Anda di halaman 1dari 3

LAMPIRAN B.A.

MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RAPBDES T.A. 2022

RINCIAN APBDES
PEMERINTAH DESA GONDOHARUM
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE ANGGARAN
REKENING URAIAN ( Rp ) SUMBERDANA

1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 98.380.000,00

4.2. Pendapatan Transfer 1.695.496.364,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.793.876.364,00

5. BELANJA

1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 513.411.864,00

1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 453.908.364,00


Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia

1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 40.800.000,00 ADD, PBH

1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 40.800.000,00

1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 250.878.270,00 ADD, PBH

1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 250.878.270,00

1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 17.501.208,00 ADD

1.1.03 5.1. Belanja Pegawai 17.501.208,00

1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, 27.539.294,00 ADD, PBH
Perlengkapan Perkantoran, pakaian

1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.539.294,00

1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 31.800.000,00 ADD

1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 31.800.000,00

1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P 609.592,00 ADD
erkantoran, Pakaian Seragam, perj

1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 609.592,00

1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 28.800.000,00 ADD

1.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00

1.1.91 Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan T anah 18.000.000,00 PAD
Bengkok)

1.1.91 5.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00

1.1.92 Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaa n Tanah 37.980.000,00 PAD
Bengkok)

1.1.92 5.1. Belanja Pegawai 37.980.000,00

1.3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 27.932.500,00

1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 14.345.000,00 DDS

1.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.120.000,00

1.3.01 5.3. Belanja Modal 13.225.000,00

1.3.02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 13.587.500,00 DDS

1.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.587.500,00


1.4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 27.331.000,00

1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler) 9.126.000,00 DDS

1.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.126.000,00

1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 7.605.000,00 DDS
1.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.605.000,00

1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 10.600.000,00 DDS

1.4.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 600.000,00

1.4.08 5.3. Belanja Modal 10.000.000,00

1.5. Sub Bidang Pertanahan 4.240.000,00

1.5.99 Lain-lain Sub Bidang Pertanahan 4.240.000,00 PAD

1.5.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.240.000,00

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 406.839.500,00

2.1. Sub Bidang Pendidikan 24.087.500,00

2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a 15.000.000,00 DDS


(Honor, Pakaian dll)

2.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

2.1.05 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonf ormal 9.087.500,00 PAD


Milik Desa

2.1.05 5.3. Belanja Modal 9.087.500,00

2.2. Sub Bidang Kesehatan 25.360.000,00

2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 25.360.000,00 DDS

2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.360.000,00

2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 285.392.000,00

2.3.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 53.650.000,00 DDS

2.3.03 5.3. Belanja Modal 53.650.000,00

2.3.05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll) 231.742.000,00 DDS, PBP

2.3.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.533.800,00

2.3.05 5.3. Belanja Modal 222.208.200,00

2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 72.000.000,00

2.4.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni 72.000.000,00 DDS, PBP
GAKIN

2.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00

2.4.01 5.3. Belanja Modal 6.000.000,00

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 19.000.000,00

3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 11.000.000,00

3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, 11.000.000,00 PAD
Raya Keagamaan dll)

3.2.03 5.3. Belanja Modal 11.000.000,00

3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 8.000.000,00

3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3.000.000,00 PAD

3.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

3.4.91 Pembinaan dan Operasional KPMD 5.000.000,00 PBP

3.4.91 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 349.425.000,00

4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 322.982.500,00

4.2.04 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 144.404.000,00 DDS

4.2.04 5.3. Belanja Modal 144.404.000,00

4.2.05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan 78.578.500,00 DDS

4.2.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.878.500,00

4.2.05 5.3. Belanja Modal 52.700.000,00

4.2.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 100.000.000,00 PBP


4.2.06 5.3. Belanja Modal 100.000.000,00

4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 15.072.500,00

4.3.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 1.500.000,00 PAD

4.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 3.000.000,00 PAD

4.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

4.3.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 10.572.500,00 PAD

4.3.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.572.500,00

4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 11.370.000,00

4.4.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 11.370.000,00 DDS

4.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.370.000,00

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 465.200.000,00

5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 80.000.000,00

5.1.00 Penanggulanan Bencana 80.000.000,00 DDS

5.1.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 80.000.000,00

5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 385.200.000,00

5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 385.200.000,00 DDS

5.3.00 Belanja Tidak Terduga 385.200.000,00


5.4.
JUMLAH BELANJA 1.753.876.364,00

SURPLUS / (DEFISIT) 40.000.000,00


6.
PEMBIAYAAN
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 40.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO (40.000.000,00)

KODE ANGGARAN
REKENING URAIAN ( Rp ) SUMBERDANA

1 2 3 4 5

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

Anda mungkin juga menyukai