Anda di halaman 1dari 20

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG


NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG
•J ^ '
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN
BANTU AN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa Desa memiliki peran yang besar dalam


mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b. bahwa pemberdayaan Desa agar menjadi kuat, maju,


mandiri, dan demokratis dilakukan dengan
* meningkatkan penyelenggaraan tugas Pemerintah
Desa dan Kelurahan dalam bidang Pemerintahan juga
Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat yang h a m s
J didukung dengan pendanaan yang mencukupi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) h u r u f


e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, pendapatan Desa dapat bersumber dari
bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbanggm sebagaimana


dimaksud pada h u r u f a, h u r u f b, dan h u r u f c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan
Kelurahan.

Mengingat : j . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang


Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-

Jaian Dewi Sartika No. 2 Telepon (0260) 411005 Faxs (0260) 411003
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang


Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang


Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang


Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

6. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun


2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun
2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
t Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015
Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATl SUBANG TENTANG PEDOMAN


PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati i n i yang dimaksud dengan :

^ 1., Daerah adalah Kabupaten Subang;


2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom
lainnya;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat h u k u m yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan. kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD
adalah lembaga yang fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya
mempakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis;
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut
LPMD adalah lembaga kemasyarakatan sebagai wadah yang dibentuk
atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam
menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat d i
bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
10. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang
selanjutnya disebut dengan BKU D/K adalah Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Kabupaten Subang bagi Pemerintah Desa/Kelurahan se-
Kabupaten Subang yang berasal dari APBD Kabupaten Subang yang
diperuntukkan membiayai tugas-tugas Pemerintahan Desa dan
Kelurahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN


t

Pasal2

(1) Maksud pemberian BKU D/K adalah memberikan bantuan keuangan


sebagai sumber penerimaan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang
diarahkan u n t u k lebih mendorong kinerjanya dalam pelaksanaan tugas
bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang
menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa/ Kelurahan;
(2) Tujuan pemberian BKU D/K adalah :
a. Membantu peningkatan kineija Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam
menyelenggarakan tugas bidang Pemerintahan, Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka pencapaian Desa /
Kelurahan Mandiri Gotong Royong;
b. Membantu peningkatan kinerja Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan dan Unsur kemasyarakatan lainnya dalam bermitra
dengan Pemerintah Desa/Kelurahan u n t u k menyelenggarakan tugas
bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Membantu peningkatan semangat Gotong Royong masyarakat
Desa/Kelurahan dalam setiap kegiatan bidang Pemerintahan,
Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
d. Sebagai Insentif bagi sebagian Pemerintah Desa / Kelurahan dalam
pencapaian kinerja Pajak B u m i Dan Bangunan serta pada lomba-
lomba kinerja dalam kerangka Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat.

BAB III

SUMBER ALOKASI BKU D/K


DAN BESARAN PERUNTUKAN ANGGARAN MASING-MASING
DESA/KELURAHAN SERTA PENGGUNAANNYA

Pasal3

(1) BKU D/K Tahun Anggaran 2016 bersumber dari APBD Daerah Tahun
2016;
(2) BKU D/K secara u m u m diperuntukkan bagi 245 (dua ratus empat p u l u h
lima) Desa dan 8 (delapan) Kelurahan dan secara khusus dialokasikan
u n t u k menopang pembiayaan program dan kegiatan pembangunan
tertentu di Desa/Kelurahan yang dibiayai dari alokasi diluar BKU D/K
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati i n i ;
(3) Nilai BKU D/K sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) antara lain
dipergunakan u n t u k :
a. membantu biaya kegiatan dan gotong royong masyarakat
Desa/Kelurahan dalam melakukan pembangunan dan pemeliharaan
serta peningkatan Infrastruktur Jalan, Jamban Keluarga, dan Prasarana
Desa/Kelurahan lainnya termasuk pemasangan Lampu penerangan
jalan u m u m , serta pemeliharaan jaringan Penyediaan Air M i n u m dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
b. membantu biaya penyelenggaraan tugas Kepala Desa dan Mitra Kerja
lainnya dalam pelaksanaan tugas d i bidang Pemerintahan, bidang
Pembangunan Fisik dan Non Fisik, serta bidang Kemasyarakatan;
c. membantu biaya penyelenggaraan tugas-tugas dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat melalui pemberian Honorarium dan atau
Biaya Operasional bagi Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan
dan Petugas/Kader Pemberdayaan Masyarakat Dalam Memberikan
Pelayanan Serta Memberdayakan Masyarakat Desa/Kelurahan;
d. memberikan biaya Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa.
(4) Perincian lebih lanjut Penggunaan Alokasi BKU D/K u n t u k setiap
Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

^ Pasal 4

(1) U n t u k pembangunan Infrastruktur Jalan Desa/Kelurahan yang


pengadaan materialnya didanai dari BKU D/K Tahun Anggaran 2016
maka kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dapat melakukan Pembetonan
Jalan Lingkungan atau pengaspalan sesuai dengan potensi dan aspirasi
yang berkembang di masyarakat;
(2) Guna meningkatkan dan atau memelihara cakupan pelayanan air bersih
bagi masyarakat pada lingkungan pemukiman di 76 Desa Pamsimas
maka pada BKU D/K tahun 2016 dialokasikan biaya Operasional dan
biaya Pemeliharaan jaringan Pamsimas;
(3) Sebagai Insentif dalam lomba-lomba kinerja Desa/Kelurahan maka
sebagian Pemerintah Desa diberikan bantuan berupa penghargaan
ataupun bantuan pembangunan fisik yang diarahkan u n t u k mendukung
peningkatan capaian kinerja.

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN TIM

Pasal 5

(1) Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan


prinsip hemat, terencana dan terkendali dengan menggunakan Format-
Format Baku (Format BKU);
(2) BKU D/K adalah bantuan keuangan yang bersifat stimulant sehingga
diperlukan partisipasi masyarakat serta terbuka peluang pengembangan
volume yang dapat dipertanggung jawabkan atas basil kegiatan yang
didanai dari BKU D/K;
(3) Alokasi BKU D/K merupakan Pendapatan Pemerintah Desa/Kelurahan
yang h a m s diadministrasikan dalam B u k u Kas U m u m Desa/Kelurahan
atau B u k u Kas Pembantu khusus u n t u k mencatat Penerimaan dan
Pengeluaran BKU D/K secara tertib administrasi sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan;
(4) Penetapan setiap sasaran kegiatan dilakukan melalui Musyawarah
pihak terkait yang dituangkan ke dalam Berita Acara Musyawarah
dengan sedapat mungkin menyerap swadaya masyarakat;
(5) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari BKU D/K
bersifat terbuka dan transparan serta secara administratif h a m s dapat
dipertanggungjawabkan oleh Penanggung-jawab Operasional Kegiatan
(PJOK);
(6) Pencairan Dana BKU D/K dilakukan secara langsung oleh masing -
masing PJOK d i PD BPR / LPK Kecamatan dengan Surat Kuasa Kepala
Desa/Lurah yang diketahui oleh Kasi Pembangunan Kecamatan dan
disetujui oleh Camat. '

Pasal 6

(1) Dalam Pengorganisasian Tim u n t u k menunjang kelancaran dan


ketertiban pelaksanaan pemberian BKU D/K Tahun 2016 maka
dengan Peraturan i n i d i Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitator
Kegiatan;
(2) Tim Fasilitator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada a y a t ( l ) di atas
diketuai oleh Camat dengan Anggota Sekretaris Camat dan Kepala Seksi
Pembangunan serta seorang Staf Seksi Pembangunan;
(3) Dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggung-
jawabkan, Camat dapat menetapkan seorang Kepala Seksi atau staf
lain di luar Seksi Pembangunan Kecamatan u n t u k menjadi anggota
Tim Fasilitator Kegiatan sebagai pengganti Posisi Kepala Seksi
Pembangunan,

Pasal 7

(1) Tugas dan fungsi Tim Fasilitator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 6 di atas adalah memfasilitasi kelancaran dan ketertiban setiap
tahap kegiatan serta proses pengadministrasian BKU D/K yang ada di
Desa/Kelurahan dalam suatu mlayah keija Kecamatan dengan rincian
tugas antara lain :
a. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam proses penetapan
PJOK dan proses musyawarah penetapan lokasi sasaran
pembangunan/pemeliharaan kegiatan fisik yang didanai dari BKU
D/K;
b. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam proses penyusunan
adminsitrasi usulan dan proses pengajuan usulan pencairan BKU D/K;
c. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam proses Pencairan
dana BKU D/K di PD BPR dan atau LPK;
d. Melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan dana
BKU D/K termasuk pengawasan pelaksanaan
Pembangunan/Pemeliharaan kegiatan Fisik dan kegiatan Non Fisik
yang didanai dari BKU D/K;
e. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam proses pembuatan
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan yang didanai dari
BKU D/K;
f. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pembuatan
Laporan BKU D/K ke Kecamatan sebagai bahan pembuatan Laporan
bulanan dari Kecamatan ke Tingkat Kabupaten.
(2) Dalam melaksanakan tugas, Tim Fasilitator Kegiatan BKU D/K
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a, b, c, d, e dan h u r u f f
di atas diberikan alokasi biaya Administrasi/Transportasi sebagaimana
tercantum dalam uraian alokasi BKU D/K pada Lampiran 1 Peraturan
Bupati ini.

' BABV

MEKANISME PENGUSULAN, PENCAIRAN DANA DAN

PELAKSANAAN KEGIATAN '

Bagian Pertama

Tahap Persiapan

PasalS
(1) Dengan difasilitasi oleh Camat/Fasilitator Kecamatan yang
pelaksanaannya dapat dipantau oleh SKPD Kabupaten Subang,
Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan musyawarah u n t u k menetapkan
sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari BKU D/K, dan hasilnya
dituangkan di dalam Berita Acara Musyawarah (Form B K U 3);
(2) Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal i n i
bersifat final, yang hanya dapat diubah karena alasan mendesak seperti
Bencana Alam, atau hal-hal lainnya yang pertimbangannya dituangkan
dalam Berita Acara Perubahan.

Pasal 9

(1) Bagi Desa/Kelurahan yang tidak dapat menetapkan suatu kegiatan fisik
yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati i n i , yang disebabkan oleh
suatu keadaan yang bersifat sangat prioritas atau kondisi yang tidak
dapat dihindari atau pertimbangan-pertimbangan lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan, maka kegiatan fisik tersebut dapat diganti, ke
jenis kegiatan pembangunan fisik lainnya dengan dibuatkan Berita Acara
Musyawarah antara Kepala Desa, LPM dan BPD dan Pihak terkait lainnya
dengan persetujuan Camat.
(2) Pelaksanaan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas
harus dihadiri oleh Camat atau Pejabat Kecamatan, pihak terkait dan
Kepala Desa/Lurah serta sekurang kurangnya 2/3 dari J u m l a h Pengurus
LPM dan BPD.
(3) Keputusan musyawarah penggantian kegiatan h a m s disetujui secara
mufakat atau berdasar suara terbanyak atas pemungutan suara yang
dilakukan oleh peserta rapat musyawarEih sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) d i atas.

Pasal 10

(1) U n t u k kelengkapan Administrasi dalam proses rapat musyawarah,


Sekretaris Desa/Kelurahan mempersiapkan Daftar Hadir atas kehadiran
peserta musyawarah dan membuat notulen rapat yang disimpan sebagai
arsip rapat Sekretariat Desa/Kelurahan;
(2) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan sosialisasi kegiatan kepada
masyarakat sekitar sasaran u n t u k memotivasi swadaya dan gotong
royong kegiatan BKU D/K dan mencatat serta mengadministrasikan
swadaya masyarakat tersebut ke dalam format Laporan keuangan
( Form BKU 7 ).

Pasal 11

[l]
Dengan difasilitasi Camat/Fasilitator Kegiatan, Kepala Desa/Lurah
membuat Surat Keputusan Penunjukan Penanggung Jawab Operasional
Kegiatan (PJOK) (Form B K U 4) yang akan menerima, melaksanakan
dan bertanggung-jawab terhadap kegiatan yang dibiayai dari alokasi
BKU D/K;
(2) Dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggung-
jawabkan dan dengan persetujuan Camat, Kades/Lurah dapat
menetapkan seseorang yang ada kaitannya dengan tugas keseharian
atas kegiatan yang didanai dari Pos BKU D/K di luar ketentuan PJOK
yang diatur dalam Peraturan Bupati i n i u n t u k menjadi PJOK;
(3) Surat Keputusan Penunjukan PJOK (Form B K U 4) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) d i atas ditembuskan Kepada Kepala
PD BPR/LPK sebagai alat pengendalian pada proses pencairan
BKU D/K.

Pasal 12

(1) Dengan difasilitasi Camat/Fasilitator Kecamatan, Kepala Desa/Lurah


membuat dan menyampaikan Surat Permohonan Pencairan Dana BKU
D/K kepada Bupati melalui Kepala BPMKB dengan kelengkapan
administrasi antara lain :
1. Permohonan Pencairan BKU D/K (Form B K U 1);
2. Rincian Pengajuan Bantuan Keuangan (Form BKU 2);
3. Berita Acara Musyawarah (Form BKU 3) dengan lampiran :
- Lampiran 1 daftar hadir musyawarah;
- Lampiran 2 daftar catatan usulan fisik Infrastruktur Jalan;
- Lampiran 3 daftar catatan usulan fisik kegiatan Prasdes/Kelurahan;
- Lampiran 4 daftar catatan usulan jamban Keluarga;
- Lampiran 5 BA Musyawarah Perubahan Sasaran Kegiatan (bagi
Desa/Kelurahan yang terdapat perubahan sasaran kegiatan);
- Photo Pembangunan Fisik Nol % (dapat disampaikan oleh Kepala
Seksi Pembangunan Kecamatan secara terpisah).
4. Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penunjukan PJOK (Form
BKU4);
5. Berita Acara Serah Terima Uang dan Kwitansi (Form B K U 6);
6. Syarat-syarat lain yang diperlukan dalam penerbitan SPM dan SP2D
dana BKU D/K.
(2) Setelah diperiksa oleh Tim Fasilitator Kecamatan, Desa /Kelurahan dan
pemohon telah menyampaikan SPJ BKU D/K Tahun 2015, maka berkas
Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada Bupati
Subang melalui Kepala BPMKB.
(3) Bagi Desa yang pada ajuan permohonan Pencairan BKU D/K realisasi
capaian Pajak B u m i dan Bangunannya telah mencapai 7 0 % maka ajuan
pencairan BKU D/Knya dapat diajukan 1 ( satu ) tahap.

Bagian Kedua

Tahap Pengajuan Pencairan Dana

Pasal 13

(1) Permohonan Pencairan BKU D/K yang lengkap dan benar


sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 12 Peraturan i n i dibuat
rangkap 5 dengan peruntukan :
a. 1 rangkap u n t u k arsip Desa/Kelurahan;
b. 1 rangkap u n t u k arsip Kecamatan;
c. 3 rangkap disampaikan kepada Kepala BPMKB.
(2) Terhadap Permohonan Pencairan BKU D/K dari Desa/Kelurahan yang
telah lengkap dan benar, Kepala BPMKB melanjutkan Permohonan
tersebut dengan Pengantar Pencairan BKU D/K kepada Kepala DPPKAD.

Pasal 14

Penyaluran Dana BKU D/K dilaksanakan dengan penerbitan SP2D oleh


Kepala DPPKAD u n t u k dicairkan melalui Bank BJB Cabang Subang.

•* Bagian Ketiga

Tahap Pencairan Dana BKU D/K

Pasal 15

(1) Dengan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana


dimaksud dalam Pasal 14 Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat (PD. BPR) / Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) melakukan
administrasi Perbankan u n t u k mempersiapkan pencairan kepada
Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) masing masing sesuai
dengan nilai nominal Surat Perintah Pencairan Dana BKU D/K;
(2) Pencairan Dana BKU D/K dilakukan langsung oleh Penanggungjawab
Operasional Kegiatan (PJOK) d i Kas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat (PD. BPR) / Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) setempat
berdasarkan Surat Kuasa Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Kepala
Seksi Pembangunan Kecamatan dan disetujui oleh Camat (Format BKU 9);
(3) Penerimaan uang BKU D/K oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan
(PJOK) d i Kas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) /
Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan langsung oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan
(PJOK) dengan menandatangani kwitansi penerimaan dan dilampiri
Pernyataan Penerimaan (Format BKU D/K 10) bahwa uang BKU D/K telah
diterima secara u t u h .

Pasal 16

(1) Dengan Sural pemberitahuan kepada Camat dan tembusan kepada


Kepala PD BPR / LPK Kecamatan, alas pertimbangan-pertimbangan
teknis, Kepala BPMKB dapat menangguhkan pencairan suatu pes
dana BKU D/K dengan tetap menyimpan pes dana BKU D/K
termaksud d i Rekening Kepala Desa / Lurah;
(2) Berdasarkan pertimbangan teknis u n t u k suatu pembiayaan yang perlu
dipusatkan, maka Kepala BPMKB dapat meminta kepada Camat agar
menugaskan Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan untuk
menghimpun suatu bagian pes Alokasi BKU D/K dari PJOK u n t u k
selanjutnya diteruskan pembayarannya sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Keempat
t

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 17
(1) Dalam hal tidak ada hambatan yang dapat dipertanggungjawabkan
dana BKU D/K yang dialokasikan u n t u k kegiatan fisik selambat -
lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak penerimaan BKU D/K oleh
PJOK harus sudah dimulai pelaksanaannya;
(2) Pelaksanaan pekeijaan pembangunan/pemeliharaan fisik yang dibiayai
dari BKU D/K harus sudah dapat diselesaikan oleh PJOK dalam waktu
90 hari terhitung dari dimulainya pelaksanaan pekeijaan sebagaimana
termaksud ayat (1) diatas;
(3) Karena alasan tertentu yang dapat dipertanggung-jawabkan, PJOK
dapat memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa/Lurah atas
perpanjangan waktu pelaksanaan pekeijaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) di atas u n t u k waktu paling lama 30 Hari.

Pasal 18

(1) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Fisik yang didanai dari BKU D/K i n i PJOK
berpedoman pada RAB dan Gambar yang secara teknis dapat
dipertanggung jawabkan;
(2) Karena keadaan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan dan
melalui konsultasi dengan pembuat RAB dan Gambar, kegiatan fisik
yang didanai dari BKU D/K, maka PJOK Pembangunan/Pemeliharaan
kegiatan fisik dapat melakukan perubahan pelaksanaan pekeijaan
(Tambah Kurang) dengan menyesuaikan keadaan/kondisi dan situasi
yang ada;
(3) Terhadap perubahan pekeijaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di atas dilakukan penyesuaian Gambar dan RAB dengan Berita Acara
Pekeijaan Tambah Kurang yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 19

(1) Untuk pengendalian administrasi, setiap bulan Kepala Desa/


Lurah berdasarkan laporan dari PJOK membuat laporan rangkap 3
dengan (Form B K U 7) kepada Camat atas kemajuan fisik dan keuangan
baik yang diterima dari APBD m a u p u n keuangan yang diterima dari
swadaya gotong royong masyarakat;
(2) Camat/Fasilitator Kecamatan membuat daftar kendali pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d i atas secara terbuka di
Sekretariat Kecamatan yang sedemikian rupa sehingga dapat dengan
mudah terpantau perkembangan fisik kegiatan yang dibiayai dari BKU
D/K di Desa/Kelurahan;

f Pasal 20

(1) Berdasarkan rekapitulasi laporan bulanan dari para Kepala Desa/Lurah


selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan Camat membuat laporan
kepada Bupati melalui Kepala BPMKB dengan (Form BKU 8), yang
u n t u k bulan tertentu dilampiri foto perkembangan kegiatan Fisik 0%,
50% dan 100%;
(2) Berdasarkan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
atas Kepala BPMKB membuat check list pelaporan sehingga dapat
dengan mudah terpantau perkembangan fisik kegiatan d i Kecamatan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Untuk mewujudkan akuntabilitas peiaksanaan BKU D/K, secara reguler


dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
(2) Hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh Inspektorat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d i atas, sepanjang tidak
menyangkut temuan penyimpangan merupakan bahan evaluasi bagi
BPMKB Kabupaten Subang dalam penentuan kebijakan program BKU
D/K lebih lanjut.

Pasal 22

(1) U n t u k mewujudkan akuntabilitas peiaksanaan BKU D/K maka terhadap


kegiatan fisik dilakukan Pengawasan Internal oleh Camat/Fasilitator
Kegiatan Kecamatan, yang hasil kerjanya dituangkan dalam Format
(form BKU 11);
(2) Bila dalam peiaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) d i atas didapat indikasi awal yang cenderung mengarah
kepada tindak pidana Korupsi, maka Camat dapat mengambil langkah
perbaikan agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut terhadap
Keuangan Daerah;
(3) Upaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat
berupa teguran lisan, teguran tertuhs, ataupun perintah perbaikan
sebagaimana mestinya dan atau sampai dengan Pelaporan kepada
Inspektorat Daerah;
(4) Terhadap setiap upaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) di atas, Camat memberikan tembusan pemberitahuan kepada
Bupati melalui Kepala BPMKB.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati i n i berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 7


Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan BKU
D/K Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 7) dan
Peraturan Bupati Subang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Subang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan BKU D/K Tahun 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Ditetapkan di Subang
padatanggal: 31 Maret 2016
TANGGAL
31 Maret 2016
TENTANG
P E D O M A N P E I ^ K S A N A A N PENOELOLAAN D A N PENGGUNAAN B A N T U A N K E U A N G A N KEFADA PEMERINTAH DESA D A N K E L U R A H A N
TAHUN ANGGARAN 2016

R I N C I A N PEMGOnKAAM P O S A L O K A S I B K U D / K T A H U K 2 0 1 6

ALOKASl
NO POS KETERANGAN / PJOK
DESA K
" .E
. . L. .Uu Rcx,nxAfUN
AHAN

oAXt I U A n UmUAS

1 S t i m u l a n Pengadaan M a t e r i a l B e t o n J a l a n L i n g k u n g a n D e s a / K e l u r a h a n 25.500,000 25.500.000 Ketua LPMD/K

2 A s u r a n s i Kesehatan, Kecelakaan & T a b u n g a n M a s a B a k t i Kepala Desa 3.000.000 Kades

3 B i a y a Operasionalisasi Kegiatan LPMD/K dengan rincian sebagai b e r i k u t : 2,000.000 2,000.000 Ketua LPMD/K

a. Operaaional kegiatan L P M D / K Rp. 1.100.000,-

b. Operasional kegiatan DPC LPM Rp. 600.000,-

c. Operasional kegiatan DPD LPM Rp. 300.000,-

4 Biaya P e m b u a t a n / Pengisian Profil Desa 1.100.000 1,100.000 Sekdes / SekJur

5 H o n o r Lembaga K e m a s y a r a k a t a n / K a d e r Pemberdayaan Masy. ;

1. Honor K e t u a RW Rp, 3 0 0 . 0 0 0 , - 2.122.530 2.122.530 Sekdes / Seklur

2. H o n o r K e t u a RT Rp. 2 5 0 . 0 0 0 , - 6,044.466 6.044.455 Sekdes / Seklur

3. H o n o r Pos KB Desa dengan rincian ; 4,550.000 4.550.000 K e t u a Pos K B D e s a / K e l u r a h a n

a. H o n o r K e t u a Pos K B Desa Rp. 1.500.000,-

b. H o n o r S u b Pos KB Desa Rp. 1.200.000,-

c. A d m i n i s t r a s i Pos K B Desa 8s F o r u m Pos K B Rp. 3 0 0 . 0 0 0 , -

d, KIE d a n Pendataan Keluarga (oleh UPT,Kasub B a g T U , PLKB,PKB,TPDJ Rp. 1.000,000,-

e. P e r i i n d u n ^ n / A y o m a n A k s e p t o r MOW Rp. 300.000,-

f, B i a y a Operasional F o m m Pos K B K e c a m a t a n Rp, 100.000,-

g. B i a y a Operasional F o r u m Pos I t B K a b u p a t e n Rp. 150.000,-

4. H o n o r Kader Y a n d u dengan rincian : 8.294.664 8.294.664 K e t u a Poi^a Posvandu

a. H o n o r Kader Rp. 2 2 5 . 0 0 0 , - / o r a n g , r a t a - r a t a per Desa Rp. 8,094,664,- K e t u a Pokja Posyandu

b. B i a y a Operasional Pokjanal Posyandu K e c a m a t a n Rp. 100,000,- K e t u a Pokja Posyandu

c. Biaya Operasional Pokjanal Posyandxi K a b u p a t e n Rp. 100,000,- K e t u a Pokja Posyandu

5 B a n t u a n Biaya Operasional T i m PKK 3.000.000 3,000.000 K e t u a TP. PKK D e s a / K e l

Dengan rincian :

- T i m Penggerak PKK D e s a / K e l u r a h a n Rp. 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , - K e t u a TP. PKK Desa/Kel.

- T i m Penggerak PKK K e c a m a t a n Rp. 1,000,000,- K e t u a TP. PKK K e c a m a t a n

7 S t i m u l a n J a m b a n Keluarga 3.300,000 3.300.000

Dengan rincian :

- 3 U n i t J a m b a n Keluarga Rp. 3 , 0 0 0 , 0 0 0 , - LPM D/K

- Biaya U m u m Rp, 3 0 0 , 0 0 0 , - ( u n t u k p e l a t i h a n p e m b u a t a n J a m b a n Keluarga) Kasi P e m b a n g u n a n Kecamatan

8 B i a y a A D M B K U D/K dengan rincian : 4.000-000 4,000.000

a. P e m b u a t a n G a m b a r d a n RAB Rp. 500.000,- Sekdes / Seklur

b. B i a y a transfer FD BPR/LPK Rp. 500.000,- Kasi P e m b a n g u n a n Kecamatan

c. P e m b u a t a n U s u l a n d a n P e m b u a t a n SPJ Rp. 1.200.000,- Sekdes / Seklur

d. Pembuatan Foto, A s i s t e n s i U s u i a n d a n SPJ Rp. 800.000,- Kasi P e m b a n g u n a n Kecamatan

e. Pengendalian d a n Fengawasan Kegiatan B K U D / K Rp. 1.000.000,- d g n r i n c i a n : Kasi P e m b a n g u n a n Kecamatan

- Camat Rp. 500.000,-

- Sekmat Rp. 100,000,-

- Kasi Baj:ig d a n Staff Rp. 4 0 0 , 0 0 0 , -

9 Pembinaan K a m p u n g KB d a l a m Percepatan D M G R d a n Program G a p u r a 300.000 300.000 K a s u b a g T U UPT B P M K B

10 B i a y a D u k u n g a n OiJerasional B a g i B a b i n m a s POLRI d a l a m Pendataan K a m t i b m a s Desa/ Kei. 1.000.000 1.000.000 Kades

11 Biaya Opera,sionai bagi B a b i i i s a Pendataan D a t a T e n t o r i a l Desa/Kel. 1.000.000 ! .000.000 Kades

12 Pemasangan 2 (dua) b u a h l a r a p u PJU 6.000.000 6.000.000 Kades

13 S t i m u l a n B i a y a K o n t i n g e n Pordes/Porkel@ Rp. 7.SX).000,- 7.500.000 7.500.000 Kades

14 S t i m u l a n B a n t u a n L a p t o p u n t u k Pos KB Desa/Kel. @ Rp. 6.500.000,- 6.500.000 6.»30.000 K e t u a Pos KB D e s a / K e l u r a i i a n

15 S t i m u l a n Pengadaan Perangkat T V D e s a / K e l u r a h a n 2,500.000 2.500.000 Kades

RATA-RATA JUMLAH B J ^ T U A N UMUM B E R K I S A R 87.711.660 84.711.660

B. BANTUAH K H U S U S

16 Sdmuian Peiiieliharaait Sarana 76 Desa Pamsamas Per Desa Rp 7.500.000,- ; 570.000.000 _ K e t u a BP-SPAMS Desa

a. BO Pengurus BPSPAM d a n Pemelihaiaan Jaringan Painsimas Desa : Rp. 5.500.000,-

b. Operasional Asosiasi BPSPAM K a b u p a t e n : Rp 1.000.000,-

17 B a n t u a n Penyelenggaraan K e j u a r a a n Lomba Posyandu T a h u n 2 0 1 6 25.000,000 Kades

18 Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Loniba Kesatuan Gerak PKK T a h u n 2016 25.000,000 Kades

19 B a n t u a n P e n y e l e n ^ a r a a n Kejuaraan Lomba Kineija Desa T a h u n 2 0 1 6 125,000.000 Kades

20 B a n t u a n Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat G u n a Desa (FOSYANTEKDES) 20.000.000 Kades

21 B a n t u a n Penyelenggaraan Kejuaraan P2W-KSS 125.000.000 Kades

22 B a n t u a n Penyelenggaraan Kegiatan B B G R M T a l i u n 2 0 1 6 150,000.000 Kades

23 B a n t u a n S a r a n a Prasarana Posyandu ( Desa d a n K e l ) 800.000.000 K e t u a Posyandu

J U M L A H BANTUAN K H U S U S , , N € ^
PIRAN II ; PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 8TAHUN2016
TANGGAL : 3 1 M a r e t 2 0 1 6
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Kecamatan Snbtmg
Alokasi BKU D/K Tahun 2016 Desa / Kelurahan
Rincian Penggunaaii Pagu
Karanganyar Cigadung Soklat Pasirkareumbi Dangdeur Sukamelang Paruiig Wanareja

BANTUAN UMUM
Stimulaji Pengadaan Material Beton Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000
Biaya Operasionalisasi Kegiatan LPMD/K 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Biaya Pembuatan / Pengisian Profil Desa 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
Honor Lembaga Kemasyarakatan/Kader Pemberdayaan Masyarakat:
1. Honor Ketua RW 300.000 9.600.000 7.800.000 4.500.000 6.000.000 6.000.000 5.100.000 4.200.000 1.800.000
. Honor Ketua RT 250.000 29.250.000 22.000.000 12.250.000 14.250.000 13.750.000 16.750.000 8.750.000 4.500.000
3. Honor Pos KB Desa 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000
4. Honor Kader Yandu 225.000 34.875.000 29.250.000 16.875.000 22.500.000 22.500.000 19.125.000 15.750.000 6.750.000
- Biaya Operasional Pokjanal Kecamatan 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
- Biaya Operasional Pokjanal Kabupaten 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Bantuan Biaya Operasional Tim PKK 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Stimulan Jamban Keluarga 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300,000 3.300.000 3.300.000 3.300.000
Biaya ADM BKU D/K 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Pembinaan Kampung KB dalam Percepatan DMGR dan Program Gapura 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Biaya Dukungan Operasional Bagi Babinmas POLRI dalam Pendataan Kamtibmas 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Biaya Operasional bagi Babinsa Pendataan Data Teritorial Desa/Kel. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Pemasangan 2 (dua) buah lampu PJU 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Stimulan Biaya Kontingen Pordes/Porkel @ Rp. 7.500.000,- 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000
Stimulan Bantuan Laptop u n t u k Pos KB Desa/Kel. @ Rp. 6.500.000,- 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6,500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000
Stimulan Pengadaan PerangkatTV Desa/Kelurahan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
ALOKAS! BANTUAN UMUM PER KELURAHAN 142.175.000 127.500.000 102.075.000 111.200.000 110.700.000 109.425.000 97.150.000 81.500.000
ALOKASI BANTUAN UMUM KEG. SUBANG 881.725.000
BANTUAN KHUSUS
Stimulan Pemeliharaan Sarana PAMSIMAS 7.500.000
Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Posyandu Tahun 2016 25.000.000
Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kesatuan Gerak PKK Th. 2016 25.000.000
Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kinerja Desa Tahun 2016 125.000.000
Bantuan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa 20.000.000
Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan P2W-KSS 125.000.000
Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan BBGRM Tahun 2016 150.000.000
Bantuan Sarana Prasarana Posyandu (Desa dan Kelurahan) 800.000.000
ALOKASI BANTUAN KHUSUS PER KELURAHAN
ALOKASI BANTUAN KHUSUS KEG. SUBANG
JUMLAH TOTAL BANTUAN PER KELURAHAN
1 142.175.000| 127.500.000| 102.075.000 | 111.200.000| 110.700.000| 109.425.0001 97.150.000 | 81.500.000
JUMLAH ALOKASI BKU D/K KEG. SUBANG 881.725.000
Alokasi BKU D/K Tahun 2016 Desa / Kelurahan
Rincian Penggunaan Pagu Cloalandong
Padaasih Sumur Barang Sadawama Cibogo Cinangsi Majasari Belendung Cisaga
.
ITUUM
gadaan Material Beton Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan 25.500.000 Oc: C A A A A A O*^ l ^ A A A A A 20.0UU.UUU
O C l^AA A A A 20.0UU.UUU
O C CAA A A A 20.OUU.UUU
OC CAA A A A 20.OUU.UUU
OC CAA A A A 2o.
OC COUU.UUU
AA AAA A C CAA AAA AC CAA AA

A AAA AAA O AAA AAA A AAA AAA O AAA AAA O AAA AAA O AAA AAA
25.500.000
A AA^^
25.500.00
A AAA AA
ehatan, Kecelakaan & Tabungan Masa Bakti Kepala Desa 3.000.000 3.000.000
3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.00
ionalisasi Kegiatan LPMD/K 2.000.000 2.000.000 A AAA AAA A AAA AAA A AAA AAA A AAA AAA A AAA AAA A AAA AAA A AAA AAA A AAA AA

2.000.000
1 1 AA AAA
2.000.000 2.000.000
1 » AA AAA
2.000.000
1 1 AA AAA
2.000.000
1 1 AA AAA
2.000.000
1 AA AAA
2.000.000
t 4 AA AAA
2.000.00
1 1 AA AA
atan / Pengisian Profil Desa 1.100.000 1.100.000 1 1 AA AAA
1.100.000 l

1.100.000 1,100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.00


ga Kemasyarakatan/Kader Pemberdayeian Masyarakat:
300.000 1 AA AAA 1 AAA
2. /UU.UUU
AAA 2.11 UU.UUU 1 AAA 1 q qAA A A A 1 1
u a RW O QAA A qAA O AA AAA A AA
i .2UU.UUU
AAA AAA OAA AAA CAA A A

A OKrt A A A
l.oUU.UUU 2.1 UU.UUU 3.300.000 1,800.000 1.500.00
u a RT 250.000 0.20U.UUU
C ACiA A A A I.OUU.UUU
A CAA AAA
O.UUU.UUU
Q AAA AAA O.UUU.UUU
A AAA AAA q O C n OAA q/.OUU.UUU
CAA A A A A qCA AAA O qCA AA
3.20U.UUU 4.750.000 3.750.00
KB Desa 4.550.000 A CCA AAA A CCA A A A
1-.OOU.UUU A .C
1 00^A AU
U.U AU
A A CCA A A A
1.00U.UUU A ccf\A
1.00U.UUU A CCA A A A
1.00U.UUU I.OOU.UUU
A CCA A A A A CCA A A A A CCA AA

q Q q c AAA 4A 4.550.000 4.550.00


er Yaiidu 225.000 7.875.0O0 C CAC AAA
7.875.000 A AAA AAA A AAA AAA CAA AAA OTC AAA T OTC AAA C CAC A A

5.625.000 1
9.000.000
1 AA AAA
9.000.000
1 AA AAA
4.500.000
1 AA AAA
12.375,000
•1 AA AAA
7.875.000
i AA AAA
5.625.001
1 AA AA
erasional Pokjanal Kecamatan 100.000 100.000 100.000 AA AAA

1 f\n 1
100.000
1
100.000
1 AA AAA
100.000
1 AA AAA
100,000
1 AA AAA
100.000
•1
100.000
4 AA AAA
100.00
erasional Pokjanal Kabupaten 100.000 AAA AA AAA AA AAA AA AAA
100,000 100.00
100.000
AAA AAA
100.000
q AAA AAA
100.000
q AAA AAA
100.000
q AAA AAA
100.000
q AAA A A A
100.000
q AAA AAA
100.000
q AAA AAA
ya Operasional Tim PKK 3.000.000 Q O AAA AAA O AAA AA

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.OO0.00O


q q A A AAA
3.000.000 3.000.000 3.000.00
q qAA A A A
mban Keluarga 3.300.000 Q QAA A A A q qAA A A A 3.3UU.UUU
q qAA A A A q qAA A A A
3.3UU.UUU O OAA AAA O OAA AAA O OAA AA

A AAA AAA 3.300.000


A AAA AAA A AAA AAA A AAA AAA
3.3UU.UUU
A AAA AAA
3.300.000
A AAA AAA
3.300.000
A AAA AAA
3.300.000
A AAA AfSA
3.300.00
A AAA AA
KU D/K 4.000.000
4.000.000
AAA AAA
4.000.000
OAA AAA
4.000.000
OAA AAA
4.000.000
OAA AAA
4.000.000
OAA AAA
4.000.000
AAA AAA
4.000.000
OAA AAA
4.000.000 4.000.00
ampung KB dalam Percepatan DMGR dan Program Gapura 300.000 300.000 300.00
1
300.000 1
300.000 1
300.000 1
300.000 1
300.000 1
300.000 1
300.000 t 1
g8ui Operasional Bagi Babinmas POLRI dalam Pendataan Kamtibmas 1.000.000 AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA

1.000.000
1 AAA AAA
1.000.000
1 AAA AAA
1.000.000
1 AAA AAA
1.000.000
1 AAA AAA
1.000.000
1 AAA AAA
1.000.000
4 AAA AAA
1.000.000
1
1.000.000
1 AAA AAA
1.000.00
1 AAA AA
sional bagi Babinaa Pendataan DataTeritorial Desa/Kel. 1.000.000 AAA AAA

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.00


2 (dua) buah lampu PJU 6.000.000 A AAA AAA C AAA AAA O.UUU.UUU
A AAA AAA O.UUU.UUU
C AAA AAA O.UUU.UUU
fiAAA AAA C AAA AAA £L AAA AAA C AAA AAA C AAA AA
o.uuu.uuu 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.00
aya Kontingen Pordes/Porkel @ Rp. 7.500.000,- 7.500.000 txAA AAA '7 C A A A A A q CAA A A A q/ .OUU.UUU
CAA A A A q/.OUU.UUU
CAA A A A q CAA AAA q CAA AAA q CAA AAA q CAA A A

C CAA AAA
/ .ouu.uuu
C CAA AAA £
/ .ouu.uuu
CAA AAA C CAA AAA C CAA AAA 7.500.000
£ CAA AAA 7.500.000
£ CAA AAA
7.500.000
CAA AAA
7.500.00
CAA AA
ntuan Laptop u n t u k Pos KB Desa/Kel. @ Rp. 6.500.000,- 6.500.000
6.500.000
A CAA AAA
5.500.000
A CAA AAA
6.500,000
A CAA AAA
6,500.000
A CAA AAA
6,500.000
A CAA AAA
6.500.000
A CAA AAA
o.500.000
A CAA AAA
6.500.000
A CAA AAA
6.500.00
A CAA A A
gadaan PerangkatTV Desa/Kelurahan 2.500.000
2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.00
ALOKASI BANTUAN UMUM PER DESA 85.675.000 84.125.000 86.525.000 90.550.000 88.550.000 80.400.000 94.625.000 85.875.000 82.325.00
ALOKASl BANTUAN UMUM KEC. CIBOGO 778.650.00
KH0817S
meliharaan Sarana PAMSIMAS 7.500.000 7.500.000
nyelenggaraan Kejuaraan Lomba Posyandu Tahun 2016 25.000.000
nveleniazaraan Keiuaraan Lomba Kesatuan Gerak PKK H i . 2016 25.000.000
nyelengRaraan Keiuaraan Lomba Kineria Desa Tahun 2016 125.000.000
ngembangan Pos Pelavanan Teknologi Tepat Guna Desa 20.000.000
125.000.000
nyelenggaraan Kegiatan BBGRM Tahun 2016 150.000.000
ana Prasarana Posyandu (Desa dan Kelurahan) 800.000.000 17.730.000
ALOKASI BANTUAN KHUSUS PER DESA 25.230.000
ALOKASI BANTUAN KHUSUS KEC. CIBOGO 25.230,00
JUMLAH TOTAL BANTUAN PER DESA
T i i » « T Ail A T r r v A o i i a v r i n / v tripn nmr\nr\ 1 85.675.0001 109.355.0001 86.525.0001 90.550.0001 88.550.0001 80.400.0001 94.625.000 i 85.875.0001 82.325.00
Alokasi BKU D/KTahun 2016 Desa / Kelurahan
Rinoian Penggunaan Pagu Kalijati Tanggulun
Kalijati Timur Kaliangsana Tanggulun Timur Ciruluk Caracas Marengmang Banggala Mulya Jalupf
Barat Barat

terial Beton Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.50C
celakaan & Tabungan Masa Bakti Kepala Desa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.00C
Kegiatan LPMD/K 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.00C
gisian Profil Desa 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 I.IOC
yarakatan/Kader Pemberdayaan Masyarakat:
300.000 4.500.000 2.700.000 1.200.000 1.800.000 1.800.000 2.400.000 3.000.000 1.800.000 1.800.000 2. IOC
250.000 13.500.000 8.250.000 5.000.000 6.250.000 6.500.000 8.000.000 5.500.000 6.000.000 3.000.000 4.75C
4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.55C
225.000 15.750.000 11.250.000 4.500.000 9.000.000 7.875.000 4.500.000 7.875.000 6.750.000 6.750.000 6.75C
okjanal Kecamatan 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 IOC
okjanal Kabupaten 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 IOC
nal Tim PKK 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.00C
ai^a 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.30C
4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.00C
B dalam Percepatan DMGR dan Program Gapura 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 30C
sional Bagi Babinmas POLRI dalam Pendataan Kamtibmas 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 l.OOC
Babiiisa Pendataan Data Teritorial Desa/Kel. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 l.OOC
ah lampu PJU 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.00C
gen Pordes/Porkel @ Rp. 7.500.000,- 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.50C
op u n t u k Pos KB Desa/Kel. @, Rp. 6.500.000,- 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.50C
rangkat TV Desa/Kelurahan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.50C
KASI BANTUAN UMUM PER DESA 105.200.000 93.650.000 82.150.000 88.500.000 87.625.000 86.350.000 87.825.000 86.000.000 83.000.000 85.050
ASI BANTUAN UMUM KEC. KALIJATI S86.350

Sarana PAMSIMAS 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000


an Kejuaraan Lomba Posyandu Tahun 2016 25.000.000
an Kejuaraan Lomba Kesatuan Gerak PKKTh. 2016 25.000.000
an Kejuaraan Lomba Kinerja Desa Tahun 2016 125.000.000
n Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa 20.000.000
an Kejuaraan P2W-KSS 125.000.000 125.000.000
an Kegiatan BBGRM Tahun 2016 150.000.000
ana Posyandu (Desa dan Kelurahan) 800.000.000
KASI BANTUAN KHUSUS PER DESA 7.500.000 7.500.000 132.500.000 7.500.000
SI BANTUAN KHUSUS KEC. KALIJATI 155.000
MLAH TOTAL BANTUAN PER DESA 1 105.200.000 1 93.650.000] 89.650.000 ] 88.500.000] 95.125.000] 218.850.000 | 95.325.000 ] 86.000.000 ] 83.000.000] 85.050
tr ftT rtiTAoi n i r i T TMV WB*/-* V A I I IATI 1 tflyftn iKe\
Alokasi BKU D/K Tahun 2016 Desa / Kelurahan
Pagu
Rincian Penggunaan (dim ribuan
rupiah) Cisampih Situsari Margasari Dawuan Kaler Dawuan Kidul Sukasari Rawalele Jaiubelaer Manyeti

nm
adaan Materia] Beton Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan 25.500.000 2S .100 000 25 500 000 25 500 000 25 500 000 25 500 000 9"^ SOO
^ w.W 000
W W , www 93 300 www
^ w . www. 000 93 300 non 93 300 000
^ w . WWW. w w w ^ w . www.www xSW. WWW.WWW
hatan, Kecelakaan & Tabungan Masa Bakti Kepala Desa 3.000.000 O. \J\J\J i 000 000 000 OOO T 000 OOO o. nOO
•a W w w . OOO
www nOO
Q .W
w 000
W W . WWW 3 O O O Owww
w.WWW. OO 3. O
w OO OOO
WWW.WWW 3 O
w. OO OOO
WWW.WWW
•J ,\J\J\J ,\J\J\J
nalisasi Kegiatan LPMD/K 2.000.000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 9 000 000 2 000 www
^ .www. 000 2 www.www
000 000 9 www.www
000 000
^ 4 www 4 www ^ i WWW .www
an / Pengisian Profil Desa 1.100.000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 1 00 000 1 1 00 000 1 1 00 000 1 100 000 1 1 00 000 1X . xww.www
1 00 000
a. • X vr vr. X * XW 4 W v a. 4 X WW 4 w w w X 4 X WW 4 w w w x. x w w . w w w X 4 X v\X i\Xv\x 1 . iWW.WWW
a Kemasysuakatan/Kader Pemberdayaan Masyarakett:
RW 300.000 2.100.000 1.200.000 1.800.000 1.500.000 1.800.000 1.800.000 1 800 000 2 100 000 1 800 000
RT 250.000 6.500.000 4.500.000 4.000.000 3.750.000 3.750.000 4.000.000 6 000 000 7 000 000 6 000 000
B Desa 4.550.000 4 550 000 4 550 000 4 550 000 4 550 000 4 550 000 4.550.000 4 550 000 330 www
4 .www.
^ 000 330 www
4 www. 000
X 4 V\J\X \X\X\^ ¥4 W ^
4 /
W . WWW ^ 4 WWW 4 W\^W ^ > wwVi. i w w w T 4 WWW • WWW
Yandu 225.000 5.625.000 5.625.000 6,750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 7.875.000 7.875.000 6 750 000
rasional Pokjanal Kecamatan 100.000 1 on 000 100 000 00 www
1WW.
X 000 1 00 OOO
xww.www 1 OO OOO
xww.www 1 OO O O O
xww.www 1 no 000
J. WW, W w 1 wU.www xww.www
asional Pokjanal Kabupaten 100.000 100 000 100 000 100 000 100 OOO 1 00 1 www
X WW 000 100 000
X ww.www 100 000
X ww.www 1 00 O O O
xww.www 1 O O OOO
xww.www

Operaaional Tim PKK 3.000.000 000 000 3 000 000 3 000 000 000 000 3 000 000 3 www,
w. 000 www
000 3. W000
w W W . 000
www 3 000 non 3 www.
o. 000 www
OOO
w . W W W , WWW W . W W W . www
ban Keluarga 3.300.000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000
w.WWW. www 3 w300
w. WW 4 OOO
www 3. www.
o 300 www 000 3 300 000
w . w w w . \^\X\J w. w w U . w W w w , www. www O . O W w.WWW
U D/K 4.000.000 4 OOO OOO 4 OOO OOO 4 OOO OOO 4 OOO OOO 4. wOOO
^ OOO
ww.w ww *4T .OOO
W W W , OOO
WWW 4 OOO OOO
• T . WWW. WWW *4T .O
WOWO OW
W.W OW
O 4
t . WOWOWO. WOWOWO

mpung KB dalam Percepatan DMGR dan Program Gapura 300.000 •^OO OOO •^OO 000 "^00 000 •^OO OOO 300.000 300.000 300 .www
www OOO 300 O O O
www.www 300 OOO
O W W.WWW

n Operaaional Bagi Babinmas POLRI dalam Pendataan Kamtibmas 1.000.000 \0 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
1 .www. www 1 000 OOO
1 .www.www 1 .www.www
X OOO OOO 000 000
1 .www.www
X 1 .www.www
X OOO OOO
1 .VJwv/.wVJw
nal bagi Babinsa Pendataan Data Teritorial Desa/Kel. 1.000.000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 X 4 000
1 000
www. www 1 000 000 1 000 000
X .www.www 000 000
X1 .www.www 1 000 000
X .www.www
9 X 4 www. www 14 WWW. WWW
(dua) buah lampu PJU 6.000.000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 fi 000 000
W . W W W . www 6 000 000
w . W W W . www 6 000 000
w . W W W . www 6 000 000
w.WWW. www fi •000
w www. 000
www
w 4 www. 4 w w w w4www. www
a Kontingen Pordes/Porkel® Rp. 7.500.000,- 7.500.000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7/ .www.www
300 000 7/ .www.www
300 000
fl 4ww\y4wxyw ( .WWW.WWW
uan Laptop u n t u k Pos KB Desa/Kel. @ Rp. 6.500.000,- 6.500.000 fi SOO 000 fi "SOO OOO fif tvXJXJ
son *\X\X\J
000 fi *^oo non fi "ioo OOO fif 44WWW.WWW
a 300
www.OOO
www fi. WW
O 300w.WWW
OOO fi www.
w. 300 onn
www fi 300
w . W W W . Owww
OO
w . www. www
adaan Perangkat TV Desa/Kelurahan 2.500.000 0 "^00 000 0 "^00 OOO 1 *500 000 Q SOO OOO 0t£. www 000
SOO • www 9 300 www
^ . www. 000 2.500.000 ^ . w30n
9 Ow
ww.w OwO 9 300 www
^ . www. OOO
4«S . •JyJxJ 4 \J\J\J
ALOKASI BANTUAN UMUM PER DESA 85.675.000 82.775.000 84.000.000 83.450.000 83.750.000 84.000.000 87.125.000 88.425.000 86.000.000
ALOKASI BA^fTUAN UMUM KEC. DAWUAN
BOSUS
liharaan Sarana PAMSIMAS 7.500.000 7.500.000 7.500.000
elenggaraan Kejuaraan Lomba Posyandu Tahun 2016 25.000.000
elenggaraan Kejuaraan Lomba Kesatuan Gerak PKK Th. 2016 25.000.000 25.000.000
elenggaraan Kejuaraan Lomba Kinerja Desa Tahun 2016 125.000.000
embangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa 20.000.000 20.000.000
elenggaraan Kejuaraan P2W-KSS 125.000.000
elenggaraan Kegiatan BBGRM Tahun 2016 150.000.000
na Prasarana Posyandu (Desa dan Kelurahan) 800.000.000
ALOKASI BANTUAN KHUSUS PER DESA 25.000.000 7.500.000 20.000.000 7.500.000
ALOKASI BANTUAN KHUSUS KEC. DAWUAN
JUMLAH TOTAL BANTUAN PER DESA 1 85.675.000 1 107.775.000 1 84.000.000 | 90.950.000 | 83.750.0001 84.000.000 | 107.125.000 | 95.925.000 1 86.000.000
HTAjfT A U A l r M f A C T nfi'TI T ^ / t f ITWl^ nAWTTAia
Pagu Alokasi BKU D/K Tahun 2016 Desa / Kelurahan
J Rincian Penggunaan (dim ribuan
rupiah) Ta n j 1 i n a u r n t i ai sOJi Li nU il iUni ol ^i nXT na.
im 1^IiITI T
X-f X iC^InI Lt C
" ^J nll£n IDcu 1UxTBaJT V- irangKong Su kohurip

BAHTDiUf OMUM
Stimulan Pengadaan Material Beton Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.00C
Asuransi Kesehatan, Kecelakaan & Tabungan Masa Bakti Kepala Desa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.00C
Biaya Operasionalisasi Kegiatan LPMD/K 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.00C
Biaya Pembuatan / Pengisian Profil Desa 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 I.IOO.OOC
Honor Lembaga Kemasyarakatan/Kader Pemberdayaan Masyarakat:
1. Honor Ketua RW 300.000 3.000.000 3.300.000 2.700.000 1.500.000 2.700.000 3.300.000 1.800.000 2.400.000
2. Honor Ketua RT 250.000 8.000.000 9.000.000 7.250.000 4.000.000 5.750.000 10.000.000 5.500.000 4.750.000
3. Honor Pos KB Desa 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.00C
4. Honor Kader Yandu 225.000 10.125.000 9.000.000 10.125.000 5.625.000 7.875.000 11.250.000 7.875.000 7.875.000
- Biaya Operasional Pokjanal Kecamatan 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 lOO.OOC
- Biaya Operasional Pokjanal Kabupaten 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 lOO.OOC
Bantuan Biaya Operasional Tim PKK 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.00C
Stimulan Jamban Keluarga 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.00C
Biaya ADM BKU D/K 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.00C
Pembinaan Kampung KB dalam Percepatan DMGR dan Program Gapura 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.00C
) Biaya Dukungan Operasional Bagi Babinmas POLRI dalam Pendataan Kamtibmas 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 l.OOO.OOC
I Biaya Operasional bagi Babinsa Pendataan Data Teritorial Desa/Kel. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 l.OOO.OOC
2 Pemasangan 2 (dua) buah lampu PJU 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.00C
5 Stimulan Biava Kontingen Pordes/PorkeI@ Rp. 7.500.000,- 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.00C
Stimulan Bantuan Laptop u n t u k Pos KB Desa/Kel. @ Rp. 6.500.000,- 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.00C
5 Stimulan Pengadaan PerangkatTV Desa/Kelurahan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.00C
ALOKASI BANTUAN UMUM PER DESA 92.575.000 92.750.000 91.525.000 82.575.000 87.775.000 96.000.000 86.625.000 86.475.000
ALOKASI BANTUAN UMUM KEC. CIJAMBE 716.300.000
BANTUAN KHUSUS
j Stimulan Pemeliharaan Sarana PAMSIMAS 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000
r Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Posyandu Tahun 2016 20.000.000
i Bantuan Penyelenggarstan Kejuaraan Lomba Kesatuan Gerak PKK Th. 2016 20.000.000
J Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kinerja Desa Tahun 2016 100.000.000
D Bantuan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa 20.000.000
I Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan P2W-KSS 100.000.000
2 Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan BBGRM Tahun 2016 100.000.000
3 Bantuan Sarana Prasarana Posyandu (Desa dan Kelurahanj 800.000.000 17.730.000 33.150.000
ALOKASI BANTUAN KHUSUS PER DESA 25.230.000 33.150.000 7.500.000 7.500.000
ALOKASI BANTUAN KHUSUS KEC. CIJAMBE 73.380.000
JUMLAH TOTAL BANTUAN PER DESA
1 117.805.000] 125.900.000] 91.525.000 ] 90.075.000] 87.775.000] 96.000.000] 94.125.000] 86.475.000
n n u T i H A L r t i f A s i uwu n / i r R-KT- miAMRR
Alokasi B K U D/K T a h u n 2016 Desa / Kelurahan
Pagu
Rincian Penggunaaii {dim ribuan
Ranoa
rupiah) Gandasoli Sindanglaya Sirap Cimeuhmal Cikawung Tanjung siang Kawung luwuk Buniara Gil

ne enn nnn ne enn nnn nc e nn nnn ne cnn nnn npf trnn nnn nc r'nn nnn n r~ r~ n n nnn
Material Beton Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.S
25.500.000 25.500-000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000
n nnn nnn o nnn nnn n nnn nnn n nnn nnn n nnn nnn n nnn nnn n nnn nnn
Kecelakaaii & Tabungan Masa Bakti Kepala Desa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.C
3.000.000 3,000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
n nnn nnn n nnn nnn n nnn nnn n nnn nnn n nnn nnn n nnn nnn n nnn nnn n nnn nnn
i Kegiatan LPMD/K 2.000.000 2.000.000 2.C
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
1 1 nn nnn * 1 nn nnn A A nn nnn A A nn nnn
engisian Profil D e s a 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.1
1.100.000 1.100.000
svarakatan/Kader Pemberdayaan Masyarakat:
300.000 1 H A A AAA 1 ftAA AAA 1 Q A A A A A
l.oUU.UUU 1 of\n nnn
l.oUU.UUU n Tnn nnn
1.500.000 1.500.000 3.^
2.700.000
250.000 c Ann AAA C OKr\A T rytzn A A A /z nen A A A A O C ; A A A A A nnn nnn
6.UUU.UUU A n e n n n n A n n n n n n A r\er\n
11.2
6.250.000 4.000.000 6.250.000
A een nnn A cen nnn A een nnn A e tz n nnn A ecn nnn A c e n nnn A pf eA n nnn A r~ r'n nnn
a 4.550.000 4.550.000 4.S
4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000
Ten nnn c Ten nnn o 1 nn nnn £1 Ten n n n T OTC r\r\i~\ o 1 nn nnn An A n e nnn t? A n e nnn e ^ nr^ nnn
u 225.000 8.100-000 8. 1 0 0 . 0 0 0 12.3
6.750.000 6.750.000 6.750,000 7.875.000 10.125.000 5.625.000 5.625.000
1 nn nnn A nn nnn A nn nnn 1 nn nnn
Pokianal Kecamatan 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1
1 nn nnn T nn nnn 1 nn nnn nn nnn A nn nnn A nn nnn 1 nn nnn
Pokianal Kabupaten 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1
100.000 100.000 100.000
n nnn nn/\ n nnn nnn n nnn nnn n nnn nnn n nnn nnn n nnn nnn n nnn nnn n nnn nnn
sional Tim PKK 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.C
uarga 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.S
.1 nnn nnn A nnn nnn A nnn nnn
4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.C
^nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn
KB dalam Percepatan DMGR dan Program Gapura 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
1 nnn nnn 1 nnn nnn 1 nnn nnn 1 nnn nnr\ A nnn nnn A nnn nnn
asional Bagi Babinmas POLRI dalam Pendataan Kamtibmas 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 l.C
1.000.000 1.000.000 1,000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1 nnn nnn 1 nnn nnn 1 nnn i^nn A nnn £\nn A nnn nnn A nnn nnn 1 nnn nnn A nnn nnn
i Babinsa Pendataan Data Teritorial Desa/Kel. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 l.C
1.000.000 1.000.000 1.000.000
^ nnn nnn nnn /\nn £1 n£\n nnn /" nnn nnn £z nnn nnn /* nnn £\nn £ nnn nnn A nnn nnn n nnn nnn
uah lampu PJU 6.000.000 6.000.000 6.C
6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
rr nn nnn n r'nn nnn t-T nn nnn nn nnn
n g e n Pordes/Porkel@ Rp. 7.500.000,- 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.5
^ r" n n n.nn ^ cnn nnn £" r'nn nnn £- r~ nn nnn T^nn nnn n p^nn nnn
p t o p u n t u k Pos K B D e s a / K e l . @ Rp. 6.500.000,- 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 5.500.000 6.5
PerangkatTV Desa/Kelurahan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.5
LOKASI B A N T U A N U M U M PER DESA 85.000.000 85.250.000 88.600.000 86.250.000 87.375.000 87.350.000 90.525.000 82.575.000 84.825.000 98.3
I B A N T U A N U M U M KEG. TANJUNGSIANG 876.1
S
an Sarana PAMSiMAS 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.5
raan Keiuaraan Lomba Posvandu Tahun 2016 25.000.000

raan Keiuaraan Lomba Kesatuan Gerak PKKTh. 2016 25.000.000

raan Keiuaraan Lomba Kineria Desa Tahun 2016 125.000.000


an Pos P e l a y a n a n T e k n o l o g i T e p a t G u n a Desa 20.000.000

raan Kejuaraan P2W-KSS 125.000.000

raan Kegiatan B B G R M T a h u n 2016 150.000.000

arana Posyandu {Desa d a n Kelurahan) 800.000.000 12.480.000 5.500.000 17.730.000 17.7

OKASI BANTUAN KHUSUS PER DESA 12.480.000 5.500.000 7.500.000 25.230.000 7.500.000 7.500.000 25.2

BANTUAN KHUSUS KEC. TANJUNGSIANG 90.9


U M L A H TOTAL B A N T U A N PER DESA
1 97.480.000 1 90.750.000] 88.600.000] 93.750.000 ] 87.375.000 ] 112.580.000] 90.525.000 ] 90.075.000 ] 92.325.000 ] ###
ALOKASI B K U D/K KEC. TANJUNGSIANG 967.01
Pagu Alokasi BKU D/K Tahun 2016 Desa / Kelurahan
Rincian Penggunaan (dim ribuan
rupiah) Cisalak Daxmaga Cigadog Cimanggu oUKaKerti Gaxdu Sayang Mayang Cupunagara t'aiaiiiaji

adaan Material Beton Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000
hatan, Kecelakaan & Tabungan Masa Bakti Kepala Desa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
naJisasi Kegiatan LPMD/K 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
an / Pengisian ProfU Desa 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
a Kemasyarakatan/Kader Pemberdayaan Masyarakat:
RW 300.000 1.800.000 1.200.000 1.500.000 1.200.000 1.200.000 2.100.000 1.800.000 3.300.000 1.500.000
RT 250.000 6.750.000 3.750.000 5.500.000 4.250.000 3.000.000 6.750.000 4.750.000 7.750.000 5.750.000
B Desa 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550,000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000
Yandu 225.000 9.000.000 9.000.000 6.750.000 7.875.000 5.625.000 7.875.000 6.750.000 7.875.000 7.875.000
asional Pokjanal Kecamatan 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
asional Pokjanal Kabupaten 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Operasional Tim PKK 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 J 3.000.000 3.000.000
an Keluarga 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000
U D/K 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
mpung KB dalam Percepatan DMGR dan Program Gapura 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
an Operasional Bagi Babinmas POLRI dalam Pendataan Kamtibmas 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
nal bagi Babinsa Pendataan DataTeritorial Desa/Kel. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
(dua) buah lampu PJU 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
a Kontingen Pordes/Porkel @ Rp. 7.500.000,- 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000
uan Laptop u n t u k Pos KB Desa/Kel. @ Rp. 6.500.000,- 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000
adaan PerangkatTV Desa/Kelurahan 2.500,000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
ALOKASI BANTUAN UMUM PER DESA 89.000.000 85.400.000 85.200.000 84.775.000 81.275.000 88.175.000 84.750.000 90.375.000 86.575.000
ALOKASI BANTUAN UMUM KEG. CISALAK 775.525.000
HUSOS
liharaan Sarana PAMSIMAS 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000
elenggaraan Kejuaraan Lomba Posyandu Tahun 2016 25.000.000
elenggaraan Kejuaraan Lomba Kesatuan Gerak PKK Th. 2016 25.000.000
elenggaraan Kejuaraan Lomba Kinerja Desa Tahun 2016 125.000.000
embangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa 20.000.000
elenggaraan Kejuaraan P2W-KSS 125.000.000
elenggaraan Kegiatan BBGRM Tahun 2016 150.000.000
na Prasarana Posyandu (Desa dan Kelurahan) 800.000.000
ALOKASI BANTUAN KHUSUS PER DESA 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000
ALOKASI BANTUAN KHUSUS KEG. GISALAK
JUMLAH TOTAL BANTUAN PER DESA I 96.500.000 I 85 400.000 I 85.200.000 | 84.775.000 | 81.275.000 | 95.675.000 [ 92.250.000 | 90.375.000 |
JUMLAH ALOKASI BKU D/K KEG. CISALAK A A K ROUS nm

Anda mungkin juga menyukai