KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102 Kesehatan
1102.110201.00.01.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Tersusunnya Laporan Kinerja
Aset Keuangan dan Neraca Aset yang RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
akuntabel ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 1 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.01.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Tersusunnya Laporan Kinerja
Aset Keuangan dan Neraca Aset yang RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
akuntabel ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Tersusunnya Dokumen Laporan dokumen 8.0 0,00 0,00 2,00 6,00
Keuangan
2.1 Tersusunnya Dokumen Laporan Tindak dokumen 2.0 1,00 0,00 1,00 0,00
Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat
Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)
(Dokumen semester 1 dan 2)
3.1 Tersusunnya Dokumen Laporan Pajak (- dokumen 3.0 0,00 0,00 0,00 3,00
Pajak PPh Pasal 21 PD Prov. Banten
TA. N (1 Dok),-Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), PPh Pasal 22 & PPh Pasal 23
Kegiatan SKPD PD Prov. Banten TA. N
(1 Dok),-SPT Pajak Tahunan PD
Provinsi Banten TA N.. (1 Dok))
SIMRAL Hal 2 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
SIMRAL Hal 3 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
5.1 Tersusunnya Dokumen data sektoral dokumen 2.0 0,00 0,00 2,00 0,00
OPD
SIMRAL Hal 4 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Administrasi Kepegawaian Kegiatan 3.0 1,00 0,00 1,00 1,00
2.1 Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Dokumen 19.0 0,00 0,00 0,00 19,00
Aparatur
1102.110201.00.01.046.5.2 Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan
Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
Perkantoran yang berkualitas ANGGARAN CAPAIAN FISIK
Januari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 521.789.500,00 5,78
- Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Honorer K1&K2
- Operasional Kantor Tidak tetap
- Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman
- Makan dan Minum Kantor
- Operasional Jasa Kantor
- BBM
- Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
- Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Februari - Lapbul Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 2.617.911.500,00 15,42
- Rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
- Notulensi Rapat (1 Dokumen)
- Honorarium Pegawai K1&K2, Operasional Kantor Tidak tetap, Jasa Kebersihan,
Barang Habis Pakai, Makmin Kantor, Operasional Jasa Kantor, BBM
- Perencanaan gardu induk RSJ & KO Banten, Honorarium Penunjang Pelaksanaan
Pekerjaan, Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Roda Empat, Pengadaan
Interior Ruang Kepala Dinas, Pengadaan AC Split + Pemasangan, Pengadaan Sou
SIMRAL Hal 5 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.01.046.5.2 Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan
Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
Perkantoran yang berkualitas ANGGARAN CAPAIAN FISIK
Maret '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 15.492.146.059,00 8,82
- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
- Notulensi Rapat (1 Dokumen)
- Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Honorer K1&K2, Operasional Kantor Tidak
tetap, Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman, Makan dan Minum Kantor,
Operasional Jasa Kantor, BBM
- Pengawasan Pem. Rumah Sakit Jiwa Tahap II, Pengawasan Pem. RSUD
Cilograng Tahap I, Pemb. RSJ Tahap II, Pemb RSUD Cilograng, Peng. Alat Fitnes
- Konsultasi Kedalam Daerah, Konsultasi Keluar
April '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 1.246.289.180,00 6,20
- Renja Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
- Notulensi Rapat (1 Dokumen)
- Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Honorer K1&K2
- Operasional Kantor Tidak tetap
- Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman
- Makan dan Minum Kantor
- Operasional Jasa Kantor
- BBM
- Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
- Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Pemeliharaan Gedung dan Halaman
Mei '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 23.597.727.756,00 10,67
- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
- Notulensi Rapat (1 Dokumen)
- Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Honorer K1&K2, Operasional Kantor Tidak
tetap, Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman, Barang Habis Pakai, Makan dan
Minum Kantor, Operasional Jasa Kantor, BBM, Honorarium Penunjang Pelaksanaan
Pekerjaan, Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah, Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah, Pemeliharaan Gedung dan Halaman,
- Pengawasa
Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 521.789.500,00 7,44
- Rancangan DRK Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2020 (1 Dokumen)
- Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Honorer K1&K2
- Operasional Kantor Tidak tetap
- Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman
- Makan dan Minum Kantor
- Operasional Jasa Kantor
- BBM
- Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
- Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 21.530.274.600,00 8,37
- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2020 (1 Dokumen)
- Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Honorer K1&K2
- Operasional Kantor Tidak tetap
- Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman
- Makan dan Minum Kantor
- Operasional Jasa Kantor
- BBM
- Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Jiwa Tahap II
- Pengawasan Pembangunan RSUD Cilograng Tahap I
- Pembangunan Rumah Sakit Jiwa Tahap II
- Pembangunan RSUD Cilograng
- Honorarium Penunjang Pelaksanaa
SIMRAL Hal 6 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.01.046.5.2 Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan
Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
Perkantoran yang berkualitas ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Tersedianya Barang dan Jasa kegiatan 7.0 0,00 0,00 0,00 7,00
Perkantoran (Operasional kantor Tidak
tetap, Jasa Kebersihan Gedung &
Halaman, Barang Habis Pakai, Bahan
Cetak, Makan & Minum Kantor,
Operasional Jasa Kantor, BBM)
2.1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kegiatan 10.0 7,00 0,00 0,00 3,00
Kantor
SIMRAL Hal 7 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.01.046.5.2 Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan
Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran dan Pemeliharaan Sarana Prasarana TARGET
TARGET
Perkantoran yang berkualitas INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
3.1 Terlaksananya Pengadaan Kegiatan 4.0 1,00 1,00 1,00 1,00
Pembangunan Gedung/Kantor
4.1 Terlaksananya pemeliharaan Sarana Kegiatan 3.0 0,00 0,00 0,00 3,00
dan Prasarana Kantor (Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Operasional,
Inventaris Kantor/APK, gedung Kantor)
5.1 Terlaksananya Koordinasi dan Kegiatan 2.0 0,00 0,00 0,00 2,00
Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
SIMRAL Hal 8 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Kegiatan 1.0 0,00 1,00 0,00 0,00
koordinasi teknis program sesuai juknis
DAK
2.1 Terlaksananya kegiatan koordinasi Kegiatan 1.0 0,00 0,00 1,00 0,00
perencanaan dan pemanfaatan dana
BOK sesuai Juknis DAK
3.1 Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Kegiatan 1.0 0,00 0,00 0,00 1,00
Supervisi pemanfaatan dana BOK
sesuai juknis DAK
1102.110201.00.15.001.5.2 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Meningkatnya Akses dan Kualitas
Upaya Kesehatan Keluarga dan RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
Perbaikan Gizi sesuai standar ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 9 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.15.001.5.2 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Meningkatnya Akses dan Kualitas
Upaya Kesehatan Keluarga dan RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
Perbaikan Gizi sesuai standar ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 10 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.15.001.5.2 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Meningkatnya Akses dan Kualitas
Upaya Kesehatan Keluarga dan TARGET
TARGET
Perbaikan Gizi sesuai standar INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya pelayanan antenatal Kab/Kota 8.0 0,00 0,00 0,00 8,00
sesuai standar di kab/kota
2.1 Terlaksananya peningkatan persalinan di Kab/Kota 8.0 0,00 0,00 0,00 8,00
fasilitas pelayanan kesehatan sesuai
standar di kab/kota
3.1 Terlaksananya pelayanan kunjungan Kab/Kota 8.0 0,00 0,00 0,00 8,00
neonatal pertama sesuai standar di
kab/kota
4.1 Terlaksananya pelayanan kesehatan Kab/Kota 8.0 0,00 0,00 0,00 8,00
lanjut usia sesuai standar di kab/kota
5.1 Terlaksananya pencegahan Stunting Kab/Kota 8.0 0,00 0,00 0,00 8,00
sesuai standar di kab/kota
6.1 Terlaksananya peningkatan Kab/Kota 8.0 0,00 0,00 0,00 8,00
pengetahuan gizi masyarakat sesuai
standar di kab/kota
1102.110201.00.15.002.5.2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat yang RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
berkualitas ANGGARAN CAPAIAN FISIK
Januari -1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 9.600.000,00 7,79
2. Perjalanan Dinas dalam Daerah ( 1 dokumen )
3. Perjalnan Dinas Luar daerah ( 1 Dokumen )
Februari -1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 22.880.000,00 10,29
2. Rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
3. Sosialisasi Kesehatan di media ( 1 Dokumen )
Maret -1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 32.592.000,00 6,27
2. Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
3. Rapat Koordinasi Saka Bakti Husada Tingkat Provinsi Banten ( 1 dokumen )
April -1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 32.142.000,00 6,27
2. Pertemuan Dengan CSR dalam Persamaan Presepi Bidang Kesehatan ( 1
dokumen )
3. Natulensi Rapat Persiapan ( 1 dokumen )
Mei -1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 58.922.000,00 14,40
2. Peningkatan Kapasitas Petugas Promkes (1 Dokumen)
3. Sosialisasi Kesehatan di Media ( 1 Dokumen )
Juni - 1.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 29.262.000,00 7,81
2. Advokasi Bidang Kesehatan dengan Organisasi Masyarakat (1 Dokumen)
3. Natulensi Rapat ( 1 Dokumen )
SIMRAL Hal 11 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.15.002.5.2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat yang RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
berkualitas ANGGARAN CAPAIAN FISIK
Juli -"1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 122.968.000,00 14,40
2.Latihan Gabungan Saka bakti Husada Tingkat Provinsi Banten Tahun 2020
3. Notulensi Rapat (1 Dokumen )
4.Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)"
Agustus -"1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 29.262.000,00 7,81
2. Pertemuan Penguatan Kemitraan dengan Dunia Pendidikan dalam bidang
kesehatan (1 Dokumen)
3. Natulensi Rapat (1 Dokumen) 4. Sosialisasi Kesehatan di Media "
September -"1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 98.742.000,00 8,15
2. RKA Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
3. Pertemuan Program Promosi Kesehatan "
Oktober -"1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 46.450.000,00 10,29
2. Sosilaisasi Kesehatan di Media Massa (1 Dokumen)
3. DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2020 (1 Dokumen"
Nopember -"1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 0,00 4,04
2. DPA Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen )"
Desember -"1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 2.880.000,00 2,50
2.. Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan (2 Dokumen)"
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Kegiatan kerjasama Kegiatan 2.0 1,00 0,00 1,00 0,00
dengan kelompok potensial dalam
mendukung program Germas
2.1 Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kegiatan 3.0 0,00 1,00 1,00 1,00
Kesehatan di Media Massa sesuai
dengan Tema
1102.110201.00.15.003.5.2 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Meningkatnya Upaya Kesehatan Kerja
dan Olahraga sesuai standar RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 12 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.15.003.5.2 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Meningkatnya Upaya Kesehatan Kerja
dan Olahraga sesuai standar RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
SIMRAL Hal 13 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.15.003.5.2 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Meningkatnya Upaya Kesehatan Kerja
dan Olahraga sesuai standar TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Pengembangan Kab/Kota 8.0 2,00 3,00 3,00 0,00
Pelaksanaan Program Kesehatan Kerja
dan Olahraga di Kab/Kota sesuai
standar
SIMRAL Hal 14 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.15.011.5.2 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi (DAK) Terlaksananya Peningkatan Kesehatan
keluarga dan Gizi sesuai dengan Juknis RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
DAK ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 15 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.15.011.5.2 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi (DAK) Terlaksananya Peningkatan Kesehatan
keluarga dan Gizi sesuai dengan Juknis RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
DAK ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Kegiatan pembinaan gizi Kegiatan 2.0 1,00 0,00 1,00 0,00
masyarakat
2.1 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kegiatan 3.0 0,00 2,00 1,00 0,00
Kesehatan Keluarga
6.1 Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kegiatan 1.0 1,00 0,00 0,00 0,00
intervensi Stunting
1102.110201.00.15.012.5.2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya Promosi Kesehatan dan
(DAK) Pemberdayaan Masyarakat sesuai RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
Juknis DAK ANGGARAN CAPAIAN FISIK
Januari -1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 0,00 5,29
2. Natulensi Rapat ( 1 Dokumen )
Februari -"1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 49.227.000,00 13,04
2. Penguatan PKK dalam lomba PHBS (1 Dokumen) 3.
Rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
Maret "1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 483.877.000,00 9,79
2. dalam Program Prioritas kesehatan tk.Prov Banten ( 1 Dokumen )
3. Pelaksanaan Lomba PHBS ke 8 kab/kota (1 Dokumen)
4. Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)"
April "1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 0,00 5,29
2. Natulensi Rapat (1 Dokumen)
3.Renja Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)"
Mei "1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 345.056.000,00 8,54
2. Penguatan Kelompok Masyarakat dalam Program Prioritas Kesehatan Tk.
Kab/Kota (1 Dokumen)
3. Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)"
Juni "1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 102.640.000,00 15,83
2. Penguatan Gugus Depan Saka Bakti Husada dalam Pemberdayaan
Masyarakat(1 Dokumen)
3. Laporan Perjalana Dinas (1 Dokumen)
4.. Rancangan DRK Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)"
SIMRAL Hal 16 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.15.012.5.2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya Promosi Kesehatan dan
(DAK) Pemberdayaan Masyarakat sesuai RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
Juknis DAK ANGGARAN CAPAIAN FISIK
Juli "1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 4.800.000,00 8,54
2. Laporan Perjalnan Dinas(1 Dokumen)
3.. Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2020 (1 Dokumen)
"
Agustus "1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 4.800.000,00 10,08
2. Laporan Perjalanan Dinas (1 Dokumen)
3.Rancangan DRK Kegiatan Perubahan Tahun 2020 (1 Dokumen)
4. RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2020 (1 Dokumen)"
September "1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 4.800.000,00 8,54
2. Laporan Perjalanan Dinas (1 Dokumen ) 3.RKA
Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)"
Oktober "1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 4.800.000,00 8,54
2. Laporan Perjalnan Dinas (1 Dokumen)
3.DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2020 (1 Dokumen)"
Nopember "1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 0,00 4,04
2. DPA Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)"
Desember "1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 0,00 2,50
2. Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan (1 Dokumen)"
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Kegiatan Promosi Kegiatan 6.0 1,00 2,00 2,00 1,00
Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
1102.110201.00.15.013.5.2 Upaya Kesehatan kerja dan Olah Raga (DAK) Terlaksananya Upaya Kesehatan kerja
dan olahraga sesuai Juknis DAK RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 17 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.15.013.5.2 Upaya Kesehatan kerja dan Olah Raga (DAK) Terlaksananya Upaya Kesehatan kerja
dan olahraga sesuai Juknis DAK RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Kegiatan Upaya Kegiatan 7.0 2,00 3,00 2,00 0,00
Kesehatan kerja dan Olah Raga
SIMRAL Hal 18 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kegiatan 8.0 3,00 1,00 3,00 1,00
Kesehatan Lingkungan
SIMRAL Hal 19 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
SIMRAL Hal 20 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Meningkatnya RS yang terakreditasi Rumah Sakit 84.0 14,00 20,00 25,00 25,00
2.1 Meningkatnya Labkes yang terakreditasi Labkes 7.0 4,00 1,00 1,00 1,00
3.1 Tersedianya Sistem Rujukan Layanan dokumen 6.0 3,00 1,00 1,00 1,00
Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota
yang sesuai standar
SIMRAL Hal 21 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
SIMRAL Hal 22 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
2.1 Terlaksananya Program Jaminan Kegiatan 2.0 0,00 0,00 0,00 2,00
kesehatan bagi masyarakat Provinsi
Banten
SIMRAL Hal 23 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terselenggaranya Bakti Sosial pasien 1100.0 275,00 275,00 275,00 275,00
Kesehatan Bagi Masyrakat Miskin yang
mudah diakses
SIMRAL Hal 24 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
SIMRAL Hal 25 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Penilaian FKTP Puskesmas 2.0 0,00 0,00 2,00 0,00
Berprestasi Tingkat Provinsi
2.1 Terlaksananya akreditasi dan Puskesmas 88.0 80,00 0,00 0,00 8,00
reakreditasi Puskesmas sesuai standar
3.1 Terlaksananya Pelayanan Tim kali 70.0 10,00 32,00 14,00 14,00
Kesehatan yang berkualitas
4.1 Terlaksananya Program Indonesia Sehat Puskesmas 243.0 9,00 225,00 9,00 0,00
dengan Pendekatan Keluarga (PIS - PK)
di Puskesmas sesuai standar
5.1 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Puskesmas 243.0 0,00 227,00 8,00 8,00
Tradisional di Puskesmas sesuai standar
SIMRAL Hal 26 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.18.001.5.2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Meningkatnya upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit menular sesuai RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
standar ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Penanggulangan Kab/Kota 8.0 0,00 0,00 0,00 8,00
Penyakit TB di Kab/Kota sesuai standar
2.1 Terlaksananya Penanggulangan HIV Kab/Kota 8.0 0,00 0,00 0,00 8,00
AIDS di Kab/Kota sesuai standar
3.1 Terlaksananya Eliminasi Penyakit Kusta Kab/Kota 7.0 0,00 0,00 0,00 7,00
di Kab/Kota sesuai standar
4.1 Terlaksananya Eradikasi frambusia di Kab/Kota 1.0 0,00 1,00 0,00 0,00
Kab/Kota sesuai standar
SIMRAL Hal 27 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.18.001.5.2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Meningkatnya upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit menular sesuai TARGET
TARGET
standar INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
5.1 Terlaksananya Pengendalian ISP di Kab/Kota 8.0 0,00 0,00 0,00 8,00
Kab/Kota sesuai standar
6.1 Terlaksananya Pengendalian ISPA di Kab/Kota 8.0 0,00 0,00 0,00 8,00
Kab/Kota sesuai standar
1102.110201.00.18.002.5.2 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular Meningkatnya upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular di RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
Kab/Kota sesuai standar ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 28 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.18.002.5.2 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular Meningkatnya upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular di RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
Kab/Kota sesuai standar ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya upaya pencegahan Kab/Kota 8.0 0,00 0,00 0,00 8,00
penyakit tidak menular di Kab/Kota
sesuai standar
2.1 Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Kab/Kota 8.0 0,00 0,00 0,00 8,00
pembinaan pelayanan penyakit tidak
menular
SIMRAL Hal 29 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kegiatan 2.0 0,00 0,00 2,00 0,00
Imunisasi Rutin sesuai standar
2.1 Terlaksananya Kegiatan Pemantauan kegiatan 2.0 0,00 0,00 0,00 2,00
Status Jamaah Haji sesuai standar
3.1 Terlaksananya Pelayanan kepada Kegiatan 2.0 0,00 0,00 0,00 2,00
Daerah terdampak krisis kesehatan
akibat bencana dan kejadian luar biasa
sesuai standar pelayanan minimal
SIMRAL Hal 30 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Gerakan Banten Bebas Kab/Kota 8.0 0,00 0,00 0,00 8,00
Pasung di Kab/Kota sesuai standar
SIMRAL Hal 31 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya eliminasi malaria di Kab/Kota 7.0 0,00 0,00 0,00 7,00
Kab/Kota sesuai standar
2.1 Terlaksananya Penanggulangan DBD di Kab/Kota 8.0 0,00 0,00 0,00 8,00
Kab/Kota sesuai standar
3.1 Terlaksananya Eliminasi Rabies di Kab/Kota 8.0 0,00 0,00 0,00 8,00
Kab/Kota sesuai standar
SIMRAL Hal 32 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.18.006.5.2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Terlaksananya Upaya Pencegahan dan
Menular Bersumber Binatang (DAK) Pengendalian Penyakit Menular dan RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
Menular Bersumber Binatang sesuai ANGGARAN CAPAIAN FISIK
Juknis DAK
Januari 1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 4,04
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kegiatan 9.0 0,00 0,00 0,00 9,00
dan Pengendalian Penyakit Menular dan
Menular Bersumber Binatang
1102.110201.00.18.007.5.2 Pencegahan, Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Terlaksananya Kegiatan Pencegahan,
Kesehatan Jiwa (DAK) Pengendalian Penyakit tidak Menular RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
dan Kesehatan Jiwa sesuai Juknis DAK ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 33 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.18.007.5.2 Pencegahan, Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Terlaksananya Kegiatan Pencegahan,
Kesehatan Jiwa (DAK) Pengendalian Penyakit tidak Menular RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
dan Kesehatan Jiwa sesuai Juknis DAK ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan, Kegiatan 5.0 0,00 0,00 0,00 5,00
Pengendalian Penyakit tidak Menular
dan Kesehatan Jiwa
1102.110201.00.18.008.5.2 Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan (DAK) Terlaksananya Surveilans, Imunisasi
dan Krisis Kesehatan sesuai Juknis RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
DAK ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 34 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.18.008.5.2 Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan (DAK) Terlaksananya Surveilans, Imunisasi
dan Krisis Kesehatan sesuai Juknis RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
DAK ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Kegiatan Surveilans, Kegiatan 10.0 0,00 0,00 0,00 10,00
Imunisasi dan Krisis Kesehatan
SIMRAL Hal 35 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
SIMRAL Hal 36 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Rekrutmen dan Dokumen 1.0 0,00 0,00 0,00 1,00
Pembekalan Tenaga Kesehatan yang
berkualitas
2.1 Tersedianya Dokumen Pengembangan dokumen 2.0 0,00 1,00 0,00 1,00
dan Pembinaan SDM Kesehatan
1102.110201.00.19.002.5.2 Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya obat publik dan
perbekalan kesehatan sesuai standar RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 37 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.00.19.002.5.2 Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya obat publik dan
perbekalan kesehatan sesuai standar RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya kegiatan perencanaan Kegiatan 2.0 0,00 0,00 0,00 2,00
obat dan perbekalan kesehatan
2.1 Tersedianya Obat Publik dan Perbekalan Kegiatan 1.0 0,00 0,00 1,00 0,00
Kesehatan
SIMRAL Hal 38 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Pemetaan sarana Sarana 354.0 31,00 114,00 193,00 16,00
produksi, distribusi kefarmasian alkes
dan PKRT
SIMRAL Hal 39 / 96
SUB UNIT : 1102010 UPT RSUD Malingping
5
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102 Kesehatan
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
SIMRAL Hal 40 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.05.03.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Tersusunnya Laporan Kinerja
Aset pada RSUD Malingping Keuangan dan Neraca Aset yang TARGET
TARGET
akuntabel INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Tersusunnya Laporan Akhir Tahun Dokumen 8.0 0,00 8,00 0,00 0,00
Anggaran (1 Dok); -Laporan SPIP (1
Dok); -Laporan Keuangan Semester I (1
dok); -Laporan Realisasi Semester dan
Prognosis 6 bulan (1 Dok); -Laporan
SPP, SPM, SP2D
2.1 Tersusunnya Dokumen TLHP Untuk Dokumen 2.0 1,00 0,00 1,00 0,00
Semester 1 dan 2
3.1 Tersusunnya Pajak PPh Pasal 21 PD Dokumen 3.0 0,00 3,00 0,00 0,00
Prov. Banten TA. N (1 Dok), -Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), PPh Pasal 22
& PPh Pasal 23 Kegiatan SKPD PD
Prov. Banten TA. N (1 Dok), -SPT Pajak
Tahunan PD Provinsi Banten TA N.. (1
Dok)
1102.110201.05.03.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada RSUD Tersusunnya Dok Perencanaan,
Malingping Evaluasi dan Pelaporan yang RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
berkualitas ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 41 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.05.03.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada RSUD Tersusunnya Dok Perencanaan,
Malingping Evaluasi dan Pelaporan yang RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
berkualitas ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Tersusunnya Dokumen LAKIP (1 Dok)'- Dokumen 3.0 3,00 0,00 0,00 0,00
Dokumen LKPJ (1 Dok)'- Dokumen
LPPD (1 Dok) yang berkualitas
2.1 Tersusunnya Dokumen RENJA Tahun N Dokumen 9.0 4,00 1,00 2,00 2,00
dan N+1 (3 Dok) -RKAP dan DPPA
Tahun N (2 Dok) -RKA dan DPA Tahun
N+1 (2 Dok) -PERKIN dan IKU SKPD N
dan N+1 (2 Dok) -Forum Renja (1 Dok) -
Dok. RUP (1 Dok) yang berkualitas
3.1 Tersusunnya Dok. Laporan Bulanan (12 Dokumen 4.0 1,00 1,00 1,00 1,00
Dok); -Dok. Laporan Triwulanan (4 Dok);
-Dok. TEPRA (1 Dok); -Dok. Realisasi
Barang/Jasa (1 Dok); -Dok. Semesteran
dan Tahunan Kegiatan PD (12 Dok); -
Dok. SAKIP (12 Dok) yang berkualitas
1102.110201.05.03.008.5.2 Pelayanan Tata Usaha pada UPT RSUD Malingping Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan
dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
Perkantoran yang berkualitas ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 42 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.05.03.008.5.2 Pelayanan Tata Usaha pada UPT RSUD Malingping Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan
dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
Perkantoran yang berkualitas ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 43 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.05.03.008.5.2 Pelayanan Tata Usaha pada UPT RSUD Malingping Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan
dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
Perkantoran yang berkualitas ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 44 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.05.03.008.5.2 Pelayanan Tata Usaha pada UPT RSUD Malingping Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan
dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
Perkantoran yang berkualitas ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Operasional kantor Tidak Kegiatan 7.0 3,25 1,25 1,25 1,25
tetap (1Keg)-Jasa Kebersihan Gedung &
Halaman (1Keg)-Barang Habis Pakai
(1Keg)-Bahan Cetak(1Keg)-
Makan&Minum Kantor(1Keg)-
Operasional Jasa Kantor (1Keg)-BBM
(1Keg)
2.1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kegiatan 1.0 0,20 0,40 0,40 0,00
Kantor (1Keg)
3.1 Tersedianya Pengadaan / Pembangunan Kegiatan 1.0 0,00 0,50 0,25 0,25
gedung/Kantor (1 keg)
4.1 Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kegiatan 3.0 0,25 0,25 2,25 0,25
Operasional (1Keg)- Terpeliharanya
Inventaris Kantor/APK (1Keg) -
Terpeliharanya Gedung Kantor(1Keg)
5.1 Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Kegiatan 2.0 0,50 0,50 0,50 0,50
Dalam Daerah (1Keg)- Terlaksananya
Perjalanan Dinas ke Luar Daerah (1Keg)
SIMRAL Hal 45 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.05.23.001.5.2 Pengembangan Mutu dan Kerjasama RSUD Malingping Terlaksananya Pelaksanaan Akreditasi
Rumah Sakit Sesuai Standar RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan % 100.0 20,00 40,00 40,00 0,00
Peningkatan Akreditasi RSUD
Malingping Sesuai Standar
1102.110201.05.23.002.5.2 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Inap Terlaksananya SPM RSUD Malingping
Sesuai Standar RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 46 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.05.23.002.5.2 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Inap Terlaksananya SPM RSUD Malingping
Sesuai Standar RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Kegiatan 5.0 1,43 1,43 2,14 0,00
Peningkatan Keperawatan Rawat Inap
Sesuai Standar
1102.110201.05.23.003.5.2 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Terlaksananya SPM RSUD Malingping
Rawat Khusus Sesuai Standar RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 47 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.05.23.003.5.2 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Terlaksananya SPM RSUD Malingping
Rawat Khusus Sesuai Standar RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Kegiatan 7.0 1,40 2,10 3,50 0,00
Peningkatan Keperawatan Rawat Inap
Sesuai Standar
SIMRAL Hal 48 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
SIMRAL Hal 49 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Tersedianya Pengelolaan dan % 100.0 33,00 33,00 33,00 0,00
Penyediaan Barang Penunjang Medis
Sesuai Standar
2.1 Terlaksananya Pembinaan dan % 100.0 25,00 25,00 25,00 25,00
Peningkatan Penunjang Medis Sesuai
Standar
1102.110201.05.23.005.5.2 Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping Terlaksananya SPM penunjang Non
Medis sesuai Standar RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 50 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.05.23.005.5.2 Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping Terlaksananya SPM penunjang Non
Medis sesuai Standar RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 51 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.05.23.005.5.2 Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping Terlaksananya SPM penunjang Non
Medis sesuai Standar RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Tersedianya Kegiatan Pengelolaan dan % 100.0 12,94 21,80 37,06 28,20
Pengadaan Barang Penunjang Non
Medis Sesuai Standar
SIMRAL Hal 52 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.05.23.005.5.2 Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping Terlaksananya SPM penunjang Non
Medis sesuai Standar TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
2.1 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan % 100.0 32,63 26,21 24,04 17,12
Peningkatan Penunjang Non Medis
Sesuai Standar
1102.110201.05.23.006.5.2 Etika dan Mutu Pelayanan RSUD Malingping Terlaksananya SPM Pelayanan Medis
RSUD Malingping Sesuai Standar RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 53 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.05.23.006.5.2 Etika dan Mutu Pelayanan RSUD Malingping Terlaksananya SPM Pelayanan Medis
RSUD Malingping Sesuai Standar RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
Desember 1. Kegiatan Rapat Siang Klinik UPT. RSUD Malingping 2. Laporan 3.980.000,00 6,87
Pelaksanaan Sub Kegiatan (1 Dokumen)
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan % 100.0 22,00 26,00 35,00 17,00
Peningkatan SPM Pelayanan Medis
RSUD Malingping Sesuai Standar
SIMRAL Hal 54 / 96
SUB UNIT : 1102010 UPT RSUD Malingping (BLUD)
6
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102 Kesehatan
SIMRAL Hal 55 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Tersedianya Belanja Pegawai BLUD Bulan 12.0 3,00 3,00 3,00 3,00
RSUD Malingping
2.1 Tersedianya Belanja Barang dan Jasa Bulan 12.0 3,00 3,00 3,00 3,00
BLUD RSUD Malingping
3.1 Tersedianya Belanja Modal BLUD RSUD Paket 1.0 0,33 0,33 0,33 0,00
Malingping
SIMRAL Hal 56 / 96
SUB UNIT : 1102010 UPT RSUD Banten
7
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102 Kesehatan
1102.110201.07.02.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Tersusunnya dokumen laporan kinerja
Aset pada RSUD Banten keuangan 6 Dokumen RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 57 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.07.02.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Tersusunnya dokumen laporan kinerja
Aset pada RSUD Banten keuangan 6 Dokumen RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
2.1 Tersusunnya dokumen laporan Dokumen 4.0 1,00 1,00 1,00 1,00
keuangan ( Lap Keu Akhir TA 1 dok, Lap
SPIP 1 dok, Lap Keu Smstr I 1 dok,Lap
Smster dan Prognosis 6 bln 1 dok)
3.1 Tersusnnya Laporan Penyusunan Dokumen 2.0 0,00 1,00 0,00 1,00
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
smstr I 1 dok, smst II 1 dok
1102.110201.07.02.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada RSUD Tersusunnya Dok Perencanaan,
Banten Evaluasi dan Pelaporan dan profil 25 RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
dokumen ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 58 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.07.02.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada RSUD Tersusunnya Dok Perencanaan,
Banten Evaluasi dan Pelaporan dan profil 25 RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
dokumen ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
SIMRAL Hal 59 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.07.02.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada RSUD Tersusunnya Dok Perencanaan,
Banten Evaluasi dan Pelaporan dan profil 25 TARGET
TARGET
dokumen INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Tersusunnya Dokumen Evaluasi Dokumen 3.0 3,00 0,00 0,00 0,00
Program dan Kegiatan (LAKIP 1 dok,
LKPJ 1 dok, LPPD 1 dok)
2.1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dokumen 9.0 2,00 2,00 2,00 3,00
Program dan Kegiatan Tahunan RENJA
Tahun N dan N+1 (2 Dok)-RKAP dan
DPPA Tahun N (2 Dok)-RKA dan DPA
Tahun N+1 (2 Dok)-PERKIN dan IKU
SKPD N dan N+1 (2 Dok)-Forum Renja
(1 Dok)
3.1 Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Dokumen 12.0 3,00 3,00 3,00 3,00
Pengendalian Dok. Laporan Bulanan (12
Dok);-Dok. Laporan Triwulanan (4 Dok);-
Dok. TEPRA (1 Dok);-Dok. Realisasi
Barang/Jasa (1 Dok);-Dok. Semesteran
dan Tahunan Kegiatan PD (12 Dok);-
Dok. SAKIP (12 Dok) .Penyusunan RUP
(12
4.1 Tersusunnya Profil RSUD Banten 1 Dokumen 1.0 0,00 1,00 0,00 0,00
dokumen
1102.110201.07.02.006.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Banten Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Aparatur sesuai Kompetensi 2 kegiatan RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 60 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.07.02.006.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Banten Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Aparatur sesuai Kompetensi 2 kegiatan RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
2.1 Terlaksananya Peningkatan kapasitas Kegiatan 1.0 0,24 0,26 0,26 0,24
SDM RSUD Banten (34 Orang pelatihan)
Januari "1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 1.444.000,00 12,00
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (1 Dokumen)
3. Notulensi Rapat ( 2 Dokumen)
4. Laporan Perbendaharaan Bulan Januari ( 7 Dokumen)
5. Laporan Pajak PPN dan PPH Bulan Januari ( 2 Dokumen )"
SIMRAL Hal 61 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
SIMRAL Hal 62 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.07.02.011.5.2 Pelayanan Tata Usaha pada UPT RSUD Banten Terlaksananya pelayanan tata usaha
perkantoran yan baik dan sesuai RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
kebutuhan berprinsip efektifitas dan ANGGARAN CAPAIAN FISIK
efisiensi 6 kegiatan
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 3.625.447.600,00 10,22
- Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (1 Dokumen)
- Notulensi Rapat, (6 Dokumen)
- Tersedianya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (1 Kegiatan)
- Terpliharanya Sarana dan Prasarana Kantor ( 1 kegiatan)
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 3.688.449.000,00 5,93
- Rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
- Tersedianya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (1 Kegiatan)
- Terpliharanya Sarana dan Prasarana Kantor ( 1 kegiatan)
- Terlaksnanya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Derah ( 1 Kegiatan )
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 3.828.449.000,00 6,94
- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
- Tersedianya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (1 Kegiatan)
- Terpliharanya Sarana dan Prasarana Kantor ( 1 kegiatan)
- Tersedianya Pengadaan/pembangunan gedung/Kantor
- Terlaksnanya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Derah ( 1 Kegiatan)
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 5.288.449.000,00 6,94
- Renja Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
- Tersedianya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (1 Kegiatan)
- Terpliharanya Sarana dan Prasarana Kantor ( 1 kegiatan)
- Terlaksnanya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Derah ( 1 Kegiatan )
- Tersedianya Pengadaan/pembangunan gedung/Kantor
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 23.811.043.000,00 10,48
- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
- Tersedianya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (1 Kegiatan)
- Terpliharanya Sarana dan Prasarana Kantor ( 1 kegiatan)
- Tersedianya Pengadaan/pembangunan gedung/Kantor
- Terlaksnanya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Derah ( 1 Kegiatan )
- Terlakasnanya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 14.250.449.000,00 12,02
- Rancangan DRK Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2020 (1 Dokumen)
- Tersedianya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (1 Kegiatan)
- Terpliharanya Sarana dan Prasarana Kantor ( 1 kegiatan)
- Terlaksnanya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Derah ( 1 Kegiatan )
- Tersedianya Pengadaan/pembangunan gedung/Kantor
- Terlakasnanya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
SIMRAL Hal 63 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.07.02.011.5.2 Pelayanan Tata Usaha pada UPT RSUD Banten Terlaksananya pelayanan tata usaha
perkantoran yan baik dan sesuai RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
kebutuhan berprinsip efektifitas dan ANGGARAN CAPAIAN FISIK
efisiensi 6 kegiatan
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 41.662.585.000,00 14,02
- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2020 (1 Dokumen)
- Notulensi Rapat (1 Dokumen)
- Tersedianya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (1 Kegiatan)
- Terpilharanya Sarana dan Prasarana Kantor ( 1 kegiatan)
- Terlaksnanya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Derah ( 1 Kegiatan )
- Tersedianya Pengadaan lahan Area Rs
- Tersedianya Pengadaan/pembangunan gedung/Kantor
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 24.688.449.000,00 8,48
- Rancangan DRK Kegiatan Perubahan Tahun 2020 (1 Dokumen)
- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2020 (1 Dokumen)
- Tersedianya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (1 Kegiatan)
- Terpliharanya Sarana dan Prasarana Kantor ( 1 kegiatan)
- Terlaksnanya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Derah ( 1 Kegiatan )
- Tersedianya Pengadaan/pembangunan gedung/Kantor
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 3.680.086.500,00 5,93
- RKA Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
- Tersedianya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (1 Kegiatan)
- Terpliharanya Sarana dan Prasarana Kantor ( 1 kegiatan)
- Terlaksnanya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Derah ( 1 Kegiatan )
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 3.763.786.500,00 5,93
- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2020 (1 Dokumen)
- Tersedianya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (1 Kegiatan)
- Terpliharanya Sarana dan Prasarana Kantor ( 1 kegiatan)
- Terlaksnanya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Derah ( 1 Kegiatan )
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 24.680.086.500,00 6,94
- DPA Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
- Tersedianya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (1 Kegiatan)
- Terpliharanya Sarana dan Prasarana Kantor ( 1 kegiatan)
- Tersedianya Pengadaan/pembangunan gedung/Kantor
- Terlaksnanya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Derah ( 1 Kegiatan )
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 3.617.087.900,00 6,18
- Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan (6 Dokumen)
- Pengukuran dan Pelaporan Kinerja (1 Dokumen)
- Tersedianya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (1 Kegiatan)
- Terpliharanya Sarana dan Prasarana Kantor ( 1 kegiatan)
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Tersedianya penyediaan barang dan Kegiatan 1.0 0,25 0,25 0,25 0,25
jasa perkantoran 1 kegiatan
2.1 Terpeliharanya sarana dan prasarana Kegiatan 1.0 0,25 0,25 0,25 0,25
kantor 1 kegiatan
3.1 Tersedianya pengadaan lahan area RS Kegiatan 1.0 0,00 0,00 1,00 0,00
1 Kegiatan
4.1 Tersedianya Pengadaan/pembangunan Kegiatan 1.0 0,14 0,43 0,29 0,14
gedung/kantor
5.1 Terlaksananya Rapat koordinasi Kegiatan 1.0 0,20 0,30 0,30 0,20
kedalam dan keluar daerah 1 kegiatan
SIMRAL Hal 64 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.07.02.011.5.2 Pelayanan Tata Usaha pada UPT RSUD Banten Terlaksananya pelayanan tata usaha
perkantoran yan baik dan sesuai TARGET
TARGET
kebutuhan berprinsip efektifitas dan INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
efisiensi 6 kegiatan TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
6.1 Terlaksananya Pengadaan sarana Kegiatan 1.0 0,00 1,00 0,00 0,00
prasarana kantor 1 kegiatan
SIMRAL Hal 65 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya evaluasi Pencapaian dokumen 2.0 0,00 0,00 0,00 2,00
Mutu Internal dan Eksternal (lap survei
kepuasan pelanggan 1 dok, Lap tahunan
pencapaian mutu 1 dok)
2.1 terlaksananya peningkatan tata kelola Dokumen 1.0 0,00 0,00 0,00 1,00
klinik dalam mendukung implementasi
JKN (lap kompilasi lap bul jenis
pelayanan 1 dok)
SIMRAL Hal 66 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
SIMRAL Hal 67 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
3.2 terlaksananya penyusunan clinical Dokumen 1.0 0,00 1,00 0,00 0,00
pathway (1.clinical pathway pelayanan
priorotas bedah digestif 1 dok.)
5.3 Terlaksananya akreditasi RSUD Banten Dokumen 12.0 3,00 3,00 3,00 3,00
Laporan tindak lanjt progres hsl PPS re-
akreditasi untk verfksi akredtsi
pokja:ARK,AP,PAP,PAB,PROGNAS,SK
P,HPK,MKE,PPI,MIRM,PMKP,PPI,TKRS
,MFK,KKS,MIRM IPKP 12 dok)
SIMRAL Hal 68 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Pelayanan Asuhan Dokumen 6.0 13,62 37,15 15,15 34,08
Keperawatan sesuai Standar Asuhan
Keperawatan ( 1. Audit Mutu Asuhan
Keperawatan Semstr I dan Smstr II 2
dok 2. Audit Asuhan Keperawatan
Semstr I dan Smstr II 2 dok 3. Audit
Etika Keperawatan Semstr I dan Smstr II
2 dok)
SIMRAL Hal 69 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
SIMRAL Hal 70 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.07.17.005.5.2 Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten Pengelolaan dan pengadaan barang
medis RSUD Banten yang baik dan RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
benar 12 Bulan ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 71 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.07.17.005.5.2 Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten Pengelolaan dan pengadaan barang
medis RSUD Banten yang baik dan RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
benar 12 Bulan ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Tersedinya bahan obat-obatan RSUD Bulan 12.0 3,00 3,00 3,00 3,00
Banten ( 1. bhn hbs Pakai 2. Obat-
obatan 3. Gas Medis)
2.1 Tersedianya bahan pakai habis RSUD bulan 12.0 3,00 3,00 3,00 3,00
Banten (1. Alat kedokteran gedung
perawatan 2. Alat kedokteran gedung
IBS 3. Alat kedokteran gedung ICU )
3.1 Tersedianya alat kedokteran umum bulan 12.0 3,00 3,00 3,00 3,00
RSUD Banten (1. Kalibrasi Alat
Kesehatan RSUD Banten)
1102.110201.07.17.006.5.2 Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten Pengelolaan dan pengadaan barang
non medis RSUD Banten yang baik RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
mengutamakan kebutuhan 12 Bulan ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 72 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.07.17.006.5.2 Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten Pengelolaan dan pengadaan barang
non medis RSUD Banten yang baik RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
mengutamakan kebutuhan 12 Bulan ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 73 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.07.17.006.5.2 Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten Pengelolaan dan pengadaan barang
non medis RSUD Banten yang baik RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
mengutamakan kebutuhan 12 Bulan ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
SIMRAL Hal 74 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.07.17.006.5.2 Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten Pengelolaan dan pengadaan barang
non medis RSUD Banten yang baik TARGET
TARGET
mengutamakan kebutuhan 12 Bulan INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Tersedianya Bahan Pakai Habis Makan Bulan 12.0 3,00 3,00 3,00 3,00
Minum Pasien dan Petugas Jaga serta
Penunjang Lainnya ( 1.Belanja Bahan
Baku Pakai Habis Makan dan
Minum,susu dan makanan cair pasien 2.
Belanja pakai habis air mineral karyawan
RSUD Banten"isi ulang galon 19 ltr"
3.Bel
2.1 Tersedianya Bahan Pakai Habis RSUD Bulan 12.0 3,00 3,00 3,00 3,00
Banten (1.Blnja bahan pakai habis intlasi
Farmasi 2. Belanja bahan pakai habis
detergen instlasi laundry 3.Belanja
bahan pakai habis Plastik instalsi laundry
4.Belanja pengisian tabung gas50 kg.5.
Belanja bahan pakai hab
1102.110201.07.17.007.5.2 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Terlaksananya SIMRS RSUD Banten
yang baik dan informatif 12 dokumen RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 75 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.07.17.007.5.2 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Terlaksananya SIMRS RSUD Banten
yang baik dan informatif 12 dokumen RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya SIMRS RSUD Banten ( 1. Dokumen 12.0 24,20 27,82 24,28 23,70
Lap Montring dan Evlasi Pelksn SIMRS
di Instlsi IGD 2. Lap Montring dan Evlasi
Pelksn SIMRS Rawat Inap 3.Lap
Montring dan Evlasi Pelksn SIMRS
Rawat jalan 4. Lap Montring dan Evlasi
Pelksn SIMRS instlsi ICU/NICU 5.Lap M
Februari 1.LapBul Realisasi Keg SAKIP(1Dok)2.Rancangan Awl Renja Keg Th 4.075.000,00 7,58
2021(1Dok)3.Lap Anlsa Klngkpn Pngsn RM Bln Jan(1Dok)4.lap Indktr Mtu Bln
Jan(1Dok)5.Lap Ev.Form RM Bln Jan(1Dok)6.Lap Indktr RS(BOR)bln
Jan(1Dok),7.Rkp Knjngn Rjl,Rnp&IGD Bln Jan(1Dok),8.Lap Kmtian&10 Bsr Pnybab
Kmtian Bln Jan(1Dok)9.Lap Pmbdhn Bln Jan(1Dok)10.Trnd psn Per Pnjmin Bln
Jan(1Dok)11.10 Bsr Pnykt Rjl,Rnp bln Jan(1Dok)12.Mntrng smbol sgkt bln
jan(1Dok)13.Lap RL Ol bln jan(1Dok)14.Lap cr byr perpnjmn(1Dok)15.Not Keg
Pndmpng
SIMRAL Hal 76 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
Maret 1.LapBul Realisasi Keg SAKIP(1Dok)2.Rancangan Awl Renja Keg Th 9.415.000,00 7,58
2021(1Dok)3.Lap Anlsa Klngkpn Pngsn RM Bln Feb(1Dok)4.lap Indktr Mtu Bln
Feb(1Dok)5.Lap Ev.Form RM Bln Feb(1Dok)6.Lap Indktr RS(BOR)bln
Feb(1Dok),7.Rkp Knjngn Rjl,Rnp&IGD Bln Feb(1Dok),8.Lap Kmtian&10 Bsr Pnybab
Kmtian Bln Feb(1Dok)9.Lap Pmbdhn Bln Feb(1Dok)10.Trnd psn Per Pnjmin Bln
Feb(1Dok)11.10 Bsr Pnykt Rjl,Rnp bln Feb(1Dok)12.Mntrng smbol sgkt bln
Feb(1Dok)13.Lap RL Ol bln Feb(1Dok)14.Lap cr byr perpnjmn Feb (1Dok)15.Not
Keg Ev
April 1.LapBul Realisasi Keg SAKIP(1Dok)2. Renja Keg Th 2021(1Dok)3.Lap Anlsa 3.925.000,00 7,58
Klngkpn Pngsn RM Bln Mrt(1Dok)4.lap Indktr Mtu Bln Mrt(1Dok)5.Lap Ev.Form RM
Bln Mrt(1Dok)6.Lap Indktr RS(BOR)bln Mrt(1Dok),7.Rkp Knjngn Rjl,Rnp&IGD Bln
Mrt(1Dok),8.Lap Kmtian&10 Bsr Pnybab Kmtian Bln Mrt(1Dok)9.Lap Pmbdhn Bln
Mrt(1Dok)10.Trnd psn Per Pnjmin Bln Mrt(1Dok)11.10 Bsr Pnykt Rjl,Rnp bln
Mrt(1Dok)12.Mntrng smbol sgkt bln Mrt(1Dok)13.Lap RL Ol bln Mrt(1Dok)14.Lap cr
byr perpnjmn Mrt(1Dok)15.Not Keg Pndmpngan.
Mei 1.LapBul Realisasi Keg SAKIP(1Dok)2. Ranc.KAK keg 2021(1Dok)3.Lap Anlsa 0,00 7,58
Klngkpn Pngsn RM Bln Apl(1Dok)4.lap Indktr Mtu Bln Apl(1Dok)5.Lap Ev.Form RM
Bln Apl(1Dok)6.Lap Indktr RS(BOR)bln Apl(1Dok),7.Rkp Knjngn Rjl,Rnp&IGD Bln
Apl(1Dok),8.Lap Kmtian&10 Bsr Pnybab Kmtian Bln Apl(1Dok)9.Lap Pmbdhn Bln
Apl(1Dok)10.Trnd psn Per Pnjmin Bln Apl(1Dok)11.10 Bsr Pnykt Rjl,Rnp bln
Apl(1Dok)12.Mntrng smbol sgkt bln Apl(1Dok)13.Lap RL Ol bln Apl(1Dok)14.Lap cr
byr perpnjmn Apl(1Dok)
Juni 1.LapBul Realisasi Keg SAKIP(1Dok)2. Ranc.DRK keg 2021(1Dok)3.Renja 5.065.000,00 9,12
Keg.,Prbhn th 2020(1Dok)4.Lap Anlsa Klngkpn Pngsn RM Bln Mei(1Dok)5.lap Indktr
Mtu Bln Mei(1Dok)6.Lap Ev.Form RM Bln Mei(1Dok)7.Lap Indktr RS(BOR)bln
Mei(1Dok),8.Rkp Knjngn Rjl,Rnp&IGD Bln Mei(1Dok),9.Lap Kmtian&10 Bsr Pybab
Kmtian Bln Mei(1Dok)10.Lap Pmbdhn Bln Mei(1Dok)11.Trnd psn Per Pnjmin Bln
Mei(1Dok)12.10 Bsr Pykt Rjl,Rnp bln Mei(1Dok)13.Mntrng smbol sgkt bln
Mei(1Dok)14.Lap RL Ol bln Mei(1Dok)15.Cr Byr(1Dok)16.Not Keg Ev
Juli 1.LapBul Realisasi Keg SAKIP(1Dok)2.Rancangan KAK Prub Th 2020(1Dok)3.Lap 0,00 7,58
Anlsa Klngkpn Pngsn RM Bln Jun(1Dok)4.lap Indktr Mtu Bln Jun(1Dok)5.Lap
Ev.Form RM Bln Jun(1Dok)6.Lap Indktr RS(BOR)bln Jun(1Dok),7.Rkp Knjngn
Rjl,Rnp&IGD Bln Jun(1Dok),8.Lap Kmtian&10 Bsr Pnybab Kmtian Bln
Jun(1Dok)9.Lap Pmbdhn Bln Jun(1Dok)10.Trnd psn Per Pnjmin Bln Jun(1Dok)11.10
Bsr Pnykt Rjl,Rnp bln Jun(1Dok)12.Mntrng smbol sgkt bln jun(1Dok)13.Lap RL Ol
bln jun(1Dok)14.Lap cr byr perpnjmn Jun(1Dok)
Agustus 1.LapBul Realisasi Keg SAKIP(1Dok)2. Ranc.DRK keg 2021(1Dok)3.RKA Prbhn th 5.065.000,00 9,12
2020(1Dok)4.Lap Anlsa Klngkpn Pngsn RM Bln Jul(1Dok)5.lap Indktr Mtu Bln
Jul(1Dok)6.Lap Ev.Form RM Bln Jul(1Dok)7.Lap Indktr RS(BOR)bln
Jul(1Dok),8.Rkp Knjngn Rjl,Rnp&IGD Bln Jul(1Dok),9.Lap Kmtian&10 Bsr Pnybb
Kmtian Bln Jul(1Dok)10.Lap Pmbdhn Bln Jul(1Dok)11.Trnd psn Per Pnjmn Bln
Jul(1Dok)12.10 Bsr Pykt Rjl,Rnp bln Jul(1Dok)13.Mntrng smbol sgkt bln
jul(1Dok)14.Lap RL Ol bln jul(1Dok)15.Lap cr byr perpjmn(1Dok)16.Not Ev
September 1.LapBul Realisasi Keg SAKIP(1Dok)2.RKA Keg 2021(1Dok)3.Renja Keg.Prbhn th 0,00 7,58
2020(1Dok)4.Lap Anlsa Klngkpn Pngsn RM Bln Agt(1Dok)5.lap Indktr Mtu Bln
Agt(1Dok)6.Lap Ev.Form RM Bln Agt(1Dok)7.Lap Indktr RS(BOR)bln
Agt(1Dok),8.Rkp Knjngn Rjl,Rnp&IGD Bln Agt(1Dok),9.Lap Kmtian&10 Bsr Pnybab
Kmtian Bln Agt(1Dok)10.Lap Pmbdhn Bln Agt(1Dok)11.Trnd psn Per Pnjmin Bln
Agt(1Dok)12.10 Bsr Pnykt Rjl,Rnp bln Agt(1Dok)13.Mntrng smbol sgkt bln
Agt(1Dok)14.Lap RL Ol bln Agt(1Dok)
SIMRAL Hal 77 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
Oktober 1.LapBul Realisasi Keg SAKIP(1Dok)2.DPA Keg Prub 2020(1Dok)3.Lap Anlsa 5.065.000,00 7,58
Klngkpn Pngsn RM Bln Sep(1Dok)4.lap Indktr Mtu Bln Sep(1Dok)5.Lap Ev.Form RM
Bln Sep(1Dok)6.Lap Indktr RS(BOR)bln Sep(1Dok),7.Rkp Knjngn Rjl,Rnp&IGD Bln
Sep(1Dok),8.Lap Kmtian&10 Bsr Pnybab Kmtian Bln Sep(1Dok)9.Lap Pmbdhn Bln
Sep(1Dok)10.Trnd psn Per Pnjmin Bln Sep(1Dok)11.10 Bsr Pnykt Rjl,Rnp bln
SEp(1Dok)12.Mntrng smbol sgkt bln Sep(1Dok)13.Lap RL Ol bln Sep(1Dok)14.Lap
cr byr perpnjmn(1Dok)15.Not Keg Ev.
Nopember 1.LapBul Realisasi Keg SAKIP(1Dok)2.DPA Keg Th 2021(1Dok)3.Lap Anlsa 0,00 7,58
Klngkpn Pngsn RM Bln Okt(1Dok)4.lap Indktr Mtu Bln Okt(1Dok)5.Lap Ev.Form RM
Bln Okt(1Dok)6.Lap Indktr RS(BOR)bln Okt(1Dok),7.Rkp Knjngn Rjl,Rnp&IGD Bln
Okt(1Dok),8.Lap Kmtian&10 Bsr Pnybab Kmtian Bln Okt(1Dok)9.Lap Pmbdhn Bln
Okt(1Dok)10.Trnd psn Per Pnjmin Bln Okt(1Dok)11.10 Bsr Pnykt Rjl,Rnp bln
Okt(1Dok)12.Mntrng smbol sgkt bln Okt(1Dok)13.Lap RL Ol bln Okt(1Dok)14.Lap cr
byr perpnjmn(1Dok)
Desember 1.LapBul Realisasi Keg SAKIP(1Dok)2.Lap.Pel Sub Keg(1Dok)3.Lap Anlsa Klngkpn 0,00 12,08
Pngsn RM Bln NovDes(2Dok)4.lap Indktr Mtu Bln NovDes(2Dok)5.Lap Ev.Form RM
Bln NovDes(2Dok)6.Lap Indktr RS(BOR)bln NovDes(2Dok),7.Rkp Knjngn
Rjl,Rnp&IGD Bln NovDes(2Dok),8.Lap Kmtian&10 Bsr Pnybab Kmtian Bln
NovDes(2Dok)9.Lap Pmbdhn Bln NovDes(2Dok)10.Trnd psn Per Pnjmin Bln
NovDes(2Dok)11.10 Bsr Pnykt Rjl,Rnp bln NovDes(2Dok)12.Mntrng smbol sgkt bln
NovDes(2Dok)13.Lap RL Ol bln NovDEs(2Dok)14.Lap cr byr perpnjmn(2Dok)
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksanannya Evaluasi Pelayanan Dokumen 12.0 2,00 3,00 3,00 4,00
Rekam Medis di RSUD Banten(
1.Evaluasi Lap blnn Analisa Kelengkpn
rkm medis 1 dok.2.Lap indikator mutu
rkm medis 1 dok.3. Lap Evaluasi form
rkm medis 1 dok 4. Lap indikator rs bor 1
dok.5.Rekap kunjungan rajal,ranap dan I
SIMRAL Hal 78 / 96
SUB UNIT : 1102010 UPT RSUD Banten (BLUD)
8
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102 Kesehatan
SIMRAL Hal 79 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Tersedianya Belanja Pegawai BLUD Bulan 12.0 3,00 3,00 3,00 3,00
RSUD Banten
2.2 Tersedianya Belanja Barang dan Jasa Bulan 12.0 3,00 3,00 3,00 3,00
BLUD RSUD Banten
3.3 Tersedianya Belanja Modal BLUD RSUD Bulan 12.0 3,00 3,00 3,00 3,00
Banten
SIMRAL Hal 80 / 96
SUB UNIT : 1102010 UPTD Pelatihan Kesehatan
9
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102 Kesehatan
1102.110201.09.01.049.5.2 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pelatihan Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha
Kesehatan Perkantoran yang berkualitas pada RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
UPT Pelatihan Kesehatan ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 81 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.09.01.049.5.2 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pelatihan Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha
Kesehatan Perkantoran yang berkualitas pada RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
UPT Pelatihan Kesehatan ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 82 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.09.01.049.5.2 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pelatihan Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha
Kesehatan Perkantoran yang berkualitas pada RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
UPT Pelatihan Kesehatan ANGGARAN CAPAIAN FISIK
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan 7.0 0,00 0,00 0,00 7,00
Perkantoran (Operasional kantor Tidak
tetap, Jasa Kebersihan Gedung &
Halaman, Barang Habis Pakai, Bahan
Cetak, Makan & Minum Kantor,
Operasional Jasa Kantor, BBM)
2.1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kegiatan 1.0 0,00 0,00 0,00 1,00
Kantor
4.1 Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Kegiatan 3.0 0,00 0,00 0,00 3,00
dan Prasarana Kantor (Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Operasional,
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK,
Pemeliharaan Gedung Kantor)
5.1 Terlaksananya Koordinasi dan Kegiatan 2.0 0,00 0,00 0,00 2,00
Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
SIMRAL Hal 83 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
SIMRAL Hal 84 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Tersedianya dokumen Sertifikasi dokumen 7.0 1,00 3,00 0,00 3,00
akreditasi pelatihan
2.1 Tersedianya dokumen monitoring dan dokumen 8.0 0,00 3,00 3,00 2,00
Evaluasi pelaksanaan Diklat
SIMRAL Hal 85 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
SIMRAL Hal 86 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
SIMRAL Hal 87 / 96
SUB UNIT : 1102011 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
0
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102 Kesehatan
1102.110201.10.01.050.5.2 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha
Kesehatan Daerah Perkantoran yang berkualitas pada RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
UPT Labkesda ANGGARAN CAPAIAN FISIK
Maret 1.Lap.Blnn Realisasi Keg SKIP(1 Dok)2.Ranc Renja Keg.Thn 2021(1Dok)3.Mkn Min 1.806.947.000,00 11,78
Keg 4.Peng.Gas 5.Pemb BBM 6.Pemb Lstrk 7.Pemb Tlpn,Intrnt 8.Pemb Asura
kes.9.Pemb Jasa Kebershn 10.Pemb Tng Ahli dan Instrtr 11.Pemb Tng Lps Lpgn
12.Pemb Tnga Tek 13.Prom & publik 14.Pelaka Bina Kons 15.Pemel alat lab
16.Peml bgnn tmpt kerja 17.Peml bgnn inst air ktor 18.Pmel inst pembkit lstrk
19.Peml jargan lstrk 20.peng rda 4 pnumpng 21.peng meubela 22.pengd alt pendgn
23.peng alt lab kimia 24.alt lab penj 25.peng bg
SIMRAL Hal 88 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.10.01.050.5.2 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha
Kesehatan Daerah Perkantoran yang berkualitas pada RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
UPT Labkesda ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 89 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.10.01.050.5.2 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha
Kesehatan Daerah Perkantoran yang berkualitas pada RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
UPT Labkesda ANGGARAN CAPAIAN FISIK
SIMRAL Hal 90 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.10.01.050.5.2 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha
Kesehatan Daerah Perkantoran yang berkualitas pada RENCANA RENCANA
S/D BULAN TARGET CAPAIAN
UPT Labkesda ANGGARAN CAPAIAN FISIK
Nopember -1. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 212.277.000,00 5,55
2. DPA Kegiatan Tahun 2021 (1 Dokumen)
3. Makan Minum Kegiatan
4. Pengisian Gas
5. Pembayaran BBM
6. Pembayaran Listrik,
7. Pembayaran Telepon, Internet
8. Pembayaran Asuransi kesehatan
9. Pembayaran Jasa Kebersihan
10. Pembayaran Tenaga Ahli dan Instruktur
11. Pembayaran Tenaga Lepas Lapangan,
12. Pembayaran Tenaga Teknis
13. Promosi dan publikasi.
14. Pemeliharaan bangunan air berih
15. Pemeliharaan instalasi pembangkit
Desember 1.Laporan Bul Realisasi Kegiatan SAKIP (1 Dokumen) 189.277.000,00 5,85
2.Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan (3 Dokumen)
3.Makan Minum Kegiatan
4.Pengisian Gas
5.Pembm
6.Pemban Listrik,
7.Pemb Telepon, Internet
8.Pemb Asuransi kesehatan
9. embayaran Jasa Kebersihan
10. Pemb Tenaga Ahli dan Instruktur
11. Pembayaran Tenaga Lepas Lapangan,
12. Pembayaran Tenaga Teknis
13. Promosi dan publikasi.
14. laporan hasil pelaksanaan sub kegiatan penyediaan barjas
15. laporan hasil pelaksanaan sub kegiatan Pemelih
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
SIMRAL Hal 91 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
1102.110201.10.01.050.5.2 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha
Kesehatan Daerah Perkantoran yang berkualitas pada TARGET
TARGET
UPT Labkesda INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan 7.0 0,00 0,00 0,00 7,00
Perkantoran (Operasional kantor Tidak
tetap, Jasa Kebersihan Gedung &
Halaman, Barang Habis Pakai, Bahan
Cetak, Makan & Minum Kantor,
Operasional Jasa Kantor, BBM)
2.1 Tersedianya Pengadaan Sarana dan Kegiatan 1.0 0,00 0,00 1,00 0,00
Prasarana Kantor
4.1 Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Kegiatan 3.0 0,00 0,00 0,00 3,00
dan Prasarana Kantor (Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Operasional,Inventaris
Kantor/APK, Gedung Kantor)
5.1 Terlaksananya Koordinasi dan Kegiatan 2.0 0,00 0,00 2,00 0,00
Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
SIMRAL Hal 92 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
SIMRAL Hal 93 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Terlaksananya Operasional Pelayanan Kegiatan 1.0 0,00 0,00 1,00 0,00
Laboratorium sesuai standar parameter
yang ditetapkan
2.1 Terlaksananya Operasional Pelayanan Kegiatan 1.0 0,00 0,00 1,00 0,00
Kalibrasi sesuai standar parameter
3.1 Meningkatnya Manajemen Pelayanan Kegiatan 1.0 0,00 0,00 1,00 0,00
sesuai standar
SIMRAL Hal 94 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
SIMRAL Hal 95 / 96
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR
TARGET
TARGET
INDIKATOR SATUAN
TAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.1 Tersusunnya Dokumen Sistem dokumen 10.0 0,00 0,00 0,00 10,00
manajemen Mutu
2.1 Tersusunnya Dokumen Uji Profisiensi dokumen 2.0 0,00 0,00 0,00 2,00
SIMRAL Hal 96 / 96