Anda di halaman 1dari 15

LAPORAN AUDIT INTERNAL

AKTIFITAS AUDIT 2

• MEMASTIKAN ( KONFIRMASI DAN VERIFIKASI )


• MENILAI ( MENGEVALUASI DAN MENGUKUR )
• MEREKOMENDASI ( MEMBERIKAN SARAN / MASUKAN )
PULTA 3

• KEGIATAN MENGUMPULKAN INFORMASI FAKTUAL DAN SIGNIFIKAN


(DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN) MELALUI INTERAKSI
(KONFIRMASI DAN VERIFIKASI)
Analisis data
Membandingkan fakta yang diperoleh pada waktu proses pengumpulan data
dibandingkan dengan kriteria audit yang digunakan
Bila ditemukan kesenjangan (adanya gap antara fakta dengan kriteria), maka auditor bersama auditee
melakukan analisis lebih lanjut untuk mengenal penyebab timbulnya kesenjangan, dan menyusun rencana
perbaikan
TUJUAN AUDIT INTERNAL 6

• MEMBANTU MENYELESAIKAN PERMASALAHAN ORGANISASI, DALAM


RANGKA MENINGKATKAN MUTU DAN KINERJA ORGANISASI
PELAKSANAAN AUDIT 7
Rg. Pendaftaran dan RM Rg. Tindakan
Tgl. 21 Juni 2021 Tgl. 21 Juni 2021
PELAKSANAAN AUDIT 8
Rg. Pemeriksaan Umum Rg. Imunisasi
Tgl. 29 Juni 2021 Tgl. 29 Juni 2021
PELAKSANAAN AUDIT 9
Rg. Farmasi Rg. Farmasi
Tgl. 30 Juni 2021 Tgl. 30 Juni 2021
AUDIT RG. PENDAFTARAN 10
AUDIT RG. TINDAKAN 11
AUDIT RG. P. UMUM 12
AUDIT RG. IMUNISASI 13
AUDIT RG. FARMASI 14
IKAN GULAMA IKAN TERISIH
TERIMA KASIH 15

Anda mungkin juga menyukai