Anda di halaman 1dari 2

PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2014-2018

Target Target Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Rasio Capaian


No Indikator kinerja Satuan MDG's Keterangan
SPM IKK 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1.a Angka Kematian Ibu Per 102 102 102 102 102 102 102 102 75.01 55.69 72.29 46.53 35.00 73.54 54.60 70.87 45.62 34.31 Indikator
100.000/KH Negatif
1.b Kasus Kematian Ibu Kasus - - - 11 11 11 11 11 14 10 13 8 6 - - - 72.73 54.55 Indikator
Negatif
2 Angka Kematian Bayi Per 1.000/KH 17 17 17 7 6.8 6.8 6.8 6.8 7.98 7.30 8.17 5.72 46.94 42.92 48.08 0.00 84.12 Indikator
Negatif
3 Angka Kematian Balita Per 1.000/KH 23 23 23 8 8 8 8 8 9.06 3.90 9.29 6.70 39.39 16.95 40.37 0.00 83.75 Indikator
Negatif

Standar Pelayanan Minimal


1 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Persen 95 95 95 95 95 95 95 95 88.07 91.80 90.30 89.90 90.53 92.71 96.63 95.05 94.63 95.29
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persen 80 80 80 80 80 80 80 80 127.68 134.05 141.33 107.54 138.09 159.60 167.56 176.66 134.43 172.61
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Persen 90 90 90 90 90 90 90 90 99.87 99.91 99.91 94.58 99.97 110.97 111.01 111.01 105.09 111.08
yang memiliki kompetensi kebidanan
4 Cakupan pelayanan nifas Persen 90 90 90 90 90 90 90 90 97.15 99.97 97.47 91.79 98.13 107.94 111.07 108.30 101.99 109.03
5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persen 80 80 80 80 80 80 80 80 86.36 55.74 95.70 103.07 104.78 107.95 69.67 119.63 128.84 130.98
6 Cakupan kunjungan bayi Persen 90 90 90 95 95 95 95 95 104.26 98.80 99.68 96.74 98.93 115.84 109.77 110.75 101.83 104.14
7 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100.00 100.00
(UCI)
8 Cakupan pelayanan anak balita Persen 90 90 90 90 90 90 90 90 201.02 67.97 63.41 68.12 79.71 223.36 - 70.45 75.69 88.57
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8.58 100 0.00 8.58 0.00 0.00
usia 6 – 24 bulan keluarga miskin
10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100.00 100.00
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 54.14 58.36 44.27 96.17 98.33 54.14 58.36 44.27 96.17 98.33

12 Cakupan peserta KB aktif Persen 70 70 70 80.64 80.69 80.74 80.74 80.74 79.70 81.25 82.65 83.47 73.63 113.86 116.07 118.07 103.51 91.25
13 Cakupan penemuaan dan penanganan penderita penyakit.

- Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < Persen ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 Tidak Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai
15 tahun Tercapai

- Penemuan penderita pneumonia balita Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 16.35 12.17 60.38 6.68 37.26 16.35 12.17 60.38 6.68 37.26
- Penemuan pasien baru TB BTA positif Persen 100 100 100 90 90 90 90 90 28.30 45.42 49.51 28.30 45.42 49.51 0.00 0.00
Penderita DBD yang ditangani Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100.00 100.00
Penemuan penderita diare Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 64.60 53.86 83.00 65.00 56.40 64.60 - 83.00 65.00 56.40
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 77.18 46.77 100 - 46.77 0.00 0.00
miskin
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 34.56 11.53 88.30 88.30 100 - - 88.30 88.30
miskin
16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 25.00 50.00 50.00 50.00 100 25.00 50.00 50.00 50.00
diberikan sarana kesehatan (rumah sakit) di
kabupaten/kota
17 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100.00 100.00
penyelidikan epidemologi < 24 jam
18 Cakupan Desa Siaga Persen 80 80 80 80 80 80 80 80 85 100.00 100.00 100.00 100.00 106.25 125.00 125.00 125.00 125.00
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang
Tahun 2014 - 2018

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
Uraian ***)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.0 12.0
PENDAPATAN DAERAH 20,681,543,400 55,817,420,407 61,308,208,000 67,412,595,000 82,603,886,408 19,624,648,493 49,101,749,837 52,221,814,491 55,337,404,313 57,306,133,692 95% 88% 85% 82% 69% 4,514,073,844.4 3,621,907,333.1
Pendapatan Asli Daerah 20,681,543,400 55,817,420,407 61,308,208,000 67,412,595,000 82,603,886,408 19,624,648,493 49,101,749,837 52,221,814,491 55,337,404,313 57,306,133,692 95% 88% 85% 82% 69% 13,542,221,533.3 10,865,721,999
Dana Perimbangan - -
Lain-lain Pendapatan Daerah yang
- -
Sah

BELANJA DAERAH 105,305,134,426 139,928,583,225 225,772,015,844 309,548,543,000 248,243,896,946 96,682,210,835 117,757,529,775 177,217,700,968 249,879,356,367 200,366,639,848 180% 187% 170% 174% 177% 13,017,007,459.1 25,571,504,896.2
Belanja tidak langsung 59,964,707,000 60,861,095,000 65,763,882,000 65,763,882,000 67,795,136,000 58,904,143,821 59,673,013,155 63,361,948,506 63,361,948,506 66,649,509,020 98% 98% 96% 96% 98% 276,151,190.5 212,276,413.6
- Belanja pegawai 59,964,707,000 60,861,095,000 65,763,882,000 65,763,882,000 67,795,136,000 58,904,143,821 59,673,013,155 63,361,948,506 63,361,948,506 66,649,509,020 98% 98% 96% 96% 98% 1,933,058,333.3 1,485,934,895.0
- Belanja bunga - -
- Belanja subsidi - -
- Belanja hibah - -
- Belanja bantuan sosial - -
- Belanja bagi hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan - -
Pemerintah Desa
- Belanja tidak terduga - -

Belanja langsung 45,340,427,426 79,067,488,225 160,008,133,844 243,784,661,000 180,448,760,946 37,778,067,014 58,084,516,620 113,855,752,462 186,517,407,861 133,717,130,828 82% 89% 73% 77% 79% 12,740,856,268.7 25,359,228,482.7
- Belanja pegawai 11,357,553,546 31,730,124,272 42,337,642,395 64,619,046,500 337,842,000 10,562,443,729 26,652,617,649 34,958,109,935 62,830,326,820 285,716,000 93% 84% 83% 97% 85% 10,326,696,283.0 8,131,888,735.3
- Belanja barang dan jasa 22,668,503,597 37,716,028,040 70,734,420,608 130,289,698,643 136,505,846,040 19,607,783,427 24,717,370,913 42,165,195,462 92,679,764,001 99,067,794,250 86% 112% 60% 71% 73% 16,021,972,337.0 7,519,137,345.0
- Belanja modal 11,314,370,283 9,621,335,913 46,936,070,841 48,875,915,857 43,605,072,906 7,607,839,858 6,714,528,058 36,732,447,065 31,007,317,040 34,363,620,578 67% 70% 78% 63% 79% 11,873,900,186.0 9,708,202,402.3
- -
PEMBIAYAAN - -
Penerimaan pembiayaan - -

- Sisa lebih perhitungan anggaran


- -
tahun anggaran sebelumnya

- Pencairan dana cadangan - -


- Hasil penjualan kekayaan daerah
- -
yang dipisahkan
- Penerimaan pinjaman daerah - -
- Penerimaan kembali pemberian
- -
pinjaman
- Penerimaan piutang daerah - -
- -
Pengeluaran pembiayaan - -
- Pembentukan dana cadangan - -
- Penyertaan modal (investasi)
- -
pemerintah daerah
- Pembayaran pokok utang - -
- Pemberian pinjaman daerah - -
Total - -

Anda mungkin juga menyukai