Pengadaan Meja 10 unit
khusus kapanewon (indoor dan
Pengadaan rak arsip 2 unit
outdoor)
Pembangunan taman layak anak 2 unit
khusus kapanewon (indoor dan
outdoor) (PUPM)
pemenuhan layanan administrasi 100 %
perkantoran
Pengadaan BMD 1 paket
Pengadaan BMD 2 jenis
Terlaksananya pembangunan taman 2 unit
layak anak khusus
kapanewon(indoor/outdoor(PUPM)

7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana Pembangunan Taman Layak Anak Khusus 1 paket Semua
dan Prasarana Gedung Kantor atau Kapanewon (indoor) (PUPM)or) Kab/Kota
Bangunan Lainnya Kab.
Pembangunan Taman Layak Anak Khusus 1 paket
Sleman
Kapanewon (outdoor) (PUPM)
Pembangunan taman layak anak outdoor 1 unit
khusus kapanewon
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana Pembangunan Taman Layak Anak Khusus 1 Paket Semua
dan Prasarana Pendukung Gedung Kapanewon (Indoor) Kab/Kota
Kantor atau Bangunan Lainnya Kab.
Pembangunan Taman Layak Anak Khusus 1 Paket
Sleman
Kapanewon (Outdoor)
Pembangunan taman layak anak khusus 1 unit
kapanewon (outdoor) (PUPM)
Pembangunan taman layak anak khususu 1 unit
kapanewon (indoor) (PUPM)
Pembangunan Taman layak anal khusus 18 m2
kapanewon (indoor) (PUPM)
pengadaan APE 1 paket
Pengadaan APE untuk taman layak anak 1 paket
khusus Kapanewon (outdoor) (PUPM)

7.01.01.2.08 Layanan administrasi umum 12 bulan 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan jasa surat menyurat 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Menyurat Kab/Kota
Layanan jasa penujang 12 bulan Layanan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Layanan jasa penunjang 12 bulan layanan surat 12 bulan Sleman
Layanan jasa penunjang 12 Bulan Layanan surat menyurat 12 bulan
Layanan jasa penunjang urusan 12 bulan Layanan surat menyurat 12 Bulan
Pemerintahan Layanan Surat menyurat 12 bulan
Layanan surat, layanan jasa listrik, 12 bulan Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan
telepon,air, surat kabar, pengambilan
Pengelolaan surat 12 bulan
sampah, keamanan, kebersihan
terfasilitasinya kegiatan surat menyurat 12 bulan
Layanan surat menyurat, arsip dan 12 bulan
perpustakaan
Layanan Surat Menyurat, Jasa 12 bulan
Langganan Air dan Lisrik dan Tenaga
Keamanan dan Kebersihan
Pembayaran jasa setting peralatan 12 bulan
dan perlengkapan kantor
Pemenuhan kualitas pelayanan 12 bulan
publik
Prosentase pemenuhan layanan 100 %
administrasi perkantoran

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Layanan jasa listrik, telepon, air, surat kabar, 12 bulan Semua
Komunikasi, Sumber Daya Air dan pengambilan sampah, administrasi kantor Kab/Kota
Listrik lainnya Kab.
Sleman
Pembayaran jasa langganan 12 bulan
Pembayaran jasa langganan 12 Bulan
Pembayaran Jasa Langganan 12 bulan
Pembayaran Jasa Langganan 12 Bulan
Pembayaran langganan listrik, telepon, air 12 bulan
Pembayran biaya langganan penunjang 12 bulan
perkantoran
Pemenuhan jasa langganan 12 bulan
Penyediaan jasa langganan 12 bulan

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Pembayaran jasa setting dan perlengkapan 1 Unit Semua
Peralatan dan Perlengkapan Kantor kantor Kab/Kota
Kab.
Penyediaan jasa setting peralatan 3 unit
Sleman
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 unit
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jasa Pelayanan Keamanan Kantor 12 bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor 12 bulan
Kab.
Pelayanan keamanan dan kebersihan 12 bulan Sleman
Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan
Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 12 Bulan
Pelayanan Keamanan dan Kebersihan Kantor 12 bulan
Pelayanan Keamanan dan Kebersihan Kantor 12 Bulan
Pelayanan keamanan kantor 12 bulan
Pelayanan kebersihan kantor 12 bulan
Pembelian Peralatan/Bahan Pembersih 22 buah
Pemenuhan layanan keamanan dan 12 bulan
kebersihan kantor
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan 12 bulan
Penyediaan keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan

7.01.01.2.09 Layanan pembelian BBM dan 12 bulan 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jasa Pemeliharaan Kendaraan dinas 12 bulan Kab.
Pemeliharaan Barang pemeliharaan kendaraan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Sleman
Layanan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan
Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Perorangan
Layanan pemeliharaan BMD 12 bulan
Penunjang Urusan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintahan Daerah Layanan pemeliharaan BMD 12 Bulan
Layanan Pemeliharaan Kendaraan 12 bulan
Dinas dan Penyediaan BBM
Kendaraan
Layanan pemeliharan BMD 12 bulan
Pemeliharaan BMD 12 bulan
Pemeliharaan gedung kantor, taman 12 bulan
dan lapangan,
peralatan/mesin,kendaraan
dinas/operasional dan meubelair
Penyediaan BBM, Pemeliharaan 12 bulan
Kendaraan, Mebel, Peralatan mesin
dan gedung
Prosentase pemenuhan layanan 100 %
administrasi perkantoran

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan pembelian BBM kendaraan 12 bulan Semua


Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Operasional atau Lapangan Layanan pemeliharaan kendaraan dinas 12 Bulan Sleman
Layanan Pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan
Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 12 bulan
Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala 12 Bulan
Kendaraan Dinas
Layanan Penydiaan BBM 12 bulan
Layanan penyediaan BBM 12 bulan
Layanan penyediaan BBM kendaraan 12 bulan
Layanan penyediaan BBM kendaraan 12 Bulan
Layanan Penyediaan BBM Kendaraan 12 bulan
Pembelian BBM 12 Bulan
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 12 bulan
terpenuhi
Pemenuhan layanan pemeliharaan kendaraan 12 bulan
dinas
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan pemeliharaan mebel 12 bulan Semua


Kab/Kota
Layanan Pemeliharaan Mebelair 12 bulan
Kab.
Layanan pemeliharaan mebeleur 12 bulan Sleman
Layanan Pemeliharaan meubelair 12 bulan
Layanan pemeliharaan meubeler 12 bulan
Layanan pemeliharaan meubeler 12 Bulan
Pelayanan pemeliharaan mebel 12 bulan
pemeliharaan mebelair kantor 12 bulan
Terpeliharanya Furniture Kantor 12 Bulan
terpeliharanya mebeler penunjang 10 unit
perkantoran

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Layanan pemeliharaan peralatan kerja 12 bulan Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Layanan pemeliharaan peralatan kerja 12 Bulan
Kab.
Layanan Pemeliharaan peralatan kerja 12 bulan Sleman
Layanan Pemeliharaan Peralatan Kerja 12 Bulan
Pelayanan pemeliharaan Peralatan kerja 12 bulan
Pemeliharaan peralatan kantor 12 bulan
Pemeliharaan peralatan kerja 12 bulan
pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja 1 kantor
Pemeliharaan/ perbaikan peralatan kerja 35 unit
Pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja 5 jenis
Pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja 12 bulan
Pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja 35 unit
Pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja 51 Unit
Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Kerja 12 bulan
Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Kerja 16 unit
Pemenuhan layanan pemeliharaan peralatan 12 bulan
kerja
terpeliharanya peralatan dan mesin 10 unit
penunjang perkantoran

7.01.01.2.09.09 Layanan pemeliharaan gedung kantor 3 unit Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Pemeliharaan gedung 1 tahun
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Pemeliharaan gedung cagar budaya 1 unit Sleman
Pemeliharaan gedung kantor 1 paket
Pemeliharaan gedung kantor 1 unit
Pemeliharaan gedung kantor 1 Unit
Pemeliharaan gedung kantor 3 unit
Pemeliharaan Gedung Kantor 2 unit
Pemeliharaan Gedung Kantor Kapanewon 3 Unit
Pemeliharaan taman 1 tahun
Pemeliharaan taman dan lapangan kantor 12 bulan
kecamatan
terpeliharanya gedung dan bangunan kantor 4 paket
Terpeliharanya Gedung Kantor 12 Bulan

7.01.01.2.09.10 pemeliharaan gedung kantor/pagar 1 paket Kab.


Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Sleman
pemeliharaan taman 1 paket
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

7.01.02 PROGRAM [?] 0 [?] 7.01.02.2.01 Dokumen hasil musrenbang desa 2 Dokumen 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Document basil musyawarah perencanaan 1 dokumen Semua
PENYELENGGARAAN Koordinasi dan kecamatan Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunanan kecamatan Kab/Kota
Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum 30%;100 %
PEMERINTAHAN DAN Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dengan Kab.
dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk Dokumen hasil Musrenbangdes, 6 dok Dokumen evaluasi pembangunan 1 dokumen
PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Sleman
Dokumen musrenbang
Pemerintahan di Perangkat Daerah dan Instansi
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Tingkat Kecamatan Vertikal Terkait
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

masuk dalam berita acara hasil musrenbang Kecamatan Dokumen hasil kegiatan musyawarah 5 desa
kapanewon;Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu. Dokumen hasil musyawarah 7 Dokumen perencanaan pembangunan desa
Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum 30%;100 % perencanaan dan pembangunan Dokumen hasil kegiatan musyawarah 1 dokumen
dalam Berita Acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk Dokumen hasil musyawarah 1 dokumen perencanaan pembangunan desa dan
masuk dalam berita Acara hasil musrenbang Kapanewon; perencanaan pembangunan kecamatan
Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu. Dokumen hasil musrenbang desa 6 dokumen
Dokumen hasil musyawarah 2 dokumen
perencanaan pembangunan Dokumen hasil musrenbang kecamatan 1 dokumen
Dokumen hasil musyawarah 3 dokumen Dokumen Hasil Musyawarah perencanaan 3 dokumen
perencanaan pembangunan, pembangunan
Dokumen hasil musyawarah 1 dokumen Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan 1 dokumen
perencanaan pembangunan desa Pembangunan
dan kecamatan Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan 3 dokumen
Dokumen hasil musyawarah 6 dokumen Pembangunan Daerah
perencanaan pembangunan desa Dokumen hasil musyawarah perencanaan 1 dokumen
dan kecamatan pembangunan desa
Dokumen hasil musyawarah 5 dokumen Dokumen hasil musyawarah perencanaan 4 dokumen
perencanaan pembangunan Desa; pembangunan desa
Dokumen hasil musyawarah
Dokumen hasil musyawarah perencanaan 5 dok
perencanaan pembangunan
pembangunan desa
kecamatan
Dokumen hasil musyawarah perencanaan 5 dokumen
Dokumen hasil musyawarah 5 dokumen
pembangunan desa
perencanaan pembangunan
kalurahan dan kapanewon Dokumen hasil musyawarah perencanaan 8 Dokumen
pembangunan desa
Dokumen hasil musyawarah 6 dokumen
perencanaan pembangunan Dokumen Hasil musyawarah perencanaan 5 dokumen
Kelurahan dan Kapanewon pembangunan desa

Dokumen hasil perencanmaan 6 dokumen Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan 6 Dokumen


pembangunan kecamatan dan Pembangunan Desa
desa Dokumen hasil musyawarah perencanaan 1 dokumen
dokumen musyawarah 5 dokumen pembangunan desa dan kecamatan
pembangunan desa dan Dokumen hasil musyawarah perencanaan 4 dokumen
kecamatan pembangunan kalurahan
Dokumen musyawarah 5 dokumen Dokumen hasil musyawarah perencanaan 1 dokumen
pembangunan desa dan pembangunan kapanewon
kecamatan
Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan 1 Dokumen
Pelaksanaan Musrembang 1 kali Pembangunan Kapanewon
Prosetase menetapkan peraturan 100 % dokumen hasil musyawarah perencanaan 1 dok
desa tepat waktu, prosentase desa pembangunan kecamatan
melaksanakan siklus tepat waktu
Dokumen hasil musyawarah perencanaan 1 dokumen
pembangunan kecamatan
Dokumen hasil musyawarah perencanaan 1 Dokumen
pembangunan kecamatan
Dokumen hasil musyawarah perencanaan 1 dokumen
pembangunan Kecamatan
Dokumen hasil Musyawarah perencanaan 1 dokumen
pembangunan Kecamatan
Dokumen hasil musyawarah 7 dokumen
perencancanaan pembangunan kalurahan
Dokumen hasil musyawarah 1 dokumen
perencancanaan pembangunan
kapanewon
Dokumen hasil pengendalian 1 dokumen
pembangunan
Dokumen Pengendalian Musrenbang 1 dokumen
Dokumen pengendalian pembangunan 1 dokumen
Dokumentasi hasil musyawarah 4 dokumen
perencanaan pembangunan kecamatan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.02.2.02 Cakupan kegiatan masyarakat bidang 17 kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Layanan bidang ekonomi 7 kali Semua
Penyelenggaraan ekonomi fisik Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kab/Kota
layanan bidang fisik 10 kali
Urusan Pemerintahan kepada Masyarakat di Wilayah
yang tidak Kecamatan
Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat
Daerah yang ada di
Kecamatan

7.01.02.2.04 Cakupan Kepemilikan Dokumen 100 % 7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Layanan Perijinan 12 bulan Semua
Pelaksanaan Urusan Kependudukan Pemerintahan yang terkait dengan Kab/Kota
Layanan perijinan IMB 12 bulan
Pemerintahan yang Pelayanan Perizinan Non Usaha Kab.
Layanan administrasi kependudukan 12 bulan Layanan perijinan IMB 12 Bulan
Dilimpahkan kepada Sleman
dan perijinan
Camat Layanan Perijinan IMB 12 bulan
Layanan Masyarakat 12 bulan
Layanan Perijinan IUMK 12 bulan
Layanan perijinan dan administrasi 12 bulan
Layanan perizinan 12 bulan
kependudukan
Layanan perizinan IMB 12 bulan
Layanan perijinan dan 12 Bulan
kependudukan Layanan perizinan IMB 12 Bulan

Layanan Perijinan dan 12 bulan Layanan Perizinan IMB 2 IMB


Kependudukan Layanan Perizinan IUMK 25 IUMK
layanan perijinan IMB dan IUMK 12 bulan Pelayanan perijinan IMB 12 bulan
Layanan Perijinan IMB; Layanan 12 bulan Peningkatan kapasitas aparatur inovasi 15 Orang
Perijinan IUMK;Layanan Administrasi pelayanan publik (PUPM)
kependudukan
Peningkatan kapasitas aparatur inovasi 33 orang
Layanan perizinan dan 12 bulan pelayanan publik (PUPM)
kependudukan
Peningkatan kapasitas aparatur inovasi 1 kegiatan
Layanan Perizinan dan 12 bulan pelayanan publik (PUPM) di Malang, Jawa
Kependudukan Timur
Layanan Perizinan dan non perizinan 100 % Peningkatan kapasitas aparatur inovasi 30 orang
layanan perizinan IMB, Administrasi 80 % pelayanan publik SIPATEN dan KADO
Kependudukan UNTUK DILAN di Bandung Jawa Barat
(PUPM)
Pelayanan perijinan IMB dan layanan 12 bulan
administrasi kependudukan Terselenggaranya Monev. IUMK dan IMB 12 bulan

Pelayanan perizinan IMB dan 12 Bulan


administrasi kependudukan
Persentase layanan kebutuhan 100 %
perizinan
prosentase layanan perizinan dan 12 bulan
non perizinan tepat waktu
Terlaksananya pelayanan perizinan 12 bulan
dan administrasi kependudukan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan layanan administrasi kependudukan 12 bulan Kab.


Pemerintahan yang terkait dengan Sleman
layanan Administrasi kependudukan 12 bulan
Nonperizinan
Layanan administrasi kependudukan 12 bulan
Layanan administrasi kependudukan 12 Bulan
Layanan Administrasi Kependudukan 12 bulan
Layanan Dokumen Kependudukan KK 1500 dokumen
Layanan Dokumen Kependudukan KTP 1200 keping
el
Layanan Legalisasi Umum 300 dokumen
Layanan Mutasi Penduduk Antar 100 dokumen
Kecamatan
Lsyanan administrasi kependudukan 12 bulan
pelayanan administrasi kependudukan 12 bulan
Pelayanan administrasi kependudukan 12 Bulan
Pelayanan Administrasi Kependudukan 12 bulan
Pembayaran tenaga Non PNS 12 bulan
Pembinaan Urusan Pemerintahan yang 7 kali
Terkait dengan Non Perizinan
Sosialisasi Administrasi Kependudukan 1 kali
Terlayaninya Pelayanan Kependudukan 12 bulan

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Layanan administrasi kependudukan 12 bulan Semua


Pemerintahan yang terkait dengan Kab/Kota
Pembayaran tenaga non PNS/PHL 12 bulan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM [?] 0 [?] 7.01.03.2.01 Forum koordinasi bidang sosial, 38 kali 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Dukungan Kegiatan Panewu 12 kali Semua
PEMBERDAYAAN Koordinasi Kegiatan budaya, ekonomi dan fisik Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Kab/Kota
Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu; 50%;50 % Fasilitasi kegiatan PKK 12 bulan
MASYARAKAT DESA Pemberdayaan Desa Masyarakat yang dilakukan oleh Kab.
Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat Forum koordinasi bidang sosial, 157 kali Fasilitasi Pemberdayaan perempuan dan 11 kali
DAN KELURAHAN Pemerintah dan Swasta di Wilayah Sleman
waktu ekonomi dan budaya PKK
Kerja Kecamatan
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 30 % Forum Koordinasi dan pelayanan 79 kali Forum Koor. Bidang Kesehatan 1 kali
Pemberdayaan masyarakat
Forum Koord. Bidang Keagamaan 5 kali
kegiatan masyarakat yang 35 %
Forum Koord. Bid. Budaya 9 kali
difasilitasi
Forum Koord. Bid. Pemberdayaan 14 kali
Layanan bidang kesehatan, 5 kalurahan
Perlindungan Perempuan dan anak
keagamaan, perempuan dan
anak, budaya, pendidikan, Forum koordinasi bidang budaya 2 kali
ekonomi dan fisik Forum koordinasi bidang budaya 3 kali
Layanan Pemberdayaan Desa 83 kali Forum koordinasi bidang budaya 5 kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Pelayanan bidang ekonomi dan 12 bulan Forum koordinasi bidang budaya 6 Kali
fisik Forum koordinasi bidang budaya 10 kali
Pelayanan bidang ekonomi, fisik, 12 bulan
Forum koordinasi bidang budaya 10 Kali
dan budaya
Forum koordinasi bidang budaya 12 kali
Pelayanan bidang 4 Kalurahan
Forum Koordinasi bidang budaya 15 kali
kesehatan,keagamaan,perempuan
dan anak,budaya,pendidikan dan Forum Koordinasi Bidang budaya 8 Kali
fisik Forum Koordinasi Bidang Budaya 4 kali
Pelayanan bidang sosial, budaya, 12 bulan Forum Koordinasi Bidang Budaya 12 Bulan
ekonomi, dan fisik
forum koordinasi bidang keagamaan 19 kali
Pelayanan bidang sosial , budaya, 149 kali
Forum koordinasi bidang keagamaan 1 kali
ekonomi fisik
Forum koordinasi bidang keagamaan 2 Kali
Pelayanan bidang sosial, budaya, 12 bulan
fisik dan ekonomi Forum koordinasi bidang keagamaan 3 kali

Pelayanan Pemberdayaan 12 bulan Forum koordinasi bidang keagamaan 4 kali


masyarakat bidang sosial, budaya, Forum koordinasi bidang keagamaan 6 kali
isik dan ekonomi
Forum koordinasi bidang keagamaan 8 Kali
Pemberdayaan bidang 12 Bulan
Forum koordinasi bidang keagamaan 14 kali
pendidikan, kesehatan, sosial,
Forum Koordinasi bidang keagamaan 14 kali
pemudaan dan olahraga,
keagamaan, budaya, ekonomi dan Forum Koordinasi Bidang Keagamaan 4 kali
fisik Forum koordinasi bidang kesehatan 1 kali
Pembinaan kegiatan di bidang 10 kegiatan Forum koordinasi bidang kesehatan 2 kali
fisik, ekonomi dan sosial
Forum koordinasi bidang kesehatan 4 kali
Terlaksananya Pelayanan bidang 5 kalurahan
Forum koordinasi bidang kesehatan 4 Kali
kesehatan,keagamaan,perempuan
dan anak; budaya ,pendidikan Forum Koordinasi bidang kesehatan 4 kali
Forum Koordinasi Bidang Kesehatan 4 kali
Forum koordinasi bidang olahraga 2 kali
Forum koordinasi bidang pemberdayaan 12 kali
dan perlindungan perempuan dan anak
Forum koordinasi bidang pemberdayaan 19 kali
perlindungan perempuan dan anak
Forum koordinasi bidang pemberdayaan, 7 kali
perlindungan perempuan dan anak
Forum koordinasi bidang pemberdayaan, 9 kali
perlindungan perempuan dan anak
Forum koordinasi bidang pemberdayaan, 12 Kali
perlindungan perempuan dan anak
Forum koordinasi bidang pemberdayaan, 29 Kali
perlindungan perempuan dan anak
Forum koordinasi bidang 20 kali
pemberdayaanperlindungan perempuan
dan anak
Forum Koordinasi bidang pemberdayaan, 7 kali
perlindungan perempuan dan anak
Forum Koordinasi Bidang Pemberdayaan 2 Kali
Perlindungan Perempuan dan Anak
Forum Koordinasi Bidang Pemberdayaan, 15 Kali
Perlindungan Perempuan dan Anak
Forum Koordinasi Bidang Pemberdayaan, 31 kali
Perlindungan Perempuan dan Anak
forum koordinasi bidang pemebrdayaan 2 kali
perlindungan perempuan dan anak
forum koordinasi bidang pemuda dan 22 kali
olahraga
Forum koordinasi bidang pemuda dan 1 kali
olahraga
Forum koordinasi bidang pemuda dan 2 kali
olahraga
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Forum koordinasi bidang pemuda dan 2 Kali


olahraga
Forum koordinasi bidang pemuda dan 3 kali
olahraga
Forum koordinasi bidang pemuda dan 2 Kali
olah raga
Forum Koordinasi bidang pemuda dan 2 kali
olahraga
Forum Koordinasi bidang pemuda dan 3 kali
olahraga
Forum Koordinasi Bidang Pemuda dan 2 kali
Olahraga
forum koordinasi bidang pendidikan 2 kali
Forum koordinasi bidang pendidikan 1 kali
Forum koordinasi bidang pendidikan 1 Kali
Forum koordinasi bidang pendidikan 2 kali
Forum koordinasi bidang pendidikan 2 Kali
Forum Koordinasi bidang pendidikan 7 kali
Forum Koordinasi Bidang Pendidikan 2 kali
Forum Koordinasi Bidang Pendidikan 2 Kali
Forum Koordinasi Bidang Pendidikan 8 kali
forum koordinasi bidang sosial 4 kali
Forum koordinasi bidang sosial 4 kali
Forum koordinasi bidang sosial 8 kali
Forum koordinasi bidang sosial 11 kali
Forum koordinasi bidang sosial 11 Kali
Forum koordinasi bidang sosial 12 Kali
Forum koordinasi bidang sosial 20 kali
Forum Koordinasi bidang sosial 4 kali
Forum Koordinasi Bidang Sosial 4 kali
Forum Koordinasi Bidang Sosial 11 Kali
Forum Koordinasi Bidang Sosial 23 kali
Forum koordinasi budaya 25 kali
Forum Koordinasi Kesehatan 4 Kali
Forum Korodinasi Bidang Keagamaan 11 Kali
Forum Korodinasi Bidang Pemuda dan 4 Kali
Olahraga
Kegiatan MTQ terfasilitasi 1 kali
Koordinasi / Monev kelompok agama 3 kali
Lomba MTQ 1 kali
Lomba MTQ Kapanewon 1 Kali
Lomba MTQ tingkat kapanewon 1 kali
Lomba MTQ tingkat kecamatan 1 kali
Lomba MTQ tingkat kecamatan 1 Kali
Lomba MTQ tingkat Kecamatan 1 kali
Lomba MTQ tingkat Kecamatan 1 Kali
Lomba MTQ Tingkat Kecamatan 1 kali
Pelaksanaan Forum Koordinasi dan 31 kegiatan
Pembinaan di bidang budaya, keagamaan,
kesehatan, pemberdayaan perempuan dan
anak, Pemuda dan olahraga serta sosial
Pelayanan bidang budaya 5 kali
Pelayanan Bidang Budaya 5 kali
Pelayanan bidang keagamaan 6 kali
Pelayanan Bidang Keagamaan 2 kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Pelayanan bidang kesehatan 4 kali


Pelayanan Bidang Kesehatan 1 kali
Pelayanan Bidang Kesehatan 12 Bulan
Pelayanan bidang pemberdayaan 1 kali
perlindungan perempuan dan anak
Pelayanan Bidang Pemberdayaan 9 kali
Perlindungan Perempuan dan Anak
Pelayanan Bidang Pemuda dan Olahraga 12 Bulan
Pelayanan bidang pendidikan 1 kali
Pelayanan Bidang Pendidikan 12 Bulan
Pelayanan bidang sosial 11 kali
Pelayanan Bidang Sosial 12 Bulan
Pelayanan Keagaman 12 Bulan
Pelayanan Kegiatan Masyarakat 10 kali
Pelestarian adat Budaya 2 kali
Pembinaan Pemuda dan Olahraga 2 kali
Pembinaan persiapan pengiriman 1 kali
kontingen MTQ tingkat Kabupaten
Pembinaan Rehabilitasi Kesra 2 kali
Pembinaan Rois 2 kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Forum koordinasi bidang ekonomi 12 Kali Kab.


Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Sleman
Forum koordinasi bidang ekonomi 15 kali
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Forum Koordinasi Bidang Ekonomi 10 Kali
Forum Koordinasi Bidang Ekonomi 20 kali
Forum koordinasi bidang fisik 3 Kali
Forum koordinasi bidang fisik 14 kali
Forum koordinasi bidang fisik 15 kali
Forum Koordinasi Bidang Fisik 9 kali
Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan 1 dokumen
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Pelayanan bidang ekonomi 6 Kali
Pelayanan bidang ekonomi 8 kali
Pelayanan bidang ekonomi 11 kali
Pelayanan bidang ekonomi 12 kali
Pelayanan bidang ekonomi 26 kali
Pelayanan bidang ekonomi 33 kali
Pelayanan bidang Ekonomi 12 bulan
Pelayanan Bidang Ekonomi 12 bulan
Pelayanan Bidang Ekonomi 13 kali
Pelayanan Bidang Ekonomi 26 kali
Pelayanan bidang fisik 5 kali
Pelayanan bidang fisik 7 Kali
Pelayanan bidang fisik 11 kali
Pelayanan bidang fisik 12 bulan
Pelayanan bidang fisik 12 kali
Pelayanan bidang fisik 13 kali
Pelayanan bidang fisik 14 kali
Pelayanan Bidang Fisik 12 bulan
Pelayanan Bidang Fisik 12 Kali
Pelayanan Bidang Fisik 13 kali
Pelayanan Bidang Fisik 20 kali
Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 5 Kegiatan
Bidang Ekonomi
Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 5 kegiatan
Bidang Fisik
Pembayaran tenaga Non PNS 12 bulan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.04 PROGRAM Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di 100 % 7.01.04.2.01 Forkompincam, Laporan Tindak 12 bulan 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Forkompimcam 12 bulan Semua
KOORDINASI wilayah kapanewon Koordinasi Upaya Kriminal,Patroli terpadu, Kepolisian Negara Republik Kab/Kota
Forkompim kapanewon 12 bulan
KETENTRAMAN DAN Penyelenggaraan Pembinaan linmas,Pembinaan Pos Indonesia, Tentara Nasional Kab.
KETERTIBAN UMUM Ketenteraman dan Indonesia dan Instansi Vertikal di Forkompim Kapanewon 10 kali Sleman
Kampling, Pengamanan hari besar
Ketertiban Umum keagamaan dan uoacara adat Wilayah Kecamatan Forkompimkec 12 bulan

Forkopim kecamatan dan 12 bulan Forkompimkec 12 Bulan


pemantauan keamanan ketertiban Forkompincam 12 kali
masyarakat
Forkopimcam Kecamatan 12 Bulan
Forum Komunikasi Pimpinan 12 Bulan
Forkopimkap 12 Bulan
Kapanewon dan pengupayaan
ketenteraman dan ketertiban Forkopim kecamatan 12 bulan
umum Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 12 bulan
Pelaksanaan forkom 12 bulan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon 12 kali
Pemantaauan keamanan dan 12 Bulan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon 12 bulan
ketertiban masyarakat Kalasan
Pemantauan keamanan dan 12 bulan Laporan pelaksanaan kegiatan 1 dokumen
ketertiban masyarakat Laporan pembinaan linmas 1 dokumen
Pemantauan ketenraman dan 12 Bulan Laporan pembinaan linmas 12 bulan
ketertiban masyarakat
Laporan pembinaan Linmas 1 dokumen
Pemantauan ketenteraman dan 12 bulan
Laporan pembinaan Linmas 12 Dokumen
ketertiban masyarakat
Laporan Pembinaan Linmas 1 Bendel
Pemantauan ketentraman dan 12 bulan
ketertiban, Forkompimkec Laporan Tindak Kriminal 12 dokumen

Pemantauan ketentraman dan 12 bulan Monitoring Pelajar Jam Sekolah 5 kali


ketertiban masyarakat Patroli terpadu 7 kali
Pemantauan ketentraman dan 12 bulan Patroli Terpadu 6 kali
ketertiban masyarakat; Laporan
Pelaksanaan Forkompim Kapanewon 12 bulan
Pembinaan Linmas; Forkompimkec
Pemantauan keamanan dan keteriban 12 bulan
prosentase penanganan 50 %
masyarakat
permasalahan penegakan perda
sesuai kewewnangan kapanewon Pemantauan keamanan dan ketertiban 12 bulan
masyarakat
Terlaksananya Koord. bulanan 1 dokumen
Forkompin; Lap. pelaksanaan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban 12 bulan
kegiatan tokoh masyarakat FKUB; Masyarakat
Lap. pelaks. patroli terpadu Pemantauan ketenteraman dan 12 bulan
keamanan dan ketertiban ketertiban
masyarakat; pembinaan linmas Pemantauan ketenteraman dan 12 bulan
kapanewon; penyell. upacara ketertiban masyarakat
tahun 2022
Pemantauan ketentraman dan ketertiban 12 bulan
masyarakat
Pemantauan ketentraman dan ketertiban 12 Bulan
masyarakat
Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban 12 Bulan
Masyarakat
Pembinaan Limas 2 kali
Pembinaan linmas 25 orang
Pembinaan linmas 50 orang
Pembinaan Linmas 5 kali
Pembinaan Petugas Kamling 1 kali
Pembinaan Pos Kampling 2 kali
Pengamanan Hari Besar Keagamaan 5 kali
Pengamanan hari besar keagamaan dan 3 kali
upacara adat
Pengamanan pengisian Perangkat Desa 3 kali
Pengembangan Limnas 2 kali
Rakor forkomincam 12 bulan
Rakor Keamanan dan Ketertiban 12 kali
Rapat Koordinasi Pimpinan Kapanewon 12 kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.04.2.02 Laporan Operasi Penegakan 1 dokumen 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Laporan pelaksanaan kegiatan 1 dokumen Semua
Koordinasi Penerapan Peraturan daerah Dengan Perangkat Daerah yang Kab/Kota
Operasi penegakan peraturan daerah 1 bulan
dan Penegakan Tugas dan Fungsinya di Bidang Kab.
Operasi penegakan peraturan 8 bulan Operasi penegakan peraturan daerah 12 bulan
Peraturan Daerah dan Penegakan Peraturan Perundang- Sleman
daerah
Peraturan Kepala Undangan dan/atau Kepolisian Operasi penegakan peraturan daerah 12 Bulan
Daerah Operasi penegakan peraturan 12 bulan Negara Republik Indonesia
Operasi penegakan peraturan daerah 100 orang
daerah
Operasi penegakan Peraturan Daerah 12 bulan
Operasi penegakan Peraturan 8 Bulan
Daerah Operasi Penegakan Peraturan Daerah 10 kali

Operasi penegakan Peraturan 12 b\ Operasi penegakan Perda 6 Kali


Daerah Operasi penegakan Perda 12 bulan
Operasi penegakan Peraturan 12 bulan Operasi Penegakan Perda 8 bulan
Daerah
operasi penengakan peraturan daerah 12 bulan
Operasi Penegakan Peraturan 1 bulan
Operasi Penertiban 2 kali
Daerah
Operasi Penertiban PKL 4 Kali
Operasi Penegakan Peraturan 10 kali
Daerah Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan 5 Kali
Daerah
Operasi penegakan peraturan 12 bulan
perda Pembinaan PKL 2 kali

Operasi penegakan Perda 12 bulan


Pelaksanaan Operasi Penegakan 5 Kali
Peraturan Daerah
Pemantauan ketentraman dan 12 Bulan
ketertiban masyarakat
Presentase penerapan dan 35 %
penegakan perda
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.05 PROGRAM [?] 0 [?] 7.01.05.2.01 Laporan kegiatan pertemuan 1 dokumen 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Belanja Pakaian Olah raga dan seragam 1 paket Semua
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan lembaga masyarakat Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Paskibra Kab/Kota
Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA 100 %
URUSAN Urusan Pemerintahan dalam rangka Memantapkan Kab.
Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA 100 % Laporan kegiatan Pertemuan 1 dokumen FKDM 2 kali
PEMERINTAHAN Umum sesuai Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Sleman
Tokoh Masyarakat dan FKUB 2 kali
UMUM Penugasan Kepala Undang-Undang Dasar Negara
Penyelenggaraan Upacara
Daerah Republik Indonesia Tahun 1945, Laporan FKUB 1 dokumen
Pelaksanaan Upacara bendera 12 bulan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika laporan forum kerukunan umat beragama 1 Dokumen
dan pertemuan tokoh serta Pemertahanan dan
masyarakat Pemeliharaan Keutuhan Negara Laporan forum kerukunan umat beragama 1 dokumen

Penanganan permasalahan yang 12 bulan Kesatuan Republik Indonesia Laporan Forum Kerukunan Umat 1 dokumen
berkaitan dengan isu SARA Beragama
Penyelenggaraan upacara 12 kali Laporan Forum Kerukunan Umat 1 Dokumen
Beragama
Penyelenggaraan upacara 17-an, 12 kali
hari besar, pertemuan tokoh Laporan forum umat beragama 1 dokumen
masyarakat, FKUB Laporan Kegiatan Pertemuan Tokoh 1 Dokumen
Penyelenggaraan upacara dan 12 bulan Kemasyakaratan
forum Tokoh Kemasyarakatan Laporan kegiatan pertemuan tokoh 1 dokumen
(FKUB dan FKDM) kemasyarakatan
Penyelenggaraan upacara dan 12 bulan Laporan kegiatan pertemuan tokoh 1 Dokumen
layanan aduan kemasyarakatan
Penyelenggaraan upacara dan 12 Bulan Laporan Kegiatan Pertemuan Tokoh 1 Dokumen
pelayanan aduan Kemasyarakatan
Penyelenggaraan upacara dan 12 Bulan Laporan kegiatan pertemuan tokoh 1 dokumen
pertemuan masyarakat masyarakat
Penyelenggaraan 12 bulan Laporan pelaksanaan kegiatan 1 dokumen
Upacara,,FKDM,FKUB
Pelaksanaan Upacara 17 Agustus 1 kali
Penyelenggaraan upacara 12 kali
Pelaksanaan Upacara Bulanan 11 kali
kenegaraan
Penyelengaraan upacara 12 bulan
Penyelenggaraan urusan 12 bulan
pemerintahan umum sesuai penyelenggaraan upacara 12 kali
penugasan kepala daerah Penyelenggaraan upacara 11 Kali
Penyelenggraan Upacara HUT RI; 14 dokumen Penyelenggaraan upacara 12 bulan
Penyelenggraan Upacara Penyelenggaraan upacara 12 kali
Bulanan/ Hari Besar; Laporan
Penyelenggaraan Upacara 1 Kali
kegiatan pertemuan tokoh
kemasyarakatan; Laporan forum Penyelenggaraan Upacara 12 bulan
kerukunan umat beragama Penyelenggaraan Upacara 12 kali
prosentase rekomendasi FKUB 50 % Penyelenggaraan Upacara 12 Kali
yang ditindaklanjuti
Penyelenggaraan upacara bulanan/hari 10 kali
terselenggaranya upacara dan 12 bulan besar
pertemuan tokoh agama
Penyelenggaraan upacara HUT RI 1 kali
Terselenggaranya upacara dan 12 bulan
Pertemuan dengan tokoh masyarakat 4 kali
pertemuan tokoh agama
Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat 3 kali
dalam rangka Pembentukan Desa
Berkarakter Pancasila
Pertemuan dengan tokoh masyarakat/ 2 kali
FKUB
Pertemuan/kegiatan tokoh masyarakat 2 kali
Pertemuan Tokoh Kemasyarakatan 1 kali
Upacara tiap tanggal 17 12 kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.06 PROGRAM [?] 0 [?] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Dokumen siklus tahunan desa, 5 desa 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Bimtek Penatausahaan APBDes, Perubahan 1 Kali Semua
PEMBINAAN DAN Rekomendasi dan penatausahaan keuangan desa, Peraturan Desa dan Peraturan Kepala APBDes Kab/Kota
Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat 50%;50 %
PENGAWASAN Koordinasi Pembinaan pembinaan kepala desa & Desa Kab.
waktu;Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan Evaluasi APBDes 1 dokumen
PEMERINTAHAN dan Pengawasan perangkat desa, pembinaan Sleman
tepat waktu Evaluasi Perubahan APBDes 1 dokumen
DESA Pemerintahan Desa lembaga desa, dokumen
Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu; 50%;50 % Evaluasi Raperdes APBDes 1 kali
RKPDesa, dokumen RPJMDesa,
Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat
penatausahaan tanah kas desa Evaluasi Raperdes APBDes 1 Kali
waktu
Evaluasi Penyusunan Perdes 8 desa Evaluasi Raperdes APBDes 3 kali
APBDes
Evaluasi Raperdes perubahan APBDes 1 kali
Jumlah kalurahan yang 5 desa
Evaluasi Raperdes perubahan APBDes 1 Kali
melakukan siklus tahunan tepat
waktu Evaluasi Raperdes Perubahan APBDes 1 kali

Laporan Pelaks. Keg. Fasilitasi, 10 dokumen Evaluasi Raperdes Perubahan APBDes 3 kali
Rekomendasi dan Koord Evaluasi Raperdes Perubahan APBDes 5 Desa
Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi Rapendes APBdes 1 kali
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Rapendes APBdes Perubahan 1 kali
Pembinaan dan pelaporan terkait 7 desa
Laporan fasilitasi penyusunan peraturan 1 dokumen
Pemerintahan Desa
desa dan kepala desa
Pembinaan dan Pengawasan 12 bulan
Laporan fasilitasi penyusunan peraturan 1 dokumen
Pemerintahan desa
desa dan peraturan kepala desa
Pembinaan dan Pengawasan 5 desa
Laporan fasilitasi penyusunan peraturan 1 dokumen
Pemerintahan Desa
desa dan peraturan Kepala Desa
Pembinaan dan pengawasan 5 desa
Laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan 1 dokumen
pemerintah desa
Desa dan Peraturan Kepala Desa
Pembinaan dan pengawasan 5 kalurahan
Laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan 1 Dokumen
pemerintah kalurahan
Desa dan Peraturan Kepala Desa
Pembinaan, monitoring, evaluasi 12 bulan
Laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan 2 Dokumen
dan pendataan pemerintahan
Kepala Desa Tentang APBDes dan
desa
Perubahan APBDes
Pembinaan monitoring, evaluasi 12 bulan
Laporan fasilitas penyusunan peraturan 1 dokumen
dan pendataan Pemerintahan
desa dan peraturan kepala desa
Desa
Laporan Fasllitasi penyusunan peraturan 1 kali
Pembinaan, pendampingan 6 desa
desa dan peraturan kepala desa
penysuusnan dan evaluasi
APBDes dan perubahan APBDes, laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi 3 dokumen
pembinaan penyelenggaraan Penyusunan Peraturan Desa
administrasi desa, pendampingan Pembinaan dan Pendampingan 1 kali
pelaksaaan tugas kepala desa Penyusunan APBDes
dan perangkat desa
Pembinaan, pendampingan, penyusunan 5 kalurahan
Pembinaan pengawasan 4 Kalurahan peraturan kalurahan dan peraturan lurah
Pemerintahan Kalurahan
Pembinaan penyusunan APBDes dan 2 kali
Persentase Perencanaan, 75 % Perubahan APBDes
Administrasi dan Pelaporan
Pembinaan Penyusunan Perdeds APBdes 1 kali
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa sesuai Perundang - pembinaan penyusunan perdes APBDes 1 kali
Undangan Pembinaan penyusunan Perdes APBDes 1 kali
Prosetase menetapkan peraturan 85 % Pembinaan penyusunan Perdes APBDes 1 Kali
desa tepat waktu, prosentase Pembinaan penyusunan Perdes APBDes 4 kali
desa melaksanakan siklus tepat
Pembinaan Penyusunan Perdes APBDes 1 kali
waktu
Pembinaan Produk Hukum Desa 1 Kali
Siklus desa tepat waktu 4 kalurahan
Pembinaan, rekomendasi dan monitoring 5 kalurahan
Terlaksananya siklus desa tepat 5 desa
penyusunan siklus tahunan kalurahan
waktu
pembinaan siklus desa 1 kali
Pembinaan siklus tahunan desa 1 kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Pembinaan siklus tahunan desa 8 kali


Pembinaan siklus tahunan Desa 1 Kali
Pembinaan Siklus Tahunan Desa 1 kali
Pembinaan Siklus Tahunan Desa 2 kali
Pembinaan Siklus Tahunan Desa 2 Kali
Pendampingan penyusunan APBDes 7 desa
Pendampingan penyusunan Peraturan 4 Kalurahan
Kalurahan dan Peraturan Lurah
pendampingan siklus tahunan desa 5 kalurahan
Rakor penyusunan peraturan desa 2 kali
Tersusunnya peraturan kepala desa 5 desa
Tersususnnya peraturan desa 5 desa

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Data Monografi Kapanewon 6 Dokumen Semua


Tata Pemerintahan Desa Kab/Kota
data monografi kecamatan 2 dokumen
Kab.
Data monografi kecamatan 1 dokumen Sleman
Data Monografi Kecamatan 2 dokumen
Data Monografi Kecamatan Semester II 1 dokumen
tahun sebelumnya dan Semester I tahun
berjalan
Data monografi Kepanewon 8 dokumen
Dokumen data monografi kapanewon 2 dokumen
Dokumen data monografi Kapanewon 2 dokumen
Dokumen data mono grafi Kapanewon 2 dokumen
Minggir
dokumen data monografi kecamatan 2 dok
Dokumen data Monografi Kecamatan 2 dokumen
Dokumen data Monografi Kecamatan 8 Dokumen
Dokumen Data Monografi Kecamatan 1 Dokumen
Dokumen monografi 2 dokumen
Dolumen data monografi kecamatan 2 dokumen
Laporan Fasilitasi Administrasi Tata 1 dokumen
Pemerintahan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa 2 Kali Semua


Keuangan Desa dan Pendayagunaan Kab/Kota
Dokumen Evaluasi RAPBDes dan 12 Dokumen
Aset Desa Kab.
Perubahan APBDes
Sleman
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan 12 bulan
pendayagunaan aset desa
Laporan fasilitasi keuangan desa dan 1 dokumen
pendayagunaan aset desa
Laporan Fasilitasi Pengelolaan keuangan 3 dokumen
Desa
Laporan fasilitasi pengelolaan keuangan 1 dokumen
desa dan pendayagunaan aset desa
Laporan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 1 dokumen
Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Laporan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 1 Dokumen
Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Laporan Pelaksanaan Keg. Fasilitasi, 1 dokumen
Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Pemantauan dan monitoring DD dan 5 desa
ADD
Pemantauan Monitoring DD dan ADD 5 Desa
Pembinaan Administrasi Keuangan Desa 1 Kali
Pembinaan APBDes 2 kali
Pembinaan aset desa 1 kali
Pembinaan aset desa 2 kali
Pembinaan aset desa 5 desa
Pembinaan aset Desa 1 kali
pembinaan dan pendampingan 1 kali
pengelolaan keuangan desa
Pembinaan dan pendampingan 2 kali
pengelolaan keuangan desa
Pembinaan dan pendampingan 4 kali
pengelolaan keuangan desa
Pembinaan dan pendampingan 5 desa
pengelolaan keuangan desa
Pembinaan dan Pendampingan 1 kali
Pengelolaan Keuangan Desa
Pembinaan dan Pendampingan 2 kali
Pengelolaan Keuangan Desa
Pembinaan dan pengawasan dana desa 8 Desa
dan ADD
Pembinaan dan pengawasan data 5 kalurahan
kalurahan dan ADD
Pembinaan dan pengelolaan DD dan ADD 2 kali
Pembinaan da pendampingan 2 kali
pengelolaan keuangan desa
Pembinaan DD dan ADD 1 Kali
Pembinaan,Monitoring dan evaluasi 4 Kalurahan
keuangan Kalurahan
Pembinaan, monitoring dan evaluasi 8 Desa
pengelolaan keuangan desa
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Pembinaan, monitoring, dan evaluasi 5 desa


pengelolaan keuangan desa
Pembinaan, monitoring dan evaluasi 5 kalurahan
pengelolaan keuangan kalurahan
Pembinaan, Pendampingan Penyusunan 5 desa
dan Evaluasi APBDes dan Perubahan
APBDes
Pembinaan,pendampingan,penyusunan 4 Kalurahan
dan evaluasi APBKal dan Perubahan
APBKal
Pembinaan pengelolaan ADD dan DD 1 kali
Pembinaan pengelolaan ADD dan DD 4 kali
Pembinaan Pengelolaan ADD dan DD 1 kali
pembinaan pengelolaan aset desa 1 kali
Pembinaan pengelolaan aset desa 5 desa
Pembinaan Pengelolaan Aset Desa 1 kali
Pembinaan pengelolaan asset desa 8 Desa
pembinaan pengelolaan DD dan ADD 1 kali
Pembinaan Pengelolaan DD dan ADD 1 kali
pembinaan pengelolan aset desa 7 desa
Penatausahaan keuangan desa dan sidek 8 Desa
desaku
Penatausahaan keuangan desa dan Sidek 5 desa
Desaku
Pendampingan Pengelolaan Aset Desa 5 Desa
Pendampingan pengelolaan keuangan 2 kali
desa
Pengelolaan keuangan dengan dukungan 8 Desa
dokumen yang lengkap dan benar sesuai
dengan ketentuan
Pengelolaan keuangan dengan dukungan 5 desa
dokumen yang lengkap dan benar sesuai
ketentuan
Pengelolaan keuangan dengan dukungan 5 kalurahan
dokumen yang lengkap dan benar sesuai
ketentuan
Terlaksananya Bimtek Keuangan Desa 1 Kali

7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Bimtek kepala desa dan perangkat desa 1 kali Semua
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Kab/Kota
Laporan Fasilitasi pelaksanaan tugas 1 dokumen
Desa Kab.
Kepala Desa dan Perangkat Daerah
Sleman
Laporan Pelaksanaan Keg. Fasilitasi, 1 dokumen
Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

dan Pengawasan Pemerintahan Desa


laporanpelaksanaan kegiatan fasilitasi 1 dokumen
pelaksanaan tugas kepala desa dan
perangkat desa
Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi 1 dokumen
pelaksanaan tugas kepala desa dan
perangkat desa
Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi 1 dokumen
pelaksanaan tugas kepaladesa dan
perangkat desa
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi 1 dokumen
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan
Perangkat Desa
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi 1 Dokumen
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan
Perangkat Desa
Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi 1 dokumen
pelaksanaan tugas Lurah dan Perangkat
Kalurahan
Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi 1 dokumen
pelaksnaaan tugas kepala desa dan
perangkat desa
Monitoring pengisian perangkat desa 5 desa
Pembinaan dan Monev Pengisian 3 kali
Perangkat Desa
Pembinaan dan pengawasan Kades dan 1 kali
Perangkat Desa
pembinaan dan pengawasan kepala dan 1 kali
perangkat desa
Pembinaan dan Pengawasan Kepala dan 2 kali
perangkat desa
Pembinaan dan Pengawasan kepala desa 5 desa
dan perangkat desa
Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa 1 kali
dan Perangkat Desa
Pembinaan dan Pengawasan Lurah dan 1 kali
Pamong Kalurahan
Pembinaan dan Pengawasan Lurah dan 4 Kalurahan
Pamong Kalurahan
Pembinaan dan pengawasan Lurah dan 1 kali
Perangkat Kalurahan
Pembinaan dan pengawasan terhadap 2 kali
kepala desa dan perangkat desa
Pembinaan dan Pengawsan Pelaksanaan 3 kali
Tugas Kepala Desa
Pembinaan Dukuh 1 Kali
Pembinaan kepala desa 5 desa
Pembinaan kepala kalurahan 5 kalurahan
Pembinaan Perangkat Desa 1 Kali
Pembinaan perangkat desa dan dukuh 5 desa
Pembinaan perangkat kalurahan dan 5 kalurahan
dukuh
Pembinaan staf desa 5 desa
Pembinaan staf kalurahan 5 kalurahan
Pendampingan Pelaksanaan TugasKepala 6 Desa
Desa dan Perangkat Desa
Pengisian perangkat desa 1 Kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Laporan fasilitasi pelaksanaan 1 Dokumen Kab.


Pemilihan Kepala Desa pengangkatan pamong kalurahan Sleman

Monitoring pengangkatan pamong 5 kali


kalurahan

7.01.06.2.01.08 Rekomendasi rekomendasi pengangkatan dan 6 dokumen Kab.


Pengangkatan dan Pemberhentian pemberhentian perangkat desa Sleman
Perangkat Desa

7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Bimtek Administrasi Pemerintahan Desa 2 Kali Semua


Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota
Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa 1 kali
dengan Pembangunan Desa Kab.
Laporan evaluasi kinerja/ evaluasi 5 desa Sleman
perkembangan desa
Laporan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 1 dokumen
Pembangunan Daerah
Laporan hasil evaluasi kinerja perangkat 1 dokumen
daerah
Laporan hasil evaluasi kinerja perangkat 1 dokumen
dea
laporan hasil evaluasi kinerja perangkat 1 dokumen
desa
Laporan hasil evaluasi kinerja perangkat 1 dokumen
desa
Laporan hasil evaluasi kinerja perangkat 1 Dokumen
desa
Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat 1 dokumen
Desa
Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat 1 Dokumen
Desa
Laporan hasil evaluasi kinerja perangkat 1 dokumen
kalurahan
Laporan hasil Sinkronisasi Perencanaan 1 dokumen
pembangunan Daerah dengan Desa
Monitoring Pengangkatan Perangkat Desa 4 Desa
dan Pengisian Kepala Desa
Monitoring siklus tahunan desa 7 desa
Pembinaan Administrasi Kalurahan 1 kali
Pembinaan administrasi pemerintahan 1 kali
desa
Pembinaan administrasi pemerintahan 1 Kali
desa
Pembinaan administrasi pemerintahan 2 kali
desa
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Pembinaan administrasi pemerintahan 3 kali
desa
Pembinaan administrasi pemerintahan 7 kali
desa
Pembinaan Administrasi Pemerintahan 1 kali
Desa
Pembinaan administrasi Pemerintahan 1 kali
Desa, BPD, LKD d
Pembinaan administrasi pemerintahan 1 kali
kalurahan
Pembinaan arsip desa 5 desa
Pembinaan BPD 1 kali
Pembinaan BPD 1 Kali
Pembinaan BPD 2 kali
Pembinaan BPD 2 Kali
Pembinaan BPD 4 Kalurahan
Pembinaan BPD 5 desa
Pembinaan BPD 5 kalurahan
Pembinaan BPK 2 kali
Pembinaan BPKal 1 kali
Pembinaan BPKal 2 kali
Pembinaan evaluasi kinerja Pemerintahan 3 kali
Kalurahan
Pembinaan LKD 1 kali
Pembinaan LKD 1 Kali
Pembinaan LKD 2 kali
Pembinaan LKD 2 Kali
Pembinaan LKD 4 Kalurahan
Pembinaan LKD 5 desa
Pembinaan LKD 5 kalurahan
Pembinaan LKD dan BPD 1 kali
Pembinaan LKKal 1 kali
Pembinaan LPMD 5 kalurahan
Pembinaan penyelenggaraan administrasi 5 desa
desa
Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi 2 Kali
Desa
Pembinaan Penyelenggaraan administrasi 4 Kalurahan
Kalurahan
Pembinaan Penyelenggaraan Adminstrasi 5 desa
Desa
Pembinaan perencanaan pembangunan 2 kali
kalurahan
Pembinaan Staf Desa 1 kali
Pendampingan dan pemantauan 5 kalurahan
penyusunan RKPDes
Pendampingan dan pemantauan 5 desa
penyusunan RKP Desa
Pendampingan dan pemantauan 5 desa
penyusunan RPJMDes
Pengisian Pamong Kalurahan 1 kali
Pengisian perangkat desa 1 kali
Pengisian perangkat desa 1 Kali
Pengisian perangkat desa 4 kali
Pengisian Perangkat Desa 1 kali
Pengisian perangkat kalurahan 1 kali
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Siklus tahunan desa yang dimonitor dan 5 desa


dibina
Siklus tahunan kalurahan yang dimonitor 5 kalurahan
dan dibina
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Belanja Seragam Tim Reaksi Cepat 1 paket Semua


Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kebencanaan Kab/Kota
Ketertiban Umum Kab.
Evakuasi Bencana Alam 7 kali
Sleman
Forum koordinasi komunikasi peduli 100 orang
bencana
Forum koordinasi komunitas peduli 1 kali
bencana
Forum koordinasi komunitas peduli 1 Kali
bencana
Forum koordinasi Peduli Bencana 2 kali
Forum kordinasi komunitas peduli 1 kali
bencana
Galdi lapang penanggulangan bencana 1 kali
alam
Gladi lapang penanggulangan bencana 1 kali
Gladi lapang penanggulangan bencana 1 kali
alam
Gladi lapang penanggulangan bencana 1 Kali
alam
Gladi lapang penanggulangan bencana 100 orang
alam
Laporan pelaksanaan kegiatan 1 dokumen
Meningkatnya Kemampuan SDM Anggota 30 orang
FPRB
Operasional PRB Bandung Bondowoso 1 Komunitas
Operasi penanggulangan bencana 6 kali
Pemantauan korban bencana 12 kali
Pemantauan wilayah bencana 12 Kali
Pembinaan ketrampilan tentang 1 kali
kebencanaan
Pembinaan Komunitas Peduli Bencana 5 kelompok
Pembinaan Komunitas Peduli Bencana 1 kali
Alam
Peserta gladi lapang penanggulangan 125 orang
bencana
Peserta gladi lapang penanggulangan 100 orang
bencana alam
Peserta Gladi Lapang Penanggulangan 125 orang
Bencana Alam
Rakor fasilitasi komunitas peduli bencana 1 kali
Rakor Penanggulangan Bencana Alam 1 Kali
Rapat antisipasi penanggulangan bencana 2 kali
Rapat Unit Operasional Kapanewon 2 kali
sosialisasi anti bencana 1 kali
Sosialisasi dan penanggulangan bahaya 1 kali
kebakaran
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.06.2.01.15 Fasilitasi Penataan, Koordinasi/Monev Pengendalian 4 Kalurahan Semua


Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Perubahan Pemanfaatan Tanah Kab/Kota
Ruang Desa Serta Penetapan dan Kab.
Laporan hasil monef tata guna tanah 1 dokumen
Penegasan Batas Desa Sleman
Laporan hasil monev tata guna tanah 1 dokumen
Laporan hasil monev tata guna tanah 5 dokumen
Laporan Hasil Monev Tata Guna Tanah 1 Dokumen
laporan hasil monitoring dan evaluasi tata 1 dokumen
guna tanah
Laporan hasil monitoring dan evaluasi tata 1 dokumen
guna tanah
Laporan hasil monitoring dan evaluasi tata 4 dokumen
guna tanah
Laporan hasil monitoring dan evaluasi tata 5 kalurahan
guna tanah
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 5 desa
Tata Guna Tanah
Laporan Monev Tata Guna Tanah 1 dokumen
Laporan Monev Tata Guna Tanah 1 Dokumen
Laporan pelaksanaan Tugas Kegiatan 1 dokumen
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa
Monitoring 4 kali
Monitoring Tata guna tanah 3 desa
pemantauan dan pemanfaatan tanah desa 2 kali
dan ruang desa
pembinaan ruang desa dan pemanfaatan 1 kali
tanah desa
Pembinaan tata ruang desa 5 desa
Pendampingan dan Pengelolaan Tanah 5 desa
Pendampingan pengelolaah tanah 6 desa
pendampingan pengelolaan tanah 7 desa
Pendampingan pengelolaan tanah 4 kalurahan
Pendampingan pengelolaan tanah 5 desa
Pendampingan pengelolaan tanah 5 kalurahan
Pendampingan pengelolaan tanah 12 bulan
Pendampingan Pengelolaan Tanah 5 Desa
Penyelesaian Konflik Pertanahan 1 Dokumen
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01 PROGRAM Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; 100%;100 % 8.01.01.2.01 Dokumen perencanaan, 36 Dokumen 8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 3 Dokumen Semua
PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Kab/Kota
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 3 Dokumen
URUSAN Penganggaran, dan kinerja perangkat daerah Daerah Kab.
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Dokumen Perubahan Renja 1 Dokumen Sleman
DAERAH Perangkat Daerah Dokumen Profil Data Bakesbangpol 1 Dokumen
KABUPATEN/KOTA
Dokumen Renja 1 Dokumen

8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

8.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Dokumen Perubahan Kab/Kota
RKA-SKPD Kab.
Sleman

8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Semua


Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Dokumen Laporan Tahunan 1 Dokumen Semua


Perangkat Daerah Kab/Kota
Dokumen LKjIP/ LAKIP 1 Dokumen
Kab.
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 4 Dokumen Sleman
terhadap Hasil Renja PD
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 1 Dokumen
terhadap Kebijakan Renja PD
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 4 Dokumen
terhadap Pelaksanaan Renja PD
Dokumen RFK/TEPPA 12 Dokumen

8.01.01.2.02 Pembayaran gaji, tunjangan, TPP, 12 Bulan 8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 12 bulan Semua
Administrasi iuran BPJS dan Laporan keuangan Tunjangan ASN Kab/Kota
Pembayaran iuaran BPJS 12 bulan
Keuangan Perangkat Kab.
Daerah Pembayaran TPP 12 bulan Sleman

8.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Pembayaran honorarium pengelola 12 Bulan Semua


Penatausahaan dan keuangan/barang Kab/Kota
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab.
Sleman

8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Laporan Aset/BMD Semesteran 2 Dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Laporan Keuangan Semesteran 2 Dokumen
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kab.
SKPD Sleman

8.01.01.2.05 Layanan administrasi kepegawaian 12 Bulan 8.01.01.2.05.03 Pendataan dan Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi 1 Dokumen Semua
Administrasi dan pembayaran gaji Non PNS/PHL Pengolahan Administrasi Birokrasi Kab/Kota
Kepegawaian Kepegawaian Kab.
Layanan Administrasi Kepegawaian 12 Bulan
Perangkat Daerah Sleman
Pembayaran Tenaga Non PNS/PHL 12 Bulan

8.01.01.2.06 Layanan Administrasi Umum 12 Bulan 8.01.01.2.06.01 Penyediaan Alat listrik 2 jenis Semua
Administrasi Umum Komponen Instalasi Kab/Kota
Kabel Listrik 17 meter
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Paket Semua


Logistik Kantor Kab/Kota
Layanan Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan
Kab.
Sleman

8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Layanan cetak dan penggandaan dokumen 12 Bulan Semua
Cetakan dan Penggandaan Kab/Kota
Kab.
Sleman

8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Layanan makan minum tamu 12 Bulan Semua


Tamu Kab/Kota
Kab.
Sleman

8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Layanan perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan Semua


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota
Layanan perjalanan dinas luar daerah 12 Bulan
SKPD Kab.
Sleman

8.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan 12 Bulan Semua


Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Kab.
Sleman

8.01.01.2.06.11 Dukungan Pengelolaan informasi dan dokumentasi 12 Bulan Semua


Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Kab/Kota
Pengelolaan Website PD 12 Bulan
Berbasis Elektronik pada SKPD Kab.
Sleman

8.01.01.2.07 Pengadaan BMD 2 Unit 8.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana Perlengkapan Gedung Kantor 25 unit Semua
Pengadaan Barang dan Prasarana Pendukung Gedung Kab/Kota
Milik Daerah Kantor atau Bangunan Lainnya Kab.
Penunjang Urusan Sleman
Pemerintah Daerah

8.01.01.2.08 Layanan Jasa Penunjang 12 Bulan 8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Layanan surat menyurat 12 bulan Semua
Penyediaan Jasa Menyurat Kab/Kota
Penunjang Urusan Kab.
Pemerintahan Daerah Sleman

8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pembayaran Jasa dan Langganan 12 bulan Semua


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab/Kota
Listrik Kab.
Sleman

8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Keamanan dan Kebersihan Kantor 12 bulan Semua
Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Kab.
Sleman

8.01.01.2.09 Layanan Pemeliharaan BMD 12 Bulan 8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Layanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 12 Bulan Semua
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kab/Kota
Layanan Penyediaan BBM Kendaraan 12 Bulan
Milik Daerah Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab.
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Sleman
Pemerintahan Daerah

8.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Layanan Pemeliharaan Mebeleur 12 Bulan Semua


Kab/Kota
Kab.
Sleman

8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Pemeliharaan/perbaikan Peralatan Kerja 36 Unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kab.
Sleman
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan gedung 1 unit Semua


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kab/Kota
Pemeliharaan taman 1 unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.
Sleman

8.01.02 PROGRAM Jumlah Kalurahan Berkarakter Pancasila 16 kalurahan 8.01.02.2.01 Terlaksananya pembinaan 12 Bulan 8.01.02.2.01.02 Perumusan Kebijakan Brainstroming Pengukuran Desa 1 Kali Kab.
PENGUATAN Perumusan Kebijakan peningkatan wawasan kebangsaan, Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Berkarakter Pancasila Sleman
IDEOLOGI PANCASILA Teknis dan karakter bangsa, penguatan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Dokumen pengukuran Desa Berkarakter 1 Dokumen
DAN KARAKTER Pemantapan implementasi Ideologi Pancasila Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Pancasila
KEBANGSAAN Pelaksanaan Bidang Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Ideologi Pancasila dan Kebangsaan Dokumen Pengukuran Indeks Desa 1 Dokumen
Karakter Kebangsaan Berkarakter Pancasila
FGD Draft Pengukuran Indeks Desa 1 Kali
Berkarakter Pancasila
Seminar Instrumen Pengukuran Indeks 1 Kali
Desa Berkarakter Pancasila
Workshop Finalisasi Dokumen Instrumen 1 Kali
Pengukuran Indeks Desa Berkarakter
Pancasila

8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan 1 Kali Kab.


Koordinasi di Bidang Ideologi Sleman
Pembinaan Generasi Muda/Sekolah (Pokir) 9 Kali
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan 1 Kali
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Upacara 17an dan Hari Besar 10 Kali
Sejarah Kebangsaan
Wasbang Goes To School 1 Kali
Wasbang Goes To School (Pokir) 9 Kali

8.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Monev Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai- 1 Kali Kab.


Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Nilai Pancasila Sleman
Bidang Ideologi Wawasan
Pembentukan Desa Berkarakter Pancasila 6 Desa
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Pendampingan Desa Berkarakter Pancasila 2 Kali
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Pendampingan Rintisan Desa Berkarakter 13 Desa
Kebangsaan Pancasila
Penyusunan dan Pengiriman Laporan 1 Dokumen
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai
Pancasila
Workshop Kader Pancasila 1 Kali

8.01.03 PROGRAM Persentase penanganan kasus kerawanan bidang 100%;88 % 8.01.03.2.01 Fasilitasi hibah bantuan keuangan 12 Bulan 8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Seminar Pemahaman Demokrasi dan HAM 1 Kali Kab.
PENINGKATAN politik;Persentase Parpol penerima bantuan keuangan Partai Perumusan Kebijakan kepada Parpol dan Pendidikan Politik Kebijakan Di Bidang Pendidikan Sleman
Seminar Pemahaman Demokrasi dan HAM di 3 Kali
PERAN PARTAI Politik dengan kesimpulan LHP sesuai dengan kriteria yang Teknis dan Masyarakat Politik, Etika Budaya Politik,
Maguwoharjo, Margomulyo, Margoagung (Pokir)
POLITIK DAN berlaku Pemantapan Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
LEMBAGA Pelaksanaan Bidang Kelembagaan Pemerintahan, Seminar Peningkatan Partisipasi Perempuan 1 Kali
PENDIDIKAN Pendidikan Politik, Perwakilan dan Partai Politik, dalam Politik
MELALUI Etika Budaya Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Seminar Peningkatan Partisipasi Perempuan 1 Kali
PENDIDIKAN POLITIK Peningkatan Kepala Daerah, serta Pemantauan dalam Politik di Manggung, Depok (Pokir)
DAN Demokrasi, Fasilitasi Situasi Politik Di Daerah Sosialisasi Pemilu Serentak 3 kali
PENGEMBANGAN Kelembagaan
ETIKA SERTA BUDAYA Pemerintahan,
POLITIK Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Bimtek pengelolaan keuangan kepada 1 Kali Kab.


Koordinasi Di Bidang Pendidikan parpol Sleman
Politik, Etika Budaya Politik,
Laporan koordinasi forum-forum diskusi 1 dokumen
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
politik
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Seminar Forum Komunikasi Antar Partai 4 Kali
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Parpol
Kepala Daerah, serta Pemantauan Verifikasi permohonan bantuan keuangan 8 Parpol
Situasi Politik di Daerah partai politik
Verifikasi pertanggungjawaban bantuan 8 Parpol
keuangan kepada parpol

8.01.04 PROGRAM Persentase ormas dan LSM yang aktif 50 % 8.01.04.2.01 Pembinaan, Registrasi dan 12 Bulan 8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Laporan Kegiatan Pemantauan Ormas/LSM 1 Dokumen Kab.
PEMBERDAYAAN Perumusan Kebijakan pemantauan Ormas/LSM Kebijakan dibidang Pendaftaran Sleman
Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 12 Bulan
DAN PENGAWASAN Teknis dan Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Ormas
ORGANISASI Pemantapan Evaluasi dan Mediasi Sengketa
KEMASYARAKATAN Pelaksanaan Bidang Ormas, Pengawasan Ormas dan Pembinaan Ormas/LSM 1 Kali
Pemberdayaan dan Ormas Asing di Daerah Seminar Forum Ormas-LSM Kab. Sleman 1 Kali
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan

8.01.05 PROGRAM Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan 100 % 8.01.05.2.01 Layanan peningkatan pemahaman 12 Bulan 8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Lomba Video Pendek Anti Narkoba 1 Kali Kab.
PEMBINAAN DAN budaya Perumusan Kebijakan toleransi kehidupan beragama dan Kebijakan di Bidang Ketahanan Sleman
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba bagi 1 Kali
PENGEMBANGAN Teknis dan layanan P4GN Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pelajar/Pemuda
KETAHANAN Pemantapan Pencegahan Penyalagunaan
EKONOMI, SOSIAL, Pelaksanaan Bidang Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Rintisan Desa Bebas Narkoba 3 Desa
DAN BUDAYA Ketahanan Ekonomi, Beragama dan Penghayat Seminar HANI (Hari Anti Narkotika Internasional 1 Kali
Sosial dan Budaya Kepercayaan di Daerah

8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Anjangsana ke Pemangku Kepentingan 4 Kali Semua


Koordinasi di Bidang Ketahanan Kab/Kota
FGD Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 1 Kali
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kab.
Pencegahan Penyalagunaan Monev Wali Kerukunan 12 Kali Sleman
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Pelayanan Verifikasi Pendirian Tempat Ibadah 12 Bulan
Beragama dan Penghayat
Pemantauan tempat ibadah/Pendirian tempat 12 Kali
Kepercayaan di Daerah
ibadah
Pembinaan Aliran Kepercayaan 1 Kali
Pembinaan/sosialisasi peningkatan KUB 2 Kali
Seminar KUB 2 Kali

8.01.06 PROGRAM Persentase Realisasi Kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan 80 % 8.01.06.2.01 Koordinasi intelijen daerah, 12 Bulan 8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan FGD Pengawasan Orang Asing 1 Kali Kab.
PENINGKATAN Konflik Sosial (PKS) Perumusan Kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Sleman
Laporan RAD Penanganan Konflik Sosial 1 Kali
KEWASPADAAN Teknis dan dalam penanganan konflik dan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan
NASIONAL DAN Pelaksanaan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan 1 Kali
fasilitasi FKDM
PENINGKATAN Pemantapan Lembaga Asing, Kewaspadaan Kenyamanan Lingkungan
KUALITAS DAN Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Pemantauan dan Pendataan Orang Asing, 10 Kali
FASILITASI Nasional dan Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, NGO dan Lembaga Asing
PENANGANAN Penanganan Konflik serta Penanganan Konflik di Daerah
Pemantauan Potensi Konflik di Daerah 30 Kali
KONFLIK SOSIAL Sosial
Pemutakhiran Data Asrama Mahasiswa 12 Bulan
Raker Peningkatan Kerjasana Intelijen 12 Bulan
Seminar Pengendalian Keamanan Lingkungan 1 Kali

8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 3 Kali Kab.


Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Sleman
Peninjauan/pemantauan 12 kali
Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Seminar Kewaspadaan 2 Kali
Lembaga Asing, Kewaspadaan Sosialisasi Reksa Desa dan FKDM 12 Kali
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap


perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik
masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas
pembangunan yang telah ditetapkan. Berdasarkan keselarasan dan sinkronisasi
dengan agenda dan program prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah
Daerah DIY, plafon anggaran sementara disusun berdasarkan urusan
pemerintahan daerah, program, kegiatan, dan subkegiatan, serta sesuai dengan
struktur belanja daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah,


Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai
berikut:

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan

PPAS Kabupaten Sleman Tahun 2022 352


Sedangkan Plafon Anggaran Sementara sesuai dengan struktur belanja

daerah pada APBD terdiri atas Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan

Belanja Tidak Terduga. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.


Klasifikasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp2.058.356.816.319,00, terdiri dari:


a. Belanja Pegawai sebesar Rp1.109.840.672.498,00

b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp801.535.070.179,00


c. Belanja Hibah sebesar Rp115.405.373.642,00

d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp31.575.700.000,00


e. Belanja Bunga sebesar Rp - , dan

f. Belanja Subsidi sebesar Rp -;

2. Belanja Modal sebesar Rp423.093.859.942,00, terdiri dari:


a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp173.729.382.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp46.061.916.246,00


c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp87.559.968.696,00

d. Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp111.810.148.800,00


e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp3.637.269.200,00, dan

f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp295.175.000,00;

3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp18.800.000.242,00; dan

4. Belanja transfer sebesar Rp316.804.087.413,00 terdiri dari:


a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp57.302.819.160,00; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp259.501.268.253,00.

Jumlah Total Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 adalah


Rp2.817.054.763.916,00.

Ringkasan Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

PPAS Kabupaten Sleman Tahun 2022


596
Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga,Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan
Tahun Anggaran 2022

NO. PLAFON ANGGARAN SEMEN-


URAIAN
URUT TARA (Rp)

1 2 3

2 Belanja Daerah 2.817.054.763.916,00

2.1 Belanja Operasi 2.058.356.816.319,00

I Belanja Pegawai 1.109.840.672.498,00

II Belanja Barang dan Jasa 801.535.070.179,00

III Belanja Hibah 115.405.373.642,00

IV Belanja Bantuan Sosial 31.575.700.000,00

V Belanja Bunga -

VI Belanja Subsidi -

2.2 Belanja Modal 423.093.859.942,00

I Belanja Modal Tanah 173.729.382.000,00

II Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.061.916.246,00

III Belanja Modal Gedung dan Bangunan 87.559.968.696,00

IV Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 111.810.148.800,00

V Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.637.269.200,00

VI Belanja Modal Aset Lainnya 295.175.000,00

2.3 Belanja Tidak Terduga 18.800.000.242,00

2.4 Belanja Transfer 316.804.087.413,00

I Belanja Bagi Hasil 57.302.819.160,00

II Belanja Bantuan Keuangan 259.501.268.253,00

JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH 2.817.054.763.916,00

PPAS Kabupaten Sleman Tahun 2022 597


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 738.366.000.000

1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 738.366.000.000

1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 735.136.525.350

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 544.536.960.272

1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 990.012.000

1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 90.180.000

1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 899.832.000

1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 535.501.409.662

1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 529.490.402.162

1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.638.320.000

1.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 68.782.500

1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 303.905.000

1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.476.696.000

1.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.476.696.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.980.158.760

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.500.000

1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.186.019.110

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 356.700.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 176.490.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 54.225.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 713.376.700

1.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 216.433.000

1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 236.414.950

1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 168.354.650

1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 168.354.650

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 797.257.700

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 311.542.500

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 485.715.200

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.623.071.500

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.01.01.2.09.02 865.450.500
Operasional atau Lapangan

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 121.192.500

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 343.978.500

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 292.450.000

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 190.379.591.078

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 81.734.059.800

1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 965.625.600

1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 437.945.000

1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 226.620.000

1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 2.158.278.200


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 796.772.000

1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 4.252.725.000

1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 228.668.000

1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 140.384.000

1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 434.394.000

1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.008.194.000

1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah 862.985.000

1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 3.666.766.000

1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 4.397.449.000

1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 2.891.413.000

1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 601.563.000

1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 22.343.275.000

1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2.745.943.000

1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 582.975.000

1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 32.396.021.000

1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 479.366.000

1.01.02.2.01.32 Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium Sekolah Dasar 116.698.000

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 50.281.377.553

1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 568.593.000

1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 859.670.000

1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.757.072.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 402.035.000

1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 301.181.000

1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 396.656.000

1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 140.173.000

1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah 555.719.000

1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 273.683.000

1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3.769.033.100

1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.273.891.000

1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.945.450.153

1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 2.158.755.600

1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 11.280.008.000

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.40 299.071.000
Pertama

1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 503.465.700

1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 23.599.207.000

1.01.02.2.02.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 197.714.000

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 52.737.271.750

1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 690.000.000

1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 624.000.000

1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.684.426.000

1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 822.395.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD 190.000.000

1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 225.000.000

1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 301.091.000

1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 980.000.000

1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 874.228.750

1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 18.351.643.000

1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 1.894.835.000

1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 730.070.000

1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 25.369.583.000

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5.626.881.975

1.01.02.2.04.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 229.048.000

1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 109.302.000

1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan 605.623.000

1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 947.139.975

1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 619.189.000

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan


1.01.02.2.04.15 529.858.000
Nonformal/Kesetaraan

1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 170.284.000

1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 2.416.438.000

1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 219.974.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
1.01.04.2.01 219.974.000
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
1.01.04.2.01.01 194.345.000
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,
1.01.04.2.01.02 25.629.000
dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1.01.0.00.0.00.01.0001 UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN GAMPING 76.121.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 76.121.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.187.000

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.496.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.942.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.589.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.160.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.396.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.396.000

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.538.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.600.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.938.000

1.01.0.00.0.00.01.0002 UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN GODEAN 67.000.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 67.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.900.000

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.820.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.580.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.000.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.600.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.600.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.000.000

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.500.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 2.500.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.000.000

1.01.0.00.0.00.01.0003 UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN MOYUDAN 51.252.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 51.252.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 32.252.000

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.493.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.019.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.940.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.800.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.400.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.400.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.000.000

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.600.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.600.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000

1.01.0.00.0.00.01.0004 UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN MINGGIR 72.751.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 72.751.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.955.000

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.495.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.700.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.600.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.160.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.196.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.200.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.996.000

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.600.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.600.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000

1.01.0.00.0.00.01.0005 UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN SEYEGAN 91.485.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 91.485.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.685.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.025.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.160.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.200.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.700.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.500.000

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.600.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.600.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000

1.01.0.00.0.00.01.0006 UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN MLATI 114.706.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 114.706.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.496.000

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.498.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.798.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.000.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.200.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.610.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.400.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 34.210.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.600.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.600.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000

1.01.0.00.0.00.01.0007 UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN DEPOK 87.175.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 87.175.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 48.975.000

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.495.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.320.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.000.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.160.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.600.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.600.000

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27.600.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.600.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.000.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000

1.01.0.00.0.00.01.0008 UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN BERBAH 99.564.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 99.564.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 30.072.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.492.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.820.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.600.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.160.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.492.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.600.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 33.892.000

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.000.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000

1.01.0.00.0.00.01.0009 UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN PRAMBANAN 112.491.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 112.491.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.291.000

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.631.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.160.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.600.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.600.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 37.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.600.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.600.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000

1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000

1.01.0.00.0.00.01.0010 UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN KALASAN 89.862.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 89.862.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.356.000

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.576.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.420.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.200.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.160.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.006.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.200.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.806.000

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.500.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.500.000

1.01.0.00.0.00.01.0011 UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN NGEMPLAK 103.602.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 103.602.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.289.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.850.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.139.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.800.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.713.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.600.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.113.000

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.600.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 2.600.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000

1.01.0.00.0.00.01.0012 UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN NGAGLIK 123.292.800

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 123.292.800

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 41.754.000

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.498.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.776.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.500.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.980.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.938.800

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.300.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.638.800


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.600.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.600.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.000.000

1.01.0.00.0.00.01.0013 UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN SLEMAN 101.146.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 101.146.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.450.000

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.650.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.800.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.196.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.800.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 34.396.000

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.500.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 2.500.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000

1.01.0.00.0.00.01.0014 UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN TEMPEL 95.474.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 95.474.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.059.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.489.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.310.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.100.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.160.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.515.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.400.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 34.115.000

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.900.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.600.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.300.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000

1.01.0.00.0.00.01.0015 UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN TURI 101.187.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 101.187.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.677.000

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.498.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.079.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.940.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.160.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.510.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.560.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 37.950.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.000.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000

1.01.0.00.0.00.01.0016 UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN PAKEM 110.122.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 110.122.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.565.000

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.497.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.248.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.660.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.160.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.557.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.600.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 38.957.000

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.000.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000

1.01.0.00.0.00.01.0017 UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN CANGKRINGAN 101.599.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 101.599.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 32.719.000

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.759.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.700.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.760.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.930.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.800.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.130.000

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.950.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.950.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000

1.01.0.00.0.00.01.0018 UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PAMONG BELAJAR MADYA) 654.510.850

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 439.617.960

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 114.002.360

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.423.900

1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.969.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 56.684.460

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.925.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.705.600

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.620.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 116.085.600

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 180.910.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.01.01.2.09.02 3.410.000
Operasional atau Lapangan

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.000.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.500.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 214.892.890

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 214.892.890

1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 214.892.890

1.01.0.00.0.00.01.0019 TK NEGERI 1 184.004.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 184.004.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 110.159.000

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000

1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.500.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.249.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.250.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.160.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25.420.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.800.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.620.000

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.425.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 8.425.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.500.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.500.000

1.01.0.00.0.00.01.0020 TK NEGERI 2 143.500.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 143.500.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 87.800.000

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.600.000

1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.400.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.840.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.800.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.160.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.500.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.000.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.500.000

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.200.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 7.200.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.000.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 26.000.000

1.01.0.00.0.00.01.0021 TK NEGERI 3 131.960.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 131.960.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.100.000

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.300.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.200.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.440.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.160.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.840.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.840.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.000.000

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.020.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.020.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.000.000

1.01.0.00.0.00.01.0022 TK PEMBINA 126.050.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 126.050.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 80.490.000

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.600.000

1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.600.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.240.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.250.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.800.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.400.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.400.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.000.000

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.160.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 5.760.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.600.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21.800.000

1.01.0.00.0.00.01.0023 TK MODEL 390.620.000

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 390.620.000

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.820.000

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000

1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.660.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.000.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.160.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157.800.000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 139.200.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.600.000

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.000.000

1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 18.000.000

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.000.000

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 45.000.000

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 445.239.236.969


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 445.239.236.969

1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 158.545.290.247

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 90.941.501.669

1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 217.010.269

1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 59.148.085

1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 39.690.780

1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 13.522.500

1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.786.250

1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 8.662.500

1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 87.200.154

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 87.603.402.244

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 86.742.240.244

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 546.060.000

1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 315.102.000

1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 531.886.933

1.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 495.886.933

1.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 36.000.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 869.617.465

1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21.393.023

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 325.643.752

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 99.320.690


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.210.000

1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 295.130.000

1.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 40.220.000

1.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 57.700.000

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.062.894.758

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 176.880.000

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 886.014.758

1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 656.690.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.02.01.2.09.02 407.940.000
Operasional atau Lapangan

1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 145.000.000

1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 103.750.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 65.230.008.388
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 13.598.078.631
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 1.301.093.039

1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 9.693.153.581

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.583.832.011

1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 20.000.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 47.346.792.222

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 318.825.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.790.893.170

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 93.545.040

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 150.000.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 200.000.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 257.237.500

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 124.500.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 38.917.500

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 37.742.500

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 183.782.160

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 198.140.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 158.814.500

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 172.295.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana
1.02.02.2.02.14 1.357.215.900
dan/atau Berpotensi Bencana

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 650.000.000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 152.577.878

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.261.282.310

1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 14.564.160

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 390.208.350

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 27.283.640

1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 28.423.880


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.150.040.030

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 33.672.241.176

1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 302.394.808

1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 2.670.425.000

1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 141.585.200

1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 803.857.520

1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 239.273.360

1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 239.273.360

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
1.02.02.2.04 4.045.864.175
Kabupaten/Kota

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan
1.02.02.2.04.01 86.500.000
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
1.02.02.2.04.02 3.804.245.000
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 124.839.175

1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 30.280.000

1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 302.893.420

1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 73.000.000

1.02.03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 53.000.000

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
1.02.03.2.01.02 20.000.000
Kesehatan

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan
1.02.03.2.02 63.000.000
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 63.000.000

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.03.2.03 166.893.420
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
1.02.03.2.03.01 166.893.420
Daerah Kabupaten/Kota

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 524.878.560

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
1.02.04.2.01 159.290.060
Tradisional (UMOT)

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko
1.02.04.2.01.01 134.290.060
Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha
1.02.04.2.01.03 25.000.000
Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
1.02.04.2.03 Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri 164.039.000
Rumah Tangga

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri
1.02.04.2.03.01 Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu 164.039.000
yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain
1.02.04.2.04 73.440.700
Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
1.02.04.2.04.01 Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan 73.440.700
Depot Air Minum (DAM)

1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 51.985.000

Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
1.02.04.2.05.01 51.985.000
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk
1.02.04.2.06 76.123.800
Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan
1.02.04.2.06.01 76.123.800
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.546.008.210

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 543.975.260
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 543.975.260

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 734.476.700

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 734.476.700

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)


1.02.05.2.03 267.556.250
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03.01 267.556.250
Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD SLEMAN 124.798.792.306

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 122.158.792.306

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 36.658.792.306

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 36.658.792.306

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 85.500.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 85.500.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 2.640.000.000
MASYARAKAT
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 2.640.000.000
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.640.000.000

1.02.0.00.0.00.01.0002 RSUD PRAMBANAN 45.635.932.018

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 38.473.020.944

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.473.020.944

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.473.020.944

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 28.000.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 28.000.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 7.162.911.074
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 7.162.911.074
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 165.220.000

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.140.000.000

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 3.280.691.074

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.577.000.000

1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSAT KESEHATAN GAMPING I 3.966.755.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.206.918.866

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 965.088.000

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 905.268.000

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 59.820.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 20.490.866

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.490.866

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.340.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 71.340.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.150.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.150.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 577.563.334
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 38.297.634
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 8.800.000

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.677.634

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 25.820.000

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.000.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 539.265.700

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 31.845.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 16.710.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 5.130.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4.480.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 8.765.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 17.417.700


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 6.850.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 11.860.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 9.840.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 13.250.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 8.545.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 5.090.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 211.710.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 46.654.000

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 68.749.000

1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 5.275.000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 67.095.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 182.272.800

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 157.287.800
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 157.287.800

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 24.985.000

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 24.985.000

1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSAT KESEHATAN GAMPING II 3.761.718.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.832.444.000

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 957.444.000

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 897.624.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 59.820.000

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.000.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 75.000.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.800.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.800.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 804.750.000
MASYARAKAT

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 804.750.000

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 45.247.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 37.925.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 6.000.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 30.880.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 30.620.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 26.570.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 3.645.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2.970.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 3.395.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 15.000.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 9.510.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 14.360.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 228.081.900


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 20.588.000

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 106.304.000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 29.334.100

1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 26.000.000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 168.320.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 124.524.000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 124.524.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 124.524.000

1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSAT KESEHATAN GODEAN I 4.533.760.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.706.618.600

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.153.540.800

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.094.620.800

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.920.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.877.800

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.877.800

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.200.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 112.200.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.400.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.400.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 716.613.000
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 33.000.000
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 33.000.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 683.613.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 13.555.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 39.880.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 128.550.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 76.065.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 19.844.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 7.065.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 24.660.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 14.390.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 6.937.500

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 142.897.000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 25.590.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 39.694.000

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 57.364.000

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 24.057.500

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 63.064.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 110.528.400

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 39.478.400
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 39.478.400

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35.070.000

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 35.070.000

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)


1.02.05.2.03 35.980.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03.01 35.980.000
Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSAT KESEHATAN GODEAN II 3.301.719.500

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.654.039.000

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 945.624.000

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 886.704.000

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.920.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.708.415.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.708.415.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 520.529.300
MASYARAKAT

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 520.529.300

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 14.571.500

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 6.200.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 7.700.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.500

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 3.850.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 32.250.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 43.239.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.020.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 107.144.300

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 112.916.000

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 65.654.000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 42.424.000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 74.559.000

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 17.001.000

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
1.02.04.2.03 Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri 12.000.000
Rumah Tangga

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri
1.02.04.2.03.01 Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu 12.000.000
yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 5.001.000

Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
1.02.04.2.05.01 5.001.000
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 110.150.200


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 110.150.200
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 110.150.200

1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSAT KESEHATAN MOYUDAN 3.402.961.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.664.964.000

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 914.964.000

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 853.944.000

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 61.020.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.750.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.750.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 656.557.000
MASYARAKAT

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 656.557.000

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 41.180.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 9.040.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 7.150.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 5.680.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 31.730.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 19.430.900

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 16.410.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 31.360.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 13.840.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 19.790.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 18.180.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 17.100.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 181.617.500

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 120.334.000

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 40.900.600

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 29.070.000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 53.744.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 81.440.000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 36.620.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 36.620.000

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 24.860.000

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 24.860.000

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)


1.02.05.2.03 19.960.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03.01 19.960.000
Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSAT KESEHATAN MINGGIR 4.333.884.500

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.525.236.000

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.204.236.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.144.416.000

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 59.820.000

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.000.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 61.000.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.260.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.260.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 795.798.500
MASYARAKAT

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 795.798.500

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 37.800.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 17.600.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 11.900.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 20.540.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 17.862.575

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 10.575.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 23.080.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 57.712.500

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 43.200.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 12.047.500

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 17.830.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 7.245.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 222.240.500

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.700.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 61.849.975

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 129.111.750

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 49.470.900

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 5.400.000

1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 9.027.800

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 38.605.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 12.850.000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 12.850.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 12.850.000

1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSAT KESEHATAN SEYEGAN 4.896.839.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.160.728.000

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.150.728.000

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.090.908.000

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 59.820.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.000.000

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.000.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.000.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 692.761.000
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 18.500.000
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 18.500.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 674.261.000

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 29.155.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 14.225.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 10.935.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 16.745.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 42.105.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 2.951.600

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 23.310.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 12.530.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.680.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 15.075.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.845.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.645.000

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 55.543.400

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 133.004.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 63.255.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 138.194.000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 68.328.000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 41.835.000

1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 900.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 43.350.000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 43.350.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 43.350.000

1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSAT KESEHATAN MLATI I 3.806.285.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.011.839.200

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 965.842.400

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 905.122.400

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60.720.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.596.800

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 44.596.800

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.400.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 101.400.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.900.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.900.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 751.105.000
MASYARAKAT
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 69.960.000
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 16.500.000

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 27.060.000

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 26.400.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 681.145.000

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 32.890.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.880.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 9.230.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 24.710.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 40.300.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 27.720.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 43.520.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 20.750.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 16.350.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4.250.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 26.390.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 37.510.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 110.912.000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 21.660.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 30.560.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 69.744.000

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 27.965.000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 133.804.000

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 9.815.800

1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 9.815.800

Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
1.02.04.2.05.01 9.815.800
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 33.525.000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 27.675.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 27.675.000

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.850.000

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 5.850.000

1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSAT KESEHATAN MLATI II 5.404.212.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.642.721.050

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.411.963.200

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.353.643.200

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.320.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.757.850

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.629.850

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.128.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.000.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 111.000.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.100.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.100.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 605.560.950
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 77.000.000
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 77.000.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 528.560.950

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 5.000.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 7.625.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 6.800.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 38.205.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 30.670.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 29.720.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 22.560.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 11.444.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 10.400.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 42.555.600

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 17.153.600


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 16.700.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 141.055.000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 11.153.950

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 75.954.000

1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 14.845.800

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 46.719.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 155.930.000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 127.289.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 127.289.000

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28.641.000

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 28.641.000

1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSAT KESEHATAN DEPOK I 3.381.907.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.692.197.330

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 889.358.400

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 830.138.400

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 59.220.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.038.930

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.038.930

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.800.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 67.800.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.700.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.700.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 599.135.920
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 46.202.000
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 46.202.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 552.933.920

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 58.380.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 840.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 420.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 25.140.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 22.167.375

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 9.590.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 11.945.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 5.820.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 5.820.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 21.370.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 35.458.450

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 6.837.125

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 144.158.500


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 6.605.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 29.318.950

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 67.932.930

1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 5.545.000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 650.000

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 4.798.290

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 90.137.300

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 90.573.750

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 82.640.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 82.640.000

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.053.750

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 7.053.750

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)


1.02.05.2.03 880.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03.01 880.000
Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSAT KESEHATAN DEPOK II 3.123.373.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.377.824.800

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 773.824.800

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 714.604.800

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 59.220.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.000.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 54.000.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.550.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.550.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 579.624.000
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 5.000.000
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 574.624.000

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 21.085.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.625.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2.906.275

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 64.285.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 14.080.225

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.190.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 13.845.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 17.700.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 17.700.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 34.375.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 8.360.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 5.850.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 103.560.500

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 17.540.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 49.065.000

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 35.079.000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 103.513.000

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 17.405.000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 45.460.000

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 810.000

1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 810.000

Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
1.02.04.2.05.01 810.000
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 165.114.200

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 127.793.700
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 127.793.700

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 19.744.000

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 19.744.000

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)


1.02.05.2.03 17.576.500
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03.01 17.576.500
Masyarakat (UKBM)
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSAT KESEHATAN DEPOK III 3.289.535.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.580.901.900

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 815.812.800

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 757.192.800

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.620.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 85.589.100

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43.992.105

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.596.995

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.500.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 79.500.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.600.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.600.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 669.273.100
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 86.004.000
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 18.480.000

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 51.124.000

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 16.400.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 583.269.100

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 15.400.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 9.442.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 6.275.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 27.992.550

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 51.175.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 32.545.650

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 25.275.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 6.250.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.400.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 17.415.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 15.715.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 20.062.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 83.091.500

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 30.627.500

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 108.477.000

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 87.215.900

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3.600.000

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 4.670.000

1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 2.325.000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 34.315.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 39.360.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 29.160.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 29.160.000

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)


1.02.05.2.03 10.200.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03.01 10.200.000
Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSAT KESEHATAN BERBAH 4.938.611.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.152.576.700

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.365.415.200

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.305.595.200

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 59.820.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 67.161.500

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.603.098

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.558.402

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 120.000.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.600.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.600.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 692.549.450
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 94.073.500
Kabupaten/Kota
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 45.888.500

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 48.185.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 598.475.950

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 21.315.700

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 8.465.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 23.038.625

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 35.067.500

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 20.522.500

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 14.370.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 13.309.750

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 14.673.800

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 9.795.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 41.360.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.980.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 7.650.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 123.094.475

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5.752.500

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 75.450.300

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 86.521.650

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 34.554.200

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 12.300.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 49.254.950

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 4.979.850

1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 4.979.850

Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
1.02.04.2.05.01 4.979.850
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 88.505.000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 74.800.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 74.800.000

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)


1.02.05.2.03 13.705.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03.01 13.705.000
Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSAT KESEHATAN PRAMBANAN 4.721.231.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.981.196.800

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.036.996.800

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 977.776.800

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 59.220.000

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 109.200.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 109.200.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.835.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.835.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 661.017.800
MASYARAKAT

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 661.017.800

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 27.680.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 31.280.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 3.982.800

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 10.850.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 32.600.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 5.780.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 74.410.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 22.400.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 16.730.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 42.140.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 7.020.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 116.197.000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5.280.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 103.490.000

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 70.920.000

1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 13.060.000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4.800.000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 72.398.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 79.016.400

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 55.526.400
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 55.526.400

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.640.000

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 12.640.000

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)


1.02.05.2.03 10.850.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03.01 10.850.000
Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSAT KESEHATAN KALASAN 5.630.811.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.662.498.086

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.374.520.800

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.313.020.800

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 61.500.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 47.998.786

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.998.786

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89.978.500

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 89.978.500

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.150.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.150.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 876.237.914
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 74.681.514
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 74.681.514

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 801.556.400

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 46.775.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 750.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.500.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 12.175.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 40.630.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 18.430.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 11.230.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 48.500.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 15.450.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 34.375.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7.225.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 10.740.000

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 5.200.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 173.189.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 96.764.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 117.939.400

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 160.684.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 92.075.000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 65.025.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 65.025.000

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.250.000

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 12.250.000

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)


1.02.05.2.03 14.800.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03.01 14.800.000
Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSAT KESEHATAN NGEMPLAK I 4.017.895.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.316.532.500

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.421.817.600

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.362.597.600

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 59.220.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 24.714.900

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.400.000

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.314.900

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 120.000.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.750.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.750.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 646.572.500
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 91.600.000
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 22.000.000

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 41.000.000

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 28.600.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 554.972.500

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 18.285.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.100.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 900.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 5.870.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6.050.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 5.385.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 9.770.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 12.060.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 4.380.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 8.670.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 9.930.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3.825.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 142.607.500

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 6.480.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 76.239.000

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 159.317.000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 83.104.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 54.790.000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 54.790.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 54.790.000

1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSAT KESEHATAN NGEMPLAK II 3.039.474.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.366.207.200

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 984.607.200

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 929.947.200

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 54.660.000

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.600.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 81.600.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.300.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.300.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 560.516.800
MASYARAKAT
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 41.898.365
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 41.898.365

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 518.618.435

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 27.820.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 8.500.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4.300.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 11.500.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 17.500.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 18.885.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 18.100.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 36.614.975

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 4.630.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 11.850.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 13.880.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 78.170.500

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 17.800.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 63.544.960

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 50.204.000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 43.904.000

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 16.110.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.305.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 112.750.000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 38.620.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 38.620.000

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 54.800.000

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 54.800.000

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)


1.02.05.2.03 19.330.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03.01 19.330.000
Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSAT KESEHATAN NGAGLIK I 3.763.951.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.004.041.700

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 995.937.600

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 936.717.600

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 59.220.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.304.100

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.304.100

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.800.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.800.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.903.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.903.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 702.259.300
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 64.581.500
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 27.131.500

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 37.450.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 637.677.800

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 30.880.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 8.079.850

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 22.000.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 24.290.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 43.120.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 15.960.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9.360.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 9.360.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 46.320.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 14.149.950

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 4.100.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 96.926.500

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 19.725.000

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 140.724.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 51.634.100

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 101.048.400

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 6.700.000

1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 6.700.000

Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
1.02.04.2.05.01 6.700.000
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 50.950.000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 35.050.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 35.050.000

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.900.000

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 15.900.000

1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSAT KESEHATAN NGAGLIK II 3.359.470.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.787.965.300

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 891.952.800

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 833.632.800

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.320.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 15.612.500

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.612.500

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.400.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.400.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.800.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.800.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 482.882.825
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 51.625.500
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 51.625.500

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 431.257.325

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 18.525.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.850.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 5.850.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 10.180.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6.790.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 17.520.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 16.630.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2.880.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 2.880.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 9.350.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 19.680.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 20.372.000

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 3.300.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 79.354.000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 10.415.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 30.417.500

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 59.304.000

1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 13.980.000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 840.000

1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 13.770.000

1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 2.000.825

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 81.369.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 88.621.875

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 70.746.875
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 70.746.875

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.755.000

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 4.755.000

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)


1.02.05.2.03 13.120.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03.01 13.120.000
Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSAT KESEHATAN SLEMAN 5.968.836.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.782.016.800

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.401.016.800


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.343.596.800

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 57.420.000

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.000.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 81.000.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.300.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.300.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 930.964.250
MASYARAKAT

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 930.964.250

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 28.790.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 7.475.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 19.090.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 76.464.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 43.190.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 56.505.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 21.605.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 12.245.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 6.875.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 35.241.500

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 32.025.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 22.825.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 11.125.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 239.875.000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 26.270.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 75.825.000

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 133.401.000

1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 8.900.000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3.920.000

1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 26.365.000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 42.952.750

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 13.560.000

1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 13.560.000

Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
1.02.04.2.05.01 13.560.000
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 242.294.950

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 118.752.100
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 118.752.100

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 61.598.150

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 61.598.150

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)


1.02.05.2.03 61.944.700
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03.01 61.944.700
Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSAT KESEHATAN TEMPEL I 4.026.448.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.182.499.200

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.263.259.200

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.204.039.200

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 59.220.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.840.000

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.840.000

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89.400.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 89.400.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.825.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.825.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 755.015.800
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 124.847.500
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 15.122.500

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 109.725.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 630.168.300

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 34.210.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 10.060.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 6.115.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 16.475.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 13.020.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 6.720.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 13.400.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 12.950.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 24.430.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 26.920.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 13.060.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 4.880.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 204.334.750

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 36.165.000

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 156.213.550

1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 3.545.000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3.630.000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 44.040.000

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 4.160.000

1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 4.160.000

Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
1.02.04.2.05.01 4.160.000
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 84.773.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 84.773.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 84.773.000

1.02.0.00.0.00.01.0024 PUSAT KESEHATAN TEMPEL II 2.768.696.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.155.164.000

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 884.964.000

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 832.104.000

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 52.860.000

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.200.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 70.200.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.200.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.200.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 504.302.000
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 17.600.000
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 17.600.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 486.702.000

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 23.345.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 11.635.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 9.970.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 10.360.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 7.015.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7.800.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 13.260.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 4.140.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.801.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 33.000.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12.420.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3.360.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 195.073.500

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4.430.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 65.193.500

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 62.799.000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4.170.000

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 6.540.000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 10.390.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 109.230.000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 61.770.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 61.770.000

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8.400.000

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 8.400.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)


1.02.05.2.03 39.060.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03.01 39.060.000
Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSAT KESEHATAN TURI 4.487.462.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.685.923.200

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.199.923.200

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.140.703.200

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 59.220.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.000.000

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.000.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96.000.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.350.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.350.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 741.838.800
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 81.000.000
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 45.000.000

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 36.000.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 660.838.800
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 45.359.800

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 12.000.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 5.000.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 12.000.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 34.000.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 12.000.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 20.000.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 5.000.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 3.000.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 5.000.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.000.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.500.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 104.000.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 124.979.000

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 120.000.000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 58.000.000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 96.000.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 59.700.000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 59.700.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 59.700.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.0.00.0.00.01.0026 PUSAT KESEHATAN PAKEM 3.692.774.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.864.344.800

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.013.791.200

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 953.971.200

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 59.820.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 72.653.600

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.653.600

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.900.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 57.900.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.720.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.720.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 659.002.900
MASYARAKAT

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 659.002.900

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 52.271.500

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3.677.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 18.025.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 20.839.200

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 21.913.500

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 35.953.750

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 41.742.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 12.750.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 12.750.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 8.715.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 13.285.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 12.218.750

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 256.449.200

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4.950.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 58.444.000

1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 4.690.000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 32.104.000

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 13.400.000

1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 7.425.000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 27.400.000

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 169.426.300

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 119.553.300
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 119.553.300

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 49.873.000

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 49.873.000

1.02.0.00.0.00.01.0027 PUSAT KESEHATAN CANGKRINGAN 3.597.210.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.055.868.400


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 905.738.400

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 846.518.400

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 59.220.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 85.150.000

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.150.000

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 53.000.000

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.980.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 64.980.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.000.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.000.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 471.658.600
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 13.247.780
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 13.247.780

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 458.410.820

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 20.360.750

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 6.520.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 10.920.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 8.160.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 10.800.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 23.170.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 9.110.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 6.040.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 6.040.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 13.025.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.645.000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 5.350.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 126.839.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 25.610.000

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 98.890.250

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 9.901.820

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 6.040.000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 67.989.000

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 4.725.000

1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 4.725.000

Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
1.02.04.2.05.01 4.725.000
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 64.958.000

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01 56.400.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 56.400.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)


1.02.05.2.03 8.558.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03.01 8.558.000
Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN 2.388.432.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.154.689.445

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 558.482.400

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 499.262.400

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 59.220.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 21.156.625

1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.581.425

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.855.248

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.719.952

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 275.050.420

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.100.000

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 194.950.420

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.300.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.300.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 129.600.000
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 129.600.000
Kabupaten/Kota
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 69.960.000

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 22.110.000

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 20.480.000

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 17.050.000

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 104.142.555

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk
1.02.04.2.06 104.142.555
Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan
1.02.04.2.06.01 104.142.555
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

1.02.0.00.0.00.01.0029 UPTD PENGELOLAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN 12.654.972.398

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 587.667.186

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 445.150.000

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 369.490.000

1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 75.660.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.732.530

1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.875.400

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.857.130

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 132.784.656

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 94.680.000

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 38.104.656

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 12.067.305.212
MASYARAKAT
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01 12.067.305.212
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 5.601.543.279

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 6.372.325.933

1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 16.500.000

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 76.936.000

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 464.959.548.525

1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 276.428.767.270

1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 274.011.537.000

1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.845.248.900

1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 270.987.750

1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 95.721.400

1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.500.000

1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.500.000

1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.500.000

1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.500.000

1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 155.266.350

1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.612.295.054

1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.934.820.204

1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.585.474.850

1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 92.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 448.049.800

1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 422.784.800

1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25.265.000

1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.525.139.726

1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000

1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.683.034.226

1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 222.700.000

1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 179.487.500

1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.500.000

1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 350.000.000

1.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 14.098.000

1.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 44.320.000

1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 543.225.000

1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.725.000

1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 174.000.000

1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 353.500.000

1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.445.551.570

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.03.01.2.09.02 2.109.801.570
Operasional atau Lapangan

1.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 25.000.000

1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.750.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 245.000.000

1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 60.411.676.142

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu)
1.03.02.2.01 5.896.566.190
Daerah Kabupaten/Kota

1.03.02.2.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 1.600.000.000

1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai 1.897.600.000

1.03.02.2.01.47 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air 875.000.000

1.03.02.2.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 972.479.190

1.03.02.2.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 325.773.500

1.03.02.2.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 165.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan


1.03.02.2.01.63 60.713.500
Kabupaten/Kota

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
1.03.02.2.02 54.515.109.952
Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 1.553.355.000

1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 27.520.401.125

1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 20.382.832.749

1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 5.058.521.078

1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 24.447.798.650

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah


1.03.03.2.01 24.447.798.650
Kabupaten/Kota

1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 357.310.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 8.104.785.000

1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 7.548.688.150

1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 448.856.000

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok
1.03.03.2.01.11 440.663.500
Masyarakat

1.03.03.2.01.14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 2.208.115.000

1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 5.339.381.000

1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 19.814.518.839

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai
1.03.06.2.01 19.814.518.839
dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 1.125.000.000

1.03.06.2.01.02 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan 326.250.000

1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 16.630.458.839

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 1.732.810.000

1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 26.083.544.552

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah


1.03.07.2.01 26.083.544.552
Kabupaten/Kota

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah


1.03.07.2.01.01 26.083.544.552
Kabupaten/Kota

1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 54.137.284.600

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin


1.03.08.2.01 54.137.284.600
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran
1.03.08.2.01.01 2.258.956.300
Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah


1.03.08.2.01.02 50.621.476.800
Kabupaten/Kota

1.03.08.2.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 1.256.851.500

1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 250.000.000

1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000

1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 250.000.000

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 63.263.383.317

1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 63.263.383.317

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan
1.03.10.2.01.01 730.000.000
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

1.03.10.2.01.03 Pengelolaan Leger Jalan 470.936.000

1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 895.550.000

1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan 17.411.625.000

1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan 6.993.995.000

1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan 15.017.529.704

1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 7.500.000.000

1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan 12.478.747.613

1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.765.000.000

1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 758.082.000

1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 600.947.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 600.947.000

1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 157.135.000

Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa
1.03.11.2.04.03 157.135.000
Konstruksi

1.03.1.04.0.00.01.0001 UPTD PERALATAN, LABORATORIUM DAN PENGOLAHAN ASPAL 2.417.230.270

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 2.417.230.270

1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 2.417.230.270

1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 2.417.230.270

2.10.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 175.042.184.488

2.10.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 175.042.184.488

1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 42.519.725

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin


1.03.08.2.01 42.519.725
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran
1.03.08.2.01.01 42.519.725
Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 241.807.593

1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 241.807.593

1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 241.807.593

1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.228.475.170

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
1.03.12.2.01 559.058.308
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW


1.03.12.2.01.01 146.999.933
Kabupaten/Kota
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR


1.03.12.2.01.02 314.399.922
Kabupaten/Kota

1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 97.658.453

1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 334.055.279

1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 253.975.514

1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang 80.079.765

1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 335.361.583

1.03.12.2.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang 120.349.253

1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 162.796.218

1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 52.216.112

1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 173.529.382.000

1.03.13.2.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 173.529.382.000

1.03.13.2.02.06 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo 173.529.382.000

2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 13.488.596.767

2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 13.488.596.767

1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 13.488.596.767

1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 13.488.596.767

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam
1.03.05.2.01.01 1.185.660.000
Daerah Kabupaten/Kota

Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah


1.03.05.2.01.02 20.900.000
Domestik Terpusat Skala Kota

1.03.05.2.01.04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 122.598.750
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala


1.03.05.2.01.05 224.593.750
Permukiman

1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 7.763.449.715

1.03.05.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik 25.500.000

Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah
1.03.05.2.01.08 173.210.000
Domestik

1.03.05.2.01.09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 31.900.000

1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 3.577.289.552

Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah


1.03.05.2.01.11 41.200.000
Domestik Terpusat Skala Permukiman

1.03.05.2.01.13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 200.000.000

1.03.05.2.01.16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT 101.995.000

1.03.05.2.01.17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT 20.300.000

1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 25.348.226.676

1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 25.348.226.676

1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 21.014.710.000

1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.249.800.000

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program


1.04.02.2.03 1.249.800.000
Kabupaten/Kota

Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program
1.04.02.2.03.05 1.249.800.000
Kabupaten/Kota

1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 14.854.910.000

1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 700.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman


1.04.03.2.01.03 700.000.000
dan Permukiman Kumuh

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10
1.04.03.2.02 5.324.910.000
(sepuluh) Ha

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
1.04.03.2.02.02 5.324.910.000
Kumuh

1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 8.830.000.000

1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 8.003.500.000

1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 826.500.000

1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 4.910.000.000

1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 4.910.000.000

1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 4.910.000.000

1.03.1.04.0.00.01.0002 UPTD RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 2.542.826.040

1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 2.542.826.040

1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 2.542.826.040

1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 2.542.826.040

1.03.1.04.0.00.01.0003 UPTD TAMAN PEMAKAMAN UMUM 1.790.690.636

1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.790.690.636

1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1.790.690.636

1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 1.790.690.636

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA


1.05 29.533.146.435
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 16.602.180.342

1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 16.602.180.342

1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.616.354.415

1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.245.875

1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.606.000

1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.690.925

1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.690.925

1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.690.925

1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.690.925

1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.690.925

1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.185.250

1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.482.571.580

1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.277.766.680

1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 195.180.000

1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 9.624.900

1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.826.100.200

1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.826.100.200

1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 190.010.100

1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.302.020

1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.588.800

1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.088.780


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.272.900

1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.500.000

1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 67.871.000

1.05.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.061.600

1.05.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 14.325.000

1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 430.503.060

1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.920.820

1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 130.440.000

1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.162.000

1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 123.980.240

1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 660.923.600

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.05.01.2.09.02 619.698.600
Operasional atau Lapangan

1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 41.225.000

1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.285.703.227

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah


1.05.02.2.01 2.054.262.065
Kabupaten/Kota

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
1.05.02.2.01.01 798.568.465
Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
1.05.02.2.01.02 225.225.000
melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat


1.05.02.2.01.03 665.665.100
Tingkat Kabupaten/Kota
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 108.250.000

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan
1.05.02.2.01.07 256.553.500
Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 226.341.162

1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 27.737.500

1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 37.073.662

1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 161.530.000

1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 5.100.000

1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 5.100.000

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN


1.05.04 700.122.700
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya


1.05.04.2.01 617.500.000
dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 566.000.000

1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 51.500.000

1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 4.837.500

1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 4.837.500

1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 77.785.200

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi


1.05.04.2.04.01 77.785.200
dan Edukasi Masyarakat

1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 12.930.966.093

1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 12.930.966.093


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.984.561.311

1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.946.360

1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 46.906.075

1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.718.720

1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.718.720

1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.957.310

1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.957.310

1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.688.225

1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.786.318.578

1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.555.896.400

1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 223.560.000

1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6.862.178

1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.191.260

1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 8.191.260

1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 258.254.750

1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.234.718

1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 62.029.029

1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.389.998

1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.700.000

1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 76.846.000

1.05.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 38.837.425


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.05.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 41.217.580

1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 528.130.373

1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 194.112.000

1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 334.018.373

1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 330.719.990

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.05.01.2.09.02 282.479.160
Operasional atau Lapangan

1.05.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 6.875.000

1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.400.000

1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.965.830

1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 6.946.404.782

1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 525.377.033

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis
1.05.03.2.01.02 525.377.033
Bencana)

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3.322.189.136

1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 275.558.060

1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 495.925.407

1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2.140.451.589

1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 410.254.080

1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2.414.953.613

1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 29.848.403
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 182.288.875

1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1.227.179.606

1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 680.364.731

1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 295.271.998

1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 683.885.000

1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 97.709.025

1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 360.137.250

1.05.03.2.04.03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 79.394.850

1.05.03.2.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 146.643.875

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 31.750.149.578

1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 31.750.149.578

1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 31.750.149.578

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.224.049.901

1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.737.223

1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.705.375

1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.507.370

1.06.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.507.370

1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.507.370

1.06.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.507.370

1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.002.368

1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.707.502.496


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.470.442.686

1.06.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 229.580.000

1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.479.810

1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 428.910.500

1.06.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 428.910.500

1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 436.582.132

1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.443.000

1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 126.350.000

1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.634.200

1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.256.932

1.06.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000

1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 158.798.000

1.06.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.400.000

1.06.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 19.700.000

1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 288.405.550

1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 29.825.000

1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.900.000

1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 228.680.550

1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 330.912.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.06.01.2.09.02 255.892.000
Operasional atau Lapangan
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.06.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000

1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.020.000

1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.000.000

1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.663.622.291

1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.663.622.291

1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 75.784.958

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan


1.06.02.2.03.02 225.299.950
Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat


1.06.02.2.03.04 1.183.337.383
Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
1.06.02.2.03.05 179.200.000
Keluarga (LK3)

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 15.641.462.105

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
1.06.04.2.01 15.641.462.105
serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan 10.200.800.000

1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang 3.133.200.000

1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 96.000.000

1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 1.171.021.000

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
1.06.04.2.01.06 1.040.441.105
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 7.105.849.553

1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 7.105.849.553


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.730.415.313

1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 372.300.790

1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2.430.150.000

1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.572.983.450

1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.075.860.763

1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 812.177.350

1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan 793.677.350

1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial 18.500.000

1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 263.683.413

1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 88.453.775

1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 175.229.638

1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 39.304.965

1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 39.304.965

1.06.07.2.01.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 39.304.965

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 20.042.293.434

2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA 20.042.293.434

2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA 15.748.406.334

2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.454.604.319

2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 197.515.000

2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 130.320.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.07.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.940.000

2.07.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.260.000

2.07.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.815.000

2.07.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 7.440.000

2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.740.000

2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.900.912.056

2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.563.292.056

2.07.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 321.300.000

2.07.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16.320.000

2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 211.153.301

2.07.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 211.153.301

2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 357.664.100

2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.007.600

2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 109.850.000

2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.199.000

2.07.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.375.000

2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 157.232.500

2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 98.103.000

2.07.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 98.103.000

2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 841.933.200

2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 42.400.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 231.000.000

2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 568.533.200

2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 847.323.662

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.07.01.2.09.02 313.528.000
Operasional atau Lapangan

2.07.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 11.500.000

2.07.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 67.985.000

2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 454.310.662

2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 851.387.375

2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 796.000.105

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta
2.07.03.2.01.02 796.000.105
Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 39.842.770

2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 39.842.770

2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 15.544.500

2.07.03.2.03.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi 15.544.500

2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 3.066.064.640

2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 2.996.864.640

2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja 147.023.000

2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 57.045.000

2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja 2.792.796.640


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah
2.07.04.2.02 45.090.000
Kabupaten/Kota

2.07.04.2.02.02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS 45.090.000

2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 5.800.000

2.07.04.2.04.02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 5.800.000

2.07.04.2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 18.310.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah
2.07.04.2.05.01 18.310.000
Kabupaten/Kota

2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 376.350.000

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk


2.07.05.2.01 75.670.000
Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 25.000.000

2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan 25.670.000

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
2.07.05.2.01.03 25.000.000
Kerja serta Pengupahan

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan
2.07.05.2.02 300.680.000
Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
2.07.05.2.02.01 35.000.000
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
2.07.05.2.02.02 33.750.000
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan
2.07.05.2.02.03 51.930.000
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 180.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.07.3.32.0.00.01.0001 BALAI LATIHAN KERJA 4.293.887.100

2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 4.293.887.100

2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 4.293.887.100

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster
2.07.03.2.01.01 4.293.887.100
Kompetensi

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN


2.08 10.253.048.716
ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN


2.08.2.14.0.00.01.0000 10.253.048.716
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN


2.08.2.14.0.00.01.0000 9.455.251.041
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.655.502.906

2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.819.675

2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 37.954.125

2.08.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.434.825

2.08.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.434.825

2.08.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.434.825

2.08.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.434.825

2.08.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.126.250

2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.212.929.059

2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.892.470.579

2.08.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 287.381.680


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 33.076.800

2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 748.306.560

2.08.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 740.306.560

2.08.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 8.000.000

2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 286.110.652

2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.026.280

2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.864.087

2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 170.683.235

2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.079.050

2.08.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.150.000

2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.308.000

2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 624.906.960

2.08.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000

2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 156.600.000

2.08.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000

2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 458.306.960

2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 719.430.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.08.01.2.09.02 454.930.000
Operasional atau Lapangan

2.08.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 21.200.000

2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 97.800.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 145.500.000

2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 322.780.755

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan


2.08.02.2.01 126.726.325
Kabupaten/Kota

2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 126.726.325

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
2.08.02.2.02 79.589.925
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial
2.08.02.2.02.02 79.589.925
dan Ekonomi

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan


2.08.02.2.03 116.464.505
Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan


2.08.02.2.03.03 116.464.505
Kabupaten/Kota

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 151.132.925

2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 151.132.925

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan
2.08.03.2.01.01 151.132.925
terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 325.184.450

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
2.08.04.2.01 325.184.450
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan


2.08.04.2.01.03 325.184.450
Kabupaten/Kota

2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 50.914.800


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan
2.08.05.2.01 50.914.800
Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 50.914.800

2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 810.650.555

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
2.08.06.2.01 116.547.130
Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non
2.08.06.2.01.01 116.547.130
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
2.08.06.2.02 694.103.425
Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia
2.08.06.2.02.03 694.103.425
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 139.084.650

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
2.08.07.2.01 38.376.350
Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
2.08.07.2.01.01 38.376.350
Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan
2.08.07.2.02 24.287.300
Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
2.08.07.2.02.03 24.287.300
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan
2.08.07.2.03 76.421.000
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak
2.08.07.2.03.02 76.421.000
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.08.2.14.0.00.01.0001 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 797.797.675

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 438.310.000

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan
2.08.03.2.02 438.310.000
Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
2.08.03.2.02.02 438.310.000
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 359.487.675

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga


2.08.04.2.02 359.487.675
dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan


2.08.04.2.02.01 359.487.675
Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 3.456.995.750

3.27.2.09.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN 3.456.995.750

3.27.2.09.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN 3.456.995.750

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN


2.09.02 50.000.000
KEMANDIRIAN PANGAN

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan


2.09.02.2.01 50.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 50.000.000

2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 3.311.995.750

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan
2.09.03.2.01 176.641.250
Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 23.904.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 25.000.000

2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 40.000.000

2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 25.000.000

2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 62.737.250

2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 182.262.750

2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 182.262.750

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka


2.09.03.2.04 2.953.091.750
Kecukupan Gizi

2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2.928.091.750

2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 25.000.000

2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 70.000.000

2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 70.000.000

2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 70.000.000

2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 25.000.000

2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000

2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000

2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 10.034.656.512

2.10.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 10.034.656.512

2.10.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 10.034.656.512

2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.359.378.334

2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.328.552


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.10.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.013.250

2.10.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.429.808

2.10.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.429.808

2.10.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.729.778

2.10.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 990.000

2.10.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.735.908

2.10.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.931.537.313

2.10.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.644.353.813

2.10.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 275.200.000

2.10.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11.983.500

2.10.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 514.456.930

2.10.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 514.456.930

2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 193.908.478

2.10.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.161.560

2.10.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.610.957

2.10.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 82.098.311

2.10.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.506.092

2.10.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.820.000

2.10.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.135.000

2.10.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.353.750

2.10.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 31.222.808
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.10.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 418.105.061

2.10.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.426.050

2.10.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 104.400.000

2.10.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.250.000

2.10.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 304.029.011

2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 270.042.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.10.01.2.09.02 190.652.000
Operasional atau Lapangan

2.10.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.190.000

2.10.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 26.200.000

2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 53.964.678

2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 53.964.678

2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 53.964.678

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN


2.10.06 76.738.750
MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan
2.10.06.2.01 76.738.750
Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 76.738.750

2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 148.247.633

2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah 148.247.633

2.10.09.2.01.02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara 148.247.633

2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 649.152.117


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 649.152.117

2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 504.269.547

2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 144.882.570

2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 2.747.175.000

2.10.11.2.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 2.747.175.000

2.10.11.2.01.01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 2.475.945.000

2.10.11.2.01.08 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 101.230.000

2.10.11.2.01.09 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 150.000.000

2.10.11.2.01.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 20.000.000

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 38.143.455.192

2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 38.143.455.192

2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 28.520.055.092

2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.209.576.049

2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.321.250

2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.395.000

2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.830.625

2.11.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.830.625

2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.892.500

2.11.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.892.500

2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.480.000

2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.416.051.399


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.066.231.524

2.11.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 343.020.000

2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6.799.875

2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.250.000

2.11.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.250.000

2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 136.729.000

2.11.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 136.729.000

2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 374.255.742

2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000

2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 160.000.000

2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.000.000

2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.613.742

2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130.000.000

2.11.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 11.850.000

2.11.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 37.792.000

2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 251.781.258

2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 11.500.000

2.11.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 240.281.258

2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 974.397.400

2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000

2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 385.560.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 587.037.400

2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.000.790.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.11.01.2.09.02 877.179.000
Operasional atau Lapangan

2.11.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 6.250.000

2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 68.735.000

2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.626.000

2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 382.720.000

2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 382.720.000

2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 382.720.000

2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.054.216.490

2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1.054.216.490

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan


2.11.03.2.01.01 327.718.000
terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi
2.11.03.2.01.02 726.498.490
Perubahan Iklim

2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 8.762.790.000

2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 8.762.790.000

2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 8.762.790.000

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN
2.11.05 12.250.000
BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 12.250.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem
2.11.05.2.01.01 12.250.000
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN


2.11.06 405.921.000
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin
2.11.06.2.01 405.921.000
PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 323.841.000

Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh
2.11.06.2.01.03 82.080.000
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN


2.11.08 862.057.090
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga


2.11.08.2.01 862.057.090
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk
2.11.08.2.01.01 232.399.290
Lembaga Kemasyarakatan

2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 629.657.800

2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 309.438.500

2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 309.438.500

Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam


2.11.09.2.01.01 309.438.500
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 33.000.000

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan


2.11.10.2.01 33.000.000
Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 33.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.488.085.963

2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 2.488.085.963

2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 695.171.263

2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 1.792.914.700

2.11.1.03.0.00.01.0001 UPTD PELAYANAN PERSAMPAHAN 9.623.400.100

2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 9.623.400.100

2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 9.439.023.700

Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan


2.11.11.2.01.03 9.439.023.700
Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 184.376.400

2.11.11.2.03.03 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah 184.376.400

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 11.972.361.559

2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 11.972.361.559

2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 11.972.361.559

2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.660.768.994

2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.329.836

2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.948.180

2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.719.713

2.12.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.884.025

2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.223.775

2.12.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.028.805


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.525.338

2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.052.373.574

2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.877.489.974

2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 172.180.000

2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.703.600

2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.137.424.545

2.12.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 646.111.200

2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 331.168.875

2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 160.144.470

2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.221.515.199

2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.167.980

2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.613.797.125

2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 295.445.094

2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 169.840.000

2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137.265.000

2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.165.169.900

2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 15.000.000

2.12.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.150.169.900

2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 479.948.940

2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 65.990.480

2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 112.380.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 301.578.460

2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 554.007.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.12.01.2.09.02 221.182.000
Operasional atau Lapangan

2.12.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 4.450.000

2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 88.750.000

2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 239.625.000

2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 384.953.005

2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 384.953.005

2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 45.204.415

2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 279.243.740

2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 60.504.850

2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 274.527.210

2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 199.684.610

2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 135.326.400

2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 64.358.210

2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 74.842.600

Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait
2.12.03.2.02.04 74.842.600
Pencatatan Sipil

2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 557.355.875

2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 520.455.875
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 203.141.200

2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 317.314.675

2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 36.900.000

2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 36.900.000

2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 94.756.475

2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 94.756.475

2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 94.756.475

2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15.913.084.719

2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 15.913.084.719

2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 15.913.084.719

2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.257.681.747

2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.248.480

2.13.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.184.765

2.13.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.589.885

2.13.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.589.885

2.13.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.589.885

2.13.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.589.885

2.13.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.704.175

2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.981.493.371

2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.732.658.600

2.13.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 231.625.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.13.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 6.259.973

2.13.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10.949.798

2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 525.413.613

2.13.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 525.413.613

2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 579.488.116

2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.273.704

2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.997.589

2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 192.406.610

2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39.179.855

2.13.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.975.000

2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 207.184.000

2.13.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 34.381.590

2.13.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 26.089.768

2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 465.697.636

2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.139.833

2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 185.300.000

2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 275.257.803

2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 659.340.531

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.13.01.2.09.02 419.167.000
Operasional atau Lapangan

2.13.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 12.485.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 165.788.671

2.13.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 61.899.860

2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 5.048.165.622

2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 5.048.165.622

2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 204.912.040

2.13.04.2.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 101.174.080

2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 156.942.260

2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 2.196.355.260

2.13.04.2.01.07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 9.060.000

2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 181.865.000

2.13.04.2.01.10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 96.182.572

2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 34.788.000

2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1.722.428.880

2.13.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 117.078.760

2.13.04.2.01.16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 5.599.770

2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 221.779.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN


2.13.05 3.607.237.350
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan


2.13.05.2.01 Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 3.607.237.350
yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,


2.13.05.2.01.03 384.393.600
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan


2.13.05.2.01.04 (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat 44.000.000
Hukum Adat

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan
2.13.05.2.01.05 45.627.000
Pendapatan Asli Desa

2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1.697.694.000

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan
2.13.05.2.01.09 1.435.522.750
Kesejahteraan Keluarga

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5.849.436.120

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN


2.08.2.14.0.00.01.0000 5.849.436.120
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN


2.08.2.14.0.00.01.0000 5.849.436.120
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 62.241.938

2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 62.241.938

2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 62.241.938

2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 4.761.161.602

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan
2.14.03.2.01 1.145.472.000
KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 1.145.472.000

2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 412.800.000

2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 412.800.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan
2.14.03.2.03 2.249.753.602
Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke
2.14.03.2.03.01 259.222.000
Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 986.204.602

2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1.004.327.000

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah


2.14.03.2.04 953.136.000
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 953.136.000

2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.026.032.580

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan


2.14.04.2.01 958.417.080
Keluarga

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
2.14.04.2.01.02 280.000.000
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,
2.14.04.2.01.04 34.352.750
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
2.14.04.2.01.06 590.600.000
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,
2.14.04.2.01.07 53.464.330
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah


2.14.04.2.02 Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 67.615.500
Kesejahteraan Keluarga
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional


2.14.04.2.02.02 Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 31.950.850
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan


2.14.04.2.02.03 Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan 35.664.650
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 32.000.399.996

2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 32.000.399.996

2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 22.172.681.796

2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.359.419.998

2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 193.379.000

2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 117.670.000

2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.000.000

2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.000.000

2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.000.000

2.15.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.000.000

2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.000.000

2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.709.000

2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.884.207.208

2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.476.822.208

2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 371.280.000

2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 36.105.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 89.668.000

2.15.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 69.168.000

2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20.500.000

2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 529.671.500

2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000

2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 85.000.000

2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 155.950.000

2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.200.000

2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.125.000

2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 157.600.000

2.15.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.800.000

2.15.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 49.996.500

2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 49.875.460

2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 49.875.460

2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 763.680.400

2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.184.500

2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 228.000.000

2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 516.495.900

2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 848.938.430

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.15.01.2.09.02 617.133.430
Operasional atau Lapangan
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.15.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.975.000

2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 56.580.000

2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 164.250.000

2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 10.813.261.798

2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 49.924.800

2.15.02.2.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 49.924.800

2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 7.976.316.438

2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.167.989.395

2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 4.967.938.323

2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 27.456.470

2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.812.932.250

2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 529.240.070

2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 229.240.070

2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 300.000.000

2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1.245.687.500

2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 81.880.000

Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen
2.15.02.2.06.02 905.250.000
dan Rekayasa Lalu Lintas

Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
2.15.02.2.06.03 39.603.900
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 218.953.600
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 85.336.300

2.15.02.2.07.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 21.150.000

2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 37.936.300

2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin 26.250.000

2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 590.237.400

2.15.02.2.08.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 550.037.400

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi


2.15.02.2.08.04 40.200.000
Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1
2.15.02.2.09 325.644.290
(satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)
2.15.02.2.09.01 325.644.290
Daerah Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah


2.15.02.2.14 10.875.000
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek
2.15.02.2.14.01 Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 10.875.000
Elektronik

2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 7.344.883.000

2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 7.344.883.000

2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 7.344.883.000

2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 7.096.727.500

2.15.02.2.05.05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 43.595.500

2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 204.560.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLAAN PERPARKIRAN 2.482.835.200

2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.482.835.200

2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 2.482.835.200

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2.15.02.2.04.01 Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara 643.811.000
Elektronik

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan


2.15.02.2.04.02 1.839.024.200
Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19.318.534.142

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19.318.534.142

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19.318.534.142

2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.662.933.417

2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.172.825

2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.700.000

2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.870.000

2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.330.000

2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.194.450

2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.834.450

2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.243.925

2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.148.075.432

2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.933.137.682

2.16.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 202.475.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12.462.750

2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 98.193.495

2.16.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 98.193.495

2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 207.942.360

2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.381.470

2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 63.543.690

2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.499.950

2.16.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.750.000

2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 95.544.000

2.16.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9.170.325

2.16.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 13.052.925

2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.877.912.305

2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.021.125

2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.627.340.000

2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 242.551.180

2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 277.637.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.16.01.2.09.02 189.952.000
Operasional atau Lapangan

2.16.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000

2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.685.000

2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 53.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.900.426.000

2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.900.426.000

2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 587.311.225

2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik 24.750.000

2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media 917.086.600

2.16.02.2.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis 264.638.200

2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 60.000.000

2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 46.639.975

2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 4.755.174.725

Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di
2.16.03.2.01 2.263.692.250
Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2.263.692.250

2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.491.482.475

Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


2.16.03.2.02.01 268.502.750
Kabupaten/Kota

2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 785.041.725

2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 688.431.225

2.16.03.2.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 68.237.200

2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 430.801.650

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
2.16.03.2.02.10 250.467.925
Daerah

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 11.463.257.713
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 11.463.257.713

2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 11.463.257.713

2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.400.530.465

2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 148.870.000

2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 66.023.750

2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.293.750

2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.293.750

2.17.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.800.000

2.17.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.850.000

2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 69.608.750

2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.873.621.288

2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.694.813.788

2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 167.760.000

2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11.047.500

2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 38.064.892

2.17.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 38.064.892

2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 395.175.938

2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.262.015

2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.735.000

2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 134.572.031

2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.125.492


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 240.000

2.17.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 18.605.000

2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 89.518.250

2.17.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 22.237.850

2.17.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 66.880.300

2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 524.518.024

2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.450.000

2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 99.060.000

2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 415.008.024

2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 420.280.323

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.17.01.2.09.02 210.285.513
Operasional atau Lapangan

2.17.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 24.888.175

2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 61.970.000

2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 123.136.635

2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 29.400.000

Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam
2.17.02.2.01 29.400.000
Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu
2.17.02.2.01.01 dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah 29.400.000
Kabupaten/Kota

2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 34.071.800


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
2.17.03.2.01 34.071.800
yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan


2.17.03.2.01.02 34.071.800
Kabupaten/Kota

2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 112.470.700

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
2.17.04.2.01 112.470.700
Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 112.470.700

2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 911.544.665

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
2.17.05.2.01 911.544.665
Kabupaten/Kota

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM
2.17.05.2.01.01 911.544.665
Koperasi

2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 477.019.172

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah


2.17.06.2.01 477.019.172
Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
2.17.06.2.01.01 Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan 477.019.172
Kabupaten/Kota

2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 3.519.109.964

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan


2.17.07.2.01 3.519.109.964
Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 1.419.247.627

2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 281.310.142


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 107.625.000

2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 1.710.927.195

2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 979.110.947

2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 979.110.947

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,
2.17.08.2.01.01 979.110.947
Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 12.457.167.060

2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 12.457.167.060

2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 12.457.167.060

2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.230.024.725

2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.963.370

2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.737.170

2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.412.500

2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.412.500

2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.225.000

2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.225.000

2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.951.200

2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.587.804.698

2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.379.161.698

2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 204.368.000

2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.275.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.18.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1.620.000

2.18.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 1.620.000

2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 907.506.675

2.18.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 907.506.675

2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 363.018.052

2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.174.000

2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 182.930.100

2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.702.000

2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.000.000

2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 66.592.000

2.18.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 70.881.952

2.18.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 9.738.000

2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 841.518.930

2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.500.000

2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 367.800.000

2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 456.218.930

2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 489.593.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.18.01.2.09.02 248.478.000
Operasional atau Lapangan

2.18.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 6.750.000

2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 94.365.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 140.000.000

2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 208.942.183

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi


2.18.02.2.01 94.532.626
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman


2.18.02.2.01.01 50.655.668
Modal

2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 43.876.958

2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 114.409.557

2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 114.409.557

2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 135.229.502

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah


2.18.03.2.01 135.229.502
Kabupaten/Kota

2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 109.349.002

2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 25.880.500

2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.001.547.770

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal
2.18.04.2.01 1.001.547.770
yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
2.18.04.2.01.01 208.568.800
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 710.651.920

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu
2.18.04.2.01.03 21.674.800
Perizinan dan Non Perizinan

2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 60.652.250


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 709.716.300

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah


2.18.05.2.01 709.716.300
Kabupaten/Kota

2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 290.475.505

2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 200.431.535

2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 218.809.260

2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 171.706.580

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat
2.18.06.2.01 171.706.580
Daerah Kabupaten/Kota

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis
2.18.06.2.01.01 171.706.580
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 37.698.710.141

2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 37.698.710.141

2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 37.698.710.141

2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.885.293.364

2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.082.878

2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.012.200

2.19.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.645.000

2.19.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.645.000

2.19.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.855.625

2.19.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.855.625

2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.069.428


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.604.084.718

2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.375.971.200

2.19.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 218.660.000

2.19.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 9.453.518

2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 228.076.803

2.19.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 213.076.803

2.19.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000

2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 366.978.085

2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 55.479.400

2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 119.470.000

2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 78.705.350

2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.110.500

2.19.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.840.000

2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.300.000

2.19.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.072.835

2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 72.275.000

2.19.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 72.275.000

2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 226.216.380

2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.600.000

2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 204.616.380

2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 314.579.500
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.19.01.2.09.02 181.254.500
Operasional atau Lapangan

2.19.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 21.125.000

2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 44.200.000

2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 68.000.000

2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.162.251.645

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda


2.19.02.2.01 1.767.434.022
Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 811.982.658

2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 330.940.211

Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri,
2.19.02.2.01.04 Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 575.000.000
Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan

2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 49.511.153

2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 394.817.623

2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 394.817.623

2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 28.744.605.260

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi
2.19.03.2.01 559.664.645
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan


2.19.03.2.01.02 559.664.645
Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar

2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.648.812.575

2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1.648.812.575
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 1.821.731.510

2.19.03.2.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 371.127.925

2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 563.075.000

2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 887.528.585

2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 23.583.967.435

2.19.03.2.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 260.940.460

2.19.03.2.04.03 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait 23.323.026.975

2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 1.130.429.095

2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 242.518.125

2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 887.910.970

2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 906.559.872

2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 906.559.872

2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 906.559.872

2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 203.626.325

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 203.626.325

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 203.626.325

2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 203.626.325

2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 203.626.325

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik
2.20.02.2.01.01 105.234.000
Sektoral
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang
2.20.02.2.01.02 4.569.825
Terintegrasi

2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 81.860.200

2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 11.962.300

2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 168.589.880

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 168.589.880

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 168.589.880

2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 168.589.880

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah


2.21.02.2.01 168.589.880
Kabupaten/Kota

2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 168.589.880

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 29.027.207.248

2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 26.877.209.286

2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 25.120.058.286

2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.240.640.286

2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.750.725

2.22.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.100.525

2.22.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.850.000

2.22.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.850.000

2.22.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.850.000

2.22.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.845.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.22.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.255.200

2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.374.495.701

2.22.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.132.108.094

2.22.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 231.412.607

2.22.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10.975.000

2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 733.388.500

2.22.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 733.388.500

2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 287.487.320

2.22.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.351.400

2.22.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 62.915.000

2.22.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 86.737.150

2.22.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.590.000

2.22.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.020.000

2.22.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.378.000

2.22.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 22.495.770

2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 468.191.040

2.22.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 95.460.000

2.22.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 372.731.040

2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 335.327.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.22.01.2.09.02 117.092.000
Operasional atau Lapangan
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.22.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 14.375.000

2.22.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 67.780.000

2.22.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 136.080.000

2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 17.879.418.000

2.22.08.2.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 1.869.418.000

2.22.08.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 369.418.000

2.22.08.2.01.02 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 500.000.000

2.22.08.2.01.03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 1.000.000.000

2.22.08.2.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 400.000.000

2.22.08.2.04.02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 400.000.000

2.22.08.2.05 Pengelolaan Taman Budaya 4.000.000.000

2.22.08.2.05.02 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota 4.000.000.000

2.22.08.2.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 1.000.000.000

2.22.08.2.06.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 1.000.000.000

2.22.08.2.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 10.610.000.000

2.22.08.2.09.02 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya 1.000.000.000

2.22.08.2.09.03 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 350.000.000

2.22.08.2.09.04 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 850.000.000

2.22.08.2.09.05 Penghargaan Seniman dan Budayawan 200.000.000

2.22.08.2.09.06 Festival Kebudayaan Yogyakarta 360.000.000

2.22.08.2.09.07 Gelar Budaya Jogja 3.000.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.22.08.2.09.08 Publikasi Seni dan Budaya Daerah 250.000.000

2.22.08.2.09.09 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi 1.000.000.000

2.22.08.2.09.10 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 2.000.000.000

2.22.08.2.09.12 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni 800.000.000

2.22.08.2.09.16 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 800.000.000

2.22.0.00.0.00.01.0001 UPT MUSEUM GUNUNGAPI MERAPI 1.757.151.000

2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 1.757.151.000

2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 1.757.151.000

2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 1.757.151.000

3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 1.000.000.000

3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 1.000.000.000

2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1.000.000.000

2.22.08.2.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 1.000.000.000

2.22.08.2.08.02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 1.000.000.000

3.27.2.09.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN 400.000.000

3.27.2.09.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN 400.000.000

2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 400.000.000

2.22.08.2.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 400.000.000

2.22.08.2.08.01 Pengembangan Lumbung Mataraman 400.000.000

3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 749.997.962

3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 749.997.962


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 749.997.962

2.22.08.2.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 749.997.962

2.22.08.2.08.03 Pengembangan Industri Kreatif 749.997.962

2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 8.903.755.856

2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 8.903.755.856

2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 8.903.755.856

2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.025.282.851

2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.502.500

2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.512.500

2.23.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.770.000

2.23.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.770.000

2.23.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.037.500

2.23.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.062.500

2.23.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.350.000

2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.321.872.056

2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.148.154.556

2.23.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 170.860.000

2.23.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.857.500

2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.850.000

2.23.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.850.000

2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 516.946.400


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.23.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 516.946.400

2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 258.781.000

2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.694.000

2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.921.000

2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.000.000

2.23.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.950.000

2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 76.960.000

2.23.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12.256.000

2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 489.446.375

2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.750.000

2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 131.106.095

2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 348.590.280

2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 406.884.520

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.23.01.2.09.02 308.342.000
Operasional atau Lapangan

2.23.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000

2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 72.700.000

2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.842.520

2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 876.473.005

2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 607.473.005

2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 245.687.800


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 73.435.600

2.23.02.2.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.000.000

Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai
2.23.02.2.01.04 5.435.000
dengan Standar Nasional Perpustakaan

2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 17.340.000

2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000

2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 1.934.605

2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka 6.050.000

2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 202.000.000

Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah
2.23.02.2.01.10 28.590.000
Kabupaten/Kota

2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 269.000.000

Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta
2.23.02.2.02.01 40.000.000
Masyarakat

Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi


2.23.02.2.02.02 222.000.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 7.000.000

2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 2.000.000

2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 2.000.000

Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk
2.23.03.2.01.02 2.000.000
Dilestarikan dan Didayagunakan

2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 313.415.800

2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 313.415.800


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 313.415.800

2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 208.295.450

2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 118.549.650

2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 110.000.000

2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 8.549.650

2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 33.000.000

2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 33.000.000

2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 56.745.800

2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN 50.000.000

2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 6.745.800

2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 103.120.350

Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di


2.24.03.2.01 99.120.350
Bawah 10 (sepuluh) Tahun

Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10
2.24.03.2.01.01 96.450.350
(sepuluh) Tahun

2.24.03.2.01.02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 2.670.000

Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan,


2.24.03.2.03 4.000.000
dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi
2.24.03.2.03.01 2.000.000
Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi
2.24.03.2.03.02 2.000.000
Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 2.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota 2.000.000

2.24.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 2.000.000

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.438.936.625

3.27.2.09.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN 3.438.936.625

3.27.2.09.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN 3.349.754.125

3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 160.000.000

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air
3.25.03.2.01 160.000.000
Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 160.000.000

3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.558.454.500

3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 1.479.852.300

3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 181.200.603

3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 31.397.800

Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta
3.25.04.2.02.04 1.267.253.897
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.078.602.200

3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.609.500

3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.052.992.700

3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 631.299.625

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala
3.25.06.2.02 605.000.000
Mikro dan Kecil
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan
3.25.06.2.02.01 605.000.000
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah
3.25.06.2.03 26.299.625
Kabupaten/ Kota

Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah
3.25.06.2.03.01 26.299.625
Kabupaten/Kota

3.27.2.09.3.25.01.0012 UPT PENGEMBANGAN BUDIDAYA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERIKANAN 89.182.500

3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 70.000.000

3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 70.000.000

3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 70.000.000

3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 19.182.500

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah
3.25.06.2.03 19.182.500
Kabupaten/ Kota

Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah
3.25.06.2.03.02 19.182.500
Kabupaten/Kota

3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 20.049.348.473

3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 20.049.348.473

3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 20.049.348.473

3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.452.780.230

3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 132.171.768

3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.231.000

3.26.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.130.675

3.26.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.222.450


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.26.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.318.480

3.26.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.214.530

3.26.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.054.633

3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.919.104.268

3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.619.208.578

3.26.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 278.778.991

3.26.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 21.116.699

3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 478.853.060

3.26.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 478.853.060

3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 282.143.763

3.26.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 274.963.763

3.26.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 7.180.000

3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 349.089.673

3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.826.530

3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000

3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 90.909.225

3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 117.057.960

3.26.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.175.000

3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 97.120.958

3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 931.575.098

3.26.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.904.318


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 186.000.000

3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 725.670.780

3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 359.842.600

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
3.26.01.2.09.02 187.417.600
Operasional atau Lapangan

3.26.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 15.000.000

3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.100.000

3.26.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 57.325.000

3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.625.404.098

3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 655.357.644

3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 571.326.211

3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 84.031.433

3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2.754.204.851

3.26.02.2.03.02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 455.600.000

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata


3.26.02.2.03.04 2.280.092.451
Kabupaten/Kota

Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata


3.26.02.2.03.07 18.512.400
Kabupaten/Kota

3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 215.841.603

3.26.02.2.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 215.841.603

3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 5.434.436.579


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis
3.26.03.2.01 5.434.436.579
Pariwisata Kabupaten/Kota

3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 210.452.500

3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3.945.467.834

3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 99.742.500

3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 1.178.773.745

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN


3.26.04 2.625.000
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi,


3.26.04.2.01 2.625.000
Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota

3.26.04.2.01.01 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif 2.625.000

3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2.534.102.566

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.05.2.01 2.534.102.566
Tingkat Dasar

3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 13.595.866

3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 103.277.115

3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) 2.279.212.335

3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata 50.507.250

3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 87.510.000

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 53.887.510.659

3.27.2.09.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN 53.887.510.659

3.27.2.09.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN 53.046.171.859


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.988.002.939

3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 111.366.070

3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 64.066.200

3.27.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.877.500

3.27.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.582.370

3.27.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.502.500

3.27.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.582.500

3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.755.000

3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.420.880.520

3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31.840.000.000

3.27.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 529.820.000

3.27.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 51.060.520

3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 95.266.674

3.27.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 82.566.674

3.27.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 12.700.000

3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 355.648.675

3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 49.725.000

3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.900.000

3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 140.000.000

3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.592.000

3.27.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.325.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 66.152.000

3.27.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.070.000

3.27.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 8.884.675

3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.903.100.000

3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.100.000

3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 234.000.000

3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.650.000.000

3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.101.741.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
3.27.01.2.09.02 924.021.000
Operasional atau Lapangan

3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.720.000

3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 128.000.000

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 7.063.876.900

3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.650.176.900

Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan
3.27.02.2.01.01 2.545.671.900
Spesifik Lokasi

3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1.104.505.000

Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan
3.27.02.2.03 3.413.700.000
dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 3.413.700.000

3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.164.175.975

3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.086.597.225


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 1.086.597.225

3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.077.578.750

3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 862.900.000

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana


3.27.03.2.02.08 1.515.379.000
pendukungnya

3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 699.299.750

3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.316.000.000

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan
3.27.04.2.01 225.000.000
Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 225.000.000

3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 1.091.000.000

3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 1.056.000.000

3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 35.000.000

3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 804.116.045

3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 804.116.045

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan


3.27.05.2.01.01 324.116.045
Perkebunan

3.27.05.2.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 480.000.000

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.710.000.000

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3.710.000.000

3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 275.000.000

3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 2.495.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 940.000.000

BALAI PENYULIHAN,PERTANIAN, PANGAN, DAN, PERIKANAN/BP4 WILAYAH I (KEC.


3.27.2.09.3.25.01.0001 35.000.000
MOYUDAN DAN MINGGIR)

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 35.000.000

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 35.000.000

3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 35.000.000

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH II (KEC. GAMPING


3.27.2.09.3.25.01.0002 35.000.000
DAN GODEAN)

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 35.000.000

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 35.000.000

3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 35.000.000

3.27.2.09.3.25.01.0003 BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH III 73.765.600

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 73.765.600

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 73.765.600

3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 73.765.600

3.27.2.09.3.25.01.0004 BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH IV 35.000.000

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 35.000.000

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 35.000.000

3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 35.000.000

3.27.2.09.3.25.01.0005 BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH V 35.000.000

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 35.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 35.000.000

3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 35.000.000

3.27.2.09.3.25.01.0006 BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH VI 25.000.000

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 25.000.000

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 25.000.000

3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 25.000.000

3.27.2.09.3.25.01.0007 BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH VII 63.786.600

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 63.786.600

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 63.786.600

3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 63.786.600

3.27.2.09.3.25.01.0008 BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH VIII 63.786.600

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 63.786.600

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 63.786.600

3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 63.786.600

3.27.2.09.3.25.01.0009 UPTD PASAR HEWAN AMBARKETAWANG DAN RUMAH POTONG HEWAN 55.000.000

3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 55.000.000

3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 55.000.000

3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 55.000.000

3.27.2.09.3.25.01.0010 UPTD PELAYANAN KESEHATAN HEWAN 300.000.000

3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 300.000.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah
3.27.04.2.03 300.000.000
Kabupaten/Kota

3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 300.000.000

3.27.2.09.3.25.01.0011 UPTD SUB TERMINAL AGRIBISNIS 120.000.000

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 120.000.000

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 120.000.000

3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 120.000.000

3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 32.370.148.370

3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 32.370.148.370

3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 30.879.754.950

3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.964.889.372

3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.762.786

3.30.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.059.000

3.30.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.964.900

3.30.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.669.425

3.30.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.139.898

3.30.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.819.920

3.30.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.109.643

3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.491.799.395

3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.027.579.460

3.30.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 450.407.200


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.30.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.761.960

3.30.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12.050.775

3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.558.465.666

3.30.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.558.465.666

3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 528.307.550

3.30.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.620.631

3.30.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 289.053.829

3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.224.625

3.30.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.500.000

3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128.688.000

3.30.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 29.916.765

3.30.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 26.303.700

3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.647.744.775

3.30.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.694.250

3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.152.000.000

3.30.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 137.050.000

3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.332.000.525

3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 694.809.200

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
3.30.01.2.09.02 563.696.000
Operasional atau Lapangan

3.30.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 20.500.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.30.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 110.613.200

3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 268.982.553

3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 115.907.803

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko
3.30.02.2.01.01 115.907.803
Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 63.719.800

3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 63.719.800

Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi,


3.30.02.2.06 89.354.950
Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir
3.30.02.2.06.03 89.354.950
Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.488.941.011

3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.112.904.606

3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.087.778.900

3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.025.125.706

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah


3.30.03.2.02 376.036.405
Kerjanya

3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 154.287.925

3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 221.748.480

3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 360.958.013

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar
3.30.04.2.02 345.513.113
Kabupaten/Kota
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha
3.30.04.2.02.01 34.680.013
Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang
3.30.04.2.02.02 310.833.100
Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.444.900

3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 15.444.900

3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 507.865.433

Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk
3.30.05.2.01 507.865.433
Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 13.884.600

3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional 330.291.750

3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor 87.939.275

3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 75.749.808

3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 2.288.118.568

3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 2.288.118.568

3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 316.380.067

3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 888.198.971

3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 1.083.539.530

3.30.3.31.0.00.01.0001 UPTD PELAYANAN PASAR WILAYAH I 90.008.735

3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 90.008.735

3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 90.008.735

3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 90.008.735


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.30.3.31.0.00.01.0002 UPTD PELAYANAN PASAR WILAYAH II 166.629.062

3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 166.629.062

3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 166.629.062

3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 166.629.062

3.30.3.31.0.00.01.0003 UPTD PELAYANAN PASAR WILAYAH III 181.350.754

3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 181.350.754

3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 181.350.754

3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 181.350.754

3.30.3.31.0.00.01.0004 UPTD PELAYANAN PASAR WILAYAH IV 255.443.739

3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 255.443.739

3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 255.443.739

3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 255.443.739

3.30.3.31.0.00.01.0005 UPTD PELAYANAN PASAR WILAYAH V 294.101.167

3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 294.101.167

3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 294.101.167

3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 294.101.167

3.30.3.31.0.00.01.0006 UPTD PELAYANAN METROLOGI LEGAL 502.859.963

3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 502.859.963

3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 502.859.963

3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 502.859.963

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 2.471.861.677


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.471.861.677

3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.471.861.677

3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.264.212.991

3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 2.264.212.991

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan


3.31.02.2.01.02 197.796.020
Perwilayahan Industri

3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 514.456.176

3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1.551.960.795

3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 125.927.050

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan
3.31.03.2.01 125.927.050
Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI
3.31.03.2.01.02 125.927.050
dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 81.721.636

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
3.31.04.2.01 81.721.636
Kewenangan Kabupaten/Kota

3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 81.721.636

3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 719.229.456

2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA 719.229.456

2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA 719.229.456

3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 719.229.456

3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 719.229.456
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah
3.32.03.2.01.01 81.726.201
Kabupaten/Kota

3.32.03.2.01.04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 546.610.000

3.32.03.2.01.05 Penyuluhan Transmigrasi 90.893.255

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01 SEKRETARIAT DAERAH 50.206.709.463

4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 50.206.709.463

4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 50.206.709.463

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 39.054.364.977

4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 119.985.979

4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 63.647.500

4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.368.758

4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.368.758

4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.368.840

4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 7.368.998

4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.863.125

4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.332.764.520

4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.794.554.520

4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 525.220.000

4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12.990.000

4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.759.785


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

4.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.759.785

4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.040.708.175

4.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.026.619.425

4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 14.088.750

4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.723.350.329

4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 84.832.418

4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 363.059.180

4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 192.512.980

4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 422.030.562

4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 163.611.620

4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 213.485.000

4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.227.049.600

4.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 56.768.969

4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 131.236.424

4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 27.500.000

4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.085.000

4.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 95.651.424

4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.313.588.862

4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 88.114.420

4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.441.200.000

4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.784.274.442


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.928.755.560

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
4.01.01.2.09.02 1.377.542.350
Operasional atau Lapangan

4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 31.185.000

4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 229.534.360

4.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 13.478.850

4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 277.015.000

4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.597.152.800

4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 185.647.800

4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 165.187.000

4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 81.000.000

4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.165.318.000

4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 4.293.659.079

4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 266.145.778

4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 206.525.217

4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 3.820.988.084

4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 600.000.000

4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 106.000.000

4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 82.000.000

4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 101.000.000

4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 185.000.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 126.000.000

4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.959.403.464

4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 121.224.213

4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 471.533.968

4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 1.366.645.283

4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 8.694.513.652

4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 2.939.556.250

4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan 1.524.679.500

4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 765.469.500

4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 649.407.250

4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.234.506.156

4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1.831.118.975

4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 2.067.665.593

4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 335.721.588

4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.214.965.196

4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 377.877.475

4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 576.606.996

4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 260.480.725

4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 305.486.050

4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 299.006.050

4.01.02.2.04.02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 6.480.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2.137.830.834

4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 248.919.543

4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 85.495.500

4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 121.720.535

4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 41.703.508

4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 570.726.718

4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 150.145.093

4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 85.249.125

4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 335.332.500

4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.149.588.323

4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 849.825.731

4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 202.460.322

4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 97.302.270

4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 168.596.250

4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 168.596.250

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN


4.01.04 320.000.000
KETATALAKSANAAN

4.01.04.2.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 100.000.000

4.01.04.2.01.05 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Sleman 100.000.000

4.01.04.2.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 220.000.000

4.01.04.2.02.03 Implementasi Budaya Pemerintahan Sleman 220.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

4.02 SEKRETARIAT DPRD 90.179.545.971

4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 90.179.545.971

4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 90.179.545.971

4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 45.733.462.528

4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.884.747

4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 62.092.000

4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000

4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000

4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000

4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.181.247

4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.611.500

4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.804.747.975

4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.412.648.927

4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 387.699.048

4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.400.000

4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.401.367.882

4.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.001.803.882

4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 399.564.000

4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.125.125.736

4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 29.700.000

4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.026.399.999


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 563.980.000

4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 162.862.924

4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 446.075.000

4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 879.932.000

4.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 13.650.813

4.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.525.000

4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 407.000.000

4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 407.000.000

4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.732.910.484

4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 82.124.084

4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.857.168.000

4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 793.618.400

4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.181.945.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
4.02.01.2.09.01 597.247.000
Kendaraan Dinas Jabatan

4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 25.000.000

4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 502.198.000

4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 57.500.000

4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 27.091.630.704

4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 26.586.913.536

4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 324.717.168


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 180.000.000

4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 2.911.850.000

4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 2.911.850.000

4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 44.446.083.443

4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 16.293.327.660

4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 951.043.000

4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 8.904.085.520

4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 1.538.460.000

4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 3.782.894.390

4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD 1.116.844.750

4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.604.718.690

4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS 201.895.300

4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 115.425.090

4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD 325.645.450

4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan 200.341.450

4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 761.411.400

4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 6.432.735.000

4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 1.396.067.500

4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 1.832.359.500

4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1.645.771.000

4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1.558.537.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 5.557.119.424

4.02.02.2.04.02 Bimbingan Teknis DPRD 2.739.671.700

4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 1.210.090.500

4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 344.640.000

4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 304.572.000

4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 126.469.284

4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 831.675.940

4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 14.105.862.459

4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 14.105.862.459

4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 219.649.400

4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD 219.649.400

4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 232.670.810

4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 232.670.810

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.01 PERENCANAAN 12.032.134.737

5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 12.032.134.737

5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 12.032.134.737

5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.841.905.921

5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.584.611

5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.389.675

5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.218.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.184.588

5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.089.000

5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.348.875

5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.354.473

5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.668.735.592

5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.430.027.592

5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 229.960.000

5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8.748.000

5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 459.514.585

5.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 437.514.585

5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 22.000.000

5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 528.114.318

5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.746.911

5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90.810.000

5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 117.517.625

5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.859.782

5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.750.000

5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 243.214.000

5.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.216.000

5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28.600.000

5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 28.600.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 576.756.815

5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000

5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 141.600.000

5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 427.656.815

5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 561.600.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
5.01.01.2.09.02 268.460.000
Operasional atau Lapangan

5.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 11.000.000

5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 143.140.000

5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 139.000.000

5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.404.712.895

5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 922.898.995

Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan


5.01.02.2.01.02 104.893.195
Lainnya

5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 63.128.100

5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 146.472.000

5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 301.690.200

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah


5.01.02.2.01.07 306.715.500
Kabupaten/Kota

5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 307.334.400

5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 53.442.000

5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 253.892.400
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 174.479.500

5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 82.194.500

5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 92.285.000

5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 785.515.921

5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 189.712.375

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,


5.01.03.2.01.01 97.695.500
RPJMD dan RKPD)

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan


5.01.03.2.01.05 27.643.125
Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat


5.01.03.2.01.07 55.121.750
Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang


5.01.03.2.01.08 9.252.000
Pembangunan Manusia

5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 213.070.296

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,


5.01.03.2.02.01 76.750.628
RPJMD dan RKPD)

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat


5.01.03.2.02.03 47.755.495
Daerah Bidang Perekonomian

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang


5.01.03.2.02.04 88.564.173
Perekonomian

5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 382.733.250

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,


5.01.03.2.03.01 23.606.125
RPJMD dan RKPD)
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,


5.01.03.2.03.05 80.564.375
RPJMD dan RKPD)

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat


5.01.03.2.03.07 23.515.750
Daerah Bidang Kewilayahan

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang


5.01.03.2.03.08 255.047.000
Kewilayahan

5.02 KEUANGAN 437.719.170.249

5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 437.719.170.249

5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 433.755.812.319

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 74.876.646.125

5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 198.507.750

5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 152.518.000

5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.588.750

5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.588.725

5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.588.725

5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.588.725

5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.634.825

5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 37.528.802.308

5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 36.586.476.083

5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 800.600.000

5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 141.726.225

5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.050.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.050.000.000

5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.205.024.443

5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 416.228.626

5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 106.944.770

5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 799.999.882

5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 347.212.165

5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 101.475.000

5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 433.164.000

5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 550.493.940

5.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 550.493.940

5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.078.117.684

5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 126.000.000

5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.454.500.000

5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 497.617.684

5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.265.700.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
5.02.01.2.09.02 710.000.000
Operasional atau Lapangan

5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 212.100.000

5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 343.600.000

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 340.707.107.588

5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 3.476.831.705


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 533.005.650

5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 161.460.000

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
5.02.02.2.01.07 2.281.672.930
Penjabaran APBD

5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 435.718.125

5.02.02.2.01.13 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 64.975.000

5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 643.189.045

5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 77.439.200

5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 171.250.000

5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 34.878.800

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana
5.02.02.2.02.05 20.920.000
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan
5.02.02.2.02.06 239.161.645
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
5.02.02.2.02.07 Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga 51.554.400
(PFK)

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D
5.02.02.2.02.09 47.985.000
dengan Instansi Terkait

5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.105.818.585

5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 84.108.750

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan


5.02.02.2.03.05 APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 589.821.705
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah


5.02.02.2.03.09 330.872.265
Daerah

5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 101.015.865

5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 335.481.268.253

5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 259.501.268.253

5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 18.800.000.000

5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 57.180.000.000

5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.992.405.093

5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.992.405.093

5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 145.858.190

5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 327.781.200

5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 690.804.903

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang


5.02.03.2.01.10 515.698.300
Milik Daerah

5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 312.262.500

5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 16.179.653.513

5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 16.179.653.513

5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 102.720.000

5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 141.119.800

5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 886.257.125

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas
5.02.04.2.01.07 698.297.975
Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 431.939.525

5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 751.601.400

5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 270.629.800

5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 10.418.637.800

5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 56.965.413

5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 2.312.551.675

5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 108.933.000

5.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO 3.041.957.930

5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.041.957.930

5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.041.957.930

5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.041.957.930

5.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL 921.400.000

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 921.400.000

5.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 921.400.000

5.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 921.400.000

5.03 KEPEGAWAIAN 13.391.393.184

5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 13.391.393.184

5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 13.137.393.184

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.579.735.434

5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.026.500

5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.150.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.385.000

5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.385.000

5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.756.500

5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.250.000

5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.100.000

5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.819.300.000

5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.546.100.000

5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 259.600.000

5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.600.000

5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 124.164.475

5.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 124.164.475

5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 885.277.259

5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.284.200

5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 554.854.759

5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.687.500

5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.794.800

5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.790.000

5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 169.866.000

5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 461.477.200

5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.360.000

5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 98.400.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 344.717.200

5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 239.490.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
5.03.01.2.09.02 190.240.000
Operasional atau Lapangan

5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.250.000

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 3.557.657.750

5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.433.021.425

5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 62.270.250

5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1.078.607.550

5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 208.082.625

5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 37.678.000

5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 46.383.000

5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 324.834.500

5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 86.551.500

5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 75.398.000

5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 162.885.000

5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 1.436.560.000

5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 1.324.804.000

5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 111.756.000

5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 363.241.825

5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 50.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 121.043.825

5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 192.198.000

5.03.5.04.0.00.01.0001 UPTD SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA 254.000.000

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 254.000.000

5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 254.000.000

5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 254.000.000

5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.390.246.350

5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.390.246.350

5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.390.246.350

5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.390.246.350

5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.694.642.350

Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan
5.04.02.2.01.01 bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah 43.486.000
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan
5.04.02.2.01.03 Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan 1.651.156.350
Urusan Pemerintahan Umum

5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 3.695.604.000

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,


5.04.02.2.02.07 3.695.604.000
Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 441.119.000

5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 441.119.000

5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 441.119.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 441.119.000

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian


5.05.02.2.01 353.992.500
Peraturan

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi
5.05.02.2.01.01 353.992.500
Daerah

5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 16.457.250

5.05.02.2.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 16.457.250

5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 70.669.250

5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif 35.169.500

5.05.02.2.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 35.499.750

5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN 288.332.800

4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 288.332.800

4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 288.332.800

5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN 288.332.800

5.06.02.2.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama 174.156.550

5.06.02.2.01.01 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah 174.156.550

5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan 114.176.250

5.06.02.2.02.01 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan 114.176.250

6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6.01 INSPEKTORAT DAERAH 9.292.405.334

6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 9.292.405.334


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 9.292.405.334

6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.365.031.834

6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.104.500

6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.266.250

6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.318.750

6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.318.750

6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.071.250

6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.071.250

6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.058.250

6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.434.963.973

6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.290.357.973

6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 137.620.000

6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6.986.000

6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 175.824.300

6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 107.958.050

6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 67.866.250

6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127.598.887

6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.745.905

6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 44.374.035

6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.940.000

6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38.306.000

6.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 25.433.247

6.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.799.700

6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.721.070

6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.721.070

6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 298.579.104

6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 67.200.000

6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 231.379.104

6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 266.240.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
6.01.01.2.09.02 220.240.000
Operasional atau Lapangan

6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.500.000

6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.950.000

6.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 19.550.000

6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 529.719.000

6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 235.331.500

6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 38.431.500

6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 23.113.500

6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja 20.355.000

6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan 25.845.000

6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa 43.891.500


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
6.01.02.2.01.07 83.695.000
APIP

6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 294.387.500

6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 294.387.500

6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 397.654.500

6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 6.210.000

6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 6.210.000

6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 391.444.500

6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 42.586.500

6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 53.095.000

6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 166.826.500

6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 128.936.500

7 UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 KECAMATAN 73.992.886.128

7.01.0.00.0.00.01.0000 KAPANEWON GAMPING 4.506.304.067

7.01.0.00.0.00.01.0000 KAPANEWON GAMPING 4.506.304.067

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.708.585.773

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.824.138

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.380.675

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.860.000

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.247.500


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.107.500

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.306.250

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.922.213

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.136.543.592

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.027.953.928

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 76.790.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 31.799.664

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 44.638.300

7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 44.638.300

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 106.507.743

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.597.942

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.971.900

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.261.601

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.009.860

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.925.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 28.261.515

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.479.925

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 237.767.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 56.375.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 181.392.000

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 154.305.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02 124.090.000
Operasional atau Lapangan

7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.500.000

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.315.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 281.975.994

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 22.449.800

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah


7.01.02.2.01.01 22.449.800
dan Instansi Vertikal Terkait

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02 121.085.998
Daerah yang ada di Kecamatan

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 121.085.998

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 138.440.196

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 10.218.950

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 128.221.246

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 149.612.325

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 149.612.325

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
7.01.03.2.01.02 149.612.325
dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 168.149.825

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 163.349.825

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7.01.04.2.01.01 163.349.825
Vertikal di Wilayah Kecamatan
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.800.000

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01 4.800.000
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 97.605.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 97.605.000

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
7.01.05.2.01.01 97.605.000
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.375.150

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100.375.150

7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 10.921.200

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.064.400

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.280.150

7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9.127.500

7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 30.100.000

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 28.044.950

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan
7.01.06.2.01.15 10.836.950
Batas Desa

7.01.0.00.0.00.02.0000 KAPANEWON GODEAN 4.486.396.738

7.01.0.00.0.00.02.0000 KAPANEWON GODEAN 4.486.396.738

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.755.504.688

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.972.750


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.624.000

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.134.400

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.073.750

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.280.850

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 870.750

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.989.000

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.142.751.088

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.060.624.588

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 79.440.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.686.500

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 43.849.200

7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 43.849.200

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 91.599.600

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.730.000

7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.379.000

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61.736.000

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.953.300

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.200.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.195.300

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.406.000

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 251.507.050


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.308.950

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.000.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 195.198.100

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 170.825.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02 110.575.000
Operasional atau Lapangan

7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.250.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 173.755.600

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 23.585.000

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah


7.01.02.2.01.01 23.585.000
dan Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 150.170.600

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 40.218.300

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 109.952.300

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 209.595.600

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 209.595.600

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
7.01.03.2.01.02 146.690.600
dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 62.905.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 193.794.350


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 188.709.350

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7.01.04.2.01.01 188.709.350
Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.085.000

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01 5.085.000
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 78.282.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 78.282.000

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
7.01.05.2.01.01 78.282.000
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 75.464.500

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 75.464.500

7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 9.164.500

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.238.500

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.817.500

7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.000.500

7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 43.045.000

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11.920.000

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan
7.01.06.2.01.15 2.278.500
Batas Desa

7.01.0.00.0.00.03.0000 KAPANEWON MOYUDAN 4.366.478.402


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.03.0000 KAPANEWON MOYUDAN 4.366.478.402

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.559.466.752

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 96.923.425

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.654.675

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.924.950

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.200.300

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10.319.050

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 8.245.450

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.579.000

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.862.443.936

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.779.754.336

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 76.125.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6.564.600

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.448.725

7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 40.448.725

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140.137.048

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.033.294

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 61.499.900

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.344.864

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.493.600

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.200.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.170.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.775.390

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.620.000

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.000.000

7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 230.773.293

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.090.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 187.183.293

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 148.740.325

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02 99.944.950
Operasional atau Lapangan

7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.550.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.245.375

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 49.718.000

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 34.668.000

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah


7.01.02.2.01.01 34.668.000
dan Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.050.000

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 4.450.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 10.600.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 310.730.600

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 310.730.600

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
7.01.03.2.01.02 166.170.600
dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 144.560.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 224.476.600

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 216.976.600

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7.01.04.2.01.01 216.976.600
Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7.500.000

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01 7.500.000
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 128.529.900

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 128.529.900

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
7.01.05.2.01.01 128.529.900
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 93.556.550

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 93.556.550

7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.375.000

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.752.825


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.762.300

7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 11.024.800

7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 50.967.200

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.019.600

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan
7.01.06.2.01.15 10.654.825
Batas Desa

7.01.0.00.0.00.04.0000 KAPANEWON MINGGIR 4.223.971.550

7.01.0.00.0.00.04.0000 KAPANEWON MINGGIR 4.223.971.550

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.617.367.258

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 94.514.700

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 77.965.050

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.485.000

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.485.000

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.485.000

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.237.500

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.857.150

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.938.377.131

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.845.486.340

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 76.540.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16.350.791

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48.611.365


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 48.611.365

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 125.417.851

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.501.298

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 57.376.234

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.096.421

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.523.898

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.920.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11.000.000

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 245.218.406

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.616.075

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.280.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 194.322.331

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 165.227.805

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02 132.531.805
Operasional atau Lapangan

7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 8.400.000

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.040.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.256.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 121.771.700

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 55.280.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah


7.01.02.2.01.01 55.280.000
dan Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 66.491.700

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 8.802.850

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 57.688.850

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 162.852.413

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 162.852.413

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
7.01.03.2.01.02 98.677.413
dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 64.175.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 164.165.448

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 153.924.298

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7.01.04.2.01.01 153.924.298
Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 10.241.150

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01 10.241.150
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 67.848.913

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 67.848.913

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
7.01.05.2.01.01 67.848.913
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 89.965.818

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 89.965.818

7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12.997.000

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.035.400

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.737.575

7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 11.496.600

7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 47.327.255

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.069.763

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan
7.01.06.2.01.15 2.302.225
Batas Desa

7.01.0.00.0.00.05.0000 KAPANEWON SEYEGAN 4.341.364.092

7.01.0.00.0.00.05.0000 KAPANEWON SEYEGAN 4.341.364.092

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.708.257.997

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.846.558

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.545.558

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.542.250

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.227.500

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.915.000

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.438.750

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.177.500

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.941.256.399


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.859.393.899

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 77.557.500

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.305.000

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29.775.000

7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 29.775.000

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.481.605

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.724.000

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.800.000

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.715.000

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.681.605

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.350.000

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5.211.000

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 161.906.843

7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 161.906.843

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 301.677.150

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 32.045.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 75.480.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 194.152.150

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.314.442

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02 109.550.000
Operasional atau Lapangan
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.286.942

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.477.500

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 116.612.200

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 28.250.000

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah


7.01.02.2.01.01 28.250.000
dan Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 88.362.200

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 6.170.000

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 82.192.200

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 198.110.000

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 198.110.000

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
7.01.03.2.01.02 134.895.000
dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 63.215.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 176.350.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 168.890.000

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7.01.04.2.01.01 168.890.000
Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7.460.000

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01 7.460.000
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 84.730.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 84.730.000

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
7.01.05.2.01.01 84.730.000
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 57.303.895

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 57.303.895

7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 9.802.700

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.716.750

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.309.950

7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.045.275

7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 21.692.050

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.891.250

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan
7.01.06.2.01.15 2.845.920
Batas Desa

7.01.0.00.0.00.06.0000 KAPANEWON MLATI 4.455.659.439

7.01.0.00.0.00.06.0000 KAPANEWON MLATI 4.455.659.439

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.822.051.754

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.185.600

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 42.465.600

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.125.000

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.125.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 900.000

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 900.000

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.670.000

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.045.432.586

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.961.817.586

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 78.215.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.400.000

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 45.740.800

7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 45.740.800

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.910.068

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.295.716

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.622.899

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.316.700

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.100.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 21.074.753

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.500.000

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 104.446.560

7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 29.446.560

7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.000

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 272.014.928

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 53.760.000

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.320.330

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 170.934.598

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202.321.212

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02 119.680.000
Operasional atau Lapangan

7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 9.940.000

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42.629.412

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.071.800

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 180.313.600

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 52.522.600

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah


7.01.02.2.01.01 52.522.600
dan Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 127.791.000

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 25.250.000

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 102.541.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 174.794.085

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 174.794.085

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
7.01.03.2.01.02 93.270.000
dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 81.524.085

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 168.400.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 161.400.000

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7.01.04.2.01.01 161.400.000
Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7.000.000

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01 7.000.000
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 35.230.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 35.230.000

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
7.01.05.2.01.01 35.230.000
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 74.870.000

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 74.870.000

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.375.000

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.925.000

7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 8.675.000

7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 36.310.000

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.850.000

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan
7.01.06.2.01.15 3.735.000
Batas Desa

7.01.0.00.0.00.07.0000 KAPANEWON DEPOK 4.624.053.412

7.01.0.00.0.00.07.0000 KAPANEWON DEPOK 4.624.053.412


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.787.110.412

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.054.662

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.567.162

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.487.500

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.165.968.236

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.078.540.736

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 82.140.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.287.500

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 72.306.500

7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 72.306.500

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 73.179.005

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.756.640

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.116.000

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.161.365

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.925.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.220.000

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 248.242.100

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.392.500

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91.200.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 145.649.600

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197.359.909
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
7.01.01.2.09.01 85.824.000
Kendaraan Dinas Jabatan

7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 8.425.000

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.150.909

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 70.960.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 178.896.800

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 21.070.000

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah


7.01.02.2.01.01 21.070.000
dan Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 157.826.800

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 75.621.400

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 82.205.400

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 275.009.935

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 275.009.935

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
7.01.03.2.01.02 132.168.960
dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 142.840.975

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 202.905.550

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 199.072.500

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7.01.04.2.01.01 199.072.500
Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3.833.050
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01 3.833.050
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 101.107.640

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 101.107.640

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
7.01.05.2.01.01 101.107.640
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 79.023.075

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 79.023.075

7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5.949.000

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8.775.000

7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 14.693.125

7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 41.337.250

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.904.375

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan
7.01.06.2.01.15 4.364.325
Batas Desa

7.01.0.00.0.00.08.0000 KAPANEWON BERBAH 4.230.482.753

7.01.0.00.0.00.08.0000 KAPANEWON BERBAH 4.230.482.753

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.518.868.229

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.369.250

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.698.600

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 900.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 900.000

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.460.650

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 900.000

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.510.000

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.993.883.000

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.885.147.400

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 77.340.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 31.395.600

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 37.830.600

7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 37.830.600

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 130.552.126

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.720.000

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.173.948

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 41.101.750

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.086.428

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.375.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11.200.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.880.000

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.015.000

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 205.818.058

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.400.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 152.418.058

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.415.195

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02 81.935.800
Operasional atau Lapangan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.400.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 34.079.395

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 98.615.024

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 34.700.000

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah


7.01.02.2.01.01 34.700.000
dan Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 63.915.024

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 63.915.024

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 268.872.000

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 268.872.000

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
7.01.03.2.01.02 132.609.500
dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 136.262.500

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 163.662.500

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 156.700.000

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7.01.04.2.01.01 156.700.000
Vertikal di Wilayah Kecamatan
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6.962.500

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01 6.962.500
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 121.775.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 121.775.000

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
7.01.05.2.01.01 121.775.000
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 58.690.000

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 58.690.000

7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4.150.000

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.700.000

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.000.000

7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.250.000

7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 26.775.000

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.815.000

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan
7.01.06.2.01.15 3.000.000
Batas Desa

7.01.0.00.0.00.09.0000 KAPANEWON PRAMBANAN 4.618.949.347

7.01.0.00.0.00.09.0000 KAPANEWON PRAMBANAN 4.618.949.347

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.919.902.680

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.301.500


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 33.259.800

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.244.800

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.744.800

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.744.800

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.744.800

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.562.500

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.036.655.600

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.923.271.400

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 76.540.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 36.844.200

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.722.500

7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.722.500

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 149.507.850

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.942.000

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 41.345.000

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.676.900

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.841.250

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.678.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.620.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 40.717.200

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.687.500
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 200.000.000

7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 297.325.230

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.750.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 107.040.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 187.535.230

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 167.390.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02 115.440.000
Operasional atau Lapangan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.750.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 194.446.697

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 35.742.897

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah


7.01.02.2.01.01 35.742.897
dan Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 158.703.800

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 34.595.000

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 124.108.800

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 160.968.000

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 160.968.000

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
7.01.03.2.01.02 91.500.000
dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 69.468.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 222.702.870

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 221.702.870

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7.01.04.2.01.01 221.702.870
Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.000.000

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01 1.000.000
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 42.925.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 42.925.000

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
7.01.05.2.01.01 42.925.000
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 78.004.100

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 78.004.100

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.720.000

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8.236.500

7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 14.100.000

7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 31.380.100

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 13.170.000

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan
7.01.06.2.01.15 7.397.500
Batas Desa
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.10.0000 KAPANEWON KALASAN 4.360.395.040

7.01.0.00.0.00.10.0000 KAPANEWON KALASAN 4.360.395.040

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.715.137.915

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.708.175

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.000.000

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.531.250

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.927.350

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.518.750

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.465.200

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.265.625

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.125.723.650

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.045.933.500

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 76.340.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.450.150

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.736.950

7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 100.736.950

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 62.618.088

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.799.199

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.997.864

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.685.028

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.740.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.396.097

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 999.900

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 222.442.552

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.889.750

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 67.800.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 151.752.802

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 176.908.500

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02 130.230.000
Operasional atau Lapangan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.598.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 9.080.500

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 104.508.525

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 25.716.675

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah


7.01.02.2.01.01 25.716.675
dan Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 78.791.850

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 46.741.850

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 32.050.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 155.777.425

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 155.777.425

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
7.01.03.2.01.02 77.724.250
dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 78.053.175

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 153.939.825

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 149.439.925

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7.01.04.2.01.01 149.439.925
Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.499.900

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01 4.499.900
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 153.682.325

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 153.682.325

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
7.01.05.2.01.01 153.682.325
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 77.349.025

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 77.349.025

7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 16.219.800

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.256.800

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.262.500

7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.835.000

7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 13.655.000

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.499.925


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan
7.01.06.2.01.15 8.620.000
Batas Desa

7.01.0.00.0.00.11.0000 KAPANEWON NGEMPLAK 4.382.503.615

7.01.0.00.0.00.11.0000 KAPANEWON NGEMPLAK 4.382.503.615

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.662.268.532

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.283.700

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.062.325

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.022.325

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.738.925

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.022.325

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.348.925

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.088.875

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.085.185.744

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.005.233.419

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 76.050.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.902.325

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.938.400

7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9.938.400

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 145.495.749

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.799.200

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.880.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.025.000

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.349.344

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.831.305

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.950.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 23.200.000

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 11.460.900

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 69.609.816

7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 7.700.000

7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 61.909.816

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202.805.123

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.200.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.260.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 161.345.123

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.950.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
7.01.01.2.09.01 77.070.000
Kendaraan Dinas Jabatan

7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.380.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.500.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 99.800.200

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 21.652.700


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah


7.01.02.2.01.01 21.652.700
dan Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 78.147.500

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 10.732.500

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 67.415.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 216.081.275

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 216.081.275

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
7.01.03.2.01.02 122.743.775
dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.337.500

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 215.947.375

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 209.297.500

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7.01.04.2.01.01 209.297.500
Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6.649.875

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01 6.649.875
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 107.499.208

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 107.499.208

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
7.01.05.2.01.01 107.499.208
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 80.907.025

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 80.907.025

7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5.760.000

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.749.950

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11.074.800

7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10.089.800

7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 33.644.975

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.692.550

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan
7.01.06.2.01.15 3.894.950
Batas Desa

7.01.0.00.0.00.12.0000 KAPANEWON NGAGLIK 4.538.222.466

7.01.0.00.0.00.12.0000 KAPANEWON NGAGLIK 4.538.222.466

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.827.227.366

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.508.225

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.859.925

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.999.850

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.499.850

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.248.750

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 977.400

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.922.450

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.977.789.164


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.897.289.314

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 77.000.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.499.850

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 102.760.800

7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 102.760.800

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 202.035.848

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.344.215

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 121.000.000

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.720.183

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.493.050

7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.988.800

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.800.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.690.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.999.800

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.999.800

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 49.336.785

7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 13.336.785

7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 36.000.000

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 222.546.544

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.155.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46.620.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.319.900

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 166.451.644

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 249.250.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02 119.464.000
Operasional atau Lapangan

7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 2.100.000

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.686.000

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 81.464.725

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 26.509.975

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah


7.01.02.2.01.01 26.509.975
dan Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 54.954.750

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 6.539.900

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 48.414.850

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 236.342.125

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 236.342.125

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
7.01.03.2.01.02 155.441.650
dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 80.900.475

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 196.638.375

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 191.438.575


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7.01.04.2.01.01 191.438.575
Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.199.800

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01 5.199.800
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 125.484.875

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 125.484.875

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
7.01.05.2.01.01 125.484.875
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 71.065.000

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 71.065.000

7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5.799.900

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.900.000

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.499.800

7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 8.820.000

7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 9.450.000

7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 24.980.500

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.175.000

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan
7.01.06.2.01.15 3.439.800
Batas Desa

7.01.0.00.0.00.13.0000 KAPANEWON SLEMAN 4.444.655.134


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.13.0000 KAPANEWON SLEMAN 4.444.655.134

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.723.853.134

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.240.725

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.434.125

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.400.150

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.400.150

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.400.150

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.400.150

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.206.000

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.146.110.920

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.060.395.920

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 78.290.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.425.000

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.999.825

7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.999.825

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 87.116.091

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.507.760

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.791.486

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.374.661

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.815.460

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.800.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 11.626.874

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.199.850

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.625.922

7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 55.625.922

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 252.292.651

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.180.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.780.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 185.332.651

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147.467.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02 107.008.000
Operasional atau Lapangan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.985.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.474.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 126.019.275

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 27.579.925

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah


7.01.02.2.01.01 27.579.925
dan Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 98.439.350

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 7.429.350

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 91.010.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 234.174.825


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 234.174.825

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
7.01.03.2.01.02 109.074.850
dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 125.099.975

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 160.224.775

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 155.049.775

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7.01.04.2.01.01 155.049.775
Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.175.000

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01 5.175.000
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 114.849.850

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 114.849.850

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
7.01.05.2.01.01 114.849.850
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 85.533.275

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 85.533.275

7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 10.376.750

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.198.600

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.396.850

7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 14.057.300
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 33.212.425

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.660.000

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan
7.01.06.2.01.15 2.631.350
Batas Desa

7.01.0.00.0.00.14.0000 KAPANEWON TEMPEL 3.876.495.276

7.01.0.00.0.00.14.0000 KAPANEWON TEMPEL 3.876.495.276

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.324.859.988

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.637.826

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.394.848

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 739.778

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 739.778

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 813.780

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 887.783

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.061.859

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.596.707.560

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.513.133.712

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 73.040.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10.533.848

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 128.642.400

7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 128.642.400

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 160.437.105


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.753.550

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.975.000

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.002.818

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.782.737

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.623.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.300.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.000.000

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.000.000

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 236.860.000

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 990.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.160.000

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.360.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 178.350.000

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 162.575.097

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02 103.230.000
Operasional atau Lapangan

7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 2.495.097

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.350.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 32.500.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 120.751.780

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 36.634.965


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah


7.01.02.2.01.01 36.634.965
dan Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 84.116.815

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 5.451.985

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 78.664.830

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 198.879.728

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 198.879.728

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
7.01.03.2.01.02 126.619.900
dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 72.259.828

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 127.260.735

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 119.514.755

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7.01.04.2.01.01 119.514.755
Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7.745.980

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01 7.745.980
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 55.574.910

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 55.574.910

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
7.01.05.2.01.01 55.574.910
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 49.168.135

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 49.168.135

7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1.424.940

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.438.959

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.719.930

7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 17.420.480

7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.113.923

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.049.903

7.01.0.00.0.00.15.0000 KAPANEWON TURI 4.126.564.380

7.01.0.00.0.00.15.0000 KAPANEWON TURI 4.126.564.380

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.458.519.950

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.589.060

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27.078.560

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 499.500

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 499.500

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 499.500

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 499.500

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.512.500

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.920.634.173

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.839.091.673

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 77.740.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.802.500

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.100.000

7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.100.000

7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3.000.000

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 91.579.920

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.306.896

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.850.000

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.746.126

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.176.955

7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.000.000

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.390.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.960.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.049.943

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.100.000

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.945.044

7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 10.945.044

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202.236.299

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.450.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.700.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 157.086.299

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.435.454
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02 124.220.000
Operasional atau Lapangan

7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 4.200.000

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.915.454

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29.100.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 85.638.400

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 36.638.400

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah


7.01.02.2.01.01 36.638.400
dan Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 49.000.000

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 6.000.000

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 43.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 265.242.280

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 265.242.280

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
7.01.03.2.01.02 155.442.000
dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 109.800.280

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 162.020.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 157.440.000

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7.01.04.2.01.01 157.440.000
Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.580.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01 4.580.000
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 66.775.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 66.775.000

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
7.01.05.2.01.01 66.775.000
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 88.368.750

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 88.368.750

7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4.755.000

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12.090.000

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.640.000

7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 42.340.000

7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.652.500

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.150.000

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan
7.01.06.2.01.15 4.741.250
Batas Desa

7.01.0.00.0.00.16.0000 KAPANEWON PAKEM 4.229.112.138

7.01.0.00.0.00.16.0000 KAPANEWON PAKEM 4.229.112.138

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.517.686.838

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.044.000

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 28.928.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.800.000

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.600.000

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.533.000

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.458.000

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.725.000

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.005.259.738

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.921.414.738

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 75.440.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8.405.000

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.960.000

7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.960.000

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 101.335.900

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.287.500

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.659.000

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.146.900

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.267.500

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.600.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.440.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.735.000

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.200.000

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 188.219.200


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.650.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.500.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 150.069.200

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 160.868.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02 106.508.000
Operasional atau Lapangan

7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.050.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.310.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 124.646.600

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 27.560.000

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah


7.01.02.2.01.01 27.560.000
dan Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 97.086.600

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 7.100.000

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 89.986.600

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 239.668.200

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 239.668.200

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
7.01.03.2.01.02 125.015.000
dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 114.653.200

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 147.948.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 143.743.000

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7.01.04.2.01.01 143.743.000
Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.205.000

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01 4.205.000
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 113.575.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 113.575.000

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
7.01.05.2.01.01 113.575.000
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 85.587.500

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 85.587.500

7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.305.000

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.330.000

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.680.000

7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.095.000

7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 43.940.000

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.147.500

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan
7.01.06.2.01.15 4.090.000
Batas Desa

7.01.0.00.0.00.17.0000 KAPANEWON CANGKRINGAN 4.181.278.279


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.17.0000 KAPANEWON CANGKRINGAN 4.181.278.279

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.497.772.379

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.365.575

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.206.450

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.426.625

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.716.075

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.805.850

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.794.600

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.415.975

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.929.751.987

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.843.663.712

7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 78.355.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.733.275

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 61.828.233

7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 61.828.233

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 117.219.184

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.194.000

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.269.099

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 46.411.585

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.615.500

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.930.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14.980.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.620.000

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.199.000

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 180.644.400

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.756.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 143.288.400

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.963.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02 106.412.000
Operasional atau Lapangan

7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 2.530.000

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.480.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.541.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 163.364.000

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 32.740.000

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah


7.01.02.2.01.01 32.740.000
dan Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 130.624.000

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 64.624.000

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 66.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 186.764.500


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 186.764.500

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
7.01.03.2.01.02 130.644.500
dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 56.120.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 151.150.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 149.950.000

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7.01.04.2.01.01 149.950.000
Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.200.000

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01 1.200.000
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 95.960.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 95.960.000

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
7.01.05.2.01.01 95.960.000
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 86.267.400

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 86.267.400

7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5.018.800

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.936.400

7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.426.300

7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 17.996.000
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.073.300

7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 13.627.000

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 29.320.000

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan
7.01.06.2.01.15 4.869.600
Batas Desa

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.767.481.094

8.01.1.05.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.767.481.094

8.01.1.05.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.767.481.094

8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.864.127.545

8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.739.138

8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 33.088.080

8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.659.240

8.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.659.240

8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.009.790

8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.009.790

8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.312.998

8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.061.300.098

8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.900.390.100

8.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 157.240.000

8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.669.998


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 196.000.000

8.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 196.000.000

8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 120.876.766

8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.091.860

8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.166.615

8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.622.205

8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.725.000

8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.438.000

8.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 13.297.113

8.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.535.973

8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.023.750

8.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.023.750

8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 262.581.833

8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000

8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.620.000

8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 230.361.833

8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 163.605.960

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
8.01.01.2.09.02 126.978.960
Operasional atau Lapangan

8.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 2.145.000

8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.782.000


Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.700.000

8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 738.676.190

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan
8.01.02.2.01 738.676.190
Karakter Kebangsaan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
8.01.02.2.01.02 37.056.555
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
8.01.02.2.01.04 448.867.608
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
8.01.02.2.01.05 252.752.027
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI


8.01.03 2.369.987.467
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
8.01.03.2.01 2.369.987.467
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik

Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
8.01.03.2.01.03 Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan 90.705.312
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
8.01.03.2.01.04 Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan 2.279.282.155
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 44.916.975

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan


8.01.04.2.01 44.916.975
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
8.01.04.2.01.03 44.916.975
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN


8.01.05 392.447.195
BUDAYA

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial
8.01.05.2.01 392.447.195
dan Budaya

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
8.01.05.2.01.03 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di 179.395.960
Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
8.01.05.2.01.04 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di 213.051.235
Daerah

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN


8.01.06 357.325.722
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan


8.01.06.2.01 357.325.722
Penanganan Konflik Sosial

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
8.01.06.2.01.03 Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 239.649.900
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
8.01.06.2.01.04 Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 117.675.822
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan anggaran untuk Pembiayaan Daerah dibagi atas dua


bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
Penerimaan Pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Lalu (SiLPA).
Adapun Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan
Modal pada perusahaan daerah serta pembayaran pokok hutang.
Pembiayaan Daerah di Kabupaten Sleman diarahkan untuk:
1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran
dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa
lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun lalu;
2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan
prinsip kehati-hatian.
Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

PLAFON ANGGARAN
NO URAIAN
SEMENTARA (Rp)

1 2 3
PEMBIAYAAN DAERAH
6.1. Penerimaan pembiayaan 171.078.888.488,00
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
6.1.01. 171.078.888.488,00
(SiLPA)
6.1.02 Penerimaan pinjaman daerah -

6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -

6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah -

6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah -

Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan


6.1.06 -
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 171.078.888.488,00


6.2. Pengeluaran Pembiayaan 21.936.000.000,00
6.2.01. Pembentukan Dana Cadangan -
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 21.936.000.000,00

6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo -

6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah -

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan


6.2.05 -
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 21.936.000.000,00

Pembiayaan Neto 149.142.888.488,00

PPAS Kabupaten Sleman Tahun 2022 598


PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN SUB KEGIATAN/PAGU SUB KEGIATAN (TERMASUK OUTPUT
DIDALAMNYA) PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2022

JENIS BELANJA/PERANGKAT TAMBAH/ (KURANG)


NO. SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)
DAERAH/KEGIATAN (Rp)
1 2 3 4 5

1 DINAS PENDIDIKAN 741.786.525.350,00 735.136.525.350,00 (6.650.000.000,00)

1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 874.394.000,00 899.832.000,00 25.438.000,00

2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 536.583.331.812,00 529.490.402.162,00 (7.092.929.650,00)

Pelaksanaan Penatausahaan dan


3 5.189.520.000,00 5.638.320.000,00 448.800.000,00
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan


4 Keuangan Bulanan/Triwulanan/ 253.027.750,00 303.905.000,00 50.877.250,00
Semesteran SKPD
Pendataan dan Pengolahan
5 2.558.881.600,00 2.476.696.000,00 (82.185.600,00)
Administrasi Kepegawaian

DINAS PEKERJAAN UMUM,


2 PERUMAHAN DAN KAWASAN 295.611.447.000,00 295.026.247.000,00 (585.200.000,00)
PERMUKIMAN
Peningkatan Jaringan Irigasi
1 27.691.401.125,00 27.520.401.125,00 (171.000.000,00)
Permukaan
Pembangunan dan Pengembangan
Infrastruktur Kawasan Permukiman di
2 16.497.744.552,00 26.083.544.552,00 9.585.800.000,00
Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
3 Penggantian Jembatan 19.278.747.613,00 12.478.747.613,00 (6.800.000.000,00)
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan
4 Utilitas Umum di Perumahan untuk 8.110.000.000,00 4.910.000.000,00 (3.200.000.000,00)
Menunjang Fungsi Hunian

BADAN PENANGGULANGAN
3 12.830.166.093,00 12.930.966.093,00 100.800.000,00
BENCANA DAERAH

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan


1 Edukasi (KIE) Rawan Bencana 424.577.033,00 525.377.033,00 100.800.000,00
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

DINAS PERTANAHAN DAN TATA


4 184.776.557.000,00 185.076.841.000,00 300.284.000,00
RUANG

Pelaksanaan Persetujuan Substansi,


1 Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan 87.120.135,00 146.999.933,00 59.879.798,00
Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Persetujuan Substansi,


2 Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan 306.195.050,00 314.399.922,00 8.204.872,00
Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
3 Pemanfaatan Ruang untuk Investasi 121.776.184,00 253.975.514,00 132.199.330,00
dan Pembangunan Daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi
4 Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 44.882.570,00 144.882.570,00 100.000.000,00
Kabupaten/Kota
JENIS BELANJA/PERANGKAT TAMBAH/ (KURANG)
NO. SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)
DAERAH/KEGIATAN (Rp)

5 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 41.158.651.859,00 42.008.651.859,00 850.000.000,00


Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Sistem
1 1.041.000.000,00 1.185.660.000,00 144.660.000,00
Pengelolaan Air Limbah Domestik
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem
2 6.427.776.750,00 7.763.449.715,00 1.335.672.965,00
Pengolahan Setempat

Sosialisasi dan Pemberdayaan


3 Masyarakat terkait Penyediaan Sistem 158.815.000,00 173.210.000,00 14.395.000,00
Pengelolaan Air Limbah Domestik

Operasi dan Pemeliharaan Sistem


4 4.072.017.517,00 3.577.289.552,00 (494.727.965,00)
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas
5 526.498.490,00 726.498.490,00 200.000.000,00
Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
6 9.262.790.000,00 8.762.790.000,00 (500.000.000,00)
(RTH)
Koordinasi dan Sinkronisasi
7 Penyediaan Sarana dan Prasarana 1.642.914.700,00 1.792.914.700,00 150.000.000,00
Pengelolaan Persampahan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN


6 11.372.361.559,00 11.972.361.559,00 600.000.000,00
PENCATATAN SIPIL
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1 Pendukung Gedung Kantor atau 550.169.900,00 1.150.169.900,00 600.000.000,00
Bangunan Lainnya

7 DINAS PERHUBUNGAN 21.692.681.796,00 22.172.681.796,00 480.000.000,00


Pembangunan Prasarana Jalan di
1 867.989.395,00 1.167.989.395,00 300.000.000,00
Jalan Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di
2 4.787.938.323,00 4.967.938.323,00 180.000.000,00
Jalan Kabupaten/Kota

UPTD PENGELOLAAN
7.1 1.690.435.200,00 2.482.835.200,00 792.400.000,00
PERPARKIRAN

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan


Perolehan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir
1 264.011.000,00 643.811.000,00 379.800.000,00
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

Koordinasi dan Sinkronisasi


Pengawasan Pelaksanaan Izin
2 Penyelenggaraan dan Pembangunan 1.426.424.200,00 1.839.024.200,00 412.600.000,00
Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota

DINAS KOMUNIKASI DAN


8 292.703.583.661,00 298.849.751.661,00 200.000.000,00
INFORMATIKA
Penyelenggaraan Sistem Jaringan
1 2.063.692.250,00 2.263.692.250,00 200.000.000,00
Intra Pemerintah Daerah
JENIS BELANJA/PERANGKAT TAMBAH/ (KURANG)
NO. SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)
DAERAH/KEGIATAN (Rp)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
9 11.221.257.713,00 11.463.257.713,00 242.000.000,00
DAN MENENGAH
Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan Perkoperasian serta
1 813.544.665,00 911.544.665,00 98.000.000,00
Kapasitas dan Kompetensi SDM
Koperasi

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha


Kecil dalam Pengembangan Produksi
2 835.110.947,00 979.110.947,00 144.000.000,00
dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,
serta Desain dan Teknologi

10 DINAS PARIWISATA 20.654.348.473,00 21.049.348.473,00 395.000.000,00


Perencanaan Pengembangan Daya
1 357.600.000,00 0,00 (357.600.000,00)
Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Perencanaan Destinasi Pariwisata
2 0,00 455.600.000,00 455.600.000,00
Kabupaten/Kota
Penguatan Promosi melalui Media
3 Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya 12.452.500,00 210.452.500,00 198.000.000,00
Baik Dalam dan Luar Negeri

Penyediaan Data dan Penyebaran


4 Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, 742.500,00 99.742.500,00 99.000.000,00
Baik Dalam dan Luar Negeri

11 DINAS TENAGA KERJA 16.457.635.790,00 16.467.635.790,00 10.000.000,00

1 Pelayanan antar Kerja 137.023.000,00 147.023.000,00 10.000.000,00

DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN


12 58.386.721.734,00 60.252.921.734,00 1.866.200.000,00
PERIKANAN
Pengembangan Kapasitas Pembudi
1 165.200.603,00 181.200.603,00 16.000.000,00
Daya Ikan Kecil
Pengawasan Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian sesuai dengan
2 2.445.671.900,00 2.545.671.900,00 100.000.000,00
Komoditas, Teknologi dan Spesifik
Lokasi
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,
3 Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala 1.753.500.000,00 3.413.700.000,00 1.660.200.000,00
Kecil

Pengendalian Organisme Pengganggu


4 Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, 234.116.045,00 324.116.045,00 90.000.000,00
Hortikultura, dan Perkebunan

TOTAL TAMBAH/(KURANG) ANGGARAN BELANJA (1.398.516.000,00)


Demikianlah Risalah/Berita Acara Pembahasan Kebijakan Umum APBD Tahun

Anggaran 2022 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Tahun
Anggaran 2022 ini dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022.

Sleman, Z3 Juli 2021

PIMPINAN

BUPATI SLEMAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

!w^kabupaten sleman

PURNOMO IS SUGIHARTA. S.IP.

KETUA

ARIF KURNIAWAN. S.Aq.. M.H.

WAKIL KETUA

H. R. SUKAPTANA. S.H.

WAKIL KETUA

TRI NUGROHO. S.E.

WAKIL KETUA
Demikianlah Risalah/Berita Acara Pembahasan Kebijakan Umum APBD Tahun
Anggaran 2022 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Tahun
Anggaran 2022 ini dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022.

Sleman, JL3 Juii 2021

PIMPINAN

BUPATI SLEMAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


SLEMAN

■■i
\\

Nl SRI PURNOMO mRTA. S.IP.

KETUA

ARIF KURNIAWAN. S.Ao.. M.H.

WAKIL KETUA

H. R. SCJKAPTANA. S.H.

WAKIL KETUA

TRI NUGRQHO. S.E.

WAKIL KETUA

Anda mungkin juga menyukai