Anda di halaman 1dari 12

Lampiran Peraturan Kepala Desa

Nomor : 3
Tahun : 2022

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


PEMERINTAH DESA CIBUNGUR
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER


REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 1.368.663.000,00
4.2.1. Dana Desa 916.903.000,00

4.2.1.01. Dana Desa 916.903.000,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 27.098.000,00

4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 27.098.000,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 364.662.000,00

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 364.662.000,00

4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 60.000.000,00

4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 60.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.368.663.000,00

5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 671.180.082,00
01.01. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 421.893.082,00
Desa

1.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 100 % 35.400.000,00 ADD

1.01.01. 5.1. Belanja Pegawai 35.400.000,00


1.01.01. 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 35.400.000,00

1.01.01. 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 30.000.000,00

1.01.01. 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 5.400.000,00

1.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 100 % 243.600.000,00 ADD

1.01.02. 5.1. Belanja Pegawai 243.600.000,00

Printed by Siskeudes 03/04/2023 11.14.11 Halaman 1


KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.01.02. 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 243.600.000,00

1.01.02. 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 221.400.000,00

1.01.02. 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 22.200.000,00

1.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 100 % 5.910.000,00 ADD

1.01.03. 5.1. Belanja Pegawai 5.910.000,00


1.01.03. 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.910.000,00

1.01.03. 5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 358.200,00

1.01.03. 5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 3.223.800,00

1.01.03. 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 232.800,00

1.01.03. 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 2.095.200,00

1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD 100 % 26.092.082,00 ADD, DLL, PBH
dll)
1.01.04. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 26.092.082,00
1.01.04. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.866.000,00

1.01.04. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.716.000,00

1.01.04. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 700.000,00

1.01.04. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 450.000,00


1.01.04. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 18.000.000,00

1.01.04. 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 18.000.000,00
1.01.04. 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 3.226.082,00

1.01.04. 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 611.640,00

1.01.04. 5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 2.614.442,00

1.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 100 % 76.800.000,00 ADD

1.01.05. 5.1. Belanja Pegawai 76.800.000,00


1.01.05. 5.1.4. Tunjangan BPD 76.800.000,00

1.01.05. 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 76.800.000,00

1.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian 100 % 4.119.000,00 ADD, PBH
Seragam, Listrik dll)

Printed by Siskeudes 03/04/2023 11.14.12 Halaman 2


KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.01.06. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.119.000,00


1.01.06. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.119.000,00

1.01.06. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 525.000,00

1.01.06. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 487.000,00

1.01.06. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.657.000,00

1.01.06. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 450.000,00

1.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 100 % 2.465.000,00 ADD

1.01.07. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.465.000,00


1.01.07. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.465.000,00

1.01.07. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.465.000,00

1.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana 100 % 27.507.000,00 DDS
Desa
1.01.08. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.507.000,00
1.01.08. 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 27.507.000,00

1.01.08. 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 27.507.000,00

01.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 75.727.000,00

1.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 100 % 25.727.000,00 PBH

1.02.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.727.000,00


1.02.02. 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 25.727.000,00

1.02.02. 5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 25.727.000,00

1.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa 100 % 50.000.000,00 PBP


**)
1.02.03. 5.3. Belanja Modal 50.000.000,00
1.02.03. 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 50.000.000,00

1.02.03. 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 10.000.000,00

1.02.03. 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 40.000.000,00

01.03. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 64.800.000,00


Kearsipan

Printed by Siskeudes 03/04/2023 11.14.12 Halaman 3


KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 100 % 64.800.000,00 DDS

1.03.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00


1.03.02. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 64.800.000,00

1.03.02. 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 64.800.000,00

01.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 108.760.000,00


Pelaporan

1.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes 100 % 32.675.000,00 DDS


(Reguler)
1.04.01. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 32.675.000,00
1.04.01. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 18.875.000,00

1.04.01. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 18.200.000,00

1.04.01. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 675.000,00


1.04.01. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 13.800.000,00

1.04.01. 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.500.000,00

1.04.01. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 6.300.000,00

1.04.01. 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 5.000.000,00

1.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non 100 % 3.635.000,00 DDS
Reguler)
1.04.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.635.000,00
1.04.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.635.000,00

1.04.02. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.500.000,00

1.04.02. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 135.000,00

1.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 100 % 1.950.000,00 DDS

1.04.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00


1.04.03. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.950.000,00

1.04.03. 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.950.000,00

1.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 100 % 30.600.000,00 DDS
dll)
1.04.04. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00

Printed by Siskeudes 03/04/2023 11.14.13 Halaman 4


KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.04.04. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 30.600.000,00

1.04.04. 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00

1.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 100 % 2.250.000,00 DDS

1.04.05. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00


1.04.05. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.250.000,00

1.04.05. 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00

1.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada 100 % 1.950.000,00 DDS
Masyarakat
1.04.07. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00
1.04.07. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.950.000,00

1.04.07. 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.950.000,00

1.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 100 % 3.600.000,00 DDS

1.04.08. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00


1.04.08. 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 3.600.000,00

1.04.08. 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 3.600.000,00

1.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan 100 % 13.600.000,00 DDS


Desa
1.04.09. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00
1.04.09. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 13.600.000,00

1.04.09. 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 13.600.000,00

1.04.11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm 100 % 18.500.000,00 DDS
Lomdes
1.04.11. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00
1.04.11. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 8.050.000,00

1.04.11. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000,00

1.04.11. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 6.000.000,00

1.04.11. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.900.000,00


1.04.11. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.950.000,00

Printed by Siskeudes 03/04/2023 11.14.13 Halaman 5


KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.04.11. 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.950.000,00


1.04.11. 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 8.500.000,00

1.04.11. 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 8.500.000,00

02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 522.705.000,00


02.01. Sub Bidang Pendidikan 74.400.000,00

02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa 100 % 59.400.000,00 DDS


(Honor, Pakaian dll)
02.01.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 59.400.000,00
02.01.01 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 59.400.000,00

02.01.01 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 59.400.000,00

2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan 100 % 15.000.000,00 DDS


Sarana/Prasarana/Alat Peraga
2.01.06. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
2.01.06. 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 15.000.000,00

2.01.06. 5.2.7.02. Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 15.000.000,00

02.02. Sub Bidang Kesehatan 65.170.000,00

2.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 100 % 49.020.000,00 DDS

2.02.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 49.020.000,00


2.02.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 8.400.000,00

2.02.02. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 8.400.000,00


2.02.02. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 40.620.000,00

2.02.02. 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 40.620.000,00

2.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 100 % 6.150.000,00 DDS

2.02.04. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.150.000,00


2.02.04. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.150.000,00

2.02.04. 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00

2.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana 100 % 10.000.000,00 PBP


Posyandu/Polindes/PKD **

Printed by Siskeudes 03/04/2023 11.14.14 Halaman 6


KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

2.02.09. 5.3. Belanja Modal 10.000.000,00


2.02.09. 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 10.000.000,00

2.02.09. 5.3.2.08. Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 10.000.000,00

02.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 327.135.000,00

2.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 100 % 70.000.000,00 DDS


Permukiman **)
2.03.11. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.065.000,00
2.03.11. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.065.000,00

2.03.11. 5.2.1.07. Belanja Bahan Material 3.965.000,00

2.03.11. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 100.000,00

2.03.11. 5.3. Belanja Modal 65.935.000,00


2.03.11. 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 65.935.000,00

2.03.11. 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 900.000,00

2.03.11. 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 16.760.000,00

2.03.11. 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 48.275.000,00

2.03.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 100 % 180.000.000,00 DDS

2.03.12. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 280.000,00


2.03.12. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 280.000,00

2.03.12. 5.2.1.07. Belanja Bahan Material 180.000,00

2.03.12. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 100.000,00

2.03.12. 5.3. Belanja Modal 179.720.000,00


2.03.12. 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 179.720.000,00

2.03.12. 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 900.000,00

2.03.12. 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 72.100.000,00

2.03.12. 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 95.720.000,00

2.03.12. 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 11.000.000,00

Printed by Siskeudes 03/04/2023 11.14.14 Halaman 7


KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

2.03.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa 100 % 77.135.000,00 DDS


**)
2.03.13. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 340.000,00
2.03.13. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 340.000,00

2.03.13. 5.2.1.07. Belanja Bahan Material 240.000,00

2.03.13. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 100.000,00

2.03.13. 5.3. Belanja Modal 76.795.000,00


2.03.13. 5.3.6. Belanja Modal Jembatan 76.795.000,00

2.03.13. 5.3.6.01. Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan 900.000,00

2.03.13. 5.3.6.02. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 22.000.000,00

2.03.13. 5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 53.895.000,00

02.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 50.000.000,00

2.04.05. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar 100 % 50.000.000,00 DDS
Prasarana Jalan))
2.04.05. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
2.04.05. 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00

2.04.05. 5.2.6.07. Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih 50.000.000,00

02.06. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6.000.000,00

2.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 100 % 3.000.000,00 DDS

2.06.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00


2.06.02. 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 3.000.000,00

2.06.02. 5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 3.000.000,00

2.06.03. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi 100 % 3.000.000,00 DDS
Lokal Desa
2.06.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
2.06.03. 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 3.000.000,00

2.06.03. 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 3.000.000,00

03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 52.508.000,00

Printed by Siskeudes 03/04/2023 11.14.14 Halaman 8


KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

03.01. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 52.508.000,00

3.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh 100 % 37.508.000,00 DDS
Pemdes
3.01.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 37.508.000,00
3.01.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 12.838.000,00

3.01.02. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 468.000,00

3.01.02. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 630.000,00

3.01.02. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 135.000,00

3.01.02. 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 11.605.000,00


3.01.02. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 24.670.000,00

3.01.02. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 2.700.000,00

3.01.02. 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 21.320.000,00

3.01.02. 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 650.000,00

3.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & 100 % 15.000.000,00 DDS
Pelindungan Masy.
3.01.07. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
3.01.07. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.900.000,00

3.01.07. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.840.000,00

3.01.07. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.925.000,00

3.01.07. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 135.000,00


3.01.07. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 11.100.000,00

3.01.07. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 8.100.000,00

3.01.07. 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 500.000,00

3.01.07. 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 2.500.000,00

04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 36.863.000,00


04.01. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 20.000.000,00

4.01.05. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 100 % 20.000.000,00 DDS

Printed by Siskeudes 03/04/2023 11.14.15 Halaman 9


KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

4.01.05. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00


4.01.05. 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 20.000.000,00

4.01.05. 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 7.500.000,00

4.01.05. 5.2.7.02. Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 10.000.000,00

4.01.05. 5.2.7.05. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 2.500.000,00

04.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 10.228.000,00

4.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 100 % 4.829.000,00 DDS

4.03.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.829.000,00


4.03.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.679.000,00

4.03.02. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 324.000,00

4.03.02. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 455.000,00

4.03.02. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 135.000,00

4.03.02. 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 765.000,00


4.03.02. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.150.000,00

4.03.02. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 2.700.000,00

4.03.02. 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 450.000,00

4.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 100 % 5.399.000,00 DDS

4.03.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.399.000,00


4.03.03. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.749.000,00

4.03.03. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 324.000,00

4.03.03. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 525.000,00

4.03.03. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 135.000,00

4.03.03. 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 765.000,00


4.03.03. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.650.000,00

4.03.03. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 2.700.000,00

4.03.03. 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 500.000,00

Printed by Siskeudes 03/04/2023 11.14.15 Halaman 10


KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

4.03.03. 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 450.000,00

04.04. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 6.635.000,00

4.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 100 % 6.635.000,00 DDS

4.04.01. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.635.000,00


4.04.01. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.685.000,00

4.04.01. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 540.000,00

4.04.01. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 735.000,00

4.04.01. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 135.000,00

4.04.01. 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 1.275.000,00


4.04.01. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.950.000,00

4.04.01. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 2.700.000,00

4.04.01. 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 500.000,00

4.04.01. 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 750.000,00

05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 113.760.000,00


05.01. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 20.160.000,00

5.01.00. Kegiatan Penanggulanan Bencana 100 % 20.160.000,00 DDS

5.01.00. 5.4. Belanja Tidak Terduga 20.160.000,00


5.01.00. 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 20.160.000,00

5.01.00. 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 20.160.000,00

05.03. Sub Bidang Keadaan Mendesak 93.600.000,00

5.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak 100 % 93.600.000,00 DDS

5.03.00. 5.4. Belanja Tidak Terduga 93.600.000,00


5.03.00. 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 93.600.000,00

5.03.00. 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 93.600.000,00

JUMLAH BELANJA 1.397.016.082,00


SURPLUS DEFISIT (28.353.082,00)

Printed by Siskeudes 03/04/2023 11.14.16 Halaman 11


KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 28.353.082,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 28.353.082,00

6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya 28.353.082,00

PEMBIAYAAN NETTO 28.353.082,00

SISA LEEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

Cibungur, 03 April 2023


Kepala Desa Cibungur

H. MUHI, SE

Printed by Siskeudes 03/04/2023 11.14.16 Halaman 12

Anda mungkin juga menyukai