Anda di halaman 1dari 6

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO


NOMOR 00 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNJIWO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE ANGGARAN
URAIAN SUMBERDANA
REKENING ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Kalurahan 165.410.000,00

4.2. Pendapatan Transfer 7.278.472.224,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 20.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 7.463.882.224,00

5. BELANJA

1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN 2.340.714.863,00

1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 2.157.972.863,00


Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah 66.100.752,00 ADD

1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 66.100.752,00

1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan 1.259.823.010,00 ADD

1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 1.259.823.010,00

1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan 17.496.000,00 ADD

1.1.03 5.1. Belanja Pegawai 17.496.000,00

1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan 298.375.100,00 ADD
PPKK, Perlengkapan Perkantoran, pa

1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 298.375.100,00

1.1.05 Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan 132.300.000,00 ADD

1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 132.300.000,00

1.1.06 Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, 20.000.000,00 ADD
Makan Minum, Perlengkapan Perkan

1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 233.600.000,00 PBH

1.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 233.600.000,00

1.1.92 Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Ba 130.278.001,00 PBH
muskal

1.1.92 5.1. Belanja Pegawai 130.278.001,00

1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan 73.150.000,00

1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 25.250.000,00 PAD

1.2.01 5.3. Belanja Modal 25.250.000,00

1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 15.000.000,00 PAD

1.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.2.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ( 32.900.000,00 PAD


Dipilih)

1.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000,00

Printed by Siskeudes 28/12/2021 13:43:36 Halaman 1


KODE ANGGARAN
URAIAN SUMBERDANA
REKENING ( Rp )
1 2 3 4 5

1.2.03 5.3. Belanja Modal 32.700.000,00

1.3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 7.800.000,00

1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 4.200.000,00 ADD

1.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00

1.3.03 Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 3.600.000,00 PBH

1.3.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00

1.4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 82.512.000,00


1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 19.229.000,00 PBH
Reguler)

1.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 19.229.000,00

1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 13.436.000,00 PBH

1.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.436.000,00

1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP 13.372.000,00 PBH
J dll)

1.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.372.000,00

1.4.06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan 11.283.000,00 PBH


gan)

1.4.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.283.000,00

1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy 6.112.500,00 PBH
arakat

1.4.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.112.500,00

1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 19.079.500,00 ADD

1.4.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 19.079.500,00

1.5. Sub Bidang Pertanahan 19.280.000,00


1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 19.280.000,00 PBH

1.5.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 19.280.000,00

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN 3.408.949.974,00

2.1. Sub Bidang Pendidikan 404.393.000,00

2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des 97.025.000,00 DDS


a (Honor, Pakaian dll)

2.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 97.025.000,00

2.1.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 17.175.000,00 PBH, PBP

2.1.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 17.175.000,00

2.1.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala 236.593.000,00 PBK


t Peraga

2.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 236.593.000,00

2.1.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B 13.600.000,00 ADD
aca)

2.1.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00

2.1.08 5.3. Belanja Modal 1.000.000,00

2.1.09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 8.000.000,00 PBH

2.1.09 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00

2.1.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 32.000.000,00 PBH

2.1.10 5.2. Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00

Printed by Siskeudes 28/12/2021 13:43:37 Halaman 2


KODE ANGGARAN
URAIAN SUMBERDANA
REKENING ( Rp )
1 2 3 4 5

2.2. Sub Bidang Kesehatan 689.168.500,00


2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 186.610.000,00 DDS

2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 186.610.000,00

2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 63.000.000,00 PBH, PBK

2.2.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00

2.2.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 3.900.000,00 PBH

2.2.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00

2.2.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana 373.368.000,00 PBK


Posyandu/Polindes/PKD **

2.2.09 5.2. Belanja Barang dan Jasa 373.368.000,00

2.2.92 Pembinaan Kampung KB 5.300.000,00 ADD

2.2.92 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00

2.2.94 Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 42.930.500,00 DDS

2.2.94 5.2. Belanja Barang dan Jasa 42.930.500,00

2.2.96 Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) 9.700.000,00 ADD

2.2.96 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00

2.2.98 Penyelenggaraan Posyandu Remaja 4.360.000,00 PAD

2.2.98 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.360.000,00

2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.735.100.974,00


2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 607.731.974,00 DDS, PBK
Permukiman (Dipilih)

2.3.11 5.2. Belanja Barang dan Jasa 500.231.974,00

2.3.11 5.3. Belanja Modal 107.500.000,00

2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di 296.330.000,00 DDS


pilih)

2.3.12 5.2. Belanja Barang dan Jasa 400.000,00

2.3.12 5.3. Belanja Modal 295.930.000,00

2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Goro 831.039.000,00 PBK


ng, selokan dll)

2.3.14 5.2. Belanja Barang dan Jasa 831.039.000,00

2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 208.080.000,00

2.4.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya 95.250.000,00 DDS
k Huni GAKIN

2.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 95.250.000,00

2.4.14 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umu 12.550.000,00 DDS


m, dll (Dipilih)

2.4.14 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.550.000,00

2.4.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Di 100.280.000,00 PBK, PBP


pilih)

2.4.15 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00

2.4.15 5.3. Belanja Modal 93.980.000,00

2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 40.500.000,00


2.5.90 Pengelolaan Rumah Pilah Sampang / Bank Sampah Milik Kalurahan 40.500.000,00 PBP

2.5.90 5.3. Belanja Modal 40.500.000,00

Printed by Siskeudes 28/12/2021 13:43:37 Halaman 3


KODE ANGGARAN
URAIAN SUMBERDANA
REKENING ( Rp )
1 2 3 4 5

2.8. Sub Bidang Pariwisata 331.707.500,00


2.8.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata 281.207.500,00 PAD, PBP
Milik Kalurahan(Dipilih)

2.8.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.450.000,00

2.8.02 5.3. Belanja Modal 275.757.500,00

2.8.03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan 50.500.000,00 PBP

2.8.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 50.500.000,00

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 848.864.351,00

3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 227.840.000,00


Masyarakat
3.1.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P 7.600.000,00 PBH
emerintah Kalurahan

3.1.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00

3.1.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala 13.000.000,00 PBH
Lokal Kalurahan

3.1.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00

3.1.04 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan 7.500.000,00 PBK

3.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00

3.1.07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & 14.263.000,00 PBH


Pelindungan Masy.

3.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.263.000,00

3.1.92 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Benca 8.883.000,00 PBH
na (FPRB)

3.1.92 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.883.000,00

3.1.94 Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana 156.544.000,00 DDS

3.1.94 5.2. Belanja Barang dan Jasa 156.544.000,00

3.1.95 Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalura 20.050.000,00 PBH
han

3.1.95 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.050.000,00

3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 435.191.618,00


3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan 105.150.000,00 PBH, PBP

3.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00

3.2.01 5.3. Belanja Modal 66.750.000,00

3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU 199.625.000,00 PBH, PBP
T RI, Raya Keagamaan dll)

3.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 199.625.000,00

3.2.05 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/K 115.416.618,00 PAD, PBH, PBP
egamaan Milik Desa (Dipilih)

3.2.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 299.350,00

3.2.05 5.3. Belanja Modal 115.117.268,00

3.2.90 Pembinaan Bidang Keagamaan 15.000.000,00 PBH

3.2.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 66.782.733,00

3.3.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalu 23.750.000,00 PAD
rahan

Printed by Siskeudes 28/12/2021 13:43:37 Halaman 4


KODE ANGGARAN
URAIAN SUMBERDANA
REKENING ( Rp )
1 2 3 4 5

3.3.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 23.750.000,00

3.3.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kal 15.143.233,00 ADD
urahan

3.3.04 5.3. Belanja Modal 15.143.233,00

3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan 27.889.500,00 PAD, PBH

3.3.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.889.500,00

3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 119.050.000,00


3.4.02 Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan 98.850.000,00 ADD, PAD, PBP

3.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 98.850.000,00

3.4.03 Pembinaan PKK 20.200.000,00 PAD

3.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 538.327.313,00

4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 75.987.000,00


4.2.04 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 26.000.000,00 DDS

4.2.04 5.3. Belanja Modal 26.000.000,00

4.2.05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet 23.450.000,00 DDS


ernakan

4.2.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 23.450.000,00

4.2.90 Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) d 26.537.000,00 DDS
an Peternakan

4.2.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 26.537.000,00

4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 6.377.813,00


4.3.02 Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan 4.277.813,00 PAD

4.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.277.813,00

4.3.03 Peningkatan Kapasitas BAMUSKAL 2.100.000,00 PAD

4.3.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00

4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 38.350.000,00


Keluarga
4.4.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 29.550.000,00 PBP

4.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 29.550.000,00

4.4.02 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 3.100.000,00 DDS

4.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00

4.4.03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) 2.700.000,00 DDS

4.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00

4.4.91 Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Kel 3.000.000,00 ADD


uarga

4.4.91 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

4.5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 19.322.500,00
4.5.02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop 19.322.500,00 PBP
erasi

4.5.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 19.322.500,00

4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 6.900.000,00


4.6.02 Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pe 6.900.000,00 DDS
merintah Kalurahan)

Printed by Siskeudes 28/12/2021 13:43:38 Halaman 5


KODE ANGGARAN
URAIAN SUMBERDANA
REKENING ( Rp )
1 2 3 4 5

4.6.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00

4.7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 391.390.000,00


4.7.02 Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan 366.140.000,00 PAD, PBP

4.7.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.850.000,00

4.7.02 5.3. Belanja Modal 357.290.000,00

4.7.04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom 25.250.000,00 DDS


i produktif

4.7.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.250.000,00

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN


873.800.000,00

5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 15.000.000,00


5.1.00 Penanggulanan Bencana 15.000.000,00 PBH

5.1.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 15.000.000,00

5.2. Sub Bidang Keadaan Darurat 10.000.000,00


5.2.00 Penanganan Keadaan Darurat 10.000.000,00 DLL

5.2.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 10.000.000,00

5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 848.800.000,00


5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 10.000.000,00 DLL

5.3.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 10.000.000,00

5.3.01 Bantuan Langsung Tunai (BLT) 838.800.000,00 DDS

5.3.01 5.4. Belanja Tidak Terduga 838.800.000,00

JUMLAH BELANJA 8.010.656.501,00

SURPLUS / (DEFISIT) (546.774.277,00)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 588.774.277,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 42.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 546.774.277,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

Gendeng, 28 December 2021

Lurah

H.Parja ST.Msi

Printed by Siskeudes 28/12/2021 13:43:38 Halaman 6

Anda mungkin juga menyukai