Anda di halaman 1dari 18

BUSINESS PLAN

JENIS USAHA
Bidang usaha

Jakarta,

Desember 2012

disusun oleh:

Nama :
NIM : .

[Jl. Cakrawala II No: 9, Bintaro, Jakarta Selatan ]


[021- 7359015]
[http://www.TheHijabersSalon.com | thehijabers@salon.com ]

DAFTAR HALAMAN

Daftar Halaman..................................................................................2
1.

Ringkasan Eksekutif.....................................................................4

2.

Latar Belakang Perusahaan..........................................................6


2.1 Data Perusahaan..................................................................................... 6
2.2 Biodata Pemilik / Pengurus......................................................................6
2.3 Struktur Organisasi................................................................................. 7
2.4 Susunan Pemilik / Pemegang Saham......................................................7

3.

Analisis Pasar Dan Pemasaran......................................................8


3.1 Produk / Jasa Yang Dihasilkan..................................................................8
3.2 Gambaran Pasar..................................................................................... 8
3.3 Target Atau Segmen Pasar Yang Dituju...................................................9
3.4 Trend Perkembangan Pasar.....................................................................9
3.5 Proyeksi Penjualan.................................................................................. 9
3.6 Strategi Pemasaran............................................................................... 10
3.7 Analisis Pesaing.................................................................................... 10
3.8 Saluran Distribusi.................................................................................. 10

4.

Analisis Produksi........................................................................12
4.1 Proses Produksi..................................................................................... 12
4.2 Bahan Baku Dan Penggunaannya.........................................................12
4.3 Kapasitas Produksi................................................................................ 13
4.4 Rencana Pengembangan Produksi........................................................13

5.

Analisis Sumberdaya Manusia (Sdm)...........................................15


5.1 Analisis Kompetensi Sdm......................................................................15
5.2 Analisis Kebutuhan Dan Pengembangan Sdm.......................................15
5.3 Rencana Kebutuhan Pengembangan Sdm............................................15

6.

Rencana Pengembangan Usaha...................................................16


6.1 Rencana Pengembangan Usaha............................................................16

6.2 Tahap-Tahap Pengembangan Usaha......................................................16


7.

Pemanfaatan Teknologi Informasi..................................................


7.1 Rencana Pemanfaatan Teknologi Informasi..............................................
7.2 Peralatan Dan Sistem Yang Sudah Dimiliki...............................................
7.3 Tahapan Pengembangan Teknologi Informasi..........................................

8.

Analisis Keuangan......................................................................17
8.1 Laporan Keuangan................................................................................ 17
8.2 Rencana Kebutuhan Investasi...............................................................18
8.3 Rencana Arus Kas (Cash Flow)...........................................................19
8.4 Rencana Kebutuhan Pinjaman...............................................................22
8.5 Rencana Pengembalian Dana Pinjaman................................................25
8.6 Agunan Yang Dimiliki............................................................................ 25

9.

Analisis Dampak Dan Resiko Usaha..............................................26


9.1 Dampak Terhadap Masyarakat Sekitar..................................................26
9.2 Dampak Terhadap Lingkungan..............................................................26
9.3 Analisis Resiko Usaha............................................................................26
9.4 Antisipasi Resiko Usaha........................................................................26

Lampiran.............................................................................................
A.

Analisis Lingkungan Bisnis.......................................................................

B.

Kelengkapan Perijinan.............................................................................

C.

Peta Lokasi...............................................................................................

D.

Foto Produk..............................................................................................

E.

Dokumentasi Produksi..............................................................................

1.

RINGKASAN EKSEKUTIF
1.

BIDANG USAHA

2.

JENIS PRODUK / JASA


Jasa yang ditawarkan adalah

3.

SASARAN PASAR
Sasaran pasar yang dituju adalah

4.

PROSPEK PENGEMBANGAN USAHA

5.

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA

6.

KEBUTUHAN DANA
.

7.

RENCANA PENGGUNAAN DANA


Dana akan kami gunakan untuk .

8.

CASH FLOW (dalam bentuk grafik)

2.

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

2.1

DATA PERUSAHAAN (Legal Business Description)

1.

Nama Perusahaan

2.

Bidang Usaha

3.

Jenis Produk / Jasa

4.

Alamat Perusahaan

5.

Nomor Telepon

6.

Nomor Fax

7.

Alamat E-mail

8.

Situs Web

9.

Bank Perusahaan

10. Bentuk Badan Hukum


11. Nomor Akte Pendirian
12. N P W P
13. Mulai Berdiri

3.

ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN

3.1

PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN

3.2

GAMBARAN PASAR

3.3

TARGET ATAU SEGMEN PASAR YANG DITUJU

Dari sejarah penjualan yang telah kami lakukan terdapat dua segmen utama:
Segmen #1: para kaum wanita (segmen umum)
Ciri-ciri: wanita baik remaja maupun dewasa yang ingin selalu berpenampilan menarik
sebagaimana mestinya seorang wanita dengan kelas ekonomi menengah keatas.
Segmen #2: kaum wanita muslimah (berhijab)
Ciri-ciri: wanita remaja maupun dewasa yang ingin tetap tampil cantik walaupun keseharian
mereka menggunakan hijab.

3.4

TREND PERKEMBANGAN PASAR

PERKIRAAN JUMLAH DAN


NILAI RATA-RATA
PERMINTAAN PRODUK PER
TAHUN
3.5

PROYEKSI PENJUALAN

3.6

STRATEGI PEMASARAN

(
PENGEMBANGAN PRODUK
Pengembangan usaha ini adalah membuat taman baca bagi customer yang
sedang menuggu gilirannya untuk dilayani dan juga membuat wahana main
anak-anak bagi ibu-ibu muda yang mengajak anak-anak mereka ke salon ini agar
anak-anak mereka tidak bosan menunggu.
(

PENGEMBANGAN WILAYAH PEMASARAN


Wilayah pemasaran saat ini diutamakan di Jakarta , dan pada beberapa bulan
kedepan akan diperluas ke wilayah Tangersng.

KEGIATAN PROMOSI
Promosi yang dilakukan dengan cara on-line . Cara ini lebih efisien karena
memakan biaya rendah dan mengingat sasaran yang dituju adalah pengguna
internet kelas akut .

STRATEGI PENETAPAN HARGA


Pada kuartal awal , harga yang kami tawarkan adalah mulai dari Rp.30.000,-

3.7

ANALISIS PESAING

Saat ini pasar salon kecantikan muslimah memang sudah ada, tetapi masih
cukup jarang didaerah tertentu. Maka dari itu kami mencoba untuk memasuki
pasar tersebut. Karena dengan seiring berjalannya waktu makin banyak wanitawanita berhijab dan juga sekarang ini sedang boomingnya fashion baju muslim di
Indonesia.
3.8

SALURAN DISTRIBUSI

WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI YANG DIRENCANAKAN


1.

Wilayah Pemasaran

Lokal....................... 70
Regional..................30
Nasional.............[000]
Ekspor........................0

Individu

Industri

(
V

1.

Jl Sultan Iskandar Muda No. 5E Arteri


Pondok Indah - Jakarta
Jl. Jawa Cinere Megapolitan No.40

(
(
(

2.

3.

Jalur Distribusi

Rencana Lokasi Gudang /


Pabrik Produksi

2.
3.

%
%

%
Distributor
Retailer

4.

ANALISIS OPERASI

4.1

PROSES PRODUKSI

SISIPKAN
PROSES PRODUKSI
Pembuatan dari bahan
.

BAHAN BAKU

MESIN/ALAT
PRODUKSI

TEKNOLOGI

SKEMA PROSES PRODUKSI


Gambarkan alurnya
4.2

BAHAN BAKU DAN PENGGUNAANNYA


BAHAN BAKU

Bahan-bahan alam
Bahan tambahan

BAHAN PENOLONG
Plastik Packaging

KEBUTUHAN
RATA-RATA PER BULAN
150 kg
400 kg

KEBUTUHAN
RATA-RATA PER BULAN
50

SUMBER

SUMBER
Toko Willen- Cinere

4.3

KAPASITAS PRODUKSI

FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI YANG DIMILIKI

*) tanah, bangunan, mesin dan peralatan produksi


KAPASITAS PRODUKSI RATARATA PER BULAN
4.4

RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI

STRATEGI DAN TAHAP-TAHAP RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI


1.
2.
3.

Membuka cabang dibeberapa daerah


Membuat fasilitas tempat bermain anak
Membuka butik

RENCANA PENAMBAHAN FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI

*) tanah, bangunan, mesin dan peralatan produksi


TARGET KAPASITAS PRODUKSI

RATA-RATA PER BULAN *)


*) setelah penambahan fasilitas dan mesin
produksi
4.5

VOLUME PENJUALAN SAAT INI

VOLUME PENJUALAN SAAT INI

4.4

RENCANA PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN

RENCANA PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN

STRATEGI DAN TAHAP-TAHAP RENCANA PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN

Strategi peningkatan volume penjualan dengan cara memperbesar volume produksi,


dikarenakan adanya peningkatan permintaan konsumen.

5.

ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)

5.1

ANALISIS KOMPETENSI SDM

KEUNGGULAN DAN KOMPETENSI SDM LAIN-LAIN


1.
2.
5.2

ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM


JABATAN

Marketing

5.3

Tingkat Pendidikan
D3

Pengalaman
(tahun)
1

Keterampilan
Khusus
Networking

RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SDM


JABATAN

Tenaga Penjual

Jumlah
Kebutuhan
3

Tenaga yang
Tersedia
1

Tenaga yang
Harus Direkrut
2

6.

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA

6.1

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA

ISIKAN
(

STRATEGI PEMASARAN

STRATEGI PRODUKSI

STRATEGI KEUANGAN
Uraikan...............................................................................................................
...........................................................................................................................

Pembayaran sewa gedung

Pembelian alat-alat salon

Pemebelian bahan-bahan alami untuk memproduksi produk-produk


kecantikan

6.2

TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN USAHA


bulan ke KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan
rencana

1
0

1
1

1
2

7.

ANALISIS KEUANGAN

7.1

LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN ARUS KAS

[Nama Perusahaan]
TAHUN 2012

LAPORAN ARUS KAS

[Nama Perusahaan]
TAHUN 2012
DES.
2012
A.

FEB.
2007

PENERIMAAN
Penerimaan Penjualan

Penerimaan Pinjaman

Sub Total Penerimaan


B.

JAN.
2007

PENGELUARAN
Pembelian Asset (Investasi)
Pembelian Bahan Baku

Rp.
500.000
0

Pembelian Bahan Pembantu

Upah Buruh Produksi

Transport (Pengiriman Produk)

Biaya Produksi Lain-Lain

Gaji Pimpinan

Gaji Staf Administrasi dan Umum

Biaya Pemeliharaan

Biaya Pemasaran

Alat Tulis Kantor

Listrik, Air, Telepon

Biaya Administrasi Lain-Lain

Angsuran Pokok

Biaya Bunga

Biaya Pajak

Sub Total Pengeluaran


C. SELISIH KAS

D. SALDO KAS AWAL

E.

7.2

SALDO KAS AKHIR


RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI

KEBUTUHAN INVESTASI

Jumlah Harga Satuan

Total Nilai

FASILITAS & MESIN PRODUKSI )


2

PERALATAN & SISTEM INFORMASI )


LAIN - LAIN (uraikan)

0
0
0
0
0

TOTAL
1

) sesuai dengan Bab 4.4 Rencana Pengembangan Produksi lihat tabel Rencana
Penambahan Fasilitas dan Mesin Produksi

7.3

RENCANA ARUS KAS (CASH FLOW)

RENCANA ARUS KAS (dalam ribuan rupiah)

[Nama Perusahaan]
UNTUK TAHUN 2007

Des-12
A.

Feb-13

Mar-13

Aprl-13

Mei-13

Juni-13

Juli-13

Agsts-13

PENERIMAAN
Penerimaan Penjualan
Modal Sendiri

0
15000000

Sub Total Penerimaan


B.

Jan-13

7900000 9480000
0

15000000 7900000 9480000

11060000 14220000 15800000 17380000 18960000 20540000


0

11060000 14220000 15800000 17380000 18960000 20540000

PENGELUARAN
Pembelian Asset (Investasi)

Pembelian Bahan Baku

3000000

3500000 4000000

4500000

5000000

5500000

6000000

6500000

7000000

Pembelian Bahan Pembantu

1800000

2100000 2400000

2700000

3000000

3300000

3600000

3900000

4200000

Upah Buruh Produksi

600000

700000

800000

900000

1000000

1100000

1200000

1300000

1400000

Transport (Pengiriman Produk)

300000

400000

400000

400000

400000

500000

600000

600000

700000

Biaya Produksi Lain-Lain

Gaji Pimpinan

1000000 1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

Gaji Staf Administrasi dan Umum

Biaya Pemeliharaan

Biaya Pemasaran

300000

300000

400000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Alat Tulis Kantor

150000

Listrik, Air, Telepon

200000

500000

500000

500000

500000

500000

500000

500000

500000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

Biaya Administrasi Lain-Lain

Angsuran Pokok

Biaya Bunga

Biaya Pajak

Sub Total Pengeluaran


C. SELISIH KAS

6400000

8650000 9550000 10350000 11350000 12450000 13550000 14550000 15650000

8600000

-750000

-70000

710000

2870000

3350000

3830000

4410000

4890000

9050000

12880000 13321000

18211000

D. SALDO KAS AWAL

8600000 7850000

7780000

8670000

E.

7850000 7780000

8490000

11540000 12400000 16710000 17731000 23101000

SALDO KAS AKHIR

Anda mungkin juga menyukai