PUSKESMAS KEDAWUNG I
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menerapkan PPK –BLUD
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
berkat rahmatNya dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Pokok Puskesmas
Kedawung I, Laporan Keuangan Pokok ini disusun sebagai salah satu syarat
guna penerapan PPK-BLUD di Puskesmas Kedawung I, kami menyadari bahwa
dalam penyusunan Laporan Keuangan Pokok ini masih banyak kekurangan,
untuk itu dengan senang hati kami menerima kritik dan saran yang bersifat
membangun guna kesempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga Laporan
Keuangan Pokok Puskesmas Kedawung I ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Tim Penyusun
DAFTAR ISI
SAMBUTAN ...................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan ............................................
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan ...........................
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan ..................
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA SKPD ..............................................................................
2.1. Ekonomi Makro...................................................................................
2.2. Kebijakan keuangan ...........................................................................
2.3. Pencapaian Target Kinerja SKPD…………………………………………
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN NERACA
KEUANGAN PUSKESMAS KEDAWUNG I ....................................................
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan .......................
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja ...
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI..................................................................
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .................................................
4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan ......
4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan ..
BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN .........................
5.1. Penjelasan per Pos Laporan Realisasi APBD ....................................
BAB VI PENUTUP .........................................................................................
Penutup ..............................................................................................
LAMPIRAN .....................................................................................................
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I
PENDAHULUAN
233.361.619 63,80
2. Barang dan jasa 365.722.550 132.360.931
0 0 0 0
3. Belanja Modal
1.2. Rincian belanja barang dan jasa dari dana subsidi APBD
sebagai berikut.
Total anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dari
anggaran subsidi APBD sebesar Rp.277.822.150,-
realisasi sampai dengan bulan Oktober 2014 sebesar
Rp.227.736.331 atau 81,97% dengan rincian :
Lebih
Anggaran
Uraian Realisasi kurang dari
dlm DPA
DPA
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Telepon 2.500.000 2.578.873 Lebih
Belanja Listrik 8.500.000 11.414.904 Lebih
Bahan&Alat Kebersihan 6.385.000 5.416.200 Kurang
Alat Tulis Kantor 7.000.000 6.089.800 Kurang
Cetak 4.000.000 4.000.000 Sesuai
Penggandaan 2.000.000 1.776.000 Kurang
Perbaikan Gedung 7.500.000 7.430.250 Kurang
Jasa Servise kendaraan 500.000 322.000 Kurang
Suku Cadang Kendr 3.500.000 3.214.500 Kurang
Oli 1.000.000 738.000 Kurang
BBM 8.910.000 7.424.590 Kurang
Manmin pasien 26.935.000 26.935.000 Kurang
Jasa Pelayanan 139.235.400 139.235.400 Kurang
1.3. Rincian belanja barang dan jasa dari dana subsidi APBN /
Dana BOK 2014 sebesar Rp 71.000.000,- realisasi sampai
dengan bulan Oktober 2014 sebesar Rp 60.360.000.,-
Rincian Pengeluaran terlampir
1.4. Rincian belanja dana kapitasi JKN sampai dengan bulan
oktober belum melakukan belanja dikarenakan masih
menunggu juknis
2) Jenis Roda 2
Tahun
Jenis Pembuatan Jumlah Nilai
No Merk
Kendaraan / Thn Barang Perolehan
Perolehan
C. Alat Kedokteran
Merk / Tahun
Jenis Alat- Jumlah Nilai
No type / Pembuatan /
alat Barang Perolehan
bahan Pengadaan
D. Alat Studio dan Komunikasi
Merk / Tahun
Jenis Alat- Jumlah Nilai
No type / Pembuatan /
alat Barang Perolehan
bahan Pengadaan
URAIAN JUMLAH
ASET
ASET LANCAR
1 Kas
2 Piutang
3 Persediaan
Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin
Alat Laborat
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Kedokteran
Kendaraan
Alat Studio dan Komunikasi
3 Gedung dan Bangunan
4 Jalan, Jaringan dan Instalasi
5 Aset tetap lainnya
Aset Lainnya
Buku dan Perpustakaan
JUMLAH ASET
PUSKESMAS KEDAWUNG I
LAPORAN KEUANGAN REALISASI ANGGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2010
(dalam rupiah)
URAIAN ANGGARAN REALISASI
%