Rkap PKM Watopute
Rkap PKM Watopute
PUSKESMAS WATOPUTE
TAHUN 2024
Konsumsi
Insentif Biaya
No Sub. Komponen Kegiatan Total SPPD
UKM Internet
Nasi Kotak Snack
30,160,000
43,200,000
7,050,000
12,000,000 12,000,000
32,600,000
3,000,000
1,200,000
199,080,000 237,665,000
16,000,000
23,350,000
77,200,000
224,000,000
5,600,000
7,200,000
1,000,000
21,150,000
98,400,000
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : Puskesmas Watopute
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
Sub Kegiatan : : Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Sumber Pendanaan : DAK NON FISK - BOK PUSKESMAS
Lokasi Kegiatan : Desa dan Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : : Masyarakat Desa/Kelurahan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp.
Jumlah 2024 : 30,160,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program #REF!
Masukan Dana yang dibutuhkan
1.2 Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit
5.1.02.90.01.0001 9,200,000
tidak menular
5.1.02.90.01.0001 1.3 Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan imunisasi dan surveilans PD3I 6,900,000
50,000
Belanja Perjalanan dinas dalam rangka
Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam 60 orang / hari 3,000,000
pelaksanaan imunisasi dan surveilans PD3I
45,000
Belanja Nasi Kotak dalam rangka
Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam 60 orang / hari 2,700,000
pelaksanaan imunisasi dan surveilans PD3I
20,000
Belanja Snack dalam rangka Pemberdayaan
kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan 60 orang / hari 1,200,000
imunisasi dan surveilans PD3I
5.1.02.90.01.0001 1.4 Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk implementasi seluruh pilar STBM 4,860,000
Total 30,160,000
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : PUSKESMAS WATOPUTE
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : : 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Sumber Pendanaan : DAK NON FISK - BOK PUSKESMAS
Lokasi Kegiatan : Desa dan Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : : Masyarakat Desa/Kelurahan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp.
Jumlah 2024 : 43,200,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program #REF!
Masukan Dana yang dibutuhkan
Keluaran
1 Tahun
Hasil 100 Persen
Rincian Belanja Sub Kegiatan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43,200,000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Perjalanan Dinas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
43,200,000
1. Pelaksanaan Kelas ibu hamil
5.1.02.90.01.0001 43,200,000
Total 43,200,000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahas :
1.
2.
3.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN Formulir
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : PUSKESMAS WATOPUTE
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : : 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Sumber Pendanaan : DAK NON FISK - BOK PUSKESMAS
Lokasi Kegiatan : Desa dan Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : : Masyarakat Desa/Kelurahan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp.
Jumlah 2024 : 7,050,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program #REF!
Masukan Dana yang dibutuhkan
Keluaran
1 Tahun
Hasil 100 Persen
Rincian Belanja Sub Kegiatan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7,050,000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.90.01.0001 1. Biaya Transport calon pendonor darah untuk mendukung P4K dari dan / ke UTD 3,750,000
1.2 Rapat Koordinasi dengan OPD/perangkat desa dan Masyarakat terkait Perencanaan Persalinan dan
5.1.02.90.01.0001 3,300,000
Pencegahan Komplikasi (P4K), termasuk pemantauan ibu hamil risiko tinggi
Total 7,050,000
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : PUSKESMAS WATOPUTE
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : : 1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Sumber Pendanaan : DAK NON FISK - BOK PUSKESMAS
Lokasi Kegiatan : Desa dan Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : : Masyarakat Desa/Kelurahan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp.
Jumlah 2024 : 12,000,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program #REF!
Masukan Dana yang dibutuhkan
Keluaran
1 Tahun
Hasil 100 Persen
Rincian Belanja Sub Kegiatan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Perjalanan Dinas
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
12,000,000
Total 12,000,000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahas :
1.
2.
3.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN Formulir
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : PUSKESMAS WATOPUTE
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : : 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Sumber Pendanaan : DAK NON FISK - BOK PUSKESMAS
Lokasi Kegiatan : Desa dan Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : : Masyarakat Desa/Kelurahan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp.
Jumlah 2024 : 32,600,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program #REF!
Masukan Dana yang dibutuhkan
Keluaran
1 Tahun
Hasil 100 Persen
Rincian Belanja Sub Kegiatan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32,600,000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Perjalanan Dinas
Total 32,600,000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahas :
1.
2.
3.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN Formulir
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : PUSKESMAS WATOPUTE
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : : 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Sumber Pendanaan : DAK NON FISK - BOK PUSKESMAS
Lokasi Kegiatan : Desa dan Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : : Masyarakat Desa/Kelurahan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp.
Jumlah 2024 : 3,000,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program #REF!
Masukan Dana yang dibutuhkan
Keluaran
1 Tahun
Hasil 100 Persen
Rincian Belanja Sub Kegiatan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Perjalanan Dinas
Total 3,000,000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahas :
1.
2.
3.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN Formulir
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : PUSKESMAS WATOPUTE
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : : 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Sumber Pendanaan : DAK NON FISK - BOK PUSKESMAS
Lokasi Kegiatan : Desa dan Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : : Masyarakat Desa/Kelurahan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp.
Jumlah 2024 : 1,200,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program #REF!
Masukan Dana yang dibutuhkan
Total 1,200,000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahas :
1.
2.
3.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN Formulir
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : PUSKESMAS WATOPUTE
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : : 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Sumber Pendanaan : DAK NON FISK - BOK PUSKESMAS
Lokasi Kegiatan : Desa dan Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : : Masyarakat Desa/Kelurahan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp.
Jumlah 2024 : 237,665,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program #REF!
Masukan Dana yang dibutuhkan
Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi
5.1.02.90.01.0001 13,629,000
ibu hamil kek dan balita gizi kurang tingkat kab/kota dan puskesmas
2. Penyediaan bahan makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi Bumil KEK/Bumil risiko KEK dan
5.1.02.90.01.0001 196,836,000
Balita Gizi Kurang
3. Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang: weight
5.1.02.90.01.0001 6,600,000
faltering, gizi kurang, gizi buruk, stunting termasuk rujukan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Belanja Perjalanan dinas dalam
rangka Lokakarya pembuatan SOP
tatalaksana balita dengan masalah
54 orang / hari 50,000 2,700,000
gizi dan tumbuh kembang: weight
faltering, gizi kurang, gizi buruk,
stunting termasuk rujukan
Belanja Nasi Kotak dalam rangka
Lokakarya pembuatan SOP
tatalaksana balita dengan masalah
60 orang / hari 45,000 2,700,000
gizi dan tumbuh kembang: weight
faltering, gizi kurang, gizi buruk,
stunting termasuk rujukan
Belanja Snack dalam rangka
Lokakarya pembuatan SOP
tatalaksana balita dengan masalah
60 orang / hari 20,000 1,200,000
gizi dan tumbuh kembang: weight
faltering, gizi kurang, gizi buruk,
stunting termasuk rujukan
Total 237,665,000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahas :
1.
2.
3.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN Formulir
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : PUSKESMAS WATOPUTE
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : : 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Sumber Pendanaan : DAK NON FISK - BOK PUSKESMAS
Lokasi Kegiatan : Desa dan Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : : Masyarakat Desa/Kelurahan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp.
Jumlah 2024 : 16,000,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program #REF!
Masukan Dana yang dibutuhkan
Keluaran
1 Tahun
Hasil 100 Persen
Rincian Belanja Sub Kegiatan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16,000,000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Perjalanan Dinas
1. Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana
5.1.02.90.01.0001 Air Minum, Fasyankes 8,800,000
5.1.02.90.01.0001 2. Surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) 7,200,000
Belanja Perjalanan dinas dalam
rangka Surveilans kualitas air minum 144 orang / hari 50,000 7,200,000
di tingkat rumah tangga (SKAMRT)
Total 16,000,000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahas :
1.
2.
3.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN Formulir
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : PUSKESMAS WATOPUTE
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : : 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Sumber Pendanaan : DAK NON FISK - BOK PUSKESMAS
Lokasi Kegiatan : Desa dan Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : : Masyarakat Desa/Kelurahan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp.
Jumlah 2024 : 23,350,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program #REF!
Masukan Dana yang dibutuhkan
1. Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan
5.1.02.90.01.0001 800,000
Bayi/balita
Belanja Perjalanan dinas dalam
rangka Pelacakan dan pelaporan
8 orang / hari 50,000 400,000
kematian dan pelaksanaan otopsi
verbal kematian Ibu
Belanja Perjalanan dinas dalam
rangka Pelacakan dan pelaporan
8 orang / hari 50,000 400,000
kematian dan pelaksanaan otopsi
verbal kematian Bayi/balita
5.1.02.90.01.0001 4. Pertemuan validasi dan evaluasi data usia produktif dan lansia 6,600,000
Total 23,350,000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahas :
1.
2.
3.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN Formulir
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : PUSKESMAS WATOPUTE
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : : 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Sumber Pendanaan : DAK NON FISK - BOK PUSKESMAS
Lokasi Kegiatan : Desa dan Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : : Masyarakat Desa/Kelurahan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp.
Jumlah 2024 : 77,200,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program #REF!
Masukan Dana yang dibutuhkan
5.1.02.90.01.0001 2. Pelaksanaan Follow Up Layanan Quitline Terintegrasi dengan Layanan UBM di FKTP 3,200,000
3. Pelayanan Imunisasi (imunisasi bayi, baduta, WUS, antigen baru, BIAS, sweeping,
DOFU, Catch up, ORI, BLF, crash program, imunisasi tambahan lainnya, skrining status
5.1.02.90.01.0001 26,800,000
imunisasi) di Posyandu/ Sekolah/ Pos Imunisasi Lainnya
4. Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) untuk pencegahan penyakit Filariasis dan
5.1.02.90.01.0001 Kecacingan, dan pemantauan minum oralit dan Zink pada balita diare serta care seeking 12,400,000
Pneumonia
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Belanja Perjalanan dinas dalam rangka
pemantauan minum oralit dan Zink 24 orang / hari 50,000 1,200,000
pada balita diare
Belanja Perjalanan dinas dalam rangka
Pendataan sasaran kasus kecacingan di 88 orang / hari 50,000 4,400,000
sekolah
6. Penemuan kasus hepatitis B (HBsAg reaktif) pada bayi usia 9-12 bulan di masyarakat
5.1.02.90.01.0001 3,600,000
dan pemantauan ibu hamil reaktif HbsAg
5.1.02.90.01.0001 7. Intensifikasi penemuan kasus Kusta Frambusia serta tatalaksana kontak kasus Kusta Frambusia 6,000,000
8. Pengendalian vektor (pengasapan/fogging, penyemprotan dinding rumah (IRS), larvasidasi DBD/Malaria dan PSN
5.1.02.90.01.0001 4,800,000
Total 77,200,000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahas :
1.
2.
3.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN Formulir
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : PUSKESMAS WATOPUTE
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas
Sumber Pendanaan : DAK NON FISK - BOK PUSKESMAS
Lokasi Kegiatan : Desa dan Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : : Masyarakat Desa/Kelurahan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp.
Jumlah 2024 : 224,000,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program #REF!
Masukan Dana yang dibutuhkan
Total 224,000,000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahas :
1.
2.
3.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN Formulir
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : PUSKESMAS WATOPUTE
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : : 1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Sumber Pendanaan : DAK NON FISK - BOK PUSKESMAS
Lokasi Kegiatan : Desa dan Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : : Masyarakat Desa/Kelurahan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp.
Jumlah 2024 : 5,600,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program #REF!
Masukan Dana yang dibutuhkan
Total 5,600,000
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : PUSKESMAS WATOPUTE
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : : 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Sumber Pendanaan : DAK NON FISK - BOK PUSKESMAS
Lokasi Kegiatan : Desa dan Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : : Masyarakat Desa/Kelurahan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp.
Jumlah 2024 : 7,200,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program #REF!
Masukan Dana yang dibutuhkan
Total 7,200,000
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : PUSKESMAS WATOPUTE
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : : 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Sumber Pendanaan : DAK NON FISK - BOK PUSKESMAS
Lokasi Kegiatan : Desa dan Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : : Masyarakat Desa/Kelurahan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp.
Jumlah 2024 : 1,000,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program #REF!
Masukan Dana yang dibutuhkan
5.1.02.90.01.0001 1. Tracng Loss to Folloq up (LTFU) dan Pendampingan minum obat bagi ODHIV 1,000,000
Total 1,000,000
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : PUSKESMAS WATOPUTE
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : : 1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Sumber Pendanaan : DAK NON FISK - BOK PUSKESMAS
Lokasi Kegiatan : Desa dan Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : : Masyarakat Desa/Kelurahan
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp.
Jumlah 2024 : 21,150,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program #REF!
Masukan Dana yang dibutuhkan
1. Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi,
5.1.02.90.01.0001 21,150,000
pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas
Total 21,150,000
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : PUSKESMAS WATOPUTE
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : : 1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Sumber Pendanaan : DAK NON FISK - BOK PUSKESMAS
Lokasi Kegiatan : DESA DAN KELURAHAN
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : : MASYARAKAT
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp.
Jumlah 2024 : 98,400,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program #REF!
Masukan Dana yang dibutuhkan
1. Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir
5.1.02.90.01.0001 50,000,000
rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi
2. Kunjungan Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC bagi Posyandu Prima, Praktik
5.1.02.90.01.0001 5,200,000
Mandiri, dan Posyandu
Total 98,400,000