Anda di halaman 1dari 133

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE


PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Hasil : Terjalinnya komunikasi yang baik dan tertulis
Kegiatan : PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah tenaga surat yang terkirim selama satu tahun
Volume : 500
Satuan Ukur : surat
Bulan Pelaksanaan :
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pelayanan administrasi perkantoran,
kegiatan penyediaan jasa surat menyurat yang bersifat rutinitas perlu untuk
ditingkatkan. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan di Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kelancaran tugas dinas dan tersedianya jasa surat menyurat. Tujuannya
adalah untuk membantu memperlancar tugas dinas dan meningkatkan pelayanan
teknis administrasi, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan jasa surat menyurat ini adalah semua
pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang.

1
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada
anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahrag Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah pengadaan keperluan kebersihan
seperti peralatan pembersih dan bahan kebersihan.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1 Perjalanan 8 90.000,00 720.000,00
dinas dalam
daerah (Gol I)
2 Gol II 10 120.000,00 1.200.000,00
3 Gol III 4 150.000,00 600.000,00

b) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
penyediaan jasa kebersihan kantor sebagai bentuk pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Belanja
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

2
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

3
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Hasil : Tersedianya fasilitas telepon, fax, listrik, air yang terpenuhi untuk
kegiatan operasional kantor
Kegiatan : PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Volume : 12
Satuan Ukur : bulan
Bulan Pelaksanaan :
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait,
maka Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet sangat
dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan
kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan
efisien.

B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang.

4
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Lingkup kegiatan
tersebut adalah belanja telepon, belanja rekening air, biaya rekening listrik, dan publikasi
media. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahrag Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a) Belanja jasa Kantor
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah belanja jasa kantor berupa
pembayaran telepon, rekening air, rekening listrik, dan publikasi media.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1. Telepon 12 3.880.000,00 46.560.000,00
2. Rekening Air 10 5.000.000,00 50.000.000,00
3. Rekening 12 28.400.000,00 340.800.000,00
Listrik
4. Publikasi 10 665.000,00 6.650.000,00
Media
b) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
penyediaan jasa kebersihan kantor sebagai bentuk pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Belanja Jasa
Kantor
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

5
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

6
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYEDIAAN JASA ASMINISTRASI KEUANGAN

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan masyarakat tentang pelayanan publik yang
sesuai dengan standar pelayanan
Kegiatan : PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah SPJ yang terverifikasi, kesesuaian administrasi kegiatan
berupa (surat menyurat, pengelolaan aset, pelayanan informasi publik,
dan pelaporan kinerja pegawai).
Volume : 4.800, 1, 65
Satuan Ukur : Dokumen, Kegiatan, Laporan
Bulan Pelaksanaan :
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pelayanan administrasi perkantoran, maka
dibutuhkan kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan agar membantu
tercpainya sasaran tersebut. Penyediaan Jasa administrasi keuangan merupahkan
kebutuhan bagi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan pengelolaan
keuangan agar didalam melaksanakan pembayaran honorarium baik tenaga
sukarelawan maupun honor-honor lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
dapat berjalan lancar tidak terlambat dan sesuai dengan kekentuan yang berlaku.

7
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan adalah
semua pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini dilaksanakan di Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini mencakup kegiatan
terpenuhinya kebutuhan masyarakat tentang pelayanan publik yang sesuai dengan
standar pelayanan. Beberpa kegiatan di dalamnya adalah peneydiaan pendukung
operasional kantor.

2. Tahapan Kegiatan
a) Pelaksanaan
Dalam tahap ini, pelaksanaan dilakukan dengan menyediakan jasa pendukung
operasional kantor.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1. Pendukung Operasional Kantor
Tenaga 12 320.000,00 3.840.000,00
pendukung
administrasi
keuangan dan
perencanaan
Pembantu tim 72 50.000,00 3.600.000,00
teknis
2. Uang Lembur PNS BMD dan Kepegawaian
Gol II 814 7.500,00 6.105.000,00
Gol III dan IV 901 10.000,00 9.010.000,00
Uang Makan 349 15.000,00 5.235.000,00
3 Uang Lembur NON PNS BMD dan Kepegawaian
Uang Lembur 700 6.000,00 4.200.000,00
Uang Makan 220 15.000,00 3.300.000,00

8
4 Honorarium Panitia Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Penanggungjawab 1 400.000,00 400.000,00
Ketua 1 350.000,00 350.000,00
Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00
Anggota 6 250.000,00 1.500.000,00
Tim Teknis 24 250.000,00 6.000.000,00

b) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
penyediaan jasa administrasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelasanaan
Penyusunanlap
oranpertanggun
gjawaban

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M.Si

9
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Hasil : Persentase Meningkatnya Kebersihan Kantor Terhadap Kebutuhan
Kegiatan : PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan yang terpenuhi
selama 12 bulan
Volume : 16, 4
Satuan Ukur : orang
Bulan Pelaksanaan :
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pelayanan administrasi perkantoran maka
dibutuhkan penyediaan jasa kebersihan kantor agar membantu tercapainya sasaran
tersebut. Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan
tenaga Jasa Kebersihan dilingkungan Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan tenaga jasa kebersihan yang dapat meningkatkan kebersihan di lingkungan
kantor.

B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor ini adalah semua
pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang.

10
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
ebersihan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran
belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahrag Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a) Belanja Bahan Pakai Habis
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah pengadaan keperluan kebersihan
seperti peralatan pembersih dan bahan kebersihan.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Peralatan 1 11.509.500,00 11.509.500,00
Kebersihan
dan Bahan
Pembersih
Tisu Kotak 246 15.000,00 3.690.000,00
2. Bahan Pengharm Ruangan
Reffil 24 200.000,00 4.800.000,00
Pengharum
Ruangan
Pewangi 25 20.000,00 500.000,00
Reffil
Pewangi 16 25.000,00 400.000,00
Mobil
Pembasmi 25 38.000,00 950.000,00
Nyamuk

11
b) Belanja Jasa Kantor
Pada tahap ini yang dilakukan adalah penyediaan jasa tenaga kebersihan.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/Item Total Rupiah
1. Tukang 1.150 70.000,00 80.500.000,00
Kebun
2. Petugas 192 1.000.000,00 192.000.000,00
Kebersihan
c) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
penyediaan jasa kebersihan kantor sebagai bentuk pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Belanja Bahan
Pakai Habis
Belanja Jasa
Kantor
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

12
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Hasil : Kebutuhan Operasional Pegawai dapat Terpenuhi untuk Mendukung
Terselesaikannya Pekerjaan
Kegiatan : PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia selama 1 Tahun
Volume : 1.000, 120, 10, 250, 200, 100, 80, dan 30
Satuan Ukur : Lembar Materai, Rim Kertas HVS, Dus Bolpoin dan Pensil, Buah
Odner, Pack paperclip, pack buku tulis, buah tinta.
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang. Kebutuhan akan
peralatan dan bahan kerja yang berupa alat tulis kantor (ATK) merupakan kebutuhan
pokok rutin setiap organisasi. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) perlu diarahkan
dengan baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran berupa bahan
kerja yang memadai dan efisien, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta
peraturan yang berlaku.

13
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan alat tulis kantor ini adalah semua pihak
yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan penyediaan alat tulis kantor
dilakukan dengan pengadaan barang sesuai kebutuhan. Pekerjaan pengadaan alat tulis
kantor ditugaskan kepada penyedia barang/jasa adalah untuk melaksanakan pengadaan
alat tulis kantor sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses yang
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada
anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2018.

2. Tahapan Kegiatan
a) Pelaksanaan

Pada tahap ini, dilakukan pengadaan alat tulis kantor untuk keperluan Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang oleh penyedia barang/jasa
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah


Item
1. Kertas HVS 1 49.907.000,00 49.907.000,00
2 Materai 6000 200 6.000 1.200.000,00
3 Materai 3000 200 3.000 600.000,00
b) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
penyediaan alat tulis kantor sebagai bentuk pertanggungjawaban.

14
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

15
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor secara teratur untuk
menopang PAD setahun (pendapatan pariwisata, tiket/karcis)
Kegiatan : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Volume : 17.700, 15, 2.020, 13.900
Satuan Ukur : buku (karcis), rim (blangko SPPD), baner/spanduk, lembar (stopmap
dinas)
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai visi dan misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang, program dan kegiatan yang bersifat rutinitas perlu
untuk lebih ditingkatkan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan di bidang
sekretariat dan di bidang yang berada di lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang serta untuk meningkatkan pelayanan melalui
penyediaan barang cetak dan penggandaan.

16
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan ini
adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Untuk menncapai output kegiatan yang ditargetkan, dilakukan belanja
pengadaan barang cetak dan penggandaan untuk keperluan kantor sesuai dengan
kebutuhan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pengadaan barang dan jasa sebagai
fasilitator penyediaan barang cetak dan penggandaan di Dinas Pariwisata, Pemuda
dan olahraga Kabupaten Pemalang.
2. Tahapan Kegiatan

a) Pelaksanaan
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1. Honorarium Tim Pengadaan Barang
Pejabat 1 300.000,00 300.000,00
Pengadaan
Barang dan Jasa
Pejabat pembuat 1 300.000,00 300.000,00
komitmen
2 Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua 1 350.000,00 350.000,00
Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00
Anggota 1 200.000,00 200.000,00
3 Cetak dan Penggandaan
Karcis Pariwisata 7.000 8.000,00 56.000.000,00
(OW Widuri)
Karcis Pariwisata 3.200 7.000,00 22.400.000,00
(Blendung,Silating,
Pandanjati,
Nyamplungsari /
Jokotingkir,ventura

17
river,kolam
renang)
Karcis WWP 5.000 12.000,00 60.000.000,00
Karcis Sewa ban 1.500 8.000,00 12.000.000,00
Karcis Parkir 989 5.000,00 4.945.000,00
Amplop Casing 1.000 1.750,00 1.750.000,00
Dinas
Surat Tanda 20 35.000,00 700.000,00
Setoran
Buku A2 20 35.000,00 700.000,00
Penerimaan
Buku Kendali 36 8.000,00 288.000,00
Masuk
Buku Kartu 25 8.000,00 200.000,00
Kendali Keluar
Spanduk 20 400.000,00 8.000.000,00
Blangko SPPD 10 80.000,00 800.000,00
Karcis Kolam 990 12.000,00 11.880.000,00
Renang Baru
4 Belanja Penggandaan
Foto copy 10.935 200,00 2.187.000,00

b) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
penyediaan alat tulis kantor sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

18
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

19
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Hasil : Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan
selama satu tahun terhadap kebutuhan
Kegiatan : PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang tersedia selama
12 bulan
Volume : 190, 3, 1
Satuan Ukur : buah (lampu), rol Kabel, komponen listrik
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pelayanan administrasi perkantoran, maka
dibutuhkan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor agar membantu tercapainya sasaran tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan
penerangan dan untuk meningkatkan kinerja pegawai serta pemenuhan insfrastruktur,
maka penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sangat
dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan
kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Kegiatan tersebut berupa

20
pengadaan dan belanja alat listrik dan elektronik serta belanja jasa kantor berupa
tenaga teknisi.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan penyediaan komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor dilaksanakan untuk memenuhi ketersediaan
komponen listrik Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang selama
satu tahun. Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pengadaan alat listrik dan
elektronik serta tenaga teknisi.
2. Tahapan Kegiatan
a) Pelaksanaan kegiatan
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah pengadaan berupa belanja belanja alat
listrik dan elektronik berupa lampu, kabel, komponen listrik, dan baterai. Selain itu juga
dilakukan pengadaan tenaga teknisi.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/Item Total Rupiah
1. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Lampu 68 85.000,00 5.780.000,00
Kabel 4 1.000.000,00 4.000.000,00
Komponen 1 5.950.000,00 5.950.000,00
Listrik
Baterai 152 5.000,00 760.000,00
2. Teknisi 84 65.000,00 5.460.000,00

b) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebagai bentuk
pertanggungjawaban.

21
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

22
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Hasil : Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman untuk mendukung
kinerja pegawai dalam kegiatan rapat/koordinasi
Kegiatan : PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah penyediaan makan dan minum selama satu tahun
Volume : 8.350, 91, 374, 17, 834, 44
Satuan Ukur : Dus snack, galon, kilo (gula pasir), pack (teh), bungkus (kopi hitam),
sachet (kopi), paket (makan dan minum pegawai)
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai visi dan misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang, program dan kegiatan yang bersifat rutinitas perlu untuk lebih
ditingkatkan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan di sekretariat yang berada
di lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang serta untuk
meningkatkan pelayanan melalui penyediaan makanan dan minuman untuk
kebutuhan rapat dan tamu.

23
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan makanan dan minuman adalah semua
pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan belanja
pengadaan bahan logistik rumah tangga seperti air mineral galon, air mineral botol, air
muneral gelas, jus buah kemasan, gula, kopi bubuk, teh, teh celup, dan kopi instan. Selain
itu juga dilaksanakan belanja makanan dan minuman bagi petugas piket dan pegawai
serta snack untuk kebutuhan rapat dan tamu. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada
anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a. Pelaksanaan
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah pengadaan belanja makanan dan
minuman iuntuk kebutuhan kanrtor dan tamu dalam lingkup Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga
Air Mineral 36 20.000,00 720.000,00
Galon
Air Mineral 75 40.000,00 3.000.000,00
Botol
Air Mineral 278 27.500,00 7.645.000,00
Gelas
Jus Buah 24 200.000,00 4.800.000,00
Kemasan
Gula 450 17.500,00 7.875.000,00
Kopi Bubuk 40 15.000,00 600.000,00
Teh 150 17.500,00 2.625.000,00
Teh Celup 30 10.000,00 300.000,00

24
Kopi Instan 1.000 1.500,00 1.500.000,00
2. Belanja Makanan dan Minuman
Petugas Piket 3.000 11.500,00 34.500.000,00
Pegawai 5.600 11.500,00 64.400.000,00
3. Belanja Makan dan Minum Rapat
Snack Rapat 500 10.000,00 5.000.000,00
Makan Siang 400 17.500,00 7.000.000,00
4. Makan dan 1 15.530.000,00 15.530.000,00
Minuman
Tamu

b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
penyediaan makanan dan minuman sebagai bentuk pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

25
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DI DALAM DAN KE LUAR DAERAH

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Hasil : Meningkatnya pengembangan pariwisata dan pemuda olahraga
sebagai hasil koordinasi
Kegiatan : RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DI DALAM DAN
KE LUAR DAERAH
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah
yang dapat dihadiri/diikuti
Volume : 240, 40
Satuan Ukur : luar daerah, dalam daerah
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Dalam upaya memfasilitasi aspirasi masyarakatsebagai bahan perencanaan
dan pengembangan pariwisata, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan,
diperlukan adanya aksesibilitas informasi dari masyarakat kepada Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang maupun sebaliknya. Hal ini dimaksudkan
sebagai upaya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dalam
meningkatkan layanan informasi dan penyebarluasan informasi maupun interaksi
komunikasi.

26
Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya dukungan pelayanan
administrasi perkantoran khusunya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan
ke luar daerah, agar pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat bekerja dengan
maksimal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke
luar daerah adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini dilaksanakan melalui belanja
bahan bakar untuk keperluan dinas baik di dalam maupun ke luar daerah dan biaya
perjalanan dinas yang lainnya. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja
daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2018.

2. Tahapan Kegiatan
a. Pelaksanaan
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah perjalanan dinas untuk keperluan rapat
koordinasi dan konsultasi baik di dalam maupun di luar daerah.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/Item Total Rupiah
1. BBM 3.247 10.000,00 32.470.000,00
2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Gol IV 64 180.000,00 11.520.000,00
Gol III 63 150.000,00 9.450.000,00
Gol II 55 120.000,00 6.600.000,00
Gol I 53 90.000,00 4.770.000,00
3. Perjalanan Dinas Luar Daerah
Kepala Dinas 24 1.095.000,00 26.280.000,00
Gol IV 24 547.000,00 13.128.000,00
Gol III 24 510.000,00 12.240.000,00
Gol II 25 472.500,00 11.812.500,00

27
Gol I 24 450.000,00 10.800.000,00
Penginapan 13 1.350.000,00 17.550.000,00
Eselon II
Penginapan 11 750.000,00 8.250.000,00
Eselon III
Penginapan 10 455.000,00 4.550.000,00
Eselon IV
Penginapan 5 350.000,00 1.750.000,00
Pelaksana
(Gol III&IV)
Penginapan 10 325.000,00 3.250.000,00
Pelaksana
(Gol II&I)
4 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi)
Kepala Dinas 9 1.575.000,00 14.175.000,00
Gol IV 5 787.500,00 3.937.500,00
Gol III 5 712.000,00 3.560.000,00
Gol II 5 632.500,00 3.162.500,00
Gol I 3 562.500,00 1.687.500,00
Penginapan 5 1.490.000,00 7.450.000,00
Eselon II
Penginapan 4 870.000,00 3.480.000,00
Eselon III
Penginapan 5 602.000,00 3.014.000,00
Eselon IV
Penginapan 1 500.000,00 500.000,00
Pelaksana
(Gol III&IV)
Penginapan 4 400.000,00 1.600.000,00
Pelaksana
(Gol II&I)
5 Tiket
Dalam 4 200.000,00 800.000,00

28
Provinsi
Luar Provinsi 8 1.000.000,00 8.000.000,00
6 Biaya Tol 8 175.875,00 1.407.000,00
7 Uang Harian 3 1.725.000,00 5.175.000,00
Gol IV
8 Transportasi 3 2.500.000,00 7.500.000,00
pesawat
udara
9 Penginapan 2 1.606.000,00 3.212.000,00
Eselon II
b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah sebagai bentuk
pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

29
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Hasil : Meningkatnya keamanan kantor sesuai dengan kebutuhan
Kegiatan : PENYEDIAAN JASA KEAMANAN
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah standar keamanan kantor
Volume : 12, 10
Satuan Ukur : bulan, orang
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban perkantoran serta aktivitas
kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga maka perlu dilaksanakan pengadaan tenaga keamanan yang bekerja
sesuai shift sehingga mampu menjaga kemanan dan ketertiban selama 24 jam setiap
harinya. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian perlu didukung oleh tenaga kerja
tertentu yang memiliki keterampilan dalam bidang keamanan. Untuk merealisasikan
kegiatan dalam mencapai tujuan sesuai yang diharapkan, maka perlu diadakan
kegiatan penyediaan tenaga jasa keamanan.

30
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyediaan jasa keamanan adalah semua pihak yang
berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan yaitu standar keamanan kantor, maka
kegiatan yang dilakukan adalah menyiapkan tenaga keamanan. Selain itu untuk
meningkatkan kinerja tenaga keamanan, dilaksanakan pula pelatihan bagi petugas
keamanan. Hal tersebut dilakukan demi menghasilkan lingkungan yang aman dan tertib
serta memberikan rasa nyaman di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang.
2. Tahapan Kegiatan
a. Pelaksanaan
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah perjalanan dinas untuk keperluan rapat
koordinasi dan konsultasi baik di dalam maupun di luar daerah.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/Item Total Rupiah
1. Tenaga 120 1.000.000,00 120.000.000,00
Keamanan
2. Honor 10 1.210.000,00 12.100.000,00
Narasumber
Pelatihan
3. Makan dan Minum Pelatihan
Snack 268 7.500,00 2.010.000,00
Makan 268 15.000,00 4.020.000,00

b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah sebagai bentuk
pertanggungjawaban.

31
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

32
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil : Persentase Meningkatnya Perlengkapan Kantor yang Tersedia
terhadap Kebutuhan
Kegiatan : PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia
Volume : 3, 4, 1
Satuan Ukur : 1 set peralatan rumah tangga, 1 paket layos dan kursi, 1 set gorden,
unit lemari arsip, paket pelampung
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Seiring dengan penambahan jumlah pegawai serta frekuensi dan beragam
kegiatan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, maka dipandang perlu
melengkapi sarana kerja pegawai yang layak, sehingga diharapkan produktivitas dapat
dicapai secara optimal yang mencakup pengadaan perlengkapan dan pemeliharaan
gedung Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

33
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor adalah
semua pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, maka dilakukan kegiatan pengadaan
perlengkapan kantor mulai dari layos dan kursi, pengadaan barang non aset tetap seperti
gorden, perlengkapan makan dan minum, perlengkapan kolam renang, dan lemari untuk
penyimpanan arsip. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah
OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran
2018.
2. Tahapan Kegiatan
a. Pelaksanaan
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah belanja barang dan jasa, barang non
aset tetap, dan belanja modal peralatan dan mesin.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1. Layos,kursi 1 7.500.000,00 7.500.000,00

2. Belanja Barang Non Aset Tetap


Gorden 1 35.000.000,00 35.000.000,00
Piring,gelas 1 5.000.000,00 5.000.000,00
Pelampung 1 5.000.000,00 5.000.000,00
kolam renang
3. Lemari filling 4 625.000,00 2.500.000,00
cabinet plastik

b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
pengadaan perlengkapan gedung kantor sebagai bentuk pertanggungjawaban.

34
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

35
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENGADAAN MEBELEUR

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil : Meningkatnya jumlah mebeleur yang tersedia sesuai kebutuhan dan
untuk menunjang kinerja
Kegiatan : PENGADAAN MEBELEUR
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah mebeleur yang terpenuhi
Volume : 5, 20, 1
Satuan Ukur : unit kursi pejabat, unit kursi staf, set meja tamu
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten
Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Mebeleur sebagai sarana penunjang kenyamanan dalam melaksanakan tugas
kantor dan juga dapat meningkatkan etos kerja personel sehingga menghasilkan
kinerja kerja yang maksimal, karena dalam bekerja perlu ditunjang prasarana, salah
satunya fasilitas ruangan yang memadai dan nyaman. Untuk itu dalam pelaksanaan
pengadaan mebeleur haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan
apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan kebutuhan teknis pengadaan
barang pemerintah sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar.

36
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pengadaan mebeleur adalah semua pihak yang
berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, maka kegiatan dimulai dengan belanja
modal peralatan dan mesin berupa kursi dan meja untuk pejabat, staf dan tamu yang
berada di lingkup Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
Pengadaan mebeleur ini merupakan tugas dari tim pengadaan barang dan jasa. Kegiatan
ini akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a. Pelaksanaan
Dalam tahap ini tim pengdaan barang/jasa melakukan pengadaan mebeleur
sesuai dengan kebutuhan yang sudah diatur. Pengadaan barang tersebut berupa
kursi dan meja untuk pejabat, staf, dan tamu.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiahdan Total Rupiah
/Item
1. Kursi Pejabat 5 3.000.000,00 15.000.000,00
2. Kursi Staf 20 400.000,00 8.000.000,00
3. Meja tamu 1 4.000.000,00 4.000.000,00
4. Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa
PPKom 1 300.000,00 300.000,00
PPJB 1 300.000,00 300.000,00
5. Honorarium PPHP
Ketua 1 300.000,00 300.000,00
Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00
Anggota 1 200.000,00 200.000,00

b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
pengadaan mebeleur sebagai bentuk pertanggungjawaban.

37
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

38
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil : Terpelihranya Kendaraan Dinas Operasional
Kegiatan :PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara selama 12
bulan
Volume : 10, 2, 18
Satuan Ukur : kendaraan roda empat, kendaraan roda tiga, kendaraan roda dua.
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk koordinasi dengan instansi
terkait, maka Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas sangat
dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran,sehingga pemenuhan
kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Adapun maksud, tujuan dan
sasaranya adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas di Kantor
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

39
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan yaitu terpeliharanya kendaraan dinas, maka
kegiatan yang dilakukan adalah belanja service kendaraan bermotor, belanja penggantian
suku cadang, dan belanja bahan bakar minyak. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada
dana OPD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a. Pelaksanaan
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah belanja kebutuhan pemeliharaan rutin
kendaraan dinas/operasional.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1. Belanja Service
Kendaraan 60 400.000,00 24.000.000,00
Roda 4
(10kendaraan
x 6 kali)
Kendaraan 144 40.000,00 5.760.000,00
roda 2
(24kendaraan
x 6kali)
2. Suku Cadang 1 31.990.000,00 31.990.000,00
3. Belanja Bahan Bakar Minyak
BBM 3.500 10.000,00 35.000.000,00
Pelumas 250 45.000,00 11.250.000,00

40
b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebagai bentuk
pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

41
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil : Persentase Terpeliharanya Gedung Kantor terhadap Kebutuhan
Kegiatan : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah Kebutuhan Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung Kantor
Volume :2
Satuan Ukur : paket (pemeliharaan gedung, pemeliharaan pagar keliling kantor)
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten
Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk
meningkatkan kinerja pegawai, maka Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga
pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Adapun maksud,
tujuan dan sasaranya adalah tercapainya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

42
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah
semua pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan yaitu tercapainya pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor, maka jenis kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah belanja
pemeliharaan gedung dan bangunan. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran
dana OPD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
2. Tahapan Kegiatan
a. Pelaksanaan
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah pengadaan bahan baku bangunan
untuk keperluan pemeliharaan.rutin/berkala gedun kantor.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1. Upah Tukang 156 75.000,00 11.700.000,00
2. Bahan Baku 1 43.300.000,00 43.300.000,00
Bangunan

b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebagai bentuk pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

43
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

44
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil : Terpelihranya kondisi peralatan dan perlengkapan kantor serta
peralatan gedung kantor pada Disparpora
Kegiatan :PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG
KANTOR
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor
Volume : 13,1, 1, 6, 2
Satuan Ukur : unit (ac), set (sound system), unit (mesin fotocopy), unit (TV), unit
(sanyo).
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk
meningkatkan kinerja pegawai, maka Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional
perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran
kegiatan. Adapun maksud, tujuan dan sasaranya adalah terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga di kantor Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

45
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan yaitu terpeliharanya peralatan gedung kantor,
maka kegiatan yang dilakukan adalah belanja pengisian tabung gas dan belanja jasa
service perlengkapan dan peralatan kantor. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada
dana OPD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a. Pelaksanaan
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah belanja kebutuhan pemeliharaan rutin
kendaraan dinas/operasional.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1. Isi tabung gas 12 100.000,00 1.200.000,00
2. Pemeliharaan Peralatan Kantor
Jasa Service 148 90.000,00 13.320.000,00
Suku cadang 1 22.480.000,00 22.480.000,00
b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sebagai bentuk
pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

46
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

47
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil : Terpeliharanya kondisi mebeleur pada Disparpora
Kegiatan : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah mbeleuer yang terpelihara secara rutin dalam 1 tahun
Volume : 10, 5, 5
Satuan Ukur : unit (kursi), unit (meja), unit (lemari)
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang
memadai demi kelancaran terhadap proses pelayanan internal maupun eksternal.
Oleh sebab iu kebutuhan akan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur sangat mutlak
diperlukan untuk menunjang kinerja dalam hal memberikan pelayanan yang prima dan
efektif. Selain itu, kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur ini dimaksudkan untuk
memberikan kenyamanan kepada para staf juga kepala dinas dalam melaksanakan
tugas dan kegiatan yang berlangsung di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

48
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur adalah semua
pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan yaitu terpeliharanya kondisi mebeleur, maka
kegiatan yang dilakukan adalah belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor.
kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a. Pelaksanaan
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah belanja jasa service peralatan dan
perlengkapan kantor.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/Item Total Rupiah
1. Jasa Tukang 60 60.000,00 3.600.000,00
2. Perlengkapan 1 7.900.000,00 7.900.000,00
peralatan
mebeleur

b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
pemeliharaan rutin/berkala mebeleur sebagai bentuk pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

49
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

50
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil : Terpeliharanya kondisi komputer dan perlengkapannya pada
Disparpora
Kegiatan :PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER DAN
PERLENGKAPANNYA
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan
pemeliharaan
Volume : 18, 2
Satuan Ukur : unit (laptop), set (komputer)
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten
Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang
memadai demi kelancaran terhadap proses pelayanan internal maupun eksternal.
Oleh sebab iu kebutuhan akan pemeliharaan rutin/berkala komputer dan
perlengkapannya sangat mutlak diperlukan untuk menunjang kinerja dalam hal
memberikan pelayanan yang prima dan efektif. Selain itu, kegiatan pemeliharaan
rutin/berkala komputer dan perlengkapannya ini dimaksudkan untuk memberikan

51
kenyamanan kepada para staf juga kepala dinas dalam melaksanakan tugas dan
kegiatan yang berlangsung di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pemeliharaan rutin/berkala komputer dan
perlengkapannya adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan yaitu terpeliharanya kondisi komputer dan
perlengkapannya, maka kegiatan yang dilakukan adalah belanja jasa service peralatan
dan perlengkapan kantor berupa pemeliharaan komputer dan kelengkapannya. Kegiatan
tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a. Pelaksanaan
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah belanja jasa service peralatan dan
perlengkapan kantor berupa pemeliharaan komputer dan kelengkapannya.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1. Jasa Service 100 70.000,00 7.000.000,00
2. Suku Cadang 1 15.000.000,00 15.000.000,00

b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya sebagai bentuk
pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

52
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

53
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Hasil : Persentase Cakupan Kuantitas dan Kualitas Data / Informasi Hasil
Monev
Kegiatan : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Volume : 10 kali dan 14 kali
Satuan Ukur : dalam daerah dan luar daerah

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).

2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan maka dibutuhkan kegiatan monitoring,
evaluasi dan pelaporan demi tercapainya sasaran program tersebut. Kegiatan tersebut
dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian sasaran program Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang yang telah ditetapkan dan melakukan
perbaikan terhadap pelaksanaan program berdasarkan permasalahan yang dihadapi,
baik pada tahun berjalan maupun sebagai masukan untuk program yang akan datang.
Penyampaian informasi mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam

54
bentuk laporan yang telah ditentukan secara berkala dan sesuai dengan format yang
telah ditentukan.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan adalah semua
pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan monitoring, evaluasi dan
pelaporan ini dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi perencanaan kegiatan, pemantauan
dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi terhadap
laporan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran
belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a) Pelaksanaan
Dalam tahap ini hal-hal yang dilakukan diantaranya adalah perjalanan dinas
baik di dalam daerah untuk keperluan data yang diperlukan.
Jumlah
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/item
Rupiah
1 BBM 1.004 10.000,00 10.040.000,00
2 Perjalanan Dinas Dalam Derah
Gol. I 20 90.000,00 1.800.000,00
Gol. II 20 120.000,00 2.400.000,00
Gol. III 25 150.000,00 3.750.000,00
Gol. IV 26 180.000,00 4.680.000,00
3 Perjalanan Dinas Luar Daerah
Gol I 5 562.500,00 2.812.500,00
Gol. II 8 637.500,00 5.100.000,00
Gol. III 8 712.500,00 5.700.000,00
Gol. IV 8 787.500,00 6.300.000,00
Penginapan 5 651.700,00 3.258.500,00

55
Kepala Dinas 12 1.575.000,00 18.900.000,00
Penginapan 1.490.000,00 8.940.000,00
6
Kepala Dinas
Tiket Pesawat 2 2.484.000,00 4.986.000,00
b) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan
monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungjaw
aban
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M.Si

56
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYUSUNAN DATA BASE PERENCANAAN SKPD

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Hasil : Prosentase tata kelola perencanaan SKPD yang tersusun dengan
baik
Kegiatan : PENYUSUNAN DATA BASE PERENCANAAN SKPD
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Terintegrasinya database pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata,
pemuda dan olahraga
Volume :1
Satuan Ukur : Kegiatan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).

2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program peningkatan perencanaan dan
penganggaran SKPD maka dibutuhkan kegiatan penyusunan data base perencanaan
SKPD untuk mengintegrasi database pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata,
pemuda dan olahraga demi tercapainya sasaran program tersebut. Kegiatan tersebut
meliputi kegiatan kompilasi data, dan pembuatan aplikasi pelaporan, dokumentasi dan
kinerja urusan pemerintahan bidang pariwisata pemuda dan olahraga.

57
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyusunan data base perencanaan SKPD adalah
semua pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan penyusunan data base
perencanaan SKPD ini dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan kompilasi data dan
pembuatan aplikasi pelaporan, dokumentasi, dan kinerja urusan pemerintahan bidang
pariwisata, pemuda dan olahraga. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran
belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a) Rapat Panitia Pelaksanaan Kegiatan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menyediakan makanan dan
snack rapat, dan honor panitia kegiatan demi kelancaran pelaksanaan rapat tersebut.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah
Rupiah
1 Konsumsi Rapat 120 25.000,00 3.000.000,00
2 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Ketua 1 350.000,00 350.000,00
Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00
Anggota 7 250.000,00 1.750.000,00
Tim Teknis 22 200.000,00 5.500.000,00
3 Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat 300.000,00 300.000,00
pengadaan 1
barang dan jasa
Pejabat pembuat 300.000,00 300.000,00
1
komitmen
4 Honor pejabat 300.000,00 300.000,00
1
pemeriksa barang

58
dan jasa
b) Persiapan
Dalam tahap ini hal-hal yang dilakukan diantaranya adalah perjalanan dinas
baik di dalam daerah untuk keperluan data yang diperlukan.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah
Rupiah
1 BBM 100 10.000,00 1.000.000,00
2 Perjalanan Dinas Dalam Derah
Gol. I 11 450.000,00 4.950.000,00
Gol. II 2 472.500,00 945.000,00
Gol. III 7 510.000,00 3.570.000,00
Gol. IV 1 547.500,00 547.500,00
Kepala Dinas 1 1.095.000,00 1.095.000,00
c) Pelaksanaan
Dalam tahap ini pelaksanaan penyusunan data base perencanaan SKPD
dilakukan dengan kompilasi data .
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah
Rupiah
1 Petugas 128 50.000,00 6.400.000,00
Kompilas Data
2 Narasumber 2 3 1.500.000,00 4.500.000,00
3 Belanja Cetak 30 30.000,00 900.000,00
4 Belanja 3.000 200,00 600.000,00
Pengadaan
5 Jasa 1 29.712.500,00 29.712.500,00
Pembuatan
Aplikasi
d) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan
penyusunan data base perencanaan SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban.

59
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Rapat panitia
Persiapan
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungjaw
aban

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M.Si

60
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Hasil :Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Terhadap
Kebutuhan
Kegiatan :PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN SKPD
Indikator Kinerja Kegiatan :
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang
Tersusun dengan Baik dan Benar
Volume :7
Satuan Ukur : Dokumen

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten
Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).

2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program peningkatan perencanaan dan
penganggaran SKPD Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan kegiatan penyusunan
dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang dapat meningkatkan
persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan demi
tercapainya sasaran tersebut. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan penyususnan
anggaran perubahan tahun 2018, penyususnan Renja, penyusunan perubahan
Renstra, penyusunan anggaran perangkat daerah tahun 2019, dan penyusunan

61
perubahan Renja. Dengan adanya penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran SKPD, diharapkan dapat meningkatkan dokumen perencanaan dan
penganggaran di tingkat SKPD yang tersedia.

B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran SKPD adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran SKPD ini dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan
anggaran perubahan tahun 2018, penyusunan Renja, penyusunan perubahan Renstra,
penyusunan anggaran perangkat daerah tahun 2019, dan penyusunan perubahan Renja.
Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a) Rapat Panitia Pelaksanaan Kegiatan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menyediakan makanan dan
snack rapat, dan honor panitia kegiatan demi kelancaran pelaksanaan rapat tersebut.
Jumlah
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah
Rupiah
1 Konsumsi Rapat
Snack 90 10.000,00 900.000,00
Makan 88 25.000,00 2.200.000,00
2 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Anggaran
Perubahan Tahun 2018
Penanggungjawab 1 400.000,00 400.000,00
Ketua 1 350.000,00 350.000,00
Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00
Anggota 11 250.000,00 2.750.000,00
3 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Renja
Penanggungjawab 1 400.000,00 400.000,00

62
Ketua 1 350.000,00 350.000,00
Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00
Anggota 6 250.000,00 1.500.000,00
4 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Renstra
Penanggungjawab 1 400.000,00 400.000,00
Ketua 1 350.000,00 350.000,00
Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00
Anggota 6 250.000,00 1.500.000,00
5 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Anggaran
Perubahan Tahun 2019
Penanggungjawab 1 400.000,00 400.000,00
Ketua 1 350.000,00 350.000,00
Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00
Anggota 11 250.000,00 2.750.000,00
6 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perubahan
Renja
Penanggungjawab 1 400.000,00 400.000,00
Ketua 1 350.000,00 350.000,00
Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00
Anggota 6 250.000,00 1.500.000,00

b) Pelaksanaan
Dalam tahap ini pelaksanaan penyusuna dokumen perencanaan dan
penganggaran SKPD dilakukan dengan penyusunan dokumen-dokumen berupa
penyusunan RKA 2019, pengumpulan data Renja, pengumpulan data penyusunan
perubahan Renstra, dan Pengumpulan data penyusunan perubahan renja.
Jumlah
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah
Rupiah
1 Belanja Jasa Pendukung Operasional Kantor
Tim penyusun
80 50.000,00 4.000.000,00
RKA 2019
Tim pengumpul
18 50.000,00 900.000,00
data Renja

63
Tim pengumpul
data penyusunan
18 50.000,00 900.000,00
perubahan
Renstra
Tim pengumpul
data penyusunan 18 50.000,00 900.000,00
Perubahan Renja
2 Jasa Narasumber 12 750.000,00 9.000.000,00
3 Belanja Cetak
Jilid DPA 30 30.000,00 900.000,00
Jilid DPPA 49 30.000,00 1.470.000,00
Jilid RKA 20 30.000,00 600.000,00
Jilid RKA
20 30.000,00 600.000,00
perubahan
Jilid Renja 30 30.000,00 900.000,00
Jilid perubhana /
56 30.000,00 1.680.000,00
evaluasi renstra
Jilid Renja
30 30.000,00 900.000,00
Perubahan
4 Penggandaan /
13.825 200,00 2.765.000,00
Fotocopy
5 Lembur PNS Bina Program dan Keuangan
Gol II 570 7.500,00 4.275.000,00
Gol III dan IV 620 10.000,00 6.200.000,00
Uang Makan 420 15.000,00 6.300.000,00
6 Lembur NON PNS Bina Program dan Keuangan
Uang Lembur 768 5.000,00 3.840.000,00
Uang Makan 300 15.000,00 4.500.000,00

c) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan
penyusunan dokumen pernecanaan dan penganggaran SKPD sebagai bentuk
pertanggungjawaban

64
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Rapat panitia
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungjaw
aban

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M.Si

65
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN LUAR NEGERI

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program pengembangan pemasaran pariwisata
Hasil : Persentase meningkatnya promosi pariwisata Kabupaten Pemalang
di dalam dan keluar daerah, Fasilitasi Kegiatan Festival dan Kesenian
Kegiatan : PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM
DAN LUAR NEGERI
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah bahan/alat promosi pariwisata dan jumlah pameran promosi
produk unggulan di luar daerah
Volume : 3000, 300, 4
Satuan Ukur : lembar (leaflet), eksemplar (buku), kali (pameran)
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten
Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pengembangan pemasaran pariwisata
Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan
luar negeri demi tercapainya sasaran tersebut. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan
pameran produk unggulan pariwisata di luar daerah, dan pengadaan bahan/alat
promosi pariwisata (laeflet, buku profil). Dengan adanya promosi pariwisata tersebut
diharapkan dapat meningkatkan tingkat kunjungan wisata dan rata-rata lama tinggal di

66
Kabupaten Pemalang. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Dinas Pariwisata,
Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pemalang selama empat kali.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan promosi pariwisata ini adalah semua orang yang
berkepentingan khususnya masyarakat dan wisatawan serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
A. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang diharapkan, kegiatan promosi pariwisata nusantara
dilaksanakan di Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pemalang dengan
kegiatan pameran produk unggulan pariwisata Kabupaten Pemalang dan pengadaan
bahan/alat promosi pariwisata (leaflet, buku profil). Kegiatan tersebut akan dibebankan
pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemudadan Olahraga Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2018.

B. Tahapan Kegiatan
a) Rapat Panitia Pelaksanaan kegiatan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menentukan panitia kegiatan dan
menyediakan honor panita kegiatan dalam pelaksanaan rapat tersebut.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah Jumlah Rupiah
Item
1 Honor 4 300.000,00 1.200.000,00
Penanggungjawab
2 Honor Ketua 4 275.000,00 1.100.00,00
3 Honor Sekretaris 4 250.000,00 1.000.000,00
4 Honor Anggota 32 200.000,00 6.400.000,00
b) Persiapan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan materi
untuk pengadaan bahan/alat promosi (leaflet, buku profil), dan kalender. Selain itu
dipersiapkan pula bahan-bahan pameran yang lain seperti makanan khas Pemalang.
Dalam tahap ini pula, ditentukan biaya sewa stand, dekorasi stand, penjaga stand dan
dokumentasi. Dalam persiapan kegiatan ini, dibutuhkan pula dana untuk tim

67
pengadaan barang dan jasa alat promosi pariwisata, dan tim pengadaan barang jasa
kalender juga dana untuk tim pemeriksa barang dan jasa.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah Jumlah Rupiah
Item
1 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat 1 300.000,00 300.000,00
pengadaan
barang dan
jasa
Pejabat 1 300.000,00 300.000,00
pembuat
komitmen
2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa Kalender
Pejabat 1 300.000,00 300.000,00
pengadaan
barang dan
jasa
Pejabat 1 300.000,00 300.000,00
pembuat
komitmen
3 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua 1 300.000,00 300.000,00
Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00
Anggota 1 200.000,00 200.000,00
4 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (kalender)
Ketua 1 300.000,00 300.000,00
Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00
Anggota 1 200.000,00 200.000,00
5 Jajanan dan 4 15.000.000,00 60.000.000,00
Makanan Khas
Pemalang
6 Fasilitasi Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah
Makanan khas 3 5.000.000,00 15.000.000,00

68
pemalang
Makanan khas 4 5.500.000,00 22.000.000,00
pemalang
7 Dekorasi Stand Pameran Dalam dan Luar Daerah
Dekorasi 4 10.500.000,00 42.000.000,00
Dokumentasi 60 3.000,00 180.000,00
8 Penjaga Stand 128 150.000 19.200.000,00
9 Cetak Materi Promosi Pariwisata
Buku Profil 300 30.000,00 9.000.000,00
Pariwisata
Leaflet 3000 10.000,00 30.000.000,00
Cetak Spanduk 7 300.000,00 2.100.000,00
Pameran
X-banner 4 400.000,00 1.600.000,00
Kalender 955 30.000,00 28.650.000,00
10 Pengadaan Dokumen Pengadaan
Fotocopy 1475 200,00 295.000,00
11 Sewa Stand 1 85.000.000,00 85.000.000,00
Pameran
c) Survey Lokasi
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah melakukan perjalanan dinas di dalam dan
keluar daerah untuk keperluan survey lapangan atau tempat yang akan menjadi lokasi
kegiatan pameran promosi produk unggulan pariwisata.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah Rupiah
1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Gol. III 15 150.000,00 2.250.000,00
Gol. II 15 120.000,00 1.800.000,00
d) Pelaksanaan Pameran dan Pengadaan Bahan/Alat Promosi Pariwisata
Pameran dan promosi pariwisata dilaksanakan selama empat (4) kali di JCC Jakarta,
TMII, dan PRPP Semarang. Sedangkan untuk pengadaan bahan/alat promosi
pariwisata dilaksanakan pada awal Triwulan III tahun 2018.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah Rupiah
1 BBM 1.031 10.000,00 10.310.000,00

69
2 Pameran Luar Daerah Jakarta
Gol. IV 6 1.575.000,00 9.450.000,00
(Eselon II b)
Penginapan 3 1.490.000,00 4.470.000,00
Representasi 3 450.000,00 1.350.000,00
Gol. IV 12 787.500,00 9.450.000,00
Gol. III 12 712.500,00 8.550.000,00
Gol. II 10 637.500,00 6.375.000,00
Gol. I 12 562.500,00 6.750.000,00
Penginapan 5 550.000,00 2.750.000,00
Gol. IV
Penginapan 8 500.000,00 4.000.000,00
Gol. III
Penginapan 8 400.000,00 3.200.000,00
Gol. II/I
3 Pameran Luar Daerah Semarang
Gol. IV 4 1.095.000,00 4.380.000,00
(Eselon II b)
Penginapan 1 930.000,00 930.000,00
Representasi 1 450.000,00 450.000,00
Gol. IV 8 547.500,00 4.380.000,00
Gol. III 15 510.000,00 7.650.000,00
Gol. II 12 472.500,00 5.670.000,00
Gol. I 10 450.000,00 4.500.000,00
Penginapan 1 450.000,00 450.000,00
Gol. IV
Penginapan 2 400.000,00 800.000,00
Gol. III
Penginapan 1 350.000,00 350.000,00
Gol. II/I
4 Pameran Luar Daerah Lainnya
Gol. IV 4 1.575.000,00 6.300.000,00
(Eselon II b)

70
Penginapan 1 1.490.000,00 1.490.000,00
Representasi 2 450.000,00 900.000,00
Gol. IV 8 787.500,00 6.300.000,00
Gol. III 16 712.500,00 11.400.000,00
Gol. II 12 637.500,00 7.650.000,00
Gol. I 8 562.500,00 4.500.000,00
Penginapan 6 500.000,00 3.000.000,00
Gol. IV
Penginapan 8 450.000,00 3.600.000,00
Gol. III
Penginapan 8 400.000,00 3.200.000,00
Gol. II/I
5 Fasilitasi Undangan Pameran Luar Daerah
(Undangan/Menyaksikan)
Gol. IV 6 1.575.000,00 9.450.000,00
(Eselon II b)
Penginapan 3 1.490.000,00 4.470.000,00
Representasi 3 450.000,00 1.350.000,00
Gol. IV 6 787.500,00 4.725.000,00
Gol. III 6 712.500,00 4.275.000,00
Gol. II 6 637.500,00 3.825.000,00
Gol. I 6 562.500,00 3.375.000,00
Penginapan 3 500.000,00 1.500.000,00
Gol. IV
Penginapan 4 450.000,00 1.800.000,00
Gol. III
Penginapan 3 400.000,00 1.200.000,00
Gol. II/I

e) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan promosi
pariwisata sebagai bentuk pertanggungjawaban.

71
C. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Rapat panitia
Persiapan
Survey
lapangan
Pelasanaan
Promosi
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M.Si

72
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENGEMBANGAN STATISTIK KEPARIWISATAAN

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program pengembangan pemasaran pariwisata
Hasil : Meningkatnya ketersediaan data statistik kepariwisataan
Kegiatan : PENGEMBANGAN STATISTIK KEPARIWISATAAN
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah data statistik sektor kepariwisataan
Volume :1
Satuan Ukur : Dokumen
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pengembangan pemasaran pariwisata
Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan pengembangan data statistik kepariwisataan
demi tercapainya sasaran tersebut. Kegiatan tersebut meliputi pendataan statistik
kepariwisataan Kabupaten Pemalang. Dengan adanya pengembangan data statistik
kepariwisataan tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan data statistik
kepariwisataan yang diperlukan.

73
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pengembangan data statistik kepariwisataan adalah semua
pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan pengembangan data
statistik kepariwisataan ini dilaksanakan dengan menyusun data wisatawan ke destinasi
wisata di Kabupaten Pemalang, data sarana akomodasi di Kabupaten Pemalang, data
pengunjung daya tarik wisata Kabupaten Pemalang, data usaha pariwisata dan sarana
pendukung pariwisata di Kabupaten Pemalang, dan data kontribusi sub sektor pariwisata
terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Pemalang. Kegiatan tersebut akan
dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

2. Tahapan Kegiatan
a) Rapat Panitia Pelaksanaan Kegiatan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah membentuk panitia keigiatan dan
menyediakan honor panitia dalam pelaksanaan rapat tersebut.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah
Rupiah
1 Honor 1 400.000,00 400.000,00
Penanggungjawab
2 Honor Ketua 1 350.000,00 350.000,00
3 Honor Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00
4 Honor Anggota 8 250.000,00 2.000.000,00

b) Persiapan
Dalam tahap ini hal-hal yang dilakukan diantaranya adalah perjalanan dinas baik di
dalam maupun luar daerah untuk pengumpulan data-data yang diperlukan untuk
penyusunan data statistik di sektor pariwisata Kabupaten Pemalang, seperti data
sarana akomodasi, data pengunjung/wisatawan objek wisata, data objek wisata yang

74
ada, data usaha pariwisata, dan lain-lain. Untuk keperluan dinas, dilakukan pula
pembelia bahan bakar minyak.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah
Rupiah
1 BBM 200 10.000,00 2.000.000,00
2 Perjalanan Dinas Dalam Derah
Gol. IV 28 180.000,00 5.040.000,00
Gol. III 64 150.000,00 9.600.000,00
Gol. II 28 120.000,00 3.360.000,00
Gol. I 28 90.000,00 2.520.000,00
3 Perjalanan Dinas Luar Derah
Gol. IV 7 547.500,00 3.832.000,00
Gol. III 15 510.000,00 7.650.000,00
Gol. II 16 472.500,00 7.560.000,00

c) Penyusunan
Dalam tahap ini data-data yang berkaitan dengan statistik kepariwisataan Kabupaten
Pemalang disusun untuk mendapatkan data jumlah statistik kepariwisataan
Kabupaten Pemalang.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah
Rupiah
1 Jilid Laporan 5 30.000,00 150.000,00
2 Pengadaan 1.450 200,00 290.000,00
Laporan

d) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan
pengembangan data statistik pada sektor pariwisata sebagai bentuk
pertanggungjawaban.

75
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Rapat panitia
Persiapan
Penyusunan
Statistik
Kepariwisataan
Penyusunan
laporan
pertanggungjaw
aban

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M.Si

76
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program pengembangan destinasi pariwisata
Hasil : Prosentase daya tarik wisata unggulan Kabupaten Pemalang yang
dikembangkan.
Kegiatan : PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN
Indikator Kinerja Kegiatan :
Keluaran : Jumlah objek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang
dikembangkan (Daerah Moga) Moga, Mojo, dan Gardu
Volume :3
Satuan Ukur : Objek Wisata
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten
Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pengembangan destinasi pariwisata
Kabupaten Pemalang maka dibutuhkan pengembangan objek pariwisata unggulan
yang dapat meningkatkan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten pemalang demi
tercapainya sasaran tersebut. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan tempat
istirahat di kawasan wisata mangrove Mojo, penataan kawasan Wahana Widuri Water
Park, Pembangunan Gazebo, Pembangunan Gardu Pandang Gunung Slamet,
pembangunan destinasi daerah pariwisata Moga, penataan halaman belakang Balai

77
Wisata Widuri, Pemeliharaan Trotoar lingkungan WWP, dan penataan halaman
belakang WWP. Dengan adanya pengembangan objek pariwisata unggulan tersebut,
diharapkan dapat meningkatkan prosentase daya tarik wisata bunggulan Kabupaten
Pemalang yang dikembangkan.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan adalah semua
pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang dan masyarakat.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini mulai dilaksanakan dengan
survey lokasi dalam daerah. Selain itu juga dilakukan perjalanan dinas luar daerah.
Selanjutnya dilakukan beberapa pembangunan mulai dari pembangunan tempat istirahat
di Kawasan Wisata Mangrove Mojo, penataan Kawasan Wahana Widuri Water Park,
pembangunan Gazebo, pembangunan Gardu Pandang Gunung Slamet, pembangunan
Destinasi Daerah Pariwisata Moga, pembangunan Gerbang Masuk Objek Wisata Widuri,
penataan Halaman Belakang Balai Wisata Widuri, pemeliharaan Trotoar di Lingkungan
WWP, dan penataan Halaman Belakang WWP. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada
anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a) Rapat Panitia Pelaksanaan Kegiatan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menyediakan makanan dan
snack rapat, dan honor panitia kegiatan.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/Item Total Rupiah
1. Rapat Pembangunan Gardu Pandang Gunung Slamet
Makan 24 20.000,00 480.000,00
Snack 24 8.000,00 204.000,00
2. Rapat Pembangunan Destinasi Daerah Pariwisata Moga
Makan 24 20.000,00 480.000,00
Snack 24 8.000,00 204.000,00

78
b) Persiapan
Dalam tahap ini dilaksanakan perjalanan dalam maupun luar daerah untuk keperluan
survey lokasi objek wisata unggulan yang akan dikembangkan.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/Item Total Rupiah
1. BBM 865 10.000,00 8.650.000,00
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah
Gol IV 12 180.000,00 2.160.000,00
Gol III 36 150.000,00 5.400.000,00
Gol I 12 90.000,00 1.080.000,00
3. Perjalanan Dinas Luar Daerah
Gol IV 11 787.500,00 8.662.500,00
Gol III 14 712.500,00 9.975.000,00
Gol I 7 562.500,00 3.937.500,00
Penginapan 6 400.000,00 2.400.000,00
Tiket 8 400.000,00 3.200.000,00
4. Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pembangunan Gardu
Pandang Gunung Slamet)
Gol IV 4 787.500,00 3.150.000,00
Gol III 36 712.500,00 25.650.000,00
Penginapan 9 450.000,00 4.050.000,00
Tiket 36 350.000,00 12.600.000,00
5 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pembangunan Gardu
Pandang Gunung Slamet)
Gol IV 8 180.000,00 1.440.000,00
Gol III 24 150.000,00 3.600.000,00
Gol I 8 90.000,00 720.000,00
BBM 80 10.000,00 800.000,00
6. Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pembangunan Destinasi
Daerah Pariwisata Moga)
Gol IV 4 787.500,00 3.150.000,00
Gol III 52 712.500,00 37.050.000,00
Penginapan 15 450.000,00 6.750.000,00
Tiket 56 350.000,00 19.600.000,00

79
5 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pembangunan Destinasi
Daerah Pariwisata Moga)
Gol IV 8 190.000,00 1.520.000,00
Gol III 24 150.000,00 3.600.000,00
Gol I 8 90.000,00 720.000,00
BBM 80 10.000,00 800.000,00
c) Pelaksanaan
Dalam tahap ini pelaksanaan pengembangan objek pariwisata unggulan dilakukan
dengan pelaksanaan pembangunan pada beberapa daerah wisata di Kabupaten
Pemalang di antaranya adalah pembangunan tempat istirahat di Kawasan Wisata
Mangrove Mojo, penataan Kawasan Wahana Widuri Water Park, Pembangunan
Gazebo, pembangunan gardu Pandang Gunung Slamet, pembangunan Destinasi
Daerah Pariwisata Moga, penataan halaman belakang Balai Wisata Widuri,
pemeliharaan trotoar lingkungan WWP, dan penataan halaman belakang WWP.

No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah


Item
1. Pembangunan Tempat Istirahat di Kawasan Wisata Mangrove
Mojo
Perencanaan 1 6.000.000,00 6.000.000,00
Pembangunan 1 200.000.000,00 200.000.000,00
Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 1 300.000,00 300.000,00
PPKom
Honorarium 1 300.000,00 300.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 1 300.000,00 300.000,00
Pejabat
Penerima
Hasil
Pengadaan
Dokumen 4.005 200,00 801.000,00

80
Kontrak
2. Penataan Kawasan Wahana Widuri Water Park
Perencanaan 1 5.250.000,00 5.250.000,00
Penataan 1 175.000.000,00 175.000.000,00
Wahana
Widuri Water
Park
Pengawasan 1 3.500.000,00 3.500.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
3 Pembangunan Gazebo
Perencanaan 1 6.000.000,00 6.000.000,00
Pembangunan 1 200.000.000,00 200.000.000,00
Gazebo
Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00

81
PjPHP
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
4. Pembangunan Gardu Pandang Gunung Slamet
Perencanaan 1 234.000.000,00 234.000.000,00
Pembangunan 1 4.475.000.000,00 4.475.000.000,00
Gardu
Pandang
Gunung
Slamet
Honoraium 3 900.000,00 2.700.000,00
PPKom
Honorarium 3 3.800.000,00 11.400.000,00
Panitia
Pengadaan
Barang/Jasa
Honorarium 3 3.300.000,00 9.900.000,00
PPHP
Honorarium 1 2.100.000,00 2.100.000,00
Tim Teknis
Dokumen 6.030 200,00 1.206.000,00
Kontrak
Manajemen 1 125.000.000,00 125.000.000,00
Kontruksi
Kajian 1 50.000.000,00 50.000.000,00
Manajemen
Pengelolaan
Gardu
Pandang dan
Pemetaan
Potensi
Pariwisata
Kajian UKL- 1 36.000.000,00 36.000.000,00

82
UPL
5. Pembangunan Destinasi Daerah Pariwisata Moga
Perencanaan 1 299.000.000,00 299.000.000,00
Pembangunan 1 1.870.000.000,00 1.870.000.000,00
Honorarium 3 900.000,00 2.700.000,00
PPKom
Honorarium 3 3.800.000,00 11.400.000,00
Panitia
Pengadaan
Barang/jasa
Honorarium 3 3.300.000,00 9.900.000,00
PPHP
Honorarium 1 2.100.000,00 2.100.000,00
Tim Teknis
Dokumen 5.130 200,00 1.026.000,00
Kontrak
Manajemen 1 150.000.000,00 150.000.000,00
Kontruksi
Kajian 1 50.000.000,00 50.000.000,00
Manajemen
Pengelolaam
Hotel
Dokumen UKL 1 30.000.000,00 30.000.000,00
UPL
6. Penataan Halaman Belakang Balai Wisata Widuri
Perencanaan 1 5.500.000,00 5.500.000,00
Penataan 1 190.000.000,00 190.000.000,00
Halaman
Pengawasan 1 3.500.000,00 3.500.000,00
Honorarium 1 300.000,00 300.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat

83
Pengadaan
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
7. Penataan Trotoar Lingkungan WWP
Perencanaan 1 2.500.000,00 2.500.000,00
Pemeliharaan 1 80.000.000,00 80.000.000,00
Pengawasan 1 2.000.000,00 2.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
8. Penataan Halaman Belakang WWP
Perencanaan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Penataan 1 136.000.000,00 136.000.000,00
Halaman
Pengawasan 1 2.600.000,00 2.600.000,00

84
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.090 200,00 418.000,00
Kontrak

e) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan
pengembangan objek parariwisata unggulan sebagai bentuk pertanggungjawaban
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Rapat Panitia
Persiapan
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

85
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

86
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Pengembangan Destinasi Wisata
Hasil : Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata Obyek
Wisata di Kabupaten Pemalang
Kegiatan : PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PARIWISATA
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana pariwisata yang dibangun dan
diperbaiki (Obyek Wisata Widuri)
Volume :1
Satuan Ukur : Obyek
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pengembangan destinasi wisata maka
dibutuhkan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata demi
tercapainya sasaran tersebut. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan kios di
kawasan objek wisata sirkuit widuri, pembuatan pagar pembatas di Objek Wisata
Pantai Widuri, Penataan jalan / parkir halaman luar WWP, peningkatan parkir luar
objek wisata widuri, pemeliharaan jalan di lingkungan kawasan sirkuit widuri,

87
pembangunan saluran drainase kolam renang, penataan kolam renang standar
nasional, dan perawatan kolam renang. Dengan adanya peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana pariwisata tersebut diharapakan dapat meningkatkan sarana
dan prasarana objek pariwisata sesuai yang dibutuhkan.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya wisatawan dan Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan
pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan rapat pembangunan sarana dan
prasarana, pengadaan barang dan jasa, peningkatan sarana dan prasarana melalui
beberapa pembangunan mulai dari pembangunan kios di kawasan objek wisata sirkuit
Widuri, pembuatan pagar pembatas di objjek wisata Pantai Widuri, penataan jalan/parkir
halaman luar WWP, peningkatan parkir luar objek wisata Widuri, pemeliharaan jalan di
lingkungan kawasan Sirkuit Widuri, Pembangunan Saluran Draenase Kolam Renang,
penataan Kolam Renang Standar Nasional, dan perawatan kolam renang. Kegiatan
tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a) Rapat Panitia Pelaksanaan Kegiatan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menyediakan makanan dan
snack rapat, demi kelancaran pelaksanaan rapat tersebut.

No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Total Rupiah


1. Rapat Pembangunan Kios di Kawasan Objek Wisata Sirkuit
Widuri
Makan 24 20.000,00 480.000,00
Snack 24 8.500,00 204.000,00
2. Rapat Pembuatan Pagar Pembatas di Objek Wisata Pantai
Widuri
Makan 25 20.000,00 500.000,00

88
Snack 25 8.500,00 212.500,00
b) Persiapan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah dengan perjalanan dinas baik di
dalam maupun luar daerah.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/Item Total Rupiah
1. Perjalanan Dinas Pembangunan Kios di Kawasan Objek Wisata
Sirkuit Widuri
Perjalanan 12 150.000,00 1.800.000,00
Dinas Dalam
Daerah
(Gol III)
Perjalanan 6 225.000,00 1.350.000,00
Dinas Luar
Daerah
(Gol III)
2 Perjalanan Dinas Luar Daerah
Kepala Dinas 3 1.125.000,00 3.375.000,00
Gol IV 5 787.000,00 3.937.500,00
Gol III 16 637.000,00 10.200.000,00
Gol I 2 562.500,00 1.125.000,00
BBM 100 10.000,00 1.000.000,00
Penginapan 6 500.000,00 3.000.000,00
Tiket 12 650.000,00 7.800.000,0
3 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Proyek Pembuatan Pagar
Pembatas di Objek Wisata Pantai Widuri
(Gol III) 12 150.000,00 1.800.000,00

c) Pelaksanaan
Dalam tahap ini, pelaksanaan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata dilakukan dengan pembelanjaan barang dan jasa berupa tanaman dan
tanaman hias. Selain itu dilakukan beberapa pembangunan seperti pembangunan kios
di kawasan objek wisata sirkuit Widuri, pembuatan pagar pembatas di objjek wisata
Pantai Widuri, penataan jalan/parkir halaman luar WWP, peningkatan parkir luar objek

89
wisata Widuri, pemeliharaan jalan di lingkungan kawasan Sirkuit Widuri, Pembangunan
Saluran Draenase Kolam Renang, penataan Kolam Renang Standar Nasional, dan
perawatan kolam renang.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah Total Rupiah
Item
1. Bahan/bibit Tanaman
Tanaman 1 1.800.000,00 1.800.000,00
Tanaman Hias 1 3.000.000,00 3.000.000,00
2. Pembangunan Kios di Kawasan Objek Wisata Sirkuit Widuri
Perancangan 1 9.000.000,00 9.000.000,00
Pembangunan 1 887.000.000,00 887.000.000,00
Kios di Kawasan
Objek Wisata
Sirkuit Widuri
Pengawasan 1 18.000.000,00 18.000.000,00
Honorarium 1 900.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
PPKom Jasa
Konsultasi
Honorarium 1 3.300.000,00 3.300.000,00
Panitian
Pengadaan
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 1 3.300.000,00 3.300.000,00
Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan
Dokumen 5.000 200,00 1.000.000,00
Kontrak
Honorarium Tim 1 2.100.000,00 2.100.000,00
Teknis

90
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
PjPHP
3 Pembuatan Pagar Pembatas di Objek Wisata Pantai Widuri
Perencanaan 1 35.000.000,00 35.000.000,00
Pembuatan 1 1.411.664.000,00 1.411.664.000,00
Pagar Pembatas
Pengawasan 1 30.000.000,00 30.000.000,00
Honorarium 1 900.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
PPKom Jasa
Konsultasi
Honorarium 1 3.300.000,00 3.300.000,00
Panitia
Pengadaan
Barang/Jasa
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Pengadaan
Barang/Jasa
Honorarium 1 300.000,00 300.000,00
Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan
Dokumen 5.000 200,00 1.000.000,00
Kontrak
Honorarium Tim 1 2.100.000,00 2.100.000,00
Teknis
Honorarium 2 300.000,00 300.000,00
PjPHP
4 Penataan Jalan / Parkir Halaman Luar WWP
Perencanaan 1 6.000.000,00 6.000.000,00
Penataan Jalan / 1 200.000.000,00 200.000.000,00
Parkir Halaman

91
Luar WWP
Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPBJ
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan
Dokumen 4.000 200,00 800.000,00
Kontrak
5 Peningkatan Parkir Luar Objek Wisata Widuri
Perencanaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00
Peningkatan 1 200.000.000,00 200.000.000,00
Halaman Parkir
Luar Objek
Wisata Widuri
Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PjPHP
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
6 Pemeliharaan Jalan di Lingkungan Kawasan Sirkuit Widuri
Perencanaan 1 4.500.000,00 4.500.000,00
Pemeliharaan 1 150.000.000,00 150.000.000,00
jalan lingkungan

92
kawasan sirkuit
widuri
Pengawasan 1 3.000.000,00 3.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PjPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
7 Pembangunan Saluran Draenase Kolam Renang
Perencanaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00
Pembangunan 1 200.000.000,00 200.000.000,00
Saluran draenase
Kolam Renang
Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium PBJ 3 300.000,00 900.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PjPHP
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
8 Penataan Kolam Renang Standar Nasional
Perencanaan 1 6.000.000,00 6.000.000,00
Penataan Kolam 1 200.000.000,00 200.000.000,00
Renang Standar
Nasional

93
Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPBJ
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan
Dokumen Lelang 4.750 200,00 950.000,00
9 Perawatan Kolam Renang
Perencanaan 1 3.500.000,00 3.500.000,00
Pemeliharaan 1 120.000.000,00 120.000.000,00
Kolam Renang
Pengawasan 1 3.000.000,00 3.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PjPHP
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak

d) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata sebagai bentuk
pertanggungjawaban.

94
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Rapat Panitia
Persiapan
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

95
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Hasil : Meningkatnya daerah tujuan wisata di Kabupaten Pemalang
Kegiatan : PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah Pengembangan Obyek Wisata
Volume : 10
Satuan Ukur : Desa Wisata
Bulan Pelaksanaan :
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Dalam konteks pembangunan daerah, dapat dilihat bahwa pembangunan
yang telah dilaksanakan pemerintah belum bisa merata di seluruh wilayah, sehingga
menimbulkan adanya kesenjangan antar wilayah. Kesenjangan antar wilayah ini perlu
mendapat perhatian yang serius dari semua pihak terutama Pemerintah Daerah agar
sasaran utama pembangunan dapat tercapai. Permasalahan rendahnya
perkembangan ekonomi dapat diantisipasi melalui pengembangan sektor potensial di
wilayah tersebut, antara lain sektor pariwisata. Berdasarkan kecenderungan
wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang cenderung menyukai wisata
alam dan budaya, maka sangat potensial bagi pengembangan potensi pariwisata di
Kabupaten Pemalang.

96
Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa aspek pengembangan potensi
pariwisata yang ada, maka pada dasarnya pengembangan daerah tujuan wisata
menghadapai beberapa kendala terutama terkait pada aspek penyediaan sarana dan
prasarana, khususnya aksesibilitas menuju objek wisata dan pengembangan sarana
dan prasaran pariwisata. Selain itu juga diperlukan kerjasama antara pemerintah,
swasta dan masyarakat dalam pengembangan daerah tujuan wisata khususnya
penyediaan sarana dan prasarana di setiap objek wisata.
untuk mencapau sasaran pengembangan daerah tujuan wisata tersebut, maka
pemerintah bersama masyarakat melaksanakan pembangunan pada beberapa daerah
tujuan wisata di Kabupaten Pemalang. Kegiatan tersebut meliputi peningkatan
aksesibilitas (jalan) menuju beberapa obyek wisata, seperti obyek wisata WIPPAS
Surajaya, obyek wisata ISAWA Watukumpul, obyek wisata Bukit Tangkeban Desa
Nyalembeng, obyek wisata Jurang Mangu, obyek wisata Taman Rancah Via Ferrata
Bukit Mendelem, dan objek wisata Pentas Seni Desa Gombong. Selain itu,
dlaksanakan pula beberapa pembangunan seperti pembangunan Taman Labirin di
objek wisata Benowo Park Desa Penggarit, dan penataan objek wisata Cempaka
Wulung Moga.

B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan peningkatan pengembangan daerah tujuan wisata
adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya desa wisata yang dikelola dan Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini mulai dilaksanakan dengan
survey lokasi pembangunan daerah tujuan wisata yang tersebar di Kabupaten Pemalang.
Selanjutnya dilakukan pembangunan akses menuju objek wisata dan saraana pendukung
objek wisata. Beberapa pembangunan tersebut dilaksanakan di Objek Wisata WIPPAS
Surajaya, objek wisata ISAWA Watukumpul, objek wisata Bukit Tangkeban Desa
Nyalembeng, objek wisata Jurang Mangu, objek wisata Benowo Park, objek wisata
Cempaka Wulung, objek wisata Taman Rancah Via Verrata dan objek wisata Pentas Seni
Desa Gombong.

97
2. Tahapan Kegiatan
a. Survey Lokasi
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah melakukan survey lapangan atau
tempat yang akan dikembangkan sebagai objek wisata di Kabupaten Pemalang.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/Item Total Rupiah
1. BBM 300 10.000,00 3.000.000,00
2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Gol IV 32 180.000,00 5.760.000,00
Gol III 96 150.000,00 14.400.000,00
Gol I 32 90.000,00 2.880.000,00

b. Pelaksanaan

Dalam tahap ini, pelaksanaan pengembangan daerah tujuan wisata dilakukan


dengan belanja hibah barang dan jasa kepada pihak ke tiga (masyarakat).Tahap
selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan pada beberapa objek wisata di
antaranya adalah peningkatan jalan menuju objek wisata WIPAS Surajaya,
pembangunan jalan objek wisata ISAWA Watukumpul, peningkatan jalan masuk
objek wisata Bukit Tangkeban Desa Nyalembeng, peningkatan jalan di objek wisata
Jurang Mangu, pembangunan Taman Labirin di Benowo Park Desa Penggarit,
penataan objek wisata Cempaka Wulung, peningkatan jalan menuju objek wisata
Taman Rancah Via Ferrata Bukit Mendelem, dan peningkatan jalan menuju Wisata
Pentas Seni Desa Gombong.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1. Peningkatan Jalan Menuju Objek Wisata WIPPAS Surajaya
Perencanaan 1 6.000.000,00 6.000.000,00
Peningkatan 1 200.000.000,00 200.000.000,00
Jalan
Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPBJ

98
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
2. Pembangunan Jalan Objek Wisata ISAWA Watukumpul
Perencanaan 1 5.500.000,00 5.500.000,00
Peningkatan 1 190.000.000,00 190.000.000,00
Jalan
Pengawasan 1 3.800.000,00 3.800.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPBJ
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
3 Peningkatan Jalan Masuk Objek Wisata Bukit Tangkeban
Desa Nyalembeng
Perencanaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00
Peningkatan 1 180.000.000,00 180.000.000,00
Jalan
Pengawasan 1 3.500.000,00 3.500.000,00

99
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPBJ
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.130 200,00 426.000,00
Kontrak
4 Peningkatan Jalan di Objek Wisata Jurang Mangu
Perencanaan 1 5.500.000,00 5.500.000,00
Peningkatan 1 190.000.000,00 190.000.000,00
Jalan
Pengawasan 1 3.800.000,00 3.800.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPBJ
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak

100
5 Pembangunan Taman Labirin di Benowo Park Desa
Penggarit
Perencanaan 1 5.500.000,00 5.500.000,00
Pembangunan 1 190.000.000,00 190.000.000,00
Taman Labirin
Pengawasan 1 3.800.000,00 3.800.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPBJ
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
6 Penataan Objek Wisata Cempaka Wulung Moga
Perencanaan 1 5.500.000,00 5.500.000,00
Penataan 1 190.000.000,00 190.000.000,00
Cempaka
Pengawasan 1 3.800.000,00 3.800.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPBJ
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Penerima

101
Hasil
Pekerjaan
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
7 Peningkatan Jalan Menuju Objek Wisata taman Rancah Via
Ferrata Bukit Mendelem
Perencanaan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Peningkatan 1 189.250.000,00 189.250.000,00
Jalan
Pengawasan 1 3.000.000,00 3.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pemeriksa
Hasil
Pekerjaan
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPBJ
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
Tim Teknis
Dokumen 1.500 200,00 300.000,00
Kontrak
8 Peningkatan Jalan Menuju Wisata Pentas Seni Desa
Gombong
Perencanaan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Peningkatan 1 189.250.000,00 189.250.000,00
Jalan
Pengawasan 1 3.000.000,00 3.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 300.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 300.000,00
PPBJ

102
Honorarium 3 300.000,00 300.000,00
Pejabat
Pemeriksa
Hasil
Pekerjaan
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
Tim Teknis
Dokumen 1.500 200,00 300.000,00
Kontrak
c. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
pengembangan daerah tujuan wisata sebagai bentuk pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Survey Lokasi
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

103
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Hasil : Meningkatnya perawatan sarana dan prasarana obyek wisata sesuai
kebutuhan
Kegiatan : PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran Jumlah gaji tenaga operasional WWP, Pemeliharaan Obyek Wisata
dan Pemeliharaan makanan dan minuman ternak (rusa), fasilitas
grand opening, dan uji coba kolam renang olympic awimming pool.
Volume : 43
Satuan Ukur : orang
Bulan Pelaksanaan :
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pengembangan destinasi wisata maka
dibutuhkan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata demi tercapainya sasaran
tersebut. Kegiatan tersebut meliputi pemeliharaan objek wisata, pemeliharaan pakan
hewanternak (rusa), fasilitasi grans opening dan uji coba kolam renang olympic
swimming pool. Dengan adanya pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata
tersebut diharapakan dapat meningkatkan perawatan sarana dan prasarana objek
pariwisata sesuai yang dibutuhkan.

104
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata adalah semua
pihak yang berkepentingan khusunya wisatawan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


A. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pembentukan
panitia pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, peningkatan sarana dan
prasarana melalui perawatan objek wisata. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada
anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2018.
B. Tahapan Kegiatan
a) Rapat Panitia Pelaksanaan Kegiatan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah membentuk panitia keigiatan dan
menyediakan honor panitia dan juga tim pengadaan barang dalam pelaksanaan rapat
tersebut.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah
Rupiah
1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggungjawab 1 300.000,00 300.000,00
Ketua 1 275.000,00 275.000,00
Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00
Anggota 9 200.000,00 1.800.000,00
2 Honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa
Honor PPKom 6 300.000,00 1.800.000,00
Pejabat 6 300.000,00 1.800.000,00
Pengadaan
Barang dan Jasa
3 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Gol IV 12 180.000,00 2.160.000,00
Gol III 20 150.000,00 3.000.000,00
Gol II 15 120.000,00 1.800.000,00

105
Gol I 15 90.000,00 1.350.000,00
4 Perjalanan Dinas Luar Daerah
Gol IV 7 787.500,00 5.512.500,00
Gol III 21 712.500,00 14.962.500,00
Gol II 17 637.500,00 10.837.500,00
Gol I 16 562.500,00 9.000.000,00
Penginapan 3 (paket) 3.650.000,00 10.950.000,00
Tiket Kereta 1 (paket) 1.788.000,00 1.788.000,00
b) Pelaksanaan
Dalam tahap ini, pelaksanaan pemassalan pemeliharaan sarana dan
prasarana pariwisata dilakukan dengan belanja kebutuhan peningkatan sarana dan
prasarana. Kebutuhan tersebut diantaranya adalah belanja barang dan jasa seperti
peralatan listrik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan obat-obatan P3k,
dan bahan kimia air. Selain itu adalah obat-obatan dan pakan untuk ternak (rusa).
Untuk perawatan kendaraan bermotor dilaksanakan pula pembelanjaan bahan bakar
dan pelumas. Pembelanjaan barang yang lain adalah pakaian dan atribut untuk
security.
Selain pengadaan barang, dilakukan pula belanja jasa pendukung operasional
kantor seperti tenaga ahli bangunan, tenaga pendukung operasional Wisuri Water
Park, tenaga harian, tenaga teknis pemelihara rusa, honor juri eksibisi, dan beberapa
hal lain yang diperlukan.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/item Jumlah Rupiah
Item
1 Peralatan Listrik 1 (paket) 8.850.000,00 8.850.000,00
(lampu,kabel,dll)
2 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Sapu, vacum, dll 1 (paket) 29.480.000,00 29.480.000,00
Bahan pembersih 1 (paket) 11.104.500,00 11.104.500,00
MCK
3 Bahan Obat-obatan
Obat-obatan P3K 1 (paket) 3.975.000,00 3.975.000,00
Obat-obatan 1 (paket) 1.431.000,00 1.431.000,00
Hewan (rusa)

106
4. Bahan Kimia Air
Trichiorit 90% 3.100 kg 39.500,00 122.450.000,00
Granule
Kaporit 2.800 kg 29.500,00 82.600.000,00
PAC 2.900 kg 19.000,00 55.100.000,00
Soda Ash Dense 3.340 kg 11.000,00 38.410.000,00
5. Makanan dan Minuman Ternak (Rusa)
Pakan Hijau 5.780 1.500 8.670.000,00
Ternak
Umbi-umbian 2.805 6.000 16.830.000,00
Bekatul 2.950 6.000 17.700.000,00
6. Eksibisi Uji Coba 10 300.000,00 3.000.000,00
Olympic
Swimming Pool
7 Tenaga pendukung operasional Widuri Water Park dan Objek
Wisata lainnya
Tenaga Ahli 12 2.500.000,00 30.000.000,00
Bangunan (teknik
sipil)
Tenaga 516 1.000.000,00 516.000.000,00
pendukung
operasional WWP
dan Objek Wisata
lainnya (43 orang
x 12 Bulan)
Tenaga 50 750.000,00 37.500.000,00
pendukung
operasional WWP
(5orang x 5bulan)
Tenaga 30 1.000.000,00 30.000.0000,00
pendukung
operasional WWP
(10orangx3bulan)

107
8 Tenaga Harian
Tukang Bongkar 130 50.000,00 6.500.000,00
muat (BBM)
Tenaga Teknis 24 60.000,00 1.440.000,00
Ujicoba kolam
renang Olympic
Swimming Pool
9 Honorarium Tenaga Teknis pemelihara rusa
Pengawas teknis 10 1.000.000,00 10.000.0000,00
Pemelihara rusa 12 1.000.000,00 12.000.000,00
dan kandang
10 Honor Juri 2 500.000,00 1.000.000,00
Eksibisi Olympic
Swimming Pool
11 Bahan Bakar minyak dan Perawatan Kendaraan Bermotor
BBM 15.592 8.000,00 124.736.000,00
Pertamax/Pertalite
BBM Pertamax 5.547 9.000,00 49.923.000,00
Dex
Pelumas Mesin 1.150 35.000,00 40.250.000,00
12 Konsumsi Harian Karyawan UPOW
Minuman 31.832 3.500,00 111.412.000,00
Makan Siang 6.709 16.000,00 107.344.000,00
13 Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack Panitia 705 10.000,00 7.050.000,00
Makan 360 17.500,00 6.300.000,00
Prasmanan 50 25.000,00 1.250.000,00
14 Pakaian dan 10 1.000.000,00 10.000.000,00
Atribut satpam
15 Service Peralatan Mesin
Servis peralatan 325 75.000,00 24.375.000,00
dan mesin
Penggantian suku 1 54.375.000,00 54.375.000,00

108
cadang
Dinamo Genset 1 130.000.000,00 130.000.000,00
16 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Tukang 440 75.000,00 33.000.000,00
Bahan bangunan 1 91.400.000,00 91.400.000,00
Perencanaan 1 2.000.000,00 2.000.000,00
Pengawasan 1 2.000.000,00 2.000.000,00
17 Mesin Pompa Air
Pompa air 2 47.000.000,00 94.000.000,00
submersible
Pompa sampit / 5 5.000.000,00 25.000.000,00
celup
Pompa vacum 3 10.000.000,00 30.000.000,00
honda
18 Pemeliharaan Kamar Mandi Wahan Ventura River
Perencaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00
Pemeliharaan 1 200.000.000,00 200.000.000,00
kamar mandi
wahana Ventura
river
Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 1 300.000,00 300.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PjPHP
Dokumen kontrak 2000 200 400.000,00
19 Pemeliharaan Gapura, Pagar, dan Trotoar di Lingkungan Objek
Wisata Widuri
Perencanaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00
Pemeliharaan 1 165.450.000,00 165.450.000,00

109
Gapura, Pagar,
dan Trotoar di
Lingkungan Objek
Wisata Widuri
Pengawasan 1 3.500.000,00 3.500.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 3 30.000,00 900.000,00
PjPHP
Dokumen kontrak 2.040 200 408.000,00
20 Pemeliharaan Saluran Drainase WWP
Perencanaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00
Pemeliharaan 1 200.000.000,00 200.000.000,00
Saluran Drainase
WWP
Pengwasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PjPHP
Dokumen kontrak 2000 200 400.000,00
21 Pengadaan Jaringan Listrik
Pemasangan 1 150.000.000,00 150.000.000,00
instalasi listrik dan
peralatan listrik
Perencanaan 1 4.500.000,00 4.500.000,00
pemasangan

110
listrik
Pengawasan 1 3.000.000,00 3.000.000,00
pemasangan
listrik

c) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang pemeliharaan
sarana dan prasarana sebagai bentuk pertanggungjawaban.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah
Rupiah
1 Penjilidan Laporan 6 30.000,00 180.000,00
2 Cetak Piagam 10 20.000,00 200.000,00
3 Pengadaan 2.525 200,00 505.000,00
dokumen
pengadaan/kontrak

C. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Rapat panitia
Persiapan
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungjaw
aban

111
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M.Si

112
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN
LEMBAGA LAINNYA

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Hasil : Peningkatan Pemberdayaan Kualitas SDM di Bidang Pariwisata
pada Generasi Muda dan Pengenalan Wawasan Objek
Wisata/Budaya Bagi Duta Wisata Kabupaten Pemalang
Kegiatan : PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Pemilihan Duta Wisata tingkat Kabupaten Pemalang dan Jumlah
Duta Wisata yang dikirim ke Provinsi Jawa Tengah
Volume :2
Satuan Ukur : Kegiatan
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten
Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai tujuan program Program Pengembangan Kemitraan
Pariwisata, maka dibutuhkan kegiatan pengembangan SDM di bidang kebudayaan
dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya untuk mencapai sasaran
program tersebut. Untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Pemalang salah
satu solusinya adalah dengan membangun komunikasi yang baik dengan pihak lain

113
agar potensi pariwisata dapat diketahui oleh masyarakat. salah satu bentuk dari
komunikasi tersebut adalah kegiatan promosi yang selama ini dilakukan oleh Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang. Promosi ini dilakukan dalam
pengenalan pariwisata Kabupaten Pemalang baik di dalam negeri maupun di luar
negeri. Banyak keatan promosi yang dilakukan, mulai dari pameran maupun
kegiatandi event-event promosi yang dilaksanakan oleh daerah lain.
Selain itu, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
mengembangkan kreativitas generasi muda sebagai sumber daya manusia yang
berperan dalam mempromosikan pariwisata Kabupaten Pemalang dalam satu wadah
yaitu duta wisata. Peran generasi muda terutama putraputri daerah sangat dibutuhkan
dalam pengembangan dan peningkatan sektor pariwisata didaerahnya untuk
membantu tugas dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
Wadah ini dibentuk dengan tujuan para putra-putri daerah dapat mempromosikan
potensi kekayaan wisata yang ada di daerahnya agar lebih dikenal oleh khalayak luas
dan yang diharapkan dapat menjadi pribadi kreatif, inovatif, percaya diri, dan
berpengalaman.
untuk mencapai tujuan program Pengembangan Kemitraan Pariwisata maka
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan pemilihan duta wisata
setiap tahunnya, yang kemudian akan dikirim ke tingkat provinsi sebagai perwakilan
Kabupaten Pemalang. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, diharapkan kegiatan
tersebut dapat meningkatkan pemberdayaan kualitas SDM di bidang pariwisata
terutama pada generasi muda.

B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata
bekerjasama dengan lembaga lainnya adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya
para duta wisata Kabupaten Pemalang serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


A. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan pemilihan duta wisata tingkat
Kabupaten Pemalang dilakukan dengan pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan, juga
dilakukan pula pengadaan keperluan kegiatan seperti piaala/trophy, selempang, pakaian

114
bagi finalis, dan pelaksanaan kegiatan pemilihan duta wisata Kabupaten Pemalang yang
nantinya akan menjadi perwakilan Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.
B. Tahapan Kegiatan
a) Persiapan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah dengan membentuk panitia
pelaksana kegiatan yang terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan
anggota. Hal lain yang dipersiapkan adalah pengadaan trophy, selempang dan
pakaian untuk perwakilan yang akan dikirim ke provinsi, selain itu juga dipersiapkan
jasa prestasi. Dalam kegiatan ini dilaksanakan pula perjalanan dinas di dalam dan luar
kota untuk keperluan pengiriman perwakilan duta wisata di tingkat provinsi.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1. Honorarium panitia Pelaksanaan Kegiatan
Penanggungjawab 1 300.000,00 300.000,00
Ketua 1 275.000,00 275.000,00
Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00
Anggota 10 200.000,00 2.000.000,00
2. Honorarium Panitia Pengiriman Duta Wisata
Penanggungjawab 1 300.000,00 300.000,00
Ketua 1 275.000,00 275.000,00
Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00
Anggota 8 200.000,00 1.600.000,00
3. Piala/Trophy 1 3.250.000,00 3.250.000,00
4. Selempang 16 150.000,00 2.400.000,00
5. Pakaian Duta 2 2.500.000,00 5.000.000,00
Wisata
6. Belanja jasa prestasi
Juara I 2 2.000.000,00 4.000.000,00
Juara II 2 1.750.000,00 3.500.000,00
Juara III 2 1.500.000,00 3.000.000,00
Juara Harapan I 2 1.250.000,00 2.500.000,00

115
Juara Harapan II 2 1.000.000,00 2.000.000,00
Juara Harapan III 2 750.000,00 1.500.000,00
Juara Favorit 2 750.000,00 1.500.000,00
7. Belanja Cetak Pemilihan Duta Wisata Kab. Pemalang
Penjilidan Laporan 4 15.000,00 60.000,00
Cetak Foto 30 3.000,00 90.000,00
Cetak Piagam 60 10.000,00 600.000,00
Cetak Spanduk 1 2.000.000,00 2.000.000,00
Cetak Undangan 100 10.000,00 1.000.000,00
Grand Final
8. Belanja Cetak Pengiriman Duta Wisata Provinsi
Cetak Foto 30 3.000,00 90.000,00
Cetak Laporan 4 15.000,00 60.000,00
Pembelian 18 150.000,00 2.700.000,00
Undangan Grand
Final
9. Fotocopy Bahan 2.275 200,00 455.000,00
Tes Pemilihan
Duta wisata Kab,
Pemalang
10. Fotocopy materi 1.000 200,00 200.000,00
pengiriman Duta
Wisata Provinsi
11. Sewa Meja/kursi 1 1.350.000,00 1.350.000,00
12. Sewa Panggung Pemilihan Duta Wisata Kab. Pemalang
Sewa Panggung 1 1.350.000,00 1.350.000,00
Sewa Layos 1 5.000.000,00 5.000.000,00
13 Sewa pakaian 2 1.250.000,00 1.250.000,00
Adat
14 Sewa Sound 1 1.350.000,00 1.350.000,00
System
15 Sewa Organ 1 1.350.000,00 1.350.000,00
Tunggal

116
16 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemilihan Duta Wisata
Gol III 4 150.000,00 600.000,00
Gol II 8 120.000,00 960.000,00
Gol I 4 90.000,00 360.000,00
17 Perjalana Dinas Luar daerah Pengiriman Duta Wisata Provinsi
Gol IV (Eselon II 2 1.095.000,00 2.190.000,00
b)
Representatif 2 450.000,00 900.000,00
(Eselon II b)
Gol IV 8 545.000,00 4.360.000,00
Gol III 8 510.000,00 4.080.000,00
Gol II 8 470.000,00 3.760.000,00
Gol I 8 540.000,00 3.600.000,00
18 Penginapan Pengiriman Duta Wisata Provinsi
Gol IV 2 1.000.000,00 2.000.000,00
Gol IV 2 800.000,00 1.600.000,00
Gol III 2 450.000,00 900.000,00
Gol III 2 350.000,00 700.000,00
Gol II & I 2 325.000,00 650.000,00

b) Pelaksanaan
Dalam tahap ini, pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM di bidang Kebudayaan
dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya dilakukan dengan pemilihan duta
wisata tingkat Kabupaten Pemalang. Pemilihan duta ini bertujuan untuk
mengembangkan peran generasi muda dalam pengembangan dan promosi pariwisata
Kabupaten Pemalang di kancah yang lebih luas. Finalis Duta Wisata yang terpilih
kemudian akan dikirim ke Provinsi sebagai wakil kabupaten Pemalang dalam
pemilihan Duta Wisata Provinsi jawa Tengah.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Total Rupiah
1. BBM 2 550.000,00 1.100.000,00
2. Publikasi pemlihan Duta Wisata Kab. Pemalang
Surat Kabar 2 400.000,00 800.000,00
Radio 1 400.000,00 400.000,00

117
3. Dekorasi Pemilihan Duta Wisata Kab. Pemalang
Dekorasi 1 1.500.000,00 1.500.000,00
Dokumentasi 1 1.420.000,00 1.420.000,00
Video
Shooting
4. Jasa Administrasi Peserta Pengiriman Duta Wisata Provinsi
Jasa Peserta 2 1.650.000,00 3.300.000,00
Pendaftaran 2 1.500.000,00 3.000.000,00
Peserta
5. Jasa Operasional Kantor
Penyusunan 1 150.000,00 150.000,00
Sambutan
Bupati
Tenaga 7 60.000,00 420.000,00
bantu
kebersihan
6 Honorarium Tenaga Ahli
Protokol 4 165.000,00 660.000,00
Dewan Juri 10 325.000,00 3.250.000,00
7 Honorarium Tenaga Ahli Pengiriman Duta Wisata Provinsi
Tutor 20 100.000,00 2.0000.000,00
Pembekalan
Penata Rias 4 1.500.000,00 6.000.000,00
8 Sewa mobil 1 5.000.000,00 5.000.000,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Pemilihan Duta Wisata Kab.
Pemalang
Snack 425 10.000,00 4.250.000,00
Makan 425 25.000,00 10.625.000,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Pengiriman Duta Wisata Kab.
Pemalang
Snack 50 10.000,00 500.000,00
Makan 50 25.000,00 1.250.000,00

118
c) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sebagai bentuk
pertanggungjawaban.

C. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Persiapan
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

119
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Hasil : Terjaring Data Base Atlet Pelajar Berprestasi Tingkat Kabupaten
Pemalang
Kegiatan : PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah Kegiatan Popda dan Kompetisi Olahraga Tingkat Kabupaten
Pemalang
Volume : 15
Satuan Ukur : Cabang Olahraga
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga,
maka dibutuhkan kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat. Seperti
yang diketahui, sebuah prestasi olahraga tidak secara murni dapat diperoleh atau tidak
serta merta diperoleh dengan sendirinya tanpa suatu proses pelatihan dan pembinaan.
Untuk itu, diperlukan pembibitan dan pembinaan pada olaharagawan yang dimulai
sejak usia dini. Selain itu, pembinaan juga dilakukan pada pengelola dan
lembaga/organisasi olahraga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

120
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga juga diperlukan untuk mendukung
kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan. Dengan adanya kegiatan
pembibitan dan pembinaan tersebut diharapkan dapat menjaring data olahragawan
dan meningkatkan jumlah olahragawan yang berbakat.

B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat ini adalah
semua pihak yang berkepentingan khususnya para atlet dan calon atlet di Kabupaten
Pemalang serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat ini dilaksanakan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan
kepada para olahragawan untuk meningkatkan bakat dan kompetensi para olahragawan.
Untuk kemudian dilaksanakan popda dengan persiapan pembentukan panitia
pelaksanaan kegiatan yang meliputi pelindung, pengarah, penanggung jawab, ketua,
sekretaris dan anggota. Selain itu ditentukan pula panpel cabang olahraga, wasit, juri,
medis, dan perlengkapan untuk mendukung operasional kegiatan popda. Untuk
kebutuhan popda, dilakukan pengadaan trophy dan medali bagi atlet yang memenangi
kejuaraan. Selain itu juga dilakukan pengadaan sarana dan prasarana olahraga termasuk
pengadaan pakaian olahraga dan atribut pelengkapnya untuk keperluan popda. Pada
tahun ini, popda dilaksanakan dengan 15 cabang olahraga.

2. Tahapan Kegiatan
a) Rapat Panitia Pelaksanaan kegiatan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menyediakan Honor panitIa
kegiatan dalam pelaksanaan rapat tersebut.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Total Rupiah
1 Honor Pelindung 1 450.000,00 450.000,00
2 Pengarah 1 450.000,00 450.000,00
3 Penganggung 1 450.000,00 450.000,00
Jawab

121
4 Ketua 1 350.000,00 350.000,00
5 Sekretaris 1 300.000,00 300.000,00
6 Anggota 4 250.000,00 250.000,00

b) Persiapan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah dengan membentuk
panitia popda yang terdiri dari pelindung, pengarah, penanggung jawab, ketua,
sekretaris, dan anggota. Selain itu pula ditentukan pendukung operasional kantor
seperti panpel cabor, wasit, juri, dan tenaga medis, dan perlengkapan. Hal lain yang
dipersiapkan adalah pengadaan pakaian olahraga untuk panpel kegiatan.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Total Rupiah
1 Panpel Cabor 378 150.000,00 56.700.000,00
2 Wasit, juri, 540 150.000,00 81.000.000,00
medis
3 Perlengkapan 193 100.000,00 19.300.000,00
4 Kaos 100 100.000,00 10.000.000,00
seragam
panpel cabor

c) Pelaksanaan
Dalam tahap ini, pelaksanaan pembibitan dan pembinaan olahragawan
dilakukan dengan peningkatan kulaitas dan kuantitas olahragawan, wasit pelatih, dan
teknisi olahragawan, pembinaan organisasi olahraga, dan peningkatan sarana dan
prasarana olahraga.
e) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
pembibitan dan pembiaan olahragawan berbakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

122
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Rapatpanitia
Persiapan
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M.Si

123
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Hasil : Mengikuti kegiatan POPDA Pool dan Karesidenan
Kegiatan : PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah Atlet Pool Barat, Jumlah atlet popda yang dikirim ke tingkat
karesidenan, dan jumlah atlet popda yang dikirim ke tingkat provinsi
Volume : 650
Satuan Ukur : Atlet
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah
Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga maka
dibutuhkan pelaksanaan kegiatan kompetisi olahraga atau popda. Kegiatan tersebut
meliputi pembinaan atlet pada cabang olah raga yang sudah ditentukan, juga
pemilihan atlet yang akan dikirim sebagai kontingen yang akan mewakili Kabupaten
Pemalang pada popda di tingkat karesidenan maupun tingkat provinsi.

124
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan kompetisi olahraga ini adalah semua orang yang
berkepentingan khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang dan atlet serta pihak-pihak yang terlibat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang diharapkan, kegiatan penyelenggaraan kompetisi
olahraga dilaksanakan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan November tahun 2018. Dalam kegiatan
tersebut, dilakukan pembentukan panitia kegiatan, pengadaan keperluan kompetisi seperti
reward bagi atlet berprestasi, dan pakaian olahraga bagi atlet. Dilakukan pula pengiriman
kontingen popda ke luar daerah, yaitu popda pool barat, popda tingkat Karesidenan, dan
popda tingkat Provinsi. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah
OPD Dinas Pariwisata, Pemudadan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran
2018.

2. Tahapan Kegiatan
a) Rapat Panitia Pelaksanaan kegiatan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menentukan panitia
kegiatan, menyediakan snack/konsumsi dan menyediakan honor panita kegiatan
dalam pelaksanaan rapat tersebut.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah Jumlah
Item Rupiah
1 Honor Panitia Kegiatan
Pelindung 2 450.000,00 900.000,00
Pengarah 2 400.000,00 800.000,00
Penanggungjawab 2 400.000,00 800.000,00
Ketua 2 350.000,00 700.000,00
Sekretaris 2 300.000,00 600.000,00
Anggota 16 200.000,00 3.200.000,00
2 Konsumsi Rapat 100 25.000,00 2.500.000,00

125
b) Persiapan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan
honorarium bagi tim pengadaan barang maupun tim pengadaan barang. Termasuk
pula pengadaan seragam bagi kontingen popda. Selain itu keperluan lain seperti obat-
obatan, dan cetak spanduk.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah/Item Total Rupiah
Item
1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pembuat 1 300.000,00 300.000,00
Komitmen
Pejabat 1 300.000,00 300.000,00
Pengadaan
Barang dan Jasa
2. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
Ketua 1 300.000,00 300.000,00
Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00
Anggota 1 200.000,00 200.000,00
3. ATK Sekretariat 2 832.500,00 1.665.000,00
4. Materai
Materai 6000 25 6000,00 150.000,00
Materai 3000 25 3000,00 70.000,00
5. Obat-obatan 2 100.000,00 200.000,00
kegiatan Popda
6. Perlengkapan 100 100.000,00 10.000.000,00
7. Cetak Spanduk 6 300.000,00 1.800.000,00
8. Foto Copy 2000 200,00 400.000,00
9. Seragam Kontingen Popda
Seragam Atlet 350 100.000,00 35.000.000,00
Seragam Pelatih 100 100.000,00 10.000.000,00
dan Panitia
Topi Atlet, Pelatih 450 60.0000,00 27.000.000,00
dan Panitia

126
c) Pelaksanaan
Dalam tahap ini, pelaksanaan kompetisi olahraga dilakukan dengan mengirim
perwakilan popda ke tingkat karesidenan dan tingkat provinsi. Selain itu juga
melakukan pengadaan reward bagi atlet berprestasi.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah Total Rupiah
Item
1. Reward atlet 1 100.000.000,00 100.000.000,00
berprestasi
2. Jasa Administrasi Peserta
Iuran Popda Pool 1 7.000.000,00 7.000.000,00
Iuran Popda 1 10.000.000,00 10.000.000,00
Karesidenan
3. Konsumsi Kegiatan
Makan/minum 300 25.000,00 7.500.000,00
kegiatan pool
barat
Makan/minum 1000 25.000,00 25.000.000,00
Popda
karesidenan
Makan Minum 1000 25.000,00 25.000.000,00
Popda Provinsi
4. Perjalanan Luar Daerah
Popda Pool Barat 403 120.000,00 48.360.000,00
Popda Tingkat 600 120.000,00 72.000.000,00
Karesidenan
Popda Tingkat 1000 300.000,00 300.000.0000,00
karesidenan

127
d) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sebagai bentuk
pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Persiapan
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

128
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA, DAN MASYARAKAT

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Hasil : Terlaksananya Pengiriman Kontingen Lomba Tingkat Provinsi
Kegiatan : PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA, DAN
MASYARAKAT
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah peserta lomba gerak jalan 28K ke tingkat provinsi, dan
jumlah peserta lomba gerak jalan pelajar se Kabupaten Pemalang.
Volume : 30, 1000
Satuan Ukur : Atlet, dan official.
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten
Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Pemasalan berasal dari kata masal, yang artinya mengikut sertakan atau
melibatkan orang banyak. Sedangkan pemasalan olaharga secara khusus merupakan
suatu upaya untuk menanamkan dasar-dasar keterampilan gerak dalam usaha
mencari bibit-bibit atlet yang berbakat dengan kondisi fisik dan mental yang sehat dan
kuat untuk dikembangkan dalam mencapai prestasi yang tinggi. Agar diperoleh bibit
olahragawan yang baik perlu disiapkan sejak awal yakni dengan program

129
pemasalahan yang dilakukan dengan cara menggerakkan anak-anak pada usia dini
untuk melakukan aktivitas olahraga secara menyeluruh atau jenis olahraga apapun.
Pemasalan olahraga bertujuan untuk membina dan meningkatkan kesegaran
jasmani serta meningkatkan kesegaran rohani atau untuk mendapatkan kegembiraan.
dalam pemasalan olahraga ini perlu melibatkan seluruh kelompok umur sebagai
sasarannya. Dimana kegitan olahraganya harus bersifat mudah untuk dilakukan,
murah, meriah, dan dapat dilakukan oleh semua orang secara bersama-sama.
Kemudian pemasalan olahraga untuk tujuan pembentukan watak, adalah pemasalan
olahraga terhadap suatu cabang olahraga tertentu yang mempunyai karakteristik yang
dapat memberikan kemungkinan mampu untuk membentuk watak atau kepribadian
tertentu yang diinginkan. Sedangakn pemasalan untuk tujuan menanamkan
keterampilan gerak dalam usaha pencapaian prestasi yang tinggi, dilakukan dengan
sasaran kelompok anak yang masih dalam taraf perkembangan atau masih dalam usia
dini, sehingga diharapkan kelak dikemudian hari dapat berprestasi tinggi.
Untuk mencapai tujuan program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga,
maka dibutuhkan kegiatan pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan
masyarakat agar membantu tercapainya sasaran tersebut. Dengan terlaksananya
kegiatan tersebut diharapkan dapat menjaring atlet-atlet berbakat untuk kemudian
dikirim sebagai kontingen lomba baik di tingkat karesidenan maupun provinsi.

B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pemasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya para atlet dan calon atlet di
Kabupaten Pemalang serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan pemasalan olahraga
dilakukan dengan pembentukan panitia kegiatan, juga dilakukan pelatihan bagi para atlet
(pelajar, mahasiswa, masyarakat) serta pengadaan berbagai keperluan atlet seperti alat
tulis kantor, konsumsi dan juga pakaian olahraga. Untuk kemudian dilakukan penjaringan
atlet yang kemudian akan dikirim sebagai kontingen lomba di tingkat provinsi, kegiatan
tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

130
2. Tahapan Kegiatan
a) Persiapan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah dengan membentuk
panitia pelaksana kegiatan yang terdiri dari pelindung, pengarah, penanggung jawab,
ketua, sekretaris, dan anggota. Selain itu juga ditentukan pelatih bagi para atlet. Hal
lain yang dipersiapkan adalah pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) untuk peserta,
pengadministrasian peserta, juga mempersiapkan jasa petugas kegiatan HAORNAS,
pengadaan pakaian olahraga dan atribut bagi peserta, dan penyediaan keperluan
konsumsi selama kegiatan. Selain itu juga dilakukan perjalanan dinas ke luar daerah
untuk keperluan servey lokasi penyelenggaraan lomba.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/Item Total Rupiah
1. Pelatih 240 50.000,00 12.000.000,00
2. Petugas 100 150.000,00 15.000.000,00
Jalan Sehat
HAORNAS
3. Snack 240 10.000,00 2.400.000,00
Latihan
Kontingen
4. Sepatu 20 350.000,00 7.000.000,00
5. Kaos, 20
Jaket,
Training
Spack
b) Survey Tempat
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah perjalanan dinas untuk survey lapangan atau
tempat yang akan menjadi lokasi lomba.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Total Rupiah
1. Gol IV 2 550.000,00 1.100.000,00
2. Gol III 4 500.000,00 2.000.000,00
3. Gol II 4 470.000,00 1.880.000,00
4. Gol I (Atlet dan 24 400.000,00 9.600.000,00
Official)
5. Hotel/Penginapan 20 401.000,00 8.020.000,00

131
c) Pelaksanaan
Dalam tahap ini, pelaksanaan pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa,
dan masyarakat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada para atlet,
menyediakan sarana dan prasarana olahraga, dan melaksanakan perekrutan atlet
yang akan dikirim sebagai kontingen lomba gerak jalan tingkat karesidenan dan tingkat
provinsi.
d) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sebagai bentuk
pertanggungjawaban.

3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Persiapan
Survey
Tempat
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

132
D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

133

Anda mungkin juga menyukai