Ciamis,Januari 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIAMIS
i
DAFTAR ISI
................................................................................................ 42
ii
BAB IV PENUTUP ....................................................................................... 75
LAMPIRAN - LAMPIRAN
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
iv
BAB I
PENDAHULUAN
5
pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini menyusun
2019.
6
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
Nomor 4421);
7
Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
4741);
Nomor 4817);
8
dan kegiatan pembangunan daerah bidang kesehatan yang menjadi tolok ukur
berikut :
Dinas Kesehatan;
kesehatanyang bermutu;
kesehatan.
BAB I PENDAHULUAN
9
Menjelaskan maksud dan tujuan disusunnya Rencana
Misi.
Ciamis.
Kabupaten Ciamis.
10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Kabupaten Ciamis.
berlaku.
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN
11
BAB II
KABUPATEN CIAMIS.
terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi keuangan tahun
sebanyak 12 (dua belas) indikator yang harus dicapai hingga tahun 2021.
12
Tabel 2.1
Realisasi Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
Tahun 2018
REALISASI MENDUKUNG
PAGU
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN % SASARAN
ANGGARAN(Rp)
(Rp) STRATEGIS
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan 1.023.815.600 1.017.952.354 99,43
administrasiPerkantoran
1. Penyediaan jasa surat 1.000.000 838.000 83,80
menyurat
2. Penyediaan jasa 265.600.000 261.566.458 98,48
komunikasi sumber daya air
dan listrik
3. Penyediaan Jasa 60.000.000 60.000.000 100,00
Kebersihan Kantor
4. Penyediaan alat tulis 80.426.000 80.288.780 99,83
kantor
5. Penyediaan barang 33.749.600 33.046.600 97,92
cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan Komponen 17.540.000 17.522.750 99,90
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
7. Penyediaan Bahan 19.400.000 19.394.000 99,97
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan 127.960.000 127.925.250 99,97
minuman
9. Rapat koordinasi dan 307.240.000 307.155.566 99,97
konsultasi keluar daerah
10. Rapat-rapat koordinasi di 80.600.000 80.600.000 100,00
dalam daerah
11. Penyediaan Jasa 30.300.000 29.614.950 97,74
Tindakan Pelayanan
Kesehatan
2 Program Peningkatan 3.637.742.985 756.265.980 20,79
sarana dan prasarana
aparatur
1.Pengadaan perlengkapan 16.090.000 16.090.000 100
gedung kantor
2. Pengadaan peralatan 268.500.000 259.125.000 96,51
gedung kantor
3. Pengadaan 21.625.000 21.625.000 100
Perlengkapankantor
4. Pengadaan Peralatan 37.000.000 28.823.400 77,90
kantor
13
REALISASI MENDUKUNG
PAGU
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN % SASARAN
ANGGARAN(Rp)
(Rp) STRATEGIS
14
REALISASI MENDUKUNG
PAGU
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN % SASARAN
ANGGARAN(Rp)
(Rp) STRATEGIS
15
REALISASI MENDUKUNG
PAGU
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN % SASARAN
ANGGARAN(Rp)
(Rp) STRATEGIS
16
REALISASI MENDUKUNG
PAGU
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN % SASARAN
ANGGARAN(Rp)
(Rp) STRATEGIS
17
REALISASI MENDUKUNG
PAGU
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN % SASARAN
ANGGARAN(Rp)
(Rp) STRATEGIS
secara periodik.
pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau
18
dan perkiraan target tahun 2019 Pengukuran kinerja kegiatan dan
ditetapkan.
Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Ratus Delapan Ribu Seratus Tujuh
diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau dengan kata lain lebih
baik lagi dari pencapaian tahun 2018, baik realisasi keuangan maupun
realisasi fisik.
19
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap
progam maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta
A. Organisasi
D. Anggaran
20
Puskesmas, penguatan upaya promotif dan preventif melalui integrasi
tercapai. Namun tidak semua indikator yang belum tercapai secara langsung
Kabuapten Ciamis 2014 - 2019 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan kesehatan”.
21
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN
kurun waktu satu tahun anggaran, baik penilaian atas keberhasilan maupun
kegagalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
telah ditentukan dan tidak lepas dari rencana strategis yang disusun
hasil kinerja satu tahun dimana pada tahapan Outcome, Benefit dan Impact
besar hanya bersifat pelayanan dengan mengambil biaya dari anggaran rutin
kegiatan.
22
Tabel 2.2
Data Sumber Daya Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
1 Dokter Umum 43
2 Dokter Gigi 7
3 Apoteker 4
4 Epidemiologi Kesehatan 4
5 Promosi Kesehatan 9
6 Bidan 366
7 Perawat 258
8 Sanitarian 27
9 Nutritionist 20
10 Perawat Gigi 49
11 Farmasi 15
12 Analis Kesehatan 18
13 Tenaga Kesehatan Lainnya 93
14 Tenaga Non Kesehatan 163
JUMLAH 1.076
sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinkes Ciamis
Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kesehatan Tugas Pokok Dinas
fungsi:
23
A. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan
pegobatan Tradisional;
pengembangan kesehatan;
24
Tabel 2.3
PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2019
antara lain :
b. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), meskipun
berkesinambungan;
25
penyakit tidak menular yang berkontribusi terhadap kesakitan dan
kematian;
Rumah Tangga;
perbatasan;
sanitasi dasar;
masyarakat;
26
Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
Tahun 2018-2021
TARGET
NO URAIAN SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Jumlah Puskesmas YangTerakreditasi PKM 7 9 9 9 -
2 PeningkatanPuskesmas Menjadi Puskesmas BLUD PKM 5 32 - - -
3 SDM Kesehatan Puskesmas Sesuai Permenkes 75 Tahun 2014 % 85 86 87 88 89
4 Puskesmas Yang Melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) % 100 100 100 100 100
5 Cakupan Legal Aspek Profesi Tenaga Kesehatan % 76 77 78 79 80
6 Cakupan Tenaga Kesehatan Teladan Profesi 5 5 5 5 5
7 Meningkatnya Jumlah SDM Yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan Orang 3 3 4 4 5
8 Jumlah Rumah Sakit Yang terakreditasi RS 1 2 - - 1
9 Tersedianya Obat Esensial di sarana pelayanan kesehatan dasar % 86 87 88 89 90
10 Ketersediaan Obat PPK 1 (Puskesmas) % 81 82 83 84 85
11 Cakupan K4 % 92,5 92,75 93 93,25 93,5
12 Cakupan Ibu Hamil dapat Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet % 92,5 92,75 93 93,25 93,6
13 Cakupan Linfaskes (Persalinan di Fasilitas Kesehatan) % 97 97,1 97,2 97,3 97,4
14 Cakupan Penanganan komplikasi Obstetri (PKO) % 98 98,5 99 99,5 100
15 Cakupan Penanganan komplikasi neonatus (PKN) % 93 93,25 93,5 93,75 94
16 Cakupan N3 % 98,25 98,5 98,75 99 99,25
17 Cakupan Kunjungan Bayi % 87 87,25 87,5 87,25 88
27
TARGET
NO URAIAN SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
18 Cakupan Kunjungan Balita % 88 88,5 89 89,5 90
19 Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) % 75 75,25 75,5 75,75 76
20 Cakupan Lansia mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 20 40 60 70 75
21 Cakupan Penduduk Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar % 20 40 60 70 75
22 Angka Kematian Ibu kasus 15 15 15 15 15
23 Angka Kematian Bayi kasus 174 173 172 171 170
24 Balita Gizi Buruk Kasus 134 133 132 131 130
25 Cakupan K1 % 94,5 95,5 96,5 97,5 98,5
26 Cakupan Pelayanan Nifas (KF3) % 97,5 97,6 97,7 97,8 97,9
27 Cakupan Vitamin A Nifas % 98,5 98,75 99 99,25 99,5
28 Cakupan N1 % 98,25 98,5 98,75 99 99,25
29 Cakupan Bayi Baru Lahir dapat IMD % 79 79,5 80 80,5 81
30 Cakupan Bayi Kurang dari 6 bulan dapat ASI Ekslusif % 85 85,25 85,5 85,75 86
31 Cakupan Penjaringan Anak Kelas 1 % 100 100 100 100 100
32 Cakupan Penjaringan Anak Kelas 7 % 20 30 40 50 60
33 Cakupan Penjaringan Anak Kelas 10 % 20 30 40 50 60
34 Cakupan Pelayanan UKGS % 82 84 86 88 90
35 Cakupan Pelayanan UKGMD % 68 89 70 72 75
36 Cakupan Remaja Putri Dapat Tablet Tambah Darah % 71 72 73 74 75
37 Cakupan Puskesmas Mampu PKPR % 17 19 20 22 24
38 Cakupan Puskesmas Santun Lansia PKM 7 8 9 10 11
28
TARGET
NO URAIAN SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
39 Cakupan Pelayanan di Pusbila % 7 10% 15% 20% 25%
40 Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Kel Lansia % 70 75% 80% 85% 90%
41 Cakupan Home Care % 10 15% 15% 20% 25%
42 Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan % 100 100 100 100 100
43 Cakupan Pemberian MP-ASI Pada anak usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin % 25 15,5 16 16,5 17
44 Cakupan Balita Kurus mendapat makanan tambahan % 24,5 24,75 25 25,25 25,5
45 Cakupan Bumil KEK dapat makanan tambahan % 83 83,25 83,5 83,75 84
46 Cakupan Rumah Tangga Konsumsi Garam Ber Yodium % 96 96,5 97 97,5 98
47 Jumlah balita naik BB (N/D) % 75 75,5 76 76,5 77
48 Jumlah balita ditimbang (D/S) % 88 88,5 89 89,5 90
49 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (Strata % ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50
Pertama/Yankesdas)
50 Pembiayaan jaminan Kesehatan Masyarakat miskin % 100 100 100 100 100
51 Penderita DBD yang ditangani % 100 100 100 100 100
52 Angka Kesakitan DBD per 100000 penduduk per/100000 48 47 46 45 44
53 Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita % 100 100 100 100 100
54 Cakupan penemuan penderita diare semua umur % 100 100 100 100 100
55 Peresentase ODHA dirujuk untuk mendapatkan ARV % 65,2 70 80 90 100
56 Presentase Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar % 20 40 60 70 75
57 Presentase Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar % 20 40 60 70 75
58 Cakupan Orang dengan TB mendapatkan pelayanan sesuai standar % 90 90 90 90 90
29
TARGET
NO URAIAN SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
59 Presentase Penderita Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan % 20 40 60 70 75
pelayanan sesuai standar
60 Jumlah dan persentase ODHA di Screening TB % 66,67 70 80 90 100
61 Kasus gigitan hewan tersangka rabies yang ditangani sesuai tatalaksana % 100 100 100 100 100
penanganan kasus
62 Angka Cacat tingkat 2 penderita kusta per 1000000 penduduk Juta <5/1 <3/ <2/ <1/ <1/
1 juta 1juta 1juta 1juta
63 Persentase Desa / Kelurahan yang mencapai UCI % 92 94 95 96 97
64 Penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100000 penduduk < 15 tahun % 100 100 100 100 100
65 Cakupan Desa/Kelurahan mengalamiKLByang dilakukan penyelidikan epidemiologi < % 100 100 100 100 100
24 jam
66 Cakupan penemuan penderita baru TB % 51 60 74 90 90
67 Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan tes HIV sesuai standar % 60 70 80 90 100
68 Persentase WNI usia 15 - 59 thn yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai % 20 40 60 70 75
standar
69 Persentase WNI usia 60 keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 20 40 60 70 75
70 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) % 95 95 95 95 95
71 BUMIL TT 1+ % 90 90 90 90 90
72 BUMIL TT 2+ % 85 85 85 85 85
73 Cakupan Booster Pentavalent pada usia 18 bulan % 65 70 80 85 90
74 Cakupan Booster campak pada penderita usia 24 bulan % 55 60 70 80 90
75 Cakupan BIAS campak/MR pada anak kls 1 SD % 95 95 95 95 95
76 Cakupan BIAS DT pada anak kls 1 SD % 95 95 95 95 95
77 Cakupan BIAS pada anak kls 2 dan 3 SD % 95 95 95 95 95
30
TARGET
NO URAIAN SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
78 Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu % 20 40 60 80 100
79 Persentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan Posbindu % 20 40 60 80 100
80 Akses Air Bersih % 80,7 80,8 80,9 81 81,1
81 Akses jamban % 70,1 70,2 70,3 70,4 70,5
82 Cakupan Desa yg dibina dalam penerapan STBM % 53 54 55 56 57
83 Persentase TPM yang dibina % 76,5 76,6 76,7 76,8 76,9
84 Cakupan TPM yg memenuhi Syarat % 20 21 22 23 24
85 Cakupan TTU dibina % 76,5 76,6 76,7 76,8 76,9
86 Cakupan TTU Memenuhi Syarat % 20 21 22 23 24
87 Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) YangMemiliki Sertifikat RITP 50 50 50 50 50
88 Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri % 15 30 45 60 75
89 Cakupan Desa Siaga Aktif % 100 100 100 100 100
90 PHBS Rumah Tangga Kategori Sehat % 65 70 75 80 85
91 UKBM Posyandu aktif (POSYANDU Strata MANDIRI) % 55 60 65 70 75
92 Peningkatan Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS pada kelompok usia 15- % 73 74 75 76 77
24 tahun
93 Cakupan ketersediaan profil kesehatan tingkat puskesmas % 100 100 100 100 100
94 Puskesmas Melaksanakan PelaporanTerpadumelalui E-Puskesmas % 100 100 100 100 100
95 Puskesmas Menyampaikan Data Inventory % 100 100 100 100 100
96 Terlaksananya Operasi Katarak bagi masyarakat miskin org 90 90 90 90 90
97 Terlaksananya Sunatan Masalbagi masyarakat miskin org 200 200 200 200 200
31
TARGET
NO URAIAN SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
98 Cakupan Level 1 Pelayanan yang harus diberikan gawat darurat di sarana kesehatan % 100 100 100 100 100
(RS)
32
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Kerja SKPDDinasKesehatantahun2019dilakukanperbandinganantara
target Renstra Dinas Kesehatan tahun 2014 sampai dengan 2019 dan
tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang
formulasi programdankegiatanyangtepatberdasarkanperbandinganantara
Masyarakat.
sebagai berikut:
daya kesehatan
33
d. Masih adanya kasus kematian Ibu dan Kematian Bayi meskipun
diharapkan
pembangunan tahun 2019, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari
kabupaten
34
Bahwa Perencanaan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Ciamis
Gizi buruk, meningkatnya UHH, akses terhadap sanitasi dasar dan desa
siaga aktif
SKPD baik dari segi penjelasan kesehatan tersebut maupun pada saat
35
BAB III
infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan
kesehatan
36
Tabel 3 1
Keterkaitan kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional
No Kebijakan
Kabupaten Provinsi Nasional
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatkan pelayanan Program standarisasi Peningkatan jumlah
kesehatan dasar bagi Bumil, pelayanan kesehatan dan kualitas
balita dan lansia puskesmas
2 Meningkatkan pelayanan Program upaya kehatan Meningkatkan jumlah
perbaikan Gizi masyarakat dan kualitas SDM
kesehatan
3 Meningkatkan pelayanan Program promosi Sitem jaminan
kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan dan kesehatan untuk
penunjangannya pemberdayaan penduduk miskin
masyarakat
4 Meningkatkan pelayanan Program Sosialisasi kesehatan
preventif dan kuratif kesehatan lingkungan dan pola
hidup sehat
5 Meningkatkan kesehatan Program pelayanan Pendidikan kesehatan
lingkungan dan sanitasi dasar kesehatn anak balita sejak usia dini
6 Meningkatkan promosi Program pelayanan Pemerataan dan
kesehatan dan pemberdayaan kesehatan ibu kualitas pelayanan
masyarakat di bidang melahirkan dan anak kualitas kesehatan
kesehatan dasar
7 Meningkatkan pelayanan Program peningkatan
kefarmasiaan dan sarana sarana dan prasarana
kesehatan kesehatan
8 Penyediaan pembiayaan dan
jaminan kesehatan
sumber : RPJMD Kab Ciamis 2009-2018, RPJMD Prov Jabar 2010-2018 dan RPJMN 2010 -
2014
37
prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Sustainable
aktif masyarakat
Ciamis
target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra BAPPEDA Kabupaten
• Tujuan
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
sehat dan
38
5. Meningkatakan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan
• Sasaran
tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima)
bidang kesehatan
Tabel 3 2
Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
39
Tabel 3.3
MISI RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2014 - 2019
1 Meningkatkan kualitas dan akses 1 Pelayanan kesehatan lebih 1 Meningkatkan kualitas dan 1 Peningkatan
pelayanan kesehatan dasar dan menitikberatkan pada upaya promotif akses pelayanan kesehatan penyediaan anggaran
rujukan yang bermutu, merata dan dan preventif, dibanding kuratif dan dasar dan rujukan yang publik sektor
terjangkau rehabilitative bermutu, merata dan kesehatan,
terjangkau khususnya bagi
masyarakat kurang
mampu
2 PelayananKesehatan disetiap
saranakesehatan dan
jaringannyamemenuhi standar mutu
40
TUJUAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
NO
URAIAN SASARAN URAIAN STRATEGI KEBIJAKAN
Misi 2 : Meningkatkan serta mendorong kesadaran individu, keluarga serta masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri
1 Meningkatkan promosi dan 1 Seluruh Desa menjadi Desa Siaga 1 Meningkatkanpromosidanpem Peningkatan
pemberdayaan masyarakat dalam Aktif berdayaanmasyarakatdalam kesadaran
pembangunan kesehatan pembangunan kesehatan masyarakat dalam
bidang kesehatan
2 Seluruh masyarakat berperilaku hidup
bersih dan sehat
3 Meningkatnya kektifan UKBM (Usaha
Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat)
4 Seluruh Sekolah melakukan upaya
promosi kesehatan
5 Posyandu menjadi model posyandu
integrative
41
TUJUAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
NO
URAIAN SASARAN URAIAN STRATEGI KEBIJAKAN
Misi 4 : Mengutamakan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
1 Meningkatkan kebijakan dan 1 Tersedianya sistem informasi 1 Meningkatkan kebijakan dan Pemenuhan
manajemen pembangunan kesehatanberdasarkan data yang valid manajemen pembangunan kebutuhan tenaga
kesehatan dan reliable kesehatan kesehatan baik
secara kualitas
maupun secara
kuantitas
2 Tersosialisasikannya dan
terlaksananya Sistem Kesehatan
Kabupaten Ciamis (SKKC)
42
3.3 Program dan Kegiatan
lembaga teknis daerah yang membantu Bupati Ciamis dalam melaksanakan tugas
berlaku
Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019”, dan sesuai dengan Visi
Ciamis Mandiri Hidup Sehat di Lingkungan yang Sehat Tahun 2019”, maka
program dan kegiatan yang dirancang Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun
URUSAN WAJIB :
43
9) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
2) Peningkatan Immunisasi
44
2) Pembangunan Data dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan
Kesehatan
3) Akreditasi puskesmas
7) Pembangunan IPAL
Jaringannya
45
2) Pembangunan dan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
NON URUSAN :
Kegiatan :
46
8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Keuangan
SKPD
8) Penyusunan Renstra.
Uraian kegiatan dari masing-masing program dapat di lihat pada tabel berikut:
47
Tabel 3.4
Program Dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
Tahun 2019
Sumber Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8
DINAS KESEHATAN 27.604.274.376 65.600.074.600 43.095.558.000 717.468.500 59.053.022.700 196.070.398.176
48
Sumber Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 170.000.000 170.000.000
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 248.180.000 248.180.000
dinas/operasional
7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 22.500.000 22.500.000
kantor
8 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor 37.950.000 37.950.000
9 Fasilitasi Pengadaan Tanah Kabupaten 3.216.000.000 3.216.000.000
Ciamis
III Program peningkatan Kapasitas Sumber 760.000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 760.000.000
Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 760.000.000 760.000.000
IV Program peningkatan pengembangan 80.617.000 0.000 0.000 0.000 0.000 80.617.000
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 3.300.000 3.300.000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.300.000 2.300.000
3 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun 2.300.000 2.300.000
4 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 7.967.000 7.967.000
5 Penyusunan Data Updating Kepegawaian dan 2.960.000 2.960.000
Kearsipan
6 Penyusunan Perencanaan Program dan 36.110.000 36.110.000
Kegiatan SKPD
7 Pengelolaan Aset daerah 680.000 680.000
8 Penyusunan Renstra 25.000.000 25.000.000
Urusan Wajib 20.055.123.876 65.600.074.600 43.095.558.000 717.468.500 59.053.022.700 188.521.247.676
I Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.503.990.000 0.000 6.921.819.000 0.000 0.000 8.425.809.000
1 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 1.384.000.000 - 6.598.119.000 7.982.119.000
2 Peningkatan mutu penggunaan obat dan 89.990.000 112.000.000 201.990.000
perbekalan kesehatan
3 Distribusi obat dan E logistik - 211.700.000 211.700.000
4 Peningkatan Mutu Kefarmasian dan Alat 30.000.000 30.000.000
Kesehatan
II Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.604.980.150 9.167.599.600 27.548.913.950 0.000 0.000 43.321.493.700
49
Sumber Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin 14.334.800 14.334.800
dipuskesmas dan jaringannya
2 Peningkatan kesehatan masyarakat 94.966.400 - 179.000.500 273.966.900
3 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - 24.269.800.000 24.269.800.000
4 Peningkatan Kapasitas Laboratorium 265.000.000 265.000.000
5 Jaminan Kesehatan Peserta Jamkesda 6.114.989.600 1.522.464.000 - 7.637.453.600
6 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Berkala 39.258.350 39.258.350
7 BOK UKMKabupaten - 1.101.200.000 1.101.200.000
8 Jaminan Persalinan (Jampersal) - 1.860.000.000 1.860.000.000
9 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 29.326.000 29.326.000
Rujukan
10 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 27.105.000 - 89.423.450 116.528.450
Primer
11 Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 20.000.000 - 49.490.000 69.490.000
12 Jaminan Kesehatan Peserta JAMKESDA - 7.645.135.600 7.645.135.600
Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan
Iuran(PBI) Kabupaten Ciamis
III Program Promosi Kesehatan dan 85.000.000 0.000 261.000.000 0.000 0.000 346.000.000
Pemberdayaan masyarakat
1 Pengembangan media promosi dan informasi 30.000.000 - 80.000.000 110.000.000
sadar hidup sehat
2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 27.000.000 90.000.000 117.000.000
3 Pengembangan Desa Siaga 28.000.000 - 91.000.000 119.000.000
IV Program Perbaikan Gizi Masyarakat 85.000.000 100.000.000 222.999.300 0.000 0.000 407.999.300
1 Penyusunan peta informasi masyarakat 25.000.000 - 69.999.700 94.999.700
kurang gizi
2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 40.000.000 - 79.999.600 119.999.600
3 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), 20.000.000 - 73.000.000 93.000.000
anemia gizi besi, gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
4 Pencegahan Dan Intervensi Stunting - 100.000.000 100.000.000
V Program Pengembangan Lingkungan Sehat 80.000.000 0.000 194.510.000 0.000 0.000 274.510.000
1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 80.000.000 - 194.510.000 274.510.000
50
Sumber Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8
VI Program Pencegahan dan Penanggulangan 326.234.550 0.000 583.576.750 0.000 0.000 909.811.300
Penyakit Menular
1 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 100.765.000 - 211.000.000 311.765.000
penyakit menular
2 Peningkatan Imunisasi 30.000.000 - 75.000.000 105.000.000
3 Peningkatan surveillance epidemiologi dan 60.469.000 95.576.750 156.045.750
penaggulangan wabah
4 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 85.000.050 - 101.000.000 186.000.050
Menular
5 Pelayanan Kesehatan Jiwa 50.000.500 - 101.000.000 151.000.500
VII Program Standarisasi Pelayanan 431.350.000 0.000 3.345.235.000 0.000 59.053.022.700 62.829.607.700
Kesehatan
1 Evaluasi dan pengembangan standar 411.350.000 411.350.000
pelayanan kesehatan
2 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 20.000.000 20.000.000
standar pelayanan kesehatan
3 Akreditasi Puskesmas - 2.996.168.000 2.996.168.000
4 Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah - 349.067.000 349.067.000
(Labkesda)
5 Pelaksanaan BLUD Puskesmas - 59.053.022.700 59.053.022.700
VIII Program Pelayanan Kesehatan Penduduk 115.000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 115.000.000
Miskin
1 Pelayanan operasi katarak 45.000.000 45.000.000
2 Pelayanan sunatan masal 70.000.000 70.000.000
IX Program pengadaan, peningkatan dan 9.773.569.176 6.332.475.000 3.984.504.000 717.468.500 0.000 20.808.016.676
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
1 Pengadaan Puskesmas Keliling 0.000 112.000.000 112.000.000
2 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Rawat 182.111.000 182.111.000
Inap
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana 6.091.458.176 2.000.000.000 8.091.458.176
Puskesmas
4 Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas 3.500.000.000 3.500.000.000
DTP
51
Sumber Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8
5 Pengadaan Kendaraan Operasional 0.000 484.704.000 484.704.000
Penunjang Kesehatan
6 Pengadaan Kendaraan Laboratorium 0.000 184.704.000 184.704.000
Kesehatan Daerah
7 Pembangunan IPAL - 975.000.000 975.000.000
8 Pengadaan Ambulance Transportasi - 550.000.000 550.000.000
Puskesmas
9 Penyediaan Posbindu KIT - 2.162.800.000 2.162.800.000
10 Peningkatan Infrastuktur Puskesmas 1.332.475.000 1.332.475.000
11 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas - 3.000.000.000 3.000.000.000
12 Peningkatan Infrastruktur - - 167.175.000 167.175.000
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
13 Rehabilitasi Poskesdes - - 65.589.500 65.589.500
X Program pengadaan, peningkatan sarana 1.000.000.000 50.000.000.000 0.000 0.000 0.000 51.000.000.000
dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
1 Penyusunan DED RSU 1.000.000.000 1.000.000.000
2 Pembangunan dan Pengadaan Alat 50.000.000.000 50.000.000.000
Kesehatan Rumah Sakit
XI Program pengawasan dan pengendalian 50.000.000 0.000 33.000.000 0.000 0.000 83.000.000
kesehatan makanan
1 Pengawasan dan pengendalian keamanan 50.000.000 - 33.000.000 83.000.000
dan kesehatan makanan hasil produksi rumah
tangga
52
BAB IV
PENUTUP
dalam program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2019 Untuk lebih
6. Peningkatan Desa Siaga menjadi Desa Siaga Aktif melalui kerjasama dengan
53
7. Intensifikasi pemberantasan penyakit menular yang didukung oleh
Tangga di masyarakat.
bidang kesehatan.
masyarakat .
54