Anda di halaman 1dari 56

Judul :

RENCANA KERJA (RENJA)


DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2019

Buku ini disusun dan diterbitkan oleh


Sub Bagian Perencanaan
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
Jln Mr Iwa Kusumasomantri No. 12 Ciamis
Tlp : (0265) 771139
Fax : (0265) 773828
Website : http://wwwsubagprogram.com
e-mail : dinkesciamis@ymail.com
2019©
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas perkenannya-Nya


penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun
2019 dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( Renja OPD ) Dinas
Kesehatan Kabupaten Ciamis di dalamnya berisi tentang Rencana Program,
Kegiatan, Indikator Kinerja Serta Pagu Indikatif yang di butuhkan untuk
menjalankan program dan kegiatan Tahun anggaran 2019, yang diuraikan
berdasarkan kelompok program (kegiatan) utama, penunjang dan regular.
Sesuai dengan kedudukannya, dokumen Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 sebagai penjabaran Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2014 – 2019.
Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak,
baik Pemerintah,dunia usaha maupun masyarakat dalam melaksanakan program
dan kegiatan pembangunan Tahun 2019 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
membantu baik materil maupun moril dalam penyusun Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2019, dan akhir kata semoga Renja ini
dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Ciamis,Januari 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIAMIS

H. ENGKAN ISKANDAR, drg., MM


PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19610601 198803 1 004

i
DAFTAR ISI

Kata Pengantar .............................................................................................. i

Daftar Isi ......................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ...................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum .................................................................. 3

1.3 Maksud dan Tujuan................................................................ 5

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................ 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAN RENCANA KERJA DINAS

KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 ..................... 9

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis Tahun 2018 dan capaian Renstra Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis .............................................. 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

................................................................................................ 42

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis .............................................. 45

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................... 54

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat ..... 55

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................... 57

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .............................. 57

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis ................................................................. 59

3.3 Program dan Kegiatan ........................................................... 65

ii
BAB IV PENUTUP ....................................................................................... 75

LAMPIRAN - LAMPIRAN

iii
DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab


Ciamis Tahun 2018 ............................................................. 10

Tabel 2.2 Data Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab


Ciamis Tahun 2018 ................................................................ 43

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan


Kesehatan Kabupaten Ciamis ................................................ 45

Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Dinas


Kesehatan Kabupaten Ciamis ................................................ 58

Tabel 3.1 Keterkaitan kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional


Kesehatan Kabupaten Ciamis ................................................ 47

Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran


Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis .................................... 61

Tabel 3.3 Misi Rensta Dinas Kesehatan Kab Ciamis


Tahun 2014-2019 .................................................................. 62

Tabel 3.4 Program Dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab Ciamis


Tahun 2019............................................................................. 71

iv
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan

nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan

tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang

berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat

terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan

penganggaran yang terpadu dan terarah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dinyatakan

bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah

secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap

perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan

jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan

jangka panjang daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan

perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan

berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan

5
pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang

Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan

memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman

kepada Rentra SKPD dan mengacu kepada RKPD.Sedangkan RKPD

dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis

Tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini menyusun

Rencana Kerja tahun 2019 Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas

Kesehatan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan

RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan

capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas

Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun

2019 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun

program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis pada tahun

2019.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis tahun 2019 :

6
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Undang-undang Nomor 25 Negara Republik

Indonesia , Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang sistem perencanaan

pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang sistem perencanaan

pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dubah, terakhir dengan

Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas

undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan

keuangan pemerintah daerah pusat dan pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara

penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan

jangka panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara

7
Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian

urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah

provinsi, dan pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi

Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana

pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pedoman

pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 08 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2019

dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program

8
dan kegiatan pembangunan daerah bidang kesehatan yang menjadi tolok ukur

penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya selama tahun 2019.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 adalah sebagai

berikut :

1. Terwujudnya tertib administrasi dan pelaksanaan program-program

Dinas Kesehatan;

2. Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan

Puskesmas dan jaringannya;

3. Terwujudnya sumberdaya kesehatan dan akses pelayanan

kesehatanyang bermutu;

4. Mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat;

5. Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan bidang

kesehatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan

disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Peraturan dan Perundang-undangan yang

berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis.

1.3 Maksud dan Tujuan

9
Menjelaskan maksud dan tujuan disusunnya Rencana

Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana

Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

BAB II EVALUASI PELAKSANAN RENCANA KERJA DINAS

KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis Tahun 2018 dan capaian Renstra

Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

Memuat realisasi pelaksanaan program dan kegiatan

yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis Tahun 2018 dalam kaitan pencapaian Visi dan

Misi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis.

Memuat Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis.

Memuat Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.

Memuat Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

Memuat Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

31 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memuat Rumusan Kebijakan Kementerian Kesehatan

yang dijabarkan melalui Program dan Kegiatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis.

32 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis.

Memuat Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2019.

32 Program dan Kegiatan

Memuat Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis sebagai lembaga teknis daerah yang

membantu Bupati Ciamis dalam melaksanakan tugas

desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kesehatan

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

11
BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN

TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN CIAMIS.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan pada tahun anggaran 2018

terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi keuangan tahun

anggaran 2018 yaitu sebesar 91,84% dengan jumlah realisasi sebesar

Rp. 141.370.805.833,- dari total dana Rp. 153.926.244.588,-. Berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota telah ditetapkan

sebanyak 12 (dua belas) indikator yang harus dicapai hingga tahun 2021.

Saat berlakunya SPM tersebut, Kabupaten Ciamis telah

menindaklanjutinya dengan menerbitkan Keputusan Bupati Nomor

440/Kpts28-Huk/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan

Kesehatan di Kabupaten Ciamis. Terbitnya peraturan tersebut diharapkan

mendorong pemerintah daerah memenuhi kebutuhan baik aspek pendanaan

maupun operasional bidang kesehatan yang mendukung terhadap

pencapaian target kinerja SPM.

Realisasi anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan pada Tahun

2018 dapat dilihat pada tabel di berikut ini :

12
Tabel 2.1
Realisasi Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
Tahun 2018

REALISASI MENDUKUNG
PAGU
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN % SASARAN
ANGGARAN(Rp)
(Rp) STRATEGIS

1 2 3 4 5
1 Program pelayanan 1.023.815.600 1.017.952.354 99,43
administrasiPerkantoran
1. Penyediaan jasa surat 1.000.000 838.000 83,80
menyurat
2. Penyediaan jasa 265.600.000 261.566.458 98,48
komunikasi sumber daya air
dan listrik
3. Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 100,00
Kebersihan Kantor
4. Penyediaan alat tulis 80.426.000 80.288.780 99,83
kantor
5. Penyediaan barang 33.749.600 33.046.600 97,92
cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan Komponen 17.540.000 17.522.750 99,90
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
7. Penyediaan Bahan 19.400.000 19.394.000 99,97
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan 127.960.000 127.925.250 99,97
minuman
9. Rapat koordinasi dan 307.240.000 307.155.566 99,97
konsultasi keluar daerah
10. Rapat-rapat koordinasi di 80.600.000 80.600.000 100,00
dalam daerah
11. Penyediaan Jasa 30.300.000 29.614.950 97,74
Tindakan Pelayanan
Kesehatan
2 Program Peningkatan 3.637.742.985 756.265.980 20,79
sarana dan prasarana
aparatur
1.Pengadaan perlengkapan 16.090.000 16.090.000 100
gedung kantor
2. Pengadaan peralatan 268.500.000 259.125.000 96,51
gedung kantor
3. Pengadaan 21.625.000 21.625.000 100
Perlengkapankantor
4. Pengadaan Peralatan 37.000.000 28.823.400 77,90
kantor

13
REALISASI MENDUKUNG
PAGU
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN % SASARAN
ANGGARAN(Rp)
(Rp) STRATEGIS

5. Pemeliharaan 101.200.000 101.200.000 100


Rutin/Berkala gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin/ 177.940.000 177.939.980 100
berkalakendaraandinas/oper
asional
7. Pemeliharaan Berkala 25.100.000 25.100.000 100
Peralatan Gedung Kantor
8. Pemeliharaan rutin/berkala 25.600.000 25.599.000 100
peralatan kantor
9. Pengadaan Tanah 2.964.687.985 100.763.600 3,40
Kabupaten Ciamis
3 Program Peningkatan 15.400.000 15.400.000 100,00
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan 15.400.000 15.400.000 100,00 Sasaran
Formal Strategis 4
4 Program Peningkatan dan 74.177.000 70.697.000 95,31
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1. Penyusunan laporan 1.500.000 1.500.000 100,00
capaiankinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan 900.000 900.000 100,00
keuangan semesteran
3. Penyusunan Pelaporan 900.000 900.000 100,00
Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan Rencana 6.567.000 6.567.000 100,00
Kerja Anggaran
5. Penyusunan perencanaan 61.280.000 57.800.000 94,32
program dankegiatan SKPD
6. Pengelolaan Aset Daerah 3.030.000 3.030.000 100,00
5 Program obat dan 6.868.020.000 6.693.734.035 97,46
perbekalan kesehatan
1. Pengadaan obat dan 6.695.383.000 6.521.097.535 97,40 Sasaran
perbekalan kesehatan Startegis 1,2
2.Peningkatan Mutu 22.000.000 22.000.000 100,00
Penggunaan Obat
danPerbekalan Kesehatan
3. Distribusi Obat dan E 137.502.000 137.502.000 100,00
Logistik
4. Peningkatan Mutu 13.135.000 13.134.500 100,00 Sasaran
Kefarmasian dan Alat Strategis 1
Kesehatan
6 Program upayakesehatan 26.806.973.115 26.597.810.963 99,22
masyarakat

14
REALISASI MENDUKUNG
PAGU
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN % SASARAN
ANGGARAN(Rp)
(Rp) STRATEGIS

1. Pelayanan kesehatan 14.263.600 14.263.600 100,00 Sasaran


penduduk miskin di Strategis 1
puskesmas dan jaringannya
2.Peningkatan 176.854.000 154.964.000 87,62 Sasaran
kesehatanmasyarakat Strategis 2
3. Peningkatan Kapasitas 202.891.000 201.498.217 99,31
Laboratorium
4. Jaminan Kesehatan 5.786.800.000 5.786.800.000 100,00 Sasaran
Peserta Jamkesda Strategis 1
5. Bantuan Operasional 16.876.786.000 16.842.802.925 99,80 Sasaran
Kesehatan (BOK) Strategis 1,2 3
Puskesmas
6. Pelayanan Pemeriksaan 21.986.765 17.175.000 78,12
Kesehatan Berkala
7. Jaminan Persalinan 2.192.140.000 2.073.953.471 94,61 Sasaran
(Jampersal) Strategis 1,2
8. Bantuan Operasional 47.406.550 47.406.550 100,00 Sasaran
Kesehatan (BOK) UKM Strategis 1,2 3
Kabupaten
9. Peningkatan Mutu 24.771.000 24.771.000 100,00 Sasaran
Pelayanan Kesehatan Strategis 1
Rujukan
10. Peningkatan Mutu 100.707.000 71.809.000 71,30 Sasaran
Pelayanan Kesehatan Primer Strategis 1
11. Pelayanan Kesehatan 16.260.000 16.260.000 100,00 Sasaran
Kerja dan Olahraga Strategis 2
12. Jaminan Kesehatan Bagi 1.346.107.200 1.346.107.200 100,00 Sasaran
Penerima Bantuan Iuran Strategis 1
(PBI) diluar Kuota
Jamkesmas
7 Program Promosi 253.355.000 251.645.000 99,33
Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1. Pengembangan Media 80.550.000 79.050.000 98,14 Sasaran
Promosi dan Informasi Sadar Strategis 3
Hidup Sehat
2. Penyuluhan masyarakat 105.795.000 105.795.000 100,00 Sasaran
pola hidup sehat Strategis 3
3. Pengembangan Desa 67.010.000 66.800.000 99,69 Sasaran
Siaga Aktif Strategis 3
8 Program Perbaikan gizi 112.382.200 112.382.200 100,00
masyarakat
1. Penyusunan peta 17.382.500 17.382.500 100,00 Sasaran
informasi masyarakat kurang Strategis 2
gizi

15
REALISASI MENDUKUNG
PAGU
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN % SASARAN
ANGGARAN(Rp)
(Rp) STRATEGIS

2. Pemberian Tambahan 56.499.700 56.499.700 100,00 Sasaran


Makanan & vitamin Strategis 2
3. Penanggulangan Kurang 38.500.000 38.500.000 100,00 Sasaran
Energi Protein (KEP), Strategis 2
Anemia Gizi Besi, Gangguan
Akibat Kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vitamin A
dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
9 Program Pengembangan 141.270.000 140.980.000 99,79
lingkungan sehat
1. Pengkajian 141.270.000 140.980.000 99,79 Sasaran
pengembanganlingkungan Strategis 2
sehat
10 Program Pencegahan 613.949.600 612.899.350 99,83
danPenanggulangan
Penyakit Menular
1. Pelayanan Pencegahan 242.848.000 242.848.000 100,00 Sasaran
dan Penanggulangan Strategis 2
Penyakit Menular
2. Peningkatan imunisasi 65.156.000 65.103.750 99,92 Sasaran
Strategis 2
3. Peningkatan Surveilans 115.003.500 114.770.500 99,80 Sasaran
Epidemiologi dan Strategis 2
penanggulangan wabah
4. Pencegahan dan 112.964.600 112.299.600 99,41 Sasaran
Pengendalian Penyakit Tidak Strategis 2
Menular
5. Pelayanan Kesehatan Jiwa 77.977.500 77.877.500 99,87 Sasaran
Strategis 2
11 Program Standarisasi 2.428.816.100 1.930.790.809 79,50
Pelayanan Kesehatan
1. Evaluasi dan 88.791.100 59.091.100 66,55 Sasaran
Pengembangan Standar Strategis 4
Pelayanan Kesehatan
2. Pembangunan dan 20.025.000 20.025.000 100,00 Sasaran
Pemutakhiran Data Dasar Strategis 1
Standar Pelayanan
Kesehatan
3. Akreditasi Puskesmas 2.320.000.000 1.851.674.709 79,81 Sasaran
Strategis 1
12 Program Pelayanan 103.999.500 103.999.500 100,00
Kesehatan Penduduk
Miskin
1. Pelayanan Operasi 43.999.500 43.999.500 100,00 Sasaran
Katarak Strategis 1,2

16
REALISASI MENDUKUNG
PAGU
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN % SASARAN
ANGGARAN(Rp)
(Rp) STRATEGIS

2. Pelayanan Sunatan 60.000.000 60.000.000 100,00 Sasaran


Massal Strategis 1,2
13 Program pengadaan 19.248.926.000 18.116.697.818 94,12
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
Puskesmas/Pustu
1. Pengadaan Puskesmas 1.478.170.000 1.335.131.200 90,32 Sararan
Keliling Strategis 1
2. Pengadaan Sarana dan 1.620.756.000 1.582.964.595 97,67 Sararan
Prasarana Puskesmas Strategis 1
3. Rehabilitasi Puskesmas 1.500.000.000 1.362.381.000 90,83 Sararan
Cipaku Strategis 1
4. Peningkatan Puskesmas 2.500.000.000 2.407.112.000 96,28 Sararan
Sindangkasih Menjadi Strategis 1
Puskesmas Perawatan
5. Peningkatan Puskesmas 2.500.000.000 2.447.224.000 97,89 Sararan
Payungsari Menjadi Strategis 1
Puskesmas Perawatan
5. Rehabilitasi Sedang/Berat 1.500.000.000 1.196.190.300 79,75 Sararan
Puskesmas Lakbok Strategis 1
6. Rehabilitasi Sedang/Berat 2.000.000.000 1.832.382.000 91,62 Sararan
Puskesmas Gardujaya Strategis 1
7. Rehabilitasi Sedang/Berat 650.000.000 628.983.000 96,77 Sararan
Puskesmas Cikoneng Strategis 1
8. Rehabilitasi Sedang/Berat 1.500.000.000 1.398.849.000 93,26 Sararan
Puskesmas Cihaurbeuti Strategis 1
9. Rehabilitasi Sedang/Berat 1.500.000.000 1.430.100.000 95,34 Sararan
Puskesmas Cijeungjing Strategis 1
10.Pengadaan 2.500.000.000 2.495.380.723 99,82 Sararan
PeralatanKesehatan Strategis 1
14 Program Pengadaan, 33.000.000.000 32.079.939.000 97,21
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
1. Pembangunan Rumah 32.000.000.000 31.330.244.000 97,91 Sararan
Sakit Type C Kawali Strategis 1
Kabupaten Ciamis
2. DED RSUD Type C Kawali 1.000.000.000 749.695.000 74,97 Sararan
Strategis 1
15 Program Pengawasan dan 48.154.450 48.154.450 100,00
Pengendalian Kesehatan
Makanan
1. Pengawasan dan 48.154.450 48.154.450 100,00 Sasaran
Pengendalian Keamanan Startegis 2,3

17
REALISASI MENDUKUNG
PAGU
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN % SASARAN
ANGGARAN(Rp)
(Rp) STRATEGIS

Dan Kesehatan Makanan


Hasil Produksi Rumah
Tangga
16 Operasional BLUD 59.549.263.038 52.821.457.374 88,70
Puskesmas
1. Operasional BLUD 59.549.263.038 52.821.457.374 88,70 Sasaran
Puskesmas Strategis
1,2,3,4

JUMLAH (Rp) 153.926.244.588 141.370.805.833 91,84

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis adalah

penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Kesehatan.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah

disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

bertanggung jawab keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan

secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan

pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis selama tahun 2018

18
dan perkiraan target tahun 2019 Pengukuran kinerja kegiatan dan

pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A Penetapan Indikator kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah

ditetapkan Indikator kinerja kegiatan meliputi (Input), Keluaran (Output),

Hasil (Outcome), Manfaat (Benefit) dan Dampak (Impact) Indikator-

Indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan,

buku dan Indikator lainya.

Penetapan Indikator Kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran

indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah

ditetapkan.

B Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja

Kegiatan Pengukuran Ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

PERKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN ANGGARAN 2019

Untuk tahun anggaran 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

memiliki Pagu Indikatif Anggaran dengan jumlah total anggaran

Rp. 196.070.398.176,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh

Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Ratus Delapan Ribu Seratus Tujuh

Puluh Enam Rupiah) Terurai dalam 15 Program dan 81 kegiatan,

diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau dengan kata lain lebih

baik lagi dari pencapaian tahun 2018, baik realisasi keuangan maupun

realisasi fisik.

19
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap

progam maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta

perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019, dalam menjalankan

kegiatannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis masih menghadapi

hambatan / kendala yang meliputi:

A. Organisasi

Struktur Organisasi mengenai Tugas pokok dan fungsi Sekretariat

Bidang yang masih statis, jika dibandingkan dengan dinamika

pembangunan kesehatan yang senantiasa berkembang.

B. Sumber Daya Kesehatan

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis proporsi penyebaran dan

pemerataan tenaga kesehatan belum memenuhi standar.

C. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Kualitas sarana pelayanan dasar (Aspek Fisik) Puskesmas, Pustu di

beberapa wilayah masih belum memenuhi standar yang

dipersyaratkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun

2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

D. Anggaran

Proporsi anggaran kesehatan masih di bawah regulasi yang di

amanatkan, selain hal tersebut adanya Rasionalisasi Anggaran,

sehingga mengganggu jalannya program dan kegiatan di Dinas

Kesehatan maupun di UPTD Kesehatan Puskesmas.

Berdasarkan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas

tersebut, ke depan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dengan perbaikan kinerja,

sarana, rencana strategi bisnis, tata kelola keuangan, pelaksanaan SPM,

serta pemenuhan SDM kesehatan melalui akreditasi dan penguatan BLUD

20
Puskesmas, penguatan upaya promotif dan preventif melalui integrasi

kegiatan BOK, Jampersal dan JKN terutama untuk memperkuat inovasi

kegiatan Prioritas Daerah di bidang kesehatan, meningkatkan kualitas

sanitasi dasar keluarga dalam mewujudkan lingkungan sehat dengan

pendekatan pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi kegiatan perlindungan

jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui kegiatan Ciamis Waluya,

serta advokasi untuk penguatan komitmen Kemenkes RI dalam

implementasi kebijakan pembangunan kesehatan.

Selain hal tersebut diatas program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, implikasi yang

timbul adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam

melaksanakan program/kegiatan apabila target telah tercapai dan

peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat apabila target belum

tercapai. Namun tidak semua indikator yang belum tercapai secara langsung

berdampak pada peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan

Kabuapten Ciamis 2014 - 2019 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

yang ditetapkan maka strategi yang di terapkan adalah: ”MASYARAKAT

CIAMIS MANDIRI HIDUP SEHAT DI LINGKUNGAN YANG SEHAT TAHUN

2019”. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah:

”Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau, Meningkatkan kualitas

lingkungan bersih melalui sanitasi dasar dan sanitasi umum,

Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan kesehatan, Meningkatkan kebijakan dan manajemen

pembangunan kesehatan”.

21
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Evaluasi pencapaian sasaran menunjukkan capaian kinerja sasaran

dari kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dalam

kurun waktu satu tahun anggaran, baik penilaian atas keberhasilan maupun

kegagalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

perencanaan startegis Secara keseluruhan sasaran-sasaran yang

ditetapkan sampai bulan akhir tahun anggaran dapat dikatakan tercapai.

Pengukuran Kinerja kegiatan yang dilakukan sesuai dengan pedoman

telah ditentukan dan tidak lepas dari rencana strategis yang disusun

sebelumnya Penetapan indikator kinerja umumnya baru sampai pada

tahapan Output, hal ini disebabkan penyusunan laporan kinerja merupakan

hasil kinerja satu tahun dimana pada tahapan Outcome, Benefit dan Impact

Analisis Efesiensi Kinerja setiap kegiatan masih belum dapat dijelaskan

karena untuk kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis hampir seluruhnya belum mempunyai anggaran Kegiatan sebagian

besar hanya bersifat pelayanan dengan mengambil biaya dari anggaran rutin

dan masih perlu ditingkatkan dalam anggaran dan pelaksanaan program

kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis didukung oleh personil baik langsung maupun tidak

langsung yang terdiri dari :

22
Tabel 2.2
Data Sumber Daya Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

No. Jenis Ketenagaan Jumlah Keterangan

1 Dokter Umum 43
2 Dokter Gigi 7
3 Apoteker 4
4 Epidemiologi Kesehatan 4
5 Promosi Kesehatan 9
6 Bidan 366
7 Perawat 258
8 Sanitarian 27
9 Nutritionist 20
10 Perawat Gigi 49
11 Farmasi 15
12 Analis Kesehatan 18
13 Tenaga Kesehatan Lainnya 93
14 Tenaga Non Kesehatan 163
JUMLAH 1.076
sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinkes Ciamis

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kesehatan Tugas Pokok Dinas

Kesehatan adalah Membantu Bupati Ciamis dalam melaksanakan tugas

desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kesehatan sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan mempunyai

fungsi:

23
A. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku ;

B. Penyusunan Perumusan dan Penjabaran Kebijakan Teknis pelayanan

Kesehatan dasar, Rujukan dan Khusus;

C. Pembinaan dan Pengawasan Kefarmasian, makanan dan minuman, serta

pegobatan Tradisional;

D. Pembinaan, pengdayagunaan dan pengembangan Sumbe Daya Kesehatan,

Teknologi Kesehatan dan Gizi;

E. Pembinaan Promosi Kesehatan meliputi Kegiatan penyuluhan kesehatan,

Kesehatan Keluarga, Gizi serta pembinaan Penyehatan lingkungan;

F. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengadilan, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan penyelenggaraan Kesehatan;

G. Pelaksanaan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, penanggulan wabah

dan kejadian luar biasa (KLB);

H. Pengkoordinasian penyusunan program pembangunan Kesehatan,

pengelolaan data dan informasi Kesehatan serta penelitian dan

pengembangan kesehatan;

I. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Dinas.

24
Tabel 2.3
PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2019

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET


STRATEGIS TAHUN 2019
1 Meningkatnya 1.1.Indeks kesehatan
derajat kesehatan 1.2.Angka Harapan Hidup (AHH) 68,27
Masyarakat
1.3.Jumlah Kematian Bayi 172 kasus
1.4.Jumlah Kematian Ibu ≤15 Kasus
1.5.Jumlah Penderita Gizi Buruk 132 kasus

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu

strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

antara lain :

a. Desentralisasi (penyerahan kewenangan pemerintahan dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah), penyakit new emerging

disease, reformasi dan demokratisasi, dinamika politik nasional, krisis

ekonomi dan keterbatasan dana Pemerintah, pengurangan anggaran

pusat, deregulasi diberbagai perijinan dan bidang pembangunan,

masih lemahnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat,

kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;

b. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), meskipun

selama kurun waktu 4 tahun terakhir cenderung menurun Penanganan

kasus/prevalensi Gizi buruk sudah seluruhnya ditangani tetapi belum

berkesinambungan;

c. Intensitas penyebaran beberapa penyakit menular (multiple burden of

desease) atau munculnya penyakit lain, kejadian luar biasa serta

25
penyakit tidak menular yang berkontribusi terhadap kesakitan dan

kematian;

d. Masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, stake holder ,

aparatur pemerintah dalam mempraktekan 10 Indikator PHBS Tatanan

Rumah Tangga;

e. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih relatif

rendah, terutama untuk masyarakat miskin serta masyarakat di daerah

terpencil/sulit terjangkau pemenuhan kebutuhan medis dan daerah

perbatasan;

f. Belum optimumnya pemenuhan dan akses masyarakat terhadap

sanitasi dasar;

g. Ancaman Bencana Alam, bencana buatan manusia termasuk Global

Warming yang berdampak pada kesehatan masyarakat;

h. Belum sinambungnya pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan yang berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat;

i. Ketersediaan data yang relatif masih belum diimbangi dengan hasil

kajian dan analisis.

26
Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
Tahun 2018-2021

TARGET
NO URAIAN SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Jumlah Puskesmas YangTerakreditasi PKM 7 9 9 9 -
2 PeningkatanPuskesmas Menjadi Puskesmas BLUD PKM 5 32 - - -
3 SDM Kesehatan Puskesmas Sesuai Permenkes 75 Tahun 2014 % 85 86 87 88 89
4 Puskesmas Yang Melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) % 100 100 100 100 100
5 Cakupan Legal Aspek Profesi Tenaga Kesehatan % 76 77 78 79 80
6 Cakupan Tenaga Kesehatan Teladan Profesi 5 5 5 5 5
7 Meningkatnya Jumlah SDM Yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan Orang 3 3 4 4 5
8 Jumlah Rumah Sakit Yang terakreditasi RS 1 2 - - 1
9 Tersedianya Obat Esensial di sarana pelayanan kesehatan dasar % 86 87 88 89 90
10 Ketersediaan Obat PPK 1 (Puskesmas) % 81 82 83 84 85
11 Cakupan K4 % 92,5 92,75 93 93,25 93,5
12 Cakupan Ibu Hamil dapat Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet % 92,5 92,75 93 93,25 93,6
13 Cakupan Linfaskes (Persalinan di Fasilitas Kesehatan) % 97 97,1 97,2 97,3 97,4
14 Cakupan Penanganan komplikasi Obstetri (PKO) % 98 98,5 99 99,5 100
15 Cakupan Penanganan komplikasi neonatus (PKN) % 93 93,25 93,5 93,75 94
16 Cakupan N3 % 98,25 98,5 98,75 99 99,25
17 Cakupan Kunjungan Bayi % 87 87,25 87,5 87,25 88

27
TARGET
NO URAIAN SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
18 Cakupan Kunjungan Balita % 88 88,5 89 89,5 90
19 Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) % 75 75,25 75,5 75,75 76
20 Cakupan Lansia mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 20 40 60 70 75
21 Cakupan Penduduk Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar % 20 40 60 70 75
22 Angka Kematian Ibu kasus 15 15 15 15 15
23 Angka Kematian Bayi kasus 174 173 172 171 170
24 Balita Gizi Buruk Kasus 134 133 132 131 130
25 Cakupan K1 % 94,5 95,5 96,5 97,5 98,5
26 Cakupan Pelayanan Nifas (KF3) % 97,5 97,6 97,7 97,8 97,9
27 Cakupan Vitamin A Nifas % 98,5 98,75 99 99,25 99,5
28 Cakupan N1 % 98,25 98,5 98,75 99 99,25
29 Cakupan Bayi Baru Lahir dapat IMD % 79 79,5 80 80,5 81
30 Cakupan Bayi Kurang dari 6 bulan dapat ASI Ekslusif % 85 85,25 85,5 85,75 86
31 Cakupan Penjaringan Anak Kelas 1 % 100 100 100 100 100
32 Cakupan Penjaringan Anak Kelas 7 % 20 30 40 50 60
33 Cakupan Penjaringan Anak Kelas 10 % 20 30 40 50 60
34 Cakupan Pelayanan UKGS % 82 84 86 88 90
35 Cakupan Pelayanan UKGMD % 68 89 70 72 75
36 Cakupan Remaja Putri Dapat Tablet Tambah Darah % 71 72 73 74 75
37 Cakupan Puskesmas Mampu PKPR % 17 19 20 22 24
38 Cakupan Puskesmas Santun Lansia PKM 7 8 9 10 11

28
TARGET
NO URAIAN SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
39 Cakupan Pelayanan di Pusbila % 7 10% 15% 20% 25%
40 Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Kel Lansia % 70 75% 80% 85% 90%
41 Cakupan Home Care % 10 15% 15% 20% 25%
42 Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan % 100 100 100 100 100
43 Cakupan Pemberian MP-ASI Pada anak usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin % 25 15,5 16 16,5 17
44 Cakupan Balita Kurus mendapat makanan tambahan % 24,5 24,75 25 25,25 25,5
45 Cakupan Bumil KEK dapat makanan tambahan % 83 83,25 83,5 83,75 84
46 Cakupan Rumah Tangga Konsumsi Garam Ber Yodium % 96 96,5 97 97,5 98
47 Jumlah balita naik BB (N/D) % 75 75,5 76 76,5 77
48 Jumlah balita ditimbang (D/S) % 88 88,5 89 89,5 90
49 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (Strata % ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50
Pertama/Yankesdas)
50 Pembiayaan jaminan Kesehatan Masyarakat miskin % 100 100 100 100 100
51 Penderita DBD yang ditangani % 100 100 100 100 100
52 Angka Kesakitan DBD per 100000 penduduk per/100000 48 47 46 45 44
53 Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita % 100 100 100 100 100
54 Cakupan penemuan penderita diare semua umur % 100 100 100 100 100
55 Peresentase ODHA dirujuk untuk mendapatkan ARV % 65,2 70 80 90 100
56 Presentase Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar % 20 40 60 70 75
57 Presentase Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar % 20 40 60 70 75
58 Cakupan Orang dengan TB mendapatkan pelayanan sesuai standar % 90 90 90 90 90

29
TARGET
NO URAIAN SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
59 Presentase Penderita Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan % 20 40 60 70 75
pelayanan sesuai standar
60 Jumlah dan persentase ODHA di Screening TB % 66,67 70 80 90 100
61 Kasus gigitan hewan tersangka rabies yang ditangani sesuai tatalaksana % 100 100 100 100 100
penanganan kasus
62 Angka Cacat tingkat 2 penderita kusta per 1000000 penduduk Juta <5/1 <3/ <2/ <1/ <1/
1 juta 1juta 1juta 1juta
63 Persentase Desa / Kelurahan yang mencapai UCI % 92 94 95 96 97
64 Penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100000 penduduk < 15 tahun % 100 100 100 100 100
65 Cakupan Desa/Kelurahan mengalamiKLByang dilakukan penyelidikan epidemiologi < % 100 100 100 100 100
24 jam
66 Cakupan penemuan penderita baru TB % 51 60 74 90 90
67 Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan tes HIV sesuai standar % 60 70 80 90 100
68 Persentase WNI usia 15 - 59 thn yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai % 20 40 60 70 75
standar
69 Persentase WNI usia 60 keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 20 40 60 70 75
70 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) % 95 95 95 95 95
71 BUMIL TT 1+ % 90 90 90 90 90
72 BUMIL TT 2+ % 85 85 85 85 85
73 Cakupan Booster Pentavalent pada usia 18 bulan % 65 70 80 85 90
74 Cakupan Booster campak pada penderita usia 24 bulan % 55 60 70 80 90
75 Cakupan BIAS campak/MR pada anak kls 1 SD % 95 95 95 95 95
76 Cakupan BIAS DT pada anak kls 1 SD % 95 95 95 95 95
77 Cakupan BIAS pada anak kls 2 dan 3 SD % 95 95 95 95 95

30
TARGET
NO URAIAN SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
78 Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu % 20 40 60 80 100
79 Persentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan Posbindu % 20 40 60 80 100
80 Akses Air Bersih % 80,7 80,8 80,9 81 81,1
81 Akses jamban % 70,1 70,2 70,3 70,4 70,5
82 Cakupan Desa yg dibina dalam penerapan STBM % 53 54 55 56 57
83 Persentase TPM yang dibina % 76,5 76,6 76,7 76,8 76,9
84 Cakupan TPM yg memenuhi Syarat % 20 21 22 23 24
85 Cakupan TTU dibina % 76,5 76,6 76,7 76,8 76,9
86 Cakupan TTU Memenuhi Syarat % 20 21 22 23 24
87 Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) YangMemiliki Sertifikat RITP 50 50 50 50 50
88 Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri % 15 30 45 60 75
89 Cakupan Desa Siaga Aktif % 100 100 100 100 100
90 PHBS Rumah Tangga Kategori Sehat % 65 70 75 80 85
91 UKBM Posyandu aktif (POSYANDU Strata MANDIRI) % 55 60 65 70 75
92 Peningkatan Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS pada kelompok usia 15- % 73 74 75 76 77
24 tahun
93 Cakupan ketersediaan profil kesehatan tingkat puskesmas % 100 100 100 100 100
94 Puskesmas Melaksanakan PelaporanTerpadumelalui E-Puskesmas % 100 100 100 100 100
95 Puskesmas Menyampaikan Data Inventory % 100 100 100 100 100
96 Terlaksananya Operasi Katarak bagi masyarakat miskin org 90 90 90 90 90
97 Terlaksananya Sunatan Masalbagi masyarakat miskin org 200 200 200 200 200

31
TARGET
NO URAIAN SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
98 Cakupan Level 1 Pelayanan yang harus diberikan gawat darurat di sarana kesehatan % 100 100 100 100 100
(RS)

32
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana

Kerja SKPDDinasKesehatantahun2019dilakukanperbandinganantara

rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan

analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian

target Renstra Dinas Kesehatan tahun 2014 sampai dengan 2019 dan

juga tingkat kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan

identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan,

tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang

dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis berdasarkan kajian Tim Anggaran

Pemerintah Kabupaten Ciamis berupa rancangan awal RKPD.

Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan

formulasi programdankegiatanyangtepatberdasarkanperbandinganantara

kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan

kegiatan berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di

Masyarakat.

Prioritas Pembangunan Kesehatan tahun 2019 ditetapkan dengan

memperhatikan isu-isu strategis sebagaimana tersebut diatas, yaitu

sebagai berikut:

a. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber

daya kesehatan

b. Peningkatan penyakit menular dan penyakit tidak menular yang

berkontribusi terhadap kesakitan dan kematian

c. Belum teratasinya permasalahan Gizi secara menyeluruh

33
d. Masih adanya kasus kematian Ibu dan Kematian Bayi meskipun

secara kuantitas menurun dari tahun ke tahun

e. Kesadaran tehadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik

masyarakat maupun aparatur pemerintah masih dibawah target yang

diharapkan

f. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang

kesehatan, belum sepenuhnya menempatkan masyarakat sebagai

subjek pembangunan kesehatan

g. Ancaman bencana alam, bencana buatan manusia termasuk Global

Warming yang berdampak pada kesehatan masyarakat

h. Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar relatif masih di bawah

target baik skala regional maupun nasional

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelahaan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian

usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan

jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku

kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan

pembangunan tahun 2019, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari

Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para

pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan Asosiasi-asosiasi

Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap

keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

kabupaten

34
Bahwa Perencanaan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Ciamis

tahun 2019 didasarkan pada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2014-2019

dengan mempertimbangkan usulan-usulan hasil musrenbang tahun 2018

sekaligus melihat kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun

sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis serta mempertimbangkan

sinergitas antar sektor

Dengan demikian maka usulan Program dan Kegiatan Dinas

Kesehatan tahun 2019 diharapkan berdampak pada penurunan AKI, AKB,

Gizi buruk, meningkatnya UHH, akses terhadap sanitasi dasar dan desa

siaga aktif

Program dan kegiatan yang bersumber masyarakat disusun dengan

memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

SKPD baik dari segi penjelasan kesehatan tersebut maupun pada saat

melakukan rekapitulasi program dan kegiatan bersumber masyarakat

35
BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan Kebijakan Nasional untuk menganalisis Kebijakan Nasional

yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan

pembangunan nasional yang tertuang dalam RPMN, maupun yang

dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah

prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2014 yang terkait

dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang

pendidikan, kesehatan,penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,

infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan

pengelolaan bencana daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca

konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan

Selain prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang

dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu :

a. Program Pro Rakyat;

b. Program Keadilan Untuk Semua;

c. Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (SDG’s)

Pembangunan Kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna dapat

dicapai melalui pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan, serta

pemantapan fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang di dukung oleh

sistem informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum

kesehatan

Keterkaitan kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat

dijelaskan sebagai berikut:

36
Tabel 3 1
Keterkaitan kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional

No Kebijakan
Kabupaten Provinsi Nasional
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatkan pelayanan Program standarisasi Peningkatan jumlah
kesehatan dasar bagi Bumil, pelayanan kesehatan dan kualitas
balita dan lansia puskesmas
2 Meningkatkan pelayanan Program upaya kehatan Meningkatkan jumlah
perbaikan Gizi masyarakat dan kualitas SDM
kesehatan
3 Meningkatkan pelayanan Program promosi Sitem jaminan
kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan dan kesehatan untuk
penunjangannya pemberdayaan penduduk miskin
masyarakat
4 Meningkatkan pelayanan Program Sosialisasi kesehatan
preventif dan kuratif kesehatan lingkungan dan pola
hidup sehat
5 Meningkatkan kesehatan Program pelayanan Pendidikan kesehatan
lingkungan dan sanitasi dasar kesehatn anak balita sejak usia dini
6 Meningkatkan promosi Program pelayanan Pemerataan dan
kesehatan dan pemberdayaan kesehatan ibu kualitas pelayanan
masyarakat di bidang melahirkan dan anak kualitas kesehatan
kesehatan dasar
7 Meningkatkan pelayanan Program peningkatan
kefarmasiaan dan sarana sarana dan prasarana
kesehatan kesehatan
8 Penyediaan pembiayaan dan
jaminan kesehatan
sumber : RPJMD Kab Ciamis 2009-2018, RPJMD Prov Jabar 2010-2018 dan RPJMN 2010 -
2014

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

sistem perencanaan pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu

pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan telah menyusun

Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2019

Rencana kerja Dinas kesehatan merupakan dokumen perencanaan

yang bersifat indikatif dan memuat berbagi program permbangunan

kesehatan yang dilaksanakan langsung oleh kementrian kesehatan untuk

kurun waktu tahun 2019, dengan penekanan pada pencapaian sasaran

37
prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Sustainable

Development Goals (SDG’s)

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan

pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan

terkadang tidak terduga oleh sebab itu pembangunan kesehatan

dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan,

epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkunagn , kemajuan ilmu

penegtahuan dan teknologi, serta globalisasi demokratisasi dengan

semangat kemitran, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta

aktif masyarakat

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra BAPPEDA Kabupaten

Ciamis tahun 2014-2019

• Tujuan

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

2. Menurunkan jumlah balita gizi buruk dan memeberikan pelayanan gizi

pada balita BGM

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penduduk yang berperilaku hidup

sehat dan

4. Meningkatkan kesehatan lingkungan dan sanitasi

38
5. Meningkatakan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan

meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kesehatan dalam memeberi

pelayanan yang bermutu

• Sasaran

Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasrkan

tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima)

tahun ke delapan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar bagi bumil, balita dan lansia;

2. Meningkatkan pelayanan perbaikan gizi

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar rujukan dan penunjangannya

4. Meningkatkan pelayanan preventif dan kuratif kesehatan

5. Meningkatkan kesehatan lingkunan dan sanitasi dasar

6. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di

bidang kesehatan

7. Meningkatkan pelayanan kefarmasian dan sarana kesehatan

8. Penyedian pembiayaan dan jaminan kesehatan

9. Kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya

Tabel 3 2
Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

SASARAN INDIKATOR SASARAN

Meningkatkan pelayanan kesehatan 1. Angka Harapan Hidup: 68,27


bagi ibu dan bayi, keluarga
berncana, kesehatan usia lanjut dan
pelayanan obstetric dan neonatal
emergency dasar dan komprehensif

39
Tabel 3.3
MISI RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2014 - 2019

TUJUAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN


NO
URAIAN SASARAN URAIAN STRATEGI KEBIJAKAN
VISI : Masyarakat Ciamis Mandiri Hidup Sehat di Lingkungan yang Sehat Tahun 2019

MISI 1 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Terjangkau

1 Meningkatkan kualitas dan akses 1 Pelayanan kesehatan lebih 1 Meningkatkan kualitas dan 1 Peningkatan
pelayanan kesehatan dasar dan menitikberatkan pada upaya promotif akses pelayanan kesehatan penyediaan anggaran
rujukan yang bermutu, merata dan dan preventif, dibanding kuratif dan dasar dan rujukan yang publik sektor
terjangkau rehabilitative bermutu, merata dan kesehatan,
terjangkau khususnya bagi
masyarakat kurang
mampu
2 PelayananKesehatan disetiap
saranakesehatan dan
jaringannyamemenuhi standar mutu

3 Tersedianya obat essensial dan alat


kesehatan dasar
4 Setiap bayi, anak, ibu hamil dan
kelompok masyarakat risiko tinggi
terlindungi dari penyakit
5 Setiap orang miskin mendapat
pelayanan kesehatan yangbermutu

40
TUJUAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
NO
URAIAN SASARAN URAIAN STRATEGI KEBIJAKAN
Misi 2 : Meningkatkan serta mendorong kesadaran individu, keluarga serta masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri

2 Meningkatkan kualitas lingkungan 1 Meningkatnya 1 Meningkatkankualitaslingkung Meningkatkan


bersih melalui sanitasi dasar upayamasyarakatuntukmenjagakualita anbersihmelaluisanitasidasard Perilaku Hidup Bersih
ssaranaairbersih, jamban an sanitasi umum dan Sehat pada
keluargadalam mewujudkan tingkat Rumah
lingkungan sehat Tangga
2 Meningkatnyaupaya masyarakatdalam
pemenuhan produksi dan
konsumsimakanan dan minuman yang
memenuhi persyaratan

Misi 3 : Menggali potensi masyarakat dalam pembangunan kesehatan

1 Meningkatkan promosi dan 1 Seluruh Desa menjadi Desa Siaga 1 Meningkatkanpromosidanpem Peningkatan
pemberdayaan masyarakat dalam Aktif berdayaanmasyarakatdalam kesadaran
pembangunan kesehatan pembangunan kesehatan masyarakat dalam
bidang kesehatan
2 Seluruh masyarakat berperilaku hidup
bersih dan sehat
3 Meningkatnya kektifan UKBM (Usaha
Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat)
4 Seluruh Sekolah melakukan upaya
promosi kesehatan
5 Posyandu menjadi model posyandu
integrative

41
TUJUAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
NO
URAIAN SASARAN URAIAN STRATEGI KEBIJAKAN
Misi 4 : Mengutamakan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

1 Meningkatkan kebijakan dan 1 Tersedianya sistem informasi 1 Meningkatkan kebijakan dan Pemenuhan
manajemen pembangunan kesehatanberdasarkan data yang valid manajemen pembangunan kebutuhan tenaga
kesehatan dan reliable kesehatan kesehatan baik
secara kualitas
maupun secara
kuantitas
2 Tersosialisasikannya dan
terlaksananya Sistem Kesehatan
Kabupaten Ciamis (SKKC)

42
3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai

lembaga teknis daerah yang membantu Bupati Ciamis dalam melaksanakan tugas

desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kesehatan sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

Sejalan dengan Visi Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019 yaitu “Ciamis

Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019”, dan sesuai dengan Visi

Dinas kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019 yaitu “Masyarakat

Ciamis Mandiri Hidup Sehat di Lingkungan yang Sehat Tahun 2019”, maka

program dan kegiatan yang dirancang Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun

2019 terdiri dari:

URUSAN WAJIB :

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2) Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

3) Distribusi Obat dan E-Logistik

4) Peningkatan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas danJaringannya

2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat

3) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

4) Peningkatan Kapasitas Laboratorium

5) Jaminan Kesehatan Peserta Daerah

6) Pelayanan Kesehatan Berkala

7) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UKM Kabupaten

8) Jaminan Persalinan (Jampersal)

43
9) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan

10) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer

11) Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

12) Jaminan Kesehatan Peserta Jamkesda - Jaminan kesehatan Bagi

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Ciamis.

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1) Pengemabangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

2) Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

3) Pengembangan Desa Siaga

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1) Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

2) Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

3) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan

Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

4) Pencegahan dan Intervensi Stunting

5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1) Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

2) Peningkatan Immunisasi

3) Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

4) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular

5) Pelayanan Kesehatan Jiwa

7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1) Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

44
2) Pembangunan Data dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan

Kesehatan

3) Akreditasi puskesmas

4) Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

5) Pelaksanaan BLUD Puskesmas

8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1) Pelayanan Operasi Katarak

2) Pelayanan Sunatan Massal

9. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

1) Pengadaan Puskesmas Keliling

2) Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Rawat Inap

3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

4) Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas DTP

5) Pengadaan Kendaraan Operasional Penunjang Kesehatan

6) Pengadaan Kendaraan Laboratorium Kesehatan Daerah

7) Pembangunan IPAL

8) Pengadaan Ambulance transportasi Puskesmas

9) Pengadaan Posbindu KIT

10) Peningkatan Infrastruktur Puskesmas

11) Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

12) Peningkatan Infrastruktur Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya

13) Rehabilitasi Poskesdes

10. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

1) Penyusunan DED RSU

45
2) Pembangunan dan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

11. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

1) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan

hasil produksi rumah tangga

NON URUSAN :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1) Penyediaan Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyedian Jasa Kebersihan Kantor

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6) Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

8) Penyediaan Makanan dan Minuman

9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

10) Rapat-rapat Koordinasi di Dalam Daerah

11) Penyediaan Jasa Tindakan Pelayanan Kesehatan

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2) Pengadaan Perlatan Gedung Kantor

3) Pengadaan Perlengkapan Kantor

4) Pengadaan Peralatan Kantor

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

46
8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

9) Fasilitasi Pengadaan Tanah Kabupaten Ciamis

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

5) Penyusunan Data Updating Kepegawaian dan Kearsipan

6) Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD

7) Pengelolaan Aset daerah

8) Penyusunan Renstra.

Uraian kegiatan dari masing-masing program dapat di lihat pada tabel berikut:

47
Tabel 3.4
Program Dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
Tahun 2019

Sumber Anggaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


No APBD APBD BLUD
Daerah dan Program/Kegiatan APBN DAK DBHCHT Total
KABUPATEN PROVINSI PUSKESMAS

1 2 3 4 5 6 7 8
DINAS KESEHATAN 27.604.274.376 65.600.074.600 43.095.558.000 717.468.500 59.053.022.700 196.070.398.176

A Non Urusan 7.549.150.500 0.000 7.549.150.500

I Program Pelayanan Administrasi


2.660.088.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.660.088.500
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya 622.500.000 622.500.000
Air dan Listrik
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 132.000.000 132.000.000
4 Penyediaan alat tulis kantor 118.956.000 118.956.000
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 75.450.000 75.450.000
6 Penyediaan komponen Instalasi 24.625.000 24.625.000
listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 44.800.000 44.800.000
perundang -undangan
8 Penyediaan makan dan minuman 483.837.500 483.837.500
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 397.610.000 397.610.000
daerah
10 Rapat-rapat Koordinasidi dalam daerah 122.510.000 122.510.000
11 Penyediaan Jasa Tindakan Pelayanan 635.300.000 635.300.000
Kesehatan
II Program peningkatan sarana dan 4.048.445.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.048.445.000
prasarana aparatur
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 127.315.000 127.315.000
2 Pengadaan peralatan gedung kantor 22.000.000 22.000.000
3 Pengadaan Perlengkapan Kantor 23.500.000 23.500.000
4 Pengadaan Peralatan Kantor 181.000.000 181.000.000

48
Sumber Anggaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


No APBD APBD BLUD
Daerah dan Program/Kegiatan APBN DAK DBHCHT Total
KABUPATEN PROVINSI PUSKESMAS

1 2 3 4 5 6 7 8
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 170.000.000 170.000.000
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 248.180.000 248.180.000
dinas/operasional
7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 22.500.000 22.500.000
kantor
8 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor 37.950.000 37.950.000
9 Fasilitasi Pengadaan Tanah Kabupaten 3.216.000.000 3.216.000.000
Ciamis
III Program peningkatan Kapasitas Sumber 760.000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 760.000.000
Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 760.000.000 760.000.000
IV Program peningkatan pengembangan 80.617.000 0.000 0.000 0.000 0.000 80.617.000
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 3.300.000 3.300.000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.300.000 2.300.000
3 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun 2.300.000 2.300.000
4 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 7.967.000 7.967.000
5 Penyusunan Data Updating Kepegawaian dan 2.960.000 2.960.000
Kearsipan
6 Penyusunan Perencanaan Program dan 36.110.000 36.110.000
Kegiatan SKPD
7 Pengelolaan Aset daerah 680.000 680.000
8 Penyusunan Renstra 25.000.000 25.000.000
Urusan Wajib 20.055.123.876 65.600.074.600 43.095.558.000 717.468.500 59.053.022.700 188.521.247.676
I Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.503.990.000 0.000 6.921.819.000 0.000 0.000 8.425.809.000
1 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 1.384.000.000 - 6.598.119.000 7.982.119.000
2 Peningkatan mutu penggunaan obat dan 89.990.000 112.000.000 201.990.000
perbekalan kesehatan
3 Distribusi obat dan E logistik - 211.700.000 211.700.000
4 Peningkatan Mutu Kefarmasian dan Alat 30.000.000 30.000.000
Kesehatan
II Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.604.980.150 9.167.599.600 27.548.913.950 0.000 0.000 43.321.493.700

49
Sumber Anggaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


No APBD APBD BLUD
Daerah dan Program/Kegiatan APBN DAK DBHCHT Total
KABUPATEN PROVINSI PUSKESMAS

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin 14.334.800 14.334.800
dipuskesmas dan jaringannya
2 Peningkatan kesehatan masyarakat 94.966.400 - 179.000.500 273.966.900
3 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - 24.269.800.000 24.269.800.000
4 Peningkatan Kapasitas Laboratorium 265.000.000 265.000.000
5 Jaminan Kesehatan Peserta Jamkesda 6.114.989.600 1.522.464.000 - 7.637.453.600
6 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Berkala 39.258.350 39.258.350
7 BOK UKMKabupaten - 1.101.200.000 1.101.200.000
8 Jaminan Persalinan (Jampersal) - 1.860.000.000 1.860.000.000
9 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 29.326.000 29.326.000
Rujukan
10 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 27.105.000 - 89.423.450 116.528.450
Primer
11 Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 20.000.000 - 49.490.000 69.490.000
12 Jaminan Kesehatan Peserta JAMKESDA - 7.645.135.600 7.645.135.600
Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan
Iuran(PBI) Kabupaten Ciamis
III Program Promosi Kesehatan dan 85.000.000 0.000 261.000.000 0.000 0.000 346.000.000
Pemberdayaan masyarakat
1 Pengembangan media promosi dan informasi 30.000.000 - 80.000.000 110.000.000
sadar hidup sehat
2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 27.000.000 90.000.000 117.000.000
3 Pengembangan Desa Siaga 28.000.000 - 91.000.000 119.000.000
IV Program Perbaikan Gizi Masyarakat 85.000.000 100.000.000 222.999.300 0.000 0.000 407.999.300
1 Penyusunan peta informasi masyarakat 25.000.000 - 69.999.700 94.999.700
kurang gizi
2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 40.000.000 - 79.999.600 119.999.600
3 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), 20.000.000 - 73.000.000 93.000.000
anemia gizi besi, gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
4 Pencegahan Dan Intervensi Stunting - 100.000.000 100.000.000
V Program Pengembangan Lingkungan Sehat 80.000.000 0.000 194.510.000 0.000 0.000 274.510.000
1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 80.000.000 - 194.510.000 274.510.000

50
Sumber Anggaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


No APBD APBD BLUD
Daerah dan Program/Kegiatan APBN DAK DBHCHT Total
KABUPATEN PROVINSI PUSKESMAS

1 2 3 4 5 6 7 8
VI Program Pencegahan dan Penanggulangan 326.234.550 0.000 583.576.750 0.000 0.000 909.811.300
Penyakit Menular
1 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 100.765.000 - 211.000.000 311.765.000
penyakit menular
2 Peningkatan Imunisasi 30.000.000 - 75.000.000 105.000.000
3 Peningkatan surveillance epidemiologi dan 60.469.000 95.576.750 156.045.750
penaggulangan wabah
4 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 85.000.050 - 101.000.000 186.000.050
Menular
5 Pelayanan Kesehatan Jiwa 50.000.500 - 101.000.000 151.000.500
VII Program Standarisasi Pelayanan 431.350.000 0.000 3.345.235.000 0.000 59.053.022.700 62.829.607.700
Kesehatan
1 Evaluasi dan pengembangan standar 411.350.000 411.350.000
pelayanan kesehatan
2 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 20.000.000 20.000.000
standar pelayanan kesehatan
3 Akreditasi Puskesmas - 2.996.168.000 2.996.168.000
4 Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah - 349.067.000 349.067.000
(Labkesda)
5 Pelaksanaan BLUD Puskesmas - 59.053.022.700 59.053.022.700
VIII Program Pelayanan Kesehatan Penduduk 115.000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 115.000.000
Miskin
1 Pelayanan operasi katarak 45.000.000 45.000.000
2 Pelayanan sunatan masal 70.000.000 70.000.000
IX Program pengadaan, peningkatan dan 9.773.569.176 6.332.475.000 3.984.504.000 717.468.500 0.000 20.808.016.676
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
1 Pengadaan Puskesmas Keliling 0.000 112.000.000 112.000.000
2 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Rawat 182.111.000 182.111.000
Inap
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana 6.091.458.176 2.000.000.000 8.091.458.176
Puskesmas
4 Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas 3.500.000.000 3.500.000.000
DTP

51
Sumber Anggaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


No APBD APBD BLUD
Daerah dan Program/Kegiatan APBN DAK DBHCHT Total
KABUPATEN PROVINSI PUSKESMAS

1 2 3 4 5 6 7 8
5 Pengadaan Kendaraan Operasional 0.000 484.704.000 484.704.000
Penunjang Kesehatan
6 Pengadaan Kendaraan Laboratorium 0.000 184.704.000 184.704.000
Kesehatan Daerah
7 Pembangunan IPAL - 975.000.000 975.000.000
8 Pengadaan Ambulance Transportasi - 550.000.000 550.000.000
Puskesmas
9 Penyediaan Posbindu KIT - 2.162.800.000 2.162.800.000
10 Peningkatan Infrastuktur Puskesmas 1.332.475.000 1.332.475.000
11 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas - 3.000.000.000 3.000.000.000
12 Peningkatan Infrastruktur - - 167.175.000 167.175.000
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
13 Rehabilitasi Poskesdes - - 65.589.500 65.589.500
X Program pengadaan, peningkatan sarana 1.000.000.000 50.000.000.000 0.000 0.000 0.000 51.000.000.000
dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
1 Penyusunan DED RSU 1.000.000.000 1.000.000.000
2 Pembangunan dan Pengadaan Alat 50.000.000.000 50.000.000.000
Kesehatan Rumah Sakit
XI Program pengawasan dan pengendalian 50.000.000 0.000 33.000.000 0.000 0.000 83.000.000
kesehatan makanan
1 Pengawasan dan pengendalian keamanan 50.000.000 - 33.000.000 83.000.000
dan kesehatan makanan hasil produksi rumah
tangga

52
BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2019 Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis ini memuat arahan perencanaan taktis kinerja dalam

pelaksanaan pembangunan kesehatan dan sebagai penjabarannya dituangkan

dalam program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2019 Untuk lebih

mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

dalam melaksanakan kewenangan bidang kesehatan perlu melakukan upaya -

upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dengan

Perbaikan Kinerja, Sarana, Rencana Strategi Bisnis, Tata Kelola Keuangan,

Pelaksanaan SPM, serta Pemenuhan SDM Kesehatan melalui Akreditasi dan

Optimalisasi BLUD Puskesmas.

2. Penguatan Upaya Promotif dan Preventif melalui Integrasi Kegiatan BOK,

Jampersal dan JKN terutama untuk memperkuat Inovasi kegiatan Prioritas

Daerah di Bidang Kesehatan.

3. Meningkatkan kualitas sanitasi dasar keluarga dalam mewujudkan lingkungan

sehat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

4. Sinkronisasi kegiatan Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat

Miskin melalui Kegiatan Ciamis Waluya.

5. Advokasi untuk Penguatan Komitmen KEMENKES RI dalam Implementasi

Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

6. Peningkatan Desa Siaga menjadi Desa Siaga Aktif melalui kerjasama dengan

Forum Kabupaten Sehat Siaga.

53
7. Intensifikasi pemberantasan penyakit menular yang didukung oleh

penyediaan prasarana untuk penanganan penderita penyakit menular.

8. Peningkatan sosialisasi serta implementasi 10 Indikator PHBS Rumah

Tangga di masyarakat.

9. Rehabilitasi dan penyedian sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

sesuai standar yang dipersyaratkan.

10. Optimalisasi peningkatan pelayanan serta pengembangan kemitraan

pelayanan kesehatan ibu dan anak.

11. Peningkatan pembiayaan untuk fasilitasi peningkatan sumber daya manusia

bidang kesehatan.

12. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan melalui jenjang

pendidikan dan pelatihan teknis.

Semoga Rencana Kinerja (Rencana Kerja) tahun 2019 ini dapat

bermanfaat bagi seluruh masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat .

KEPALA DINAS KESEHATAN


KABUPATEN CIAMIS

H. ENGKAN ISKANDAR, drg., MM


PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19610601 198803 1 004

54

Anda mungkin juga menyukai