Anda di halaman 1dari 11

Lampiran III.

a
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Anggaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan
(Rp)
1 2 3 4
1 Peningkatan kualitas dan Meningkatnya Kompetensi / Kapasitas 36 Puskesmas Kemitraan Peningkatan 4,330,344,000
kuantitas tenaga Kinerja Nakes di Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan
2 kesehatan
Meningkatnya kecepatan, jaringannya
Tersedianya obat-obatan esensial dan 36 puskesmas Obat dan Perbekalan 8,274,392,000
ketepatan dan kepuasan bahan perbekalan kesehatan yang Kesehatan
masyarakat dalam memadai di fasilitas pelayanan kesehatan
mendapatkan pelayanan (Puskesmas dan jaringannya)
kesehatan melalui
penurunan angka Meningkatnya derajat kesehatan 90 % / 36 Puskesmas Upaya Kesehatan 57,984,354,981
pesakitan, penurunan masyarakat melalui pelayanan kesehatan Masyarakat
angka kematian Ibu, bayi, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif melalui
balita, penanganan Pembayaran Premi Jamkesda, BOK,
stunting dan peningkatan Kapitasi & Non Kapitasi / JKN .
gizi (ibu hamil, bayi,
balita dan masyarakat);
Terlaksananya pengawasan terhadap 2 kegiatan / 2 jenis Pengawasan Obat dan 175,552,000
penyedia obat dan makanan Makanan

Terwujudnya upaya pengembangan 100% Promosi Kesehatan dan 836,450,000


promosi dan pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan
Masyarakat

Terlaksananya Penurunan Prevalensi gizi 50% Perbaikan Gizi 3,591,406,000


buruk & Stunting Masyarakat

Terwujudnya Pengkajian dan 32 kecamatan Pengembangan 1,216,700,000


Pengembangan Lingkungan sehat Lingkungan Sehat

Terlaksananya Pelayanan, pencegahan 6 kegiatan Pencegahan dan 3,422,844,606


dan Penanggulangan Penyakit Menular Penanggulangan Penyakit
(Malaria, HIV, Diare, Frambusia, Kusta Menular
dan Pneumonia)

Terlaksananya Desa / Kelurahan UCI 36 Pusk./ 278 desa UCI 158,480,000

Tertanganinya desa / kelurahan yang 100% 119,875,000


mengalami KLB / wabah <24 jam

Tercapainya Peningkatan Kapasitas 36 Puskesmas Standar Pelayanan 3,963,620,000


Manajemen, Pengendalian Program dan Kesehatan
Peningkatan Mutu Pelayanan sesuai
standar

Terlaksananya Pemutahiran data dasar 1 kegiatan 228,800,000


melalui sistem Informasi Elektronik

Terlaksananya Pembangunan Puskesmas 6 unit Pengadaan, peningkatan 36,376,587,393


(Pusk. Panite, Kuanfatu , Noebeba, dan perbaikan sarana dan
Noebana, Fatukopa dan Kualin) prasarana Puskesmas /
Pustu dan jaringannya

Terlaksananya Pengadaan Puskesmas 2 paket 2,610,000,000


Keliling & ambulance
8 unit Pusling

Terlaksananya pengadaan Sarana 3 paket / 6 Puskesmas 7,135,000,000


Prasarana Puskesmas (Rumah Jabatan
Tenaga Kesehatan, Peralatan Kesehatan
UM dan UKP, Meubelair dan Generator Set

Terlaksananya Operasional Pembangunan 3 keg Pengadaan, Peningkatan 1,737,199,999


Rumah Sakit Pratama dan Perbaikan sarana
Prasarana RS/RS jiwa/RS
mata

Terlaksananya Persalinan yang ditolong 5 kegiatan / 80% Peningkatan Keselamatan 7,834,371


oleh tenaga kesehatan yang berkompeten Ibu Melahirkan dan anak
di Fasilitas kesehatan yang memadai

3 Terwujudnya penerimaan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 100% Peningkatan dan 17,533,660,100
Pendapatan Asli Daerah Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
4 Terwujudnya tertib Realisasi penyerapan dana belanja langsung 85% Peningkatan Sistem Pelaporan 143,998,764,480
pengelolaan keuangan Capaian Kinerja & Keuangan

Jumlah Total Anggaran Tahun Rp186,250,836,917


2020

Jumlah anggaran program Tahun Rp143,998,764,480


2020
PIHAK PERTAMA :
PIHAK KEDUA KEPALA DINAS KESEHATAN
BUPATI TMOR TENGAH SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

E.P. TAHUN, ST, M.M Dr. EIRENE INA DEIKA ATE


NIP: 19770925 2005002 2 007
Lampiran III.b
PERJANJIAN KINERJA PIMPINAN SKPD

Nama Instansi : Dinas Kesehatan Kab. TTS


Nama Pimpinan : dr. Eirene Ina Deika Ate
Tahun Anggaran : 2020

1. Komponen Realisasi Fisik Program dan Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja

TRIWULAN
No JUMLAH
I II III IV
Target & Satuan Target & Satuan Target & Satuan Target & Satuan

1 Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Pengadaan Obat dan Perbekalan 1 paket/36 Puskesmas 1 paket/36 Puskesmas 1 paket/36 Puskesmas 1 paket/36 Puskesmas 1 paket / 36 Pusk
Kesehatan

- Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan 1 1 keg. 1% 1 keg. 4 keg.


Perbekalan Kesehatan

- Peningkatan Mutu Penggunaan Obat & 1 keg. 1 keg. 1 keg. 1 keg. 4 keg.
Perbekalan Kesehatan

2 Upaya Kesehatan Masyarakat

-Peningkatan Kesehatan Masyarakat 36 Puskesmas 36 Puskesmas 36 Puskesmas 36 Puskesmas 36 Pusk

3 Pengawasan Obat & Makanan

- Peningkatan Pengawasan Keamanan 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 4 keg. / jenis sampel
pangan dan bahan berbahaya pengawasan

4 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan


Masyarakat

- Pengembangan Media Promosi dan 8 kec. /25 % 8 kec. /25 % 8 kec. /25 % 8 kec. /25 % 32 keg. / 100 % upaya
Informasi Sadar Hidup Sehat pemberdayaan

5 Perbaikan Gizi Masyarakat

- Penyusunan Peta Informasi masyarakat 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 8 keg.


kurang gizi

- Penanggulangan Kurang Energi Protein 300 balita / bumil


(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A
dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

6 Program Pengembangan Lingkungan


Sehat

- Pengkajian Pengembangan Lingkungan 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 8 keg.


Sehat

7 Program Pencegahan dan


Penanggulangan Penyakit Menular

- Pelayanan Pencegahan Penanggulangan 2 keg 2 keg. 2 keg. 2 keg% 6 keg. P2P


Penyakit Menular

- Peningkatan Imunisasi 2 keg 2 keg. 2 keg. 2 keg% 6 keg. /36 Puskesmas

- Peningkatan Surveilance Epidemiologi & 100% 100% 100% 100% 100 % KLB ditangani
Penanggulangan wabah

8 Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Evaluasi dan Pengembangan Standar 36 Pusk 36 Pusk 36 Pusk 36 Pusk. 36 Puskesmas


Pelayanan

- Pemutahiran data dasar standar 1 keg. 1 keg. - 2 keg.


pelayanan kesehatan
9 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana Puskesmas / Pustu
dan jaringannya

- Pembangunan Puskesmas - - 6 lokasi - 6 lokasi

- Pengadaan Puskesmas Keliling 2 paket 2 paket

10 Pengadaan, peningkatan sarana dan


prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit
Jiwa/ rumah sakit Paru-paru / Rumah
sakit Mata

- Pembangunan Rumah Sakit - - 1 paket 1 paket

Kemitraan Peningkatan Pelayanan


11 Kesehatan

- Kemitraan Peningkatan Kualitas dokter & 25% 25% 50% 25% 1


Paramedis

Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan


12 dan Anak

- Pertolongan Persalinan bagi ibu dari 2 keg. / 40% 2 keg. / 25% 1 keg. / 20 % 5 kegiatan / 80 % cakupan
keluarga kurang mampu persalinan

2. Komponen Realisasi Anggaran Sesuai Anggaran Kas

TRIWULAN
No PROGRAM / KEGIATAN KET . JUMLAH
I II III IV
Target & Satuan Target & Satuan Target & Satuan Target & Satuan

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,375,037,500


399,184,792 466,579,791 1,134,117,792 375,155,125
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber 109,848,000
daya air & listrik
27,462,000 27,462,000 27,462,000 27,462,000

- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 803,173,000


Daerah
2,936,500 68,066,500 713,442,500 18,727,500

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan


perizinan kendaraan dinas / operasional 14,874,000 14,874,000 14,874,000 14,878,000 59,500,000

- Penyediaan Jasa administrasi keuangan 941,600,000


235,401,000 235,401,000 235,401,000 235,397,000

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30,066,000


15,033,000 15,033,000 - -

- Penyediaan alat tulis kantor 73,550,500


18,387,625 18,387,625 18,387,625 18,387,625

- Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan 80,750,000
27,416,667 26,416,666 26,916,667 -

- Penyediaan komponen instalasi listrik / 6,100,000


penerangan bangunan kantor
6,100,000 - - -

- Penyediaan makanan dan minuman 43,750,000


9,374,000 11,874,000 11,874,000 10,628,000

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke


luar daerah 14,200,000 28,765,000 75,610,000 39,525,000 158,100,000

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 28,000,000 20,300,000 10,150,000 10,150,000 68,600,000


dalam daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana


2 Aparatur 122,624,000 273,572,750 517,880,250 102,628,000 1,016,705,000

- Pemeliharaaan rutin/berkala gedung 726,205,000


kantor
50,000,000 200,948,750 445,256,250 30,000,000
- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan 290,500,000
dinas / operasional
72,624,000 72,624,000 72,624,000 72,628,000
3 Obat dan Perbekalan Kesehatan 31,921,000 1,201,559,571 3,597,979,713 3,442,931,716 8,274,392,000

- Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan 24,921,000 1,194,559,571 3,240,979,713 3,435,931,716 7,896,392,000

- Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan 7,000,000 7,000,000 357,000,000 7,000,000 378,000,000
Perbekalan Kesehatan

4 Upaya Kesehatan Masyarakat 6,102,304,500 17,441,726,834 17,201,466,834 17,238,856,813 57,984,354,981

- Peningkatan Kesehatan Masyarakat (BOK 6,058,679,500 7,266,815,500 7,186,120,500 7,173,510,481 27,685,125,981


Puskesmas)

- Peningkatan Pelayanan dan 43,625,000 10,174,911,334 10,015,346,334 10,065,346,332 30,299,229,000


Penanggulangan Masalah Kesehatan

5 Pengawasan Obat & Makanan - 58,517,334 58,517,332 58,517,334 175,552,000

-Peningkatan Pengawasan Keamanan - 58,517,334 58,517,332 58,517,334 175,552,000


pangan dan bahan berbahaya

6 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 42,550,000 117,906,000 658,544,000 17,450,000 836,450,000


Masyarakat

- Pengembangan Media Promosi dan 42,550,000 117,906,000 658,544,000 17,450,000 836,450,000


Informasi Sadar Hidup Sehat

7 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 380,050,000 594,299,999 421,250,002 2,195,805,999 3,591,406,000

- Penyusunan Peta Informasi Masyarakat 55,750,000 - - - 55,750,000


Kurang Gizi

- Pemberian tambahan makanan dan 324,300,000 594,299,999 421,250,002 2,195,805,999 3,535,656,000


vitamin
8 Program Pengembangan Lingkungan 66,100,000 134,300,000 958,800,000 57,500,000 1,216,700,000
Sehat

- Pengkajian Pengembangan Lingkungan 66,100,000 134,300,000 958,800,000 57,500,000 1,216,700,000


Sehat

9 Program Pencegahan dan 354,757,500 1,527,487,106 1,344,286,000 1,085,715,000 4,312,245,606


Penanggulangan Penyakit Menular

- Pelayanan Pencegahan Penanggulangan 298,405,000 1,381,259,606 1,286,486,000 1,067,740,000 4,033,890,606


Penyakit Menular

- Peningkatan Imunisasi 21,187,500 98,167,500 30,375,000 8,750,000 158,480,000

- Peningkatan Surveilance Epidemiologi & 35,165,000 48,060,000 27,425,000 9,225,000 119,875,000


Penanggulangan wabah

10 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 248,065,000 1,541,300,666 1,816,016,001 587,038,333 4,192,420,000

- Penyusunan Standar Pelayanan 248,065,000 1,356,200,666 1,772,316,001 587,038,333 3,963,620,000


Kesehatan

- Pembangunan dan Pemutahiran Data - 185,100,000 43,700,000 0 228,800,000


Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

11 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan - 6,228,323,424 14,656,433,561 25,236,830,408 46,121,587,393


sarana dan prasarana Puskesmas / Pustu
dan jaringannya

- Pembangunan Puskesmas - 4,547,073,424 11,367,683,561 20,461,830,408 36,376,587,393

- Pengadaan Puskesmas Keliling - 510,000,000 750,000,000 1,350,000,000 2,610,000,000


- Pengadaan sarana dan prasarana - 1,171,250,000 2,538,750,000 3,425,000,000 7,135,000,000
Puskesmas

12 Pengadaan, peningkatan sarana & 251,026,000 366,969,000 272,703,000 846,501,000 1,737,199,000


Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah
Sakit Mata

- Pembangunan Rumah Sakit 251,026,000 366,969,000 272,703,000 846,501,000 1,737,199,000

13 Kemitraan Peningkatan Pelayanan 1,026,348,000 1,173,813,000 1,133,428,000 996,755,000 4,330,344,000


Kesehatan

- Kemitraan Peningkatan Kualitas dokter & 1,026,348,000 1,173,813,000 1,133,428,000 996,755,000 4,330,344,000
Paramedis

14 Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan 126,200,000 1,921,129,834 3,311,017,249 2,476,023,917 7,834,371,000


dan Anak

- Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil - 95,000,000 - - 95,000,000


dari Keluarga Kurang Mampu

- Perawatan secara berkala bagi ibu hamil 126,200,000 25,875,000 - - 152,075,000


bagi keluarga kurang mampu

- Pertolongan Persalinan bagi ibu dari - 1,800,254,834 3,311,017,249 2,476,023,917 7,587,296,000


keluarga kurang mampu

JUMLAH 9,151,130,792 33,047,485,309 47,082,439,734 54,717,708,645 143,998,764,480

3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

TRIWULANAN
I II III IV
No Sumber Pendapatan KET
Target Target Target Target
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN ASLI DAERAH

1 Hasil
Umum:
Retribusi Daerah / Retribusi Jasa Rp4,088,931,000 Rp4,088,931,000 Rp4,088,931,000 Rp4,088,914,900 Rp16,355,707,900

- Retribusi Pelayanan Kesehatan - 43,749,000 43,749,000 43,749,000 43,753,000 175,000,000


Puskesmas
2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN 3,870,183,000 3,870,183,000 3,870,183,000 3,870,158,900 15,480,707,900
- Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN 174,999,000 174,999,000 174,999,000 175,003,000 700,000,000

4. Realisasi Pelaksanaan DAK

TRIWULANAN
I II III IV
No Program / Kegiatan yang dibiayai DAK KET
Target Target Target Target
(%) (%) (%) (%)
A DAK NON FISIK : 0 23,312,618,500 - 23,312,618,500 46,625,237,000
1. BOK Kefarmasian - 169,300,000 169,300,000 338,600,000
2. BOK Jampersal - 3,158,784,000 3,158,784,000 6,317,568,000
3. BOK Kabupaten (UKM Sekunder) - 2,797,159,000 2,797,159,000 5,594,318,000
4. BOK (Puskesmas) - 15,045,557,000 15,045,557,000 30,091,114,000
5. Pengawasan Makanan - 87,776,000 87,776,000 175,552,000
6. Stunting - 375,000,000 375,000,000 750,000,000
7. Dukman BOK & Jampresal - 147,202,500 147,202,500 294,405,000
8. Akreditasi Puskesmas - 1,531,840,000 1,531,840,000 3,063,680,000

B. DAK FISIK 54,198,426,000

1 DAK REGULER 2,409,504,000 12,029,332,500 12,029,332,500 26,468,169,000

- Pelayanan Kesehatan Dasar


(Pembangunan Puskesmas) 9,619,828,500 9,619,828,500 19,239,657,000

- Pengadaan Obat dan BMHP 2,409,504,000 2,409,504,000 2,409,504,000 7,228,512,000

2 DAK PENUGASAN 2,692,644,000 3,524,154,000 4,461,432,000

- Penguatan Intervensi Stunting 937,278,000 937,278,000 1,874,556,000

- Penurunan AKI-AKB 831,510,000 831,510,000


- Peningkatan Pencegahan & Pengendalian 1,755,366,000
Penyakit 1,755,366,000 1,755,366,000
3 DAK AFIRMASI 11,634,412,500 - 11,634,412,500 23,268,825,000
Penguatan Puskesmas DTPK (DAK
AFIRMASI)
1.
Pembangunan Pusk.Panite, Kuanfatu &
Noebeba
11,254,412,500 - 11,254,412,500 22,508,825,000

2 Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas

(Rumah Dokter, Paramedis & Peralatan


Kes.) - 380,000,000 - 380,000,000 760,000,000

PIHAK KEDUA : PIHAK PERTAMA :


BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

E.P. TAHUN, ST, M.M Dr. EIRENE INA DEIKA ATE


NIP: 19770925 2005002 2 007
PERJANJIAN KINERJA INTERNAL OPD

NAMA RUMAH SAKIT : RUMAH SAKIT PRATAMA BOKING


NAMA : MARGERITA BAGAISAR, AMD.KEB
NAMA JABATAN : BIDAN PELAKSANA
TAHUN ANGGARAN : 2020

TRIWULAN
No PROGRAM / KEGIATAN I II III IV Keterangan
Target Satuan Target Satuan Target Satuan Target Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 Mempersiapkan pelayanan kebidananan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 15
2 Melaksanakan Anamnesa pasien kasus fisiologis tanpa masalah 3 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 15
3 Melaksanakan Pemeriksaan fisik pasien kasus fisiologis tanpa masalah 3 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 15
4 Membuat Diagnosa kebidanan pd kasus fisiologis tanpa masalah 3 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 15
5 Melakukan Kolaborasi dng tim kesehatan lain pd kasus fisiologis tanpa masalah 3 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 15
6 Menyusun Rencana operasional askeb pd kasus fisiologis tanpa masalah 3 Rencana 4 Rencana 4 Rencana 4 Rencana 15
7 Melakukan Persiapan pelayanan Askeb pd kasus fisiologis tanpa masalah 3 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 15
8 Mempersiapkan alat dan obat pd kasus fisiologis tanpa masalah 3 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 15
9 Melaksanakan Askeb pd pasien kasus fisiologis tanpa masalah persalinan kala I 2 Klien 2 Klien 3 Klien 3 Klien 10
10 Melaksanakan Askeb pd pasien kasus fisiologis tanpa masalah persalinan kala Il 2 Klien 2 Klien 3 Klien 3 Klien 10
11 Melaksanakan Askeb pd pasien kasus fisiologis tanpa masalah persalinan kala Ill 2 Klien 2 Klien 3 Klien 3 Klien 10
12 Melaksanakan Askeb pd pasien kasus fisiologis tanpa masalah persalinan kala IV 2 Klien 2 Klien 3 Klien 3 Klien 10
13 Melaksanakan Evaluasi Askeb pasien kasus Fisiologis tanpa masalah 3 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 15
14 Melakukan Dokumentasi pd Askeb kasus fisiologis tanpa masalah 3 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 15

Boking, 3 Februari 2020

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA


KEPALA UNIT RUMAH SAKIT PRATAMA BOKING
dr. Hardman L.P Sitorus MARGERITA BAGAISAR, AMD.KEB
NIP. 19801213 201503 1 001 NIP. 19880912 201704 2 004

Anda mungkin juga menyukai