PUSKESMAS MARACANG
TAHUN 2013
NO PROGRAM INDIKATOR
A. KESEHATAN WAJIB
1 KIA&KB 1 Cakupan Linakes
Cakupan K1
Cakupan K4
Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani
cakupan kunjungan nifas
Cakupan KN1
Cakupan KN lengkap
Cakupan Neonatal komplikasi yg di tangani
Cakupan kunjungan bayi
Cakupan Kunjungan balita
Cakupan Kb aktif
B KESEHATAN PENUNJANG
1 Perencanaan Renja Puskesmas
Renja Bulanan Puskesmas
C KESEHATAN PENGEMBANGAN
Cakupan Sekolah (SD/MI/sederajat )yang melaksanakan penjaringan
Kesehatan
1 KesehatanSekolah
7 Kesehatan Mata CakupaN Skrining Kelainan / gangguan refraksi pada anak sekolah
Cakupan Penanganan kasus kelalaian refraksi
Cakupan skrining katarak
Cakupan Penanganan Penyakit Katarak
Cakupan rujukan gangguan penglihatan pada kasus Diabetes Militus ke
RS
Cakupan Kegiatan Penjaringan Penemuan Kasus Gangguan
Pendengaran di SD / MI
Cakupan Kasus Gangguan Pendengaran di SD / MI yang ditangani
8 Kesehatan Usia Lanjut Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Cakupan Pembinaan Usia Lanjut pada Kelompok Usia lanjut
D PENGEMBANGAN SDM
1 KIA-KB Pelatihan APN
Pelatihan MTBS
Pelatihan Asfiksia
Pelatihan BBLR
Pelatihan SDIDTK
Pelatihan Kelas Ibu
Pelatihan IUD dan Implant
Pelatihan PPGDON
Sarana roda 2
Puskesmas Pembantu
Rumah Dinas
NO PROGRAM INDIKATOR
A. KESEHATAN WAJIB
1 KIA&KB 1 Cakupan Linakes
Cakupan K1
Cakupan K4
Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani
cakupan kunjungan nifas
Cakupan KN1
Cakupan KN lengkap
Cakupan Neonatal komplikasi yg di tangani
Cakupan kunjungan bayi
Cakupan Kunjungan balita
Cakupan Kb aktif
B KESEHATAN PENUNJANG
1 Perencanaan Renja Puskesmas
Renja Bulanan Puskesmas
C KESEHATAN PENGEMBANGAN
Cakupan Sekolah (SD/MI/sederajat )yang melaksanakan penjaringan
Kesehatan
1 KesehatanSekolah
7 Kesehatan Mata CakupaN Skrining Kelainan / gangguan refraksi pada anak sekolah
Cakupan Penanganan kasus kelalaian refraksi
Cakupan skrining katarak
Cakupan Penanganan Penyakit Katarak
Cakupan rujukan gangguan penglihatan pada kasus Diabetes Militus ke
RS
Cakupan Kegiatan Penjaringan Penemuan Kasus Gangguan
Pendengaran di SD / MI
Cakupan Kasus Gangguan Pendengaran di SD / MI yang ditangani
8 Kesehatan Usia Lanjut Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Cakupan Pembinaan Usia Lanjut pada Kelompok Usia lanjut
D PENGEMBANGAN SDM
1 KIA-KB Pelatihan APN
Pelatihan MTBS
Pelatihan Asfiksia
Pelatihan BBLR
Pelatihan SDIDTK
Pelatihan Kelas Ibu
Pelatihan IUD dan Implant
Pelatihan PPGDON
Sarana roda 2
Puskesmas Pembantu
Rumah Dinas
1656
2343 2067 2055
732 651 521
2343 2987 3116
769 702 527
805 5 562
0 0
0 0
769 20 261
410
789
459 417
805 593 559
6 6 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2343 140 201
20 16
1 0
17 0
421 590
48 132
24 30
48 40
408
48
48 3
72 60
48 160
6003 0
5921 0
6989 0
3718 0
24 0
32 0
0 0
0 0
12092 11720
1061 987
1 1 1
12 12 10
12 12 10
12 12 10
12 12 10
1 1 0
1 1 0
1 1 0
0 0
1 1 0
4 3 3
848 986
0 0
12 12 12
337 290
119 13 12
2432 12 12
119 13 12
2432 12 12
119 0 0
2432 39 68
0 0
0 0
1 1
1 1 1
0 0
81.7 177
17
86.9 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6 0 2
6 0 2
0 0
0 0
0 0
0
1
5
0
1 0 0
0 0 0
1 1 1
1 1 1
1 1 1
0 0 0
1. Identifikasi Masalah Puskesmas Maracang Tahun 2011-2012
NO PROGRAM INDIKATOR
A. KESEHATAN WAJIB
1 KIA&KB 1 Cakupan Linakes
Cakupan K1
Cakupan K4
Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani
cakupan kunjungan nifas
Cakupan KN1
Cakupan KN lengkap
Cakupan Neonatal komplikasi yg di tangani
Cakupan kunjungan bayi
Cakupan Kunjungan balita
Cakupan Kb aktif
B KESEHATAN PENUNJANG
1 Perencanaan Renja Puskesmas
Renja Bulanan Puskesmas
C KESEHATAN PENGEMBANGAN
Cakupan Sekolah (SD/MI/sederajat )yang melaksanakan penjaringan Kesehatan
1 KesehatanSekolah
7 Kesehatan Mata CakupaN Skrining Kelainan / gangguan refraksi pada anak sekolah
Cakupan Penanganan kasus kelalaian refraksi
Cakupan skrining katarak
Cakupan Penanganan Penyakit Katarak
Cakupan rujukan gangguan penglihatan pada kasus Diabetes Militus ke RS
D PENGEMBANGAN SDM
1 KIA-KB Pelatihan APN
Pelatihan MTBS
Pelatihan Asfiksia
Pelatihan BBLR
Pelatihan SDIDTK
Pelatihan Kelas Ibu
Pelatihan IUD dan Implant
Pelatihan PPGDON
Sarana roda 2
Puskesmas Pembantu
Rumah Dinas
65 408
100 48
65 48 40
100 83.33
60 72 72 60
50 48 160
75 0 6003 6003
80 0 5921 5921
75 0 6989 6989
80 0 3718 3718 cakupan SPAL kurang
75 0 24 24
75 0 32 32
75 0 0 0 cakupan pengawasan industri kurang
25 0 0 0 cakupan klinik sanitasi kurang
100 12 12 10
100 12 12 10
100 12 12 10
100 1 1 0
100 1 1 0
100 1 1 0
100 0 0
100 1 1 0
100 75 75 4 3 3
20 8.41 848 986
10 0 0 0
60 337 290
80 100 92.31 13 13 12
80 100 100 12 12 12
80 100 92.31 13 13 12
80 100 100 12 12 12
0 0
100 31 0 0
100 100
100 68 39 68
100 0 0 0 0
100 0 0 0 0
80 0 0 0 0
100 0 0 0 0
100 0 0 0 0
100 0 0 0 0
100
0 0 0 0
80
0 0 0 0
100 0 0 0 0
70 0 33.33 6 0 6
100 0 33.33 6 0 2 cakupan pembinaan usila rendah
13 0 0 0 0 cakupan pembinaan kestrad rendah
100 0 0 0 0 cakupan kestrad betijin masih rendah
100 0 0 0 0 cakupan pembinaan toga rendah
6 5 5
6 2 2 belum semua mendapatkan pelatihan mtbs
6 0 0 belum ada yang mendapatkan pelatihan
6 0 0 belum ada yang mendapatkan pelatihan
6 1 1
6 0 5
6 0 0 belum ada yang mendapatkan pelatihan
34
34 11
2 0 2
1 1 1
1 1 1
1 1 1
0 0 0
KET
2. Penyusunan Prioritas Masalah Puskesmas Maracang Tahun 2013
125
100
100
100
100
100
80
80
80
80
80
80
80
64
64
64
64
64
64
64
60
60
48
48
48
48
48
48
36
36
3. Akar Masalah Puskesmas Maracang Tahun 2012
A. KIA
No Permasalahan Manusia Metode
1 cakupan linakes rendah dukun masih ada penyuluhan kurang
peran lintas sektor masih kurang kurang kerja sama antara dukun
bidan
sasaran proyeksi terlalu tinggi
peran anggota keluarga lain lebih kurang kerja sama antara sesama
dominan rekan bidan
8 cakupan neonatal komplikasi rendah dukun masih ada R/R kurang tertib
peran kader masih kurang kurang kerja sama antara bidan dan
dukun
pengetahuan masyarakat rendah
9 cakupan kunjungan bayi rendah bidan kurang aktif R/R kurang tertib
peran kader masih kurang kurang kerja sama antara kader dan
bidan
kesadaran masyarakat kurang sasaran proyeksi terlalu tinggi
penyuluhan kurang
10 cakupan kunjungan balita rendah bidan kurang aktif R/R kurang tertib
peran kader masih kurang kurang kerja sama antara kader dan
bidan
kesadaran masyarakat kurang sasaran proyeksi terlalu tinggi
penyuluhan kurang
B. Gizi Masyarakat
No Permasalahan Manusia Metode
1 cakupan Kadarzi rendah peran serta kader kurang data kurang akurat
2 cakupan vit A balita rendah peran serta kader kurang data kurang akurat
peran serta kader kurang kerja sama nakes dan dukun kurang
C. Imunisasi
No Permasalahan Manusia Metode
1 Cakupan TT2 rendah masyarakat kurang paham penyuluhan kurang
D. P2P
No Permasalahan Manusia Metode
1 cakupan penemuan pasien TB baru nakes kurang proaktif penyuluhan kurang
rendah
masyarakat tidak mau berobat kerja sama lintas sektor kurang
3 cakupan penemuan penderita diare masyarakat tidak mau berobat penyuluhan kurang
rendah
E. Promkes
No Permasalahan Manusia Metode
1 cakupan penyuluhan kelompok masih kekurangan tenaga promosi ketrampilan komunikasi kurang
rendah
sebagaian masyarakat sibuk bekerja
F. Kesehatan Lingkungan
No Permasalahan Manusia Metode
1 cakupan SPAL kurang tidak ada tenaga sanitarian penyuluhan kurang
3 cakupan klinik sanitasi kurang tidak ada tenaga sanitarian protap kurang tertib
2 cakupan keluarga mandiri III rendah tenaga merangkap dengan program lain penyuluhan kurang
I. Kesehatan Tradisional
No Permasalahan Manusia Metode
tidak ada tenaga penyuluhan kurang
1 cakupan pembinaan kestrad rendah
tenaga merangkap dengan program lain data kurang akurat
2 cakupan kestrad berijin masih rendah
3 cakupan pembinaan toga rendah peran lintas sektor kurang
peran serta kader kurang
Sarana Dana Lingkungan
sarana penyuluhan kurang dana transport petugas tingkat pendidikan masih
kurang rendah
transportasi kurang kurang memanfaatkan budaya percaya dukun
jampersal
tingkat ekonomi rendah
medan sulit
kurang memberdayakan
posyandu
kurang memberdayakan
posyandu
menggunakan obat-obat
alternatif
jarak ke pelayanan kesehatan
22 Cakupan komplikasi rendah bidan kurang melakukan skrining melakukan skrining untuk bumil resti
bidan jarang melakukan kunjungan melakukan penambahan dana transportasi
23 cakupan KN3 rendah rumah untuk petugas
melakukan skrining dan penyuluhan tentang
24 cakupan neonatal komplikasi rendah bidan kurang melakukan skrining neonatal resti
25 cakupan kunjungan balita rendah kurang memanfaatkan posyandu mengaktifkan peran kader posyandu
28 cakupan kunjungan bayi rendah kurang memanfaatkan posyandu mengaktifkan peran kader posyandu
29 cakupan penyuluhan kelompok masih rendah sarana penyuluhan kurang menambah sarana penyuluhan
Pemecahan Masalah Terpilih Ket
melakukan sweeping untuk penderita TB yg
mangkir dari pengobatan
melakukan penyuluhan kepada kader dan
bumil ttg pentingnya tablet Fe
Upaya
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target
Kesehatan
A. KESEHATAN WAJIB
Bumil,
4 Pendataan KIA agar mendapatkan data akurat bulin,bufas, Neo 100
4 pendataan Balita Gizi buruk penemuan kasus gizi buruk balita gizi buruk 100
Konsultasi ttg ASI Eksklusif dan TTD ke petugas paham akan program
Kabupaten ASI Eksklusif Petugas gizi 100
Semua anak SD
Kelas 1 yg ada di
menurunkan angka kesakitan wilyh PKM
2 BIAS Campak campak Maracang 100
menurunkan angka kesakitan DT-
3 BIAS DT-Td Td 12 SD 100
Sweeping cakupan desa tidak UCI agar cakupan imunisasi tercapai 3 Desa 100
agar vaksin dapat segera calon jemaah
mengambil vaksin haji didistribusikan haji 100
Sweeping imunisasi bayi agar semua bayi mendapat LIL Bayi 100
Rumah makan,
agar industri makanan dan TTU home industry,
2 pembinaan TTU.TPM bekerja sesuai standar kesehatan &TTU 100
bumil, bufas,
6 Promkes 1 pelayanan dan pembinaan Posyandu untuk menurunkan AKI/AKB neo, bayi 100
agar cakupan posyandu
2 Pelayanan Kesehatan Posyandu meningkat kader 100
untuk meningkatkan
pengetahuan KRR pada siswa anak remaja
4 Penyuluhan Kespro SMP dan SMA SMP dan SMA 100
B. KESEHATAN PENUNJANG
Data dan
Informasi Penyusunandan penggandaan Profil Meningkatkan kinerja karyawan karyawan
2 Kesehatan 1 Puskesmas puskesmas puskesmas 100
Konsul Profil, LSD, SP3, dan Inventory ke perbaikan profil, LSD, SP3, dan
2 DKK inventory Dinas 100
Pel petugas
Manajemen Honorarium petugas kebersihan dan kebersihan dan
4 Puskesmas 1 petugas jaga malam jaga malam 12 kl
tukang dan
pembantu
2 upah tukang dan pembantu tukang tukang 10 hr
Kader, Muspika,
6 Lokmin Triwulanan Desiminasi program Puskesmas Puskesmas 4 kl
karyawan
7 lokmin bulanan Puskesmas Pembahasan program puskesmas 12 kl
8 pembinaan bidkor ke bidan desa meningkatnya kinerja Bidan Bidan Desa 100
transport konsultasi ke puskesmas ke
9 dinas Dinas 100
C. KESEHATAN PENGEMBANGAN
kesehatan deteksi dini penyakit pada anak
1 sekolah 1 penjaringan anak SD SD 12 SD 100
deteksi dini penyakit pada anak
2 penjaringan anak SMP/SMA SMP/SMA Kls 1SMP, 3 SMA 100
Evaluasi program UKS pada sekkolah
3 binaan mengevaluasi program UKS 6 sekolah 100
anak sekolah terhindar dari
4 Pemberian Obat Cacing anak SD penyakit kecacingan 12 sekolah 100
melatih dokcil di masing-masing
Pelatihan dokcil sekolah 12 sekolah 100
Kesehatan deteksi dini kelainan gigi dan
2 Gigi 1 UKGMD mulut masyarakat posyandu 100
meningkatkan derajat kesehatan
2 pembinaan UKGS anak sekolah sekolah 100
perawatan
kesehatan mendapatkan data sasaran KK KK rawan
4 masyarakat 1 Pendataan KK rawan rawan kesehatan 100
KK rawan
2 Pembinaan KK rawan Menurunnya angka kesakitan kesehatan 100
penderita
Kesehatan pelacakan pasien katarak dan bibir deteksi pasien katarak dan bibir katarak dan bibir
5 mata,dll 1 sumbing sumbing sumbing 100
D. PENGEMBANGAN SDM
D. KEBUTUHAN ALKES
penunjang
1 administrasi 1 Pengadaan APE Memenuhi kebutuhan peralatan Puskesmas 1 paket
E. KEBUTUHAN SARANA
memenuhi kebutuhan
1 Sarana roda 4 1 rehabilitasi roda 4 puskesmas mobil pusling 100
Meningkatnya kesehatan
2,430,000 Format 1 org balita BOK 2430000
Menurunnya angka
150,000 Format 1 org kekurangan gizi BOK
Meningkatnya status gizi
150,000 roda 2 2 org balita BOK
Menurunnya angka
1,200,000 Format 2 org kekurangan gizi BOK
semua penderita TB
sembuh dgn minum obat
2,880,000 Format 1 org secara rutin APBD
terlaksananya pelayanan
kesehatan dasar di
32,640,000 Roda 2 2 org posyandu APBD
cakupan pelayanan
41,760,000 roda2 5 org posyandu meningkat APBD Prop
Materi
penyuluh meningkatnya kepemilikan
1,800,000 an 2 org rumah sehat BOK
Materi meningkatnya
penyuluh pengetahuan anak SMP
240,000 an 2 org dan SMA APBD
Materi
penyuluh
6,525,000 an 2 org 100% desa siaga BOK
Format Tersedianya PHBS di
425,000 PHBs 1 0rg sekolah BOK 425000
Format tersedianya PHBS di sarana
150,000 PHBs 1 org kesehatan BOK
Materi
penyuluh terlaksananya penyuluhan
1,800,000 an 2 org terhadap sasaran BOK 1800000
Materi
penyuluh terlaksananya penyuluhan
160,000 an 1 org terhadap sasaran BOK 160000
Materi
penyuluh terlaksananya penyuluhan
400,000 an 1 org terhadap sasaran BOK 400000
kinerja karyawan
1,400,000 format 3 org meningkat sesuai rencana APBD
50,000 format 1 org renja tercapai BOK
kinerja karyawan
1,400,000 format 3 orang meningkat sesuai rencana APBD
kinerja karyawan
2,800,000 format 3 org meningkat sesuai rencana APBD
Laporan kegiatan akhir dan
100,000 format 1 org PKP tersusun BOK
1,675,000 format 3 org akreditasi tercapai APBD 875000 500000
meningkatnya pelayanan
1,865,000 bahan 1 org laboratorium APBD
meningkatnya cakupan
5,000,000 materi 50 org program BOK 3500000 1800000 25000
meningkatnya cakupan
5,250,000 materi 35 org program APBD
meningkatnya kinerja
600,000 materi 1 org bidan di desa BOK
didapatkannya data
600,000 format 2 org sasaran BOK 300000
meningkatnya derajat
1,000,000 roda 2 2 org kesehatan KK binaan BOK 1000000
meningkatnya kesehatan
3,000,000 format 2 org lansia yg di bina BOK
materi
penyuluh
4,420,000 an 2 org wawasan kader bertambah APBD Kab
semua bides
mendapatkkan buku
570,000 format SDIDTK BOK 570000
Format
600,000 pendataan Bendahara Tersedianya format pendataan BOK
bensin,
9,972,000 oli, ban 1 org kebutuhan terpenuhi APBD Kab 2772000 7200000 9972000
A. KESEHATAN WAJIB
Bumil,
bufas,
Kunjungan Bumil, Bufas, neo, bayi Kasus Resiko tinggi dapat
2 Neo, dan bayi resti melacak semua yang resiko tinggi resti 100 di tangani
Agar bumil KEK dapat di pantau Menurunnya angka bumil
3 PMT Bumil KEK Gizinya Bumil KEK 100 KEK
kader,
agar terpantau sejauh mana bumil, Didapatkan hasil kegiatan
6 Evaluasi Kelas Ibu kegiatan kelas ibu bides 100 kelas ibu
7 pelatihan SDIDTK melatih kader agar mahir SDIDTK kader 100 kader mahir SDiDTK
Balita dgn
Agar balita gizi kurang dapat gizi Meningkatnya kesehatan
2 Gizi Masyarakat 1 PMT Penyuluhan terpantau perkembangannya kurang 100 balita
balita dgn
masalah Menurunnya angka
2 Pelacakan balita gizi buruk penemuan kasus gizi buruk gizi 100 kekurangan gizi
Balita
Memperlancar distribusi MP ASI sasaran Meningkatnya status gizi
3 Distribusi PMT Gizi buruk ke desa-desa MP ASI 100 balita
Rumah
tangga,
memantau adakah iodium dalam anak semua garam memiliki
Pelaksanaan Test yodium garam yg digunakan sehari-hari sekolah 100 iodium
refreshing ASI eksklusif, mengingat kembali ASI Eklusif, Bides paham ttg ASI
6 Tablet Fe, Anemia Tablet Fe, Anemia Bides 100 Eksklusif, TTD, Anemia
semua
Cetak Media KIE Asi Informasi dapat sampai kepada masyarak masyarakat paham dan
Eksklusif masyarakat luas at 100 mendukung ASI Eksklusif
petugas mengerti
Konsultasi ttg ASI Eksklusif petugas paham akan program Petugas program ASI Eksklusifdan
dan TTD ke Kabupaten ASI Eksklusif gizi 100 TTD
Sosialisasi jamninan gizi Agar balita gizi kurang dapat lintas jaminan gizi masyarakat
masyarakat terpantau perkembangannya sektor 100 (bank gizi) berjalan
agar balita dgn gizi buruk dapat balita balita gibur dapat naik
PMT Pemulihan terpantau perkembangannya gibur 100 berat badannnya
balita gibur yg
agar balita gibur mendapatkan membutuhkan pelayanan
transport rujukan balita pelayanan kesehatan yg lebih balita pengobatan dapat
gibur ke RS memadai gibur 100 terpenuhi
agar mendapat sasaran yg
Survei PHBS Kadarzi mendata jumlah sasaran Kadarzi Kadarzi 100 tepat
calon
agar vaksin dapat segera jemaah
mengambil vaksin haji didistribusikan haji 100
Sweeping imunisasi bayi agar semua bayi mendapat LIL Bayi 100 semua bayi mendapat LIL
diharapkan pasien
agar obat dapat di minum dgn penderita sembuh dgn meminum
5 Survei kontak Kusta rutin kusta 100 obat scr rutin
pelacakan kasus baru agar penderita kusta baru penderita semua penderita kusta
kusta terjaring kusta 100 terjaring
semua penderita TB
penderita sembuh dgn minum obat
PMO TB Paru agar tidak ada TB mangkir TB 100 secara rutin
Rumah
makan,
home meningkatnya sarana TTU
agar industri makanan dan TTU industry, yg memenuhi syarat
2 pembinaan TTU.TPM bekerja sesuai standar kesehatan &TTU 100 kesehatan
Pemeriksaan sarana
sanitasi dasar (jamban,
SPAL, SAB, rumah sehat, agar sarana tersebut sesuai meningkatnya sarana
dll) dengan standar kesehatan Rumah 100 sanitasi dasar
Pengiriman limbah medis agar limbah medis dapat Limabah semua limbah medis
puskesmas dimusnahkan dengan benar medis 100 telah dikirim ke dinas
Penyuluhan STBM agar STBM tercapai 100 STBM tercapai
Pendataan BATRA menjaring kesehatan tardisional Batra 100 semua batra terjaring
anak
untuk meningkatkan remaja meningkatnya
pengetahuan KRR pada siswa SMP dan pengetahuan anak SMP
4 Penyuluhan Kespro SMP dan SMA SMA 100 dan SMA
masyarak
Penyelengaraan SMD dan meningkatkan pengetahuan at umum
5 MMD masyarakat tentang desa siaga dan gakin 100 100% desa siaga
Tersedianya PHBS di
Survei PHBS di sekolah mengkaji PHBS di sekolah Sekolah 100 sekolah
Sarana
Survei pengkajian sarana mengkaji PHBS di sarana kesehata tersedianya PHBS di
kesehatan kesehatan n 100 sarana kesehatan
B. KESEHATAN PENUNJANG
2 Konsul renja puskesmas perbaikan rencana kerja pkm Dinas 100 renja tercapai
karyawan
Penyusunan Laporan akhir Meningkatkan kinerja karyawan puskesma kinerja karyawan
3 kegiatan dan PKP puskesmas s 100 meningkat sesuai rencana
Konsul penyusunan
laporan akhir dan PKP ke perbaikan laporan kegiatan akhir Laporan kegiatan akhir
4 DKK dan PKP Dinas 100 dan PKP tersusun
karyawan
Penyusunan Akreditasi Melakukan akreditasi kinerja puskesma
Puskesmas puskesmas s 100 akreditasi tercapai
pasien
Laboratorium pembelian bahan habis untuk meningkatkan kinerja puskesma meningkatnya pelayanan
3 kesehatan 1 pakai karyawan s 100 laboratorium
Pel
petugas
kebersiha
Honorarium petugas n dan
Manajemen kebersihan dan petugas jaga
4 Puskesmas 1 jaga malam malam 12 kl
tukang
dan
upah tukang dan pembant
2 pembantu tukang u tukang 10 hr
BPP dan
3 Honorarium BPP dan PAU PAU 10 kl
transport pengantar
laporan ke dinas agar laporan dapat di terima laporan diterima tepat
5 kesehatan tepat waktu Dinas 100 waktu di dinas
Kader,
Muspika,
Puskesma meningkatnya cakupan
6 Lokmin Triwulanan Desiminasi program Puskesmas s 4 kl program
karyawan
lokmin bulanan puskesma meningkatnya cakupan
7 Puskesmas Pembahasan program s 12 kl program
pembinaan bidkor ke Bidan meningkatnya kinerja
8 bidan desa meningkatnya kinerja Bidan Desa 100 bidan di desa
transport konsultasi ke
9 puskesmas ke dinas Dinas 100
Puskesma
10 Pengelolaan admin BOK Memenuhi kebutuhan ATK BOK s 100 tersedianya ATK BOK
C. KESEHATAN PENGEMBANGAN
deteksi dini penyakit pada anak menurunnya kesakitan
1 kesehatan sekolah 1 penjaringan anak SD SD 12 SD 100 pada anak SD
penjaringan anak deteksi dini penyakit pada anak Kls 1SMP, menurunnya kesakitan
2 SMP/SMA SMP/SMA 3 SMA 100 pada anak SMP/SMA
Evaluasi program UKS Program UKS berjalan
3 pada sekkolah binaan mengevaluasi program UKS 6 sekolah 100 baik
Pemberian Obat Cacing anak sekolah terhindar dari 12 semua anak sekolah tidak
4 anak SD penyakit kecacingan sekolah 100 cacingan
melatih dokcil di masing-masing 12
Pelatihan dokcil sekolah sekolah 100 dokcil menjadi terampil
meningkatkan kesadaran
deteksi dini kelainan gigi dan masyarakat untuk
2 Kesehatan Gigi 1 UKGMD mulut masyarakat posyandu 100 memelihara gigi
pasien
dgn
Deteksi dan pemantauan pasien kelainan menurunnya pasien sakit
3 Kesehatan Jiwa 1 pelacakan pasien Jiwa jiwa jiwa 100 jiwa
perawatan KK rawan
kesehatan mendapatkan data sasaran KK kesehata didapatkannya data
4 masyarakat 1 Pendataan KK rawan rawan n 100 sasaran
KK rawan
kesehata meningkatnya derajat
2 Pembinaan KK rawan Menurunnya angka kesakitan n 100 kesehatan KK binaan
penderita
katarak
Kesehatan pelacakan pasien katarak deteksi pasien katarak dan bibir dan bibir terjaringnya pasien
5 mata,dll 1 dan bibir sumbing sumbing sumbing 100 katarak dan bibir sumbing
Kesehatan Olah Pembinaan sarana membina sarana kesehatan olah sarana semua sarana telah
8 raga 1 kesehatan olah raga raga olah raga 100 terbina
karyawan
membentuk karyawan yang puskesma
2 Test Kebugaran sehat s 100 semua karyawan sehat
D. PENGEMBANGAN SDM
menambah wawasan kader wawasan kader
1 Gizi masyarakat 1 refreshing kader tentang pelayanan posyandu kader 100 bertambah
D. KEBUTUHAN ALKES
penunjang Puskesma
1 administrasi 1 Pengadaan APE Memenuhi kebutuhan peralatan s 1 paket APE tersedia
semua bides
penggandaan buku Bides dapat mendapatkan buku bayi, mendapatkkan buku
8 SDiDTK SDIDTK balita 100 SDIDTK
E. KEBUTUHAN SARANA
memenuhi kebutuhan mobil
1 Sarana roda 4 1 rehabilitasi roda 4 puskesmas pusling 100 kebutuhan terpenuhi
kend.
memenuhi kebutuhan Operasio
2 Sarana roda 2 1 rehabilitasi roda 2 puskesmas nal 100 kebutuhan terpenuhi
Sumber Pembiayaan (Rp)
Lainnya
APBD Kab BOK Jamkesmas sebutkan
APBD Prop
5,400,000
1,500,000
10,800,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,400,000
40,000
2,430,000
150,000
150,000
1,200,000
2,880,000
1,200,000
480,000
480,000
80,000
600,000
1,700,000
80,000
40,000
9,000,000
560,000
480,000
600,000
40,000
40,000
600,000
600,000
450,000
40,000
2,880,000
720,000
450,000
450,000
150,000
600,000
600,000
40,000
2,880,000
2,880,000
3,000,000
5,760,000
150,000
150,000
240,000
600,000
150,000
150,000
32,640,000
41,760,000
1,800,000
240,000
6,525,000
425,000
150,000
1,800,000
160,000
400,000
2,000,000
1,400,000
50,000
1,400,000
100,000
2,800,000
100,000
1,675,000
1,865,000
24,000,000
4,000,000
5,000,000
500,000
5,000,000
5,250,000
600,000
500,000
1,500,000
600,000
600,000
200,000
900,000
960,000
3,120,000
2,880,000
1,920,000
150,000
600,000
1,000,000
150,000
150,000
3,000,000
400,000
160,000
1,200,000
4,420,000
3,000,000
120,000
120,000
570,000
2,450,000
900,000
600,000
1,000,000
19,101,000
6,000,000
1,200,000
1,800,000
9,972,000
5,544,000
156,027,000 96,510,000
6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas
Bumil,
bulin,bufas,
1 KIA-KB 1 Fasilitasi Kelas Ibu hamil Neo 100
Bumil,
bulin,bufas,
4 Pendataan KIA Neo 100
Bumil,
bulin,bufas,
5 Sweeping KIA Neo 100
kader, bumil,
6 Evaluasi Kelas Ibu bides 100
7 pelatihan SDIDTK kader 100
9 otientasi kohort bayi bidkor 100
Balita sasaran
3 Distribusi PMT Gizi buruk MP ASI 100
balita gizi
4 pendataan Balita Gizi buruk buruk 100
Rumah
tangga, anak
Pelaksanaan Test yodium sekolah 100
refreshing ASI eksklusif, Tablet
6 Fe, Anemia Bides 100
Penyuluhan ASI Eksklusif, TTD, Bumil, Buteki,
Anemia Kader 100
semua
Cetak Media KIE Asi Eksklusif masyarakat 100
Konsultasi ttg ASI Eksklusif
dan TTD ke Kabupaten Petugas gizi 100
Sosialisasi jamninan gizi
masyarakat lintas sektor 100
PMT Pemulihan balita gibur 100
transport rujukan balita gibur
ke RS balita gibur 100
Survei PHBS Kadarzi Kadarzi 100
Semua anak
SD Kelas 1 yg
ada di wilyh
PKM
2 BIAS Campak Maracang 100
3 BIAS DT-Td 12 SD 100
Sweeping cakupan desa tidak
UCI 3 Desa 100
calon jemaah
mengambil vaksin haji haji 100
Sweeping imunisasi bayi Bayi 100
Penderita TB
3 Pelacakan TB paru mangkir paru mangkir 100
penderita
penyakit
Pelacakan penyakit menular menular 100
Rumah
makan, home
industry,
2 pembinaan TTU.TPM &TTU 100
pemeriksaan TTU TTU 100
pemeriksaan TPM TPM 100
tatanan PHBS
3 Penyuluhan PHBS di 4 desa 100
anak remaja
SMP dan
4 Penyuluhan Kespro SMA 100
masyarakat
Penyelengaraan SMD dan umum dan
5 MMD gakin 100
Survei PHBS di sekolah Sekolah 100
Survei pengkajian sarana Sarana
kesehatan kesehatan 100
Penyuluhan Kelompok Masyarakat 100
Sekolah SMP
Penyebaran informasi Napza dan SMA 100
Penyebaran informasi ttg
pangan anak sekolah 16 sekolah 100
masyarakat
7 Pengobatan 1 Pusling desa 100
B. KESEHATAN PENUNJANG
Penyusunan dan
penggandaan renja karyawan
1 Perencanaan 1 puskesmas puskesmas 100
2 Konsul renja puskesmas Dinas 100
Laboratorium pasien
3 kesehatan 1 pembelian bahan habis pakai puskesmas 100
Pel petugas
Honorarium petugas kebersihan
Manajemen kebersihan dan petugas jaga dan jaga
4 Puskesmas 1 malam malam 12 kl
tukang dan
upah tukang dan pembantu pembantu
2 tukang tukang 10 hr
C. KESEHATAN PENGEMBANGAN
1 kesehatan sekolah 1 penjaringan anak SD 12 SD 100
Kls 1SMP, 3
2 penjaringan anak UKS
Evaluasi program SMP/SMA
pada SMA 100
3 sekkolah binaan 6 sekolah 100
Pemberian Obat Cacing anak
4 SD 12 sekolah 100
Pelatihan dokcil 12 sekolah 100
pasien dgn
3 Kesehatan Jiwa 1 pelacakan pasien Jiwa kelainan jiwa 100
perawatan
kesehatan KK rawan
4 masyarakat 1 Pendataan KK rawan kesehatan 100
KK rawan
2 Pembinaan KK rawan kesehatan 100
penderita
pelacakan pasien katarak dan katarak dan
5 Kesehatan mata,dll 1 bibir sumbing bibir sumbing 100
D. PENGEMBANGAN SDM
1 Gizi masyarakat 1 refreshing kader kader 100
D. KEBUTUHAN ALKES
penunjang
1 administrasi 1 Pengadaan APE Puskesmas 1 paket
2 Penggandaan kohort KB Bides 6 ds
3 Penggandaan kohort bayi Bides 6 ds
8 penggandaan buku SDiDTK bayi, balita 100
penggandaan KMS anak
5 sekolah anak sekolah 100
6 Penggandaan KMS Balita balita 2 rim
Penggandaan format
7 pendataan Puskesmas 5 rim
8 Penggandaan KMS lansia lansia 70
Belanja keperluan
9 perkantoran puskesmas 100
10 Pembayaran listrik puskesmas 100
11 pembayaran telepon puskesmas 100
pemeliharaan komputer dan
12 printer puskesmas 100
E. KEBUTUHAN SARANA
kend.
2 Sarana roda 2 1 rehabilitasi roda 2 Operasional 100
Lokasi Pelaksanaan Tenaga Pelaksanaan Jadwal Biaya
RINCIAN PELAKSANAAN
7
5,400,000
1,500,000
10,800,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,400,000
40,000
2,430,000
150,000
150,000
1,200,000
2,880,000
1,200,000
480,000
480,000
80,000
600,000
1,700,000
80,000
40,000
9,000,000
560,000
480,000
600,000
40,000
40,000
600,000
600,000
450,000
40,000
2,880,000
720,000
450,000
450,000
150,000
600,000
600,000
40,000
2,880,000
2,880,000
3,000,000
150,000
150,000
150,000
240,000
600,000
150,000
150,000
32,640,000
41,760,000
1,800,000
240,000
6,525,000
425,000
150,000
1,800,000
160,000
400,000
2,000,000
1,400,000
50,000
1,400,000
100,000
2,800,000
100,000
1,675,000
1,865,000
24,000,000
4,000,000
5,000,000
500,000
5,000,000
5,250,000
600,000
500,000
1,500,000
600,000
600,000
200,000
900,000
960,000
3,120,000
2,880,000
1,920,000
150,000
600,000
1,000,000
150,000
150,000
3,000,000
400,000
160,000
1,200,000
4,420,000
3,000,000
120,000
120,000
570,000
2,450,000
900,000
600,000
1,000,000
19,101,000
6,000,000
1,200,000
1,800,000
9,972,000
5,544,000
5. Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas Maracang Tahun 2013
Upaya
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target
Kesehatan
A. KESEHATAN WAJIB
Bumil,
4 Pendataan KIA agar mendapatkan data akurat bulin,bufas, Neo 100
agar terpantau sejauh mana kader, bumil,
6 Evaluasi Kelas Ibu kegiatan kelas ibu bides 100
4 pendataan Balita Gizi buruk penemuan kasus gizi buruk balita gizi buruk 100
Konsultasi ttg ASI Eksklusif dan TTD ke petugas paham akan program
Kabupaten ASI Eksklusif Petugas gizi 100
Semua anak SD
Kelas 1 yg ada di
menurunkan angka kesakitan wilyh PKM
2 BIAS Campak campak Maracang 100
menurunkan angka kesakitan DT-
3 BIAS DT-Td Td 12 SD 100
Sweeping cakupan desa tidak UCI agar cakupan imunisasi tercapai 3 Desa 100
agar vaksin dapat segera calon jemaah
mengambil vaksin haji didistribusikan haji 100
Sweeping imunisasi bayi agar semua bayi mendapat LIL Bayi 100
Rumah makan,
agar industri makanan dan TTU home industry,
2 pembinaan TTU.TPM bekerja sesuai standar kesehatan &TTU 100
bumil, bufas,
6 Promkes 1 pelayanan dan pembinaan Posyandu untuk menurunkan AKI/AKB neo, bayi 100
agar cakupan posyandu
2 Pelayanan Kesehatan Posyandu meningkat kader 100
untuk meningkatkan
pengetahuan KRR pada siswa anak remaja
4 Penyuluhan Kespro SMP dan SMA SMP dan SMA 100
meningkatkan pengetahuan masyarakat
5 Penyelengaraan SMD dan MMD masyarakat tentang desa siaga umum dan gakin 100
B. KESEHATAN PENUNJANG
Data dan
Informasi Penyusunandan penggandaan Profil Meningkatkan kinerja karyawan karyawan
2 Kesehatan 1 Puskesmas puskesmas puskesmas 100
Konsul Profil, LSD, SP3, dan Inventory ke perbaikan profil, LSD, SP3, dan
2 DKK inventory Dinas 100
tukang dan
pembantu
2 upah tukang dan pembantu tukang tukang 10 hr
Kader, Muspika,
6 Lokmin Triwulanan Desiminasi program Puskesmas Puskesmas 4 kl
karyawan
7 lokmin bulanan Puskesmas Pembahasan program puskesmas 12 kl
8 pembinaan bidkor ke bidan desa meningkatnya kinerja Bidan Bidan Desa 100
transport konsultasi ke puskesmas ke
9 dinas Dinas 100
C. KESEHATAN PENGEMBANGAN
kesehatan deteksi dini penyakit pada anak
1 sekolah 1 penjaringan anak SD SD 12 SD 100
deteksi dini penyakit pada anak
2 penjaringan anak SMP/SMA SMP/SMA Kls 1SMP, 3 SMA 100
Evaluasi program UKS pada sekkolah
3 binaan mengevaluasi program UKS 6 sekolah 100
anak sekolah terhindar dari
4 Pemberian Obat Cacing anak SD penyakit kecacingan 12 sekolah 100
melatih dokcil di masing-masing
Pelatihan dokcil sekolah 12 sekolah 100
untuk mengetahui tumbang anak
Penjaringan anak TK secara dini 12 sekolah 100
perawatan
kesehatan mendapatkan data sasaran KK KK rawan
4 masyarakat 1 Pendataan KK rawan rawan kesehatan 100
KK rawan
2 Pembinaan KK rawan Menurunnya angka kesakitan kesehatan 100
penderita
Kesehatan pelacakan pasien katarak dan bibir deteksi pasien katarak dan bibir katarak dan bibir
5 mata,dll 1 sumbing sumbing sumbing 100
D. PENGEMBANGAN SDM
D. KEBUTUHAN ALKES
penunjang
1 administrasi 1 Pengadaan APE Memenuhi kebutuhan peralatan Puskesmas 1 paket
E. KEBUTUHAN SARANA
memenuhi kebutuhan
1 Sarana roda 4 1 rehabilitasi roda 4 puskesmas mobil pusling 100
Meningkatnya kesehatan
20,160,000 Format 1 org balita BOK 2430000
Menurunnya angka
150,000 Format 1 org kekurangan gizi BOK
Meningkatnya status gizi
150,000 roda 2 2 org balita BOK
Menurunnya angka
1,200,000 Format 2 org kekurangan gizi BOK
semua penderita TB
sembuh dgn minum obat
2,880,000 Format 1 org secara rutin APBD
terlaksananya pelayanan
kesehatan dasar di
32,640,000 Roda 2 2 org posyandu APBD
cakupan pelayanan
41,760,000 roda2 5 org posyandu meningkat APBD Prop
Materi
penyuluh meningkatnya kepemilikan
1,800,000 an 2 org rumah sehat BOK
Materi meningkatnya
penyuluh pengetahuan anak SMP
240,000 an 2 org dan SMA APBD
Materi
penyuluh
6,525,000 an 2 org 100% desa siaga BOK
Format Tersedianya PHBS di
425,000 PHBs 1 0rg sekolah BOK 425000
Format tersedianya PHBS di sarana
150,000 PHBs 1 org kesehatan BOK
Materi
penyuluh terlaksananya penyuluhan
1,800,000 an 2 org terhadap sasaran BOK 1800000
Materi
penyuluh terlaksananya penyuluhan
160,000 an 1 org terhadap sasaran BOK 160000
Materi
penyuluh terlaksananya penyuluhan
400,000 an 1 org terhadap sasaran BOK 400000
kinerja karyawan
1,400,000 format 3 org meningkat sesuai rencana APBD
50,000 format 1 org renja tercapai BOK
kinerja karyawan
1,400,000 format 3 orang meningkat sesuai rencana APBD
kinerja karyawan
2,800,000 format 3 org meningkat sesuai rencana APBD
Laporan kegiatan akhir dan
100,000 format 1 org PKP tersusun BOK
meningkatnya pelayanan
1,865,000 bahan 1 org laboratorium APBD
24,000,000 2 org APBD
meningkatnya cakupan
5,000,000 materi 50 org program BOK 3500000 1800000 25000
meningkatnya cakupan
5,250,000 materi 35 org program APBD
meningkatnya kinerja
600,000 materi 1 org bidan di desa BOK
didapatkannya data
600,000 format 2 org sasaran BOK 300000
meningkatnya derajat
1,000,000 roda 2 2 org kesehatan KK binaan BOK 1000000
meningkatnya kesehatan
3,000,000 format 2 org lansia yg di bina BOK
materi
penyuluh
4,420,000 an 2 org wawasan kader bertambah APBD Kab
semua bides
mendapatkkan buku
570,000 format SDIDTK BOK 570000
bensin,
9,972,000 oli, ban 1 org kebutuhan terpenuhi APBD Kab 2772000 7200000 9972000
A. KESEHATAN WAJIB
Bumil,
untuk mendapatkan sasaran KIA bulin,bufas,
1 KIA-KB 1 Fasilitasi Kelas Ibu hamil yg akurat Neo 100
Bumil,
bulin,bufas,
4 Pendataan KIA agar mendapatkan data akurat Neo 100
agar terpantau sejauh mana kader, bumil,
6 Evaluasi Kelas Ibu kegiatan kelas ibu bides 100
Penyuluhan ASI Eksklusif, Bumil, Buteki dan Kader paham Bumil, Buteki,
TTD, Anemia akan ASI Eksklusif, TTD, Anemis Kader 100
Sweeping imunisasi bayi agar semua bayi mendapat LIL Bayi 100
4 P2P 1 Pelacakan DBD agar ditemukan kasus DBD 3 desa 100
Penyelidikan Epidemiologi
2 DBD mengetahui penyebab kasus DBD Penderita DBD 100
Rumah makan,
agar industri makanan dan TTU home industry,
2 pembinaan TTU.TPM bekerja sesuai standar kesehatan &TTU 100
Pemeriksaan sarana
sanitasi dasar (jamban,
SPAL, SAB, rumah sehat, agar sarana tersebut sesuai
dll) dengan standar kesehatan Rumah 100
Pengiriman limbah medis agar limbah medis dapat Limabah
puskesmas dimusnahkan dengan benar medis 100
Penyuluhan STBM agar STBM tercapai 100
Pendataan BATRA menjaring kesehatan tardisional Batra 100
untuk meningkatkan
pengetahuan KRR pada siswa anak remaja
4 Penyuluhan Kespro SMP dan SMA SMP dan SMA 100
masyarakat
Penyelengaraan SMD dan meningkatkan pengetahuan umum dan
5 MMD masyarakat tentang desa siaga gakin 100
B. KESEHATAN PENUNJANG
Penyusunan dan
penggandaan renja meningkatkan kinerja karyawan karyawan
1 Perencanaan 1 puskesmas puskesmas puskesmas 100
Konsul penyusunan
laporan akhir dan PKP ke perbaikan laporan kegiatan akhir
4 DKK dan PKP Dinas 100
Penyusunan Akreditasi Melakukan akreditasi kinerja karyawan
Puskesmas puskesmas puskesmas 100
Pel petugas
Honorarium petugas kebersihan
Manajemen kebersihan dan petugas dan jaga
4 Puskesmas 1 jaga malam malam 12 kl
tukang dan
upah tukang dan pembantu
2 pembantu tukang tukang 10 hr
transport pengantar
laporan ke dinas agar laporan dapat di terima
5 kesehatan tepat waktu Dinas 100
Kader,
Muspika,
6 Lokmin Triwulanan Desiminasi program Puskesmas Puskesmas 4 kl
lokmin bulanan karyawan
7 Puskesmas Pembahasan program puskesmas 12 kl
pembinaan bidkor ke
8 bidan desa meningkatnya kinerja Bidan Bidan Desa 100
transport konsultasi ke
9 puskesmas ke dinas Dinas 100
C. KESEHATAN PENGEMBANGAN
deteksi dini penyakit pada anak
1 kesehatan sekolah 1 penjaringan anak SD SD 12 SD 100
penjaringan anak deteksi dini penyakit pada anak Kls 1SMP, 3
2 SMP/SMA SMP/SMA SMA 100
Evaluasi program UKS
3 pada sekkolah binaan mengevaluasi program UKS 6 sekolah 100
Pemberian Obat Cacing anak sekolah terhindar dari
4 anak SD penyakit kecacingan 12 sekolah 100
melatih dokcil di masing-masing
Pelatihan dokcil sekolah 12 sekolah 100
perawatan
kesehatan mendapatkan data sasaran KK KK rawan
4 masyarakat 1 Pendataan KK rawan rawan kesehatan 100
KK rawan
2 Pembinaan KK rawan Menurunnya angka kesakitan kesehatan 100
penderita
Kesehatan pelacakan pasien katarak deteksi pasien katarak dan bibir katarak dan
5 mata,dll 1 dan bibir sumbing sumbing bibir sumbing 100
Posbindu
2 Posbindu deteksi dini kesehatan lansia lansia 100
Kesehatan Olah Pembinaan sarana membina sarana kesehatan olah sarana olah
8 raga 1 kesehatan olah raga raga raga 100
D. PENGEMBANGAN SDM
menambah wawasan kader
1 Gizi masyarakat 1 refreshing kader tentang pelayanan posyandu kader 100
D. KEBUTUHAN ALKES
penunjang
1 administrasi 1 Pengadaan APE Memenuhi kebutuhan peralatan Puskesmas 1 paket
E. KEBUTUHAN SARANA
memenuhi kebutuhan
1 Sarana roda 4 1 rehabilitasi roda 4 puskesmas mobil pusling 100
Meningkatnya kesehatan
balita 20,160,000 20,160,000
meningktanya kesehatan
balita 5,400,000
500,000
400,000
500,000
400,000
Menurunnya angka
kekurangan gizi 150,000
petugas mengerti
program ASI Eksklusifdan
TTD 80,000
600,000
40,000
40,000
40,000
semua penderita TB
sembuh dgn minum obat
secara rutin 2,880,000
meningkatnya sarana
sanitasi dasar 240,000
semua limbah medis
telah dikirim ke dinas 600,000
STBM tercapai 150,000
semua batra terjaring 150,000
terlaksananya pelayanan
kesehatan dasar di
posyandu 32,640,000
cakupan pelayanan
posyandu meningkat 41,760,000
meningkatnya
kepemilikan rumah sehat 1,800,000
meningkatnya
pengetahuan anak SMP
dan SMA 240,000
terlaksananya
penyuluhan terhadap
sasaran 1,800,000
terlaksananya
penyuluhan terhadap
sasaran 160,000
terlaksananya
penyuluhan terhadap
sasaran 400,000
agar masyarakat yg
berobat dpt terlayani 2,000,000
kinerja karyawan
meningkat sesuai rencana 1,400,000
kinerja karyawan
meningkat sesuai rencana 1,400,000
profil tersusun 100,000
kinerja karyawan
meningkat sesuai rencana 2,800,000
meningkatnya pelayanan
laboratorium 1,865,000
24,000,000
4,000,000
5,000,000
meningkatnya cakupan
program 5,000,000
meningkatnya cakupan
program 5,250,000
meningkatnya kinerja
bidan di desa 600,000
500,000
600,000
menurunnya kesakitan
pada anak SD 600,000
menurunnya kesakitan
pada anak SMP/SMA 200,000
Program UKS berjalan
baik 900,000
semua anak sekolah tidak
cacingan 960,000
terdeteksinya tumbang
balita secara dini 600,000
meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk
memelihara gigi 2,880,000
tercapainya derajat
kesehatan anak sekolah 1,920,000
didapatkannya data
sasaran 600,000
meningkatnya derajat
kesehatan KK binaan 1,000,000
terjaringnya pasien
katarak dan bibir sumbing 150,000
meningkatnya kesehatan
lansia yg di bina 3,000,000
Pencatatan KB 120,000
semua bides
mendapatkkan buku
SDIDTK 570,000
tumbang balita terpantau
dan tercatat di KMS 900,000
Tersedianya format
pendataan 600,000
kebutuhan kegiatan
terpenuhi 19,101,000
202,472,000 105,010,000
6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas
Volume
No Upaya Kesehatan Kegiatan Sasaran Target Kegiatan
RINCIAN PELAKSANAA
A. KESEHATAN WAJIB 7
Bumil,
bulin,bufas, Transport 1 org x 6 ds x Rp.
Neo, PHBS,
4 Pendataan KIA Kadarzi 100 18
102 Transport 1 org x 34 pyd x Rp.
B. KESEHATAN PENUNJANG
1 perencanaan 2 Konsul renja puskesmas Dinas 100 1 Transport 1 org x 1 kl x Rp
data dan informasi Konsul Profil, LSD, SP3, dan Transport 1 org x 2 kl x Rp
2 kesehatan 2 Inventory ke DKK Dinas 100 2
Transport 1 org x 2 kl x Rp
Konsul penyusunan laporan
4 akhir dan PKP ke DKK Dinas 100 2
Transport 1 org x 12 kl x Rp
Manajemen transport pengantar laporan
3 Puskesmas 5 ke dinas kesehatan Dinas 100 12
C. KESEHATAN PENGEMBANGAN
Transport 2 org x 12 skl x Rp
1 kesehatan sekolah 1 penjaringan anak SD 12 SD 100 12
Kls 1SMP, 3 Transport 2 org s 4 skl x Rp
2 penjaringan anak UKS
Evaluasi program SMP/SMA
pada SMA 100 8
3 sekkolah binaan 6 sekolah 100 36 3 org x 6 skl x Rp
penjaringan anak TK 12 sekolah 100 Transport 2 org x 12 skl x Rp
Transport 1 org x 6 ds x Rp
pasien dgn
3 Kesehatan Jiwa 1 pelacakan pasien Jiwa kelainan jiwa 100 6
7 Kesehatan kerja 1 pembinaan pos UKK Pos UKK 100 16 Transport 2 org x 4 pos x Rp
D. KEBUTUHAN ALKES
penunjang APE 1 set x Rp
1 administrasi 1 Pengadaan APE Puskesmas 1 paket
2 Penggandaan kohort KB Bides 6 ds 6 ds x Rp
3 Penggandaan kohort bayi Bides 6 ds 6 ds x Rp
8 penggandaan buku SDiDTK bayi, balita 100 19 kl x Rp
6 Penggandaan KMS Balita balita 2 rim 2 rim x Rp
JUMLAH
Lokasi Pelaksanaan Tenaga Pelaksanaan Jadwal Biaya
N PELAKSANAAN
7
25,000 x 4 kl
Posyandu Bidkor, Bides Jan, Aprl, Juli, Oktober 1,200,000
25,000 x 12 kl
Desa Bidan Desa Jan-Des 1,800,000
25,000 x 3 hr
25,000 x 2 kl
Bidkor Mei,November 3,000,000
25,000 x 2 hr Puskesmas Bidkor Jan 1,700,000
40,000 Dinas Bidkor 40,000
25,000
juli, agustus,
Desa Bidan Desa, Petugas Gizi september 150,000
10,000 x 3 kl Desa Petugas Gizi Maret, April, Mei 6,300,000
25,000
Desa Petugas Gizi,Bidan Desa Maret, April, Mei 150,000
40,000
Puskesmas Petugas Gizi Jan, Feb 80,000
25,000 x 2 kl
Desa Petugas Gizi, Bidan Desa Maret, Mei 600,000
50,000
300,000
25,000
Dinas Petugas Gizi Jan-Des 300,000
40,000
Kecamatan Petugas Gizi 40,000
40,000 Desa Pet. Gizi, Bides 480,000
50,000
Dinas Pet. Imunisasi Jan-Des 600,000
50,000
Dinas Pet. Imunisasi Agustus 50,000
50,000
Dinas Pet. Imunisasi November 50,000
25,000 x 1 kl SD Pet. Imunisasi Agustus 600,000
25,000 x 1 kl SD Pet. Imunisasi November 600,000
25,000 x 4 kl Jan, Mar, Mei, Juli,
Desa Pet. Imunisasi Sept,Des 600,000
50,000
Dinas Pet. Imunisasi Agustus 50,000
25,000 x 3 kl
Desa Pet. TB 450,000
25,000 x 1 kl
Desa Pet. TB 150,000
25,000 x 4 kl
Desa Pet. Kusta 600,000
25,000 x 4 kl
Desa Pet. Kusta 600,000
50,000
Dinas Survailens 50,000
25,000 x 3 kl
25,000 x 4 kl
Desa Promkes, Bides 1,200,000
25,000 x 1 kl Sekolah Promkes 400,000
25,000 x 1 kl
Sarana kesehatan Promkes 150,000
25,000 x 6 kl
Desa Promkes, Bides 1,800,000
25,000 x 1 kl
SMP dan SMA Promkes 100,000
25,000 x 1 kl
Sekolah Promkes 400,000
50,000
Dinas Ka. TU 100,000
50,000
Dinas Ka. TU 100,000
50,000
Dinas Bendhra Jan-Des 600,000
25,000
Puskesmas Bendhra 3,500,000
12,500 Puskesmas Bendhra 1,750,000
25,000
Puskesmas Bidkor 300,000
50,000
Dinas Bendhra Jan-Des 600,000
Bendhra 2,000,000
25,000 x 1 kl
Sekolah Pet. UKS, dokter Agustus 600,000
25,000 x 1 kl
Sekolah Pet. UKS, dokter September 200,000
25,000 x 2 kl Sekolah Pet. UKS, dokter 450,000
25,000 x 1 kl TK Pet. UKS, dokter September 600,000
25,000 x 1 kl
Desa Pet. Keswa 150,000
25,000 x 1 kl
Desa Perawat 300,000
25,000 x 4 kl
Desa Perawat 1,000,000
25,000 x 1 kl
25,000 x 2 kl
Klub OR Pet. Kesorga 150,000
3,000,000
3,000,000
20,000 120,000
20,000 120,000
15,000 x 2 bk 570,000
450,000 900,000
120,000
600,000
80,800,000
5. Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas Maracang Tahun 2013
Upaya
No Kegiatan Tujuan Sasaran Target
Kesehatan
A. KESEHATAN WAJIB
Bumil,
4 Pendataan KIA agar mendapatkan data akurat bulin,bufas, Neo 100
agar terpantau sejauh mana kader, bumil,
6 Evaluasi Kelas Ibu kegiatan kelas ibu bides 100
4 pendataan Balita Gizi buruk penemuan kasus gizi buruk balita gizi buruk 100
Konsultasi ttg ASI Eksklusif dan TTD ke petugas paham akan program
Kabupaten ASI Eksklusif Petugas gizi 100
Semua anak SD
Kelas 1 yg ada di
menurunkan angka kesakitan wilyh PKM
2 BIAS Campak campak Maracang 100
menurunkan angka kesakitan DT-
3 BIAS DT-Td Td 12 SD 100
Sweeping cakupan desa tidak UCI agar cakupan imunisasi tercapai 3 Desa 100
agar vaksin dapat segera calon jemaah
mengambil vaksin haji didistribusikan haji 100
Sweeping imunisasi bayi agar semua bayi mendapat LIL Bayi 100
Rumah makan,
agar industri makanan dan TTU home industry,
2 pembinaan TTU.TPM bekerja sesuai standar kesehatan &TTU 100
bumil, bufas,
6 Promkes 1 pelayanan dan pembinaan Posyandu untuk menurunkan AKI/AKB neo, bayi 100
untuk meningkatkan
pengetahuan KRR pada siswa anak remaja
4 Penyuluhan Kespro SMP dan SMA SMP dan SMA 100
meningkatkan pengetahuan masyarakat
5 Penyelengaraan SMD dan MMD masyarakat tentang desa siaga umum dan gakin 100
B. KESEHATAN PENUNJANG
Data dan
Informasi Penyusunandan penggandaan Profil Meningkatkan kinerja karyawan karyawan
2 Kesehatan 1 Puskesmas puskesmas puskesmas 100
Konsul Profil, LSD, SP3, dan Inventory ke perbaikan profil, LSD, SP3, dan
2 DKK inventory Dinas 100
tukang dan
pembantu
2 upah tukang dan pembantu tukang tukang 10 hr
Kader, Muspika,
6 Lokmin Triwulanan Desiminasi program Puskesmas Puskesmas 4 kl
karyawan
7 lokmin bulanan Puskesmas Pembahasan program puskesmas 12 kl
8 pembinaan bidkor ke bidan desa meningkatnya kinerja Bidan Bidan Desa 100
transport konsultasi ke puskesmas ke
9 dinas Dinas 100
C. KESEHATAN PENGEMBANGAN
kesehatan deteksi dini penyakit pada anak
1 sekolah 1 penjaringan anak SD SD 12 SD 100
deteksi dini penyakit pada anak
2 penjaringan anak SMP/SMA SMP/SMA Kls 1SMP, 3 SMA 100
Evaluasi program UKS pada sekkolah
3 binaan mengevaluasi program UKS 6 sekolah 100
anak sekolah terhindar dari
4 Pemberian Obat Cacing anak SD penyakit kecacingan 12 sekolah 100
melatih dokcil di masing-masing
Pelatihan dokcil sekolah 12 sekolah 100
untuk mengetahui tumbang anak
Penjaringan anak TK secara dini 12 sekolah 100
perawatan
kesehatan mendapatkan data sasaran KK KK rawan
4 masyarakat 1 Pendataan KK rawan rawan kesehatan 100
KK rawan
2 Pembinaan KK rawan Menurunnya angka kesakitan kesehatan 100
penderita
Kesehatan pelacakan pasien katarak dan bibir deteksi pasien katarak dan bibir katarak dan bibir
5 mata,dll 1 sumbing sumbing sumbing 100
D. PENGEMBANGAN SDM
D. KEBUTUHAN ALKES
penunjang
1 administrasi 1 Pengadaan APE Memenuhi kebutuhan peralatan Puskesmas 1 paket
E. KEBUTUHAN SARANA
memenuhi kebutuhan
1 Sarana roda 4 1 rehabilitasi roda 4 puskesmas mobil pusling 100
Meningkatnya kesehatan
20,160,000 Format 1 org balita BOK 2430000
Menurunnya angka
150,000 Format 1 org kekurangan gizi BOK
Meningkatnya status gizi
150,000 roda 2 2 org balita BOK
Menurunnya angka
1,200,000 Format 2 org kekurangan gizi BOK
semua penderita TB
sembuh dgn minum obat
2,880,000 Format 1 org secara rutin APBD
terlaksananya pelayanan
kesehatan dasar di
32,640,000 Roda 2 2 org posyandu APBD
Materi
penyuluh meningkatnya kepemilikan
1,800,000 an 2 org rumah sehat BOK
Materi meningkatnya
penyuluh pengetahuan anak SMP
240,000 an 2 org dan SMA APBD
Materi
penyuluh
6,525,000 an 2 org 100% desa siaga BOK
Format Tersedianya PHBS di
425,000 PHBs 1 0rg sekolah BOK 425000
Format tersedianya PHBS di sarana
150,000 PHBs 1 org kesehatan BOK
Materi
penyuluh terlaksananya penyuluhan
1,800,000 an 2 org terhadap sasaran BOK 1800000
Materi
penyuluh terlaksananya penyuluhan
160,000 an 1 org terhadap sasaran BOK 160000
Materi
penyuluh terlaksananya penyuluhan
400,000 an 1 org terhadap sasaran BOK 400000
kinerja karyawan
1,400,000 format 3 org meningkat sesuai rencana APBD
50,000 format 1 org renja tercapai BOK
kinerja karyawan
1,400,000 format 3 orang meningkat sesuai rencana APBD
kinerja karyawan
2,800,000 format 3 org meningkat sesuai rencana APBD
Laporan kegiatan akhir dan
100,000 format 1 org PKP tersusun BOK
meningkatnya pelayanan
1,865,000 bahan 1 org laboratorium APBD
24,000,000 2 org APBD
meningkatnya cakupan
5,000,000 materi 50 org program BOK 3500000 1800000 25000
meningkatnya cakupan
5,250,000 materi 35 org program APBD
meningkatnya kinerja
600,000 materi 1 org bidan di desa BOK
didapatkannya data
600,000 format 2 org sasaran BOK 300000
meningkatnya derajat
1,000,000 roda 2 2 org kesehatan KK binaan BOK 1000000
meningkatnya kesehatan
3,000,000 format 2 org lansia yg di bina BOK
materi
penyuluh
4,420,000 an 2 org wawasan kader bertambah APBD Kab
semua bides
mendapatkkan buku
570,000 format SDIDTK BOK 570000
bensin,
9,972,000 oli, ban 1 org kebutuhan terpenuhi APBD Kab 2772000 7200000 9972000
A. KESEHATAN WAJIB
Bumil,
untuk mendapatkan sasaran KIA bulin,bufas,
1 KIA-KB 1 Fasilitasi Kelas Ibu hamil yg akurat Neo 100
Bumil,
bulin,bufas,
4 Pendataan KIA agar mendapatkan data akurat Neo 100
agar terpantau sejauh mana kader, bumil,
6 Evaluasi Kelas Ibu kegiatan kelas ibu bides 100
Rumah
memantau adakah iodium dalam tangga, anak
Pelaksanaan Test yodium garam yg digunakan sehari-hari sekolah 100
Penyuluhan ASI Eksklusif, Bumil, Buteki dan Kader paham Bumil, Buteki,
TTD, Anemia akan ASI Eksklusif, TTD, Anemis Kader 100
Cetak Media KIE Asi Informasi dapat sampai kepada semua
Eksklusif masyarakat luas masyarakat 100
Sweeping imunisasi bayi agar semua bayi mendapat LIL Bayi 100
untuk meningkatkan
pengetahuan KRR pada siswa anak remaja
4 Penyuluhan Kespro SMP dan SMA SMP dan SMA 100
B. KESEHATAN PENUNJANG
Penyusunan dan
penggandaan renja meningkatkan kinerja karyawan karyawan
1 Perencanaan 1 puskesmas puskesmas puskesmas 100
Konsul penyusunan
laporan akhir dan PKP ke perbaikan laporan kegiatan akhir
4 DKK dan PKP Dinas 100
Penyusunan Akreditasi Melakukan akreditasi kinerja karyawan
Puskesmas puskesmas puskesmas 100
Laboratorium pembelian bahan habis untuk meningkatkan kinerja pasien
3 kesehatan 1 pakai karyawan puskesmas 100
Pel petugas
Honorarium petugas kebersihan
Manajemen kebersihan dan petugas dan jaga
4 Puskesmas 1 jaga malam malam 12 kl
tukang dan
upah tukang dan pembantu
2 pembantu tukang tukang 10 hr
transport pengantar
laporan ke dinas agar laporan dapat di terima
5 kesehatan tepat waktu Dinas 100
Kader,
Muspika,
6 Lokmin Triwulanan Desiminasi program Puskesmas Puskesmas 4 kl
lokmin bulanan karyawan
7 Puskesmas Pembahasan program puskesmas 12 kl
pembinaan bidkor ke
8 bidan desa meningkatnya kinerja Bidan Bidan Desa 100
transport konsultasi ke
9 puskesmas ke dinas Dinas 100
C. KESEHATAN PENGEMBANGAN
deteksi dini penyakit pada anak
1 kesehatan sekolah 1 penjaringan anak SD SD 12 SD 100
penjaringan anak deteksi dini penyakit pada anak Kls 1SMP, 3
2 SMP/SMA SMP/SMA SMA 100
Evaluasi program UKS
3 pada sekkolah binaan mengevaluasi program UKS 6 sekolah 100
Pemberian Obat Cacing anak sekolah terhindar dari
4 anak SD penyakit kecacingan 12 sekolah 100
melatih dokcil di masing-masing
Pelatihan dokcil sekolah 12 sekolah 100
perawatan
kesehatan mendapatkan data sasaran KK KK rawan
4 masyarakat 1 Pendataan KK rawan rawan kesehatan 100
KK rawan
2 Pembinaan KK rawan Menurunnya angka kesakitan kesehatan 100
penderita
Kesehatan pelacakan pasien katarak deteksi pasien katarak dan bibir katarak dan
5 mata,dll 1 dan bibir sumbing sumbing bibir sumbing 100
Kesehatan Olah Pembinaan sarana membina sarana kesehatan olah sarana olah
8 raga 1 kesehatan olah raga raga raga 100
D. PENGEMBANGAN SDM
menambah wawasan kader
1 Gizi masyarakat 1 refreshing kader tentang pelayanan posyandu kader 100
D. KEBUTUHAN ALKES
penunjang
1 administrasi 1 Pengadaan APE Memenuhi kebutuhan peralatan Puskesmas 1 paket
Meningkatnya kesehatan
balita 28,080,000
Meningkatnya kesehatan
balita 240,000
Meningkatnya kesehatan
balita 6,300,000
480,000
40,000
40,000
40,000
terlaksananya pelayanan
kesehatan dasar di posyandu 32,640,000
meningkatnya pengetahuan
anak SMP dan SMA 240,000
terlaksananya penyuluhan
terhadap sasaran 960,000
terlaksananya penyuluhan
terhadap sasaran 160,000
terlaksananya penyuluhan
terhadap sasaran 640,000
24,000,000
4,000,000
5,000,000
meningkatnya cakupan
program 6,300,000
meningkatnya cakupan
program 5,250,000
meningkatnya kinerja bidan di
desa 480,000
600,000
600,000
meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk memelihara
gigi 2,880,000
tercapainya derajat kesehatan
anak sekolah 1,920,000
menurunnya pasien sakit jiwa 240,000
Pencatatan KB 120,000
156,027,000 90,650,000
6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas
Volume
No Upaya Kesehatan Kegiatan Sasaran Target Kegiatan
RINCIAN PELAKSANAA
A. KESEHATAN WAJIB 7
Bumil, Transport
bulin,bufas, 1 org x 6 ds x Rp.
petugas
Neo, PHBS,
4 Pendataan KIA Kadarzi 100 18
Transport 1 org x 34 pyd x Rp.
102 kader
Transport
Balita gizi petugas 2 org x 3 kl x Rp.
Distribusi PMT Gizi buruk buruk 100 6
Transport 7 org x 30 hr x Rp.
kader
B. KESEHATAN PENUNJANG
1 perencanaan 2 Konsul renja puskesmas Dinas 100 1 Transport 1 org x 1 kl x Rp
data dan informasi Konsul Profil, LSD, SP3, dan Transport 1 org x 2 kl x Rp
2 kesehatan 2 Inventory ke DKK Dinas 100 2
Transport 1 org x 2 kl x Rp
Konsul penyusunan laporan
4 akhir dan PKP ke DKK Dinas 100 2
Transport 1 org x 12 kl x Rp
Manajemen transport pengantar laporan
3 Puskesmas 5 ke dinas kesehatan Dinas 100 12
Transport
Kader, Kader/apar 35 org x 4 kl x Rp
Muspika, at
6 Lokmin Triwulanan Puskesmas 4 kl 140
makan/min 35 org x 4 kl x Rp
140 um
pembinaan bidkor ke bidan Transport 1 org x 12 kl x Rp
8 desa Bidan Desa 100 12
transport konsultasi ke Transport 1 org x 12 kl x Rp
9 puskesmas ke dinas Dinas 100 12
10 Pengelolaan admin BOK Puskesmas 100 ATK 1 pkt
C. KESEHATAN PENGEMBANGAN
Transport 2 org x 12 skl x Rp
1 kesehatan sekolah 1 penjaringan anak SD 12 SD 100 12
Kls 1SMP, 3 Transport 2 org s 4 skl x Rp
2 penjaringan anak UKS
Evaluasi program SMP/SMA
pada SMA 100 8
3 sekkolah binaan 6 sekolah 100 36 2 org x 6 skl x Rp
penjaringan anak TK 12 sekolah 100 Transport 2 org x 12 skl x Rp
D. KEBUTUHAN ALKES
penunjang APE 1 set x Rp
1 administrasi 1 Pengadaan APE Puskesmas 1 paket
2 Penggandaan kohort KB Bides 6 ds 6 ds x Rp
3 Penggandaan kohort bayi Bides 6 ds 6 ds x Rp
8 penggandaan buku SDiDTK bayi, balita 100 19 kl x Rp
6 Penggandaan KMS Balita balita 2 rim 2 rim x Rp
JUMLAH
Lokasi Pelaksanaan Tenaga Pelaksanaan Jadwal Biaya
CIAN PELAKSANAAN
7
40,000 x 4 kl
Posyandu Bidkor, Bides Jan, Aprl, Juli, Oktober 960,000
40,000 x 12 kl
Desa Bidan Desa Jan-Des 2,880,000
40,000 x 3 hr
25,000 x 1 kl
Bidkor Mei,November 750,000
40,000 x 2 hr Dinas Dinas 2,720,000
40,000 Dinas Bidkor 40,000
40,000 x 4 kl Desa Bidkor dan promkes 1,920,000
40,000
Bidan Desa, Petugas juli, agustus,
Desa Gizi september 240,000
10,000 x 3 kl Desa Petugas Gizi Maret, April, Mei 6,300,000
40,000 x 4 kl
Petugas Gizi, Bidan
Desa Desa Maret, Mei 1,920,000
100,000
600,000
40,000
Dinas Petugas Gizi Jan-Des 480,000
40,000
Kecamatan Petugas Gizi 40,000
40,000 Desa Pet. Gizi, Bides 480,000
40,000
Dinas Pet. Imunisasi Jan-Des 480,000
40,000
Dinas Pet. Imunisasi Agustus 40,000
40,000
Dinas Pet. Imunisasi November 40,000
40,000 x 1 kl SD Pet. Imunisasi Agustus 960,000
40,000 x 1 kl SD Pet. Imunisasi November 960,000
40,000
Dinas Pet. Imunisasi Agustus 40,000
40,000
Dinas Sanitarian Jan-Des 480,000
40,000 x 1 kl Desa Sanitarian Juni 240,000
40,000 x 4 kl
Maret, Juni,
Desa Promkes september, Desember 960,000
40,000 x 1 kl
SMP dan SMA Promkes Agustus 160,000
40,000 x 1 kl
Sekolah Promkes April 640,000
50,000
Dinas Ka. TU Januari dan Desember 100,000
50,000
Dinas Bendhra Jan-Des 600,000
25,000
Februari, Mei,
Puskesmas Bendhra Agustus,November 3,500,000
20,000
Puskesmas Bendhra 2,800,000
40,000
Puskesmas Bidkor Jan-Des 480,000
50,000
Dinas Bendhra Jan-Des 600,000
Bendhra 4,000,000
40,000 x 1 kl
Sekolah Pet. UKS, dokter Agustus 960,000
40,000 x 1 kl
Sekolah Pet. UKS, dokter September 320,000
40,000 x 2 kl Sekolah Pet. UKS, dokter Juni, Desember 480,000
40,000 x 1 kl TK Pet. UKS, dokter September 960,000
40,000 x 1 kl
Desa Pet. Keswa 240,000
40,000 x 1 kl
Desa Perawat Juni 240,000
40,000 x 4 kl
Desa Perawat Jan-Des 1,600,000
40,000 x 1 kl
3,000,000
3,000,000
20,000 120,000
20,000 120,000
15,000 x 2 bk 570,000
450,000 900,000
200,000
800,000
90,650,000
6. Rencana Pelaksanaan KegiatanTahunan BOK
Tahun 2013
Volume
No Upaya Kesehatan Kegiatan Sasaran Target Kegiatan
RINCIAN PELAKSANAA
A. KESEHATAN WAJIB 7
Bumil, Transport
bulin,bufas, 1 org x 6 ds x Rp.
petugas
Neo, PHBS,
4 Pendataan KIA Kadarzi 100 18
Transport 1 org x 34 pyd x Rp.
102 kader
penderita
5 Survei kontak Kusta kusta 100 24
penderita Transport 1 org x 6 ds x Rp.
pelacakan kasus baru kusta kusta 100 24
calon jemaah Transport 1 org x 1 kl x Rp.
Pengambilan buku haji haji 100 1
Pelacakan K3JH Jemaah haji 100 Transport 1 org x 6 ds x Rp.
B. KESEHATAN PENUNJANG
1 perencanaan 2 Konsul renja puskesmas Dinas 100 1 Transport 1 org x 1 kl x Rp
data dan informasi Konsul Profil, LSD, SP3, dan Transport 1 org x 2 kl x Rp
2 kesehatan 2 Inventory ke DKK Dinas 100 2
Transport 1 org x 2 kl x Rp
Konsul penyusunan laporan
4 akhir dan PKP ke DKK Dinas 100 2
Transport 1 org x 12 kl x Rp
Manajemen transport pengantar laporan
3 Puskesmas 5 ke dinas kesehatan Dinas 100 12
Transport
Kader, Kader/apar 35 org x 4 kl x Rp
Muspika, at
6 Lokmin Triwulanan Puskesmas 4 kl 140
makan/min 35 org x 4 kl x Rp
140 um
pembinaan bidkor ke bidan Transport 1 org x 12 kl x Rp
8 desa Bidan Desa 100 12
transport konsultasi ke Transport 1 org x 12 kl x Rp
9 puskesmas ke dinas Dinas 100 12
ATK 1 pkt
10 Pengelolaan admin BOK Puskesmas 100
Penggandaan Laporan 12 bk x Rp
C. KESEHATAN PENGEMBANGAN
Transport 2 org x 12 skl x Rp
1 kesehatan sekolah 1 penjaringan anak SD 12 SD 100 12
Kls 1SMP, 3 Transport 2 org s 4 skl x Rp
2 penjaringan anak SMP/SMA SMA 100 8
penjaringan anak TK 12 sekolah 100 Transport 2 org x 12 skl x Rp
D. KEBUTUHAN ALKES
penunjang APE 1 set x Rp
1 administrasi 1 Pengadaan APE Puskesmas 1 paket
2 Penggandaan kohort KB Bides 6 ds 7 bk x Rp
3 Penggandaan kohort bayi Bides 6 ds 6 ds x Rp
8 penggandaan buku SDiDTK bayi, balita 100 6 ds x Rp
5 rim x Rp
penggandaan format SDIDTK 5 rim
6 Penggandaan KMS Balita balita 2 rim 5 rim x Rp
JUMLAH
Lokasi Pelaksanaan Tenaga Pelaksanaan Jadwal Biaya
CIAN PELAKSANAAN
7
40,000 x 4 kl
Posyandu Bidkor, Bides Jan, Aprl, Juli, Oktober 960,000
40,000 x 12 kl
Desa Bidan Desa Jan-Des 2,880,000
40,000 x 3 hr
25,000 x 1 kl
Bidkor Mei,November 750,000
40,000 x 1 hr Pkm Bidan 1,360,000
40,000 Dinas Bidkor 40,000
40,000 x 1 kl Desa Promkes Maret-Agustus 240,000
40,000
Januari, Februari,
Desa Pet. Gizi Maret 120,000
2,000 x 3 kl
Desa kader 420,000
40,000 x 4 kl
Petugas Gizi, Bidan
Desa Desa Maret, Mei 1,920,000
100,000
600,000
40,000 Desa Pet. Gizi, Bides 240,000
40,000
Dinas Pet. Imunisasi Jan-Des 480,000
40,000
Dinas Pet. Imunisasi Agustus 40,000
40,000
Dinas Pet. Imunisasi November 40,000
40,000 x 1 kl SD Pet. Imunisasi Agustus 960,000
40,000 x 1 kl SD Pet. Imunisasi November 960,000
40,000
Dinas Pet. Imunisasi Agustus 40,000
Ds. Kadumekar,
40,000 x 1 kl
Babakancikao,
Maracang Survailens 120,000
40,000 x 4 kl
Ds. Maracang,
Kadumekar,
Babakancikao,
hegarmanah, Maret, Juni,
Cicadas, Cilangkap Pet. Kusta September, Desember 960,000
40,000 x 1 kl
Desa Pet. Kusta Februari 240,000
40,000
Dinas Survailens Agustus 40,000
40,000 x 1 kl Desa Survailens Oktober 240,000
40,000
Dinas Sanitarian Jan-Des 480,000
40,000 x 1 kl
SMP dan SMA Promkes November 160,000
50,000
Dinas Ka. TU Januari dan Desember 100,000
50,000
Dinas Ka. TU Januari dan Desember 100,000
50,000
Dinas Bendhra Jan-Des 600,000
25,000
Januari, April, Juli,
Puskesmas Bendhra November 3,500,000
20,000
Puskesmas Bendhra 2,800,000
50,000
Puskesmas Bidkor Jan-Des 600,000
50,000
Dinas Ka. Puskesmas Jan-Des 600,000
Januari, April, Juli,
Bendhra November 5,645,000
50,000 Desember 600,000
40,000 x 1 kl
Sekolah Pet. UKS, dokter Agustus 960,000
40,000 x 1 kl
Sekolah Pet. UKS, dokter September 320,000
40,000 x 1 kl TK Pet. UKS, dokter September 960,000
40,000 x 1 kl
Sekolah Promkes Juli 640,000
40,000 x 1 kl
Desa Pet. Keswa Januari 240,000
40,000 x 1 kl
Desa Perawat Juni 240,000
40,000 x 4 kl
Desa Perawat Jan-Des 1,600,000
40,000 x 1 kl
Klub OR Pet. Kesorga Maret 40,000
3,000,000
3,000,000
35,000 245,000
35,000 210,000
35,000 x 2 bk 420,000
100,000
500,000
500,000 2,500,000
100,000
2,000,000
65,000,000
Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan BOK
Tahun 2013
5. Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas Maracang Tahun 2013
A. KESEHATAN WAJIB
Bumil,
untuk mendapatkan sasaran KIA bulin,bufas,
1 KIA-KB 1 Fasilitasi Kelas Ibu hamil yg akurat Neo 100
Bumil,
bulin,bufas,
4 Pendataan KIA agar mendapatkan data akurat Neo 100
agar terpantau sejauh mana kader, bumil,
6 Evaluasi Kelas Ibu kegiatan kelas ibu bides 100
Rumah
memantau adakah iodium dalam tangga, anak
Pelaksanaan Test yodium garam yg digunakan sehari-hari sekolah 100
Sweeping imunisasi bayi agar semua bayi mendapat LIL Bayi 100
Rumah makan,
agar industri makanan dan TTU home industry,
5 kesling 2 pembinaan TTU.TPM bekerja sesuai standar kesehatan &TTU 100
Pengiriman limbah medis agar limbah medis dapat Limabah
puskesmas dimusnahkan dengan benar medis 100
untuk meningkatkan
pengetahuan KRR pada siswa anak remaja
4 Penyuluhan Kespro SMP dan SMA SMP dan SMA 100
B. KESEHATAN PENUNJANG
Penyusunan dan
penggandaan renja meningkatkan kinerja karyawan karyawan
1 Perencanaan 1 puskesmas puskesmas puskesmas 100
2 Konsul renja puskesmas perbaikan rencana kerja pkm Dinas 100
Konsul penyusunan
laporan akhir dan PKP ke perbaikan laporan kegiatan akhir
4 DKK dan PKP Dinas 100
Penyusunan Akreditasi Melakukan akreditasi kinerja karyawan
Puskesmas puskesmas puskesmas 100
Pel petugas
Honorarium petugas kebersihan
Manajemen kebersihan dan petugas dan jaga
4 Puskesmas 1 jaga malam malam 12 kl
tukang dan
upah tukang dan pembantu
2 pembantu tukang tukang 10 hr
transport pengantar
laporan ke dinas agar laporan dapat di terima
5 kesehatan tepat waktu Dinas 100
Kader,
Muspika,
6 Lokmin Triwulanan Desiminasi program Puskesmas Puskesmas 4 kl
lokmin bulanan karyawan
7 Puskesmas Pembahasan program puskesmas 12 kl
pembinaan bidkor ke
8 bidan desa meningkatnya kinerja Bidan Bidan Desa 100
transport konsultasi ke
9 puskesmas ke dinas Dinas 100
C. KESEHATAN PENGEMBANGAN
deteksi dini penyakit pada anak
1 kesehatan sekolah 1 penjaringan anak SD SD 12 SD 100
penjaringan anak deteksi dini penyakit pada anak Kls 1SMP, 3
2 SMP/SMA SMP/SMA SMA 100
Evaluasi program UKS
3 pada sekkolah binaan mengevaluasi program UKS 6 sekolah 100
Pemberian Obat Cacing anak sekolah terhindar dari
4 anak SD penyakit kecacingan 12 sekolah 100
melatih dokcil di masing-masing
Pelatihan dokcil sekolah 12 sekolah 100
perawatan
kesehatan mendapatkan data sasaran KK KK rawan
4 masyarakat 1 Pendataan KK rawan rawan kesehatan 100
KK rawan
2 Pembinaan KK rawan Menurunnya angka kesakitan kesehatan 100
penderita
Kesehatan pelacakan pasien katarak deteksi pasien katarak dan bibir katarak dan
5 mata,dll 1 dan bibir sumbing sumbing bibir sumbing 100
Posbindu
2 Posbindu deteksi dini kesehatan lansia lansia 100
Kesehatan Olah Pembinaan sarana membina sarana kesehatan olah sarana olah
8 raga 1 kesehatan olah raga raga raga 100
D. PENGEMBANGAN SDM
menambah wawasan kader
1 Gizi masyarakat 1 refreshing kader tentang pelayanan posyandu kader 100
D. KEBUTUHAN ALKES
penunjang
1 administrasi 1 Pengadaan APE Memenuhi kebutuhan peralatan Puskesmas 1 paket
E. KEBUTUHAN SARANA
memenuhi kebutuhan
1 Sarana roda 4 1 rehabilitasi roda 4 puskesmas mobil pusling 100
Meningkatnya kesehatan
balita 28,080,000
Meningkatnya kesehatan
balita 150,000
Meningkatnya kesehatan
balita 6,300,000
petugas mengerti
program ASI Eksklusifdan
TTD 480,000
480,000
40,000
40,000
diharapkan semua siwa
tidak ada yg menderita
campak 960,000
menurunkan penyakit
PD3I 960,000
40,000
semua penderita TB
sembuh dgn minum obat
secara rutin 2,880,000
terlaksananya pelayanan
kesehatan dasar di
posyandu 32,640,000
meningkatnya
pengetahuan anak SMP
dan SMA 240,000
Tersedianya PHBS di
sekolah 400,000
tersedianya PHBS di
sarana kesehatan 100,000
terlaksananya
penyuluhan terhadap
sasaran 600,000
terlaksananya
penyuluhan terhadap
sasaran 100,000
terlaksananya
penyuluhan terhadap
sasaran 400,000
kinerja karyawan
meningkat sesuai rencana 1,400,000
renja tercapai 50,000
kinerja karyawan
meningkat sesuai rencana 1,400,000
kinerja karyawan
meningkat sesuai rencana 2,800,000
meningkatnya pelayanan
laboratorium 1,865,000
24,000,000
4,000,000
5,000,000
meningkatnya cakupan
program 5,250,000
meningkatnya cakupan
program 5,250,000
meningkatnya kinerja
bidan di desa 300,000
600,000
menurunnya kesakitan
pada anak SD 600,000
menurunnya kesakitan
pada anak SMP/SMA 200,000
Program UKS berjalan
baik 300,000
semua anak sekolah tidak
cacingan 960,000
terdeteksinya tumbang
balita secara dini 600,000
meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk
memelihara gigi 2,880,000
tercapainya derajat
kesehatan anak sekolah 1,920,000
didapatkannya data
sasaran 150,000
meningkatnya derajat
kesehatan KK binaan 1,000,000
terjaringnya pasien
katarak dan bibir sumbing 150,000
meningkatnya kesehatan
lansia yg di bina 1,800,000
semua sarana telah
terbina 150,000
wawasan kader
bertambah 4,420,000
Pencatatan KB 120,000
semua bides
mendapatkkan buku
SDIDTK 570,000
tumbang balita terpantau
dan tercatat di KMS 900,000
Tersedianya format
pendataan 800,000
kebutuhan kegiatan
terpenuhi 19,101,000
156,027,000 78,185,000
6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas
Volume
No Upaya Kesehatan Kegiatan Sasaran Target Kegiatan
RINCIAN PELAKSANAA
A. KESEHATAN WAJIB 7
Bumil, Transport
bulin,bufas, 1 org x 6 ds x Rp.
petugas
Neo, PHBS,
4 Pendataan KIA Kadarzi 100 18
Transport 1 org x 34 pyd x Rp.
102 kader
Transport
Balita gizi petugas
2 org x 3 kl x Rp.
Distribusi PMT Gizi buruk buruk 100 6
Transport 7 org x 30 hr x Rp.
kader
B. KESEHATAN PENUNJANG
1 perencanaan 2 Konsul renja puskesmas Dinas 100 1 Transport 1 org x 1 kl x Rp
data dan informasi Konsul Profil, LSD, SP3, dan Transport 1 org x 2 kl x Rp
2 kesehatan 2 Inventory ke DKK Dinas 100 2
Transport 1 org x 2 kl x Rp
Konsul penyusunan laporan
4 akhir dan PKP ke DKK Dinas 100 2
Transport 1 org x 12 kl x Rp
Manajemen transport pengantar laporan
3 Puskesmas 5 ke dinas kesehatan Dinas 100 12
Transport
Kader, Kader/apar 35 org x 4 kl x Rp
Muspika, at
6 Lokmin Triwulanan Puskesmas 4 kl 140
makan/min 35 org x 4 kl x Rp
140 um
pembinaan bidkor ke bidan Transport 1 org x 12 kl x Rp
8 desa Bidan Desa 100 12
transport konsultasi ke Transport 1 org x 12 kl x Rp
9 puskesmas ke dinas Dinas 100 12
10 Pengelolaan admin BOK Puskesmas 100 ATK 1 pkt
C. KESEHATAN PENGEMBANGAN
Transport 2 org x 12 skl x Rp
1 kesehatan sekolah 1 penjaringan anak SD 12 SD 100 12
Kls 1SMP, 3 Transport 2 org s 4 skl x Rp
2 penjaringan anak UKS
Evaluasi program SMP/SMA
pada SMA 100 8
3 sekkolah binaan 6 sekolah 100 36 2 org x 6 skl x Rp
penjaringan anak TK 12 sekolah 100 Transport 2 org x 12 skl x Rp
Transport 1 org x 6 ds x Rp
pasien dgn
3 Kesehatan Jiwa 1 pelacakan pasien Jiwa kelainan jiwa 100 6
D. KEBUTUHAN ALKES
penunjang APE 1 set x Rp
1 administrasi 1 Pengadaan APE Puskesmas 1 paket
2 Penggandaan kohort KB Bides 6 ds 6 ds x Rp
3 Penggandaan kohort bayi Bides 6 ds 6 ds x Rp
8 penggandaan buku SDiDTK bayi, balita 100 19 kl x Rp
6 Penggandaan KMS Balita balita 2 rim 2 rim x Rp
JUMLAH
Lokasi Pelaksanaan Tenaga Pelaksanaan Jadwal Biaya
N PELAKSANAAN
7
25,000 x 4 kl
Posyandu Bidkor, Bides Jan, Aprl, Juli, Oktober 1,200,000
25,000 x 12 kl
Desa Bidan Desa Jan-Des 1,800,000
25,000 x 3 hr
25,000 x 1 kl
Bidkor Mei,November 1,500,000
40,000 x 2 hr Puskesmas Dinas 2,720,000
40,000 Dinas Bidkor 40,000
25,000
juli, agustus,
Desa Bidan Desa, Petugas Gizi september 150,000
10,000 x 3 kl Desa Petugas Gizi Maret, April, Mei 6,300,000
25,000
Desa Petugas Gizi,Bidan Desa Maret, April, Mei 150,000
2,000 x 3 kl
Desa kader 420,000
25,000
Puskesmas Petugas Gizi Jan, Feb 80,000
25,000 x 4 kl
Desa Petugas Gizi, Bidan Desa Maret, Mei 1,200,000
100,000
600,000
40,000
Dinas Petugas Gizi Jan-Des 480,000
40,000
Kecamatan Petugas Gizi 40,000
25,000 Desa Pet. Gizi, Bides 300,000
40,000
Dinas Pet. Imunisasi Jan-Des 480,000
40,000
Dinas Pet. Imunisasi Agustus 40,000
40,000
Dinas Pet. Imunisasi November 40,000
40,000 x 1 kl SD Pet. Imunisasi Agustus 960,000
40,000 x 1 kl SD Pet. Imunisasi November 960,000
40,000
Dinas Pet. Imunisasi Agustus 40,000
40,000
Dinas Sanitarian 480,000
25,000 x 1 kl Desa Sanitarian 150,000
25,000 x 4 kl
Desa Promkes 600,000
25,000 x 1 kl
SMP dan SMA Promkes 100,000
25,000 x 1 kl
Sekolah Promkes 400,000
50,000
Dinas Ka. TU 100,000
50,000
Dinas Bendhra Jan-Des 600,000
25,000
25,000 x 1 kl
Sekolah Pet. UKS, dokter Agustus 600,000
25,000 x 1 kl
Sekolah Pet. UKS, dokter September 200,000
25,000 x 2 kl Sekolah Pet. UKS, dokter 300,000
25,000 x 1 kl TK Pet. UKS, dokter September 600,000
25,000 x 1 kl
Desa Pet. Keswa 150,000
25,000 x 1 kl
Desa Perawat 150,000
25,000 x 4 kl
Desa Perawat 1,000,000
25,000 x 1 kl
25,000 x 2 kl
Klub OR Pet. Kesorga 150,000
3,000,000
3,000,000
20,000 120,000
20,000 120,000
15,000 x 2 bk 570,000
450,000 900,000
200,000
800,000
78,185,000
5. Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas Maracang Tahun 2013
A. KESEHATAN WAJIB
Bumil,
untuk mendapatkan sasaran KIA bulin,bufas,
1 KIA-KB 1 Fasilitasi Kelas Ibu hamil yg akurat Neo 100
Bumil,
bulin,bufas,
4 Pendataan KIA agar mendapatkan data akurat Neo 100
agar terpantau sejauh mana kader, bumil,
6 Evaluasi Kelas Ibu kegiatan kelas ibu bides 100
Rumah
memantau adakah iodium dalam tangga, anak
Pelaksanaan Test yodium garam yg digunakan sehari-hari sekolah 100
Sweeping imunisasi bayi agar semua bayi mendapat LIL Bayi 100
Rumah makan,
agar industri makanan dan TTU home industry,
5 kesling 2 pembinaan TTU.TPM bekerja sesuai standar kesehatan &TTU 100
Pengiriman limbah medis agar limbah medis dapat Limabah
puskesmas dimusnahkan dengan benar medis 100
untuk meningkatkan
pengetahuan KRR pada siswa anak remaja
4 Penyuluhan Kespro SMP dan SMA SMP dan SMA 100
B. KESEHATAN PENUNJANG
Penyusunan dan
penggandaan renja meningkatkan kinerja karyawan karyawan
1 Perencanaan 1 puskesmas puskesmas puskesmas 100
2 Konsul renja puskesmas perbaikan rencana kerja pkm Dinas 100
Konsul penyusunan
laporan akhir dan PKP ke perbaikan laporan kegiatan akhir
4 DKK dan PKP Dinas 100
Penyusunan Akreditasi Melakukan akreditasi kinerja karyawan
Puskesmas puskesmas puskesmas 100
Pel petugas
Honorarium petugas kebersihan
Manajemen kebersihan dan petugas dan jaga
4 Puskesmas 1 jaga malam malam 12 kl
tukang dan
upah tukang dan pembantu
2 pembantu tukang tukang 10 hr
transport pengantar
laporan ke dinas agar laporan dapat di terima
5 kesehatan tepat waktu Dinas 100
Kader,
Muspika,
6 Lokmin Triwulanan Desiminasi program Puskesmas Puskesmas 4 kl
lokmin bulanan karyawan
7 Puskesmas Pembahasan program puskesmas 12 kl
pembinaan bidkor ke
8 bidan desa meningkatnya kinerja Bidan Bidan Desa 100
transport konsultasi ke
9 puskesmas ke dinas Dinas 100
C. KESEHATAN PENGEMBANGAN
deteksi dini penyakit pada anak
1 kesehatan sekolah 1 penjaringan anak SD SD 12 SD 100
penjaringan anak deteksi dini penyakit pada anak Kls 1SMP, 3
2 SMP/SMA SMP/SMA SMA 100
Evaluasi program UKS
3 pada sekkolah binaan mengevaluasi program UKS 6 sekolah 100
Pemberian Obat Cacing anak sekolah terhindar dari
4 anak SD penyakit kecacingan 12 sekolah 100
melatih dokcil di masing-masing
Pelatihan dokcil sekolah 12 sekolah 100
perawatan
kesehatan mendapatkan data sasaran KK KK rawan
4 masyarakat 1 Pendataan KK rawan rawan kesehatan 100
KK rawan
2 Pembinaan KK rawan Menurunnya angka kesakitan kesehatan 100
penderita
Kesehatan pelacakan pasien katarak deteksi pasien katarak dan bibir katarak dan
5 mata,dll 1 dan bibir sumbing sumbing bibir sumbing 100
Posbindu
2 Posbindu deteksi dini kesehatan lansia lansia 100
Kesehatan Olah Pembinaan sarana membina sarana kesehatan olah sarana olah
8 raga 1 kesehatan olah raga raga raga 100
D. PENGEMBANGAN SDM
menambah wawasan kader
1 Gizi masyarakat 1 refreshing kader tentang pelayanan posyandu kader 100
D. KEBUTUHAN ALKES
penunjang
1 administrasi 1 Pengadaan APE Memenuhi kebutuhan peralatan Puskesmas 1 paket
E. KEBUTUHAN SARANA
memenuhi kebutuhan
1 Sarana roda 4 1 rehabilitasi roda 4 puskesmas mobil pusling 100
Meningkatnya kesehatan
balita 28,080,000
Meningkatnya kesehatan
balita 150,000
Meningkatnya kesehatan
balita 6,300,000
petugas mengerti
program ASI Eksklusifdan
TTD 480,000
480,000
40,000
40,000
diharapkan semua siwa
tidak ada yg menderita
campak 960,000
menurunkan penyakit
PD3I 960,000
40,000
semua penderita TB
sembuh dgn minum obat
secara rutin 2,880,000
terlaksananya pelayanan
kesehatan dasar di
posyandu 32,640,000
meningkatnya
pengetahuan anak SMP
dan SMA 240,000
Tersedianya PHBS di
sekolah 400,000
tersedianya PHBS di
sarana kesehatan 100,000
terlaksananya
penyuluhan terhadap
sasaran 600,000
terlaksananya
penyuluhan terhadap
sasaran 100,000
terlaksananya
penyuluhan terhadap
sasaran 400,000
kinerja karyawan
meningkat sesuai rencana 1,400,000
renja tercapai 50,000
kinerja karyawan
meningkat sesuai rencana 1,400,000
kinerja karyawan
meningkat sesuai rencana 2,800,000
meningkatnya pelayanan
laboratorium 1,865,000
24,000,000
4,000,000
5,000,000
meningkatnya cakupan
program 5,250,000
meningkatnya cakupan
program 5,250,000
meningkatnya kinerja
bidan di desa 300,000
600,000
menurunnya kesakitan
pada anak SD 600,000
menurunnya kesakitan
pada anak SMP/SMA 200,000
Program UKS berjalan
baik 300,000
semua anak sekolah tidak
cacingan 960,000
terdeteksinya tumbang
balita secara dini 600,000
meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk
memelihara gigi 2,880,000
tercapainya derajat
kesehatan anak sekolah 1,920,000
didapatkannya data
sasaran 150,000
meningkatnya derajat
kesehatan KK binaan 1,000,000
terjaringnya pasien
katarak dan bibir sumbing 150,000
meningkatnya kesehatan
lansia yg di bina 1,800,000
semua sarana telah
terbina 150,000
wawasan kader
bertambah 4,420,000
Pencatatan KB 120,000
semua bides
mendapatkkan buku
SDIDTK 570,000
tumbang balita terpantau
dan tercatat di KMS 900,000
Tersedianya format
pendataan 800,000
kebutuhan kegiatan
terpenuhi 19,101,000
156,027,000 76,835,000
6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas
Volume
No Upaya Kesehatan Kegiatan Sasaran Target Kegiatan
RINCIAN PELAKSANAA
A. KESEHATAN WAJIB 7
Bumil, Transport
bulin,bufas, 1 org x 6 ds x Rp.
petugas
Neo, PHBS,
4 Pendataan KIA Kadarzi 100 18
Transport 1 org x 34 pyd x Rp.
102 kader
Transport
Balita gizi petugas
2 org x 3 kl x Rp.
Distribusi PMT Gizi buruk buruk 100 6
Transport 7 org x 30 hr x Rp.
kader
B. KESEHATAN PENUNJANG
1 perencanaan 2 Konsul renja puskesmas Dinas 100 1 Transport 1 org x 1 kl x Rp
data dan informasi Konsul Profil, LSD, SP3, dan Transport 1 org x 2 kl x Rp
2 kesehatan 2 Inventory ke DKK Dinas 100 2
Transport 1 org x 2 kl x Rp
Konsul penyusunan laporan
4 akhir dan PKP ke DKK Dinas 100 2
Transport 1 org x 12 kl x Rp
Manajemen transport pengantar laporan
3 Puskesmas 5 ke dinas kesehatan Dinas 100 12
Transport
Kader, Kader/apar 35 org x 4 kl x Rp
Muspika, at
6 Lokmin Triwulanan Puskesmas 4 kl 140
makan/min 35 org x 4 kl x Rp
140 um
pembinaan bidkor ke bidan Transport 1 org x 12 kl x Rp
8 desa Bidan Desa 100 12
transport konsultasi ke Transport 1 org x 12 kl x Rp
9 puskesmas ke dinas Dinas 100 12
10 Pengelolaan admin BOK Puskesmas 100 ATK 1 pkt
C. KESEHATAN PENGEMBANGAN
Transport 2 org x 12 skl x Rp
1 kesehatan sekolah 1 penjaringan anak SD 12 SD 100 12
Kls 1SMP, 3 Transport 2 org s 4 skl x Rp
2 penjaringan anak UKS
Evaluasi program SMP/SMA
pada SMA 100 8
3 sekkolah binaan 6 sekolah 100 36 2 org x 6 skl x Rp
penjaringan anak TK 12 sekolah 100 Transport 2 org x 12 skl x Rp
Transport 1 org x 6 ds x Rp
pasien dgn
3 Kesehatan Jiwa 1 pelacakan pasien Jiwa kelainan jiwa 100 6
D. KEBUTUHAN ALKES
penunjang APE 1 set x Rp
1 administrasi 1 Pengadaan APE Puskesmas 1 paket
2 Penggandaan kohort KB Bides 6 ds 6 ds x Rp
3 Penggandaan kohort bayi Bides 6 ds 6 ds x Rp
8 penggandaan buku SDiDTK bayi, balita 100 19 kl x Rp
6 Penggandaan KMS Balita balita 2 rim 2 rim x Rp
JUMLAH
Lokasi Pelaksanaan Tenaga Pelaksanaan Jadwal Biaya
N PELAKSANAAN
7
25,000 x 4 kl
Posyandu Bidkor, Bides Jan, Aprl, Juli, Oktober 600,000
25,000 x 12 kl
Desa Bidan Desa Jan-Des 1,800,000
25,000 x 3 hr
25,000 x 1 kl
Bidkor Mei,November 750,000
40,000 x 2 hr Puskesmas Dinas 2,720,000
40,000 Dinas Bidkor 40,000
25,000
juli, agustus,
Desa Bidan Desa, Petugas Gizi september 150,000
10,000 x 3 kl Desa Petugas Gizi Maret, April, Mei 6,300,000
25,000
Desa Petugas Gizi,Bidan Desa Maret, April, Mei 150,000
2,000 x 3 kl
Desa kader 420,000
25,000
Puskesmas Petugas Gizi Jan, Feb 80,000
25,000 x 4 kl
Desa Petugas Gizi, Bidan Desa Maret, Mei 1,200,000
100,000
600,000
40,000
Dinas Petugas Gizi Jan-Des 480,000
40,000
Kecamatan Petugas Gizi 40,000
25,000 Desa Pet. Gizi, Bides 300,000
40,000
Dinas Pet. Imunisasi Jan-Des 480,000
40,000
Dinas Pet. Imunisasi Agustus 40,000
40,000
Dinas Pet. Imunisasi November 40,000
40,000 x 1 kl SD Pet. Imunisasi Agustus 960,000
40,000 x 1 kl SD Pet. Imunisasi November 960,000
40,000
Dinas Pet. Imunisasi Agustus 40,000
40,000
Dinas Sanitarian 480,000
25,000 x 1 kl Desa Sanitarian 150,000
25,000 x 4 kl
Desa Promkes 600,000
25,000 x 1 kl
SMP dan SMA Promkes 100,000
25,000 x 1 kl
Sekolah Promkes 400,000
50,000
Dinas Ka. TU 100,000
40,000
Dinas Bendhra Jan-Des 600,000
25,000
25,000 x 1 kl
Sekolah Pet. UKS, dokter Agustus 600,000
25,000 x 1 kl
Sekolah Pet. UKS, dokter September 200,000
25,000 x 2 kl Sekolah Pet. UKS, dokter 300,000
25,000 x 1 kl TK Pet. UKS, dokter September 600,000
25,000 x 1 kl
Desa Pet. Keswa 150,000
25,000 x 1 kl
Desa Perawat 150,000
25,000 x 4 kl
Desa Perawat 1,000,000
25,000 x 1 kl
25,000 x 2 kl
Klub OR Pet. Kesorga 150,000
3,000,000
3,000,000
20,000 120,000
20,000 120,000
15,000 x 2 bk 570,000
450,000 900,000
200,000
800,000
76,835,000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( RPK ) DI PUSKESMAS MARACANG
TAHUN 2013
NO UPAYA VOLUME
KESE KEGIATAN SASARAN TARGET KEGIATAN RINCIAN PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 6 7
Pendatan
1 Masyarakat 100 60 hok Trasport 2 org x 6 ds x Rp. 25000 x 5 hr
KIA/KB/KADARZI, PHBS
4
KIA/KB
5
Penjaringan anak SD anak SD 100 Trasport 2 org x 12 SD x Rp. 25000 x 1 kl
24 hok
6
Transport Posbindu Lansia 100 72 hok Trasport 1 org x 6 ds x Rp. 25000 x 12 kl
7
Pengambilan vaksin dinas 100 14 hok Trasport 1 org x Rp. 25000 x 14 kl
8
imunisasi
Bias Campak anak SD 100 24 hok
Trasport 2 org x 12 SD x Rp. 25000 x 1 kl
9 imunisasi Bias DT,Td anak SD 100 24 hok Trasport 2 org x 12 SD x Rp. 25000 x 1 kl
10
Sweeping Vit A balita 100 68 hok Trasport 1 org x 34 pyd x Rp. 25000 x 2 kl
12 PMT Balita Gizi kurang Balita 100 72 hok 81 org x 30 hr x Rp. 4000 x 3 kl
Transport kader
& toma dlm
13 peserta 100 18 hok Trasport 9 org x 1 ds x Rp. 25000 x 2 kl
rangka pengem
bangan desa siaga
Transport peren
canaan teknis
14 desa siaga Petugas 100 4 hok Trasport 1 org x Rp. 25000 x 4 kl
& PHBS pet prom
ke dinkes
promkes
15 Survei PHBS di institusi 10 hok
Petugas 100 Trasport 1 org x 10 SD x Rp. 25000 x 1 kl
pendidikan
Pengkajian PHBS
16 Sarana Kesehatan Petugas 100 6 hok Trasport 1 org x 6 srna x Rp. 25000 x 1 kl
penyuluhan klp
17 intervensi PHBS petugas 100 12 hok Trasport 1 org x 6 ds x Rp. 25000 x 2 kl
rumah tangga
21 8 hok
survei kontak kusta pasen kusta 100 Trasport 1 org x 4 ds x Rp. 25000 x 4 kl
Survei kontak TBC Masyarakat 100 2 hok Trasport 1 org x 2 ds x Rp. 25000 x 1 kl
Upaya Pembinaan kesehatan clab olah raga Trasport 1 org x 1 bln x Rp. 25000 x 3 clb
25 pengembanga 100 3 hok
Olahraga
n Kesehatan
28 lokmin bulanan karyawan 100 174 hok makan 29 org x Rp. 20000 x 6 kl
29 Manajemen 34 hok 1 org x 34 pyd x Rp 25000 x 4 kl
Puskesmas transport
Lokmin Tribulanan kader 100
45 hok makan 45 org x Rp 20000 x 4 kl
32 Konsultasi ka PKM Dinas 100 12 hok Trasport 1 org x Rp. 50000 x 12 kl
33 Pengantar laporan Dinas 100 12 hok Trasport 1 org x Rp. 50000 x 12 kl
4 hok Biaya Pertemuan
34 2 org x 1 kl x Rp. 440000 x 1 hr
pelatihan manajemen BOK 100 2 hok transport lokal PKM
PKM
2 org x 1 KL x Rp. 110000 x 1 hr
2 hok Uang Saku pkm
2 org x 1 KL x Rp. 105000 x 2 hr
Tk miftahul ula,nurul
hikmah,miftahuljanah,barokah,
almuhajirin,baitulmuslimin,risal Pet UKS Oktober 600,000
atul haq,bina islami,al
mujahidin,al hikmah,az zahra
SD Maracang1,2,kadumekar,
Pet UKS Juli 600,000
Bab Cikao1,2,Hegarmanah1,2
Cicadas1,2,Cilangkap 1,2
ds Maracang,kadumekar, Pet
Bab Cikao,Hegarmanah, Lansia Jan s/d des 1,800,000
Cicadas,Cilangkap
Pet Imu
Dinas kesehatan jan s/d des 350,000
nisasi
SD Maracang1,2,kadumekar,
Bab Cikao1,2,Hegarmanah1,2 petugas september 600,000
imunisasi
Cicadas1,2,Cilangkap 1,2
Albarokah
Bab Cikao1,2,Hegarmanah1,2
Cicadas1,2,Cilangkap 1,2
Albarokah
ds Maracang,kadumekar,
Bab Cikao,Hegarmanah, kader peb, agust 1,700,000
Cicadas,Cilangkap
ds Maracang,kadumekar,
Bab Cikao,Hegarmanah, juli,agut,
Petugas Gizi 450,000
sept
Cicadas,Cilangkap
ds Maracang,kadumekar,
jul,agust
Bab Cikao,Hegarmanah, Petugas Gizi 29,160,000
,sept
Cicadas,Cilangkap
ds Maracang,kadumekar,
Bab Cikao,Hegarmanah, mei,
Pet promkes september 450,000
Cicadas,Cilangkap
maret,juni,a
Dinkes promkes 100,000
gust,nop
SD Kadumekar,Maracang1,2
SD Cicadas 1,2.Bab Cikao 1,2
promkes juli , agustus 250,000
SD Cilangkap 1,2
SD Albarokah
Anisa,Mitra
sehat,Nayaka,Barokah,Fasifik promkes agustus 150,000
IBR
ds Maracang,kadumekar, maret
Bab Cikao,Hegarmanah, promkes agustus 300,000
Cicadas,Cilangkap
ds Maracang,kadumekar,
petugas
Bab Cikao,Hegarmanah, survelan Nopember 150,000
Cicadas,Cilangkap
jan,
ds Maracang,hegmanah
pet kusta maret,okt,d 400,000
,cicadas,cilangkap es
Bab Cikao,Hegarmanah,
Cicadas,Cilangkap
Maracang,Kadumekar survelan des 50,000
ds Maracang survelan 0kt
100,000
klp seeg tembaga,usaha petugas 200,000
makanan wotokowo,limbah des
kapas kesja
FC Dallas,maracang,PSKM juli,agust,
petugas 75,000
kadumekar,IRETA Bab cikao
kesorga
2,950,000
Petugas 390,000
800,000
880,000
Mei
220,000
420,000
JUMLAH 59,300,000
Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah
518 518 583 69.18075
3606 3635 3884
1532 1542 1603
274 274 276
108 109 110
135 135 135
57 60 62
13288
1865000
Diare BP Gigi KK rwn KK sls d bi Mandiri 4 Lab gigi KIK dlm gdung
54 1137 89 16 0 0 81 17 8 2
60 1345 78 9 1 0 108 37 16 4
63 1342 72 16 0 0 88 27 14 4
60 1195 93 26 1 0 111 22 6 4
60 1148 121 0 0 0 109 30 12 2
55 1157 116 19 12 0 96 31 16 2
60 1076 112 35 3 0 86 42 16 4
64 971 64 19 0 0 70 0 12 4
62 1101 102 17 0 0 109 42 16 2
52 1248 140 20 0 0 128 42 16 2
590 11720 987 177 17 0 986 290 132 30
instutisi phbs phbs rt penyulhn klmp ukbm desa siaga kunjungan rmh
24 0 8
28 1 36
26 0 14
32 0 12
28 0 14
20 0 16
44 1 16
36 0 12
36 1 16
36 0 6 16
0 0 310 3 6 160