Anda di halaman 1dari 5

Formulir 5

Evaluasi pencapaian RPJPD Tahun 2005-2025

Provinsi sumatera utara/Kabupaten Labuhan Batu Utara

Periode : 2012
Pencapaian
Arah kebijakan : Arah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Utara dalam melakukan koordinasi dengan instansi
vertikal di daerah adalah melalui kebijakan penerapan prinsip-prinsip
tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan
dengan beberapa kegiatan antara lain:
1.Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ kementerian/ lembaga
pemerintahan lainnya.
2.Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah
3.Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
4.Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan
5.Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian Pencapaian Realisasi pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2012 adalah
sebagai berikut:
1.Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ kementerian/ lembaga
pemerintahan lainnya.
2.Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 897.996.780,00 atau 99,98% dari
anggaran sebesar Rp. 898.163.980,00.
3.Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.400.000,00 atau 50,93% dari
anggaran sebesar Rp. 42.020.000,00.
4.Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 50.375.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp.
50.375.000,00.
5.Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya
dengan realisasi anggaran sebesar Rp 168.000.000 atau 99,52% dari
anggaran sebesar Rp.167.200.000,00

Periode pencapaian : 2012


Arahan Pencapaian : Arah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Utara dalam melakukan pembinaan batas wilayah adalah
melalui ProgramPenataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan-
kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
1.Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran
Daerah
2.Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi
Antar Daerah
3.Penataan Batas Wilayah Kabupaten

Uraian pencapaian ; Realisasi pembinaan batas wilayah dilaksanakan melalui Program


Penataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan - kegiatan selama
Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
1.Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran
Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.436.800,00 atau
99,95% dari anggaran sebesar Rp. 92.486.800,00 dengan keluaran
tersedianya data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah.
2.Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi
Antar Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 146.800.000,00
atau 97,87% dari anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan keluaran
terselenggaranya fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah administrasi
antar daerah.
3.Penataan Batas Wilayah Kabupaten dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.66.596.500,00 atau 88,80% dari anggaran sebesar Rp.75.000.000,00
dan memberi keluaran tersedianya sarana penunjang fasilitasi
pemekaran Desa/Kelurahan dengan keluaran tertatanya batas wilayah
kabupaten.

Periodesasi : 2013
Kegiatan
Arah Kebijakan : Arah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Utara dalam melakukan koordinasi dengan instansi
vertikal di daerah adalah melalui kebijakan penerapan prinsip-prinsip
tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan
dengan beberapa kegiatan antara lain:
1.Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
2.Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan
3.Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
4.Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5.Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Uraian pencapaian : Realisasi pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2013 adalah
sebagai berikut:
1.Koordinasi kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.210.000,00 atau 92,79 dari
anggaran sebesar Rp. 100.450.000,00.
2.Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.516.000,00 atau
60,14% dari anggaran sebesar Rp. 113.920.000,00.
3.Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 36.850.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar
Rp. 36.850.000,00.
4.Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 89.040.000,00 atau 67,23% dari anggaran sebesar
Rp. 132.440.000,00.
5.Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 29.640.000,00 atau 45,53% dari anggaran sebesar Rp.
65.100.000,00

Periodesasi : 2013
Arah Kebijakan : Arah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Utara dalam melakukan pembinaan batas wilayah adalah
melalui Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan-
kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
1.Fasilitasi Persiapan Lahan Prasarana Pemerintahan Daerah
2.Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah
3.Penataan Batas Wilayah Kabupaten
4.Fasilitas dan Koordinasi dalam rangka Pembakuan Nama-nama Rupa
Bumi Kabupaten Labuhanbatu Utara
5.Evaluasi Tugas Fungsi dan Kewenangan Perangkat Daerah
6.Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
7.Penyusunan Standar Operasional Prosedur
8.Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran
Daerah
9.Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi
Antar Daerah
10Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru
Uraian Pencapaian : Realisasi pembinaan batas wilayah dilaksanakan melalui Program
Penataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan - kegiatan selama
Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:
1.Fasilitasi Persiapan Lahan Prasarana Pemerintahan Daerah
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 71.939.900,00 atau 67,84% dari
anggaran sebesar Rp. 106.039.900,00.
2.Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 66.227.000,00 atau 45,23% dari anggaran sebesar Rp.
146.430.765,00.
3.Penataan Batas Wilayah Kabupaten dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 80.437.000,00 atau 63,32% dari anggaran sebesar Rp.
127.039.000,00 dan memberi keluaran tertatanya batas wilayah
Kabupaten.
4.Fasilitas dan Koordinasi dalam rangka Pembakuan Nama-nama Rupa
Bumi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.696.000,00 atau 52,05%
dari anggaran sebesar Rp. 60.896.000,00.
5.Evaluasi Tugas Fungsi dan Kewenangan Perangkat Daerah dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 26.400.000,00 atau 58,67% dari anggaran
sebesar Rp. 45.000.000,00.
6.Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 23.660.000,00 atau 76,82% dari anggaran sebesar Rp.
30.800.000,00.
7.Penyusunan Standar Operasional Prosedur dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 20.350.000,00 atau 99,12% dari anggaran sebesar Rp.
20.500.000,00.
8.Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran
Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.236.600,00 atau
75,40% dari anggaran sebesar Rp. 123.651.000,00.
9.Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi
Antar Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 107.287.900,00
atau 65,69% dari anggaran sebesar Rp. 163.336.000,00.
10.Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 66.255.000,00 atau 100% dari
anggaran sebesar Rp. 66.400.000,00.

Anda mungkin juga menyukai