• MENILAI ( MENGEVALUASI DAN MENGUKUR ) • MEREKOMENDASI ( MEMBERIKAN SARAN / MASUKAN ) PULTA 3
• KEGIATAN MENGUMPULKAN INFORMASI FAKTUAL DAN SIGNIFIKAN
(DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN) MELALUI INTERAKSI (KONFIRMASI DAN VERIFIKASI) Analisis data Membandingkan fakta yang diperoleh pada waktu proses pengumpulan data dibandingkan dengan kriteria audit yang digunakan Bila ditemukan kesenjangan (adanya gap antara fakta dengan kriteria), maka auditor bersama auditee melakukan analisis lebih lanjut untuk mengenal penyebab timbulnya kesenjangan, dan menyusun rencana perbaikan TUJUAN AUDIT INTERNAL 6
• MEMBANTU MENYELESAIKAN PERMASALAHAN ORGANISASI, DALAM
RANGKA MENINGKATKAN MUTU DAN KINERJA ORGANISASI PELAKSANAAN AUDIT 7 Rg. Pendaftaran dan RM Rg. Tindakan Tgl. 21 Juni 2021 Tgl. 21 Juni 2021 PELAKSANAAN AUDIT 8 Rg. Pemeriksaan Umum Rg. Imunisasi Tgl. 29 Juni 2021 Tgl. 29 Juni 2021 PELAKSANAAN AUDIT 9 Rg. Farmasi Rg. Farmasi Tgl. 30 Juni 2021 Tgl. 30 Juni 2021 AUDIT RG. PENDAFTARAN 10 AUDIT RG. TINDAKAN 11 AUDIT RG. P. UMUM 12 AUDIT RG. IMUNISASI 13 AUDIT RG. FARMASI 14 IKAN GULAMA IKAN TERISIH TERIMA KASIH 15