Anda di halaman 1dari 2

REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN 2022

Nama Sekolah : UPT SDN BENTENG UTARA NO. 59 KEPULAUAN SELAYAR


Desa/Kecamatan : Benteng Utara/Benteng
Kabupaten/Kota : Kepulauan Selayar
Provinsi : Sulawesi Selatan
Sumber Dana : Dana BOS

Kode Uraian Anggaran Tahap I Tahap II Tahap III


07 Pengembangan standar pembiayaan 77.814.500 22.963.000 26.769.500 28.082.000
07.23 Pengelolaan Keuangan 36.414.500 9.163.000 12.969.500 14.282.000
07.23.06 Pengadaan Alat RT Sekolah 8.270.000 - 3.050.000 5.220.000
07.23.07 Pengadaan Alat Kebersihan 6.136.500 2.095.000 2.551.500 1.490.000
07.23.13 Pembayaran langganan internet, Listrik,air (PDAM), dan telpon 8.136.000 2.712.000 2.712.000 2.712.000
07.23.11 Pengadaan Alat Penangan Covid-19 8.592.000 2.596.000 2.896.000 3.100.000
07.23.12 Penyelenggaraan penunjang administrasi dan sosialisasi pelaporan program, kegiatan hasil-hasil, evaluasi dan pengelolaan keuangan sekolah 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
07.23.15 Bea materai, administrasi bank 720.000 240.000 240.000 240.000
07.23.17 pembayaran Langganan Koran, Majalah, TV Kabel dan media lainnya 1.560.000 520.000 520.000 520.000
07.24 Dukungan Sumber Daya dan Dana Alternatif 41.400.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000
07.24.01 Pembayaran Honor Guru, Tenaga administrasi,perpustakaan, penjaga sekolah/satpam, dan pegawai honor lainnya 41.400.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000
01 Pengembangan Kompetensi Lulusan 580.000 - 580.000 -
01.01 Pencapaian Akademis Peserta Didik 580.000 - 580.000 -
01.01.01 Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal 580.000 - 580.000 -
02 Pengembangan standar isi 580.000 - 580.000 -
02.03 Relevansi dan Kesesuaian Kurikulum 580.000 - 580.000 -
02.03.01 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 580.000 - 580.000 -
03 Pengembangan standar proses 88.840.100 23.206.700 45.354.700 20.278.700
03.06 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Efektif 53.766.000 15.516.000 26.250.000 12.000.000
03.06.24 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2.880.000 - 2.880.000 -
03.06.47 Penyelenggaraan Pesantren Kilat 1.416.000 1.416.000 - -
03.06.36 Penyusunan Program dan pelaksanaan Ekstrakurikuler 49.470.000 14.100.000 23.370.000 12.000.000
03.07 Penyediaan Sumber Belajar 35.074.100 7.690.700 19.104.700 8.278.700
03.07.02 Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (ATK KBM) 22.274.100 7.690.700 7.504.700 7.078.700
03.07.03 Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR) 6.200.000 - 5.000.000 1.200.000
03.07.12 Pengadaan Buku Perpustakaan 6.600.000 - 6.600.000 -
04 Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 5.800.000 - 2.900.000 2.900.000
04.14 Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5.800.000 - 2.900.000 2.900.000
04.14.02 Pembinaan, Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 5.000.000 - 2.500.000 2.500.000
04.14.08 pembinaan, peningkatan kompetensi guru 800.000 - 400.000 400.000
05 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 66.655.300 21.714.800 24.600.000 20.340.500
05.15 Kecukupan Sarana Sekolah 32.200.000 11.100.000 15.300.000 5.800.000
05.15.20 Penambahan Meja Kursi guru 1.500.000 1.500.000 - -
05.15.03 Pengadaan Komputer 9.300.000 - 9.300.000 -
05.15.11 Pengadaan Alat Pelajaran 2.800.000 - - 2.800.000
05.15.25 Pengadaan Meubelair Ruang Perpustakaan, Lab, UKS, dan ruang lainnya 9.000.000 - 6.000.000 3.000.000
05.15.05 Pengadaan AC 5.100.000 5.100.000 - -
05.15.19 Penambahan Meja Kursi Murid 4.500.000 4.500.000 - -
05.16 Pemeliharaan Sekolah 34.455.300 10.614.800 9.300.000 14.540.500
05.16.01 Pemeliharaan Gedung dan Instalasi 6.590.500 - 3.300.000 3.290.500
05.16.13 Pemeliharaan Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 7.166.000 2.866.000 - 4.300.000
05.16.12 Pemeliharaan Instalasi air 1.500.000 1.500.000 - -
05.16.04 Pemeliharaan Ruang perpustakaan 8.198.800 6.248.800 - 1.950.000
05.16.16 Pemeliharaan Taman dan Lapangan 11.000.000 - 6.000.000 5.000.000
06 Pengembangan standar pengelolaan 5.070.000 4.670.000 200.000 200.000
06.17 Pengelolaan Berbasis Kerja Tim dan Kemitraan 870.000 870.000 - -
06.17.05 Penyusunan Program RAPBS/RAKS 870.000 870.000 - -
06.22 Peran Serta Masyarakat 3.600.000 3.600.000 - -
06.22.04 Rakor Komite Sekolah 3.600.000 3.600.000 - -
06.20 Pengumpulan dan Penggunaan Data sekolah 600.000 200.000 200.000 200.000
06.20.08 Penyusunan Laporan 600.000 200.000 200.000 200.000
08 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 15.060.100 5.565.500 3.175.800 6.318.800
08.25 Ketersediaan Penilaian Bidang Akademik dan Non Akademik 15.060.100 5.565.500 3.175.800 6.318.800
08.25.02 Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Ulangan tengah Semester 3.885.500 1.925.500 - 1.960.000

Hal 1 dari 2
Kode Uraian Anggaran Tahap I Tahap II Tahap III
08.25.03 Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Ulangan Semester 2.784.600 - 1.435.800 1.348.800
08.25.05 Persiapan,Pelaksanaan dan Penilaian Ujian sekolah 5.960.000 3.640.000 1.740.000 580.000
08.25.06 Persiapan,Pelaksanaan dan Penilaian Ujian Nasional 2.430.000 - - 2.430.000
Total 260.400.000 78.120.000 104.160.000 78.120.000

Mengetahui, Menyetujui,
KOMITE SEKOLAH KEPALA SEKOLAH BENDAHARA DANA BOS,

PADARUDDIN RANTI DG. TABUNGA, S.Pd ANDI HAIDIR HIDAYAT, S.Pd


NIP. 19731004 199703 2 004 NIP. 19850703 200903 1 001

Hal 2 dari 2

Anda mungkin juga menyukai