Anda di halaman 1dari 286

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014
(AUDITED)

TAHUN 2015
DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BUPATI PEKALONGAN


LAPORAN REALISASI ANGGARAN ......................................................... i
LAPORAN ARUS KAS .................................................................................. iii
NERACA ........................................................................................................ v
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014 ......................................................... 5
BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .................. 11
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.......................................................... 21
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN ................... 35
5.1. PENJELASAN POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN ......................................................................... 35
A. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN DAERAH ..... 35
B. PENJELASAN POS-POS BELANJA DAERAH .............. 71
C. PENJELASAN POS-POS PEMBIAYAAN ...................... 177
D. PENJELASAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN
APBD (SiLPA) .................................................................. 186
5.2. PENJELASAN POS-POS ARUS KAS .................................. 189
5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA ..................................... 217
BAB VI INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2014 ........................................................................ 270
BAB VII PENUTUP....................................................................................... 274
BUPATI PEKALONGAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang

terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Arus Kas; (c) Neraca;

dan (d) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem

pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi

pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan

keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kajen,

=================================================
Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen No. Telp. (0285) 381000 – 381001 Fax. (0285) 381006 KAJEN 51161
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

( Dalam Rupiah )

ANGGARAN REALISASI REALISASI


NO. URAIAN %
2014 2014 2013

1 PENDAPATAN DAERAH
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah 29.373.911.000,00 33.064.051.914,00 112,56 28.742.270.403,00
4 Pendapatan Retribusi Daerah 23.298.233.222,00 24.685.432.930,00 105,95 12.628.888.224,00
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 3.559.592.387,00 3.554.592.387,00 99,86 2.275.738.383,00
6 Lain-lain PAD Yang Sah 157.520.826.360,00 193.732.939.960,46 122,99 104.904.041.158,61
7 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 213.752.562.969,00 255.037.017.191,46 119,31 148.550.938.168,61

8
9 PENDAPATAN TRANSFER
10 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
11 Dana Bagi Hasil Pajak 27.067.868.683,00 27.435.144.007,00 101,36 26.509.468.413,00
12 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 868.252.939,00 1.270.248.091,00 146,30 879.768.617,00
13 Dana Alokasi Umum 831.579.000.000,00 831.579.000.000,00 100,00 768.500.117.000,00
14 Dana Alokasi Khusus 60.380.950.000,00 60.380.950.000,00 100,00 60.587.590.000,00
15 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMABANGAN 919.896.071.622,00 920.665.342.098,00 100,08 856.476.944.030,00
16
17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
18 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Dana Penyesuaian 192.613.916.000,00 192.613.916.000,00 100,00 155.205.424.000,00
20 JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 192.613.916.000,00 192.613.916.000,00 100,00 155.205.424.000,00
21
22 TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI
23 Bagi Hasil Pajak 55.870.507.136,00 60.910.102.000,00 109,02 45.407.705.996,00
24 Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 0,00 4.877.311.668,00
25 Bantuan Keuangan Lainnya 45.287.241.000,00 45.274.259.088,00 99,97 27.621.947.840,00
26 JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI 101.157.748.136,00 106.184.361.088,00 104,97 77.906.965.504,00
27 TOTAL PENDAPATAN TRANSFER 1.213.667.735.758,00 1.219.463.619.186,00 100,48 1.089.589.333.534,00
28
29 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
30 Hibah
31 Dana Darurat
32 Pendapatan Lainnya
33 JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 0,00 0,00 0,00 0,00
34
35 JUMLAH PENDAPATAN 1.427.420.298.727,00 1.474.500.636.377,46 103,30 1.238.140.271.702,61
36
37 BELANJA DAERAH
38 BELANJA OPERASI
39 Belanja Pegawai 876.677.181.656,00 821.585.043.183,00 93,72 727.898.687.170,00
40 Belanja Barang 340.474.023.860,00 325.543.463.516,00 95,61 285.344.580.038,00
41 Bunga 67.260.000,00 46.576.748,00 69,25 67.258.638,00
42 Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Hibah 10.060.000.000,00 9.969.000.000,00 99,10 12.674.500.000,00
44 Bantuan Sosial 7.102.050.000,00 6.328.720.000,00 89,11 9.243.350.000,00
45 Bantuan Keuangan
46 Jumlah Belanja Operasi 1.234.380.515.516,00 1.163.472.803.447,00 94,26 1.035.228.375.846,00
47
ANGGARAN REALISASI REALISASI
NO. URAIAN %
2014 2014 2013

48 BELANJA MODAL
49 Belanja Tanah 355.000.000,00 300.914.000,00 84,76 0,00
50 Belanja Peralatan dan Mesin 51.986.477.400,00 42.756.792.539,00 82,25 37.793.745.363,00
51 Belanja Gedung dan Bangunan 34.896.492.124,00 30.577.767.502,00 87,62 91.516.050.805,00
52 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 108.515.450.000,00 104.181.519.300,00 96,01 36.628.860.100,00
53 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.483.072.130,00 2.454.517.788,00 44,77 2.528.515.336,00
54 Belanja Modal BLUD 9.096.131.850,00 7.600.955.745,00 83,56 15.853.053.500,00
55 JUMLAH BELANJA MODAL 210.332.623.504,00 187.872.466.874,00 89,32 184.320.225.104,00

56
57 BELANJA TAK TERDUGA
58 Belanja Tak Terduga 4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00
59 JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA 4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00

60
61 JUMLAH BELANJA 1.448.858.927.020,00 1.352.531.845.321,00 93,35 1.223.169.683.250,00

62
63 TRANSFER
64
65 TRANSFER BAGI HASIL KE PROPINSI
66 Transfer Bagi Hasil Ke Propinsi
67 JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE PROPINSI
68
69 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
70 Bagi Hasil Pajak
71 Bagi Hasil Retribusi
72 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
73 JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
74
75 TRANSFER BAGI HASIL KE PIHAK KETIGA
76 Bagi Hasil Retribusi Ke Pihak Ketiga 42.113.850,00 42.113.850,00 100,00 42.276.800,00
77 JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE PIHAK KETIGA 42.113.850,00 42.113.850,00 100,00 42.276.800,00
78
79 BANTUAN KEUANGAN KE DESA
80 Bantuan Penghasilan Aparat Desa 19.163.392.700,00 18.890.234.000,00 98,57 18.338.716.600,00
81 Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa 18.870.000.000,00 18.869.999.792,00 100,00 16.646.715.000,00
82 Bantuan Keuangan Pembangunan Fisik 1.745.147.000,00 1.745.147.000,00 100,00 1.363.667.000,00
83 Bantuan Keuangan Lainnya 2.891.500.000,00 2.891.500.000,00 100,00 6.963.340.000,00
84 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KE DESA 42.670.039.700,00 42.396.880.792,00 99,36 43.312.438.600,00
85
86 BANTUAN KEUANGAN PARPOL
87 Bantuan Keuangan Partai Politik 935.052.600,00 935.052.600,00 100,00 826.286.500,00
88 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARPOL 935.052.600,00 935.052.600,00 100,00 826.286.500,00
89
90 JUMLAH TRANSFER 43.647.206.150,00 43.374.047.242,00 99,37 44.181.001.900,00
91
92 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 1.492.506.133.170,00 1.395.905.892.563,00 93,53 1.267.350.685.150,00
93
94 SURPLUS / (DEFISIT) (65.085.834.443,00) 78.594.743.814,46 (120,76) (29.210.413.447,39)
95
96
PEMBIAYAAN DAERAH
97
98
PENERIMAAN PEMBIYAAN
99 71.763.239.443,00 71.763.239.443,61 100,00 102.932.346.047,00
Penggunaan SiLPA
100 0,00 425.933.556,00 100,00 3.221.730.230,00
Penerimaan Piutang Daerah
101 0,00 26.262.487,00 100,00 19.000.000,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
102 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIYAAN 71.763.239.443,00 72.215.435.486,61 100,63 106.173.076.277,00
103
ANGGARAN REALISASI REALISASI
NO. URAIAN %
2014 2014 2013

104 Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan


105 Dana Cadangan Penyertaan Modal
106 Pemerintah Daerah 6.503.800.000,00 6.503.800.000,00 100,00 2.850.000.000,00
107 Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo 173.605.000,00 173.604.902,00 100,00 2.349.423.386,00
108 Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga 0,00 0,00
109 Pembayaran Utang Kepada BLUD 0,00 0,00
110 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIYAAN 6.677.405.000,00 6.677.404.902,00 100,00 5.199.423.386,00

111
112 PEMBIAYAAN NETTO 65.085.834.443,00 65.538.030.584,61 100,69 100.973.652.891,00
113
114 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) 0,00 144.132.774.399,07 100,00 71.763.239.443,61
115

Kajen,
BUPATI PEKALONGAN

AMAT ANTONO

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

( Dalam Rupiah )

NO. URAIAN TAHUN 2014 TAHUN 2013

1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI


2 Arus Masuk Kas
3 Pendapatan Pajak Daerah 33.064.051.914,00 28.742.270.403,00
4 Pendapatan Retribusi Daerah 24.685.672.930,00 12.628.888.224,00
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 3.554.592.387,00 2.275.738.383,00
6 Lain-lain PAD Yang Sah 13.024.630.946,00 11.254.834.179,00
7 Dana Bagi Hasil Pajak Pusat 27.435.144.007,00 26.509.468.413,00
8 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pusat 1.270.248.091,00 879.768.617,00
9 Dana Alokasi Umum 831.579.000.000,00 768.500.117.000,00
10 Dana Alokasi Khusus 60.380.950.000,00 60.587.590.000,00
11 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00
12 Dana Penyesuaian 192.613.916.000,00 155.205.424.000,00
13 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi 60.910.102.000,00 45.407.705.996,00
14 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Propinsi 0,00 4.877.311.668,00
15 Penerimaan Bantuan Lainnya 45.274.259.088,00 27.621.947.840,00
16 Pendapatan Hibah 0,00 0,00
17 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00
18 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00
19 Jumlah Arus Masuk Kas 1.293.792.567.363,00 1.144.491.064.723,00
20 Arus Keluar Kas
21 Belanja Pegawai 770.535.238.783,00 720.651.232.574,00
22 Belanja Barang 244.005.228.211,00 208.757.021.962,00
23 Bunga 46.576.748,00 67.258.638,00
24 Subsidi 0,00 0,00
25 Hibah 9.969.000.000,00 12.674.500.000,00
26 Bantuan Sosial 6.328.720.000,00 9.243.350.000,00
27 Belanja Tak Terduga 1.186.575.000,00 3.621.082.300,00
28 Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00
29 Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00
30 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00
31 Bagi Hasil Pihak Ketiga 42.113.850,00 42.276.800,00
32 Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa 42.396.880.792,00 43.312.438.600,00
33 Bantuan Partai Politik 935.052.600,00 826.286.500,00
34 Jumlah Arus Keluar Kas 1.075.445.385.984,00 999.195.447.374,00
35 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 218.347.181.379,00 145.295.617.349,00
36
37 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN
38 Arus Masuk Kas
39 Pendapatan Penjualan atas Tanah 0,00 0,00
40 Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin 446.550.000,00 177.800.000,00
41 Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan 85.600.000,00 61.800.000,00
42 Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00
43 Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya 29.575.000,00 37.175.000,00
44 Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya 764.092.520,00 1.401.418.000,00
45 Jumlah Arus Masuk Kas 1.325.817.520,00 1.678.193.000,00
46 Arus Keluar Kas
47 Belanja Tanah 300.914.000,00 0,00
48 Belanja Peralatan dan Mesin 41.104.667.139,00 37.793.745.363,00
49 Belanja Gedung dan Bangunan 30.577.767.502,00 91.516.050.805,00
50 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 104.181.519.300,00 36.628.860.100,00
51 Belanja Aset Tetap Lainnya 2.454.517.788,00 2.528.515.336,00
52 Belanja Modal BLUD 0,00 2.731.245.400,00
53 Jumlah Arus Keluar Kas 178.619.385.729,00 171.198.417.004,00
54 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (177.293.568.209,00) (169.520.224.004,00)
55
56 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
57 Arus Masuk Kas
58 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00
59 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00
60 Penerimaan Piutang Daerah 425.933.556,00 3.221.730.230,00
61 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 26.262.487,00 19.000.000,00
62 Jumlah Arus Masuk Kas 452.196.043,00 3.240.730.230,00
NO. URAIAN TAHUN 2014 TAHUN 2013

63 Arus Keluar Kas


64 Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan 0,00 0,00
65 Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok 6.503.800.000,00 2.850.000.000,00
66 Pinjaman yang Jatuh Tempo Pembayaran Utang 173.604.902,00 173.604.902,00
67 Kepada Pihak Ketiga Pembayaran Utang Kepada 0,00 2.175.818.484,00
68 BLUD 0,00 0,00
69 Jumlah Arus Keluar Kas 6.677.404.902,00 5.199.423.386,00
70 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (6.225.208.859,00) (1.958.693.156,00)
71
72 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN
73 Arus Masuk Kas
74 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 117.865.277.571,00 99.185.726.830,00
Sisa UP Tahun Lalu 4.580.111,00 10.424.460,00
76 Jumlah Arus Masuk Kas 117.869.857.682,00 99.196.151.290,00
77 Arus Keluar Kas
78 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 117.865.277.571,00 99.185.736.244,00
79 UP Tahun Berjalan 0,00 4.580.111,00
80 Jumlah Arus Keluar Kas 117.865.277.571,00 99.190.316.355,00
81 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 4.580.111,00 5.834.935,00

82
83 A. Kenaikan/Penurunan Kas 34.832.984.422,00 (26.177.464.876,00)
84 B. Saldo Awal Kas di BUD 69.323.788.870,00 95.501.253.746,00
85 C. Saldo Akhir Kas di BUD 104.156.773.292,00 69.323.788.870,00
86 D. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 68.750,00 4.882.919,00
87 E. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 2.111.000,00 22.751.342,00
88 F.Saldo Awal Kas di BLUD 2.455.773.764,61 7.420.677.255,00
89 G.Kenaikan/Penurunan Kas BLUD 34.537.415.820,46 (4.964.903.490,39)
90 H.Saldo Akhir Kas di BLUD (F + G) 36.993.189.585,07 2.455.773.764,61
91 I.Saldo Awal Kas Kas di Puskesmas 0,00 0,00
92 J.Kenaikan/Penurunan Kas di Puskesmas 3.005.679.894,00 0,00
93 K.Saldo Akhir Kas di Puskesmas (I + J) 3.005.679.894,00 0,00
94 I. Saldo Akhir Kas ( C+D+E+H + K) 144.157.822.521,07 71.807.196.895,61

Kajen,
BUPATI PEKALONGAN

AMAT ANTONO

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
NERACA DAERAH
Per 31 Desember Tahun 2014 dan Tahun 2013
31 Desember 2014 31 Desember 2013 Naik/Turun
Uraian

(Rp) (Rp) Jumlah %


ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Umum Daerah 104.156.773.292,00 69.323.788.870,00 34.832.984.422,00 50,25
Kas di Bendahara Penerimaan 2.111.000,00 22.751.342,00 (20.640.342,00) (90,72)
Kas di Bendahara Pengeluaran 68.750,00 4.882.919,00 (4.814.169,00) (98,59)
Kas di BLU 36.993.189.585,07 2.455.773.764,61 34.537.415.820,46 1.406,38
Kas di Puskesmas 3.005.679.894,00 0,00 3.005.679.894,00 100,00
Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 0,00 0,00
Asuransi dibayar dimuka 498.207.150,00 339.333.000,00 158.874.150,00 46,82
Piutang Pajak 4.645.814.308,00 2.630.063.309,00 2.015.750.999,00 76,64
Piutang Retribusi 11.723.809.507,60 25.033.016.184,09 (13.309.206.676,49) (53,17)
Piutang Lain-lain 438.599.680,00 472.579.470,00 (33.979.790,00) (7,19)
Persediaan 60.460.600.073,31 21.562.859.848,46 38.897.740.224,85 180,39
Jumlah Aset Lancar 221.924.853.239,98 121.845.048.707,16 100.079.804.532,82 82,14
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
Investasi dalam Pinjaman Dana Bergulir 709.653.423,00 743.811.034,00 (34.157.611,00) (4,59)
Investasi dalam Bantuan Modal Bergulir 0,00 0,00
Investasi dalam Perguliran Ternak 704.940.000,00 771.765.000,00 (66.825.000,00) (8,66)
Investasi dalam Pinjaman Modal 0,00 0,00
Jumlah Investasi Non Permanen 1.414.593.423,00 1.515.576.034,00 (100.982.611,00) (6,66)
Investasi Permanen
PMPD pada Perusahaan Daerah / BUMD 12.917.318.446,06 10.523.633.722,55 2.393.684.723,51 22,75
PMPD pada Lembaga Keuangan - Bank 21.934.280.543,90 18.153.954.266,01 3.780.326.277,89 20,82
PMPD pada Lembaga Keuangan - Non Bank 2.996.548.686,08 2.458.209.418,66 538.339.267,42 21,90
PMPD pada Perusahaan Swasta 0,00
Jumlah Investasi Permanen 37.848.147.676,04 31.135.797.407,22 6.712.350.268,82 21,56
Jumlah Investasi Jangka Panjang 39.262.741.099,04 32.651.373.441,22 6.611.367.657,82 20,25
ASET TETAP
Tanah 782.144.849.135,78 784.431.277.637,78 (2.286.428.502,00) (0,29)
Peralatan dan Mesin 336.657.532.736,78 278.005.656.940,50 58.651.875.796,28 21,10
Gedung dan Bangunan 676.969.462.906,69 629.971.205.796,31 46.998.257.110,38 7,46
Jalan, Irigasi dan Jaringan 586.331.662.798,54 486.317.400.633,73 100.014.262.164,81 20,57
Aset Tetap Lainnya 77.283.197.541,20 71.889.619.535,40 5.393.578.005,80 7,50
Konstruksi Dalam Pengerjaan 13.550.203.349,31 5.439.841.070,29 8.110.362.279,02 149,09
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Jumlah Aset Tetap 2.472.936.908.468,30 2.256.055.001.614,01 216.881.906.854,29 9,61
DANA CADANGAN

ASET LAINNYA
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 167.550.000,00 169.550.000,00 (2.000.000,00) (1,18)

Aset tidak berwujud 3.076.128.300,00 0,00 3.076.128.300,00 0,00


Aset Lain-Lain 7.898.434.181,53 71.861.972.470,35 (63.963.538.288,82) (89,01)
Jumlah Aset Lainnya 11.142.112.481,53 72.031.522.470,35 (60.889.409.988,82) (84,53)

UMLAH ASET 2.745.266.615.288,85 2.482.582.946.232,74 262.683.669.056,11 10,58


J
31 Desember 2014 31 Desember 2013 Naik/Turun
Uraian

(Rp) (Rp) Jumlah %

KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00 0,00 0,00
Utang Pajak 68.750,00 0,00 68.750,00 100,00
Utang Bunga 25.894.858,85 46.576.748,40 (20.681.889,55) (44,40)
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 173.604.901,86 173.604.901,86 0,00 0,00
Utang BLUD 7.358.468.217,00 19.709.500.699,57 (12.351.032.482,57) (62,67)
Utang Jangka Pendek Lainnya 546.254.640,00 506.930.518,00 39.324.122,00 7,76
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 8.104.291.367,71 20.436.612.867,83 (12.332.321.500,12) (60,34)
Kewajiban Jangka Panjang
Utang Bunga Jangka Panjang 5.212.969,36 31.107.828,21 (25.894.858,85) (83,24)
Utang kepada Pemerintah Pusat - P3KT 86.802.450,93 260.407.352,79 (173.604.901,86) (66,67)
Utang kepada Pemerintah Pusat - PDAM 0,00 0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 92.015.420,29 291.515.181,00 (199.499.760,71) (68,44)

Jumlah Kewajiban 8.196.306.788,00 20.728.128.048,83 (12.531.821.260,83) (60,46)


EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar
Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) 144.132.774.399,07 71.763.239.443,61 72.369.534.955,46 100,84
Pendapatan Ditangguhkan 24.979.372,00 43.957.452,00 (18.978.080,00) (43,17)
Cadangan Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00
Cadangan Asuransi dibayar dimuka 498.207.150,00 339.333.000,00 158.874.150,00 46,82
Cadangan Piutang 16.808.223.495,60 28.135.658.963,09 (11.327.435.467,49) (40,26)
Cadangan Persediaan 60.460.600.073,31 21.562.859.848,46 38.897.740.224,85 180,39
Dana Pelunasan Utang Jangka Pendek (8.078.327.758,86) (20.436.612.867,83) 12.358.285.108,97 (60,47)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar 213.846.456.731,12 101.408.435.839,33 112.438.020.891,79 110,88
Ekuitas Dana Investasi
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 39.262.741.099,04 32.651.373.441,22 6.611.367.657,82 20,25

Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap 2.472.936.908.468,30 2.256.055.001.614,01 216.881.906.854,29 9,61


Diinvestasikan daiam Aset Lainnya 11.142.112.481,53 72.031.522.470,35 (60.889.409.988,82) (84,53)
Dana Pelunasan Utang Jangka Panjang (117.910.279,14) (291.515.181,00) 173.604.901,86 (59,55)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi 2.523.223.851.769,73 2.360.446.382.344,58 162.777.469.425,15 6,90
Ekuitas Dana Cadangan
Jumlah Ekuitas Dana 2.737.070.308.500,85 2.461.854.818.183,91 275.215.490.316,94 11,18
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2.745.266.615.288,85 2.482.582.946.232,74 262.683.669.056,11 10,58

BUPATI PEKALONGAN

AMAT ANTONO
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB I

PENDAHULUAN

Paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah,


yang meliputi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan
menyajikan laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi APBD
(LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Laporan keuangan
dimaksud disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI)
untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku.
Peraturan pelaksanaan mengenai pelaporan pertanggunggjawaban
pelaksanaan APBD dan penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah, antara lain
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri menetapkan
Peraturan Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Nomor 71 Tahun 2010 tersebut.
Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut, serta
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis tersebut,
Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyusun dan menyajikan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban
Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD TA 2014, meliputi Neraca

BAB I Pendahuluan 1
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

per 31 Desember 2014, serta LRA, LAK dan CaLK untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut. Selain itu untuk memenuhi prinsip dapat diperbandingkan
(comparability), sebagaimana disyaratkan dalam SAP, laporan keuangan TA 2014
disajikan secara perbandingan dengan laporan keuangan TA 2013.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN


Maksud penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.
Tujuan penyusunan laporan keuangan sebagai berikut :
a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban
dan ekuitas dana pemerintah;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi;
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya;
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN


Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana
diamanatkan oleh peraturan perundang - undangan sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

BAB I Pendahuluan 2
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

d. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian


Intern Pemerintah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daera h sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN


KEUANGAN
Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) TA 2014
sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan,
landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika
penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN


TAHUN ANGGARAN 2014
Memuat dasar hukum pembentukan Kabupaten Pekalongan, letak
geografis, visi dan misi, dan organisasi dan personalia.

BAB III : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN


IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Memuat ekonomi makro, kebijakan keuangan dan ikhtisar
pencapaian kinerja keuangan.

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI


Memuat informasi tentang entitas pelaporan keuangan daerah,
basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan,
basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan,
dan penerapan kebijakan akuntansi.

BAB I Pendahuluan 3
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN


Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan
keuangan, meliputi; pendapatan, belanja, pembiayaan, arus kas
dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi non keuangan,
arus kas dari aktivitas pembiayaan, arus kas dari aktivitas non
anggaran, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

BAB VI : INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


Memuat rincian informasi dan pengungkapan – pengungkapan
tugas pembantuan baik yang bersumber dari pemerintah pusat
maupun pemerintah provinsi yang diperlukan sebagai tambahan
informasi yang belum disajikan dalam laporan keuangan.

BAB VII : PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan- kesimpulan


penting tentang laporan keuangan.

BAB I Pendahuluan 4
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB II
GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014

2.1 Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Pekalongan


Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai
berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.2 Letak Geografis


Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkedudukan tetap di Jalan Alun-alun
Utara Nomor 1, Kajen, Jawa Tengah, Kode Pos 51161.
Kabupaten Pekalongan merupakan salah
satu bagian dari wilayah Propinsi Jawa
Tengah, terletak diantara 109º49”-109º 78”
Bujur Timur dan 6º83”-7º23” Lintang
Selatan. Luas wilayah keseluruhan ±
836,13 km², terbagi menjadi 19 Kecamatan
meliputi 272 Desa dan 13 Kelurahan.
Kabupaten Pekalongan berbatasan dengan
Kota Pekalongan dan Laut Jawa disebelah
Utara, Kabupaten Banjarnegara disebelah
Selatan, Kota Pekalongan dan
Kabupaten Batang disebelah Timur, serta
Kabupaten Pemalang disebelah Barat.

BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 5


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Kondisi wilayah Kabupaten Pekalongan terdiri dari tanah sawah


30.69 %, tanah tegalan/kebun 13.89%, hutan rakyat 2.86%, tanah
pekarangan 14.38%, perkebunan negara/swasta 21.78%,
tambak/kolam/rawa 0.86%, dan tadah hujan 15.54 %. Wilayah dataran
rendah (0-50 m dpl), meliputi Kecamatan Wonokerto, Sragi, Siwalan,
Kedungwuni, Tirto, Karangdadap, Wiradesa, Wonopringgo, dan Buaran.
Wilayah dataran sedang (50 – 400 m dpl), meliputi Kecamatan Bojong,
Karanganyar, Kesesi, Doro, Kajen, dan Talun. Sedangkan wilayah dataran
tinggi ( > 400 m dpl), meliputi Kecamatan Kandangserang, Lebakbarang,
Paninggaran, dan Petungkriyono.
Secara topografi Kabupaten Pekalongan terletak pada kawasan kaki
pegunungan Dieng yang terdiri atas wilayah pantai, wilayah dataran
rendah, dan wilayah pegunungan dengan ketinggian 0 meter sampai
dengan 1.294 meter di atas permukaan laut. Wilayah pantai terletak di
bagian utara, wilayah dataran rendah terletak di bagian barat, tengah dan
timur, wilayah pegunungan berada di bagian selatan. Wilayah ini terbagi
menjadi 19 wilayah kecamatan terdiri dari 285 desa/kelurahan, yaitu
sebagai berikut :
TABEL 2.1
LUAS WILAYAH PER KECAMATAN
NO KECAMATAN LUAS (Km²) DESA/KELURAHAN
1 Kandangserang 60,55 14
2 Paninggaran 92,99 15
3 Lebakbarang 58,20 11
4 Petungkriyono 73,58 9
5 Talun 58,57 10
6 Doro 68,45 14
7 Karanganyar 63,48 15
8 Kajen 75,15 25
9 Kesesi 68,52 23
10 Sragi 32,40 17
11 Siwalan 25,91 13
12 Bojong 40,06 22
13 Wonopringgo 18,80 14

BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 6


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

NO KECAMATAN LUAS (Km²) DESA/KELURAHAN


14 Kedungwuni 22,94 19
15 Karangdadap 20,99 11
16 Buaran 9,54 10
17 Tirto 17,39 16
18 Wiradesa 12,71 16
19 Wonokerto 15,90 11

JUMLAH 836,13 285

2.3 Visi dan Misi


Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun
2014 mengacu pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan
Tahun 2014 yang merupakan operasionalisasi dari Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dearah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011
- 2016.
Berdasarkan aturan tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan
diarahkan untuk mewujudkan visi berupa ”Terwujudnya Masyarakat
Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada
Kearifan Lokal” serta implementasi dari misi Kabupaten Pekalongan yakni :
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis kepada
pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan;
3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal;
4. Fasilitasi terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada
UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan;
5. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi dan budaya
daerah;
6. Mewujudkan perlindungan rasa aman dan adil kepada masyarakat; dan
7. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 7


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2.4 Organisasi dan Personalia


A. Organisasi Pemerintah Daerah
Organisasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan meliputi 34 Bidang
Pemerintahan, terdiri dari 26 Bidang Urusan Wajib dan 8 Bidang Urusan
Pilihan, meliputi 48 Unit Organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut :

1. Urusan dan Bidang

No Urusan dan Bidang


I Urusan Wajib
1Bidang Pendidikan
2Bidang Kesehatan
3Bidang Pekerjaan Umum
4Bidang Perencanaan Pembangunan
5Bidang Perhubungan
6Bidang Lingkungan Hidup
7Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
8Bidang Sosial
9Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
10 Bidang Penanaman Modal
11 Bidang Pemuda dan Olahraga
12 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan
13
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
14 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
15 Bidang Ketahanan Pangan
16 Bidang Perpustakaan
17 Bidang Kearsipan
18 Bidang Komunikasi dan Informatika
19 Bidang Kebudayaan
20 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
21 Bidang Ketenagakerjaan
22 Bidang Pelayanan Masyarakat
23 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24 Bidang Penataan Ruang
25 Bidang Perumahan Rakyat
26 Bidang Pertahanan
II Urusan Pilihan
1 Bidang Pertanian
2 Bidang Pariwisata
3 Bidang Kelautan dan Perikanan
4 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
5 Bidang Ketransmigrasian
6 Bidang Perindustrian
7 Bidang Kehutanan
8 Bidang Perdagangan

BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 8


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. Unit Organisasi (SKPD)

No Unit Organisasi (SKPD)


1 Din as Pen did ikan dan Kebudayaan

2 Dinas Kes ehatan

3 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton

4 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

5 Dinas Pekerjaan Umum

6 Badan Peren can aan Pemb ang un an Daerah

7 Dinas Perhubungan,Komunikas i d an Informatika

8 Kan tor Lin gku ngan Hidup

9 Din as Kepen dud ukan dan Pen catatan Sipil

10 Dinas Sos ial Tenaga Kerja dan Trans migras i

11 Badan Pen an g g ulan g an Ben can a Daerah


Dinas Perindus trian, Perdag an gan, Koperas i d an Us ah a Mikro,Kecil dan
12 Menengah

13 Badan Pen an aman Mo d al d an Pelay an an Perizin an Terpadu

14 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwis ata

15 Kan tor Kes atuan Bangs a d an Politik

16 Kan tor Satuan Polis i Pamong Praja

17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

18 Kepala Daerah d an W akil Kepala Daerah

19 Sekretariat Daerah

20 Sekretariat DPRD

21 Inspektorat

22 Badan Kepegawaian Daerah

23 Din as Pend apatan dan Peng elolaan Keu an gan Daerah

24 Kecamatan Kajen

25 Kecamatan Sragi

26 Kecamatan W irades a

27 Kecamatan Kedungwuni

28 Kecamatan Buaran

29 Kecamatan Tirto

30 Kecamatan Bojong

31 Kecamatan W onopring go

32 Kecamatan Karanganyar

33 Kecamatan Doro

34 Kecamatan Talun

35 Kecamatan Lebakbarang

36 Kecamatan Kandangs erang

37 Kecamatan Paninggaran

38 Kecamatan Kes es i

39 Kecamatan Petungkriyono

40 Kecamatan W onokerto

41 Kecamatan Siwalan

42 Kecamatan Karangdadap

43 Badan Ketahanan Pan gan dan Penyuluhan

44 Badan Pemb erday aan Mas yarakat, Peremp u an d an Kelu arg a Berencana

45 Kan tor Perpus takaan dan Ars ip Daerah


Din as Pertanian, Perkeb un an dan Kehutanan
46
47 Din as Pen g elolaan Su mb er Day a Air, Energi dan Sumber Daya Mineral

48 Din as Kelau tan , Perikanan d an Peternakan

BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 9


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

B. Pejabat Pemerintah Daerah

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD Kabupaten Pekalongan terdiri dari 45 Anggota, yang


berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pemenang
Pemilu. Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan
sebagai berikut :

NAMA JABATAN
a) Dra. Hj. Hindun, M.Si Ketua DPRD
b) H. Riswadi, SH Wakil Ketua DPRD
c) Nunung Sugiantoro, ST Wakil Ketua DPRD
d) Hj. Nurbalistik Wakil Ketua DPRD
e) H. Kundarto, SE Ketua Komisi A
f) Saeful Bahri, S.Ag Ketua Komisi B
g) Herri Triyono Sabdo, SH Ketua Komisi C
h) HM. Kholis Jazuli Ketua Komisi D

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

2. Kepala Daerah dan Wakil Kapala Daerah (KDh/WKDh)


Pada Tanggal 1 Mei 2011 Kabupaten Pekalongan telah
melaksanakan pemilihan Kepala Daerah (KDh) dan Wakil Kepala
Daerah (WKDh) untuk Periode 2011-2016. Bupati dan Wakil Bupati
Pekalongan terpilih untuk masa jabatan 2011-2016 dijabat oleh Drs.
H. Amat Antono, M.Si sebagai Bupati Pekalongan dan Fadia Arafiq
sebagai Wakil Bupati Pekalongan.

BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 10


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB III
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 EKONOMI MAKRO

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten


Pekalongan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor : 912/4/MoU/2014 – Nomor : 04/DPRD/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014
tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun
Anggaran 2014 dan Nomor : 913/5/MoU/2014 – Nomor : 05/DPRD/VI/2014
tanggal 25 Juni 2014 Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014, maka
kebijakan ekonomi Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 diarahkan pada
perwujudan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan
potensi unggulan daerah, yang secara operasional diarahkan dalam rangka :
a. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi
dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah serta meningkatkan
unit pelayanan terpadu (one stop service);
b. Meningkatkan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik
dan berorientasi ekspor serta mendorong kewirausahaan untuk mendorong
daya saing;
c. Meningkatkan penanganan pada upaya pemecahan masalah social
ekonomi dasar seperti pengangguran dan kemiskinan, melalui perluasan
lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat miskin;
d. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan meningkatkan peran dan
fungsi lembaga keuangan dalam penyaluran kredit kepada sektor ekonomi
rakyat; dan
e. Memperkuat pembangunan sumber daya alam, lingkungan dan sumber
daya kelautan yang berkelanjutan meliputi pengendalian dan rehabilitasi
kerusakan, mitigasi dan penanggulangan bencana alam, pencemaran,
pemulihan dan pendayagunaan ekosisitem.

BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 11
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Selanjutnya, sehubungan dengan meningkatkan daya saing kemandirian


wilayah dilakukan upaya peningkatan kualitas potensi wilayah dan
pemberdayaan masyarakat, yang secara operasional meliputi ;
a. Meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi
penanganan pengangguran, kemiskinan, pelayanan dasar kesehatan dan
pendidikan;
b. Memperkuat pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing
ekonomi daerah meliputi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,
Pengawasan Kawasan Agropolitan, Pariwisata dan UMKM dengan
dukungan infrastruktur yang memadai;
c. Memperkuat kemandirian wilayah melalui pengembangan klaster dan
Forum for Economic Development and Employment (FEDEP) dalam rangka
memberdayakan dan mengoptimalkan potensi lokal;
d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sistem
pelayanan, sarana dan prasarana serta regulasi melalui One Stop Services
(OSS);
e. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah, meliputi peningkatkan
partisipasi dan kelembagaan aparatur;
f. Pelestarian sumber daya alam, lingkungan dan sumber daya kelautan yang
berkelanjutan meliputi pengendalian dan rehabilitasi kerusakan,
mengedepankan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam antisipasi
penanggulangan bencana, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan
pendayagunaan ekositem;
g. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah
melalui CSR (Corporate social Responsibility) khususnya dalam bidang
infrasruktur dan sarana prasarana daerah.

Dalam rangka penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014,


pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan prakiraan asumsi makro
untuk Perubahan APBN Tahun Anggaran 2014.

BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 12
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Asumsi dasar yang digunakan antara lain*:


a. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,50%;
b. Besaran laju inflasi diperkirakan sebesar 8,18%;
c. Agregat PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar Rp10.014,97 milyar dan
berdasarkan harga konstan tahun 2000 sebesar Rp3,758,99 milyar;
d. Pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku sebesar Rp10.091.658,00
dan berdasarkan harga konstan Rp 3.762.419,00;
e. Tingkat kemiskinan diperkirakan turun menjadi 13,51%; dan
f. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,75%.
*) Data Tahun 2014

3.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Arah kebijakan anggaran Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 secara


umum adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dengan menggali sumber-sumber pendapatan pada sektor
pajak dan retribusi daerah, dukungan Dana Perimbangan dan dukungan
Lain-lain Pendapatan yang Sah.
b. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pembelanjaan
keuangan daerah, yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan yang
mendesak, penting, menjadi pengungkit sektor atau bidang lain.
c. Belanja daerah disesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi dan
satuan organisasi (SKPD), program dan kegiatan, serta berorientasi pada
anggaran berbasis kinerja.
d. Mengutamakan alokasi pada kegiatan pembangunan yang efektif dalam
mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Penyediaan pelayanan dan
investasi pemerintah daerah lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang

BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 13
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

benar-benar menjadi tugas pemerintah daerah. Peran swasta/masyarakat


didorong melalui perwujudan kerangka regulasi yang kondusif.
e. Mengalokasikan pendanaan pada SKPD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi serta perkiraan kapasitas masing-masing SKPD dalam
mengimplementasikan program-program pembangunan. Dengan demikian
pelaksanaan pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan
mengefisienkan alokasi dana yang terserap.

3.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan


pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:
1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014 sebesar Rp1.474.500.636.377,46
atau 103,30% dibandingkan anggaran pendapatan sebesar
Rp1.427.420.298.727,00, lebih dari anggaran sebesar
Rp47.080.337.650,46 atau 3,30%. Adapun perincian realisasi pendapatan
daerah ini berasal dari:
1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp255.037.017.191,46 atau 119,31% dibandingkan anggaran sebesar
Rp213.752.562.969,00, lebih dari anggaran sebesar
Rp41.284.454.222,46 atau 19,31%. Adapun perincian realisasi ini
berasal dari :
a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 33.064.051.914,00
atau 112,56% dibandingkan anggaran sebesar
Rp29.373.911.000,00 lebih dari anggaran sebesar
Rp3.690.140.914,00 atau 12,56%.
b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar
Rp24.685.432.930,00 atau 105,95% dibandingkan anggaran
sebesar Rp23.298.233.222,00, lebih dari anggaran sebesar
Rp1.387.199.708,00 atau 5,95%.
c) Realisasi Pendapatan Bagian Laba Perusahaan Daerah/Hasil
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.554.592.387,00

BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 14
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

atau 99,86% dibandingkan anggaran sebesar Rp3.559.592.387,00,


kurang dari anggaran sebesar Rp1.043.422,00 atau (0,03%).
d) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar
Rp193.732.939.960,46 atau 122,99% dibandingkan anggaran
sebesar Rp 157.520.826.360,00 lebih dari anggaran sebesar
Rp36.208.157.022,46 atau 22,99%.
2) Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2014 terealisasi sebesar
Rp1.219.463.619.186,00 atau 100,48 % dibandingkan anggaran
sebesar Rp1.213.667.735.758,00 lebih dari anggaran sebesar
Rp5.795.883.428,00 atau 0,48%. Adapun perincian pendapatan
transfer terdiri dari :
a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
terealisasi sebesar Rp920.665.342.098,00 atau 100,08%
dibandingkan anggaran sebesar Rp919.896.071.622,00, lebih dari
anggaran sebesar Rp769.270.476,00 atau 0,08%.
Perincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana
Perimbangan terdiri dari:
(1) Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp27.435.144.007,00 atau
101,36% dibandingkan anggaran sebesar Rp27.067.868.683,00,
lebih dari anggaran sebesar Rp367.275.324,00 atau 1,36%;
(2) Bagi Hasil Bukan Pajak terealisasi sebesar Rp1.270.248.091,00
atau 146,30% dibandingkan anggaran sebesar
Rp868.252.939,00, lebih dari anggaran sebesar
Rp401.995.152,00 atau 46,30%;
(3) Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp831.579.000.000,00
atau 100% dibandingkan anggaran sebesar
Rp831.579.000.000,00;
(4) Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar Rp60.380.950.000,00
atau 100% dibandingkan anggaran sebesar
Rp60.380.950.000,00;

BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 15
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

b) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat – Lainnya yang berupa Dana


Penyesuaian terealisasi sebesar Rp192.613.916.000,00 atau 100%
dibandingkan anggaran sebesar Rp192.613.916.000,00.
c) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar
Rp106.184.361.088,00 atau 104,97% dibandingkan anggaran sebesar
Rp101.157.748.136,00, lebih dari anggaran sebesar
Rp5.026.612.952,00 atau 4,97%.
Perincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari:
(1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar
Rp60.910.102.000,00 atau 109,02% dibandingkan anggaran
sebesar Rp55.870.507.136,00, lebih dari anggaran sebesar
Rp5.039.594.864,00 atau 9,02%.
(2) Bantuan Keuangan Lainnya terealisasi sebesar
Rp45.274.259.088,00 atau 99,97% dibandingkan anggaran
sebesar Rp45.287.241.000,00, kurang dari anggaran sebesar
Rp12.981.912,00 atau (0,03%).
2. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp1.395.905.892.563,00 atau 93,53% dibandingkan anggaran sebesar
Rp1.492.506.133.170,00, kurang dari anggaran sebesar
Rp96.600.240.607,00 atau (6,47%). Adapun perincian realisasi belanja
daerah dan transfer berasal dari :
1) Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.352.531.845.321,00 atau
93,35% dibandingkan anggaran sebesar Rp1.448.858.927.020,00,
kurang dari anggaran sebesar Rp96.327.081.699,00 atau (6,65%).
Realisasi Belanja Daerah terdiri dari :
a) Realiasasi Belanja Operasi sebesar Rp1.163.472.803.447,00 atau
94,26% dibandingkan anggaran sebesar Rp1.234.380.515.516,00,
kurang dari anggaran sebesar Rp70.907.712.069,00 atau (5,74%).
Realisasi belanja ini berasal dari:
(1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp821.585.043.183,00
atau 93,72% dibandingkan anggaran sebesar

BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 16
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Rp876.677.181.656,00 kurang dari anggaran sebesar


Rp55.092.138.473,00 atau (6,28%);
(2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar
Rp325.543.463.516,00 atau 95,61% dibandingkan anggaran
sebesar Rp340.474.023.860,00 kurang dari anggaran sebesar
Rp14.930.560.344,00 atau (4,39%);
(3) Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp46.576.748,00 atau
69,25% dibandingkan anggaran sebesar Rp67.260.000,00
kurang dari anggaran sebesar Rp20.683.252,00 atau (30,75%);
(4) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp9.969.000.000,00 atau
99,10% dibandingkan anggaran sebesar Rp10.060.000.000,00
kurang dari anggaran sebesar Rp91.000.000,00 atau (0,90%).
(5) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp6.328.720.000,00
atau 89,11% dibandingkan anggaran sebesar
Rp7.102.050.000,00 kurang dari anggaran sebesar
Rp773.330.000,00 atau (10,89%).
b) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp187.872.466.874,00 atau
89,32% dibandingkan anggaran sebesar Rp210.332.623.504,00
kurang dari anggaran sebesar Rp22.460.156.630,00 atau (10,68%),
terdiri dari :
(1) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp300.914.000,00
atau 84,76% dibandingkan anggaran sebesar Rp355.000.000,00
kurang dari anggaran sebesar Rp54.086.000,00 atau (15,24%);
(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar
Rp42.756.792.539,00 atau 82,25% dibandingkan anggaran
sebesar Rp51.986.477.400,00 kurang dari anggaran sebesar
Rp9.229.684.861,00 atau (17,75%);
(3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung terealisasi sebesar
Rp30.577.767.502,00 atau 87,62% dibandingkan anggaran
sebesar Rp34.896.492.124,00 kurang dari anggaran sebesar
Rp4.318.724.622,00 atau (12,38%);

BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 17
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar


Rp104.181.519.300,00 atau 96,01% dibandingkan anggaran
sebesar Rp108.515.450.000,00 kurang dari anggaran sebesar
Rp4.333.930.700,00 atau (3,99%);
(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar
Rp2.454.517.788,00 atau 44,77% dibandingkan anggaran
sebesar Rp5.483.072.130,00 kurang dari anggaran sebesar
Rp3.028.554.342,00 atau (55,23%);
(6) Belanja Modal BLUD terealisasi sebesar Rp7.600.955.745,00
atau 83,56% dibandingkan anggaran sebesar
Rp9.096.131.850,00 kurang dari anggaran sebesar
Rp1.495.176.105,00 atau (16,44%);
c) Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.186.575.000,00 atau
28,62% dibandingkan anggaran sebesar Rp4.145.788.000,00
kurang dari anggaran sebesar Rp2.959.213.000,00 atau (71,38%).
2) Realisasi Transfer sebesar Rp43.374.047.242,00 atau 99,37%
dibandingkan anggaran sebesar Rp43.647.206.150,00 kurang dari
anggaran sebesar Rp 273.158.908,00 atau (0,63%). Realisasi Belanja
Transfer terdiri dari :
a. Realisasi Bagi Hasil ke Pihak Ketiga sebesar Rp42.113.850,00 atau
100,00% dibandingkan anggaran sebesar Rp42.113.850,00.
b. Realisasi Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp42.396.880.792,00
atau 99,36% dibandingkan anggaran sebesar Rp 42.670.039.700,00
kurang dari anggaran sebesar Rp273.158.908,00 atau (0,64%), terdiri
dari:
1) Realisasi Bantuan Keuangan – Penghasilan Aparat Desa
sebesar Rp18.890.234.000,00 atau 98,57% dibandingkan
anggaran sebesar Rp19.163.392.700,00, kurang dari anggaran
sebesar Rp273.158.700,00 atau (1,43%).
2) Realisasi Bantuan Keuangan – Alokasi Dana Desa sebesar
Rp18.869.999.792,00 atau 100% dibanding anggaran sebesar
Rp18.870.000.000,00.

BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 18
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

3) Realisasi Bantuan Keuangan – Pembangunan Fisik sebesar


Rp1.745.147.000,00 atau 100% dibandingkan anggaran
sebesar Rp1.745.147.000,00.
4) Realisasi Bantuan Keuangan – Lainnya sebesar
Rp2.891.500.000,00 atau 100% dibandingkan anggaran
sebesar Rp2.891.500.000,00.
c. Realisasi Bantuan Keuangan – Partai Politik sebesar
Rp935.052.600,00 atau 100% dibandingkan anggaran sebesar
Rp935.052.600,00.
3. Surplus/difisit dianggarakan sebesar (Rp65.085.834.443,00) terealisasi
sebesar Rp78.594.743.814,46 atau (120,76)%.
4. Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp65.538.030.584,61 atau
100,69% dibandingkan anggaran sebesar Rp65.085.834.443,00 lebih
dari anggaran sebesar Rp452.196.141,61 atau 0,69 %, terdiri dari :
1) Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp72.215.435.486,61
atau 100,63% dibandingkan anggaran sebesar
Rp71.763.239.443,00 lebih dari anggaran sebesar
Rp452.196.043,61 atau 0,63%, terdiri dari :
a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
terealisasi sebesar Rp71.763.239.443,61, sama dengan
anggaran yaitu sebesar Rp71.763.239.443,00 atau 100%;
b. Penerimaan Piutang Daerah terealisasi sebesar
Rp425.933.556,00 atau 100% dari anggaran Rp0,00 pada
APBD Tahun Anggaran 2014;
c. Penerimaan Kembali Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya
terealisasi sebesar Rp26.262.487,00 atau 100% dari anggaran
Rp0,00 pada APBD Tahun Anggaran 2014.
2) Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp6.677.404.902,00
atau 100% dibandingkan anggaran sebesar Rp6.677.405.000,00
terdiri dari :

BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 19
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terealisasi sebesar


Rp6.503.800.000,00 atau 100% sama dengan anggaran sebesar
Rp6.503.800.000,00;
b. Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo terealisasi
sebesar Rp173.604.902,00 atau 100% dibandingkan anggaran
sebesar Rp173.605.000,00.
3) Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) Tahun Anggaran 2014
sebesar Rp144.132.774.399,07 dibanding anggaran sebesar Rp0,00.

BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 20
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar,


konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan
keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Kebijakan
Akuntansi dalam bab ini merupakan ringkasan secara garis besar dari Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah.

4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH


Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintahan
daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya
wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN


KEUANGAN
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja,
dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual digunakan
untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan
dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta
belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi 21


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

dari kas daerah. Pemerintah daerah menggunakan istilah sisa perhitungan


anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran
tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan
dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas
dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian
atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN


LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan
yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan
dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN


1. Definisi
Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum daerah yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah.
Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain,
misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana
bagi hasil dari pemerintah provinsi.
2. Pengakuan
Pendapatan diakui dalam periode anggaran berjalan dan akhir periode
akuntansi. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima pada
kas daerah sercara bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,
dan tidak mencatat jumlah nettonya/setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 22


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan tersebut. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan
(pengembalian pendapatan) yang sifatnya tidak berulang dan terjadi
pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan pada
periode yang sama.
Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi
posisi kas, apabila laporan keuangan telah diterbitkan dilakukan dengan
pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.
3. Pengukuran
Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan
nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang
diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah
berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada saat
terjadinya pendapatan.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA


1. Definisi
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke
entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh
pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
2. Pengakuan
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas
daerah. Khusus pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara
pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 23


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

3. Pengukuran
Pengukuran Belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai
sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau akan dikeluarkan.
Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang
rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada saat
terjadinya belanja.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN


1. Definisi
Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima
kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan
untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas
daerah yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan
obligasi pemerintah, hasil privatisasi daerah/negara, penerimaan
kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan
investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan
pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan
penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening umum
kas daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,
penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman
dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana
cadangan. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang
bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana
cadangan merupakan penambah dana cadangan dan dicatat dalam pos
pendapatan asli daerah lainnya.
Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah
dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran
tertentu.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 24


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. Pengakuan
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas daerah.
Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas
daerah. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dengan
pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos
SiLPA/SiKPA.
3. Pengukuran
Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan
nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan dikeluarkan.
Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata
uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada
saat pengakuan belanja.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET


1. Definisi
Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan
dapat diukur dengan satuan uang. Aset terdiri dari Aset lancar, Investasi
Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya. Aset
Lancar adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang
dari 12 (dua belas bulan) bulan (satu periode akuntansi).
a. Aset Lancar
Kas adalah alat pembayaran yang sah dan setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara Kas
pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek
atau untuk tujuan lainnya, investasi jangka pendek yang sangat likuid
dan segera dapat ditunaikan dalam jumlah yangdapat diketahui tanpa
ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas yang diterima oleh
sebagai akibat dari kegiatannya dalam menghimpun pendapatan daerah
harus disetor secara bruto ke kas daerah pada hari yang sama atau
paling lambat hari berikutnya.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 25


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Piutang merupakan hak yang dapat dijadikan kas.


Persediaan merupakan aset berwujud :
1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud
untuk mendukung kegiatan opersional Pemerintah;
2) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam
proses produksi;
3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat;
4) Barang-barang yang disimpan untuk dijual dan atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan
pemerintahan.
b. Investasi Jangka Panjang
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomik seperti bunga, deviden, dan royalty, atau manfaat sosial
sehingga dapat meningkatkan kemampuan meningkatkan
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok
aset non lancar.
Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan
dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau
kurang dan merupakan kelompok aset lancar.
Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak
termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki
secara tidak berkelanjutan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 26


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Investasi permanen dapat berupa :


1) Penyertaan modal atau ekuitas dalam BUMD, Lembaga
Keuangan Negara, Badan Hukum Milik Negara, Badan
Internasional dan Badan Usaha lainnya yang bukan milik Negara;
2) Pinjaman kepada BUMN/BUMD, lembaga keuangan Negara,
Pemerintah Daerah Otonom atau sebaliknya, dan pihak lainnya
termasuk pinjaman luar negeri yang dilanjutkan.
Investasi non permanen dapat berupa :
1) Pembelian Surat Utang Negara;
2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat
dialihkan kepada fihak ketiga;
3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir
kepada kelompok masyarakat
4) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan .
c. Aset Tetap
Aset Tetap dapat berupa tanah; peralatan dan mesin; jalan, irigasi,
dan jaringan; aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.
d. Dana Cadangan
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak
dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
e. Aset lainnya
Aset non lancar lainnya dapat berupa aset tak berwujud, tagihan
penjualan angsuran yang telah jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas)
bulan, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, aset kerjasama
dengan pihak ketiga (kemitraan) dan aset lain-lain.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 27


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. Pengakuan
a. Pengakuan piutang
1) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut dan
dinilai sebesar nilai nominal.
2) Piutang diakui pada akhir tahun anggaran (31 Desember) pada
saat SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) ataupun SKPD
(Surat Ketetapan Pajak Daerah) sudah diterbitkan dan tidak dapat
tertagihkan pada akhir tahun anggaran.
b. Pengakuan Persediaan
Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak
kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Persediaan
disajikan pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil
inventarisasi fisik persediaan.
c. Pengakuan Investasi
Hasil dari investasi jangka pendek berupa bunga deposito, dan
lain-lain dicatat sebagai pendapatan.
Pengeluaran kas/aset diakui sebagai investasi apabila :
1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa
potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut
diperoleh pemerintah.
2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai (reliable).
d. Pengakuan Aset Tetap
Suatu aset harus merupakan aset berwujud dan memenuhi kriteria :
1) Masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan
oleh masyarakat;
2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

BAB IV Kebijakan Akuntansi 28


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal;


4) Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
3. Pengukuran
a. Persediaan disajikan dengan menggunakan :
1) Harga pembelian/perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3) Harga/nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi/rampasan;
4) Pada akhir tahun anggaran, persediaan dicatat menggunakan nilai
perolehan/pembelian terakhir.
b. Pengukuran Investasi
1) Investasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya;
2) Bila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya
perolehan maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi
pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar;
3) Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dicatat sebesar
nilai nominal deposito tersebut;
4) Investasi jangka panjang dicatat dengan tiga metode, yaitu:
a) Metode Biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar
biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui
sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi
besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang
terkait. Metode ini digunakan untuk investasi dengan
kepemilikan kurang dari 20%.
b) Metode Ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah
mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah
atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah
daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba (kecuali dividen
dalam bentuk saham) yang diterima pemerintah daerah akan

BAB IV Kebijakan Akuntansi 29


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak


dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai
investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan
investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang
timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
Metode ini digunakan untuk investasi dengan kepemilikan
20% sampai 50% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan serta
digunakan untuk investasi dengan kepemilikan diatas
50%.
Apabila dalam perhitungan investasi dengan metode ekuitas
menghasilkan nilai investasi yang defisit karena kerugian atas
investasi tersebut lebih besar daripada nilai yang
diinvestasikan maka nilai investasi disajikan dengan nilai
Rp0,-.
c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan
terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam
jangka waktu dekat atau kepemilikan yang bersifat non
permanen.
5) Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian
obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak
untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan
perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih
yang dapat direalisasikan termasuk dana yang disisihkan
pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti
bantuan modal kerja secara bergulir (dana bergulir) kepada
kelompok masyarakat juga dinilai sebesar nilai bersih yang
dapat direalisasikan

BAB IV Kebijakan Akuntansi 30


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

c. Pengukuran Aset Tetap


Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sampai dengan aset
tersebut dapat dipergunakan untuk operasional telah diakui sebagai
suatu komponen biaya aset tetap. Setiap potongan dagang dan rabat
dikurangkan dari harga pembelian.
Pengukuran aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila
penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar
pada saat perolehan. Dikarenakan kesiapan sarana dan prasarana
yang ada, penyusutan atas aset tetap belum dilakukan untuk menilai
suatu aset tetap. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian
kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian
pada masing-masing akun aset tetap dan dibukukan dalam ekuitas dana
pada akun Diinvestasikan Dalam Aset Tetap.
Aset Tetap terdiri dari :
1) Tanah.
Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai, biaya
ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk
memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran
dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian
bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk
melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika
bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
2) Peralatan dan Mesin
Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Peralatan dan
mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari
harga pasar atau harga gantinya.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 31


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

3) Gedung dan Bangunan


Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini
meliputi : harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB,
notaris dan pajak. Biaya kontruksi yang dicakup oleh suatu
kontrak kontruksi akan meliputi harga kontrak yang ditambah
dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan
dengan kontruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor,
biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang
dilaksanakan secara swakelola jika ada.
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya
ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain
sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.
5) Aset Tetap Lainnya
Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi
biaya perolehan aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan
dengan tepat kedalam aset tetap yang telah disesuaikan sebelumnya.
6) Konstruksi dalam Pengerjaan
Menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal
laporan posisi keuangan dari semua jenis aset tetap dalam
pengerjaan yang belum selesai dibangun dan dimaksudkan untuk
operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam
jangka panjang. Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan
ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi
tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai tujuan
perolehannya dan dicatat sebesar harga perolehannya.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 32


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN


1. Definisi
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka
pendek dan kewajiban jangka panjang.
2. Pengakuan
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat
kewajiban timbul.
3. Pengukuran
Kewajiban dibukukan sebesar nilai nominal. Utang bunga atas utang
pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan
belum dibayar. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar
harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari
kewajiban yang berkaitan.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS


Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah.
Ekuitas Dana terdiri dari :
1. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar (kecuali
donasi) dengan kewajiban jangka pendek.
2. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang
tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan
kewajiban jangka panjang.
3. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang
dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai
peraturan perundang-undangan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 33


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI


Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan yaitu :
a. Belum dilaksanakannya penyusutan atas aset yang dimiliki sebagai
pengurang atas penurunan nilai;
b. Pengakuan belanja ke dalam aset sudah meliputi nilai belanja modal dan
mencakup belanja lain yang dapat dikapitalisasi ke dalam belanja modal
sampai dengan dapat berfungsinya aset yang bersangkutan. Dalam satu
kegiatan yang terdiri dari beberapa pos pengadaan barang dan jasa, maka
biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dibagi secara proporsional
ke dalam masing-masing aset.
c. Penyusunan Laporan keuangan dilakukan dengan konsolidasi seluruh
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 34


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN DAERAH
Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer dengan anggaran dan realisasi TA 2014 serta
realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Pendapatan Daerah : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pendapatan Asli Daerah 213.752.562.969,00 255.037.017.191,46 119,31 148.550.938.168,61
2 Pendapatan Transfer 1.213.667.735.758,00 1.219.463.619.186,00 100,48 1.089.589.333.534,00
3 Lain-Lain Pendapatan yang sah - - - -
Jumlah Pendapatan Daerah 1.427.420.298.727,00 1.474.500.636.377,46 103,30 1.238.140.271.702,61

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2014 sebesar Rp1.474.500.636.377,46 atau 103,30% dari


anggarannya sebesar Rp1.427.420.298.727,00, meningkat sebesar Rp236.360.364.674,85 atau
19,09% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp1.238.140.271.702,61 yang dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah


Rekening ini menggambarkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2014 dan 2013
dengan rincian sebagai berikut:

TA 2014 TA 2013
Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pajak Daerah 29.373.911.000,00 33.064.051.914,00 112,56 28.742.270.403,00
2 Retribusi Daerah 23.298.233.222,00 24.685.432.930,00 105,95 12.628.888.224,00
3 Bagian Laba Perusahaan Daerah 3.559.592.387,00 3.554.592.387,00 99,86 2.275.738.383,
4 Lain-lain PAD yang Sah 157.520.826.360,00 193.732.939.960,46 122,99 104.904.041.158,61
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 213.752.562.969,00 255.037.017.191,46 119,31 148.550.938.168,61

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 35


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2014 sebesar Rp255.037.017.191,46 atau


119,31% dari anggarannya sebesar Rp213.752.562.969,00, meningkat sebesar
Rp106.486.079.022,85 atau 71,68 % dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp148.550.938.168,61 yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :
a. Pajak Daerah
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2014 sebesar Rp33.064.051.914,00 atau
112,56% dari anggarannya sebesar Rp29.373.911.000,00, meningkat sebesar
Rp4.321.781.511,00 atau 15,04% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp28.742.270.403,00, dengan penjelasan sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Pajak Daerah: Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Hotel 234.540.000,00 331.276.018,00 141,24 128.630.712,00
2 Restoran 997.253.000,00 1.230.281.353,00 123,37 1.118.825.791,00
3 Hiburan 71.685.000,00 101.542.699,00 141,65 75.049.450,00
4 Reklame 297.928.000,00 406.135.682,00 136,32 301.530.463,00
5 Penerangan Jalan 17.200.000.000,00 18.848.747.855,00 109,59 16.209.622.727,00
6 Pajak Parkir 9.580.000,00 10.359.500,00 108,14 8.166.600,00
7 Pajak Mineral Bukan Logam 44.800.000,00 51.163.800,00 114,20 54.051.600,00
8 Pengusahaan Sarang Burung Walet 25.200.000,00 31.900.000,00 126,59 28.400.000,00
9 Pajak Air Tanah 305.925.000,00 319.723.561,00 104,51 305.980.208,00
10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 8.687.000.000,00 9.423.564.283,00 108,48 8.817.879.102,00
11 BPHTB 1.500.000.000,00 2.309.357.163,00 153,96 1.694.133.750,00
Jumlah 29.373.911.000,00 33.064.051.914,00 112,56 28.742.270.403,00

1. Pajak Hotel
Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2014 sebesar Rp331.276.018,00 atau
141,24 % dari anggarannya sebesar Rp234.540.000,00, meningkat sebesar
Rp202.645.306,00 atau 157,54% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp128.630.712,00 , dengan perincian sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 36


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Pajak Hotel : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Hotel Bintang Dua 212.100.000,00 302.666.018,00 142,70 103.600.712,00
2 Hotel Melati Satu 6.600.000,00 7.080.000,00 107,27 7.800.000,00
Losmen/Rumah
3 15.840.000,00 21.530.000,00 135,92 17.230.000,00
Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos
Jumlah 234.540.000,00 331.276.018,00 141,24 128.630.712,00

Pajak Hotel pencapaian 141,24%. Realisasi pendapatan pajak hotel melampaui


target yang ditetapkan karena pada tahun 2014 tingkat okupansi kamar hotel
meningkat cukup signifikan, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan
pajak hotel.

2. Pajak Restoran
Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2014 sebesar Rp1.230.281.353,00 atau
123,37% dari anggarannya sebesar Rp997.253.000,00, meningkat sebesar
Rp111.455.562,00 atau 9,96% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp1.118.825.791,00, dengan perincian sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Pajak Restoran : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Restoran 5.400.000,00 5.500.000,00 101,85 4.050.000,00
2 Rumah Makan 33.790.000,00 39.395.000,00 116,59 27.632.000,00
3 Kafetaria 1.320.000,00 1.100.000,00 83,33 1.210.000,00
5 Katering 798.250.000,00 1.017.048.066,00 127,41 899.859.464,00
6 Warung 26.543.000,00 25.103.000,00 94,57 27.025.500,00
8 Jasa Boga 131.950.000,00 142.135.287,00 107,72 159.048.827,00
Jumlah 997.253.000,00 1.230.281.353,00 123,37 1.118.825.791,00

Pajak Restoran pencapaian 123,37%. Realisasi pendapatan pajak restoran


melampaui target yang ditetapkan karena sesuai ketentuan Peraturan Daerah
tentang pajak daerah karena adanya penambahan cakupan obyek restoran, yaitu
obyek katering, baik yang dinikmati ditempat maupun tidak sehingga meningkatkan
jumlah wajib pajak baru yang berdampak pada peningkatan pajak restoran.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 37


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

3. Pajak Hiburan
Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2014 sebesar Rp101.542.699,00 atau
141,65% dari anggarannya sebesar Rp71.685.000,00, meningkat sebesar
Rp26.493.249,00 atau 35,30% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp75.049.450,00, dengan perincian sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Pajak Hiburan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pagelaran Kesenian/ M usik/ Tari/ Busana 4.090.000,00 11.849.999,00 289,73 24.922.800,00
2 Karaoke 26.950.000,00 34.435.000,00 127,77 25.500.000,00
3 Sirkus/akrobatik/sulap - 1.550.000,00 100,00 -
4 Permainan Bilyar - - 100,00 95.000,00
5 Balap Kendaraan Bermotor 1.500.000,00 2.500.000,00 166,67 -
6 Permainan Ketangkasan 2.100.000,00 7.170.000,00 341,43 2.860.000,00
7 Mandi Uap/spa 18.700.000,00 19.943.200,00 106,65 3.400.000,00
8 Pertandingan Olahraga 18.345.000,00 24.094.500,00 131,34 18.271.650,00
Jumlah 71.685.000,00 101.542.699,00 141,65 75.049.450,00

Pajak Hiburan, pencapaian 141,65%. Realisasi pendapatan pajak hiburan


melampaui target yang ditetapkan karena terdapat beberapa hiburan yang bersifat
insidentil yang mengalami peningkatan frekwensi kegiatan.

4. Pajak Reklame
Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2014 sebesar Rp406.135.682,00 atau
136,32% dari anggarannya sebesar Rp297.928.000,00, meningkat sebesar
Rp104.605.219,00 atau 34,69% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp301.530.463,00, dengan perincian sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 38


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Pajak Reklame, pencapaian 136,32%. Realisasi pendapatan pajak reklame


melampaui target yang ditetapkan karena pada tahun 2014 terdapat beberapa
obyek pajak baru yang terpasang dan adanya peningkatan pajak reklame yang
bersifat insidentil yang cukup signifikan.

5. Pajak Penerangan Jalan Umum


Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) TA 2014 sebesar
Rp18.848.747.855,00 atau 109,59% dari anggaran sebesar Rp17.200.000.000,00
dan meningkat sebesar Rp2.639.125.128,00 atau 16,28% dibandingkan realisasi
TA 2013 sebesar Rp16.209.622.727,00.
TA 2014 TA 2013
Pajak Penerangan Jalan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pajak Penerangan Jalan PLN 17.200.000.000,00 18.848.747.855,00 109,59 16.209.622.727,00
Jumlah 17.200.000.000,00 18.848.747.855,00 109,59 16.209.622.727,00

PPJU, pencapaian 109,59%. Realisasi pendapatan pajak penerangan jalan


melampaui target yang ditetapkan karena adanya kenaikan tarif listrik untuk daya
diatas 900 kva secara progresif setiap 2 (dua) bulan, sehingga dapat memberikan
kontribusi terhadap peningkatan pajak penerangan jalan umum.

6. Pajak Parkir
Realisasi Pajak Parkir TA 2014 sebesar Rp10.359.500,00 atau 108,14% dari
anggarannya sebesar Rp9.580.000,00, meningkat sebesar Rp2.192.353,00 atau
26,85% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp8.166.600,00.
TA 2014 TA 2013
Pajak Parkir : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pajak Parkir 9.580.000,00 10.359.500,00 108,14 8.166.600,00
Jumlah 9.580.000,00 10.359.500,00 108,14 8.166.600,00

Pajak Parkir, pencapaian 108,14%. Realisasi pendapatan pajak parkir melampaui


target karena telah dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan, sehingga dapat
meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak parkir.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 39


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

7. Pajak Mineral Bukan Logam


Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2014 sebesar
Rp51.163.800,00 atau 114,20% dari anggarannya sebesar Rp44.800.000,00,
menurun sebesar Rp2.887.800,00 atau (5,34%) dibanding realisasi TA 2013
sebesar Rp54.051.600,00.
TA 2014 TA 2013
Pajak Mineral Bukan Logam : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Batu, Pasir, Tanah 44.800.000,00 51.163.800,00 114,20 54.051.600,00
Jumlah 44.800.000,00 51.163.800,00 114,20 54.051.600,00

Penggalian Mineral Bukan Logam dan Batuan, pencapaian 114,20%. Kelebihan


target disebabkan adanya potensi pemohon ijin penggalian baru di wilayah
kecamatan Talun. Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan
TA.2014 sebesar Rp51.163.800,00 menurun dibanding realisasi TA 2013
sebesar Rp54.051.600,00. Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan
menurun hal ini disebabkan karena beberapa penambang izin penambangan telah
habis dan kesulitan untuk melakukan perpanjangan izin karena adanya
moratorium ijin penambangan yang telah habis, sehingga ada beberapa wajib
pajak yang tidak beroperasi/tutup .

8. Pajak Sarang Burung Walet


Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet TA 2014 sebesar
Rp31.900.000,00 atau 126,59% dari anggarannya sebesar Rp25.200.000,00,
meningkat sebesar Rp3.500.000,00 atau 13,32% dibandingkan realisasi TA 2013
sebesar Rp28.400.000,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 40


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Pajak Burung Walet pencapaian 126,59% dengan realisasi TA 2014 sebesar


Rp31.900.000,00, meningkat dibanding realisasi TA 2013 sebesar
Rp28.400.000,00. Realisasi pajak sarang burung walet mengalami kenaikan
karena penagihan yang intensif dari petugas sehingga menghasilkan peningkatan
yang cukup signifikan.

9. Pajak air Tanah


Realisasi Pajak Air Tanah TA 2014 sebesar Rp319.723.561,00 atau 104,51% dari
anggarannya sebesar Rp305.925.000,00, meningkat sebesar Rp13.743.353,00
atau 4,49% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp305.980.208,00.
TA 2014 TA 2013
Pajak Air Tanah : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pajak Air Tanah 305.925.000,00 319.723.561,00 104,51 305.980.208,00
Jumlah 305.925.000,00 319.723.561,00 104,51 305.980.208,00

Pajak Air tanah pencapaian 104,51%. Realisasi pajak air tanah TA 2014 sebesar
Rp319.723.561,00 meningkat dibanding realisasi TA 2013 sebesar
Rp305.980.208,00. Realisasi pendapatan pajak air tanah mengalami kenaikan
karena terdapat beberapa wajib pajak baru dan beberapa perusahaan kategori
besar mengalami peningkatan pemanfaatan air tanah sehingga pendapatan pajak
air tanah mengalamai kenaikan.

10. Pajak Bumi dan Bangunan


Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
TA 2014 sebesar Rp9.423.564.283,00 atau 108,48% dari anggarannya
sebesar Rp8.657.000.000,00. Meningkat Rp605.685.181,00 atau 6,87% dari
realisasi TA 2013 sebesar Rp8.817.879.102,00

TA 2014 TA 2013
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 8.687.000.000,00 9.423.564.283,00 108,48 8.817.879.102,00
Jumlah 8.687.000.000,00 9.423.564.283,00 108,48 8.817.879.102,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 41


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Pajak PBB P2 pencapain 108,48%. Realisasi pendapatan pajak bumi dan


bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melampaui target yang telah
ditetapkan karena adanya pembenahan/koreksi data base yang ada, melalui
pelayananan pembetulan SPPT dan pembuatan peta blok Desa secara bertahap.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Realisasi BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) TA 2014
sebesar Rp2.309.357.163,00 atau 153,96% dari anggarannya sebesar
Rp1.500.000.000,00, meningkat sebesar Rp615.223.413,00 atau 36,31%
dibanding realisasi TA 2013 sebesar Rp1.694.133.750,00.
TA 2014 TA 2013
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1.500.000.000,00 2.309.357.163,00 153,96 1.694.133.750,00
Jumlah 1.500.000.000,00 2.309.357.163,00 153,96 1.694.133.750,00

Pajak BPHTB tercapai 130,67%. Realisasi bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan melampai target yang telah ditetapkan karena intensitas jual beli tanah
pada tahun 2014 mengalami peningkatan.

b. Pendapatan Retribusi Daerah


Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait
langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-
masing SKPD (Dinas/Kantor) sebagai Unit Penghasil dengan anggaran dan realisasi
TA 2014 serta realisasi TA 2013 sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 42


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2014 sebesar Rp24.685.432.930,00


atau105,95% dari anggarannya sebesar Rp23.298.233.222,00, meningkat sebesar
Rp12.056.544.706,00 atau 95,47% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp12.628.888.224,00.Realisasi masing-masing pendapatan retribusi daerah TA
2014 dan 2013, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum


Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang terkait langsung dengan pelayanan
umum pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Retribusi Jasa Umum : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 16.119.388.247,00 17.399.078.261,00 107,94 4.875.055.348,00
Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk
51.587.500,00 51.587.500,00 100,00 464.450.000,00
2 dan Akta Catatan Sipil
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
8.500.000,00 5.625.000,00 66,18 7.650.000,00
3 M ayat
4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 200.000.000,00 200.220.000,00 100,11 176.367.000,00
5 Retribusi Pelayanan Pasar 3.096.373.000,00 2.895.697.200,00 93,52 2.871.020.900,00
6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 271.307.000,00 289.568.000,00 106,73 270.520.500,00
7 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 36.000.000,00 32.820.000,00 91,17 31.000.000,00
8 Retribusi Pengendalian M enara Telekomunikasi 722.921.275,00 750.782.919,00 103,85 951.378.121,00
9 Retribusi Penyedotan Limbah Cair Industri Kecil 16.000.000,00 13.150.000,00 82,19 15.800.000,00
10 Retribusi Sampah 90.000.000,00 78.191.000,00 86,88 63.461.500,00
Jumlah 20.612.077.022,00 21.716.719.880,00 105,36 9.726.703.369,00

Realisasi retribusi pelayanan umum TA 2014 sebesar Rp21.716.719.880,00 atau


105,36% dari anggarannya sebesar Rp20.612.077.022,00 meningkat sebesar
Rp11.990.016.511,00 atau 123,27% dibandingkan dengan realisasi TA 2013
sebesar Rp9.726.703.369,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pelayanan Kesehatan.
Retribusi pelayanan kesehatan terealisasi sebesar Rp17.399.078.261,00 atau
107,94.% dari anggarannya sebesar Rp16.119.388.247,00. Realisasi
pendapatan retribusi pelayanan kesehatan melebihi target, hal ini disebabkan
karena pelayanan puskesmas yang semakin baik, maka meningkatkan
kunjungan pasien yang akan berobat/pemeriksaan atau rawat inap.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 43


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

b. Penggantian Biaya KTP dan Akte Capil


Retribusi penggantian biaya KTP dan Akte Capil terealisasi sebesar
Rp51.587.500,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp51.587.500,00.
Realisasi pendapatan retribusi penggantian biaya kartu tanda penduduk dan
akta catatan sipil sesuai dengan target anggaran akan tetapi lebih kecil dari
tahun sebelumnya karena adanya instruksi Bupati Pekalongan Nomor 1
Tahun 2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang pengurusan dan penerbitan
dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

c. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat.


Retribusi pelayanan pemakaman & pengabuan mayat terealisasi sebesar
Rp5.625.000,00 atau 66,18% dari anggarannya sebesar Rp8.500.000,00.
Realisasi retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat tidak
memenuhi target, hal ini disebabkan karena dalam melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat sifatnya pelayanan insidentil.

d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.


Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terealisasi sebesar
Rp200.220.000,00 atau 100,11% dari anggarannya sebesar
Rp200.000.000,00. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi
jalan umum melebihi target dikarenakan adanya titik baru dan adanya
tunggakan dari juru parkir yang dibayar pada akhir tahun.

e. Retribusi Pelayanan Pasar.


Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp2.895.697.200,00 atau
93,52% dari anggarannya sebesar Rp3.096.373.000,00. Hal ini disebabkan
karena sebagian kios/los banyak yang pasif (tidak berjualan) dan banyak
pedagang yang tidak menempati lapak/los yang telah ditentukan serta
jumlah pedagang di pasar mengalami penurunan.

f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.


Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp289.568.000,00
atau 106,73% dari anggarannya sebesar Rp271.307.000,00. Realisasi
pendapatan retribusi pengujian kendaraan

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 44


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

bermotor melebihi target dikarenakan seringnya dilaksanakan operasi laik


jalan oleh Dinhubkominfo bersama Polres Pekalongan, munculnya
kesadaran para pengusaha angkutan untuk melaksanakan pengujian
kendaraan dibanding kabupaten/kota yang lain sesuai perda Retribusi
Pengujian di Kabupaten Pekalongan tarifnya lebih murah sehingga banyak
wajib uji dari daerah lain yang melakukan numpang uji.

g. Retribusi Penyediaan/ penyedotan Kakus.


Retribusi penyediaan/penyedotan kakus terealisasi sebesar Rp32.820.000,00
atau 91,71% dari anggarannya sebesar Rp36.000.000,00. Realisasi
pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus tidak mencapai
target, hal ini disebabkan karena hanya tersedia 1(satu) unit mobil
operasional sedot tinja dan banyaknya jasa pelayanan penyedotan kakus swasta.
h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Retribusi Pengendalian Menara Telkom terealisasi sebesar Rp750.782.919,00
atau 103,85% dari anggarannya sebesar Rp722.921.275,00. Realisasi
pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi melebihi target
dikarenakan adanya penambahan jumlah menara dan adanya pembayaran
denda retribusi keterlambatan pembayaran tahun lalu.
i. Retribusi Penyedotan Limbah Cair.
Retribusi penyedotan limbah cair industri kecil teralisasi sebesar
Rp13.150.000,00 atau 82,19% dari anggarannya sebesar Rp16.000.000,00.
Realisasi pendapatan retribusi penyedotan limbah cair industri kecil tidak
memenuhi target dikarenakan beberapa pengusaha industri kecil yang disedot
limbahnya tidak beroprasi.

j. Retribusi Sampah.
Retribusi sampah terealisasi sebesar Rp78.191.000,00 atau 86,88% dari
anggarannya sebesar Rp90.000.000,00. Realisasi retribusi sampah kurang
dari target, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk
membayar retribusi sampah dan perlunya sosialisasi tentang retribusi sampah.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 45


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. Retribusi Jasa Usaha


Retribusi Jasa Usaha merupakan PAD yang terkait pemakaian aset daerah
dan/atau penjualan produksi usaha daerah, dengan rincian sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Retribusi Jasa Usaha : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 599.593.700,00 622.366.860,00 103,80 692.103.800,00
2 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan - - - 3.499.080,00
3 Retribusi Tempat Pelelangan 126.000.000,00 130.996.580,00 103,97 115.468.725,00
4 Retribusi Terminal 285.500.000,00 289.791.000,00 101,50 290.978.000,00
5 Retribusi Tempat Khusus Parkir 134.500.000,00 139.745.000,00 103,90 91.205.000,00
6 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 60.000.000,00 60.350.000,00 100,58 60.600.000,00
7 Retribusi Rumah PotongHewan 117.909.000,00 118.228.000,00 100,27 117.920.000,00
9 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 426.000.000,00 421.313.000,00 98,90 392.413.000,00
11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 44.307.500,00 44.344.000,00 100,08 35.138.000,00
12 Retribusi Sewa Peralatan Outbond - - - 8.550.000,00
13 Retribusi Sewa Mess - - - 11.520.000,00
14 Sewa Gedung/Ruang/Aula Milik Pemda 155.000.000,00 182.290.000,00 117,61 171.075.000,00
15 Sewa Tanah dan Bangunan 46.806.000,00 103.000.150,00 220,06 66.866.250,00
Jumlah 1.995.616.200,00 2.112.424.590,00 105,85 2.057.336.855,00

Realisasi penerimaan jasa usaha TA 2014 sebesar Rp2.112.424.590,00 atau


105,85% dari anggarannya sebesar Rp1.995.616.200,00, meningkat sebesar
Rp55.087.735,00 atau 2,68% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp2.057.336.855,00. Dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.


Retribusi pemakaian kekayaan daerah terealisasi sebesar Rp 622.366.860,00
atau 103,80% dari anggarannya sebesar Rp599.593.700,00. Realisasi
pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah melebihi target dikarenakan
adanya optimalisasi atas pemanfaatan kekayaan daerah dan adanya pekerjaan
infrastruktur yang menggunakan peralatan alat berat pada DPU Kabupaten
Pekalongan.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 46


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan.


Anggaran dan realisasi pendapatan retribusi grosir/pertokoan tahun 2014
tidak ada dikarenakan sudah masuk pada retribusi pemakaian kekayaan
daerah.

c. Retribusi Tempat Pelelangan.


Retribusi tempat pelelangan terealisasi sebesar Rp130.996.580,00 atau
103,97% dari anggarannya sebesar Rp126.000.000,00. Realisasi pendaparan
retribusi tempat pelelangan melebihi target dikarenakan banyaknya kapal luar
daerah yang mendarat di TPI Wonokerto dan jumlah tangkapan mengalami
kenaikan.

d. Retribusi Terminal.
Retribusi Terminal terealisasi sebesar Rp289.791.000,00 atau 101,50% dari
anggarannya sebesar Rp285.500.000,00. Realisasi pendapatan retribusi
terminal melebihi target dikarenakan angkutan awalnya tidak mau masuk ke
terminal dan tidak bayar retribusi namun dengan melalui berbagai
pendekatan akhirnya mereka mau untuk diarahkan masuk ke terminal
sehingga mereka membayar retribusi.

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.


Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp139.745.000,00 atau
103,90% dari anggarannya sebesar Rp134.500.000,00. Realisasi pendapatan
retribusi tempat khusus parkir melebihi target dikarenakan adanya
penambahan titik baru dan meningkatnya jumlah pengunjung puskesmas,
obyek wisata linggoasri dan pantai depok yang menggunakan sepeda motor.
f. Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa
Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa terealisasi sebesar
Rp60.350.000,00 atau 100,58% dari anggarannya sebesar Rp60.000.000,00.
Realisasi pendapatan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
melebihi target karena banyaknya pengunjung yang menginap, akan tetapi
menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya bangunan dan fasilitas villa
yang rusak dan memerlukan perbaikan.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 47


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

g. Retribusi Rumah Potong Hewan.


Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar Rp118.228.000.00 atau
100,27% dari anggarannya sebesar Rp117.909.000,00. Realisasi pendapatan
retribusi potong hewan melebihi target dikarenakan meningkat nya pengguna
jasa rumah potong hewan.

h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.


Retribusi tempat rekreasi dan olahraga terealisasi sebesar Rp421.313.000,00
atau 98,90% dari anggarannya sebesar Rp426.000.000,00. Realisasi pendapatan
retribusi tempat rekreasi dan olah raga tidak memenuhi target dikarenakan
adanya perbaikan kolam renang linggoasri dan tempat rekreasi.

i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.


Retribusi penjualan produksi usaha daerah terealisasi sebesar
Rp44.344.000,00 atau 100,08% dari anggarannya sebesar Rp44.307.500,00.
Realisasi pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah melebihi
target dikarenakan adanya peningkatan permintaan/pembelian benih ikan di
Balai Benih Ikan Karanganyar dan benih padi dari Balai Pembibitan dan
Perbenihan Kampil Wiradesa.

j. Retribusi Sewa Peralatan Outbond.


Retribusi sewa peralatan outbond pada tahun 2014 tidak dianggarkan. Hal ini
disebabkan karena untuk pendapatan retribusi sewa peralatan outbond sudah
digabungkan ke pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olar raga.

k. Retribusi Sewa Mess.


Retribusi sewa mess pada tahun 2014 tidak dianggarkan. Hal ini disebabkan
karena karena untuk pendapatan retribusi sewa mess sudah digabungkan
pada pendapatan sewa gedung/ruang/aula milik pemda.

l. Retribusi Sewa Gedung/Ruang/Aula Milik Pemda.


Sewa Gedung/Ruang/Aula milik Pemda Kabupaten Pekalongan terealisasi
sebesar Rp182.290.000,00 atau 117,61% dari anggarannya sebesar
Rp155.000.000,00. Realisasi pendapatan retribusi sewa gedung/ruang/aula
milik pemda melebihi target dikarenakan optimalisasi pengelolaan
gedung/ruang/aula milik pemda dan banyaknya pengguna sewa gedung.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 48


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

m. Retribusi Sewa Tanah & Bangunan.


Sewa Tanah dan Bangunan terealisasi sebesar Rp103.000.150,00
atau 220,06% dari anggarannya sebesar Rp46.806.000,00. Realisasi
pendapatan retribusi sewa tanah dan bangunan melebihi target dikarenakan
optimalisasi sewa tanah dan bangunan.

3. Retribusi Perijinan Tertentu


Retribusi perijinan tertentu merupakan PAD yang terkait dengan fungsi
Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisator untuk memberikan ijin
terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

TA 2014 TA 2013
Retribusi Perijinan Tertentu : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 550.000.000,00 618.811.480,00 112,51 561.198.000,00
2 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 115.250.000,00 164.067.980,00 142,36 243.120.000,00
3 Retribusi Izin Trayek 7.290.000,00 7.409.000,00 101,63 4.090.000,00
4 Retribusi Izin Usaha Perikanan - 475.000,00 100,00 -
5 Retribusi Jasa Laboratorium 18.000.000,00 65.525.000,00 364,03 36.440.000,00
Jumlah 690.540.000,00 856.288.460,00 124,00 844.848.000,00

Realisasi penerimaan retribusi perijinan tertentu dalam TA 2014 seluruhnya


sebesar Rp856.288.460,00 atau 124,00% dari anggarannya sebesar
Rp690.540.000,00, meningkat sebesar Rp11.440.460,00 atau 1,35% dibanding
realisasi TA 2013 seluruhnya sebesar Rp844.848.000,00 dengan penjelasan sebagai
berikut :

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.


Retribusi Izin Mendirikan bangunan terealisasi sebesar Rp618.811.480,00
atau 112,51% dari anggarannya sebesar Rp550.000.000,00. Realisasi
pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan melebihi target dikarenakan
sosialisasi perizinan yang dilaksanakan di tiap kecamatan dan meningkatnya
kesadaran masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB)
baik untuk rumah tinggal maupun untuk bangunan usaha.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 49


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

b. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian.


Retribusi izin gangguan / keramaian terealisasi sebesar Rp164.067.980,00
atau 142,36% dari anggarannya sebesar Rp115.250.000,00. Realisasi
pendapatan retribusi izin gangguan/keramaian melebihi target dikarenakan
sosialisasi perizinan yang dilaksanakan di tiap kecamatan serta
meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya para pengusaha untuk
mengurus izin gangguan untuk kegiatan usahanya.

c. Retribusi Izin Trayek


Retribusi Izin Trayek terealisasi sebesar Rp7.409.000,00 atau 101,63% dari
anggarannya sebesar Rp7.290.000,00. Realisasi pendapatan retribusi izin
trayek meningkat, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah
penerbitan ijin insidentil yang melebihi target yang ditetapkan pada masa
angkutan lebaran.

d. Retribusi Izin Usaha Perikanan


Retribusi izin usaha perikanan terealisasi sebesar Rp475.000,00 atau 100%
dan tidak dianggarkan di tahun 2014. Hal ini disebabkan karena penerbitan dan
pemungutan izin usaha perikanan baru dilaksanakan di Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2014
dengan dasar adanya Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2013 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

e. Retribusi Jasa Laboratorium


Retribusi jasa pengujian alat laboratorium terealisasi sebesar
Rp65.525.000,00 atau 364,03% dari anggarannya sebesar Rp18.000.000,00.
Realisasi pendapatan retribusi jasa laboratorium melebihi target, hal ini
disebabkan karena adanya kegiatan-kegiatan infrastruktur yang diuji di
laboratorium DPU.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 50


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

c. Bagian Laba Perusahaan Daerah (Perusda)


Bagian Laba Perusahaan Daerah (Perusda) merupakan PAD dari pembagian laba atas
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Pekalongan pada Perusahaan
Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD). Lembaga Keuangan –
Bank, Lembaga Keuangan – Non Bank, dan pihak ketiga lainnya. Pendapatan ini
diterima dan dikelola melalui Bagian Perekonomian pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Pekalongan, dengan realisasi TA 2014 dan 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Bagian Laba Perusahaan Daerah : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan
3.554.592.387,00 3.554.592.387,00 100,00 2.273.963.383,00
Daerah(BUMD)
2 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan
- - - -
Milik Pemerintah/BUMN
3 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan
5.000.000,00 0,00 0,00 1.775.000,00
Milik Swasta
Jumlah 3.559.592.387,00 3.554.592.387,00 99,97 2.275.738.383,00

Realisasi bagian laba perusahaan daerah TA 2014 sebesar Rp3.559.592.387,00 atau


99,97% dari anggaran sebesar Rp3.559.592.387,00, naik sebesar
Rp1.282.810.582,00 atau 56,37% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp2.275.738.383,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan Daerah (BUMD)


Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan Daerah (BUMD)
TA 2014 sebesar Rp3.554.592.387,00 atau 100% dari anggarannya sebesar
Rp3.554.592.387,00, naik sebesar Rp1.280.629.004,00 atau 56,32% dibandingkan
dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp2.273.963.383,00. Dengan perincian
sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Daerah(BUMD) :
Rp Rp % Rp
1 Perusahaan Daerah 1.241.891.260,00 1.241.891.260,00 100,00 937.217.055,00
2 PMPD Bank Jateng 2.312.701.127,00 2.312.701.127,00 100,00 1.336.746.328,00
Jumlah 3.554.592.387,00 3.554.592.387,00 100,00 2.273.963.383,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 51


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah.


Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Pemerintah
Kabupaten Pekalongan pada BPR-BKK Karanganyar dimana realisasi untuk
TA 2014 sebesar Rp1.241.891.260,00 atau 100,00% dari anggarannya
sebesar Rp1.241.891.260,00 naik sebesar Rp304.674.205,00 atau 32,51%
dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp 937.217.055,00.

b. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PMPD Bank Jateng.


Bagian laba Penyertaan Modal pada PMPD Bank Jateng, dimana realisasi
untuk TA 2014 sebesar Rp2.312.701.127,00 atau 100,00% dari anggarannya
sebesar Rp2.312.701.127,00 naik sebesar Rp975.954.799,00 atau 73,01%
dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp1.336.746.328,00.

2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta


Bagian laba dari investasi pada pihak ketiga lainnya diterima dari
Koperasi/UKM, sebagai berikut :

TA2014 TA2013
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Milik Swasta :
Rp Rp % Rp
1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal Koperasi 5.000.000,00 0,00 79,13 1.775.000,00
Jumlah 5.000.000,00 00,00 79,13 1.775.000,00

Bagian laba atas penyertaan modal koperasi ini tidak terealisasi karena tidak
sesuai dengan subtansi penyertaan modal sehingga di reklasifikasi ke dalam
pendapatan lain-lain yang sah yaitu hasil pengelolaan dana bergulir.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 52


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

d. Lain-lain PAD yang Sah


Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak
diatur dengan Perda, dengan realisasi TA 2014 dan 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Lain-lain PAD yang Sah: Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
Hasil Penjualan Barang
1
Milik Daerah 2.355.915.239,00 1.325.817.520,00 56,28 1.678.193.000,00
2
Jasa Giro 2.250.000.000,00 2.321.743.492,00 103,19 2.381.614.950,00
3
Bunga Deposito 5.750.000.000,00 9.327.359.431,00 162,21 7.924.965.310,00
4
Tuntutan Ganti Rugi - 53.030.654,00 100,00 -
Denda Keterlambatan
5
Pek. Daerah - 1.204.094.189,00 100,00 340.536.388,00
Pendapatan Denda
6
Pajak - 114.446.602,00 100,00 109.915.031,00
Hasil eksekusi atas
7
jaminan - - - 497.802.500,00
Hasil Pengelolaan Dana
8
Bergulir - 3.956.578,00 100,00 -
9
Pendapatan BLUD 128.420.829.121,00 160.209.980.920,46 124,75 91.971.013.979,61
Dana Kapitasi JKN
10
Pada FKTP 18.744.082.000,00 19.172.510.574,00 102,29 -
Jumlah
157.520.826.360,00 193.732.939.960,46 122,99 104.904.041.158,61

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2014 sebesar Rp193.728.983.382,46, atau


122,99% dari anggarannya sebesar Rp157.520.826.360,00 meningkat sebesar
Rp88.824.942.223,85 atau 84,67% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp104.904.041.158,61 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah.


Realisasi hasil penjualan barang milik daerah TA 2014 sebesar
Rp1.325.817.520,00 atau 56,28% dari anggarannya sebesar Rp2.355.915.239,00
menurun sebesar Rp352.375.480,00 atau (21,00%) dibandingkan dengan
realisasi TA 2013 sebesar Rp1.678.193.000,00 dengan perincian sebagai
berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 53


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Hasil Penjualan Barang Milik Daerah : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak
- 52.950.000,00 100,00 97.100.000,00
1 Terpakai
2 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 10.000.000,00 23.300.000,00 233,00 -
3 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 50.000.000,00 370.300.000,00 740,60 80.700.000,00
4 Penjualan Drum Bekas 45.475.000,00 29.575.000,00 65,04 37.175.000,00
5 Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan 150.000.000,00 85.600.000,00 57,07 61.800.000,00
6 Penerimaan Lain lain DPPKD 1.850.440.239,00 615.540.920,00 33,26 1.245.028.720,00
7 Pendapatan Pemanfaatan Air oleh PDAM 250.000.000,00 148.551.600,00 59,42 156.389.280,00
Jumlah 2.355.915.239,00 1.325.817.520,00 56,28 1.678.193.000,00

a. Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai


Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai terealisasi
Rp52.950.000,00 atau 100,00% dari anggaran Rp0,00, turun Rp.44.150.000
atau (45,47%) dari realisasi TA. 2013 sebesar Rp.97.100.000,00.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 028.2/653 tahun
2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentang penghapusan peralatan/perlengkapan
kantor tidak terpakai milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilakukan
pemindahtanganan berupa penjualan dengan realisasi penerimaan sebesar
Rp52.950.000,00

b. Penjualan Kendaraan Dinas Roda dua


Penjualan kendaraan dinas roda dua terealisasi sebesar Rp23.300.000,00 atau
233,00% dari total anggarannya sebesar Rp.10.000.000,00. Naik sebesar
100,00% dari tahun anggaran 2013.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 028.2/228 tahun
2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang penghapusan kendaraan dinas operasional
milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilakukan pemindahtanganan
berupa penjualan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp23.300.000,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 54


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

c. Penjualan kendaraan dinas roda empat


Penjualan kendaraan dinas roda empat dikelola oleh Bagian Aset Sekretariat
Daerah, terealisasi sebesar Rp370.300.000,00 atau 740,60% dari
anggaran TA 2014 sebesar Rp50.000.000,00 meningkat sebesar
Rp289.600.000,00 atau 358,86% dibandingkan realisasi TA. 2013 sebesar
Rp80.700.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan
Nomor 028.2/166 tahun
2014 tanggal 1 April 2014 tentang penghapusan kendaraan dinas operasional
milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilakukan pemindahtanganan
berupa penjualan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp80.700.000,00

d. Penerimaan penjualan drum bekas


Penerimaan penjualan drum bekas dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum,
dengan realisasi TA 2014 sebesar Rp29.575.000,00 atau 65,04% dari
anggarannya sebesar Rp45.475.000,00 menurun sebesar Rp7.600.000,00 atau
(20,44%) dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp37.175.000,00.
Penjualan drum bekas hanya teralisasi sebesar 81,75%, karena jumlah
pengadaan aspal TA 2014 semakin berkurang sehingga penjualan drum
bekas juga berkurang.

e. Penerimaan penjualan bahan bekas bangunan


Penerimaan penjualan bahan bekas bangunan dikelola oleh Dinas Pekerjaan
Umum, dengan realisasi TA 2014 sebesar Rp85.600.000,00 atau 57,07%
dari anggarannya sebesar Rp150.000.000,00, meningkat sebesar
Rp23.800.000,00 atau 38,51% dibandingkan realisasi realisasi TA 2013
sebesar Rp61.800.000,00. Penjualan bahan-bahan bekas bangunan tersebut
merupakan upaya pengelolaan bongkaran bekas bangunan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Upaya telah dilakukan secara optimal,
namun demikian hasil yang dicapai belum maksimal dikarenakan bongkaran
bekas bangunan tidak bernilai ekonomis (tidak layak jual).

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 55


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

f. Penerimaan lain-lain DPPKD


Penerimaan lain-lain DPPKD direalisasikan dalam TA 2014 sebesar
Rp615.540.920,00 atau 33,26% dari anggaran sebesar Rp1.850.440.239,00,
menurun sebesar Rp629.487.800,00 atau (50,56%) dibandingkan realisasi TA
2013 sebesar Rp1.245.028.720,00. Penerimaan lain-lain DPPKD yaitu
rekening pendapatan yang menampung diantaranya pengembalian pasal atas
temuan - temuan pemeriksaan tahun anggaran sebelumnya dan pendapatan
yang tidak mempunyai pos rekening.

g. Penerimaan pendapatan pemanfaatan air PDAM


Penerimaan pendapatan pemanfaatan air PDAM oleh Sekretaris Daerah TA
2014 sebesar Rp148.551.600,00 atau 59,42% dari anggarannya sebesar
Rp250.000.000,00, menurun sebesar Rp7.837.680,00 atau (40,58%)
dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp156.389.280,00. Pendapatan
Pemanfaatan Air oleh PDAM terealisasi sebesar 59,42% karena bagi
hasil/Kontribusi air Rogoselo belum mencapai target sebagaimana MoU dengan
Pemerintah Kota Pekalongan.

2. Jasa Giro
Realisasi penerimaan jasa giro bank TA 2014 sebesar Rp2.321.743.492,00 atau
103,19% dari anggarannya sebesar Rp2.250.000.000,00, menurun sebesar
Rp59.871.458,00 atau (2,51%) dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp2.381.614.950,00.

TA2014 TA2013
Jasa Giro : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Jasa Giro Kas Daerah 2.250.000.000,00 2.321.743.492,00 103,19 2.381.614.950,00
Jumlah 2.250.000.000,00 2.321.743.492,00 103,19 2.381.614.950,00
Pendapatan jasa giro terealisasi sebesar 103,19% karena pengambilan dana yang
ada di Kas Daerah disesuaikan dengan Rencana Kegiatan Operasional di masing-
masing SKPD.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 56


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

3. Bunga Deposito.
Realisasi penerimaan bunga deposito TA 2014 sebesar Rp9.327.359.431,00 atau
162,21% dari anggarannya sebesar Rp5.750.000.000,00, meningkat sebesar
Rp1.402.394.121,00 atau 17,70% dibandingkan dengan realisasi TA 2013
sebesar Rp7.924.965.310,00.

TA 2014 TA 2013
Bunga Deposito : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 RekeningDeposito pada Bank 5.750.000.000,00 9.327.359.431,00 162,21 7.924.965.310,00
Jumlah 5.750.000.000,00 9.327.359.431,00 162,21 7.924.965.310,00

Pendapatan bunga deposito terealisasi sebesar 162,21% karena adanya


optimalisasi pemanfaatan dana Pemerintah Kabupaten yang belum digunakan untuk
di tempatkan pada bank dalam bentuk deposito yang besarnya bunga ditentukan
oleh masing-masing bank sehingga meningkatkan pendapatan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan yang di catat sebagai pendapatan daerah pada jenis Lain-
lain PAD yang Sah.

4. Tuntutan Ganti Rugi


Realisasi penerimaan Tuntutan Ganti Rugi TA 2014 sebesar Rp53.030.654,00 atau
100% dari anggaran Rp0,00, dan tidak ada realisasi di TA 2013.
TA 2014 TA 2013
Tuntutan Ganti Rugi : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Tuntutan Ganti Rugi - 53.030.654,00 100,00 -
Jumlah - 53.030.654,00 100,00 -

Realisasi Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi terealisasi sebesar Rp 53.030.654,00


atau 100% karena adanya pembayaran kerugian daerah atas Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 57


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

5. Denda Keterlambatan
Realisasi penerimaan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan TA 2014
merupakan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar
Rp1.204.094.189,00, dari anggarannya sebesar Rp0,00 meningkat sebesar
Rp863.557.801,00 atau 253,59% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
sebesar Rp340.536.388,00 atas denda keterlambatan bidang Pekerjaan umum.
TA 2014 TA 2013
Denda Keterlambatan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 BidangPekerjaan Umum - - - 340.536.388,00
Pendapatan Denda Atas Keterlamabatan Pelaksanaan
- 1.204.094.189,00 100,00 -
2 Pekerjaan
Jumlah - 1.204.094.189,00 100,00 340.536.388,00

Pendapatan denda keterlambatan terealisasi sebesar Rp1.204.094.189,00 atau


100% dikarenakan penyedia jasa dalam melakukan pekerjaan mengalami
keterlambatan sehingga dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan kontrak
masing-masing Penyedia Jasa.

6. Pendapatan Denda Pajak


Realisasi pendapatan denda pajak TA 2014 merupakan pendapatan denda
keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
sebesar Rp114.446.602,00, dari anggarannya sebesar Rp0,00. Meningkat sebesar
Rp4.531.571,00 atau 4,12% dari realisasi pada tahun anggaran 2013 sebesar
Rp109.915.031,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 58


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan


terealisasi sebesar Rp114.446.602,00 karena adanya penerbitan SPPT PBB tahun
2014 yang pada jatuh tempo tanggal 30 September 2014 tetapi pembayarannya
melebihi tanggal jatuh tempo sehingga di kenakan denda setelah jatuh tempo
sebesar 2% perbulan dan pembayaran pembayaran denda tahun sebelumnya,
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pajak Daerah.

7. Hasil eksekusi atas jaminan pekerjaan.


Tidak ada realisasi maupun anggaran atas penerimaan hasil eksekusi atas
jaminan pekerjaan TA 2014, sedangkan dari realisasi TA 2013 sebesar
Rp497.802.500,00 merupakan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan
Pekerjaan.

TA2014 TA2013
Hasil eksekusi atas jaminan pekerjaan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan
- - - 497.802.500,00
Pekerjaan
Jumlah - - - 497.802.500,00

Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas pelaksanaan pekerjaan pada TA


2014 tidak ada realisasi, sedangkan realisasi TA 2013 sebesar Rp497.802.500,00.

8. Pendapatan BLUD
Realisasi pendapatan BLUD TA 2014 sebesar Rp160.209.980.920,46 atau
sebesar 124,75% dari anggarannya sebesar Rp128.420.829.121,00, meningkat
sebesar Rp68.238.966.940,85 atau 74,20% dari realisasi TA 2013 sebesar
Rp91.971.013.979,61.

TA 2014 TA 2013
Pendapatan BLUD : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah
88.974.137.121,00 112.449.784.205,46 126,38 66.992.438.867,61
1 Kraton
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah
39.446.692.000,00 47.760.196.715,00 121,08 24.978.575.112,00
2 Kajen
Jumlah 128.420.829.121,00 160.209.980.920,46 124,75 91.971.013.979,61

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 59


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan RSUD Kraton sebesar


Rp112.449.784.205,46 dan Pendapatan RSUD Kajen sebesar
Rp47.760.196.715,00. Hal ini desebabkan karena optimalisasi atas pelayanan dari
RSUD Kraton dan RSUD Kajen.

9. Dana Kapitasi JKN pada FKTP


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456),
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255), dan
ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) dan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, sesuai dengan Peraturan
Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang sistem dan prosedur pengelolaan dan
pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama, Pemerintah Kabupaten Pekalongan merencanakan penerimaan
pendapatan dana kapitasi untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(Puskesmas) se Kabupaten Pekalongan sejak bulan Juni sampai dengan
Desember 2014 sebesar Rp18.744.082.000,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 60


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Dana kapitasi sebesar Rp18.744.082.000,00 dimanfaatkan seluruhnya untuk


pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan. Besaran alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan
untuk tiap FKTP ditetapkan sebesar 60% dari penerimaan dana kapitasi dan
alokasi dukungan biaya operasional ditetapkan sebesar selisih dari besar dana
kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan
kesehatan yaitu 40%.
Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan
dimanfaatkan untuk jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non
kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP, sedangkan alokasi dana kapitasi
untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk obat,
alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan kegiatan operasional pelayanan
kesehatan lainnya yang meliputi :
a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif lainnya;
b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
c. operasional untuk puskesmas keliling;
d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau
e. administrasi keuangan dan sistem informasi.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 61


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kajen I 866.586.000,00 845.013.494,00 97,51 -
2 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kajen II 554.900.500,00 601.858.602,00 108,46 -
3 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Karanganyar 874.356.000,00 887.592.001,00 101,51 -
4 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kesesi I 1.004.682.000,00 1.027.596.618,00 102,28 -
5 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kesesi II 458.948.000,00 466.254.860,00 101,59 -
6 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kedungwuni I 1.011.948.000,00 1.042.745.126,00 103,04 -
7 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kedungwuni II 709.842.000,00 728.549.862,00 102,64 -
8 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonopringgo 950.040.000,00 963.309.583,00 101,40 -
9 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Bojong I 1.350.384.000,00 1.088.275.429,00 80,59 -
10 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Bojong II 348.110.000,00 661.211.553,00 189,94 -
11 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Karangdadap 969.024.000,00 973.706.751,00 100,48 -
12 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wiradesa 1.099.602.000,00 1.130.745.087,00 102,83 -
13 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonokerto I 803.418.000,00 568.315.459,00 70,74 -
14 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonokerto II - 239.175.168,00 100,00 -
15 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Sragi I 641.508.000,00 659.748.142,00 102,84 -
16 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Sragi II 617.204.000,00 688.416.235,00 111,54 -
17 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Siwalan 822.115.000,00 953.869.581,00 116,03 -
18 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Doro I 508.623.500,00 514.151.652,00 101,09 -
19 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Doro II 197.456.000,00 199.698.600,00 101,14 -
20 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Talun 288.680.000,00 294.582.401,00 102,04 -
21 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Petungkriono 156.387.000,00 159.280.971,00 101,85 -
22 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Lebakbarang 192.808.000,00 193.551.844,00 100,39 -
23 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Buaran 718.550.000,00 842.090.974,00 117,19 -
24 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Tirto I 1.069.320.000,00 1.090.013.013,00 101,94 -
25 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Tirto II 337.953.000,00 346.853.096,00 102,63 -
26 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Paninggaran 1.299.900.000,00 1.278.522.457,00 98,36 -
27 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kandangserang 891.737.000,00 727.382.015,00 81,57 -
Jumlah 18.744.082.000,00 19.172.510.574,00 102,29 -

Realisasi dana kapitasi JKN pada FKTP TA 2014 sebesar Rp19.172.510.574,00


atau 102,29% dari anggarannya sebesar Rp18.744.082.000,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 62


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

10. Hasil pengelolaan dana bergulir


Realisasi Hasil pengelolaan dana bergulir penyertaan modal koperasi yang
dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM TA 2014
sebesar Rp3.956.578,00 atau 100,00% naik sebesar Rp2.181.578,00 atau
122,91% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp1.775.000,00 yang disajikan
di akun Bagian Laba atas Penyertaan Modal Koperasi. Pendapatan ini merupakan
reklasifikasi atas pendapatan bagian laba atas peyertaan modal kopersi yang
secara subtansi merupakan pendapat atas bunga investasi non permanen. Belum
tercapainya target dalam anggaran ini disebabkan karena banyaknya peminjam
dari UKM dan Industri Kecil Pedagang Menegah dalam melakukan pembayaran
tidak sesuai dengan perjanjian hanya membayar pokok saja.

2. Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan Transfer TA. 2014 sebesar Rp1.219.463.619.186,00 atau 100,48%
dari anggarannya Rp1.213.667.735.758,00, meningkat sebesar Rp129.874.285.652,00
atau 11,92% dari dari realisasi TA. 2013 sebesar Rp1.089.589.333.534,00, yang dapat
dijelaskan sebagai berikut:

TA 2014 TA 2013
Pendapatan Tranfer : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pendapatan Transfer Pusat 1.112.509.987.622,00 1.113.279.258.098,00 100,07 1.011.682.368.030,00
2 Pendapatan Transfer Propinsi 101.157.748.136,00 106.184.361.088,00 104,97 77.906.965.504,00
Jumlah 1.213.667.735.758,00 1.219.463.619.186,00 100,48 1.089.589.333.534,00

a. Pendapatan Transfer – Pemerintah Pusat


Pendapatan Transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat
yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak - Pusat, Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 63


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Pendapatan Transfer Pusat : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) 919.896.071.622,00 920.665.342.098,00 100,08 856.476.944.030,00
2 Pendapatan Transfer Pusat Lainnya 192.613.916.000,00 192.613.916.000,00 100,00 155.205.424.000,00
Jumlah 1.112.509.987.622,00 1.113.279.258.098,00 100,07 1.011.682.368.030,00

Realisasi Pendapatan Transfer – Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) TA 2014


sebesar Rp1.113.279.258.098,00 atau 100,07% dari anggarannya sebesar
Rp1.112.509.987.622,00 meningkat sebesar Rp101.596.890.068,00 atau 10,04%
dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp1.011.682.368.030,00 yang dapat
dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Transfer Pusat - Dana Perimbangan


Realisasi Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) pada Tahun Anggaran 2014
sebesar Rp920.665.342.098,00 atau 100,08% dari anggaran sebesar
Rp919.896.071.622,00, yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

TA 2014 TA 2013
Pendapatan Tranfer (Dana Perimbangan) : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bagi Hasil Pajak 27.067.868.683,00 27.435.144.007,00 101,36 26.509.468.413,00
2 Bagi Hasil Bukan Pajak 868.252.939,00 1.270.248.091,00 146,30 879.768.617,00
3 Dana Alokasi Umum 831.579.000.000,00 831.579.000.000,00 100,00 768.500.117.000,00
4 Dana Alokasi Khusus 60.380.950.000,00 60.380.950.000,00 100,00 60.587.590.000,00
Jumlah 919.896.071.622,00 920.665.342.098,00 100,08 856.476.944.030,00

a. Bagi Hasil Pajak - Pusat


Realisasi bagi hasil pajak - pusat TA 2014 sebesar Rp27.435.144.007,00 atau
101,36% dari anggarannya sebesar Rp27.067.868.683,00, meningkat sebesar
Rp925.675.594,00 atau 3,49% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp26.509.468.413,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 64


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Pendapatan Hasil Pajak : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 12.017.686.013,00 13.766.945.398,00 114,56 18.517.593.519,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak
10.547.646.439,00 9.255.734.794,00 87,75 7.991.874.894,00
2 OPDN dan PPh Pasal 21
3 Bagi Hasil Penerimaan Cukai Tembakau 4.502.536.231,00 4.412.463.815,00 98,00 -
Jumlah 27.067.868.683,00 27.435.144.007,00 101,36 26.509.468.413,00

1) Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TA 2014 sebesar


Rp13.766.945.398,00 atau 114,56% dari anggarannya sebesar Rp12.017.686.013,00
menurun sebesar Rp4.750.648.121,00 atau (25,65%) dibandingkan dengan realisasi
TA 2013 sebesar Rp18.517.593.519,00. Penurunan bagi hasil Pajak Bumi dan
Bangunan dikarenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang diserahkan kepada
Daerah dan menjadi pendapatan Daerah.
2) Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi dan PPh pasal 21 pada TA 2014
sebesar Rp9.255.734.794,00 atau 87,75% dari anggarannya sebesar
Rp10.547.646.439,00 meningkat sebesar Rp1.263.859.900,00 atau 15,81%
dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp7.991.874.894,00.
3) Bagi Hasil Penerimaan Cukai Tembakau sebesar Rp4.412.463.815,00 atau
98,00% dari anggarannya sebesar Rp4.502.536.231,00. Sejak TA 2014 bagi hasil
penerimaan cukai tembakau dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke
pemerintah daerah dan tidak melalui pemerintah provinsi lagi.

b. Bagi Hasil Bukan Pajak - Pusat


Realisasi bagi hasil bukan pajak pusat TA 2014 sebesar Rp1.270.248.091,00 atau
146,30% dari anggarannya sebesar Rp868.252.939,00 meningkat sebesar
Rp390.479.474,00 atau 44,38% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp879.768.617,00 dapat dirinci sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 65


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Pendapatan Hasil Bukan Pajak : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - - - -
2 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 404.486.808,00 487.935.301,00 120,63 352.358.816,00
3 Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - - - -
4 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) - - - -
5 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi 75.416.700,00 91.481.558,00 121,30 75.893.510,00
6 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - - - -
7 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 289.738.431,00 383.182.410,00 132,25 347.408.873,00
8 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 72.165.000,00 237.468.039,00 329,06 67.627.825,00
9 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 26.446.000,00 56.578.713,00 213,94 31.170.208,00
10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - 13.602.070,00 - 5.309.385,00
Jumlah 868.252.939,00 1.270.248.091,00 146,30 879.768.617,00

c. Dana Alokasi Umum (DAU)


Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) ditampung dalam rekening giro BPD
Jateng Cabang Kajen dengan nomor rekening A/C No. 1-109-000-872 a.n Rekening
Kas Umum Daerah Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesai Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah
Pronpinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2014 menerima alokasi DAU sebesar Rp831.579.000.000,00.
Adapun Anggaran dan realisasi penerimaan DAU TA 2014 dan realisasi TA 2013
adalah sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Dana Alokasi Umum : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Dana Alokasi Umum 831.579.000.000,00 831.579.000.000,00 100,00 768.500.117.000,00
Jumlah 831.579.000.000,00 831.579.000.000,00 100,00 768.500.117.000,00

Realisasi penerimaan DAU dari Pemerintah Pusat untuk TA 2014 sebesar


Rp831.579.000.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar
Rp831.579.000.000,00, meningkat sebesar Rp63.078.883.000,00 atau 8,21%
dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp768.500.117.000,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 66


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)


Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat ditampung dalam
rekening Kasda sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat. Penerimaan DAK dalam
TA 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 180/PMK.07/2013
tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp60.380.590.000,00. Anggaran dan realisasi
penerimaan DAK TA 2014 dan realisasi TA 2013, menurut bidangnya adalah
sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Dana Alokasi Khusus : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Dana alokasi khusus bidang Pendidikan 28.121.950.000,00 28.121.950.000,00 100,00 27.632.420.000,00
2 Dana alokasi khusus bidang Kesehatan Dasar 1.804.720.000,00 1.804.720.000,00 100,00 2.053.280.000,00
3 Dana alokasi khusus Kesehatan Rujukan 1.619.380.000,00 1.619.380.000,00 100,00 1.856.980.000,00
4 Dana alokasi khusus Jalan 5.222.510.000,00 5.222.510.000,00 100,00 6.274.290.000,00
5 Dana alokasi khusus Irigasi 3.980.910.000,00 3.980.910.000,00 100,00 4.094.500.000,00
6 Dana alokasi khusus Air Minum 1.403.940.000,00 1.403.940.000,00 100,00 1.198.590.000,00
7 Dana alokasi khusus Sanitasi 1.563.770.000,00 1.563.770.000,00 100,00 1.150.000.000,00
8 Dana alokasi khusus Farmasi 2.901.390.000,00 2.901.390.000,00 100,00 2.885.750.000,00
9 Dana alokasi khusus Kelautan dan Perikanan 2.942.520.000,00 2.942.520.000,00 100,00 3.876.390.000,00
10 Dana alokasi khusus Pertanian 4.889.620.000,00 4.889.620.000,00 100,00 4.628.950.000,00
11 Dana alokasi khusus Lingkungan Hidup 808.260.000,00 808.260.000,00 100,00 1.060.190.000,00
12 Dana alokasi khusus Keluarga Berencana 1.148.040.000,00 1.148.040.000,00 100,00 1.007.580.000,00
13 Dana alokasi khusus Kehutanan 1.170.840.000,00 1.170.840.000,00 100,00 1.207.850.000,00
14 Dana alokasi khusus Perumahan dan Pemukiman - - - -
15 Dana alokasi khusus Keselamatan Transportasi Darat 478.290.000,00 478.290.000,00 100,00 471.760.000,00
16 Dana Alokasi Khusus Pasar 2.324.810.000,00 2.324.810.000,00 100,00 1.189.060.000,00
Jumlah 60.380.950.000,00 60.380.950.000,00 100,00 60.587.590.000,00

Realisasi penerimaan DAK TA 2014 sebesar Rp60.380.950.000,00 atau 100,00%


dari anggarannya sebesar Rp60.380.950.000,00 menurun sebesar
Rp206.640.000,00 atau (0,34%) dibanding realisasi TA 2013 sebesar
Rp60.587.590.000,00.

2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya


Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA. 2014 sebesar
Rp192.613.916.000,00 sama dengan anggarannya sebesar Rp192.613.916.000,00
meningkat sebesar Rp37.408.492.000,00 atau 24,10% dari realisasi
TA.2013 sebesar Rp155.205.424.000,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 67


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Pendapatan Tranfer Pusat Lainnya : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Dana Penyesuaian 192.613.916.000,00 192.613.916.000,00 100,00 155.205.424.000,00
Jumlah 192.613.916.000,00 192.613.916.000,00 100,00 155.205.424.000,00

a. Dana Penyesuaian
Penerimaan Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat selain Tambahan
penghasilan guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD, sebesar
Rp192.613.916.000,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2014 Kabupaten
Pekalongan tidak mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID).
Anggaran dan realisasi penerimaan Dana Penyesuaian TA 2014 dan realisasi
TA 2013 adalah sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Dana Penyesuaian :
Rp Rp % Rp
1 Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2011 - - - 9.126.750.000,00
2 Tunjangan Profesi Guru PNSD 192.613.916.000,00 192.613.916.000,00 100,00 146.078.674.000,00
Jumlah 192.613.916.000,00 192.613.916.000,00 100,00 155.205.424.000,00

1). Tambahan Penghasilan Guru TA 2014 tidak ada realisasi maupun anggaran,
sedangkan untuk realisasi TA 2013 sebesar Rp9.126.750.000,00.
2). Realisasi penerimaan Tunjangan Profesi Guru PNSD TA 2014 sebesar
Rp192.613.916.000,00 atau 100,00% dari anggarannya, meningkat sebesar
Rp46.535.242.000,00 atau 31,86% dibanding realisasi TA 2013 sebesar
Rp146.078.674.000,00.

b. Pendapatan Transfer - Pemerintah Provinsi


Pendapatan Transfer – Pemerintah provinsi terdiri dari bagi hasil pajak provinsi, bagi hasil
lainnya provinsi, dan bantuan keuangan provinsi, Anggaran dan realisasi
Pendapatan Transfer TA 2014 dan realisasi TA 2013 sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 68


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Pendapatan Tranfer Propinsi : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bagi Hasil Pajak 55.870.507.136,00 60.910.102.000,00 109,02 45.407.705.996,00
2 Bagi Hasil Lainnya - - - 4.877.311.668,00
3 Bantuan Keuangan Lainnya 45.287.241.000,00 45.274.259.088,00 99,97 27.621.947.840,00
Jumlah 101.157.748.136,00 106.184.361.088,00 104,97 77.906.965.504,00

Realisasi pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi TA 2014 sebesar


Rp106.184.361.088,00 atau 104,97% dari anggarannya sebesar Rp101.157.748.136,00
meningkat sebesar Rp28.277.395.584,00 atau 36,30% dibandingkan dengan realisasi
TA 2013 sebesar Rp77.906.965.504,00. Pendapatan transfer tersebut dapat dirinci dan
dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah

Realisasi pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah TA 2014 sebesar
Rp60.910.102.000,00 atau 109,02% dari anggarannya sebesar Rp55.870.507.136,00
meningkat sebesar Rp 15.502.396.004,00 atau 34,14% dibandingkan realisasi TA
2013 sebesar Rp45.407.705.996,00 dengan rincian sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Bagi Hasil Pajak : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 13.853.837.000,00 11.163.801.339,00 80,58 10.788.957.924,00

21.883.947.000,00 18.126.463.305,00 82,83 17.092.206.795,00


2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan
14.547.013.000,00 16.023.762.976,00 110,15 12.761.467.898,00
3 Bermotor
5 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 5.540.689.136,00 12.309.519.763,00 222,17 -
Bagi Hasil dari Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan
45.021.000,00 52.719.780,00 117,10 40.541.142,00
6 AP
7 Kekeurangan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2012 - 3.233.834.837,00 - 4.724.532.237,00
Jumlah 55.870.507.136,00 60.910.102.000,00 109,02 45.407.705.996,00

2. Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah


Realisasi pendapatan bagi hasil lainnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA
2014 tidak menganggarkan atau merealisasikan, sedang realisasi TA 2013 sebesar
Rp4.877.311.668,00 dengan rincian sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 69


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bagi Hasil Lainnya : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bagi Hasil Penerimaan Cukai Tembakau - - - 4.877.311.668,00
Jumlah - - - 4.877.311.668,00

Realisasi TA 2013 sebesar Rp4.877.311.668,00 merupakan transfer bagi hasil dari


pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi, namun sejak TA 2014 bagi hasil
penerimaan cukai tembakau dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke
pemerintah daerah dan tidak melalui pemerintah provinsi lagi, sehingga TA 2014 tidak
menganggarakan atau merealisasikan.

3. Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah


Realisasi penerimaan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah TA 2014
sebesar Rp45.274.259.088,00 atau 99,97% dari anggarannya sebesar
Rp45.287.241.000,00 meningkat sebesar Rp17.652.311.248,00 atau 63,91%
dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp27.621.947.840,00.

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan Lainnya : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah 45.287.241.000,00 45.274.259.088,00 99,97 27.621.947.840,00

Jumlah 45.287.241.000,00 45.274.259.088,00 99,97 27.621.947.840,00

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah


Lain-lain Pendapatan yang Sah meliputi penerimaan sumbangan, subsidi, hibah,
bantuan, dana kontijensi dan penerimaan lainnya yang bukan termasuk jenis pendapatan
sebagaimana telah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya. Sumber penerimaan dana
tersebut dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Propinsi maupun pihak lain. Pada tahun
2014 jenis pendapatan ini tidak ada realisasi.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 70


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

B. BELANJA DAERAH
Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga,
dan Belanja Transfer. Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2014 serta realisasi
TA 2013 sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Belanja Daerah : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % R
1 Belanja Operasi 1.234.380.515.516,00 1.163.472.803.447,00 94,26 1.035.228.375.846,0
2 Belanja Modal 210.332.623.504,00 187.872.466.874,00 89,32 184.320.225.104,0
3 Belanja Tidak Terduga 4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,0
4 Belanja Transfer 43.647.206.150,00 43.374.047.242,00 99,37 44.181.001.900,0
Jumlah Belanja Daerah 1.492.506.133.170,00 1.395.905.892.563,00 93,53 1.267.350.685.150,0

Realisasi belanja daerah TA 2014 sebesar Rp1.395.905.892.563,00 atau 93,53% dari


anggarannya sebesar Rp1.492.506.133.170,00, meningkat sebesar
Rp128.555.207.413,00 atau 10,14% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp1.267.350.685.150,00 yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi
Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan meliputi Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan
Belanja Bantuan Sosial, dengan anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi
TA 2013 sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Belanja Operasi : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Pegawai 876.677.181.656,00 821.585.043.183,00 93,72 727.898.687.170,00
2 Belanja Barang dan Jasa 340.474.023.860,00 325.543.463.516,00 95,61 285.344.580.038,00
3 Belanja Bunga 67.260.000,00 46.576.748,00 69,25 67.258.638,00
4 Belanja Subsidi - - 0,00 -
5 Belanja Hibah 10.060.000.000,00 9.969.000.000,00 99,10 12.674.500.000,00
6 Belanja Bantuan Sosial 7.102.050.000,00 6.328.720.000,00 89,11 9.243.350.000,00
Jumlah 1.234.380.515.516,00 1.163.472.803.447,00 94,26 1.035.228.375.846,00
Realisasi Belanja Operasi TA 2014 sebesar Rp1.163.472.803.447,00 atau
94,26% dari anggarannya sebesar Rp1.234.380.515.516,00, meningkat sebesar
Rp128.244.427.601,00 atau 12,39% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp1.035.228.375.846,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


71
71
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi disajikan


sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai meliputi Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Belanja
Pegawai Langsung dengan anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi
TA 2013 sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Belanja Pegawai : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak
811.673.056.690,00 760.434.204.158,00 93,69 699.929.103.074,00
Langsung
2 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 65.004.124.966,00 61.150.839.025,00 94,07 27.969.584.096,00
Jumlah 876.677.181.656,00 821.585.043.183,00 93,72 727.898.687.170,00

Realisasi belanja pegawai TA 2014 sebesar Rp821.585.043.183,00 atau


93,72% dari anggaran sebesar Rp876.677.181.656,00, meningkat sebesar
Rp93.686.356.013,00 atau 12,87% dibandingkan dengan realisasi TA
2013 sebesar Rp727.898.687.170,00.
Terhadap realisasi belanja pegawai tersebut Pemerintah Kabupaten
Pekalongan telah membantu melakukan pemungutan yang diwajibkan,
antara lain berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh-21), Iuran Wajib Pegawai
(IWP), Tabungan Perumahan (Taperum), dan Iuran Kematian. Selain itu
Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah membayar kewajibannya
berupa iuran Askes sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah
dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil
dan Penerima Pensiun. Rincian dan penjelasan selengkapnya mengenai
belanja pegawai TA 2014 dan 2013 disajikan berikut ini :

1. Belanja Pegawai Tidak Langsung


Belanja Pegawai Tidak Langsung meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan
PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional
KDH/WKDH dan Komunikasi Intensif (KI) DPRD, serta Insentif dan
Upah Pungutan, dengan anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA
2013 sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


72
72
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Langsung : Rp Rp % Rp
1 Gaji dan Tunjangan 570.723.542.471,00 559.991.546.856,00 98,12 533.362.283.904,00
2 Tambahan Penghasilan PNS 27.465.529.200,00 26.330.075.530,00 95,87 15.053.929.705,00
3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan
anggota DPRD serta KDH/WKDH 4.002.000.000,00 3.933.645.000,00 98,29 3.729.235.000,00
5 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.368.362.000,00 1.368.072.302,00 99,98 1.077.151.578,00
6 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 314.770.519,00 234.542.475,00 74,51 183.117.552,00
7 Belanja Penghasilan Lainnya 207.798.852.500,00 168.576.321.995,00 81,12 146.523.385.335,00
Jumlah 811.673.056.690,00 760.434.204.158,00 93,69 699.929.103.074,00

Realisasi Belanja Pegawai – Tidak Langsung TA 2014 sebesar


Rp760.434.204.158,00 atau 93,69% dari anggarannya sebesar
Rp811.673.056.690,00, meningkat sebesar Rp60.505.101.084,00 atau
8,64% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp699.929.103.074,00. Rincian belanja pegawai tidak langsung secara
lebih lengkap dapat disajikan sebagai berikut :
a. Belanja Gaji dan Tunjangan
Belanja gaji dan tunjangan PNS Daerah dan DPRD Kabupaten
Pekalongan TA 2014 dan 2013 dirinci sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Gaji dan Tunjangan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 422.079.918.713,00 420.335.105.098,00 99,59 401.261.423.955,00
2 Tunjangan Keluarga 41.409.528.314,16 40.798.584.099,00 98,52 38.861.117.230,00
3 Tunjangan Jabatan 1) 9.304.106.463,00 8.573.506.750,00 92,15 8.634.701.750,00
4 Tunjangan Fungsional 34.818.723.847,00 32.799.824.000,00 94,20 32.646.609.000,00
5 Tunjangan Fungsional Umum 7.343.084.849,00 6.809.820.000,00 92,74 7.192.414.000,00
6 Tunjangan Beras 1) 27.387.213.321,20 25.128.039.040,00 91,75 25.665.204.660,00
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.176.377.179,74 9.117.249.024,00 99,36 7.639.994.266,00
8 Pembulatan Gaji 11.348.903,69 6.251.702,00 55,09 6.783.296,00
9 Iuran Asuransi Kesehatan 14.419.046.657,21 12.745.984.218,00 88,40 8.110.350.097,00
10 Uang Paket 2) 86.058.000,00 85.501.500,00 99,35 86.016.000,00
11 Tunjangan Badan Musyawarah 2) 28.318.500,00 25.958.625,00 91,67 27.709.500,00
12 Tunjangan Komisi 2) 55.906.200,00 50.242.500,00 89,87 55.175.400,00
13 Tunjangan Badan Anggaran 2) 29.414.700,00 26.963.475,00 91,67 28.805.700,00
14 Tunjangan Badan Kehormatan 2) 7.856.100,00 7.201.425,00 91,67 7.856.100,00
15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) 45.492.300,00 2.116.275,00 4,65 11.236.050,00
16 Tunjangan Perumahan 2) 2.130.000.000,00 2.089.100.000,00 98,08 2.081.525.000,00
17 Uang Duka Wafat/Tewas 1) 1.551.843.523,00 596.008.800,00 38,41 663.227.000,00
18 Uang Jasa Pengabdian 2) 430.290.000,00 419.160.000,00 97,41 -
19 Biaya Penunjang Operasional Pimpinan
393.120.000,00 360.360.000,00 91,67 366.240.000,00
21 Tunjangan Badan Legeslasi 15.894.900,00 14.570.325,00 91,67 15.894.900,00
Jumlah 570.723.542.471,00 559.991.546.856,00 98,12 533.362.283.904,00
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
73
73
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2014 sebesar


Rp559.991.546.856,00 atau 98,12% dari anggarannya sebesar
Rp570.723.542.471,00 meningkat sebesar Rp26.629.262.952,00
atau 4,99% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp533.362.283.904,00.

b. Tambahan Penghasilan Pegawai


Pemerintah Kabupaten Pekalongan membayarkan tambahan
penghasilan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
dengan anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013
sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Tambahan Penghasilan PNS : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban
13.557.680.000,00 12.865.903.000,00 94,90 13.149.191.000,00
kerja
2 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat
131.400.000,00 114.450.000,00 87,10 113.400.000,00
bertugas

3 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi


55.000.000,00 50.400.000,00 91,64 51.900.000,00
kerja
4 Tambahan Penghasilan berdasarkan
13.721.449.200,00 13.299.322.530,00 96,92 1.739.438.705,00
kelangkaan profesi
Jumlah 27.465.529.200,00 26.330.075.530,00 95,87 15.053.929.705,00

Realisasi Tambahan Penghasilan TA 2014 sebesar


Rp26.330.075.530,00 atau 95,87% dari anggarannya sebesar
Rp27.465.529.200,00, meningkat sebesar Rp11.276.145.825,00 atau
74,90% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp15.053.929.705,00.

c. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD


serta KDH/WKDH
Pemerintah Kabupaten Pekalongan membayarkan Belanja
Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta
KDH/WKDH sesuai ketentuan yang berlaku dengan anggaran dan
realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


74
74
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
anggota DPRD serta KDH/WKDH :
Rp Rp % Rp
1 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan
3.402.000.000,00 3.333.645.000,00 97,99 3.329.235.000,00
dan Anggota DPRD
2 Biaya Penunjang Operasional
600.000.000,00 600.000.000,00 100,00 400.000.000,00
KDH/WKDH
Jumlah 4.002.000.000,00 3.933.645.000,00 98,29 3.729.235.000,00

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota


DPRD serta KDH/WKDH TA 2014 sebesar Rp3.933.645.000,00 atau
98,29% dari anggarannya sebesar Rp4.002.000.000,00, meningkat
sebesar Rp 204.410.000,00 atau 5,48% dibandingkan dengan
realisasi TA 2013 sebesar Rp.3.729.235.000,00.

d. Insentif Pemungutan Pajak Daerah


Belanja insentif pemungutan Pajak Daerah dibayarkan kepada
pegawai yang terkait langsung dengan kegiatan pemungutan pajak
daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan anggaran dan
realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Insentif Pemungutan Pajak Daerah : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.368.362.000,00 1.368.072.302,00 99,98 1.077.151.578,00
Jumlah 1.368.362.000,00 1.368.072.302,00 99,98 1.077.151.578,00
Realisasi Belanja insentif pemungutan Pajak Daerah TA 2014
sebesar Rp1.368.072.302,00 atau 99,98% dari anggarannya sebesar
Rp1.368.362.000,00. Meningkat sebesar Rp290.920.724,00 atau
27,01% dari realisasi TA 2013 sebesar Rp1.077.151.578,00

e. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah


Belanja insentif pemungutan Retribusi Daerah dibayarkan kepada
pegawai yang terkait langsung dengan kegiatan pemungutan
Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan
anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 sebagai
berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


75
75
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi

Rp Rp % Rp
1 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 314.770.519,00 234.542.475,00 74,51 183.117.552,00

Jumlah 314.770.519,00 234.542.475,00 74,51 183.117.552,00

Realisasi Belanja insentif pemungutan Retribusi Daerah TA 2014


sebesar Rp 234.542.475,00 atau 74,51% dari anggarannya sebesar
Rp314.770.519,00, meningkat sebesar Rp 51.424.923,00 atau
28,08 % dari realisasi TA 2013 sebesar Rp183.177.552,00.

f. Belanja Penghasilan Lainnya


Belanja penghasilan lainnya terdiri dari Tambahan Penghasilan
Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan/Tunjangan Profesi Bagi
Guru dengan anggaran dan realisasi TA.2014 sebagaimana
berikut :
TA 2014 TA 2013
Belanja Penghasilan Lainnya : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 4.001.812.500,00 2.681.250.000,00 67,00 7.183.937.500,00
2 Tambahan Penghasilan / Tunjangan
203.797.040.000,00 165.895.071.995,0 81,40 139.339.447.835,0
Profesi
Jumlah 207.798.852.500,00 168.576.321.995,0 81,12 146.523.385.335,0
0 0
Realisasi Belanja Penghasilan lainnya TA 2014 sebesar
Rp168.576.321.995,00 atau 81,12% dari anggarannya sebesar
Rp207.798.852.500,00 meningkat sebesar Rp22.052.936.660,00
atau 15,05% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp146.523.385.335,00.

2. Belanja Pegawai Langsung


Belanja Pegawai Langsung dibayarkan kepada PNS dan Non PNS
Daerah terkait dengan kegiatan operasional meliputi belanja
honorarium, lembur, uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat dan belanja pegawai BLUD dengan anggaran dan
realisasi TA 2014 serta realisasi 2013 sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


76
76
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Honorarium PNS 11.447.569.750,00 10.622.186.850,00 92,79 12.006.843.550,00
2 Honorarium Non PNS 9.468.268.000,00 9.257.166.850,00 97,77 7.328.914.700,00
3 Uang Lembur 1.231.522.500,00 1.179.166.125,00 95,75 1.016.001.250,00
4 Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat - - 0,00 370.370.000,00
5 Belanja Pegawai BLUD 42.856.764.716,00 40.092.319.200,00 93,55 7.247.454.596,00
Jumlah 65.004.124.966,00 61.150.839.025,00 94,07 27.969.584.096,00

Realisasi Belanja Pegawai Langsung TA 2014 sebesar


Rp61.150.839.025,00 atau 94,07% dari anggarannya sebesar
Rp65.004.124.966,00 meningkat sebesar Rp33.181.254.929,00 atau
118,63% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp27.969.584.096,00. Rincian belanja pegawai langsung secara lebih
lengkap dapat disajikan sebagai berikut :

a. Belanja Honorarium PNS

Belanja honorarium kegiatan dibayarkan kepada PNS Daerah


terkait dengan pelaksanaan kegiatan diluar tugas pokok dan fungsi
dalam tahun anggaran berkenaan, dengan rincian serta
anggaran/realisasi TA 2014 dan realisasi TA 2013 sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


77
77
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Honorarium PNS : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi

Rp Rp % Rp
1 Honorarium Panitia Pelaksana 3.455.263.450,00 3.187.802.000,00 92,26 3.945.315.250,00
Kegiatan
2 Honorarium Tim/Panitia Pengadaan
Barang 13.850.000,00 9.775.000,00 70,58 125.875.000,00
3 Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP) 205.425.000,00 160.000.000,00 77,89 235.346.000,00
4 Honorarium Tim Pengarah 1.320.538.000,00 1.247.988.000,00 94,51 1.102.661.000,00
5 Honorarium Tim Penyusun 318.365.000,00 317.375.000,00 99,69 394.690.000,00
6 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 1.211.940.000,00 1.106.115.000,00 91,27 849.475.000,00
7 Honorarium Tim Pengawas Kegiatan 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 750.000,00
8 Honorarium Tim Evaluasi 73.655.000,00 67.755.000,00 91,99 82.350.000,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber - - 0,00 1.070.895.000,00
10 Honorarium Upah Bulanan 1.755.568.800,00 1.561.647.100,00 88,95 1.443.939.300,00
11 Honorarium Upah Harian 288.655.000,00 251.730.000,00 87,21 145.970.000,00
12 Honorarium Tim Pemeriksa Kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 2.000.000,00
13 Honorarium Tim Pengawas
Lapangan/Petugas Lainnya 380.805.000,00 370.855.000,00 97,39 1.156.600.000,00
14 Honorarium Tim/Panitia 1.694.824.000,00 1.643.500.250,00 96,97 976.804.000,00
15 Honorarium Operasional Kegiatan 461.377.500,00 446.410.500,00 96,76 194.638.000,00
16 Honorarium Tim Redaksi 22.500.000,00 22.500.000,00 100,00 20.100.000,00
17 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang
dan 88.850.000,00 79.950.000,00 89,98 128.675.000,00
19 Honorarium Jasa Penulisan 46.268.000,00 44.829.000,00 96,89 60.000.000,00
20 Honorarium Sidang Pembahasan 6.900.000,00 6.900.000,00 100,00 36.400.000,00
21 Honorarium/Upah Tim Sosialisasi 12.660.000,00 9.880.000,00 78,04 14.935.000,00
22 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 43.625.000,00 40.675.000,00 93,24 19.425.000,00
Jumlah 11.447.569.750,00 10.622.186.850,00 92,79 12.006.843.550,00

Realisasi Belanja Honorarium PNS TA 2014 sebesar


Rp10.622.186.850,00 atau 92,79% dari anggarannya sebesar
Rp11.447.569.750, menurun sebesar Rp1.384.656.700,00 atau
(11,53%) dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp12.006.843.550,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


78
78
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

b. Belanja Honorarium Non PNS.


Belanja honorarium kegiatan dibayarkan kepada tenaga Non
Pegawai/PNS Daerah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan. Rincian
anggaran/realisasi TA 2014 dan realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Honorarium non PNS : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Honorarium Tenaga
- - 0,00 689.255.000,00
Ahli/Instruktur/Narasumber
2 Honorarium Pegawai Honorer/tidak 5.157.159.000,00 5.096.392.000,00 98,82 4.508.300.000,00
3 Honorarium Upah Bulanan 1.077.048.000,00 978.163.350,00 90,82 643.140.300,00
4 Honorarium/Upah Harian/Borongan 1.809.801.000,00 1.759.301.500,00 97,21 1.111.284.400,00
5 Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas
Lainnya 1.400.960.000,00 1.400.360.000,00 99,96 302.710.000,00
6 Honorarium Peserta
Rapat/Sosialisasi/Bintek 23.300.000,00 22.950.000,00 98,50 73.075.000,00
7 Honorarium Penerimaan Hasil Pekerjaan - - 0,00 1.150.000,00
Jumlah 9.468.268.000,00 9.257.166.850,00 97,77 7.328.914.700,00
Realisasi Belanja Honorarium PNS TA 2014 sebesar
Rp9.257.166.850,00 atau 97,77% dari anggarannya sebesar
Rp9.468.268.000,00 meningkat sebesar Rp1.928.252.150,00 atau
26,31% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp7.328.914.700,00.

c. Belanja Lembur
Belanja lembur dibayarkan kepada PNS maupun tenaga Non PNS
Daerah berupa uang lembur juga uang transportasi dan akomodasi
yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam tahun
anggaran berkenaan. Rincian anggaran/realisasi TA 2014 dan
realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Uang Lembur : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Uang Lembur PNS 1.182.252.000,00 1.132.532.625,00 95,79 926.593.750,00
2 Uang Lembur Non PNS 49.270.500,00 46.633.500,00 94,65 89.407.500,00
Jumlah 1.231.522.500,00 1.179.166.125,00 95,75 1.016.001.250,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


79
79
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi Belanja Uang Lembur PNS TA 2014 sebesar


Rp1.179.166.125,00 atau 95,75% dari anggarannya sebesar
Rp1.231.525.500,00 meningkat sebesar Rp163.164.875,00 atau
16,06% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp1.016.001.250,00.

d. Uang untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat


Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
dengan anggaran/realisasi TA 2014 dan realisasi TA 2013 sebagai
berikut :

TA 2014 TA 2013
Uang untuk diberikan kepada pihak
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
ketiga/masyarakat :
Rp Rp % Rp
1 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
- - 0,00 324.420.000,00

2 Uang untuk diberikan kepada masyarakat - - 0,00 45.950.000,00


Jumlah - - 0,00 370.370.000,00

Tahun Anggaran 2014 tidak menganggarkan dan merealisasikan


Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
sedangkan realisasi TA 2013 sebesar Rp370.370.000,00.

e. Belanja Pegawai BLUD

Pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp42.856.764.716,00


direalisasikan sebesar Rp40.092.319.200,00 atau terealisasi
sebesar 93,55%, meningkat sebesar Rp32.844.864.604,00 atau
453,19% dibandingkan realisasi pada tahun 2013 sebesar
Rp7.247.454.596.

TA 2014 TA 2013
Belanja Pegawai BLUD : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Pegawai 42.856.764.716,00 40.092.319.200,00 93,55 7.247.454.596,00
Jumlah 42.856.764.716,00 40.092.319.200,00 93,55 7.247.454.596,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


80
80
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Belanja Pegawai BLUD dengan anggaran/realisasi TA 2014 dan


realisasi TA 2013 sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Belanja Pegawai BLUD : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 RSUD Kraton 39.068.935.716,00 36.269.753.558,00 92,84 4.729.351.596,00
2 RSUD Kajen 3.787.829.000,00 3.822.565.642,00 100,92 2.518.103.000,00
Jumlah 42.856.764.716,00 40.092.319.200,00 93,55 7.247.454.596,00

1). Realisasi Belanja Pegawai BLUD RSUD Kraton TA 2014


sebesar Rp36.269.753.558,00 atau 92,84%, dari anggaran
sebesar Rp39.068.935.716,00, meningkat sebesar
Rp31.540.401.962,00 atau 666,91% dibandingkan realisasi
pada tahun 2013 sebesar Rp 4.729.351.596,00.

2). Realisasi Belanja Pegawai BLUD RSUD Kajen TA 2014


sebesar Rp3.822.565.642,00 atau 100,92%, dari anggaran
sebesar Rp.3.787.829.000,00, meningkat sebesar
Rp1.304.462.642,00 atau 51,80% dibandingkan realisasi pada
tahun 2013 sebesar Rp 2.518.103.000,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan dan material, jasa pihak ketiga,
cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas,
perjalanan dinas. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013
sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


81
81
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Belanja Barang dan Jasa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Bahan Pakai Habis 20.229.730.800,00 19.727.565.126,00 97,52 18.694.666.686,00
2 Belanja Bahan/Material 6.413.580.150,00 6.117.430.916,00 95,38 9.644.593.839,00
3 Belanja Jasa Kantor 51.281.072.700,00 47.220.174.929,00 92,08 42.279.559.846,00
4 Belanja Premi Asuransi 679.168.000,00 598.108.580,00 88,06 509.000.000,00
5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.884.507.000,00 6.349.173.625,00 92,22 7.552.913.945,00
6 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.953.779.870,00 8.815.694.182,00 88,57 6.584.462.956,00
7 Belanja Sewa
598.619.000,00 533.083.970,00 89,05 426.563.250,00
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 859.410.800,00 800.180.000,00 93,11 424.085.500,00
Belanja Sewa alat Berat 977.500,00 977.500,00 100,00 -
9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
1.485.526.000,00 1.276.257.350,00 85,91 1.569.364.349,00
Kantor
10 Belanja Makanan dan Minuman 12.174.184.500,00 10.952.848.850,00 89,97 10.485.277.347,00
11 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 444.526.500,00 297.874.500,00 67,01 268.682.000,00
12 Belanja Pakaian Kerja 269.165.000,00 261.114.000,00 97,01 255.279.000,00
13 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
536.709.000,00 523.755.000,00 97,59 412.299.000,00
Tertentu
14 Belanja Perjalanan Dinas 18.856.967.600,00 17.704.366.858,00 93,89 18.714.477.250,00
15 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 517.650.000,00 501.375.000,00 96,86 94.610.000,00
16 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
4.593.657.500,00 4.126.603.680,00 89,83 2.762.232.258,00
Bimbingan Teknis PNS
18 Belanja Pemeliharaan 44.059.059.246,00 43.576.882.855,00 98,91 32.395.700.214,00
19 Belanja Jasa Konsultansi 689.801.200,00 589.929.000,00 85,52 482.348.000,00
21 Belanja BarangYang Akan Diserahkan
79.420.369.246,00 76.064.252.370,00 95,77 55.200.906.522,00
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
23 Belanja Barang dan Jasa BLUD 78.902.802.248,00 77.981.255.225,00 98,83 76.587.558.076,00
UangYang Akan dibagikan kepada
1.622.760.000,00 1.524.560.000,00 93,95 -
Masyarakat
Jumlah 340.474.023.860,00 325.543.463.516,00 95,61 285.344.580.038,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2014 sebesar Rp325.543.463.516,00


atau 95,61% dari anggarannya sebesar Rp340.474.023.860,00 meningkat
sebesar Rp40.198.883.478,00 atau 14,09% dibandingkan dengan realisasi TA
2013 sebesar Rp285.344.580.038,00. yang dapat dirinci sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


82
82
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

1. Belanja Bahan Pakai Habis


Belanja bahan pakai habis meliputi alat tulis kantor, alat listrik dan bahan
lain dengan anggaran/realisasi TA 2014 dan realisasi TA 2013, sebagai
berikut :
TA 2014 TA 2013
Belanja Bahan Pakai Habis : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja alat tulis kantor 4.699.267.400,00 4.594.882.514,00 97,78 4.028.826.818,00
2 Belanja Dokumen/administrasi tender 3.450.000,00 3.375.000,00 97,83 4.548.000,00
3 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu
713.576.800,00 685.020.750,00 96,00 802.260.968,00
pijar, battery kering)
4 Belanja perangko, materai dan benda pos
220.937.000,00 211.379.270,00 95,67 193.003.660,00
lainnya
5 Belanja peralatan kebersihan dan bahan
326.534.300,00 324.523.475,00 99,38 291.654.720,00
pembersih
6 Belanja Bahan Bakar M inyak/Gas Sarana
1.273.313.000,00 1.100.127.700,00 86,40 305.468.520,00
M obilitas
7 Belanja pengisian tabung pemadam
9.900.000,00 6.000.000,00 60,61 2.640.000,00
kebakaran
8 Belanja pengisian tabung gas 15.433.000,00 14.498.277,00 93,94 32.363.800,00
9 Belanja Komponen dan M aterial Peralatan
76.571.500,00 75.396.500,00 98,47 191.546.000,00
Kantor
10 Belanja bahan pembuatan pellet ikan 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 4.334.000,00
11 Belanja Dokumentasi 154.132.300,00 148.575.300,00 96,39 116.274.150,00
12 Belanja Pengelolaan Arsip Daerah 23.800.000,00 23.780.000,00 99,92 19.250.000,00
13 Belanja Bahan Penghargaan 319.893.000,00 311.154.000,00 97,27 363.854.000,00
14 Belanja Peralatan Olah Raga 34.785.000,00 34.785.000,00 100,00 58.342.500,00
15 Belanja Peralatan Rumah Tangga 148.713.900,00 146.110.520,00 98,25 126.138.100,00
16 Belanja alat-alat kerja 99.447.000,00 97.962.000,00 98,51 217.570.500,00
17 Belanja Perlengkapan Anak Sekolah - - 0,00 9.982.500,00
18 Belanja Operasional Sekolah 11.329.280.000,00 11.179.056.220,00 98,67 11.333.009.350,00
19 Belanja Rumpon Dasar dan Pelampung
195.363.000,00 195.363.000,00 100,00 282.661.000,00
Tanda
25 Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai
40.800.000,00 40.500.000,00 99,26 15.782.700,00
Habis
26 Belanja Sarana Prasarana Pertanian 44.625.000,00 44.625.000,00 100,00 -
28 Belanja Sputum Pot & Aspirator 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 23.275.000,00
29 Belanja Perlengkapan Upacara 80.824.000,00 80.824.000,00 100,00 2.436.000,00
36 Belanja Pupuk 45.277.600,00 40.647.600,00 89,77 -
38 Belanja Pakan Ikan 29.900.000,00 29.900.000,00 100,00 16.000.000,00
39 Belanja bahan bakar 169.827.000,00 166.048.000,00 97,77 37.201.000,00
40 Belanja Sp anduk - - 0,00 66.206.400,00
41 Papan petunjuk, himbauan, informasi 26.950.000,00 26.833.000,00 99,57 -
42 Belanja Perlengkapan Kerja Lapangan 33.840.000,00 33.840.000,00 100,00 74.207.000,00
43 Belanja sarana prasarana pengolahan arsip
100.790.000,00 99.858.000,00 99,08 71.030.000,00

44 Belanja Segel - - 0,00 4.800.000,00


Jumlah 20.229.730.800,00 19.727.565.126,00 97,52 18.694.666.686,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


83
83
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2014 sebesar


Rp19.727.565.126,00 atau 97,52% dari anggarannya sebesar
Rp20.229.730.800,00 meningkat sebesar Rp 1.032.898.440,00 atau
5,53% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp18.694.666.686,00.

2. Belanja Bahan/Material
Belanja bahan/material meliputi barang-barang yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan kegiatan. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta
realisasi TA 2013. sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Belanja Bahan/Material : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja bahan baku bangunan 575.493.000,00 545.048.750,00 94,71 1.593.445.350,00
2 Belanja bahan/bibit tanaman 247.637.200,00 247.637.200,00 100,00 206.228.545,00
3 Belanja bahan obat-obatan 338.927.550,00 334.325.200,00 98,64 364.680.730,00
4 Belanja bahan kimia 184.108.500,00 182.360.000,00 99,05 71.134.000,00
5 Belanja Bahan Praktek 450.702.500,00 418.932.500,00 92,95 471.048.850,00
6 Belanja bibit/induk ternak 166.210.000,00 165.575.000,00 99,62 77.425.000,00
7 Belanja Bahan Makanan dan M inuman 736.595.000,00 569.898.818,00 77,37 755.384.070,00
8 Belanja Bahan Reagen Laboratorium - - 0,00 10.000.000,00
10 Belanja Alat Pertanian 46.006.000,00 24.377.500,00 52,99 16.855.000,00
11 Belanja bahan cat 232.109.700,00 230.600.400,00 99,35 162.444.925,00
14 Belanja Aspal - - 0,00 2.760.734.400,00
18 Belanja bahan instalasi listrik 16.415.000,00 16.415.000,00 100,00 26.137.500,00
21 Belanja Barang - - 0,00 64.570.000,00
22 Belanja Bahan Percontohan 9.751.000,00 6.135.500,00 62,92 5.578.900,00
26 Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan
3.340.819.700,00 3.307.522.648,00 99,00 3.034.444.069,00
Puskesmas
27 Belanja Gas dan O2 dan CO2 68.805.000,00 68.602.400,00 99,71 24.482.500,00
Jumlah 6.413.580.150,00 6.117.430.916,00 95,38 9.644.593.839,00

Realisasi Belanja Bahan/Material TA 2014 sebesar Rp 6.117.430.916,00


atau 95,38% dari anggarannya sebesar Rp6.413.580.150,00 menurun sebesar
Rp3.527.162.923,00 atau (36,57%) dibandingkan dengan realisasi TA 2013
sebesar Rp9.644.593.839,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


84
84
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

3. Belanja Jasa Kantor


Belanja Jasa Kantor meliputi belanja pemakaian telepon, listrik dan air,
kebutuhan kantor lainnya, dan belanja jasa yang digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan. Anggaran dan realisasi
TA 2014 serta realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Belanja Jasa Kantor : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja telepon 1.011.144.052,00 781.053.382,00 77,24 649.947.063,00
2 Belanja air 264.051.308,00 193.593.450,00 73,32 161.970.475,00
3 Belanja listrik 17.315.028.516,00 16.904.779.145,00 97,63 13.735.782.313,00
4 Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang
3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.500.000,00
lelang
5 Belanja surat kabar/majalah 265.964.400,00 222.298.000,00 83,58 181.163.500,00
6 Belanja kawat/faksimili/internet 573.934.724,00 400.744.447,00 69,82 101.130.022,00
7 Belanja paket/pengiriman 101.332.000,00 92.136.000,00 90,92 84.107.430,00
8 Belanja Sertifikasi 187.900.000,00 33.431.140,00 17,79 166.595.470,00
12 Belanja Jasa Penyiaran/Penayangan M edia
27.500.000,00 22.800.000,00 82,91 6.000.000,00
Elektronik
13 Belanja Transportasi dan Akomodasi 11.704.999.700,00 10.088.992.096,00 86,19 8.772.149.265,00
14 Belanja Jasa Dokumentasi 146.932.000,00 117.418.000,00 79,91 75.943.000,00
15 Belanja Jasa Dekorasi 784.040.000,00 728.661.000,00 92,94 568.349.300,00
16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 8.963.095.300,00 8.354.651.719,00 93,21 10.269.054.291,00
17 Belanja Papan Nama 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 1.750.000,00
18 Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 378.775.000,00 290.108.000,00 76,59 134.877.500,00
19 Belanja Jasa pembuatan Gambar dan RAB
326.149.000,00 326.069.800,00 99,98 316.098.000,00

20 Belanja Jasa pemeriksaan penunjang 4.532.000,00 4.167.000,00 91,95 16.202.000,00


21 Belanja Jasa Perawatan Pasien miskin y ang
7.572.189.200,00 7.240.864.464,00 95,62 5.534.246.927,00
tak dijamin JAM KESM AS
25 Belanja Jasa Kegiatan Lomba 470.250.000,00 468.250.000,00 99,57 569.243.700,00
27 Belanja Jasa Pengolahan dan Penataan
10.800.000,00 10.800.000,00 100,00 10.600.000,00
Buku
28 Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan
M asyarakat / Advertorial melalui M edia 323.317.500,00 323.100.000,00 99,93 215.350.000,00
massa dan Elektronik
29 Belanja Penghargaan - - 0,00 341.789.500,00
30 Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan 106.230.000,00 106.200.000,00 99,97 36.365.000,00
31 Belanja Jasa Publikasi 232.300.000,00 174.445.561,00 75,09 238.454.000,00
32 Belanja Jasa Pembuatan Papan
18.750.000,00 18.750.000,00 100,00 16.500.000,00
Informasi/Himbauan
34 Belanja Jasa Uji Laboratorium Limbah
59.060.000,00 30.914.725,00 52,34 9.902.000,00
Cair, Padat, dan Gas
35 Belanja Jasa pemeriksaan penunjang 67.752.000,00 67.752.000,00 100,00 6.817.272,00
36 Belanja Pemeliharaan Kesehatan 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 39.171.818,00
38 Belanja Jasa Pemeliharaan Pintu Air - - 0,00 18.500.000,00
39 Belanja Kontribusi 309.846.000,00 162.995.000,00 52,61 -
Jumlah 51.281.072.700,00 47.220.174.929,00 92,08 42.279.559.846,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


85
85
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2014 sebesar Rp 47.220.174.929,00


atau 92,08% dari anggarannya sebesar Rp51.281.072.700,00 meningkat
sebesar Rp4.940.615.083,00 atau 11,69% dibandingkan dengan realisasi
TA 2013 sebesar Rp42.279.559.846,00 .

4. Belanja Premi Asuransi


Belanja Premi Asuransi TA 2014 hanya meliputi asuransi barang milik
daerah. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 sebagai
berikut :

TA 2014 TA 2013
Belanja Premi Asuransi : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 260.000,00 260.000,00 100,00 -
2 Belanja Premi Asuransi Barang Milik
678.908.000,00 597.848.580,00 88,06 509.000.000,00
Daerah
Jumlah 679.168.000,00 598.108.580,00 88,06 509.000.000,00

Realisasi Belanja Premi Asuransi TA 2014 sebesar Rp598.108.580,00


atau 88,06% dari anggarannya sebesar Rp679.168.000,00 meningkat
sebesar Rp 89.108.580,00 atau 17,51 % dibandingkan dengan realisasi
TA 2013 sebesar Rp509.000.000,00.

5. Belanja Jasa Pemeliharaan kendaraan bermotor


Jasa Pemeliharaan meliputi jasa service, penggantian suku cadang, belanja
bahan bakar minyak, gas dan pelumas serta Surat Tanda Nomor
Kendaraan dan lain-lain. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi
TA 2013, sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Jasa Service 1.062.899.900,00 983.773.386,00 92,56 841.067.134,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 742.665.500,00 664.838.500,00 89,52 1.056.633.700,00
3 Belanja Bahan Bakar M inyak/Gas dan
4.403.365.000,00 4.172.175.839,00 94,75 5.220.528.631,00
pelumas
4 Belanja Jasa KIR 17.889.000,00 2.383.000,00 13,32 5.027.750,00
5 Belanja Surat Tanda Nomor 376.846.000,00 270.271.400,00 71,72 212.033.530,00
Belanja Accu dan Ban M obil 280.841.600,00 255.731.500,00 91,06 217.623.200,00
Jumlah 6.884.507.000,00 6.349.173.625,00 92,22 7.552.913.945,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


86
86
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi Belanja Jasa Pemeliharaan TA 2014 sebesar Rp6.349.173.625,00


atau 92,22% dari anggarannya sebesar Rp6.884.507.000,00 menurun
sebesar Rp 1.203.740.320,00 atau (15,94%) dibandingkan dengan
realisasi TA 2013 sebesar Rp7.552.913.945,00.
6. Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak dan Penggandaan meliputi cetak, penggandaan, foto copy,
dan dekorasi untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan kantor. Anggaran
dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Belanja Cetak dan Penggandaan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Cetak 7.748.588.570,00 6.732.887.720,00 86,89 4.375.839.760,00
2 Belanja Penggandaan 902.241.800,00 888.675.427,00 98,50 1.332.816.970,00
3 Belanja Fotocopy 1.302.949.500,00 1.194.131.035,00 91,65 875.806.226,00
Jumlah 9.953.779.870,00 8.815.694.182,00 88,57 6.584.462.956,00
Realisasi belanja cetak dan penggadaan TA 2014 sebesar
Rp8.815.694.182,00 atau 88,57 % dari anggaran sebesar
Rp9.953.779.870,00. meningkat sebesar Rp 2.231.231.226,00 atau
33,89% dibandingkan dengan realiasi TA 2013 sebesar
Rp.6.584.462.956,00.

7. Belanja Sewa Gedung


Belanja sewa gedung meliputi sewa gedung/kantor, sewa ruang
rapat/pertemuan, asrama dan tanah. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta
realisasi TA 2013 sebagai berikut:

TA 2014 TA 2013
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Parkir :
Rp Rp % Rp
1 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 427.890.000,00 367.952.970,00 85,99 383.363.250,00
2 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 78.973.000,00 78.275.000,00 99,12 34.050.000,00
3 Belanja Sewa Asrama 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 3.150.000,00
4 Belanja sewa hotel/kamar 88.256.000,00 83.356.000,00 94,45 6.000.000,00
Jumlah 598.619.000,00 533.083.970,00 89,05 426.563.250,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


87
87
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi belanja sewa gedung TA 2014 sebesar Rp533.083.970,00 atau


89,05% dari anggaran sebesar Rp598.619.000,00. meningkat sebesar
Rp106.520.720,00 atau 24,97% dibandingkan dengan realiasi TA 2013
sebesar Rp426.563.250,00.

8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas


Belanja sewa sarana mobilitas meliputi sewa mobilitas darat dan sewa
mobilitas air. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013
sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Belanja Sewa Sarana Mobilitas : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 859.410.800,00 800.180.000,00 93,11 423.735.500,00
2 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air - - 0,00 350.000,00
Jumlah 859.410.800,00 800.180.000,00 93,11 424.085.500,00
Realisasi belanja sewa sarana mobilitas TA 2014 sebesar
Rp800.180.000,00 atau 93,11% dari anggaran sebesar Rp859.410.800,00.
meningkat sebesar Rp376.094.500,00 atau 88,68% dibandingkan dengan
realiasi TA 2013 sebesar Rp424.085.500,00.

9. Belanja Sewa Alat Berat


Belanja sewa alat berat meliputi sewa alat cetak bus beton. Anggaran dan
realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 sebagai berikut :

TA2014 TA2013
Belanja Sewa Alat Berat : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Sewa Alat Cetak Bus Beton 977.500,00 977.500,00 100,00 -

Jumlah 977.500,00 977.500,00 100,00 -

Realisasi belanja sewa alat berat TA 2014 sebesar Rp977.500,00 atau


100,00 % dari anggaran sebesar Rp977.500,00.sedangkan TA 2013 tidak
ada realisasi

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


88
88
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor meliputi sewa


meja kursi, sewa proyektor, sewa generator dan lain-lain. Anggaran dan
realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Kantor :
Rp Rp % Rp
1 Belanja sewa meja kursi 130.805.000,00 124.177.500,00 94,93 370.021.650,00
2 Belanja sewa komputer dan printer 6.400.000,00 6.400.000,00 100,00 -
3 Belanja sewa proyektor 36.265.000,00 36.265.000,00 100,00 21.900.000,00
4 Belanja sewa generator 124.148.000,00 82.100.000,00 66,13 112.875.000,00
5 Belanja sewa tenda/tratag 259.516.000,00 254.516.000,00 98,07 234.193.000,00
6 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 16.450.000,00 16.450.000,00 100,00 19.180.000,00
7 Belanja Sewa peralatan studio dan
74.984.000,00 69.484.000,00 92,67 37.985.000,00
komunikasi
8 Belanja sewa stand 387.290.000,00 362.354.850,00 93,56 339.962.199,00
9 Belanja Sewa Sound System 266.224.000,00 224.460.000,00 84,31 314.047.500,00
10 Belanja Sewa Pot dan Bunga 59.300.000,00 59.300.000,00 100,00 52.500.000,00
11 Belanja Sewa Panggung 62.500.000,00 33.750.000,00 54,00 66.700.000,00
12 Belanja Sewa AC 56.644.000,00 2.000.000,00 3,53 -
13 Belanja Sewa Hosting 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 -
Jumlah 1.485.526.000,00 1.276.257.350,00 85,91 1.569.364.349,00
Realisasi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor TA 2014 sebesar
Rp1.276.257.350,00 atau 85,91% dari anggaran sebesar
Rp1.485.526.000,00, menurun sebesar Rp293.106.999,00 atau (18,68%)
dibandingkan dengan realiasi TA 2013 sebesar Rp1.569.364.349,00.

11. Belanja Makanan dan Minuman


Belanja Makanan dan Minuman meliputi untuk pegawai, tamu dan pasien
dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan. Anggaran dan realisasi TA
2014 serta realisasi TA 2013 sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


89
89
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Belanja Makanan dan Minuman : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja makanan dan minuman harian
1.181.724.800,00 1.128.759.650,00 95,52 1.175.382.150,00
pegawai
2 Belanja makanan dan minuman rapat 6.335.658.500,00 5.251.723.500,00 82,89 4.706.519.697,00
3 Belanja makanan dan minuman tamu 1.144.678.000,00 1.128.492.000,00 98,59 1.155.076.500,00
4 Belanja makanan dan minuman peserta 2.883.688.000,00 2.828.858.000,00 98,10 3.204.087.000,00
5 Belanja makanan dan minuman hewan 83.571.000,00 83.383.100,00 99,78 83.076.000,00
6 Belanja Makanan Tambahan 83.059.200,00 77.481.600,00 93,28 25.512.000,00
7 Belanja Makanan Minuman Kegiatan 461.805.000,00 454.151.000,00 98,34 135.624.000,00
Jumlah 12.174.184.500,00 10.952.848.850,00 89,97 10.485.277.347,00
Realisasi Belanja Makanan & Minuman TA 2014 sebesar
Rp10.952.848.850,00 atau 89,97% dari anggaran sebesar
Rp12.174.184.500,00 meningkat sebesar Rp467.571.503,00 atau 4,46%
dibandingkan dengan realiasi TA 2013 sebesar Rp.10.485.277.347,00.

12. Belanja Pakaian Dinas


Belanja Pakaian Dinas meliputi untuk pakaian dinas kantor, pakaian kerja
lapangan serta pakaian khusus. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta
realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 35.000.000,00 34.910.000,00 99,74 33.490.000,00
2 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 69.750.000,00 47.520.000,00 68,13 63.404.000,00
3 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 207.250.000,00 111.588.000,00 53,84 -
6 Belanja Pakaian Dinas Sipil Resmi (PSR) 84.600.000,00 56.864.500,00 67,22 70.373.000,00
7 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 47.926.500,00 46.992.000,00 98,05 101.415.000,00
Jumlah 444.526.500,00 297.874.500,00 67,01 268.682.000,00

Realisasi Belanja Pakaian Dinas TA 2014 sebesar Rp297.874.500,00 atau


67,01% dari anggarannya sebesar Rp444.526.500,00 meningkat sebesar
Rp29.192.500,00 atau 10,87% dibandingkan dengan realiasi TA. 2013
sebesar Rp268.682.000,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


90
90
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

13. Belanja Pakaian Kerja Lapangan


Belanja pakaian pakaian kerja lapangan meliputi pakaian untuk PNS.
Anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Belanja Pakaian Kerja : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja pakaian kerja lapangan 269.165.000,00 261.114.000,00 97,01 255.279.000,00
Jumlah 269.165.000,00 261.114.000,00 97,01 255.279.000,00

Realisasi pakaian kerja lapangan TA 2014 sebesar Rp 261.114.000,00 atau


97,01% dari anggaran sebesar Rp269.165.000,00. meningkat sebesar
Rp5.835.000,00 atau 2,29% dibandingkan dengan realiasi TA 2013 sebesar
Rp255.279.000,00.

14. Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu


Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu adalah pakaian untuk
kegiatan tertentu, seperti tim olah raga, paskibraka dan upacara adat. Pada
TA 2014 dialokasikan sebagai kegiatan belanja pakaian seragam/adat.
Anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
tertentu :
Rp Rp % Rp
2 Belanja pakaian adat daerah 33.500.000,00 33.500.000,00 100,00 -
3 Belanja pakaian batik tradisional 15.225.000,00 12.300.000,00 80,79 9.550.000,00
4 Belanja pakaian olahraga 386.779.000,00 377.782.000,00 97,67 336.305.000,00
5 Belanja Pakaian Petirah - - 0,00 400.000,00
6 Belanja pakaian paskibraka dan
68.955.000,00 68.955.000,00 100,00 39.380.000,00
kelengkapannya
7 Belanja Pakaian Korp Musik dan
32.250.000,00 31.218.000,00 96,80 26.664.000,00
Kelengkapannya
Jumlah 536.709.000,00 523.755.000,00 97,59 412.299.000,00

Realisasi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu TA 2014 sebesar


Rp523.755.000,00 atau 97,59% dari anggaran sebesar Rp536.709.000,00,
meningkat sebesar Rp111.456.000,00 atau 27,03% dibandingkan dengan
realiasi TA 2013 sebesar Rp412.299.000,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


91
91
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

15. Belanja Perjalanan Dinas


Belanja Perjalanan Dinas meliputi perjalanan dinas dalam daerah, luar
daerah, studi banding, transportasi dan akomodasi dengan
anggaran/realisasi TA 2014 dan realisasi TA 2013 sebagai berikut:
TA2014 TA2013

BelanjaPerjalanan Dinas : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi

Rp Rp % Rp
1 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.042.217.200,00 5.584.278.000,00 92,42 6.191.785.800,00
2 Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.814.750.400,00 12.120.088.858,00 94,58 12.522.691.450,00
Jumlah 18.856.967.600,00 17.704.366.858,00 93,89 18.714.477.250,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2014 sebesar Rp17.704.366.858,00


atau 93,89% dari anggarannya sebesar Rp.18.856.967.600,00. menurun
sebesar Rp1.010.110.392,00 atau (5,40%) dibandingkan dengan realiasi
TA 2013 sebesar Rp.18.714.477.250,00.

16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS


Belanja Beasiswa Pendidikan PNS meliputi Belanja Beasiswa Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas belajar Srata 1 (S1). Dengan
anggaran dan realisasi TA. 2014 dan realisasi TA 2013sebagai berikut :

TA2014 TA2013

BelanjaBeasiswaPendidikan PNS : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi


Rp Rp % Rp
1 Belanjabeasiswatugas belajarS1 13.650.000,00 11.375.000,00 83,33 13.650.000,00

2 Belanja Beasis waPegawai 504.000.000,00 490.000.000,00 97,22 80.960.000,00

Jumlah 517.650.000,00 501.375.000,00 96,86 94.610.000,00

Realisasi belanja beasiswa pendidikan PNS TA 2014 sebesar


Rp501.375.000,00 atau 96,86% dari anggaran sebesar Rp517.650.000,00.
meningkat sebesar Rp406.765.000,00 atau 429,94% dibandingkan dengan
realiasi TA 2013 sebesar Rp94.610.000,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


92
92
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS


Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS meliputi
belanja kursus-kursus singkat/pelatihan, belanja sosialisasi dan belanja
bimbingan teknis, dengan anggaran/realisasi TA 2014 dan realisasi TA
2013 sebagai berikut:

TA 2014 TA 2013
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Bimbingan Teknis PNS :
Rp Rp % Rp
1 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 1.391.736.500,00 1.129.415.130,00 81,15 1.031.914.958,00

2 Belanja Sosialisasi 94.766.000,00 86.374.000,00 91,14 95.323.800,00

3 Belanja Bimbingan Teknis 225.150.000,00 214.116.100,00 95,10 192.728.500,00

4 Belanja Seminar dan Workshop 83.080.000,00 75.921.250,00 91,38 84.820.000,00

7 Belanja Rapat Koordinasi 16.000.000,00 12.942.200,00 80,89 10.745.000,00

8 Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis 964.500.000,00 897.950.000,00 93,10 1.346.700.000,00

9 Belanja Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber 1.818.425.000,00 1.709.885.000,00 94,03 -
Jumlah 4.593.657.500,00 4.126.603.680,00 89,83 2.762.232.258,00

Realisasi belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS TA


2014 sebesar Rp4.126.603.680,00 atau 89,83% dari anggaran sebesar
Rp4.593.657.500,00. meningkat sebesar Rp1.364.371.422,00 atau 49,39%
dibandingkan dengan realiasi TA 2013 sebesar Rp2.762.232.258,00.

18. Belanja Pemeliharaan


Belanja Pemeliharaan meliputi pemeliharaan meubelair, gedung kantor,
peralatan dan perlengkapan kantor dan lain-lain. Anggaran dan realisasi
TA 2014 serta realisasi TA 2013 sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


93
93
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Belanja Pemeliharaan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Pemeliharaan Jalan 6.466.173.600,00 6.463.307.675,00 99,96 5.947.836.800,00
2 Belanja Pemeliharaan Jembatan 957.705.000,00 955.672.000,00 99,79 1.875.151.000,00
3 Belanja Pemeliharaan M eubelair 54.973.000,00 49.923.000,00 90,81 73.993.000,00
4 Belanja Pemeliharaan Gedung 2.015.969.500,00 2.004.608.380,00 99,44 1.839.457.180,00
5 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
1.001.654.700,00 912.878.950,00 91,14 912.728.240,00
Perlengkapan Kantor
6 Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi - - 0,00 15.461.750,00
7 Belanja Pemeliharaan Obyek Wisata 58.237.000,00 58.236.000,00 100,00 73.457.000,00
8 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik,
15.382.000,00 14.757.000,00 95,94 19.927.500,00
Telepon, Air, AC, Sound System
9 Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi 142.420.000,00 140.265.000,00 98,49 72.570.000,00
10 Belanja Pemeliharaan Alat
14.087.000,00 14.087.000,00 100,00 54.979.000,00
Kesehatan/Kedokteran
11 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 -
12 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Rumah
18.525.000,00 18.525.000,00 100,00 17.625.000,00
Dinas/Jabatan
14 Belanja Pemeliharaan Diesel/Genset 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 -
15 Belanja pemeliharaan alat laboratorium 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 10.000.000,00
16 Belanja pemeliharaan IPAL 3.600.000,00 1.200.000,00 33,33 850.000,00
17 Belanja Pemeliharaan TPA 134.280.000,00 131.592.000,00 98,00 145.000.000,00
18 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana
69.245.500,00 69.217.600,00 99,96 99.157.000,00
Lalu Lintas
19 Belanja Pemeliharaan Alat - alat pengujian
43.854.800,00 43.800.000,00 99,88 43.400.500,00
kendaraan bermotor
20 Belanja Pemeliharaan Taman 128.950.000,00 127.937.250,00 99,21 87.625.000,00
21 Belanja Rehabilitasi Prasarana
Pengambilan, Saluran Pembawa dan 19.293.472.000,00 19.061.284.000,00 98,80 10.122.885.250,00
Bantaran/Tanggul Sungai
22 Belanja Rehabiltasi Jaringan Irigasi 12.997.305.646,00 12.894.587.000,00 99,21 10.530.551.044,00
23 Belanja Rehabilitasi Gedung 463.724.500,00 444.655.000,00 0,00 361.694.950,00
25 Belanja Pemeliharaan Software 60.800.000,00 58.800.000,00 96,71 -
26 Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio 63.000.000,00 55.850.000,00 88,65 56.800.000,00
27 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
43.000.000,00 43.000.000,00 100,00 34.550.000,00
Perlengkapan Kebencanaan
Jumlah 44.059.059.246,00 43.576.882.855,00 98,91 32.395.700.214,00

Realisasi belanja pemeliharan TA 2014 sebesar Rp43.576.882.855,00 atau


98,91% dari anggarannya Rp44.059.059.246,00 meningkat sebesar
Rp11.181.182.641,00 atau 34,51% dari realisasi TA 2013 sebesar
Rp32.395.700.214,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


94
94
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

19. Belanja Jasa Konsultansi


Belanja jasa konsultansi meliputi belanja jasa konsultansi penelitian,
belanja konsultansi perencanaan dan belanja jasa pengawasan, dengan

anggaran/realisasi TA 2014 dan realisasi TA 2013 sebagai berikut :

TA2014 TA2013
Belanja Jasa Konsultansi : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50.000.000,00 - 0,00 79.704.000,00
2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 585.301.200,00 536.973.000,00 91,74 368.844.000,00
3 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 54.500.000,00 52.956.000,00 97,17 33.800.000,00
Jumlah 689.801.200,00 589.929.000,00 85,52 482.348.000,00

Realisasi belanja pemeliharan TA 2014 sebesar Rp589.929.000,00 atau


85,52% dari anggarannya Rp689.801.200,00 meningkat sebesar
Rp107.581.000,00, atau 22,30% dari realisasi TA 2013 sebesar
Rp482.348.000,00.

20. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak


Ketiga
Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
meliputi Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat dan
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan
anggaran/realisasi TA 2014 dan realisasi TA 2013 sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga :
Rp Rp % Rp
1 Belanja BarangYang Akan Diserahkan
79.332.869.246,00 75.978.502.370,00 95,77 55.111.406.522,00
Kepada Masyarakat
2 Belanja BarangYang Akan Diserahkan
87.500.000,00 85.750.000,00 98,00 89.500.000,00
Kepada Pihak Ketiga
Jumlah 79.420.369.246,00 76.064.252.370,00 95,77 55.200.906.522,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


95
95
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak


Ketiga TA 2014 sebesar Rp76.064.252.370,00 atau 95,77% dari
anggarannya Rp79.420.369.246,00 meningkat sebesar
Rp20.863.345.848,00 atau 37,80% dari realisasi TA 2013 sebesar
Rp.55.200.906.522,00.

21. Belanja Barang dan Jasa BLUD


Belanja Barang dan Jasa BLUD meliputi Belanja Barang dan Jasa RSUD
Kraton dan RSUD Kajen dengan anggaran/realisasi TA 2014 dan realisasi
TA 2013 sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Belanja Barang dan Jasa BLUD : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Barang dan Jasa 78.902.802.248,00 77.981.255.225,00 98,83 76.587.558.076,00
Jumlah 78.902.802.248,00 77.981.255.225,00 98,83 76.587.558.076,00

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2014 sebesar Rp77.981.255.225,00


atau 98,83% dari anggarannya Rp78.902.802.248,00 meningkat sebesar
Rp1.393.697.149,00 atau 1,82% dari realisasi TA 2013 sebesar
Rp76.587.558.076,00.
TA 2014 TA 2013
Belanja Barang dan Jasa BLUD : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 RSUD Kraton 43.842.126.548,00 42.453.619.866,00 96,83 56.283.791.234,00
2 RSUD Kajen 35.060.675.700,00 35.527.635.359,00 101,33 20.303.766.842,00
Jumlah 78.902.802.248,00 77.981.255.225,00 98,83 76.587.558.076,00

Realisasi belanja barang dan jasa RSUD Kraton TA 2014 sebesar


Rp42.453.619.866,00 atau 96,83% dari anggarannya Rp43.842.126.548,00
menurun sebesar Rp13.830.171.368,00 atau (24,57%) dari realisasi TA
2013 sebesar Rp56.283.791.234,00. Sedangkan Realisasi belanja barang
dan jasa RSUD Kajen TA 2014 sebesar Rp35.527.635.359,00 atau
101,33% dari anggarannya Rp35.060.675.700,00 meningkat sebesar
Rp15.223.868.517,00 atau 74,98% dari realisasi TA 2013 sebesar
Rp20.303.766.842,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


96
96
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

22. Belanja Uang Yang Akan Dibagikan Kepada Masyarakat/Pihak


Ketiga
Belanja uang yang akan dibagikan kepada masyarakat/pihak ketiga
meliputi Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga dan Uang untuk
diberikan kepada pihak masyarakat dengan anggaran/realisasi TA 2014
dan realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Belanja Uang Yang Akan Dibagikan Kepada
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Masyarakat/Pihak Ketiga :
Rp Rp % Rp
1 Uanguntuk diberikan kepada pihak ketiga
256.250.000,00 254.000.000,00 99,12 -
2 Uanguntuk diberikan kepada masyarakat 1.366.510.000,00 1.270.560.000,00 92,98 -
Jumlah 1.622.760.000,00 1.524.560.000,00 93,95 -

Realisasi Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga TA 2014 sebesar


Rp1.524.560.000,00 atau 93,95% dari anggarannya Rp1.622.760.000,00
Sedangkan Realisasi TA 2013 tidak ada.

c. Belanja Bunga
Belanja Bunga adalah belanja yang terkait dengan biaya bunga pinjaman
kepada Pemerintah Pusat berupa Sub Loan Agreement (SLA), yang
merupakan pinjaman Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dengan
anggaran/realisasi TA 2014 dan realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Bunga Utang Pinjaman : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi

Rp Rp % Rp
1 Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
67.260.000,00 46.576.748,00 69,25 67.258.638,00
Keuangan Bank

Jumlah 67.260.000,00 46.576.748,00 69,25 67.258.638,00

Realisasi Belanja Bunga TA 2014 sebesar Rp46.576.748,00 atau 69,25% dari


anggarannya sebesar Rp67.260.000,00 turun sebesar Rp20.681.890,00 atau
(30,75%) dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp67.258.638,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


97
97
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

d. Belanja Subsidi
Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak menganggarkan dan merealisasikan
Belanja Subsidi baik dalam TA 2014 dan TA 2013.

e. Belanja Hibah
Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 menganggarkan belanja
hibah sebesar Rp10.060.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar TA
2014 realisasi sebesar Rp9.969.000.000,00 atau 99,10% dari anggarannya,
menurun sebesar Rp2.705.500.000,00 atau (21,35%) dari realisasi TA 2013
realisasi sebesar Rp12.674.500.000,00, yang terdiri dari :

TA 2014 TA 2013

Belanja Hibah : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi

Rp Rp % Rp

1 Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa 753.000.000,00 753.000.000,00 0,00 -

2 Belanja Hibah kepada


Badan/Lembaga/Organisasi 9.307.000.000,00 9.216.000.000,00 99,02 12.674.500.000,00

Jumlah 10.060.000.000,00 9.969.000.000,00 99,10 12.674.500.000,00

f. Belanja Bantuan Sosial


Belanja Bantuan Sosial direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan sosial
kepada organisasi sosial kemasyarakatan dan bidang pendidikan dengan
anggaran/realisasi TA 2014 dan realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Belanjan Bantuan Sosial : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi
- - 0,00 9.243.350.000,00
Sosial Kemasyarakatan
2 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok
2.643.000.000,00 2.452.500.000,00 92,79 -
Masyarakat
3 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota
4.459.050.000,00 3.876.220.000,00 86,93 -
Masyarakat
Jumlah 7.102.050.000,00 6.328.720.000,00 89,11 9.243.350.000,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


98
98
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2014 sebesar Rp6.328.720.000,00 atau


89,11% dari anggarannya sebesar Rp7.102.050.000,00 menurun sebesar
Rp2.914.630.000,00 atau (31,53%) dibandingkan dengan realisasi TA 2013
sebesar Rp9.243.350.000,00. Belanja bantuan sosial seluruhnya dianggarkan
melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Pekalongan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui SKPD terkait.

2. Belanja Modal (BM)


Rekening ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan
barang/jasa dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal
Pemerintah Kabupaten Pekalongan meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin,
Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya
serta Belanja Modal BLUD dengan anggaran dan realisasi dalam TA
2014 dan 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja M odal Tanah 355.000.000,00 300.914.000,00 84,76 -
2 Belanja M odal Peralatan dan Mesin 51.986.477.400,00 42.756.792.539,00 82,25 37.793.745.363,00
3 Belanja M odal Gedung dan Bangunan 34.896.492.124,00 30.577.767.502,00 87,62 91.516.050.805,00
4 Belanja M odal Jalan, Jaringan dan Irigasi 108.515.450.000,00 104.181.519.300,00 96,01 36.628.860.100,00
5 Belanja M odal Aset lainnya 5.483.072.130,00 2.454.517.788,00 44,77 2.528.515.336,00
6 Belanja M odal BLUD 9.096.131.850,00 7.600.955.745,00 83,56 15.853.053.500,00
Jumlah 210.332.623.504,00 187.872.466.874,00 89,32 184.320.225.104,00
Realisasi Belanja Modal TA 2014 sebesar Rp187.872.466.874,00 atau 89,32%
dari anggarannya sebesar Rp210.332.623.504,00, naik sebesar
Rp3.552.241.770,00 atau 1,93% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp184.320.225.104,00. Anggaran dan realisasi belanja modal TA 2014 serta
realisasi TA 2013 dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :
a. Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Tanah dianggarkan melalui Bagian Pemerintahan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan yang dimaksudkan untuk
pembangunan gedung dan bangunan dan/atau sarana dan prasarana lainnya
dengan realisasi TA 2014 dan realisasi 2013 sebagai berikut :
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
99
99
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Belanja Tanah : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan tanah kantor 355.000.000,00 300.914.000,00 84,76 -
Jumlah 355.000.000,00 300.914.000,00 84,76 -

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2014 sebesar Rp300.914.000,00 atau


84,76% dari anggarannya sebesar Rp355.000.000,00, dan tidak ada realisasi
untuk TA 2013.
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin dimaksudkan untuk mengadakan
peralatan dan perlengkapan kantor serta peralatan dan perlengkapan kerja.
Anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 dapat dirinci sebagai
berikut :

TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja M odal Pengadaan Alat-alat Berat 6.519.332.000,00 5.635.726.200,00 86,45 3.234.716.000,00
2 Belanja M odal Pengadaan Alat-alat
3.720.427.000,00 3.558.480.200,00 95,65 8.725.520.050,00
Angkutan Darat Bermotor
3 Belanja M odal Pengadaan Alat-alat
234.300.000,00 229.620.400,00 98,00 469.131.200,00
Angkutan Darat Tidak Bermotor
4 Belanja M odal Pengadaan Alat-alat
418.100.000,00 411.282.000,00 98,37 284.782.000,00
Bengkel
5 Belanja M odal Pengadaan Alat-alat
53.600.000,00 51.910.000,00 96,85 54.202.700,00
Pengolahan Pertanian dan Peternakan
6 Belanja M odal Pengadaan Peralatan Kantor
1.150.121.500,00 925.400.500,00 80,46 984.824.400,00

7 Belanja M odal Pengadaan Perlengkapan


675.980.400,00 631.669.750,00 93,44 811.590.600,00
Kantor
8 Belanja M odal Pengadaan Komputer 2.586.851.000,00 2.467.070.630,00 95,37 3.956.262.100,00
9 Belanja M odal Pengadaan M ebeulair 1.570.506.100,00 1.254.751.999,00 79,89 3.013.864.255,00
10 Belanja M odal Pengadaan Peralatan Dapur
61.762.000,00 48.390.000,00 78,35 42.417.300,00

11 Belanja M odal Pengadaan Penghias


75.498.000,00 74.970.200,00 99,30 49.562.000,00
Ruangan Rumah Tangga
12 Belanja M odal Pengadaan Alat-alat Studio
382.832.000,00 362.620.500,00 94,72 739.123.273,00

13 Belanja M odal Pengadaan Alat-alat


244.110.000,00 236.073.750,00 96,71 450.480.400,00
Komunikasi
14 Belanja M odal Pengadaan Alat-alat Ukur 12.760.000,00 12.660.000,00 99,22 106.562.250,00
15 Belanja M odal Pengadaan Alat-alat
25.294.693.300,00 24.663.684.200,00 97,51 7.245.096.440,00
Kedokteran
16 Belanja M odal Pengadaan Alat-alat
7.892.163.800,00 1.140.478.410,00 14,45 6.392.320.095,00
Laboratorium
17 Belanja M odal Pengadaan Alat-alat
238.720.300,00 238.030.300,00 99,71 14.597.000,00
Persenjataan/Keamanan
18 Belanja M odal Sarana Kebersihan 98.930.000,00 97.674.600,00 98,73 613.460.900,00
19 Belanja M odal Sarana dan Prasarana Jalan 92.500.000,00 91.842.700,00 99,29 605.232.400,00
Belanja M odal Sarana dan Prasarana Jalan 663.290.000,00 624.456.200,00 94,15 -
Jumlah 51.986.477.400,00 42.756.792.539,00 82,25 37.793.745.363,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


100
100
100
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2014 seluruhnya sebesar


Rp42.756.792.539,00 atau 82,25% dari anggaran sebesar
Rp51.986.477.400,00, naik sebesar Rp4.963.047.176,00 atau 13,13%
dibandingkan realisasi TA 2013 seluruhnya sebesar Rp37.793.745.363,00
dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Alat Berat/Besar


Belanja modal alat berat/besar meliputi pengadaan storm wals dan dump
truk. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 dapat
dirinci sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan buldozer 2.017.000.000,00 1.307.666.000,00 64,83 -
2 Belanja modal pengadaan stoom wals 1.883.000.000,00 1.840.740.000,00 97,76 1.948.674.000,00
3 Belanja modal pengadaan eskavator 1.412.875.000,00 1.284.371.000,00 90,90 -
4 Belanja modal pengadaan dump truk 641.957.000,00 638.449.200,00 99,45 1.286.042.000,00
5 Belanja modal pengadaan crane 564.500.000,00 564.500.000,00 100,00 -
Jumlah 6.519.332.000,00 5.635.726.200,00 86,45 3.234.716.000,00

Realisasi Belanja Modal alat berat/besar TA 2014 sebesar


Rp5.635.726.200,00 atau 86,45% dari anggaran sebesar
Rp6.519.332.000,00, meningkat sebesar Rp2.401.010.200,00 atau
74,23% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp3.234.716.000,00.

2. Belanja Modal Alat Angkutan/Kendaraan


Belanja alat angkutan/kendaraan meliputi kendaraan darat, air, dan
lainnya dengan anggaran/realisasi TA 2014 dan realisasi TA 2013
sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


101
101
101
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Angkutan Darat Bermotor :
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan alat-alat
927.120.000,00 864.690.000,00 93,27 1.432.107.000,00
angkutan darat bermotor station wagon
2 Belanja modal pengadaan alat-alat
261.800.000,00 254.750.000,00 97,31 -
angkutan darat bermotor boks
3 Belanja modal pengadaan alat-alat
368.655.000,00 367.952.200,00 99,81 371.642.000,00
angkutan darat bermotor pick up
4 Belanja modal pengadaan alat-alat
965.500.000,00 965.500.000,00 100,00 1.125.905.000,00
angkutan darat bermotor ambulance
5 Belanja modal pengadaan alat-alat
227.000.000,00 220.286.000,00 97,04 1.075.599.250,00
angkutan darat bermotor sepeda motor
6 Belanja modal pengadaan mobil tangki
- - 0,00 381.120.800,00
limbah
7 Belanja modal alat-alat angkutan darat
970.352.000,00 885.302.000,00 91,24 4.339.146.000,00
bermotor minibus
Jumlah 3.720.427.000,00 3.558.480.200,00 95,65 8.725.520.050,00

Realisasi belanja modal alat angkutan TA 2014 sebesar


Rp3.558.480.200,00 atau 99,04% dari anggarannya sebesar
Rp3.720.427.000,00 menurun sebesar Rp5.167.039.850,00 atau
(59,22%) dari TA 2013 sebesar Rp8.725.520.050,00.

3. Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor


Belanja alat angkutan/kendaraan meliputi Pengadaan gerobak dan kontainer
sampah dengan anggaran/realisasi TA 2014 dan realisasi TA

2013 sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Angkutan Darat Tidak Bermotor
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan gerobak 28.950.000,00 28.500.000,00 98,45 6.699.000,00
2 Belanja modal kontainer 205.350.000,00 201.120.400,00 97,94 462.432.200,00
Jumlah 234.300.000,00 229.620.400,00 98,00 469.131.200,00

Realisasi belanja modal alat angkut tidak bermotor pada TA 2014 sebesar
Rp229.620.400,00 atau 98,00% dari anggarannya sebesar
Rp234.300.000,00, menurun sebesar Rp239.510.800,00 atau (51,05%)
dari TA 2013 sebesar Rp469.131.200,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


102
102
102
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

4. Belanja Modal Alat Bengkel


Belanja modal alat bengkel berupa belanja modal alat bengkel lainnya
dengan anggaran/realisai TA 2014 dan realisasi TA 2013 sebagai
berikut:
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Bengkel :
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan mesin kompresor
10.600.000,00 6.250.000,00 58,96 -

2 Belanja modal pengadaan alat bengkel


407.500.000,00 405.032.000,00 99,39 284.782.000,00
Lainnya
Jumlah 418.100.000,00 411.282.000,00 98,37 284.782.000,00

Realisasi belanja modal alat bengkel TA 2014 sebesar Rp411.282.000,00


atau 98,37% dari anggarannya sebesar Rp418.100.000,00, meningkat
sebesar Rp126.500.000,00 atau 44,42% dari realisasi TA 2013 sebesar
Rp284.782.000,00.

5. Belanja Modal Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan


Belanja modal alat pengolahan hasil pertanian dan peternakan meliputi
alat pemotong rumput dan alat perbenihan dan pembibitan. Anggaran dan
realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 sebagai berikut:

TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Pengolahan Pertanian dan Peternakan :
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal alat pemotong rumput 44.000.000,00 42.410.000,00 96,39 53.212.700,00
2 Belanja modal alat perbenihan dan
- - 0,00 990.000,00
Pembibitan
3 Belanja modal jaring penangkap satwa 9.600.000,00 9.500.000,00 98,96 -
Jumlah 53.600.000,00 51.910.000,00 96,85 54.202.700,00

Realisasi belanja modal alat pengolahan hasil pertanian dan peternakan


TA 2014 sebesar Rp51.910.000,00 atau 96,85% dari anggaran sebesar
Rp53.600.00,00, menurun Rp2.292.700,00 atau (4,23%) dibanding
realisasi TA 2013 sebesar Rp54.202.700,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


103
103
103
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

6. Belanja Modal Peralatan Kantor


Belanja peralatan kantor meliputi peralatan kerja kantor dan peralatan
rumah tangga lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas
kantor dan kerumahtanggaan. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta
realisasi TA 2013 sebagai berikut:

TA2014 TA2013
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor: Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanjamodalpengadaan mesintik 22.042.500,00 21.924.700,00 99,47 3.742.000,00
2 Belanjamodalpengadaan mesin
12.000.000,00 7.485.000,00 0,00 -
penghancur kertas
5 Belanjamodalpengadaan papan visual
- - 0,00 10.000.000,00
Elektronik
6 Belanjamodalpengadaan tabungpemadam
15.576.000,00 15.456.000,00 99,23 19.280.000,00
Kebakaran
7 BelanjaModalPeralatan Kantor dan
799.446.000,00 589.608.000,00 73,75 530.203.000,00
Rumah Tangga
8 BelanjaModalMesin Faximile 1.400.000,00 1.300.000,00 92,86 5.042.000,00
9 BelanjaModalpengadaan genset 175.000.000,00 173.873.500,00 99,36 388.002.400,00
11 BelanjaModalpengadaan rak 48.257.000,00 47.804.800,00 99,06 16.300.000,00
12 BelanjaModalPapan Nama 63.800.000,00 55.948.500,00 87,69 10.500.000,00
15 BelanjaModalPengadaan Trolli - - 0,00 1.755.000,00
16 BelanjaModalpembuatantangga stopel 12.600.000,00 12.000.000,00 0,00 -
Jumlah 1.150.121.500,00 925.400.500,00 80,46 984.824.400,00

Realisasi belanja modal peralatan kantor dan rumah tangga TA 2014


sebesar Rp925.400.500,00 atau 80,46% dari anggaran sebesar
Rp1.150.121.500,00, menurun sebesar Rp59.423.900,00 atau (6,03%)
dibanding realisasi TA 2013 sebesar Rp984.824.400,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


104
104
104
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

7. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor


Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor meliputi perlengkapan
kantor berupa almari, filling kabinet dan lain-lain. Anggaran dan realisasi

TA 2014 serta realisasi TA 2013 sebagai berikut:

TA2014 TA2013
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Kantor :
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan almari 105.869.000,00 87.752.000,00 82,89 296.511.000,00
2 Belanja modal pengadaan brankas 24.500.000,00 24.450.000,00 0,00 -
3 Belanja modal pengadaan filling kabinet 21.966.000,00 21.510.000,00 97,92 116.408.000,00

4 Belanja modal pengadaan white board 25.326.000,00 24.462.000,00 96,59 17.130.000,00


5 Belanja modal pengadaan kipas angin 13.916.000,00 11.950.000,00 85,87 17.491.800,00
6 Belanja modal pengadaan Wireless 37.968.000,00 28.520.000,00 75,12 15.750.000,00

7 Belanja modal pengadaan AC 367.712.400,00 362.215.000,00 98,50 270.926.000,00


8 Belanja modal pengadaan Televisi 78.723.000,00 70.810.750,00 89,95 27.873.800,00

10 Belanja Modal Pengadaan Tratag/Layos - - 0,00 49.500.000,00

Jumlah 675.980.400,00 631.669.750,00 93,44 811.590.600,00

Realisasi belanja modal pengadaan perlengkapan kantor TA 2014 sebesar


Rp631.669.750,00 atau 93,44% dari anggarannya sebesar
Rp675.980.400,00 menurun sebesar Rp179.920.850,00 atau (22,17%)
dibanding realisasi TA 2013 sebesar Rp811.590.600,00.

8. Belanja Modal Komputer dan Printer


Belanja modal komputer dan printer meliputi pengadaan perangkat keras
(hardware) dan perangkat lunak (software) dengan anggaran/realisasi
TA 2014 dan realisasi TA 2013 sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


105
105
105
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Komputer : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan komputer
mainframe/server 147.069.200,00 146.448.700,00 99,58 22.131.000,00
2 Belanja modal pengadaan komputer/PC 1.109.131.000,00 1.031.064.000,00 92,96 1.695.863.800,00
3 Belanja modal pengadaan komputer note
Book 550.093.800,00 540.211.500,00 98,20 479.792.520,00
4 Belanja modal pengadaan printer 229.400.000,00 219.884.000,00 95,85 439.689.780,00
5 Belanja modal pengadaan scaner 7.775.000,00 7.210.000,00 92,73 15.283.000,00
6 Belanja modal pengadaan monitor/display 7.359.400,00 7.250.000,00 98,51 22.050.000,00
7 Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer 28.989.600,00 28.775.000,00 99,26 139.341.000,00
8 Belanja modal pengadaan kelengkapan
komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker) 10.912.000,00 10.092.000,00 92,49 48.235.200,00

9 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan


Komputer 161.871.000,00 145.378.430,00 89,81 93.130.000,00
10 Belanja modal barcode scanner - - 0,00 3.674.000,00
11 Belanja modal program aplikasi 334.250.000,00 330.757.000,00 98,95 997.071.800,00
Jumlah 2.586.851.000,00 2.467.070.630,00 95,37 3.956.262.100,00

Realisasi belanja modal komputer dan printer TA 2014 sebesar


Rp2.467.070.630,00 atau 95,37% dari anggaran sebesar
Rp2.586.851.000,00 menurun sebesar Rp1.489.191.470,00 atau
(37,64%) dibanding realisasi TA 2013 sebesar Rp3.956.262,100,00.

9. Belanja Modal Meubelair


Belanja modal meubelair meliputi pengadaan meja dan kursi kerja, rapat
dan tamu. Anggaran dan realisasi TA 2014 dan realisasi TA 2013 sebagai
berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


106
106
106
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan meja kerja 124.151.000,00 120.267.000,00 96,87 121.961.000,00
2 Belanja modal pengadaan meja rapat 56.045.000,00 55.945.000,00 99,82 179.269.000,00
3 Belanja modal pengadaan meja makan 16.860.000,00 16.852.000,00 99,95 2.000.000,00
4 Belanja modal pengadaan kursi kerja 162.044.700,00 160.237.000,00 98,88 196.507.520,00
5 Belanja modal pengadaan kursi rapat 237.338.000,00 224.348.000,00 94,53 237.834.000,00
7 Belanja modal pengadaan tempat tidur 99.816.500,00 47.456.500,00 47,54 28.500.000,00
8 Belanja modal pengadaan sofa 21.979.850,00 21.979.650,00 100,00 -
9 Belanja modal pengadaan rak
32.196.000,00 28.696.000,00 89,13 53.958.000,00
buku/tv/kembang
10 Belanja Modal Pengadaan M eja Tamu 185.405.500,00 111.297.500,00 60,03 104.763.500,00
11 Belanja Modal Pengadaan Almari 79.500.000,00 74.525.799,00 93,74 301.026.500,00
12 Belanja modal sketsel ruangan 257.380.500,00 100.528.500,00 39,06 170.160.000,00
13 Belanja Modal Kursi Tunggu 116.093.000,00 115.193.000,00 99,22 70.743.385,00
14 Belanja Modal Pengadaan M eja Komputer
11.607.050,00 10.157.050,00 87,51 7.110.600,00
15 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 170.089.000,00 167.269.000,00 98,34 1.540.030.750,00
Jumlah 1.570.506.100,00 1.254.751.999,00 79,89 3.013.864.255,00

Realisasi belanja modal meubelair TA 2014 sebesar Rp1.254.751.999,00


atau 79,89% dari anggarannya sebesar Rp1.570.506.100,00 menurun
sebesar Rp1.759.112.256,00 atau (58,37%) dibandingkan dengan realisasi
TA 2013 sebesar Rp3.013.864.255,00.

10. Belanja Peralatan Rumah Tangga


Belanja modal peralatan rumah tangga meliputi pengadaan peralatan
makan, mandi dan rumah tangga lainnya dengan anggaran/realisasi TA
2014 dan realisasi TA 2013 sebagai berikut:

TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan tabung gas 3.556.000,00 - 0,00 15.800.000,00
2 Belanja modal pengadaan kompor gas 889.000,00 - 0,00 13.415.000,00
4 Belanja modal pengadaan dispenser 37.452.000,00 35.765.000,00 95,50 3.875.000,00
5 Belanja modal pengadaan kulkas 19.865.000,00 12.625.000,00 63,55 9.327.300,00
Jumlah 61.762.000,00 48.390.000,00 78,35 42.417.300,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


107
107
107
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi belanja peralatan rumah tangga TA 2014 sebesar


Rp48.390.000,00 atau 78,35% dari anggarannya sebesar Rp61.762.000,00
meningkat sebesar Rp5.972.700,00 atau 14,08% dibandingkan dengan
realisasi TA 2013 sebesar Rp42.417.300,00.

11. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga


Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga meliputi
belanja modal pengadaan lampu hias, belanja modal pengadaan jam
dinding/meja dan belanja modal pengadaan gordyn. Anggaran dan
realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rumah Tangga :
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan jam dinding/meja
- - 0,00 875.000,00

2 Belanja modal pengadaan gordyn 20.498.000,00 19.970.200,00 97,43 48.687.000,00


3 Belanja Modal Pengadaan Tralis 55.000.000,00 55.000.000,00 100,00 -
Jumlah 75.498.000,00 74.970.200,00 99,30 49.562.000,00

Pada TA 2014 Pemerintah Kabupaten Pekalongan anggaran dan realisasi


belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga TA 2014
sebesar Rp74.970.200,00 atau 99,30% dari anggarannya sebesar
Rp75.498.000,00 meningkat Rp25.408.200,00 atau 51,27% dari
realisasi TA 2013 sebesar Rp49.562.000,00.

12. Belanja Modal Alat Studio


Belanja modal alat studio dan sound systems meliputi pengadaan
peralatan photografi dan tata suara dengan anggaran/realisasi TA 2014
dan realisasi TA 2013 sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


108
108
108
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan kamera 66.493.000,00 62.134.000,00 93,44 187.086.473,00
2 Belanja modal pengadaan handycam 42.231.000,00 41.187.000,00 97,53 34.859.000,00
3 Belanja modal pengadaan proyektor 162.378.000,00 150.913.500,00 92,94 222.486.500,00
4 Belanja modal perlengkapan sound system
22.390.000,00 22.293.500,00 99,57 34.361.000,00
5 Belanja Modal Pengadaan alat-alat Studio 89.340.000,00 86.092.500,00 96,37 260.330.300,00
Jumlah 382.832.000,00 362.620.500,00 94,72 739.123.273,00

Realisasi belanja modal alat studio dan sound systems TA 2014 sebesar
Rp362.620.500,00 atau 94,72% dari anggarannya sebesar
Rp382.832.000,00, menurun sebesar Rp376.502.773,00 atau (50,94%)
dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp739.123.273,00.

13. Belanja Modal Alat Komunikasi


Anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 belanja modal
alat komunikasi sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Komunikasi :
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan telepon 634.000,00 570.000,00 89,91 7.174.000,00
2 Belanja modal pengadaan faximili 2.731.000,00 2.290.000,00 83,85 3.025.000,00
4 Belanja modal pengadaan radio HF/FM
- - 0,00 45.394.400,00
(Handy Talkie)
5 Belanja modal pengadaan radio VHF 67.680.000,00 66.385.000,00 98,09 24.599.000,00
8 Belanja modal pengadaan sentral PABX
- - 0,00 37.620.000,00
Digital
9 Belanja modal pengadaan sound system 173.065.000,00 166.828.750,00 96,40 311.668.000,00
10 belanja modal pengadaan tabung pemancar
- - 0,00 21.000.000,00

Jumlah 244.110.000,00 236.073.750,00 96,71 450.480.400,00

Realisasi belanja modal alat komunikasi TA 2014 sebesar


Rp236.073.750,00 atau 96,71% dari anggaran sebesar Rp244.110.000,00
menurun sebesar Rp214.406.650,00 atau 47,60% dibanding realisasi
TA 2013 sebesar Rp450.480.400,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


109
109
109
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

14. Belanja Modal Alat Ukur dan Timbangan


Belanja modal alat ukur dan timbangan terdiri dari belanja modal GPS,
alat Ukur dan peralatan navigasi/kompas. Anggaran dan realisasi TA
2014 serta realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan alat GPS 12.760.000,00 12.660.000,00 99,22 54.219.000,00
2 Belanja modal pengadaan
- - 0,00 600.000,00
kompas/peralatan navigasi
5 Belanja Modal Alat Ukur - - 0,00 51.743.250,00
Jumlah 12.760.000,00 12.660.000,00 99,22 106.562.250,00

Realisasi belanja modal alat ukur dan timbangan TA 2014 sebesar


Rp12.660.000,00 atau 99,22% dari anggarannya sebesar Rp12.760.000,00
menurun sebesar Rp93.902.250,00 Atau (88,12%) dari realisasi TA 2013
sebesar Rp106.562.250,00.

15. Belanja Modal Alat Kedokteran


Belanja modal alat kedokteran meliputi peralatan kedokteran dan
kesehatan untuk kepentingan RSU dan Puskesmas serta pencegahan dan
pemberantasan penyakit hewan. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta
realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Kedokteran :
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan alat-alat
- - 0,00 1.250.826.390,00
kedokteran umum
2 Belanja modal pengadaan alat-alat
1.125.000.000,00 1.006.573.000,00 89,47 -
kedokteran bedah
3 Belanja modal pengadaan alat-alat
- - 0,00 23.240.000,00
kedokteran hewan
4 Belanja modal pengadaan alat-alat penyakit
5.452.000.000,00 5.316.847.000,00 97,52 443.975.500,00
dalam/internis
5 Belanja Alat Kesehatan Puskesmas 4.467.193.300,00 4.367.966.400,00 97,78 4.003.804.050,00
6 Belanja M odal Pengadaan Alat Kesehatan
14.250.500.000,00 13.972.297.800,00 98,05 1.523.250.500,00
M edis dan Non M edis
Jumlah 25.294.693.300,00 24.663.684.200,00 97,51 7.245.096.440,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


110
110
110
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi belanja modal alat kedokteran TA 2014 sebesar


Rp24.663.684.200,00 atau 97,51 % dari anggarannya sebesar
Rp25.294.693.300,00, meningkat sebesar Rp17.418.587.760,00 atau
240,42% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp7.245.096.440,00.

16. Belanja Modal Alat Laboratorium


Belanja modal alat kedokteran meliputi peralatan laboratorium dan
praktik untuk kepentingan sekolah serta pemantauan dan pengawasan
lingkungan hidup. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA
2013 sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Laboratorium :
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan alat-alat
150.000.000,00 149.750.000,00 99,83 702.575.000,00
laboratorium biologi
2 Belanja modal pengadaan alat-alat
25.000.000,00 22.614.600,00 90,46 442.875.000,00
laboratorium kimia
3 Belanja modal pengadaan alat-alat
157.275.000,00 126.545.000,00 80,46 -
laboratorium pertanian
4 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga /
7.349.133.800,00 632.833.810,00 8,61 5.243.780.095,00
praktik sekolah
5 Belanja Modal Pengadaa BKB Kit 93.590.000,00 91.740.000,00 98,02 -
6 Belanja modal alat-alat survei 117.165.000,00 116.995.000,00 99,85 -
Jumlah 7.892.163.800,00 1.140.478.410,00 14,45 6.392.320.095,00
Realisasi belanja modal alat laboratorium TA 2014 seluruhnya sebesar
Rp1.140.478.410,00 atau 14,45% dari anggaran sebesar
Rp.7.892.163.800,00 menurun sebesar Rp5.251.841.685,00 atau (82,16%)
dibandingkan realisasi TA 2013 seluruhnya sebesar Rp6.392.320.095,00.

17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan.


Belanja modal alat persenjataan/keamanan meliputi belanja modal
peralatan dan perlengkapan kebencanaan dengan anggaran/realisasi TA
2014 dan realisasi TA 2013 sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


111
111
111
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Persenjataan/Keamanan :
Rp Rp % Rp
1 Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan
238.720.300,00 238.030.300,00 99,71 14.597.000,00
Kebencanaan
Jumlah 238.720.300,00 238.030.300,00 99,71 14.597.000,00

Realisasi belanja modal alat-alat persenjataan/keamanan TA 2014


seluruhnya sebesar Rp238.030.300,00 atau 99,71% dari anggaran
sebesar Rp238.720.300,00, meningkat sebesar Rp223.433.300,00 atau
1.530,68% dari realisasi TA 2013 seluruhnya sebesar Rp14.597.000,00.

18. Belanja Modal Sarana Kebersihan


Belanja modal sarana kebersihan dengan anggaran/realisasi TA 2014 dan
realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Sarana Kebersihan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Modal Pengadaan Sarana
98.930.000,00 97.674.600,00 98,73 613.460.900,00
Kebersihan
Jumlah 98.930.000,00 97.674.600,00 98,73 613.460.900,00

Realisasi belanja modal sarana kebersihan TA 2014 sebesar


Rp97.674.600,00 atau 98,73% dari anggarannya Rp.98.930.000,00
menurun sebesar Rp515.786.300,00 atau (84,08%) dari realisasi
TA.2013 sebesar Rp613.460.900,00.

19. Belanja modal sarana dan Prasarana Jalan


Belanja modal sarana dan prasarana dengan anggaran/realisasi TA 2014
dan realisasikan TA 2013 sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


112
112
112
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi belanja modal sarana dan prasarana jalan TA 2014 sebesar


Rp716.298.900,00 atau 94,77% dari anggarannya Rp755.790.000,00
meningkat sebesar Rp111.066.500,00 atau 18,35% dari realisasi TA
2013 sebesar Rp605.232.400,00.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan


Belanja modal gedung dan bangunan meliputi gedung kantor, rumah dinas
dan bangunan lainnya. Anggaran dan realiasasi TA 2014 serta realisasi TA
2013 sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan :
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan
9.868.858.000,00 9.793.510.902,00 99,24 81.787.667.354,00
konstruksi/pembelian gedung
3 Belanja modal pengadaan
- - 0,00 1.814.037.222,00
konstruksi/pembelian rumah
4 Belanja modal pengadaan
73.486.000,00 73.020.000,00 99,37 765.743.766,00
konstruksi/pembelian gedung
9 Belanja modal pengadaan Renovasi Pasar 4.093.742.743,00 44.803.000,00 1,09 494.073.879,00
10 Belanja modal pengadaan
konstruksi/pembelian Gedung Rawat Inap 1.312.088.000,00 1.307.848.000,00 99,68 -

11 Belanja modal pengadaan konstruksi IPAL


1.095.000.000,00 1.080.620.000,00 98,69 16.823.000,00

12 Belanja modal pengadaan konstruksi PPI 910.879.161,00 906.275.000,00 99,49 773.054.000,00


13 Belanja modal pengadaan konstruksi
15.242.933.220,00 15.086.993.600,00 98,98 564.443.000,00
gedung sekolah
14 Belanja modal pengadaan konstruksi
542.994.000,00 540.393.000,00 99,52 412.530.000,00
bangunan PKD
15 Belanja modal pengadaan konstruksi
- - 0,00 316.071.000,00
Rehab
22 Belanja modal pengadaan konstruksi
685.253.000,00 682.583.000,00 99,61 655.799.000,00
bangunan obyek wisata
23 Belanja modal pengadaan Pembangunan
125.000.000,00 124.150.000,00 99,32 59.580.000,00
Sarana Prasarana Olah Raga
27 Belanja modal pengadaan
konstruksi/pembelian bangunan guest - - 0,00 39.150.000,00
house
28 Belanja M odal Konstruksi Hutan/Taman
25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 1.993.574.000,00
Kota
31 Belanja M odal Pengadaan Tempat Parkir - - 0,00 328.525.084,00
32 Belanja M odal Pavingisasi - - 0,00 406.893.500,00
35 Belanja M odal Pagar 729.258.000,00 725.429.000,00 99,47 940.894.000,00
36 Belanja M odal Pembangunan Pasar Hewan
- - 0,00 96.850.000,00

36 Belanja M odal Penataan Ruang


11.000.000,00 11.000.000,00 100,00 50.342.000,00
Teleconfrence
Belanja M odal Pengurugan Tanah 181.000.000,00 176.142.000,00 97,32 -
Jumlah 34.896.492.124,00 30.577.767.502,00 87,62 91.516.050.805,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


113
113
113
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2014 seluruhnya sebesar


Rp30.577.767.502,00 atau 87,62% dari anggaran sebesar
Rp34.896.492.124,00 menurun sebesar Rp60.938.283.303,00 atau (66,59%)
dibandingkan realisasi TA 2013 seluruhnya sebesar Rp91.516.050.805,00.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan


Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk pembangunan
dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana jalan, jembatan, irigasi dan
jaringan. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 sebagai
berikut :

TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
103.953.250.000,00 99.692.398.700,00 95,90 32.712.536.800,00

2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi


1.241.504.000,00 1.235.440.000,00 99,51 -
Jembatan
3 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
1.573.843.000,00 1.561.375.500,00 99,21 2.688.412.600,00
Jaringan Air
4 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
1.746.853.000,00 1.692.305.100,00 96,88 1.227.910.700,00
dan Telepon
Jumlah 108.515.450.000,00 104.181.519.300,00 96,01 36.628.860.100,00

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2014 seluruhnya


sebesar Rp104.181.519.300,00 atau 96,01% dari anggaran sebesar
Rp108.515.450.000,00 meningkat sebesar Rp67.552.659.200,00 atau 184,42%
dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp36.628.860.100,00 yang dapat
dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Modal Jalan


Belanja modal jalan meliputi konstruksi jalan, konstruksi jalan kelurahan,
perlengkapan jalan dan pengurugan dan pengaspalan dengan
anggaran/realisasi TA 2014 dan realisasi TA 2013 sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


114
114
114
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 95.224.541.000,00 91.126.793.200,00 95,70 28.282.766.876,00
2 Belanja Modal Pengurugan dan
463.709.000,00 461.939.000,00 99,62 881.905.000,00
Pengaspalan
3 Belanja modal pengadaan konstruksi
8.265.000.000,00 8.103.666.500,00 98,05 3.547.864.924,00
pelengkap jalan
Jumlah 103.953.250.000,00 99.692.398.700,00 95,90 32.712.536.800,00

Realisasi belanja modal jalan TA 2014 sebesar Rp99.692.398.700,00


atau 95,90% dari anggarannya sebesar Rp103.953.250.000,00, meningkat
sebesar Rp66.979.861.900,00 atau 204,75 % dibandingkan dengan realisasi
TA 2013 sebesar Rp32.712.536.800,00

2. Belanja Modal Jembatan


Belanja modal jembatan dengan anggaran/realisasi TA 2014 dan realisasi
TA 2013 sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Jembatan :
Rp Rp % Rp
5 Belanja modal pengadaan konstruksi
1.241.504.000,00 1.235.440.000,00 99,51 -
jembatan
Jumlah 1.241.504.000,00 1.235.440.000,00 99,51 -

Realisasi belanja modal jalan TA 2014 sebesar Rp1.235.440.000,00 atau


99,51% dari anggarannya sebesar Rp1.241.504.000,00, sedangkan
TA 2013 tidak ada realisasinya.

3. Belanja Modal Irigasi


Belanja modal irigasi meliputi konstruksi dan perlengkapan irigasi, dam,
talud dan bangunan air lainnya dengan anggaran/realisasi TA 2014 dan
realisasi TA 2013 sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


115
115
115
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Jaringan Air :
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan konstruksi
1.573.843.000,00 1.561.375.500,00 99,21 2.624.927.600,00
jaringan air bersih/air minum
2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
- - 0,00 22.565.000,00
Saluran Air Kelurahan
Jumlah 1.573.843.000,00 1.561.375.500,00 99,21 2.688.412.600,00

Realisasi belanja modal irigasi TA 2014 sebesar


Rp1.561.375.500,00 atau 99,21% dari anggarannya sebesar
Rp1.573.843.000,00 menurun sebesar Rp1.127.037.100,00 atau (41,92%)
dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp2.688.412.600,00.

4. Belanja Modal Jaringan dan Instalasi


Belanja modal jaringan instalasi meliputi instalasi listrik, telepon dan
instalasi lainnya. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013
sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
dan Telepon :
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 25.500.000,00
2 Belanja modal pengadaan instalasi telepon
- - 0,00 4.500.000,00

5 Belanja modal kawat/faksimili/internet 40.120.000,00 39.929.000,00 99,52 1.555.000,00


6 Belanja modal pengadaan jaringan listrik 1.696.733.000,00 1.642.376.100,00 96,80 1.196.355.700,00
Jumlah 1.746.853.000,00 1.692.305.100,00 96,88 1.227.910.700,00
Realisasi belanja modal jaringan dan instalasi TA 2014 seluruhnya
sebesar Rp1.692.305.100,00 atau 96,88% dari anggarannya sebesar
Rp1.746.853.000,00, meningkat sebesar Rp464.394.400,00 atau 37,82%
dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp1.227.910.700,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


116
116
116
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya


Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah belanja yang menimbulkan aset
tetap selain yang telah diklasifikasi pada bagian sebelumnya. Anggaran dan
realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja M odal Pengadaan Penerangan
1.024.620.000,00 1.014.954.500,00 99,06 1.773.660.000,00
Jalan, Taman dan Hutan Kota
2 Belanja M odal Pengadaan
4.451.902.130,00 1.433.013.288,00 32,19 754.855.336,00
Buku/Kepustakaan
3 Belanja M odal Pengadaan Hewan/Ternak
6.550.000,00 6.550.000,00 100,00 -
dan Tanaman
Jumlah 5.483.072.130,00 2.454.517.788,00 44,77 2.528.515.336,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2014 seluruhnya sebesar


Rp2.454.517.788,00 atau 44,77% dari anggarannya sebesar
Rp5.483.072.130,00, menurun sebesar Rp73.997.548,00 atau (2,93%)
dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp2.528.515.336,00. dengan
rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan


Kota
Belanja modal pengadaan jalan, taman dan hutan kota meliputi pengadaan
lampu-lampu untuk jalan umum, perlengkapan taman obyek wisata dan
pengadaan sarana prasarana outbound, dengan anggaran/realisasi TA
2014 dan realisasi TA 2013 sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


117
117
117
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi belanja modal pengadaan jalan, taman dan hutan kota TA


2014 seluruhnya sebesar Rp1.014.954.500,00 atau 99,06% dari
anggarannya sebesar Rp1.024.620.000,00, menurun sebesar
Rp758.705.500,00 atau (42,78%) dibandingkan realisasi TA 2013
seluruhnya sebesar Rp1.773.660.000,00.

2. Belanja Modal Buku dan Pustaka


Belanja modal buku dan pustaka meliputi buku-buku pelajaran sekolah,
pustaka umum, ensiklopedia, peraturan perundang-undangan dan buku
pustaka lainnya dengan anggaran/realisasi TA 2014 dan realisasi TA

2013 sebagai berikut:


TA 2014 TA 2013
Belanja Modal Pengadaan
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Buku/Kepustakaan
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan buku bahasa dan
114.493.000,00 113.986.700,00 99,56 148.141.000,00
sastra
2 Belanja modal pengadaan buku ilmu
1.400.000,00 1.317.000,00 94,07 940.000,00
pengetahuan umum
3 Belanja modal pengadaan buku ilmu politik
3.250.000,00 3.250.000,00 100,00 3.250.000,00
dan ketatanegaraan
4 Belanja modal pengadaan buku ilmu
7.947.500,00 7.915.500,00 99,60 2.695.500,00
pengetahuan dan teknologi
5 Belanja modal pengadaan buku peraturan
43.982.500,00 33.446.158,00 76,04 23.019.636,00
perundang-undangan
6 Belanja modal pengadaan buku pengayaan,
buku Referensi dan buku Panduan 4.280.829.130,00 1.273.097.930,00 29,74 575.324.200,00
Pendidik
7 Belanja modal pengadaan VCD ilmu
- - 0,00 1.485.000,00
pengetahuan
Jumlah 4.451.902.130,00 1.433.013.288,00 32,19 754.855.336,00

Realisasi belanja modal buku dan pustaka TA 2014 sebesar


Rp1.433.013.288,00 atau 32,19% dari anggarannya sebesar
Rp4.451.902.130,00, meningkat sebesar Rp678.157.952,00 atau
89,84% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp754.855.336,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


118
118
118
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

3. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman


Belanja modal pengadaan hewan/ternak dan tanaman dengan
anggaran/realisasi TA 2014 dan realisasi TA 2013 sebagai berikut :

TA2014 TA2013
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
dan Tanaman :
Rp Rp % Rp
1 Belanja modal pengadaan tanaman 6.550.000,00 6.550.000,00 100,00 -
Jumlah 6.550.000,00 6.550.000,00 100,00 -
Realisasi belanja modal pengadaan hewan/ternak dan tanaman TA 2014
sebesar Rp6.550.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar
Rp6.550.000,00, sedangkan TA 2013 tidak ada realisasinya.

f. Belanja Modal BLUD


Belanja modal BLUD, anggaran dan realisasi TA 2014 serta TA 2014 sebagai
berikut:
TA 2014 TA 2013
Belanja Modal BLUD : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 RSUD Kraton 6.842.144.550,00 6.176.451.370,00 90,27 12.620.903.600,00
2 RSUD Kajen 2.253.987.300,00 1.424.504.375,00 63,20 2.359.864.900,00
3 Kecamatan Buaran - - 0,00 7.500.000,00
4 Kecamatan Kandangserang - - 0,00 167.301.000,00
5 Dinas Pekerjaan Umum - - 0,00 697.484.000,00
Jumlah 9.096.131.850,00 7.600.955.745,00 83,56 15.853.053.500,00

Realisasi belanja BLUD TA 2014 sebesar


Rp7.600.955.745,00 atau 83,56% dari anggarannya sebesar
Rp9.096.131.850,00, menurun sebesar Rp8.252.097.755,00 atau (52,05%)
dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp15.853.053.500,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


119
119
119
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

3. Belanja Tak Terduga


Belanja Tidak terduga yang dianggarkan sebesar Rp4.145.788.000,00 terealisasi
sebesar Rp1.186.575.000,00 atau 28,62 % dari anggarannya yang ditetapkan dengan
SK Bupati Nomor 362/74 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Penetapan
status keadaan darurat penanganan bencana angin, banjir dan tanah longsor di
Kabupaten Pekalongan, dan SK Bupati nomor 360/266 tahun 2014 tanggal 17
Juni 2014 tentang Penunjukan Koordinator, Penanggung Jawab Teknis dan
Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan Penanganan sarana dan prasarana fisik
yang rusak akibat bencana alam tahap I (satu) Tahun Anggaran 2014

Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanganan atau
penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial dan pelaksanaan
kewenangan daerah. Pengguna Anggaran Belanja Tak Terduga adalah Kepala
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan
yang pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada SKPD terkait. Anggaran dan

realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
BelanjaTidak Terduga : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 BelanjaTidak Terduga 4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00
Jumlah 4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00

Realisasi belanja tak terduga TA 2014 seluruhnya sebesar Rp1.186.575.000,00


atau 28,62% dari anggarannya sebesar Rp4.145.788.000,00, menurun sebesar
Rp2.434.507.300,00 atau (67,23%) dibandingkan dengan realisasi TA 2013
sebesar Rp3.621.082.300,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


120
120
120
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

4. Belanja Transfer
Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Pekalongan meliputi Bagi Hasil Pendapatan
ke Desa, baik pajak maupun retribusi, Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bantuan
Keuangan ke Desa dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2014
serta realisasi TA 2013 sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Belanja Transfer : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Provinsi
2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah
42.113.850,00 42.113.850,00 100,00 42.276.800,00
Kepada Pihak Ketiga
3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 42.670.039.700,00 42.396.880.792,00 99,36 43.312.438.600,00
4 Belanja Bantuan kepada Partai Politik 935.052.600,00 935.052.600,00 100,00 826.286.500,00
Jumlah 43.647.206.150,00 43.374.047.242,00 99,37 44.181.001.900,00

Realisasi Belanja Transfer TA 2014 sebesar Rp43.374.047.242,00 atau 99,37%


dari anggarannya sebesar Rp43.647.206.150,00, menurun sebesar Rp806.954.658,00
atau (1,83%) dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp44.181.001.900,00, yang
dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Bagi hasil Kepada pihak ketiga


Belanja Bagi hasil kepada pihak ketiga dengan anggaran/realisasi TA 2014
dan realisasi TA 2013 dapat dirinci sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Pihak Ketiga :
Rp Rp % Rp
1 Bagi Hasil retribusi Obyek Wisata Depok 26.550.750,00 26.550.750,00 100,00 26.517.250,00
2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Bumi
15.563.100,00 15.563.100,00 100,00 15.759.550,00
Perkemahan Linggoasri
Jumlah 42.113.850,00 42.113.850,00 100,00 42.276.800,00

Realisasi belanja bagi hasil pihak ketiga TA 2014 sebesar Rp42.113.850,00


atau 100% dari anggarannya sebesar Rp42.113.850,00 menurun sebesar
Rp162.950,00 atau (0,39%) dari realisasi TA 2013 sebesar Rp42.276.800,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


121
121
121
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

b. Belanja Bantuan Keuangan ke Desa


Belanja Bantuan Keuangan ke Desa meliputi bantuan penghasilan aparat
desa, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan pembangunan fisik sarana dan
prasarana, serta bantuan keuangan lainnya. dengan anggaran/realisasi TA
2014 dan realisasi TA 2013 dapat dirinci sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Belanja Keuangan Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
19.163.392.700,00 18.890.234.000,00 98,57 18.338.716.600,00
Desa
2 Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa 18.870.000.000,00 18.869.999.792,00 100,00 16.646.715.000,00
3 Bantuan Keuangan - Pembangunan Fisik 1.745.147.000,00 1.745.147.000,00 100,00 1.363.667.000,00
4 Bantuan Keuangan - Lainnya 2.891.500.000,00 2.891.500.000,00 100,00 6.963.340.000,00
Jumlah 42.670.039.700,00 42.396.880.792,00 99,36 43.312.438.600,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa TA 2014 seluruhnya sebesar


Rp42.396.880.792,00 atau 99,36% dari anggaran sebesar
Rp42.670.039.700,00 menurun sebesar Rp915.557.808,00 atau (2,11%)
dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp43.312.438.600,00. yang dapat
dirinci lebih jauh sebagai berikut :

1. Belanja Bantuan Penghasilan Aparat Desa


Belanja bantuan penghasilan aparat desa meliputi tunjangan penghasilan
aparat pemerintah desa, bantuan tali asih untuk mantan aparat pemerintah
desa yang purna tugas/lansia, bantuan uang duka kepada aparat desa yang
meninggal dunia, dan bantuan untuk mantan sekdes yang tidak diangkat
menjadi PNS. Berdasar SK Bupati Pekalongan No. 141.3/29 tahun 2014
tanggal 3 Januari 2014 tentang pemberian tunjangan penghasilan kepada
aparat pemerintah desa tahun anggaran 2014 disalurkan melalui rekening
desa masing-masing, dengan anggaran/realisasi TA 2014 dan realisasi TA
2013 sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


122
122
122
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
1 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 -
Desa
2 Bantuan Tali Asih untuk Mantan Aparat
Pemerintah Desa yang Purna Tugas / 216.250.000,00 216.250.000,00 100,00 -
Lansia
3 Bantuan Uang Duka kepada Aparat
37.500.000,00 33.750.000,00 90,00 -
Pemerintah Desa yang Meninggal Dunia
4 Bantuan untuk M antan Sekretaris Desa
(Sekdes) yang tidak diangkat menjadi PNS - - 0,00 -

5 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Garungwiyoro 121.066.800,00 121.066.800,00 100,00 -
Kec.Kandangserang
6 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Klesem 128.643.600,00 128.643.600,00 100,00 -
Kec.Kandangserang
7 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Tajur 112.801.200,00 112.801.200,00 100,00 -
Kec.Kandangserang
8 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Sukoharjo 112.801.200,00 104.859.700,00 92,96 -
Kec.Kandangserang
9 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Bojongkoneng 112.801.200,00 109.357.200,00 96,95 -
Kec.Kandangserang
10 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Wangkelang 112.112.400,00 112.112.400,00 100,00 -
Kec.Kandangserang
11 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Gembong 136.909.200,00 136.909.200,00 100,00 -
Kec.Kandangserang
12 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Bodas 112.801.200,00 112.801.200,00 100,00 -
Kec.Kandangserang
13 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Lambur 129.332.400,00 129.332.400,00 100,00 -
Kec.Kandangserang
14 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Luragung 112.801.200,00 112.801.200,00 100,00 -
Kec.Kandangserang
15 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Bubak 95.581.200,00 95.581.200,00 100,00 -
Kec.Kandangserang
16 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Kandangserang 97.867.200,00 96.935.500,00 99,05 -
Kec.Kandangserang
17 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Karanggondang 96.270.000,00 96.270.000,00 100,00 -
Kec.Kandangserang
18 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Trajumas 137.598.000,00 137.598.000,00 100,00 -
Kec.Kandangserang
19 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Werdi Kec. Paninggaran 127.954.800,00 127.954.800,00 100,00 -

20 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Krandegan Kec. 96.270.000,00 96.270.000,00 100,00 -
Paninggaran

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


123
123
123
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
21 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Tanggeran Kec. 118.311.600,00 118.311.600,00 100,00 -
Paninggaran
22 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Kaliombo Kec. 104.535.600,00 99.714.000,00 95,39 -
Paninggaran
23 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Sawangan Kec. 112.801.200,00 112.801.200,00 100,00 -
Paninggaran
24 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Domiyang Kec. 132.087.600,00 132.087.600,00 100,00 -
Paninggaran
25 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Lambanggelun Kec. 129.332.400,00 129.332.400,00 100,00 -
Paninggaran
26 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Bedagung Kec. 104.535.600,00 102.469.200,00 98,02 -
Paninggaran
27 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Winduaji Kec. 111.423.600,00 111.423.600,00 100,00 -
Paninggaran
28 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Lumeneng Kec. 160.328.400,00 160.328.400,00 100,00 -
Paninggaran
29 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Kaliboja Kec. 137.598.000,00 137.598.000,00 100,00 -
Paninggaran
30 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Botosari Kec. 121.066.800,00 121.066.800,00 100,00 -
Paninggaran
31 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Paninggaran Kec. 137.598.000,00 133.465.200,00 97,00 -
Paninggaran
32 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Notogiwang Kec. 137.598.000,00 133.465.200,00 97,00 -
Paninggaran
33 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Tenogo Kec. 112.801.200,00 107.979.600,00 95,73 -
Paninggaran
34 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa M esoyi Kec. Talun 76.950.000,00 67.603.400,00 87,85 -

35 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Sengare Kec. Talun 96.742.800,00 96.742.800,00 100,00 -

36 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Talun Kec. Talun 63.754.800,00 63.754.800,00 100,00 -

37 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Kalirejo Kec. Talun 70.352.400,00 70.352.400,00 100,00 -

38 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Karangasem Kec. Talun 70.352.400,00 70.352.400,00 100,00 -

39 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Jolotigo Kec. Talun 93.630.000,00 93.630.000,00 100,00 -

40 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Donowangun Kec. 60.292.900,00 59.193.300,00 98,18 -
Talun

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


124
124
124
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
41 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Banjarsari Kec. Talun 58.899.600,00 58.899.600,00 100,00 -

42 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Batusari Kec. Talun 63.754.800,00 63.754.800,00 100,00 -

43 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Krompeng Kec. Talun 70.352.400,00 70.352.400,00 100,00 -

44 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Pamutuh Kec. 96.270.000,00 96.270.000,00 100,00 -
Lebakbarang
45 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Wonosido Kec. 88.004.400,00 88.004.400,00 100,00 -
Lebakbarang
46 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Sidomulyo Kec. 122.664.000,00 120.597.600,00 98,32 -
Lebakbarang
47 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Lebakbarang Kec. 121.066.800,00 121.066.800,00 100,00 -
Lebakbarang
48 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Bantarkulon Kec. 96.270.000,00 92.826.000,00 96,42 -
Lebakbarang
49 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa Tembelanggunung Kec. 88.004.400,00 88.004.400,00 100,00 -
Lebakbarang
50 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Depok Kec. 88.004.400,00 88.004.400,00 100,00 -
Lebakbarang
51 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Timbangsari Kec. 88.004.400,00 88.004.400,00 100,00 -
Lebakbarang
52 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Kutorembet Kec. 97.867.200,00 95.401.500,00 97,48 -
Lebakbarang
53 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Kapundutan Kec. 88.004.400,00 88.004.400,00 100,00 -
Lebakbarang
54 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Mendolo Kec. 104.535.600,00 104.535.600,00 100,00 -
Lebakbarang
55 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Ketanonageng Kec.Sragi 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -

56 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Bulaksari Kec.Sragi 70.370.400,00 70.370.400,00 100,00 -

57 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Kalijambe Kec.Sragi 75.441.600,00 74.173.600,00 98,32 -

58 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Krasakageng Kec.Sragi 65.299.200,00 65.299.200,00 100,00 -

59 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Tegalsuruh Kec.Sragi 55.156.800,00 51.035.200,00 92,53 -

60 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Gebangkerep Kec.Sragi 85.584.000,00 83.048.400,00 97,04 -

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


125
125
125
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
61 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kepada Desa Kedungjaran Kec.Sragi 66.825.600,00 66.825.600,00 100,00 -

62 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kepada Desa Tegalontar Kec.Sragi 65.726.000,00 61.372.800,00 93,38 -

63 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kepada Desa M rican Kec.Sragi 34.872.000,00 34.872.000,00 100,00 -

64 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kepada Desa Sumubkidul Kec.Sragi 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -

65 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kepada Desa Sumublor Kec.Sragi 66.571.200,00 66.571.200,00 100,00 -

66 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kepada Desa Sijeruk Kec.Sragi 51.612.000,00 47.490.400,00 92,01 -

67 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kepada Desa Bulakpelem Kec.Sragi 65.726.000,00 61.372.800,00 93,38 -

68 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kepada Desa Purworejo Kec.Sragi 55.284.000,00 55.284.000,00 100,00 -

69 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kepada Desa Klunjukan Kec.Sragi 44.596.000,00 40.474.400,00 90,76 -

70 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kepada Desa Purwodadi Kec.Sragi 50.212.800,00 50.212.800,00 100,00 -

71 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kepada Desa Simego 121.066.800,00 121.066.800,00 100,00 -
Kec.Petungkriyono
72 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kepada Desa Tlogohendro 129.332.400,00 129.332.400,00 100,00 -
Kec.Petungkriyono
73 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kepada Desa Curugmuncar 88.004.400,00 88.004.400,00 100,00 -
Kec.Petungkriyono
74 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kepada Desa Tlogopakis 129.332.400,00 125.199.600,00 96,80 -
Kec.Petungkriyono
75 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kepada Desa Kayupuring 121.066.800,00 118.311.600,00 97,72 -
Kec.Petungkriyono
76 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kepada Desa Gumelem 88.004.400,00 85.735.400,00 97,42 -
Kec.Petungkriyono
77 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kepada Desa Yosorejo 112.801.200,00 108.668.400,00 96,34 -
Kec.Petungkriyono
78 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kepada Desa Songgodadi 112.801.200,00 107.979.600,00 95,73 -
Kec.Petungkriyono
79 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kepada Desa Kasimpar 96.270.000,00 96.270.000,00 100,00 -
Kec.Petungkriyono
80 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kepada Desa Kadipaten 61.754.400,00 60.654.800,00 98,22 -
Kec.Wiradesa

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


126
126
126
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
81 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Karangjati 45.014.400,00 45.014.400,00 100,00 -
Kec.Wiradesa
82 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Wiradesa Kec.Wiradesa 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -

83 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Bondansari 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -
Kec.Wiradesa
84 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Kauman Kec.Wiradesa 51.612.000,00 51.612.000,00 100,00 -

85 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Waru lor Kec.Wiradesa 55.156.800,00 48.812.800,00 88,50 -

86 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Delegtukang 44.169.200,00 44.169.200,00 100,00 -
Kec.Wiradesa
87 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Petukangan 39.943.200,00 39.943.200,00 100,00 -
Kec.Wiradesa
88 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Warukidul 50.085.600,00 48.395.200,00 96,62 -
Kec.Wiradesa
89 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Kampil Kec.Wiradesa 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -

90 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Kemplong 34.872.000,00 34.872.000,00 100,00 -
Kec.Wiradesa
91 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Tambakroto Kec. Kajen 73.751.200,00 70.370.400,00 95,42 -

92 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Sokoyoso Kec. Kajen 59.382.800,00 59.382.800,00 100,00 -

93 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Kajongan Kec. Kajen 60.228.000,00 56.847.200,00 94,39 -

94 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Gandarum Kec. Kajen 75.441.600,00 70.793.000,00 93,84 -

95 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Kalijoyo Kec. Kajen 70.370.400,00 70.370.400,00 100,00 -

96 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Pekiringan Alit Kec. 69.525.200,00 69.525.200,00 100,00 -
Kajen
97 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Nyamok Kec. Kajen 60.228.000,00 60.228.000,00 100,00 -

98 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Tanjungsari Kec. Kajen 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -

99 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Kebonagung Kec. Kajen 80.935.400,00 80.935.400,00 100,00 -

100 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Salit Kec. Kajen 65.299.200,00 65.299.200,00 100,00 -

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


127
127
127
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasio Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
101 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Rowolaku Kec. Kajen 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -

102 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Linggoasri Kec. Kajen 122.664.000,00 118.531.200,00 96,63 -

103 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Pringsurat Kec. Kajen 50.085.600,00 47.550.000,00 94,94 -

104 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa Sinangohp rendeng Kec. 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -
Kajen
105 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Pekiringan Ageng Kec. 45.014.400,00 45.014.400,00 100,00 -
Kajen
106 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Sabarwangi Kec. Kajen 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -

107 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Wonorejo Kec. Kajen 48.395.200,00 48.395.200,00 100,00 -

108 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Kut orejo Kec. Kajen 60.228.000,00 56.424.600,00 93,68 -

109 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Tanjung Kulon Kec. 55.156.800,00 51.776.000,00 93,87 -
Kajen
110 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Gejlig Kec. Kajen 65.299.200,00 65.299.200,00 100,00 -

111 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Sangkanjoy o Kec. 60.228.000,00 60.228.000,00 100,00 -
Kajen
112 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Sambiroto Kec. Kajen 71.896.800,00 71.896.800,00 100,00 -

113 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Kut orojo Kec. Kajen 104.535.600,00 104.535.600,00 100,00 -

114 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Brengkolang Kec. Kajen 88.004.400,00 88.004.400,00 100,00 -

115 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Logandeng Kec. 39.943.200,00 39.943.200,00 100,00 -
Karangdadap
116 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Pagumenganmas Kec. 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -
Karangdadap
117 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Kaligawe Kec. 39.943.200,00 39.943.200,00 100,00 -
Karangdadap
118 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Kalilembu Kec. 39.943.200,00 39.943.200,00 100,00 -
Karangdadap
119 T unjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah
Desa kep ada Desa Kebonrowop ucang Kec. 69.525.200,00 69.525.200,00 100,00 -
Karangdadap
120 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Pegandon Kec. 60.228.000,00 60.228.000,00 100,00 -
Karangdadap
121 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Jrebengkembang Kec. 36.562.400,00 36.562.400,00 100,00 -
Karangdadap
122 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Kedungkebo Kec. 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -
Karangdadap
123 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Karangdadap Kec. 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -
Karangdadap
124 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Pangkah Kec. 39.943.200,00 35.821.600,00 89,68 -
Karangdadap
125 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Kebonsari Kec. 70.370.400,00 70.370.400,00 100,00 -
Karangdadap

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


128
128
128
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasi o Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
126 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Tunjungsari Kec. 55.156.800,00 52.621.200,00 95,40 -
Siwalan
127 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Tengeng Wet an Kec. 90.655.200,00 90.655.200,00 100,00 -
Siwalan
128 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa M ejasem Kec. Siwalan 40.365.800,00 40.365.800,00 100,00 -

129 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Rembun Kec. Siwalan 65.721.800,00 63.186.200,00 96,14 -

130 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Pait Kec. Siwalan 79.667.600,00 79.667.600,00 100,00 -

131 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Blacanan Kec. Siwalan 50.085.600,00 45.859.600,00 91,56 -

132 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Boyot eluk Kec. Siwalan 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -

133 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Blimbingwuluh Kec. 60.228.000,00 60.228.000,00 100,00 -
Siwalan
134 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Wonosari Kec. Siwalan 36.139.800,00 36.139.800,00 100,00 -

135 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Tengeng Kulon Kec. 60.228.000,00 59.382.800,00 98,60 -
Siwalan
136 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Siwalan Kec. Siwalan 70.370.400,00 70.370.400,00 100,00 -

137 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Yosorejo Kec. Siwalan 60.228.000,00 56.847.200,00 94,39 -

138 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Dep ok Kec. Siwalan 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -

139 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Werdi Kec. Wonokerto 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -

140 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Bebel Kec. Wonokert o 50.085.600,00 48.499.600,00 96,83 -

141 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Sijambe Kec. 45.014.400,00 41.211.000,00 91,55 -
Wonokerto
142 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Pecakaran Kec. 45.014.400,00 45.014.400,00 100,00 -
Wonokerto
143 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah
Desa kep ada Desa Wonokerto Kulon Kec. 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -
Wonokerto
144 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Semut Kec. Wonokerto 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -

145 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Rowoy oso Kec. 65.299.200,00 64.454.000,00 98,71 -
Wonokerto
146 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah
Desa kep ada Desa Wonokerto Wet an Kec. 45.014.400,00 45.014.400,00 100,00 -
Wonokerto
147 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Pesanggrahan Kec. 45.014.400,00 45.014.400,00 100,00 -
Wonokerto
148 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Ap i-ap i Kec. 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -
Wonokerto
149 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Trat ebang Kec. 45.014.400,00 43.428.400,00 96,48 -
Wonokerto
150 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Ngalian Kec. Tirt o 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


129
129
129
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasio Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
151 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Karangany ar Kec. 50.085.600,00 47.127.400,00 94,09 -
T irt o
152 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Pandanarum Kec. T irt o 51.602.400,00 51.602.400,00 100,00 -

153 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Pucung Kec. Tirt o 61.744.800,00 60.158.800,00 97,43 -

154 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Tanjung Kec. Tirt o 39.943.200,00 39.943.200,00 100,00 -

155 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Curug Kec. Tirt o 61.322.200,00 59.631.800,00 97,24 -

156 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Karangjomp o Kec. 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -
T irt o
157 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa M ulyorejo Kec. Tirt o 40.788.400,00 40.788.400,00 100,00 -

158 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Pacar Kec. T irt o 50.930.800,00 49.344.800,00 96,89 -

159 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Samborejo Kec. T irt o 55.156.800,00 48.812.800,00 88,50 -

160 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Tegaldowo Kec. T irt o 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -

161 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Jeruksari Kec. T irt o 45.014.400,00 45.014.400,00 100,00 -

162 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Wuled Kec. T irt o 45.014.400,00 45.014.400,00 100,00 -

163 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Silirejo Kec. Tirt o 60.228.000,00 60.228.000,00 100,00 -

164 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Sidorejo Kec. Tirt o 56.002.000,00 56.002.000,00 100,00 -

165 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Dadirejo Kec. Tirt o 67.834.800,00 61.495.800,00 90,66 -

166 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Jet ak Kidul Kec. 76.968.000,00 73.587.200,00 95,61 -
Wonopringgo
167 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Legokgunung Kec. 60.228.000,00 58.115.000,00 96,49 -
Wonopringgo
168 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Kwagean Kec. 39.943.200,00 39.943.200,00 100,00 -
Wonopringgo
169 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Rowokembu Kec. 75.441.600,00 71.638.200,00 94,96 -
Wonopringgo
170 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Samp ih Kec. 39.943.200,00 39.943.200,00 100,00 -
Wonopringgo
171 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Gondang Kec. 37.364.400,00 37.364.400,00 100,00 -
Wonopringgo
172 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Pegaden Tengah Kec. 50.085.600,00 46.704.800,00 93,25 -
Wonopringgo
173 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Sast rodirjan Kec. 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -
Wonopringgo
174 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Galang Pengamp on 62.763.600,00 61.177.600,00 97,47 -
Kec. Wonopringgo
175 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Get as Kec. 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -
Wonopringgo

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


130
130
130
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasi o Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
176 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Wonop ringgo Kec. 44.169.200,00 44.169.200,00 100,00 -
Wonop ringgo
177 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Wonorejo Kec. 60.228.000,00 59.382.800,00 98,60 -
Wonop ringgo
178 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Jet aklengkong Kec. 39.943.200,00 37.407.600,00 93,65 -
Wonop ringgo
179 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Surobay an Kec. 50.559.600,00 50.559.600,00 100,00 -
Wonop ringgo
180 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Gut omo Kec. 61.073.200,00 59.805.400,00 97,92 -
Karanganyar
181 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Karanggondang Kec. 39.943.200,00 39.943.200,00 100,00 -
Karangany ar
182 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Pedawang Kec. 50.930.800,00 48.817.800,00 95,85 -
Karangany ar
183 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Legokkalong Kec. 61.754.400,00 59.555.200,00 96,44 -
Karangany ar
184 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Kut osari Kec. 57.528.400,00 57.528.400,00 100,00 -
Karangany ar
185 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Banjarejo Kec. 45.014.400,00 45.014.400,00 100,00 -
Karangany ar
186 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Sidomukt i Kec. 55.156.800,00 52.198.600,00 94,64 -
Karangany ar
187 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Wonosari Kec. 71.896.800,00 71.896.800,00 100,00 -
Karangany ar
188 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Limbangan Kec. 55.156.800,00 53.043.800,00 96,17 -
Karangany ar
189 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Lolong Kec. 66.383.200,00 66.383.200,00 100,00 -
Karangany ar
190 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Pododadi Kec. 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -
Karangany ar
191 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Karangsari Kec. 60.228.000,00 60.228.000,00 100,00 -
Karangany ar
192 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Kulu Kec. Karangany ar 70.370.400,00 67.412.200,00 95,80 -

193 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Sokosari Kec. 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -
Karangany ar
194 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Kay ugerit an Kec. 74.596.400,00 74.596.400,00 100,00 -
Karangany ar
195 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Wat up ayung Kec. 56.683.200,00 56.683.200,00 100,00 -
Kesesi
196 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Podosari Kec. Kesesi 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -

197 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Langensari Kec. Kesesi 60.228.000,00 60.228.000,00 100,00 -

198 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Wat ugajah Kec. Kesesi 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -

199 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Kary omukt i Kec. 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -
Kesesi
200 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Kaibahan Kec. Kesesi 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


131
131
131
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasio Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
201 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Ponolawen Kec. Kesesi 60.228.000,00 57.692.400,00 95,79 -

202 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Sidomuly o Kec. Kesesi 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -

203 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Sidosari Kec. Kesesi 60.228.000,00 60.228.000,00 100,00 -

204 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Pant irejo Kec. Kesesi 60.228.000,00 60.228.000,00 100,00 -

205 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Brondong Kec. Kesesi 63.754.800,00 63.754.800,00 100,00 -

206 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Ujungnegoro Kec. 106.132.800,00 106.132.800,00 100,00 -
Kesesi
207 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Srinahan Kec. Kesesi 45.014.400,00 45.014.400,00 100,00 -

208 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Kwasen Kec. Kesesi 65.299.200,00 62.341.000,00 95,47 -

209 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Jagung Kec. Kesesi 60.228.000,00 60.228.000,00 100,00 -

210 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Karangrejo Kec. Kesesi 50.085.600,00 49.292.600,00 98,42 -

211 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Kesesi Kec. Kesesi 70.370.400,00 70.370.400,00 100,00 -

212 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Krandon Kec. Kesesi 65.299.200,00 65.299.200,00 100,00 -

213 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Kalimade Kec. Kesesi 55.156.800,00 53.043.800,00 96,17 -

214 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Sukorejo Kec. Kesesi 65.299.200,00 62.763.600,00 96,12 -

215 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa M ulyorejo Kec. Kesesi 50.085.600,00 47.972.600,00 95,78 -

216 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Kwigaran Kec. Kesesi 57.692.400,00 56.424.600,00 97,80 -

217 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Windurojo Kec. Kesesi 112.801.200,00 112.801.200,00 100,00 -

218 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Babalan Lor Kec. 39.943.200,00 37.830.200,00 94,71 -
Bojong
219 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Karangsari Kec. Bojong 34.872.000,00 34.872.000,00 100,00 -

220 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Kemasan Kec. Bojong 45.014.400,00 42.478.800,00 94,37 -

221 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Ket it ang Kidul Kec. 49.240.400,00 47.127.400,00 95,71 -
Bojong
222 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Kalipancur Kec. Bojong 70.370.400,00 70.370.400,00 100,00 -

223 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Sumurjomblangbogo 90.232.600,00 90.232.600,00 100,00 -
Kec. Bojong
224 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Wangandowo Kec. 64.454.000,00 64.454.000,00 100,00 -
Bojong
225 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa M enjangan Kec. Bojong 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


132
132
132
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasio Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
226 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Rejosari Kec. Bojong 45.014.400,00 42.056.200,00 93,43 -

227 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Bojongminggir Kec. 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -
Bojong
228 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Legokclile Kec. Bojong 39.943.200,00 39.943.200,00 100,00 -

229 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Babalan Kidul Kec. 45.014.400,00 45.014.400,00 100,00 -
Bojong
230 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Wirodit an Kec. Bojong 34.449.400,00 34.449.400,00 100,00 -

231 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Ket it ang Lor Kec. 44.169.200,00 44.169.200,00 100,00 -
Bojong
232 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Bukur Kec. Bojong 65.299.200,00 62.341.000,00 95,47 -

233 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Pant ianom Kec. Bojong 45.014.400,00 45.014.400,00 100,00 -

234 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa Randumukt iwaren Kec. 75.441.600,00 75.441.600,00 100,00 -
Bojong
235 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Duwet Kec. Bojong 50.085.600,00 49.663.000,00 99,16 -

236 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Bojong Wet an Kec. 55.156.800,00 53.466.400,00 96,94 -
Bojong
237 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Bojong Lor Kec. Bojong 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -

238 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Jajarway ang Kec. 44.169.200,00 44.169.200,00 100,00 -
Bojong
239 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Sembungjambu Kec. 60.228.000,00 51.776.000,00 85,97 -
Bojong
240 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Larikan Kec. Doro 63.754.800,00 63.754.800,00 100,00 -

241 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Randusari Kec. Doro 59.378.400,00 59.378.400,00 100,00 -

242 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Pungangan Kec. Doro 89.601.600,00 89.601.600,00 100,00 -

243 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Rogoselo Kec. Doro 60.909.200,00 57.528.400,00 94,45 -

244 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Kut osari Kec. Doro 59.382.800,00 59.382.800,00 100,00 -

245 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Kalimojosari Kec. Doro 60.228.000,00 60.228.000,00 100,00 -

246 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Dororejo Kec. Doro 39.943.200,00 39.943.200,00 100,00 -

247 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Sawangan Kec. Doro 76.950.000,00 76.950.000,00 100,00 -

248 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Lemahabang Kec. Doro 83.547.600,00 83.547.600,00 100,00 -

249 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Sidoharjo Kec. Doro 96.270.000,00 96.270.000,00 100,00 -

250 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Wringinagung Kec. 56.002.000,00 56.002.000,00 100,00 -
Doro

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


133
133
133
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasi o Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
251 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Doro Kec. Doro 70.370.400,00 70.370.400,00 100,00 -

252 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Bligorejo Kec. Doro 65.299.200,00 65.299.200,00 100,00 -

253 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Harjosari Kec. Doro 59.382.800,00 58.960.200,00 99,29 -

254 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Wonoy oso Kec. Buaran 45.014.400,00 38.670.400,00 85,91 -

255 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Simbang Wet an Kec. 39.943.200,00 39.943.200,00 100,00 -
Buaran
256 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Pakumbulan Kec. 53.466.400,00 53.466.400,00 100,00 -
Buaran
257 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Paweden Kec. Buaran 50.085.600,00 46.704.800,00 93,25 -

258 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Kert ijay an Kec. Buaran 55.156.800,00 55.156.800,00 100,00 -

259 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Wat usalam Kec. Buaran 40.788.400,00 40.788.400,00 100,00 -

260 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Cop rayan Kec. Buaran 45.014.400,00 45.014.400,00 100,00 -

261 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa Kedungp at angewu Kec. 55.156.800,00 54.734.200,00 99,23 -
Kedungwuni
262 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Rowocacing Kec. 29.800.800,00 29.800.800,00 100,00 -
Kedungwuni
263 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Tosaran Kec. 56.683.200,00 56.133.400,00 99,03 -
Kedungwuni
264 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Proto Kec. Kedungwuni 39.943.200,00 35.821.600,00 89,68 -

265 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Podo Kec. Kedungwuni 41.469.600,00 36.521.400,00 88,07 -

266 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Bugangan Kec. 34.872.000,00 34.872.000,00 100,00 -
Kedungwuni
267 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Tangkil t engah Kec. 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -
Kedungwuni
268 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Karangdowo Kec. 65.299.200,00 65.299.200,00 100,00 -
Kedungwuni
269 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Pakisp ut ih Kec. 45.014.400,00 42.056.200,00 93,43 -
Kedungwuni
270 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Langkap Kec. 45.014.400,00 45.014.400,00 100,00 -
Kedungwuni
271 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Pajomblangan Kec. 46.540.800,00 46.540.800,00 100,00 -
Kedungwuni
272 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Kway angan Kec. 34.872.000,00 34.872.000,00 100,00 -
Kedungwuni
273 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Salakbrojo Kec. 60.228.000,00 60.228.000,00 100,00 -
Kedungwuni
274 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Rengas Kec. 45.014.400,00 45.014.400,00 100,00 -
Kedungwuni
275 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Ambokembang Kec. 40.788.400,00 40.788.400,00 100,00 -
Kedungwuni

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


134
134
134
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
276 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa T angkil Kulon Kec. 50.085.600,00 50.085.600,00 100,00 -
Kedungwuni
277 Belanja Bantuan Komp ensasi M antan
Sekretaris Desa (Sekdes) kep ada Sutjip to 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 -
Desa Legokkalong Kec. Karangany ar
278 Belanja Bantuan Komp ensasi M antan
Sekretaris Desa (Sekdes) kep ada Pastjo - - 0,00 -
Desa Lolong Kec. Karangany ar
279 Belanja Bantuan Komp ensasi M antan
Sekretaris Desa (Sekdes) kep ada M artono - - 0,00 -
Desa Linggoasri Kec.Kajen
280 Belanja Bantuan Komp ensasi M antan
Sekretaris Desa (Sekdes) kep ada Achmad - - 0,00 -
Zaenuri Desa Kutosari Kec. Karangany ar
281 Belanja Bantuan Komp ensasi M antan
Sekretaris Desa (Sekdes) kep ada Suntung - - 0,00 -
Sury ono Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi
282 Komp ensasi Tanah Bengkok Desa
65.000.000,00 65.000.000,00 100,00 -
Dadirejo Kecamatan Tirto
283 Bantuan Keuangan untuk Pengadaan Tanah
503.580.000,00 503.580.000,00 100,00 -
Relokasi Korban bencana
284 Belanja Bantuan Komp ensasi M antan
Sekretaris Desa (Sekdes) kep ada Kasmadi 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 -
Desa Podo Kec. Kedungwuni
285 Bantuan Tali Asih untu M antan Ap arat
Pemerintah Desa y ang Purna Tugas / - - 0,00 1.193.750.000,00
Lansia
286 Bantuan Uang Duka kep ada Ap arat
- - 0,00 41.250.000,00
Pemerintah Desa y ang M eninggal Dunia
287 Bantuan untuk M antan Sekretaris Desa
(Sekdes) y ang tidak diangkat menjadi PNS - - 0,00 60.000.000,00

288 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa GARUNGWIYORO - - 0,00 112.292.000,00

289 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


- - 0,00 120.550.000,00
Desa kep ada Desa KLESEM
290 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 107.430.000,00
Desa kep ada Desa T AJUR
291 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa SUKOHARJO - - 0,00 107.430.000,00

292 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa BOJONGKONENG - - 0,00 107.430.000,00

293 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa WANGKELANG - - 0,00 105.969.200,00

294 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa GEM BONG - - 0,00 120.550.000,00

295 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


- - 0,00 104.806.000,00
Desa kep ada Desa BODAS
296 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa LAM BUR - - 0,00 123.174.000,00

297 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa LURAGUNG - - 0,00 111.366.000,00

298 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


- - 0,00 89.062.000,00
Desa kep ada Desa BUBAK
299 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa KANDANGSERANG - - 0,00 93.080.800,00

300 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa KARANGGONDANG - - 0,00 91.686.000,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


135
135
135
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasio Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
301 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah
Desa kep ada Desa TRAJUM AS - - 0,00 131.046.000,00

302 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


- - 0,00 115.302.000,00
Desa kep ada Desa WERDI
303 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah
Desa kep ada Desa KRANDEGAN - - 0,00 91.686.000,00

304 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa TANGGERAN - - 0,00 106.118.000,00

305 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa KALIOM BO - - 0,00 101.101.500,00

306 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa SAWANGAN - - 0,00 112.909.500,00

307 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa DOM IYANG - - 0,00 115.302.000,00

308 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa LAM BANGGELUN - - 0,00 123.174.000,00

309 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa BEDAGUNG - - 0,00 96.509.500,00

310 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa WINDUAJI - - 0,00 105.037.500,00

311 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa LUM ENENG - - 0,00 144.204.500,00

312 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa KALIBOJA - - 0,00 135.869.500,00

313 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa BOTOSARI - - 0,00 108.973.500,00

314 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa PANINGGARAN - - 0,00 129.965.500,00

315 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa NOTOGIWANG - - 0,00 134.364.500,00

316 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


- - 0,00 110.324.000,00
Desa kep ada Desa TENOGO
317 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah
- - 0,00 69.812.000,00
Desa kep ada Desa M ESOYI
318 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah
Desa kep ada Desa SENGARE - - 0,00 88.665.200,00

319 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


- - 0,00 60.209.000,00
Desa kep ada Desa TALUN
320 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah
Desa kep ada Desa KALIREJO - - 0,00 64.398.600,00

321 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa KARANGASEM - - 0,00 64.398.600,00

322 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa JOLOT IGO - - 0,00 89.172.000,00

323 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa DONOWANGUN - - 0,00 63.527.600,00

324 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa BANJARSARI - - 0,00 61.323.400,00

325 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerint ah


Desa kep ada Desa BATURSARI - - 0,00 60.727.200,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


136
136
136
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
326 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa KROM PENG - - 0,00 63.527.600,00

327 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


- - 0,00 91.686.000,00
Desa kep ada Desa Pamutuh
328 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 75.324.500,00
Desa kep ada Desa Wonosido
329 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 116.823.600,00
Desa kep ada Desa Sidomuly o
330 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa Lebakbarang - - 0,00 108.819.000,00

331 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Bantarkulon - - 0,00 88.444.500,00

332 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Tembelanggunung - - 0,00 87.364.000,00

333 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


- - 0,00 75.556.000,00
Desa kep ada Desa Dep ok
334 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa Timbangsari - - 0,00 89.062.000,00

335 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Kutorembet - - 0,00 93.207.600,00

336 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Kap undutan - - 0,00 72.777.500,00

337 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


- - 0,00 89.100.500,00
Desa kep ada Desa Mendolo
338 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa Ketanonageng - - 0,00 45.437.700,00

339 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


- - 0,00 65.060.800,00
Desa kep ada Desa Bulaksari
340 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 69.587.700,00
Desa kep ada Desa Kalijambe
341 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa Krasakageng - - 0,00 60.633.300,00

342 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Tegalsuruh - - 0,00 51.728.600,00

343 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Gebangkerep - - 0,00 78.492.400,00

344 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Kedungjaran - - 0,00 42.481.900,00

345 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


- - 0,00 57.363.600,00
Desa kep ada Desa Tegalontar
346 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 35.275.800,00
Desa kep ada Desa Mrican
347 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa Sumubkidul - - 0,00 45.288.600,00

348 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


- - 0,00 64.206.100,00
Desa kep ada Desa Sumublor
349 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 48.067.200,00
Desa kep ada Desa Sijeruk
350 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa Bulakp elem - - 0,00 55.803.300,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


137
137
137
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
351 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 60.715.600,00
Desa kepada Desa Purworejo
352 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 36.836.100,00
Desa kepada Desa Klunjukan
353 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 47.190.700,00
Desa kepada Desa Purwodadi
354 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 115.302.000,00
Desa kepada Desa Simego
355 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Tlogohendro - - 0,00 118.852.000,00

356 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Curugmuncar - - 0,00 80.572.500,00

357 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Tlogopakis - - 0,00 124.100.000,00

358 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Kayupuring - - 0,00 110.980.000,00

359 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


- - 0,00 83.814.000,00
Desa kepada Desa Gumelem
360 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 104.188.500,00
Desa kepada Desa Yosorejo
361 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Songgodadi - - 0,00 106.349.500,00

362 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


- - 0,00 88.444.500,00
Desa kepada Desa Kasimpar
363 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 57.246.900,00
Desa kepada Desa Kadipaten
364 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 42.873.600,00
Desa kepada Desa Karangjati
365 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 50.267.700,00
Desa kepada Desa Wiradesa
366 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Bondansari - - 0,00 51.778.300,00

367 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


- - 0,00 47.586.900,00
Desa kepada Desa Kauman
368 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 52.533.600,00
Desa kepada Desa Waru lor
369 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Delegtukang - - 0,00 39.703.300,00

370 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Petukangan - - 0,00 37.288.300,00

371 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


- - 0,00 47.703.600,00
Desa kepada Desa Warukidul
372 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 45.437.700,00
Desa kepada Desa Kampil
373 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 28.935.200,00
Desa kepada Desa Kemplong
374 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Tambakroto - - 0,00 62.193.600,00

375 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


- - 0,00 46.093.600,00
Desa kepada Desa Sokoyoso

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


138
138
138
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
376 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 54.695.200,00
Desa kepada Desa Kajongan
377 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 70.646.100,00
Desa kepada Desa Gandarum
378 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 65.011.100,00
Desa kepada Desa Kalijoyo
379 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Pekiringan Alit - - 0,00 66.621.100,00

380 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


- - 0,00 55.351.100,00
Desa kepada Desa Nyamok
381 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Tanjungsari - - 0,00 54.695.200,00

382 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Kebonagung - - 0,00 79.501.100,00

383 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


- - 0,00 48.469.700,00
Desa kepada Desa Salit
384 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 47.703.600,00
Desa kepada Desa Rowolaku
385 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 101.735.600,00
Desa kepada Desa Linggoasri
386 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 44.081.100,00
Desa kepada Desa Pringsurat
387 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Sinangohprendeng - - 0,00 44.886.100,00

388 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Pekiringan Ageng - - 0,00 40.458.600,00

389 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Sabarwangi - - 0,00 52.533.600,00

390 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


- - 0,00 42.471.100,00
Desa kepada Desa Wonorejo
391 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 56.156.100,00
Desa kepada Desa Kutorejo
392 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Tanjung Kulon - - 0,00 50.521.100,00

393 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


- - 0,00 65.413.600,00
Desa kepada Desa Gejlig
394 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Sangkanjoyo - - 0,00 52.533.600,00

395 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


- - 0,00 65.859.500,00
Desa kepada Desa Sambiroto
396 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
- - 0,00 96.934.000,00
Desa kepada Desa Kutorojo
397 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Brengkolang - - 0,00 83.814.000,00

398 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


- - 0,00 38.495.800,00
Desa kepada Desa Logandeng
399 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Pagumenganmas - - 0,00 50.570.800,00

400 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


- - 0,00 34.470.800,00
Desa kepada Desa Kaligawe

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


139
139
139
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasio Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
401 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 36.632.400,00
Desa kepada Desa Kalilembu
402 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Kebonrowop ucang - - 0,00 63.450.800,00

403 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


- - 0,00 57.766.100,00
Desa kepada Desa Pegandon
404 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Jrebengkembang - - 0,00 41.059.900,00

405 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Kedungkebo - - 0,00 48.960.800,00

406 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Karangdadap - - 0,00 53.537.400,00

407 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


- - 0,00 38.043.600,00
Desa kepada Desa Pangkah
408 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 65.060.800,00
Desa kepada Desa Kebonsari
409 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa T unjungsari - - 0,00 52.533.600,00

410 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Tengeng Wet an - - 0,00 83.322.400,00

411 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


- - 0,00 40.607.700,00
Desa kepada Desa M ejasem
412 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 65.160.200,00
Desa kepada Desa Rembun
413 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 65.209.900,00
Desa kepada Desa Pait
414 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 46.496.100,00
Desa kepada Desa Blacanan
415 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 52.533.600,00
Desa kepada Desa Boyot eluk
416 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Blimbingwuluh - - 0,00 54.948.600,00

417 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


- - 0,00 44.682.400,00
Desa kepada Desa Wonosari
418 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Tengeng Kulon - - 0,00 55.097.700,00

419 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


- - 0,00 48.911.100,00
Desa kepada Desa Siwalan
420 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 52.533.600,00
Desa kepada Desa Yosorejo
421 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 45.437.700,00
Desa kepada Desa Depok
422 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 50.923.600,00
Desa kepada Desa Werdi
423 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 47.703.600,00
Desa kepada Desa Bebel
424 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 39.852.400,00
Desa kepada Desa Sijambe
425 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 42.471.100,00
Desa kepada Desa Pecakaran
426 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Wonokerto Kulon - - 0,00 47.703.600,00

427 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


- - 0,00 45.437.700,00
Desa kepada Desa Semut
428 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Rowoy oso - - 0,00 62.193.600,00

429 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Wonokerto Wet an - - 0,00 42.873.600,00

430 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Pesanggrahan - - 0,00 43.877.400,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


140
140
140
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasi o Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
431 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 44.081.100,00
Desa kepada Desa Ap i-ap i
432 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 42.873.600,00
Desa kepada Desa T rat ebang
433 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 47.703.600,00
Desa kepada Desa Ngalian
434 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Karangany ar - - 0,00 47.703.600,00

435 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Pandanarum - - 0,00 47.548.000,00

436 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


- - 0,00 58.818.000,00
Desa kepada Desa Pucung
437 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 38.043.600,00
Desa kepada Desa T anjung
438 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 53.988.000,00
Desa kepada Desa Curug
439 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Karangjomp o - - 0,00 50.267.700,00

440 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


- - 0,00 42.873.600,00
Desa kepada Desa M ulyorejo
441 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 52.533.600,00
Desa kepada Desa Pacar
442 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 52.533.600,00
Desa kepada Desa Samborejo
443 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa T egaldowo - - 0,00 49.153.500,00

444 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


- - 0,00 44.886.100,00
Desa kepada Desa Jeruksari
445 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 39.251.100,00
Desa kepada Desa Wuled
446 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 54.342.400,00
Desa kepada Desa Silirejo
447 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 55.351.100,00
Desa kepada Desa Sidorejo
448 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 50.923.600,00
Desa kepada Desa Dadirejo
449 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Jet ak Kidul - - 0,00 70.942.700,00

450 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Legokgunung - - 0,00 56.608.300,00

451 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


- - 0,00 36.483.300,00
Desa kepada Desa Kwagean
452 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Rowokembu - - 0,00 69.488.300,00

453 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


- - 0,00 34.267.100,00
Desa kepada Desa Samp ih
454 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 35.766.000,00
Desa kepada Desa Gondang
455 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Pegaden T engah - - 0,00 41.611.500,00

456 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Sast rodirjan - - 0,00 42.317.100,00

457 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Galang Pengamp on - - 0,00 58.973.600,00

458 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


- - 0,00 49.363.300,00
Desa kepada Desa Get as
459 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Wonop ringgo - - 0,00 37.288.300,00

460 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


- - 0,00 54.998.300,00
Desa kepada Desa Wonorejo

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


141
141
141
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
461 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa Jetaklengkong - - 0,00 37.288.300,00

462 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


- - 0,00 40.661.200,00
Desa kep ada Desa Surobay an
463 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 66.268.300,00
Desa kep ada Desa Gutomo
464 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa Karanggondang - - 0,00 44.483.600,00

465 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


- - 0,00 56.608.300,00
Desa kep ada Desa Pedawang
466 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa Legokkalong - - 0,00 56.491.600,00

467 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


- - 0,00 57.015.300,00
Desa kep ada Desa Kutosari
468 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 46.093.600,00
Desa kep ada Desa Banjarejo
469 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 50.973.300,00
Desa kep ada Desa Sidomukti
470 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 68.478.000,00
Desa kep ada Desa Wonosari
471 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 55.400.800,00
Desa kep ada Desa Limbangan
472 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 65.660.600,00
Desa kep ada Desa Lolong
473 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 62.849.300,00
Desa kep ada Desa Pododadi
474 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 55.097.700,00
Desa kep ada Desa Karangsari
475 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 65.463.300,00
Desa kep ada Desa Kulu
476 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 52.533.600,00
Desa kep ada Desa Sokosari
477 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa Kay ugeritan - - 0,00 66.670.800,00

478 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Watup ay ung - - 0,00 52.929.600,00

479 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


- - 0,00 52.533.600,00
Desa kep ada Desa Podosari
480 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 53.587.100,00
Desa kep ada Desa Langensari
481 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 43.927.100,00
Desa kep ada Desa Watugajah
482 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa Kary omukti - - 0,00 47.703.600,00

483 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


- - 0,00 48.757.100,00
Desa kep ada Desa Kaibahan
484 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa Ponolawen - - 0,00 53.587.100,00

485 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


- - 0,00 49.060.200,00
Desa kep ada Desa Sidomuly o
486 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 58.720.200,00
Desa kep ada Desa Sidosari
487 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 53.587.100,00
Desa kep ada Desa Pantirejo
488 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
- - 0,00 60.727.200,00
Desa kep ada Desa Brondong
489 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa Ujungnegoro - - 0,00 101.079.600,00

490 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


- - 0,00 40.607.700,00
Desa kep ada Desa Srinahan

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


142
142
142
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Reali sasi Rasio Reali sasi
Desa :
Rp Rp % Rp
491 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 59.122.700,00
Desa kepada Desa Kwasen
492 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 55.097.700,00
Desa kepada Desa Jagung
493 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 47.703.600,00
Desa kepada Desa Karangrejo
494 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 63.247.100,00
Desa kepada Desa Kesesi
495 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 59.927.700,00
Desa kepada Desa Krandon
496 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 50.973.300,00
Desa kepada Desa Kalimade
497 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 57.209.600,00
Desa kepada Desa Sukorejo
498 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 49.462.700,00
Desa kepada Desa M ulyorejo
499 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 45.939.600,00
Desa kepada Desa Kwigaran
500 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 104.188.500,00
Desa kepada Desa Windurojo
501 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Babalan Lor - - 0,00 38.898.300,00

502 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


- - 0,00 35.275.800,00
Desa kepada Desa Karangsari
503 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 41.815.200,00
Desa kepada Desa Kemasan
504 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Ket it ang Kidul - - 0,00 44.081.100,00

505 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Kalip ancur - - 0,00 59.828.300,00

506 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Sumurjomblangbogo - - 0,00 91.576.100,00

507 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Wangandowo - - 0,00 59.425.800,00

508 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa M enjangan - - 0,00 52.533.600,00

509 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


- - 0,00 41.313.300,00
Desa kepada Desa Rejosari
510 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Bojongminggir - - 0,00 45.338.300,00

511 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


- - 0,00 38.192.700,00
Desa kepada Desa Legokclile
512 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Babalan Kidul - - 0,00 39.097.100,00

513 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


- - 0,00 28.532.700,00
Desa kepada Desa Wirodit an
514 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Ket it ang Lor - - 0,00 38.043.600,00

515 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


- - 0,00 59.828.300,00
Desa kepada Desa Bukur
516 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
- - 0,00 43.325.800,00
Desa kepada Desa Pant ianom
517 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Randumukt iwaren - - 0,00 70.293.300,00

518 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


- - 0,00 47.703.600,00
Desa kepada Desa Duwet
519 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah
Desa kepada Desa Bojong Wet an - - 0,00 48.757.100,00

520 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerint ah


Desa kepada Desa Bojong Lor - - 0,00 48.757.100,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


143
143
143
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Desa :
Rp Rp % Rp
521 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa kepada Desa Jajarwayang - - 0,00 32.458.300,00

522 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Sembungjambu - - 0,00 57.363.600,00

523 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Larikan - - 0,00 58.114.200,00

524 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Randusari - - 0,00 66.146.100,00

525 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Pungangan - - 0,00 91.471.100,00

526 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Rogoselo - - 0,00 56.452.700,00

527 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Kutosari - - 0,00 55.400.800,00

528 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Kalimojosari - - 0,00 59.172.400,00

529 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Dororejo - - 0,00 39.047.400,00

530 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Sawangan - - 0,00 69.812.000,00

531 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Lemahabang - - 0,00 78.709.400,00

532 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Sidoharjo - - 0,00 87.364.000,00

533 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Wringinagung - - 0,00 59.376.100,00

534 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Doro - - 0,00 66.268.300,00

535 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Bligorejo - - 0,00 57.413.300,00

536 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Harjosari - - 0,00 54.998.300,00

537 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Wonoyoso - - 0,00 42.471.100,00

538 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Simbang Wetan - - 0,00 38.043.600,00

539 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Pakumbulan - - 0,00 42.873.600,00

540 Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah


Desa kepada Desa Paweden - - 0,00 45.437.700,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


144
144
144
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Penghasilan Aparat
Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
541 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah
Desa kep ada Desa Kertijayan - - 0,00 52.533.600,00

542 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Watusalam - - 0,00 42.873.600,00

543 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Cop rayan - - 0,00 43.728.300,00

544 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Kedungpatangewu - - 0,00 51.326.100,00

545 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Rowocacing - - 0,00 29.591.100,00

546 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Tosaran - - 0,00 53.988.000,00

547 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Proto - - 0,00 38.043.600,00

548 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Podo - - 0,00 38.290.500,00

549 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Bugangan - - 0,00 32.155.200,00

550 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Tangkil tengah - - 0,00 46.143.300,00

551 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Karangdowo - - 0,00 69.587.700,00

552 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Pakisp utih - - 0,00 42.873.600,00

553 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Langkap - - 0,00 46.898.600,00

554 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Pajomblangan - - 0,00 47.548.000,00

555 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Kway angan - - 0,00 33.362.700,00

556 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Salakbrojo - - 0,00 51.475.200,00

557 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Rengas - - 0,00 42.068.600,00

558 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Ambokembang - - 0,00 48.106.100,00

559 Tunjangan Penghasilan Ap arat Pemerintah


Desa kep ada Desa Tangkil Kulon - - 0,00 47.703.600,00

Jumlah 19.163.392.700,00 18.890.234.000,00 98,57 18.338.716.600,00

Realisasi belanja bantuan penghasilan aparat desa TA 2014 sebesar


Rp18.890.234.000,00 atau 98,57% dari anggaran sebesar
Rp19.163.392.700,00, meningkat sebesar Rp551.517.400,00 atau 3,01 %
dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp18.338.716.600,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


145
145
145
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. Belanja Alokasi Dana Desa


Belanja Alokasi Dana Desa dengan anggaran/realisasi TA 2014 dan
realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Al okasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Alokasi Dana Desa (ADD) - - 0,00 -
2 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.950.004,00 70.949.798,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Klesem
3 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
72.973.389,00 72.973.389,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Bodas
4 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
84.415.117,00 84.415.117,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Gembong
5 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.241.152,00 70.241.152,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sukoharjo
6 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
81.934.076,00 81.934.076,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Garungwiy oro
7 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.862.159,00 67.862.159,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Bubak
8 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.887.325,00 71.887.325,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Bojongkoneng
9 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
76.027.679,00 76.027.679,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Luragung
10 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.341.088,00 64.341.088,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kandangserang
11 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.783.527,00 71.783.527,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Wangkelang
12 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
78.045.977,00 78.045.977,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Lambur
13 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.446.593,00 66.446.593,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tajur
14 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
72.775.911,00 72.775.911,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Trajumas
15 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
78.181.703,00 78.181.703,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Karanggondang
16 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
77.134.547,00 77.134.547,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Werdi
17 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.396.450,00 70.396.450,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Winduaji
18 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
97.010.692,00 97.010.692,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Krandegan
19 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
83.754.999,00 83.754.999,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Lumeneng
20 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
69.562.770,00 69.562.770,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tanggeran
21 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.709.846,00 68.709.846,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kaliboja
22 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.448.301,00 70.448.301,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kaliombo
23 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
74.554.404,00 74.554.404,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Botosari
24 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
69.818.698,00 69.818.698,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sawangan
25 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
76.021.403,00 76.021.403,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Paninggaran
26 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
78.141.426,00 78.141.426,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Domiy ang
27 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
80.329.118,00 80.329.118,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Notogiwang
28 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
86.892.777,00 86.892.777,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Lambanggelun
29 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.535.298,00 70.535.298,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tenogo
30 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.804.241,00 68.804.241,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Bedagung

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


146
146
146
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
31 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.785.544,00 65.785.544,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tembelanggunung
32 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.071.032,00 68.071.032,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pamutuh
33 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.008.183,00 61.008.183,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Dep ok
34 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.092.522,00 63.092.522,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Wonosido
35 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.826.661,00 66.826.661,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Timbangsari
36 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
73.770.965,00 73.770.965,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sidomuly o
37 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.564.614,00 63.564.614,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kutorembet
38 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.900.481,00 70.900.481,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Lebakbarang
39 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
59.976.653,00 59.976.653,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kap undutan
40 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.924.948,00 61.924.948,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Bantar Kulon
41 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.052.015,00 64.052.015,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa M endolo
42 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
82.318.119,00 82.318.119,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Simego
43 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.121.962,00 65.121.962,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Gumelem
44 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
95.144.940,00 95.144.940,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tlogohendro
45 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.974.892,00 71.974.892,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Yosorejo
46 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.456.740,00 63.456.740,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Curugmuncar
47 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.986.127,00 70.986.127,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Songgodadi
48 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
82.278.489,00 82.278.487,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tlogop akis
49 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.056.198,00 63.056.198,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kasimp ar
50 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.848.105,00 68.848.105,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kay up uring
51 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.529.427,00 67.529.427,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa M esoy i
52 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
72.030.125,00 72.030.125,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Jolotigo
53 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
72.706.738,00 72.706.738,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sengare
54 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.301.565,00 67.301.565,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Donowangun
55 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.712.352,00 67.712.352,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Talun
56 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.400.201,00 65.400.201,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Banjarsari
57 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.371.519,00 62.371.519,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kalirejo
58 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.304.107,00 63.304.107,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Batursari
59 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.926.359,00 62.926.359,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Karangasem
60 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.571.959,00 61.571.959,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kromp eng
61 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.636.208,00 67.636.208,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pungangan
62 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.355.443,00 64.355.443,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sidoharjo
63 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.612.157,00 71.612.157,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Lemahabang
64 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.099.561,00 68.099.561,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Rogoselo
65 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.733.041,00 63.733.041,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Harjosari

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


147
147
147
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
66 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.902.672,00 63.902.672,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Larikan
67 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.854.048,00 65.854.048,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sawangan
68 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.142.087,00 66.142.087,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Dororejo
69 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.811.145,00 71.811.145,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Doro
70 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.867.462,00 61.867.462,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Randusari
71 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.418.974,00 64.418.974,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kutosari
72 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.987.096,00 70.987.096,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Wringinagung
73 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.905.072,00 71.905.072,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kalimojosari
74 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.942.362,00 70.942.362,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Bligorejo
75 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.620.695,00 68.620.695,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Gutomo
76 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.479.651,00 63.479.651,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Limbangan
77 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.888.446,00 64.888.446,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Karanggondang
78 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.778.220,00 64.778.220,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Lolong
79 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.659.156,00 64.659.156,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pedawang
80 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.053.764,00 64.053.764,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pododadi
81 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.759.798,00 67.759.798,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Legokalong
82 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.338.855,00 66.338.855,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Karangsari
83 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.387.900,00 65.387.900,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kulu
84 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.926.109,00 62.926.109,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Banjarejo
85 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.449.040,00 66.449.040,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Wonosari
86 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.083.028,00 65.083.028,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sokosari
87 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.678.930,00 64.678.930,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sidomukti
88 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.437.560,00 66.437.560,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kay ugeritan
89 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.347.019,00 61.347.019,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kutosari
90 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.793.998,00 63.793.998,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tambakroto
91 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.323.099,00 63.323.099,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kutorojo
92 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.185.153,00 64.185.153,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Linggoasri
93 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.647.744,00 65.647.744,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Brengkolang
94 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.370.471,00 62.370.471,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pringsurat
95 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
59.006.618,00 59.006.618,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sokoy oso
96 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.019.393,00 62.019.393,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sinangohp rendeng
97 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.183.364,00 65.183.364,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kajongan
98 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.702.718,00 61.702.718,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pekiringanageng
99 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.042.611,00 67.042.611,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Gandarum
100 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.831.347,00 61.831.347,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sabarwangi

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


148
148
148
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Al okasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
101 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.761.262,00 62.761.262,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kalijoy o
102 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.136.599,00 64.136.599,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Wonorejo
103 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.616.628,00 71.616.628,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pekiringan Alit
104 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.539.451,00 65.539.451,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kutorejo
105 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.674.670,00 62.674.670,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Ny amok
106 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.190.231,00 61.190.231,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa T anjung Kulon
107 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.836.234,00 63.836.234,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tanjungsari
108 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
73.013.791,00 73.013.791,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Gejlig
109 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.289.468,00 66.289.468,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kebonagung
110 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
60.434.951,00 60.434.951,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sankanjoy o
111 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.997.542,00 66.997.542,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Salit
112 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.109.295,00 68.109.295,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sambiroto
113 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.716.735,00 61.716.735,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Rowolaku
114 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
73.252.151,00 73.252.151,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Windurojo
115 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.513.379,00 67.513.379,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Ujungnegoro
116 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.924.248,00 66.924.248,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Brondong
117 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.685.679,00 68.685.679,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Podosari
118 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.994.935,00 66.994.935,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kwasen
119 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.191.111,00 66.191.111,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Langensari
120 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.841.298,00 65.841.298,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Jagung
121 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.275.349,00 61.275.349,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Watugajah
122 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.346.558,00 66.346.558,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Karangrejo
123 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.397.785,00 65.397.785,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kary omukti
124 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
80.993.922,00 80.993.922,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kesesi
125 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.355.526,00 68.355.526,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Srinahan
126 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.400.675,00 67.400.675,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kaibahan
127 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.589.754,00 64.589.754,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Watup ay ung
128 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.617.878,00 66.617.878,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Krandon
129 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.535.719,00 64.535.719,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Ponolawen
130 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.217.559,00 63.217.559,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kalimade
131 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.847.311,00 65.847.311,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sidomuly o
132 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.201.655,00 66.201.655,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sukorejo
133 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.882.389,00 66.882.389,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sidosari
134 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.374.025,00 64.374.025,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa M uly orejo
135 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.305.790,00 64.305.790,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pantirejo

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


149
149
149
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
136 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.756.812,00 62.756.812,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Kwigaran
137 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.591.025,00 61.591.025,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Ketanonageng
138 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.255.929,00 62.255.929,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Mrican
139 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.979.687,00 67.979.687,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Bulaksari
140 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.876.106,00 65.876.106,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Sumub Lor
141 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.183.262,00 63.183.262,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Sumub Kidul
142 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.225.578,00 66.225.578,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Tegalsuruh
143 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.255.889,00 61.255.889,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Sijeruk
144 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.325.385,00 65.325.385,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Krasakageng
145 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
60.702.851,00 60.702.851,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Bulakpelem
146 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.758.313,00 62.758.313,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Tegalontar
147 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.720.101,00 70.720.101,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Gebangkerep
148 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.426.547,00 65.426.547,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Purwodadi
149 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.606.137,00 67.606.137,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Kalijambe
150 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.227.144,00 65.227.144,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Purworejo
151 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.148.681,00 71.148.681,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Kedungjaran
152 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.814.801,00 70.814.801,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Klunjukan
153 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
85.501.064,00 85.501.064,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Bukur
154 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
93.198.706,00 93.198.706,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Kalipancur
155 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
87.116.171,00 87.116.171,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Sumurjomblangbogo
156 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
73.236.695,00 73.236.695,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Pantianom
157 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
75.180.256,00 75.180.256,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Randumuktiwaren
158 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
72.839.275,00 72.839.275,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Legokclile
159 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.543.984,00 66.543.984,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Bojongwetan
160 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
91.828.362,00 91.828.362,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Wangandowo
161 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
73.428.211,00 73.428.211,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Duwet
162 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.014.749,00 71.014.749,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Ketitang Kidul
163 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.839.993,00 71.839.993,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Menjangan
164 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.537.480,00 64.537.480,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Ketitang Lor
165 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
69.736.958,00 69.736.958,00 100,00 -
(ADD) kepada Desa Rejosari

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


150
150
150
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
166 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.758.297,00 68.758.297,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Bojong Lor
167 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
77.083.357,00 77.083.357,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Bojong M inggir
168 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
79.339.282,00 79.339.282,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Wiroditan
169 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
75.940.227,00 75.940.227,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kemasan
170 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
77.365.230,00 77.365.230,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Jajarway ang
171 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
75.545.305,00 75.545.305,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Babalan Lor
172 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.543.980,00 70.543.980,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Babalan Kidul
173 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.066.360,00 71.066.360,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Karangsari
174 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
79.178.234,00 79.178.234,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sembungjambu
175 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.360.700,00 68.360.700,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Jetak Kidul
176 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
77.071.638,00 77.071.638,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sastrodirjan
177 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.359.589,00 68.359.589,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Legokgunung
178 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.521.584,00 71.521.584,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Galangp engamp on
179 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.836.519,00 70.836.519,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kwagean
180 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
69.147.883,00 69.147.883,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Getas
181 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.904.329,00 68.904.329,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Rowokembu
182 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.795.215,00 66.795.215,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Wonop ringgo
183 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.235.640,00 61.235.640,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Samp ih
184 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
95.956.615,00 95.956.615,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Wonorejo
185 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.692.839,00 62.692.839,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Jetak Lengkong
186 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.134.752,00 67.134.752,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Gondang
187 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
80.684.051,00 80.684.051,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pegaden Tengah
188 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
77.404.178,00 77.404.178,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Surobay an
189 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.255.782,00 61.255.782,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kedungp atangewu
190 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.070.649,00 61.070.649,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pakisp utih
191 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
60.669.878,00 60.669.878,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Rowocacing
192 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.148.034,00 62.148.034,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Langkap
193 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.646.663,00 62.646.663,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tosaran
194 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
60.516.195,00 60.516.195,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pajomblangan
195 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.491.191,00 62.491.191,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Proto
196 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.879.140,00 62.879.140,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kway angan
197 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.269.587,00 63.269.587,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Podo
198 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.966.772,00 64.966.772,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Salakbrojo
199 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.366.188,00 67.366.188,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Ambokembang
200 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.529.600,00 63.529.600,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tangkil Tengah

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


151
151
151
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
201 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.622.903,00 62.622.903,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Karangdowo
202 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
61.930.615,00 61.930.615,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Bugangan
203 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.377.522,00 64.377.522,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Rengas
204 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.165.828,00 63.165.828,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tangkil Kulon
205 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.236.681,00 63.236.681,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Logandeng
206 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.115.577,00 68.115.577,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Jrebengkembang
207 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
67.099.178,00 67.099.178,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pagumenganmas
208 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.380.373,00 66.380.373,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kedungkebo
209 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
63.733.955,00 63.733.955,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kaligawe
210 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.529.294,00 66.529.294,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Karangdadap
211 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
79.437.249,00 79.437.249,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kalilembu
212 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.996.229,00 62.996.229,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pangkah
213 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.736.387,00 70.736.387,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kebonrowop ucang
214 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.832.277,00 70.832.277,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kebonsari
215 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.515.455,00 68.515.455,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pegandon
216 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.784.998,00 64.784.998,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Paweden
217 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
62.182.050,00 62.182.050,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Cop ray an
218 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.543.564,00 64.543.564,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Kertijay an
219 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.198.194,00 64.198.194,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Wonoy oso
220 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.871.851,00 65.871.851,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pakumbulan
221 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.201.876,00 66.201.876,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Simbangwetan
222 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
64.094.159,00 64.094.159,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Watusalam
223 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
74.593.244,00 74.593.244,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Wuled
224 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.012.857,00 66.012.857,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Ngalian
225 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
69.944.086,00 69.944.086,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pandanarum
226 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.616.679,00 71.616.679,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Karangany ar
227 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
68.300.342,00 68.300.342,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Silirejo
228 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
65.337.472,00 65.337.472,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pucung
229 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
87.149.482,00 87.149.482,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Dadirejo
230 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
71.493.081,00 71.493.081,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Sidorejo
231 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.463.231,00 66.463.231,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Curug
232 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
70.975.263,00 70.975.263,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Tanjung
233 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
66.179.206,00 66.179.206,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Samborejo
234 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
87.851.435,00 87.851.435,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Pacar
235 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
74.602.337,00 74.602.337,00 100,00 -
(ADD) kep ada Desa Karangjomp o

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


152
152
152
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
236 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
(ADD) kepada Desa Tegaldowo 76.582.456,00 76.582.456,00 100,00 -

237 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa M ulyorejo 72.660.461,00 72.660.461,00 100,00 -

238 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Jeruksari 116.033.138,00 116.033.138,00 100,00 -

239 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Karangjati 65.773.610,00 65.773.610,00 100,00 -

240 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Delegtukang 66.241.162,00 66.241.162,00 100,00 -

241 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Petukangan 74.319.794,00 74.319.794,00 100,00 -

242 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Kadipaten 63.927.108,00 63.927.108,00 100,00 -

243 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Wiradesa 83.303.691,00 83.303.691,00 100,00 -

244 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Waru Kidul 73.459.503,00 73.459.503,00 100,00 -

245 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Waru Lor 76.904.422,00 76.904.422,00 100,00 -

246 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Kamp il 66.605.570,00 66.605.570,00 100,00 -

247 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Bondansari 72.691.325,00 72.691.325,00 100,00 -

248 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Kauman 72.040.108,00 72.040.108,00 100,00 -

249 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Kemp long 65.176.350,00 65.176.350,00 100,00 -

250 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa M ejasem 68.692.977,00 68.692.977,00 100,00 -

251 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Tunjungsari 77.049.091,00 77.049.091,00 100,00 -

252 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Blimbingwuluh 66.236.467,00 66.236.467,00 100,00 -

253 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Tengeng Wetan 66.711.674,00 66.711.674,00 100,00 -

254 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Wonosari 66.403.798,00 66.403.798,00 100,00 -

255 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Tengengkulon 71.077.184,00 71.077.184,00 100,00 -

256 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Rembun 67.591.222,00 67.591.222,00 100,00 -

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


153
153
153
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
257 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa
(ADD) kepada Desa Pait 65.767.499,00 65.767.499,00 100,00 -

258 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Siwalan 67.214.395,00 67.214.395,00 100,00 -

259 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Yosorejo 72.222.628,00 72.222.628,00 100,00 -

260 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Blacanan 72.099.976,00 72.099.976,00 100,00 -

261 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Depok 66.315.775,00 66.315.775,00 100,00 -

262 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Boyoteluk 69.512.574,00 69.512.574,00 100,00 -

263 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Werdi 65.419.771,00 65.419.771,00 100,00 -

264 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Rowoyoso 70.826.037,00 70.826.037,00 100,00 -

265 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Bebel 97.312.185,00 97.312.185,00 100,00 -

266 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Wonokertowetan 84.048.835,00 84.048.835,00 100,00 -

267 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Sijambe 71.674.687,00 71.674.687,00 100,00 -

268 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Pesanggrahan 70.750.385,00 70.750.385,00 100,00 -

269 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Pecakaran 78.477.242,00 78.477.242,00 100,00 -

270 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Api-api 79.867.361,00 79.867.361,00 100,00 -

271 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Wonokertokulon 90.865.832,00 90.865.832,00 100,00 -

272 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Tratebang 69.288.594,00 69.288.594,00 100,00 -

273 Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa


(ADD) kepada Desa Semut 64.840.768,00 64.840.768,00 100,00 -

274 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Klesem - - 0,00 64.277.000,00

275 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Bodas - - 0,00 62.404.000,00

276 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Gembong - - 0,00 66.058.000,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


154
154
154
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
277 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
DesaSukoharjo - - 0,00 62.703.000,00

278 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Garungwiyoro - - 0,00 67.005.000,00

279 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Bubak - - 0,00 59.595.000,00

280 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Bojongkoneng - - 0,00 62.611.000,00

281 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Luragung - - 0,00 65.248.000,00

282 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Kandangserang - - 0,00 58.621.000,00

283 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Wangkelang - - 0,00 61.137.000,00

284 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Lambur - - 0,00 66.809.000,00

285 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Tajur - - 0,00 59.183.000,00

286 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Trajumas - - 0,00 61.082.000,00

287 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Karang gondang - - 0,00 60.017.000,00

288 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Werdi - - 0,00 76.584.000,00

289 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Winduaji - - 0,00 68.983.000,00

290 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Krandegan - - 0,00 89.396.000,00

291 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Lumeneng - - 0,00 71.814.000,00

292 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Tanggeran - - 0,00 63.535.000,00

293 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Kaliboja - - 0,00 55.566.000,00

294 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Kaliombo - - 0,00 60.047.000,00

295 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Botosari - - 0,00 60.690.000,00

296 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Sawangan - - 0,00 59.544.000,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


155
155
155
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
297 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
Desa Paninggaran - - 0,00 66.875.000,00

298 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Domiyang - - 0,00 81.206.000,00

299 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Notogiwang - - 0,00 70.564.000,00

300 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Lambanggelun - - 0,00 70.250.000,00

301 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Tenogo - - 0,00 58.885.000,00

302 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Bedagung - - 0,00 58.996.000,00

303 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Tembelanggunung - - 0,00 57.893.000,00

304 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Pamutuh - - 0,00 56.339.000,00

305 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Depok - - 0,00 53.590.000,00

306 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Wonosido - - 0,00 54.758.000,00

307 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Timbangsari - - 0,00 55.805.000,00

308 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Sidomulyo - - 0,00 59.695.000,00

309 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Kutorembet - - 0,00 55.686.000,00

310 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Lebakbarang - - 0,00 58.978.000,00

311 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Kapundutan - - 0,00 53.398.000,00

312 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Bantar Kulon - - 0,00 54.136.000,00

313 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa M endolo - - 0,00 56.567.000,00

314 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Simego - - 0,00 63.465.000,00

315 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Gumelem - - 0,00 55.950.000,00

316 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Tlogohendro - - 0,00 65.144.000,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


156
156
156
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
317 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
Desa Yosorejo - - 0,00 59.396.000,00

318 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Curugmuncar - - 0,00 55.019.000,00

319 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Songgodadi - - 0,00 58.539.000,00

320 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Tlogopakis - - 0,00 68.359.000,00

321 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Kasimpar - - 0,00 55.981.000,00

322 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Kayupuring - - 0,00 61.607.000,00

323 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Mesoyi - - 0,00 57.969.000,00

324 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Jolotigo - - 0,00 64.077.000,00

325 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Sengare - - 0,00 65.828.000,00

326 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Donowangun - - 0,00 61.957.000,00

327 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Talun - - 0,00 58.884.000,00

328 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Banjarsari - - 0,00 56.831.000,00

329 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Kalirejo - - 0,00 58.004.000,00

330 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Batursari - - 0,00 55.341.000,00

331 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Karangasem - - 0,00 56.298.000,00

332 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Krompeng - - 0,00 56.363.000,00

333 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Pungangan - - 0,00 58.053.000,00

334 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Sidoharjo - - 0,00 55.806.000,00

335 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada


Desa Lemahabang - - 0,00 61.731.000,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


157
157
157
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Al okasi Dana Desa : Anggaran Re alisasi Rasi o Re alisasi
Rp Rp % Rp
336 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.057.000,00
Desa Rogoselo
337 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.340.000,00
Desa Harjosari
338 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 53.395.000,00
Desa Larikan
339 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.218.000,00
Desa Sawangan
340 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.992.000,00
Desa Dororejo
341 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.420.000,00
Desa Doro
342 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 53.577.000,00
Desa Randusari
343 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 54.812.000,00
Desa Kut osari
344 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.848.000,00
Desa Wringinagung
345 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.063.000,00
Desa Kalimojosari
346 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.072.000,00
Desa Bligorejo
347 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.202.000,00
Desa Gut omo
348 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.313.000,00
Desa Limbangan
349 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.843.000,00
Desa Karanggondang
350 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.405.000,00
Desa Lolong
351 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 62.171.000,00
Desa Pedawang
352 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.800.000,00
Desa Pododadi
353 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.901.000,00
Desa Legokalong
354 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.748.000,00
Desa Karangsari
355 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 62.844.000,00
Desa Kulu
356 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.490.000,00
Desa Banjarejo
357 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.266.000,00
Desa Wonosari
358 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.960.000,00
Desa Sokosari
359 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.214.000,00
Desa Sidomukti
360 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.562.000,00
Desa Kay ugerit an
361 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.013.000,00
Desa Kut osari
362 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.820.000,00
Desa Tambakroto
363 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.740.000,00
Desa Kut orojo
364 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.251.000,00
Desa Linggoasri
365 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.453.000,00
Desa Brengkolang
366 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.255.000,00
Desa Pringsurat
367 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 52.547.000,00
Desa Sokoy oso
368 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.208.000,00
Desa Sinangohp rendeng
369 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.185.000,00
Desa Kajongan
370 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.611.000,00
Desa Pekiringanageng
371 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 67.067.000,00
Desa Gandarum
372 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.239.000,00
Desa Sabarwangi
373 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 62.196.000,00
Desa Kalijoy o
374 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.074.000,00
Desa Wonorejo
375 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 67.143.000,00
Desa Pekiringan Alit

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


158
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Al okasi Dana De sa : Anggaran Re al isasi Rasio Re al isasi
Rp Rp % Rp
376 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.659.000,00
D esa Kut orejo
377 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.090.000,00
D esa Ny amok
378 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.453.000,00
D esa T anjung Kulon
379 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.654.000,00
D esa T anjungsari
380 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.556.000,00
D esa Gejlig
381 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.455.000,00
D esa Kebonagung
382 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.196.000,00
D esa Sankanjoyo
383 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.386.000,00
D esa Salit
384 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.019.000,00
D esa Sambiroto
385 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.023.000,00
D esa Rowolaku
386 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 65.341.000,00
D esa Windurojo
387 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.401.000,00
D esa Ujungnegoro
388 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.013.000,00
Desa Brondong
389 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.314.000,00
D esa Podosari
390 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.337.000,00
D esa Kwasen
391 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.081.000,00
D esa Langensari
392 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.935.000,00
D esa Jagung
393 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 53.682.000,00
D esa Wat ugajah
394 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.776.000,00
D esa Karangrejo
395 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.157.000,00
D esa Kary omukti
396 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 67.495.000,00
D esa Kesesi
397 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.330.000,00
D esa Srinahan
398 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 62.626.000,00
D esa Kaibahan
399 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.803.000,00
D esa Wat up ay ung
400 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.710.000,00
D esa Krandon
401 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.829.000,00
D esa Ponolawen
402 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.106.000,00
D esa Kalimade
403 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.317.000,00
D esa Sidomulyo
404 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 62.925.000,00
D esa Sukorejo
405 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.698.000,00
D esa Sidosari
406 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 63.397.000,00
D esa M uly orejo
407 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.951.000,00
D esa Pant irejo
408 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.979.000,00
D esa Kwigaran
409 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 54.591.000,00
D esa Ketanonageng
410 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 63.617.000,00
D esa M rican
411 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.782.000,00
D esa Bulaksari
412 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.561.000,00
Desa Sumub Lor
413 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.450.000,00
Desa Sumub Kidul
414 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.975.000,00
D esa Kalijambe
415 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.009.000,00
D esa Purworejo
416 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.791.000,00
D esa Kedungjaran
417 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.434.000,00
D esa Klunjukan
418 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 63.144.000,00
D esa Gebangkerep
419 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 54.217.000,00
D esa Purwodadi
420 Bant uan St imulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.602.000,00
D esa Bulakpelem

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


159
159
159
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Al okasi Dana Desa : Anggaran Re alisasi Rasi o Re alisasi
Rp Rp % Rp
421 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.499.000,00
Desa Tegalsuruh
422 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.711.000,00
Desa Krasakageng
423 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.482.000,00
Desa Sijeruk
424 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.868.000,00
Desa Tegalont ar
425 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 65.691.000,00
Desa Bukur
426 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.996.000,00
Desa Kalip ancur
427 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 62.650.000,00
Desa Sumurjomblangbogo
428 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.220.000,00
Desa Pantianom
429 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.276.000,00
Desa Randumuktiwaren
430 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.522.000,00
Desa Legokclile
431 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.836.000,00
Desa Bojongwet an
432 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 62.514.000,00
Desa Wangandowo
433 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.778.000,00
Desa Duwet
434 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.437.000,00
Desa Ketit ang Kidul
435 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.287.000,00
Desa M enjangan
436 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.559.000,00
Desa Ketit ang Lor
437 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.547.000,00
Desa Rejosari
438 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.409.000,00
Desa Bojong Lor
439 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.577.000,00
Desa Bojong M inggir
440 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.167.000,00
Desa Wiroditan
441 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.279.000,00
Desa Kemasan
442 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.315.000,00
Desa Jajarway ang
443 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.308.000,00
Desa Babalan Lor
444 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.827.000,00
Desa Babalan Kidul
445 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.193.000,00
Desa Karangsari
446 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.108.000,00
Desa Sembungjambu
447 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.953.000,00
Desa Jetak Kidul
448 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 68.458.000,00
Desa Sastrodirjan
449 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 63.950.000,00
Desa Legokgunung
450 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 74.897.000,00
Desa Galangp engamp on
451 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.464.000,00
Desa Kwagean
452 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 66.529.000,00
Desa Get as
453 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.830.000,00
Desa Rowokembu
454 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.081.000,00
Desa Wonop ringgo
455 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.556.000,00
Desa Samp ih
456 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.776.000,00
Desa Wonorejo
457 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.922.000,00
Desa Jetak Lengkong
458 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.353.000,00
Desa Gondang
459 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.650.000,00
Desa Pegaden Tengah
460 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.291.000,00
Desa Surobay an

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


160
160
160
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Al okasi Dana Desa : Anggaran Re alisasi Rasi o Re alisasi
Rp Rp % Rp
461 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.099.000,00
Desa Rowocacing
462 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.949.000,00
Desa Langkap
463 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.030.000,00
Desa Pajomblangan
464 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.132.000,00
Desa Tosaran
465 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.556.000,00
Desa Pakisp utih
466 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.613.000,00
Desa Kedungp at angewu
467 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.774.000,00
Desa Podo
468 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.039.000,00
Desa Kway angan
469 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 67.072.000,00
Desa Prot o
470 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 65.049.000,00
Desa Salakbrojo
471 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 71.336.000,00
Desa Ambokembang
472 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.263.000,00
Desa Tangkil Tengah
473 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 62.023.000,00
Desa Tangkil Kulon
474 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.409.000,00
Desa Karangdowo
475 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.286.000,00
Desa Bugangan
476 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 60.540.000,00
Desa Rengas
477 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 56.572.000,00
Desa Logandeng
478 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.911.000,00
Desa Jrebengkembang
479 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.433.000,00
Desa Pagumenganmas
480 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.668.000,00
Desa Kedungkebo
481 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.752.000,00
Desa Kaligawe
482 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.480.000,00
Desa Karangdadap
483 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.421.000,00
Desa Kalilembu
484 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.166.000,00
Desa Pangkah
485 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 62.262.000,00
Desa Kebonrowop ucang
486 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.877.000,00
Desa Kebonsari
487 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.020.000,00
Desa Pegandon
488 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.140.000,00
Desa Cop ray an
489 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 58.465.000,00
Desa Wonoy oso
490 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 59.227.000,00
Desa Pakumbulan
491 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 63.346.000,00
Desa Wat usalam
492 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 61.739.000,00
Desa Simbangwet an
493 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 57.764.000,00
Desa Kertijay an
494 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 55.975.000,00
Desa Paweden
495 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 67.596.000,00
Desa Wuled
496 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 66.833.000,00
Desa Ngalian
497 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 65.889.000,00
Desa Pandanarum
498 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 68.202.000,00
Desa Karangany ar
499 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 71.758.000,00
Desa Silirejo
500 Bant uan Stimulan Pembangunan Kep ada
- - 0,00 64.438.000,00
Desa Pucung

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


161
161
161
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
501 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 83.986.000,00
Desa Dadirejo
502 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 65.874.000,00
Desa Sidorejo
503 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 65.162.000,00
Desa Curug
504 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 66.483.000,00
Desa Tanjung
505 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 67.907.000,00
Desa Samborejo
506 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 64.810.000,00
Desa Pacar
507 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 63.649.000,00
Desa Karangjompo
508 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 61.015.000,00
Desa Tegaldowo
509 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 61.556.000,00
Desa M ulyorejo
510 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 76.051.000,00
Desa Jeruksari
511 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 60.143.000,00
Desa Kadipaten
512 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 55.524.000,00
Desa Delegtukang
513 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 58.647.000,00
Desa Karangjati
514 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 59.346.000,00
Desa Petukangan
515 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 64.635.000,00
Desa Wiradesa
516 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 59.053.000,00
Desa Waru Kidul
517 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 61.239.000,00
Desa Bondansari
518 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 59.317.000,00
Desa Waru Lor
519 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 61.451.000,00
Desa Kampil
520 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 58.724.000,00
Desa Kemplong
521 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 61.216.000,00
Desa Kauman
522 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 62.322.000,00
Desa M ejasem
523 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 60.605.000,00
Desa Wonosari
524 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 69.592.000,00
Desa Tengeng Wetan
525 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 60.645.000,00
Desa Tunjungsari
526 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 58.615.000,00
Desa Blimbingwuluh
527 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 59.199.000,00
Desa Pait
528 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 58.245.000,00
Desa Tengengkulon
529 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 66.758.000,00
Desa Rembun
530 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 60.332.000,00
Desa Yosorejo

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


162
162
162
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
531 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 63.936.000,00
Desa Siwalan
532 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 62.786.000,00
Desa Boyoteluk
533 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 62.434.000,00
Desa Depok
534 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 60.955.000,00
Desa Blacanan
535 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 67.273.000,00
Desa Werdi
536 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 77.350.000,00
Desa Rowoyoso
537 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 85.872.000,00
Desa Bebel
538 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 61.856.000,00
Desa Wonokertowetan
539 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 69.527.000,00
Desa Sijambe
540 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 62.967.000,00
Desa Pesanggrahan
541 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 71.891.000,00
Desa Pecakaran
542 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 74.434.000,00
Desa Api-api
543 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 76.557.000,00
Desa Wonokertokulon
544 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 62.420.000,00
Desa Tratebang
545 Bantuan Stimulan Pembangunan Kepada
- - 0,00 62.172.000,00
Desa Semut
Jumlah 18.870.000.000,00 18.869.999.792,00 100,00 16.646.715.000,00

Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan pengalokasian atas


penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat kepada
272 Desa di Kabupaten Pekalongan. Realisasi belanja ADD TA 2014 sebesar
Rp18.869.999.792,00 atau 100% dari anggaran Rp18.870.000.000,00
meningkat sebesar Rp2.223.284.792,00 atau 13,36% dibandingkan realisasi
TA 2013 sebesar Rp16.646.715.000,00.

3. Belanja Bantuan Pembangunan Fisik


Belanja bantuan pembangunan fisik dengan anggaran/realisasi TA 2014 serta
realisasi TA. 2013 sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


163
163
163
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Pembangunan Fisi k : Anggaran Reali sasi Rasio Reali sasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Bant uan kepada Desa
Kandangserang unt uk Terminal 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 -
Kandangserang
2 Pembangunan Prasarana dan Sarana
Sanit asi Lingkungan Berbasis M asyarakat
430.037.000,00 430.037.000,00 100,00 -
Desa Lomeneng, Kec. Paninggaran (DAK)

3 Pembangunan Prasarana dan Sarana 430.038.000,00 430.038.000,00 100,00 -

4 Pembangunan Prasarana dan Sarana 430.036.000,00 430.036.000,00 100,00 -

5 Pembangunan Prasarana dan Sarana 430.036.000,00 430.036.000,00 100,00 -

6 Bant uan Pengurukan M akam Desa


- - 0,00 250.000.000,00
Pecakaran Kec. Wonokerto
7 Bant uan Pembangunan Air Bersih Desa
- - 0,00 100.000.000,00
Pododadi Kec. Karangany ar
8 Bant uan Pengurukan M akan Desa
- - 0,00 195.667.000,00
M ulyorejo Kec. T irt o
9 Bant uan Pembangunan Jembat an Dk.
- - 0,00 100.000.000,00
Sibedug Ds. Kebonagung Kec. Kajen
10 Bant uan Perbaikan Saluran Air Rt. 01 / Rw
- - 0,00 60.000.000,00
02 Ds. Bojong Wet an Kec. Bojong
11 Perbaikan Jembat an Desa Lolong Kec.
- - 0,00 25.000.000,00
Karangany ar
12 Bant uan kepada Desa Pododadi Kec.
Karangany ar unt uk Pembangunan - - 0,00 113.000.000,00
Jembat an Sepogor Sicowet
13 Bant uan kepada Desa Tegaldowo Kec.
Tirt o unt uk Pagar Bumi dan Pengurugan - - 0,00 100.000.000,00
M akam Desa
14 Bant uan kepada Desa Jrebengkembang
Kec. Karangdadap unt uk Pengasp alan - - 0,00 25.000.000,00
Jalan Desa
15 Bant uan kepada Desa Wonorejo Kec.
Wonop ringgo unt uk Pembangunan - - 0,00 50.000.000,00
Jembat an Wonokeri
16 Bant uan kepada Desa Ambokembang Kec.
Kedungwuni unt uk Pengasp alan Jalan - - 0,00 100.000.000,00

17 Bant uan kepada Desa Dadirejo Kec. T irt o


- - 0,00 70.000.000,00
unt uk Perbaikan Jalan
18 Bant uan kepada Desa Pesanggrahan Kec.
Wonokerto unt uk Pavingisasi dan Senderan - - 0,00 100.000.000,00
M akam
19 Bant uan kepada Desa Tegalsuruh Kec.
Sragi unt uk Pembangunan Pagar M akam - - 0,00 20.000.000,00
M bah Lumbo
20 Bant uan kepada Desa Sumurjomlangbogo
Kec. Bojojng unt uk Pembangunan Pagar - - 0,00 20.000.000,00
M akam Sit us Sumurwat u Timur
21 Bant uan kepada Desa Windurojo Kec.
Kesesi unt uk Perat aan Lapangan Sepak - - 0,00 10.000.000,00
Bola Dukuh Serang
22 Bant uan kep ada Penerint ah Desa Sinangoh
Prendeng unt uk p eny emp urnaan lap angan - - 0,00 25.000.000,00
desa
Jumlah 1.745.147.000,00 1.745.147.000,00 100,00 1.363.667.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Pembangunan Fisik TA 2014 sebesar


Rp1.745.147.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar
Rp1.745.147.000,00, meningkat sebesar Rp381.480.000,00 atau 27,97 %
dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp1.363.667.000,00.
4. Belanja Bantuan Keuangan Lainnya ke Desa
Belanja Bantuan Keuangan Lainnya ke Desa dengan anggaran/realisasi TA
2014 dan TA 2013 sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


164
164
164
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Lai nnya Anggaran Real i sasi Rasi o Real i sasi
Rp Rp % Rp
1 DDUB PNP M Pedesaan
- - 0,00 -

2 DDUB PNP M M andiri Perkot aan


- - 0,00 -

3 DDUB Pamsimas
660.000.000,00 660.000.000,00 100,00 -

4 Bant uan Pembangunan Sanitasi Lingkungan


Berbasis M asy arakat (DAK) - - 0,00 -

5 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah


Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 -

6 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M Pd Kecamat an Siwalan 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 -

7 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M Pd Kecamat an Sragi 67.500.000,00 67.500.000,00 100,00 -

8 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M Pd Kecamat an Kesesi 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 -

9 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M Pd Kecamat an Kajen 57.500.000,00 57.500.000,00 100,00 -

10 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M Pd Kecamat an Kandangserang 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 -

11 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M Pd Kecamat an Paninggaran 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 -

12 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M Pd Kecamat an Karangany ar 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 -

13 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M Pd Kecamat an Doro 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 -

14 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M Pd Kecamat an Talun 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 -

15 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M Pd Kecamat an Lebakbarang 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 -

16 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M Pd Kecamat an Petungkriy ono 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 -

17 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
PAGUM ENGAN M AS
18 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
KEDUNG KEBO
19 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Kelurahan 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
GUM AWANG
20 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
KAUM AN
21 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
JERUKSARI
22 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
KALILEM BU
23 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Kelurahan 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
PEKAJANGAN
24 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Kelurahan 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
KEDUNGWUNI TIM UR
25 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Kelurahan 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
PEKUNCEN
26 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
NGALIAN
27 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
KWAYANGAN
28 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
BOJ ONG M INGGIR
29 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
KARANGSARI
30 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
KARANGDADAP
31 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
WONOYOSO
32 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Kelurahan 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
BLIGO
33 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Kelurahan 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
KEPATIHAN
34 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Kelurahan 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
M AYANGAN
35 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Kelurahan 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
BENER

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


165
165
165
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Lai nnya Anggaran Real isasi Rasio Real isasi
Rp Rp % Rp
36 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
ROWOYOSO
37 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa BEBEL 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -

38 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M andiri Perkot aan Desa 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
WONOKERT O KULON
39 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
PESANGGRAHAN
40 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa SUM UR 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
JOM BLANGBOGO
41 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa RANDU 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
M UKTIWAREN
42 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
BABALANLOR
43 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
JREBENG KEM BANG
44 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
KEBONROWO PUCANG
45 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
KEBONSARI
46 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
PEGANDON
47 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
WAT USALAM
48 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Kelurahan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
SIM BANG KULON
49 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
KERTIJAYAN
50 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
KEM PLONG
51 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa LEGOK 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
CLILE
52 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa DUWET 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -

53 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
BOJONGLOR
54 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
BABALAN KIDUL
55 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
LOGANDENG
56 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
KALIGAWE
57 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
PANGKAH
58 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa SEM UT 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -

59 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
M ENJANGAN
60 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa JAJAR 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
WAYANG
61 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
WONOREJO
62 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
PEGADEN TENGAH
63 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa API-API 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -

64 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
KETITANG KIDUL
65 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
KETITANGLOR
66 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
KEM ASAN
67 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa SAM PIH 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -

68 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M andiri Perkot aan Desa JETAK 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
LENGKONG
69 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
SURABAYAN
70 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
PANTIANOM

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


166
166
166
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Lainnya Anggaran Re al isasi Rasio Re al isasi
Rp Rp % Rp
71 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
KALIPANCUR
72 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
PAKISPUTIH
73 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa PODO 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -

74 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat


PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
SALAKBROJO
75 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
AM BO K EM BANG
76 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
T ANGKIL T ENGAH
77 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
BUGANGAN
78 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
COPRAYAN
79 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
SAPUGARUT
80 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
PAKUM BULAN
81 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
T ANJUNG
82 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
KA RA NG JO M PO
83 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
PECAKARAN
86 Bant uan keuangan kepada Desa
Lambanggelun Kec. Paninggaran untuk 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00 -
Rehabilitasi Jembatan
86 Bant uan Keuangan kepada D es a Siwalan
Kec. Siwalan untuk Pemindahan M akam 104.000.000,00 104.000.000,00 100,00 -
Bong Cina
86 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
REJOSARI
87 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
SEM BUN G JAM BU
88 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
WANGANDOWO
89 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
WIRODITAN
90 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
PAWEDEN
91 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
SIM BANG WETAN
92 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
KARANGDOWO
93 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
KEDUNGPATANGEWU
94 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Kelurahan 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
K ED UN G WU NI BARAT
95 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
LANGKAP
96 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
PAJOM BLANGAN
97 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa PROTO 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -

98 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat


PNPM -M andiri Perkot aan Desa RENGAS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -

99 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat


PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
ROWOCACING
100 Belanja Bant uan Langsung M asyarakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
T ANGKIL KULON

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


167
167
167
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Lainnya Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
101 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
TOSARAN
102 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa CURUG 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -

103 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
DADIREJO
104 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
KARANGANYAR
105 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
M ULYOREJO
106 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa PACAR 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -

107 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
PANDAN ARUM
108 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
PUCUNG
109 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
SAM BOREJO
110 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
SIDOREJO
111 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
SILIREJO
112 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
TEGALDOWO
113 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa WULED 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -

114 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
BONDANSARI
115 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
DELEGTUKANG
116 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
KADIPATEN
117 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa KAM PIL 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -

118 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
KARANGJATI
119 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
PET UKANGAN
120 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
WARUKIDUL
121 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
WARULOR
122 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
WIRADESA
123 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
SIJA M BE
124 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
TRATEBANG
125 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa WERDI 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -

126 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
WONOKERTO WETAN
127 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
GALANGP ENGAM PON
128 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa GETAS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -

129 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat


PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
GONDANG
130 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa JETAK 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
KIDUL
131 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
KWAGEAN
132 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
LEGOKGUNUNG
133 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 -
RO WOK EM BU
134 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
SASTRODIRJAN
135 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
WONOPRINGGO

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


168
168
168
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantu an Ke uangan - Lainnya Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
136 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -
BOJONG WETAN
137 Belanja Bant uan Langsung M asy arakat
PNPM -M andiri Perkot aan Desa BUKUR 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 -

138 DDUB PNP M Pedesaan


- - 0,00 1.050.000.000,00

139 DDUB PNPM M andiri Perkot aan


- - 0,00 932.500.000,00

140 DDUB Pamsimas


- - 0,00 439.840.000,00

141 Bant uan Penat aan Lingkungan Berbasis


M asy arakat (DAK) - - 0,00 1.291.000.000,00

142 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah


Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa GARUNGWIYORO
143 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa KLESEM
144 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa WANGKELANG
145 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa GEM BONG
146 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa BODAS
147 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa LAM BUR
148 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa LURAGUNG
149 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa BUBAK
150 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa T ANGGERAN
151 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa KALIOM BO
152 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa SAWANGAN
153 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa DOM IYANG
154 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa BEDAGUNG
155 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa WINDUAJI
156 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa LUM ENENG
157 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa KALIBOJA
158 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa BOT OSARI
159 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa PANINGGARAN
160 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa NOT OGIWANG
161 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa T ENOGO
162 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa M ESOYI
163 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa SENGARE
164 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa T ALUN
165 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa KALIREJO
166 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa KARANGASEM
167 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa JOLOTIGO
168 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa DONOWANGUN
169 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa BANJARSARI
170 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa BAT URSARI

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


169
169
169
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Lainnya Anggaran Re al isasi Rasio Re al isasi
Rp Rp % Rp
171 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D es a K RO M PENG
172 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Wonosido
173 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Lebakbarang
174 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Bant arkulon
175 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa T embelanggunung
176 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Dep ok
177 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Kap undut an
178 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa M endolo
179 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Ket anonageng
180 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Bulaksari
181 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Kalijambe
182 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Krasakageng
183 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Gebangkerep
184 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Kedungjaran
185 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa M rican
186 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Sumublor
187 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Bulakpelem
188 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Purworejo
189 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Purwodadi
190 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa T logohendro
191 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Curugmuncar
192 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa T logopakis
193 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Kay up uring
194 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Yosorejo
195 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Songgodadi
196 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada D esa Kasimpar
197 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Kadipat en
198 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Wiradesa
199 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Bondansari
200 Bant uan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Kauman

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


170
170
170
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantu an Ke uangan - Lainnya Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
201 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Delegtukang
202 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Pet ukangan
203 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kamp il
204 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kemp long
205 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Sokoy oso
206 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kajongan
207 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Gandarum
208 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kalijoy o
209 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa P ekiringan Alit
210 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Ny amok
211 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Tanjungsari
212 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kebonagung
213 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Salit
214 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Rowolaku
215 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Linggoasri
216 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Pringsurat
217 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Sinangohp rendeng
218 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa P ekiringan Ageng
219 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Wonorejo
220 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Kut orejo
221 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa T anjung Kulon
222 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Gejlig
223 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Sambirot o
224 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Brengkolang
225 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Logandeng
226 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Pagumenganmas
227 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Kaligawe
228 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Kalilembu
229 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kebonrowop ucang
230 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Jrebengkembang
231 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kedungkebo
232 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Karangdadap
233 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kebonsari
234 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Tunjungsari
235 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa T engeng Wet an

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


171
171
171
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantu an Ke uangan - Lainnya Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
236 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa M ejasem
237 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Rembun
238 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Pait
239 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Boy ot eluk
240 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Wonosari
241 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Tengeng Kulon
242 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Dep ok
243 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Werdi
244 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Sijambe
245 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Pecakaran
246 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Wonokert o Kulon
247 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Semut
248 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Rowoy oso
249 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Wonokert o Wetan
250 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Pesanggrahan
251 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Ngalian
252 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Pandanarum
253 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Tanjung
254 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Curug
255 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Karangjomp o
256 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa M uly orejo
257 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Tegaldowo
258 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Jeruksari
259 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Wuled
260 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Silirejo
261 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Sidorejo
262 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Dadirejo
263 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Jet ak Kidul
264 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Legokgunung
265 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Kwagean
266 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Rowokembu
267 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Samp ih
268 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Gondang
269 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Pegaden T engah
270 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Sastrodirjan

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


172
172
172
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Ke uangan - Lainnya Anggaran Re al isasi Rasio Re al isasi
Rp Rp % Rp
271 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Get as
272 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Wonop ringgo
273 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Wonorejo
274 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Jet aklengkong
275 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Surobay an
276 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Gut omo
277 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Pedawang
278 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Legokkalong
279 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Kut osari
280 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Sidomukti
281 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Limbangan
282 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Lolong
283 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Pododadi
284 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Karangsari
285 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Kulu
286 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Kay ugerit an
287 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Wat up ay ung
288 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Podosari
289 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Langensari
290 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Wat ugajah
291 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Kary omukti
292 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Kaibahan
293 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Ponolawen
294 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Sidomulyo
295 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Sidosari
296 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Pantirejo
297 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Ujungnegoro
298 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Srinahan
299 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada D esa Kwasen
300 Bant uan Keuangan Kepada Pemerint ah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada D esa Jagung

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


173
173
173
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantu an Ke uangan - Lainnya Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
301 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kesesi
302 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Krandon
303 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kalimade
304 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Sukorejo
305 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa M uly orejo
306 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Kwigaran
307 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Windurojo
308 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Babalan Lor
309 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Karangsari
310 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 25.000.000,00
kep ada Desa Kemasan
311 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Kalip ancur
312 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Wangandowo
313 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa M enjangan
314 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Rejosari
315 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Bojongminggir
316 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Legokclile
317 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Wiroditan
318 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Ketit ang Lor
319 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Bukur
320 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Pantianom
321 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Randumuktiwaren
322 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kep ada Desa Bojong Wet an
323 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Bojong Lor
324 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Jajarway ang
325 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Larikan
326 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Pungangan
327 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Rogoselo
328 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Kut osari
329 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Kalimojosari
330 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Dororejo
331 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Sawangan
332 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Lemahabang
333 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Sidoharjo
334 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Doro
335 Bant uan Keuangan Kep ada Pemerint ah
Desa dalam Rangka P elaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kep ada Desa Bligorejo

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


174
174
174
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Bantuan Keuangan - Lainnya Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
336 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Harjosari
337 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kepada Desa Simbang Wetan
338 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kepada Desa Pakumbulan
339 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kepada Desa Paweden
340 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kepada Desa Cop rayan
341 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Kedungpatangewu
342 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Rowocacing
343 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kepada Desa Tosaran
344 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Podo
345 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Bugangan
346 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kepada Desa Tangkil tengah
347 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Karangdowo
348 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Langkap
349 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Pajomblangan
350 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 10.000.000,00
kepada Desa Kway angan
351 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Salakbrojo
352 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Rengas
353 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
kepada Desa Tangkil Kulon
354 Bantuan Keuangan Kep ada Pemerintah
Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Pilkades - - 0,00 15.000.000,00
Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong.
Jumlah 2.891.500.000,00 2.891.500.000,00 100,00 6.963.340.000,00

Realisasi belanja bantuan keuangan lainnya ke desa TA 2014 Sebesar


Rp2.891.500.000,00 atau 100% dari anggaran Rp2.891.500.000,00, menurun
sebesar Rp4.071.840.000,00 atau (58,48%) dibandingkan realisasi TA
2013 sebesar Rp6.963.340.000,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


175
175
175
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

5. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik


Belanja Bantuan Kepada Partai Politik dengan anggaran/realisasi TA 2014
dan realisasi TA 2013 sebagai berikut :

TA2014 TA2013
Belanja Bantuan kepada Partai Politik : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 935.052.600,00 935.052.600,00 100,00 826.286.500,00
Jumlah 935.052.600,00 935.052.600,00 100,00 826.286.500,00

Realisasi belanja bantuan kepada partai politik TA 2014 sebesar


Rp935.052.600,00 atau 100% dari anggaran Rp935.052.600,00, meningkat
sebesar Rp108.766.100,00 atau 13,16% dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp826.286.500,00. Realisasi belanja bantuan kepada partai politik TA
2014 sebesar Rp935.052.600,00 atau 100%, dengan rincian sebagai
berikut:

PEROLEHAN SUARA PEROLEHAN KURSI NILAI BANTUAN JUMLAHBANTUAN (Rp) TOTAL


NO. NAMA
PEMILU2009 PEMILU2014 PEMILU2009 PEMILU2014 PERSUARA (Rp) PEMILU2009 PEMILU2014 BANTUAN (Rp)
1 Partai KebangkitanBangsa 98.682 131.072 11 12 2.300 132.398.400 125.610.700 258.009.100
2 Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan 83.789 109.317 10 11 2.300 112.416.900 104.761.200 217.178.100
3 Partai Golongan Karya 41.926 44.930 6 5 2.300 56.250.700 43.057.900 99.308.600
4 Partai AmanatNasional 46.001 38.517 6 4 2.300 61.718.000 36.912.100 98.630.100
5 Partai PersatuanPembangunan 30.370 38.672 3 4 2.300 40.746.400 37.060.700 77.807.100
6 Partai GerakanIndonesiaRaya 11.210 46.798 1 5 2.300 15.040.100 44.838.500 59.878.600
7 Partai Demokrat 14.954 29.265 3 2 2.300 20.063.300 28.045.600 48.108.900
8 Partai Hati Nurani Rakyat 16.541 13.049 3 1 2.300 22.192.500 12.505.300 34.697.800
9 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 15.782 - 2 - 2.300 21.174.200 - 21.174.200
10 Partai KeadilanSejahtera - 21.143 - 1 2.300 - 20.260.100 20.260.100
359.255 472.763 45 45 482.000.500 453.052.100 935.052.600

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan


176
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

C. PENJELASAN POS-POS PEMBIAYAAN


Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk
menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah
dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta
realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Pembiayaan Daerah : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Penerimaan Pembiayaan 71.763.239.443,00 72.215.435.486,61 100,63 106.173.076.277,00
2 Pengeluaran Pembiayaan 6.677.405.000,00 6.677.404.902,00 100,00 5.199.423.386,00
Jumlah Pembiayaan Neto 65.085.834.443,00 65.538.030.584,61 100,69 100.973.652.891,00

Realisasi pembiayaan netto (penerimaan dikurangi pengeluaran daerah) TA


2014 sebesar Rp 65.538.030.584,61 atau 100,69% dari anggaran sebesar
Rp65.085.834.443,00, menurun sebesar Rp 35.435.622.306,39 atau (35,09%)
dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp100.973.652.891,00
Realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dirinci dan dijelaskan
lebih lanjut sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah


Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa Lebih
Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu, penerimaan piutang daerah dan
penerimaan kembali investasi dana bergulir. Anggaran dan realisasi TA
2014 serta realisasi TA 2013 dapat dirinci sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Penerimaan Pembiayaan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Penggunaan Silpa Tahun Lalu 71.763.239.443,00 71.763.239.443,61 100,00 102.932.346.047,00
2 Penerimaan Piutang Daerah - 425.933.556,00 100,00 3.221.730.230,00
3 Penerimaan Kembali Investasi dana Bergulir - 26.262.487,00 - 19.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 71.763.239.443,00 72.215.435.486,61 100,63 106.173.076.277,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 177


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah TA 2014 sebesar


Rp72.215.435.486,61 atau 100,63% dari anggarannya sebesar
Rp71.763.239.443,00, menurun sebesar Rp33.957.640.790,39 atau
(31,98%) dari TA 2013 sebesar Rp 106.173.076.277,00 yang dapat
dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :
a. Penggunaan SiLPA Tahun Lalu
Realisasi penggunaan silpa tahun lalu digunakan untuk pelampauan
penerimaan PAD, penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain
pendapatan daerah yang sah, dan sisa penghematan belanja atau akibat
lain. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 dapat
dirinci sebagai berikut :
TA2014 TA2013
Pengunaan Silpa Tahun Lalu : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pelampauan Penerimaan PAD 7.957.197.683,00 7.957.197.683,61 100,00 6.466.602.478,00
2 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan 2.411.837.693,00 2.411.837.693,00 100,00 2.223.295.907,00
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah
3 9.001.837.574,00 9.001.837.574,00 100,00 8.137.539.233,00
YangSah
4 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya 52.392.366.493,00 52.392.366.493,00 100,00 86.104.908.429,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 71.763.239.443,00 71.763.239.443,61 100,00 102.932.346.047,00

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah TA 2014 dari penggunaan


SiLPA tahun lalu sebesar Rp71.763.239.443,61 atau 100% dari
anggarannya sebesar Rp71.763.239.443,00 menurun sebesar
Rp31.169.106.603,39 atau (30,28%) dibandingkan dengan realisasi
penggunaan SiLPA TA 2013 sebesar Rp102.932.346.047,00, dapat
dirinci sebagai berikut :

1) Realisasi Pelampauan Penerimaan PAD TA 2014 terdiri dari pajak


daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA
2013 dapat dirinci sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 178


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Pelampauan Penerimaan PAD : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pajak Daerah 2.966.770.403,00 2.966.770.403,00 100,00 2.388.510.970,00
2 Retribusi Daerah 1.267.258.901,00 1.267.258.901,00 100,00 (1.195.499.997,00)

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangDipisahkan (3.225.000,00) (3.225.000,00) 100,00 (2.523.200,00)

Lain-Lain PAD yangsah 3.726.393.379,00 3.726.393.379,61 100,00 5.276.114.705,00


Jumlah 7.957.197.683,00 7.957.197.683,61 100,00 6.466.602.478,00

Realisasi Pelampauan Penerimaan PAD TA 2014 sebesar


Rp7.957.197.683,61 atau 100% dari anggarannya sebesar
Rp7.957.197.683,00, meningkat sebesar Rp1.490.595.205,61 atau
23,05% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp6.466.602.478,00.
2) Realisasi Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan TA 2014
terdiri dari bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak

TA2014 TA2013
PelampauanPenerimaan DanaPerimbangan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 BagiHasil Pajak/BagiHasil BukanPajak 2.411.837.693,00 2.411.837.693,00 100,00 2.223.295.907,00
Jumlah 2.411.837.693,00 2.411.837.693,00 100,00 2.223.295.907,00

Realisasi Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan TA 2014


sebesar Rp 2.411.837.693,00 atau 100% dari anggarannya sebesar
Rp2.411.837.693,00, meningkat sebesar Rp188.541.786,00 atau
23,05% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp2.223.295.907,00.

3) Realisasi Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah


yang Sah TA 2014 terdiri dari Pelampauan penerimaan lain-lain

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 179


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

pendapatan daerah yang sah. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta


realisasi TA 2013 dapat dirinci sebagai berikut :

TA2014 TA2013
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Yang Sah :
Rp Rp % Rp
Pelampauan Penerimaan LAin-lain Pendapatan
1 9.001.837.574,00 9.001.837.574,00 100,00 8.137.539.233,00
Daerah yangSah
Jumlah 9.001.837.574,00 9.001.837.574,00 100,00 8.137.539.233,00
Realisasi Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah TA 2014 sebesar Rp 9.001.837.574,00 atau 100 % dari
anggarannya sebesar Rp 9.001.837.574,00, meningkat sebesar
Rp 864.298.341,00 atau 10,62 % dibandingkan realisasi TA 2013
sebesar Rp8.137.539.233,00.

4) Realisasi Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya TA


2014. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013
dapat dirinci sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Pegawai dari Belanja Tak Langsung 22.950.488.463,00 22.950.488.463,00 100,00 20.453.982.738,00
2 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 2.621.093.854,00 2.621.093.854,00 100,00 1.433.402.792,00
3 Belanja Barang dan Jasa 13.399.583.801,00 13.399.583.801,00 100,00 9.290.586.152,00
4 Belanja Modal 13.654.486.435,00 13.654.486.435,00 100,00 55.301.402.395,00
5 Belanja Bunga 1.362,00 1.362,00 100,00 -
6 Belanja Hibah 479.000.000,00 479.000.000,00 100,00 -
7 Belanja Bantuan Sosial 1.254.429.500,00 1.254.429.500,00 100,00 -
8 Belanja Bagi Hasil 29.240.450,00 29.240.450,00 100,00 -
9 Belanja Bantuan Keuangan 792.219.200,00 792.219.200,00 100,00 -
10 Belanja Tidak Terduga 2.128.917.700,00 2.128.917.700,00 100,00 -
11 Kurang Target Penerimaan Pembiayaan (4.981.094.370,00) (4.981.094.370,00) 100,00 -
12 Penghematan Pengeluaran Pembiayaan 45.000.098,00 45.000.098,00 100,00 (374.465.648,00)
13 Kurang Target Pendapatan 19.000.000,00 19.000.000,00 100,00 -
Jumlah 52.392.366.493,00 52.392.366.493,00 100,00 86.104.908.429,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 180


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya TA 2014


sebesar Rp52.392.366.493,00 atau 100% dari anggarannya sebesar
Rp52.392.366.493,00, menurun sebesar Rp33.712.541.936,00 atau
(39,15%) dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp86.104.908.429,00.

b. Penerimaan Piutang Daerah


Realisasi Penerimaan Piutang Daerah TA 2014. Anggaran dan
realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 dapat dirinci sebagai
berikut:
TA2014 TA2013
Penerimaan Piutang Daerah : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 PenerimaanPiutangDaerahdariPendapatanDaerah - 425.933.556,00 100,00 3.221.730.230,00
Jumlah - 425.933.556,00 100,00 3.221.730.230,00
Realisasi Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Daerah TA
2014 sebesar Rp425.933.556,00 dengan perincian sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Daerah: Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
Penerimaan PiutangDaerah dari Pendapaan Pajak
1 - 391.814.756,00 100,00 -
Daerah
Penerimaan PiutangDaerah dari Pendapatan Retribusi
2 - 3.878.800,00 100,00 2.553.070.230,00
Daerah
Penerimaan PiutangDaerah dari Lain-lain Pendapatan
3 - 30.240.000,00 100,00 668.660.000,00
yangSah
Jumlah - 425.933.556,00 100,00 3.221.730.230,00

Realisasi Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Daerah


TA 2014 sebesar Rp425.933.556,00, turun sebesar
Rp2.795.796.674,00 atau (86,78%) dibandingkan realisasi TA 2013
sebesar Rp3.221.730.230,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 181


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

c. Penerimaan Kembali Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya


Realisasi Penerimaan Kembali Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya
anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 dapat dirinci
sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Penerimaan Kembali Pinjaman Dalam Negeri -
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Lainnya :
Rp Rp % Rp
1 Penerimaan Kembali Investasi dana Bergulir - 26.262.487,00 - 19.000.000,00
Jumlah - 26.262.487,00 - 19.000.000,00

Realisasi Penerimaan Kembali Investasi dana bergulir TA 2014


sebesar Rp26.262.487,00 naik sebesar Rp7.262.487,00 atau 38,22%
dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp19.000.000,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah


Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2014 dan 2013 meliputi penyertaan
Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, serta pembayaran Pokok Utang
dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Pengeluaran Pembiayaan : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6.503.800.000,00 6.503.800.000,00 100,00 2.850.000.000,00
2 Pembayaran Pokok Utang 173.605.000,00 173.604.902,00 100,00 2.349.423.386,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 6.677.405.000,00 6.677.404.902,00 100,00 5.199.423.386,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah TA 2014 sebesar


Rp6.677.404.902,00 atau 100% dari anggarannya sebesar
Rp6.677.405.000,00, naik sebesar Rp1.477.981.516,00 atau 28,43%
dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp5.199.423.386,00 dapat
dijelaskan sebagai berikut :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah


Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah TA 2014.
Anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 dapat dirinci
sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 182


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 6.503.800.000,00 6.503.800.000,00 100,00 2.850.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 6.503.800.000,00 6.503.800.000,00 100,00 2.850.000.000,00

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah TA 2014


sebesar Rp6.503.800.000,00 dan realisasi TA 2013 sebesar
Rp2.850.000.000,00, dapat dirinci sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
Penyertaan Modal (Investasi) Kepada Lembaga
1 - - - 2.850.000.000,00
Keuangan
Penyertaan Modal (Investasi) Kepada PT Bank
2 2.753.000.000,00 2.753.000.000,00 100,00 -
Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Penyertaan Modal (Investasi) Kepada PD BPR BKK
3 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00 -
Kabupaten Pekalongan
Penyertaan Modal (Investasi) Kepada PD BKK
4 450.000.000,00 450.000.000,00 100,00 -
Kajen
Penyertaan Modal (Investasi) Kepada PDAM Tirta
5 1.300.800.000,00 1.300.800.000,00 100,00 -
Kajen
Jumlah 6.503.800.000,00 6.503.800.000,00 100,00 2.850.000.000,00

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah TA 2014


sebesar Rp6.503.800.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar
Rp6.503.800.000,00 naik sebesar Rp3.653.800.000,00 atau 128,20%
dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp2.850.000.000,00.

b. Pembayaran Pokok Utang

Realisasi Pembayaran Pokok Utang TA 2014. Anggaran dan realisasi


TA 2014 serta realisasi TA 2013 dapat dirinci sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 183


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA2014 TA2013
Pembayaran Pokok Utang: Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
PembayaranPokok UtangyangJatuh Tempo kepada
1 173.605.000,00 173.604.902,00 100,00 173.604.902,00
LembagaKeuanganBank
Pembayaran UtangKepadaPihakKetiga - - - 2.175.818.484,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 173.605.000,00 173.604.902,00 100,00 2.349.423.386,00

Realisasi Pembayaran Pokok Utang TA 2014 sebesar


Rp173.604.902,00 atau 100% dari anggarannya sebesar
Rp173.605.000,00, menurun sebesar Rp2.175.818.484,00 atau
(92,61%) dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp2.349.423.386,00 dengan perincian sebagai berikut :

1) Realisasi Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada


Lembaga Keuangan Bank TA 2014. Anggaran dan realisasi
TA 2014 serta realisasi TA 2013 dapat dirinci sebagai berikut:

TA2014 TA2013
Pembayaran Pokok UtangyangJatuh Tempokepada
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
LembagaKeuangan Bank :
Rp Rp % Rp
1 LoanADB 173.605.000,00 173.604.902,00 100,00 173.604.902,00
Jumlah 173.605.000,00 173.604.902,00 100,00 173.604.902,00

Realisasi Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada


Lembaga Keuangan Bank TA 2014 sebesar Rp173.604.902,00 atau
100% dari anggarannya sebesar Rp173.605.000,00, sama
dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp173.604.902,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 184


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2) Realisasi Pembayaran kepada Pihak Ketiga TA 2014. Anggaran


dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013 dapat dirinci sebagai
berikut:

TA 2014 TA 2013
Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
Pembayaran UtangKepada Pihak Ketiga - - - 2.175.818.484,00
Jumlah - - - 2.175.818.484,00

Realisasi Pembayaran kepada Pihak Ketiga TA 2014 tidak ada


turun sebesar Rp2.175.818.484,00 atau (100%) dibandingkan
realisasi TA 2013 sebesar Rp2.175.818.484,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 185


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

D. PENJELASAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SiLPA)


Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD

(SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA) yang menunjukkan


kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan
pengeluaran daerah. Anggaran dan realisasi TA 2014 serta realisasi TA 2013
sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Perhitungan APBD : Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pendapatan 1.427.420.298.727,00 1.474.500.636.377,46 103,30 1.238.140.271.702,61
2 Belanja dan Tranfer 1.492.506.133.170,00 1.395.905.892.563,00 93,53 1.267.350.685.150,00
3 Surplus/Defisit (1-2) (65.085.834.443,00) 78.594.743.814,46 (120,76) (29.210.413.447,39)
4 Penerimaan Pembiayaan 71.763.239.443,00 72.215.435.486,61 100,63 106.173.076.277,00
5 Pengeluaran Pembiayaan 6.677.405.000,00 6.677.404.902,00 100,00 5.199.423.386,00
6 Pembiayaan Netto (4-5) 65.085.834.443,00 65.538.030.584,61 100,69 100.973.652.891,00
7 SiLPA (3+6) 0,00 144.132.774.399,07 100,00 71.763.239.443,61

Perhitungan APBD TA 2014 dan 2013 menunjukkan SiLPA masing-masing

sebesar Rp144.132.774.399,07 dan Rp71.763.239.443,61 terdiri dari :


2014 2013
Perhitungan APBD :
Rp Rp
1 BUD 104.156.773.292,00 69.323.788.870,00
2 Saldo Kas di Bend. Pengeluaran 4.580.111,00
3 Saldo Kas di Bend. Penerimaan
4 Saldo Kas BLUD 36.970.321.213,07 2.455.773.764,61
5 Saldo Kas Puskesmas 3.005.679.894,00 0,00
6 Jumlah (1+2+3+4+5) 144.132.774.399,07 71.784.142.745,61

SiLPA merupakan hak Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai penambah

ekuitas dana daerah yang ditunjukkan oleh adanya Sisa Kas dan Setara Kas di

Kas Daerah yang terinci sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 186


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Rincian Saldo Kas Daerah
Rp Rp
1 Sisa Kas Tunai : 2.179.750,00 27.634.261,00
- Kas di Bendahara Umum Daerah
- -
(BUD)
- Kas di Bendahara Pengeluaran 2.111.000,00 4.882.919,00
- Kas di Bendahara Penerimaan 68.750,00 22.751.342,00
Sisa Kas di Rekening Giro Bank
2 68.155.642.772,07 16.779.562.634,61
(RKUD,BLUD dan Puskesmas :

- BPD Jateng A/C 1-109-00087-2 :


RKUD 28.156.773.292,00 14.323.788.870,00
- BLUD 36.993.189.586,07 2.455.773.764,61
- BLUD Kraton 28.329.029.105,07 779.069.692,61
- BPD Jateng A/C 1-007-00302-8 2.983.074.002,00 750.202.168,00
- Bank Mandiri 139-00.333.0066-0 7.305.466.253,07 9.982.124,61
- Deposito 18.000.000.000,00
-Bendahara Penerimaan 40.488.850,00 18.885.400,00
- BLUD Kajen 8.664.160.481,00 1.676.704.072,00
- BPD Jateng A/C 1-109.00055-4 8.624.015.651,00 1.505.800.770,00
- BRI 2.209.367,00
- Bank Mandiri 15.067.091,00
-'Bendahara Penerimaan 22.868.372,00 20.903.302,00
-'Bendahara Pengeluaran 150.000.000,00
- Puskesmas 3.005.679.894,00 -
Giro 27 Puskesmas 3.005.679.894,00
3 Sisa Rekening Deposito : 76.000.000.000,00 55.000.000.000,00
BNI Bilyet No.PAA0452071 - -
Mandiri Bilyet No. AB 973977 - -
BPD Jateng Cab. Kajen Bilyet No.
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
000884
BPD Jateng Cab. Kajen Bilyet No.
10.000.000.000,00
K097626
BPD Jateng Cab. Kajen Bilyet No.
10.000.000.000,00
K097669
BPD Jateng Cab. Kajen Bilyet No.
10.000.000.000,00
K097672
BPD Jateng Cab. Kajen Bilyet No.
30.000.000.000,00
K097778
BPD Jateng Cab. Kajen Bilyet No.
5.000.000.000,00
K097791
BPD Jateng Cab. Kajen Bilyet No.
10.000.000.000,00
K097811
BPD Jateng Cab. Kajen Bilyet No.
10.000.000.000,00
K097812
BPD Jateng Cab. Kajen Bilyet No.
10.000.000.000,00
K097813
BPD Jateng Cabpem Pasar
10.000.000.000,00
Wiradesa Bilyet No. K097672
BRI Cab. Pekalongan Bilyet
10.000.000.000,00
No.6801002447408
BRI Cab. Pekalongan Bilyet
4.000.000.000,00
No.6801002498409
BTN Bilyet No.0062-01-40-
10.000.000.000,00 -
0000604
Jumlah (1+2+3) 144.157.822.522,07 71.807.196.895,61

Tabel di atas menunjukkan saldo Kas Daerah per 31 Desember 2014 dan 2013

masing-masing sebesar Rp144.157.822.522,07 dan Rp71.807.196.895,61

berupa uang tunai, rekening giro dan deposito bank yang dikelola oleh

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 187


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

masing-masing Bendahara Daerah. Saldo Kas Daerah ini tersaji dalam Neraca

per tanggal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut terdapat selisih antara Saldo Kas Daerah dengan SiLPA

TA 2014 sebesar Rp25.048.123,00 (Rp 144.157.822.522,07 –

Rp144.132.774.399,07). Selisih sebesar Rp25.048.123,00 tersebut adalah

berupa pendapatan ditangguhkan yang terdiri dari Bendahara Penerimaan

Dinporapar sebesar Rp2.111.000,00, RSUD Kajen sebesar Rp22.868.372,00

dan hutang pajak dari bendahara pengeluaran Dinsosnakertrans Rp68.750,00.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 188


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

5.2 PENJELASAN POS-POS ARUS KAS

Arus Kas menunjukkan arus masuk dan keluarnya dana pemerintah daerah.
Berdasarkan aktivitas pemerintah daerah, arus kas dibagi menjadi 2 aktivitas
yaitu aktivitas BUD dan aktivitas di luar BUD. Berikut penjelasan dua
aktivitas arus kas :

TA 2014 TA 2013
Arus Kas Bersih : Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Aktivitas BUD (69.212.657.080,00) 34.832.984.422,00 (50,33) (26.177.464.876,00)
2 Aktivitas diluar BUD (2.550.582.363,00) 37.520.227.342,46 (1.471,05) (4.985.806.792,39)
Jumlah Arus Kas Bersih (71.763.239.443,00) 72.353.211.764,46 (100,82) (31.163.271.668,39)

1. Aktivitas BUD
Aktivitas BUD terbagi menjadi aktivitas operasi, investasi aset non
keuangan, pembiayaan daerah dan aktivitas non anggaran dalam tahun
anggaran berkenaan sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Bersih BUD: Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Aktivitas Operasi 134.664.355.535,00 218.347.181.379,00 162,14 145.295.617.349,00
2 Aktivitas Investasi non Keuangan (197.199.607.615,00) (177.293.568.209,00) 89,91 (169.520.224.004,00)
3 Aktivitas Pembiayaan (6.677.405.000,00) (6.225.208.859,00) 93,23 (1.958.693.156,00)
4 Aktivitas non Anggaran - 4.580.111,00 100,00 5.834.935,00
Jumlah Arus Kas Bersih (69.212.657.080,00) 34.832.984.422,00 (50,33) (26.177.464.876,00)

Realisasi Arus Kas Bersih TA 2014 adalah surplussebesar


Rp34.832.984.422,00 atau (50,33%) daripada proyeksi defisit sebesar
Rp69.212.657.080,00 meningkat sebesar Rp61.010.449.298,00 atau
(233,06%) dibandingkan arus kas bersihTA 2013 minus sebesar
Rp26.177.464.876,00, yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 189


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi meliputi arusmasuk kas dan arus
keluar kas sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi: Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Arus Kas Masuk 1.277.899.472.367,00 1.293.792.567.363,00 101,24 1.144.491.064.723,00
2 Arus Kas Keluar 1.143.235.116.832,00 1.075.445.385.984,00 94,07 999.195.447.374,00
Jumlah Arus Kas Bersih 134.664.355.535,00 218.347.181.379,00 162,14 145.295.617.349,00

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2014 adalah surplus
sebesar Rp218.347.181.379,00 atau 162,14% dari proyeksi sebesar
Rp134.664.355.535,00, meningkat sebesar Rp73.051.197.030,00 atau
50,28% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 surplus sebesar
Rp145.295.617.349,00, yang dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut
sebagai berikut :

1. ArusMasuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasaldari Pendapatan Asli


Daerah (PAD), Penerimaan Transfer (Dana Perimbangan) dari
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsisebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi : Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 PAD 64.231.736.609,00 74.328.948.177,00 115,72 54.901.731.189,00
2 Transfer-Pusat 1.112.509.987.622,00 1.113.279.258.098,00 100,07 1.011.682.368.030,00
3 Transfer-Propinsi 101.157.748.136,00 106.184.361.088,00 104,97 77.906.965.504,00
Jumlah Arus Kas Masuk 1.277.899.472.367,00 1.293.792.567.363,00 101,24 1.144.491.064.723,00

Realisasi arus masuk kas dari aktivitas operasi TA 2014


seluruhnya sebesar Rp1.293.792.567.363,00 atau 101,24% dari
proyeksi sebesar Rp1.277.899.472.367,00 meningkat sebesar

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 190


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Rp149.301.502.640,00 atau 13,05% dibandingkan dengan


realisasi TA 2013 sebesar Rp1.144.491.064.723,00. Berdasarkan
proporsi sumber penerimaannya, realisasi arus masuk kas TA
2014 yang berasal dari penerimaan PAD sebesar5,75%, transfer
dari Pemerintah Pusat sebesar 86,05%dantransfer dari Pemerintah
Propinsi Jawa Tengah sebesar8,21%. Hal tersebut menunjukkan
bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih sangat bergantung
kepada Pemerintah Pusat untuk pembiayaan program dan kegiatan
di daerah. Rincianmasing-masing sumber arus masuk kas TA
2014 dan 2013 tersebut, dapat disajikan sebagai berikut :

a. Arus Masuk Kas dari PAD


Arus masuk kas dari PAD bersumber dari penerimaan pajak,
retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan lain-lain PAD yang sah, dengan proyeksi/realisasi TA
2014 dan realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Masuk
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
dari PAD :
Rp Rp % Rp

1 Pajak Daerah
29.373.911.000,00 33.064.051.914,00 112,56 28.742.270.403,00
Retribusi
2 Daerah 23.298.233.222,00 24.685.672.930,00 105,96 12.628.888.224,00
Hasil
Pengelolaan
3
Kekayaan yg 3.559.592.387,00 3.554.592.387,00 99,86 2.275.738.383,00
dipisahkan
Lain-lain PAD
4 yang sah 8.000.000.000,00 13.024.630.946,00 162,81 11.254.834.179,00
Jumlah Arus
Kas Masuk 64.231.736.609,00 74.328.948.177,00 115,72 54.901.731.189,00

Realisasi arus masuk kas dari PAD TA 2014 sebesar


Rp74.328.948.177,00 atau 115,72% dari proyeksi
sebesar Rp64.231.736.609,00, meningkat sebesar
Rp19.427.216.988,00 atau 35,39% dibanding dengan
realisasi TA 2013 sebesar Rp54.901.731.189,00. Kontribusi

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 191


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

masing-masing sumber penerimaan tersebut dalam TA 2014


adalah : penerimaan pajak sebesar 44,48%, retribusi sebesar
33,21%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebesar 4,79%, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 17,52%.

b. Arus Masuk Kas dari Transfer Pemerintah Pusat


Arus masuk kas dari Transfer Pemerintah Pusat bersumber
dari penerimaan bagi hasil pajak, bagi hasil sumberdayaalam,
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),
dan Dana Penyesuaian dengan proyeksidanrealisasi TA
2014serta realisasi TA 2013 sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Masuk dari Transfer
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Pemerintah Pusat :
Rp Rp % Rp
1 Dana Bagi Hasil Pajak Pusat 27.067.868.683,00 27.435.144.007,00 101,36 26.509.468.413,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya
2 868.252.939,00 1.270.248.091,00 146,30 879.768.617,00
Alam Pusat
3 Dana Alokasi Umum 831.579.000.000,00 831.579.000.000,00 100,00 768.500.117.000,00
3 Dana Alokasi Khusus 60.380.950.000,00 60.380.950.000,00 100,00 60.587.590.000,00
4 Dana Penyesuaian 192.613.916.000,00 192.613.916.000,00 100,00 155.205.424.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk 1.112.509.987.622,00 1.113.279.258.098,00 100,07 1.011.682.368.030,00

Realisasi arus masuk kas dari Transfer Pemerintah Pusat


TA2014 sebesar Rp1.113.279.258.098,00 atau 100,07% dari
proyeksinya sebesar Rp1.112.509.987.622,00, meningkat
sebesar Rp101.596.890.068,00 atau 10,04% dibanding
dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp1.011.682.368.030,00.
Berdasarkan proporsi sumber penerimaannya realisasi arus
masuk kas TA 2014yang berasal dari bagi hasil pajak sebesar
2,46%, bagi hasil sumber daya alam sebesar 0,11%, DAU
sebesar 74,70%, DAK sebesar 5,42% dan Dana Penyesuaian
sebesar 17,30%.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 192


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

c. Arus Masuk Kas dari Transfer Pemerintah Propinsi


Arus masuk kas dari Transfer Pemerintah Propinsi bersumber
dari penerimaan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dan
bantuan keuangan lainnya, dengan proyeksi dan realisasi TA
2014serta realisasi TA 2013 sebagai berikut :

TA2014 TA2013
Arus Kas Masuk dariTransfer
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
PemerintahPropinsi :
Rp Rp % Rp
1 PendapatanBagiHasil PajakPropinsi 55.870.507.136,00 60.910.102.000,00 109,02 45.407.705.996,00

PendapatanBagiHasil Lainnya
2 - - - 4.877.311.668,00
Propinsi
3 PenerimaanBantuanLainnya 45.287.241.000,00 45.274.259.088,00 99,97 27.621.947.840,00
JumlahArus Kas Masuk 101.157.748.136,00 106.184.361.088,00 104,97 77.906.965.504,00

Realisasi arus masuk kas dari Transfer Pemerintah Propinsi


TA 2014 sebesar Rp106.184.361.088,00 atau 104,97% dari
proyeksi sebesar Rp101.157.748.136,00 meningkat sebesar
Rp28.277.395.584,00 atau 36,30% dibanding dengan
realisasi TA 2013 sebesar Rp77.906.965.504,00. Proporsi
masing-masing penerimaan transfer dari Pemerintah Propinsi
dalam TA 2014 adalah bagi hasil pajak sebesar 57,36%, dan
bantuan keuangan lainnya sebesar 42,64%.

2. Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi


Arus keluar kas untuk aktivitas operasi digunakan untuk Belanja
Operasi, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer, dapat
diikhtisarkan sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 193


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA2014 TA2013
Arus Kas KeluarAktivitas Operasi : Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Operasi 1.095.442.122.682,00 1.030.884.763.742,00 94,11 951.393.363.174,00
2 Belanja TidakTerduga 4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00
3 Belanja Transfer 43.647.206.150,00 43.374.047.242,00 99,37 44.181.001.900,00
JumlahArus Kas Keluar 1.143.235.116.832,00 1.075.445.385.984,00 94,07 999.195.447.374,00
Realisasi arus keluar kas dari aktivitas operasi TA 2014
seluruhnya sebesar Rp1.075.445.385.984,00 atau 94,07% dari
proyeksi sebesar Rp1.143.235.116.832,00 dan meningkat sebesar
Rp76.249.938.610,00 atau 7,63% dibandingkan dengan realisasi
TA 2013 sebesar Rp 999.195.447.374,00. Berdasarkan proporsi
sumber pengeluarannya, realisasi arus keluar kas TA 2014 yang
digunakan untuk belanja operasi sebesar 95,86%, belanja tak
terduga sebesar 0,11%, dan belanja transfer sebesar 4,03%.
Penjelasan penggunaan arus keluar kas TA 2014 dan 2013
tersebut disajikan sebagai berikut :

a. Arus Keluar Kas untuk Belanja Operasi


Arus keluar kas untuk belanja operasi digunakan untuk
membiayai belanja pegawai, baik tidak langsung maupun
langsung, belanja barang dan jasa, belanja bunga, hibah dan
bantuansosial. Proyeksi dan realisasi TA 2014 serta realisasi
TA 2013 sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 194


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA2014 TA2013
Arus Kas KeluardariBelanja
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Operasi :
Rp Rp % Rp
1 Belanja Pegawai 822.240.915.070,00 770.535.238.783,00 93,71 720.651.232.574,00
2 Belanja Barang 255.971.897.612,00 244.005.228.211,00 95,33 208.757.021.962,00
3 Bunga 67.260.000,00 46.576.748,00 69,25 67.258.638,00
4 Hibah 10.060.000.000,00 9.969.000.000,00 99,10 12.674.500.000,00
5 BantuanSosial 7.102.050.000,00 6.328.720.000,00 89,11 9.243.350.000,00
JumlahArus Kas Keluar 1.095.442.122.682,00 1.030.884.763.742,00 94,11 951.393.363.174,00
Realisasi arus keluar kas untuk belanja operasi TA 2014
seluruhnya sebesar Rp1.030.884.763.742,00 atau 94,11% dari
proyeksinya sebesar Rp1.095.442.122.682,00 meningkat
sebesar Rp79.491.400.568,00 atau 8,36% dibandingkan
realisasi TA 2013 sebesar Rp951.393.363.174,00. Proporsi
pengeluaran kas untuk masing-masing belanja tersebut dalam
TA 2014 adalah belanja pegawai sebesar 74,75%, belanja
barang dan jasa sebesar 23,67%, belanja hibah 0,97% dan
belanja bantuan sosial sebesar 0,61%.

b. Arus Keluar Kas untuk Belanja Tak Terduga


Arus keluar kas untuk belanja tak terduga digunakan untuk
penanganan dampak bencana alam yang terjadi di wilayah
Kabupaten Pekalongan, baik penanganan fisik sarana dan
prasarana maupun bantuan logistik.

TA2014 TA2013
Arus Kas KeluardariBelanja Tidak
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Terduga :
Rp Rp % Rp
1 Belanja TakTerduga 4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00
JumlahArus Kas Keluar 4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 195


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi pengeluaran kas belanja tak terduga TA 2014


sebesar Rp1.186.575.000,00 atau 28,62% dari proyeksinya
sebesar Rp4.145.788.000,00 menurun sebesar
Rp2.434.507.300,00 atau (67,23%) dibandingkan dengan
realisasi TA 2013 sebesar Rp3.621.082.300,00.

c. Arus Keluar Kas untuk Belanja Transfer


Arus keluar kas untuk belanja transfer digunakan untuk
membayar bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah,
dengan proyeksi/realisasi TA 2014 dan realisasi TA 2013
sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Keluar dari Belanja Transfe Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 BagiHasil PihakKetiga 42.113.850,00 42.113.850,00 100,00 42.276.800,00
2 Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa 42.670.039.700,00 42.396.880.792,00 99,36 43.312.438.600,00
3 BantuanPartaiPolitik 935.052.600,00 935.052.600,00 100,00 826.286.500,00
Jumlah Arus Kas Keluar 43.647.206.150,00 43.374.047.242,00 99,37 44.181.001.900,00

Realisasi arus keluar kas untuk belanja transfer TA 2014


seluruhnya sebesar Rp43.374.047.242,00 atau 99,37% dari
proyeksinya sebesar Rp43.647.206.150,00, menurun sebesar
Rp806.954.658,00 atau (1,83%) dibanding realisasi TA 2013
yang realisasinya mencapai Rp44.181.001.900,00.

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan


Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan meliputi
arus masuk kas dan arus keluar kas sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 196


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA2014 TA2013
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
AsetNonKeuangan:
Rp Rp % Rp
1 Arus Kas Masuk 2.355.915.239,00 1.325.817.520,00 56,28 1.678.193.000,00
2 Arus Kas Keluar 199.555.522.854,00 178.619.385.729,00 89,51 171.198.417.004,00
JumlahArus Kas Bersih (197.199.607.615,00) (177.293.568.209,00) 89,91 (169.520.224.004,00)

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan TA
2014 adalah defisit sebesar Rp177.293.568.209,00 atau 89,91% dari
proyeksi defisit sebesar Rp197.199.607.615,00, defisit sebesar
Rp7.773.344.205,00 atau 4,59% dibanding realisasi TA 2013 defisit
sebesar Rp169.520.224.004,00 yang dapat dijelaskan lebih lanjut
sebagai berikut :

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas InvestasiAset Non Keuangan


Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan berasal
dari penjualan peralatan dan mesin, penjualan atas gedung dan
bangunan,penjualan asset tetap lainnya dan penjualan asset
lainnya yang diikhtisarkan sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Aset Non Keuangan :
Rp Rp % Rp
Pendapatan Penjualan atas Peralatan
1 60.000.000,00 446.550.000,00 744,25 177.800.000,00
dan Mesin
Pendapatan Penjualan atas Gedung
2 150.000.000,00 85.600.000,00 57,07 61.800.000,00
dan Bangunan
Pendapatan dariPenjualan Aset
3 45.475.000,00 29.575.000,00 65,04 37.175.000,00
Tetap Lainnya
Pendapatan dariPenjualan Aset
4 2.100.440.239,00 764.092.520,00 36,38 1.401.418.000,00
Lainnya
Jumlah Arus Kas Masuk 2.355.915.239,00 1.325.817.520,00 56,28 1.678.193.000,00

Realisasi arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non


keuangan TA 2014 sebesar Rp1.325.817.520,00 atau 56,28% dari

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 197


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

proyeksinya sebesar Rp2.355.915.239,00 defisit sebesar


Rp352.375.480,00 atau (21,00%) dibandingkan dengan realisasi
TA 2013 sebesar Rp1.678.193.000,00. Berdasarkan proporsi
sumber penerimaannya realisasi arus masuk kas TA 2014 yang
berasal dari hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar 33,68%,
hasil penjualan atas gedung dan bangunan sebesar 6,46%, hasil
penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar 2,23%, serta penerimaan
Penjualan Aset lainnya sebesar 57,63%.

2. Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi Aset Non


Keuangan
Arus keluar kas aktivitas investasi nonkeuangan digunakan untuk
pembayaran belanja modal, meliputi belanja modal tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan, aset tetap lainnya, dan belanja modal BLUDyang dapat
diikhtisarkan sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Aset Non Keuangan :
Rp Rp % Rp
1 Belanja Tanah 355.000.000,00 300.914.000,00 84,76 -
2 Belanja Peralatan dan Mesin 50.305.508.600,00 41.104.667.139,00 81,71 37.793.745.363,00
3 Belanja Gedung dan Bangunan 34.896.492.124,00 30.577.767.502,00 87,62 91.516.050.805,00
4 Belanja Jalan, Irigasidan Jaringan 108.515.450.000,00 104.181.519.300,00 96,01 36.628.860.100,00
5 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.483.072.130,00 2.454.517.788,00 44,77 2.528.515.336,00
6 Belanja ModalBLUD - - - 2.731.245.400,00
Jumlah Arus Kas Keluar 199.555.522.854,00 178.619.385.729,00 89,51 171.198.417.004,00

Realisasi arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non


keuangan TA 2014 sebesar Rp 178.619.385.729,00 atau 89,51%
dari proyeksi sebesar Rp199.555.522.854,00 surplus sebesar
Rp7.420.841.725,00 atau 4,33%, dibandingkan realisasi TA 2013
sebesar Rp171.198.417.004,00. Berdasarkan proporsinya maka
pengeluaran kas TA 2014 untuk pembayaran belanja modal tanah

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 198


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

sebesar 0,17%, peralatan dan mesin sebesar 23,01%, belanja


gedung dan bangunan sebesar 17,12%, belanja jalan, irigasi dan
jaringan sebesar 58,33%, dan belanja aset tetap lainnya sebesar
1,37%.

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan


Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan meliputi arus masuk kas
dan arus keluar kas sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Arus Kas Bersih Aktivitas Pembiayaa Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Arus Kas Masuk - 452.196.043,00 100,00 3.240.730.230,00
2 Arus Kas Keluar 6.677.405.000,00 6.677.404.902,00 100,00 5.199.423.386,00
Jumlah Arus Kas Bersih (6.677.405.000,00) (6.225.208.859,00) 93,23 (1.958.693.156,00)

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan TA 2014 adalah


defisit sebesar Rp6.225.208.859,00 atau 93,23% dari proyeksinya
defisit sebesar Rp6.677.405.000,00, defisit sebesar
Rp4.266.515.703,00 atau 217,82 %, dibandingkan realisasi TA 2013
defisit sebesar Rp1.958.693.156,00 yang dapat dirinci dan dijelaskan
lebih lanjut sebagai berikut :

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan


Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan TA 2014 berasal dari
penerimaan piutang daerah dan penerimaan kembali investasi
dana bergulir, yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Masuk Aktivitas Pembiayaan : Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 PenerimaanPiutangDaerah - 425.933.556,00 100,00 3.221.730.230,00
2 PenerimaanKembali InvestasiDana Bergulir - 26.262.487,00 100,00 19.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk - 452.196.043,00 100,00 3.240.730.230,00
Realisasi arus masuk kas dari pembiayaan daerah TA 2014
sebesar Rp452.196.043,00 atau (86,05%) dari realisasi TA 2013

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 199


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

sebesar Rp3.240.730.230,00. Proporsi arus masuk kas TA 2014


dari penerimaan piutang daerah sebesar 94,19% dan penerimaan
kembali investasi dana bergulir sebesar 5,81%.

2. Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pembiayaan


Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan digunakan untuk
Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, dan pemberian
pinjaman kepada pihak ketiga, yang dapat diikhtisarkan sebagai
berikut :
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Keluar Aktivitas Pembiayaan Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Penyertaan ModalPemerintah Daerah 6.503.800.000,00 6.503.800.000,00 100,00 2.850.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman yang
2 173.605.000,00 173.604.902,00 100,00 173.604.902,00
Jatuh Tempo
Pembayaran Utang Kepada Pihak
3 - - - 2.175.818.484,00
Ketiga
Jumlah Arus Kas Keluar 6.677.405.000,00 6.677.404.902,00 100,00 5.199.423.386,00
Realisasi arus keluar kas dari pembiayaan daerah TA 2014
sebesar Rp6.677.404.902,00 atau 100% dari proyeksinya
Rp6.677.405.000,00, surplus sebesar Rp1.477.981.516,00 atau
28,43%dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp5.199.423.386,00. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
sebesar Rp6.503.800.000,00 merupakan penyertaan modal kepada
Bank Jateng sebesar Rp2.753.000.000,00, PD.BPR BKK
kabupaten Pekalongan sebesar Rp2.000.000.000,00, BKK Kajen
sebesar Rp450.000.000,00, dan PDAM Tirta Kajen sebesar
Rp1.300.800.000,00.
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran
Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran meliputi arus masuk kas
dan arus keluar kas sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 200


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Arus Kas Bersih Aktivitas Non
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Anggaran:
Rp Rp % Rp
1 Arus Kas Masuk - 117.869.857.682,00 100,00 99.196.151.290,00
2 Arus Kas Keluar - 117.865.277.571,00 100,00 99.190.316.355,00
Jumlah Arus Kas Bersih - 4.580.111,00 100,00 5.834.935,00

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas non anggaran TA 2014 adalah
sebesar Rp4.580.111,00, dan realisasi dalam TA 2013 surplus sebesar
Rp5.834.935,00, yang dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai
berikut :

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran


Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran TA 2014 berasal
dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan sumber
lainnya, sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Masuk Aktivitas Non Anggar Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga - 117.865.277.571,00 100,00 99.185.726.830,00
2 Sisa UP Tahun Lalu - 4.580.111,00 100,00 10.424.460,00
Jumlah Arus Kas Masuk - 117.869.857.682,00 100,00 99.196.151.290,00

Realisasi arus masuk kas dari aktivitas non anggaran TA 2014


seluruhnya sebesar Rp117.869.857.682,00, dan surplus sebesar
Rp18.673.706.392,00 atau 18,83% dibandingkan dengan
realisasi TA 2013 sebesar Rp99.196.151.290,00. Arus kas
masuk aktivitas non anggaran terdiri dari penerimaan
perhitungan pihak ketiga sebesar Rp117.865.277.571,00, dan
Sisa UP Tahun lalu dan sebesar Rp4.580.111,00, yang dapat
dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 201


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

a. Realisasi perhitungan pihak ketiga


Realisasi perhitungan pihak ketiga sebesar
Rp117.865.277.571,00, terinci sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Anggaran :
Rp Rp % Rp
1 Utang Taspen - 42.436.162.212,00 100,00 40.436.224.372,00
2 Utang Askes - 12.746.247.562,00 100,00 8.108.059.165,00
3 Utang Taperum - 908.695.000,00 100,00 926.044.000,00
4 Utang Pemotongan PPh 21 - 31.150.834.460,00 100,00 27.736.221.659,00
5 Utang Pemotongan PPh 22 - 828.199.450,00 100,00 762.370.735,00
6 Utang Pemungutan PPN - 25.444.100.295,00 100,00 18.347.105.234,00
7 Utang Pemungutan PPN Pusat - - - 4.916.545,00
8 Utang Pemotongan PPh 23 - 112.909.044,00 100,00 124.360.144,00
Utang Pemotongan PPh Pasal4 Ayat
9 - 4.238.129.548,00 100,00 2.740.424.976,00
2 (Konstruksi)
Jumlah Arus Kas Masuk - 117.865.277.571,00 100,00 99.185.726.830,00

Realisasi arus masuk kas yang bersumber dari perhitungan


pihak ketiga TA 2014 sebesar Rp117.865.277.571,00
surplus sebesar Rp18.679.550.741,00 atau 18,83%
dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp99.185.726.830,00.

b. Sisa UP TahunLalu
Sisa UP Tahun lalu sebesar Rp4.580.111,00 merupakan sisa
UP yang berada di bendahara pengeluaran Dinas
Perindustrian, perdagangan Koperasi dan UMKM yang per
31 Desember 2013 belum disetorkan ke kas daerah.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran digunakan untuk


pembayaran kepada pihak ketiga (PFK) dan pengeluaran
lainnya, sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 202


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA2014 TA2013
Arus Kas KeluarAktivitas Non Anggaran : Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 PengeluaranPerhit unganFihak Ketiga - 117.865.277.571,00 100,00 99.185.736.244,00
2 UP TahunBerjalan - - - 4.580.111,00
JumlahArus Kas Keluar - 117.865.277.571,00 100,00 99.190.316.355,00

Realisasi arus keluar kas dari aktivitas non anggaran TA 2014


sebesar Rp117.865.277.571,00 naik sebesar
Rp18.674.961.216,00 atau 18,83% dibandingkan realisasi TA
2013 sebesar Rp99.190.316.355,00. Dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Realisasi perhitungan pihak ketiga
Realisasi perhitungan pihak ketiga TA 2014 sebesar
Rp117.865.277.571,00 dan realisasi TA 2013 sebesar
Rp99.185.736.244,00, terinci sebagai berikut:
TA2014 TA2013
Arus KeluarKas untuk Aktivitas Non Anggaran : Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 UtangTaspen - 42.436.162.212,00 100,00 40.436.224.372,00
2 UtangAskes - 12.746.247.562,00 100,00 8.108.059.165,00
3 UtangTaperum - 908.695.000,00 100,00 926.044.000,00
4 UtangPemotonganPPh21 - 31.150.834.460,00 100,00 27.736.221.659,00
5 UtangPemotonganPPh22 - 828.199.450,00 100,00 762.370.735,00
6 UtangPemungutanPPN - 25.444.100.295,00 100,00 18.347.105.234,00
7 UtangPemungutanPPNPusat - - - 4.916.545,00
8 UtangPemotonganPPh23 - 112.909.044,00 100,00 124.360.144,00
9 UtangPemotonganPPhPasal4Ayat 2(Konstruksi) - 4.238.129.548,00 100,00 2.740.424.976,00
10 Pendapatanditangguhkan - - - 9.414,00
Jumlah Arus Kas Keluar - 117.865.277.571,00 100,00 99.185.736.244,00

b. Sisa UP Tahun berjalan


Sisa UP Tahun berjalan pada TA 2014 tidak ada.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 203


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. Aktivitas di Luar BUD

Arus kas bersih diluar BUD terdiri dari aktivitas BLUD, dan aktifitas
Puskesmas yang dapat diiktisarkan sebagai berikut:

TA 2014 TA 2013
Arus Kas Bersih diluar BUD: Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Aktivitas BLUD (2.434.869.693,00) 34.514.547.448,46 (1.417,51) (4.985.806.792,39)
2 Aktivitas Puskesmas (115.712.670,00) 3.005.679.894,00 (2.597,54) -
Jumlah Arus Kas Bersih (2.550.582.363,00) 37.520.227.342,46 (1.471,05) (4.985.806.792,39)

Realisasi arus kas bersih di luar BUD TA 2014 sebesar Rp37.520.227.342,46


atau (1.471,05%) dari proyeksinya minus Rp2.550.582.363,00, surplus
sebesar Rp42.506.034.134,85 atau (852,54%) dibandingkan realisasi TA
2013 minus sebesar Rp4.985.806.792,39,yang dapat dirinci dan dijelaskan
lebih lanjut sebagai berikut :

a. Arus Kas Bersih Aktivitas BLUD


Realisasi arus kas bersih aktivitas BLUD terdiri dari aktifitas masuk dan
keluar, yang dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

TA 2014 TA 2013
Arus Kas Bersih BLUD: Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Aktivitas Masuk 128.420.829.121,00 160.209.980.920,46 124,75 91.971.013.979,61
2 Aktivitas Keluar (130.855.698.814,00) (125.695.433.472,00) 96,06 (96.956.820.772,00)
Jumlah Arus Kas Bersih (2.434.869.693,00) 34.514.547.448,46 (1.417,51) (4.985.806.792,39)

Realisasi arus kas bersih BLUD TA 2014 sebesar


Rp34.514.547.448,46 atau (1.417,51%) dari proyeksinya minus
Rp2.434.869.693,00, surplus sebesar Rp96.977.579.640,85 atau
(1.945,07%) dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar minus
Rp4.985.806.792,39, yang dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut
sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 204


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

1. Arus Kas Masuk Aktivitas BLUD


Realisasi arus kas masuk aktivitas BLUD meliputi pendapatan
BLUD RSUD Kraton, dan RSUD Kajen,yang dapat dirinci dan
dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :
TA2014 TA2013
Arus Kas masuk BLUD: Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pendapatan BLUDKraton 88.974.137.121,00 112.449.784.205,46 126,38 66.992.438.867,61
2 Pendapatan BLUDKajen 39.446.692.000,00 47.760.196.715,00 121,08 24.978.575.112,00
Jumlah Arus Kas Bersih 128.420.829.121,00 160.209.980.920,46 124,75 91.971.013.979,61

Realisasi arus kas masuk pada aktivitas BLUD TA 2014 sebesar


Rp160.209.980.920,46 atau 124,75% dari proyeksinya
Rp128.420.829.121,00 surplus sebesar Rp68.238.966.940,85
atau 74,20% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp91.971.013.979,61.

2. Arus Kas Keluar Aktivitas BLUD


Realisasi arus kas keluar aktivitas BLUD, meliputi belanja
pegawai, barang dan jasa, modal, dan pendapatan ditangguhkan
BLUD,yang dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai
berikut:
TA 2014 TA 2013
Arus Kas keluar BLUD: Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja PegawaiBLUD (42.856.764.716,00) (40.092.319.200,00) 93,55 (7.247.454.596,00)
2 Belanja Barang dan Jasa BLUD (78.902.802.248,00) (77.981.255.225,00) 98,83 (76.587.558.076,00)
3 Belanja ModalBLUD (9.096.131.850,00) (7.600.955.745,00) 83,56 (13.121.808.100,00)
4 Pendapatan ditangguhkan - (20.903.302,00) 100,00 -
Jumlah Arus Keluar (130.855.698.814,00) (125.695.433.472,00) 96,06 (96.956.820.772,00)

Realisasi arus kas keluar pada aktivitas BLUD TA 2014 minus


sebesar Rp125.695.433.472,00 atau 96,06% dari proyeksinya
minus sebesar Rp130.855.698.814,00, minus sebesar

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 205


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Rp28.717.709.398,00atau 29,62% dibandingkan realisasi TA


2013 minus sebesar Rp96.956.820.772,00, yang dapat dirinci
dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai BLUD


Realisasi belanja pegawai BLUD, meliputi belanja pegawai
BLUD RSUD Kraton dan RSUD Kajen, seperti dapat dirinci
dan di jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Arus Kas KeluarBelanja Pegawai B Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 BelanjaPegawai BLUDKraton (39.068.935.716,00) (36.269.753.558,00) 92,84 (4.729.351.596,00)
2 BelanjaPegawai BLUDKajen (3.787.829.000,00) (3.822.565.642,00) 100,92 (2.518.103.000,00)
JumlahArus Kas Keluar (42.856.764.716,00) (40.092.319.200,00) 93,55 (7.247.454.596,00)

Realisasi arus kas keluar pada belanja pegawai BLUD TA


2014 minus sebesar Rp40.092.319.200,00 atau 93,55% dari
proyeksinya minus Rp42.856.764.716,00, minus sebesar
Rp32.844.864.604,00 atau 453,19% dibandingkan realisasi
TA 2013 minus sebesar Rp7.247.454.596,00.

b. Belanja Barang dan Jasa BLUD


Realisasi belanja barang dan jasa BLUD, meliputi belanja
barang dan jasa BLUD RSUD Kraton serta RSUD Kajen,
seperti dapat dirinci dan di jelaskan lebih lanjut sebagai
berikut:
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Keluar Belanja Barang dan
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Jasa BLUD:
Rp Rp % Rp
Belanja Belanja Barang dan Jasa
1 (43.842.126.548,00) (42.453.619.866,00) 96,83 (56.283.791.234,00)
BLUD Kraton
Belanja Belanja Barang dan Jasa
2 (35.060.675.700,00) (35.527.635.359,00) 101,33 (20.303.766.842,00)
BLUD Kajen
Jumlah Arus Kas Keluar (78.902.802.248,00) (77.981.255.225,00) 98,83 (76.587.558.076,00)

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 206


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi arus kas keluar pada belanja barang dan jasa


BLUD TA 2014 minus sebesar Rp77.981.255.225,00 atau
98,83% dari proyeksinya minus Rp78.902.802.248,00,
minus sebesar Rp1.393.697.149,00, atau 1,82%
dibandingkan realisasi TA 2013 minus sebesar
Rp76.587.558.076,00.

c. Belanja Modal BLUD


Realisasi belanja modal BLUD, meliputi belanja modal
BLUD RSUD Kraton serta RSUD Kajen, seperti dapat
dirinci dan di jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Keluar Belanja Modal BL Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
Belanja Belanja Modal BLUD
1 (6.842.144.550,00) (6.176.451.370,00) 90,27 (12.620.903.600,00)
Kraton
Belanja Belanja Modal BLUD
2 (2.253.987.300,00) (1.424.504.375,00) 63,20 (500.904.500,00)
Kajen
Jumlah Arus Kas Keluar (9.096.131.850,00) (7.600.955.745,00) 83,56 (13.121.808.100,00)

Realisasi arus kas keluarpada belanja modal BLUD TA.


2014 minus sebesar Rp7.600.955.745,00 atau 83,56% dari
proyeksinya minus Rp9.096.131.850,00, surplus sebesar
Rp5.520.852.355,00 atau (42,07%) dibandingkan realisasi
TA 2013 minus sebesar Rp13.121.808.100,00.

d. Pendapatan ditangguhkan
Realisasi Pendapatan ditangguhkan TA 2014 sebesar minus
Rp20.903.302,00, seperti terinci dibawah ini:
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Keluar Pendapatan ditangguh Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pendapatan ditangguhkan BLUD Kajen - (20.903.302,00) 100,00 -
Jumlah Arus Kas Keluar - (20.903.302,00) 100,00 -

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 207


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

b. Arus Kas Bersih Aktivitas Puskesmas


Realisasi arus kas bersih pada aktivitas Puskesmas terdiri dari aktivitas
masuk dan keluar, yang dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai
berikut :

TA 2014 TA 2013
Arus Kas Bersih Puskesmas: Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Aktivitas Masuk 18.744.082.000,00 19.172.510.574,00 102,29 -
2 Aktivitas Keluar (18.859.794.670,00) (16.166.830.680,00) 85,72 -
Jumlah Arus Kas Bersih (115.712.670,00) 3.005.679.894,00 (2.597,54) -
Realisasi arus kas bersih Puskesmas TA 2014 sebesar
Rp3.005.679.894,00 atau (2.597,54%) dari proyeksinya minus
Rp115.712.670,00, sedangkan TA 2013 tidak ada realisasi, yang dapat
dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Arus Kas masuk aktivitas puskesmas


Realisasi arus kas masuk pada aktivitas Puskesmas terdiri dari
pendapatan kapitasi pada 12 puskesmas, yang dapat dirinci dan
dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 208


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Arus Kas Masuk Puskesmas: Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kajen I 866.586.000,00 845.013.494,00 97,51 -
2 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kajen II 554.900.500,00 601.858.602,00 108,46 -
3 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Karanganyar 874.356.000,00 887.592.001,00 101,51 -
4 Pendapatan Kapitasi Puskesmas KesesiI 1.004.682.000,00 1.027.596.618,00 102,28 -
5 Pendapatan Kapitasi Puskesmas KesesiII 458.948.000,00 466.254.860,00 101,59 -
6 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kedungwuni I 1.011.948.000,00 1.042.745.126,00 103,04 -
7 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kedungwuni II 709.842.000,00 728.549.862,00 102,64 -
8 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonopringgo 950.040.000,00 963.309.583,00 101,40 -
9 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Bojong I 1.350.384.000,00 1.088.275.429,00 80,59 -
10 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Bojong II 348.110.000,00 661.211.553,00 189,94 -
11 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Karangdadap 969.024.000,00 973.706.751,00 100,48 -
12 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wiradesa 1.099.602.000,00 1.130.745.087,00 102,83 -
13 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonokerto I 803.418.000,00 568.315.459,00 70,74 -
14 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonokerto II - 239.175.168,00 100,00 -
15 Pendapatan Kapitasi Puskesmas SragiI 641.508.000,00 659.748.142,00 102,84 -
16 Pendapatan Kapitasi Puskesmas SragiII 617.204.000,00 688.416.235,00 111,54 -
17 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Siwalan 822.115.000,00 953.869.581,00 116,03 -
18 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Doro I 508.623.500,00 514.151.652,00 101,09 -
19 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Doro II 197.456.000,00 199.698.600,00 101,14 -
20 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Talun 288.680.000,00 294.582.401,00 102,04 -
21 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Petungkriono 156.387.000,00 159.280.971,00 101,85 -
22 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Lebakbarang 192.808.000,00 193.551.844,00 100,39 -
23 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Buaran 718.550.000,00 842.090.974,00 117,19 -
24 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Tirto I 1.069.320.000,00 1.090.013.013,00 101,94 -
25 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Tirto II 337.953.000,00 346.853.096,00 102,63 -
26 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Paninggaran 1.299.900.000,00 1.278.522.457,00 98,36 -
27 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kandangserang 891.737.000,00 727.382.015,00 81,57 -
Jumlah Arus Kas Masuk 18.744.082.000,00 19.172.510.574,00 102,29 -

Realisasi arus kas masuk Puskesmas TA 2014 sebesar


Rp19.172.510.574,00 atau 102,29% dari proyeksinya
Rp18.744.082.000,00, sedangkan TA 2013 tidak ada realisasi.
2. Arus Kas keluar aktivitas puskesmas
Realisasi arus kas keluar pada aktivitas Puskesmas terdiri dari
belanja tidak langsung, pelayanan administrasi perkantoran,
peningkatan mutu pelayanan, dan pengadaan alat kesehatan

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 209


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

penunjang puskesmas, yang dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut


sebagai berikut :

TA2014 TA2013
Arus Kas Keluar Puskesmas: Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1 Belanja Tidak Langsung (11.362.161.870,00) (10.940.035.200,00) 96,28
2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas (2.141.213.900,00) (1.805.068.231,00) 84,30 -
3 Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas (3.675.450.100,00) (1.769.361.849,00) 48,14 -
4 Pengadaan Alat Kesehatan PenunjangPuskesmas (1.680.968.800,00) (1.652.125.400,00) 98,28 -
5 Setoran Tunai Kas Kedungwuni II (240.000,00) 100,00
Jumlah Arus Kas Keluar (18.859.794.670,00) (16.166.830.680,00) 85,72 -

Realisasi arus kas keluar Puskesmas TA 2014 minus sebesar


Rp16.166.830.680,00 atau 85,72% dari proyeksinya minus sebesar
Rp18.859.794.670,00, sedangkan TA 2013 tidak ada realisasi.

a. Belanja Tidak Langsung


Realisasi arus kas keluar pada belanja tidak langsung puskesmas
dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Keluar Belanja Tidak Langsung
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Puskesmas:
Rp Rp % Rp
1 Belanja TidakLangsung (11.362.161.870,00) (10.940.035.200,00) 96,28
Jumlah Arus Kas Keluar (11.362.161.870,00) (10.940.035.200,00) 96,28 -

Realisasi arus kas keluar pada belanja tidak langsung Puskesmas


TA 2014 minus sebesar Rp10.940.035.200,00 atau 96,28% dari
proyeksinya minus sebesar Rp11.362.161.870,00, sedangkan TA
2013 tidak ada realisasi.

b. Pelayanan Administrasi Perkantoran puskesmas


Realisasi arus kas keluar pada pelayanan administrasi perkantoran
Puskesmas dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai
berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 210


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Arus Kas KeluarBelanja Pelayanan
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
AdministrasiPerkantoran Puskesmas:
Rp Rp % Rp
1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (70.350.000,00) (5.200.000,00) 7,39 -
Honorarium Tim/Panitia PengadaanBarang -
2 (1.650.000,00) (1.925.000,00) 116,67
danJasa
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan -
3 (1.650.000,00) (2.525.000,00) 153,03
(PPHP)
4 Honorarium Upah Bulanan (94.500.000,00) (1.500.000,00) 1,59 -
5 Belanja alat tulis kantor (540.436.800,00) (530.677.050,00) 98,19 -
6 Belanja perangko, materai dan benda pos lainny (36.292.000,00) (30.610.000,00) 84,34 -
7 Belanja surat kabar/majalah (36.995.000,00) (12.340.000,00) 33,36 -
8 Belanja kawat/faksimili/internet (83.450.000,00) (27.464.531,00) 32,91
9 Belanja Cetak (1.152.887.900,00) (1.124.011.700,00) 97,50 -
10 Belanja Fotocopy (123.002.200,00) (68.814.950,00) 55,95 -
Jumlah Arus Kas Keluar (2.141.213.900,00) (1.805.068.231,00) 84,30 -

Realisasi pada pelayanan administrasi perkantoran Puskesmas TA


2014 minus sebesar Rp1.805.068.231,00 atau 84,30% dari
proyeksinya minus sebesar Rp2.141.213.900,00 sedangkan TA
2013 tidak ada realisasi.

c. Peningkatan Mutu Pelayanan Perkantoran


Realisasi arus kas keluar pada peningkatan mutu pelayanan
Puskesmas dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai
berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 211


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Arus Kas KeluarBelanja Peningkatan Mutu
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Pelayanan Puskesmas:
Rp Rp % Rp
1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (46.550.000,00) (4.950.000,00) 10,63 -
2 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (2.040.000,00) - - -
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan -
3 (300.000,00) (150.000,00) 50,00
Jasa
-
4 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (300.000,00) (1.200.000,00) 400,00
5 Belanja alat tulis kantor (68.596.900,00) (27.370.214,00) 39,90 -
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana -
6 (83.037.500,00) (2.230.000,00) 2,69
Mobilitas
7 Belanja Bahan Praktek (44.995.000,00) (24.530.000,00) 54,52 -
8 Belanja Transportasi dan Akomodasi (1.877.882.800,00) (1.036.443.000,00) 55,19 -
9 Belanja Jasa Dokumentasi (33.150.000,00) (13.356.000,00) 40,29 -
10 Belanja Jasa Dekorasi (3.900.000,00) (200.000,00) 5,13 -
11 Belanja Jasa Pembuatan Spanduk (119.250.000,00) (35.658.000,00) 29,90 -
12 Belanja Jasa pemeriksaan penunjang (4.532.000,00) (4.167.000,00) 91,95 -
13 Belanja Cetak (281.369.000,00) (190.913.900,00) 67,85 -
14 Belanja Fotocopy (48.271.400,00) (19.633.735,00) 40,67 -
15 Belanja makanan dan minuman rapat (1.061.275.500,00) (408.560.000,00) 38,50 -
Jumlah Arus Kas Keluar (3.675.450.100,00) (1.769.361.849,00) 48,14 -

Realisasi pada peningkatan mutu pelayanan Puskesmas TA 2014


minus sebesar Rp1.769.361.849,00 atau 48,14% dari proyeksinya
minus sebesar Rp3.675.450.100,00 sedangkan TA 2013 tidak ada
realisasi.

d. Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas


Realisasi arus kas keluar pada pengadaan alat kesehatan
penunjang Puskesmas dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut
sebagai berikut:
TA 2014 TA 2013
Arus Kas KeluarBelanja Pengadaan Alat
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Kesehatan Penunjang Puskesmas:
Rp Rp % Rp
1 Belanja Alat Kesehatan Puskesmas (1.680.968.800,00) (1.652.125.400,00) 98,28 -
Jumlah Arus Kas Keluar (1.680.968.800,00) (1.652.125.400,00) 98,28 -

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 212


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi pada pengadaan alat kesehatan penunjang Puskesmas


TA 2014 minus sebesar Rp1.652.125.400,00 atau 98,28% dari
proyeksinya minus sebesar Rp1.680.968.800,00 sedangkan TA
2013 tidak ada realisasi.

e. Setoran Tunai Kas Kedungwuni II


Realisasi Arus Kas Keluar Belanja Pengadaan Alat Kesehatan
Penunjang Puskesmas pada setoran tunai kas Kedungwuni II,
TA2014 sebesar minus Rp240.000,00, seperti terinci dibawah ini:
TA 2014 TA 2013
Arus Kas Keluar Belanja Pengadaan Alat
Proyeksi Realisasi Rasio Realisasi
Kesehatan Penunjang Puskesmas:
Rp Rp % Rp
1 SetoranTunaiKas KedungwuniII - (240.000,00) (100,00) -
Jumlah Arus Kas Keluar - (240.000,00) (100,00) -

3. Saldo Akhir Kas Daerah

Saldo akhir kas daerah pada akhir tahun anggaran adalah jumlah keseluruhan
uang daerah yang berasal dari saldo awal kas daerah dan
kenaikan/penurunan (arus kas bersih) dalam tahun anggaran berkenaan,
sebagai berikut :
2014 2013
Saldo Akhir Kas Daerah :
Realisasi Realisasi
a. Saldo Awal Kas di BUD 69.323.788.870,00 95.501.253.746,00

b. Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih 34.832.984.422,00 (26.177.464.876,00)


Saldo Akhir Kas di BUD 104.156.773.292,00 69.323.788.870,00
c. Saldo Kas di Bend. Pengeluaran 68.750,00 4.882.919,00

d. Saldo Kas di Bend. Penerimaan 2.111.000,00 22.751.342,00

e. Saldo Kas BLUD 36.993.189.585,07 2.455.773.764,61


e.1. Saldo awal Kas BLUD 2.455.773.764,61 7.420.677.255,00

e.2. Saldo Kenaikan dan penurunan BLUD 34.537.415.820,46 (4.964.903.490,39)

f. Saldo Kas Puskesmas 3.005.679.894,00 0,00


f.1. Saldo Awal Kas Puskesmas - -

f.2. Saldo Kenaikan dan Penurunan Puskesmas 3.005.679.894,00 -

Saldo Akhir Kas Daerah 144.157.822.521,07 71.807.196.895,61

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 213


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Tabel tersebut menunjukkan saldo akhir kas daerah pada akhir TA 2014
seluruhnya Rp144.157.822.521,07 naik sebesar Rp72.350.625.625,46 atau
50,19% dari TA 2013 seluruhnya Rp71.807.196.895,61.
Saldo kas daerah pada akhir TA 2014 dan 2013 tersebut, berada dalam
penguasaan BUD dan Bendahara SKPD, sebagai berikut:

2014 2013
Saldo Akhir Kas Daerah Dalam Penguasaan
Realisasi Realisasi
a. BUD 104.156.773.292,00 69.323.788.870,00
b. Saldo Kas di Bend. Pengeluaran 68.750,00 4.882.919,00
c. Saldo Kas di Bend. Penerimaan 2.111.000,00 22.751.342,00
d. Saldo Kas BLUD 36.993.189.585,07 2.455.773.764,61
e. Saldo Kas Puskesmas 3.005.679.894,00 -
Jumlah (a+b+c+d) 144.157.822.521,07 71.807.196.895,61

Realisasi saldo akhir kas daerah dalam penguasaan TA 2014 sebesar


Rp144.157.822.521,07 dan TA 2013 sebesar Rp71.807.196.895,61.

a. Saldo Kas Daerah di BUD


Saldo kas daerah di BUD pada akhir TA 2014 dan 2013 berupa uang
tunai, rekening giro dan deposito bank, dengan rincian sebagai
berikut:

2014 2013
Saldo Akhir Kas Daerah di BUD berupa:
Realisasi Realisasi
a. Sisa UangTunai - -
b. Sisa Kas di RekeningGiro Bank 28.156.773.292,00 14.323.788.870,00
c. Sisa Kas di RekeningDeposito 76.000.000.000,00 55.000.000.000,00
Jumlah (a+b+c) 104.156.773.292,00 69.323.788.870,00

Tabel diatas menunjukkan saldo uang daerah di BUD pada akhir


TA2014 berupa rekening giro dan deposito bank seluruhnya sebesar
Rp104.156.773.292,00 dan pada TA 2013 sebesar
Rp69.323.788.870,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 214


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

b. Saldo Kas Daerah di Bendahara Pengeluaran


Saldo kas daerah di Bendahara Pengeluaran pada akhir TA 2014 sebesar
Rp68.750,00 merupakan pungutan pajak yang belum di bayarkan pada
tanggal 31 desember 2014. Penurunan saldo kas di bendahara
pengeluaran pada TA 2014 sebesar Rp4.814.169,00 atau (98,59%)
dibandingkan dengan realisasi TA 2013. Sebesar Rp4.882.919,00.

c. Saldo Kas Daerah di Bendahara Penerimaan


Saldo kas daerah di Bendahara Penerimaan pada akhir TA 2014
sebesar Rp2.111.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp20.640.342,00
atau (90,72%) dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar
Rp22.224.000,00.

d. Saldo Kas di BLUD


Saldo Akhir Kas di BLUD TA 2014 sebesar Rp36.993.189.585,07
merupakan kas yang berada di rekening kas RSUD Kraton sebesar
Rp28.329.029.105,07 dan Rumah Sakit Umum Daerah Kajen sebesar
Rp8.664.160.481,00.

e. Saldo Kas di Puskesmas


Saldo Akhir Kas di Puskesmas sebesar Rp3.005.679.894,00 di
Puskesmas akibat adanya pengelolaan dana JKN dari kementerian
Kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 215


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

NO. PUSKESMAS JUMLAH


1 Kajen I 161.634.694,00
2 Kajen II 163.964.102,00
3 Karanganyar 161.136.101,00
4 Kes es i I 132.705.625,00
5 Kes es i II 72.231.960,00
6 Kedungwuni I 150.662.976,00
7 Kedungwuni II 51.993.262,00
8 Wonopri nggo 69.777.933,00
9 Bojong I 69.113.129,00
10 Bojong II 333.310.803,00
11 Karangda dap 138.440.337,00
12 Wi rades a 171.696.037,00
13 Wonokerto I 60.538.459,00
14 Wonokerto II 63.188.168,00
15 Sragi I 99.904.626,00
16 Sragi II 90.761.235,00
17 Si wal an 196.812.581,00
18 Doro I 71.305.329,00
19 Doro II 14.512.400,00
20 Tal un 70.321.901,00
21 Petungkri ono 53.749.071,00
22 Leba kba rang 25.356.444,00
23 Buaran 153.537.474,00
24 Ti rto I 108.001.263,00
25 Ti rto II 28.504.677,00
26 Pani ngga ran 179.826.092,00
27 Kanda ngs erang 112.693.215,00
JUMLAH 3.005.679.894,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 216


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA


1. Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan
menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset
diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan,
dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.
Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan
persediaan. Berikut ini pejelasan atas aset lancar :

a. Kas dan Setara Kas


Rekening ini menggambarkan saldo Kas Daerah per 31 Desember 2014
dan2013 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD berupa uang tunai,
rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, yang seluruhnya
merupakan Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut :
31 De s e mbe r 2014 31 De s e mbe r 2013 Tre n
Kas dan Se tara Kas
Rp Rp %
1 Kas di Be ndahara Umum Daerah 104.156.773.292,00 69.323.788.870,00 50,25
2 Kas di Be ndahara Pengeluaran 68.750,00 4.882.919,00 (98,59)
3 Kas di Be ndahara Penerimaan 2.111.000,00 22.751.342,00 (90,72)
4 Kas di BLUD 36.993.189.585,07 2.455.773.764,61 1.406,38
5 Kas di Puskesmas 3.005.679.894,00 0,00 0,00
Jumlah 144.157.822.521,07 71.807.196.895,61 100,76

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2014 sebesar


Rp144.157.822.521,07 naik sebesar Rp72.350.625.625,46 atau 100,76%
dibandingkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp71.807.196.895,61.
Saldo kas dimaksud sebagian merupakan hak Pemerintah Kabupaten
Pekalongan yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) dan
pendapatan ditangguhkan.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 217


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Sedangkan rincian saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2014 dan
2013 dapat disajikan sebagai berikut:
31 De se mber 2014 31 Dese mbe r 2013 Tre n
Sisa Kas Dae rah
Rp Rp %
1 Dalam Bentuk Giro 28.156.773.292,00 14.323.788.870,00 96,57
2 Dalam Bentuk Deposito Jangka Pendek 76.000.000.000,00 55.000.000.000,00 38,18

Jumlah 104.156.773.292,00 69.323.788.870,00 50,25

1) Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD)


Kas di BUD per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar
Rp104.156.773.292,00 dan Rp69.323.788.870,00. Kas tersebut berupa
uang yang disimpan dalam rekening giro dan deposito bank, dengan
rincian sebagai berikut :
a) Rekening giro bank
Uang daerah pada BUD sebagian disimpan dalam rekening giro
bank sebagai berikut :

31 Desember 2014 31 Desember 2013 Tre n


Sisa Kas di Rekening Giro Bank :
Rp Rp %
1 BPD Jateng A/C 1-109-00087-2 : 28.156.773.292,00 14.323.788.870,00 96,57
RKUD
Jumlah 28.156.773.292,0 14.323.788.870,0 96,57

Saldo rekening giro per 31 Desember 2014 sebesar


Rp28.156.773.292,00 naik sebesar Rp13.832.984.422,00 atau
96,57% dibanding per 31 Desember 2013 sebesar
Rp14.323.788.870,00. Penggunaan rekening giro bank tersebut
berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 946/245 Tahun
2013 sejak bulan Juli 2013 sampai dengan sekarang digunakan untuk
menampung seluruh transaksi kas daerah.

b) Rekening deposito bank


Selain disimpan dalam rekening giro bank, sebagian uang daerah
pada BUD ditempatkan pada bank dalam bentuk deposito dengan
rincian sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 218


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

31 De se mbe r 2014 31 De se mbe r 2013 Tre n


Kas BUD - De posito :
Rp Rp %
1 BPD Jateng Cab. Kajen Bilyet No. K097669 10.000.000.000 (100,00)
2 BPD Jateng Cab. Kajen Bilyet No. K097672 10.000.000.000 (100,00)
BPD Jateng Capem Pasar Wiradesa Bilyet
3
No. 083342 10.000.000.000 (100,00)
4 BPD Jateng Cab. Kajen Bilyet No. 000884 1.000.000.000 1.000.000.000 0,00
5 BPD Jateng Cab. Kajen Bilyet No. K097778 30.000.000.000 100,00
6 BPD Jateng Cab. Kajen Bilyet No. K097791 5.000.000.000 100,00
7 BPD Jateng Cab. Kajen Bilyet No. K097626 10.000.000.000 (100,00)
8 BPD Jateng Cab. Kajen Bilyet No. K097811 10.000.000.000 100,00
9 BPD Jateng Cab. Kajen Bilyet No. K097812 10.000.000.000 100,00
10 BPD Jateng Cab. Kajen Bilyet No. K097813 10.000.000.000 100,00
BRI Cab. Pekalongan Bilyet
11
No.6801002498409 4.000.000.000 (100,00)
BRI Cab. Pekalongan Bilyet
12
No.6801002447408 10.000.000.000 (100,00)
13 BTN Bilyet No.0062-01-40-0000604
10.000.000.000 100,00
Jumlah 76.000.000.000,00 55.000.000.000,00 38,18

Penempatan uang daerah pada 3 (tiga) bank, yaitu PT Bank Jateng


Cabang Kajen, dan Bank BTN sebanyak 7 (tujuh) bilyet seluruhnya
senilai Rp76.000.000.000,00. Jumlah saldo deposito per 31
Desember 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp21.000.000.000,00
dibandingkan saldo per 31 Desember 2013 sebesar
Rp55.000.000.000,00.
Atas penempatan uang daerah dalam bentuk deposito tersebut,
Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerima bunga yang besarnya
ditentukan oleh masing-masing bank, berdasarkan tingkat bunga
yang berlaku. Penerimaan bunga deposito tersebut diakui dan
dicatat sebagai pendapatan daerah pada jenis Lain -lain PAD yang
Sah.
2) Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-
masing sebesar Rp68.750,00 dan Rp4.882.919,00 adalah uang daerah
sisa Uang Persediaan (UP) dan Pendapatan Ditangguhkan pada tahun
anggaran berkenaan pada rekening Bendahara Pengeluaran yang masih
dipegang oleh Bendahara Pengeluaran dan sampai dengan tanggal
tersebut belum disetorkan ke RKUD, dengan rincian sebagai berikut :
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 219
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

31 Dese mbe r 2014 31 Dese mbe r 2013 Tren


Kas di Be ndahara Pe nge luaran
Rp Rp %
1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
68.750,00 0,00 100,00
Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi
2
dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah
0,00 4.580.111,00 (100,00)
3 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
0,00 302.808,00 (100,00)
Jumlah 68.750,00 4.882.919,00 (98,59)

Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan


Transmigrasi sebesar Rp68.750,00 merupakan hutang pajak yang disetor
pada tahun 2015.

3) Kas di Bendahara Penerimaan


Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-
masing sebesar Rp2.111.000,00 dan Rp22.751.342,00 mengalami
penurunan sebesar Rp20.640.342,00 atau (90,72%). Rincian per 31
Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut:
31 De se mbe r 2014 31 De se mbe r 2013 Tre n
Kas di Be ndahara Pe ne rimaan
Rp Rp %
1 Dinas Kesehatan 0,00 21.813.342,00 (100,00
2 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 938.000,00 (100,00

3 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata


2.111.000,00 0,00 100,00
Jumlah 2.111.000,00 22.751.342,00 (90,72)

Saldo kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pemuda, Olah raga


dan Pariwisata merupakan pendapatan yang belum disetor ke kas daerah.

4) Kas di BLUD
Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013
masing-masing sebesar Rp36.993.189.585,07 dan Rp2.455.773.764,61
naik sebesar sebesar Rp34.537.415.820,46 atau 1.406,38%.
Kas di BLUD per 31 Desember 2014 tersebut berada pada dua rumah
sakit yaitu RSUD Kraton dan RSUD Kajen degan perincian sebagai berikut
:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 220


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
5) Kas di Puskesmas

Pada tahun 2014 terdapat saldo kas di puskesmas akibat adanya


pengelolaan dana JKN dari kementerian Kesehatan

NO. PUSKESMAS JUMLAH


1 Kajen I 161.634.694,00
2 Kajen II 163.964.102,00
3 Karanga nya r 161.136.101,00
4 Kes esi I 132.705.625,00
5 Kes esi II 72.231.960,00
6 Kedungwuni I 150.662.976,00
7 Kedungwuni II 51.993.262,00
8 Wonopri nggo 69.777.933,00
9 Boj ong I 69.113.129,00
10 Boj ong II 333.310.803,00
11 Karangdada p 138.440.337,00
12 Wi rades a 171.696.037,00
13 Wonokerto I 60.538.459,00
14 Wonokerto II 63.188.168,00
15 Sragi I 99.904.626,00
16 Sragi II 90.761.235,00
17 Si wal an 196.812.581,00
18 Doro I 71.305.329,00
19 Doro II 14.512.400,00
20 Tal un 70.321.901,00
21 Petungkri ono 53.749.071,00
22 Leba kba ra ng 25.356.444,00
23 Bua ra n 153.537.474,00
24 Ti rto I 108.001.263,00
25 Ti rto II 28.504.677,00
26 Pani ngga ra n 179.826.092,00
27 Kanda ngs erang 112.693.215,00
JUMLAH 3.005.679.894,00

b. Investasi Jangka Pendek


Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-
masing adalah nihil.
c. Asuransi Dibayar Dimuka
Saldo asuransi dibayar dimuka per 31 Desember 2014 sebesar
Rp498.207.150,00 merupakan asuransi atas barang inventaris untuk jangka
waktu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015. Jumlah asuransi yang
dibayarkan sebesar Rp597.848.580,00 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
terhitung dari tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015.
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 221
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

d. Piutang Daerah
Piutang Daerah ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas
penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima
kasnya maupun tagihan lain. Saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai
berikut :
31 De sembe r 2014 31 Desembe r 2013 Tre n
Piutang Dae rah
Rp Rp %
1 Piutang Pajak 4.645.814.308,00 2.630.063.309,00 76,64
2 Piutang Retribusi 11.723.809.507,60 25.033.016.184,09 (53,17)
3 Piutang Lainnya 438.599.680,00 472.579.470,00 (7,19)
Jumlah 16.808.223.495,60 28.135.658.963,09 (40,26)

Saldo Piutang Daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp16.808.223.495,60


menurun sebesar Rp11.327.435.467,49 atau (40,26%) dibandingkan per 31
Desember 2013 sebesar Rp28.138.518.963,09, Rincian saldo masing-
masing objek piutang daerah tersebut. dapat disajikan sebagai berikut :

1) Piutang Pajak
31 De se mbe r 2014 31 De se mbe r 2013 Tre n
Piutang Pajak
Rp Rp %
1 Piutang Pajak Reklame 0,00 587.500,00 (100,00)
2 Piutang Pajak Restoran 0,00 10.000,00 (100,00)
3 Piutang PBB 4.634.175.462,00 2.617.826.963,00 77,02
4 Piutang BPHTB 11.638.846,00 11.638.846,00 0,00
Jumlah 4.645.814.308,00 2.630.063.309,00 76,64

Saldo piutang pajak per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013


masing-masing sebesar Rp4.645.814.308,00 dan Rp2.630.063.309,00
naik sebesar Rp2.015.750.999,00 atau 76,64%. Piutang pajak terdiri dari
pajak reklame, pajak restoran, BPHTB dan pajak bumi dan
bangunan.
Piutang pajak restoran dan pajak reklame telah terbayar pada tanggal 3
Februari 2014. Untuk piutang pajak restoran dan reklame telah terbayar
pada tanggal 3 Februari 2014 sebesar Rp597.500,00 sedangkan untuk
PBB realisasi piutang sampai dengan 31 Desember 2014 telah terbayar
sebesar Rp391.217.254,00 dengan rincian piutang pokok
Rp369.072.881,00 dan piutang denda sebesar Rp22.144.373,00 sehingga
sisa piutang PBB Tahun 2013 sebesar Rp2.226.609.709,00 dengan
rincian :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 222


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Uraian TOTAL POKOK DENDA


Jumlah Piutang PBB per 31
Desember 2013
2.617.826.963 2.469.648.078 148.178.885

Terbayar sampai 31
391.217.254 369.072.881 22.144.373
Desember 2014
Sisa Piutang 2.226.609.709 2.100.575.197 126.034.512

Pajak bumi dan bangunan pada Tahun 2014 berdasarkan SPPT yang
terbit sebesar Rp11.219.250.799,00 dengan jumlah objek pajak
sejumlah 445.512 OP. Penerimaan atau realisasi PBB tahun 2014
sebesar Rp9.423.564.284,00 sehingga terdapat piutang yang belum
terbayar per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.903.427.706,00, dengan
jumlah objek pajak sejumlah 58.584 OP dengan rincian pokok piutang
sebesar Rp1.795.686.515,00 dan denda sebesar Rp107.741.191,00.
Piutang PBB Tahun 2014 merupakan penjumlahan sisa pokok piutang
PBB tahun 2013 beserta dendanya 2% selama 15 (lima belas) bulan dan
piutang PBB masa pajak tahun 2014 yang belum terbayar beserta
dendanya 2 % selama 3 (tiga bulan) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian TOTAL POKOK DENDA


Jumlah Sisa Piutang Tahun
2013 ditambah denda 15 2.730.747.756
2.100.575.197 630.172.559,10
Bulan

Piutang 2014 1.903.427.706


1.795.686.515 107.741.191
Sisa Piutang 4.634.175.462 3.896.261.712 737.913.750

Piutang tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya:


a. Masih adanya wajib pajak yang belum menyadari kewajiban
membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
b. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak /petugas pemungut
(perangkat desa ) untuk melakukan pembetulan SPPT PBB sehingga
data yang ada belum sesuai kondisi di lapangan sehingga wajib
pajak tidak membayar pajak.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 223


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

c. Adanya obyek pajak yang tidak diketahui keberadaan subyek


pajaknya karena proses pengalihan hak yang tidak diketahu oleh
pihak desa/ kelurahan.
Pada tanggal 5 Nopember 2014 Pemerintah Kabupaten Pekalongan
telah menerima pelimpahan piutang PBB – P2 dari KPP Pratama
Pekalongan dengan Berita Acara Serah Terima Sistem Data Piutang
PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor BA -019/WPj.10/KP.02/2014. Dengan
jumlah piutang sebesar Rp10.806.355.146,00 dengan rincian sebagai
berikut :

No Tahun Nilai Piutang yang dialihkan


1 2003 286.633.819,00
2 2004 230.523.562,00
3 2005 199.233.042,00
4 2006 351.743.290,00
5 2007 235.774.438,00
6 2008 677.670.161,00
7 2009 383.307.197,00
8 2010 172.179.429,00
9 2011 3.748.701.959,00
10 2012 4.520.588.249,00
Jumlah 10.806.355.146,00

Dalam Berita Acara serah terima piutang pihak KPP Pratama


Pekalongan memberikan data secara terinci by name, by NOP dan
besarnya pajak terutang. Namun demikian data tersebut belum diyakini
kebenarannya karena tidak dilakukan pemuktahiran data sebelumnya.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kabupaten akan
melakukan Kegiatan Pemuktahiran data piutang PBB tersebut sebelum
dilakukan upaya penagihan. Piutang BPHTB tahun 2013 sebesar
Rp11.638.846,00 sampai dengan 31 Desember 2014 belum ada
realisasinya. Hal ini disebabkan karena data piutang BPHTB yang
merupakan pelimpahan dari Kantor

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 224


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan disertai nomor obyek pajak


(NOP) yang tidak valid, dimana tidak ditemukan wajib pajak sesuai
NOP yang ada dan tidak dilampiri alamat wajib pajaknya sehingga
kesulitan dalam upaya melakukan penagihan. Untuk tahun pajak 2014
tidak ada piutang BPHTB sehingga jumlahnya masih sama dengan
piutang tahun 2013 yakni sebesar Rp11.638.846,00. Tindak lanjut dari
piutang tersebut adalah akan dilakukan penghapusan karena dari data
yang ada piutang tersebut timbul pada tahun 2009. Berdasarkan
ketentuan Peraturan Daerah Nomor10 tahun 2010 sebagai mana telah
diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 bahwa hak untuk
melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 5
tahun sejak saat terutangnya.

2) Piutang Retribusi
Piutang Retribusi timbul dari adanya tagihan atas hak Pemerintah
Daerah melalui SKPD terkait. yang sampai dengan tanggal Neraca
belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah. Saldo piutang retribusi
daerah per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar
Rp11.723.809.507,60 dan Rp25.033.016.184,09. Rincian piutang
retribusi per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut:
31 De s e mbe r 2014 31 De s e mbe r 2013 Tre n
Piutang Re tribus i
Rp Rp %
1 BP RSUD K aje n 3. 276. 998. 913, 00 7.646.692.036,09 (57,14)
- Jamkesmas 7.099.315.815,09 (100,00)

- PT Askes (Klaim askes PNS/Sosia l) 2.942.392.861,00 339.161.619,00 767,55

- Pasien umum 23.284.045,00 - 100,00


- Jamkesda 311.322.007,00 208.214.602,00 49,52
2 BP RSUD Kraton 8. 258. 839. 981, 00 17.073.374.668,00 (51,63)
- Askes PNS 7.356.852.161,00 1.680.157.925,00 337,87
- Askes Komersial 19.342.868,00 (100,00)
- Jamkesmas 11.552.285,00 14.580.412.297,00 (99,92)
- Jamkesda 235.859.875,00 286.678.728,00 (17,73)
- Pasien Umum 532.241.600,00 384.260.050,00 38,51
- Pasien Perusahaan 122.334.060,00 122.522.800,00 (0,15)
3 Dinhubko minfo 35.707.227,60 17.567.093,00 100,00
Retribusi Menara 35.707.227,60 17.567.093,00 100,00
4 Dinas Ke s e hatan 3.639.786,00 184.725.247,00 (98,03)
Pelayanan Kesehatan Rawat Inap
3.639.786,00 184.725.247,00 (98,03)
Puskesmas
5 BPM PPT 148.623.600,00 110.657.140,00 34,31
- Izin Ganggguan - 1.405.860,00 (100,00)

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 148.623.600,00 109.251.280,00 36,04

Jumlah 11.723.809.507,60 25.033.016.184,09 (53,17)

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 225


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

3) Piutang Lainnya
Piutang Lain-lain timbul dari adanya hak Pemerintah Daerah atas
pendapatan selain pajak dan retribusi daerah yang sampai dengan
tanggal Neraca belum diterima kasnya. Saldo piutang lainnya per 31
Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp438.599.680,00 dan
Rp472.579.470,00. Rincian per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai
berikut:
31 De s e mbe r 2014 31 De s e mbe r 2013 Tre n
Piutang Lain-lain
Rp Rp %
1 DPPKD 102.527.180,00 93.948.090,00 9,13
- Dana Talangan 24.000.000,00 (100,00)
- TP TGR 102.527.180,00 69.948.090,00 46,58
2 SETDA - 70.508.880,00 (100,00)
- PDAM 70.508.880,00 100,00
- KPNKL - - (100,00)
3 DKPP 336.072.500,00 308.122.500,00 100,00
- Ternak Bergulir 336.072.500,00 308.122.500,00 100,00
Jumlah (1+2+3) 438.599.680,00 472.579.470,00 (7,19)

(a) Piutang dana talangan per 31 Desember 2013 sebesar


Rp24.000.000,00 adalah sisa tagihan kepada Lembaga Usaha
Ekonomi Pedesaan (LUEP) atas pemberian pinjaman dana talangan
untuk pembelian gabah TA 2006 yang sampai dengan tanggal
tersebut telah diselesaikan pada tahun 2014 sebesar
Rp26.000.000,00 dengan rincian Rp24.000.000,00 piutang pokok
dan Rp2.000.000,00 denda atas piutang tersebut.
(b) Jumlah piutang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dapat
dijelaskan sebagai berikut :
no Uraian 2014 2013
1 Sdr.Santoso 37.708.090,00 37.708.090,00
2 Sdr.Siswoyo - 10.240.000,00
3 Sdri. Sri Sugiarti 4.000.000,00 22.000.000,00
4 TGR Aset 60.819.090,00 -
Jumlah 102.527.180,00 69.948.090,00
1. Jumlah piutang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
sebesar Rp37.708.090,00 merupakan tuntutan perbendaharaan atas
nama Santoso yang telah didukung dengan surat pernyataan.
Tagihan kepada Sdr. Santoso selaku bendahara rutin DPRD sebesar
Rp45.295.000,00. Atas tagihan tersebut yang bersangkutan baru
mengangsur sebesar Rp4.686.910,00 pada tahun 2010,
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 226
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Rp1.200.000,00 pada tahun 2011, dan Rp1.200.000,00 pada


tahun 2012, sehingga sisa tagihan sampai dengan akhir tahun
2012 sebesar Rp38.208.090,00. Pada tahun 2013 menyetor
sejumlah Rp500.000,00. Selama tahun 2014 tidak ada setoran
piutang (pensiun sejak 1 juni 2013).
2. Tagihan kepada Sdr.Siswoyo atas hilangnya kendaraan dinas roda
empat sebesar Rp20.500.000,00. Telah diangsur sebanyak 12 kali
masing-masing sebesar Rp855.000,00 total penyetoran
Rp10.260.000,00, sehingga sisanya sebesar Rp10.240.000,00.
Sisa piutang tersebut pada tahun 2014 telah diselesaikan pihak
bersangkutan.

3. Tagihan kepada Sdri. Sri Sugiarti atas hilangnya kendaraan dinas


roda empat sebesar Rp28.000.000,00. Telah disetor sebanyak 4
kali masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 total penyetoran
Rp24.000.000,00 hingga sisanya sebesar Rp4.000.000,00.

4. Piutang lain-lain sebesar Rp60.819.090,00 merupakan TGR hasil


penelusuran inspektorat atas aset lain-lain yang tidak dapat
ditelusuri keberadaannya dengan rincian sebagai berikut :
No. Nama SKPD Barang Hilang Nilai

1 KEC. KARANGANYAR 9 2.562.500

2 KEC. PETUNGKRIYONO 1 615.000

3 KEC. WIRADESA 31 165.000

4 SETWAN 1 3.000.000

5 DINKES 13 54.476.590

JUMLAH 55 60.819.090

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas audit laporan


keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2013 oleh BPK.

(c) Piutang lain-lain sebesar Rp70.508.880,00 pada PDAM merupakan


tagihan pada PDAM kota Pekalongan atas pemanfaatan air sumber
mata air di desa Rogoselo kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan
telah disetorkan pada tahun 2014.
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 227
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(d) Piutang lain-lain ternak bergulir merupakan hasil dari penelusuran


investasi dana bergulir yang berupa ternak sebagai tindak lanjut atas
LHP BPK RI untuk melakukan penelusuran kembali saldo investasi
dana bergulir berupa ternak. Penjelasan atas perhitungan ini ada
pada investasi non permanen ternak bergulir.

e. Persediaan
Rekening ini menggambarkan nilai persediaan barang pakai habis yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan
barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. Nilai persediaan per 31 Desember 2014 merupakan hasil
penghitungan fisik (stock opname) per 31 Desember 2014 dari jumlah fisik
persediaan dikalikan dengan harga perolehan/beli terakhir. Rincian saldo per
31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut:

Saldo persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp60.460.600.073,31


naik sebesar Rp38.897.740.224,85 atau 177,26% dibandingkan per 31
Desember 2013 sebesar Rp21.562.859.848,46. Persediaan per 31 Desember
2013 tersebut meliputi persediaan bahan pakai habis (alat tulis kantor),
persediaan barang cetak, persediaan hewan ternak/tanaman, persediaan
obat-obatan, alat kesehatan (alkes), bahan laboratorium dan radiologi serta
persediaan lain-lain berupa bahan makanan, barang yang akan diserahkan
kepada masyarakat dan tabung gas LPG dengan rincian sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 228


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. Investasi Jangka Panjang


Rekening ini menggambarkan investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten
Pekalongan per 31 Desember 2014 dan 2013 dengan saldo sebagai berikut :
31 Desember 2014 31 Desember 2013 Tre n
Investasi Jangka Panjang Rp Rp %
1 Investasi Non perma nen 1.414.593.423,00 1.515.576.034,00 (6,66)
2 Investasi Permanen 37.848.147.676,04 31.135.797.407,22 21,56
Jumlah 39.262.741.099,04 32.651.373.441,22 20,25

Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2014 sebesar


Rp39.262.741.099,04 naik sebesar Rp6.611.367.657,82 atau 20,25% dibandingkan
per 31 Desember 2013 sebesar Rp32.651.373.441,22 yang dapat dirinci dan
dijelaskan sebagai berikut:
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 229
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

a. Investasi Non Permanen


Investasi non permanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya.
Investasi non permanen merupakan saldo dana yang disalurkan kepada
masyarakat dalam bentuk pinjaman penguatan modal, dana bergulir dan bentuk
lainnya oleh dinas dan kantor. Nilai investasi nonpermanen per 31
Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp1.414.593.423,00 dan
Rp1.515.576.034,00 dengan rincian sebagai berikut:
31 De s e mbe r 2014 31 Des e mbe r 2013 Tre n
Inve s tas i Non Pe rmane n
Rp Rp %
Dinas Perindustrian, perda ga ngan, Kope rasi
1 709.653. 423,00 743.811. 034,00 (4,59)
da n Usaha Mikro dan Kecil Menengah

2 Dinas Kelautan, Perikanan da n Peternakan 704.940. 000,00 771.765. 000,00 (8,66)

Jumlah 1.414.593.423,00 1.515.576.034,00 (6,66)

1) Investasi non permanen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,


Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan dana
bergulir yang dipinjamkan kepada koperasi, UKM dan kepada industri
dagang kecil dengan jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan
untuk eks Dinas Koperasi dan 24 (dua puluh empat) bulan untuk eks
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal. Jasa pinjaman
dari dana bergulir tersebut sebesar 6% per tahun.
Investasi non permanen dana bergulir per 31 Desember 2014 seluruhnya
sebesar Rp709.653.423,00 yang terdiri dari :
Investasi Dana Bergulir 2014 2013 Tren
Dana Di Masyarakat 610.449.411,00 651.439.128,00 (6,29)
Dana di Bank 99.204.012,00 92.371.906,00 7,40
Jumlah 709.653.423,00 743.811.034,00 (4,59)

Saldo tersebut merupakan hasil penelusuran lanjutan saldo investasi


tahun 2012. Penelusuran saldo investasi tersebut adalah wujud
tindaklanjut dari pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah oleh BPK
tahun 2012. Saldo investasi pinjaman dana bergulir per 31 Desember
2014 dan tahun 2013 dapat dirinci sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 230


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Dana Di Masyarakat 2014 2013 Tren


Eks - Dinkop 593.096.401,00 632.986.128,00 (6,30)
Eks - Industri 17.353.010,00 18.453.000,00 (5,96)
Jumlah 610.449.411,00 651.439.128,00 (6,29)
Penelsuran saldo dimulai dengan pendataan kesanggupan pengembalian
2014 dan kemudian diteruskan dengan penelusuran Hasil inventarisasi
kesanggupan pengembalian dana bergulir yang ada di masyarakat pada
tahun 2014 dengan hasil sebagai berikut :

Kategori Kesanggupan
2014 2013
pengembalian Tren
Dana Bergulir dapat ditagih 610.449.411,00 650.009.163,00 (6,09)
Dana Bergulir diragukan dapat
602.598.050,00 590.967.310,00 1,97
ditagih
Dana Bergulir benar-benar tidak
111.999.880,00 111.999.880,00 0,00
dapat ditagih
Jumlah 1.325.047.341,00 1.352.976.353,00 (2,06)

Hasil inventarisasi kesanggupan pengembalian dana bergulir pada tahun


2014 berdasarkan kategori kesanggupan pengembalian sebagai berikut :

Dana Bergulir dapat ditagih 2014 2013 Tren


Eks - Dinkop 593.096.401,00 633.222.163,00 (6,34)
Eks - Industri 17.353.010,00 16.787.000,00 3,37
Jumlah 610.449.411,00 650.009.163,00 (6,09)
Dana Bergulir diragukan dapat
2014 2013
ditagih T ren
Eks - Dinkop 487.660.150,00 476.029.410,00 2,44
Eks - Industri 114.937.900,00 114.937.900,00 0,00
Jumlah 602.598.050,00 590.967.310,00 1,97
Dana Bergulir benar-benar tidak
2014 2013
dapat ditagih T ren
Eks - Dinkop 111.999.880,00 111.999.880,00 0,00
Eks - Industri - 0,00
Jumlah 111.999.880,00 111.999.880,00 0,00
Pada tahun 2014 yang bersedia membuat perjanjian baru sebanyak 27
koperasi/UMKM dengan nilai pinjaman Rp632.986.128,00 dan
9 industri kecil menengah dengan nilai pinjaman sebesar
Rp18.453.000,00.
Penelusuran dana bergulir tersebut akan terus dilaksanakan pada tahun
2015 terutama berkaitan dengan kategori dana bergulir diragukan dapat
ditagih dan benar-benar tidak dapat ditagih. Saldo kedua kategori

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 231


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

tersebut masih disajikan dalam aset lainnya, sebagai bekal untuk proses
penghapusan dan proses penyajian laporan keuangan tahun 2015 sesuai
dengan kategori. Berikut investasi dana bergulir yang direklasifikasi
pada aset lainnya.

Reklasifikasi ke aset lainnya 2014 2013 Tren


Dana Bergulir dapat ditagih 610.449.411,00 650.009.163,00 (6,09)
Dana Bergulir diragukan dapat
602.598.050,00 590.967.310,00 1,97
ditagih
Dana Bergulir benar-benar tidak
111.999.880,00 111.999.880,00 0,00
dapat ditagih
Dana Di Masyarakat (610.449.411,00) (651.439.128,00) (6,29)
Jumlah 714.597.930,00 701.537.225,00 1,86

Dalam pengelolaan dana bergulir yang dipinjamkan kepada masyarakat


telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir dan Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 84 Tahun 2012 tentang Unit Pelaksana dan Tata Cara
Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir. Dalam peraturan tersebut
pengembalian dana bergulir diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kategori,
yaitu:
a. Lancar, yaitu apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa pinjaman
tepat waktu atau tidak melampaui tanggal jatuh tempo sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati.
b. Kurang lancar, yaitu apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa
pinjaman telah melampaui jatuh tempo, atau tidak melampaui 3 (tiga)
kali pembayaran angsuran secara berturut-turut sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati.
c. Diragukan, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa
pinjaman lebih dari 3 (tiga) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi
belum melampaui 9 (sembilan) kali tidak membayar angsuran secara
berturut-turut sesuai perjanjian yang telah disepakati.
d. Macet, yaitu apabila tidak mebayar angsuran pokok dan jasa
pinjaman sebanyak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran secara berturut-
turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak membayar
angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati.
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 232
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

e. Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran


pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo
seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sesuai
dengan perjanjian yang telah sepakati.
Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 84 Tahun 2012
dijelaskan tingkat kemungkinan tertagihnya dana (net realizable value)
untuk masing-masing kategori pengembalian dana bergulir sebagai
berikut:
a. Lancar, perkiraan dapat direalisasikan/ditagih sebesar 100%;
b. Kurang Lancar, perkiraan dapat direalisasikan/ditagih sebesar 80%;
c. Diragukan, perkiraan dapat direalisasikan/ditagih sebesar 50%;
d. Macet, perkiraan dapat direalisasikan/ditagih sebesar 25%;dan
e. Bermasalah, perkiraan dapat direalisasikan/ditagih sebesar 0%.

2) Investasi nonpermanen pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan


(DKPP) adalah dalam bentuk ternakyang digulirkan kepada kelompok
masyarakat/peternak. Perguliran ternak yang dilakukan sejak tahun 2005
sampai dengan 2010 sebesar Rp1.685.975.000,00 yang diserahkan
kepada 40 (empat puluh) kelompok masyarakat. Investasi ternak bergulir
dinilai sebesar nilai investasi awal.
Pada tahun 2014 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP)
melakukan penelusuran kembali saldo perguliran ternak tahun 2012
sebagai tindak lanjut dari hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
yang dilakukan oleh BPK. Berikut ini hasil penelusuran fisik investasi
non permanen ternak bergulir:
a) Investasi pada tahun 2013 berjumlah 299 ekor dengan nilai
investasi sebesar Rp771.765.00,00. Perkembangan investasi
sampai tahun 2014 diketahui jumlah ternak yang mati sebanyak
7 ekor dengan nilai Rp14.600.000.000,00 sedangkan yang dijual
sebanyak 26 ekor dengan nilai Rp50.225.000,00 dan 4 ekor

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 233


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

ternak dengan nilai Rp2.000.000,00 karena penggaduh ternak


meninggal dunia dan tidak meneruskan lagi. Nilai investasi
tahun 2014 berkurang menjadi Rp704.940.000,00 dan secara
fisik masih tercatat sejumlah 264 ekor. Nilai ternak sebesar
Rp2.000.000,00 tersebut direklasifikasi ke aset lain-lain.
b) Sesuai dengan perjanjian perguliran ternak, ternak yang mati
bukan karena kesalahan penggaduh ternak tidak dikenakan
sanksi berupa penggantian ternak, sedangkan yang mati karena
kesalahan penggaduh akan dikenakan sanksi berupa penggantian
ternak senilai investasi awal. Pada penelusuran tahun 2014,
ternak yang mati sebagian besar sulit untuk diteliti penyebab
kematian ternak bergulir karena lamanya waktu kematian ternak
sehingga menyulitkan dalam proses foreksik ternak, oleh karena
itu informasi yang didapat hanya berupa keterangan penggaduh
dan pihak-pihak yang terkait yang mengetahui penyebab
kematian ternak.
c) Pembagian hasil penjualan ternak baik melalui Dinas maupun
melalui kelompok diatur sesuai dengan aturan perguliran yang
berlaku pada saat perguliran. Untuk perguliran sebelum tahun
2010 dengan perbandingan 75% untuk pemerintah daerah dan
25% untuk kelompok masyarakat, sedangan pembagian hasil
penjualan ternak pada perguliran tahun 2010 adalah 70% untuk
pemerintah daerah dan 30% untuk kelompok.
d) Apabila berupa induk ternak dan 30% untuk pemerintah daerah
dan 70% untuk kelompok apabila berupa anak. Dari hasil
penjualan ternak tersebut terdapat piutang daerah sebesar
Rp308.122.500,00 dan telah dilunasi sebesar Rp1.500.000,00
sehingga sisa piutang sampai dengan tahun 2014
Rp336.072.500,00.
e) Peternak yang belum melunasi Piutang karena ternak dijual
belum dibuat perjanjian piutang untuk itu akan dibuatkan surat
perjanjian piutang dan apabila peternak tidak mampu dalam
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 234
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

melunasi, agar membuat surat keterangan tidak mampu dalam


melunasi piutang kepada pemerintah daerah dengan mengetahui
pihak-pihak yang terkait.

b. Investasi Permanen
Investasi Permanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan yang dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya dalam bentuk
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) dan ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan dan/atau Peraturan Bupati
Pekalongan, saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut :

31 De se mber 2014 31 Dese mber 2013 Tren


Investasi Pe rmanen
Rp Rp %
1 PMPD pada Perusahaan Daerah / BUMD 12.917.318.446,06 10.523.633.722,55
22,75
Penyertaan Modal Pemerintah pada Le mbaga
2 21.934.280.543,90 18.153.954.266,01
Keuangan - Bank 20,82
Penyertaan Modal Pemerintah pada Le mbaga
3 2.996.548.686,08 2.458.209.418,66
Keuangan - Non Bank
21,90
Jumlah 37.848.147.676,04 31.135.797.407,22 21,56

Saldo investasi permanen per 31 Desember 2014 sebesar Rp37.848.147.676,04


naik sebesar Rp6.712.350.268,82 atau 21,56% dibandingkan per 31
Desember 2013 sebesar Rp31.135.797.407,22 yang dapat dirinci dan
dijelaskan sebagai berikut:
1) PMPD pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah
(PD/BUMD)
PMPD pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah
(PD/BUMD) per 31 Desember 2014 sebesar Rp12.917.318.446,06 naik
sebesar Rp2.393.684.723,51 atau 22,75% dibandingkan per 31 Desember
2013 sebesar Rp10.523.633.722,55.

31 Desember 2014 31 Desember 2013 Tre n


PMPD pada Perusahaan Daerah / BUM D
Rp Rp %
1 PDAM 12.717.318.446,06 10.323.633.722,55 23,19
2 PRPP 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
Jumlah 12.917.318.446,06 10.523.633.722,55 22,75

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 235


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Dapat diinformasikan bahwa besaran modal disetor pada Perusahaan


Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pekalongan per 31 Desember
2014 sebesar Rp9.093.659.470,00 yang terdiri dari modal disetor sampai
dengan tahun 2011 sebesar Rp6.471.675.296,00 tahun 2012 sebesar
Rp16.338.174,05 tahun 2013 sebesar Rp1.304.846.000,00. Modal
disetor pada tahun 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
merupakan kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum, pada tahun 2014 mendapatkan tambahan modal disetor sebesar
Rp1.300.800.000,00.
Perhitungan nilai investasi pada PDAM tidak menggunakan metode
besaran modal disetor melainkan dengan metode ekuitas.

Ekuitas 2013
BUMD
Audited Ke pemilikan nilai investasi
PDAM 9.912.162.935,86 100% 9.912.162.935,86
PT.PRPP 200.000.000,00 0,40% 200.000.000,00
Jumlah 10.112.162.935,86 10.112.162.935,86

Ekutias 2014 Metode


BUMD
Unaudit Kepemilikan nilai investasi
PDAM 12.717.318.446,06 100% 12.717.318.446,06 Ekutias
PT.PRPP 200.000.000,00 0,40% 200.000.000,00 Biaya
Jumlah 12.917.318.446,06 12.917.318.446,06

Untuk perhitungan nilai investasi PT PRPP menggunakan metode modal


disetor karena persentase kepemilikan modal pada PT PRPP sebesar
0,40% dari total keseluruhan modal PT.PRPP. Pada Tahun 2013 dan
tahun 2014 nilai penyertaan modal pada PT.PRPP sebesar
Rp200.000.00,00. Untuk penyertaan modal tahun 2014 pada PT.PRPP
Semarang sampai saat disusunnya laporan keuangan ini belum
melaksanakan RUPS tahun 2014.
2) PMPD pada Lembaga Keuangan - Bank
Saldo PMPD pada Lembaga Keuangan - Bank per 31 Desember 2014
dan 2013 adalah PMPD pada PT Bank Jateng (BPD Jateng) dan PD
Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan (BPR-BKK),
dengan rincian sebagai berikut :
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 236
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

31 Desember 2013 31 Desember 2013 Tren Metode


PMPD Pada Lembaga Keuangan Bank
Penilaian
Rp Rp %
1 PMPD pada PT Bank Jateng 12.240.000.000,00 9.487.000.000,00 29,02 Cost
2 PMPD pada PD BPR-BKK 9.694.280.543,90 8.666.954.266,01 11,85 Equity
Jumlah 21.934.280.543,90 18.153.954.266,01 20,82
Saldo PMPD pada Lembaga Keuangan - Bank per 31 Desember 2014
sebesar Rp21.934.280.543,90 naik sebesar Rp3.780.326.277,89 atau
20,82% dari posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp18.153.954.266,01.

a) PMPD pada pada PT Bank Jateng, dengan rincian saldo per 31


Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut :
31 Desember 2014 31 Desember 2013 Tren
PMPD Pada Lembaga Keuangan Bank
Rp Rp %
1 PMPD PadaBankJateng 12.240.000.000,00 9.487.000.000 29,02
Jumlah 12.240.000.000,00 9.487.000.000,00 29,02
PMPD Kabupaten Pekalogan pada PT Bank Jateng merupakan
penyertaan saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar
Rp1.000.000,00. Besaran modal disetor pada PT Bank Jateng (BPD
Jateng) sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar
Rp12.240.000.000,00 yang terdiri dari modal disetor sampai dengan
tahun 2012 sebesar Rp7.987.000.000,00, tambahan modal disetor
pada tahun 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan tambahan penyertaan
modal pada tahun 2014 sebesar Rp2.753.000.000,00. Nilai
penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pekalongan per 31
Desember 2014 (berdasarkan metode cost) adalah
Rp12.240.000.000,00 meningkat sebesar Rp2.753.000.000,00 atau
29,02% dibandingkan per 31 Desember 2013 sebesar
Rp9.487.000.000,00.

b) PMPD pada PD BPR-BKK adalah investasi Pemerintah Kabupaten


Pekalongan pada 10 (sepuluh) unit PD BPR-BKK Kabupaten
Pekalongan, dengan rincian saldo per 31 Desember 2014 dan 2013
sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 237


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Penyertaan Modal Pemerintah pada Le mbaga 31 Desember 2014 31 Desember 2013 Tren
Keuangan - Bank Rp Rp %
1 BPR-BKK Karanganyar 9.694.280.543,90 8.666.954.266,01 11,85
Jumlah 9.694.280.543,90 8.666.954.266,01 11,85
Besaran modal disetor pada PD BPR-BKK sampai dengan 31
Desember 2014 sebesar Rp6.980.000.000,00 yang terdiri dari modal
disetor sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp3.980.000.000,00 dan
tambahan modal disetor pada tahun 2013 sebesar
Rp1.000.000.000,00 serta modal disetor tahun 2014 sebesar
Rp2.000.000.000,00. Tingkat prosentase kepemilikan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan pada PD BPR-BKK per 31 Desember 2013
sebesar 36,92%. Nilai PMPD pada 10 PD BPR-BKK per 31
Desember 2014 (berdasarkan metode equity) sebesar
Rp9.694.280.543,90 naik sebesar Rp1.027.326.277,89 atau 11,85%
dibandingkan per 31 Desember 2012 sebesar Rp8.666.954.266,01.

Ekui tas 2013


BUMD
Audited Kepemilikan nil ai investasi
BPR 23.474.957.383,55 36,92% 8.666.954.266,01
Jumlah 23.474.957.383,55 8.666.954.266,01

BUMD Ekui tas 2014


Unaudited Kepemilikan nil ai investasi
BPR 28.107.511.000,00 34,49% 9.694.280.543,90
Jumlah 28.107.511.000,00 9.694.280.543,90

PD BPR-BKK merupakan lembaga keuangan di tingkat Kecamatan


yang sahamnya dimiliki bersama antara PT Bank Jateng, Pemerintah
Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Namun demikian kepemilikan saham oleh PT Bank Jateng telah
dijual kepada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Akta Nomor 27 tanggal 9
Nopember 2006 yang dibuat oleh Siva Rosadina, SH. Notaris di
Semarang.
Berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor
10/8/KEP.DpG/2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Pemberian Ijin
Merger 10 unit PD. BPR BKK ke dalam PD. BPR BKK
Karanganyar, maka sejak resmi merger tanggal 1 September 2008
PD. BPR BKK Karanganyar sebagai Kantor Pusat dan 9 unit lainnya
menjadi Kantor Cabang.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 238


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

3) PMPD pada Lembaga Keuangan – Nonbank


Saldo PMPD pada Lembaga Keuangan–Non Bank per 31 Desember
2014 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut :

31 Desember 2014 31 Desember 2013 Tren


Penyertaan Modal Pemerintah pada Lembaga
Keuangan - non Bank
Rp Rp %
1 BKK Kajen 2.996.548.686,08 2.458.209.418,66 21,90
Jumlah 2.996.548.686,08 2.458.209.418,66 21,90

Besaran modal disetor pada PD BKK-Kajen sampai dengan 31


Desember 2014 sebesar Rp2.470.000.000,00 yang terdiri dari modal
disetor sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp1.670.000.000,00 dan
tahun 2013 sebesar Rp350.000.000,00 serta setoran modal tahun 2014
sebesar Rp450.000.000,00.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/73/2009
tanggal 15 September 2009 tentang Pemberian izin 6 unit PD. BKK ke
dalam PD. BKK Kajen, maka sejak resmi merger tanggal 5 Oktober
2009 PD. BKK Kajen sebagai Kantor Pusat dan 5 unit PD. BKK
menjadi Kantor Cabang.

4) PMPD pada Perusahaan Swasta/Pihak Ketiga


Saldo PMPD pada Perusahaan Swasta/Pihak Ketiga per 31 Desember
2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp0,00 tidak mengalami
perubahan.
PD Apotik Bersatu merupakan usaha bersama antara Pemerintah
Kabupaten Pekalongan dengan PT Ahmadaris, sesuai perjanjian yang
dibuat dihadapan Notaris FX Budi Santoso dengan Akta Nomor 113
tanggal 30 Januari 1985. Komposisi kepemilikan saham masing-masing
adalah sebesar 50% dari modal disetor atau kekayaan bersih. Setoran
modal awal oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilakukan pada Tahun
1984 senilai Rp15.000.000,00.
Sejak tanggal 9 November 2011 Apotik Bersatu Pekalongan sudah tidak lagi
beroperasi. Hal tersebut didasarkan pada penghentian operasi dari

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 239


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

pengelola Apotik Bersatu Pekalongan. Pada tahun anggaran 2012 telah


dilakukan audit atas laporan keuangan Apotik Bersatu Pekalongan tahun
2011. Dalam neraca Apotik Bersatu per 31 Desember 2011 audited
nilai ekuitas sebesar Rp437.373.581,58. Nilai PMPD Pada Perusahaan
Swasta/Pihak Ketiga berdasarkan metode equity sebesar Rp0,00 turun
sebesar Rp173.597.057,21 atau 100%. Penilaian atas aset Apotik
Bersatu yang diperoleh dari investasi pemerintah daerah masih dalam
proses penyelesaian oleh pihak-pihak terkait.

3. Aset Tetap

Rekening ini menggambarkan klasifikasi dan nilai aset tetap yang dimiliki
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan per 31 Desember 2014
dan 2013. Perolehan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pekalongan berasal dari
pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi, mutasi (pengelola, SKPD), koreksi
pencatatan dan/atau perolehan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. Aset
Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut:

31 Desember 2014 31 Desember 2013 Tren


Uraian
Rp Rp %
1 Tanah 782.144.849.135,78 784.431.277.637,78 -0,29%
2 Peralatan dan Mesin 336.657.532.736,78 278.005.656.940,50 21,10%
3 Gedung dan Bangunan 676.969.462.906,69 629.971.205.796,31 7,46%
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 586.331.662.798,54 486.317.400.633,74 20,57%
5 Aset Tetap Lainnya 77.283.197.541,20 71.889.619.535,40 7,61%
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 13.550.203.349,31 5.439.841.070,29 149,09%
Jumlah 2.472.936.908.468,30 2.256.055.001.614,02 9,62%

Aset tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.472.936.908.468,30 berasal dari


barang milik daerah berupa barang inventaris per 31 Desember 2014 sebesar
Rp2.484.300.851.773,60. Barang milik daerah berupa barang inventaris
per 31 Desember 2014 yang memenuhi definisi aset tetap digunakan sebagai
dasar penyajian aset tetap dalam neraca per 31 Desember 2014 dengan penjelasan
sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 240


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Reklasifikasi ke Aset Lainnya


Saldo Buku Inventaris Barang Dibawah Batas Barang Yang Telah Saldo Aset Tetap
NO URAIAN Barang Dalam Kemitraaan Pihak
Per 31 Desember 2014 Kapitalisasi Diusulkan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2014
Penelusuran ketiga
Penghapusan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

1 TANAH 783.123.849.135,78 - - - - 979.000.000,00 782.144.849.135,78


2 PERALATAN DAN MESIN 343.363.075.372,40 1.105.978.753,78 - 2.523.435.581,85 3.076.128.300,00 - 336.657.532.736,78
3 GEDUNG DAN BANGUNAN 680.595.062.906,69 - 3.625.600.000,00 - - - 676.969.462.906,69
4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 586.345.083.468,21 - - 13.420.669,67 - - 586.331.662.798,54
5 ASET TETAP LAINNYA 77.323.577.541,20 - - 40.380.000,00 - - 77.283.197.541,20
6 KONSTRUKSI DALAMPENGERJAAN 13.550.203.349,31 - - - - - 13.550.203.349,31
TOTAL 2.484.300.851.773,60 1.105.978.753,78 3.625.600.000,00 2.577.236.251,52 3.076.128.300,00 979.000.000,00 2.472.936.908.468,30

Barang-barang milik daerah dalam buku inventaris tahun 2014 yang masih dalam
penelusuran dan barang rusak berat yang telah diusulkan penghapusan
disajikan di neraca per 31 Desember 2014 dalam pos aset lainnya. Sedangkan
untuk golongan barang peralatan dan mesin dengan nilai dibawah batas
kapitalisasi (kurang dari Rp300.000,00) dengan tahun perolehan mulai tahun
2012 tidak disajikan dalam neraca per 31 Desember 2014 (Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah). Barang milik daerah yang masih dalam penelusuran sampai
dengan tanggal 31 Desember 2014 masih dilakukan penelusuran lebih lanjut
berkaitan dengan besaran nilai maupun data dukungnya. Selanjutnya terhadap
barang rusak berat sampai dengan 31 Desember 2014 yang telah diusulkan
penghapusan, pada tahun 2015 akan dilakukan penghapusan barang milik daerah.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 241


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

a. Tanah
Aset tetap tanah per 31 Desember 2014 sebesar Rp782.144.849.135,78
dapat dijelaskan sebagai berikut:
Reklasifikasi ke Aset
Saldo Buku Inventaris Lainnya Saldo Aset Tetap Tanah
NO SKPD
Per 31 Desember 2014 Per 31 Desember 2014
Kemitraan Pihak Ketiga
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) - (4)
1 SEKRETARIAT DAERAH 216.025.275.200,00 - 216.025.275.200,00
2 BKPP 4.305.080.000,00 - 4.305.080.000,00
3 RSUD KAJEN 9.024.000.000,00 9.024.000.000,00
4 RSUD KRATON 13.600.000.000,00 - 13.600.000.000,00
5 DKPP 3.744.534.000,00 - 3.744.534.000,00
6 DINKES 7.344.650.700,00 - 7.344.650.700,00
7 DPU 206.625.120.312,78 - 206.625.120.312,78
8 DINPORAPAR 12.812.875.000,00 12.812.875.000,00
9 DPSDA ESDM 662.254.500,00 662.254.500,00
10 DIN HUBKOMINFO 4.581.770.000,00 - 4.581.770.000,00
11 DINPERINDAGKOP UMKM 28.695.388.000,00 979.000.000,00 27.716.388.000,00
12 DPPK 6.650.200.000,00 - 6.650.200.000,00
13 DINSOSNAKERTRANS 1.750.000.000,00 - 1.750.000.000,00
14 DINDIKBUD 131.010.097.000,00 131.010.097.000,00
15 KLH 1.568.000.000,00 - 1.568.000.000,00
16 KEC BOJONG 1.321.000.000,00 1.321.000.000,00
17 KEC BUARAN 9.296.363.000,00 - 9.296.363.000,00
18 KEC DORO 681.000.000,00 - 681.000.000,00
19 KEC KAJEN 7.774.762.000,00 - 7.774.762.000,00
20 KEC KANDAN GSERANG 88.750.000,00 88.750.000,00
21 KEC KARANGDADAP 188.500.000,00 - 188.500.000,00
22 KEC KEDUN GWUNI 88.517.436.923,00 88.517.436.923,00
23 KEC KESESI 1.511.500.000,00 - 1.511.500.000,00
24 KEC LEBAKBARANG 96.750.000,00 - 96.750.000,00
25 KEC PANINGGARAN 197.700.000,00 197.700.000,00
26 KEC PETUN GKRIYONO 38.000.000,00 - 38.000.000,00
27 KEC SIWALAN 955.000.000,00 - 955.000.000,00
28 KEC SRAGI 5.184.275.000,00 5.184.275.000,00
29 KEC TALUN 159.000.000,00 - 159.000.000,00
30 KEC TIRTO 1.306.220.000,00 - 1.306.220.000,00
31 KEC WIRADESA 17.001.347.500,00 - 17.001.347.500,00
32 KEC WONOKERTO 200.000.000,00 200.000.000,00
33 KEC WON OPRINGGO 207.000.000,00 207.000.000,00
TOTAL 783.123.849.135,78 979.000.000,00 782.144.849.135,78

Tanah senilai Rp979.000.000,00 merupakan tanah milik Pemerintah


Kabupaten Pekalongan yang digunakan untuk kemitraan dengan pihak ketiga.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 242


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

b. Peralatan dan Mesin


Aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2014
sebesar Rp336.657.532.736,78 dapat dijelaskan sebagai berikut:
Reklasifikasi ke Aset Lainnya
Saldo Aset Tetap
Saldo Buku Inventaris Barang Dibawah Barang Yang Telah
NO URAIAN Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2014 Batas Kapitalisasi Diusulkan Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2014
Penghapusan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-(4)-(5)-(6)
1 SEKRETARIAT DAERAH 23.552.225.875,91 80.759.032,60 - 151.297.000,00 23.320.169.843,31
2 SEKRETARIAT DPR D 9.803.766.775,00 13.570.548,00 511.133.869,00 - 9.279.062.358,00
3 BKPP 1.692.998.746,18 21.201.000,00 63.292.975,26 - 1.608.504.770,92
4 BPMPKB 4.541.749.309,00 7.003.750,00 33.125.996,00 - 4.501.619.563,00
5 BPMPPT 787.184.188,00 2.402.000,00 23.211.437,00 92.014.845,00 669.555.906,00
6 BPBD 2.713.270.199,00 11.047.000,00 - - 2.702.223.199,00
7 BAPPEDA 2.018.517.927,00 1.043.800,00 42.460.000,00 - 1.975.014.127,00
8 BKD 992.814.500,00 1.300.000,00 51.880.820,00 - 939.633.680,00
9 RSUD KAJEN 38.241.620.285,44 80.210.918,65 414.582.157,23 - 37.746.827.209,56
10 RSUD KRATON 37.485.465.143,13 265.743.913,78 - 780.661.900,00 36.439.059.329,35
11 DKPP 1.836.180.383,00 1.307.614,00 - 1.834.872.769,00
12 DINDUKC APIL 2.705.161.016,25 10.616.100,00 441.448.474,00 - 2.253.096.442,25
13 DINKES 34.324.101.967,24 495.504.178,99 249.434.980,00 33.579.162.808,25
14 DPU 22.132.824.349,19 7.806.014,49 283.794.916,70 21.841.223.418,01
15 DINPORAPAR 723.979.500,00 723.979.500,00
16 DPPKD 4.770.857.014,00 - 38.761.036,00 1.553.617.602,00 3.178.478.376,00
17 DPSD A ESD M 2.564.551.343,00 18.643.400,00 2.545.907.943,00
18 DINH UBKOMIN FO 5.141.196.662,84 4.727.687,90 640.000,00 113.500.000,00 5.022.328.974,94
19 DINPERINDAGKOP U MK 2.338.201.840,00 18.158.000,00 99.438.750,00 - 2.220.605.090,00
20 DPPK 2.944.566.521,14 6.218.113,36 112.252.750,00 - 2.826.095.657,77
21 DINSOSNAKERTRANS 1.975.946.150,00 428.000,00 76.430.634,00 - 1.899.087.516,00
22 DINDIKBU D 124.290.091.790,47 - - 124.290.091.790,47
23 INSPEKTORAT 1.089.713.193,00 - 58.740.366,67 1.030.972.826,33
24 KESBAN GPOL 529.474.700,00 529.474.700,00
25 KLH 3.577.263.902,71 20.422.082,00 42.489.000,00 - 3.514.352.820,71
26 KANPER PUS ARSIPDA 2.324.967.060,42 - - 135.601.973,00 2.189.365.087,42
27 SATPOL PP 1.121.148.200,00 550.000,00 13.942.000,00 - 1.106.656.200,00
28 KEC BOJON G 377.814.473,00 362.000,00 - 377.452.473,00
29 KEC BUARAN 487.435.473,00 9.035.000,00 16.053.000,00 462.347.473,00
30 KEC D OR O 291.781.473,00 - 4.285.000,00 - 287.496.473,00
31 KEC KAJEN 427.695.673,31 540.000,00 - - 427.155.673,31
32 KEC KANDAN GSERAN G 379.343.473,00 42.280.000,00 337.063.473,00
33 KEC KARAN GANYAR 285.952.273,00 400.000,00 16.255.000,00 269.297.273,00
34 KEC KARAN GDADAP 310.234.973,00 5.008.000,00 14.313.000,00 - 290.913.973,00
35 KEC KEDUN GWUNI 670.499.851,00 4.259.000,00 19.636.000,00 646.604.851,00
36 KEC KESESI 378.656.054,00 - 29.660.000,00 - 348.996.054,00
37 KEC LEBAKBARAN G 346.360.673,00 - 13.925.000,00 - 332.435.673,00
38 KEC PANIN GGARAN 337.913.073,00 13.915.000,00 - 323.998.073,00
39 KEC PETU N GKRIYON O 308.648.974,00 175.000,00 18.495.000,00 - 289.978.974,00
40 KEC SIWALAN 362.821.500,00 14.050.000,00 5.390.000,00 - 343.381.500,00
41 KEC SRAGI 333.766.273,00 3.600.000,00 330.166.273,00
42 KEC TALU N 320.779.973,00 340.000,00 1.000.000,00 - 319.439.973,00
43 KEC TIR TO 361.253.500,00 7.040.000,00 - - 354.213.500,00
44 KEC WIRAD ESA 531.971.502,18 7.400.000,00 524.571.502,18
45 KEC WON OKER TO 332.252.673,00 332.252.673,00
46 KEC WON OPRIN GGO 298.054.973,00 3.750.000,00 1.960.000,00 292.344.973,00
TOTAL 343.363.075.372,40 1.105.978.753,78 2.523.435.581,85 3.076.128.300,00 336.657.532.736,78

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 243


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

c. Gedung dan Bangunan


Aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2014
sebesar Rp676.696.462.906,69 dapat dijelaskan sebagai berikut:
Reklas if ikasi ke As et Lainnya
Saldo As et Tetap
Saldo Buku Inventaris
NO URAIAN Gedung dan Bangunan
Per 31 Des ember 2014 Barang Dalam Penelus uran
Per 31 Des ember 2014

(1) (2) (3) (4) (5) = (3)-(4)


1 SEKRETARIAT DAERAH 51.709.096.971,60 - 51.709.096.971,60
2 SEKRETARIAT DPRD 2.825.683.000,00 - 2.825.683.000,00
3 BKPP 5.239.189.250,00 - 5.239.189.250,00
4 BPMPKB 2.779.344.707,00 - 2.779.344.707,00
5 BPBD 213.400.000,00 - 213.400.000,00
6 BAPPEDA 4.242.639.151,00 - 4.242.639.151,00
7 BKD 906.544.000,00 - 906.544.000,00
8 RSUD KAJEN 23.680.331.562,61 23.680.331.562,61
9 RSUD KRATON 13.782.926.700,02 - 13.782.926.700,02
10 DKPP 14.544.829.038,00 - 14.544.829.038,00
11 DINDUKCAPIL 878.928.544,06 - 878.928.544,06
12 DINKES 53.072.717.593,00 53.072.717.593,00
13 DPU 24.267.275.345,60 - 24.267.275.345,60
14 DINPORAPAR 7.625.749.800,00 7.625.749.800,00
15 DPPKD 2.468.469.088,00 - 2.468.469.088,00
16 DPSDA ESDM 254.800.000,00 254.800.000,00
17 DINHUBKOMINFO 11.626.817.048,26 - 11.626.817.048,26
18 DINPERINDAGKOP UMKM 29.347.300.960,00 - 29.347.300.960,00
19 DPPK 9.440.280.112,18 - 9.440.280.112,18
20 DINSOSNAKERTRANS 1.221.132.000,00 - 1.221.132.000,00
21 DINDIKBUD 399.585.058.631,01 3.625.600.000,00 395.959.458.631,01
22 INSPEKTORAT 428.665.000,00 428.665.000,00
23 KESBANGPOL 431.826.000,00 431.826.000,00
24 KLH 1.034.401.000,00 - 1.034.401.000,00
25 KANPERPUS ARSIPDA 4.126.495.045,00 - 4.126.495.045,00
26 SATPOL PP 832.509.400,00 - 832.509.400,00
27 KEC BOJONG 434.841.000,00 - 434.841.000,00
28 KEC BUARAN 865.154.350,00 - 865.154.350,00
29 KEC DORO 1.003.543.300,00 - 1.003.543.300,00
30 KEC KAJEN 672.046.000,00 - 672.046.000,00
31 KEC KANDANGSERANG 598.120.000,00 598.120.000,00
32 KEC KARANGANYAR 46.500.000,00 46.500.000,00
33 KEC KARANGDADAP 590.640.000,00 - 590.640.000,00
34 KEC KEDUNGWUNI 2.437.015.322,00 2.437.015.322,00
35 KEC KESESI 488.464.000,00 - 488.464.000,00
36 KEC LEBAKBARANG 407.895.000,00 - 407.895.000,00
37 KEC PANINGGARAN 472.901.300,00 472.901.300,00
38 KEC PETUNGKRIYONO 600.902.950,00 - 600.902.950,00
39 KEC SIW ALAN 420.700.000,00 - 420.700.000,00
40 KEC SRAGI 735.600.000,00 735.600.000,00
41 KEC TALUN 516.400.000,00 - 516.400.000,00
42 KEC TIRTO 581.180.000,00 - 581.180.000,00
43 KEC W IRADESA 2.102.805.837,35 - 2.102.805.837,35
44 KEC W ONOKERTO 621.043.900,00 621.043.900,00
45 KEC W ONOPRINGGO 432.900.000,00 432.900.000,00
TOTAL 680.595.062.906,69 3.625.600.000,00 676.969.462.906,69

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 244


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan


Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2014 sebesar
Rp586.331.662.798,54 dapat dijelaskan sebagai berikut:
Reklasifikasi ke
Aset Lainnya Saldo Aset Tetap Jalan,
Saldo Buku Inventaris
NO URAIAN Barang Yang Telah Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2014
Diusulkan Per 31 Desember 2014
Penghapusan
(1) (2) (3) (4) (5) = (3)-(4)
1 SEKRETARIAT DAERAH 55.030.000,00 - 55.030.000,00
2 BPMPKB 12.590.000,00 - 12.590.000,00
3 BPMPPT 6.500.000,00 - 6.500.000,00
4 RSUD KAJEN 359.045.929,67 13.420.669,67 345.625.260,00
5 RSUD KRATON 4.569.520.100,00 - 4.569.520.100,00
6 DKPP 5.866.558.545,00 - 5.866.558.545,00
7 DINKES 167.987.000,00 - 167.987.000,00
8 DPU 507.384.556.432,54 - 507.384.556.432,54
9 DINPORAPAR 1.977.627.400,00 1.977.627.400,00
10 DPSDA ESDM 61.498.503.325,00 61.498.503.325,00
11 DINHUBKOMINFO 482.825.000,00 - 482.825.000,00
12 DINPERINDAGKOP UMKM 6.740.000,00 - 6.740.000,00
13 DINSOSNAKERTRANS 72.174.617,53 - 72.174.617,53
14 DINDIKBUD 1.510.201.029,00 - 1.510.201.029,00
15 INSPEKTORAT 1.555.000,00 1.555.000,00
16 KLH 1.223.094.150,00 - 1.223.094.150,00
17 KEC BUARAN 116.775.500,00 - 116.775.500,00
18 KEC DORO 1.500.000,00 - 1.500.000,00
19 KEC KAJEN 166.229.224,88 - 166.229.224,88
20 KEC KARANGANYAR 94.282.775,12 94.282.775,12
21 KEC KARANGDADAP 2.000.000,00 - 2.000.000,00
22 KEC KEDUNGWUNI 75.659.140,00 75.659.140,00
23 KEC KESESI 143.380.000,00 - 143.380.000,00
24 KEC PETUNGKRIYONO 1.000.000,00 - 1.000.000,00
25 KEC SRAGI 93.269.000,00 93.269.000,00
26 KEC WIRADESA 197.664.299,47 197.664.299,47
27 KEC WONOKERTO 258.815.000,00 258.815.000,00
TOTAL 586.345.083.468,21 13.420.669,67 586.331.662.798,54

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 245


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

e. Aset Tetap Lainnya


Aset tetap aset tetap lainnya per 31 Desember 2014 sebesar
Rp77.283.197.541,20 dapat dijelaskan sebagai berikut:
Reklasifikasi ke Aset Lainnya Saldo Aset Tetap Aset
Saldo Buku Inventaris
NO URAIAN Barang Yang Telah Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2014
Diusulkan Penghapusan Per 31 Desember 2014
(1) (2) (3) (4) (5) = (3)-(4)
1 SEKRETARIAT DAERAH 305.059.100,00 - 305.059.100,00
2 SEKRETARIAT DPRD 40.300.000,00 40.300.000,00 -
3 BKPP 16.330.000,00 - 16.330.000,00
4 BPMPPT 55.034.500,00 - 55.034.500,00
5 BPBD 5.000.000,00 - 5.000.000,00
6 BAPPEDA 89.146.250,00 - 89.146.250,00
7 RSUD KAJEN 5.000.000,00 5.000.000,00
8 RSUD KRATON 66.660.000,00 - 66.660.000,00
9 DKPP 972.600,00 - 972.600,00
10 DINDUKCAPIL 1.276.000,00 - 1.276.000,00
11 DINKES 53.827.500,00 - 53.827.500,00
12 DPU 5.480.000,00 - 5.480.000,00
13 DINPORAPAR 1.714.538.350,00 1.714.538.350,00
14 DPPKD 103.212.000,00 - 103.212.000,00
15 DPSDA ESDM 1.751.758,00 1.751.758,00
16 DINHUBKOMINFO 11.301.000,00 - 11.301.000,00
17 DINPERINDAGKOP UMKM 7.247.000,00 - 7.247.000,00
18 DPPK 52.593.900,00 - 52.593.900,00
19 DINSOSNAKERTRANS 87.714.532,47 - 87.714.532,47
20 DINDIKBUD 73.136.261.132,15 - 73.136.261.132,15
21 INSPEKTORAT 17.032.999,00 17.032.999,00
22 KESBANGPOL 246.289.996,00 246.289.996,00
23 KANPERPUS ARSIPDA 1.285.130.773,58 - 1.285.130.773,58
24 KEC BOJONG 450.000,00 450.000,00
25 KEC BUARAN 1.560.000,00 - 1.560.000,00
26 KEC KAJEN 3.615.000,00 - 3.615.000,00
27 KEC KANDANGSERANG 325.000,00 325.000,00
28 KEC KARANGDADAP 595.000,00 - 595.000,00
29 KEC KEDUNGWUNI 860.000,00 860.000,00
30 KEC KESESI 240.000,00 80.000,00 160.000,00
31 KEC LEBAKBARANG 100.000,00 - 100.000,00
32 KEC PANINGGARAN 6.043.150,00 6.043.150,00
33 KEC PETUNGKRIYONO 100.000,00 - 100.000,00
34 KEC SIWALAN 1.700.000,00 - 1.700.000,00
35 KEC WIRADESA 415.000,00 415.000,00
36 KEC WONOPRINGGO 415.000,00 415.000,00
TOTAL 77.323.577.541,20 40.380.000,00 77.283.197.541,20
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 246
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan


Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2014 sebesar
Rp13.550.203.349,31 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Aset Tetap Konstruksi


Saldo Buk u Inventaris
NO SKPD Dalam Pengerjaan Per 31
Per 31 Des ember 2014
Des ember 2014

(1) (2) (3) (4) = (3)


1 DKPP 120.715.000,00 120.715.000,00
2 DPU 6.686.578.803,31 6.686.578.803,31
3 DINPORAPAR 4.584.689.360,00 4.584.689.360,00
4 DINPERINDAGKOP UMKM 279.738.879,00 279.738.879,00
5 DINDIKBUD 1.878.481.307,00 1.878.481.307,00
TOTAL 13.550.203.349,31 13.550.203.349,31

Kenaikan/penurunan barang milik daerah berupa barang inventaris selama


tahun anggaran 2014 dijelaskan sebagai berikut:

31 Desember 2014 31 Desember 2013 Kenaikan (Penurunan)


Uraian
Rp Rp Rp
1 Tanah 783.123.849.135,78 784.431.277.637,78 (1.307.428.502,00)
2 Peralatan dan Mesin 343.363.075.372,40 299.985.304.954,12 43.377.770.418,29
3 Gedung dan Bangunan 680.595.062.906,69 675.299.513.795,84 5.295.549.110,85
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 586.345.083.468,21 486.603.630.633,74 99.741.452.834,47
5 Aset Tetap Lainnya 77.323.577.541,20 74.782.091.826,83 2.541.485.714,38
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 13.550.203.349,31 5.439.841.070,29 8.110.362.279,01
Jumlah 2.484.300.851.773,60 2.326.541.659.918,59 157.759.191.855,00

Kenaikan barang milik daerah berupa barang inventaris sebesar


Rp157.759.191.855,01 berasal dari penambahan dengan jumlah sebesar
Rp305.497.337.693,87 dan pengurangan sebesar Rp147.738.145.838,86.
Penambahan sebesar Rp305.497.337.693,87 terdiri dari:

Penambahan
Pembelian Mutasi (Pengelola, Jumlah
No Uraian Hibah/Donasi Reklasifikasi Koreksi Pencatatan
Belanja Modal Non Belanja Modal SKPD)
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 Tanah 300.914.000,00 - - 15.895.355.000,00 - 41.102.564.023,00 57.298.833.023,00
2 Peralatan dan Mesin 46.424.635.834,00 - 7.042.812.348,19 2.083.044.603,84 1.115.078.550,31 760.125.297,15 57.425.696.633,48
3 Gedung dan Bangunan 31.447.356.002,00 84.880.000,00 15.891.015.935,00 7.196.228.638,00 1.505.208.510,00 34.444.722,00 56.159.133.807,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 104.360.439.800,00 13.695.366.600,00 25.546.300,00 - 2.025.910.200,00 351.729.000,00 120.458.991.900,00
5 Aset Tetap Lainnya 2.528.036.288,00 - 3.317.674.763,38 1.200.000,00 - 35.271.000,00 5.882.182.051,38
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan - - 1.878.481.307,00 - 6.394.018.972,01 - 8.272.500.279,01
Total 185.061.381.924,00 13.780.246.600,00 28.155.530.653,56 25.175.828.241,84 11.040.216.232,32 42.284.134.042,15 305.497.337.693,87

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 247


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Pengurangan sebesar Rp147.738.145.838,86 terdiri dari :

Pengurangan barang milik daerah berupa barang inventaris dari penghapusan


didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Pekalongan dengan rincian
sebagai berikut:

1. SK No 028.2/166 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kendaraan


Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan,
2. SK No 028/220 Tahun 2014 tentang Penghapusan Jalan Desa dan Jalan
Produksi dari Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Pekalongan,
3. SK No 028/221 Tahun 2014 tentang Penghapusan Gedung dan
Bangunan dari Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Pekalongan,
4. SK No 028.2 /228 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kendaraan
Dinas Operasional Tahap II
5. SK No.981/344 Tahun 2014 tentang Penetapan Penerima Hibah
Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
6. SK No 028/347 Tahun 2014 tentang Penghapusan Barang-Barang
Inventaris Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2014,
7. SK No 028.3/366 Tahun 2014 tentang Penghapusan Barang-Barang
Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan,
8. SK No 028/410 Tahun 2014 tentang Penghapusan Barang-Barang
Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan Kedua Tahun 2014,

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 248


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

9. SK No 028/411 Tahun 2014 tentang Penghapusan Barang-Barang


Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan Yang Tidak Dapat
Ditelusuri Keberadaanya Tahun 2014,
10. SK No 443/443 Tahun 2014 tentang Penghapusan Barang-Barang
Inventaris Yang Tidak Dapat Ditelusuri Keberadaanya pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, dan
11. SK No. 028/444 tahun 2014 tentang Penghapusan Gedung dan
Bangunan dari Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Penambahan barang milik daerah berupa barang inventaris tahun


2014 dari pembelian sebesar Rp198.841.628.524,00 berasal dari belanja
modal sebesar Rp185.061.381.924,00 dan belanja non modal sebesar
Rp13.780.246.600,00 dengan penjelasan sebagai berikut :
REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2014 187.878.862.274,00
Penambahan :
1. Perolehan dari Belanja Barang dan Jas a
DINDIKBUD 84.880.000,00
DPSDAESDM 13.695.366.600,00
Jum lah 13.780.246.600,00

3. Perolehan dari Belanja Pegawai


RSUD KRATON 9.225.000,00
Jum lah 9.225.000,00
Total Penambahan 13.789.471.600,00

Pengurangan :
1. Pem bayaran Hutang Belanja Modal
RSUD KRATON 2.820.309.950,00
RSUD KAJEN 6.395.400,00
Jum lah 2.826.705.350,00

Total Pengurangan (2.826.705.350,00)


PEMBELIAN TAHUN 2014 198.841.628.524,00

a. Tanah
Penurunan tanah pada tahun anggaran 2014 sebesar
Rp1.307.428.502,00 berasal dari penambahan sebesar
RpRp57.298.833.023,00 dan pengurangan sebesar
Rp58.606.261.525,00. Penambahan tanah sebesar Rp57.298.833.023,00
berasal dari pembelian sebesar Rp300.914.000,00, mutasi (pengelola,
SKPD) sebesar Rp15.895.355.000,00 dan koreksi pencatatan sebesar
Rp41.102.564.023,00 pada SKPD sebagai berikut:
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 249
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Pembelian Mutasi
Koreksi Pencatatan JUMLAH
No SKPD Belanja Modal (Pengelola, SKPD)
Rp RP Rp Rp
1 SETDA - 11.153.355.000,00 24.258.285.400,00 35.411.640.400,00
2 BKPP 81.180.000,00 81.180.000,00
3 BAPPEDA 3.395.000.000,00 3.395.000.000,00
4 RSUD KRATON - 9.160.000.000,00 9.160.000.000,00
5 DKPP 298.584.000,00 298.584.000,00
6 DINKES 1.155.005.700,00 1.155.005.700,00
7 DPU 2.330.000,00 1.639.000.000,00 1.641.330.000,00
8 DINPERINDAGKOP UMKM - - 979.000.000,00 979.000.000,00
9 DPPK 1.347.000.000,00 1.347.000.000,00
10 KEC BUARAN 901.271.000,00 901.271.000,00
11 KEC KEDUNGWUNI - - 1.299.876.923,00 1.299.876.923,00
12 KEC TIRTO 182.720.000,00 182.720.000,00
13 KEC WIRADESA 1.446.225.000,00 1.446.225.000,00
Total 300.914.000,00 15.895.355.000,00 41.102.564.023,00 57.298.833.023,00

Pengurangan tanah sebesar Rp58.606.261.525,00 berasal dari mutasi


(pengelola, SKPD) sebesar Rp8.215.000.000,00, reklasifikasi sebesar
Rp2.330.000,00 dan koreksi pencatatan sebesar Rp50.388.931.525,00
pada SKPD sebagai berikut:

Mutasi
Reklasifikasi Koreksi Pencatatan Jumlah
No SKPD (Pengelola, SKPD)
Rp Rp Rp Rp
1 SETDA - - 29.364.561.525,00 29.364.561.525,00
2 BAPPEDA 3.395.000.000,00 3.395.000.000,00
3 DINKES 3.403.885.000,00 3.403.885.000,00
4 DPU 3.473.000.000,00 2.330.000,00 3.475.330.000,00
5 DINPERINDAGKOP UMKM 1.347.000.000,00 - - 1.347.000.000,00
6 DINDIKBUD 9.739.010.000,00 9.739.010.000,00
7 KEC BUARAN 2.668.615.000,00 2.668.615.000,00
8 KEC KEDUNGW UNI - - 3.642.710.000,00 3.642.710.000,00
9 KEC PANINGGARAN 359.000.000,00 359.000.000,00
10 KEC SRAGI 472.400.000,00 472.400.000,00
11 KEC W IRADESA 738.750.000,00 738.750.000,00
Total 8.215.000.000,00 2.330.000,00 50.388.931.525,00 58.606.261.525,00

b. Peralatan dan Mesin


Kenaikan peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2014 sebesar
Rp43.377.770.418,29 berasal dari penambahan sebesar
Rp57.425.696.633,48 dan pengurangan sebesar Rp14.047.926.215,17.
Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp57.425.696.633,48 berasal
dari pembelian sebesar Rp46.424.635.834,00, hibah/donasi sebesar
Rp7.042.812.348,19, mutasi (pengelola, SKPD) sebesar
Rp2.083.044.603,84, reklasifikasi sebesar Rp1.115.078.550,31 dan
koreksi pencatatan sebesar Rp760.125.297,15 pada SKPD sebagai
berikut:
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 250
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Penambahan
Pembelian Mutasi (Pengelola, Jumlah
NO SKPD Hibah/Donasi Reklasifikasi Koreksi Pencatatan
Belanja Modal SKPD)
Rp Rp Rp Rp Rp
1 SEKRETARIAT DAERAH 1.999.311.000 - 599.608.000,00 - 730.775.297,15 3.329.694.297,15
2 SEKRETARIAT DPRD 1.187.288.000 - 50.000.000,00 - - 1.237.288.000,00
3 BKPP 197.794.000 12.554.750,00 3.042.000,00 213.390.750,00
4 BPMPKB 282.375.799 - - - - 282.375.799,00
5 BPMPPT 49.620.000 95.803.725,00 2.950.000,00 148.373.725,00
6 BPBD 376.346.000 - - - - 376.346.000,00
7 BAPPEDA 294.346.000 - - - - 294.346.000,00
8 RSUD KAJEN 20.256.560.175 20.252.430,00 20.276.812.605,00
9 RSUD KRATON 3.710.771.920 - - - 25.300.000,00 3.736.071.920,00
10 DKPP 144.353.800 144.353.800,00
11 DINDUKCAPIL 199.377.000 - - - - 199.377.000,00
12 DINKES 6.870.736.700 397.827.695,00 500.000,00 7.269.064.395,00
13 DPU 5.076.405.500 - 227.343.172,05 - 5.303.748.672,05
14 DPPKD 565.378.500 565.378.500,00
15 DPSDA ESDM 1.607.453.200 1.607.453.200,00
16 DINHUBKOMINFO 843.387.600 - 79.812.558,84 113.500.000,00 - 1.036.700.158,84
17 DINPERINDAGKOP UMKM 79.772.000 26.400.000,00 60.000.000,00 - - 166.172.000,00
18 DPPK 196.985.500 175.000.000,00 288.399.012,00 660.384.512,00
19 DINSOSNAKERTRANS 261.045.000 261.045.000,00
20 DINDIKBUD 925.103.140 6.900.356.193,19 482.794.366,26 8.308.253.699,45
21 INSPEKTORAT 242.589.900 - - - - 242.589.900,00
22 KESBANGPOL 29.210.000 - 177.060.400,00 - - 206.270.400,00
23 KLH 22.614.600 177.060.400,00 199.675.000,00
24 KANPERPUS ARSIPDA 419.635.000 177.060.400,00 596.695.400,00
25 SATPOL PP 177.060.400,00 177.060.400,00
26 KEC BOJONG 50.382.000 - - - - 50.382.000,00
27 KEC BUARAN 104.445.000 - - 104.445.000,00
28 KEC DORO 11.785.000 11.785.000,00
29 KEC KAJEN 53.055.000 53.055.000,00
30 KEC KANDANGSERANG 51.696.000 51.696.000,00
31 KEC KARANGANYAR 4.228.000 4.228.000,00
32 KEC KARANGDADAP 12.926.000 12.926.000,00
33 KEC KEDUNGWUNI 60.775.000 - - - - 60.775.000,00
34 KEC KESESI 51.400.500 51.400.500,00
35 KEC LEBAKBARANG 2.926.000 2.926.000,00
36 KEC PANINGGARAN 14.405.000 14.405.000,00
37 KEC PETUNGKRIYONO 9.926.000 9.926.000,00
38 KEC SIWALAN 31.785.000 31.785.000,00
39 KEC SRAGI 9.650.000 9.650.000,00
40 KEC TALUN 10.635.000 - 600.000,00 11.235.000,00
41 KEC TIRTO 36.785.000 36.785.000,00
42 KEC WIRADESA 65.801.000 65.801.000,00
43 KEC WONOKERTO 1.785.000 1.785.000,00
44 KEC WONOPRINGGO 1.785.000 1.785.000,00
Total 46.424.635.834,00 7.042.812.348,19 2.083.044.603,84 1.115.078.550,31 760.125.297,15 57.425.696.633,48

Pengurangan peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2014 sebesar


Rp14.047.926.215,17 berasal dari penghapusan sebesar
Rp10.286.450.470,52, mutasi (pengelola, SKPD) sebesar
Rp1.864.735.409,33 reklasifikasi sebesar Rp838.153.451,00 dan
koreksi pencatatan sebesar Rp1.058.586.884,31 pada SKPD sebagai
berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 251


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
Pengurangan
Mutasi (Pengelola, Jum lah
NO SKPD Penghapusan Reklasifikasi Koreksi Pencatatan
SKPD)
Rp Rp Rp Rp Rp
1 SEKRETARIAT DAERAH 2.324.959.239,67 1.063.799.659,34 - 703.156.147,15 4.091.915.046,15
2 SEKRETARIAT DEWAN 706.374.075,00 25.000.000,00 - 13.500.000,00 744.874.075,00
3 BKPP 3.042.000,00 3.042.000,00
4 BAPPEDA - 221.391.000,00 - - 221.391.000,00
5 BKD 50.000.000,00 50.000.000,00
6 RSU D KAJEN 21.600.000,00 21.600.000,00
7 RSU D KRATON 148.000.000,00 - - - 148.000.000,00
8 DKPP 21.629.454,00 30.920.000,00 52.549.454,00
9 DIN KES 724.224.733,00 150.000.000,00 110.023.964,00 984.248.697,00
10 DPU 147.353.871,57 43.885.106,16 191.238.977,73
11 DIN PORAPAR 150.000,00 150.000,00
12 DPPKD 13.773.000,00 13.773.000,00
13 DPSDA ESDM 110.500.000,00 110.500.000,00
14 DIN HU BKOMINFO 48.000.000,00 - 716.298.900,00 125.000.000,00 889.298.900,00
15 DINPERINDAGKOP UMKM - 59.000.000,00 - - 59.000.000,00
16 DPPK 12.554.750,00 12.554.750,00
17 DINDIKBUD 5.926.030.916,00 120.307.810,00 6.046.338.726,00
18 INSPEKTORAT 300.000,00 - - - 300.000,00
19 KESBANGPOL 7.400.000,00 126.217.000,00 - - 133.617.000,00
20 KLH 4.985.714,29 40.000.000,00 796.741,00 45.782.455,29
21 KAN PERPUS ARSIPDA 28.829.000 43.000.000 23.137.000 94.966.000,00
22 SATPOL PP 60.000.000,00 60.000.000,00
23 KEC BOJONG 8.590.000,00 - - - 8.590.000,00
24 KEC KAJEN 2.980.000,00 2.980.000,00
25 KEC KARAN GANYAR 4.182.500,00 4.182.500,00
26 KEC KEDUNGWU N I 4.425.000,00 - - 4.425.000,00
27 KEC LEBAKBARAN G 2.340.000,00 5.500.000,00 7.840.000,00
28 KEC PANINGGARAN 1.120.000,00 1.120.000,00
29 KEC PETU N GKRIYONO 725.000,00 725.000,00
30 KEC SRAGI 16.074.300,00 750.000,00 16.824.300,00
31 KEC TIRTO 2.438.000,00 2.438.000,00
32 KEC WIRADESA 2.498.667,00 - 422.667,00 2.921.334,00
33 KEC WON OKERTO 18.800.000,00 18.800.000,00
34 KEC WON OPRIN GGO 1.940.000,00 1.940.000,00
Total 10.286.450.470,52 1.864.735.409,34 838.153.451,00 1.058.586.884,31 14.047.926.215,17

c. Gedung dan Bangunan


Kenaikan gedung dan bangunan pada tahun anggaran 2014 sebesar
Rp5.295.549.110,85 berasal dari penambahan sebesar
Rp56.159.133.807,00 dan pengurangan sebesar Rp50.863.584.696,17.
Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp56.159.133.807,00 berasal
dari pembelian sebesar Rp31.532.236.002,00, hibah/donasi sebesar
Rp15.891.015.935,00, mutasi (pengelola, SKPD) sebesar
Rp7.196.228.638,00, reklasifikasi sebesar Rp1.505.208.510,00 dan
koreksi pencatatan sebesar Rp34.444.722,00 pada SKPD sebagai
berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 252


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
Penambahan
Pembelian Mutasi (Pengelola, Koreksi Jumlah
NO SKPD Hibah/Donasi Reklasifikasi
Belanja Modal Non Belanja Modal SKPD) Pencatatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1 SEKRETARIAT DAERAH 420.866.000,00 - 750.266.000 4.913.251.638 - - 6.084.383.638
2 SEKRETARIAT DPRD 73.060.000,00 - - - - - 73.060.000
3 BKPP 725.098.000,00 725.098.000
4 BPMPKB 988.442.657,00 - - - - - 988.442.657
5 BAPPEDA 184.875.000,00 - - 2.054.677.000 - - 2.239.552.000
6 RSUD KAJEN 2.845.557.000,00 2.845.557.000
7 RSUD KRATON 522.098.000,00 - - - - 18.250.000 540.348.000
8 DKPP 1.275.164.000,00 1.275.164.000
9 DINKES 1.228.721.000,00 1.228.721.000
10 DPU 2.401.058.400,00 - - 544.021.000 16.194.722 2.961.274.122
11 DINPORAPAR 939.479.000,00 939.479.000
12 DINHUBKOMINFO - - 716.298.900 - 716.298.900
13 DINPERINDAGKOP UMKM 44.803.000,00 - - - 162.138.000 - 206.941.000
14 DPPK 3.131.841.000,00 3.131.841.000
15 DINSOSNAKERTRANS 48.600.000,00 48.600.000
16 DINDIKBUD 15.263.135.600,00 84.880.000 15.140.749.935 89.900.000 82.750.610 30.661.416.145
17 KESBANGPOL 183.526.000,00 - - - - - 183.526.000
18 KANPERPUS ARSIPDA 219.606.345,00 219.606.345
19 KEC DORO 124.537.000,00 124.537.000
20 KEC KANDANGSERANG 20.000.000,00 20.000.000
21 KEC KARANGDADAP 35.000.000,00 35.000.000
22 KEC KEDUNGWUNI 5.088.000,00 - - 138.400.000,00 - - 143.488.000,00
23 KEC PANINGGARAN 7.500.000,00 7.500.000,00
24 KEC TALUN 5.000.000,00 - 5.000.000,00
25 KEC WIRADESA 678.670.000,00 678.670.000,00
26 KEC WONOKERTO 75.630.000,00 75.630.000,00
Total 31.447.356.002,00 84.880.000,00 15.891.015.935,00 7.196.228.638,00 1.505.208.510,00 34.444.722,00 56.159.133.807,00

Pengurangan gedung dan bangunan pada tahun anggaran 2014 sebesar


Rp50.863.584.696,17 berasal dari penghapusan sebesar
Rp39.830.122.118,00, mutasi sebesar Rp7.360.780.722,00
reklasifikasi sebesar Rp3.561.927.956,17 dan koreksi pencatatan
sebesar Rp110.753.900,00 pada SKPD sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 253


PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
Pengurangan
Mutasi (Pengelola, Jumlah
NO SKPD Penghapusan Reklasifikasi Koreksi Pencatatan
SKPD)
Rp Rp Rp Rp Rp
1 BAPPEDA - 2.377.952.000,00 - - 2.377.952.000,00
2 RSUD KRATON 1.059.900.000,00 - 131.671.000,00 - 1.191.571.000,00
3 DKPP 247.992.200,00 247.992.200,00
4 DINKES 49.750.000,00 550.000.000,00 599.750.000,00
5 DPU 30.000.000,00 3.852.828.722,00 227.343.172,05 53.053.900,00 4.163.225.794,05
6 DINPORAPAR 157.207.500,00 157.207.500,00
7 DPPKD 580.000.000,00 580.000.000,00
8 DINPERINDAGKOP UMKM - - 44.803.000,00 - 44.803.000,00
9 DPPK 288.399.012,00 288.399.012,00
10 DINDIKBUD 38.347.647.118,00 2.464.512.072,12 40.812.159.190,12
11 KEC TALUN 100.000.000,00 100.000.000,00
12 KEC WIRADESA 242.825.000,00 57.700.000,00 300.525.000,00
Total 39.830.122.118,00 7.360.780.722,00 3.561.927.956,17 110.753.900,00 50.863.584.696,17

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan


Kenaikan jalan, irigasi dan jaringan pada tahun anggaran 2014 sebesar
Rp99.741.452.834,47 berasal dari Penambahan sebesar
Rp120.458.991.900,00 dan pengurangan sebesar Rp20.717.539.065,53.
Penambahan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp120.458.991.900,00
berasal dari pembelian sebesar Rp118.055.806.400,00, hibah/donasi
sebesar Rp25.546.300,00, reklasifikasi sebesar Rp2.025.910.200,00
dan koreksi pencatatan sebesar Rp351.729.000,00 pada SKPD sebagai
berikut:
Penambahan
Pembelian Koreksi Jumlah
NO SKPD Hibah/Donasi Reklasifikasi
Belanja Modal Non Belanja Modal Pencatatan
Rp Rp Rp Rp Rp
1 RSUD KRATON 139.069.500,00 - 131.671.000,00 11.700.000,00 282.440.500,00
2 DKPP 247.992.200,00 247.992.200,00
3 DINKES 10.000.000,00 10.000.000,00
4 DPU 101.991.039.200,00 - 739.039.500,00 340.029.000,00 103.070.107.700,00
5 DINPORAPAR 99.780.000,00 907.207.500,00 1.006.987.500,00
6 DPSDA ESDM 1.611.017.000,00 13.695.366.600,00 15.306.383.600,00
7 DINHUBKOMINFO 461.939.000,00 - - - 461.939.000,00
8 DINDIKBUD 31.359.100,00 25.546.300,00 - 56.905.400,00
9 KEC KEDUNGWUNI 16.236.000,00 - - - 16.236.000,00
Total 104.360.439.800,00 13.695.366.600,00 25.546.300,00 2.025.910.200,00 351.729.000,00 120.458.991.900,00

Pengurangan jalan, irigasi dan jaringan pada tahun anggaran 2014


sebesar Rp20.717.539.065,53 berasal dari penghapusan sebesar
Rp12.348.533.592,05, mutasi (pengelola, SKPD) sebesar
Rp1.313.781.000,00, reklasifikasi sebesar Rp7.004.406.972,01 dan
koreksi pencatatan sebesar Rp50.817.501,46 pada SKPD sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 254


254
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
Pengurangan
Mutasi (Pengelola, Jumlah
NO SKPD Penghapusan Reklasifikasi Koreksi Pencatatan
SKPD)
Rp Rp Rp Rp Rp
1 DKPP 3.925.196.168,00 3.925.196.168,00
2 DPU 8.423.337.424,05 1.313.781.000,00 6.890.906.972,01 50.817.501,46 16.678.842.897,53
3 DINHUBKONINFO - - 113.500.000,00 113.500.000,00
Total 12.348.533.592,05 1.313.781.000,00 7.004.406.972,01 50.817.501,46 20.717.539.065,53

e. Aset Tetap Lainnya


Kenaikan aset tetap lainnya pada tahun anggaran 2014 sebesar
Rp2.615.607.714,38 berasal dari Penambahan sebesar
Rp5.956.304.051,38 dan pengurangan sebesar Rp3.340.696.337,00.
Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp5.956.304.051,38 berasal dari
pembelian sebesar Rp2.528.036.288,00, hibah/donasi sebesar
Rp3.317.674.763,38, mutasi (pengelola, SKPD) sebesar
Rp1.200.000,00 dan koreksi pencatatan sebesar Rp35.271.000,00 pada
SKPD sebagai berikut:
Penambahan
Pembelian Mutasi (Pengelola, Koreksi Jumlah
NO SKPD Hibah/Donasi
Belanja Modal SKPD) Pencatatan
Rp Rp Rp Rp
1 SEKRETARIAT DAERAH 20.623.400,00 - - 270.000,00 20.893.400,00
2 BPMPPT 54.634.500,00 54.634.500,00
3 BPBD 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00
4 DINDUKCAPIL 1.276.000,00 - - - 1.276.000,00
5 DPU 739.039.500,00 - - - 739.039.500,00
6 DINPORAPAR 294.799.000,00 23.400.000,00 318.199.000,00
7 DPSDA ESDM 1.421.758,00 1.421.758,00
8 DINHUBKOMINFO 2.727.000,00 - - - 2.727.000,00
9 DINPERINDAGKOP UMKM - - 1.200.000,00 - 1.200.000,00
10 DPPK 15.710.500,00 15.710.500,00
11 DINDIKBUD 1.273.097.930,00 3.317.674.763,38 4.590.772.693,38
12 INSPEKTORAT - - - 11.601.000,00 11.601.000,00
13 KESBANGPOL 4.160.000,00 - - - 4.160.000,00
14 KANPERPUS ARSIPDA 113.986.700,00 113.986.700,00
15 KEC BUARAN 1.560.000,00 - - - 1.560.000,00
TOTAL 2.528.036.288,00 3.317.674.763,38 1.200.000,00 35.271.000,00 5.882.182.051,38

Pengurangan aset tetap lainnya pada tahun anggaran 2014 sebesar


Rp3.340.696.337,00 berasal dari penghapusan sebesar
Rp1.815.605.837,00, reklasifikasi sebesar Rp1.489.039.500,00 dan
koreksi pencatatan sebesar Rp36.051.000,00 pada SKPD sebagai
berikut:
Pengurang
Jum lah
NO SKPD Penghapus an Reklas ifikasi Koreksi Pencatatan

Rp Rp Rp Rp
1 DPU 41.200.000,00 739.039.500,00 780.239.500,00
2 DINPORAPAR 750.000.000,00 23.400.000,00 773.400.000,00
3 DINPERINDAGKOP UMKM - - 1.050.000,00 1.050.000,00
4 DINDIKBUD 1.774.405.837,00 - 1.774.405.837,00
5 INSPEKTORAT - - 11.601.000,00 11.601.000,00
Tota 1.815.605.837,00 1.489.039.500,00 36.051.000,00 3.340.696.337,00

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 255


255
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan


Kenaikan konstruksi dalam pengerjaan pada tahun anggaran 2014
sebesar Rp8.110.362.279,01 berasal dari penambahan sebesar
Rp8.272.500.279,01 dan pengurangan sebesar Rp162.138.000,00.
Penambahan konstruksi dalam pengerjaan sebesar
Rp8.272.500.279,01 berasal dari hibah/donasi sebesar
Rp1.878.481.307,00 dan reklasifikasi sebesar Rp6.394.018.972,01
pada SKPD sebagai berikut:

Penambahan
Jumlah
NO SKPD Hibah/Donasi Reklasifikasi

Rp Rp Rp
1 DPU 6.349.215.972,01 6.349.215.972,01
2 DINPERINDAGKOP UMKM - 44.803.000,00 44.803.000,00
3 DINDIKBUD 1.878.481.307,00 - 1.878.481.307,00
TOTAL 1.878.481.307,00 6.394.018.972,01 8.272.500.279,01
Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan pada tahun anggaran 2014
sebesar Rp162.138.000,00 berasal dari reklasifikasi sebesar
Rp162.138.000,00 pada SKPD sebagai berikut:

Pengurangan
Jum lah
NO SKPD Reklasifikasi
Rp Rp
1 DINPERINDAGKOP UMKM 162.138.000,00 162.138.000,00
Total 162.138.000,00 162.138.000,00

4. Dana Cadangan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak membentuk Dana Cadangan dalam
TA 2014 maupun 2013, baik untuk belanja modal investasi maupun belanja
lainnya yang memerlukan dana cukup besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahun anggaran.

5. Aset Lainnya
Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau nilai realisasi bersih atas
aset yang dimiliki/dikuasai dan/atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten
Pekalongan per 31 Desember 2014 dan 2013 yang tidak dapat diklasifikasikan
sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 256


256
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

31 Desember 2014 31 Desember 2013 Tren


Aset Lainnya
Rp Rp %
1 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 167.550.000,00 169.550.000,00 (1,18)
2 Aset Tidak Berwujud 3.076.128.300,00 0,00 100,00
3 Aset Lain-lain 7.898.434.181,53 71.861.972.470,35 (89,01)
Jumlah 11.142.112.481,53 72.031.522.470,35 (84,53)

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp 11.142.112.481,53


mengalami penurunan sebesar Rp60.889.409.988,82 atau (84,53%)
dibandingkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp72.031.522.470,35, dapat dirinci
dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)


Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2014 sebesar
Rp167.550.000,00 adalah sisa tagihan atas kerugian daerah sesuai dengan
Laporan Hasil Pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang sampai dengan
tanggal tersebut belum dibayar oleh yang bersangkutan, meliputi:
1) Tagihan kepada Sdr.Purwadi, yang telah diberhentikan sebagai PNS
sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor 833.88-1386 tanggal 22
Maret 2000. Dari tagihan sebesar Rp3.000.000,00 yang bersangkutan
belum melakukan angsuran dan tidak diketahui keberadaaannya;
2) Tagihan kepada Sdr. Muslikin sebesar Rp13.500.000,00 atas
penyalahgunaan dana IDT tetapi keberadaan yang bersangkutan tidak
diketahui, sehingga tagihan tersebut tidak terbayar sampai dengan akhir
Tahun 2013;
3) Tagihan kepada Sdr.Rohadi Toya sebesar Rp4.550.000,00 sejak Tahun
1997 atas penyalahgunaan dana Bangdes belum dapat diselesaikan
karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya;
4) Tagihan atas pembayaran premi asuransi jiwa sebesar Rp135.000.000,00
belum dapat diselesaikan. Uang pertanggungan dari PT Asuransi Jiwasraya
sebesar Rp135.000.000,00 belum bisa ditarik karena dana asuransi masih
dalam tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Pekalongan.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 257


257
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

5) Tagihan kepada Sdr.Slamet selaku bendahara pengeluaran Dinkopindag


tahun anggaran 2008 (sekarang Dinas Koperasi UMKM dan Indag) atas sisa
UP yang belum disetor sebesar Rp25.000.000,00. Atas tagihan tersebut
yang bersangkutan telah mengangsur sebesar Rp13.500.000,00,sehingga
sisa tagihan sebesar Rp11.500.000,00.

b. Aset Tidak Berwujud


Saldo Aset tak berwujud per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.076.128.300,00
hal ini merupakan tindaklanjut atas audit laporan keuangan daerah tahun
anggaran 2013 yang untuk menyajikan aset berupa aplikasi atau software
kedalam aset tidak berwujud.
c. Aset Lain-lain
Saldo aset lain-lain dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kejadian atau
transaksi yang menyebabkan timbulnya saldo aset lain-lain. Transaksi yang
mengubah komposisi saldo aset lain-lain antara lain :

NO Ase t Lainnya 2014 2013

Nilai tanah Pas ar Kajen yang


1 979.000.000,00 979.000.000,00
digunas erahkan
Reklas ifikas i dari Inves tas i dana
2 714.597.930,00 701.537.225,00
bergulir
3 Reklas ifikas i as et tetap 6.202.836.251,53 69.611.602.245,34
Reklas ifikas i dari inves tas i ternak
4 2.000.000,00 0,00
bergulir
Tam bahan Adm inis trasi pr oyek
5 0,00 97.000.000,00
pengadaan tanah TPA
Reklas ifikas i pem buatan gedung dari
6 0,00 450.433.000,00
D ED pada R S UD Kraton
Perenc anaan Teknis pem buatan
7 0,00 22.400.000,00
jarinngan air R SUD Kraton
Jumlah 7.898.434.181,53 71.861.972.470,34

1) Aset lain-lain pada Disperindagkop dan UMKM sebesar Rp979.000.000,00


merupakan Tanah Pasar Kajen. Pembangunan dan pengelolaan Pasar
Kajen dilaksanakan oleh pihak ketiga (PT. TJB) dan akan diserahkan
kembali ke Pemerintah Kabupaten Pekalongan sampai dengan berakhirnya
perjanjian.
2) Saldo aset lain-lain pada Disperindagkop dan UMKM sebesar
Rp714.597.930,00 merupakan Reklasifikasi dari investasi non permanen.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 258


258
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

3) Aset lain-lain pada Dinas Pekerjaan Umum berupa administrasi proyek


untuk pengadaan tanah tempat pembuangan akhir sampah sebesar
Rp97.000.000,00. Saldo ini tidak disajikan pada tahun 2014 karena tidak ada
kelanjutan pembelian tanah untuk keperluan TPA.
4) Aset lain-lain merupakan pekerjaan pembuatan DED pada RSUD
Kraton yang belum dilaksanakan pekerjaannya sebesar Rp450.433.000
untuk pembuatan gedung dan Rp22.400.000,00. Tidak disajikan kembali
pada tahun 2014 karena belum ada kejelasan tentang tidak lanjut
pelaksanaan pekerjaan.
5) Reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya merupakan golongan
barang peralatan dan mesin dengan nilai dibawah batas kapitalisasi
(kurang dari Rp300.000,00) dengan tahun perolehan mulai tahun 2012
tidak disajikan dalam neraca per 31 Desember 2013 (Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah).

Terhadap barang milik daerah yang masih dalam penelusuran, terus dilakukan
penelusuran untuk memperoleh kejelasan keberadaan dan kemungkinan
terjadinya kesalahan pencatatan. Selanjutnya terhadap barang rusak berat
sampai dengan 31 Desember 2014 yang telah diusulkan penghapusan, pada
tahun 2015 akan dilakukan penghapusan barang milik daerah.

Reklasifikasi ke Aset Lainnya

NO URAIAN Barang Yang Telah Jumlah Aset Lainnya


Barang Dalam Penelusuran
Diusulkan Penghapusan

(1) (2) (4) (5) (6)


1 TANAH - - -
2 PERALATAN DAN MESIN - 2.523.435.581,86 2.523.435.581,86
3 GEDUNG DAN BANGUNAN 3.625.600.000,00 - 3.625.600.000,0
4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - 13.420.669,67 13.420.669,67
5 ASET TETAP LAINNYA - 40.380.000,00 40.380.000,00
6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN - - -
TOTAL 3.625.600.000,00 2.577.236.251,53 6.202.836.251,5

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 259


259
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

6. Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh


tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2014
dan 2013 yang dirinci sebagai berikut :

31 Desember 2014 31 Desember 2013 Tren


Kewajiban Jangka Pendek
Rp Rp %
1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00
2 Utang Pajak 68.750,00 0,00 100,00
3 Utang Bunga 25.894.858,85 46.576.748,40 (44,40)
4 Bagain Lancar Utang Jangka Panjang 173.604.901,86 173.604.901,86 0,00
5 Utang BLUD 7.358.468.217,00 19.709.500.699,57 (62,67)
6 Utang Jangka Pendek Lainnya 546.254.640,00 506.930.518,00 7,76
Jumlah 8.104.291.367,71 20.436.612.867,83 (60,34)

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2014 sebesar


Rp8.104.291.367,71 naik sebesar Rp12.332.321.500,12 atau (60,34%)
dibandingkan posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp20.436.612.867,83.
dengan penjelasan sebagai berikut :
a. Utang Bunga
Utang bunga per 31 Desember 2014 sebesar Rp25.894.858,85
merupakan bagian lancar utang bunga jangka panjang kepada pemerintah
pusat- P3KT yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran mendatang.
Utang bunga sebesar Rp25.894.858,85 terdiri dari utang bunga pokok
pinjaman sebesar Rp25.343.904,40 dan jasa bank sebesar Rp550.954,45.
Sampai dengan Neraca per 31 Desember 2014 utang bunga jangka panjang
kepada pemerintah pusat-P3KT yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
anggaran mendatang dicatat dalam satu rekening Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang. Pencatatan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dalam neraca per
31 Desember 2014 diklasifikasikan menjadi utang bunga yang merupakan
nilai utang bunga dan jasa bank yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
anggaran mendatang dan bagian lancar utang jangka panjang yang merupakan
nilai pokok pinjaman yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran
mendatang.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 260


260
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
b. Utang Pajak
Honor PPHP dan pejabat pengadaan kegiatan jasa kebersihan kantor
terlambat disetor sebesar Rp68.500,00 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Pada tanggal 31 Desember 2014 tempat pembayaran pajak
(bank atau kantor pos) off line.

c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang adalah pokok pinjaman jangka panjang
yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran mendatang. Saldo bagian
lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-
masing sebesar Rp173.604.901.86 dan Rp173.604.901.86. Sampai dengan
Neraca per 31 Desember 2014 pokok pinjaman dan utang bunga jangka
panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran mendatang dicatat
dalam rekening Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo
dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2014 dan
2013 yang tidak dapat diklasifikasikan pada kelompok dan jenis utang jangka
pendek tersebut diatas, terdiri dari :

31 Dese mber 2014 31 Dese mber 2013 Tre n


Ke wajiban Jangka Pe nde k Lainnya
Rp Rp %

1 Utang Belanja Lainnya 0,00 23.236.850,00 (100,00)

2 Utang jasa pelayanan RS. 0,00 0,00 0,00

3 Jamkesda Provinsi 0,00 37.988.616,00 (100,00)

4 Utang PMI 0,00 0,00 0,00

5 Utang PT. Askes 546.254.640,00 445.705.052,00 22,56

Jumlah 546.254.640,00 506.930.518,00 7,76

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 261


261
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
Saldo kewajiban jangka pendek lainnya per 31 Desember 2013 sebesar
Rp546.254.640,00 naik sebesar Rp39.324.122,00 atau 7,76% dibandingkan
posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp506.903.518,00.

e. Utang BLUD
Saldo utang BLUD per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar
Rp 7.358.468.217,00 dan Rp19.709.500.699,57 merupakan utang jangka
pendek pada RSUD Kraton dan RSUD Kajen, yang terdiri dari:

31 Desember 2014 31 Desember 2013 Trend


Utang BLUD
Rp Rp Rp
RSUD Kraton
6.060.371.559,00 13.497.794.988,57 (55,10)
Utang Obat dan Bahan
1 Habis Pakai (78,39)
895.736.557,00 4.145.357.800,57
Utang usaha ATK dan
2 Cetakan 100,00
9.982.000,00
3 Utang Usaha Lainnya (92,81)
215.612.042,00 2.999.185.462,00
Utang Jasa
4 Layanan/Remunerasi (24,29)
4.722.941.310,00 6.238.303.226,00
5 Utang Barang dan Jasa 88,00
216.099.650,00 114.948.500,00
RSUD Kajen (79,10)
1.298.096.658,00 6.211.705.711,00
1 Utang Belanja lainnya (82,56)
34.683.424,00 198.903.889,00
Utang Pegawai dan Jasa
2 Layanan (79,28)
1.213.013.234,00 5.852.955.800,00
3 Utang Belanja Habis Pakai (100,00)
33.846.022,00
4 Utang PMI (60,00)
50.400.000,00 126.000.000,00
Jumlah (62,67)
7.358.468.217,00 19.709.500.699,57

Jika dibandingkan dengan tahun 2013 saldo utang BLUD mengalami


penurunan sebesar Rp12.351.032.482,57atau (62,67%).

7. Kew ajiban Jangka Panjang


Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih
dari satu tahun anggaran terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014 dan 2013,
dengan rincian sebagai berikut :

31 Desember 2014 31 Desember 2013 Tren


Ke wajiban Jangka Panjang
Rp Rp %
1 Utang Bunga Jangka Panjang 5.212.969,36 31.107.828,21 (83,24)

2 Utang kepada Pemerintah Pusat – P3KT


86.802.450,93 260.407.352,79 (66,67)
Jumlah 92.015.420,29 291.515.181,00 (68,44)

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 262


262
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2014 sebesar


Rp92.015.420,29, turun sebesar Rp220.181.650,26 atau (68,44%) dibandingkan
per 31 Desember 2013 sebesar Rp291.515.181,00.
Keseluruhan kewajiban jangka panjang tersebut merupakan Utang Penerusan
Pinjaman (Subloan Agreement – SLA) dari Pemerintah Pusat d.h.i Departemen
Keuangan RI dalam rangka penggunaan dana dari Asian Development Bank
(Loan Agreement Nomor 1198-INO tanggal 10 Pebruari 1993) untuk
pembiayaan Central Java and Daerah Istimewa Yogyakarta Urban
Development (Sector) Project. Dana dimaksud diteruspinjamkan kepada
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Proyek Penataan Permukiman
dan Kawasan Perkotaan (P3KT).

HUTANG P 3 KT
Tanggal Rincian Saldo Pinjaman kepada Pe merintah Pusat – P3KT (Rp)
No Jatuh Pokok Bunga Jasa Bank Jumlah
1 2 3 4 (5=2+3+4)
1 31/01/ 2015 86.802. 450,93 15.306. 165,47 332.742, 73 102.441. 359, 13
2 31/07/ 2015 86.802. 450,93 10.037. 738,93 218.211, 72 97.058. 401,58
3 31/01/ 2016 86.802. 450,93 5.102. 055, 12 110.914, 24 92.015. 420,29
Jumlah 260.407.352,79 30.445.959,52 661.868,69 291.515.181,00
Bagian Lancar (173.604.901,86) (25.343.904,40) (550.954,45) (199.499.760,71)
Jangka Panjang 86.802.450,93 5.102.055,12 110.914,24 92.015.420,29

a. Utang Bunga Jangka Panjang


Saldo utang bunga jangka panjang per 31 Desember 2014 sebesar
Rp5.212.969,36 merupakan utang bunga dan jasa bank atas pinjaman
kepada pemerintah pusat – P3KT yang akan jatuh tempo pelunasannya
tanggal 31 Desember 2016. Utang bunga dan jasa bank atas pinjaman yang
akan jatuh tempo pembayarannya dalam TA 2015 yaitu pada tanggal 31
Januari 2015 dan 31 Juli 2015, seluruhnya sebesar Rp25.894.858,85. Jumlah
yang akan jatuh tempo dalam TA 2014 tersebut direklasifikasi ke dalam
Kewajiban Jangka Pendek objek Utang Bunga.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 263


263
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

HUTANG P 3 KT
Tanggal Rincian Saldo Utang Bunga Pinjaman ke pada
No Jatuh Bunga Jas a Bank Jumlah
1 3 4 (5=2+3+4)
1 31/01/2015 15.306.165,47 332.742,73 15.638.908,20
2 31/07/2015 10.037.738,93 218.211,72 10.255.950,65
3 31/01/2016 5.102.055,12 110.914,24 5.212.969,36
Jumlah 30.445.959,52 661.868,69 31.107.828,21
Bagian Lancar (25.343.904,40) (550.954,45) (25.894.858,85)
Jangka Panjang 5.102.055,12 110.914,24 5.212.969,36

b. Utang kepada Pemerintah Pusat – P3KT


Saldo pinjaman pokok Pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada
Pemerintah Pusat untuk pembiayaan P3KT per 31 Desember 2014 yang
akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2016 terinci sebagai berikut:

Jumlah pokok pinjaman jangka panjang Pemerintah Kabupaten Pekalongan


kepada Pemerintah Pusat – P3KT per 31 Desember 2014 sebesar
Rp260.407.352,79. Pokok pinjaman yang akan jatuh tempo pembayarannya
dalam TA 2015 yaitu pada tanggal 31 Januari 2015 dan 31 Juli 2015,
seluruhnya sebesar Rp173.604.901,86. Jumlah yang akan jatuh tempo dalam
TA 2015 tersebut direklasifikasi ke dalam objek Bagian Lancar Utang
Jangka Panjang.

8. Ekuitas Dana
Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten
Pekalongan. yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang
dimiliki/dikuasai setelah dikurangi hak (claim) pihak ketiga terhadap aset
tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan
oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban
jangka panjang.
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 264
264
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Pekalongan per 31 Desember 2014


dan 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :

31 Desember 2014 31 Desember 2013 Tren


Ekuitas Dana Pemerintah :
Rp Rp %
1. Aset
a. Aset Lancar 221.924.853.239,98 121.845.048.707,16 82,14
b. Investasi Jangka Panjang 39.262.741.099,04 32.651.373.441,22 20,25
c. Aset Tetap 2.472.936.908.468,30 2.256.055.001.614,01 9,61
d. Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
e. Aset Lainnya 11.142.112.481,53 72.031.522.470,35 (84,53)
Jumlah Aset 2.745.266.615.288,85 2.482.582.946.232,74 10,58
2. Kewajiban
a. Kewajiban Jgk Pendek 8.104.291.367,71 20.436.612.867,83 (60,34)
b. Kewajiban Jgk Panjang 92.015.420,29 291.515.181,00 (68,44)
Jumlah Kewajiban 8.196.306.788,00 20.728.128.048,83 (60,46)
Jumlah Ekuitas Dana 2.737.070.308.500,85 2.461.854.818.183,91 11,18

Kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menunjukkan


Ekuitas Dana Pemerintah Daerah per 31 Desember 2014 sebesar
Rp2.737.070.308.500,85 naik sebesar Rp275.215.490.316,94 atau 11,18%
dibandingkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.461.854.818.183,91. Ekuitas
Dana Pemerintah Daerah tersebut dibedakan menjadi Ekuitas Dana Lancar
(EDL), Ekuitas Dana Cadangan (EDC) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI),
dengan nilai per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut :
31 Desember 2014 31 Desember 2013 Tren
Ekuitas Dana Pemerintah :
Rp Rp %
Ekuitas Dana Lancar (EDL) 110,87
213.842.500.153,12 101.408.435.839,33
Ekuitas Dana Investasi (EDI) 6,90
2.523.223.851.769,73 2.360.446.382.344,58
Ekuitas Dana Cadangan (EDC) 0,00
- -
Jumlah Ekuitas Dana 11,18
2.737.066.351.922,85 2.461.854.818.183,91

Saldo rekening ekuitas dana per 31 Desember 2014 dan 2013 tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 265


265
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

a. Ekuitas Dana Lancar (EDL)


Rekening ini menggambarkan kekayaan lancar bersih Pemerintah Daerah.
setelah dikurangi dengan kewajiban jangka pendek, selain utang
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). dengan rincian per 31 Desember 2014
dan 2013 sebagai berikut:

31 Desember 2014 31 Desember 2013 Tren


Ekuitas Dana Lancar
Rp Rp %
Sisa Lebih Pembiayaan APBD 144.132.774.399,07 71.763.239.443,61 100,84
Pendapatan ditangguhkan 24.979.372,00 43.957.452,00 (43,17)
Cadangan Investasi Jk. Pendek. 0,00 0,00 0,00
Cadangan Asuransi Dibayar
498.207.150,00 339.333.000,00 46,82
Dimuka
Cadangan Piutang 16.808.223.495,60 28.135.658.963,09 (40,26)
Cadangan Persediaan 60.460.600.073,31 21.562.859.848,46 180,39
Dana Pelunasan Htg.Jk.Pendek (8.078.327.758,86) (20.436.612.867,83) (60,47)
Jumlah 213.846.456.731,12 101.408.435.839,33 110,88

Ekuitas Dana Lancar (EDL) per 31 Desember 2014 sebesar


Rp213.846.456.731,12 meningkat sebesar Rp112.438.020.891,79 atau
110,88% dibandingkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp101.408.435.839,33
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA)
SiLPA merupakan kekayaan lancar bersih Pemerintah Kabupaten
Pekalongan. yang berupa kas dan setara kas meliputi uang tunai,
rekening giro, dan deposito pada akhir tahun anggaran berkenaan.
SiLPA TA 2014 sebesar Rp144.132.774.399,07 naik sebesar
Rp72.369.534.955,46 atau 100,84% dibandingkan SiLPA TA 2013
sebesar Rp71.763.239.443,61.
2) Pendapatan Ditangguhkan
Pendapatan yang Ditangguhkan adalah akun lawan untuk menampung
Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran atas
penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan oleh bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD ke Kas Daerah per 31
Desember 2014. Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014
sebesar Rp24.979.372,00 turun sebesar Rp18.978.080,00 atau (43,17%)
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 266
266
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
dibandingkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp43.957.452,00.
Pendapatan ditangguhkan sebesar Rp24.979.372,00 terdiri dari :

31 De se mbe r 2014 31 De se mbe r 2013 Tre n


Pe ndapatan ditangguhk an
Rp Rp %
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas
1
Kesehatan 0,00 21.813.342,00 (100,00)
Kas di Bendahara Penerimaan Rumah Sakit
2
Umum Daerah Kajen 22.868.372,00 20.903.302,00 9,40
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas
3
Pekerjaan Umum 0,00 938.000,00 (100,00)
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas
4
Pemuda, Olahraga dan P ariwisata 2.111.000,00 0,00 0,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran Dinas
5
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 0,00 302.808,00 (100,00)
Jumlah 24.979.372,00 43.957.452,00 (43,17)

3) Cadangan Piutang

Cadangan Piutang adalah kekayaan lancar bersih Pemerintah Kabupaten


Pekalongan yang diwujudkan dalam nilai nominal tagihan yang menjadi
hak Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang segera dapat dicairkan
menjadi dana lancar. Rekening ini merupakan lawan dari rekening
Piutang Daerah pada jenis Aset Lancar dengan saldo per 31 Desember
2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp16.808.223.495,60 dan
Rp28.135.658.963,09, dengan rincian sebagai berikut:

31 Dese mber 2014 31 Dese mber 2013 Tre n


Cadangan Piutang :
Rp Rp %
1 Piutang Pajak 4.645.814.308,00 2.630.063.309,00 76,64
2 Piutang Retribusi 11.723.809.507,60 25.033.016.184,09 (53,17)
3 Piutang Lainnya 438.599.680,00 472.579.470,00 (7,19)
Jumlah 16.808.223.495,60 28.135.658.963,09 (0,40)

4) Cadangan Persediaan
Cadangan Persediaan adalah kekayaan lancar bersih Pemerintah
Kabupaten Pekalongan yang berupa persediaan barang untuk
dikonsumsi dalam kegiatan rutin maupun barang yang dimaksudkan
untuk diserahkan/dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Rekening ini merupakan lawan dari rekening persediaan pada jenis Aset
Lancar, dengan saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing
sebesar Rp60.460.600.073,31 dan Rp21.562.859.848,46 dengan rincian
sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 267


267
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

5) Dana Pelunasan Utang Jangka Pendek


Dana pelunasan utang jangka pendek adalah dana yang harus
disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk
melunasi utang jangka pendek, selain utang PFK. Dana ini
merupakan pembatas bagi penggunaan SiLPA, cadangan piutang,
dan cadangan persediaan, sehingga mengurangi likuiditas cadangan-
cadangan tersebut. Rekening ini merupakan lawan dari rekening
Kewajiban Jangka Pendek selain utang PFK, dengan saldo per 31
Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp(8.078.327.758,86) dan
Rp(20.436.612.867,83).

b. Ekuitas Dana Investasi (EDI)


Saldo rekening ini menggambarkan kekayaan bersih investasi pemerintah
daerah yang berupa investasi finansial maupun non finansial, meliputi
investasi jangka panjang non permanen dan permanen, aset tetap, dan aset
lainnya setelah dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
Jumlah Ekuitas Dana Investasi (EDI) Pemerintah Kabupaten Pekalongan
per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar
Rp2.523.223.851.769,73 dan Rp2.360.446.382.344,58, dengan rincian
sebagai berikut :
31 Desember 2014 31 Desember 2013 Tren
Ekuitas Dana Investasi
Rp Rp %
Diinvestasikan pada Inv.
1 39.262.741.099,04 32.651.373.441,22 20,25
Jgk.Pjg
Diinvestasikan pada Aset
2 2.472.936.908.468,30 2.256.055.001.614,01 9,61
Tetap
Diinvestasikan pada Aset
3 11.142.112.481,53 72.031.522.470,35 (84,53)
Lain
Dana Pelunasan Hutang
4 (117.910.279,14) (291.515.181,00) (59,55)
Jgk.Pjg
Jumlah 2.523.223.851.769,73 2.360.446.382.344,58 6,90

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 268


268
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

c. Ekuitas Dana Dicadangkan (EDC)


Dalam TA 2014 dan 2013 Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak
membentuk Dana Cadangan, baik untuk mendanai kegiatan investasi
maupun kegiatan lain yang memerlukan dana yang tidak dapat dipenuhi
dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian pada tanggal 31 Desember
2014 dan 2013 Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak memiliki kekayaan
bersih yang berupa Dana Cadangan.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 269


269
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB VI
INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2014

Sebagaimana disyaratkan dalam Pernyataan SAP Nomor 04 tentang Catatan Atas


Laporan Keuangan pada paragraf 55, maka pada bagian ini disajikan informasi yang harus dan
dianjurkan oleh Pernyataan SAP lainnya serta pengungkapan – pengungkapan lain yang
diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan sebagai tambahan informasi yang
belum disajikan dalam laporan keuangan sebelumnya.
Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama adalah sebagai bentuk pelaksanaan
penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah
Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada
Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pada Tahun 2014
Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerima Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama
baik dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Adapun laporan pelaksanaannya secara terinci dapat disampaikan sebagai berikut :
I. DANA TUGAS PEMBANTUAN :
1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
A. Ditjen Holtikultura
1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman
Hortikultura Berkelanjutan dengan realisasi sebesar Rp1.834.480.306,00 atau
88,72% dari anggarannya sebesar Rp2.067.700.000,00 yang dapat dirinci dan
dijelaskan menurut kegiatan sebagai berikut :
a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura
Berkelanjutan.
Anggaran : Rp522.500.000,00
Realisasi : Rp482.201.120,00 (92,29%)
b. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura
Berkelanjutan.
Anggaran : Rp620.000.000,00
Realisasi : Rp553.242.186,00 (89,23%)

270
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

c. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran


dan Tanaman Obat Berkelanjutan
Anggaran : Rp804.200.000,00
Realisasi : Rp696.693.000,00 (86,63%)
d. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
Anggaran : Rp121.000.000,00
Realisasi : Rp102.344.000,00 (95,62%)
2. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
A. Ditjen Perikanan Budidaya
1. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budaya dengan realisasi sebesar
Rp671.454.500,00 atau 83,93% dari anggarannya sebesar Rp800.000.000,00
yang dapat dirinci dan dijelaskan menurut kegiatan sebagai berikut :
a. Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan
Ikan
Anggaran : Rp46.520.000,00
Realisasi Keuangan : Rp46.125.500,00 (99,15%)
b. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan
Tidak ada realisasi dari kegiatan Pengembangan Sistem Prasarana dan
Sarana Pembudidayaan Ikan dari anggaran sebesar Rp57.750.000,00.
c. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan
Anggaran : Rp615.560.000,00
Realisasi Keuangan : Rp547.979.000,00 (89,02%)
d. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Perikanan Budidaya
Anggaran : Rp80.170.000,00
Realisasi Keuangan : Rp77.350.000,00 (96,48)
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
A. Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
1. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
Anggaran : Rp760.780.000,00
Realisasi : Rp735.852.000,00 (96,72%)

271
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

4. Dinas Kesehatan
A. Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat
1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Anggaran : Rp2.409.900.000,00
Realisasi : Rp2.387.693.800,00 (99,08%)
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
A. Ditjen Pemerintahan Umum
1. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
Anggaran : Rp1.200.000.000,00
Realisasi : Rp646.355.600,00 (53,86%)
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
A. Ditjen Administrasi Kependudukan
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
Anggaran : Rp1.270.573.000,00
Realisasi : Rp882.224.878,00 (69,44%)
II. DANA URUSAN BERSAMA :
1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
A. Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)
Anggaran : Rp22.061.621.000,00
Realisasi : Rp22.054.005.000,00 (99,97%)
2. Dinas Pekerjaan Umum
A. Ditjen Cipta Karya
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan
Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
Anggaran : Rp17.717.500.000,00
Realisasi Keuangan : Rp17.717.500.000,00 (100%)

272
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman


Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan pemukiman di daerah, kami
laporkan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Pekalongan baru melakukan
inventarisasi. Terdapat 8 (delapan) perumahan dan pemukiman yang telah dibangun
dengan luasan fasilitas umum sebesar 25.315 m2 yang merupakan potensi asset milik
Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Pemerintah Kab. Pekalongan akan segera meminta pengembang untuk
menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman, dan
membentuk Tim Verfikasi untuk melakukan proses penyerahan fasilitas tersebut.
Penyerahan ini diperlukan guna menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan
pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dilingkungan perumahan dan pemukiman.
Adapun data inventarisasi perumahan dan permukiman kabupaten pekalongan
rinciannya dapat disampaikan sebagai berikut :

NO TAHUN NAMA NAMA PERUSAHAAN / NOMOR LOKASI TANAH LUAS TANAH LUAS KETERANGAN
PEMEGANG HAK NAMA PERUMAHAN HGB ( m²) FASILITAS
UMUM
( m²)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. 2012 Mubarak PT . Mitra Saphire / Samborejo ,Tirto 18.982 5.695
Perum Saphire Residence
2. 2012 H.Abdul Wahab PT. Arina Bayu Perkasa / Kulu , Karanganyar 12.022 3.607
Pesona Griya Karanganyar 2
3. 2012 Achmad Suharyanto PT. Pisma Group Putra / Podo , Kedungwuni 6.080 1.824
Perum Villa Pisma Asri 5
4. 2012 Isnaningsih PT. Titian Sakti Cemerlang / B.00176 Karangsari , 16.889 5.067
Griya Titian Asri Karanganyar
5. 2014 Kasidik PT. Setya Perkasa Graha Aditama / B.00002 Menjangan , Bojong 4.152 1.246
Puri Calista Cluster
6. 2014 Dessy Wahyu Ariyanto PT. Naya Sejahtera / B.00001 Kampil , Wiradesa 11.506 3.452
Perum Graha Naya Residence
7. 2014 Rainold. ST PT. Pusaka Jaya Sakti / B.00280 Karangsasri , 9.670 2.901
Griya Satria Pekalongan Karanggondang
8. 2014 Rainold, ST PT. Pusaka Jaya Sakti / B.00001 Karangsari, 5.075 1.523
Griya Satria Pekalongan Karanggondang
84.376 25.315

273
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pekalongan TA


2014 merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban Kepala Daerah
mengenai pelaksanaan APBD TA 2014 yang memuat Neraca Daerah per 31
Desember 2014, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebagaimana
ditetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Untuk memenuhi syarat dapat
diperbandingkan maka LKPD TA 2014 disajikan secara komparatif dengan LKPD
TA 2013.
Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian sebelumnya, maka posisi keuangan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan per 31 Desember 2014 dapat diikhtisarkan
sebagai berikut :
1. Jumlah kekayaan daerah per 31 Desember 2014 seluruhnya sebesar
Rp2.731.046.433.125,17 naik sebesar Rp248.463.100.092,43 atau 10,01%
dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2013 sebesar
Rp2.482.583.333.032,74;
2. Jumlah kewajiban daerah per 31 Desember 2014 sebesar
Rp 8.204.181.578,00 menurun sebesar Rp12.523.946.470,83 atau (60,42%)
dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2013 sebesar
Rp20.728.128.048,83;
3. Jumlah ekuitas dana yang merupakan kekayaan bersih daerah per 31
Desember 2014 adalah sebesar Rp2.722.842.251.547,17 naik sebesar
Rp260.987.046.563,26 atau 10,60% dibandingkan posisi per 31 Desember
2013 sebesar Rp2.461.855.204.983,91.

274
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Peningkatan jumlah kekayaan, kewajiban dan ekuitas dana daerah tersebut tidak
terlepas dari realisasi APBD TA 2014, yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut :
1. Realisasi pendapatan daerah TA 2014 sebesar Rp1.474.500.636.377,46 atau
103,30% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.427.420.298.727,00 meningkat
sebesar Rp236.360.364.674,85 atau 19,09% dibandingkan realisasi TA 2013
sebesar Rp1.238.140.271.702,61;
2. Realisasi belanja daerah dan transfer TA 2014 sebesar
Rp1.395.905.892.563,00 atau 93,53% dari APBD Perubahan sebesar
Rp1.492.506.133.170,00, meningkat sebesar Rp128.555.207.413,00 atau
10,14% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar
Rp1.267.350.685.150,00;
3. Realisasi pembiayaan netto TA 2014 adalah surplus sebesar
Rp65.538.030.584,61 atau 100,69% dari APBD Perubahan sebesar
Rp65.085.834.443,00, menurun sebesar Rp35.435.622.306,39 atau (35,09%)
dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp100.973.652.891,00;
4. Realisasi SiLPA TA 2014 sebesar Rp144.132.774.399,07 dari APBD
Perubahan nihil, meningkat sebesar Rp72.369.534.955,46 atau 100,84
dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp71.763.239.443,61.

Arus kas bersih dari seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah


dalam TA 2014 menunjukkan peningkatan saldo kas di BUD sebesar
Rp34.832.984.422,00. Dengan saldo awal kas di BUD sebesar
Rp69.323.788.870,00, maka saldo akhir kas di BUD TA 2014 adalah sebesar
Rp104.156.773.292,00. Selain itu, pada posisi per 31 Desember 2014, masih
terdapat sisa kas di Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar
Rp68.750,00, sisa kas di Bendahara Penerimaan SKPD sebesar Rp2.111.000,00,
kas BLUD sebesar Rp36.993.189.585,07, Kas di Puskesmas

275
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

sebesar Rp3.005.679.894,00, sehingga saldo akhir kas keseluruhan


per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp144.157.822.521,07

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan TA 2014


untuk dapat dibahas dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan.

276

Anda mungkin juga menyukai