LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014
(AUDITED)
TAHUN 2015
DAFTAR ISI
terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Arus Kas; (c) Neraca;
pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan
Kajen,
=================================================
Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen No. Telp. (0285) 381000 – 381001 Fax. (0285) 381006 KAJEN 51161
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
( Dalam Rupiah )
1 PENDAPATAN DAERAH
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah 29.373.911.000,00 33.064.051.914,00 112,56 28.742.270.403,00
4 Pendapatan Retribusi Daerah 23.298.233.222,00 24.685.432.930,00 105,95 12.628.888.224,00
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 3.559.592.387,00 3.554.592.387,00 99,86 2.275.738.383,00
6 Lain-lain PAD Yang Sah 157.520.826.360,00 193.732.939.960,46 122,99 104.904.041.158,61
7 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 213.752.562.969,00 255.037.017.191,46 119,31 148.550.938.168,61
8
9 PENDAPATAN TRANSFER
10 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
11 Dana Bagi Hasil Pajak 27.067.868.683,00 27.435.144.007,00 101,36 26.509.468.413,00
12 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 868.252.939,00 1.270.248.091,00 146,30 879.768.617,00
13 Dana Alokasi Umum 831.579.000.000,00 831.579.000.000,00 100,00 768.500.117.000,00
14 Dana Alokasi Khusus 60.380.950.000,00 60.380.950.000,00 100,00 60.587.590.000,00
15 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMABANGAN 919.896.071.622,00 920.665.342.098,00 100,08 856.476.944.030,00
16
17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
18 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Dana Penyesuaian 192.613.916.000,00 192.613.916.000,00 100,00 155.205.424.000,00
20 JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 192.613.916.000,00 192.613.916.000,00 100,00 155.205.424.000,00
21
22 TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI
23 Bagi Hasil Pajak 55.870.507.136,00 60.910.102.000,00 109,02 45.407.705.996,00
24 Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 0,00 4.877.311.668,00
25 Bantuan Keuangan Lainnya 45.287.241.000,00 45.274.259.088,00 99,97 27.621.947.840,00
26 JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI 101.157.748.136,00 106.184.361.088,00 104,97 77.906.965.504,00
27 TOTAL PENDAPATAN TRANSFER 1.213.667.735.758,00 1.219.463.619.186,00 100,48 1.089.589.333.534,00
28
29 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
30 Hibah
31 Dana Darurat
32 Pendapatan Lainnya
33 JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 0,00 0,00 0,00 0,00
34
35 JUMLAH PENDAPATAN 1.427.420.298.727,00 1.474.500.636.377,46 103,30 1.238.140.271.702,61
36
37 BELANJA DAERAH
38 BELANJA OPERASI
39 Belanja Pegawai 876.677.181.656,00 821.585.043.183,00 93,72 727.898.687.170,00
40 Belanja Barang 340.474.023.860,00 325.543.463.516,00 95,61 285.344.580.038,00
41 Bunga 67.260.000,00 46.576.748,00 69,25 67.258.638,00
42 Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Hibah 10.060.000.000,00 9.969.000.000,00 99,10 12.674.500.000,00
44 Bantuan Sosial 7.102.050.000,00 6.328.720.000,00 89,11 9.243.350.000,00
45 Bantuan Keuangan
46 Jumlah Belanja Operasi 1.234.380.515.516,00 1.163.472.803.447,00 94,26 1.035.228.375.846,00
47
ANGGARAN REALISASI REALISASI
NO. URAIAN %
2014 2014 2013
48 BELANJA MODAL
49 Belanja Tanah 355.000.000,00 300.914.000,00 84,76 0,00
50 Belanja Peralatan dan Mesin 51.986.477.400,00 42.756.792.539,00 82,25 37.793.745.363,00
51 Belanja Gedung dan Bangunan 34.896.492.124,00 30.577.767.502,00 87,62 91.516.050.805,00
52 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 108.515.450.000,00 104.181.519.300,00 96,01 36.628.860.100,00
53 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.483.072.130,00 2.454.517.788,00 44,77 2.528.515.336,00
54 Belanja Modal BLUD 9.096.131.850,00 7.600.955.745,00 83,56 15.853.053.500,00
55 JUMLAH BELANJA MODAL 210.332.623.504,00 187.872.466.874,00 89,32 184.320.225.104,00
56
57 BELANJA TAK TERDUGA
58 Belanja Tak Terduga 4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00
59 JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA 4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00
60
61 JUMLAH BELANJA 1.448.858.927.020,00 1.352.531.845.321,00 93,35 1.223.169.683.250,00
62
63 TRANSFER
64
65 TRANSFER BAGI HASIL KE PROPINSI
66 Transfer Bagi Hasil Ke Propinsi
67 JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE PROPINSI
68
69 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
70 Bagi Hasil Pajak
71 Bagi Hasil Retribusi
72 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
73 JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
74
75 TRANSFER BAGI HASIL KE PIHAK KETIGA
76 Bagi Hasil Retribusi Ke Pihak Ketiga 42.113.850,00 42.113.850,00 100,00 42.276.800,00
77 JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE PIHAK KETIGA 42.113.850,00 42.113.850,00 100,00 42.276.800,00
78
79 BANTUAN KEUANGAN KE DESA
80 Bantuan Penghasilan Aparat Desa 19.163.392.700,00 18.890.234.000,00 98,57 18.338.716.600,00
81 Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa 18.870.000.000,00 18.869.999.792,00 100,00 16.646.715.000,00
82 Bantuan Keuangan Pembangunan Fisik 1.745.147.000,00 1.745.147.000,00 100,00 1.363.667.000,00
83 Bantuan Keuangan Lainnya 2.891.500.000,00 2.891.500.000,00 100,00 6.963.340.000,00
84 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KE DESA 42.670.039.700,00 42.396.880.792,00 99,36 43.312.438.600,00
85
86 BANTUAN KEUANGAN PARPOL
87 Bantuan Keuangan Partai Politik 935.052.600,00 935.052.600,00 100,00 826.286.500,00
88 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARPOL 935.052.600,00 935.052.600,00 100,00 826.286.500,00
89
90 JUMLAH TRANSFER 43.647.206.150,00 43.374.047.242,00 99,37 44.181.001.900,00
91
92 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 1.492.506.133.170,00 1.395.905.892.563,00 93,53 1.267.350.685.150,00
93
94 SURPLUS / (DEFISIT) (65.085.834.443,00) 78.594.743.814,46 (120,76) (29.210.413.447,39)
95
96
PEMBIAYAAN DAERAH
97
98
PENERIMAAN PEMBIYAAN
99 71.763.239.443,00 71.763.239.443,61 100,00 102.932.346.047,00
Penggunaan SiLPA
100 0,00 425.933.556,00 100,00 3.221.730.230,00
Penerimaan Piutang Daerah
101 0,00 26.262.487,00 100,00 19.000.000,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
102 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIYAAN 71.763.239.443,00 72.215.435.486,61 100,63 106.173.076.277,00
103
ANGGARAN REALISASI REALISASI
NO. URAIAN %
2014 2014 2013
111
112 PEMBIAYAAN NETTO 65.085.834.443,00 65.538.030.584,61 100,69 100.973.652.891,00
113
114 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) 0,00 144.132.774.399,07 100,00 71.763.239.443,61
115
Kajen,
BUPATI PEKALONGAN
AMAT ANTONO
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
( Dalam Rupiah )
82
83 A. Kenaikan/Penurunan Kas 34.832.984.422,00 (26.177.464.876,00)
84 B. Saldo Awal Kas di BUD 69.323.788.870,00 95.501.253.746,00
85 C. Saldo Akhir Kas di BUD 104.156.773.292,00 69.323.788.870,00
86 D. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 68.750,00 4.882.919,00
87 E. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 2.111.000,00 22.751.342,00
88 F.Saldo Awal Kas di BLUD 2.455.773.764,61 7.420.677.255,00
89 G.Kenaikan/Penurunan Kas BLUD 34.537.415.820,46 (4.964.903.490,39)
90 H.Saldo Akhir Kas di BLUD (F + G) 36.993.189.585,07 2.455.773.764,61
91 I.Saldo Awal Kas Kas di Puskesmas 0,00 0,00
92 J.Kenaikan/Penurunan Kas di Puskesmas 3.005.679.894,00 0,00
93 K.Saldo Akhir Kas di Puskesmas (I + J) 3.005.679.894,00 0,00
94 I. Saldo Akhir Kas ( C+D+E+H + K) 144.157.822.521,07 71.807.196.895,61
Kajen,
BUPATI PEKALONGAN
AMAT ANTONO
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
NERACA DAERAH
Per 31 Desember Tahun 2014 dan Tahun 2013
31 Desember 2014 31 Desember 2013 Naik/Turun
Uraian
ASET LAINNYA
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 167.550.000,00 169.550.000,00 (2.000.000,00) (1,18)
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00 0,00 0,00
Utang Pajak 68.750,00 0,00 68.750,00 100,00
Utang Bunga 25.894.858,85 46.576.748,40 (20.681.889,55) (44,40)
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 173.604.901,86 173.604.901,86 0,00 0,00
Utang BLUD 7.358.468.217,00 19.709.500.699,57 (12.351.032.482,57) (62,67)
Utang Jangka Pendek Lainnya 546.254.640,00 506.930.518,00 39.324.122,00 7,76
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 8.104.291.367,71 20.436.612.867,83 (12.332.321.500,12) (60,34)
Kewajiban Jangka Panjang
Utang Bunga Jangka Panjang 5.212.969,36 31.107.828,21 (25.894.858,85) (83,24)
Utang kepada Pemerintah Pusat - P3KT 86.802.450,93 260.407.352,79 (173.604.901,86) (66,67)
Utang kepada Pemerintah Pusat - PDAM 0,00 0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 92.015.420,29 291.515.181,00 (199.499.760,71) (68,44)
BUPATI PEKALONGAN
AMAT ANTONO
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB I
PENDAHULUAN
BAB I Pendahuluan 1
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
per 31 Desember 2014, serta LRA, LAK dan CaLK untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut. Selain itu untuk memenuhi prinsip dapat diperbandingkan
(comparability), sebagaimana disyaratkan dalam SAP, laporan keuangan TA 2014
disajikan secara perbandingan dengan laporan keuangan TA 2013.
BAB I Pendahuluan 2
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB I : PENDAHULUAN
Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan,
landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika
penulisan catatan atas laporan keuangan.
BAB I Pendahuluan 3
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB I Pendahuluan 4
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB II
GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014
19 Sekretariat Daerah
20 Sekretariat DPRD
21 Inspektorat
24 Kecamatan Kajen
25 Kecamatan Sragi
26 Kecamatan W irades a
27 Kecamatan Kedungwuni
28 Kecamatan Buaran
29 Kecamatan Tirto
30 Kecamatan Bojong
31 Kecamatan W onopring go
32 Kecamatan Karanganyar
33 Kecamatan Doro
34 Kecamatan Talun
35 Kecamatan Lebakbarang
37 Kecamatan Paninggaran
38 Kecamatan Kes es i
39 Kecamatan Petungkriyono
40 Kecamatan W onokerto
41 Kecamatan Siwalan
42 Kecamatan Karangdadap
44 Badan Pemb erday aan Mas yarakat, Peremp u an d an Kelu arg a Berencana
NAMA JABATAN
a) Dra. Hj. Hindun, M.Si Ketua DPRD
b) H. Riswadi, SH Wakil Ketua DPRD
c) Nunung Sugiantoro, ST Wakil Ketua DPRD
d) Hj. Nurbalistik Wakil Ketua DPRD
e) H. Kundarto, SE Ketua Komisi A
f) Saeful Bahri, S.Ag Ketua Komisi B
g) Herri Triyono Sabdo, SH Ketua Komisi C
h) HM. Kholis Jazuli Ketua Komisi D
BAB III
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 11
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 12
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 13
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 14
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 15
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 16
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 17
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 18
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 19
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 20
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan tersebut. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan
(pengembalian pendapatan) yang sifatnya tidak berulang dan terjadi
pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan pada
periode yang sama.
Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi
posisi kas, apabila laporan keuangan telah diterbitkan dilakukan dengan
pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.
3. Pengukuran
Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan
nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang
diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah
berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada saat
terjadinya pendapatan.
3. Pengukuran
Pengukuran Belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai
sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau akan dikeluarkan.
Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang
rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada saat
terjadinya belanja.
2. Pengakuan
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas daerah.
Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas
daerah. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dengan
pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos
SiLPA/SiKPA.
3. Pengukuran
Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan
nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan dikeluarkan.
Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata
uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada
saat pengakuan belanja.
2. Pengakuan
a. Pengakuan piutang
1) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut dan
dinilai sebesar nilai nominal.
2) Piutang diakui pada akhir tahun anggaran (31 Desember) pada
saat SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) ataupun SKPD
(Surat Ketetapan Pajak Daerah) sudah diterbitkan dan tidak dapat
tertagihkan pada akhir tahun anggaran.
b. Pengakuan Persediaan
Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak
kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Persediaan
disajikan pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil
inventarisasi fisik persediaan.
c. Pengakuan Investasi
Hasil dari investasi jangka pendek berupa bunga deposito, dan
lain-lain dicatat sebagai pendapatan.
Pengeluaran kas/aset diakui sebagai investasi apabila :
1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa
potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut
diperoleh pemerintah.
2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai (reliable).
d. Pengakuan Aset Tetap
Suatu aset harus merupakan aset berwujud dan memenuhi kriteria :
1) Masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan
oleh masyarakat;
2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
A. PENDAPATAN DAERAH
Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer dengan anggaran dan realisasi TA 2014 serta
realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Pendapatan Daerah : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pendapatan Asli Daerah 213.752.562.969,00 255.037.017.191,46 119,31 148.550.938.168,61
2 Pendapatan Transfer 1.213.667.735.758,00 1.219.463.619.186,00 100,48 1.089.589.333.534,00
3 Lain-Lain Pendapatan yang sah - - - -
Jumlah Pendapatan Daerah 1.427.420.298.727,00 1.474.500.636.377,46 103,30 1.238.140.271.702,61
TA 2014 TA 2013
Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pajak Daerah 29.373.911.000,00 33.064.051.914,00 112,56 28.742.270.403,00
2 Retribusi Daerah 23.298.233.222,00 24.685.432.930,00 105,95 12.628.888.224,00
3 Bagian Laba Perusahaan Daerah 3.559.592.387,00 3.554.592.387,00 99,86 2.275.738.383,
4 Lain-lain PAD yang Sah 157.520.826.360,00 193.732.939.960,46 122,99 104.904.041.158,61
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 213.752.562.969,00 255.037.017.191,46 119,31 148.550.938.168,61
TA 2014 TA 2013
Pajak Daerah: Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Hotel 234.540.000,00 331.276.018,00 141,24 128.630.712,00
2 Restoran 997.253.000,00 1.230.281.353,00 123,37 1.118.825.791,00
3 Hiburan 71.685.000,00 101.542.699,00 141,65 75.049.450,00
4 Reklame 297.928.000,00 406.135.682,00 136,32 301.530.463,00
5 Penerangan Jalan 17.200.000.000,00 18.848.747.855,00 109,59 16.209.622.727,00
6 Pajak Parkir 9.580.000,00 10.359.500,00 108,14 8.166.600,00
7 Pajak Mineral Bukan Logam 44.800.000,00 51.163.800,00 114,20 54.051.600,00
8 Pengusahaan Sarang Burung Walet 25.200.000,00 31.900.000,00 126,59 28.400.000,00
9 Pajak Air Tanah 305.925.000,00 319.723.561,00 104,51 305.980.208,00
10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 8.687.000.000,00 9.423.564.283,00 108,48 8.817.879.102,00
11 BPHTB 1.500.000.000,00 2.309.357.163,00 153,96 1.694.133.750,00
Jumlah 29.373.911.000,00 33.064.051.914,00 112,56 28.742.270.403,00
1. Pajak Hotel
Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2014 sebesar Rp331.276.018,00 atau
141,24 % dari anggarannya sebesar Rp234.540.000,00, meningkat sebesar
Rp202.645.306,00 atau 157,54% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp128.630.712,00 , dengan perincian sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Pajak Hotel : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Hotel Bintang Dua 212.100.000,00 302.666.018,00 142,70 103.600.712,00
2 Hotel Melati Satu 6.600.000,00 7.080.000,00 107,27 7.800.000,00
Losmen/Rumah
3 15.840.000,00 21.530.000,00 135,92 17.230.000,00
Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos
Jumlah 234.540.000,00 331.276.018,00 141,24 128.630.712,00
2. Pajak Restoran
Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2014 sebesar Rp1.230.281.353,00 atau
123,37% dari anggarannya sebesar Rp997.253.000,00, meningkat sebesar
Rp111.455.562,00 atau 9,96% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp1.118.825.791,00, dengan perincian sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Pajak Restoran : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Restoran 5.400.000,00 5.500.000,00 101,85 4.050.000,00
2 Rumah Makan 33.790.000,00 39.395.000,00 116,59 27.632.000,00
3 Kafetaria 1.320.000,00 1.100.000,00 83,33 1.210.000,00
5 Katering 798.250.000,00 1.017.048.066,00 127,41 899.859.464,00
6 Warung 26.543.000,00 25.103.000,00 94,57 27.025.500,00
8 Jasa Boga 131.950.000,00 142.135.287,00 107,72 159.048.827,00
Jumlah 997.253.000,00 1.230.281.353,00 123,37 1.118.825.791,00
3. Pajak Hiburan
Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2014 sebesar Rp101.542.699,00 atau
141,65% dari anggarannya sebesar Rp71.685.000,00, meningkat sebesar
Rp26.493.249,00 atau 35,30% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp75.049.450,00, dengan perincian sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Pajak Hiburan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pagelaran Kesenian/ M usik/ Tari/ Busana 4.090.000,00 11.849.999,00 289,73 24.922.800,00
2 Karaoke 26.950.000,00 34.435.000,00 127,77 25.500.000,00
3 Sirkus/akrobatik/sulap - 1.550.000,00 100,00 -
4 Permainan Bilyar - - 100,00 95.000,00
5 Balap Kendaraan Bermotor 1.500.000,00 2.500.000,00 166,67 -
6 Permainan Ketangkasan 2.100.000,00 7.170.000,00 341,43 2.860.000,00
7 Mandi Uap/spa 18.700.000,00 19.943.200,00 106,65 3.400.000,00
8 Pertandingan Olahraga 18.345.000,00 24.094.500,00 131,34 18.271.650,00
Jumlah 71.685.000,00 101.542.699,00 141,65 75.049.450,00
4. Pajak Reklame
Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2014 sebesar Rp406.135.682,00 atau
136,32% dari anggarannya sebesar Rp297.928.000,00, meningkat sebesar
Rp104.605.219,00 atau 34,69% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp301.530.463,00, dengan perincian sebagai berikut :
6. Pajak Parkir
Realisasi Pajak Parkir TA 2014 sebesar Rp10.359.500,00 atau 108,14% dari
anggarannya sebesar Rp9.580.000,00, meningkat sebesar Rp2.192.353,00 atau
26,85% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp8.166.600,00.
TA 2014 TA 2013
Pajak Parkir : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pajak Parkir 9.580.000,00 10.359.500,00 108,14 8.166.600,00
Jumlah 9.580.000,00 10.359.500,00 108,14 8.166.600,00
Pajak Air tanah pencapaian 104,51%. Realisasi pajak air tanah TA 2014 sebesar
Rp319.723.561,00 meningkat dibanding realisasi TA 2013 sebesar
Rp305.980.208,00. Realisasi pendapatan pajak air tanah mengalami kenaikan
karena terdapat beberapa wajib pajak baru dan beberapa perusahaan kategori
besar mengalami peningkatan pemanfaatan air tanah sehingga pendapatan pajak
air tanah mengalamai kenaikan.
TA 2014 TA 2013
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 8.687.000.000,00 9.423.564.283,00 108,48 8.817.879.102,00
Jumlah 8.687.000.000,00 9.423.564.283,00 108,48 8.817.879.102,00
Realisasi BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) TA 2014
sebesar Rp2.309.357.163,00 atau 153,96% dari anggarannya sebesar
Rp1.500.000.000,00, meningkat sebesar Rp615.223.413,00 atau 36,31%
dibanding realisasi TA 2013 sebesar Rp1.694.133.750,00.
TA 2014 TA 2013
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1.500.000.000,00 2.309.357.163,00 153,96 1.694.133.750,00
Jumlah 1.500.000.000,00 2.309.357.163,00 153,96 1.694.133.750,00
Pajak BPHTB tercapai 130,67%. Realisasi bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan melampai target yang telah ditetapkan karena intensitas jual beli tanah
pada tahun 2014 mengalami peningkatan.
a. Pelayanan Kesehatan.
Retribusi pelayanan kesehatan terealisasi sebesar Rp17.399.078.261,00 atau
107,94.% dari anggarannya sebesar Rp16.119.388.247,00. Realisasi
pendapatan retribusi pelayanan kesehatan melebihi target, hal ini disebabkan
karena pelayanan puskesmas yang semakin baik, maka meningkatkan
kunjungan pasien yang akan berobat/pemeriksaan atau rawat inap.
j. Retribusi Sampah.
Retribusi sampah terealisasi sebesar Rp78.191.000,00 atau 86,88% dari
anggarannya sebesar Rp90.000.000,00. Realisasi retribusi sampah kurang
dari target, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk
membayar retribusi sampah dan perlunya sosialisasi tentang retribusi sampah.
d. Retribusi Terminal.
Retribusi Terminal terealisasi sebesar Rp289.791.000,00 atau 101,50% dari
anggarannya sebesar Rp285.500.000,00. Realisasi pendapatan retribusi
terminal melebihi target dikarenakan angkutan awalnya tidak mau masuk ke
terminal dan tidak bayar retribusi namun dengan melalui berbagai
pendekatan akhirnya mereka mau untuk diarahkan masuk ke terminal
sehingga mereka membayar retribusi.
TA 2014 TA 2013
Retribusi Perijinan Tertentu : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 550.000.000,00 618.811.480,00 112,51 561.198.000,00
2 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 115.250.000,00 164.067.980,00 142,36 243.120.000,00
3 Retribusi Izin Trayek 7.290.000,00 7.409.000,00 101,63 4.090.000,00
4 Retribusi Izin Usaha Perikanan - 475.000,00 100,00 -
5 Retribusi Jasa Laboratorium 18.000.000,00 65.525.000,00 364,03 36.440.000,00
Jumlah 690.540.000,00 856.288.460,00 124,00 844.848.000,00
TA2014 TA2013
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Milik Swasta :
Rp Rp % Rp
1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal Koperasi 5.000.000,00 0,00 79,13 1.775.000,00
Jumlah 5.000.000,00 00,00 79,13 1.775.000,00
Bagian laba atas penyertaan modal koperasi ini tidak terealisasi karena tidak
sesuai dengan subtansi penyertaan modal sehingga di reklasifikasi ke dalam
pendapatan lain-lain yang sah yaitu hasil pengelolaan dana bergulir.
TA 2014 TA 2013
Hasil Penjualan Barang Milik Daerah : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak
- 52.950.000,00 100,00 97.100.000,00
1 Terpakai
2 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 10.000.000,00 23.300.000,00 233,00 -
3 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 50.000.000,00 370.300.000,00 740,60 80.700.000,00
4 Penjualan Drum Bekas 45.475.000,00 29.575.000,00 65,04 37.175.000,00
5 Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan 150.000.000,00 85.600.000,00 57,07 61.800.000,00
6 Penerimaan Lain lain DPPKD 1.850.440.239,00 615.540.920,00 33,26 1.245.028.720,00
7 Pendapatan Pemanfaatan Air oleh PDAM 250.000.000,00 148.551.600,00 59,42 156.389.280,00
Jumlah 2.355.915.239,00 1.325.817.520,00 56,28 1.678.193.000,00
2. Jasa Giro
Realisasi penerimaan jasa giro bank TA 2014 sebesar Rp2.321.743.492,00 atau
103,19% dari anggarannya sebesar Rp2.250.000.000,00, menurun sebesar
Rp59.871.458,00 atau (2,51%) dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp2.381.614.950,00.
TA2014 TA2013
Jasa Giro : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Jasa Giro Kas Daerah 2.250.000.000,00 2.321.743.492,00 103,19 2.381.614.950,00
Jumlah 2.250.000.000,00 2.321.743.492,00 103,19 2.381.614.950,00
Pendapatan jasa giro terealisasi sebesar 103,19% karena pengambilan dana yang
ada di Kas Daerah disesuaikan dengan Rencana Kegiatan Operasional di masing-
masing SKPD.
3. Bunga Deposito.
Realisasi penerimaan bunga deposito TA 2014 sebesar Rp9.327.359.431,00 atau
162,21% dari anggarannya sebesar Rp5.750.000.000,00, meningkat sebesar
Rp1.402.394.121,00 atau 17,70% dibandingkan dengan realisasi TA 2013
sebesar Rp7.924.965.310,00.
TA 2014 TA 2013
Bunga Deposito : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 RekeningDeposito pada Bank 5.750.000.000,00 9.327.359.431,00 162,21 7.924.965.310,00
Jumlah 5.750.000.000,00 9.327.359.431,00 162,21 7.924.965.310,00
5. Denda Keterlambatan
Realisasi penerimaan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan TA 2014
merupakan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar
Rp1.204.094.189,00, dari anggarannya sebesar Rp0,00 meningkat sebesar
Rp863.557.801,00 atau 253,59% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
sebesar Rp340.536.388,00 atas denda keterlambatan bidang Pekerjaan umum.
TA 2014 TA 2013
Denda Keterlambatan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 BidangPekerjaan Umum - - - 340.536.388,00
Pendapatan Denda Atas Keterlamabatan Pelaksanaan
- 1.204.094.189,00 100,00 -
2 Pekerjaan
Jumlah - 1.204.094.189,00 100,00 340.536.388,00
TA2014 TA2013
Hasil eksekusi atas jaminan pekerjaan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan
- - - 497.802.500,00
Pekerjaan
Jumlah - - - 497.802.500,00
8. Pendapatan BLUD
Realisasi pendapatan BLUD TA 2014 sebesar Rp160.209.980.920,46 atau
sebesar 124,75% dari anggarannya sebesar Rp128.420.829.121,00, meningkat
sebesar Rp68.238.966.940,85 atau 74,20% dari realisasi TA 2013 sebesar
Rp91.971.013.979,61.
TA 2014 TA 2013
Pendapatan BLUD : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah
88.974.137.121,00 112.449.784.205,46 126,38 66.992.438.867,61
1 Kraton
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah
39.446.692.000,00 47.760.196.715,00 121,08 24.978.575.112,00
2 Kajen
Jumlah 128.420.829.121,00 160.209.980.920,46 124,75 91.971.013.979,61
TA 2014 TA 2013
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kajen I 866.586.000,00 845.013.494,00 97,51 -
2 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kajen II 554.900.500,00 601.858.602,00 108,46 -
3 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Karanganyar 874.356.000,00 887.592.001,00 101,51 -
4 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kesesi I 1.004.682.000,00 1.027.596.618,00 102,28 -
5 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kesesi II 458.948.000,00 466.254.860,00 101,59 -
6 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kedungwuni I 1.011.948.000,00 1.042.745.126,00 103,04 -
7 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kedungwuni II 709.842.000,00 728.549.862,00 102,64 -
8 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonopringgo 950.040.000,00 963.309.583,00 101,40 -
9 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Bojong I 1.350.384.000,00 1.088.275.429,00 80,59 -
10 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Bojong II 348.110.000,00 661.211.553,00 189,94 -
11 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Karangdadap 969.024.000,00 973.706.751,00 100,48 -
12 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wiradesa 1.099.602.000,00 1.130.745.087,00 102,83 -
13 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonokerto I 803.418.000,00 568.315.459,00 70,74 -
14 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonokerto II - 239.175.168,00 100,00 -
15 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Sragi I 641.508.000,00 659.748.142,00 102,84 -
16 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Sragi II 617.204.000,00 688.416.235,00 111,54 -
17 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Siwalan 822.115.000,00 953.869.581,00 116,03 -
18 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Doro I 508.623.500,00 514.151.652,00 101,09 -
19 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Doro II 197.456.000,00 199.698.600,00 101,14 -
20 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Talun 288.680.000,00 294.582.401,00 102,04 -
21 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Petungkriono 156.387.000,00 159.280.971,00 101,85 -
22 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Lebakbarang 192.808.000,00 193.551.844,00 100,39 -
23 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Buaran 718.550.000,00 842.090.974,00 117,19 -
24 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Tirto I 1.069.320.000,00 1.090.013.013,00 101,94 -
25 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Tirto II 337.953.000,00 346.853.096,00 102,63 -
26 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Paninggaran 1.299.900.000,00 1.278.522.457,00 98,36 -
27 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kandangserang 891.737.000,00 727.382.015,00 81,57 -
Jumlah 18.744.082.000,00 19.172.510.574,00 102,29 -
2. Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan Transfer TA. 2014 sebesar Rp1.219.463.619.186,00 atau 100,48%
dari anggarannya Rp1.213.667.735.758,00, meningkat sebesar Rp129.874.285.652,00
atau 11,92% dari dari realisasi TA. 2013 sebesar Rp1.089.589.333.534,00, yang dapat
dijelaskan sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Pendapatan Tranfer : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pendapatan Transfer Pusat 1.112.509.987.622,00 1.113.279.258.098,00 100,07 1.011.682.368.030,00
2 Pendapatan Transfer Propinsi 101.157.748.136,00 106.184.361.088,00 104,97 77.906.965.504,00
Jumlah 1.213.667.735.758,00 1.219.463.619.186,00 100,48 1.089.589.333.534,00
TA 2014 TA 2013
Pendapatan Transfer Pusat : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) 919.896.071.622,00 920.665.342.098,00 100,08 856.476.944.030,00
2 Pendapatan Transfer Pusat Lainnya 192.613.916.000,00 192.613.916.000,00 100,00 155.205.424.000,00
Jumlah 1.112.509.987.622,00 1.113.279.258.098,00 100,07 1.011.682.368.030,00
TA 2014 TA 2013
Pendapatan Tranfer (Dana Perimbangan) : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bagi Hasil Pajak 27.067.868.683,00 27.435.144.007,00 101,36 26.509.468.413,00
2 Bagi Hasil Bukan Pajak 868.252.939,00 1.270.248.091,00 146,30 879.768.617,00
3 Dana Alokasi Umum 831.579.000.000,00 831.579.000.000,00 100,00 768.500.117.000,00
4 Dana Alokasi Khusus 60.380.950.000,00 60.380.950.000,00 100,00 60.587.590.000,00
Jumlah 919.896.071.622,00 920.665.342.098,00 100,08 856.476.944.030,00
TA 2014 TA 2013
Pendapatan Hasil Pajak : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 12.017.686.013,00 13.766.945.398,00 114,56 18.517.593.519,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak
10.547.646.439,00 9.255.734.794,00 87,75 7.991.874.894,00
2 OPDN dan PPh Pasal 21
3 Bagi Hasil Penerimaan Cukai Tembakau 4.502.536.231,00 4.412.463.815,00 98,00 -
Jumlah 27.067.868.683,00 27.435.144.007,00 101,36 26.509.468.413,00
TA 2014 TA 2013
Pendapatan Hasil Bukan Pajak : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - - - -
2 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 404.486.808,00 487.935.301,00 120,63 352.358.816,00
3 Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - - - -
4 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) - - - -
5 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi 75.416.700,00 91.481.558,00 121,30 75.893.510,00
6 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - - - -
7 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 289.738.431,00 383.182.410,00 132,25 347.408.873,00
8 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 72.165.000,00 237.468.039,00 329,06 67.627.825,00
9 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 26.446.000,00 56.578.713,00 213,94 31.170.208,00
10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - 13.602.070,00 - 5.309.385,00
Jumlah 868.252.939,00 1.270.248.091,00 146,30 879.768.617,00
TA 2014 TA 2013
Pendapatan Tranfer Pusat Lainnya : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Dana Penyesuaian 192.613.916.000,00 192.613.916.000,00 100,00 155.205.424.000,00
Jumlah 192.613.916.000,00 192.613.916.000,00 100,00 155.205.424.000,00
a. Dana Penyesuaian
Penerimaan Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat selain Tambahan
penghasilan guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD, sebesar
Rp192.613.916.000,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2014 Kabupaten
Pekalongan tidak mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID).
Anggaran dan realisasi penerimaan Dana Penyesuaian TA 2014 dan realisasi
TA 2013 adalah sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Dana Penyesuaian :
Rp Rp % Rp
1 Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2011 - - - 9.126.750.000,00
2 Tunjangan Profesi Guru PNSD 192.613.916.000,00 192.613.916.000,00 100,00 146.078.674.000,00
Jumlah 192.613.916.000,00 192.613.916.000,00 100,00 155.205.424.000,00
1). Tambahan Penghasilan Guru TA 2014 tidak ada realisasi maupun anggaran,
sedangkan untuk realisasi TA 2013 sebesar Rp9.126.750.000,00.
2). Realisasi penerimaan Tunjangan Profesi Guru PNSD TA 2014 sebesar
Rp192.613.916.000,00 atau 100,00% dari anggarannya, meningkat sebesar
Rp46.535.242.000,00 atau 31,86% dibanding realisasi TA 2013 sebesar
Rp146.078.674.000,00.
TA 2014 TA 2013
Pendapatan Tranfer Propinsi : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bagi Hasil Pajak 55.870.507.136,00 60.910.102.000,00 109,02 45.407.705.996,00
2 Bagi Hasil Lainnya - - - 4.877.311.668,00
3 Bantuan Keuangan Lainnya 45.287.241.000,00 45.274.259.088,00 99,97 27.621.947.840,00
Jumlah 101.157.748.136,00 106.184.361.088,00 104,97 77.906.965.504,00
Realisasi pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah TA 2014 sebesar
Rp60.910.102.000,00 atau 109,02% dari anggarannya sebesar Rp55.870.507.136,00
meningkat sebesar Rp 15.502.396.004,00 atau 34,14% dibandingkan realisasi TA
2013 sebesar Rp45.407.705.996,00 dengan rincian sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Bagi Hasil Pajak : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 13.853.837.000,00 11.163.801.339,00 80,58 10.788.957.924,00
TA 2014 TA 2013
Bagi Hasil Lainnya : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bagi Hasil Penerimaan Cukai Tembakau - - - 4.877.311.668,00
Jumlah - - - 4.877.311.668,00
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan Lainnya : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah 45.287.241.000,00 45.274.259.088,00 99,97 27.621.947.840,00
B. BELANJA DAERAH
Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga,
dan Belanja Transfer. Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2014 serta realisasi
TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Belanja Daerah : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % R
1 Belanja Operasi 1.234.380.515.516,00 1.163.472.803.447,00 94,26 1.035.228.375.846,0
2 Belanja Modal 210.332.623.504,00 187.872.466.874,00 89,32 184.320.225.104,0
3 Belanja Tidak Terduga 4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,0
4 Belanja Transfer 43.647.206.150,00 43.374.047.242,00 99,37 44.181.001.900,0
Jumlah Belanja Daerah 1.492.506.133.170,00 1.395.905.892.563,00 93,53 1.267.350.685.150,0
1. Belanja Operasi
Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan meliputi Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan
Belanja Bantuan Sosial, dengan anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi
TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Belanja Operasi : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Pegawai 876.677.181.656,00 821.585.043.183,00 93,72 727.898.687.170,00
2 Belanja Barang dan Jasa 340.474.023.860,00 325.543.463.516,00 95,61 285.344.580.038,00
3 Belanja Bunga 67.260.000,00 46.576.748,00 69,25 67.258.638,00
4 Belanja Subsidi - - 0,00 -
5 Belanja Hibah 10.060.000.000,00 9.969.000.000,00 99,10 12.674.500.000,00
6 Belanja Bantuan Sosial 7.102.050.000,00 6.328.720.000,00 89,11 9.243.350.000,00
Jumlah 1.234.380.515.516,00 1.163.472.803.447,00 94,26 1.035.228.375.846,00
Realisasi Belanja Operasi TA 2014 sebesar Rp1.163.472.803.447,00 atau
94,26% dari anggarannya sebesar Rp1.234.380.515.516,00, meningkat sebesar
Rp128.244.427.601,00 atau 12,39% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp1.035.228.375.846,00.
TA 2014 TA 2013
Belanja Pegawai : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak
811.673.056.690,00 760.434.204.158,00 93,69 699.929.103.074,00
Langsung
2 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 65.004.124.966,00 61.150.839.025,00 94,07 27.969.584.096,00
Jumlah 876.677.181.656,00 821.585.043.183,00 93,72 727.898.687.170,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Langsung : Rp Rp % Rp
1 Gaji dan Tunjangan 570.723.542.471,00 559.991.546.856,00 98,12 533.362.283.904,00
2 Tambahan Penghasilan PNS 27.465.529.200,00 26.330.075.530,00 95,87 15.053.929.705,00
3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan
anggota DPRD serta KDH/WKDH 4.002.000.000,00 3.933.645.000,00 98,29 3.729.235.000,00
5 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.368.362.000,00 1.368.072.302,00 99,98 1.077.151.578,00
6 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 314.770.519,00 234.542.475,00 74,51 183.117.552,00
7 Belanja Penghasilan Lainnya 207.798.852.500,00 168.576.321.995,00 81,12 146.523.385.335,00
Jumlah 811.673.056.690,00 760.434.204.158,00 93,69 699.929.103.074,00
TA 2014 TA 2013
Gaji dan Tunjangan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 422.079.918.713,00 420.335.105.098,00 99,59 401.261.423.955,00
2 Tunjangan Keluarga 41.409.528.314,16 40.798.584.099,00 98,52 38.861.117.230,00
3 Tunjangan Jabatan 1) 9.304.106.463,00 8.573.506.750,00 92,15 8.634.701.750,00
4 Tunjangan Fungsional 34.818.723.847,00 32.799.824.000,00 94,20 32.646.609.000,00
5 Tunjangan Fungsional Umum 7.343.084.849,00 6.809.820.000,00 92,74 7.192.414.000,00
6 Tunjangan Beras 1) 27.387.213.321,20 25.128.039.040,00 91,75 25.665.204.660,00
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.176.377.179,74 9.117.249.024,00 99,36 7.639.994.266,00
8 Pembulatan Gaji 11.348.903,69 6.251.702,00 55,09 6.783.296,00
9 Iuran Asuransi Kesehatan 14.419.046.657,21 12.745.984.218,00 88,40 8.110.350.097,00
10 Uang Paket 2) 86.058.000,00 85.501.500,00 99,35 86.016.000,00
11 Tunjangan Badan Musyawarah 2) 28.318.500,00 25.958.625,00 91,67 27.709.500,00
12 Tunjangan Komisi 2) 55.906.200,00 50.242.500,00 89,87 55.175.400,00
13 Tunjangan Badan Anggaran 2) 29.414.700,00 26.963.475,00 91,67 28.805.700,00
14 Tunjangan Badan Kehormatan 2) 7.856.100,00 7.201.425,00 91,67 7.856.100,00
15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) 45.492.300,00 2.116.275,00 4,65 11.236.050,00
16 Tunjangan Perumahan 2) 2.130.000.000,00 2.089.100.000,00 98,08 2.081.525.000,00
17 Uang Duka Wafat/Tewas 1) 1.551.843.523,00 596.008.800,00 38,41 663.227.000,00
18 Uang Jasa Pengabdian 2) 430.290.000,00 419.160.000,00 97,41 -
19 Biaya Penunjang Operasional Pimpinan
393.120.000,00 360.360.000,00 91,67 366.240.000,00
21 Tunjangan Badan Legeslasi 15.894.900,00 14.570.325,00 91,67 15.894.900,00
Jumlah 570.723.542.471,00 559.991.546.856,00 98,12 533.362.283.904,00
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
73
73
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
TA 2014 TA 2013
Tambahan Penghasilan PNS : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban
13.557.680.000,00 12.865.903.000,00 94,90 13.149.191.000,00
kerja
2 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat
131.400.000,00 114.450.000,00 87,10 113.400.000,00
bertugas
TA 2014 TA 2013
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
anggota DPRD serta KDH/WKDH :
Rp Rp % Rp
1 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan
3.402.000.000,00 3.333.645.000,00 97,99 3.329.235.000,00
dan Anggota DPRD
2 Biaya Penunjang Operasional
600.000.000,00 600.000.000,00 100,00 400.000.000,00
KDH/WKDH
Jumlah 4.002.000.000,00 3.933.645.000,00 98,29 3.729.235.000,00
TA 2014 TA 2013
Insentif Pemungutan Pajak Daerah : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.368.362.000,00 1.368.072.302,00 99,98 1.077.151.578,00
Jumlah 1.368.362.000,00 1.368.072.302,00 99,98 1.077.151.578,00
Realisasi Belanja insentif pemungutan Pajak Daerah TA 2014
sebesar Rp1.368.072.302,00 atau 99,98% dari anggarannya sebesar
Rp1.368.362.000,00. Meningkat sebesar Rp290.920.724,00 atau
27,01% dari realisasi TA 2013 sebesar Rp1.077.151.578,00
TA 2014 TA 2013
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 314.770.519,00 234.542.475,00 74,51 183.117.552,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Honorarium PNS 11.447.569.750,00 10.622.186.850,00 92,79 12.006.843.550,00
2 Honorarium Non PNS 9.468.268.000,00 9.257.166.850,00 97,77 7.328.914.700,00
3 Uang Lembur 1.231.522.500,00 1.179.166.125,00 95,75 1.016.001.250,00
4 Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat - - 0,00 370.370.000,00
5 Belanja Pegawai BLUD 42.856.764.716,00 40.092.319.200,00 93,55 7.247.454.596,00
Jumlah 65.004.124.966,00 61.150.839.025,00 94,07 27.969.584.096,00
TA 2014 TA 2013
Honorarium PNS : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Honorarium Panitia Pelaksana 3.455.263.450,00 3.187.802.000,00 92,26 3.945.315.250,00
Kegiatan
2 Honorarium Tim/Panitia Pengadaan
Barang 13.850.000,00 9.775.000,00 70,58 125.875.000,00
3 Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP) 205.425.000,00 160.000.000,00 77,89 235.346.000,00
4 Honorarium Tim Pengarah 1.320.538.000,00 1.247.988.000,00 94,51 1.102.661.000,00
5 Honorarium Tim Penyusun 318.365.000,00 317.375.000,00 99,69 394.690.000,00
6 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 1.211.940.000,00 1.106.115.000,00 91,27 849.475.000,00
7 Honorarium Tim Pengawas Kegiatan 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 750.000,00
8 Honorarium Tim Evaluasi 73.655.000,00 67.755.000,00 91,99 82.350.000,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber - - 0,00 1.070.895.000,00
10 Honorarium Upah Bulanan 1.755.568.800,00 1.561.647.100,00 88,95 1.443.939.300,00
11 Honorarium Upah Harian 288.655.000,00 251.730.000,00 87,21 145.970.000,00
12 Honorarium Tim Pemeriksa Kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 2.000.000,00
13 Honorarium Tim Pengawas
Lapangan/Petugas Lainnya 380.805.000,00 370.855.000,00 97,39 1.156.600.000,00
14 Honorarium Tim/Panitia 1.694.824.000,00 1.643.500.250,00 96,97 976.804.000,00
15 Honorarium Operasional Kegiatan 461.377.500,00 446.410.500,00 96,76 194.638.000,00
16 Honorarium Tim Redaksi 22.500.000,00 22.500.000,00 100,00 20.100.000,00
17 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang
dan 88.850.000,00 79.950.000,00 89,98 128.675.000,00
19 Honorarium Jasa Penulisan 46.268.000,00 44.829.000,00 96,89 60.000.000,00
20 Honorarium Sidang Pembahasan 6.900.000,00 6.900.000,00 100,00 36.400.000,00
21 Honorarium/Upah Tim Sosialisasi 12.660.000,00 9.880.000,00 78,04 14.935.000,00
22 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 43.625.000,00 40.675.000,00 93,24 19.425.000,00
Jumlah 11.447.569.750,00 10.622.186.850,00 92,79 12.006.843.550,00
c. Belanja Lembur
Belanja lembur dibayarkan kepada PNS maupun tenaga Non PNS
Daerah berupa uang lembur juga uang transportasi dan akomodasi
yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam tahun
anggaran berkenaan. Rincian anggaran/realisasi TA 2014 dan
realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Uang Lembur : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Uang Lembur PNS 1.182.252.000,00 1.132.532.625,00 95,79 926.593.750,00
2 Uang Lembur Non PNS 49.270.500,00 46.633.500,00 94,65 89.407.500,00
Jumlah 1.231.522.500,00 1.179.166.125,00 95,75 1.016.001.250,00
TA 2014 TA 2013
Uang untuk diberikan kepada pihak
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
ketiga/masyarakat :
Rp Rp % Rp
1 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
- - 0,00 324.420.000,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Pegawai BLUD : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Pegawai 42.856.764.716,00 40.092.319.200,00 93,55 7.247.454.596,00
Jumlah 42.856.764.716,00 40.092.319.200,00 93,55 7.247.454.596,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Pegawai BLUD : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 RSUD Kraton 39.068.935.716,00 36.269.753.558,00 92,84 4.729.351.596,00
2 RSUD Kajen 3.787.829.000,00 3.822.565.642,00 100,92 2.518.103.000,00
Jumlah 42.856.764.716,00 40.092.319.200,00 93,55 7.247.454.596,00
Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan dan material, jasa pihak ketiga,
cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas,
perjalanan dinas. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013
sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Belanja Barang dan Jasa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Bahan Pakai Habis 20.229.730.800,00 19.727.565.126,00 97,52 18.694.666.686,00
2 Belanja Bahan/Material 6.413.580.150,00 6.117.430.916,00 95,38 9.644.593.839,00
3 Belanja Jasa Kantor 51.281.072.700,00 47.220.174.929,00 92,08 42.279.559.846,00
4 Belanja Premi Asuransi 679.168.000,00 598.108.580,00 88,06 509.000.000,00
5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.884.507.000,00 6.349.173.625,00 92,22 7.552.913.945,00
6 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.953.779.870,00 8.815.694.182,00 88,57 6.584.462.956,00
7 Belanja Sewa
598.619.000,00 533.083.970,00 89,05 426.563.250,00
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 859.410.800,00 800.180.000,00 93,11 424.085.500,00
Belanja Sewa alat Berat 977.500,00 977.500,00 100,00 -
9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
1.485.526.000,00 1.276.257.350,00 85,91 1.569.364.349,00
Kantor
10 Belanja Makanan dan Minuman 12.174.184.500,00 10.952.848.850,00 89,97 10.485.277.347,00
11 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 444.526.500,00 297.874.500,00 67,01 268.682.000,00
12 Belanja Pakaian Kerja 269.165.000,00 261.114.000,00 97,01 255.279.000,00
13 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
536.709.000,00 523.755.000,00 97,59 412.299.000,00
Tertentu
14 Belanja Perjalanan Dinas 18.856.967.600,00 17.704.366.858,00 93,89 18.714.477.250,00
15 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 517.650.000,00 501.375.000,00 96,86 94.610.000,00
16 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
4.593.657.500,00 4.126.603.680,00 89,83 2.762.232.258,00
Bimbingan Teknis PNS
18 Belanja Pemeliharaan 44.059.059.246,00 43.576.882.855,00 98,91 32.395.700.214,00
19 Belanja Jasa Konsultansi 689.801.200,00 589.929.000,00 85,52 482.348.000,00
21 Belanja BarangYang Akan Diserahkan
79.420.369.246,00 76.064.252.370,00 95,77 55.200.906.522,00
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
23 Belanja Barang dan Jasa BLUD 78.902.802.248,00 77.981.255.225,00 98,83 76.587.558.076,00
UangYang Akan dibagikan kepada
1.622.760.000,00 1.524.560.000,00 93,95 -
Masyarakat
Jumlah 340.474.023.860,00 325.543.463.516,00 95,61 285.344.580.038,00
2. Belanja Bahan/Material
Belanja bahan/material meliputi barang-barang yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan kegiatan. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta
realisasi TA 2013. sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Belanja Bahan/Material : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja bahan baku bangunan 575.493.000,00 545.048.750,00 94,71 1.593.445.350,00
2 Belanja bahan/bibit tanaman 247.637.200,00 247.637.200,00 100,00 206.228.545,00
3 Belanja bahan obat-obatan 338.927.550,00 334.325.200,00 98,64 364.680.730,00
4 Belanja bahan kimia 184.108.500,00 182.360.000,00 99,05 71.134.000,00
5 Belanja Bahan Praktek 450.702.500,00 418.932.500,00 92,95 471.048.850,00
6 Belanja bibit/induk ternak 166.210.000,00 165.575.000,00 99,62 77.425.000,00
7 Belanja Bahan Makanan dan M inuman 736.595.000,00 569.898.818,00 77,37 755.384.070,00
8 Belanja Bahan Reagen Laboratorium - - 0,00 10.000.000,00
10 Belanja Alat Pertanian 46.006.000,00 24.377.500,00 52,99 16.855.000,00
11 Belanja bahan cat 232.109.700,00 230.600.400,00 99,35 162.444.925,00
14 Belanja Aspal - - 0,00 2.760.734.400,00
18 Belanja bahan instalasi listrik 16.415.000,00 16.415.000,00 100,00 26.137.500,00
21 Belanja Barang - - 0,00 64.570.000,00
22 Belanja Bahan Percontohan 9.751.000,00 6.135.500,00 62,92 5.578.900,00
26 Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan
3.340.819.700,00 3.307.522.648,00 99,00 3.034.444.069,00
Puskesmas
27 Belanja Gas dan O2 dan CO2 68.805.000,00 68.602.400,00 99,71 24.482.500,00
Jumlah 6.413.580.150,00 6.117.430.916,00 95,38 9.644.593.839,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Premi Asuransi : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 260.000,00 260.000,00 100,00 -
2 Belanja Premi Asuransi Barang Milik
678.908.000,00 597.848.580,00 88,06 509.000.000,00
Daerah
Jumlah 679.168.000,00 598.108.580,00 88,06 509.000.000,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Parkir :
Rp Rp % Rp
1 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 427.890.000,00 367.952.970,00 85,99 383.363.250,00
2 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 78.973.000,00 78.275.000,00 99,12 34.050.000,00
3 Belanja Sewa Asrama 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 3.150.000,00
4 Belanja sewa hotel/kamar 88.256.000,00 83.356.000,00 94,45 6.000.000,00
Jumlah 598.619.000,00 533.083.970,00 89,05 426.563.250,00
TA2014 TA2013
Belanja Sewa Alat Berat : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Sewa Alat Cetak Bus Beton 977.500,00 977.500,00 100,00 -
TA 2014 TA 2013
Belanja Makanan dan Minuman : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja makanan dan minuman harian
1.181.724.800,00 1.128.759.650,00 95,52 1.175.382.150,00
pegawai
2 Belanja makanan dan minuman rapat 6.335.658.500,00 5.251.723.500,00 82,89 4.706.519.697,00
3 Belanja makanan dan minuman tamu 1.144.678.000,00 1.128.492.000,00 98,59 1.155.076.500,00
4 Belanja makanan dan minuman peserta 2.883.688.000,00 2.828.858.000,00 98,10 3.204.087.000,00
5 Belanja makanan dan minuman hewan 83.571.000,00 83.383.100,00 99,78 83.076.000,00
6 Belanja Makanan Tambahan 83.059.200,00 77.481.600,00 93,28 25.512.000,00
7 Belanja Makanan Minuman Kegiatan 461.805.000,00 454.151.000,00 98,34 135.624.000,00
Jumlah 12.174.184.500,00 10.952.848.850,00 89,97 10.485.277.347,00
Realisasi Belanja Makanan & Minuman TA 2014 sebesar
Rp10.952.848.850,00 atau 89,97% dari anggaran sebesar
Rp12.174.184.500,00 meningkat sebesar Rp467.571.503,00 atau 4,46%
dibandingkan dengan realiasi TA 2013 sebesar Rp.10.485.277.347,00.
TA 2014 TA 2013
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
tertentu :
Rp Rp % Rp
2 Belanja pakaian adat daerah 33.500.000,00 33.500.000,00 100,00 -
3 Belanja pakaian batik tradisional 15.225.000,00 12.300.000,00 80,79 9.550.000,00
4 Belanja pakaian olahraga 386.779.000,00 377.782.000,00 97,67 336.305.000,00
5 Belanja Pakaian Petirah - - 0,00 400.000,00
6 Belanja pakaian paskibraka dan
68.955.000,00 68.955.000,00 100,00 39.380.000,00
kelengkapannya
7 Belanja Pakaian Korp Musik dan
32.250.000,00 31.218.000,00 96,80 26.664.000,00
Kelengkapannya
Jumlah 536.709.000,00 523.755.000,00 97,59 412.299.000,00
Rp Rp % Rp
1 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.042.217.200,00 5.584.278.000,00 92,42 6.191.785.800,00
2 Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.814.750.400,00 12.120.088.858,00 94,58 12.522.691.450,00
Jumlah 18.856.967.600,00 17.704.366.858,00 93,89 18.714.477.250,00
TA2014 TA2013
TA 2014 TA 2013
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Bimbingan Teknis PNS :
Rp Rp % Rp
1 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 1.391.736.500,00 1.129.415.130,00 81,15 1.031.914.958,00
9 Belanja Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber 1.818.425.000,00 1.709.885.000,00 94,03 -
Jumlah 4.593.657.500,00 4.126.603.680,00 89,83 2.762.232.258,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Pemeliharaan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Pemeliharaan Jalan 6.466.173.600,00 6.463.307.675,00 99,96 5.947.836.800,00
2 Belanja Pemeliharaan Jembatan 957.705.000,00 955.672.000,00 99,79 1.875.151.000,00
3 Belanja Pemeliharaan M eubelair 54.973.000,00 49.923.000,00 90,81 73.993.000,00
4 Belanja Pemeliharaan Gedung 2.015.969.500,00 2.004.608.380,00 99,44 1.839.457.180,00
5 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
1.001.654.700,00 912.878.950,00 91,14 912.728.240,00
Perlengkapan Kantor
6 Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi - - 0,00 15.461.750,00
7 Belanja Pemeliharaan Obyek Wisata 58.237.000,00 58.236.000,00 100,00 73.457.000,00
8 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik,
15.382.000,00 14.757.000,00 95,94 19.927.500,00
Telepon, Air, AC, Sound System
9 Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi 142.420.000,00 140.265.000,00 98,49 72.570.000,00
10 Belanja Pemeliharaan Alat
14.087.000,00 14.087.000,00 100,00 54.979.000,00
Kesehatan/Kedokteran
11 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 -
12 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Rumah
18.525.000,00 18.525.000,00 100,00 17.625.000,00
Dinas/Jabatan
14 Belanja Pemeliharaan Diesel/Genset 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 -
15 Belanja pemeliharaan alat laboratorium 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 10.000.000,00
16 Belanja pemeliharaan IPAL 3.600.000,00 1.200.000,00 33,33 850.000,00
17 Belanja Pemeliharaan TPA 134.280.000,00 131.592.000,00 98,00 145.000.000,00
18 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana
69.245.500,00 69.217.600,00 99,96 99.157.000,00
Lalu Lintas
19 Belanja Pemeliharaan Alat - alat pengujian
43.854.800,00 43.800.000,00 99,88 43.400.500,00
kendaraan bermotor
20 Belanja Pemeliharaan Taman 128.950.000,00 127.937.250,00 99,21 87.625.000,00
21 Belanja Rehabilitasi Prasarana
Pengambilan, Saluran Pembawa dan 19.293.472.000,00 19.061.284.000,00 98,80 10.122.885.250,00
Bantaran/Tanggul Sungai
22 Belanja Rehabiltasi Jaringan Irigasi 12.997.305.646,00 12.894.587.000,00 99,21 10.530.551.044,00
23 Belanja Rehabilitasi Gedung 463.724.500,00 444.655.000,00 0,00 361.694.950,00
25 Belanja Pemeliharaan Software 60.800.000,00 58.800.000,00 96,71 -
26 Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio 63.000.000,00 55.850.000,00 88,65 56.800.000,00
27 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
43.000.000,00 43.000.000,00 100,00 34.550.000,00
Perlengkapan Kebencanaan
Jumlah 44.059.059.246,00 43.576.882.855,00 98,91 32.395.700.214,00
TA2014 TA2013
Belanja Jasa Konsultansi : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50.000.000,00 - 0,00 79.704.000,00
2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 585.301.200,00 536.973.000,00 91,74 368.844.000,00
3 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 54.500.000,00 52.956.000,00 97,17 33.800.000,00
Jumlah 689.801.200,00 589.929.000,00 85,52 482.348.000,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga :
Rp Rp % Rp
1 Belanja BarangYang Akan Diserahkan
79.332.869.246,00 75.978.502.370,00 95,77 55.111.406.522,00
Kepada Masyarakat
2 Belanja BarangYang Akan Diserahkan
87.500.000,00 85.750.000,00 98,00 89.500.000,00
Kepada Pihak Ketiga
Jumlah 79.420.369.246,00 76.064.252.370,00 95,77 55.200.906.522,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Barang dan Jasa BLUD : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Barang dan Jasa 78.902.802.248,00 77.981.255.225,00 98,83 76.587.558.076,00
Jumlah 78.902.802.248,00 77.981.255.225,00 98,83 76.587.558.076,00
c. Belanja Bunga
Belanja Bunga adalah belanja yang terkait dengan biaya bunga pinjaman
kepada Pemerintah Pusat berupa Sub Loan Agreement (SLA), yang
merupakan pinjaman Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dengan
anggaran/realisasi TA 2014 dan realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Bunga Utang Pinjaman : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
67.260.000,00 46.576.748,00 69,25 67.258.638,00
Keuangan Bank
d. Belanja Subsidi
Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak menganggarkan dan merealisasikan
Belanja Subsidi baik dalam TA 2014 dan TA 2013.
e. Belanja Hibah
Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 menganggarkan belanja
hibah sebesar Rp10.060.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar TA
2014 realisasi sebesar Rp9.969.000.000,00 atau 99,10% dari anggarannya,
menurun sebesar Rp2.705.500.000,00 atau (21,35%) dari realisasi TA 2013
realisasi sebesar Rp12.674.500.000,00, yang terdiri dari :
TA 2014 TA 2013
Rp Rp % Rp
TA 2014 TA 2013
Belanja Tanah : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan tanah kantor 355.000.000,00 300.914.000,00 84,76 -
Jumlah 355.000.000,00 300.914.000,00 84,76 -
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja M odal Pengadaan Alat-alat Berat 6.519.332.000,00 5.635.726.200,00 86,45 3.234.716.000,00
2 Belanja M odal Pengadaan Alat-alat
3.720.427.000,00 3.558.480.200,00 95,65 8.725.520.050,00
Angkutan Darat Bermotor
3 Belanja M odal Pengadaan Alat-alat
234.300.000,00 229.620.400,00 98,00 469.131.200,00
Angkutan Darat Tidak Bermotor
4 Belanja M odal Pengadaan Alat-alat
418.100.000,00 411.282.000,00 98,37 284.782.000,00
Bengkel
5 Belanja M odal Pengadaan Alat-alat
53.600.000,00 51.910.000,00 96,85 54.202.700,00
Pengolahan Pertanian dan Peternakan
6 Belanja M odal Pengadaan Peralatan Kantor
1.150.121.500,00 925.400.500,00 80,46 984.824.400,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan buldozer 2.017.000.000,00 1.307.666.000,00 64,83 -
2 Belanja modal pengadaan stoom wals 1.883.000.000,00 1.840.740.000,00 97,76 1.948.674.000,00
3 Belanja modal pengadaan eskavator 1.412.875.000,00 1.284.371.000,00 90,90 -
4 Belanja modal pengadaan dump truk 641.957.000,00 638.449.200,00 99,45 1.286.042.000,00
5 Belanja modal pengadaan crane 564.500.000,00 564.500.000,00 100,00 -
Jumlah 6.519.332.000,00 5.635.726.200,00 86,45 3.234.716.000,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Angkutan Darat Bermotor :
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan alat-alat
927.120.000,00 864.690.000,00 93,27 1.432.107.000,00
angkutan darat bermotor station wagon
2 Belanja modal pengadaan alat-alat
261.800.000,00 254.750.000,00 97,31 -
angkutan darat bermotor boks
3 Belanja modal pengadaan alat-alat
368.655.000,00 367.952.200,00 99,81 371.642.000,00
angkutan darat bermotor pick up
4 Belanja modal pengadaan alat-alat
965.500.000,00 965.500.000,00 100,00 1.125.905.000,00
angkutan darat bermotor ambulance
5 Belanja modal pengadaan alat-alat
227.000.000,00 220.286.000,00 97,04 1.075.599.250,00
angkutan darat bermotor sepeda motor
6 Belanja modal pengadaan mobil tangki
- - 0,00 381.120.800,00
limbah
7 Belanja modal alat-alat angkutan darat
970.352.000,00 885.302.000,00 91,24 4.339.146.000,00
bermotor minibus
Jumlah 3.720.427.000,00 3.558.480.200,00 95,65 8.725.520.050,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Angkutan Darat Tidak Bermotor
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan gerobak 28.950.000,00 28.500.000,00 98,45 6.699.000,00
2 Belanja modal kontainer 205.350.000,00 201.120.400,00 97,94 462.432.200,00
Jumlah 234.300.000,00 229.620.400,00 98,00 469.131.200,00
Realisasi belanja modal alat angkut tidak bermotor pada TA 2014 sebesar
Rp229.620.400,00 atau 98,00% dari anggarannya sebesar
Rp234.300.000,00, menurun sebesar Rp239.510.800,00 atau (51,05%)
dari TA 2013 sebesar Rp469.131.200,00.
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Pengolahan Pertanian dan Peternakan :
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal alat pemotong rumput 44.000.000,00 42.410.000,00 96,39 53.212.700,00
2 Belanja modal alat perbenihan dan
- - 0,00 990.000,00
Pembibitan
3 Belanja modal jaring penangkap satwa 9.600.000,00 9.500.000,00 98,96 -
Jumlah 53.600.000,00 51.910.000,00 96,85 54.202.700,00
TA2014 TA2013
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor: Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanjamodalpengadaan mesintik 22.042.500,00 21.924.700,00 99,47 3.742.000,00
2 Belanjamodalpengadaan mesin
12.000.000,00 7.485.000,00 0,00 -
penghancur kertas
5 Belanjamodalpengadaan papan visual
- - 0,00 10.000.000,00
Elektronik
6 Belanjamodalpengadaan tabungpemadam
15.576.000,00 15.456.000,00 99,23 19.280.000,00
Kebakaran
7 BelanjaModalPeralatan Kantor dan
799.446.000,00 589.608.000,00 73,75 530.203.000,00
Rumah Tangga
8 BelanjaModalMesin Faximile 1.400.000,00 1.300.000,00 92,86 5.042.000,00
9 BelanjaModalpengadaan genset 175.000.000,00 173.873.500,00 99,36 388.002.400,00
11 BelanjaModalpengadaan rak 48.257.000,00 47.804.800,00 99,06 16.300.000,00
12 BelanjaModalPapan Nama 63.800.000,00 55.948.500,00 87,69 10.500.000,00
15 BelanjaModalPengadaan Trolli - - 0,00 1.755.000,00
16 BelanjaModalpembuatantangga stopel 12.600.000,00 12.000.000,00 0,00 -
Jumlah 1.150.121.500,00 925.400.500,00 80,46 984.824.400,00
TA2014 TA2013
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Kantor :
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan almari 105.869.000,00 87.752.000,00 82,89 296.511.000,00
2 Belanja modal pengadaan brankas 24.500.000,00 24.450.000,00 0,00 -
3 Belanja modal pengadaan filling kabinet 21.966.000,00 21.510.000,00 97,92 116.408.000,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Komputer : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan komputer
mainframe/server 147.069.200,00 146.448.700,00 99,58 22.131.000,00
2 Belanja modal pengadaan komputer/PC 1.109.131.000,00 1.031.064.000,00 92,96 1.695.863.800,00
3 Belanja modal pengadaan komputer note
Book 550.093.800,00 540.211.500,00 98,20 479.792.520,00
4 Belanja modal pengadaan printer 229.400.000,00 219.884.000,00 95,85 439.689.780,00
5 Belanja modal pengadaan scaner 7.775.000,00 7.210.000,00 92,73 15.283.000,00
6 Belanja modal pengadaan monitor/display 7.359.400,00 7.250.000,00 98,51 22.050.000,00
7 Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer 28.989.600,00 28.775.000,00 99,26 139.341.000,00
8 Belanja modal pengadaan kelengkapan
komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker) 10.912.000,00 10.092.000,00 92,49 48.235.200,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan meja kerja 124.151.000,00 120.267.000,00 96,87 121.961.000,00
2 Belanja modal pengadaan meja rapat 56.045.000,00 55.945.000,00 99,82 179.269.000,00
3 Belanja modal pengadaan meja makan 16.860.000,00 16.852.000,00 99,95 2.000.000,00
4 Belanja modal pengadaan kursi kerja 162.044.700,00 160.237.000,00 98,88 196.507.520,00
5 Belanja modal pengadaan kursi rapat 237.338.000,00 224.348.000,00 94,53 237.834.000,00
7 Belanja modal pengadaan tempat tidur 99.816.500,00 47.456.500,00 47,54 28.500.000,00
8 Belanja modal pengadaan sofa 21.979.850,00 21.979.650,00 100,00 -
9 Belanja modal pengadaan rak
32.196.000,00 28.696.000,00 89,13 53.958.000,00
buku/tv/kembang
10 Belanja Modal Pengadaan M eja Tamu 185.405.500,00 111.297.500,00 60,03 104.763.500,00
11 Belanja Modal Pengadaan Almari 79.500.000,00 74.525.799,00 93,74 301.026.500,00
12 Belanja modal sketsel ruangan 257.380.500,00 100.528.500,00 39,06 170.160.000,00
13 Belanja Modal Kursi Tunggu 116.093.000,00 115.193.000,00 99,22 70.743.385,00
14 Belanja Modal Pengadaan M eja Komputer
11.607.050,00 10.157.050,00 87,51 7.110.600,00
15 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 170.089.000,00 167.269.000,00 98,34 1.540.030.750,00
Jumlah 1.570.506.100,00 1.254.751.999,00 79,89 3.013.864.255,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan tabung gas 3.556.000,00 - 0,00 15.800.000,00
2 Belanja modal pengadaan kompor gas 889.000,00 - 0,00 13.415.000,00
4 Belanja modal pengadaan dispenser 37.452.000,00 35.765.000,00 95,50 3.875.000,00
5 Belanja modal pengadaan kulkas 19.865.000,00 12.625.000,00 63,55 9.327.300,00
Jumlah 61.762.000,00 48.390.000,00 78,35 42.417.300,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rumah Tangga :
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan jam dinding/meja
- - 0,00 875.000,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan kamera 66.493.000,00 62.134.000,00 93,44 187.086.473,00
2 Belanja modal pengadaan handycam 42.231.000,00 41.187.000,00 97,53 34.859.000,00
3 Belanja modal pengadaan proyektor 162.378.000,00 150.913.500,00 92,94 222.486.500,00
4 Belanja modal perlengkapan sound system
22.390.000,00 22.293.500,00 99,57 34.361.000,00
5 Belanja Modal Pengadaan alat-alat Studio 89.340.000,00 86.092.500,00 96,37 260.330.300,00
Jumlah 382.832.000,00 362.620.500,00 94,72 739.123.273,00
Realisasi belanja modal alat studio dan sound systems TA 2014 sebesar
Rp362.620.500,00 atau 94,72% dari anggarannya sebesar
Rp382.832.000,00, menurun sebesar Rp376.502.773,00 atau (50,94%)
dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp739.123.273,00.
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Persenjataan/Keamanan :
Rp Rp % Rp
1 Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan
238.720.300,00 238.030.300,00 99,71 14.597.000,00
Kebencanaan
Jumlah 238.720.300,00 238.030.300,00 99,71 14.597.000,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan :
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan
9.868.858.000,00 9.793.510.902,00 99,24 81.787.667.354,00
konstruksi/pembelian gedung
3 Belanja modal pengadaan
- - 0,00 1.814.037.222,00
konstruksi/pembelian rumah
4 Belanja modal pengadaan
73.486.000,00 73.020.000,00 99,37 765.743.766,00
konstruksi/pembelian gedung
9 Belanja modal pengadaan Renovasi Pasar 4.093.742.743,00 44.803.000,00 1,09 494.073.879,00
10 Belanja modal pengadaan
konstruksi/pembelian Gedung Rawat Inap 1.312.088.000,00 1.307.848.000,00 99,68 -
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
103.953.250.000,00 99.692.398.700,00 95,90 32.712.536.800,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 95.224.541.000,00 91.126.793.200,00 95,70 28.282.766.876,00
2 Belanja Modal Pengurugan dan
463.709.000,00 461.939.000,00 99,62 881.905.000,00
Pengaspalan
3 Belanja modal pengadaan konstruksi
8.265.000.000,00 8.103.666.500,00 98,05 3.547.864.924,00
pelengkap jalan
Jumlah 103.953.250.000,00 99.692.398.700,00 95,90 32.712.536.800,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Jembatan :
Rp Rp % Rp
5 Belanja modal pengadaan konstruksi
1.241.504.000,00 1.235.440.000,00 99,51 -
jembatan
Jumlah 1.241.504.000,00 1.235.440.000,00 99,51 -
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Jaringan Air :
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan konstruksi
1.573.843.000,00 1.561.375.500,00 99,21 2.624.927.600,00
jaringan air bersih/air minum
2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
- - 0,00 22.565.000,00
Saluran Air Kelurahan
Jumlah 1.573.843.000,00 1.561.375.500,00 99,21 2.688.412.600,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja M odal Pengadaan Penerangan
1.024.620.000,00 1.014.954.500,00 99,06 1.773.660.000,00
Jalan, Taman dan Hutan Kota
2 Belanja M odal Pengadaan
4.451.902.130,00 1.433.013.288,00 32,19 754.855.336,00
Buku/Kepustakaan
3 Belanja M odal Pengadaan Hewan/Ternak
6.550.000,00 6.550.000,00 100,00 -
dan Tanaman
Jumlah 5.483.072.130,00 2.454.517.788,00 44,77 2.528.515.336,00
TA2014 TA2013
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
dan Tanaman :
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan tanaman 6.550.000,00 6.550.000,00 100,00 -
Jumlah 6.550.000,00 6.550.000,00 100,00 -
Realisasi belanja modal pengadaan hewan/ternak dan tanaman TA 2014
sebesar Rp6.550.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar
Rp6.550.000,00, sedangkan TA 2013 tidak ada realisasinya.
Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanganan atau
penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial dan pelaksanaan
kewenangan daerah. Pengguna Anggaran Belanja Tak Terduga adalah Kepala
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan
yang pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada SKPD terkait. Anggaran dan
TA 2014 TA 2013
BelanjaTidak Terduga : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 BelanjaTidak Terduga 4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00
Jumlah 4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00
4. Belanja Transfer
Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Pekalongan meliputi Bagi Hasil Pendapatan
ke Desa, baik pajak maupun retribusi, Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bantuan
Keuangan ke Desa dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2014
serta realisasi TA 2013 sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Belanja Transfer : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Provinsi
2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah
42.113.850,00 42.113.850,00 100,00 42.276.800,00
Kepada Pihak Ketiga
3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 42.670.039.700,00 42.396.880.792,00 99,36 43.312.438.600,00
4 Belanja Bantuan kepada Partai Politik 935.052.600,00 935.052.600,00 100,00 826.286.500,00
Jumlah 43.647.206.150,00 43.374.047.242,00 99,37 44.181.001.900,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Pihak Ketiga :
Rp Rp % Rp
1 Bagi Hasil retribusi Obyek Wisata Depok 26.550.750,00 26.550.750,00 100,00 26.517.250,00
2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Bumi
15.563.100,00 15.563.100,00 100,00 15.759.550,00
Perkemahan Linggoasri
Jumlah 42.113.850,00 42.113.850,00 100,00 42.276.800,00
TA 2014 TA 2013
Belanja Keuangan Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
19.163.392.700,00 18.890.234.000,00 98,57 18.338.716.600,00
Desa
2 Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa 18.870.000.000,00 18.869.999.792,00 100,00 16.646.715.000,00
3 Bantuan Keuangan - Pembangunan Fisik 1.745.147.000,00 1.745.147.000,00 100,00 1.363.667.000,00
4 Bantuan Keuangan - Lainnya 2.891.500.000,00 2.891.500.000,00 100,00 6.963.340.000,00
Jumlah 42.670.039.700,00 42.396.880.792,00 99,36 43.312.438.600,00
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
1 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 -
Desa
2 Bantuan Tali Asih untuk Mantan Aparat
Pemerintah Desa yang Purna Tugas / 216.250.000,00 216.250.000,00 100,00 -
Lansia
3 Bantuan Uang Duka kepada Aparat
37.500.000,00 33.750.000,00 90,00 -
Pemerintah Desa yang Meninggal Dunia
4 Bantuan untuk M antan Sekretaris Desa
(Sekdes) yang tidak diangkat menjadi PNS - - 0,00 -
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
21 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Tanggeran Kec. 118.311.600,00 118.311.600,00 100,00 -
Paninggaran
22 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Kaliombo Kec. 104.535.600,00 99.714.000,00 95,39 -
Paninggaran
23 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Sawangan Kec. 112.801.200,00 112.801.200,00 100,00 -
Paninggaran
24 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Domiyang Kec. 132.087.600,00 132.087.600,00 100,00 -
Paninggaran
25 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Lambanggelun Kec. 129.332.400,00 129.332.400,00 100,00 -
Paninggaran
26 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Bedagung Kec. 104.535.600,00 102.469.200,00 98,02 -
Paninggaran
27 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Winduaji Kec. 111.423.600,00 111.423.600,00 100,00 -
Paninggaran
28 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Lumeneng Kec. 160.328.400,00 160.328.400,00 100,00 -
Paninggaran
29 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Kaliboja Kec. 137.598.000,00 137.598.000,00 100,00 -
Paninggaran
30 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Botosari Kec. 121.066.800,00 121.066.800,00 100,00 -
Paninggaran
31 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Paninggaran Kec. 137.598.000,00 133.465.200,00 97,00 -
Paninggaran
32 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Notogiwang Kec. 137.598.000,00 133.465.200,00 97,00 -
Paninggaran
33 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Tenogo Kec. 112.801.200,00 107.979.600,00 95,73 -
Paninggaran
34 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa M esoyi Kec. Talun 76.950.000,00 67.603.400,00 87,85 -
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
41 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Banjarsari Kec. Talun 58.899.600,00 58.899.600,00 100,00 -
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
61 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kepada Desa Kedungjaran Kec.Sragi 66.825.600,00 66.825.600,00 100,00 -
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
81 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Karangjati 45.014.400,00 45.014.400,00 100,00 -
Kec.Wiradesa
82 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Wiradesa Kec.Wiradesa 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasio Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
101 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Rowolaku Kec. Kajen 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasi o Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
126 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Tunjungsari Kec. 55.156.800,00 52.621.200,00 95,40 -
Siwalan
127 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Tengeng Wet an Kec. 90.655.200,00 90.655.200,00 100,00 -
Siwalan
128 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa M ejasem Kec. Siwalan 40.365.800,00 40.365.800,00 100,00 -
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasio Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
151 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Karangany ar Kec. 50.085.600,00 47.127.400,00 94,09 -
T irt o
152 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Pandanarum Kec. T irt o 51.602.400,00 51.602.400,00 100,00 -
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasi o Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
176 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Wonop ringgo Kec. 44.169.200,00 44.169.200,00 100,00 -
Wonop ringgo
177 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Wonorejo Kec. 60.228.000,00 59.382.800,00 98,60 -
Wonop ringgo
178 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Jet aklengkong Kec. 39.943.200,00 37.407.600,00 93,65 -
Wonop ringgo
179 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Surobay an Kec. 50.559.600,00 50.559.600,00 100,00 -
Wonop ringgo
180 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Gut omo Kec. 61.073.200,00 59.805.400,00 97,92 -
Karanganyar
181 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Karanggondang Kec. 39.943.200,00 39.943.200,00 100,00 -
Karangany ar
182 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Pedawang Kec. 50.930.800,00 48.817.800,00 95,85 -
Karangany ar
183 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Legokkalong Kec. 61.754.400,00 59.555.200,00 96,44 -
Karangany ar
184 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Kut osari Kec. 57.528.400,00 57.528.400,00 100,00 -
Karangany ar
185 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Banjarejo Kec. 45.014.400,00 45.014.400,00 100,00 -
Karangany ar
186 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Sidomukt i Kec. 55.156.800,00 52.198.600,00 94,64 -
Karangany ar
187 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Wonosari Kec. 71.896.800,00 71.896.800,00 100,00 -
Karangany ar
188 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Limbangan Kec. 55.156.800,00 53.043.800,00 96,17 -
Karangany ar
189 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Lolong Kec. 66.383.200,00 66.383.200,00 100,00 -
Karangany ar
190 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Pododadi Kec. 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -
Karangany ar
191 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Karangsari Kec. 60.228.000,00 60.228.000,00 100,00 -
Karangany ar
192 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Kulu Kec. Karangany ar 70.370.400,00 67.412.200,00 95,80 -
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasio Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
201 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Ponolawen Kec. Kesesi 60.228.000,00 57.692.400,00 95,79 -
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasio Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
226 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Rejosari Kec. Bojong 45.014.400,00 42.056.200,00 93,43 -
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasi o Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
251 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Doro Kec. Doro 70.370.400,00 70.370.400,00 100,00 -
TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
276 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa T angkil Kulon Kec. 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -
Kedungwuni
277 Belanja Bantuan Komp ensasi M antan
Sekretaris Desa (Sekdes) kep ada Sutjip to 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 -
Desa Legokkalong Kec. Karangany ar
278 Belanja Bantuan Komp ensasi M antan
Sekretaris Desa (Sekdes) kep ada Pastjo - - 0,00 -
Desa Lolong Kec. Karangany ar
279 Belanja Bantuan Komp ensasi M antan
Sekretaris Desa (Sekdes) kep ada M artono - - 0,00 -
Desa Linggoasri Kec.Kajen
280 Belanja Bantuan Komp ensasi M antan
Sekretaris Desa (Sekdes) kep ada Achmad - - 0,00 -
Zaenuri Desa Kutosari Kec. Karangany ar
281 Belanja Bantuan Komp ensasi M antan
Sekretaris Desa (Sekdes) kep ada Suntung - - 0,00 -
Sury ono Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi
282 Komp ensasi Tanah Bengkok Desa
65.000.000,00 65.000.000,00 100,00 -
Dadirejo Kecamatan Tirto
283 Bantuan Keuangan untuk Pengadaan Tanah
503.580.000,00 503.580.000,00 100,00 -
Relokasi Korban bencana
284 Belanja Bantuan Komp ensasi M antan
Sekretaris Desa (Sekdes) kep ada Kasmadi 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 -
Desa Podo Kec. Kedungwuni
285 Bantuan Tali Asih untu M antan Ap arat
Pemerintah Desa y ang Purna Tugas / - - 0,00 1.193.750.000,00
Lansia
286 Bantuan Uang Duka kep ada Ap arat
- - 0,00 41.250.000,00
Pemerintah Desa y ang M eninggal Dunia
287 Bantuan untuk M antan Sekretaris Desa
(Sekdes) y ang tidak diangkat menjadi PNS - - 0,00 60.000.000,00
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasio Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
301 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah
Desa kep ada Desa TRAJUM AS - - 0,00 131.046.000,00
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
326 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa KROM PENG - - 0,00 63.527.600,00
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
351 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 60.715.600,00
Desa kepada Desa Purworejo
352 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 36.836.100,00
Desa kepada Desa Klunjukan
353 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 47.190.700,00
Desa kepada Desa Purwodadi
354 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 115.302.000,00
Desa kepada Desa Simego
355 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Tlogohendro - - 0,00 118.852.000,00
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
376 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 54.695.200,00
Desa kepada Desa Kajongan
377 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 70.646.100,00
Desa kepada Desa Gandarum
378 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 65.011.100,00
Desa kepada Desa Kalijoyo
379 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Pekiringan Alit - - 0,00 66.621.100,00
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasio Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
401 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 36.632.400,00
Desa kepada Desa Kalilembu
402 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Kebonrowop ucang - - 0,00 63.450.800,00
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasi o Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
431 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 44.081.100,00
Desa kepada Desa Ap i-ap i
432 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 42.873.600,00
Desa kepada Desa T rat ebang
433 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 47.703.600,00
Desa kepada Desa Ngalian
434 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Karangany ar - - 0,00 47.703.600,00
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
461 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa Jetaklengkong - - 0,00 37.288.300,00
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasio Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
491 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 59.122.700,00
Desa kepada Desa Kwasen
492 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 55.097.700,00
Desa kepada Desa Jagung
493 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 47.703.600,00
Desa kepada Desa Karangrejo
494 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 63.247.100,00
Desa kepada Desa Kesesi
495 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 59.927.700,00
Desa kepada Desa Krandon
496 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 50.973.300,00
Desa kepada Desa Kalimade
497 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 57.209.600,00
Desa kepada Desa Sukorejo
498 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 49.462.700,00
Desa kepada Desa M ulyorejo
499 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 45.939.600,00
Desa kepada Desa Kwigaran
500 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 104.188.500,00
Desa kepada Desa Windurojo
501 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Babalan Lor - - 0,00 38.898.300,00
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
521 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Jajarwayang - - 0,00 32.458.300,00
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
541 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa Kertijayan - - 0,00 52.533.600,00
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
31 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.785.544,00 65.785.544,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tembelanggunung
32 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.071.032,00 68.071.032,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pamutuh
33 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.008.183,00 61.008.183,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Dep ok
34 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.092.522,00 63.092.522,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Wonosido
35 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.826.661,00 66.826.661,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Timbangsari
36 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
73.770.965,00 73.770.965,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sidomuly o
37 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.564.614,00 63.564.614,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kutorembet
38 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.900.481,00 70.900.481,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Lebakbarang
39 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
59.976.653,00 59.976.653,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kap undutan
40 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.924.948,00 61.924.948,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Bantar Kulon
41 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.052.015,00 64.052.015,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa M endolo
42 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
82.318.119,00 82.318.119,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Simego
43 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.121.962,00 65.121.962,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Gumelem
44 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
95.144.940,00 95.144.940,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tlogohendro
45 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.974.892,00 71.974.892,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Yosorejo
46 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.456.740,00 63.456.740,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Curugmuncar
47 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.986.127,00 70.986.127,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Songgodadi
48 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
82.278.489,00 82.278.487,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tlogop akis
49 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.056.198,00 63.056.198,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kasimp ar
50 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.848.105,00 68.848.105,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kay up uring
51 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.529.427,00 67.529.427,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa M esoy i
52 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
72.030.125,00 72.030.125,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Jolotigo
53 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
72.706.738,00 72.706.738,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sengare
54 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.301.565,00 67.301.565,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Donowangun
55 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.712.352,00 67.712.352,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Talun
56 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.400.201,00 65.400.201,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Banjarsari
57 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.371.519,00 62.371.519,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kalirejo
58 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.304.107,00 63.304.107,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Batursari
59 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.926.359,00 62.926.359,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Karangasem
60 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.571.959,00 61.571.959,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kromp eng
61 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.636.208,00 67.636.208,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pungangan
62 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.355.443,00 64.355.443,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sidoharjo
63 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.612.157,00 71.612.157,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Lemahabang
64 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.099.561,00 68.099.561,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Rogoselo
65 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.733.041,00 63.733.041,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Harjosari
TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
66 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.902.672,00 63.902.672,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Larikan
67 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.854.048,00 65.854.048,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sawangan
68 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.142.087,00 66.142.087,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Dororejo
69 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.811.145,00 71.811.145,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Doro
70 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.867.462,00 61.867.462,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Randusari
71 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.418.974,00 64.418.974,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kutosari
72 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.987.096,00 70.987.096,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Wringinagung
73 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.905.072,00 71.905.072,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kalimojosari
74 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.942.362,00 70.942.362,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Bligorejo
75 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.620.695,00 68.620.695,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Gutomo
76 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.479.651,00 63.479.651,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Limbangan
77 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.888.446,00 64.888.446,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Karanggondang
78 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.778.220,00 64.778.220,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Lolong
79 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.659.156,00 64.659.156,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pedawang
80 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.053.764,00 64.053.764,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pododadi
81 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.759.798,00 67.759.798,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Legokalong
82 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.338.855,00 66.338.855,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Karangsari
83 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.387.900,00 65.387.900,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kulu
84 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.926.109,00 62.926.109,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Banjarejo
85 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.449.040,00 66.449.040,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Wonosari
86 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.083.028,00 65.083.028,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sokosari
87 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.678.930,00 64.678.930,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sidomukti
88 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.437.560,00 66.437.560,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kay ugeritan
89 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.347.019,00 61.347.019,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kutosari
90 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.793.998,00 63.793.998,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tambakroto
91 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.323.099,00 63.323.099,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kutorojo
92 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.185.153,00 64.185.153,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Linggoasri
93 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.647.744,00 65.647.744,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Brengkolang
94 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.370.471,00 62.370.471,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pringsurat
95 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
59.006.618,00 59.006.618,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sokoy oso
96 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.019.393,00 62.019.393,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sinangohp rendeng
97 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.183.364,00 65.183.364,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kajongan
98 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.702.718,00 61.702.718,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pekiringanageng
99 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.042.611,00 67.042.611,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Gandarum
100 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.831.347,00 61.831.347,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sabarwangi
TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Al okasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
101 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.761.262,00 62.761.262,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kalijoy o
102 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.136.599,00 64.136.599,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Wonorejo
103 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.616.628,00 71.616.628,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pekiringan Alit
104 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.539.451,00 65.539.451,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kutorejo
105 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.674.670,00 62.674.670,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Ny amok
106 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.190.231,00 61.190.231,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa T anjung Kulon
107 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.836.234,00 63.836.234,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tanjungsari
108 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
73.013.791,00 73.013.791,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Gejlig
109 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.289.468,00 66.289.468,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kebonagung
110 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
60.434.951,00 60.434.951,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sankanjoy o
111 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.997.542,00 66.997.542,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Salit
112 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.109.295,00 68.109.295,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sambiroto
113 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.716.735,00 61.716.735,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Rowolaku
114 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
73.252.151,00 73.252.151,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Windurojo
115 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.513.379,00 67.513.379,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Ujungnegoro
116 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.924.248,00 66.924.248,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Brondong
117 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.685.679,00 68.685.679,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Podosari
118 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.994.935,00 66.994.935,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kwasen
119 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.191.111,00 66.191.111,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Langensari
120 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.841.298,00 65.841.298,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Jagung
121 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.275.349,00 61.275.349,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Watugajah
122 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.346.558,00 66.346.558,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Karangrejo
123 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.397.785,00 65.397.785,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kary omukti
124 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
80.993.922,00 80.993.922,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kesesi
125 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.355.526,00 68.355.526,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Srinahan
126 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.400.675,00 67.400.675,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kaibahan
127 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.589.754,00 64.589.754,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Watup ay ung
128 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.617.878,00 66.617.878,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Krandon
129 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.535.719,00 64.535.719,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Ponolawen
130 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.217.559,00 63.217.559,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kalimade
131 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.847.311,00 65.847.311,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sidomuly o
132 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.201.655,00 66.201.655,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sukorejo
133 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.882.389,00 66.882.389,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sidosari
134 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.374.025,00 64.374.025,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa M uly orejo
135 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.305.790,00 64.305.790,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pantirejo
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
136 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.756.812,00 62.756.812,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Kwigaran
137 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.591.025,00 61.591.025,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Ketanonageng
138 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.255.929,00 62.255.929,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Mrican
139 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.979.687,00 67.979.687,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Bulaksari
140 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.876.106,00 65.876.106,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Sumub Lor
141 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.183.262,00 63.183.262,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Sumub Kidul
142 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.225.578,00 66.225.578,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Tegalsuruh
143 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.255.889,00 61.255.889,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Sijeruk
144 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.325.385,00 65.325.385,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Krasakageng
145 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
60.702.851,00 60.702.851,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Bulakpelem
146 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.758.313,00 62.758.313,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Tegalontar
147 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.720.101,00 70.720.101,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Gebangkerep
148 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.426.547,00 65.426.547,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Purwodadi
149 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.606.137,00 67.606.137,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Kalijambe
150 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.227.144,00 65.227.144,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Purworejo
151 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.148.681,00 71.148.681,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Kedungjaran
152 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.814.801,00 70.814.801,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Klunjukan
153 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
85.501.064,00 85.501.064,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Bukur
154 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
93.198.706,00 93.198.706,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Kalipancur
155 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
87.116.171,00 87.116.171,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Sumurjomblangbogo
156 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
73.236.695,00 73.236.695,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Pantianom
157 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
75.180.256,00 75.180.256,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Randumuktiwaren
158 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
72.839.275,00 72.839.275,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Legokclile
159 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.543.984,00 66.543.984,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Bojongwetan
160 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
91.828.362,00 91.828.362,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Wangandowo
161 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
73.428.211,00 73.428.211,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Duwet
162 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.014.749,00 71.014.749,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Ketitang Kidul
163 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.839.993,00 71.839.993,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Menjangan
164 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.537.480,00 64.537.480,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Ketitang Lor
165 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
69.736.958,00 69.736.958,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Rejosari
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
166 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.758.297,00 68.758.297,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Bojong Lor
167 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
77.083.357,00 77.083.357,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Bojong M inggir
168 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
79.339.282,00 79.339.282,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Wiroditan
169 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
75.940.227,00 75.940.227,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kemasan
170 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
77.365.230,00 77.365.230,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Jajarway ang
171 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
75.545.305,00 75.545.305,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Babalan Lor
172 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.543.980,00 70.543.980,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Babalan Kidul
173 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.066.360,00 71.066.360,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Karangsari
174 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
79.178.234,00 79.178.234,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sembungjambu
175 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.360.700,00 68.360.700,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Jetak Kidul
176 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
77.071.638,00 77.071.638,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sastrodirjan
177 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.359.589,00 68.359.589,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Legokgunung
178 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.521.584,00 71.521.584,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Galangp engamp on
179 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.836.519,00 70.836.519,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kwagean
180 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
69.147.883,00 69.147.883,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Getas
181 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.904.329,00 68.904.329,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Rowokembu
182 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.795.215,00 66.795.215,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Wonop ringgo
183 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.235.640,00 61.235.640,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Samp ih
184 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
95.956.615,00 95.956.615,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Wonorejo
185 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.692.839,00 62.692.839,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Jetak Lengkong
186 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.134.752,00 67.134.752,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Gondang
187 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
80.684.051,00 80.684.051,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pegaden Tengah
188 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
77.404.178,00 77.404.178,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Surobay an
189 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.255.782,00 61.255.782,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kedungp atangewu
190 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.070.649,00 61.070.649,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pakisp utih
191 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
60.669.878,00 60.669.878,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Rowocacing
192 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.148.034,00 62.148.034,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Langkap
193 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.646.663,00 62.646.663,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tosaran
194 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
60.516.195,00 60.516.195,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pajomblangan
195 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.491.191,00 62.491.191,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Proto
196 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.879.140,00 62.879.140,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kway angan
197 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.269.587,00 63.269.587,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Podo
198 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.966.772,00 64.966.772,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Salakbrojo
199 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.366.188,00 67.366.188,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Ambokembang
200 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.529.600,00 63.529.600,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tangkil Tengah
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
201 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.622.903,00 62.622.903,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Karangdowo
202 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.930.615,00 61.930.615,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Bugangan
203 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.377.522,00 64.377.522,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Rengas
204 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.165.828,00 63.165.828,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tangkil Kulon
205 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.236.681,00 63.236.681,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Logandeng
206 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.115.577,00 68.115.577,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Jrebengkembang
207 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.099.178,00 67.099.178,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pagumenganmas
208 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.380.373,00 66.380.373,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kedungkebo
209 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.733.955,00 63.733.955,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kaligawe
210 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.529.294,00 66.529.294,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Karangdadap
211 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
79.437.249,00 79.437.249,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kalilembu
212 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.996.229,00 62.996.229,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pangkah
213 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.736.387,00 70.736.387,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kebonrowop ucang
214 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.832.277,00 70.832.277,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kebonsari
215 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.515.455,00 68.515.455,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pegandon
216 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.784.998,00 64.784.998,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Paweden
217 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.182.050,00 62.182.050,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Cop ray an
218 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.543.564,00 64.543.564,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kertijay an
219 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.198.194,00 64.198.194,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Wonoy oso
220 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.871.851,00 65.871.851,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pakumbulan
221 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.201.876,00 66.201.876,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Simbangwetan
222 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.094.159,00 64.094.159,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Watusalam
223 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
74.593.244,00 74.593.244,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Wuled
224 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.012.857,00 66.012.857,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Ngalian
225 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
69.944.086,00 69.944.086,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pandanarum
226 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.616.679,00 71.616.679,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Karangany ar
227 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.300.342,00 68.300.342,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Silirejo
228 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.337.472,00 65.337.472,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pucung
229 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
87.149.482,00 87.149.482,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Dadirejo
230 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.493.081,00 71.493.081,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sidorejo
231 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.463.231,00 66.463.231,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Curug
232 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.975.263,00 70.975.263,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tanjung
233 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.179.206,00 66.179.206,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Samborejo
234 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
87.851.435,00 87.851.435,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pacar
235 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
74.602.337,00 74.602.337,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Karangjomp o
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
236 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
(ADD) kepada Desa Tegaldowo 76.582.456,00 76.582.456,00 100,00 -
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
257 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
(ADD) kepada Desa Pait 65.767.499,00 65.767.499,00 100,00 -
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
277 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
DesaSukoharjo - - 0,00 62.703.000,00
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
297 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
Desa Paninggaran - - 0,00 66.875.000,00
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
317 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
Desa Yosorejo - - 0,00 59.396.000,00
TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Al okasi Dana Desa : Anggaran Re alisasi Rasi o Re alisasi
Rp Rp % Rp
336 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.057.000,00
Desa Rogoselo
337 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.340.000,00
Desa Harjosari
338 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 53.395.000,00
Desa Larikan
339 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.218.000,00
Desa Sawangan
340 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.992.000,00
Desa Dororejo
341 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.420.000,00
Desa Doro
342 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 53.577.000,00
Desa Randusari
343 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 54.812.000,00
Desa Kut osari
344 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.848.000,00
Desa Wringinagung
345 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.063.000,00
Desa Kalimojosari
346 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.072.000,00
Desa Bligorejo
347 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.202.000,00
Desa Gut omo
348 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.313.000,00
Desa Limbangan
349 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.843.000,00
Desa Karanggondang
350 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.405.000,00
Desa Lolong
351 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 62.171.000,00
Desa Pedawang
352 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.800.000,00
Desa Pododadi
353 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.901.000,00
Desa Legokalong
354 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.748.000,00
Desa Karangsari
355 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 62.844.000,00
Desa Kulu
356 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.490.000,00
Desa Banjarejo
357 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.266.000,00
Desa Wonosari
358 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.960.000,00
Desa Sokosari
359 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.214.000,00
Desa Sidomukti
360 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.562.000,00
Desa Kay ugerit an
361 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.013.000,00
Desa Kut osari
362 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.820.000,00
Desa Tambakroto
363 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.740.000,00
Desa Kut orojo
364 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.251.000,00
Desa Linggoasri
365 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.453.000,00
Desa Brengkolang
366 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.255.000,00
Desa Pringsurat
367 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 52.547.000,00
Desa Sokoy oso
368 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.208.000,00
Desa Sinangohp rendeng
369 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.185.000,00
Desa Kajongan
370 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.611.000,00
Desa Pekiringanageng
371 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 67.067.000,00
Desa Gandarum
372 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.239.000,00
Desa Sabarwangi
373 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 62.196.000,00
Desa Kalijoy o
374 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.074.000,00
Desa Wonorejo
375 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 67.143.000,00
Desa Pekiringan Alit
TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Al okasi Dana De sa : Anggaran Re al isasi Rasio Re al isasi
Rp Rp % Rp
376 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.659.000,00
D esa Kut orejo
377 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.090.000,00
D esa Ny amok
378 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.453.000,00
D esa T anjung Kulon
379 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.654.000,00
D esa T anjungsari
380 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.556.000,00
D esa Gejlig
381 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.455.000,00
D esa Kebonagung
382 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.196.000,00
D esa Sankanjoyo
383 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.386.000,00
D esa Salit
384 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.019.000,00
D esa Sambiroto
385 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.023.000,00
D esa Rowolaku
386 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 65.341.000,00
D esa Windurojo
387 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.401.000,00
D esa Ujungnegoro
388 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.013.000,00
Desa Brondong
389 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.314.000,00
D esa Podosari
390 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.337.000,00
D esa Kwasen
391 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.081.000,00
D esa Langensari
392 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.935.000,00
D esa Jagung
393 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 53.682.000,00
D esa Wat ugajah
394 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.776.000,00
D esa Karangrejo
395 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.157.000,00
D esa Kary omukti
396 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 67.495.000,00
D esa Kesesi
397 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.330.000,00
D esa Srinahan
398 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 62.626.000,00
D esa Kaibahan
399 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.803.000,00
D esa Wat up ay ung
400 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.710.000,00
D esa Krandon
401 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.829.000,00
D esa Ponolawen
402 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.106.000,00
D esa Kalimade
403 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.317.000,00
D esa Sidomulyo
404 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 62.925.000,00
D esa Sukorejo
405 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.698.000,00
D esa Sidosari
406 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 63.397.000,00
D esa M uly orejo
407 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.951.000,00
D esa Pant irejo
408 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.979.000,00
D esa Kwigaran
409 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 54.591.000,00
D esa Ketanonageng
410 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 63.617.000,00
D esa M rican
411 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.782.000,00
D esa Bulaksari
412 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.561.000,00
Desa Sumub Lor
413 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.450.000,00
Desa Sumub Kidul
414 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.975.000,00
D esa Kalijambe
415 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.009.000,00
D esa Purworejo
416 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.791.000,00
D esa Kedungjaran
417 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.434.000,00
D esa Klunjukan
418 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 63.144.000,00
D esa Gebangkerep
419 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 54.217.000,00
D esa Purwodadi
420 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.602.000,00
D esa Bulakpelem
TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Al okasi Dana Desa : Anggaran Re alisasi Rasi o Re alisasi
Rp Rp % Rp
421 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.499.000,00
Desa Tegalsuruh
422 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.711.000,00
Desa Krasakageng
423 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.482.000,00
Desa Sijeruk
424 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.868.000,00
Desa Tegalont ar
425 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 65.691.000,00
Desa Bukur
426 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.996.000,00
Desa Kalip ancur
427 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 62.650.000,00
Desa Sumurjomblangbogo
428 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.220.000,00
Desa Pantianom
429 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.276.000,00
Desa Randumuktiwaren
430 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.522.000,00
Desa Legokclile
431 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.836.000,00
Desa Bojongwet an
432 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 62.514.000,00
Desa Wangandowo
433 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.778.000,00
Desa Duwet
434 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.437.000,00
Desa Ketit ang Kidul
435 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.287.000,00
Desa M enjangan
436 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.559.000,00
Desa Ketit ang Lor
437 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.547.000,00
Desa Rejosari
438 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.409.000,00
Desa Bojong Lor
439 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.577.000,00
Desa Bojong M inggir
440 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.167.000,00
Desa Wiroditan
441 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.279.000,00
Desa Kemasan
442 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.315.000,00
Desa Jajarway ang
443 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.308.000,00
Desa Babalan Lor
444 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.827.000,00
Desa Babalan Kidul
445 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.193.000,00
Desa Karangsari
446 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.108.000,00
Desa Sembungjambu
447 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.953.000,00
Desa Jetak Kidul
448 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 68.458.000,00
Desa Sastrodirjan
449 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 63.950.000,00
Desa Legokgunung
450 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 74.897.000,00
Desa Galangp engamp on
451 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.464.000,00
Desa Kwagean
452 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 66.529.000,00
Desa Get as
453 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.830.000,00
Desa Rowokembu
454 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.081.000,00
Desa Wonop ringgo
455 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.556.000,00
Desa Samp ih
456 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.776.000,00
Desa Wonorejo
457 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.922.000,00
Desa Jetak Lengkong
458 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.353.000,00
Desa Gondang
459 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.650.000,00
Desa Pegaden Tengah
460 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.291.000,00
Desa Surobay an
TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Al okasi Dana Desa : Anggaran Re alisasi Rasi o Re alisasi
Rp Rp % Rp
461 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.099.000,00
Desa Rowocacing
462 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.949.000,00
Desa Langkap
463 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.030.000,00
Desa Pajomblangan
464 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.132.000,00
Desa Tosaran
465 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.556.000,00
Desa Pakisp utih
466 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.613.000,00
Desa Kedungp at angewu
467 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.774.000,00
Desa Podo
468 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.039.000,00
Desa Kway angan
469 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 67.072.000,00
Desa Prot o
470 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 65.049.000,00
Desa Salakbrojo
471 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 71.336.000,00
Desa Ambokembang
472 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.263.000,00
Desa Tangkil Tengah
473 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 62.023.000,00
Desa Tangkil Kulon
474 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.409.000,00
Desa Karangdowo
475 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.286.000,00
Desa Bugangan
476 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.540.000,00
Desa Rengas
477 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.572.000,00
Desa Logandeng
478 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.911.000,00
Desa Jrebengkembang
479 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.433.000,00
Desa Pagumenganmas
480 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.668.000,00
Desa Kedungkebo
481 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.752.000,00
Desa Kaligawe
482 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.480.000,00
Desa Karangdadap
483 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.421.000,00
Desa Kalilembu
484 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.166.000,00
Desa Pangkah
485 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 62.262.000,00
Desa Kebonrowop ucang
486 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.877.000,00
Desa Kebonsari
487 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.020.000,00
Desa Pegandon
488 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.140.000,00
Desa Cop ray an
489 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.465.000,00
Desa Wonoy oso
490 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.227.000,00
Desa Pakumbulan
491 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 63.346.000,00
Desa Wat usalam
492 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.739.000,00
Desa Simbangwet an
493 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.764.000,00
Desa Kertijay an
494 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.975.000,00
Desa Paweden
495 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 67.596.000,00
Desa Wuled
496 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 66.833.000,00
Desa Ngalian
497 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 65.889.000,00
Desa Pandanarum
498 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 68.202.000,00
Desa Karangany ar
499 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 71.758.000,00
Desa Silirejo
500 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.438.000,00
Desa Pucung
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
501 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 83.986.000,00
Desa Dadirejo
502 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 65.874.000,00
Desa Sidorejo
503 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 65.162.000,00
Desa Curug
504 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 66.483.000,00
Desa Tanjung
505 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 67.907.000,00
Desa Samborejo
506 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 64.810.000,00
Desa Pacar
507 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 63.649.000,00
Desa Karangjompo
508 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 61.015.000,00
Desa Tegaldowo
509 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 61.556.000,00
Desa M ulyorejo
510 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 76.051.000,00
Desa Jeruksari
511 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 60.143.000,00
Desa Kadipaten
512 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 55.524.000,00
Desa Delegtukang
513 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 58.647.000,00
Desa Karangjati
514 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 59.346.000,00
Desa Petukangan
515 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 64.635.000,00
Desa Wiradesa
516 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 59.053.000,00
Desa Waru Kidul
517 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 61.239.000,00
Desa Bondansari
518 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 59.317.000,00
Desa Waru Lor
519 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 61.451.000,00
Desa Kampil
520 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 58.724.000,00
Desa Kemplong
521 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 61.216.000,00
Desa Kauman
522 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 62.322.000,00
Desa M ejasem
523 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 60.605.000,00
Desa Wonosari
524 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 69.592.000,00
Desa Tengeng Wetan
525 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 60.645.000,00
Desa Tunjungsari
526 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 58.615.000,00
Desa Blimbingwuluh
527 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 59.199.000,00
Desa Pait
528 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 58.245.000,00
Desa Tengengkulon
529 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 66.758.000,00
Desa Rembun
530 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 60.332.000,00
Desa Yosorejo
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
531 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 63.936.000,00
Desa Siwalan
532 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 62.786.000,00
Desa Boyoteluk
533 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 62.434.000,00
Desa Depok
534 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 60.955.000,00
Desa Blacanan
535 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 67.273.000,00
Desa Werdi
536 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 77.350.000,00
Desa Rowoyoso
537 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 85.872.000,00
Desa Bebel
538 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 61.856.000,00
Desa Wonokertowetan
539 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 69.527.000,00
Desa Sijambe
540 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 62.967.000,00
Desa Pesanggrahan
541 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 71.891.000,00
Desa Pecakaran
542 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 74.434.000,00
Desa Api-api
543 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 76.557.000,00
Desa Wonokertokulon
544 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 62.420.000,00
Desa Tratebang
545 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 62.172.000,00
Desa Semut
Jumlah 18.870.000.000,00 18.869.999.792,00 100,00 16.646.715.000,00
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Pembangunan Fisi k : Anggaran Reali sasi Rasio Reali sasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Bant uan kepada Desa
Kandangserang unt uk Terminal 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 -
Kandangserang
2 Pembangunan Prasarana dan Sarana
Sanit asi Lingkungan Berbasis M asyarakat
430.037.000,00 430.037.000,00 100,00 -
Desa Lomeneng, Kec. Paninggaran (DAK)
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Lai nnya Anggaran Real i sasi Rasi o Real i sasi
Rp Rp % Rp
1 DDUB PNP M Pedesaan
- - 0,00 -
3 DDUB Pamsimas
660.000.000,00 660.000.000,00 100,00 -
TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Lai nnya Anggaran Real isasi Rasio Real isasi
Rp Rp % Rp
36 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
ROWOYOSO
37 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa BEBEL 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Lainnya Anggaran Re al isasi Rasio Re al isasi
Rp Rp % Rp
71 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
KALIPANCUR
72 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
PAKISPUTIH
73 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa PODO 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Lainnya Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
101 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
TOSARAN
102 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa CURUG 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
TA 2014 TA 2013
Bantu an Ke uangan - Lainnya Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
136 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
BOJONG WETAN
137 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa BUKUR 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Lainnya Anggaran Re al isasi Rasio Re al isasi
Rp Rp % Rp
171 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D es a K RO M PENG
172 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Wonosido
173 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Lebakbarang
174 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Bant arkulon
175 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa T embelanggunung
176 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Dep ok
177 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Kap undut an
178 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa M endolo
179 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Ket anonageng
180 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Bulaksari
181 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Kalijambe
182 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Krasakageng
183 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Gebangkerep
184 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Kedungjaran
185 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa M rican
186 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Sumublor
187 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Bulakpelem
188 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Purworejo
189 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Purwodadi
190 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa T logohendro
191 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Curugmuncar
192 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa T logopakis
193 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Kay up uring
194 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Yosorejo
195 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Songgodadi
196 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Kasimpar
197 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Kadipat en
198 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Wiradesa
199 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Bondansari
200 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Kauman
TA 2014 TA 2013
Bantu an Ke uangan - Lainnya Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
201 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Delegtukang
202 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Pet ukangan
203 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kamp il
204 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kemp long
205 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Sokoy oso
206 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kajongan
207 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Gandarum
208 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kalijoy o
209 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa P ekiringan Alit
210 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Ny amok
211 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Tanjungsari
212 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kebonagung
213 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Salit
214 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Rowolaku
215 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Linggoasri
216 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Pringsurat
217 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Sinangohp rendeng
218 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa P ekiringan Ageng
219 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Wonorejo
220 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Kut orejo
221 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa T anjung Kulon
222 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Gejlig
223 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Sambirot o
224 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Brengkolang
225 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Logandeng
226 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Pagumenganmas
227 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Kaligawe
228 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Kalilembu
229 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kebonrowop ucang
230 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Jrebengkembang
231 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kedungkebo
232 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Karangdadap
233 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kebonsari
234 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Tunjungsari
235 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa T engeng Wet an
TA 2014 TA 2013
Bantu an Ke uangan - Lainnya Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
236 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa M ejasem
237 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Rembun
238 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Pait
239 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Boy ot eluk
240 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Wonosari
241 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Tengeng Kulon
242 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Dep ok
243 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Werdi
244 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Sijambe
245 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Pecakaran
246 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Wonokert o Kulon
247 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Semut
248 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Rowoy oso
249 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Wonokert o Wetan
250 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Pesanggrahan
251 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Ngalian
252 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Pandanarum
253 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Tanjung
254 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Curug
255 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Karangjomp o
256 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa M uly orejo
257 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Tegaldowo
258 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Jeruksari
259 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Wuled
260 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Silirejo
261 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Sidorejo
262 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Dadirejo
263 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Jet ak Kidul
264 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Legokgunung
265 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Kwagean
266 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Rowokembu
267 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Samp ih
268 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Gondang
269 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Pegaden T engah
270 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Sastrodirjan
TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Lainnya Anggaran Re al isasi Rasio Re al isasi
Rp Rp % Rp
271 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Get as
272 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Wonop ringgo
273 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Wonorejo
274 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Jet aklengkong
275 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Surobay an
276 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Gut omo
277 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Pedawang
278 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Legokkalong
279 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Kut osari
280 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Sidomukti
281 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Limbangan
282 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Lolong
283 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Pododadi
284 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Karangsari
285 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Kulu
286 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Kay ugerit an
287 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Wat up ay ung
288 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Podosari
289 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Langensari
290 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Wat ugajah
291 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Kary omukti
292 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Kaibahan
293 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Ponolawen
294 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Sidomulyo
295 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Sidosari
296 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Pantirejo
297 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Ujungnegoro
298 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Srinahan
299 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Kwasen
300 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Jagung
TA 2014 TA 2013
Bantu an Ke uangan - Lainnya Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
301 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kesesi
302 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Krandon
303 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kalimade
304 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Sukorejo
305 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa M uly orejo
306 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Kwigaran
307 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Windurojo
308 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Babalan Lor
309 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Karangsari
310 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Kemasan
311 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kalip ancur
312 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Wangandowo
313 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa M enjangan
314 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Rejosari
315 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Bojongminggir
316 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Legokclile
317 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Wiroditan
318 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Ketit ang Lor
319 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Bukur
320 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Pantianom
321 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Randumuktiwaren
322 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Bojong Wet an
323 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Bojong Lor
324 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Jajarway ang
325 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Larikan
326 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Pungangan
327 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Rogoselo
328 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Kut osari
329 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Kalimojosari
330 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Dororejo
331 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Sawangan
332 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Lemahabang
333 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Sidoharjo
334 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Doro
335 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Bligorejo
TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Lainnya Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
336 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Harjosari
337 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kepada Desa Simbang Wetan
338 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kepada Desa Pakumbulan
339 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kepada Desa Paweden
340 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kepada Desa Cop rayan
341 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Kedungpatangewu
342 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Rowocacing
343 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kepada Desa Tosaran
344 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Podo
345 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Bugangan
346 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kepada Desa Tangkil tengah
347 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Karangdowo
348 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Langkap
349 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Pajomblangan
350 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kepada Desa Kway angan
351 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Salakbrojo
352 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Rengas
353 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Tangkil Kulon
354 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong.
Jumlah 2.891.500.000,00 2.891.500.000,00 100,00 6.963.340.000,00
TA2014 TA2013
Belanja Bantuan kepada Partai Politik : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 935.052.600,00 935.052.600,00 100,00 826.286.500,00
Jumlah 935.052.600,00 935.052.600,00 100,00 826.286.500,00
TA 2014 TA 2013
Pelampauan Penerimaan PAD : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pajak Daerah 2.966.770.403,00 2.966.770.403,00 100,00 2.388.510.970,00
2 Retribusi Daerah 1.267.258.901,00 1.267.258.901,00 100,00 (1.195.499.997,00)
TA2014 TA2013
PelampauanPenerimaan DanaPerimbangan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 BagiHasil Pajak/BagiHasil BukanPajak 2.411.837.693,00 2.411.837.693,00 100,00 2.223.295.907,00
Jumlah 2.411.837.693,00 2.411.837.693,00 100,00 2.223.295.907,00
TA2014 TA2013
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Yang Sah :
Rp Rp % Rp
Pelampauan Penerimaan LAin-lain Pendapatan
1 9.001.837.574,00 9.001.837.574,00 100,00 8.137.539.233,00
Daerah yangSah
Jumlah 9.001.837.574,00 9.001.837.574,00 100,00 8.137.539.233,00
Realisasi Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah TA 2014 sebesar Rp 9.001.837.574,00 atau 100 % dari
anggarannya sebesar Rp 9.001.837.574,00, meningkat sebesar
Rp 864.298.341,00 atau 10,62 % dibandingkan realisasi TA 2013
sebesar Rp8.137.539.233,00.
TA 2014 TA 2013
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Pegawai dari Belanja Tak Langsung 22.950.488.463,00 22.950.488.463,00 100,00 20.453.982.738,00
2 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 2.621.093.854,00 2.621.093.854,00 100,00 1.433.402.792,00
3 Belanja Barang dan Jasa 13.399.583.801,00 13.399.583.801,00 100,00 9.290.586.152,00
4 Belanja Modal 13.654.486.435,00 13.654.486.435,00 100,00 55.301.402.395,00
5 Belanja Bunga 1.362,00 1.362,00 100,00 -
6 Belanja Hibah 479.000.000,00 479.000.000,00 100,00 -
7 Belanja Bantuan Sosial 1.254.429.500,00 1.254.429.500,00 100,00 -
8 Belanja Bagi Hasil 29.240.450,00 29.240.450,00 100,00 -
9 Belanja Bantuan Keuangan 792.219.200,00 792.219.200,00 100,00 -
10 Belanja Tidak Terduga 2.128.917.700,00 2.128.917.700,00 100,00 -
11 Kurang Target Penerimaan Pembiayaan (4.981.094.370,00) (4.981.094.370,00) 100,00 -
12 Penghematan Pengeluaran Pembiayaan 45.000.098,00 45.000.098,00 100,00 (374.465.648,00)
13 Kurang Target Pendapatan 19.000.000,00 19.000.000,00 100,00 -
Jumlah 52.392.366.493,00 52.392.366.493,00 100,00 86.104.908.429,00
TA 2014 TA 2013
Pengeluaran Pembiayaan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6.503.800.000,00 6.503.800.000,00 100,00 2.850.000.000,00
2 Pembayaran Pokok Utang 173.605.000,00 173.604.902,00 100,00 2.349.423.386,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 6.677.405.000,00 6.677.404.902,00 100,00 5.199.423.386,00
TA 2014 TA 2013
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 6.503.800.000,00 6.503.800.000,00 100,00 2.850.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 6.503.800.000,00 6.503.800.000,00 100,00 2.850.000.000,00
TA2014 TA2013
Pembayaran Pokok Utang: Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
PembayaranPokok UtangyangJatuh Tempo kepada
1 173.605.000,00 173.604.902,00 100,00 173.604.902,00
LembagaKeuanganBank
Pembayaran UtangKepadaPihakKetiga - - - 2.175.818.484,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 173.605.000,00 173.604.902,00 100,00 2.349.423.386,00
TA2014 TA2013
Pembayaran Pokok UtangyangJatuh Tempokepada
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
LembagaKeuangan Bank :
Rp Rp % Rp
1 LoanADB 173.605.000,00 173.604.902,00 100,00 173.604.902,00
Jumlah 173.605.000,00 173.604.902,00 100,00 173.604.902,00
TA 2014 TA 2013
Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
Pembayaran UtangKepada Pihak Ketiga - - - 2.175.818.484,00
Jumlah - - - 2.175.818.484,00
ekuitas dana daerah yang ditunjukkan oleh adanya Sisa Kas dan Setara Kas di
TA 2014 TA 2013
Rincian Saldo Kas Daerah
Rp Rp
1 Sisa Kas Tunai : 2.179.750,00 27.634.261,00
- Kas di Bendahara Umum Daerah
- -
(BUD)
- Kas di Bendahara Pengeluaran 2.111.000,00 4.882.919,00
- Kas di Bendahara Penerimaan 68.750,00 22.751.342,00
Sisa Kas di Rekening Giro Bank
2 68.155.642.772,07 16.779.562.634,61
(RKUD,BLUD dan Puskesmas :
Tabel di atas menunjukkan saldo Kas Daerah per 31 Desember 2014 dan 2013
berupa uang tunai, rekening giro dan deposito bank yang dikelola oleh
masing-masing Bendahara Daerah. Saldo Kas Daerah ini tersaji dalam Neraca
Berdasarkan hal tersebut terdapat selisih antara Saldo Kas Daerah dengan SiLPA
Arus Kas menunjukkan arus masuk dan keluarnya dana pemerintah daerah.
Berdasarkan aktivitas pemerintah daerah, arus kas dibagi menjadi 2 aktivitas
yaitu aktivitas BUD dan aktivitas di luar BUD. Berikut penjelasan dua
aktivitas arus kas :
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Bersih : Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Aktivitas BUD (69.212.657.080,00) 34.832.984.422,00 (50,33) (26.177.464.876,00)
2 Aktivitas diluar BUD (2.550.582.363,00) 37.520.227.342,46 (1.471,05) (4.985.806.792,39)
Jumlah Arus Kas Bersih (71.763.239.443,00) 72.353.211.764,46 (100,82) (31.163.271.668,39)
1. Aktivitas BUD
Aktivitas BUD terbagi menjadi aktivitas operasi, investasi aset non
keuangan, pembiayaan daerah dan aktivitas non anggaran dalam tahun
anggaran berkenaan sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Bersih BUD: Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Aktivitas Operasi 134.664.355.535,00 218.347.181.379,00 162,14 145.295.617.349,00
2 Aktivitas Investasi non Keuangan (197.199.607.615,00) (177.293.568.209,00) 89,91 (169.520.224.004,00)
3 Aktivitas Pembiayaan (6.677.405.000,00) (6.225.208.859,00) 93,23 (1.958.693.156,00)
4 Aktivitas non Anggaran - 4.580.111,00 100,00 5.834.935,00
Jumlah Arus Kas Bersih (69.212.657.080,00) 34.832.984.422,00 (50,33) (26.177.464.876,00)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi meliputi arusmasuk kas dan arus
keluar kas sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi: Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Arus Kas Masuk 1.277.899.472.367,00 1.293.792.567.363,00 101,24 1.144.491.064.723,00
2 Arus Kas Keluar 1.143.235.116.832,00 1.075.445.385.984,00 94,07 999.195.447.374,00
Jumlah Arus Kas Bersih 134.664.355.535,00 218.347.181.379,00 162,14 145.295.617.349,00
Realisasi arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2014 adalah surplus
sebesar Rp218.347.181.379,00 atau 162,14% dari proyeksi sebesar
Rp134.664.355.535,00, meningkat sebesar Rp73.051.197.030,00 atau
50,28% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 surplus sebesar
Rp145.295.617.349,00, yang dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut
sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi : Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 PAD 64.231.736.609,00 74.328.948.177,00 115,72 54.901.731.189,00
2 Transfer-Pusat 1.112.509.987.622,00 1.113.279.258.098,00 100,07 1.011.682.368.030,00
3 Transfer-Propinsi 101.157.748.136,00 106.184.361.088,00 104,97 77.906.965.504,00
Jumlah Arus Kas Masuk 1.277.899.472.367,00 1.293.792.567.363,00 101,24 1.144.491.064.723,00
1 Pajak Daerah
29.373.911.000,00 33.064.051.914,00 112,56 28.742.270.403,00
Retribusi
2 Daerah 23.298.233.222,00 24.685.672.930,00 105,96 12.628.888.224,00
Hasil
Pengelolaan
3
Kekayaan yg 3.559.592.387,00 3.554.592.387,00 99,86 2.275.738.383,00
dipisahkan
Lain-lain PAD
4 yang sah 8.000.000.000,00 13.024.630.946,00 162,81 11.254.834.179,00
Jumlah Arus
Kas Masuk 64.231.736.609,00 74.328.948.177,00 115,72 54.901.731.189,00
TA2014 TA2013
Arus Kas Masuk dariTransfer
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
PemerintahPropinsi :
Rp Rp % Rp
1 PendapatanBagiHasil PajakPropinsi 55.870.507.136,00 60.910.102.000,00 109,02 45.407.705.996,00
PendapatanBagiHasil Lainnya
2 - - - 4.877.311.668,00
Propinsi
3 PenerimaanBantuanLainnya 45.287.241.000,00 45.274.259.088,00 99,97 27.621.947.840,00
JumlahArus Kas Masuk 101.157.748.136,00 106.184.361.088,00 104,97 77.906.965.504,00
TA2014 TA2013
Arus Kas KeluarAktivitas Operasi : Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Operasi 1.095.442.122.682,00 1.030.884.763.742,00 94,11 951.393.363.174,00
2 Belanja TidakTerduga 4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00
3 Belanja Transfer 43.647.206.150,00 43.374.047.242,00 99,37 44.181.001.900,00
JumlahArus Kas Keluar 1.143.235.116.832,00 1.075.445.385.984,00 94,07 999.195.447.374,00
Realisasi arus keluar kas dari aktivitas operasi TA 2014
seluruhnya sebesar Rp1.075.445.385.984,00 atau 94,07% dari
proyeksi sebesar Rp1.143.235.116.832,00 dan meningkat sebesar
Rp76.249.938.610,00 atau 7,63% dibandingkan dengan realisasi
TA 2013 sebesar Rp 999.195.447.374,00. Berdasarkan proporsi
sumber pengeluarannya, realisasi arus keluar kas TA 2014 yang
digunakan untuk belanja operasi sebesar 95,86%, belanja tak
terduga sebesar 0,11%, dan belanja transfer sebesar 4,03%.
Penjelasan penggunaan arus keluar kas TA 2014 dan 2013
tersebut disajikan sebagai berikut :
TA2014 TA2013
Arus Kas KeluardariBelanja
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Operasi :
Rp Rp % Rp
1 Belanja Pegawai 822.240.915.070,00 770.535.238.783,00 93,71 720.651.232.574,00
2 Belanja Barang 255.971.897.612,00 244.005.228.211,00 95,33 208.757.021.962,00
3 Bunga 67.260.000,00 46.576.748,00 69,25 67.258.638,00
4 Hibah 10.060.000.000,00 9.969.000.000,00 99,10 12.674.500.000,00
5 BantuanSosial 7.102.050.000,00 6.328.720.000,00 89,11 9.243.350.000,00
JumlahArus Kas Keluar 1.095.442.122.682,00 1.030.884.763.742,00 94,11 951.393.363.174,00
Realisasi arus keluar kas untuk belanja operasi TA 2014
seluruhnya sebesar Rp1.030.884.763.742,00 atau 94,11% dari
proyeksinya sebesar Rp1.095.442.122.682,00 meningkat
sebesar Rp79.491.400.568,00 atau 8,36% dibandingkan
realisasi TA 2013 sebesar Rp951.393.363.174,00. Proporsi
pengeluaran kas untuk masing-masing belanja tersebut dalam
TA 2014 adalah belanja pegawai sebesar 74,75%, belanja
barang dan jasa sebesar 23,67%, belanja hibah 0,97% dan
belanja bantuan sosial sebesar 0,61%.
TA2014 TA2013
Arus Kas KeluardariBelanja Tidak
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Terduga :
Rp Rp % Rp
1 Belanja TakTerduga 4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00
JumlahArus Kas Keluar 4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00
TA2014 TA2013
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
AsetNonKeuangan:
Rp Rp % Rp
1 Arus Kas Masuk 2.355.915.239,00 1.325.817.520,00 56,28 1.678.193.000,00
2 Arus Kas Keluar 199.555.522.854,00 178.619.385.729,00 89,51 171.198.417.004,00
JumlahArus Kas Bersih (197.199.607.615,00) (177.293.568.209,00) 89,91 (169.520.224.004,00)
Realisasi arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan TA
2014 adalah defisit sebesar Rp177.293.568.209,00 atau 89,91% dari
proyeksi defisit sebesar Rp197.199.607.615,00, defisit sebesar
Rp7.773.344.205,00 atau 4,59% dibanding realisasi TA 2013 defisit
sebesar Rp169.520.224.004,00 yang dapat dijelaskan lebih lanjut
sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Bersih Aktivitas Pembiayaa Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Arus Kas Masuk - 452.196.043,00 100,00 3.240.730.230,00
2 Arus Kas Keluar 6.677.405.000,00 6.677.404.902,00 100,00 5.199.423.386,00
Jumlah Arus Kas Bersih (6.677.405.000,00) (6.225.208.859,00) 93,23 (1.958.693.156,00)
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Bersih Aktivitas Non
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Anggaran:
Rp Rp % Rp
1 Arus Kas Masuk - 117.869.857.682,00 100,00 99.196.151.290,00
2 Arus Kas Keluar - 117.865.277.571,00 100,00 99.190.316.355,00
Jumlah Arus Kas Bersih - 4.580.111,00 100,00 5.834.935,00
Realisasi arus kas bersih dari aktivitas non anggaran TA 2014 adalah
sebesar Rp4.580.111,00, dan realisasi dalam TA 2013 surplus sebesar
Rp5.834.935,00, yang dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai
berikut :
b. Sisa UP TahunLalu
Sisa UP Tahun lalu sebesar Rp4.580.111,00 merupakan sisa
UP yang berada di bendahara pengeluaran Dinas
Perindustrian, perdagangan Koperasi dan UMKM yang per
31 Desember 2013 belum disetorkan ke kas daerah.
TA2014 TA2013
Arus Kas KeluarAktivitas Non Anggaran : Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 PengeluaranPerhit unganFihak Ketiga - 117.865.277.571,00 100,00 99.185.736.244,00
2 UP TahunBerjalan - - - 4.580.111,00
JumlahArus Kas Keluar - 117.865.277.571,00 100,00 99.190.316.355,00
Arus kas bersih diluar BUD terdiri dari aktivitas BLUD, dan aktifitas
Puskesmas yang dapat diiktisarkan sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Bersih diluar BUD: Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Aktivitas BLUD (2.434.869.693,00) 34.514.547.448,46 (1.417,51) (4.985.806.792,39)
2 Aktivitas Puskesmas (115.712.670,00) 3.005.679.894,00 (2.597,54) -
Jumlah Arus Kas Bersih (2.550.582.363,00) 37.520.227.342,46 (1.471,05) (4.985.806.792,39)
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Bersih BLUD: Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Aktivitas Masuk 128.420.829.121,00 160.209.980.920,46 124,75 91.971.013.979,61
2 Aktivitas Keluar (130.855.698.814,00) (125.695.433.472,00) 96,06 (96.956.820.772,00)
Jumlah Arus Kas Bersih (2.434.869.693,00) 34.514.547.448,46 (1.417,51) (4.985.806.792,39)
d. Pendapatan ditangguhkan
Realisasi Pendapatan ditangguhkan TA 2014 sebesar minus
Rp20.903.302,00, seperti terinci dibawah ini:
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Keluar Pendapatan ditangguh Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pendapatan ditangguhkan BLUD Kajen - (20.903.302,00) 100,00 -
Jumlah Arus Kas Keluar - (20.903.302,00) 100,00 -
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Bersih Puskesmas: Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Aktivitas Masuk 18.744.082.000,00 19.172.510.574,00 102,29 -
2 Aktivitas Keluar (18.859.794.670,00) (16.166.830.680,00) 85,72 -
Jumlah Arus Kas Bersih (115.712.670,00) 3.005.679.894,00 (2.597,54) -
Realisasi arus kas bersih Puskesmas TA 2014 sebesar
Rp3.005.679.894,00 atau (2.597,54%) dari proyeksinya minus
Rp115.712.670,00, sedangkan TA 2013 tidak ada realisasi, yang dapat
dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Masuk Puskesmas: Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kajen I 866.586.000,00 845.013.494,00 97,51 -
2 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kajen II 554.900.500,00 601.858.602,00 108,46 -
3 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Karanganyar 874.356.000,00 887.592.001,00 101,51 -
4 Pendapatan Kapitasi Puskesmas KesesiI 1.004.682.000,00 1.027.596.618,00 102,28 -
5 Pendapatan Kapitasi Puskesmas KesesiII 458.948.000,00 466.254.860,00 101,59 -
6 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kedungwuni I 1.011.948.000,00 1.042.745.126,00 103,04 -
7 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kedungwuni II 709.842.000,00 728.549.862,00 102,64 -
8 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonopringgo 950.040.000,00 963.309.583,00 101,40 -
9 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Bojong I 1.350.384.000,00 1.088.275.429,00 80,59 -
10 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Bojong II 348.110.000,00 661.211.553,00 189,94 -
11 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Karangdadap 969.024.000,00 973.706.751,00 100,48 -
12 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wiradesa 1.099.602.000,00 1.130.745.087,00 102,83 -
13 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonokerto I 803.418.000,00 568.315.459,00 70,74 -
14 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonokerto II - 239.175.168,00 100,00 -
15 Pendapatan Kapitasi Puskesmas SragiI 641.508.000,00 659.748.142,00 102,84 -
16 Pendapatan Kapitasi Puskesmas SragiII 617.204.000,00 688.416.235,00 111,54 -
17 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Siwalan 822.115.000,00 953.869.581,00 116,03 -
18 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Doro I 508.623.500,00 514.151.652,00 101,09 -
19 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Doro II 197.456.000,00 199.698.600,00 101,14 -
20 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Talun 288.680.000,00 294.582.401,00 102,04 -
21 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Petungkriono 156.387.000,00 159.280.971,00 101,85 -
22 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Lebakbarang 192.808.000,00 193.551.844,00 100,39 -
23 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Buaran 718.550.000,00 842.090.974,00 117,19 -
24 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Tirto I 1.069.320.000,00 1.090.013.013,00 101,94 -
25 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Tirto II 337.953.000,00 346.853.096,00 102,63 -
26 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Paninggaran 1.299.900.000,00 1.278.522.457,00 98,36 -
27 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kandangserang 891.737.000,00 727.382.015,00 81,57 -
Jumlah Arus Kas Masuk 18.744.082.000,00 19.172.510.574,00 102,29 -
TA2014 TA2013
Arus Kas Keluar Puskesmas: Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Tidak Langsung (11.362.161.870,00) (10.940.035.200,00) 96,28
2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas (2.141.213.900,00) (1.805.068.231,00) 84,30 -
3 Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas (3.675.450.100,00) (1.769.361.849,00) 48,14 -
4 Pengadaan Alat Kesehatan PenunjangPuskesmas (1.680.968.800,00) (1.652.125.400,00) 98,28 -
5 Setoran Tunai Kas Kedungwuni II (240.000,00) 100,00
Jumlah Arus Kas Keluar (18.859.794.670,00) (16.166.830.680,00) 85,72 -
TA 2014 TA 2013
Arus Kas KeluarBelanja Pelayanan
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
AdministrasiPerkantoran Puskesmas:
Rp Rp % Rp
1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (70.350.000,00) (5.200.000,00) 7,39 -
Honorarium Tim/Panitia PengadaanBarang -
2 (1.650.000,00) (1.925.000,00) 116,67
danJasa
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan -
3 (1.650.000,00) (2.525.000,00) 153,03
(PPHP)
4 Honorarium Upah Bulanan (94.500.000,00) (1.500.000,00) 1,59 -
5 Belanja alat tulis kantor (540.436.800,00) (530.677.050,00) 98,19 -
6 Belanja perangko, materai dan benda pos lainny (36.292.000,00) (30.610.000,00) 84,34 -
7 Belanja surat kabar/majalah (36.995.000,00) (12.340.000,00) 33,36 -
8 Belanja kawat/faksimili/internet (83.450.000,00) (27.464.531,00) 32,91
9 Belanja Cetak (1.152.887.900,00) (1.124.011.700,00) 97,50 -
10 Belanja Fotocopy (123.002.200,00) (68.814.950,00) 55,95 -
Jumlah Arus Kas Keluar (2.141.213.900,00) (1.805.068.231,00) 84,30 -
TA 2014 TA 2013
Arus Kas KeluarBelanja Peningkatan Mutu
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Pelayanan Puskesmas:
Rp Rp % Rp
1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (46.550.000,00) (4.950.000,00) 10,63 -
2 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (2.040.000,00) - - -
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan -
3 (300.000,00) (150.000,00) 50,00
Jasa
-
4 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (300.000,00) (1.200.000,00) 400,00
5 Belanja alat tulis kantor (68.596.900,00) (27.370.214,00) 39,90 -
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana -
6 (83.037.500,00) (2.230.000,00) 2,69
Mobilitas
7 Belanja Bahan Praktek (44.995.000,00) (24.530.000,00) 54,52 -
8 Belanja Transportasi dan Akomodasi (1.877.882.800,00) (1.036.443.000,00) 55,19 -
9 Belanja Jasa Dokumentasi (33.150.000,00) (13.356.000,00) 40,29 -
10 Belanja Jasa Dekorasi (3.900.000,00) (200.000,00) 5,13 -
11 Belanja Jasa Pembuatan Spanduk (119.250.000,00) (35.658.000,00) 29,90 -
12 Belanja Jasa pemeriksaan penunjang (4.532.000,00) (4.167.000,00) 91,95 -
13 Belanja Cetak (281.369.000,00) (190.913.900,00) 67,85 -
14 Belanja Fotocopy (48.271.400,00) (19.633.735,00) 40,67 -
15 Belanja makanan dan minuman rapat (1.061.275.500,00) (408.560.000,00) 38,50 -
Jumlah Arus Kas Keluar (3.675.450.100,00) (1.769.361.849,00) 48,14 -
Saldo akhir kas daerah pada akhir tahun anggaran adalah jumlah keseluruhan
uang daerah yang berasal dari saldo awal kas daerah dan
kenaikan/penurunan (arus kas bersih) dalam tahun anggaran berkenaan,
sebagai berikut :
2014 2013
Saldo Akhir Kas Daerah :
Realisasi Realisasi
a. Saldo Awal Kas di BUD 69.323.788.870,00 95.501.253.746,00
Tabel tersebut menunjukkan saldo akhir kas daerah pada akhir TA 2014
seluruhnya Rp144.157.822.521,07 naik sebesar Rp72.350.625.625,46 atau
50,19% dari TA 2013 seluruhnya Rp71.807.196.895,61.
Saldo kas daerah pada akhir TA 2014 dan 2013 tersebut, berada dalam
penguasaan BUD dan Bendahara SKPD, sebagai berikut:
2014 2013
Saldo Akhir Kas Daerah Dalam Penguasaan
Realisasi Realisasi
a. BUD 104.156.773.292,00 69.323.788.870,00
b. Saldo Kas di Bend. Pengeluaran 68.750,00 4.882.919,00
c. Saldo Kas di Bend. Penerimaan 2.111.000,00 22.751.342,00
d. Saldo Kas BLUD 36.993.189.585,07 2.455.773.764,61
e. Saldo Kas Puskesmas 3.005.679.894,00 -
Jumlah (a+b+c+d) 144.157.822.521,07 71.807.196.895,61
2014 2013
Saldo Akhir Kas Daerah di BUD berupa:
Realisasi Realisasi
a. Sisa UangTunai - -
b. Sisa Kas di RekeningGiro Bank 28.156.773.292,00 14.323.788.870,00
c. Sisa Kas di RekeningDeposito 76.000.000.000,00 55.000.000.000,00
Jumlah (a+b+c) 104.156.773.292,00 69.323.788.870,00
Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan
menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset
diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan,
dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.
Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan
persediaan. Berikut ini pejelasan atas aset lancar :
Sedangkan rincian saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2014 dan
2013 dapat disajikan sebagai berikut:
31 De se mber 2014 31 Dese mbe r 2013 Tre n
Sisa Kas Dae rah
Rp Rp %
1 Dalam Bentuk Giro 28.156.773.292,00 14.323.788.870,00 96,57
2 Dalam Bentuk Deposito Jangka Pendek 76.000.000.000,00 55.000.000.000,00 38,18
4) Kas di BLUD
Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013
masing-masing sebesar Rp36.993.189.585,07 dan Rp2.455.773.764,61
naik sebesar sebesar Rp34.537.415.820,46 atau 1.406,38%.
Kas di BLUD per 31 Desember 2014 tersebut berada pada dua rumah
sakit yaitu RSUD Kraton dan RSUD Kajen degan perincian sebagai berikut
:
d. Piutang Daerah
Piutang Daerah ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas
penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima
kasnya maupun tagihan lain. Saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai
berikut :
31 De sembe r 2014 31 Desembe r 2013 Tre n
Piutang Dae rah
Rp Rp %
1 Piutang Pajak 4.645.814.308,00 2.630.063.309,00 76,64
2 Piutang Retribusi 11.723.809.507,60 25.033.016.184,09 (53,17)
3 Piutang Lainnya 438.599.680,00 472.579.470,00 (7,19)
Jumlah 16.808.223.495,60 28.135.658.963,09 (40,26)
1) Piutang Pajak
31 De se mbe r 2014 31 De se mbe r 2013 Tre n
Piutang Pajak
Rp Rp %
1 Piutang Pajak Reklame 0,00 587.500,00 (100,00)
2 Piutang Pajak Restoran 0,00 10.000,00 (100,00)
3 Piutang PBB 4.634.175.462,00 2.617.826.963,00 77,02
4 Piutang BPHTB 11.638.846,00 11.638.846,00 0,00
Jumlah 4.645.814.308,00 2.630.063.309,00 76,64
Terbayar sampai 31
391.217.254 369.072.881 22.144.373
Desember 2014
Sisa Piutang 2.226.609.709 2.100.575.197 126.034.512
Pajak bumi dan bangunan pada Tahun 2014 berdasarkan SPPT yang
terbit sebesar Rp11.219.250.799,00 dengan jumlah objek pajak
sejumlah 445.512 OP. Penerimaan atau realisasi PBB tahun 2014
sebesar Rp9.423.564.284,00 sehingga terdapat piutang yang belum
terbayar per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.903.427.706,00, dengan
jumlah objek pajak sejumlah 58.584 OP dengan rincian pokok piutang
sebesar Rp1.795.686.515,00 dan denda sebesar Rp107.741.191,00.
Piutang PBB Tahun 2014 merupakan penjumlahan sisa pokok piutang
PBB tahun 2013 beserta dendanya 2% selama 15 (lima belas) bulan dan
piutang PBB masa pajak tahun 2014 yang belum terbayar beserta
dendanya 2 % selama 3 (tiga bulan) dengan rincian sebagai berikut:
2) Piutang Retribusi
Piutang Retribusi timbul dari adanya tagihan atas hak Pemerintah
Daerah melalui SKPD terkait. yang sampai dengan tanggal Neraca
belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah. Saldo piutang retribusi
daerah per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar
Rp11.723.809.507,60 dan Rp25.033.016.184,09. Rincian piutang
retribusi per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut:
31 De s e mbe r 2014 31 De s e mbe r 2013 Tre n
Piutang Re tribus i
Rp Rp %
1 BP RSUD K aje n 3. 276. 998. 913, 00 7.646.692.036,09 (57,14)
- Jamkesmas 7.099.315.815,09 (100,00)
3) Piutang Lainnya
Piutang Lain-lain timbul dari adanya hak Pemerintah Daerah atas
pendapatan selain pajak dan retribusi daerah yang sampai dengan
tanggal Neraca belum diterima kasnya. Saldo piutang lainnya per 31
Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp438.599.680,00 dan
Rp472.579.470,00. Rincian per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai
berikut:
31 De s e mbe r 2014 31 De s e mbe r 2013 Tre n
Piutang Lain-lain
Rp Rp %
1 DPPKD 102.527.180,00 93.948.090,00 9,13
- Dana Talangan 24.000.000,00 (100,00)
- TP TGR 102.527.180,00 69.948.090,00 46,58
2 SETDA - 70.508.880,00 (100,00)
- PDAM 70.508.880,00 100,00
- KPNKL - - (100,00)
3 DKPP 336.072.500,00 308.122.500,00 100,00
- Ternak Bergulir 336.072.500,00 308.122.500,00 100,00
Jumlah (1+2+3) 438.599.680,00 472.579.470,00 (7,19)
4 SETWAN 1 3.000.000
5 DINKES 13 54.476.590
JUMLAH 55 60.819.090
e. Persediaan
Rekening ini menggambarkan nilai persediaan barang pakai habis yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan
barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. Nilai persediaan per 31 Desember 2014 merupakan hasil
penghitungan fisik (stock opname) per 31 Desember 2014 dari jumlah fisik
persediaan dikalikan dengan harga perolehan/beli terakhir. Rincian saldo per
31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut:
Kategori Kesanggupan
2014 2013
pengembalian Tren
Dana Bergulir dapat ditagih 610.449.411,00 650.009.163,00 (6,09)
Dana Bergulir diragukan dapat
602.598.050,00 590.967.310,00 1,97
ditagih
Dana Bergulir benar-benar tidak
111.999.880,00 111.999.880,00 0,00
dapat ditagih
Jumlah 1.325.047.341,00 1.352.976.353,00 (2,06)
tersebut masih disajikan dalam aset lainnya, sebagai bekal untuk proses
penghapusan dan proses penyajian laporan keuangan tahun 2015 sesuai
dengan kategori. Berikut investasi dana bergulir yang direklasifikasi
pada aset lainnya.
b. Investasi Permanen
Investasi Permanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan yang dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya dalam bentuk
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) dan ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan dan/atau Peraturan Bupati
Pekalongan, saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut :
Ekuitas 2013
BUMD
Audited Ke pemilikan nilai investasi
PDAM 9.912.162.935,86 100% 9.912.162.935,86
PT.PRPP 200.000.000,00 0,40% 200.000.000,00
Jumlah 10.112.162.935,86 10.112.162.935,86
Penyertaan Modal Pemerintah pada Le mbaga 31 Desember 2014 31 Desember 2013 Tren
Keuangan - Bank Rp Rp %
1 BPR-BKK Karanganyar 9.694.280.543,90 8.666.954.266,01 11,85
Jumlah 9.694.280.543,90 8.666.954.266,01 11,85
Besaran modal disetor pada PD BPR-BKK sampai dengan 31
Desember 2014 sebesar Rp6.980.000.000,00 yang terdiri dari modal
disetor sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp3.980.000.000,00 dan
tambahan modal disetor pada tahun 2013 sebesar
Rp1.000.000.000,00 serta modal disetor tahun 2014 sebesar
Rp2.000.000.000,00. Tingkat prosentase kepemilikan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan pada PD BPR-BKK per 31 Desember 2013
sebesar 36,92%. Nilai PMPD pada 10 PD BPR-BKK per 31
Desember 2014 (berdasarkan metode equity) sebesar
Rp9.694.280.543,90 naik sebesar Rp1.027.326.277,89 atau 11,85%
dibandingkan per 31 Desember 2012 sebesar Rp8.666.954.266,01.
3. Aset Tetap
Rekening ini menggambarkan klasifikasi dan nilai aset tetap yang dimiliki
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan per 31 Desember 2014
dan 2013. Perolehan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pekalongan berasal dari
pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi, mutasi (pengelola, SKPD), koreksi
pencatatan dan/atau perolehan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. Aset
Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut:
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)
Barang-barang milik daerah dalam buku inventaris tahun 2014 yang masih dalam
penelusuran dan barang rusak berat yang telah diusulkan penghapusan
disajikan di neraca per 31 Desember 2014 dalam pos aset lainnya. Sedangkan
untuk golongan barang peralatan dan mesin dengan nilai dibawah batas
kapitalisasi (kurang dari Rp300.000,00) dengan tahun perolehan mulai tahun
2012 tidak disajikan dalam neraca per 31 Desember 2014 (Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah). Barang milik daerah yang masih dalam penelusuran sampai
dengan tanggal 31 Desember 2014 masih dilakukan penelusuran lebih lanjut
berkaitan dengan besaran nilai maupun data dukungnya. Selanjutnya terhadap
barang rusak berat sampai dengan 31 Desember 2014 yang telah diusulkan
penghapusan, pada tahun 2015 akan dilakukan penghapusan barang milik daerah.
a. Tanah
Aset tetap tanah per 31 Desember 2014 sebesar Rp782.144.849.135,78
dapat dijelaskan sebagai berikut:
Reklasifikasi ke Aset
Saldo Buku Inventaris Lainnya Saldo Aset Tetap Tanah
NO SKPD
Per 31 Desember 2014 Per 31 Desember 2014
Kemitraan Pihak Ketiga
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) - (4)
1 SEKRETARIAT DAERAH 216.025.275.200,00 - 216.025.275.200,00
2 BKPP 4.305.080.000,00 - 4.305.080.000,00
3 RSUD KAJEN 9.024.000.000,00 9.024.000.000,00
4 RSUD KRATON 13.600.000.000,00 - 13.600.000.000,00
5 DKPP 3.744.534.000,00 - 3.744.534.000,00
6 DINKES 7.344.650.700,00 - 7.344.650.700,00
7 DPU 206.625.120.312,78 - 206.625.120.312,78
8 DINPORAPAR 12.812.875.000,00 12.812.875.000,00
9 DPSDA ESDM 662.254.500,00 662.254.500,00
10 DIN HUBKOMINFO 4.581.770.000,00 - 4.581.770.000,00
11 DINPERINDAGKOP UMKM 28.695.388.000,00 979.000.000,00 27.716.388.000,00
12 DPPK 6.650.200.000,00 - 6.650.200.000,00
13 DINSOSNAKERTRANS 1.750.000.000,00 - 1.750.000.000,00
14 DINDIKBUD 131.010.097.000,00 131.010.097.000,00
15 KLH 1.568.000.000,00 - 1.568.000.000,00
16 KEC BOJONG 1.321.000.000,00 1.321.000.000,00
17 KEC BUARAN 9.296.363.000,00 - 9.296.363.000,00
18 KEC DORO 681.000.000,00 - 681.000.000,00
19 KEC KAJEN 7.774.762.000,00 - 7.774.762.000,00
20 KEC KANDAN GSERANG 88.750.000,00 88.750.000,00
21 KEC KARANGDADAP 188.500.000,00 - 188.500.000,00
22 KEC KEDUN GWUNI 88.517.436.923,00 88.517.436.923,00
23 KEC KESESI 1.511.500.000,00 - 1.511.500.000,00
24 KEC LEBAKBARANG 96.750.000,00 - 96.750.000,00
25 KEC PANINGGARAN 197.700.000,00 197.700.000,00
26 KEC PETUN GKRIYONO 38.000.000,00 - 38.000.000,00
27 KEC SIWALAN 955.000.000,00 - 955.000.000,00
28 KEC SRAGI 5.184.275.000,00 5.184.275.000,00
29 KEC TALUN 159.000.000,00 - 159.000.000,00
30 KEC TIRTO 1.306.220.000,00 - 1.306.220.000,00
31 KEC WIRADESA 17.001.347.500,00 - 17.001.347.500,00
32 KEC WONOKERTO 200.000.000,00 200.000.000,00
33 KEC WON OPRINGGO 207.000.000,00 207.000.000,00
TOTAL 783.123.849.135,78 979.000.000,00 782.144.849.135,78
Penambahan
Pembelian Mutasi (Pengelola, Jumlah
No Uraian Hibah/Donasi Reklasifikasi Koreksi Pencatatan
Belanja Modal Non Belanja Modal SKPD)
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 Tanah 300.914.000,00 - - 15.895.355.000,00 - 41.102.564.023,00 57.298.833.023,00
2 Peralatan dan Mesin 46.424.635.834,00 - 7.042.812.348,19 2.083.044.603,84 1.115.078.550,31 760.125.297,15 57.425.696.633,48
3 Gedung dan Bangunan 31.447.356.002,00 84.880.000,00 15.891.015.935,00 7.196.228.638,00 1.505.208.510,00 34.444.722,00 56.159.133.807,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 104.360.439.800,00 13.695.366.600,00 25.546.300,00 - 2.025.910.200,00 351.729.000,00 120.458.991.900,00
5 Aset Tetap Lainnya 2.528.036.288,00 - 3.317.674.763,38 1.200.000,00 - 35.271.000,00 5.882.182.051,38
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan - - 1.878.481.307,00 - 6.394.018.972,01 - 8.272.500.279,01
Total 185.061.381.924,00 13.780.246.600,00 28.155.530.653,56 25.175.828.241,84 11.040.216.232,32 42.284.134.042,15 305.497.337.693,87
Pengurangan :
1. Pem bayaran Hutang Belanja Modal
RSUD KRATON 2.820.309.950,00
RSUD KAJEN 6.395.400,00
Jum lah 2.826.705.350,00
a. Tanah
Penurunan tanah pada tahun anggaran 2014 sebesar
Rp1.307.428.502,00 berasal dari penambahan sebesar
RpRp57.298.833.023,00 dan pengurangan sebesar
Rp58.606.261.525,00. Penambahan tanah sebesar Rp57.298.833.023,00
berasal dari pembelian sebesar Rp300.914.000,00, mutasi (pengelola,
SKPD) sebesar Rp15.895.355.000,00 dan koreksi pencatatan sebesar
Rp41.102.564.023,00 pada SKPD sebagai berikut:
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 249
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
Pembelian Mutasi
Koreksi Pencatatan JUMLAH
No SKPD Belanja Modal (Pengelola, SKPD)
Rp RP Rp Rp
1 SETDA - 11.153.355.000,00 24.258.285.400,00 35.411.640.400,00
2 BKPP 81.180.000,00 81.180.000,00
3 BAPPEDA 3.395.000.000,00 3.395.000.000,00
4 RSUD KRATON - 9.160.000.000,00 9.160.000.000,00
5 DKPP 298.584.000,00 298.584.000,00
6 DINKES 1.155.005.700,00 1.155.005.700,00
7 DPU 2.330.000,00 1.639.000.000,00 1.641.330.000,00
8 DINPERINDAGKOP UMKM - - 979.000.000,00 979.000.000,00
9 DPPK 1.347.000.000,00 1.347.000.000,00
10 KEC BUARAN 901.271.000,00 901.271.000,00
11 KEC KEDUNGWUNI - - 1.299.876.923,00 1.299.876.923,00
12 KEC TIRTO 182.720.000,00 182.720.000,00
13 KEC WIRADESA 1.446.225.000,00 1.446.225.000,00
Total 300.914.000,00 15.895.355.000,00 41.102.564.023,00 57.298.833.023,00
Mutasi
Reklasifikasi Koreksi Pencatatan Jumlah
No SKPD (Pengelola, SKPD)
Rp Rp Rp Rp
1 SETDA - - 29.364.561.525,00 29.364.561.525,00
2 BAPPEDA 3.395.000.000,00 3.395.000.000,00
3 DINKES 3.403.885.000,00 3.403.885.000,00
4 DPU 3.473.000.000,00 2.330.000,00 3.475.330.000,00
5 DINPERINDAGKOP UMKM 1.347.000.000,00 - - 1.347.000.000,00
6 DINDIKBUD 9.739.010.000,00 9.739.010.000,00
7 KEC BUARAN 2.668.615.000,00 2.668.615.000,00
8 KEC KEDUNGW UNI - - 3.642.710.000,00 3.642.710.000,00
9 KEC PANINGGARAN 359.000.000,00 359.000.000,00
10 KEC SRAGI 472.400.000,00 472.400.000,00
11 KEC W IRADESA 738.750.000,00 738.750.000,00
Total 8.215.000.000,00 2.330.000,00 50.388.931.525,00 58.606.261.525,00
Penambahan
Pembelian Mutasi (Pengelola, Jumlah
NO SKPD Hibah/Donasi Reklasifikasi Koreksi Pencatatan
Belanja Modal SKPD)
Rp Rp Rp Rp Rp
1 SEKRETARIAT DAERAH 1.999.311.000 - 599.608.000,00 - 730.775.297,15 3.329.694.297,15
2 SEKRETARIAT DPRD 1.187.288.000 - 50.000.000,00 - - 1.237.288.000,00
3 BKPP 197.794.000 12.554.750,00 3.042.000,00 213.390.750,00
4 BPMPKB 282.375.799 - - - - 282.375.799,00
5 BPMPPT 49.620.000 95.803.725,00 2.950.000,00 148.373.725,00
6 BPBD 376.346.000 - - - - 376.346.000,00
7 BAPPEDA 294.346.000 - - - - 294.346.000,00
8 RSUD KAJEN 20.256.560.175 20.252.430,00 20.276.812.605,00
9 RSUD KRATON 3.710.771.920 - - - 25.300.000,00 3.736.071.920,00
10 DKPP 144.353.800 144.353.800,00
11 DINDUKCAPIL 199.377.000 - - - - 199.377.000,00
12 DINKES 6.870.736.700 397.827.695,00 500.000,00 7.269.064.395,00
13 DPU 5.076.405.500 - 227.343.172,05 - 5.303.748.672,05
14 DPPKD 565.378.500 565.378.500,00
15 DPSDA ESDM 1.607.453.200 1.607.453.200,00
16 DINHUBKOMINFO 843.387.600 - 79.812.558,84 113.500.000,00 - 1.036.700.158,84
17 DINPERINDAGKOP UMKM 79.772.000 26.400.000,00 60.000.000,00 - - 166.172.000,00
18 DPPK 196.985.500 175.000.000,00 288.399.012,00 660.384.512,00
19 DINSOSNAKERTRANS 261.045.000 261.045.000,00
20 DINDIKBUD 925.103.140 6.900.356.193,19 482.794.366,26 8.308.253.699,45
21 INSPEKTORAT 242.589.900 - - - - 242.589.900,00
22 KESBANGPOL 29.210.000 - 177.060.400,00 - - 206.270.400,00
23 KLH 22.614.600 177.060.400,00 199.675.000,00
24 KANPERPUS ARSIPDA 419.635.000 177.060.400,00 596.695.400,00
25 SATPOL PP 177.060.400,00 177.060.400,00
26 KEC BOJONG 50.382.000 - - - - 50.382.000,00
27 KEC BUARAN 104.445.000 - - 104.445.000,00
28 KEC DORO 11.785.000 11.785.000,00
29 KEC KAJEN 53.055.000 53.055.000,00
30 KEC KANDANGSERANG 51.696.000 51.696.000,00
31 KEC KARANGANYAR 4.228.000 4.228.000,00
32 KEC KARANGDADAP 12.926.000 12.926.000,00
33 KEC KEDUNGWUNI 60.775.000 - - - - 60.775.000,00
34 KEC KESESI 51.400.500 51.400.500,00
35 KEC LEBAKBARANG 2.926.000 2.926.000,00
36 KEC PANINGGARAN 14.405.000 14.405.000,00
37 KEC PETUNGKRIYONO 9.926.000 9.926.000,00
38 KEC SIWALAN 31.785.000 31.785.000,00
39 KEC SRAGI 9.650.000 9.650.000,00
40 KEC TALUN 10.635.000 - 600.000,00 11.235.000,00
41 KEC TIRTO 36.785.000 36.785.000,00
42 KEC WIRADESA 65.801.000 65.801.000,00
43 KEC WONOKERTO 1.785.000 1.785.000,00
44 KEC WONOPRINGGO 1.785.000 1.785.000,00
Total 46.424.635.834,00 7.042.812.348,19 2.083.044.603,84 1.115.078.550,31 760.125.297,15 57.425.696.633,48
Rp Rp Rp Rp
1 DPU 41.200.000,00 739.039.500,00 780.239.500,00
2 DINPORAPAR 750.000.000,00 23.400.000,00 773.400.000,00
3 DINPERINDAGKOP UMKM - - 1.050.000,00 1.050.000,00
4 DINDIKBUD 1.774.405.837,00 - 1.774.405.837,00
5 INSPEKTORAT - - 11.601.000,00 11.601.000,00
Tota 1.815.605.837,00 1.489.039.500,00 36.051.000,00 3.340.696.337,00
Penambahan
Jumlah
NO SKPD Hibah/Donasi Reklasifikasi
Rp Rp Rp
1 DPU 6.349.215.972,01 6.349.215.972,01
2 DINPERINDAGKOP UMKM - 44.803.000,00 44.803.000,00
3 DINDIKBUD 1.878.481.307,00 - 1.878.481.307,00
TOTAL 1.878.481.307,00 6.394.018.972,01 8.272.500.279,01
Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan pada tahun anggaran 2014
sebesar Rp162.138.000,00 berasal dari reklasifikasi sebesar
Rp162.138.000,00 pada SKPD sebagai berikut:
Pengurangan
Jum lah
NO SKPD Reklasifikasi
Rp Rp
1 DINPERINDAGKOP UMKM 162.138.000,00 162.138.000,00
Total 162.138.000,00 162.138.000,00
4. Dana Cadangan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak membentuk Dana Cadangan dalam
TA 2014 maupun 2013, baik untuk belanja modal investasi maupun belanja
lainnya yang memerlukan dana cukup besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahun anggaran.
5. Aset Lainnya
Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau nilai realisasi bersih atas
aset yang dimiliki/dikuasai dan/atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten
Pekalongan per 31 Desember 2014 dan 2013 yang tidak dapat diklasifikasikan
sebagai berikut :
Terhadap barang milik daerah yang masih dalam penelusuran, terus dilakukan
penelusuran untuk memperoleh kejelasan keberadaan dan kemungkinan
terjadinya kesalahan pencatatan. Selanjutnya terhadap barang rusak berat
sampai dengan 31 Desember 2014 yang telah diusulkan penghapusan, pada
tahun 2015 akan dilakukan penghapusan barang milik daerah.
Bagian lancar utang jangka panjang adalah pokok pinjaman jangka panjang
yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran mendatang. Saldo bagian
lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-
masing sebesar Rp173.604.901.86 dan Rp173.604.901.86. Sampai dengan
Neraca per 31 Desember 2014 pokok pinjaman dan utang bunga jangka
panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran mendatang dicatat
dalam rekening Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo
dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2014 dan
2013 yang tidak dapat diklasifikasikan pada kelompok dan jenis utang jangka
pendek tersebut diatas, terdiri dari :
e. Utang BLUD
Saldo utang BLUD per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar
Rp 7.358.468.217,00 dan Rp19.709.500.699,57 merupakan utang jangka
pendek pada RSUD Kraton dan RSUD Kajen, yang terdiri dari:
HUTANG P 3 KT
Tanggal Rincian Saldo Pinjaman kepada Pe merintah Pusat – P3KT (Rp)
No Jatuh Pokok Bunga Jasa Bank Jumlah
1 2 3 4 (5=2+3+4)
1 31/01/ 2015 86.802. 450,93 15.306. 165,47 332.742, 73 102.441. 359, 13
2 31/07/ 2015 86.802. 450,93 10.037. 738,93 218.211, 72 97.058. 401,58
3 31/01/ 2016 86.802. 450,93 5.102. 055, 12 110.914, 24 92.015. 420,29
Jumlah 260.407.352,79 30.445.959,52 661.868,69 291.515.181,00
Bagian Lancar (173.604.901,86) (25.343.904,40) (550.954,45) (199.499.760,71)
Jangka Panjang 86.802.450,93 5.102.055,12 110.914,24 92.015.420,29
HUTANG P 3 KT
Tanggal Rincian Saldo Utang Bunga Pinjaman ke pada
No Jatuh Bunga Jas a Bank Jumlah
1 3 4 (5=2+3+4)
1 31/01/2015 15.306.165,47 332.742,73 15.638.908,20
2 31/07/2015 10.037.738,93 218.211,72 10.255.950,65
3 31/01/2016 5.102.055,12 110.914,24 5.212.969,36
Jumlah 30.445.959,52 661.868,69 31.107.828,21
Bagian Lancar (25.343.904,40) (550.954,45) (25.894.858,85)
Jangka Panjang 5.102.055,12 110.914,24 5.212.969,36
8. Ekuitas Dana
Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten
Pekalongan. yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang
dimiliki/dikuasai setelah dikurangi hak (claim) pihak ketiga terhadap aset
tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan
oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban
jangka panjang.
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 264
264
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
Saldo rekening ekuitas dana per 31 Desember 2014 dan 2013 tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut :
3) Cadangan Piutang
4) Cadangan Persediaan
Cadangan Persediaan adalah kekayaan lancar bersih Pemerintah
Kabupaten Pekalongan yang berupa persediaan barang untuk
dikonsumsi dalam kegiatan rutin maupun barang yang dimaksudkan
untuk diserahkan/dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Rekening ini merupakan lawan dari rekening persediaan pada jenis Aset
Lancar, dengan saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing
sebesar Rp60.460.600.073,31 dan Rp21.562.859.848,46 dengan rincian
sebagai berikut :
BAB VI
INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2014
270
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
271
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
4. Dinas Kesehatan
A. Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat
1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Anggaran : Rp2.409.900.000,00
Realisasi : Rp2.387.693.800,00 (99,08%)
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
A. Ditjen Pemerintahan Umum
1. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
Anggaran : Rp1.200.000.000,00
Realisasi : Rp646.355.600,00 (53,86%)
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
A. Ditjen Administrasi Kependudukan
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
Anggaran : Rp1.270.573.000,00
Realisasi : Rp882.224.878,00 (69,44%)
II. DANA URUSAN BERSAMA :
1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
A. Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)
Anggaran : Rp22.061.621.000,00
Realisasi : Rp22.054.005.000,00 (99,97%)
2. Dinas Pekerjaan Umum
A. Ditjen Cipta Karya
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan
Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
Anggaran : Rp17.717.500.000,00
Realisasi Keuangan : Rp17.717.500.000,00 (100%)
272
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
NO TAHUN NAMA NAMA PERUSAHAAN / NOMOR LOKASI TANAH LUAS TANAH LUAS KETERANGAN
PEMEGANG HAK NAMA PERUMAHAN HGB ( m²) FASILITAS
UMUM
( m²)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. 2012 Mubarak PT . Mitra Saphire / Samborejo ,Tirto 18.982 5.695
Perum Saphire Residence
2. 2012 H.Abdul Wahab PT. Arina Bayu Perkasa / Kulu , Karanganyar 12.022 3.607
Pesona Griya Karanganyar 2
3. 2012 Achmad Suharyanto PT. Pisma Group Putra / Podo , Kedungwuni 6.080 1.824
Perum Villa Pisma Asri 5
4. 2012 Isnaningsih PT. Titian Sakti Cemerlang / B.00176 Karangsari , 16.889 5.067
Griya Titian Asri Karanganyar
5. 2014 Kasidik PT. Setya Perkasa Graha Aditama / B.00002 Menjangan , Bojong 4.152 1.246
Puri Calista Cluster
6. 2014 Dessy Wahyu Ariyanto PT. Naya Sejahtera / B.00001 Kampil , Wiradesa 11.506 3.452
Perum Graha Naya Residence
7. 2014 Rainold. ST PT. Pusaka Jaya Sakti / B.00280 Karangsasri , 9.670 2.901
Griya Satria Pekalongan Karanggondang
8. 2014 Rainold, ST PT. Pusaka Jaya Sakti / B.00001 Karangsari, 5.075 1.523
Griya Satria Pekalongan Karanggondang
84.376 25.315
273
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB VII
PENUTUP
274
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
Peningkatan jumlah kekayaan, kewajiban dan ekuitas dana daerah tersebut tidak
terlepas dari realisasi APBD TA 2014, yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut :
1. Realisasi pendapatan daerah TA 2014 sebesar Rp1.474.500.636.377,46 atau
103,30% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.427.420.298.727,00 meningkat
sebesar Rp236.360.364.674,85 atau 19,09% dibandingkan realisasi TA 2013
sebesar Rp1.238.140.271.702,61;
2. Realisasi belanja daerah dan transfer TA 2014 sebesar
Rp1.395.905.892.563,00 atau 93,53% dari APBD Perubahan sebesar
Rp1.492.506.133.170,00, meningkat sebesar Rp128.555.207.413,00 atau
10,14% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp1.267.350.685.150,00;
3. Realisasi pembiayaan netto TA 2014 adalah surplus sebesar
Rp65.538.030.584,61 atau 100,69% dari APBD Perubahan sebesar
Rp65.085.834.443,00, menurun sebesar Rp35.435.622.306,39 atau (35,09%)
dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp100.973.652.891,00;
4. Realisasi SiLPA TA 2014 sebesar Rp144.132.774.399,07 dari APBD
Perubahan nihil, meningkat sebesar Rp72.369.534.955,46 atau 100,84
dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp71.763.239.443,61.
275
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
276