B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan jasa surat menyurat ini adalah semua
pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang.
1
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada
anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahrag Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah pengadaan keperluan kebersihan
seperti peralatan pembersih dan bahan kebersihan.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1 Perjalanan 8 90.000,00 720.000,00
dinas dalam
daerah (Gol I)
2 Gol II 10 120.000,00 1.200.000,00
3 Gol III 4 150.000,00 600.000,00
2
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Drs. Sapardi, M. Si
3
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang.
4
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Lingkup kegiatan
tersebut adalah belanja telepon, belanja rekening air, biaya rekening listrik, dan publikasi
media. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahrag Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a) Belanja jasa Kantor
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah belanja jasa kantor berupa
pembayaran telepon, rekening air, rekening listrik, dan publikasi media.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1. Telepon 12 3.880.000,00 46.560.000,00
2. Rekening Air 10 5.000.000,00 50.000.000,00
3. Rekening 12 28.400.000,00 340.800.000,00
Listrik
4. Publikasi 10 665.000,00 6.650.000,00
Media
b) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
penyediaan jasa kebersihan kantor sebagai bentuk pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Belanja Jasa
Kantor
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
5
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Drs. Sapardi, M. Si
6
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYEDIAAN JASA ASMINISTRASI KEUANGAN
7
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan adalah
semua pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang.
1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini dilaksanakan di Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini mencakup kegiatan
terpenuhinya kebutuhan masyarakat tentang pelayanan publik yang sesuai dengan
standar pelayanan. Beberpa kegiatan di dalamnya adalah peneydiaan pendukung
operasional kantor.
2. Tahapan Kegiatan
a) Pelaksanaan
Dalam tahap ini, pelaksanaan dilakukan dengan menyediakan jasa pendukung
operasional kantor.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1. Pendukung Operasional Kantor
Tenaga 12 320.000,00 3.840.000,00
pendukung
administrasi
keuangan dan
perencanaan
Pembantu tim 72 50.000,00 3.600.000,00
teknis
2. Uang Lembur PNS BMD dan Kepegawaian
Gol II 814 7.500,00 6.105.000,00
Gol III dan IV 901 10.000,00 9.010.000,00
Uang Makan 349 15.000,00 5.235.000,00
3 Uang Lembur NON PNS BMD dan Kepegawaian
Uang Lembur 700 6.000,00 4.200.000,00
Uang Makan 220 15.000,00 3.300.000,00
8
4 Honorarium Panitia Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Penanggungjawab 1 400.000,00 400.000,00
Ketua 1 350.000,00 350.000,00
Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00
Anggota 6 250.000,00 1.500.000,00
Tim Teknis 24 250.000,00 6.000.000,00
9
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor ini adalah semua
pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang.
10
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
ebersihan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran
belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahrag Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a) Belanja Bahan Pakai Habis
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah pengadaan keperluan kebersihan
seperti peralatan pembersih dan bahan kebersihan.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Peralatan 1 11.509.500,00 11.509.500,00
Kebersihan
dan Bahan
Pembersih
Tisu Kotak 246 15.000,00 3.690.000,00
2. Bahan Pengharm Ruangan
Reffil 24 200.000,00 4.800.000,00
Pengharum
Ruangan
Pewangi 25 20.000,00 500.000,00
Reffil
Pewangi 16 25.000,00 400.000,00
Mobil
Pembasmi 25 38.000,00 950.000,00
Nyamuk
11
b) Belanja Jasa Kantor
Pada tahap ini yang dilakukan adalah penyediaan jasa tenaga kebersihan.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/Item Total Rupiah
1. Tukang 1.150 70.000,00 80.500.000,00
Kebun
2. Petugas 192 1.000.000,00 192.000.000,00
Kebersihan
c) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
penyediaan jasa kebersihan kantor sebagai bentuk pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja Jasa
Kantor
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Drs. Sapardi, M. Si
12
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang. Kebutuhan akan
peralatan dan bahan kerja yang berupa alat tulis kantor (ATK) merupakan kebutuhan
pokok rutin setiap organisasi. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) perlu diarahkan
dengan baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran berupa bahan
kerja yang memadai dan efisien, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta
peraturan yang berlaku.
13
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan alat tulis kantor ini adalah semua pihak
yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan penyediaan alat tulis kantor
dilakukan dengan pengadaan barang sesuai kebutuhan. Pekerjaan pengadaan alat tulis
kantor ditugaskan kepada penyedia barang/jasa adalah untuk melaksanakan pengadaan
alat tulis kantor sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses yang
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada
anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a) Pelaksanaan
Pada tahap ini, dilakukan pengadaan alat tulis kantor untuk keperluan Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang oleh penyedia barang/jasa
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
penyediaan alat tulis kantor sebagai bentuk pertanggungjawaban.
14
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
Drs. Sapardi, M. Si
15
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai visi dan misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang, program dan kegiatan yang bersifat rutinitas perlu
untuk lebih ditingkatkan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan di bidang
sekretariat dan di bidang yang berada di lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang serta untuk meningkatkan pelayanan melalui
penyediaan barang cetak dan penggandaan.
16
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan ini
adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Untuk menncapai output kegiatan yang ditargetkan, dilakukan belanja
pengadaan barang cetak dan penggandaan untuk keperluan kantor sesuai dengan
kebutuhan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pengadaan barang dan jasa sebagai
fasilitator penyediaan barang cetak dan penggandaan di Dinas Pariwisata, Pemuda
dan olahraga Kabupaten Pemalang.
2. Tahapan Kegiatan
a) Pelaksanaan
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1. Honorarium Tim Pengadaan Barang
Pejabat 1 300.000,00 300.000,00
Pengadaan
Barang dan Jasa
Pejabat pembuat 1 300.000,00 300.000,00
komitmen
2 Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua 1 350.000,00 350.000,00
Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00
Anggota 1 200.000,00 200.000,00
3 Cetak dan Penggandaan
Karcis Pariwisata 7.000 8.000,00 56.000.000,00
(OW Widuri)
Karcis Pariwisata 3.200 7.000,00 22.400.000,00
(Blendung,Silating,
Pandanjati,
Nyamplungsari /
Jokotingkir,ventura
17
river,kolam
renang)
Karcis WWP 5.000 12.000,00 60.000.000,00
Karcis Sewa ban 1.500 8.000,00 12.000.000,00
Karcis Parkir 989 5.000,00 4.945.000,00
Amplop Casing 1.000 1.750,00 1.750.000,00
Dinas
Surat Tanda 20 35.000,00 700.000,00
Setoran
Buku A2 20 35.000,00 700.000,00
Penerimaan
Buku Kendali 36 8.000,00 288.000,00
Masuk
Buku Kartu 25 8.000,00 200.000,00
Kendali Keluar
Spanduk 20 400.000,00 8.000.000,00
Blangko SPPD 10 80.000,00 800.000,00
Karcis Kolam 990 12.000,00 11.880.000,00
Renang Baru
4 Belanja Penggandaan
Foto copy 10.935 200,00 2.187.000,00
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
18
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Drs. Sapardi, M. Si
19
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pelayanan administrasi perkantoran, maka
dibutuhkan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor agar membantu tercapainya sasaran tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan
penerangan dan untuk meningkatkan kinerja pegawai serta pemenuhan insfrastruktur,
maka penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sangat
dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan
kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Kegiatan tersebut berupa
20
pengadaan dan belanja alat listrik dan elektronik serta belanja jasa kantor berupa
tenaga teknisi.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
21
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
Drs. Sapardi, M. Si
22
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai visi dan misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang, program dan kegiatan yang bersifat rutinitas perlu untuk lebih
ditingkatkan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan di sekretariat yang berada
di lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang serta untuk
meningkatkan pelayanan melalui penyediaan makanan dan minuman untuk
kebutuhan rapat dan tamu.
23
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan makanan dan minuman adalah semua
pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang.
24
Kopi Instan 1.000 1.500,00 1.500.000,00
2. Belanja Makanan dan Minuman
Petugas Piket 3.000 11.500,00 34.500.000,00
Pegawai 5.600 11.500,00 64.400.000,00
3. Belanja Makan dan Minum Rapat
Snack Rapat 500 10.000,00 5.000.000,00
Makan Siang 400 17.500,00 7.000.000,00
4. Makan dan 1 15.530.000,00 15.530.000,00
Minuman
Tamu
Drs. Sapardi, M. Si
25
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DI DALAM DAN KE LUAR DAERAH
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Dalam upaya memfasilitasi aspirasi masyarakatsebagai bahan perencanaan
dan pengembangan pariwisata, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan,
diperlukan adanya aksesibilitas informasi dari masyarakat kepada Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang maupun sebaliknya. Hal ini dimaksudkan
sebagai upaya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dalam
meningkatkan layanan informasi dan penyebarluasan informasi maupun interaksi
komunikasi.
26
Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya dukungan pelayanan
administrasi perkantoran khusunya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan
ke luar daerah, agar pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat bekerja dengan
maksimal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke
luar daerah adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini dilaksanakan melalui belanja
bahan bakar untuk keperluan dinas baik di dalam maupun ke luar daerah dan biaya
perjalanan dinas yang lainnya. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja
daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a. Pelaksanaan
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah perjalanan dinas untuk keperluan rapat
koordinasi dan konsultasi baik di dalam maupun di luar daerah.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/Item Total Rupiah
1. BBM 3.247 10.000,00 32.470.000,00
2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Gol IV 64 180.000,00 11.520.000,00
Gol III 63 150.000,00 9.450.000,00
Gol II 55 120.000,00 6.600.000,00
Gol I 53 90.000,00 4.770.000,00
3. Perjalanan Dinas Luar Daerah
Kepala Dinas 24 1.095.000,00 26.280.000,00
Gol IV 24 547.000,00 13.128.000,00
Gol III 24 510.000,00 12.240.000,00
Gol II 25 472.500,00 11.812.500,00
27
Gol I 24 450.000,00 10.800.000,00
Penginapan 13 1.350.000,00 17.550.000,00
Eselon II
Penginapan 11 750.000,00 8.250.000,00
Eselon III
Penginapan 10 455.000,00 4.550.000,00
Eselon IV
Penginapan 5 350.000,00 1.750.000,00
Pelaksana
(Gol III&IV)
Penginapan 10 325.000,00 3.250.000,00
Pelaksana
(Gol II&I)
4 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi)
Kepala Dinas 9 1.575.000,00 14.175.000,00
Gol IV 5 787.500,00 3.937.500,00
Gol III 5 712.000,00 3.560.000,00
Gol II 5 632.500,00 3.162.500,00
Gol I 3 562.500,00 1.687.500,00
Penginapan 5 1.490.000,00 7.450.000,00
Eselon II
Penginapan 4 870.000,00 3.480.000,00
Eselon III
Penginapan 5 602.000,00 3.014.000,00
Eselon IV
Penginapan 1 500.000,00 500.000,00
Pelaksana
(Gol III&IV)
Penginapan 4 400.000,00 1.600.000,00
Pelaksana
(Gol II&I)
5 Tiket
Dalam 4 200.000,00 800.000,00
28
Provinsi
Luar Provinsi 8 1.000.000,00 8.000.000,00
6 Biaya Tol 8 175.875,00 1.407.000,00
7 Uang Harian 3 1.725.000,00 5.175.000,00
Gol IV
8 Transportasi 3 2.500.000,00 7.500.000,00
pesawat
udara
9 Penginapan 2 1.606.000,00 3.212.000,00
Eselon II
b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah sebagai bentuk
pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Drs. Sapardi, M. Si
29
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban perkantoran serta aktivitas
kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga maka perlu dilaksanakan pengadaan tenaga keamanan yang bekerja
sesuai shift sehingga mampu menjaga kemanan dan ketertiban selama 24 jam setiap
harinya. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian perlu didukung oleh tenaga kerja
tertentu yang memiliki keterampilan dalam bidang keamanan. Untuk merealisasikan
kegiatan dalam mencapai tujuan sesuai yang diharapkan, maka perlu diadakan
kegiatan penyediaan tenaga jasa keamanan.
30
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan jasa keamanan adalah semua pihak yang
berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
31
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
Drs. Sapardi, M. Si
32
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Seiring dengan penambahan jumlah pegawai serta frekuensi dan beragam
kegiatan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, maka dipandang perlu
melengkapi sarana kerja pegawai yang layak, sehingga diharapkan produktivitas dapat
dicapai secara optimal yang mencakup pengadaan perlengkapan dan pemeliharaan
gedung Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
33
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor adalah
semua pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang.
34
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
Drs. Sapardi, M. Si
35
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENGADAAN MEBELEUR
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten
Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Mebeleur sebagai sarana penunjang kenyamanan dalam melaksanakan tugas
kantor dan juga dapat meningkatkan etos kerja personel sehingga menghasilkan
kinerja kerja yang maksimal, karena dalam bekerja perlu ditunjang prasarana, salah
satunya fasilitas ruangan yang memadai dan nyaman. Untuk itu dalam pelaksanaan
pengadaan mebeleur haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan
apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan kebutuhan teknis pengadaan
barang pemerintah sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar.
36
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pengadaan mebeleur adalah semua pihak yang
berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
37
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
Drs. Sapardi, M. Si
38
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk koordinasi dengan instansi
terkait, maka Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas sangat
dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran,sehingga pemenuhan
kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Adapun maksud, tujuan dan
sasaranya adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas di Kantor
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
39
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
40
b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagai bentuk
pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
Drs. Sapardi, M. Si
41
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten
Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk
meningkatkan kinerja pegawai, maka Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga
pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Adapun maksud,
tujuan dan sasaranya adalah tercapainya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
42
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah
semua pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang.
43
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Drs. Sapardi, M. Si
44
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk
meningkatkan kinerja pegawai, maka Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional
perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran
kegiatan. Adapun maksud, tujuan dan sasaranya adalah terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga di kantor Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
45
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang.
46
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Drs. Sapardi, M. Si
47
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang
memadai demi kelancaran terhadap proses pelayanan internal maupun eksternal.
Oleh sebab iu kebutuhan akan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur sangat mutlak
diperlukan untuk menunjang kinerja dalam hal memberikan pelayanan yang prima dan
efektif. Selain itu, kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur ini dimaksudkan untuk
memberikan kenyamanan kepada para staf juga kepala dinas dalam melaksanakan
tugas dan kegiatan yang berlangsung di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
48
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur adalah semua
pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang.
49
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Drs. Sapardi, M. Si
50
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten
Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang
memadai demi kelancaran terhadap proses pelayanan internal maupun eksternal.
Oleh sebab iu kebutuhan akan pemeliharaan rutin/berkala komputer dan
perlengkapannya sangat mutlak diperlukan untuk menunjang kinerja dalam hal
memberikan pelayanan yang prima dan efektif. Selain itu, kegiatan pemeliharaan
rutin/berkala komputer dan perlengkapannya ini dimaksudkan untuk memberikan
51
kenyamanan kepada para staf juga kepala dinas dalam melaksanakan tugas dan
kegiatan yang berlangsung di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pemeliharaan rutin/berkala komputer dan
perlengkapannya adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
52
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Drs. Sapardi, M. Si
53
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan maka dibutuhkan kegiatan monitoring,
evaluasi dan pelaporan demi tercapainya sasaran program tersebut. Kegiatan tersebut
dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian sasaran program Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang yang telah ditetapkan dan melakukan
perbaikan terhadap pelaksanaan program berdasarkan permasalahan yang dihadapi,
baik pada tahun berjalan maupun sebagai masukan untuk program yang akan datang.
Penyampaian informasi mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam
54
bentuk laporan yang telah ditentukan secara berkala dan sesuai dengan format yang
telah ditentukan.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan adalah semua
pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang.
55
Kepala Dinas 12 1.575.000,00 18.900.000,00
Penginapan 1.490.000,00 8.940.000,00
6
Kepala Dinas
Tiket Pesawat 2 2.484.000,00 4.986.000,00
b) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan
monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungjaw
aban
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
56
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYUSUNAN DATA BASE PERENCANAAN SKPD
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program peningkatan perencanaan dan
penganggaran SKPD maka dibutuhkan kegiatan penyusunan data base perencanaan
SKPD untuk mengintegrasi database pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata,
pemuda dan olahraga demi tercapainya sasaran program tersebut. Kegiatan tersebut
meliputi kegiatan kompilasi data, dan pembuatan aplikasi pelaporan, dokumentasi dan
kinerja urusan pemerintahan bidang pariwisata pemuda dan olahraga.
57
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyusunan data base perencanaan SKPD adalah
semua pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang.
58
dan jasa
b) Persiapan
Dalam tahap ini hal-hal yang dilakukan diantaranya adalah perjalanan dinas
baik di dalam daerah untuk keperluan data yang diperlukan.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah
Rupiah
1 BBM 100 10.000,00 1.000.000,00
2 Perjalanan Dinas Dalam Derah
Gol. I 11 450.000,00 4.950.000,00
Gol. II 2 472.500,00 945.000,00
Gol. III 7 510.000,00 3.570.000,00
Gol. IV 1 547.500,00 547.500,00
Kepala Dinas 1 1.095.000,00 1.095.000,00
c) Pelaksanaan
Dalam tahap ini pelaksanaan penyusunan data base perencanaan SKPD
dilakukan dengan kompilasi data .
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah
Rupiah
1 Petugas 128 50.000,00 6.400.000,00
Kompilas Data
2 Narasumber 2 3 1.500.000,00 4.500.000,00
3 Belanja Cetak 30 30.000,00 900.000,00
4 Belanja 3.000 200,00 600.000,00
Pengadaan
5 Jasa 1 29.712.500,00 29.712.500,00
Pembuatan
Aplikasi
d) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan
penyusunan data base perencanaan SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban.
59
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Rapat panitia
Persiapan
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungjaw
aban
60
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten
Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program peningkatan perencanaan dan
penganggaran SKPD Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan kegiatan penyusunan
dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang dapat meningkatkan
persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan demi
tercapainya sasaran tersebut. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan penyususnan
anggaran perubahan tahun 2018, penyususnan Renja, penyusunan perubahan
Renstra, penyusunan anggaran perangkat daerah tahun 2019, dan penyusunan
61
perubahan Renja. Dengan adanya penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran SKPD, diharapkan dapat meningkatkan dokumen perencanaan dan
penganggaran di tingkat SKPD yang tersedia.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran SKPD adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
62
Ketua 1 350.000,00 350.000,00
Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00
Anggota 6 250.000,00 1.500.000,00
4 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Renstra
Penanggungjawab 1 400.000,00 400.000,00
Ketua 1 350.000,00 350.000,00
Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00
Anggota 6 250.000,00 1.500.000,00
5 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Anggaran
Perubahan Tahun 2019
Penanggungjawab 1 400.000,00 400.000,00
Ketua 1 350.000,00 350.000,00
Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00
Anggota 11 250.000,00 2.750.000,00
6 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perubahan
Renja
Penanggungjawab 1 400.000,00 400.000,00
Ketua 1 350.000,00 350.000,00
Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00
Anggota 6 250.000,00 1.500.000,00
b) Pelaksanaan
Dalam tahap ini pelaksanaan penyusuna dokumen perencanaan dan
penganggaran SKPD dilakukan dengan penyusunan dokumen-dokumen berupa
penyusunan RKA 2019, pengumpulan data Renja, pengumpulan data penyusunan
perubahan Renstra, dan Pengumpulan data penyusunan perubahan renja.
Jumlah
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah
Rupiah
1 Belanja Jasa Pendukung Operasional Kantor
Tim penyusun
80 50.000,00 4.000.000,00
RKA 2019
Tim pengumpul
18 50.000,00 900.000,00
data Renja
63
Tim pengumpul
data penyusunan
18 50.000,00 900.000,00
perubahan
Renstra
Tim pengumpul
data penyusunan 18 50.000,00 900.000,00
Perubahan Renja
2 Jasa Narasumber 12 750.000,00 9.000.000,00
3 Belanja Cetak
Jilid DPA 30 30.000,00 900.000,00
Jilid DPPA 49 30.000,00 1.470.000,00
Jilid RKA 20 30.000,00 600.000,00
Jilid RKA
20 30.000,00 600.000,00
perubahan
Jilid Renja 30 30.000,00 900.000,00
Jilid perubhana /
56 30.000,00 1.680.000,00
evaluasi renstra
Jilid Renja
30 30.000,00 900.000,00
Perubahan
4 Penggandaan /
13.825 200,00 2.765.000,00
Fotocopy
5 Lembur PNS Bina Program dan Keuangan
Gol II 570 7.500,00 4.275.000,00
Gol III dan IV 620 10.000,00 6.200.000,00
Uang Makan 420 15.000,00 6.300.000,00
6 Lembur NON PNS Bina Program dan Keuangan
Uang Lembur 768 5.000,00 3.840.000,00
Uang Makan 300 15.000,00 4.500.000,00
64
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Rapat panitia
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungjaw
aban
65
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN LUAR NEGERI
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten
Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pengembangan pemasaran pariwisata
Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan
luar negeri demi tercapainya sasaran tersebut. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan
pameran produk unggulan pariwisata di luar daerah, dan pengadaan bahan/alat
promosi pariwisata (laeflet, buku profil). Dengan adanya promosi pariwisata tersebut
diharapkan dapat meningkatkan tingkat kunjungan wisata dan rata-rata lama tinggal di
66
Kabupaten Pemalang. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Dinas Pariwisata,
Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pemalang selama empat kali.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan promosi pariwisata ini adalah semua orang yang
berkepentingan khususnya masyarakat dan wisatawan serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
A. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang diharapkan, kegiatan promosi pariwisata nusantara
dilaksanakan di Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pemalang dengan
kegiatan pameran produk unggulan pariwisata Kabupaten Pemalang dan pengadaan
bahan/alat promosi pariwisata (leaflet, buku profil). Kegiatan tersebut akan dibebankan
pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemudadan Olahraga Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2018.
B. Tahapan Kegiatan
a) Rapat Panitia Pelaksanaan kegiatan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menentukan panitia kegiatan dan
menyediakan honor panita kegiatan dalam pelaksanaan rapat tersebut.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah Jumlah Rupiah
Item
1 Honor 4 300.000,00 1.200.000,00
Penanggungjawab
2 Honor Ketua 4 275.000,00 1.100.00,00
3 Honor Sekretaris 4 250.000,00 1.000.000,00
4 Honor Anggota 32 200.000,00 6.400.000,00
b) Persiapan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan materi
untuk pengadaan bahan/alat promosi (leaflet, buku profil), dan kalender. Selain itu
dipersiapkan pula bahan-bahan pameran yang lain seperti makanan khas Pemalang.
Dalam tahap ini pula, ditentukan biaya sewa stand, dekorasi stand, penjaga stand dan
dokumentasi. Dalam persiapan kegiatan ini, dibutuhkan pula dana untuk tim
67
pengadaan barang dan jasa alat promosi pariwisata, dan tim pengadaan barang jasa
kalender juga dana untuk tim pemeriksa barang dan jasa.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah Jumlah Rupiah
Item
1 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat 1 300.000,00 300.000,00
pengadaan
barang dan
jasa
Pejabat 1 300.000,00 300.000,00
pembuat
komitmen
2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa Kalender
Pejabat 1 300.000,00 300.000,00
pengadaan
barang dan
jasa
Pejabat 1 300.000,00 300.000,00
pembuat
komitmen
3 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua 1 300.000,00 300.000,00
Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00
Anggota 1 200.000,00 200.000,00
4 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (kalender)
Ketua 1 300.000,00 300.000,00
Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00
Anggota 1 200.000,00 200.000,00
5 Jajanan dan 4 15.000.000,00 60.000.000,00
Makanan Khas
Pemalang
6 Fasilitasi Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah
Makanan khas 3 5.000.000,00 15.000.000,00
68
pemalang
Makanan khas 4 5.500.000,00 22.000.000,00
pemalang
7 Dekorasi Stand Pameran Dalam dan Luar Daerah
Dekorasi 4 10.500.000,00 42.000.000,00
Dokumentasi 60 3.000,00 180.000,00
8 Penjaga Stand 128 150.000 19.200.000,00
9 Cetak Materi Promosi Pariwisata
Buku Profil 300 30.000,00 9.000.000,00
Pariwisata
Leaflet 3000 10.000,00 30.000.000,00
Cetak Spanduk 7 300.000,00 2.100.000,00
Pameran
X-banner 4 400.000,00 1.600.000,00
Kalender 955 30.000,00 28.650.000,00
10 Pengadaan Dokumen Pengadaan
Fotocopy 1475 200,00 295.000,00
11 Sewa Stand 1 85.000.000,00 85.000.000,00
Pameran
c) Survey Lokasi
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah melakukan perjalanan dinas di dalam dan
keluar daerah untuk keperluan survey lapangan atau tempat yang akan menjadi lokasi
kegiatan pameran promosi produk unggulan pariwisata.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah Rupiah
1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Gol. III 15 150.000,00 2.250.000,00
Gol. II 15 120.000,00 1.800.000,00
d) Pelaksanaan Pameran dan Pengadaan Bahan/Alat Promosi Pariwisata
Pameran dan promosi pariwisata dilaksanakan selama empat (4) kali di JCC Jakarta,
TMII, dan PRPP Semarang. Sedangkan untuk pengadaan bahan/alat promosi
pariwisata dilaksanakan pada awal Triwulan III tahun 2018.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah Rupiah
1 BBM 1.031 10.000,00 10.310.000,00
69
2 Pameran Luar Daerah Jakarta
Gol. IV 6 1.575.000,00 9.450.000,00
(Eselon II b)
Penginapan 3 1.490.000,00 4.470.000,00
Representasi 3 450.000,00 1.350.000,00
Gol. IV 12 787.500,00 9.450.000,00
Gol. III 12 712.500,00 8.550.000,00
Gol. II 10 637.500,00 6.375.000,00
Gol. I 12 562.500,00 6.750.000,00
Penginapan 5 550.000,00 2.750.000,00
Gol. IV
Penginapan 8 500.000,00 4.000.000,00
Gol. III
Penginapan 8 400.000,00 3.200.000,00
Gol. II/I
3 Pameran Luar Daerah Semarang
Gol. IV 4 1.095.000,00 4.380.000,00
(Eselon II b)
Penginapan 1 930.000,00 930.000,00
Representasi 1 450.000,00 450.000,00
Gol. IV 8 547.500,00 4.380.000,00
Gol. III 15 510.000,00 7.650.000,00
Gol. II 12 472.500,00 5.670.000,00
Gol. I 10 450.000,00 4.500.000,00
Penginapan 1 450.000,00 450.000,00
Gol. IV
Penginapan 2 400.000,00 800.000,00
Gol. III
Penginapan 1 350.000,00 350.000,00
Gol. II/I
4 Pameran Luar Daerah Lainnya
Gol. IV 4 1.575.000,00 6.300.000,00
(Eselon II b)
70
Penginapan 1 1.490.000,00 1.490.000,00
Representasi 2 450.000,00 900.000,00
Gol. IV 8 787.500,00 6.300.000,00
Gol. III 16 712.500,00 11.400.000,00
Gol. II 12 637.500,00 7.650.000,00
Gol. I 8 562.500,00 4.500.000,00
Penginapan 6 500.000,00 3.000.000,00
Gol. IV
Penginapan 8 450.000,00 3.600.000,00
Gol. III
Penginapan 8 400.000,00 3.200.000,00
Gol. II/I
5 Fasilitasi Undangan Pameran Luar Daerah
(Undangan/Menyaksikan)
Gol. IV 6 1.575.000,00 9.450.000,00
(Eselon II b)
Penginapan 3 1.490.000,00 4.470.000,00
Representasi 3 450.000,00 1.350.000,00
Gol. IV 6 787.500,00 4.725.000,00
Gol. III 6 712.500,00 4.275.000,00
Gol. II 6 637.500,00 3.825.000,00
Gol. I 6 562.500,00 3.375.000,00
Penginapan 3 500.000,00 1.500.000,00
Gol. IV
Penginapan 4 450.000,00 1.800.000,00
Gol. III
Penginapan 3 400.000,00 1.200.000,00
Gol. II/I
71
C. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Rapat panitia
Persiapan
Survey
lapangan
Pelasanaan
Promosi
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
72
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENGEMBANGAN STATISTIK KEPARIWISATAAN
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pengembangan pemasaran pariwisata
Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan pengembangan data statistik kepariwisataan
demi tercapainya sasaran tersebut. Kegiatan tersebut meliputi pendataan statistik
kepariwisataan Kabupaten Pemalang. Dengan adanya pengembangan data statistik
kepariwisataan tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan data statistik
kepariwisataan yang diperlukan.
73
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pengembangan data statistik kepariwisataan adalah semua
pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang.
2. Tahapan Kegiatan
a) Rapat Panitia Pelaksanaan Kegiatan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah membentuk panitia keigiatan dan
menyediakan honor panitia dalam pelaksanaan rapat tersebut.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah
Rupiah
1 Honor 1 400.000,00 400.000,00
Penanggungjawab
2 Honor Ketua 1 350.000,00 350.000,00
3 Honor Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00
4 Honor Anggota 8 250.000,00 2.000.000,00
b) Persiapan
Dalam tahap ini hal-hal yang dilakukan diantaranya adalah perjalanan dinas baik di
dalam maupun luar daerah untuk pengumpulan data-data yang diperlukan untuk
penyusunan data statistik di sektor pariwisata Kabupaten Pemalang, seperti data
sarana akomodasi, data pengunjung/wisatawan objek wisata, data objek wisata yang
74
ada, data usaha pariwisata, dan lain-lain. Untuk keperluan dinas, dilakukan pula
pembelia bahan bakar minyak.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah
Rupiah
1 BBM 200 10.000,00 2.000.000,00
2 Perjalanan Dinas Dalam Derah
Gol. IV 28 180.000,00 5.040.000,00
Gol. III 64 150.000,00 9.600.000,00
Gol. II 28 120.000,00 3.360.000,00
Gol. I 28 90.000,00 2.520.000,00
3 Perjalanan Dinas Luar Derah
Gol. IV 7 547.500,00 3.832.000,00
Gol. III 15 510.000,00 7.650.000,00
Gol. II 16 472.500,00 7.560.000,00
c) Penyusunan
Dalam tahap ini data-data yang berkaitan dengan statistik kepariwisataan Kabupaten
Pemalang disusun untuk mendapatkan data jumlah statistik kepariwisataan
Kabupaten Pemalang.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah
Rupiah
1 Jilid Laporan 5 30.000,00 150.000,00
2 Pengadaan 1.450 200,00 290.000,00
Laporan
75
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Rapat panitia
Persiapan
Penyusunan
Statistik
Kepariwisataan
Penyusunan
laporan
pertanggungjaw
aban
76
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten
Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pengembangan destinasi pariwisata
Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan pengembangan objek pariwisata unggulan
yang dapat meningkatkan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten pemalang demi
tercapainya sasaran tersebut. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan tempat
istirahat di kawasan wisata mangrove Mojo, penataan kawasan Wahana Widuri Water
Park, Pembangunan Gazebo, Pembangunan Gardu Pandang Gunung Slamet,
pembangunan destinasi daerah pariwisata Moga, penataan halaman belakang Balai
77
Wisata Widuri, Pemeliharaan Trotoar lingkungan WWP, dan penataan halaman
belakang WWP. Dengan adanya pengembangan objek pariwisata unggulan tersebut,
diharapkan dapat meningkatkan prosentase daya tarik wisata bunggulan Kabupaten
Pemalang yang dikembangkan.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan adalah semua
pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang dan masyarakat.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini mulai dilaksanakan dengan
survey lokasi dalam daerah. Selain itu juga dilakukan perjalanan dinas luar daerah.
Selanjutnya dilakukan beberapa pembangunan mulai dari pembangunan tempat istirahat
di Kawasan Wisata Mangrove Mojo, penataan Kawasan Wahana Widuri Water Park,
pembangunan Gazebo, pembangunan Gardu Pandang Gunung Slamet, pembangunan
Destinasi Daerah Pariwisata Moga, pembangunan Gerbang Masuk Objek Wisata Widuri,
penataan Halaman Belakang Balai Wisata Widuri, pemeliharaan Trotoar di Lingkungan
WWP, dan penataan Halaman Belakang WWP. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada
anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a) Rapat Panitia Pelaksanaan Kegiatan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menyediakan makanan dan
snack rapat, dan honor panitia kegiatan.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/Item Total Rupiah
1. Rapat Pembangunan Gardu Pandang Gunung Slamet
Makan 24 20.000,00 480.000,00
Snack 24 8.000,00 204.000,00
2. Rapat Pembangunan Destinasi Daerah Pariwisata Moga
Makan 24 20.000,00 480.000,00
Snack 24 8.000,00 204.000,00
78
b) Persiapan
Dalam tahap ini dilaksanakan perjalanan dalam maupun luar daerah untuk keperluan
survey lokasi objek wisata unggulan yang akan dikembangkan.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/Item Total Rupiah
1. BBM 865 10.000,00 8.650.000,00
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah
Gol IV 12 180.000,00 2.160.000,00
Gol III 36 150.000,00 5.400.000,00
Gol I 12 90.000,00 1.080.000,00
3. Perjalanan Dinas Luar Daerah
Gol IV 11 787.500,00 8.662.500,00
Gol III 14 712.500,00 9.975.000,00
Gol I 7 562.500,00 3.937.500,00
Penginapan 6 400.000,00 2.400.000,00
Tiket 8 400.000,00 3.200.000,00
4. Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pembangunan Gardu
Pandang Gunung Slamet)
Gol IV 4 787.500,00 3.150.000,00
Gol III 36 712.500,00 25.650.000,00
Penginapan 9 450.000,00 4.050.000,00
Tiket 36 350.000,00 12.600.000,00
5 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pembangunan Gardu
Pandang Gunung Slamet)
Gol IV 8 180.000,00 1.440.000,00
Gol III 24 150.000,00 3.600.000,00
Gol I 8 90.000,00 720.000,00
BBM 80 10.000,00 800.000,00
6. Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pembangunan Destinasi
Daerah Pariwisata Moga)
Gol IV 4 787.500,00 3.150.000,00
Gol III 52 712.500,00 37.050.000,00
Penginapan 15 450.000,00 6.750.000,00
Tiket 56 350.000,00 19.600.000,00
79
5 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pembangunan Destinasi
Daerah Pariwisata Moga)
Gol IV 8 190.000,00 1.520.000,00
Gol III 24 150.000,00 3.600.000,00
Gol I 8 90.000,00 720.000,00
BBM 80 10.000,00 800.000,00
c) Pelaksanaan
Dalam tahap ini pelaksanaan pengembangan objek pariwisata unggulan dilakukan
dengan pelaksanaan pembangunan pada beberapa daerah wisata di Kabupaten
Pemalang di antaranya adalah pembangunan tempat istirahat di Kawasan Wisata
Mangrove Mojo, penataan Kawasan Wahana Widuri Water Park, Pembangunan
Gazebo, pembangunan gardu Pandang Gunung Slamet, pembangunan Destinasi
Daerah Pariwisata Moga, penataan halaman belakang Balai Wisata Widuri,
pemeliharaan trotoar lingkungan WWP, dan penataan halaman belakang WWP.
80
Kontrak
2. Penataan Kawasan Wahana Widuri Water Park
Perencanaan 1 5.250.000,00 5.250.000,00
Penataan 1 175.000.000,00 175.000.000,00
Wahana
Widuri Water
Park
Pengawasan 1 3.500.000,00 3.500.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
3 Pembangunan Gazebo
Perencanaan 1 6.000.000,00 6.000.000,00
Pembangunan 1 200.000.000,00 200.000.000,00
Gazebo
Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
81
PjPHP
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
4. Pembangunan Gardu Pandang Gunung Slamet
Perencanaan 1 234.000.000,00 234.000.000,00
Pembangunan 1 4.475.000.000,00 4.475.000.000,00
Gardu
Pandang
Gunung
Slamet
Honoraium 3 900.000,00 2.700.000,00
PPKom
Honorarium 3 3.800.000,00 11.400.000,00
Panitia
Pengadaan
Barang/Jasa
Honorarium 3 3.300.000,00 9.900.000,00
PPHP
Honorarium 1 2.100.000,00 2.100.000,00
Tim Teknis
Dokumen 6.030 200,00 1.206.000,00
Kontrak
Manajemen 1 125.000.000,00 125.000.000,00
Kontruksi
Kajian 1 50.000.000,00 50.000.000,00
Manajemen
Pengelolaan
Gardu
Pandang dan
Pemetaan
Potensi
Pariwisata
Kajian UKL- 1 36.000.000,00 36.000.000,00
82
UPL
5. Pembangunan Destinasi Daerah Pariwisata Moga
Perencanaan 1 299.000.000,00 299.000.000,00
Pembangunan 1 1.870.000.000,00 1.870.000.000,00
Honorarium 3 900.000,00 2.700.000,00
PPKom
Honorarium 3 3.800.000,00 11.400.000,00
Panitia
Pengadaan
Barang/jasa
Honorarium 3 3.300.000,00 9.900.000,00
PPHP
Honorarium 1 2.100.000,00 2.100.000,00
Tim Teknis
Dokumen 5.130 200,00 1.026.000,00
Kontrak
Manajemen 1 150.000.000,00 150.000.000,00
Kontruksi
Kajian 1 50.000.000,00 50.000.000,00
Manajemen
Pengelolaam
Hotel
Dokumen UKL 1 30.000.000,00 30.000.000,00
UPL
6. Penataan Halaman Belakang Balai Wisata Widuri
Perencanaan 1 5.500.000,00 5.500.000,00
Penataan 1 190.000.000,00 190.000.000,00
Halaman
Pengawasan 1 3.500.000,00 3.500.000,00
Honorarium 1 300.000,00 300.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
83
Pengadaan
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
7. Penataan Trotoar Lingkungan WWP
Perencanaan 1 2.500.000,00 2.500.000,00
Pemeliharaan 1 80.000.000,00 80.000.000,00
Pengawasan 1 2.000.000,00 2.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
8. Penataan Halaman Belakang WWP
Perencanaan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Penataan 1 136.000.000,00 136.000.000,00
Halaman
Pengawasan 1 2.600.000,00 2.600.000,00
84
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.090 200,00 418.000,00
Kontrak
85
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Drs. Sapardi, M. Si
86
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pengembangan destinasi wisata maka
dibutuhkan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata demi
tercapainya sasaran tersebut. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan kios di
kawasan objek wisata sirkuit widuri, pembuatan pagar pembatas di Objek Wisata
Pantai Widuri, Penataan jalan / parkir halaman luar WWP, peningkatan parkir luar
objek wisata widuri, pemeliharaan jalan di lingkungan kawasan sirkuit widuri,
87
pembangunan saluran drainase kolam renang, penataan kolam renang standar
nasional, dan perawatan kolam renang. Dengan adanya peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana pariwisata tersebut diharapakan dapat meningkatkan sarana
dan prasarana objek pariwisata sesuai yang dibutuhkan.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya wisatawan dan Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
88
Snack 25 8.500,00 212.500,00
b) Persiapan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah dengan perjalanan dinas baik di
dalam maupun luar daerah.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/Item Total Rupiah
1. Perjalanan Dinas Pembangunan Kios di Kawasan Objek Wisata
Sirkuit Widuri
Perjalanan 12 150.000,00 1.800.000,00
Dinas Dalam
Daerah
(Gol III)
Perjalanan 6 225.000,00 1.350.000,00
Dinas Luar
Daerah
(Gol III)
2 Perjalanan Dinas Luar Daerah
Kepala Dinas 3 1.125.000,00 3.375.000,00
Gol IV 5 787.000,00 3.937.500,00
Gol III 16 637.000,00 10.200.000,00
Gol I 2 562.500,00 1.125.000,00
BBM 100 10.000,00 1.000.000,00
Penginapan 6 500.000,00 3.000.000,00
Tiket 12 650.000,00 7.800.000,0
3 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Proyek Pembuatan Pagar
Pembatas di Objek Wisata Pantai Widuri
(Gol III) 12 150.000,00 1.800.000,00
c) Pelaksanaan
Dalam tahap ini, pelaksanaan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata dilakukan dengan pembelanjaan barang dan jasa berupa tanaman dan
tanaman hias. Selain itu dilakukan beberapa pembangunan seperti pembangunan kios
di kawasan objek wisata sirkuit Widuri, pembuatan pagar pembatas di objjek wisata
Pantai Widuri, penataan jalan/parkir halaman luar WWP, peningkatan parkir luar objek
89
wisata Widuri, pemeliharaan jalan di lingkungan kawasan Sirkuit Widuri, Pembangunan
Saluran Draenase Kolam Renang, penataan Kolam Renang Standar Nasional, dan
perawatan kolam renang.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah Total Rupiah
Item
1. Bahan/bibit Tanaman
Tanaman 1 1.800.000,00 1.800.000,00
Tanaman Hias 1 3.000.000,00 3.000.000,00
2. Pembangunan Kios di Kawasan Objek Wisata Sirkuit Widuri
Perancangan 1 9.000.000,00 9.000.000,00
Pembangunan 1 887.000.000,00 887.000.000,00
Kios di Kawasan
Objek Wisata
Sirkuit Widuri
Pengawasan 1 18.000.000,00 18.000.000,00
Honorarium 1 900.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
PPKom Jasa
Konsultasi
Honorarium 1 3.300.000,00 3.300.000,00
Panitian
Pengadaan
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 1 3.300.000,00 3.300.000,00
Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan
Dokumen 5.000 200,00 1.000.000,00
Kontrak
Honorarium Tim 1 2.100.000,00 2.100.000,00
Teknis
90
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
PjPHP
3 Pembuatan Pagar Pembatas di Objek Wisata Pantai Widuri
Perencanaan 1 35.000.000,00 35.000.000,00
Pembuatan 1 1.411.664.000,00 1.411.664.000,00
Pagar Pembatas
Pengawasan 1 30.000.000,00 30.000.000,00
Honorarium 1 900.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
PPKom Jasa
Konsultasi
Honorarium 1 3.300.000,00 3.300.000,00
Panitia
Pengadaan
Barang/Jasa
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Pengadaan
Barang/Jasa
Honorarium 1 300.000,00 300.000,00
Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan
Dokumen 5.000 200,00 1.000.000,00
Kontrak
Honorarium Tim 1 2.100.000,00 2.100.000,00
Teknis
Honorarium 2 300.000,00 300.000,00
PjPHP
4 Penataan Jalan / Parkir Halaman Luar WWP
Perencanaan 1 6.000.000,00 6.000.000,00
Penataan Jalan / 1 200.000.000,00 200.000.000,00
Parkir Halaman
91
Luar WWP
Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPBJ
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan
Dokumen 4.000 200,00 800.000,00
Kontrak
5 Peningkatan Parkir Luar Objek Wisata Widuri
Perencanaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00
Peningkatan 1 200.000.000,00 200.000.000,00
Halaman Parkir
Luar Objek
Wisata Widuri
Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PjPHP
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
6 Pemeliharaan Jalan di Lingkungan Kawasan Sirkuit Widuri
Perencanaan 1 4.500.000,00 4.500.000,00
Pemeliharaan 1 150.000.000,00 150.000.000,00
jalan lingkungan
92
kawasan sirkuit
widuri
Pengawasan 1 3.000.000,00 3.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PjPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
7 Pembangunan Saluran Draenase Kolam Renang
Perencanaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00
Pembangunan 1 200.000.000,00 200.000.000,00
Saluran draenase
Kolam Renang
Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium PBJ 3 300.000,00 900.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PjPHP
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
8 Penataan Kolam Renang Standar Nasional
Perencanaan 1 6.000.000,00 6.000.000,00
Penataan Kolam 1 200.000.000,00 200.000.000,00
Renang Standar
Nasional
93
Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPBJ
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan
Dokumen Lelang 4.750 200,00 950.000,00
9 Perawatan Kolam Renang
Perencanaan 1 3.500.000,00 3.500.000,00
Pemeliharaan 1 120.000.000,00 120.000.000,00
Kolam Renang
Pengawasan 1 3.000.000,00 3.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PjPHP
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
94
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Rapat Panitia
Persiapan
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
Drs. Sapardi, M. Si
95
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA
96
Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa aspek pengembangan potensi
pariwisata yang ada, maka pada dasarnya pengembangan daerah tujuan wisata
menghadapai beberapa kendala terutama terkait pada aspek penyediaan sarana dan
prasarana, khususnya aksesibilitas menuju objek wisata dan pengembangan sarana
dan prasaran pariwisata. Selain itu juga diperlukan kerjasama antara pemerintah,
swasta dan masyarakat dalam pengembangan daerah tujuan wisata khususnya
penyediaan sarana dan prasarana di setiap objek wisata.
untuk mencapau sasaran pengembangan daerah tujuan wisata tersebut, maka
pemerintah bersama masyarakat melaksanakan pembangunan pada beberapa daerah
tujuan wisata di Kabupaten Pemalang. Kegiatan tersebut meliputi peningkatan
aksesibilitas (jalan) menuju beberapa obyek wisata, seperti obyek wisata WIPPAS
Surajaya, obyek wisata ISAWA Watukumpul, obyek wisata Bukit Tangkeban Desa
Nyalembeng, obyek wisata Jurang Mangu, obyek wisata Taman Rancah Via Ferrata
Bukit Mendelem, dan objek wisata Pentas Seni Desa Gombong. Selain itu,
dlaksanakan pula beberapa pembangunan seperti pembangunan Taman Labirin di
objek wisata Benowo Park Desa Penggarit, dan penataan objek wisata Cempaka
Wulung Moga.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan peningkatan pengembangan daerah tujuan wisata
adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya desa wisata yang dikelola dan Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini mulai dilaksanakan dengan
survey lokasi pembangunan daerah tujuan wisata yang tersebar di Kabupaten Pemalang.
Selanjutnya dilakukan pembangunan akses menuju objek wisata dan saraana pendukung
objek wisata. Beberapa pembangunan tersebut dilaksanakan di Objek Wisata WIPPAS
Surajaya, objek wisata ISAWA Watukumpul, objek wisata Bukit Tangkeban Desa
Nyalembeng, objek wisata Jurang Mangu, objek wisata Benowo Park, objek wisata
Cempaka Wulung, objek wisata Taman Rancah Via Verrata dan objek wisata Pentas Seni
Desa Gombong.
97
2. Tahapan Kegiatan
a. Survey Lokasi
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah melakukan survey lapangan atau
tempat yang akan dikembangkan sebagai objek wisata di Kabupaten Pemalang.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/Item Total Rupiah
1. BBM 300 10.000,00 3.000.000,00
2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Gol IV 32 180.000,00 5.760.000,00
Gol III 96 150.000,00 14.400.000,00
Gol I 32 90.000,00 2.880.000,00
b. Pelaksanaan
98
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
2. Pembangunan Jalan Objek Wisata ISAWA Watukumpul
Perencanaan 1 5.500.000,00 5.500.000,00
Peningkatan 1 190.000.000,00 190.000.000,00
Jalan
Pengawasan 1 3.800.000,00 3.800.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPBJ
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
3 Peningkatan Jalan Masuk Objek Wisata Bukit Tangkeban
Desa Nyalembeng
Perencanaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00
Peningkatan 1 180.000.000,00 180.000.000,00
Jalan
Pengawasan 1 3.500.000,00 3.500.000,00
99
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPBJ
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.130 200,00 426.000,00
Kontrak
4 Peningkatan Jalan di Objek Wisata Jurang Mangu
Perencanaan 1 5.500.000,00 5.500.000,00
Peningkatan 1 190.000.000,00 190.000.000,00
Jalan
Pengawasan 1 3.800.000,00 3.800.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPBJ
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
100
5 Pembangunan Taman Labirin di Benowo Park Desa
Penggarit
Perencanaan 1 5.500.000,00 5.500.000,00
Pembangunan 1 190.000.000,00 190.000.000,00
Taman Labirin
Pengawasan 1 3.800.000,00 3.800.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPBJ
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
6 Penataan Objek Wisata Cempaka Wulung Moga
Perencanaan 1 5.500.000,00 5.500.000,00
Penataan 1 190.000.000,00 190.000.000,00
Cempaka
Pengawasan 1 3.800.000,00 3.800.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPBJ
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima
101
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
7 Peningkatan Jalan Menuju Objek Wisata taman Rancah Via
Ferrata Bukit Mendelem
Perencanaan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Peningkatan 1 189.250.000,00 189.250.000,00
Jalan
Pengawasan 1 3.000.000,00 3.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pemeriksa
Hasil
Pekerjaan
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPBJ
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
Tim Teknis
Dokumen 1.500 200,00 300.000,00
Kontrak
8 Peningkatan Jalan Menuju Wisata Pentas Seni Desa
Gombong
Perencanaan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Peningkatan 1 189.250.000,00 189.250.000,00
Jalan
Pengawasan 1 3.000.000,00 3.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 300.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 300.000,00
PPBJ
102
Honorarium 3 300.000,00 300.000,00
Pejabat
Pemeriksa
Hasil
Pekerjaan
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
Tim Teknis
Dokumen 1.500 200,00 300.000,00
Kontrak
c. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
pengembangan daerah tujuan wisata sebagai bentuk pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Survey Lokasi
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Drs. Sapardi, M. Si
103
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA
104
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata adalah semua
pihak yang berkepentingan khusunya wisatawan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang.
105
Gol I 15 90.000,00 1.350.000,00
4 Perjalanan Dinas Luar Daerah
Gol IV 7 787.500,00 5.512.500,00
Gol III 21 712.500,00 14.962.500,00
Gol II 17 637.500,00 10.837.500,00
Gol I 16 562.500,00 9.000.000,00
Penginapan 3 (paket) 3.650.000,00 10.950.000,00
Tiket Kereta 1 (paket) 1.788.000,00 1.788.000,00
b) Pelaksanaan
Dalam tahap ini, pelaksanaan pemassalan pemeliharaan sarana dan
prasarana pariwisata dilakukan dengan belanja kebutuhan peningkatan sarana dan
prasarana. Kebutuhan tersebut diantaranya adalah belanja barang dan jasa seperti
peralatan listrik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan obat-obatan P3k,
dan bahan kimia air. Selain itu adalah obat-obatan dan pakan untuk ternak (rusa).
Untuk perawatan kendaraan bermotor dilaksanakan pula pembelanjaan bahan bakar
dan pelumas. Pembelanjaan barang yang lain adalah pakaian dan atribut untuk
security.
Selain pengadaan barang, dilakukan pula belanja jasa pendukung operasional
kantor seperti tenaga ahli bangunan, tenaga pendukung operasional Wisuri Water
Park, tenaga harian, tenaga teknis pemelihara rusa, honor juri eksibisi, dan beberapa
hal lain yang diperlukan.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/item Jumlah Rupiah
Item
1 Peralatan Listrik 1 (paket) 8.850.000,00 8.850.000,00
(lampu,kabel,dll)
2 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Sapu, vacum, dll 1 (paket) 29.480.000,00 29.480.000,00
Bahan pembersih 1 (paket) 11.104.500,00 11.104.500,00
MCK
3 Bahan Obat-obatan
Obat-obatan P3K 1 (paket) 3.975.000,00 3.975.000,00
Obat-obatan 1 (paket) 1.431.000,00 1.431.000,00
Hewan (rusa)
106
4. Bahan Kimia Air
Trichiorit 90% 3.100 kg 39.500,00 122.450.000,00
Granule
Kaporit 2.800 kg 29.500,00 82.600.000,00
PAC 2.900 kg 19.000,00 55.100.000,00
Soda Ash Dense 3.340 kg 11.000,00 38.410.000,00
5. Makanan dan Minuman Ternak (Rusa)
Pakan Hijau 5.780 1.500 8.670.000,00
Ternak
Umbi-umbian 2.805 6.000 16.830.000,00
Bekatul 2.950 6.000 17.700.000,00
6. Eksibisi Uji Coba 10 300.000,00 3.000.000,00
Olympic
Swimming Pool
7 Tenaga pendukung operasional Widuri Water Park dan Objek
Wisata lainnya
Tenaga Ahli 12 2.500.000,00 30.000.000,00
Bangunan (teknik
sipil)
Tenaga 516 1.000.000,00 516.000.000,00
pendukung
operasional WWP
dan Objek Wisata
lainnya (43 orang
x 12 Bulan)
Tenaga 50 750.000,00 37.500.000,00
pendukung
operasional WWP
(5orang x 5bulan)
Tenaga 30 1.000.000,00 30.000.0000,00
pendukung
operasional WWP
(10orangx3bulan)
107
8 Tenaga Harian
Tukang Bongkar 130 50.000,00 6.500.000,00
muat (BBM)
Tenaga Teknis 24 60.000,00 1.440.000,00
Ujicoba kolam
renang Olympic
Swimming Pool
9 Honorarium Tenaga Teknis pemelihara rusa
Pengawas teknis 10 1.000.000,00 10.000.0000,00
Pemelihara rusa 12 1.000.000,00 12.000.000,00
dan kandang
10 Honor Juri 2 500.000,00 1.000.000,00
Eksibisi Olympic
Swimming Pool
11 Bahan Bakar minyak dan Perawatan Kendaraan Bermotor
BBM 15.592 8.000,00 124.736.000,00
Pertamax/Pertalite
BBM Pertamax 5.547 9.000,00 49.923.000,00
Dex
Pelumas Mesin 1.150 35.000,00 40.250.000,00
12 Konsumsi Harian Karyawan UPOW
Minuman 31.832 3.500,00 111.412.000,00
Makan Siang 6.709 16.000,00 107.344.000,00
13 Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack Panitia 705 10.000,00 7.050.000,00
Makan 360 17.500,00 6.300.000,00
Prasmanan 50 25.000,00 1.250.000,00
14 Pakaian dan 10 1.000.000,00 10.000.000,00
Atribut satpam
15 Service Peralatan Mesin
Servis peralatan 325 75.000,00 24.375.000,00
dan mesin
Penggantian suku 1 54.375.000,00 54.375.000,00
108
cadang
Dinamo Genset 1 130.000.000,00 130.000.000,00
16 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Tukang 440 75.000,00 33.000.000,00
Bahan bangunan 1 91.400.000,00 91.400.000,00
Perencanaan 1 2.000.000,00 2.000.000,00
Pengawasan 1 2.000.000,00 2.000.000,00
17 Mesin Pompa Air
Pompa air 2 47.000.000,00 94.000.000,00
submersible
Pompa sampit / 5 5.000.000,00 25.000.000,00
celup
Pompa vacum 3 10.000.000,00 30.000.000,00
honda
18 Pemeliharaan Kamar Mandi Wahan Ventura River
Perencaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00
Pemeliharaan 1 200.000.000,00 200.000.000,00
kamar mandi
wahana Ventura
river
Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 1 300.000,00 300.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PjPHP
Dokumen kontrak 2000 200 400.000,00
19 Pemeliharaan Gapura, Pagar, dan Trotoar di Lingkungan Objek
Wisata Widuri
Perencanaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00
Pemeliharaan 1 165.450.000,00 165.450.000,00
109
Gapura, Pagar,
dan Trotoar di
Lingkungan Objek
Wisata Widuri
Pengawasan 1 3.500.000,00 3.500.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 3 30.000,00 900.000,00
PjPHP
Dokumen kontrak 2.040 200 408.000,00
20 Pemeliharaan Saluran Drainase WWP
Perencanaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00
Pemeliharaan 1 200.000.000,00 200.000.000,00
Saluran Drainase
WWP
Pengwasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PjPHP
Dokumen kontrak 2000 200 400.000,00
21 Pengadaan Jaringan Listrik
Pemasangan 1 150.000.000,00 150.000.000,00
instalasi listrik dan
peralatan listrik
Perencanaan 1 4.500.000,00 4.500.000,00
pemasangan
110
listrik
Pengawasan 1 3.000.000,00 3.000.000,00
pemasangan
listrik
C. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Rapat panitia
Persiapan
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungjaw
aban
111
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
112
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN
LEMBAGA LAINNYA
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten
Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai tujuan program Program Pengembangan Kemitraan
Pariwisata, maka dibutuhkan kegiatan pengembangan SDM di bidang kebudayaan
dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya untuk mencapai sasaran
program tersebut. Untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Pemalang salah
satu solusinya adalah dengan membangun komunikasi yang baik dengan pihak lain
113
agar potensi pariwisata dapat diketahui oleh masyarakat. salah satu bentuk dari
komunikasi tersebut adalah kegiatan promosi yang selama ini dilakukan oleh Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang. Promosi ini dilakukan dalam
pengenalan pariwisata Kabupaten Pemalang baik di dalam negeri maupun di luar
negeri. Banyak keatan promosi yang dilakukan, mulai dari pameran maupun
kegiatandi event-event promosi yang dilaksanakan oleh daerah lain.
Selain itu, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
mengembangkan kreativitas generasi muda sebagai sumber daya manusia yang
berperan dalam mempromosikan pariwisata Kabupaten Pemalang dalam satu wadah
yaitu duta wisata. Peran generasi muda terutama putraputri daerah sangat dibutuhkan
dalam pengembangan dan peningkatan sektor pariwisata didaerahnya untuk
membantu tugas dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
Wadah ini dibentuk dengan tujuan para putra-putri daerah dapat mempromosikan
potensi kekayaan wisata yang ada di daerahnya agar lebih dikenal oleh khalayak luas
dan yang diharapkan dapat menjadi pribadi kreatif, inovatif, percaya diri, dan
berpengalaman.
untuk mencapai tujuan program Pengembangan Kemitraan Pariwisata maka
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan pemilihan duta wisata
setiap tahunnya, yang kemudian akan dikirim ke tingkat provinsi sebagai perwakilan
Kabupaten Pemalang. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, diharapkan kegiatan
tersebut dapat meningkatkan pemberdayaan kualitas SDM di bidang pariwisata
terutama pada generasi muda.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata
bekerjasama dengan lembaga lainnya adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya
para duta wisata Kabupaten Pemalang serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang.
114
bagi finalis, dan pelaksanaan kegiatan pemilihan duta wisata Kabupaten Pemalang yang
nantinya akan menjadi perwakilan Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.
B. Tahapan Kegiatan
a) Persiapan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah dengan membentuk panitia
pelaksana kegiatan yang terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan
anggota. Hal lain yang dipersiapkan adalah pengadaan trophy, selempang dan
pakaian untuk perwakilan yang akan dikirim ke provinsi, selain itu juga dipersiapkan
jasa prestasi. Dalam kegiatan ini dilaksanakan pula perjalanan dinas di dalam dan luar
kota untuk keperluan pengiriman perwakilan duta wisata di tingkat provinsi.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1. Honorarium panitia Pelaksanaan Kegiatan
Penanggungjawab 1 300.000,00 300.000,00
Ketua 1 275.000,00 275.000,00
Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00
Anggota 10 200.000,00 2.000.000,00
2. Honorarium Panitia Pengiriman Duta Wisata
Penanggungjawab 1 300.000,00 300.000,00
Ketua 1 275.000,00 275.000,00
Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00
Anggota 8 200.000,00 1.600.000,00
3. Piala/Trophy 1 3.250.000,00 3.250.000,00
4. Selempang 16 150.000,00 2.400.000,00
5. Pakaian Duta 2 2.500.000,00 5.000.000,00
Wisata
6. Belanja jasa prestasi
Juara I 2 2.000.000,00 4.000.000,00
Juara II 2 1.750.000,00 3.500.000,00
Juara III 2 1.500.000,00 3.000.000,00
Juara Harapan I 2 1.250.000,00 2.500.000,00
115
Juara Harapan II 2 1.000.000,00 2.000.000,00
Juara Harapan III 2 750.000,00 1.500.000,00
Juara Favorit 2 750.000,00 1.500.000,00
7. Belanja Cetak Pemilihan Duta Wisata Kab. Pemalang
Penjilidan Laporan 4 15.000,00 60.000,00
Cetak Foto 30 3.000,00 90.000,00
Cetak Piagam 60 10.000,00 600.000,00
Cetak Spanduk 1 2.000.000,00 2.000.000,00
Cetak Undangan 100 10.000,00 1.000.000,00
Grand Final
8. Belanja Cetak Pengiriman Duta Wisata Provinsi
Cetak Foto 30 3.000,00 90.000,00
Cetak Laporan 4 15.000,00 60.000,00
Pembelian 18 150.000,00 2.700.000,00
Undangan Grand
Final
9. Fotocopy Bahan 2.275 200,00 455.000,00
Tes Pemilihan
Duta wisata Kab,
Pemalang
10. Fotocopy materi 1.000 200,00 200.000,00
pengiriman Duta
Wisata Provinsi
11. Sewa Meja/kursi 1 1.350.000,00 1.350.000,00
12. Sewa Panggung Pemilihan Duta Wisata Kab. Pemalang
Sewa Panggung 1 1.350.000,00 1.350.000,00
Sewa Layos 1 5.000.000,00 5.000.000,00
13 Sewa pakaian 2 1.250.000,00 1.250.000,00
Adat
14 Sewa Sound 1 1.350.000,00 1.350.000,00
System
15 Sewa Organ 1 1.350.000,00 1.350.000,00
Tunggal
116
16 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemilihan Duta Wisata
Gol III 4 150.000,00 600.000,00
Gol II 8 120.000,00 960.000,00
Gol I 4 90.000,00 360.000,00
17 Perjalana Dinas Luar daerah Pengiriman Duta Wisata Provinsi
Gol IV (Eselon II 2 1.095.000,00 2.190.000,00
b)
Representatif 2 450.000,00 900.000,00
(Eselon II b)
Gol IV 8 545.000,00 4.360.000,00
Gol III 8 510.000,00 4.080.000,00
Gol II 8 470.000,00 3.760.000,00
Gol I 8 540.000,00 3.600.000,00
18 Penginapan Pengiriman Duta Wisata Provinsi
Gol IV 2 1.000.000,00 2.000.000,00
Gol IV 2 800.000,00 1.600.000,00
Gol III 2 450.000,00 900.000,00
Gol III 2 350.000,00 700.000,00
Gol II & I 2 325.000,00 650.000,00
b) Pelaksanaan
Dalam tahap ini, pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM di bidang Kebudayaan
dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya dilakukan dengan pemilihan duta
wisata tingkat Kabupaten Pemalang. Pemilihan duta ini bertujuan untuk
mengembangkan peran generasi muda dalam pengembangan dan promosi pariwisata
Kabupaten Pemalang di kancah yang lebih luas. Finalis Duta Wisata yang terpilih
kemudian akan dikirim ke Provinsi sebagai wakil kabupaten Pemalang dalam
pemilihan Duta Wisata Provinsi jawa Tengah.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Total Rupiah
1. BBM 2 550.000,00 1.100.000,00
2. Publikasi pemlihan Duta Wisata Kab. Pemalang
Surat Kabar 2 400.000,00 800.000,00
Radio 1 400.000,00 400.000,00
117
3. Dekorasi Pemilihan Duta Wisata Kab. Pemalang
Dekorasi 1 1.500.000,00 1.500.000,00
Dokumentasi 1 1.420.000,00 1.420.000,00
Video
Shooting
4. Jasa Administrasi Peserta Pengiriman Duta Wisata Provinsi
Jasa Peserta 2 1.650.000,00 3.300.000,00
Pendaftaran 2 1.500.000,00 3.000.000,00
Peserta
5. Jasa Operasional Kantor
Penyusunan 1 150.000,00 150.000,00
Sambutan
Bupati
Tenaga 7 60.000,00 420.000,00
bantu
kebersihan
6 Honorarium Tenaga Ahli
Protokol 4 165.000,00 660.000,00
Dewan Juri 10 325.000,00 3.250.000,00
7 Honorarium Tenaga Ahli Pengiriman Duta Wisata Provinsi
Tutor 20 100.000,00 2.0000.000,00
Pembekalan
Penata Rias 4 1.500.000,00 6.000.000,00
8 Sewa mobil 1 5.000.000,00 5.000.000,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Pemilihan Duta Wisata Kab.
Pemalang
Snack 425 10.000,00 4.250.000,00
Makan 425 25.000,00 10.625.000,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Pengiriman Duta Wisata Kab.
Pemalang
Snack 50 10.000,00 500.000,00
Makan 50 25.000,00 1.250.000,00
118
c) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sebagai bentuk
pertanggungjawaban.
C. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Persiapan
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
Drs. Sapardi, M. Si
119
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga,
maka dibutuhkan kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat. Seperti
yang diketahui, sebuah prestasi olahraga tidak secara murni dapat diperoleh atau tidak
serta merta diperoleh dengan sendirinya tanpa suatu proses pelatihan dan pembinaan.
Untuk itu, diperlukan pembibitan dan pembinaan pada olaharagawan yang dimulai
sejak usia dini. Selain itu, pembinaan juga dilakukan pada pengelola dan
lembaga/organisasi olahraga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
120
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga juga diperlukan untuk mendukung
kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan. Dengan adanya kegiatan
pembibitan dan pembinaan tersebut diharapkan dapat menjaring data olahragawan
dan meningkatkan jumlah olahragawan yang berbakat.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat ini adalah
semua pihak yang berkepentingan khususnya para atlet dan calon atlet di Kabupaten
Pemalang serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
2. Tahapan Kegiatan
a) Rapat Panitia Pelaksanaan kegiatan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menyediakan Honor panitIa
kegiatan dalam pelaksanaan rapat tersebut.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Total Rupiah
1 Honor Pelindung 1 450.000,00 450.000,00
2 Pengarah 1 450.000,00 450.000,00
3 Penganggung 1 450.000,00 450.000,00
Jawab
121
4 Ketua 1 350.000,00 350.000,00
5 Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00
6 Anggota 4 250.000,00 250.000,00
b) Persiapan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah dengan membentuk
panitia popda yang terdiri dari pelindung, pengarah, penanggung jawab, ketua,
sekretaris, dan anggota. Selain itu pula ditentukan pendukung operasional kantor
seperti panpel cabor, wasit, juri, dan tenaga medis, dan perlengkapan. Hal lain yang
dipersiapkan adalah pengadaan pakaian olahraga untuk panpel kegiatan.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Total Rupiah
1 Panpel Cabor 378 150.000,00 56.700.000,00
2 Wasit, juri, 540 150.000,00 81.000.000,00
medis
3 Perlengkapan 193 100.000,00 19.300.000,00
4 Kaos 100 100.000,00 10.000.000,00
seragam
panpel cabor
c) Pelaksanaan
Dalam tahap ini, pelaksanaan pembibitan dan pembinaan olahragawan
dilakukan dengan peningkatan kulaitas dan kuantitas olahragawan, wasit pelatih, dan
teknisi olahragawan, pembinaan organisasi olahraga, dan peningkatan sarana dan
prasarana olahraga.
e) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
pembibitan dan pembiaan olahragawan berbakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.
122
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Rapatpanitia
Persiapan
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
123
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga maka
dibutuhkan pelaksanaan kegiatan kompetisi olahraga atau popda. Kegiatan tersebut
meliputi pembinaan atlet pada cabang olah raga yang sudah ditentukan, juga
pemilihan atlet yang akan dikirim sebagai kontingen yang akan mewakili Kabupaten
Pemalang pada popda di tingkat karesidenan maupun tingkat provinsi.
124
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan kompetisi olahraga ini adalah semua orang yang
berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang dan atlet serta pihak-pihak yang terlibat.
2. Tahapan Kegiatan
a) Rapat Panitia Pelaksanaan kegiatan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menentukan panitia
kegiatan, menyediakan snack/konsumsi dan menyediakan honor panita kegiatan
dalam pelaksanaan rapat tersebut.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah Jumlah
Item Rupiah
1 Honor Panitia Kegiatan
Pelindung 2 450.000,00 900.000,00
Pengarah 2 400.000,00 800.000,00
Penanggungjawab 2 400.000,00 800.000,00
Ketua 2 350.000,00 700.000,00
Sekretaris 2 300.000,00 600.000,00
Anggota 16 200.000,00 3.200.000,00
2 Konsumsi Rapat 100 25.000,00 2.500.000,00
125
b) Persiapan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan
honorarium bagi tim pengadaan barang maupun tim pengadaan barang. Termasuk
pula pengadaan seragam bagi kontingen popda. Selain itu keperluan lain seperti obat-
obatan, dan cetak spanduk.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pembuat 1 300.000,00 300.000,00
Komitmen
Pejabat 1 300.000,00 300.000,00
Pengadaan
Barang dan Jasa
2. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
Ketua 1 300.000,00 300.000,00
Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00
Anggota 1 200.000,00 200.000,00
3. ATK Sekretariat 2 832.500,00 1.665.000,00
4. Materai
Materai 6000 25 6000,00 150.000,00
Materai 3000 25 3000,00 70.000,00
5. Obat-obatan 2 100.000,00 200.000,00
kegiatan Popda
6. Perlengkapan 100 100.000,00 10.000.000,00
7. Cetak Spanduk 6 300.000,00 1.800.000,00
8. Foto Copy 2000 200,00 400.000,00
9. Seragam Kontingen Popda
Seragam Atlet 350 100.000,00 35.000.000,00
Seragam Pelatih 100 100.000,00 10.000.000,00
dan Panitia
Topi Atlet, Pelatih 450 60.0000,00 27.000.000,00
dan Panitia
126
c) Pelaksanaan
Dalam tahap ini, pelaksanaan kompetisi olahraga dilakukan dengan mengirim
perwakilan popda ke tingkat karesidenan dan tingkat provinsi. Selain itu juga
melakukan pengadaan reward bagi atlet berprestasi.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah Total Rupiah
Item
1. Reward atlet 1 100.000.000,00 100.000.000,00
berprestasi
2. Jasa Administrasi Peserta
Iuran Popda Pool 1 7.000.000,00 7.000.000,00
Iuran Popda 1 10.000.000,00 10.000.000,00
Karesidenan
3. Konsumsi Kegiatan
Makan/minum 300 25.000,00 7.500.000,00
kegiatan pool
barat
Makan/minum 1000 25.000,00 25.000.000,00
Popda
karesidenan
Makan Minum 1000 25.000,00 25.000.000,00
Popda Provinsi
4. Perjalanan Luar Daerah
Popda Pool Barat 403 120.000,00 48.360.000,00
Popda Tingkat 600 120.000,00 72.000.000,00
Karesidenan
Popda Tingkat 1000 300.000,00 300.000.0000,00
karesidenan
127
d) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sebagai bentuk
pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Persiapan
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
Drs. Sapardi, M. Si
128
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA, DAN MASYARAKAT
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten
Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Pemasalan berasal dari kata masal, yang artinya mengikut sertakan atau
melibatkan orang banyak. Sedangkan pemasalan olaharga secara khusus merupakan
suatu upaya untuk menanamkan dasar-dasar keterampilan gerak dalam usaha
mencari bibit-bibit atlet yang berbakat dengan kondisi fisik dan mental yang sehat dan
kuat untuk dikembangkan dalam mencapai prestasi yang tinggi. Agar diperoleh bibit
olahragawan yang baik perlu disiapkan sejak awal yakni dengan program
129
pemasalahan yang dilakukan dengan cara menggerakkan anak-anak pada usia dini
untuk melakukan aktivitas olahraga secara menyeluruh atau jenis olahraga apapun.
Pemasalan olahraga bertujuan untuk membina dan meningkatkan kesegaran
jasmani serta meningkatkan kesegaran rohani atau untuk mendapatkan kegembiraan.
dalam pemasalan olahraga ini perlu melibatkan seluruh kelompok umur sebagai
sasarannya. Dimana kegitan olahraganya harus bersifat mudah untuk dilakukan,
murah, meriah, dan dapat dilakukan oleh semua orang secara bersama-sama.
Kemudian pemasalan olahraga untuk tujuan pembentukan watak, adalah pemasalan
olahraga terhadap suatu cabang olahraga tertentu yang mempunyai karakteristik yang
dapat memberikan kemungkinan mampu untuk membentuk watak atau kepribadian
tertentu yang diinginkan. Sedangakn pemasalan untuk tujuan menanamkan
keterampilan gerak dalam usaha pencapaian prestasi yang tinggi, dilakukan dengan
sasaran kelompok anak yang masih dalam taraf perkembangan atau masih dalam usia
dini, sehingga diharapkan kelak dikemudian hari dapat berprestasi tinggi.
Untuk mencapai tujuan program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga,
maka dibutuhkan kegiatan pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan
masyarakat agar membantu tercapainya sasaran tersebut. Dengan terlaksananya
kegiatan tersebut diharapkan dapat menjaring atlet-atlet berbakat untuk kemudian
dikirim sebagai kontingen lomba baik di tingkat karesidenan maupun provinsi.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pemasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya para atlet dan calon atlet di
Kabupaten Pemalang serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
130
2. Tahapan Kegiatan
a) Persiapan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah dengan membentuk
panitia pelaksana kegiatan yang terdiri dari pelindung, pengarah, penanggung jawab,
ketua, sekretaris, dan anggota. Selain itu juga ditentukan pelatih bagi para atlet. Hal
lain yang dipersiapkan adalah pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) untuk peserta,
pengadministrasian peserta, juga mempersiapkan jasa petugas kegiatan HAORNAS,
pengadaan pakaian olahraga dan atribut bagi peserta, dan penyediaan keperluan
konsumsi selama kegiatan. Selain itu juga dilakukan perjalanan dinas ke luar daerah
untuk keperluan servey lokasi penyelenggaraan lomba.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/Item Total Rupiah
1. Pelatih 240 50.000,00 12.000.000,00
2. Petugas 100 150.000,00 15.000.000,00
Jalan Sehat
HAORNAS
3. Snack 240 10.000,00 2.400.000,00
Latihan
Kontingen
4. Sepatu 20 350.000,00 7.000.000,00
5. Kaos, 20
Jaket,
Training
Spack
b) Survey Tempat
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah perjalanan dinas untuk survey lapangan atau
tempat yang akan menjadi lokasi lomba.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Total Rupiah
1. Gol IV 2 550.000,00 1.100.000,00
2. Gol III 4 500.000,00 2.000.000,00
3. Gol II 4 470.000,00 1.880.000,00
4. Gol I (Atlet dan 24 400.000,00 9.600.000,00
Official)
5. Hotel/Penginapan 20 401.000,00 8.020.000,00
131
c) Pelaksanaan
Dalam tahap ini, pelaksanaan pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa,
dan masyarakat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada para atlet,
menyediakan sarana dan prasarana olahraga, dan melaksanakan perekrutan atlet
yang akan dikirim sebagai kontingen lomba gerak jalan tingkat karesidenan dan tingkat
provinsi.
d) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sebagai bentuk
pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Persiapan
Survey
Tempat
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
132
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Drs. Sapardi, M. Si
133