Anda di halaman 1dari 14

Lampiran II Peraturan Bupati

Nomor : 53 Tahun 2014


Tanggal : 31 December 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT

KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN


REKENING

1 2 3 4

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 BELANJA 5.181.321.600,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.356.945.100,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 Non Kegiatan 2.356.945.100,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.356.945.100,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.110.008.600,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.571.389.600,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Gaji PNS/Uang Representasi
Gaji PNS/Uang Representasi
1 Tahun x 1.571.389.600,00 = 1.571.389.600,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 122.413.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Tunjangan Istri dan Anak
Tunjangan Istri dan Anak
1 Tahun x 122.413.000,00 = 122.413.000,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 154.791.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Tunjangan Jabatan
Tunjangan Jabatan
1 Tahun x 154.791.000,00 = 154.791.000,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 29.484.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Tunjangan Fungsional
Tunjangan Fungsional
1 Tahun x 29.484.000,00 = 29.484.000,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 59.108.400,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Fungsional Umum
1 Tahun x 59.108.400,00 = 59.108.400,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 94.025.300,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Tunjangan Beras
Tunjangan Beras
1 Tahun x 94.025.300,00 = 94.025.300,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 27.956.200,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Tunjangan Pajak
Tunjangan Pajak
1 Tahun x 27.956.200,00 = 27.956.200,00

PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT Halaman 1


KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING

1 2 3 4

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 27.200,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Pembulatan Gaji
1 Tahun x 27.200,00 = 27.200,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan 50.813.900,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Iuran Asuransi Kesehatan
Iuran BPJS
1 Tahun x 50.813.900,00 = 50.813.900,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 246.936.500,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 246.936.500,00


Tambahan Penghasilan Berdasrkan Beban Kerja
Tambahan Perbaikan Penghasilan
1 Tahun x 246.936.500,00 = 246.936.500,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.824.376.500,00

1.20 . 1.20.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 485.081.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Inspektorat

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Surat Menyurta
Belanja Surat Menyurat
1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 31.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Inspektorat

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 31.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 2.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Rekening Telpon Pascabayar Ka. SKPD Es II
Rekening Telpon Pasca Bayar Ka. SKPD Es II
1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 28.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Listrik
1 Tahun x 28.800.000,00 = 28.800.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 4.600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
dinas/operasional
Lokasi Kegiatan : Inspektorat

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 4.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1 Tahun x 4.600.000,00 = 4.600.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT Halaman 2


KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING

1 2 3 4

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 70.080.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Inspektorat

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.080.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium Operasional Satuan Kerja 70.080.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan SKPD 62.880.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Jasa Administrasi Keuangan
Pengguna Anggaran
12 Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
PPTK
1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
PPK SKPD
1 Tahun x 11.880.000,00 = 11.880.000,00
Bendahara Pengeluaran
1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
Pembantu Bendahara/Staf Bendahara Pengeluaran
1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
Staf PPK SKPD
1 Tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Administrasi Barang Milik Daerah 7.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Honorarium Administrasi Barang Milik Daerah
Pengurus Barang
1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor, peralatan kebersihan dan bahan 32.250.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
pembersih
Lokasi Kegiatan : Inspektorat

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.250.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 20.250.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 20.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Tahun x 20.250.000,00 = 20.250.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Jasa Petugas Kebersihan 12.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Jasa Cleaning Servis
Honor Cleaning Servis
24 bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 18.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Inspektorat

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 18.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 18.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 18.500.000,00 = 18.500.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT Halaman 3


KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING

1 2 3 4

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.250.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Inspektorat

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.250.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 9.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Penggandaan/ Fotocopy
1 Tahun x 9.250.000,00 = 9.250.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16.300.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Inspektorat

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 16.300.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 16.300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Koran/Surat Kabar/Majalah
Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan/Surat Kabar/Majalah
1 Tahun x 16.300.000,00 = 16.300.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 78.252.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Inspektorat

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.252.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 78.252.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 62.712.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan Minum Harian Pegawai
Belanja Makan Minum Harian
1 Tahun x 62.712.000,00 = 62.712.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.040.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan Minum Rapat
1 Tahun x 5.040.000,00 = 5.040.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 10.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan Minum Tamu
1 Tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 139.183.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah
Kabupaten Bombana
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.183.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 139.183.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi dalam Daerah
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 114.183.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi Luar Daerah

PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT Halaman 4


KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING

1 2 3 4

Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi Dan Konsultasi Luar


Daerah
1 Tahun x 114.183.000,00 = 114.183.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Publikasi 10.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Inspektorat

1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Jasa Publikasi/ Iklan 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Publikasi/ Iklan
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 74.466.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.466.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 74.466.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 Honorarium Pegawai Tidak Tetap 74.466.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Honorarium Tidak Tetap
Honor PHTT
1 Tahun x 74.466.000,00 = 74.466.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 154.125.500,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 12.455.500,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.20 . 1.20.07 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.455.500,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 12.455.500,00
Tempat Kerja
1.20 . 1.20.07 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 12.455.500,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kantor
Pembangunan Aula Gedung Kantor (Tahun Anggaran 2014)
Rentesi Aula Gedung Kantor
1 Tahun x 12.455.500,00 = 12.455.500,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 30.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Inspektorat

1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 30.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 30.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengadaan Kursi Lipat
20 buah x 415.000,00 = 8.300.000,00
Pengadaan Meja 1/2 Biro
3 buah x 2.900.000,00 = 8.700.000,00
Pengadaan Meja Panjang Rapat
2 buah x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
Pengadaan Lemari Arsip
2 buah x 3.000.000,00 = 6.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 16 Pengadaan Intalasi/Jaringan Listrik 5.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT Halaman 5


KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING

1 2 3 4

Lokasi Kegiatan : Inspektorat

1.20 . 1.20.07 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 5.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Pemasangan Jaringan Listrik Aula Gedung Kantor
1 Paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.550.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Inspektotat

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.550.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 22.550.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 22.550.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
1 Tahun x 22.550.000,00 = 22.550.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 63.020.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Inspektorat

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.020.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 63.020.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 9.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Jasa Service Rutin/ berkala Kendaraan
Dinas/operasional Kepala SKPD
1 tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
Belanja Jasa Service Rutin/ berkala Kendaraan
Dinas/operasional Roda 2 (dua)
1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 20.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/operasional
Kepala SKPD
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/operasional
Roda 2 (dua)
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 34.020.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Bahan Bakar minyak/Gas dan Pelumas Eselon II (Kepala
SKPD)
1 Tahun x 22.680.000,00 = 22.680.000,00
Bahan Bakar minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Roda 2
(dua)
Bahan Bakar minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Roda
2(dua)
1 Tahun x 11.340.000,00 = 11.340.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Inspektorat

1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT Halaman 6


KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING

1 2 3 4

1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 3.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan kantor
Belanja Pemeliharaan AC
1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.20 . 1.20.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 2.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 2.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput Kantor
Mesin Pemotong Rumput Kantor
1 Tahun x 2.600.000,00 = 2.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 14.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.20 . 1.20.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 14.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 14.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pemeliharaan Komputer/Lapto dan Printer
Komputer, Laptop dan Printer
1 Tahun x 14.500.000,00 = 14.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 16.750.000,00

1.20 . 1.20.07 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 16.750.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Inspektorat

1.20 . 1.20.07 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00

1.20 . 1.20.07 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 16.750.000,00

1.20 . 1.20.07 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 16.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Pakaian Olah Raga
Belanja Pakean Olah Raga
1 Paket x 16.750.000,00 = 16.750.000,00

1.20 . 1.20.07 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 48.930.000,00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 48.930.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daera Kab.
Bombana
1.20 . 1.20.07 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.930.000,00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 48.930.000,00
pegawai
1.20 . 1.20.07 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis 48.930.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan dan Bintek
Lainnya
1 Tahun x 48.930.000,00 = 48.930.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT Halaman 7


KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING

1 2 3 4

1.20 . 1.20.07 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 15.000.000,00
dan keuangan
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Insprktorat

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 Honorarium/Lembur Output Kegiatan 2.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01 Honorarium Output Kegiatan 2.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Honorarium Output Kegiatan
Honor Kegiatan
1 Paket x 2.600.000,00 = 2.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Cetak Penggandaan
Penggandaan
1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 800.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makan Minum Kegiatan
1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 05 Penyusunan Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD 10.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Bombana

1.20 . 1.20.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 Honorarium/Lembur Output Kegiatan 4.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02 Uang Lembur Output Kegiatan 4.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Honor Kegiatan
1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja ATK Kegiatan
1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Penggandaan

PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT Halaman 8


KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING

1 2 3 4

1 Paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.700.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan Minum Kegiatan
1 paket x 1.700.000,00 = 1.700.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 2.057.900.000,00
pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 967.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kab. Bombana

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 967.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja ATK
4 Kali x 1.000.000,00 = 4.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.200.000,00


Belanja Penggandaan
4 Kali x 300.000,00 = 1.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 961.800.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 961.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka
Pengawasan/Pemeriksaan Berkala
1 Tahun x 961.800.000,00 = 961.800.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 219.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kab. Bombana

1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja ATK
1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Penggandaan
1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 214.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 214.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka
Penanganan Kasus Lingkup Pemda/ Pemeriksaan Khusus
1 Tahun x 214.000.000,00 = 214.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 50.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT Halaman 9


KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING

1 2 3 4

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana

1.20 . 1.20.07 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perjalanan Dinas Program Pengawasan Kebijakan
Internal Bupati
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 230.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kab. Bombana

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja ATK Tindak Lanjut
1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Penggandaan Tindak Lanjut
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 219.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 154.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perjalanan DInas Dalam Daerah Dalam Rangka
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/BPKP dan APIP
1 Tahun x 154.000.000,00 = 154.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perjalanan DInas Luar Daerah Dalam Rangka PTL
dan Jawaban Rekomendasi LHP BPK/BPKP dan APIP
1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 09 Pemeriksaan Akhir Tahun SKPD 220.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : SKPD Se Kab. Bombana

1.20 . 1.20.07 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.400.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja ATK Kegiatan
1 Kali x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Penggandaan Kegiatan
1 Kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 216.900.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 216.900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT Halaman 10


KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING

1 2 3 4

Belanja Perjalanan DInas Dalam Rangka Pemeriksaan Akhir


Tahun
1 kali x 216.900.000,00 = 216.900.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10 Penyusunan Reviuw Laporan Keuangan Daerah 46.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kab. Bombana

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06 Honorarium/Lembur Output Kegiatan 11.100.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01 Honorarium Output Kegiatan 11.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Honorarium Kegiatan Reviuw
1 Paket x 11.100.000,00 = 11.100.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.900.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan
1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Cetak/Penggandaan Kegiatan
1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 9.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 9.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makan Minum Kegiatan Reviuw
1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 12.900.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Paket x 12.900.000,00 = 12.900.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 11 Pemeriksaan dan Pendataan Barang Milik Daerah 126.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana

1.20 . 1.20.07 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 126.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 126.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Perjalan Dinas Dalam Rangka Pemeriksaan dan Pendataan
Aset Daerah
1 Tahun x 126.000.000,00 = 126.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 12 Pemantauan LKPN 38.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kab. Bombana

1.20 . 1.20.07 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 06 Honorarium/Lembur Output Kegiatan 8.600.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT Halaman 11


KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING

1 2 3 4

1.20 . 1.20.07 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01 Honorarium Output Kegiatan 8.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Honorarium Kegiatan
1 Paket x 8.600.000,00 = 8.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.400.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Alat Tulis Kantor LHKPN
Honorarium Kegiatan Reviuw
1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 4.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Cetak Penggandaan LHKPN
1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 22.400.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Transportasi Kegiatan LHKPN
1 Paket x 22.400.000,00 = 22.400.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 13 Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah 46.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kab. Bombana

1.20 . 1.20.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Alat Tulis Kantor Kegiatan
1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 375.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 375.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Cetak Penggandaan Kegiatan
1 Tahun x 375.000,00 = 375.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 44.875.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.875.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Audit Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (Probity Audit)
1 Tahun x 44.875.000,00 = 44.875.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 14 Pemeriksaan Terpadu Inspektorat dengan BPK, BPKP dan K/L 115.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana

1.20 . 1.20.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 115.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 115.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT Halaman 12


KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING

1 2 3 4

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan,


Asistensi dan Fasilitasi atas Pemeriksaan BPK, BPKP dan
Kementrian
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemeriksaan
Terpadu Inspektorat Kementrian non Kementrian, BPK
dan BPKP serta Pendampingan Asistensi dan Fasilitasi
Pemeriksaan BPKBPKP dan Inspektorat.
1 Tahun x 115.500.000,00 = 115.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 46.590.000,00
pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 32.150.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kab. Bombana

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 Honorarium/Lembur Output Kegiatan 18.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01 Honorarium Output Kegiatan 18.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Honorarium Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
1 Paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.150.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Cetak Penggandaan Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 6.750.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 6.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makan Minum Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
1 Tahun x 6.750.000,00 = 6.750.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transportasi Panitia, Pemateri dan Peserta Kegiatan Pelatihan
Kantor Sendiri (PKS)
1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 14.440.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bombana

1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 Honorarium/Lembur Output Kegiatan 8.700.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01 Honorarium Output Kegiatan 8.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)


Honorarium output Kegiatan SPIP
1 Paket x 8.700.000,00 = 8.700.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT Halaman 13


KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING

1 2 3 4

1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.740.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.920.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.920.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makan Minum Kegiatan SPIP
1 Paket x 2.920.000,00 = 2.920.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 2.820.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.820.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transportasi Kegiatan SPIP
1 Paket x 2.820.000,00 = 2.820.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.181.321.600,00)

RUMBIA, 31 December 2014


BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT Halaman 14

Anda mungkin juga menyukai