Anda di halaman 1dari 11

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2022

S/D BULAN JANUARI 2023


SMPN 2 BATUR

JUMLAH
No. PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN KEUANGAN FISIK
ANGGARAN

realisasi s/d bulan


realisasi bulan ini target s/d bulan ini realisasi s/d bulan ini TARGET REALISASI
lalu

(Rp.) Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % % %


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
36,087,900 - - 958,040 3 3,007,320 8 958,040 2.65 8.33 4.44
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
01 Administrasi Umum Perangkat Daerah 25,287,900 - - - 2,107,320 8 - - 8.33 -
1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15,287,900 - - 1,273,990 8 - - 8.33 -
2 Penyediaan Bahan/Material 2,752,000 229,330
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
3 604,000
atau Bangunan Lainnya 7,248,000
02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10,800,000 - - 958,040 9 900,000 8 958,040 8.87 8.33 8.87
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10,800,000 - 958,040 9 900,000 8 958,040 8.87 8.33 8.87

Jumlah 36,087,900.00 - - 958,040.00 2.65 3,007,320.00 8.33 958,040.00 2.65 8.33 4.44

Banjarnegara, 30 Januari 2023


Keterangan: KEPALA SMP N 2 BATUR
Kolo 1 : diisi KAB. BANJARNEGARA

AGUS SUPRIYANTO, SPd, M.Pd


Penata Tkt 1/IIId
Kolom 8 /9 : Disi target komulatif sd bulan ini NIP. '197108102006041017
Kolom 12 /13 : Diisi target dan realisasi fisik bulan ini
KETERANGAN

14
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
S/D BULAN FEBRUARI 2023
SMPN 2 BATUR

JUMLAH
No. PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN KEUANGAN FISIK
ANGGARAN

realisasi s/d bulan


realisasi bulan ini target s/d bulan ini realisasi s/d bulan ini TARGET REALISASI
lalu

(Rp.) Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % % %


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
36,087,900 958,040 3 1,550,770 4 6,014,640 17 3,129,660 8.67 16.67 11.20
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
01 Administrasi Umum Perangkat Daerah 25,287,900 - - 8 4,214,640 17 1,241,700 4.91 16.67 4.91
1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15,287,900 - 1,241,700 8 2,547,980 17 1,241,700 8.12 16.67 8.12
2 Penyediaan Bahan/Material 2,752,000 458,660
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
3 1,208,000
atau Bangunan Lainnya 7,248,000
02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10,800,000 958,040 9 929,920 9 1,800,000 17 1,887,960 17.48 16.67 17.48
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10,800,000 958,040 9 929,920 9 1,800,000 17 1,887,960 17.48 16.67 17.48

Jumlah 36,087,900.00 958,040.00 2.65 1,550,770.00 4.30 6,014,640.00 16.67 3,129,660.00 8.67 16.67 11.20

Banjarnegara, 28 Februari 2023


Keterangan: KEPALA SMP N 2 BATUR
Kolo 1 : diisi KAB. BANJARNEGARA

AGUS SUPRIYANTO, SPd, M.Pd


Penata Tkt 1/IIId
Kolom 8 /9 : Disi target komulatif sd bulan ini NIP. '197108102006041017
Kolom 12 /13 : Diisi target dan realisasi fisik bulan ini
KETERANGAN

14
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
S/D BULAN MARET 2023
SMPN 2 BATUR

JUMLAH
No. PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN KEUANGAN FISIK
ANGGARAN

realisasi s/d bulan


realisasi bulan ini target s/d bulan ini realisasi s/d bulan ini TARGET REALISASI
lalu

(Rp.) Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % % %


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
36,087,900 3,129,660 9 888,880 2 9,021,960 25 4,018,540 11.14 25.00 15.31
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
01 Administrasi Umum Perangkat Daerah 25,287,900 1,241,700 5 - 6,321,960 25 1,241,700 4.91 25.00 4.91
1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15,287,900 1,241,700 8 - 3,821,970 25 1,241,700 8.12 25.00 8.12
2 Penyediaan Bahan/Material 2,752,000 687,990
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
3 1,812,000
atau Bangunan Lainnya 7,248,000
02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10,800,000 1,887,960 17 888,880 8 2,700,000 25 2,776,840 25.71 25.00 25.71
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10,800,000 1,887,960 17 888,880 8 2,700,000 25 2,776,840 25.71 25.00 25.71

Jumlah 36,087,900.00 3,129,660.00 8.67 888,880.00 2.46 9,021,960.00 25.00 4,018,540.00 11.14 25.00 15.31

Banjarnegara, 27 Maret 2023


Keterangan: KEPALA SMP N 2 BATUR
Kolo 1 : diisi KAB. BANJARNEGARA

AGUS SUPRIYANTO, SPd, M.Pd


Penata Tkt 1/IIId
Kolom 8 /9 : Disi target komulatif sd bulan ini NIP. '197108102006041017
Kolom 12 /13 : Diisi target dan realisasi fisik bulan ini
KETERANGAN

14
TARGET FISIK BULANAN (%)

No NAMA KEGIATAN JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI


2
1

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

01 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8 17 25 33 42 50

Penyediaan Bahan/Material 8 17 25 33 42 50
2
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 8 17 25 33 42 50
3
atau Bangunan Lainnya

02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8 17 25 33 42 50

Keterangan :
Kolom 1 : diisi No urut program/kegiatan

Kolom2 : diisi nama program, kegiatan,sub kegiatan

Kolom 3 : Diisi target fisik bulanan yang akan dicapai (dalam %)


JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

58 67 75 83 92 100

58 67 75 83 92 100

58 67 75 83 92 100

58 67 75 83 92 100
RENCANA ANGGARAN KAS
SMP NEGERI 4 SATU ATAP BAWANG
TAHUN ANGGARAN 2022
1,208,000

TRIWULAN I
No Rekening Nama Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Tahun Ini
Jan Feb Mar
1 2 3

1:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 25,287,900 2,107,320 2,107,320 4,214,640 2,107,320
1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15,287,900 1,273,990 1,273,990 2,547,980 1,273,990

1.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 229,330 229,330 458,660 229,330


2,752,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
1.01.01.2.09.10 604,000 604,000 1,208,000 604,000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7,248,000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 900,000 900,000 1,800,000 900,000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan List 900,000 900,000 1,800,000 900,000
10,800,000
36,087,900 3,007,320 3,007,320 6,014,640 3,007,320
3,007,320 6,014,640 9,021,960 9,021,960
8 17 25

Keterangan :

Kolom 1 : Kode Rekening


Kolom2 : diisi Program,Kegiatan dan sub kegiatan
Kolom 3 : Diisi pagu anggaran
Kolom 4 : Diisi rencana pencairan anggaran/target
keuangan dalam rupiah
TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nop Des
4

2,107,320 2,107,320 2,107,320 2,107,320 2,107,320 2,107,320 2,107,320 2,107,330 2,107,370


1,273,990 1,273,990 1,273,990 1,273,990 1,273,990 1,273,990 1,273,990 1,274,000 1,274,000

229,330 229,330 229,330 229,330 229,330 229,330 229,330 229,330 229,370

604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000

3,007,320 3,007,320 3,007,320 3,007,320 3,007,320 3,007,320 3,007,320 3,007,330 3,007,370


12,029,280 15,036,600 18,043,920 21,051,240 24,058,560 27,065,880 30,073,200 33,080,530 36,087,900
33 42 50 58 67 900 1,000 1,100 1,200
###

###

###

###

(2,547,980)

Anda mungkin juga menyukai