Anda di halaman 1dari 20

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target


Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, mengendalikan pelaksanaaan kegiatan dan
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan meningkatkan pelayanan administrasi di bagian :
optimalisasi sarana dan prasarana Rumah Sakit serta meningkatkan 1. Perencanaan monitoring dan evaluasi, pendidikan
kualitas Sumber Daya Manusia RS 100%
penelitian dan pengembangan
2. Keuangan 100%
3. Umum 100%

Program Anggaran Keterangan


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 200,000,000.00 APBD
Program Pelayanan Kesehatan Rp 16,992,322,000.00 APBD
Program Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp 342,804,000.00 APBD
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD) Rp 34,085,000.00 BLUD

Surakarta, 3 Januari 2017

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Wakil Direktur Administrasi

drg. R. Basoeki Soetardjo, MMR. Dra. ME Kusdyah Sri Winarni, MM.


Pembina Utama Madya Pembina Tk.I
NIP. 19581018 198603 1 009 NIP. 19630716 198303 2 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, mengendalikan pelaksanaaan
kegiatan dan pelayanan administrasi di
bidang :
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan meningkatkan
optimalisasi sarana dan prasarana Rumah Sakit serta meningkatkan 1. Pelayanan Medis 100%
kualitas Sumber Daya Manusia RS

2. Pelayanan Keperawatan 100%

3. Pelayanan Penunjang Medis 100%

Program Anggaran Keterangan


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 10,816,513,000 APBD
Program Pemenuhan Prasarana Pelayanan Kesehatan (DAK) Rp 1,340,000,000 APBD
Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat & Kemitraan Tingkat
Rp 294,227,000
Provinsi APBD
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD) Rp 1,915,000,000 BLUD

Surakarta, 03 Januari 2017

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Wakil Direktur Pelayanan Medis

drg. R. Basoeki Soetardjo MMR. Dr. Agustini Christiawati, MM.


Pembina Utama Madya Pembina Tk.I
NIP. 19581018 198603 1 009 NIP. 19610810 198711 2 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target
Terlaksananya bahan perumusan kebijakan,
pengendalian kegiatan dan pelayanan
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, administrasi di sub bidang
mengendalikan pelaksanaaan kegiatan dan pelayanan administrasi di 1. Pelayanan Rawat inap dan rujukan 100%
bidang Pelayanan Medis
2.Pelayanan Rawat Jalan, rehabilitasi dan
100%
Kesehatan Jiwa Masyarakat

Program Anggaran Keterangan


Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat & Kemitraan Tingkat
Rp 294,227,000.00 APBD
Provinsi
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD) Rp 270,000,000.00 BLUD

Surakarta, 3 Januari 2017

Wakil Direktur Pelayanan Medis Kepala Bidang Pelayanan Medis

Dr. Agustini Christiawati, MM. dr. Abdurrahman Ama, M.Kes, Sp.KJ.


Pembina Tk.I Pembina
NIP. 19610810 198711 2 001 NIP.19600427 200003 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target
Terlaksananya bahan perumusan kebijakan,
pengendalian kegiatan dan pelayanan
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, administrasi di sub bidang
mengendalikan pelaksanaaan kegiatan dan pelayanan administrasi di
bidang Keperawatan 1. Keperawatan Rawat inap dan rujukan 100%
2. Keperawatan Rawat Jalan, rehabilitasi dan
100%
Kesehatan Jiwa Masyarakat

Program Anggaran Keterangan

Surakarta, 3 Januari 2017

Wakil Direktur Pelayanan Medis Kepala Bidang Keperawatan

Dr. Agustini Christiawati, MM. S u k a r d i, S.Kep, MM.


Pembina Tk.I Pembina
NIP. 19610810 198711 2 001 NIP.19640831 198603 1 009
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target
Terlaksananya bahan perumusan kebijakan,
pengendalian kegiatan dan pelayanan
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, administrasi di sub bidang
mengendalikan pelaksanaaan kegiatan dan pelayanan administrasi di
1. Pelayanan Penunjang Diagnostik 100%
bidang Penunjang Medis

2.Pelayanan Penunjang Non Diagnostik 100%

Program Anggaran Keterangan


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 10,816,513,000.00 APBD
Program Pemenuhan Prasarana Pelayanan Kesehatan (DAK) Rp 1,340,000,000.00 APBD
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD) Rp 1,620,000,000.00 BLUD

Surakarta, 3 Januari 2017

Wakil Direktur Pelayanan Medis Kepala Bidang Penunjang Medis

Dr. Agustini Christiawati, MM. Sri Wiyani,SMPh,SKM, MM.


Pembina Tk.I Pembina
NIP. 19610810 198711 2 001 NIP.19630106 198703 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017


Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target
Terlaksananya bahan perumusan kebijakan,
pengendalian kegiatan dan pelayanan
administrasi di Kegiatan
Program Peningkatan Mutu Pelayanan
100%
Kesehatan (BLUD)
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 1. Biaya Bahan
mengendalikan pelaksanaaan kegiatan dan pelayanan administrasi di 1.1. Biaya makan petugas dinas khusus
Sub bidang/ Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Rujukan 1.2. Biaya bahan/alat terapi pasien
2. Biaya Lain-lain
2.1. Biaya pelyn pasien BPJS,PKMS,Jamkesda,dll
2.2. Biaya pemulasaraan
2.3. Biaya Rujukan pasien
2.4. Biaya pelayanan ibu anak/gender

Program Anggaran Keterangan


Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD) Rp 295,000,000.00
1. Biaya Bahan Rp 230,000,000.00
1.1. Biaya makan petugas dinas khusus Rp 130,000,000.00
1.2. Biaya bahan/alat terapi pasien Rp 100,000,000.00
2. Biaya Lain-lain Rp 65,000,000.00 BLUD
2.1. Biaya pelyn pasien BPJS,PKMS,Jamkesda,dll Rp 10,000,000.00
2.2. Biaya pemulasaraan Rp 10,000,000.00
2.3. Biaya Rujukan pasien Rp 35,000,000.00
2.4. Biaya pelayanan ibu anak/gender Rp 10,000,000.00

Surakarta, 3 Januari 2017


Kepala Bidang Pelayanan Medis Kepala Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Rujukan

dr. Abdurrahman Ama, M.Kes, Sp.KJ. Ida Bagus Alit Putra, SKM,MM.
Pembina Pembina
NIP.19600427 200003 1 001 NIP.19591231 197910 1 045
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target
Terlaksananya bahan perumusan kebijakan,
pengendalian kegiatan dan pelayanan
administrasi di Kegiatan
Program Promosi dan Pemberdayaan
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, Masyarakat & Kemitraan Tingkat 100%
mengendalikan pelaksanaaan kegiatan dan pelayanan administrasi di Provinsi
Sub bidang/ Seksi Pelayanan Rawat jalan,rehabilitasi dan keswamas 1.Terapi rekreasi pasien
2. Integrasi
3. Jambore/Terapi kerja rehabilitan
4. Dropping
5. Penanganan pasien pasung

Program Anggaran Keterangan


Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat &
Rp 294,227,000
Kemitraan Tingkat Provinsi
1.Terapi rekreasi pasien Rp 27,000,000
2. Integrasi Rp 48,000,000 APBD
3. Jambore/Terapi kerja rehabilitan Rp 193,227,000
4. Dropping Rp 24,000,000
5. Penanganan pasien pasung Rp 2,000,000

Surakarta, 3 Januari 2017

Kepala Bidang Pelayanan Medis Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan, Rehabilitasi
dan Keswamas

dr. Abdurrahman Ama, M.Kes, Sp.KJ. Ruth Herawati, S. Kep.


Pembina Pembina
NIP.19600427 200003 1 001 NIP.19621209 198302 2 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target
Terlaksananya bahan perumusan kebijakan,
pengendalian kegiatan dan pelayanan
administrasi di kegiatan
- Penyusunan dukumen perumusan kebijakan
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 410 berkas
teknis
mengendalikan pelaksanaaan kegiatan dan pelayanan administrasi di
sub bidang /Seksi Keperawatan rawat inap dan rujukan - Penyusunan Laporan seksi keperawatan,
256 berkas
rawat inap dan rujukan
- Rapat Koordinasi 24 kegiatan

Program Anggaran Keterangan

Surakarta, 3 Januari 2017


Kepala Bidang Keperawatan Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan

S u k a r d i, S.Kep, MM. W a r n o, S.Kep, MM.


Pembina Pembina
NIP.19640831 198603 1 009 NIP.19641030 199003 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target
Terlaksananya bahan perumusan kebijakan,
pengendalian kegiatan dan pelayanan
administrasi di kegiatan :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, - Penyusunan dukumen perumusan kebijakan
91 brks
mengendalikan pelaksanaaan kegiatan dan pelayanan administrasi di teknis
sub bidang /Seksi Keperawatan rawat jalan, rehabilitasi dan keswamas - Penyusunan Laporan seksi keperawatan,
142 brks
rawat jalan,rehabilitasi dan keswamas
- Rapat Koordinasi 25 Kegiatan

Program Anggaran Keterangan

- - -

Surakarta, 3 Januari 2017

Kepala Bidang Keperawatan Kepala Seksi Keperawatan Rawat Jalan, Rehabilitasi


dan Keswamas

S u k a r d i, S.Kep, MM. Nuning Purwanti, S.Kep.


Pembina Penata Tk.I
NIP.19640831 198603 1 009 NIP.19700626 199303 2 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target
Terlaksananya bahan perumusan kebijakan,
pengendalian kegiatan dan pelayanan
administrasi di kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkanto 100%
Penyediaan Obat-obatan
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, Penyediaan alkes habis pakai
mengendalikan pelaksanaaan kegiatan dan pelayanan administrasi di Penyediaan reagent
Sub bidang Penunjang Diagnostik Program Pemenuhan Prasarana
100%
Pelayanan Kesehatan (DAK)
Pemenuhan peralatan laboratorium
Program Peningkatan Mutu Pelayanan
100%
Kesehatan (BLUD)
Biaya radiologi

Program Anggaran Keterangan


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 7,016,513,000
Penyediaan Obat-obatan Rp 5,500,000,000
Penyediaan alkes habis pakai Rp 800,000,000
Penyediaan reagent Rp 716,513,000
Rp 1,340,000,000
Program Pemenuhan Prasarana Pelayanan Kesehatan (DAK)
Pemenuhan peralatan laboratorium Rp 1,340,000,000
Rp 525,000,000
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD)
Biaya radiologi Rp 75,000,000
Alkes HD Rp 250,000,000
Peralatan kesehatan Rp 200,000,000
Surakarta, 3 Januari 2017
Kepala Bidang Penunjang Medis Kepala Seksi Penunjang Diagnostik
Sri Wiyani,SMPh,SKM, MM. S u y o n o , SKM.
Pembina Penata Tk.I
NIP.19630106 198703 2 006 NIP.19680705 199203 1 012
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target
Terlaksananya bahan perumusan kebijakan,
pengendalian kegiatan dan pelayanan
administrasi di kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkanto 100%
Penyediaan makan minum pasien
Program Peningkatan Mutu Pelayanan
100%
Kesehatan (BLUD)
Biaya pemeliharan
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
1. Pemeliharaan kalibrasi
mengendalikan pelaksanaaan kegiatan dan pelayanan administrasi di
Sub bidang Penunjang Non Diagnostik 2. Pemeliharaan alat kedokteran
3. Biaya sertifikasi
4. Biaya pemelihaaan alat sanitasi
Biaya barang dan jasa
1. Biaya bahan dan alat sanitasi
2. Biaya alat dapur/ pantry
3. Biaya Perlengkapan Ruang Pasien/Linen
Pemeriksaan kesehatan berkala pegawai

Program Anggaran Keterangan


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 3,800,000,000.00
Penyediaan makan minum pasien Rp 3,800,000,000.00
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD) Rp 1,230,000,000.00
Biaya pemeliharan
1. Pemeliharaan kalibrasi Rp 250,000,000.00
2. Pemeliharaan alat kedokteran Rp 150,000,000.00
3. Biaya sertifikasi Rp 75,000,000.00
4. Biaya pemelihaaan alat sanitasi Rp 205,000,000.00
Program Anggaran Keterangan
1. Biaya bahan dan alat sanitasi Rp 125,000,000.00
2. Biaya alat dapur/ pantry Rp 100,000,000.00
3. Biaya Perlengkapan Ruang Pasien/Linen Rp 250,000,000.00
Pemeriksaan kesehatan berkala pegawai Rp 75,000,000.00

Surakarta, 3 Januari 2017

Kepala Bidang Penunjang Medis Kepala Seksi Penunjang Non Diagnostik

Sri Wiyani,SMPh,SKM, MM. Gini Ratmanti ,SKM,M.Kes.


Pembina Pembina
NIP.19630106 198703 2 006 NIP.19650428 198703 2 006
Januari Pebruari
NO. PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN (TARGET) Realisasi Fisik Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
Nominal % Nominal % Nominal % Nominal %
Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan

1 PRGRAM SDM KESEHATAN 342,804,000


1. Program SDM Kesehatan 342,804,000 0.00 0.00 0.00 0.00

2 PRGRAM PENINGKATAN MUTU PELY KESEHATAN BLUD 1,600,000,000


1. Biaya Pendidikan dan Pelatihan 300,000,000
1.1. Diklat Intern 200,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2. Diklat Ekstern 100,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Biaya Peningkatan Mutu SDM 1,300,000,000


2.1. ISO 100,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. GKM dan KBK 50,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. Akreditasi ( Survey ulang ) 100,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Studi Banding 75,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. Outward Bound Manajemen Training 800,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. Lain-lain ( Arsawakoi,instruktur senam 175,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00
Peringatan/HUT,Kegiatan SPI, dll )

Mengetahui
Atasan Pengendali

……………………………………
NIP.
REALISA
Maret April Mei Juni
Realisasi Fisik Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Nominal % Nominal % Nominal % Nominal % Nominal % Nominal % Nominal %
Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan

69,858,500 20.38 69,858,500 20.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21,885,160 10.94 21,885,160 10.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


70,152,110 70.15 70,152,110 70.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


9,490,000 18.98 9,490,000 18.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37,732,982 21.56 37,732,982 21.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI
REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN INI
Juni Juli Agustus September
Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
Nominal % Nominal % Nominal % Nominal % Nominal % Nominal % Nominal %
Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jumlah Total
Oktober November Desember
Realisasi Fisik Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Nominal % Nominal % Nominal % Nominal % Nominal % Nominal % Nominal %
Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,858,500 20.38

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,885,160 10.94


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,152,110 70.15

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,490,000 18.98
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,732,982 21.56
umlah Total

Realisasi Keuangan KETERANGAN RENCANA AKSI


Nominal %
Keuangan

69,858,500 20.38

21,885,160 10.94
70,152,110 70.15

- 0.00
9,490,000 18.98
- 0.00
- 0.00
- 0.00
37,732,982 21.56

Surakarta

Pengendali Kegiatan

…………………………………..
NIP.
LAPORAN PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2017
WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS
Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
NO. PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN (TARGET) KETERANGAN RENCANA AKSI
Nominal Keuangan % Nominal Keuangan %

1 Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan Meningkatkan kegiatan


meningkatkan optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan dengan melaku
Rumah Sakit serta meningkatkan kualitas Sumber kan koordinasi antar
Daya Manusia RS. Melaksanakan penyiapan bahan eselon 3 dengan jajaranya
perumusan kebijakan teknisian ,mengendalikan
pelaksanaan kegiatan dan pelayanan admnistrasi di
Mengendalikan kegiatan
bidang:
dan belanja
1. Pelayanan Medis 100% 14.95 14.95
2. Pelayanan Keperawatan 100% 66.59 66.59
3. Pelayanan Penunjang Medis 100% 52.57 45.03

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,816,513,000 APBD


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,816,513,000 6,144,087,015 56.80 6,144,087,015 56.80

2 PROGRAM PEMENUHAN PRASARANA PELY KES (DAK) APBD


PROGRAM PEMENUHAN PRASARANA PELY KES (DAK) 1,340,000,000 1,340,000,000 100.00 1,195,900,000 89.25

3 PRGRAM PROMOSI & PEMBERDAY MASY & KEMITRAAN APBD


PRGRAM PROMOSI & PEMBERDAY MASY & KEMITRAAN 294,227,000 83,866,000 28.50 83,866,000 28.50

2 PRGRAM PENINGKATAN MUTU PELY KESEHATAN BLUD 1,915,000,000


1. Program Peningkatan Mutu Pely Kesehatan BLUD 1,915,000,000 163,690,000 8.55 243,449,000 12.71

Surakarta, 31 Agustus 2017


Wakil Direktur Pelayanan Medis

Dr. Agustini Christiawati, MM


NIP. 19610810 198711 2 001

pely Medis 295,000,000 4,107,000 83,866,000


Penunjang 1,620,000,000 159,583,000 159,583,000
1,915,000,000 163,690,000 243,449,000

1. Pelayanan Medis 1.39 1.39


28.50 28.50
14.95 14.95
2. Pelayanan Keperawatan 66.52 66.52
66.67 66.67
66.59 66.59

3. Pelayanan Penunjang Medis 62.63 47.54


42.52 42.52
52.57 45.03

Anda mungkin juga menyukai