Anda di halaman 1dari 15

RANCANGAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)


LAMPIRAN :
DESA KERTASARI TAHUN 2023 - 2029

WAKTU
BIDANG/JENIS KEGIATAN Menduku Data Eksisting Target Capaian Tahun ke 1-6 PELAKSANAAN/TAHUN
Penerima Manfaat SASARAN /
NO ng SDGs Tahun Berjalan LOKASI Volume & Satuan
MANFAAT
ke-

2023

2024

2025

2026

2027

2028
BIDANG SUB BIDANG JENIS KEGIATAN 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1. a Belanja Kepala Desa dan 1. Tujangan tetap penghasilan √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 1. Kepala Desa 1 1. Meningkatkan kesejahteraan √ √ √ √ √ √
Kepala Desa dan Aparatur Kertasari org/tahun Kepala Desa dan aparatur Desa
Perangkat Desa Desa
2. √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 2. Staf 6 org/tahun 2. Meningkatkan kesejahteraan staf √ √ √ √ √ √
Honorarium Staf Desa Kertasari Desa
b Insentif Kadus dan RT/RW 1. √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 1. 6 Kadus/tahun 1. Meningkatkan kesejahteraan √ √ √ √ √ √
Insentif Kadus Kertasari Kepala Dusun
2. √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 2. RT/tahun 2. Meningkatkan kesejahteraan √ √ √ √ √ √
Insentif RT/RW Kertasari RT/RW
c Operasional Pemerintahan Desa 1. √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 12 kali/tahun 1. Lancarnya roda pemerintahan √ √ √ √ √ √
ATK Pemerintahan Desa Kertasari Desa
2. Perlengkapan dan peralatan √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 2. 12 kali/tahun 2. Lancarnya roda pemerintahan √ √ √ √ √ √
kantor Kertasari Desa
3. Pemeliharaan gedung kantor √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 3. kali/tahun 3. Dapat digunakan sesuai √ √ √ √ √ √
dan balai desa Kertasari fungsinya
4. Rapat rutin dan musyawarah √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 4. kali/tahun 4. Menemukenali permasalahan √ √ √ √ √ √
desa Kertasari serta solusinya
5. √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 5. kali/tahun 5. Koordinasi pelaksanaan tugas √ √ √ √ √ √
Perjalanan Dinas Kertasari
6. Pakaian dinas kepala desa dan √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 6. 1 kali/tahun 6. Meningkatkan disiplin √ √ √ √ √ √
aparatur desa Kertasari
7. √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 7. 12 kali/tahun 7. Berjalannya organisasi secara √ √ √ √ √ √
Bayar Listrik Kertasari lancar
8. √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 8. 12 kali/tahun 8. Mendapatkan informasi terbaru √ √ √ √ √ √
Penyeleng Langganan Koran Kertasari
garaan
Pemerintahan 9. Pengembangan sistem √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 9. 12 kali/tahun 9. Akses informasi dan layanan √ √ √ √ √ √
informasi Desa berbasis Kertasari terpadu
Desa
website
10 Perawatan kendaraan √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 10 12 kali/tahun 10 Kelancaran tarnsportasi √ √ √ √ √ √
inventaris Kertasari
11. √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 11. 1 kali/tahun 11. Lingkungan bersih kerja nyaman √ √ √ √ √ √
Pembelian alat kebersihan Kertasari
12. √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 12. 1 org/tahun 12. Keamanan terjamin √ √ √ √ √ √
Jasa penjaga kantor Kertasari
13. Penyusunan monografi/Profil √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 13. 1 kali/tahun 13. tersajinya data secara lengkap √ √ √ √ √ √
Desa Kertasari dan akurat
14. √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 14. 1 kali/tahun 14. Tertib administrasi √ √ √ √ √ √
Penyusunan laporan kegiatan Kertasari
d Tunjangan dan operasional BPD 1. √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 1. org/tahun 1. Meningkatkan kesejahteraan √ √ √ √ √ √
Tunjangan anggota BPD Kertasari anggota BPD
2. √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 2. kali/tahun 2. Program dapat terlaksana √ √ √ √ √ √
Rapat rutin BPD Kertasari
3. Percetakan dan administrasi √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 3. kali/tahun 3. Tertib administrasi √ √ √ √ √ √
BPD Kertasari
4. Biaya monev kinerja √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 4. kali/tahun 4. Pemerintahan Desa berjalan √ √ √ √ √ √
pemdes dan evaluasi Kertasari dengan baik
5. Rapat paripurna BPD √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 5. kali/tahun 5. Peningkatan kinerja pemerintah √ √ √ √ √ √
dengan Pemdes Kertasari Desa
6. Biaya pengembangan √ √ √ √ √ √ Kantor Desa 6. kali/tahun 6. Meningkatkan kapasitas SDM √ √ √ √ √ √
kapasitas BPD Kertasari
2 Pembangunan a Pelayanan dasar kesehatan 1. Pembuatan MCK Kertasari 1. KK/tahun 1. Keluarga prasejahtera mencegah √ √ √ √ √ √
Desa Masyarakat penyakit malaria
2. 2. m/tahun 2. Mencegah terjadinya banjir √ √ √ √ √ √
Pembuatan saluran drainase
3. Peralatan Pelaksanaan 3. posy/tahun 3. Meningkatkan kesehatan Ibu dan √ √ √ √ √ √
Posyandu Anak
4. Revitalisasi sarana dan 4. posy/tahun 4. Meningkatkan kualitas √ √ √ √ √ √
prasarana Posyandu pelayanan Posyandu
b Pembangunan Desa untuk pelayanan 1. Pembuatan talud untuk Kertasari 1. m/tahun 1. Mengurangi resiko banjir √ √ √ √ √ √
dasar Infrastruktur lingkungan perumahan
2. 2. unit/tahun 2. Memperlancar saluran irigasi √ √ √ √ √ √
Penembokan Kubur dan transportasi
3. Pembangunan gapura Batas 3. 3. Memperjelas identitas dan batas √ √ √ √ √ √
Desa Desa/Dusun/Masjid
4. Pembangunan tempat 4. 4. Menjaga kebersihan lingkungan
pembuangan sampah
5. Pembukaan dan perbaikan 5. 5. Melengkapi sarana prasarana
jalan Usaha tani penunjang perekonomian
masyarakat
6. Pembangunan dan 6. 6. Memperlancar transportasi
pengaspalan jalan Desa masyarakat
7. Pengadaan/Pembebasan 7. 7. Memperlancar mobilisasi
lahan perkuburan masyarakat
8. Pembukaan dan perbaikan 8. 8. Meningkatkan kesejahteraan
jalan Usaha tani masyarakat
9. Pembangunan Kios 9. 9. Penyediaan lahan untuk
penjualan Pupuk Dan Obat- menambah pendapatan Desa
obatan Pertanian
10. pembangunan Sumur Bor 10. 10. Memelihara sumber air bersih
pertanian
11. Pembangunan Gapura ikon 11. 11. Memelihara sumber air bersih
Desa
12. Pemasangan lampu 12. 12. Penerangan Jalan/gang
jalan/gang di tiap
kekadusan
13. Pembangunan Kios 13. 13. Meningkatkan perekonomian
penjualan Pupuk Dan Obat- masyarakat
obatan Pertanian
14. 14. 14. Sarana dan prasarana Olah Raga
Pembangunan GOR Desa
15. 15. 15. Meningkatkan keamanan Desa
Pembangunan POS Ronda
16. Pembangunan Kandang 16. 16. Melengkapi sarana prasarana
kolektif ibadah
17. Pembuatan talut Saluran Kertasari 1. 1. Menanggulangi kekurangan air
Irigasi Persawahan di musim kemarau dan
melengkapi fasilitas umum
18. 2. 2. Rumah memenuhi standar
Pembangunan Musholla kesehatan
19. pembangunan pabrik ikan 3. 3. Rumah memenuhi standar
Tuna kesehatan
20. Kertasari 1. 1. Meningkatkan kesejahteraan
Renovasi Mushalla perempuan
21 Pembuatan talut Saluran 2. 2. Meningkatkan kesejahteraan ibu
Irigasi Persawahan dan anak
22. 3. 3. Melestarikan budaya
Pembangunan Musholla
23. pembangunan pabrik ikan 4. 4. Meningkatkan minat baca
Tuna masyarakat
24. 5. 5. Meningkatkan kinerja karang
Renovasi Mushalla taruna
25. Pembuatan sumur bor 6. 6. Meningkatkan kinerja
Pertanian Kadus/RT/RW
c Bidang pembangunan Desa untuk 1 Renovasi rumah tidak 7. 7. Meningkatkan kinerja BUMDES
kebutuhan primer layak huni
2 Pipanisasi saluran Air 8. 8. Meningkatkan kinerja LPM
Bersih
Pembinaan a Lembaga Kemasyarakatan Desa 1 Biaya Operasional 9. 9. Meningkatkan kesejahteraan
3 Kemasyarakat guru ngaji dan marbot
Posyandu
an 2 Biaya Operasional Seni dan 10. 10. Meningkatkan kualitas seni dan
Budaya budaya
3 Biaya Operasional 11. 11. Meningkatkan kemampuan
Perpustakaan Desa manajemen pengelolaan dan
program karang taruna
4 Biaya Operasional Karang 12. Memperoleh data yang akurat
Taruna mengenai sasaran peserta KB
5. Biaya Operasional 13. PUS Peserta KB lebih banyak
Kadus/RT/RW yang menggunakan MKJP
sehingga tidak banyak terjadi
6. Biaya Operasional 14. Meningkatkan
DO
mutu pelayanan
BUMDES oleh bidan pada pelayanan pada
pelayanan peserta KB MKJP
7. 15. Meningkatkan peran serta
Biaya Operasional LPM PPKBD dan Sub PPKBD/PKK
dalam KIE KB
8. Tunjangan guru ngaji dan 16. Memberikan keterampilan dan
marbot pengetahuan kepada Ibu balita
agar mampu mendidik balitanya
9. Biaya Pelatihan Seni dan 12. 17. Meningkatkan kemampuan
supaya tumbuh dan berkembang
Budaya manajemen pengelolaan dan
program BUMDES
10 Tunjangan guru ngaji dan Kertasari 1. 1. Meningkatkan pendapatan petani
marbot
11. Biaya Pelatihan Karang 2. 2. Meningkatkan pendapatan petani
Transport penggerakan
Taruna
12. dalam rangka pelayanan 3. 3. Menjaga kebersihan lingkungan
Akseptor KB MKJP
(Metode Kontrasepsi
13 Jangka Panjang) oleh kader 4. 4. Pengairan pada musim kemarau
Biaya Pelatihan BUMDES
14 Operasional pada kegiatan Kertasari 1. 1. Penyusunan Perdes yang
kelompok BKB (Bina memenuhi standar
Keluarga Balita)
15 Bimtek BKD

16 3. 3. Penyusunan Perdes yang


memenuhi standar
4 Pember a Peningkatan Ekonomi 1 Kertasari 1. 1. Meningkatkan rasa Nasionalisme
dayaan Kemasyarakatan Pengadaan hand tracktor
Masyarakat 2 Pengadaan bibit pertanian, 2. 2. Meningkatkan toleransi umat
perikanan dan perkebunan beragama
3 Pengadaan Mobil DAM Kertasari
Pengangkut sampah
4
Pengadaan mesin air
b Penyusunan perdes 1.
Bimtek penyusunan Perdes
2.
Biaya ATK
3.
Konsumsi Rapat
Peringatan hari besar dan HUT RI
c keagamaan
Kegiatan keagamaan
Penyusunan produk hukum
Peningkatan Kapasitas aparatur Desa bagi Kades dan 1. 1. Penyusunan Perdes dengan benar
d Desa dan lembaga Desa
Sekdes
Pelatihan penyusunan 2. 2. Mampu menyusun RPJMDes,
RPJMDes, RKPDes dan RKPDes dan APBDes
APBDes
Pelatihan untuk seluruh 3. 3. Peningkatan kualitas SDM
lembaga Desa pengurus Lembaga Desa
Pelatihan keuangan bagi 4. 4. Mampu menyusun pembukuan
bendahara Desa dengan baik
Pelatihan administrasi Desa 5. 5. Mampu mengisi buku
bagi Sekdes administrasi dengan benar
Pola Pelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan (swakelola/
Kerjasama Antar
Desa/ Kerjasama
pihak Ketiga)
Jumlah (Rp) Sumber

24 25 26
Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -
-

Rp APBDes -
-

Rp APBDes -
-

Rp APBDes -
-

Rp APBDes -
-

Rp APBDes -
-

Rp APBDes -
-

Rp APBDes -
-

Rp APBDes -
-

Rp APBDes -
-

Rp APBDes -
-

Rp APBDes -
-
Rp APBDes -
-

Rp APBDes -
-

Rp APBDes -
-

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBD -
Kab.
Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBD -
Kab.
Rp APBD -
Kab.
Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBD -
Kab.
Rp APBD -
Kab.
Rp APBDes -

Rp APBDes -
Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBD -
Kab.
Rp APBDes -

Rp APBD -
Kab.
Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -
Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -

Rp APBDes -
LAMPIRAN : 21

RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
DESA MASBAGIK TIMUR TAHUN 2017 - 2022

WAKTU PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PERKIRAAN POLA


BIDANG/JENIS KEGIATAN LOKASI
PELAKSANAAN/TAHUN PEMBIAYAAN PELAKSANAAN
NO PERKIRAAN VOLUME SASARAN / MANFAAT Kerjasam Kerjasama
RT/RW/DUSUN/

2017

2018

2019

2020

2021

2022
BIDANG SUB BIDANG JENIS KEGIATAN Jumlah (Rp) Sumber Swakelola a antar Pihak
DESA Desa ketiga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Penyeleng a Belanja Kepala 1. Tujangan tetap penghasilan Masbagik Timur 1. Kepala Desa 1 1. Meningkatkan kesejahteraan √ √ √ √ √ √ Rp APBDes - - -
garaan Desa dan Perangkat Kepala Desa dan Aparatur org/tahun Kepala Desa dan aparatur Desa
Pemerintahan Desa Desa
Desa
2. Honorarium Staf Desa 2. Staf 6 org/tahun 2. Meningkatkan kesejahteraan staf √ √ √ √ √ √ Rp APBDes - - -
Desa
b Insentif Kadus dan 1. Insentif Kadus Masbagik Timur 1. 6 Kadus/tahun 1. Meningkatkan kesejahteraan √ √ √ √ √ √ Rp APBDes - - -
RT/RW Kepala Dusun
2. Insentif RT/RW 2. 32 RT/tahun 2. Meningkatkan kesejahteraan √ √ √ √ √ √ Rp APBDes - - -
RT/RW
c Operasional 1. ATK Pemerintahan Desa Masbagik Timur 1. 12 kali/tahun 1. Lancarnya roda pemerintahan √ √ √ √ √ √ Rp 12.000.000 / tahun APBDes - - -
Pemerintahan Desa Desa
2. Perlengkapan dan peralatan 2. 12 kali/tahun 2. Lancarnya roda pemerintahan √ √ √ √ √ √ Rp 18.000.000 / tahun APBDes - - -
kantor Desa
3. Pemeliharaan gedung kantor 3. 2 kali/tahun 3. Dapat digunakan sesuai √ √ √ √ √ √ Rp 15.000.000 / tahun APBDes - - -
dan balai desa fungsinya
4. Rapat rutin dan musyawarah 4. 4 kali/tahun 4. Menemukenali permasalahan √ √ √ √ √ √ Rp 6.000.000 / tahun APBDes - - -
desa serta solusinya
5. Perjalanan Dinas 5. 6 kali/tahun 5. Koordinasi pelaksanaan tugas √ √ √ √ √ √ Rp 6.000.000 / tahun APBDes - - -
6. Pakaian dinas kepala desa dan 6. 1 kali/tahun 6. Meningkatkan disiplin √ √ √ √ √ √ Rp 3.000.000 / tahun APBDes - - -
aparatur desa
7. Bayar Listrik 7. 12 kali/tahun 7. Berjalannya organisasi secara √ √ √ √ √ √ Rp 3.600.000 /tahun APBDes - - -
lancar
8. Langganan Koran 8. 12 kali/tahun 8. Mendapatkan informasi terbaru √ √ √ √ √ √ Rp 3.600.000 / tahun APBDes - - -

9. Langganan internet untuk 9. 12 kali/tahun 9. Akses informasi dan layanan √ √ √ √ √ √ Rp 6.000.000 / tahun APBDes - - -
pengembangan sistem terpadu
informasi Desa berbasis
website
10 Perawatan kendaraan 10 12 kali/tahun 10 Kelancaran tarnsportasi √ √ √ √ √ √ Rp 2.400.000 / tahun APBDes - - -
inventaris
11. Pembelian alat kebersihan 11. 1 kali/tahun 11. Lingkungan bersih kerja nyaman √ √ √ √ √ √ Rp 1.500.000 / tahun APBDes - - -
12. Jasa penjaga kantor 12. 1 org/tahun 12. Keamanan terjamin √ √ √ √ √ √ Rp 6.000.000 / tahun APBDes - - -
13. Penyusunan monografi/Profil 13. 1 kali/tahun 13. tersajinya data secara lengkap √ √ √ √ √ √ Rp 2.000.000 / tahun APBDes - - -
Desa dan akurat
14. Penyusunan laporan kegiatan 14. 1 kali/tahun 14. Tertib administrasi √ √ √ √ √ √ Rp 2.000.000 / tahun APBDes - - -

d Tunjangan dan 1. Tunjangan anggota BPD Masbagik Timur 1. 9 org/tahun 1. Meningkatkan kesejahteraan √ √ √ √ √ √ Rp APBDes - - -
operasional BPD anggota BPD
2. Rapat rutin BPD 2. 4 kali/tahun 2. Program dapat terlaksana √ √ √ √ √ √ Rp 6.000.000 / tahun APBDes - - -
3. Percetakan dan administrasi 3. 1 kali/tahun 3. Tertib administrasi √ √ √ √ √ √ Rp 6.000.000 / tahun APBDes - - -
BPD
4. Biaya monev kinerja 4. 1 kali/tahun 4. Pemerintahan Desa berjalan √ √ √ √ √ √ Rp 10.000.000 / tahun APBDes - - -
pemdes dan evaluasi dengan baik
5. Rapat paripurna BPD 5. 2 kali/tahun 5. Peningkatan kinerja pemerintah √ √ √ √ √ √ Rp 6.000.000 / tahun APBDes - - -
dengan Pemdes Desa
6. Biaya pengembangan 6. 1 kali/tahun 6. Meningkatkan kapasitas SDM √ √ √ √ √ √ Rp 5.000.000 / tahun APBDes - - -
kapasitas BPD
2 Pembangunan a Pelayanan dasar 1. Pembuatan MCK Masbagik Timur 1. 3 KK/tahun 1. Keluarga prasejahtera mencegah √ √ √ √ √ √ Rp 30.000.000 / tahun APBDes - - -
Desa kesehatan Masyarakat penyakit malaria
2. Pembuatan saluran drainase 2. 300 m/tahun 2. Mencegah terjadinya banjir √ √ √ √ √ √ Rp 45.000.000 / tahun APBD - - -
Kab.
3. Pelaksanaan Posyandu 3. 10 posy/tahun 3. Meningkatkan kesehatan Ibu dan √ √ √ √ √ √ Rp 30.000.000 / tahun APBDes - - -
Anak
b Pembangunan Desa 1. Pembuatan talud untuk Masbagik Timur 1. 300 m/tahun 1. Mengurangi resiko banjir √ √ √ √ √ √ Rp 45.000.000 / tahun APBD - - -
untuk pelayanan dasar lingkungan perumahan Kab.
Infrastruktur
2. Pembangunan gorong - 2. 2 unit/tahun 2. Memperlancar saluran irigasi √ √ √ √ √ √ Rp 25.000.000 / unit APBD - - -
gorong dan transportasi Kab.
3. Pembangunan gapura dan 3. 1 unit/tahun 3. Memperjelas identitas dan batas √ √ √ √ √ √ Rp 35.000.000 / unit APBDes - - -
penembokan Desa/Dusun/Masjid
4. Pembangunan tempat 4. 1 unit/3 tahun 4. Menjaga kebersihan lingkungan √ √ Rp 5.000.000 / unit APBDes - - -
- - - -
pembuangan sampah
5. Pembangunan tempat 5. 1 unit/tahun 5. Melengkapi sarana prasarana √ √ √ √ Rp 10.000.000 / unit APBDes - - -
pembakaran gerabah penunjang perekonomian - -
masyarakat
6. Pembangunan dan 6. 1000 m/3 tahun 6. Memperlancar transportasi √ √ Rp 30.000.000 / 100 m APBD - - -
masyarakat - - - - Kab.
pengaspalan jalan Desa
7. Pembangunan dan renovasi 7. 1 unit/3 tahun 7. Memperlancar mobilisasi √ √ Rp 100.000.000 / unit APBD - - -
jembatan Desa masyarakat - - - - Kab.
8. Perlindungan mata air 8. 1 unit/tahun 8. Memelihara sumber air bersih - √ √ √ √ √ Rp 5.000.000 / unit APBDes - - -
9. Pemasangan lampu 9. 1 kali/tahun 9. Penerangan Jalan/gang √ √ √ √ √ √ Rp 5.000.000 / tahun APBDes
jalan/gang di tiap
kekadusan

10. Pembangunan Mini Market 10. 1 unit/6 tahun 10. Meningkatkan perekonomian √ Rp 500.000.000 / unit APBDes
masyarakat - - - - -
(Mastim Mart)
11. Pembangunan GOR Desa 11. 1 unit/6 tahun 11. Sarana dan prasarana Olah Raga √ Rp 500.000.000 /unit APBDes
- - - - -

12. Renovasi Mushalla 12. 1 unit/tahun 12. Melengkapi sarana prasarana √ √ √ √ √ √ Rp 10.000.000 / unit APBDes - - -
ibadah
c Bidang 1. Pembuatan sumur bor (WC Masbagik Timur 1. 3 unit/tahun 1. Menanggulangi kekurangan air √ √ √ √ √ √ Rp 10.000.000 / unit APBD - - -
pembangunan Desa Umum) di musim kemarau dan Kab.
untuk kebutuhan melengkapi fasilitas umum
primer
2. Renovasi rumah tidak layak 2. 4 unit/tahun 2. Rumah memenuhi standar √ √ √ √ √ √ Rp 12.000.000 / unit APBDes - - -
huni kesehatan
3. Pembangunan rumah tidak 3. 3 unit/tahun 3. Rumah memenuhi standar √ √ √ √ √ √ Rp 30.000.000 / unit APBD - - -
layak huni kesehatan Kab.
3 Pembinaan a Lembaga 1. Biaya operasional dan Masbagik Timur 1. 12 kali/tahun 1. Meningkatkan kesejahteraan √ √ √ √ √ √ Rp 3.000.000 / tahun APBDes - - -
Kemasyarakata Kemasyarakatan pelaksanaan PKK Desa perempuan
n Desa
2. Biaya Operasional 2. 12 kali/tahun 2. Meningkatkan kesejahteraan ibu √ √ √ √ √ √ Rp 3.000.000 / tahun APBDes - - -
Posyandu dan anak
3. Biaya Operasional Seni dan 3. 8 klp/tahun 3. Melestarikan budaya √ √ √ √ √ √ Rp 16.000.000 / tahun APBDes - - -
Budaya
4. Biaya Operasional 4. 1 unit/tahun 4. Meningkatkan minat baca √ √ √ √ √ √ Rp 3.000.000 / tahun APBDes - - -
Perpustakaan Desa masyarakat
5. Biaya Operasional Karang 5. 12 kali/tahun 5. Meningkatkan kinerja karang √ √ √ √ √ √ Rp 3.000.000 / tahun APBDes - - -
Taruna taruna
6. Biaya Operasional 6. 12 kali/tahun 6. Meningkatkan kinerja √ √ √ √ √ √ Rp 3.000.000 / tahun APBDes - - -
Kadus/RT/RW Kadus/RT/RW
7. Biaya Operasional 7. 12 kali/tahun 7. Meningkatkan kinerja BUMDES √ √ √ √ √ √ Rp 3.000.000 / tahun APBDes - - -
BUMDES
8. Biaya Operasional LPM 8. 12 kali/tahun 8. Meningkatkan kinerja LPM √ √ √ √ √ √ Rp 3.000.000 / tahun APBDes - - -
9. Biaya Pelatihan Seni dan 9. 4 kali/tahun 9. Meningkatkan kualitas seni dan √ √ √ √ Rp 2.500.000 / tahun APBDes - - -
budaya -
Budaya
10 Biaya Pelatihan Karang 10 4 kali/tahun 10 Meningkatkan kemampuan √ √ √ √ Rp 2.500.000 / tahun APBDes - - -
Taruna manajemen pengelolaan dan - -
program karang taruna
11 Biaya Pelatihan BUMDES 11 4 kali/tahun 11 Meningkatkan kemampuan √ √ √ √ Rp 2.500.000 / tahun APBDes - - -
manajemen pengelolaan dan - -
program BUMDES

4 Pember dayaan a Peningkatan 1. Pengadaan hand tracktor Masbagik Timur 1. 1 unit/tahun 1. Meningkatkan pendapatan petani √ √ √ √ √ √ Rp 20.000.000 / unit APBDes - - -
Masyarakat Ekonomi
Kemasyarakatan

2. Pengadaan bibit pertanian 2. 1 paket 2. Meningkatkan pendapatan petani √ √ √ √ √ √ Rp 4.000.000 / paket APBDes - - -

3. Pengadaan Mobil DAM 3. 1 unit/6 tahun 3. Menjaga kebersihan lingkungan √ Rp 400.000.000 / unit APBDes
- - - - -
Pengangkut sampah
4. Pengadaan mesin air 4. 1 unit/tahun 4. Pengairan pada musim kemarau √ √ √ √ √ √ Rp 1.000.000 / unit APBDes - - -

b Penyusunan perdes 1. Bimtek penyusunan Perdes Masbagik Timur 1. 1 kali keg. 1. Penyusunan Perdes yang √ √ √ √ √ √ Rp 4.000.000 / keg. APBDes - - -
memenuhi standar
2. Biaya ATK 2. 1 kali keg. 2. Penyusunan Perdes yang √ √ √ √ √ √ Rp 2.000.000 / keg. APBDes - - -
memenuhi standar
3. Konsumsi Rapat 3. 1 kali keg. 3. Penyusunan Perdes yang √ √ √ √ √ √ Rp 2.000.000 / keg. APBDes - - -
memenuhi standar
c Peringatan hari 1. HUT RI Masbagik Timur 1. 1 kali/tahun 1. Meningkatkan rasa Nasionalisme √ √ √ √ √ √ Rp 10.000.000 / keg. APBDes - - -
besar dan
keagamaan
2. Kegiatan keagamaan 2. 2 kali/tahun 2. Meningkatkan toleransi umat √ √ √ √ √ √ Rp 10.000.000 /keg. APBDes - - -
beragama
d Peningkatan 1. Penyusunan produk hukum Masbagik Timur 1. 1 kali/tahun 1. Penyusunan Perdes dengan benar √ √ √ √ √ √ Rp 10.000.000 / keg. APBDes - - -
Kapasitas aparatur Desa bagi Kades dan
Desa Sekdes
2. Pelatihan penyusunan 2. 1 kali/tahun 2. Mampu menyusun RPJMDes, √ √ √ √ √ √ Rp 8.000.000 / keg APBDes - - -
RPJMDes, RKPDes dan RKPDes dan APBDes
APBDes
3. Pelatihan keuangan bagi 3. 1 kali/tahun 3. Mampu menyusun pembukuan √ √ √ √ √ √ Rp 8.000.000 / keg APBDes - - -
bendahara Desa dengan baik
4. Pelatihan administrasi Desa 4. 1 kali/tahun 4. Mampu mengisi buku √ √ √ √ √ √ Rp 8.000.000 / keg APBDes - - -
bagi Sekdes administrasi dengan benar

Mengetahui Masbagik Timur,.........Juni 2017


Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
MARUNAH SOHANAN

Anda mungkin juga menyukai