Anda di halaman 1dari 6

PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH PER KEGIATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR


TAHUN ANGGARAN 2020
Plafon Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Bertambah /
Kode Sasaran Target KETERANGAN
Program/Kegiatan (Berkurang) Rp
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 86.845.294.726 98.557.548.264 11.712.253.538
1 02 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 2.973.369.320 3.018.969.980 45.600.660
1 02 1.02.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 679.118.345 633.093.745 (46.024.600)

1.562
1 02 1.02.02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pranko, materi dan Benda Poslainnya 104.398.778 53.714.178 (50.684.600)
Lembar

1.
1.Jumlah tagihan telpon 25.000.00
1 02 1.02.02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Jumlah volume Air yang digunakan 0 204.160.000 204.160.000 -
3. Jumlah KWH Listrik 2.
2.600.M3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
1 02 1.02.02 01 06 Terselenggaranya Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional 100 % 37.152.462 37.152.462 -
dinas/operasional

1 02 1.02.02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bahan dan Peralatan Kebersihan yang disediakan 100 % 83.547.930 83.547.930 -

1 02 1.02.02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis Alat tulis Kantor 25 Jenis 65.434.000 65.434.000 -
12 Jenis +
1.Jumlah Yang dicetak 100 buah
1 02 1.02.02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 36.019.260 36.019.260 -
2. Jumlah Barang yang digandakan 197930
lembar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
1 02 1.02.02 01 12 Jumlah Jenis Komponen Listrik 12 Jenis 7.328.615 7.328.615 -
kantor
Jumlah Jenis Bahan bacaan dan Peraturan perundang-
1 02 1.02.02 01 15 Penyedian bahan bacaan dan perundang-undangan 7 Jenis 3.712.500 8.372.500 4.660.000
undangan
1571
1 02 1.02.02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan dan minuman yang disediakan Porsi/ 16.851.000 16.851.000 -
Bungkus
1. Jumlah Rapat Kor dinasi dan konsultasi dalam Daerah
yang diikuti 1. 772 Kali
1 02 1.02.02 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 95.970.800 95.970.800 -
2. Jumlah Rapat Kor dinasi dan konsultasi dalam Daerah 2. 14 Kali
yang diikuti
1 02 1.02.02 01 20 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit Terselenggaranya penilaian angka kredit tenaga Fungsional 100 % 24.543.000 24.543.000 -
1 02 1.02.02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.134.832.975 2.226.458.235 91.625.260
1 02 1.02.02 02 02 Pembangunan rumah dinas Terselenggaranya Pembangunan Rumah Dinas 2 UNIT 1.856.210.000 1.854.660.000 (1.550.000)
1 02 1.02.02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Kantor 100 % 50.000.000 52.375.260 2.375.260
Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
1 02 1.02.02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 6.000.000 6.000.000 -
Kantor
Terpeliharanya kendaraan dinas / Operasional sesuai
1 02 1.02.02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 % 187.068.080 262.868.080 75.800.000
Standar
1 02 1.02.02 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terselenggaranya Perawatan Perlengkapan Gedung Kantorr 56 Unit 10.669.240 25.669.240 15.000.000
1 02 1.02.02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya Peralatan Kantor 100 % 19.885.655 19.885.655 -
1 02 1.02.02 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terselenggaranya Perbaikan Mobileur 100 % 5.000.000 5.000.000 -
1 02 1.02.02 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - - -
Terselenggaranya pendidikan dan Pelatihan Teknis,
1 02 1.02.02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 100 % - - -
Fungsional dan Struktural
Plafon Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Bertambah /
Kode Sasaran Target KETERANGAN
Program/Kegiatan (Berkurang) Rp
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
1 02 1.02.02 06 159.418.000 159.418.000 -
kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
1 02 1.02.02 06 01 Terselenggaranya Pelaporan Kinerja tepat waktu 100 % 15.865.000 15.865.000 -
SKPD
1 Dinas
Kesehatan
dan 23
1 02 1.02.02 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen Laporan Tahunan 13.181.000 13.181.000 -
UPT BLUD
Puskesma
s
Terselenggaranya Perencanaan Tahunan yang efektif , efisien
1 02 1.02.02 06 06 Penyusunan perencanaan tahunan 100 % 69.499.000 69.499.000 -
sesuai prosedur.
1 02 1.02.02 06 08 Penatausahaan Keuangan Terselenggaranya administrasi Keuangan dan Bintek 100 % 34.105.000 34.105.000 -
Terselenggaranya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
1 02 1.02.02 06 14 Monitoring dan Evaluasi 100 % 26.768.000 26.768.000 -
Program Kegiatan
-
1 01 URUSAN KESEHATAN 83.871.925.406 95.485.848.284 11.613.922.878
1 02 1.02.02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.988.750.200 2.988.750.200 -
1 02 1.02.02 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Terpenuhinya Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas 100 % 2.811.184.200 2.811.184.200 -
Terselenggaranya pendistrisibusian obat dan perbekalan
1 02 1.02.02 15 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 100 % 162.696.000 162.696.000 -
kesehatan
1 02 1.02.02 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Terselenggarananya Peningkatan mutu pelayanan Farmasi 100 % 14.870.000 14.870.000 -
Terselenggaranya pengawasan dan pemantauan obat dan
1 02 1.02.02 15 05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 100 % - - -
perbekes
1 02 1.02.02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.450.160.459 4.407.968.398 957.807.939
Terselenggaranya Pembinaan kesehatan gigi dan Mulut serta
1 02 1.02.02 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 100 % - -
kegiatan penunjang laboratorium
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Terselenggaranya Pengadaan peningkatan dan perbaikan
1 02 1.02.02 16 03 100 % 38.050.000 38.050.000 -
puskesmas dan jaringannya Puskesmas dan Jaringananya
1 02 1.02.02 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Terselenggaranya Pembinaan Kesehatan Jiwa dan Indra 100 % - - -
Terselenggaranya Pelayanan Penanggulangan Masaalah
1 02 1.02.02 16 11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 100 % 107.378.400 11.918.400 (95.460.000)
Kesehatan dan Referal spesialistik
terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan
1 02 1.02.02 16 13 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 100 % 25.450.000 25.450.000 -
lingkungan
1 02 1.02.02 16 15 Penyediaan biaya operasional puskesmas X Koto I Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Puskesmas X Koto I 100 % 38.828.360 38.828.360 -

1 02 1.02.02 16 16 Penyediaan biaya operasional puskesmas X Koto II Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Puskesmas X Koto II 100 % 26.228.360 26.228.360 -

1 02 1.02.02 16 17 Penyediaan biaya operasional puskesmas Singgalang Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Puskesmas X Koto II 100 % 55.873.000 55.873.000 -
1 02 1.02.02 16 18 Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh I Terselnggaranya Operasional Puskesmas Batipuh I 100 % - -
1 02 1.02.02 16 19 Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh II Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Batipuh II 100 % 53.350.000 53.350.000 -
1 02 1.02.02 16 20 Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh Selatan Terselenggaranya Operasional Puskesmas Batipuh Selatan 100 % 54.949.400 54.949.400 -
Terselenggaranya Pelayanan Operasional Puskesmas
1 02 1.02.02 16 21 Penyediaan biaya operasional puskesmas Pariangan 100 % 129.641.700 129.641.700 -
Pariangan
Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Puskesmas
1 02 1.02.02 16 22 Penyediaan biaya operasional puskesmas Rambatan I 100 % 52.456.720 52.456.720 -
Rambatan I
Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Puskesmas
1 02 1.02.02 16 23 Penyediaan biaya operasional puskesmas Rambatan II 100 % 25.752.040 25.752.040 -
Rambatan II
Terselenggaranya pelayanan Kesehatan Puskesmas Lima
1 02 1.02.02 16 24 Penyediaan biaya operasional puskesmas Lima Kaum I 100 % 25.828.360 25.828.360 -
kaum I
Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lima
1 02 1.02.02 16 25 Penyediaan biaya operasional puskesmas Lima Kaum II 100 % 60.806.636 60.806.636 -
Kaum II
Terselenggaranya Pelayayan Kesehatan Puskemas
1 02 1.02.02 16 26 Penyediaan biaya operasional puskesmas Pagaruyung 100 % 60.631.000 60.631.000 -
Pagaruyung
1 02 1.02.02 16 27 Penyediaan biaya operasional puskesmas Tanjung Emas Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Tanjung Emas 100 % 53.456.720 53.456.720 -
Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Puskemas Padang
1 02 1.02.02 16 28 Penyediaan biaya operasional puskesmas Padang Ganting 100 % 89.942.080 89.942.080 -
Ganting
1 02 1.02.02 16 29 Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo Utara I Terselenggaranya Operasional Puskemas Lintau Buo Utara I 100 % 104.008.160 104.008.160 -
Plafon Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Bertambah /
Kode Sasaran Target KETERANGAN
Program/Kegiatan (Berkurang) Rp
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Terselenggaranya Operasional Pelayanan Puskesmas Lintau
1 02 1.02.02 16 30 Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo 100 % 79.685.080 79.685.080 -
Buo
Terselenggaranya Operasional Puskesmas Linatu Buo Utara
1 02 1.02.02 16 31 Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo Utara II 100 % 105.913.440 105.913.440 -
II
1 02 1.02.02 16 32 Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungayang terselenggaranya Operasional puskesmas Sungayang 100 % 52.206.720 52.206.720 -
1 02 1.02.02 16 33 Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungai Tarab I Terselenggaranya Operasional Puskesmas Sungai Tarab I 100 % 102.880.442 102.880.442 -
Terselenggaranya Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai
1 02 1.02.02 16 34 Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungai Tarab II 100 % 278.072.321 120.130.860 (157.941.461)
Tarab II
Terselenggaranya Operasional Pelayanan kesehatan
1 02 1.02.02 16 35 Penyediaan biaya operasional puskesmas Gurun 100 % 64.538.000 64.538.000 -
Puskesmas Gurun
Terselenggaranya Operasional Pelayanan Puskesmas
1 02 1.02.02 16 36 Penyediaan biaya operasional puskesmas Salimpaung 100 % 54.456.720 54.456.720 -
Salimpaung
Terselenggaranya operasional Pelayanan Puskesmas Tanjung
1 02 1.02.02 16 37 Penyediaan biaya operasional puskesmas Tanjung Baru 100 % 104.474.800 104.474.800 -
Baru
1 02 1.02.02 16 39 Evaluasi program ibu Terselenggaranya Evaluasi program ibu 100 % 13.308.000 13.308.000 -
1 02 1.02.02 16 47 Upaya kesehatan matra Terselenggaranya Pelayayan kesehatan matra 100 % 26.518.000 26.518.000 -
1 02 1.02.02 16 48 Upaya kesehatan kerja Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan ditempat Kerja 100 % 11.364.000 11.364.000 -
1 02 1.02.02 16 51 Penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan Terselenggaranya Pelayanan Krisis Kesehatan 100 % 752.175.000 752.175.000 -
1 02 1.02.02 16 52 Jaminan Persalinan Terselenggaranya Pelayan Kesehatan Ibu bersalin 100 % 580.619.000 1.822.278.400 1.241.659.400
Terselenggaranya Pencegahan dan Penanggulangan faktor
1 02 1.02.02 16 53 Penanggulangan dan Pencegahan faktor resiko 100 % 200.000.000 169.550.000 (30.450.000)
resiko
Terselnggaranya Pembinaan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.02 16 54 Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional 100 % 21.318.000 21.318.000 -
Tradisional
1 02 1.02.02 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 27.240.000 27.240.000 -
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat Terselenggaranya Pemberdayaan Konsumen /masayarakat
1 02 1.02.02 17 01 100 % 11.640.000 11.640.000 -
dan makanan dibidang obat Dan Makanan
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan
1 02 1.02.02 17 02 Terselenggaranya Pengawasan Pangan dan berbahaya 100 % 15.600.000 15.600.000 -
berbahaya
1 02 1.02.02 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 8.600.500 8.600.500 -
Fasilitasi pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat Terselenggaranya Pemberdayaan Konsumen /Masyakat
1 02 1.02.02 18 07 100 % 8.600.500 8.600.500 -
dan makanan dibidang Obat dan makan
1 02 1.02.02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 525.827.040 505.827.040 (20.000.000)
Terselenggaranya Pengembangan Media promosi dan Sadar
1 02 1.02.02 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 100 % 272.845.040 272.845.040 -
Hidup Sehat

1 02 1.02.02 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terselenggaranya Penyuluhan Pola Hidup Sehat 100 % 248.600.000 228.600.000 (20.000.000)

Terselenggaranya Peningkatan Pemamfaatan Sarana


1 02 1.02.02 19 03 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 100 % 4.382.000 4.382.000 -
Kesehatan
Terselenggaranaya Pembinaan dan Diklat Tenaga Penyuluh
1 02 1.02.02 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 100 % - - -
Kesehatan
Pemberian penghargaan bagi tenaga kesehatan yang berdedikasi Terselenggaranya Penilaian Sarana dan tenaga Kesehatan
1 02 1.02.02 19 06 100 % - - -
dan berprestasi berprestasi
1 02 1.02.02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 155.150.000 155.150.000 -
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, Terselenggaranya Penangulangan KEP,Anemia Gizi Besi,
1 02 1.02.02 20 03 gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan Ganguan Akibat Kurang Yodium(GAKY), Vitamin A dan 100 % 148.965.000 148.965.000 -
kekurangan zat gizi mikro lainnya Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
Terselenggaranya Pemantauan Status dan Konsusmsi Gizi
1 02 1.02.02 20 08 Pemantauan status gizi 100 % 6.185.000 6.185.000 -
Masyarakat
1 02 1.02.02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 15.838.000 15.838.000 -
1 02 1.02.02 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Terselenggaranya Survey EHRA 100 % 7.338.000 7.338.000 -
1 02 1.02.02 21 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Terselenggaranya Implementasi Kebijakan Lingkungan Sehat 100 % 8.500.000 8.500.000 -

1 02 1.02.02 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 372.343.000 402.343.000 30.000.000
1 02 1.02.02 22 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk terselenggaranya Pengendalian Vektor 100 % 33.500.000 33.500.000 -
terselenggaranya Pencegahan dan Penangulangan Penyakit
1 02 1.02.02 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 100 % 264.318.000 294.318.000 30.000.000
Menular Langsung
Terselenggaranya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1 02 1.02.02 22 08 Peningkatan Imunisasi 100 % 53.030.000 53.030.000 -
yang dapat dicegah dengan imunisasi
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan
1 02 1.02.02 22 09 Tersenggaranya Surveylans dan Penangulangan Wabah 100 % 21.495.000 21.495.000 -
wabah
Plafon Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Bertambah /
Kode Sasaran Target KETERANGAN
Program/Kegiatan (Berkurang) Rp
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
1 02 1.02.02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.297.121.000 1.863.677.017 566.556.017
1 02 1.02.02 23 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Terselenggaranya Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 100 % 10.796.000 10.796.000 -
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan Terselenggaranya Pembangunan dan Pemutakhiran Data
1 02 1.02.02 23 03 100 % - - -
kesehatan dasar Standar Pelayanan Kesehatan
Registrasi, akreditasi dan sertifikasi serta perizinan tenaga dan
1 02 1.02.02 23 07 sarana kesehatan yang ada di lembaga kesehatan pemerintah dan Terselenggaranya Perijinan Tenaga dan Sarana Kesehatan 100 % 21.325.000 21.325.000 -
swasta
1 02 1.02.02 23 08 Akreditasi Puskesmas Terselenggaranya Penilaian Akreditasi Puskesmas 100 % 1.265.000.000 1.831.556.017 566.556.017
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
1 02 1.02.02 25 12.083.213.300 11.572.313.300 (510.900.000)
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 1.02.02 25 01 Pembangunan puskesmas Terselenggaranya Pembangunan Puskesmas pembantu 5 Unit 5.544.900.000 5.034.000.000 (510.900.000)
1 02 1.02.02 25 02 Pembangunan puskesmas pembantu Terselenggaranya Pembangunan Puskesmas 5 Unit - - -
Terselenggaranya Pengadaan Puskesmas Keliling
1 02 1.02.02 25 04 Pengadaan puskesmas keliling 100 % 2.259.995.000 2.259.995.000 -
/Ambulance Puskesmas
1 02 1.02.02 25 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Tersedianya Peralatan Kesehatan Puskesmas 100 % 3.958.421.096 3.958.421.096 -
Tersedianya Peralatan Kesehatan Puskesmas
1 02 1.02.02 25 08 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 100 %t - - -
Pembantu/Poskesri/Polindes
Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan Puskesmas sesuai
1 02 1.02.02 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 100 % 229.350.000 229.350.000 -
standar
Meningkatnya Puskesmas Pembantu/Poskesri/Poskesdes
1 02 1.02.02 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu 100% 50.000.000 50.000.000 -
sesuai standar
1 02 1.02.02 25 25 Pengadaan alat kesehatan puskesmas Tersedianya Alkes Pustu 100% 40.547.204 40.547.204 -
1 02 1.02.02 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 5.000.000 5.000.000 -
1 02 1.02.02 29 04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Terselenggaranya Pelatihan dan Pendidikan Anak balita 100 % 5.000.000 5.000.000 -
1 02 1.02.02 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 7.354.000 7.354.000 -
Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Lansia Sesuai
1 02 1.02.02 30 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 100 % 7.354.000 7.354.000 -
Standar
1 02 1.02.02 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 29.861.000 29.861.000 -
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan Terselengaranaya Pengawasan dan Pengendalian Keamanan
1 02 1.02.02 31 02 100 % 11.770.000 11.770.000 -
makanan hasil produksi rumah tangga dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
1 02 1.02.02 31 03 100 % 18.091.000 18.091.000 -
makanan restaurant makanan restauran
1 02 1.02.02 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 357.236.155 357.236.155 -

1 02 1.02.02 32 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Terselenggaranya Pelayanan kesehatan Ibu melahirkan Anak 100 % 357.236.155 357.236.155 -

1 02 1.02.02 33 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 25.813.104.504 22.648.250.181 (3.164.854.323)
1 02 1.02.02 33 02 Peningkatan program pemberdayaan dan jaminan kesehatan Terselenngaranya Penjaminan Kesehatan Daerah 100 % 25.738.373.464 22.553.519.141 (3.184.854.323)
Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian Terselenggaranya Pengumpulan, Updating dan analisis data
1 02 1.02.02 33 03 100 % 24.134.000 44.134.000 20.000.000
target kinerja program dan kegiatan Informasi capaian target Kinerja program dan Kegiatan
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan terselenggaranya Penyusunan dan Pengumpulan Data
1 02 1.02.02 33 04 100 % 6.300.000 6.300.000 -
penyusunan dokumen perencanaan Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
1 02 1.02.02 33 05 Penyediaan SIKDA dan SIK dokter keluarga Terselenggaranya SIKDA dan SIK Dokter Keluarga 100 % 44.297.040 44.297.040 -
Program Sarana Air bersih dan Sanitasi Masyarakat Miskin
1 02 1.02.02 35 26.800.000 26.800.000 -
(PANSIMAS)
Terselengaranya Monev dan Pembinaan Sarana air bersih
1 02 1.02.02 35 01 Monitoring sarana air bersih dan sanitasi masyarakat perdesaan 100 % 26.800.000 26.800.000 -
dan sanitasi Masyarakat
1 02 1.02.02 37 Program Bantuan Operasional Kesehatan 15.405.915.000 23.432.693.559 8.026.778.559
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
1 02 1.02.02 37 01 Bantuan operasional kesehatan puskesmas X Koto I 100% 853.770.000 1.024.498.000 170.728.000
preventif
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
1 02 1.02.02 37 02 Bantuan operasional kesehatan puskesmas X Koto II 100% 816.444.000 1.188.827.207 372.383.207
preventif
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
1 02 1.02.02 37 03 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Singgalang 100 % 501.616.000 662.445.216 160.829.216
preventif
Plafon Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Bertambah /
Kode Sasaran Target KETERANGAN
Program/Kegiatan (Berkurang) Rp
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
preventif
1 02 1.02.02 37 04 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Batipuh I 100% 691.440.000 773.711.182 82.271.182
Persentase Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan
Skrining Kesehatan Sesuai Standar
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
preventif
1 02 1.02.02 37 05 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Batipuh II 100% 781.370.000 1.035.914.770 254.544.770
Persentase Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan
Skrining Kesehatan Sesuai Standar
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
preventif
1 02 1.02.02 37 06 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Batipuh Selatan 100% 691.467.000 1.099.996.910 408.529.910
Persentase Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan
Skrining Kesehatan Sesuai Standar
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
preventif
1 02 1.02.02 37 07 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Pariangan 100% 739.660.000 1.164.038.792 424.378.792
Persentase Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan
Skrining Kesehatan Sesuai Standar
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
preventif
1 02 1.02.02 37 08 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Rambatan I 100% 661.808.000 1.048.552.212 386.744.212
Persentase Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan
Skrining Kesehatan Sesuai Standar
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
1 02 1.02.02 37 09 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Rambatan II 100% 681.054.000 989.706.100 308.652.100
preventif
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
1 02 1.02.02 37 10 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Lima Kaum I 100% 842.367.000 1.265.012.930 422.645.930
preventif
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
1 02 1.02.02 37 10 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Lima Kaum II 100% 385.369.000 655.456.477 270.087.477
preventif
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
1 02 1.02.02 37 12 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Pagaruyung 100% 362.757.000 554.715.690 191.958.690
preventif
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
1 02 1.02.02 37 13 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Tanjung Emas 100% 651.412.000 1.026.158.615 374.746.615
preventif
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
1 02 1.02.02 37 14 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Padang Ganting 100% 561.956.000 866.491.570 304.535.570
preventif
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
1 02 1.02.02 37 15 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Lintau Buo Utara I 100% 576.489.000 694.521.692 118.032.692
preventif
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
1 02 1.02.02 37 16 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Lintau Buo 100% 686.588.000 919.762.002 233.174.002
preventif
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
1 02 1.02.02 37 17 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Lintau Buo Utara II 100% 526.069.000 804.707.158 278.638.158
preventif
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
1 02 1.02.02 37 18 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Sungayang 100% 682.256.000 834.607.905 152.351.905
preventif
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
1 02 1.02.02 37 19 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Sungai Tarab I 100% 438.235.000 689.715.005 251.480.005
preventif
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
1 02 1.02.02 37 20 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Sungai Tarab II 100% 609.677.000 1.020.610.585 410.933.585
preventif
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
1 02 1.02.02 37 21 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Gurun 100% 324.151.000 440.550.635 116.399.635
preventif
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
1 02 1.02.02 37 22 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Salimpaung 100% 701.450.000 957.829.416 256.379.416
preventif
Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif dan
1 02 1.02.02 37 23 Bantuan operasional kesehatan puskesmas Tanjung Baru 100% 461.450.000 941.684.678 480.234.678
preventif
1 02 1.02.02 37 24 Pembinaan BOK UPT Puskesmas 82.060.000 742.625.627 660.565.627
1 02 1.02.02 37 25 UKM Sekunder 1.095.000.000 2.030.553.185 935.553.185
1 02 1.02.02 38 Program Penyelenggaraan BLUD Puskesmas 19.978.091.248 21.450.986.934 1.472.895.686
Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Kuratif dan
1 02 1.02.02 38 01 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X.Koto I 100 % 597.695.320 629.382.904 31.687.584
Rehabilitatif
1 02 1.02.02 38 02 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X.Koto II Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif 100 % 964.927.500 1.280.405.803 315.478.303

1 02 1.02.02 38 03 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Singgalang Terlaksananya pelayanan Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif 100 % 342.903.400 343.225.496 322.096

1 02 1.02.02 38 04 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh I Terlaksananya pelayanan Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif 100 % 945.514.920 989.189.989 43.675.069
Plafon Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Bertambah /
Kode Sasaran Target KETERANGAN
Program/Kegiatan (Berkurang) Rp
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
1 02 1.02.02 38 05 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh II Terlaksananya pelayanan Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif 100 % 720.792.000 743.124.605 22.332.605

1 02 1.02.02 38 06 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh Selatan Terlaksananya pelayanan Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif 100 % 590.054.190 638.157.489 48.103.299

1 02 1.02.02 38 07 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pariangan Terlaksananya pelayanan Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif 100 % 1.155.685.850 1.216.272.555 60.586.705

1 02 1.02.02 38 08 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Rambatan I Terlaksananya pelayanan Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif 100 % 1.155.685.850 1.375.498.401 219.812.551
Terselenggaranya Pelayanan Kuratif dan Rehabilitatif BLUD
1 02 1.02.02 38 09 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Rambatan II 100 % 1.053.637.000 1.342.416.835 288.779.835
Puskesmas Rambatan II
terselenggaranya pelayanan kesehatan kuratif dan
1 02 1.02.02 38 10 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Kaum I 100% 1.500.000.000 1.522.104.500 22.104.500
rehabilitatif
terselenggaranya pelayanan kesehatan kuratif dan
1 02 1.02.02 38 11 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Kaum II 100 % 317.435.000 320.683.717 3.248.717
rehabilitatif
terselenggaranya pelayanan kesehatan kuratif dan
1 02 1.02.02 38 12 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pagaruyung 100 % 301.086.192 302.781.134 1.694.942
rehabilitatif
terselenggaranya pelayanan kesehatan kuratif dan
1 02 1.02.02 38 13 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Tanjung Emas 100 % 1.067.170.800 1.161.994.658 94.823.858
rehabilitatif
terselenggaranya pelayanan kesehatan kuratif dan
1 02 1.02.02 38 14 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Padang Ganting 100% 1.024.150.718 1.024.512.127 361.409
rehabilitatif
terselenggaranya pelayanan kesehatan kuratif dan
1 02 1.02.02 38 15 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Buo Utara I 100% 1.339.096.000 1.339.753.366 657.366
rehabilitatif
terselenggaranya pelayanan kesehatan kuratif dan
1 02 1.02.02 38 16 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Buo 100% 1.386.600.000 1.425.257.202 38.657.202
rehabilitatif
terselenggaranya pelayanan kesehatan kuratif dan
1 02 1.02.02 38 17 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Buo Utara II 100% 1.090.249.100 1.110.540.068 20.290.968
rehabilitatif
terselenggaranya pelayanan kesehatan kuratif dan
1 02 1.02.02 38 18 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungayang 100% 1.151.896.200 1.168.813.588 16.917.388
rehabilitatif
terselenggaranya pelayanan kesehatan kuratif dan
1 02 1.02.02 38 19 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Tarab I 100% 621.865.508 629.090.318 7.224.810
rehabilitatif
terselenggaranya pelayanan kesehatan kuratif dan
1 02 1.02.02 38 20 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Tarab II 100% 738.584.990 880.556.187 141.971.197
rehabilitatif
terselenggaranya pelayanan kesehatan kuratif dan
1 02 1.02.02 38 21 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Gurun 100% 327.403.000 327.958.916 555.916
rehabilitatif
terselenggaranya pelayanan kesehatan kuratif dan
1 02 1.02.02 38 22 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Salimpaung 100 % 915.984.710 956.123.096 40.138.386
rehabilitatif
terselenggaranya pelayanan kesehatan kuratif dan
1 02 1.02.02 38 23 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Tanjung Baru 100 % 669.673.000 723.143.980 53.470.980
rehabilitatif
1 02 1.02.02 39 Program Pencegahan dan Penaggulangan COVID-19 1.271.590.000 5.579.959.000 4.308.369.000
1 02 1.02.02 39 01 Penanggulangan COVID-19 Terselenggaranya Penangggulangan Kasus COVID 19 100 % 1.271.590.000 5.579.959.000 4.308.369.000
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
1 01 1.02.02 15 52.730.000 52.730.000 -
keuangan daerah
1 01 1.02.02 15 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah Terlaksananya pengelolaan aset sesuai standar 100 % 52.730.000 52.730.000 -

BATUSANGKAR, SEPTEMBER 2020


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH DATAR

dr. Hj. Yesrita Zedrianis, M. Kes


NIP.19650906 199903 2 001

Anda mungkin juga menyukai