Anda di halaman 1dari 6

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


PEMERINTAH DESA CIBUNGUR
TAHUN ANGGARAN 2022
Realisasi s.d 31/12/2022

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN

4.2. Pendapatan Transfer 1.335.023.150,00 1.335.023.150,00 0,00

4.2.1. Dana Desa 920.706.000,00 920.706.000,00 0,00

4.2.1.01. Dana Desa 920.706.000,00 920.706.000,00 0,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 38.925.250,00 38.925.250,00 0,00

4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 38.925.250,00 38.925.250,00 0,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 360.391.900,00 360.391.900,00 0,00

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 360.391.900,00 360.391.900,00 0,00

4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 10.721.300,00 10.721.300,00 0,00

4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 10.721.300,00 10.721.300,00 0,00

4.3.5.01. Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 10.721.300,00 10.721.300,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.345.744.450,00 1.345.744.450,00 0,00

5. BELANJA

1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 526.494.592,00 498.141.510,00 28.353.082,00

1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan 377.204.592,00 374.578.510,00 2.626.082,00


1.1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
Kepala Desa

1.1.1 5.1. Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.1.1 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.1.1 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 221.400.000,00 221.400.000,00 0,00


Perangkat Desa

1.1.2 5.1. Belanja Pegawai 221.400.000,00 221.400.000,00 0,00

1.1.2 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 221.400.000,00 221.400.000,00 0,00

1.1.2 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 221.400.000,00 221.400.000,00 0,00

1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa 5.700.000,00 5.688.360,00 11.640,00
dan Perangkat Desa
1.1.3 5.1. Belanja Pegawai 5.700.000,00 5.688.360,00 11.640,00

1.1.3 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.700.000,00 5.688.360,00 11.640,00

1.1.3 5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 337.200,00 336.036,00 1.164,00

1.1.3 5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 3.034.800,00 3.024.324,00 10.476,00

1.1.3 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 232.800,00 232.800,00 0,00

1.1.3 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 2.095.200,00 2.095.200,00 0,00

Printed by Siskeudes 26/06/2023 10.01.43 Halaman 1


Realisasi s.d 31/12/2022

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, 39.088.492,00 36.474.050,00 2.614.442,00


Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan
1.1.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 39.088.492,00 36.474.050,00 2.614.442,00

1.1.4 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 6.274.050,00 6.274.050,00 0,00

1.1.4 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4.768.050,00 4.768.050,00 0,00

1.1.4 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00

1.1.4 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 450.000,00 450.000,00 0,00

1.1.4 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

1.1.4 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator


18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

1.1.4 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

1.1.4 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00

1.1.4 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

1.1.4 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 6.814.442,00 4.200.000,00 2.614.442,00

1.1.4 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 1.311.142,00 600.000,00 711.142,00

1.1.4 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

1.1.4 5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 1.903.300,00 0,00 1.903.300,00

1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00

1.1.5 5.1. Belanja Pegawai 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00

1.1.5 5.1.4. Tunjangan BPD 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00

1.1.5 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00

1.1.6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan 4.216.100,00 4.216.100,00 0,00
Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian

1.1.6 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.216.100,00 4.216.100,00 0,00

1.1.6 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.216.100,00 4.216.100,00 0,00

1.1.6 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.041.900,00 1.041.900,00 0,00

1.1.6 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 64.200,00 64.200,00 0,00

1.1.6 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.660.000,00 2.660.000,00 0,00

1.1.6 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 450.000,00 450.000,00 0,00

1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 45.545.000,00 19.818.000,00 25.727.000,00


1.2.1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) 19.818.000,00 19.818.000,00 0,00
Perkantoran/Pemerintahan
1.2.1 5.3. Belanja Modal 19.818.000,00 19.818.000,00 0,00

1.2.1 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
19.818.000,00 19.818.000,00 0,00

1.2.1 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

1.2.1 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan5.818.000,00 5.818.000,00 0,00

1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 25.727.000,00 0,00 25.727.000,00

1.2.2 5.3. Belanja Modal 25.727.000,00 0,00 25.727.000,00

1.2.2 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 25.727.000,00 0,00 25.727.000,00

1.2.2 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00

Printed by Siskeudes 26/06/2023 10.01.44 Halaman 2


Realisasi s.d 31/12/2022

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

1.2.2 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material


25.727.000,00 0,00 25.727.000,00

1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, 57.480.000,00 57.480.000,00 0,00


1.3.2 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil 57.480.000,00 57.480.000,00 0,00
Desa (Dipilih)
1.3.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 57.480.000,00 57.480.000,00 0,00

1.3.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 57.480.000,00 57.480.000,00 0,00

1.3.2 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 57.480.000,00 57.480.000,00 0,00

1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 46.265.000,00 46.265.000,00 0,00


1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00
Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

1.4.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00

1.4.1 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00

1.4.1 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7.455.000,00 7.455.000,00 0,00

1.4.1 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 225.000,00 225.000,00 0,00

1.4.1 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

1.4.1 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


1.600.000,00 1.600.000,00 0,00

1.4.1 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 800.000,00 800.000,00 0,00

1.4.2 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya 3.635.000,00 3.635.000,00 0,00


(Musdus, rembug desa Non Reguler)
1.4.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.635.000,00 3.635.000,00 0,00

1.4.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.635.000,00 3.635.000,00 0,00

1.4.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

1.4.2 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 135.000,00 135.000,00 0,00

1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00


(RPJMDesa/RKPDesa dll)

1.4.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00

1.4.3 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00

1.4.3 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00

1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00


APBDes Perubahan, LPJ dll)

1.4.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00

1.4.4 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00

1.4.4 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00

1.4.5 Pengelolaan Administrasi/ 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00


Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1.4.5 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00

1.4.5 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00

1.4.5 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00

1.4.7 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00
Informasi Kepada Masyarakat
1.4.7 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00

1.4.7 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 26/06/2023 10.01.44 Halaman 3


Realisasi s.d 31/12/2022

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

1.4.7 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00

1.4.8 Pengembangan Sistem Informasi Desa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

1.4.8 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

1.4.8 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

1.4.8 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 273.979.800,00 273.979.800,00 0,00

2.1 Sub Bidang Pendidikan 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00


2.1.1 Penyelenggaran 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal
2.1.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00

2.1.1 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00

2.1.1 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00

2.2 Sub Bidang Kesehatan 127.677.000,00 127.677.000,00 0,00


2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls 54.020.000,00 54.020.000,00 0,00
Bumil, Lamsia, Insentif)
2.2.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 54.020.000,00 54.020.000,00 0,00

2.2.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00

2.2.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00

2.2.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 40.620.000,00 40.620.000,00 0,00

2.2.2 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 40.620.000,00 40.620.000,00 0,00

2.2.4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 73.657.000,00 73.657.000,00 0,00

2.2.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.157.000,00 15.157.000,00 0,00

2.2.4 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 8.557.000,00 8.557.000,00 0,00

2.2.4 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 477.000,00 477.000,00 0,00

2.2.4 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

2.2.4 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00

2.2.4 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

2.2.4 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

2.2.4 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

2.2.4 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
1.600.000,00 1.600.000,00 0,00

2.2.4 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat


1.600.000,00 1.600.000,00 0,00

2.2.4 5.3. Belanja Modal 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00

2.2.4 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
8.500.000,00 8.500.000,00 0,00

2.2.4 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan8.500.000,00 8.500.000,00 0,00

2.2.4 5.3.9. Belanja Modal Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

2.2.4 5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

2.2.9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad 0,00 0,00 0,00


aan Sarana/Prasarana
2.2.9 5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00

Printed by Siskeudes 26/06/2023 10.01.45 Halaman 4


Realisasi s.d 31/12/2022

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

2.2.9 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00

2.2.9 5.3.2.08. Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 0,00 0,00 0,00

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 86.902.800,00 86.902.800,00 0,00
2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera 47.122.800,00 47.122.800,00 0,00
san Jalan Lingkungan
2.3.11 5.2. Belanja Barang dan Jasa 319.800,00 319.800,00 0,00

2.3.11 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 319.800,00 319.800,00 0,00

2.3.11 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 200.000,00 200.000,00 0,00

2.3.11 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 119.800,00 119.800,00 0,00

2.3.11 5.3. Belanja Modal 46.803.000,00 46.803.000,00 0,00

2.3.11 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 46.803.000,00 46.803.000,00 0,00

2.3.11 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 14.090.000,00 14.090.000,00 0,00

2.3.11 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 32.413.000,00 32.413.000,00 0,00

2.3.11 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 300.000,00 300.000,00 0,00

2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera 39.780.000,00 39.780.000,00 0,00


san Jalan Usaha Tani (Dipilih)

2.3.12 5.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00

2.3.12 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 100.000,00 100.000,00 0,00

2.3.12 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 100.000,00 100.000,00 0,00

2.3.12 5.3. Belanja Modal 39.680.000,00 39.680.000,00 0,00

2.3.12 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 39.680.000,00 39.680.000,00 0,00

2.3.12 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00

2.3.12 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 35.730.000,00 35.730.000,00 0,00

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 32.820.000,00 32.820.000,00 0,00

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 32.820.000,00 32.820.000,00 0,00
3.1.3 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & 20.820.000,00 20.820.000,00 0,00
Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
3.1.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.820.000,00 20.820.000,00 0,00

3.1.3 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 20.820.000,00 20.820.000,00 0,00

3.1.3 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 20.820.000,00 20.820.000,00 0,00

3.1.7 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00


di Bid. Hukum &

3.1.7 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

3.1.7 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

3.1.7 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 144.361.200,00 144.361.200,00 0,00

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 144.361.200,00 144.361.200,00 0,00


4.2.2 Peningkatan Produksi Peternakan (alat 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
produksi/pengelolaan/kandang)
4.2.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

4.2.2 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 26/06/2023 10.01.45 Halaman 5


Realisasi s.d 31/12/2022

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

4.2.2 5.2.7.05. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

4.2.6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran 84.361.200,00 84.361.200,00 0,00


Irigasi Tersier/Sederhana
4.2.6 5.2. Belanja Barang dan Jasa 209.200,00 209.200,00 0,00

4.2.6 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 209.200,00 209.200,00 0,00

4.2.6 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 100.000,00 100.000,00 0,00

4.2.6 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 109.200,00 109.200,00 0,00

4.2.6 5.3. Belanja Modal 84.152.000,00 84.152.000,00 0,00

4.2.6 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan


84.152.000,00 84.152.000,00 0,00

4.2.6 5.3.7.01. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana


900.000,00
Kegiatan 900.000,00 0,00

4.2.6 5.3.7.02. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga


26.450.000,00
Kerja 26.450.000,00 0,00

4.2.6 5.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material


56.802.000,00 56.802.000,00 0,00

5 MENDESAK DESA 370.800.000,00


BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN 370.800.000,00 0,00

5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 370.800.000,00 370.800.000,00 0,00


5.3.0 Penanganan Keadaan Mendesak 370.800.000,00 370.800.000,00 0,00

5.3.0 5.4. Belanja Tidak Terduga 370.800.000,00 370.800.000,00 0,00

5.3.0 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 370.800.000,00 370.800.000,00 0,00

5.3.0 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 370.800.000,00 370.800.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 1.348.455.592,00 1.320.102.510,00 28.353.082,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.711.142,00) 25.641.940,00 (28.353.082,00)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 2.711.142,00 2.711.142,00 0,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 2.711.142,00 2.711.142,00 0,00

6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya 2.711.142,00 2.711.142,00 0,00

JUMLAH PEMBIAYAAN 2.711.142,00 2.711.142,00 0,00

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 28.353.082,00 (28.353.082,00)

Cibungur, 26 Juni 2023

Kepala Desa Cibungur

H. MUHI

Printed by Siskeudes 26/06/2023 10.01.46 Halaman 6

Anda mungkin juga menyukai