Anda di halaman 1dari 51

LOKAKARYA MINI BULANAN

STAFF PUSKESMAS JALAN EMAS


KAMIS, 19 MARET 2020
 Pembukaan
 Pembacaan Doa
 Pembacaan Visi & Misi
 Sambutan Kepala Puskesmas
 Evaluasi Kinerja Program Tahun 2019 & Rencana Kegiatan Tahun
2020
 Penyampaian Ka TU
 Penutup
PROGRAM
PROMOSI KESEHATAN
EVALUASI KINERJA PROMKES TAHUN 2019

No. Kegiatan Target Pencapaian %

1. Penyuluhan PHBS tatanan Rumah 10.320 10.566 102,38


Tangga
2. Penyuluhan PHBS tatanan 32 38 118,75
Pendidikan
3. Penyuluhan PHBS tatanan Institusi 25 28 112
Kesehatan
4. Penyuluhan PHBS tatanan TTU 28 28 100
5. Penyuluhan PHBS tatanan Tempat 10 9 90
Kerja
6. Rumah Tangga yg melaksanakan 10 126 124 98,41
indikator PHBS
7. Mendorong terbentuknya UKBM 20 15 76,53
(posyandu purnama mandiri)
8. Penyuluhan NAPZA di masyarakat 5 5 100
9. Mendorong kebijakan 1 1 100
CAPAIAN KINERJA PROMKES TAHUN 2019

140.00%
118.75%
120.00% 112.00%
102.38% 100.00% 98.41% 100.00% 100.00%
100.00% 90.00%
76.53%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
ANALISA PENCAPAIAN PROGRAM PROMKES TAHUN 2019

No. Kegiatan Analisa

1. Penyuluhan PHBS Presentase pencapaian 102,38% dari target 10.320 KK sudah


tatanan Rumah Tangga mencapai 10.566 KK. Hasil pencapaian tersebut didapat dari kegiatan
penyuluhan di dalam gedung (pelayanan dengan penyuluhan secara
individu, penyuluhan di ruang tunggu dan penyuluhan melalui media
TV) dan luar gedung (kegiatan UKBM seperti posyandu, posbindu,
kelas ibu hamil, kelas ibu balita, pondasi, dan kegiatan di sekolah)

2. Penyuluhan PHBS Presentase pencapaian 118,75% dari target 32 sekolah sudah mencapai
tatanan Pendidikan 38 sekolah. Hasil pencapaian tersebut didapat dari kegiatan promkes
yang bermitra dengan kegiatan UKS (penjaringan kesehatan sekolah)
3. Penyuluhan PHBS Presentase pencapaian 112% dari target 25 sarkes sudah mencapai 28
tatanan Institusi sarkes. Hasil pencapaian tersebut didapat dari kunjungan program
Kesehatan promkes juga dibantu dengan kunjungan SUFAS ke BPM dan Klinik
4. Penyuluhan PHBS Presentase pencapaian 100% dari target 28 TTU sudah tercapai
tatanan TTU seluruhnya. Hasil pencapaian tersebut didapat dari kunjungan/survey
PHBS TTU yang dibantu oleh kader
ANALISA PENCAPAIAN PROGRAM PROMKES TAHUN 2019

No. Kegiatan Analisa

5. Penyuluhan PHBS tatanan Presentase pencapaian 90% dari target 10 tempat kerja namun baru
Tempat Kerja mencapai 9. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala data dasar
sasaran yang masih rancu terhadap penetapan pengklasifikasian tempat
kerja
6. Rumah Tangga yg Presentase pencapaian 98,41% dari target 126 KK namun baru
melaksanakan 10 mencapai 124 KK. Hal tersebut dikarenakan sulitnya mengubah
indikator PHBS perilaku masyarakat terhadap kesadaran akan berhenti merokok,
sehingga sulit untuk memenuhi 10 indikator PHBS tersebut
7. Mendorong terbentuknya Presentase pencapaian 76,53% dari target 20 posyandu namun baru
UKBM (posyandu mencapai 15 posyandu (Mandiri 4, Purnama 11). Hal tersebut belum
purnama mandiri) mencapai target dikarenakan adanya kendala pada ketersediaan sarana
dan prasarana posyandu,
8. Penyuluhan NAPZA di Presentase pencapaian 100% dari target 5 penyuluhan sudah tercapai
masyarakat seluruhnya. Hasil pencapaian tersebut didapat dari kegiatan
penyuluhan NAPZA di sekolah dan karang taruna
9. Mendorong kebijakan Presentase pencapaian 100% dari target 1 SK kebijakan sudah tercapai.
Hasil pencapaian tersebut didapat dari dibentuknya SK terkait
kesehatan
RENCANA KEGIATAN PROMKES TAHUN 2020
PROGRAM
KESEHATAN
TRADISIONAL
EVALUASI KINERJA KESTRAD TAHUN 2019

No. Kegiatan Target Pencapaian %

1. Pembinaan Asuhan Mandiri di - - -


kelompok masyarakat
2. Pembinaan Penyehat Tradisional 15 15 100
(Ramuan)
3. Pembinaan Penyehat Tradisional 10 16 160
(Keterampilan)
4. Cakupan Yankestradkom Puskesmas - - -
& Jaringannya
CAPAIAN KINERJA KESTRAD TAHUN 2019

1.8
160%
1.6
1.4
1.2
100%
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0% 0%
0
Pembinaan Asman Pembinaan Hatra Pembinaan Hatra Cakupan
(Ramuan) (Keterampilan) Yankestradkom
ANALISA PENCAPAIAN PROGRAM KESTRAD TAHUN
2019

No. Kegiatan Analisa

1. Pembinaan Asuhan Mandiri di Presentase pencapaian 0% dari target 1 kelompok asman.


kelompok masyarakat Hal tersebut dikarenakan belum adanya asman yg
terbentuk dan tidak adanya data posyandu yg memiliki
toga
2. Pembinaan Penyehat Tradisional Presentase pencapaian 100% dari target sebanyak 15.
(Ramuan) Pencapaian tersebut didapat karena masuknya tukang jamu
keliling ke data dasar 2019. Untuk tahun 2020 terdapat
pengurangan jumlah data dasar karena terjadi perubahan
DO data dasar penyehat tradisional (ramuan)
3. Pembinaan Penyehat Tradisional Presentase pencapaian 160% dari target sebanyak 10.
(Keterampilan) Pencapaian tersebut didapat karena adanya penambahan
jumlah data dasar penyehat tradisional (keterampilan)
4. Cakupan Yankestradkom Presentase pencapaian 0% dikarenakan belum adanya
Puskesmas & Jaringannya tenaga kesehatan terlatih untuk pelaksanaan pelayanan
yankestradkom di puskesmas jl emas
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020
PROGRAM KB
KINERJA TAHUN 2019

Jumlah sasaran wilayah pkm jalan emas tahun 2019


 PUS : 11809
 BULIN : 1217
 PUS 4T : 1791
KINERJA TAHUN 2019
KOMULATIF
KB BARU : 2732 = 23,9 %
KB AKTIF : 8234 = 70,0 %
KB PASCA : 702 = 57,7 %
PUS 4T : 468 = 26,1 %
KOMPLIKASI :0
KEGAGALAN :0
DROP OUT : 208 = 2,5%
EFEK SAMPING : 45 = 0,5%
GRAFIK KB
PESERTA AKTIF MKJP DAN NON MKJP
PUSKESMAS JL. EMAS TAHUN 2019
9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
RENCANA KEGIATAN KB TAHUN 2020

NO Upaya kegiatan tujuan sasara Target Pena Kebu Mitra Wakt Kebutuha Indikator Sumbe
Keseha n sasaran nggu tuhan kerja u n kinerja r
tan ng sumb pelak anggaran pemba
jawab er sanaa yaran
daya n

1 KB Penyuluh Info Ibu Ibu Pj kb 1 kader Juni Snack 30 Meningkatkan bok


an kb mengena hamil hamil di orang juli org x2 x pengetahuan
pasca i kb salin wilayah 20.000=60 masyarakat ttg
salin kinerja 0.000 pentingnya kb
pkm jln pasca salin
emas

2 Pertemua Info bpm Bpm bikor 3 org Bides april Snack


n BPM laporan diwilay progra makan
kb pasca ah m kia minum
salin kinerja 20x60.000
pkm jln =1.200.00
emas 0
3 Safari kb Meningk pus Pus di Pj kb 5 org kader agustu Snack Meningkatkan
atkan wil s makan cakupan bok
pencapai kerja minum peserta kb
an kb pkm jl 30x60.000
mukp emas =1.800.00
0
PROGRAM
KESEHATAN
LINGKUNGAN
CAPAIAN KINERJA KESLING TAHUN 2019

Pemeriksaan Sarana Air Minum (perpipaan, sumur gali, sumur


pompa, mata air, DAM)
900

809 809 809


800

700 685 680


653 655 653 650 650 650 650

600

Pemeriksaan Sarana Air Minum (perpipaan, sumur


500 gali, sumur pompa, mata air, DAM)

400

300

200

100

0
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
BULAN
TPM yng memenuhi syarat kesehatan
9

8 8 8 8 8 8 8 8 8
8

6
6

5
TPM yng memenuhi syarat kesehatan

0 0
0
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
BULAN
Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat kesehatan
2.5

2 2
2

1.5

Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat


kesehatan

0.5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
BULAN
Inspeksi sanitasi dan pembinaan TTU prioritas (sekolah, sarana
kesehatan, perkantoran, tempat ibadah/ pasar tradisional dan
pasar modern (mall)/ tempat rekreasi/ sarana olah raga/ terminal/
Bandara/ Pelabuan/ hotel)
25

21

20

17
Inspeksi sanitasi dan pembinaan TTU prioritas
(sekolah, sarana kesehatan, perkantoran, tempat
15 ibadah/ pasar tradisional dan pasar modern (mall)/
tempat rekreasi/ sarana olah raga/ terminal/ Ban-
dara/ Pelabuan/ hotel)
12

10
10

7 7 7 7 7 7 7

5
5

0
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
BULAN
Rumah Sehat
900

809 809 809


800

700 685 680


653 655 653 650 650 650 650

600

500
Rumah Sehat

400

300

200

100

0
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
BULAN
Pembinaan kader kesling
1.2

1 1
1

0.8

Pembinaan kader kesling


0.6

0.4

0.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
BULAN
Jumlah Desa STBM (sudah melaksanakan STBM 5 pilar dan memi-
liki rencana kerja masyarakat)
1.2

1
1

0.8

Jumlah Desa STBM (sudah melaksanakan STBM


0.6 5 pilar dan memiliki rencana kerja masyarakat)

0.4

0.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
JAN

NOV
JUNI
MEI

JULI

DES
AGUST

SEPT

OKT
FEB

APR
MAR

BULAN
Akses sanitasi (Jamban Sehat)
3500

3236

3000

2500

2000
Akses sanitasi (Jamban Sehat)

1500
1500
1300

1000

700 717 700 700


C 670 670 670 670

500

0
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
BULAN
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020
PROGRAM
IBU
GRAFIK PROGRAM IBU
PUSKESMAS JL. EMAS TAHUN 2019
1400

1200

1000

800

600

400

200

0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
PROGRAM ANAK
 
CAPAIAN KINERJA PROGRAM ANAK TAHUN
2019

100.2

100

99.8
99.95

99.6  
99.4

99.2

99 99.01
98.8
98.85

98.6

98.4

98.2
NEO RESTI KN LENGKAP KESEHATAN BALITA
ANALISA PENCAPAIAN PROGRAM ANAK TAHUN
2019

NO
Kegiatan Analisa
.
Cakupan Presentase pencapaian 98,85 % dari target 174 neonatal sudah mencapai
Pelayanan
1. 172 neonatal. Hasil pencapaian tersebut didapat dari laporan bulanan
Neonatus
resiko Tinggi PONED dan data dari Klinik-klinik Swasta(BPM)
Cakupan
Kunjungan Presentase pencapaian 99,01 % dari target 1.217 neonatal sudah
2. Neonatus mencapai 1.205 neonatal. Hasil pencapaian tersebut di dapat dari laporan
(KN
bulanan PONED, data dari klinik-klinik swasta, posyandu
Lengkap)
Cakupan Presentase pencapaian 99,95 % dari target 4.432 neonatal sudah
Pelayanan
3. mencapai 4.430 neonatal. Hasil pencapaian tersebut di dapat dari laporan
Kesehatan
Balita posyandu, kelas ibu balita
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM ANAK TAHUN 2020
KINERJA
PROGRAM LANSIA TH 2019
CAKUPAN SCREENING KESEHATAN LANSIA

2428
2500

2000 1889

1708

1500

1000

615

451
500
263
181
121 141 109 146 112 141 97 144 132 140 129 134 128 142 138 124 128 141 131 142
49 57 48 51 54 61 82 53 62 47 46
42 45
0.778
0
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total Prosentase Sasaran

60-69 TH >70 TH JML


CAKUPAN KUNJUNGAN LANSIA

1708 1736
1800

1600

1400

1200

1000

800 692
615
600

400
181 146
141 141 144 140 134 142 138 128 131 142
200 61 62
49 57 48 42 51 54 45 53 47 46
0.9567
0
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober NopemberDesember TOTAL Sasaran Prosentase

60-69 Th >70 Th
Analisa dan identifikasi masalah
Rencana Kegiatan Program
NO Identifikasi Masalah Analisis Penyebab Sumber
Kegiatan Tempat Waktu Pelaksana Dana Ket.
                 
1. kurang efisiensi
1 Kurangnya cakupan waktu dalam 1. Berkoordinasi dg Posbindu Jan-Des Pengelola    
pelaksanaan screening
  Cakupan Screening dan kader posbindu utk     Program    
Kesehatan Lansia (77,8
  %) pemeriksaan pasien membantu pelaksanaan Lansia    
April dan
Screening dan penyuluhan Septemb
      kesehatan lansia   er Dokter BOK  
2. kurangnya persediaan
    alat 2. Berkoordinasi dg Puskesmas Jan-Des Pengelola    
    dan stik laboratorium Lintas program     Program    
Lansia,PT
      ( PTM dan Farmasi)     M    
dan
      untuk pengadaan     Farmasi    
      alat dan stik lab          
Palem semi
    3. Belum terjangkaunya 3. Membentuk Posbindu RW 03 Januari Pengelola  BOK  
pelaksanaan screening
    kesehatan Baru untuk menambah Rw 17   Program    
pada lansia di wilayah Lansia,PT
    perumahan cakupan screening Rw 09   M    
    elite       dan Kader    
                 
Rencana Usulan Kegiatan
Program Lansia

No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran Penanggung Jawab Kebutuhan Mitra Kerja Waktu
Kesehatan Sumber Daya Pelaksanaan
1 LANSIA Penyuluhan Menambah wawasan Lansia Lansia di wilayah Penanggung Jawab 2 orang Kader April,
Kesehatan Lansia kesehatan untuk kerja Puskesmas Progrram lansia September
lansia Jalan Emas

2  
Monitoring dan Lansia di wilayah
Posbindu PTM screening kesehatan Lansia kerja Puskesmas PJ Program Lansia 2 orang Kader Jan-Des
lansia Jalan Emas dan PJ Program PTM

   
3   Lansia Panti Werdha Penanggung Jawab
Pembinaan lansia -Monitoring
Kesehatan lansia di Lansia Panti di wilayah kerja Program Lansia dan 2 orang Pengurus Jan-Des
di Panti Werdha Panti Werdha Werdha Puskesmas Jalan Program PTM Panti
Emas

   
Pembentukan Lansia di wilayah Penanggung Jawab
Posbindu Baru RW -Monitoring Lansia kerja Puskesmas Program Lansia dan 2 orang Kader Februari-Des
09,rw 17 DAN rw Kesehatan lansia Jalan Emas Program PTM
03
4  
Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Program Lansia
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran LOKASI Mitra Kerja Waktu Indikator Kinerja
Pelaksanaan
1 Penyuluhan Menambah wawasan Lansia Lansia Posbindu Posbindu Batara RW Kader April, September Meningkatnya
Kesehatan Lansia kesehatan untuk lansia RW 15 dan 15 dan Posbindu pengetahuan Lansia
Posbindu RW 08 Purna Bakti RW 08 tentang kesehatan

2
Monitoring dan
Posbindu PTM screening kesehatan Lansia 100% Posbindu Kader Jan-Des
lansia Meningkatnya derajat
kesehatan lansia
3
Pembinaan Panti Monitoring dan Panti Werdha Kasih
screening kesehatan Lansia Panti 100% Pengurus Panti Jan-Des
Werdha lansia di Panti Ayah Bunda
Meningkatnya derajat
kesehatan lansia
4
Pembentukan Monitoring dan
Posbindu baru RW screening kesehatan Lansia RW 09 100% Posbindu RW 09 Kader Feb-Des
09 lansia di Panti Meningkatnya derajat
kesehatan lansia
5
Melakukan
Screening Meningkatkan derajat Januari s/d
Kesehatan Lansia kesehatan lansia Lansia 100% Puskesmas Jl. Emas Dokter,Perawat Desember
di Poli Lansia Meningkatnya derajat
kesehatan lansia
6
Membuat Laporan Melaporkan hasil Dokumen 100% Puskesmas Jl. Emas PJ PTM Januari s/d Terlaksananya
Lansia kegiatan Prog Lansia Desember pembuatan laporan
Lansia
PROGRAM
IMS , HIV ,IVA, PISPK
STATUS PENDATAAN KELUARGA SEHAT
PUSKESMAS JALAN EMAS KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2018 DAN JANUARI - NOVEMBER 2019

Target KK yang dikunjungi


Puskesmas Sasaran
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Jl. Emas 11,930 - 5,000 5,000

Capaian KK yang dikunjungi Capaian IKS s.d Agustus 2019

Tahun 2019
IKS IKS Pra IKS Tidak
Tahun 2017 Tahun 2018 s.d IKS Sehat
Puskesmas Sehat Sehat
November

- 4342 1659 28.3 28.3 51.78 19.94

Anggaran BOK 2019

Jumlah Anggaran Realisasi (Rp) Realisasi (%)

30.000.000 20.508.000 68.36


RUK TH 2019
No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target

Prog IMS /HIV


1 Mencegah IMS Penyuluhan IMS, HIV untuk meningkatkan 1-IRT 1- 5 SLTP
dan HIV Aids AIDs pengetahuan Kesehatan 2-Karang Taruna 2- 4 SLTA
penyakit IMS , HIV,& AIDS 3-Sekolah SLTP dan 3- 12
serta pencegahanya SLTA Posy

Deteksi dini CA Pelayanan Deteksi dini mengetahui , mencegah serta WUS usia 15 tahun 1-WUS Wil
Payudara dan CA Tyroid,CA payudara mengobati Ca cervik dan CA sampai Usia 59 tahun Kelurahan
2 Cervik dan CA Cervik Payudara sedini mungkin Bencongan

PISPK
1 Pendataan KK Pendaataan KK yg untuk meningkatkan Jumlah KK di tiap RT 3000 KK di
belum terdata di tiap Kk dan mengetahui IKS KK tsb kelurahan
Rt . Bencongan
Kunjungan pasen Risti Menindak lanjuti hasil PISPK , Anggota keluarga yg Risti KK Risti
di Keluarga anggota keluarga yg risti yg
    tidak bisa datang ke
Puskesmas

Monitoring Data Mengetahui data yg masuk SDM YG input Tercapai 3000


    dan IKS / KK KK
ANALISA PENCAPAIAN PROGRAM IMS /HIV TAHUN 2019

No. Kegiatan Analisa

1. Penyuluhan IMS ,HIV Penyuluhan IMS,HIV AIDS di Tatanan Sekolah dan Karang Taruna
Tatanan Pendidikan , dan Tidak pencapaian,Penyuluhan di Kader Kesehatan saat KIE tetap di
Karang Taruna lakukan, Penyuluhan secara Individu /Konseling saat berkunjungan
selalu di lakukan sampai Klien mengerti hinggan mau melakukan tes.
Pra dan Pasca tes di berikan Inform Concen dan TTd Klien.

2. Pelayanan IMS Dalam Presentase pencapaian 119.11% dari dari tahun 2018 meningkat 19%
Gedung % ,namun kegiatan di Luar gedung yg sipatnya mobiler ,tidak
terlaksana ,

3. Pelayanan HIV di dalam Pencapaian Pelayanan yang di lakukan di Tahun 2019 644
Gedung dan di Luar Orang ,lakilaki 335 Orang dan Perempuan 309 Orang , dari Populasi
gedung Kunci dan Klien yg merasa beresiko , Susp TB, Dari 644 ada 1 orang
yg Reaktif , dan sudah di rujuk ke RS bersinergi dengan LSM, ke
BPM dan Klinik
4. Pelayanan Deteksi Dini Kurang Kooperatif Petugas PTM, untuk membuat jadwal deteksi dini
CA Payudar dan CA CA Payudara dan CA Cervik , yang selama ini hanya di lakukan di
Cervik Poli IMS sambil pemeriksaan IMS, Target tidak tercapai
ANALISA PENCAPAIAN PROGRAM IMS /HIV TAHUN 2019

No. Kegiatan Analisa


1- Skrening Kesehatan Target di Tahun 2019 tidak pencapaian , Yang semula di Targetkan
Keluarga 3000 KK hanya Tercapai 1659 KK / 55.3 %. Masih kurang 44.7 %
lagi ,berbagaia kendala yang di hadapi, mulai SDM yg kurang,
Bertambahnya program program lain yg membutuhkan konsentrasi
petugasnya, dan lokasi pemukiman Elit yang susah untuk di
kunjungi, Kurangnya dukungan dari perangkat kerurahan sehingga
petugas kesulitan untuk masuk ke rumah rumah penduduk yg ada
di komplek itu.

2- Pengimputan dengan Rumitnya Aflikasi versi 2.0. yang sering Henk, dan aflikasi susah
aflikasi versi 2.0.. di operasikan . Sehinnga input sering tertunda .
Banyaknya Data KK yang belum E KTP , sehingga tidak
Outomatis keluar data individu ,
Tidak berfungsinya Tenaga Admin yang sudah di latih untuk
memonitor data yang masuk dan IKS Keluarga,

3 Kolaborasi dengan Prog Melaporkan kasus risti yang di temukan saat Skrening keluarga
PHN untuk di tindak lanjuti sesuai dengan penyakit yg di derita .
RENCANA KEGIATAN PROGRAM IMS,HIV,IVA,PISPK

PUSKESMAS JALAN EMAS THN 2020


NO UPAYA KEGIATAN JAN FEB MA APRIL MAI JUN JUL AGUS SEPT NOV DES KET
KESEHATA RT T
N
1 Pelayanan Pelayanan IMS , HIV
IMS,HIV dalam gedung                        

    Mobile IMS ,VCT                        


 
  Penyuluhan luar gedung
    CATIN KUA                        

    Posyandu                        

    SMP                        

    SMA                        
Insiden
    Komunitas                       til
Pelayanan
2 IVA Dalam Gedung                        

    Safari IVA                        
PISPK Skrening Kesehatan
3
Keluarga ,PHN                        

Anda mungkin juga menyukai