1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN
URUSAN : KESEHATAN
BIDANG URUSAN : KESEHATAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN
Target Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
Target NSPK/
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target IKU Target IKK Indikator
SPM 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Cakupan komplikasi kebidananan yang ditangani 95 80 80 80 80 80 77.9 78.1 78.15 97.38 97.63 97.69
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan
2 90 90 90 90 90 91.25 87.60 87.9 87.92 97.33 97.67 96.35
yang memiliki kompetensi
3 Cakupan Kunjungan bayi 95 95 95 95 95 95 96.02 96.1 96.01 101.07 101.16 101.06
4 Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K4) 95 95 95 95 86.8 86.34 93.54 91.37 90.88 98.46
5 Cakupan Pelayanan Nifas 90 90 90 90 88.73 79.14 88.01 98.59 87.93 97.79
6 Cakupan Neonatus dengan komplikasi ditangani selamat 80 80 80 80 41.49 32.47 36.05 51.86 40.59 45.06
7 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00
8 Persentase Balita Gizi Buruk 0.020 0.020 0.019 0.018 0.0202 0.019 0.017 101.00 100.00 94.44
Cakupan Pemberian Makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24
9 100 100 100 100 94.84 94.39 94.84 94.39 94.39
bln keluarga miskin 94.39
10 Persentase pengadaan obat essensial 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00
11 Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 68 68 66 67 68 58.85 58.11 57.32 89.17 86.73 84.29
12 Rasio dokter per satuan penduduk 1 : 3.788 1 : 3.788 1 : 3.879 1 : 3.835 1 : 3.788 1:4.016 1:4.760 1 : 4.989 100.21 101.45 101.88
13 Rasio Tenaga Medis persatuan penduduk 1 : 2.576 1 : 2.576 1 : 2.637 1 : 2.606 1 : 2.576 1:2.730 1:4.063 1: 4.259 100.15 102.33 102.69
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 100 100 100 100 100 66.09 43.1 82.66 66.09 43.10 82.66
15 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 1: 9.247 1: 9.247 1:9.550 1: 9.394 1: 9.247 1:9.383 1:13.847 1:14.363 99.76 106.42 107.39
16 Rasio Rumah sakit per satuan penduduk 1 : 195.519 1 : 195.519 1 : 218.066 1 : 205.948 1 : 195.519 1:193.836 1:197.450 1:206.940 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
17 Cakupan Puskesmas 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5 100.00 100.00 100.00
18 Cakupan Pembantu Puskesmas 31.57 31.57 30.65 31.11 31.57 30.65 30.18 31.11 100.00 97.01 98.54
19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA 80 80 80 80 80 80 91.61 83.61 68.08 114.51 104.51 85.10
20 Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00
21 Cakupan Desa/ kelurahan UCI 100 100 100 100 100 100 95.16 92.4 95.16 92.40 92.40
92.4
2.47/10000 1.25/10000 1.25/10000
22 AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun 2/100000 2/100000 2/100000 2/100000 123.50 62.50 62.50
00 0
23 Penemuan penderita pneumonia balita 100 100 100 100 31.28 8.52 31.03 31.28 8.52 31.03
24 Penemuan Penderita Diare mendapat pelayanan 100 100 100 100 100 100 139.72 100.00 100.00 139.72
Cakupan Desa/Keluarahan mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan
25 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00
Epidemiologi <24 jam 100
26 Cakupan Desa Siaga Aktif 80 80 80 60 80 80 60.14 63.36 63.36 100.23 79.20 79.20
27 Rumah dengan bebas jentik di daerah endemis 95 95 95 95 95 95.19 96.07 95.86 100.20 101.13 100.91
28 Prosentase TTU yang memenuhi syarat 78.72 78.72 77.72 78.22 78.72 79.02 78.26 79.03 101.67 100.05 100.39
Prosentase TPM memenuhi syarat 90.46 90.46 89.96 90.21 90.46 90.20 90.4 90.67 100.27 100.21 100.23
29 Cakupan IS JAGA 71.63 71.63 70.63 71.13 71.63 71.07 71.26 100.62 100.18 109.21
78.23
30 Cakupan IS SAB 71.57 71.57 70.57 71.07 71.57 70.68 72.61 77.02 100.16 102.17 107.61
31 Cakupan Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan yang Berbahaya 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00
32 Cakupan pelayanan anak balita 90 90 90 90 79.49 64.78 79.69 88.32 71.98 88.54
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat/Pelayanan
33 100 100 100 100 78.78 91 91 78.78 91.00 91.00
Kesehatan Anak sekolah
34 Cakupan Peserta KB Aktif 70 70 70 70 73.18 75.27 75.45 104.54 107.53 107.79
35 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00
36 Rasio Posyandu Per satuan balita 11.79 11.79 11.55 11.67 11.79 8.91 8.91 8.53 77.14 76.35 72.35
Angka Kematian Bayi (AKB) 24/ 1.000 24/1.000 24/ 1.000
34 kelahiran kelahiran kelahiran
hidup hidup hidup
Jumlah Kematian Bayi 105 137 105 109 96.19%
306/100.00 306/100.000 306/100.000
35 Angka Kematian Ibu (AKI) 0 kelahiraan kelahiraan kelahiraan
hidup hidup hidup
Jumlah Kematian Ibu 59 57 59 55 106.77%
36 Persentase balita gizi buruk 0.016 0.017 0.0185 0.0138 125.40%
37 Indeks Kepuasan Masyarakat 70 65 74.99 78.22 104.30%
38 Persentase puskesmas terakreditasi 100 40 100 100 100%
39 Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 70 69 70 70.58 100.82
40 Ratio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk 1 : 8.982 1:9.110 1:13.808 48.43%
41 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 82 82 82 108 131.71%
42 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100 100 100 100 100%
43 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit HIV/AIDS 100 100 100 100 100%
Presentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian penyakit tidak
44 menular (PTM) terpadu 40 40 40 68.32 170.80%
47
Persentase tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 72.5 69.38 95.70
48 Rasio perawat per tempat tidur 1:1 1:0.87 113
49
Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 1:4 1 : 3.50 112.5
50
Average Length of Stay ALOS/ Rata-rata Lama Rawat Pasien (3-6 hari) 4 4.25 106.25
51 Bed Turn Over BTO/ Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun
(40-50 kali) 45 48.7 108.22
52
Turn Over Interval TOI/ Interval hari tempat tidur tidak terpakai (1-3 hari) 2 2.29 114.5
Target Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
Target NSPK/
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target IKU Target IKK Indikator
SPM 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
55
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 100 100
56 Persentase pasien yang dirujuk 5 1.75 35
57
Persentase tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 76 60.53 79.64
58 Rasio perawat per tempat tidur 1:1 1 :0,73 127
59
Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 1:4 1:4.99 75.25
60
Average Length of Stay ALOS/ Rata-rata Lama Rawat Pasien (3-6 hari) 4 3.67 91.75
61 Bed Turn Over BTO/ Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun
(40-50 kali) 45 59.66 132.58
62
Turn Over Interval TOI/ Interval hari tempat tidur tidak terpakai (1-3 hari) 1 2.81 281
65
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 100 100
66 Persentase pasien yang dirujuk 16 7.94 49.63
67
Persentase tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 84 88.33 105.15
68 Rasio perawat per tempat tidur 1:6 1:9 50
69
Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 2:4 2:2,46 138.5
70
Average Length of Stay ALOS/ Rata-rata Lama Rawat Pasien (3-6 hari) 5 3.89 77.8
71 Bed Turn Over BTO/ Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun
(40-50 kali) 50 87.05 174.1
72
Turn Over Interval TOI/ Interval hari tempat tidur tidak terpakai (1-3 hari) 3 0.67 22.33
75
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 100 100
76 Persentase pasien yang dirujuk 14 2.47 17.64
77
Persentase tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) 65 65 100
78 Rasio perawat per tempat tidur 1:3 1:2 133.33
79
Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional 1:0.33 1:0.36 90.91
80
Average Length of Stay ALOS/ Rata-rata Lama Rawat Pasien (3-6 hari) 5 3.64 72.8
81 Bed Turn Over BTO/ Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun
(40-50 kali) 43 47.66 110.84
82
Turn Over Interval TOI/ Interval hari tempat tidur tidak terpakai (1-3 hari) 3 2.87 95.67
85
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 100 100
86 Persentase pasien yang dirujuk 10 5.5 55
TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN
PERANGKAT DAERAH
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi
URUSAN : KESEHATAN
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PENDAPATAN
BELANJA
- BELANJA PEGAWAI
- BELANJA PEGAWAI
- BELANJA MODAL
TABEL 2.2
AN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN
KONDISI AWAL
INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA
SASARAN
2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Cakupan keluarga bebas rokok 50,08% 52,5% 55% 57,5% 60% 62,5%
Peningkatan Kemitraan Puskesmas PONED Jml Pusk PONED yang dilakukan 23 264,191,000 23 264,191,000
Dengan Rumah Sakit pembinaan oleh dokter spesialis
Kebidanan _x000D_ Pusk Poned Pusk Poned
_x000D_Jumlah Petugas Poned yang
ditingkatkan kemamp
Rapat Kerja Program Peningkatan Pelayanan Jumlah rapat kerja kesehatan ibu, 14 130,797,000 14 130,797,000
Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja anak dan remaja yang dilaksanakan
kali kali
Dukungan Manajemen Program Emas Kabupaten - Terlaksananya Sistem Rujukan 24 , 7 - Puskesmas 318,618,000 24 , 7 - Puskesmas 318,618,000
Bogor Kegawatdaruratan ibu dan bayi baru _x000D_ PONED, RS _x000D_ PONED, RS
lahir_x000D_ 5 - 5
- Jumlah Puskesmas Pengembangan Puskesmas -
Program EMAS Puskesmas
Workshop Pembentukan Duta 1000 Hari Pertama Jumlah petugas yang mengikuti 80,481,000 80,481,000
Kehidupan workshop Duta 101 orang 101 orang
Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan Jumlah petugas yang mengikuti 156,456,000 156,456,000
dalam Manajemen Program KIA-KB kegiatan peningkatan kemampuan
petugas dalam manajemen program 101 orang 101 orang
KIA-KB
Rapat Kerja Program Peningkatan Pelayanan Jumlah rapat kerja program lansia 77,220,000 77,220,000
Kesehatan Lansia 5 kali 5 kali
Gerakan Sehat Lanjut Usia Kegiatan gerakan lansia sehat 1 kali 147,198,000 1 kali 147,198,000
Workshop TOT Peningkatan Kemampuan Sumber Jumlah peserta workshop 162,225,000 162,225,000
Daya Penggerak Lansia 92 orang 92 orang
Pengembangan Puskesmas Santun Lansia Jumlah petugas yang di latih 58,651,000 58,651,000
100 orang 100 orang
Rapat Kerja Program Peningkatan Pelayanan Jumlah rapat kerja Program Remaja 29,089,000 29,089,000
Kesehatan Remaja 2 kali 2 kali
Pelatihan Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Guru Jumlah peserta Kegiatan Orientasi 33,160,000 33,160,000
SMP/SMA Pembina KKR Kesehatan Reproduksi 80 peserta 80 peserta
Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) Jumlah Peer Konselor yang 13,587,000 13,587,000
mendapatkan pembinaan 100 orang 100 orang
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk 0,0138 1,421,451,000 1,421,451,000
DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA UNIT
K TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PADA TAHUN PADA AKHIR PERIODE KERJA
O
BIDANG URUSAN : SASARAN DAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) AWAL 2018 2019 RENSTRA SKPD (2019) SKPD LOKASI
D
KEGIATAN DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN PENANG-
E TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
2018 GUNGJAWAB
1 2 ### 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20
Pengadaan Makanan tambahan dan vitamin Jumlah jenis bahan PMT -P yang 4 1,218,392,000 4 1,218,392,000
tersedia jenis jenis
Rapat Kerja Program Perbaikan Gizi Masyarakat Jumlah rapat kerja program perbaikan 6 32,520,000 6 32,520,000
gizi masyarakat yang dilaksanakan kali kali
Pembentukan KP ASI dan LMKM Dalam Rangka Jumlah kelompok Pendukung ASI 40 31,304,000 40 31,304,000
Peningkatan Cakupan ASI Ekslusif Ekslusif yang terbentuk KPASI KPASI
Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat-Tempat Jumlah TTU yang dibina 40 44,972,000 40 44,972,000
Umum TTU TTU
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Jumlah RW yang dipicu untuk stop buang air 372 143,550,000 372 143,550,000
besar sembarangan Desa Desa
Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat Jumlah TPM yang dibina 70 131,152,000 70 131,152,000
Pengelolaan Makanan TPM TPM
Rapat Kerja Program Pengembangan Lingkungan Jumlah rapat kerja pengembangan kesehatan 4 11,937,000 4 11,937,000
Sehat lingkungan kali kali
Pembangunan Sarana Instalasi Pengolahan Air Terbangunnya IPAL di Puskesmas 1 459,102,000 1 459,102,000
Limbah Puskesmas Nanggung (DAK)
unit unit
Pembangunan Sarana Instalasi Pengolahan Air Terbangunnya IPAL di Puskesmas 1 459,102,000 1 459,102,000
Limbah Puskesmas Sukajaya (DAK) unit unit
Pembangunan Sarana Instalasi Pengolahan Air Terbangunnya IPAL di Puskesmas 1 459,102,000 1 459,102,000
Limbah Puskesmas Ciawi (DAK) unit unit
Pembangunan Sarana Instalasi Pengolahan Air Terbangunnya IPAL di Puskesmas 1 459,102,000 1 459,102,000
Limbah Puskesmas Cibungbulang (DAK) unit unit
Pembangunan Sarana Instalasi Pengolahan Air Terbangunnya IPAL di Puskesmas 1 459,102,000 1 459,102,000
Limbah Puskesmas Leuwisadeng (DAK) unit unit
Pembangunan Sarana Instalasi Pengolahan Air Terbangunnya IPAL di Puskesmas 1 459,102,000 1 459,102,000
Limbah Puskesmas Tenjo (DAK) unit unit
Pembangunan Sarana Instalasi Pengolahan Air Terbangunnya IPAL di Puskesmas 1 459,102,000 1 459,102,000
Limbah Puskesmas Rumpin (DAK) unit unit
DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA UNIT
K TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PADA TAHUN PADA AKHIR PERIODE KERJA
O
BIDANG URUSAN : SASARAN DAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) AWAL 2018 2019 RENSTRA SKPD (2019) SKPD LOKASI
D
KEGIATAN DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN PENANG-
E TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
2018 GUNGJAWAB
1 2 ### 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20
Pembangunan Sarana Instalasi Pengolahan Air Terbangunnya IPAL di Puskesmas 1 459,102,000 1 459,102,000
Limbah Puskesmas Megamendung (DAK) unit unit
Pembangunan Sarana Instalasi Pengolahan Air Terbangunnya IPAL di Puskesmas 1 459,102,000 1 459,102,000
Limbah Puskesmas Cirimekar (DAK) unit unit
Pembangunan Sarana Instalasi Pengolahan Air Terbangunnya IPAL di Puskesmas 1 459,102,000 1 459,102,000
Limbah Puskesmas Klapanunggal (DAK) unit unit
Pembangunan Sarana Instalasi Pengolahan Air Terbangunnya IPAL di Puskesmas 1 459,102,000 1 459,102,000
Limbah Puskesmas Tanjungsari (DAK) unit unit
Pembangunan Sarana Instalasi Pengolahan Air Terbangunnya IPAL di Puskesmas 1 459,102,000 1 459,102,000
Limbah Puskesmas Cariu (DAK) unit unit
Pembangunan Sarana Instalasi Pengolahan Air Terbangunnya IPAL di Puskesmas 1 459,102,000 1 459,102,000
Limbah Puskesmas Ciseeng (DAK) unit unit
Pembangunan Sarana Instalasi Pengolahan Air Terbangunnya IPAL di Puskesmas 1 459,101,000 1 459,101,000
Limbah Puskesmas Kemang (DAK) unit unit
Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Jumlah IRTP yang diperiksa 33,733,000 33,733,000
Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 116 IRTP 116 IRTP
Penyuluhan Keamanan pangan dalam Rangka Jumlah Pemilik IRTP yg diberi 38,082,000 38,082,000
Sertifikasi Produk Pangan (SPPIRT) penyuluhan Keamanan Pangan 360 Orang 360 Orang
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) Jumlah RW yang dipicu untuk stop
buang air besar sembarangan 30 Desa 349,090,000 30 Desa 349,090,000
Pengadaan Kit Kesehatan lingkungan (DAK) Jumlah kit kesehatan lingkungan yang
disediakan 1 paket 349,999,000 1 paket 349,999,000
Pengadaan Kit sanitasi Lingkungan (DAK) Jumlah kit Sanitasi lingkungan yang
disediakan 1 paket 1,500,000,000 1 paket 1,500,000,000
Pengadaan Alat Cetak Jamban (DAK) Jumlah alat cetak jamban yang
diadakan bh 651,000,000 bh 651,000,000
DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA UNIT
K TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PADA TAHUN PADA AKHIR PERIODE KERJA
O
BIDANG URUSAN : SASARAN DAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) AWAL 2018 2019 RENSTRA SKPD (2019) SKPD LOKASI
D
KEGIATAN DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN PENANG-
E TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
2018 GUNGJAWAB
1 2 ### 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 2,069,092,000 4,879,957,000 3,796,049,000
Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan Jumlah media penyuluhan di beli 19 jenis 711,453,000 749,225,000
5 Jenis 24 jenis 1,460,678,000
Penyuluhan Kesehatan Tersampaikannya informasi 10 Kelompok 276,215,000 430,000,000
kesehatan, melalui : kelompok 1 kali
potensial, peningkatan kapasitas, 25 kali
siaran radio, berita kesehatan 20 kali 10 Kelompok 20 kelompok 706,215,000
Pembinaan Kesehatan Lintas Sektor dan UKBM Jumlah fasilitasi UKBM dan 19 sekolah 320,266,000 320,000,000
Pembinaan kesehatan lintas sektor 25 desa 25 Desa 50 desa 640,266,000
Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tersedianya operasional Peringatan 1 paket 320,220,000 227,732,000
Hari Kesehatan NAsional (HKN) 1 Paket 2 paket 547,952,000
Rapat kerja seksi Promosi dan Pemberdayaan Jumlah Rapat kerja seksi promosi dan 2 kali 14,500,000 2 kali 14,500,000
Masyarakat pemberdayaan masyarakat yang
dilaksanakan
Peningkatan Promosi Kesehatan RSUD Ciawi Jumlah jenis/bentuk fasilitas promosi 13 jenis cetakan 326,438,000 13 jenis cetakan 326,438,000
pelayanan kesehatan di Rumah sakit promosi pelayanan promosi
kesehatan pelayanan
kesehatan
Pengadaan Media Promosi kesehatan RSUD Jumlah media promosi kesehatan 7 jenis cetak 100,000,000 7 jenis cetak 100,000,000
Cileungsi media etak 1 jenis pengadaan 1 jenis
pengadaan
BOK UKM Kabupaten/Kota
1 kegiatan 3,153,000,000 1 kegiatan 3,153,000,000
Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Jumlah peserta jaminan pelayanan
(PBI) Kabupaten Bogor (BANPROP) kesehatan (PBI) yang dibayarkan 156,489 jiwa 43,191,019,200 156,489 Jiwa 54,971,140,800.00 98,162,160,000
Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka P3K Jumlah P3K dalam daerah Jumlah
P3K luar daerah ....... Kali 193,800,000 ....... Kali 193,800,000
Pembinaan dan Pengawasan Standarisasi Jumlah Sarana Kesehatan Swasta
Pelayanan Kesehatan Swasta yang diawasi ......... Sarana 80,200,000 ......... Sarana 80,200,000
Pelaksanaan Penerapan Sistem Rujukan Terpadu Jumlah RS dan puskesmas yang akan
menerapkan SISRUTE ......... Pusk dan RS 900,000,000 ......... Pusk dan RS 900,000,000
Peningkatan Surveillance Epideminologi dan -KLB tidak menjadi masalah 40,050,000 40,050,000
Penanggulangan Wabah kesehatan masyarakat KLB
KLB
-Teramatinya kejadian penyakit 15 15 kejadian
kejadian penyakit
potensial KLB 31 31 penyakit
potensial KLB
potensial KLB
Pembinaan dan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Jumlah jemaah calon haji yang 111,095,000 111,095,000
Haji mendapatkan rekomendasi buku jemaah calon
kesehatan 3,478 jemaah calon haji 3,478
haji
Penatalaksanaan dan Penanggulangan Penyakit Terlaksananya supervisi kasus diare 86,186,000 86,186,000
Diare ISPA ispa di puskesmas 40 puskesmas 40 puskesmas
Penatalaksanaan dan Penanggulangan Penyakit - Jumlah petugas yang dilakukan 50,638,000 50,638,000
Kusta OTJT program P2 Kusta
- Jumlah kasus kusta yang Petugas
Petugas Kasus
dikonfirmasi Kasus'
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 1. Jumlah sampel yang diperiksa HIV 137,200,000 137,200,000
Menular Seksual (HIV/Aids) 2. Jumlah sampel yang diperiksa CD4
3. Jumlah peserta sosialisasi CST
program HIV
4. Jumlah peserta sosialisasi PMTCT 80 80 sampel
5. terlaksananya Supervisi Klinik 25 sampel orang 25 orang
IMS.VCT,PTRM,PMTCT 6 puskesmas orang 6 puskesmas
15 puskesmas 15 orang
12 12 puskesmas
DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA UNIT
K TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PADA TAHUN PADA AKHIR PERIODE KERJA
O
BIDANG URUSAN : SASARAN DAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) AWAL 2018 2019 RENSTRA SKPD (2019) SKPD LOKASI
D
KEGIATAN DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN PENANG-
E TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
2018 GUNGJAWAB
1 2 ### 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20
Surveilans Acut Flaccid Paralisys (AFP) Kasus AFP yang ditemukan dibuktikan 86,820,000 86,820,000
bukan kasus polio 34 kasus 34 kasus
Rapat Kerja Program Pencegahan dan Jumlah Rapat kerja bidang P2PKL 30,524,000 30,524,000
Pemberantasan Penyakit serta Surveilans yang dilaksanakan
Epidemiologi 13 kali 13 kali
Pemberian Obat Masal Pencegahan (POMP) Jumlah puskesmas yang dilaksanakan 83,951,000 83,951,000
Filariasis pengobatan masal Filariasis 40 Kecamatan 40 Kecamatan
Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan 96,576,000 96,576,000
Penyakit Tidak Menular 5 kali 5 kali
Surveilance Penyakit Tidak Menular Kesehatan Terlaksananya pertemuan surveilans 34,101,000 34,101,000
Jiwa dan Olahraga PTM di Wilayah 12 kali 12 kali
Rapat Kerja Program Penyakit Tidak Menular Jumlah pertemuan yang dilaksanakan 39,678,000 39,678,000
6 kali 6 kali
Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular 1. Terlaksananya screening faktor 49,930,000 49,930,000
risiko PTM di SKPD_x000D_ 6
2. Terlaksananya kegiatan senam di 6
kali kali
Dinas Kesehatan 10
10
Surveilance Epideminologi, Pengendalian wabah - Jumlah desa UCI, - Jumlah Kejadian 309,720,000 309,720,000
dan Imunisasi KLB Yang ditangani, - Jumlah 435 Desa UCI 435 Desa UCI
kasus AFPyang ditanggulangi 15 KLB Kasus 15 KLB
34 AFP 34 Kasus AFP
Pembinaan dan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Jumlah jemaah haji yang ditetapkan 110,660,000 110,660,000
Haji Status Kesehatan jemaah haji pada
pemeriksaan kesehatan Tahap 1 dan ……. Jamaah ……. Jamaah
Tahap 2
Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular Jumlah Deteksi Dini Faktor Risiko 170,760,000 170,760,000
PTM di tempat kerja 12 kali 12 kali
Penatalaksanaan dan Pengendalian Penyakit Jumlah puskesmas yang diberi obat 117,700,000 117,700,000
akibat Kecacingan dan Filariasis cacing
101 puskesmas 101 puskesmas
Penatalaksanaan dan Pengendalian Arbovirosis Penanggulangan Kasus gigitan hewan 193,500,000 193,500,000
dan Zoonosis penular Rabies (%) 100% % 100% %
Penatalaksanaan dan Pengendalian Penyakit ISPA Jumlah Puskesmas Menghitung TDDK 77,567,000 77,567,000
Pada Balita 101 Puskesmas 101 Puskesmas
Penatalaksanaan dan Pengendalian Penyakit Kusta Penurunan Kasus Cacat tingkat II 55,004,000 55,004,000
23 Kasus 23 Kasus
Penatalaksanaan dan Pengendalian Penyakit jumlah ibu hamil dan penderita TBC Di 248,185,000 248,185,000
Menular Seksual (HIV/Aids) Test HIV (%) 50% % 50% %
Penatalaksanaan dan Pengendalian Penyakit Tidak Jumlah pertemuan Evaluasi 315,100,000 315,100,000
Menular Surveilans Faktor Risiko PTM di
wilayah 12 Kali 12 Kali
Penyediaan vaccine carrier Refrigerator (DAK) Jumlah vaccine carrier Refrigerator 5,060,000,020 5,060,000,020
yang disediakan
41 unit 41 unit
DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA UNIT
K TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PADA TAHUN PADA AKHIR PERIODE KERJA
O
BIDANG URUSAN : SASARAN DAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) AWAL 2018 2019 RENSTRA SKPD (2019) SKPD LOKASI
D
KEGIATAN DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN PENANG-
E TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
2018 GUNGJAWAB
1 2 ### 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20
Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, Jumlah Bahan Habis Pakai 1,423,976,000 1,423,976,000
CD4 dan Viraload (DAK) Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload
yang dibeli 177.000 paket 177.000 paket
Pengadaan Kit Pos Pembinaan Terpadu (DAK) Jumlah Kit Pos Pembinaan Terpadu 3,923,772,788 3,923,772,788
yang diadakan
221 unit 221 unit
Evaluasi dan Pengendalian Sumber Daya Jumlah Pertemuan Koordinasi dan 49,000,000 49,000,000
Kesehatan Evaluasi Bidang SDK 13 kali 13 kali
Seleksi dan Pembinaan Tenaga Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan teladan 291,520,000 291,520,000
Teladan terpilih 7 Jenis Tenaga 7 Jenis Tenaga
Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Asuhan Jumlah Bidan yang tersertifikasi dalam 225,000,000 225,000,000
Persalinan Normal (APN) APN 30 Orang 30 Orang
Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Jumlah Bidan yang terlatih 127,500,000 127,500,000
Penatalaksanaan Asfixia Bayi Baru Lahir penatalaksanaan Asfiksia bayi baru 30 Orang 30 Orang
lahir
Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Jumlah peserta bimtek Hepatitis 181,500,000 181,500,000
Penatalaksanaan dan Pengendalian Hepatitis
30 Orang 30 Orang
Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Jumlah peserta bimtek Tuberculosis 210,000,000 210,000,000
Penatalaksanaan dan Pengendalian Tubercolusis
30 Orang 30 Orang
Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Pertolongan Jumlah bidan yang terlatih dalam 219,000,000 219,000,000
Pertama Gawat Darurat Obstetri & Neonatal tatalaksana PPGDON
(PPGDON) 30 Orang 30 Orang
Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Pelayanan Jumlah Dokter dan Bidan yang terlatih 276,000,000 276,000,000
Obstetric dan Neonatus Emergency Dasar tatalaksana PONED
(PONED) 30 Orang 30 Orang
Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Manajemen Jumlah bidan / petugas kesehatan 183,000,000 183,000,000
Terpadu Balita Sakit / Manajemen Terpadu Bayi yang terlatih dalam melaksanakan
Muda (MTBS/MTBM) MTBS/MTBM 30 Orang 30 Orang
Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Pertolongan Jumlah dokter dan perawat yang 138,000,000 138,000,000
Pertama Gawat Darurat (PPGD) terlatih dalam tatalaksana PPGD
20 Orang 20 Orang
Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Voluntary Jumlah peserta bimtek VCT 222,000,000 222,000,000
Counselling and Testing (VCT) 30 Orang 30 Orang
Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Jumlah peserta bimtek ODGJ 222,000,000 222,000,000
Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 30 Orang 30 Orang
Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Calon Jumlah peserta bimtek Pengawas 198,000,000 198,000,000
Pengawas Pangan pangan 30 Orang 30 Orang
Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Surveilans Jumlah peserta bimtek Epidemiologi 255,000,000 255,000,000
Epidemiologi 30 Orang 30 Orang
Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Pelayanan Jumlah peserta bimtek PTM 207,000,000 207,000,000
Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM)
30 Orang 30 Orang
Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Pengelola Jumlah peserta bimtek Obat 222,000,000 222,000,000
Obat Puskesmas 30 Orang 30 Orang
Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar Jumlah Jenis Pengadaan Obat 7,313,215,000
(DAK) Pelayanan Kesehatan Dasar Yang 85 Jenis 83 Jenis 7,500,000,000 83 Jenis 14,813,215,000
Dibeli
Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar Jumlah Jenis Pengadaan Obat 5,000,000,000
Pelayanan Kesehatan Dasar Yang 83 Jenis 83 Jenis 5,000,000,000
Dibeli
DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA UNIT
K TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PADA TAHUN PADA AKHIR PERIODE KERJA
O
BIDANG URUSAN : SASARAN DAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) AWAL 2018 2019 RENSTRA SKPD (2019) SKPD LOKASI
D
KEGIATAN DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN PENANG-
E TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
2018 GUNGJAWAB
1 2 ### 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20
Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai 1,561,009,000 2,000,000,000
Puskesmas Laboratorium Puskesmas Yang Dibeli 20 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 3,561,009,000
Rapat Kerja Program Obat dan BMHP Jumlah Rapat Kerja Program Obat & 41,000,000
BMHP yang Dilaksanakan 5 kali 41,000,000
Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Jumlah Jenis Pengadaan Bahan 2,759,462,000 1,100,000,000
Medis Habis Pakai (BMHP) Yang 28 Jenis 28 Jenis 28 Jenis 3,859,462,000
Dibeli
Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah Jenis Pendukung 413,380,000 1,365,268,000
Pengelolaan Obat Dan Perbekalan
Kesehatan Yang Dibeli 4 paket 6 Paket 10 Paket 1,778,648,000
Pengadaan Bahan habis Pakai Laboratorium Jumlah jenis bahan dan alat 713,395,000
Kesehatan Daerah laboratorium yang disediakan 42 jenis 42 jenis 713,395,000
Pengadaaan Puskesmas Keliling Jumlah kendaraan pusling yang Roda 4 : 6, 2,805,300,000 Roda 4 : 6, 2,805,300,000
tersedia R4 dan R2 Roda 2 : 20 Unit Roda 2 : 20 Unit
Pengadaan Perlengkapan Kantor Puskesmas Jumlah jenis perlengkapan kantor 3 534,444,000 3 534,444,000
yang tersedia Jenis Jenis
Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Puskesmas - Alat kedokteran umum yang dibeli 7 1,748,320,000 7 1,748,320,000
- Alat kedokteran gigi yang dibeli 18 Jenis 18 Jenis
Pengadaan Alat-alat Laboratorium Puskesmas Jumlah jenis alat laboratorium 4,446,183,000 4,446,183,000
puskesmas yang tersedia 18 Jenis 18 Jenis
Pengadaan PPTM Kit di Puskesmas Jumlah jenis PPTM kit yang tersedia 193,325,000 193,325,000
5 Jenis 5 Jenis
Pengurusan Surat Ijin Operasional Puskesmas Jumlah puskesmas yang berizin 19,897,000 19,897,000
15 Puskesmas 15 Puskesmas
Pengadaan Lemari Es Dengan Pemantau dan Jumlah Kulkas vaksin yang dibeli 282,500,000 282,500,000
Pengatur Suhu Lemari Es Penyimpanan Vaksin 3 Unit 3 Unit
Pembangunan Turap Puskesmas Caringin Konsultan perencana yang dibayar 50,276,000 50,276,000
1 konsultan 1 konsultan
Manajemen Pengelolaan Sarana Prasarana Jumlah pertemuan terkait pengelolaan 378,595,000 378,595,000
Kesehatan sarana prasarana kesehatan ; Jumlah
kecamatan yang diverifikasi hasil 27 kali 27 kali
musrenbang 40 kecamatan 40 kecamatan
Pengadaan Lahan Puskesmas Cijujung Jumlah lahan yang diadakan 1500 1,000,000,000 1500 1,000,000,000
m² m²
Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Luasan puskesmas yang dibangun 300 1,957,318,000 300 1,957,318,000
Ciseeng m² m²
Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Luasan puskesmas yang dibangun 400 2,672,756,000 400 2,672,756,000
Cigudeg m² m²
Pembangunan Lantai 2 Puskesmas Jasinga Luasan puskesmas yang dibangun 300 1,615,130,000 300 1,615,130,000
m² m²
Pembangunan PONED Puskesmas Ciampea Luasan puskesmas yang dibangun 200 1,277,556,000 200 1,277,556,000
m² m²
Pembangunan PONED Puskesmas DTP Luasan puskesmas yang dibangun 400 1,595,686,000 400 1,595,686,000
Leuwiliang m² m²
Pembangunan Puskesmas DTP Tenjolaya Luasan puskesmas yang dibangun 800 5,315,568,000 800 5,315,568,000
(Relokasi) m² m²
Pembangunan Puskesmas DTP Cileungsi Luasan puskesmas yang dibangun 300 1,649,062,000 300 1,649,062,000
m² m²
Pembangunan Sarana Air Bersih (Sumur Artesis) Luasan puskesmas yang dibangun 194,039,000 194,039,000
Puskesmas Cigombong 1 unit 1 unit
Pembangunan Turap Puskesmas Cibungbulang Luasan puskesmas yang dibangun 753,498,000 753,498,000
215 m² 215 m²
Revitalisasi Gedung Rawat Inap Puskesmas Luasan puskesmas pembantu yang 1,827,620,000 1,827,620,000
Jonggol direvitalisasi 300 m² 300 m²
Revitalisasi Puskesmas Pembantu Nanggewer Luasan puskesmas pembantu yang 540,448,000 540,448,000
direvitalisasi 85 m² 85 m²
DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA UNIT
K TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PADA TAHUN PADA AKHIR PERIODE KERJA
O
BIDANG URUSAN : SASARAN DAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) AWAL 2018 2019 RENSTRA SKPD (2019) SKPD LOKASI
D
KEGIATAN DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN PENANG-
E TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
2018 GUNGJAWAB
1 2 ### 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20
Revitalisasi Puskesmas Puraseda Luasan puskesmas pembantu yang 1,597,895,000 1,597,895,000
direvitalisasi 250 m² 250 m²
Revitalisasi Puskesmas Pasar Rebo Luasan puskesmas pembantu yang 1,760,587,000 1,760,587,000
direvitalisasi 300 m² 300 m²
Revitalisasi DTP PONED Puskesmas Rumpin Luasan DTP PONED Puskesmas 3,471,113,000 3,471,113,000
Rumpin yang direvitalisasi
600 m² 600 m²
Rehabilitasi Puskesmas Gunung Putri Luasan puskesmas pembantu yang 487,488,000 487,488,000
direvitalisasi 350 m² 350 m²
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Mear Luas Gedung Puskesmas yang 384,070,000 384,070,000
direhabilitasi 1 unit 1 unit
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Citeko Luas Gedung Puskesmas yang 359,345,000 359,345,000
direhabilitasi 1 unit 1 unit
Penataan Halaman Puskesmas Klapanunggal Luas Gedung Puskesmas yang 237,234,000 237,234,000
direhabilitasi 466 m² 466 m²
Penataan Halaman dan Pemagaran Puskesmas Luas halaman pusk dan panjang 371 375,138,000 371 375,138,000
Rancabungur pagar yang dilakukan penataan m² m²
124 124
Manajemen Sarana Prasarana Kesehatan Jumlah pertemuan terkait pengelolaan …….. 499,665,000 …….. 499,665,000
sarana prasarana kesehatan kali kali
Pengadaan Perlengkapan Kantor Puskesmas Jumlah jenis perlengkapan kantor 12 2,878,681,000 12 2,878,681,000
yang diadakan Jenis Jenis
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Puskesmas Jumlah jenis alat-alat kedokteran 43 2,660,075,000 43 2,660,075,000
puskesmas yang diadakan Jenis Jenis
Pengadaan Lemari Es Penyimpanan Vaksin Jumlah lemari es penyimpan vaksin 2 291,800,000 2 291,800,000
yang diadakan Unit Unit
Pengelolaan Perijinan Operasional Puskesmas Jumlah puskesmas yang berizin …….. 93,799,000 …….. 93,799,000
Puskesmas Puskesmas
Rehabilitasi Puskesmas Citeureup, Kecamatan Luasan bangunan yang direhabilitasi 1 1,715,050,000 1 1,715,050,000
Citeureup Paket Paket
Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Luasan puskesmas yang dibangun …….. 2,400,000,000 …….. 2,400,000,000
Cinagara, Kecamatan Caringin M2 M2
Revitalisasi Puskesmas Cicangkal, Kecamatan Luasan bangunan yang direvitalisasi 100 2,100,000,000 100 2,100,000,000
Rumpin M2 M2
Revitalisasi Puskesmas Sukanegara, Kecamatan Luasan bangunan yang direvitalisasi 1 2,159,763,625 1 2,159,763,625
Jonggol Unit Unit
Revitalisasi Puskesmas Karyamekar, Kecamatan Luasan bangunan yang direvitalisasi ………. 2,400,000,000 ………. 2,400,000,000
Cariu M2 M2
Revitalisasi Puskesmas Caringin Luasan tanah yanng diadakan ………. 2,483,600,000.00 ………. 2,483,600,000.00
M2 M2
Revitalisasi Puskesmas Puraseda Luasan puskesmas yang direlokasi ………. 344,115,200.00 ………. 344,115,200.00
M2 M2
Pengadaan Tanah Puskesmas Cangkurawok, Luasan Puskesmas yang direlokasi ………. 2,870,000,000 ………. 2,870,000,000
Kecamatan Dramaga M2 M2
Relokasi Puskesmas Cijujung, Kecamatan Luasan Puskesmas yang direlokasi ………. 2,889,240,000 ………. 2,889,240,000
Cibungbulang M2 M2
Relokasi Puskesmas Cimandala, Kecamatan Luasan Puskesmas yang direlokasi ………. 4,767,435,894 ………. 4,767,435,894
Sukaraja M2 M2
Pengadaan Alat kedokteran puskesmas cileungsi Jumlah alat kedokteran puskesmas ……… 636,040,000 ……… 636,040,000
(Banprop DKI Jakarta) Cileungsi yang diadakan Unit Unit
DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA UNIT
K TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PADA TAHUN PADA AKHIR PERIODE KERJA
O
BIDANG URUSAN : SASARAN DAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) AWAL 2018 2019 RENSTRA SKPD (2019) SKPD LOKASI
D
KEGIATAN DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN PENANG-
E TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
2018 GUNGJAWAB
1 2 ### 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20
Pengadaan Ambulance puskesmas (DBHCHT) Jumlah ambulance puskesmas yang ……… 300,000,000 ……… 300,000,000
dibeli Unit Unit
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jasa kantor untuk pembayaran 772,720,000 755,400,000
dan Listrik rekening air, telepon dan listrik 4 jenis 3 Jenis 1,528,120,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas /operasional 20,630,000 25,000,000
Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayarkan pajaknya 19 roda 4
22 Unit 45,630,000
21 roda 2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah petugas kebersihan yang 383,150,000 399,648,000
dibiayai oleh pemerintah daerah
- Jumlah alat kebersihan kantor yang 14 orang
14 Orang 782,798,000
dibeli 33 Jenis
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang 200,781,000 190,570,000
dibeli 80 jenis 80 Jenis 391,351,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan 67,000,000 200,000,000
penggandaan yang dibeli
101 jenis cetakan 161 Jenis 267,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan dan peraturan 51,982,000 19,200,000
Perundang-undangan perundang-undangan yang dibeli 5 jenis surat kabar 5 Jenis 71,182,000
DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA UNIT
K TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PADA TAHUN PADA AKHIR PERIODE KERJA
O
BIDANG URUSAN : SASARAN DAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) AWAL 2018 2019 RENSTRA SKPD (2019) SKPD LOKASI
D
KEGIATAN DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN PENANG-
E TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
2018 GUNGJAWAB
1 2 ### 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik yang dibeli 112,800,000 50,387,000
3 jenis 3 Jenis 163,187,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jamuan makanan dan minum 523,511,000 102,715,000
2552 orang 1,875 kali 626,226,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 28,178,693,000 400,000,000
dan Luar Daerah konsultasi ke dalam dan luar daerah 399
kali 1,750 kali 28,578,693,000
345
Penyediaan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip Jumlah bulan pelayanan dokumentasi 22,650,000 29,218,000
SKPD dan arsip 5000 arsip 12 Bulan 51,868,000
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah bulan pelayanan administrasi 326,970,000 183,033,000
barang 1 paket dokumen 12 Bulan 510,003,000
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah petugas pengamanan kantor 348,115,000 308,841,000
10 orang 12 Bulan 656,956,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jasa pembayaran sarana 12 4,622,000,000 12 4,622,000,000
dan Listrik RSUD Cibinong komunikasi, air, listrik dan internet
bulan bulan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor RSUD Jumlah tenaga kebersihan yang di 89 1,655,410,000 89 1,655,410,000
Cibinong bayar orang orang
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah rapat- rapat koordinasi dan LD: 367 450,000,000 LD: 367 450,000,000
kali kali
dan Luar Daerah RSUD Cibinong konsultasi ke dalam dan luar daerah DD : 257 DD : 257
kali kali
Luar daerah
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor RSUD Jumlah petugas keamanan kantor 722,880,000 722,880,000
Cibinong 29 orang 29 orang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jasa pembayaran sarana 12 3,976,752,000 12 3,976,752,000
dan Listrik RSUD Ciawi komunikasi, air dan listrik Bulan Bulan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung jumlah tenaga pendukung administrasi 8,915,137,000 Dokter 8,915,137,000
Administrasi/Teknis Perkantoran RSUD Ciawi / teknis perkantoran 17 17 Spesialis
Dokter Spesialis
28, 28, Dr.Umum/
Dr.Umum/Dr.Gigi
5 5 Dr.Gigi
S.1 Kesehatan
112 112 S.1
D.III
2 2 Kesehatan
SMF SLTA
2 2 D.III
SLTP
1 SD 1 SD SMF SLTA
SLTP
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD RSUD Jumlah dokumen yang dikelola / ditata 392,575,000 Unit Rak 392,575,000
Ciawi 51 Unit Rak Arsip 51
Arsip
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah dokumen administrasi 35,090,000 35,090,000
RSUD Ciawi kepegawaian yang dikelola 6 Dokumen 6 Dokumen
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor RSUD Jumlah tenaga keamanan yang 1,845,310,000 1,845,310,000
Ciawi dibayar Orang
Orang Petugas
52 52 Petugas
Keamanan
Keamanan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jasa kantor untuk pembayaran 1,682,550,000 1,682,550,000
dan Listrik RSUD Leuwiliang rekening telepon, jaringan PDAM, dan
listrik, dan internet 4 Jenis 4 Jenis
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah jasa pembayaran pajak dan Unit roda 4 12,000,000 Unit roda 4 12,000,000
Kendaraan Dinas/Operasional RSUD Leuwiliang STNK kendaraan dinas/operasional 16 16
Unit Roda 2 Unit Roda 2
7 7
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan DD : 672 350,000,000 DD : 672 350,000,000
dan Luar Daerah RSUD Leuwiliang konsultasi ke dalam dan Luar daerah kali kali
LD : 170 LD : 170
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah Tenaga Honor Bulanan bagi 7,261,539,000 7,261,539,000
Administrasi/Teknis Perkantoran RSUD Leuwiliang PTT
108 orang 108 orang
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD RSUD Jumlah Dokumen Arsip di RSUD 808,000 808,000
Leuwiliang Leuwiliang 10 dokumen 10 dokumen
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jasa pembayaran sarana 1,477,506,000 1,477,506,000
dan Listrik RSUD Cileungsi komunikasi, air dan listrik 4 jenis 4 jenis
DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA UNIT
K TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PADA TAHUN PADA AKHIR PERIODE KERJA
O
BIDANG URUSAN : SASARAN DAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) AWAL 2018 2019 RENSTRA SKPD (2019) SKPD LOKASI
D
KEGIATAN DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN PENANG-
E TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
2018 GUNGJAWAB
1 2 ### 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor RSUD - Jumlah bahan/alat kebersihan yg 1,009,278,000 1,009,278,000
Cileungsi dibeli Jenis
- Jumlah tenaga kebersihan yang di 42 Jenis 42
Orang / 12
bayar 43 Orang / 12 Bulan 43
Bulan
Penyediaan Makanan dan Minuman RSUD Jumlah Makan minum jamuan rapat 6400 box makan 250,000,000 6400 box makan 250,000,000
Cileungsi yang tersedia 6000 box snack 6000 box snack
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah rapat/ pertemuan koordinasi 467,016,000 467,016,000
dan Luar Daerah RSUD Cileungsi dan konsultasi ke dalam dan luar DD : 73 DD : 73
kali kali
daerah LD : 46 LD : 46
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD RSUD Jumlah dokumen yang dikelola / ditata 14,935,000 14,935,000
Cileungsi 12 dokumen 12 dokumen
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang RSUD Jumlah dokumen administrasi barang 17,651,000 17,651,000
Cileungsi yang dikelola 3 dokumen 3 dokumen
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor RSUD Jumlah tenaga kemanan yang di bayar 30 orang 747,088,000 30 orang 747,088,000
Cileungsi 12 bulan 12 bulan
Penyediaan Pelayanan Administrasi Rekam Medis Jumlah Laporan pelayanan rumah 19,300,000 paket 19,300,000
RSUD Cileungsi sakit paket dokumen dokumen
3 3
laporan rekam medis laporan
rekam medis
Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang tersedia 3 / 121 jenis / unit 166,550,000 300,000,000
2 jenis 5 jenis 466,550,000
Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang tersedia 9 Jenis 624,825,000 147,692,000
75 Unit 30 Unit 105 unit 772,517,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung yang dipelihara 2 Gedung Dinas 298,199,000 180,154,000
Gedung Dinas Kesehatan Kesehatan 4 gedung 6 gedung 478,353,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 18 unit 140,692,000 18 unit 140,692,000
Dinas/Operasional yang terpelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Jumlah perlengkapan gedung kantor 4 jenis 130,600,000 4 jenis 130,600,000
Kantor yang dipelihara
Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Kranggan Luas rumah dinas puskesmas yang 50 m² 259,246,000 50 m² 259,246,000
direhabilitasi
Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Luas rumah dinas puskesmas yang 50 m² 339,986,000 50 m² 339,986,000
Tajurhalang direhabilitasi
Relokasi Rumah Dinas Puskesmas Parung Luas rumah dinas puskesmas yang 50 m² 318,044,000 50 m² 318,044,000
Panjang direhabilitasi
Pengadaan Peralatan Kantor RSUD Cibinong Jumlah perlengkapan kantor yang 5 /27 jenis/ Unit 150,000,000 5 /27 jenis/ Unit 150,000,000
tersedia
Pengadaan Mebeleur RSUD Ciawi Jumlah Meubelair yang dibeli Meja 3 Jenis 377,600,000 3 Jenis 377,600,000
Kerja
Pengadaan Peralatan Kantor RSUD Ciawi Jumlah peralatan kantor yang dibeli 6 /33 jenis / unit 256,700,000 6 /33 jenis / unit 256,700,000
Komputer
Pengadaan Perlengkapan Kantor RSUD Ciawi Jumlah perlengkapan kantor yang 3 /8 jenis / unit 715,868,000 3 /8 jenis / unit 715,868,000
dibeli AC
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor RSUD Jumlah perlengkapan gedung kantor 1/1 jenis / unit 82,450,000 1/1 jenis / unit 82,450,000
Leuwiliang
Pengadaan Mebeleur RSUD Leuwiliang Jumlah Meubeleur yang dibeli 1/1 jenis / unit 121,947,000 1/1 jenis / unit 121,947,000
Pengadaan Peralatan Kantor RSUD Leuwiliang Jumlah peralatan gedung kantor yang 7 /61 jenis / unit 475,187,000 7 /61 jenis / unit 475,187,000
disediakan
Pengadaan Perlengkapan Kantor RSUD Leuwiliang Jumlah kebutuhan peralatan gedung 5 /44 jenis / unit 386,000,000 5 /44 jenis / unit 386,000,000
kantor
Pengadaan Peralatan Kantor RSUD Cileungsi Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli 5 unit 20,000,000 5 unit 20,000,000
Pengadaan Perlengkapan Kantor RSUD Cileungsi Jumlah perlengkapan kantor yang 1/1 jenis / unit 25,000,000 1/1 jenis / unit 25,000,000
tersedia
DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA UNIT
K TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PADA TAHUN PADA AKHIR PERIODE KERJA
O
BIDANG URUSAN : SASARAN DAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) AWAL 2018 2019 RENSTRA SKPD (2019) SKPD LOKASI
D
KEGIATAN DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN PENANG-
E TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
2018 GUNGJAWAB
1 2 ### 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 4,084,970,000 143,875,000 4,228,845,000
Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur Jumlah penyelenggaraan olahraga 7 pengajian , 10 47,925,000
dan pengajian senam dan 1 halal kali
3 kegiatan 49,575,000 3 kegiatan 97,500,000
bihalal
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Terlaksananya penilaian angka kredit 30,660,000
Kesehatan tenaga fungsional kesehatan 1200 orang 4 kali 22,500,000 4 kali 53,160,000
Pengiriman Peserta Bimtek Asuhan Persalinan Jumlah Bidan yang tersertifikasi dalam 219,860,000
Normal (APN) APN 30 orang 30 orang 219,860,000
Pengiriman Peserta Bimtek Tatalaksana Balita Gizi Jumlah petugas yang dilatih 140,000,000
Buruk tatalaksana gizi buruk 20 orang 20 orang 140,000,000
Pengiriman Peserta Bimtek Pertolongan Pertama Jumlah bidan yang terlatih dalam 210,000,000
Gawat Darurat Obstetri & Neonatal (PPGDON) tatalaksana PPGDON 30 orang 30 orang 210,000,000
Pengiriman Peserta Bimtek Pelayanan Obstetric Jumlah Dokter dan Bidan yang terlatih 374,100,000
dan Neonatus Emergency Dasar (PONED) tatalaksana PONED 30 orang 30 orang 374,100,000
Pengiriman Peserta Bimtek Stimulasi Deteksi Jumlah bidan/petugas kesehatan yang 157,500,000
Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) terlatih dalam tatalaksana SDIDTK
30 orang 30 orang 157,500,000
Pengiriman Peserta Bimtek Manajemen Terpadu Jumlah bidan / petugas kesehatan 165,000,000
Balita Sakit / Manajemen Terpadu Bayi Muda yang terlatih dalam melaksanakan
(MTBS/MTBM) MTBS/MTBM 30 orang 30 orang 165,000,000
Pengiriman Peserta Bimtek Program P2 Kusta Jumlah petugas kesehatan yang 144,000,000
dilatih P2 Kusta 20 orang 20 orang 144,000,000
Pengiriman Peserta Bimtek Pemberian Makanan Jumlah petugas yang dilatih 152,760,000
Bagi Anak (PMBA) tatalaksana PMBA 20 orang 20 orang 152,760,000
Pengiriman Peserta Pelatihan Keluarga Sehat Jumlah petugas kesehatan yang 714,000,000
dilatih tatalaksna program keluarga 120 orang 120 orang 714,000,000
sehat
Pengiriman Peserta Bimtek Pengadaan Barang dan Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih 29,740,000
Jasa tatalaksana pengadaan barang dan 6 orang 6 orang 29,740,000
jasa
Pendidikan dan Pelatihan Formal RSUD Cibinong Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 300,000,000
64 orang 64 orang 300,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal RSUD Ciawi Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat 582,870,000
44 orang 44 orang 582,870,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal RSUD Cileungsi Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 42,000,000
33 orang 33 orang 42,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah jenis pakaian dinas yang 212,525,000
Perlengkapannya diadakan; jumlah kartu identitas 2 Jenis
pegawai yang diadakan 375 stel 765 stel 212,525,000
200 buah
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RSUD Jumlah belanja barang jasa dan 110,177,376,128 110,177,376,128
Ciawi belanja modal 33 jenis kegiatan 33 jenis kegiatan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jumlah jenis pelayanan di puskesmas Jenis pelayanan 2,761,834,628 Jenis 2,963,881,000
Puskesmas BLUD Jasinga pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jumlah jenis pelayanan di puskesmas Jenis pelayanan 2,182,683,281 Jenis 2,022,915,000
Puskesmas BLUD Cigudeg pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jumlah jenis pelayanan di puskesmas Jenis pelayanan 2,232,598,353 Jenis 2,332,741,000
Puskesmas BLUD Nanggung pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jumlah jenis pelayanan di puskesmas Jenis pelayanan 3,459,731,878 Jenis 3,283,527,000
Puskesmas BLUD Leuwiliang pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jumlah jenis pelayanan di puskesmas Jenis pelayanan 2,452,125,881 Jenis 2,295,880,000
Puskesmas BLUD Cibungbulang pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jumlah jenis pelayanan di puskesmas Jenis pelayanan 2,250,499,769 Jenis 1,960,239,000
Puskesmas BLUD Ciampea pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jumlah jenis pelayanan di puskesmas Jenis pelayanan 1,705,648,659 Jenis 1,606,525,000
Puskesmas BLUD Sirna Galih pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jumlah jenis pelayanan di puskesmas Jenis pelayanan 2,137,928,570 Jenis 2,093,121,000
Puskesmas BLUD Ciawi pelayanan
DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA UNIT
K TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PADA TAHUN PADA AKHIR PERIODE KERJA
O
BIDANG URUSAN : SASARAN DAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) AWAL 2018 2019 RENSTRA SKPD (2019) SKPD LOKASI
D
KEGIATAN DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN PENANG-
E TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
2018 GUNGJAWAB
1 2 ### 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jumlah jenis pelayanan di puskesmas Jenis pelayanan 2,368,158,510 Jenis 2,215,195,000
Puskesmas BLUD Cigombong pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jumlah jenis pelayanan di puskesmas Jenis pelayanan 2,893,858,344 Jenis 2,757,329,000
Puskesmas BLUD Cijeruk pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jumlah jenis pelayanan di puskesmas Jenis pelayanan 3,234,934,279 Jenis 3,041,542,000
Puskesmas BLUD Parung pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jumlah jenis pelayanan di puskesmas Jenis pelayanan 3,348,270,354 Jenis 3,145,187,000
Puskesmas BLUD Bojong Gede pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jumlah jenis pelayanan di puskesmas Jenis pelayanan 2,871,337,930 Jenis 2,712,001,000
Puskesmas BLUD Tajur Halang pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jumlah jenis pelayanan di puskesmas Jenis pelayanan 1,064,246,351 Jenis 991,151,000
Puskesmas BLUD Cirimekar pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jumlah jenis pelayanan di puskesmas Jenis pelayanan 1,809,370,221 Jenis 1,734,188,000
Puskesmas BLUD Cimandala pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jumlah jenis pelayanan di puskesmas Jenis pelayanan 1,797,386,772 Jenis 1,550,109,000
Puskesmas BLUD Citeureup pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jumlah jenis pelayanan di puskesmas Jenis pelayanan 602,406,716 Jenis 579,498,000
Puskesmas BLUD Sentul pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jumlah jenis pelayanan di puskesmas Jenis pelayanan 2,668,064,423 Jenis 2,571,568,000
Puskesmas BLUD Jonggol pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jumlah jenis pelayanan di puskesmas Jenis pelayanan 1,799,939,372 Jenis 1,658,268,000
Puskesmas BLUD Tanjung Sari pelayanan
Pengadaan Bahan habis Pakai Laboratorium terpenuhinya bahan laboratorium 994,831,000 994,831,000
Kesehatan Daerah untuk pengujian 1 Paket 1 Paket
Pengadaan alat-alat RSUD Cibinong Jumlah alat- alat rumah sakit yang
tersedia 6 jenis 8,396,076,000 6 jenis 8,396,076,000
Pengadaan Obat-Obatan RSUD Cibinong Jumlah obat- obatan rumah sakit yang
tersedia 24 jenis 4,000,000,000 24 jenis 4,000,000,000
Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Jumlah bahan makanan untuk pasien
Tenaga Medis RSUD Cibinong 181 jenis 3,000,000,000 181 jenis 3,000,000,000
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pakai Habis Jumlah alat kedokteran pakai habis
RSUD Cibinong 16 jenis 1,000,000,000 16 jenis 1,000,000,000
Pembangunan Pagar RSUD Cibinong Tersedianya Pagar Rumah Sakit 250 m² 800,000,000 250 m² 800,000,000
Pengadaan Ambulance RSUD Cibinong Jumlah ambulance RSUD yang dibeli
4,000,000,000 4,000,000,000
Pengadaan Alat-alat Kedokteran RSUD Cibinong Jumlah alat- alat rumah sakit yang
(DAK) tersedia 2 kelompok 13,218,036,000 2 kelompok 13,218,036,000
Pengadaan Alat-alat Kedokteran RSUD Cibinong Jumlah alat- alat rumah sakit yang
(Bangub) tersedia 1 kelompok 10,000,000,000 1 kelompok 10,000,000,000
Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Cibinong Jumlah alat kedokteran yang diadakan
(DBHCHT) Jenis 595,862,000 Jenis 595,862,000
Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Ciawi Jumlah alat kedokteran yang diadakan Jenis Alat
Jenis Alat
31 19,043,987,000 31 Kedokteran 19,043,987,000
Kedokteran Umum
Umum
Pengadaan Obat-Obatan RSUD Ciawi Jumlah obat - obatan yang diadakan Macam Jenis
195 Macam Jenis Obat 6,335,900,000 195 6,335,900,000
Obat
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RSUD Jumlah perlengkapan rumah tangga
Ciawi (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang RS yang dibeli 51 Jenis Alat RT 106,309,000 51 Jenis Alat RT 106,309,000
Tunggu dan Lain-lain)
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga RSUD Ciawi Jumlah Peralatan yang dibeli
(Dapur, Ruang Pasien, Lain-lain) 26 jenis 607,580,000 26 jenis 607,580,000
Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Jumlah bahan makanan pasien dan Jenis Bahan
Tenaga Medis RSUD Ciawi tenaga medis RS yang dibeli Jenis Bahan Mamin Mamin
50 50
Pasien dan 4 Jenis 3,293,583,000 Pasien dan 4 3,293,583,000
4 4
Mamin Pegawai Jenis Mamin
Pegawai
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pakai Habis Jumlah Aldok Pakai Habis yang dibeli
RSUD Ciawi Jenis Alat Jenis Alat
111 Kesehatan Habis 3,748,010,000 111 Kesehatan 3,748,010,000
Pakai Habis Pakai
DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA UNIT
K TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PADA TAHUN PADA AKHIR PERIODE KERJA
O
BIDANG URUSAN : SASARAN DAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) AWAL 2018 2019 RENSTRA SKPD (2019) SKPD LOKASI
D
KEGIATAN DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN PENANG-
E TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
2018 GUNGJAWAB
1 2 ### 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20
Pengadaan Alat Alat Kedokteran RSUD Ciawi Jumlah Alat alat Kedokteran Rumah
(DAK) Sakit Jenis Alat
Jenis Alat
9 6,109,945,000 9 Kedokteran 6,109,945,000
Kedokteran Bedah
Bedah
Pengadaan Interior Gd. F2 RSUD Ciawi Jumlah Interior Yang Diadakan 5 paket 548,345,000 5 paket 548,345,000
Pengadaan Interior Gedung K RSUD Ciawi Jumlah Interior yang diadakan 6 paket 640,001,000 6 paket 640,001,000
Pembangunan Gedung Parkir RSUD Ciawi Jumlah gedung Parkir yang dibangun
1 paket 3,000,000,000 1 paket 3,000,000,000
Pengadaan alat kedokteran RSUD Ciawi (DKI Jumlah alat kedokteran Rumah Sakit alat
Jakarta) alat kedokteran
9 4,000,000,000 9 kedokteran 4,000,000,000
umum
umum
Pengadaan lat kedokteran RSUD Ciawi (DBHCHT) Jumlah alat kedokteran Rumah Sakit alat
alat kedokteran
3 1,294,310,000 3 kedokteran 1,294,310,000
umum
umum
Pengadaan Ambulance RSUD Ciawi Jumlah ambulance RSUD yang dibeli
unit 2,000,000,000 unit 2,000,000,000
Perluas Gedung A Lanjutan RSUD Leuwiliang Jumlah Gedung yang dibangun 1 paket 2,024,964,000 1 paket 2,024,964,000
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pakai Habis Jumlah Jenis Alat Kesehatan Pakai
RSUD Leuwiliang Habis 19 jenis aldok 994,750,000 19 jenis aldok 994,750,000
Pengadaan Alat-alat Kedokteran RSUD Leuwiliang Jumlah Jenis Alat alat Kedokteran
Rumah Sakit 1 Jenis 229,100,000 1 Jenis 229,100,000
Pengadaan Bahan dan Alat -alat Laboratorium Jumlah jenis bahan dan alat
RSUD Leuwiliang labolatorium RS 11 jenis 200,435,000 11 jenis 200,435,000
Pengadaan Jalan dan Pagar RSUD Leuwiliang Jumlah panjang jalan yang dibeli
1 paket 11,815,670,000 1 paket 11,815,670,000
Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Leuwiliang Jumlah alat kedokteran yang dibeli
(DAK) 3 jenis 6,086,543,000 3 jenis 6,086,543,000
Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Leuwiliang Jumlah alat kedokteran yang dibeli Unit ST scan
Unit ST scan
(BANGUB) 1 1 Alat
Alat penunjang Unit 13,000,000,000 13,000,000,000
1 1 penunjang
UPS
Unit UPS
Pengadaan Ambulance RSUD Leuwiliang Jumlah ambulance RSUD yang dibeli
( DBHCHT) Unit 923,670,000 Unit 923,670,000
Pengadaan Alat Kedokteran Pakai Habis RSUD Jumlah Alat kedokteran pakai habis
Cileungsi yang dibeli 214 jenis 823,608,000 214 jenis 823,608,000
Pengadaan Obat-obatan RSUD Cileungsi Jumlah jenis obat untuk rumah sakit
yang dibeli 215 jenis 979,532,000 215 jenis 979,532,000
Pengadaan Bahan-bahan Logistik RSUD Cileungsi Jumlah bahan logistik Rumah sakit
yang dibeli 124 Tabung 124 Tabung
98 buah 98 buah
2 jenis 234,885,000 2 jenis 234,885,000
4 jenis mesin 4 jenis mesin
12 tabung 12 tabung
Pengadaan Alat-alat Kedokteran RSUD Cileungsi Jumlah jenis alat kedokteran yang
dibutuhkan 12 jenis 1,840,115,000 12 jenis 1,840,115,000
Pengadaan Bahan dan Alat-alat Laboratorium Jumlah alat laboratorium yang dibeli
RSUD Cileungsi 23 jenis 813,863,000 23 jenis 813,863,000
Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Jumlah bahan makanan pasien dan
Tenaga Medis RSUD Cileungsi tenaga rumah sakit yang dibeli -
Bahan makanan pasien dan pegawai 167 jenis 2,583,705,000 167 jenis 2,583,705,000
sebanyak
Pengadaan Gas Medis RSUD Cileungsi Jumlah perlengkapan yang dibeli paket
paket jaringan gas jaringan gas
1 medis 1 medis
100,636,000 100,636,000
1 paket pengisian gas 1 paket
medis pengisian gas
medis
Pengadaan Meubeler dan Perlengkapan RSUD Jumlah meubelair dan perlengkapan
Cileungsi RS yg dibeli 4 unit 235,695,000 4 unit 235,695,000
Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan Pelayanan Jumlah alat laboratorium yang dibeli
Kesehatan Di RSUD Cileungsi (DAK) 8 unit 2,421,576,000 8 unit 2,421,576,000
Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Cileungsi Jumlah jenis alat kedokteran yang
dibeli 8 Jenis 1,837,604,000 8 Jenis 1,837,604,000
DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA UNIT
K TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PADA TAHUN PADA AKHIR PERIODE KERJA
O
BIDANG URUSAN : SASARAN DAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) AWAL 2018 2019 RENSTRA SKPD (2019) SKPD LOKASI
D
KEGIATAN DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN PENANG-
E TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
2018 GUNGJAWAB
1 2 ### 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20
Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Cileungsi Jumlah jenis alat kedokteran yang
(DBHCHT) dibeli jenis 1,282,020,000 jenis 1,282,020,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jasa pembayaran sarana 4,122,000,000 4,122,000,000
dan Listrik komunikasi, air, listrik dan internet 12 Bulan 12 Bulan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan yang di 1,859,350,000 1,859,350,000
bayar 88 Orang 88 Orang
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah rapat- rapat koordinasi dan 200,000,000 200,000,000
dan Luar Daerah konsultasi ke dalam dan luar daerah 260 kali 260 kali
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah petugas keamanan kantor 1,242,000,000 1,242,000,000
29 Orang 29 Orang
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 200,000,000 200,000,000
64 Pegawai 64 Pegawai
Penyusunan Pelaporan Keuangan Rumah Sakit Jumlah dokumen laporan keuangan 2 15,000,000 2 15,000,000
RS yang dibuat Dokumen Dokumen
Penyusunan Perencanaan Anggaran Rumah Sakit Jumlah dokumen RKA dan DPA 4 35,000,000 4 35,000,000
Perubahan SKPD Dokumen Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Sakit Jumlah sarana informasi mengenai 12 15,000,000 12 15,000,000
kinerja SKPD Dokumen Dokumen
Publikasi Kinerja Rumah Sakit Jumlah dokumen Rencana Kerja yang 8 100,000,000 8 100,000,000
dibuat Media Media
Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Jumlah dokumen Renstra RS yang 2 15,000,000 2 15,000,000
dibuat Dokumen Dokumen
Akreditasi Pelayanan Kesehatan Tahapan akreditasi yang dilalui 4 tahap 750,000,000 4 tahap 750,000,000
Penyediaan Obat-Obatan Jumlah obat- obatan rumah sakit yang 59 3,790,000,000 59 3,790,000,000
tersedia Jenis Jenis
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Rumah Sakit Jumlah alat kedokteran pakai habis 21 1,640,000,000 21 1,640,000,000
Pakai Habis Jenis Jenis
Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Rumah Sakit Tersedianya gedung Poliklinik 66 Jenis 28,312,000,000 66 Jenis 28,312,000,000
Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tersedianya gedung Poliklinik 1 Gedung 4,800,000,000 1 Gedung 4,800,000,000
Pengadaan Alat Kedokteran RSUD CIBINONG Jumlah alat kedokteran yang di 1 15,967,699,000 1 15,967,699,000
(DAK) adakan Paket Paket
Pengadaan Alat Kedokteran RSUD CIBINONG Jumlah alat kedokteran yang di 1 566,999,700 1 566,999,700
(DBHCHT) adakan Paket Paket
Pengadaan Alat Rumah Tangga RSUD Cibinong Jumlah Alat Rumah Tangga yang 1 741,600,000 1 741,600,000
(DBHCHT) diadakan Paket Paket
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Jumlah perlengkapan rumah tangga 2,412,500,000 2,412,500,000
Sakit rumah sakit yang tersedia 30 Jenis 30 Jenis
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jasa pembayaran sarana 12 3,600,000,000 12 3,600,000,000
dan Listrik komunikasi, air dan listrik Bulan Bulan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung jumlah tenaga pendukung administrasi 172 8,311,402,500 172 8,311,402,500
Administrasi/Teknis Perkantoran / teknis perkantoran Orang Orang
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 1,710 450,000,000 1,710 450,000,000
dan Luar Daerah konsultasi dalam dan luar daerah gerak gerak
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip Lemari Arsip 53 Unit 190,000,000 53 Unit 190,000,000
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah tenaga keamanan yang 56 2,029,490,000 56 2,029,490,000
dibayar Orang Orang
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat 11 200,000,000 11 200,000,000
Orang Orang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Rumah Sakit Jumlah dokumen laporan keuangan 1 34,000,000 1 34,000,000
RS yang dibuat Dokumen Dokumen
Penyusunan Perencanaan Anggaran Rumah Sakit Jumlah dokumen RKA dan DPA 2 100,000,000 2 100,000,000
Perubahan SKPD Dokumen Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Sakit Jumlah sarana informasi mengenai 3 80,000,000 3 80,000,000
kinerja SKPD Paket Paket
Publikasi Kinerja Rumah Sakit Jumlah dokumen Rencana Kerja yang 1 30,000,000 1 30,000,000
dibuat Dokumen Dokumen
Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Jumlah dokumen Renstra RS yang 1 30,000,000 1 30,000,000
dibuat Dokumen Dokumen
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Rumah Sakit Jumlah Aldok Pakai Habis yang dibeli 55 2,498,034,000 55 2,498,034,000
Pakai Habis Jenis Jenis
Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Rumah Sakit Alat Kedokteran Umum, Uroligi, 1 25,000,000,000 1 25,000,000,000
Kardiologi Paket Paket
Revitalisasi Instalasi Gawat Darurat (IGD) Jumlah Gedung yang direvitalisasi 1 Gedung 4,690,000,000 1 Paket 4,690,000,000
Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Ciawi (DAK) Jumlah alat kedokteran yang dibeli 1 16,974,225,000 1 16,974,225,000
Paket Paket
Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Ciawi Jumlah alat kedokteran yang dibeli 1 780,000,000 1 780,000,000
(DBHCHT)\ Paket Paket
Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien dan Jumlah bahan makanan dan minuman 2,464,223,000 2,464,223,000
Tenaga Medis untuk pasien yang diadakan 78 Jenis 78 Jenis
DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA UNIT
K TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PADA TAHUN PADA AKHIR PERIODE KERJA
O
BIDANG URUSAN : SASARAN DAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) AWAL 2018 2019 RENSTRA SKPD (2019) SKPD LOKASI
D
KEGIATAN DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN PENANG-
E TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
2018 GUNGJAWAB
1 2 ### 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Pelayanan Jumlah Peralatan yang dibeli 115,000,000 115,000,000
Rumah Sakit 19 Jenis 19 Jenis
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jasa pembayaran sarana 1,950,000,000.00 1,950,000,000.00
dan Listrik komunikasi, air dan listrik 4 Jenis 4 Jenis
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan jumlah jasa pembayaran dan STNK 17 13,123,000.00 17 13,123,000.00
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional Unit Unit
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah Tenaga Honor Bulanan bagi 97 7,042,883,000.00 97 7,042,883,000.00
Administrasi/Teknis Perkantoran PTT Orang Orang
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 903 300,000,000.00 903 300,000,000.00
dan Luar Daerah konsultasi dalam dan luar daerah gerak gerak
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip Jumlah lemari arsip yang dibeli 53 1,968,000.00 53 1,968,000.00
Unit Unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 562,550,000.00 1 562,550,000.00
Jenis Jenis
Penyusunan Pelaporan Keuangan Rumah Sakit Jumlah dokumen laporan keuangan 2,959,000 2,959,000
RS yang dibuat 1 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan Perencanaan Anggaran Rumah Sakit Jumlah dokumen RKA dan DPA 3,405,000 3,405,000
Perubahan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen
Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis Jumlah pengadaan perlengkapan 987,790,000 987,790,000
pakai habis dengan crossmatch yang 598 Labu 598 Labu
dibeli
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Rumah Sakit Jumlah pengadaan alat kedokteran 2,209,304,000 2,209,304,000
Pakai Habis umum yang dibeli 77 Jenis 77 Jenis
Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Rumah Sakit jumlah alat kedokteran umum RSUD 28,134,215,000 28,134,215,000
Leuwiliang 67 Jenis 67 Jenis
Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium Jumlah bahan dan alat laboratorium 627,195,000 627,195,000
yang dibeli 57 Jenis 57 Jenis
Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran Rumah Sakit Terpeliharanya alat alat kedokteran 429,092,000 429,092,000
rumah sakit 9 Paket 9 Paket
Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Leuwiliang Jumlah alat kedokteran yang dibeli 9,560,000,000 9,560,000,000
(DAK) 1 paket 1 paket
Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Leuwiliang Jumlah alat kedokteran yang dibeli 781,443,300 781,443,300
(DBHCHT)\ 1 paket 1 paket
DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA UNIT
K TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PADA TAHUN PADA AKHIR PERIODE KERJA
O
BIDANG URUSAN : SASARAN DAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) AWAL 2018 2019 RENSTRA SKPD (2019) SKPD LOKASI
D
KEGIATAN DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN PENANG-
E TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
2018 GUNGJAWAB
1 2 ### 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Jumlah Kebutuhan Perlengkapan 1,810,304,000 1,810,304,000
Sakit Rumah Tangga Rumah Sakit 2 Jenis 2 Jenis
Pengadaan Mebeuleur Pendukung Pelayanan Jumlah Meubeleur yang dibeli 200,875,000 200,875,000
Rumah Sakit 1 Paket 1 Paket
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jasa pembayaran sarana 1,644,000,000 1,644,000,000
dan Listrik komunikasi , air dan listrik 12 bulan 12 bulan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah alat bahan kebersiahan yang 1,169,528,000 1,169,528,000
dibeli 44 jenis 44 jenis
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah tenaga honor bulanan bagi 10,153,255,000 10,153,255,000
Administrasi/Teknis Perkantoran PTT 3,600 orang 3,600 orang
Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Jumlah bahan bahan logistik yang 250,000,000 250,000,000
dibeli 4 jenis 4 jenis
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah orang yang diberi jamuan 350,000,000 350,000,000
rapat internal 6,400 Bok 6,400 Bok
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah rapat-rapat koordinasi dan DD : 73 200,000,000 DD : 73 200,000,000
dan Luar Daerah konsultasi dalam dan luar daerah kali kali
LD : 46 LD : 46
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip Jumlah dokumen dan arsip di RSUD 18,000,000 18,000,000
Cileungsi 12 dokumen 12 dokumen
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah dokumen administrasi Barang 17,651,000 17,651,000
yang dikelola 3 dokumen 3 dokumen
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah tenaga pengamanan yang 895,188,000 895,188,000
dibayarkan 12 bulan 12 bulan
Penyediaan Pelayanan Administrasi Rekam Medis Jumlah dokumen administrasi rekam 19,300,000 19,300,000
medis yang dikelola 3 paket 3 paket
Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang yang 30,000,000 30,000,000
dibeli 2 jenis 2 jenis
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawia yang mengikuti diklat 200,050,000 200,050,000
17 orang 17 orang
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen laporan capaian 1 16,975,000 16,975,000
Realisasi Kinerja Rumah Sakit kinerja dan keuangan yang dibuat Dokumen
Penyusunan Pelaporan Keuangan Rumah Sakit Jumlah dokumen laporan keuangan 1 40,000,000 40,000,000
RS yang dibuat Dokumen
Penyusunan Perencanaan Anggaran Rumah Sakit Jumlah dokumen RKA dan DPA 2 98,025,000 98,025,000
Perubahan SKPD Dokumen
Publikasi Kinerja Rumah Sakit Jumlah sarana informasi mengenai 3 75,000,000 75,000,000
kinerja SKPD Paket
Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Jumlah dokumen Rencana Kerja yang 1 25,000,000 25,000,000
dibuat Dokumen
DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA UNIT
K TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PADA TAHUN PADA AKHIR PERIODE KERJA
O
BIDANG URUSAN : SASARAN DAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) AWAL 2018 2019 RENSTRA SKPD (2019) SKPD LOKASI
D
KEGIATAN DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN PENANG-
E TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
2018 GUNGJAWAB
1 2 ### 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20
Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Jumlah dokumen Renstra RS yang 1 25,000,000 25,000,000
dibuat Dokumen
Akreditasi Pelayanan Kesehatan Jumlah akreditasi rumah sakit 1 Dokumen 300,000,000 1 Dokumen 300,000
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Rumah Sakit Jumlah alat - alat kedokteran habis 1,961,519,000 1,961,519,000
Pakai Habis pakai RS yang dibeli 97 jenis 97 jenis
Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Rumah Sakit Jumlah alat kedokteran umum yang 27,192,072,000 27,192,072,000
dibeli 51 jenis 51 jenis
Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium Jumlah alat laboratorium RSUD 1,620,064,000 1,620,064,000
Leuwiliang yang dibeli 93 jenis 93 jenis
Pembangunan Gedung Trauma Center Jumlah gedung yang dibangun 481,439,000 dokumen 481,439,000
1 dokumen DED 1
DED
Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran Rumah Sakit Jumlah alat yang dipelihara 170,000,000 170,000,000
1 paket 1 paket
Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Cileungsi (DAK) Jumlah alat kedokteran umum yang 2,070,779,000 2,020,779,000
dibeli
Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Cileungsi Jumlah alat kedokteran umum yang 621,140,000 621,140,000
( DBHCHT ) dibeli
Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien dan Jumlah Jenis bahan makanan bagi 3,080,000,000 3,080,000,000
Tenaga Medis pasien rawat inap 205 Jenis 205 Jenis
Penyediaan Gas Medis Jumlah gas medis yang dibeli 150,000,000 150,000,000
5 jenis 5 jenis
Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis Jumlah perlengkapan medis yang 100,000,000 100,000,000
dibeli 18 jenis 18 jenis
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Jumlah perlengkapan rumah tangga 1,381,593,000 1,381,593,000
Sakit RS yang dibeli 70 jenis 70 jenis
.
1,144,838,708,000 1,294,975,293,000 2,380,115,853,633
Tabel 6.2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
URUSAN : KESEHATAN
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT
PROGRAM PADA AKHIR PERIODE KERJA
INDIKATOR KINERJA TUJUAN,
BIDANG URUSAN : SASARAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD (2018-2023)
DAN SKPD LOKASI
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
KEGIATAN PENANG-
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
GUNGJAWAB
1 2 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan kesehatan Dinas
Kesehatan Program Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah Kematian Bayi 85 kasus 6,522,141,000 75 kasus 6,717,805,230 65 kasus 6,919,339,387 55 kasus 7,126,919,569 375 kasus 33,374,428,185 Dinas Kesehatan
Kesehatan
3 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100% Persen 100% Persen 100% Persen 100% Persen 100% Persen
10 0.0115 Persen 0.0098 Persen 0.0081 Persen 0.0064 Persen 0.0064 Persen
12
Persentase Rumah Tangga Yang
Menerapkan PHBS
13 62,5% Persen 65% Persen 67,5% Persen 70% Persen 70% Persen
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT
PROGRAM PADA AKHIR PERIODE KERJA
INDIKATOR KINERJA TUJUAN,
BIDANG URUSAN : SASARAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD (2018-2023)
DAN SKPD LOKASI
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
KEGIATAN PENANG-
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
GUNGJAWAB
1 2 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Cakupan pemberdayaan
masyarakat melalui penyuluhan
kelompok oleh petugas di
14 100% Persen 100% Persen 100% Persen 100% Persen 100% Persen
masyarakat
19
Cakupan Tempat Tempat Umum
(TTU) yang Memenuhi Syarat
20 65% Persen 70% Persen 75% Persen 80% Persen 80% Persen
Jumlah puskesmas
pengembangan program
penyelamatan ibu dan bayi baru
lahir 3 PONED 5 PONED 5 PONED 5 PONED 18 PONED
Akreditasi puskesmas
3 100% Persen 100% Persen 100% Persen 100% Persen 100% Persen
Peningkatan Cakupan
4 kepesertaan JKN 82% Persen 84% Persen 86% Persen 95% Persen 95% Persen
Cakupan Keberhasilan
pengobatan penderita TB
2 90% 90% 90% 90%
13 100% Persen 100% Persen 100% Persen 100% Persen 100% Persen
-
Pengendalian penyakit tidak menular Jumlah penderita penyakit tidak
menular yang di tangani
14,954 orang 554,232,000 14,194 orang 570,858,960 2,796 orang 587,984,729 2,796 orang 605,624,271 34,740 orang 2,318,699,959
Ketersediaan Perbekalan
Kesehatan dan Indikator Penilaian
2 Pengelolaan Obat di GFK 80% persen 85% persen 90% persen 95% persen 95% persen
- Persentase pelayanan
kepegawaian 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik yang dibeli jenis logistik
3 52,906,000 3 jenis 54,493,180 3 jenis 56,127,975 3 jenis 57,811,815 3 jenis 271,725,970
kator
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman
yang disediakan 2,552 orang 107,850,000 2,696 orang 111,085,500 2,831 orang 114,418,065 2,972 orang 117,850,607 11,051 orang 553,919,172
Pengelolaan Aset Perangkat Daerah paket belanja paket belanja paket belanja
1 Alat RT pakai 184,818,000 1 Alat RT pakai 190,362,540 1 Alat RT pakai 196,073,416 201,955,619 773,209,575
habis habis habis
Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Jumlah jenis dokumen dan arsip
Perangkat daerah yang di tata paket belanja
1 Penggandaan / 30,678,000 5,000 arsip 31,598,340 5,000 arsip 32,546,290 5,000 arsip 33,522,679 5,000 arsip 157,563,309
fotokopi
Penilaian Angka Kredit Jabatan Jumlah tenaga jabatan fungsional Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan
Fungsional yang di urus kenaikan pangkatnya 1,200 23,625,000 1,200 24,333,750 1,200 25,063,763 1,200 25,815,675 1,200 121,338,188
fungsional fungsional fungsional fungsional fungsional
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT
PROGRAM PADA AKHIR PERIODE KERJA
INDIKATOR KINERJA TUJUAN,
BIDANG URUSAN : SASARAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD (2018-2023)
DAN SKPD LOKASI
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
KEGIATAN PENANG-
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
GUNGJAWAB
1 2 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penatausahaan Keuangan Perangkat Jumlah dokumen administrasi
Daerah keuangan yang dibuat 300 dokumen 274,524,000 5 dokumen 282,759,720 5 dokumen 291,242,512 5 dokumen 299,979,787 5 dokumen 1,398,073,019
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Jumlah buku profil dan buku saku buku profil dan buku profil dan buku profil dan buku profil dan buku profil dan
yang di cetak 400 216,390,000 400 222,881,700 400 229,568,151 400 236,455,196 400 905,295,047
buku saku buku saku buku saku buku saku buku saku
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah puskesmas yang di
Perangkat Daerah monitoring 40 puskesmas 177,350,000 40 puskesmas 182,670,500 40 puskesmas 188,150,615 40 puskesmas 193,795,133 40 puskesmas 741,966,248
2
Program Peningkatan Pelayanan
PPK- BLUD Puskesmas Parung - Kepuasan Pasien 3,928,508,000 4,046,363,240 4,167,754,137 4,292,786,761 20,107,942,139
Persentase pelayanan
kepegawaian 100% persen 100% persen 100% persen 100% persen 100% persen
55
Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian bulan 12 bulan 15,000,000 12 bulan 15,750,000 12 bulan 16,000,000 12 bulan 46,750,000
Persentase pelayanan
kepegawaian 100% persen 100% persen 100% persen 100% persen persen
-
- Tingkat Kepuasan Pasien
Program Peningkatan Pelayanan PPK
70% Persen 139,214,155,000 73% Persen 150,354,867,068 78% Persen 159,125,825,022 80% Persen 170,646,670,814 Persen 748,742,653,904
- BLUD RSUD Ciawi
-
Program Pengelolaan Administrasi Indeks kepuasan layanan
umum , Kepegawaian Rumah Sakit kesekretariatan
Umum Daerah Leuwiliang
65% Persen 15,518,120,463 70% Persen 14,450,064,580 75% Persen 5,837,180,240 80% Persen 15,467,973,036 Persen 51,273,338,319
Persentase pelayanan
kepegawaian
100% Persen 100% Persen 100% Persen 100% Persen Persen -
Pengadaan Bahan dan Alat -alat Jumlah jenis bahan dan alat
Laboratorium labolatorium RS 55 jenis 689,914,500 61 jenis 758,905,900 67 jenis 758,905,900 76 jenis 834,796,400 jenis 3,669,717,700
Pengadaan Gas Medis Rumah Sakit Jumlah gas medis RS yang dibeli
648 tabung 195,000,000 650 tabung 262,500,000 660 tabung 275,625,000 660 tabung 289,407,000 660 tabung 1,022,532,000
51
Program Pengelolaan Administrasi Indeks kepuasan layanan
umum , Kepegawaian Rumah Sakit kesekretariatan
Umum Daerah Cileungsi
65% Persen 17,031,783,800 70% Persen 19,698,185,214 75% Persen 18,952,784,135 80% Persen 49,137,182,129 80% Persen 120,077,547,279
Persentase pelayanan
kepegawaian
100% Persen 100% Persen 100% Persen 100% Persen 100% Persen -
12
Pengelolaan Kebersihan Rumah sakit Jumlah jasa kebersihan kantor
yang disediakan 43
orang 1,328,412,800 12 Bulan 1,368,265,184 12 Bulan 1,409,313,140 12 Bulan 1,451,592,534 12 Bulan 6,727,111,657
150
fr
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah bangunan yang dipelihara
Utama Kantor
1 Paket 750,000,000 1 Paket 772,500,000 1 Paket 795,675,000 1 Paket 819,545,250 4 Paket 3,137,720,250
Pengadaan Bahan dan Alat alat Jumlah jenis bahan dan alat
Laboratorium Rumah Sakit labolatorium RS 103 jenis 2,904,665,000 103 jenis 3,100,000,000 103 jenis 3,200,000,000 103 jenis 3,300,000,000 103 jenis 14,124,729,000
-
Program Pengelolaan Pelayanan Indeks Mutu Pelayanan
Keperawatan RSUD Cileungsi Keperawatan
75% Persen 8,287,363,000 76% Persen 21,709,550,000 78% Persen 24,550,555,000 80% Persen 7,510,510,000 Persen 67,400,307,000
-
Program Peningkatan Pelayanan PPK Tingkat Kepuasan Pasien
- BLUD RSUD Cileungsi
70% Persen 40,896,381,000 73% Persen 42,123,272,430 78% Persen 43,386,970,603 80% Persen 44,688,579,721 Persen 171,095,203,754