Anda di halaman 1dari 565

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 177TAHUN2021
NOMOR : 09TAHUN 2021
TANGGAL : 25 November 2021

TENTANG

PRIORITAS DAN PI.AFON ANGGARAN SEMENTARA


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama RAHMAT EFFENDI


Jabatan Wali Kota Bekasi
Alamat Kantor Jl. A. Yani Nomor l Bekasi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

2. a. Nama : CHAIROMAN J. PUTRO


Jabatan : Ketua DPRD Kota Bekasi
Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar Nomor 112 Bekasi

b. Nama : ANIM IMAMUDDIN


Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi
Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar Nomor 112 Bekasi

c. Nama : EDI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi
Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar Nomor 112 Bekasi

d. Nama '. TAHAPAN BAMBANG SUTOPO


Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi
Alamat Kantor : ll. Chairil Anwar Nomor 112 Bekasi
Perwakilan
Sebagai Pimpinan DPRD Kota Bekasi bertindak selaku dan atas nama Dewan
Rakyat Daerah Kota Bekasi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA'

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
sela-nja Daerah (APBD) Perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS)
yang disepakati bersama antara DPRD xota Bekasi dengan Pemerintah Kota
Bekasi'
Anggaran
untuk selanlutnya dijadikan sebagai dasar dalam Penyusunan Rancangan
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022'
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Kota
Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran
2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD
Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon AnSSaran
Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiyaan Daerah
Tahun Anggaran 2022, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Ang8aran Sementara
Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan dan rencana pembiyaan
Daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggarcn 2022.

Bekasi, 25 November 2021

PIMPINAN
WALI KOTA BEKASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI
KETUA

RAHMAT EFFENDI CHAIROMAN J. PUTRO

WAKIL KETUA

ANIM IMAM DIN

WAKIL KETUA

EDI

WAKIL KETUA

TAHAPAN BA NG PO
Lampiran Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bekasi
dengan DPRD Kota Bekasi tentang Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Tahun Anqgaftn ZO22
NoMOR : 177TAHUN 2021
NOMOR : 09 TAHUN 2021
Tanggal : 25 November 2021
NO. URAIAN RINCIAN JUMLAH
RP. 5.302.717 .375.607
1 PENDAPATAN Lima Trilyun Tiga Ratus Dua Milyar Tujuh Ratus
Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima
Ribu Enam Ratus Tu uh Rupiah
PENDAPATAN RP. 2.808.644.102.710
ASLI DAERAH Dua Trilyun Delapan Ratus Delapan Milyar Enam
Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Dua Ribu
Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah
PENDAPATAN RP.2.494.O73.272.897
TRANSFER Dua Trillyun Empat Ratus Sembilan Puluh Empat
Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh
Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh
Tu uh Ru iah
RP. 5.580.845.060.471
3 BELANJA Lima Trilyun Lima Ratus Delapan Puluh Milyar
Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam
Puluh Ribu Empat Ratus Tu uh Puluh Satu Rupiah
BELANJA 4.631.355.288.797
RP.
OPERASI Empat Trilyun Enam Ratus TiSa Puluh Satu Milyar
Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus
Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Tu uh Ru iah
BELANJA RP. 764.780.009.831
MODAL Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Milyar Tujuh
Ratus Delapan Puluh juta Sembilan Ribu Delapan
Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah
BELANJA TIDAK RP. 184.699.761.843
TERDUGA Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Enam Ratus
Sembilan Puluh Sembilan luta Tujuh Ratus Enam
Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga
Ru iah
TOTAL (Rp.278.t27.684.86/l
SURPLUS/(DEFISIT} Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus
Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh
Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat
Rupiah
RP.278.t27 .684.864
4 PEMBIAYAAN NETTO Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus
Dua Puluh Tuiuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh
Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat
Rupiah
PENERIMAAN .684.864
RP. 294.L27
PEMBIAYAAN Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Seratus
Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh
Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat
Ru ah
PENGELUARAN RP. 16.000.000.000
PEMBIAYAAN Enam Belas Milyar Rupiah

SISA LEBIH/(KURANG) RP. O


5 PEMBIAYAAN
ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN
NOL

TOTAL APBD RP. 5.596.845.060.471


Uma Trilyun Uma Ratus Sembilan Puluh Enam
Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta
Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu
Rupiah

PIMPINAN
WALI KOTA BEKASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI
KETUA
(

RAHMAT EFFENDI CHAIROMAN J. PUTRO

WAKIL KETUA

ANIM I UDDIN

WAKIL KETUA

EDI

WAKIL KETUA

TAHAPAN G PO
DAFTAR ISI

COVER
DAFTAR ISI ................................................................................... i
DAFTAR TABEL ............................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................ I-1


1.1 Latar Belakang ............................................................. I-1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS ............................................ I-2
1.3 Dasar Hukum ............................................................... I-2

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH………………………………. II-1

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ......................................... III-1

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN


URUSAN DAN PROGRAM PEMERINTAHAN ........................ IV-1

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH..................................... V-1

BAB VI PENUTUP ......................................................................... VI-1

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2022 i


DAFTAR ISI

COVER
DAFTAR ISI ................................................................................... i
DAFTAR TABEL ............................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................ I-1


1.1 Latar Belakang ............................................................. I-1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS ............................................ I-2
1.3 Dasar Hukum ............................................................... I-2

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH………………………………. II-1

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ......................................... III-1

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN


URUSAN DAN PROGRAM PEMERINTAHAN ........................ IV-1

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH..................................... V-1

BAB VI PENUTUP ......................................................................... VI-1

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2022 i


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022………. II-1

Tabel 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah


Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan
Nasional ............................................................................. III-4

Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah kabupaten/Kota


dengan Prioritas Pembangunan Provinsi ............................ III-17

Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas


Daerah ............................................................................... III-23

Tabel 3.4 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator


Kinerja ............................................................................... III-25

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan


Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan ................... IV-2

Tabel 4.2 Plafon Angaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang


dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2022........................................................ IV-110

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun


Anggaran 2022................................................................... V-2

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2022 ii


BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan
rangkaian panjang mekanisme perencanaan dan penganggaran
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang–undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta aturan
pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Menurut ketentuan tersebut di atas mekanisme perencanaan
dan penganggaran dimulai dengan penyusunan dokumen
perencanaan tahunan yakni Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) dan APBD. Dengan demikian untuk mewujudkan
APBD berkualitas seluruh instrumen perencanaan dan penganggaran
yang disusun terdahulu juga harus baik dan berkualitas.
Menindaklanjuti Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta
ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang
menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan
rancangan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
Penyusunan KUA dan PPAS merupakan bagian dari upaya
pencapaian visi dan misi yang dicanangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun
2018–2023. Selain itu juga, KUA dan PPAS disusun berdasarkan
rencana pembangunan daerah tahunan yang dirumuskan dalam
RKPD Tahun 2022.
Proses penyusunan dokumen PPAS Kota Bekasi Tahun
Anggaran 2022 merupakan salah satu tahapan dari proses
penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022. PPAS memuat

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2022 I-1
prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang
ingin dicapai termasuk program prioritas perangkat daerah terkait
dan sinergitas dengan prioritas pembangunan nasional serta prioritas
pembangunan Provinsi Jawa Barat. PPAS juga menggambarkan plafon
anggaran sementara di masing‐masing perangkat daerah berdasarkan
urusan pemerintahan, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Plafon
anggaran sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD).

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS


Tujuan penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2022 adalah untuk
menyajikan informasi prioritas pembangunan daerah dikaitkan
dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas
perangkat daerah terkait dan sinergitas dengan prioritas
pembangunan nasional serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa
Barat. Selain itu juga sebagai pedoman batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada perangkat daerah berdasarkan urusan
pemerintahan untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

1.3. Dasar Hukum


Landasan penyusunan PPAS Kota Bekasi Tahun 2022 adalah
sebagai berikut:
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996
tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2022 I-2
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2022 I-3
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 926);
13) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
14) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi
Tahun 2005-2025 (Lembaran Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10
Seri E);
15) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 8 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3 Seri E);
16) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2022.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2022 I-4
BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan


pembiayaan daerah. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD
merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang
dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang
tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai
penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun
anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan daerah.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan
pembiayaan daerah.
Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2022

KODE PENERIMAAN DAERAH ALOKASI ANGGARAN DASAR HUKUM


(1) (2) (3) (4)
4. PENDAPATAN
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.808.644.102.710,00
4.1.01. Pajak Daerah 2.205.279.252.234,00 1. Perda Nomor 01 Tahun
2019 tentang Perubahan
Atas Perda Kota Bekasi
Nomor 13 Tahun 2012
tentang Pajak
Penerangan Jalan;
2. Perda No 10 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah.
4.1.02. Hasil Retribusi Daerah 102.303.595.997,00 1. Perda Nomor 04 Tahun
2012 tentang Retribusi
IMB Perda No 10 Tahun
2019 tentang Pajak
Daerah;
2. Perda Nomor 09 Tahun
2012 tentang Retribusi
Daerah;
3. Perda Nomor 10 Tahun
2012 tentang
Penyelenggaraan Usaha
Angkutan Umum,
Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor dan
Retribusi Izin Trayek;
4. Perda Nomor 11 Tahun
2012 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas dan
Laboratorium Kesehatan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2022 II - 1


KODE PENERIMAAN DAERAH ALOKASI ANGGARAN DASAR HUKUM
(1) (2) (3) (4)
Daerah;
5.Perda Nomor 07 Tahun
2013 tentang Retribusi
Pelayanan Tera/Tera
Ulang;
6. Perda Nomor 16 Tahun
2014 tentang
Penyelenggaraan dan
Retribusi Perpanjangan
Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing;
7. Perda Nomor 03 Tahun
2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 09
Tahun 2012 tentang
Retribusi Daerah;
8. Perda Nomor 04 Tahun
2017 tentang
Penyelenggaraan dan
Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan;
9. Perda Nomor 11 Tahun
2020 tentang Perubahan
Atas Perda Nomor 17
Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan dan
Retribusi Parkir serta
Terminal;
10. Perda Nomor 04 Tahun
2020 tentang Perubahan
Atas Perda Nomor 10
Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Usaha
Angkutan Umum,
Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor dan
Retribusi Izin Trayek.
4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan 12.719.908.304,00 1. Perda Nomor 10 Tahun
Daerah yang Dipisahkan 2020 Perubahan Status
Badan Hukum Perseroan
Terbatas Bank
Pembiayaan Rakyat
Syariah Pemerintah Kota
Bekasi Menjadi
Perseroan Daerah Bank
Pembiayaan Rakyat
Syariah Patriot Bekasi;
2. Perda Nomor 01 Tahun
2021 tentang
Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta
Patriot;
3. Perda Nomor 09 Tahun
2009 tentang Pendirian
PD. Minyak dan Gas
Bumi Kota Bekasi;
4. Perda Nomor 14 Tahun
2020 tentang
Perusahaan Perseroan
Daerah Mitra Patriot;
5. Perda Nomor 15 Tahun
2018 tentang Perubahan
Kedua atas Perda Nomor
17 Tahun 2015 tentang
Penyertaan Modal
Pemerintah Kota Bekasi
kepada Badan Usaha
Milik Daerah.
4.1.04. Lain-lain PAD yang Sah 488.341.346.175,00
4.2. PENDAPATAN TRANSFER 2.494.073.272.897,00
4.2.01. Pendapatan Transfer 1.676.545.727.000,00 Perpres Nomor 113
Pemerintah Pusat Tahun 2020 tentang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2022 II - 2


KODE PENERIMAAN DAERAH ALOKASI ANGGARAN DASAR HUKUM
(1) (2) (3) (4)
Rincian APBN Tahun
Anggaran 2021
4.2.02. Pendapatan Transfer Antar 817.527.545.897,00
Daerah
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 5.302.717.375.607,00

6. PEMBIAYAAN
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 294.127.684.864,00
6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan 294.127.684.864,00
Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 294.127.684.864,00

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 5.596.845.060.471,00

Sumber : data diolah, 2021.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2022 II - 3


BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Dalam rangka meningkatkan sinergitas prioritas pembangunan


nasional, provinsi dan kabupaten/kota, maka perencanaan pembangunan
Kota Bekasi Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan
dan prioritas pembangunan nasional, serta prioritas pembangunan Provinsi
Jawa Barat. Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun
2022, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.
Tema tersebut dilengkapi dengan 7 Agenda Pembangunan RPJMN
Tahun 2020-2024 yang telah sejalan dengan Sustainable Development Goals
(SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam tujuan pembangunan
berkelanjutan SDGs beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda
pembangunan nasional yang menjadi pedoman sinkronisasi kebijakan
prioritas pembangunan Pemerintah Kota Bekasi meliputi:
1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan;
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin
Pemerataan;
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya
Saing;
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar;
6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim;
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik.
Adapun prioritas pembangunan nasional dilaksanakan dengan
menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional
sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia.
Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2022 III - 1
perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya
didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.
Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD
Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023. Visi pembangunan jangka
menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah “Terwujudnya
Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Adapun
prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yang menjadi
pedoman sinkronisasi kebijakan prioritas pembangunan Pemerintah Kota
Bekasi adalah sebagai berikut:
1. Reformasi sistem kesehatan daerah;
2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
3. Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan;
4. Reformasi sistem perlindungan sosial;
5. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan;
6. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana;
7. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah;
8. Gerakan membangun desa;
9. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;
10. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan
lingkungan hidup;
11. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

Arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi tahun keempat


berdasarkan RPJMD 2018-2023 adalah “Peningkatan Nilai Tambah dan
Daya Saing Perekonomian Melalui Pembangunan Industri Kreatif”.
Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tersebut dan berpedoman pada
prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa
Barat, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kota Bekasi adalah sebagai
berikut:
1. Penguatan dan pengembangan ekonomi kreatif kota;
2. Pengembangan iklim dan kemampuan enterpreneurship masyarakat;
3. Pemberdayaan sumber daya ekonomi lokal dan pasar domestik;
4. Peningkatan iklim usaha Kota Bekasi dan peluang kerja;
5. Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital;
6. Pembentukan “Bekasi City Start-Up” dan pengembangan wirausaha
industri kreatif berbasis komunitas.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2022 III - 2
Pada tabel 3.1 disajikan sinergitas program pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional.
Tabel 3.2 menyajikan sinkronikasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota
dengan prioritas pembangunan provinsi. Tabel 3.3 menyajikan prioritas
pembangunan daerah berdasarkan prioritas daerah, dan pada Tabel 3.4
disajikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan
dan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2022 III - 3
Tabel 3.1
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Kesehatan

Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dinas Kesehatan

Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

Dinas Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


Pertanahan

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja

Dinas Tenaga Kerja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan


Perikanan

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan


Perikanan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimaslisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Jumlah PPKS aktif di Kecamatan

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga


Berencana

Persentase Cakupan anggota Poktan yang ber KB,

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga


Berencana

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Simpan Pinjam

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

III - 4
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Persentase jumlah pelaku UMKM kreatif

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Persentase peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan


Terpadu Satu Pintu

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Persentase Kenaikan Penanaman Modal berdasarkan LKPM

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan


Terpadu Satu Pintu

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban


LKPM

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan


Terpadu Satu Pintu

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Penambahan Khasanah Arsip Statis

Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Terkendalinya penyakit hewan menular dan Zoonosis

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan


Perikanan

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Persentase Pertumbuhan Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Persentase Peningkatan Fasilitasi yang Diberikan pada IKM

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Sekretariat Daerah

III - 5
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

Presentase Ketersediaan gedung pemerintahan dalam kondisi baik

Sekretariat Daerah

Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan

Sekretariat Daerah

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan

Sekretariat Daerah

Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah

Persentase peningkatan profil kelurahan

Sekretariat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Badan Perencanaan Pembangunan Dan


Penelitian Pengembangan Daerah

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja


utama yang telah ditetapkan

Badan Perencanaan Pembangunan Dan


Penelitian Pengembangan Daerah

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator


kinerja utama Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Badan Perencanaan Pembangunan Dan


Penelitian Pengembangan Daerah

Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator


kinerja utama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Badan Perencanaan Pembangunan Dan


Penelitian Pengembangan Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Badan Pendapatan Daerah

Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Badan Pendapatan Daerah

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan BIdang Ekonomi dan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Dan


Penelitian Pengembangan Daerah

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif

III - 6
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

Kecamatan Bekasi Timur

Kecamatan Rawalumbu

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Wilayah Tertib K3

Kecamatan Bekasi Timur

2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Presentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan di Puskesmas

Dinas Kesehatan

Presentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan di RSUD Tipe D

Dinas Kesehatan

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Cakupan Yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


Pertanahan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat

Kecamatan Rawalumbu

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Capaian Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif

Kecamatan Bantargebang

Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif

Kecamatan Bantargebang

Kecamatan Jatiasih

Presentase Jumlah Kelembagaan masyarakat yang aktif

Kecamatan Jatisampurna

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Wilayah Tertib K3

Kecamatan Rawalumbu

Kecamatan Bantargebang

3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi Disiplin Aparatur

Dinas Pendidikan

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Pendidikan

Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dinas Pendidikan

Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

III - 7
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

Dinas Pendidikan

Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas Pendidikan

Optimalisasi Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Dinas Pendidikan

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APM PAUD

Dinas Pendidikan

Lembaga Pendidikan Nonformal Terakreditasi

Dinas Pendidikan

PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN

Lembaga Pendidikan Nonformal Teakreditasi

Dinas Pendidikan

PAUD Terakreditasi

Dinas Pendidikan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rumah Sakit Umum Daerah

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

Dinas Kesehatan

Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan

Dinas Kesehatan

Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan

Dinas Kesehatan

Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan

Dinas Kesehatan

Persentase Puskesmas terakreditasi

Dinas Kesehatan

Persentase RS Terakreditasi

Dinas Kesehatan

Prevalansi balita status gizi stunting

Dinas Kesehatan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

persentase jumlah ketersediaan tenaga fungsional di puskesmas dan RS

Dinas Kesehatan

Persentase ketersediaan SDM Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit

Dinas Kesehatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

III - 8
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

Cakupan rumah tangga Ber-PHBS

Dinas Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


Pertanahan

Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


Pertanahan

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase anak telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti

Dinas Sosial

Persentase lanjut usia telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti

Dinas Sosial

Persentase penyandang disabilitas telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar
panti

Dinas Sosial

Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi
sosial dasar di luar panti

Dinas Sosial

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Presentase Peningkatan Pemenuhan 5 Cluster Kota Layak Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan


Perlindungan Anak

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Persentase pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga


Berencana

persentase Pemakaian Kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga


Berencana

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan


Persandian

Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan


Persandian

Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

III - 9
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan


Persandian

Optimalisasi Disiplin Aparatur

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Persentase Koperasi yang telah tersertifikasi kesehatannya

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan


Terpadu Satu Pintu

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Persentase Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kecamatan Bekasi Timur

Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kecamatan Bekasi Timur

Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kecamatan Bekasi Timur

Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kecamatan Rawalumbu

Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kecamatan Bantargebang

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kecamatan Pondokgede

Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kecamatan Pondokgede

Kecamatan Jatisampurna
III - 10
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat

Kecamatan Bekasi Timur

Kecamatan Bantargebang

Capaian Kepuasan Terhadap Masyarakat

Kecamatan Jatisampurna

Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat

Kecamatan Jatisampurna

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif

Kecamatan Bekasi Timur

Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif

Kecamatan Bekasi Timur

Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif

Kecamatan Bekasi Selatan

Kecamatan Bantargebang

Kecamatan Jatiasih

Kecamatan Pondokgede

Presentase Jumlah Kelembagaan masyarakat yang aktif

Kecamatan Jatisampurna

Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Kecamatan Jatisampurna

Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif

Kecamatan Pondokmelati

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik

Dinas Pendidikan

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APM SD

Dinas Pendidikan

APM SMP

III - 11
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

Dinas Pendidikan

SD NEGERI TERAKREDITASI A

Dinas Pendidikan

SMP Negeri Terakreditasi A

Dinas Pendidikan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Dinas Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Presentase Pembangunan Polder

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Presentase Pemeliharaan Polder

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air
limbah domestik

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


Pertanahan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Persentase pembangunan drainase jalan

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Persentase pemeliharaan drainase

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak
terjadi genangan (lebih dari 30 cm) selama 2 Jam lebih dari 2 kali setahun

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Persentase Luasan Permukiman kumuh dikasawan perkotaan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


Pertanahan

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Persentase Pembangunan Jalan Baru

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Persentase Pembangunan Jembatan Baru

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

III - 12
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

Persentase Pembangunan Pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki, penyandang difabel
dan lansia

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Persentase Pemeliharaan Jalan Arteri + Kolektor

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Persentase Pemeliharaan Jalan Lingkungan

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Persentase Pemeliharaan Jembatan

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Persentase Pemeliharaan Pedestrian

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Presentase Pembangunan Jembatan Baru

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

0ptimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja

Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Presentase Penegakan Perda dan Perkada

Satuan Polisi Pamong Praja

Prosentase penegakan Perda dan Perkada

Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Sosial

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan


Kesejahteraan Sosial(PPKS) ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola
oleh masyarakat

Dinas Sosial

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Jumlah Pembangunan Taman KEHATI

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Persentase Pemeliharaan Taman

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

III - 13
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan


Persandian

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan


Persandian

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Presentase Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Representatif

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan


Persandian

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan


Persandian

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Jumlah produksi ikan konsumsi

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan


Perikanan

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD

Sekretariat DPRD

Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD

Sekretariat DPRD

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja


utama yang telah ditetapkan

Badan Perencanaan Pembangunan Dan


Penelitian Pengembangan Daerah

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif

Kecamatan Rawalumbu

Kecamatan Bantargebang

Kecamatan Mustikajaya

6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat


III - 14
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

Kecamatan Rawalumbu

Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat

Kecamatan Bantargebang

capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat

Kecamatan Mustikajaya

Kecamatan Pondokgede

Capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat

Kecamatan Pondokgede

Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat

Kecamatan Jatisampurna

Kecamatan Pondokmelati

7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Cakupan Pelayanan Berbasis IT

Dinas Pendidikan

Persentase Pemenuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan


Pendidikan Dasar

Dinas Pendidikan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan


Perlindungan Anak

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Cakupan kepemilikan KTP-el,

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Cakupan penerbitan KIA

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Cakupan kepemilikan akte kelahiran

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Cakupan kepemilikan akte kematian

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Cakupan Kepemilikan akte perkawinan

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan


Terpadu Satu Pintu

III - 15
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Mall Pelayanan Publik

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan


Terpadu Satu Pintu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Sekretariat Daerah

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang mendapatkan predikat

Badan Perencanaan Pembangunan Dan


Penelitian Pengembangan Daerah

Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan BIdang Sosial dan Pemerintahan

Badan Perencanaan Pembangunan Dan


Penelitian Pengembangan Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kecamatan Mustikajaya

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif

Kecamatan Mustikajaya

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Wilayah Tertib K3

Kecamatan Mustikajaya

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat

Kecamatan Pondokgede

Presentase Penaganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat

Kecamatan Jatisampurna

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI


PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Persentase Pembinaan Politik Daerah

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI


PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

III - 16
TABEL 3.2
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan


1 2 3 4 5 6
1 Reformasi sistem kesehatan daerah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum
Perorangan Dan Upaya Kesehatan pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned) Daerah
Masyarakat
Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun
2023 dalam kondisi baik dan berfungsi
persentase ketersediaan alat kesehatan dan non
kesehatan di Puskesmas
persentase ketersediaan alat kesehatan dan non
kesehatan di Rumah Sakit Type B
persentase ketersediaan alat kesehatan dan non
kesehatan di Rumah Sakit Type D
Persentase Puskesmas Terakreditasi
persentase Rumah sakit Terakreditasi
terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis sarana dan prasarana
rumah sakit
Capaian IKM Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum
Daerah Type B
persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai
kebutuhan puskesmas dan Rumah Sakit
Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan

Prevalensi Balita Status Gizi Stunting


persentase Institusi dan fasilitas umum memenuhi syarat
kesehatan
Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan
Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan
kesehatan
Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan
kesehatan
Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan
kesehatan
Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan

Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang


mendapatkan layanan kesehatan
Persentase Warga Negara usia produktif yang
mendapatkan layanan kesehatan
Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan
layanan kesehatan
Persentase Warga Negara penderita Hipertensi yang
mendapatkan layanan kesehatan
Persentase Warga Negara penderita Diabetes Mellitus
yang mendapatkan layanan kesehatan

III - 17
No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
1 2 3 4 5 6
Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat
yang mendapatkan layanan kesehatan
Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberculosis
yang mendapatkan layanan kesehatan

Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi Virus


yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan
kesehatan

2 Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Program Perencanaan Dan Persentase peningkatan fasilitasi terhadap Industri kecil Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
kerakyatan berbasis inovasi Pembangunan Industri dan menengah
Program Pengembangan Ekspor Nilai ekspor Kota Bekasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Program Peningkatan Sarana Distribusi Jumlah pasar rakyat bersih yang berbasis modern Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Laju inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program Promosi Penanaman Modal Jumlah izin terbit dan izin terbit dengan pemenuhan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
komitmen pada DPMPTSP Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Penanaman Modal Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM Terpadu Satu Pintu

Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase penerbitan Perizinan Sesuai SOP pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu
Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
pada Mall Pelayanan Publik
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Persentase Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Informasi Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu

Program Pengembangan Iklim Persentase Kenaikan Penanaman Modal berdasarkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Penanaman Modal LKPM Terpadu Satu Pintu
Program Pemberdayaan Usaha Persentase PKL yang Menempati Tempat yang telah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Ditetapkan Menengah
Mikro (UMKM)
Program Pengembangan Umkm Persentase peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
usaha Kecil Menengah
Persentase jumlah pelaku UMKM kreatif
Program Pengawasan Dan Jumlah Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Pemeriksaan Koperasi Peraturan Perkoperasian Menengah
Program Penilaian Kesehatan Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
KSP/USP Koperasi Kesehatannya Menengah
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Persentase Koperasi yang memiliki Izin Simpan Pinjam Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Pinjam Menengah
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Skala Usaha Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Perlindungan Koperasi Menengah
Program Pendidikan Dan Latihan Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Perkoperasian Pendidikan Perkoperasian Menengah

III - 18
No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
1 2 3 4 5 6
Program Pelatihan Kerja Dan Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja
Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan Dinas Tenaga Kerja

Persentase Lembaga Penempatan Tenaga Kerja


Swasta (LPTKS) berizin

3 Penguatan sistem ketahanan pangan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Stabilisasi harga pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan
berkelanjutan Ketahanan Pangan Masyarakat Perikanan

Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)


Program Penanganan Kerawanan Persentase Penanganan kerawanan pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan
Pangan Perikanan
Program Pengawasan Keamanan Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan
Pangan Pangan Perikanan
Program Pengendalian Kesehatan Terkendalinya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan
Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Perikanan
Veteriner
Unit Usaha Peternakan Kesehatan dan Produk hewan
yang bersertifikat teknis
Persentase produk PAH yang ASUH
Program Penyediaan Dan Produksi komoditas pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan
Pengembangan Sarana Pertanian Perikanan
Jumlah produksi peternakan
Jumlah produksi olahan Hasil peternakan
Program Pengelolaan Perikanan Jumlah produksi ikan konsumsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan
Budidaya Perikanan
Jumlah Produksi Ikan Hias

4 Reformasi sistem perlindungan sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Prosentase Peningkatan Pendayagunaan data dan
Sosial informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS)

5 Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan
kebudayaan dalam Kondisi Baik
Persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam
Kondisi Baik
Persentase Sarana dan Prasarana PendidikanAnak Usia
Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik

APM SD
APM SMP
APM PAUD
Angka kelulusan pendidikan kesetaraan
SD Negeri Terakreditasi A
SMP Negeri Terakreditasi A

III - 19
No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
1 2 3 4 5 6
Capaian Perolehan Prestasi Tingkat Propinsi, Nasional,
Internasional Jenjang Pendidikan Dasar
Program Pengendalian Perizinan Lembaga Pendidikan Nonformal Teakreditasi Dinas Pendidikan
Pendidikan
PAUD Terakreditasi
Program Pendidik Dan Tenaga Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga Dinas Pendidikan
Kependidikan kependidikan pada satuan pendidikan dasar
Cakupan Pelayanan Berbasis IT
Program Pembinaan Perpustakaan Persentase Perpustakaan Aktif Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah

Persentase Pengunjung Perpustakaan

6 Reformasi sistem kesiapsiagaam Program Penanggulangan Bencana Persentase kemampuan aparatur dan masyarakat dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah
penanggulangan risiko bencana menghadapi bencana
Presentase warga yang memperoleh layanan informasi
rawan bencana
Persentase program penanggulangan bencana dalam
dokumen perencanaan
persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan
dan kesiapsiagaan terhadap bencana
persentase warga yang memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi korban bencana

7 Inovasi pelayanan publik dan penataan Program Penunjang Urusan Persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi Sekretariat Daerah
daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi

Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat


Daerah

8 Gerakan membangun desa

9 Pendidikan agama dan tempat ibadah juara Program Pemerintahan Dan Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang Sekretariat Daerah
Kesejahteraan Rakyat pemerintahan
Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk
Hukum Daerah yang diundangkan
Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada
Perangkat Daerah
Presentase peningkatan profile kelurahan
Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan. hari besar
Nasional dan hari besar lainnya
Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan
Kesejahteraan Sosial
Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan
Kerjasama Pemerintah Daerah
Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi
pemerintah daerah

III - 20
No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
1 2 3 4 5 6
10 Pengembangan infrastruktur konektivitas Program Penyelenggaraan Jalan Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup

Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40km/jam)

Presentase Pembangunan Jembatan Baru


Persentase Pemeliharaan Jembatan
Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan
drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan Dinas Perhubungan
Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang
transportasi
Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas

Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal

persentase kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji


kendaraan bermotor
Program Pengendalian Pencemaran Indeks kualitas air Dinas Lingkungan Hidup
Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indeks kualitas udara


Program Pengendalian Bahan Persentase Usaha Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup
Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
(Limbah B3)
Program Pembinaan Dan Pengawasan Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan Dinas Lingkungan Hidup
Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi
Perlindungan Dan Pengelolaan ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU
Lingkungan Hidup (PPLH) LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Program Pengelolaan Dan Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Pengembangan Sistem Air Limbah yang terlayani pengolahan air limbah domestik

Program Pengelolaan Persampahan Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Dinas Lingkungan Hidup

Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA


Persentase sampah yang terangkut ke TPA
Persentase Cakupan Area Pelayanan
Program Pengelolaan Dan Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Pengembangan Sistem Penyediaan Air dan Pertanahan
Minum
Program Pengelolaan Dan Persetase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Pengembangan Sistem Drainase aliran air tidak tersumbat
Program Penataan Bangunan Gedung Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi Dinas Tata Ruang
baik dan berfungsi
Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung
yang diterbitkan

III - 21
No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
1 2 3 4 5 6
Program Kawasan Permukiman Persentase Luasan Permukiman kumuh dikasawan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
perkotaan dan Pertanahan
Program Pengembangan Perumahan Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau

Persentase Penyediaan/ Rehabilitasi Rumah Korban


Bencana atau Relokasi Program Kota
Program Peningkatan Prasarana, Cakupan Yang sehat dan aman yang didukung dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) PSU dan Pertanahan
Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum

11 Pengembangan destinasi dan infrastruktur Program Peningkatan Daya Tarik Jumlah kawasan wisata yang ditata Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
pariwisata Destinasi Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Jumlah Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Cagar Budaya dilestarikan

III - 22
TABEL 3.3
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

Prioritas Pembangunan
No. Sasaran Prioritas Program Prioritas Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Keterangan
Kota Bekasi
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Penguatan dan pengembangan Meningkatkan nilai PDRB sektor Program pemberdayaan usaha Persentase PKL yang menempati Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan 308.666.000
ekonomi kreatif kota ekonomi kreatif; menengah, usaha kecil, dan usaha tempat yang telah ditetapkan Menengah
mikro (UMKM)
Program pengembangan sumber Jumlah SDM yang ditingkatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 200.000.000
daya pariwisata dan ekonomi kreatif kopetensinya sesuai dengan
perkembangan dan Tren
Kepariwisataan
2 Pengembangan iklim dan Mengembangan wirausaha industri Program pelatihan kerja dan Persentase peningkatan Dinas Tenaga Kerja 685.374.900
kemampuan entrepreneurship kreatif berbasis komunitas produktivitas tenaga kerja produktivitas tenaga kerja
masyarakat Persentase peningkatan kompetensi
bagi pencari kerja
Program pemberdayaan dan Peningkatan Skala Usaha Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan 872.265.000
perlindungan koperasi Menengah
Program pendidikan dan latihan Jumlah Pengurus Koperasi yang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan 200.000.000
perkoperasian telah Mengikuti Pendidikan Menengah
Perkoperasian
3 Pemberdayaan sumber daya Meningkatkan aktivitas UMKM dan Program peningkatan sarana Jumlah pasar rakyat bersih yang Dinas Perdagangan Dan 4.997.958.593
ekonomi lokal dan pasar domestik Ekonomi lokal berbasis industri distribusi perdagangan berbasis modern Perindustrian
kreatif serta meningkatkan jumlah Program Pengembangan Ekspor Nilai ekspor Kota Bekasi Dinas Perdagangan Dan 110.000.000
pasar rakyat yang berbasis modern Perindustrian
4 Peningkatan iklim usaha Kota Meningkatan kompetensi dan Program pengembangan iklim Persentase Kenaikan Penanaman Dinas Penanaman Modal Dan 530.000.000
Bekasi dan peluang kerja sertifikasi bagi pencari kerja dan penanaman modal Modal berdasarkan LKPM Pelayanan Terpadu Satu Pintu
meningkatkan kerjasama dengan
pekalu usaha Program promosi penanaman modal Jumlah izin terbit dan izin terbit Dinas Penanaman Modal Dan 150.000.000
dengan pemenuhan komitmen pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPMPTSP
Program pelatihan kerja dan Persentase peningkatan Dinas Tenaga Kerja 685.374.900
produktivitas tenaga kerja produktivitas tenaga kerja
Persentase peningkatan kompetensi
bagi pencari kerja
Program penempatan Tenaga Kerja Persentase jumlah pencari kerja Dinas Tenaga Kerja 313.190.000
yang ditempatkan
Persentase Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja
Swasta (LPTKS) berizin
5 Pengelolaan rantai pasok sembako Meningkatkan nilai sektor Program stabilisasi harga barang Laju inflasi kelompok pengeluaran Dinas Perdagangan Dan 200.000.000
melalui teknologi digital perdagangan dan jasa kebutuhan pokok dan barang bahan makanan Perindustrian
penting
Program peningkatan diversifikasi Stabilisasi harga pangan Dinas Ketahanan Pangan, 50.000.000
dan ketahanan pangan masyarakat Pertanian Dan Perikanan
Pencapaian skor pola pangan
harapan (PPH)

III - 23
Prioritas Pembangunan
No. Sasaran Prioritas Program Prioritas Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Keterangan
Kota Bekasi
1 2 3 4 5 6 7 8
6 Pembentukan “Bekasi City Start- Meningkatkan daya saing industri Program pemberdayaan usaha Persentase PKL yang menempati Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan 308.666.000
Up ” dan pengembangan wirausaha kreatif, koperasi dan usaha mikro menengah, usaha kecil, dan usaha tempat yang telah ditetapkan Menengah
industry kreatif berbasis komunitas dan kecil mikro (UMKM)
Program pengembangan UMKM Jumlah SDM yang ditingkatkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan 660.303.600
kopetensinya sesuai dengan Menengah
perkembangan dan Tren
Kepariwisataan

III - 24
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1.01.01 PROGRAM Optimalisasi Disiplin 100 % 1.01.01.2.01 Meningkatnya Kinerja Aparatur 100 % 1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja SAKIP 2 Dokumen Kota
PENUNJANG Aparatur Perencanaan, dan Laporan Keuangan SKP yang Penyusunan Laporan Capaian dan LAKIP Bekasi
URUSAN Penganggaran, dan Akuntabilitas Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Optimalisasi 100 %
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
Pelayanan
DAERAH Perangkat Daerah
Administrasi
KABUPATEN/KOTA
Perkantoran
Optimalisasi 100 %
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Optimalisasi 100 %
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Optimalisasi 100 %
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur

1.01.01.2.02 1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Pembayaran Gaji, Tunjangan 5100 Orang Kota
Administrasi dan Tunjangan ASN dan permi BPJS ASN Dinas Bekasi
Keuangan Perangkat Pendidikan
Daerah

1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

1.01.01.2.05 1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Perserta Pendidikan dan 13 Orang Kota
Administrasi Pelatihan Pegawai Berdasarkan Pelatihan Bekasi
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

1.01.01.2.06 Peningkatan Kapasitas dan 100 % 1.01.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Komponen 1910 Unit Semua
Administrasi Umum kualitas Pelayanan Pendidikan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan gedung kantor Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kota
Kantor Bekasi

1.01.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 80 unit Kota


Peralatan dan Perlengkapan kantor Bekasi
Kantor

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah alat Kebersihan 2040 Unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Jumlah Alat Tulis Kantor dan 5864 Unit
Kota
Bahan Komputer
Bekasi
Jumlah Pakan Natura 340 Unit

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Penggandaan

1.01.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah Bahan 13000 exsemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan bacaan/peraturan Bekasi
Perundang-undangan perundang-undangan

1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Jumlah makanan dan minuman 5670 pak Kota


Kunjungan Tamu rapat dan Kunjungan tamu Bekasi

1.01.01.2.06.09 Semua
Penyelenggaraan Rapat Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kota
Bekasi

1.01.01.2.08 Peningkatan Kapasitas dan 100 % 1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Rekening Listrik, 204 rekening Kota
Penyediaan Jasa Kualitas Pelayanan Pendidikan Komunikasi, Sumber Daya Air Telephone dan Internet Bekasi
Penunjang Urusan dan Listrik
Pemerintahan Daerah

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Pramu Kebersihan 144 OB Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Jumlah Tenaga Adminitras 1032 OB
Kota
Jumlah Tenaga Kebersihan 24 OB Bekasi
Jumlah Tenaga Kebersihan (PHL) 84 OB
Jumlah Tenaga Operator Komputer 1740 OB

1.01.01.2.09 peningkatan sarana dan prasarana 100 % 1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 13 unit Semua
Pemeliharaan Barang aparatur Pemeliharaan, Biaya /Operasional Kab/Kota
Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit Semua


Pemeliharaan, Biaya Lapangan Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional atau Lapangan

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Terpeliharanya Peralatan kantor 150 unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya (AC) Kab/Kota
Kota
Terpeliharanya Peralatan kantor 148 unit
Bekasi
(Personal Komputer))

1.01.01.2.09.09 Luas Gedung Kantor 10000 M2 Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

1.01.02 PROGRAM APM SD 100 % 1.01.02.2.01 Pendidikan yang 100 % 1.01.02.2.01.01 Pembangunan Lanjutan pembangunan gedung SDN 1 Unit Semua
PENGELOLAAN Pengelolaan berkualitas jenjang Sekolah Unit Sekolah Baru (USB) jatikarya 3 Kab/Kota
SD NEGERI 100 %
PENDIDIKAN Pendidikan Sekolah Dasar Kota
TERAKREDITASI A Lanjutan pembangunan SDN bintara 1 Unit
Dasar Bekasi
Pengelolaan 165071 Siswa jaya 3
Penyelenggaraan Lanjutan Pembangunan SDN Bojong 1 Unit
Operasional SD Negeri se- Rawalumbu V
Kota Bekasi
Lanjutan pembangunan SDN teluk 1 Unit
Penyelenggaraan Proses 100 % pucung 3
Belanjar dan Ujian bagi
Pembangunan SDN jatirasa 5 1 Unit
Peserta didik

III - 25
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Rehabilitasi sedang/berat SDN 1 Unit


Sedang/Berat Ruang Kelas kayuringin 5
Rehabilitasi total SDN pejuang 7 1 Unit

1.01.02.2.01.21 Penyediaan Jumlah Siswa SD Keluarga tidak 250 Siswa


Biaya Personil Peserta Didik mampu yang mendapat bantuan
Sekolah Dasar belanja pendidikan

1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Jumlah Cabang Lomba KOSN 6 Cabor


Proses Belajar dan Ujian bagi yang diselenggarakan tingkat
Peserta Didik Kota Bekasi dan Provinsi Jawa
Barat
Jumlah Cabang Lomba KSN 4 Lomba
yang diselenggarakan tingkat
Kota Bekasi dan Provinsi Jawa
Barat
Jumlah SD Swasta di Kota 102 SDS
Bekasi yang menerima Hibah
Berbasis Bosda
Jumlah Siswa Penerima 100 siswa
Beasiswa Berprestasi dan Hafiz
Quran di Kota Bekasi
Jumlah Siswa SD Negeri Kota 165071 Siswa
Bekasi yang mengikuti
kegiatan belajar mengajar
berbasis BOSDA

1.01.02.2.01.26 Penyediaan Tersediannya Pendidik dan 3555 orang


Pendidik dan Tenaga tenaga Kependidikan jenjang SD
Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.27 Pengembangan Jumlah Guru dan Kepala 100 orang


Karir Pendidik dan Tenaga Sekolah SD yang mengikuti
Kependidikan pada Satuan Workshop
Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah Guru SD Swasta se Kota 1140 orang
Bekasi yang mengikuti program
pengembangan karir
Jumlah Pengawas SD yang 54 orang
mengikuti Workshop

1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Terselenggaranya Bantuan 147616 Siswa Kota


Dana BOS Sekolah Dasar Operasional Sekolah melalui Bekasi
BOS Reguler

1.01.02.2.02 Meningkatnya Kualitas dan 100 % 1.01.02.2.02.01 Pembangunan Lanjutan Pembangunan Gedung 1 Unit
Pengelolaan Kuantitas Siswa Keluaran SMP Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 48 Kota Bekasi
Pendidikan Sekolah Negeri Kota Bekasi Pembangunan gedung SMPN 36 Kota 1 Unit
Menengah Pertama
Bekasi
Pembangunan SMPN 40 Kota Bekasi 1 Unit

1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Rehabilitasi total gedung SMPN 4 1 Unit


Sedang/Berat Gedung Sekolah
Rehabilitasi total gedung SMPN 9 1 Unit

1.01.02.2.02.32 Penyediaan Jumlah Bantuan Pendidikan 400 siswa Kota


Biaya Personil Peserta Didik Jenjang SMP Swasta bagi Siswa Bekasi
Sekolah Menengah Pertama Tidak Mampu
Jumlah Hibah SMP Swasta Kota 133 Sekolah
Bekasi
Jumlah siswa SMP penerima 100 siswa
bantuan Hafiz Qur
Jumlah siswa SMP penerima 100 siswa
Beasiswa Berprestasi

1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Jumlah Alat Praktik Dan Peraga Siswa 1 Unit Kota
Praktik dan Peraga Siswa Pada SMP Negeri 31 Kota Bekasi Bekasi

Jumlah Alat Praktik Dan Peraga Siswa 1 Unit


Pada SMP Negeri 42 Kota Bekasi

1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Jumlah Siswa SMP Negeri Yang 56 Sekolah


Proses Belajar dan Ujian bagi Mengikuti Kegiatan Belajar
Peserta Didik Mengajar Berbasis BOSDA

1.01.02.2.02.38 Pembinaan Jumlah Pelaksanaan Kompetisi 3 Mata


Minat, Bakat dan Kreativitas Sains Nasional (KSN) SMP Tk. Kota Pelajaran
Siswa Bekasi dan terwakilinya Tim KSN
Tk. Kota Bekasi dalam KSN Tk.
Propinsi
Terpilihnya Juara Kompetisi 6 Cabang
Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Olahraga
SMP Tingkat Kota BEkasi, ikut
sertanya Kota Bekasi dalam
Kompetisi Olahraga Siswa
Nasional Tk. Propinsi Jawa Barat

1.01.02.2.02.39 Penyediaan 1) Jumlah Tenaga Pendidik: 7992 1319 1 Kota


Pendidik dan Tenaga Orang/Bulan 2) Jumlah Tenaga Bekasi
Kependidikan bagi Satuan Administrasi: 2700 Orang/Bulan 3)
Pendidikan Sekolah Menengah Jumlah Tenaga Operator Komputer:
Pertama 2244 Orang/Bulan 4) Jumlah Tenaga
Kebersihan: 1680 Orang/Bulan 5)
Jumlah Tenaga Keamanan: 1212
Orang/Bulan

1.01.02.2.02.40 Pengembangan Jumlah Tenaga Pendidik Satuan 921 guru Kota


Karir Pendidik dan Tenaga Pendidikan Menengah Pertama Bekasi
Kependidikan pada Satuan Swasta Yang Menerima
Pendidikan Sekolah Menengah Pengembangan Karir
Pertama

1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Terselengaranya Bantuan 52301 siswa Kota


Dana BOS Sekolah Menengah Operasional Sekolah Melalui Bekasi
Pertama BOS Reguler

1.01.02.2.03 Jumlah Lembaga PAUD 1350 Lembaga 1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Hibah Lembaga 21 Lembaga
Pengelolaan yang dibina Sedang/Berat Gedung/Ruang
Pendidikan Anak Usia Kelas/Ruang Guru PAUD
Dini (PAUD)

1.01.02.2.03.11 Penyediaan Jumlah Siswa PAUD Yang 100 Siswa Kota


Biaya Personil Peserta Didik Menerima Bantua Biaya Bekasi
PAUD Pendidikan

III - 26
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Tersedianya Prasarana dan Sarana 10 TK Kota


Praktik dan Peraga Siswa PAUD Alat Peraga Siswa PAUD Negeri Bekasi

1.01.02.2.03.13 Tersedianya Biaya Operasional 1 TKN Kota


Penyelenggaraan Proses Belajar Penyelenggaraan TK Negeri 10 di Bekasi
PAUD Kota Bekasi
Tersedianya Biaya Operasional 1 TKN
Penyelenggaraan TK Negeri 2 di Kota
Bekasi
Tersedianya Biaya Operasional 1 TKN
Penyelenggaraan TK Negeri 3 di Kota
Bekasi
Tersedianya Biaya Operasional 1 TKN
Penyelenggaraan TK Negeri 4 di Kota
Bekasi
Tersedianya Biaya Operasional 1 TKN
Penyelenggaraan TK Negeri 5 di Kota
Bekasi
Tersedianya Biaya Operasional 1 TKN
Penyelenggaraan TK Negeri 6 di Kota
Bekasi
Tersedianya Biaya Operasional 1 TKN
Penyelenggaraan TK Negeri 7 di Kota
Bekasi
Tersedianya Biaya Operasional 1 TKN
Penyelenggaraan TK Negeri 8 di Kota
Bekasi
Tersedianya Biaya Operasional 1 TKN
Penyelenggaraan TK Negeri 9 di Kota
Bekasi
Tersedianya Biaya Operasional 1 TKN
Penyelenggaraan TK Pembina 1 di
Kota Bekasi

1.01.02.2.03.15 Penyediaan Tersedianya Pendidik dan Tenaga 14 Orang Kota


Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Bekasi
Kependidikan bagi Satuan Bidang Paud Dikmas
PAUD

1.01.02.2.03.16 Pengembangan Jumlah Guru PAUD yang 3729 Org Kota


Karir Pendidik dan Tenaga Menerima Hibah Bekasi
Kependidikan pada Satuan
Jumlah Tutor Kesetaraan Paket A, 155 Org
Pendidikan PAUD
B, dan C

1.01.02.2.03.17 Pembinaan Bimtek Peningkatan 20 Org


Kelembagaan dan Manajemen Kompetensi Penilik
PAUD
Terlaksananya Porseni PAUD, 48 Lembaga
Diraihnya Prestasi dalam
Bidang Olahraga dan Seni Bagi
Peserta Didik PAUD, Lembaga
Gugus dan Kelembagaan PAUD
Terlaksananya Porseni PAUD, 468 Peserta
Diraihnya Prestasi dalam
Bidang Olahraga dan Seni Bagi
Peserta Didik PAUD, Lembaga
Gugus dan Kelembagaan PAUD
Tersedianya Buku Gambar 3500 Buah
Tersedianya Crayon 1750 Buah

1.01.02.2.04 Jumlah Warga Belajar 179 Orang 1.01.02.2.04.10 Penyediaan Jumlah Warga Belajar Kesetaraan 178 Orang Kota
Pengelolaan Kesetaraan Jenjang Paket A, B Biaya Personil Peserta Didik Jenjang Paket A, B dan C yang Bekasi
Pendidikan dan C yang Menerima Nonformal/Kesetaraan menerima bantuan biaya
Nonformal/Kesetaraan Bantuan Biaya Pendidikan pendidikan

1.01.02.2.04.12 Pengadaan Sarana dan 1 Sekolah Kota


Penyelenggaraan Proses Belajar Operasional Sekolah Disabilitas Bekasi
Nonformal/Kesetaraan
Tersedianya dana operasional SKB 1 sekolah

1.01.04 PROGRAM Cakupan Pelayanan 30 % 1.01.04.2.01 Terselenggaranya BIMTEK 1 Kegiatan 1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Terlaksananya BIMTEK SIPENDU 1 Kegiatan Kota
PENDIDIK DAN Berbasis IT Pemerataan Kuantitas SIPENDU (Ensys) Pemetaan Pendidik dan Tenaga (Ensys) Bekasi
TENAGA dan Kualitas Pendidik Kependidikan Satuan
Persentase 75 % Terselenggaranya PPDB 1 Kegiatan Terlaksananya Pengembangan 1 Kegiatan
KEPENDIDIKAN dan Tenaga Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pemenuhan Tenaga Jenjang SD dan SMP Negeri dan Pemeliharaan Aplikasi SIM
Kependidikan bagi Pendidikan
Pendidik dan Tenaga di Kota Bekasi BOS
Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Kependidikan pada Terselenggaranya Rapat Kerja 1 Kegiatan Terlaksananya PPDB Jenjang SD 1 Kegiatan
Dasar, PAUD, dan
Satuan Pendidikan Pembangunan Pendidikan dan SMP Negeri di Kota Bekasi
Pendidikan
Dasar dimKota Bekasi
Nonformal/Kesetaraan Terlaksananya Raker Dinas 1 Kegiatan
Tersusunnya Profil Pendidikan 1 Kegiatan Pendidikan
Tersusunnya Profil Pendidikan 50 Buku

1.01.05 PROGRAM 1.01.05.2.01 1.01.05.2.01.02 Pengendalian Laporan Hasil Pengawasan 2 Dokumen Kota
PENGENDALIAN Penerbitan Izin dan Pengawasan Perizinan Pendidikan dasar swasta yang Bekasi
PERIZINAN Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar yang meningkat akreditasinya
PENDIDIKAN yang Diselenggarakan Diselenggarakan oleh
oleh Masyarakat Masyarakat

1.01.05.2.02 Jumlah Laporan Hasil 2 Dokumen 1.01.05.2.02.01 Penilaian Jumlah Laporan Hasil 2 Dokumen Kota
Penerbitan Izin PAUD Pengawasan Kelayakan Usul Perizinan PAUD Pengawasan Bekasi
dan Pendidikan dan Pendidikan Nonformal
Monev Penyelenggaraan 260 Lembaga Monev Penyelenggaraan 262 Lembaga
Nonformal yang yang Diselenggarakan oleh
Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan
Diselenggarakan oleh Masyarakat
Nonformal dan PAUD yang Nonformal dan PAUD yang
Masyarakat
diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh
Masyarakat Masyarakat

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1.02.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 1.02.01.2.01 Persentase Penyusunan 100 % 1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 Laporan Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

1.02.01.2.02 Persentase Keuangan Perangkat 100 % 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah pembayaran gaji 13412 orang/Bulan Kota
Administrasi Daerah dan Tunjangan ASN ASN dan premi BPJS Bekasi
Keuangan Perangkat
tersedianya gaji dan tunjangan 100 % Jumlah pembayaran gaji 8652 Orang/Bulan
Daerah
ASN ASN dan Premi BPJS
Jumlah pembayaran 7416 Orang/Bulan
tunjangan ASN
Jumlah pembayaran 11496 Orang/Bulan
tunjangan ASN

III - 27
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan 7 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

1.02.01.2.05 persentase administrasi 100 % 1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah pegawai 12 Orang Kota
Administrasi kepegawaian perangkat daerah Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

1.02.01.2.06 Persentase Administrasi Umum 100 % 1.02.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Komponen Listrik / 318 Unit Semua
Administrasi Umum Perangkat Daerah Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kota
Kantor Bekasi

1.02.01.2.06.03 Penyediaan Jumlah peralatan 61 unit Kota


Peralatan Rumah Tangga Bekasi

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah bahan logistik 8180 Unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Kota
Bekasi

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah cetakan 1405 Unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah penggandaan 154530 Lembar
Penggandaan

1.02.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah Bahan Bacaan / 10450 Eksemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang - Bekasi
Perundang-undangan Undangan

1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Jumlah kunjungan 20 kunjungan Kota


Kunjungan Tamu Bekasi

1.02.01.2.06.09 Jumlah Frekuensi Rapat-Rapat 300 Kali Semua


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah/Perjalanan Dinas Kota
Bekasi

1.02.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah arsip yang ditata/kelola 350 box Kota


Arsip Dinamis pada SKPD Bekasi

1.02.01.2.07 Persentase Pengadaan Barang 100 % 1.02.01.2.07.05 Pengadaan jumlah mebel 17 unit Kota
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Mebel Bekasi
Milik Daerah Pemerintah Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

1.02.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah peralatan 4 Unit Kota


Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi

1.02.01.2.08 Persentase Penyediaan Jasa 100 % 1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah rekening telepon, 144 rek/ Kota
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Komunikasi, Sumber Daya Air internet, air dan listrik bulan Bekasi
Penunjang Urusan Daerah dan Listrik
Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga keamanan 24 Orang/Bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Jumlah Tenaga 108 Orang/Bulan
Kota
kebersihan
Bekasi
Jumlah Tenaga Pelayanan 2196 Orang/Bulan
Umum Kantor

1.02.01.2.09 Persentase Pemeliharaan Barang 100 % 1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 6 Unit Semua
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah Pemerintahan Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 26 Unit Semua


Pemeliharaan, Biaya Operasional dan Lapangan Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional atau Lapangan

1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan jumlah peralatan 81 Unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

1.02.01.2.09.09 Jumlah Bangunan/ Gedung yang 1 Unit Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi terpelihara Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

III - 28
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.02.02 PROGRAM Persentase 100 % 1.02.02.2.01 BMHP 1 tahun 1.02.02.2.01.02 Pembangunan lanjutan pembangunan Puskesmas 1 Unit
PEMENUHAN UPAYA cakupan Penyediaan Fasilitas Puskesmas Jatimekar
Jumlah Puskesmas Yang 6 Puskesmas
KESEHATAN pelayanan Pelayanan Kesehatan
Mendapatkan Peningkatan LanjutanPembangunan Puskesmas 1 Unit
PERORANGAN DAN kesehatan untuk UKM dan UKP
Alat Kesehatan Kelurahan Cimuning
UPAYA KESEHATAN rujukan Kewenangan Daerah
MASYARAKAT Kabupaten/Kota Jumlah RSUD Tipe D Yang 1 RSUD pembangunan pukesmas PONED jati 1 Unit
Persentase 100 % Mendapatkan Peningkatan Bekasi Utara murni
Ketersediaan Alat Kesehatan Pembangunan Puskesmas Bintara 1 Unit
Obat dan BHP
Obat-Obatan 1 tahun Pembangunan Puskesmas Jatibening 1 Unit
sesuai
Kebutuhan Persentase Ketersediaan 85.1 % Pembangunan Puskesmas Medan 1 Unit
Rumah Sakit Alat Kesehatan dan Alat Satria
Non Kesehatan Serta
persentase 100 % pembangunan puskesmas PONED jati 1 Unit
Pemeliharaan Sarana dan
ketersediaan melati
Prasarana Pendukung
obat dan BMHP
Pelayanan Rumah Sakit pembangunan puskesmas PONED jati 1 Unit
sesuai kebutuhan
sampurna
puskesmas dan Terbebaskannya Lahan 5940 m2
RS Untuk TPA Sumurbatu
Kelurahan Sumurbatu
persentase 100 %
Kecamatan Bantargebang
ketersediaan
obat dan BMHP Terpenuhi Kebutuhan Obat- 12 bulan
sesuai kebutuhan obatan di Puskesmas
puskesmas dan Tersedianya Belanja Obat- 12 bulan
RS obatan
Persentase 100 % Tersedianya Obat dan BHP 1 Tahun
ketersediaan untuk Pelayanan Kesehatan
obat dan BMHP di RSUD Kelas D
sesuai kebutuhan Jatisampurna
puskesmas dan
RS
Persentase 81 %
Pemenuhan
Pengadaan
Lahan
Presentase 60 Persen
Ketersediaan Alat
Kesehatan dan
Non Kesehatan
di Puskesmas
Presentase 60 Persen
Ketersediaan Alat
Kesehatan dan
Non Kesehatan
di RSUD Tipe D
terpenuhinya 12 Bulan
pemeliharaan 10
jenis sarana dan
prasarana rumah
sakit

1.02.02.2.01.03 Pembangunan Pembangunan Gedung Instalasi 1 Unit


Fasilitas Kesehatan Lainnya Kedokteran Forensik dan Mediko
Legal ICU dan Parkir RSUD Dr.
Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi

1.02.02.2.01.12 Pengadaan Jumlah puskesmas dan RSUD 6 puskesmas Kota


Sarana Fasilitas Pelayanan yang mendapatkan Bekasi
Kesehatan peningkatan sarana pelayanan
kesehatan
Jumlah RSUD 1 RSUD

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Jumlah puskesmas yang 6 Puskesmas Kota


Kesehatan/Alat Penunjang mendapatkan peningkatan Bekasi
Medik Fasilitas Pelayanan Alat Kesehatan
Kesehatan
Jumlah RSUD Tipe D yang 1 RSUD
mendapatkan peningkatan Bekasi Utara
Alat Kesehatan

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Tersedianya anti platelet 1 Tahun Kota


Obat, Vaksin Bekasi
Tersedianya asidosis 1 Tahun
Tersedianya cairan infus 1 Tahun
Tersedianya obat analgetik - 1 Tahun
antipiretik
Tersedianya obat anti alergi 1 Tahun
Tersedianya obat antibiotik 1 Tahun
Tersedianya obat anti diabetikum 1 Tahun
Tersedianya obat anti jamur 1 Tahun
Tersedianya obat anti peradangan 1 Tahun
Tersedianya obat anti virus 1 Tahun
Tersedianya obat asma 1 Tahun
Tersedianya obat batuk 1 Tahun
Tersedianya obat golongan 1 Tahun
Analgesik, Antiperetik
Tersedianya obat golongan 1 Tahun
Antibiotik
Tersedianya obat golongan 1 Tahun
Antikoagulan
Tersedianya obat golongan Anti 1 Tahun
spasmodik
Tersedianya obat golongan kulit 1 Tahun
topikal
Tersedianya obat golongan 1 Tahun
Multivitamin
Tersedianya obat golongan Saluran 1 Tahun
pernafasan
Tersedianya obat golongan 1 Tahun
Stomatitis
Tersedianya obat golongan tetes 1 Tahun
mata
Tersedianya obat hipertensi 1 Tahun
Tersedianya obat jantung 1 Tahun
Tersedianya Obat-obatan 1 Tahun
Tersedianya obat tukak lambung 1 Tahun
Tersedianya Obat untuk Pelayanan 1 Tahun
Kesehatan RSUD Kelas D
Jatisampurna
Tersedianya pelarut 1 Tahun
Tersedianya vitamin 1 Tahun

III - 29
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Meningkatnya Harapan Hidup 75.23 Persen Kota


Bahan Habis Pakai Bekasi
Terpenuhinya BMHP untuk 12 bulan
Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas 12 bulan
Tersedianya BHP Medis 1 Tahun
Tersedianya BMHP 1 Tahun
Terselenggaranya BHP untuk 1 Tahun
Pelayanan Kesehatan RSUD
Kelas D Jatisampurna

1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Jumlah Kegiatan Building 12 bulan Kota


Prasarana dan Pendukung Management di RSUD dr. Bekasi
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Chasbullah Abdulmadjid Kota
Bekasi

1.02.02.2.02 Alat kantor yang dilakukan 100 % 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Jumlah pengkajian kasus 2 Dokumen Kota
Penyediaan Layanan pemeliharaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil kematian ibu dan bayi Bekasi
Kesehatan untuk UKM
Bahan penunjang 4 jenis Jumlah sosialisasi e-kohort bagi 1 Kegiatan
dan UKP Rujukan
pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Beban jasa kantor 1 tahun
Jumlah Bahan dan Reagen 1 tahun
Mikrobiologi yang
tersedia
Jumlah Bahan Kimia 1 tahun
Laboratorium Kimia yang
tersedia
Jumlah BMHP LABKESDA 1 tahun
yang tersedia
Jumlah Jasa kantor yang 12 bulan
di bayarkan
Jumlah Layanan Rujukan 12 Bulan
yang tercapai
Jumlah Layanan Rujukan 65700 Pasien
yang Terlayani
Jumlah masyarakat yang 24148 jiwa
mendapat layanan
kesehatan
Jumlah Penduduk 44350 jiwa
Jumlah penduduk yang 31015 jiwa
mendapatkan layanan
kesehatan
Jumlah penduduk yang 82735 jiwa
mendapatkan layanan
kesehatan
Jumlah Penduduk yang 18260 jiwa
mendapatkan layanan
kesehatan
Jumlah Penduduk yang 37815 orang
mendapatkan layanan
kesehatan
Jumlah Penduduk yang 25221 Jiwa
Mendapatkan Layanan
Kesehatan
Jumlah Penduduk yang 132339 Orang
Mendapatkan Layanan
Kesehatan
Jumlah Penduduk Yang 25086 Jiwa
Mendapatkan Layanan
Kesehatan
Jumlah penduduk yang 95.945 Jiwa
mendapatkan layanan
kesehatan dasar
Jumlah penduduk yang 23227 jiwa
mendapatkan layanan
kesehatan dasar
Jumlah Penduduk Yang 62957 Jiwa
Mendapatkan Layanan
Kesehatan Dasar
Jumlah Penduduk Yang 67256 Jiwa
Mendapatkan Layanan
Kesehatan Dasar
Jumlah penduduk yang 65172 Jiwa
mendapatkan layanan
kesehatan dasar di
puskesmas
Jumlah penduduk yang 93000 orang
mendapatkan layanan
kesehatan dasar di
puskesmas
Jumlah Penduduk yang 16167 jiwa
mendapatkan pelayanan
Jumlah penduduk yang 81690 Orang
mendapatkan pelayanan
kesehatan
Jumlah penduduk yang 93114 orang
mendapatkan pelayanan
kesehatan
Jumlah Penduduk yang 72346 Jiwa
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penduduk yang 44182 Jiwa
mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Rawat Jalan
Jumlah penduduk yang 60160 jiwa
mendapat layanan
kesehatan
Jumlah Penduduk yang 116.611 Jiwa
mendapat layanan
Kesehatan
Jumlah penduduk yang 23729 jiwa
mendapat layanan
kesehatan dasar
Jumlah penduduk yang 26371 Jiwa
mendapat layanan
kesehatan dasar
Jumlah Penduduk Yang 30239 Jiwa
Mendapat Layanan
Kesehatan Dasar
Jumlah Penduduk Yang 44244 jiwa
Mendapat Layanan

III - 30
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Kesehatan Dasar
Jumlah Penduduk yang 69.311 orang
mendapat pelayanan
Kesehatan
Jumlah Penduduk yang 74512 Jiwa
Mendapat Pelayanan
Kesehatan Dasar di
Wilayah Kerja Puskesmas
Pekayon Jaya
Jumlah Posko Penanganan 1 Kegiatan
Pasca Bencana
Kunjungan pasien peserta 4 jenis
BPJS
Pelaksanaan fogging focus 4 jenis
Pelayanan kesehatan pada 1 tahun
hari minggu dan libur
nasional
Pelayanan kesehatan pada 4 jenis
hari raya
Pelayanan kesehatan pada 12984 orang
malam hari
Pemeliharaan kendaraan 100 %
operasional
Penduduk yang 12984 orang
mendapatkan pelayanan
kesehatan rawat jalan
Penduduk yang 100 %
mendapatkan pelayanan
PONED
Pengadaan Modal BLUD 14 kali
Persentase terpenuhinya 100 %
Kebutuhan Operasional
Puskesmas Perumnas 2
Persentase terpenuhinya 100 %
pelayanan Kesehatan Gizi
Puskesmas Perumnas 2
Persentase terpenuhinya 100 %
pelayanan Kesehatan
Keluarga Puskesmas
Perumnas 2
Persentase terpenuhinya 100 %
pelayanan Kesehatan
Lingkungan Puskesmas
Perumnas 2
Persentase terpenuhinya 100 %
pelayanan Kesehatan
Penyakit dan
Pengendalian Penyakit
Puskesmas Perumnas 2
Persentase terpenuhinya 100 %
pelayanan UKM
Pengembangan
Puskesmas Perumnas 2
Persentase terpenuhinya 100 %
Sistem Informasi
Puskesmas Perumnas 2
Presentase terpenuhinya 100 %
pelayanan
promosikesehatan
Puskesmas Perumnas 2
SDM kesehatan yang 60 orang
mengikuti pelatihan
Terlaksananya Operasional 12 Bulan
Rumah Sakit
Terpenuhinya Operasional 12 bulan
Instalasi Farmasi
Tersedianya Belanja 1 Tahun
Bahan-Bahan Bakar dan
Pelumas
Tersedianya Belanja 1 Tahun
Barang dan Jasa BLUD
Tersedianya Belanja Jasa 1 Tahun
Pengolahan Sampah
Tersedianya Belanja Jasa 1 Tahun
Tenaga Ahli
Tersedianya Belanja Jasa 1 Tahun
Tenaga Keamanan
Tersedianya Belanja Jasa 1 Tahun
Tenaga Kebersihan
Tersedianya Belanja Jasa 1 Tahun
Tenaga Supir
Tersedianya Belanja 1 Tahun
Pegawai BLUD
Tersedianya Belanja 1 Paket
Pemeliharaan Alat
Angkutan Kendaraan
Bermotor Khusus
Tersedianya Belanja 1 Tahun
Tagihan Kawat/ Faksimili/
Internet
Tersedianya Belanja 1 Tahun
Tagihan Listrik
Tersedianya Belanja 1 Tahun
Tagihan Telepon
Tersedianya jumlah 64676 Jiwa
penduduk yang
mendapatkan layanan
kesehatan
Tersedianya layanan 100 %
kesehatan
Tersedianya Layanan 12 Bulan
Kesehatan
Tersedianya Operasional 12 Bulan
Pelayanan Dasar
Puskesmas
Tersedianya Operasional 12 bulan
pelayanan kesehatan
dasar di puskesmas
Tersedianya Operasional 12 Bulan
Pelayanan Kesehatan
Dasar di Puskesmas

III - 31
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

Tersedianya Operasional 1 Tahun


Pelayanan Kesehatan
Dasar Puskesmas
Tersedianya operasional 12 bulan
rumah sakit
Terselenggaranya 12 Bulan
Operasional Pelayanan
Kesehatan RSUD
Terselenggaranya 12 Bulan
Operasional Pelayanan
Kesehatan RSUD Kelas D
Jatisampurna

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Jumlah Orientasi Peningkatan 1 laporan Kota


Pelayanan Kesehatan Ibu Kapasitas Dokter dan Bidan Bekasi
Bersalin Puskesmas Dalam Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Bayi

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Jumlah orientasi SHK bagi bidan 1 laporan Kota


Pelayanan Kesehatan Bayi Baru puskesmas Bekasi
Lahir
Jumlah pemeriksaan Skrinning 415 bayi
Hipotiroid Kongenital (SHK) baru lahir

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Jumlah Kegiatan Orientasi 1 kegiatan Kota


Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan SDIDTK Untuk Bekasi
Puskesmas
Jumlah kegiatan Orientasi 1 kegiatan
Peningkatan Kapasitas Dokter
Puskesmas Dalam Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Bayi

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Buku raport kesehatanku 925 Buah Kota


Pelayanan Kesehatan pada Usia Bekasi
Jumlah kegiatan Penguatan 1 Kegiatan
Pendidikan Dasar
kapasitas dalam pelayanan PKPR
bagi tenaga kesehatan
Puskesmas
Jumlah kegiatan Rapat 1 Kegiatan
Koordinasi Lintas Sektor dan
Lintas Program dalam persiapan
penjaringan kesehatan

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Jumlah Kegiatan Sosialisasi 1 kegiatan Kota


Pelayanan Kesehatan pada Usia Pengendalian Terpadu Penyakit Bekasi
Produktif Tidak Menular (PANDU PTM) di
Puskesmas
JumlahPertemuan Peningkatan 1 kegiatan
Kapasitas Teknis Deteksi Kanker
Payudara dan Kanker Cerviks
bagi tenaga kesehtaan
puskesmas
Jumlah Posbindu yang 35 posbindu
mendapatkan Monev Posbindu
PTM yang memberikan
pelayanan skrining kesehatan
usia produktif

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Jumlah buku kesehatan lanjut 2079 buah Kota


Pelayanan Kesehatan pada Usia usia Bekasi
Lanjut
Jumlah kegiatan Penguatan 1 kegiatan
kapasitas tenaga kesehatan
dalam pengkajian P3G

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Jumlah Pertemuan 1 kegiatan Kota


Pelayanan Kesehatan Penderita Peningkatan Kapasitas Teknis Bekasi
Hipertensi Deteksi penderita Hipertensi
bagi penanggungjawab
program puskesmas
Jumlah posbindu yang 33 posbindu
mendapatkan Monev
pemberian edukasi gaya
hidup dan kepatuhan minum
obat
Jumlah puskesmas yang 42 puskesmas
mendapatkan Monev
pelaksanaan pengelolaan
pelayanan kesehatan
penderita Hipertensi

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan jumlah faskes yang dilakukan 50 faskes Kota


Pelayanan Kesehatan Penderita Monev pelaporan pelayanan Bekasi
Diabetes Melitus kesehatan penyakit DM ( 25
Klinik Utama & 25 RS)
Jumlah Pertemuan Deteksi 1 kegiatan
Dini Gangguan Kesehehatan
Jiwa Pada Tenaga Kesehatan
Di Puskesmas Se-Kota Bekasi
Jumlah Pertemuan Pertemuan 1 kegiatan
Sosialisasi pelaporan
pelayanan kesehatan penyakit
DM pada fasilitas kesehatan
swasta di Kota Bekasi
jumlah puskesmas yang 47 puskesmas
mendapatkan Monev
pelaksanaan pengelolaan
pelayanan kesehatan
penderita DM

III - 32
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Evakuasi Pasien ODGJ Berat 13 kali Kota


Pelayanan Kesehatan Orang Ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Bekasi
dengan Gangguan Jiwa Berat Soeharto Heerdjan Jakarta
jumlah Evakuasi Pasien ODGJ 3 kali
Berat Ke Rumah Sakit Jiwa Dr.
H. Marzoeki Mahdi Bogor
jumlah kegiatan Sosialisasi 1 kegiatan
Deteksi Dini Pencegahan
Penyalahgunaan NAPZA
dengan metode ASSIST
Jumlah panti rehabilitasi yang 8 panti
mendapatkan bintek
pelayanan kesehatan standar
pada ODGJ di panti
rehabilitasi di kota bekasi (1
panti/hari)
Jumlah penemuan kasus 49 kasus
lapangan terkait ODGJ di
wilayah puskesmas kota
bekasi(1lokasi/hari)
Jumlah pertemuan deteksi 1 kegiatan
dini gangguan kesehatan jiwa
pada nakes di puskesmas se-
kota bekasi
Jumlah puskesmas yang 47 puskesmas
mendapatkan bintek
pelayanan kesehatan sesuai
standar pada ODGJ di
puskesmas di Kota
Bekasi(1puskesmas/hari)

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan FGD Jejaring Eksternal Faskes dan 6 Kegiatan Kota


Pelayanan Kesehatan Orang Investigasi Kontak Bekasi
Terduga Tuberkulosis
Lokakarya PPM TBC Tingkt Kota 1 Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Tim 1 Kegiatan
Layanan TB RO

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Lokakarya Triple Eliminasi bagi 1 Kegiatan Kota


Pelayanan Kesehatan Orang Bidan Kota Bekasi Bekasi
dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pemantapan Penggunaan 1 Kegiatan
Aplikasi SIHA pada Petugas RS
Workshop Layanan HIV untuk 47 4 Kegiatan
RS

1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Jumlah Kegiatan Asessment 1 kegiatan Kota


Pelayanan Kesehatan bagi Rappid Healt di Kota Bekasi Bekasi
Penduduk Terdampak Krisis
Jumlah Kegiatan Posko Hari 1 Kali
Kesehatan Akibat Bencana
Raya Idul Fitri
dan/atau Berpotensi Bencana
Jumlah Kegiatan Posko Hari 1 Kali
Raya Keagamaan Natal
Jumlah Kegiatan Posko 30 Kegiatan
Insidentil
Jumlah Kegiatan Posko 1 Kali
Kesehatan Tahun Baru 2022
Jumlah petugas Tim Reaksi 1 kegiatan
Cepat (TRC) yang dilatih
penanganan masalah kesehatan
korban bencana
Jumlah Posko Kegiatan Luar 15 Hari
Daerah
Jumlah posko penanganan 10 hari
pasca bencana

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Jumlah kegiatan orientasi 1 kegiatan


Pelayanan Kesehatan Gizi tatalaksana anak gizi buruk
Masyarakat

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Jumlah ASN Kota Bekasi yang 178 Orang Kota
Pelayanan Kesehatan Kerja dan diukur Kebugaran Jasmani Bekasi
Olahraga ASN Kota Bekasi
Jumlah Pengemudi yang 50 Orang
diukur Kesehatan nya
Jumlah Perusahaan yang 5 Perusahaan
dilakukan Implementasi
GP2SP
Jumlah POS UKK yang dibina 15 POS UKK
Jumlah Puskesmas yang 15 Puskesmas
dilakukan Monitoring Evaluasi
Program Kesehatan Olahraga
Jumlah Rumah Sakit yang 10 RS
dilakukan Monev
Terlaksana Peningkatan 1 Kali
Kapasitas Pemegang Program
Kesehatan Kerja Puskesmas
Terlaksana Peningkatan 1 Kali
Kapasitas Pemegang Program
Kesehatan Olahraga
Puskesmas
Terlaksana Peningkatan 1 Kali
Pengetahuan Pengelola POS
UKK

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Jumlah TFU yang dilakukan 29 TFU Kota


Pelayanan Kesehatan Pembinaan dan pengawasan Bekasi
Lingkungan
Jumlah TPM yang dilakukan 28 TPM
Inspeksi Kesehatan Lingkungan
Jumlah Uji Laboratorium Kualitas 14 Sampel
Air Bersih
Terlaksananya Pemberdayaan 1 Kali
masyarakat (Pilar 1 STBM)
Terlaksananya Peningkatan 1 Kali
kapasitas petugas kesling
puskesmas
Terlaksananya Peningkatan 1 Kali
kapasitas petugas pengelola
Limbah B3 Fasyankes
Terlaksananya Verifikasi ODF 10 Kali

III - 33
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Jumlah Klinik 50 Sarana Kota


Pelayanan Kesehatan Pratama/Laboratorium Bekasi
Tradisional, Akupuntur, Asuhan Klinik Utama dan
Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pratama/Penyehat
Tradisional/Salon
Kecantikan/Griya
Sehat/Panti Sehat yang di
Bina
Jumlah Pengelola 67 Orang
Program Penyehat
Tradisional yang
mengikuti Workshop
Asuhan Mandiri Taman
Obat Keluarga (TOGA)
Jumlah Rekomendasi 100 Rekomendasi
Klinik
Pratama/Laboratorium
Klinik Utama dan
Pratama/Penyehat
Tradisional/Salon
Kecantikan/Griya
Sehat/Panti Sehat yang di

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Jumlah PE diduga kasus 32 kasus Kota


Surveilans Kesehatan penyakit PD3I, penyakit Bekasi
menular potensi KLB,
keracunan
makanan/minuman atau
keracunan lainnya
Jumlah pengiriman sampel 12 kali
AFP ke lab rujukan (Bandung)
Jumlah pengiriman sampel 15 kali
KLB ke lab rujukan (Jakarta)
Jumlah petugas surveilans 42 puskesmas
Puskesmas yang
mendapatkan peningkatan
penanganan kasus KLB
Jumlah Puskesmas yang 42 puskesmas
dilakukan monev kegiatan
surveilans
Pengelolaan Surveilans 27 kasus
Kesehatan
Presentase Penemuan Kasus 100 Persen
Non Polio Acute Flaccid
Paralysis (Afp) Rate Minimal
16 Kasus Afp Diantara
100.000 Penduduk Anak Usia
< 15 Tahun Per Tahun ( Non
Polio Afp Rate 2/100.000
Pertahun

1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Cakupan Pelaksanaan Program 100 Persen Kota


Upaya Kesehatan Khusus Indonesia Sehat dengan Bekasi
Pendekatan Keluarga (PISPK)
Cakupan Pelayanan dan 100 Persen
Pembinaan Kesehatan Calon
Jemaah Haji
Jumlah dokumen hasil analisis 1 dokumen
PISPK
Jumlah kegiatan Monitoring dan 1 kegiatan
evaluasi Program Indonesia
Sehat dengan Pendekatan
Keluarga (PISPK)
Jumlah kegiatan pembinaan 1 kali
kesehatan jamaah haji
Jumlah kegiatan persiapan 1 kali
vaksinasi jamaah haji
Persentase pengurangan 100 Persen
Keterlambatan dalam
Penanganan Gawat Darurat
untuk mengurangi Kecacatan
dan Kematian

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Diseminasi P2 Vektor DBD dan 1 Kegiatan


Kesehatan Penyakit Menular Zoonosis
dan Tidak Menular
Evaluasi Layanan KDRS DBD 1 Kegiatan
bagi RS se Kota Bekasi
Lokakarya Program P2 Covid-19 1 Kegiatan
bagi Dokter dan Petugas
Surveilans
Pembelian BHP Logistik DBD 175 Liter
(Insektisida)
Pembinaan dan Validasi Data 47 Kegiatan
DBD ke Puskesmas
Peningkatan Kapasitas Tata 1 Kegiatan
Laksana Foging Nyamuk Aedes
Aegypti bagi Petugas Foging

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Belanja Bantuan Iuran Jaminan 12 Bulan


Jaminan Kesehatan Masyarakat Kesehatan bagi Peserta PBPU
dan BP Kelas 3
Belanja Iuran Jaminan 12 Bulan
Kesehatan bagi Peserta PBPU
dan BP Kelas 3
Belanja Penggantian Pelayanan 12 Bulan
Kesehatan Masyarakat Kota
Bekasi Berbasis NIK
Perjanjian kerjasama dengan RS 51 IKS
pemerintah dan RS Swasta
dalam Layanan Kesehatan
Masyarakat Kota Bekasi
Terbiayainya Bantuan Iuran 258520 Jiwa
Jaminan Kesehatan bagi Peserta
PBPU dan BP Kelas 3
Terbiayainya Iuran Jaminan 235371 Jiwa
Kesehatan bagi Peserta PBPU
dan BP Kelas 3
Terbiayainya Layanan 285386 Jiwa
Kesehatan bagi Masyarakat
Kota Bekasi Berbasis NIK

III - 34
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.02.02.2.02.29 Jumlah kegiatan Pembinaan 3 Kali Kota


Penyelenggaraan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Bekasi
Kabupaten/Kota Sehat Kelurahan Sehat
Jumlah kegiatan Pembinaan 2 Kali
Peningkatan Stratifikasi UKS/M
Jumlah lokasi yang mendapatkan 25 Lokasi
sosialisasi Kesehatan Diberbagai
Tatanan
Rapat Koordinasi Kota Sehat 2 Kali
Rapat Koordinasi Tim Pembina 4 Kali
UKS/M Kota Bekasi
Rapat Rutin Tim Pembina Kota 2 Kali
Sehat

1.02.02.2.02.32 Operasional Operasional pelayanan rumah sakit 12 Bulan Kota


Pelayanan Rumah Sakit RSUD Kelas D PONDOK GEDE Bekasi

Terpenuhinya Kebutuhan 12 bulan


Operasional BLUD
Terselenggaranya Operasional 12 Bulan
pelayanan Kesehatan RSUD
Terselenggaranya Operasional 12 Bulan
Pelayanan Kesehatan RSUD
Terselenggaranya Operasional 12 Bulan
Pelayanan Kesehatan RSUD Kelas D
Jatisampurna

1.02.02.2.02.33 Operasional Jumlah bulan ketersediaan 12 bulan Kota


Pelayanan Puskesmas operasional Puskesmas Bekasi

Jumlah Penduduk yang 40968 jiwa


mendapatkan layanan
kesehatan
Jumlah Penduduk Yang 35277 orang
Mendapatkan Layanan
Kesehatan
Tersedianya langganan sistem 12 bulan
informasi Puskesmas
Tersedianya operasional 12 bulan
pelayanan dasar di Puskesmas
Tersedianya operasional 12 bulan
pelayanan dasar puskesmas
Tersedianya operasional 12 Bulan
pelayanan dasar puskesmas
tersedianya Operasional 12 Bulan
Pelayanan Dasar
PuskesmasKesehatan
Tersedianya operasional 12 bulan
pelayanan kesehatan dasar di
puskesmas
Tersedianya operasional 12 Bulan
pelayanan kesehatan dasar di
puskesmas
Tersedianya operasional 12 bulan
pelayanan kesehatan dasar di
Puskesmas
Tersedianya operasional 12 Bulan
pelayanan kesehatan dasar di
Puskesmas
Tersedianya Operasional 12 bulan
pelayanan kesehatan dasar di
puskesmas
Tersedianya Operasional 12 Bulan
pelayanan kesehatan dasar di
puskesmas
Tersedianya Operasional 12 bulan
Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas
Tersedianya Operasional 12 Bulan
Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas

1.02.02.2.02.34 Operasional Barang pakai habis 13 paket Kota


Pelayanan Fasilitas Kesehatan Bekasi
Belanja modal alat kantor dan 3 kegiatan
Lainnya
mebel
Belanja modal alat kedokteran 3 kegiatan
dan kesehatan umum
Belanja modal alat studio dan 2 kegiatan
komunikasi
Belanja modal komputer 2 kegiatan
Jasa kantor 12 bulan
Pemeliharaan peralatan dan 3 kegiatan
mesin
Penambahan daya 1 paket
Tersedianya Operasional Instalasi 12 bulan
farmasi

1.02.02.2.04 Tersedianya Dokumen Studi 9 Dokumen 1.02.02.2.04.03 Peningkatan Jumlah dokumen studi 9 Dokumen Kota
Penerbitan Izin Rumah Kelayakan Puskesmas Mutu Pelayanan Fasilitas kelayakan puskesmas Bekasi
Sakit Kelas C, D dan Kesehatan
Jumlah yang mengikuti 11 orang
Fasilitas Pelayanan
Sosialisasi laporan antara dan
Kesehatan Tingkat
akhir dokumen studi kelayakan
Daerah
puskesmas
Kabupaten/Kota
Jumlah yang mengikuti 10 orang
Sosialisasi laporan pendahuluan
dokumen studi kelayakan
puskesmas

III - 35
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.02.02.2.04.04 Penyiapan Jumlah Aplikasi Mobil Rujukan 1 aplikasi Kota


Perumusan dan Pelaksanaan PSC 119 Online Bekasi
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jumlah dokumen Feasibility 2 dokumen
Study dan Masterplan RSUD
Kelas D
Jumlah kegiatan evaluasi sistem 1 kali
rujukan
Jumlah kegiatan pembinaan 47 RS
RSUD Kelas D dan RS swasta
sekota bekasi
Jumlah klinik utama yang 50 klinik
dilakukan pembinaan
Jumlah pembinaan ketersediaan 1 kali
pelayanan intensif
Jumlah pertemuan rumah sakit 1 kali
sayang ibu dan bayi
Jumlah sosialisasi SP2RS 2 kali
petugas rekam medis
Terlaksananya pembinaan RSUD 3 kali
Kelas D

1.02.03 PROGRAM persentase jumlah 80 % 1.02.03.2.02 Terpenuhinya kebutuhan SDM 100 % 1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Jumlah Tenaga Pelayanan 13908 orang / Kota
PENINGKATAN ketersediaan tenaga Perencanaan Kesehatan Kebutuhan Sumber Daya Umum Kantor Bulan Bekasi
KAPASITAS SUMBER fungsional di Kebutuhan dan Manusia Kesehatan sesuai
DAYA MANUSIA puskesmas dan RS Pendayagunaan Standar
KESEHATAN Sumberdaya Manusia
Persentase 100 %
Kesehatan untuk UKP
ketersediaan SDM
dan UKM di Wilayah
Kesehatan di
Kabupaten/Kota
Puskesmas dan
Rumah Sakit

1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Jumlah kegiatan uji kompetensi SDM 2 Kali Kota
Pengawasan Sumber Daya Kesehatan Bekasi
Manusia Kesehatan

1.02.04 PROGRAM persentase jumlah 93 % 1.02.04.2.01 Persentase Pemberian izin Apotek, 0% 1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Jumlah pengelola sarana 240 orang Kota
SEDIAAN FARMASI, sarana kefarmasian Pemberian Izin Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Pengelolaan Data Perizinan dan kefarmasian yang dibina Bekasi
ALAT KESEHATAN yang memenuhi Apotek, Toko Obat, Optikal, Usaha Mikro Obat Tindak Lanjut Pengawasan Izin
Jumlah pengelola sarana 120 orang
DAN MAKANAN standar kesehatan Toko Alat Kesehatan Tradisional (UMOT) Apotek, Toko Obat, Toko Alat
kefarmasian yang mendapatkan
MINUMAN dan Optikal, Usaha Kesehatan, dan Optikal, Usaha
BIMTEK SIPNAP
Mikro Obat Tradisional Mikro Obat Tradisional (UMOT)
(UMOT)

1.02.04.2.01.03 Fasilitasi Jumlah ijin rekomendasi 75 sarana


Pemenuhan Komitmen Izin kefarmasian yang diterbitkan
Apotek, Toko Obat, Toko Alat sesuai standar
Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1.02.04.2.03 1.02.04.2.03.01 Pengendalian Kota


Penerbitan Sertifikat dan Pengawasan serta Tindak Bekasi
Produksi Pangan Lanjut Pengawasan Sertifikat
Industri Rumah Produksi Pangan Industri
Tangga dan Nomor P- Rumah Tangga dan Nomor P-
IRT sebagai Izin IRT sebagai Izin Produksi, untuk
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
Produk Makanan Tertentu yang dapat Diproduksi
Minuman Tertentu oleh Industri Rumah Tangga
yang dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga

1.02.04.2.06 Terlaksananya Pengawasan Pre 100 % 1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Terlaksananya pengawasan pre 100 Persen Kota
Pemeriksaan dan dan Post Market Produk Makanan Post Market pada Produk dan post market produk Bekasi
Tindak Lanjut Hasil dan Minuman Industri Rumah Makanan-Minuman Industri makanan minuman industri
Pemeriksaan Post Tangga Pangan Di Wilayah Kota Rumah Tangga yang Beredar rumah tangga pangan di wilayah
Market pada Produksi Bekasi dan Pengawasan serta Tindak Kota Bekasi
dan Produk Makanan Lanjut Pengawasan
Minuman Industri
Rumah Tangga

1.02.05 PROGRAM Cakupan rumah 64 % 1.02.05.2.01 Advokasi, Jumlah jenis Advokasi, 1 Jenis 1.02.05.2.01.01 Peningkatan Jumlah kegiatan Advokasi 1 Kali
PEMBERDAYAAN tangga Ber-PHBS Pemberdayaan, Pemberdayaan, Kemitraan, Upaya Promosi Kesehatan, Kemitraan Bidang Kesehatan
MASYARAKAT Kemitraan, Peningkatan Peran serta Advokasi, Kemitraan dan
Jumlah kegiatan pelatihan Kader 4 Kali
BIDANG KESEHATAN Peningkatan Peran Masyarakat dan Lintas Sektor Pemberdayaan Masyarakat
Kesehatan
serta Masyarakat dan
Jumlah jenis pemberdayaan 1 jenis Jumlah kegiatan Pelatihan 1 Kegiatan
Lintas Sektor Tingkat
masyarakat Konseling berhenti Merokok
Daerah
Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Pembinaan 2 Kegiatan
Karang Taruna Sehat
Jumlah kegiatan Pembinaan 2 Kegiatan
kelurahan Siaga Aktif
Jumlah kegiatan Peningkatan 1 Kegiatan
Kapasitas Manager Promkes
Jumlah kegiatan Pertemuan 1 Kegiatan
Lintas Sektor
Jumlah lokasi Sosialiasi 56 Lokasi
Kesehatan Masyarakat
Jumlah Poskestren yang dibina 15 Lokasi
Pelatihan Konseling berhenti 1 Kali
Merokok
Pertemuan Lintas Sektor 1 Kali
Sosialiasi Kesehatan Masyarakat 56 Lokasi
Tersedianya Mesin Fogging 7 Unit
Tersedianya Pengadaan 14 Unit
Ambulance Jenazah
Tersedianya Perlengkapan 5 Jenis
Posyandu

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 1.03.01.2.01 Jumlah Laporan 5 Laporan 1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah laporan 5 laporan Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
Persentase Penyusunan 100 % Jumlah Laporan 4 Laporan
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Dokumen Perencanaan dan
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja dan
DAERAH Perangkat Daerah
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KABUPATEN/KOTA

1.03.01.2.02 Jumlah laporan 3 laporan 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Gaji ASN dan 2198 Orang/Bulan Kota
Administrasi dan Tunjangan ASN Premi BPJS ASN Bekasi
Persentase Pemenuhan 100 %
Keuangan Perangkat
Administrasi Keuangan Jumlah Pembayaran Gaji 1316 Orang/Bulan
Daerah
Perangkat Daerah dan ASN dan Premi BPJS
Terpenuhinya Pembayaran Gaji Jumlah Pembayaran 1128 Orang/Bulan
dan Tunjangan serta Premi Tunjangan ASN
BPJS ASN Dinas Tata Ruang
Jumlah Tunjangan ASN 1884 Orang/Bulan

III - 36
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah laporan 3 laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Jumlah Laporan 1 Laporan
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

1.03.01.2.05 Jumlah Pegawai 20 orang 1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah pegawai 4 Orang Kota
Administrasi Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Persentase Pendidikan dan 100 % Jumlah Pegawai 20 orang
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Pelatihan Pegawai
Perangkat Daerah

1.03.01.2.05.11 Bimbingan Jumlah Peserta 30 Orang Semua


Teknis Implementasi Peraturan Kab/Kota
Perundang-Undangan Kota
Bekasi

1.03.01.2.06 Jumlah Komponen Listril/ 320 unit 1.03.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah komponen listrik/ 307 unit Semua
Administrasi Umum penerangan bangunan Komponen Instalasi penerangan bangunan Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kota
Meningkatnya Pelayanan 100 %
Kantor Bekasi
Administrasi Perkantoran

1.03.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 5067 unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Jumlah Bahan Logistik 13791 Unit
Kota
Bekasi

1.03.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah Cetakan 30 Unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah Cetakan 533 unit
Penggandaan
Jumlah Penggandaan 49655 Lembar
Jumlah Penggandan 130400 lembar

1.03.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah Bahan Bacaan 284 Buku/Eksemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Bekasi
Perundang-undangan Perundang-undangan
Jumlah bahan 1817 buku/eksemplar
bacaan/ peraturan
perundang-undangan

1.03.01.2.06.09 Jumlah frekuensi rapat-rapat 60 kali Semua


Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD daerah Kota
Bekasi
Jumlah Frekuensi Rapat-rapat 124 Kali
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah/Perjalanan Dinas

1.03.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah arsip yang ditata/dikelola 585 box Kota


Arsip Dinamis pada SKPD Bekasi

1.03.01.2.07 Jumlah Peralatan 4 Unit 1.03.01.2.07.05 Pengadaan Jumlah Mebel 9 Unit Kota
Pengadaan Barang Mebel Bekasi
Persentase Pengadaan Barang 100 %
Milik Daerah
Milik Daerah Penunjang Urusan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah

1.03.01.2.07.06 Pengadaan jumlah peralatan 6 unit Kota


Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi
Jumlah Peralatan 6 Unit

1.03.01.2.08 Jumlah rekening, telepon, 25 rek/bulan 1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa jumlah rekening teleppn, 31 rekening/ Kota
Penyediaan Jasa internet, air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air internet, air dan listrik bulan Bekasi
Penunjang Urusan dan Listrik
Meningkatnya Pelayanan 100 %
Pemerintahan Daerah
Administrasi Perkantoran

1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Kebersihan 96 orang/bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Jumlah Tenaga Pelayanan 204 Orang/Bulan
Kota
Umum Kantor
Bekasi
Jumlah Tenaga Pelayanan 600 orang/bulan
Umum Kantor

1.03.01.2.09 Jumlah Peralatan 114 Unit 1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa jumlah kendaraan dinas jabatan 8 unit Semua
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Persentase Pemeliharaan Barang 100 % Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 5 Unit
Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Milik Daerah Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan dinas Operasional 60 unit Semua


Pemeliharaan, Biaya dan lapangan Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional 32 Unit
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
dan Lapangan
Operasional atau Lapangan

1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan jumlah peralatan 114 unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Jumlah Peralatan 30 Unit
Kota
Bekasi

1.03.01.2.09.09 Jumlah bangunan/gedung yang 1 unit Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi terpelihara Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

1.03.02 PROGRAM Presentase 71,37 % 1.03.02.2.01 Polder dalam kondisi baik 40.1 % 1.03.02.2.01.01 Penyusunan Terlaksananya Perencanaan 5 Dokumen Semua
PENGELOLAAN Pembangunan Pengelolaan SDA dan Rencana Teknis dan Dokumen Teknis dan DED Polder Di Kota Kab/Kota
SUMBER DAYA AIR Polder Bangunan Pengaman Lingkungan Hidup untuk Bekasi
(SDA) Pantai pada Wilayah Konstruksi Bendungan,
Presentase 6,24 %
Sungai (WS) dalam 1 Embung, dan Bangunan
Pemeliharaan
(satu) Daerah Penampung Air Lainnya
Polder
Kabupaten/Kota

III - 37
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.03.02.2.01.09 Pembangunan Pembangunan Tanggul Jl. Masjid Darul 65 m Semua


Tanggul Sungai Hikam RW 007, Kota Bekasi, Kab/Kota
Pondokgede, Jaticempaka
Pembangunan Tanggul Jl. Selekta, Jl. 24 m
Setia, Rt 13 Rw 07, Kota Bekasi
Pembangunan Tanggul Penguat 65 m
Perumahan Havila RW.10, Kel.
Jatiraden
Pembangunan Tanggul Perumahan 65 m
purigading RT.04 RW.09 Kel. Jatimelati
Kec. Pondok Melati
Pembangunan Tanggul RT. 002 RW. 49 m
018, Kota Bekasi
Pembangunan Tanggul RT 01, 02, 03, 32 m
04, 05, 06 & 07 RW 016, Kota Bekasi
Pembangunan Tanggul RT.01,02,04 65 m
RW.05 Kel.Jati Melati Kec.Pondok
Melati
Pembangunan Tanggul RT 03 RW 15, 32 m
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Pembangunan Tanggul RT 04 RW 006, 65 m
Kota Bekasi, Jatisampurna, Jatiranggon
Pembangunan Tanggul rt 07 rw 16 kel 29 m
pejuang kec medan satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Pembangunan Tanggul RT 10 Rw 12, 32 m
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Pembangunan Tanggul rw 11 kel. 49 m
Jatibening kec. Pondok Gede, Kota
Bekasi, Pondok Gede, Jatibening
Pembangunan Turap Mesjid Al-ikhwan 66 m
Vida Bumipala RW 19 Kel. Padurenan
Pembangunan Turap RW 14 RT 06 Kel. 65 m
Jatimekar
Pembuatan Turab Saluran air 65 m
dilingkungan Perumahan Bintara Loka
Indah RT 10/11 Kel.Bintara - Kec.Bekasi
Barat
Pembuatan Turap Batas Wilayah 24 m
Perumahan Rw 025 Dan
Perkampungan Rw 11 Dilokasi Rt002
Dan Rt 06 Rw 25 (110 Meter), Kota
Bekasi
Penurapan dan Normalisasi Kali Alam 65 m
Lintas RW 01 s/d RW 05 Kel. Kalibaru
Penurapan Kali Sisi Selatan Jalan 65 m
Pangeran Jayakarta

1.03.02.2.01.13 Pembangunan Pembangunan RUMAH POMPA, 1 paket Semua


Stasiun Pompa Banjir PERUMAHAN NUSAPALA Kab/Kota
Kel.JATISARI Kec.JATIASIH
Pengadaan Mesin Pompa Banjir 2 1 paket
unit di RW. 024 Kel. Pengasinan
Pengadaan Pompa Air RT. 003 RW. 1 paket
018
Pengadaan Pompa Alkon 1 paket
Pengadaan Pompa Apung 1 paket
Pengadaan Pompa Buang Aliran Air 1 paket
Hujan Bintang Metropole RW 13
Pengadaan Pompa Sedot 80 PK Rw 1 paket
07
Pengadaan Pompa Se-Kota Bekasi 1 paket

1.03.02.2.01.14 Pembangunan Pembangunan Polder Dan 1833 m2 Semua


Polder/Kolam Retensi Bangunan Pelengkap Perum Kab/Kota
Chandra RT 007 RW 016 Kel.
Jatirahayu
Pembangunan Polder Jalan Lame 532 m2
Kp. Kalimanggis RT.002/ RW.001,
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatikarya
Pembangunan Polder Jatikramat 784 m2
Kec. Jatiasih
Pembangunan Polder RT 06 RW 51 m2
022, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Kotabaru
PEMBUATAN FOLDER di RW 010 RT 51 m2
09, Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Bekasijaya

1.03.02.2.01.24 Rehabilitasi "Rehabilitasi Tanggul perumahan 49 m Semua


Tanggul Sungai prima lingkar asri rw 08 kel. Jatibening Kab/Kota
kec. Pondok Gede, Kota Bekasi,
Pondok Gede, Jatibening"
Rehabilitasi Tanggul Perum BTN 65 m
Narogong Jembatan 4 sampai Portal,
Kota Bekasi, Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu
Rehabilitasi Tanggul Perum. Bumi 65 m
Bekasi Baru RT. 05 RW. 10 Kel.
Sepanjang Jaya, Kota Bekasi
Rehabilitasi Tanggul Perum Duta Indah 49 m
RT 004 s.d RT 013 RW 015, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur
Rehabilitasi Tanggul Perum Duta Indah 65 m
RT 005 s.d RT 006 RW 020, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur
Rehabilitasi Tanggul RT 005 Rw 001, 30 m
Kota Bekasi
Rehabilitasi Tanggul RW 016 32 m
Kel.Pengasinan Kec.Rawalumbu, Kota
Bekasi, Rawalumbu, Pengasinan

1.03.03 PROGRAM 1.03.03.2.01 1.03.03.2.01.01 Penyusunan terlaksananya Pendamping DAK 1 Paket Kota
PENGELOLAAN DAN Pengelolaan dan Rencana, Kebijakan, Strategi Air Minum Bekasi
PENGEMBANGAN Pengembangan dan Teknis SPAM
terlaksananya Perencanaan 1 paket
SISTEM PENYEDIAAN Sistem Penyediaan Air
Teknis SPAM Perkotaan
AIR MINUM Minum (SPAM) di
Daerah Tersedia nya Penyusunan 1 Dokumen
Kabupaten/Kota Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Teknis SPAM

III - 38
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.03.03.2.01.02 Supervisi
Pembangunan/Peningkatan/
Perluasan/Perbaikan SPAM

1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Terlaksana nya Perluasan SPAM 100 sr Kota


Jaringan Perpipaan di Kawasan penurunan angka kematian ibu dan Bekasi
Perkotaan anak (stunting)
Tersedianya perluasan SPAM 100 %
penurunan angka kematian ibu dan
anak (stunting)

1.03.05 PROGRAM Cakupan luasan 17,02 % 1.03.05.2.01 Terlaksananya Pengelolaan dan 100 % 1.03.05.2.01.01 Penyusunan
PENGELOLAAN DAN wilayah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Rencana, Kebijakan, Strategi
PENGEMBANGAN perumahan dan Pengembangan Domestik dalam Daerah dan Teknis Sistem Pengelolaan
SISTEM AIR LIMBAH permukiman yang Sistem Air Limbah Kabupaten/Kota Air Limbah Domestik dalam
terlayani Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
pengolahan air Daerah
limbah domestik Kabupaten/Kota

1.03.05.2.01.08 Sosialisasi dan Terlaksananya pendampingan DAK 1 Paket


Pemberdayaan Masyarakat bidang Sanitasi
terkait Penyediaan Sistem
Terlaksananya sosialisasi dan 1 Paket
Pengelolaan Air Limbah
pemberdayaan masyarakat dalam
Domestik
rangka penyediaan sistem
pengelolaan limbah domestik

1.03.05.2.01.09 Pengembangan
SDM dan Kelembagaan
Pengelolaan Air Limbah
Domestik

1.03.05.2.01.10 Operasi dan Terlaksananya Operasi dan 1 Tahun Kota


Pemeliharaan Sistem Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Bekasi
Pengelolaan Air Limbah Air Limbah Domestik
Domestik

1.03.05.2.01.12 Terlaksananya Pembangunan IPAL 1 Unit


Pembangunan/Penyediaan Komunal
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Terlaksananya Pembangunan IPAL 1 Unit
Terpusat Skala Permukiman
wetland biocord

1.03.06 PROGRAM persentase 67,92 % 1.03.06.2.01 Drainase dalam kondisi baik 63.7 % 1.03.06.2.01.01 Penyusunan Perencanaan Teknis dan DED 5 Dokumen Semua
PENGELOLAAN DAN drainase dalam Pengelolaan dan Rencana, Kebijakan, Strategi Drainase Di Kota Bekasi Kab/Kota
PENGEMBANGAN kondisi baik / Pengembangan dan Teknis Sistem Drainase
SISTEM DRAINASE pembuangan Sistem Drainase yang Perkotaan
aliran air tidak Terhubung Langsung
tersumbat dengan Sungai dalam
Daerah
Persentase 60.24 %
Kabupaten/Kota
pembangunan
drainase jalan
Persentase 67.00 %
pemeliharaan
drainase
Persentase 85 %
penduduk yang
terlayani sistem
jaringan drainase
skala kota
sehingga tidak
terjadi genangan
(lebih dari 30 cm)
selama 2 Jam lebih
dari 2 kali setahun

1.03.06.2.01.05 Pembangunan Daerah batas kota RT 02/04 saluran 1 paket Semua


Sistem Drainase Perkotaan kampung Irian dan Jalan Irian Kec. Kab/Kota
Bekasi Utara
Pembangunan Saluran Blok A1 RT 10 m
01 RW 027, Kota Bekasi
Pembangunan Saluran Blok A2 RT 10 m
01 RW 027, Kota Bekasi
Pembangunan Saluran dari Polder 1 paket
THB ke Kali Blencong
Pembangunan Saluran Gang Hj. Ida 67 m
Kp. Kalimanggis RT. 001 /RW. 004,
Kota Bekasi, Jatisampurna, Jatikarya
Pembangunan Saluran Gg. H. Jusin 90 m
RT.05 RW.06 Kel.Jatiwarna
Kec.Pondok Melati
Pembangunan Saluran Jalan Raya 90 m
Utama Kotabaru RW 011, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Kotabaru
Pembangunan Saluran Jalan titian 44 m
Indah Utama Rt 03 Rw 11, Kota
Bekasi, Medansatria, Kalibaru
Pembangunan Saluran Jl.Bougenvile 90 m
Taman Rahayu Regency RT 010 RW
009, Kota Bekasi, Bantargebang,
Ciketingudik
Pembangunan Saluran Jl. Cemerlang 90 m
Timur RT 007 RW 002, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatibening Baru
Pembangunan Saluran Jl. Elang, Jl. 79 m
Bekisar, Jl. Poksai RT 007 RW 03,
Kota Bekasi
Pembangunan Saluran Jl H. Anwar 90 m
Rt 01 Rw 01, Kota Bekasi
Pembangunan Saluran Jl. Ili 35 m
RT01/RW09 (depan masjid
Istiqomah), Kota Bekasi
Pembangunan Saluran JL.KEMANG 1 90 m
RT.02/RW.04, KOTA BEKASI,
PONDOKGEDE, JATIBENING BARU
Pembangunan Saluran Jl. Lame Kp. 135 m
Kalimanggis RT. 001 /RW. 005, Kota
Bekasi, Jatisampurna, Jatikarya
Pembangunan Saluran Jl.Mangga 90 m
Raya Taman Rahayu Regency RT 001
RW 009, Kota Bekasi, Bantargebang,
Ciketingudik
Pembangunan Saluran Jl. Mean Raya 90 m
Rt. 009 Rw. 007 Jatiwaringin, Pondok
Gede
Pembangunan Saluran Jln. Anggrek 40 m
3 RT 001 RW 005, Kota Bekasi,

III - 39
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Bekasi Timur, Arenjaya
Pembangunan Saluran Jln. Sunan 49 m
Kudus & Jln Cempaka RT 005 RW
005, Kota Bekasi, Arenjaya
Pembangunan Saluran JL. PATRIA 79 m
JAYA II RT.003/013 KEL.JATI RAHAYU
- KEC.PONDOK MELATI
Pembangunan Saluran Jl Rajawali 90 m
Raya Rw 02, Kota Bekasi
Pembangunan Saluran Jl. Ridho RT 90 m
05 RW 01, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon
Pembangunan Saluran Jl. Setia Rt.01 90 m
Rw.02, Kota Bekasi, Rawalumbu,
Bojong Rawalumbu
Pembangunan Saluran Jl. Swadaya 1 90 m
Cimatis RT. 001 /RW. 007, Kota
Bekasi, Jatisampurna, Jatikarya
Pembangunan Saluran Jl. Swadaya 44 m
Vi RT 008 RW 001, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka
Pembangunan Saluran Jl. Tol Jakarta 44 m
- Cikampek, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka
Pembangunan Saluran LEGIAN RW 44 m
14, Kota Bekasi, Pondokmelati,
Jatimelati
Pembangunan Saluran Lingkungan 67 m
RT 004 RW 05, Kota Bekasi, Jatiasih,
Jatisari
Pembangunan Saluran PELEBARAN 90 m
SALURAN AIR/GOT DI BUAT
TUTUPNYA YG BISA DI BUKA TUTUP
RT 01/22 KEL.KOTA BARU -
KEC.BEKASI BARAT
Pembangunan Saluran Pembuatan 67 m
Selokan / sodetan, pengarah air
banjir dari alam raya ke lingkungan
alam raya 2 Kel.Jatimelati
Kec.Pondok Melati
Pembangunan Saluran Rt 004 Rw 79 m
004 Kelurahan Bojong Menteng
Pembangunan Saluran Rt. 007/01, 90 m
Kota Bekasi, Pondokmelati, Jatimurni
"Pembangunan Saluran RT 02, 03, 14 44 m
RW 02, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya"
Pembangunan Saluran RT 02 dan Rt 42 m
03 Rw 08, Kota Bekasi
Pembangunan Saluran Rt 02 Rw 01, 67 m
Kota Bekasi
Pembangunan Saluran RT 03 RW 08 90 m
Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna
Pembangunan Saluran RT 03 RW 08, 90 m
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Bojongmenteng
Pembangunan Saluran RT 03 RW 19 26 m
Kel pejuang kec medan satria, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Pembangunan Saluran rt 06 rw 20 40 m
kel pejuang kec medan satria, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Pembangunan Saluran RT. 07 RW. 44 m
02 KEL. TELUK PUCUNG, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Teluk Pucung
Pembangunan Saluran RT 08 RW 08 90 m
Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna
"Pembangunan Saluran RW 05 44 m
Kelurahan Bintara Jaya, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintarajaya"
Pembangunan Saluran RW 09 Kel. 90 m
Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Pembangunan Saluran saluran air 51 m
jalan swadaya rt 002/14
kel.jatibening kec.pondok gede
Penanganan DAS Kali Cakung 1 paket
Penataan Polder MGT ( Peningkatan 1 paket
Saluran pada pertemuan Kali PTI
dan Kali Siluman)
Revitalisasi kalibaru 1 paket
Revitalisasi Kali Pinggir 1 paket
Revitalisasi Kali Sasak Jarang 1 paket

1.03.06.2.01.06 Peningkatan Normalisasi dengan penurapan Kali 2345 m Semua


Saluran Drainase Perkotaan jati dan Pengangkatan Sedimen Kab/Kota
Lumpur Kel. Kayuringin Jaya Kec.
Bekasi Selatan
Peningkatan Rutin Saluran Sekunder 72 titik
Kota Bekasi
Peningkatan Rutin Saluran Tersier 46 titik
Kota Bekasi
Peningkatan Rutin Saluran Utama 46 titik
perkotaan
Peningkatan Saluran Blok F Rt 2 / 33 m
RW.024, harapan jaya bekasi utara
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Blok H RT 02 33 m
RW 019 Kel. Kaliabang Tengah,
bekasi Utara Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Blok H RT 03 33 m
RW 019 Kel. Kaliabang Tengah, Kota
Bekasi
Peningkatan Saluran Dari RT 05 90 m
tembus ke Jl. Bintara 17 RT. 10
RW.13 Kelurahan Bintara Kecamatan
Bekasi, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara
Peningkatan Saluran Depan Jalan 90 m
Utama di jln. Teuku Umar RT 01,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Sepanjangjaya

III - 40
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Peningkatan Saluran Depan Masjid 21 m
Darul Hikam Rw 07 Kel. Jaticempaka,
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Depkes 2 227 m
Jatibening RT 001 sampai RT 008
RW 006, Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatibening
Peningkatan Saluran Drainase Jalan 33 m
Kemang Dalam
Peningkatan Saluran Drainase Jalan 33 m
Kemang Dalam depan Bpk Tolib
RT.006 RW. 004
Peningkatan Saluran Gang Lisong 67 m
RT. 05 RW. 01 Kel. Bojong Menteng,
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Gang Sayan RT 135 m
07 RW 06, Kota Bekasi, Jatiasih,
Jatisari
Peningkatan Saluran Gg Bahagia 10, 60 m
RT 01 RW 04 Kelurahan Teluk
Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Teluk Pucung
Peningkatan Saluran Gg. Manggis 3 90 m
Rt. 02 Rw. 04, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojongmenteng
Peningkatan Saluran GG SASAK 44 m
DJIKIN RT 02 RW 05, Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatimurni
Peningkatan Saluran Gorong- 135 m
gorong dibawah Jalan tol becak
kayu dan jalan tol jakarta cikampek
Kel. Jatibening, Pondok Gede
Peningkatan Saluran Harapan Jaya 90 m
RW 21, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Jalan Al Jauhar 67 m
Rt 005 RW 06, Kota Bekasi, Jatiasih,
Jatisari
Peningkatan Saluran Jalan Anggrek 90 m
RT 003 RW 006, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojongmenteng
Peningkatan Saluran Jalan Bintara I 44 m
RT 11 RW 02, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara
"Peningkatan Saluran Jalan Bintara 44 m
VII RT 01 RW 02 Kelurahan Bintara,
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara"
Peningkatan Saluran jalan 40 m
flamboyan indah 1 blok KN ( taman
Halte ) rt 02 rw 19 kel pejuang kec
medan satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Peningkatan Saluran Jalan Jalan 21 m
Delima Selatan RW 026, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Jalan Kakaktua 90 m
RT. 07, 8, 10, 11 RW 11 Perum
Dirgantara Permai, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatiasih, Seluruh
Kelurahan/Desa
Peningkatan Saluran jalan Kenanga 33 m
VII Rt 06 Rw 15 Kel. Jatimakmur Kec.
Pondok Gede, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Jalan 112 m
lingkungan RT 001 RW 002, Kota
Bekasi, Bantargebang, Ciketingudik
Peningkatan Saluran Jalan Mawar IV 33 m
RW 08, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Jalan Merpati 67 m
RT 001 RW 05, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatisampurna
Peningkatan Saluran jalan narogong 90 m
raya Rt.003/Rw.009, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan
Peningkatan Saluran Jalan Pansor 90 m
Rt.01/Rw.03, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojongmenteng
Peningkatan Saluran Jalan Rawa 33 m
Bebek RT 01 - RT 03 RW 12, Kota
Bekasi, Medansatria, Kotabaru, Kota
Bekasi
Peningkatan Saluran Jalan Rawa 67 m
Semut I,RT 001,RW 013,Kelurahan
Jatiasih,Kecamatan Jatiasih., Kota
Bekasi
Peningkatan Saluran Jalan raya 67 m
Hankam RT.02 RW.05 Kel.Jati Melati
Kec.Pondok Melati
Peningkatan Saluran Jalan Raya 273 m
Pondok Hijau Permai RW.020 &
RW.025 Kel.Pengasinan, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Jalan Utama Rt 44 m
01 sd Rt 05 Rw 24, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Jalan Yapen 33 m
Raya RT07 RW08 Aren Jaya, Kota
Bekasi
Peningkatan Saluran JL.Ace pelat 90 m
Rt.03 Rw. 02, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojongmenteng
Peningkatan Saluran Jl. Agus Salim - 685 m
Ganda Agung
Peningkatan Saluran Jl. Alam Indah 158 m
Raya 2 Rt 01, 02 Rw 31, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran JL AL KAUTSAR 79 m
4,5,6 RT. 03 RW. 016 KEL. HARAPAN
JAYA, Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya
Peningkatan Saluran Jl. Bandung III, 67 m
RT01/RW06, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Jl. Bhakti Jaya 21 m
Raya Rt 10 Rw 17, Harapan Jaya
Bekasi Utara Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Jl. Binaloka RT 67 m
007 RW 011, Kota Bekasi,

III - 41
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Pondokgede, Jaticempaka
Peningkatan Saluran Jl. Binayasa RT 44 m
004 RW 011, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka
Peningkatan Saluran jl.Bintara cipta 44 m
utama 2 Rt 002 Rw 12, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintara
Peningkatan Saluran Jl. Bintara 44 m
Niaga Rt 12 Rw12, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintara
Peningkatan Saluran Jl. Cantik 44 m
Tengah RT 03 RW 23, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan
Peningkatan Saluran Jl. Cantik X, XI 21 m
dan XII RT 03 RW 23, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan
Peningkatan Saluran Jl. Cempaka 63 m
Bulak RT. 004 RW. 003, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka
Peningkatan Saluran Jl. Danau Duta 44 m
Barat (depan Indomart RT01
RW011), Harapan Baru Bekasi Utara,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanbaru
Peningkatan Saluran Jl. Gamelan 67 m
Raya dan Gamelan 1 RT. 04 dan RT.
05 RW. 07 Perum AL (Kemang Ifi
Graha), Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Jl. H. Abdul 90 m
halim RT 001 RW 006, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatiwaringin
Peningkatan Saluran Jl. H. Naim RT. 33 m
002 RW. 018, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Jl Huda RT 10 m
01/RW08 HP 0838-8309-964, Kota
Bekasi
Peningkatan Saluran Jl. Ili 2 (dua) 67 m
Kranggan Wetan Kel. Jatirangga RT
02/RW 09, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatirangga
Peningkatan Saluran Jl Jati Raya s/d 197 m
Jl. Letnan Arsyad Rw 12 (sepanjang
Kali Jati), Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
Kayuringinjaya
Peningkatan Saluran Jl. Kemandoran 296 m
No.41 Rt 01,06,07,08, 05 Rw 022,
Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
Pekayonjaya
Peningkatan Saluran JL. Kennamdera 90 m
II RT 01,02 dan 08 RW 03, Kota
Bekasi, Bekasi Selatan, Pekayonjaya
Peningkatan Saluran Jl. Kincang 67 m
Raya Komplek DEPKES 2 RW. 006
Jatibening, Pondok Gede
Peningkatan Saluran JL Laskar Dalam 60 m
RT 04 RW 02, Kota Bekasi, Bekasi
Selatan, Pekayonjaya
Peningkatan Saluran Jl. Mahoni 12 44 m
Rt 03 Rw 11, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Jl. Mangga 98 m
Raya Taman Rahayu Regency RT 001
RW 009, Kota Bekasi, Bantargebang,
Ciketingudik
Peningkatan Saluran Jl. Mars 2 Rt 03, 33 m
Rw 13, perwira bekasi Utara Kota
Bekasi
Peningkatan Saluran Jl. MBS RT. 006 90 m
RW. 002 (RT. Adi), Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatimurni
Peningkatan Saluran jl. Melati Raya; 67 m
Perum Jatikeramat Indah I RW 03,
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran jl. Merpati RT 21 m
01/RW 11, Perum Villa Jatirasa, Kota
Bekasi
Peningkatan Saluran Jl. Miran RT 03 44 m
RW 06, Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon
Peningkatan Saluran Jln Arjuna 3, 4 67 m
dan 5 RT 12 RW 13 Duren Jaya
Bekasi Timur, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Jl.Narogong 90 m
Permai XXI Kel.Bojong Rawalumbu,
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Jln. Durian Rw 72 m
003 Kel.Duren Jaya Kec.Bekasi Timur,
Kota Bekasi, Bekasi Timur, Durenjaya
Peningkatan Saluran jln. Irida Barat 90 m
Rw 014 Kel.Bekasi Jaya Kec.Bekasi
Timur, Kota Bekasi, Bekasijaya
Peningkatan Saluran jln. Irida Raya 90 m
Rw 014 Kel.Bekasi Jaya Kec.Bekasi
TIMUR, Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Bekasijaya
Peningkatan Saluran jln Irida Timur 90 m
Rw 014 Kel.Bekasi Jaya Kec.Bekasi
Timur, Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Bekasijaya
Peningkatan Saluran Jln. Pepaya RT 33 m
04 RW 05 Kelurahan Margahayu
Bekasi Timur, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Jln. Pungut 90 m
Dalam RT 003 RW 005 Kampung
Rawa Roko Bojong, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong Rawalumbu
Peningkatan Saluran Jl. Padat Karya 135 m
RT 01 RW 06 Kelurahan Duren Jaya
Kecamatan Bekasi Timur, Kota
Bekasi, Durenjaya
"Peningkatan Saluran jl.p. tanabala rt 67 m
001 rw 10 kel. Jatimakmur kec.
Pondok Gede, Kota Bekasi, Pondok
Gede, Jatimakmur"

III - 42
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

Peningkatan Saluran Jl. Rajawali 12 67 m


RT 10 / RW 15 Perum Kranggan
Permai, Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatisampurna
Peningkatan Saluran Jl Rajawali Raya 44 m
Rw 02, Kota Bekasi
"Peningkatan Saluran Jl. Randu 1,2,3 67 m
Rt 005,004 Rw 017,, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Margahayu"
Peningkatan Saluran Jl. Raya 227 m
Jatimakmur RT 002 RW 005, Kota
Bekasi, Pondokgede, Jatimakmur
Peningkatan Saluran Jl Saturnus 1, 60 m
jalan Mars VI, Kelurahan Perwira
Bekasi utara, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Perwira
Peningkatan Saluran Jl. Sultan 42 m
Agung RW. 06 Medansatria, Kota
Bekasi, Medansatria, Medansatria,
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran jl. Swatantra 1 44 m
Kav III, RT 09/05, Kota Bekasi
"Peningkatan Saluran Jl. Tanjung, 67 m
5,3,4,2 Rt 006 dan 007 Rw 017, Kota
Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu"
Peningkatan Saluran Jl. Tanjung V RT 44 m
06 RW 17 Kel. Margahayu, Kota
Bekasi
Peningkatan Saluran jl. Tekukur RT 44 m
04/, RT 05/ RW 11, Perum Villa
Jatirasa, Kota Bekasi
"Peningkatan Saluran Jl. Turi 90 m
1,2,3,4,5 Rt 003,002,001, Rw 017,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu"
Peningkatan Saluran Jl. Ursula RT 05 90 m
RW 04, Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon
Peningkatan Saluran jl. Wallet RT 21 m
01/RW 11, Perum Villa Jatirasa, Kota
Bekasi
Peningkatan Saluran jl. Wallet RT 44 m
02/RW 11, Perum Villa Jatirasa, Kota
Bekasi
Peningkatan Saluran Jl. WR 81 m
Supratman Rw.07, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Cimuning
Peningkatan Saluran Jl. Zada 90 m
Residence RT 04/05, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon
Peningkatan Saluran KALI 90 m
BANCONG RW 02, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanjaya
Peningkatan Saluran Kavling 44 m
RT02/RW01, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Kp. Locomotif 67 m
RT 007 RW 05 Kalianang tengah,
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran lingkungan 33 m
Alinda 2 RW 27 Kaliabang Tengah,
Bekasi Utara Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Lingkungan 90 m
RW 019 Perum Permata Kranggan,
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatisampurna
"Peningkatan Saluran lingkungan 44 m
RW 05 Kelurahan Bintara Jaya, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintarajaya"
Peningkatan Saluran MI Plus An-nur 44 m
Perwira RT 05/05, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Perwira
Peningkatan Saluran Normalisasi 81 m
saluran air, Jl. Turi 1,2,3,4,5 Rt
003,002,001, Rw 017
Peningkatan Saluran Normalisasi 90 m
Saluran Pembuang RW 06 Kel.
Harapan Mulya
Peningkatan Saluran Pembuatan 40 m
saluran air jalan Assyafiiyah RT 01,
03 dan 04 Rw 07 Kelurahan Jatisari
Peningkatan Saluran Pembuatan 37 m
saluran air jalan haji Kinan RT 06 RW
02 Kelurahan jatiluhur kec. Jatiasih
Peningkatan Saluran Pembuatan 44 m
saluran air jalan masjid Nurul Salam
RT 02 s.d. 04 RW 05 kelurahan
jatiluhur
Peningkatan Saluran Pembuatan 37 m
saluran air jalan wong sijaya RT 05
RW 02 Sampai RT 04 kelurahan
jatisari kec. Jatiasih
Peningkatan Saluran Pembuatan 37 m
saluran air jaln k. Senan RT 06 RW 03
kelurahan jatiluhur kec. Jatiasih
Peningkatan Saluran Pembuatan 40 m
saluran air RT 01 RW 18 Kelurahan
jatisari kec. Jatiasih
Peningkatan Saluran Pembuatan 40 m
saluran air RW 07 Kelurahan Jatiasih
Peningkatan Saluran Pembuatan 37 m
saluran air yudith jalan Alhidayah RT
03 RW 01 Kelurahan jatisari kec.
Jatiasih
Peningkatan Saluran pembuatan 35 m
saluran air yudith kp. Pamahan RW
09 kelurahan jatimekar kec. Jatiasih
Peningkatan Saluran Pembuatan 40 m
saluran air yudith RT 09 RW 02
Kelurahan jatiluhur
Peningkatan Saluran Pembuatan 21 m
sodetan saluran air Komplek PIJ RT

III - 43
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
09 RW 05 Kelurahan jatisari Kec.
Jatiasih
Peningkatan Saluran Pemukiman 112 m
warga RT09 RW04, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Penanganan 227 m
DAS Kali Jatikramat
Peningkatan Saluran Pengerukan 135 m
Sedimen saluran irigasi sisi timur
RW.05. jl. Kerinci 3 - Jl. Krakatau 8 -
Jl. Krakatau raya - jl. Rinjani - Jl.
Pelita Utama - Jl. Tampomas -
Belakang GOR Kel.Jatiwarna
Kec.Pondok Melati
Peningkatan Saluran Peningkatan 90 m
Saluran Depan Perumahan Libersa
RW.19 s.d Superindo, Kel. Duren
Jaya
Peningkatan Saluran Peningkatan 90 m
Saluran Jl. Mekarsari depan Rumah
Sakit RW.03 dan RW.07, Kel. Bekasi
Jaya
Peningkatan Saluran Peningkatan 90 m
Saluran Jl. Trisatya Jembatan 0 Kali
Rawalumbu RW. 002 Kel. Sepanjang
jaya
Peningkatan Saluran perbaikan 33 m
Drainaase
Peningkatan Saluran perbaikan 33 m
Drainase
Peningkatan Saluran perbaikan 33 m
Drainasee
Peningkatan Saluran Perbaikan 81 m
Drainase RW 26 Teluk Pucung, Kota
Bekasi
Peningkatan Saluran perbaikan 33 m
Drainasse
Peningkatan Saluran perbaikan 33 m
Drainnase
Peningkatan Saluran Perbaikan 60 m
saluran air depan pemakaman
wakap teluk pucung RW 01, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Teluk Pucung
Peningkatan Saluran perbaikan 33 m
saluran air/got
Peningkatan Saluran Perbaikan 135 m
Saluran Air Jl. H. Katul 1, 2, 3 - Jl.
Masjid Rrohmah RT. 002 Rw. 005
(RT. Madyo Husodo) Kelurahan
Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati
Peningkatan Saluran Perbaikan 40 m
saluran air RT 04 RW 02 Kelurahan
Jatisari Kec. jatiasih
Peningkatan Saluran Perbaikan 40 m
saluran air yudith RT 05 RW 04
Kelurahan Jatisari Kec. Jatiasih
Peningkatan Saluran Perbaikan 31 m
tanggul jalan citra raya RW 19
Kelurahan jatisari dan rw 12 keluraha
jatiluhur kec. Jatiasih
Peningkatan Saluran Perumahan 365 m
Essence Park, Kel. Jaticempaka,
Pondok Gede
Peningkatan Saluran Perum Pondok 90 m
Hijau Permai RW 20 Kel.Pengasinan,
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Perum Puri 44 m
Pesona RT08/RW04, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Perum Wahana 44 m
Jatisari RT 13 Blok p 2 dan Q 1, Kota
Bekasi
Peningkatan Saluran pintu air di RT. 44 m
010/014, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Rawa Bebek RT 33 m
004 Rw 011, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Rehabilitasi 1375 m
Saluran JL K.H. Noer Ali Kel.
Jakasampurna Kec. Bekasi Barat
Peningkatan Saluran RT 001/001 60 m
yang berdampingan dengan sebelah
kiri pemakaman, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Teluk Pucung
Peningkatan Saluran RT 001 RW 021, 44 m
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RT 001 RW 07, 90 m
Kota Bekasi, Jatiasih, Jatisari
Peningkatan Saluran RT 001 RW 16, 33 m
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RT 002 RW 021, 67 m
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Rt 003/017, 90 m
Kota Bekasi, Mustikajaya, Cimuning
Peningkatan Saluran RT 003 RW 006, 90 m
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon
Peningkatan Saluran Rt. 004/016, 67 m
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu
Peningkatan Saluran Rt. 005/012, 90 m
Kota Bekasi, Bekasi Timur, Bekasijaya
Peningkatan Saluran RT. 005 Rw. 013 90 m
Jl. H. Nawi, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur
Peningkatan Saluran Rt. 006/003,, 67 m
Kota Bekasi, Bekasi Timur, Durenjaya
Peningkatan Saluran Rt 008 Rw 12, 44 m
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Peningkatan Saluran Rt. 009/016, 67 m
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu
Peningkatan Saluran RT 01, 02, 03, 44 m
04, 05 RW 14, Kota Bekasi, Bekasi

III - 44
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Barat, Bintarajaya
Peningkatan Saluran RT 01, 02, 03, 90 m
04 RW 010, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Peningkatan Saluran RT 01, 02, 03, 44 m
04 RW 14 Aren Jaya, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RT 01 - 02 RW 44 m
04, Kota Bekasi, Pondokmelati,
Jatimurni
Peningkatan Saluran RT 011 RW 02, 44 m
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Peningkatan Saluran Rt 013 Rw 007, 33 m
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RT.01 & RT.02 90 m
Komplek Deperla Kel.Duren Jaya,
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RT01, RT02, 44 m
Rt03, RT04 dan RT05 RW26 Kel.
Margahayu, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Rt.01 Rw.01 90 m
Kp.Pengasinan, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan
Peningkatan Saluran Rt.01.Rw.02 90 m
kel.Bantar gebang, Kota Bekasi,
Bantargebang, Bantargebang
Peningkatan Saluran RT 01 RW 03 90 m
Kelurahan Margahayu Kecamatan
Bekais Timur, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Margahayu
Peningkatan Saluran Rt 01 Rw 06 33 m
Kel. Jaticempaka Kec. Pondok Gede,
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Rt.01 Rw 06, 90 m
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Kotabaru
Peningkatan Saluran Rt 01 Rw 08, 90 m
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RT 01 RW 11, 33 m
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RT 01 s.d 05 90 m
RW 016, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Kotabaru
Peningkatan Saluran RT. 02, 03, 04 90 m
RW. 08 Cluster Jasmine Perum. BTR
5 Kel. Sumur Batu, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Rt. 02, 03 Rw. 90 m
03 - Rw. 05, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Perwira
Peningkatan Saluran RT 02, 03 RW 44 m
06 Margahayu Bekasi Timur, Kota
Bekasi
"Peningkatan Saluran RT 02, 05, 06 44 m
RW 09, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya"
Peningkatan Saluran RT 02 RW 03, 33 m
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RT 02 RW 06 33 m
Kel. Durenjaya, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Rt 02 Rw 06 33 m
Kel. Jaticempaka Kec. Pondok Gede,
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Rt 02 Rw 08 44 m
Depan Taman Hijau, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RT 02 RW 08, 44 m
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintarajaya
Peningkatan Saluran RT03/RW01 44 m
(perbatasan dengan RT04/RW03),
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RT 03 RW 06 33 m
Kel. Durenjaya, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RT 03 RW 10 90 m
Perum Kranggan Permai Kel.
Jatisampurna
Peningkatan Saluran RT 03 RW 12 44 m
Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur
Kota Bekasi, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Margahayu
Peningkatan Saluran RT 03 RW 19, 67 m
Kota Bekasi, Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu
Peningkatan Saluran RT 04 dan RT 44 m
01 RW 04 Dengan RT 13 RW 04
Duren Jaya, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RT 04 RW 03, 67 m
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon
Peningkatan Saluran RT. 04 RW. 05 67 m
Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RT 04 RW 05, 90 m
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon
Peningkatan Saluran RT. 04 RW.13, 90 m
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Peningkatan Saluran Rt 04 Rw 15 33 m
Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede,
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Rt.04 / Rw.17 90 m
Kel.Pengasinan, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Sepanjangjaya
Peningkatan Saluran Rt 04 s.d 08 RW 158 m
10, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Kotabaru
Peningkatan Saluran RT 05 RW 02, 44 m
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Peningkatan Saluran RT 05 RW 04, 67 m
Kota Bekasi, Pondokgede, Jatibening
Baru
"Peningkatan Saluran RT 05 RW 13 44 m
di Perumahan Puri Bintara Jaya
Kelurahan Bintara Jaya, Kota Bekasi,
Bintarajaya"
Peningkatan Saluran RT. 05 RW.13, 90 m

III - 45
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Peningkatan Saluran RT 05 RW 15, 44 m
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Peningkatan Saluran RT 06, 07, 08, 44 m
09 RW 05, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya
Peningkatan Saluran Rt 06 dan Rt 09 33 m
RW.08 Kel. Jaticempaka Kec. Pondok
Gede, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RT 06 RW 08, 33 m
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran rt 06 rw 23, 40 m
Kota Bekasi, Medansatria, Pejuang
Peningkatan Saluran RT.07 RW.01, 67 m
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka
Peningkatan Saluran Rt 07 Rw 14 33 m
Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede,
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran rt 07 rw 30 kel 40 m
pejuang kec medan satria, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
"Peningkatan Saluran RT 08 RW 02 44 m
Kelurahan Bintara, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintara"
Peningkatan Saluran RT 08 RW 02, 44 m
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Peningkatan Saluran RT08 RW 03, 44 m
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintarajaya
Peningkatan Saluran Rt 08 Rw 08 33 m
Kel. Jaticempaka Kec. Pondok Gede,
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RT 09 RW 03, 90 m
Kota Bekasi, Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah
Peningkatan Saluran RT 09 RW 12 ( 67 m
Jln. Manggis Raya, Jln Manggis 2, 3,
4, 5 dan Jn. Psang 7 dan Pisang 8),
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Rt 09 Rw 12, 44 m
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Peningkatan Saluran RT 10 RW 017 79 m
kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah
Peningkatan Saluran Rt 10 Rw 12, 44 m
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Peningkatan Saluran RT. 10 RW.13 90 m
Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi,
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Peningkatan Saluran Rt 10 Rw 15 33 m
Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede,
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RT.10 RW. 6 90 m
Perum Pejuang Pratama, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RT 4 RW 08, 33 m
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran Rt 4 Rw 16, 33 m
Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RT 5, 6 dan 7 60 m
RW 28, Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Teluk Pucung
Peningkatan Saluran Rt 7 dan Rt 08 33 m
Rw 08 Kel. Jaticempaka Kec. Pondok
Gede, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RW 010, Kota 90 m
Bekasi, Mustikajaya, Mustikasari
Peningkatan Saluran RW 012, Kota 90 m
Bekasi, Bekasi Barat, Kotabaru
"Peningkatan Saluran Rw 019 jln 135 m
Bahagia, Rt 01, 02, 03
Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu"
Peningkatan Saluran RW 019 90 m
Kel.Harapan Jaya, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Harapanjaya
Peningkatan Saluran RW 022, Kota 90 m
Bekasi
Peningkatan Saluran RW. 024 Kel. 67 m
Pengasinan, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RW. 05, 08, 09 90 m
Kel. Bojong Menteng, Kota Bekasi
Peningkatan Saluran RW 05, Kota 44 m
Bekasi, Bekasi Barat, Bintarajaya
Peningkatan Saluran RW 05 RW 08, 44 m
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintarajaya
Peningkatan Saluran Rw 09, Kota 33 m
Bekasi
Peningkatan Saluran RW 10, Kota 33 m
Bekasi
Peningkatan Saluran RW 10, Kota 44 m
Bekasi, Jatisampurna, Jatirangga
Peningkatan Saluran RW 10, Kota 44 m
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Peningkatan Saluran RW 11, Kota 33 m
Bekasi
Peningkatan Saluran RW 11, Kota 44 m
Bekasi, Bekasi Barat, Bintarajaya
Peningkatan Saluran rw 90 m
12.Perumahan Bumi Bekasi Baru,
Kota Bekasi, Rawalumbu, Pengasinan
Peningkatan Saluran RW 13, Kota 90 m
Bekasi, Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu
Peningkatan Saluran RW 15, Kota 44 m
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Peningkatan Saluran RW. 21 Kel. 90 m
Pengasinan Jl. Taman Narogong
Indah Raya, Kota Bekasi

III - 46
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Peningkatan Saluran rw 23 90 m
pengasinan, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan
Peningkatan Saluran Saluran Air RT 44 m
005 RW 03 (Bpk Kardiman/Bpk
Suyatno), Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah
Peningkatan Saluran saluran dan 33 m
gorong-gorong jalan swadaya rt
003/14 kel.jatibening kec.pondok
gede
Peningkatan Saluran Sepanjang 33 m
Jalan Mawar 3 RT 01-04, Kota Bekasi
PERBAIKAN SALURAN AIR GG. 90 m
H.SAPAR PERBATASAN RT 05 DAN
RT 04 RW 11 KEL.KRANJI -
KEC.BEKASI BARAT
Rehabilitasi Saluran Sasak Bule Kali 3548 m
Blencong

1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Pelebaran Saluran depan Perum Puri 33 m Semua


Saluran Drainase Perkotaan Gading Kab/Kota

Pembuatan pintu pengendalian air Jl. 1 unit


Beo RT 002 RW 003 Kel. Jatimakmur
Kec. Pondok Gede Kel.Jatimakmur
Kec.Pondok gede
Pengerukan Kali Lingkungan Rt 002 200 m
Rw 15 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok
Gede
Pengerukan Kali Taman Tytian Indah 200 m
dari Rw 10 s/d Rw 012
Rehabilitasi Saluran Batas kota Bekasi 90 m
- Kab. Bekasi (Arah dari perumahan
Taman Kebalen)
Rehabilitasi Saluran depan SMPN 28 90 m
Jalan Lingkar Utara
Rehabilitasi Saluran jalan RW 09 RT 457 m
06 Tanah Apit
Rehabilitasi Saluran RW 16 Kelurahan 90 m
Kaliabang Tengah

1.03.06.2.01.08 Penyediaan Gaji Honorer Penunjang 120 orang/bulan Semua


Sarana Sistem Drainase Tim dan Belanja Kab/Kota
Perkotaan Pemeliharaan Alat Berat,
Sarana dan Prasarana
Gaji Honorer Penunjang 120 orang/bulan
Tim Pematusan DBMSDA
Kota Bekasi
Pengadaan Alat Berat 1 Paket
DBMSDA Kota Bekasi
Penunjang Tim dan Belanja 1 Tahun
Pemeliharaan Alat Berat,
Sarana dan Prasarana
Penunjang Tim Pematusan 1 Tahun
DBMSDA Kota Bekasi
Penunjang Tim URC SDA 1 Tahun
Dinas BMSDA Kota Bekasi

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Rutin Saluran 1 Tahun Semua


Pemeliharaan Sistem Drainase Kecamatan Bantargebang Kab/Kota

Pemeliharaan Rutin Saluran 1 Tahun


Kecamatan Bekasi Barat
Pemeliharaan Rutin Saluran 1 Tahun
Kecamatan Bekasi Selatan
Pemeliharaan Rutin Saluran 1 Tahun
Kecamatan Bekasi Timur
Pemeliharaan Rutin Saluran 1 Tahun
Kecamatan Bekasi Utara
Pemeliharaan Rutin Saluran 1 Tahun
Kecamatan Jatiasih
Pemeliharaan Rutin Saluran 1 Tahun
Kecamatan Jatisampurna
Pemeliharaan Rutin Saluran 1 Tahun
Kecamatan Medan Satria
Pemeliharaan Rutin Saluran 1 Tahun
Kecamatan Mustikajaya
Pemeliharaan Rutin Saluran 1 Tahun
Kecamatan Pondok Gede
Pemeliharaan Rutin Saluran 1 Tahun
Kecamatan Pondok Melati
Pemeliharaan Rutin Saluran 1 Tahun
Kecamatan Rawalumbu

1.03.07 PROGRAM Persentase 84,41 % 1.03.07.2.01 PJU dalam kondisi baik 71.77 % 1.03.07.2.01.01 Pembangunan Pembangunan Lampu PJU RW 1 paket Semua
PENGEMBANGAN Luasan Penyelenggaraan dan Pengembangan 014 Kampung Hidroponik Kab/Kota
Terlaksananya 56 Kelurahan
PERMUKIMAN Permukiman Infrastruktur pada Infrastruktur Kawasan Kelurahan Perwira Kota
Pembangunan dan
kumuh Permukiman di Permukiman di Kawasan Bekasi
Pengembangan Pengadaan Sarana dan 39 jenis
dikasawan Kawasan Strategis Strategis Daerah
Infrastruktur Kawasan Prasarana Penunjang
perkotaan Daerah Kabupaten/Kota
Permukiman di Daerah Kota Kegiatan PJU
Kabupaten/Kota
Persentase 53,30 % Terlaksananya Gorong- 1 paket
peningkatan gorong saluran air RT 010 RW
pembangunan 014, Kota Bekasi,
PJU Baru Pondokgede, Jatiwaringin
Presentase 11250 titik Terlaksananya Jasa 12 kecamatan
Pemeliharaan Konsultansi Perencanaan
PJU Teknis 2022
Terlaksananya kelanjutan 1 Paket
renovasi kantor rw 22
perumahan graha harapan,
Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Terlaksananya Lanjutan 1 paket
Pemasangan Udit Jl Murai 12
RT 08 RW 016, Cimuning,
Mustikajaya
Terlaksananya lanjutan 1 Paket
pembanguan kantor rw 23
pengasinan, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan
Terlaksananya lanjutan 1 Paket
pembangunan kantor rw 011

III - 47
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja


No Lokasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
kel.pejuang, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Terlaksananya lanjutan 1 Paket
pembangunan kantor rw 22
bojong rawalumbu,
kecamatan rawalumbuJl.
Pratama Raya, Kemang
Pratama, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu
Terlaksananya Lanjutan 1 Paket
Pembangunan POS RT.01
RW.014 Jalan Irida Timur Raya
Perumahan Irigasi Danita
Bekasi Timur
Terlaksananya Lanjutan 1 Paket
Pembangunan Posyandu
Bunga Tanjung IV RT.15 RW
13 Jl. Arjuna Raya Perumahan
BJI Kp. Crewet Bekasi Timur
Terlaksananya Lanjutan 1 paket
Perbaikan Jaringan Drainase
Jl. Bandung III, RT01 RW06,
Jatisampurna, Jatisampurna
Terlaksananya Normalisasi 1 paket
Saluran Air Lingkungan MGT
Rt 05 Rw 033, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Terlaksananya Normalisasi 1 paket
Saluran Perum Duta Indah RT
001 RW 021 Pondokgede,
Jatimakmur
Terlaksananya NORMALISASI 1 paket
SALURAN RT.09 RW.06 KEL.
JATIWARNA KEC PONDOK
MELATI
Terlaksananya Pemasangan 1 Paket
Atap Lapangan Badminton
RT. 002/ RW. 015 Rencana
akan di bikin foodcourt Bekasi
Timur
Terlaksananya Pemasangan 1 Paket
Selter di lapangan badminton
RT. 002 RW. 015 Bekasi Timur
"Terlaksananya Pembagunan 1 Paket
Lapangan Serbaguna Jl.
Jakarta Timur Dalam 3 RT.13
RW.10 Perumahan BJI
Mekarsari Bekasi Timur "
Terlaksananya pembanguan 1 Paket
gapura rw 23 pengasinan,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan
Terlaksananya Pembangunan 1 paket
drainase di Jl. Masjid Darul
Hikam RW 007, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka
Terlaksananya Pembangunan 1 paket
drainase Gg. Hambali RT 001
RW 005, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur
Terlaksananya Pembangunan 1 Paket
Gapura RT 06 dan RT 03 RW
09 Jakasetia Bekasi Selatan
Terlaksananya pembangunan 1 Paket
gapura rw 10 Jl. Parangtritis
raya bumi bekasi baru utara
rw 10, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Sepanjangjaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Paket
Gedung Posyandu Tulip 3
RT03 RW02, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Arenjaya
Terlaksananya pembangunan 1 Paket
kantor sekretaria rt.007
rw.011, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Terlaksananya Pembangunan 1 Paket
lapangan bulu tangkis RW
023 Perum Griya Asri Taman
Mini , Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur
Terlaksananya Pembangunan 1 Paket
Lapangan Volly Perbaikan
Pelebaran Sarana Prasarana
Lapangan Olahraga
Kp.Pamahan RT.01/08
Kel.JatimekarKp Pamahan RT
01 RW 08, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatimekar
Terlaksananya pembangunan 1 Paket
pendopo rt 008 rw 011, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Terlaksananya Pembangunan 1 Paket
Pintu gerbang Rt 001 Rw 009
Kel.Ciketing Udik, Kota Bekasi,
Bantargebang, Ciketingudik
Terlaksananya Pembangunan 1 Paket
Pos Siskamling Pos Pantau
Banjir RW 04 Bekasi Selatan
Terlaksananya Pembangunan 1 Paket
Posyandu Bunga Tanjung 1
RT. 09 RW.13 Jl. Ceria DalamI
Perumahan BJI Kp. Crewet
Bekasi Timur
Terlaksananya Pembangunan 1 Paket
Posyandu Cempaka II RT.05
RW.13 Jl. Karimun Jawa 12
Perumnas 3 Kel.Aren Jaya
Bekasi Timur
Terlaksananya Pembangunan 1 Paket
Posyandu Dahlia II Jalan Pulau
Maluku I RT 01 RW 09
Perumnas 3 Kel.Aren Jaya
Bekasi Timur

III - 48
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Terlaksananya Pembangunan 1 paket
Saluran Air di RW012, Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatiasih
Terlaksananya Pembangunan 1 paket
Saluran Air, Gorong-gorong
dan Bak Kontrol di Graha
Harapan Pintu Gerbang RT.01
RW.019 Mustikajaya,
Mustikajaya
Terlaksananya Pembangunan 1 paket
Saluran Air Jalan Pemuda RT
02 RW 04 Kranji, Bekasi Barat,
Kota Bekasi
Terlaksananya Pembangunan 1 paket
saluran air Jl. PP RW 002 dan
RW 003 Kelurahan Ciketing
Udik
Terlaksananya Pembangunan 1 paket
saluran air RT 01 Rw 09 Kp
Rawa Bambu Kel. Kali Baru
Medansatria Kota Bekasi
Terlaksananya Pembangunan 1 paket
Saluran air RT 03 RW 18, Kota
Bekasi, Bekasi Selatan,
Pekayonjaya
Terlaksananya 1 paket
PEMBANGUNAN SALURAN
AIR RT.04 RW.08,
Pondokgede, Jaticempaka
Terlaksananya 1 paket
PEMBANGUNAN SALURAN
AIR RT.05/RW.02
KEL.JATIRAHAYU KEC.
PONDOK MELATI, Kota Bekasi
Terlaksananya 1 paket
PEMBANGUNAN SALURAN
AIR UDIT DEPAN SMPN 17
JLN. H. BENTONG RT.03
RW.13 Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka
Terlaksananya 1 paket
PEMBANGUNAN SALURAN
AIR UDIT JLN. MASJID RT.01
RW.012 Pondokgede,
Jaticempaka
Terlaksananya 1 paket
PEMBANGUNAN SALURAN
AIR WILAYAH TENGAH JL.
MELATI 2 RT.002 RW.009
Pondokmelati, Jatiwarna
Terlaksananya 1 Paket
PEMBANGUNAN SALURAN
AIR WILAYAH UTARA JL.
MELATI 2 RT. OO1 RW. 009
Pondokmelati, Jatiwarna
Terlaksananya Pembangunan 1 Paket
Sarana Olahraga dan tempat
bermain anak anak RT 05 RW
04 Jakasetia Bekasi Selatan
Terlaksananya Pembangunan 1 Paket
Sekertariat Bersama RW 03
Kel.Jati Raden
Kec.Jatisampurna, Kota
Bekasi, Jatisampurna,
Jatiraden
Terlaksananya pembangunan 1 Paket
sekretariat karang taruna rt
005 rw 023, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Terlaksananya pembangunan 1 Paket
sekretariat rt 002 rw 012, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Terlaksananya pembangunan 1 Paket
sekretariat rt 006 rw 011, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Terlaksananya Pembangunan 1 Paket
sekretariat Rt 07 Rw 12
Bojong Rawalumbu, Kota
Bekasi, Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu
Terlaksananya Pembangunan 1 Paket
sekretariat rt 07 rw 18
kel.bojong rawalumbu, Kota
Bekasi, Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu
Terlaksananya pembangunan 1 Paket
Taman/jogong treck rw 11
dan 12 Bojong Rawalumbu Jl.
Bojong sari raya rw 11 dan 12
Bojong Rawalumbu, Kota
Bekasi, Bojong Rawalumbu
Terlaksananya Pembangunan 1 Paket
taman Rt 010 Rw 009 , Kota
Bekasi, Bantargebang,
Ciketingudik
Terlaksananya pembangunan 1 paket
tanggul di ujung Jl. Selekta
untuk mengarahkan air dari Jl.
Setia masuk ke kali Buaran Rt
13 Rw 07 Kel.Jaticempaka
Kec.Pondok gede
Terlaksananya Pembangunan 1 paket
UDith Saluran Air Jl. Gugus
depan raya Blok 2
Rawalumbu, Pengasinan
Terlaksananya pembuatan 1 Paket
balai warga rt 007 rw 025,
Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Balai Warga RT 08 RW 09 ,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Perwira
Terlaksananya Pembuatan 1 paket
crossing jalan air Rt 04 Rw 03

III - 49
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

Pekayon Jaya Bekasi Selatan


Terlaksananya PEMBUATAN 1 Paket
FOLDER di RW 010 RT 09
Bekasi Timur
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Gapuradi Jl. Balai Desa (Jln dr
Malidar menuju Kantor
Kelurahan)Kel. Jatiasih, Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatiasih
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Gapura di Jl. Swatantra 3 RW
04 Kel.Jatirasa (Jln menuju
Kantor Kel.Jatirasa - samping
Psr Jatiasih)Jl. Swatantra 3 RW
04 ( jalan menujuKantor
Kelurahan Jatirasa ), Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatirasa
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Gapura Jl. Kaput RT 009 RW
009 dan RW 011 , Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Gapura RT 001 RW 009 Jl.
Mawar Indah Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Gapura RW 30, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Gedung Sederhana Jl. Mawar
I RT10 RW14 Perumahan BJI
Kp. Crewet Bekasi Timur
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Jogging Track dan Fasilitas
Olahraga RT 03 RW 14 Jalan
Irida Raya Perumahan Irigasi
Danita Bekasi Timur
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Kanopi dan Pemasangan
Instalasi Kantor RT 02 RW 014
Jalan Irida Timur XII
Perumahan Irigasi Danita
Bekasi Timur
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Lapangan Olahraga Perum
Duta Indah RT 006 RW 015,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatimakmur
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Pagar Gapura (P 4m x T 3m)
Jl. Indramayu 1 Blok D RT.14
RW.09 Perumahan Duren Jaya
Bekasi Timur
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Pagar Gapura (P 4m x T 3m)
Jl. Indramayu 2, 3, 4 Blok D
RT.15 RW.09 Perumahan
Duren Jaya Bekasi Timur
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Pagar Gapura ( P 4m x T 3m)
Jl. Linggar Jati 1, 2, RT.13
RW.09 Blok D Perumahan
Duren Jaya Bekasi Timur
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Pagar Gapura (P 4m x T 3m)
Jl. Linggar Jati 3 RT.13 dan
RT.14 Blok D Perumahan
Duren Jaya Bekasi Timur
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Pagar Kantor RT 02 RW.014
Jalan Irida Timur XII
Perumahan Irigasi Danita
Bekasi Timur
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Pagar Kantor Sekretariat RW
023 Perum Griya Asri Taman
Mini, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Pondasi dan Pagar Lapangan
RT 03 RW 14 Jalan Irida Raya
Perumahan Irigasi Danita
Bekasi Timur
Terlaksananya Pembuatan 1 paket
saluran air dan gorong-
gorong jalan raya jatimakmur
RT 01, 02,03 RW 05 kec.
Pondok Gede
Terlaksananya PEMBUATAN 1 paket
SALURAN AIR GG.H.SAHID
SAMPAI DENGAN JLN.
SWADAYA RAYA RW 02
KEL.JAKA SAMPURNA -
KEC.BEKASI BARAT
Terlaksananya Pembuatan 1 paket
saluran air Jl. Al Ikhlas RT 002
RW006 Kelurahan
Mustikajaya, Kec. Musikajaya
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
saluran air Jl. Al Ikhlas RT 002
RW006 Kelurahan
Mustikajaya, Kec. Musikajaya
Terlaksananya PEMBUATAN 1 paket
SALURAN AIR JL.
KEMANGSARI 1 GG. WARTEG
RT.02 RW04 Pondokgede,
Jatibening Baru
Terlaksananya PEMBUATAN 1 Paket
SALURAN AIR JL.
KEMANGSARI 1 RT.02 RW04
Pondokgede, Jatibening Baru
Terlaksananya PEMBUATAN 1 paket
SALURAN AIR JLN. AL FALAH
2 RW 21 KEL.JAKA

III - 50
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
SAMPURNA - KEC.BEKASI
BARAT
Terlaksananya Pembuatan 1 paket
saluran air Jl. Rawagula RT
001/010, Kel. Bantargebang,
Kec. Bantargebang
Terlaksananya Pembuatan 1 paket
saluran air Jl. Rawagula RT
001 RW010, Kel.
Bantargebang, Kec.
Bantargebang
Terlaksananya Pembuatan 1 paket
saluran air Jl. Swadaya RT 002
RW001 Kelurahan
Mustikasari, Kec. Mustikajaya
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
saluran air Jl. Swadaya RT 002
RW001 Kelurahan
Mustikasari, Kec. Mustikajaya
Terlaksananya Pembuatan 1 paket
saluran air Jl. Tarikolot RT 003
RW 001, Kel. Cikiwul, Kec.
Bantargebang
Terlaksananya Pembuatan 1 paket
Saluran Air RT 001 RW 023
Perum Griya Asri Taman Mini
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatimakmur
Terlaksananya Pembuatan 1 paket
Saluran air rt 006 rw 03 kel.
Jatibening Baru kec. Pondok
Gede
Terlaksananya Pembuatan 1 paket
Saluran Air Rt 008 Rw 09,
Kota Bekasi, Bantargebang,
Ciketingudik
Terlaksananya Pembuatan 1 paket
Saluran Air RT 01 Kelurahan
Sepanjangjaya, Rawalumbu
Kota Bekasi
Terlaksananya Pembuatan 1 paket
saluran air Rt 02 Rw 01
Jakamulya Bekasi Selatan
Kota Bekasi
Terlaksananya Pembuatan 1 paket
saluran drainase di Kavling
RT02/RW01, Jatiranggon,
Jatisampurna
Terlaksananya Pembuatan 1 paket
saluran drainase Jl. Ili RT01
RW09 , Jatirangga,
Jatisampurna
Terlaksananya Pembuatan 1 paket
saluran jln H. Anwar Rt 01 Rw
01 Jakamulya Bekasi Selatan
Terlaksananya Pembuatan 1 paket
saluran jln mushola Rt 05 Rw
12 Jakamulya Bekasi Selatan
Terlaksananya pembuatan 1 paket
saluran Rt.01 Rw.02
Kel.Pengasinan, Kota Bekasi,
Rawalumbu
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Sekretariat RW dan Posyandu
Gg.Nurul Iman Jl.Sirojul Munir
Rt.03/01, Kota Bekasi, Jatiasih,
Jatisari
Terlaksananya Pembuatan 1 paket
Sodetan Saluran air Gg. H
Rian panjang 35 m RT. 04
RW.13 Kelurahan Bintara
Kecamatan Bekasi Barat
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Taman dan Joggingtrack Jl.
Cempaka IV RW 14
Perumahan BJI Kp. Crewet
Bekasi Timur
Terlaksananya Pembuatan 1 Paket
Taman Jl. Duta Indah Raya RT
006 RW 020 Jatimakmur, Kota
Bekasi, Pondokgede,
Jatimakmur
Terlaksananya PEMBUTAN 1 paket
SALURAN AIR GG.
KEMUNING 1 RT.09 RW06
Kota Bekasi, Pondokmelati,
Jatiwarna
Terlaksananya Penataan 1 Paket
Lapangan Fasum RW 02
menjadi ruang terbuka hijau
dan stadion mini Rw 02, Kota
Bekasi, Bekasi Timur, Arenjaya
Terlaksananya penataan 1 Paket
pujasera rt 006 rw 011, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Terlaksananya Pendopo di Lap 1 Paket
Sadewa Rt. 03 Rw 15 Bekasi
Timur
Terlaksananya Pengadaan 1 Paket
Lampu Olahraga Lapangan RT
13 RW 16 Perumahan Cluster
Citra Residence Bekasi Timur
Terlaksananya Pengecoran 1 paket
Jalan Lingkungan Blok III Rt
003 Rw 031 MGT, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Terlaksananya Pengecoran 1 paket
Jalan Lingkungan Blok II Rt
002 Rw 031 MGT, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Terlaksananya Pengecoran 1 paket
Jalan Lingkungan Blok I Rt
001 Rw 031 MGT, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

III - 51
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Terlaksananya Pengecoran 1 paket
Jalan Lingkungan Blok IV Rt
004 Rw 031 MGT, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Terlaksananya Pengecoran 1 paket
Jalan Lingkungan, Jalan Jaya
wijaya RT 03 RW 06
Pondokmelati, Jatirahayu
Terlaksananya Pengecoran 1 paket
Jalan Lingkungan, Jalan
Melati 3 RT 01 s/d 02 RW 22
Kota Bekasi, Pondokmelati,
Jatirahayu
Terlaksananya Pengecoran 1 paket
Jalan Lingkungan, RT. 003
RW.001 Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatirahayu
Terlaksananya Pengecoran Jl. 1 paket
Lingkungan MGT Rt 05 Rw 33,
Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Terlaksananya pengecoran 1 Paket
lapangan rt 003, 004, 005, rw
012, Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang
Terlaksananya Pengerukan 1 paket
Kali Perum Wisma Asri RW 25
Teluk Pucung, Bekasi Utara,
Kota Bekasi
Terlaksananya Peningkatan 12 Kelurahan
infrastruktur Drainase/Saluran
Lingkungan perumahan dan
permukiman
Terlaksananya Peningkatan 12 Kelurahan
infrastruktur Jalan Lingkungan
perumahan dan permukiman
Terlaksananya Peningkatan 1 Paket
Lapangan Olah Raga RT 001
RW 08 , Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Terlaksananya Peningkatan 1 Paket
Lapangan Olah Raga RT 002
RW 08, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Terlaksananya Peningkatan 1 Paket
Lapangan Olah Raga RT 004
RW 08 , Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Terlaksananya Peningkatan 1 Paket
Lapangan Olah Raga RT 006
RW 08, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Terlaksananya Peningkatan 1 paket
saluran air/drainase di RT02
RW01, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon
Terlaksananya PENINGKATAN 1 Paket
SALURAN AIR KP.RAWA
INDAH RT 06 RW04
KEL.BINTARA JAYA,
KEC.BEKASI BARAT
Terlaksananya Peningkatan 1 paket
saluran air (pemasangan U-
Ditch) Perum Telaga Mas
RT15 RW16 Gang buntu,
Harapanbaru, Bekasi Utara,
Kota Bekasi
Terlaksananya Peningkatan 1 paket
saluran air Rt.003 Rw 009
Kota Bekasi, Bantargebang,
Ciketingudik
Terlaksananya Peningkatan 1 paket
saluran drainase di Perum
Puri Pesona RT08/RW04, Kota
Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon
Terlaksananya Peningkatan 1 paket
Saluran Drainase Jl. Lembur 7
RT01 RW02, Jatirangga,
Jatisampurna
Terlaksananya Peningkatan 1 paket
saluran drainase RT03 RW07,
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon
Terlaksananya Peningkatan 1 paket
Saluran Tertier Jl. Taman
Narogong Indah Raya RW. 21
Kel. Pengasinan Kota Bekasi
Terlaksananya Peningkatan 1 paket
sistem drainase di
RT03/RW01 (perbatasan
dengan RT04/RW03), Kota
Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon
Terlaksananya Penyelesaian 1 Paket
pembangunan dan Fasilitas
Balai Warga RT 13 RW 16
Perumahan Cluster Citra
Residence Pondok Gede
Terlaksananya Perbaikan Atap 1 Paket
yang bocor Gedung
Posyandu Edelweis 3 Jl.
Flamboyan Raya RT. 008 RW.
015 BJI KP. Cerewet Bekasi
Timur
Terlaksananya Perbaikan 1 Paket
Gapura Pintu Masuk Utama
Jalan Delima Raya RW.12
Perumahan Duren Jaya Bekasi
Timur
Terlaksananya Perbaikan Jalan 1 paket
Lingkungan di Jalan Rawa
Bacang RT 05 RW 013,
Jatirahayu, Pondokmelati,
Kota Bekasi

III - 52
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Terlaksananya Perbaikan 1 Paket
Lapangan Serbaguna Warga
Rt. 008 Rw. 015 BJI KP.
Cerewet Bekasi Timur
Terlaksananya Perbaikan 1 Paket
lingkunganRw 01, Kota
Bekasi, Bantargebang,
Sumurbatu
Terlaksananya Perbaikan 1 Paket
Pagar dan Tinggikan antara
jalan underpass dan
perumahan RT. 003 015
Bekasi Timur
Terlaksananya Perbaikan 1 Paket
Posyandu Tunas Kencana
RW.04 Komplek Depnaker
Bekasi Selatan
Terlaksananya Perbaikan 1 paket
Saluran Air Blok K1 Rt. 09 Rw.
022, Pejuang, Medansatria
Terlaksananya PERBAIKAN 1 Paket
SALURAN AIR GG..
MUSHOLLA A-TAUFIK RT 04
RW10 KEL.KRANJI -
KEC.BEKASI BARAT
Terlaksananya Perbaikan 1 paket
saluran air/got Jl. Bunga IV
s/d Jl. Rambutan RT.004
RW.004, Jatibening Baru,
Pondok Gede
"Terlaksananya Perbaikan 1 paket
saluran air/got Jl. Gang Amat
RT.002 RW.004 Jatibening
Baru, Pondok Gede
Terlaksananya Perbaikan 1 paket
saluran air Jalan Pratama 6,7,8
Perum Pejuang Pratama,
Pejuang, Medansatria
Terlaksananya Perbaikan 1 Paket
sarana olahraga RT.O6 RW 14
Perumahan Irigasi Danita
Bekasi Timur
Terlaksananya Program 1 paket
TMMD
Terlaksananya Rehabilitasi 1 paket
saluran Air Jl. Mesjid Rt.06
Rw.01 Kel. Bojong
Rawalumbu, Kec. Rawalumbu
Terlaksananya Renovasi Atap 1 Paket
dan Pelapor Sekretariat RT.
002 RW. 015 Bekasi Timur
Terlaksananya renovasi kantor 1 Paket
rw 31 bojong rawalumbu,
kecamatan rawalumbu, Kota
Bekasi, Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu
Terlaksananya Renovasi 1 Paket
Kantor Sekretariat RW 2 Jl.
Masjid Al-Ikhlas RT 04 RW 02,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Arenjaya
Terlaksananya Renovasi 1 Paket
Lapangan Olahraga RW.10 Jl.
Jakarta Raya RT.03 RW.10
Perumahan BJI Mekarsari
Bekasi Timur
Terlaksananya Renovasi 1 Paket
Perbaikan Gedung Serbaguna
(Pendopo Warga) RT.03/14
Perumahan Irigasi Danita jl.
Irida Raya Bekasi Timur
Terlaksananya Renovasi Pos 1 Paket
Keamanan RT.13 RW.09 Jl.
Cirebon Blok D Perumahan
Duren Jaya Bekasi Timur
Terlaksananya renovasi POS 1 Paket
security rt 007 rw 025, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Terlaksananya Renovasi Pos 1 Paket
Sekretariat RT. 05 Rw 015
Bekasi Timur
Terlaksananya Renovasi 1 Paket
sekretariat RT 03 RW 13
Perum Kodam, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Terlaksananya Renovasi 1 Paket
Sekretariat RT. 03 Rw 15 dan
pondasi yang longsor Bekasi
Timur
Terlaksananya Renovasi 1 Paket
Sekretariat RW 02, Kota
Bekasi, Bekasi Timur, Arenjaya
Terlaksananya Renovasi 1 Paket
sekretariat RW 5 Jl. Rawa
Kalong , Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya
Terlaksananya Saluran Air Rt 1 paket
002 Rw 009, Kota Bekasi,
Bantargebang, Ciketingudik
Terlaksananya Sarana Fasum 1 Paket
Rehab Lap. Badminton dan
Pemasangan Kanopi di Rt 05
Rw 15 Bekasi Timur
Terlaksananya sarana 1 paket
kebersihan, mesin potong
rumput Pengurus warga RT02
RW 01, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon
Tersedianya Pembangunan 56 Kelurahan
dan Pengembangan
Infrastruktur Kawasan
Permukiman di Daerah Kota

III - 53
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan Pembayaran Rekening PJU 1 Tahun


dan Pemeliharaan Infrastruktur
Pemeliharaan Alat berat PJU 12 Unit
Kawasan Permukiman di
Kawasan Strategis Daerah Pemeliharaan Lampu PJU Rw 1 paket
Kabupaten/Kota 011, Kota Bekasi, Bantargebang,
Sumurbatu
Pemeliharaan PJU 11251 Titik
Pengadaan Komponen Alat - 51 Jenis
Alat Listrik
Peningkatan Fasilitas Penerangan 1 Jenis
Jalan Umum

1.03.07.2.01.03 Pengawasan dan Perencanaan Teknis 5 Dokumen Semua


Pengendalian Infrastruktur Pembangunan serta Penataan Kab/Kota
Kawasan Permukiman di PJU di Kota Bekasi Kota
Kawasan Strategis Daerah Bekasi
Terlaksananya Jasa 12 Kecamatan
Kabupaten/Kota
Konsultansi Pengawasan
Teknis 2022

1.03.08 PROGRAM Persentase dokumen 90 % 1.03.08.2.01 Persentase Rekomendasi Teknis 90 % 1.03.08.2.01.01 Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen Kota
PENATAAN teknis penataan Penyelenggaraan Penataan Bangunan yang Penyelenggaraan Penerbitan Verifikasi Kualitas Keandalan Bekasi
BANGUNAN GEDUNG bangunan gedung Bangunan Gedung di diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Bangunan serta
yang diterbitkan Wilayah Daerah (IMB), Sertifikat Laik Fungsi Kelayakan Rencana
Kabupaten/Kota, (SLF), peran Tenaga Ahli Gedung/Bangunan
Pemberian Izin Bangunan Gedung (TABG),
Jumlah Sertifikat Laik Fungsi 30 SLF
Mendirikan Bangunan Pendataan Bangunan Gedung,
yang diterbitkan
(IMB) dan Sertifikat serta Implementasi SIMBG
Laik Fungsi Bangunan
Gedung

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Aula kelurahan jati rangga 1 Unit


Pembangunan, Pengawasan,
Lanjutan pembangunan gedung 1 Unit
dan Pemanfaatan Bangunan
dishub
Gedung Daerah
Kabupaten/Kota Lanjutan Pembangunan Gedung 1 Unit
Pengadilan Negeri Kota Bekasi
Lanjutan pembangunan gedung uptd 1 Unit
teknis bekasi selatan
Lanjutan pembangunan gedung uptd 1 Unit
teknis medan satria
Lanjutan Pembangunan GOR mini RW 1 Unit
016
Lanjutan Pembangunan Mako Kodim 1 Unit
(Belanja Hibah)
Lanjutan pembangunan polsek jati 1 Unit
asih (Belanja Hibah)
Pembangunan Gedung BPRS Patriot 1 Unit
Pembangunan Gedung Center 1 Unit
Thariqah Jatman Kota Bekasi (Belanja
Hibah)
Pembangunan Gedung IBI (Belanja 1 Unit
Hibah)
Pembangunan gedung kantor 1 Unit
kelurahan medan satria
Pembangunan gedung pmi (Belanja 1 Unit
Hibah)
Pembangunan gudang KPU (Belanja 1 Unit
Hibah)
Pembangunan kantor bawaslu 1 Unit
(Belanja Hibah)
Pembangunan Kantor Kelurahan 1 Unit
Jatirasa
Pembangunan Pos Sektor Pemadam 1 Unit
Kebakaran di Kecamatan Jatiasih
pembangunna mako damkar 1 Unit
Pembuatan Pos SMPN 33 RW 23, Kota 1 Unit
Bekasi, Rawalumbu, Rawalumbu,
Seluruh Kelurahan/Desa
Pengadaan Media Pembelajaran 1 Unit
Smart Classroom untuk Sekolah SD
Se Kota Bekasi
Peningkatan Halaman Kantor BLKK 1 Unit
Muhammadyah (Belanja Hibah)
Perbaikan Pagar SDN Bojong Rawa 1 Unit
Lumbu II
Rehabilitasi gedung rapat peripurna 1 Unit
DPRD
Rehabilitasi sedang /berat kelurahan 1 Unit
kantor kali abang tengah
Relokasi dan rehabilitasi gedung 1 Unit
inspektorat

III - 54
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.03.10 PROGRAM Persentase 96.65 % 1.03.10.2.01 Jalan dalam kondisi baik 93.86 % 1.03.10.2.01.01 Penyusunan Perencanaan Teknis dan DED 5 Dokumen Semua
PENYELENGGARAAN Pembangunan Penyelenggaraan Rencana, Kebijakan, dan Jalan Kota Kab/Kota
JALAN Jalan Baru Jalan Kabupaten/Kota Strategi Pengembangan
Perencanaan Teknis dan DED 3 Dokumen
Jaringan Jalan Serta
Persentase 53.09 % Prasarana Infrastruktur
Perencanaan Teknis
Pembangunan Transportasi
Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan Baru Terlaksananya Penyusunan 1 Paket
Jembatan
Persentase 20.08 % Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Pembangunan Teknis Sistem Pengembangan
Pedestrian yang Jalan
ramah bagi pejalan
kaki, penyandang
difabel dan lansia
Persentase 97.09 %
Pemeliharaan Jalan
Arteri + Kolektor
Persentase 72.65 %
Pemeliharaan Jalan
Lingkungan
Persentase 92,70 %
Pemeliharaan
Jembatan
Persentase 92.70 %
Pemeliharaan
Jembatan
Persentase 83.05 %
Pemeliharaan
Pedestrian
Presentase 53,09 %
Pembangunan
Jembatan Baru

1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Gaji Honorer Perencanaan dan 300 Orang Semua
Jalan/Jembatan Pengendalian / Bulan Kab/Kota

Penunjang Kegiatan 1 Paket


Perencanaan dan Pengendalian

1.03.10.2.01.05 Pembangunan Lanjutan Pembangunan Jalan SS 1 Paket


Jalan Rawa Silam Kaliabang Tengah
Pembangunan Jalan Blok L8 RT 02 124 m2
RW 17 Harapan Baru, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanbaru
Pembangunan Jalan Gang Makam 124 m2
RT01/RW01, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon
Pembangunan Jalan Gg. Kodok 124 m2
RT001/004 Kel.Kaliabang Tengah -
Kec.Bekasi Utara, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Pembangunan Jalan Jalan Aster 6 124 m2
Rt.012, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Kotabaru
Pembangunan Jalan Jalan Raya 61 m2
Margahayu RW 15, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Margahayu
Pembangunan Jalan Jalan salak raya 218 m2
RT.01 s.d 06, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Kotabaru
Pembangunan Jalan Jalan Sumatera 45 m2
9 RT05 RW14 Aren Jaya, Kota Bekasi,
Arenjaya
Pembangunan Jalan Jalan Tanjung 93 m2
Raya RT06 RW18, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Margahayu
Pembangunan Jalan Jalan Waru RT 61 m2
02 RW 18, Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu
Pembangunan Jalan Jl. Anggrek 4 93 m2
Blok i 4 RT.003 RW.011 Pondok
Hijau Permai, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan
Pembangunan Jalan jl. Bulak Asri RW 30 m2
23 Perum Wisma Asri RW 23 Teluk
Pucung, Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Teluk Pucung
Pembangunan Jalan Jl. Gamprit III RT 234 m2
001 RW 014, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatiwaringin
Pembangunan Jalan Jl. Garuda II 124 m2
RT004/003 Kel.Kaliabang Tengah -
Kec.Bekasi Utara, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Pembangunan Jalan JL. HAERUDIN 124 m2
RT.04/06, Kota Bekasi, Pondokmelati,
Jatiwarna
Pembangunan Jalan Jl. kemang sari 124 m2
4 RT. 003 Rw. 011, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatibening Baru
Pembangunan Jalan Jln. Ceremai 2 61 m2
RT 04 RW 07 Kelurahan Margahayu,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu
Pembangunan Jalan Jl. Olot Naisan 124 m2
RT02/RW02, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatirangga
Pembangunan Jalan Jl. Panjang, 124 m2
akses Masjid Sayyidina Hamzah
RT01/RW016, Kota Bekasi, Jatiasih,
Jatiasih
Pembangunan Jalan jl parangtritis 61 m2
raya bumi bekasi baru utara, Kota
Bekasi, Rawalumbu, Sepanjangjaya
Pembangunan Jalan Jl. Rajawali 5 124 m2
s/d 6 RT002/003 Kel.Kaliabang
Tengah - Kec.Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah
Pembangunan Jalan Jl. Rose 3, Rawa 124 m2
Silem 3 RT008/003 Kel.Kaliabang
Tengah - Kec.Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah
Pembangunan Jalan Ka Nangka Rw. 93 m2

III - 55
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
02,, Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Perwira
Pembangunan Jalan Kav. Ajun 124 m2
RT006/003 Kel.Kaliabang Tengah -
Kec.Bekasi Utara, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Pembangunan Jalan Kav Rawa Silam 124 m2
RT 08/03 Ka Tengah Bekasi Utara,
Kota Bekasi, Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman Gg. Jususin RT. 005 Rw.
006, Kota Bekasi, Pondokmelati,
Jatiwarna
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman jalan cendrawasih 18
dan 19 rt 006 rw 013, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman jalan flamboyan rt 002
rw 016, Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman jalan kedondong 7 rt
013 rw 020, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman jalan lingkungan rt 001
rw 008, Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman jalan nusa indah rt 003
rw 016, Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman jl.komando 2 dan
komando 3 rt 005 rw 012, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman jl.komando I dan
Komando raya rt 004 rw 014, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman rt 008 dan 005 rw 022,
Kota Bekasi, Medansatria, Pejuang
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman rt 015 rw 011, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Pembangunan jalan lingkungan di 61 m2
permukiman rw 14 perumahan
jamrud, Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikasari
Pembangunan Jalan Pengspalan 61 m2
Jalan Gg Baru RT 01/04 Kel Ka
Tengah Bekasi Utara, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Kaliabang Tengah
Pembangunan Jalan Permata Bunda 61 m2
II RT 011 RW 017 Perum Permata
Hijau, Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah
Pembangunan Jalan RT 004 RW 001, 93 m2
Teluk Pucung Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Teluk Pucung
Pembangunan Jalan RT. 005 RW. 61 m2
006, Kota Bekasi, Pondokmelati,
Jatiwarna
Pembangunan jalan RT.02 RW.22 Kp. 61 m2
Rawa aren Gg. Masjid Baabul Walid,
Kota Bekasi, Bekasi Timur, Arenjaya
Pembangunan Jalan RT07 RW14 45 m2
Aren Jaya, Kota Bekasi, Arenjaya
Pembangunan Jalan RW 10 61 m2
Kelurahan Aren Jaya Bekasi Timur,
Kota Bekasi, Bekasi Timur, Arenjaya
Pembangunan Jalan SDN Jakasetia II 61 m2
RT.007/005 Kel.Jakasetia Kec.Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
Jakasetia
Pembuatan Jalan Satu Arah Jl. Kaput 90 m2
RT 009 RW 009, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur
Penataan Pedestrian Jl. Sultan 1 Paket
Agung - Persimpangan Harapan
Indah
Penataan Persimpangan Asem 1 Paket
Penataan Persimpangan Masan dan 1 Paket
Pelebaran Jalan Tambun - Cimuning
Penataan Sisi Barat SS Bekasi Tengah 1 Paket
Pengecoran halaman kantor 61 m2
sekertariat RW 15, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintara
Peningkatan Jalan di wilayah 124 m2
Perbatasan antara RT 02 dengan RT
07 RW 09, Kelurahan Jaticempaka,
Kecamatan Pondok Gede, Kota
Bekasi., Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka
Peningkatan jalan flamboyan indah 61 m2
rt 15 rw 17 kel pejuang kec medan
satria, Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang
Peningkatan Jalan Gang Kedondong 124 m2
I RT 02 RW 02, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiraden
Peningkatan Jalan gang Madrasah 61 m2
RT 011 RW 02, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara
Peningkatan Jalan Gang RT 02 RW 61 m2
05 Kota Bekasi, Bekasi Utara, Perwira
Peningkatan Jalan H. Jumin I RT 011 61 m2
RW 02, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara
Peningkatan Jalan Jalan Bina Lontar 124 m2

III - 56
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
4, RT 007 RW 09, Kelurahan
Jaticempaka, Kecamatan Pondok
Gede, Kota Bekasi, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka
Peningkatan Jalan Jalan Gang Masjid 61 m2
Nurul Huda Kp. Pengarengan RT 10
RW 007, Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan Jalan H. Landung 124 m2
RT 05 RW16, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan
Peningkatan Jalan Jalan Jeruk 10 rt 124 m2
003 rw 005, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Kranji
Peningkatan Jalan Jalan Lingkungan 124 m2
Kavling Al Bayan RW 09, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan Jalan Lingkungan 61 m2
RT 001 RW 09, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan Jalan Lingkungan 124 m2
RT 002 RW 08, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan Jalan Lingkungan 124 m2
RT 003 RW 08, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan Jalan Lingkungan 124 m2
RT 005 RW 003, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan Jalan Lingkungan 124 m2
RT 006 RW 01, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan Jalan Lingkungan 124 m2
RT 007 RW 003, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan Jalan Lingkungan 124 m2
RT 007 RW 008, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan Jalan Lingkungan 124 m2
RT 010 RW 006, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan Jalan Lingkungan 124 m2
RT 010 RW 08, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan Jalan Lingkungan 124 m2
RT 013 RW 006, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan Jalan Lingkungan 124 m2
RT 01 RW 016 , Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan Jalan Lingkungan 124 m2
RT 05 RW 03, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan Jalan Lingkungan 124 m2
RW 14 Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan jalan nusa indah 1 124 m2
rt 06 rw 16 kel pejuang kec medan
satria, Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang
Peningkatan Jalan jalan pepaya 1 rt 124 m2
008 rw 011, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Kranji
Peningkatan Jalan Jalan RT 008 RW 124 m2
008, Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan Jalan RT 07 RW 124 m2
13, Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan Jalan RT 08 RW 09 124 m2
Kota Bekasi, Bekasi Utara, Perwira
Peningkatan Jalan Jl. Bulak Tinggi 61 m2
RT. 003 RW. 002, Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatiwarna
Peningkatan Jalan Jl. Depan Ruko 61 m2
RW 30, Kota Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan
Peningkatan Jalan Jl. H. Katul 1, 2, 3 186 m2
- Jl. Masjid Rrohmah RT. 002 Rw. 005
, Kota Bekasi, Pondokmelati,
Jatirahayu
Peningkatan Jalan Jl. H. Oncot RT. 124 m2
006 RW. 002 , Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatimurni
Peningkatan Jalan Jl. Kemang sari 4A 124 m2
RT. 001 Rw. 009 Kemang Pulo Kota
Bekasi, Pondokgede, Jatibening Baru
Peningkatan Jalan Jl. MBS RT. 006 124 m2
RW. 002 , Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatimurni
Peningkatan Jalan Jl. Merpati Blok 93 m2
DD 20 CCI RT 06 RW 15 PPI, Kota
Bekasi, Bekasi Selatan, Pekayonjaya
Peningkatan Jalan Jl. Narogong Asri 61 m2
VII RW 30, Kota Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan
Peningkatan Jalan Jl. Narogong Asri 61 m2
VI RW 30, Kota Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan
Peningkatan Jalan Jl. Narogong Asri 61 m2
V RW 30, Kota Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan
Peningkatan Jalan Jl Pepaya 5 Rt 001 61 m2
Rw 005, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Kranji
Peningkatan Jalan Jl. Perbatasan 61 m2
antara RW 02 dan RW 30, Kota
Bekasi, Rawalumbu, Pengasinan
Peningkatan Jalan Jl Sarikaya Rt 001 61 m2
Rw 005, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Kranji
Peningkatan Jalan Jl. Swadaya RT. 186 m2

III - 57
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
006 Rw. 002 , Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatimurni
Peningkatan Jalan jl. teluk bayur rt 45 m2
05 rw 10, Kota Bekasi, Rawalumbu,
Sepanjangjaya
Peningkatan Jalan Kapling H. Jari RT. 124 m2
006 RW. 002 , Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatimurni
Peningkatan Jalan Kemang sari IV 186 m2
RT. 003 RW. 11, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatibening Baru
Peningkatan Jalan Lingkungan RW 124 m2
06 ( Jl Selecta Raya depan Mesjid
DF, Jl Selecta C, D fan F, Jl Selecta I,
II, III dan IV ) kel.Pengasinan Ke.Rawa
lumbu, Kota Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan
Peningkatan Jalan (perbatasan rt 61 m2
007 dengan rt 011) RT 011 RW 02,
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Peningkatan Jalan Rt 001 Rw 008, 124 m2
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Kranji
Peningkatan Jalan Rt.003/017 93 m2
Kp.Pengasinan, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan
Peningkatan Jalan RT. 003 RW. 002 93 m2
mushola Nurqolbi Bulak Tinggi
Jatiwarna, Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatiwarna
Peningkatan Jalan RT. 004 RW. 006, 124 m2
Kota Bekasi, Pondokmelati, Jatiwarna
Peningkatan Jalan RT. 010 RW. 008 124 m2
Kel. Jatimakmur, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur
Peningkatan Jalan rt 02 rw 16 kel 124 m2
pejuang kec medan satria, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Peningkatan Jalan RT 03 RW 12 Kel. 124 m2
Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota
Bekasi, Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu
Peningkatan Jalan rt 03 rw 16, Kota 124 m2
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Peningkatan Jalan RT 04 RW 15, 61 m2
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Peningkatan Jalan rt 04 rw 16 kel 124 m2
pejuang kec medan satria, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Peningkatan Jalan RT 05 RW 13 di 61 m2
Perumahan Puri Bintara Jaya
Kelurahan Bintara Jaya, Kota Bekasi,
Bintarajaya
Peningkatan Jalan RT.06 RW 03, Kota 61 m2
Bekasi, Bekasi Barat, Bintarajaya
Peningkatan Jalan RW 06 Kelurahan 124 m2
Jatibening Kecamatan Pondok Gede,
Kota Bekasi, Pondokgede, Jatibening
Peningkatan Jalan RW 12, Kelurahan 124 m2
Jatibening, Kecamatan Pondok
Gede, Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatibening
Peningkatan Jalan RW 15, Kota 61 m2
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara

1.03.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Penataan Persimpangan Jalan 0 Paket Semua


Menuju Standar Gamprit Kab/Kota

Penataan Persimpangan Jalan 0 Paket


Pengasinan Raya dan Jalan Pramuka
Penataan Persimpangan Jalan Setia 0 Paket
Penataan Simpang Jl. Setia 1, Kel. 0 Paket
Jaticempaka, Pondok Gede

1.03.10.2.01.07 Pelebaran Jalan Pelebaran Jalan Raya Bulak Sentul 1 Paket Semua
Menambah Lajur (Dari Jalan Pejuang - Jalan KH M. Kab/Kota
Tabrani) Tahap 1

1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan Gang Kemang Sari Raya 93 m2


Jalan RT.002 RW.05, Kota Bekasi, Pondok
Gede, Jatibening Baru
Pedestrian Jl. Chairil Anwar 1 Paket
(Lanjutan)
Pembangunan jalan lingkungan di 93 m2
permukiman Duta Graha V ,
sebelah Indomart (RT01 RW011),
Harapan Baru Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Harapanbaru
Pembangunan jalan lingkungan di 186 m2
permukiman Gang H. Olih Kp.
Cimanggis RT. 001/ RW. 003, Kota
Bekasi, Jatisampurna, Jatikarya
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman Jalan Biing 2 RT 002
RW 04, Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatiraden
Pembangunan jalan lingkungan di 93 m2
permukiman Jalan Gg. H. Ruhama
RT.06/RT.09, Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatiwarna
Pembangunan jalan lingkungan di 313 m2
permukiman jalan Murai 4 RT 008
RW 016, Kota Bekasi, Mustikajaya,
Cimuning
Pembangunan jalan lingkungan di 313 m2
permukiman jalan oman jaya rw
008 kel.pejuang, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman Jalan RT.01,RT.05,
RT.06 RW.016, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman jalan sawo 11 rt 010

III - 58
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
rw 020, Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman Jl. Asem Jaya 3
RW.005, Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman Jl. Damai Kalimanggis
RT. 002/ RW. 006, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatikarya
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman Jl. Danggul
Kalimanggis RT. 002/ RW. 006, Kota
Bekasi, Jatisampurna, Jatikarya
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman Jl Delima 1 RT 02, jl.
Delima IV RT 03, Jl. Manggis Raya
RT 08, Jl. Manggis II RT 04, Kota
Bekasi, Bekasi Timur, Durenjaya
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman Jl. Mushola
Daaruttaqwa Kalimanggis RT. 003/
RW. 006, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatikarya
Pembangunan jalan lingkungan di 155 m2
permukiman Jl Rawa Bebek RT 01
sampai dengan RT 03 Rw 12, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Kotabaru
Pembangunan jalan lingkungan di 93 m2
permukiman Jl. RT. 002/ RW. 001,
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatikarya
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman rt 001 rw 013, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman RT 007 RW 003 Kel.
Jatibening Baru, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatibening Baru
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman RT 01, 02, 03, 04 RW
09, Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang
Pembangunan jalan lingkungan di 61 m2
permukiman RT 01 s/d RT 05 RW
26 Kel. Margahayu, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Margahayu
Pembangunan jalan lingkungan di 155 m2
permukiman RT 02 RW 05, Kota
Bekasi, Medansatria, Kalibaru
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman RT 03 RW 024, Kota
Bekasi, Pejuang
Pembangunan jalan lingkungan di 74 m2
permukiman RT 03 RW 03, Kota
Bekasi, Medansatria,
Harapanmulya
Pembangunan jalan lingkungan di 61 m2
permukiman RT 03 RW 04, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Pembangunan jalan lingkungan di 262 m2
permukiman RT 04 RW 01, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman Rt 04 Rw 06, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintarajaya
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman RT 05 RW 01, Kota
Bekasi, Medansatria,
Harapanmulya
Pembangunan jalan lingkungan di 30 m2
permukiman RT 05 RW 021, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Pembangunan jalan lingkungan di 61 m2
permukiman RT 07 RW 021, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Pembangunan jalan lingkungan di 93 m2
permukiman RW 015, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Kotabaru
Pembangunan jalan lingkungan di 124 m2
permukiman RW 07, Kota Bekasi,
Medansatria, Harapanmulya
Pembangunan jalan lingkungan di 186 m2
permukiman RW 18, Kota Bekasi,
Bekasi Selatan, Pekayonjaya
Penataan Simpang Kota Bekasi 1 Paket
Peningkatan Jalan ALAN HARAPAN 124 m2
BARU 1 RT 02/17 KEL.KOTA BARU -
KEC.BEKASI BARAT, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Kotabaru
Peningkatan Jalan arta kencana rt 93 m2
004/12 Jatimakmur, kec. Pondok
Gede, Kota Bekasi, Pondok Gede,
Jatimakmur
Peningkatan Jalan Blok K5 Rt. 009 124 m2
Rw. 022, Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang
Peningkatan Jalan Blok K Rt. 09 Rw. 124 m2
022, Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang
Peningkatan Jalan cemara rw 09 93 m2
kel. Jatimakmur kec. Pondok Gede,
Kota Bekasi, Pondok Gede,
Jatimakmur
Peningkatan Jalan Depan polsek 124 m2
kelurahan Harapan baru Bekasi
Utara, Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanbaru
Peningkatan Jalan Gang Delima 61 m2
Utara II RT.003 RW.026, Kota
Bekasi, Rawalumbu, Pengasinan
Peningkatan Jalan Gang H. Mamat 93 m2
RT.001 RW.004 Jatibening Baru,

III - 59
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Kota Bekasi, Pondok Gede,
Jatibening Baru
Peningkatan Jalan Gang H. Toha 93 m2
001 RW.004 Kota Bekasi, Pondok
Gede, Jatibening Baru
Peningkatan Jalan Gang Kuncir RT 124 m2
005, RW 002,Kelurahan Jatirasa,
Kecamatan Jatiasih., Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatirasa
Peningkatan Jalan garuda 3 Rt 30 m2
10RW 028, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Peningkatan Jalan Gg. Al hashanah, 30 m2
GG.H.Ali RT.02 Rw.02, jl.Rawa
mulya, Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Peningkatan Jalan Gg. Kartika 2 124 m2
dan 3 RT 003 RW 014, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatiwaringin
Peningkatan Jalan Gg Kuncoro RT 124 m2
01/01 Marga Mulya Bekasi Utara,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Margamulya
Peningkatan Jalan Gg. Mangga 3 124 m2
RT 009 RW 002, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatiwaringin
Peningkatan Jalan Gg. Musholla 376 m2
An-Nur Jl. Gamprit 2 Ujung RT 004
RW 014, Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatiwaringin
Peningkatan Jalan Gg. Rauf 4 RT.02 61 m2
RW.01, Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon
Peningkatan Jalan Jalan Akasia 93 m2
depan rumah Bpk. M. Sopyan RT
11 RW 4 Kaliabang Tengah, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah
Peningkatan Jalan JALAN AKASIA 124 m2
RT.03/06, Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatiwarna
Peningkatan Jalan Jalan Aki Samat 61 m2
RT 006 RW 06, Kota Bekasi, Jatiasih,
Jatisari
Peningkatan Jalan Jalan Avia Blok 155 m2
A-A, B-B1 RT 002 RW 08 Perum
Dirgantara Permai, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatisari
Peningkatan Jalan Jalan Bengkulu 124 m2
RT.01 Rw.05 Kel. Jaka Mulya, Kota
Bekasi, Bekasi Selatan, Jakamulya
Peningkatan Jalan Jalan Bengkulu 124 m2
RT.03 dan RT.06 Rw.05 Kel.Jaka
Mulya, Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
Jakamulya
Peningkatan Jalan JALAN 124 m2
CENDANA GG. H. NAPIH RT.06/03,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatibening Baru
Peningkatan Jalan Jalan 249 m2
Cendrawasih RT 05, 06 RW 11, Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatisari
Peningkatan Jalan Jalan Delima 4 124 m2
RT 02 RW 06 Taman Wisma Asri,
Kota Bekasi, Bekasi Utara, Teluk
Pucung
Peningkatan Jalan Jalan Depan 61 m2
Masjid Nurul Falah RT 006 RW 04,
Kota Bekasi, Jatiasih, Jatisari
Peningkatan Jalan jalan di Alinda 2 61 m2
Blok A6 RT 01 RW 027, Kaliabang
Tengah,, Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan jalan di Pondok 61 m2
Ungu Permai Blok HH1 Rt. 01/23,
Kaliabang Tengah,, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan jalan di Pondok 61 m2
Ungu Permai Blok HH3 Rt. 01/23,
Kaliabang Tengah,, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan Jalan Flores A 61 m2
Blok F 11/12 RT 10 RW 33 Kel.
mustikajaya kota Bekasi, Kota
Bekasi, Mustikajaya, Mustikajaya
Peningkatan Jalan Jalan Flores B 61 m2
Blok F 12 RT 10 RW 33 Kel.
mustikajaya kota Bekasi, Kota
Bekasi, Mustikajaya, Mustikajaya
Peningkatan Jalan Jalan Gardena 124 m2
RW 014, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Kotabaru
Peningkatan Jalan Jalan Garuda Kp. 93 m2
Kranggan Tengah V RT 003 RW 05,
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatisampurna
Peningkatan Jalan Jalan gg. Marjuki 124 m2
Rt.07 Rw.01, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong Rawalumbu
Peningkatan Jalan Jalan Gn 124 m2
Krakatau IX di RT 10 / RW 12
Kel.Harapan Jaya Kec. bekasi
Utara,, Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya
Peningkatan Jalan jalan Jl. 45 m2
Cendrawasih 1 RT 02 RW 027, Kota
Bekasi, Mustikajaya, Mustikajaya
Peningkatan Jalan jalan Kav II RT. 124 m2
009/05 Jl. Swatantra I Kel. Jatirasa
Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jatiasih,
Jatirasa
Peningkatan Jalan Jalan 17 m2
Kelengkeng Blok i.5 No. 15 RT 13

III - 60
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

sampai Blok i.5 No.26 RW 36


Perum Villa Indah Permai, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Teluk Pucung
Peningkatan Jalan JALAN 124 m2
KENANGAN RW 18 KEL.JAKA
SAMPURNA - KEC.BEKASI BARAT,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Jakasampurna
Peningkatan Jalan Jalan Lembur III 155 m2
RT 001 RW 06, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatirangga
Peningkatan Jalan Jalan Lembur IV 155 m2
dari Pertigaan Bonen sampai ke
jalan Protokol RT 001 RW 05, Kota
Bekasi, Jatisampurna, Jatirangga
Peningkatan Jalan Jalan 61 m2
Lingkungan Blok N 26 RT 09/29,
Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Peningkatan Jalan Jalan 45 m2
Lingkungan menuju Masjid Daarul
muttaqien (dari RT 10 - depan
Masjid);, Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Peningkatan Jalan Jalan lingkungan 93 m2
RT 010 RW 014, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatiwaringin
Peningkatan Jalan JAlan 124 m2
lingkungan RT02 RW01, Kota
Bekasi, Jatisampurna, Jatiranggon
Peningkatan Jalan Jalan Makam 155 m2
Olot Dempling RT 002 RW 02, Kota
Bekasi, Jatisampurna, Jatirangga
Peningkatan Jalan Jalan Mandar II 93 m2
RT 002 RW 05, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatisampurna
Peningkatan Jalan Jalan 124 m2
Pangandaran Raya RW 08 dan RW
09, Kota Bekasi, Rawalumbu,
Sepanjangjaya
Peningkatan Jalan Jalan PASAR 61 m2
KAGET RT.01 RW.036, Perumahan
VILLA INDAH PERMAI, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Teluk Pucung
Peningkatan Jalan Jalan. Rajawali 124 m2
12 RT 10 / RW 15 Perum Kranggan
Permai, Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatisampurna
Peningkatan Jalan JALAN RAWA 124 m2
INDAH RT.01/RW.08, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka
Peningkatan Jalan Jalan Raya Bulak 249 m2
Sentul RT 08 RW 23 Kel Harapan
Jaya, Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya
Peningkatan Jalan Jalan Raya 124 m2
Pondok Gede Permai RW 010, Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatirasa
Peningkatan Jalan Jalan RT 03 , RT 93 m2
04 , RT 05 Area Musholla
Darussalam RW 36 Perum Villa
Indah Permai, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Teluk Pucung
Peningkatan Jalan Jalan RT 07 RW 36 m2
1X Depan Rumah Ibu Hj. Masrifah
Harapan Jaya, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Harapanjaya
Peningkatan Jalan Jalan RT 11 RW 124 m2
36 Perum Vila Indah Permai, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Teluk Pucung
Peningkatan Jalan Jalan setapak RT 148 m2
004 RW 014, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatiwaringin
Peningkatan Jalan Jalan Sumbawa 61 m2
Raya RW 10 Kelurahan Aren Jaya
Bekasi Timur, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya
Peningkatan Jalan Jalan Sungai 124 m2
Barito RT 08 & RT 09 RW 019 Kel.
Harapan Jaya, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Harapanjaya
Peningkatan Jalan jalan Swatantra 124 m2
1 Kav II, RT 009/RW005, Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatirasa
Peningkatan Jalan Jalan Tytian 124 m2
Indah Utama X, Kota Bekasi,
Medansatria, Kalibaru
Peningkatan Jalan Jalan Umum 61 m2
Gang Jimi Rt.04 Rw.01, Kota Bekasi,
Jatiwaringin
Peningkatan Jalan Jatiasih - 1 Paket
Jatimakmur
Peningkatan Jalan Jembatan 10 124 m2
sampai TPS RW 19, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong Rawalumbu
Peningkatan Jalan Jl. Alam Indah 124 m2
Raya 2 Rt. 01, 02 Rw 031, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Peningkatan Jalan JL.BANTENG RT 376 m2
2/14 Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Kranji
Peningkatan Jalan Jl. Boral RT 009 124 m2
RW 009, Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatimakmur
Peningkatan Jalan Jl. Bougenville 124 m2
Utama Rt. 09 Rw. 022, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Peningkatan Jalan Jl. Bougenville 124 m2
Utama RW. 22, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Peningkatan Jalan Jl. Camar VIII RT 61 m2
002 RW 007, Kota Bekasi,
Jaticempaka

III - 61
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Peningkatan Jalan Jl. Cempaka 2 rt 93 m2
03 rw 02 kel. Jatibening Kec.
Pondok Gede, Kota Bekasi, Pondok
Gede, Jatibening
Peningkatan Jalan Jl. Cendana 2 RT 45 m2
04 RW 027, Kota Bekasi,
Mustikajaya
Peningkatan Jalan Jl. Delima 2 RT 45 m2
05 RW 027, Kota Bekasi, Seluruh
Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Peningkatan Jalan Jl. Derih Rt.04 124 m2
Rw.02, Kota Bekasi, Rawalumbu,
Bojong Rawalumbu
Peningkatan Jalan Jl Duta mas VI 93 m2
mulai depan rumah BA1 No. 2
sampai rumah BA1 No. 56
kelurahan RT 09 / RW 016, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Harapanbaru
Peningkatan Jalan Jl. Flamboyan 2 45 m2
RT 03 RW 027, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Peningkatan Jalan Jl. Gamprit II RT 155 m2
006 RW 014, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatiwaringin
Peningkatan Jalan Jl. Gundasari 1, 218 m2
2, 3 RT 07 RW 17 Kel Harapan Jaya,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya
Peningkatan Jalan jl H Abdul 124 m2
Rauk/jl makam serut, RT02 RW01,
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon
Peningkatan Jalan Jl. H. Saba RT 124 m2
003 RW 006, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Peningkatan Jalan Jl. H. Zaenal Rt. 124 m2
03 Rw. 03 ( Depan Rumah Pak
Zaenudin ), Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Jakasampurna
Peningkatan Jalan Jl. Inpres RT. 03 124 m2
Rw. 05, Kota Bekasi, Rawalumbu,
Bojong Rawalumbu
Peningkatan Jalan Jl. Jakarta Raya 61 m2
RT.04 s.d RT.11 RW.10 Perumahan
BJI Mekarsari, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Bekasijaya
Peningkatan Jalan Jl. Jatiprana RT 61 m2
013 RW 007 Kel.Jaticempaka
Kec.Pondok gede, Kota Bekasi,
Pondokgede, Pondokgede, Seluruh
Kelurahan/Desa
Peningkatan Jalan Jl. Jatiroto RT 124 m2
010 RW 010, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka
Peningkatan Jalan Jl. Kaswari III RW 124 m2
007, Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka
Peningkatan Jalan Jl. Kaswari II RW 124 m2
007, Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka
Peningkatan Jalan Jl. Kaswari I RW 124 m2
001, Kota Bekasi, Jaticempaka
Peningkatan Jalan Jl. Kaswari Raya 124 m2
RW 007, Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka
Peningkatan Jalan Jl KH Muchtar 124 m2
Thbarani Ka Nangka RT 02/05 Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Perwira
Peningkatan Jalan Jl Kopral Bosan 142 m2
Rt 04 RW 22, Kota Bekasi, Bekasi
Selatan, Pekayonjaya
Peningkatan Jalan Jl. Labu RT.05 124 m2
RW.15 s.d RT.03 RW.15 Komplek
Panca Motor, Kota Bekasi,
Harapanjaya
Peningkatan Jalan Jl. Lampe VII RT 124 m2
001 RW 006, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Peningkatan Jalan Jl. Lentong 124 m2
Rw.041, Kota Bekasi, Rawalumbu,
Bojong Rawalumbu
Peningkatan Jalan Jl. Lingkungan 1 61 m2
RT.02 RW.01, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon
Peningkatan Jalan Jl. MA. Said Ali 61 m2
RT.02 RW.01, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon
Peningkatan Jalan Jl. Masjid Darul 124 m2
Hikam RW 004, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka
Peningkatan Jalan Jl. Nakula RT 61 m2
14/29, Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Peningkatan Jalan Jl. Nangka Rt.06 124 m2
Rw.05, Kota Bekasi, Rawalumbu,
Bojong Rawalumbu
Peningkatan Jalan JL. NAYAR 112 m2
PERBATASAN RT 1/11, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Kranji
Peningkatan jalan jln garuda 4 Rt 30 m2
10 RW 028, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Peningkatan Jalan Jln. Jati Raya, 30 m2
Rt009/09 Bekasi Jaya Bekasi Timur,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Bekasijaya
Peningkatan Jalan Jln. Kenanga, 186 m2
blok D18 dan D 19, rt. 05 rw. 13,
kelurahan Kaliabang Tengah,
Bekasi Utara, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
"Peningkatan Jalan Jln. Kusuma 186 m2
Selatan B, Rt 009/019,Kel.Aren Jaya

III - 62
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Kec.Bekasi Timur, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Arenjaya"
Peningkatan Jalan Jln. Lumbu 124 m2
Timur I F RW 31, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong Rawalumbu
Peningkatan Jalan Jln. Lumbu 124 m2
Timur II B RW 31, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong Rawalumbu
Peningkatan Jalan Jln. Lumbu 124 m2
Timur II C RW 31, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong Rawalumbu
Peningkatan Jalan Jln. Lumbu 124 m2
Timur I RW 31, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong Rawalumbu
Peningkatan Jalan JLN. NURUL 124 m2
IMAN RAYA RW 01 KEL.JAKA
SAMPURNA - KEC.BEKASI BARAT,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Jakasampurna
Peningkatan Jalan Jln. Swantantra I 186 m2
Kav II,RT 009, RW 005 Kelurahan
Jatirasa, Kecamatan Jatiasih., Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatirasa
Peningkatan Jalan Jln. Swantantra I 249 m2
Kelurahan Jatirasa, Kecamatan
Jatiasih., Kota Bekasi, Jatiasih,
Jatirasa
Peningkatan Jalan Jl. Nusa Indah 124 m2
14 Rt. 001 Rw. 018, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Peningkatan Jalan Jl. Pejuang 124 m2
Pratama Blok AL, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Peningkatan Jalan Jl. Pepaya Rt. 93 m2
002/003, Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Durenjaya
Peningkatan Jalan Jl. Piteng Rt.04 124 m2
Rw.04, Kota Bekasi, Rawalumbu,
Bojongmenteng
Peningkatan Jalan Jl. Rawagula RT 118 m2
001 RW 010, Kota Bekasi,
Bantargebang, Bantargebang
Peningkatan Jalan Jl. Raya Jatipura 218 m2
RW 007, Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka
Peningkatan Jalan Jl. Royong 2 124 m2
Rt.05 Rw.04, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojongmenteng
Peningkatan Jalan Jl Saron 1 RT.07 124 m2
RW 07, Perum AL (Kemang Ifi
Graha) Kel.Jatirasa Kec.Jatiasih,
Kota Bekasi, Jatiasih, Jatirasa
Peningkatan Jalan Jl. Sungai Musi 281 m2
Blok D RT 01 RW 019 Kel. Harapan
Jaya, Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya
Peningkatan Jalan Jl. Swatantra 1, 124 m2
Kota Bekasi, Jatiasih, Jatirasa
Peningkatan Jalan Jl. TPSS RT 005 61 m2
RW 011, Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka
Peningkatan Jalan Jl. Transformator 61 m2
Raya RT 002 RW 007, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka
Peningkatan Jalan JL. UJUNG 23 m2
ASPAL ARAH DUTA RT 06/02, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Kranji
Peningkatan Jalan JL. UJUNG 30 m2
ASPAL ARAH PERUMAHAN RT
01/02, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Kranji
Peningkatan Jalan Jl.Walisonggo I 61 m2
RT.05/05 Kel.Aren Jaya Kec.Bekasi
Timur, Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Arenjaya
Peningkatan Jalan Jl. Wijaya 1, 2 61 m2
dan 3 RT04 Rw 15, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Durenjaya
Peningkatan Jalan Kapling Bulak 124 m2
Macan Jl. Tenggiri Rt 02/22, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Harapanjaya
Peningkatan Jalan Kapling Pesona 124 m2
Rawa Indah Rt. 07/03,, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanjaya
Peningkatan Jalan Kapling Segara 124 m2
Warna Rt. 07/25, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanjaya
Peningkatan Jalan Kav. Mekar Jaya 61 m2
RT 07/20 Kel Harapan Jaya Bekasi
Utara Kota BEkasi, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanjaya
Peningkatan Jalan Kota Bekasi 1 paket
Peningkatan jalan lingkungan di 313 m2
permukiman jalan pejuang utama
rw 011 dan 12, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Peningkatan jalan lingkungan di 61 m2
permukiman Jl Mushollah Rt 05 Rw
12, Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
Jakamulya
Peningkatan Jalan Lingkungan 45 m2
menuju Masjid Daarul muttaqien
(dari RT 04 - RT 09) Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Peningkatan Jalan Lingkungan RT 93 m2
004 RW 05, Kota Bekasi, Jatiasih,
Jatisari
Peningkatan jalan lingkungan RT 1261 m2
01 RW 01, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Sepanjangjaya
Peningkatan Jalan Lokomotif RT 5 61 m2
RW 05 Kel Ka TEngah BEkasi Utara,

III - 63
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan Lumbu Timur 124 m2
Raya Rw 32, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong Rawalumbu
Peningkatan Jalan MGT Rt 06 Rw 124 m2
033, Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Peningkatan Jalan Ngurah Rai 1 Paket
Peningkatan Jalan PENGASPALAN 124 m2
DI LINGKUNGAN RW 04
KEL.BINTARA - KEC.BEKASI BARAT,
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Peningkatan Jalan Pengecoran 124 m2
jalan di depan polsek Kelurahan
Harapan Baru Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Harapanbaru
Peningkatan Jalan Pengecoran 30 m2
jalan Jl. Cendrawasih 2 RT 02 RW
027, Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Peningkatan Jalan Perumahan 30 m2
Margi Utami RT 02/07
Bantargebang, Kota Bekasi,
Bantargebang, Bantargebang
Peningkatan Jalan Perum AL,jalan 124 m2
Saron 7 RT. 014/ RW07 Kel. Jatirasa
Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jatiasih,
Jatirasa
Peningkatan Jalan Perum Permata 124 m2
Blok BR RT 07 RW 17, Kota Bekasi,
Teluk Pucung
Peningkatan Jalan Perum Pesona 124 m2
Anggrek Rt. 003 Rw. 027 kel
harapan jaya, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Harapanjaya
Peningkatan Jalan Pesona Anggrek 124 m2
Harapan RT 03/27 Kel.Harapan Jaya
- Kec.Bekasi Utara, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanjaya
Peningkatan Jalan Pesona Anggrek 124 m2
Harapan RT 04/27 Kel.Harapan Jaya
- Kec.Bekasi Utara, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanjaya
Peningkatan Jalan Pesona Anggrek 124 m2
Harapan RT 06/27 Kel.Harapan Jaya
- Kec.Bekasi Utara, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanjaya
Peningkatan Jalan Pesona Anggrek 124 m2
Harapan RT 07/27 Kel.Harapan Jaya
- Kec.Bekasi Utara, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanjaya
Peningkatan Jalan Pesona Anggrek 124 m2
Harapan RT 08/27 Kel.Harapan Jaya
- Kec.Bekasi Utara, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanjaya
Peningkatan Jalan Pesona Anggrek 124 m2
Harapan RT 09/27 Kel.Harapan Jaya
- Kec.Bekasi Utara, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanjaya
Peningkatan Jalan Pesona Anggrek 124 m2
Harapan RT 11/27 Kel.Harapan Jaya
- Kec.Bekasi Utara, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanjaya
Peningkatan Jalan Pesona Anggrek 124 m2
Harapan RT 13/27 Kel.Harapan Jaya
- Kec.Bekasi Utara, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanjaya
Peningkatan Jalan rt 001 rw 24 93 m2
Jatimakmur, kec. Pondok Gede,
Kota Bekasi, Pondok Gede,
Jatimakmur
Peningkatan Jalan rt 002 dan rt 003 93 m2
masuk komplek Jatibening Baru II
rw 08 kel. Jatibening Baru kec.
Pondok Gede, Kota Bekasi, Pondok
Gede, Jatibening Baru"
Peningkatan Jalan Rt 002 Rw 009, 124 m2
Kota Bekasi, Bantargebang,
Ciketingudik
Peningkatan Jalan RT.003 RW.006, 124 m2
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon
Peningkatan Jalan Rt 003 Rw 009, 61 m2
Kota Bekasi, Bantargebang,
Ciketingudik
Peningkatan Jalan RT.004 RW.004 93 m2
Jatibening Baru, Kota Bekasi,
Pondok Gede, Jatibening Baru
Peningkatan Jalan Rt 005/012, Kota 155 m2
Bekasi, Bekasi Timur, Bekasijaya
Peningkatan Jalan Rt 005-Rt 006 124 m2
Rw 011, Kota Bekasi,
Bantargebang, Sumurbatu
Peningkatan Jalan Rt 006 Rw 009, 61 m2
Kota Bekasi, Bantargebang,
Ciketingudik
Peningkatan jalan RT01 RW021 45 m2
perum Bumyagara blok C7 kel.
Mustika Jaya kec. Mustika Jaya,
Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Peningkatan Jalan RT 01 RW 02, 124 m2
Kota Bekasi, Bekasi Utara, Bekasi
Utara, Seluruh Kelurahan/Desa
Peningkatan Jalan RT 01 RW 02, 61 m2
Kota Bekasi, Bekasi Utara, Perwira
Peningkatan Jalan RT.01 RW.05 124 m2
Kel.Jaka Mulya, Kota Bekasi, Bekasi
Selatan, Jakamulya
Peningkatan Jalan Rt 01 Rw 13 124 m2
Dukuh Zamrud, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Padurenan

III - 64
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Peningkatan Jalan RT01 RW28, 61 m2
Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Peningkatan Jalan Rt 02 Rw 03, 124 m2
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Sepanjangjaya
Peningkatan Jalan RT.02 RW.04 124 m2
Kel.Pekayon Jaya, Kota Bekasi,
Bekasi Selatan, Pekayonjaya
Peningkatan Jalan RT.02/RW.12, 124 m2
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka
Peningkatan Jalan RT 02 RW 21 93 m2
Taman Wisma Asri, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Teluk Pucung
Peningkatan Jalan RT.03/19 RW 19 61 m2
Kel. mustikajaya kota Bekasi, Kota
Bekasi, Mustikajaya, Mustikajaya
Peningkatan jalan RT03 RW021 45 m2
perum Bumyagara blok C3 kel.
Mustika Jaya kec. Mustika Jaya,
Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Peningkatan jalan RT03 RW021 45 m2
perum bumyagara blok C4-C5 kel.
Mustika Jaya kec. Mustika Jaya,
Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Peningkatan Jalan Rt 03 Rw 03, 124 m2
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Sepanjangjaya
Peningkatan Jalan RT 03 RW 05 Kp. 61 m2
Locomotif Kel Ka Tengah Bekasi
Utara, Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan RT.03/RW.10, 93 m2
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka
Peningkatan jalan RT04 RW021 45 m2
perum Bumyagara C2 belakang kel.
Mustika Jaya kec. Mustika Jaya,
Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Peningkatan Jalan RT.04 RW.02, 61 m2
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon
Peningkatan jalan RT 04 RW 02, 30 m2
Kota Bekasi, Perwira
Peningkatan Jalan RT.05/05 124 m2
KEL.JATIMURNI KEC. PD. MELATI,
Kota Bekasi, Pondokmelati,
Jatimurni
Peningkatan Jalan RT 05 RW 15, 61 m2
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Peningkatan Jalan RT 06/02 124 m2
KEL.BINTARA JAYA - KEC.BEKASI
BARAT, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya
Peningkatan Jalan RT 06 RW 025 61 m2
MGT Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Peningkatan Jalan RT 06 RW 21 61 m2
Taman Wisma Asri, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Teluk Pucung
Peningkatan Jalan RT.07 RW.05 124 m2
Kel.Jaka Mulya, Kota Bekasi, Bekasi
Selatan, Jakamulya
Peningkatan Jalan RT 07 RW 21 61 m2
Taman Wisma Asri, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Teluk Pucung
Peningkatan Jalan RT 07 RW 29, 61 m2
Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya, Seluruh
Kelurahan/Desa
Peningkatan Jalan RT 10 RW 017, 124 m2
Kaliabang Tengah, Bekasi Utara,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan RT. 10 RW.13 124 m2
Kelurahan Bintara Kecamatan
Bekasi, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara
Peningkatan Jalan RT11 RW28, 61 m2
Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Peningkatan Jalan RW 010, Kota 124 m2
Bekasi, Mustikajaya, Mustikasari
Peningkatan Jalan RW 017, Kota 124 m2
Bekasi, Bekasi Selatan, Pekayonjaya
Peningkatan Jalan RW 04 Kel. 23 m2
Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong Rawalumbu
Peningkatan Jalan rw 12 kel. 93 m2
Jatibening kec. Pondok Gede, Kota
Bekasi, Pondok Gede, Jatibening
Peningkatan Jalan RW 24 691 m2
Kelurahan Harapan Jaya, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Harapanjaya
Peningkatan Jalan sigma 2 rt 93 m2
001/20 kel. Jatimakmur kec.
Pondok Gede, Kota Bekasi, Pondok
Gede, Jatimakmur
Peningkatan Jalan swadaya rt 93 m2
003/14 kel. Jatibening kec. Pondok
Gede, Kota Bekasi, Pondok Gede,
Jatibening
Peningkatan Jalan Taman Apel 126 m2
Merah VIII RW 19 Kel. Padurenan
Peningkatan Jalan Taman Harapan 1 Paket
Baru
Peningkatan Jalan taman tytian 124 m2
indah Rw 11, Kota Bekasi,
Medansatria, Kalibaru

III - 65
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

Peningkatan Jalan Utama Pondok 1 Paket


Ungu Permai
Peningkatan Jl. Kaput RT 009 RW 124 m2
009, Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatimakmur
Peningkatan Jl. Kesuma I & II RT06 61 m2
Rw 15, Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Durenjaya

1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan "Perbaikan Jalan Gg. H. Diun II RT. 93 m2


001/005, Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya"
Perbaikan Jalan Lingkungan Jl. Irida 61 m2
Barat 18 RT 06 RW 14 Perumahan
Irigasi Danita, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Bekasijaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Banda 61 m2
Aceh Rt.03 & 06 RW 05
Kel.Jakamulya Kec.Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
Jakamulya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Bintara 61 m2
jaya 4 Rt 002 Rw 008, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan di 61 m2
gang H. Maruf RT 011 RW 02, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Gang 124 m2
Parit RT 01 RW 08 Kelurahan Duren
Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota
Bekasi, Bekasi Timur, Durenjaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Gang 124 m2
RT.02 RW 04 Kel.Pekayon Jaya
Kec.Bekasi Selatan, Kota Bekasi,
Bekasi Selatan, Pekayonjaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 61 m2
Gunung Galunggung dan Jln
Gunung Kelud III RT.04/RW 12
Kel.Bintara Jaya Kec.Bekasi Barat
Kota Bekasi, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jaian 61 m2
Bintara I RT 11 RW 02 Kelurahan
Bintara, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 313 m2
Abdul Rahman Saleh RT 02, 03 RW
09 Perum Dirgantara Permai, Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatisari
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Al Hidayah 2 RT 06, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatikramat
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Arrahmah RT 01 RW 02, Kota
Bekasi, Jatisampurna, Jatiraden
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Assyafiiyah RT 01,03,04 RW 07,
Kota Bekasi, Jatiasih, Jatisari
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 313 m2
Avia atas RT 01 RW 11 Perum
Dirgantara Permai, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatisari
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Bintara 12 RW. 09, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Bintara 14 RW.09, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Bintara 17 Kelurahan Bintara
kecamatan Bekasi Barat, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 61 m2
Bintara 3 gang H Alui RT 03 RW 02,
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 61 m2
Bintara I Gang II RT 14 RW 02, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 61 m2
Bintara I Gang I RT 14 RW 02
Kelurahan Bintara, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 61 m2
Bintara I Gang IV RT 14 RW 02,
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 61 m2
Bintara I Gang Seng RT 14 RW 02
Kelurahan Bintara, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 61 m2
Bintara I Gang V RT 14 RW 02, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 61 m2
Bintara I Gang X RT 14 RW 02, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 61 m2
Bintara Jaya 8 hingga Perbatasan
RT 01 Fly Over, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 61 m2
Bintara Kencana Timur Rt 10 - 11
Rw 12, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 61 m2
Bintara VII RT 01 RW 02, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan jalan 124 m2
Bungur 4 ujung RT 002 Rw 007,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Jakasampurna
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan jalan 61 m2
cendana indah raya rt 05 rw 16 kel

III - 66
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

pejuang kec medan satria, Kota


Bekasi, Medansatria, Pejuang
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 93 m2
Cesna RT 005 RW 08, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatisari
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Cibloy/Pak Pari RT 04 RW 06, Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatiluhur
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 61 m2
di Gang Kompor RW 02 RT 10, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan JALAN 186 m2
GG. H NOSAN RT 07 /03, Kota
Bekasi, Pondokgede, Jatibening
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Hakdi I RT 01 RW 04, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
H. Saram RT 01 RW 01, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatisari
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Kemuning 2 Rt. 02 Rw. 04, Kota
Bekasi, Mustikajaya, Mustikasari
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Koja 2 RT 01, 02, 03, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatiasih
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Korma RT 04 RW 019, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Kotabaru
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 61 m2
Lampung Rt.01 RW 05
Kel.Jakamulya Ke.Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
Jakamulya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan JALAN 1261 m2
LIMAU 8 RT 05 RW 03, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatibening Baru
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Lingkungan Rt. 15 Rw. 12, Kota
Bekasi, Mustikajaya, Cimuning
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Lingkungan RW 19 Perum Permata
Kranggan, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatisampurna
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Makam Jaha RT 05 RW 11, Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatimekar
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Mandala Rw 13 depan puskesmas
jakamulya, Kota Bekasi, Bekasi
Selatan, Jakamulya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan JALAN 124 m2
MANGGA RT 05 /03 KEL.JATI
BENING KEC. PONDOK GEDE, Kota
Bekasi, Pondokgede, Jatibening
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Masjid Al Arifiyah Rt.06 dan Rt.07,
Kota Bekasi, Seluruh Kecamatan
dan Kelurahan/Desa
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Masjid Nurul Falah RT 06/04, Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatiasih
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Nawar RT 06 RW 002, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatiluhur
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan jalan 61 m2
nusa indah V rt 02 rw 16 kel
pejuang kec medan satria, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 313 m2
Peperkap RT 10 RW 11 Perum
Dirgantara Permai, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatisari
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Seri RT 01,02 RW 07, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatisari
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Tanjakan Bagol RT 002 RW 05, Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatiluhur
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 61 m2
titian Indah utama Rt 04 Rw 11 ),
Kota Bekasi, Medansatria, Kalibaru
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 376 m2
Tupolep RT 003 RW 11 Perum
Dirgantara Permai, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatisari
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jalan 124 m2
Yudhistira Raya RT 01 RW 13
perumahan Bojong Menteng
Indah, Kota Bekasi, Rawalumbu,
Bojongmenteng
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jl. AC 124 m2
Lengkeng 2 Rt.06 Rw.02, Kota
Bekasi, Rawalumbu,
Bojongmenteng
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jl. Alia 61 m2
3, RT 02/25 harapan jaya, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Harapanjaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan JL 93 m2
AREN JAYA III RT 07 RW 02, Kota
Bekasi, Bekasi Timur, Arenjaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jl. 61 m2
Binasiswa III RT 005 RW 011, Kota
Bekasi, Pondokgede, Jaticempaka
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jl. 61 m2
Binasiswa II RT 005 RW 011, Kota
Bekasi, Pondokgede, Jaticempaka
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jl. 61 m2
Binasiswa I RT 005 RW 011, Kota
Bekasi, Pondokgede, Jaticempaka
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jl 61 m2
Binasiswa Raya A RT 002 RW 011,

III - 67
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jl. 61 m2
Binasiswa Raya B RT 005 RW 011,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 61 m2
Jl.Bintara Kencana Timur Rt 05 Rw
12, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jl. 61 m2
Bintara Kencan Timur 1 Rt 05 Rw
12, Kota Bekasi, Seluruh Kecamatan
dan Kelurahan/Desa
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 61 m2
Jl.Bintara Niaga 1 Rt 11 Rw 12, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 61 m2
Jl.Bintara Niaga 2 Rt 12 Rw 12, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 61 m2
Jl.Bintara Niaga Rt 11 Rw 12, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 61 m2
Jl.Bintara Niaga Rt 12 Rw 12, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jl. 61 m2
Damat RT 008 RW 014, Kota Bekasi,
Jatiwaringin
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jl. H. 99 m2
Nawi RT. 005 RW. 013, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jl. jaka 124 m2
RT 02 RW 06, Kota Bekasi, Jatiasih,
Jatisari
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jl. 61 m2
Lumbu Timur II B RW 31, Kota
Bekasi, Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jl. 61 m2
Lumbu Timur II C RW 31, Kota
Bekasi, Bojong Rawalumbu
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan jln. 93 m2
Borneo I, Rt 008/09 Kel.Bekasi Jaya
Kec.Bekasi Timur, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Bekasijaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jln. H. 30 m2
Hujan RT 05 RW 07 Duren Jaya
Bekasi Timur, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Margahayu
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jln. 124 m2
Lumbu Barat Jembatan 6 dan
Jembatan 8 RW 09, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong Rawalumbu
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jln. 74 m2
Masjid 2 RT 02 RW 17, Kota Bekasi,
Bekasi Selatan, Jakasetia
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jln 26 m2
Sunan Drajat RT 04 RW 05, Kota
Bekasi, Bekasi Timur, Arenjaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan jl pakis 124 m2
6 E Rt 05 Rw 12, Kota Bekasi,
Bekasi Selatan, Pekayonjaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jl Puri 61 m2
Melati RT 01 RW 13, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jl 61 m2
Rawa Semut 2 Rw 03, Kota Bekasi,
Bekasi Selatan, Jakamulya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jl. 124 m2
Segara wana 1 & 2 Rt 09 / RW 25,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jl. 124 m2
Sinar Asih 2 RT 02 RW 08, Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatiasih
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Jl. 124 m2
Swadaya Raya RT 010 RW 001,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 36 m2
Peningkatan Jl. Musholla
Baitussalikin RT 002/005, Kel.
Mustikasari, Kec. Mustikajaya, Kota
Bekasi, Mustikajaya, Mustikasari
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 61 m2
Perbaikan Jalan Siliwangi XI, XII,
XIV Perum Candra Baru RT 006 RW
017, Kota Bekasi, Pondokmelati,
Jatirahayu
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 61 m2
Perbaikan Jalan Surabaya Rt.07 RW
05 Kel.Jakamulya, Kota Bekasi,
Bekasi Selatan, Jakamulya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 124 m2
PERBAIKAN JALAN WARGA JL.
RAJAWALI RT 013 RW 12, Kota
Bekasi, Pondokgede, Jatibening
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 61 m2
perbaikan / pengecoran jalan
(Jl.Bintara cipta Utara 1 Rt 001 RW
12), Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 61 m2
Perumahan Puri Bintara jaya RT 06
RW 13 Kel. Bintara Jaya, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 61 m2
Perumahan Puri RT 03 RW 13 Kel.
Bintara jaya Bekasi Barat, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Perum 61 m2
Puri bintara jaya RW 13 Kel. Bintara

III - 68
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
jaya Bekasi Barat, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 61 m2
Perumuhan Puri RT 01 dan RT 02
Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Pesona 249 m2
Anggrek Harapan RT 01/27
Kel.Harapan Jaya - Kec.Bekasi
Utara, Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Pintu 124 m2
Utama Wisma Asri RW 28, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Teluk Pucung
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 112 m2
Rehabilitasi Jl. Mandor Dahali RT
002/005, Kel. Mustikasari, Kec.
Mustikajaya, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikasari
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 002 93 m2
RW 021, Kota Bekasi, Seluruh
Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 003 61 m2
RW 021, Kota Bekasi, Seluruh
Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT.008 93 m2
Rw 02 Kel.Pengasinan, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 01, 61 m2
02, 03, 04, 15 RW 14, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Rt 313 m2
011/019 Perum Harapan Jaya II,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 01 - 124 m2
RT 05 RW 07 Kel. Duren Jaya Kec.
Bekasi Timur. Kota Bekasi, Kota
Bekasi, Bekasi Timur, Durenjaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Rt.01 61 m2
RW 05 Kel.Jakamulya Kec.Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Bekasi
Selatan, Jakamulya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 01 61 m2
RW 10, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 02 124 m2
dan Rt 03 Rw 08 Kel. Harapan
Mulya, Kota Bekasi, Seluruh
Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Rt 02 155 m2
& RT 06 RW 19, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Harapanjaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 02 61 m2
RW 05, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 02 61 m2
RW 11, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 03 61 m2
RW 011, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 03 61 m2
RW 02, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 03 124 m2
RW 05 Kelurahan Duren Jaya
Kecamatan Bekasi Timur, Kota
Bekasi, Bekasi Timur, Durenjaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Rt 03 124 m2
Rw 13, Kota Bekasi, Mustikajaya,
Padurenan
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT.04 61 m2
RW.013 Kel.Bintara Jaya Kec. Bekasi
Barat, Kota Bekasi, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 04 61 m2
RW 08 Kel. Bintara jaya Kec. Bekasi
Barat, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT. 04 124 m2
RW. 09, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Rt 04 61 m2
Rw 11 Kelurahan Kota Baru, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Kotabaru
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 04 61 m2
RW 11, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT. 04 124 m2
RW.13 Kelurahan Bintara
Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT. 04 61 m2
RW.13, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 04 61 m2
RW 13 Perum Puri Bintara Jaya Kel.
Bintra Jaya Bekasi Barat, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 04 61 m2
RW 15, Kota Bekasi, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 04 61 m2
RW 8, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 05 124 m2
RW 04, Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatibening Baru
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 05 61 m2
RW 11 Kel Bintara Jaya, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 05 155 m2
RW 11, Kota Bekasi, Medansatria,

III - 69
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Kalibaru
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Rt 05 61 m2
Rw 12, Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
Jakamulya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT. 05 124 m2
RW.13, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT.05 61 m2
RW.13, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 06 124 m2
RW 02, Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatibening Baru
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 06 61 m2
RW 10, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 06 61 m2
RW 12, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 07 61 m2
RW 09, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 07 61 m2
RW 13 Kel Bintara Jaya, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 07 61 m2
RW 13, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 61 m2
Rt.07/Rw.28, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Sepanjangjaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 08, 61 m2
09, 10 RW 02, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 10 124 m2
RW 24 Kaliabang Tengah, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 18 61 m2
RW 02 Kel Bintara Bekasi Barat,
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RT 18 61 m2
RW 02, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RW 02 61 m2
Kelurahan Bintara Kecamatan
Bekasi Barat, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RW 02, 61 m2
Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RW 13 61 m2
Perumhan Puri Bintara Jaya Bekasi
Barat, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan rw 14 43 m2
dukuh jamrud, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikasari
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan rw 18 45 m2
perumahan graha harapan, Kota
Bekasi, Mustikajaya, Mustikajaya
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan rw 18 61 m2
perumahan graha harapan, Kota
Bekasi, Mustikajaya, Mustikasari
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan RW 28 124 m2
Kelurahan teluk pucung Bekasi
utara, Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Teluk Pucung
Perbaikan/Rehabilitasi Jln. Mahoni 109 m2
Rt 001/09 Kel.Bekasi Jaya
Kec.Bekasi Timur, Kota Bekasi
Rehabilitasi Jalan rt 001-rt 013 rw 93 m2
08 kel. Jatibening Baru kec. Pondok
Gede, Kota Bekasi, Pondok Gede,
Jatibening Baru
Rehabilitasi Jalan RT 03 RW 18, 61 m2
Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
Pekayonjaya
Rehabilitasi Jalan RT 04 RW 03 45 m2
Kelurahan Durenjaya Bekasi Timur,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Durenjaya
Rehabilitasi Jalan SDN 03 1 Paket
Jatirangga
Rehabilitasi Jalan Sumur Binong 1 Paket
Rehabilitasi Jalan Wibawa Mukti II, 692 m2
Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, RT.
003/RW. 001
Rehabilitasi RW 023 KEL. 30 m2
MUSTIKAJAYA KEC. MUSTIKAJAYA,
Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan Kota Bekasi 1 Tahun Semua


Berkala Jalan Kab/Kota
Pemeliharaan Pedestrian se Kota 1 Tahun
Bekasi

III - 70
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin Jalan 1 Tahun Semua


Rutin Jalan Kecamatan Bantargebang Kab/Kota

Pemeliharaan Rutin Jalan 1 Tahun


Kecamatan Bekasi Barat
Pemeliharaan Rutin Jalan 1 Tahun
Kecamatan Bekasi Selatan
Pemeliharaan Rutin Jalan 1 Tahun
Kecamatan Bekasi Timur
Pemeliharaan Rutin Jalan 1 Tahun
Kecamatan Bekasi Utara
Pemeliharaan Rutin Jalan 1 Tahun
Kecamatan Jatiasih
Pemeliharaan Rutin Jalan 1 Tahun
Kecamatan Jatisampurna
Pemeliharaan Rutin Jalan 1 Tahun
Kecamatan Medan Satria
Pemeliharaan Rutin Jalan 1 Tahun
Kecamatan Mustikajaya
Pemeliharaan Rutin Jalan 1 Tahun
Kecamatan Pondokgede
Pemeliharaan Rutin Jalan 1 Tahun
Kecamatan Pondok Melati
Pemeliharaan Rutin Jalan 1 Tahun
Kecamatan Rawalumbu
terlaksananya Pemeliharaan Rutin 1 Paket
Jalan

1.03.10.2.01.12 Pembangunan Pembangunan Jembatan depan 1 Jembatan Semua


Jembatan SD 03 RW 13, Kota Bekasi, Kab/Kota
Bekasi Utara, Kaliabang Tengah
Pembangunan Jembatan 1 Jembatan
Jembatan RT 005 RW 009, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah
Pembangunan Jembatan Jln. 1 Jembatan
Kusuma Timur Raya RT 05 RW
05, Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Arenjaya
Pembangunan Jembatan Kali 1 Jembatan
Kembang Kec. Mustikajaya
Pembangunan Jembatan RT 02 1 Jembatan
RW 09 Kel. Margahayu Kec.
Bekasi Timur. Kota Bekasi, Kota
Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu

1.03.10.2.01.17 Pelebaran Pelebaran Jembatan Kali PTI 1 jembatan Semua


Jembatan (Batas PT. Timah dan sebelah Kab/Kota
pasar)

1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Peninggian Jembatan Kali 1 Jembatan


Jembatan Jatimakmur Perum Duta Indah
RT 010 RW 015, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur
Rehabilitasi Jembatan gereja 1 Jembatan
santa clara teluk pucung, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Teluk
Pucung
Rehabilitasi Jembatan Jembatan 1 Jembatan
Suka Merah RT 011 RW 013,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Kotabaru
Rehabilitasi Jembatan Jl. Rawa 1 Jembatan
Indah IV Rt 04 Rw. 09 Kel.
Margahayu Kec. Bekasi Timur,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu
Rehabilitasi Jembatan 1 Jembatan
Perumahan Margahayu Blok E
Margahayu, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Margahayu
Rehabilitasi Jembatan RT. 005 1 Jembatan
RW. 003, Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatiwarna
Rehabilitasi Jembatan RT 06 RW 1 Jembatan
21, Kota Bekasi, Medansatria,
Kalibaru
Rehabilitasi jembatan Rw 019, Rt 1 Jembatan
001, 30 M2 Kel.Margahayu
Kec.Bekasi Timur, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Margahayu
Rehabilitasi Jembatan RW 32 1 Jembatan
Kelurahan Pejuang

1.03.10.2.01.20 Pemeliharaan Pemeliharaan Jembatan SeKota 1 Tahun Semua


Berkala Jembatan Bekasi Kab/Kota

1.03.10.2.01.22 Pemantauan dan Penunjang Kegiatan Kebinamargaan 1 Tahun


Evaluasi Penyelenggaraan
Jalan/Jembatan

1.03.10.2.01.23 Pengawasan Terlaksananya Penyelenggaran 1 Tahun Semua


Teknis Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian Kab/Kota
Jalan/Jembatan pelaksanaan konstruksi pekerjaan
DBMSDA

1.03.12 PROGRAM Jumlah 1 dokumen 1.03.12.2.01 Jumlah Rencana Kebijakan 1 Dokumen 1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Jumlah Dokumen RTBL Kawasan 1 Dokumen Kota
PENYELENGGARAAN Rencana Penetapan Rencana TIndak Lanjut Detail Tata Persetujuan Substansi, Evaluasi, TOD Stasiun Bekasi Bekasi
PENATAAN RUANG Pembangunan Tata Ruang Wilayah Ruang Kota yang ditetapkan Konsultasi Evaluasi dan
Jumlah Perwal RDTR yang 1 Dokumen
Infrastruktur (RTRW) dan Rencana Penetapan RRTR
disahkan
Kota yang Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota
Sesuai dengan (RRTR)
Tata Ruang Kabupaten/Kota
Kota

1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Jumlah Peserta Sosialisasi 200 Orang Kota


Kebijakan dan Peraturan Peraturan dan Sistem Tata Ruang Bekasi
Perundang-undangan Bidang
Penataan Ruang

III - 71
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.03.12.2.02 Jumlah Kajian penataan 1 Dokumen 1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Basis Data 1 Dokumen Kota
Koordinasi dan kawasan strategis kota yang Sinkronisasi Penyusunan RRTR RTH Kota Bekasi Bekasi
Sinkronisasi sesuai dengan rencana tata Kabupaten/Kota
Perencanaan Tata ruang kota
Ruang Daerah
Kabupaten/Kota

1.03.12.2.02.03 Peningkatan Jumlah Dokumen Kajian 1 Dokumen Kota


Peran Masyarakat dalam Kompensasi Intensitas di Kota Bekasi
Penataan Ruang Bekasi
Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen
Forum Penataan Ruang Daerah
(FPRD)

1.03.12.2.03 Persentase Penyediaan RTH publik 0.12 % 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Jumlah Verifikasi PSU Perumahan 25 Lokasi Kota
Koordinasi dan di Kota Bekasi Sinkronisasi Pemanfaatan Bekasi
Sinkronisasi Ruang untuk Investasi dan
Pemanfaatan Ruang Pembangunan Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota

1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Jumlah Pemeliharaan dan 1 Aplikasi Kota


Penataan Ruang Pemutakhiran Database Rencana Bekasi
Tapak Terintegrasi Masterplan
Drainase (Aplikasi si-CANDRA)
Jumlah Pemutakhiran Aplikasi 1 Aplikasi
Arsip Digital Tata Ruang
Jumlah Pemutakhiran Aplikasi 1 Aplikasi
SITARU

1.03.12.2.04 Persentase Penataan Ruang yang 75 % 1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Bahan 1 Dokumen Semua
Koordinasi dan sesuai dengan RDTR Sinkronisasi Penertiban dan Kebijakan Fasilitasi Sengketa Kab/Kota
Sinkronisasi Penegakan Hukum Bidang Tata Ruang yang Kota
Presentase Penataan dan 8 buah
Pengendalian Penataan Ruang tersosialisasikan Bekasi
Pemliharaan Reklame
Pemanfaatan Ruang
Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen
Daerah
Penyelesaian Sengketa Tata
Kabupaten/Kota
Ruang
Lokasi yang ditertibkan 14 Lokasi
Penertiban dan Pembongkaran 1 Tahun
Reklame SeKota Bekasi
Pengadaan Kendaraan dan 1 Paket
Peralatan Pemeliharaan RUMIJA
Pengendalian Ruang Milik Jalan 1 Tahun

1.03.12.2.04.04 Koordinasi Jumlah Dokumen Data 1 Dokumen Kota


Pelaksanaan Penataan Ruang Pengawasan Bangunan sesuai Bekasi
Rencana Tapak

1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 1.04.01.2.01 Jumlah Laporan 5 Laporan 1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan 5 Laporan Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

1.04.01.2.02 Jumlah Laporan 100 % 1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji 1302 Orang/bulan Kota
Administrasi dan Tunjangan ASN ASN dan Premi BPJS Bekasi
Keuangan Perangkat
Jumlah Pembayaran 1116 Orang/Bulan
Daerah
Tunjangan ASN

1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

1.04.01.2.05 Jumlah Peserta Pendidikan dan 5 orang 1.04.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 5 orang Kota
Administrasi Pelatihan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

1.04.01.2.06 Jumlah Bahan Bacaan / 20 Eksemplar 1.04.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 6476 unit Semua
Administrasi Umum Peraturan Perundangan - Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Perangkat Daerah undangan Kota
Bekasi

1.04.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah Cetakan 842 unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah Penggandaan 168200 Lembar
Penggandaan

1.04.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah Bahan Bacaan 20 Eksemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang- Bekasi
Perundang-undangan undangan

1.04.01.2.06.09 Jumlah Frekuenasi Rapat-rapat 50 kali Semua


Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD daerah/perjalanan dinas Kota
Bekasi

1.04.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah Arsip yang ditata / dikelola 50 Box Kota


Arsip Dinamis pada SKPD Bekasi

1.04.01.2.08 Jumlah tenaga Kerja 612 Orang/bBulan 1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Pelayanan 612 orang/bulan Semua
Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor Kab/Kota
Penunjang Urusan Kantor/Orang/Bulan Kota
Pemerintahan Daerah Bekasi

1.04.01.2.09 Jumlah Kendaraan Dinas 15 Unit 1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 30 unit Semua
Pemeliharaan Barang Operasional dan Lapangan Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 10 unit Semua


Pemeliharaan, Biaya dan Lapangan Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional atau Lapangan

1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 40 unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

1.04.02 PROGRAM Cakupan Layanan 15,97 % 1.04.02.2.05 Tersedianya Peningkatan Sistem 1 Tahun 1.04.02.2.05.01 Fasilitasi peningkatan sistem pelayanan 1 Tahun Kota
PENGEMBANGAN Rumah Layak Huni Pembinaan Pelayanan Pengelolaan Pengelolaan Kelembagaan dan rusunawa Bekasi
PERUMAHAN Pengelolaan Rumah Rusunawa Terpenuhinya Pemilik/Penghuni Rumah Susun
Susun Umum Operasioanl UPTD Rusunawa
dan/atau Rumah
Khusus

III - 72
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Terlaksana nya Penatausahaan 1 Tahun Kota


Pemanfaatan Rumah Susun Pemanfaatan Rumah Susun Umum Bekasi
Umum dan/atau Rumah Khusus dan/atau Rumah Khusus

1.04.03 PROGRAM 1.04.03.2.02 Penataan 1.04.03.2.02.01 Survei dan


KAWASAN dan Peningkatan Penetapan Lokasi Perumahan
PERMUKIMAN Kualitas Kawasan dan Permukiman Kumuh
Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah
10 (sepuluh) Ha

1.04.03.2.03 1.04.03.2.03.02 Perbaikan Terlaksananya pembangunan dan 1 Paket


Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni rehabilitasi rumah korban bencana
Kawasan Permukiman atau relokasi program pemerintah
Kumuh dengan Luas
Terlaksananya perbaikan Rutilahu 1 Paket
di Bawah 10 (sepuluh)
RW 01 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondok
Ha
Gede

1.04.05 PROGRAM Cakupan Yang 36,71 % 1.04.05.2.01 Urusan Telaksana nya Penyediaan 56 Kelurahan 1.04.05.2.01.01 Perencanaan Terlaksana nyaPerencanaan 12 Kecamatan Kota
PENINGKATAN sehat dan aman Penyelenggaraan PSU Prasarana, Sarana, dan Penyediaan PSU Perumahan Penyediaan PSU Perumahan Bekasi
PRASARANA, yang didukung Perumahan Utilitas Umum di
SARANA DAN dengan PSU Perumahan untuk
UTILITAS UMUM Menunjang Fungsi Hunian
(PSU)

1.04.05.2.01.02 Penyediaan Telaksana nya Penyediaan 56 Kelurahan Semua


Prasarana, Sarana, dan Utilitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kab/Kota
Umum di Perumahan untuk Umum di Perumahan untuk
Menunjang Fungsi Hunian Menunjang Fungsi Hunian
Terlaksananya Aula di RW 022, 1 Unit
Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang
Terlaksananya bak sampah 1 Unit
organik RT. 008/RW.008, Kota
Bekasi, Jatisampurna, Jatiraden
Terlaksananya Bantuan Genset 1 Unit
untuk Masjid dan Mushola
RW. 01, 02 Dan 03 Kel. Bojong
Menteng,Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojongmenteng
Terlaksananya Gapura Pintu 1 Unit
Gerbang jln kenanga 13 RT
01/023 Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Terlaksananya Jasa Konsultansi 1 Paket
Pengawasan Teknis
Peningkatan kualitas
Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Perumahan dan
Permukiman di Kecamatan
Bantar gebang
Terlaksananya Jasa Konsultansi 1 Paket
Pengawasan Teknis
Peningkatan kualitas
Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Perumahan dan
Permukiman di Kecamatan
Bekasi Barat
Terlaksananya Jasa Konsultansi 1 Paket
Pengawasan Teknis
Peningkatan kualitas
Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Perumahan dan
Permukiman di Kecamatan
Bekasi Selatan
Terlaksananya Jasa Konsultansi 1 Paket
Pengawasan Teknis
Peningkatan kualitas
Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Perumahan dan
Permukiman di Kecamatan
Bekasi Timur
Terlaksananya Jasa Konsultansi 1 Paket
Pengawasan Teknis
Peningkatan kualitas
Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Perumahan dan
Permukiman di Kecamatan
Bekasi Utara
Terlaksananya Jasa Konsultansi 1 Paket
Pengawasan Teknis
Peningkatan kualitas
Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Perumahan dan
Permukiman di Kecamatan
Jatiasih
Terlaksananya Jasa Konsultansi 1 Paket
Pengawasan Teknis
Peningkatan kualitas
Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Perumahan dan
Permukiman di Kecamatan
Jatisampurna
Terlaksananya Jasa Konsultansi 1 Paket
Pengawasan Teknis
Peningkatan kualitas
Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Perumahan dan
Permukiman di Kecamatan
Medan satria
Terlaksananya Jasa Konsultansi 1 Paket
Pengawasan Teknis
Peningkatan kualitas
Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Perumahan dan
Permukiman di Kecamatan
Mustika Jaya
Terlaksananya Jasa Konsultansi 1 Paket
Pengawasan Teknis
Peningkatan kualitas
Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Perumahan dan
Permukiman di Kecamatan
Pondok Gede
Terlaksananya Jasa Konsultansi 1 Paket
Pengawasan Teknis
Peningkatan kualitas

III - 73
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Perumahan dan
Permukiman di Kecamatan
Pondok Melati
Terlaksananya Jasa Konsultansi 1 Paket
Pengawasan Teknis
Peningkatan kualitas
Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Perumahan dan
Permukiman di Kecamatan
Rawalumbu
Terlaksananya KANTOR 1 Unit
SEKRETARIAT RW O9,
PONDOKGEDE PERMAI
Kel.JATIRASA Kec.JATIASIH
Kota Bekasi, Jatiasih, Jatirasa
Terlaksananya Lanjutan 1 Unit
Pemagaran dan Pembuatan
Pintu Gerbang SMPN 33
SMPN 33 RW 23,Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan
Terlaksananya Lanjutan 1 Unit
Pembangunan Kantor
Sekretariat RW. 16, Kota
Bekasi, Jatisampurna,
Jatisampurna
Terlaksananya Lanjutan 1 Unit
Pembangunan Ke-3 Balai
Pertemuan dan Sekretariat RW
014 Kelurahan Teluk Pucung
Bekasi Utara, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Teluk Pucung
Terlaksananya LANJUTAN 1 Unit
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT
RW 025 PERUM MUTIARA
GADING TIMUR, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Terlaksananya Lanjutan 1 Unit
Pembangunan Sekretariat RW
15 Jl. Pulau Singkep Raya No.1,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Arenjaya
Terlaksananya Operasional 1 Paket
Peningkatan Pelayanan UPTD
Pemakaman
Terlaksananya Pekerjaan 1 Unit
pemasangan konblok lapang
Blok. G, RT. 002 / 007
Kel.Mustikasari Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikasari
Terlaksananya Pekerjaan 1 Unit
pengerukan lapangan Blok G
sekitar / pinggiran lapangan
volly ball Blok. G, RT. 002 / 007
Kel.Mustikasari, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikasari
Terlaksananya Pemagaran Besi 1 Unit
Lapangan olahraga keliling RT
02 RW 06 teluk pucung Bekasi
Utara
Terlaksananya Pemagaran 1 Unit
Lapangan di belakang
Sekretariat RW 12, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Durenjaya
Terlaksananya Pemagaran 1 Unit
sekeliling lapangan Blok. G Kel.
Mustikasarilapangan Blok. G,
RT. 002/ 007, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikasari
Terlaksananya Pemagaran 1 Unit
Taman RW.03 Jl. Lapangansura
RT.01 Rw.03, Kota Bekasi,
Bantargebang, Bantargebang
Terlaksananya Pemansangan 1 Unit
Paving Block Kantor
Sekretariat RW 23 ( Utara ),
Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang
Terlaksananya PEMASANGAN 1 Unit
CANOPY SAMBUNGAN
ANTARA MASJID DAN
SEKRETARIAT RW 10 KEL.JAKA
SAMPURNA - KEC.BEKASI
BARAT
Terlaksananya Pemasangan 1 Unit
jaring kawat pembatas
LAPANGAN Ukuran tinggi 7m
panjang 45M Lokasi RT006
Rw28 Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Terlaksananya Pemasangan 1 Unit
pagar dan paving blok RT 02
RW 11, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Bekasijaya
Terlaksananya Pemasangan 1 Unit
Paving Block Kantor
Sekretariat RW 23 ( Selatan ),
Kota Bekasi, Seluruh
Kecamatan dan
Kelurahan/Desa
Terlaksananya Pemasangan 1 Unit
rambu rambu lalu lintas di
kawasan lingkungan jalan
Utama dan lingkar Danau, RW
011, Harapan Baru Bekasi
Utara, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Harapanbaru
Terlaksananya Pemasangan 1 Unit
wifi di BKMT Binaul Ummah
RW 20 kel. Margahayu, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu
Terlaksananya Pemasangan 1 Unit
wifi di Kantor RW 10
Margahayu, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Margahayu

III - 74
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Terlaksananya Pemasangan 1 Unit
wifi di Masjid dan sekolah Al
jihad RW 18 kel. Margahayu,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu
Terlaksananya Pemasangan 1 Unit
wifi Majlis Taklim Al Kahfi Jln.
Letnan Arsyad 4 RT07 RW12
Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
Kayuringinjaya
Terlaksananya Pemasangan 1 Unit
wifi Majlis taklim Masjid Nurul
Falah RW07 Jln Dewi Sartika
Margahayu, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Margahayu
Terlaksananya 1 Unit
Pembangunanan Kantor
Sekretariat PKK di RT 03 RW 07
Kelurahan Bintara jaya, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Arena Bermain Di Lingkungan
RT. 001 RW. 08 Cluster Jasmine
Perum. BTR 5 Kel. Sumur Batu,
Kota Bekasi, Bantargebang,
Sumurbatu
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
atap lapangan serbaguna rt
006 rw 06 kel. Jatibening Kec.
Pondok Gede Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatibening
Terlaksananya pembangunan 1 Unit
aulart 02 rw 17 kel pejuang
kec medan satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Aula Rw. 22, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
balai RW 007 Sekretariat RW
007, Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
balai RW 011 Sekretariat RW
011, Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka
Terlaksananya pembangunan 1 Unit
balai wargaRt.05/03 Kelurahan
Kotabaru, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Kotabaru
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Balai Warga RT. 07 RW. 020,
Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Balai WargaRW 08, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Kotabaru
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
balai warga/sekretariat RT 004
RW 014, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatiwaringin
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Fasilitas Olahraga di PUP Blok
gg 6 RT 6 RW 23 Kaliabang
Tengah Bekasi Utara.
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Gapura dan POS security
(pintu 1) RW 029, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Gapura Jl. Manggis RT.
002/RW. 016, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatisampurna
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Gapura Kantor Kelurahan
Kalibaru Jl. Kalibaru Timur No.
17 Rt. 002 Rw. 003, Kota
Bekasi, Medansatria, Kalibaru
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Gapura pintu masuk (RT 12)
RW 029, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Gapura RW 10 Kavling
Darmansyah RW 10 Kel.
Margahayu, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Margahayu
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
gedung perlengkapan
serbaguna di Rw.010, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikasari
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Gedung Posyandu Rt.01/Rw 17
Kel Pengasinan, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Gedung Posyandu Tulip 3
RT03 RW02, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Arenjaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Gedung Sarpras Olah Raga
dan Balai Pertemuan Warga di
Jl. Pulau Bangka 6 RT 07 RW
16 Kelurahan Arenjaya, Kota
Bekasi, Bekasi Timur, Arenjaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
gedung serbaguna di RT 06
RW 07 Kel. Duren jJaya Kec.
Bekasi Timur. Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Durenjaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Gedung Serbaguna, RT 001
RW 003, Kel. Ciketing Udik,

III - 75
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Kec. Bantargebang, Kota
Bekasi
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Gudang RT 07 RW 020, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Halaman Gedung Serbaguna
RW. 009 Perum. BTR 5 Cluster
Ixora Kel. Sumur Batu, Kota
Bekasi, Bantargebang,
Sumurbatu
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Jogging Track Lapangan Sepak
Bola RW 08 Perum Bumi
Dirgantara Permai Kel. Jatisari
Kec. Jatiasih Kota Bekasi
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Kanopi (GOR Mini) Tiang Besi
di lapangan Bulutangkis RT 04
RW 027 Alinda 2 Kaliabang
Tengah, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
kantor POSYANDU ukuran 6M
x 6M RW 28 Mustikajaya, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
kantor Rw 09 Pekayon Jaya
Bekasi Selatan
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
kantor Rw 11 Pekayon Jaya
Bekasi Selatan
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Kantor Seketariat RW Perum
Pesona Anggrek RW 24, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya
Terlaksananya pembangunan 1 Unit
kantor sekretariatKantor RW
022, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Kotabaru
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Kantor Sekretariat karang
Taruna Kecamatan Mustikajaya
Komplek Kantor Kecamatan
Mustikajaya RT 002 RW 011,
Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Kantor Sekretariat Pemakaman
Bojong Nangka (RT 02, RT 07
dan RT 08) RW 08, Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatirahayu
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Kantor Sekretariat Posyandu
Rw 06 Kelurahan Bintara Jaya,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Kantor Sekretariat RW. 001 Jl.
Lame Kampung Kalimanggis
RT. 002 / RW. 001, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatikarya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Kantor Sekretariat RW 005 (Jln.
Tengah RT 003 RW 005
No.119), Kota Bekasi,
Bantargebang, Bantargebang
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Kantor Sekretariat RW 01 ,
Kota Bekasi, Bantargebang,
Ciketingudik
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Kantor Sekretariat RW 05 Jl.
Lame Kampung Kalimanggis
RT. 003/ RW. 005, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatikarya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Kantor Sekretariat RW. 07 Jl.
Swadaya 2 Cimatis RT.
002/RW. 007, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatikarya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Kantor Sekretariat RW 08 di
Lapangan RW 08,Perum
Pondok Gede Permai (PGP),
RW 08, Kelurahan Jatirasa,
Kecamatan Jatiasih, Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatirasa
Terlaksananya 1 Unit
PEMBANGUNAN KANTOR
SEKRETARIAT RW 10 , Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Kantor Sekretariat RW dan
Posyandu RW 032 Perumahan
Permata Legenda 2 Kel.
Mustikajaya. Kec. Mustikajaya,
Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
kantor sekretariat RW di RT
005 RW 002, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur
Terlaksananya 1 Unit
PEMBANGUNAN KANTOR
SEKRETRIAT RW 023 KEL.
MUSTIKAJAYA KEC.
MUSTIKAJAYA, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Lapangan Futsal Jl. Anggrek
Raya RW.06 harapan jaya Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

III - 76
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

Terlaksananya Pembangunan 1 Unit


Lapangan Futsal Perum GPS RT
15 / RW 11, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Lapangan Futsal RT 002 RW
009 Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Lapangan Olah Raga MGT Rt
06 Rw 033, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Lapangan olahraga RT 04 RW
06, Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Bekasijaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Lapangan Olah Raga Rw 09
Kel.Jatibening Kec.Pondok
gede, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatibening
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Lapangan Serbaguna Rt 05 Rw
033 MGT, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Lapangan Serbaguna RW 04
Kelurahan Kayuringin Jaya
Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi,
Bekasi Selatan, Kayuringinjaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
lapangan serbaguna Telaga
Mas Blok F RT 05 RW 11 Kel.
Harapan Baru Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanbaru
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Lapangan untuk Gedung
Serbaguna di Perum. Mutiara
Gading Timur RT. 06 RW. 33
Kel. MustikajayaPerum. Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Lapangan Volly, Jalan Sahabat
RT 002 RW 011, Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatirahayu
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
menara Masjid Al-Furqon Jl.
Semut merah RT 04 RW 11 Ke.
Margahayu Kec. Bekasi Timur
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Pagar Belakang Belakang
Perum Griya Persada
ElokPerum Griya Persada Elok
dari RT.01 s/d RT.08 RW.016,
Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Pagar Kantor Sekretariat RW
23, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Pejuang
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Pendopo Kantor RW.014 Graha
Harapan, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Pendopo Kantor RW.016 Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Pendopo terbuka untuk
saresehan dan seni budaya
RT.02 RW 19 Kel. Mustikajaya
kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Pendopo terbuka untuk
saresehan dan seni budaya RW
022 Kel. Mustikajaya. Kec.
Mustikajaya, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Pintu Gerbang Perumahan
Bintang Metropole RW 13 Kel.
Perwira, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Perwira
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Pos JagaJl. Abah mantul Rt.
002/RW. 016, Kota Bekasi,
Jatisampurna
Terlaksananya Pembangunan 1 unit
Pos KamlingRT 001 RW 005,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatimakmur
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Pos RT02 RW024 Perum.
Mutiara Gading Timur. Mustika
Jaya kec. Mustika Jaya, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Pos RT02 RW024 Perum.
Mutiara Gading Timur. Mustika
Jaya, Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Terlaksananya pembangunan 1 Unit
pos rt 03 rw 18 kel pejuang
kec medan satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Terlaksananya pembangunan 1 Unit
pos rt 05 rw 17 kel pejuang
kec medan satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

III - 77
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

Terlaksananya pembangunan 1 Unit


pos rt 05 rw 18 kel pejuang
kec medan satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Pos RT 07/18, Kota Bekasi,
Bekasi Selatan, Pekayonjaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Pos security Bumi Rinjani
perum bumyagara blok C kel.
Mustika Jaya , Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Terlaksananya pembangunan 1 Unit
pos sekertariat rw 05
Jatimakmur Kel. Jatimakmur
Kec. Pondok Gede Kota Bekasi,
Pondok Gede, Jatimakmur
Terlaksananya pembangunan 1 Unit
pos sekretariat rt 02 rw 18 kel
pejuang kec medan satria,
Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Posyandu dan Sekretariat RT
06/26 Pengasinan, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Posyandu RT.07 RW.03
Kel.Kayuringin Jaya Kota
Bekasi, Bekasi Selatan,
Kayuringinjaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Posyandu, Sekretariat dan
Fasilitas RW 008 Kelurahan
Jatimelati Kecamatan Pondok
Gede
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Posyandu Tanjung 1 Jl.
Manggis RT. 002 / RW. 016,
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatisampurna
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Sarana Kantor Sekretariat RW
14 Kel.Kayuringin Kec.Bekasi
Selatan Kota Bekasi, Bekasi
Selatan, Kayuringinjaya
Terlaksananya pembangunan 1 Unit
sarana olahraga dan taman
diperumahanJalan Utama RT
06 RW 016, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Kotabaru
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
sarana prasarana perumahan
lainnya gang famili I Rt.02 Rw
05, Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara
Terlaksananya pembangunan 1 Unit
sarana prasarana perumahan
lainnyaJl.Famili I RT 02 RW 05,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Sekertariat Posyandu dan
Sekertariat RW 009 , Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Sekretariat Kantor RW.014
Graha Harapan Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Terlaksananya 1 Unit
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT
KARANGTARUNA RW.11 Kota
Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Sekretariat RT 01 RW 10 Jln.
Flores 4 Kelurahan Arenjaya ,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Arenjaya
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Sekretariat RW 2 lantai Jl.
Promaru utama RT 08 RW 11
Kel. Margahayu Kec. Bekasi
Timur Kota Bekasi
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
taman bermain fasul Jl.
Gamprit II RT 001 RW 014,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatiwaringin
Terlaksananya Pembangunan 1 Unit
Taman di Perum BTR 5 Cluster
Fargesia RW. 012 Kel. Sumur
Batu, Kota Bekasi, Sumurbatu
Terlaksananya pembuatan 1 Unit
Gapura Gang Anggur RT 01
RW 05 Kel. Duren Jaya Kec.
Bekasi Timur. Kota Bekasi
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
Gapura Jl. Bougenvile Raya
Rt.06 Rw.010 Perum Alamanda
2, Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikasari
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
GapuraJl. Rawa Baru RT. 04 RW
09 Kel. Margahayu Kec. Bekasi
Timur. Kota Bekasi,,
Margahayu
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
Gapura Jl. Rawa Indah RT 04
RW 09 Kel. Margahayu Kec.
Bekasi Timur. Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Margahayu
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
gapura Kp. Cimatis RT 001 ,

III - 78
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
002, 003, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatikarya
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
Gapura Perbatasan Kota dan
Kabupaten RT 04 RW 12, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
Gapura RT 005 RW 09, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
Gapura SMPN 33 SMPN 33
RW 23, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
gedung Posyandu RW 11 Kel.
Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Bekasijaya
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
Gedung Serba Guna RT 001
RW 09 Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Terlaksananya pembuatan 1 Unit
joging track dan ayunan rt 09
rw 17 kel pejuang kec medan
satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
Kantor RT 05/05 Mustika Jaya,
Perumahan Griya Prima Galaxy
1, Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
Lapangan Futsal di
fasos/fasum RT 12 RW 13
Duren Jaya , Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Durenjaya
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
lapangan olahraga Futsal di
Fasum RT 013 RW 036 vila
indah permai Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Teluk Pucung
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
Lapangan olahraga RT 004 RW
021 Kel.Harapan Jaya
Kec.Bekasi Barat, Kota Bekasi,
Terlaksananya pembuatan 1 Unit
lapangan olah raga
Rt.01/Rw.01 Kp.Pengasinan,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
Lapangan Olah Raga Rt.02/Rw
17 Kel.Pengasinan, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
Lapangan Pagar Bola (Jalan
titan Indah Utama Rt 02 Rw 11
), Kota Bekasi, Medansatria,
Kalibaru
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
Lapangan Voley Ball Blok C
tengah komplek AL rw 10 kel.
Jatibening kec.pondok gede,
Kota Bekasi, Pondok Gede
Jatibening
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
Pagar Halaman Posyandu,
Jalan Pintu Air RT 004 RW 010,
Kota Bekasi, Pondokmelati,
Jatirahayu
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
penampungan sampah Jl.
Teladan RT 01 RW 07 Kel.
Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Kota Bekasi
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
Ruang Terbuka atau Taman
depan Kantor RW 17
Kelurahan Margahayu, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
Sarana dan Prasarana Taman
Edukasi Sampah RT 02 RW 06,
Kota Bekasi, Bantargebang,
Ciketingudik
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
sarana lapangan olah raga Jln.
Lombok 1 RW 11 Kelurahan
Aren Jaya, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
Sekretariat Karang Taruna RT
003 RW 009, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
taman jogging track
sekretariat RW 12, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Durenjaya
Terlaksananya Pembuatan 1 Unit
tenda untuk Pos Yandu (kader
PKK) RW. 13 Kelurahan Bintara
Kecamatan Bekasi Barat, Kota
Bekasi
Terlaksananya Penataan Alun- 1 Kawasan
alun Taman Wisma Asri
Kelurahan Teluk Pucung
Kecamatan Bekasi Utara
Terlaksananya Penataan 1 Unit
Lapangan Fasum RW 02
menjadi ruang terbuka hijau

III - 79
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
dan stadion mini Rw 02, Kota
Bekasi, Bekasi Timur, Arenjaya
Terlaksananya Penataan 1 Unit
Lapangan / Ruang Terbuka
Hijau (RTH) RT 05 RW 08, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Bekasijaya
Terlaksananya Penataan Taman 1 Unit
Kantor Kelurahan Kalibaru Jl.
Kalibaru Timur No. 17 Rt. 002
Rw. 003, Kota Bekasi,
Medansatria, Kalibaru
Terlaksananya Penataan Taman 1 Kawasan
Makam TPU Jatisari
Terlaksananya Penataan Taman 1 Kawasan
Makam TPU Pedurenan
Terlaksananya Pengadaan 1 Unit
Gerobak Motor RT 05 Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Bekasijaya
Terlaksananya PENGADAAN 1 Unit
LAPANGAN TENIS MEJA
KATAR RT.04/RW.08 Kota
Bekasi, Jaticempaka
Terlaksananya pengadaan 1 Paket
mebeuler ruang guruKota
Bekasi, Kota Bekasi, Seluruh
Kecamatan dan
Kelurahan/Desa
Terlaksananya Pengadaan 1 Unit
Prasarana dan Sarana Budi
daya ikan lele RT06 RW18,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu
Terlaksananya Pengadaan 1 Unit
Prasarana dan sarana Magot
Farm Jl. Sunan Ampel Rt 15, Rt
17 RW 04 Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya
Terlaksananya Pengadaan 1 Unit
Sarana dan Pelatihan
hidroponik Majlis Taklim Al
Hikmah RT 05 RW 07, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Durenjaya
Terlaksananya Pengadaan 1 Unit
sistem buka tutup saluran/
pintu air RT 04 RW 21, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu
Terlaksananya Pengadaan 1 Unit
Taman Posyandu / Balai RW 11
Jl. Suryadarma RT 05 RW 11
Perum Dirgantara Permai Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatisari
Terlaksananya Pengajuan 1 1 Paket
(satu) set Perangkat Sarana
Olah raga RW 02, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Arenjaya
Terlaksananya Pengajuan 1 Unit
Perbaikan Sarana OlahRaga (
Lapangan Bulu tangkis ) RW.04
Kel.Kayuringin Jaya Kota
Bekasi, Bekasi Selatan,
Kayuringinjaya
Terlaksananya Pengajuan 1 Unit
Perbaikan Sarana OlahRaga (
Lapangan Volly) RW.04
Kel.Kayuringin Jaya Kota
Bekasi, Bekasi Selatan,
Kayuringinjaya
Terlaksananya pengatapan 1 Unit
kanofi rt 09 rw 17 kel pejuang
kec medan satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Terlaksananya Pengecoran 1 Unit
Lapangan Olah Raga Blok F RT
07 RW 019 Kel.Harapan Jaya,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya
Terlaksananya Pengecoran 1 Unit
Lapangan RT 005/017
Perumahan Permata Hijau
Permai Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah
Terlaksananya Pengecoran 1 Unit
LapanganRW 014, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Kotabaru
Terlaksananya Penghijauan 1 Unit
untuk jalan utama Sepanjang
jalan utama RT 008 RW 014,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatiwaringin
Terlaksananya Peningkatan 1 Unit
lapangan olah raga / lapang
volly Ball, Blok. G, RT. 002 / 007
Kel.Mustikasari Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikasari
Terlaksananya Peningkatan Pos 1 Unit
Keamanan RW 18, Kota Bekasi,
Bekasi Selatan, Pekayonjaya
Terlaksananya Penyediaan 1 Unit
Bank Sampah Rt 02 Rw 006
Kel.Jatimakmur Kec.Pondok
gede, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur
Terlaksananya Perabaikan 1 Unit
lapangan Badminton dan
Futsal, Jl. Saturnus 8 P 16 M
lebar 8 M dan tinggi 5 Cm, RT
005 RW 013, Kelurahan Perwira
Kecamatan Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Perwira
Terlaksananya PERAPIHAN 1 Unit
SEKRETARIAT KARANG

III - 80
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
TARUNA KEL.JATI BENING KEC.
PONDOK GEDEJATI BENING,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatibening
Terlaksananya Perawatan 1 Unit
Kantor Sekretariat RW 08, Kota
Bekasi, Rawalumbu,
Sepanjangjaya
Terlaksananya Perbaikan 1 Unit
Bangunan Sekolah PAUD Rw.
02, Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Arenjaya
Terlaksananya Perbaikan dan 1 Unit
penataan lapangan olahraga
Perumahan Wisma Jaya, RT 03/
03, Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Durenjaya
Terlaksananya Perbaikan 1 Unit
Fasilitas Umum untuk
Lapangan Batminton RT.01
RW.03 (10M x 15M)RT.01
RW.03, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon
Terlaksananya Perbaikan Fasos 1 Unit
- Pengecoran Lapangan Volley
Masjid Nurul Huda,
RT.16/RW.10 Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah
Terlaksananya Perbaikan 1 Unit
Kantor Sekretariat RW 09, Kota
Bekasi, Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu
Terlaksananya Perbaikan 1 Unit
lapangan olahraga RT 12 RW
16, Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Durenjaya
Terlaksananya Perbaikan 1 Unit
Lapangan Olahraga RW 09
Perum Dirgantara permai Kel.
Jatisari Kec. Jatiasih Kota
Bekasi,
Terlaksananya Perbaikan 1 Unit
Panggung di RT. 07 RW 15
untuk pasang keramik di Pos
Bekasi Timur
Terlaksananya Perbaikan 1 Unit
sarana dan prasarana
posyandu anggrek di Rt 01 Rw
09 Pekayon Jaya Bekasi
Selatan Jl. Mawar 9 Rt 01 Rw
09, Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
Pekayonjaya
Terlaksananya Perbaikan 1 Unit
sarana olahraga (lapangan
voli)Fasum RT 005 RW 011,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka
Terlaksananya Perbaikan 1 Unit
sarana olah raga Rw.013
Depan Rumah Pintar / kantor
sekretariat Rw.013 Jl. Elok 18,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan"
Terlaksananya Perbaikan 1 Unit
trotoar/ Jogging track
Perumahan Wisma Jaya, Jl.
Kusuma Timur, RT 03 RW 3,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Durenjaya
Terlaksananya perlengkapan 1 Unit
sekretariat RW 27 Kel
sepanjang jaya, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Sepanjangjaya
Terlaksananya Perluasan 1 Unit
posyandu Rw 11 Pekayon Jaya
Bekasi Selatan
Terlaksananya Pintu Masuk 1 Unit
Perumahan perumahan Taman
Nrogong rw.009
Kel.Pengasinan, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan
Terlaksananya Pos Satpam 1 Unit
Gerbang Belakang RT 016 RW
012 Kel Cimuning, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Cimuning
Terlaksananya Rehabilitasi dan 1 Unit
Pemagaran Lapangan Serba
Guna ( SENA ) RW 20
Kel.PengasinanRW 20
Kel.Pengasinan, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan
Terlaksananya Rehabilitasi Gd. 1 Unit
Serbaguna PKK Jl. Lumbu
barat Raya Rw.010 Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu
Terlaksananya Rehabilitasi 1 Unit
Kantor Sekretariat RW 007
Kelurahan Kranji Kecamatan
Bekasi Barat
Terlaksananya rehabilitasi 1 Unit
lapangan volly rt 09 rw 17 kel
pejang kec medan saria, Kota
Bekasi, Medansatria, Pejuang
Terlaksananya rehabilitasi 1 Unit
lapanga volly rt 16 rw 17 kel
pejuang kec medan satria,
Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang
Terlaksananya Rehab kantor 1 Unit
Bank Sampah (Jalan titian
indah utama Rt 04 Rw 11 ) ,
Kota Bekasi, Medansatria,
Kalibaru

III - 81
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Terlaksananya Rehab Kantor 1 Unit
RW 08 Kel. Kali baruRW 08 Kel.
Kalibaru, Kota Bekasi,
Medansatria, Kalibaru
Terlaksananya Rehab Kantor 1 Unit
Sekertariat RW 11 dan Kantor
Scurity (Jalan Titian Indah
Utama Rt 01 Rw 11 ), Kota
Bekasi, Medansatria, Kalibaru
Terlaksananya Rehab 1 Unit
pembangunan Majelis Taklim
"Ar Rianiyah" RT. 04 RW.13
Kelurahan Bintara Kecamatan
Bekasi Barat Kota Bekasi
Terlaksananya Renopasi Kantor 1 Unit
Sekretariat RT 003 RW 04 Jln.
Bojong Asri VI RT 003 RW 02,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Bojong Rawalumbu
Terlaksananya renovasi atas 1 Unit
kantor rw 05 dan pos utama
jalan merbabu no. 154 rt 011 /
rw 05 kel. Jatibening Baru kec.
Pondok Gede, Kota Bekasi,
Pondok Gede, Jatibening Baru
Terlaksananya RENOVASI 1 Unit
AULA RW 14, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Terlaksananya Renovasi Balai 1 Unit
RW 011 Perum Dirgantara
Permai Jl. Suryadarma Kel.
Jatisari RW 11 Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatisari
Terlaksananya Renovasi 1 Unit
bangunan gedung Posyandu
RW 18, Kota Bekasi, Bekasi
Selatan, Pekayonjaya
Terlaksananya Renovasi dan 1 Unit
perluasan Pos RT. 09 RW 36
villa indah permai/blok i 21-i
22 teluk pucung, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Teluk Pucung
Terlaksananya Renovasi 1 Unit
gedung posyandu Rw 12
jakamulya Bekasi Selatan ,
Kota Bekasi
Terlaksananya Renovasi Kantor 1 Unit
Sekretariat RT 001 RW 14 Aren
Jaya Bekasi Timur, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Arenjaya
Terlaksananya Renovasi Kantor 1 Unit
Sekretariat RT 03 RW 12 Kel.
Margahayu Kec. Bekasi Timur.
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu
Terlaksananya Renovasi kantor 1 Unit
sekretariat RT10 RW 12 . Gg.
Dempo Blok C, RT 10/12, Kel.
Harapan Jaya, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanjaya
Terlaksananya Renovasi Kantor 1 Unit
Sekretariat RW. 022 Kel.
Mustikajaya, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Terlaksananya Renovasi Kantor 1 Unit
Sekretariat RW 02 Duren Jaya,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Durenjaya
Terlaksananya Renovasi Kantor 1 Unit
Sekretariat RW 04 Kelurahan
Bekasijaya, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Bekasijaya
Terlaksananya Renovasi Kantor 1 Unit
Sekretariat RW 06 di RT 06 RW
06 Perumahan Pejuang
Pratama, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Terlaksananya Renovasi Kantor 1 Unit
Sekretariat RW 06, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Kotabaru
Terlaksananya Renovasi Kantor 1 Unit
Sekretariat RW 09, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang
Terlaksananya Renovasi kantor 1 Unit
Sekretariat RW 18 Kel.
Arenjaya, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya
Terlaksananya Renovasi kantor 1 Unit
Sekretariat RW 21 Perumahan
Polimer Kel. Arenjaya, Kota
Bekasi, Bekasi Timur, Arenjaya
Terlaksananya Renovasi Kantor 1 Unit
Sekretariat RW 2 Jl. Masjid Al-
Ikhlas RT 04 RW 02, Kota
Bekasi, Bekasi Timur, Arenjaya
Terlaksananya Renovasi 1 Unit
Lapangan Bulu Tangkis
Perumahan Griya Prima Galaxy
1 RT 05/05 Mustika Jaya, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya,
Terlaksananya Renovasi 1 Unit
Lapangan Sepak Bola RT.02
RW.05 (105M x 68M)RT.02
RW.05, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon
Terlaksananya Renovasi 1 Unit
pembangunan kantor Rw 04
Harapan jaya. Kantor dibuat 2
tingkat. (tingkat 1 untuk Paud
dan posyandu, tingkat 2 untuk
kantor Rw 04), Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanjaya
Terlaksananya Renovasi Pos 1 Unit
Keamanan dan Pintu gerbang

III - 82
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
jalan masuk perumahan
Masnaga RW 12 RT 01
Kelurahan Bintara jaya, Kota
Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya
Terlaksananya Renovasi 1 Unit
Sekretariat RT 003 RW 09, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah
Terlaksananya Renovasi 1 Unit
Sekretariat RW 02, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Arenjaya
Terlaksananya Renovasi 1 Unit
Sekretariat RW.19 Kel.
mustikajaya kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Terlaksananya Renovasi 1 Unit
sekretariat RW 5 Jl. Rawa
Kalong , Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya
Terlaksananya Sarana dan 1 Unit
prasarana Pembangunan
Lapangan bulu tangkis.Blok G
RT 1 RW 20 Kaliabang Tengah.
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah
Terlaksananya SARANA OLAH 1 Paket
RAGA, SERAGAM DAN
ATRIBUT KATAR (KARANG
TARUNA) KARANG TARUNA
KEL.JATI BENING KEC.
PONDOK GEDEJATI BENING,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatibening
Terlaksananya Tembok atau 1 Unit
Dinding Pembatas Perumahan
dengan Tempat Pemakan
Umum (TPU) atau Kober,
terletak di RT.004 RW.026,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan
Terlaksananya Turap batas 1 Unit
wilayah RT 02/25 dengan RT
03/11 Kel. mustikajaya kota
Bekasi
Terlaksananya Verifikasi Lahan 1 Kawasan
TPU

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 1.05.01.2.01 Jumlah dokumen 7 Dokumen 1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Dokumen SAKIP, 4 Dokumen Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, Penyusunan Laporan Capaian Dokumen IKK, LPPD, Dokumen Bekasi
Jumlah dokumen 5 Dokumen
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi LKPJ
perencanaan pembangunan
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
Jumlah Laporan 1 Laporan Jumlah Laporan 1 Laporan
DAERAH Perangkat Daerah
Optimalisasi 100 % laporan capaian kinerja dan 7 dokumen
KABUPATEN/KOTA Jumlah Laporan Capaian 1 Laporan
pengembangan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
sistem capaian
Kinerja SKPD
kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Persentase 100 %
Penyusunan
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

1.05.01.2.02 Jumlah dokumen gaji dan 26 Dokumen 1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji 3132 Orang/Bulan Kota
Administrasi tunjangan ASN dan Tunjangan ASN asn dan Premi BPJS Bekasi
Keuangan Perangkat
Jumlah Dokumen Pelaporan 19 Dokumen Jumlah Pembayaran Gaji 1316 orang/Tahun
Daerah
Keuangan ASN dan Premi BPJS
Jumlah laporan 7 dokumen Jumlah Pembayaran 1128 orang/Tahun
Meningkatnya Akuntabilitas 100 % Tunjangan ASN
Aparatur Jumlah Pembayaran 2784 Orang/Bulan
Persentase Pemenuhan 100 % Tunjangan ASN
Administrasi Keuangan tersedianya Gaji dan 210 Orang / Bulan
Perangkat Daerah Tunjangan ASN
Terlaksananya Tata 100 %
Pemerintahan yang Baik

1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan jumlah laporan 7 dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Jumlah Laporan 14 Laporan
Akhir Tahun SKPD Kota
Jumlah Laporan Keuangan 19 Dokumen Bekasi
Tahunan

1.05.01.2.05 Jumlah pegawai 132 stell 1.05.01.2.05.02 Pengadaan tersedianya pakaian dinas beserta 132 stell Kota
Administrasi Pakaian Dinas Beserta Atribut atribut kelengekapan Bekasi
Jumlah Peserta Bimbingan 92 Orang
Kepegawaian Kelengkapannya
Teknis Implementasi Peraturan
Perangkat Daerah
Perundang-Undangan
Persentase Peningkatan 100 %
Dispilin dan Kapasitas Aparatur

1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 5 orang Kota


Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Jumlah Pegawai 10 orang
Tugas dan Fungsi

1.05.01.2.05.11 Bimbingan Jumlah orang 132 orang Semua


Teknis Implementasi Peraturan Kab/Kota
Jumlah Peserta 95 Orang
Perundang-Undangan Kota
Jumlah peserta bimbingan teknis 32 Orang Bekasi

1.05.01.2.06 Bahan Logistik 9801 unit 1.05.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Komponen Instalasi Listrik 137 unit Semua
Administrasi Umum Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kab/Kota
Jumlah Arsip yang ditata / 50 box
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kota
dikelola Jumlah komponen instalasi 1307 Unit
Kantor Bekasi
Meningkatnya Akuntabilitas 100 % Listrik/Penerangan Bangunan
Aparatur Kantor

1.05.01.2.06.03 Penyediaan Jumlah Peralatan 44 Unit Kota


Peralatan Rumah Tangga Bekasi
Jumlah Peralatan 95 unit

III - 83
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.05.01.2.06.04 Penyediaan jumlah alat tulis kantor dan 2506 unit Semua
Bahan Logistik Kantor komputer yang tersedia Kab/Kota
Kota
Jumlah Bahan Logistik 9760 unit
Bekasi
Jumlah Bahan Logistik 9838 unit
jumlah makanan dan minuman 2506 pax
pegawai serta tamu yang tersedia

1.05.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah barang cetakan 1506 unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah barang penggadaan 9913 buah
Penggandaan
Jumlah Cetakan 292 Unit
Jumlah Penggandaan 75350 Lembar
Jumlah Penggandaan 161003 Lembar

1.05.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah Bahan Bacaan 287 Eksemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan Bekasi
Jumlah bahan bacaan/ 200 Buku/exemplar
Perundang-undangan
peraturan perundang-
undangan
Jumlah Bahan Bacaan/ 2144 Buku/Exemplar
Peraturan Perundang-
Undangan

1.05.01.2.06.09 Jumlah frekuensi rapat-rapat 87 Kali Semua


Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD daerah/ perjalanan dinas Kota
Bekasi
Jumlah frekuensi rapat-rapat 96 kali
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah/ perjalanan dinas
Jumlah Frekuensi Rapat-Rapat 22 Kali
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
dan Dalam Daerah/Perjalanan Dinas

1.05.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah Arsip yang ditata / dikelola 50 box Kota


Arsip Dinamis pada SKPD Bekasi
Jumlah Arsip yang ditata/ dikelola 108 Box

1.05.01.2.07 Jumlah Mebel 10 Unit 1.05.01.2.07.05 Pengadaan Jumlah Mebel 10 unit Kota
Pengadaan Barang Mebel Bekasi
Jumlah sarana dan prasarana 84 unit
Milik Daerah
yang dipelihara
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

1.05.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Peralatan 6 Unit Kota


Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi
Jumlah Peralatan 7 Unit

1.05.01.2.08 Jumlah Tenaga Pelayanan 182 Orang 1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen/Surat Dinas 76 surat Semua
Penyediaan Jasa Umum Kantor / Bulan Surat Menyurat terkirim Kab/Kota
Penunjang Urusan Kota
Jumlah Tenaga Pelayanan 504 Orang
Pemerintahan Daerah Bekasi
Umum Kantor / Bulan
Jumlah TKK yang dibayarkan 504 Orang
/ Bulan
Optimalisasi Pelayanan 100 %
Administrasi Perkantoran
Persentase Penyediaan Jasa 100 %
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Presentase Pemenuhan 100 %
Kebutuhan Jasa Penunjang
Umum Pemerintah Daerah

1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah rekening 7 Rek/Bulan Kota


Komunikasi, Sumber Daya Air telepon,internet air dan Bekasi
dan Listrik listrik
Jumlah Rekening 346 Rekening/Bulan
Telepon, Internet, Air
dan Listrik

1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga 192 Orang/Bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kebersihan Kab/Kota
Kota
Jumlah Tenaga 120 Orang/Bulan
Bekasi
Kebersihan yang
disediakan
Jumlah Tenaga Pelayanan 182 Orang / Bulan
Umum Kantor
Jumlah Tenaga Pelayanan 1020 Orang/Bulan
Umum Kantor
Jumlah Tenaga Pelayanan 6216 Orang/Bulan
Umum Kantor

1.05.01.2.09 Jumlah Kendaraan Dins Jabatan 6 Unit 1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 6 Unit Semua
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Jumlah Peralatan 13 Unit Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 11 Unit
Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Optimalisasi Peningkatan Sarana 100 % Kendaraan Perorangan Dinas jumlah kendaraan dinas perorangan 2 unit Bekasi
Pemerintahan Daerah dan Prasarana Aparatur atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara
Persentase Pemeliharaan Barang 100 %
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan Dinas Operasioal 54 Unit Semua


Pemeliharaan, Biaya dan Lapangan Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Jumlah Kendaraan Dinas 33 Unit
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional dan Lapangan
Operasional atau Lapangan
jumlah kendaraan operasional yang 5 unit
terpelihara

1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 160 Unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Jumlah Peralatan dan Mesin 197 Unit
Kota
lainnya yang terpelihara 13 unit Bekasi

1.05.01.2.09.09 Jumlah Bangunan/ Gedung 1905 M2 Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi yang terpelihara Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Jumlah Bangunan/Gedung yang 560 Meter2
Lainnya
terpelihara

III - 84
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.05.02 PROGRAM Tingkat Penyelesaian 100 % 1.05.02.2.01 Jumlah Kegiatan Koordinasi 7 kegiatan 1.05.02.2.01.01 Pencegahan Jumlah Kegiatan Pengamanan Car 15 Kali
PENINGKATAN Pelanggaran K-3 Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Gangguan Ketenteraman dan Free Day
KETENTERAMAN (Ketentraman, Gangguan Umum serta Perlindungan Ketertiban Umum melalui
Jumlah Kegiatan Pengamanan Hari 23 Hari
DAN KETERTIBAN Ketertiban dan Ketenteraman dan Masyarakat Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Besar Nasional (HBN)
UMUM Keindahan) Ketertiban Umum Pembinaan dan Penyuluhan,
Jumlah Kegiatan Penertiban 187 kali Jumlah kegiatan Pengamanan 42 Keg
dalam 1 (satu) Daerah Pelaksanaan Patroli,
dan Penanganan Unjuk Rasa kegiatan insidental
Kabupaten/Kota Pengamanan, dan Pengawalan
Jumlah Kegiatan 97 kali
Pengamanan dan
Pengawalan
Jumlah Kegiatan 116 kali
Pengamanan dan
Pengawalan
Jumlah Kerjasama antar 12 kegiatan
Lembaga
Jumlah pelaksanaan giat 1 tahun
penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban
umum
Persentase Masyarakat 100 %
Terdampak penertiban perda
dan perkada yang terlayani
Persentase Pengaduan 100 %
Gangguan Trantibum Yang
Ditindaklanjuti
Persentase Penurunan 5%
Indispliner Personil Satpol PP

1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Jumlah kegiatan penanganan unjuk 36 Kali Kota


Gangguan Ketenteraman dan rasa Bekasi
Ketertiban Umum Berdasarkan
Jumlah kegiatan penertiban 145 Kali
Perda dan Perkada melalui
gangguan trantibum
Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Massa

1.05.02.2.01.03 Koordinasi Jumlah Pengusaha yang 180 orang Kota


Penyelenggaraan Ketentraman Mendapat Bimbingan dan Bekasi
dan Ketertiban Umum serta Penyuluhan Tertib Usaha
Perlindungan Masyarakat
Jumlah PKL yang yang Mendapat 600 orang
Tingkat Kabupaten/Kota
Pembinaan
Jumlah Rangkaian Kegiatan HUT 2 kali
Satpol PP Tingkat Provinsi dan
Kota
Jumlah Rangkaian Kegiatan 1 kali
Jambore Satpol PP
Jumlah Rapat Koordinasi K-3 240 kali
Antar OPD dilingkungan
Pemerintah Kota Bekasi

1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Jumlah Data dan Informasi yang 1 Kegiatan Kota


Perlindungan Masyarakat dalam Tersedia Bekasi
rangka Ketentraman dan
Jumlah Kegiatan Pembinaan 12 Kegiatan
Ketertiban Umum
Lingkungan dalam rangka
Perlindungan Masyarakat
Jumlah Pendampingan Kegiatan 1 Kegiatan
HUT Satlinmas Tk. Provinsi
Jumlah Pendampingan Kegiatan 1 Kegiatan
Jambore Satlinmas Tk. Provinsi
Jumlah Perbantuan Kegiatan 12 Bulan
Trantibum Satlinmas di
Kelurahan
Jumlah Peserta Pembinaan 1 Kegiatan
Kesemaptaan dan
Kewasapadaan Dini bagi
Anggota Satlinmas
Jumlah Satlinmas penerima 1736 Orang
bantuan Beras
Jumlah Satlinmas yang 1736 Orang
menerima Honor

1.05.02.2.01.05 Peningkatan Jumlah Pembinaan Personil 480 orang Semua


Kapasitas SDM Satuan Polisi Wilayah Kecamatan Kab/Kota
Pamongpraja dan Satuan
Jumlah Peserta Pelatihan Huru 63 orang
Perlindungan Masyarakat
Hara
termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Jumlah Peserta Pelatihan 63 orang
Asasi Manusia Pengembangan Kemampuan
Dasar Aparatur Satpol PP

1.05.02.2.01.07 Kerjasama antar Jumlah kegiatan lembaga dan 12 Keg Kota


Lembaga dan Kemitraan dalam kemitraan dalam penanganan Bekasi
Teknik Pencegahan dan gangguan ketentraman dan
Penanganan Gangguan ketertiban umum
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

1.05.02.2.01.08 Pengadaan dan Jumlah Pengadaan Command 32 Unit


Pemeliharaan Sarana dan Centre dan Fasilitas Pendukung
Prasarana Ketentraman dan
Jumlah Pengadaan Kendaraan 5 Unit
Ketertiban Umum
Operasional
Jumlah Pengadaan Peralatan 17 Unit
Pendukung SIPPP

1.05.02.2.01.10 Penyediaan jumlah penanganan ganti rugi 45 Bangunan Kota


Layanan dalam rangka Dampak bangunan Bekasi
Penegakan Peraturan Daerah
jumlah penanganan 20 Orang
dan Perkada
kecelakaan

1.05.02.2.02 Jumlah Kegiatan Penanganan 2 kegiatan 1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Jumlah kegiatan sosialisasi Perda 12 kali Kota
Penegakan Peraturan Pelanggaran Perda/Perkada Penegakan Peraturan Daerah Bekasi
Jumlah sosialisasi Papan Himbauan 42 Buah
Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Prosentase Monitoring, 100 % Paraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan
Evaluasi dan Pelaporan
Peraturan Bupati/Wali
Kepatuhan Terhadap Perda /
Kota
Perkada
Prosentase Sosialisasi 100 %
Penegakan Perda / Perkada di
Tingkat Kecamatan
Sosialisasi Penegakan Perda / 71 papan
Perkada di Tingkat Kecamatan sosialisasi

III - 85
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.05.02.2.02.02 Pengawasan jumlah pengawasan/monitoring 146 kali Kota


atas Kepatuhan terhadap atas kepatuhan terhadap Perda Bekasi
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Perkada
dan Peraturan Bupati/Wali Kota
penyusunan laporan monitoring 1 laporan
dan pengawasan pelaksanaan
Perda

1.05.02.2.02.03 Penanganan jumlah kegiatan penanganan atas 69 kali Kota


atas Pelanggaran Peraturan pelanggaran Peraturan Daerah dan Bekasi
Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota ( operasi
Bupati/Wali Kota non yustisi)
jumlah kegiatan penanganan atas 10 kali
pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Walikota (operasi
yustisi)
jumlah kegiatan penanganan atas 30 kali
pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Walikota
(pelaksanaan penyidikan)

1.05.02.2.03 Prosentase Sosialisasi Penegakan 100 % 1.05.02.2.03.01 Pengembangan Jumlah ASN yang mengikuti Diklat 8 orang Kota
Pembinaan Penyidik Perda / Perkada di Tingkat Kapasitas dan Karier PPNS PPNS Bekasi
Pegawai Negeri Sipil Kecamatan
(PPNS)
Kabupaten/Kota

1.05.03 PROGRAM persentase warga 100 % 1.05.03.2.02 Pelayanan jumlah warga yang 360 orang 1.05.03.2.02.02 Pelatihan Terlaksananya Kegiatan pelatihan 250 orang Kota
PENANGGULANGAN yang memperoleh Pencegahan dan memperoleh informasi rawan Pencegahan dan Mitigasi pencegahan dan mitigasi Bekasi
BENCANA layanan informasi Kesiapsiagaan bencana Bencana Kabupaten/Kota bencana
rawan bencana Terhadap Bencana

1.05.03.2.02.03 Pengendalian Terlaksananya operasional 50 orang Kota


Operasi dan Penyediaan Sarana pencegahan dan penanggulangan Bekasi
Prasarana Kesiapsiagaan bencana
Terhadap Bencana
Terlaksananya operisonal 8 orang
Kabupaten/Kota
Automatic Water Level Recorder
(AWLR)
Terlaksananya pengadaan sarana 6 unit
prasana operasional kesiapsiagaan
terhadap bencana
Tersedianya Gaji TKK jasa 31 orang
penanganan bencana

1.05.03.2.02.04 Penyediaan Tersedianya tenda pengungsian, 3 unit Kota


Peralatan Perlindungan dan tenda posko Bekasi
Kesiapsiagaan terhadap
Bencana

1.05.03.2.02.09 Penyusunan Tersedianya Dokumen Rencana 1 Dokumen Kota


Rencana Kontijensi kontijensi Bekasi

1.05.03.2.03 Pelayanan jumlah warga yang 120 orang 1.05.03.2.03.03 Pencarian, 1. tersedianya laporan pencarian, 1 Laporan Kota
Penyelamatan dan memperoleh layanan Pertolongan dan Evakuasi pertolongan dan evakuasi korban Bekasi
Evakuasi Korban penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana bencana
Bencana korban bencana Kabupaten/Kota
2. Terlaksananya Pelatihan 120 orang
pencarian, petolongan, dan
evakuasi korban bencana

1.05.03.2.03.04 Penyediaan Terlaksananya pengadaan 10 unit Kota


Logistik Penyelamatan dan kendaraan operasional roda dua Bekasi
Evakuasi Korban Bencana
terlaksananya pengadaan 11 macam
Kabupaten/Kota
peralatan penyelamatan dan
evakuais korban bencana
tersedianya logistik 4 jenis
penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana
Tersedianya sewa gedung / 1 unit
gudang penyimpanan peralatan
dan logistik

1.05.03.2.04 Penataan Jumlah aparatur dan 70 orang 1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Terlaksananya pelatihan dan 60 Orang Kota
Sistem Dasar masyarakat yang mengikuti Pengawasan Penyelenggaraan sosialisasi penyelenggaraan Bekasi
Penanggulangan pelatihan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana
Bencana
Terlaksananya pelatihan dan 10 orang
sosialisasi Unit Reaksi Cepat (URC)
di 12 kecamatan

1.05.04 PROGRAM Persentase Layanan 80 % 1.05.04.2.01 Persentase Pembinaan Aparatur 100 % 1.05.04.2.01.01 Pencegahan Jumlah Dokumen Kajian Peta 1 Dokumen Kota
PENCEGAHAN, Respon Cepat Pencegahan, Pemadam Kebakaran Kebakaran dalam Daerah Rawan Kebakaran Bekasi
PENANGGULANGAN, (Response Time) Pengendalian, Kabupaten/Kota
Persentase Pemeliharaan 100 %
PENYELAMATAN Penanggulangan Pemadaman,
Kendaraan Operasional
KEBAKARAN DAN Kejadian Kebakaran Penyelamatan, dan
PENYELAMATAN Penanganan Bahan Persentase Pemenuhan Tenaga 100 %
Persentase 46 % Kesiapsiagaan dan Pelayanan
NON KEBAKARAN Berbahaya dan
Penyediaan Sarana Pemadam dan Pengendalian
Beracun Kebakaran
Pemadam Kebakaran Kebakaran
dalam Daerah
dan Penyelamatan
Kabupaten/Kota Persentase Pengadaan dan 100 %
Presentase 83 % Pendistribusian Alat Pelindung Diri
Penyediaan Prasarana dan Alat Pemadam Kebakaran
Pemadam Kebakaran
Persentase Peserta 100 %
dan Penyelamtan
Pengembangan Potensi
Pencegahan Kebakaran

1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Jumlah Alat Bantu 59 Unit Kota


Pengendalian Kebakaran dalam Pemadam Bekasi
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Tenaga 5832 Orang/Tahun
Kesiapsiagaan dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran (486 Orang x
12 Bulan)
Jumlah Tenaga 52200 Orang/Tahun
Pelayanan
Penyelamatan Bencana
Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran (145 Orang x
30 hari x 12 bulan)

1.05.04.2.01.05 Standarisasi Jumlah Sarana dan Prasarana 31 Unit Kota


Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Bekasi
Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran yang terstandarisasi dan
Kebakaran dan Alat Pelindung Operasional BBM
Diri

III - 86
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.05.04.2.01.06 Pengadaan Jumlah Alat Pemadam Kebakaran 293 Unit Kota


Sarana dan Prasarana Bekasi
Jumlah Mobil Operasional 3 unit
Pencegahan, Penanggulangan
Pemadam Kebakaran
Kebakaran dan Alat Pelindung
Diri

1.05.04.2.01.07 Pembinaan Jumlah Aparatur Pemadam 0 paket Kota


Aparatur Pemadam Kebakaran Kebakaran di Kota Bekasi yang Bekasi
memiliki Standar Kesehatan yang
layak
Jumlah Aparatur Pemadam 141 orang
Kebakaran di Kota Bekasi yang
memiliki Standar Kualifikasi sesuai
Permendagri Nomor 16 Tahun
2009 dan Permenpan RB Nomor
16 Tahun 2019

1.05.04.2.01.08 Pengelolaan Jumlah Aplikasi Sistem 1 Aplikasi Kota


Sistem Komunikasi dan Komunikasi dan Informasi Bekasi
Informasi Kebakaran dan Kebakaran dan Penyelamatan
Penyelamatan (SKIK) (SKIK)

1.05.04.2.01.09 Jumlah Aparatur Pemadam 0 orang Kota


Penyelenggaraan Kerjasama Kebakaran yang mengikuti Skill Bekasi
dan Koordinasi antar Daerah Competition
Berbatasan, antar Lembaga, dan
Jumlah Kegiatan Pelatihan 3 kali
Kemitraan dalam Pencegahan,
Gabungan dalam Penanganan
Penanggulangan, Penyelamatan
penyelamatan Kebakaran dan
Kebakaran dan Penyelamatan
Penyelamatan Non Kebakaran
Non Kebakaran

1.05.04.2.02 Inspeksi Jumlah Layanan 50 Gedung 1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Jumlah Layanan Pemeriksaan 50 Gedung Kota
Peralatan Proteksi pemeriksaan/Pengujian Alat Prasarana Proteksi Kebakaran Alat Proteksi Kebakaran Pada Bekasi
Kebakaran Proteksi Kebakaran Gedung Pemerintah di Kota
Jumlah Penunjang Kinerja 4 Unit Bekasi
Layanan Jumlah Penunjang Kinerja 5 Unit
Pemeriksaan/Pengujian Alat Layanan Pemeriksaan/Pengujian
Proteksi Kebakaran Alat Proteksin Kebakaran

1.05.04.2.04 Persentase Pemberdayaan 100 % 1.05.04.2.04.02 Pembentukan Jumlah Penyuluhan dan 56 Kelurahan Kota
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pembinaan Relawan Pembinaan Tim Bekasi
Masyarakat dalam Kebakaran Pemadam Kebakaran Balakar/Satlakar di RT/RW
Pencegahan
Kebakaran

1.05.04.2.04.03 Dukungan Jumlah Dukungan 1000 Buku/Lembar Kota


Pemberdayaan Pemberdayaan Bekasi
Masyarakat/Relawan Pemadam Masyarakat/Relawan
Kebakaran melalui Penyediaan Pemadam Kebakaran
Sarana dan Prasarana melalui Penyediaan
Sarana dan Prasarana
dalam bentuk Himbauan
(Stiker, Leaflet, Buku
Saku)

1.05.04.2.05 Persentase Penyelenggaraan 100 % 1.05.04.2.05.03 Pengadaan Jumlah Mobil Rescue Pemadam 1 Unit Kota
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Sarana dan Prasarana Pencarian Kebakaran Bekasi
Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi dan Pertolongan terhadap
Pertolongan terhadap Membahayakan Manusia Kondisi Membahayakan
Kondisi Manusia/Penyelamatan dan
Membahayakan Evakuasi
Manusia

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

1.06.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 1.06.01.2.01 Tersusunnya Pelaporan Capaian 100 % 1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Perencanaan 4 Laporan Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, Kinerja dan Ikhtisar realisasi Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

1.06.01.2.02 Persentase Keuangan Perangkat 100 % 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji 588 Orang/Bulan Kota
Administrasi Daerah dan Tunjangan ASN ASN dan Premi BPJS Bekasi
Keuangan Perangkat
Jumlah Pembayaran 504 Orang/Bulan
Daerah
Tunjangan ASN

1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Jumlah Laporan Semester 2 Laporan
Bekasi
Jumlah Laporan Triwulan 12 Laporan

1.06.01.2.05 Jumlah Pegawai 7 Orang 1.06.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 10 Orang Kota
Administrasi Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

1.06.01.2.06 Persentase Pelayanan Administrasi 100 % 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Komponen 656 Unit Semua
Administrasi Umum Perkantoran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kota
Kantor Bekasi

1.06.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 6884 Unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Kota
Bekasi

1.06.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah Barang Cetakan 67 Unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah Penggandaan 50260 Lembar
Penggandaan

1.06.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah Bahan Bacaan/ 342 Buku/ Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang- Eksemplar Bekasi
Perundang-undangan undangan

1.06.01.2.06.09 Jumlah Frekuensi Rapat-rapat 30 Kali Semua


Penyelenggaraan Rapat Kooordinasi dan Konsultasi Keluar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah/ Perjalanan Dinas Kota
Bekasi

1.06.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah Arsip yang ditata/ dikelola 78 Box Kota


Arsip Dinamis pada SKPD Bekasi

1.06.01.2.07 Persentase Pengadaan Barang 100 % 1.06.01.2.07.05 Pengadaan Jumlah Mebel 36 Unit Kota
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Mebel Bekasi
Milik Daerah Pemerintah Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

1.06.01.2.07.06 Pengadaan Jumah Peralatan 9 Unit Kota


Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi

III - 87
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.06.01.2.08 Persentase Ketersediaan Jasa 100 % 1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen/ Surat 331 Dokumen/ Semua
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Surat Menyurat Dinas Terkirim Surat Kab/Kota
Penunjang Urusan Daerah Kota
Pemerintahan Daerah Bekasi

1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Rekening 24 Rekening/ Kota


Komunikasi, Sumber Daya Air Telepon,Internet,Air dan Listrik Bulan Bekasi
dan Listrik

1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Kebersihan 60 Orang/Bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Jumlah Tenaga Pelayanan 552 Orang/
Kota
Umum Kantor Bulan
Bekasi

1.06.01.2.09 Persentase Peningkatan 100 % 1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 6 Unit Semua
Pemeliharaan Barang Pemliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 14 Unit Semua


Pemeliharaan, Biaya Operasional dan Lapangan Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional atau Lapangan

1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 68 Unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

1.06.01.2.09.11 Jumlah Sarana dan Prasarana 2 Unit Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan/Gedung Kantor Bekasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

1.06.02 PROGRAM Persentase 9% 1.06.02.2.03 Persentase Pengembangan 100 % 1.06.02.2.03.03 Peningkatan Jumlah Pendamping 100 Orang
PEMBERDAYAAN Penyandang Masalah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Kemampuan Potensi Sumber Penyelenggara BPNT yang
SOSIAL Kesejahteraan Sosial Potensi Sumber Sosial Daerah Kabupaten/Kota Kesejahteraan Sosial Keluarga diberikan pembinaan melalui
(PMKS)/Pemerlu Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Forum Grup Discussion (FGD)
Pelayanan Daerah Program Sembako/BPNT
Kesejahteraan Kabupaten/Kota
Jumlah PSM Yang 100 Orang
Sosial(PPKS) ditangani Tersertifikasi
oleh Lembaga
Rakor PSKS 100 Orang
Kesejahteraan Sosial
yang dikelola oleh Temu Karya Karang Taruna 10 Kecamatan
masyarakat

1.06.02.2.03.04 Peningkatan Jumlah Lembaga yang 1 Lembaga Kota


Kemampuan Potensi Sumber menerima bantuan Hibah PMI Bekasi
Kesejahteraan Sosial
Jumlah Penerima Bantuan 100 Orang
Kelembagaan Masyarakat
Sosial Legiun Veteran
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Puskesos Aktif 12 Puskesos

1.06.04 PROGRAM Persentase anak 100 % 1.06.04.2.01 Persentase Rehabilitasi Sosial 100 % 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Jumlah PPKS yang menerima 1000 Jiwa Kota
REHABILITASI SOSIAL telantar yang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Permakanan bantuan Bekasi
mendapat Dasar Penyandang Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
rehabilitasi sosial Disabilitas Terlantar, Usia Terlantar, serta Gelandangan
dasar di luar panti Anak Terlantar, Lanjut Pengemis di Luar Panti Sosial
Usia Terlantar, serta
Persentase lanjut 100 %
Gelandangan
usia telantar yang
Pengemis di Luar Panti
mendapat
Sosial
rehabilitasi sosial
dasar di luar panti
Persentase 100 %
penyandang
disabilitas telantar
yang mendapat
rehabilitasi sosial
dasar di luar panti
Persentase tuna 100 %
sosial khususnya
gelandangan dan
pengemis yang
mendapat
rehabilitasi sosial
dasar di luar panti

1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Jumlah Disabilitas yang Menerima 52 Orang Kota


Bantu Alat Bantu Bekasi

1.06.04.2.01.05 Pemberian Jumlah Kegiatan Pelatihan 3 Jenis Kota


Bimbingan Fisik, Mental, Bagi PPKS Pelatihan Bekasi
Spiritual, dan Sosial

1.06.04.2.01.06 Pemberian Jumlah Layanan Shelter yang 5 Layanan Kota


Bimbingan Sosial kepada Beroperasi Bekasi
Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat

1.06.04.2.01.09 Pemberian Jumlah Pengadaan Pengolah Data 2 Jenis Kota


Layanan Data dan Pengaduan PPKS Bekasi

Jumlah Sistem Pelayanan SPM 2 Sistem

1.06.04.2.01.10 Pemberian Jumlah Kendaraan Operasional 2 Jenis Kota


Layanan Kedaruratan Penanganan PPKS Bekasi

1.06.04.2.01.12 Pemberian Jumlah PPKS yang diberikan 435 Orang Kota


Layanan Rujukan bantuan melalui day care dan Bekasi
home care

1.06.04.2.02 Persentase Rehabilitasi Sosial 100 % 1.06.04.2.02.04 Penyediaan Jumlah pelatihan kemandiriaan 1 Kegiatan Kota
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Sandang masyarakat yang dilaksanakann Bekasi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk kelompok masyarakat
Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS miskin/rentan miskin, tentang
(PMKS) Lainnya Bukan dan NAPZA di Luar Panti Sosial pengelolaan manajemen usaha
Korban HIV/AIDS dan pada keluarga miskin.
NAPZA di Luar Panti
Sosial

1.06.04.2.02.07 Pemberian Jumlah Pengadaan Pelatihan 2 Jenis Kota


Bimbingan Fisik, Mental, Bagi PPKS Pelatihan Bekasi
Spiritual, dan Sosial

III - 88
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

1.06.04.2.02.12 Pemberian Jumlah Mayat PPKS Terlantar 50 Orang Kota


Pelayanan Reunifikasi Keluarga yang di Makamkan Bekasi

Jumlah PPKS Terlantar yang 300 Orang


dipulangkan

1.06.05 PROGRAM Prosentase 100 % 1.06.05.2.02 Jumlah Dokumen Data dan 2 Dokumen 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Jumlah data DTKS di Kota Bekasi 1 Dokumen Kota
PERLINDUNGAN DAN peningkatan Pengelolaan Data Informasi PMKS/PPKS Miskin Cakupan Daerah Bekasi
JAMINAN SOSIAL pendayagunaan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota
data dan informasi Daerah
penyandang Kabupaten/Kota
masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS)/ Pemerlu
Pelayanan
Kesejahteraan sosial
(PPKS)

1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Jumlah Data Kepesertaan PBI 2 Dokumen Kota


Data Fakir Miskin Cakupan APBD dan LKM Bekasi
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah data KPM PKH 1 Dokumen
Jumlah Kegiatan Rakor PKH 7 Kali

1.06.06 PROGRAM Persentase korban 100 % 1.06.06.2.01 Jumlah Anggota TAGANA yang 50 Orang 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Jumlah Bantuan Makanan/Sembako 27 Jenis Kota
PENANGANAN bencana yang Perlindungan Sosial dibina Makanan untuk Korban Bencana Bekasi
BENCANA menerima bantuan Korban Bencana Alam
Tersedianya Perlengkapan Logistik 7 Unit
sosial selama masa dan Sosial
Kabupaten/Kota Tersedianya Sarana dan Prasarana 4 Unit
tanggap darurat
Logistik

1.06.06.2.01.02 Penyediaan Jumlah Penerima Bantuan Sosial 700 Orang Kota


Sandang Sandang Bekasi

1.06.06.2.01.04 Penanganan Jumlah Peserta Sosialisasi 30 Orang Kota


Khusus bagi Kelompok Rentan Penanganan Khusus Bagi Bekasi
Kelompok Rentan

1.06.06.2.01.05 Pelayanan Tersedianya Tenaga Pelayanan 30 orang Kota


Dukungan Psikososial Dukungan Psikososial Bekasi

1.06.06.2.02 Persentase Korban Bencana yang 100 % 1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Jumlah wilayah yang 5 Kecamatan Kota
Penyelenggaraan memperoleh Perlindungan dan Sosialisasi dan Pelaksanaan tersosialisasi Kampung Siaga Bekasi
Pemberdayaan Jaminan Sosial Kampung Siaga Bencana Bencana
Masyarakat terhadap
Kesiapsiagaan
Bencana
Kabupaten/Kota

1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Jumlah Tagana yang dibina 30 orang Kota


Sosialisasi dan Pelaksanaan Bekasi
Tersedianya Peralatan Rescue 8 jenis
Taruna Siaga Bencana
Tagana
tersedianya Perlengkapan 7 jenis
Sekretariat Tagana
Terselenggaranya Kegiatan HUT 1 kali
TAGANA Tingkat Kota Bekasi
Terselenggaranya Kegiatan HUT 1 kali
TAGANA Tingkat Provini Jawa
Barat
Terselenggaranya Piket Siaga 50 orang
bencana

1.06.07 PROGRAM Peningkatan kualitas 100 % 1.06.07.2.01 Peningkatan kualitas Pemeliharaan 100 % 1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Layanan Pemeliharaan Taman 12 Bulan Kota
PENGELOLAAN Pemeliharaan Taman Pemeliharaan Taman Taman Makam Pahlawan Taman Makam Pahlawan Makam Pahlawan Bekasi
TAMAN MAKAM Makam Pahlawan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
PAHLAWAN Nasional
Kabupaten/Kota

2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

2.07.01 PROGRAM 0Optimalisasi 100 persen 2.07.01.2.01 Jumlah laporan capaian dan 3 laporan 2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah dokumen Sakip, LKIP 3 dokumen Kota
PENUNJANG pengembangan Perencanaan, ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian dan Renja Bekasi
URUSAN sistem Penganggaran, dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PEMERINTAHAN pelaporan Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
DAERAH capaian kinerja Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

2.07.01.2.02 Jumlah gaji dan tunjangan 63 OB 2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Gaji dan Tunjangan 63 orang/bulan Kota
Administrasi ASN yang terbayarkan dan Tunjangan ASN ASN yang Terbayar Bekasi
Keuangan Perangkat
Jumlah laporan keuangan 3 Dokumen
Daerah
bulanan/triwulan/semesteran
SKPD

2.07.01.2.02.05 Koordinasi dan Terlaksananya laporan keuangan 4 laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

2.07.01.2.05 Jumlah Pegawai yang 20 orang 2.07.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah pegawai yang mengikuti 5 orang Kota
Administrasi mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan pelatihan dan pendidikan Bekasi
Kepegawaian pelatihan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
Jumlah peserta BIMTEK 5 orang

2.07.01.2.05.10 Sosialisasi Persentase peraturan perundang- 100 % Semua


Peraturan Perundang- undangan Kab/Kota
Undangan Kota
Bekasi

2.07.01.2.05.11 Bimbingan Jumlah peserta bimtek 100 orang Semua


Teknis Implementasi Peraturan Kab/Kota
Perundang-Undangan Kota
Bekasi

III - 89
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.07.01.2.06 Jumlah alat tulis kantor 4094 unit 2.07.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Komponen Listrik / 205 buah Semua
Administrasi Umum dan bahan komputer, Komponen Instalasi penerangan bangunan kantor Kab/Kota
Perangkat Daerah jumlah makanan dan Listrik/Penerangan Bangunan Kota
minuman harian Kantor Bekasi
pegawai,rapat dan tamu
Jumlah bahan bacaan 7948 eksemplar
/peraturan perundang-
undangan
Jumlah barang cetakan, 27175 unit
penggandaan dan
spanduk
Jumlah frekuensi rapat- 200 kali
rapat koordinasi dan
konsultasi dalam/ luar
daerah / perjalanan
dinas
Jumlah komponen 330 buah
listrik/penerangan
bangunan kantor

2.07.01.2.06.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6703 buah Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
jumlah bahan komputer 670 unit
Kota
Jumlah bahan makanan dan 1620 buah Bekasi
minuman pegawai
Jumlah bahan makanan dan 625 pak
minuman rapat
Jumlah Materai 300 buah

2.07.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah Barang Penggandaan 10500 lembar Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah 37 Unit
Penggandaan
Spanduk/Banner/Umbul-
umbul/Karangan Bunga

2.07.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah bahan bacaan / 7948 eksemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan peraturan pdrundang - Bekasi
Perundang-undangan undangan

2.07.01.2.06.09 Jumlah frekuensi rapat-rapat 1 tahun Semua


Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam daerah / perjalanan dinas Kota
Bekasi

2.07.01.2.07 Jumlah belanja modal 24 unit 2.07.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah belanja modal 11 unit Kota
Pengadaan Barang Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

2.07.01.2.08 Jumlah dokumen 114 dokumen/surat 2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah dokumen / surat dinas 142 surat Semua
Penyediaan Jasa /surat dinas terkirim Surat Menyurat terkirim Kab/Kota
Penunjang Urusan Kota
Jumlah rek telepon, 84 rekening
Pemerintahan Daerah Bekasi
internet, air dan
listrik
Jumlah tenaga 1 tahun
administrasi/teknis
perkantoran, jumlah
jasa keamanan,
jumlah jasa
kebersihan

2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah rekening listrik, telepon 96 rekening Kota


Komunikasi, Sumber Daya Air dan internet Bekasi
dan Listrik

2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah jasa keamanan 72 orang/bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Jumlah jasa kebersihan 60 orang/bulan
Kota
Jumlah tenaga administrasi 396 orang/bulan Bekasi
perkantoran

2.07.01.2.09 Jumlah kendaraan dinas 12 unit 2.07.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah bahan bakar / pelumas 5052 liter Semua
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Jumlah kendaraan dinas/ 3 unit Jumlah kendaraan dinas / 15 unit
Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
operasional operasional
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah Jumlah peralatan gedung 150 unit atau Kendaraan Dinas Jabatan
kantor
Luas gedung kantor 6489 m2

2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah bahan bakar / pelumas 1000 liter Semua
Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
jumlah kendaraan dinas / 2 unit
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
operasional
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional atau Lapangan

2.07.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah peralatan gedung kantor 126 unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.07.01.2.09.09 Luas Gedung Kantor 1200 m2 Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

2.07.03 PROGRAM Persentase 20 % 2.07.03.2.01 Jumlah Orang yang Mengikuti 20 orang 2.07.03.2.01.01 Proses Jumlah orang yang mengikuti 14 orang Kota
PELATIHAN KERJA peningkatan Pelaksanaan Pelatihan Pelatihan Manajemen Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Las CO2 Bekasi
DAN PRODUKTIVITAS kompetensi bagi berdasarkan Unit Kewirausahaan Pelatihan Keterampilan bagi
Jumlah orang yang mengikuti 40 orang
TENAGA KERJA pencari kerja Kompetensi Pencari Kerja berdasarkan
Jumlah Pencari Kerja yang 10 Orang pelatihan manajemen
Klaster Kompetensi
Mendapatkan Pelatihan Pola kewirausahaan
Magang di Perusahaan Jumlah orang yang mengikuti 26 orang
Pelatihan UMKM Sablon Kel. Jaka
Mulya
Jumlah pencari kerja yang 10 orang
mengikuti pola magang di
perusahaan

2.07.03.2.01.03 Pengadaan jumlah dokumen 1 Dokumen / Kota


Sarana Pelatihan Kerja perencanaan BLK FS Bekasi
Kabupaten/Kota

2.07.03.2.02 Jumlah Lembaga Pelatihan 40 Lembaga 2.07.03.2.02.01 Pembinaan Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja 40 lembaga Kota
Pembinaan Lembaga Kerja Swasta yang Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang mendapat sosialisasi Bekasi
Pelatihan Kerja Swasta mendapat sosialisasi

III - 90
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.07.03.2.04 Jumlah orang yang mengikuti 40 orang 2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Meningkatnya produktivitas kerja 40 orang Kota
Konsultansi kegiatan konsultansi Konsultasi Produktivitas kepada pada perusahaan kecil, menengah, Bekasi
Produktivitas pada produktivitas kepada Perusahaan Kecil dan UMKM melalui bimbingan
Perusahaan Kecil perusahaan kecil konsultansi produktivitas
Meningkatnya produktivitas 40 orang
kerja pada perusahaan kecil,
menengah, dan UMKM melalui
bimbingan konsultansi
produktivitas

2.07.03.2.05 Tenaga Kerja terstandarisasi 25 orang 2.07.03.2.05.01 Pengukuran Jumlah tenaga kerja yang 25 Orang Kota
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas terstandarisasi kompetensi Bekasi
Produktivitas Tingkat Tenaga Kerja peningkatan produktivitasnya
Daerah
Kabupaten/Kota

2.07.04 PROGRAM Persentase Pencari 61,78 % 2.07.04.2.01 Pelayanan Terlaksananya kegiatan 100 persen 2.07.04.2.01.01 Penyediaan Jumlah Orang Yang 20 orang Kota
PENEMPATAN Kerja yang Antarkerja di Daerah Pelayanan Antarkerja di Sumber Daya Pelayanan antar Mendapatkan Pelatihan Bekasi
TENAGA KERJA ditempatkan Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Kerja Pengoperasian Aplikasi AK.1
Berbasis Online
Jumlah orang yang mengikuti 50 BKK
Sosialisasi Permenaker Nomor 39
Tahun 2016
Jumlah Sertifikat ISO 9001:2015 1 sertifikat

2.07.04.2.03 Jumlah Pencari Kerja yang 1000 orang 2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Jumlah Pencari Kerja yang 1000 orang Kota
Pengelolaan Informasi ditempatkan melalui Kerja ditempatkan melalui Bekasi
Pasar Kerja pelaksanaan Bursa Kerja pelaksanaan Bursa Tenaga Kerja

2.07.04.2.04 Terlindunginya Pekerja 100 persen 2.07.04.2.04.01 Peningkatan Jumlah CPMI & P3MI yang 40 Orang Kota
Pelindungan PMI (Pra Migran Indonesia Pelindungan dan Kompetensi mendapat bimbingan Bekasi
dan Purna Calon Pekerja Migran Indonesia
Penempatan) di (PMI)/Pekerja Migran Indonesia
Daerah (PMI)
Kabupaten/Kota

2.07.05 PROGRAM Persentase 100 % 2.07.05.2.02 Persentase Penanganan Sengketa 100 % 2.07.05.2.02.01 Pencegahan Jumlah even Peringatan Hari 1 Event Kota
HUBUNGAN penanganan Pencegahan dan Pengusaha dengan Pekerja Perselisihan Hubungan Buruh Tingkat Kota Bekasi Bekasi
INDUSTRIAL sengketa pengusaha Penyelesaian Industrial, Mogok Kerja, dan
Jumlah Rekomendasi UMK 1 Rekomendasi
dengan pekerja Perselisihan Penutupan Perusahaan yang
(DEPEKO) Tahun 2023
Hubungan Industrial, Berakibat/Berdampak pada
Mogok Kerja dan Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Penutupan Kabupaten/Kota
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota

2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Jumlah rekomendasi yang 1 Rekomendasi Kota


Operasional Lembaga dihasilkan Bekasi
Kerjasama Tripartit Daerah
Kabupaten/Kota

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.08.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 2.08.01.2.01 Persentase pemenuhan 100 Persen 2.08.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah laporan 8 Laporan Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, laporan capaian kinerja dan Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan ikhtisar realisasi kinerja tepat Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja waktu Kinerja SKPD
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

2.08.01.2.02 Persentase Keuangan Perangkat 100 % 2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji 448 Orang/Bulan Kota
Administrasi Daerah dan Tunjangan ASN ASN dan Premi BPJS Bekasi
Keuangan Perangkat
Jumlah Pembayaran 384 Orang/Bulan
Daerah
Tunjangan ASN

2.08.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah laporan 4 Dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

2.08.01.2.05 Persentase Administrasi 100 % 2.08.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 20 Orang Kota
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.08.01.2.06 Persentase pemenuhan 100 Persen 2.08.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah komponen 345 Unit Semua
Administrasi Umum penyelenggaraan penunjang Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kab/Kota
Perangkat Daerah administrasi perkantoran Listrik/Penerangan Bangunan Kota
Kantor Bekasi

2.08.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 3043 Unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.08.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah barang cetakan 300 Unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah penggandaan 88710 lembar
Penggandaan

2.08.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah bahan 6000 Buku/exemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan bacaan/peraturan Bekasi
Perundang-undangan perundang-undangan

2.08.01.2.06.08 Fasilitasi Jumlah Kunjungan 15 kunjungan Kota


Kunjungan Tamu Bekasi

2.08.01.2.06.09 Jumlah frekuensi rapat-rapat 338 kali Semua


Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD daerah/perjalanan dinas Kota
Bekasi

2.08.01.2.07 Persentase pemenuhan 100 Persen 2.08.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Peralatan 5 Unit Kota
Pengadaan Barang pengadaan barang Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi
Milik Daerah penunjang Urusan Perangkat
Penunjang Urusan Daerah
Pemerintah Daerah

2.08.01.2.08 Persentase pemenuhan jasa 100 Persen 2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah rekening telepon, air 156 Rek/Bulan Kota
Penyediaan Jasa penunjang urusan Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Bekasi
Penunjang Urusan pemerintahan daerah dan Listrik
Pemerintahan Daerah

2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Kebersihan 96 Orang/Bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Jumlah Tenaga Pelayanan 168 Orang/Bulan
Kota
Umum Kantor
Bekasi

2.08.01.2.09 Persentase pemenuhan 100 Persen 2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan Dinas Jabatan 6 unit Semua
Pemeliharaan Barang pemeliharaan sarana dan Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah prasarana kantor Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

III - 91
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan Dinas Operasional 13 unit Semua


Pemeliharaan, Biaya dan Lapangan Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional atau Lapangan

2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 100 Unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.08.02 PROGRAM Partisipasi 49.90 % 2.08.02.2.01 Pemenuhan 7 Prasyarat APE 100 Persen 2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Jumlah Rancangan Peraturan 1 Dokumen Kota
PENGARUSUTAMAAN angkatan kerja Pelembagaan Sinkronisasi Perumusan Daerah Pemberdayaan dan Bekasi
GENDER DAN perempuan Pengarusutamaan Kebijakan Pelaksanaan PUG Perlindungan Perempuan
PEMBERDAYAAN Gender (PUG) pada
Persentase 49.90 % Jumlah Rancangan Peraturan 1 Dokumen
PEREMPUAN Lembaga Pemerintah
Angkatan Kerja Daerah Pengarusutamaan
Kewenangan
Perempuan Gender (PUG) Kota Bekasi
Kabupaten/Kota

2.08.02.2.01.03 Advokasi Jumlah event Anugerah Parahita 1 Event Kota


Kebijakan dan Pendampingan Ekapraya Bekasi
Pelaksanaan PUG termasuk
Jumlah rapat Koordinasi Pokja 60 Orang
PPRG
PUG
Jumlah Sosialisasi APE 150 Orang

2.08.02.2.01.04 Sosialisasi Jumlah peserta pelatihan PPRG 58 Orang Kota


kebijakan Pelaksanaan PUG Bekasi
termasuk PPRG

2.08.02.2.02 Persentase pembinaan 100 Persen 2.08.02.2.02.02 Advokasi Jumlah lomba perempuan 1 Lomba Kota
Pemberdayaan terhadap organisasi Kebijakan dan Pendampingan inspiratif Bekasi
Perempuan Bidang Perempuan dan Politik, Peningkatan Partisipasi
Jumlah pembinaan DWP 11 Kali
Politik, Hukum, Sosial, Hukum, Sosial dan Ekonomi Perempuan dan Politik, Hukum,
dan Ekonomi pada Sosial dan Ekonomi Jumlah pembinaan GOW 11 Kali
Organisasi Jumlah pengajian DWP 11 Kali
Kemasyarakatan Jumlah peserta seminar dalam 200 Orang
Kewenangan rangka Hari Ibu
Kabupaten/Kota
Jumlah peserta seminar dalam 150 Orang
rangka Hari Kartini
Jumlah rakor organisasi wanita 1 Kegiatan

2.08.02.2.03 Persentase Penyelenggaraan 100 Persen 2.08.02.2.03.01 Advokasi Jumlah pembentukan 16 PUSPAGA Kota
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Kebijakan dan Pendampingan PUSPAGA Kecamatan Bekasi
Pengembangan Sumber Daya Perempuan kepada Lembaga Penyedia
Jumlah peserta pelatihan 35 Orang
Lembaga Penyedia Pelaku Usaha dan Lembaga Layanan Pemberdayaan
PUSPAGA
Layanan Penyedia Layanan Perempuan Kewenangan
Pemberdayaan Kabupaten/Kota Jumlah PUSPAGA yang dibina 16 PUSPAGA
Pemberdayaan Perempuan
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.08.02.2.03.02 Peningkatan Jumlah KK Binaan pelatihan 100 KK Kota


Kapasitas Sumber Daya ketrampilan Binaan Bekasi
Lembaga Penyedia Layanan
Jumlah laporan pelaksanaan 1 Dokumen
Pemberdayaan Perempuan
kegiatan PKK Tahun 2021
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah lomba PKK 3 Lomba
Jumlah Lomba Posyandu Tk. 2 Lomba
Kota dan TK. Provinsi
Jumlah paket penunjang 1 Paket
pelatihan Ketrampilan
P2WKSS
Jumlah pengajian rutin 8 Kali
TP.PKK
Jumlah penyusunan Rencana 1 Dokumen
Kegiatan PKK Tahun 2022
Jumlah pertemuan rutin 8 Kali
TP.PKK
Jumlah Peserta Pelatihan 100 Orang
(TOT) ketrampilan bagi kader
P2WKSS
Jumlah peserta pembinaan 100 Orang
pengelola P2WKSS
Jumlah peserta sosialisasi 100 KK
bagi KK Binaan Binaan
Jumlah peserta workshop 100 Orang
ketrampilan dasar wirausaha
Jumlah wilayah binaan dan 12 Kecamatan
sosialisasi

2.08.02.2.03.03 Pengembangan Jumlah kegiatan monitoring 12 Kecamatan Kota


Komunikasi, Informasi dan dan evaluasi Pekka Bekasi
Edukasi (KIE) Pemberdayaan
Jumlah Monitoring dan 6 Kali
Perempuan Kewenangan
Evaluasi Sekoper Cinta
Kabupaten/Kota
Jumlah pembentukan 1 kelompok
kelompok PEKKA
Jumlah peserta Pelatihan 20 Orang
membuat kue bagi
perempuan pelaku usaha
Jumlah peserta pelatihan 20 Orang
membuat makanan olahan
Jumlah peserta pelatihan 600 orang
sekoper cinta
Jumlah peserta wisuda 100 orang
sekoper cinta

2.08.03 PROGRAM Persentase 100 % 2.08.03.2.01 Persentase pemenuhan 100 Persen 2.08.03.2.01.02 Advokasi Jumlah peserta sosialisasi 120 orang
PERLINDUNGAN Penanganan Kasus Pencegahan perlindungan terhadap Kebijakan dan Pendampingan pencegahan kekerasan terhadap
PEREMPUAN Kekerasan Terhadap Kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan Layanan Perlindungan perempuan bagi masyarakat
Perempuan Perempuan Lingkup Perempuan Kewenangan
Persentase Penyelenggaraan 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Perlindungan
Kabupaten/Kota
Perempuan

2.08.03.2.02 Persentase Pemenuhan 100 Persen 2.08.03.2.02.01 Penyediaan Jumlah Fasilitasi Pemeriksaan 12 Bulan
Penyediaan Layanan Layanan Kasus Kekerasan Layanan Pengaduan Masyarakat Visum bagi Perempuan Korban
Rujukan Lanjutan bagi terhadap Perempuan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Jumlah Kasus Pemulihan yang 50 Kasus
Kekerasan yang Kabupaten/Kota
didampingi oleh Psikolog
Memerlukan
Koordinasi Jumlah Pendampingan Kasus Kasus 65 Kasus
Kewenangan Kekerasan terhadap Perempuan
Kabupaten/Kota

III - 92
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.08.03.2.03 Persentase pemenuhan 100 Persen 2.08.03.2.03.01 Advokasi Jumlah Operasional Fasilitasi 12 Bulan Kota
Penguatan dan sarana dan prasarana layanan Kebijakan dan Pendampingan Rumah Aman bagi Korban Bekasi
Pengembangan perlindungan perempuan Penyediaan Sarana Prasarana Kekerasan
Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan
Jumlah Rumah Aman untuk 1 Unit
Layanan Perlindungan Korban Kekerasan Kewenangan
Perlindungan Korban Kekerasan
Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota
yang tersedia
Daerah
Kabupaten/Kota

2.08.06 PROGRAM Presentase 76 % 2.08.06.2.01 Jumlah penyelenggaraan 9 Kegiatan 2.08.06.2.01.01 Advokasi Jumlah Buku Profil Anak 1 Dokumen Kota
PEMENUHAN HAK Peningkatan Pelembagaan PHA Pemenuhan Hak Anak pada Kebijakan dan Pendampingan Tahun 2022 Bekasi
ANAK (PHA) Pemenuhan 5 Cluster pada Lembaga Lembaga Pemerintah, Non Pemenuhan Hak Anak pada
Jumlah Event Verifikasi KLA 1 Event
Kota Layak Anak Pemerintah, Pemerintah, Media dan Dunia Lembaga Pemerintah, Non
Nonpemerintah, dan Pemerintah, Media dan Dunia Jumlah lomba Kecamatan 1 Event
Usaha
Dunia Usaha Usaha Kewenangan Layak Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lomba Kreativitas 3 Lomba
Kabupaten/Kota Anak
Jumlah Lomba Sekolah 1 Event
Ramah Anak
Jumlah Monitoring dan 12 Kecamatan
Evaluasi Kecamatan Layak
anak
Jumlah Peserta Bimtek 150 Orang
Konvensi Hak Anak
Jumlah Peserta Peringatan 100 Orang
HAN Tingkat Kota Bekasi
Jumlah Rapat Koordinasi Tim 4 Kali
Gugus Tugas Kota Layak Anak
Jumlah Sosialisasi Kota Layak 12 Kecamatan
Anak

2.08.06.2.02 Persentase pemenuhan 100 Persen 2.08.06.2.02.01 Penyediaan Jumlah Biaya Operasional 12 Bulan Kota
Penguatan dan layanan kualitas hidup anak Layanan Peningkatan Kualitas Tempat Penitipan Anak Bekasi
Pengembangan Hidup Anak Kewenangan
Jumlah Pemeliharaan Rumah 2 Lokasi
Lembaga Penyedia Kabupaten/Kota
Pintar
Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Jumlah Penguatan Relawan 12 Kecamatan
Kewenangan Ngabaso
Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana 78 Unit
Pendukung Ruang Menyusui
Jumlah Sosialisasi Sekolah 36 Sekolah
Ramah Anak

2.08.06.2.02.03 Pengembangan Jumlah Jambore Forum Anak 1 Event Kota


Komunikasi, Informasi dan Kota Bekasi Bekasi
Edukasi Pemenuhan Hak Anak
Jumlah Pertemuan Rutin 12 Kali
bagi Lembaga Penyedia
Pengurus Forum Anak se-Kota
Layanan Peningkatan Kualitas
Bekasi
Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Pengembangan 100 Orang
Pengurus Forum Anak se-Kota
Bekasi

2.08.07 PROGRAM persentase 100 % 2.08.07.2.01 Persentase Terselenggaranya 100 Persen 2.08.07.2.01.01 Advokasi Jumlah kegiatan Sosialisasi 12 Kegiatan
PERLINDUNGAN penanganan kasus Pencegahan sosialisasi pencegahan Kebijakan dan Pendampingan Pencegahan Kekerasan
KHUSUS ANAK kekerasan terhadap Kekerasan Terhadap kekerasan terhadap anak Pelaksanaan Kebijakan, Program terhadap Anak yang
anak Anak yang Melibatkan dan Kegiatan Pencegahan dilaksanakan PATBM
para Pihak Lingkup Kekerasan terhadap Anak
Jumlah peserta sosialisasi 18 Orang
Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
pencegahan kekerasan (Reses
Kabupaten/Kota
Dewan)
Jumlah Rancangan Peraturan 1 Dokumen
Daerah Perlindungan Anak
Jumlah Sosialisasi 13 Sekolah
Perlindungan Terhadap Anak
Jumlah Sosiaslisasi 18 Kelurahan
Perlindungan Terhadap Anak

2.08.07.2.02 Persentase pemenuhan 100 Persen 2.08.07.2.02.01 Penyediaan Jumlah Fasilitasi Pemeriksaan 12 Bulan Kota
Penyediaan Layanan layanan bagi anak yang Layanan Pengaduan Masyarakat Visum Bekasi
bagi Anak yang memerlukan perlindungan bagi Anak yang Memerlukan
Jumlah Kasus pemulihan yang di 70 Kasus
Memerlukan khusus Perlindungan Khusus Tingkat
dampingi oleh psikolog
Perlindungan Khusus Daerah Kabupaten/Kota
yang Memerlukan Jumlah Kasus yang di dampingi 60 Kasus
Koordinasi Tingkat oleh Pengacara
Daerah jumlah pendampingan kasus 80 Kasus
Kabupaten/Kota Kekerasan Terhadap anak

2.08.07.2.02.03 Pengembangan Jumlah Psikolog TeSA 24 Orang/Bulan Kota


Komunikasi, Informasi dan Bekasi
Jumlah Sosialisasi TeSA di 20 Sekolah
Edukasi Anak yang Memerlukan
Sekolah
Perlindungan Khusus
Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.07.2.03 Persentase pemenuhan 100 Persen 2.08.07.2.03.03 Koordinasi dan Jumlah operasional KPAD Kota 12 Bulan Kota
Penguatan dan operasional lembaga Sinkronisasi Penguatan Jejaring Bekasi yang dipenuhi Bekasi
Pengembangan penyedia layanan anak yang antar Lembaga Penyedia
Lembaga Penyedia memerlukan perlindungan Layanan Anak yang
Layanan bagi Anak khusus Memerlukan Perlindungan
yang Memerlukan Khusus Tingkat Daerah
Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

2.09.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 2.09.01.2.01 Jumlah Dokumen SAKIP, LPPD, 100 % 2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan 5 Laporan Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, RKA, DPA, PERKIN, EValuasi Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan Kinerja, RENSTRA dan RENJA Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

2.09.01.2.02 Jumlah gaji dan tunjangan yang 100 % 2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji 882 orang/bulan Kota
Administrasi dibayarkan dan Tunjangan ASN ASN dan Premi BPJS Bekasi
Keuangan Perangkat
Jumlah Pembayaran 756 orang/bulan
Daerah
Tunjangan ASN

2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan 14 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

2.09.01.2.05 Meningkatnya disiplin aparatur 100 % 2.09.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 10 orang Kota
Administrasi SKPD Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

III - 93
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.09.01.2.05.11 Bimbingan Jumlah Peserta 95 orang Semua


Teknis Implementasi Peraturan Kab/Kota
Perundang-Undangan Kota
Bekasi

2.09.01.2.06 Meningkatnya disiplin aparatur 100 % 2.09.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah komponen listrik/ 679 unit Semua
Administrasi Umum SKPD Komponen Instalasi Penerangan bangunan Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kota
Kantor Bekasi

2.09.01.2.06.04 Penyediaan jumlah Bahan Logistik 8703 unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.09.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah Cetakan 3765 unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah Penggandaan 150000 lembar
Penggandaan

2.09.01.2.06.06 Penyediaan jumlah bahan 7200 Buku/Eksemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan bacaan/peratuan Bekasi
Perundang-undangan perundang-undangan

2.09.01.2.06.09 Jumlah frekuensi rapat-rapat 406 kali Semua


Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD daerah /perjalanan dinas Kota
Bekasi

2.09.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah Arsip yang ditata/ dikelola 320 box Kota
Arsip Dinamis pada SKPD Bekasi

2.09.01.2.07 Presentase Pengadaan Barang 100 % 2.09.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah peralatan 6 unit Kota
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi
Milik Daerah Pemerintah Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

2.09.01.2.08 Meningkatnya pelayanan 100 % 2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah rekening telepon, 60 rek/bulan Kota
Penyediaan Jasa administrasi perkantoran Komunikasi, Sumber Daya Air Internet, air dan listrik Bekasi
Penunjang Urusan dan Listrik
Pemerintahan Daerah

2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Keamanan 96 orang Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Jumlah Tenaga Kebersihan 108 orang
Kota
Jumlah Tenaga Pelayanan Umum 432 orang Bekasi
Kantor

2.09.01.2.09 Terpeliharanya sarana dan 100 % 2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 18 unit Semua
Pemeliharaan Barang prasarana aparatur Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas operasional 4 unit Semua


Pemeliharaan, Biaya dan lapangan Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional atau Lapangan

2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah peralatan 84 unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.09.01.2.09.09 Jumlah Bangunan/ Gedung yang 5 unit Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi terpelihara Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

2.09.03 PROGRAM Pencapaian skor pola 88 % 2.09.03.2.04 Persentase Kelompok P2L yang 100 % 2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Jumlah Kelompok Pekarangan 1 kelompok Kota
PENINGKATAN pangan harapan Pelaksanaan terbentuk Masyarakat dalam Pangan Lestari (P2L) di Bekasi
DIVERSIFIKASI DAN (PPH) Pencapaian Target Penganekaragaman Konsumsi Kecamatan di Kota Bekasi
KETAHANAN Konsumsi Pangan Pangan Berbasis Sumber Daya
PANGAN Perkapita/Tahun Lokal
MASYARAKAT sesuai dengan Angka
Kecukupan Gizi

2.09.04 PROGRAM Persentase 84,00 % 2.09.04.2.02 Peningkatan ketersediaan 100 % 2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Jumlah ketersediaan Cadangan 35092 unit Kota
PENANGANAN Penanganan Penanganan cadangan pangan Pemerintah Pengadaan, Pengelolaan, dan Pangan Bekasi
KERAWANAN kerawanan pangan Kerawanan Pangan Kota Bekasi Penyaluran Cadangan Pangan
PANGAN Kewenangan pada Kerawanan Pangan yang
Persentase ketersediaan cadangan 100 %
Kabupaten/Kota Mencakup dalam 1 (satu)
pangan
Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05 PROGRAM Persentase 85,60 % 2.09.05.2.01 Peningkatan mutu dan 100 % 2.09.05.2.01.05 Penyediaan Jumlah sarana dan prasarana 47 unit Kota
PENGAWASAN Pengawasan dan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan Sarana dan Prasarana Pengujian Pengujian Mutu dan keamanan Bekasi
KEAMANAN PANGAN Pembinaan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan pangan
Persentase produk pangan yang 100 %
Keamanan Pangan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah
aman dan sehat
Segar Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

III - 94
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.10.05 PROGRAM Persentase 81 % 2.10.05.2.01 0 00 2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Terbebaskannya Lahan Untuk Fly 369 m2 Semua
PENYELESAIAN Pemenuhan Penyelesaian Masalah Sinkronisasi Penyelesaian Over Bulak Kapal Kab/Kota
GANTI KERUGIAN Pengadaan Lahan Ganti Kerugian dan Masalah Ganti Kerugian dan
Terbebaskannya Lahan Untuk 1204 m2
DAN SANTUNAN Santunan Tanah untuk Santunan Tanah untuk
Normalisasi/Penataan Kali Bekasi
TANAH UNTUK Pembangunan oleh Pembangunan oleh Pemerintah
PEMBANGUNAN Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten/Kota Terbebaskannya lahan untuk 449 m2
Kabupaten/Kota Pelebaran Makam Binong
Kelurahan Jatirangga
Terbebaskannya Lahan Untuk 692 m2
Penanganan DAS Jatikramat
Terbebaskannya lahan untuk 350 m2
Penanganan DAS Kali Cakung
Terbebaskannya Lahan Untuk 170 m2
Penataan Simpang Se- Kota Bekasi
Terbebaskannya Lahan Untuk 2693 m2
Polder 202
Terbebaskannya Lahan Untuk 6566 m2
Polder Jatisari
Terbebaskannya Lahan Untuk 3474 m2
Polder Kranji Kecamatan Bekasi
Barat
Terbebaskannya lahan Untuk 150 m2
Sekretariat (RT, Posyandu, dan PKK)
RT. 004/002 Kelurahan
Harapanjaya Kecamatan Bekasi
Utara
Terbebaskannya lahan untuk 65 m2
Sekretariat RW. 02 Kelurahan
Harapanjaya
Terbebaskannya Lahan Untuk TPA 5940 m2
Sumur Batu

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

2.11.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 2.11.01.2.01 Jumlah Laporan 4 Laporan 2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah laporan 4 Laporan Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

2.11.01.2.02 Jumlah Pembayaran Gaji ASN 360 Orang 2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji dan 5040 Orang/ Kota
Administrasi dan Premi BPJS dan Tunjangan ASN Premi BPJS Bulan Bekasi
Keuangan Perangkat
Jumlah Pembayaran Gaji ASN 360 Orang Jumlah Pembayaran 4320 Orang/
Daerah
dan Premi BPJS x 14 Bulan Tunjangan ASN Bulan
Jumlah Pembayaran Tunjagan 360 Orang
ASN

2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

2.11.01.2.05 Jumlah Pegawai 6 Orang 2.11.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 6 Orang Kota
Administrasi Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.11.01.2.06 Jumlah bahan bacaan 4550 Eksemplar 2.11.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Komponen 696 Unit Semua
Administrasi Umum dan peraturan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kab/Kota
Perangkat Daerah perundang undangan Listrik/Penerangan Bangunan Kota
Kantor Bekasi
Jumlah Bahan Logistik 29904 Unit
Jumlah Frekuensi rapat 80 Kali
koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
/ Perjalanan Dinas
Jumlah Komponen 11 Jenis
Listrik/Penerangan
Bangunan
Jumlah Penggandaan 49500 Lembar
Jumlah Tamu Kunjungan 15 Kunjungan

2.11.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 22904 Unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.11.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah Penggandaan 49500 Lembar Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Penggandaan

2.11.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah bahan 4550 Buku/ Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan bacaan/peraturan perundang Eksemplar Bekasi
Perundang-undangan undangan

2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Jumlah Tamu Kunjungan 15 Kunjungan Kota


Kunjungan Tamu Bekasi

2.11.01.2.06.09 Jumlah Frekuensi Rapat-rapat 80 Kali Semua


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah / Perjalanan Dinas Kota
Bekasi

2.11.01.2.07 Jumlah Peralatan 15 Unit 2.11.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Peralatan 15 Unit Kota
Pengadaan Barang Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

2.11.01.2.08 Jumlah Rekening telepon, 17 UPTD 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah rekening telepon, 17 Rek/Bulan Kota
Penyediaan Jasa internet, air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air internet, air, dan listrik Bekasi
Penunjang Urusan dan Listrik
Pemerintahan Daerah

2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Pelayanan 768 Orang/ Semua


Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor Bulan Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.11.01.2.09 Jumlah Bangunan/Gedung yang 1900 m2 2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas Jabatan 16 Unit Semua
Pemeliharaan Barang terpelihara Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Jumlah Kendaraan dinas jabatan 7 Unit
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Operasional 40 Unit atau Kendaraan Dinas Jabatan
dan Lapangan

III - 95
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 40 Unit Semua


Pemeliharaan, Biaya Operasional dan Lapangan Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional atau Lapangan

2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 166 Unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.11.01.2.09.09 Jumlah Bangunan/Gedung yang 1900 m2 Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi terpelihara Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

2.11.03 PROGRAM Optimalisasi 3 2.11.03.2.01 Jumlah laporan 1 Laporan 2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Jumlah Alat Pendingin Ruangan 10 Unit Kota
PENGENDALIAN Indeks Kualitas Air (IP=15) Pencegahan penyelenggaraan aktifitas Laboratorium Lingkungan Bekasi
Jumlah Bahan Kimia 1 Paket
PENCEMARAN Nilai Pencemaran dan/atau laboratorium Hidup Kabupaten/Kota
DAN/ATAU Kerusakan Lingkungan Jumlah laporan penyelenggaraan 1 Laporan
KERUSAKAN Hidup aktifitas laboratorium
LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten/Kota Jumlah layar dan proyektor 1 Set
Jumlah Mebel (1set 42 Unit
sofa,meja,kursi)
Jumlah sertifikat akreditasi UPTD 1 Sertifikat
Labotatorium oleh KAN dan
KLHK, inhouse Training, belanja
barang peralatan/perlengkapan
lab
Jumlah Showcase 2 Unit

2.11.03.2.02 Jumlah Dokumen Indeks 1 Dokumen 2.11.03.2.02.01 Pemberian Jumlah Dokumen Indeks 1 Dokumen Kota
Penanggulangan Kualitas Lingkungan Hidup Informasi Peringatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
Pencemaran dan/atau Kota Bekasi (IKLH) Tahun Pencemaran dan/atau Bekasi (IKLH) Tahun 2022
Kerusakan Lingkungan 2020 Kerusakan Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen
Hidup pada Masyarakat
Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen Penyelenggaraan Persetujuan
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Teknis Emisi Sumber Tidak
Persetujuan Teknis Emisi Bergeraj
Sumber Tidak Bergerak Jumlah laporan Inventarisasi 1 Dokumen
Jumlah laporan Inventarisasi 1 Dokumen GRK dan Penyusunan Profil
GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK
Emisi GRK Jumlah laporan KLHS 3 Dokumen
Jumlah laporan KLHS 3 Dokumen RPJMD,PDRB,DIKPLHD
RPJMD,PDRB,DIKPLHD Jumlah Titik Pengelolaan dan 200 Titik
Jumlah Titik Pengelolaan dan 200 Titik Pengendalian Mutu Air
Pengendalian Mutu Air Jumlah Titik Pengujian Kualitas 18 Titik
Jumlah Titik Pengujian 18 Titik Udara Ambien Jalan Raya
Kualitas Udara Ambien Jalan 2Periode
Raya 2Periode Jumlah usaha/kegiatan yang 40 Kegiatan
Jumlah usaha/kegiatan yang 40 Kegiatan akan dinilai
akan dinilai Terlaksananya pengambilan 115 Titik
Terlaksananya pengambilan 115 Titik sampel dan pengujian kualitas
sampel dan pengujian air pada inlet dan outlet sumber
kualitas air pada inlet dan pencemar, bahan kimia
outlet sumber pencemar,
bahan kimia

2.11.03.2.03 Jumlah IPAL yang terpelihara 2 Unit 2.11.03.2.03.02 Koordinasi dan Jumlah IPAL yang terpelihara 2 Unit Kota
Pemulihan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Bekasi
Jumlah sampah yang 10000 m3 Jumlah sampah yang terangkut di 10000 m3
Pencemaran dan/atau Pencemar
terangkut di kali bekasi Kali Bekasi
Kerusakan Lingkungan
Hidup
Kabupaten/Kota

2.11.04 PROGRAM Jumlah 18,82 % 2.11.04.2.01 Jumlah Kampung iklim yang 5 Lokasi 2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Perencanaan Teknis 5 Dokumen Semua
PENGELOLAAN Pembangunan Pengelolaan terbangun Penetapan Rencana Pembangunan serta Penataan Kab/Kota
KEANEKARAGAMAN Taman KEHATI Keanekaragaman Pengelolaan Keanekaragaman Taman di Kota Bekasi
Jumlah Taman Hutan Kota yang 5 Lokasi
HAYATI (KEHATI) Hayati Hayati
Optimalisasi 1 Laporan tertata dan terkelola, Jumlah
Kabupaten/Kota
Laporan Kampung Iklim yang terbangun
Inventarisasi Gas Taman dalam kondisi baik 60.99 %
Rumah Kaca
Persentase 78,65 %
Pemeliharaan
Taman

2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Pembangunan sarana Hydroponik 1 taman Semua


Taman Keanekaragaman Hayati dan Taman Tanaman Obat di Kab/Kota
di Luar Kawasan Hutan lingkungan RW 18 Kel harapan
baru
Pembangunan Sarana Olahraga 1 taman
dan Taman di Alinda RT 11 RW 21
kaliabang
Pembangunan sarana Olahraga dan 1 taman
Taman Perumahan RT 03 RW 27
Kelurahan Harapan Jaya
Pembangunan Taman Hidroponik 1 Taman
RT.13 RW.09 Jl. Cirebon Blok D
Perumahan Duren Jaya
Pembangunan Taman Se Kota 20 Titik
Bekasi
Pembuatan Taman (Jl. Raya 1 Taman
Bantargebang - Setu RT. 002 RW.
007 Kelurahan Padurenan
Kecamatan Mustikajaya)
Pembuatan Taman (Jl. Taman 1 Taman
Harapan Baru, Pejuang, Medan
Satria, Kota Bks, Jawa Barat 17125,
Indonesia)
Pembuatan Taman Titian Indah 1 Taman
RT.07 RW. 011 Kelurahan Kalibaru
Kecamatan Medan Satria
Pemeliharaan Taman Wilayah I 1 Tahun
Pemeliharaan Taman Wilayah II 1 Tahun
Penataan Lapangan / Ruang 1 taman
Terbuka Hijau (RTH) RT 05 RW 08,
Kota Bekasi
Penataan Taman Belakang Kantor 1 Taman
Kecamatan Mustikajaya
Penataan Taman dan Pedestrian 1 Taman
depan Kecamatan Bantar Gebang
Penatan Taman Kel. Kayuringin Jaya 1 Taman

III - 96
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Jumlah kampung iklim yang 2 Lokasi Kota


Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbangun Bekasi

Jumlah Taman Hutan Kota yang 5 Lokasi


tertata dan terkelola

2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Pemeliharaan Operasional Taman 2 Unit Semua


Sarana dan Prasarana Kab/Kota
Pengadaan Sarana dan Prasarana 7 Jenis
Keanekaragaman Hayati
Taman

2.11.05 PROGRAM Persentase Usaha 60 % 2.11.05.2.01 Jumlah Titik Identifikasi dan 100 Usaha 2.11.05.2.01.02 Verifikasi Jumlah titik indentifikasi dan 100 usaha Kota
PENGENDALIAN Kegiatan yang Penyimpanan Inventarisasi Usaha Lapangan untuk Memastikan inventarisasi usaha Bekasi
BAHAN BERBAHAYA Memiliki TPS Limbah Sementara Limbah B3 Pemenuhan Persyaratan
DAN BERACUN (B3) B3 Administrasi dan Teknis
DAN LIMBAH BAHAN Penyimpanan Sementara
BERBAHAYA DAN Limbah B3
BERACUN (LIMBAH
B3)

2.11.06 PROGRAM Optimalisasi 100 % 2.11.06.2.01 Jumlah Perusahaan Yang 100 Usaha 2.11.06.2.01.03 Pengawasan Jumlah Usaha/kegiatan 100 usaha/kegiatan Kota
PEMBINAAN DAN Pengawasan Usaha Pembinaan dan Dibina dan Diawasi Terkait Izin Usaha dan/atau Kegiatan yang yang menerima ijin Bekasi
PENGAWASAN dan/atau Kegiatan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup Izin Lingkungan Hidup, Izin perlindungan dan
TERHADAP IZIN yang Izin Usaha dan/atau PPLH yang Diterbitkan oleh pengelolaan
LINGKUNGAN DAN Lingkungan Hidup, Kegiatan yang Izin Pemerintah Daerah Lingkungan Hidup
IZIN PERLINDUNGAN Izin PPLH yang Lingkungan dan Izin Kabupaten/Kota (SIPLC, TPS B3 dan SIPA)
DAN PENGELOLAAN Diterbitkan oleh PPLH diterbitkan oleh pada usaha dan atau
LINGKUNGAN HIDUP Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah kegiatan di kota bekasi
(PPLH) Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Serta sarana dan
Prasarananya

2.11.08 PROGRAM Optimalisasi 60 % 2.11.08.2.01 Jumlah Kelompok 15 Sekolah 2.11.08.2.01.01 Peningkatan Jumlah Kelompok 112 Masyarakat Kota
PENINGKATAN Masyarakat yang Penyelenggaraan Masyarakat yang Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat yang mendapat Bekasi
PENDIDIKAN, peduli Lingkungan Pendidikan, Pelatihan, mendapat sosialisasi Sumber Daya Manusia Bidang sosialisasi
PELATIHAN DAN dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
Optimalisasi Sekolah 60 % Jumlah Kelompok 112 Masyarakat Jumlah Sekolah Adiwyata 15 Sekolah
PENYULUHAN Lingkungan Hidup Lembaga Kemasyarakatan
yang Berbudaya Masyarakat yang Jumlah Sekolah yang peduli 60 Sekolah
LINGKUNGAN HIDUP untuk Lembaga
Lingkungan mendapat sosialisasi Lingkungan
UNTUK Kemasyarakatan
MASYARAKAT Tingkat Daerah Jumlah Sosialisasi 60 Sekolah
Kabupaten/Kota Sekolah Peduli
Lingkungan

2.11.08.2.01.02 Pendampingan Jumlah Kelompok 112 Masyarakat Kota


Gerakan Peduli Lingkungan Masyarakat yang mendapat Bekasi
Hidup sosialisasi
Jumlah Sekolah Adiwiyata 15 Sekolah
Jumlah Sosialisasi Sekolah 60 Sekolah
Peduli Lingkungan

2.11.10 PROGRAM Optimalisasi 100 % 2.11.10.2.01 Jumlah Penyelesaian 50 Kasus 2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah kasus penerapan sanksi 50 Kasus Kota
PENANGANAN Koordinasi dan Penyelesaian Penanganan dan Pengaduan Sinkronisasi Penerapan Sanksi administrasi, penyelesaian Bekasi
PENGADUAN Sinkronisasi Pengaduan Administrasi, Penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan
LINGKUNGAN HIDUP Penerapan Sanksi Masyarakat di Bidang Sengketa, dan/atau Penyidikan lingkungan hidup di luar
Administrasi, Perlindungan dan Lingkungan Hidup di Luar pengadilan atau melalui
Penyelesaian Pengelolaan Pengadilan atau melalui pengadilan
Sengketa, dan/atau Lingkungan Hidup Pengadilan
Penyidikan (PPLH)
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
di Luar Pengadilan
atau melalui
Pengadilan

2.11.11 PROGRAM Optimalisasi 100 % 2.11.11.2.01 Jumlah Kartu RFID 35 Unit 2.11.11.2.01.02 Pengurangan Jumlah Pembangunan DED TPS 3R 6 DED Kota
PENGELOLAAN Cakupan Area Pengelolaan Sampah Sampah dengan melakukan Bekasi
Jumlah Perpanjang STNK 2618095 Liter Jumlah Pengurangan Sampah residu 26 %
PERSAMPAHAN Pelayanan Pembatasan, Pendauran Ulang
melalui TPS 3R
dan Pemanfaatan Kembali

2.11.11.2.01.03 Penanganan Jumlah BBM 2618095 Liter Kota


Sampah dengan melakukan Bekasi
Jumlah Biaya Uji KIR 25 Unit
Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Pengolahan, dan Jumlah Kartu RFID 100 Pcs
Pemrosesan Akhir Sampah di Jumlah Kendaraan Oprasional 412 Unit
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Angkutan Sampah
Jumlah Perpanjang STNK 1 Tahun

2.11.11.2.01.04 Peningkatan Jumlah Oprasional BSIP 35 Orang Kota


Peran serta Masyarakat dalam Bekasi
Pengelolaan Persampahan

2.11.11.2.01.07 Penyediaan Jumlah alat Berat Buldozer 8 Unit Kota


Sarana dan Prasarana Bekasi
Jumlah alat berat di TPA 5 Unit
Pengelolaan Persampahan di
(excavator/buldozer)
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Jumlah alat berat Excavator 8 Unit
Jumlah alat Spider 2 Unit
Jumlah Angkutan Sampah 291 Kendaraan
yang Terpelihara
Jumlah bak-bak kontainer 20 Unit
pilah yang tersedia
Jumlah bak kontainer 75 Unit
sampah yang diperbaiki
Jumlah Bak kontainer yang 5 Unit
di perbaiki
Jumlah Bak Kontainer yang 100 Unit
diperbaiki
Jumlah Bakor yang tersedia 100 Unit
(pokir)
Jumlah Bak sampah yang 6 Unit
tersedia (pokir)
Jumlah Baktor yan 4 Unit
Jumlah Biaya Operasional 10 Lokasi
pembangunan TPS3R
(Pendampingan Bantuan
Jakarta Metropolitan)
Jumlah Biaya Operasional 25 Lokasi
pembangunan TPS3R
(Pendampingan Bantuan
Provinsi)
Jumlah biaya pendampingan 10 Lokasi
pembangunan TPS3R
Jumlah biaya pendampingan 10 Lokasi
pembangunan TPS 3R
Jumlah dana pendampingan 25 Lokasi
pembangunan TPS3R
Jumlah DED pembangunan 10 Dokumen
TPS3R
Jumlah DED Pembangunan 16 DED
TPS 3R di 16 Keluragan

III - 97
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Jumlah Gerobak Sampah 150 Un
Jumlah gerobak Sampah 3 Unit
yang tersedia (pokir)
Jumlah Incenarator kapasitas 5 Unit
200 kg
Jumlah Kendaraan Angkutan 12 Unit
Sampah (Dump Truck)
Jumlah kendaraan 412 Unit
operasionak angkutan
sampah
Jumlah kendaraan 4 Unit
operasional angkutan
sampah compactor
Jumlah kendaraan 20 Unit
operasional angkutan
sampah tipe armroll
Jumlah kendaraan 8 Unit
operasional angkutan
sampah tipe dumptruck
Jumlah luasan zona TPA 2 Ha
Sumur Batu yang di
rehabilitasi
Jumlah Mesin pencacah 8 Unit
yang tersedia (pokir)
Jumlah mesin rumput yang 1 Unit
tersedia (pokir)
Jumlah Mobil Selfloader 1 Unit
Jumlah operasional 1 Lokasi
pelayanan dan pengelolaan
sampah di SPA
Jumlah pembangunan SPA 1 Lokasi
Jumlah Pengadaan Bak 3 Unit
Kontainer
Jumlah perangkat video 1 Set
conference can comment
center di TPA Sumur Batu
Jumlah perangkat vidio 1 Set
conference can comment
center di DLH
Jumlah sampah liar yang 80 Titik
tertangani
Jumlah sarana dan prasarana 2 Unit
kompos yang tersedia (pokir)
Jumlah sarana dan prasarana 3 Kegiatan
poll kendaraan Bojong
Menteng
Jumlah sarana kerja petugas 1642 Orang
kebersihan lapangan
Jumlah sistem monitoring 1 Sistem
pengangkutan sampah aplikasi
online
Jumlah SPA yang terbangun 1 Lokasi
Jumlah Sumur Aetheis yang 2 Titik
dibangun
Jumlah tenaga kerja 1700 Orang
kebersihan yang melakukan
medical check up
Jumlah Timbangan duduk 1 Unit
yang tersedia (pokir)
Jumlah titik layanan dan 1642 Titik
pengawasan angkutan
sampah di 12 wilayah
kecamatan
Jumlah titik layanan dan 1645 Petugas
pengawasan angkutan
sampah di Wilayah
kecamatan
Jumlah tong sampah yang 4 Unit
tersedia (pokir)
Jumlah TPS3R yang 25 Unit
dibangun
Panjang Box Culvert 50 m"
(Sodetan) yang akan di
bangun
Panjang jembatan TPA yang 500 m"
direhabilitasi
Pembanguna SPA 1 Lokasi

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 2.12.01.2.01 Koordinasi dan Penyusunan 7 Laporan 2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan 7 Laporan Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, Laporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

2.12.01.2.02 Persentase Keuangan Perangkat 100 % 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji 1036 Orang/Bulan Kota
Administrasi Daerah dan Tunjangan ASN ASN dan Premi BPJS Bekasi
Keuangan Perangkat
Jumlah Pembayaran 888 Orang/Bulan
Daerah
Tunjangan ASN

2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan 22 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

2.12.01.2.05 Persentase Administrasi Umum 100 % 2.12.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 16 orang Kota
Administrasi Perangkat Daerah Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.12.01.2.06 Presentase Administrasi Umum 100 % 2.12.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Komponen 361 unit Semua
Administrasi Umum Perangkat Daerah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kota
Kantor Bekasi

2.12.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 7825 unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Kota
Bekasi

III - 98
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.12.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah Cetakan 31 unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah Penggandaan 120000 Lembar
Penggandaan

2.12.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah Bahan 1850 Buku/Eksemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan Bacaan/Peraturan Bekasi
Perundang-undangan perundang undangan

2.12.01.2.06.09 Jumlah Frekuensi Rapat Rapat 100 Kali Semua


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah/perjalanan dinas Kota
Bekasi

2.12.01.2.07 Presentasi Pengadaan Barang 100 % 2.12.01.2.07.05 Pengadaan Jumlah Mebel 34 unit Kota
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Mebel Bekasi
Milik Daerah Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

2.12.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Peralatan 10 unit Kota


Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi

2.12.01.2.08 Jasa Kebersihan 29000 M2/Tahun 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Rekening Telepon, 12 Rek/Bulan Kota
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Internet, Air dan Listrik Bekasi
Jumlqah Tenaga 1728 orang/bulan
Penunjang Urusan dan Listrik
Administrasi/teknis
Pemerintahan Daerah
Perkantoran yang di
sediakan
Persentase Penyedian 100 %
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Petugas Keamanan 24 orang/bulan

2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Keamanan 36 Orang/Bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Jumlah Tenaga 72 Orang/Bulan
Kota
Kebersihan
Bekasi
Jumlah Tenaga Pelayanan 1692 orang/Bulan
Umum Kantor

2.12.01.2.09 Persentase Pemeliharaan Barang 100 % 2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 6 Unit Semua
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah Pemerintah Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan Dinas Operasional 10 unit Semua


Pemeliharaan, Biaya dan lapangan Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional atau Lapangan

2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 245 unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.12.01.2.09.09 Jumlah Bangunan/Gedung 6000 M2/Tahun Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi yang terpelihara Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

2.12.02 PROGRAM Cakupan 97,75 % 2.12.02.2.01 Pelayanan cakupan kepemilikan Kartu 92 % 2.12.02.2.01.01 Pendataan Pendataan Penduduk 6 Kecamatan Kota
PENDAFTARAN Kepemilikan Kartu Pendaftaran Penduduk Keluarga Penduduk Non Permanen dan Nonpermanen dan Penduduk Bekasi
PENDUDUK Keluarga Rentan Administrasi Rentan Administrasi
cakupan kepemilikan KIA 80 %
Kependudukan Kependudukan
Cakupan 94,82 % cakupan kepemilikan KTP-el 92 %
kepemilikan KTP-
el,
Cakupan 80 %
penerbitan KIA

2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Jumlah Pelayanan Keliling 56 kelurahan Kota


Penatausahaan dan Penerbitan Jemput Bola Pelayanan Bekasi
Dokumen atas Pendaftaran Pendaftaran Penduduk
Penduduk
Jumlah Sarana Penunjang PC 2 Set
Komputer dan Printer
Jumlah Sarana Penunjang 2 Unit
Printer KTP-el
Jumlah sarana Penunjang Set 2 Set
Mobile Enrolment

2.12.02.2.03 Jumlah Sosialisasi 12 Kecamatan 2.12.02.2.03.03 Fasilitasi Jumlah Pencetakan KTP-el dan KIA 100 % Kota
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk Bekasi
Jumlah Sarana Penunjang Cleaning 32 Unit
Pendaftaran Penduduk
Kit
Jumlah Sarana Penunjang Film 306 Unit
Jumlah Sarana Penunjang Ribbon 600 Unit

2.12.02.2.03.05 Sosialisasi Jumlah Sosialisasi 12 Kecamatan Kota


Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk Bekasi

2.12.03 PROGRAM Cakupan 67,62 % 2.12.03.2.01 Pelayanan Cakupan Kepemilikan 6000 Dokumen 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Terlaksananya Penataan 100000 Dokumen Semua
PENCATATAN SIPIL kepemilikan akte Pencatatan Sipil akte kematian Penatausahaan dan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil Kab/Kota
kelahiran Dokumen atas Pelaporan
Terlaksananya Pelayanan 56 Kelurahan Terlaksananya Pendataan 6000 Dokumen
Peristiwa Penting
Cakupan 64,32 % Keliling Akta-AKta Kepemilikan Akta
kepemilikan akte Pencatatan Sipil Kelahiran
kematian Terlaksananya Penataan 150 Dokumen
Cakupan 60,63 % Akta Pencatatan Sipil
Kepemilikan akte
perkawinan

2.12.03.2.01.02 Peningkatan Jumlah Sarana Penunjang Pencatatan 4 unit Kota


dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Bekasi
Sipil

2.12.04 PROGRAM Capaian kepuasan 100 % 2.12.04.2.01 Terlaksananya FGD 150 orang 2.12.04.2.01.02 Kerjasama Terlaksananya FGD kerjasama 150 Orang
PENGELOLAAN terhadap pelayanan Pengumpulan Data Kerjasama Pemanfaatan Data Pemanfaatan Data Pemanfaatan Data
INFORMASI masyarakat Kependudukan dan Kependudukan dengan OPD Kependudukan Kependudukan dengan OPD
ADMINISTRASI Pemanfaatan dan dan BHI dan BHI
KEPENDUDUKAN Penyajian Database
Tersedianya Dokumen 1 Dokumen Tersediannya Dokumen 1 Dokumen
Kependudukan
Perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerjasama

2.12.04.2.01.03 Inventarisasi Jumlah peserta Bimbingan Teknis 139 Orang Kota


Data untuk Kepentingan aplikasi Silampid dan Pamor Sapa Bekasi
Pembangunan Daerah Warga
Jumlah peserta Sosialisasi 128 Orang
Aplikasi Sipadat Berisi dan GIS

III - 99
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.12.04.2.03 Terlaksananya Aplikasi berbasis 100 % 2.12.04.2.03.03 Fasilitasi terkait Tersedianya perangkat perekaman di 12 Unit Kota
Penyelenggaraan Informasi Teknologi Pengelolaan Informasi 12 Kelurahan Bekasi
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Administrasi
Kependudukan

2.12.04.2.03.05 Sosialisasi terkait Terlaksananya Penyelenggaraan 137 Orang Kota


Pengelolaan Informasi Sosialisasi Administrasi Bekasi
Administrasi Kependudukan Kependudukan

2.12.05 PROGRAM Pemutakhiran Profil 100 % 2.12.05.2.01 Buku Agregat Kependudukan 100 Buku 2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Data 100 % Kota
PENGELOLAAN Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten/Kota Kependudukan Bekasi
Buku Profil Kependudukan 100 Buku
PROFIL Kependudukan
KEPENDUDUKAN Buku Struktur Umur Tunggal 100 Buku
Terkumpulnya Peserta Forum 100 Buku
Grup Discution ( FGD )

2.12.05.2.01.02 Penyusunan Buku Agregat Kependudukan 100 Buku Kota


Profil Data Perkembangan dan Bekasi
Buku Profil Kependudukan 100 Buku
Proyeksi Kependudukan serta
Kebutuhan yang lain Buku Struktur Umur Tunggal 100 Buku
Terlaksananya Forum Grup 41 Orang
Discution (FGD)

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 2.14.01.2.01 Persentase Penyusunan 100 prosen 2.14.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan 6 Laporan Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, Perencanaan, Pengganggaran Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan dan Evaluasi Kinerja Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja SKPD
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

2.14.01.2.02 Persentase Keuangan 100 prosen 2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji 700 Orang/Bulan Kota
Administrasi Perangkat Daerah dan Tunjangan ASN ASN dan Premi BPJS Bekasi
Keuangan Perangkat
Jumlah Pembayaran 600 Orang/Bulan
Daerah
Tunjangan ASN

2.14.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan 6 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

2.14.01.2.05 Persentase Administrasi 100 prosen 2.14.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 5 orang Kota
Administrasi Kepegawaian Perangkat Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Kepegawaian Daerah Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.14.01.2.06 Persentase Administrasi 100 prosen 2.14.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Komponen 435 unit Semua
Administrasi Umum Umum Perangkat Daerah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kota
Kantor Bekasi

2.14.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 2944 Unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.14.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah cetakan 150 unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah Penggandaan 30000 Lembar
Penggandaan

2.14.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah bahan 3920 Buku/exemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan bacaan/peraturan Bekasi
Perundang-undangan perundang-undangan

2.14.01.2.06.09 Jumlah frekuensi rapat-rapat 25 kali Semua


Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD daerah/perjalanan dinas Kota
Bekasi

2.14.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah Arsip yang ditata/dikelola 100 box Kota


Arsip Dinamis pada SKPD Bekasi

2.14.01.2.07 Persentase Pengadaan 100 prosen 2.14.01.2.07.05 Pengadaan Jumlah Mebel 12 Unit Kota
Pengadaan Barang Barang Milik Daerah Mebel Bekasi
Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat
Penunjang Urusan Daerah
Pemerintah Daerah

2.14.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Peralatan 22 unit Kota


Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi

2.14.01.2.08 Persentase Penyediaan Jasa 100 prosen 2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Rekening listrik 144 Buah Kota
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Komunikasi, Sumber Daya Air Bekasi
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Listrik
Pemerintahan Daerah

2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Kebersihan 24 Orang Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Jumlah Tenaga Pelayanan Umum 348 Orang
Kota
Kantor
Bekasi

2.14.01.2.09 Persentase Pemeliharaan 100 prosen 2.14.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 5 Unit Semua
Pemeliharaan Barang Barang Milik Daerah Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Pemerentahan Daerah Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.14.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 5 Unit Semua


Pemeliharaan, Biaya dan Lapangan Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional atau Lapangan

2.14.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah peralatan 88 unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.14.01.2.09.09 Jumlah Bangunan/Gedung yang 2 unit Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi terpelihara Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

2.14.02 PROGRAM Persentase Cakupan 80 % 2.14.02.2.02 Pemetaan Prosentase Cakupan Data 100 Persen 2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data Laporan Hasil Capaian Program 12 Bulan
PENGENDALIAN data Mikro Keluarga Perkiraan Mikro 75,5% dan Informasi Keluarga
Mengikuti Rapat Regional Tingkat 1 Kali
PENDUDUK Pengendalian
Provinsi
Penduduk Cakupan
Daerah Terlaksananya Pemutakhiran Data 1 Kali
Kabupaten/Kota Keluarga
Terlaksananya Sosialisasi New Siga 1 Kali

III - 100
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.14.03 PROGRAM Prosenase 78,47 persen 2.14.03.2.01 Tersedianya Bambu Ori 115 buah 2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Tersedianya Bambu Ori 115 buah Kota
PEMBINAAN Peserta KB Pelaksanaan Advokasi, Program KKBPK Melalui Media Bekasi
Tersedianya Roll Banner 45 buah Tersedianya Roll Banner 45 buah
KELUARGA baru Komunikasi, Informasi Massa Cetak dan Elektronik
BERENCANA (KB) dan Edukasi (KIE) Tersedianya 35 pasang serta Media Luar Ruang Tersedianya 35 pasang
Pengendalian Souvenir/Cinderamata Souvenir/Cinderamata
Penduduk dan KB Tersedianya Umbul umbul 160 buah Tersedianya Umbul umbul 160 buah
sesuai Kearifan
Terselengaranya Talk Show 27 kali Terselenggaranya Pemutaran Film 800 kali
Budaya Lokal Keluarga Berencana di 16 lokasi
Terselenggaranya Pemutaran 800 0rang
Film Keluarga Berencana di 16 Terselenggaranya Talk Show 27 kali
lokasi siar

2.14.03.2.01.05 Penggunaan Persentase Pemakaian 78 persen Kota


Media Massa Cetak, Elektronik (contrasepsi/CPR) bagi Bekasi
dan Media Lainnya sesuai perempuan menikah
Kearifan Budaya Lokal Dalam
Terlaksananya Harganas Tingkat 1 Evebt
Pencitraan Program KKBPK
Nasional

2.14.03.2.02 2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP


Pendayagunaan dan Program KKBPK di Lini
Tenaga Penyuluh Lapangan oleh PKB/PLKB
KB/Petugas Lapangan
KB (PKB/PLKB)

2.14.03.2.02.04 Penggerakan
Kader Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP)

2.14.03.2.03 Kegiatan pemasangan 6 kegiatan 2.14.03.2.03.01 Pengendalian terlaksananya pendistribusian alat 70 persen
Pengendalian dan kontrasepsi massal Pendistribusian Alat dan Obat obat kontrasepsi ke fasilitas
Pendistribusian Kontrasepsi dan Sarana pelayanan kb jaringan dan
Kebutuhan Alat dan Penunjang Pelayanan KB ke jejaring baru
Obat Kontrasepsi serta Fasilitas Kesehatan Termasuk
Pelaksanaan Jaringan dan Jejaringnya
Pelayanan KB di
Daerah
Kabupaten/Kota

2.14.03.2.03.02 Peningkatan terlaksananya pembinaan 70 persen


Kompetensi Pengelola dan pengelola dan petugas logistik
Petugas Logistik Alat dan Obat alat obat kontrasepsi
Kontrasepsi serta Sarana
Penunjang Pelayanan KB

2.14.03.2.03.05 Penyusunan angka pemakaian kontrasepsi / 78 persen


Rencana Kebutuhan Alat dan CPR bagi perempuan menikah
Obat Kontrasepsi (Alokon) dan usia 15 - 49 tahun
Sarana Penunjang Pelayanan KB
terlaksananya pengolahan data 70 persen
pemakaian alat obat kontrasepsi
di fasilitas pelayanan kb jaringan
dan jejaringnya

2.14.03.2.03.06 Penyediaan Jumlah Sarana Prasarana 6 unit Kota


Sarana Penunjang Pelayanan KB Bekasi
Kegiatan Pemasangan 6 kegiatan
Kontrasepsi Massal

2.14.03.2.03.10 Peningkatan Jumlah tenaga terlatih/tersertifikasi 20 orang Semua


Kompetensi Tenaga Pelayanan Kab/Kota
Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi

2.14.03.2.04 2.14.03.2.04.02 Integrasi


Pemberdayaan dan Pembangunan Lintas Sektor di
Peningkatan Peran Kampung KB
serta Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan
Ber-KB

2.14.03.2.04.04 Pembinaan Tersedianya alat/bahan untuk 1500 lbr


Terpadu Kampung KB kegiatan kantor bahan cetak
Tersedianya belanja Jasa Tenaga 2 keg
Kesehatan
Tersedianya belanja obat-obatan 1 paket
Tersedianya belanja perjalanan 2 keg
dinas dalam negeri
Tersedianya Honorarium 8 kali
narasumber
Tersedianya makan dan minuman 17 lokasi
rapat

2.14.04 PROGRAM Jumlah PPKS aktif di 7 Unit 2.14.04.2.01 Jumlah PPKS Aktif 3di 100 Persen 2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Terlaksana Sosialisasi PIK-R 1 kali Semua
PEMBERDAYAAN Kecamatan Pelaksanaan Kecamatan Perentase Pelatihan Teknis Pengelola Kab/Kota
DAN PENINGKATAN Pembangunan Cakupan Anggota Poktan Ketahanan dan Kesejahteraan Kota
Persentase Cakupan 60 %
KELUARGA Keluarga melalui ber-KB Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, Bekasi
anggota Poktan
SEJAHTERA (KS) Pembinaan Ketahanan PIK-R dan Pemberdayaan
yang ber KB,
dan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Keluarga

2.14.04.2.01.06 Penyediaan Pembinaan bagi pengelolaan UPPKS 1 kali


Biaya Operasional bagi
Kelompok Kegiatan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

2.14.04.2.01.07 Promosi dan Terlaksananya lomba kader 3 Kelompok Kota


Sosialisasi Kelompok Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) Bekasi
Ketahanan dan Kesejahteraan
Terlaksananya sosialisasi dan 168 Kader
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
pembinaan bagi kader BKB, BJR,
PIK-R dan Pemberdayaan
dan BKL
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

2.15.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 2.15.01.2.01 Persentase pelaporan capaian 100 persen 2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan 5 laporan Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, kinerja skpd yang tersusun Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

III - 101
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.15.01.2.02 Jumlah ASN yang tersedia 1 Laporan 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah pembayaran gaji 2506 Orang/Bulan Kota
Administrasi dan Tunjangan ASN ASN dan premi BPJS Bekasi
Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan
Keuangan Perangkat
Akhir Tahun SKPD yang Jumlah pembayaran 2148 Orang/Bulan
Daerah
tersusun tunjangan ASN

2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

2.15.01.2.05 Persentase peningkatan 100 persen 2.15.01.2.05.02 Pengadaan Jumlah pegawai 346 stell Kota
Administrasi pelayanan administrasi Pakaian Dinas Beserta Atribut Bekasi
Kepegawaian perkantoran Kelengkapannya
Perangkat Daerah

2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah pegawai 10 Orang Kota


Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Tugas dan Fungsi

2.15.01.2.06 Persentase peningkatan 100 persen 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah komponen 364 Unit Semua
Administrasi Umum pelayanan administrasi Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kab/Kota
Perangkat Daerah perkantoran Listrik/Penerangan Bangunan Kota
Kantor Bekasi

2.15.01.2.06.03 Penyediaan Jumlah peralatan 25 Unit Kota


Peralatan Rumah Tangga Bekasi

2.15.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah bahan logistik 5358 Unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.15.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah cetakan 2120 Unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah penggandaan 122130 lembar
Penggandaan

2.15.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah bahan bacaan/ 212 buku/eksemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan peraturan perundang- Bekasi
Perundang-undangan undangan

2.15.01.2.06.09 Jumlah frekuensi rapat-rapat 192 kali Semua


Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD daerah/perjalanan Dinas Kota
Bekasi

2.15.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah arsip yang ditata/dikelola 686 box Kota


Arsip Dinamis pada SKPD Bekasi

2.15.01.2.08 Persentase penyediaan jasa 100 persen 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah rekening listrik 468 rekening/bulan Kota
Penyediaan Jasa penunjang perkantoran Komunikasi, Sumber Daya Air dan internet Bekasi
Penunjang Urusan dan Listrik
Pemerintahan Daerah

2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah tenaga 96 Orang/Bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor kebersihan Kab/Kota
Kota
Jumlah tenaga pelayanan 4260 Orang/Bulan
Bekasi
umum kantor

2.15.01.2.09 Persentase kendaraan 100 persen 2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas jabatan 22 Unit Semua
Pemeliharaan Barang operasional yang terpelihara Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas 134 Unit Semua


Pemeliharaan, Biaya operasional dan lapangan Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional atau Lapangan

2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah peralatan 111 unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.15.01.2.09.09 Jumlah bangunan yang terpelihara 965 M2 Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

2.15.02 PROGRAM Persentase ruas jalan 90 % 2.15.02.2.01 Persentase penurunan 100 persen 2.15.02.2.01.03 Pengendalian Jumlah Petugas Pengendalian 607 Orang Kota
PENYELENGGARAAN yang memenuhi Penetapan Rencana permasalahan lalu lintas Pelaksanaan Rencana Induk Pelaksanaan Rencana Induk Bekasi
LALU LINTAS DAN kelancaran jalan Induk Jaringan LLAJ Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jaringan LLAJ
ANGKUTAN JALAN Kabupaten/Kota
Jumlah ruas jalan dan titik 98 Titik
(LLAJ)
simpang yang ditangani

2.15.02.2.02 Persentase peningkatan 100 persen 2.15.02.2.02.02 Penyediaan Jumlah Pemasangan Marka Jalan 535 M2 Kota
Penyediaan sarana dan prasarana jalan Perlengkapan Jalan di Jalan Bekasi
Jumlah Pemasangan Marka Jalan 400 M2
Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota
Zebra Cross
Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah Pemasangan Speed Bamb 180 Unit
Jumlah Pengadaan Cermin 91 Unit
Tikungan
Jumlah Pengadaan dan 1 Lokasi
Pemasangan Traffic Light
Jumlah Pengadaan Rambu Papan 10 Unit
Nama Jalan
Jumlah Pengadaan Rambu RPPJ 5 Unit
Jumlah Pengadaan Rambu Standar 20 Set
dan Papan Tambahan
Jumlah Pengadaan Rambu Standar 20 Buah
Uk. 60cm
Jumlah Pengadaan Tiang RPPJ 3 Unit
Kantilever
Jumlah Peningkatan Traffic Light 1 Lokasi
Simpang Cibubur

2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Jumlah Halte yang dipelihara 15 Halte Kota


Pemeliharaan Prasarana Jalan Bekasi

2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Jumlah Pemeliharaan Daun Panel 15 Unit Kota


Pemeliharaan Perlengkapan RPPJ Bekasi
Jalan
Jumlah pemeliharaan Daun Rambu 25 Unit
Lalu Lintas
Jumlah Pemeliharaan Papan 25 Unit
Tambahan Lalu Lintas
Jumlah Pemeliharaan Traffic Light 4 Lokasi
Jumlah Pemeliharaan Warning Light 1 Set

III - 102
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.15.02.2.03 Persentase peningkatan 100 persen 2.15.02.2.03.03 Pengembangan Jumlah fasilitas sarana dan prasarana 4 jenis Kota
Pengelolaan Terminal layanan angkutan umum Sarana dan Prasarana Terminal terminal yang tersedia Bekasi
Penumpang Tipe C massal

2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Jumlah Terminal yang terpelihara 2 Terminal Kota


Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Bekasi
Utama dan Pendukung)

2.15.02.2.04 Persentase peningkatan 100 persen 2.15.02.2.04.01 Fasilitasi Operasional e-parking 1 Tahun Kota
Penerbitan Izin pelayanan perparkiran Pemenuhan Persyaratan Bekasi
Penyelenggaraan dan Perolehan Izin Penyelenggaraan
Pembangunan dan Pembangunan Fasilitas
Fasilitas Parkir Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam Sistem
Pelayanan Perizinan berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Monitoring Wajib Pajak Parkir di 1 dokumen Kota


Sinkronisasi Pengawasan Kota Bekasi Bekasi
Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota

2.15.02.2.05 Pengujian Jumlah kendaraan lulus 65450 kendaraan 2.15.02.2.05.01 Penyediaan Jumlah Alat Pelindung Petugas 140 Set Kota
Berkala Kendaraan pengujian kendaraan Sarana dan Prasarana Pengujian Pengujian Berkala Kendaraan Bekasi
Bermotor bermotor Berkala Kendaraan Bermotor Bermootor
Jumlah Bahan Bakar Solar 3069 Liter
Jumlah Personal Komputer 3 unit
Jumlah Printer 1 unit
Jumlah Scanner 1 unit

2.15.02.2.05.03 Registrasi Jumlah Cetakan Pengujiaan 21149 buah Kota


Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Bekasi
Kendaraan Bermotor

2.15.02.2.05.04 Penyediaan Jumlah Bukti Lulus Uji Elektronik 45000 Set Kota
Bukti Lulus Uji Pengujian (BLUe) Bekasi
Berkala Kendaraan Bermotor

2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Jumlah sarana dan prasarana 1 paket Kota


Sarana dan Prasarana Pengujian pengujian yang dipelihara Bekasi
Berkala Kendaraan Bermotor

2.15.02.2.06 Persentase pelaksanaan 100 persen 2.15.02.2.06.01 Penataan Jumlah Data Lalu Lintas 1 Berkas Kota
Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu Manajemen dan Rekayasa Lalu Terbaru/Terupdate Bekasi
Manajemen dan lintas Lintas Untuk Jaringan Jalan
Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten/Kota
untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Jumlah Pengadaan Perlengkapan Jalan 1 set Kota


Pemasangan, Perbaikan dan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Bekasi
Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan dalam rangka Manajemen
dan Rekayasa Lalu Lintas

2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Jumlah pelaksanaan pembinaan 24 kali


Pengendalian Efektivitas penindakan pelanggaran LLAJ
Pelaksanaan Kebijakan untuk angkutan jalan
Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah terlaksananya pengendalian 50 kali
dan pengaturan lalu lintas dampak
penutupan jalan

2.15.02.2.08 Audit dan Persentase pembinaan 100 persen 2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Jumlah sosialisasi keselamatan 9 Sekolah Kota
Inspeksi Keselamatan keselamatan lalu lintas Inspeksi, Audit dan Pemantauan lalu lintas disekolah Bekasi
LLAJ di Jalan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum

2.15.02.2.09 Persentase Angkutan Umum 100 persen 2.15.02.2.09.01 Penyediaan Jumlah kajian angkutan umum 1 Kajian Kota
Penyediaan Angkutan untuk Jasa Angkutan Orang Angkutan Umum untuk Jasa massal Bekasi
Umum untuk Jasa yang terselenggara Angkutan Orang dan/atau
Jumlah kendaraan angkutan umum 9 bus
Angkutan Orang Barang antar Kota dalam 1
massal yang di subsidi
dan/atau Barang antar (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kota dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.09.02 Pengendalian Jumlah pengadaan fasilitas sarana 4 Jenis Kota


dan Pengawasan Ketersediaan angkutan umum massal Bekasi
Angkutan Umum untuk Jasa (Transpatriot)
angkutan Orang dan/atau
Barang Antar Kota dalam 1
(satu) Kabupaten/Kota

2.15.02.2.11 Persentase peningkatan 100 persen 2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Jumlah kajian Rencana Umum 1 Kajian Kota
Penetapan Rencana pelayanan angkutan umum Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam Bekasi
Umum Jaringan massal Jaringan Trayek Perkotaan Daerah yang tersusun
Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.16.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 2.16.01.2.01 Optimalisasi Pelayanan 100 % 2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah laporan 21 laporan Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, Administrasi Perkantoran Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Optimalisasi Pengembangan 100 %
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
DAERAH Perangkat Daerah
dan Keuangan
KABUPATEN/KOTA

2.16.01.2.02 Optimalisasi Pengembangan 100 % 2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji 686 orang/bulan Kota
Administrasi Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Tunjangan ASN ASN dan Premi BPJS Bekasi
Keuangan Perangkat dan Keuangan Jumlah Pembayaran 588 orang/bulan
Daerah
Tunjangan ASN

2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan 5 laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

2.16.01.2.06 Optimalisasi Pelayanan 100 % 2.16.01.2.06.01 Penyediaan jumlah komponen 205 Unit Semua
Administrasi Umum administrasi Perkantoran Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kota
Kantor Bekasi

2.16.01.2.06.04 Penyediaan jumlah Bahan Logistik 6614 unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Kota
Bekasi

III - 103
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.16.01.2.06.05 Penyediaan jumlah cetakan 970 Unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
jumlah penggandaan 69400 lembar
Penggandaan

2.16.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah Bahan Bacaan/Peraturan 1 Tahun Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bekasi
Perundang-undangan

2.16.01.2.06.09 Jumlah Frekuensi Rapat-Rapat 369 Kali Semua


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah/Perjalanan Dinas Kota
Bekasi

2.16.01.2.07 Optimalisasi pengadaan peralatan 100 % 2.16.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Peralatan 23 unit Kota
Pengadaan Barang dan mesin penunjang urusan Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

2.16.01.2.08 Optimalisasi Pelayanan 100 % 2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Rekening 553 rekening Kota
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Komunikasi, Sumber Daya Air Bekasi
Penunjang Urusan dan Listrik
Pemerintahan Daerah

2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Kebersihan 48 orang/bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Jumlah Tenaga Pelayanan 600 orang/bulan
Kota
Umum Kantor
Bekasi

2.16.01.2.09 Optimalisasi Peningkatan Sarana 100 % 2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 14 unit Semua
Pemeliharaan Barang dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan jumlah peralatan 72 unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.16.01.2.09.09 Jumlah Bangunan/Gedung yang 1 Unit Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpelihara Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

2.16.02 PROGRAM Indeks Kepuasan 4,33 Nilai 2.16.02.2.01 PERSENTASE PENGELOLAAN 100 % 2.16.02.2.01.03 Monitoring Jumlah laporan Monitoring dan 1 Dokumen Kota
INFORMASI DAN Masyarakat Pada Pengelolaan Informasi INFORMASI DAN KOMUNIKASI Informasi dan Penetapan Analisa Aplikasi Media Bekasi
KOMUNIKASI PUBLIK Pelayanan dan Komunikasi Publik PUBLIK Agenda Prioritas Komunikasi
Pengaduan dan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Informasi Publik Kabupaten/Kota

2.16.02.2.01.05 Pengelolaan jumlah konten mediasosial 1000 konten Kota


Media Komunikasi Publik pemerintah pusat dan atau Bekasi
provinsi yang termonitor untuk
dipublikasikan
Jumlah Lomba Fotografi 1 lomba
Tematis dalam rangka HUT
Kota Bekasi
Jumlah Lomba Logo HUT Kota 1 lomba
Bekasi

2.16.02.2.01.06 Pelayanan Jumlah Laporan Pengaduan 12 Laporan Kota


Informasi Publik Bulanan Call Center Bekasi

Jumlah Laporan Pengaduan 12 laporan


Bulanan SP4N LAPOR!

2.16.02.2.01.10 Penguatan jumlah peserta bimtek 25 orang Kota


Kapasitas Sumber Daya Bekasi
Komunikasi Publik

2.16.02.2.01.13 Jumlah Perangkat Penunjang 3 smartphone Kota


Penyediaan/Pengadaan Sarana Analis Konten Medsos Bekasi
dan Prasarana Pendukung
Jumlah Perangkat Penunjang 1 hardisk
Informasi dan Komunikkasi
Pembuatan Infografis
Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Penunjang 4 Laptop
Pembuatan Infografis
jumlah sarana dan prasarana 1 recorder
pendukung komunikasi
publik
jumlah sarana dan prasarana 3 Headphone
pendukung layanan informasi

2.16.03 PROGRAM Indeks 4,08 nilai 2.16.03.2.02 Peresentase Pengelolaan 100 % 2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan Jumlah PD dengan sistem informasi 12 pd Kota
APLIKASI Pengelolaan Pengelolaan e- Infrastruktur Jaringan TIK, Pusat dan Pengawasan e-government sesuai standar layanan digital Bekasi
INFORMATIKA Sistem Layanan government Di Data, dan Pengelolaan Sistem dalam Penyelenggaraan government yang terkelola
Publik Berbasis Lingkup Pemerintah Layanan Publik Berbasis Digital Pemerintahan Daerah
Jumlah perangkat Server penunjang 1 unit
Digital Daerah Kabupaten/Kota
layanan digital government
Kabupaten/Kota

2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Jumlah Pusat Data Pemerintah Kota 1 data Kota


Pusat Data Pemerintahan Bekasi yang terkelola center Bekasi
Daerah

2.16.03.2.02.07 Pengembangan Jumlah website OPD yang terkelola 101 web Kota
Aplikasi dan Proses Bisnis Bekasi
Pemerintahan Berbasis
Elektronik

2.16.03.2.02.08 Jumlah platform yang 12 platform Kota


Penyelenggaraan Sistem terintegrasi Bekasi
Penghubung Layanan
jumlah sarana penunjang 1 unit
Pemerintah
integrasi data

2.16.03.2.02.09 Pengembangan jumlah layanan digital untuk 11 layanan Kota


dan Pengelolaan Ekosistem PD digital Bekasi
Kabupaten/Kota Cerdas dan
Kota Cerdas

III - 104
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.16.03.2.02.10 Pengembangan Jumlah ASN yang 5 orang Kota


dan Pengelolaan Sumber Daya mendapatkan peningkatan Bekasi
Teknologi Informasi dan Kompetensi IT
Komunikasi Pemerintah Daerah
Jumlah Fiber Optik Milik 3 lokasi
Pemerintah Kota Bekasi yang
terpelihara
Jumlah Free Wifi di 700 titik
lingkungan Pemerintah Kota
Bekasi dan Ruang Publik
Jumlah Intranet dan Internet 4 UPTB
Internet di UPTB Bapenda
"Jumlah Jaringan Internet di 356 sd negeri
SDN Negeri se-Kota Bekasi"
Jumlah Jaringan Intranet dan 1 titik
Internet di Dinas Kesehatan
Jumlah Jaringan Intranet dan 1 titik
Internet di Dinas
Perhubungan
Jumlah Jaringan Intranet dan 12 kecamatan
Internet di Kecamatan se-
Kota Bekasi
Jumlah Jaringan Intranet dan 54 kelurahan
Internet di Kelurahan se- Kota
Bekasi
Jumlah Jaringan Intranet dan 44 puskesmas
Internet Internet di
Puskesmas se- Kota Bekasi
Jumlah Jaringan Intranet dan 51 smpn
Internet Internet di SMPN se-
Kota Bekasi
Jumlah Jaringan Jaringan 1 titik
Intranet Internet di
Puskesmas Karang Triri
Jumlah Perangkat Jaringan 11 Jenis
TIK yang terpenuhi

2.16.03.2.02.11 Pengelolaan jumlah pembelian PC dan layar 7 unit Kota


Government Chief Information interaktif untuk sarana penunjang Bekasi
Officer (GCIO) command center dan workshop
jumlah sarana penunjang digital 1 unit
government kota bekasi

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

2.17.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 2.17.01.2.01 Persentase Perencanaan, 100 % 2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan 3 Laporan Kota
PENUNJANG Pengembangan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
URUSAN Sistem Pelaporan Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PEMERINTAHAN Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
DAERAH Keuangan Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

2.17.01.2.02 Persentase Administrasi Keuangan 100 % 2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji 448 Orang/Bulan Kota
Administrasi Perangkat Daerah dan Tunjangan ASN ASN, dan Premi BPJS Bekasi
Keuangan Perangkat
Jumlah Pembayaran 384 Orang/Bulan
Daerah
Tunjangan ASN

2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan 4 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

2.17.01.2.05 Persentase Administrasi 100 % 2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 4 Orang Kota
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.17.01.2.06 Persentase Administrasi Umum 100 % 2.17.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 9140 Unit Semua
Administrasi Umum Perangkat Daerah Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Perangkat Daerah Kota
Bekasi

2.17.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah Cetakan 94 Unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah Penggandaan 57386 Lembar
Penggandaan

2.17.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah bahan 7418 Buku/Eksemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan bacaan/ peraturan Bekasi
Perundang-undangan perundang-undangan

2.17.01.2.06.09 Jumlah Frekuensi Rapat-Rapat 712 Kali Semua


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah/Perjalanan Dinas Kota
Bekasi

2.17.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah Arsip yang Ditata/Dikelola 2 Box Kota


Arsip Dinamis pada SKPD Bekasi

2.17.01.2.07 Persentase Pengadaan Barang 100 % 2.17.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Peralatan 10 Unit Kota
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi
Milik Daerah Pemerintah Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

2.17.01.2.08 Persentase Penyediaan Jasa 100 % 2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Pelayanan 252 Orang/Bulan Semua
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor Kab/Kota
Penunjang Urusan Daerah Kota
Pemerintahan Daerah Bekasi

2.17.01.2.09 Persentase Pemeliharaan Barang 100 % 2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 16 Unit Semua
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah Pemerintahan Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 68 Unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.17.02 PROGRAM Persentase 13.07 % 2.17.02.2.01 Jumlaj koperasi yang 100 Koperasi 2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Jumlah Koperasi yang memiliki 100 Koperasi Kota
PELAYANAN IZIN Koperasi yang Penerbitan Izin Usaha memiliki Izin Usaha Simpan Pemenuhan Izin Usaha Simpan Izin Usaha Simpan Pinjam Bekasi
USAHA SIMPAN Memiliki Izin Simpan Pinjam untuk Pinjam Pinjam dan Pembukaan Kantor
Jumlah Peserta Sosialisasi 110 orang
PINJAM Simpan Pinjam Koperasi dengan Cabang, Cabang Pembantu dan
Perijinan Simpan Pinjam dan
Wilayah Keanggotaan Kantor Kas Koperasi Simpan
OSS (Online Submission
dalam Daerah Pinjam untuk Koperasi dengan
System)
Kabupaten/Kota Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota

III - 105
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.17.03 PROGRAM Jumlah Koperasi 100 unit 2.17.03.2.01 Jumlah Koperasi yang 100 Koperasi 2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Jumlah Koperasi yang 100 Koperasi Kota
PENGAWASAN DAN yang Beroperasi Pemeriksaan dan Mematuhi Peraturan Kepatuhan Koperasi terhadap mematuhi Peraturan Bekasi
PEMERIKSAAN sesuai dengan Pengawasan Koperasi, Perkoperasian Peraturan Perundang- Perkoperasian
KOPERASI Peraturan Koperasi Simpan Undangan Kewenangan
Jumlah Koperasi yang 100 Koperasi Jumlah Peserta Sosialisasi 200 orang
Perkoperasian Pinjam/Unit Simpan Kabupaten/Kota
mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-
Pinjam Koperasi yang
Peraturan Perkoperasian undangan Koperasi
Wilayah
Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

2.17.04 PROGRAM Persentase Koperasi 8.17 % 2.17.04.2.01 Penilaian Jumlah Koperasi Berprestasi 12 Koperas 2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Jumlah Koperasi yang dinilai 50 Koperasi Kota
PENILAIAN yang telah Kesehatan Koperasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Kesehatannya Bekasi
Jumlah Koperasi yang 12 Koperas
KESEHATAN KSP/USP tersertifikasi Simpan Pinjam/Unit Koperasi Kewenangan
mengikuti Penilaian Koperas Jumlah peserta yang mengikuti 180 orang
KOPERASI kesehatannya Simpan Pinjam Kabupaten/Kota
Berprestasi dan Tokoh Sosialisasi Penilaian Kesehatan
Koperasi yang Wilayah
Gerakan Koperasi Koperasi
Keanggotaanya dalam
1 (satu) Daerah Jumlah Tokoh Gerakan 100 %
Kabupaten/Kota Koperasi
Prosentase Penilaian 100 %
Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaanya dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

2.17.04.2.01.02 Penghargaan Jumlah Koperasi Berprestasi 10 Koperasi Kota


Kesehatan KSP/USP Koperasi Bekasi
Jumlah Koperasi yang mengikuti 50 Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penilaian Koperasi Berprestasi
dan Tokoh Gerakan Koperasi
Jumlah Peraturan Wali Kota 1 Perwal
tentang Penetapan Koperasi
Berprestasi dan Tokoh Gerakan
Koperasi
Jumlah Tokoh Gerakan Koperasi 5 Orang

2.17.05 PROGRAM Jumlah Pengurus 100 orang 2.17.05.2.01 Jumlah Pengawas Koperasi 75 orang 2.17.05.2.01.01 Peningkatan Jumlah Pengawas Koperasi yang 140 Orang Kota
PENDIDIKAN DAN Koperasi yang pengurus Pendidikan dan yang Mengikuti Pelatihan Pemahaman dan Pengetahuan mengikuti Pelatihan Manajemen Bekasi
LATIHAN Telah Mengikuti Latihan Perkoperasian Manajemen Audit Perkoperasian serta Kapasitas Audit
PERKOPERASIAN Pendidikan Bagi Koperasi yang dan Kompetensi SDM Koperasi
Jumlah pengurus koperasi 100 Orang
Perkoperasian Wilayah Keanggotaan
yang mengikuti Pelatihan per
dalam Daerah
Manajemen Audit pengurus
Kabupaten/Kota
Jumlah Pengurus Koperasi 100 orang
Yang Mengikuti Pelatihan
Manajemen Tata Kelola
Kelembagaan koperasi

2.17.06 PROGRAM Peningkatan 2 Koperasi 2.17.06.2.01 Jumlah koperasi Masjid yang 25 Koperasi 2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Jumlah Koperasi Masjid yang 25 Koperasi Kota
PEMBERDAYAAN Skala Usaha Pemberdayaan dan mendapat Bantuan Akta masjid Peningkatan Produktivitas, Nilai Mendapat Bantuan Akta Masjid Bekasi
DAN PERLINDUNGAN Koperasi Perlindungan Koperasi Tambah, Akses Pasar, Akses Pendirian
Jumlah Lembaga 1 Lembaga
KOPERASI yang Keanggotaannya Pembiayaan, Penguatan
Kemasyarakatan Ekonomi Jumlah Lembaga 1 Lembaga
dalam Daerah Kelembagaan, Penataan
Syariah yang di fasilitasi Kemasyarakatan Ekonomi
Kabupaten/Kota Manajemen, Standarisasi, dan
Jumlah Sistem " Rumah 1 1 Aplikasi Syariah yang di fasilitasi
Restrukturisasi Usaha Koperasi
Virtual Koperasi dan UMKM Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sistem " Rumah Virtual 1 Aplikasi
Presentase Pemberdayaan 100 % Koperasi dan UMKM"
dan Perlindungan Koperasi
yang Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/Kota

2.17.07 PROGRAM Persentase PKL yang 15 % 2.17.07.2.01 Persentase Pemberdayaan Usaha 100 % 2.17.07.2.01.01 Pendataan Jumlah data PKL yang dihasilkan 1 Aplikasi Kota
PEMBERDAYAAN menempati tempat Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Potensi dan Pengembangan Bekasi
USAHA MENENGAH, yang telah ditetapkan Mikro yang Dilakukan Pendataan, Kemitraan, Usaha Mikro
USAHA KECIL, DAN melalui Pendataan, Kemudahan Perizinan, Penguatan
USAHA MIKRO Kemitraan, Kelembagaan dan Koordinasi
(UMKM) Kemudahan Perizinan, dengan Para Pemangku
Penguatan Kepentingana
Kelembagaan dan
Koordinasi dengan
Para Pemangku
Kepentingan

2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Komparasi 1 Dokumen Kota


Sinkronisasi dengan Para Pemberdayaan PKL Bekasi
Pemangku Kepentingan dalam
Jumlah Lokasi Binaan dan Usaha 3 lokasi
Pemberdayaan Usaha Mikro
Mikro yang di tata
Jumlah peserta sosialisasi dalam 300 orang
rangka penataan lokasi PKL

2.17.08 PROGRAM Persentase jumlah 5% 2.17.08.2.01 Persentase Pengembangan Usaha 100 % 2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Jumlah Pameran yang diikuti 1 Event Kota
PENGEMBANGAN pelaku UMKM kreatif Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Mikro Menjadi Usaha Kecil Industri Kreatif Bekasi
UMKM Mikro dengan Peningkatan Skala Usaha Menjadi dalam Pengembangan Produksi
Persentase 1% Jumlah Penambahan Fungsi 1 Aplikasi
Orientasi Peningkatan Usaha Kecil dan Pengolahan, Pemasaran,
peningkatan skala Aplikasi
Skala Usaha Menjadi SDM, serta Desain dan
usaha mikro menjadi Persentase peningkatan Skala 100 % Jumlah Peserta yang mengikuti 20 UMKM
Usaha Kecil Teknologi
usaha kecil Usaha Mikro menjadi usaha Kecil Pelatihan Kewirausahaan (Salon)
Persentas Peningkatan Skala 1% Jumlah Peserta yang mengikuti 50 UMKM
Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Pelatihan Packaging
Presentase Jumlah Pelaku UMKM 1% Jumlah Peserta yang Mengikuti 50 UMKM
Kreatif Pelatihan Packaging
Jumlah Pmaeran yang diikuti 1 Event
Industri Kreatif
Jumlah Produk yang 50 Produk
Bersertifikat Halal Bersertifikat
Jumlah UMKM yang Mengikuti 100 UMKM
Bazar

2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

2.18.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 2.18.01.2.01 Jumlah laporan 11 Laporan 2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan 11 laporan Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

2.18.01.2.02 Persentase Pemenuhan 100 % 2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah pembayaran Gaji 994 Orang/Bulan Kota
Administrasi Administrasi Keuangan Perangkat dan Tunjangan ASN ASN dan Premi BPJS Bekasi
Keuangan Perangkat Daerah Jumlah pembayaran 852 Orang/Bulan
Daerah
tunjangan ASN

2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah laporan 1 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

III - 106
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.18.01.2.05 Persentase Administrasi 100 % 2.18.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah pegawai 4 orang Kota
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Persentase Pemenuhan 100 %
Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

2.18.01.2.06 Persentase Administrasi Umum 100 % 2.18.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah komponen 233 unit Semua
Administrasi Umum Perangkat Daerah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kota
Kantor Bekasi

2.18.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 15633 unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.18.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah Cetakan 9085 unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah Penggandaan 133303 lembar
Penggandaan

2.18.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah bahan 2400 Eksemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan bacaan/peraturan Bekasi
Perundang-undangan perundang-undangan

2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Jumlah kunjungan 12 kunjungan Kota


Kunjungan Tamu Bekasi

2.18.01.2.06.09 Jumlah frekuensi rapat-rapat 40 kali Semua


Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD daerah/perjalanan dinas Kota
Bekasi

2.18.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah dokumen 682 dokumen Kota


Arsip Dinamis pada SKPD Bekasi

2.18.01.2.07 Persentase Pengadaan Barang 100 % 2.18.01.2.07.02 Pengadaan Tersedianya kendaraan dinas 3 unit Kota
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kendaraan Dinas Operasional operasional Bekasi
Milik Daerah Pemerintah Daerah atau Lapangan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

2.18.01.2.07.05 Pengadaan Jumlah mebel 55 unit Kota


Mebel Bekasi

2.18.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah peralatan dan mesin lainnya 2 unit Kota


Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi

2.18.01.2.08 Persentase Penyediaan Jasa 100 % 2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah rekening telepon, 36 rekening/bulan Kota
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Komunikasi, Sumber Daya Air internet, air dan listrik Bekasi
Penunjang Urusan Daerah dan Listrik
Pemerintahan Daerah

2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah tenaga pelayanan 2124 Orang/bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor umum kantor Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.18.01.2.09 Persentase Pemeliharaan Barang 100 % 2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas jabatan 7 unit Semua
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah Pemerintahan Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan operasional dan 8 unit Semua


Pemeliharaan, Biaya lapangan Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional atau Lapangan

2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah peralatan 100 unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.18.01.2.09.09 Jumlah bangunan/ gedung yang 1 Unit Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi terpelihara Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

2.18.02 PROGRAM Persentase Kenaikan 4% 2.18.02.2.01 Terlaksananya pemantauan, 12 Bulan 2.18.02.2.01.01 Penetapan Jumlah perda 1 perda Kota
PENGEMBANGAN Penanaman Modal Penetapan Pemberian pengawasan dan bimbingan Kebijakan Daerah mengenai Bekasi
Jumlah peserta sosialisasi 85 orang
IKLIM PENANAMAN berdasarkan LKPM Fasilitas/Insentif teknis/sosialisasi kemudahan Pemberian Fasilitas/Insentif dan
MODAL Dibidang Penanaman berusaha. Kemudahan Penanaman Modal
Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

2.18.02.2.02 Jumlah Aplikasi Terupgrade 1 Aplikasi 2.18.02.2.02.01 Penyusunan Jumlah Dokumen 1 Dokumen Kota
Pembuatan Peta Rencana Umum Penanaman Bekasi
Potensi Investasi Modal Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Jumlah aplikasi Terupgrade 1 Aplikasi Kota


Potensi dan Peluang Usaha Bekasi
Kabupaten/Kota

2.18.03 PROGRAM Jumlah Izin Terbit 7866 izin 2.18.03.2.01 Persentase izin terbit dan izin 100 % 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Jumlah Event 1 Event Semua
PROMOSI dan Izin Terbit Penyelenggaraan terbit dengan pemenuhan Kegiatan Promosi Penanaman Kab/Kota
PENANAMAN dengan Promosi Penanaman komitmen pada DPMPTSP Modal Daerah Kabupaten/Kota
MODAL Pemenuhan Modal yang menjadi
Komitmen pada Kewenangan Daerah
DPMPTSP Kabupaten/Kota

2.18.04 PROGRAM Jumlah Jenis 110 Jumlah 2.18.04.2.01 Pelayanan Persentase Izin Terbit Sesuai 100 % 2.18.04.2.01.01 Penyediaan Jumlah Jenis Layanan MPP/GPP 110 Layanan Kota
PELAYANAN Pelayanan Perizinan dan Non dengan SOP, Persentase dan Pelayanan Terpadu Perizinan Bekasi
PENANAMAN Perizinan dan Perizinan secara Persentase Pengaduan yang dan Nonperizinan berbasis
MODAL Non Perizinan Terpadu Satu Pintu ditintaklanjuti Operasional Sistem Pelayanan Perizinan
pada Mall dibidang Penanaman Pelayanan Publik, Berusaha Terintegrasi secara
Pelayanan Modal yang menjadi Elektronik
Publik Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

2.18.04.2.01.02 Pemantauan Jumlah Laporan Pemantauan 0 laporan Kota


Pemenuhan Komitmen Pemenuhan Komitmen Perizinan Bekasi
Perizinan dan Non Perizinan dan Non Perizinan 2 semester
Penanaman Modal
Jumlah Peserta Sosialisasi 0 Orang

2.18.05 PROGRAM Persentase 26 % 2.18.05.2.01 Persentase Perusahaan PMA/PMDN 26 % 2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah dokumen LKPM 0 dokumen Kota
PENGENDALIAN Peningkatan Jumlah Pengendalian yang patuh Terhadap kewajiban Sinkronisasi Pembinaan Bekasi
Jumlah peserta sosialisasi 0 PMDN/PMA
PELAKSANAAN Perusahaan Pelaksanaan LKPM Pelaksanaan Penanaman Modal
PENANAMAN PMDN/PMA Yang Penanaman Modal
MODAL Patuh Terhadap yang menjadi
Kewajiban LKPM Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

III - 107
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah PMDN/PMA yang di 0 PMDN/PMA Kota


Sinkronisasi Pengawasan awasi, di monitor dan di Bekasi
Pelaksanaan Penanaman Modal evaluasi

2.18.06 PROGRAM Persentase Sistem 100 % 2.18.06.2.01 Jumlah Sistem Pelayanan 1 Sistem 2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Jumlah Aplikasi Dikelola 3 Aplikasi Kota
PENGELOLAAN DATA Pelayanan Perizinan Pengelolaan Data dan Perizinan Online yang dikelola Penyajian dan Pemanfaatan Bekasi
Jumlah Pemeliharaan Sarana dan 12 Bulan
DAN SISTEM yang terintegrasi Informasi Perizinan Data dan Informasi Perizinan
Prasarana IT
INFORMASI dan Non Perizinan dan Non Perizinan Berbasis
PENANAMAN yang Terintegrasi pada Sistem Pelayanan Perizinan Jumlah sertifikat ISO 9001:2015 1 Sertifikat
MODAL Tingkat Daerah Berusaha Terintegrasi secara ISO
Kabupaten/Kota Elektronik

2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.19.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 2.19.01.2.01 Jumlah Laporan 7 Laporan 2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan 6 Laporan Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

2.19.01.2.02 Jumlah Laporan 624 orang/bulan 2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji 728 orang/bulan Kota
Administrasi dan Tunjangan ASN ASN dan Premi BPJS Bekasi
Jumlah Pembayaran 624 orang/bulan
Keuangan Perangkat
Gaji ASN dan Premi Jumlah Pembayaran 624 orang/bulan
Daerah
BPJS Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran 624 orang/bulan
Tunjangan ASN

2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

2.19.01.2.05 Jumlah Pegawai 0 orang 2.19.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai yang mengikuti 10 orang Kota
Administrasi Pelatihan Pegawai Berdasarkan pendidikan dan pelatihan Bekasi
Jumlah Pegawai 150 orang
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Jumlah Peserta 150 orang
Jumlah Peserta pendidikan 150 orang
dan pelatihan informal

2.19.01.2.05.11 Bimbingan Jumlah Peserta 150 orang Semua


Teknis Implementasi Peraturan Kab/Kota
Perundang-Undangan Kota
Bekasi

2.19.01.2.06 Jumlah Arsip yang 2390 unit 2.19.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Komponen 1177 unit Semua
Administrasi Umum ditata/dikelola Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kota
Jumlah Bahan 6217 Buku/examplar
Kantor Bekasi
Bacaan/peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Bahan 2390 unit
Logistik
Jumlah Cetakan 3131 unit
Jumlah frekuensi 174 kali
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah/perjalanan
dinas
Jumlah Komponen 6217 Buku/examplar
Listrik/Penerangan
Bangunan
Jumlah 202500 lembar
Penggandaan
Jumlah Tamu 225 orang
kunjungan

2.19.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 7350 unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.19.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah Cetakan 880 unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah Penggandaan 205335 Lembar
Penggandaan

2.19.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah Bahan 420 Buku/examplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan Bacaan/peraturan Bekasi
Perundang-undangan perundang-undangan

2.19.01.2.06.08 Fasilitasi Jumlah kunjungan 131 kunjungan Kota


Kunjungan Tamu Bekasi

2.19.01.2.06.09 Jumlah frekuensi rapat-rapat 335 kali Semua


Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD daerah/perjalanan dinas Kota
Bekasi

2.19.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah Arsip yang ditata/dikelola 250 box Kota


Arsip Dinamis pada SKPD Bekasi

2.19.01.2.07 Jumlah mebel 24 unit 2.19.01.2.07.05 Pengadaan Jumlah Mebel 369 unit Kota
Pengadaan Barang Mebel Bekasi
Jumlah Peralatan 110 unit
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

2.19.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Peralatan 986 unit Kota


Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi

2.19.01.2.08 Jumlah Rekening 216 rek/bulan 2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah rekening telepon, 168 rek/bulan Kota
Penyediaan Jasa telepon, internet air dan Komunikasi, Sumber Daya Air internet, air dan listrik Bekasi
Penunjang Urusan listrik dan Listrik
Pemerintahan Daerah
Jumlah Tenaga 84 orang/bulan
kebersihan
Jumlah Tenaga Pelayana 168 rek/bulan
Umum Kantor

2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Kebersihan 84 orang/bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Jumlah Tenaga Pelayanan 960 orang/bulan
Kota
Umum Kantor
Bekasi

2.19.01.2.09 Jumlah Bangunan/gedung 638 m2 2.19.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 8 unit Semua
Pemeliharaan Barang yang terpelihara Pemeliharaan, Biaya dan lapangan Kab/Kota
Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Jumlah Kendaraan Dinas 638 m2
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Operasional dan Lapangan
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Peralatan 1191 unit

III - 108
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 368 unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.19.01.2.09.09 Jumlah bangunan/gedung yang 1 unit Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi terpelhara Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

2.19.02 PROGRAM Persentase Organisasi 90 % 2.19.02.2.01 Pelaksanaan Pembinaan 40 orang 2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Jumlah pemuda yang lolos seleksi 0 0 Kota
PENGEMBANGAN Pemuda yang Aktif Penyadaran, Mental Keimanan dan Taqwa Sinkronisasi dan Pertukaran Pemuda Antar Negara Bekasi
KAPASITAS DAYA Pemberdayaan, dan (IMTAQ) bagi Pemuda Penyelenggaraan Peningkatan
Jumlah Peserta Seleksi dan 40 Orang
SAING KEPEMUDAAN Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda
Pelatihan Berbagai Aplikasi 40 orang Pembinaan Pemuda Pelopor dan
Pemuda dan Pelopor
Multimedia, Desain Grafis dan Pertukaran Pemuda Antar Negara
Kepemudaan
Fotografi dan Kapal Pemuda Nusantara
Terhadap Pemuda
Pelopor Pelatihan Managemen 40 oranng
Kabupaten/Kota, Kepemudaan
Wirausaha Muda Seleksi dan Pembinaan 40 oranng
Pemula, dan Pemuda Pemuda Pelopor, Pertukaran
Kader Kabupaten/Kota Pemuda Antar Negara (PPAN)
dan Kapal Pemuda Nusantara
(KPN)

2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Butuh Adanya Bimbingan dan 0 Usulan Kota


Sinkronisasi dan Operasional Remaja dan Bekasi
Penyelenggaraan Peningkatan Karangtaruna Rw 08 Rawalumbu
Kapasitas Daya Saing Wira
Mengatasi Pengangguran 0 Usulan
Usaha Pemula
Jakamulya Bekasi Selatan
Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan 0 Usulan
bagi pelaku Usaha Taman Wisma
Asri 2 Rw 21
Pelatihan Berbagai Aplikasi 40 Orang
Multimedia, Desain Grafis dan
Fotografi
Pelatihan Bisnis Masyarakat Rw 27 0 Usulan
Alinda 2 Kelurahan Kaliabang
Tengah
Pelatihan Jurnalistik Bagi Pemuda 0 Orang
Pelatihan Kerajinan Membantik 30 Orang
Bagi Pemuda
Pelatihan Perbengkelan Las Listrik, 0 Orang
AC Freon dan Komputer
Pelatihan Perbengkelan Otomotif 0 orang
bagi Pemuda yang Putus Sekolah
Pengembangan Pengetahuan bagi 0 Usulan
Pemuda dan Masyarakat di
lingkungan Rw 09 Jl. Prambanan
Raya No. 12 Rt. 02/09
Penyelenggaraan Pelatihan dan 0 Usulan
Bantuan Ekonomi
Kreatif/Kewirausahaan Rt. 14/14
Perumahan Irigasi Danita

2.19.02.2.01.04 Pemenuhan Hak Jumlah Pemuda yang dibina 00 Kota


Setiap Pemuda melalui melalui Peningkatan IMTAQ Bekasi
Perlindungan Pemuda,
Jumlah Pemuda yang dibina 0 orang
Advokasi, Akses Pengembangan
melalui Peningkatan IMTAQ
Diri, Penggunaan Prasarana dan
Sarana Tanpa Diskiriminatif, Penyuluhan Pencegahan dan 00
Partisipasi Pemuda dalam Pembinaan Bahaya Radikalisme
Proses Perencanaan, dan Terorisme
Pelaksanaan Evaluasi dan Penyuluhan Pencegahan dan 40 orang
Pengambilan Keputusan Pembinaan Kenakalan
Program Strategis Kepemudaan Pemuda/Remaja
Sosialisasi Pencegahan Bahaya 40 orang
Pergaulan bebas bagi
Pemuda/Remaja

2.19.02.2.02 Persentase Organisasi Pemuda yang 90 % 2.19.02.2.02.02 Peningkatan Banyaknya Pemuda yang tak 0 usulan Kota
Pemberdayaan dan Aktif Kapasitas Pemuda dan terarah Jatibening Rt.001 Rw 01 Bekasi
Pengembangan Organisasi Kepemudaan
Hibah Untuk Forum Pemuda 1 proposal
Organisasi Kabupaten/Kota
Pelopor Kota Bekasi
Kepemudaan Tingkat
Daerah Hibah Untuk Purna Paskiba 1 proposal
Kabupaten/Kota Indonesia Kota Bekasi
Pelatihan Managemen Organisasi 1 Kegiatan
Kepemudaan
Pelatihan Teknisi AC dan Hand 0 Usulan
Phone bagi warga dan Karang
Taruna Perum Mutiara Gading
Timur Rw. 025
Pemilihan dan Pelatihan Paskibra 1 Kegiatan
dan Pasukan 45 Tingkat kota
Bekasi
Perlunya dana untuk kegiatan 0 usulan
tahun anggaran 2022 Jl.
Mekarsari
Perlunya para Pemuda di Wilayah 0 Usulan
Rw ikut Serta dalam pembinaan
dan Pelatihan Sumber Daya
Seperti kebencanaan dan
kegawat daruratan Jl. Prambanan
Raya No. 12 Rt 02 Rw 09
Rawalumbu
Tersedianya fasilitas penunjang 0 usulan
kegiatan lingkungan di kelurahan
margajaya
Usulan Dana Untuk Kegiatan 1 Proposal
KNPI Kota Bekasi

2.19.03 PROGRAM Persentase Cakupan 20 % 2.19.03.2.01 Jumlah Atlet Pelajar yang 50 Atlet 2.19.03.2.01.01 Koordinasi, Jumlah Atlet Pelajar Yang Mengikuti 35 Atlet Semua
PENGEMBANGAN Pembinaan Atlet Pembinaan dan Mengikuti Pelatihan Secara Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pelatihan Secara Intensif di PPLPD Kab/Kota
KAPASITAS DAYA Muda Pengembangan Intensif di PPLPD Kota Bekasi Pembentukan dan Kota Bekasi
SAING Olahraga Pendidikan Pengembangan Pusat
Jumlah Cabang Olahraga Pelajar 7 Cabor
KEOLAHRAGAAN pada Jenjang Pembinaan dan Pelatihan
Yang Dilatih Untuk Mengikuti
Pendidikan yang Olahraga serta Sekolah
Kejuaraan
menjadi Kewenangan Olahraga yang diselenggarakan
Daerah oleh Masyarakat dan Dunia
Kabupaten/Kota Usaha

III - 109
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.19.03.2.02 Jumlah Cabang Olahraga Yang 47 Cabor 2.19.03.2.02.02 Jumlah Cabang Olahraga Yang DI 2 cabor Semua
Penyelenggaraan Di Pertandingkan dan Di Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pertandingkan Dalam Rangka Kab/Kota
Kejuaraan Olahraga ikutsertakan Pekan Olahraga Tingkat HUT Kota Bekasi
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Cabang Olahraga Yang DI 0 cabor
Kabupaten/Kota
Pertandingkan Pada Event Wali
Kota Cuo
Jumlah Cabang Olahraga Yang DI 0 Cabor
Pertandingkan Pada Pekan
Olahraga Kota Bekasi (PORKOT)
Jumlah Kategori Lomba Yang DI 3 Kategori
Pertandingkan Pada Festival
Pasanggiri Pencaksilat Tingkat
Kota

2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Jumlah Cabang Olahraga 5 Cabor Semua


Keikutsertaan dalam Perwakilan Kota Bekasi Pada ( Kab/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan Otrad )
Jumlah Cabang Olahraga 5 Cabor
Perwakilan Kota Bekasi Pada
(PEPARPEL)
Jumlah Cabang Olahraga 10 Cabor
Perwakilan Kota Bekasi Pada
(PORPEMDA)
Jumlah Cabang Olahraga 7 cabor
Perwakilan Kota Bekasi Pada
(POSPEDA)
Jumlah Cabang Olahraga yang 10 Cabor
Mengikuti Persiapan dan Lolos
Seleksi Untuk PORPEMDA

2.19.03.2.03 Jumlah Atlet Dan Pelatih Yang 174 Orang 2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Jumlah Atlet Pelajar Yang Mewakil 73 Atlet Semua
Pembinaan dan di Bina dan di Seleksi Daerah Kota Bekasi Untuk Mengikuti Kab/Kota
Pengembangan POPWILDA dan Dibina Lanjutan
Olahraga Prestasi
Tingkat Daerah
Provinsi

2.19.03.2.03.02 Pemusatan Jumlah Pelatih Cabang Olahraga 54 Pelatih Semua


Latihan Daerah, Ilmu Berprestasi Yang Mengikuti Kab/Kota
Pengetahuan dan Teknologi Pelatihan
Keolahragaan (Sport Science)

2.19.03.2.03.04 Pemberian Jumlah Insan Olahraga Yang 20 Orang Kota


Penghargaan Olahraga Mendapat Penghargaan Dari Bekasi
Kabupaten/Kota Pemerintah Kota Bekasi Pada
Acara (HAORNAS) Tingkat Kota
Bekasi

2.19.03.2.03.05 Koordinasi dan Pembuatan Website Promosi 1 Website Kota


Sinkronisasi Penyediaan Data Sarana dan Prasarana Olahraga Bekasi
dan Informasi Sektoral Olahraga Kota Bekasi

2.19.03.2.04 Tercapainya Pembinaan Pada 80 Cabor 2.19.03.2.04.02 Pengembangan HIBAH KONI 1 Organisasi Kota
Pembinaan dan Cabang Olahraga Di Kota Organisasi Keolahragaan Bekasi
HIBAH NPCI 1 Organisasi
Pengembangan Bekasi
Organisasi Olahraga

2.19.03.2.04.03 Peningkatan Dokumen Kajian Pola Kemitraan 1 Dokumen Semua


Kerja Sama Organisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Kab/Kota
Keolahragaan Kabupaten/Kota Sarana Prasarana Olahraga di
Dengan Lembaga Terkait Kota Bekasi

2.19.03.2.05 Sarana dan Prasarana 10 Stadion 2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pemeliharaan, Perawatan dan 1 Kawasan
Pembinaan dan Olahraga Untuk Masyarakat Pengembangan dan Pengadaan Penunjang Sarana PCB
Pengembangan Yang Baik Pemeliharaan Sarana dan dan Prasarana Olahraga Kawasan
Olahraga Rekreasi Prasarana Olahraga Rekreasi Olahraga Kota Bekasi
Pemeliharaan Stadion Mini Se- 9 Stadion
Kota Bekasi Mini
Penyediaan Alat Fitnes Rekreasi 27 unit
Outdor di Stadion Mini Kota
Bekasi

2.19.04 PROGRAM Persentase Gugus 60 % 2.19.04.2.01 Hibah Kwarcab Kepramukaan 1 Proposal 2.19.04.2.01.02 Peningkatan Hibah Kwarcab Kepramukaan 1 organisasi Kota
PENGEMBANGAN Depan Aktif Pembinaan dan Tingkat Kota Bekasi Kapasitas Organisasi Tingkat Kota Bekasi Bekasi
KAPASITAS Pengembangan Kepramukaan Tingkat Daerah
Pembinaan Organisasi 25 orang
KEPRAMUKAAN Organisasi
Kepramukaan
Kepramukaan

2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

2.20.02 PROGRAM Indeks Ketersediaan 4 Nilai 2.20.02.2.01 PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA 100 % 2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan jumlah buku profil Kota Bekasi 1 dokumen Kota
PENYELENGGARAAN Data Sektoral Penyelenggaraan SEKTORAL PADA PERANGKAT Sinkronisasi Pengumpulan, Bekasi
jumlah koordinasi pengumpulan 1 kali
STATISTIK SEKTORAL Berbasis Digital Statistik Sektoral di DAERAH BERBASIS DIGITAL Pengolahan, Analisis dan
data prioritas pd yang
Lingkup Daerah Diseminasi Data Statistik
terlaksana
Kabupaten/Kota Sektoral

2.20.02.2.01.03 Membangun jumlah PD yang mengupdate data 44 pd Kota


Metadata Statistik Sektoral Bekasi
jumlah portal satu data Kota Bekasi 1 portal
yang terkelola

2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

2.21.02 PROGRAM Indeks 5 Nilai 2.21.02.2.01 PERSENTASE PENYELENGGARAAN 100 % 2.21.02.2.01.01 Penetapan Jumlah Kebijakan Tata Kelola 1 Dokumen Kota
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Penyelenggaraan PENGAMANAN INFORMASI Kebijakan Tata Kelola Keamanan Keamanan Informasi yang Bekasi
PERSANDIAN UNTUK Pengamanan Persandian untuk PERANGKAT DAERAH Informasi dan Jaring tersedia
PENGAMANAN Informasi Pengamanan Komunikasi Sandi Pemerintah
INFORMASI Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/Kota

2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan " Jumlah aparatur yang 60 aparatur Kota


Keamanan Informasi menerbitkan sertifikasi Bekasi
Pemerintahan Daerah elektronik"
Kabupaten/Kota Berbasis
Jumlah aplikasi yang akan 1 aplikasi
Elektronik dan Non Elektronik
menggunakan sertifikasi
elektronik (tanda tangan
elektronik)
Jumlah ruangan yang aman dari 7 ruangan
kebocoran informasi yang
berklasifikasi
Jumlah sosialisasi Pengelolaan 1 kali
dan Perlindungan Informasi
Milik Pemerintah Daerah

III - 110
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.21.02.2.01.04 Penyediaan Jumlah Layanan Keamanan 1 dok audit Kota


Layanan Keamanan Informasi Informasi yang tersedia Bekasi
Pemerintah Daerah
Jumlah Standar Manajemen 1 Sertifkat
Kabupaten/Kota
Layanan IT ISO 200001

2.21.02.2.02 PERSENTASE PENYELENGGARAAN 100 % 2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jumlah OPD yang terfasilitasi jaring 44 OPD Kota
Penetapan Pola JARING KOMUNIKASI SANDI DAN Jaring Komunikasi Sandi komunikasi sandi Bekasi
Hubungan Komunikasi PEMENUHAN ALAT PENDUKUNG Pemerintah Daerah
Sandi Antar Perangkat UTAMA DAN WAJIB PERSANDIAN Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/Kota

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

2.22.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 2.22.01.2.02 Jumlah Laporan 4 laporan 2.22.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji 490 Orang/Bulan Kota
PENUNJANG Pengembangan Administrasi dan Tunjangan ASN ASN dan Premi BPJS Bekasi
URUSAN Sistem Pelaporan Keuangan Perangkat
Jumlah Pembayaran 420 Orang/Bulan
PEMERINTAHAN Capaian Kinerja dan Daerah
Tunjangan ASN
DAERAH Keuangan
KABUPATEN/KOTA

2.22.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan 4 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

2.22.03 PROGRAM Jumlah 9 Event 2.22.03.2.01 Jumlah Event Kreatif yang 1 Event 2.22.03.2.01.02 Standardisasi Jumlah Event Kreatif Yang di 1 Event Kota
PENGEMBANGAN Penyelenggaraan Pembinaan Kesenian diselenggarakan dan Sertifikasi Sumber Daya Selenggarakan Bekasi
KESENIAN event bekasi kreatif yang Masyarakat Manusia Kesenian Tradisional
Jumlah Sumber Daya Manusia 1 Event Jumlah Sumber Daya Manusia 1 Event
TRADISIONAL Pelakunya dalam sesuai dengan Kebutuhan dan
Kesenian Tradisional yang Kesenian Tradisional yang
Daerah Tuntutan
Tersertifikasi Tersertifikasi
Kabupaten/Kota

2.22.05 PROGRAM Jumlah Benda, Situs 4 Situs 2.22.05.2.01 Jumlah Kawasan Objek Cagar 1 Kawasan 2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Jumlah Kawasan Objek Cagar Budaya 2 Situs Kota
PELESTARIAN DAN dan Kawasan Cagar Penetapan Cagar Budaya dikecamatan se kota Objek Diduga Cagar Budaya di Kecamatan se Kota Bekasi Bekasi
PENGELOLAAN Budaya yang Budaya Peringkat bekasi
CAGAR BUDAYA dilestarikan Kabupaten/Kota

2.22.05.2.02 Jumlah Event Kreatif yang di 2 Kegiatan 2.22.05.2.02.03 Pemanfaatan Jumlah event gelar budaya di 2 event Kota
Pengelolaan Cagar selenggarakan Cagar Budaya Kecamatan Bekasi
Budaya Peringkat
Kabupaten/Kota

2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

2.23.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 2.23.01.2.01 Persentase Penyusunan 100 % 2.23.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen 2 Dokumen Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan Dokumen Perencanaan Bekasi
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan 2 Laporan Kota


Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

2.23.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan 2 Laporan Kota


Perangkat Daerah Bekasi

2.23.01.2.02 Persentase Keuangan Perangkat 100 % 2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji 840 Orang/Bulan Kota
Administrasi Daerah dan Tunjangan ASN ASN dan Premi BPJS Bekasi
Keuangan Perangkat
Jumlah Pembayaran 720 Orang/Bulan
Daerah
Tunjangan ASN

2.23.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan 20 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

2.23.01.2.05 Persentase Administrasi 100 % 2.23.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 9 Orang Kota
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.23.01.2.05.11 Bimbingan Jumlah Peserta 70 Orang Semua


Teknis Implementasi Peraturan Kab/Kota
Perundang-Undangan Kota
Bekasi

2.23.01.2.06 Persentase Administrasi Umum 100 % 2.23.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Komponen 5.538 Unit Semua
Administrasi Umum Perangkat Daerah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kota
Kantor Bekasi

2.23.01.2.06.03 Penyediaan Jumlah Peralatan 157 Unit Kota


Peralatan Rumah Tangga Bekasi

2.23.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 6792 Unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.23.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah Cetakan 1175 Unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah Penggandaan 970 Lembar
Penggandaan

2.23.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah bahan 5100 Buku/Eksemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan bacaan/peraturan Bekasi
Perundang-undangan perundang-
undangan

2.23.01.2.06.09 Jumlah frekuensi rapat-rapat 58 Kali Semua


Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD daerah/ perjalanan dinas Kota
Bekasi

2.23.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah Arsip yang ditata/ dikelola 50 Box Kota


Arsip Dinamis pada SKPD Bekasi

2.23.01.2.07 Persentase Pengadaan Barang 100 % 2.23.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Peralatan 24 Unit Kota
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi
Milik Daerah Pemerintah Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

2.23.01.2.08 Persentase Penyediaan Jasa 100 % 2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Rekening Listrik, 84 Rekening/Bulan Kota
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Komunikasi, Sumber Daya Air Telp dan Internet Bekasi
Penunjang Urusan Daerah dan Listrik
Pemerintahan Daerah

III - 111
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga 192 Orang/Bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Administrasi/Teknis Kab/Kota
Perkantoran Kota
Bekasi
Jumlah Tenaga Keamanan 36 Orang/Bulan
Jumlah Tenaga Kebersihan 48 Orang/Bulan

2.23.01.2.09 Persentase Pemeliharaan Barang 100 % 2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 23 Unit Semua
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah Pemerintahan Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 6 Unit Semua


Pemeliharaan, Biaya dan Lapangan Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional atau Lapangan

2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 40 Unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

2.23.01.2.09.09 Jumlah Bangunan/Gedung Yang 1 Unit Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpelihara Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

2.23.02 PROGRAM Persentase 10 % 2.23.02.2.01 Jumlah Sub Kegiatan 6 Sub 2.23.02.2.01.01 Pengembangan Jumlah Penambahan Aplikasi 1 Aplikasi Kota
PEMBINAAN Perpustakaan Yang Pengelolaan Pengelolaan Perpustakaan kegiatan dan Pemeliharaan Layanan Layanan Perpustakaan Bekasi
PERPUSTAKAAN Aktif Perpustakaan Tingkat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perpustakaan Elektronik Digital/elektronik
Daerah
Kabupaten/Kota

2.23.02.2.01.02 Pengembangan Jumlah Sarana dan Prasarana untuk 20 unit Kota


Perpustakaan di Tingkat Daerah Peningkatan Layanan Perpustakaan Bekasi
Kabupaten/Kota

2.23.02.2.01.04 Pembinaan Jumlah Juara Lomba Pengelola 3 Juara Kota


Perpustakaan pada Satuan Perpustakaan SMA Bekasi
Pendidikan Dasar di Seluruh
Jumlah Juara Lomba Pengelola 3 Juara
Wilayah Kabupaten/Kota sesuai
Perpustakaan SMP
dengan Standar Nasional
Perpustakaan

2.23.02.2.01.06 Peningkatan Jumlah SDM Pengelola 150 Peserta Kota


Kapasitas Tenaga Perpustakaan Perpustakaan yang Dibina Bekasi
dan Pustakawan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Jumlah Penambahan Buku Cetak 1200 Judul Kota
Pengembangan Bahan Pustaka Bekasi
Jumlah Penambahan E-book 800 Judul

2.23.02.2.01.10 Penyusunan Tersedianya Indeks Membaca 1 Dokumen Kota


Data dan Informasi Masyarakat Kota Bekasi Bekasi
Perpustakaan, Tenaga
Perpustakaan dan Pustakawan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.23.02.2.02 Jumlah Sub kegiatan 2 Sub 2.23.02.2.02.01 Sosiaisasi Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan 12 Event Kota
Pembudayaan Gemar Pembudayaan Gemar Membaca kegiatan Budaya Baca dan Literasi pada Literasi pada Satuan Pendidikan Bekasi
Membaca Tingkat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Satuan Pendidikan Dasar dan Dasar dan Pendidikan Khusus serta
Daerah Pendidikan Khusus serta Masyarakat
Kabupaten/Kota Masyarakat

2.23.02.2.02.02 Pembangunan Jumlah Penyediaan Sarana 7 Titik Kota


dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan Masyarakat di Kota Bekasi
Perpustakaan di Tempat-Tempat Bekasi
Umum yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

2.24.02 PROGRAM Persentase Perangkat 70 % 2.24.02.2.01 Jumlah sub kegiatan 3 Sub 2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Jumlah Perangkat daerah yang 31 OPD Kota
PENGELOLAAN ARSIP Daerah yang Pengelolaan Arsip pengelolaan arsip dinamis kegiatan Penggunaan Arsip Dinamis mengelola arsip secara tertib Bekasi
menerapkan Dinamis Daerah daerah
pengelolaan Arsip Kabupaten/Kota
secara Tertib

2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan Jumlah Arsip Dinamis dipelihara 3240 m3 Kota


dan Penyusutan Arsip Dinamis Bekasi
Jumlah Arsip Hasil Penyusutan 100 box

2.24.02.2.01.03 Pengawasan Jumlah Laporan Audit Kearsipan 1 Dokumen Kota


Arsip Dinamis Kewenangan Internal yang Dilaporkan Bekasi
Kabupaten/Kota
Jumlah Perangkat Daerah/OPD 44 OPD
yang dilakukan PEngawasan
Kearsipan

2.24.02.2.02 Jumlah Sub Kegiayan Arsip 1 Sub 2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Jumlah Arsip Statis yang terakuisisi 20 Boks Kota
Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota kegiatan Pengolahan, Preservasi, dan dan terolah Bekasi
Statis Daerah Akses Arsip Statis
Kabupaten/Kota

2.24.02.2.03 Jumlah Subkegiatan 2 Sub 2.24.02.2.03.01 Penyediaan Jumlah Penataan Ruang Layanan 1 unit Kota
Pengelolaan Simpul Pengelolaan Simpul Jaringan kegiatan Informasi, Akses dan Layanan Informasi Kearsipan Bekasi
Jaringan Informasi Informasi Kearsipan Nasional Kearsipan Tingkat Daerah
Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota melalui JIKN
Tingkat
Kabupaten/Kota

2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Jumlah Perangkat Daerah Yang 44 OPD Kota


Kapasitas Unit Kearsipan dan Menerapkan Pengelolaan Arsip Bekasi
Lembaga Kearsipan Daerah Secara Digital dan Perangkat
Kabupaten/Kota Daerah/Unit Kearsipan yang
menerapkan Aplikasi SRIKANDI

2.24.03 PROGRAM Penambahan 20 Boks 2.24.03.2.03 Jumlah Sub Kegiatan 1 Sub 2.24.03.2.03.02 Pendataan, Jumlah Arsip Statis dari Perangkat 10 Boks Kota
PERLINDUNGAN DAN Khasanah Arsip Penyelamatan Arsip Penyelamatan Arsip Perangkat Kegiatan Penyusunan Daftar dan Daerah yang dibubarkan Bekasi
PENYELAMATAN Statis Perangkat Daerah Daerah Penilaian serta Penyerahan atau
ARSIP Kabupaten/Kota yang Pemusnahan Arsip Bagi
Digabung dan/atau Pembubaran Perangkat Daerah
Dibubarkan, dan Kabupaten/Kota
Pemekaran Daerah
Kecamatan dan
Desa/Kelurahan

2.24.03.2.04 Jumlah Sub Kegiatan 1 Sub 2.24.03.2.04.01 Penilaian dan Jumlah Arsip Konvensional yang 10 Boks Kota
Autentikasi Arsip Autentifikasi Arsip Statis dan kegiatan Penetapan Autentisitas Arsip Dialihmediakan Menjadi Arsip Bekasi
Statis dan Arsip Hasil Arsip Hasil Alih Media Statis sesuai Persyaratan Digital
Alih Media Kabupaten/Kota Penjaminan Keabsahan Arsip
Kabupaten/Kota

III - 112
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.25.04 PROGRAM Jumlah 1,946,42 Ton 3.25.04.2.02 Peningkatan jumlah produksi ikan 10 % 3.25.04.2.02.01 Pengembangan Jumlah Pembudidaya Ikan Hias 100 orang Kota
PENGELOLAAN produksi ikan Pemberdayaan konsumsi di Kota Bekasi Kapasitas Pembudi Daya Ikan Yang Mendapatkan Pelatihan Bekasi
PERIKANAN konsumsi Pembudi Daya Ikan Kecil
Jumlah Pembudidaya ikan 100 orang
BUDIDAYA Kecil
konsumsi yang mendapat
pelatihan
Jumlah Pembudidaya Ikan Lele 20 orang
dalam ember yang mendapatkan
bantuan
Jumlah Pembudidaya Ikan Lele 100 orang
Yang mendapat bantuan

3.25.04.2.02.04 Pemberian Jumlah Peserta Pelatihan Ikan 160 orang Kota


Pendampingan, Kemudahanan Hias dan Ikan Konsumsi Bekasi
Akses Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan Informasi, serta
Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan

3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

3.26.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 3.26.01.2.01 Jumlah Laporan 6 Laporan 3.26.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah laporan 6 Laporan Kota
PENUNJANG Pengembangan Perencanaan, Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
URUSAN Sistem Pelaporan Penganggaran, dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PEMERINTAHAN Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
DAERAH Keuangan Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

3.26.01.2.05 Jumlah Pegawai 80 Orang 3.26.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah peserta 10 orang Kota
Administrasi Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Jumlah Peserta 80 Orang
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

3.26.01.2.05.11 Bimbingan Jumlah Peserta 80 orang Semua


Teknis Implementasi Peraturan Kab/Kota
Perundang-Undangan Kota
Bekasi

3.26.01.2.06 Jumlah Frekuensi Rapat-Rapat 261 kali 3.26.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah komponen 178 unit Semua
Administrasi Umum Koordinasi dan Konsultasi ke Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kab/Kota
Perangkat Daerah Luar Daerah/Perjalanan Dinas Listrik/Penerangan Bangunan Kota
Kantor Bekasi

3.26.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logitik 4846 unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Kota
Bekasi

3.26.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah Penggandaan 146.346 Lembar Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Penggandaan

3.26.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah bahan bacaan dan 14.352 eksemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Bekasi
Perundang-undangan

3.26.01.2.06.09 Jumlah frekuensi rapat-rapat 238 kali Semua


Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD daerah/ perjalanan dinas Kota
Bekasi

3.26.01.2.07 Jumlah Peralatan 7 unit 3.26.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Peralatan 7 unit Kota
Pengadaan Barang Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

3.26.01.2.08 Jumlah Rekening Telepon, 2 Rek/Bulan 3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Rekening 24 Rekening/Bulan Kota
Penyediaan Jasa Internet, Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air Telepon, Internet, Air dan Bekasi
Penunjang Urusan dan Listrik Listrik
Jumlah Tenaga Pelayanan 38 Orang
Pemerintahan Daerah
Umum Kantor

3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Kebersihan 96 Orang/Bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Jumlah Tenaga Pelayanan 384 Orang/Bulan
Kota
Umum Kantor
Bekasi

3.26.01.2.09 Jumlah Bangunan dan Gedung 2 unit 3.26.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 7 unit Semua
Pemeliharaan Barang Kantor yang Terpelihara Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 7 unit
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan 40 unit atau Kendaraan Dinas Jabatan

3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 40 unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

3.26.01.2.09.09 Jumlah Bangunan/ Gedung yang 2 unit Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpelihara Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

3.26.02 PROGRAM Jumlah kawasan 1 Lokasi 3.26.02.2.01 Jumlah Pengadaan Fasilitas 1 Lokasi 3.26.02.2.01.03 Pengembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Objek 1 Lokasi Kota
PENINGKATAN DAYA wisata yang ditata Pengelolaan Daya Objek Wisata Daya Tarik Wisata Wisata Yang Dikembangkan Bekasi
TARIK DESTINASI Tarik Wisata Kabupaten/Kota
PARIWISATA Kabupaten/Kota

3.26.02.2.04 Jumlah Kepatuhan 150 Pelaku 3.26.02.2.04.04 Pembinaan dan Jumlah Usaha/Jasa 550 Pelaku Kota
Penetapan Tanda Pelaku/Jasa Kepariwisataan Usaha Pengawasan Usaha Pariwisata Kepariwisataan Yang Terbina Usaha Bekasi
Daftar Usaha Terhadap Perijinan
Pariwisata Daerah
Kabupaten/Kota

3.26.03 PROGRAM Jumlah 982553 Orang 3.26.03.2.01 Jumlah Bahan Promosi 982553 Orang 3.26.03.2.01.01 Penguatan Jumlah Bahan Promosi 1 Film Kota
PEMASARAN Kunjungan Pemasaran Pariwisata Kepariwisataan Promosi melalui Media Cetak, Kepariwisataan Dokumenter Bekasi
PARIWISATA Wisatawan Dalam dan Luar Elektronik, dan Media Lainnya
Jumlah event Luar Negeri 982553 Orang
Negeri Daya Tarik, Baik Dalam dan Luar Negeri
yang diikuti dan Jumlah
Destinasi dan Kawasan
event kalender Nasional
Strategis Pariwisata
serta Regional
Kabupaten/Kota

3.26.05 PROGRAM Jumlah SDM 100 orang 3.26.05.2.01 Jumlah Kompetensi SDM 100 orang 3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar Jumlah Kompetensi SDM 70 orang Kota
PENGEMBANGAN Yang Pelaksanaan Ekonomi Kreatif yang SDM Kepariwisataan bagi Ekonomi Kreatif Yang Dilatih Bekasi
SUMBER DAYA Ditingkatkan Peningkatan Kapasitas Meningkat Masyarakat, Guru dan Pelajar
Jumlah SDM Yang Mengikuti 100 orang
PARIWISATA DAN Kompetensinya Sumber Daya Manusia (Mahasiswa dan/atau Siswa)
Pelatihan Dasar Kepariwisataan
EKONOMI KREATIF sesuai dengan Pariwisata dan
dan Ekonomi Kreatif
perkembangan Ekonomi Kreatif
dan Tren Tingkat Dasar
Kepariwisataan
Ekonomi Kreatif
yang Meningkat

III - 113
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

3.27.02 PROGRAM Produksi 32,442,17 Ton 3.27.02.2.01 Persentase Kelompok tani yang 100 % 3.27.02.2.01.02 Pendampingan Jumlah kelompok/masyarakat 40 orang Kota
PENYEDIAAN DAN komoditas Pengawasan didampingi Penggunaan Sarana Pendukung yang mendapatan Bekasi
PENGEMBANGAN pertanian Penggunaan Sarana Pertanian pendampingan/pelatihan
SARANA PERTANIAN Pertanian
Jumlah sarana dan prasarana Balai 1087 unit
Pembibitan Tanaman Hortikultura

3.27.04 PROGRAM Terkendalinya tidak 3.27.04.2.01 Jumlah hewan yang diperiksa 1300 ekor 3.27.04.2.01.01 Pengendalian Jumlah hewan yang diperiksa dan 1300 ekor Kota
PENGENDALIAN penyakit hewan ada Kasus Penjaminan Kesehatan dan diberikan pelayanan dan Penanggulangan Penyakit diberikan pelayanan kesehatan Bekasi
KESEHATAN HEWAN menular dan Hewan, Penutupan kesehatan Hewan dan Zoonosis
DAN KESEHATAN Zoonosis dan Pembukaan
MASYARAKAT Daerah Wabah
VETERINER Penyakit Hewan
Menular Dalam
Daerah
Kabupaten/Kota

3.27.04.2.04 Jumlah Pangan Asal Hewan yang 100 % 3.27.04.2.04.02 Pengawasan Jumlah Sampel Hewan dan 300 sampel Kota
Penerapan dan Aman Sehat Utuh dan Halal Peredaran Hewan dan Produk Produk Hewan yang diperiksa Bekasi
Pengawasan Hewan
Jumlah Tempat pemotongan 10 titik
Persyaratan Teknis
hewan dan pasar yang diawasi
Kesehatan Masyarakat
Veteriner

3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

3.30.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 3.30.01.2.01 Jumlah Laporan SAKIP, LKIP, dan 100 % 3.30.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan 3 Laporan Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, RENJA Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

3.30.01.2.02 Optimalisasi Pengembangan 100 % 3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji, 2030 /bulan Kota
Administrasi Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Tunjangan ASN Tunjangan dan Premi BPJS Bekasi
Keuangan Perangkat dan Keuangan Jumlah Pembayaran Tunjangan 1740 /bulan
Daerah
Penambah Penghasilan

3.30.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan 2 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

3.30.01.2.05 Jumlah Aparatur 5 orang 3.30.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Peserta Pendidikan dan 4 Orang Kota
Administrasi Pelatihan Pegawai Berdasarkan Pelatihan Bekasi
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

3.30.01.2.05.11 Bimbingan Jumlah Peserta 218 orang Semua


Teknis Implementasi Peraturan Kab/Kota
Perundang-Undangan Kota
Bekasi

3.30.01.2.06 Optimalisasi Pengembangan 100 % 3.30.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 8140 unit Semua
Administrasi Umum Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Perangkat Daerah dan Keuangan Kota
Bekasi

3.30.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah Penggandaan 25000 lembar Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Penggandaan

3.30.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah Bahan Bacaan 8500 eksemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan Bekasi
Perundang-undangan

3.30.01.2.06.09 Jumlah Frekuensi Rapat-Rapat 800 kali Semua


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah/Perjalanan Dinas Kota
Bekasi

3.30.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah Arsip Yang Ditata / Dikelola 6 unit Kota


Arsip Dinamis pada SKPD Bekasi

3.30.01.2.07 Optimalisasi Peningkatan Sarana 100 % 3.30.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Peralatan 17 unit Kota
Pengadaan Barang dan Prasana Aparatur Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

3.30.01.2.08 Terlaksananya Tata Pemerintahan 100 % 3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Rekening Telepon, 12 rekening/bulan Kota
Penyediaan Jasa Yang Baik Komunikasi, Sumber Daya Air Internet, Air dan Listrik Bekasi
Penunjang Urusan dan Listrik
Pemerintahan Daerah

3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Kebersihan 3 orang/bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Jumlah Tenaga Pelayanan 72 orang/bulan
Kota
Umum Kantor
Bekasi

3.30.01.2.09 Optimalisasi Peningkatan Sarana 100 % 3.30.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 15 unit Semua
Pemeliharaan Barang dan Prasana Aparatur Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

3.30.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 63 unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

3.30.01.2.09.09 Jumlah Bangunan / Gedung Yang 1 Unit Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpelihara Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

3.30.03 PROGRAM Jumlah pasar rakyat 9 Pasar 3.30.03.2.01 Jumlah pengelola sarana distribusi 100 % 3.30.03.2.01.01 Penyediaan Jumlah sarana kebersihan pasar 2.835 Buah Kota
PENINGKATAN bersih yang Pembangunan dan perdagangan yang diberdayakan Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan Bekasi
SARANA DISTRIBUSI berbasis modern Pengelolaan Sarana
PERDAGANGAN Distribusi
Perdagangan

3.30.03.2.01.02 Fasilitasi FS pasar yang disusun 1 Dokumen Kota


Pengelolaan Sarana Distribusi FS Bekasi
Perdagangan
Jumlah aplikasi pengelolaan 1 aplikasi
sarana distribusi perdagangan
yang dibuat

III - 114
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

3.30.03.2.02 Persentase pengelola sarana 100 % 3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Jumlah pengelola pasar 293 orang/bulan Kota
Pembinaan Terhadap distribusi perdagangan yang Pengelola Sarana Distribusi yang diberdayakan Bekasi
Pengelola Sarana diberdayakan Perdagangan
Distribusi
Perdagangan
Masyarakat di Wilayah
Kerjanya

3.30.04 PROGRAM Laju inflasi <4,0 % 3.30.04.2.01 Menjamin Jumlah pasar murah yang 12 Lokasi 3.30.04.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Pasar Murah yang 12 Lokasi Kota
STABILISASI HARGA kelompok Ketersediaan Barang diselenggarakan Sinkronisasi Peningkatan diselenggarakan Bekasi
BARANG pengeluaran bahan Kebutuhan Pokok dan Aksesibilitas Barang Kebutuhan
KEBUTUHAN POKOK makanan Barang Penting di Pokok dan Barang Penting di
DAN BARANG Tingkat Daerah Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
PENTING Kabupaten/ Kota

3.30.05 PROGRAM Nilai 475,000,000 US 3.30.05.2.01 Jumlah Pelaku Usaha yang 58 Pelaku 3.30.05.2.01.06 Pembinaan Jumlah Pelaku Usaha Yang 50 pelaku Kota
PENGEMBANGAN Ekspor Dollar Penyelenggaraan Mengikuti Kegiatan Usaha Pelaku Usaha Ekspor Mengikuti Sosialisasi/Pelatihan usaha Bekasi
EKSPOR Kota Bekasi Promosi Dagang Tentang Ekspor
melalui Pameran
Dagang dan Misi
Dagang bagi Produk
Ekspor Unggulan yang
terdapat pada 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota

3.30.06 PROGRAM Persentase 5% 3.30.06.2.01 Jumlah alat yang di tera/tera 21.37 unit 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Jumlah Alat yang ditera/tera 21840 UTTP Kota
STANDARDISASI DAN Pertumbuhan Alat Pelaksanaan Metrologi ulang Metrologi Legal, Berupa Tera, ulang Bekasi
PERLINDUNGAN UTTP yang Ditera/Tera Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Jumlah peserta yang mengikuti 10 orang
KONSUMEN Ulang Tera Ulang, dan
pelatihan
Pengawasan
Persentase alat kemetrologian 100 %
yang terstandar

3.30.06.2.01.02 Jumlah Penyuluhan Kemetrologian 6 kali Kota


Pengawasan/Penyuluhan Bekasi
Metrologi Legal

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

3.31.02 PROGRAM Persentase 3% 3.31.02.2.01 Jumlah IKM yang menjadi 300 IKM 3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Jumlah IKM Kota Bekasi yang 300 IKM Kota
PERENCANAAN DAN Peningkatan Fasilitasi Penyusunan dan peserta workshop Sinkronisasi, dan Pelaksanaan mengikuti Workshop E-Bisnis Bekasi
PEMBANGUNAN yang Diberikan pada Evaluasi Rencana Pemberdayaan Industri dan
INDUSTRI IKM Pembangunan Industri Peran Serta Masyarakat
Kabupaten/Kota

4.01 SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01 PROGRAM Persentase 100 % 4.01.01.2.01 Tingkat Ketersediaan 100 Persen 4.01.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen 20 Dokumen Kota
PENUNJANG Pelayanan kedinasan Perencanaan, Dokumen Perencanaan, Dokumen Perencanaan Bekasi
URUSAN kepala daerah dan Penganggaran, dan Pengganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
PEMERINTAHAN wakil kepala daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

4.01.01.2.02 Persentase Pelayanan Administrasi 100 % 4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji ASN dan 219 OB Kota
Administrasi Keuangan dan Tunjangan ASN Premi BPJS Bekasi
Keuangan Perangkat
Jumlah Pembayaran Tunjangan ASN 219 OB
Daerah

4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 17 Laporan Kota


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Bekasi
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

4.01.01.2.03 Tingkat Layanan Administrasi 100 % 4.01.01.2.03.04 Pembinaan, Jumlah Laporan 4 Laporan Kota
Administrasi Barang Barang Milik Daerah pada Pengawasan, dan Pengendalian Bekasi
Milik Daerah pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah pada SKPD
Perangkat Daerah

4.01.01.2.05 Persentase Pelayanan Administrasi 100 % 4.01.01.2.05.02 Pengadaan Jumlah Pakaian Dinas beserta 425 stel Kota
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya Bekasi
Kepegawaian Kelengkapannya
Perangkat Daerah

4.01.01.2.05.11 Bimbingan Jumlah peserta 67 Orang Semua


Teknis Implementasi Peraturan Kab/Kota
Perundang-Undangan Kota
Bekasi

4.01.01.2.06 Persentase Pelayanan Administrasi 100 % 4.01.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah komponen listrik/ 700 unit Semua
Administrasi Umum Umum Perangkat Daerah Komponen Instalasi penerangan bangunan Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kota
Kantor Bekasi

4.01.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 29083 unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Kota
Bekasi

4.01.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah Cetakan 11000 unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Penggandaan

4.01.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah bahan 11000 Buku/Eksemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan bacaan/ peraturan Bekasi
Perundang-undangan perundang-
undangan

4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Jumlah Kunjungan 65 kunjungan Kota


Kunjungan Tamu Bekasi

4.01.01.2.06.09 Jumlah frekuensi rapat-rapat 600 kali Semua


Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD daerah/ perjalanan dinas Kota
Bekasi

4.01.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah dokumen 4 dokumen Kota


Arsip Dinamis pada SKPD Bekasi

4.01.01.2.07 Tingkat Pemenuhan 100 Persen 4.01.01.2.07.02 Pengadaan Jumlah kendaraan dinas 10 unit Kota
Pengadaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Kendaraan Dinas Operasional Bekasi
Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan atau Lapangan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintah Daerah

4.01.01.2.07.05 Pengadaan Jumlah mebel 2000 unit Kota


Mebel Bekasi

4.01.01.2.07.11 Pengadaan Jumlah Sarana Prasarana 800 unit Kota


Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bekasi
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

III - 115
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

4.01.01.2.08 Persentase penyediaan jasa 100 % 4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen/Surat Dinas 100 surat Semua
Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan Surat Menyurat Terkirim Kab/Kota
Penunjang Urusan Kota
Pemerintahan Daerah Bekasi

4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Rekening Telepon, 432 Rek/Bulan Kota


Komunikasi, Sumber Daya Air Internet, Air dan Listrik Bekasi
dan Listrik

4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Peralatan dan 104897 Unit Kota
Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor Bekasi
Kantor

4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Administrasi 2484 OB Semua


Pelayanan Umum Kantor Perkantoran Kab/Kota
Kota
Bekasi

4.01.01.2.09 Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan 100 % 4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 25 unit Semua
Pemeliharaan Barang Barang Milik Daerah Penunjang Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas 143 unit Semua


Pemeliharaan, Biaya operasional dan lapangan Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional atau Lapangan

4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Cakupan Pemeliharaan Mebel 12 Bulan Kota


Mebel Bekasi

4.01.01.2.09.09 Jumlah titik pemeliharaan 20 Titik Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

4.01.01.2.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana 220 Unit Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/ Bangunan Bekasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

4.01.01.2.11 Persentase Pelayanan Administrasi 100 % 4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji dan 24 OB Kota
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala dan Tunjangan Kepala Daerah Tunjangan Wali Kota dan Wakil Wali Bekasi
Keuangan dan Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota
Operasional Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

4.01.01.2.11.02 Penyediaan Jumalah Pakaian dan Atribut 36 stel Kota


Pakaian Dinas dan Atribut Bekasi
Kelengkapan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Jumlah Medical Check Up 4 kali Kota


Medical Check Up Kepala Bekasi
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

4.01.01.2.11.04 Penyediaan Jumlah Pembayaran Tunjangan 24 OB Kota


Dana Penunjang Operasional Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Bekasi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kota
Daerah

4.01.01.2.12 Fasilitasi Tingkat Fasilitasi 100 % 4.01.01.2.12.01 Penyediaan Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga 12 bulan Kota
Kerumahtanggaan Kerumahtanggaan Sekretariat Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah Bekasi
Sekretariat Daerah Daerah Kepala Daerah

4.01.01.2.12.02 Penyediaan Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga 12 bulan Semua


Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Kab/Kota
Wakil Kepala Daerah

4.01.01.2.12.03 Penyediaan Jumlah Kebutuhan Sekretariat 12 bulan Kota


Kebutuhan Rumah Tangga Daerah Yang Di Sediakan Bekasi
Sekretariat Daerah

4.01.01.2.13 Penataan Persentase keterlakanaan rencana 100 % 4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Jumlah Laporan Evaluasi 1 Laporan Kota
Organisasi aksi reformasi birokrasi pada Kelembagaan dan Analisis Kelembagaan Bekasi
pemerintah Kota Bekasi Jabatan
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis 100 Orang
Persentase OPD yang menerapkan 100 % Analisis Jabatan
SAKIP berkualitas Jumlah Peserta Standar 100 Orang
Kompetensi Jabatan

4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Jumlah Laporan Penyusunan 1 Laporan Kota


Pelayanan Publik dan Tata Standar Pelayanan Bekasi
Laksana
Jumlah Peserta Bimtek 210 Orang
Penyusunan Standar Pelayanan

4.01.01.2.13.03 Peningkatan 1. Jumlah Perserta FGD Evaluasi 250 Orang Kota


Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bekasi

2. Jumlah Perserta Workshop 200 Orang


Penguatan Reformasi Birokrasi

4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen SAKIP OPD 44 Dokumen Kota


Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 yang dilaporkan Bekasi
Pemerintah Daerah
Jumlah LKIP Kota Bekasi Tahun 1 Dokumen
2021
Jumlah Peserta Workshop 105 Orang
SAKIP Tahun 2022

4.01.01.2.14 Persentase Pelayanan kedinasan 100 % 4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Jumlah Piala Kejuaraan dan Piala 63 unit Kota
Pelaksanaan Protokol kepala daerah dan wakil kepala Keprotokolan Tetap Kepala Daerah dan Wakil Bekasi
dan Komunikasi daerah Kepala Daerah
Pimpinan
Jumlah Sarana dan Prasarana 253 unit
Keprotokolan

4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Jumlah Dokumen Analisa 15 dokumen Kota


Komunikasi Pimpinan Kebijakan Pemerintah Daerah Bekasi
yang disusun oleh Staf Ahli
Jumlah Kegiatan 75 kali
Dialog/Audiensi Wali Kota dan
Wakil Wali Kota dengan
Masyarakat Organisasi Sosial

4.01.01.2.14.03 Jumlah laporan dokumentasi 14 laporan Kota


Pendokumentasian Tugas tugas pimpinan Bekasi
Pimpinan

III - 116
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

4.01.02 PROGRAM Cakupan perumusan 70 % 4.01.02.2.01 Cakupan perumusan dan 70 % 4.01.02.2.01.01 Penataan Jumlah Laporan Monitoring dan 12 laporan Kota
PEMERINTAHAN DAN dan pengendalian Administrasi Tata pengendalian kebijakan bidang Administrasi Pemerintahan Evaluasi Penyelenggaraan K3 Bekasi
KESEJAHTERAAN kebijakan bidang Pemerintahan pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 laporan
RAKYAT pemerintahan Persentase peningkatan 70 % Forum Komunikasi antara
Persentase 60 % Pemahaman IKK LPPD pada Pemerintah Daerah dengan
peningkatan Perangkat Daerah Instansi Vertikal
pemahaman IKK LPPD Persentase Peningkatan Status 60 % Jumlah Peserta Forum 150 orang
pada Perangkat Profil Kelurahan (Sesuai PP 18 Komunikasi antara Pemerintah
Daerah Tahun 2016) Daerah dengan Instansi Vertikal
Persentase 75 % Jumlah Peserta Sosialisasi 240 orang
peningkatan profil Monitoring dan Evaluasi
kelurahan Penyelenggaraan K3

4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Jumlah Laporan Penilaian 1 Laporan Kota


Administrasi Kewilayahan Kampung Tangguh Jaya Bekasi

Jumlah Laporan Profil Desa dan 12 dokumen


Kelurahan se Kota Bekasi
Jumlah Pembinaan Lomba 1 Kegiatan
Kinerja Kelurahan Tingkat
Provinsi
Jumlah Penerima Hibah di Kota 229 LPJ
Bekasi Penerima
Hibah
Jumlah Penyelenggaraan 4 Kegiatan
Kegiatan BBGRM Tingkat Kota
Jumlah Penyelenggaraan 1 Kegiatan
Lomba Kinerja Kelurahan dan
Kecamatan se-Kota Bekasi
Jumlah Peserta Peningkatan 88 Orang
Kapasitas Lurah dan Camat
Jumlah Peserta 145 Orang
Penyelenggaraan Workshop
Nama Rupabumi
Jumlah Peserta 135 orang
Penyelenggaraan Workshop
Prodeskel

4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Jumlah Dokumen Laporan 1 dokumen Kota


Pelaksanaan Otonomi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Bekasi
Minimal Kota Bekasi Tahun 2021
JUmlah Dokumen LKPJ Kota 1 Dokumen
Bekasi Tahun 2021
Jumlah Dokumen LPPD Kota 1 dokumen
Bekasi Tahun 2021 dan Capaian
IKK LPPD Kota Bekasi Tahun
2021
Jumlah Peserta Sosialisasi 130 Orang
Peraturan tentang SPM
Jumlah Peserta Workshop 110 Orang
Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah

4.01.02.2.02 Cakupan perumusan dan 100 % 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Cakupan Pengelolaan 12 bulan Kota
Pelaksanaan Kebijakan pengendalian kebijakan Pengelolaan Bina Mental Operasional Mesjid Agung Al Bekasi
Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Sosial Spiritual Barkah Kota Bekasi
Persentase Fasilitasi kegiatan 100 % Jumlah Kegiatan Seleksi Calon 1 Kegiatan
keagamaan, hari besar Nasional Petugas Tim Pemandu Haji
dan hari besar lainnya Daerah
Jumlah Kloter Calon Jemaah Haji 10 Kloter
yang dilayani dan difasilitasi
Jumlah Pelaksanaan Hari Besar 7 Hari
keagamaan di Kota Bekasi
Jumlah Pelaksanaan Hari Besar 9 Hari
Nasional dan Peringatan Hari
Jadi Kota Bekasi
Jumlah Pelaksanaan Tarawih 13 kali
Keliling di Kota Bekasi
Jumlah Penyelenggaraan MTQ 1 Kegiatan
Tingkat Kota Bekasi
Jumlah Peserta Pembinaan 46 Orang
Kafilah (Qori/Qoriah)
Keikutsertaan Kota Bekasi dalam 1 Kegiatan
event MTQ/STQ Tingkat Provinsi
Jawa Barat

4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Jumlah mahasiswa penerima 1470 orang Kota


Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian beasiswa Bekasi
Kinerja terkait Kesejahteraan
Sosial

4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan 12 dokumen Kota


Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Sekretariat KPA Kota Bekasi Bekasi
Kinerja terkait Kesejahteraan
Jumlah Event Peringatan Hari 1 kegiatan
Masyarakat
Aids se Dunia
Jumlah Penerima Hibah 10 Lembaga/
organisasi

4.01.02.2.03 Fasilitasi Persentase penyelesaian perkara 100 % 4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Jumlah Dokumen Evaluasi 1 Dokumen Kota
dan Koordinasi yang dihadapi pemerintah daerah Penyusunan Produk Hukum Produk Hukum Bekasi
Hukum Daerah
Persentase Peraturan Perundang- 97 % Jumlah Naskah Akademik dan 7 Naskah
undangan dan Produk Hukum Rancangan Peraturan Daerah Akademik
Daerah yang diundangkan

4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat 1 Tahun Kota


Bantuan Hukum Miskin Bekasi

Jumlah Peserta Penyuluhan 600 Orang


Hukum
Penanganan dan Penyelesaian 1 Tahun
Perkara di Dalam dan di Luar
Pengadilan

III - 117
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

4.01.02.2.03.03 Jumlah Buku Produk 150 Buku Kota


Pendokumentasian Produk Hukum Daerah Bekasi
Hukum dan Pengelolaan
Jumlah Keputusan Wali 1000 Keputusan
Informasi Hukum
Kota yang Terkelola dan
Terdokumentasi
Jumlah Peraturan Daerah 15 Lembaran
yang Terkelola dan Daerah
Terdokumentasi
Jumlah Peraturan Wali Kota 80 Berita
yang Terkelola dan Daerah
Terdokumentasi
Jumlah Peserta Sosialisasi 1000 orang
Produk Hukum Daerah

4.01.02.2.04 Fasilitasi Cakupan perumusan dan 100 % 4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi Kota
Kerjasama Daerah pengendalian kebijakan Kerjasama Sama Dalam Negeri Pengembangan Database Bekasi
Pemerintah Daerah Kerjasama
Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Perencanaan Kerja Sama
Daerah
Jumlah Laporan Ekspose 30 Laporan
Pemrakarsa Kerja Sama
Jumlah Naskah Kerja Sama 40 Dokumen
Jumlah Pelaksanaan 4 Event
Rakerkomwil, Rakernas,
Pameran City Expo dan
Rakorkomwil
Jumlah Pendampingan 54 Orang/Jam
dengan Tim Bappenas
Jumlah Pendampingan 45 Orang/Jam
dengan Tim BPKP
Jumlah Pendampingan 20 Orang/Jam
dengan Tim Kejaksaan
Jumlah Penilaian Study 1 Paket
Kalayakan Kerja Sama
Jumlah Peserta Bimtek 75 Orang
Peningkatan Kapasitas TKKSD

4.01.02.2.04.03 Evaluasi Jumlah Laporan Monitoring dan 1 Dokumen Kota


Pelaksanaan Kerja Sama evaluasi Perjanjian Kerja Sama Bekasi

4.01.03 PROGRAM Cakupan 100 % 4.01.03.2.01 Cakupan perumusan dan 100 Persen 4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Dokumen rencana induk 1 Dokumen Kota
PEREKONOMIAN perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan pengendalian kebijakan Sinkronisasi, Monitoring dan pengembangan BUMD Bekasi
DAN pengendalian Perekonomian Ekonomi Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
Laporan Hasil evaluasi Kinerja 1 Laporan
PEMBANGUNAN kebijakan BUMD dan BLUD
Dokumen Rencana Induk 1 Dokumen BUMD Tahun Buku 2021
Ekonomi Pengembangan BUMD Laporan Hasil Pelaksanaan 1 Laporan
Jumlah Bidang 5 Jumlah Jumlah Bidang Usaha BUMD 100 % Seleksi Dewan Pengawas/
Usaha BUMD Bidang KomisarisPD. Migas Kota Bekasi
Usaha
Laporan Hasil Pelaksanaan 1 Laporan
Persentase 2,25 % Seleksi Dewan Pengawas PD.
Peningkatan Mitra Patriot Kota Bekasi
Deviden BUMD
Laporan hasil pelaksanaan 1 Laporan
seleksi direksi PD. Migas Kota
Bekasi
Laporan Hasil Pelaksanaan 1 Laporan
Seleksi Direksi PD. Mitra Patriot
Kota Bekasi

4.01.03.2.01.02 Pengendalian Kajian Kontribusi UMKM 1 Dokumen Kota


dan Distribusi Perekonomian terhadap PDRB Kota Bekasi Bekasi

4.01.03.2.01.03 Perencanaan Jumlah kajian Perumusan kebijakan 1 Kajian Kota


dan Pengawasan Ekonomi pengembangan ekonomi mikro Bekasi
Mikro kecil kecil di Kota Bekasi

4.01.03.2.02 Cakupan perumusan dan 100 % 4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Jumlah Dokumen Harga Satuan 1 dokumen Kota
Pelaksanaan pengendalian kebijakan Penyusunan Program Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun Bekasi
Administrasi Pembangunan Pembangunan 2023
Pembangunan
Jumlah Dokumen Standar Biaya 1 dokumen
Umum (SBU) Tahun 2023
Jumlah Dokumen Standar 1 dokumen
Satuan Harga (SSH) Tahun 2023

4.01.03.2.02.02 Pengendalian Jumlah fasilitasi 2 Kegiatan Kota


dan Evaluasi Program penyelenggaraan pembukaan Bekasi
Pembangunan dan penutupan TMMD
Jumlah kajian/rekomendasi 120 Laporan
tentang kebijakan Wali Kota
Bekasi
Jumlah Laporan Monitoring 12 laporan
Kegiatan Pembangunan Sarana
Prasarana dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Laporan Monitoring 2 Laporan
Pembangunan Perangkat
Daerah
Jumlah peserta workshop 160 Orang
Kegiatan Pembangunan Sarana
Prasarana dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan

4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Jumlah Laporan Bulanan 12 laporan Kota


Evaluasi dan Pelaporan Sismontepra Bekasi
Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah laporan Semesteran 2 laporan
Hasil Evaluasi Progres
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah laporan Triwulan 4 laporan
Progres Pelaksanaan APBD
Jumlah peserta workshop 117 Orang
pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan kegiatan
pembangunan
Upgrade Aplikasi 1 Aplikasi/Tahun
SIMPELBANG

III - 118
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

4.01.03.2.03 Terlaksananya proses 100 Persen 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Jumlah aplikasi Pengadaan 1 Aplikasi Kota
Pengelolaan pengadaan barang dan jasa Pengadaan Barang dan Jasa Barang/Jasa Bekasi
Pengadaan Barang yang sesuai dengan peraturan Jumlah peserta pelatihan dan 11 Orang
dan Jasa perundang undangan yang sertifikasi pengadan barang dan
berlaku jasa tingkat dasar
Jumlah Peserta Pelatihan 44 Orang
Kompetensi Pengadaan
Barang/Jasa

4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Cakupan Pemeliharaan DRC Server 12 bulan Kota


Layanan Pengadaan secara LPSE Kota Bekasi Bekasi
Elektronik
Jumlah Kajian yang Dibuat 1 Kajian
Jumlah Sistem Toko Daring yang 1 Sistem
Dibangun

4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Jumlah Jasa Penyelenggaraan Acara 2 paket Kota


Advokasi Pengadaan Barang Bekasi
Jumlah konsultasi dan/atau clearing 10 Kali
dan Jasa
house pengadaan

4.02 SEKRETARIAT DPRD

4.02.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 4.02.01.2.01 Jumlah Dokumen 25 Dokumen 4.02.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen 25 Dokumen Kota
PENUNJANG peningkatan Perencanaan, Dokumen Perencanaan Bekasi
jumlah Laporan 25 Dokumen
URUSAN pengembangan Penganggaran, dan Perangkat Daerah
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Sistem Pelaporan Capaian 100 %
sistem pelaporan
DAERAH Perangkat Daerah Kinerja dan Keuangan yang
capaian kinerja dan
KABUPATEN/KOTA Akuntabel
keuangan
Sekretariat DPRD

4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 laporan Kota


Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

4.02.01.2.02 Jumlah Pembayaran Gaji 60 orang/bulan 4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji 770 orang/bulan Kota
Administrasi ASN dan Premi BPJS dan Tunjangan ASN ASN dan Premi BPJS Bekasi
Keuangan Perangkat
Jumlah Pembayaran 60 orang/bulan Jumlah Pembayaran 660 orang/bulan
Daerah
Tunjangan ASN Tunjangan ASN

4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan 2 Dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

4.02.01.2.05 Terlaksananya Penyelenggaraan 100 % 4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Peserta Pendidikan dan 40 Orang Kota
Administrasi Kegiatan Pada Program Pelatihan Pegawai Berdasarkan Pelatihan Bekasi
Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

4.02.01.2.05.11 Bimbingan Jumlah Peserta Workshop 48 Orang Semua


Teknis Implementasi Peraturan Nasional, Munas, Rakernas, Kab/Kota
Perundang-Undangan Rakornas Kota
Bekasi

4.02.01.2.06 Persentase Administrasi Umum 100 % 4.02.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Komponen Instalasi 3327 unit Semua
Administrasi Umum Perangkat Daerah Komponen Instalasi Lintrik/Penerangan Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan BangunanKantor Kota
Kantor Bekasi

4.02.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Alat Tulis Kantor dan 4491 Unit Semua
Bahan Logistik Kantor Bahan Komputer Kab/Kota
Kota
Jumlah Makanan dan 84158 Pack,dus
Bekasi
Minuman Harian Pegawai, dan box
Rapat-rapat, Kegiatan
Lainnya, Tamu Kunjungan
Kerja dan Pengamanan
Unras

4.02.01.2.06.05 Penyediaan jumlah barang 270 unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah Barang Cetakan 2093 Unit
Penggandaan
Jumlah Penggandaan 7700 Lembar

4.02.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah Bahan Bacaan dan 65600 Eksemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan PerUndang- Bekasi
Perundang-undangan undangan

4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Jumlah Tamu Kunjungan 28990 Kunjungan Kota


Kunjungan Tamu Bekasi

4.02.01.2.06.09 260 Galon Semua


Penyelenggaraan Rapat Kab/Kota
690 Dus
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kota
Jumlah Makan Minum Rapat- 34025 Pack Bekasi
rapat Kegiatan Pansus, Komisi,
AKD dan Rapat Sekretariat DPRD
dengan SKPD

4.02.01.2.07 Jumlah AC 15 Unit 4.02.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah AC 21 Unit Kota


Pengadaan Barang Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi
Jumlah Drone 1 Unit Jumlah Drone 1 unit
Milik Daerah
Penunjang Urusan Jumlah Kamera 2 Unit Jumlah Kamera 2 Unit
Pemerintah Daerah Jumlah PC 7 Unit Jumlah PC 25 unit
Jumlah Printer 15 Unit jumlah printer 25 unit
jumlah smart TV 1 unit
jumlah SSD 10 unit

4.02.01.2.08 Persentase Penyediaan jasa 100 % 4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen Surat Terkirim 1002 Surat Semua
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Surat Menyurat Kab/Kota
Penunjang Urusan Daerah Kota
Pemerintahan Daerah Bekasi

4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Rekening Telepon,, 192 Rek/Bulan Kota


Komunikasi, Sumber Daya Air Internet, Air dan Listrik Bekasi
dan Listrik

4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Retribusi Jasa 12 Bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kebersihan Kantor Kab/Kota
Kota
Jumlah Tenaga 1248 Orang/Tahun
Bekasi
Administrasi/Teknis
Perkantoran

4.02.01.2.09 Persentase Pemeliharaan Barang 100 % 4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 4 Unit Semua
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah Pemerintahan Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

III - 119
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas/ 37 Unit Semua


Pemeliharaan, Biaya Operasional Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional atau Lapangan

4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Jumlah Meubelair 1 Paket Kota


Mebel Bekasi

4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan Gedung Kantor 211 Unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab/Kota
Kota
Bekasi

4.02.01.2.09.09 Luas Gedung Kantor 24757 M2 Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

4.02.01.2.15 Layanan Jumlah Medical Check Up 1 kali 4.02.01.2.15.01 Pembayaran Gaji 700 Orang/Bulan Kota
Keuangan dan Penyelenggaraan Administrasi Tunjangan Pimpinan dan Bekasi
Jumlah Pakaian Dinas 350 stel/buah
Kesejahteraan DPRD Keuangan DPRD Anggota DPRD Kota
Anggota DPRD
Bekasi

4.02.01.2.15.02 Penyediaan Jumlah Pakaian dan Atribut 400 Stel Kota


Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Bekasi

4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Jumlah Medical Check UP 1 kali Kota


Medical Check Up DPRD Bekasi

4.02.01.2.16 Layanan Jumlah Prekuensi rapat-rapat 100 % 4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Jumlah Frekuensi rapat-rapat 40 kali Kota
Administrasi DPRD Koordinasi dan Konsultasi ke luar Koordinasi dan Konsultasi DPRD koordinasi dan Konsultasi ke luat Bekasi
daerah/Perjalanan Dinas daerah/perjalanan dinas
Terfasilitasi Administrasi Keuangan 100 %
Perangkat Daerah
Terpublikasinya Kegiatan DPRD 100 %
Kota Bekasi

4.02.02 PROGRAM Persentase 100 % 4.02.02.2.01 Jumlah Rancangan Peraturan 15 Raperda 4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Jumlah Produk Hukum 2 Propemperda Kota
DUKUNGAN Terfasilitasinya Pembentukan Daerah Pembahasan Program (Raperda Inisiatif, Bekasi
PELAKSANAAN Proses Penyusunan Peraturan Daerah dan Pembentukan Peraturan Daerah Propemperda)
TUGAS DAN FUNGSI dan Penetapan Peraturan DPRD
DPRD PERDA

4.02.02.2.01.02 Pembahasan Jumlah Rancangan Peraturan 15 Raperda Kota


Rancangan Peraturan Daerah Daerah Bekasi

4.02.02.2.01.03 Jumlah Kajian Perundang-undangan 6 Kajian


Penyelenggaraan Kajian
Perundang-Undangan

4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Jumlah Naskah 10 Naskah


Penyusunan Akademik Akademik
Penjelasan/Keterangan
Jumlah Rancangan 10 Raperda
dan/atau Naskah Akademik
Inisiatif

4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Jumlah Tata Tertib DPRD 1 Tata Tertib DPRD
Tertib DPRD

4.02.02.2.02 Terlaksananya Fungsi Budgeting 100 % 4.02.02.2.02.01 Pembahasan Jumlah Dokumen KUA PPAS 1 Dokumen Kota
Pembahasan DPRD dalam Pengelolaan APBD KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 Bekasi
Kebijakan Anggaran

4.02.02.2.02.02 Pembahasan Jumlah Dokumen KUA PPAS 1 Dokumen Kota


Perubahan KUA dan Perubahan Perubahan TA. 2022 Bekasi
PPAS

4.02.02.2.02.03 Pembahasan Jumlah Dokumen APBD Murni 1 Dokumen Kota


APBD Tahun Anggaran 2023 Bekasi

4.02.02.2.02.04 Pembahasan Jumlah Dokumen APBD 1 Dokumen Kota


APBD Perubahan Perubahan Bekasi

4.02.02.2.02.05 Pembahasan Jumlah Dokumen LRA Semester 1 Dokumen Kota


Laporan Semester I dan Prognosis APBD sampai Bekasi
Akhir Tahun

4.02.02.2.02.06 Pembahasan Jumlah Dokumen 1 Dokumen


Pertanggungjawaban APBD Pertanggungjawaban APBD
Tahun Anggaran 2021

4.02.02.2.03 Terlaksananya Fungsi Pengawasan 100 % 4.02.02.2.03.01 Pengawasan Jumlah Laporan Pengawasan 1 Dokumen Kota
Pengawasan DPRD Urusan Pemerintahan bidang Uruan pemerintahan Bidang Bekasi
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Hukum Pemerintahan dan Hukum
Pemerintahan

4.02.02.2.03.02 Pengawasan Jumlah Laporan Pengawasan 1 Dokumen Kota


Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Bekasi
Infrastruktur Infrastruktur

4.02.02.2.03.03 Pengawasan Jumlah Laporan Pengawasan 1 Dokumen Kota


Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Bekasi
Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat

4.02.02.2.03.04 Pengawasan Jumlah Laporan Pengawasan 1 Dokumen Kota


Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Bekasi
Perekonomian Perekonomian

4.02.02.2.03.06 Pengawasan Jumlah Rekomendasi DPRD atas 1 Dokumen Kota


Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tindaklanjut LHP BPK Bekasi
Laporan Keuangan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan

4.02.02.2.03.07 Pengawasan Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen Kota


Penggunaan Anggaran DPRD atas Kebijakan Anggaran Bekasi
DPRD

4.02.02.2.03.08 Pembahasan Jumlah Rekomendasi LKPJ 1 Dokumen Kota


Laporan Keterangan Kepala Daerah Bekasi
Pertanggungjawaban Kepala
Daerah

4.02.02.2.04 Meningkatnya Pelayanan dan 100 % 4.02.02.2.04.02 Pendalaman Jumlah Peserta 325 Orang Kota
Peningkatan Kapasitas Kapasitas DPRD Kota Bekasi Tugas DPRD Bimtek/Workshop/Raker/Seminar Bekasi
DPRD
Jumlah Peserta Workshop 350 Orang
Nasional, Munas, Rakernas

III - 120
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Jumlah Buku Kode Etik DPRD 60 Buku Kota
Dokumentasi Dewan Bekasi
Jumlah Buku Peraturan DPRD 65 Buku
Jumlah Buku Tatib DPRD 65 Buku
Jumlah Tata Hukum Beracara DPRD 60 Buku

4.02.02.2.04.04 Penyediaan Jumlah Kajian 204 Kajian/Tahun Kota


Kelompok Pakar dan Tim Ahli Bekasi

4.02.02.2.04.05 Penyediaan Jumlah Kajian/Telaahan 72 Kajian/Tahun Kota


Tenaga Ahli Fraksi Kelompok Pakar/Tenaga Bekasi
Ahli Fraksi

4.02.02.2.04.06 Adikarya Parlemen/ 50 dewan Kota


Penyelenggaraan Hubungan Pemberitaan Personal Bekasi
Masyarakat
Jumlah Baligho 180 buah
Jumlah Kalender 10000 pcs
Jumlah kegiatan Media 1 kegiatan
Gathering
Jumlah kegitana Coffee 12 kegiatan
Morning

4.02.02.2.04.07 Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan 2 Dokumen Kota


Program Kerja DPRD dan Hasil Pembahasan Agenda Bekasi
Renja DPRD dan Evaluasi Renja
DPRD

4.02.02.2.05 Terlaksananya Jaring Aspirasi 100 % 4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja Jumlah Laporan Hasil Kunjugan 3 Dokumen Kota
Penyerapan dan Masyarakat dalam Pembangunan dalam Daerah Kerja \Dalam Daerah Bekasi
Penghimpunan Daerah
Aspirasi Masyarakat

4.02.02.2.05.02 Penyusunan Jumlah Dokumen Pokok-Pokok 3 Dokumen Kota


Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pikiran DPRD Bekasi

4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Laporan Reses 3 Dokumen Kota


Reses DPRD Bekasi

4.02.02.2.07 Terpublikasinya Kegiatan DPRD 100 % 4.02.02.2.07.02 Penyusunan Jumlah Baliho 35 Buah Kota
Pembahasan Kerja Kota Bekasi Bahan Komunikasi dan Publikasi Bekasi
Jumlah Majalah 1800 Eksemplar
Sama Daerah
Jumlah Peliputan 10 Kali
Jumlah Souvenir 800 Buah
Kerjasama Media Cetak 10 Media
Kerjasama Media Elektronik 70 Media
Pemeliharaan Website 1 Tahun

4.02.02.2.08 Fasilitasi Tersusunnya Agenda DPRD dan 100 % 4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan 159 Laporan Kota
Tugas DPRD Kebijakan Pimpinan DPRD Konsultasi Pelaksanaan Tugas Konsultasi Pelaksanaan Tugas Bekasi
DPRD DPRD ke Luar Daerah dan Luar
Tersusunnya Agenda DPRD dan 100 %
Kebijakan Pimpinan DPRD serta Negeri
Kebijakan Badan Musyawarah

4.02.02.2.08.02 Penyusunan Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen Kota


Laporan Kinerja DPRD Kinerja DPRD Bekasi

4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Jumlah Rapat Pimpinan, Rapat Badan 95 Kali Kota


Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah dan Rapat-Rapat Bekasi
Musyawarah Paripurna DPRD Kota Bekasi,
Paripurna HUT RI serta Paripurna
HUT Kota Bekasi

4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Jumlah Kegiatan Pimpinan 36 Kegiatan Kota


Pimpinan DPRD DPRD Bekasi

5.01 PERENCANAAN

5.01.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 5.01.01.2.01 Jumlah dokumen 3 dokumen 5.01.01.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen 3 dokumen Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, Dokumen Perencanaan Bekasi
Jumlah dokumen 4 dokumen
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan Perangkat Daerah
perencanaan, penganggaran,
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja
da evaluasi kinerja perangkat
DAERAH Perangkat Daerah
daerah
KABUPATEN/KOTA
Jumlah Laporan 1 laporan

5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 laporan Kota


Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

5.01.01.2.02 Jumlah laporan 77 Org/Bln 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji 80 Orang/Bulan Kota
Administrasi dan Tunjangan ASN ASN dan Premi BPJS Bekasi
Jumlah Pembayaran Gaji ASN 77 Org/Bln
Keuangan Perangkat
dan Premi BPJS Jumlah Pembayaran 80 Orang/Bulan
Daerah
Jumlah Pembayaran 5 laporan Tunjangan ASN
Tunjangan ASN

5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah laporan 5 laporan Kota


Penyusunan Laporan Keuangan Bekasi
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

5.01.01.2.05 Jumlah Pegawai 77 orang 5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 16 orang Kota
Administrasi Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Jumlah Peserta 77 orang
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Pemenuhan Adminisrasi 100 persen
Kepegawaian Perangkat
Daerah

5.01.01.2.05.11 Bimbingan Jumlah Peserta 80 orang Semua


Teknis Implementasi Peraturan Kab/Kota
Perundang-Undangan Kota
Bekasi

III - 121
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

5.01.01.2.06 Jumlah Arsip yang 1000 Box 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 7976 unit Semua
Administrasi Umum ditata/dikelola Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Perangkat Daerah Kota
Jumlah Bahan 1000 Box
Bekasi
Bacaan/Peraturan
PerundangiUndangan
Jumlah Bahan Logistik 1000 Box
Jumlah Cetakan 1000 Box
Jumlah Frekuensi Rapat 1000 Box
Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah/Perjalanan
Dinas
Jumlah Tamu Kunjungan 76 kunjungan
Persentase Pemenuhan 100 persen
Adminstrasi Umum
Perangkat Daerha

5.01.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah Cetakan 4 Unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah Penggandaan 183667 Lembar
Penggandaan

5.01.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah bahan bacaan/ 576 Buku/exemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan peraturan perundang- Bekasi
Perundang-undangan undangan

5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Jumlah Tamu Kunjungan 50 Kunjungan Kota


Kunjungan Tamu Bekasi

5.01.01.2.06.09 Jumlah frekuensi rapat-rapat 500 Kali Semua


Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD daerah/ perjalanan dinas Kota
Bekasi

5.01.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah Arsip yang ditata/ dikelola 1000 Box Kota
Arsip Dinamis pada SKPD Bekasi

5.01.01.2.07 Jumlah Peralatan 20 Unit 5.01.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Peralatan 20 unit Kota
Pengadaan Barang Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

5.01.01.2.08 Jumlah Rekening Telepon, 100 persen 5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah rekening telepon, 168 Rek/Bulan Kota
Penyediaan Jasa Internet, Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air internet air dan listrik Bekasi
Penunjang Urusan dan Listrik
Jumlah Tenaga Pelayanan 100 persen
Pemerintahan Daerah
Umum Kantor
Persentase Penyediaan Jasa 100 persen
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Pelayanan 38 Orang/Bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor Kab/Kota
Kota
Bekasi

5.01.01.2.09 Jumlah Kendaraan Dinas 47 Unit 5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 7 Unit Semua
Pemeliharaan Barang Jabatan Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Jumlah Kendaraan Dinas 47 Unit
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Operasional dan Lapangan
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan
Peralatan di Bidang 47 Unit
Persentase pemeliharaan 100 persen
barang milik daerah
penunjang urusan
pemerintah daerah

5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 20 Unit Semua


Pemeliharaan, Biaya Operasional dan Lapangan Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional atau Lapangan

5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 99 Unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

5.01.02 PROGRAM Persentase kesesuaian 90 % 5.01.02.2.01 Jumlah Dokumen Analisis 1 dokumen 5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Jumlah Dokumen Analisis 1 dokumen Kota
PERENCANAAN, antara capaian Penyusunan KOndisi Daerah, Permasalah Daerah, Permasalahan, dan Isu Kondisi Daerah, Permasalahan Bekasi
PENGENDALIAN DAN pembangunan daerah Perencanaan dan dan Isu Strategis Strategis Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Pembangunan
EVALUASI dengan indikator Pendanaan Pembangunan Daerah Daerah
PEMBANGUNAN kinerja utama yang Jumlah dokumen 3 dokumen
DAERAH telah ditetapkan perencanaan pembangunan
daerah
Jumlah Laporan Hasil 1 dokumen
Musrenbang RKPD

5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 1 dokumen Kota


Musrenbang Kabupaten/Kota Musrenbang RKPD Bekasi

5.01.02.2.01.07 Koordinasi Jumlah Dokumen Proyeksi 1 dokumen Kota


Penyusunan dan Penetapan Indikator Makro Tahun 2024 - Bekasi
Dokumen Perencanaan 2026
Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Rancangan 1 dokumen
Kabupaten/Kota
Teknokratik RPJMD Tahun 2023 -
2028
Jumlah dokumen RKPD 1 dokumen
Perubahan Tahun Anggaran
2022
Jumlah dokumen RKPD Tahun 1 dokumen
Anggaran 2023

5.01.02.2.02 Analisis Jumlah analisis data & 3 dokumen 5.01.02.2.02.01 Analisis Data Jumlah dokumen hasil analisis 1 dokumen Kota
Data dan Informasi informasi pemerintahan dan Informasi Perencanaan data perencanaan Bekasi
Pemerintahan Daerah daerah bidang perencanaan Pembangunan Daerah pembangunan Kota Bekasi
Bidang Perencanaan pembangunan daerah Jumlah Peserta Pelatihan 75 Orang
Pembangunan Daerah
Aplikasi Perencanaan
Pembangunan

5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Jumlah Pemeliharaan Website 1 website Kota


Pemanfaatan Data dan Data dan Informasi Pembangunan Bekasi
Informasi Perencanaan
Pembangunan SKPD

III - 122
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

5.01.02.2.03 Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi 100 % 5.01.02.2.03.03 Monitoring, Jumlah Dokumen Evaluasi 1 dokumen Semua
Pengendalian, Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Evaluasi dan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Kab/Kota
dan Pelaporan Bidang Pembangunan, Jumlah Dokumen Laporan Berkala Pelaksanaan Kota
Jumlah Dokumen Evaluasi 1 dokumen
Perencanaan LKPJ, Jumlah Laporan Bantuan Pembangunan Daerah Bekasi
RPJPD Tahun 2005 - 2025
Pembangunan Daerah Keuangan dan 1 Aplikasi
Jumlah Dokumen Laporan 13 dokumen
Evaluasi Perencanaan dan
Kinerja Pembangunan

5.01.03 PROGRAM Persentase kesesuaian 90 % 5.01.03.2.01 Jumlah Dokumen 8 dokumen 5.01.03.2.01.05 Koordinasi Jumlah Dokumen Background 1 dokumen Semua
KOORDINASI DAN antara capaian target Koordinasi Perencanaan dan Hasil Penyusunan Dokumen study perencanaan Kab/Kota
SINKRONISASI pembangunan daerah Perencanaan Bidang Evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan pembangunan daerah bidang
PERENCANAAN dengan indikator Pemerintahan dan Pemerintahan dan Daerah Bidang Pembangunan pembangunan manusia
PEMBANGUNAN kinerja utama Bidang Pembangunan Pembangunan Manusia Manusia (RPJPD, RPJMD dan
DAERAH Pemerintahan dan Manusia RKPD)
Pembangunan
Manusia

5.01.03.2.01.06 Asistensi Jumlah Dokumen Perencanaan 1 dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Bekasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Manusia yang diverikasi
Pembangunan Manusia

5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 1 dokumen Kota


Monitoring dan Evaluasi Sustainable Development Goals Bekasi
Penyusunan Dokumen (SDGs)
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

5.01.03.2.02 Jumlah Dokumen 7 dokumen 5.01.03.2.02.01 Koordinasi Jumlah Dokumen Background 1 dokumen Kota
Koordinasi Perencanaan Bidang Penyusunan Dokumen Study Perencanaan Bekasi
Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian dan Daya Alam Daerah Bidang Perekonomian Perekonomian dan Sumber
SDA (Sumber Daya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daya Alam
Alam)

5.01.03.2.02.02 Asistensi Jumlah Dokumen Perencanaan 8 dokumen Semua


Penyusunan Dokumen PembangunanPerangkat Daerah Kab/Kota
Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang
Perangkat Daerah Bidang diasistensi
Perekonomian

5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 1 dokumen Kota


Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Bekasi
Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian Perekonomian

5.01.03.2.03 Jumlah Dokumen 8 dokumen 5.01.03.2.03.01 Koordinasi Jumlah Dokumen Background 1 dokumen Kota
Koordinasi Perencanaan Bidang Penyusunan Dokumen Study Perencanaan Bekasi
Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Daerah Bidang Infrastruktur Infrastruktur
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen Review 1 dokumen
Rencana Induk Sistem Air
Limbah Domestik (RISPAL) Kota
Bekasi
Jumlah Dokumen Review 1 dokumen
Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (RP3KP)
Kota Bekasi

5.01.03.2.03.02 Asistensi Jumlah Dokumen Perencanaan 9 dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Bekasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Perangkat Daerah Bidang yang terverifikasi
Infrastruktur

5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 1 dokumen Kota


Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Bekasi
Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Persangkat daerah Bidang
Infrastruktur Infrastruktur

5.02 KEUANGAN

5.02.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 5.02.01.2.01 Jumlah dokumen Laporan 4 dokumen 5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan 4 Laporan Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, Capaian Kinerja pada Badan Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan Pendapatan Daerah Kota Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja Bekasi Kinerja SKPD
DAERAH Perangkat Daerah
Jumlah dokumen 4 dokumen
KABUPATEN/KOTA
perencanaan

5.02.01.2.02 Pembayaran Gaji, Tunjangan dan 100 % 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji 2940 Orang/Bulan Kota
Administrasi Premi BPJS dan Tunjangan ASN dan Premi BPJS Bekasi
Keuangan Perangkat
Tersedianya laporan administrasi 100 % Jumlah Pembayaran 1320 Orang/Bulan
Daerah
perkantoran Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran 2520 Orang/Bulan
Tunjangan ASN
Pembayaran Gaji, 1540 Orang/Bulan
Tunjangan dan Premi
BPJS ASN

5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah laporan 14 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Jumlah Laporan 7 Laporan
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

5.02.01.2.05 Meningkatnya kedisiplinan 4 dokumen 5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 17 Orang Kota
Administrasi dan kapasitas SDA Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Jumlah Pegawai 19 Orang
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Prosentase peningkatan 100 %
Perangkat Daerah
disiplin aparatur

5.02.01.2.05.11 Bimbingan Jumlah Peserta 63 Orang Semua


Teknis Implementasi Peraturan Kab/Kota
Perundang-Undangan Kota
Bekasi

5.02.01.2.06 Presentase Terpenuhinya 100 % 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Komponen 1602 Unit Semua
Administrasi Umum kebutuhan administrasi umum Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kab/Kota
Perangkat Daerah perangkat daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kota
Kantor Bekasi
Tercapainya laporan administrasi 100 %
perkantoran

III - 123
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

5.02.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 15278 Unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Jumlah Bahan Logistik 15891 Unit
Kota
Bekasi

5.02.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah Cetakan 691 Unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah Penggandaan 493145 Lembar
Penggandaan
Jumlah Penggandaan 757038 Lembar

5.02.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah Bahan Bacaan 7318 Eksemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan Bekasi
Jumlah Bahan 7860 Buku/Exemplar
Perundang-undangan
Bacaan/Peraturan
Perundang-undangan

5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Jumlah Tamu Kunjungan 40 Kunjungan Kota


Kunjungan Tamu Bekasi

5.02.01.2.06.09 Jumlah Frekuensi Rapat-rapat 450 Kali Semua


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah/ Perjalanan Dinas Kota
Bekasi
Jumlah Frekuensi Rapat-rapat 808 kali
Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
daerah/Perjalanan Dinas

5.02.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah arsip yang di 1750 box Kota


Arsip Dinamis pada SKPD tata/dikelola Bekasi

Jumlah Dokumen 1140 Dokumen

5.02.01.2.07 Jumlah perlengkapan gedung 100 % 5.02.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Penyediaan Peralatan dan 1 Paket Kota
Pengadaan Barang kantor Peralatan dan Mesin Lainnya Mesin Kantor Bekasi
Milik Daerah
Optimalisasi Peningkatan Sarana 100 % Jumlah Peralatan 53 Unit
Penunjang Urusan
dan Prasarana
Pemerintah Daerah

5.02.01.2.08 Optimalisasi pelayanan 100 % 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen/Surat 361 Dokumen/Surat Semua
Penyediaan Jasa administrasi perkantoran Surat Menyurat Dinas Terkirim Kab/Kota
Penunjang Urusan Kota
Prosentase terpenuhinya jasa 100 %
Pemerintahan Daerah Bekasi
penunjang urusan Pemerintah
Daerah

5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Rekening Telepon, 276 Rek/Bulan Kota


Komunikasi, Sumber Daya Air Internet, Air dan Listrik Bekasi
dan Listrik

5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Keamanan 24 Orang Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Jumlah Tenaga Kebersihan 84 Orang
Kota
Jumlah Tenaga Pelayanan 852 Orang/Bulan Bekasi
Umum Kantor
Jumlah Tenaga Pelayanan 3000 Orang
Umum Kantor

5.02.01.2.09 Optimalisasi Peningkatan Sarana 100 % 5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 6 unit Semua
Pemeliharaan Barang dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 21 Unit
Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Prosentase terpeliharanya aset 100 %
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
milik perangkat daerah
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 70 Unit Semua


Pemeliharaan, Biaya Operasional dan Lapangan Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Jumlah Kendaraan Dinas 113 unit
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional dan Lapangan
Operasional atau Lapangan

5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 138 Unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Jumlah Peralatan 490 Unit
Kota
Bekasi

5.02.01.2.09.09 Jumlah Bangunan/Gedung yang 3184 Unit Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi terpelihara Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

5.02.02 PROGRAM Ketepatan Waktu A Grade 5.02.02.2.01 Jumlah Penetapan APBD yang 100 persen 5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 Dokumen Kota
PENGELOLAAN Penetapan APBD Koordinasi dan tepat waktu dan kesesuaian Penyusunan KUA dan PPAS Bekasi
KEUANGAN DAERAH Penyusunan Rencana DPA dengan Penjabaran
Anggaran Daerah APBD

5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan KUA Bekasi
dan Perubahan PPAS

5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Jumlah RKA terverifikasi 44 OPD Kota


Penyusunan dan Verifikasi RKA- Bekasi
SKPD

5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Jumlah RKA Perubahan terverifikasi 44 OPD Kota


Penyusunan dan Verifikasi Bekasi
Perubahan RKA-SKPD

5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Jumlah DPA 44 OPD Kota


Penyusunan dan Verifikasi DPA- Bekasi
SKPD

5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Jumlah DPPA 44 OPD Kota


Penyusunan dan Verifikasi Bekasi
Perubahan DPA-SKPD

5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Jumlah Peraturan 2 Peraturan Kota


Penyusunan Peraturan Daerah Bekasi
tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD

5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Jumlah Peraturan 2 peraturan Kota


Penyusunan Peraturan Daerah Bekasi
tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan
APBD

5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Jumlah Peraturan 1 Peraturan Kota


Penyusunan Regulasi serta Bekasi
Jumlah Peserta Sosialisasi 100 Orang
Kebijakan Bidang Anggaran

5.02.02.2.01.11 Koordinasi Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi Kota


Perencanaan Anggaran Belanja Bekasi
Jumlah Berita Acara 6 Berita Acara
Daerah

III - 124
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

5.02.02.2.01.12 Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Laporan 1 Dokumen Kota


Perencanaan Anggaran Analisis Investasi Pemerintah Bekasi
Pembiayaan Daerah

5.02.02.2.01.13 Pembinaan Jumlah Peserta Bimtek 35 Orang Kota


Penganggaran Daerah Bekasi
Jumlah Peserta Sosialisasi 94 Orang
Pemerintah Kabupaten/Kota

5.02.02.2.02 Jumlah kesesuaian pelaporan 100 persen 5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Jumlah Laporan 2 Laporan Kota
Koordinasi dan penerbitan SP2D dengan Pengelolaan Kas Daerah Bekasi
Jumlah OPD yang terkoordinasi 44 OPD
Pengelolaan SPM yang diterima
Perbendaharaan Jumlah Sistem Aplikasi yang 1 Sistem
Daerah ditingkatkan

5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Jumlah Laporan Dana Transfer 8 Laporan Kota


Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Bekasi
Supervisi, Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya

5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan 2 Laporan Kota


Penyusunan Laporan Realisasi Bekasi
Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,
dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

5.02.02.2.02.11 Pembinaan Jumlah Laporan Gaji ASN 1 Laporan Kota


Penatausahaan Keuangan Bekasi
Jumlah Peserta Pembinaan 100 Orang
Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah SP2D yang terbit 25000 SP2D

5.02.02.2.03 Jumlah kesesuaian pelaporan 100 persen 5.02.02.2.03.01 Koordinasi Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi 176 Berita Semua
Koordinasi dan dengan SAP dan tepat waktu Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Acara Kab/Kota
Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
Akuntansi dan Kas Daerah
Jumlah Peserta Rekonsiliasi 210 Orang
Pelaporan Keuangan
Daerah

5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Jumlah Aplikasi yang telah 1 Aplikasi Semua


Verifikasi Aset, Kewajiban, terupgrade Kab/Kota
Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
Jumlah berita acara 1388 Berita
Pembiayaan, Pendapatan-LO
rekonsiliasi Acara
dan Beban

5.02.02.2.03.03 Koordinasi Jumlah Laporan SKPD 44 laporan Semua


Penyusunan Laporan Kab/Kota
Jumlah Laporan SKPKD 1 laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran

5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Jumlah LKPD 2 Laporan Semua


Laporan Keuangan SKPD, BLUD Kab/Kota
Jumlah LRA 12 Laporan
dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Jumlah Peraturan 2 Peraturan Semua


Penyusunan Rancangan Kab/Kota
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

5.02.02.2.03.09 Penyusunan Jumlah Peraturan Wali Kota Bekasi 3 perwal Semua


Kebijakan dan Panduan Teknis Kab/Kota
Jumlah Peserta Pelatihan 20 orang
Operasional Penyelenggaraan
Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Peserta Workshop 46 orang

5.02.02.2.03.10 Penyusunan Jumlah aplikasi 2 aplikasi Semua


Sistem dan Prosedur Akuntansi Kab/Kota
Jumlah laporan keuangan BLUD 12 Laporan
dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah Jumlah laporan Keuangan Dana 2 Laporan
BOS
Jumlah laporan Persediaan SKPD 16 Laporan
Jumlah sarana dan prasarana 12 Unit

5.02.02.2.03.11 Pembinaan Jumlah Peserta Bimtek Pengelola 25 orang Semua


Akuntansi, Pelaporan dan Akuntansi SKPKD dan SKPD Kab/Kota
Pertanggungjawaban
Jumlah Peserta Sosialisasi pada 45 orang
Pemerintah Kabupaten/Kota
BLUD
Jumlah Peserta Sosialisasi pada 25 orang
SKPKD
Jumlah Peserta Sosisalisasi pada 44 orang
SKPD

5.02.02.2.03.12 Pembinaan Jumlah Laporan Keuangan BLUD 2 laporan Semua


Pengelolaan Keuangan BLUD Kab/Kota
Jumlah Peserta Workshop 80 Orang
Kabupaten/Kota

5.02.02.2.04 5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Dana Darurat 1 paket Semua


Penunjang Urusan Dana Darurat dan Mendesak dan Mendesak Kab/Kota
Kewenangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

5.02.03 PROGRAM Persentase Nilai Aset 100 % 5.02.03.2.01 Jumlah kesesuaian nilai aset 100 persen 5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Jumlah Laporan Aset 19 Laporan Kota
PENGELOLAAN Antara LBMD Pengelolaan Barang antara LBMD dengan LKPD Barang Milik Daerah Bekasi
Jumlah Peserta Bimtek 43 Orang
BARANG MILIK Dengan LKPD Milik Daerah serta bidang tanah milik
DAERAH Pemkot yang bersertifikat

5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Jumlah Berita Acara 1 Berita Kota


Barang Milik Daerah Inventarisasi Aset Acara Bekasi

Jumlah laporan inventarisasi 1 Laporan


aset

5.02.03.2.01.07 Pengamanan Jumlah Bangunan/ Gedung 100 Unit Kota


Barang Milik Daerah yang diasuransikan Bekasi

Jumlah Plang Aset 20 Plang


Jumlah Sertifikat Tanah 554 Sertifikat

III - 125
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Jumlah Laporan Data Hasil 6 Laporan Kota


Penggunaan, Pemanfaatan, Penilaian Aset Bekasi
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah

5.02.04 PROGRAM Persentase 49,83 % 5.02.04.2.01 Kegiatan Persentase Penerimaan PAD 49.83 % 5.02.04.2.01.01 Perencanaan Jumlah Dokumen Estimasi Draft 1 Dokumen Kota
PENGELOLAAN Penerimaan PAD Pengelolaan terhadap Pendapatan Daerah pengelolaan pajak daerah PAD Tahun yang akan Datang Bekasi
PENDAPATAN terhadap pendapatan Daerah
Jumlah Dokumen Estimasi 1 Dokumen
DAERAH Pendapatan Penerimaan PAD Tahun Berjalan
Daerah
Jumlah Peserta FGD Sinergitas 110 Orang
OPD Penghasil PAD

5.02.04.2.01.02 Analisa dan Jumlah Aplikasi Sistem 1 Aplikasi Kota


Pengembangan Pajak Daerah, Manajemen Potensi Pajak dan Bekasi
serta Penyusunan Kebijakan Retribusi
Pajak Daerah.
Jumlah Perwal tentang Juklak 8 Perwal
Pajak Daerah

5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Jumlah Kegiatan Reward Pajak 1 Event Kota


Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Bekasi
Daerah
Jumlah Media Penyebarluasan 2 Media
Informasi Pajak dan Retribusi
Daerah

5.02.04.2.01.04 Penyediaan Jumlah Aplikasi Chatbot Asisten 1 aplikasi Kota


Sarana dan Prasarana Virtual Bekasi
Pengelolaan Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Standar 1 Dokumen
Pelayanan Verifikasi Nilai
Perolehan BPHTB
Jumlah Sarana dan Prasarana 5 Unit
Pengelolaan Pajak Daerah

5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Jumlah Dokumen Data Objek 1 dokumen Kota


Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pajak Bangunan Standar dan Bekasi
Non Standar
Jumlah Dokumen Data Potensi 1 dokumen
Objek Pajak Baru

5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Jumlah laporan berkala 3 laporan Kota


Pemeliharaan, dan Pelaporan penerimaan pendapatan daerah Bekasi
Basis Data Pajak Daerah
Jumlah Layanan Backup Database 1 layanan
Jumlah layanan internet 12 bulan
Jumlah sistem aplikasi Pajak 5 Aplikasi
Daerah yang berjalan dengan baik

5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Jumlah SPPT PBB yang 700000 SPPT Kota
Pajak Daerah ditetapkan dan didistribusikan Bekasi

5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Jumlah Dokumen Hasil survey 2 Dokumen Kota


Konsultasi Pajak Daerah IKM Bekasi

Jumlah FGD Sinergitas 3 Kali


Pelayanan Pajak Daerah
Jumlah Konten Layanan 65 Konten
Informasi Pajak Daerah Secara
Digital

5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Jumlah lokasi layanan 12 Kecamatan Kota


Daerah pembayaran PBB di Wilayah Bekasi
Kecamatan

5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Jumlah Laporan Hasil 50 LHP Kota


Pemeriksaan dan Pengawasan Pemeriksaan Pajak Daerah Bekasi
Pajak Daerah
Jumlah Laporan Terhadap 1 Laporan
Pelaksanaan Penindakan
Kepatuhan WP

5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Jumlah Laporan akurasi data 4 laporan Kota


Pengawasan Pengelolaan pengeluaran penerimaan benda Bekasi
Retribusi Daerah berharga/barang koasi
Jumlah laporan rekonsiliasi 12 Laporan
ketetapan retribusi
persampahan/kebersihan
Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem 150 Orang
Retribusi Daerah

5.03 KEPEGAWAIAN

5.03.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 5.03.01.2.01 Persentase Penyusunan 100 % 5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan 4 Laporan Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

5.03.01.2.02 Persentase Keuangan Perangkat 100 % 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji 894 Orang/Bulan Kota
Administrasi Daerah dan Tunjangan ASN ASN dan Premi BPJS Bekasi
Keuangan Perangkat
Jumlah Pembayaran 756 Orang/Bulan
Daerah
Tunjangan ASN

5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

5.03.01.2.05 Persentase Administrasi 100 % 5.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 10 Orang Kota
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Jumlah Peserta 69 Orang Semua


Peraturan Perundang- Kab/Kota
Undangan Kota
Bekasi

5.03.01.2.05.11 Bimbingan Jumlah Peserta 69 Orang Semua


Teknis Implementasi Peraturan Kab/Kota
Perundang-Undangan Kota
Bekasi

5.03.01.2.06 Persentase Administrasi Umum 100 % 5.03.01.2.06.02 Penyediaan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 6 Unit Kota
Administrasi Umum Perangkat Daerah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bekasi
Perangkat Daerah Kantor

III - 126
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

5.03.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 10605 Unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Kota
Bekasi

5.03.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah Cetakan 590 Unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah Penggandaan 536750 Lembar
Penggandaan

5.03.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah Bahan 12630 Buku/Eksemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan Bacaan / Peraturan Bekasi
Perundang-undangan Perundang-
Undangan

5.03.01.2.06.09 Jumlah frekuensi rapat-rapat 150 Kali Semua


Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD daerah/ perjalanan dinas Kota
Bekasi

5.03.01.2.08 Persentase Penyediaan Jasa 100 % 5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa 0 Semua


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Surat Menyurat Kab/Kota
Penunjang Urusan Daerah Kota
Pemerintahan Daerah Bekasi

5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa 0 Kota


Komunikasi, Sumber Daya Air Bekasi
dan Listrik

5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Peralatan dan 1600 Unit Kota
Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor Bekasi
Kantor

5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Pelayanan 108 Orang/Bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor Kab/Kota
Kota
Bekasi

5.03.01.2.09 Persentase Pemeliharaan Barang 100 % 5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 19 Unit Semua
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah Pemerintahan Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 126 Unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

5.03.02 PROGRAM Mutu Pelayanan 82,89 % 5.03.02.2.01 Peningkatan Kualitas Layanan 100 % 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Formasi CPNSD 50 Formasi Kota
KEPEGAWAIAN Administrasi Pengadaan, Kepegawaian Fasilitasi Pengadaan PNS dan Pemerintah Kota Bekasi Bekasi
DAERAH Kepegawaian Pemberhentian dan PPPK
Jumlah Formasi PPPK 750 Formasi
Bernilai Baik Informasi
Pemerintah Kota Bekasi
Kepegawaian ASN

5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Jumlah Sistem Informasi 2 Sistem Kota


Sistem Informasi Kepegawaian Kepegawaian yang dikembangkan Bekasi
dan dipelihara

5.03.02.2.02 Mutasi Layanan Administrasi 100 % 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Jumlah Aparatur yang terproses 1500 Orang Kota
dan Promosi ASN Kepegawaian Tepat Waktu Kenaikan Pangkat ASN kenaikan pangkatnya Bekasi

Jumlah Periode Ujian 2 Periode


Penyesuaian Ijazah Kenaikan
Pangkat PNS

5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Jumlah Aparatur yang Mengikuti 20 Orang Kota


Promosi ASN Assesment Kompetensi Pejabat Bekasi
calon Eselon II di Lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi
Jumlah Pembentukan Panitia 1 Tim
Seleksi Uji Kompetensi Pejabat
Eselon II di Lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi

5.03.02.2.03 Jumlah PNS yang Mengikuti 851 Orang 5.03.02.2.03.01 Peningkatan Jumlah Aparatur yang Mengikuti 88 Orang Kota
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kapasitas Kinerja ASN Peningkatan Kapasitas Perencana Bekasi
Kompetensi ASN Kebutuhan Pengembangan
Kompetensi ASN Perangkat
Daerah

5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Jumlah Laporan Pengelolaan 12 Laporan Kota


Assessment Center Assessment Center bagi ASN Bekasi

5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Jumlah PNS yang mengikuti 28 Orang Kota


Pendidikan Lanjutan ASN program Pendidikan Lanjutan Bekasi

5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Jumlah Aparatur yang mengikuti 25 Orang Kota


Kerjasama Pelaksanaan Diklat Diklat Teknis Bekasi

Jumlah Aparatur yang mengikuti 232 Orang


Onboarding Program
Jumlah aparatur yang mengikuti 232 Orang
Pelatihan Dasar CPNS
Jumlah Pejabat Eselon III yang 22 Orang
Mengikuti Pelatihan
Kepemimpinan Administrator
Jumlah Pejabat Eselon II yang 5 Orang
Mengikuti Pelatihan
Kepemimpinan Nasional Tk.II
Jumlah Pejabat Eselon IV yang 30 Orang
Mengikuti Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas

5.03.02.2.04 Penilaian Meningkatnya Kinerja dan Disiplin 100 % 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Jumlah Aparatur yang Mengikuti 200 Orang Kota
dan Evaluasi Kinerja ASN Penilaian dan Evaluasi Kinerja Sosialisasi PP 30 Tahun 2019 Bekasi
Aparatur Aparatur

5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Jumlah Aparatur Penerima 1850 Orang Kota


Pemberian Penghargaan Bagi Penghargaan Bekasi
Pegawai
Jumlah Aparatur yang 50 Orang
Mengikuti Pembekalan BUP

5.03.02.2.04.07 Pembinaan Jumlah Aparatur yang Mengikuti 200 Orang Kota


Disiplin ASN Sosialisasi PP 94 Tahun 2021 Bekasi

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

III - 127
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

5.05.02 PROGRAM Persentase 40 % 5.05.02.2.01 Penelitian Jumlah Dokumen Policy 1 dokumen 5.05.02.2.01.03 Fasilitasi, Jumlah Dokumen Policy Paper 1 dokumen Kota
PENELITIAN DAN Pemanfaatan Hasil dan Pengembangan Paper Pelaksanaan dan Evaluasi Bekasi
PENGEMBANGAN Kelitbangan BIdang Bidang Penelitian dan Pengembangan
DAERAH Sosial dan Penyelenggaraan Bidang Kelembagaan dan
Pemerintahan Pemerintahan dan Ketatalaksanaan
Pengkajian Peraturan

5.05.02.2.02 Penelitian Jumlah Dokumen Penelitian 1 dokumen 5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Jumlah Dokumen Penelitian 1 dokumen Kota
dan Pengembangan Mandiri Pengembangan Bidang Aspek- Mandiri Bekasi
Bidang Sosial dan Aspek Sosial
Kependudukan

5.05.02.2.03 Penelitian Jumlah Dokumen Kajian 1 dokumen 5.05.02.2.03.01 Penelitian dan Jumlah Dokumen Kajian 1 dokumen Kota
dan Pengembangan Pembangunan Zona Bekasi Pengembangan Koperasi, Usaha Pembangunan Zona Bekasi Bekasi
Bidang Ekonomi dan Kreatif Kecil dan Menengah Kreatif
Pembangunan

5.05.02.2.04 Jumlah Event Lomba Inovasi 1 event 5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Jumlah Event 1 Event Kota
Pengembangan Daerah Prosedur dan Metode Bekasi
Inovasi dan Teknologi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Yang Bersifat Inovatif

6.01 INSPEKTORAT DAERAH

6.01.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 6.01.01.2.01 Persentase Penyusunan 100 % 6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 Laporan Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

6.01.01.2.02 Jumlah Pembayaran Gaji 1 Tahun 6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji 1400 Orang/Bulan Kota
Administrasi ASN dan Premi BPJS dan Tunjangan ASN ASN dan Premi BPJS Bekasi
Keuangan Perangkat
Jumlah Pembayaran 1 Orang/Bulan Jumlah Pembayaran 1200 Orang/Bulan
Daerah
Tunjangan ASN Tunjangan ASN

6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan 19 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

6.01.01.2.05 Jumlah Pegawai 30 Orang 6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 25 orang Kota
Administrasi Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Persentase Administrasi 100 %
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Kepegawaian Perangkat
Perangkat Daerah
Daerah

6.01.01.2.06 Persentase Administrasi Umum 100 % 6.01.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah komponen listrik/ 426 Unit Semua
Administrasi Umum Perangkat Daerah Komponen Instalasi penerangan bangunan Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kota
Kantor Bekasi

6.01.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 2970 Unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Kota
Bekasi

6.01.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah barang cetakan 885 Unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah Penggandaan 396757 lembar
Penggandaan

6.01.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah Bahan 9136 Eksemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan Bacaan/peraturan Bekasi
Perundang-undangan perundangan

6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Jumlah Kunjungan 50 Kunjungan Kota


Kunjungan Tamu Bekasi

6.01.01.2.06.09 Jumlah Frekuensi Rapat-rapat 300 Kali Semua


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Konsultasi ke Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Daerah/ Perjalanan Dinas Kota
Bekasi

6.01.01.2.07 Persentase Pengadaan Barang 100 % 6.01.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Peralatan 12 Unit Kota
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi
Milik Daerah Pemerintah Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

6.01.01.2.08 Persentase Penyediaan Jasa 100 % 6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen/ Surat Dinas 86 Dokumen Semua
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Surat Menyurat Terkirim Kab/Kota
Penunjang Urusan Daerah Kota
Pemerintahan Daerah Bekasi

6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah rekening 48 Rek/Bulan Kota


Komunikasi, Sumber Daya Air telepon,internet air dan listrik Bekasi
dan Listrik

6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Kebersihan 36 Orang/Bulan Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Jumlah Tenaga Pelayanan 84 Orang/Bulan
Kota
Umum Kantor
Bekasi

6.01.01.2.09 Persentase Pemeliharaan Barang 100 % 6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 8 Unit Semua
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah Pemerintahan Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan

6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 35 unit Semua


Pemeliharaan, Biaya dan Lapangan Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional atau Lapangan

6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 143 Unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

6.01.01.2.09.09 Jumlah Bangunan/ Gedung yang 1 unit Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi terpelihara Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

III - 128
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

6.01.02 PROGRAM Nilai SAKIP 84,30 nilai 6.01.02.2.01 Jumlah Dokumen Laporan 20 Dok 6.01.02.2.01.02 Pengawasan Jumlah Audit Kinerja 1 dokumen Kota
PENYELENGGARAAN Inspektorat Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah Bekasi
Jumlah Dokumen Laporan Hasil 1 dokumen
PENGAWASAN Pengawasan Internal
Persentase 100 % Pengawasan Infrastruktur (Audit
perangkat Kualitas dan Kuantitas)
daerah dengan Jumlah Laporan Hasil Audit 1 dokumen
nilai AKIP BB Laporan Keuangan Aspek
keatas Tertentu
Persentase 39 % Jumlah Laporan Hasil Audit 1 dokumen
perangkat Program Strategis Pemerintah
daerah dengan
nilai maturitas
SPIP minimal
3,01

6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan jumlah dokumen laporan reviu 1 dokumen Kota


Kinerja kinerja Bekasi

Jumlah dokumen laporan reviu 1 dokumen


KUA PPAS
Jumlah dokumen laporan reviu 1 dokumen
LPPD
Jumlah dokumen laporan reviu 1 dokumen
RKPD

6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen Kota


Keuangan pemeriksaan stock opname Bekasi

Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen


reviu DAK
Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen
reviu dana bantuan DKI
Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen
reviu dana BOS
Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen
reviu LKPD
Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen
reviu LK-SKPD
Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen
reviu penyerapan belanja modal
jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen
reviu realisasi penyerapan
anggaran

6.01.02.2.01.06 Kerjasama Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen Kota


Pengawasan Internal pengawasan bekerjasama Bekasi
dengan APH, BPKP, Akademisi
dan tenaga ahli

6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Jumlah dokumen hasil 1 dokumen Kota


Evaluasi Tindak Lanjut Hasil monitoring tindaklanjut temuan Bekasi
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak BPK RI
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
jumlah dokumen hasil 1 dokumen
monitoring tindaklanjut temuan
Inspektorat Provinsi Jawa Barat
Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen
monitoring tindaklanjut evaluasi
SAKIP
Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen
monitoring tindaklanjut
inspektorat
Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen
monitoring tindaklanjut
kerugian negara
Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen
monitoring tindaklanjut reviu

6.01.02.2.02 Jumlah Dokumen Laporan 12 Dok 6.01.02.2.02.02 Pengawasan Jumlah Audit Kepatuhan Barang 1 dokumen Kota
Penyelenggaraan Dengan Tujuan Tertentu dan Jasa Bekasi
Pengawasan dengan
Jumlah dokumen hasil audit 1 dokumen
Tujuan Tertentu
kepegawaian
Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen
ATT Pengelolaan BMD
Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen
ATT Pengelolaan Pendapatan
Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen
audit investigasi
Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen
quality assurance ATT
Pengelolaan BMD
Jumlah laporan hasil audit 1 dokumen
komprehensif
Jumlah laporan hasil audit 1 dokumen
penugasan

6.01.03 PROGRAM Level Kapabilitas 3 Level 6.01.03.2.01 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 2 Dok 6.01.03.2.01.01 Perumusan Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen Kota
PERUMUSAN APIP Inspektorat 3 Perumusan Kebijakan Kebijakan Teknis di Bidang pengembangan MIT Bekasi
Meningkatnya Penyelenggaraan 100 %
KEBIJAKAN, ke atas Teknis di Bidang Pengawasan
Pengawasan Jumlah dokumen PKPT 1 dokumen
PENDAMPINGAN Pengawasan dan
Presentase 100 % Jumlah produk kebijakan 1 dokumen
DAN ASISTENSI Fasilitasi Pengawasan
Perangkat Daerah pengawasan
dengan
Penatausahaan aset
salah saji yang tidak
melebihi nilai
material

6.01.03.2.01.02 Perumusan Jumlah dokumen laporan hasil 1 Dokumen Kota


Kebijakan Teknis di Bidang konsultasi OPD (Pendampingan Bekasi
Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan di PD)

6.01.03.2.02 Jumlah Dokumen Hasil 20 Dok 6.01.03.2.02.01 Pendampingan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 4 dokumen Kota
Pendampingan dan Pendampingan dan Asistensi dan Asistensi Urusan Triwulan Bekasi
Asistensi Pemerintahan Daerah
Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen
pelaksanaan probity audit

III - 129
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Jumlah Dokumen Evaluasi PBJ 1 dokumen Kota


Asistensi, Verifikasi, dan pada UKPBJ Bekasi
Penilaian Reformasi Birokrasi
Jumlah dokumen evaluasi SAKIP 1 dokumen
Jumlah Dokumen Pemutakhiran 1 dokumen
Risk Register
Jumlah Dokumen Penilaian 1 dokumen
WBBM
Jumlah Dokumen Penilaian WBK 1 dokumen
Jumlah Dokumen Selft 1 dokumen
Assesmen Maturitas SPIP

6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Lembaga Penerima Hibah 1 Lembaga Kota


Monitoring dan Evaluasi serta Bekasi
Verifikasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi

6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen Kota


Asistensi dan Verifikasi pembinaan penegakan Bekasi
Penegakan Integritas integritas

7.01 KECAMATAN

7.01.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 7.01.01.2.01 Jumlah Laporan 5 Laporan 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 3 Dokumen Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
Jumlah Laporan SAKIP 1 laporan Jumlah Laporan 1 laporan
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja JUmlah Pelaksanaan 100 % Kinerja SKPD Jumlah Laporan 3 Dokumen
Perkantoran
DAERAH Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran Jumlah Laporan 3 Laporan
KABUPATEN/KOTA dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Jumlah Laporan 4 Laporan
Daerah
Jumlah Laporan 5 Laporan
Meningkatnya Akuntabilitas 100 %
Aparatur Jumlah Laporan 8 Laporan
Persentase Penyusunan 100 %
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Persentase Penyusunan 100 %
Perencanaa, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Persentase Perencanaan, 100 %
Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Terlaksananya Perencanaan, 100 %
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah di
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Perencanaan, 100 %
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah di
Kecamatan Pondokmelati
Tersedianya perencanaaan, 100 %
penganggaran, dan evaluasi
kinerja perangkat daerah

7.01.01.2.02 Jumlah Laporan 12 Laporan 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Julah Pembayaran Gaji 1134 Orang/Bulan Kota
Administrasi dan Tunjangan ASN ASN dan Premi BPJS Bekasi
Jumlah Pelaksanaan 100 %
Keuangan Perangkat
Administrasi Keuangan Jumlah Pembayaran Gaji 630 Orang/Bulan
Daerah
Perangkat Daerah ASN dan premi BPJS
Meningkatnya Administrasi 100 % Jumlah Pembayaran Gaji 700 Orang/Bulan
Keuangan Perangkat Daerah ASN dan Premi BPJS
Optimalisasi Pengembangan 100 % Jumlah Pembayaran Gaji 742 Orang/Bulan
Sistem Pelaporan Capaian ASN dan Premi BPJS
Kinerja dan Keuangan Jumlah Pembayaran Gaji 770 Orang/Bulan
Persentase Administrasi 100 % ASN dan Premi BPJS
Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pembayaran Gaji 798 Orang/Bulan
Persentase Keuangan 100 % ASN dan Premi BPJS
Perangkat Daerah Jumlah Pembayaran Gaji 910 Orang Bulan
Terkelolanya administrasi 100 % ASN dan Premi BPJS
keuangan perangkat daerah Jumlah Pembayaran Gaji 994 Orang/Bulan
Tertatanya Administrasi 100 % ASN dan Premi BPJS
Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pembayaran Gaji 1078 Orang/Bulan
Tertatanya Administrasi 100 % ASN dan Premi BPJS
keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pembayaran GAJI 1036 Orang /
di Kecamatan Jatisampurna ASN & PRemi BPJS Bulan
Jumlah Pembayaran Gaji 798 orangbulan
dan Premi BPJS
Jumlah Pembayaran Gaji, 672 orang/bulan
Tunjangan dan BPJS
Jumlah Pembayaran 684 orangbulan
tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran 540 Orang/Bulan
Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran 600 Orang/Bulan
Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran 636 Orang/Bulan
Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran 660 Orang/Bulan
Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran 684 Orang/Bulan
Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran 780 Orang Bulan
Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran 852 Orang/Bulan
Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran 888 Orang/Bulan
Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran 924 Orang/Bulan
Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran 972 orang/bulan
Tunjangan ASN

III - 130
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 Dokumen Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Jumlah Laporan 1 Laporan
Akhir Tahun SKPD Kota
Jumlah Laporan 2 Laporan Bekasi
Jumlah Laporan 5 Laporan
Jumlah Laporan 7 Laporan
Jumlah Laporan 12 laporan
Jumlah Laporan 12 Laporan
Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan
Jumlah laporan keuangan akhir 1 Laporan
tahun

7.01.01.2.05 Jumlah Pegawai 2 Orang 7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 2 orang Kota
Administrasi Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Jumlah Pelaksanaan Administrasi 100 % Jumlah Pegawai 2 Orang
Kepegawaian Tugas dan Fungsi
Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai 3 Orang
Perangkat Daerah
Jumlah Peserta Pendidikan dan 2 orang Jumlah Pegawai 6 orang
Pelatihan
Jumlah Pegawai 18 Orang
Jumlah Peserta Pendidikan dan 2 orang
Pelatihan Pegawai
Meningkatnya Kapasitas Sumber 100 %
Daya Aparatur
Meningkatnya Perencanaan, 100 %
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Optimalisasi Peningkatan 100 %
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Administrasi 100 %
Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase Pegawai yang 100 %
mnegikuti Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Persentase Terlaksananya 100 %
Administrasi Kepegawaian di
Keccamatan Bekasi Barat
Terkelolanya administrasi 100 %
kepegawaian perangkat daerah
Terlaksananya Administrasi 100 %
Kepegawaian di Kecamatan
Bekasi Barat
Tertatanya Administrasi 100 %
Kepegawaian Perangkat Daerah
Tingkat Akuntabilitas Aparatur 100 %

7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Jumlah Peserta 238 Orang Semua


Peraturan Perundang- Kab/Kota
Undangan Kota
Bekasi

7.01.01.2.05.11 Bimbingan Jumlah Peserta 150 Orang Semua


Teknis Implementasi Peraturan Kab/Kota
Perundang-Undangan Kota
Bekasi

7.01.01.2.06 jumlah komponen listrik / 1205 buah 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Jumlah Komponen Instalasi 730 Unit Semua
Administrasi Umum penerangan bangunan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kab/Kota
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kota
Jumlah Pelaksanaan 100 % Jumlah Komponen Instalasi 716 Unit
Kantor Bekasi
Administrasi Umum Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan
Daerah Kantor
Meningkatnya Pelayanan 100 % Jumlah komponen listrik/ 753 Unit
Administrasi Perkantoran penerangan bangunan
Persentase Administrasi 100 % Jumlah komponen 600 unit
Umum Perangkat Daerah listrik/penerangan bangunan
Persentase Administrasi 100 % Jumlah Komponen Listrik / 481 unit
Umum Perangkat Daerah Penerangan Bangunan
Terkelolanya administrasi 100 % Jumlah Komponen Listrik / 1205 Unit
umum perangkat daerah Penerangan Bangunan
Tertatanya Administrasi 100 % Jumlah Komponen Listrik/ 221 unit
Umum di Kecamatan Penerangan Bangunan
Pondokgede Jumlah Komponen 266 Unit
Tertatanya Administrasi 100 % Listrik/Penerangan Bangunan
Umum di Kecamatan Jumlah Komponen 502 Unit
Pondokmelati Listrik/Penerangan Bangunan
Tingkat Pelayanan 100 % Jumlah Komponen 789 Unit
Administrasi Perkantoran Listrik/Penerangan Bangunan
Jumlah Komponen 803 Unit
Listrik/Penerangan Bangunan
Jumlah Komponen 2260 Unit
Listrik/Penerangan Bangunan

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 3134 Unit Semua


Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Jumlah Bahan Logistik 5079 unit
Kota
Jumlah Bahan Logistik 5116 Unit Bekasi
Jumlah Bahan Logistik 5486 Unit
Jumlah Bahan Logistik 5891 Unit
Jumlah Bahan Logistik 5911 Unit
Jumlah Bahan Logistik 6610 unit
Jumlah Bahan Logistik 8289 Unit
Jumlah Bahan Logistik 8547 Unit
Jumlah Bahan Logistik 9014 unit
Jumlah Bahan Logistik 10447 Unit
Jumlah Bahan Logistik 12016 unit

III - 131
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah Barang Cetak 2429 unit Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Jumlah Barang Cetakan 285 Unit
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan 303 Unit
Jumlah Barang 52960 Lembar
Penggandaan
Jumlah Cetakan 100 Unit
Jumlah Cetakan 150 Unit
Jumlah Cetakan 265 Unit
Jumlah Cetakan 284 Unit
Jumlah Cetakan 330 Unit
Jumlah Cetakan 450 Unit
Jumlah Cetakan 1787 unit
Jumlah Cetakan 2012 Unit
Jumlah Penggandaan 9850 Lembar
Jumlah Penggandaan 22000 Lembar
Jumlah Penggandaan 39500 Lembar
Jumlah Penggandaan 42000 lembar
Jumlah Penggandaan 53660 Lembar
Jumlah Penggandaan 108500 Lembar
Jumlah Penggandaan 130000 Lembar
Jumlah Penggandaan 134811 Lembar
Jumlah Penggandaan 140000 Lembar
Jumlah Penggandaan 159300 lembar
Jumlah Penggandaan 244000 Lembar

7.01.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah Bahan Bacaan 3932 Examplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Bekasi
Perundang-undangan Perundang-Undangan
Jumlah bahan 880 buku/exemplar
bacaan/ peraturan
perundangan
Jumlah bahan 205 Buku/Eksemplar
bacaan/ peraturan
perundang-undangan
Jumlah bahan 2600 Buku /Exemplar
bacaan/ peraturan
perundang-undangan
Jumlah bahan 3000 Buku/Eksemplar
bacaan/ peraturan
perundang-undangan
Jumlah bahan 4500 Buku/exemplar
bacaan/ peraturan
perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan 6228 Buku/Eksemplar
/Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan/ 8000 eksemplar
Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah Bahan 5560 Buku/Exemplar
Bacaan/Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Bahan 6380 examplar
Bacaan/Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan 9000 Buku/Exemplar
/ Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Bahan bacaan 3775 buku/exsemplar
/ peraturan
Undang_undangan

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Jumlah Kunjungan 7 Kunjungan Kota


Kunjungan Tamu Bekasi
Jumlah Kunjungan 12 Kali
Jumlah Kunjungan 36 Kunjungan

7.01.01.2.06.09 Jumlah Frekuensi Rapat Koordinasi 147 Kali Semua


Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi Keluar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah/Perjalanan Dinas Kota
Bekasi
Jumlah frekuensi rapat-rapat 20 Kali
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah/ perjalanan dinas
Jumlah frekuensi rapat-rapat 45 kali
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah/ perjalanan dinas
Jumlah frekuensi rapat-rapat 60 Kali
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah/ perjalanan dinas
Jumlah frekuensi rapat-rapat 63 Kali
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah/ perjalanan dinas
Jumlah frekuensi rapat-rapat 142 Kali
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah/ perjalanan dinas
Jumlah frekuensi rapat-rapat 258 kali
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah/ perjalanan dinas
Jumlah frekuensi rapat-rapat 400 kali
koordinasi dan konsultasi keluar
daerah/perjalanan dinas
Jumlah Frekuensi Rapat-Rapat 11 Kali
Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah/Perjalanan Dinas
Jumlah Frekuensi Rapat-Rapat 300 Kali
Koordinasi dan Konsultasi
/Perjalanan Dinas
Jumlah Frekuesi Rapat-Rapat 1 Kali
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah/Perjalanan Dinas
Jumlah Frekwensi Rapat Koordinasi 200 kali
dan Konsultasi SKPD

III - 132
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah arsip yang ditata/dikelola 18 Box Kota


Arsip Dinamis pada SKPD Bekasi
Jumlah arsip yang ditata/dikelola 50 box
Jumlah Arsip yang ditata/dikelola 100 Box
Jumlah Arsip yang ditata/dikelola 286 box
Jumlah Arsip yang ditata/dikelola 307 Box
Jumlah Arsip yang ditata/ dikelola 84 Box
Jumlah Arsip yang ditata/Kelola 100 Box
Jumlah Arsip Yang Tertata/Dikelola 179 Box

7.01.01.2.07 Jumlah Mebel 312 Unit 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Jumlah mebel 312 Unit Kota
Pengadaan Barang Mebel Bekasi
Jumlah Peralatan dan Mesin 50 Unit Jumlah Mebel 30 Unit
Milik Daerah
Penunjang Urusan "Persentase Pemeliharaan 100 % Jumlah Mebel 55 Unit
Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah"
Persentase Pengadaan Barang 100 %
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pengadaan 100 %
Barang Milik Daerah di
Kecamatan Rawalumbu
Tersedianya Pengadaan Barang 100 %
Milik Darah Penunjang Urusan
di Kecamatan Pondokmelati
Tersedianya Peralatan dan 100 %
mesin lainnya
Tingkat Pemenuhan Pelayanan 100 %
Administrasi Perkantoran

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Jumlah Peralatan 6 Unit Kota


Peralatan dan Mesin Lainnya Bekasi
Jumlah Peralatan 7 Unit
Jumlah Peralatan 11 Unit
Jumlah Peralatan 12 Unit
Jumlah Peralatan 13 Unit
Jumlah Peralatan 14 Unit
Jumlah Peralatan 15 unit
Jumlah Peralatan 19 Unit
Jumlah Peralatan 20 Unit
Jumlah Peralatan 26 Unit

7.01.01.2.08 Jumlah Penyediaan 100 % 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen/Surat 142 Dokumen/Surat Semua
Penyediaan Jasa JAsa Penunjang Surat Menyurat Dinas Terkirim Kab/Kota
Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Kota
Pemerintahan Daerah Daerah Bekasi

Jumlah rekening 168 Rekening/Bulan


telepon,internet air
dan listrik
Meningkatnya 100 %
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase Jasa 100 %
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Persentase 100 %
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya Jasa 100 %
Penunjang Urusan
Pemerintahan di
Kecamatan
Rawalumbu
Tersedianya Jasa 100 %
Penunjang Urusan di
Kecamatan
Pondokmelati
Tersedianya Jasa 100 %
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Tersediaya jasa 100 %
penunjang urusan
pemerintahan
daerah
Tingkat Pemenuhan 100 %
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

III - 133
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah rekening 168 Rekening/ Kota


Komunikasi, Sumber Daya Air telepon,internet air dan Bulan Bekasi
dan Listrik listrik
Jumlah rekening 180 Rek/Bulan
telepon,internet air dan
listrik
Jumlah rekening 180 Rekening
telepon,internet air dan
listrik
Jumlah rekening 216 Rekening Bulan
telepon,internet air dan
listrik
Jumlah rekening 384 rekeningbulan
telepon, internet air,
dan listrik
Jumlah rekening 155 Rekening/Bulan
telepon,internet air dan
listrik
Jumlah Rekening 216 Rek/Bulan
Telepon, Internet Air
dan Listrik
Jumlah Rekening 72 Rekening/Bulan
Telepon, Internet, Air
dan Listrik
Jumlah Rekening 120 Rek/Bulan
Telepon, Internet, Air
dan Listrik
Jumlah Rekening 240 Rekening/Bulan
Telepon, Internet, Air
dan Listrik
Jumlah Rekening 216 Rekening/Bulan
Telepon,Internet,Air dan
Listrik
Jumlah Rekening 192 Rekening
Telepon, Internet dan
Listrik

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Keamanan 258 orang/hari Semua


Pelayanan Umum Kantor Kab/Kota
Jumlah Tenaga 72 Orang
Kota
Kebersihan
Bekasi
Jumlah Tenaga 72 orang/bulan
Kebersihan
Jumlah Tenaga 72 Orang/Bulan
Kebersihan
Jumlah Tenaga 84 orangbulan
Kebersihan
Jumlah Tenaga 84 Orang/Bulan
Kebersihan
Jumlah Tenaga 95 Orang/Bulan
Kebersihan
Jumlah Tenaga 96 Orang/Bulan
Kebersihan
Jumlah Tenaga 108 Orang/Bulan
Kebersihan
Jumlah Tenaga 156 Orang Bulan
Kebersihan
Jumlah Tenaga 168 Orang/Bulan
Kebersihan
Jumlah Tenaga Pelayanan 1356 Orang/Bulan
Umum kantor
Jumlah Tenaga Pelayanan 1620 Orang/Bulan
Umum kantor
Jumlah Tenaga Pelayanan 1284 Orang/Bulan
Umum Kantor
Jumlah Tenaga Pelayanan 1680 Orang/Bulan
Umum Kantor
Jumlah Tenaga Pelayanan 1812 orang/bulan
Umum Kantor
Jumlah Tenaga Pelayanan 1836 Orang Bulan
Umum Kantor
Jumlah Tenaga Pelayanan 1848 Orang/Bulan
Umum Kantor
Jumlah Tenaga Pelayanan 2076 Orang
Umum Kantor
Jumlah Tenaga Pelayanan 2076 Orang Bulan
Umum Kantor
Jumlah Tenaga Pelayanan 2196 orangbulan
Umum Kantor
Jumlah Tenaga Pelayanan 2220 Orang/Bulan
Umum Kantor
Jumlah Tenaga Pelayanan 3000 Orang/Bulan
Umum Kantor

III - 134
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

7.01.01.2.09 Jumlah Bangunan / Gedung 1653 m2 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas Jabatan 2 Unit Semua
Pemeliharaan Barang yang Terpelihara Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 2 unit
Milik Daerah Pemeliharaan dan Pajak Kota
JUmlah Pelaksanaan 100 % Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 2 Unit
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Pemeliharaan Barang Milik
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 4 Unit
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 6 Unit

Persentase Administrasi Barang 100 % Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 7 Unit


Milik Daerah pada Perangkat
Daerah
"Persentase Pemeliharaan 100 %
Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah"
Persentase Pemeliharaan 100 %
Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Pengadaan Barang 100 %
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Terciptanya Pemeliharaan 100 %
Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan di Kecamatan
Pondokmelati
Terpeliharanya barang milik 100 %
daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah
Terpeliharanya Sarana dan 100 %
Prasarana Kantor Kecamatan
dan Kelurahan
Tingkat Pemenuhan Pelayanan 100 %
Administrasi Perkantoran

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 6 Unit Semua


Pemeliharaan, Biaya Operasional dan Lapangan Kab/Kota
Pemeliharaan, Pajak, dan Kota
Jumlah Kendaraan Dinas 18 Unit
Perizinan Kendaraan Dinas Bekasi
Operasional dan Lapangan
Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 31 Unit
Operasional dan Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 34 Unit
Operasional dan Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 37 Unit
Operasional dan Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 38 Unit
Operasional dan Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 40 Unit
Operasional dan Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 42 unit
Operasional dan Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 43 Unit
Operasional dan Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 107 Unit
Operasional dan Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas/ 41 Unit
Operasional dan Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 34 Unit
Oprasional dan Lapangan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 50 unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Jumlah Peralatan 99 Unit
Kota
Jumlah Peralatan 104 Unit Bekasi
Jumlah Peralatan 108 Unit
Jumlah Peralatan 120 unit
Jumlah Peralatan 120 Unit
Jumlah Peralatan 136 Unit
Jumlah Peralatan 253 Unit
Jumlah Peralatan 265 Unit
Jumlah Peralatan 297 Unit

7.01.01.2.09.09 Jumlah bangunan / gedung yang 3 unit Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi terpelihara Bekasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Jumlah Bangunan/ Gedung yang 1 Unit
Lainnya
terpelihara
Jumlah Bangunan/ Gedung yang 2 Unit
terpelihara
Jumlah Bangunan/ Gedung yang 3 Unit
terpelihara
Jumlah Bangunan/ Gedung yang 5 unit
terpelihara
Jumlah Bangunan/ Gedung yang 5 Unit
terpelihara
Jumlah Bangunan / Gedung yang 8 Unit
Terpelihara
Jumlah Bangunan/ Gedung yang 7 Unit
Terpelihara
Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 4 unit
Jumlah Sarana dan Prasarana 6 Unit
Bangunan/Gedung Kantor

7.01.01.2.09.10 Jumlah Sarana dan Prasarana 98 unit Kota


Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan/Gedung Kantor Bekasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

7.01.02 PROGRAM capaian kepuasan 100 % 7.01.02.2.01 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan 12 Laporan 7.01.02.2.01.01 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan K3 100 % Kota
PENYELENGGARAAN terhadap pelayanan Koordinasi K3 Kelurahan Cikiwul Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kelurahan Cikiwul Bekasi
PEMERINTAHAN DAN masyarakat Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan Tersedianya Sarana dan Prasarana 7 Jenis
PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pemerintahan dengan
Capaian Kepuasan 100 % MUB Kelurahan Cikiwul Kegiatan K3
Pemerintahan di Perangkat Daerah dan Instansi
Terhadap Pelayanan Persentase Terseleggarannya 100 %
Tingkat Kecamatan Vertikal Terkait
Masyarakat Kegiatan

III - 135
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

7.01.02.2.03 100 % 7.01.02.2.03.01 Jumlah Kegiatan K3 24 kali Semua


Koordinasi Koordinasi/Sinergi dengan Kab/Kota
Capaian Kepuasan Terhadap 100 % Jumlah Kegiatan K3 Kelurahan 45 Kegiatan
Pemeliharaan Perangkat Daerah dan/atau Kota
Masyarakat Jumlah Kegiatan Pelaksanaan K3 12 kegiatan
Prasarana dan Sarana Instansi Vertikal yang terkait Bekasi
Pelayanan Umum capaian kepuasan terhadap 100 % dalam Pemeliharaan Sarana dan Jumlah Kegiatan Pelaksanaan K3 12 Kegiatan
pelayanan masyarakat Prasarana Pelayanan Umum Jumlah laporan K3 12 Laporan
Capaian Kepuasan Terhadap 100 %
Jumlah Laporan K3 11 Laporan
Pelayanan Masyarakat
Jumlah Laporan K3 di Kelurahan 12 Laporan
Jumlah Kegiatan K3 12 Kegiatan
Jatimekar
Jumlah Kegiatan K3 24 kali
Jumlah laporan Kegiatan K3 12 Laporan
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan 12 Kegiatan
Jumlah Laporan kegiatan K3 12 Laporan
K3
Jumlah Laporan Kegiatan K3 10 Laporan
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan 12 Kegiatan
K3 di Kelurahan Jumlah Laporan Kegiatan K3 12 Laporan
Bantargebang Jumlah Laporan Kegiatan K3 12 Laporan
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan 12 Kegiatan Kecamatan Bekasi Selatan
K3 di Kelurahan Sumurbatu Jumlah Laporan Kegiatan K3 12 Laporan
Jumlah Laporan K3 12 Bulan Kecamatan Rawalumbu
Jumlah Laporan Kegiatan K3 12 laporan Jumlah Laporan Kegiatan K3 12 laporan
Kelurahan Harapan Baru
Jumlah Laporan Kegiatan K3 12 Laporan
Jumlah laporan kegiatan K3 12 laporan
Jumlah Laporan Kegiatan K3 12 Laporan
Kelurahan Harapan Jaya
Kelurahan Jatikramat
Jumlah Laporan Kegiatan K3 12 Laporan
Jumlah Laporan Kegiatan K3 12 Laporan
Kelurahan Jatiasih
Kelurahan Marga Mulya
Jumlah Laporan Kegiatan K3 12 Laporan
JumlahLaporan Kegiatan K3 12 Laporan
Kelurahan Jatikramat
kelyurahan Jatisari
Jumlah laporan Kegiatan K3 12 Laporan
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Kelurahan Jatisari
Pelaksanaan K3 Kelurahan
Cikiwul Jumlah Laporan Kegiatan K3 12 Laporan
Kelurahan Marga Mulya
Jumlah Laporan Pelaksanaan 12 Laporan
Giat K3 Jumlah Laporan Kegiatan K3 12 laporan
Kelurahan Perwira
Jumlah laporan Pelaksanaan 12 Laporan
K3 Kelurahan Jatirasa Jumlah Laporan Kegiatan K3 12 laporan
Kelurahan Teluk Pucung
Jumlah Laporan Pelaksanaan 12 Laporan
Kegiatan K3 Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Pelaksanaan K3
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 11 Kegiatan
K3 Jumlah Laporan Kegiatan 12 laporan
Pelaksanaan K3
Jumlah Sarana dan Prasarana 12 Kegiatan
K3 Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Pelaksanaan K3
Jumlah Sarana dan Prasarana 66 Buah
K.3 Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Pelaksanaan K3
Laporan Hasil Kegiatan K3 1 Tahun
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Mewujudkan Lingkungan 100 %
Pelaksanaan K3 di Kelurahan
yang Bersih dan Nyaman
Bantargebang
Persentase Terselenggaranya 100 %
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Kegiatan
Pelaksanaan K3 Kelurahan
Persentase wilayah tertib K3 100 % Cikiwul
Persentase Wilayah Yang 100 % Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Bersih dan Nyaman di Pelaksanaan K3 Kelurahan
Lingkungan Kecamatan Sumurbatu
Bekasi Barat
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Terkoordinasikannya dengan 100 % Pemeliharaan Sarana dan
Perangkat Daerah dan/atau Prasarana
Instansi Vertikal yang terkait
Jumlah Laporan Pelaksanaan 12 Laporan
dalam Pemeliharaan Sarana
Giat K3
dan Prasarana Pelayanan
Umum Jumlah Laporan Pelaksanaan 12 Laporan
Grebek K3
Terlaksananya Kegiatan K3 di 100 %
Lingkungan Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan K3 12 laporan
Pondokmelati Jumlah Laporan Pelaksanaan K3 12
Terlaksananya Kegiatan K3 di 100 % Laporan
Lingkungan Wilayah Jumlah Laporan Pelaksanaan K3 12 Laporan
Kecamatan Jatisampurna Kelurahan Bintara
Terlaksananya Kegiatan K3 di 100 % Jumlah Laporan pelaksanaan K3 12 Laporan
Lingkungan Wilayah Kelurahan Jakasampurna
Kecamatan Pondokgede
Jumlah Laporan pelaksanaan K3 12 Laporan
Terlaksananya Kegiatan K3 di 100 % Kelurahan Kotabaru
Lingkungan Wilayah
Jumlah laporan pelaksanaan 12 Laporan
Kecamatan Pondokmelati
kegiatan K3
Terlaksananya Kegiatan k3 di 100 %
Jumlah Laporan Pelaksanaan 12 Laporan
lingkungan wilayah
Kegiatan K3
kelurahan jatisampurnha
Jumlah Laporan Pelaksanaan 12 Laporan
Terlaksananya Kegiatan 100 %
Kegiatan K3
Koordinasi Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Jumlah Laporan Pelaksanaan 12 Laporan
Pelayanan Umum Kegiatan K3 di Kelurahan
Arenjaya
Terlaksananya Kegiatan 100 %
Koordinasi Pemeliharaan Jumlah Laporan Pelaksanaan 12 Laporan
Sarana & Prasarana Umum Kegiatan K3 di Kelurahan
Bekasijaya
Terlaksannanya Kegiatan K3 100 %
di Wilayah Kelurahan Bojong Jumlah Laporan Pelaksanaan 12 Laporan
Menteng Kegiatan K3 di Kelurahan
Durenjaya
Terwujudnya Wilayah yang 100 %
Bersih dan Nyaman di Jumlah Laporan Pelaksanaan 12 Laporan
lingkungan Kecamatan Kegiatan K3 di Kelurahan
Margahayu
Terwujudnya Wilayah Yang 100 %
Bersih Dan Nyaman Di Jumlah Laporan pelaksanaan 12 Laporan
Lingkungan Kelurahan kegiatan K3 Kelurahan
Bintarajaya
Tingkat capaian kepuasan 100 %
Masyarakat Jumlah Laporan pelaksanaan 12 Laporan
kegiatan K3 Kelurahan Kranji
Tingkat Kepuasan 100 %
Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanan K3 12 Laporan
Laporan Kegiatan K3 Kelurahan 12 laporan
Kaliabang Tengah

III - 136
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

7.01.02.2.04 Capaian Kepuasan Terhadap 100 % 7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Jumlah Pengadaan Sarana dan 9 Unit Kota
Pelaksanaan Urusan Pelayanan Masyarakat Urusan Pemerintahan yang Prasarana Bekasi
Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan
Jumlah Pelaksanaan Urusan 100 % Jumlah Peserta Sosialisasi 200 Orang
Dilimpahkan kepada Perizinan Non Usaha
Pemerintahan yang Dilimpahkan Pelayanan Perijinan dan Non
Camat
kepada Camat Perijinan
Jumlah Pengadaan Sarana 7 unit
Jumlah Sarana Penunjang 7 Unit
Pelayanan Perijinan dan Non
Perijinan
Persentase Meningkatnya 100 %
Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Perijinan
KecamatanBekasi Barat
Persentase Terseleggarannya 100 %
Kegiatan
Terlaksananya Kegiatan 100 %
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Dilimpahkan kepada Camat
Terlaksananya Kegiatan Urusan 100 %
Pemerintahan yang Dilimpahkan
kepada Camat
Terlaksananya Urusan 100 %
Pemerintahan yang dilimpahkan
kepada Camat
Terlaksananya Urusan 100 %
Pemerintahan yang terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
Tingkat Kepuasan Masyarakat 100 %

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Jumlah Pengadaan Sarana dan 5 Unit Kota


Urusan Pemerintahan yang Prasarana Bekasi
terkait dengan Kewenangan
Jumlah Pengadaan Sarana dan 9 unit
Lain yang Dilimpahkan
Prasarana Pelayanan Perijinan dan
Non Perijinan
Jumlah Pengadaan Sarana Perizinan 7 Unit
Jumlah sarana dan prasarana 14 Unit
Pelayanan Kantor
Jumlah sarana dan prasarana 10 Unit
pendukung pelayanan perizinan dan
non perizinan
Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit
Pendukung Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan
jumlah Sarana dan Prasarana 7 Unit
Penunjang Pelayanan Perijinan dan
non perijinan
Jumlah Sarana dan Prasarana 4 Unit
Penunjang Pelayanan Perijinan dan
Non Perijinan
Jumlah Sarana dan Prasarana 7 Unit
Penunjang Pelayanan Perijinan dan
Non Perijinan
Jumlah Sarana dan Prasarana 5 Unit
Penunjang Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan
Jumlah Sarana dan Prasarana 11 Unit
Penunjang Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan
Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat 2 kali
Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat 2 Kali

7.01.03 PROGRAM Capaian Jumlah 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Capaian Kepuasan Terhadap 100 % 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Jumlah Dokumen Kegiatan 5 Dokumen Kota
PEMBERDAYAAN Kelembagaan Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat Partisipasi Masyarakat dalam Musrembang Kecamatan dan Bekasi
MASYARAKAT DESA Kemasyarakatan Kelurahan Forum Musyawarah Kelurahan
Jumlah Data Monografi 50 Buku
DAN KELURAHAN yang Aktif Perencanaan Pembangunan di
Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan 2 Dokumen
Kelurahan
Persentase 100 % Jumlah Data Monografi 50 Buku Musrenbang Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan dan Kelurahan
Kelembagaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan 5 Dokumen
Jumlah Event Hari Besar 2 kegiatan
Kemasyarakatan Musrenbang
yang aktif Jumlah Event Keagamaan 1 kegiatan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan 2 Dokumen
Persentase 100 % Jumlah Event 1 kegiatan
Musrenbang Kelurahan dan
Jumlah Kemasyarakatan
Kecamatan
Kelembagaan Jumlah Event Olahraga dan 1 kegiatan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan 2 Dokumen
Kemasyarakatan Seni
Musrenbang Tingkat Kecamatan
yang Aktif
Jumlah Event Pembinaan 1 kegiatan dan Kelurahan
Persentase 100 % Organisasi Kepemudaan
Jumlah dokumen perencanaan 1 Dokumen
Jumlah
Jumlah Kegiatan 10 1 Kegiatan pembangunan
Kelembagaan
Program dan 5 Lomba PKK,
Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Perencanaan 6 Dokumen
Kesatuan Gerak PKK -
yang Aktif Pembangunan Kelurahan dan
KKBPK Kesehatan
Kecamatan Tahun 2023
Persentase 100 % danLomba Posyandu
Jumlah Tingkat Kecamatan Jatiasih Jumlah Kegiatan Musrembang 5 kegiatan
Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Kegiatan Bulanan 12 kegiatan
Kemasyarakatan Jumlah Kegiatan Musrenbang 6 Kegiatan
PKK Kecamatan
yang Aktif Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Kegiatan Bulanan 12 Kegiatan
Persentase 100 % Jumlah kegiatan Musrenbang 6 Kegiatan
PKK Kelurahan dan
Jumlah tingkat kecamatan dan
Posyandu
Kelembagaan kelurahan
Kemasyarakatan Jumlah Kegiatan Bulanan 12 Kegiatan
PKK,PKP dan Posyandu Jumlah Kegiatan Musrenbang 5 Kegiatan
Yang Aktif
Tingkat Kecamatan dan
Persentase 100 % Jumlah Kegiatan Bulanan RT 12 Kegiatan
Kelurahan
Jumlah dan RW
Jumlah Kegiatan Musrenbang 5 Kegiatan
Kelembagaan Jumlah Kegiatan HUT Kota 1 Kegiatan
Tingkat Kelurahan dan
Masyarakat Bekasi Tingkat Kecamatan
Kecamatan
Yang Aktif Jumlah Kegiatan HUT RI 1 Kegiatan
Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan
Porsentase 100 % Tingkat Kota Bekasi
Musrenbang Kecamatan dan
Jumlah Jumlah Kegiatan MTQ 1 Kegiatan Kelurahan
kelembagaan Tingkat Kota Bekasi
Kemasyarakatan Laporan Hasil Musrenbang 7 Laporan
Jumlah kegiatan MUB dan 12 Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan
yang Aktif
Keagamaan
Presentase 100 Persen
Jumlah Kegiatan MUB 12 kegiatan
Jumlah
Kecamatan
Kelembagaan
Kemasyarakatan Jumlah Kegiatan MUB 12 Kegiatan
yang aktif Kelurahan

Presentase 100 % Jumlah Kegiatan MUB 12 Kegiatan


Jumlah Kelurahan Jatikarya
Kelembagaan Jumlah Kegiatan MUB 12 Kegiatan
Kemasyarakatan Kelurahan Jatiraden
yang Aktif

III - 137
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

Presentase 100 % Jumlah Kegiatan MUB 12 kegiatan


Jumlah Kelurahan Jatirangga
Kelembagaan Jumlah Kegiatan Pembinaan 1 kegiatan
masyarakat Kader PKK Kecamatan
yang aktif
Jumlah Kegiatan Pembinaan 2 Kegiatan
Presentase 100 % Kader PKK, PKP dan
Kegiatan Posyandu
Pemberdayaan
Jumlah Kegiatan Pemuka 12 Kegiatan
Kelurahan
Agama
Jumlah Kegiatan PKK dan 12 Kegiatan
Posyandu
Jumlah Kegiatan PKK dan 12 Kegiatan
posyandu Kelurahan
Jatiraden
Jumlah Kegiatan PKK dan 12 Kegiatan
Posyandu Kelurahjan
Jatirangga
Jumlah Kegiatan Posyandu 12 Kegiatan
dan PKK
Jumlah Kegiatan RT RW 12 Kegiatan
Kelurahan Jatikarya
Jumlah Kegiatan RT RW 12 KEgiatan
KElurahan Jatiraden
Jumlah Kegiatan RT RW 12 Kegiatan
Kelurahan Jatirangga
Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan
kader Posyandu, Kelurahan
jatirasa
Jumlah Laporan Bulanan 12 Bulan
Kader Posyandu, PKK dan
PKP
Jumlah Laporan Bulanan 1 Tahun
Kader Posyandu, PKK dan
PKP Kel Jatiasih
Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan
Kader Posyandu, PKK, dan
PKP Kelurahan Jatimekar
Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan
kader Posyandu, PKK dan
PKP Kelurahan jatirasa
Jumlah Laporan Bulanan 1 Tahun
Kegiataan Keagamaan Kel
Jatiasih
Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan
MUB Kecamatan
Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan
MUB Kelurahan Jatikramat
Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan
MUB Kelurahan Jatimekar
Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan
MUB Kelurahan Jatirasa
Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan
Pimpinan dan Petugas
Pemelihara Rumah Ibadah
Kelurahan Jatimekar
Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan
Pimpinan dan Petugas
Pemelihara Rumah Ibadah
Kelurahan Jatirasa
Jumlah laporan Bulanan 12 Laporan
Posyandu, PKK dan PKP
Kelurahan Jatikramat
Jumlah Laporan Bulanan RT 12 Bulan
dan RW
Jumlah Laporan Bulanan RT 12 Laporan
dan Rw Kelurahan jatirasa
Jumlah laporan Bulanan RT 12 Laporan
RW Kelurahan
Jumlah Laporan Kegiatan 1 Tahun
Bulanan RW dan RT
Kelurahan Jatiasih
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Bulan
Kader Posyandu
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Bulan
Keagamaan
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Kepemudaan dan
Keagamaan
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Laporan RT/RW Kelurahan
Jatimekar
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
MUB Kelurahan Cikiwul
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Pemuka Agama Kelurahan
Cikiwul
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Pemuka Agama Kelurahan
Marga Mulya
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Pemuka Agama Kelurahan
Sumurbatu
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
PKK dan Posyandu
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
PKK dan Posyandu
Kelurahan Cikiwul
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Posyandu, PKK dan PKP
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
RT dan RW
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
RT dan RW Kelurahan Kegiatan
Sumurbatu
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
RT RW Kelurahan Cikiwul
Jumlah Laporan Mub 12 Bulan
Jumlah Laporan Rt dan Rw 12 Bulan
Jumlah Lomba Kinerja 1 Kegiatan
Kelurahan TK. Kecamatan

III - 138
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

Jumlah Lomba Kinerja 1 kegiatan


Kelurahan Tk. Kota Bekasi
Jumlah Pelaksanaan 100 %
Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan
Jumlah Pelaksanaan 100 %
Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Penyusunan 12 Laporan
Laporan Kegiatan Bulanan
Pengurus PKK Kecamatan
Jumlah Petugas Keagamaan 12 Bulan
yang mendapatkan
Tunjangan
Mewujudkan 100 %
Pemberdayaan Masyarakat
di Kecamatan Bekasi Barat
Mewujudkan 100 %
Pemberdayaan Masyarakat
di Kecamatan Rawalumbu
Persentase Jumlah 100 %
Kelembagaan
Kemasyarakatan yang aktif
Persentase Jumlah 100 %
Kelembagaan
Kemasyarakatan yang Aktif
Persentase Jumlah 100 %
Kelembagaan
Kemasyarakatan yang Aktif
Persentase Pemberdayaan 100 %
Masyarakat di Kecamatan
Bekasi Barat
Teerwujudnya Kegiatan 100 %
Pemberdayaan Masyarakat
Di Kelurahan
Terberdayanya kegiatan 100 %
pemberdayaan kelurahan
Terberdayanya Lembaga 100 %
Kemasyarakatan Tingkat
Kelurahan
Terlaksananya Kegiatan 100 %
Pemberdayaan di Kelurahan
Terlaksananya Kegiatan 100 %
Pemberdayaan Kelurahan
Terlaksananya Kegiatan 100 %
Pemberdayaan Kelurahan di
Kecamatan Pondokgede
Terlaksananya Kegiatan 100 %
Pemberdayaan Kelurahan di
Kecamatan Pondokmelati
Terlaksananya Kegiatan 100 %
Pemberdayaan Kelurahan di
Kelurahan Jatimelati
Terlaksananya Kegiatan 100 %
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan
Terlaksananya keikutsertaan 100 %
Masyarakat dalam Kegiatan
Tersedianya Laporan 12 Dokumen
Bulanan (12bulan) Kader
Posyandu, Kader PKK, dan
PKP, Tersedianya Laporan
Kinerja Pengurus RT dan
RW, Laporan Bulanan MUB
dan Laporan Kegiatan
Penyelenggaraan Pimpinan
Umat Beragama dan
Petugas Pemelihara Rumah
Ibadah
Tingkat Pemberdayaan 100 %
Masyarakat di Kelurahan

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Belanja Pemeliharaan Jalan 1 Paket Kota


Sarana dan Prasarana Kelurahan Lingkungan Bekasi

Belanja Pemeliharaan Saluran 1 Paket


Lingkungan

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan "Jumlah Event Hari Besar " 2 event Semua


Masyarakat di Kelurahan Kab/Kota
"Jumlah Event Keagamaan " 1 event
Kota
"Jumlah Event Kemasyarakatan 1 event Bekasi
"
"Jumlah Event Olahraga dan 1 event
Seni "
Jumlah Event Pembinaan 1 event
Organisasi Kepemudaan
Jumlah Fasilitasi Lembaga 1 Kegiatan
Keswadayaan Masyarakat
"Jumlah Kegiatan Bulanan PKK 12 kegiatan
Kecamatan "
Jumlah Kegiatan Bulanan PKK 12 kegiatan
Kelurahan dan Posyandu
Jumlah Kegiatan Bulanan RT 12 kegiatan
dan RW
Jumlah Kegiatan Hari Besar 2 Kegiatan
Nasional dan HUT Kota Bekasi
Jumlah Kegiatan Hut Kota 1 Kegiatan
Bekasi Tingkat Kecamatan
Jumlah Kegiatan HUT Kota 1 Kegiatan
Bekasi Tingkat Kecamatan
Jumlah Kegiatan HUT Kota 1 Kegiatan
Bekasi Tingkat Kecamatan
Bekasi Utara
Jumlah Kegiatan HUT Kota, 4 Kegiatan
HUT RI, MTQ Tingkat Kota dan
MTQ Tingkat Kecamatan
Jumlah Kegiatan HUT RI 1 Kegiatan
Tingkat Kecamatan
Jumlah Kegiatan HUT RI 1 Kegiatan
Tingkat Kecamatan Bekasi

III - 139
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Utara
Jumlah Kegiatan Hut RI Tingkat 1 Kegiatan
Kota Bekasi
Jumlah Kegiatan HUT RI 1 Kegiatan
Tingkat Kota Bekasi
Jumlah Kegiatan Keagamaan 5 Kegiatan
Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan
Kemasyarakatan dan
Keagamaan di Kecamatan
Rawalumbu
Jumlah Kegiatan Kepemudaan 3 Kegiatan
dan Keolahragaan
Jumlah Kegiatan Maulid Nabi 1 Kegiatan
Muhammad SAW Tingkat
Kecamatan Bekasi Utara
Jumlah Kegiatan Maulid Nabi 1 Kegiatan
Muhamma S.AW Tingkat
Kecamatan
Jumlah Kegiatan MTQ 1 Kegiatan
Perwakilan dari Kecamatan
Bekasi Utara pada MTQ
Tingkat Kota Bekasi
Jumlah Kegiatan MTQ Tingkat 1 Kegiatan
Kota Bekasi
Jumlah Kegiatan MTQ TIngkat 1 Kegiatan
Kota Bekasi
"Jumlah Kegiatan MUB 12 kegiatan
Kecamatan "
Jumlah Kegiatan MUB 12 kegiatan
Kelurahan
Jumlah Kegiatan Pembinaan 1 Kegiatan
dalam Rangka Peningkatan
Mutu Pengurus PKK se-
Kecamatan Bantargebang
Jumlah Kegiatan Pembinaan 1 Kegiatan
Kader PKK dan Posyandu
"Jumlah Kegiatan Pembinaan 1 kegiatan
Kader PKK Kecamatan dan PKP
"
Jumlah Kegiatan Pembinaan 1 Kegiatan
Kader PKK, PKP dan Posyandu
Jumlah Kegiatan Pembinaan 2 Kegiatan
Kader PKK, PKP dan Posyandu
Jumlah Kegiatan Pemuka 12 kegiatan
Agama
Jumlah Kegiatan 6 Kegiatan
Penyelenggaraan Kegiatan
Kemasyarakatan dan
Keagamaan
Jumlah Kegiatan Ramah Tamah 1 Kegiatan
Tokoh Lintas Agama
Jumlah Kegiatan Sosialisasi 1 Kegiatan
dan Evaluasi Pemuktakhiran
DTKS
Jumlah Laporan Beragama 12 Laporan
(MUB)
Jumlah Laporan Bulanan kader 12 Laporan
posyandu, PKK dan PKP
Jumlah Laporan Bulanan Kader 12 Laporan
Posyandu, PKK dan PKP
Jumlah Laporan Bulanan kader 12 Laporan
posyandu, PKK dan PKP
Kelurahan Bintara
Jumlah Laporan Bulanan kader 12 Laporan
posyandu, PKK dan PKP
Kelurahan Jakasampurna
Jumlah laporan Bulanan Kader 12 Laporan
Posyandu, PKK, dan PKP
Kelurahan Jatimekar
Jumlah laporan bulanan kader 12 Laporan
posyandu PKK dan PKP
Kelurahan Kotabaru
Jumlah Laporan Bulanan kader 12 Laporan
posyandu, PKK dan PKP
Kelurahan Kranji
Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan
Keagamaan (MUB, Pemimpin
Umat Beragama, Pemelihara
Rumah Ibadah) Kelurahan
Jatiasih
Jumlah Laporan Bulanan MUB 12 Kegiatan
Kecamatan
Jumlah Laporan Bulanan MUB 12 Laporan
Kecamatan
Jumlah Laporan Bulanan MUB 12 laporan
Kelurahan
Jumlah Laporan Bulanan MUB 12 Laporan
Kelurahan
Jumlah Laporan Bulanan MUB 12 Laporan
Kelurahan Bintara
Jumlah Laporan Bulanan MUB 12 Laporan
Kelurahan Bintarajaya
Jumlah Laporan Bulanan MUB 12 Laporan
Kelurahan Jakasampurna
Jumlah Laporan Bulanan MUB 12 Laporan
Kelurahan Jatikramat
Jumlah Laporan Bulanan MUB 12 Laporan
Kelurahan Kotabaru
Jumlah Laporan Bulanan MUB 12 Laporan
Kelurahan Kranji
Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan
Pemimpin/Pemuka Umat
Beragama Kelurahan
Jatikramat
Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan
Pengurus PKK Kecamatan
Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan
Pimpinan dan Petugas
Pemelihara Rumah Ibadah
Kelurahan Bintara

III - 140
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan


Pimpinan dan Petugas
Pemelihara Rumah Ibadah
Kelurahan Bintarajaya
Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan
Pimpinan dan Petugas
Pemelihara Rumah Ibadah
Kelurahan Jakasampurna
Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan
Pimpinan dan Petugas
Pemelihara Rumah Ibadah
Kelurahan Kotabaru
Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan
Pimpinan dan Petugas
Pemelihara Rumah Ibadah
Kelurahan Kranji
Jumlah Laporan Bulanan PKK 12 Laporan
Jumlah Laporan Bulanan PKK 12 Laporan
Kecamatan Bantargebang
Jumlah laporan Bulanan PKK 12 laporan
Kelurahan dan Posyandu
Jumlah Laporan Bulanan PKK 12 Laporan
Kelurahan dan Posyandu
Jumlah Laporan Bulanan PKK 12 Laporan
Kelurahan dan Posyandu
Jumlah Laporan Bulanan PKK, 12 Laporan
PKP dan Posyandu
Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan
Posyandu, PKK Dan PKP
Kelurahan Bintarajaya
Jumlah laporan Bulanan 12 Laporan
Posyandu, PKK dan PKP
Kelurahan jatiasih
Jumlah Laporan Bulanan RT 12 laporan
dan RW
Jumlah Laporan Bulanan RT 12 Laporan
dan RW
Jumlah Laporan Bulanan RT 12 Laporan
dan RW
Jumlah Laporan Bulanan RT 12 Laporan
dan RW
Jumlah Laporan Bulanan RT 12 Laporan
dan RW Kelurahan Jatirasa
Jumlah laporan Bulanan RT RW 12 Laporan
Jumlah laporan Bulanan RT RW 12 Laporan
Kelurahan Jatiasih
Jumlah Laporan Evaluasi 12 Laporan
Kinerja RW Siaga
Jumlah Laporan keagamaan 12 Laporan
dan kepemudaan
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Bulanan Kader Posyandu,PKK
dan PKP Kelurahan Jatiluhur
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Bulanan Kader Posyandu,PKK
dan PKP Kelurahan Jatirasa
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Bulanan PKK Kelurahan Dan
Posyandu
Jumlah Laporan kegiatan 12 Laporan
Bulanan PKK, PKP dan
Posyandu
Jumlah laporan kegiatan 12 Laporan
Bulanan RT dan RW
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Bulanan RT dan RW
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Bulanan RT dan RW Kelurahan
Biintarajaya
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Bulanan RT dan RW Kelurahan
Bintara
Jumlah Laporan Kegiatan 12 laporan
Bulanan RT dan RW Kelurahan
Harapan Baru
Jumlah laporan kegiatan 12 laporan
bulanan RT dan RW Kelurahan
Harapan Jaya
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Bulanan RT dan RW Kelurahan
Jatimekar
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
bulanan RT dan RW Kelurahan
Kotabaru
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Bulanan RT dan RW Kelurahan
Marga Mulya
Jumlah Laporan Kegiatan 12 laporan
Bulanan RT dan RW Kelurahan
Perwira
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
bulanan RT/RW Kelurahan
Jakasampurna
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Bulanan TP.PKK Kelurahan dan
Posyandu
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Bulanan TP.PKK Kelurahan dan
Posyandu
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Kader Posyandu dan PKK
Kecamatan
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Kader Posyandu, Kader PKK,
dan PKP
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Kader Posyandu, PKK dan PKP
Jumlah Laporan Kegiatan 4 Kegiatan
Keagamaan
Jumlah Laporan kegiatan 12 Laporan

III - 141
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
keagamaan dan kepemudaan
Jumlah Laporan kegiatan 12 Laporan
keagamaan dan kepemudaan
Jumlah Laporan kegiatan 12 Laporan
kepemudaan dan keagamaan
Jumlah Laporan kegiatan 12 Laporan
kepemudaan dan keagamaan
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Laporan RT RW Kelurahan
Kranji
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Majelis Umat Beragama (MUB)
Kelurahan Arenjaya
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Majelis Umat Beragama (MUB)
Kelurahan Bekasijaya
Jumlah laporan kegiatan MUB 12 Laporan
Jumlah Laporan Kegiatan MUB 12 Laporan
Jumlah Laporan Kegiatan MUB 12 Laporan
dan Pelayan Rumah Ibadah
Jumlah Laporan Kegiatan MUB 12 Laporan
Kecamatan Rawalumbu
Jumlah Laporan Kegiatan MUB 12 Laporan
Kelurahan
Jumlah Laporan Kegiatan MUB 12 Laporan
Kelurahan Bantargebang
Jumlah Laporan Kegiatan MUB 12 Laporan
Kelurahan Cikiwul
Jumlah Laporan Kegiatan MUB 12 Laporan
Kelurahan Jatirasa
Jumlah Laporan Kegiatan MUB 12 Laporan
Kelurahan Sumurbatu
Jumlah Laporan Kegiatan MUB, 12 Laporan
Penyelenggaraan Pimpinan
Umat Beragama, dan Petugas
Pemelihara Rumah Ibadah
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Pelayanan Rumah Ibadah
Jumlah laporan kegiatan 12 Laporan
Pemimpin/Pemuka Umat
beragama
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Pemimpin/Pemuka Umat
Beragama
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Pemuka Agama
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Pemuka Agama Kelurahan
Bantargebang
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Pemuka Agama Kelurahan
Cikiwul
Jumlah Laporan Kegiatan 12 laporan
Pemuka Agama Kelurahan
Harapan Baru
Jumlah laporan kegiatan 12 laporan
pemuka agama Kelurahan
Harapan Jaya
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Pemuka Agama Kelurahan
Jatirasa
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Pemuka Agama Kelurahan
Marga Mulya
Jumlah Laporan Kegiatan 12 laporan
Pemuka Agama Kelurahan
Perwira
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Pemuka Agama Kelurahan
Sumurbatu
Jumlah Laporan Kegiatan 12 laporan
Pemuka Agama Kelurahan
Teluk Pucung
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Penyelenggaraan Laporan
Kegiatan MUB Kecamatan
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Penyelenggaraan
Pimpinan/Umat Beragama dan
Petugas Pemelihara Rumah
Ibadah
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Penyelnggaraan
Pimpinan/Umat Beragama dan
Petugas Pemelihara Rumah
Ibadah
Jumlah laporan kegiatan 12 Laporan
Petugas pemeliharaan rumah
ibadah
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Petugas Pemelihara Rumah
Ibadah
Jumlah Laporan kegiatan PKK 12 laporan
Jumlah Laporan kegiatan PKK 12 Laporan
dan Posyandu
Jumlah Laporan Kegiatan PKK 12 Laporan
dan Posyandu Bantargebang
Jumlah Laporan Kegiatan PKK 12 Laporan
dan Posyandu Kelurahan
Sumurbatu
Jumlah Laporan Kegiatan PKK 12 Laporan
,PKP dan Posyandu Kelurahan
Cikiwul
Jumlah Laporan kegiatan 12 Laporan
posyandu dan PKK
Jumlah Laporan kegiatan 12 Laporan
Posyandu dan PKK
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Posyandu dan PKK Secara
Berkala

III - 142
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Jumlah laporan kegiatan 12 Laporan
Posyandu, PKK dan PKP
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Posyandu Secara Berkala
Jumlah laporan kegiatan RT 12 Laporan
dan RW
Jumlah Laporan kegiatan RT 12 Laporan
dan RW
Jumlah Laporan kegiatan RT 12 Laporan
dan RW
Jumlah Laporan Kegiatan RT 12 Laporan
dan RW
Jumlah Laporan kegiatan RT 12 Laporan
dan RW di kelurahan
Jumlah Laporan Kegiatan RT 12 Laporan
dan RW Kelurahan Sumurbatu
Jumlah Laporan Kegiatan RT 12 Laporan
dan RW secara berkala
Jumlah Laporan Kegiatan RT 12 laporan
dan RW Secara Berkala
Kelurahan Teluk Pucung
Jumlah laporan Kegiatan RT 12 Laporan
RW
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
RT/RW
Jumlah Laporan Kegiatan RT 12 Laporan
RW Kelurahan Bantargebang
Jumlah Laporan Kegiatan RT 12 Laporan
RW Kelurahan Cikiwul
Jumlah Laporan Kinerja 12 Laporan
Pengurus RT dan RW
Jumlah laporan MUB 12 laporan
Jumlah Laporan MUB 7 Laporan
Jumlah Laporan MUB 12 Laporan
Jumlah Laporan MUB 12 Laporan
Jumlah Laporan MUB 12 Laporan
Kelurahan
Jumlah Laporan MUB 12 laporan
Kelurahan
Jumlah Laporan MUB 12 Laporan
Kelurahan
Jumlah Laporan MUB 12 Laporan
Kelurahan
Jumlah Laporan MUB 12 Laporan
Kelurahan
Jumlah laporan MUB 12 laporan
Kelurahan Harapan Jaya
Jumlah laporan MUB 12 Laporan
Kelurahan Jatiluhur
Jumlah Laporan MUB 12 Laporan
Kelurahan Jatimekar
Jumlah Laporan MUB 12 laporan
Kelurahan Kelurahan Harapan
Baru
Jumlah Laporan MUB 12 Laporan
Kelurahan Kelurahan Marga
Mulya
Jumlah Laporan MUB 12 laporan
Kelurahan Kelurahan Perwira
Jumlah Laporan MUB 12 laporan
Kelurahan Teluk Pucung
Jumlah Laporan MUB Tingkat 12 Laporan
Kecamatan
Jumlah Laporan MUB Tingkat 12 Laporan
Kecamatan Bekasi Utara
Jumlah Laporan Pelayan 12 Laporan
Rumah Ibadah
Jumlah Laporan Pemelihara 12 Laporan
Rumah Ibadah
Jumlah Laporan Pemelihara 12 Laporan
Rumah Ibadah Kelurahan
Jatikramat
Jumlah Laporan Pemimpin dan 12 Laporan
Pelayan Rumah Ibadah
Jumlah Laporan 12 Laporan
Pemimpin/Pemuka umat
Beragama
Jumlah Laporan Pemimpin / 12 Laporan
Pemuka Umat Beragama
Jumlah Laporan 12 Laporan
Pemimpin/Pemuka Umat
Beragama
Jumlah Laporan 12 Laporan
Pemimpin/Pemuka Umat
Beragama dan MUB
Jumlah Laporan Pemuka 12 Laporan
Agama
Jumlah Laporan Pemuka 12 laporan
Agama
Jumlah Laporan Pemuka 12 Laporan
Agama
Jumlah Laporan Pemuka 12 Laporan
Agama
Jumlah Laporan 2 Laporan
Penyelenggaraan Kegiatan
Kemasyarakatan dan
Keagamaann
Jumlah Laporan Petugas 12 Laporan
Pemelihara Rumah Ibadah
Jumlah Laporan Posyandu dan 12 Laporan
PKK
Jumlah laporan Posyandu, PKK 12 Laporan
dan PKP Kelurahan jatisari
Jumlah Laporan Posyandu 12 laporan
secara berkala Kelurahan
Harapan Baru
Jumlah laporan posyandu 12 laporan
secara berkala Kelurahan

III - 143
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian
Harapan Jaya
Jumlah Laporan Posyandu 12 Laporan
secara berkala Kelurahan
Marga Mulya
Jumlah Laporan Posyandu 12 laporan
secara berkala Kelurahan
Perwira
Jumlah Laporan Posyandu 12 laporan
Secara Berkala Kelurahan Teluk
Pucung
Jumlah Laporan RT RW 12 Laporan
Jumlah Laporan Tahunan 1 Laporan
Kegiatan TP PKK Kecamatan
Rawalumbu
Jumlah Lomba PKK Tingkat 2 Kegiatan
Kecamatan
Jumlah Pembinaan Kader PKK 1 Kegiatan
Jumlah Pembinaan Kader PKK 4 Kegiatan
Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Penyelenggaraan 8 Kegiatan
Kegiatan, Kemasyarakatan dan
Keagamaan
Jumlah Penyusunan Laporan 12 Laporan
Bulanan Pengurus PKK
Kecamatan
Jumlah Penyusunan Laporan 12 Dokumen
Bulanan Pengurus PKK
Kecamatan Bekasi Utara
sebanyak 10 Orang
Jumlah Penyusunan Laporan 12 Laporan
Kegiatan Bulanan Pengurus
PKK Kecamatan
Jumlah Sosialisasi Kader 2 Kegiatan
Posyandu dan Kader PKK
Kegiatan HUT RI dan HUT Kota 2 Kegiatan
Laporan Kegiatan Bulanan RT 12 laporan
dan RW Kelurahan
Kaliabangtengah
Laporan Kegiatan Pemuka 12 laporan
Agama Kaliabangtengah
Laporan Kinerja Pengurus 12 Laporan
Majelis Umat Beragama
(Kecamatan)
Laporan MUB Kelurahan 12 laporan
Kelurahan Kaliabangtengah
Laporan Posyandu secara 12 laporan
berkala Kelurahan
Kaliabangtengah
umlah Laporan Bulanan Kader 12 Laporan
Posyandu, PKK dan PKP
umlah Laporan Bulanan 12 Laporan
Pemimpin/Pemuka Umat
Beragama dan MUB
umlah Laporan Bulanan 12 Laporan
Pemimpin/Pemuka Umat
Beragama dan Petugas
Pemelihara Rumah Ibadah

7.01.03.2.02.04 Evaluasi Jumlah Data Monografi 50 buku Kota


Kelurahan Kecamatan Bekasi Utara Bekasi

Jumlah Data Monografi 50 buku


Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Lomba 1 Dokumen
Kinerja Kelurahan
Jumlah Dokumen Lomba 1 Dokumen
Kinerja Kelurahan
Jumlah Evaluasi Kinerja 4 Kelurahan
Kelurahan
Jumlah Evaluasi Kinerja 5 Kelurahan
Kelurahan Tingkat Kecamatan
Pondokgede
Jumlah Kegiatan Evaluasi 6 Kegiatan
Kelurahan dan Kecamatan
Jumlah Kegiatan Evaluasi 5 Kegiatan
Lomba Kinerja Kelurahan
Jumlah Kegiatan Lomba Kinerja 1 kegiatan
Kelurahan
Jumlah Kegiatan Lomba Kinerja 1 Kegiatan
Kelurahan
Jumlah Kegiatan Lomba Kinerja 1 Kegiatan
Kelurahan dan Kecamatan
Jumlah Kegiatan Pembinaan 1 Kegiatan
Administrasi Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 1 Dokumen
Lomba Kinerja Kelurahan dan
Kecamatan
Jumlah Laporan Kegiatan 1 Dokumen
Lomba Evaluasi Kinerja
Kelurahan dan Kecamatan
Jumlah Lomba Kinerja 1 Kegiatan
Kelurahan Tk. Kec. Bekasi Utara
Jumlah Lomba Kinerja 1 Kegiatan
Kelurahan Tk. Kota Bekasi

III - 144
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

7.01.03.2.03 Capaian Kepuasan Terhadap 100 % 7.01.03.2.03.01 Jumlah laporan Bulanan 12 laporan Semua
Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat Penyelenggaraan Lembaga Kegiatan LPM Kab/Kota
Lembaga Kemasyarakatan Kota
Jumlah Kegiatan LPM 12 Kegiatan Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan
Kemasyarakatan Bekasi
Jumlah laporan bulanan 12 laporan Kegiatan LPM
Tingkat Kecamatan
kegiatan LPM Jumlah Laporan Bulanan 12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan Kegiatan LPM
Kegiatan LPM Jumlah Laporan Bulanan 12 Laporan
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan Kegiatan LPM
LPM Jumlah laporan bulanan 12 Laporan
Jumlah Laporan Kegiatan 100 % Kegiatan LPM Kelurahan Bintara
LPM Jumlah laporan kegiatan LPM 12 Laporan
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan Jumlah Laporan Kegiatan LPM 12 Laporan
LPM Kelurahan Jumlah Laporan Kegiatan LPM 12 Laporan
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan Jumlah Laporan Kegiatan LPM 12 Laporan
LPM Kelurahan Jatimekar Kelurahan Bantargebang
Jumlah Laporan 12 Laporan Jumlah Laporan Kegiatan LPM 12 Laporan
KegiatanLPM Kelurahan Kelurahan Bintarajaya
Jatirasa
Jumlah Laporan Kegiatan LPM 12 laporan
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan Kelurahan Harapanbaru
Operasional LPM
Jumlah laporan kegiatan LPM 12 laporan
Jumlah laporan LPM 10 Laporan Kelurahan Harapan Jaya
Kelurahan Jatiluhur
Jumlah Laporan Kegiatan LPM 12 Laporan
Meningkatnya Kinerja LPM 100 % Kelurahan Jakasampurna
Persentase Jumlah 100 % Jumlah Laporan Kegiatan LPM 12 Laporan
Kelembagaan Kelurahan Jatirasa
Kemasyarakatan yang Aktif
Jumlah Laporan Kegiatan LPM 12 Laporan
Persentase Jumlah 100 % Kelurahan Kotabaru
Kelembagaan
Jumlah Laporan Kegiatan LPM 12 Laporan
Kemasyarakatan yang Aktif
Kelurahan Kranji
Persentase Jumlah 100 %
Jumlah Laporan Kegiatan LPM 12 Laporan
Kelembagaan
Kelurahan Marga Mulya
Kemasyarakatan yang Aktif
Jumlah Laporan Kegiatan LPM 12 laporan
Persentase Jumlah 100 %
Kelurahan Perwira
Kelembagaan
Kemasyarakatan yang Aktif Jumlah Laporan Kegiatan LPM 12 Laporan
Kelurahan Sumurbatu
Persentase Jumlah 100 %
Kelembagaan Jumlah Laporan Kegiatan LPM 12 laporan
Kemasyarakatan Yang Aktif Secara Berkala
Terberdayanya Lembaga 100 % Jumlah Laporan Kegiatan LPM 12 Laporan
Kemasyarakatan Tingkat Secara Berkala
Kecamatan Jumlah Laporan kegiatan 12 Laporan
Terberdayanya Lembaga 100 % operasional LPM
Kemasyarakatan Tingkat Jumlah Laporan LPM 12 Laporan
Kelurahan
Jumlah Laporan LPM 12
Terlaksananya Kegiatan LPM 100 % Laporan
di Kelurahan Jatimelati
Jumlah Laporan LPM Kelurahan 12 Laporan
Terlaksananya Kegiatan 100 % Jatilihur
Pemberdayaan Kelurahan di
Kegiatan LPM Kelurahan 12 laporan
Kecamatan Pondokgede
Kaliabang Tengah
Terlaksananya Kegiatan 100 %
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan
Terlaksananya keikutsertaan 100 %
Masyarakat dalam Kegiatan
LPM
Terlaksananya 100 %
Penyelenggaran Lembaga
Kemasyarakatan
Terselenggaranya Kegiatan 100 %
LPM
Terselenggaranya Kegiatan 100 %
LPM di Kelurahan
Tersusunnya Laporan 12 Laporan
Kegiatan LPM Secara Berkala
Tersusunnya LPM Aktif 12 Kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 100 %
Masyarakat di Kelurahan

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Jumlah Event / Kegiatan 2 kegiatan Kota


Pengembangan Usaha Ekonomi Pengembangan LEMBAGA Bekasi
Masyarakat USAHA MASYARAKAT di
Kecamatan Bekasi Selatan
Jumlah Event/Promosi 2 Event/Promosi
UMKM di Kecamatan
Bekasi Timur
Jumlah Peserta Workshop 100 Orang
Lembaga Usaha Ekonomi
Masyarakat

III - 145
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

7.01.04 PROGRAM Persentase wilayah 100 % 7.01.04.2.01 Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan 7.01.04.2.01.01 Sinergitas Jumlah kegiatan keamanan dan 30 Kegiatan Kota
KOORDINASI tertib K3 Koordinasi Upaya Penertiban dan Keamanan dengan Kepolisian Negara ketertiban Bekasi
KETENTRAMAN DAN Penyelenggaraan Republik Indonesia, Tentara
Persentase Wilayah 100 % Jumlah Laporan Kegiatan 8 Laporan Jumlah Kegiatan Pembinaan 6 Kegiatan
KETERTIBAN UMUM Ketenteraman dan Nasional Indonesia dan Instansi
Tertib K3 Penertiban dan Keamanan di Linmas
Ketertiban Umum Vertikal di Wilayah Kecamatan
Presentase Jumlah 100 % Kecamatan Jumlah Kegiatan Penertiban 26 Kali
Wilayah Tertib K3 Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan PKL, Bangunan Liar, Spanduk
Presentase WIlayah 100 % penertiban dan keamanan di dan Reklame Kain
Tertib K3 Kecamatan Bekasi Barat Jumlah Kegiatan Penertiban PKL 6 Kegiatan
Laporan Kegiatan 69 Kegiatan (Pedagang Kaki LIma) dan
Mewujudkan Ketertiban dan 100 % BANGLI
Keamanan Lingkungan di Jumlah Kegiatan Penertiban 12 Kegiatan
Wilayah Kecamatan PMKS
Pembinaan Linmas 6 Kegiatan Jumlah Kegiatan Penertiban 39 Kegiatan
Penertiban PKL (Pedagang 6 Kegiatan Spanduk
Kaki Lima) dan BANGLI Jumlah Kegiatan Sinergitas 12 Kegiatan
Penertiban PMKS 12 Kegiatan Keamanan dan Ketertiban

Penertiban Spanduk 39 Kegiatan Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan


Ketertiban dan Keamanan
Peningkatan Ketertiban dan 6 Kegiatan
Lingkungan Di Wilayah
Keamanan Kecamatan
Kecamatan Bekasi Timur
Jatiasih
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Persentase Jumlah Laporan 100 %
Penertiban dan Keamanan
Kegiatan Penertiban dan
Keamanan di Kecamatan Jumlah Laporan Kegiatan 8 Laporan
Bekasi Barat Penertiban dan Keamanan di
Kecamatan
Persentase Wilayah Tertib K3 100 %
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Persentase Wilayah yang 100 %
Penertiban dan Keamanan di
Tertib
Kecamatan
Terkoordinasikannya upaya 100 %
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
penyelengaraan ketentraman
penertiban dan keamanan di
ketentraman dan ketertiban
Kecamatan Bekasi Barat
umum
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Terlaksananya Kegiatan 100 %
Penertiban di Kecamatan
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Ketenteraman dan Penertiban di Kecamatan
Ketertiban Umum di Jatisampurna
Kecamatan Pondokmelati Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
Terselenggaranya Kegiatan 100 % Sinergitas Keamanan dan
Koordinasi Upaya Ketertiban
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum di
Kecamatan jatisampurna
Terselenggaranya Kegiatan 100 %
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum di
Kecamatan Pondokgede

7.01.04.2.03 Jumlah Kegiatan Pembinaan 1 kegiatan 7.01.04.2.03.01 Sinergitas Jumlah Kegiatan Pembinaan 1 kegiatan Kota
Koordinasi Upaya Linmas dengan Kepolisian Negara Linmas Bekasi
Penyelenggaraan Republik Indonesia, Tentara
Jumlah Kegiatan Penertiban 48 kali Jumlah Kegiatan Penertiban 48 kali
Ketentraman dan Nasional Indonesia dan Instansi
Reklame Reklame
Ketertiban Umum Vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah Kegiatan Sinergitas 4 kali Jumlah Kegiatan Sinergitas Tiga 4 kali
Tiga Pilar Pilar
Tingkat Ketertiban dan 100 %
Keamanan di Wilayah
Kecamatan Mustikajaya

7.01.05 PROGRAM Persentase 100 % 7.01.05.2.01 Jumlah laporan forum 12 Laporan 7.01.05.2.01.05 Penanganan Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan Kota
PENYELENGGARAAN Penanganan Kasus Penyelenggaraan koordinasi pimpinan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Koordinasi / Sinergitas Bersama Bekasi
URUSAN Perselisihan dan Urusan Pemerintahan Peraturan Perundang- Tiga Pilar
Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
PEMERINTAHAN Konflik Masyarakat Umum sesuai Undangan
Koordinasi/ Sinergitas Jumlah Laporan Kegiatan 12 Laporan
UMUM Penugasan Kepala
Persentase 100 % Bersama Tiga Pilar Penanganan Konflik Sosial
Daerah
Penanganan KAsus Jumlah Pelaksanaan Urusan 100 % Jumlah Laporan Penanganan 12 Laporan
Perselisihan dan Pemerintahan Umum sesuai Konflik
Konflik Masyarakat Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penanganan 12 Laporan
Persentase 100 % Persentase Penanganan 100 % Konflik/Perselisihan Masyarakat
penanganan kasus Kasus Perselisihan dan di Kecamatan Pondokgede
perselsihan dan Konflik Masyarakat
konflik masyarakat
Persentase Penanganan 100 %
Presentase 100 % Konflik Sosial Sesuai
Penaganan Kasus Ketentuan Perundang-
Perselisihan dan undangan
Konflik Masyarakat
Persentase Terseleggarannya 100 %
Kegiatan
Persentase Terselenggaranya 100 %
Kegiatan Pelaksanaan Tugas
Forum Koordinasi di
Kecamatan
Presentase Penangan Konflik 100 %
Sosial Sesuai Ketentuan
Perundang-undangan
Terselenggaranya Kegiatan 100 %
Pelaksanaan Tugas Forum
Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan
Terselenggaranya Urusan 100 %
Pemerintahan Umum di
Kecamatan Pondokgede
Terselenggaranya Urusan 100 %
Pemerintahan Umum di
Kecamatan Pondokmelati
Terselenggaranya urusan 100 %
pemerintahan umum sesuai
penugasan kepala daerah
Terselenggaranya Urusan 100 %
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

III - 146
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Jumlah Kegiatan Forum 24 Kegiatan Kota


Tugas Forum Koordinasi Koordinasi 3 Pilar Tk Kecamatan Bekasi
Pimpinan di Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Kegiatan Forum 14 Kegiatan
Koordinasi Pimpinan Tingkat
Kecamatan
Jumlah Kegiatan Rapat Forum 2 Kegiatan
dengan Unsur Keagamaan dan
Unsur Ormas di Kecamatan
Bekasi Timur
Jumlah Kegiatan Rapat 5 Kegiatan
Sinergitas 3 Pilar Tingkat
Kelurahan dan Kecamatan
Jumlah Kegiatan Sinergitas 12 Kegiatan
Antar Pimpinan di Tingkat
Kecamatan Rawalumbu
Jumlah Kegiatan Sinergitas 12 Kegiatan
dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah laporan forum 12 Laporan
koordinasi pimpinan
Jumlah Laporan Forum 4 Laporan
Koordinasi Pimpinan
Jumlah laporan Kegiatan forum 12 Laporan
Koordinasi Sinergitas

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01 PROGRAM Optimalisasi 100 % 8.01.01.2.01 Jumlah dokumen 1 Dokumen 8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 Laporan Kota
PENUNJANG Pelayanan Perencanaan, perencanaan Penyusunan Laporan Capaian Bekasi
URUSAN Administrasi Penganggaran, dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Jumlah Ikhtisar Capaian 1 Dokumen
PEMERINTAHAN Perkantoran Evaluasi Kinerja Kinerja SKPD
Realisasi Kinerja Badan
DAERAH Perangkat Daerah
Kesatuan Bangsa dan Politik
KABUPATEN/KOTA
Kota Bekasi

8.01.01.2.02 Jumlah laporan keuangan 1 Dokumen 8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Pembayaran Gaji ASN 602 Orang Kota
Administrasi akhir tahun pada Badan dan Tunjangan ASN dan Premi BPJS Bekasi
Keuangan Perangkat Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Pembayaran Tunjangan 516 orang
Daerah Kota Bekasi ASN
Tersedianya laporan 100 %
administrasi perkantoran

8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Kab/Kota
Akhir Tahun SKPD Kota
Bekasi

8.01.01.2.05 Jumlah pelaksanaan kegiatan 3 kali 8.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 12 Orang Kota
Administrasi peningkatan kapasitas sumber Pelatihan Pegawai Berdasarkan Bekasi
Kepegawaian daya aparatur Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

8.01.01.2.05.10 Sosialisasi Jumlah Peserta 55 orang Semua


Peraturan Perundang- Kab/Kota
Undangan Kota
Bekasi

8.01.01.2.05.11 Bimbingan Jumlah Peserta 55 orang Semua


Teknis Implementasi Peraturan Kab/Kota
Perundang-Undangan Kota
Bekasi

8.01.01.2.06 Jumlah pelaksanaan fasilitasi 12 Bulan 8.01.01.2.06.04 Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 8272 Unit Semua
Administrasi Umum administrasi umum Badan Bahan Logistik Kantor Kab/Kota
Perangkat Daerah Kesbangpol Kota
Bekasi
Tercapainya laporan 100 %
administrasi perkantoran

8.01.01.2.06.05 Penyediaan Jumlah Penggandaan 80000 Lembar Kota


Barang Cetakan dan Bekasi
Penggandaan

8.01.01.2.06.06 Penyediaan Jumlah bahan bacaan/ 5500 Buku/exemplar Kota


Bahan Bacaan dan Peraturan peraturan perundang- Bekasi
Perundang-undangan undangan

8.01.01.2.06.09 Jumlah frekuensi rapat-rapat 117 Kali Semua


Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultansi keluar Kab/Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD daerah/perjalanan dinas Kota
Bekasi

8.01.01.2.06.10 Penatausahaan Jumlah Arsip yang ditata/ dikelola 100 Box Kota
Arsip Dinamis pada SKPD Bekasi

8.01.01.2.08 Optimalisasi pelayanan 100 % 8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Pelayanan 144 Orang/Bulan Semua
Penyediaan Jasa administrasi perkantoran Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor Kab/Kota
Penunjang Urusan Kota
Terlaksananya tertib 12 Bulan
Pemerintahan Daerah Bekasi
administrasi pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bekasi

8.01.01.2.09 Jumlah frekuensi pemeliharaan 47 Unit 8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 22 Unit Semua
Pemeliharaan Barang peralatan dan kendaraan Pemeliharaan, Biaya Kab/Kota
Milik Daerah operasional kantor Pemeliharaan dan Pajak Kota
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas Bekasi
Optimalisasi pelayanan 100 %
Pemerintahan Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan
administrasi perantoran

8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 25 Unit Semua


Peralatan dan Mesin Lainnya Kab/Kota
Kota
Bekasi

8.01.02 PROGRAM Persentase Penguatan 30 % 8.01.02.2.01 Persentase Peningkatan 55.8 % 8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Jumlah Orang peserta 70 Orang Kota
PENGUATAN Ideologi Pancasila Perumusan Kebijakan Pemahaman Ideologi Pancasila Kebijakan di Bidang Ideologi pemantapan ideologi bangsa Bekasi
IDEOLOGI PANCASILA dan Karakter Teknis dan dan Karakter Kebangsaan di Wawasan Kebangsaan, Bela dan nilai-nilai pancasila
DAN KARAKTER Kebangsaan Pemantapan Masyarakat Kota Bekasi Negara, Karakter Bangsa,
Jumlah Orang peserta 85 Orang
KEBANGSAAN Pelaksanaan Bidang Pembauran Kebangsaan, Bineka
pembinaan bela negara
Ideologi Pancasila dan Tunggal Ika dan Sejarah
Karakter Kebangsaan Kebangsaan Jumlah Orang Peserta Wawasan 2550 Orang
Kebangsaan

III - 147
Program Kegiatan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


No
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Target
Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Program Capaian

8.01.03 PROGRAM Persentase Pembinaan 5 % 8.01.03.2.01 Jumlah masyarakat yang 900 Orang 8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Jumlah lembaga yang mendapat 1 Lembaga Kota
PENINGKATAN Politik Daerah Perumusan Kebijakan mendapat pembinaan politik Kebijakan Di Bidang Pendidikan bantuan dana hibah Bekasi
PERAN PARTAI Teknis dan di Kota Bekasi Politik, Etika Budaya Politik,
Jumlah partai politik yang 8 Partai
POLITIK DAN Pemantapan Peningkatan Demokrasi,
mendapat bantuan keuangan Politik
LEMBAGA Pelaksanaan Bidang Fasilitasi Kelembagaan
PENDIDIKAN Pendidikan Politik, Pemerintahan, Perwakilan dan
MELALUI Etika Budaya Politik, Partai Politik, Pemilihan
PENDIDIKAN POLITIK Peningkatan Umum/Pemilihan Umum Kepala
DAN Demokrasi, Fasilitasi Daerah, serta Pemantauan
PENGEMBANGAN Kelembagaan Situasi Politik Di Daerah
ETIKA SERTA BUDAYA Pemerintahan,
POLITIK Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik

8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Jumlah Peserta Pembinaan 40 Orang Kota


Koordinasi Di Bidang Manajemen Partai Politik Bekasi
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Jumlah Peserta Pembinaan 600 Orang
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Pendidikan Politik
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

8.01.04 PROGRAM Persentase jumlah 100 % 8.01.04.2.01 Jumlah organisasi 5 Ormas/LSM 8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Jumlah Organisasi 5 Ormas/LSM Kota
PEMBERDAYAAN organisasi Perumusan Kebijakan Kemasyarakatan yang Kebijakan dibidang Pendaftaran Kemasyarakatan yang Bekasi
DAN PENGAWASAN kemasyarakatan Teknis dan mendapatkan pembinaan Ormas, Pemberdayaan Ormas, mendapat Bantuan Dana
ORGANISASI yang dibina Pemantapan tertib administrasi di Kota Evaluasi dan Mediasi Sengketa Hibah
KEMASYARAKATAN Pelaksanaan Bidang Bekasi Ormas, Pengawasan Ormas dan
Pemberdayaan dan Ormas Asing di Daerah
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan

8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Jumlah Peserta Sosialisasi 180 peserta Kota


Monitoring Evaluasi dan Undang-undang Nomor 17 Bekasi
Pelaporan Dibidang Tahun 2017 dan Permendagri
Pendaftaran Ormas, Nomor 56 Tahun 2017
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

8.01.05 PROGRAM Cakupan 0,17 % 8.01.05.2.01 Jumlah Masyarakat yang 1350 Orang 8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Jumlah pelaksanaan Peringatan 1 kali Kota
PEMBINAAN DAN Masyarakat yang Perumusan Kebijakan mendapat Pembinaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Hari Anti Narkotika Internasional Bekasi
PENGEMBANGAN mendapat Teknis dan Ketahanan EKonomi, Sosial Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Jumlah peserta road show 1200 orang
KETAHANAN pembinaan Pemantapan dan Budaya di Kota Bekasi Fasilitasi Pencegahan
antara Pemerintah Kota Bekasi
EKONOMI, SOSIAL, peningkatan Pelaksanaan Bidang Penyalagunaan Narkotika,
dengan Tokoh Masyarakat
DAN BUDAYA pengembangan Ketahanan Ekonomi, Fasilitasi Kerukunan Umat
Tokoh Agama Tokoh Pemuda
ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya Beragama dan Penghayat
dan Pengurus Organisasi
sosial, budaya Kepercayaan di Daerah
Kemasyarakatan
Jumlah peserta sosialisasi 150 orang
bahaya narkoba

8.01.06 PROGRAM Persentase 100 % 8.01.06.2.01 Jumlah Monitoring 12 Dokumen 8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil 12 Bulan Semua
PENINGKATAN penanganan konflik Perumusan Kebijakan Kewaspadaan Dini Daerah Monitoring, Evaluasi dan Kewaspadaan Dini Daerah Kab/Kota
KEWASPADAAN yang disebabkan Teknis dan dan Pemantauan Orang Pelaporan di Bidang
Jumlah pelaksanaan Monitoring 3 Kegiatan
NASIONAL DAN oleh suku, ras dan Pelaksanaan Asing di Kota Bekasi Kewaspadaan Dini, Kerjasama
dan Pendataan Orang Asing
PENINGKATAN antar golongan Pemantapan Intelijen, Pemantauan Orang
KUALITAS DAN Kewaspadaan Asing, Tenaga Kerja Asing dan Jumlah peserta Sosialisasi Orang 120 Orang
FASILITASI Nasional dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Asing
PENANGANAN Penanganan Konflik Perbatasan Antar Negara,
KONFLIK SOSIAL Sosial Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

III - 148
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
DAN PROGRAM PEMERINTAHAN

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan program


pemerintahan merupakan pedoman batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang dirinci berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan.
Selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Berikut ini disajikan plafon
anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan, program, kegiatan,
dan sub kegiatan pada Tabel 4.1 dan plafon anggaran sementara
berdasarkan jenis belanja sebagaimana tercantum pada tabel 4.2.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2022 IV - 1


Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN


1
PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.555.064.246.396

1.01.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 1.534.019.532.114

1.01.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 1.534.019.532.114

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


1.01.01 956.988.502.777
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


1.01.01.2.01 15.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


1.01.01.2.01.06 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 936.961.526.000

1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 936.951.526.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


1.01.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


1.01.01.2.05.09 50.000.000
dan Fungsi

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.130.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


1.01.01.2.06.01 50.000.000
Bangunan Kantor

1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 566.040.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 133.960.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


1.01.01.2.06.06 50.000.000
undangan

1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


1.01.01.2.08 18.006.976.777
Daerah

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 900.000.000

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.106.976.777

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


1.01.01.2.09 825.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


1.01.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 100.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


1.01.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 125.000.000
Lapangan

1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


1.01.01.2.09.09 500.000.000
Lainnya

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 574.081.029.337

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 363.572.819.764

IV - 2
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 300.000.000

Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta


1.01.02.2.01.23 53.893.416.000
Didik

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi


1.01.02.2.01.26 160.291.883.764
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan


1.01.02.2.01.27 5.900.000.000
pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 143.187.520.000

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 198.216.866.740

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah


1.01.02.2.02.32 9.723.900.000
Menengah Pertama

1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 100.000.000

Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta


1.01.02.2.02.36 53.003.520.000
Didik

1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 200.000.000

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi


1.01.02.2.02.39 68.346.256.740
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan


1.01.02.2.02.40 4.605.000.000
pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 62.238.190.000

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 11.341.342.833

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang


1.01.02.2.03.03 550.000.000
Guru PAUD

1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 50.000.000

1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 50.000.000

1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 1.000.000.000

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi


1.01.02.2.03.15 1.518.342.833
Satuan PAUD

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan


1.01.02.2.03.16 7.768.000.000
pada Satuan Pendidikan PAUD

1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 405.000.000

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 950.000.000

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik


1.01.02.2.04.10 300.000.000
Nonformal/Kesetaraan

1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 650.000.000

1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2.450.000.000

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan


1.01.04.2.01 Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, 2.450.000.000
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga


1.01.04.2.01.01 Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan 2.450.000.000
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 500.000.000

Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang


1.01.05.2.01 250.000.000
Diselenggarakan oleh Masyarakat

IV - 3
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan


1.01.05.2.01.02 250.000.000
Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal


1.01.05.2.02 250.000.000
yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan


1.01.05.2.02.01 250.000.000
Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


1.04.1.02.1.03.02.0000 21.044.714.282
Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


1.04.1.02.1.03.02.0000 21.044.714.282
Pertanahan

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 21.044.714.282

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 8.951.093.112

1.01.02.2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 5.567.847.332

1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 3.383.245.780

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 12.093.621.170

1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 6.326.636.170

1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 5.766.985.000

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.015.605.421.262

1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah 493.381.611.000

1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah 493.381.611.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


1.02.01 89.381.611.000
DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 89.381.611.000

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 89.381.611.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 404.000.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM


1.02.02.2.01 24.000.000.000
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas


1.02.02.2.01.19 24.000.000.000
Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 380.000.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 380.000.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 499.499.814.044

1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 396.187.990.095

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


1.02.01 188.605.082.127
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


1.02.01.2.01 15.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


1.02.01.2.01.06 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 173.543.955.000

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 173.533.955.000

IV - 4
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


1.02.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


1.02.01.2.05.09 100.000.000
dan Fungsi

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 950.498.470

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


1.02.01.2.06.01 27.498.670
Bangunan Kantor

1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 435.620.800

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 135.379.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


1.02.01.2.06.06 77.000.000
undangan

1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.000.000

1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000

1.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


1.02.01.2.07 100.000.000
Pemerintah Daerah

1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000

1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


1.02.01.2.08 12.933.128.657
Daerah

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 714.990.000

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12.218.138.657

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


1.02.01.2.09 962.500.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


1.02.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 100.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


1.02.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 180.000.000
Lapangan

1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 82.500.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


1.02.01.2.09.09 600.000.000
Lainnya

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 145.799.880.604
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM


1.02.02.2.01 15.411.141.480
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6.854.150.000

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik


1.02.02.2.01.14 8.556.991.480
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 129.888.739.124
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100.000.000

IV - 5
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100.000.000

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100.000.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 100.000.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan


1.02.02.2.02.05 100.000.000
Dasar

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 28.300.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 100.000.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 28.938.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes


1.02.02.2.02.09 47.300.000
Melitus

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan


1.02.02.2.02.10 77.750.000
Gangguan Jiwa Berat

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga


1.02.02.2.02.11 150.000.000
Tuberkulosis

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko


1.02.02.2.02.12 150.000.000
Terinfeksi HIV

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk


1.02.02.2.02.14 Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau 200.000.000
Berpotensi Bencana

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 150.413.000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 100.000.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 100.000.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur,


1.02.02.2.02.19 100.000.000
Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 100.000.000

1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 100.000.000

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak


1.02.02.2.02.25 200.000.000
Menular

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 127.506.038.124

1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 250.000.000

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas


1.02.02.2.04 500.000.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 200.000.000

Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan


1.02.02.2.04.04 300.000.000
Kesehatan Rujukan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA


1.02.03 56.756.320.479
MANUSIA KESEHATAN

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan


1.02.03.2.02 Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM 56.756.320.479
di Wilayah Kabupaten/Kota

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan


1.02.03.2.02.02 56.706.320.479
sesuai Standar

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia


1.02.03.2.02.03 50.000.000
Kesehatan

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN


1.02.04 168.650.000
DAN MAKANAN MINUMAN

IV - 6
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat


1.02.04.2.01 Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional 68.650.000
(UMOT)

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak


Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
1.02.04.2.01.02 68.650.000
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan


1.02.04.2.06 Post Market pada Produksi dan Produk Makanan 100.000.000
Minuman Industri Rumah Tangga

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-


1.02.04.2.06.01 Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan 100.000.000
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG


1.02.05 4.858.056.885
KESEHATAN

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan


1.02.05.2.01 Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat 4.858.056.885
Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,


1.02.05.2.01.01 4.858.056.885
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.1.04.0.00.01.0002 UPTD RSUD Bantar Gebang 4.700.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 4.700.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 4.700.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 4.700.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0003 UPTD RSUD Pondok Gede 5.700.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 5.700.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM


1.02.02.2.01 1.000.000.000
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 1.000.000.000

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 4.700.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 4.700.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0004 UPTD RSUD Jati Sampurna 6.700.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 6.700.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM


1.02.02.2.01 1.000.000.000
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 500.000.000

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 500.000.000

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 5.700.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 5.700.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0005 UPTD Labkesda 1.500.000.000

IV - 7
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 1.500.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 1.500.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.500.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0006 UPTD Instalasi Farmasi 1.500.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 1.500.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM


1.02.02.2.01 555.000.000
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 555.000.000

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 945.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 945.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Aren Jaya 2.218.987.042

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 2.218.987.042
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 2.218.987.042
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.218.987.042

1.02.1.04.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Bantargebang 2.537.914.392

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 2.537.914.392
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 2.537.914.392
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.537.914.392

1.02.1.04.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Mustikajaya 4.525.264.868

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 4.525.264.868
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 4.525.264.868
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 4.525.264.868

1.02.1.04.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Bintara 2.223.709.814

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 2.223.709.814
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 2.223.709.814
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.223.709.814

1.02.1.04.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Bintarajaya 1.740.736.713

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 1.740.736.713
MASYARAKAT

IV - 8
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 1.740.736.713
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.740.736.713

1.02.1.04.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu 2.430.187.331

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 2.430.187.331
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 2.430.187.331
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.430.187.331

1.02.1.04.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Bojongmenteng 1.396.335.268

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 1.396.335.268
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 1.396.335.268
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.396.335.268

1.02.1.04.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Durenjaya 1.948.787.718

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 1.948.787.718
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 1.948.787.718
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.948.787.718

1.02.1.04.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Jakamulya 1.667.607.661

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 1.667.607.661
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 1.667.607.661
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.667.607.661

1.02.1.04.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Jatiasih 4.872.004.926

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 4.872.004.926
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 4.872.004.926
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 4.872.004.926

1.02.1.04.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Jatibening 2.334.690.567

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 2.334.690.567
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 2.334.690.567
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.334.690.567

1.02.1.04.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Jatiluhur 1.942.021.560

IV - 9
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 1.942.021.560
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 1.942.021.560
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.942.021.560

1.02.1.04.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Jatimakmur 1.873.852.552

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 1.873.852.552
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 1.873.852.552
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.873.852.552

1.02.1.04.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Jatirahayu 2.277.962.270

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 2.277.962.270
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 2.277.962.270
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.277.962.270

1.02.1.04.0.00.01.0021 UPTD Puskesmas Jatisampurna 3.103.014.540

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 3.103.014.540
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 3.103.014.540
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 3.103.014.540

1.02.1.04.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Jatiwarna 2.120.457.872

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 2.120.457.872
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 2.120.457.872
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.120.457.872

1.02.1.04.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah 2.591.508.212

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 2.591.508.212
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 2.591.508.212
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.591.508.212

1.02.1.04.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Kotabaru 1.418.216.598

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 1.418.216.598
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 1.418.216.598
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.418.216.598

IV - 10
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.1.04.0.00.01.0025 UPTD Puskesmas Karangkitri 2.128.573.764

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 2.128.573.764
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 2.128.573.764
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.128.573.764

1.02.1.04.0.00.01.0026 UPTD Puskesmas Kranji 1.785.817.490

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 1.785.817.490
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 1.785.817.490
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.785.817.490

1.02.1.04.0.00.01.0027 UPTD Puskesmas Margajaya 754.726.835

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 754.726.835
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 754.726.835
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 754.726.835

1.02.1.04.0.00.01.0028 UPTD Puskesmas Margamulya 1.245.394.220

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 1.245.394.220
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 1.245.394.220
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.245.394.220

1.02.1.04.0.00.01.0029 UPTD Puskesmas Pejuang 3.301.623.838

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 3.301.623.838
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 3.301.623.838
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 3.301.623.838

1.02.1.04.0.00.01.0030 UPTD Puskesmas Pekayonjaya 1.990.858.268

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 1.990.858.268
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 1.990.858.268
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.990.858.268

1.02.1.04.0.00.01.0031 UPTD Puskesmas Pengasinan 1.646.756.982

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 1.646.756.982
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 1.646.756.982
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

IV - 11
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.646.756.982

1.02.1.04.0.00.01.0032 UPTD Puskesmas Perumnas II 1.696.966.234

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 1.696.966.234
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 1.696.966.234
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.696.966.234

1.02.1.04.0.00.01.0033 UPTD Puskesmas Rawatembaga 2.157.999.784

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 2.157.999.784
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 2.157.999.784
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.157.999.784

1.02.1.04.0.00.01.0034 UPTD Puskesmas Seroja 2.356.615.596

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 2.356.615.596
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 2.356.615.596
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.356.615.596

1.02.1.04.0.00.01.0035 UPTD Puskesmas Teluk Pucung 2.405.420.462

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 2.405.420.462
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 2.405.420.462
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.405.420.462

1.02.1.04.0.00.01.0036 UPTD Puskesmas Bekasi Jaya 1.456.356.108

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 1.456.356.108
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 1.456.356.108
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.456.356.108

1.02.1.04.0.00.01.0037 UPTD Puskesmas Ciketing Udik 435.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 435.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 435.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 435.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0038 UPTD Puskesmas Cimuning 703.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 703.000.000
MASYARAKAT

IV - 12
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 703.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 703.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0039 UPTD Puskesmas Harapan baru 538.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 538.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 538.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 538.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0040 UPTD Puskesmas Jaka Setia 703.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 703.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 703.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 703.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0041 UPTD Puskesmas Jatiranggon 703.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 703.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 703.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 703.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0042 UPTD Puskesmas Jatibening Baru 360.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 360.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 360.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 360.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0043 UPTD Puskesmas Kali Baru 466.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 466.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 466.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 466.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0044 UPTD Puskesmas Mustika Sari 410.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 410.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 410.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 410.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0045 UPTD Puskesmas Padurenan 535.000.000

IV - 13
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 535.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 535.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 535.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0046 UPTD Puskesmas Perwira 537.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 537.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 537.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 537.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0047 UPTD Puskesmas Sumur Batu 410.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 410.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 410.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 410.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0048 UPTD Puskesmas Cikiwul 325.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 325.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 325.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 325.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0049 UPTD Puskesmas Pondok Gede 4.114.191.490

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 4.114.191.490
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 4.114.191.490
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 4.114.191.490

1.02.1.04.0.00.01.0050 UPTD Puskesmas Jatikarya 325.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 325.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 325.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 325.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0051 UPTD Puskesmas Harapan Mulya 325.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 325.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 325.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 325.000.000

IV - 14
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.1.04.0.00.01.0052 UPTD Puskesmas Medan Satria 325.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 325.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 325.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 325.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0053 UPTD Puskesmas Jatikramat 325.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 325.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 325.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 325.000.000

1.02.1.04.0.00.01.0054 UPTD Puskesmas Jati Mekar 322.262.974

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 322.262.974
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 322.262.974
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 322.262.974

1.02.1.04.0.00.01.0055 UPTD RSUD Teluk Pucung 5.200.000.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 5.200.000.000
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM


1.02.02.2.01 1.000.000.000
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 500.000.000

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 500.000.000

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


1.02.02.2.02 4.200.000.000
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 4.200.000.000

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


1.04.1.02.1.03.02.0000 22.723.996.218
Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


1.04.1.02.1.03.02.0000 22.723.996.218
Pertanahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 22.723.996.218
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM


1.02.02.2.01 22.723.996.218
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas 19.733.124.203

1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.990.872.015

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN


1.03 672.687.244.400
UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tata Ruang 23.787.885.429

1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tata Ruang 23.787.885.429

IV - 15
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


1.03.01 17.085.005.771
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


1.03.01.2.01 10.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


1.03.01.2.01.06 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.314.481.000

1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.304.481.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


1.03.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 170.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


1.03.01.2.05.09 20.000.000
dan Fungsi

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-


1.03.01.2.05.11 150.000.000
Undangan

1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 500.000.000

1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 334.000.000

1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


1.03.01.2.06.06 25.000.000
undangan

1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


1.03.01.2.07 70.950.000
Pemerintah Daerah

1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 20.950.000

1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


1.03.01.2.08 829.574.771
Daerah

1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 829.574.771

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


1.03.01.2.09 190.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


1.03.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 61.500.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


1.03.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 88.500.000
Lapangan

1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000

1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 981.448.028

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah


Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan
1.03.08.2.01 981.448.028
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung

Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan


(IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli
1.03.08.2.01.01 981.448.028
Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung,
serta Implementasi SIMBG

1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 5.721.431.630

IV - 16
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan


1.03.12.2.01 496.000.000
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi


1.03.12.2.01.02 380.000.000
Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan


1.03.12.2.01.04 116.000.000
Bidang Penataan Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang


1.03.12.2.02 380.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR


1.03.12.2.02.02 230.000.000
Kabupaten/Kota

1.03.12.2.02.03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 150.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang


1.03.12.2.03 2.045.449.362
Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk


1.03.12.2.03.01 643.424.824
Investasi dan Pembangunan Daerah

1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang 1.402.024.538

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian


1.03.12.2.04 2.799.982.268
Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan


1.03.12.2.04.02 922.214.980
Hukum Bidang Penataan Ruang

1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1.877.767.288

1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air 513.029.011.456

1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air 513.029.011.456

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


1.03.01 34.499.412.125
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


1.03.01.2.01 15.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


1.03.01.2.01.06 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.336.470.000

1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.326.470.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


1.03.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


1.03.01.2.05.09 50.000.000
dan Fungsi

1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 705.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


1.03.01.2.06.01 20.000.000
Bangunan Kantor

1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 423.890.000

1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 106.110.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


1.03.01.2.06.06 25.000.000
undangan

1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000

1.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.000.000

IV - 17
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


1.03.01.2.07 50.000.000
Pemerintah Daerah

1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


1.03.01.2.08 3.567.942.125
Daerah

1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 840.000.000

1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.727.942.125

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


1.03.01.2.09 775.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


1.03.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 100.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


1.03.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 400.000.000
Lapangan

1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


1.03.01.2.09.09 200.000.000
Lainnya

1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 39.831.133.574

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai


1.03.02.2.01 pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah 39.831.133.574
Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan


1.03.02.2.01.01 Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan 1.500.000.000
Bangunan Penampung Air Lainnya

1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai 2.840.000.000

1.03.02.2.01.13 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir 22.185.000.000

1.03.02.2.01.14 Pembangunan Polder/Kolam Retensi 12.211.133.574

1.03.02.2.01.24 Rehabilitasi Tanggul Sungai 1.095.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN


1.03.06 168.218.057.097
SISTEM DRAINASE

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase


1.03.06.2.01 yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam 168.218.057.097
Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis


1.03.06.2.01.01 1.500.000.000
Sistem Drainase Perkotaan

1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 14.365.000.000

1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan 116.742.065.347

1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 2.645.000.000

1.03.06.2.01.08 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan 18.491.491.750

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 14.474.500.000

1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 81.048.779.529

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di


1.03.07.2.01 81.048.779.529
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan


1.03.07.2.01.01 Permukiman di Kawasan Strategis Daerah 613.000.000
Kabupaten/Kota

IV - 18
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan


1.03.07.2.01.02 Permukiman di Kawasan Strategis Daerah 79.935.779.529
Kabupaten/Kota

Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan


1.03.07.2.01.03 Permukiman di Kawasan Strategis Daerah 500.000.000
Kabupaten/Kota

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 185.951.629.131

1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 185.951.629.131

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi


1.03.10.2.01.01 Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis 2.500.000.000
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 2.322.348.122

1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan 10.110.000.000

1.03.10.2.01.07 Pelebaran Jalan Menambah Lajur 2.000.000.000

1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan 114.600.000.000

1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan 2.500.000.000

1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan 20.349.281.009

1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 21.070.000.000

1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 2.250.000.000

1.03.10.2.01.17 Pelebaran Jembatan 1.500.000.000

1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan 1.750.000.000

1.03.10.2.01.20 Pemeliharaan Berkala Jembatan 1.000.000.000

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan


1.03.10.2.01.22 2.000.000.000
Jalan/Jembatan

1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 2.000.000.000

1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 3.480.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian


1.03.12.2.04 3.480.000.000
Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan


1.03.12.2.04.02 3.480.000.000
Hukum Bidang Penataan Ruang

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


1.04.1.02.1.03.02.0000 135.870.347.515
Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


1.04.1.02.1.03.02.0000 135.870.347.515
Pertanahan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN


1.03.03 900.000.000
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan


1.03.03.2.01 900.000.000
Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis


1.03.03.2.01.01 200.000.000
SPAM

Supervisi Pembangunan/Peningkatan/
1.03.03.2.01.02 100.000.000
Perluasan/Perbaikan SPAM

Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan


1.03.03.2.01.07 600.000.000
Perkotaan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN


1.03.05 13.300.000.000
SISTEM AIR LIMBAH

IV - 19
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah


1.03.05.2.01 13.300.000.000
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis


1.03.05.2.01.01 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah 600.000.000
Kabupaten/Kota

Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait


1.03.05.2.01.08 600.000.000
Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air


1.03.05.2.01.09 300.000.000
Limbah Domestik

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah


1.03.05.2.01.10 10.000.000.000
Domestik

Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air


1.03.05.2.01.12 1.800.000.000
Limbah Terpusat Skala Permukiman

1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 17.175.000.000

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di


1.03.07.2.01 17.175.000.000
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan


1.03.07.2.01.01 Permukiman di Kawasan Strategis Daerah 16.175.000.000
Kabupaten/Kota

Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan


1.03.07.2.01.03 Permukiman di Kawasan Strategis Daerah 1.000.000.000
Kabupaten/Kota

1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 104.495.347.515

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah


Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan
1.03.08.2.01 104.495.347.515
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan


1.03.08.2.01.02 104.495.347.515
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN


1.04 65.976.868.886
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


1.04.1.02.1.03.02.0000 65.976.868.886
Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


1.04.1.02.1.03.02.0000 65.976.868.886
Pertanahan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


1.04.01 18.387.240.901
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


1.04.01.2.01 15.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


1.04.01.2.01.06 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.936.838.000

1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.926.838.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


1.04.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


1.04.01.2.05.09 25.000.000
dan Fungsi

1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 680.000.000

IV - 20
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 420.500.000

1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 129.500.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


1.04.01.2.06.06 25.000.000
undangan

1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000

1.04.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


1.04.01.2.08 1.380.402.901
Daerah

1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.380.402.901

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


1.04.01.2.09 350.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


1.04.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 200.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


1.04.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 75.000.000
Lapangan

1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.000.000

1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 3.359.127.985

Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum


1.04.02.2.05 3.359.127.985
dan/atau Rumah Khusus

Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan


1.04.02.2.05.01 350.000.000
Pemilik/Penghuni Rumah Susun

Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum


1.04.02.2.05.02 3.009.127.985
dan/atau Rumah Khusus

1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.335.000.000

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan


1.04.03.2.02 Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 600.000.000
(sepuluh) Ha

Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan


1.04.03.2.02.01 600.000.000
Permukiman Kumuh

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh


1.04.03.2.03 735.000.000
dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 735.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA


1.04.05 42.895.500.000
DAN UTILITAS UMUM (PSU)

1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 42.895.500.000

1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.200.000.000

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di


1.04.05.2.01.02 41.695.500.000
Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN


1.05 DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN 173.772.489.182
MASYARAKAT

1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 93.710.786.280

1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 93.710.786.280

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


1.05.01 74.127.794.940
DAERAH KABUPATEN/KOTA

IV - 21
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 37.280.058.000

1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 37.280.058.000

1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


1.05.01.2.05.09 50.000.000
dan Fungsi

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-


1.05.01.2.05.11 20.000.000
Undangan

1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 690.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


1.05.01.2.06.01 75.000.000
Bangunan Kantor

1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000

1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 326.079.000

1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 83.921.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


1.05.01.2.06.06 30.000.000
undangan

1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


1.05.01.2.07 100.000.000
Pemerintah Daerah

1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


1.05.01.2.08 34.168.298.940
Daerah

1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 825.000.000

1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 33.343.298.940

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


1.05.01.2.09 1.819.438.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


1.05.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 149.488.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


1.05.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 1.399.950.000
Lapangan

1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


1.05.01.2.09.09 200.000.000
Lainnya

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN


1.05.02 19.582.991.340
KETERTIBAN UMUM

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban


1.05.02.2.01 18.682.991.340
Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban


Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan
1.05.02.2.01.01 500.000.000
dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban


Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui
1.05.02.2.01.02 667.760.000
Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Massa

IV - 22
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban


1.05.02.2.01.03 Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat 425.000.000
Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka


1.05.02.2.01.04 14.820.382.440
Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja


1.05.02.2.01.05 dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam 554.000.000
Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik


1.05.02.2.01.07 Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman 114.350.000
dan Ketertiban Umum

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


1.05.02.2.01.08 1.435.498.900
Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan


1.05.02.2.01.10 166.000.000
Peraturan Daerah dan Perkada

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan


1.05.02.2.02 700.000.000
Peraturan Bupati/Wali Kota

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan


1.05.02.2.02.01 200.000.000
Bupati/Wali Kota

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan


1.05.02.2.02.02 200.000.000
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan


1.05.02.2.02.03 300.000.000
Peraturan Bupati/Wali Kota

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)


1.05.02.2.03 200.000.000
Kabupaten/Kota

1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 200.000.000

1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran 68.417.212.113

1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran 68.417.212.113

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


1.05.01 26.584.120.600
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


1.05.01.2.01 15.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


1.05.01.2.01.06 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.969.392.000

1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.959.392.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


1.05.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 225.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


1.05.01.2.05.09 25.000.000
dan Fungsi

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-


1.05.01.2.05.11 200.000.000
Undangan

1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 922.447.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


1.05.01.2.06.01 25.000.000
Bangunan Kantor

1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 150.000.000

1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 474.843.000

IV - 23
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 71.855.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


1.05.01.2.06.06 25.000.000
undangan

1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 145.749.000

1.05.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


1.05.01.2.07 150.000.000
Pemerintah Daerah

1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000

1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


1.05.01.2.08 6.637.991.600
Daerah

1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 770.000.000

1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.867.991.600

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


1.05.01.2.09 664.290.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


1.05.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 250.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


1.05.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 100.000.000
Lapangan

1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 114.290.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


1.05.01.2.09.09 200.000.000
Lainnya

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,


1.05.04 PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 41.833.091.513
NON KEBAKARAN

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,


Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya
1.05.04.2.01 40.424.391.013
dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota

1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah


1.05.04.2.01.02 33.234.732.520
Kabupaten/Kota

Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,


1.05.04.2.01.05 2.000.000.000
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,


1.05.04.2.01.06 3.499.658.493
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 1.200.000.000

Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran


1.05.04.2.01.08 190.000.000
dan Penyelamatan (SKIK)

Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah


Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam
1.05.04.2.01.09 100.000.000
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan Non Kebakaran

1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 200.000.000

1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 200.000.000

IV - 24
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan


1.05.04.2.04 325.000.000
Kebakaran

Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam


1.05.04.2.04.02 250.000.000
Kebakaran

Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam


1.05.04.2.04.03 75.000.000
Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan


1.05.04.2.05 883.700.500
terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan


1.05.04.2.05.03 Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan 883.700.500
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

1.06.1.05.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11.644.490.789

1.06.1.05.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11.644.490.789

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


1.05.01 5.047.442.248
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


1.05.01.2.01 10.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


1.05.01.2.01.06 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.006.956.000

1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.996.956.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


1.05.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 399.049.500

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut


1.05.01.2.05.02 199.049.500
Kelengkapannya

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-


1.05.01.2.05.11 200.000.000
Undangan

1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 330.000.000

1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 196.750.000

1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.250.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


1.05.01.2.06.06 25.000.000
undangan

1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000

1.05.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


1.05.01.2.08 1.101.436.748
Daerah

1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.101.436.748

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


1.05.01.2.09 200.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


1.05.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 70.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


1.05.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 100.000.000
Lapangan

1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000

IV - 25
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 6.597.048.541

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap


1.05.03.2.02 5.807.048.541
Bencana

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana


1.05.03.2.02.02 310.000.000
Kabupaten/Kota

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana


1.05.03.2.02.03 4.227.048.541
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan


1.05.03.2.02.04 1.020.000.000
terhadap Bencana

1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi 250.000.000

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban


1.05.03.2.03 590.000.000
Bencana

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana


1.05.03.2.03.03 200.000.000
Kabupaten/Kota

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban


1.05.03.2.03.04 390.000.000
Bencana Kabupaten/Kota

1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 200.000.000

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan


1.05.03.2.04.05 200.000.000
Penanggulangan Bencana

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 21.557.358.484

1.06.1.05.0.00.01.0000 Dinas Sosial 21.557.358.484

1.06.1.05.0.00.01.0000 Dinas Sosial 21.557.358.484

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


1.06.01 13.193.317.684
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


1.06.01.2.01 10.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


1.06.01.2.01.06 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.255.981.000

1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.245.981.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


1.06.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


1.06.01.2.05.09 50.000.000
dan Fungsi

1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 500.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


1.06.01.2.06.01 25.000.000
Bangunan Kantor

1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 296.980.000

1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 63.020.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


1.06.01.2.06.06 50.000.000
undangan

1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.000.000

1.06.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


1.06.01.2.07 150.000.000
Pemerintah Daerah

IV - 26
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

1.06.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000

1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


1.06.01.2.08 2.538.734.684
Daerah

1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000

1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 150.000.000

1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.383.234.684

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


1.06.01.2.09 688.602.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


1.06.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 100.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


1.06.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 100.000.000
Lapangan

1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 83.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana


1.06.01.2.09.11 405.602.000
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 3.289.040.800

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial


1.06.02.2.03 3.289.040.800
Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan


1.06.02.2.03.03 1.076.500.000
Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan


1.06.02.2.03.04 Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan 2.212.540.800
Kabupaten/Kota

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.525.000.000

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas


1.06.04.2.01 Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 2.025.000.000
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan 450.000.000

1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu 300.000.000

1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 200.000.000

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga


Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
1.06.04.2.01.06 700.000.000
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat

1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 150.000.000

1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan 225.000.000

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah


1.06.04.2.02 Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban 500.000.000
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang 100.000.000

1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 150.000.000

1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 250.000.000

1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 750.000.000

IV - 27
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah


1.06.05.2.02 750.000.000
Kabupaten/Kota

1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah


1.06.05.2.02.02 500.000.000
Kabupaten/Kota

1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.350.000.000

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial


1.06.06.2.01 800.000.000
Kabupaten/Kota

1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan 350.000.000

1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang 200.000.000

1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 100.000.000

1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial 150.000.000

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat


1.06.06.2.02 550.000.000
terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga


1.06.06.2.02.01 250.000.000
Bencana

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga


1.06.06.2.02.02 300.000.000
Bencana

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM


1.06.07 450.000.000
PAHLAWAN

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional


1.06.07.2.01 450.000.000
Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional


1.06.07.2.01.02 450.000.000
Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN


2
PELAYANAN DASAR

2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 17.517.303.691

2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja 17.517.303.691

2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja 17.517.303.691

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


2.07.01 16.193.738.791
DAERAH KABUPATEN/KOTA

2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.374.033.000

2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.374.033.000

2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 225.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


2.07.01.2.05.09 25.000.000
dan Fungsi

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-


2.07.01.2.05.11 200.000.000
Undangan

2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 427.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


2.07.01.2.06.01 10.000.000
Bangunan Kantor

2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 337.270.000

2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.730.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


2.07.01.2.06.06 50.000.000
undangan

IV - 28
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.07.01.2.07 150.000.000
Pemerintah Daerah

2.07.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


2.07.01.2.08 2.452.705.791
Daerah

2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000

2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 243.715.750

2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.203.990.041

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.07.01.2.09 565.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


2.07.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 185.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


2.07.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 10.000.000
Lapangan

2.07.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


2.07.01.2.09.09 300.000.000
Lainnya

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS


2.07.03 685.374.900
TENAGA KERJA

2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 549.299.900

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan


2.07.03.2.01.01 Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster 249.299.900
Kompetensi

2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 300.000.000

2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 35.000.000

2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 35.000.000

2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 40.000.000

Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan


2.07.03.2.04.01 40.000.000
Kecil

Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah


2.07.03.2.05 61.075.000
Kabupaten/Kota

2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 61.075.000

2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 313.190.000

2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000

2.07.04.2.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 200.000.000

2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 86.690.000

2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja 86.690.000

Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di


2.07.04.2.04 26.500.000
Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja


2.07.04.2.04.01 26.500.000
Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 325.000.000

IV - 29
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan


2.07.05.2.02 Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di 325.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok


Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
2.07.05.2.02.01 225.000.000
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit


2.07.05.2.02.04 100.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN


2.08 14.274.305.124
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan


2.08.0.00.0.00.01.0000 14.274.305.124
Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan


2.08.0.00.0.00.01.0000 14.274.305.124
Anak

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


2.08.01 8.572.376.144
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


2.08.01.2.01 10.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


2.08.01.2.01.06 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.817.934.000

2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.807.934.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


2.08.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


2.08.01.2.05.09 50.000.000
dan Fungsi

2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 488.500.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


2.08.01.2.06.01 12.000.000
Bangunan Kantor

2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 171.500.000

2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


2.08.01.2.06.06 50.000.000
undangan

2.08.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.000.000

2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 170.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.08.01.2.07 75.000.000
Pemerintah Daerah

2.08.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


2.08.01.2.08 843.942.144
Daerah

2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.000.000

2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 803.942.144

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.08.01.2.09 287.000.000
Pemerintahan Daerah

IV - 30
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


2.08.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 150.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


2.08.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 107.000.000
Lapangan

2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN


2.08.02 1.946.500.000
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada


2.08.02.2.01 400.000.000
Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan


2.08.02.2.01.01 200.000.000
Pelaksanaan PUG

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG


2.08.02.2.01.03 100.000.000
termasuk PPRG

2.08.02.2.01.04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 100.000.000

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,


2.08.02.2.02 Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan 246.500.000
Kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan


2.08.02.2.02.02 Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan 246.500.000
Ekonomi

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia


2.08.02.2.03 Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 1.300.000.000
Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga


2.08.02.2.03.01 Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 100.000.000
Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia


2.08.02.2.03.02 Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 1.000.000.000
Kabupaten/Kota

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)


2.08.02.2.03.03 200.000.000
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 500.000.000

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup


2.08.03.2.01 100.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan


2.08.03.2.01.02 100.000.000
Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi


2.08.03.2.02 Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan 300.000.000
Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi


2.08.03.2.02.01 Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 300.000.000
Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia


2.08.03.2.03 Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah 100.000.000
Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan


2.08.03.2.03.01 Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban 100.000.000
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 1.355.420.000

IV - 31
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,


2.08.06.2.01 Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan 700.000.000
Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak


2.08.06.2.01.01 Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media 700.000.000
dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia


2.08.06.2.02 Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 655.420.000
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak


2.08.06.2.02.01 500.000.000
Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi


Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan
2.08.06.2.02.03 155.420.000
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 1.900.008.980

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang


2.08.07.2.01 Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah 400.000.000
Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan


2.08.07.2.01.01 Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan 400.000.000
terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan


2.08.07.2.02 Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi 700.000.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak


2.08.07.2.02.01 yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah 500.000.000
Kabupaten/Kota

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak


2.08.07.2.02.03 yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan 200.000.000
Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia


2.08.07.2.03 Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan 800.008.980
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar


2.08.07.2.03.03 Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan 800.008.980
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 18.301.408.025

2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan 18.301.408.025

2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan 18.301.408.025

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


2.09.01 16.776.408.025
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


2.09.01.2.01 15.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


2.09.01.2.01.06 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.072.918.000

2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.062.918.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


2.09.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

IV - 32
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 243.500.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


2.09.01.2.05.09 43.500.000
dan Fungsi

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-


2.09.01.2.05.11 200.000.000
Undangan

2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 591.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


2.09.01.2.06.01 40.000.000
Bangunan Kantor

2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 306.790.000

2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.210.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


2.09.01.2.06.06 36.000.000
undangan

2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90.000.000

2.09.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 75.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.09.01.2.07 86.610.000
Pemerintah Daerah

2.09.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 86.610.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


2.09.01.2.08 2.227.580.025
Daerah

2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000

2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.027.580.025

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.09.01.2.09 539.800.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


2.09.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 120.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


2.09.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 210.000.000
Lapangan

2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.800.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


2.09.01.2.09.09 150.000.000
Lainnya

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN


2.09.03 50.000.000
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan


2.09.03.2.04 Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan 50.000.000
Gizi

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman


2.09.03.2.04.02 50.000.000
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 1.400.000.000

Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan


2.09.04.2.02 1.400.000.000
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran


2.09.04.2.02.02 Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang 1.400.000.000
Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 75.000.000

IV - 33
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar


2.09.05.2.01 75.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan


2.09.05.2.01.05 Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah 75.000.000
Kabupaten/Kota

2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 87.270.000.000

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


1.04.1.02.1.03.02.0000 87.270.000.000
Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


1.04.1.02.1.03.02.0000 87.270.000.000
Pertanahan

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN


2.10.05 87.270.000.000
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan


2.10.05.2.01 Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah 87.270.000.000
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti


2.10.05.2.01.02 Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh 87.270.000.000
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN


2.11 243.318.798.260
HIDUP

1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air 15.743.970.543

1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air 15.743.970.543

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN


2.11.04 15.743.970.543
HAYATI (KEHATI)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati


2.11.04.2.01 15.743.970.543
Kabupaten/Kota

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan


2.11.04.2.01.01 500.000.000
Keanekaragaman Hayati

Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar


2.11.04.2.01.02 10.753.970.543
Kawasan Hutan

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman


2.11.04.2.01.07 4.490.000.000
Hayati

2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 227.574.827.717

2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 227.574.827.717

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


2.11.01 58.448.164.537
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


2.11.01.2.01 15.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


2.11.01.2.01.06 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 53.188.074.000

2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 53.178.074.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


2.11.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


2.11.01.2.05.09 50.000.000
dan Fungsi

2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 818.383.910

IV - 34
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


2.11.01.2.06.01 20.000.000
Bangunan Kantor

2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 568.225.110

2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.158.800

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


2.11.01.2.06.06 25.000.000
undangan

2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.000.000

2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.11.01.2.07 100.000.000
Pemerintah Daerah

2.11.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


2.11.01.2.08 3.626.706.627
Daerah

2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 190.000.000

2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.436.706.627

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.11.01.2.09 650.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


2.11.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 110.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


2.11.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 290.000.000
Lapangan

2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


2.11.01.2.09.09 200.000.000
Lainnya

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN


2.11.03 8.031.080.000
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan


2.11.03.2.01 1.580.000.000
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup


2.11.03.2.01.03 1.580.000.000
Kabupaten/Kota

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan


2.11.03.2.02 3.300.000.000
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau


2.11.03.2.02.01 3.300.000.000
Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan


2.11.03.2.03 3.151.080.000
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur


2.11.03.2.03.02 3.151.080.000
Pencemar

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN


2.11.04 978.775.000
HAYATI (KEHATI)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati


2.11.04.2.01 978.775.000
Kabupaten/Kota

2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 978.775.000

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA


2.11.05 DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN 200.000.000
BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

IV - 35
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 200.000.000

Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan


2.11.05.2.01.02 Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan 200.000.000
Sementara Limbah B3

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
2.11.06 150.000.000
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha


dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin
2.11.06.2.01 150.000.000
PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin


2.11.06.2.01.03 Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh 150.000.000
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN


2.11.08 DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 381.430.000
MASYARAKAT

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan


2.11.08.2.01 Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga 381.430.000
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya


2.11.08.2.01.01 Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga 200.000.000
Kemasyarakatan

2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 181.430.000

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN


2.11.10 75.000.000
LINGKUNGAN HIDUP

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang


2.11.10.2.01 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 75.000.000
(PPLH) Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi


Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau
2.11.10.2.01.02 75.000.000
Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau
melalui Pengadilan

2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 159.310.378.180

2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 159.310.378.180

Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan,


2.11.11.2.01.02 2.306.541.000
Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,


Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan
2.11.11.2.01.03 17.000.000.000
Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan


2.11.11.2.01.04 200.000.000
Persampahan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan


2.11.11.2.01.07 139.803.837.180
Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI


2.12 32.265.696.294
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 32.265.696.294

2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 32.265.696.294

IV - 36
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


2.12.01 25.040.673.474
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


2.12.01.2.01 15.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


2.12.01.2.01.06 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.521.521.000

2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.511.521.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


2.12.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99.500.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


2.12.01.2.05.09 99.500.000
dan Fungsi

2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 715.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


2.12.01.2.06.01 15.000.000
Bangunan Kantor

2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 533.960.000

2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.040.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


2.12.01.2.06.06 25.000.000
undangan

2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.12.01.2.07 175.000.000
Pemerintah Daerah

2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 75.000.000

2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


2.12.01.2.08 8.669.929.474
Daerah

2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 550.000.000

2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.119.929.474

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.12.01.2.09 844.723.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


2.12.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 159.600.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


2.12.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 135.393.000
Lapangan

2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.730.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


2.12.01.2.09.09 450.000.000
Lainnya

2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 3.633.500.000

2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 533.500.000

Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan


2.12.02.2.01.01 100.000.000
Administrasi Kependudukan

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen


2.12.02.2.01.02 433.500.000
atas Pendaftaran Penduduk

IV - 37
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 3.100.000.000

2.12.02.2.03.03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 3.000.000.000

2.12.02.2.03.05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 100.000.000

2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 359.101.000

2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 359.101.000

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen


2.12.03.2.01.01 184.553.000
atas Pelaporan Peristiwa Penting

2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 174.548.000

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI


2.12.04 2.982.421.820
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan


2.12.04.2.01 250.000.000
dan Penyajian Database Kependudukan

2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 100.000.000

Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan


2.12.04.2.01.03 150.000.000
Daerah

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi


2.12.04.2.03 2.732.421.820
Kependudukan

Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi


2.12.04.2.03.03 2.532.421.820
Kependudukan

Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi


2.12.04.2.03.05 200.000.000
Kependudukan

2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 250.000.000

2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 250.000.000

2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 100.000.000

Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi


2.12.05.2.01.02 150.000.000
Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN


2.14 14.653.705.726
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga


2.14.0.00.0.00.01.0000 14.653.705.726
Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga


2.14.0.00.0.00.01.0000 14.653.705.726
Berencana

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


2.14.01 13.003.705.726
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


2.14.01.2.01 10.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


2.14.01.2.01.06 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.464.418.000

2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.454.418.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


2.14.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


2.14.01.2.05.09 25.000.000
dan Fungsi

2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 536.997.750

IV - 38
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


2.14.01.2.06.01 19.997.900
Bangunan Kantor

2.14.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 311.999.850

2.14.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


2.14.01.2.06.06 25.000.000
undangan

2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000

2.14.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.14.01.2.07 100.000.000
Pemerintah Daerah

2.14.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000

2.14.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


2.14.01.2.08 1.467.580.976
Daerah

2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.467.580.976

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.14.01.2.09 399.709.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


2.14.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 100.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


2.14.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 150.000.000
Lapangan

2.14.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.709.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


2.14.01.2.09.09 100.000.000
Lainnya

2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 100.000.000

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan


2.14.02.2.02 100.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 100.000.000

2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.250.000.000

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan


2.14.03.2.01 Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai 300.000.000
Kearifan Budaya Lokal

Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media


2.14.03.2.01.05 Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan 300.000.000
Program KKBPK

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat


2.14.03.2.03 dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan 950.000.000
KB di Daerah Kabupaten/Kota

2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 800.000.000

Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga


2.14.03.2.03.10 150.000.000
Berencana dan Kesehatan Reproduksi

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN


2.14.04 300.000.000
KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui


2.14.04.2.01 300.000.000
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

IV - 39
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan


2.14.04.2.01.03 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 150.000.000
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan


Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,
2.14.04.2.01.06 50.000.000
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan


2.14.04.2.01.07 dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R 100.000.000
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 108.147.087.090

2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 108.147.087.090

2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 108.147.087.090

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


2.15.01 53.206.030.290
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


2.15.01.2.01 15.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


2.15.01.2.01.06 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.732.674.000

2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.722.674.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


2.15.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 650.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut


2.15.01.2.05.02 600.000.000
Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


2.15.01.2.05.09 50.000.000
dan Fungsi

2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.431.856.050

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


2.15.01.2.06.01 15.000.000
Bangunan Kantor

2.15.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000

2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.101.856.050

2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


2.15.01.2.06.06 25.000.000
undangan

2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000

2.15.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


2.15.01.2.08 23.459.500.240
Daerah

2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 700.000.000

2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22.759.500.240

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.15.01.2.09 917.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


2.15.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 118.000.000
Jabatan

IV - 40
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


2.15.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 624.000.000
Lapangan

2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


2.15.01.2.09.09 100.000.000
Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN


2.15.02 54.941.056.800
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ


2.15.02.2.01 38.605.328.000
Kabupaten/Kota

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ


2.15.02.2.01.03 38.605.328.000
Kabupaten/Kota

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan


2.15.02.2.02 3.146.810.300
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.865.025.300

2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 150.000.000

2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.131.785.000

2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 350.000.000

2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 150.000.000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama


2.15.02.2.03.04 200.000.000
dan Pendukung)

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan


2.15.02.2.04 1.248.414.500
Fasilitas Parkir

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin


Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2.15.02.2.04.01 1.000.020.000
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan
Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin


2.15.02.2.04.02 Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 248.394.500
Kewenangan Kabupaten/Kota

2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.685.560.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala


2.15.02.2.05.01 163.960.000
Kendaraan Bermotor

Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan


2.15.02.2.05.03 196.600.000
Bermotor

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan


2.15.02.2.05.04 1.125.000.000
Bermotor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala


2.15.02.2.05.07 200.000.000
Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas


2.15.02.2.06 2.254.944.000
untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk


2.15.02.2.06.01 400.000.000
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan


2.15.02.2.06.02 Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan 1.454.944.000
Rekayasa Lalu Lintas

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan


2.15.02.2.06.04 400.000.000
Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

IV - 41
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 150.000.000

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem


2.15.02.2.08.05 150.000.000
Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan


2.15.02.2.09 Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) 7.300.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang


2.15.02.2.09.01 dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah 7.200.000.000
Kabupaten/Kota

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan


2.15.02.2.09.02 Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang 100.000.000
Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan


2.15.02.2.11 200.000.000
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek


2.15.02.2.11.01 200.000.000
Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI


2.16 33.700.986.840
DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan


2.16.2.20.2.21.04.0000 33.700.986.840
Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan


2.16.2.20.2.21.04.0000 33.700.986.840
Persandian

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


2.16.01 20.146.761.840
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


2.16.01.2.01 15.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


2.16.01.2.01.06 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.224.635.000

2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.214.635.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


2.16.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 555.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


2.16.01.2.06.01 10.000.000
Bangunan Kantor

2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 288.250.000

2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 66.750.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


2.16.01.2.06.06 40.000.000
undangan

2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.16.01.2.07 200.000.000
Pemerintah Daerah

2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 200.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


2.16.01.2.08 7.564.940.440
Daerah

2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.092.400.000

2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.472.540.440

IV - 42
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.16.01.2.09 587.186.400
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


2.16.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 220.000.000
Jabatan

2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


2.16.01.2.09.09 317.186.400
Lainnya

2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 629.505.000

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik


2.16.02.2.01 629.505.000
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas


2.16.02.2.01.03 136.500.000
Komunikasi Pemerintah Daerah

2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 161.700.000

2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik 150.000.000

2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 74.555.000

Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung


2.16.02.2.01.13 Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah 106.750.000
Kabupaten/Kota

2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 12.924.720.000

Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah


2.16.03.2.02 12.924.720.000
Daerah Kabupaten/Kota

Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam


2.16.03.2.02.01 450.000.000
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 352.000.000

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan


2.16.03.2.02.07 209.000.000
Berbasis Elektronik

Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan


2.16.03.2.02.08 250.000.000
Pemerintah

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem


2.16.03.2.02.09 1.354.200.000
Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi


2.16.03.2.02.10 10.106.255.000
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan Government Chief Information Officer


2.16.03.2.02.11 203.265.000
(GCIO)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,


2.17 11.661.734.526
USAHA KECIL, DAN MENENGAH

2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 11.661.734.526

2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 11.661.734.526

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


2.17.01 8.889.519.926
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


2.17.01.2.01 10.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


2.17.01.2.01.06 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.049.638.000

2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.039.638.000

IV - 43
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


2.17.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


2.17.01.2.05.09 20.000.000
dan Fungsi

2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 534.997.900

2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 329.997.900

2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


2.17.01.2.06.06 50.000.000
undangan

2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000

2.17.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.17.01.2.07 50.000.000
Pemerintah Daerah

2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


2.17.01.2.08 1.027.873.747
Daerah

2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.027.873.747

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.17.01.2.09 197.010.279
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


2.17.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 148.190.279
Jabatan

2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.820.000

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN


2.17.02 162.980.000
PINJAM

Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi


2.17.02.2.01 dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah 162.980.000
Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan


Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan
2.17.02.2.01.01 Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi 162.980.000
dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN


2.17.03 150.000.000
KOPERASI

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi


Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang
2.17.03.2.01 150.000.000
Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/
Kota

Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan


2.17.03.2.01.02 150.000.000
Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP


2.17.04 418.000.000
KOPERASI

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit


Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
2.17.04.2.01 418.000.000
Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

IV - 44
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi


2.17.04.2.01.01 250.000.000
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan


2.17.04.2.01.02 168.000.000
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN


2.17.05 200.000.000
PERKOPERASIAN

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi


2.17.05.2.01 yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah 200.000.000
Kabupaten/Kota

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan


2.17.05.2.01.01 Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM 200.000.000
Koperasi

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN


2.17.06 872.265.000
KOPERASI

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang


2.17.06.2.01 872.265.000
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah,


Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,
2.17.06.2.01.01 872.265.000
Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi
Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,


2.17.07 308.666.000
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui


Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,
2.17.07.2.01 308.666.000
Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan

2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 120.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku


2.17.07.2.01.05 188.666.000
Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 660.303.600

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi


2.17.08.2.01 660.303.600
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam


2.17.08.2.01.01 Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, 660.303.600
SDM, serta Desain dan Teknologi

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN


2.18 34.194.934.320
MODAL

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu


2.18.0.00.0.00.01.0000 34.194.934.320
Pintu

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu


2.18.0.00.0.00.01.0000 34.194.934.320
Pintu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


2.18.01 28.462.129.020
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


2.18.01.2.01 7.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


2.18.01.2.01.06 7.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.063.309.000

2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.056.309.000

IV - 45
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


2.18.01.2.02.05 7.000.000
Tahun SKPD

2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


2.18.01.2.05.09 20.000.000
dan Fungsi

2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.013.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


2.18.01.2.06.01 10.000.000
Bangunan Kantor

2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 591.000.000

2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 182.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


2.18.01.2.06.06 50.000.000
undangan

2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000

2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000

2.18.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.18.01.2.07 75.136.200
Pemerintah Daerah

2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000

2.18.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.136.200

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


2.18.01.2.08 11.937.083.820
Daerah

2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 550.000.000

2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 11.387.083.820

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.18.01.2.09 346.600.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


2.18.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 100.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


2.18.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 50.000.000
Lapangan

2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


2.18.01.2.09.09 121.600.000
Lainnya

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN


2.18.02 530.000.000
MODAL

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang


2.18.02.2.01 Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah 300.000.000
Kabupaten/Kota

Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian


2.18.02.2.01.01 300.000.000
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 230.000.000

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah


2.18.02.2.02.01 100.000.000
Kabupaten/Kota

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha


2.18.02.2.02.02 130.000.000
Kabupaten/Kota

IV - 46
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 150.000.000

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang


2.18.03.2.01 150.000.000
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah


2.18.03.2.01.02 150.000.000
Kabupaten/Kota

2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 4.721.941.500

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara


2.18.04.2.01 Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang 4.721.941.500
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan


2.18.04.2.01.01 Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan 4.721.941.500
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM


2.18.06 330.863.800
INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non


2.18.06.2.01 Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah 330.863.800
Kabupaten/Kota

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan


Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem
2.18.06.2.01.01 330.863.800
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN


2.19 58.399.465.482
DAN OLAHRAGA

2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga 58.399.465.482

2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga 58.399.465.482

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


2.19.01 15.260.353.987
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


2.19.01.2.01 15.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


2.19.01.2.01.06 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.082.496.000

2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.072.496.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


2.19.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-


2.19.01.2.05.11 200.000.000
Undangan

2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 834.950.900

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


2.19.01.2.06.01 49.998.900
Bangunan Kantor

2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 425.625.000

2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 124.375.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


2.19.01.2.06.06 50.000.000
undangan

2.19.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000

2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 144.952.000

IV - 47
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

2.19.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.19.01.2.07 100.000.000
Pemerintah Daerah

2.19.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000

2.19.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


2.19.01.2.08 4.577.907.087
Daerah

2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 455.100.000

2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.122.807.087

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.19.01.2.09 450.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


2.19.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 200.000.000
Jabatan

2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


2.19.01.2.09.09 150.000.000
Lainnya

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA


2.19.02 2.100.000.000
SAING KEPEMUDAAN

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan


Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor
2.19.02.2.01 600.000.000
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan


2.19.02.2.01.01 200.000.000
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan


2.19.02.2.01.02 200.000.000
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula

Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan


Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri,
Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif,
2.19.02.2.01.04 200.000.000
Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,
Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan
Program Strategis Kepemudaan

Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi


2.19.02.2.02 1.500.000.000
Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi


2.19.02.2.02.02 1.500.000.000
Kepemudaan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA


2.19.03 40.089.111.495
SAING KEOLAHRAGAAN

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan


2.19.03.2.01 pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan 1.000.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan


dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan
2.19.03.2.01.01 1.000.000.000
Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan
oleh Masyarakat dan Dunia Usaha

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah


2.19.03.2.02 2.650.000.000
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat


2.19.03.2.02.02 400.000.000
Kabupaten/Kota

IV - 48
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan


2.19.03.2.02.03 2.250.000.000
Kejuaraan

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi


2.19.03.2.03 1.000.000.000
Tingkat Daerah Provinsi

2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Daerah 400.000.000

Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan


2.19.03.2.03.02 300.000.000
Teknologi Keolahragaan (Sport Science)

2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 200.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan


2.19.03.2.03.05 100.000.000
Informasi Sektoral Olahraga

2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 30.400.000.000

2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 30.200.000.000

Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan


2.19.03.2.04.03 200.000.000
Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait

2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 5.039.111.495

Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana


2.19.03.2.05.03 5.039.111.495
dan Prasarana Olahraga Rekreasi

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS


2.19.04 950.000.000
KEPRAMUKAAN

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi


2.19.04.2.01 950.000.000
Kepramukaan

Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat


2.19.04.2.01.02 950.000.000
Daerah

2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 396.379.000

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan


2.16.2.20.2.21.04.0000 396.379.000
Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan


2.16.2.20.2.21.04.0000 396.379.000
Persandian

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK


2.20.02 396.379.000
SEKTORAL

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah


2.20.02.2.01 396.379.000
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,


2.20.02.2.01.01 150.000.000
Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 246.379.000

2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 1.148.080.000

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan


2.16.2.20.2.21.04.0000 1.148.080.000
Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan


2.16.2.20.2.21.04.0000 1.148.080.000
Persandian

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN


2.21.02 1.148.080.000
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan


2.21.02.2.01 952.280.000
Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan


2.21.02.2.01.01 Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah 85.000.000
Kabupaten/Kota

IV - 49
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah


2.21.02.2.01.03 217.280.000
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah


2.21.02.2.01.04 650.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar


2.21.02.2.02 195.800.000
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah


2.21.02.2.02.01 195.800.000
Daerah Kabupaten/Kota

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 9.320.318.000

3.26.2.22.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 9.320.318.000

3.26.2.22.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 9.320.318.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


2.22.01 8.070.318.000
DAERAH KABUPATEN/KOTA

2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.070.318.000

2.22.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.060.318.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


2.22.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN


2.22.03 400.000.000
TRADISIONAL

Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya


2.22.03.2.01 400.000.000
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia


2.22.03.2.01.02 Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan 400.000.000
Tuntutan

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR


2.22.05 850.000.000
BUDAYA

2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 650.000.000

2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 650.000.000

2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 200.000.000

2.22.05.2.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya 200.000.000

2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 16.020.144.322

2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah 16.020.144.322

2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah 16.020.144.322

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


2.23.01 14.920.144.322
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


2.23.01.2.01 60.000.000
Perangkat Daerah

2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


2.23.01.2.01.06 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.23.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000

2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.796.561.000

2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.786.561.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


2.23.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

IV - 50
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


2.23.01.2.05.09 50.000.000
dan Fungsi

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-


2.23.01.2.05.11 100.000.000
Undangan

2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 714.999.700

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


2.23.01.2.06.01 29.999.700
Bangunan Kantor

2.23.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000

2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 279.640.000

2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 110.360.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


2.23.01.2.06.06 50.000.000
undangan

2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 175.000.000

2.23.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.23.01.2.07 160.259.000
Pemerintah Daerah

2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 160.259.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


2.23.01.2.08 1.388.324.622
Daerah

2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.000.000

2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.088.324.622

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


2.23.01.2.09 650.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


2.23.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 150.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


2.23.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 250.000.000
Lapangan

2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


2.23.01.2.09.09 190.000.000
Lainnya

2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.100.000.000

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah


2.23.02.2.01 680.000.000
Kabupaten/Kota

Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan


2.23.02.2.01.01 80.000.000
Elektronik

Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah


2.23.02.2.01.02 60.000.000
Kabupaten/Kota

Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar


2.23.02.2.01.04 di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan 80.000.000
Standar Nasional Perpustakaan

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan


2.23.02.2.01.06 80.000.000
Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 340.000.000

IV - 51
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga


2.23.02.2.01.10 Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah 40.000.000
Kabupaten/Kota

Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah


2.23.02.2.02 420.000.000
Kabupaten/Kota

Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan


2.23.02.2.02.01 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta 240.000.000
Masyarakat

Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di


2.23.02.2.02.02 Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan 180.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1.275.839.000

2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah 1.275.839.000

2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah 1.275.839.000

2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 911.839.000

2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 452.528.800

2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 108.528.800

2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 240.000.000

2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 104.000.000

2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 139.310.200

2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 139.310.200

Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan


2.24.02.2.03 320.000.000
Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan


2.24.02.2.03.01 200.000.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN

Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga


2.24.02.2.03.02 120.000.000
Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN


2.24.03 364.000.000
ARSIP

Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah


Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau
2.24.03.2.03 228.000.000
Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan
Desa/Kelurahan

Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta


2.24.03.2.03.02 Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran 228.000.000
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media


2.24.03.2.04 136.000.000
Kabupaten/Kota

Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai


2.24.03.2.04.01 136.000.000
Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN


3.25 384.852.000
PERIKANAN

2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan 384.852.000

2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan 384.852.000

3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 384.852.000

3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 384.852.000

IV - 52
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 100.000.000

Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu


3.25.04.2.02.04 Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta 284.852.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4.586.420.456

3.26.2.22.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 4.586.420.456

3.26.2.22.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 4.586.420.456

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


3.26.01 3.386.420.456
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


3.26.01.2.01 15.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


3.26.01.2.01.06 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 225.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


3.26.01.2.05.09 25.000.000
dan Fungsi

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-


3.26.01.2.05.11 200.000.000
Undangan

3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 510.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


3.26.01.2.06.01 20.000.000
Bangunan Kantor

3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 250.000.000

3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


3.26.01.2.06.06 40.000.000
undangan

3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


3.26.01.2.07 50.000.000
Pemerintah Daerah

3.26.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


3.26.01.2.08 2.201.420.456
Daerah

3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.000.000

3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.901.420.456

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


3.26.01.2.09 385.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


3.26.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 150.000.000
Jabatan

3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


3.26.01.2.09.09 200.000.000
Lainnya

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI


3.26.02 750.000.000
PARIWISATA

3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 300.000.000

3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 300.000.000

IV - 53
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah


3.26.02.2.04 450.000.000
Kabupaten/Kota

3.26.02.2.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 450.000.000

3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 250.000.000

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya


3.26.03.2.01 Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata 250.000.000
Kabupaten/Kota

Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan


3.26.03.2.01.01 250.000.000
Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA


3.26.05 200.000.000
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya


3.26.05.2.01 Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat 200.000.000
Dasar

Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat,


3.26.05.2.01.03 200.000.000
Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 721.350.000

2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan 721.350.000

2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan 721.350.000

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN


3.27.02 172.100.000
SARANA PERTANIAN

3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 172.100.000

3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 172.100.000

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN


3.27.04 549.250.000
DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan


3.27.04.2.01 Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular 324.250.000
Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan


3.27.04.2.01.01 324.250.000
Zoonosis

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis


3.27.04.2.04 225.000.000
Kesehatan Masyarakat Veteriner

3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 225.000.000

3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 31.077.636.143

3.30.3.31.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 31.077.636.143

3.30.3.31.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 31.077.636.143

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


3.30.01 25.544.341.550
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


3.30.01.2.01 15.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


3.30.01.2.01.06 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.852.654.000

3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.842.654.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


3.30.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

IV - 54
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-


3.30.01.2.05.11 200.000.000
Undangan

3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 834.100.000

3.30.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 649.100.000

3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


3.30.01.2.06.06 40.000.000
undangan

3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 110.000.000

3.30.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


3.30.01.2.07 100.000.000
Pemerintah Daerah

3.30.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


3.30.01.2.08 2.252.587.550
Daerah

3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.000.000

3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.152.587.550

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


3.30.01.2.09 290.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


3.30.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 120.000.000
Jabatan

3.30.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


3.30.01.2.09.09 150.000.000
Lainnya

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI


3.30.03 4.997.958.593
PERDAGANGAN

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi


3.30.03.2.01 424.354.500
Perdagangan

3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 200.000.000

3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 224.354.500

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi


3.30.03.2.02 4.573.604.093
Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 4.573.604.093

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG


3.30.04 200.000.000
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan


3.30.04.2.01 200.000.000
Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas


3.30.04.2.01.02 Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat 200.000.000
Agen dan Pasar Rakyat

3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 110.000.000

Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran


Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor
3.30.05.2.01 110.000.000
Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

IV - 55
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 110.000.000

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN


3.30.06 225.336.000
KONSUMEN

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera


3.30.06.2.01 225.336.000
Ulang, dan Pengawasan

3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 170.736.000

3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 54.600.000

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 323.000.000

3.30.3.31.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 323.000.000

3.30.3.31.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 323.000.000

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN


3.31.02 323.000.000
INDUSTRI

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan


3.31.02.2.01 323.000.000
Industri Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan


3.31.02.2.01.05 323.000.000
Industri dan Peran Serta Masyarakat

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01 SEKRETARIAT DAERAH 190.425.741.356

4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 190.425.741.356

4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 190.425.741.356

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


4.01.01 141.293.913.500
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


4.01.01.2.01 100.000.000
Perangkat Daerah

4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000

4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 50.301.625.000

4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 50.251.625.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan


4.01.01.2.02.07 50.000.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat


4.01.01.2.03 200.000.000
Daerah

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik


4.01.01.2.03.04 200.000.000
Daerah pada SKPD

4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-


4.01.01.2.05.11 150.000.000
Undangan

4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.200.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


4.01.01.2.06.01 100.000.000
Bangunan Kantor

4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.510.000.000

4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 190.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


4.01.01.2.06.06 100.000.000
undangan

4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 500.000.000

4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.700.000.000


IV - 56
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

4.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


4.01.01.2.07 20.822.711.000
Pemerintah Daerah

4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.937.500.000

4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 9.100.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung


4.01.01.2.07.11 5.785.211.000
Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


4.01.01.2.08 21.902.998.500
Daerah

4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.500.000.000

4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.000.000.000

4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 14.402.998.500

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


4.01.01.2.09 26.137.287.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


4.01.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 900.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


4.01.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 827.340.000
Lapangan

4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 300.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


4.01.01.2.09.09 22.609.947.000
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung


4.01.01.2.09.10 1.500.000.000
Kantor atau Bangunan Lainnya

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala


4.01.01.2.11 4.692.852.000
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil


4.01.01.2.11.01 179.886.000
Kepala Daerah

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan


4.01.01.2.11.02 250.000.000
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil


4.01.01.2.11.03 50.000.000
Kepala Daerah

Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah


4.01.01.2.11.04 4.212.966.000
dan Wakil Kepala Daerah

4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 3.436.440.000

4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 790.220.000

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala


4.01.01.2.12.02 896.220.000
Daerah

4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 1.750.000.000

4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 850.000.000

4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 350.000.000

4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 200.000.000

4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 100.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah


4.01.01.2.13.05 200.000.000
Daerah

IV - 57
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 6.500.000.000

4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 400.000.000

4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2.100.000.000

4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 4.000.000.000

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN


4.01.02 40.368.227.856
RAKYAT

4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 6.787.000.000

4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan 400.000.000

4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 5.687.000.000

4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 700.000.000

4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 30.960.038.856

4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 6.500.000.000

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja


4.01.02.2.02.02 7.500.000.000
terkait Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja


4.01.02.2.02.03 16.960.038.856
terkait Kesejahteraan Masyarakat

4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.650.000.000

4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 800.000.000

4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 500.000.000

Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan


4.01.02.2.03.03 350.000.000
Informasi Hukum

4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 971.189.000

4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 921.189.000

4.01.02.2.04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 50.000.000

4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 8.763.600.000

4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1.125.000.000

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi


4.01.03.2.01.01 800.000.000
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 150.000.000

4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 175.000.000

4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 5.863.600.000

4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 168.600.000

4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 5.495.000.000

Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan


4.01.03.2.02.03 200.000.000
Pembangunan

4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.775.000.000

4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 725.000.000

4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 700.000.000

4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 350.000.000

4.02 SEKRETARIAT DPRD 197.488.586.042

4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 197.488.586.042

4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 197.488.586.042

IV - 58
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


4.02.01 90.893.111.042
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


4.02.01.2.01 507.500.000
Perangkat Daerah

4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 500.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


4.02.01.2.01.06 7.500.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.138.700.000

4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.128.700.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


4.02.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 818.350.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


4.02.01.2.05.09 298.350.000
dan Fungsi

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-


4.02.01.2.05.11 520.000.000
Undangan

4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.349.763.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


4.02.01.2.06.01 50.000.000
Bangunan Kantor

4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.637.763.000

4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 429.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


4.02.01.2.06.06 580.000.000
undangan

4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.152.450.000

4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.500.550.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


4.02.01.2.07 1.300.000.000
Pemerintah Daerah

4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.300.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


4.02.01.2.08 6.542.531.478
Daerah

4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.000.000

4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 750.000.000

4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.742.531.478

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


4.02.01.2.09 5.628.316.564
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


4.02.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 300.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


4.02.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 550.000.000
Lapangan

4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 100.000.000

4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 300.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


4.02.01.2.09.09 4.378.316.564
Lainnya

4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 57.857.950.000

IV - 59
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 57.007.950.000

4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 700.000.000

4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 150.000.000

4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 750.000.000

4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 750.000.000

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN


4.02.02 106.595.475.000
FUNGSI DPRD

4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 19.200.000.000

Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan


4.02.02.2.01.01 1.000.000.000
Peraturan Daerah

4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 8.750.000.000

4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 3.250.000.000

Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau


4.02.02.2.01.04 5.750.000.000
Naskah Akademik

4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD 450.000.000

4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 6.300.000.000

4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS 1.050.000.000

4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1.050.000.000

4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD 1.050.000.000

4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan 1.050.000.000

4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester 1.050.000.000

4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1.050.000.000

4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 8.468.068.000

Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan


4.02.02.2.03.01 90.120.000
dan Hukum

4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 90.120.000

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan


4.02.02.2.03.03 90.120.000
Rakyat

4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 90.120.000

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan


4.02.02.2.03.06 1.500.600.000
Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 4.150.000.000

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban


4.02.02.2.03.08 2.456.988.000
Kepala Daerah

4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 19.352.189.000

4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 8.200.000.000

4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 50.000.000

4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2.521.612.000

4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 576.000.000

4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 7.004.577.000

4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 1.000.000.000

4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 11.247.800.000

IV - 60
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 405.975.000

4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 25.000.000

4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 10.816.825.000

4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 3.450.000.000

4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 3.450.000.000

4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 38.577.418.000

4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 34.512.838.000

4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 500.000.000

4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 1.739.550.000

4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1.825.030.000

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.01 PERENCANAAN 29.089.294.020

Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian


5.01.5.05.0.00.02.0000 29.089.294.020
Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian


5.01.5.05.0.00.02.0000 29.089.294.020
Pengembangan Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


5.01.01 23.765.359.020
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


5.01.01.2.01 35.000.000
Perangkat Daerah

5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


5.01.01.2.01.06 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.135.297.000

5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.125.297.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan


5.01.01.2.02.07 10.000.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


5.01.01.2.05.09 50.000.000
dan Fungsi

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-


5.01.01.2.05.11 150.000.000
Undangan

5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 880.000.000

5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 350.000.000

5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


5.01.01.2.06.06 50.000.000
undangan

5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000

5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.000.000

5.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


5.01.01.2.07 130.000.000
Pemerintah Daerah

5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 130.000.000

IV - 61
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


5.01.01.2.08 3.140.062.020
Daerah

5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000

5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.080.062.020

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


5.01.01.2.09 245.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


5.01.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 100.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


5.01.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 95.000.000
Lapangan

5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN


5.01.02 2.873.935.000
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.670.000.000

Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis


5.01.02.2.01.01 300.000.000
Pembangunan Daerah

5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 500.000.000

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen


5.01.02.2.01.07 870.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah


5.01.02.2.02 181.210.000
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan


5.01.02.2.02.01 151.210.000
Daerah

Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi


5.01.02.2.02.02 30.000.000
Perencanaan Pembangunan SKPD

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang


5.01.02.2.03 1.022.725.000
Perencanaan Pembangunan Daerah

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala


5.01.02.2.03.03 1.022.725.000
Pelaksanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI


5.01.03 2.450.000.000
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan


5.01.03.2.01 600.000.000
Pembangunan Manusia

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan


5.01.03.2.01.05 Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 300.000.000
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan


5.01.03.2.01.06 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan 100.000.000
Manusia

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan


5.01.03.2.01.07 Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 200.000.000
Bidang Pembangunan Manusia

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan


5.01.03.2.02 450.000.000
SDA (Sumber Daya Alam)

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan


5.01.03.2.02.01 Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, 250.000.000
RPJMD dan RKPD)

IV - 62
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan


5.01.03.2.02.02 100.000.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan


5.01.03.2.02.03 Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 100.000.000
Bidang Perekonomian

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan


5.01.03.2.03 1.400.000.000
Kewilayahan

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan


5.01.03.2.03.01 Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, 1.000.000.000
RPJMD dan RKPD)

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan


5.01.03.2.03.02 100.000.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan


5.01.03.2.03.03 Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 300.000.000
Bidang Infrastruktur

5.02 KEUANGAN 499.081.209.633

5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 339.551.187.586

5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 339.551.187.586

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


5.02.01 148.278.176.743
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


5.02.01.2.01 15.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


5.02.01.2.01.06 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 136.901.734.079

5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 136.891.734.079

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


5.02.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 300.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


5.02.01.2.05.09 100.000.000
dan Fungsi

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-


5.02.01.2.05.11 200.000.000
Undangan

5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.733.250.000

5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.020.250.000

5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 160.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


5.02.01.2.06.06 50.000.000
undangan

5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000

5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 253.000.000

5.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 200.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


5.02.01.2.07 704.387.500
Pemerintah Daerah

5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 704.387.500

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


5.02.01.2.08 7.981.442.124
Daerah

IV - 63
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.981.442.124

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


5.02.01.2.09 642.363.040
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


5.02.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 300.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


5.02.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 200.000.000
Lapangan

5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 142.363.040

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 188.198.274.843

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran


5.02.02.2.01 1.506.720.000
Daerah

5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 100.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan


5.02.02.2.01.02 75.000.000
Perubahan PPAS

5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 50.000.000

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-


5.02.02.2.01.04 50.000.000
SKPD

5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 30.000.000

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-


5.02.02.2.01.06 30.000.000
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang


5.02.02.2.01.07 APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 150.000.000
APBD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang


5.02.02.2.01.08 Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang 160.000.000
Penjabaran Perubahan APBD

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan


5.02.02.2.01.09 184.570.000
Bidang Anggaran

5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 200.000.000

5.02.02.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 220.000.000

Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah


5.02.02.2.01.13 257.150.000
Kabupaten/Kota

5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 534.588.000

5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 141.900.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi


Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran
5.02.02.2.02.07 82.825.000
Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah


5.02.02.2.02.11 309.863.000
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan


5.02.02.2.03 1.457.205.000
Keuangan Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan


5.02.02.2.03.01 85.000.000
Pengeluaran Kas Daerah

IV - 64
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,


5.02.02.2.03.02 Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan 79.750.000
Beban

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


5.02.02.2.03.03 200.000.000
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan


5.02.02.2.03.04 145.270.000
Keuangan Pemerintah Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah


tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
5.02.02.2.03.05 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 150.000.000
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional


5.02.02.2.03.09 150.055.000
Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan


5.02.02.2.03.10 316.730.000
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan


5.02.02.2.03.11 180.400.000
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

5.02.02.2.03.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 150.000.000

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan


5.02.02.2.04 184.699.761.843
Keuangan Daerah

5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 184.699.761.843

5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.074.736.000

5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.074.736.000

5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 150.000.000

5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 250.000.000

5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 2.574.736.000

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,


5.02.03.2.01.10 Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan 100.000.000
Barang Milik Daerah

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah 159.530.022.047

5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah 159.530.022.047

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


5.02.01 156.044.023.397
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


5.02.01.2.01 15.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


5.02.01.2.01.06 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 108.877.140.000

5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 108.867.140.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


5.02.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 102.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


5.02.01.2.05.09 102.000.000
dan Fungsi

5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.748.087.900

IV - 65
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


5.02.01.2.06.01 50.000.000
Bangunan Kantor

5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.765.101.500

5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 332.986.400

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


5.02.01.2.06.06 100.000.000
undangan

5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 350.000.000

5.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 150.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


5.02.01.2.07 399.992.250
Pemerintah Daerah

5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 399.992.250

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


5.02.01.2.08 41.501.803.247
Daerah

5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000

5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.073.200.000

5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.421.603.247

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


5.02.01.2.09 2.400.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


5.02.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 200.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


5.02.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 350.000.000
Lapangan

5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 400.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


5.02.01.2.09.09 1.450.000.000
Lainnya

5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.485.998.650

5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 3.485.998.650

5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 235.490.000

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta


5.02.04.2.01.02 211.310.000
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.

5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 216.400.100

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak


5.02.04.2.01.04 358.700.000
Daerah

5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 178.000.000

Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data


5.02.04.2.01.06 962.007.300
Pajak Daerah

5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 756.500.000

5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 326.741.250

5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 30.950.000

Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak


5.02.04.2.01.13 120.900.000
Daerah

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi


5.02.04.2.01.14 89.000.000
Daerah

IV - 66
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

5.03 KEPEGAWAIAN 23.745.566.000

Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan


5.03.0.00.0.00.01.0000 23.745.566.000
Daerah

Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan


5.03.0.00.0.00.01.0000 23.745.566.000
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


5.03.01 16.295.620.020
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


5.03.01.2.01 15.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


5.03.01.2.01.06 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.628.453.000

5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.618.453.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


5.03.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 360.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


5.03.01.2.05.09 60.000.000
dan Fungsi

5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-


5.03.01.2.05.11 200.000.000
Undangan

5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.153.574.000

5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 85.000.000

5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 508.064.000

5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 270.510.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


5.03.01.2.06.06 50.000.000
undangan

5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 240.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


5.03.01.2.08 823.593.020
Daerah

5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000

5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 743.593.020

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


5.03.01.2.09 315.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


5.03.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 225.000.000
Jabatan

5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.000.000

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 7.449.945.980

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi


5.03.02.2.01 1.300.000.000
Kepegawaian ASN

5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1.000.000.000

5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 300.000.000

5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 700.000.000

5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 400.000.000

IV - 67
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 300.000.000

5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 5.149.945.980

5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 100.000.000

5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center 300.000.000

5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 748.000.000

5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 4.001.945.980

5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 300.000.000

5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 100.000.000

5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 100.000.000

5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 100.000.000

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.025.000.000

Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian


5.01.5.05.0.00.02.0000 1.025.000.000
Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian


5.01.5.05.0.00.02.0000 1.025.000.000
Pengembangan Daerah

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


5.05.02 1.025.000.000
DAERAH

Penelitian dan Pengembangan Bidang


5.05.02.2.01 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian 200.000.000
Peraturan

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan


5.05.02.2.01.03 Pengembangan Bidang Kelembagaan dan 200.000.000
Ketatalaksanaan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan


5.05.02.2.02 200.000.000
Kependudukan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek


5.05.02.2.02.01 200.000.000
Sosial

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan


5.05.02.2.03 175.000.000
Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan


5.05.02.2.03.01 175.000.000
Menengah

5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 450.000.000

Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan


5.05.02.2.04.03 450.000.000
Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6.01 INSPEKTORAT DAERAH 38.926.146.280

6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kota 38.926.146.280

6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kota 38.926.146.280

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


6.01.01 34.164.690.280
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


6.01.01.2.01 15.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


6.01.01.2.01.06 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.057.035.000

IV - 68
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31.047.035.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


6.01.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


6.01.01.2.05.09 200.000.000
dan Fungsi

6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 970.940.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


6.01.01.2.06.01 20.000.000
Bangunan Kantor

6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 262.150.000

6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 198.790.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


6.01.01.2.06.06 50.000.000
undangan

6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 40.000.000

6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


6.01.01.2.07 100.000.000
Pemerintah Daerah

6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


6.01.01.2.08 1.021.715.280
Daerah

6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000

6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 290.400.000

6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 728.315.280

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


6.01.01.2.09 800.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


6.01.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 190.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


6.01.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 210.000.000
Lapangan

6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


6.01.01.2.09.09 300.000.000
Lainnya

6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.256.266.000

6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.756.266.000

6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 406.266.000

6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja 500.000.000

6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan 400.000.000

6.01.02.2.01.06 Kerjasama Pengawasan Internal 200.000.000

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan


6.01.02.2.01.07 250.000.000
BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan


6.01.02.2.02 500.000.000
Tertentu

6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 500.000.000

IV - 69
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,


6.01.03 2.505.190.000
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan


6.01.03.2.01 955.190.000
dan Fasilitasi Pengawasan

6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 750.000.000

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi


6.01.03.2.01.02 205.190.000
Pengawasan

6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 1.550.000.000

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan


6.01.03.2.02.01 350.000.000
Daerah

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian


6.01.03.2.02.02 500.000.000
Reformasi Birokrasi

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi


6.01.03.2.02.03 500.000.000
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan


6.01.03.2.02.04 200.000.000
Integritas

7 UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 KECAMATAN 333.872.895.596

7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bekasi Timur 30.499.596.510

7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bekasi Timur 23.468.247.710

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


7.01.01 22.518.247.710
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


7.01.01.2.01 10.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


7.01.01.2.01.06 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.712.280.000

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.702.280.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


7.01.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


7.01.01.2.05.09 10.000.000
dan Fungsi

7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 20.000.000

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 405.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


7.01.01.2.06.01 20.000.000
Bangunan Kantor

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 222.020.000

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 77.980.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


7.01.01.2.06.06 25.000.000
undangan

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000

IV - 70
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.07 150.000.000
Pemerintah Daerah

7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


7.01.01.2.08 9.660.967.710
Daerah

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 365.000.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.295.967.710

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.09 550.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


7.01.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 80.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


7.01.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 120.000.000
Lapangan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


7.01.01.2.09.09 200.000.000
Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 170.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan


7.01.02.2.04 150.000.000
kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan


7.01.02.2.04.03 150.000.000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 690.000.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 590.000.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum


7.01.03.2.02.01 100.000.000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 450.000.000

7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 40.000.000

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 100.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 100.000.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN


7.01.04 40.000.000
KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman


7.01.04.2.01 40.000.000
dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,


7.01.04.2.01.01 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 40.000.000
Wilayah Kecamatan

IV - 71
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN


7.01.05 50.000.000
PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai


7.01.05.2.01 50.000.000
Penugasan Kepala Daerah

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di


7.01.05.2.01.08 50.000.000
Kecamatan

7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Margahayu 1.810.871.200

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.790.871.200
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.770.871.200

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.770.871.200

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Durenjaya 1.840.176.800

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.820.176.800
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.800.176.800

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.800.176.800

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Bekasijaya 1.609.047.200

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.589.047.200
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.569.047.200

IV - 72
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.569.047.200

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Arenjaya 1.771.253.600

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.751.253.600
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.731.253.600

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.731.253.600

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bekasi Barat 30.410.656.429

7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bekasi Barat 23.425.962.029

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


7.01.01 22.724.151.029
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


7.01.01.2.01 10.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


7.01.01.2.01.06 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.853.292.000

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.843.292.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


7.01.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


7.01.01.2.05.09 10.000.000
dan Fungsi

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 485.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


7.01.01.2.06.01 50.000.000
Bangunan Kantor

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 240.000.000

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 105.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


7.01.01.2.06.06 40.000.000
undangan

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.07 100.000.000
Pemerintah Daerah

IV - 73
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


7.01.01.2.08 9.665.859.029
Daerah

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 404.600.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.261.259.029

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.09 600.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


7.01.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 50.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


7.01.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 150.000.000
Lapangan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


7.01.01.2.09.09 250.000.000
Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 120.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan


7.01.02.2.04 100.000.000
kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan


7.01.02.2.04.01 100.000.000
Pelayanan Perizinan Non Usaha

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 444.481.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 444.481.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum


7.01.03.2.02.01 98.425.000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 296.056.000

7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 50.000.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN


7.01.04 87.330.000
KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman


7.01.04.2.01 87.330.000
dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,


7.01.04.2.01.01 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 87.330.000
Wilayah Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN


7.01.05 50.000.000
PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai


7.01.05.2.01 50.000.000
Penugasan Kepala Daerah

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di


7.01.05.2.01.08 50.000.000
Kecamatan

7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Jakasampurna 1.766.760.800

IV - 74
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.746.760.800
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.726.760.800

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.726.760.800

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Kotabaru 1.586.022.400

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.566.022.400
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.546.022.400

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.546.022.400

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Kranji 1.063.056.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.043.056.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.023.056.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.023.056.000

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Bintara 1.385.212.800

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

IV - 75
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.365.212.800
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.345.212.800

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.345.212.800

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Bintarajaya 1.183.642.400

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.163.642.400
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.143.642.400

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.143.642.400

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Bekasi Utara 39.467.460.886

7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Bekasi Utara 29.668.777.686

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


7.01.01 28.891.321.686
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


7.01.01.2.01 10.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


7.01.01.2.01.06 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.828.337.000

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.818.337.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


7.01.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


7.01.01.2.05.09 10.000.000
dan Fungsi

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 495.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


7.01.01.2.06.01 20.000.000
Bangunan Kantor

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 270.050.000

IV - 76
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 129.950.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


7.01.01.2.06.06 35.000.000
undangan

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.07 150.000.000
Pemerintah Daerah

7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


7.01.01.2.08 13.747.984.686
Daerah

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 540.000.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.207.984.686

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.09 650.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


7.01.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 100.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


7.01.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 100.000.000
Lapangan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


7.01.01.2.09.09 300.000.000
Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 90.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan


7.01.02.2.04 70.000.000
kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan


7.01.02.2.04.03 70.000.000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 557.456.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 557.456.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum


7.01.03.2.02.01 150.000.000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 347.456.000

7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 60.000.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN


7.01.04 80.000.000
KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman


7.01.04.2.01 80.000.000
dan Ketertiban Umum

IV - 77
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,


7.01.04.2.01.01 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 80.000.000
Wilayah Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN


7.01.05 50.000.000
PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai


7.01.05.2.01 50.000.000
Penugasan Kepala Daerah

Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan


7.01.05.2.01.05 50.000.000
Perundang-Undangan

7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Telukpucung 2.304.862.400

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 2.284.862.400
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.264.862.400

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.264.862.400

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Perwira 1.100.477.600

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.080.477.600
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.060.477.600

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.060.477.600

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Kaliabang Tengah 2.382.770.400

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

IV - 78
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 2.362.770.400
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.342.770.400

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.342.770.400

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Harapanjaya 2.224.997.600

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 2.204.997.600
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.184.997.600

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.184.997.600

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Harapanbaru 1.025.332.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.005.332.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 985.332.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 985.332.000

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.03.0006 Kelurahan Margamulya 760.243.200

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 740.243.200
DAN KELURAHAN

IV - 79
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 720.243.200

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 720.243.200

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bekasi Selatan 29.081.144.956

7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bekasi Selatan 23.014.727.356

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


7.01.01 22.194.727.356
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


7.01.01.2.01 10.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


7.01.01.2.01.06 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.975.972.000

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.965.972.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


7.01.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


7.01.01.2.05.09 10.000.000
dan Fungsi

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 460.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


7.01.01.2.06.01 25.000.000
Bangunan Kantor

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 262.500.000

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 82.500.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


7.01.01.2.06.06 40.000.000
undangan

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.07 100.000.000
Pemerintah Daerah

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


7.01.01.2.08 10.061.755.356
Daerah

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 330.148.600

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.731.606.756

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.09 577.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


7.01.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 50.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


7.01.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 200.000.000
Lapangan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 77.000.000

IV - 80
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


7.01.01.2.09.09 250.000.000
Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 110.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan


7.01.02.2.04 90.000.000
kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan


7.01.02.2.04.03 90.000.000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 585.000.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 485.000.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum


7.01.03.2.02.01 120.000.000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 315.000.000

7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 50.000.000

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 100.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 100.000.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN


7.01.04 75.000.000
KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman


7.01.04.2.01 75.000.000
dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,


7.01.04.2.01.01 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 75.000.000
Wilayah Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN


7.01.05 50.000.000
PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai


7.01.05.2.01 50.000.000
Penugasan Kepala Daerah

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di


7.01.05.2.01.08 50.000.000
Kecamatan

7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Jakasetia 1.199.777.600

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.179.777.600
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.159.777.600

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.159.777.600

IV - 81
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Jakamulya 1.021.334.400

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.001.334.400
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 981.334.400

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 981.334.400

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Pekayonjaya 1.567.068.800

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.547.068.800
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.527.068.800

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.527.068.800

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Kayuringinjaya 1.774.692.800

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.754.692.800
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.734.692.800

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.734.692.800

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

IV - 82
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Margajaya 503.544.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 483.544.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 463.544.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 463.544.000

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Medansatria 24.415.616.268

7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Medansatria 19.805.029.768

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


7.01.01 19.124.094.968
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


7.01.01.2.01 10.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


7.01.01.2.01.06 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.165.338.000

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.155.338.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


7.01.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 210.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


7.01.01.2.05.09 10.000.000
dan Fungsi

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-


7.01.01.2.05.11 200.000.000
Undangan

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 475.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


7.01.01.2.06.01 50.000.000
Bangunan Kantor

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 287.630.000

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.370.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


7.01.01.2.06.06 35.000.000
undangan

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.07 150.000.000
Pemerintah Daerah

7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 50.000.000

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

IV - 83
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


7.01.01.2.08 8.493.756.968
Daerah

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 400.000.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.093.756.968

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.09 620.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


7.01.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 50.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


7.01.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 170.000.000
Lapangan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


7.01.01.2.09.09 250.000.000
Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 80.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan


7.01.02.2.04 60.000.000
kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan


7.01.02.2.04.03 60.000.000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 475.934.800
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 475.934.800

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum


7.01.03.2.02.01 100.000.000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 330.934.800

7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 45.000.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN


7.01.04 75.000.000
KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman


7.01.04.2.01 75.000.000
dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,


7.01.04.2.01.01 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 75.000.000
Wilayah Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN


7.01.05 50.000.000
PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai


7.01.05.2.01 50.000.000
Penugasan Kepala Daerah

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di


7.01.05.2.01.08 50.000.000
Kecamatan

7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Pejuang 2.226.276.800

IV - 84
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 2.206.276.800
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.186.276.800

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.186.276.800

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Medansatria 734.187.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 714.187.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 694.187.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 694.187.000

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.05.0003 Kelurahan Kalibaru 771.952.300

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 751.952.300
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 731.952.300

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 731.952.300

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.05.0004 Kelurahan Harapanmulya 878.170.400

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

IV - 85
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 858.170.400
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 838.170.400

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 838.170.400

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rawalumbu 28.153.034.695

7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Rawalumbu 21.775.684.295

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


7.01.01 21.155.347.495
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


7.01.01.2.01 10.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


7.01.01.2.01.06 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.882.656.000

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.872.656.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


7.01.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


7.01.01.2.05.09 10.000.000
dan Fungsi

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 415.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


7.01.01.2.06.01 30.000.000
Bangunan Kantor

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 226.000.000

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 64.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


7.01.01.2.06.06 45.000.000
undangan

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.07 100.000.000
Pemerintah Daerah

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


7.01.01.2.08 10.211.931.495
Daerah

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 320.000.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.891.931.495

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.09 525.760.000
Pemerintahan Daerah

IV - 86
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


7.01.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 42.800.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


7.01.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 162.960.000
Lapangan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


7.01.01.2.09.09 250.000.000
Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 70.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan


7.01.02.2.04 50.000.000
kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan


7.01.02.2.04.03 50.000.000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 450.336.800
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 450.336.800

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum


7.01.03.2.02.01 100.000.000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 300.336.800

7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 50.000.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN


7.01.04 50.000.000
KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman


7.01.04.2.01 50.000.000
dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,


7.01.04.2.01.01 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 50.000.000
Wilayah Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN


7.01.05 50.000.000
PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai


7.01.05.2.01 50.000.000
Penugasan Kepala Daerah

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di


7.01.05.2.01.08 50.000.000
Kecamatan

7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Pengasinan 1.829.649.600

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

IV - 87
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.809.649.600
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.789.649.600

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.789.649.600

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.06.0002 Kelurahan Bojong Rawalumbu 2.695.712.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 2.675.712.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.655.712.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.655.712.000

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.06.0003 Kelurahan Sepanjangjaya 884.888.800

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 864.888.800
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 844.888.800

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 844.888.800

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.06.0004 Kelurahan Bojongmenteng 967.100.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 947.100.000
DAN KELURAHAN

IV - 88
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 927.100.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 927.100.000

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Bantargebang 19.671.299.207

7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Bantargebang 17.399.186.807

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


7.01.01 16.697.596.807
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


7.01.01.2.01 10.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


7.01.01.2.01.06 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.500.414.000

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.490.414.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


7.01.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


7.01.01.2.05.09 10.000.000
dan Fungsi

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 440.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


7.01.01.2.06.01 50.000.000
Bangunan Kantor

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 240.000.000

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


7.01.01.2.06.06 40.000.000
undangan

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.07 100.000.000
Pemerintah Daerah

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


7.01.01.2.08 6.107.182.807
Daerah

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 370.000.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.737.182.807

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.09 530.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


7.01.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 97.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


7.01.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 133.000.000
Lapangan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

IV - 89
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


7.01.01.2.09.09 200.000.000
Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 70.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan


7.01.02.2.04 50.000.000
kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan


7.01.02.2.04.03 50.000.000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 501.590.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 501.590.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum


7.01.03.2.02.01 150.000.000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 311.590.000

7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 40.000.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN


7.01.04 80.000.000
KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman


7.01.04.2.01 80.000.000
dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,


7.01.04.2.01.01 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 80.000.000
Wilayah Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN


7.01.05 50.000.000
PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai


7.01.05.2.01 50.000.000
Penugasan Kepala Daerah

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di


7.01.05.2.01.08 50.000.000
Kecamatan

7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Cikiwul 434.457.400

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 414.457.400
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 394.457.400

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 394.457.400

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

IV - 90
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sumurbatu 794.935.200

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 774.935.200
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 754.935.200

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 754.935.200

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Bantargebang 478.546.400

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 458.546.400
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 438.546.400

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 438.546.400

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Ciketingudik 564.173.400

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 544.173.400
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 524.173.400

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 524.173.400

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Mustikajaya 25.629.050.894

IV - 91
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Mustikajaya 19.612.443.694

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


7.01.01 19.017.147.694
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


7.01.01.2.01 10.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


7.01.01.2.01.06 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.684.599.000

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.674.599.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


7.01.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


7.01.01.2.05.09 10.000.000
dan Fungsi

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 380.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


7.01.01.2.06.01 20.000.000
Bangunan Kantor

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 242.210.000

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 47.790.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


7.01.01.2.06.06 40.000.000
undangan

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.07 100.000.000
Pemerintah Daerah

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


7.01.01.2.08 8.364.548.694
Daerah

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 350.000.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.014.548.694

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.09 468.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


7.01.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 50.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


7.01.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 150.000.000
Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


7.01.01.2.09.09 200.000.000
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung


7.01.01.2.09.10 68.000.000
Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 70.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

IV - 92
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan


7.01.02.2.04 50.000.000
kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan


7.01.02.2.04.03 50.000.000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 415.296.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 415.296.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum


7.01.03.2.02.01 100.000.000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 285.296.000

7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 30.000.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN


7.01.04 60.000.000
KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan


7.01.04.2.03 60.000.000
Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,


7.01.04.2.03.01 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 60.000.000
Wilayah Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN


7.01.05 50.000.000
PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai


7.01.05.2.01 50.000.000
Penugasan Kepala Daerah

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di


7.01.05.2.01.08 50.000.000
Kecamatan

7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Mustikajaya 1.949.463.200

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.929.463.200
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.909.463.200

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.909.463.200

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.08.0002 Kelurahan Mustikasari 829.464.800

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

IV - 93
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 809.464.800
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 789.464.800

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 789.464.800

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.08.0003 Kelurahan Cimuning 1.636.265.600

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.616.265.600
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.596.265.600

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.596.265.600

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.08.0004 Kelurahan Padurenan 1.601.413.600

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.581.413.600
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.561.413.600

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.561.413.600

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Jatiasih 32.145.897.438

7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Jatiasih 25.284.169.238

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


7.01.01 24.492.873.238
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


7.01.01.2.01 10.000.000
Perangkat Daerah

IV - 94
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


7.01.01.2.01.06 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.213.679.404

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.203.679.404

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


7.01.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


7.01.01.2.05.09 10.000.000
dan Fungsi

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 590.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


7.01.01.2.06.01 50.000.000
Bangunan Kantor

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 335.800.000

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 114.200.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


7.01.01.2.06.06 40.000.000
undangan

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.07 100.000.000
Pemerintah Daerah

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


7.01.01.2.08 9.099.193.834
Daerah

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 430.000.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.669.193.834

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.09 470.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


7.01.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 100.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


7.01.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 100.000.000
Lapangan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


7.01.01.2.09.09 200.000.000
Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 115.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan


7.01.02.2.04 95.000.000
kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan


7.01.02.2.04.03 95.000.000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

IV - 95
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 551.296.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 551.296.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum


7.01.03.2.02.01 175.000.000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 306.296.000

7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 70.000.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN


7.01.04 75.000.000
KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman


7.01.04.2.01 75.000.000
dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,


7.01.04.2.01.01 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 75.000.000
Wilayah Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN


7.01.05 50.000.000
PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai


7.01.05.2.01 50.000.000
Penugasan Kepala Daerah

Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan


7.01.05.2.01.05 50.000.000
Perundang-Undangan

7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Jatiasih 1.016.436.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 996.436.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 976.436.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 976.436.000

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.09.0004 Kelurahan Jatisari 1.421.066.400

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.401.066.400
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.381.066.400

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.381.066.400

IV - 96
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.09.0006 Kelurahan Jatikramat 1.210.371.200

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.190.371.200
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.170.371.200

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.170.371.200

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.09.0007 Kelurahan Jatimekar 1.109.664.800

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.089.664.800
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.069.664.800

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.069.664.800

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.09.0008 Kelurahan Jatiluhur 905.728.200

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 885.728.200
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 865.728.200

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 865.728.200

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

IV - 97
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.09.0009 Kelurahan Jatirasa 1.198.461.600

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.178.461.600
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.158.461.600

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.158.461.600

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pondokgede 27.236.729.768

7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Pondokgede 21.510.033.368

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


7.01.01 20.839.237.368
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


7.01.01.2.01 10.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


7.01.01.2.01.06 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.049.648.000

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.039.648.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


7.01.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


7.01.01.2.05.09 10.000.000
dan Fungsi

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 465.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


7.01.01.2.06.01 40.000.000
Bangunan Kantor

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 245.000.000

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


7.01.01.2.06.06 20.000.000
undangan

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.07 100.000.000
Pemerintah Daerah

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

IV - 98
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


7.01.01.2.08 8.678.779.368
Daerah

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 422.000.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.251.779.368

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.09 525.810.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


7.01.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 50.074.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


7.01.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 150.736.000
Lapangan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


7.01.01.2.09.09 250.000.000
Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 80.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan


7.01.02.2.04 60.000.000
kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan


7.01.02.2.04.03 60.000.000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 476.296.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 476.296.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum


7.01.03.2.02.01 120.000.000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 306.296.000

7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 50.000.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN


7.01.04 64.500.000
KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman


7.01.04.2.01 64.500.000
dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,


7.01.04.2.01.01 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 64.500.000
Wilayah Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN


7.01.05 50.000.000
PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai


7.01.05.2.01 50.000.000
Penugasan Kepala Daerah

Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan


7.01.05.2.01.05 50.000.000
Perundang-Undangan

7.01.0.00.0.00.10.0001 Kelurahan Jatiwaringin 1.149.837.600

IV - 99
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.129.837.600
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.109.837.600

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.109.837.600

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.10.0002 Kelurahan Jatimakmur 1.516.239.200

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.496.239.200
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.476.239.200

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.476.239.200

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.10.0003 Kelurahan Jatibening 1.055.304.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.035.304.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.015.304.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.015.304.000

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.10.0004 Kelurahan Jaticempaka 1.171.944.400

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

IV - 100
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.151.944.400
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.131.944.400

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.131.944.400

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.10.0005 Kelurahan Jatibening Baru 833.371.200

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 813.371.200
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 793.371.200

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 793.371.200

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Jatisampurna 24.651.551.835

7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Jatisampurna 20.776.652.435

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


7.01.01 19.820.980.435
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


7.01.01.2.01 10.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


7.01.01.2.01.06 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.860.002.112

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.849.378.112

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


7.01.01.2.02.05 10.624.000
Tahun SKPD

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


7.01.01.2.05.09 10.000.000
dan Fungsi

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 580.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


7.01.01.2.06.01 40.000.000
Bangunan Kantor

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 350.000.000

IV - 101
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


7.01.01.2.06.06 40.000.000
undangan

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000

7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.07 100.000.000
Pemerintah Daerah

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


7.01.01.2.08 6.685.978.323
Daerah

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 350.000.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.335.978.323

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.09 575.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


7.01.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 125.000.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


7.01.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 75.000.000
Lapangan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


7.01.01.2.09.09 300.000.000
Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 80.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan


7.01.02.2.04 60.000.000
kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan


7.01.02.2.04.03 60.000.000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 750.672.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 750.672.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum


7.01.03.2.02.01 120.000.000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 580.672.000

7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 50.000.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN


7.01.04 75.000.000
KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman


7.01.04.2.01 75.000.000
dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,


7.01.04.2.01.01 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 75.000.000
Wilayah Kecamatan

IV - 102
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN


7.01.05 50.000.000
PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai


7.01.05.2.01 50.000.000
Penugasan Kepala Daerah

Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan


7.01.05.2.01.05 50.000.000
Perundang-Undangan

7.01.0.00.0.00.11.0001 Kelurahan Jatisampurna 1.145.055.200

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.125.055.200
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.105.055.200

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.105.055.200

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.11.0002 Kelurahan Jatikarya 672.036.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 652.036.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 632.036.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 632.036.000

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.11.0003 Kelurahan Jatiranggon 836.455.400

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 816.455.400
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 796.455.400

IV - 103
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 796.455.400

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.11.0004 Kelurahan Jatirangga 576.200.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 556.200.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 536.200.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 536.200.000

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.11.0005 Kelurahan Jatiraden 645.152.800

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 625.152.800
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 605.152.800

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 605.152.800

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pondokmelati 22.510.856.710

7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pondokmelati 17.394.424.310

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


7.01.01 16.764.424.310
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


7.01.01.2.01 10.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


7.01.01.2.01.06 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.377.504.000

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.367.504.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


7.01.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

IV - 104
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


7.01.01.2.05.09 10.000.000
dan Fungsi

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 360.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


7.01.01.2.06.01 30.000.000
Bangunan Kantor

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 221.125.000

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.875.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


7.01.01.2.06.06 40.000.000
undangan

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.07 100.000.000
Pemerintah Daerah

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


7.01.01.2.08 6.427.320.310
Daerah

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 350.000.000

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.077.320.310

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


7.01.01.2.09 479.600.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


7.01.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 34.600.000
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,


7.01.01.2.09.02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 195.000.000
Lapangan

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan


7.01.01.2.09.09 200.000.000
Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 70.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan


7.01.02.2.04 50.000.000
kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan


7.01.02.2.04.03 50.000.000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 460.000.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 460.000.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum


7.01.03.2.02.01 125.000.000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 295.000.000

7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 40.000.000

IV - 105
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN


7.01.04 50.000.000
KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman


7.01.04.2.01 50.000.000
dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,


7.01.04.2.01.01 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 50.000.000
Wilayah Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN


7.01.05 50.000.000
PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai


7.01.05.2.01 50.000.000
Penugasan Kepala Daerah

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di


7.01.05.2.01.08 50.000.000
Kecamatan

7.01.0.00.0.00.12.0001 Kelurahan Jatimurni 946.369.200

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 926.369.200
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 906.369.200

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 906.369.200

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.12.0002 Kelurahan Jatirahayu 2.094.191.200

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 2.074.191.200
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.054.191.200

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.054.191.200

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.12.0003 Kelurahan Jatiwarna 860.968.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

IV - 106
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 840.968.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 820.968.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 820.968.000

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

7.01.0.00.0.00.12.0004 Kelurahan Jatimelati 1.214.904.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


7.01.02 20.000.000
DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana


7.01.02.2.03 20.000.000
Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau


7.01.02.2.03.01 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 20.000.000
dan Prasarana Pelayanan Umum

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


7.01.03 1.194.904.000
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.174.904.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.174.904.000

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat


7.01.03.2.03 20.000.000
Kecamatan

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 23.567.548.635

8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 23.567.548.635

8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 23.567.548.635

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


8.01.01 10.846.646.330
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


8.01.01.2.01 15.000.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


8.01.01.2.01.06 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.100.250.000

8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.090.250.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


8.01.01.2.02.05 10.000.000
Tahun SKPD

8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 330.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


8.01.01.2.05.09 30.000.000
dan Fungsi

8.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-


8.01.01.2.05.11 200.000.000
Undangan

8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 570.000.000

IV - 107
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 340.000.000

8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


8.01.01.2.06.06 50.000.000
undangan

8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000

8.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


8.01.01.2.08 551.396.330
Daerah

8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 551.396.330

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan


8.01.01.2.09 280.000.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan


8.01.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 240.000.000
Jabatan

8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN


8.01.02 3.050.000.000
KARAKTER KEBANGSAAN

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan


8.01.02.2.01 Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter 3.050.000.000
Kebangsaan

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan


8.01.02.2.01.03 Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 3.050.000.000
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK


DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN
8.01.03 2.568.321.000
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan


Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
8.01.03.2.01 2.568.321.000
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika


Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
8.01.03.2.01.03 Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 2.168.321.000
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik,


Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
8.01.03.2.01.04 Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 400.000.000
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN


8.01.04 5.525.000.000
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan


8.01.04.2.01 Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan 5.525.000.000
Organisasi Kemasyarakatan

Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,


8.01.04.2.01.03 Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa 5.325.000.000
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

IV - 108
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara

1 2 3 4

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang


Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
8.01.04.2.01.05 200.000.000
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN


8.01.05 800.000.000
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan


8.01.05.2.01 Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan 800.000.000
Budaya

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,


Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
8.01.05.2.01.03 800.000.000
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN


8.01.06 NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN 777.581.305
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan


8.01.06.2.01 Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 777.581.305
Konflik Sosial

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di


Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
8.01.06.2.01.05 777.581.305
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

IV - 109
Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2022

No Uraian Plafon Anggaran Sementara

1 2 3

1 Belanja Pegawai 2.342.098.517.050

2 Belanja Barang dan Jasa 2.144.893.812.811

3 Belanja Subsidi 7.000.000.000

4 Belanja Hibah 126.762.028.936

5 Belanja Bantuan Sosial 10.610.930.000

6 BELANJA MODAL 764.780.009.831

Belanja Modal Tanah 87.372.000.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 213.187.756.542

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 143.644.495.915

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 318.773.455.574

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.802.301.800

7 Belanja Tidak Terduga 184.699.761.843

TOTAL 5.580.845.060.471

IV - 110
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali


dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang
dirinci menuruh urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan
rincian objek pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri atas
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari pemanfaatan sisa
lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah,
penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan sumber penerimaan pembiayaan
daerah, Pemerintah Kota Bekasi menganggarkan sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) untuk penerimaan pembiayaan dalam
hal APBD diperkirakan defisit.
Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan
pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan
dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran
pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2022
direncanakan berupa penyertaan modal kepada 3 (tiga) BUMD Kota Bekasi
yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan
perkembangan perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Berikut ini disajikan plafon anggaran sementara untuk pembiayaan
pada tabel 5.1.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2022 V-1
Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan
Tahun Anggaran 2022

Kode Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Target Tahun Anggaran Berkenaan Dasar Hukum

6 PEMBIAYAAN

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 294.127.684.864

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 294.127.684.864

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 294.127.684.864

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 16.000.000.000

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 16.000.000.000

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 16.000.000.000

Pembiayaan Netto 278.127.684.864

V-2
BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun


Anggaran 2022 yang menyajikan informasi prioritas pembangunan daerah
dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas
Perangkat Daerah terkait dan sinergitas dengan prioritas pembangunan
nasional serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga
sebagai pedoman batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah berdasarkan urusan pemerintahan untuk setiap program, kegiatan,
dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Keq'a dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Semoga Allah SWT meridhoi setiap ikhtiar yang dilakukan dalam


rangka membangun dan mensejahterakan masyarakat Kota Bekasi sesuai
dengan visi Kota Bekasi, yaitu "Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera,
dan Ihsan". Aamiin yaa Robbal 'alamiin.

Bekasi, 25 November 2021


Pimpinan DPRD
Wali Kota Bekasi
Kota Bekasi
Selaku, Selaku,
PIHAK KEDUA PIHA RTAMA

CHAIROMAN J. PUTR , B.Eng., DT. RAHMAT EFFENDI


KETUA

ANIM IMAMUD , SE., MM


WAKIL KETUA

H. EDI, S.SO
wA KETU

TAHAPAN BAM GSU PO, SH


WAKI KETUA

Pioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2022 r


Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.01.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan


Sub Unit Organisasi : 1.01.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 956,988,502,777

1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,000,000

Optimalisasi Disiplin
Aparatur
Optimalisasi Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100 %
Optimalisasi
Koordinasi dan Penyusunan Pengembangan Sistem 100 %
Laporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja Laporan Capaian Kinerja
1 01 01 2.01 06 100 % 2 Dokumen Jumlah Laporan 18 buku 15,000,000
dan Ikhtisar Realisasi dan Keuangan SAKIP dan LAKIP
Kinerja SKPD 100 %
Optimalisasi Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya 100 %
Aparatur
Optimalisasi Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 936,961,526,000

Pembayaran Gaji,
Penyediaan Gaji dan
1 01 01 2.02 01 Tunjangan dan permi BPJS 5100 Orang 936,951,526,000
Tunjangan ASN
ASN Dinas Pendidikan

Koordinasi dan Penyusunan


Jumlah Laporan Keuangan
1 01 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 1 Dokumen 10,000,000
Akhir Tahun SKPD
Tahun SKPD

1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50,000,000

Pendidikan dan Pelatihan


Jumlah Perserta Pendidikan
1 01 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan 13 Orang 50,000,000
dan Pelatihan
Tugas dan Fungsi

1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,130,000,000

Optimalisasi Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Optimalisasi
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja 100 %
dan Keuangan
100 %
Penyediaan Komponen Jumlah Komponen Meningkatnya Kapasitas
Optimalisasi Peningkatan
1 01 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan 100 % Listrik/Penerangan gedung 1910 Unit dan Kualitas Layanan 100 % 50,000,000
Kapasitas Sumber Daya
Bangunan Kantor kantor Pendidikan
Aparatur 100 %

Optimalisasi Peningkatan 100 %


Sarana dan Prasarana
Aparatur
Optimalisasi Peningkatan
Sarana Prasarana Aparatur

Optimalisasi Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Optimalisasi
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja 100 %
dan Keuangan
100 % Kota Bekasi,
Meningkatnya Kapasitas
Penyediaan Peralatan dan Optimalisasi Peningkatan Jumlah Peralatan dan Bekasi
1 01 01 2.06 02 100 % 80 unit dan Kualitas Layanan 100 % 100,000,000
Perlengkapan Kantor Kapasitas Sumber Daya Perlengkapan kantor Timur,
Pendidikan
Aparatur 100 % Margahayu
Optimalisasi Peningkatan 100 %
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Optimalisasi Peningkatan
Sarana Prasarana Aparatur

Optimalisasi Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Optimalisasi
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja 100 %
dan Keuangan Jumlah alat Kebersihan
100 % 2040 Unit
Meningkatnya Kapasitas
Penyediaan Bahan Logistik Optimalisasi Peningkatan Jumlah Alat Tulis Kantor
1 01 01 2.06 04 100 % 5864 Unit dan Kualitas Layanan 100 % 566,040,000
Kantor Kapasitas Sumber Daya dan Bahan Komputer
Pendidikan
Aparatur 100 % 340 Unit
Jumlah Pakan Natura
Optimalisasi Peningkatan 100 %
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Optimalisasi Peningkatan
Sarana Prasarana Aparatur

Optimalisasi Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Optimalisasi
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja 100 %
dan Keuangan
100 %
Meningkatnya Kapasitas
Penyediaan Barang Optimalisasi Peningkatan
1 01 01 2.06 05 100 % dan Kualitas Layanan 100 % 133,960,000
Cetakan dan Penggandaan Kapasitas Sumber Daya
Pendidikan
Aparatur 100 %

Optimalisasi Peningkatan 100 %


Sarana dan Prasarana
Aparatur
Optimalisasi Peningkatan
Sarana Prasarana Aparatur

Optimalisasi Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Optimalisasi
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja 100 %
dan Keuangan
100 % Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Bahan Meningkatnya Kapasitas
Optimalisasi Peningkatan Bekasi
1 01 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- 100 % bacaan/peraturan 13000 exsemplar
dan Kualitas Layanan 100 % 50,000,000
Kapasitas Sumber Daya Timur,
undangan perundang-undangan Pendidikan
Aparatur 100 % Margahayu
Optimalisasi Peningkatan 100 %
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Optimalisasi Peningkatan
Sarana Prasarana Aparatur
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.01.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan


Sub Unit Organisasi : 1.01.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Optimalisasi Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Optimalisasi
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja 100 %
dan Keuangan
100 % Kota Bekasi,
Jumlah makanan dan Meningkatnya Kapasitas
Optimalisasi Peningkatan Bekasi
1 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 100 % minuman rapat dan 5670 pak dan Kualitas Layanan 100 % 30,000,000
Kapasitas Sumber Daya Timur,
Kunjungan tamu Pendidikan
Aparatur 100 % Margahayu
Optimalisasi Peningkatan 100 %
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Optimalisasi Peningkatan
Sarana Prasarana Aparatur

Optimalisasi Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Optimalisasi
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja 100 %
dan Keuangan
100 %
Penyelenggaraan Rapat Meningkatnya Kapasitas
Optimalisasi Peningkatan
1 01 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi 100 % dan Kualitas Layanan 100 % 200,000,000
Kapasitas Sumber Daya
SKPD Pendidikan
Aparatur 100 %

Optimalisasi Peningkatan 100 %


Sarana dan Prasarana
Aparatur
Optimalisasi Peningkatan
Sarana Prasarana Aparatur

1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18,006,976,777

Kota Bekasi,
Penyediaan Jasa
Terlaksananya Tata Jumlah Rekening Listrik, Bekasi
1 01 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 % 204 rekening 900,000,000
Pemerintahan Yang Baik Telephone dan Internet Timur,
Air dan Listrik
Margahayu

Jumlah Pramu Kebersihan


144 OB
Jumlah Tenaga Adminitras
1032 OB Kota Bekasi,
Jumlah Tenaga Kebersihan
Penyediaan Jasa Pelayanan Terlaksananya Tata Bekasi
1 01 01 2.08 04 100 % 24 OB 17,106,976,777
Umum Kantor Pemerintahan Yang Baik Jumlah Tenaga Kebersihan Timur,
(PHL) 84 OB Margahayu
Jumlah Tenaga Operator 1740 OB
Komputer

1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 825,000,000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Meningkatnya Kapasitas
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Dinas Bekasi
1 01 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % 13 unit dan Kualitas Layanan 100 % 100,000,000
Kendaraan Perorangan /Operasional Timur,
Aparatur Pendidikan
Dinas atau Kendaraan Margahayu
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Kota Bekasi,
Pemeliharaan, Biaya Optimalisasi Peningkatan Jumlah Kendaraan Meningkatnya Kapasitas
Bekasi
1 01 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan Sarana dan Prasarana 100 % Dinas/Operasional 1 unit dan Kualitas Layanan 100 % 125,000,000
Timur,
Perizinan Kendaraan Dinas Aparatur Lapangan Pendidikan
Margahayu
Operasional atau Lapangan

Terpeliharanya Peralatan
kantor (AC) Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan 150 unit Meningkatnya Kapasitas
Pemeliharaan Peralatan Bekasi
1 01 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % Terpeliharanya Peralatan dan Kualitas Layanan 100 % 100,000,000
dan Mesin Lainnya 148 unit Timur,
Aparatur kantor (Personal Pendidikan
Margahayu
Komputer))

Kota Bekasi,
Pemeliharaan/Rehabilitasi Optimalisasi Peningkatan Meningkatnya Kapasitas
Bekasi
1 01 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Sarana dan Prasarana 100 % Luas Gedung Kantor 10000 M2 dan Kualitas Layanan 100 % 500,000,000
Timur,
Bangunan Lainnya Aparatur Pendidikan
Margahayu

1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 574,081,029,337

1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 363,572,819,764

APM SD Jumlah Siswa SD Keluarga


Penyediaan Biaya Personil 100 % Pendidikan Dasar Jenjang
tidak mampu yang
1 01 02 2.01 21 Peserta Didik Sekolah SD NEGERI TERAKREDITASI 250 Siswa Sekolah Dasar Yang 100 % 300,000,000
100 % mendapat bantuan belanja
Dasar A Berkualitas
pendidikan

Jumlah Cabang Lomba


KOSN yang
diselenggarakan tingkat
Kota Bekasi dan Provinsi
Jawa Barat
Jumlah Cabang Lomba
KSN yang diselenggarakan
6 Cabor
tingkat Kota Bekasi dan
APM SD Provinsi Jawa Barat 4 Lomba
Penyelengaraan Proses 100 % Pendidikan Dasar Jenjang
1 01 02 2.01 23 Belajar dan Ujian bagi SD NEGERI TERAKREDITASI Jumlah SD Swasta di Kota 102 SDS Sekolah Dasar Yang 100 % 53,893,416,000
Peserta Didik 100 % Bekasi yang menerima Berkualitas
A 100 siswa
Hibah Berbasis Bosda
165071 Siswa
Jumlah Siswa Penerima
Beasiswa Berprestasi dan
Hafiz Quran di Kota Bekasi
Jumlah Siswa SD Negeri
Kota Bekasi yang mengikuti
kegiatan belajar mengajar
berbasis BOSDA

Penyediaan Pendidik dan APM SD


100 % Tersediannya Pendidik dan Pendidikan Dasar Jenjang
Tenaga Kependidikan bagi
1 01 02 2.01 26 SD NEGERI TERAKREDITASI tenaga Kependidikan 3555 orang Sekolah Dasar Yang 100 % 160,291,883,764
Satuan Pendidikan Sekolah 100 %
A jenjang SD Berkualitas
Dasar

Jumlah Guru dan Kepala


Sekolah SD yang mengikuti
Workshop
Pengembangan Karir APM SD 100 orang
100 % Jumlah Guru SD Swasta se Pendidikan Dasar Jenjang
Pendidik dan Tenaga
1 01 02 2.01 27 SD NEGERI TERAKREDITASI Kota Bekasi yang mengikuti 1140 orang Sekolah Dasar Yang 100 % 5,900,000,000
Kependidikan pada Satuan 100 %
A program pengembangan Berkualitas
Pendidikan Sekolah Dasar 54 orang
karir
Jumlah Pengawas SD yang
mengikuti Workshop

APM SD Kota Bekasi,


100 % Terselenggaranya Bantuan Pendidikan Dasar Jenjang
Pengelolaan Dana BOS Bekasi
1 01 02 2.01 29 SD NEGERI TERAKREDITASI Operasional Sekolah 147616 Siswa Sekolah Dasar Yang 100 % 143,187,520,000
Sekolah Dasar 100 % Timur,
A melalui BOS Reguler Berkualitas
Margahayu

1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 198,216,866,740


Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.01.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan


Sub Unit Organisasi : 1.01.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Bantuan Pendidikan


Jenjang SMP Swasta bagi
Siswa Tidak Mampu
Jumlah Hibah SMP Swasta 400 siswa
Kota Bekasi Kota Bekasi,
Penyediaan Biaya Personil APM SMP 96.16 % 133 Sekolah Penduduk yang Bersekolah Bekasi
1 01 02 2.02 32 Peserta Didik Sekolah Jumlah siswa SMP 100 % 9,723,900,000
SMP Negeri Terakreditasi A 90 % 100 siswa Usia 12-15 Tahun Timur,
Menengah Pertama penerima bantuan Hafiz Margahayu
Qur 100 siswa

Jumlah siswa SMP


penerima Beasiswa
Berprestasi

Jumlah Alat Praktik Dan


Peraga Siswa Pada SMP Kota Bekasi,
Pengadaan Alat Praktik dan APM SMP 96.16 % Negeri 31 Kota Bekasi 1 Unit Penduduk yang Bersekolah Bekasi
1 01 02 2.02 35 100 % 100,000,000
Peraga Siswa SMP Negeri Terakreditasi A 90 % Jumlah Alat Praktik Dan 1 Unit Usia 12-15 Tahun Timur,
Peraga Siswa Pada SMP Margahayu
Negeri 42 Kota Bekasi

Jumlah Siswa SMP Negeri


Penyelengaraan Proses APM SMP 96.16 % Yang Mengikuti Kegiatan Penduduk yang Bersekolah
1 01 02 2.02 36 Belajar dan Ujian bagi 56 Sekolah 100 % 53,003,520,000
SMP Negeri Terakreditasi A 90 % Belajar Mengajar Berbasis Usia 12-15 Tahun
Peserta Didik
BOSDA

Jumlah Pelaksanaan
Kompetisi Sains Nasional
(KSN) SMP Tk. Kota Bekasi
dan terwakilinya Tim KSN
Tk. Kota Bekasi dalam KSN
3 Mata
Tk. Propinsi
Pembinaan Minat, Bakat APM SMP 96.16 % Pelajaran Penduduk yang Bersekolah
1 01 02 2.02 38 Terpilihnya Juara Kompetisi 100 % 200,000,000
dan Kreativitas Siswa SMP Negeri Terakreditasi A 90 % 6 Cabang Usia 12-15 Tahun
Olahraga Siswa Nasional
Olahraga
(KOSN) SMP Tingkat Kota
BEkasi, ikut sertanya Kota
Bekasi dalam Kompetisi
Olahraga Siswa Nasional
Tk. Propinsi Jawa Barat

1) Jumlah Tenaga Pendidik:


7992 Orang/Bulan 2)
Jumlah Tenaga
Administrasi: 2700
Penyediaan Pendidik dan Orang/Bulan 3) Jumlah Kota Bekasi,
Tenaga Kependidikan bagi APM SMP 96.16 % Tenaga Operator Penduduk yang Bersekolah Bekasi
1 01 02 2.02 39 1319 1 100 % 68,346,256,740
Satuan Pendidikan Sekolah SMP Negeri Terakreditasi A 90 % Komputer: 2244 Usia 12-15 Tahun Timur,
Menengah Pertama Orang/Bulan 4) Jumlah Margahayu
Tenaga Kebersihan: 1680
Orang/Bulan 5) Jumlah
Tenaga Keamanan: 1212
Orang/Bulan

Pengembangan Karir Jumlah Tenaga Pendidik


Kota Bekasi,
Pendidik dan Tenaga APM SMP 96.16 % Satuan Pendidikan
Penduduk yang Bersekolah Bekasi
1 01 02 2.02 40 Kependidikan pada Satuan Menengah Pertama Swasta 921 guru 100 % 4,605,000,000
SMP Negeri Terakreditasi A 90 % Usia 12-15 Tahun Timur,
Pendidikan Sekolah Yang Menerima
Margahayu
Menengah Pertama Pengembangan Karir

Kota Bekasi,
Pengelolaan Dana BOS APM SMP 96.16 % Terselengaranya Bantuan
Penduduk yang Bersekolah Bekasi
1 01 02 2.02 42 Sekolah Menengah Operasional Sekolah 52301 siswa 100 % 62,238,190,000
SMP Negeri Terakreditasi A 90 % Usia 12-15 Tahun Timur,
Pertama Melalui BOS Reguler
Margahayu

1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 11,341,342,833

Rehabilitasi Sedang/Berat
Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 02 2.03 03 Gedung/Ruang APM PAUD 54 % Hibah Lembaga 21 Lembaga 100 % 550,000,000
yang Berkualitas
Kelas/Ruang Guru PAUD

Kota Bekasi,
Jumlah Siswa PAUD Yang
Penyediaan Biaya Personil Pendidikan Anak Usia Dini Bekasi
1 01 02 2.03 11 APM PAUD 54 % Menerima Bantua Biaya 100 Siswa 100 % 50,000,000
Peserta Didik PAUD yang Berkualitas Timur,
Pendidikan
Margahayu

Kota Bekasi,
Tersedianya Prasarana dan
Pengadaan Alat Praktik dan 10 TK Pendidikan Anak Usia Dini Bekasi
1 01 02 2.03 12 APM PAUD 54 % Sarana Alat Peraga Siswa 100 % 50,000,000
Peraga Siswa PAUD Negeri yang Berkualitas Timur,
PAUD
Margahayu

Tersedianya Biaya
Operasional
Penyelenggaraan TK
Negeri 10 di Kota Bekasi
Tersedianya Biaya
Operasional
Penyelenggaraan TK
Negeri 2 di Kota Bekasi
Tersedianya Biaya
Operasional
Penyelenggaraan TK
Negeri 3 di Kota Bekasi
Tersedianya Biaya
Operasional
Penyelenggaraan TK 1 TKN
Negeri 4 di Kota Bekasi 1 TKN
Tersedianya Biaya 1 TKN
Operasional
1 TKN
Penyelenggaraan TK Kota Bekasi,
Penyelenggaraan Proses Negeri 5 di Kota Bekasi 1 TKN Pendidikan Anak Usia Dini Bekasi
1 01 02 2.03 13 APM PAUD 54 % 100 % 1,000,000,000
Belajar PAUD Tersedianya Biaya 1 TKN yang Berkualitas Timur,
Operasional Margahayu
1 TKN
Penyelenggaraan TK
Negeri 6 di Kota Bekasi 1 TKN

Tersedianya Biaya 1 TKN


Operasional 1 TKN
Penyelenggaraan TK
Negeri 7 di Kota Bekasi
Tersedianya Biaya
Operasional
Penyelenggaraan TK
Negeri 8 di Kota Bekasi
Tersedianya Biaya
Operasional
Penyelenggaraan TK
Negeri 9 di Kota Bekasi
Tersedianya Biaya
Operasional
Penyelenggaraan TK
Pembina 1 di Kota Bekasi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.01.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan


Sub Unit Organisasi : 1.01.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Tersedianya Pendidik dan Kota Bekasi,


Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan di Pendidikan Anak Usia Dini Bekasi
1 01 02 2.03 15 Tenaga Kependidikan bagi APM PAUD 54 % 14 Orang 100 % 1,518,342,833
lingkungan Bidang Paud yang Berkualitas Timur,
Satuan PAUD
Dikmas Margahayu

Jumlah Guru PAUD yang Kota Bekasi,


Pengembangan Karir
Menerima Hibah 3729 Org Semua
Pendidik dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 02 2.03 16 APM PAUD 54 % 100 % Kecamatan, 7,768,000,000
Kependidikan pada Satuan Jumlah Tutor Kesetaraan 155 Org yang Berkualitas
Semua
Pendidikan PAUD Paket A, B, dan C Kelurahan

Bimtek Peningkatan
Kompetensi Penilik
Terlaksananya Porseni
PAUD, Diraihnya Prestasi
dalam Bidang Olahraga
dan Seni Bagi Peserta Didik 20 Org
PAUD, Lembaga Gugus dan
48 Lembaga
Kelembagaan PAUD
Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 02 2.03 17 APM PAUD 54 % 468 Peserta 100 % 405,000,000
dan Manajemen PAUD Terlaksananya Porseni yang Berkualitas
PAUD, Diraihnya Prestasi 3500 Buah
dalam Bidang Olahraga 1750 Buah
dan Seni Bagi Peserta Didik
PAUD, Lembaga Gugus dan
Kelembagaan PAUD
Tersedianya Buku Gambar
Tersedianya Crayon

1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 950,000,000

Jumlah Warga Belajar Kota Bekasi,


Penyediaan Biaya Personil
Lembaga Pendidikan Kesetaraan Jenjang Paket Pendidikan Nonformal Bekasi
1 01 02 2.04 10 Peserta Didik 36,11 % 178 Orang 100 % 300,000,000
Nonformal Terakreditasi A, B dan C yang menerima yang Berkualitas Timur,
Nonformal/Kesetaraan
bantuan biaya pendidikan Margahayu

Pengadaan Sarana dan


Operasional Sekolah Kota Bekasi,
Penyelenggaraan Proses 1 Sekolah
Lembaga Pendidikan Disabilitas Pendidikan Nonformal Bekasi
1 01 02 2.04 12 Belajar 36,11 % 100 % 650,000,000
Nonformal Terakreditasi 1 sekolah yang Berkualitas Timur,
Nonformal/Kesetaraan Tersedianya dana Margahayu
operasional SKB

1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2,450,000,000

1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2,450,000,000

Terlaksananya BIMTEK
SIPENDU (Ensys)
Terlaksananya
Pengembangan dan
Perhitungan dan Pemetaan Cakupan Pelayanan 1 Kegiatan
Pemeliharaan Aplikasi SIM
Berbasis IT Kota Bekasi,
Pendidik dan Tenaga BOS 1 Kegiatan
30 % Meningkatnya Kapasitas Semua
Kependidikan Satuan Persentase Pemenuhan
1 01 04 2.01 01 Terlaksananya PPDB 1 Kegiatan dan Kualitas Layanan 100 % Kecamatan, 2,450,000,000
Pendidikan Dasar, PAUD, Tenaga Pendidik dan 75 % Jenjang SD dan SMP Pendidikan Semua
dan Pendidikan Tenaga Kependidikan pada 1 Kegiatan
Negeri di Kota Bekasi Kelurahan
Nonformal/Kesetaraan Satuan Pendidikan Dasar 50 Buku
Terlaksananya Raker Dinas
Pendidikan
Tersusunnya Profil
Pendidikan

1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 500,000,000

1 01 05 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 250,000,000

Pengendalian dan
Laporan Hasil Pengawasan Kota Bekasi,
Pengawasan Perizinan
Pendidikan dasar swasta Bekasi
1 01 05 2.01 02 Pendidikan Dasar yang 2 Dokumen 250,000,000
yang meningkat Timur,
Diselenggarakan oleh
akreditasinya Margahayu
Masyarakat

1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 250,000,000

Jumlah Laporan Hasil


Penilaian Kelayakan Usul Pengawasan
Lembaga Pendidikan Kota Bekasi,
Perizinan PAUD dan 36,11 % Monev Penyelenggaraan 2 Dokumen Penyelenggaraan
Nonformal Teakreditasi Bekasi
1 01 05 2.02 01 Pendidikan Nonformal Lembaga Pendidikan Pendidikan PAUD dan 100 % 250,000,000
20 % 262 Lembaga Nonformal Timur,
yang Diselenggarakan oleh PAUD Terakreditasi Nonformal dan PAUD yang Margahayu
Masyarakat diselenggarakan oleh
Masyarakat

TOTAL 1,534,019,532,114
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 89,381,611,000

1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 89,381,611,000

Optimalisasi Jumlah pembayaran gaji Kota Bekasi,


Penyediaan Gaji dan Pengembangan Sistem ASN dan Premi BPJS 8652 Orang/Bulan
Persentase Keuangan Bekasi
1 02 01 2.02 01 100 % 100 % 89,381,611,000
Tunjangan ASN Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah pembayaran Perangkat Daerah
7416 Orang/Bulan Selatan,
dan Keuangan tunjangan ASN Margajaya

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 404,000,000,000

1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 24,000,000,000

Jumlah Kegiatan Building Kota Bekasi,


Pemeliharaan Prasarana terpenuhinya pemeliharaan Terlayaninya seluruh
Management di RSUD dr. Bekasi
1 02 02 2.01 19 dan Pendukung Fasilitas 10 jenis sarana dan 12 Bulan 12 bulan pelayanan kesehatan yang 100 % 24,000,000,000
Chasbullah Abdulmadjid Selatan,
Pelayanan Kesehatan prasarana rumah sakit berkualitas
Kota Bekasi Margajaya

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 380,000,000,000

Terlayaninya Seluruh Kota Bekasi,


Capaian IKM Pelayanan
Operasional Pelayanan Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kesehatan yang Bekasi
1 02 02 2.02 32 kesehatan Rumah Sakit 82 indeks 12 bulan 100 % 380,000,000,000
Rumah Sakit Operasional BLUD Berkualitas bagi Selatan,
Umum Daerah Type B
Masyarakat Margajaya

TOTAL 493,381,611,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 188,605,082,127

1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,000,000

Persentase Penyusunan
Koordinasi dan Penyusunan
Perencanaan, Kota Bekasi,
Laporan Capaian Kinerja Optimalisasi Pelayanan
1 02 01 2.01 06 100 % Jumlah Laporan 1 Laporan Penganggaran, dan 100 % Medansatria, 15,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Administrasi Perkantoran
Evaluasi Kinerja Perangkat Harapanmulya
Kinerja SKPD
Daerah

1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 173,543,955,000

Optimalisasi Jumlah pembayaran gaji


ASN dan premi BPJS 13412 orang/Bulan Kota Bekasi,
Penyediaan Gaji dan Pengembangan Sistem Persentase Keuangan
1 02 01 2.02 01 100 % 100 % Medansatria, 173,533,955,000
Tunjangan ASN Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah pembayaran Perangkat Daerah
11496 Orang/Bulan Harapanmulya
dan Keuangan tunjangan ASN

Optimalisasi
Koordinasi dan Penyusunan Kota Bekasi,
Pengembangan Sistem Persentase Keuangan
1 02 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Jumlah Laporan 7 Laporan 100 % Medansatria, 10,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Tahun SKPD Harapanmulya
dan Keuangan

1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Optimalisasi Peningkatan persentase administrasi Kota Bekasi,


1 02 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah pegawai 12 Orang kepegawaian perangkat 100 % Medansatria, 100,000,000
Tugas dan Fungsi Aparatur daerah Harapanmulya

1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 950,498,470

Penyediaan Komponen Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,


Jumlah Komponen Listrik / Persentase Administrasi
1 02 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan Sarana dan Prasarana 100 % 318 Unit 100 % Medansatria, 27,498,670
Penerangan Bangunan Umum Perangkat Daerah
Bangunan Kantor Aparatur Harapanmulya

Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,


Penyediaan Peralatan Persentase Administrasi
1 02 01 2.06 03 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah peralatan 61 unit 100 % Medansatria, 25,000,000
Rumah Tangga Umum Perangkat Daerah
Aparatur Harapanmulya

Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,


Penyediaan Bahan Logistik Persentase Administrasi
1 02 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah bahan logistik 8180 Unit 100 % Medansatria, 435,620,800
Kantor Umum Perangkat Daerah
Aparatur Harapanmulya

Optimalisasi Peningkatan Jumlah cetakan 1405 Unit Kota Bekasi,


Penyediaan Barang Persentase Administrasi
1 02 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % 100 % Medansatria, 135,379,000
Cetakan dan Penggandaan Jumlah penggandaan 154530 LembarUmum Perangkat Daerah
Aparatur Harapanmulya

Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan Jumlah Bahan Bacaan / Kota Bekasi,
Persentase Administrasi
1 02 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % Peraturan Perundang - 10450 Eksemplar 100 % Medansatria, 77,000,000
Umum Perangkat Daerah
undangan Aparatur Undangan Harapanmulya

Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,


Persentase Administrasi
1 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah kunjungan 20 kunjungan 100 % Medansatria, 20,000,000
Umum Perangkat Daerah
Aparatur Harapanmulya

Jumlah Frekuensi Rapat-


Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Rapat Koordinasi dan Persentase Administrasi
1 02 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % 300 Kali 100 % Medansatria, 200,000,000
Konsultasi ke Luar Umum Perangkat Daerah
SKPD Aparatur Harapanmulya
Daerah/Perjalanan Dinas

Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,


Penatausahaan Arsip Jumlah arsip yang Persentase Administrasi
1 02 01 2.06 10 Sarana dan Prasarana 100 % 350 box 100 % Medansatria, 30,000,000
Dinamis pada SKPD ditata/kelola Umum Perangkat Daerah
Aparatur Harapanmulya

1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,000,000

Persentase Pengadaan
Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Barang Milik Daerah
1 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Sarana dan Prasarana 100 % jumlah mebel 17 unit 100 % Medansatria, 50,000,000
Penunjang Urusan
Aparatur Harapanmulya
Pemerintah Daerah

Persentase Pengadaan
Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Pengadaan Peralatan dan Barang Milik Daerah
1 02 01 2.07 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah peralatan 4 Unit 100 % Medansatria, 50,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan
Aparatur Harapanmulya
Pemerintah Daerah

1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12,933,128,657

Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa Kota Bekasi,


Optimalisasi Pelayanan Jumlah rekening telepon, 144 rek/
1 02 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 % Penunjang Urusan 100 % Medansatria, 714,990,000
Administrasi Perkantoran internet, air dan listrik bulan
Air dan Listrik Pemerintahan Daerah Harapanmulya

Jumlah Tenaga keamanan


24 Orang/Bulan
Persentase Penyediaan Jasa Kota Bekasi,
Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi Pelayanan Jumlah Tenaga kebersihan
1 02 01 2.08 04 100 % 108 Orang/Bulan
Penunjang Urusan 100 % Medansatria, 12,218,138,657
Umum Kantor Administrasi Perkantoran
Jumlah Tenaga Pelayanan Pemerintahan Daerah Harapanmulya
2196 Orang/Bulan
Umum Kantor

1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 962,500,000

Penyediaan Jasa Semua


Pemeliharaan, Biaya Persentase Pemeliharaan Kab/Kota,
Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Dinas barang Milik Daerah Semua
1 02 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % 6 Unit 100 % 100,000,000
Kendaraan Perorangan Jabatan Penunjang Urusan Kecamatan,
Aparatur
Dinas atau Kendaraan Pemerintahan Daerah Semua
Dinas Jabatan Kelurahan

Penyediaan Jasa
Persentase Pemeliharaan
Pemeliharaan, Biaya Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Jumlah Kendaraan Dinas barang Milik Daerah
1 02 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan Sarana dan Prasarana 100 % 26 Unit 100 % Medansatria, 180,000,000
Operasional dan Lapangan Penunjang Urusan
Perizinan Kendaraan Dinas Aparatur Harapanmulya
Pemerintahan Daerah
Operasional atau Lapangan

Persentase Pemeliharaan
Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Pemeliharaan Peralatan barang Milik Daerah
1 02 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % jumlah peralatan 81 Unit 100 % Medansatria, 82,500,000
dan Mesin Lainnya Penunjang Urusan
Aparatur Harapanmulya
Pemerintahan Daerah

Persentase Pemeliharaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Jumlah Bangunan/ Gedung barang Milik Daerah
1 02 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Sarana dan Prasarana 100 % 1 Unit 100 % Medansatria, 600,000,000
yang terpelihara Penunjang Urusan
Bangunan Lainnya Aparatur Harapanmulya
Pemerintahan Daerah

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 145,799,880,604

1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 15,411,141,480

Presentase Ketersediaan
Jumlah puskesmas dan Terpenuhinya Kebutuhan
Alat Kesehatan dan Non
RSUD yang mendapatkan
Pengadaan Sarana Fasilitas Kesehatan di Puskesmas 60 Persen 6 puskesmas Alat Kesehatan dan Non Kota Bekasi,
1 02 02 2.01 12 peningkatan sarana Alat Kesehatan di 60 Persen Medansatria, 6,854,150,000
Pelayanan Kesehatan Presentase Ketersediaan 60 Persen pelayanan kesehatan 1 RSUD Puskesmas dan RSUD Tipe Harapanmulya
Alat Kesehatan dan Non D
Jumlah RSUD
Kesehatan di RSUD Tipe D
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Presentase Ketersediaan Jumlah puskesmas yang


Alat Kesehatan dan Non mendapatkan peningkatan Terpenuhinya Kebutuhan
Pengadaan Alat 6 Puskesmas Alat Kesehatan dan Non
Kesehatan di Puskesmas 60 Persen Alat Kesehatan Kota Bekasi,
Kesehatan/Alat Penunjang
1 02 02 2.01 14 1 RSUD Alat Kesehatan di 60 Persen Medansatria, 8,556,991,480
Medik Fasilitas Pelayanan Presentase Ketersediaan 60 Persen Jumlah RSUD Tipe D yang
Kesehatan Bekasi Utara Puskesmas dan RSUD Tipe Harapanmulya
Alat Kesehatan dan Non mendapatkan peningkatan D
Kesehatan di RSUD Tipe D Alat Kesehatan

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 129,888,739,124

Jumlah pengkajian kasus


kematian ibu dan bayi 2 Dokumen Kota Bekasi,
Pengelolaan Pelayanan Prevalansi balita status gizi Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 01 9,5 % 75.23 Tahun Medansatria, 100,000,000
Kesehatan Ibu Hamil stunting Jumlah sosialisasi e-kohort 1 Kegiatan Harapan Hidup
Harapanmulya
bagi fasilitas kesehatan

Jumlah Orientasi
Peningkatan Kapasitas
Kota Bekasi,
Pengelolaan Pelayanan Prevalansi balita status gizi Dokter dan Bidan Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 02 9,5 % 1 laporan 75.23 Tahun Medansatria, 100,000,000
Kesehatan Ibu Bersalin stunting Puskesmas Dalam Harapan Hidup
Harapanmulya
Pelayanan Kesehatan Ibu
dan Bayi

Jumlah orientasi SHK bagi


bidan puskesmas 1 laporan Kota Bekasi,
Pengelolaan Pelayanan Prevalansi balita status gizi Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 03 9,5 % Jumlah pemeriksaan 415 bayi 75.23 Tahun Medansatria, 100,000,000
Kesehatan Bayi Baru Lahir stunting Harapan Hidup
Skrinning Hipotiroid baru lahir Harapanmulya
Kongenital (SHK)

Jumlah Kegiatan Orientasi


Pelayanan SDIDTK Untuk
Puskesmas
1 kegiatan Kota Bekasi,
Pengelolaan Pelayanan Prevalansi balita status gizi Jumlah kegiatan Orientasi Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 04 9,5 % 75.23 Tahun Medansatria, 100,000,000
Kesehatan Balita stunting Peningkatan Kapasitas 1 kegiatan Harapan Hidup
Harapanmulya
Dokter Puskesmas Dalam
Pelayanan Kesehatan Ibu
dan Bayi

Buku raport kesehatanku


Jumlah kegiatan Penguatan
kapasitas dalam pelayanan
PKPR bagi tenaga 925 Buah
Pengelolaan Pelayanan Kota Bekasi,
Prevalansi balita status gizi kesehatan Puskesmas Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 9,5 % 1 Kegiatan 75.23 Tahun Medansatria, 100,000,000
stunting Harapan Hidup
Pendidikan Dasar Jumlah kegiatan Rapat Harapanmulya
1 Kegiatan
Koordinasi Lintas Sektor
dan Lintas Program dalam
persiapan penjaringan
kesehatan

Jumlah Kegiatan Sosialisasi


Pengendalian Terpadu
Penyakit Tidak Menular
(PANDU PTM) di
Puskesmas
JumlahPertemuan
Peningkatan Kapasitas
1 kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Teknis Deteksi Kanker Kota Bekasi,
Prevalansi balita status gizi Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 9,5 % Payudara dan Kanker 1 kegiatan 75.23 Tahun Medansatria, 28,300,000
stunting Harapan Hidup
Produktif Cerviks bagi tenaga Harapanmulya
35 posbindu
kesehtaan puskesmas
Jumlah Posbindu yang
mendapatkan Monev
Posbindu PTM yang
memberikan pelayanan
skrining kesehatan usia
produktif

Jumlah buku kesehatan


lanjut usia Kota Bekasi,
Pengelolaan Pelayanan Prevalansi balita status gizi 2079 buah Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 07 9,5 % Jumlah kegiatan Penguatan 75.23 Tahun Medansatria, 100,000,000
Kesehatan pada Usia Lanjut stunting 1 kegiatan Harapan Hidup
kapasitas tenaga kesehatan Harapanmulya
dalam pengkajian P3G

Jumlah Pertemuan
Peningkatan Kapasitas
Teknis Deteksi penderita
Hipertensi bagi
penanggungjawab
program puskesmas
Jumlah posbindu yang 1 kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kota Bekasi,
Prevalansi balita status gizi mendapatkan Monev Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 9,5 % 33 posbindu 75.23 Tahun Medansatria, 28,938,000
stunting pemberian edukasi gaya Harapan Hidup
Hipertensi Harapanmulya
hidup dan kepatuhan 42 puskesmas
minum obat
Jumlah puskesmas yang
mendapatkan Monev
pelaksanaan pengelolaan
pelayanan kesehatan
penderita Hipertensi

jumlah faskes yang


dilakukan Monev
pelaporan pelayanan
kesehatan penyakit DM (
25 Klinik Utama & 25 RS)
Jumlah Pertemuan Deteksi
Dini Gangguan
Kesehehatan Jiwa Pada
Tenaga Kesehatan Di 50 faskes
Pengelolaan Pelayanan Puskesmas Se-Kota Bekasi Kota Bekasi,
Prevalansi balita status gizi 1 kegiatan Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 9,5 % Jumlah Pertemuan 75.23 Tahun Medansatria, 47,300,000
stunting 1 kegiatan Harapan Hidup
Diabetes Melitus Pertemuan Sosialisasi Harapanmulya
pelaporan pelayanan 47 puskesmas
kesehatan penyakit DM
pada fasilitas kesehatan
swasta di Kota Bekasi
jumlah puskesmas yang
mendapatkan Monev
pelaksanaan pengelolaan
pelayanan kesehatan
penderita DM
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Evakuasi Pasien ODGJ Berat


Ke Rumah Sakit Jiwa Dr.
Soeharto Heerdjan Jakarta
jumlah Evakuasi Pasien
ODGJ Berat Ke Rumah
Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki
Mahdi Bogor
jumlah kegiatan Sosialisasi
Deteksi Dini Pencegahan
Penyalahgunaan NAPZA
dengan metode ASSIST
Jumlah panti rehabilitasi 13 kali
yang mendapatkan bintek 3 kali
pelayanan kesehatan
1 kegiatan
Pengelolaan Pelayanan standar pada ODGJ di panti Kota Bekasi,
Prevalansi balita status gizi Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 10 Kesehatan Orang dengan 9,5 % rehabilitasi di kota bekasi 8 panti 75.23 Tahun Medansatria, 77,750,000
stunting Harapan Hidup
Gangguan Jiwa Berat (1 panti/hari) Harapanmulya
49 kasus
Jumlah penemuan kasus
1 kegiatan
lapangan terkait ODGJ di
wilayah puskesmas kota 47 puskesmas
bekasi(1lokasi/hari)
Jumlah pertemuan deteksi
dini gangguan kesehatan
jiwa pada nakes di
puskesmas se-kota bekasi
Jumlah puskesmas yang
mendapatkan bintek
pelayanan kesehatan
sesuai standar pada ODGJ
di puskesmas di Kota
Bekasi(1puskesmas/hari)

FGD Jejaring Eksternal


Faskes dan Investigasi
Kontak 6 Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kota Bekasi,
Prevalansi balita status gizi Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang Terduga 9,5 % Lokakarya PPM TBC Tingkt 1 Kegiatan 75.23 Tahun Medansatria, 150,000,000
stunting Harapan Hidup
Tuberkulosis Kota Harapanmulya
1 Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Tim
Layanan TB RO

Lokakarya Triple Eliminasi


bagi Bidan Kota Bekasi
1 Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Pemantapan Penggunaan Kota Bekasi,
Prevalansi balita status gizi Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 12 Kesehatan Orang dengan 9,5 % Aplikasi SIHA pada Petugas 1 Kegiatan 75.23 Tahun Medansatria, 150,000,000
stunting Harapan Hidup
Risiko Terinfeksi HIV RS Harapanmulya
4 Kegiatan
Workshop Layanan HIV
untuk 47 RS

Jumlah Kegiatan
Asessment Rappid Healt di
Kota Bekasi
Jumlah Kegiatan Posko
Hari Raya Idul Fitri
Jumlah Kegiatan Posko 1 kegiatan
Hari Raya Keagamaan
1 Kali
Natal
Pengelolaan Pelayanan 1 Kali
Kesehatan bagi Penduduk Jumlah Kegiatan Posko
Insidentil 30 Kegiatan Kota Bekasi,
Terdampak Krisis Prevalansi balita status gizi Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 14 9,5 % 75.23 Tahun Medansatria, 200,000,000
Kesehatan Akibat Bencana stunting Jumlah Kegiatan Posko 1 Kali Harapan Hidup
Harapanmulya
dan/atau Berpotensi Kesehatan Tahun Baru 2022
Bencana 1 kegiatan
Jumlah petugas Tim Reaksi
15 Hari
Cepat (TRC) yang dilatih
penanganan masalah 10 hari
kesehatan korban bencana
Jumlah Posko Kegiatan
Luar Daerah
Jumlah posko penanganan
pasca bencana

Pengelolaan Pelayanan Prevalansi balita status gizi Jumlah kegiatan orientasi Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 15 9,5 % 1 kegiatan 75.23 Tahun 150,413,000
Kesehatan Gizi Masyarakat stunting tatalaksana anak gizi buruk Harapan Hidup

Jumlah ASN Kota Bekasi


yang diukur Kebugaran
Jasmani ASN Kota Bekasi
Jumlah Pengemudi yang
diukur Kesehatan nya
Jumlah Perusahaan yang
dilakukan Implementasi
GP2SP
Jumlah POS UKK yang 178 Orang
dibina 50 Orang
Jumlah Puskesmas yang 5 Perusahaan
dilakukan Monitoring
15 POS UKK
Pengelolaan Pelayanan Evaluasi Program Kota Bekasi,
Prevalansi balita status gizi Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 9,5 % Kesehatan Olahraga 15 Puskesmas 75.23 Tahun Medansatria, 100,000,000
stunting Harapan Hidup
Olahraga Harapanmulya
Jumlah Rumah Sakit yang 10 RS
dilakukan Monev
1 Kali
Terlaksana Peningkatan
1 Kali
Kapasitas Pemegang
Program Kesehatan Kerja 1 Kali
Puskesmas
Terlaksana Peningkatan
Kapasitas Pemegang
Program Kesehatan
Olahraga Puskesmas
Terlaksana Peningkatan
Pengetahuan Pengelola
POS UKK
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah TFU yang dilakukan


Pembinaan dan
pengawasan
Jumlah TPM yang
dilakukan Inspeksi
Kesehatan Lingkungan
29 TFU
Jumlah Uji Laboratorium
Kualitas Air Bersih 28 TPM
Terlaksananya 14 Sampel
Kota Bekasi,
Pengelolaan Pelayanan Prevalansi balita status gizi Pemberdayaan masyarakat Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 17 9,5 % 1 Kali 75.23 Tahun Medansatria, 100,000,000
Kesehatan Lingkungan stunting (Pilar 1 STBM) Harapan Hidup
Harapanmulya
1 Kali
Terlaksananya Peningkatan
kapasitas petugas kesling 1 Kali
puskesmas 10 Kali
Terlaksananya Peningkatan
kapasitas petugas
pengelola Limbah B3
Fasyankes
Terlaksananya Verifikasi
ODF

Jumlah Klinik
Pratama/Laboratorium
Klinik Utama dan
Pratama/Penyehat
Tradisional/Salon
Kecantikan/Griya
Sehat/Panti Sehat yang di
Bina
Pengelolaan Pelayanan
Jumlah Pengelola Program 50 Sarana
Kesehatan Tradisional, Kota Bekasi,
Prevalansi balita status gizi Penyehat Tradisional yang Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 19 Akupuntur, Asuhan 9,5 % 67 Orang 75.23 Tahun Medansatria, 100,000,000
stunting mengikuti Workshop Harapan Hidup
Mandiri, dan Tradisional Harapanmulya
Asuhan Mandiri Taman 100 Rekomendasi
Lainnya
Obat Keluarga (TOGA)
Jumlah Rekomendasi Klinik
Pratama/Laboratorium
Klinik Utama dan
Pratama/Penyehat
Tradisional/Salon
Kecantikan/Griya
Sehat/Panti Sehat yang di

Jumlah PE diduga kasus


penyakit PD3I, penyakit
menular potensi KLB,
keracunan
makanan/minuman atau
keracunan lainnya
Jumlah pengiriman sampel
AFP ke lab rujukan
(Bandung)
Jumlah pengiriman sampel
32 kasus
KLB ke lab rujukan (Jakarta)
12 kali
Jumlah petugas surveilans
Puskesmas yang 15 kali
Kota Bekasi,
Pengelolaan Surveilans Prevalansi balita status gizi mendapatkan peningkatan Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 20 9,5 % 42 puskesmas 75.23 Tahun Medansatria, 100,000,000
Kesehatan stunting penanganan kasus KLB Harapan Hidup
Harapanmulya
42 puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
dilakukan monev kegiatan 27 kasus
surveilans 100 Persen
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan
Presentase Penemuan
Kasus Non Polio Acute
Flaccid Paralysis (Afp) Rate
Minimal 16 Kasus Afp
Diantara 100.000 Penduduk
Anak Usia < 15 Tahun Per
Tahun ( Non Polio Afp Rate
2/100.000 Pertahun

Cakupan Pelaksanaan
Program Indonesia Sehat
dengan Pendekatan
Keluarga (PISPK)
Cakupan Pelayanan dan
Pembinaan Kesehatan
Calon Jemaah Haji
Jumlah dokumen hasil
100 Persen
analisis PISPK
100 Persen
Jumlah kegiatan
Monitoring dan evaluasi 1 dokumen
Kota Bekasi,
Pengelolaan Upaya Prevalansi balita status gizi Program Indonesia Sehat Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 23 9,5 % 1 kegiatan 75.23 Tahun Medansatria, 100,000,000
Kesehatan Khusus stunting dengan Pendekatan Harapan Hidup
Harapanmulya
Keluarga (PISPK) 1 kali

Jumlah kegiatan 1 kali


pembinaan kesehatan 100 Persen
jamaah haji
Jumlah kegiatan persiapan
vaksinasi jamaah haji
Persentase pengurangan
Keterlambatan dalam
Penanganan Gawat Darurat
untuk mengurangi
Kecacatan dan Kematian

Diseminasi P2 Vektor DBD


dan Zoonosis
Evaluasi Layanan KDRS
DBD bagi RS se Kota Bekasi
1 Kegiatan
Lokakarya Program P2
Covid-19 bagi Dokter dan 1 Kegiatan
Pelayanan Kesehatan Petugas Surveilans
Prevalansi balita status gizi 1 Kegiatan Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 9,5 % Pembelian BHP Logistik 75.23 Tahun 200,000,000
stunting 175 Liter Harapan Hidup
Tidak Menular DBD (Insektisida)
47 Kegiatan
Pembinaan dan Validasi
Data DBD ke Puskesmas 1 Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Tata


Laksana Foging Nyamuk
Aedes Aegypti bagi
Petugas Foging
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Belanja Bantuan Iuran


Jaminan Kesehatan bagi
Peserta PBPU dan BP Kelas
3
Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Peserta
PBPU dan BP Kelas 3
Belanja Penggantian
Pelayanan Kesehatan
12 Bulan
Masyarakat Kota Bekasi
Berbasis NIK 12 Bulan
Perjanjian kerjasama 12 Bulan
Pengelolaan Jaminan Prevalansi balita status gizi dengan RS pemerintah dan Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 26 9,5 % 51 IKS 75.23 Tahun 127,506,038,124
Kesehatan Masyarakat stunting RS Swasta dalam Layanan Harapan Hidup
Kesehatan Masyarakat Kota 258520 Jiwa
Bekasi 235371 Jiwa
Terbiayainya Bantuan Iuran 285386 Jiwa
Jaminan Kesehatan bagi
Peserta PBPU dan BP Kelas
3
Terbiayainya Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Peserta
PBPU dan BP Kelas 3
Terbiayainya Layanan
Kesehatan bagi Masyarakat
Kota Bekasi Berbasis NIK

Jumlah kegiatan
Pembinaan Forum
Kecamatan Sehat dan Pokja
Kelurahan Sehat
Jumlah kegiatan
Pembinaan Peningkatan
3 Kali
Stratifikasi UKS/M
2 Kali
Jumlah lokasi yang
mendapatkan sosialisasi 25 Lokasi Kota Bekasi,
Penyelenggaraan Prevalansi balita status gizi Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 29 9,5 % Kesehatan Diberbagai 75.23 Tahun Medansatria, 250,000,000
Kabupaten/Kota Sehat stunting 2 Kali Harapan Hidup
Tatanan Harapanmulya
4 Kali
Rapat Koordinasi Kota
Sehat 2 Kali

Rapat Koordinasi Tim


Pembina UKS/M Kota
Bekasi
Rapat Rutin Tim Pembina
Kota Sehat

1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 500,000,000

Jumlah dokumen studi


Ketersediaan Puskesmas di kelayakan puskesmas
Kelurahan
52 Unit Jumlah yang mengikuti
Persentase cakupan Sosialisasi laporan antara 9 Dokumen
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 100 Persen Kota Bekasi,
dan akhir dokumen studi Meningkatnya Usia
1 02 02 2.04 03 Pelayanan Fasilitas rujukan 11 orang 75.23 tahun Medansatria, 200,000,000
52 Unit kelayakan puskesmas Harapan Hidup
Kesehatan Harapanmulya
Persentase Puskesmas 10 orang
100 Persen Jumlah yang mengikuti
terakreditasi Sosialisasi laporan
Persentase RS Terakreditasi pendahuluan dokumen
studi kelayakan puskesmas

Jumlah Aplikasi Mobil


Rujukan PSC 119 Online
Jumlah dokumen Feasibility
Study dan Masterplan
RSUD Kelas D
Jumlah kegiatan evaluasi
1 aplikasi
sistem rujukan
Ketersediaan Puskesmas di 2 dokumen
Jumlah kegiatan
Kelurahan pembinaan RSUD Kelas D 1 kali
52 Unit dan RS swasta sekota
Persentase cakupan 47 RS
Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan 100 Persen bekasi Kota Bekasi,
Meningkatnya Usia
1 02 02 2.04 04 Pelaksanaan Pelayanan rujukan 50 klinik 75.23 tahun Medansatria, 300,000,000
52 Unit Jumlah klinik utama yang Harapan Hidup
Kesehatan Rujukan Harapanmulya
Persentase Puskesmas dilakukan pembinaan 1 kali
100 Persen
terakreditasi Jumlah pembinaan 1 kali
Persentase RS Terakreditasi ketersediaan pelayanan 2 kali
intensif
3 kali
Jumlah pertemuan rumah
sakit sayang ibu dan bayi
Jumlah sosialisasi SP2RS
petugas rekam medis
Terlaksananya pembinaan
RSUD Kelas D

1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 56,756,320,479

1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 56,756,320,479

persentase jumlah
ketersediaan tenaga
fungsional di puskesmas
Pemenuhan Kebutuhan dan RS 80 % Kota Bekasi,
Jumlah Tenaga Pelayanan 13908 orang Terpenuhinya kebutuhan
1 02 03 2.02 02 Sumber Daya Manusia 100 % Medansatria, 56,706,320,479
Persentase ketersediaan 100 % Umum Kantor / Bulan SDM Kesehatan
Kesehatan sesuai Standar Harapanmulya
SDM Kesehatan di
Puskesmas dan Rumah
Sakit

persentase jumlah
ketersediaan tenaga
fungsional di puskesmas
Pembinaan dan dan RS 80 % Jumlah kegiatan uji Kota Bekasi,
Terpenuhinya kebutuhan
1 02 03 2.02 03 Pengawasan Sumber Daya kompetensi SDM 2 Kali 100 % Medansatria, 50,000,000
Persentase ketersediaan 100 % SDM Kesehatan
Manusia Kesehatan Kesehatan Harapanmulya
SDM Kesehatan di
Puskesmas dan Rumah
Sakit

1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 168,650,000

1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 68,650,000

Penyediaan dan
Pengelolaan Data Perizinan Jumlah pengelola sarana
dan Tindak Lanjut persentase jumlah sarana kefarmasian yang dibina
240 orang Tersedianya Sarana Kota Bekasi,
Pengawasan Izin Apotek, kefarmasian yang Jumlah pengelola sarana
1 02 04 2.01 02 93 % Kefarmasian Yang Memiliki 100 % Medansatria, 68,650,000
Toko Obat, Toko Alat memenuhi standar kefarmasian yang 120 orang Standard Kesehatan Harapanmulya
Kesehatan, dan Optikal, kesehatan mendapatkan BIMTEK
Usaha Mikro Obat SIPNAP
Tradisional (UMOT)

1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 100,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Pemeriksaan Post Market Terlaksananya pengawasan


pada Produk Makanan- pre dan post market Tersedianya Produk Pangan
Persentase Jumlah Produk Kota Bekasi,
Minuman Industri Rumah produk makanan minuman Industri Rumah Tangga
1 02 04 2.06 01 Pangan Industri Rumah 100 % 100 Persen 100 % Medansatria, 100,000,000
Tangga yang Beredar dan industri rumah tangga Berlabel yang Memiliki
Tangga Harapanmulya
Pengawasan serta Tindak pangan di wilayah Kota Sertifikat
Lanjut Pengawasan Bekasi

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 4,858,056,885

1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4,858,056,885

Jumlah kegiatan Advokasi


Kemitraan Bidang
Kesehatan
Jumlah kegiatan pelatihan
Kader Kesehatan
Jumlah kegiatan Pelatihan
Konseling berhenti
Merokok
Jumlah kegiatan 1 Kali
Pembinaan Karang Taruna 4 Kali
Sehat
1 Kegiatan
Jumlah kegiatan
2 Kegiatan
Pembinaan kelurahan Siaga
Aktif 2 Kegiatan
Jumlah kegiatan 1 Kegiatan
Peningkatan Upaya Peningkatan Kapasitas
1 Kegiatan
Promosi Kesehatan, Cakupan rumah tangga Manager Promkes Meningkatnya usia
1 02 05 2.01 01 64 % 56 Lokasi 75.23 tahun 4,858,056,885
Advokasi, Kemitraan dan Ber-PHBS Jumlah kegiatan harapan hidup
Pemberdayaan Masyarakat Pertemuan Lintas Sektor 15 Lokasi

Jumlah lokasi Sosialiasi 1 Kali


Kesehatan Masyarakat 1 Kali
Jumlah Poskestren yang 56 Lokasi
dibina
7 Unit
Pelatihan Konseling
berhenti Merokok 14 Unit

Pertemuan Lintas Sektor 5 Jenis

Sosialiasi Kesehatan
Masyarakat
Tersedianya Mesin Fogging
Tersedianya Pengadaan
Ambulance Jenazah
Tersedianya Perlengkapan
Posyandu

TOTAL 396,187,990,095
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0002 UPTD RSUD Bantar Gebang

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4,700,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4,700,000,000

persentase cakupan Terselenggaranya Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 32 pelayanan kesehatan 100 % Operasional pelayanan 12 Bulan 75.32 Tahun Bantargebang, 4,700,000,000
Rumah Sakit Harapan Hidup
rujukan Kesehatan RSUD Bantargebang

TOTAL 4,700,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0003 UPTD RSUD Pondok Gede

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 5,700,000,000

1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1,000,000,000

Tersedianya anti platelet


Tersedianya asidosis
1 Tahun
Tersedianya cairan infus
1 Tahun
Tersedianya obat analgetik
- antipiretik 1 Tahun
Tersedianya obat anti alergi 1 Tahun
Tersedianya obat antibiotik 1 Tahun
Tersedianya obat anti 1 Tahun
Persentase cakupan diabetikum
1 Tahun
pelayanan kesehatan Tersedianya obat anti
rujukan 1 Tahun
100 % jamur Kota Bekasi,
Meningkatnya Usia
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin Persentase ketersediaan 1 Tahun 75.23 tahun Pondokgede, 1,000,000,000
100 % Tersedianya obat anti Harapan Hidup
obat dan BMHP sesuai Jatiwaringin
peradangan 1 Tahun
kebutuhan puskesmas dan
RS Tersedianya obat anti virus 1 Tahun

Tersedianya obat asma 1 Tahun

Tersedianya obat batuk 1 Tahun

Tersedianya obat hipertensi 1 Tahun

Tersedianya obat jantung 1 Tahun

Tersedianya obat tukak 1 Tahun


lambung 1 Tahun
Tersedianya pelarut
Tersedianya vitamin

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4,700,000,000

Persentase cakupan Operasional pelayanan Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 32 pelayanan kesehatan 100 % rumah sakit RSUD Kelas D 12 Bulan 75.23 Tahun Pondokgede, 4,700,000,000
Rumah Sakit Harapan Hidup
rujukan PONDOK GEDE Jatiwaringin

TOTAL 5,700,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0004 UPTD RSUD Jati Sampurna

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 6,700,000,000

1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1,000,000,000

Persentase Ketersediaan Tersedianya Obat untuk Kota Bekasi,


Meningkatnya Usia
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin Obat dan BHP sesuai 100 % Pelayanan Kesehatan RSUD 1 Tahun 75.23 Tahun Jatisampurna, 500,000,000
Harapan Hidup
Kebutuhan Rumah Sakit Kelas D Jatisampurna Jatisampurna

Persentase Ketersediaan Terselenggaranya BHP Kota Bekasi,


Pengadaan Bahan Habis Meningkatnya Usia
1 02 02 2.01 17 Obat dan BHP sesuai 100 % untuk Pelayanan Kesehatan 1 Tahun 75.23 Tahun Jatisampurna, 500,000,000
Pakai Harapan Hidup
Kebutuhan Rumah Sakit RSUD Kelas D Jatisampurna Jatisampurna

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5,700,000,000

Terselenggaranya
Persentase Cakupan Kota Bekasi,
Operasional Pelayanan Operasional Pelayanan Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 32 Pelayanan Kesehatan 100 % 12 Bulan 75.23 Tahun Jatisampurna, 5,700,000,000
Rumah Sakit Kesehatan RSUD Kelas D Harapan Hidup
Rujukan Jatisampurna
Jatisampurna

TOTAL 6,700,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0005 UPTD Labkesda

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,500,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,500,000,000

Barang pakai habis


Belanja modal alat kantor
dan mebel 13 paket
Belanja modal alat 3 kegiatan
kedokteran dan kesehatan
3 kegiatan
umum
Cakupan pelayanan 2 kegiatan Kota Bekasi,
Operasional Pelayanan Belanja modal alat studio Meningkatnya Indek
1 02 02 2.02 34 kesehatan dasar di 100 % 1 tahun Bekasi Barat, 1,500,000,000
Fasilitas Kesehatan Lainnya dan komunikasi 2 kegiatan Kesehatan
puskesmas Kranji
Belanja modal komputer 12 bulan

Jasa kantor 3 kegiatan

Pemeliharaan peralatan 1 paket


dan mesin
Penambahan daya

TOTAL 1,500,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0006 UPTD Instalasi Farmasi

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,500,000,000

1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 555,000,000

Tersedianya obat golongan


Analgesik, Antiperetik
Tersedianya obat golongan
Antibiotik
1 Tahun
Tersedianya obat golongan
Antikoagulan 1 Tahun
Tersedianya obat golongan 1 Tahun
Anti spasmodik
persentase ketersediaan 1 Tahun
Kota Bekasi,
obat dan BMHP sesuai Tersedianya obat golongan Meningkatkan Usia
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 100 % 1 Tahun 75.23 Tahun Mustikajaya, 555,000,000
kebutuhan puskesmas dan kulit topikal Harapan Hidup
Mustikajaya
RS 1 Tahun
Tersedianya obat golongan
Multivitamin 1 Tahun

Tersedianya obat golongan 1 Tahun


Saluran pernafasan 1 Tahun
Tersedianya obat golongan
Stomatitis
Tersedianya obat golongan
tetes mata

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 945,000,000

persentase ketersediaan
Kota Bekasi,
Operasional Pelayanan obat dan BMHP sesuai Tersedianya Operasional Meningkatkan Usia
1 02 02 2.02 34 100 % 12 bulan 75.23 Tahun Mustikajaya, 945,000,000
Fasilitas Kesehatan Lainnya kebutuhan puskesmas dan Instalasi farmasi Harapan Hidup
Mustikajaya
RS

TOTAL 1,500,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Aren Jaya

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,218,987,042

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,218,987,042

Kota Bekasi,
Cakupan pelayanan
Operasional Pelayanan Jumlah bulan ketersediaan Meningkatnya usia Bekasi
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % 12 bulan 75.23 tahun 2,218,987,042
Puskesmas operasional Puskesmas harapan hidup Timur,
puskesmas
Arenjaya

TOTAL 2,218,987,042
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Bantargebang

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,537,914,392

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,537,914,392

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Bantargebang, 2,537,914,392
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Bantargebang

TOTAL 2,537,914,392
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Mustikajaya

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4,525,264,868

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4,525,264,868

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Mustikajaya, 4,525,264,868
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Mustikajaya

TOTAL 4,525,264,868
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Bintara

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,223,709,814

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,223,709,814

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Bekasi Barat, 2,223,709,814
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Bintara

TOTAL 2,223,709,814
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Bintarajaya

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,740,736,713

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,740,736,713

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Bekasi Barat, 1,740,736,713
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Bintarajaya

TOTAL 1,740,736,713
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,430,187,331

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,430,187,331

Kota Bekasi,
Cakupan pelayanan Tersedianya operasional
Operasional Pelayanan meningkatnya Usia Rawalumbu,
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan dasar di 12 bulan 75.23 tahun 2,430,187,331
Puskesmas Harapan Hidup Bojong
puskesmas Puskesmas
Rawalumbu

TOTAL 2,430,187,331
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Bojongmenteng

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,396,335,268

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,396,335,268

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Rawalumbu, 1,396,335,268
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Bojongmenteng

TOTAL 1,396,335,268
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Durenjaya

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,948,787,718

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,948,787,718

Kota Bekasi,
Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional
Operasional Pelayanan Meningkatnya usia Bekasi
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun 1,948,787,718
Puskesmas harapan hidup Timur,
puskesmas di puskesmas
Durenjaya

TOTAL 1,948,787,718
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Jakamulya

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,667,607,661

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,667,607,661

Kota Bekasi,
Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional
Operasional Pelayanan Meningkatnya usia Bekasi
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun 1,667,607,661
Puskesmas harapan hidup Selatan,
puskesmas di puskesmas
Jakamulya

TOTAL 1,667,607,661
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Jatiasih

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4,872,004,926

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4,872,004,926

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Jatiasih, 4,872,004,926
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Jatiasih

TOTAL 4,872,004,926
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Jatibening

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,334,690,567

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,334,690,567

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Pondokgede, 2,334,690,567
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Jatibening

TOTAL 2,334,690,567
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Jatiluhur

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,942,021,560

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,942,021,560

Cakupan pelayanan Tersedianya operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 Bulan 75.23 tahun Jatiasih, 1,942,021,560
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Jatiluhur

TOTAL 1,942,021,560
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Jatimakmur

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,873,852,552

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,873,852,552

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Pondokgede, 1,873,852,552
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Jatimakmur

TOTAL 1,873,852,552
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Jatirahayu

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,277,962,270

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,277,962,270

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Pondokmelati, 2,277,962,270
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Jatirahayu

TOTAL 2,277,962,270
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0021 UPTD Puskesmas Jatisampurna

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3,103,014,540

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3,103,014,540

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.32 tahun Jatisampurna, 3,103,014,540
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Jatisampurna

TOTAL 3,103,014,540
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Jatiwarna

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,120,457,872

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,120,457,872

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Pondokmelati, 2,120,457,872
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Jatiwarna

TOTAL 2,120,457,872
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,591,508,212

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,591,508,212

Kota Bekasi,
Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional
Operasional Pelayanan Meningkatnya usia Bekasi Utara,
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun 2,591,508,212
Puskesmas harapan hidup Kaliabang
puskesmas di puskesmas
Tengah

TOTAL 2,591,508,212
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Kotabaru

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,418,216,598

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,418,216,598

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % Pelayanan Kesehatan Dasar 12 Bulan 75.23 tahun Bekasi Barat, 1,418,216,598
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di Puskesmas Kotabaru

TOTAL 1,418,216,598
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0025 UPTD Puskesmas Karangkitri

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,128,573,764

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,128,573,764

Kota Bekasi,
Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional
Operasional Pelayanan Meningkatnya usia Bekasi
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun 2,128,573,764
Puskesmas harapan hidup Timur,
puskesmas di puskesmas
Margahayu

TOTAL 2,128,573,764
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0026 UPTD Puskesmas Kranji

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,785,817,490

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,785,817,490

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Bekasi Barat, 1,785,817,490
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Kranji

TOTAL 1,785,817,490
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0027 UPTD Puskesmas Margajaya

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 754,726,835

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 754,726,835

Kota Bekasi,
Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional
Operasional Pelayanan Meningkatnya usia Bekasi
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun 754,726,835
Puskesmas harapan hidup Selatan,
puskesmas di puskesmas
Margajaya

TOTAL 754,726,835
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0028 UPTD Puskesmas Margamulya

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,245,394,220

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,245,394,220

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya Usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % Pelayanan Kesehatan Dasar 12 bulan 75.23 tahun Bekasi Utara, 1,245,394,220
Puskesmas Harapan Hidup
puskesmas di Puskesmas Margamulya

TOTAL 1,245,394,220
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0029 UPTD Puskesmas Pejuang

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3,301,623,838

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3,301,623,838

Cakupan pelayanan Tersedianya operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Medansatria, 3,301,623,838
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Pejuang

TOTAL 3,301,623,838
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0030 UPTD Puskesmas Pekayonjaya

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,990,858,268

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,990,858,268

Kota Bekasi,
Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional
Operasional Pelayanan Meningkatnya usia Bekasi
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % Pelayanan Kesehatan Dasar 12 bulan 75.23 Tahun 1,990,858,268
Puskesmas harapan hidup Selatan,
puskesmas di Puskesmas
Pekayonjaya

TOTAL 1,990,858,268
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0031 UPTD Puskesmas Pengasinan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,646,756,982

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,646,756,982

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Rawalumbu, 1,646,756,982
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Pengasinan

TOTAL 1,646,756,982
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0032 UPTD Puskesmas Perumnas II

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,696,966,234

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,696,966,234

Kota Bekasi,
Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional
Operasional Pelayanan Meningkatnya usia Bekasi
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun 1,696,966,234
Puskesmas harapan hidup Selatan,
puskesmas di puskesmas
Kayuringinjaya

TOTAL 1,696,966,234
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0033 UPTD Puskesmas Rawatembaga

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,157,999,784

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,157,999,784

Cakupan pelayanan Tersedianya operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan dasar di 12 bulan 75.23 tahun Bekasi Barat, 2,157,999,784
Puskesmas harapan hidup
puskesmas Puskesmas Jakasampurna

TOTAL 2,157,999,784
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0034 UPTD Puskesmas Seroja

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,356,615,596

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,356,615,596

Cakupan pelayanan Tersedianya operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan dasar 12 Bulan 75.23 tahun Bekasi Utara, 2,356,615,596
Puskesmas harapan hidup
puskesmas puskesmas Harapanjaya

TOTAL 2,356,615,596
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0035 UPTD Puskesmas Teluk Pucung

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,405,420,462

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,405,420,462

Kota Bekasi,
Cakupan pelayanan tersedianya Operasional
Operasional Pelayanan Meningkatnya usia Bekasi Utara,
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % Pelayanan Dasar 12 Bulan 75.23 tahun 2,405,420,462
Puskesmas harapan hidup Teluk
puskesmas PuskesmasKesehatan
Pucung

TOTAL 2,405,420,462
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0036 UPTD Puskesmas Bekasi Jaya

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,456,356,108

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,456,356,108

Kota Bekasi,
Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional
Operasional Pelayanan Meningkatnya usia Bekasi
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 Bulan 75.23 tahun 1,456,356,108
Puskesmas harapan hidup Timur,
puskesmas di puskesmas
Bekasijaya

TOTAL 1,456,356,108
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0037 UPTD Puskesmas Ciketing Udik

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 435,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 435,000,000

Cakupan pelayanan Tersedianya operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Bantargebang, 435,000,000
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Ciketingudik

TOTAL 435,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0038 UPTD Puskesmas Cimuning

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 703,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 703,000,000

Jumlah Penduduk yang


mendapatkan layanan
Cakupan pelayanan kesehatan 40968 jiwa Kota Bekasi,
Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % 75.23 tahun Mustikajaya, 703,000,000
Puskesmas Tersedianya Operasional 12 bulan harapan hidup
puskesmas Cimuning
pelayanan kesehatan dasar
di puskesmas

TOTAL 703,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0039 UPTD Puskesmas Harapan baru

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 538,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 538,000,000

Tersedianya langganan
sistem informasi
Cakupan pelayanan Puskesmas 12 bulan Kota Bekasi,
Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % 75.23 tahun Bekasi Utara, 538,000,000
Puskesmas Tersedianya Operasional 12 bulan harapan hidup
puskesmas Harapanbaru
pelayanan kesehatan dasar
di puskesmas

TOTAL 538,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0040 UPTD Puskesmas Jaka Setia

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 703,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 703,000,000

Kota Bekasi,
Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional
Operasional Pelayanan Meningkatnya usia Bekasi
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun 703,000,000
Puskesmas harapan hidup Selatan,
puskesmas di puskesmas
Jakasetia

TOTAL 703,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0041 UPTD Puskesmas Jatiranggon

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 703,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 703,000,000

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Jatisampurna, 703,000,000
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Jatiranggon

TOTAL 703,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0042 UPTD Puskesmas Jatibening Baru

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 360,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 360,000,000

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun 360,000,000
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas

TOTAL 360,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0043 UPTD Puskesmas Kali Baru

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 466,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 466,000,000

Cakupan pelayanan Tersedianya operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan dasar 12 bulan 75.23 tahun Medansatria, 466,000,000
Puskesmas harapan hidup
puskesmas puskesmas Kalibaru

TOTAL 466,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0044 UPTD Puskesmas Mustika Sari

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 410,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 410,000,000

Jumlah Penduduk Yang


Mendapatkan Layanan
Cakupan pelayanan Kesehatan 35277 orang Meningkatnya usia Kota Bekasi,
Operasional Pelayanan
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % 75.23 tahun Mustikajaya, 410,000,000
Puskesmas Tersedianya Operasional 12 bulan harapan hidup
puskesmas Mustikasari
pelayanan kesehatan dasar
di puskesmas

TOTAL 410,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0045 UPTD Puskesmas Padurenan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 535,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 535,000,000

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Mustikajaya, 535,000,000
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Padurenan

TOTAL 535,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0046 UPTD Puskesmas Perwira

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 537,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 537,000,000

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Bekasi Utara, 537,000,000
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Perwira

TOTAL 537,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0047 UPTD Puskesmas Sumur Batu

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 410,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 410,000,000

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Bantargebang, 410,000,000
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Sumurbatu

TOTAL 410,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0048 UPTD Puskesmas Cikiwul

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 325,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 325,000,000

Cakupan pelayanan Tersedianya operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 Bulan 75.23 tahun Bantargebang, 325,000,000
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di Puskesmas Cikiwul

TOTAL 325,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0049 UPTD Puskesmas Pondok Gede

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4,114,191,490

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4,114,191,490

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Pondokgede, 4,114,191,490
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Jatiwaringin

TOTAL 4,114,191,490
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0050 UPTD Puskesmas Jatikarya

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 325,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 325,000,000

Cakupan pelayanan Tersedianya Operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Jatisampurna, 325,000,000
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di puskesmas Jatikarya

TOTAL 325,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0051 UPTD Puskesmas Harapan Mulya

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 325,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 325,000,000

Cakupan pelayanan Tersedianya operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Medansatria, 325,000,000
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di Puskesmas Harapanmulya

TOTAL 325,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0052 UPTD Puskesmas Medan Satria

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 325,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 325,000,000

Cakupan pelayanan Tersedianya operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatkan usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Medansatria, 325,000,000
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di Puskesmas Medansatria

TOTAL 325,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0053 UPTD Puskesmas Jatikramat

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 325,000,000

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 325,000,000

Cakupan pelayanan Tersedianya operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Jatiasih, 325,000,000
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di Puskesmas Jatikramat

TOTAL 325,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan


Sub Unit Organisasi : 1.02.1.04.0.00.01.0054 UPTD Puskesmas Jati Mekar

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 322,262,974

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 322,262,974

Cakupan pelayanan Tersedianya operasional Kota Bekasi,


Operasional Pelayanan Meningkatnya usia
1 02 02 2.02 33 kesehatan dasar di 100 % pelayanan kesehatan dasar 12 bulan 75.23 tahun Jatiasih, 322,262,974
Puskesmas harapan hidup
puskesmas di Puskesmas Jatimekar

TOTAL 322,262,974
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tata Ruang


Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tata Ruang

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17,085,005,771

1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,000,000

Persentase Penyusunan
Koordinasi dan Penyusunan Kota Bekasi,
Perencanaan,
Laporan Capaian Kinerja Optimalisasi Pelayanan Bekasi
1 03 01 2.01 06 100 % Jumlah Laporan 4 Laporan Penganggaran, dan 100 % 10,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Administrasi Perkantoran Selatan,
Evaluasi Kinerja Perangkat
Kinerja SKPD Margajaya
Daerah

1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15,314,481,000

Optimalisasi Jumlah Pembayaran Gaji Kota Bekasi,


Penyediaan Gaji dan pengembangan sistem ASN dan Premi BPJS 1316 Orang/Bulan
Persentase Keuangan Bekasi
1 03 01 2.02 01 100 % 100 % 15,304,481,000
Tunjangan ASN pelaporan capaian kinerja Jumlah Pembayaran Perangkat Daerah
1128 Orang/Bulan Selatan,
dan keuangan Tunjangan ASN Margajaya

Optimalisasi Kota Bekasi,


Koordinasi dan Penyusunan
pengembangan sistem Persentase Keuangan Bekasi
1 03 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Jumlah Laporan 1 Laporan 100 % 10,000,000
pelaporan capaian kinerja Perangkat Daerah Selatan,
Tahun SKPD
dan keuangan Margajaya

1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 170,000,000

Kota Bekasi,
Pendidikan dan Pelatihan Optimalisasi Peningkatan Persentase Administrasi
Bekasi
1 03 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Tugas Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah pegawai 4 Orang Kepegawaian Perangkat 100 % 20,000,000
Selatan,
dan Fungsi Aparatur Daerah
Margajaya

Kota Bekasi,
Bimbingan Teknis Optimalisasi Peningkatan Persentase Administrasi Semua
1 03 01 2.05 11 Implementasi Peraturan Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah Peserta 30 Orang Kepegawaian Perangkat 100 % Kecamatan, 150,000,000
Perundang-Undangan Aparatur Daerah Semua
Kelurahan

1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 500,000,000

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penyediaan Bahan Logistik Persentase Administrasi Bekasi
1 03 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Bahan Logistik 13791 Unit 100 % 334,000,000
Kantor Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Jumlah Cetakan 30 Unit
Penyediaan Barang Cetakan Persentase Administrasi Bekasi
1 03 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % 100 % 41,000,000
dan Penggandaan Jumlah Penggandaan 49655 Lembar Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan Jumlah Bahan Bacaan dan
Persentase Administrasi Bekasi
1 03 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % Peraturan Perundang- 284 Buku/Eksemplar 100 % 25,000,000
Umum Perangkat Daerah Selatan,
undangan Aparatur undangan
Margajaya

Jumlah Frekuensi Rapat- Kota Bekasi,


Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan
rapat Koordinasi dan Persentase Administrasi Bekasi
1 03 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % 124 Kali 100 % 100,000,000
Konsultasi ke Luar Umum Perangkat Daerah Selatan,
SKPD Aparatur
Daerah/Perjalanan Dinas Margajaya

1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 70,950,000

Persentase Pengadaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Barang Milik Daerah Bekasi
1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Mebel 9 Unit 100 % 20,950,000
Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Pemerintah Daerah Margajaya

Persentase Pengadaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pengadaan Peralatan dan Barang Milik Daerah Bekasi
1 03 01 2.07 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 6 Unit 100 % 50,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Pemerintah Daerah Margajaya

1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 829,574,771

Kota Bekasi,
Persentase Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi Pelayanan Jumlah Tenaga Pelayanan Bekasi
1 03 01 2.08 04 100 % 204 Orang/Bulan
Penunjang Urusan 100 % 829,574,771
Umum Kantor Administrasi Perkantoran Umum Kantor Selatan,
Pemerintahan Daerah
Margajaya

1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 190,000,000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah Bekasi
1 03 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % 5 Unit 100 % 61,500,000
Kendaraan Perorangan Jabatan Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Dinas atau Kendaraan Pemerintahan Daerah Margajaya
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Persentase Pemeliharaan
Pemeliharaan, Biaya Optimalisasi Peningkatan
Jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah
1 03 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan Sarana dan Prasarana 100 % 32 Unit 100 % 88,500,000
Oprasional dan Lapangan Penunjang Urusan
Perizinan Kendaraan Dinas Aparatur
Pemerintahan Daerah
Operasional atau Lapangan

Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan Peralatan dan Barang Milik Daerah Bekasi
1 03 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 30 Unit 100 % 40,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Pemerintahan Daerah Margajaya

1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 981,448,028

1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 981,448,028
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tata Ruang


Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tata Ruang

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Laporan Terlaksananya


Penerbitan Izin Mendirikan Verifikasi Kualitas Penyelenggaraan
Keandalan Kota Bekasi,
Bangunan (IMB), Sertifikat Bangunan Gedung di
Persentase dokumen teknis Gedung/Bangunan serta 1 Dokumen Semua
Laik Fungsi (SLF), peran Wilayah Daerah Kota,
1 03 08 2.01 01 penataan bangunan 90 % Kelayakan Rencana 100 % Kecamatan, 981,448,028
Tenaga Ahli Bangunan 30 SLF Pemberian Izin Mendirikan
gedung yang diterbitkan Gedung/Bangunan Semua
Gedung (TABG), Pendataan Bangunan (IMB), dan
Kelurahan
Bangunan Gedung, serta Jumlah Sertifikat Laik Sertifikat Laik Fungsi
Implementasi SIMBG Fungsi yang diterbitkan Bangunan Gedung

1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 5,721,431,630

1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 496,000,000

Pelaksanaan Persetujuan Jumlah Dokumen RTBL Kota Bekasi,


Jumlah Rencana Kawasan TOD Stasiun Terlaksananya Penetapan
Substansi, Evaluasi, 1 Dokumen Semua
Pembangunan Infrastruktur Bekasi Rencana Tata Ruang
1 03 12 2.01 02 Konsultasi Evaluasi dan 1 dokumen 100 % Kecamatan, 380,000,000
Kota yang Sesuai dengan 1 Dokumen (RTRW) dan Rencana Rinci
Penetapan RRTR Jumlah Perwal RDTR yang Semua
Tata Ruang Kota Tata Ruang (RRTR) Kota
Kabupaten/Kota disahkan Kelurahan

Kota Bekasi,
Sosialisasi Kebijakan dan Jumlah Rencana Terlaksananya Penetapan
Jumlah Peserta Sosialisasi Semua
Peraturan Perundang- Pembangunan Infrastruktur Rencana Tata Ruang
1 03 12 2.01 04 1 dokumen Peraturan dan Sistem Tata 200 Orang 100 % Kecamatan, 116,000,000
undangan Bidang Penataan Kota yang Sesuai dengan (RTRW) dan Rencana Rinci
Ruang Semua
Ruang Tata Ruang Kota Tata Ruang (RRTR) Kota
Kelurahan

1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 380,000,000

Kota Bekasi,
Jumlah Rencana Penataan Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Semua
Kawasan Strategis Kota Jumlah Dokumen Basis dan SInkronisasi
1 03 12 2.02 02 Penyusunan RRTR 1 dokumen 1 Dokumen 100 % Kecamatan, 230,000,000
yang sesuai dengan Data RTH Kota Bekasi Perencanaan Tata Ruang
Kabupaten/Kota Semua
Rencana Tata Ruang Kota Daerah Kota
Kelurahan

Jumlah Dokumen Kajian


Kompensasi Intensitas di Kota Bekasi,
Jumlah Rencana Penataan Kota Bekasi Terlaksananya Koordinasi
Peningkatan Peran 1 Dokumen Semua
Kawasan Strategis Kota dan SInkronisasi
1 03 12 2.02 03 Masyarakat dalam 1 dokumen Jumlah Dokumen 100 % Kecamatan, 150,000,000
yang sesuai dengan 1 Dokumen Perencanaan Tata Ruang
Penataan Ruang Rekomendasi Forum Semua
Rencana Tata Ruang Kota Daerah Kota
Penataan Ruang Daerah Kelurahan
(FPRD)

1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2,045,449,362

Persentase penyerahan 150


PSU sampai Tahun 2023 Kota Bekasi,
Koordinasi dan Sinkronisasi Terlaksananya Koordinasi
85 % Semua
Pemanfaatan Ruang untuk Persentase tersedianya Jumlah Verifikasi PSU dan Sinkronisasi
1 03 12 2.03 01 25 Lokasi 100 % Kecamatan, 643,424,824
Investasi dan luasan RTH publik sebesar 19 % Perumahan Pemanfaatan Ruang
Semua
Pembangunan Daerah 20 % dari luas wilayah atau Daerah Kota
Kelurahan
kawasan perkotaan

Jumlah Pemeliharaan dan


Pemutakhiran Database
Persentase penyerahan 150 Rencana Tapak Terintegrasi
PSU sampai Tahun 2023 Masterplan Drainase Kota Bekasi,
1 Aplikasi Terlaksananya Koordinasi
85 % (Aplikasi si-CANDRA) Semua
Sistem Informasi Penataan Persentase tersedianya dan Sinkronisasi
1 03 12 2.03 02 1 Aplikasi 100 % Kecamatan, 1,402,024,538
Ruang luasan RTH publik sebesar 19 % Jumlah Pemutakhiran Pemanfaatan Ruang
Semua
20 % dari luas wilayah atau Aplikasi Arsip Digital Tata 1 Aplikasi Daerah Kota
Kelurahan
kawasan perkotaan Ruang

Jumlah Pemutakhiran
Aplikasi SITARU

1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2,799,982,268

Jumlah Dokumen Bahan


Kebijakan Fasilitasi
Sengketa Tata Ruang yang Kota Bekasi,
Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Dokumen Tercapainya Koordinasi dan
Persentase kesesuaian tersosialisasikan Semua
Penertiban dan Penegakan Sinkronisasi Pengendalian
1 03 12 2.04 02 pembangunan dengan 75 % 1 Dokumen 100 % Kecamatan, 922,214,980
Hukum Bidang Penataan Jumlah Dokumen Laporan Pemanfaatan Ruang
RTRW Semua
Ruang Penyelesaian Sengketa Tata 14 Lokasi Daerah Kota
Kelurahan
Ruang

Lokasi yang ditertibkan

Kota Bekasi,
Tercapainya Koordinasi dan
Persentase kesesuaian Jumlah Dokumen Data Semua
Koordinasi Pelaksanaan Sinkronisasi Pengendalian
1 03 12 2.04 04 pembangunan dengan 75 % Pengawasan Bangunan 1 Dokumen 100 % Kecamatan, 1,877,767,288
Penataan Ruang Pemanfaatan Ruang
RTRW sesuai Rencana Tapak Semua
Daerah Kota
Kelurahan

TOTAL 23,787,885,429
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 34,499,412,125

1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,000,000

Koordinasi dan Penyusunan Persentase Penyusunan Kota Bekasi,


Laporan Capaian Kinerja Optimalisasi Pelayanan Perencanaan, Bekasi
1 03 01 2.01 06 100 % Jumlah laporan 5 laporan 100 % 15,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Administrasi Perkantoran Penganggaran dan Evaluasi Timur,
Kinerja SKPD Kinerja Perangkat Daerah Margahayu

1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29,336,470,000

Optimalisasi Jumlah Gaji ASN dan Premi Kota Bekasi,


Penyediaan Gaji dan Pengembangan Sistem 2198 Orang/Bulan
Persentase keuangan Bekasi
1 03 01 2.02 01 100 % BPJS ASN 100 % 29,326,470,000
Tunjangan ASN Pelaporan Capaian Kinerja perangkat daerah
1884 Orang/Bulan Timur,
dan Keuangan Jumlah Tunjangan ASN Margahayu

Optimalisasi Kota Bekasi,


Koordinasi dan Penyusunan
Pengembangan Sistem Persentase keuangan Bekasi
1 03 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Jumlah laporan 3 laporan 100 % 10,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja perangkat daerah Timur,
Tahun SKPD
dan Keuangan Margahayu

1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50,000,000

Kota Bekasi,
Pendidikan dan Pelatihan Optimalisasi Peningkatan Persentase Administrasi
Bekasi
1 03 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Tugas Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah Pegawai 20 orang Kepegawaian Perangkat 100 % 50,000,000
Timur,
dan Fungsi Aparatur Daerah
Margahayu

1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 705,000,000

Kota Bekasi,
Penyediaan Komponen Optimalisasi Peningkatan
Jumlah komponen listrik/ Persentase Administrasi Bekasi
1 03 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan Sarana dan Prasarana 100 % 307 unit 100 % 20,000,000
penerangan bangunan Umum Perangkat Daerah Timur,
Bangunan Kantor Aparatur
Margahayu

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penyediaan Bahan Logistik Persentase Administrasi Bekasi
1 03 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Bahan Logistik 5067 unit 100 % 423,890,000
Kantor Umum Perangkat Daerah Timur,
Aparatur
Margahayu

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Jumlah Cetakan 533 unit
Penyediaan Barang Cetakan Persentase Administrasi Bekasi
1 03 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % 100 % 106,110,000
dan Penggandaan Jumlah Penggandan 130400 lembarUmum Perangkat Daerah Timur,
Aparatur
Margahayu

Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan Jumlah bahan bacaan/
Persentase Administrasi Bekasi
1 03 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % peraturan perundang- 1817 buku/eksemplar 100 % 25,000,000
Umum Perangkat Daerah Timur,
undangan Aparatur undangan
Margahayu

Kota Bekasi,
Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan Jumlah frekuensi rapat-
Persentase Administrasi Bekasi
1 03 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % rapat koordinasi dan 60 kali 100 % 100,000,000
Umum Perangkat Daerah Timur,
SKPD Aparatur konsultasi ke luar daerah
Margahayu

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penatausahaan Arsip Jumlah arsip yang Persentase Administrasi Bekasi
1 03 01 2.06 10 Sarana dan Prasarana 100 % 585 box 100 % 30,000,000
Dinamis pada SKPD ditata/dikelola Umum Perangkat Daerah Timur,
Aparatur
Margahayu

1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50,000,000

Persentase Pengadaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pengadaan Peralatan dan Barang Milik Daerah Bekasi
1 03 01 2.07 06 Sarana dan Prasarana 100 % jumlah peralatan 6 unit 100 % 50,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan Timur,
Aparatur
Pemerintah Daerah Margahayu

1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3,567,942,125

Kota Bekasi,
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa
Optimalisasi Pelayanan jumlah rekening teleppn, 31 rekening/ Bekasi
1 03 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 % Penunjang Urusan 100 % 840,000,000
Administrasi Perkantoran internet, air dan listrik bulan Timur,
Air dan Listrik Pemerintah Daerah
Margahayu

Jumlah Tenaga Kebersihan Kota Bekasi,


Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi Pelayanan 96 orang/bulanPersentase Penyediaan Jasa Bekasi
1 03 01 2.08 04 100 % Jumlah Tenaga Pelayanan Penunjang Urusan 100 % 2,727,942,125
Umum Kantor Administrasi Perkantoran 600 orang/bulan Timur,
Umum Kantor Pemerintah Daerah
Margahayu

1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 775,000,000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan dan Pajak jumlah kendaraan dinas Barang Milik Daerah Bekasi
1 03 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % 8 unit 100 % 100,000,000
Kendaraan Perorangan jabatan Penunjang Urusan Timur,
Aparatur
Dinas atau Kendaraan Pemerintah Daerah Margahayu
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Pemeliharaan, Biaya Optimalisasi Peningkatan
Jumlah Kendaraan dinas Barang Milik Daerah Bekasi
1 03 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan Sarana dan Prasarana 100 % 60 unit 100 % 400,000,000
Operasional dan lapangan Penunjang Urusan Timur,
Perizinan Kendaraan Dinas Aparatur
Pemerintah Daerah Margahayu
Operasional atau Lapangan

Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan Peralatan dan Barang Milik Daerah Bekasi
1 03 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % jumlah peralatan 114 unit 100 % 75,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan Timur,
Aparatur
Pemerintah Daerah Margahayu

Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


Pemeliharaan/Rehabilitasi Optimalisasi Peningkatan
Jumlah bangunan/gedung Barang Milik Daerah Bekasi
1 03 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Sarana dan Prasarana 100 % 1 unit 100 % 200,000,000
yang terpelihara Penunjang Urusan Timur,
Bangunan Lainnya Aparatur
Pemerintah Daerah Margahayu

1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 39,831,133,574


Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 39,831,133,574

Penyusunan Rencana Teknis Semua


dan Dokumen Lingkungan Presentase Pembangunan Kab/Kota,
Polder 71,37 % Terlaksananya Perencanaan
Hidup untuk Konstruksi Terlaksananya Pengelolaan Semua
1 03 02 2.01 01 Teknis dan DED Polder Di 5 Dokumen 100 % 1,500,000,000
Bendungan, Embung, dan Presentase Pemeliharaan 6,24 % SDA Kecamatan,
Kota Bekasi
Bangunan Penampung Air Polder Semua
Lainnya Kelurahan

Pembangunan Tanggul Jl.


Masjid Darul Hikam RW
007, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka

Pembangunan Tanggul Jl.


Selekta, Jl. Setia, Rt 13 Rw
07, Kota Bekasi

Pembangunan Tanggul
Penguat Perumahan Havila
RW.10, Kel. Jatiraden

Pembangunan Tanggul
Perumahan purigading
RT.04 RW.09 Kel. Jatimelati
Kec. Pondok Melati

Pembangunan Tanggul RT.


002 RW. 018, Kota Bekasi

Pembangunan Tanggul RT
01, 02, 03, 04, 05, 06 & 07
RW 016, Kota Bekasi

Pembangunan Tanggul 65 m
RT.01,02,04 RW.05 Kel.Jati 24 m
Melati Kec.Pondok Melati
65 m
Pembangunan Tanggul RT
03 RW 15, Kota Bekasi, 65 m
Bekasi Barat, Bintara 49 m
Pembangunan Tanggul RT 32 m
04 RW 006, Kota Bekasi,
65 m
Jatisampurna, Jatiranggon
32 m Semua
Presentase Pembangunan Pembangunan Tanggul rt Kab/Kota,
Pembangunan Tanggul Polder 71,37 % 07 rw 16 kel pejuang kec 65 m Terlaksananya Pengelolaan Semua
1 03 02 2.01 09 medan satria, Kota Bekasi, 100 % 2,840,000,000
Sungai Presentase Pemeliharaan 6,24 % 29 m SDA Kecamatan,
Medansatria, Pejuang Semua
Polder
32 m Kelurahan
Pembangunan Tanggul RT
10 Rw 12, Kota Bekasi, 49 m
Bekasi Barat, Bintara 66 m
Pembangunan Tanggul rw 65 m
11 kel. Jatibening kec.
Pondok Gede, Kota Bekasi, 65 m
Pondok Gede, Jatibening 24 m
Pembangunan Turap 65 m
Mesjid Al-ikhwan Vida
Bumipala RW 19 Kel. 65 m
Padurenan

Pembangunan Turap RW
14 RT 06 Kel. Jatimekar

Pembuatan Turab Saluran


air dilingkungan
Perumahan Bintara Loka
Indah RT 10/11 Kel.Bintara -
Kec.Bekasi Barat

Pembuatan Turap Batas


Wilayah Perumahan Rw 025
Dan Perkampungan Rw 11
Dilokasi Rt002 Dan Rt 06
Rw 25 (110 Meter), Kota
Bekasi

Penurapan dan Normalisasi


Kali Alam Lintas RW 01 s/d
RW 05 Kel. Kalibaru

Penurapan Kali Sisi Selatan


Jalan Pangeran Jayakarta

Pembangunan RUMAH
POMPA, PERUMAHAN
NUSAPALA Kel.JATISARI
Kec.JATIASIH

Pengadaan Mesin Pompa


1 paket
Banjir 2 unit di RW. 024 Kel.
Pengasinan 1 paket

Pengadaan Pompa Air RT. 1 paket Semua


Presentase Pembangunan Kab/Kota,
003 RW. 018
Pembangunan Stasiun Polder 71,37 % 1 paket Terlaksananya Pengelolaan Semua
1 03 02 2.01 13 Pengadaan Pompa Alkon 100 % 22,185,000,000
Pompa Banjir Presentase Pemeliharaan 6,24 % 1 paket SDA Kecamatan,
Polder Pengadaan Pompa Apung Semua
1 paket Kelurahan
Pengadaan Pompa Buang
1 paket
Aliran Air Hujan Bintang
Metropole RW 13 1 paket

Pengadaan Pompa Sedot


80 PK Rw 07

Pengadaan Pompa Se-Kota


Bekasi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Pembangunan Polder Dan


Bangunan Pelengkap
Perum Chandra RT 007 RW
016 Kel. Jatirahayu

Pembangunan Polder Jalan


Lame Kp. Kalimanggis
1833 m2 Semua
RT.002/ RW.001, Kota
Presentase Pembangunan Bekasi, Jatisampurna, 532 m2 Kab/Kota,
Pembangunan Polder 71,37 % Jatikarya Terlaksananya Pengelolaan Semua
1 03 02 2.01 14 784 m2 100 % 12,211,133,574
Polder/Kolam Retensi Presentase Pemeliharaan 6,24 % SDA Kecamatan,
Pembangunan Polder
Polder 51 m2 Semua
Jatikramat Kec. Jatiasih
Kelurahan
51 m2
Pembangunan Polder RT 06
RW 022, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Kotabaru

PEMBUATAN FOLDER di
RW 010 RT 09, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Bekasijaya

"Rehabilitasi Tanggul
perumahan prima lingkar
asri rw 08 kel. Jatibening
kec. Pondok Gede, Kota
Bekasi, Pondok Gede,
Jatibening"

Rehabilitasi Tanggul Perum


BTN Narogong Jembatan 4
sampai Portal, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu
49 m
Rehabilitasi Tanggul Perum.
Bumi Bekasi Baru RT. 05 65 m
Semua
Presentase Pembangunan RW. 10 Kel. Sepanjang Jaya,
65 m Kab/Kota,
Polder 71,37 % Kota Bekasi
Terlaksananya Pengelolaan Semua
1 03 02 2.01 24 Rehabilitasi Tanggul Sungai 49 m 100 % 1,095,000,000
Presentase Pemeliharaan 6,24 % Rehabilitasi Tanggul Perum SDA Kecamatan,
Polder Duta Indah RT 004 s.d RT 65 m Semua
013 RW 015, Kota Bekasi, 30 m Kelurahan
Pondokgede, Jatimakmur
32 m
Rehabilitasi Tanggul Perum
Duta Indah RT 005 s.d RT
006 RW 020, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur

Rehabilitasi Tanggul RT 005


Rw 001, Kota Bekasi

Rehabilitasi Tanggul RW
016 Kel.Pengasinan
Kec.Rawalumbu, Kota
Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan

1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 168,218,057,097

1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 168,218,057,097

persentase drainase dalam


kondisi baik / pembuangan
aliran air tidak tersumbat

Persentase pembangunan
drainase jalan Semua
67,92 %
Penyusunan Rencana, Persentase pemeliharaan Kab/Kota,
60.24 % Perencanaan Teknis dan Terlaksananya Pengelolaan
Kebijakan, Strategi dan drainase Semua
1 03 06 2.01 01 DED Drainase Di Kota 5 Dokumen dan Pengembangan Sistem 100 % 1,500,000,000
Teknis Sistem Drainase 67.00 % Kecamatan,
Persentase penduduk yang Bekasi Drainase
Perkotaan Semua
terlayani sistem jaringan 85 % Kelurahan
drainase skala kota
sehingga tidak terjadi
genangan (lebih dari 30
cm) selama 2 Jam lebih dari
2 kali setahun

1 03 06 2.01 05 Pembangunan Sistem persentase drainase dalam 67,92 % Daerah batas kota RT 02/04 1 paket Terlaksananya Pengelolaan 100 % Semua 14,365,000,000
Drainase Perkotaan kondisi baik / pembuangan saluran kampung Irian dan dan Pengembangan Sistem Kab/Kota,
60.24 % 10 m
aliran air tidak tersumbat Jalan Irian Kec. Bekasi Utara Drainase Semua
67.00 % 10 m Kecamatan,
Persentase pembangunan Pembangunan Saluran Blok
85 % 1 paket Semua
drainase jalan A1 RT 01 RW 027, Kota
Kelurahan
Bekasi 67 m
Persentase pemeliharaan
drainase Pembangunan Saluran Blok 90 m
A2 RT 01 RW 027, Kota
Persentase penduduk yang 90 m
Bekasi
terlayani sistem jaringan
drainase skala kota Pembangunan Saluran dari 44 m
sehingga tidak terjadi Polder THB ke Kali 90 m
genangan (lebih dari 30 Blencong
cm) selama 2 Jam lebih dari 90 m
Pembangunan Saluran
2 kali setahun 79 m
Gang Hj. Ida Kp.
Kalimanggis RT. 001 /RW. 90 m
004, Kota Bekasi,
35 m
Jatisampurna, Jatikarya
90 m
Pembangunan Saluran Gg.
H. Jusin RT.05 RW.06 135 m
Kel.Jatiwarna Kec.Pondok
90 m
Melati
90 m
Pembangunan Saluran
Jalan Raya Utama Kotabaru 40 m
RW 011, Kota Bekasi, Bekasi 49 m
Barat, Kotabaru
79 m
Pembangunan Saluran
Jalan titian Indah Utama Rt 90 m

90 m
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

03 Rw 11, Kota Bekasi, 90 m


Medansatria, Kalibaru
90 m
Pembangunan Saluran
44 m
Jl.Bougenvile Taman
Rahayu Regency RT 010 44 m
RW 009, Kota Bekasi,
44 m
Bantargebang, Ciketingudik
67 m
Pembangunan Saluran Jl.
Cemerlang Timur RT 007 90 m
RW 002, Kota Bekasi, 67 m
Pondokgede, Jatibening
Baru 79 m

Pembangunan Saluran Jl. 90 m


Elang, Jl. Bekisar, Jl. Poksai 44 m
RT 007 RW 03, Kota Bekasi
42 m
Pembangunan Saluran Jl H.
Anwar Rt 01 Rw 01, Kota 67 m
Bekasi 90 m
Pembangunan Saluran Jl. Ili 90 m
RT01/RW09 (depan masjid
26 m
Istiqomah), Kota Bekasi
40 m
Pembangunan Saluran
JL.KEMANG 1 RT.02/RW.04, 44 m
KOTA BEKASI,
90 m
PONDOKGEDE, JATIBENING
BARU 44 m

Pembangunan Saluran Jl. 90 m


Lame Kp. Kalimanggis RT. 51 m
001 /RW. 005, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatikarya 1 paket

Pembangunan Saluran 1 paket


Jl.Mangga Raya Taman 1 paket
Rahayu Regency RT 001
RW 009, Kota Bekasi, 1 paket
Bantargebang, Ciketingudik 1 paket
Pembangunan Saluran Jl.
Mean Raya Rt. 009 Rw. 007
Jatiwaringin, Pondok Gede

Pembangunan Saluran Jln.


Anggrek 3 RT 001 RW 005,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Arenjaya

Pembangunan Saluran Jln.


Sunan Kudus & Jln
Cempaka RT 005 RW 005,
Kota Bekasi, Arenjaya

Pembangunan Saluran JL.


PATRIA JAYA II RT.003/013
KEL.JATI RAHAYU -
KEC.PONDOK MELATI

Pembangunan Saluran Jl
Rajawali Raya Rw 02, Kota
Bekasi

Pembangunan Saluran Jl.


Ridho RT 05 RW 01, Kota
Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon

Pembangunan Saluran Jl.


Setia Rt.01 Rw.02, Kota
Bekasi, Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu

Pembangunan Saluran Jl.


Swadaya 1 Cimatis RT. 001
/RW. 007, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatikarya

Pembangunan Saluran Jl.


Swadaya Vi RT 008 RW 001,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka

Pembangunan Saluran Jl.


Tol Jakarta - Cikampek,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka

Pembangunan Saluran
LEGIAN RW 14, Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatimelati

Pembangunan Saluran
Lingkungan RT 004 RW 05,
Kota Bekasi, Jatiasih, Jatisari

Pembangunan Saluran
PELEBARAN SALURAN
AIR/GOT DI BUAT
TUTUPNYA YG BISA DI
BUKA TUTUP RT 01/22
KEL.KOTA BARU -
KEC.BEKASI BARAT

Pembangunan Saluran
Pembuatan Selokan /
sodetan, pengarah air
banjir dari alam raya ke
lingkungan alam raya 2
Kel.Jatimelati Kec.Pondok
Melati

Pembangunan Saluran Rt
004 Rw 004 Kelurahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bojong Menteng

Pembangunan Saluran Rt.


007/01, Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatimurni

"Pembangunan Saluran RT
02, 03, 14 RW 02, Kota
Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya"

Pembangunan Saluran RT
02 dan Rt 03 Rw 08, Kota
Bekasi

Pembangunan Saluran Rt
02 Rw 01, Kota Bekasi

Pembangunan Saluran RT
03 RW 08 Kel. Jatiraden
Kec. Jatisampurna

Pembangunan Saluran RT
03 RW 08, Kota Bekasi,
Rawalumbu,
Bojongmenteng

Pembangunan Saluran RT
03 RW 19 Kel pejuang kec
medan satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Pembangunan Saluran rt 06
rw 20 kel pejuang kec
medan satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Pembangunan Saluran RT.


07 RW. 02 KEL. TELUK
PUCUNG, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Teluk Pucung

Pembangunan Saluran RT
08 RW 08 Kel. Jatiraden
Kec. Jatisampurna

"Pembangunan Saluran RW
05 Kelurahan Bintara Jaya,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya"

Pembangunan Saluran RW
09 Kel. Jatisampurna Kec.
Jatisampurna

Pembangunan Saluran
saluran air jalan swadaya rt
002/14 kel.jatibening
kec.pondok gede

Penanganan DAS Kali


Cakung

Penataan Polder MGT (


Peningkatan Saluran pada
pertemuan Kali PTI dan Kali
Siluman)

Revitalisasi kalibaru

Revitalisasi Kali Pinggir

Revitalisasi Kali Sasak


Jarang

1 03 06 2.01 06 Peningkatan Saluran persentase drainase dalam 67,92 % Normalisasi dengan 2345 m Terlaksananya Pengelolaan 100 % Semua 116,742,065,347
Drainase Perkotaan kondisi baik / pembuangan penurapan Kali jati dan dan Pengembangan Sistem Kab/Kota,
60.24 % 72 titik
aliran air tidak tersumbat Pengangkatan Sedimen Drainase Semua
67.00 % Lumpur Kel. Kayuringin 46 titik Kecamatan,
Persentase pembangunan
85 % Jaya Kec. Bekasi Selatan 46 titik Semua
drainase jalan
Kelurahan
Peningkatan Rutin Saluran 33 m
Persentase pemeliharaan
Sekunder Kota Bekasi
drainase 33 m
Peningkatan Rutin Saluran
Persentase penduduk yang 33 m
Tersier Kota Bekasi
terlayani sistem jaringan
drainase skala kota Peningkatan Rutin Saluran 90 m
sehingga tidak terjadi Utama perkotaan 90 m
genangan (lebih dari 30
Peningkatan Saluran Blok F 21 m
cm) selama 2 Jam lebih dari
Rt 2 / RW.024, harapan jaya
2 kali setahun 227 m
bekasi utara Kota Bekasi

Peningkatan Saluran Blok H 33 m


RT 02 RW 019 Kel. 33 m
Kaliabang Tengah, bekasi
67 m
Utara Kota Bekasi
135 m
Peningkatan Saluran Blok H
RT 03 RW 019 Kel. 60 m
Kaliabang Tengah, Kota
90 m
Bekasi
44 m
Peningkatan Saluran Dari
RT 05 tembus ke Jl. Bintara 135 m
17 RT. 10 RW.13 Kelurahan 90 m
Bintara Kecamatan Bekasi,
Kota Bekasi, Bekasi Barat, 67 m
Bintara 90 m
Peningkatan Saluran Depan 44 m
Jalan Utama di jln. Teuku
Umar RT 01, Kota Bekasi, 44 m
Rawalumbu, Sepanjangjaya 40 m
Peningkatan Saluran Depan 21 m
Masjid Darul Hikam Rw 07
90 m
Kel. Jaticempaka, Kota
Bekasi 33 m
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Peningkatan Saluran 112 m


Depkes 2 Jatibening RT 001
33 m
sampai RT 008 RW 006,
Kota Bekasi, Pondokgede, 67 m
Jatibening 90 m
Peningkatan Saluran 90 m
Drainase Jalan Kemang
Dalam 33 m

Peningkatan Saluran 67 m
Drainase Jalan Kemang 67 m
Dalam depan Bpk Tolib
RT.006 RW. 004 273 m

Peningkatan Saluran Gang 44 m


Lisong RT. 05 RW. 01 Kel. 33 m
Bojong Menteng, Kota
90 m
Bekasi
685 m
Peningkatan Saluran Gang
Sayan RT 07 RW 06, Kota 158 m
Bekasi, Jatiasih, Jatisari
79 m
Peningkatan Saluran Gg
67 m
Bahagia 10, RT 01 RW 04
Kelurahan Teluk Pucung, 21 m
Bekasi Utara, Kota Bekasi, 67 m
Bekasi Utara, Teluk Pucung
44 m
Peningkatan Saluran Gg.
Manggis 3 Rt. 02 Rw. 04, 44 m
Kota Bekasi, Rawalumbu, 44 m
Bojongmenteng
44 m
Peningkatan Saluran GG
SASAK DJIKIN RT 02 RW 05, 21 m
Kota Bekasi, Pondokmelati, 63 m
Jatimurni
44 m
Peningkatan Saluran
67 m
Gorong-gorong dibawah
Jalan tol becak kayu dan 90 m
jalan tol jakarta cikampek
33 m
Kel. Jatibening, Pondok
Gede 10 m

Peningkatan Saluran 67 m
Harapan Jaya RW 21, Kota 197 m
Bekasi
296 m
Peningkatan Saluran Jalan
Al Jauhar Rt 005 RW 06, 90 m
Kota Bekasi, Jatiasih, Jatisari 67 m
Peningkatan Saluran Jalan 60 m
Anggrek RT 003 RW 006,
Kota Bekasi, Rawalumbu, 44 m
Bojongmenteng 98 m
Peningkatan Saluran Jalan 33 m
Bintara I RT 11 RW 02, Kota
90 m
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
67 m
"Peningkatan Saluran Jalan
Bintara VII RT 01 RW 02 21 m
Kelurahan Bintara, Kota
44 m
Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara" 67 m

Peningkatan Saluran jalan 90 m


flamboyan indah 1 blok KN 72 m
( taman Halte ) rt 02 rw 19
kel pejuang kec medan 90 m
satria, Kota Bekasi, 90 m
Medansatria, Pejuang
90 m
Peningkatan Saluran Jalan
Jalan Delima Selatan RW 33 m
026, Kota Bekasi 90 m
Peningkatan Saluran Jalan 135 m
Kakaktua RT. 07, 8, 10, 11
67 m
RW 11 Perum Dirgantara
Permai, Kota Bekasi, 67 m
Jatiasih, Jatiasih, Seluruh
44 m
Kelurahan/Desa
67 m
Peningkatan Saluran jalan
Kenanga VII Rt 06 Rw 15 227 m
Kel. Jatimakmur Kec. 60 m
Pondok Gede, Kota Bekasi
42 m
Peningkatan Saluran Jalan
lingkungan RT 001 RW 002, 44 m
Kota Bekasi, Bantargebang, 67 m
Ciketingudik
44 m
Peningkatan Saluran Jalan
Mawar IV RW 08, Kota 44 m
Bekasi 90 m
Peningkatan Saluran Jalan 90 m
Merpati RT 001 RW 05,
21 m
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatisampurna 44 m

Peningkatan Saluran jalan 81 m


narogong raya
90 m
Rt.003/Rw.009, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan 90 m

Peningkatan Saluran Jalan 44 m


Pansor Rt.01/Rw.03, Kota 67 m
Bekasi, Rawalumbu,
Bojongmenteng 33 m

Peningkatan Saluran Jalan 90 m


Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Rawa Bebek RT 01 - RT 03 44 m
RW 12, Kota Bekasi,
44 m
Medansatria, Kotabaru,
Kota Bekasi 81 m

Peningkatan Saluran Jalan 90 m


Rawa Semut I,RT 001,RW 40 m
013,Kelurahan
Jatiasih,Kecamatan Jatiasih., 37 m
Kota Bekasi 44 m
Peningkatan Saluran Jalan 37 m
raya Hankam RT.02 RW.05
Kel.Jati Melati Kec.Pondok 37 m
Melati 40 m
Peningkatan Saluran Jalan 40 m
Raya Pondok Hijau Permai
37 m
RW.020 & RW.025
Kel.Pengasinan, Kota Bekasi 35 m

Peningkatan Saluran Jalan 40 m


Utama Rt 01 sd Rt 05 Rw
21 m
24, Kota Bekasi
112 m
Peningkatan Saluran Jalan
Yapen Raya RT07 RW08 227 m
Aren Jaya, Kota Bekasi 135 m
Peningkatan Saluran JL.Ace 90 m
pelat Rt.03 Rw. 02, Kota
Bekasi, Rawalumbu, 90 m
Bojongmenteng 90 m
Peningkatan Saluran Jl. 33 m
Agus Salim - Ganda Agung
33 m
Peningkatan Saluran Jl.
Alam Indah Raya 2 Rt 01, 33 m
02 Rw 31, Kota Bekasi 81 m
Peningkatan Saluran JL AL 33 m
KAUTSAR 4,5,6 RT. 03 RW.
33 m
016 KEL. HARAPAN JAYA,
Kota Bekasi, Bekasi Utara, 60 m
Harapanjaya
33 m
Peningkatan Saluran Jl.
135 m
Bandung III, RT01/RW06,
Kota Bekasi 40 m

Peningkatan Saluran Jl. 40 m


Bhakti Jaya Raya Rt 10 Rw 31 m
17, Harapan Jaya Bekasi
Utara Kota Bekasi 365 m

Peningkatan Saluran Jl. 90 m


Binaloka RT 007 RW 011, 44 m
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka 44 m

Peningkatan Saluran Jl. 44 m


Binayasa RT 004 RW 011, 33 m
Kota Bekasi, Pondokgede,
1375 m
Jaticempaka
60 m
Peningkatan Saluran
jl.Bintara cipta utama 2 Rt 44 m
002 Rw 12, Kota Bekasi,
90 m
Bekasi Barat, Bintara
33 m
Peningkatan Saluran Jl.
Bintara Niaga Rt 12 Rw12, 67 m
Kota Bekasi, Bekasi Barat, 90 m
Bintara
90 m
Peningkatan Saluran Jl.
Cantik Tengah RT 03 RW 67 m
23, Kota Bekasi, 90 m
Rawalumbu, Pengasinan
90 m
Peningkatan Saluran Jl.
Cantik X, XI dan XII RT 03 67 m
RW 23, Kota Bekasi, 44 m
Rawalumbu, Pengasinan
67 m
Peningkatan Saluran Jl.
44 m
Cempaka Bulak RT. 004 RW.
003, Kota Bekasi, 90 m
Pondokgede, Jaticempaka
44 m
Peningkatan Saluran Jl.
44 m
Danau Duta Barat (depan
Indomart RT01 RW011), 44 m
Harapan Baru Bekasi Utara, 33 m
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanbaru 90 m

Peningkatan Saluran Jl. 44 m


Gamelan Raya dan 90 m
Gamelan 1 RT. 04 dan RT.
05 RW. 07 Perum AL 90 m
(Kemang Ifi Graha), Kota 90 m
Bekasi
33 m
Peningkatan Saluran Jl. H.
90 m
Abdul halim RT 001 RW
006, Kota Bekasi, 90 m
Pondokgede, Jatiwaringin
33 m
Peningkatan Saluran Jl. H.
90 m
Naim RT. 002 RW. 018, Kota
Bekasi 90 m

Peningkatan Saluran Jl 90 m
Huda RT 01/RW08 HP 44 m
0838-8309-964, Kota
Bekasi 44 m
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Peningkatan Saluran Jl. Ili 2 33 m


(dua) Kranggan Wetan Kel.
33 m
Jatirangga RT 02/RW 09,
Kota Bekasi, Jatisampurna, 33 m
Jatirangga 44 m
Peningkatan Saluran Jl Jati 44 m
Raya s/d Jl. Letnan Arsyad
Rw 12 (sepanjang Kali Jati), 44 m
Kota Bekasi, Bekasi Selatan, 33 m
Kayuringinjaya
90 m
Peningkatan Saluran Jl.
Kemandoran No.41 Rt 44 m
01,06,07,08, 05 Rw 022, 67 m
Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
44 m
Pekayonjaya
67 m
Peningkatan Saluran JL.
Kennamdera II RT 01,02 67 m
dan 08 RW 03, Kota Bekasi,
90 m
Bekasi Selatan, Pekayonjaya
90 m
Peningkatan Saluran Jl.
Kincang Raya Komplek 33 m
DEPKES 2 RW. 006 90 m
Jatibening, Pondok Gede
158 m
Peningkatan Saluran JL
Laskar Dalam RT 04 RW 02, 44 m
Kota Bekasi, Bekasi Selatan, 67 m
Pekayonjaya
44 m
Peningkatan Saluran Jl.
Mahoni 12 Rt 03 Rw 11, 90 m
Kota Bekasi 44 m
Peningkatan Saluran Jl. 44 m
Mangga Raya Taman
33 m
Rahayu Regency RT 001
RW 009, Kota Bekasi, 33 m
Bantargebang, Ciketingudik
40 m
Peningkatan Saluran Jl.
67 m
Mars 2 Rt 03, Rw 13,
perwira bekasi Utara Kota 33 m
Bekasi 40 m
Peningkatan Saluran Jl. 44 m
MBS RT. 006 RW. 002 (RT.
Adi), Kota Bekasi, 44 m
Pondokmelati, Jatimurni 44 m
Peningkatan Saluran jl. 33 m
Melati Raya; Perum
Jatikeramat Indah I RW 03, 90 m
Kota Bekasi 67 m
Peningkatan Saluran jl. 44 m
Merpati RT 01/RW 11,
79 m
Perum Villa Jatirasa, Kota
Bekasi 44 m

Peningkatan Saluran Jl. 90 m


Miran RT 03 RW 06, Kota
33 m
Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon 90 m

Peningkatan Saluran Jln 33 m


Arjuna 3, 4 dan 5 RT 12 RW 33 m
13 Duren Jaya Bekasi
Timur, Kota Bekasi 60 m

Peningkatan Saluran 33 m
Jl.Narogong Permai XXI 90 m
Kel.Bojong Rawalumbu,
Kota Bekasi 90 m

Peningkatan Saluran Jln. 135 m


Durian Rw 003 Kel.Duren 90 m
Jaya Kec.Bekasi Timur, Kota
90 m
Bekasi, Bekasi Timur,
Durenjaya 67 m

Peningkatan Saluran jln. 90 m


Irida Barat Rw 014
44 m
Kel.Bekasi Jaya Kec.Bekasi
Timur, Kota Bekasi, 44 m
Bekasijaya 33 m
Peningkatan Saluran jln. 33 m
Irida Raya Rw 014
Kel.Bekasi Jaya Kec.Bekasi 44 m
TIMUR, Kota Bekasi, Bekasi 44 m
Timur, Bekasijaya
33 m
Peningkatan Saluran jln
Irida Timur Rw 014 44 m
Kel.Bekasi Jaya Kec.Bekasi 90 m
Timur, Kota Bekasi, Bekasi
90 m
Timur, Bekasijaya
44 m
Peningkatan Saluran Jln.
Pepaya RT 04 RW 05 90 m
Kelurahan Margahayu
90 m
Bekasi Timur, Kota Bekasi
44 m
Peningkatan Saluran Jln.
Pungut Dalam RT 003 RW 33 m
005 Kampung Rawa Roko 33 m
Bojong, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong 90 m
Rawalumbu 3548 m
Peningkatan Saluran Jl.
Padat Karya RT 01 RW 06
Kelurahan Duren Jaya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kecamatan Bekasi Timur,


Kota Bekasi, Durenjaya

"Peningkatan Saluran jl.p.


tanabala rt 001 rw 10 kel.
Jatimakmur kec. Pondok
Gede, Kota Bekasi, Pondok
Gede, Jatimakmur"

Peningkatan Saluran Jl.


Rajawali 12 RT 10 / RW 15
Perum Kranggan Permai,
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatisampurna

Peningkatan Saluran Jl
Rajawali Raya Rw 02, Kota
Bekasi

"Peningkatan Saluran Jl.


Randu 1,2,3 Rt 005,004 Rw
017,, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Margahayu"

Peningkatan Saluran Jl.


Raya Jatimakmur RT 002
RW 005, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur

Peningkatan Saluran Jl
Saturnus 1, jalan Mars VI,
Kelurahan Perwira Bekasi
utara, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Perwira

Peningkatan Saluran Jl.


Sultan Agung RW. 06
Medansatria, Kota Bekasi,
Medansatria, Medansatria,
Kota Bekasi

Peningkatan Saluran jl.


Swatantra 1 Kav III, RT
09/05, Kota Bekasi

"Peningkatan Saluran Jl.


Tanjung, 5,3,4,2 Rt 006 dan
007 Rw 017, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Margahayu"

Peningkatan Saluran Jl.


Tanjung V RT 06 RW 17 Kel.
Margahayu, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran jl.


Tekukur RT 04/, RT 05/ RW
11, Perum Villa Jatirasa,
Kota Bekasi

"Peningkatan Saluran Jl.


Turi 1,2,3,4,5 Rt
003,002,001, Rw 017, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu"

Peningkatan Saluran Jl.


Ursula RT 05 RW 04, Kota
Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon

Peningkatan Saluran jl.


Wallet RT 01/RW 11, Perum
Villa Jatirasa, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran jl.


Wallet RT 02/RW 11, Perum
Villa Jatirasa, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran Jl. WR


Supratman Rw.07, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Cimuning

Peningkatan Saluran Jl.


Zada Residence RT 04/05,
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon

Peningkatan Saluran KALI


BANCONG RW 02, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Peningkatan Saluran
Kavling RT02/RW01, Kota
Bekasi

Peningkatan Saluran Kp.


Locomotif RT 007 RW 05
Kalianang tengah, Kota
Bekasi

Peningkatan Saluran
lingkungan Alinda 2 RW 27
Kaliabang Tengah, Bekasi
Utara Kota Bekasi

Peningkatan Saluran
Lingkungan RW 019 Perum
Permata Kranggan, Kota
Bekasi, Jatisampurna,
Jatisampurna

"Peningkatan Saluran
lingkungan RW 05
Kelurahan Bintara Jaya,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya"
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Peningkatan Saluran MI
Plus An-nur Perwira RT
05/05, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Perwira

Peningkatan Saluran
Normalisasi saluran air, Jl.
Turi 1,2,3,4,5 Rt
003,002,001, Rw 017

Peningkatan Saluran
Normalisasi Saluran
Pembuang RW 06 Kel.
Harapan Mulya

Peningkatan Saluran
Pembuatan saluran air jalan
Assyafiiyah RT 01, 03 dan
04 Rw 07 Kelurahan Jatisari

Peningkatan Saluran
Pembuatan saluran air jalan
haji Kinan RT 06 RW 02
Kelurahan jatiluhur kec.
Jatiasih

Peningkatan Saluran
Pembuatan saluran air jalan
masjid Nurul Salam RT 02
s.d. 04 RW 05 kelurahan
jatiluhur

Peningkatan Saluran
Pembuatan saluran air jalan
wong sijaya RT 05 RW 02
Sampai RT 04 kelurahan
jatisari kec. Jatiasih

Peningkatan Saluran
Pembuatan saluran air jaln
k. Senan RT 06 RW 03
kelurahan jatiluhur kec.
Jatiasih

Peningkatan Saluran
Pembuatan saluran air RT
01 RW 18 Kelurahan jatisari
kec. Jatiasih

Peningkatan Saluran
Pembuatan saluran air RW
07 Kelurahan Jatiasih

Peningkatan Saluran
Pembuatan saluran air
yudith jalan Alhidayah RT
03 RW 01 Kelurahan jatisari
kec. Jatiasih

Peningkatan Saluran
pembuatan saluran air
yudith kp. Pamahan RW 09
kelurahan jatimekar kec.
Jatiasih

Peningkatan Saluran
Pembuatan saluran air
yudith RT 09 RW 02
Kelurahan jatiluhur

Peningkatan Saluran
Pembuatan sodetan saluran
air Komplek PIJ RT 09 RW
05 Kelurahan jatisari Kec.
Jatiasih

Peningkatan Saluran
Pemukiman warga RT09
RW04, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran
Penanganan DAS Kali
Jatikramat

Peningkatan Saluran
Pengerukan Sedimen
saluran irigasi sisi timur
RW.05. jl. Kerinci 3 - Jl.
Krakatau 8 - Jl. Krakatau
raya - jl. Rinjani - Jl. Pelita
Utama - Jl. Tampomas -
Belakang GOR Kel.Jatiwarna
Kec.Pondok Melati

Peningkatan Saluran
Peningkatan Saluran Depan
Perumahan Libersa RW.19
s.d Superindo, Kel. Duren
Jaya

Peningkatan Saluran
Peningkatan Saluran Jl.
Mekarsari depan Rumah
Sakit RW.03 dan RW.07,
Kel. Bekasi Jaya

Peningkatan Saluran
Peningkatan Saluran Jl.
Trisatya Jembatan 0 Kali
Rawalumbu RW. 002 Kel.
Sepanjang jaya

Peningkatan Saluran
perbaikan Drainaase

Peningkatan Saluran
perbaikan Drainase
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Peningkatan Saluran
perbaikan Drainasee

Peningkatan Saluran
Perbaikan Drainase RW 26
Teluk Pucung, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran
perbaikan Drainasse

Peningkatan Saluran
perbaikan Drainnase

Peningkatan Saluran
Perbaikan saluran air depan
pemakaman wakap teluk
pucung RW 01, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Teluk Pucung

Peningkatan Saluran
perbaikan saluran air/got

Peningkatan Saluran
Perbaikan Saluran Air Jl. H.
Katul 1, 2, 3 - Jl. Masjid
Rrohmah RT. 002 Rw. 005
(RT. Madyo Husodo)
Kelurahan Jatirahayu
Kecamatan Pondok Melati

Peningkatan Saluran
Perbaikan saluran air RT 04
RW 02 Kelurahan Jatisari
Kec. jatiasih

Peningkatan Saluran
Perbaikan saluran air yudith
RT 05 RW 04 Kelurahan
Jatisari Kec. Jatiasih

Peningkatan Saluran
Perbaikan tanggul jalan
citra raya RW 19 Kelurahan
jatisari dan rw 12 keluraha
jatiluhur kec. Jatiasih

Peningkatan Saluran
Perumahan Essence Park,
Kel. Jaticempaka, Pondok
Gede

Peningkatan Saluran Perum


Pondok Hijau Permai RW
20 Kel.Pengasinan, Kota
Bekasi

Peningkatan Saluran Perum


Puri Pesona RT08/RW04,
Kota Bekasi

Peningkatan Saluran Perum


Wahana Jatisari RT 13 Blok
p 2 dan Q 1, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran pintu


air di RT. 010/014, Kota
Bekasi

Peningkatan Saluran Rawa


Bebek RT 004 Rw 011, Kota
Bekasi

Peningkatan Saluran
Rehabilitasi Saluran JL K.H.
Noer Ali Kel. Jakasampurna
Kec. Bekasi Barat

Peningkatan Saluran RT
001/001 yang
berdampingan dengan
sebelah kiri pemakaman,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Teluk Pucung

Peningkatan Saluran RT 001


RW 021, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RT 001


RW 07, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatisari

Peningkatan Saluran RT 001


RW 16, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RT 002


RW 021, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran Rt
003/017, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Cimuning

Peningkatan Saluran RT 003


RW 006, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon

Peningkatan Saluran Rt.


004/016, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Margahayu

Peningkatan Saluran Rt.


005/012, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Bekasijaya

Peningkatan Saluran RT.


005 Rw. 013 Jl. H. Nawi,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatimakmur

Peningkatan Saluran Rt.


006/003,, Kota Bekasi,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bekasi Timur, Durenjaya

Peningkatan Saluran Rt 008


Rw 12, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Peningkatan Saluran Rt.


009/016, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Margahayu

Peningkatan Saluran RT 01,


02, 03, 04, 05 RW 14, Kota
Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya

Peningkatan Saluran RT 01,


02, 03, 04 RW 010, Kota
Bekasi, Medansatria,
Pejuang

Peningkatan Saluran RT 01,


02, 03, 04 RW 14 Aren Jaya,
Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RT 01
- 02 RW 04, Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatimurni

Peningkatan Saluran RT 011


RW 02, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Peningkatan Saluran Rt 013


Rw 007, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RT.01


& RT.02 Komplek Deperla
Kel.Duren Jaya, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RT01,


RT02, Rt03, RT04 dan RT05
RW26 Kel. Margahayu, Kota
Bekasi

Peningkatan Saluran Rt.01


Rw.01 Kp.Pengasinan, Kota
Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan

Peningkatan Saluran
Rt.01.Rw.02 kel.Bantar
gebang, Kota Bekasi,
Bantargebang,
Bantargebang

Peningkatan Saluran RT 01
RW 03 Kelurahan
Margahayu Kecamatan
Bekais Timur, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Margahayu

Peningkatan Saluran Rt 01
Rw 06 Kel. Jaticempaka Kec.
Pondok Gede, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran Rt.01


Rw 06, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Kotabaru

Peningkatan Saluran Rt 01
Rw 08, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RT 01
RW 11, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RT 01
s.d 05 RW 016, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Kotabaru

Peningkatan Saluran RT. 02,


03, 04 RW. 08 Cluster
Jasmine Perum. BTR 5 Kel.
Sumur Batu, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran Rt. 02,


03 Rw. 03 - Rw. 05, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Perwira

Peningkatan Saluran RT 02,


03 RW 06 Margahayu
Bekasi Timur, Kota Bekasi

"Peningkatan Saluran RT
02, 05, 06 RW 09, Kota
Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya"

Peningkatan Saluran RT 02
RW 03, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RT 02
RW 06 Kel. Durenjaya, Kota
Bekasi

Peningkatan Saluran Rt 02
Rw 06 Kel. Jaticempaka Kec.
Pondok Gede, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran Rt 02
Rw 08 Depan Taman Hijau,
Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RT 02
RW 08, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintarajaya

Peningkatan Saluran
RT03/RW01 (perbatasan
dengan RT04/RW03), Kota
Bekasi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Peningkatan Saluran RT 03
RW 06 Kel. Durenjaya, Kota
Bekasi

Peningkatan Saluran RT 03
RW 10 Perum Kranggan
Permai Kel. Jatisampurna

Peningkatan Saluran RT 03
RW 12 Kel. Margahayu Kec.
Bekasi Timur Kota Bekasi,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu

Peningkatan Saluran RT 03
RW 19, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu

Peningkatan Saluran RT 04
dan RT 01 RW 04 Dengan
RT 13 RW 04 Duren Jaya,
Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RT 04
RW 03, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon

Peningkatan Saluran RT. 04


RW. 05 Kel. Mustikajaya,
Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RT 04
RW 05, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon

Peningkatan Saluran RT. 04


RW.13, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Peningkatan Saluran Rt 04
Rw 15 Kel. Jatimakmur Kec.
Pondok Gede, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran Rt.04 /


Rw.17 Kel.Pengasinan, Kota
Bekasi, Rawalumbu,
Sepanjangjaya

Peningkatan Saluran Rt 04
s.d 08 RW 10, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Kotabaru

Peningkatan Saluran RT 05
RW 02, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Peningkatan Saluran RT 05
RW 04, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatibening
Baru

"Peningkatan Saluran RT 05
RW 13 di Perumahan Puri
Bintara Jaya Kelurahan
Bintara Jaya, Kota Bekasi,
Bintarajaya"

Peningkatan Saluran RT. 05


RW.13, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Peningkatan Saluran RT 05
RW 15, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Peningkatan Saluran RT 06,


07, 08, 09 RW 05, Kota
Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya

Peningkatan Saluran Rt 06
dan Rt 09 RW.08 Kel.
Jaticempaka Kec. Pondok
Gede, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RT 06
RW 08, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran rt 06
rw 23, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Peningkatan Saluran RT.07


RW.01, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka

Peningkatan Saluran Rt 07
Rw 14 Kel. Jatiwaringin Kec.
Pondok Gede, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran rt 07
rw 30 kel pejuang kec
medan satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

"Peningkatan Saluran RT 08
RW 02 Kelurahan Bintara,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara"

Peningkatan Saluran RT 08
RW 02, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Peningkatan Saluran RT08


RW 03, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintarajaya

Peningkatan Saluran Rt 08
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Rw 08 Kel. Jaticempaka Kec.


Pondok Gede, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RT 09
RW 03, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah

Peningkatan Saluran RT 09
RW 12 ( Jln. Manggis Raya,
Jln Manggis 2, 3, 4, 5 dan
Jn. Psang 7 dan Pisang 8),
Kota Bekasi

Peningkatan Saluran Rt 09
Rw 12, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Peningkatan Saluran RT 10
RW 017 kaliabang Tengah,
Bekasi Utara, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah

Peningkatan Saluran Rt 10
Rw 12, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Peningkatan Saluran RT. 10


RW.13 Kelurahan Bintara
Kecamatan Bekasi, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara

Peningkatan Saluran Rt 10
Rw 15 Kel. Jatimakmur Kec.
Pondok Gede, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RT.10


RW. 6 Perum Pejuang
Pratama, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RT 4
RW 08, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran Rt 4
Rw 16, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RT 5, 6
dan 7 RW 28, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Teluk Pucung

Peningkatan Saluran Rt 7
dan Rt 08 Rw 08 Kel.
Jaticempaka Kec. Pondok
Gede, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RW
010, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikasari

Peningkatan Saluran RW
012, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Kotabaru

"Peningkatan Saluran Rw
019 jln Bahagia, Rt 01, 02,
03 Kel.Margahayu
Kec.Bekasi Timur, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu"

Peningkatan Saluran RW
019 Kel.Harapan Jaya, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Peningkatan Saluran RW
022, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RW.


024 Kel. Pengasinan, Kota
Bekasi

Peningkatan Saluran RW.


05, 08, 09 Kel. Bojong
Menteng, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RW
05, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintarajaya

Peningkatan Saluran RW 05
RW 08, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintarajaya

Peningkatan Saluran Rw 09,


Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RW
10, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RW
10, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatirangga

Peningkatan Saluran RW
10, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Peningkatan Saluran RW
11, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran RW
11, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintarajaya

Peningkatan Saluran rw
12.Perumahan Bumi Bekasi
Baru, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan

Peningkatan Saluran RW
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

13, Kota Bekasi,


Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu

Peningkatan Saluran RW
15, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Peningkatan Saluran RW.


21 Kel. Pengasinan Jl.
Taman Narogong Indah
Raya, Kota Bekasi

Peningkatan Saluran rw 23
pengasinan, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan

Peningkatan Saluran
Saluran Air RT 005 RW 03
(Bpk Kardiman/Bpk
Suyatno), Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah

Peningkatan Saluran
saluran dan gorong-
gorong jalan swadaya rt
003/14 kel.jatibening
kec.pondok gede

Peningkatan Saluran
Sepanjang Jalan Mawar 3
RT 01-04, Kota Bekasi

PERBAIKAN SALURAN AIR


GG. H.SAPAR PERBATASAN
RT 05 DAN RT 04 RW 11
KEL.KRANJI - KEC.BEKASI
BARAT

Rehabilitasi Saluran Sasak


Bule Kali Blencong

Pelebaran Saluran depan


Perum Puri Gading

Pembuatan pintu
pengendalian air Jl. Beo RT
002 RW 003 Kel.
Jatimakmur Kec. Pondok
Gede Kel.Jatimakmur
persentase drainase dalam Kec.Pondok gede
kondisi baik / pembuangan
Pengerukan Kali
aliran air tidak tersumbat 33 m
Lingkungan Rt 002 Rw 15
Persentase pembangunan Kel. Jatimakmur Kec. 1 unit
drainase jalan Pondok Gede Semua
67,92 % 200 m
Persentase pemeliharaan Pengerukan Kali Taman Kab/Kota,
60.24 % 200 m Terlaksananya Pengelolaan
Rehabilitasi Saluran drainase Tytian Indah dari Rw 10 s/d Semua
1 03 06 2.01 07 dan Pengembangan Sistem 100 % 2,645,000,000
Drainase Perkotaan 67.00 % Rw 012 90 m Kecamatan,
Persentase penduduk yang Drainase
Semua
terlayani sistem jaringan 85 % Rehabilitasi Saluran Batas 90 m Kelurahan
drainase skala kota kota Bekasi - Kab. Bekasi 457 m
sehingga tidak terjadi (Arah dari perumahan
genangan (lebih dari 30 Taman Kebalen) 90 m
cm) selama 2 Jam lebih dari
Rehabilitasi Saluran depan
2 kali setahun
SMPN 28 Jalan Lingkar
Utara

Rehabilitasi Saluran jalan


RW 09 RT 06 Tanah Apit

Rehabilitasi Saluran RW 16
Kelurahan Kaliabang
Tengah

Gaji Honorer Penunjang


Tim dan Belanja
persentase drainase dalam
Pemeliharaan Alat Berat,
kondisi baik / pembuangan
Sarana dan Prasarana
aliran air tidak tersumbat
Gaji Honorer Penunjang
Persentase pembangunan 120 orang/bulan
Tim Pematusan DBMSDA
drainase jalan Semua
67,92 % Kota Bekasi 120 orang/bulan
Persentase pemeliharaan Kab/Kota,
60.24 % Pengadaan Alat Berat 1 Paket Terlaksananya Pengelolaan
Penyediaan Sarana Sistem drainase Semua
1 03 06 2.01 08 DBMSDA Kota Bekasi dan Pengembangan Sistem 100 % 18,491,491,750
Drainase Perkotaan 67.00 % 1 Tahun Kecamatan,
Persentase penduduk yang Drainase
Penunjang Tim dan Belanja Semua
terlayani sistem jaringan 85 % 1 Tahun Kelurahan
Pemeliharaan Alat Berat,
drainase skala kota
Sarana dan Prasarana 1 Tahun
sehingga tidak terjadi
genangan (lebih dari 30 Penunjang Tim Pematusan
cm) selama 2 Jam lebih dari DBMSDA Kota Bekasi
2 kali setahun
Penunjang Tim URC SDA
Dinas BMSDA Kota Bekasi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Pemeliharaan Rutin Saluran


Kecamatan Bantargebang

Pemeliharaan Rutin Saluran


Kecamatan Bekasi Barat

Pemeliharaan Rutin Saluran


Kecamatan Bekasi Selatan 1 Tahun
persentase drainase dalam
Pemeliharaan Rutin Saluran 1 Tahun
kondisi baik / pembuangan
Kecamatan Bekasi Timur
aliran air tidak tersumbat 1 Tahun
Pemeliharaan Rutin Saluran
Persentase pembangunan 1 Tahun
Kecamatan Bekasi Utara
drainase jalan Semua
67,92 % 1 Tahun
Pemeliharaan Rutin Saluran Kab/Kota,
Persentase pemeliharaan Terlaksananya Pengelolaan
Operasi dan Pemeliharaan 60.24 % Kecamatan Jatiasih 1 Tahun Semua
1 03 06 2.01 09 drainase dan Pengembangan Sistem 100 % 14,474,500,000
Sistem Drainase 67.00 % Pemeliharaan Rutin Saluran 1 Tahun Kecamatan,
Persentase penduduk yang Drainase
Kecamatan Jatisampurna Semua
terlayani sistem jaringan 85 % 1 Tahun Kelurahan
drainase skala kota Pemeliharaan Rutin Saluran
1 Tahun
sehingga tidak terjadi Kecamatan Medan Satria
genangan (lebih dari 30 1 Tahun
Pemeliharaan Rutin Saluran
cm) selama 2 Jam lebih dari 1 Tahun
Kecamatan Mustikajaya
2 kali setahun
Pemeliharaan Rutin Saluran 1 Tahun
Kecamatan Pondok Gede

Pemeliharaan Rutin Saluran


Kecamatan Pondok Melati

Pemeliharaan Rutin Saluran


Kecamatan Rawalumbu

1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 81,048,779,529

1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 81,048,779,529

Pembangunan Lampu PJU


Pembangunan dan RW 014 Kampung Semua
Persentase peningkatan Terlaksananya
Pengembangan Hidroponik Kelurahan Kab/Kota,
pembangunan PJU Baru 53,30 % 1 paket Penyelenggaraan
Infrastruktur Kawasan Perwira Semua
1 03 07 2.01 01 Infrastruktur pada 100 % 613,000,000
Permukiman di Kawasan Presentase Pemeliharaan 11250 titik 39 jenis Kecamatan,
Pengadaan Sarana dan Permukiman di Kawasan
Strategis Daerah PJU Semua
Prasarana Penunjang Strategis
Kabupaten/Kota Kelurahan
Kegiatan PJU

Pembayaran Rekening PJU

Pemeliharaan Alat berat


PJU 1 Tahun

Pemanfaatan dan Pemeliharaan Lampu PJU 12 Unit Terlaksananya


Persentase peningkatan
Pemeliharaan Infrastruktur Rw 011, Kota Bekasi, Penyelenggaraan
pembangunan PJU Baru 53,30 % 1 paket
1 03 07 2.01 02 Kawasan Permukiman di Bantargebang, Sumurbatu Infrastruktur pada 100 % 79,935,779,529
Kawasan Strategis Daerah Presentase Pemeliharaan 11250 titik 11251 Titik Permukiman di Kawasan
Pemeliharaan PJU
Kabupaten/Kota PJU Strategis
51 Jenis
Pengadaan Komponen Alat
- Alat Listrik 1 Jenis

Peningkatan Fasilitas
Penerangan Jalan Umum

Semua
Pengawasan dan Persentase peningkatan Terlaksananya
Perencanaan Teknis Kab/Kota,
Pengendalian Infrastruktur pembangunan PJU Baru 53,30 % Penyelenggaraan
Pembangunan serta Semua
1 03 07 2.01 03 Kawasan Permukiman di 5 Dokumen Infrastruktur pada 100 % 500,000,000
Presentase Pemeliharaan 11250 titik Penataan PJU di Kota Kecamatan,
Kawasan Strategis Daerah Permukiman di Kawasan
PJU Bekasi Semua
Kabupaten/Kota Strategis
Kelurahan

1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 185,951,629,131

1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 185,951,629,131

Persentase Pembangunan
Jalan Baru

Persentase Pembangunan
Jembatan Baru

Persentase Pembangunan
Pedestrian yang ramah 96.65 %
bagi pejalan kaki,
53.09 % Perencanaan Teknis dan
penyandang difabel dan
DED Jalan Kota
Penyusunan Rencana, lansia 20.08 % Semua
Perencanaan Teknis dan
Kebijakan, dan Strategi Persentase Pemeliharaan 97.09 % 5 Dokumen Kab/Kota,
DED Prasarana Infrastruktur
Pengembangan Jaringan Jalan Arteri + Kolektor Terlaksanaya Semua
1 03 10 2.01 01 72.65 % Transportasi 3 Dokumen 100 % 2,500,000,000
Jalan Serta Perencanaan Penyelenggaran Jalan Kota Kecamatan,
Persentase Pemeliharaan
Teknis Penyelenggaraan 92,70 % Terlaksananya Penyusunan 1 Paket Semua
Jalan Lingkungan
Jalan dan Jembatan Rencana, Kebijakan, Kelurahan
92.70 %
Persentase Pemeliharaan Strategi dan Teknis Sistem
Jembatan 83.05 % Pengembangan Jalan

Persentase Pemeliharaan 53,09 %


Jembatan

Persentase Pemeliharaan
Pedestrian

Presentase Pembangunan
Jembatan Baru
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase Pembangunan
Jalan Baru

Persentase Pembangunan
Jembatan Baru

Persentase Pembangunan
Pedestrian yang ramah 96.65 %
bagi pejalan kaki,
53.09 %
penyandang difabel dan
lansia 20.08 % Semua
Gaji Honorer Perencanaan
Persentase Pemeliharaan 97.09 % dan Pengendalian 300 Orang Kab/Kota,
Survey Kondisi Jalan Arteri + Kolektor / Bulan Terlaksanaya Semua
1 03 10 2.01 04 72.65 % Penunjang Kegiatan 100 % 2,322,348,122
Jalan/Jembatan Penyelenggaran Jalan Kota Kecamatan,
Persentase Pemeliharaan Perencanaan dan 1 Paket
92,70 % Semua
Jalan Lingkungan Pengendalian Kelurahan
92.70 %
Persentase Pemeliharaan
Jembatan 83.05 %

Persentase Pemeliharaan 53,09 %


Jembatan

Persentase Pemeliharaan
Pedestrian

Presentase Pembangunan
Jembatan Baru

1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan Persentase Pembangunan 96.65 % Lanjutan Pembangunan 1 Paket Terlaksanaya 100 % 10,110,000,000
Jalan Baru Jalan SS Rawa Silam Penyelenggaran Jalan Kota
53.09 % 124 m2
Kaliabang Tengah
Persentase Pembangunan
20.08 % 124 m2
Jembatan Baru Pembangunan Jalan Blok
97.09 % L8 RT 02 RW 17 Harapan 124 m2
Persentase Pembangunan
72.65 % Baru, Kota Bekasi, Bekasi 124 m2
Pedestrian yang ramah
Utara, Harapanbaru
bagi pejalan kaki, 92,70 % 61 m2
penyandang difabel dan Pembangunan Jalan Gang
lansia 92.70 % Makam RT01/RW01, Kota 218 m2

83.05 % Bekasi, Jatisampurna, 45 m2


Persentase Pemeliharaan
Jatiranggon
Jalan Arteri + Kolektor 53,09 % 93 m2
Pembangunan Jalan Gg.
Persentase Pemeliharaan 61 m2
Kodok RT001/004
Jalan Lingkungan
Kel.Kaliabang Tengah - 93 m2
Persentase Pemeliharaan Kec.Bekasi Utara, Kota
Jembatan 30 m2
Bekasi, Bekasi Utara,
Persentase Pemeliharaan Kaliabang Tengah 234 m2
Jembatan Pembangunan Jalan Jalan 124 m2
Persentase Pemeliharaan Aster 6 Rt.012, Kota Bekasi,
124 m2
Pedestrian Bekasi Barat, Kotabaru
124 m2
Presentase Pembangunan Pembangunan Jalan Jalan
Raya Margahayu RW 15, 61 m2
Jembatan Baru
Kota Bekasi, Bekasi Timur, 124 m2
Margahayu
124 m2
Pembangunan Jalan Jalan
salak raya RT.01 s.d 06, 61 m2
Kota Bekasi, Bekasi Barat, 124 m2
Kotabaru
124 m2
Pembangunan Jalan Jalan
Sumatera 9 RT05 RW14 93 m2
Aren Jaya, Kota Bekasi, 124 m2
Arenjaya
124 m2
Pembangunan Jalan Jalan
124 m2
Tanjung Raya RT06 RW18,
Kota Bekasi, Bekasi Timur, 124 m2
Margahayu
124 m2
Pembangunan Jalan Jalan
124 m2
Waru RT 02 RW 18, Kota
Bekasi, Bekasi Timur, 124 m2
Margahayu 124 m2
Pembangunan Jalan Jl. 124 m2
Anggrek 4 Blok i 4 RT.003
RW.011 Pondok Hijau 124 m2
Permai, Kota Bekasi, 124 m2
Rawalumbu, Pengasinan
124 m2
Pembangunan Jalan jl.
Bulak Asri RW 23 Perum 61 m2
Wisma Asri RW 23 Teluk 61 m2
Pucung, Kota Bekasi, Bekasi
61 m2
Utara, Teluk Pucung
93 m2
Pembangunan Jalan Jl.
Gamprit III RT 001 RW 014, 61 m2
Kota Bekasi, Pondokgede,
61 m2
Jatiwaringin
45 m2
Pembangunan Jalan Jl.
Garuda II RT004/003 61 m2
Kel.Kaliabang Tengah - 61 m2
Kec.Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, 90 m2
Kaliabang Tengah 1 Paket
Pembangunan Jalan JL. 1 Paket
HAERUDIN RT.04/06, Kota
Bekasi, Pondokmelati, 1 Paket
Jatiwarna 1 Paket
Pembangunan Jalan Jl. 61 m2
kemang sari 4 RT. 003 Rw.
124 m2
011, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatibening 61 m2
Baru
124 m2
Pembangunan Jalan Jln.
61 m2
Ceremai 2 RT 04 RW 07
Kelurahan Margahayu, Kota 61 m2
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bekasi, Bekasi Timur, 61 m2


Margahayu
124 m2
Pembangunan Jalan Jl. Olot
61 m2
Naisan RT02/RW02, Kota
Bekasi, Jatisampurna, 124 m2
Jatirangga
124 m2
Pembangunan Jalan Jl.
124 m2
Panjang, akses Masjid
Sayyidina Hamzah 61 m2
RT01/RW016, Kota Bekasi, 124 m2
Jatiasih, Jatiasih
124 m2
Pembangunan Jalan jl
parangtritis raya bumi 124 m2
bekasi baru utara, Kota 124 m2
Bekasi, Rawalumbu,
Sepanjangjaya 124 m2

Pembangunan Jalan Jl. 124 m2


Rajawali 5 s/d 6 RT002/003 124 m2
Kel.Kaliabang Tengah -
124 m2
Kec.Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, 124 m2
Kaliabang Tengah
124 m2
Pembangunan Jalan Jl.
124 m2
Rose 3, Rawa Silem 3
RT008/003 Kel.Kaliabang 124 m2
Tengah - Kec.Bekasi Utara, 124 m2
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah 124 m2

Pembangunan Jalan Ka 124 m2


Nangka Rw. 02,, Kota 124 m2
Bekasi, Bekasi Utara,
Perwira 124 m2

Pembangunan Jalan Kav. 61 m2


Ajun RT006/003 61 m2
Kel.Kaliabang Tengah -
186 m2
Kec.Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, 124 m2
Kaliabang Tengah
124 m2
Pembangunan Jalan Kav
124 m2
Rawa Silam RT 08/03 Ka
Tengah Bekasi Utara, Kota 93 m2
Bekasi, Bekasi Utara, 61 m2
Kaliabang Tengah
61 m2
Pembangunan jalan
lingkungan di permukiman 61 m2
Gg. Jususin RT. 005 Rw. 61 m2
006, Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatiwarna 61 m2

Pembangunan jalan 61 m2
lingkungan di permukiman 186 m2
jalan cendrawasih 18 dan
45 m2
19 rt 006 rw 013, Kota
Bekasi, Medansatria, 124 m2
Pejuang
186 m2
Pembangunan jalan
124 m2
lingkungan di permukiman
jalan flamboyan rt 002 rw 61 m2
016, Kota Bekasi, 124 m2
Medansatria, Pejuang
93 m2
Pembangunan jalan
lingkungan di permukiman 93 m2
jalan kedondong 7 rt 013 124 m2
rw 020, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang 124 m2

Pembangunan jalan 124 m2


lingkungan di permukiman 124 m2
jalan lingkungan rt 001 rw
124 m2
008, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang 61 m2

Pembangunan jalan 124 m2


lingkungan di permukiman
61 m2
jalan nusa indah rt 003 rw
016, Kota Bekasi, 61 m2
Medansatria, Pejuang 124 m2
Pembangunan jalan 124 m2
lingkungan di permukiman
jl.komando 2 dan komando 61 m2
3 rt 005 rw 012, Kota
Bekasi, Medansatria,
Pejuang

Pembangunan jalan
lingkungan di permukiman
jl.komando I dan Komando
raya rt 004 rw 014, Kota
Bekasi, Medansatria,
Pejuang

Pembangunan jalan
lingkungan di permukiman
rt 008 dan 005 rw 022, Kota
Bekasi, Medansatria,
Pejuang

Pembangunan jalan
lingkungan di permukiman
rt 015 rw 011, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Pembangunan jalan
lingkungan di permukiman
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

rw 14 perumahan jamrud,
Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikasari

Pembangunan Jalan
Pengspalan Jalan Gg Baru
RT 01/04 Kel Ka Tengah
Bekasi Utara, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah

Pembangunan Jalan
Permata Bunda II RT 011
RW 017 Perum Permata
Hijau, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah

Pembangunan Jalan RT 004


RW 001, Teluk Pucung
Bekasi Utara, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Teluk Pucung

Pembangunan Jalan RT.


005 RW. 006, Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatiwarna

Pembangunan jalan RT.02


RW.22 Kp. Rawa aren Gg.
Masjid Baabul Walid, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Arenjaya

Pembangunan Jalan RT07


RW14 Aren Jaya, Kota
Bekasi, Arenjaya

Pembangunan Jalan RW 10
Kelurahan Aren Jaya Bekasi
Timur, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya

Pembangunan Jalan SDN


Jakasetia II RT.007/005
Kel.Jakasetia Kec.Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Bekasi
Selatan, Jakasetia

Pembuatan Jalan Satu Arah


Jl. Kaput RT 009 RW 009,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatimakmur

Penataan Pedestrian Jl.


Sultan Agung -
Persimpangan Harapan
Indah

Penataan Persimpangan
Asem

Penataan Persimpangan
Masan dan Pelebaran Jalan
Tambun - Cimuning

Penataan Sisi Barat SS


Bekasi Tengah

Pengecoran halaman
kantor sekertariat RW 15,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara

Peningkatan Jalan di
wilayah Perbatasan antara
RT 02 dengan RT 07 RW 09,
Kelurahan Jaticempaka,
Kecamatan Pondok Gede,
Kota Bekasi., Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka

Peningkatan jalan
flamboyan indah rt 15 rw
17 kel pejuang kec medan
satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Peningkatan Jalan Gang


Kedondong I RT 02 RW 02,
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatiraden

Peningkatan Jalan gang


Madrasah RT 011 RW 02,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara

Peningkatan Jalan Gang RT


02 RW 05 Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Perwira

Peningkatan Jalan H. Jumin


I RT 011 RW 02, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara

Peningkatan Jalan Jalan


Bina Lontar 4, RT 007 RW
09, Kelurahan Jaticempaka,
Kecamatan Pondok Gede,
Kota Bekasi, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka

Peningkatan Jalan Jalan


Gang Masjid Nurul Huda
Kp. Pengarengan RT 10 RW
007, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah

Peningkatan Jalan Jalan H.


Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Landung RT 05 RW16, Kota


Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan

Peningkatan Jalan Jalan


Jeruk 10 rt 003 rw 005, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Kranji

Peningkatan Jalan Jalan


Lingkungan Kavling Al
Bayan RW 09, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah

Peningkatan Jalan Jalan


Lingkungan RT 001 RW 09,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah

Peningkatan Jalan Jalan


Lingkungan RT 002 RW 08,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah

Peningkatan Jalan Jalan


Lingkungan RT 003 RW 08,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah

Peningkatan Jalan Jalan


Lingkungan RT 005 RW
003, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah

Peningkatan Jalan Jalan


Lingkungan RT 006 RW 01,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah

Peningkatan Jalan Jalan


Lingkungan RT 007 RW
003, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah

Peningkatan Jalan Jalan


Lingkungan RT 007 RW
008, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah

Peningkatan Jalan Jalan


Lingkungan RT 010 RW
006, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah

Peningkatan Jalan Jalan


Lingkungan RT 010 RW 08,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah

Peningkatan Jalan Jalan


Lingkungan RT 013 RW
006, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah

Peningkatan Jalan Jalan


Lingkungan RT 01 RW 016 ,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah

Peningkatan Jalan Jalan


Lingkungan RT 05 RW 03,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah

Peningkatan Jalan Jalan


Lingkungan RW 14 Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah

Peningkatan Jalan jalan


nusa indah 1 rt 06 rw 16 kel
pejuang kec medan satria,
Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang

Peningkatan Jalan jalan


pepaya 1 rt 008 rw 011,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Kranji

Peningkatan Jalan Jalan RT


008 RW 008, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah

Peningkatan Jalan Jalan RT


07 RW 13, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah

Peningkatan Jalan Jalan RT


08 RW 09 Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Perwira

Peningkatan Jalan Jl. Bulak


Tinggi RT. 003 RW. 002,
Kota Bekasi, Pondokmelati,
Jatiwarna

Peningkatan Jalan Jl. Depan


Ruko RW 30, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan

Peningkatan Jalan Jl. H.


Katul 1, 2, 3 - Jl. Masjid
Rrohmah RT. 002 Rw. 005 ,
Kota Bekasi, Pondokmelati,
Jatirahayu
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Peningkatan Jalan Jl. H.


Oncot RT. 006 RW. 002 ,
Kota Bekasi, Pondokmelati,
Jatimurni

Peningkatan Jalan Jl.


Kemang sari 4A RT. 001 Rw.
009 Kemang Pulo Kota
Bekasi, Pondokgede,
Jatibening Baru

Peningkatan Jalan Jl. MBS


RT. 006 RW. 002 , Kota
Bekasi, Pondokmelati,
Jatimurni

Peningkatan Jalan Jl.


Merpati Blok DD 20 CCI RT
06 RW 15 PPI, Kota Bekasi,
Bekasi Selatan, Pekayonjaya

Peningkatan Jalan Jl.


Narogong Asri VII RW 30,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan

Peningkatan Jalan Jl.


Narogong Asri VI RW 30,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan

Peningkatan Jalan Jl.


Narogong Asri V RW 30,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan

Peningkatan Jalan Jl Pepaya


5 Rt 001 Rw 005, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Kranji

Peningkatan Jalan Jl.


Perbatasan antara RW 02
dan RW 30, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan

Peningkatan Jalan Jl
Sarikaya Rt 001 Rw 005,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Kranji

Peningkatan Jalan Jl.


Swadaya RT. 006 Rw. 002 ,
Kota Bekasi, Pondokmelati,
Jatimurni

Peningkatan Jalan jl. teluk


bayur rt 05 rw 10, Kota
Bekasi, Rawalumbu,
Sepanjangjaya

Peningkatan Jalan Kapling


H. Jari RT. 006 RW. 002 ,
Kota Bekasi, Pondokmelati,
Jatimurni

Peningkatan Jalan Kemang


sari IV RT. 003 RW. 11, Kota
Bekasi, Pondokgede,
Jatibening Baru

Peningkatan Jalan
Lingkungan RW 06 ( Jl
Selecta Raya depan Mesjid
DF, Jl Selecta C, D fan F, Jl
Selecta I, II, III dan IV )
kel.Pengasinan Ke.Rawa
lumbu, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan

Peningkatan Jalan
(perbatasan rt 007 dengan
rt 011) RT 011 RW 02, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara

Peningkatan Jalan Rt 001


Rw 008, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Kranji

Peningkatan Jalan
Rt.003/017 Kp.Pengasinan,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan

Peningkatan Jalan RT. 003


RW. 002 mushola Nurqolbi
Bulak Tinggi Jatiwarna,
Kota Bekasi, Pondokmelati,
Jatiwarna

Peningkatan Jalan RT. 004


RW. 006, Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatiwarna

Peningkatan Jalan RT. 010


RW. 008 Kel. Jatimakmur,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatimakmur

Peningkatan Jalan rt 02 rw
16 kel pejuang kec medan
satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Peningkatan Jalan RT 03
RW 12 Kel. Margahayu Kec.
Bekasi Timur Kota Bekasi,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota Bekasi, Bekasi Timur,


Margahayu

Peningkatan Jalan rt 03 rw
16, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Peningkatan Jalan RT 04
RW 15, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Peningkatan Jalan rt 04 rw
16 kel pejuang kec medan
satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Peningkatan Jalan RT 05
RW 13 di Perumahan Puri
Bintara Jaya Kelurahan
Bintara Jaya, Kota Bekasi,
Bintarajaya

Peningkatan Jalan RT.06


RW 03, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintarajaya

Peningkatan Jalan RW 06
Kelurahan Jatibening
Kecamatan Pondok Gede,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatibening

Peningkatan Jalan RW 12,


Kelurahan Jatibening,
Kecamatan Pondok Gede,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatibening

Peningkatan Jalan RW 15,


Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara

Persentase Pembangunan
Jalan Baru

Persentase Pembangunan
Jembatan Baru

Persentase Pembangunan
Pedestrian yang ramah 96.65 %
bagi pejalan kaki,
53.09 %
penyandang difabel dan
lansia 20.08 % Semua
Persentase Pemeliharaan 97.09 % Pelebaran Jalan Raya Bulak Kab/Kota,
Pelebaran Jalan Menambah Jalan Arteri + Kolektor Sentul (Dari Jalan Pejuang - Terlaksanaya Semua
1 03 10 2.01 07 72.65 % 1 Paket 100 % 2,000,000,000
Lajur Jalan KH M. Tabrani) Tahap Penyelenggaran Jalan Kota Kecamatan,
Persentase Pemeliharaan
92,70 % 1 Semua
Jalan Lingkungan
Kelurahan
92.70 %
Persentase Pemeliharaan
Jembatan 83.05 %

Persentase Pemeliharaan 53,09 %


Jembatan

Persentase Pemeliharaan
Pedestrian

Presentase Pembangunan
Jembatan Baru

1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan Persentase Pembangunan 96.65 % Jalan Gang Kemang Sari 93 m2 Terlaksanaya 100 % 114,600,000,000
Jalan Baru Raya RT.002 RW.05, Kota Penyelenggaran Jalan Kota
53.09 % 1 Paket
Bekasi, Pondok Gede,
Persentase Pembangunan
20.08 % Jatibening Baru 93 m2
Jembatan Baru
97.09 % Pedestrian Jl. Chairil Anwar 186 m2
Persentase Pembangunan
72.65 % (Lanjutan) 124 m2
Pedestrian yang ramah
bagi pejalan kaki, 92,70 % Pembangunan jalan 93 m2
penyandang difabel dan lingkungan di permukiman
lansia 92.70 % Duta Graha V , sebelah 313 m2

83.05 % Indomart (RT01 RW011), 313 m2


Persentase Pemeliharaan
Harapan Baru Bekasi Utara,
Jalan Arteri + Kolektor 53,09 % 124 m2
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Persentase Pemeliharaan Harapanbaru 124 m2
Jalan Lingkungan
Pembangunan jalan 124 m2
Persentase Pemeliharaan lingkungan di permukiman
Jembatan 124 m2
Gang H. Olih Kp. Cimanggis
Persentase Pemeliharaan RT. 001/ RW. 003, Kota 124 m2
Jembatan Bekasi, Jatisampurna,
124 m2
Jatikarya
Persentase Pemeliharaan 124 m2
Pedestrian Pembangunan jalan
lingkungan di permukiman 155 m2
Presentase Pembangunan Jalan Biing 2 RT 002 RW 04, 93 m2
Jembatan Baru Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatiraden 124 m2

Pembangunan jalan 124 m2


lingkungan di permukiman 124 m2
Jalan Gg. H. Ruhama
RT.06/RT.09, Kota Bekasi, 61 m2
Pondokmelati, Jatiwarna 155 m2
Pembangunan jalan 124 m2
lingkungan di permukiman
74 m2
jalan Murai 4 RT 008 RW
016, Kota Bekasi, 61 m2
Mustikajaya, Cimuning
262 m2
Pembangunan jalan
124 m2
lingkungan di permukiman
jalan oman jaya rw 008 124 m2
kel.pejuang, Kota Bekasi, 30 m2
Medansatria, Pejuang
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Pembangunan jalan 61 m2
lingkungan di permukiman 93 m2
Jalan RT.01,RT.05, RT.06
RW.016, Kota Bekasi, 124 m2
Mustikajaya, Mustikajaya 186 m2
Pembangunan jalan 1 Paket
lingkungan di permukiman
jalan sawo 11 rt 010 rw 020, 124 m2
Kota Bekasi, Medansatria, 93 m2
Pejuang
124 m2
Pembangunan jalan
124 m2
lingkungan di permukiman
Jl. Asem Jaya 3 RW.005, 93 m2
Kota Bekasi, Mustikajaya,
124 m2
Mustikajaya
61 m2
Pembangunan jalan
lingkungan di permukiman 93 m2
Jl. Damai Kalimanggis RT. 93 m2
002/ RW. 006, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatikarya 124 m2

Pembangunan jalan 30 m2
lingkungan di permukiman 30 m2
Jl. Danggul Kalimanggis RT.
002/ RW. 006, Kota Bekasi, 124 m2
Jatisampurna, Jatikarya 124 m2
Pembangunan jalan 124 m2
lingkungan di permukiman
376 m2
Jl Delima 1 RT 02, jl. Delima
IV RT 03, Jl. Manggis Raya 61 m2
RT 08, Jl. Manggis II RT 04,
93 m2
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Durenjaya 124 m2

Pembangunan jalan 61 m2
lingkungan di permukiman 155 m2
Jl. Mushola Daaruttaqwa
Kalimanggis RT. 003/ RW. 124 m2
006, Kota Bekasi, 124 m2
Jatisampurna, Jatikarya
124 m2
Pembangunan jalan
lingkungan di permukiman 249 m2
Jl Rawa Bebek RT 01 124 m2
sampai dengan RT 03 Rw
61 m2
12, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Kotabaru 61 m2

Pembangunan jalan 61 m2
lingkungan di permukiman
61 m2
Jl. RT. 002/ RW. 001, Kota
Bekasi, Jatisampurna, 61 m2
Jatikarya 61 m2
Pembangunan jalan 124 m2
lingkungan di permukiman
rt 001 rw 013, Kota Bekasi, 93 m2
Medansatria, Pejuang 124 m2
Pembangunan jalan 124 m2
lingkungan di permukiman
RT 007 RW 003 Kel. 45 m2
Jatibening Baru, Kota 124 m2
Bekasi, Pondokgede,
17 m2
Jatibening Baru
124 m2
Pembangunan jalan
lingkungan di permukiman 155 m2
RT 01, 02, 03, 04 RW 09,
155 m2
Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang 61 m2

Pembangunan jalan 45 m2
lingkungan di permukiman 93 m2
RT 01 s/d RT 05 RW 26 Kel.
Margahayu, Kota Bekasi, 124 m2
Bekasi Timur, Margahayu 155 m2
Pembangunan jalan 93 m2
lingkungan di permukiman
RT 02 RW 05, Kota Bekasi, 124 m2
Medansatria, Kalibaru 61 m2
Pembangunan jalan 124 m2
lingkungan di permukiman
124 m2
RT 03 RW 024, Kota Bekasi,
Pejuang 249 m2

Pembangunan jalan 124 m2


lingkungan di permukiman
93 m2
RT 03 RW 03, Kota Bekasi,
Medansatria, 36 m2
Harapanmulya 124 m2
Pembangunan jalan 148 m2
lingkungan di permukiman
RT 03 RW 04, Kota Bekasi, 61 m2
Medansatria, Pejuang 124 m2
Pembangunan jalan 124 m2
lingkungan di permukiman
RT 04 RW 01, Kota Bekasi, 124 m2
Medansatria, Pejuang 61 m2
Pembangunan jalan 1 Paket
lingkungan di permukiman
124 m2
Rt 04 Rw 06, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintarajaya 124 m2

Pembangunan jalan 376 m2


lingkungan di permukiman
124 m2
RT 05 RW 01, Kota Bekasi,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Medansatria, 124 m2
Harapanmulya
124 m2
Pembangunan jalan
61 m2
lingkungan di permukiman
RT 05 RW 021, Kota Bekasi, 93 m2
Medansatria, Pejuang 45 m2
Pembangunan jalan 45 m2
lingkungan di permukiman
RT 07 RW 021, Kota Bekasi, 124 m2
Medansatria, Pejuang 93 m2
Pembangunan jalan 45 m2
lingkungan di permukiman
RW 015, Kota Bekasi, Bekasi 155 m2
Barat, Kotabaru 218 m2
Pembangunan jalan 124 m2
lingkungan di permukiman
124 m2
RW 07, Kota Bekasi,
Medansatria, 124 m2
Harapanmulya
124 m2
Pembangunan jalan
61 m2
lingkungan di permukiman
RW 18, Kota Bekasi, Bekasi 61 m2
Selatan, Pekayonjaya 124 m2
Penataan Simpang Kota 124 m2
Bekasi
124 m2
Peningkatan Jalan ALAN
HARAPAN BARU 1 RT 02/17 124 m2
KEL.KOTA BARU - 124 m2
KEC.BEKASI BARAT, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, 124 m2
Kotabaru 142 m2
Peningkatan Jalan arta 124 m2
kencana rt 004/12
124 m2
Jatimakmur, kec. Pondok
Gede, Kota Bekasi, Pondok 124 m2
Gede, Jatimakmur
61 m2
Peningkatan Jalan Blok K5
61 m2
Rt. 009 Rw. 022, Kota
Bekasi, Medansatria, 124 m2
Pejuang 61 m2
Peningkatan Jalan Blok K 124 m2
Rt. 09 Rw. 022, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang 112 m2

Peningkatan Jalan cemara 30 m2


rw 09 kel. Jatimakmur kec. 30 m2
Pondok Gede, Kota Bekasi,
Pondok Gede, Jatimakmur 186 m2

Peningkatan Jalan Depan 186 m2


polsek kelurahan Harapan 124 m2
baru Bekasi Utara, Kota
124 m2
Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanbaru 124 m2

Peningkatan Jalan Gang 124 m2


Delima Utara II RT.003
124 m2
RW.026, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan 186 m2

Peningkatan Jalan Gang H. 249 m2


Mamat RT.001 RW.004 124 m2
Jatibening Baru, Kota
Bekasi, Pondok Gede, 124 m2
Jatibening Baru 93 m2
Peningkatan Jalan Gang H. 124 m2
Toha 001 RW.004 Kota
Bekasi, Pondok Gede, 118 m2
Jatibening Baru 218 m2
Peningkatan Jalan Gang 124 m2
Kuncir RT 005, RW
124 m2
002,Kelurahan Jatirasa,
Kecamatan Jatiasih., Kota 281 m2
Bekasi, Jatiasih, Jatirasa
124 m2
Peningkatan Jalan garuda 3
61 m2
Rt 10RW 028, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya 61 m2

Peningkatan Jalan Gg. Al 23 m2


hashanah, GG.H.Ali RT.02 30 m2
Rw.02, jl.Rawa mulya, Kota
Bekasi, Mustikajaya, 61 m2
Mustikajaya 61 m2
Peningkatan Jalan Gg. 124 m2
Kartika 2 dan 3 RT 003 RW
014, Kota Bekasi, 124 m2
Pondokgede, Jatiwaringin 124 m2
Peningkatan Jalan Gg 61 m2
Kuncoro RT 01/01 Marga
1 paket
Mulya Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, 313 m2
Margamulya
61 m2
Peningkatan Jalan Gg.
45 m2
Mangga 3 RT 009 RW 002,
Kota Bekasi, Pondokgede, 93 m2
Jatiwaringin 1261 m2
Peningkatan Jalan Gg. 61 m2
Musholla An-Nur Jl.
Gamprit 2 Ujung RT 004 124 m2

124 m2
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

RW 014, Kota Bekasi, 1 Paket


Pondokgede, Jatiwaringin
124 m2
Peningkatan Jalan Gg. Rauf
124 m2
4 RT.02 RW.01, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon 30 m2

Peningkatan Jalan Jalan 30 m2


Akasia depan rumah Bpk. 124 m2
M. Sopyan RT 11 RW 4
Kaliabang Tengah, Kota 124 m2
Bekasi, Bekasi Utara, 124 m2
Kaliabang Tengah
124 m2
Peningkatan Jalan JALAN
AKASIA RT.03/06, Kota 124 m2
Bekasi, Pondokmelati, 124 m2
Jatiwarna
124 m2
Peningkatan Jalan Jalan Aki
124 m2
Samat RT 006 RW 06, Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatisari 124 m2

Peningkatan Jalan Jalan 124 m2


Avia Blok A-A, B-B1 RT 002
124 m2
RW 08 Perum Dirgantara
Permai, Kota Bekasi, 93 m2
Jatiasih, Jatisari 93 m2
Peningkatan Jalan Jalan 124 m2
Bengkulu RT.01 Rw.05 Kel.
Jaka Mulya, Kota Bekasi, 124 m2
Bekasi Selatan, Jakamulya 61 m2
Peningkatan Jalan Jalan 93 m2
Bengkulu RT.03 dan RT.06
Rw.05 Kel.Jaka Mulya, Kota 155 m2
Bekasi, Bekasi Selatan, 124 m2
Jakamulya
61 m2
Peningkatan Jalan JALAN
45 m2
CENDANA GG. H. NAPIH
RT.06/03, Kota Bekasi, 124 m2
Pondokgede, Jatibening
61 m2
Baru
124 m2
Peningkatan Jalan Jalan
Cendrawasih RT 05, 06 RW 124 m2
11, Kota Bekasi, Jatiasih, 61 m2
Jatisari
124 m2
Peningkatan Jalan Jalan
Delima 4 RT 02 RW 06 124 m2
Taman Wisma Asri, Kota 124 m2
Bekasi, Bekasi Utara, Teluk
Pucung 93 m2

Peningkatan Jalan Jalan 61 m2


Depan Masjid Nurul Falah 45 m2
RT 006 RW 04, Kota Bekasi,
45 m2
Jatiasih, Jatisari
124 m2
Peningkatan Jalan jalan di
Alinda 2 Blok A6 RT 01 RW 61 m2
027, Kaliabang Tengah,,
93 m2
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah 45 m2

Peningkatan Jalan jalan di 61 m2


Pondok Ungu Permai Blok 30 m2
HH1 Rt. 01/23, Kaliabang
Tengah,, Kota Bekasi, Bekasi 124 m2
Utara, Kaliabang Tengah 61 m2
Peningkatan Jalan jalan di 124 m2
Pondok Ungu Permai Blok
HH3 Rt. 01/23, Kaliabang 61 m2
Tengah,, Kota Bekasi, Bekasi 61 m2
Utara, Kaliabang Tengah
124 m2
Peningkatan Jalan Jalan
61 m2
Flores A Blok F 11/12 RT 10
RW 33 Kel. mustikajaya 61 m2
kota Bekasi, Kota Bekasi,
124 m2
Mustikajaya, Mustikajaya
124 m2
Peningkatan Jalan Jalan
Flores B Blok F 12 RT 10 61 m2
RW 33 Kel. mustikajaya 124 m2
kota Bekasi, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya 124 m2

Peningkatan Jalan Jalan 23 m2


Gardena RW 014, Kota 93 m2
Bekasi, Bekasi Barat,
Kotabaru 691 m2

Peningkatan Jalan Jalan 93 m2


Garuda Kp. Kranggan 93 m2
Tengah V RT 003 RW 05,
126 m2
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatisampurna 1 Paket

Peningkatan Jalan Jalan gg. 124 m2


Marjuki Rt.07 Rw.01, Kota
1 Paket
Bekasi, Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu 124 m2

Peningkatan Jalan Jalan Gn 61 m2


Krakatau IX di RT 10 / RW
12 Kel.Harapan Jaya Kec.
bekasi Utara,, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanjaya

Peningkatan Jalan jalan Jl.


Cendrawasih 1 RT 02 RW
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

027, Kota Bekasi,


Mustikajaya, Mustikajaya

Peningkatan Jalan jalan Kav


II RT. 009/05 Jl. Swatantra I
Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih,
Kota Bekasi, Jatiasih,
Jatirasa

Peningkatan Jalan Jalan


Kelengkeng Blok i.5 No. 15
RT 13 sampai Blok i.5 No.26
RW 36 Perum Villa Indah
Permai, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Teluk Pucung

Peningkatan Jalan JALAN


KENANGAN RW 18
KEL.JAKA SAMPURNA -
KEC.BEKASI BARAT, Kota
Bekasi, Bekasi Barat,
Jakasampurna

Peningkatan Jalan Jalan


Lembur III RT 001 RW 06,
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatirangga

Peningkatan Jalan Jalan


Lembur IV dari Pertigaan
Bonen sampai ke jalan
Protokol RT 001 RW 05,
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatirangga

Peningkatan Jalan Jalan


Lingkungan Blok N 26 RT
09/29, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Peningkatan Jalan Jalan


Lingkungan menuju Masjid
Daarul muttaqien (dari RT
10 - depan Masjid);, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

Peningkatan Jalan Jalan


lingkungan RT 010 RW 014,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatiwaringin

Peningkatan Jalan JAlan


lingkungan RT02 RW01,
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon

Peningkatan Jalan Jalan


Makam Olot Dempling RT
002 RW 02, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatirangga

Peningkatan Jalan Jalan


Mandar II RT 002 RW 05,
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatisampurna

Peningkatan Jalan Jalan


Pangandaran Raya RW 08
dan RW 09, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Sepanjangjaya

Peningkatan Jalan Jalan


PASAR KAGET RT.01
RW.036, Perumahan VILLA
INDAH PERMAI, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Teluk
Pucung

Peningkatan Jalan Jalan.


Rajawali 12 RT 10 / RW 15
Perum Kranggan Permai,
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatisampurna

Peningkatan Jalan JALAN


RAWA INDAH RT.01/RW.08,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka

Peningkatan Jalan Jalan


Raya Bulak Sentul RT 08
RW 23 Kel Harapan Jaya,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Peningkatan Jalan Jalan


Raya Pondok Gede Permai
RW 010, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatirasa

Peningkatan Jalan Jalan RT


03 , RT 04 , RT 05 Area
Musholla Darussalam RW
36 Perum Villa Indah
Permai, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Teluk Pucung

Peningkatan Jalan Jalan RT


07 RW 1X Depan Rumah
Ibu Hj. Masrifah Harapan
Jaya, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Harapanjaya

Peningkatan Jalan Jalan RT


11 RW 36 Perum Vila Indah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Permai, Kota Bekasi, Bekasi


Utara, Teluk Pucung

Peningkatan Jalan Jalan


setapak RT 004 RW 014,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatiwaringin

Peningkatan Jalan Jalan


Sumbawa Raya RW 10
Kelurahan Aren Jaya Bekasi
Timur, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya

Peningkatan Jalan Jalan


Sungai Barito RT 08 & RT
09 RW 019 Kel. Harapan
Jaya, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Harapanjaya

Peningkatan Jalan jalan


Swatantra 1 Kav II, RT
009/RW005, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatirasa

Peningkatan Jalan Jalan


Tytian Indah Utama X, Kota
Bekasi, Medansatria,
Kalibaru

Peningkatan Jalan Jalan


Umum Gang Jimi Rt.04
Rw.01, Kota Bekasi,
Jatiwaringin

Peningkatan Jalan Jatiasih -


Jatimakmur

Peningkatan Jalan
Jembatan 10 sampai TPS
RW 19, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu

Peningkatan Jalan Jl. Alam


Indah Raya 2 Rt. 01, 02 Rw
031, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Peningkatan Jalan
JL.BANTENG RT 2/14 Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Kranji

Peningkatan Jalan Jl. Boral


RT 009 RW 009, Kota
Bekasi, Pondokgede,
Jatimakmur

Peningkatan Jalan Jl.


Bougenville Utama Rt. 09
Rw. 022, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Peningkatan Jalan Jl.


Bougenville Utama RW. 22,
Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang

Peningkatan Jalan Jl. Camar


VIII RT 002 RW 007, Kota
Bekasi, Jaticempaka

Peningkatan Jalan Jl.


Cempaka 2 rt 03 rw 02 kel.
Jatibening Kec. Pondok
Gede, Kota Bekasi, Pondok
Gede, Jatibening

Peningkatan Jalan Jl.


Cendana 2 RT 04 RW 027,
Kota Bekasi, Mustikajaya

Peningkatan Jalan Jl.


Delima 2 RT 05 RW 027,
Kota Bekasi, Seluruh
Kecamatan dan
Kelurahan/Desa

Peningkatan Jalan Jl. Derih


Rt.04 Rw.02, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu

Peningkatan Jalan Jl Duta


mas VI mulai depan rumah
BA1 No. 2 sampai rumah
BA1 No. 56 kelurahan RT 09
/ RW 016, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanbaru

Peningkatan Jalan Jl.


Flamboyan 2 RT 03 RW
027, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Peningkatan Jalan Jl.


Gamprit II RT 006 RW 014,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatiwaringin

Peningkatan Jalan Jl.


Gundasari 1, 2, 3 RT 07 RW
17 Kel Harapan Jaya, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Peningkatan Jalan jl H
Abdul Rauk/jl makam serut,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

RT02 RW01, Kota Bekasi,


Jatisampurna, Jatiranggon

Peningkatan Jalan Jl. H.


Saba RT 003 RW 006, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

Peningkatan Jalan Jl. H.


Zaenal Rt. 03 Rw. 03 (
Depan Rumah Pak
Zaenudin ), Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Jakasampurna

Peningkatan Jalan Jl. Inpres


RT. 03 Rw. 05, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu

Peningkatan Jalan Jl.


Jakarta Raya RT.04 s.d RT.11
RW.10 Perumahan BJI
Mekarsari, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Bekasijaya

Peningkatan Jalan Jl.


Jatiprana RT 013 RW 007
Kel.Jaticempaka
Kec.Pondok gede, Kota
Bekasi, Pondokgede,
Pondokgede, Seluruh
Kelurahan/Desa

Peningkatan Jalan Jl.


Jatiroto RT 010 RW 010,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka

Peningkatan Jalan Jl.


Kaswari III RW 007, Kota
Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka

Peningkatan Jalan Jl.


Kaswari II RW 007, Kota
Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka

Peningkatan Jalan Jl.


Kaswari I RW 001, Kota
Bekasi, Jaticempaka

Peningkatan Jalan Jl.


Kaswari Raya RW 007, Kota
Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka

Peningkatan Jalan Jl KH
Muchtar Thbarani Ka
Nangka RT 02/05 Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Perwira

Peningkatan Jalan Jl Kopral


Bosan Rt 04 RW 22, Kota
Bekasi, Bekasi Selatan,
Pekayonjaya

Peningkatan Jalan Jl. Labu


RT.05 RW.15 s.d RT.03
RW.15 Komplek Panca
Motor, Kota Bekasi,
Harapanjaya

Peningkatan Jalan Jl. Lampe


VII RT 001 RW 006, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

Peningkatan Jalan Jl.


Lentong Rw.041, Kota
Bekasi, Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu

Peningkatan Jalan Jl.


Lingkungan 1 RT.02 RW.01,
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon

Peningkatan Jalan Jl. MA.


Said Ali RT.02 RW.01, Kota
Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon

Peningkatan Jalan Jl. Masjid


Darul Hikam RW 004, Kota
Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka

Peningkatan Jalan Jl.


Nakula RT 14/29, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

Peningkatan Jalan Jl.


Nangka Rt.06 Rw.05, Kota
Bekasi, Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu

Peningkatan Jalan JL.


NAYAR PERBATASAN RT
1/11, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Kranji

Peningkatan jalan jln


garuda 4 Rt 10 RW 028,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota Bekasi, Mustikajaya,


Mustikajaya

Peningkatan Jalan Jln. Jati


Raya, Rt009/09 Bekasi Jaya
Bekasi Timur, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Bekasijaya

Peningkatan Jalan Jln.


Kenanga, blok D18 dan D
19, rt. 05 rw. 13, kelurahan
Kaliabang Tengah, Bekasi
Utara, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah

"Peningkatan Jalan Jln.


Kusuma Selatan B, Rt
009/019,Kel.Aren Jaya
Kec.Bekasi Timur, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Arenjaya"

Peningkatan Jalan Jln.


Lumbu Timur I F RW 31,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Bojong Rawalumbu

Peningkatan Jalan Jln.


Lumbu Timur II B RW 31,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Bojong Rawalumbu

Peningkatan Jalan Jln.


Lumbu Timur II C RW 31,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Bojong Rawalumbu

Peningkatan Jalan Jln.


Lumbu Timur I RW 31, Kota
Bekasi, Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu

Peningkatan Jalan JLN.


NURUL IMAN RAYA RW 01
KEL.JAKA SAMPURNA -
KEC.BEKASI BARAT, Kota
Bekasi, Bekasi Barat,
Jakasampurna

Peningkatan Jalan Jln.


Swantantra I Kav II,RT 009,
RW 005 Kelurahan Jatirasa,
Kecamatan Jatiasih., Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatirasa

Peningkatan Jalan Jln.


Swantantra I Kelurahan
Jatirasa, Kecamatan
Jatiasih., Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatirasa

Peningkatan Jalan Jl. Nusa


Indah 14 Rt. 001 Rw. 018,
Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang

Peningkatan Jalan Jl.


Pejuang Pratama Blok AL,
Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang

Peningkatan Jalan Jl.


Pepaya Rt. 002/003, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Durenjaya

Peningkatan Jalan Jl. Piteng


Rt.04 Rw.04, Kota Bekasi,
Rawalumbu,
Bojongmenteng

Peningkatan Jalan Jl.


Rawagula RT 001 RW 010,
Kota Bekasi, Bantargebang,
Bantargebang

Peningkatan Jalan Jl. Raya


Jatipura RW 007, Kota
Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka

Peningkatan Jalan Jl.


Royong 2 Rt.05 Rw.04, Kota
Bekasi, Rawalumbu,
Bojongmenteng

Peningkatan Jalan Jl Saron


1 RT.07 RW 07, Perum AL
(Kemang Ifi Graha)
Kel.Jatirasa Kec.Jatiasih,
Kota Bekasi, Jatiasih,
Jatirasa

Peningkatan Jalan Jl. Sungai


Musi Blok D RT 01 RW 019
Kel. Harapan Jaya, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Peningkatan Jalan Jl.


Swatantra 1, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatirasa

Peningkatan Jalan Jl. TPSS


RT 005 RW 011, Kota
Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Peningkatan Jalan Jl.


Transformator Raya RT 002
RW 007, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka

Peningkatan Jalan JL.


UJUNG ASPAL ARAH DUTA
RT 06/02, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Kranji

Peningkatan Jalan JL.


UJUNG ASPAL ARAH
PERUMAHAN RT 01/02,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Kranji

Peningkatan Jalan
Jl.Walisonggo I RT.05/05
Kel.Aren Jaya Kec.Bekasi
Timur, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya

Peningkatan Jalan Jl. Wijaya


1, 2 dan 3 RT04 Rw 15, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Durenjaya

Peningkatan Jalan Kapling


Bulak Macan Jl. Tenggiri Rt
02/22, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Harapanjaya

Peningkatan Jalan Kapling


Pesona Rawa Indah Rt.
07/03,, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Harapanjaya

Peningkatan Jalan Kapling


Segara Warna Rt. 07/25,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Peningkatan Jalan Kav.


Mekar Jaya RT 07/20 Kel
Harapan Jaya Bekasi Utara
Kota BEkasi, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanjaya

Peningkatan Jalan Kota


Bekasi

Peningkatan jalan
lingkungan di permukiman
jalan pejuang utama rw 011
dan 12, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Peningkatan jalan
lingkungan di permukiman
Jl Mushollah Rt 05 Rw 12,
Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
Jakamulya

Peningkatan Jalan
Lingkungan menuju Masjid
Daarul muttaqien (dari RT
04 - RT 09) Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Peningkatan Jalan
Lingkungan RT 004 RW 05,
Kota Bekasi, Jatiasih, Jatisari

Peningkatan jalan
lingkungan RT 01 RW 01,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Sepanjangjaya

Peningkatan Jalan
Lokomotif RT 5 RW 05 Kel
Ka TEngah BEkasi Utara,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah

Peningkatan Jalan Lumbu


Timur Raya Rw 32, Kota
Bekasi, Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu

Peningkatan Jalan MGT Rt


06 Rw 033, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Peningkatan Jalan Ngurah


Rai

Peningkatan Jalan
PENGASPALAN DI
LINGKUNGAN RW 04
KEL.BINTARA - KEC.BEKASI
BARAT, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Peningkatan Jalan
Pengecoran jalan di depan
polsek Kelurahan Harapan
Baru Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanbaru

Peningkatan Jalan
Pengecoran jalan Jl.
Cendrawasih 2 RT 02 RW
027, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Peningkatan Jalan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Perumahan Margi Utami RT


02/07 Bantargebang, Kota
Bekasi, Bantargebang,
Bantargebang

Peningkatan Jalan Perum


AL,jalan Saron 7 RT. 014/
RW07 Kel. Jatirasa Kec.
Jatiasih, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatirasa

Peningkatan Jalan Perum


Permata Blok BR RT 07 RW
17, Kota Bekasi, Teluk
Pucung

Peningkatan Jalan Perum


Pesona Anggrek Rt. 003
Rw. 027 kel harapan jaya,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Peningkatan Jalan Pesona


Anggrek Harapan RT 03/27
Kel.Harapan Jaya -
Kec.Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Peningkatan Jalan Pesona


Anggrek Harapan RT 04/27
Kel.Harapan Jaya -
Kec.Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Peningkatan Jalan Pesona


Anggrek Harapan RT 06/27
Kel.Harapan Jaya -
Kec.Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Peningkatan Jalan Pesona


Anggrek Harapan RT 07/27
Kel.Harapan Jaya -
Kec.Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Peningkatan Jalan Pesona


Anggrek Harapan RT 08/27
Kel.Harapan Jaya -
Kec.Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Peningkatan Jalan Pesona


Anggrek Harapan RT 09/27
Kel.Harapan Jaya -
Kec.Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Peningkatan Jalan Pesona


Anggrek Harapan RT 11/27
Kel.Harapan Jaya -
Kec.Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Peningkatan Jalan Pesona


Anggrek Harapan RT 13/27
Kel.Harapan Jaya -
Kec.Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Peningkatan Jalan rt 001 rw


24 Jatimakmur, kec. Pondok
Gede, Kota Bekasi, Pondok
Gede, Jatimakmur

Peningkatan Jalan rt 002


dan rt 003 masuk komplek
Jatibening Baru II rw 08 kel.
Jatibening Baru kec.
Pondok Gede, Kota Bekasi,
Pondok Gede, Jatibening
Baru"

Peningkatan Jalan Rt 002


Rw 009, Kota Bekasi,
Bantargebang, Ciketingudik

Peningkatan Jalan RT.003


RW.006, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon

Peningkatan Jalan Rt 003


Rw 009, Kota Bekasi,
Bantargebang, Ciketingudik

Peningkatan Jalan RT.004


RW.004 Jatibening Baru,
Kota Bekasi, Pondok Gede,
Jatibening Baru

Peningkatan Jalan Rt
005/012, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Bekasijaya

Peningkatan Jalan Rt 005-


Rt 006 Rw 011, Kota Bekasi,
Bantargebang, Sumurbatu
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Peningkatan Jalan Rt 006


Rw 009, Kota Bekasi,
Bantargebang, Ciketingudik

Peningkatan jalan RT01


RW021 perum Bumyagara
blok C7 kel. Mustika Jaya
kec. Mustika Jaya, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

Peningkatan Jalan RT 01
RW 02, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Bekasi Utara, Seluruh
Kelurahan/Desa

Peningkatan Jalan RT 01
RW 02, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Perwira

Peningkatan Jalan RT.01


RW.05 Kel.Jaka Mulya, Kota
Bekasi, Bekasi Selatan,
Jakamulya

Peningkatan Jalan Rt 01 Rw
13 Dukuh Zamrud, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Padurenan

Peningkatan Jalan RT01


RW28, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Peningkatan Jalan Rt 02 Rw
03, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Sepanjangjaya

Peningkatan Jalan RT.02


RW.04 Kel.Pekayon Jaya,
Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
Pekayonjaya

Peningkatan Jalan
RT.02/RW.12, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka

Peningkatan Jalan RT 02
RW 21 Taman Wisma Asri,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Teluk Pucung

Peningkatan Jalan RT.03/19


RW 19 Kel. mustikajaya
kota Bekasi, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Peningkatan jalan RT03


RW021 perum Bumyagara
blok C3 kel. Mustika Jaya
kec. Mustika Jaya, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

Peningkatan jalan RT03


RW021 perum bumyagara
blok C4-C5 kel. Mustika
Jaya kec. Mustika Jaya, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

Peningkatan Jalan Rt 03 Rw
03, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Sepanjangjaya

Peningkatan Jalan RT 03
RW 05 Kp. Locomotif Kel Ka
Tengah Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah

Peningkatan Jalan
RT.03/RW.10, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka

Peningkatan jalan RT04


RW021 perum Bumyagara
C2 belakang kel. Mustika
Jaya kec. Mustika Jaya, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

Peningkatan Jalan RT.04


RW.02, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon

Peningkatan jalan RT 04
RW 02, Kota Bekasi, Perwira

Peningkatan Jalan RT.05/05


KEL.JATIMURNI KEC. PD.
MELATI, Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatimurni

Peningkatan Jalan RT 05
RW 15, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Peningkatan Jalan RT 06/02


KEL.BINTARA JAYA -
KEC.BEKASI BARAT, Kota
Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya

Peningkatan Jalan RT 06
RW 025 MGT Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Peningkatan Jalan RT 06
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

RW 21 Taman Wisma Asri,


Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Teluk Pucung

Peningkatan Jalan RT.07


RW.05 Kel.Jaka Mulya, Kota
Bekasi, Bekasi Selatan,
Jakamulya

Peningkatan Jalan RT 07
RW 21 Taman Wisma Asri,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Teluk Pucung

Peningkatan Jalan RT 07
RW 29, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya,
Seluruh Kelurahan/Desa

Peningkatan Jalan RT 10
RW 017, Kaliabang Tengah,
Bekasi Utara, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah

Peningkatan Jalan RT. 10


RW.13 Kelurahan Bintara
Kecamatan Bekasi, Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara

Peningkatan Jalan RT11


RW28, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Peningkatan Jalan RW 010,


Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikasari

Peningkatan Jalan RW 017,


Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
Pekayonjaya

Peningkatan Jalan RW 04
Kel. Bojong Rawalumbu,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Bojong Rawalumbu

Peningkatan Jalan rw 12
kel. Jatibening kec. Pondok
Gede, Kota Bekasi, Pondok
Gede, Jatibening

Peningkatan Jalan RW 24
Kelurahan Harapan Jaya,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Peningkatan Jalan sigma 2


rt 001/20 kel. Jatimakmur
kec. Pondok Gede, Kota
Bekasi, Pondok Gede,
Jatimakmur

Peningkatan Jalan swadaya


rt 003/14 kel. Jatibening
kec. Pondok Gede, Kota
Bekasi, Pondok Gede,
Jatibening

Peningkatan Jalan Taman


Apel Merah VIII RW 19 Kel.
Padurenan

Peningkatan Jalan Taman


Harapan Baru

Peningkatan Jalan taman


tytian indah Rw 11, Kota
Bekasi, Medansatria,
Kalibaru

Peningkatan Jalan Utama


Pondok Ungu Permai

Peningkatan Jl. Kaput RT


009 RW 009, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur

Peningkatan Jl. Kesuma I &


II RT06 Rw 15, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Durenjaya

1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan Persentase Pembangunan 96.65 % "Perbaikan Jalan Gg. H. 93 m2 Terlaksanaya 100 % 2,500,000,000
Jalan Baru Diun II RT. 001/005, Kota Penyelenggaran Jalan Kota
53.09 % 61 m2
Bekasi, Mustikajaya,
Persentase Pembangunan
20.08 % Mustikajaya" 61 m2
Jembatan Baru
97.09 % Perbaikan Jalan Lingkungan 61 m2
Persentase Pembangunan
72.65 % Jl. Irida Barat 18 RT 06 RW 61 m2
Pedestrian yang ramah
14 Perumahan Irigasi
bagi pejalan kaki, 92,70 % 124 m2
Danita, Kota Bekasi, Bekasi
penyandang difabel dan
92.70 % Timur, Bekasijaya 124 m2
lansia
83.05 % Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 61 m2
Persentase Pemeliharaan
Banda Aceh Rt.03 & 06 RW
Jalan Arteri + Kolektor 53,09 % 61 m2
05 Kel.Jakamulya Kec.Bekasi
Persentase Pemeliharaan Selatan, Kota Bekasi, Bekasi 313 m2
Jalan Lingkungan Selatan, Jakamulya
124 m2
Persentase Pemeliharaan Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jembatan 124 m2
Bintara jaya 4 Rt 002 Rw
Persentase Pemeliharaan 008, Kota Bekasi, Bekasi 124 m2
Jembatan Barat, Bintara
313 m2
Persentase Pemeliharaan Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
124 m2
Pedestrian di gang H. Maruf RT 011
RW 02, Kota Bekasi, Bekasi 124 m2
Presentase Pembangunan Barat, Bintara
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jembatan Baru Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 124 m2


Gang Parit RT 01 RW 08 61 m2
Kelurahan Duren Jaya
Kecamatan Bekasi Timur, 61 m2
Kota Bekasi, Bekasi Timur, 61 m2
Durenjaya
61 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Gang RT.02 RW 04 61 m2
Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi 61 m2
Selatan, Kota Bekasi, Bekasi
61 m2
Selatan, Pekayonjaya
61 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Gunung Galunggung dan 61 m2
Jln Gunung Kelud III
61 m2
RT.04/RW 12 Kel.Bintara
Jaya Kec.Bekasi Barat Kota 124 m2
Bekasi, Kota Bekasi, Bekasi 61 m2
Barat, Bintarajaya
93 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jaian Bintara I RT 11 RW 02 124 m2
Kelurahan Bintara, Kota 61 m2
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara
186 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Abdul Rahman Saleh 124 m2
RT 02, 03 RW 09 Perum 124 m2
Dirgantara Permai, Kota
124 m2
Bekasi, Jatiasih, Jatisari
124 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Al Hidayah 2 RT 06, 124 m2
Kota Bekasi, Jatiasih,
61 m2
Jatikramat
1261 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Arrahmah RT 01 RW 124 m2
02, Kota Bekasi, 124 m2
Jatisampurna, Jatiraden
124 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Assyafiiyah RT 124 m2
01,03,04 RW 07, Kota 124 m2
Bekasi, Jatiasih, Jatisari
124 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Avia atas RT 01 RW 11 124 m2
Perum Dirgantara Permai, 124 m2
Kota Bekasi, Jatiasih, Jatisari
61 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
313 m2
Jalan Bintara 12 RW. 09,
Kota Bekasi, Bekasi Barat, 124 m2
Bintara
124 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
61 m2
Jalan Bintara 14 RW.09,
Kota Bekasi, Bekasi Barat, 376 m2
Bintara 124 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 124 m2
Jalan Bintara 17 Kelurahan
Bintara kecamatan Bekasi 61 m2
Barat, Kota Bekasi, Bekasi 93 m2
Barat, Bintara
61 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Bintara 3 gang H Alui 61 m2
RT 03 RW 02, Kota Bekasi, 61 m2
Bekasi Barat, Bintara
61 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
61 m2
Jalan Bintara I Gang II RT 14
RW 02, Kota Bekasi, Bekasi 61 m2
Barat, Bintara
61 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
61 m2
Jalan Bintara I Gang I RT 14
RW 02 Kelurahan Bintara, 61 m2
Kota Bekasi, Bekasi Barat, 61 m2
Bintara
61 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Bintara I Gang IV RT 61 m2
14 RW 02, Kota Bekasi, 99 m2
Bekasi Barat, Bintara
124 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Bintara I Gang Seng 61 m2
RT 14 RW 02 Kelurahan 61 m2
Bintara, Kota Bekasi, Bekasi
93 m2
Barat, Bintara
30 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Bintara I Gang V RT 124 m2
14 RW 02, Kota Bekasi,
74 m2
Bekasi Barat, Bintara
26 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Bintara I Gang X RT 124 m2
14 RW 02, Kota Bekasi, 61 m2
Bekasi Barat, Bintara
61 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Bintara Jaya 8 hingga 124 m2
Perbatasan RT 01 Fly Over, 124 m2
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya 124 m2

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 36 m2
Jalan Bintara Kencana 61 m2
Timur Rt 10 - 11 Rw 12,
61 m2
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara 124 m2
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 61 m2
Jalan Bintara VII RT 01 RW
61 m2
02, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara 61 m2

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 61 m2
jalan Bungur 4 ujung RT 61 m2
002 Rw 007, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Jakasampurna 249 m2

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 124 m2


jalan cendana indah raya rt 112 m2
05 rw 16 kel pejuang kec
medan satria, Kota Bekasi, 93 m2
Medansatria, Pejuang 61 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 93 m2
Jalan Cesna RT 005 RW 08,
61 m2
Kota Bekasi, Jatiasih, Jatisari
313 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Cibloy/Pak Pari RT 04 124 m2
RW 06, Kota Bekasi,
61 m2
Jatiasih, Jatiluhur
61 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan di Gang Kompor RW 124 m2
02 RT 10, Kota Bekasi, 155 m2
Bekasi Barat, Bintara
61 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
JALAN GG. H NOSAN RT 07 61 m2
/03, Kota Bekasi, 61 m2
Pondokgede, Jatibening
61 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Hakdi I RT 01 RW 04, 124 m2
Kota Bekasi, Jatisampurna, 124 m2
Jatiranggon
61 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
61 m2
Jalan H. Saram RT 01 RW
01, Kota Bekasi, Jatiasih, 124 m2
Jatisari
61 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
61 m2
Jalan Kemuning 2 Rt. 02
Rw. 04, Kota Bekasi, 124 m2
Mustikajaya, Mustikasari 61 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 61 m2
Jalan Koja 2 RT 01, 02, 03,
Kota Bekasi, Jatiasih, 61 m2
Jatiasih 61 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 124 m2
Jalan Korma RT 04 RW 019,
Kota Bekasi, Bekasi Barat, 61 m2
Kotabaru 155 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 61 m2
Jalan Lampung Rt.01 RW
124 m2
05 Kel.Jakamulya Ke.Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Bekasi 61 m2
Selatan, Jakamulya
124 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
61 m2
JALAN LIMAU 8 RT 05 RW
03, Kota Bekasi, 61 m2
Pondokgede, Jatibening 61 m2
Baru
61 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Lingkungan Rt. 15 Rw. 61 m2
12, Kota Bekasi, 61 m2
Mustikajaya, Cimuning
61 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Lingkungan RW 19 124 m2
Perum Permata Kranggan, 61 m2
Kota Bekasi, Jatisampurna,
61 m2
Jatisampurna
61 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Makam Jaha RT 05 61 m2
RW 11, Kota Bekasi,
61 m2
Jatiasih, Jatimekar
43 m2
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Mandala Rw 13 45 m2
depan puskesmas 61 m2
jakamulya, Kota Bekasi,
Bekasi Selatan, Jakamulya 124 m2

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan 109 m2


JALAN MANGGA RT 05 /03 93 m2
KEL.JATI BENING KEC.
PONDOK GEDE, Kota 61 m2
Bekasi, Pondokgede, 45 m2
Jatibening
1 Paket
Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
1 Paket
Jalan Masjid Al Arifiyah
Rt.06 dan Rt.07, Kota 692 m2
Bekasi, Seluruh Kecamatan
30 m2
dan Kelurahan/Desa

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Masjid Nurul Falah RT
06/04, Kota Bekasi, Jatiasih,
Jatiasih

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Nawar RT 06 RW 002,
Kota Bekasi, Jatiasih,
Jatiluhur
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
jalan nusa indah V rt 02 rw
16 kel pejuang kec medan
satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Peperkap RT 10 RW
11 Perum Dirgantara
Permai, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatisari

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Seri RT 01,02 RW 07,
Kota Bekasi, Jatiasih, Jatisari

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Tanjakan Bagol RT
002 RW 05, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatiluhur

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan titian Indah utama Rt
04 Rw 11 ), Kota Bekasi,
Medansatria, Kalibaru

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Tupolep RT 003 RW
11 Perum Dirgantara
Permai, Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatisari

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jalan Yudhistira Raya RT 01
RW 13 perumahan Bojong
Menteng Indah, Kota
Bekasi, Rawalumbu,
Bojongmenteng

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl. AC Lengkeng 2 Rt.06
Rw.02, Kota Bekasi,
Rawalumbu,
Bojongmenteng

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl. Alia 3, RT 02/25 harapan
jaya, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Harapanjaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
JL AREN JAYA III RT 07 RW
02, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl. Binasiswa III RT 005 RW
011, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl. Binasiswa II RT 005 RW
011, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl. Binasiswa I RT 005 RW
011, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl Binasiswa Raya A RT 002
RW 011, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl. Binasiswa Raya B RT 005
RW 011, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl.Bintara Kencana Timur Rt
05 Rw 12, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintara

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl. Bintara Kencan Timur 1
Rt 05 Rw 12, Kota Bekasi,
Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl.Bintara Niaga 1 Rt 11 Rw
12, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl.Bintara Niaga 2 Rt 12 Rw
12, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl.Bintara Niaga Rt 11 Rw
12, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl.Bintara Niaga Rt 12 Rw
12, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl. Damat RT 008 RW 014,
Kota Bekasi, Jatiwaringin

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl. H. Nawi RT. 005 RW. 013,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota Bekasi, Pondokgede,


Jatimakmur

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl. jaka RT 02 RW 06, Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatisari

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl. Lumbu Timur II B RW 31,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Bojong Rawalumbu

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl. Lumbu Timur II C RW 31,
Kota Bekasi, Bojong
Rawalumbu

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
jln. Borneo I, Rt 008/09
Kel.Bekasi Jaya Kec.Bekasi
Timur, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Bekasijaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jln. H. Hujan RT 05 RW 07
Duren Jaya Bekasi Timur,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jln. Lumbu Barat Jembatan
6 dan Jembatan 8 RW 09,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Bojong Rawalumbu

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jln. Masjid 2 RT 02 RW 17,
Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
Jakasetia

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jln Sunan Drajat RT 04 RW
05, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
jl pakis 6 E Rt 05 Rw 12,
Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
Pekayonjaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl Puri Melati RT 01 RW 13,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl Rawa Semut 2 Rw 03,
Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
Jakamulya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl. Segara wana 1 & 2 Rt 09
/ RW 25, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Harapanjaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl. Sinar Asih 2 RT 02 RW
08, Kota Bekasi, Jatiasih,
Jatiasih

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Jl. Swadaya Raya RT 010
RW 001, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jaticempaka

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Peningkatan Jl. Musholla
Baitussalikin RT 002/005,
Kel. Mustikasari, Kec.
Mustikajaya, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikasari

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Perbaikan Jalan Siliwangi
XI, XII, XIV Perum Candra
Baru RT 006 RW 017, Kota
Bekasi, Pondokmelati,
Jatirahayu

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Perbaikan Jalan Surabaya
Rt.07 RW 05 Kel.Jakamulya,
Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
Jakamulya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
PERBAIKAN JALAN WARGA
JL. RAJAWALI RT 013 RW
12, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatibening

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
perbaikan / pengecoran
jalan (Jl.Bintara cipta Utara
1 Rt 001 RW 12), Kota
Bekasi, Bekasi Barat, Bintara

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Perumahan Puri Bintara
jaya RT 06 RW 13 Kel.
Bintara Jaya, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Perumahan Puri RT 03 RW
13 Kel. Bintara jaya Bekasi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Barat, Kota Bekasi, Bekasi


Barat, Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Perum Puri bintara jaya RW
13 Kel. Bintara jaya Bekasi
Barat, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Perumuhan Puri RT 01 dan
RT 02 Kel. Bintara Jaya Kec.
Bekasi Barat, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Pesona Anggrek Harapan
RT 01/27 Kel.Harapan Jaya
- Kec.Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Pintu Utama Wisma Asri
RW 28, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Teluk Pucung

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Rehabilitasi Jl. Mandor
Dahali RT 002/005, Kel.
Mustikasari, Kec.
Mustikajaya, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikasari

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 002 RW 021, Kota
Bekasi, Seluruh Kecamatan
dan Kelurahan/Desa

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 003 RW 021, Kota
Bekasi, Seluruh Kecamatan
dan Kelurahan/Desa

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT.008 Rw 02
Kel.Pengasinan, Kota
Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 01, 02, 03, 04, 15 RW 14,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Rt 011/019 Perum Harapan
Jaya II, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Harapanjaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 01 - RT 05 RW 07 Kel.
Duren Jaya Kec. Bekasi
Timur. Kota Bekasi, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Durenjaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Rt.01 RW 05 Kel.Jakamulya
Kec.Bekasi Selatan, Kota
Bekasi, Bekasi Selatan,
Jakamulya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 01 RW 10, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 02 dan Rt 03 Rw 08 Kel.
Harapan Mulya, Kota
Bekasi, Seluruh Kecamatan
dan Kelurahan/Desa

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Rt 02 & RT 06 RW 19, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 02 RW 05, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 02 RW 11, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 03 RW 011, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintara

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 03 RW 02, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintara

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 03 RW 05 Kelurahan
Duren Jaya Kecamatan
Bekasi Timur, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Durenjaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Rt 03 Rw 13, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Padurenan

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT.04 RW.013 Kel.Bintara
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jaya Kec. Bekasi Barat, Kota


Bekasi, Bintara

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 04 RW 08 Kel. Bintara
jaya Kec. Bekasi Barat, Kota
Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT. 04 RW. 09, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintara

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Rt 04 Rw 11 Kelurahan Kota
Baru, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Kotabaru

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 04 RW 11, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT. 04 RW.13 Kelurahan
Bintara Kecamatan Bekasi,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT. 04 RW.13, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 04 RW 13 Perum Puri
Bintara Jaya Kel. Bintra Jaya
Bekasi Barat, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 04 RW 15, Kota Bekasi,
Bintara

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 04 RW 8, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 05 RW 04, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatibening
Baru

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 05 RW 11 Kel Bintara
Jaya, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 05 RW 11, Kota Bekasi,
Medansatria, Kalibaru

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Rt 05 Rw 12, Kota Bekasi,
Bekasi Selatan, Jakamulya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT. 05 RW.13, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintara

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT.05 RW.13, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 06 RW 02, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatibening
Baru

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 06 RW 10, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 06 RW 12, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintara

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 07 RW 09, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 07 RW 13 Kel Bintara
Jaya, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 07 RW 13, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
Rt.07/Rw.28, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Sepanjangjaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 08, 09, 10 RW 02, Kota
Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 10 RW 24 Kaliabang
Tengah, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 18 RW 02 Kel Bintara
Bekasi Barat, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintara

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RT 18 RW 02, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Bintara
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RW 02 Kelurahan Bintara
Kecamatan Bekasi Barat,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintara

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RW 02, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RW 13 Perumhan Puri
Bintara Jaya Bekasi Barat,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
rw 14 dukuh jamrud, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikasari

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
rw 18 perumahan graha
harapan, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
rw 18 perumahan graha
harapan, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikasari

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan
RW 28 Kelurahan teluk
pucung Bekasi utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Teluk
Pucung

Perbaikan/Rehabilitasi Jln.
Mahoni Rt 001/09
Kel.Bekasi Jaya Kec.Bekasi
Timur, Kota Bekasi

Rehabilitasi Jalan rt 001-rt


013 rw 08 kel. Jatibening
Baru kec. Pondok Gede,
Kota Bekasi, Pondok Gede,
Jatibening Baru

Rehabilitasi Jalan RT 03 RW
18, Kota Bekasi, Bekasi
Selatan, Pekayonjaya

Rehabilitasi Jalan RT 04 RW
03 Kelurahan Durenjaya
Bekasi Timur, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Durenjaya

Rehabilitasi Jalan SDN 03


Jatirangga

Rehabilitasi Jalan Sumur


Binong

Rehabilitasi Jalan Wibawa


Mukti II, Kel. Jatiluhur, Kec.
Jatiasih, RT. 003/RW. 001

Rehabilitasi RW 023 KEL.


MUSTIKAJAYA KEC.
MUSTIKAJAYA, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Persentase Pembangunan
Jalan Baru

Persentase Pembangunan
Jembatan Baru

Persentase Pembangunan
Pedestrian yang ramah 96.65 %
bagi pejalan kaki,
53.09 %
penyandang difabel dan
lansia 20.08 % Semua
Persentase Pemeliharaan 97.09 % Pemeliharaan Jalan Kota Kab/Kota,
Jalan Arteri + Kolektor Bekasi 1 Tahun Terlaksanaya Semua
1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 72.65 % 100 % 20,349,281,009
Pemeliharaan Pedestrian se 1 Tahun Penyelenggaran Jalan Kota Kecamatan,
Persentase Pemeliharaan
92,70 % Kota Bekasi Semua
Jalan Lingkungan
Kelurahan
92.70 %
Persentase Pemeliharaan
Jembatan 83.05 %

Persentase Pemeliharaan 53,09 %


Jembatan

Persentase Pemeliharaan
Pedestrian

Presentase Pembangunan
Jembatan Baru
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Pemeliharaan Rutin Jalan


Kecamatan Bantargebang

Pemeliharaan Rutin Jalan


Persentase Pembangunan Kecamatan Bekasi Barat
Jalan Baru
Pemeliharaan Rutin Jalan
Persentase Pembangunan Kecamatan Bekasi Selatan
Jembatan Baru 1 Tahun
Pemeliharaan Rutin Jalan
Persentase Pembangunan 1 Tahun
Kecamatan Bekasi Timur
Pedestrian yang ramah 96.65 % 1 Tahun
Pemeliharaan Rutin Jalan
bagi pejalan kaki,
53.09 % Kecamatan Bekasi Utara 1 Tahun
penyandang difabel dan
lansia 20.08 % Pemeliharaan Rutin Jalan 1 Tahun
Semua
Kecamatan Jatiasih
Persentase Pemeliharaan 97.09 % 1 Tahun Kab/Kota,
Jalan Arteri + Kolektor Pemeliharaan Rutin Jalan Terlaksanaya Semua
1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 72.65 % 1 Tahun 100 % 21,070,000,000
Kecamatan Jatisampurna Penyelenggaran Jalan Kota Kecamatan,
Persentase Pemeliharaan
92,70 % 1 Tahun Semua
Jalan Lingkungan Pemeliharaan Rutin Jalan
92.70 % 1 Tahun Kelurahan
Kecamatan Medan Satria
Persentase Pemeliharaan
Jembatan 83.05 % Pemeliharaan Rutin Jalan 1 Tahun

53,09 % Kecamatan Mustikajaya 1 Tahun


Persentase Pemeliharaan
Jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan 1 Tahun
Kecamatan Pondokgede
Persentase Pemeliharaan 1 Paket
Pedestrian Pemeliharaan Rutin Jalan
Kecamatan Pondok Melati
Presentase Pembangunan
Jembatan Baru Pemeliharaan Rutin Jalan
Kecamatan Rawalumbu

terlaksananya Pemeliharaan
Rutin Jalan

Persentase Pembangunan
Jalan Baru Pembangunan Jembatan
Persentase Pembangunan depan SD 03 RW 13, Kota
Jembatan Baru Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah
Persentase Pembangunan
Pedestrian yang ramah 96.65 % Pembangunan Jembatan
bagi pejalan kaki, Jembatan RT 005 RW 009,
53.09 % Kota Bekasi, Bekasi Utara,
penyandang difabel dan
lansia 20.08 % Kaliabang Tengah 1 Jembatan Semua
Persentase Pemeliharaan 97.09 % Pembangunan Jembatan 1 Jembatan Kab/Kota,
Jalan Arteri + Kolektor Jln. Kusuma Timur Raya RT Terlaksanaya Semua
1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 72.65 % 1 Jembatan 100 % 2,250,000,000
05 RW 05, Kota Bekasi, Penyelenggaran Jalan Kota Kecamatan,
Persentase Pemeliharaan
92,70 % Bekasi Timur, Arenjaya 1 Jembatan Semua
Jalan Lingkungan
Kelurahan
92.70 % Pembangunan Jembatan 1 Jembatan
Persentase Pemeliharaan
Kali Kembang Kec.
Jembatan 83.05 %
Mustikajaya
Persentase Pemeliharaan 53,09 %
Pembangunan Jembatan RT
Jembatan
02 RW 09 Kel. Margahayu
Persentase Pemeliharaan Kec. Bekasi Timur. Kota
Pedestrian Bekasi, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Margahayu
Presentase Pembangunan
Jembatan Baru

Persentase Pembangunan
Jalan Baru

Persentase Pembangunan
Jembatan Baru

Persentase Pembangunan
Pedestrian yang ramah 96.65 %
bagi pejalan kaki,
53.09 %
penyandang difabel dan
lansia 20.08 % Semua
Persentase Pemeliharaan 97.09 % Kab/Kota,
Pelebaran Jembatan Kali
Jalan Arteri + Kolektor Terlaksanaya Semua
1 03 10 2.01 17 Pelebaran Jembatan 72.65 % PTI (Batas PT. Timah dan 1 jembatan 100 % 1,500,000,000
Penyelenggaran Jalan Kota Kecamatan,
Persentase Pemeliharaan sebelah pasar)
92,70 % Semua
Jalan Lingkungan
Kelurahan
92.70 %
Persentase Pemeliharaan
Jembatan 83.05 %

Persentase Pemeliharaan 53,09 %


Jembatan

Persentase Pemeliharaan
Pedestrian

Presentase Pembangunan
Jembatan Baru
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Peninggian Jembatan Kali


Jatimakmur Perum Duta
Indah RT 010 RW 015, Kota
Bekasi, Pondokgede,
Jatimakmur

Rehabilitasi Jembatan
gereja santa clara teluk
Persentase Pembangunan pucung, Kota Bekasi, Bekasi
Jalan Baru Utara, Teluk Pucung

Persentase Pembangunan Rehabilitasi Jembatan


Jembatan Baru Jembatan Suka Merah RT
011 RW 013, Kota Bekasi,
Persentase Pembangunan
Bekasi Barat, Kotabaru
Pedestrian yang ramah 96.65 % 1 Jembatan
bagi pejalan kaki, Rehabilitasi Jembatan Jl.
53.09 % 1 Jembatan
penyandang difabel dan Rawa Indah IV Rt 04 Rw. 09
lansia 20.08 % Kel. Margahayu Kec. Bekasi 1 Jembatan
Timur, Kota Bekasi, Bekasi
Persentase Pemeliharaan 97.09 % 1 Jembatan
Timur, Margahayu
Jalan Arteri + Kolektor Terlaksanaya
1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 72.65 % 1 Jembatan 100 % 1,750,000,000
Rehabilitasi Jembatan Penyelenggaran Jalan Kota
Persentase Pemeliharaan
92,70 % Perumahan Margahayu 1 Jembatan
Jalan Lingkungan
92.70 % Blok E Margahayu, Kota 1 Jembatan
Persentase Pemeliharaan Bekasi, Bekasi Timur,
Jembatan 83.05 % Margahayu 1 Jembatan

Persentase Pemeliharaan 53,09 % Rehabilitasi Jembatan RT. 1 Jembatan


Jembatan 005 RW. 003, Kota Bekasi,
Persentase Pemeliharaan Pondokmelati, Jatiwarna
Pedestrian Rehabilitasi Jembatan RT 06
Presentase Pembangunan RW 21, Kota Bekasi,
Jembatan Baru Medansatria, Kalibaru

Rehabilitasi jembatan Rw
019, Rt 001, 30 M2
Kel.Margahayu Kec.Bekasi
Timur, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Margahayu

Rehabilitasi Jembatan RW
32 Kelurahan Pejuang

Persentase Pembangunan
Jalan Baru

Persentase Pembangunan
Jembatan Baru

Persentase Pembangunan
Pedestrian yang ramah 96.65 %
bagi pejalan kaki,
53.09 %
penyandang difabel dan
lansia 20.08 % Semua
Persentase Pemeliharaan 97.09 % Kab/Kota,
Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri + Kolektor Pemeliharaan Jembatan Terlaksanaya Semua
1 03 10 2.01 20 72.65 % 1 Tahun 100 % 1,000,000,000
Jembatan SeKota Bekasi Penyelenggaran Jalan Kota Kecamatan,
Persentase Pemeliharaan
92,70 % Semua
Jalan Lingkungan
Kelurahan
92.70 %
Persentase Pemeliharaan
Jembatan 83.05 %

Persentase Pemeliharaan 53,09 %


Jembatan

Persentase Pemeliharaan
Pedestrian

Presentase Pembangunan
Jembatan Baru

Persentase Pembangunan
Jalan Baru

Persentase Pembangunan
Jembatan Baru

Persentase Pembangunan
Pedestrian yang ramah 96.65 %
bagi pejalan kaki,
53.09 %
penyandang difabel dan
lansia 20.08 %

Persentase Pemeliharaan 97.09 %


Pemantauan dan Evaluasi
Jalan Arteri + Kolektor Penunjang Kegiatan Terlaksanaya
1 03 10 2.01 22 Penyelenggaraan 72.65 % 1 Tahun 100 % 2,000,000,000
Kebinamargaan Penyelenggaran Jalan Kota
Jalan/Jembatan Persentase Pemeliharaan
92,70 %
Jalan Lingkungan
92.70 %
Persentase Pemeliharaan
Jembatan 83.05 %

Persentase Pemeliharaan 53,09 %


Jembatan

Persentase Pemeliharaan
Pedestrian

Presentase Pembangunan
Jembatan Baru
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase Pembangunan
Jalan Baru

Persentase Pembangunan
Jembatan Baru

Persentase Pembangunan
Pedestrian yang ramah 96.65 %
bagi pejalan kaki,
53.09 %
penyandang difabel dan
lansia 20.08 % Terlaksananya Semua
Persentase Pemeliharaan 97.09 % Penyelenggaran Kab/Kota,
Pengawasan Teknis
Jalan Arteri + Kolektor pengawasan dan Terlaksanaya Semua
1 03 10 2.01 23 Penyelenggaraan 72.65 % 1 Tahun 100 % 2,000,000,000
pengendalian pelaksanaan Penyelenggaran Jalan Kota Kecamatan,
Jalan/Jembatan Persentase Pemeliharaan
92,70 % konstruksi pekerjaan Semua
Jalan Lingkungan
DBMSDA Kelurahan
92.70 %
Persentase Pemeliharaan
Jembatan 83.05 %

Persentase Pemeliharaan 53,09 %


Jembatan

Persentase Pemeliharaan
Pedestrian

Presentase Pembangunan
Jembatan Baru

1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 3,480,000,000

1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 3,480,000,000

Penertiban dan
Pembongkaran Reklame
Semua
SeKota Bekasi
Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Tahun Terlaksananya Koordinas Kab/Kota,
Penertiban dan Penegakan Persentase penataan dan Pengadaan Kendaraan dan dan Sinkronisasi Semua
1 03 12 2.04 02 8 buah 1 Paket 100 % 3,480,000,000
Hukum Bidang Penataan pemeliharaan reklame Peralatan Pemeliharaan Pemanfaatan Ruang Kecamatan,
Ruang RUMIJA 1 Tahun Daerah Semua
Kelurahan
Pengendalian Ruang Milik
Jalan

2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 15,743,970,543

2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 15,743,970,543

Semua
Jumlah Pembangunan Perencanaan Teknis Kab/Kota,
Penyusunan dan Penetapan Taman KEHATI 18,82 % Pembangunan serta Terlaksananya Pengelolaan Semua
2 11 04 2.01 01 Rencana Pengelolaan 5 Dokumen 100 % 500,000,000
Persentase Pemeliharaan 78,65 % Penataan Taman di Kota Taman Kota Bekasi Kecamatan,
Keanekaragaman Hayati
Taman Bekasi Semua
Kelurahan

Pembangunan sarana
Hydroponik dan Taman
Tanaman Obat di
lingkungan RW 18 Kel
harapan baru

Pembangunan Sarana
Olahraga dan Taman di
Alinda RT 11 RW 21
kaliabang

Pembangunan sarana
Olahraga dan Taman
Perumahan RT 03 RW 27
Kelurahan Harapan Jaya

Pembangunan Taman
Hidroponik RT.13 RW.09 Jl.
Cirebon Blok D Perumahan
Duren Jaya 1 taman

Pembangunan Taman Se 1 taman


Kota Bekasi 1 taman
Pembuatan Taman (Jl. Raya 1 Taman
Bantargebang - Setu RT.
20 Titik
002 RW. 007 Kelurahan
Padurenan Kecamatan 1 Taman Semua
Jumlah Pembangunan Kab/Kota,
Pengelolaan Taman Mustikajaya)
Taman KEHATI 18,82 % 1 Taman Terlaksananya Pengelolaan Semua
2 11 04 2.01 02 Keanekaragaman Hayati di Pembuatan Taman (Jl. 100 % 10,753,970,543
Persentase Pemeliharaan 78,65 % 1 Taman Taman Kota Bekasi Kecamatan,
Luar Kawasan Hutan Taman Harapan Baru,
Taman Semua
Pejuang, Medan Satria, 1 Tahun Kelurahan
Kota Bks, Jawa Barat 17125, 1 Tahun
Indonesia)
1 taman
Pembuatan Taman Titian
Indah RT.07 RW. 011 1 Taman
Kelurahan Kalibaru 1 Taman
Kecamatan Medan Satria
1 Taman
Pemeliharaan Taman
Wilayah I

Pemeliharaan Taman
Wilayah II

Penataan Lapangan /
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
RT 05 RW 08, Kota Bekasi

Penataan Taman Belakang


Kantor Kecamatan
Mustikajaya

Penataan Taman dan


Pedestrian depan
Kecamatan Bantar Gebang

Penatan Taman Kel.


Kayuringin Jaya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Semua
Jumlah Pembangunan Pemeliharaan Operasional Kab/Kota,
Pengelolaan Sarana dan Taman KEHATI 18,82 % Taman 2 Unit Terlaksananya Pengelolaan Semua
2 11 04 2.01 07 Prasarana Keanekaragaman 100 % 4,490,000,000
Persentase Pemeliharaan 78,65 % Pengadaan Sarana dan 7 Jenis Taman Kota Bekasi Kecamatan,
Hayati
Taman Prasarana Taman Semua
Kelurahan

TOTAL 528,772,981,999
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 21,044,714,282

1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 8,951,093,112

Lanjutan pembangunan Semua


gedung SDN jatikarya 3 Kab/Kota,
Lanjutan pembangunan 1 Unit Semua
SDN bintara jaya 3 Kecamatan,
1 Unit Semua
Pembangunan Unit Sekolah Lanjutan Pembangunan Kelurahan
1 01 02 2.01 01 1 Unit 5,567,847,332
Baru (USB) SDN Bojong Rawalumbu V
1 Unit Kota Bekasi,
Lanjutan pembangunan Semua
SDN teluk pucung 3 1 Unit Kecamatan,
Pembangunan SDN jatirasa Semua
5 Kelurahan

Rehabilitasi sedang/berat
Rehabilitasi Sedang/Berat SDN kayuringin 5 1 Unit
1 01 02 2.01 08 3,383,245,780
Ruang Kelas Rehabilitasi total SDN 1 Unit
pejuang 7

1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 12,093,621,170

Lanjutan Pembangunan
Gedung SMPN 48 Kota
Bekasi 1 Unit
Pembangunan Unit Sekolah
1 01 02 2.02 01 Pembangunan gedung 1 Unit 6,326,636,170
Baru (USB)
SMPN 36 Kota Bekasi
1 Unit
Pembangunan SMPN 40
Kota Bekasi

Rehabilitasi total gedung


Rehabilitasi Sedang/Berat SMPN 4 1 Unit
1 01 02 2.02 13 5,766,985,000
Gedung Sekolah Rehabilitasi total gedung 1 Unit
SMPN 9

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 22,723,996,218

1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 22,723,996,218

lanjutan pembangunan
Puskesmas Jatimekar

LanjutanPembangunan
Puskesmas Kelurahan
Cimuning 1 Unit

pembangunan pukesmas 1 Unit


PONED jati murni
1 Unit
Pembangunan Puskesmas
Persentase Pemenuhan 1 Unit
1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 81 % Bintara 19,733,124,203
Pengadaan Lahan 1 Unit
Pembangunan Puskesmas
Jatibening 1 Unit

Pembangunan Puskesmas 1 Unit


Medan Satria 1 Unit
pembangunan puskesmas
PONED jati melati

pembangunan puskesmas
PONED jati sampurna

Pembangunan Gedung
Instalasi Kedokteran
Pembangunan Fasilitas Persentase Pemenuhan Forensik dan Mediko Legal
1 02 02 2.01 03 81 % 1 Unit 2,990,872,015
Kesehatan Lainnya Pengadaan Lahan ICU dan Parkir RSUD Dr.
Chasbullah Abdul Madjid
Kota Bekasi

1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 900,000,000

1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 900,000,000

terlaksananya Pendamping
DAK Air Minum
Kota Bekasi,
1 Paket
Penyusunan Rencana, terlaksananya Perencanaan Semua
1 03 03 2.01 01 Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Perkotaan 1 paket Kecamatan, 200,000,000
Teknis SPAM Semua
Tersedia nya Penyusunan 1 Dokumen
Kelurahan
Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis SPAM

Supervisi
Pembangunan/Peningkatan
1 03 03 2.01 02 100,000,000
/ Perluasan/Perbaikan
SPAM

Terlaksana nya Perluasan


SPAM penurunan angka
kematian ibu dan anak Kota Bekasi,
Perluasan SPAM Jaringan (stunting) 100 sr Semua
1 03 03 2.01 07 Perpipaan di Kawasan Kecamatan, 600,000,000
Perkotaan Tersedianya perluasan 100 % Semua
SPAM penurunan angka Kelurahan
kematian ibu dan anak
(stunting)

1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 13,300,000,000

1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 13,300,000,000

Penyusunan Rencana, Cakupan luasan wilayah Tersedianya Pengelolaan


Kebijakan, Strategi dan perumahan dan dan Pengembangan Sistem
1 03 05 2.01 01 Teknis Sistem Pengelolaan permukiman yang terlayani 17,02 % Air Limbah Domestik 100 % 600,000,000
Air Limbah Domestik dalam pengolahan air limbah dalam Daerah
Daerah Kabupaten/Kota domestik Kabupaten/Kota
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Terlaksananya
pendampingan DAK bidang
Sosialisasi dan Cakupan luasan wilayah Sanitasi Tersedianya Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat perumahan dan Terlaksananya sosialisasi dan Pengembangan Sistem
1 03 05 2.01 08 terkait Penyediaan Sistem permukiman yang terlayani 17,02 % dan pemberdayaan Air Limbah Domestik 100 % 600,000,000
Pengelolaan Air Limbah pengolahan air limbah masyarakat dalam rangka dalam Daerah
Domestik domestik penyediaan sistem Kabupaten/Kota
pengelolaan limbah
domestik 1 Paket

1 Paket

Cakupan luasan wilayah Tersedianya Pengelolaan


Pengembangan SDM dan perumahan dan dan Pengembangan Sistem
1 03 05 2.01 09 Kelembagaan Pengelolaan permukiman yang terlayani 17,02 % Air Limbah Domestik 100 % 300,000,000
Air Limbah Domestik pengolahan air limbah dalam Daerah
domestik Kabupaten/Kota

Cakupan luasan wilayah Tersedianya Pengelolaan Kota Bekasi,


Terlaksananya Operasi dan
Operasi dan Pemeliharaan perumahan dan dan Pengembangan Sistem Semua
Pemeliharaan Sistem
1 03 05 2.01 10 Sistem Pengelolaan Air permukiman yang terlayani 17,02 % 1 Tahun Air Limbah Domestik 100 % Kecamatan, 10,000,000,000
Pengelolaan Air Limbah
Limbah Domestik pengolahan air limbah dalam Daerah Semua
Domestik
domestik Kabupaten/Kota Kelurahan

Terlaksananya
Cakupan luasan wilayah Pembangunan IPAL Tersedianya Pengelolaan
Pembangunan/Penyediaan
perumahan dan Komunal 1 Unit dan Pengembangan Sistem
Sistem Pengelolaan Air
1 03 05 2.01 12 permukiman yang terlayani 17,02 % Air Limbah Domestik 100 % 1,800,000,000
Limbah Terpusat Skala Terlaksananya 1 Unit
pengolahan air limbah dalam Daerah
Permukiman Pembangunan IPAL
domestik Kabupaten/Kota
wetland biocord

1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 17,175,000,000

1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 17,175,000,000

1 03 07 2.01 01 Pembangunan dan Persentase Luasan 84,41 % Terlaksananya Gorong- 1 paket Tersedianya Pembangunan 100 % Kota Bekasi, 16,175,000,000
Pengembangan Permukiman kumuh gorong saluran air RT 010 dan Pengembangan Semua
Infrastruktur Kawasan 12 kecamatan
dikasawan perkotaan RW 014, Kota Bekasi, Infrastruktur Kawasan Kecamatan,
Permukiman di Kawasan Pondokgede, Jatiwaringin 1 Paket Permukiman di Daerah Semua
Strategis Daerah Kota Kelurahan
Kabupaten/Kota Terlaksananya Jasa 1 paket
Konsultansi Perencanaan 1 Paket
Teknis 2022
1 Paket
Terlaksananya kelanjutan
renovasi kantor rw 22 1 Paket
perumahan graha harapan, 1 Paket
Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya 1 Paket

Terlaksananya Lanjutan 1 paket


Pemasangan Udit Jl Murai 1 paket
12 RT 08 RW 016,
1 paket
Cimuning, Mustikajaya
1 paket
Terlaksananya lanjutan
pembanguan kantor rw 23 1 Paket
pengasinan, Kota Bekasi,
1 Paket
Rawalumbu, Pengasinan
1 Paket
Terlaksananya lanjutan
pembangunan kantor rw 1 Paket
011 kel.pejuang, Kota 1 paket
Bekasi, Medansatria,
Pejuang 1 paket

Terlaksananya lanjutan 1 Paket


pembangunan kantor rw 22 1 Paket
bojong rawalumbu,
kecamatan rawalumbuJl. 1 Paket
Pratama Raya, Kemang 1 Paket
Pratama, Kota Bekasi,
1 Paket
Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu 1 Paket

Terlaksananya Lanjutan 1 Paket


Pembangunan POS RT.01
1 Paket
RW.014 Jalan Irida Timur
Raya Perumahan Irigasi 1 Paket
Danita Bekasi Timur 1 Paket
Terlaksananya Lanjutan 1 Paket
Pembangunan Posyandu
Bunga Tanjung IV RT.15 RW 1 Paket
13 Jl. Arjuna Raya 1 paket
Perumahan BJI Kp. Crewet
Bekasi Timur 1 paket

Terlaksananya Lanjutan 1 paket


Perbaikan Jaringan 1 paket
Drainase Jl. Bandung III,
1 paket
RT01 RW06, Jatisampurna,
Jatisampurna 1 paket

Terlaksananya Normalisasi 1 paket


Saluran Air Lingkungan
1 paket
MGT Rt 05 Rw 033, Kota
Bekasi, Mustikajaya, 1 paket
Mustikajaya 1 paket
Terlaksananya Normalisasi 1 paket
Saluran Perum Duta Indah
RT 001 RW 021 1 Paket
Pondokgede, Jatimakmur 1 Paket
Terlaksananya 1 Paket
NORMALISASI SALURAN
RT.09 RW.06 KEL. 1 Paket

1 Paket
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

JATIWARNA KEC PONDOK 1 Paket


MELATI
1 Paket
Terlaksananya Pemasangan
1 Paket
Atap Lapangan Badminton
RT. 002/ RW. 015 Rencana 1 Paket
akan di bikin foodcourt 1 Paket
Bekasi Timur
1 paket
Terlaksananya Pemasangan
Selter di lapangan 1 paket
badminton RT. 002 RW. 015 1 Paket
Bekasi Timur
1 Paket
"Terlaksananya
Pembagunan Lapangan 1 paket
Serbaguna Jl. Jakarta Timur 1 Paket
Dalam 3 RT.13 RW.10
1 Paket
Perumahan BJI Mekarsari
Bekasi Timur " 1 Paket

Terlaksananya pembanguan 1 Paket


gapura rw 23 pengasinan,
1 Paket
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan 1 Paket

Terlaksananya 1 Paket
Pembangunan drainase di 1 Paket
Jl. Masjid Darul Hikam RW
007, Kota Bekasi, 1 Paket
Pondokgede, Jaticempaka 1 Paket
Terlaksananya 1 Paket
Pembangunan drainase Gg.
Hambali RT 001 RW 005, 1 Paket
Kota Bekasi, Pondokgede, 1 Paket
Jatimakmur
1 Paket
Terlaksananya
1 Paket
Pembangunan Gapura RT
06 dan RT 03 RW 09 1 Paket
Jakasetia Bekasi Selatan
1 Paket
Terlaksananya
1 paket
pembangunan gapura rw
10 Jl. Parangtritis raya bumi 1 paket
bekasi baru utara rw 10, 1 paket
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Sepanjangjaya 1 Paket

Terlaksananya 1 paket
Pembangunan Gedung 1 Paket
Posyandu Tulip 3 RT03
RW02, Kota Bekasi, Bekasi 1 paket
Timur, Arenjaya 1 paket
Terlaksananya 1 paket
pembangunan kantor
1 paket
sekretaria rt.007 rw.011,
Kota Bekasi, Medansatria, 1 Paket
Pejuang
1 paket
Terlaksananya
1 paket
Pembangunan lapangan
bulu tangkis RW 023 Perum 1 paket
Griya Asri Taman Mini , 1 paket
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatimakmur 1 paket

Terlaksananya 1 paket
Pembangunan Lapangan 1 paket
Volly Perbaikan Pelebaran
Sarana Prasarana Lapangan 1 paket
Olahraga Kp.Pamahan 1 paket
RT.01/08 Kel.JatimekarKp
1 paket
Pamahan RT 01 RW 08,
Kota Bekasi, Jatiasih, 1 paket
Jatimekar
1 Paket
Terlaksananya
1 paket
pembangunan pendopo rt
008 rw 011, Kota Bekasi, 1 Paket
Medansatria, Pejuang 1 Paket
Terlaksananya 1 paket
Pembangunan Pintu
gerbang Rt 001 Rw 009 1 Paket
Kel.Ciketing Udik, Kota 1 Paket
Bekasi, Bantargebang,
Ciketingudik 1 Paket

Terlaksananya 1 Paket
Pembangunan Pos 1 paket
Siskamling Pos Pantau
1 paket
Banjir RW 04 Bekasi Selatan
1 paket
Terlaksananya
Pembangunan Posyandu 1 paket
Bunga Tanjung 1 RT. 09
1 paket
RW.13 Jl. Ceria DalamI
Perumahan BJI Kp. Crewet 1 paket
Bekasi Timur 1 paket
Terlaksananya 1 paket
Pembangunan Posyandu
Cempaka II RT.05 RW.13 Jl. 1 Paket
Karimun Jawa 12 Perumnas 1 paket
3 Kel.Aren Jaya Bekasi
Timur 12 Kelurahan

Terlaksananya 12 Kelurahan
Pembangunan Posyandu 1 Paket
Dahlia II Jalan Pulau
1 Paket
Maluku I RT 01 RW 09
1 Paket
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Perumnas 3 Kel.Aren Jaya 1 Paket


Bekasi Timur
1 paket
Terlaksananya
1 Paket
Pembangunan Saluran Air
di RW012, Kota Bekasi, 1 paket
Jatiasih, Jatiasih 1 paket
Terlaksananya 1 paket
Pembangunan Saluran Air,
Gorong-gorong dan Bak 1 paket
Kontrol di Graha Harapan 1 paket
Pintu Gerbang RT.01
RW.019 Mustikajaya, 1 paket
Mustikajaya 1 paket
Terlaksananya 1 Paket
Pembangunan Saluran Air
1 Paket
Jalan Pemuda RT 02 RW 04
Kranji, Bekasi Barat, Kota 1 Paket
Bekasi
1 paket
Terlaksananya
1 Paket
Pembangunan saluran air
Jl. PP RW 002 dan RW 003 1 Paket
Kelurahan Ciketing Udik 1 Paket
Terlaksananya 1 Paket
Pembangunan saluran air
RT 01 Rw 09 Kp Rawa 1 paket
Bambu Kel. Kali Baru 1 Paket
Medansatria Kota Bekasi
1 paket
Terlaksananya
Pembangunan Saluran air 1 paket
RT 03 RW 18, Kota Bekasi, 1 paket
Bekasi Selatan, Pekayonjaya
1 Paket
Terlaksananya
1 paket
PEMBANGUNAN SALURAN
AIR RT.04 RW.08, 1 paket
Pondokgede, Jaticempaka
1 Paket
Terlaksananya
1 Paket
PEMBANGUNAN SALURAN
AIR RT.05/RW.02 1 Paket
KEL.JATIRAHAYU KEC. 1 Paket
PONDOK MELATI, Kota
Bekasi 1 Paket

Terlaksananya 1 Paket
PEMBANGUNAN SALURAN 1 Paket
AIR UDIT DEPAN SMPN 17
JLN. H. BENTONG RT.03 1 Paket
RW.13 Kota Bekasi, 1 Paket
Pondokgede, Jaticempaka
1 Paket
Terlaksananya
1 Paket
PEMBANGUNAN SALURAN
AIR UDIT JLN. MASJID 1 Paket
RT.01 RW.012 Pondokgede,
1 paket
Jaticempaka
1 Paket
Terlaksananya
PEMBANGUNAN SALURAN 1 paket
AIR WILAYAH TENGAH JL. 56 Kelurahan
MELATI 2 RT.002 RW.009
Pondokmelati, Jatiwarna

Terlaksananya
PEMBANGUNAN SALURAN
AIR WILAYAH UTARA JL.
MELATI 2 RT. OO1 RW. 009
Pondokmelati, Jatiwarna

Terlaksananya
Pembangunan Sarana
Olahraga dan tempat
bermain anak anak RT 05
RW 04 Jakasetia Bekasi
Selatan

Terlaksananya
Pembangunan Sekertariat
Bersama RW 03 Kel.Jati
Raden Kec.Jatisampurna,
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatiraden

Terlaksananya
pembangunan sekretariat
karang taruna rt 005 rw
023, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Terlaksananya
pembangunan sekretariat
rt 002 rw 012, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Terlaksananya
pembangunan sekretariat
rt 006 rw 011, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Terlaksananya
Pembangunan sekretariat
Rt 07 Rw 12 Bojong
Rawalumbu, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu

Terlaksananya
Pembangunan sekretariat rt
07 rw 18 kel.bojong
rawalumbu, Kota Bekasi,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu

Terlaksananya
pembangunan
Taman/jogong treck rw 11
dan 12 Bojong Rawalumbu
Jl. Bojong sari raya rw 11
dan 12 Bojong Rawalumbu,
Kota Bekasi, Bojong
Rawalumbu

Terlaksananya
Pembangunan taman Rt
010 Rw 009 , Kota Bekasi,
Bantargebang, Ciketingudik

Terlaksananya
pembangunan tanggul di
ujung Jl. Selekta untuk
mengarahkan air dari Jl.
Setia masuk ke kali Buaran
Rt 13 Rw 07
Kel.Jaticempaka
Kec.Pondok gede

Terlaksananya
Pembangunan UDith
Saluran Air Jl. Gugus depan
raya Blok 2 Rawalumbu,
Pengasinan

Terlaksananya pembuatan
balai warga rt 007 rw 025,
Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang

Terlaksananya Pembuatan
Balai Warga RT 08 RW 09 ,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Perwira

Terlaksananya Pembuatan
crossing jalan air Rt 04 Rw
03 Pekayon Jaya Bekasi
Selatan

Terlaksananya PEMBUATAN
FOLDER di RW 010 RT 09
Bekasi Timur

Terlaksananya Pembuatan
Gapuradi Jl. Balai Desa (Jln
dr Malidar menuju Kantor
Kelurahan)Kel. Jatiasih, Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatiasih

Terlaksananya Pembuatan
Gapura di Jl. Swatantra 3
RW 04 Kel.Jatirasa (Jln
menuju Kantor Kel.Jatirasa
- samping Psr Jatiasih)Jl.
Swatantra 3 RW 04 ( jalan
menujuKantor Kelurahan
Jatirasa ), Kota Bekasi,
Jatiasih, Jatirasa

Terlaksananya Pembuatan
Gapura Jl. Kaput RT 009 RW
009 dan RW 011 , Kota
Bekasi, Pondokgede,
Jatimakmur

Terlaksananya Pembuatan
Gapura RT 001 RW 009 Jl.
Mawar Indah Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah

Terlaksananya Pembuatan
Gapura RW 30, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan

Terlaksananya Pembuatan
Gedung Sederhana Jl.
Mawar I RT10 RW14
Perumahan BJI Kp. Crewet
Bekasi Timur

Terlaksananya Pembuatan
Jogging Track dan Fasilitas
Olahraga RT 03 RW 14
Jalan Irida Raya Perumahan
Irigasi Danita Bekasi Timur

Terlaksananya Pembuatan
Kanopi dan Pemasangan
Instalasi Kantor RT 02 RW
014 Jalan Irida Timur XII
Perumahan Irigasi Danita
Bekasi Timur

Terlaksananya Pembuatan
Lapangan Olahraga Perum
Duta Indah RT 006 RW 015,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatimakmur

Terlaksananya Pembuatan
Pagar Gapura (P 4m x T
3m) Jl. Indramayu 1 Blok D
RT.14 RW.09 Perumahan
Duren Jaya Bekasi Timur

Terlaksananya Pembuatan
Pagar Gapura (P 4m x T
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

3m) Jl. Indramayu 2, 3, 4


Blok D RT.15 RW.09
Perumahan Duren Jaya
Bekasi Timur

Terlaksananya Pembuatan
Pagar Gapura ( P 4m x T
3m) Jl. Linggar Jati 1, 2,
RT.13 RW.09 Blok D
Perumahan Duren Jaya
Bekasi Timur

Terlaksananya Pembuatan
Pagar Gapura (P 4m x T
3m) Jl. Linggar Jati 3 RT.13
dan RT.14 Blok D
Perumahan Duren Jaya
Bekasi Timur

Terlaksananya Pembuatan
Pagar Kantor RT 02 RW.014
Jalan Irida Timur XII
Perumahan Irigasi Danita
Bekasi Timur

Terlaksananya Pembuatan
Pagar Kantor Sekretariat
RW 023 Perum Griya Asri
Taman Mini, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur

Terlaksananya Pembuatan
Pondasi dan Pagar
Lapangan RT 03 RW 14
Jalan Irida Raya Perumahan
Irigasi Danita Bekasi Timur

Terlaksananya Pembuatan
saluran air dan gorong-
gorong jalan raya
jatimakmur RT 01, 02,03
RW 05 kec. Pondok Gede

Terlaksananya PEMBUATAN
SALURAN AIR GG.H.SAHID
SAMPAI DENGAN JLN.
SWADAYA RAYA RW 02
KEL.JAKA SAMPURNA -
KEC.BEKASI BARAT

Terlaksananya Pembuatan
saluran air Jl. Al Ikhlas RT
002 RW006 Kelurahan
Mustikajaya, Kec.
Musikajaya

Terlaksananya Pembuatan
saluran air Jl. Al Ikhlas RT
002 RW006 Kelurahan
Mustikajaya, Kec.
Musikajaya

Terlaksananya PEMBUATAN
SALURAN AIR JL.
KEMANGSARI 1 GG.
WARTEG RT.02 RW04
Pondokgede, Jatibening
Baru

Terlaksananya PEMBUATAN
SALURAN AIR JL.
KEMANGSARI 1 RT.02
RW04 Pondokgede,
Jatibening Baru

Terlaksananya PEMBUATAN
SALURAN AIR JLN. AL
FALAH 2 RW 21 KEL.JAKA
SAMPURNA - KEC.BEKASI
BARAT

Terlaksananya Pembuatan
saluran air Jl. Rawagula RT
001/010, Kel.
Bantargebang, Kec.
Bantargebang

Terlaksananya Pembuatan
saluran air Jl. Rawagula RT
001 RW010, Kel.
Bantargebang, Kec.
Bantargebang

Terlaksananya Pembuatan
saluran air Jl. Swadaya RT
002 RW001 Kelurahan
Mustikasari, Kec.
Mustikajaya

Terlaksananya Pembuatan
saluran air Jl. Swadaya RT
002 RW001 Kelurahan
Mustikasari, Kec.
Mustikajaya

Terlaksananya Pembuatan
saluran air Jl. Tarikolot RT
003 RW 001, Kel. Cikiwul,
Kec. Bantargebang

Terlaksananya Pembuatan
Saluran Air RT 001 RW 023
Perum Griya Asri Taman
Mini Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Terlaksananya Pembuatan
Saluran air rt 006 rw 03 kel.
Jatibening Baru kec.
Pondok Gede

Terlaksananya Pembuatan
Saluran Air Rt 008 Rw 09,
Kota Bekasi, Bantargebang,
Ciketingudik

Terlaksananya Pembuatan
Saluran Air RT 01 Kelurahan
Sepanjangjaya, Rawalumbu
Kota Bekasi

Terlaksananya Pembuatan
saluran air Rt 02 Rw 01
Jakamulya Bekasi Selatan
Kota Bekasi

Terlaksananya Pembuatan
saluran drainase di Kavling
RT02/RW01, Jatiranggon,
Jatisampurna

Terlaksananya Pembuatan
saluran drainase Jl. Ili RT01
RW09 , Jatirangga,
Jatisampurna

Terlaksananya Pembuatan
saluran jln H. Anwar Rt 01
Rw 01 Jakamulya Bekasi
Selatan

Terlaksananya Pembuatan
saluran jln mushola Rt 05
Rw 12 Jakamulya Bekasi
Selatan

Terlaksananya pembuatan
saluran Rt.01 Rw.02
Kel.Pengasinan, Kota
Bekasi, Rawalumbu

Terlaksananya Pembuatan
Sekretariat RW dan
Posyandu Gg.Nurul Iman
Jl.Sirojul Munir Rt.03/01,
Kota Bekasi, Jatiasih, Jatisari

Terlaksananya Pembuatan
Sodetan Saluran air Gg. H
Rian panjang 35 m RT. 04
RW.13 Kelurahan Bintara
Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya Pembuatan
Taman dan Joggingtrack Jl.
Cempaka IV RW 14
Perumahan BJI Kp. Crewet
Bekasi Timur

Terlaksananya Pembuatan
Taman Jl. Duta Indah Raya
RT 006 RW 020 Jatimakmur,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatimakmur

Terlaksananya PEMBUTAN
SALURAN AIR GG.
KEMUNING 1 RT.09 RW06
Kota Bekasi, Pondokmelati,
Jatiwarna

Terlaksananya Penataan
Lapangan Fasum RW 02
menjadi ruang terbuka
hijau dan stadion mini Rw
02, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya

Terlaksananya penataan
pujasera rt 006 rw 011,
Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang

Terlaksananya Pendopo di
Lap Sadewa Rt. 03 Rw 15
Bekasi Timur

Terlaksananya Pengadaan
Lampu Olahraga Lapangan
RT 13 RW 16 Perumahan
Cluster Citra Residence
Bekasi Timur

Terlaksananya Pengecoran
Jalan Lingkungan Blok III Rt
003 Rw 031 MGT, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

Terlaksananya Pengecoran
Jalan Lingkungan Blok II Rt
002 Rw 031 MGT, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

Terlaksananya Pengecoran
Jalan Lingkungan Blok I Rt
001 Rw 031 MGT, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

Terlaksananya Pengecoran
Jalan Lingkungan Blok IV Rt
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

004 Rw 031 MGT, Kota


Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

Terlaksananya Pengecoran
Jalan Lingkungan, Jalan
Jaya wijaya RT 03 RW 06
Pondokmelati, Jatirahayu

Terlaksananya Pengecoran
Jalan Lingkungan, Jalan
Melati 3 RT 01 s/d 02 RW
22 Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatirahayu

Terlaksananya Pengecoran
Jalan Lingkungan, RT. 003
RW.001 Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatirahayu

Terlaksananya Pengecoran
Jl. Lingkungan MGT Rt 05
Rw 33, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Terlaksananya pengecoran
lapangan rt 003, 004, 005,
rw 012, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Terlaksananya Pengerukan
Kali Perum Wisma Asri RW
25 Teluk Pucung, Bekasi
Utara, Kota Bekasi

Terlaksananya Peningkatan
infrastruktur
Drainase/Saluran
Lingkungan perumahan
dan permukiman

Terlaksananya Peningkatan
infrastruktur Jalan
Lingkungan perumahan
dan permukiman

Terlaksananya Peningkatan
Lapangan Olah Raga RT
001 RW 08 , Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah

Terlaksananya Peningkatan
Lapangan Olah Raga RT
002 RW 08, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah

Terlaksananya Peningkatan
Lapangan Olah Raga RT
004 RW 08 , Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah

Terlaksananya Peningkatan
Lapangan Olah Raga RT
006 RW 08, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Kaliabang
Tengah

Terlaksananya Peningkatan
saluran air/drainase di RT02
RW01, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon

Terlaksananya
PENINGKATAN SALURAN
AIR KP.RAWA INDAH RT 06
RW04 KEL.BINTARA JAYA,
KEC.BEKASI BARAT

Terlaksananya Peningkatan
saluran air (pemasangan U-
Ditch) Perum Telaga Mas
RT15 RW16 Gang buntu,
Harapanbaru, Bekasi Utara,
Kota Bekasi

Terlaksananya Peningkatan
saluran air Rt.003 Rw 009
Kota Bekasi, Bantargebang,
Ciketingudik

Terlaksananya Peningkatan
saluran drainase di Perum
Puri Pesona RT08/RW04,
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon

Terlaksananya Peningkatan
Saluran Drainase Jl. Lembur
7 RT01 RW02, Jatirangga,
Jatisampurna

Terlaksananya Peningkatan
saluran drainase RT03
RW07, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon

Terlaksananya Peningkatan
Saluran Tertier Jl. Taman
Narogong Indah Raya RW.
21 Kel. Pengasinan Kota
Bekasi

Terlaksananya Peningkatan
sistem drainase di
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

RT03/RW01 (perbatasan
dengan RT04/RW03), Kota
Bekasi, Jatisampurna,
Jatiranggon

Terlaksananya Penyelesaian
pembangunan dan Fasilitas
Balai Warga RT 13 RW 16
Perumahan Cluster Citra
Residence Pondok Gede

Terlaksananya Perbaikan
Atap yang bocor Gedung
Posyandu Edelweis 3 Jl.
Flamboyan Raya RT. 008
RW. 015 BJI KP. Cerewet
Bekasi Timur

Terlaksananya Perbaikan
Gapura Pintu Masuk Utama
Jalan Delima Raya RW.12
Perumahan Duren Jaya
Bekasi Timur

Terlaksananya Perbaikan
Jalan Lingkungan di Jalan
Rawa Bacang RT 05 RW
013, Jatirahayu,
Pondokmelati, Kota Bekasi

Terlaksananya Perbaikan
Lapangan Serbaguna
Warga Rt. 008 Rw. 015 BJI
KP. Cerewet Bekasi Timur

Terlaksananya Perbaikan
lingkunganRw 01, Kota
Bekasi, Bantargebang,
Sumurbatu

Terlaksananya Perbaikan
Pagar dan Tinggikan antara
jalan underpass dan
perumahan RT. 003 015
Bekasi Timur

Terlaksananya Perbaikan
Posyandu Tunas Kencana
RW.04 Komplek Depnaker
Bekasi Selatan

Terlaksananya Perbaikan
Saluran Air Blok K1 Rt. 09
Rw. 022, Pejuang,
Medansatria

Terlaksananya PERBAIKAN
SALURAN AIR GG..
MUSHOLLA A-TAUFIK RT
04 RW10 KEL.KRANJI -
KEC.BEKASI BARAT

Terlaksananya Perbaikan
saluran air/got Jl. Bunga IV
s/d Jl. Rambutan RT.004
RW.004, Jatibening Baru,
Pondok Gede

"Terlaksananya Perbaikan
saluran air/got Jl. Gang
Amat RT.002 RW.004
Jatibening Baru, Pondok
Gede

Terlaksananya Perbaikan
saluran air Jalan Pratama
6,7,8 Perum Pejuang
Pratama, Pejuang,
Medansatria

Terlaksananya Perbaikan
sarana olahraga RT.O6 RW
14 Perumahan Irigasi
Danita Bekasi Timur

Terlaksananya Program
TMMD

Terlaksananya Rehabilitasi
saluran Air Jl. Mesjid Rt.06
Rw.01 Kel. Bojong
Rawalumbu, Kec.
Rawalumbu

Terlaksananya Renovasi
Atap dan Pelapor
Sekretariat RT. 002 RW. 015
Bekasi Timur

Terlaksananya renovasi
kantor rw 31 bojong
rawalumbu, kecamatan
rawalumbu, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu

Terlaksananya Renovasi
Kantor Sekretariat RW 2 Jl.
Masjid Al-Ikhlas RT 04 RW
02, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya

Terlaksananya Renovasi
Lapangan Olahraga RW.10
Jl. Jakarta Raya RT.03
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

RW.10 Perumahan BJI


Mekarsari Bekasi Timur

Terlaksananya Renovasi
Perbaikan Gedung
Serbaguna (Pendopo
Warga) RT.03/14
Perumahan Irigasi Danita jl.
Irida Raya Bekasi Timur

Terlaksananya Renovasi Pos


Keamanan RT.13 RW.09 Jl.
Cirebon Blok D Perumahan
Duren Jaya Bekasi Timur

Terlaksananya renovasi POS


security rt 007 rw 025, Kota
Bekasi, Medansatria,
Pejuang

Terlaksananya Renovasi Pos


Sekretariat RT. 05 Rw 015
Bekasi Timur

Terlaksananya Renovasi
sekretariat RT 03 RW 13
Perum Kodam, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Terlaksananya Renovasi
Sekretariat RT. 03 Rw 15
dan pondasi yang longsor
Bekasi Timur

Terlaksananya Renovasi
Sekretariat RW 02, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Arenjaya

Terlaksananya Renovasi
sekretariat RW 5 Jl. Rawa
Kalong , Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya

Terlaksananya Saluran Air


Rt 002 Rw 009, Kota Bekasi,
Bantargebang, Ciketingudik

Terlaksananya Sarana
Fasum Rehab Lap.
Badminton dan
Pemasangan Kanopi di Rt
05 Rw 15 Bekasi Timur

Terlaksananya sarana
kebersihan, mesin potong
rumput Pengurus warga
RT02 RW 01, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon

Tersedianya Pembangunan
dan Pengembangan
Infrastruktur Kawasan
Permukiman di Daerah
Kota

Pengawasan dan Tersedianya Pembangunan Kota Bekasi,


Pengendalian Infrastruktur Persentase Luasan Terlaksananya Jasa dan Pengembangan Semua
1 03 07 2.01 03 Kawasan Permukiman di Permukiman kumuh 84,41 % Konsultansi Pengawasan 12 Kecamatan Infrastruktur Kawasan 100 % Kecamatan, 1,000,000,000
Kawasan Strategis Daerah dikasawan perkotaan Teknis 2022 Permukiman di Daerah Semua
Kabupaten/Kota Kota Kelurahan

1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 104,495,347,515

1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 104,495,347,515
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Aula kelurahan jati rangga

Lanjutan pembangunan
gedung dishub

Lanjutan Pembangunan
Gedung Pengadilan Negeri
Kota Bekasi

Lanjutan pembangunan
gedung uptd teknis bekasi
selatan

Lanjutan pembangunan
gedung uptd teknis medan
satria

Lanjutan Pembangunan
GOR mini RW 016

Lanjutan Pembangunan
Mako Kodim (Belanja
Hibah)
1 Unit
Lanjutan pembangunan
polsek jati asih (Belanja 1 Unit
Hibah) 1 Unit
Pembangunan Gedung 1 Unit
BPRS Patriot
1 Unit
Pembangunan Gedung
Center Thariqah Jatman 1 Unit
Kota Bekasi (Belanja Hibah) 1 Unit
Pembangunan Gedung IBI 1 Unit
(Belanja Hibah)
1 Unit
Pembangunan gedung
1 Unit
kantor kelurahan medan
satria 1 Unit
Perencanaan,
Pembangunan, Pembangunan gedung pmi 1 Unit
Pengawasan, dan (Belanja Hibah)
1 03 08 2.01 02 1 Unit 104,495,347,515
Pemanfaatan Bangunan
Pembangunan gudang KPU
Gedung Daerah 1 Unit
(Belanja Hibah)
Kabupaten/Kota 1 Unit
Pembangunan kantor
bawaslu (Belanja Hibah) 1 Unit

Pembangunan Kantor 1 Unit


Kelurahan Jatirasa 1 Unit
Pembangunan Pos Sektor 1 Unit
Pemadam Kebakaran di
Kecamatan Jatiasih 1 Unit

pembangunna mako 1 Unit


damkar 1 Unit
Pembuatan Pos SMPN 33 1 Unit
RW 23, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Rawalumbu, 1 Unit
Seluruh Kelurahan/Desa 1 Unit
Pengadaan Media
Pembelajaran Smart
Classroom untuk Sekolah
SD Se Kota Bekasi

Peningkatan Halaman
Kantor BLKK
Muhammadyah (Belanja
Hibah)

Perbaikan Pagar SDN


Bojong Rawa Lumbu II

Rehabilitasi gedung rapat


peripurna DPRD

Rehabilitasi sedang /berat


kelurahan kantor kali abang
tengah

Relokasi dan rehabilitasi


gedung inspektorat

1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18,387,240,901

1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,000,000

Persentase Penyusunan
Koordinasi dan Penyusunan Kota Bekasi,
Perencanaan,
Laporan Capaian Kinerja Optimalisasi Pelayanan Bekasi
1 04 01 2.01 06 100 % Jumlah Laporan 5 Laporan Penganggaran, dan 100 % 15,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Administrasi Perkantoran Selatan,
Evaluasi Kinerja Perangkat
Kinerja SKPD Margajaya
Daerah

1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15,936,838,000

Optimalisasi Jumlah Pembayaran Gaji Kota Bekasi,


Penyediaan Gaji dan Pengembangan Sistem ASN dan Premi BPJS 1302 Orang/bulan
Persentase Keuangan Bekasi
1 04 01 2.02 01 100 % 100 % 15,926,838,000
Tunjangan ASN Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah Pembayaran Perangkat Daerarh
1116 Orang/Bulan Selatan,
dan Keuangan Tunjangan ASN Margajaya

Optimalisasi Kota Bekasi,


Koordinasi dan Penyusunan
Pengembangan Sistem Persentase Keuangan Bekasi
1 04 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Jumlah Laporan 1 Laporan 100 % 10,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerarh Selatan,
Tahun SKPD
dan Keuangan Margajaya

1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25,000,000

Kota Bekasi,
Pendidikan dan Pelatihan Optimalisasi Peningkatan Persentase Administarasi
Bekasi
1 04 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Tugas Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah Pegawai 5 orang Kepegawaian Perangkat 100 % 25,000,000
Selatan,
dan Fungsi Aparatur Daerah
Margajaya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 680,000,000

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penyediaan Bahan Logistik Persentase Administrasi Bekasi
1 04 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Bahan Logistik 6476 unit 100 % 420,500,000
Kantor Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Jumlah Cetakan 842 unit
Penyediaan Barang Cetakan Persentase Administrasi Bekasi
1 04 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % 100 % 129,500,000
dan Penggandaan Jumlah Penggandaan 168200 LembarUmum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan Jumlah Bahan Bacaan
Persentase Administrasi Bekasi
1 04 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % Peraturan Perundang- 20 Eksemplar 100 % 25,000,000
Umum Perangkat Daerah Selatan,
undangan Aparatur undangan
Margajaya

Jumlah Frekuenasi Rapat- Kota Bekasi,


Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan
rapat koordinasi dan Persentase Administrasi Bekasi
1 04 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % 50 kali 100 % 75,000,000
Konsultasi ke luar Umum Perangkat Daerah Selatan,
SKPD Aparatur
daerah/perjalanan dinas Margajaya

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penatausahaan Arsip Jumlah Arsip yang ditata / Persentase Administrasi Bekasi
1 04 01 2.06 10 Sarana dan Prasarana 100 % 50 Box 100 % 30,000,000
Dinamis pada SKPD dikelola Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,380,402,901

Kota Bekasi,
Presentasi Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi Pelayanan Jumlah Tenaga Pelayanan Bekasi
1 04 01 2.08 04 100 % 612 orang/bulan
Penunjang Urusan 100 % 1,380,402,901
Umum Kantor Administrasi Perkantoran Umum Kantor Selatan,
Pemerintahan Daerah
Margajaya

1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 350,000,000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Persentasi Pemeliharaan Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah Bekasi
1 04 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % 30 unit 100 % 200,000,000
Kendaraan Perorangan Jabatan Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Dinas atau Kendaraan Pemerintahan Daerah Margajaya
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Persentasi Pemeliharaan Kota Bekasi,
Pemeliharaan, Biaya Optimalisasi Peningkatan
Jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah Bekasi
1 04 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan Sarana dan Prasarana 100 % 10 unit 100 % 75,000,000
Operasional dan Lapangan Penunjang Urusan Selatan,
Perizinan Kendaraan Dinas Aparatur
Pemerintahan Daerah Margajaya
Operasional atau Lapangan

Persentasi Pemeliharaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan Peralatan dan Barang Milik Daerah Bekasi
1 04 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 40 unit 100 % 75,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Pemerintahan Daerah Margajaya

1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 3,359,127,985

1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 3,359,127,985

Tersedianya Peningkatan
Fasilitasi Pengelolaan Kota Bekasi,
Sistem Pelayanan
Kelembagaan dan Cakupan Layanan Rumah peningkatan sistem Bekasi
1 04 02 2.05 01 15,97 % 1 Tahun Pengelolaan Rusunawa 1 Tahun 350,000,000
Pemilik/Penghuni Rumah Layak Huni pelayanan rusunawa Timur,
Terpenuhinnya Operasional
Susun Bekasijaya
UPTD Rusunawa

Terlaksana nya Tersedianya Peningkatan


Penatausahaan Kota Bekasi,
Penatausahaan Sistem Pelayanan
Pemanfaatan Rumah Susun Cakupan Layanan Rumah Bekasi
1 04 02 2.05 02 15,97 % Pemanfaatan Rumah Susun 1 Tahun Pengelolaan Rusunawa 1 Tahun 3,009,127,985
Umum dan/atau Rumah Layak Huni Timur,
Umum dan/atau Rumah Terpenuhinnya Operasional
Khusus Bekasijaya
Khusus UPTD Rusunawa

1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1,335,000,000

1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 600,000,000

Survei dan Penetapan


1 04 03 2.02 01 Lokasi Perumahan dan 600,000,000
Permukiman Kumuh

1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 735,000,000

Terlaksananya
pembangunan dan
rehabilitasi rumah korban
bencana atau relokasi
Perbaikan Rumah Tidak 1 Paket
1 04 03 2.03 02 program pemerintah 735,000,000
Layak Huni 1 Paket
Terlaksananya perbaikan
Rutilahu RW 01
Kel.Jatiwaringin Kec.Pondok
Gede

1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 42,895,500,000

1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 42,895,500,000

Tersedianya Penyediaan Kota Bekasi,


Cakupan Yang sehat dan Terlaksana nyaPerencanaan Prasarana, Sarana, dan Semua
Perencanaan Penyediaan
1 04 05 2.01 01 aman yang didukung 36,71 % Penyediaan PSU 12 Kecamatan Utilitas Umum di 100 % Kecamatan, 1,200,000,000
PSU Perumahan
dengan PSU Perumahan Perumahan untuk Semua
Menunjang Fungsi Hunian Kelurahan

1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Cakupan Yang sehat dan 36,71 % Telaksana nya Penyediaan 56 Kelurahan Tersedianya Penyediaan 100 % Semua 41,695,500,000
Sarana, dan Utilitas Umum aman yang didukung Prasarana, Sarana, dan Prasarana, Sarana, dan Kab/Kota,
di Perumahan untuk 1 Unit
dengan PSU Utilitas Umum di Utilitas Umum di Semua
Menunjang Fungsi Hunian Perumahan untuk 1 Unit Perumahan untuk Kecamatan,
Menunjang Fungsi Hunian 1 Unit Menunjang Fungsi Hunian Semua
Kelurahan
Terlaksananya Aula di RW 1 Unit
022, Kota Bekasi,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Medansatria, Pejuang 1 Paket

Terlaksananya bak sampah 1 Paket


organik RT. 008/RW.008,
1 Paket
Kota Bekasi, Jatisampurna,
Jatiraden 1 Paket

Terlaksananya Bantuan 1 Paket


Genset untuk Masjid dan 1 Paket
Mushola RW. 01, 02 Dan 03
Kel. Bojong Menteng,Kota 1 Paket
Bekasi, Rawalumbu, 1 Paket
Bojongmenteng
1 Paket
Terlaksananya Gapura Pintu
Gerbang jln kenanga 13 RT 1 Paket
01/023 Kota Bekasi, Bekasi 1 Paket
Utara, Kaliabang Tengah
1 Paket
Terlaksananya Jasa
1 Unit
Konsultansi Pengawasan
Teknis Peningkatan kualitas 1 Unit
Prasarana, Sarana dan
1 Unit
Utilitas Umum Perumahan
dan Permukiman di 1 Unit
Kecamatan Bantar gebang 1 Unit
Terlaksananya Jasa 1 Unit
Konsultansi Pengawasan
Teknis Peningkatan kualitas 1 Paket
Prasarana, Sarana dan 1 Unit
Utilitas Umum Perumahan
dan Permukiman di 1 Unit
Kecamatan Bekasi Barat 1 Unit
Terlaksananya Jasa 1 Unit
Konsultansi Pengawasan
1 Unit
Teknis Peningkatan kualitas
Prasarana, Sarana dan 1 Unit
Utilitas Umum Perumahan
1 Unit
dan Permukiman di
Kecamatan Bekasi Selatan 1 Unit

Terlaksananya Jasa 1 Unit


Konsultansi Pengawasan 1 Unit
Teknis Peningkatan kualitas
Prasarana, Sarana dan 1 Unit
Utilitas Umum Perumahan 1 Unit
dan Permukiman di
Kecamatan Bekasi Timur 1 Unit

Terlaksananya Jasa 1 Unit


Konsultansi Pengawasan 1 Unit
Teknis Peningkatan kualitas
1 Unit
Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum Perumahan 1 Unit
dan Permukiman di
1 Unit
Kecamatan Bekasi Utara
1 Unit
Terlaksananya Jasa
Konsultansi Pengawasan 1 Unit
Teknis Peningkatan kualitas 1 Unit
Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum Perumahan 1 Unit
dan Permukiman di 1 Unit
Kecamatan Jatiasih
1 Unit
Terlaksananya Jasa
Konsultansi Pengawasan 1 Unit
Teknis Peningkatan kualitas 1 Unit
Prasarana, Sarana dan
1 Unit
Utilitas Umum Perumahan
dan Permukiman di 1 Unit
Kecamatan Jatisampurna
1 Unit
Terlaksananya Jasa
1 Unit
Konsultansi Pengawasan
Teknis Peningkatan kualitas 1 Unit
Prasarana, Sarana dan 1 Unit
Utilitas Umum Perumahan
dan Permukiman di 1 Unit
Kecamatan Medan satria 1 Unit
Terlaksananya Jasa 1 Unit
Konsultansi Pengawasan
Teknis Peningkatan kualitas 1 Unit
Prasarana, Sarana dan 1 Unit
Utilitas Umum Perumahan
1 Unit
dan Permukiman di
Kecamatan Mustika Jaya 1 Unit

Terlaksananya Jasa 1 Unit


Konsultansi Pengawasan
1 Unit
Teknis Peningkatan kualitas
Prasarana, Sarana dan 1 Unit
Utilitas Umum Perumahan 1 Unit
dan Permukiman di
Kecamatan Pondok Gede 1 Unit

Terlaksananya Jasa 1 Unit


Konsultansi Pengawasan 1 Unit
Teknis Peningkatan kualitas
Prasarana, Sarana dan 1 Unit
Utilitas Umum Perumahan 1 Unit
dan Permukiman di
1 Unit
Kecamatan Pondok Melati
1 Unit
Terlaksananya Jasa
Konsultansi Pengawasan 1 Unit
Teknis Peningkatan kualitas
1 Unit
Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum Perumahan 1 Unit
dan Permukiman di 1 Unit
Kecamatan Rawalumbu
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Terlaksananya KANTOR 1 Unit


SEKRETARIAT RW O9, 1 Unit
PONDOKGEDE PERMAI
Kel.JATIRASA Kec.JATIASIH 1 Unit
Kota Bekasi, Jatiasih, 1 Unit
Jatirasa
1 Unit
Terlaksananya Lanjutan
Pemagaran dan Pembuatan 1 Unit
Pintu Gerbang SMPN 33 1 Unit
SMPN 33 RW 23,Kota
1 Unit
Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan 1 Unit

Terlaksananya Lanjutan 1 Unit


Pembangunan Kantor
1 Unit
Sekretariat RW. 16, Kota
Bekasi, Jatisampurna, 1 Unit
Jatisampurna 1 Unit
Terlaksananya Lanjutan 1 Unit
Pembangunan Ke-3 Balai
Pertemuan dan Sekretariat 1 Unit
RW 014 Kelurahan Teluk 1 Unit
Pucung Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Teluk 1 Unit
Pucung 1 Unit
Terlaksananya LANJUTAN 1 Unit
PEMBANGUNAN
1 Unit
SEKRETARIAT RW 025
PERUM MUTIARA GADING 1 Unit
TIMUR, Kota Bekasi,
1 Unit
Mustikajaya, Mustikajaya
1 Unit
Terlaksananya Lanjutan
Pembangunan Sekretariat 1 Unit
RW 15 Jl. Pulau Singkep 1 Unit
Raya No.1, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Arenjaya 1 Unit

Terlaksananya Operasional 1 Unit


Peningkatan Pelayanan 1 Unit
UPTD Pemakaman
1 unit
Terlaksananya Pekerjaan
pemasangan konblok 1 Unit
lapang Blok. G, RT. 002 / 1 Unit
007 Kel.Mustikasari Kota
1 Unit
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikasari 1 Unit

Terlaksananya Pekerjaan 1 Unit


pengerukan lapangan Blok
1 Unit
G sekitar / pinggiran
lapangan volly ball Blok. G, 1 Unit
RT. 002 / 007 1 Unit
Kel.Mustikasari, Kota
Bekasi, Mustikajaya, 1 Unit
Mustikasari 1 Unit
Terlaksananya Pemagaran 1 Unit
Besi Lapangan olahraga
keliling RT 02 RW 06 teluk 1 Unit
pucung Bekasi Utara 1 Unit
Terlaksananya Pemagaran 1 Unit
Lapangan di belakang
1 Unit
Sekretariat RW 12, Kota
Bekasi, Bekasi Timur, 1 Unit
Durenjaya
1 Unit
Terlaksananya Pemagaran
1 Unit
sekeliling lapangan Blok. G
Kel. Mustikasarilapangan 1 Unit
Blok. G, RT. 002/ 007, Kota 1 Unit
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikasari 1 Unit

Terlaksananya Pemagaran 1 Unit


Taman RW.03 Jl. 1 Unit
Lapangansura RT.01 Rw.03,
Kota Bekasi, Bantargebang, 1 Unit
Bantargebang 1 Unit
Terlaksananya 1 Unit
Pemansangan Paving Block
1 Unit
Kantor Sekretariat RW 23 (
Utara ), Kota Bekasi, 1 Unit
Medansatria, Pejuang
1 Unit
Terlaksananya
1 Unit
PEMASANGAN CANOPY
SAMBUNGAN ANTARA 1 Unit
MASJID DAN SEKRETARIAT 1 Unit
RW 10 KEL.JAKA
SAMPURNA - KEC.BEKASI 1 Unit
BARAT 1 Unit
Terlaksananya Pemasangan 1 Unit
jaring kawat pembatas
LAPANGAN Ukuran tinggi 1 Unit
7m panjang 45M Lokasi 1 Unit
RT006 Rw28 Kota Bekasi,
1 Unit
Mustikajaya, Mustikajaya
1 Unit
Terlaksananya Pemasangan
pagar dan paving blok RT 1 Unit
02 RW 11, Kota Bekasi,
1 Unit
Bekasi Timur, Bekasijaya
1 Unit
Terlaksananya Pemasangan
Paving Block Kantor 1 Unit
Sekretariat RW 23 ( Selatan 1 Unit
), Kota Bekasi, Seluruh
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kecamatan dan 1 Unit


Kelurahan/Desa
1 Unit
Terlaksananya Pemasangan
1 Unit
rambu rambu lalu lintas di
kawasan lingkungan jalan 1 Unit
Utama dan lingkar Danau, 1 Unit
RW 011, Harapan Baru
Bekasi Utara, Kota Bekasi, 1 Unit
Bekasi Utara, Harapanbaru 1 Unit
Terlaksananya Pemasangan 1 Kawasan
wifi di BKMT Binaul Ummah
RW 20 kel. Margahayu, 1 Unit
Kota Bekasi, Bekasi Timur, 1 Unit
Margahayu
1 Unit
Terlaksananya Pemasangan
1 Kawasan
wifi di Kantor RW 10
Margahayu, Kota Bekasi, 1 Kawasan
Bekasi Timur, Margahayu
1 Unit
Terlaksananya Pemasangan
1 Unit
wifi di Masjid dan sekolah
Al jihad RW 18 kel. 1 Paket
Margahayu, Kota Bekasi, 1 Unit
Bekasi Timur, Margahayu
1 Unit
Terlaksananya Pemasangan
wifi Majlis Taklim Al Kahfi 1 Unit
Jln. Letnan Arsyad 4 RT07 1 Unit
RW12 Kota Bekasi, Bekasi
Selatan, Kayuringinjaya 1 Unit

Terlaksananya Pemasangan 1 Paket


wifi Majlis taklim Masjid 1 Unit
Nurul Falah RW07 Jln Dewi
1 Unit
Sartika Margahayu, Kota
Bekasi, Bekasi Timur, 1 Unit
Margahayu
1 Unit
Terlaksananya
1 Unit
Pembangunanan Kantor
Sekretariat PKK di RT 03 1 Unit
RW 07 Kelurahan Bintara 1 Unit
jaya, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara 1 Unit

Terlaksananya 1 Unit
Pembangunan Arena 1 Unit
Bermain Di Lingkungan RT.
001 RW. 08 Cluster Jasmine 1 Unit
Perum. BTR 5 Kel. Sumur 1 Unit
Batu, Kota Bekasi,
1 Unit
Bantargebang, Sumurbatu
1 Unit
Terlaksananya
Pembangunan atap 1 Unit
lapangan serbaguna rt 006
1 Unit
rw 06 kel. Jatibening Kec.
Pondok Gede Kota Bekasi, 1 Unit
Pondokgede, Jatibening 1 Unit
Terlaksananya 1 Unit
pembangunan aulart 02 rw
17 kel pejuang kec medan 1 Unit
satria, Kota Bekasi, 1 Unit
Medansatria, Pejuang
1 Unit
Terlaksananya
Pembangunan Aula Rw. 22, 1 Unit
Kota Bekasi, Medansatria, 1 Unit
Pejuang
1 Unit
Terlaksananya
1 Unit
Pembangunan balai RW
007 Sekretariat RW 007, 1 Unit
Kota Bekasi, Pondokgede,
1 Unit
Jaticempaka
1 Unit
Terlaksananya
Pembangunan balai RW 1 Unit
011 Sekretariat RW 011, 1 Unit
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka 1 Unit

Terlaksananya 1 Unit
pembangunan balai 1 Unit
wargaRt.05/03 Kelurahan
Kotabaru, Kota Bekasi, 1 Unit
Bekasi Barat, Kotabaru 1 Unit
Terlaksananya 1 Unit
Pembangunan Balai Warga
1 Unit
RT. 07 RW. 020, Kota
Bekasi, Medansatria, 1 Unit
Pejuang
1 Unit
Terlaksananya
1 Unit
Pembangunan Balai
WargaRW 08, Kota Bekasi, 1 Unit
Bekasi Barat, Kotabaru 1 Unit
Terlaksananya 1 Unit
Pembangunan balai
warga/sekretariat RT 004 1 Unit
RW 014, Kota Bekasi, 1 Unit
Pondokgede, Jatiwaringin
1 Unit
Terlaksananya
Pembangunan Fasilitas 1 Unit
Olahraga di PUP Blok gg 6 1 Unit
RT 6 RW 23 Kaliabang
1 Unit
Tengah Bekasi Utara.
1 Unit
Terlaksananya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Pembangunan Gapura dan 1 Unit


POS security (pintu 1) RW
1 Unit
029, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya 1 Unit

Terlaksananya 1 Unit
Pembangunan Gapura Jl. 1 Unit
Manggis RT. 002/RW. 016,
Kota Bekasi, Jatisampurna, 1 Unit
Jatisampurna 1 Unit
Terlaksananya 1 Unit
Pembangunan Gapura
Kantor Kelurahan Kalibaru 1 Unit
Jl. Kalibaru Timur No. 17 Rt. 1 Unit
002 Rw. 003, Kota Bekasi,
1 Unit
Medansatria, Kalibaru
1 Unit
Terlaksananya
Pembangunan Gapura 1 Unit
pintu masuk (RT 12) RW
1 Unit
029, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya 1 Unit

Terlaksananya 1 Paket
Pembangunan Gapura RW 1 Unit
10 Kavling Darmansyah RW
10 Kel. Margahayu, Kota 1 Unit
Bekasi, Bekasi Timur, 1 Kawasan
Margahayu

Terlaksananya
Pembangunan gedung
perlengkapan serbaguna di
Rw.010, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikasari

Terlaksananya
Pembangunan Gedung
Posyandu Rt.01/Rw 17 Kel
Pengasinan, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan

Terlaksananya
Pembangunan Gedung
Posyandu Tulip 3 RT03
RW02, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya

Terlaksananya
Pembangunan Gedung
Sarpras Olah Raga dan
Balai Pertemuan Warga di
Jl. Pulau Bangka 6 RT 07
RW 16 Kelurahan Arenjaya,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Arenjaya

Terlaksananya
Pembangunan gedung
serbaguna di RT 06 RW 07
Kel. Duren jJaya Kec. Bekasi
Timur. Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Durenjaya

Terlaksananya
Pembangunan Gedung
Serbaguna, RT 001 RW 003,
Kel. Ciketing Udik, Kec.
Bantargebang, Kota Bekasi

Terlaksananya
Pembangunan Gudang RT
07 RW 020, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Terlaksananya
Pembangunan Halaman
Gedung Serbaguna RW.
009 Perum. BTR 5 Cluster
Ixora Kel. Sumur Batu, Kota
Bekasi, Bantargebang,
Sumurbatu

Terlaksananya
Pembangunan Jogging
Track Lapangan Sepak Bola
RW 08 Perum Bumi
Dirgantara Permai Kel.
Jatisari Kec. Jatiasih Kota
Bekasi

Terlaksananya
Pembangunan Kanopi
(GOR Mini) Tiang Besi di
lapangan Bulutangkis RT 04
RW 027 Alinda 2 Kaliabang
Tengah, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah

Terlaksananya
Pembangunan kantor
POSYANDU ukuran 6M x
6M RW 28 Mustikajaya,
Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

Terlaksananya
Pembangunan kantor Rw
09 Pekayon Jaya Bekasi
Selatan

Terlaksananya
Pembangunan kantor Rw
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

11 Pekayon Jaya Bekasi


Selatan

Terlaksananya
Pembangunan Kantor
Seketariat RW Perum
Pesona Anggrek RW 24,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Terlaksananya
pembangunan kantor
sekretariatKantor RW 022,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Kotabaru

Terlaksananya
Pembangunan Kantor
Sekretariat karang Taruna
Kecamatan Mustikajaya
Komplek Kantor Kecamatan
Mustikajaya RT 002 RW
011, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Terlaksananya
Pembangunan Kantor
Sekretariat Pemakaman
Bojong Nangka (RT 02, RT
07 dan RT 08) RW 08, Kota
Bekasi, Pondokmelati,
Jatirahayu

Terlaksananya
Pembangunan Kantor
Sekretariat Posyandu Rw 06
Kelurahan Bintara Jaya,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Bintarajaya

Terlaksananya
Pembangunan Kantor
Sekretariat RW. 001 Jl.
Lame Kampung
Kalimanggis RT. 002 / RW.
001, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatikarya

Terlaksananya
Pembangunan Kantor
Sekretariat RW 005 (Jln.
Tengah RT 003 RW 005
No.119), Kota Bekasi,
Bantargebang,
Bantargebang

Terlaksananya
Pembangunan Kantor
Sekretariat RW 01 , Kota
Bekasi, Bantargebang,
Ciketingudik

Terlaksananya
Pembangunan Kantor
Sekretariat RW 05 Jl. Lame
Kampung Kalimanggis RT.
003/ RW. 005, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatikarya

Terlaksananya
Pembangunan Kantor
Sekretariat RW. 07 Jl.
Swadaya 2 Cimatis RT.
002/RW. 007, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatikarya

Terlaksananya
Pembangunan Kantor
Sekretariat RW 08 di
Lapangan RW 08,Perum
Pondok Gede Permai (PGP),
RW 08, Kelurahan Jatirasa,
Kecamatan Jatiasih, Kota
Bekasi, Jatiasih, Jatirasa

Terlaksananya
PEMBANGUNAN KANTOR
SEKRETARIAT RW 10 , Kota
Bekasi, Medansatria,
Pejuang

Terlaksananya
Pembangunan Kantor
Sekretariat RW dan
Posyandu RW 032
Perumahan Permata
Legenda 2 Kel. Mustikajaya.
Kec. Mustikajaya, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

Terlaksananya
Pembangunan kantor
sekretariat RW di RT 005
RW 002, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur

Terlaksananya
PEMBANGUNAN KANTOR
SEKRETRIAT RW 023 KEL.
MUSTIKAJAYA KEC.
MUSTIKAJAYA, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Terlaksananya
Pembangunan Lapangan
Futsal Jl. Anggrek Raya
RW.06 harapan jaya Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Terlaksananya
Pembangunan Lapangan
Futsal Perum GPS RT 15 /
RW 11, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah

Terlaksananya
Pembangunan Lapangan
Futsal RT 002 RW 009 Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah

Terlaksananya
Pembangunan Lapangan
Olah Raga MGT Rt 06 Rw
033, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Terlaksananya
Pembangunan Lapangan
olahraga RT 04 RW 06, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Bekasijaya

Terlaksananya
Pembangunan Lapangan
Olah Raga Rw 09
Kel.Jatibening Kec.Pondok
gede, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatibening

Terlaksananya
Pembangunan Lapangan
Serbaguna Rt 05 Rw 033
MGT, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Terlaksananya
Pembangunan Lapangan
Serbaguna RW 04
Kelurahan Kayuringin Jaya
Kec.Bekasi Selatan Kota
Bekasi, Bekasi Selatan,
Kayuringinjaya

Terlaksananya
Pembangunan lapangan
serbaguna Telaga Mas Blok
F RT 05 RW 11 Kel. Harapan
Baru Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Harapanbaru

Terlaksananya
Pembangunan Lapangan
untuk Gedung Serbaguna
di Perum. Mutiara Gading
Timur RT. 06 RW. 33 Kel.
MustikajayaPerum. Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

Terlaksananya
Pembangunan Lapangan
Volly, Jalan Sahabat RT 002
RW 011, Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatirahayu

Terlaksananya
Pembangunan menara
Masjid Al-Furqon Jl. Semut
merah RT 04 RW 11 Ke.
Margahayu Kec. Bekasi
Timur Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Margahayu

Terlaksananya
Pembangunan Pagar
Belakang Belakang Perum
Griya Persada ElokPerum
Griya Persada Elok dari
RT.01 s/d RT.08 RW.016,
Kota Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

Terlaksananya
Pembangunan Pagar
Kantor Sekretariat RW 23,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Pejuang

Terlaksananya
Pembangunan Pendopo
Kantor RW.014 Graha
Harapan, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Terlaksananya
Pembangunan Pendopo
Kantor RW.016 Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Terlaksananya
Pembangunan Pendopo
terbuka untuk saresehan
dan seni budaya RT.02 RW
19 Kel. Mustikajaya kota
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

Terlaksananya
Pembangunan Pendopo
terbuka untuk saresehan
dan seni budaya RW 022
Kel. Mustikajaya. Kec.
Mustikajaya, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Terlaksananya
Pembangunan Pintu
Gerbang Perumahan
Bintang Metropole RW 13
Kel. Perwira, Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Perwira

Terlaksananya
Pembangunan Pos JagaJl.
Abah mantul Rt. 002/RW.
016, Kota Bekasi,
Jatisampurna

Terlaksananya
Pembangunan Pos
KamlingRT 001 RW 005,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jatimakmur

Terlaksananya
Pembangunan Pos RT02
RW024 Perum. Mutiara
Gading Timur. Mustika Jaya
kec. Mustika Jaya, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

Terlaksananya
Pembangunan Pos RT02
RW024 Perum. Mutiara
Gading Timur. Mustika
Jaya, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Terlaksananya
pembangunan pos rt 03 rw
18 kel pejuang kec medan
satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Terlaksananya
pembangunan pos rt 05 rw
17 kel pejuang kec medan
satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Terlaksananya
pembangunan pos rt 05 rw
18 kel pejuang kec medan
satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Terlaksananya
Pembangunan Pos RT
07/18, Kota Bekasi, Bekasi
Selatan, Pekayonjaya

Terlaksananya
Pembangunan Pos security
Bumi Rinjani perum
bumyagara blok C kel.
Mustika Jaya , Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Terlaksananya
pembangunan pos
sekertariat rw 05
Jatimakmur Kel.
Jatimakmur Kec. Pondok
Gede Kota Bekasi, Pondok
Gede, Jatimakmur

Terlaksananya
pembangunan pos
sekretariat rt 02 rw 18 kel
pejuang kec medan satria,
Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang

Terlaksananya
Pembangunan Posyandu
dan Sekretariat RT 06/26
Pengasinan, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan

Terlaksananya
Pembangunan Posyandu
RT.07 RW.03 Kel.Kayuringin
Jaya Kota Bekasi, Bekasi
Selatan, Kayuringinjaya

Terlaksananya
Pembangunan Posyandu,
Sekretariat dan Fasilitas RW
008 Kelurahan Jatimelati
Kecamatan Pondok Gede

Terlaksananya
Pembangunan Posyandu
Tanjung 1 Jl. Manggis RT.
002 / RW. 016, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatisampurna

Terlaksananya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Pembangunan Sarana
Kantor Sekretariat RW 14
Kel.Kayuringin Kec.Bekasi
Selatan Kota Bekasi, Bekasi
Selatan, Kayuringinjaya

Terlaksananya
pembangunan sarana
olahraga dan taman
diperumahanJalan Utama
RT 06 RW 016, Kota Bekasi,
Bekasi Barat, Kotabaru

Terlaksananya
Pembangunan sarana
prasarana perumahan
lainnya gang famili I Rt.02
Rw 05, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Terlaksananya
pembangunan sarana
prasarana perumahan
lainnyaJl.Famili I RT 02 RW
05, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintara

Terlaksananya
Pembangunan Sekertariat
Posyandu dan Sekertariat
RW 009 , Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Terlaksananya
Pembangunan Sekretariat
Kantor RW.014 Graha
Harapan Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Terlaksananya
PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT
KARANGTARUNA RW.11
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka

Terlaksananya
Pembangunan Sekretariat
RT 01 RW 10 Jln. Flores 4
Kelurahan Arenjaya , Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Arenjaya

Terlaksananya
Pembangunan Sekretariat
RW 2 lantai Jl. Promaru
utama RT 08 RW 11 Kel.
Margahayu Kec. Bekasi
Timur Kota Bekasi

Terlaksananya
Pembangunan taman
bermain fasul Jl. Gamprit II
RT 001 RW 014, Kota
Bekasi, Pondokgede,
Jatiwaringin

Terlaksananya
Pembangunan Taman di
Perum BTR 5 Cluster
Fargesia RW. 012 Kel.
Sumur Batu, Kota Bekasi,
Sumurbatu

Terlaksananya pembuatan
Gapura Gang Anggur RT 01
RW 05 Kel. Duren Jaya Kec.
Bekasi Timur. Kota Bekasi

Terlaksananya Pembuatan
Gapura Jl. Bougenvile Raya
Rt.06 Rw.010 Perum
Alamanda 2, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikasari

Terlaksananya Pembuatan
GapuraJl. Rawa Baru RT. 04
RW 09 Kel. Margahayu Kec.
Bekasi Timur. Kota Bekasi,,
Margahayu

Terlaksananya Pembuatan
Gapura Jl. Rawa Indah RT
04 RW 09 Kel. Margahayu
Kec. Bekasi Timur. Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu

Terlaksananya Pembuatan
gapura Kp. Cimatis RT 001 ,
002, 003, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatikarya

Terlaksananya Pembuatan
Gapura Perbatasan Kota
dan Kabupaten RT 04 RW
12, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Terlaksananya Pembuatan
Gapura RT 005 RW 09, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah

Terlaksananya Pembuatan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Gapura SMPN 33 SMPN 33


RW 23, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan

Terlaksananya Pembuatan
gedung Posyandu RW 11
Kel. Bekasi Jaya, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Bekasijaya

Terlaksananya Pembuatan
Gedung Serba Guna RT 001
RW 09 Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah

Terlaksananya pembuatan
joging track dan ayunan rt
09 rw 17 kel pejuang kec
medan satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Terlaksananya Pembuatan
Kantor RT 05/05 Mustika
Jaya, Perumahan Griya
Prima Galaxy 1, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Terlaksananya Pembuatan
Lapangan Futsal di
fasos/fasum RT 12 RW 13
Duren Jaya , Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Durenjaya

Terlaksananya Pembuatan
lapangan olahraga Futsal di
Fasum RT 013 RW 036 vila
indah permai Kota Bekasi,
Bekasi Utara, Teluk Pucung

Terlaksananya Pembuatan
Lapangan olahraga RT 004
RW 021 Kel.Harapan Jaya
Kec.Bekasi Barat, Kota
Bekasi,

Terlaksananya pembuatan
lapangan olah raga
Rt.01/Rw.01 Kp.Pengasinan,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan

Terlaksananya Pembuatan
Lapangan Olah Raga
Rt.02/Rw 17
Kel.Pengasinan, Kota
Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan

Terlaksananya Pembuatan
Lapangan Pagar Bola (Jalan
titan Indah Utama Rt 02 Rw
11 ), Kota Bekasi,
Medansatria, Kalibaru

Terlaksananya Pembuatan
Lapangan Voley Ball Blok C
tengah komplek AL rw 10
kel. Jatibening kec.pondok
gede, Kota Bekasi, Pondok
Gede Jatibening

Terlaksananya Pembuatan
Pagar Halaman Posyandu,
Jalan Pintu Air RT 004 RW
010, Kota Bekasi,
Pondokmelati, Jatirahayu

Terlaksananya Pembuatan
penampungan sampah Jl.
Teladan RT 01 RW 07 Kel.
Duren Jaya Kec. Bekasi
Timur Kota Bekasi

Terlaksananya Pembuatan
Ruang Terbuka atau Taman
depan Kantor RW 17
Kelurahan Margahayu, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu

Terlaksananya Pembuatan
Sarana dan Prasarana
Taman Edukasi Sampah RT
02 RW 06, Kota Bekasi,
Bantargebang, Ciketingudik

Terlaksananya Pembuatan
sarana lapangan olah raga
Jln. Lombok 1 RW 11
Kelurahan Aren Jaya, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Arenjaya

Terlaksananya Pembuatan
Sekretariat Karang Taruna
RT 003 RW 009, Kota
Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah

Terlaksananya Pembuatan
taman jogging track
sekretariat RW 12, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Durenjaya

Terlaksananya Pembuatan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

tenda untuk Pos Yandu


(kader PKK) RW. 13
Kelurahan Bintara
Kecamatan Bekasi Barat,
Kota Bekasi

Terlaksananya Penataan
Alun-alun Taman Wisma
Asri Kelurahan Teluk
Pucung Kecamatan Bekasi
Utara

Terlaksananya Penataan
Lapangan Fasum RW 02
menjadi ruang terbuka
hijau dan stadion mini Rw
02, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya

Terlaksananya Penataan
Lapangan / Ruang Terbuka
Hijau (RTH) RT 05 RW 08,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Bekasijaya

Terlaksananya Penataan
Taman Kantor Kelurahan
Kalibaru Jl. Kalibaru Timur
No. 17 Rt. 002 Rw. 003,
Kota Bekasi, Medansatria,
Kalibaru

Terlaksananya Penataan
Taman Makam TPU Jatisari

Terlaksananya Penataan
Taman Makam TPU
Pedurenan

Terlaksananya Pengadaan
Gerobak Motor RT 05 Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Bekasijaya

Terlaksananya PENGADAAN
LAPANGAN TENIS MEJA
KATAR RT.04/RW.08 Kota
Bekasi, Jaticempaka

Terlaksananya pengadaan
mebeuler ruang guruKota
Bekasi, Kota Bekasi, Seluruh
Kecamatan dan
Kelurahan/Desa

Terlaksananya Pengadaan
Prasarana dan Sarana Budi
daya ikan lele RT06 RW18,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu

Terlaksananya Pengadaan
Prasarana dan sarana
Magot Farm Jl. Sunan
Ampel Rt 15, Rt 17 RW 04
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Arenjaya

Terlaksananya Pengadaan
Sarana dan Pelatihan
hidroponik Majlis Taklim Al
Hikmah RT 05 RW 07, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Durenjaya

Terlaksananya Pengadaan
sistem buka tutup saluran/
pintu air RT 04 RW 21, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Margahayu

Terlaksananya Pengadaan
Taman Posyandu / Balai RW
11 Jl. Suryadarma RT 05 RW
11 Perum Dirgantara
Permai Kota Bekasi, Jatiasih,
Jatisari

Terlaksananya Pengajuan 1
(satu) set Perangkat Sarana
Olah raga RW 02, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Arenjaya

Terlaksananya Pengajuan
Perbaikan Sarana OlahRaga
( Lapangan Bulu tangkis )
RW.04 Kel.Kayuringin Jaya
Kota Bekasi, Bekasi Selatan,
Kayuringinjaya

Terlaksananya Pengajuan
Perbaikan Sarana OlahRaga
( Lapangan Volly) RW.04
Kel.Kayuringin Jaya Kota
Bekasi, Bekasi Selatan,
Kayuringinjaya

Terlaksananya pengatapan
kanofi rt 09 rw 17 kel
pejuang kec medan satria,
Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang

Terlaksananya Pengecoran
Lapangan Olah Raga Blok F
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

RT 07 RW 019 Kel.Harapan
Jaya, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Harapanjaya

Terlaksananya Pengecoran
Lapangan RT 005/017
Perumahan Permata Hijau
Permai Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah

Terlaksananya Pengecoran
LapanganRW 014, Kota
Bekasi, Bekasi Barat,
Kotabaru

Terlaksananya Penghijauan
untuk jalan utama
Sepanjang jalan utama RT
008 RW 014, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatiwaringin

Terlaksananya Peningkatan
lapangan olah raga /
lapang volly Ball, Blok. G,
RT. 002 / 007
Kel.Mustikasari Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikasari

Terlaksananya Peningkatan
Pos Keamanan RW 18, Kota
Bekasi, Bekasi Selatan,
Pekayonjaya

Terlaksananya Penyediaan
Bank Sampah Rt 02 Rw 006
Kel.Jatimakmur Kec.Pondok
gede, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatimakmur

Terlaksananya Perabaikan
lapangan Badminton dan
Futsal, Jl. Saturnus 8 P 16 M
lebar 8 M dan tinggi 5 Cm,
RT 005 RW 013, Kelurahan
Perwira Kecamatan Bekasi
Utara, Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Perwira

Terlaksananya PERAPIHAN
SEKRETARIAT KARANG
TARUNA KEL.JATI BENING
KEC. PONDOK GEDEJATI
BENING, Kota Bekasi,
Pondokgede, Jatibening

Terlaksananya Perawatan
Kantor Sekretariat RW 08,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Sepanjangjaya

Terlaksananya Perbaikan
Bangunan Sekolah PAUD
Rw. 02, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya

Terlaksananya Perbaikan
dan penataan lapangan
olahraga Perumahan
Wisma Jaya, RT 03/ 03, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Durenjaya

Terlaksananya Perbaikan
Fasilitas Umum untuk
Lapangan Batminton RT.01
RW.03 (10M x 15M)RT.01
RW.03, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon

Terlaksananya Perbaikan
Fasos - Pengecoran
Lapangan Volley Masjid
Nurul Huda, RT.16/RW.10
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah

Terlaksananya Perbaikan
Kantor Sekretariat RW 09,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Bojong Rawalumbu

Terlaksananya Perbaikan
lapangan olahraga RT 12
RW 16, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Durenjaya

Terlaksananya Perbaikan
Lapangan Olahraga RW 09
Perum Dirgantara permai
Kel. Jatisari Kec. Jatiasih
Kota Bekasi,

Terlaksananya Perbaikan
Panggung di RT. 07 RW 15
untuk pasang keramik di
Pos Bekasi Timur

Terlaksananya Perbaikan
sarana dan prasarana
posyandu anggrek di Rt 01
Rw 09 Pekayon Jaya Bekasi
Selatan Jl. Mawar 9 Rt 01
Rw 09, Kota Bekasi, Bekasi
Selatan, Pekayonjaya

Terlaksananya Perbaikan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

sarana olahraga (lapangan


voli)Fasum RT 005 RW 011,
Kota Bekasi, Pondokgede,
Jaticempaka

Terlaksananya Perbaikan
sarana olah raga Rw.013
Depan Rumah Pintar /
kantor sekretariat Rw.013 Jl.
Elok 18, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan"

Terlaksananya Perbaikan
trotoar/ Jogging track
Perumahan Wisma Jaya, Jl.
Kusuma Timur, RT 03 RW 3,
Kota Bekasi, Bekasi Timur,
Durenjaya

Terlaksananya
perlengkapan sekretariat
RW 27 Kel sepanjang jaya,
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Sepanjangjaya

Terlaksananya Perluasan
posyandu Rw 11 Pekayon
Jaya Bekasi Selatan

Terlaksananya Pintu Masuk


Perumahan perumahan
Taman Nrogong rw.009
Kel.Pengasinan, Kota
Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan

Terlaksananya Pos Satpam


Gerbang Belakang RT 016
RW 012 Kel Cimuning, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Cimuning

Terlaksananya Rehabilitasi
dan Pemagaran Lapangan
Serba Guna ( SENA ) RW 20
Kel.PengasinanRW 20
Kel.Pengasinan, Kota
Bekasi, Rawalumbu,
Pengasinan

Terlaksananya Rehabilitasi
Gd. Serbaguna PKK Jl.
Lumbu barat Raya Rw.010
Kota Bekasi, Rawalumbu,
Bojong Rawalumbu

Terlaksananya Rehabilitasi
Kantor Sekretariat RW 007
Kelurahan Kranji
Kecamatan Bekasi Barat

Terlaksananya rehabilitasi
lapangan volly rt 09 rw 17
kel pejang kec medan saria,
Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang

Terlaksananya rehabilitasi
lapanga volly rt 16 rw 17
kel pejuang kec medan
satria, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Terlaksananya Rehab
kantor Bank Sampah (Jalan
titian indah utama Rt 04 Rw
11 ) , Kota Bekasi,
Medansatria, Kalibaru

Terlaksananya Rehab
Kantor RW 08 Kel. Kali
baruRW 08 Kel. Kalibaru,
Kota Bekasi, Medansatria,
Kalibaru

Terlaksananya Rehab
Kantor Sekertariat RW 11
dan Kantor Scurity (Jalan
Titian Indah Utama Rt 01
Rw 11 ), Kota Bekasi,
Medansatria, Kalibaru

Terlaksananya Rehab
pembangunan Majelis
Taklim "Ar Rianiyah" RT. 04
RW.13 Kelurahan Bintara
Kecamatan Bekasi Barat
Kota Bekasi

Terlaksananya Renopasi
Kantor Sekretariat RT 003
RW 04 Jln. Bojong Asri VI
RT 003 RW 02, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Bojong
Rawalumbu

Terlaksananya renovasi atas


kantor rw 05 dan pos
utama jalan merbabu no.
154 rt 011 / rw 05 kel.
Jatibening Baru kec.
Pondok Gede, Kota Bekasi,
Pondok Gede, Jatibening
Baru
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Terlaksananya RENOVASI
AULA RW 14, Kota Bekasi,
Medansatria, Pejuang

Terlaksananya Renovasi
Balai RW 011 Perum
Dirgantara Permai Jl.
Suryadarma Kel. Jatisari RW
11 Kota Bekasi, Jatiasih,
Jatisari

Terlaksananya Renovasi
bangunan gedung
Posyandu RW 18, Kota
Bekasi, Bekasi Selatan,
Pekayonjaya

Terlaksananya Renovasi dan


perluasan Pos RT. 09 RW 36
villa indah permai/blok i
21-i 22 teluk pucung, Kota
Bekasi, Bekasi Utara, Teluk
Pucung

Terlaksananya Renovasi
gedung posyandu Rw 12
jakamulya Bekasi Selatan ,
Kota Bekasi

Terlaksananya Renovasi
Kantor Sekretariat RT 001
RW 14 Aren Jaya Bekasi
Timur, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya

Terlaksananya Renovasi
Kantor Sekretariat RT 03
RW 12 Kel. Margahayu Kec.
Bekasi Timur. Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Margahayu

Terlaksananya Renovasi
kantor sekretariat RT10 RW
12 . Gg. Dempo Blok C, RT
10/12, Kel. Harapan Jaya,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Harapanjaya

Terlaksananya Renovasi
Kantor Sekretariat RW. 022
Kel. Mustikajaya, Kota
Bekasi, Mustikajaya,
Mustikajaya

Terlaksananya Renovasi
Kantor Sekretariat RW 02
Duren Jaya, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Durenjaya

Terlaksananya Renovasi
Kantor Sekretariat RW 04
Kelurahan Bekasijaya, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Bekasijaya

Terlaksananya Renovasi
Kantor Sekretariat RW 06 di
RT 06 RW 06 Perumahan
Pejuang Pratama, Kota
Bekasi, Medansatria,
Pejuang

Terlaksananya Renovasi
Kantor Sekretariat RW 06,
Kota Bekasi, Bekasi Barat,
Kotabaru

Terlaksananya Renovasi
Kantor Sekretariat RW 09,
Kota Bekasi, Medansatria,
Pejuang

Terlaksananya Renovasi
kantor Sekretariat RW 18
Kel. Arenjaya, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Arenjaya

Terlaksananya Renovasi
kantor Sekretariat RW 21
Perumahan Polimer Kel.
Arenjaya, Kota Bekasi,
Bekasi Timur, Arenjaya

Terlaksananya Renovasi
Kantor Sekretariat RW 2 Jl.
Masjid Al-Ikhlas RT 04 RW
02, Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya

Terlaksananya Renovasi
Lapangan Bulu Tangkis
Perumahan Griya Prima
Galaxy 1 RT 05/05 Mustika
Jaya, Kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya,

Terlaksananya Renovasi
Lapangan Sepak Bola RT.02
RW.05 (105M x 68M)RT.02
RW.05, Kota Bekasi,
Jatisampurna, Jatiranggon

Terlaksananya Renovasi
pembangunan kantor Rw
04 Harapan jaya. Kantor
dibuat 2 tingkat. (tingkat 1
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

untuk Paud dan posyandu,


tingkat 2 untuk kantor Rw
04), Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Harapanjaya

Terlaksananya Renovasi Pos


Keamanan dan Pintu
gerbang jalan masuk
perumahan Masnaga RW
12 RT 01 Kelurahan Bintara
jaya, Kota Bekasi, Bekasi
Barat, Bintarajaya

Terlaksananya Renovasi
Sekretariat RT 003 RW 09,
Kota Bekasi, Bekasi Utara,
Kaliabang Tengah

Terlaksananya Renovasi
Sekretariat RW 02, Kota
Bekasi, Bekasi Timur,
Arenjaya

Terlaksananya Renovasi
Sekretariat RW.19 Kel.
mustikajaya kota Bekasi,
Mustikajaya, Mustikajaya

Terlaksananya Renovasi
sekretariat RW 5 Jl. Rawa
Kalong , Kota Bekasi, Bekasi
Timur, Arenjaya

Terlaksananya Sarana dan


prasarana Pembangunan
Lapangan bulu tangkis.Blok
G RT 1 RW 20 Kaliabang
Tengah. Kota Bekasi, Bekasi
Utara, Kaliabang Tengah

Terlaksananya SARANA
OLAH RAGA, SERAGAM
DAN ATRIBUT KATAR
(KARANG TARUNA)
KARANG TARUNA KEL.JATI
BENING KEC. PONDOK
GEDEJATI BENING, Kota
Bekasi, Pondokgede,
Jatibening

Terlaksananya Tembok atau


Dinding Pembatas
Perumahan dengan Tempat
Pemakan Umum (TPU) atau
Kober, terletak di RT.004
RW.026, Kota Bekasi,
Rawalumbu, Pengasinan

Terlaksananya Turap batas


wilayah RT 02/25 dengan
RT 03/11 Kel. mustikajaya
kota Bekasi

Terlaksananya Verifikasi
Lahan TPU

2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 87,270,000,000

2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 87,270,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.02.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Terbebaskannya Lahan
Untuk Fly Over Bulak Kapal

Terbebaskannya Lahan
Untuk
Normalisasi/Penataan Kali
Bekasi

Terbebaskannya lahan
untuk Pelebaran Makam
Binong Kelurahan
Jatirangga

Terbebaskannya Lahan
Untuk Penanganan DAS 369 m2
Jatikramat
1204 m2
Terbebaskannya lahan
449 m2
untuk Penanganan DAS Kali
Cakung 692 m2
Koordinasi dan Sinkronisasi Terbebaskannya Lahan 350 m2 Terlaksananya Penyelesaian Semua
Penyelesaian Masalah Ganti Untuk Penataan Simpang Masalah Ganti Kerugian Kab/Kota,
Kerugian dan Santunan Persentase Pemenuhan 170 m2 dan Santunan Tanah untuk Semua
2 10 05 2.01 02 81 % Se- Kota Bekasi 100 % 87,270,000,000
Tanah untuk Pembangunan Pengadaan Lahan 2693 m2 Pembangunan oleh Kecamatan,
oleh Pemerintah Daerah Terbebaskannya Lahan Pemerintah Daerah Semua
Kabupaten/Kota Untuk Polder 202 6566 m2 Kabupaten/Kota Kelurahan
Terbebaskannya Lahan 3474 m2
Untuk Polder Jatisari 150 m2
Terbebaskannya Lahan 65 m2
Untuk Polder Kranji
Kecamatan Bekasi Barat 5940 m2

Terbebaskannya lahan
Untuk Sekretariat (RT,
Posyandu, dan PKK) RT.
004/002 Kelurahan
Harapanjaya Kecamatan
Bekasi Utara

Terbebaskannya lahan
untuk Sekretariat RW. 02
Kelurahan Harapanjaya

Terbebaskannya Lahan
Untuk TPA Sumur Batu

TOTAL 332,885,926,901
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 74,127,794,940

1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 37,280,058,000

Jumlah Pembayaran Gaji Kota Bekasi,


Optimalisasi
asn dan Premi BPJS 3132 Orang/Bulan Semua
Penyediaan Gaji dan pengembangan sistem Persentase Keuangan
1 05 01 2.02 01 100 % 100 % Kecamatan, 37,280,058,000
Tunjangan ASN pelaporan capaian kinerja Jumlah Pembayaran Perangkat Daerah
2784 Orang/Bulan Semua
dan keuangan Tunjangan ASN Kelurahan

1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70,000,000

Kota Bekasi,
Pendidikan dan Pelatihan Optimalisasi Peningkatan Persentase Administrasi Semua
1 05 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah Pegawai 10 orang Kepegawaian Perangkat 100 % Kecamatan, 50,000,000
Tugas dan Fungsi Aparatur Daerah Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Bimbingan Teknis Optimalisasi Peningkatan Persentase Administrasi Semua
Jumlah peserta bimbingan
1 05 01 2.05 11 Implementasi Peraturan Kapasitas Sumber Daya 100 % 32 Orang Kepegawaian Perangkat 100 % Kecamatan, 20,000,000
teknis
Perundang-Undangan Aparatur Daerah Semua
Kelurahan

1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 690,000,000

Kota Bekasi,
Penyediaan Komponen Optimalisasi Peningkatan Jumlah komponen instalasi Semua
Persentase Administrasi
1 05 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan Sarana dan Prasarana 100 % Listrik/Penerangan 1307 Unit 100 % Kecamatan, 75,000,000
Umum Perangkat Daerah
Bangunan Kantor Aparatur Bangunan Kantor Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Semua
Penyediaan Peralatan Persentase Administrasi
1 05 01 2.06 03 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 44 Unit 100 % Kecamatan, 50,000,000
Rumah Tangga Umum Perangkat Daerah
Aparatur Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Semua
Penyediaan Bahan Logistik Persentase Administrasi
1 05 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Bahan Logistik 9760 unit 100 % Kecamatan, 326,079,000
Kantor Umum Perangkat Daerah
Aparatur Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Jumlah Cetakan 292 Unit Semua
Penyediaan Barang Persentase Administrasi
1 05 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % 100 % Kecamatan, 83,921,000
Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penggandaan 161003 LembarUmum Perangkat Daerah
Aparatur Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan Jumlah bahan bacaan/ Semua
Persentase Administrasi
1 05 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % peraturan perundang- 200 Buku/exemplar 100 % Kecamatan, 30,000,000
Umum Perangkat Daerah
undangan Aparatur undangan Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Jumlah frekuensi rapat-
Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan Semua
rapat koordinasi dan Persentase Administrasi
1 05 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % 87 Kali 100 % Kecamatan, 125,000,000
konsultasi ke luar daerah/ Umum Perangkat Daerah
SKPD Aparatur Semua
perjalanan dinas
Kelurahan

1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,000,000

Kota Bekasi,
Presentase pengadaan
0ptimalisasi peningkatan Semua
Pengadaan Peralatan dan barang milik daerah
1 05 01 2.07 06 sarana dan prasarana 100 % Jumlah Peralatan 6 Unit 100 % Kecamatan, 100,000,000
Mesin Lainnya penunjang urusan
aparatur Semua
pemerintah daerah
Kelurahan

1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34,168,298,940

Kota Bekasi,
Penyediaan Jasa Jumlah rekening Persentase Penyediaan Jasa Semua
Optimalisasi Pelayanan
1 05 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 % telepon,internet air dan 7 Rek/Bulan Penunjang Urusan 100 % Kecamatan, 825,000,000
Administrasi Perkantoran
Air dan Listrik listrik Pemerintahan Daerah Semua
Kelurahan

Jumlah Tenaga Kebersihan Kota Bekasi,


yang disediakan Persentase Penyediaan Jasa
120 Orang/Bulan Semua
Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi Pelayanan
1 05 01 2.08 04 100 % Penunjang Urusan 100 % Kecamatan, 33,343,298,940
Umum Kantor Administrasi Perkantoran Jumlah Tenaga Pelayanan 6216 Orang/Bulan
Pemerintahan Daerah Semua
Umum Kantor Kelurahan

1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,819,438,000

Penyediaan Jasa
Kota Bekasi,
Pemeliharaan, Biaya Persentase Pemeliharaan
Optimalisasi Peningkatan Semua
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah
1 05 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % 6 Unit 100 % Kecamatan, 149,488,000
Kendaraan Perorangan Jabatan Penunjang Urusan
Aparatur Semua
Dinas atau Kendaraan Pemerintahan Daerah
Kelurahan
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Kota Bekasi,


Persentase Pemeliharaan
Pemeliharaan, Biaya Optimalisasi Peningkatan Semua
Jumlah kendaraan Dinas Barang Milik Daerah
1 05 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan Sarana dan Prasarana 100 % 54 Unit 100 % Kecamatan, 1,399,950,000
Operasioal dan Lapangan Penunjang Urusan
Perizinan Kendaraan Dinas Aparatur Semua
Pemerintahan Daerah
Operasional atau Lapangan Kelurahan

Kota Bekasi,
Persentase Pemeliharaan
Optimalisasi Peningkatan Semua
Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Barang Milik Daerah
1 05 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % 197 Unit 100 % Kecamatan, 70,000,000
dan Mesin Lainnya Mesin Penunjang Urusan
Aparatur Semua
Pemerintahan Daerah
Kelurahan

Kota Bekasi,
Persentase Pemeliharaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Optimalisasi Peningkatan Semua
Jumlah Bangunan/Gedung Barang Milik Daerah
1 05 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Sarana dan Prasarana 100 % 560 Meter2 100 % Kecamatan, 200,000,000
yang terpelihara Penunjang Urusan
Bangunan Lainnya Aparatur Semua
Pemerintahan Daerah
Kelurahan

1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 19,582,991,340

1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 18,682,991,340

Jumlah Kegiatan
Pencegahan Gangguan
Pengamanan Car Free Day
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum melalui Tingkat Penyelesaian Jumlah Kegiatan 15 Kali
Terlaksananya Penangan
Deteksi Dini dan Cegah Pelanggaran K-3 Pengamanan Hari Besar
1 05 02 2.01 01 100 % 23 Hari Gangguan Ketentram dan 100 % 500,000,000
Dini, Pembinaan dan (Ketentraman, Ketertiban Nasional (HBN)
Ketertiban Umum
Penyuluhan, Pelaksanaan dan Keindahan) 42 Keg
Jumlah kegiatan
Patroli, Pengamanan, dan
Pengamanan kegiatan
Pengawalan
insidental
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Penindakan atas Gangguan


Ketenteraman dan Jumlah kegiatan Kota Bekasi,
Tingkat Penyelesaian penanganan unjuk rasa
Ketertiban Umum 36 Kali Terlaksananya Penangan Semua
Pelanggaran K-3
1 05 02 2.01 02 Berdasarkan Perda dan 100 % Jumlah kegiatan Gangguan Ketentram dan 100 % Kecamatan, 667,760,000
(Ketentraman, Ketertiban 145 Kali
Perkada melalui Penertiban penertiban gangguan Ketertiban Umum Semua
dan Keindahan)
dan Penanganan Unjuk trantibum Kelurahan
Rasa dan Kerusuhan Massa

Jumlah Pengusaha yang


Mendapat Bimbingan dan
Penyuluhan Tertib Usaha
Jumlah PKL yang yang
Koordinasi 180 orang
Mendapat Pembinaan
Kota Bekasi,
Penyelenggaraan Tingkat Penyelesaian 600 orang
Jumlah Rangkaian Kegiatan Terlaksananya Penangan Semua
Ketentraman dan Pelanggaran K-3
1 05 02 2.01 03 100 % HUT Satpol PP Tingkat 2 kali Gangguan Ketentram dan 100 % Kecamatan, 425,000,000
Ketertiban Umum serta (Ketentraman, Ketertiban
Provinsi dan Kota Ketertiban Umum Semua
Perlindungan Masyarakat dan Keindahan) 1 kali
Kelurahan
Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Rangkaian Kegiatan
240 kali
Jambore Satpol PP
Jumlah Rapat Koordinasi K-
3 Antar OPD dilingkungan
Pemerintah Kota Bekasi

Jumlah Data dan Informasi


yang Tersedia
Jumlah Kegiatan
Pembinaan Lingkungan
dalam rangka Perlindungan
Masyarakat
Jumlah Pendampingan
1 Kegiatan
Kegiatan HUT Satlinmas Tk.
Provinsi 12 Kegiatan
Jumlah Pendampingan 1 Kegiatan Kota Bekasi,
Pemberdayaan Tingkat Penyelesaian Kegiatan Jambore
1 Kegiatan Terlaksananya Penangan Semua
Perlindungan Masyarakat Pelanggaran K-3 Satlinmas Tk. Provinsi
1 05 02 2.01 04 100 % Gangguan Ketentram dan 100 % Kecamatan, 14,820,382,440
dalam rangka Ketentraman (Ketentraman, Ketertiban 12 Bulan
Jumlah Perbantuan Ketertiban Umum Semua
dan Ketertiban Umum dan Keindahan)
Kegiatan Trantibum 1 Kegiatan Kelurahan
Satlinmas di Kelurahan 1736 Orang
Jumlah Peserta Pembinaan 1736 Orang
Kesemaptaan dan
Kewasapadaan Dini bagi
Anggota Satlinmas
Jumlah Satlinmas penerima
bantuan Beras
Jumlah Satlinmas yang
menerima Honor

Jumlah Pembinaan Personil


Peningkatan Kapasitas
Wilayah Kecamatan
SDM Satuan Polisi Semua
Pamongpraja dan Satuan Tingkat Penyelesaian Jumlah Peserta Pelatihan 480 orang Kab/Kota,
Terlaksananya Penangan
Perlindungan Masyarakat Pelanggaran K-3 Huru Hara Semua
1 05 02 2.01 05 100 % 63 orang Gangguan Ketentram dan 100 % 554,000,000
termasuk dalam (Ketentraman, Ketertiban Kecamatan,
Jumlah Peserta Pelatihan Ketertiban Umum
Pelaksanaan Tugas yang dan Keindahan) 63 orang Semua
Pengembangan
Bernuansa Hak Asasi Kelurahan
Kemampuan Dasar
Manusia
Aparatur Satpol PP

Kerjasama antar Lembaga


Jumlah kegiatan lembaga Kota Bekasi,
dan Kemitraan dalam Tingkat Penyelesaian
dan kemitraan dalam Terlaksananya Penangan Semua
Teknik Pencegahan dan Pelanggaran K-3
1 05 02 2.01 07 100 % penanganan gangguan 12 Keg Gangguan Ketentram dan 100 % Kecamatan, 114,350,000
Penanganan Gangguan (Ketentraman, Ketertiban
ketentraman dan Ketertiban Umum Semua
Ketentraman dan dan Keindahan)
ketertiban umum Kelurahan
Ketertiban Umum

Jumlah Pengadaan
Command Centre dan
Pengadaan dan Tingkat Penyelesaian Fasilitas Pendukung 32 Unit
Terlaksananya Penangan
Pemeliharaan Sarana dan Pelanggaran K-3
1 05 02 2.01 08 100 % Jumlah Pengadaan 5 Unit Gangguan Ketentram dan 100 % 1,435,498,900
Prasarana Ketentraman dan (Ketentraman, Ketertiban
Kendaraan Operasional Ketertiban Umum
Ketertiban Umum dan Keindahan) 17 Unit
Jumlah Pengadaan
Peralatan Pendukung SIPPP

jumlah penanganan ganti Kota Bekasi,


Penyediaan Layanan dalam Tingkat Penyelesaian
rangka Dampak Penegakan Pelanggaran K-3 rugi bangunan 45 Bangunan Terlaksananya Penangan Semua
1 05 02 2.01 10 100 % Gangguan Ketentram dan 100 % Kecamatan, 166,000,000
Peraturan Daerah dan (Ketentraman, Ketertiban jumlah penanganan 20 Orang Ketertiban Umum Semua
Perkada dan Keindahan) kecelakaan Kelurahan

1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 700,000,000

Jumlah kegiatan sosialisasi Kota Bekasi,


Perda Terselenggaranya
Sosialisasi Penegakan 12 kali Semua
Prosentase penegakan penegakan Peraturan
1 05 02 2.02 01 Peraturan Daerah dan 100 % Jumlah sosialisasi Papan 100 % Kecamatan, 200,000,000
Perda dan Perkada 42 Buah Daerah dan Peraturan
Peraturan Bupati/Wali Kota Himbauan Paraturan Semua
Bupati/Walikota
Daerah Kelurahan

jumlah
pengawasan/monitoring
Pengawasan atas atas kepatuhan terhadap Kota Bekasi,
Terselenggaranya
Kepatuhan terhadap Perda dan Perkada 146 kali Semua
Prosentase penegakan penegakan Peraturan
1 05 02 2.02 02 Pelaksanaan Peraturan 100 % 100 % Kecamatan, 200,000,000
Perda dan Perkada penyusunan laporan 1 laporan Daerah dan Peraturan
Daerah dan Peraturan Semua
monitoring dan Bupati/Walikota
Bupati/Wali Kota Kelurahan
pengawasan pelaksanaan
Perda

jumlah kegiatan
penanganan atas
pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan
Bupati/Walikota ( operasi
non yustisi)
jumlah kegiatan
Kota Bekasi,
Penanganan atas penanganan atas 69 kali Terselenggaranya
Semua
Pelanggaran Peraturan Prosentase penegakan pelanggaran Peraturan penegakan Peraturan
1 05 02 2.02 03 100 % 10 kali 100 % Kecamatan, 300,000,000
Daerah dan Peraturan Perda dan Perkada Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan
Semua
Bupati/Wali Kota Bupati/Walikota (operasi 30 kali Bupati/Walikota
Kelurahan
yustisi)
jumlah kegiatan
penanganan atas
pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan
Bupati/Walikota
(pelaksanaan penyidikan)

1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 200,000,000

Terlaksananya Kota Bekasi,


Pengembangan Kapasitas Presentase Penegakan Jumlah ASN yang
1 05 02 2.03 01 100 % 8 orang pengembangan kapasitas 8 orang Medansatria, 200,000,000
dan Karier PPNS Perda dan Perkada mengikuti Diklat PPNS
dan karier PPNS Harapanmulya

TOTAL 93,710,786,280
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 26,584,120,600

1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,000,000

Persentase Penyusunan
Koordinasi dan Penyusunan
Perencanaan, Kota Bekasi,
Laporan Capaian Kinerja Optimalisasi Pelayanan
1 05 01 2.01 06 100 % Jumlah Laporan 1 Laporan Penganggaran, dan 100 % Bekasi Selatan, 15,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Administrasi Perkantoran
Evaluasi Kinerja Perangkat Kayuringinjaya
Kinerja SKPD
Daerah

1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17,969,392,000

Optimalisasi Jumlah Pembayaran Gaji


ASN dan Premi BPJS 1316 orang/Tahun Kota Bekasi,
Penyediaan Gaji dan Pengembangan Sistem Persentase Keuangan
1 05 01 2.02 01 100 % 100 % Bekasi Selatan, 17,959,392,000
Tunjangan ASN Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah Pembayaran Perangkat Daerah
1128 orang/Tahun Kayuringinjaya
dan Keuangan Tunjangan ASN

Optimalisasi
Koordinasi dan Penyusunan Kota Bekasi,
Pengembangan Sistem Persentase Keuangan
1 05 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Jumlah Laporan 14 Laporan 100 % Bekasi Selatan, 10,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Tahun SKPD Kayuringinjaya
dan Keuangan

1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 225,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Optimalisasi Peningkatan Persentase Administrasi Kota Bekasi,


1 05 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Tugas Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah Pegawai 5 orang Kepegawaian Perangkat 100 % Bekasi Selatan, 25,000,000
dan Fungsi Aparatur Daerah Kayuringinjaya

Kota Bekasi,
Bimbingan Teknis Optimalisasi Peningkatan Persentase Administrasi Semua
1 05 01 2.05 11 Implementasi Peraturan Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah Peserta 95 Orang Kepegawaian Perangkat 100 % Kecamatan, 200,000,000
Perundang-Undangan Aparatur Daerah Semua
Kelurahan

1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 922,447,000

Penyediaan Komponen 0ptimalisasi Peningkatan Jumlah Komponen Instalasi Kota Bekasi,


Persentase Administrasi
1 05 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan Sarana dan Prasarana 100 % Listrik / Penerangan 137 unit 100 % Bekasi Selatan, 25,000,000
Umum Perangkat Daerah
Bangunan Kantor Aparatur Bangunan Kayuringinjaya

0ptimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,


Penyediaan Peralatan Persentase Administrasi
1 05 01 2.06 03 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 95 unit 100 % Bekasi Selatan, 150,000,000
Rumah Tangga Umum Perangkat Daerah
Aparatur Kayuringinjaya

0ptimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,


Penyediaan Bahan Logistik Persentase Administrasi
1 05 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Bahan Logistik 9838 unit 100 % Bekasi Selatan, 474,843,000
Kantor Umum Perangkat Daerah
Aparatur Kayuringinjaya

0ptimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,


Penyediaan Barang Cetakan Persentase Administrasi
1 05 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Penggandaan 75350 Lembar 100 % Bekasi Selatan, 71,855,000
dan Penggandaan Umum Perangkat Daerah
Aparatur Kayuringinjaya

Penyediaan Bahan Bacaan 0ptimalisasi Peningkatan Jumlah Bahan Bacaan/ Kota Bekasi,
Persentase Administrasi
1 05 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % Peraturan Perundang- 2144 Buku/Exemplar 100 % Bekasi Selatan, 25,000,000
Umum Perangkat Daerah
undangan Aparatur Undangan Kayuringinjaya

Jumlah Frekuensi Rapat-


Penyelenggaraan Rapat 0ptimalisasi Peningkatan Rapat Koordinasi dan Kota Bekasi,
Persentase Administrasi
1 05 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % Konsultasi ke Luar dan 22 Kali 100 % Bekasi Selatan, 145,749,000
Umum Perangkat Daerah
SKPD Aparatur Dalam Daerah/Perjalanan Kayuringinjaya
Dinas

0ptimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,


Penatausahaan Arsip Jumlah Arsip yang ditata/ Persentase Administrasi
1 05 01 2.06 10 Sarana dan Prasarana 100 % 108 Box 100 % Bekasi Selatan, 30,000,000
Dinamis pada SKPD dikelola Umum Perangkat Daerah
Aparatur Kayuringinjaya

1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150,000,000

Persentase Pengadaan
0ptimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Barang Milik Daerah
1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Mebel 10 unit 100 % Bekasi Selatan, 50,000,000
Penunjang Urusan
Aparatur Kayuringinjaya
Pemerintah Daerah

Persentase Pengadaan
0ptimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Pengadaan Peralatan dan Barang Milik Daerah
1 05 01 2.07 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 7 Unit 100 % Bekasi Selatan, 100,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan
Aparatur Kayuringinjaya
Pemerintah Daerah

1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6,637,991,600

Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa Kota Bekasi,


Optimalisasi Pelayanan Jumlah Rekening Telepon,
1 05 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 % 346 Rekening/Bulan
Penunjang Urusan 100 % Bekasi Selatan, 770,000,000
Administrasi Perkantoran Internet, Air dan Listrik
Air dan Listrik Pemerintahan Daerah Kayuringinjaya

Jumlah Tenaga Kebersihan Persentase Penyediaan Jasa Kota Bekasi,


Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi Pelayanan 192 Orang/Bulan
1 05 01 2.08 04 100 % Jumlah Tenaga Pelayanan Penunjang Urusan 100 % Bekasi Selatan, 5,867,991,600
Umum Kantor Administrasi Perkantoran 1020 Orang/Bulan
Umum Kantor Pemerintahan Daerah Kayuringinjaya

1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 664,290,000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Persentase Pemeliharaan
Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah
1 05 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % 11 Unit 100 % Bekasi Selatan, 250,000,000
Kendaraan Perorangan Jabatan Penunjang Urusan
Aparatur Kayuringinjaya
Dinas atau Kendaraan Pemerintahan Daerah
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Persentase Pemeliharaan
Pemeliharaan, Biaya Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah
1 05 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan Sarana dan Prasarana 100 % 33 Unit 100 % Bekasi Selatan, 100,000,000
Operasional dan Lapangan Penunjang Urusan
Perizinan Kendaraan Dinas Aparatur Kayuringinjaya
Pemerintahan Daerah
Operasional atau Lapangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase Pemeliharaan
Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Pemeliharaan Peralatan dan Barang Milik Daerah
1 05 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 160 Unit 100 % Bekasi Selatan, 114,290,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan
Aparatur Kayuringinjaya
Pemerintahan Daerah

Persentase Pemeliharaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Jumlah Bangunan/ Gedung Barang Milik Daerah
1 05 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Sarana dan Prasarana 100 % 1905 M2 100 % Bekasi Selatan, 200,000,000
yang terpelihara Penunjang Urusan
Bangunan Lainnya Aparatur Kayuringinjaya
Pemerintahan Daerah

1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 41,833,091,513

1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 40,424,391,013

Persentase Layanan Respon


Cepat (Response Time)
Penanggulangan Kejadian
Meningkatkan Layanan
Kebakaran
Respon Cepat (Response
Persentase Penyediaan 80 % Time) Penanggulangan
Pencegahan Kebakaran Kota Bekasi,
Sarana Pemadam Jumlah Dokumen Kajian Kejadian Kebakaran dan
1 05 04 2.01 01 dalam Daerah 46 % 1 Dokumen 100 % Bekasi Selatan, 200,000,000
Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Terpenuhinya Sarana dan
Kabupaten/Kota Kayuringinjaya
Penyelamatan 83 % Prasarana Pemadam
Kebakaran dan
Presentase Penyediaan
Penyelamatan
Prasarana Pemadam
Kebakaran dan
Penyelamtan

Jumlah Alat Bantu


Persentase Layanan Respon
Pemadam
Cepat (Response Time)
Penanggulangan Kejadian Jumlah Tenaga
Meningkatkan Layanan
Kebakaran Kesiapsiagaan dan
Respon Cepat (Response
Pencegahan Bahaya
Pemadaman dan Persentase Penyediaan 80 % 59 Unit Time) Penanggulangan
Kebakaran (486 Orang x 12 Kota Bekasi,
Pengendalian Kebakaran Sarana Pemadam Kejadian Kebakaran dan
1 05 04 2.01 02 46 % Bulan) 5832 Orang/Tahun 100 % Bekasi Selatan, 33,234,732,520
dalam Daerah Kebakaran dan Terpenuhinya Sarana dan
Kayuringinjaya
Kabupaten/Kota Penyelamatan 83 % Jumlah Tenaga Pelayanan Prasarana Pemadam
52200 Orang/Tahun
Penyelamatan Bencana Kebakaran dan
Presentase Penyediaan
Kebakaran dan Penyelamatan
Prasarana Pemadam
Penyelamatan Non
Kebakaran dan
Kebakaran (145 Orang x 30
Penyelamtan
hari x 12 bulan)

Persentase Layanan Respon


Cepat (Response Time)
Penanggulangan Kejadian
Meningkatkan Layanan
Kebakaran
Jumlah Sarana dan Respon Cepat (Response
Standarisasi Sarana dan
Persentase Penyediaan 80 % Prasarana Pencegahan, Time) Penanggulangan
Prasarana Pencegahan, Kota Bekasi,
Sarana Pemadam Penanggulangan Kejadian Kebakaran dan
1 05 04 2.01 05 Penanggulangan 46 % 31 Unit 100 % Bekasi Selatan, 2,000,000,000
Kebakaran dan Kebakaran yang Terpenuhinya Sarana dan
Kebakaran dan Alat Kayuringinjaya
Penyelamatan 83 % terstandarisasi dan Prasarana Pemadam
Pelindung Diri
Operasional BBM Kebakaran dan
Presentase Penyediaan
Penyelamatan
Prasarana Pemadam
Kebakaran dan
Penyelamtan

Persentase Layanan Respon


Cepat (Response Time)
Penanggulangan Kejadian
Meningkatkan Layanan
Kebakaran
Respon Cepat (Response
Pengadaan Sarana dan Jumlah Alat Pemadam
Persentase Penyediaan 80 % Time) Penanggulangan
Prasarana Pencegahan, Kebakaran 293 Unit Kota Bekasi,
Sarana Pemadam Kejadian Kebakaran dan
1 05 04 2.01 06 Penanggulangan 46 % 100 % Bekasi Selatan, 3,499,658,493
Kebakaran dan Jumlah Mobil Operasional 3 unit Terpenuhinya Sarana dan
Kebakaran dan Alat Kayuringinjaya
Penyelamatan 83 % Pemadam Kebakaran Prasarana Pemadam
Pelindung Diri
Kebakaran dan
Presentase Penyediaan
Penyelamatan
Prasarana Pemadam
Kebakaran dan
Penyelamtan

Persentase Layanan Respon Jumlah Aparatur Pemadam


Cepat (Response Time) Kebakaran di Kota Bekasi
Penanggulangan Kejadian yang memiliki Standar Meningkatkan Layanan
Kebakaran Kesehatan yang layak Respon Cepat (Response
Persentase Penyediaan 80 % Jumlah Aparatur Pemadam Time) Penanggulangan
0 paket Kota Bekasi,
Pembinaan Aparatur Sarana Pemadam Kebakaran di Kota Bekasi Kejadian Kebakaran dan
1 05 04 2.01 07 46 % 100 % Bekasi Selatan, 1,200,000,000
Pemadam Kebakaran Kebakaran dan yang memiliki Standar 141 orang Terpenuhinya Sarana dan
Kayuringinjaya
Penyelamatan 83 % Kualifikasi sesuai Prasarana Pemadam
Permendagri Nomor 16 Kebakaran dan
Presentase Penyediaan
Tahun 2009 dan Penyelamatan
Prasarana Pemadam
Kebakaran dan Permenpan RB Nomor 16
Penyelamtan Tahun 2019

Persentase Layanan Respon


Cepat (Response Time)
Penanggulangan Kejadian
Meningkatkan Layanan
Kebakaran
Respon Cepat (Response
Pengelolaan Sistem Persentase Penyediaan 80 % Jumlah Aplikasi Sistem Time) Penanggulangan
Kota Bekasi,
Komunikasi dan Informasi Sarana Pemadam Komunikasi dan Informasi Kejadian Kebakaran dan
1 05 04 2.01 08 46 % 1 Aplikasi 100 % Bekasi Selatan, 190,000,000
Kebakaran dan Kebakaran dan Kebakaran dan Terpenuhinya Sarana dan
Kayuringinjaya
Penyelamatan (SKIK) Penyelamatan 83 % Penyelamatan (SKIK) Prasarana Pemadam
Kebakaran dan
Presentase Penyediaan
Penyelamatan
Prasarana Pemadam
Kebakaran dan
Penyelamtan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase Layanan Respon


Cepat (Response Time)
Penyelenggaraan Jumlah Aparatur Pemadam
Penanggulangan Kejadian
Kerjasama dan Koordinasi Kebakaran yang mengikuti Meningkatkan Layanan
Kebakaran
antar Daerah Berbatasan, Skill Competition Respon Cepat (Response
antar Lembaga, dan Persentase Penyediaan 80 % Time) Penanggulangan
Jumlah Kegiatan Pelatihan 0 orang Kota Bekasi,
Kemitraan dalam Sarana Pemadam Kejadian Kebakaran dan
1 05 04 2.01 09 46 % Gabungan dalam 100 % Bekasi Selatan, 100,000,000
Pencegahan, Kebakaran dan 3 kali Terpenuhinya Sarana dan
Penanganan penyelamatan Kayuringinjaya
Penanggulangan, Penyelamatan 83 % Prasarana Pemadam
Penyelamatan Kebakaran Kebakaran dan Kebakaran dan
Presentase Penyediaan Penyelamatan Non
dan Penyelamatan Non Penyelamatan
Prasarana Pemadam Kebakaran
Kebakaran
Kebakaran dan
Penyelamtan

1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 200,000,000

Jumlah Layanan
Pemeriksaan Alat Proteksi
Kebakaran Pada Gedung
Persentase Layanan Pemerintah di Kota Bekasi 50 Gedung Terlaksananya Inspeksi Kota Bekasi,
Penilaian Sarana Prasarana
1 05 04 2.02 02 Pemeriksaan dan Pengujian 45 % Peralatan Proteksi 79 % Bekasi Selatan, 200,000,000
Proteksi Kebakaran Jumlah Penunjang Kinerja 5 Unit
Alat Proteksi Kebakaran Kebakaran Kayuringinjaya
Layanan
Pemeriksaan/Pengujian Alat
Proteksin Kebakaran

1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 325,000,000

Persentase Layanan
Pemberdayaan Masyarakat
/ Relawan Kebakaran
Pembentukan dan 70 % Jumlah Penyuluhan dan Meningkatkan Layanan Kota Bekasi,
1 05 04 2.04 02 Pembinaan Relawan Persentase Pencapaian Pembinaan Tim 56 Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat 100 % Bekasi Selatan, 250,000,000
Pemadam Kebakaran Layanan 150 Publikasi 15.60 % Balakar/Satlakar di RT/RW / Relawan Kebakaran Kayuringinjaya
Pencegahan dan
Penanggulangan Bahaya
Kebakaran

Persentase Layanan Jumlah Dukungan


Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan
Dukungan Pemberdayaan / Relawan Kebakaran Masyarakat/Relawan
Masyarakat/Relawan 70 % Meningkatkan Layanan Kota Bekasi,
Persentase Pencapaian Pemadam Kebakaran
1 05 04 2.04 03 Pemadam Kebakaran 1000 Buku/Lembar
Pemberdayaan Masyarakat 100 % Bekasi Selatan, 75,000,000
Layanan 150 Publikasi 15.60 % melalui Penyediaan Sarana
melalui Penyediaan Sarana / Relawan Kebakaran Kayuringinjaya
Pencegahan dan dan Prasarana dalam
dan Prasarana
Penanggulangan Bahaya bentuk Himbauan (Stiker,
Kebakaran Leaflet, Buku Saku)

1 05 04 2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 883,700,500

Pengadaan Sarana dan


Prasarana Pencarian dan Persentase Layanan Meningkatkan Layanan
Kota Bekasi,
Pertolongan terhadap Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Mobil Rescue Penyelamatan dan Evakuasi
1 05 04 2.05 03 100 % 1 Unit 100 % Bekasi Selatan, 883,700,500
Kondisi Membahayakan Korban Kebakaran serta Pemadam Kebakaran Korban Kebakaran serta
Kayuringinjaya
Manusia/Penyelamatan dan Non Kebakaran Non Kebakaran
Evakuasi

TOTAL 68,417,212,113
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.01.0000 Dinas Sosial


Sub Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13,193,317,684

1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,000,000

Persentase Penyusunan
Koordinasi dan Penyusunan Kota Bekasi,
Perencanaan,
Laporan Capaian Kinerja Optimalisasi Pelayanan Jumlah Laporan Bekasi
1 06 01 2.01 06 100 % 4 Laporan Penganggaran, dan 100 % 10,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Administrasi Perkantoran Perencanaan Timur,
Evaluasi Kinerja Perangkat
Kinerja SKPD Margahayu
Daerah

1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,255,981,000

Optimalisasi Jumlah Pembayaran Gaji Kota Bekasi,


Penyediaan Gaji dan Pengembangan Sistem ASN dan Premi BPJS 588 Orang/Bulan
Persentase Keuangan Bekasi
1 06 01 2.02 01 100 % 100 % 9,245,981,000
Tunjangan ASN Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah Pembayaran Perangkat Daerah
504 Orang/Bulan Timur,
dan Keuangan Tunjangan ASN Margahayu

Jumlah Laporan Keuangan


Optimalisasi 1 Laporan Kota Bekasi,
Koordinasi dan Penyusunan Tahunan
Pengembangan Sistem Persentase Keuangan Bekasi
1 06 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % 2 Laporan 100 % 10,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah Laporan Semester Perangkat Daerah Timur,
Tahun SKPD
dan Keuangan 12 Laporan Margahayu
Jumlah Laporan Triwulan

1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50,000,000

Kota Bekasi,
Pendidikan dan Pelatihan Optimalisasi Peningkatan Persentase Administrasi
Bekasi
1 06 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah Pegawai 10 Orang Kepegawaian Perangkat 100 % 50,000,000
Timur,
Tugas dan Fungsi Aparatur Daerah
Margahayu

1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 500,000,000

Kota Bekasi,
Penyediaan Komponen Optimalisasi Peningkatan Jumlah Komponen
Persentase Administrasi Bekasi
1 06 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan Sarana dan Prasarana 100 % Listrik/Penerangan 656 Unit 100 % 25,000,000
Umum Perangkat Daerah Timur,
Bangunan Kantor Aparatur Bangunan
Margahayu

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penyediaan Bahan Logistik Persentase Administrasi Bekasi
1 06 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Bahan Logistik 6884 Unit 100 % 296,980,000
Kantor Umum Perangkat Daerah Timur,
Aparatur
Margahayu

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Jumlah Barang Cetakan 67 Unit
Penyediaan Barang Persentase Administrasi Bekasi
1 06 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % 100 % 63,020,000
Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penggandaan 50260 Lembar Umum Perangkat Daerah Timur,
Aparatur
Margahayu

Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan Jumlah Bahan Bacaan/
342 Buku/ Persentase Administrasi Bekasi
1 06 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % Peraturan Perundang- 100 % 50,000,000
Eksemplar Umum Perangkat Daerah Timur,
undangan Aparatur undangan
Margahayu

Jumlah Frekuensi Rapat- Kota Bekasi,


Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan
rapat Kooordinasi dan Persentase Administrasi Bekasi
1 06 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % 30 Kali 100 % 35,000,000
Konsultasi Keluar Daerah/ Umum Perangkat Daerah Timur,
SKPD Aparatur
Perjalanan Dinas Margahayu

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penatausahaan Arsip Jumlah Arsip yang ditata/ Persentase Administrasi Bekasi
1 06 01 2.06 10 Sarana dan Prasarana 100 % 78 Box 100 % 30,000,000
Dinamis pada SKPD dikelola Umum Perangkat Daerah Timur,
Aparatur
Margahayu

1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150,000,000

Persentase Pengadaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Barang Milik Daerah Bekasi
1 06 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Mebel 36 Unit 100 % 50,000,000
Penunjang Urusan Timur,
Aparatur
Pemerintah Daerah Margahayu

Persentase Pengadaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pengadaan Peralatan dan Barang Milik Daerah Bekasi
1 06 01 2.07 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumah Peralatan 9 Unit 100 % 100,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan Timur,
Aparatur
Pemerintah Daerah Margahayu

1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,538,734,684

Kota Bekasi,
Persentase Penyediaan Jasa Semua
Penyediaan Jasa Surat Optimalisasi Pelayanan Jumlah Dokumen/ Surat 331 Dokumen/
1 06 01 2.08 01 100 % Penunjang Urusan 100 % Kecamatan, 5,500,000
Menyurat Administrasi Perkantoran Dinas Terkirim Surat
Pemerintahan Daerah Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Penyediaan Jasa Jumlah Rekening Persentase Penyediaan Jasa
Optimalisasi Pelayanan 24 Rekening/ Bekasi
1 06 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 % Telepon,Internet,Air dan Penunjang Urusan 100 % 150,000,000
Administrasi Perkantoran Bulan Timur,
Air dan Listrik Listrik Pemerintahan Daerah
Margahayu

Jumlah Tenaga Kebersihan 60 Orang/Bulan Kota Bekasi,


Persentase Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi Pelayanan Bekasi
1 06 01 2.08 04 100 % Jumlah Tenaga Pelayanan 552 Orang/ Penunjang Urusan 100 % 2,383,234,684
Umum Kantor Administrasi Perkantoran Timur,
Umum Kantor Bulan Pemerintahan Daerah
Margahayu

1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 688,602,000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah Bekasi
1 06 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % 6 Unit 100 % 100,000,000
Kendaraan Perorangan Jabatan Penunjang Urusan Timur,
Aparatur
Dinas atau Kendaraan Pemerintahan Daerah Margahayu
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Pemeliharaan, Biaya Optimalisasi Peningkatan
Jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah Bekasi
1 06 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan Sarana dan Prasarana 100 % 14 Unit 100 % 100,000,000
Operasional dan Lapangan Penunjang Urusan Timur,
Perizinan Kendaraan Dinas Aparatur
Pemerintahan Daerah Margahayu
Operasional atau Lapangan

Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan Peralatan Barang Milik Daerah Bekasi
1 06 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 68 Unit 100 % 83,000,000
dan Mesin Lainnya Penunjang Urusan Timur,
Aparatur
Pemerintahan Daerah Margahayu

Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan Jumlah Sarana dan
Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Bekasi
1 06 01 2.09 11 Sarana dan Prasarana 100 % Prasarana 2 Unit 100 % 405,602,000
Pendukung Gedung Kantor Penunjang Urusan Timur,
Aparatur Bangunan/Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya Pemerintahan Daerah Margahayu

1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 3,289,040,800

1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 3,289,040,800


Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.01.0000 Dinas Sosial


Sub Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Pendamping
Penyelenggara BPNT yang
Persentase Penyandang diberikan pembinaan
Masalah Kesejahteraan melalui Forum Grup 100 Orang
Peningkatan Kemampuan
Sosial (PMKS)/Pemerlu Discussion (FGD) Program
Potensi Sumber 100 Orang Meningkatnya Kemampuan
Pelayanan Kesejahteraan Sembako/BPNT
1 06 02 2.03 03 Kesejahteraan Sosial 9% Sumber Kesejahteraan 100 % 1,076,500,000
Sosial(PPKS) ditangani oleh 100 Orang
Keluarga Kewenangan Jumlah PSM Yang Sosial
Lembaga Kesejahteraan
Kabupaten/Kota Tersertifikasi 10 Kecamatan
Sosial yang dikelola oleh
masyarakat Rakor PSKS
Temu Karya Karang Taruna

Persentase Penyandang
Jumlah Lembaga yang
Peningkatan Kemampuan Masalah Kesejahteraan
menerima bantuan Hibah
Potensi Sumber Sosial (PMKS)/Pemerlu 1 Lembaga Kota Bekasi,
PMI Meningkatnya Kemampuan
Kesejahteraan Sosial Pelayanan Kesejahteraan Bekasi
1 06 02 2.03 04 9% 100 Orang Sumber Kesejahteraan 100 % 2,212,540,800
Kelembagaan Masyarakat Sosial(PPKS) ditangani oleh Jumlah Penerima Bantuan Timur,
Sosial
Kewenangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Legiun Veteran 12 Puskesos Margahayu
Kabupaten/Kota Sosial yang dikelola oleh
Jumlah Puskesos Aktif
masyarakat

1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2,525,000,000

1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 2,025,000,000

Persentase anak telantar


yang mendapat rehabilitasi
sosial dasar di luar panti
Persentase lanjut usia
telantar yang mendapat
rehabilitasi sosial dasar di
100 %
luar panti Kota Bekasi,
100 % Jumlah PPKS yang Persentase PPKS yang Bekasi
1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan Persentase penyandang 1000 Jiwa 100 % 450,000,000
disabilitas telantar yang 100 % menerima bantuan dibantu Timur,
mendapat rehabilitasi Margahayu
100 %
sosial dasar di luar panti
Persentase tuna sosial
khususnya gelandangan
dan pengemis yang
mendapat rehabilitasi
sosial dasar di luar panti

Persentase anak telantar


yang mendapat rehabilitasi
sosial dasar di luar panti
Persentase lanjut usia
telantar yang mendapat
rehabilitasi sosial dasar di
100 %
luar panti Kota Bekasi,
100 % Jumlah Disabilitas yang Persentase PPKS yang Bekasi
1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu Persentase penyandang 52 Orang 100 % 300,000,000
disabilitas telantar yang 100 % Menerima Alat Bantu dibantu Timur,
mendapat rehabilitasi Margahayu
100 %
sosial dasar di luar panti
Persentase tuna sosial
khususnya gelandangan
dan pengemis yang
mendapat rehabilitasi
sosial dasar di luar panti

Persentase anak telantar


yang mendapat rehabilitasi
sosial dasar di luar panti
Persentase lanjut usia
telantar yang mendapat
rehabilitasi sosial dasar di
100 %
luar panti Kota Bekasi,
Pemberian Bimbingan Fisik, 100 % Jumlah Kegiatan Pelatihan 3 Jenis Persentase PPKS yang Bekasi
1 06 04 2.01 05 Persentase penyandang 100 % 200,000,000
Mental, Spiritual, dan Sosial disabilitas telantar yang 100 % Bagi PPKS Pelatihan dibantu Timur,
mendapat rehabilitasi Margahayu
100 %
sosial dasar di luar panti
Persentase tuna sosial
khususnya gelandangan
dan pengemis yang
mendapat rehabilitasi
sosial dasar di luar panti

Persentase anak telantar


yang mendapat rehabilitasi
sosial dasar di luar panti
Persentase lanjut usia
telantar yang mendapat
Pemberian Bimbingan rehabilitasi sosial dasar di
Sosial kepada Keluarga 100 % Kota Bekasi,
luar panti
Penyandang Disabilitas 100 % Semua
Persentase penyandang Jumlah Layanan Shelter Persentase PPKS yang
1 06 04 2.01 06 Terlantar, Anak Terlantar, 5 Layanan 100 % Kecamatan, 700,000,000
disabilitas telantar yang 100 % yang Beroperasi dibantu
Lanjut Usia Terlantar, serta Semua
Gelandangan Pengemis mendapat rehabilitasi Kelurahan
100 %
dan Masyarakat sosial dasar di luar panti
Persentase tuna sosial
khususnya gelandangan
dan pengemis yang
mendapat rehabilitasi
sosial dasar di luar panti

Persentase anak telantar


yang mendapat rehabilitasi
sosial dasar di luar panti
Persentase lanjut usia
telantar yang mendapat
rehabilitasi sosial dasar di
100 % Kota Bekasi,
luar panti Jumlah Pengadaan
100 % Pengolah Data PPKS 2 Jenis Semua
Pemberian Layanan Data Persentase penyandang Persentase PPKS yang
1 06 04 2.01 09 100 % Kecamatan, 150,000,000
dan Pengaduan disabilitas telantar yang 100 % Jumlah Sistem Pelayanan 2 Sistem dibantu
Semua
mendapat rehabilitasi SPM Kelurahan
100 %
sosial dasar di luar panti
Persentase tuna sosial
khususnya gelandangan
dan pengemis yang
mendapat rehabilitasi
sosial dasar di luar panti
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.01.0000 Dinas Sosial


Sub Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase anak telantar


yang mendapat rehabilitasi
sosial dasar di luar panti
Persentase lanjut usia
telantar yang mendapat
rehabilitasi sosial dasar di
100 % Kota Bekasi,
luar panti
100 % Jumlah PPKS yang Semua
Pemberian Layanan Persentase penyandang Persentase PPKS yang
1 06 04 2.01 12 diberikan bantuan melalui 435 Orang 100 % Kecamatan, 225,000,000
Rujukan disabilitas telantar yang 100 % dibantu
day care dan home care Semua
mendapat rehabilitasi Kelurahan
100 %
sosial dasar di luar panti
Persentase tuna sosial
khususnya gelandangan
dan pengemis yang
mendapat rehabilitasi
sosial dasar di luar panti

1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 500,000,000

Persentase anak telantar


yang mendapat rehabilitasi
sosial dasar di luar panti
Persentase lanjut usia
telantar yang mendapat Jumlah pelatihan
rehabilitasi sosial dasar di kemandiriaan masyarakat Memberikan pengetahuan
100 %
luar panti yang dilaksanakann untuk kemandirian ekonomi Kota Bekasi,
100 % kelompok masyarakat masyarakat tentang Bekasi
1 06 04 2.02 04 Penyediaan Sandang Persentase penyandang 1 Kegiatan 100 % 100,000,000
disabilitas telantar yang 100 % miskin/rentan miskin, pengelolaan manajemen Timur,
mendapat rehabilitasi tentang pengelolaan usaha pada keluarga Margahayu
100 % manajemen usaha pada miskin (PPKS)
sosial dasar di luar panti
keluarga miskin.
Persentase tuna sosial
khususnya gelandangan
dan pengemis yang
mendapat rehabilitasi
sosial dasar di luar panti

Persentase anak telantar


yang mendapat rehabilitasi
sosial dasar di luar panti
Persentase lanjut usia
telantar yang mendapat
rehabilitasi sosial dasar di Memberikan pengetahuan
100 % Kota Bekasi,
luar panti kemandirian ekonomi
100 % Semua
Pemberian Bimbingan Fisik, Persentase penyandang Jumlah Pengadaan 2 Jenis masyarakat tentang
1 06 04 2.02 07 100 % Kecamatan, 150,000,000
Mental, Spiritual, dan Sosial disabilitas telantar yang 100 % Pelatihan Bagi PPKS Pelatihan pengelolaan manajemen
Semua
mendapat rehabilitasi usaha pada keluarga
100 % Kelurahan
sosial dasar di luar panti miskin (PPKS)

Persentase tuna sosial


khususnya gelandangan
dan pengemis yang
mendapat rehabilitasi
sosial dasar di luar panti

Persentase anak telantar


yang mendapat rehabilitasi
sosial dasar di luar panti
Persentase lanjut usia
telantar yang mendapat
rehabilitasi sosial dasar di Memberikan pengetahuan
100 % Jumlah Mayat PPKS Kota Bekasi,
luar panti kemandirian ekonomi
Terlantar yang di Semua
Pemberian Pelayanan 100 % 50 Orang masyarakat tentang
1 06 04 2.02 12 Persentase penyandang Makamkan 100 % Kecamatan, 250,000,000
Reunifikasi Keluarga disabilitas telantar yang 100 % 300 Orang pengelolaan manajemen
Jumlah PPKS Terlantar yang Semua
mendapat rehabilitasi usaha pada keluarga
100 % dipulangkan Kelurahan
sosial dasar di luar panti miskin (PPKS)

Persentase tuna sosial


khususnya gelandangan
dan pengemis yang
mendapat rehabilitasi
sosial dasar di luar panti

1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 750,000,000

1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 750,000,000

Prosentase peningkatan
pendayagunaan data dan
Kota Bekasi,
Pendataan Fakir Miskin informasi penyandang
Jumlah data DTKS di Kota Persentase Tersedianya Bekasi
1 06 05 2.02 01 Cakupan Daerah masalah kesejahteraan 100 % 1 Dokumen 100 % 250,000,000
Bekasi Data DTKS Kota Bekasi Timur,
Kabupaten/Kota sosial (PMKS)/ Pemerlu
Margahayu
Pelayanan Kesejahteraan
sosial (PPKS)

Prosentase peningkatan
pendayagunaan data dan Jumlah Data Kepesertaan
2 Dokumen Kota Bekasi,
Pengelolaan Data Fakir informasi penyandang PBI APBD dan LKM
Persentase Tersedianya Bekasi
1 06 05 2.02 02 Miskin Cakupan Daerah masalah kesejahteraan 100 % 1 Dokumen 100 % 500,000,000
Jumlah data KPM PKH Data DTKS Kota Bekasi Timur,
Kabupaten/Kota sosial (PMKS)/ Pemerlu
7 Kali Margahayu
Pelayanan Kesejahteraan Jumlah Kegiatan Rakor PKH
sosial (PPKS)

1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1,350,000,000

1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 800,000,000

Jumlah Bantuan
Makanan/Sembako untuk
Persentase korban bencana Korban Bencana 27 Jenis Kota Bekasi,
Persentase Perlindungan
yang menerima bantuan Bekasi
1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 100 % Tersedianya Perlengkapan 7 Unit Korban Bencana Alam dan 100 % 350,000,000
sosial selama masa Timur,
Logistik Sosial
tanggap darurat 4 Unit Margahayu
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Logistik

Persentase korban bencana Kota Bekasi,


Persentase Perlindungan
yang menerima bantuan Jumlah Penerima Bantuan Bekasi
1 06 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 100 % 700 Orang Korban Bencana Alam dan 100 % 200,000,000
sosial selama masa Sosial Sandang Timur,
Sosial
tanggap darurat Margahayu

Persentase korban bencana Kota Bekasi,


Jumlah Peserta Sosialisasi Persentase Perlindungan
Penanganan Khusus bagi yang menerima bantuan Bekasi
1 06 06 2.01 04 100 % Penanganan Khusus Bagi 30 Orang Korban Bencana Alam dan 100 % 100,000,000
Kelompok Rentan sosial selama masa Timur,
Kelompok Rentan Sosial
tanggap darurat Margahayu

Kota Bekasi,
Persentase korban bencana
Tersedianya Tenaga Persentase Perlindungan Semua
Pelayanan Dukungan yang menerima bantuan
1 06 06 2.01 05 100 % Pelayanan Dukungan 30 orang Korban Bencana Alam dan 100 % Kecamatan, 150,000,000
Psikososial sosial selama masa
Psikososial Sosial Semua
tanggap darurat
Kelurahan

1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 550,000,000


Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.01.0000 Dinas Sosial


Sub Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota Bekasi,
Persentase korban bencana
Koordinasi, Sosialisasi dan Jumlah wilayah yang Semua
yang menerima bantuan Terpenuhinya Tenaga Siaga
1 06 06 2.02 01 Pelaksanaan Kampung 100 % tersosialisasi Kampung 5 Kecamatan 100 % Kecamatan, 250,000,000
sosial selama masa Bencana
Siaga Bencana Siaga Bencana Semua
tanggap darurat
Kelurahan

Jumlah Tagana yang dibina


Tersedianya Peralatan
Rescue Tagana
30 orang
tersedianya Perlengkapan
Sekretariat Tagana 8 jenis Kota Bekasi,
Persentase korban bencana
Koordinasi, Sosialisasi dan Terselenggaranya Kegiatan 7 jenis Semua
yang menerima bantuan Terpenuhinya Tenaga Siaga
1 06 06 2.02 02 Pelaksanaan Taruna Siaga 100 % HUT TAGANA Tingkat Kota 100 % Kecamatan, 300,000,000
sosial selama masa 1 kali Bencana
Bencana Bekasi Semua
tanggap darurat
1 kali Kelurahan
Terselenggaranya Kegiatan
HUT TAGANA Tingkat 50 orang
Provini Jawa Barat
Terselenggaranya Piket
Siaga bencana

1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 450,000,000

1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 450,000,000

Kota Bekasi,
Pemeliharaan Taman Peningkatan kualitas Semua
Layanan Pemeliharaan Terjaganya Nilai Keluhuran
1 06 07 2.01 02 Makam Pahlawan Nasional Pemeliharaan Taman 100 % 12 Bulan 100 % Kecamatan, 450,000,000
Taman Makam Pahlawan dan Patriotisme
Kabupaten/Kota Makam Pahlawan Semua
Kelurahan

TOTAL 21,557,358,484
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Sub Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5,047,442,248

1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,000,000

Persentase Penyusunan
Koordinasi dan Penyusunan Kota Bekasi,
Perencanaan, laporan capaian kinerja dan
Laporan Capaian Kinerja Bekasi
1 05 01 2.01 06 Penganggaran, dan 100 % ikhtisar realisasi kinerja 7 dokumen jumlah Dokumen 7 Dokumen 10,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Selatan,
Evaluasi Kinerja Perangkat SKPD
Kinerja SKPD Margajaya
Daerah

1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,006,956,000

Kota Bekasi,
Penyediaan Gaji dan Persentase Keuangan tersedianya Gaji dan 210 Orang Persentase keuangan Bekasi
1 05 01 2.02 01 100 % 100 % 2,996,956,000
Tunjangan ASN Perangkat Daerah Tunjangan ASN / Bulan Perangkat Daerah Selatan,
Margajaya

Kota Bekasi,
Koordinasi dan Penyusunan
Persentase Keuangan Persentase keuangan Bekasi
1 05 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % jumlah laporan 7 dokumen 100 % 10,000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Selatan,
Tahun SKPD
Margajaya

1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 399,049,500

Kota Bekasi,
Pengadaan Pakaian Dinas Persentase Administrasi tersedianya pakaian dinas
Bekasi
1 05 01 2.05 02 Beserta Atribut Kepegawaian Perangkat 100 % beserta atribut 132 stell Jumlah pegawai 132 orang 199,049,500
Selatan,
Kelengkapannya Daerah kelengekapan
Margajaya

Kota Bekasi,
Bimbingan Teknis Persentase Administrasi
Bekasi
1 05 01 2.05 11 Implementasi Peraturan Kepegawaian Perangkat 100 % Jumlah orang 132 orang Jumlah pegawai 132 orang 200,000,000
Selatan,
Perundang-Undangan Daerah
Margajaya

1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 330,000,000

jumlah alat tulis kantor dan


komputer yang tersedia Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Logistik Persentase Administrasi 2506 unit Persentase Administrasi Bekasi
1 05 01 2.06 04 100 % jumlah makanan dan 100 % 196,750,000
Kantor Umum Perangkat Daerah 2506 pax Umum Perangkat Daerah Selatan,
minuman pegawai serta Margajaya
tamu yang tersedia

Jumlah barang cetakan Kota Bekasi,


Penyediaan Barang Cetakan Persentase Administrasi 1506 unit Persentase Administrasi Bekasi
1 05 01 2.06 05 100 % Jumlah barang 100 % 23,250,000
dan Penggandaan Umum Perangkat Daerah 9913 buah Umum Perangkat Daerah Selatan,
penggadaan Margajaya

Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Bacaan
Persentase Administrasi Persentase Administrasi Bekasi
1 05 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- 100 % Jumlah Bahan Bacaan 287 Eksemplar 100 % 25,000,000
Umum Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah Selatan,
undangan
Margajaya

Jumlah frekuensi rapat- Kota Bekasi,


Penyelenggaraan Rapat
Persentase Administrasi rapat koordinasi dan Persentase Administrasi Bekasi
1 05 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi 100 % 96 kali 100 % 75,000,000
Umum Perangkat Daerah konsultasi ke luar daerah/ Umum Perangkat Daerah Selatan,
SKPD
perjalanan dinas Margajaya

Kota Bekasi,
Penatausahaan Arsip Persentase Administrasi Jumlah Arsip yang ditata / Persentase Administrasi Bekasi
1 05 01 2.06 10 100 % 50 box 100 % 10,000,000
Dinamis pada SKPD Umum Perangkat Daerah dikelola Umum Perangkat Daerah Selatan,
Margajaya

1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,101,436,748

Kota Bekasi,
Persentase Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Tenaga Pelayanan 182 Orang Bekasi
1 05 01 2.08 04 Penunjang Urusan 100 % Penunjang Urusan 100 % 1,101,436,748
Umum Kantor Umum Kantor / Bulan Selatan,
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Margajaya

1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 200,000,000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Presentase pemeliharaan Kota Bekasi,
jumlah kendaraan dinas
Pemeliharaan dan Pajak barang milik daerah Bekasi
1 05 01 2.09 01 100 % perorangan yang 2 unit Jumlah Peralatan 13 Unit 70,000,000
Kendaraan Perorangan penunjang urusan Selatan,
terpelihara
Dinas atau Kendaraan pemerintahan daerah Margajaya
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Presentase pemeliharaan Kota Bekasi,
Pemeliharaan, Biaya jumlah kendaraan
barang milik daerah Bekasi
1 05 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan 100 % operasional yang 5 unit Jumlah Peralatan 13 Unit 100,000,000
penunjang urusan Selatan,
Perizinan Kendaraan Dinas terpelihara
pemerintahan daerah Margajaya
Operasional atau Lapangan

Presentase pemeliharaan Kota Bekasi,


Pemeliharaan Peralatan dan barang milik daerah Bekasi
1 05 01 2.09 06 100 % lainnya yang terpelihara 13 unit Jumlah Peralatan 13 Unit 30,000,000
Mesin Lainnya penunjang urusan Selatan,
pemerintahan daerah Margajaya

1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 6,597,048,541

1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 5,807,048,541

Kota Bekasi,
Pelatihan Pencegahan dan persentase warga yang Terlaksananya Kegiatan persentase warga yang
Bekasi
1 05 03 2.02 02 Mitigasi Bencana memperoleh layanan 100 % pelatihan pencegahan dan 250 orang memperoleh layanan 100 % 310,000,000
Selatan,
Kabupaten/Kota informasi rawan bencana mitigasi bencana informasi rawan bencana
Margajaya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Sub Unit Organisasi : 1.06.1.05.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Terlaksananya operasional
pencegahan dan
penanggulangan bencana

Terlaksananya operisonal
Pengendalian Operasi dan 50 orang
Automatic Water Level Kota Bekasi,
Penyediaan Sarana persentase warga yang Recorder (AWLR) 8 orang persentase warga yang
Bekasi
1 05 03 2.02 03 Prasarana Kesiapsiagaan memperoleh layanan 100 % memperoleh layanan 100 % 4,227,048,541
Terlaksananya pengadaan 6 unit Selatan,
Terhadap Bencana informasi rawan bencana informasi rawan bencana
sarana prasana operasional Margajaya
Kabupaten/Kota 31 orang
kesiapsiagaan terhadap
bencana

Tersedianya Gaji TKK jasa


penanganan bencana

Penyediaan Peralatan Kota Bekasi,


persentase warga yang persentase warga yang
Perlindungan dan Tersedianya tenda Bekasi
1 05 03 2.02 04 memperoleh layanan 100 % 3 unit memperoleh layanan 100 % 1,020,000,000
Kesiapsiagaan terhadap pengungsian, tenda posko Selatan,
informasi rawan bencana informasi rawan bencana
Bencana Margajaya

Kota Bekasi,
persentase warga yang persentase warga yang
Penyusunan Rencana Tersedianya Dokumen Bekasi
1 05 03 2.02 09 memperoleh layanan 100 % 1 Dokumen memperoleh layanan 100 % 250,000,000
Kontijensi Rencana kontijensi Selatan,
informasi rawan bencana informasi rawan bencana
Margajaya

1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 590,000,000

1. tersedianya laporan
Persentase warga yang pencarian, pertolongan dan Persentase warga yang Kota Bekasi,
Pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencana 1 Laporan
memperoleh layanan memperoleh layanan Bekasi
1 05 03 2.03 03 Evakuasi Korban Bencana 100 % 100 % 200,000,000
penyelamatan dan evakuasi 2. Terlaksananya Pelatihan 120 orang penyelamatan dan Selatan,
Kabupaten/Kota
korban bencana pencarian, petolongan, dan evakuasi korban bencana Margajaya
evakuasi korban bencana

Terlaksananya pengadaan
kendaraan operasional
roda dua

terlaksananya pengadaan
peralatan penyelamatan 10 unit
Penyediaan Logistik Persentase warga yang dan evakuais korban Persentase warga yang Kota Bekasi,
Penyelamatan dan Evakuasi memperoleh layanan 11 macam memperoleh layanan Bekasi
1 05 03 2.03 04 100 % bencana 100 % 390,000,000
Korban Bencana penyelamatan dan evakuasi 4 jenis penyelamatan dan Selatan,
Kabupaten/Kota korban bencana tersedianya logistik evakuasi korban bencana Margajaya
penyelamatan dan Evakuasi 1 unit
Korban Bencana

Tersedianya sewa gedung /


gudang penyimpanan
peralatan dan logistik

1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 200,000,000

Terlaksananya pelatihan
dan sosialisasi
Pembinaan dan Persentase kemampuan penyelenggaraan Persentase kemampuan Kota Bekasi,
Pengawasan aparatur dan masyarakat Penanggulangan Bencana 60 Orang aparatur dan masyarakat Bekasi
1 05 03 2.04 05 100 % 100 % 200,000,000
Penyelenggaraan dalam menghadapi Terlaksananya pelatihan 10 orang dalam menghadapi Selatan,
Penanggulangan Bencana bencana dan sosialisasi Unit Reaksi bencana Margajaya
Cepat (URC) di 12
kecamatan

TOTAL 11,644,490,789
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja


Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16,193,738,791

2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12,374,033,000

Optimalisasi Kota Bekasi,


Penyediaan Gaji dan pengembangan sistem Jumlah Gaji dan Tunjangan Persentase Keuangan Bekasi
2 07 01 2.02 01 100 persen 63 orang/bulan 100 persen 12,374,033,000
Tunjangan ASN pelaporan capaian kinerja ASN yang Terbayar Perangkat Daerah Selatan,
dan keuangan Margajaya

2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 225,000,000

Kota Bekasi,
Pendidikan dan Pelatihan Optimalisasi peningkatan Jumlah pegawai yang Persentase Administrasi
Bekasi
2 07 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan kapasitas sumber daya 100 persen mengikuti pelatihan dan 5 orang Kepegawaian Perangkat 100 persen 25,000,000
Selatan,
Tugas dan Fungsi aparatur pendidikan Daerah
Margajaya

Kota Bekasi,
Bimbingan Teknis Optimalisasi peningkatan Persentase Administrasi
Bekasi
2 07 01 2.05 11 Implementasi Peraturan kapasitas sumber daya 100 persen Jumlah peserta bimtek 100 orang Kepegawaian Perangkat 100 persen 200,000,000
Selatan,
Perundang-Undangan aparatur Daerah
Margajaya

2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 427,000,000

Kota Bekasi,
Penyediaan Komponen Optimalisasi Peningkatan Jumlah Komponen Listrik /
Persentase Administrasi Bekasi
2 07 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan Sarana dan Prasarana 100 % penerangan bangunan 205 buah 100 persen 10,000,000
Umum Perangkat Daerah Selatan,
Bangunan Kantor Aparatur kantor
Margajaya

Alat Tulis Kantor


6703 buah
jumlah bahan komputer
670 unit Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Jumlah bahan makanan
Penyediaan Bahan Logistik Persentase Administrasi Bekasi
2 07 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % dan minuman pegawai 1620 buah 100 persen 337,270,000
Kantor Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Jumlah bahan makanan 625 pak Margajaya
dan minuman rapat
300 buah
Jumlah Materai

Jumlah Barang
Penggandaan Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan 10500 lembar Persentase Administrasi
Penyediaan Barang Bekasi
2 07 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah 100 persen 22,730,000
Cetakan dan Penggandaan 37 Unit Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur Spanduk/Banner/Umbul- Margajaya
umbul/Karangan Bunga

Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan Jumlah bahan bacaan /
Persentase Administrasi Bekasi
2 07 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % peraturan pdrundang - 7948 eksemplar 100 persen 50,000,000
Umum Perangkat Daerah Selatan,
undangan Aparatur undangan
Margajaya

Jumlah frekuensi rapat-


Kota Bekasi,
Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan rapat koordinasi dan
Persentase Administrasi Bekasi
2 07 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % konsultasi keluar dan 1 tahun 100 persen 7,000,000
Umum Perangkat Daerah Selatan,
SKPD Aparatur dalam daerah / perjalanan
Margajaya
dinas

2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150,000,000

Persentase Pengadaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pengadaan Peralatan dan Barang Milik Daerah Bekasi
2 07 01 2.07 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah belanja modal 11 unit 100 persen 150,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Pemerintah Daerah Margajaya

2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,452,705,791

Kota Bekasi,
Persentase Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Surat Optimalisasi pelayanan Jumlah dokumen / surat Bekasi
2 07 01 2.08 01 100 persen 142 surat Penunjang Urusan 100 persen 5,000,000
Menyurat administrasi perkantoran dinas terkirim Selatan,
Pemerintah Daerah
Margajaya

Kota Bekasi,
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa
Optimalisasi pelayanan Jumlah rekening listrik, Bekasi
2 07 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 persen 96 rekening Penunjang Urusan 100 persen 243,715,750
administrasi perkantoran telepon dan internet Selatan,
Air dan Listrik Pemerintah Daerah
Margajaya

Jumlah jasa keamanan


72 orang/bulan Kota Bekasi,
Persentase Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi pelayanan Jumlah jasa kebersihan Bekasi
2 07 01 2.08 04 100 persen 60 orang/bulanPenunjang Urusan 100 persen 2,203,990,041
Umum Kantor administrasi perkantoran Selatan,
Jumlah tenaga administrasi Pemerintah Daerah
396 orang/bulan Margajaya
perkantoran

2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 565,000,000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah bahan bakar / Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Optimalisasi peningkatan pelumas 5052 liter
Pemeliharaan dan Pajak Barang Milik Daerah Bekasi
2 07 01 2.09 01 sarana dan prasarana 100 persen 100 persen 185,000,000
Kendaraan Perorangan Jumlah kendaraan dinas / 15 unit Penunjang Urusan Selatan,
aparatur
Dinas atau Kendaraan operasional Pemerintahan Daerah Margajaya
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Jumlah bahan bakar / Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


Pemeliharaan, Biaya Optimalisasi peningkatan pelumas 1000 liter Barang Milik Daerah Bekasi
2 07 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan sarana dan prasarana 100 persen 100 persen 10,000,000
jumlah kendaraan dinas / 2 unit Penunjang Urusan Selatan,
Perizinan Kendaraan Dinas aparatur
operasional Pemerintahan Daerah Margajaya
Operasional atau Lapangan

Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


Optimalisasi peningkatan
Pemeliharaan Peralatan Jumlah peralatan gedung Barang Milik Daerah Bekasi
2 07 01 2.09 06 sarana dan prasarana 100 persen 126 unit 100 persen 70,000,000
dan Mesin Lainnya kantor Penunjang Urusan Selatan,
aparatur
Pemerintahan Daerah Margajaya

Persentase Pemeliharaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Optimalisasi peningkatan
Barang Milik Daerah
2 07 01 2.09 09 Gedung Kantor dan sarana dan prasarana 100 persen Luas Gedung Kantor 1200 m2 100 persen 300,000,000
Penunjang Urusan
Bangunan Lainnya aparatur
Pemerintahan Daerah

2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 685,374,900

2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 549,299,900

Jumlah orang yang


mengikuti Pelatihan
Kejuruan Las CO2
Jumlah orang yang
Proses Pelaksanaan 14 orang Kota Bekasi,
mengikuti pelatihan Persentase tenaga kerja
Pendidikan dan Pelatihan Persentase peningkatan manajemen kewirausahaan 40 orang Semua
yang mendapatkan
2 07 03 2.01 01 Keterampilan bagi Pencari kompetensi bagi pencari 20 % 100 % Kecamatan, 249,299,900
Jumlah orang yang 26 orang pelatihan berbasis
Kerja berdasarkan Klaster kerja Semua
mengikuti Pelatihan UMKM kompetensi
Kompetensi 10 orang Kelurahan
Sablon Kel. Jaka Mulya
Jumlah pencari kerja yang
mengikuti pola magang di
perusahaan

Kota Bekasi,
Persentase tenaga kerja
Pengadaan Sarana Persentase peningkatan Semua
jumlah dokumen 1 Dokumen yang mendapatkan
2 07 03 2.01 03 Pelatihan Kerja kompetensi bagi pencari 20 % 100 % Kecamatan, 300,000,000
perencanaan BLK / FS pelatihan berbasis
Kabupaten/Kota kerja Semua
kompetensi
Kelurahan

2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 35,000,000


Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja


Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota Bekasi,
Persentase peningkatan Jumlah Lembaga Pelatihan Jumlah Lembaga Pelatihan Semua
Pembinaan Lembaga
2 07 03 2.02 01 kompetensi bagi pencari 20 % Kerja yang mendapat 40 lembaga Kerja Swasta yang 40 Lembaga Kecamatan, 35,000,000
Pelatihan Kerja Swasta
kerja sosialisasi mendapat sosialisasi Semua
Kelurahan

2 07 03 2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 40,000,000

Meningkatnya
Kota Bekasi,
produktivitas kerja pada
Pelaksanaan Konsultasi Semua
Persentase peningkatan perusahaan kecil, Meningkatnya
2 07 03 2.04 01 Produktivitas kepada 20 persen 40 orang 20 persen Kecamatan, 40,000,000
produktivitas tenaga kerja menengah, dan UMKM produktivitas tenaga kerja
Perusahaan Kecil Semua
melalui bimbingan
Kelurahan
konsultansi produktivitas

2 07 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 61,075,000

Kota Bekasi,
Jumlah tenaga kerja yang Peningkatan persentasi
Pengukuran Kompetensi Persentase peningkatan Semua
terstandarisasi kompetensi jumlah tenaga kerja yang
2 07 03 2.05 01 dan Produktivitas Tenaga kompetensi bagi pencari 20 % 25 Orang 100 persen Kecamatan, 61,075,000
peningkatan terukur kompetensi dan
Kerja kerja Semua
produktivitasnya produktifitasnya
Kelurahan

2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 313,190,000

2 07 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 200,000,000

Jumlah Orang Yang


Mendapatkan Pelatihan
Pengoperasian Aplikasi
AK.1 Berbasis Online Kota Bekasi,
20 orang
Semua
Penyediaan Sumber Daya Persentase Pencari Kerja Jumlah orang yang Persentase Pelayanan Antar
2 07 04 2.01 01 61,78 % 50 BKK 100 persen Kecamatan, 200,000,000
Pelayanan antar Kerja yang ditempatkan mengikuti Sosialisasi Kerja
Semua
Permenaker Nomor 39 1 sertifikat
Kelurahan
Tahun 2016
Jumlah Sertifikat ISO
9001:2015

2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 86,690,000

Kota Bekasi,
Jumlah Pencari Kerja yang Persentase pencari kerja
Semua
Persentase Pencari Kerja ditempatkan melalui yang ditempatkan melalui
2 07 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 61,78 % 1000 orang 100 persen Kecamatan, 86,690,000
yang ditempatkan pelaksanaan Bursa Tenaga pelaksanaan bursa tenaga
Semua
Kerja kerja
Kelurahan

2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 26,500,000

Peningkatan Pelindungan Kota Bekasi,


dan Kompetensi Calon Persentase CPMI & P3MI Semua
Persentase Pencari Kerja Jumlah CPMI & P3MI yang
2 07 04 2.04 01 Pekerja Migran Indonesia 61,78 % 40 Orang yang mendapatkan 100 persen Kecamatan, 26,500,000
yang ditempatkan mendapat bimbingan
(PMI)/Pekerja Migran bimbingan Semua
Indonesia (PMI) Kelurahan

2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 325,000,000

2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 325,000,000

Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial, Jumlah even Peringatan Kota Bekasi,
Mogok Kerja, dan Hari Buruh Tingkat Kota Persentase pencegahan
Persentase penanganan 1 Event Semua
Penutupan Perusahaan Bekasi dan penyelesaian
2 07 05 2.02 01 sengketa pengusaha 100 % 100 % Kecamatan, 225,000,000
yang Berakibat/Berdampak 1 Rekomendasiperselisihan yang
dengan pekerja Jumlah Rekomendasi UMK Semua
pada Kepentingan di 1 diselesaikan
(DEPEKO) Tahun 2023 Kelurahan
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Kota Bekasi,
Pelaksanaan Operasional Persentase pencegahan
Persentase penanganan Semua
Lembaga Kerjasama Jumlah rekomendasi yang dan penyelesaian
2 07 05 2.02 04 sengketa pengusaha 100 % 1 Rekomendasi 100 % Kecamatan, 100,000,000
Tripartit Daerah dihasilkan perselisihan yang
dengan pekerja Semua
Kabupaten/Kota diselesaikan
Kelurahan

TOTAL 17,517,303,691
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak


Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8,572,376,144

2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,000,000

Persentase Penyusunan
Koordinasi dan Penyusunan Kota Bekasi,
Perencanaan,
Laporan Capaian Kinerja Optimalisasi Pelayanan Bekasi
2 08 01 2.01 06 100 % Jumlah laporan 8 Laporan Penganggaran, dan 100 % 10,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Administrasi Perkantoran Selatan,
Evaluasi Kinerja Perangkat
Kinerja SKPD Margajaya
Daerah

2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,817,934,000

Optimalisasi Jumlah Pembayaran Gaji Kota Bekasi,


Penyediaan Gaji dan Pengembangan sistem ASN dan Premi BPJS 448 Orang/Bulan
Persentase Keuangan Bekasi
2 08 01 2.02 01 100 % 100 % 6,807,934,000
Tunjangan ASN pelaporan capaian kinerja Jumlah Pembayaran Perangkat Daerah
384 Orang/Bulan Selatan,
dan keuangan Tunjangan ASN Margajaya

Optimalisasi Kota Bekasi,


Koordinasi dan Penyusunan
Pengembangan sistem Persentase Keuangan Bekasi
2 08 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Jumlah laporan 4 Dokumen 100 % 10,000,000
pelaporan capaian kinerja Perangkat Daerah Selatan,
Tahun SKPD
dan keuangan Margajaya

2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50,000,000

Kota Bekasi,
Pendidikan dan Pelatihan Optimalisasi Peningkatan Persentase Administrasi
Bekasi
2 08 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah Pegawai 20 Orang Kepegawaian Perangkat 100 % 50,000,000
Selatan,
Tugas dan Fungsi Aparatur Daerah
Margajaya

2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 488,500,000

Kota Bekasi,
Penyediaan Komponen Optimalisasi Peningkatan Jumlah komponen
Persentase Administrasi Bekasi
2 08 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan Sarana dan Prasarana 100 % listrik/penerangan 345 Unit 100 % 12,000,000
Umum Perangkat Daerah Selatan,
Bangunan Kantor Aparatur bangunan
Margajaya

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penyediaan Bahan Logistik Persentase Administrasi Bekasi
2 08 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Bahan Logistik 3043 Unit 100 % 171,500,000
Kantor Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Jumlah barang cetakan 300 Unit
Penyediaan Barang Persentase Administrasi Bekasi
2 08 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % 100 % 70,000,000
Cetakan dan Penggandaan Jumlah penggandaan 88710 lembar Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan Jumlah bahan
Persentase Administrasi Bekasi
2 08 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % bacaan/peraturan 6000 Buku/exemplar 100 % 50,000,000
Umum Perangkat Daerah Selatan,
undangan Aparatur perundang-undangan
Margajaya

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Persentase Administrasi Bekasi
2 08 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Kunjungan 15 kunjungan 100 % 15,000,000
Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Jumlah frekuensi rapat- Kota Bekasi,


Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan
rapat koordinasi dan Persentase Administrasi Bekasi
2 08 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % 338 kali 100 % 170,000,000
konsultasi ke luar Umum Perangkat Daerah Selatan,
SKPD Aparatur
daerah/perjalanan dinas Margajaya

2 08 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75,000,000

Persentase Pengadaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pengadaan Peralatan dan Barang Milik Daerah Bekasi
2 08 01 2.07 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 5 Unit 100 % 75,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Pemerintah Daerah Margajaya

2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 843,942,144

Kota Bekasi,
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa
Optimalisasi Pelayanan Jumlah rekening telepon, Bekasi
2 08 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 % 156 Rek/Bulan Penunjang Urusan 100 % 40,000,000
Administrasi Perkantoran air dan listrik Selatan,
Air dan Listrik Pemerintahan Daerah
Margajaya

Jumlah Tenaga Kebersihan Kota Bekasi,


Persentase Penyediaan Jasa
96 Orang/Bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi Pelayanan Bekasi
2 08 01 2.08 04 100 % Jumlah Tenaga Pelayanan Penunjang Urusan 100 % 803,942,144
Umum Kantor Administrasi Perkantoran 168 Orang/Bulan Selatan,
Umum Kantor Pemerintahan Daerah
Margajaya

2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 287,000,000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah kendaraan Dinas Barang Milik Daerah Bekasi
2 08 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % 6 unit 100 % 150,000,000
Kendaraan Perorangan Jabatan Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Dinas atau Kendaraan Pemerintahan Daerah Margajaya
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Pemeliharaan, Biaya Optimalisasi Peningkatan
Jumlah kendaraan Dinas Barang Milik Daerah Bekasi
2 08 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan Sarana dan Prasarana 100 % 13 unit 100 % 107,000,000
Operasional dan Lapangan Penunjang Urusan Selatan,
Perizinan Kendaraan Dinas Aparatur
Pemerintahan Daerah Margajaya
Operasional atau Lapangan

Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan Peralatan Barang Milik Daerah Bekasi
2 08 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 100 Unit 100 % 30,000,000
dan Mesin Lainnya Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Pemerintahan Daerah Margajaya

2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1,946,500,000

2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 400,000,000

Jumlah Rancangan
Peraturan Daerah
Partisipasi angkatan kerja Pemberdayaan dan Kota Bekasi,
Koordinasi dan Sinkronisasi perempuan 49.90 % Perlindungan Perempuan 1 Dokumen Terselenggaranya
Bekasi
2 08 02 2.01 01 Perumusan Kebijakan Sosialisasi kebijakan 100 Persen 200,000,000
Persentase Angkatan Kerja 49.90 % Jumlah Rancangan 1 Dokumen Selatan,
Pelaksanaan PUG Pelaksanaan PUG
Perempuan Peraturan Daerah Margajaya
Pengarusutamaan Gender
(PUG) Kota Bekasi

Jumlah event Anugerah


Advokasi Kebijakan dan Partisipasi angkatan kerja Parahita Ekapraya 1 Event Kota Bekasi,
perempuan 49.90 % Terselenggaranya
Pendampingan Bekasi
2 08 02 2.01 03 Jumlah rapat Koordinasi 60 Orang Sosialisasi kebijakan 100 Persen 100,000,000
Pelaksanaan PUG termasuk Persentase Angkatan Kerja 49.90 % Selatan,
Pokja PUG Pelaksanaan PUG
PPRG Perempuan 150 Orang Margajaya
Jumlah Sosialisasi APE

Partisipasi angkatan kerja Kota Bekasi,


Sosialisasi kebijakan perempuan 49.90 % Terselenggaranya
Jumlah peserta pelatihan Bekasi
2 08 02 2.01 04 Pelaksanaan PUG termasuk 58 Orang Sosialisasi kebijakan 100 Persen 100,000,000
Persentase Angkatan Kerja 49.90 % PPRG Selatan,
PPRG Pelaksanaan PUG
Perempuan Margajaya

2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 246,500,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak


Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah lomba perempuan


inspiratif
1 Lomba
Jumlah pembinaan DWP
Advokasi Kebijakan dan 11 Kali
Jumlah pembinaan GOW
Terselenggaranya
Pendampingan 11 Kali Kota Bekasi,
Jumlah pengajian DWP pembinaan terhadap
Peningkatan Partisipasi Partisipasi Angkatan Kerja Bekasi
2 08 02 2.02 02 49,90 % 11 Kali organisasi Perempuan dan 100 Persen 246,500,000
Perempuan dan Politik, Perempuan Jumlah peserta seminar Selatan,
Politik, Hukum, Sosial dan
Hukum, Sosial dan dalam rangka Hari Ibu 200 Orang Margajaya
Ekonomi
Ekonomi
Jumlah peserta seminar 150 Orang
dalam rangka Hari Kartini
1 Kegiatan
Jumlah rakor organisasi
wanita

2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1,300,000,000

Jumlah pembentukan
Advokasi Kebijakan dan Terselenggaranya
PUSPAGA Kecamatan
Pendampingan kepada 16 PUSPAGA Peningkatan Kapasitas Kota Bekasi,
Lembaga Penyedia Partisipasi Angkatan Kerja Jumlah peserta pelatihan Sumber Daya Perempuan Bekasi
2 08 02 2.03 01 49,90 % 35 Orang 100 Persen 100,000,000
Layanan Pemberdayaan Perempuan PUSPAGA pelaku usaha danLembaga Selatan,
Perempuan Kewenangan 16 PUSPAGA Penyedia Layanan Margajaya
Jumlah PUSPAGA yang
Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perempuan
dibina

Jumlah KK Binaan pelatihan


ketrampilan
Jumlah laporan
pelaksanaan kegiatan PKK
Tahun 2021
Jumlah lomba PKK
Jumlah Lomba Posyandu
Tk. Kota dan TK. Provinsi 100 KK Binaan
Jumlah paket penunjang 1 Dokumen
pelatihan Ketrampilan
3 Lomba Kota Bekasi,
P2WKSS
2 Lomba Bekasi
Jumlah pengajian rutin
Selatan,
TP.PKK 1 Paket
Peningkatan Kapasitas Terselenggaranya Margajaya
Sumber Daya Lembaga Jumlah penyusunan 8 Kali Peningkatan Kapasitas
Kota Bekasi,
Penyedia Layanan Partisipasi Angkatan Kerja Rencana Kegiatan PKK Sumber Daya Perempuan
2 08 02 2.03 02 49,90 % 1 Dokumen 100 Persen Bekasi 1,000,000,000
Pemberdayaan Perempuan Perempuan Tahun 2022 pelaku usaha danLembaga
Selatan,
Kewenangan 8 Kali Penyedia Layanan
Jumlah pertemuan rutin Jakasetia
Kabupaten/Kota 100 Orang Pemberdayaan Perempuan
TP.PKK
Kota Bekasi,
Jumlah Peserta Pelatihan 100 Orang Mustikajaya,
(TOT) ketrampilan bagi 100 KK Binaan Mustikasari
kader P2WKSS
100 Orang
Jumlah peserta pembinaan
pengelola P2WKSS 12 Kecamatan

Jumlah peserta sosialisasi


bagi KK Binaan
Jumlah peserta workshop
ketrampilan dasar
wirausaha
Jumlah wilayah binaan dan
sosialisasi

Jumlah kegiatan
monitoring dan evaluasi
Pekka
Jumlah Monitoring dan
Evaluasi Sekoper Cinta 12 Kecamatan
Jumlah pembentukan 6 Kali
Pengembangan Terselenggaranya
kelompok PEKKA
Komunikasi, Informasi dan 1 kelompok Peningkatan Kapasitas Kota Bekasi,
Edukasi (KIE) Partisipasi Angkatan Kerja Jumlah peserta Pelatihan Sumber Daya Perempuan Bekasi
2 08 02 2.03 03 49,90 % 20 Orang 100 Persen 200,000,000
Pemberdayaan Perempuan Perempuan membuat kue bagi pelaku usaha danLembaga Selatan,
Kewenangan perempuan pelaku usaha 20 Orang Penyedia Layanan Margajaya
Kabupaten/Kota 600 orang Pemberdayaan Perempuan
Jumlah peserta pelatihan
membuat makanan olahan 100 orang
Jumlah peserta pelatihan
sekoper cinta
Jumlah peserta wisuda
sekoper cinta

2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 500,000,000

2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 100,000,000

Advokasi Kebijakan dan


Jumlah peserta sosialisasi
Pendampingan Layanan Persentase Penanganan Terpenuhinya
pencegahan kekerasan
2 08 03 2.01 02 Perlindungan Perempuan Kasus Kekerasan Terhadap 100 % 120 orang Penyelenggaraan Kegiatan 100 Persen 100,000,000
terhadap perempuan bagi
Kewenangan Perempuan Perlindungan Perempuan
masyarakat
Kabupaten/Kota

2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 300,000,000

Jumlah Fasilitasi
Pemeriksaan Visum bagi
Perempuan Korban
Penyediaan Layanan Kekerasan
12 Bulan
Pengaduan Masyarakat Persentase Penanganan Terpenuhinya perlindungan
Jumlah Kasus Pemulihan
2 08 03 2.02 01 bagi Perempuan Korban Kasus Kekerasan Terhadap 100 % 50 Kasus terhadap perempuan 100 Persen 300,000,000
yang didampingi oleh
Kekerasan Kewenangan Perempuan korban kekerasan
Psikolog 65 Kasus
Kabupaten/Kota
Jumlah Pendampingan
Kasus Kasus Kekerasan
terhadap Perempuan

2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100,000,000

Advokasi Kebijakan dan Jumlah Operasional


Pendampingan Penyediaan Fasilitasi Rumah Aman bagi Kota Bekasi,
Persentase Penanganan Korban Kekerasan 12 Bulan Terpenuhinya sarana dan
Sarana Prasarana Layanan Bekasi
2 08 03 2.03 01 Kasus Kekerasan Terhadap 100 % prasarana layanan 100 Persen 100,000,000
bagi Perempuan Korban Jumlah Rumah Aman untuk 1 Unit Selatan,
Perempuan perlindungan perempuan
Kekerasan Kewenangan Perlindungan Korban Margajaya
Kabupaten/Kota Kekerasan yang tersedia

2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 1,355,420,000

2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 700,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak


Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Buku Profil Anak


Tahun 2022
Jumlah Event Verifikasi KLA
Jumlah lomba Kecamatan
Layak Anak
1 Dokumen
Jumlah Lomba Kreativitas
1 Event
Anak
1 Event
Advokasi Kebijakan dan Jumlah Lomba Sekolah
Pendampingan Pemenuhan Ramah Anak 3 Lomba Meningkatnya capaian
Kota Bekasi,
Hak Anak pada Lembaga Presentase Peningkatan Jumlah Monitoring dan 1 Event Pemenuhan Hak Anak pada
Bekasi
2 08 06 2.01 01 Pemerintah, Non Pemenuhan 5 Cluster Kota 76 % Evaluasi Kecamatan Layak Lembaga Pemerintah, Non 100 % 700,000,000
12 Kecamatan Pemerintah, Media dan Selatan,
Pemerintah, Media dan Layak Anak anak Margajaya
Dunia Usaha Kewenangan 150 Orang Dunia Usaha
Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimtek
Konvensi Hak Anak 100 Orang

Jumlah Peserta Peringatan 4 Kali


HAN Tingkat Kota Bekasi 12 Kecamatan
Jumlah Rapat Koordinasi
Tim Gugus Tugas Kota
Layak Anak
Jumlah Sosialisasi Kota
Layak Anak

2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 655,420,000

Jumlah Biaya Operasional


Tempat Penitipan Anak
Jumlah Pemeliharaan
12 Bulan
Rumah Pintar
Penyediaan Layanan 2 Lokasi Terselenggaranya Kota Bekasi,
Presentase Peningkatan Jumlah Penguatan Relawan
Peningkatan Kualitas Hidup Komunikasi, Informasi dan Bekasi
2 08 06 2.02 01 Pemenuhan 5 Cluster Kota 76 % Ngabaso 12 Kecamatan 100 Persen 500,000,000
Anak Kewenangan Edukasi Pemenuhan Hak Selatan,
Layak Anak
Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan 78 Unit Anak Margajaya
Prasarana Pendukung
36 Sekolah
Ruang Menyusui
Jumlah Sosialisasi Sekolah
Ramah Anak

Jumlah Jambore Forum


Pengembangan
Anak Kota Bekasi
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Pemenuhan Hak Jumlah Pertemuan Rutin 1 Event Terselenggaranya Kota Bekasi,
Presentase Peningkatan
Anak bagi Lembaga Pengurus Forum Anak se- Komunikasi, Informasi dan Bekasi
2 08 06 2.02 03 Pemenuhan 5 Cluster Kota 76 % 12 Kali 100 Persen 155,420,000
Penyedia Layanan Kota Bekasi Edukasi Pemenuhan Hak Selatan,
Layak Anak
Peningkatan Kualitas Hidup 100 Orang Anak Margajaya
Jumlah Peserta
Anak Tingkat Daerah
Pengembangan Pengurus
Kabupaten/Kota
Forum Anak se-Kota Bekasi

2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 1,900,008,980

2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 400,000,000

Jumlah kegiatan Sosialisasi


Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak yang
dilaksanakan PATBM
Jumlah peserta sosialisasi
Advokasi Kebijakan dan
pencegahan kekerasan 12 Kegiatan
Pendampingan
(Reses Dewan)
Pelaksanaan Kebijakan, 18 Orang
persentase penanganan Terselenggaranya
Program dan Kegiatan Jumlah Rancangan
2 08 07 2.01 01 kasus kekerasan terhadap 100 % 1 Dokumen sosialisasi pencegahan 100 Persen 400,000,000
Pencegahan Kekerasan Peraturan Daerah
anak kekerasan terhadap anak
terhadap Anak Perlindungan Anak 13 Sekolah
Kewenangan 18 Kelurahan
Jumlah Sosialisasi
Kabupaten/Kota
Perlindungan Terhadap
Anak
Jumlah Sosiaslisasi
Perlindungan Terhadap
Anak

2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 700,000,000

Jumlah Fasilitasi
Pemeriksaan Visum

Penyediaan Layanan Jumlah Kasus pemulihan


12 Bulan
Pengaduan Masyarakat yang di dampingi oleh Kota Bekasi,
persentase penanganan psikolog 70 Kasus Tersedianya layanan bagi
bagi Anak yang Bekasi
2 08 07 2.02 01 kasus kekerasan terhadap 100 % anak yang memerlukan 100 Persen 500,000,000
Memerlukan Perlindungan Jumlah Kasus yang di 60 Kasus Selatan,
anak perlindungan khusus
Khusus Tingkat Daerah dampingi oleh Pengacara Margajaya
Kabupaten/Kota 80 Kasus
jumlah pendampingan
kasus Kekerasan Terhadap
anak

Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Jumlah Psikolog TeSA Kota Bekasi,
persentase penanganan Tersedianya layanan bagi
24 Orang/Bulan
Edukasi Anak yang Bekasi
2 08 07 2.02 03 kasus kekerasan terhadap 100 % Jumlah Sosialisasi TeSA di anak yang memerlukan 100 Persen 200,000,000
Memerlukan Perlindungan 20 Sekolah Selatan,
anak Sekolah perlindungan khusus
Khusus Kewenangan Margajaya
Kabupaten/Kota

2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 800,008,980

Koordinasi dan Sinkronisasi


Penguatan Jejaring antar
Terlaksananya operasional Kota Bekasi,
Lembaga Penyedia persentase penanganan
Jumlah operasional KPAD lembaga penyedia layanan Bekasi
2 08 07 2.03 03 Layanan Anak yang kasus kekerasan terhadap 100 % 12 Bulan 100 Persen 800,008,980
Kota Bekasi yang dipenuhi anak yang memerlukan Selatan,
Memerlukan Perlindungan anak
perlindungan khusus Margajaya
Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

TOTAL 14,274,305,124
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan


Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16,776,408,025

2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,000,000

Kota Bekasi,
Koordinasi dan Penyusunan Persentase Penyusunan,
Semua
Laporan Capaian Kinerja Optimalisasi Pelayanan Perencanaan,
2 09 01 2.01 06 100 % Jumlah Laporan 5 Laporan 100 % Kecamatan, 15,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Administrasi Perkantoran Penganggaran dan Evaluasi
Semua
Kinerja SKPD Kinerja Perangkat Daerah
Kelurahan

2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13,072,918,000

Jumlah Pembayaran Gaji Kota Bekasi,


Optimalisasi
ASN dan Premi BPJS 882 orang/bulan Semua
Penyediaan Gaji dan Pengembangan Sistem Presentase Keuangan
2 09 01 2.02 01 100 % 100 % Kecamatan, 13,062,918,000
Tunjangan ASN Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah Pembayaran Perangkat Daerah
756 orang/bulan Semua
dan Keuangan Tunjangan ASN Kelurahan

Kota Bekasi,
Optimalisasi
Koordinasi dan Penyusunan Semua
Pengembangan Sistem Presentase Keuangan
2 09 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Jumlah Laporan 14 Laporan 100 % Kecamatan, 10,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Tahun SKPD Semua
dan Keuangan
Kelurahan

2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 243,500,000

Kota Bekasi,
Pendidikan dan Pelatihan Optimalisasi Peningkatan Presentase Administrasi Semua
2 09 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Tugas Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah Pegawai 10 orang Kepegawaian Perangkat 100 % Kecamatan, 43,500,000
dan Fungsi Aparatur Daerah Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Bimbingan Teknis Optimalisasi Peningkatan Presentase Administrasi
Bekasi
2 09 01 2.05 11 Implementasi Peraturan Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah Peserta 95 orang Kepegawaian Perangkat 100 % 200,000,000
Selatan,
Perundang-Undangan Aparatur Daerah
Margajaya

2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 591,000,000

Kota Bekasi,
Penyediaan Komponen Optimalisasi Peningkatan Semua
Jumlah komponen listrik/ Presentase Administrasi
2 09 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan Sarana dan Prasarana 100 % 679 unit 100 % Kecamatan, 40,000,000
Penerangan bangunan Umum Perangkat Daerah
Bangunan Kantor Aparatur Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Semua
Penyediaan Bahan Logistik Presentase Administrasi
2 09 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % jumlah Bahan Logistik 8703 unit 100 % Kecamatan, 306,790,000
Kantor Umum Perangkat Daerah
Aparatur Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Jumlah Cetakan 3765 unit Semua
Penyediaan Barang Cetakan Presentase Administrasi
2 09 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % 100 % Kecamatan, 43,210,000
dan Penggandaan Jumlah Penggandaan 150000 lembarUmum Perangkat Daerah
Aparatur Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan jumlah bahan Semua
Presentase Administrasi
2 09 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % bacaan/peratuan 7200 Buku/Eksemplar 100 % Kecamatan, 36,000,000
Umum Perangkat Daerah
undangan Aparatur perundang-undangan Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Jumlah frekuensi rapat-
Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan Semua
rapat koordinasi dan Presentase Administrasi
2 09 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % 406 kali 100 % Kecamatan, 90,000,000
konsultasi keluar daerah Umum Perangkat Daerah
SKPD Aparatur Semua
/perjalanan dinas
Kelurahan

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Semua
Penatausahaan Arsip Jumlah Arsip yang ditata/ Presentase Administrasi
2 09 01 2.06 10 Sarana dan Prasarana 100 % 320 box 100 % Kecamatan, 75,000,000
Dinamis pada SKPD dikelola Umum Perangkat Daerah
Aparatur Semua
Kelurahan

2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,610,000

Presentase Pengadaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pengadaan Peralatan dan Barang Milik Daerah Bekasi
2 09 01 2.07 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah peralatan 6 unit 100 % 86,610,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Pemerintah Daerah Margajaya

2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,227,580,025

Kota Bekasi,
Penyediaan Jasa Presentase Penyediaan Semua
Optimalisasi Pelayanan Jumlah rekening telepon,
2 09 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 % 60 rek/bulan Jasa Penunjang Urusan 100 % Kecamatan, 200,000,000
Administrasi Perkantoran Internet, air dan listrik
Air dan Listrik Pemerintahan Daerah Semua
Kelurahan

Jumlah Tenaga Keamanan Kota Bekasi,


96 orang
Presentase Penyediaan Semua
Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi Pelayanan Jumlah Tenaga Kebersihan
2 09 01 2.08 04 100 % 108 orang Jasa Penunjang Urusan 100 % Kecamatan, 2,027,580,025
Umum Kantor Administrasi Perkantoran
Jumlah Tenaga Pelayanan Pemerintahan Daerah Semua
432 orang
Umum Kantor Kelurahan

2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 539,800,000

Penyediaan Jasa
Kota Bekasi,
Pemeliharaan, Biaya Presentase Pemeliharaan
Optimalisasi Peningkatan Semua
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah
2 09 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % 18 unit 100 % Kecamatan, 120,000,000
Kendaraan Perorangan Jabatan Penunjang Urusan
Aparatur Semua
Dinas atau Kendaraan Pemerintahan Daerah
Kelurahan
Dinas Jabatan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan


Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Penyediaan Jasa
Presentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Pemeliharaan, Biaya Optimalisasi Peningkatan
Jumlah kendaraan dinas Barang Milik Daerah Bekasi
2 09 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan Sarana dan Prasarana 100 % 4 unit 100 % 210,000,000
operasional dan lapangan Penunjang Urusan Selatan,
Perizinan Kendaraan Dinas Aparatur
Pemerintahan Daerah Margajaya
Operasional atau Lapangan

Kota Bekasi,
Presentase Pemeliharaan
Optimalisasi Peningkatan Semua
Pemeliharaan Peralatan dan Barang Milik Daerah
2 09 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah peralatan 84 unit 100 % Kecamatan, 59,800,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan
Aparatur Semua
Pemerintahan Daerah
Kelurahan

Kota Bekasi,
Presentase Pemeliharaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Optimalisasi Peningkatan Semua
Jumlah Bangunan/ Gedung Barang Milik Daerah
2 09 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Sarana dan Prasarana 100 % 5 unit 100 % Kecamatan, 150,000,000
yang terpelihara Penunjang Urusan
Bangunan Lainnya Aparatur Semua
Pemerintahan Daerah
Kelurahan

2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 50,000,000

2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 50,000,000

Terbentuknya kelompok Kota Bekasi,


Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kelompok
pemberdayaan masyarakat Semua
dalam Penganekaragaman Pencapaian skor pola Pekarangan Pangan Lestari
2 09 03 2.04 02 88 % 1 kelompok dalam penganekaragaman 100 % Kecamatan, 50,000,000
Konsumsi Pangan Berbasis pangan harapan (PPH) (P2L) di Kecamatan di Kota
konsumsi pangan berbasis Semua
Sumber Daya Lokal Bekasi
sumber daya lokal Kelurahan

2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 1,400,000,000

2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 1,400,000,000

Pelaksanaan Pengadaan,
Pengelolaan, dan Kota Bekasi,
Penyaluran Cadangan Semua
Persentase Penanganan Jumlah ketersediaan Terpenuhinya cadangan
2 09 04 2.02 02 Pangan pada Kerawanan 84,00 % 35092 unit 100 % Kecamatan, 1,400,000,000
kerawanan pangan Cadangan Pangan pangan pemerintah
Pangan yang Mencakup Semua
dalam 1 (satu) Daerah Kelurahan
Kabupaten/Kota

2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 75,000,000

2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 75,000,000

Penyediaan Sarana dan Kota Bekasi,


Prasarana Pengujian Mutu Persentase Pengawasan Jumlah sarana dan Peningkatan mutu dan Semua
2 09 05 2.01 05 dan Keamanan Pangan dan Pembinaan Keamanan 85,60 % prasarana Pengujian Mutu 47 unit pengawasan keamanan 100 % Kecamatan, 75,000,000
Segar Asal Tumbuhan Pangan dan keamanan pangan pangan Semua
Daerah Kabupaten/Kota Kelurahan

3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 384,852,000

3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 384,852,000

Jumlah Pembudidaya Ikan


Hias Yang Mendapatkan
Pelatihan

Jumlah Pembudidaya ikan


100 orang Kota Bekasi,
konsumsi yang mendapat
pelatihan 100 orang Semua
Pengembangan Kapasitas Jumlah produksi ikan Persentase Pembudidaya
3 25 04 2.02 01 1,946,42 Ton 100 % Kecamatan, 100,000,000
Pembudi Daya Ikan Kecil konsumsi Jumlah Pembudidaya Ikan 20 orang Ikan yang Diberdayakan
Semua
Lele dalam ember yang Kelurahan
100 orang
mendapatkan bantuan

Jumlah Pembudidaya Ikan


Lele Yang mendapat
bantuan

Kota Bekasi,
Bekasi Timur,
Margahayu

Kota Bekasi,
Bekasi Selatan,
Jakasetia

Pemberian Pendampingan, Kota Bekasi,


Kemudahanan Akses Ilmu Rawalumbu,
Jumlah Peserta Pelatihan Sepanjangjaya
Pengetahuan, Teknologi Jumlah produksi ikan Persentase Pembudidaya
3 25 04 2.02 04 1,946,42 Ton Ikan Hias dan Ikan 160 orang 100 % 284,852,000
dan Informasi, serta konsumsi Ikan yang Diberdayakan Kota Bekasi,
Konsumsi
Penyelenggaraan Pondokgede,
Pendidikan dan Pelatihan Jatimakmur

Kota Bekasi,
Jatiasih,
Jatiluhur

Kota Bekasi,
Jatisampurna,
Jatisampurna

3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 172,100,000

3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 172,100,000

Jumlah
kelompok/masyarakat yang Kota Bekasi,
Pendampingan mendapatan Persentase penggunaan Semua
Produksi komoditas 40 orang
3 27 02 2.01 02 Penggunaan Sarana 32,442,17 Ton pendampingan/pelatihan sarana pertanian yang 100 % Kecamatan, 172,100,000
pertanian 1087 unit
Pendukung Pertanian Jumlah sarana dan terawasi Semua
prasarana Balai Pembibitan Kelurahan
Tanaman Hortikultura

3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 549,250,000

3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 324,250,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan


Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota Bekasi,
Pengendalian dan Terkendalinya penyakit Jumlah hewan yang Jumlah hewan yang Semua
tidak
3 27 04 2.01 01 Penanggulangan Penyakit hewan menular dan diperiksa dan diberikan 1300 ekor diperiksa dan diberikan 1300 ekor Kecamatan, 324,250,000
ada Kasus
Hewan dan Zoonosis Zoonosis pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan Semua
Kelurahan

3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 225,000,000

Kota Bekasi,
Unit usaha peternakan,
Jumlah Sampel Hewan dan Jumlah pangan asal hewan Semua
Pengawasan Peredaran kesehatan dan produk
3 27 04 2.04 02 70 unit Produk Hewan yang 300 sampel yang mendapatkan 300 sampel Kecamatan, 225,000,000
Hewan dan Produk Hewan hewan yang bersertifikat
diperiksa pengawasan Semua
teknis
Kelurahan

TOTAL 19,407,610,025
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup


Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 58,448,164,537

2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,000,000

Kota Bekasi,
Koordinasi dan Penyusunan Persentase Penyusunan
Semua
Laporan Capaian Kinerja Optimalisasi Pelayanan Perencanaan,
2 11 01 2.01 06 100 % Jumlah laporan 4 Laporan 100 % Kecamatan, 15,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Administrasi Perkantoran Penganggaran dan Evaluasi
Semua
Kinerja SKPD Kinerja Perangkat Daerah
Kelurahan

2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 53,188,074,000

Jumlah Pembayaran Gaji 5040 Orang/ Kota Bekasi,


Optimalisasi
dan Premi BPJS Bulan Semua
Penyediaan Gaji dan Pengembangan Sistem Presentase Keuangan
2 11 01 2.02 01 100 % 100 % Kecamatan, 53,178,074,000
Tunjangan ASN Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah Pembayaran 4320 Orang/ Perangkat Daerah Semua
dan Keuangan Tunjangan ASN Bulan Kelurahan

Semua
Optimalisasi Kab/Kota,
Koordinasi dan Penyusunan
Pengembangan Sistem Presentase Keuangan Semua
2 11 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Jumlah Laporan 1 Laporan 100 % 10,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan,
Tahun SKPD
dan Keuangan Semua
Kelurahan

2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50,000,000

Kota Bekasi,
Pendidikan dan Pelatihan Presentase Administrasi Semua
Optimalisasi Peningkatan
2 11 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Tugas 100 % Jumlah Pegawai 6 Orang Kepegawaian Perangkat 100 % Kecamatan, 50,000,000
Kapasitas Sumber Daya
dan Fungsi Daerah Semua
Kelurahan

2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 818,383,910

Semua
Kab/Kota,
Penyediaan Komponen Optimalisasi Peningkatan Jumlah Komponen
Presentase Administrasi Semua
2 11 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan Sarana dan Prasarana 100 % Listrik/Penerangan 696 Unit 100 % 20,000,000
Umum Perangkat Daerah Kecamatan,
Bangunan Kantor Aparatur Bangunan
Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Semua
Penyediaan Bahan Logistik Presentase Administrasi
2 11 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Bahan Logistik 22904 Unit 100 % Kecamatan, 568,225,110
Kantor Umum Perangkat Daerah
Aparatur Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Semua
Penyediaan Barang Cetakan Presentase Administrasi
2 11 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Penggandaan 49500 Lembar 100 % Kecamatan, 40,158,800
dan Penggandaan Umum Perangkat Daerah
Aparatur Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan Jumlah bahan Semua
4550 Buku/ Presentase Administrasi
2 11 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % bacaan/peraturan 100 % Kecamatan, 25,000,000
Eksemplar Umum Perangkat Daerah
undangan Aparatur perundang undangan Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Semua
Presentase Administrasi
2 11 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Tamu Kunjungan 15 Kunjungan 100 % Kecamatan, 15,000,000
Umum Perangkat Daerah
Aparatur Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Jumlah Frekuensi Rapat-
Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan Semua
rapat Koordinasi dan Presentase Administrasi
2 11 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % 80 Kali 100 % Kecamatan, 150,000,000
Konsultasi ke Luar Daerah / Umum Perangkat Daerah
SKPD Aparatur Semua
Perjalanan Dinas
Kelurahan

2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,000,000

Kota Bekasi,
Persentase Pengadaan
Optimalisasi Peningkatan Semua
Pengadaan Peralatan dan Barang Milik Daerah
2 11 01 2.07 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 15 Unit 100 % Kecamatan, 100,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan
Aparatur Semua
Pemerintah Daerah
Kelurahan

2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3,626,706,627

Kota Bekasi,
Penyediaan Jasa Optimalisasi Peningkatan Persentase Penyediaan Jasa Semua
Jumlah rekening telepon,
2 11 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya Sarana dan Prasarana 100 % 17 Rek/Bulan Penunjang Urusan 100 % Kecamatan, 190,000,000
internet, air, dan listrik
Air dan Listrik Aparatur Pemerintah Daerah Semua
Kelurahan

Semua
Kab/Kota,
Optimalisasi Peningkatan Persentase Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Tenaga Pelayanan 768 Orang/ Semua
2 11 01 2.08 04 Sarana dan Prasarana 100 % Penunjang Urusan 100 % 3,436,706,627
Umum Kantor Umum Kantor Bulan Kecamatan,
Aparatur Pemerintah Daerah
Semua
Kelurahan

2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 650,000,000

Penyediaan Jasa
Kota Bekasi,
Pemeliharaan, Biaya Persentase Pemeliharaan
Optimalisasi Peningkatan Semua
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah kendaraan dinas Barang Milik Daerah
2 11 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % 16 Unit 100 % Kecamatan, 110,000,000
Kendaraan Perorangan Jabatan Penunjang Urusan
Aparatur Semua
Dinas atau Kendaraan Pemerintah Daerah
Kelurahan
Dinas Jabatan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup


Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Penyediaan Jasa Kota Bekasi,


Persentase Pemeliharaan
Pemeliharaan, Biaya Optimalisasi Peningkatan Semua
Jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah
2 11 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan Sarana dan Prasarana 100 % 40 Unit 100 % Kecamatan, 290,000,000
Operasional dan Lapangan Penunjang Urusan
Perizinan Kendaraan Dinas Aparatur Semua
Pemerintah Daerah
Operasional atau Lapangan Kelurahan

Kota Bekasi,
Persentase Pemeliharaan
Optimalisasi Peningkatan Semua
Pemeliharaan Peralatan dan Barang Milik Daerah
2 11 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 166 Unit 100 % Kecamatan, 50,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan
Aparatur Semua
Pemerintah Daerah
Kelurahan

Kota Bekasi,
Persentase Pemeliharaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Optimalisasi Peningkatan Semua
Jumlah Bangunan/Gedung Barang Milik Daerah
2 11 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Sarana dan Prasarana 100 % 1900 m2 100 % Kecamatan, 200,000,000
yang terpelihara Penunjang Urusan
Bangunan Lainnya Aparatur Semua
Pemerintah Daerah
Kelurahan

2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 8,031,080,000

2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1,580,000,000

Jumlah Alat Pendingin


Ruangan

Jumlah Bahan Kimia

Jumlah laporan 10 Unit


penyelenggaraan aktifitas
1 Paket
laboratorium
Kota Bekasi,
1 Laporan
Pengelolaan Laboratorium Jumlah layar dan proyektor Terlaksananya Pengelolaan Semua
Optimalisasi Indeks Kualitas 3 (IP=15)
2 11 03 2.01 03 Lingkungan Hidup 1 Set Laboratorium Lingkungan 1 Laporan Kecamatan, 1,580,000,000
Air Nilai Jumlah Mebel (1set
Kabupaten/Kota Hidup Kabupaten/Kota Semua
sofa,meja,kursi) 42 Unit
Kelurahan
Jumlah sertifikat akreditasi 1 Sertifikat
UPTD Labotatorium oleh
2 Unit
KAN dan KLHK, inhouse
Training, belanja barang
peralatan/perlengkapan lab

Jumlah Showcase

2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 3,300,000,000

Jumlah Dokumen Indeks


Kualitas Lingkungan Hidup
Kota Bekasi (IKLH) Tahun
2022

Jumlah Dokumen Laporan


Penyelenggaraan
Persetujuan Teknis Emisi
Sumber Tidak Bergeraj

Jumlah laporan 1 Dokumen


Inventarisasi GRK dan
1 Dokumen
Penyusunan Profil Emisi
Pemberian Informasi GRK 1 Dokumen Terlaksananya Pemberian Kota Bekasi,
Peringatan Pencemaran Jumlah laporan KLHS 3 Dokumen Informasi Peringatan Semua
Optimalisasi Indek Kualitas 3 (IP=1-5)
2 11 03 2.02 01 dan/atau Kerusakan RPJMD,PDRB,DIKPLHD Pencemaran dan/atau 100 % Kecamatan, 3,300,000,000
Air Nilai 200 Titik
Lingkungan Hidup pada Kerusakan Lingkungan Semua
Masyarakat Jumlah Titik Pengelolaan Hidup pada Masyarakat Kelurahan
18 Titik
dan Pengendalian Mutu Air
40 Kegiatan
Jumlah Titik Pengujian
Kualitas Udara Ambien 115 Titik
Jalan Raya 2Periode

Jumlah usaha/kegiatan
yang akan dinilai

Terlaksananya pengambilan
sampel dan pengujian
kualitas air pada inlet dan
outlet sumber pencemar,
bahan kimia

2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 3,151,080,000

Optimalisasi Indek Kualitas Jumlah IPAL yang Kota Bekasi,


Koordinasi dan Sinkronisasi 3 (IP=15) Semua
Air terpelihara 2 Unit Terlaksananya Pembersihan
2 11 03 2.03 02 Pembersihan Unsur Nilai 100 % Kecamatan, 3,151,080,000
Optimalisasi Indeks Kualitas Jumlah sampah yang 10000 m3 Unsur Pencemar
Pencemar 84.2 Nilai Semua
Udara terangkut di Kali Bekasi Kelurahan

2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 978,775,000

2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 978,775,000

Jumlah kampung iklim Kota Bekasi,


Optimalisasi Laporan yang terbangun 2 Lokasi Terlaksananya Pengelolaan Semua
Pengelolaan Ruang Terbuka
2 11 04 2.01 04 Inventarisasi Gas Rumah 1 Laporan Keanekaragaman Hayati 100 % Kecamatan, 978,775,000
Hijau (RTH) Jumlah Taman Hutan Kota 5 Lokasi
Kaca Kabupaten/Kota Semua
yang tertata dan terkelola Kelurahan

2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 200,000,000

2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 200,000,000

Verifikasi Lapangan untuk Kota Bekasi,


Memastikan Pemenuhan Persentase Usaha Kegiatan Terciptanya data sumber Semua
Jumlah titik indentifikasi
2 11 05 2.01 02 Persyaratan Administrasi yang Memiliki TPS Limbah 60 % 100 usaha Limbah B3 Fasyankes dan 3 Dokumen Kecamatan, 200,000,000
dan inventarisasi usaha
dan Teknis Penyimpanan B3 Industri Semua
Sementara Limbah B3 Kelurahan

2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 150,000,000

2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 150,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup


Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Usaha/kegiatan
Optimalisasi Pengawasan yang menerima ijin Presentase Pengawasan
Pengawasan Usaha
Usaha dan/atau Kegiatan perlindungan dan Usaha dan/atau Kegiatan Kota Bekasi,
dan/atau Kegiatan yang
yang Izin Lingkungan pengelolaan Lingkungan yang Izin Lingkungan Semua
Izin Lingkungan Hidup, Izin
2 11 06 2.01 03 Hidup, Izin PPLH yang 100 % Hidup (SIPLC, TPS B3 dan Hidup, Izin PPLH yang
100 usaha/kegiatan 100 % Kecamatan, 150,000,000
PPLH yang Diterbitkan oleh
Diterbitkan oleh SIPA) pada usaha dan atau Diterbitkan oleh Semua
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah kegiatan di kota bekasi Pemerintah Daerah Kelurahan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Serta sarana dan Kabupaten/Kota
Prasarananya

2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 381,430,000

2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 381,430,000

Jumlah Kelompok Terlaksananya


Peningkatan Kapasitas dan Optimalisasi Masyarakat Masyarakat yang mendapat Penyelenggaraan Kota Bekasi,
112 Masyarakat
Kompetensi Sumber Daya yang peduli Lingkungan 60 % sosialisasi Pendidikan, Pelatihan, dan Semua
2 11 08 2.01 01 Manusia Bidang 15 Sekolah Penyuluhan Lingkungan 100 % Kecamatan, 200,000,000
Optimalisasi Sekolah yang 60 % Jumlah Sekolah Adiwyata
Lingkungan Hidup untuk Hidup untuk Lembaga Semua
Berbudaya Lingkungan 60 Sekolah
Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sekolah yang Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan
peduli Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Kelompok Terlaksananya


Optimalisasi Masyarakat Masyarakat yang mendapat Penyelenggaraan Kota Bekasi,
112 Masyarakat
yang peduli Lingkungan 60 % sosialisasi Pendidikan, Pelatihan, dan Semua
Pendampingan Gerakan
2 11 08 2.01 02 15 Sekolah Penyuluhan Lingkungan 100 % Kecamatan, 181,430,000
Peduli Lingkungan Hidup Optimalisasi Sekolah yang 60 % Jumlah Sekolah Adiwiyata
Hidup untuk Lembaga Semua
Berbudaya Lingkungan 60 Sekolah
Jumlah Sosialisasi Sekolah Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan
Peduli Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota

2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 75,000,000

2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 75,000,000

Optimalisasi Koordinasi dan


Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kasus penerapan Presentase Penerapan
Sinkronisasi Penerapan
Penerapan Sanksi sanksi administrasi, Sanksi Administrasi, Kota Bekasi,
Sanksi Administrasi,
Administrasi, Penyelesaian penyelesaian sengketa, Penyelesaian Sengketa, Semua
Penyelesaian Sengketa,
2 11 10 2.01 02 Sengketa, dan/atau 100 % dan/atau penyidikan 50 Kasus dan/atau Penyidikan 100 % Kecamatan, 75,000,000
dan/atau Penyidikan
Penyidikan Lingkungan lingkungan hidup di luar Lingkungan Hidup di Luar Semua
Lingkungan Hidup di Luar
Hidup di Luar Pengadilan pengadilan atau melalui Pengadilan atau melalui Kelurahan
Pengadilan atau melalui
atau melalui Pengadilan pengadilan Pengadilan
Pengadilan

2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 159,310,378,180

2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 159,310,378,180

Pengurangan Sampah Jumlah Pembangunan DED Kota Bekasi,


dengan melakukan TPS 3R Semua
Optimalisasi Cakupan Area 6 DED Peningkatan Jumlah
2 11 11 2.01 02 Pembatasan, Pendauran 100 % Jumlah Pengurangan 100 % Kecamatan, 2,306,541,000
Pelayanan 26 % Sampah yang Terkelola
Ulang dan Pemanfaatan Sampah residu melalui TPS Semua
Kembali 3R Kelurahan

Jumlah BBM
Penanganan Sampah 2618095 Liter
Jumlah Biaya Uji KIR
dengan melakukan Kota Bekasi,
25 Unit
Pemilahan, Pengumpulan, Jumlah Kartu RFID Semua
Optimalisasi Cakupan Area Peningkatan Jumlah
2 11 11 2.01 03 Pengangkutan, Pengolahan, 100 % 100 Pcs 100 % Kecamatan, 17,000,000,000
Pelayanan Jumlah Kendaraan Sampah yang Terkelola
dan Pemrosesan Akhir Semua
Oprasional Angkutan 412 Unit
Sampah di TPA/TPST/SPA Kelurahan
Sampah
Kabupaten/Kota 1 Tahun
Jumlah Perpanjang STNK

Kota Bekasi,
Peningkatan Peran serta Semua
Optimalisasi Cakupan Area Peningkatan Jumlah
2 11 11 2.01 04 Masyarakat dalam 100 % Jumlah Oprasional BSIP 35 Orang 100 % Kecamatan, 200,000,000
Pelayanan Sampah yang Terkelola
Pengelolaan Persampahan Semua
Kelurahan

2 11 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Optimalisasi Cakupan Area 100 % Jumlah alat Berat Buldozer 8 Unit Peningkatan Jumlah 100 % Kota Bekasi, 139,803,837,180
Prasarana Pengelolaan Pelayanan Sampah yang Terkelola Semua
Persampahan di Jumlah alat berat di TPA 5 Unit
Kecamatan,
TPA/TPST/SPA (excavator/buldozer)
8 Unit Semua
Kabupaten/Kota Jumlah alat berat Excavator Kelurahan
2 Unit
Jumlah alat Spider
291 Kendaraan
Jumlah Angkutan Sampah
20 Unit
yang Terpelihara
75 Unit
Jumlah bak-bak kontainer
pilah yang tersedia 5 Unit

Jumlah bak kontainer 100 Unit


sampah yang diperbaiki 100 Unit
Jumlah Bak kontainer yang 6 Unit
di perbaiki
4 Unit
Jumlah Bak Kontainer yang
diperbaiki 10 Lokasi

Jumlah Bakor yang tersedia 25 Lokasi


(pokir) 10 Lokasi
Jumlah Bak sampah yang 10 Lokasi
tersedia (pokir)
25 Lokasi
Jumlah Baktor yan
10 Dokumen
Jumlah Biaya Operasional
pembangunan TPS3R 16 DED
(Pendampingan Bantuan 150 Un
Jakarta Metropolitan)
3 Unit
Jumlah Biaya Operasional
5 Unit
pembangunan TPS3R
(Pendampingan Bantuan 12 Unit
Provinsi)
412 Unit
Jumlah biaya
4 Unit
pendampingan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup


Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

pembangunan TPS3R 20 Unit

Jumlah biaya 8 Unit


pendampingan
2 Ha
pembangunan TPS 3R
8 Unit
Jumlah dana
pendampingan 1 Unit
pembangunan TPS3R 1 Unit
Jumlah DED pembangunan 1 Lokasi
TPS3R
1 Lokasi
Jumlah DED Pembangunan
TPS 3R di 16 Keluragan 3 Unit

Jumlah Gerobak Sampah 1 Set

Jumlah gerobak Sampah 1 Set


yang tersedia (pokir) 80 Titik
Jumlah Incenarator 2 Unit
kapasitas 200 kg
3 Kegiatan
Jumlah Kendaraan
Angkutan Sampah (Dump 1642 Orang
Truck) 1 Sistem
Jumlah kendaraan aplikasi
operasionak angkutan 1 Lokasi
sampah
2 Titik
Jumlah kendaraan
1700 Orang
operasional angkutan
sampah compactor 1 Unit

Jumlah kendaraan 1642 Titik


operasional angkutan
1645 Petugas
sampah tipe armroll
4 Unit
Jumlah kendaraan
operasional angkutan 25 Unit
sampah tipe dumptruck 50 m"
Jumlah luasan zona TPA 500 m"
Sumur Batu yang di
rehabilitasi 1 Lokasi

Jumlah Mesin pencacah


yang tersedia (pokir)

Jumlah mesin rumput yang


tersedia (pokir)

Jumlah Mobil Selfloader

Jumlah operasional
pelayanan dan pengelolaan
sampah di SPA

Jumlah pembangunan SPA

Jumlah Pengadaan Bak


Kontainer

Jumlah perangkat video


conference can comment
center di TPA Sumur Batu

Jumlah perangkat vidio


conference can comment
center di DLH

Jumlah sampah liar yang


tertangani

Jumlah sarana dan


prasarana kompos yang
tersedia (pokir)

Jumlah sarana dan


prasarana poll kendaraan
Bojong Menteng

Jumlah sarana kerja


petugas kebersihan
lapangan

Jumlah sistem monitoring


pengangkutan sampah
online

Jumlah SPA yang


terbangun

Jumlah Sumur Aetheis yang


dibangun

Jumlah tenaga kerja


kebersihan yang melakukan
medical check up

Jumlah Timbangan duduk


yang tersedia (pokir)

Jumlah titik layanan dan


pengawasan angkutan
sampah di 12 wilayah
kecamatan

Jumlah titik layanan dan


pengawasan angkutan
sampah di Wilayah
kecamatan

Jumlah tong sampah yang


tersedia (pokir)

Jumlah TPS3R yang


dibangun

Panjang Box Culvert


(Sodetan) yang akan di
bangun
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup


Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Panjang jembatan TPA


yang direhabilitasi

Pembanguna SPA

TOTAL 227,574,827,717
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil


Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25,040,673,474

2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,000,000

Persentase Penyusunan
Koordinasi dan Penyusunan Kota Bekasi,
Perencanaan,
Laporan Capaian Kinerja Optimalisasi Pelayanan Bekasi
2 12 01 2.01 06 100 % Jumlah Laporan 7 Laporan Penganggaran, dan 100 % 15,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Administrasi Perkantoran Timur,
Evaluasi Kinerja Perangkat
Kinerja SKPD Margahayu
Daerah

2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14,521,521,000

Optimaslisasi Jumlah Pembayaran Gaji Kota Bekasi,


Penyediaan Gaji dan Pengembangan Sistem ASN dan Premi BPJS 1036 Orang/Bulan
Persentasi Keuangan Bekasi
2 12 01 2.02 01 100 % 100 % 14,511,521,000
Tunjangan ASN Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah Pembayaran Perangkat Daerah
888 Orang/Bulan Timur,
dan Keuangan Tunjangan ASN Margahayu

Optimaslisasi
Koordinasi dan Penyusunan
Pengembangan Sistem Persentasi Keuangan
2 12 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Jumlah Laporan 22 Laporan 100 % 10,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Tahun SKPD
dan Keuangan

2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99,500,000

Optimalisasi Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kota Bekasi,
Pendidikan dan Pelatihan 100 % Persentase Administrasi
Aparatur Bekasi
2 12 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Jumlah Pegawai 16 orang Kepegawaian Perangkat 100 % 99,500,000
100 % Timur,
Tugas dan Fungsi Optimalisasi Peningkatan Daerah
Margahayu
Sarana Prasarana Aparatur

2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 715,000,000

Kota Bekasi,
Penyediaan Komponen Optimalisasi Peningkatan Jumlah Komponen
Presentase Administrasi Bekasi
2 12 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan Sarana dan Prasarana 100 % Listrik/Penerangan 361 unit 100 % 15,000,000
Umum Perangkat Daerah Timur,
Bangunan Kantor Aparatur Bangunan
Margahayu

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penyediaan Bahan Logistik Presentase Administrasi Bekasi
2 12 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Bahan Logistik 7825 unit 100 % 533,960,000
Kantor Umum Perangkat Daerah Timur,
Aparatur
Margahayu

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Jumlah Cetakan 31 unit
Penyediaan Barang Presentase Administrasi Bekasi
2 12 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % 100 % 41,040,000
Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penggandaan 120000 LembarUmum Perangkat Daerah Timur,
Aparatur
Margahayu

Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan Jumlah Bahan
Presentase Administrasi Bekasi
2 12 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % Bacaan/Peraturan 1850 Buku/Eksemplar 100 % 25,000,000
Umum Perangkat Daerah Timur,
undangan Aparatur perundang undangan
Margahayu

Jumlah Frekuensi Rapat Kota Bekasi,


Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan
Rapat Koordinasi dan Presentase Administrasi Bekasi
2 12 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % 100 Kali 100 % 100,000,000
Konsultasi keluar Umum Perangkat Daerah Timur,
SKPD Aparatur
Daerah/perjalanan dinas Margahayu

2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 175,000,000

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Presentasi Pengadaan
Bekasi
2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Mebel 34 unit Barang Milik Daerah 100 % 75,000,000
Timur,
Aparatur Penunjang Urusan Daerah
Margahayu

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Presentasi Pengadaan
Pengadaan Peralatan dan Bekasi
2 12 01 2.07 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 10 unit Barang Milik Daerah 100 % 100,000,000
Mesin Lainnya Timur,
Aparatur Penunjang Urusan Daerah
Margahayu

2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8,669,929,474

Kota Bekasi,
Penyediaan Jasa Persentase Penyedian Jasa
Optimalisasi Pelayanan Jumlah Rekening Telepon, Bekasi
2 12 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 % 12 Rek/Bulan Penunjang Urusan 100 % 550,000,000
Administrasi Perkantoran Internet, Air dan Listrik Timur,
Air dan Listrik Pemerintah Daerah
Margahayu

Jumlah Tenaga Keamanan


36 Orang/Bulan Kota Bekasi,
Persentase Penyedian Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi Pelayanan Jumlah Tenaga Kebersihan Bekasi
2 12 01 2.08 04 100 % 72 Orang/Bulan
Penunjang Urusan 100 % 8,119,929,474
Umum Kantor Administrasi Perkantoran Timur,
Jumlah Tenaga Pelayanan Pemerintah Daerah
1692 orang/Bulan Margahayu
Umum Kantor

2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 844,723,000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Presentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
0ptimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah Bekasi
2 12 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % 6 Unit 100 % 159,600,000
Kendaraan Perorangan Jabatan Penunjang Urusan Timur,
Aparatur
Dinas atau Kendaraan Pemerintah Daerah Margahayu
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Presentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Pemeliharaan, Biaya 0ptimalisasi Peningkatan
Jumlah kendaraan Dinas Barang Milik Daerah Bekasi
2 12 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan Sarana dan Prasarana 100 % 10 unit 100 % 135,393,000
Operasional dan lapangan Penunjang Urusan Timur,
Perizinan Kendaraan Dinas Aparatur
Pemerintah Daerah Margahayu
Operasional atau Lapangan

Presentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


0ptimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan Peralatan Barang Milik Daerah Bekasi
2 12 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 245 unit 100 % 99,730,000
dan Mesin Lainnya Penunjang Urusan Timur,
Aparatur
Pemerintah Daerah Margahayu

Presentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


Pemeliharaan/Rehabilitasi 0ptimalisasi Peningkatan
Jumlah Bangunan/Gedung Barang Milik Daerah Bekasi
2 12 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Sarana dan Prasarana 100 % 6000 M2/Tahun 100 % 450,000,000
yang terpelihara Penunjang Urusan Timur,
Bangunan Lainnya Aparatur
Pemerintah Daerah Margahayu

2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 3,633,500,000

2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 533,500,000


Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil


Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota Bekasi,
Bekasi
Timur,
Semua
Kelurahan
Kota Bekasi,
Bekasi Barat,
Semua
Kelurahan
Kota Bekasi,
Cakupan Kepemilikan Kartu Bekasi Utara,
Pendataan Penduduk Semua
Pendataan Penduduk Non Keluarga 97,75 %
Nonpermanen dan Meningkatnya Kepemilikan Kelurahan
Permanen dan Rentan
2 12 02 2.01 01 Cakupan kepemilikan KTP- 94,82 % Penduduk Rentan 6 Kecamatan Dokumen Administrasi 100 % 100,000,000
Administrasi Kota Bekasi,
el, Administrasi Kependudukan
Kependudukan 80 % Bekasi
Kependudukan
Cakupan penerbitan KIA Selatan,
Semua
Kelurahan
Kota Bekasi,
Rawalumbu,
Semua
Kelurahan
Kota Bekasi,
Medansatria,
Semua
Kelurahan

Jumlah Pelayanan Keliling


Jemput Bola Pelayanan
Cakupan Kepemilikan Kartu Pendaftaran Penduduk
56 kelurahan Kota Bekasi,
Keluarga 97,75 % Jumlah Sarana Penunjang
Pencatatan, Penatausahaan 2 Set Meningkatnya Kepemilikan Semua
2 12 02 2.01 02 dan Penerbitan Dokumen Cakupan kepemilikan KTP- 94,82 % PC Komputer dan Printer Dokumen Administrasi 100 % Kecamatan, 433,500,000
atas Pendaftaran Penduduk el, 2 Unit Kependudukan Semua
80 % Jumlah Sarana Penunjang
Printer KTP-el 2 Set Kelurahan
Cakupan penerbitan KIA
Jumlah sarana Penunjang
Set Mobile Enrolment

2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 3,100,000,000

Jumlah Pencetakan KTP-el


dan KIA
Cakupan Kepemilikan Kartu 100 %
Jumlah Sarana Penunjang Kota Bekasi,
Keluarga 97,75 %
Cleaning Kit 32 Unit Terlaksananya Semua
Fasilitasi Pendaftaran
2 12 02 2.03 03 Cakupan kepemilikan KTP- 94,82 % Penyelenggaraan 100 % Kecamatan, 3,000,000,000
Penduduk Jumlah Sarana Penunjang 306 Unit
el, Pendaftaran Penduduk Semua
80 % Film
600 Unit Kelurahan
Cakupan penerbitan KIA
Jumlah Sarana Penunjang
Ribbon

Cakupan Kepemilikan Kartu


Keluarga 97,75 % Kota Bekasi,
Terlaksananya
Sosialisasi Pendaftaran Jumlah Sosialisasi Bekasi
2 12 02 2.03 05 Cakupan kepemilikan KTP- 94,82 % 12 Kecamatan Penyelenggaraan 100 % 100,000,000
Penduduk Pendaftaran Penduduk Timur,
el, Pendaftaran Penduduk
80 % Margahayu
Cakupan penerbitan KIA

2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 359,101,000

2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 359,101,000

Cakupan kepemilikan akte


Semua
kelahiran Terlaksananya Penataan
Pencatatan, Penatausahaan 67,62 % Kab/Kota,
dan Penerbitan Dokumen Cakupan kepemilikan akte Akta Pencatatan Sipil 100000 Dokumen
Terpenuhinya Pelayanan Semua
2 12 03 2.01 01 64,32 % 100 % 184,553,000
atas Pelaporan Peristiwa kematian Terlaksananya Pendataan 6000 DokumenPencatatan Sipil Kecamatan,
Penting 60,63 % Kepemilikan Akta Kelahiran Semua
Cakupan Kepemilikan akte
Kelurahan
perkawinan

Cakupan kepemilikan akte


kelahiran Kota Bekasi,
67,62 %
Semua
Peningkatan dalam Cakupan kepemilikan akte Jumlah Sarana Penunjang Terpenuhinya Pelayanan
2 12 03 2.01 02 64,32 % 4 unit 100 % Kecamatan, 174,548,000
Pelayanan Pencatatan Sipil kematian Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
Semua
60,63 %
Cakupan Kepemilikan akte Kelurahan
perkawinan

2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2,982,421,820

2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 250,000,000

Terlaksananya FGD Tersosialisasinya Aplikasi


kerjasama Pemanfaatan Pelayanan Adminduk di
Capaian kepuasan Data Kependudukan 150 Orang
Kerjasama Pemanfaatan Kota Bekasi, sehingga
2 12 04 2.01 02 terhadap pelayanan 100 % dengan OPD dan BHI 100 % 100,000,000
Data Kependudukan 1 Dokumen Pelayanan Publik dapat
masyarakat
Tersediannya Dokumen membahagiakan
Perjanjian Kerjasama Masyarakat Kota Bekasi

Jumlah peserta Bimbingan Tersosialisasinya Aplikasi


Teknis aplikasi Silampid Pelayanan Adminduk di Kota Bekasi,
Inventarisasi Data untuk Capaian kepuasan dan Pamor Sapa Warga 139 Orang Kota Bekasi, sehingga Bekasi
2 12 04 2.01 03 Kepentingan terhadap pelayanan 100 % 100 % 150,000,000
Jumlah peserta Sosialisasi 128 Orang Pelayanan Publik dapat Timur,
Pembangunan Daerah masyarakat
Aplikasi Sipadat Berisi dan membahagiakan Margahayu
GIS Masyarakat Kota Bekasi

2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2,732,421,820

Kota Bekasi,
Fasilitasi terkait
Meningkatnya Pelayanan Semua
Pengelolaan Informasi capaian kepuasan terhadap Tersedianya perangkat
2 12 04 2.03 03 100 % 12 Unit Administrasi 100 % Kecamatan, 2,532,421,820
Administrasi pelayanan masyarakat perekaman di 12 Kelurahan
Kependudukan Semua
Kependudukan
Kelurahan

Kota Bekasi,
Sosialisasi terkait Terlaksananya
Meningkatnya Pelayanan Semua
Pengelolaan Informasi capaian kepuasan terhadap Penyelenggaraan
2 12 04 2.03 05 100 % 137 Orang Administrasi 100 % Kecamatan, 200,000,000
Administrasi pelayanan masyarakat Sosialisasi Administrasi
Kependudukan Semua
Kependudukan Kependudukan
Kelurahan

2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 250,000,000

2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 250,000,000

Kota Bekasi,
Penyediaan Data Jumlah Sosialisasi Semua
Pemutakhiran Profil Terpenuhinya Kebutuhan
2 12 05 2.01 01 Kependudukan 100 % Pemanfaatan Data 100 % 100 % Kecamatan, 100,000,000
Kependudukan Data Kependudukan
Kabupaten/Kota Kependudukan Semua
Kelurahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil


Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Buku Agregat
Kependudukan
100 Buku Kota Bekasi,
Penyusunan Profil Data Buku Profil Kependudukan
100 Buku Semua
Perkembangan dan Pemutakhiran Profil Terpenuhinya Kebutuhan
2 12 05 2.01 02 100 % Buku Struktur Umur 100 % Kecamatan, 150,000,000
Proyeksi Kependudukan Kependudukan 100 Buku Data Kependudukan
Tunggal Semua
serta Kebutuhan yang lain
41 Orang Kelurahan
Terlaksananya Forum Grup
Discution (FGD)

TOTAL 32,265,696,294
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana


Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13,003,705,726

2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,000,000

Persentase Penyusunan
Koordinasi dan Penyusunan Kota Bekasi,
Perencanaan,
Laporan Capaian Kinerja Optimalisasi Pelayanan Bekasi
2 14 01 2.01 06 100 % Jumlah Laporan 6 Laporan Penganggaran, dan 100 % 10,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Administrasi Perkantoran Selatan,
Evaluasi Kinerja Perangkat
Kinerja SKPD Margajaya
Daerah

2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10,464,418,000

Optimalisasi Jumlah Pembayaran Gaji Kota Bekasi,


Penyediaan Gaji dan Pengembangan Sistem ASN dan Premi BPJS 700 Orang/Bulan
Persentase Keuangan Bekasi
2 14 01 2.02 01 100 % 100 % 10,454,418,000
Tunjangan ASN Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah Pembayaran Perangkat Daerah
600 Orang/Bulan Selatan,
dan Keuangan Tunjangan ASN Margajaya

Optimalisasi Kota Bekasi,


Koordinasi dan Penyusunan
Pengembangan Sistem Persentase Keuangan Bekasi
2 14 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Jumlah Laporan 6 Laporan 100 % 10,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Selatan,
Tahun SKPD
dan Keuangan Margajaya

2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25,000,000

Kota Bekasi,
Pendidikan dan Pelatihan Optimalisasi Peningkatan Persentase Administrasi
Bekasi
2 14 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah Pegawai 5 orang Kepegawaian Perangkat 100 % 25,000,000
Selatan,
Tugas dan Fungsi Aparatur Daerah
Margajaya

2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 536,997,750

Penyediaan Komponen Optimalisasi Peningkatan Jumlah Komponen


Persentase Adminsitrasi
2 14 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan Sarana dan Prasarana 100 % listrik/penerangan 435 unit 100 % 19,997,900
Umum Perangkat Daerah
Bangunan Kantor Aparatur bangunan

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penyediaan Bahan Logistik Persentase Adminsitrasi Bekasi
2 14 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Bahan Logistik 2944 Unit 100 % 311,999,850
Kantor Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Optimalisasi Peningkatan Jumlah cetakan 150 unit


Penyediaan Barang Persentase Adminsitrasi
2 14 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % 100 % 50,000,000
Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penggandaan 30000 Lembar Umum Perangkat Daerah
Aparatur

Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan Jumlah bahan


Persentase Adminsitrasi
2 14 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % bacaan/peraturan 3920 Buku/exemplar 100 % 25,000,000
Umum Perangkat Daerah
undangan Aparatur perundang-undangan

Jumlah frekuensi rapat-


Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan
rapat koordinasi dan Persentase Adminsitrasi
2 14 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % 25 kali 100 % 100,000,000
konsultasi ke luar Umum Perangkat Daerah
SKPD Aparatur
daerah/perjalanan dinas

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penatausahaan Arsip Jumlah Arsip yang Persentase Adminsitrasi Bekasi
2 14 01 2.06 10 Sarana dan Prasarana 100 % 100 box 100 % 30,000,000
Dinamis pada SKPD ditata/dikelola Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

2 14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,000,000

Persentase Pengadaan
Optimalisasi Peningkatan
Barang Milik Daerah
2 14 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Mebel 12 Unit 100 % 50,000,000
Penunjang Urusan
Aparatur
Pemerintahan Daerah

Persentase Pengadaan
Optimalisasi Peningkatan
Pengadaan Peralatan dan Barang Milik Daerah
2 14 01 2.07 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 22 unit 100 % 50,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan
Aparatur
Pemerintahan Daerah

2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,467,580,976

Jumlah Tenaga Kebersihan Kota Bekasi,


24 Orang Persentase Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi Pelayanan Bekasi
2 14 01 2.08 04 100 % Jumlah Tenaga Pelayanan Penunjang Urusan 100 % 1,467,580,976
Umum Kantor Administrasi Perkantoran 348 Orang Selatan,
Umum Kantor Pemerintahan Daerah
Margajaya

2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 399,709,000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah Bekasi
2 14 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % 5 Unit 100 % 100,000,000
Kendaraan Perorangan Jabatan Penunjang Pemerintahan Selatan,
Aparatur
Dinas atau Kendaraan Daerah Margajaya
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Pemeliharaan, Biaya Optimalisasi Peningkatan
Jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah Bekasi
2 14 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan Sarana dan Prasarana 100 % 5 Unit 100 % 150,000,000
Operasional dan Lapangan Penunjang Pemerintahan Selatan,
Perizinan Kendaraan Dinas Aparatur
Daerah Margajaya
Operasional atau Lapangan

Persentase Pemeliharaan
Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan Peralatan Barang Milik Daerah
2 14 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah peralatan 88 unit 100 % 49,709,000
dan Mesin Lainnya Penunjang Pemerintahan
Aparatur
Daerah

Persentase Pemeliharaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Optimalisasi Peningkatan
Jumlah Bangunan/Gedung Barang Milik Daerah
2 14 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Sarana dan Prasarana 100 % 2 unit 100 % 100,000,000
yang terpelihara Penunjang Pemerintahan
Bangunan Lainnya Aparatur
Daerah

2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 100,000,000

2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100,000,000

Laporan Hasil Capaian


Program
Mengikuti Rapat Regional 12 Bulan
Tingkat Provinsi
Penyediaan Data dan Persentase Cakupan data 1 Kali Tersedianya Data Keluarga
2 14 02 2.02 11 80 % Terlaksananya 12 Laporan 100,000,000
Informasi Keluarga Mikro Keluarga 1 Kali yang Terbarukan
Pemutakhiran Data
Keluarga 1 Kali

Terlaksananya Sosialisasi
New Siga

2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1,250,000,000

2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 300,000,000

Penggunaan Media Massa Persentase Pemakaian


Cetak, Elektronik dan (contrasepsi/CPR) bagi Kota Bekasi,
Media Lainnya sesuai 78 persen Tercapaianya Kesejahteraan Bekasi
2 14 03 2.01 05 Prosenase Peserta KB baru 78,47 persen perempuan menikah 100 % 300,000,000
Kearifan Budaya Lokal 1 Evebt Keluarga di Kota Bekasi Selatan,
Dalam Pencitraan Program Terlaksananya Harganas Margajaya
KKBPK Tingkat Nasional

2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 950,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana


Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase pemakaian
kontrasepsi/CPR bagi Kota Bekasi,
perempuan menikah Jumlah Sarana Prasarana Terlayaninya kegiatan Semua
Penyediaan Sarana 77,5 persen 6 unit
2 14 03 2.03 06 persentase Pemakaian Kegiatan Pemasangan pemasangan kontrasepsi 100 % Kecamatan, 800,000,000
Penunjang Pelayanan KB 100 % 6 kegiatan
Kontrasepsi / CPR bagi Kontrasepsi Massal massal Semua
perempuan menikah usia Kelurahan
15-49 tahun

Persentase pemakaian
kontrasepsi/CPR bagi Semua
Peningkatan Kompetensi perempuan menikah Kab/Kota,
77,5 persen Terlayaninya kegiatan
Tenaga Pelayanan Keluarga Jumlah tenaga Semua
2 14 03 2.03 10 persentase Pemakaian 20 orang pemasangan kontrasepsi 100 % 150,000,000
Berencana dan Kesehatan 100 % terlatih/tersertifikasi Kecamatan,
Kontrasepsi / CPR bagi massal
Reproduksi Semua
perempuan menikah usia Kelurahan
15-49 tahun

2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 300,000,000

2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 300,000,000

Semua
Kab/Kota,
Orientasi dan Pelatihan Semua
Teknis Pengelola Jumlah PPKS aktif di Kecamatan,
Ketahanan dan Kecamatan Semua
7 Unit Meningkatnya Kualitas PIK-
2 14 04 2.01 03 Kesejahteraan Keluarga Terlaksana Sosialisasi PIK-R 1 kali 100 % Kelurahan 150,000,000
Persentase Cakupan R dan Generasi Berencana
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- 60 %
anggota Poktan yang ber Kota Bekasi,
R dan Pemberdayaan KB, Semua
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Penyediaan Biaya
Operasional bagi Jumlah PPKS aktif di
Kelompok Kegiatan Kecamatan
Ketahanan dan 7 Unit Pembinaan bagi Meningkatnya Kualitas PIK-
2 14 04 2.01 06 Persentase Cakupan 1 kali 100 % 50,000,000
Kesejahteraan Keluarga 60 % pengelolaan UPPKS R dan Generasi Berencana
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- anggota Poktan yang ber
R dan Pemberdayaan KB,
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Promosi dan Sosialisasi


Kelompok Kegiatan Jumlah PPKS aktif di Terlaksananya lomba kader
Kecamatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) Kota Bekasi,
Ketahanan dan 7 Unit 3 Kelompok Meningkatnya Kualitas PIK- Bekasi
2 14 04 2.01 07 Kesejahteraan Keluarga Persentase Cakupan Terlaksananya sosialisasi 100 % 100,000,000
60 % 168 Kader R dan Generasi Berencana Selatan,
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- anggota Poktan yang ber dan pembinaan bagi kader Margajaya
R dan Pemberdayaan KB, BKB, BJR, dan BKL
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

TOTAL 14,653,705,726
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan


Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 53,206,030,290

2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,000,000

Persentase Penyusunan
Koordinasi dan Penyusunan
Perencanaan, Kota Bekasi,
Laporan Capaian Kinerja Optimalisasi Pelayanan
2 15 01 2.01 06 100 % Jumlah Laporan 5 laporan Penganggaran, dan 100 % Medansatria, 15,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Administrasi Perkantoran
Evaluasi Kinerja Perangkat Harapanmulya
Kinerja SKPD
Daerah

2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26,732,674,000

Optimalisasi Jumlah pembayaran gaji


ASN dan premi BPJS 2506 Orang/Bulan Kota Bekasi,
Penyediaan Gaji dan pengembangan sistem Persentase Keuangan
2 15 01 2.02 01 100 % 100 % Medansatria, 26,722,674,000
Tunjangan ASN pelaporan capaian kinerja Jumlah pembayaran Perangkat Daerah
2148 Orang/Bulan Harapanmulya
dan keuangan tunjangan ASN

Optimalisasi
Koordinasi dan Penyusunan Kota Bekasi,
pengembangan sistem Persentase Keuangan
2 15 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Jumlah Laporan 1 Laporan 100 % Medansatria, 10,000,000
pelaporan capaian kinerja Perangkat Daerah
Tahun SKPD Harapanmulya
dan keuangan

2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 650,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas Optimalisasi Peningkatan Persentase administrasi Kota Bekasi,


2 15 01 2.05 02 Beserta Atribut Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah pegawai 346 stell kepegawaian perangkat 100 % Medansatria, 600,000,000
Kelengkapannya Aparatur daerah Harapanmulya

Pendidikan dan Pelatihan Optimalisasi Peningkatan Persentase administrasi Kota Bekasi,


2 15 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Tugas Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah pegawai 10 Orang kepegawaian perangkat 100 % Medansatria, 50,000,000
dan Fungsi Aparatur daerah Harapanmulya

2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,431,856,050

Penyediaan Komponen Optimalisasi Peningkatan Jumlah komponen Kota Bekasi,


Persentase administrasi
2 15 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan Sarana dan Prasarana 100 % listrik/penerangan 364 Unit 100 % Medansatria, 15,000,000
umum perangkat daerah
Bangunan Kantor Aparatur bangunan Harapanmulya

Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,


Penyediaan Peralatan Persentase administrasi
2 15 01 2.06 03 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah peralatan 25 Unit 100 % Medansatria, 25,000,000
Rumah Tangga umum perangkat daerah
Aparatur Harapanmulya

Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,


Penyediaan Bahan Logistik Persentase administrasi
2 15 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah bahan logistik 5358 Unit 100 % Medansatria, 1,101,856,050
Kantor umum perangkat daerah
Aparatur Harapanmulya

Optimalisasi Peningkatan Jumlah cetakan 2120 Unit Kota Bekasi,


Penyediaan Barang Cetakan Persentase administrasi
2 15 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % 100 % Medansatria, 150,000,000
dan Penggandaan Jumlah penggandaan 122130 lembarumum perangkat daerah
Aparatur Harapanmulya

Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan Jumlah bahan bacaan/ Kota Bekasi,
Persentase administrasi
2 15 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % peraturan perundang- 212 buku/eksemplar 100 % Medansatria, 25,000,000
umum perangkat daerah
undangan Aparatur undangan Harapanmulya

Jumlah frekuensi rapat-


Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
rapat koordinasi dan Persentase administrasi
2 15 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % 192 kali 100 % Medansatria, 100,000,000
konsultasi ke luar umum perangkat daerah
SKPD Aparatur Harapanmulya
daerah/perjalanan Dinas

Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,


Penatausahaan Arsip Jumlah arsip yang Persentase administrasi
2 15 01 2.06 10 Sarana dan Prasarana 100 % 686 box 100 % Medansatria, 15,000,000
Dinamis pada SKPD ditata/dikelola umum perangkat daerah
Aparatur Harapanmulya

2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23,459,500,240

Penyediaan Jasa Persentase penyediaan jasa Kota Bekasi,


Optimalisasi Pelayanan Jumlah rekening listrik dan
2 15 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 % 468 rekening/bulan
penunjang urusan 100 % Medansatria, 700,000,000
Administrasi Perkantoran internet
Air dan Listrik pemerintahan daerah Harapanmulya

Jumlah tenaga kebersihan


Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi Pelayanan 96 Orang/BulanPersentase penyediaan jasa Kota Bekasi,
2 15 01 2.08 04 100 % Jumlah tenaga pelayanan penunjang urusan 100 % Medansatria, 22,759,500,240
Umum Kantor Administrasi Perkantoran 4260 Orang/Bulan
umum kantor pemerintahan daerah Harapanmulya

2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 917,000,000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Persentase pemeliharaan
Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah kendaraan dinas barang milik daerah
2 15 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % 22 Unit 100 % Medansatria, 118,000,000
Kendaraan Perorangan jabatan penunjang urusan
Aparatur Harapanmulya
Dinas atau Kendaraan pemerintahan daerah
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Persentase pemeliharaan
Pemeliharaan, Biaya Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Jumlah kendaraan dinas barang milik daerah
2 15 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan Sarana dan Prasarana 100 % 134 Unit 100 % Medansatria, 624,000,000
operasional dan lapangan penunjang urusan
Perizinan Kendaraan Dinas Aparatur Harapanmulya
pemerintahan daerah
Operasional atau Lapangan

Persentase pemeliharaan
Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Pemeliharaan Peralatan dan barang milik daerah
2 15 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah peralatan 111 unit 100 % Medansatria, 75,000,000
Mesin Lainnya penunjang urusan
Aparatur Harapanmulya
pemerintahan daerah

Persentase pemeliharaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Jumlah bangunan yang barang milik daerah
2 15 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Sarana dan Prasarana 100 % 965 M2 100 % Medansatria, 100,000,000
terpelihara penunjang urusan
Bangunan Lainnya Aparatur Harapanmulya
pemerintahan daerah

2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 54,941,056,800

2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 38,605,328,000


Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan


Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Petugas
Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan 607 Orang Kota Bekasi,
Persentase ruas jalan yang Peningkatan kelancaran
2 15 02 2.01 03 Rencana Induk Jaringan 90 % LLAJ 100 % Medansatria, 38,605,328,000
memenuhi kelancaran jalan 98 Titik jalan di kota bekasi
LLAJ Kabupaten/Kota Harapanmulya
Jumlah ruas jalan dan titik
simpang yang ditangani

2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3,146,810,300

Jumlah Pemasangan Marka


Jalan

Jumlah Pemasangan Marka


Jalan Zebra Cross

Jumlah Pemasangan Speed


Bamb 535 M2
Jumlah Pengadaan Cermin 400 M2
Tikungan
180 Unit
Jumlah Pengadaan dan
91 Unit
Pemasangan Traffic Light
Kota Bekasi,
1 Lokasi
Penyediaan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Rambu Semua
Persentase ruas jalan yang Persentase peningkatan
2 15 02 2.02 02 Jalan di Jalan 91 % Papan Nama Jalan 10 Unit 100 % Kecamatan, 1,865,025,300
memenuhi kelancaran jalan tingkat keselamatan jalan
Kabupaten/Kota Semua
Jumlah Pengadaan Rambu 5 Unit
Kelurahan
RPPJ
20 Set
Jumlah Pengadaan Rambu
20 Buah
Standar dan Papan
Tambahan 3 Unit

Jumlah Pengadaan Rambu 1 Lokasi


Standar Uk. 60cm

Jumlah Pengadaan Tiang


RPPJ Kantilever

Jumlah Peningkatan Traffic


Light Simpang Cibubur

Kota Bekasi,
Rehabilitasi dan Semua
Persentase ruas jalan yang Jumlah Halte yang Persentase peningkatan
2 15 02 2.02 03 Pemeliharaan Prasarana 91 % 15 Halte 100 % Kecamatan, 150,000,000
memenuhi kelancaran jalan dipelihara tingkat keselamatan jalan
Jalan Semua
Kelurahan

Jumlah Pemeliharaan Daun


Panel RPPJ

Jumlah pemeliharaan Daun


15 Unit
Rambu Lalu Lintas
Kota Bekasi,
25 Unit
Rehabilitasi dan Jumlah Pemeliharaan Semua
Persentase ruas jalan yang Persentase peningkatan
2 15 02 2.02 04 Pemeliharaan Perlengkapan 91 % Papan Tambahan Lalu 25 Unit 100 % Kecamatan, 1,131,785,000
memenuhi kelancaran jalan tingkat keselamatan jalan
Jalan Lintas Semua
4 Lokasi
Kelurahan
Jumlah Pemeliharaan Traffic
1 Set
Light

Jumlah Pemeliharaan
Warning Light

2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 350,000,000

Kota Bekasi,
Bekasi Timur,
Persentase Peningkatan Jumlah fasilitas sarana dan Margahayu
Pengembangan Sarana dan Persentase peningkatan
2 15 02 2.03 03 Fasilitas Penunjang 60 % prasarana terminal yang 4 jenis 100 % 150,000,000
Prasarana Terminal kinerja terminal tipe C Kota Bekasi,
Transportasi tersedia
Bekasi Selatan,
Kayuringinjaya

Kota Bekasi,
Bekasi Timur,
Rehabilitasi dan Semua
Persentase Peningkatan
Pemeliharaan Terminal Jumlah Terminal yang Persentase peningkatan Kelurahan
2 15 02 2.03 04 Fasilitas Penunjang 60 % 2 Terminal 100 % 200,000,000
(Fasilitas Utama dan terpelihara kinerja terminal tipe C
Transportasi Kota Bekasi,
Pendukung)
Bekasi Selatan,
Kayuringinjaya

2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 1,248,414,500

Fasilitasi Pemenuhan
Persyaratan Perolehan Izin
Penyelenggaraan dan Kota Bekasi,
Pembangunan Fasilitas Persentase Peningkatan Semua
peningkatan pelayanan
2 15 02 2.04 01 Parkir Kewenangan Fasilitas Penunjang 60 % Operasional e-parking 1 Tahun 100 % Kecamatan, 1,000,020,000
perparkiran di kota bekasi
Kabupaten/Kota dalam Transportasi Semua
Sistem Pelayanan Perizinan Kelurahan
berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

Koordinasi dan Sinkronisasi


Kota Bekasi,
Pengawasan Pelaksanaan
Persentase Peningkatan Semua
Izin Penyelenggaraan dan Monitoring Wajib Pajak peningkatan pelayanan
2 15 02 2.04 02 Fasilitas Penunjang 60 % 1 dokumen 100 % Kecamatan, 248,394,500
Pembangunan Fasilitas Parkir di Kota Bekasi perparkiran di kota bekasi
Transportasi Semua
Parkir Kewenangan
Kelurahan
Kabupaten/Kota

2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1,685,560,000

Jumlah Alat Pelindung


Petugas Pengujian Berkala 140 Set
Penyediaan Sarana dan Kendaraan Bermootor Kota Bekasi,
3069 Liter
Persentase kendaraan yang
Prasarana Pengujian Jumlah Bahan Bakar Solar Bekasi
2 15 02 2.05 01 wajib uji yang melakukan 78 % 3 unit kendaraan yang laik jalan 100 % 163,960,000
Berkala Kendaraan Timur,
uji kendaraan bermotor Jumlah Personal Komputer
Bermotor 1 unit Margahayu
Jumlah Printer
1 unit
Jumlah Scanner
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan


Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota Bekasi,
Registrasi Kendaraan Wajib Persentase kendaraan yang
Jumlah Cetakan Pengujiaan Bekasi
2 15 02 2.05 03 Uji Berkala Kendaraan wajib uji yang melakukan 78 % 21149 buah kendaraan yang laik jalan 100 % 196,600,000
Kendaraan Bermotor Timur,
Bermotor uji kendaraan bermotor
Margahayu

Kota Bekasi,
Penyediaan Bukti Lulus Uji Persentase kendaraan yang
Jumlah Bukti Lulus Uji Bekasi
2 15 02 2.05 04 Pengujian Berkala wajib uji yang melakukan 78 % 45000 Set kendaraan yang laik jalan 100 % 1,125,000,000
Elektronik (BLUe) Timur,
Kendaraan Bermotor uji kendaraan bermotor
Margahayu

Pemeliharaan Sarana dan Kota Bekasi,


Persentase kendaraan yang Jumlah sarana dan
Prasarana Pengujian Bekasi
2 15 02 2.05 07 wajib uji yang melakukan 78 % prasarana pengujian yang 1 paket kendaraan yang laik jalan 100 % 200,000,000
Berkala Kendaraan Timur,
uji kendaraan bermotor dipelihara
Bermotor Margahayu

2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2,254,944,000

Kota Bekasi,
Penataan Manajemen dan
Persentase penurunan Semua
Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jumlah Data Lalu Lintas terlaksananya manajemen
2 15 02 2.06 01 jumlah pelanggaran lalu 10.60 % 1 Berkas 100 % Kecamatan, 400,000,000
Jaringan Jalan Terbaru/Terupdate dan rekayasa lalu lintas
lintas Semua
Kabupaten/Kota
Kelurahan

Pengadaan, Pemasangan,
Perbaikan dan Jumlah Pengadaan
Persentase penurunan Kota Bekasi,
Pemeliharaan Perlengkapan Perlengkapan Jalan dan terlaksananya manajemen
2 15 02 2.06 02 jumlah pelanggaran lalu 10.60 % 1 set 100 % Medansatria, 1,454,944,000
Jalan dalam rangka Manajemen Rekayasa Lalu dan rekayasa lalu lintas
lintas Harapanmulya
Manajemen dan Rekayasa Lintas
Lalu Lintas

Jumlah pelaksanaan
pembinaan penindakan
Pengawasan dan pelanggaran LLAJ angkutan
Pengendalian Efektivitas Persentase penurunan jalan 24 kali terlaksananya manajemen
2 15 02 2.06 04 Pelaksanaan Kebijakan jumlah pelanggaran lalu 10.60 % 100 % 400,000,000
Jumlah terlaksananya 50 kali dan rekayasa lalu lintas
untuk Jalan lintas
Kabupaten/Kota pengendalian dan
pengaturan lalu lintas
dampak penutupan jalan

2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 150,000,000

Persentase telaksananya
Pelaksanaan Inspeksi, Audit Kota Bekasi,
Inspeksi, Audit dan
dan Pemantauan Sistem Persentase penurunan Jumlah sosialisasi Semua
Pemantauan Sistem
2 15 02 2.08 05 Manajemen Keselamatan jumlah pelanggaran lalu 10.60 % keselamatan lalu lintas 9 Sekolah 100 % Kecamatan, 150,000,000
Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan lintas disekolah Semua
Perusahaan Angkutan
Umum Kelurahan
Umum

2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 7,300,000,000

Penyediaan Angkutan Jumlah kajian angkutan


Umum untuk Jasa umum massal
Persentase peningkatan 1 Kajian Kota Bekasi,
Angkutan Orang dan/atau Peningkatan pelayanan
2 15 02 2.09 01 layanan angkutan umum 60 % Jumlah kendaraan 100 % Medansatria, 7,200,000,000
Barang antar Kota dalam 1 9 bus angkutan umum massal
massal angkutan umum massal Harapanmulya
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota yang di subsidi

Pengendalian dan
Pengawasan Ketersediaan
Angkutan Umum untuk Persentase peningkatan Jumlah pengadaan fasilitas Kota Bekasi,
Peningkatan pelayanan
2 15 02 2.09 02 Jasa angkutan Orang layanan angkutan umum 60 % sarana angkutan umum 4 Jenis 100 % Medansatria, 100,000,000
angkutan umum massal
dan/atau Barang Antar massal massal (Transpatriot) Pejuang
Kota dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota

2 15 02 2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 200,000,000

Pelaksanaan Penyusunan
Jumlah kajian Rencana
Rencana Umum Jaringan Persentase peningkatan Kota Bekasi,
Umum Jaringan Trayek Persentase Rencana Umum
2 15 02 2.11 01 Trayek Perkotaan dalam 1 layanan angkutan umum 60 % 1 Kajian 100 % Medansatria, 200,000,000
Perkotaan dalam Daerah Jaringan Trayek Perkotaan
(satu) Daerah massal Harapanmulya
yang tersusun
Kabupaten/Kota

TOTAL 108,147,087,090
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian


Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20,146,761,840

2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,000,000

Persentase Penyusunan
Koordinasi dan Penyusunan
Perencanaan, Kota Bekasi,
Laporan Capaian Kinerja Optimalisasi Pelayanan
2 16 01 2.01 06 100 % Jumlah laporan 21 laporan Penganggaran, dan 100 % Bekasi Selatan, 15,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Administrasi Perkantoran
Evaluasi Kinerja Perangkat Kayuringinjaya
Kinerja SKPD
Daerah

2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11,224,635,000

Optimalisasi Jumlah Pembayaran Gaji


ASN dan Premi BPJS 686 orang/bulan Kota Bekasi,
Penyediaan Gaji dan Pengembangan Sistem Persentase Keuangan
2 16 01 2.02 01 100 % 100 % Bekasi Selatan, 11,214,635,000
Tunjangan ASN Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah Pembayaran Perangkat Daerah
588 orang/bulan Kayuringinjaya
dan Keuangan Tunjangan ASN

Optimalisasi
Koordinasi dan Penyusunan Kota Bekasi,
Pengembangan Sistem Persentase Keuangan
2 16 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Jumlah Laporan 5 laporan 100 % Bekasi Selatan, 10,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Tahun SKPD Kayuringinjaya
dan Keuangan

2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 555,000,000

Penyediaan Komponen Optimalisasi Peningkatan jumlah komponen Kota Bekasi,


Persentase Administrasi
2 16 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan Sarana dan Prasarana 100 % listrik/Penerangan 205 Unit 100 % Bekasi Selatan, 10,000,000
Umum Perangkat Daerah
Bangunan Kantor Aparatur Bangunan Kayuringinjaya

Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,


Penyediaan Bahan Logistik Persentase Administrasi
2 16 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % jumlah Bahan Logistik 6614 unit 100 % Bekasi Selatan, 288,250,000
Kantor Umum Perangkat Daerah
Aparatur Kayuringinjaya

Optimalisasi Peningkatan jumlah cetakan 970 Unit Kota Bekasi,


Penyediaan Barang Cetakan Persentase Administrasi
2 16 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % 100 % Bekasi Selatan, 66,750,000
dan Penggandaan jumlah penggandaan 69400 lembar Umum Perangkat Daerah
Aparatur Kayuringinjaya

Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan Jumlah Bahan Kota Bekasi,


Persentase Administrasi
2 16 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % Bacaan/Peraturan 1 Tahun 100 % Bekasi Selatan, 40,000,000
Umum Perangkat Daerah
undangan Aparatur Perundang-undangan Kayuringinjaya

Jumlah Frekuensi Rapat-


Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Rapat Koordinasi dan Persentase Administrasi
2 16 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % 369 Kali 100 % Bekasi Selatan, 150,000,000
Konsultasi Keluar Umum Perangkat Daerah
SKPD Aparatur Kayuringinjaya
Daerah/Perjalanan Dinas

2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 200,000,000

Persentase Pengadaan
Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Pengadaan Peralatan dan barang Milik Daerah
2 16 01 2.07 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 23 unit 100 % Bekasi Selatan, 200,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Pemerintah
Aparatur Kayuringinjaya
Daerah

2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7,564,940,440

Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa Kota Bekasi,


Optimalisasi Pelayanan
2 16 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 % Jumlah Rekening 553 rekening Penunjang Urusan 100 % Bekasi Selatan, 4,092,400,000
Administrasi Perkantoran
Air dan Listrik Pemerintahan Daerah Kayuringinjaya

Jumlah Tenaga Kebersihan


Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi Pelayanan 48 orang/bulanPersentase Penyediaan Jasa Kota Bekasi,
2 16 01 2.08 04 100 % Jumlah Tenaga Pelayanan Penunjang Urusan 100 % Bekasi Selatan, 3,472,540,440
Umum Kantor Administrasi Perkantoran 600 orang/bulan
Umum Kantor Pemerintahan Daerah Kayuringinjaya

2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 587,186,400

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Persentase Pemeliharaan
Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Pemeliharaan dan Pajak jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah
2 16 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % 14 unit 100 % Bekasi Selatan, 220,000,000
Kendaraan Perorangan Jabatan Penunjang Urusan
Aparatur Kayuringinjaya
Dinas atau Kendaraan Pemerintahan Daerah
Dinas Jabatan

Semua
Persentase Pemeliharaan Kab/Kota,
Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan Peralatan dan Barang Milik Daerah Semua
2 16 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % jumlah peralatan 72 unit 100 % 50,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan Kecamatan,
Aparatur
Pemerintahan Daerah Semua
Kelurahan

Persentase Pemeliharaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Jumlah Bangunan/Gedung Barang Milik Daerah
2 16 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Sarana dan Prasarana 100 % 1 Unit 100 % Bekasi Selatan, 317,186,400
yang Terpelihara Penunjang Urusan
Bangunan Lainnya Aparatur Kayuringinjaya
Pemerintahan Daerah

2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 629,505,000

2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 629,505,000

Monitoring Informasi dan Indeks Kepuasan Persentase peningkatan


Kota Bekasi,
Penetapan Agenda Prioritas Masyarakat Pada Pelayanan Jumlah laporan Monitoring kepuasan masyarakat pada
2 16 02 2.01 03 4,33 Nilai 1 Dokumen 100 % Bekasi Selatan, 136,500,000
Komunikasi Pemerintah Pengaduan dan Informasi dan Analisa Aplikasi Media pelayanan pengaduan dan
Kayuringinjaya
Daerah Publik informasi publik

jumlah konten mediasosial


pemerintah pusat dan atau
provinsi yang termonitor
Indeks Kepuasan untuk dipublikasikan 1000 konten Persentase peningkatan
Kota Bekasi,
Pengelolaan Media Masyarakat Pada Pelayanan kepuasan masyarakat pada
2 16 02 2.01 05 4,33 Nilai Jumlah Lomba Fotografi 1 lomba 100 % Bekasi Selatan, 161,700,000
Komunikasi Publik Pengaduan dan Informasi pelayanan pengaduan dan
Tematis dalam rangka HUT Kayuringinjaya
Publik 1 lomba informasi publik
Kota Bekasi

Jumlah Lomba Logo HUT


Kota Bekasi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian


Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Indeks Kepuasan Jumlah Laporan Pengaduan Persentase peningkatan


Bulanan Call Center 12 Laporan Kota Bekasi,
Masyarakat Pada Pelayanan kepuasan masyarakat pada
2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 4,33 Nilai 100 % Bekasi Selatan, 150,000,000
Pengaduan dan Informasi Jumlah Laporan Pengaduan 12 laporan pelayanan pengaduan dan
Kayuringinjaya
Publik Bulanan SP4N LAPOR! informasi publik

Indeks Kepuasan Persentase peningkatan


Penguatan Kapasitas Kota Bekasi,
Masyarakat Pada Pelayanan kepuasan masyarakat pada
2 16 02 2.01 10 Sumber Daya Komunikasi 4,33 Nilai jumlah peserta bimtek 25 orang 100 % Bekasi Selatan, 74,555,000
Pengaduan dan Informasi pelayanan pengaduan dan
Publik Kayuringinjaya
Publik informasi publik

Jumlah Perangkat
Penunjang Analis Konten
Medsos

Jumlah Perangkat
Penunjang Pembuatan
Penyediaan/Pengadaan 3 smartphone
Infografis
Sarana dan Prasarana Indeks Kepuasan 1 hardisk Persentase peningkatan
Jumlah Perangkat Kota Bekasi,
Pendukung Informasi dan Masyarakat Pada Pelayanan kepuasan masyarakat pada
2 16 02 2.01 13 4,33 Nilai Penunjang Pembuatan 4 Laptop 100 % Bekasi Selatan, 106,750,000
Komunikkasi Publik Pengaduan dan Informasi pelayanan pengaduan dan
Infografis Kayuringinjaya
Pemerintah Daerah Publik 1 recorder informasi publik
Kabupaten/Kota jumlah sarana dan
3 Headphone
prasarana pendukung
komunikasi publik

jumlah sarana dan


prasarana pendukung
layanan informasi

2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 12,924,720,000

2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 12,924,720,000

Jumlah PD dengan sistem


Penatalaksanaan dan informasi sesuai standar Meningkatnya Layanan
Pengawasan e-government Indeks Pengelolaan Sistem layanan digital government Digital Pemerintah dan Kota Bekasi,
12 pd
2 16 03 2.02 01 dalam Penyelenggaraan Layanan Publik Berbasis 4,08 nilai yang terkelola tersedianya Jaringan 100 % Bekasi Selatan, 450,000,000
Pemerintahan Daerah Digital 1 unit Teknologi Informasi Kayuringinjaya
Jumlah perangkat Server
Kabupaten/Kota penunjang layanan digital Komunikasi di Kota Bekasi
government

Meningkatnya Layanan
Indeks Pengelolaan Sistem Jumlah Pusat Data Digital Pemerintah dan Kota Bekasi,
Pengelolaan Pusat Data 1 data
2 16 03 2.02 03 Layanan Publik Berbasis 4,08 nilai Pemerintah Kota Bekasi tersedianya Jaringan 100 % Bekasi Selatan, 352,000,000
Pemerintahan Daerah center
Digital yang terkelola Teknologi Informasi Kayuringinjaya
Komunikasi di Kota Bekasi

Meningkatnya Layanan
Pengembangan Aplikasi
Indeks Pengelolaan Sistem Digital Pemerintah dan Kota Bekasi,
dan Proses Bisnis Jumlah website OPD yang
2 16 03 2.02 07 Layanan Publik Berbasis 4,08 nilai 101 web tersedianya Jaringan 100 % Bekasi Selatan, 209,000,000
Pemerintahan Berbasis terkelola
Digital Teknologi Informasi Kayuringinjaya
Elektronik
Komunikasi di Kota Bekasi

Jumlah platform yang Meningkatnya Layanan


Penyelenggaraan Sistem Indeks Pengelolaan Sistem terintegrasi 12 platform Digital Pemerintah dan Kota Bekasi,
2 16 03 2.02 08 Penghubung Layanan Layanan Publik Berbasis 4,08 nilai tersedianya Jaringan 100 % Bekasi Selatan, 250,000,000
Pemerintah Digital jumlah sarana penunjang 1 unit Teknologi Informasi Kayuringinjaya
integrasi data Komunikasi di Kota Bekasi

Meningkatnya Layanan
Pengembangan dan
Indeks Pengelolaan Sistem Digital Pemerintah dan Kota Bekasi,
Pengelolaan Ekosistem jumlah layanan digital 11 layanan
2 16 03 2.02 09 Layanan Publik Berbasis 4,08 nilai tersedianya Jaringan 100 % Bekasi Selatan, 1,354,200,000
Kabupaten/Kota Cerdas untuk PD digital
Digital Teknologi Informasi Kayuringinjaya
dan Kota Cerdas
Komunikasi di Kota Bekasi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian


Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah ASN yang


mendapatkan peningkatan
Kompetensi IT

Jumlah Fiber Optik Milik


Pemerintah Kota Bekasi
yang terpelihara

Jumlah Free Wifi di


lingkungan Pemerintah
Kota Bekasi dan Ruang
Publik

Jumlah Intranet dan


Internet Internet di UPTB
Bapenda 5 orang

"Jumlah Jaringan Internet 3 lokasi


di SDN Negeri se-Kota 700 titik
Bekasi"
4 UPTB
Jumlah Jaringan Intranet
356 sd negeri
dan Internet di Dinas
Pengembangan dan Meningkatnya Layanan
Kesehatan 1 titik
Pengelolaan Sumber Daya Indeks Pengelolaan Sistem Digital Pemerintah dan Kota Bekasi,
2 16 03 2.02 10 Teknologi Informasi dan Layanan Publik Berbasis 4,08 nilai Jumlah Jaringan Intranet 1 titik tersedianya Jaringan 100 % Bekasi Selatan, 10,106,255,000
Komunikasi Pemerintah Digital dan Internet di Dinas Teknologi Informasi Kayuringinjaya
12 kecamatan
Daerah Perhubungan Komunikasi di Kota Bekasi
54 kelurahan
Jumlah Jaringan Intranet
dan Internet di Kecamatan 44 puskesmas
se- Kota Bekasi 51 smpn
Jumlah Jaringan Intranet 1 titik
dan Internet di Kelurahan
se- Kota Bekasi 11 Jenis

Jumlah Jaringan Intranet


dan Internet Internet di
Puskesmas se- Kota Bekasi

Jumlah Jaringan Intranet


dan Internet Internet di
SMPN se- Kota Bekasi

Jumlah Jaringan Jaringan


Intranet Internet di
Puskesmas Karang Triri

Jumlah Perangkat Jaringan


TIK yang terpenuhi

jumlah pembelian PC dan


layar interaktif untuk sarana Meningkatnya Layanan
Pengelolaan Government Indeks Pengelolaan Sistem penunjang command Digital Pemerintah dan Kota Bekasi,
7 unit
2 16 03 2.02 11 Chief Information Officer Layanan Publik Berbasis 4,08 nilai center dan workshop tersedianya Jaringan 100 % Bekasi Selatan, 203,265,000
(GCIO) Digital 1 unit Teknologi Informasi Kayuringinjaya
jumlah sarana penunjang
digital government kota Komunikasi di Kota Bekasi
bekasi

2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 396,379,000

2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 396,379,000

jumlah buku profil Kota


Koordinasi dan Sinkronisasi Bekasi Persentase Peningkatan
1 dokumen Kota Bekasi,
Pengumpulan, Pengolahan, Indeks Ketersediaan Data Ketersediaan Data Statistik
2 20 02 2.01 01 4 Nilai jumlah koordinasi 100 % Bekasi Selatan, 150,000,000
Analisis dan Diseminasi Sektoral Berbasis Digital 1 kali Sektoral Pemerintah Kota
pengumpulan data Kayuringinjaya
Data Statistik Sektoral Bekasi
prioritas pd yang terlaksana

jumlah PD yang Persentase Peningkatan


mengupdate data 44 pd Kota Bekasi,
Membangun Metadata Indeks Ketersediaan Data Ketersediaan Data Statistik
2 20 02 2.01 03 4 Nilai 100 % Bekasi Selatan, 246,379,000
Statistik Sektoral Sektoral Berbasis Digital jumlah portal satu data 1 portal Sektoral Pemerintah Kota
Kayuringinjaya
Kota Bekasi yang terkelola Bekasi

2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 1,148,080,000

2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 952,280,000

Penetapan Kebijakan Tata


Kelola Keamanan Informasi Jumlah Kebijakan Tata Persentase Peningkatan Kota Bekasi,
Indeks Penyelenggaraan
2 21 02 2.01 01 dan Jaring Komunikasi 5 Nilai Kelola Keamanan Informasi 1 Dokumen Keamanan Informasi bagi 100 % Bekasi Selatan, 85,000,000
Pengamanan Informasi
Sandi Pemerintah Daerah yang tersedia Pemerintah Kayuringinjaya
Kabupaten/Kota

" Jumlah aparatur yang


menerbitkan sertifikasi
elektronik"

Jumlah aplikasi yang akan


menggunakan sertifikasi
Pelaksanaan Keamanan 60 aparatur
elektronik (tanda tangan
Informasi Pemerintahan elektronik) 1 aplikasi Persentase Peningkatan Kota Bekasi,
Indeks Penyelenggaraan
2 21 02 2.01 03 Daerah Kabupaten/Kota 5 Nilai Keamanan Informasi bagi 100 % Bekasi Selatan, 217,280,000
Pengamanan Informasi Jumlah ruangan yang aman 7 ruangan
Berbasis Elektronik dan Pemerintah Kayuringinjaya
Non Elektronik dari kebocoran informasi
1 kali
yang berklasifikasi

Jumlah sosialisasi
Pengelolaan dan
Perlindungan Informasi
Milik Pemerintah Daerah

1 dok
Penyediaan Layanan Jumlah Layanan Keamanan
audit Persentase Peningkatan Kota Bekasi,
Keamanan Informasi Indeks Penyelenggaraan Informasi yang tersedia
2 21 02 2.01 04 5 Nilai 1 Sertifkat Keamanan Informasi bagi 100 % Bekasi Selatan, 650,000,000
Pemerintah Daerah Pengamanan Informasi Jumlah Standar Manajemen
ISO Pemerintah Kayuringinjaya
Kabupaten/Kota Layanan IT
200001

2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 195,800,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian


Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Operasionalisasi Jaring Terlaksananya


Jumlah OPD yang Kota Bekasi,
Komunikasi Sandi Indeks Penyelenggaraan pengamanan informasi
2 21 02 2.02 01 5 nilai terfasilitasi jaring 44 OPD 100 % Bekasi Selatan, 195,800,000
Pemerintah Daerah Pengamanan Informasi pemerintah daerah
komunikasi sandi Kayuringinjaya
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

TOTAL 35,245,445,840
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah


Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8,889,519,926

2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,000,000

Persentase Penyusunan
Koordinasi dan Penyusunan Optimalisasi Kota Bekasi,
Perencanaan,
Laporan Capaian Kinerja Pengembangan Sistem Bekasi
2 17 01 2.01 06 100 % Jumlah Laporan 3 Laporan Penganggaran, dan 100 % 10,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Pelaporan Capaian Kinerja Selatan,
Evaluasi Kinerja Perangkat
Kinerja SKPD dan Keuangan Margajaya
Daerah

2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7,049,638,000

Optimalisasi Jumlah Pembayaran Gaji


Penyediaan Gaji dan Pengembangan Sistem ASN, dan Premi BPJS 448 Orang/Bulan
Persentase Keuangan
2 17 01 2.02 01 100 % 100 % 7,039,638,000
Tunjangan ASN Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah Pembayaran Perangkat Daerah
384 Orang/Bulan
dan Keuangan Tunjangan ASN

Optimalisasi Kota Bekasi,


Koordinasi dan Penyusunan
Pengembangan Sistem Persentase Keuangan Bekasi
2 17 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Jumlah Laporan 4 Laporan 100 % 10,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Selatan,
Tahun SKPD
dan Keuangan Margajaya

2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20,000,000

Kota Bekasi,
Pendidikan dan Pelatihan Persentase Administrasi
Optimalisasi Disiplin Bekasi
2 17 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Tugas 100 % Jumlah Pegawai 4 Orang Kepegawaian Perangkat 100 % 20,000,000
Aparatur Selatan,
dan Fungsi Daerah
Margajaya

2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 534,997,900

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penyediaan Bahan Logistik Persentase Administrasi Bekasi
2 17 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Bahan Logistik 9140 Unit 100 % 329,997,900
Kantor Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Jumlah Cetakan 94 Unit
Penyediaan Barang Cetakan Persentase Administrasi Bekasi
2 17 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % 100 % 25,000,000
dan Penggandaan Jumlah Penggandaan 57386 Lembar Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan Jumlah bahan bacaan/
Persentase Administrasi Bekasi
2 17 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % peraturan perundang- 7418 Buku/Eksemplar 100 % 50,000,000
Umum Perangkat Daerah Selatan,
undangan Aparatur undangan
Margajaya

Jumlah Frekuensi Rapat- Kota Bekasi,


Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan
Rapat Koordinasi dan Persentase Administrasi Bekasi
2 17 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % 712 Kali 100 % 100,000,000
Konsultasi Keluar Umum Perangkat Daerah Selatan,
SKPD Aparatur
Daerah/Perjalanan Dinas Margajaya

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penatausahaan Arsip Jumlah Arsip yang Persentase Administrasi Bekasi
2 17 01 2.06 10 Sarana dan Prasarana 100 % 2 Box 100 % 30,000,000
Dinamis pada SKPD Ditata/Dikelola Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50,000,000

Persentase Pengadaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pengadaan Peralatan dan Barang Milik Daerah Bekasi
2 17 01 2.07 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 10 Unit 100 % 50,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Pemerintah Daerah Margajaya

2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,027,873,747

Kota Bekasi,
Persentase Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi Pelayanan Jumlah Tenaga Pelayanan Bekasi
2 17 01 2.08 04 100 % 252 Orang/Bulan
Penunjang Urusan 100 % 1,027,873,747
Umum Kantor Administrasi Perkantoran Umum Kantor Selatan,
Pemerintahan Daerah
Margajaya

2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197,010,279

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Pemeliharaan dan Pajak Optimalisasi Pelayanan Jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah Bekasi
2 17 01 2.09 01 100 % 16 Unit 100 % 148,190,279
Kendaraan Perorangan Administrasi Perkantoran Jabatan Penunjang Urusan Selatan,
Dinas atau Kendaraan Pemerintahan Daerah Margajaya
Dinas Jabatan

Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


Pemeliharaan Peralatan dan Optimalisasi Pelayanan Barang Milik Daerah Bekasi
2 17 01 2.09 06 100 % Jumlah Peralatan 68 Unit 100 % 48,820,000
Mesin Lainnya Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Selatan,
Pemerintahan Daerah Margajaya

2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 162,980,000

2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 162,980,000

Fasilitasi Pemenuhan Izin


Usaha Simpan Pinjam dan Jumlah Koperasi yang
Pembukaan Kantor Cabang, memiliki Izin Usaha Simpan
Pinjam Kota Bekasi,
Cabang Pembantu dan Persentase Koperasi yang 100 Koperasi Jumlah Koperasi yang Bekasi
2 17 02 2.01 01 Kantor Kas Koperasi Memiliki Izin Simpan 13.07 % Jumlah Peserta Sosialisasi mendapat Izin Simpan 100 Unit 162,980,000
110 orang Selatan,
Simpan Pinjam untuk Pinjam Perijinan Simpan Pinjam Pinjam yang diterbitkan
Margajaya
Koperasi dengan Wilayah dan OSS (Online
Keanggotaan dalam Submission System)
Daerah Kabupaten/Kota

2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 150,000,000

2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 150,000,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah


Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Koperasi yang


Pemeriksaan Kepatuhan mematuhi Peraturan Kota Bekasi,
Koperasi terhadap Jumlah Koperasi yang Perkoperasian 100 Koperasi Koperasi yang diawasi Bekasi
2 17 03 2.01 02 Peraturan Perundang- Beroperasi sesuai dengan 100 unit sesuai Peraturan 100 unit 150,000,000
Jumlah Peserta Sosialisasi 200 orang Selatan,
Undangan Kewenangan Peraturan Perkoperasian Perkoperasian
Peraturan Perundang- Margajaya
Kabupaten/Kota
undangan Koperasi

2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 418,000,000

2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 418,000,000

Jumlah Koperasi yang


Pelaksanaan Penilaian dinilai Kesehatannya Kota Bekasi,
Persentase Koperasi yang 50 Koperasi Persentase Koperasi
Kesehatan KSP/USP Jumlah peserta yang Bekasi
2 17 04 2.01 01 telah tersertifikasi 8.17 % KSP/USP yang dinilai 100 % 250,000,000
Koperasi Kewenangan mengikuti Sosialisasi 180 orang Selatan,
kesehatannya kesehatannya
Kabupaten/Kota Penilaian Kesehatan Margajaya
Koperasi

Jumlah Koperasi
Berprestasi

Jumlah Koperasi yang


mengikuti Penilaian
10 Koperasi
Penghargaan Kesehatan Koperasi Berprestasi dan Kota Bekasi,
Persentase Koperasi yang Tokoh Gerakan Koperasi 50 Koperasi Persentase Koperasi
KSP/USP Koperasi Bekasi
2 17 04 2.01 02 telah tersertifikasi 8.17 % KSP/USP yang dinilai 100 % 168,000,000
Kewenangan Jumlah Peraturan Wali Kota 1 Perwal Selatan,
kesehatannya kesehatannya
Kabupaten/Kota tentang Penetapan Margajaya
5 Orang
Koperasi Berprestasi dan
Tokoh Gerakan Koperasi

Jumlah Tokoh Gerakan


Koperasi

2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 200,000,000

2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 200,000,000

Peningkatan Pemahaman
Kota Bekasi,
dan Pengetahuan Jumlah Pengurus Koperasi Jumlah Pengawas Koperasi Jumlah Pengurus Koperasi
100 orang 100 orang Bekasi
2 17 05 2.01 01 Perkoperasian serta yang Telah Mengikuti yang mengikuti Pelatihan 140 Orang yang mengikuti seluruh 200,000,000
pengurus pengurus Selatan,
Kapasitas dan Kompetensi Pendidikan Perkoperasian Manajemen Audit pendidikan Perkoperasian
Margajaya
SDM Koperasi

2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 872,265,000

2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 872,265,000

Jumlah Koperasi Masjid


Pemberdayaan Peningkatan
yang Mendapat Bantuan
Produktivitas, Nilai Tambah,
Akta Pendirian
Akses Pasar, Akses 25 Koperasi
Kota Bekasi,
Pembiayaan, Penguatan Jumlah Lembaga Masjid Jumlah Koperasi yang
Peningkatan Skala Usaha Bekasi
2 17 06 2.01 01 Kelembagaan, Penataan 2 Koperasi Kemasyarakatan Ekonomi meningkat skala usahanya 2 Koperasi 872,265,000
Koperasi 1 Lembaga Selatan,
Manajemen, Standarisasi, Syariah yang di fasilitasi dan usaha mikro ke kecil
Margajaya
dan Restrukturisasi Usaha 1 Aplikasi
Jumlah Sistem " Rumah
Koperasi Kewenangan
Virtual Koperasi dan
Kabupaten/Kota
UMKM"

2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 308,666,000

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku
2 17 07 2.01 308,666,000
Kepentingan

Kota Bekasi,
Pendataan Potensi dan Persentase PKL yang Semua
Jumlah data PKL yang Persentase Usaha Mikro
2 17 07 2.01 01 Pengembangan Usaha menempati tempat yang 15 % 1 Aplikasi 100 % Kecamatan, 120,000,000
dihasilkan (PKL) yang Diberdayakan
Mikro telah ditetapkan Semua
Kelurahan

Jumlah Dokumen
Komparasi Pemberdayaan
Koordinasi dan Sinkronisasi PKL Kota Bekasi,
1 Dokumen
dengan Para Pemangku Persentase PKL yang Semua
Jumlah Lokasi Binaan dan Persentase Usaha Mikro
2 17 07 2.01 05 Kepentingan dalam menempati tempat yang 15 % 3 lokasi 100 % Kecamatan, 188,666,000
Usaha Mikro yang di tata (PKL) yang Diberdayakan
Pemberdayaan Usaha telah ditetapkan Semua
300 orang
Mikro Jumlah peserta sosialisasi Kelurahan
dalam rangka penataan
lokasi PKL

2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 660,303,600

2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 660,303,600

Jumlah Pameran yang


diikuti Industri Kreatif

Jumlah Penambahan Fungsi


Aplikasi

Jumlah Peserta yang 1 Event


mengikuti Pelatihan
1 Aplikasi
Kewirausahaan (Salon)
Fasilitasi Usaha Mikro 20 UMKM
Persentase jumlah pelaku Jumlah Peserta yang
Menjadi Usaha Kecil dalam UMKM kreatif mengikuti Pelatihan 50 UMKM Kota Bekasi,
5% Persentase Skala Mikro dan
Pengembangan Produksi Packaging Bekasi
2 17 08 2.01 01 Persentase peningkatan 50 UMKM UMKM Kreatif menjadi 100 % 660,303,600
dan Pengolahan, 1% Selatan,
skala usaha mikro menjadi Jumlah Peserta yang Usaha Kecil
Pemasaran, SDM, serta 1 Event Margajaya
Desain dan Teknologi usaha kecil Mengikuti Pelatihan
Packaging 50 Produk
Bersertifikat
Jumlah Pmaeran yang
diikuti Industri Kreatif 100 UMKM

Jumlah Produk yang


Bersertifikat Halal

Jumlah UMKM yang


Mengikuti Bazar

TOTAL 11,661,734,526
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 28,462,129,020

2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7,000,000

Persentase Penyusunan
Koordinasi dan Penyusunan Kota Bekasi,
Perencanaan,
Laporan Capaian Kinerja Optimalisasi Pelayanan Bekasi
2 18 01 2.01 06 100 % Jumlah Laporan 11 laporan Penganggaran, dan 100 % 7,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Administrasi Perkantoran Timur,
Evaluasi Kinerja Perangkat
Kinerja SKPD Margahayu
Daerah

2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15,063,309,000

Optimalisasi Jumlah pembayaran Gaji Kota Bekasi,


Penyediaan Gaji dan pengembangan sistem ASN dan Premi BPJS 994 Orang/Bulan
Persentase Keuangan Bekasi
2 18 01 2.02 01 100 % 100 % 15,056,309,000
Tunjangan ASN pelaporan capaian kinerja Jumlah pembayaran Perangkat Daerah
852 Orang/Bulan Timur,
dan keuangan tunjangan ASN Margahayu

Optimalisasi Kota Bekasi,


Koordinasi dan Penyusunan
pengembangan sistem Persentase Keuangan Bekasi
2 18 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Jumlah laporan 1 Laporan 100 % 7,000,000
pelaporan capaian kinerja Perangkat Daerah Timur,
Tahun SKPD
dan keuangan Margahayu

2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20,000,000

Kota Bekasi,
Pendidikan dan Pelatihan Optimalisasi Peningkatan Persentase Administrasi
Bekasi
2 18 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Tugas Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah pegawai 4 orang Kepegawaian Perangkat 100 % 20,000,000
Timur,
dan Fungsi Aparatur Daerah
Margahayu

2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,013,000,000

Kota Bekasi,
Penyediaan Komponen Optimalisasi Peningkatan Jumlah komponen
Persentase Administrasi Bekasi
2 18 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan Sarana dan Prasarana 100 % listrik/penerangan 233 unit 100 % 10,000,000
Umum Perangkat Daerah Timur,
Bangunan Kantor Aparatur bangunan
Margahayu

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penyediaan Bahan Logistik Persentase Administrasi Bekasi
2 18 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Bahan Logistik 15633 unit 100 % 591,000,000
Kantor Umum Perangkat Daerah Timur,
Aparatur
Margahayu

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Jumlah Cetakan 9085 unit
Penyediaan Barang Cetakan Persentase Administrasi Bekasi
2 18 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % 100 % 182,000,000
dan Penggandaan Jumlah Penggandaan 133303 lembarUmum Perangkat Daerah Timur,
Aparatur
Margahayu

Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan Jumlah bahan
Persentase Administrasi Bekasi
2 18 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % bacaan/peraturan 2400 Eksemplar 100 % 50,000,000
Umum Perangkat Daerah Timur,
undangan Aparatur perundang-undangan
Margahayu

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Persentase Administrasi Bekasi
2 18 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah kunjungan 12 kunjungan 100 % 50,000,000
Umum Perangkat Daerah Timur,
Aparatur
Margahayu

Jumlah frekuensi rapat- Kota Bekasi,


Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan
rapat koordinasi dan Persentase Administrasi Bekasi
2 18 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % 40 kali 100 % 100,000,000
konsultasi ke luar Umum Perangkat Daerah Timur,
SKPD Aparatur
daerah/perjalanan dinas Margahayu

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penatausahaan Arsip Persentase Administrasi Bekasi
2 18 01 2.06 10 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah dokumen 682 dokumen 100 % 30,000,000
Dinamis pada SKPD Umum Perangkat Daerah Timur,
Aparatur
Margahayu

2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75,136,200

Persentase Pengadaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Barang Milik Daerah Bekasi
2 18 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah mebel 55 unit 100 % 50,000,000
Penunjang Urusan Timur,
Aparatur
Pemerintah Daerah Margahayu

Persentase Pengadaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pengadaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan Barang Milik Daerah Bekasi
2 18 01 2.07 06 Sarana dan Prasarana 100 % 2 unit 100 % 25,136,200
Mesin Lainnya mesin lainnya Penunjang Urusan Timur,
Aparatur
Pemerintah Daerah Margahayu

2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11,937,083,820

Kota Bekasi,
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa
Optimalisasi Pelayanan Jumlah rekening telepon, Bekasi
2 18 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 % 36 rekening/bulan
Penunjang Urusan 100 % 550,000,000
Administrasi Perkantoran internet, air dan listrik Timur,
Air dan Listrik Pemerintahan Daerah
Margahayu

Kota Bekasi,
Persentase Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi Pelayanan Jumlah tenaga pelayanan Bekasi
2 18 01 2.08 04 100 % 2124 Orang/bulan
Penunjang Urusan 100 % 11,387,083,820
Umum Kantor Administrasi Perkantoran umum kantor Timur,
Pemerintahan Daerah
Margahayu

2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 346,600,000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah kendaraan dinas Barang Milik Daerah Bekasi
2 18 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % 7 unit 100 % 100,000,000
Kendaraan Perorangan jabatan Penunjang Urusan Timur,
Aparatur
Dinas atau Kendaraan Pemerintahan Daerah Margahayu
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Pemeliharaan, Biaya Optimalisasi Peningkatan
Jumlah kendaraan Barang Milik Daerah Bekasi
2 18 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan Sarana dan Prasarana 100 % 8 unit 100 % 50,000,000
operasional dan lapangan Penunjang Urusan Timur,
Perizinan Kendaraan Dinas Aparatur
Pemerintahan Daerah Margahayu
Operasional atau Lapangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan Peralatan dan Barang Milik Daerah Bekasi
2 18 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah peralatan 100 unit 100 % 75,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan Timur,
Aparatur
Pemerintahan Daerah Margahayu

Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


Pemeliharaan/Rehabilitasi Optimalisasi Peningkatan
Jumlah bangunan/ gedung Barang Milik Daerah Bekasi
2 18 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Sarana dan Prasarana 100 % 1 Unit 100 % 121,600,000
yang terpelihara Penunjang Urusan Timur,
Bangunan Lainnya Aparatur
Pemerintahan Daerah Margahayu

2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 530,000,000

2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 300,000,000

Penetapan Kebijakan Kota Bekasi,


Pedoman dalam
Daerah mengenai Persentase Kenaikan Jumlah perda 1 perda Semua
pemberian fasilitas/insentif
2 18 02 2.01 01 Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal 4% 100 % Kecamatan, 300,000,000
Jumlah peserta sosialisasi 85 orang dan kemudahan
dan Kemudahan berdasarkan LKPM Semua
penanaman modal
Penanaman Modal Kelurahan

2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 230,000,000

Kota Bekasi,
Penyusunan Rencana Persentase Kenaikan
Persentase Peta Potensi Bekasi
2 18 02 2.02 01 Umum Penanaman Modal Penanaman Modal 4% Jumlah Dokumen 1 Dokumen 100 % 100,000,000
dan Peluang Usaha Timur,
Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan LKPM
Margahayu

Kota Bekasi,
Penyediaan Peta Potensi Persentase Kenaikan
Persentase Peta Potensi Bekasi
2 18 02 2.02 02 dan Peluang Usaha Penanaman Modal 4% Jumlah aplikasi Terupgrade 1 Aplikasi 100 % 130,000,000
dan Peluang Usaha Timur,
Kabupaten/Kota berdasarkan LKPM
Margahayu

2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 150,000,000

2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 150,000,000

Semua
Kab/Kota,
Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Izin Terbit dan Izin
Semua
2 18 03 2.01 02 Promosi Penanaman Modal Terbit dengan Pemenuhan 7866 izin Jumlah Event 1 Event Peningkatan Nilai Investasi 100 % 150,000,000
Kecamatan,
Daerah Kabupaten/Kota Komitmen pada DPMPTSP
Semua
Kelurahan

2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 4,721,941,500

2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 4,721,941,500

Penyediaan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Jumlah Jenis Pelayanan Kota Bekasi,
Nonperizinan berbasis Perizinan dan Non Jumlah Jenis Layanan Pelayanan Perizinan dan Bekasi
2 18 04 2.01 01 110 Jumlah 110 Layanan 100 % 4,721,941,500
Sistem Pelayanan Perizinan Perizinan pada Mall MPP/GPP Non Perizinan sesuai SOP Timur,
Berusaha Terintegrasi Pelayanan Publik Margahayu
secara Elektronik

2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 330,863,800

2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 330,863,800

Pengolahan, Penyajian dan


Jumlah Aplikasi Dikelola
Pemanfaatan Data dan 3 Aplikasi Persentase Pengolahan
Kota Bekasi,
Informasi Perizinan dan Persentase Sistem Jumlah Pemeliharaan Data dan Informasi
12 Bulan Bekasi
2 18 06 2.01 01 Non Perizinan Berbasis Pelayanan Perizinan yang 100 % Sarana dan Prasarana IT Perizinan dan Non 100 % 330,863,800
Timur,
Sistem Pelayanan Perizinan terintegrasi 1 Sertifikat Perizinan Yang
Jumlah sertifikat ISO Margahayu
Berusaha Terintegrasi ISO Termanfaatkan
9001:2015
secara Elektronik

TOTAL 34,194,934,320
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga


Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15,260,353,987

2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,000,000

Persentase Penyusunan
Koordinasi dan Penyusunan Kota Bekasi,
Perencanaan,
Laporan Capaian Kinerja Optimalisasi Pelayanan Bekasi
2 19 01 2.01 06 100 % Jumlah Laporan 6 Laporan Penganggaran, dan 100 % 15,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Administrasi Perkantoran Selatan,
Evaluasi Kinerja Perangkat
Kinerja SKPD Margajaya
Daerah

2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,082,496,000

Optimalisasi Jumlah Pembayaran Gaji Kota Bekasi,


Penyediaan Gaji dan Pengembangan Sistem ASN dan Premi BPJS 728 orang/bulan
Persentase Keuangan Bekasi
2 19 01 2.02 01 100 % 100 % 9,072,496,000
Tunjangan ASN Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah Pembayaran Perangkat Daerah
624 orang/bulan Selatan,
dan Keuangan Tunjangan ASN Margajaya

Optimalisasi Kota Bekasi,


Koordinasi dan Penyusunan
Pengembangan Sistem Persentase Keuangan Bekasi
2 19 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Jumlah Laporan 1 Laporan 100 % 10,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Selatan,
Tahun SKPD
dan Keuangan Margajaya

2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200,000,000

Kota Bekasi,
Bimbingan Teknis Optimalisasi Peningkatan Persentase Administrasi
Bekasi
2 19 01 2.05 11 Implementasi Peraturan Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah Peserta 150 orang Kepegawaian Perangkat 100 % 200,000,000
Selatan,
Perundang-Undangan Aparatur Daerah
Margajaya

2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 834,950,900

Kota Bekasi,
Penyediaan Komponen Optimalisasi Peningkatan Jumlah Komponen
Persentase Administrasi Bekasi
2 19 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan Sarana dan Prasarana 100 % listrik/Penerangan 1177 unit 100 % 49,998,900
Umum Perangkat Daerah Selatan,
Bangunan Kantor Aparatur Bangunan
Margajaya

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penyediaan Bahan Logistik Persentase Administrasi Bekasi
2 19 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Bahan Logistik 7350 unit 100 % 425,625,000
Kantor Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Jumlah Cetakan 880 unit
Penyediaan Barang Persentase Administrasi Bekasi
2 19 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % 100 % 124,375,000
Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penggandaan 205335 LembarUmum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan Jumlah Bahan
Persentase Administrasi Bekasi
2 19 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % Bacaan/peraturan 420 Buku/examplar 100 % 50,000,000
Umum Perangkat Daerah Selatan,
undangan Aparatur perundang-undangan
Margajaya

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Persentase Administrasi Bekasi
2 19 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah kunjungan 131 kunjungan 100 % 10,000,000
Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Jumlah frekuensi rapat- Kota Bekasi,


Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan
rapat koordinasi dan Persentase Administrasi Bekasi
2 19 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % 335 kali 100 % 144,952,000
konsultasi ke luar Umum Perangkat Daerah Selatan,
SKPD Aparatur
daerah/perjalanan dinas Margajaya

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penatausahaan Arsip Jumlah Arsip yang Persentase Administrasi Bekasi
2 19 01 2.06 10 Sarana dan Prasarana 100 % 250 box 100 % 30,000,000
Dinamis pada SKPD ditata/dikelola Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,000,000

Persentase Pengadaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Barang Milik Daerah Bekasi
2 19 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Mebel 369 unit 100 % 50,000,000
Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Pemerintah Daerah Margajaya

Persentase Pengadaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pengadaan Peralatan dan Barang Milik Daerah Bekasi
2 19 01 2.07 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 986 unit 100 % 50,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Pemerintah Daerah Margajaya

2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4,577,907,087

Kota Bekasi,
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa
Optimalisasi Pelayanan Jumlah rekening telepon, Bekasi
2 19 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 % 168 rek/bulan penunjang Urusan 100 % 455,100,000
Administrasi Perkantoran internet, air dan listrik Selatan,
Air dan Listrik Pemerintah Daerah
Margajaya

Jumlah Tenaga Kebersihan Kota Bekasi,


Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi Pelayanan 84 orang/bulanPersentase Penyediaan Jasa Bekasi
2 19 01 2.08 04 100 % Jumlah Tenaga Pelayanan penunjang Urusan 100 % 4,122,807,087
Umum Kantor Administrasi Perkantoran 960 orang/bulan Selatan,
Umum Kantor Pemerintah Daerah
Margajaya

2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 450,000,000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan dan Pajak Barang Milik Daerah Bekasi
2 19 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % Dinas/Operasional dan 8 unit 100 % 200,000,000
Kendaraan Perorangan Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur lapangan
Dinas atau Kendaraan Pemerintah Daerah Margajaya
Dinas Jabatan

Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan Peralatan Barang Milik Daerah Bekasi
2 19 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 368 unit 100 % 100,000,000
dan Mesin Lainnya Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Pemerintah Daerah Margajaya

Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


Pemeliharaan/Rehabilitasi Optimalisasi Peningkatan
Jumlah bangunan/gedung Barang Milik Daerah Bekasi
2 19 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Sarana dan Prasarana 100 % 1 unit 100 % 150,000,000
yang terpelhara Penunjang Urusan Selatan,
Bangunan Lainnya Aparatur
Pemerintah Daerah Margajaya

2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2,100,000,000

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
2 19 02 2.01 600,000,000
Kabupaten/Kota

Kota Bekasi,
Jumlah pemuda yang lolos
Semua
seleksi Pertukaran Pemuda
Koordinasi, Sinkronisasi Kecamatan,
Antar Negara
dan Penyelenggaraan Semua
Persentase Organisasi 00 Persentase Organisasi
2 19 02 2.01 01 Peningkatan Kapasitas 90 % Jumlah Peserta Seleksi dan 90 % Kelurahan 200,000,000
Pemuda yang Aktif Pembinaan Pemuda 40 Orang Kepemudaan Yang di Bina
Daya Saing Pemuda Kota Bekasi,
Pelopor Pelopor dan Pertukaran
Bekasi
Pemuda Antar Negara dan
Selatan,
Kapal Pemuda Nusantara
Margajaya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga


Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Butuh Adanya Bimbingan


dan Operasional Remaja
dan Karangtaruna Rw 08
Rawalumbu
Mengatasi Pengangguran
Jakamulya Bekasi Selatan
Meningkatkan Jiwa
Kewirausahaan bagi pelaku
Usaha Taman Wisma Asri 2
Rw 21
Pelatihan Berbagai Aplikasi
Multimedia, Desain Grafis
dan Fotografi 0 Usulan

Pelatihan Bisnis Masyarakat 0 Usulan


Rw 27 Alinda 2 Kelurahan 0 Usulan
Kaliabang Tengah
40 Orang
Koordinasi, Sinkronisasi Pelatihan Jurnalistik Bagi Kota Bekasi,
0 Usulan
dan Penyelenggaraan Pemuda Semua
Persentase Organisasi Persentase Organisasi
2 19 02 2.01 02 Peningkatan Kapasitas 90 % 0 Orang 90 % Kecamatan, 200,000,000
Pemuda yang Aktif Pelatihan Kerajinan Kepemudaan Yang di Bina
Daya Saing Wira Usaha Semua
Membantik Bagi Pemuda 30 Orang
Pemula Kelurahan
Pelatihan Perbengkelan Las 0 Orang
Listrik, AC Freon dan
0 orang
Komputer
0 Usulan
Pelatihan Perbengkelan
Otomotif bagi Pemuda 0 Usulan
yang Putus Sekolah
Pengembangan
Pengetahuan bagi Pemuda
dan Masyarakat di
lingkungan Rw 09 Jl.
Prambanan Raya No. 12 Rt.
02/09
Penyelenggaraan Pelatihan
dan Bantuan Ekonomi
Kreatif/Kewirausahaan Rt.
14/14 Perumahan Irigasi
Danita

Jumlah Pemuda yang


dibina melalui Peningkatan
Pemenuhan Hak Setiap IMTAQ
Pemuda melalui
Jumlah Pemuda yang
Perlindungan Pemuda,
dibina melalui Peningkatan
Advokasi, Akses 00
IMTAQ
Pengembangan Diri, Kota Bekasi,
0 orang
Penggunaan Prasarana dan Penyuluhan Pencegahan Semua
Persentase Organisasi Persentase Organisasi
2 19 02 2.01 04 Sarana Tanpa Diskiriminatif, 90 % dan Pembinaan Bahaya 00 90 % Kecamatan, 200,000,000
Pemuda yang Aktif Kepemudaan Yang di Bina
Partisipasi Pemuda dalam Radikalisme dan Terorisme Semua
40 orang
Proses Perencanaan, Kelurahan
Penyuluhan Pencegahan
Pelaksanaan Evaluasi dan 40 orang
dan Pembinaan Kenakalan
Pengambilan Keputusan
Pemuda/Remaja
Program Strategis
Kepemudaan Sosialisasi Pencegahan
Bahaya Pergaulan bebas
bagi Pemuda/Remaja

2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,500,000,000

Banyaknya Pemuda yang


tak terarah Jatibening
Rt.001 Rw 01
Hibah Untuk Forum
Pemuda Pelopor Kota
Bekasi
Hibah Untuk Purna Paskiba
Indonesia Kota Bekasi
Pelatihan Managemen
Organisasi Kepemudaan
Pelatihan Teknisi AC dan
Hand Phone bagi warga 0 usulan
dan Karang Taruna Perum 1 proposal
Mutiara Gading Timur Rw.
1 proposal
025
1 Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Pemilihan dan Pelatihan Kota Bekasi,
Pemuda dan Organisasi Presentase Organisasi Paskibra dan Pasukan 45 0 Usulan Persentase Pemuda yang Bekasi
2 19 02 2.02 02 90 % Tingkat kota Bekasi 90 % 1,500,000,000
Kepemudaan Pemuda yang Aktif 1 Kegiatan Berprestasi Selatan,
Kabupaten/Kota Perlunya dana untuk Margajaya
0 usulan
kegiatan tahun anggaran
2022 Jl. Mekarsari 0 Usulan

Perlunya para Pemuda di 0 usulan


Wilayah Rw ikut Serta 1 Proposal
dalam pembinaan dan
Pelatihan Sumber Daya
Seperti kebencanaan dan
kegawat daruratan Jl.
Prambanan Raya No. 12 Rt
02 Rw 09 Rawalumbu
Tersedianya fasilitas
penunjang kegiatan
lingkungan di kelurahan
margajaya
Usulan Dana Untuk
Kegiatan KNPI Kota Bekasi

2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 40,089,111,495

2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1,000,000,000

Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan Jumlah Atlet Pelajar Yang
Pembentukan dan Mengikuti Pelatihan Secara Semua
Pengembangan Pusat Intensif di PPLPD Kota Kab/Kota,
Pembinaan dan Pelatihan Persentase Cakupan 35 Atlet Persentase Atlet Pelajar Semua
2 19 03 2.01 01 20 % Bekasi 100 % 1,000,000,000
Olahraga serta Sekolah Pembinaan Atlet Muda 7 Cabor yang Berprestasi Kecamatan,
Olahraga yang Jumlah Cabang Olahraga Semua
diselenggarakan oleh Pelajar Yang Dilatih Untuk Kelurahan
Masyarakat dan Dunia Mengikuti Kejuaraan
Usaha

2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2,650,000,000


Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga


Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Cabang Olahraga


Yang DI Pertandingkan
Dalam Rangka HUT Kota
Bekasi
Jumlah Cabang Olahraga
Yang DI Pertandingkan 2 cabor Semua
Penyelenggaraan Pada Event Wali Kota Cuo Persentase Cabang Kab/Kota,
Kejuaraan dan Pekan Persentase Cakupan 0 cabor Olahraga Yang Berprestasi Semua
2 19 03 2.02 02 75 % Jumlah Cabang Olahraga 100 % 400,000,000
Olahraga Tingkat Pembinaan Olahraga 0 Cabor Pada Tingkat Kota Dan Kecamatan,
Kabupaten/Kota Yang DI Pertandingkan Tingkat Provinsi Semua
Pada Pekan Olahraga Kota 3 Kategori Kelurahan
Bekasi (PORKOT)
Jumlah Kategori Lomba
Yang DI Pertandingkan
Pada Festival Pasanggiri
Pencaksilat Tingkat Kota

Jumlah Cabang Olahraga


Perwakilan Kota Bekasi
Pada ( Otrad )
Jumlah Cabang Olahraga
Perwakilan Kota Bekasi
Pada (PEPARPEL) 5 Cabor
Semua
Partisipasi dan Jumlah Cabang Olahraga 5 Cabor Persentase Cabang Kab/Kota,
Keikutsertaan dalam Persentase Cakupan Perwakilan Kota Bekasi Olahraga Yang Berprestasi Semua
2 19 03 2.02 03 75 % 10 Cabor 100 % 2,250,000,000
Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga Pada (PORPEMDA) Pada Tingkat Kota Dan Kecamatan,
Kejuaraan 7 cabor Tingkat Provinsi Semua
Jumlah Cabang Olahraga
10 Cabor Kelurahan
Perwakilan Kota Bekasi
Pada (POSPEDA)
Jumlah Cabang Olahraga
yang Mengikuti Persiapan
dan Lolos Seleksi Untuk
PORPEMDA

2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 1,000,000,000

Semua
Jumlah Atlet Pelajar Yang Kab/Kota,
Persentase Cakupan Mewakil Kota Bekasi Untuk Persentase Atlet dan Semua
2 19 03 2.03 01 Seleksi Atlet Daerah 20 % 73 Atlet 100 % 400,000,000
Pembinaan Atlet Muda Mengikuti POPWILDA dan Pelatih Yang dibina Kecamatan,
Dibina Lanjutan Semua
Kelurahan

Semua
Pemusatan Latihan Daerah, Kab/Kota,
Jumlah Pelatih Cabang
Ilmu Pengetahuan dan Persentase Cakupan Persentase Atlet dan Semua
2 19 03 2.03 02 20 % Olahraga Berprestasi Yang 54 Pelatih 100 % 300,000,000
Teknologi Keolahragaan Pembinaan Atlet Muda Pelatih Yang dibina Kecamatan,
Mengikuti Pelatihan
(Sport Science) Semua
Kelurahan

Jumlah Insan Olahraga


Kota Bekasi,
Yang Mendapat
Semua
Pemberian Penghargaan Persentase Cakupan Penghargaan Dari Persentase Atlet dan
2 19 03 2.03 04 20 % 20 Orang 100 % Kecamatan, 200,000,000
Olahraga Kabupaten/Kota Pembinaan Atlet Muda Pemerintah Kota Bekasi Pelatih Yang dibina
Semua
Pada Acara (HAORNAS)
Kelurahan
Tingkat Kota Bekasi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembuatan Website Kota Bekasi,


Penyediaan Data dan Persentase Cakupan Promosi Sarana dan Persentase Atlet dan Bekasi
2 19 03 2.03 05 20 % 1 Website 100 % 100,000,000
Informasi Sektoral Pembinaan Atlet Muda Prasarana Olahraga Kota Pelatih Yang dibina Selatan,
Olahraga Bekasi Margajaya

2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 30,400,000,000

Kota Bekasi,
Persentase Manajemen
HIBAH KONI 1 Organisasi Semua
Pengembangan Organisasi Persentase Cakupan Sarana ,Prasarana dan
2 19 03 2.04 02 75 % 100 % Kecamatan, 30,200,000,000
Keolahragaan Pembinaan Olahraga HIBAH NPCI 1 Organisasi Cabang Olahraga Yang Di
Semua
Bina
Kelurahan

Semua
Dokumen Kajian Pola
Peningkatan Kerja Sama Persentase Manajemen Kab/Kota,
Kemitraan Penggunaan
Organisasi Keolahragaan Persentase Cakupan Sarana ,Prasarana dan Semua
2 19 03 2.04 03 75 % dan Pemanfaatan Sarana 1 Dokumen 100 % 200,000,000
Kabupaten/Kota Dengan Pembinaan Olahraga Cabang Olahraga Yang Di Kecamatan,
Prasarana Olahraga di Kota
Lembaga Terkait Bina Semua
Bekasi
Kelurahan

2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 5,039,111,495

Pemeliharaan, Perawatan
dan Pengadaan Penunjang
Sarana dan Prasarana
1 Kawasan
Penyediaan, Olahraga Kawasan
PCB
Pengembangan dan Presentase Sarana dan Olahraga Kota Bekasi
Jumlah Sarana dan
2 19 03 2.05 03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Yang 75 % 9 Stadion 10 Stadion 5,039,111,495
Pemeliharaan Stadion Mini Prasarana yang Di Pelihara
Prasarana Olahraga Representatif Mini
Se-Kota Bekasi
Rekreasi
27 unit
Penyediaan Alat Fitnes
Rekreasi Outdor di Stadion
Mini Kota Bekasi

2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 950,000,000

2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 950,000,000

Hibah Kwarcab Kota Bekasi,


Peningkatan Kapasitas Kepramukaan Tingkat Kota Semua
Persentase Gugus Depan 1 organisasi Jumlah Persentase
2 19 04 2.01 02 Organisasi Kepramukaan 60 % Bekasi 100 % Kecamatan, 950,000,000
Aktif 25 orang Organisasi Kepramukaan
Tingkat Daerah Pembinaan Organisasi Semua
Kepramukaan Kelurahan

TOTAL 58,399,465,482
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah


Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14,920,144,322

2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60,000,000

Persentase Penyusunan Kota Bekasi,


Penyusunan Dokumen
Optimalisasi Pelayanan Perencanaan, Bekasi
2 23 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 100 % Jumlah Dokumen 2 Dokumen 100 % 30,000,000
Administrasi Perkantoran Penganggaran, dan Selatan,
Daerah
Evaluasi Kinerja Margajaya

Koordinasi dan Penyusunan Persentase Penyusunan Kota Bekasi,


Laporan Capaian Kinerja Optimalisasi Pelayanan Perencanaan, Bekasi
2 23 01 2.01 06 100 % Jumlah Laporan 2 Laporan 100 % 10,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Administrasi Perkantoran Penganggaran, dan Selatan,
Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Margajaya

Persentase Penyusunan Kota Bekasi,


Evaluasi Kinerja Perangkat Optimalisasi Pelayanan Perencanaan, Bekasi
2 23 01 2.01 07 100 % Jumlah Laporan 2 Laporan 100 % 20,000,000
Daerah Administrasi Perkantoran Penganggaran, dan Selatan,
Evaluasi Kinerja Margajaya

2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11,796,561,000

Optimalisasi Jumlah Pembayaran Gaji Kota Bekasi,


Penyediaan Gaji dan Pengembangan Sistem ASN dan Premi BPJS 840 Orang/Bulan
Persentase Keuangan Bekasi
2 23 01 2.02 01 100 % 100 % 11,786,561,000
Tunjangan ASN Laporan Capaian Kinerja Jumlah Pembayaran Perangkat Daerah
720 Orang/Bulan Selatan,
dan Keuangan Tunjangan ASN Margajaya

Optimalisasi Kota Bekasi,


Koordinasi dan Penyusunan
Pengembangan Sistem Persentase Keuangan Bekasi
2 23 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Jumlah Laporan 20 Laporan 100 % 10,000,000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Selatan,
Tahun SKPD
dan Keuangan Margajaya

2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150,000,000

Kota Bekasi,
Pendidikan dan Pelatihan Optimalisasi Peningkatan Persentase Administrasi
Bekasi
2 23 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah Pegawai 9 Orang Kepegawaian Perangkat 100 % 50,000,000
Selatan,
Tugas dan Fungsi Aparatur Daerah
Margajaya

Semua
Kab/Kota,
Bimbingan Teknis Optimalisasi Peningkatan Persentase Administrasi
Semua
2 23 01 2.05 11 Implementasi Peraturan Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah Peserta 70 Orang Kepegawaian Perangkat 100 % 100,000,000
Kecamatan,
Perundang-Undangan Aparatur Daerah
Semua
Kelurahan

2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 714,999,700

Kota Bekasi,
Penyediaan Komponen Optimalisasi Peningkatan Jumlah Komponen
Administrasi Umum Bekasi
2 23 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan Sarana dan Prasarana 100 % Listrik/Penerangan 5.538 Unit 100 % 29,999,700
Perangkat Daerah Selatan,
Bangunan Kantor Aparatur Bangunan
Margajaya

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penyediaan Peralatan Administrasi Umum Bekasi
2 23 01 2.06 03 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 157 Unit 100 % 40,000,000
Rumah Tangga Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penyediaan Bahan Logistik Administrasi Umum Bekasi
2 23 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Bahan Logistik 6792 Unit 100 % 279,640,000
Kantor Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan Jumlah Cetakan 1175 Unit
Penyediaan Barang Administrasi Umum Bekasi
2 23 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % 100 % 110,360,000
Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penggandaan 970 Lembar Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan Jumlah bahan
Administrasi Umum Bekasi
2 23 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % bacaan/peraturan 5100 Buku/Eksemplar 100 % 50,000,000
Perangkat Daerah Selatan,
undangan Aparatur perundang- undangan
Margajaya

Semua
Jumlah frekuensi rapat- Kab/Kota,
Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan
rapat koordinasi dan Administrasi Umum Semua
2 23 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % 58 Kali 100 % 175,000,000
konsultasi ke luar daerah/ Perangkat Daerah Kecamatan,
SKPD Aparatur
perjalanan dinas Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penatausahaan Arsip Jumlah Arsip yang ditata/ Administrasi Umum Bekasi
2 23 01 2.06 10 Sarana dan Prasarana 100 % 50 Box 100 % 30,000,000
Dinamis pada SKPD dikelola Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 160,259,000

Persentase Pengadaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pengadaan Peralatan dan Barang Milik Daerah Bekasi
2 23 01 2.07 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 24 Unit 100 % 160,259,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Pemerintah Daerah Margajaya

2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,388,324,622

Kota Bekasi,
Bekasi
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa Selatan,
Optimalisasi Pelayanan Jumlah Rekening Listrik, Margajaya
2 23 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 % 84 Rekening/Bulan
Penunjang Urusan 100 % 300,000,000
Administrasi Perkantoran Telp dan Internet
Air dan Listrik Pemerintahan Daerah Kota Bekasi,
Jatiasih,
Jatimekar

Jumlah Tenaga
Administrasi/Teknis 192 Orang/Bulan Kota Bekasi,
Persentase Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi Pelayanan Perkantoran Bekasi
2 23 01 2.08 04 100 % 36 Orang/Bulan
Penunjang Urusan 100 % 1,088,324,622
Umum Kantor Administrasi Perkantoran Selatan,
Jumlah Tenaga Keamanan Pemerintahan Daerah
48 Orang/Bulan Margajaya
Jumlah Tenaga Kebersihan

2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 650,000,000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah Bekasi
2 23 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % 23 Unit 100 % 150,000,000
Kendaraan Perorangan Jabatan Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Dinas atau Kendaraan Pemerintahan Margajaya
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Pemeliharaan, Biaya Optimalisasi Peningkatan
Jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah Bekasi
2 23 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan Sarana dan Prasarana 100 % 6 Unit 100 % 250,000,000
Operasional dan Lapangan Penunjang Urusan Selatan,
Perizinan Kendaraan Dinas Aparatur
Pemerintahan Margajaya
Operasional atau Lapangan

Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan Peralatan Barang Milik Daerah Bekasi
2 23 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 40 Unit 100 % 60,000,000
dan Mesin Lainnya Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Pemerintahan Margajaya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah


Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase Pemeliharaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Optimalisasi Peningkatan Kota Bekasi,
Jumlah Bangunan/Gedung Barang Milik Daerah
2 23 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Sarana dan Prasarana 100 % 1 Unit 100 % Jatiasih, 190,000,000
Yang Terpelihara Penunjang Urusan
Bangunan Lainnya Aparatur Jatimekar
Pemerintahan

2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1,100,000,000

2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 680,000,000

Jumlah Penambahan Kota Bekasi,


Pengembangan dan
Persentase Perpustakaan Aplikasi Layanan Persentase Perpustakaan Bekasi
2 23 02 2.01 01 Pemeliharaan Layanan 10 % 1 Aplikasi 10 % 80,000,000
Yang Aktif Perpustakaan Yang Akif Selatan,
Perpustakaan Elektronik
Digital/elektronik Margajaya

Jumlah Sarana dan Kota Bekasi,


Pengembangan
Persentase Perpustakaan Prasarana untuk Persentase Perpustakaan Bekasi
2 23 02 2.01 02 Perpustakaan di Tingkat 10 % 20 unit 10 % 60,000,000
Yang Aktif Peningkatan Layanan Yang Akif Selatan,
Daerah Kabupaten/Kota
Perpustakaan Margajaya

Pembinaan Perpustakaan Jumlah Juara Lomba


pada Satuan Pendidikan Pengelola Perpustakaan Kota Bekasi,
Dasar di Seluruh Wilayah Persentase Perpustakaan SMA 3 Juara Persentase Perpustakaan Bekasi
2 23 02 2.01 04 10 % 10 % 80,000,000
Kabupaten/Kota sesuai Yang Aktif Jumlah Juara Lomba 3 Juara Yang Akif Selatan,
dengan Standar Nasional Pengelola Perpustakaan Margajaya
Perpustakaan SMP

Peningkatan Kapasitas Kota Bekasi,


Tenaga Perpustakaan dan Persentase Perpustakaan Jumlah SDM Pengelola Persentase Perpustakaan Bekasi
2 23 02 2.01 06 10 % 150 Peserta 10 % 80,000,000
Pustakawan Tingkat Yang Aktif Perpustakaan yang Dibina Yang Akif Selatan,
Daerah Kabupaten/Kota Margajaya

Jumlah Penambahan Buku Kota Bekasi,


Pengelolaan dan Cetak 1200 Judul
Persentase Perpustakaan Persentase Perpustakaan Bekasi
2 23 02 2.01 09 Pengembangan Bahan 10 % 10 % 340,000,000
Yang Aktif Jumlah Penambahan E- 800 Judul Yang Akif Selatan,
Pustaka
book Margajaya

Penyusunan Data dan


Kota Bekasi,
Informasi Perpustakaan, Tersedianya Indeks
Persentase Perpustakaan Persentase Perpustakaan Bekasi
2 23 02 2.01 10 Tenaga Perpustakaan dan 10 % Membaca Masyarakat Kota 1 Dokumen 10 % 40,000,000
Yang Aktif Yang Akif Selatan,
Pustakawan Tingkat Bekasi
Margajaya
Daerah Kabupaten/Kota

2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 420,000,000

Sosiaisasi Budaya Baca dan Jumlah Sosialisasi Budaya


Kota Bekasi,
Literasi pada Satuan Baca dan Literasi pada
Persentase Pengunjung Meningkatnya Persentase Bekasi
2 23 02 2.02 01 Pendidikan Dasar dan 20 % Satuan Pendidikan Dasar 12 Event 20 % 240,000,000
Perpustakaan Pengunjung Perpustakaan Selatan,
Pendidikan Khusus serta dan Pendidikan Khusus
Margajaya
Masyarakat serta Masyarakat

Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana Kota Bekasi,
Jumlah Penyediaan Sarana
Perpustakaan di Tempat- Persentase Pengunjung Meningkatnya Persentase Bekasi
2 23 02 2.02 02 20 % Perpustakaan Masyarakat 7 Titik 20 % 180,000,000
Tempat Umum yang Perpustakaan Pengunjung Perpustakaan Selatan,
di Kota Bekasi
Menjadi Kewenangan Margajaya
Daerah Kabupaten/Kota

2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 911,839,000

2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 452,528,800

Persentase Perangkat Kota Bekasi,


Jumlah Perangkat daerah Perangkat Daerah yang
Penciptaan dan Daerah yang menerapkan Bekasi
2 24 02 2.01 01 70 % yang mengelola arsip 31 OPD menerapkan Pengelolaan 70 % 108,528,800
Penggunaan Arsip Dinamis pengelolaan Arsip secara Selatan,
secara tertib Arsip Secara Tertib
Tertib Margajaya

Persentase Perangkat Jumlah Arsip Dinamis


dipelihara 3240 m3 Perangkat Daerah yang Kota Bekasi,
Pemeliharaan dan Daerah yang menerapkan
2 24 02 2.01 02 70 % menerapkan Pengelolaan 70 % Jatiasih, 240,000,000
Penyusutan Arsip Dinamis pengelolaan Arsip secara Jumlah Arsip Hasil 100 box Arsip Secara Tertib Jatimekar
Tertib Penyusutan

Jumlah Laporan Audit


Kearsipan Internal yang
Persentase Perangkat Dilaporkan Kota Bekasi,
Pengawasan Arsip Dinamis 1 Dokumen Perangkat Daerah yang
Daerah yang menerapkan Bekasi
2 24 02 2.01 03 Kewenangan 70 % Jumlah Perangkat menerapkan Pengelolaan 70 % 104,000,000
pengelolaan Arsip secara 44 OPD Selatan,
Kabupaten/Kota Daerah/OPD yang Arsip Secara Tertib
Tertib Margajaya
dilakukan PEngawasan
Kearsipan

2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 139,310,200

Persentase Perangkat Persentase Perangkat Kota Bekasi,


Akuisisi, Pengolahan,
Daerah yang menerapkan Jumlah Arsip Statis yang Daerah Yang Menerapkan Bekasi
2 24 02 2.02 02 Preservasi, dan Akses Arsip 70 % 20 Boks 70 % 139,310,200
Pengelolaan Arsip secara terakuisisi dan terolah Pengelolaan Arsip Secara Selatan,
Statis
Tertib Tertib Margajaya

2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 320,000,000

Penyediaan Informasi,
Persentase Perangkat Persentase Perangkat
Akses dan Layanan Jumlah Penataan Ruang Kota Bekasi,
Daerah yang menerapkan Daerah Yang Menerapkan
2 24 02 2.03 01 Kearsipan Tingkat Daerah 70 % Layanan Informasi 1 unit 70 % Jatiasih, 200,000,000
Pengelolaan Arsip secara Pengelolaan Arsip Secara
Kabupaten/Kota melalui Kearsipan Jatimekar
Tertib Tertib
JIKN

Jumlah Perangkat Daerah


Yang Menerapkan
Pemberdayaan Kapasitas Persentase Perangkat Persentase Perangkat Kota Bekasi,
Pengelolaan Arsip Secara
Unit Kearsipan dan Daerah yang menerapkan Daerah Yang Menerapkan Bekasi
2 24 02 2.03 02 70 % Digital dan Perangkat 44 OPD 70 % 120,000,000
Lembaga Kearsipan Daerah Pengelolaan Arsip secara Pengelolaan Arsip Secara Selatan,
Daerah/Unit Kearsipan
Kabupaten/Kota Tertib Tertib Margajaya
yang menerapkan Aplikasi
SRIKANDI

2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 364,000,000

2 24 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 228,000,000

Pendataan, Penyusunan
Daftar dan Penilaian serta Kota Bekasi,
Jumlah Arsip Statis dari
Penyerahan atau Penambahan Khasanah Penambahan Khasanah Bekasi
2 24 03 2.03 02 20 Boks Perangkat Daerah yang 10 Boks 10 Boks 228,000,000
Pemusnahan Arsip Bagi Arsip Statis Arsip Statis Selatan,
dibubarkan
Pembubaran Perangkat Margajaya
Daerah Kabupaten/Kota

2 24 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 136,000,000

Penilaian dan Penetapan


Kota Bekasi,
Autentisitas Arsip Statis Jumlah Arsip Konvensional
Penambahan Khasanah Penambahan Khasanah Bekasi
2 24 03 2.04 01 sesuai Persyaratan 20 Boks yang Dialihmediakan 10 Boks 10 Box 136,000,000
Arsip Statis Arsip Statis Selatan,
Penjaminan Keabsahan Menjadi Arsip Digital
Margajaya
Arsip

TOTAL 17,295,983,322
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 3.26.2.22.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan


Sub Unit Organisasi : 3.26.2.22.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8,070,318,000

2 22 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,070,318,000

Optimalisasi Jumlah Pembayaran Gaji Kota Bekasi,


Penyediaan Gaji dan Pengembangan Sistem ASN dan Premi BPJS 490 Orang/Bulan
Persentase Keuangan Bekasi
2 22 01 2.02 01 100 % 100 % 8,060,318,000
Tunjangan ASN Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah Pembayaran Perangkat Daerah
420 Orang/Bulan Selatan,
dan Keuangan Tunjangan ASN Margajaya

Optimalisasi Kota Bekasi,


Koordinasi dan Penyusunan
Pengembangan Sistem Persentase Keuangan Bekasi
2 22 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Jumlah Laporan 4 Laporan 100 % 10,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Selatan,
Tahun SKPD
dan Keuangan Margajaya

2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 400,000,000

2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 400,000,000

Jumlah Event Kreatif Yang


Standardisasi dan Sertifikasi di Selenggarakan
Sumber Daya Manusia 1 Event Tersertifikasinya Sumber Kota Bekasi,
Jumlah Penyelenggaraan Jumlah Sumber Daya
2 22 03 2.01 02 Kesenian Tradisional sesuai 9 Event Daya Kemanusian Kesenian 1 Event Rawalumbu, 400,000,000
event bekasi kreatif Manusia Kesenian 1 Event
dengan Kebutuhan dan Tradisional Bojongmenteng
Tuntutan Tradisional yang
Tersertifikasi

2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 850,000,000

2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 650,000,000

Terbangunnya Papan Kota Bekasi,


Nama, Gapura, Plang Peta Bekasi Timur,
Jumlah Benda, Situs dan Jumlah Kawasan Objek Margahayu
Pendaftaran Objek Diduga Destinasi, Plang petunjuk
2 22 05 2.01 01 Kawasan Cagar Budaya 4 Situs Cagar Budaya di 2 Situs 1 Kawasan 650,000,000
Cagar Budaya Arah dan Pembuatan Buku Kota Bekasi,
yang dilestarikan Kecamatan se Kota Bekasi
Cetakan Daftar Cagar Jatisampurna,
Budaya Di Jati Sampurana Jatirangga

2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 200,000,000

Kota Bekasi,
Terselenggaranya Event
Jumlah Event Kreatif yang Jumlah event gelar budaya Bekasi
2 22 05 2.02 03 Pemanfaatan Cagar Budaya 2 Event 2 event Gelar Budaya Tingkat 2 kecamatan 200,000,000
di selenggarakan di Kecamatan Selatan,
Kecamatan
Margajaya

3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,386,420,456

3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,000,000

Koordinasi dan Penyusunan Optimalisasi Pesentase Penyususnan Kota Bekasi,


Laporan Capaian Kinerja Pengembangan Sistem Perencanaan, Bekasi
3 26 01 2.01 06 100 % Jumlah laporan 6 Laporan 100 % 15,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Pelaporan Capaian Kinerja Penganggaran dan Evaluasi Selatan,
Kinerja SKPD dan Keuangan Kinerja Perangkat Daerah Margajaya

3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 225,000,000

Kota Bekasi,
Pendidikan dan Pelatihan Optimalisasi Peningkatan Persentase Administrasi
Bekasi
3 26 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Tugas Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah peserta 10 orang Kepegawaian Perangkat 100 % 25,000,000
Selatan,
dan Fungsi Aparatur Daerah
Margajaya

Kota Bekasi,
Bimbingan Teknis Optimalisasi Peningkatan Persentase Administrasi
Bekasi
3 26 01 2.05 11 Implementasi Peraturan Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah Peserta 80 orang Kepegawaian Perangkat 100 % 200,000,000
Selatan,
Perundang-Undangan Aparatur Daerah
Margajaya

3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 510,000,000

Kota Bekasi,
Penyediaan Komponen Optimalisasi Peningkatan Jumlah komponen
Persentase Administrasi Bekasi
3 26 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan Sarana dan Prasarana 100 % listrik/penerangan 178 unit 100 % 20,000,000
Umum Perangkat Daerah Selatan,
Bangunan Kantor Aparatur Bangunan
Margajaya

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penyediaan Bahan Logistik Persentase Administrasi Bekasi
3 26 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Bahan Logitik 4846 unit 100 % 250,000,000
Kantor Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penyediaan Barang Cetakan Persentase Administrasi Bekasi
3 26 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Penggandaan 146.346 Lembar 100 % 100,000,000
dan Penggandaan Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan
Jumlah bahan bacaan dan Persentase Administrasi Bekasi
3 26 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % 14.352 eksemplar 100 % 40,000,000
perundang-undangan Umum Perangkat Daerah Selatan,
undangan Aparatur
Margajaya

Jumlah frekuensi rapat- Kota Bekasi,


Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan
rapat koordinasi dan Persentase Administrasi Bekasi
3 26 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % 238 kali 100 % 100,000,000
konsultasi ke luar daerah/ Umum Perangkat Daerah Selatan,
SKPD Aparatur
perjalanan dinas Margajaya

3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50,000,000

Persentase Pengadaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pengadaan Peralatan dan Barang Milik Daerah Bekasi
3 26 01 2.07 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 7 unit 100 % 50,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Pemerintah Daerah Margajaya

3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,201,420,456

Kota Bekasi,
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa
Optimalisasi Pelayanan Jumlah Rekening Telepon, Bekasi
3 26 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 % 24 Rekening/Bulan
Penunjang Urusan 100 % 300,000,000
Administrasi Perkantoran Internet, Air dan Listrik Selatan,
Air dan Listrik Pemerintahan Daerah
Margajaya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 3.26.2.22.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan


Sub Unit Organisasi : 3.26.2.22.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Tenaga Kebersihan Kota Bekasi,


Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi Pelayanan 96 Orang/BulanPersentase Penyediaan Jasa Bekasi
3 26 01 2.08 04 100 % Jumlah Tenaga Pelayanan Penunjang Urusan 100 % 1,901,420,456
Umum Kantor Administrasi Perkantoran 384 Orang/Bulan Selatan,
Umum Kantor Pemerintahan Daerah
Margajaya

3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 385,000,000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah Bekasi
3 26 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % 7 unit 100 % 150,000,000
Kendaraan Perorangan Jabatan Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Dinas atau Kendaraan Pemerintahan Daerah Margajaya
Dinas Jabatan

Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pemeliharaan Peralatan dan Barang Milik Daerah Bekasi
3 26 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 40 unit 100 % 35,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Pemerintahan Daerah Margajaya

Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


Pemeliharaan/Rehabilitasi Optimalisasi Peningkatan
Jumlah Bangunan/ Gedung Barang Milik Daerah Bekasi
3 26 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Sarana dan Prasarana 100 % 2 unit 100 % 200,000,000
yang Terpelihara Penunjang Urusan Selatan,
Bangunan Lainnya Aparatur
Pemerintahan Daerah Margajaya

3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 750,000,000

3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 300,000,000

Kota Bekasi,
Jumlah Sarana dan
Pengembangan Daya Tarik Jumlah kawasan wisata Jumlah Kawasan Wisata Bekasi
3 26 02 2.01 03 1 Lokasi Prasarana Objek Wisata 1 Lokasi 100 % 300,000,000
Wisata Kabupaten/Kota yang ditata Yang Dikelola Selatan,
Yang Dikembangkan
Margajaya

3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 450,000,000

Kota Bekasi,
Pembinaan dan Jumlah Usaha/Jasa
Jumlah kawasan wisata 550 Pelaku Jumlah Pelaku Usaha Yang 150 Pelaku Bekasi
3 26 02 2.04 04 Pengawasan Usaha 1 Lokasi Kepariwisataan Yang 450,000,000
yang ditata Usaha Berijin Usaha Selatan,
Pariwisata Terbina
Margajaya

3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 250,000,000

3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 250,000,000

Penguatan Promosi melalui Kota Bekasi,


Media Cetak, Elektronik, Jumlah Kunjungan Jumlah Bahan Promosi 1 Film Bekasi
3 26 03 2.01 01 982553 Orang Jumlah Film Dokumenter 100 % 250,000,000
dan Media Lainnya Baik Wisatawan Kepariwisataan Dokumenter Selatan,
Dalam dan Luar Negeri Margajaya

3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 200,000,000

3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 200,000,000

Jumlah SDM Yang Jumlah Kompetensi SDM


Pelatihan Dasar SDM Ditingkatkan Ekonomi Kreatif Yang
Kepariwisataan bagi Kompetensinya sesuai Dilatih Kota Bekasi,
70 orang Jumlah Peningkatan SDM
3 26 05 2.01 03 Masyarakat, Guru dan dengan perkembangan dan 100 orang Jumlah SDM Yang 100 % Rawalumbu, 200,000,000
100 orang Ekraf
Pelajar (Mahasiswa Tren Kepariwisataan Mengikuti Pelatihan Dasar Sepanjangjaya
dan/atau Siswa) Ekonomi Kreatif yang Kepariwisataan dan
Meningkat Ekonomi Kreatif

TOTAL 13,906,738,456
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian


Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25,544,341,550

3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,000,000

Koordinasi dan Penyusunan Persentase Penyusunan Kota Bekasi,


Laporan Capaian Kinerja Optimalisasi Pelayanan Perencanaan, Bekasi
3 30 01 2.01 06 100 % Jumlah Laporan 3 Laporan 100 % 15,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Administrasi Perkantoran Penganggaran dan Evaluasi Selatan,
Kinerja SKPD Kinerja Perangkat Daerah Margajaya

3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21,852,654,000

Jumlah Pembayaran Gaji,


Optimalisasi Tunjangan dan Premi BPJS Kota Bekasi,
Penyediaan Gaji dan Pengembangan Sistem 2030 /bulan Persentase Keuangan Bekasi
3 30 01 2.02 01 100 % Jumlah Pembayaran 100 % 21,842,654,000
Tunjangan ASN Pelaporan Capaian Kinerja 1740 /bulan Perangkat Daerah Selatan,
dan Keuangan Tunjangan Penambah Margajaya
Penghasilan

Optimalisasi Kota Bekasi,


Koordinasi dan Penyusunan
Pengembangan Sistem Persentase Keuangan Bekasi
3 30 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Jumlah Laporan 2 Laporan 100 % 10,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Selatan,
Tahun SKPD
dan Keuangan Margajaya

3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200,000,000

Kota Bekasi,
Bimbingan Teknis Optimalisasi Peningkatan
Persentase Administrasi Bekasi
3 30 01 2.05 11 Implementasi Peraturan Kapasitas Sumber Daya 100 % Jumlah Peserta 218 orang 100 % 200,000,000
Kepegawaian Daerah Selatan,
Perundang-Undangan Aparatur
Margajaya

3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 834,100,000

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penyediaan Bahan Logistik Persentase Administrasi Bekasi
3 30 01 2.06 04 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Bahan Logistik 8140 unit 100 % 649,100,000
Kantor Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penyediaan Barang Cetakan Persentase Administrasi Bekasi
3 30 01 2.06 05 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Penggandaan 25000 lembar 100 % 5,000,000
dan Penggandaan Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Bacaan Optimalisasi Peningkatan
Persentase Administrasi Bekasi
3 30 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Bahan Bacaan 8500 eksemplar 100 % 40,000,000
Umum Perangkat Daerah Selatan,
undangan Aparatur
Margajaya

Jumlah Frekuensi Rapat- Kota Bekasi,


Penyelenggaraan Rapat Optimalisasi Peningkatan
Rapat Koordinasi dan Persentase Administrasi Bekasi
3 30 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi Sarana dan Prasarana 100 % 800 kali 100 % 110,000,000
Konsultasi Keluar Umum Perangkat Daerah Selatan,
SKPD Aparatur
Daerah/Perjalanan Dinas Margajaya

Kota Bekasi,
Optimalisasi Peningkatan
Penatausahaan Arsip Jumlah Arsip Yang Ditata / Persentase Administrasi Bekasi
3 30 01 2.06 10 Sarana dan Prasarana 100 % 6 unit 100 % 30,000,000
Dinamis pada SKPD Dikelola Umum Perangkat Daerah Selatan,
Aparatur
Margajaya

3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,000,000

Persentase Pengadaan Kota Bekasi,


Optimalisasi Peningkatan
Pengadaan Peralatan dan Barang Milik Daerah Bekasi
3 30 01 2.07 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 17 unit 100 % 100,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Pemerintahan Daerah Margajaya

3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,252,587,550

Kota Bekasi,
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa
Optimalisasi Pelayanan Jumlah Rekening Telepon, Bekasi
3 30 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 % 12 rekening/bulan
Penunjang Urusan 100 % 100,000,000
Administrasi Perkantoran Internet, Air dan Listrik Selatan,
Air dan Listrik Pemerintahan Daerah
Margajaya

Jumlah Tenaga Kebersihan Kota Bekasi,


Penyediaan Jasa Pelayanan Optimalisasi Pelayanan 3 orang/bulan Persentase Penyediaan Jasa Bekasi
3 30 01 2.08 04 100 % Jumlah Tenaga Pelayanan Penunjang Urusan 100 % 2,152,587,550
Umum Kantor Administrasi Perkantoran 72 orang/bulanPemerintahan Daerah Selatan,
Umum Kantor Margajaya

3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 290,000,000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,
Optimaliasasi Peningkatan
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Dinas Barang Milik Daerah Bekasi
3 30 01 2.09 01 Sarana dan Prasarana 100 % 15 unit 100 % 120,000,000
Kendaraan Perorangan Jabatan Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Dinas atau Kendaraan Pemerintahan Daerah Margajaya
Dinas Jabatan

Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


Optimaliasasi Peningkatan
Pemeliharaan Peralatan dan Barang Milik Daerah Bekasi
3 30 01 2.09 06 Sarana dan Prasarana 100 % Jumlah Peralatan 63 unit 100 % 20,000,000
Mesin Lainnya Penunjang Urusan Selatan,
Aparatur
Pemerintahan Daerah Margajaya

Persentase Pemeliharaan Kota Bekasi,


Pemeliharaan/Rehabilitasi Optimaliasasi Peningkatan
Jumlah Bangunan / Barang Milik Daerah Bekasi
3 30 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Sarana dan Prasarana 100 % 1 Unit 100 % 150,000,000
Gedung Yang Terpelihara Penunjang Urusan Selatan,
Bangunan Lainnya Aparatur
Pemerintahan Daerah Margajaya

3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 4,997,958,593

3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 424,354,500

Persentase sarana Kota Bekasi,


Penyediaan Sarana Jumlah pasar rakyat bersih Jumlah sarana kebersihan distribusi perdagangan Bekasi
3 30 03 2.01 01 9 Pasar 2.835 Buah 100 % 200,000,000
Distribusi Perdagangan yang berbasis modern pasar yang disediakan yang dibangun dan Selatan,
dikelola Margajaya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian


Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

FS pasar yang disusun


1 Dokumen Persentase sarana Kota Bekasi,
Fasilitasi Pengelolaan Jumlah aplikasi
Jumlah pasar rakyat bersih FS distribusi perdagangan Bekasi
3 30 03 2.01 02 Sarana Distribusi 9 Pasar pengelolaan sarana 100 % 224,354,500
yang berbasis modern yang dibangun dan Selatan,
Perdagangan distribusi perdagangan 1 aplikasi dikelola Margajaya
yang dibuat

3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 4,573,604,093

Persentase pembinaan
Kota Bekasi,
Pemberdayaan Pengelola terhadap pengelola sarana
Jumlah pasar rakyat bersih Jumlah pengelola pasar Bekasi
3 30 03 2.02 02 Sarana Distribusi 9 Pasar 293 orang/bulan
distribusi perdagangan 100 % 4,573,604,093
yang berbasis modern yang diberdayakan Selatan,
Perdagangan masyarakat di wilayah
Margajaya
kerjanya

3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 200,000,000

3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 200,000,000

Koordinasi dan Sinkronisasi


Peningkatan Aksesibilitas Kota Bekasi,
Laju inflasi kelompok Persentase Ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok Jumlah Pasar Murah yang Bekasi
3 30 04 2.01 02 pengeluaran bahan <4,0 % 12 Lokasi Barang Kebutuhan Pokok 100 % 200,000,000
dan Barang Penting di diselenggarakan Selatan,
makanan dan Barang Penting
Tingkat Agen dan Pasar Margajaya
Rakyat

3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 110,000,000

3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 110,000,000

Jumlah Pelaku Usaha Yang Kota Bekasi,


Pembinaan Pelaku Usaha 475,000,000 USMengikuti 50 pelaku Persentase peningkatan Bekasi
3 30 05 2.01 06 Nilai Ekspor Kota Bekasi 2.5 % 110,000,000
Ekspor Dollar Sosialisasi/Pelatihan usaha nilai ekspor Selatan,
Tentang Ekspor Margajaya

3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 225,336,000

3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 225,336,000

Jumlah Alat yang


ditera/tera ulang
21840 UTTP Kota Bekasi,
Pelaksanaan Metrologi Persentase Pertumbuhan Jumlah peserta yang
Persentase alat UTTP yang Bekasi
3 30 06 2.01 01 Legal, Berupa Tera, Tera Alat UTTP yang Ditera/Tera 5% mengikuti pelatihan 10 orang 100 % 170,736,000
ditera/tera ulang Selatan,
Ulang Ulang
Persentase alat 100 % Margajaya
kemetrologian yang
terstandar

Kota Bekasi,
Persentase Pertumbuhan
Pengawasan/Penyuluhan Jumlah Penyuluhan Persentase alat UTTP yang Bekasi
3 30 06 2.01 02 Alat UTTP yang Ditera/Tera 5% 6 kali 100 % 54,600,000
Metrologi Legal Kemetrologian ditera/tera ulang Selatan,
Ulang
Margajaya

3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 323,000,000

3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 323,000,000

Koordinasi, Sinkronisasi, Kota Bekasi,


Persentase Peningkatan Jumlah IKM Kota Bekasi Persentase rencana
dan Pelaksanaan Bekasi
3 31 02 2.01 05 Fasilitasi yang Diberikan 3% yang mengikuti Workshop 300 IKM pembangunan IKM yang 100 % 323,000,000
Pemberdayaan Industri dan Selatan,
pada IKM E-Bisnis disusun dan dievaluasi
Peran Serta Masyarakat Margajaya

TOTAL 31,400,636,143
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah


Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 141,293,913,500

4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,000,000

Tingkat Ketersediaan Kota Bekasi,


Penyusunan Dokumen Persentase Pelayanan
Dokumen Perencanaan, Bekasi
4 01 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat kedinasan kepala daerah 100 % Jumlah Dokumen 20 Dokumen 100 Persen 100,000,000
Pengganggaran dan Selatan,
Daerah dan wakil kepala daerah
Evaluasi Perangkat Daerah Margajaya

4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 50,301,625,000

Jumlah Pembayaran Gaji Kota Bekasi,


Persentase Pelayanan ASN dan Premi BPJS 219 OB Persentase Pelayanan
Penyediaan Gaji dan Bekasi
4 01 01 2.02 01 kedinasan kepala daerah 100 % Administrasi Keuangan 100 % 50,251,625,000
Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran 219 OB Selatan,
dan wakil kepala daerah Daerah
Tunjangan ASN Margajaya

Koordinasi dan Penyusunan Kota Bekasi,


Persentase Pelayanan Persentase Pelayanan
Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bekasi
4 01 01 2.02 07 kedinasan kepala daerah 100 % 17 Laporan Administrasi Keuangan 100 % 50,000,000
Bulanan/Triwulanan/Semes Bulanan/Semesteran Selatan,
dan wakil kepala daerah Daerah
teran SKPD Margajaya

4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 200,000,000

Presentase Ketersediaan Tingkat Layanan Kota Bekasi,


Pembinaan, Pengawasan,
sarana dan prasarana Administrasi Barang Milik Bekasi
4 01 01 2.03 04 dan Pengendalian Barang 100 % Jumlah Laporan 4 Laporan 100 % 200,000,000
aparatur sesuai dengan Daerah pada Perangkat Selatan,
Milik Daerah pada SKPD
kebutuhan Daerah Margajaya

4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150,000,000

Kota Bekasi,
Bimbingan Teknis Persentase Pelayanan Persentase Pelayanan
Bekasi
4 01 01 2.05 11 Implementasi Peraturan kedinasan kepala daerah 100 % Jumlah peserta 67 Orang Administrasi Kepegawaian 100 % 150,000,000
Selatan,
Perundang-Undangan dan wakil kepala daerah Perangkat Daerah
Margajaya

4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6,200,000,000

Kota Bekasi,
Penyediaan Komponen Persentase Pelayanan Persentase Pelayanan
Jumlah komponen listrik/ Bekasi
4 01 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan kedinasan kepala daerah 100 % 700 unit Administrasi Umum 100 % 100,000,000
penerangan bangunan Selatan,
Bangunan Kantor dan wakil kepala daerah Perangkat Daerah
Margajaya

Semua
Kab/Kota,
Persentase Pelayanan Persentase Pelayanan
Penyediaan Bahan Logistik Semua
4 01 01 2.06 04 kedinasan kepala daerah 100 % Jumlah Bahan Logistik 29083 unit Administrasi Umum 100 % 3,510,000,000
Kantor Kecamatan,
dan wakil kepala daerah Perangkat Daerah
Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Persentase Pelayanan Persentase Pelayanan
Penyediaan Barang Bekasi
4 01 01 2.06 05 kedinasan kepala daerah 100 % Jumlah Cetakan 11000 unit Administrasi Umum 100 % 190,000,000
Cetakan dan Penggandaan Selatan,
dan wakil kepala daerah Perangkat Daerah
Margajaya

Kota Bekasi,
Penyediaan Bahan Bacaan Persentase Pelayanan Jumlah bahan bacaan/ Persentase Pelayanan
Bekasi
4 01 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- kedinasan kepala daerah 100 % peraturan perundang- 11000 Buku/Eksemplar
Administrasi Umum 100 % 100,000,000
Selatan,
undangan dan wakil kepala daerah undangan Perangkat Daerah
Margajaya

Kota Bekasi,
Persentase Pelayanan Persentase Pelayanan
Bekasi
4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu kedinasan kepala daerah 100 % Jumlah Kunjungan 65 kunjungan Administrasi Umum 100 % 500,000,000
Selatan,
dan wakil kepala daerah Perangkat Daerah
Margajaya

Jumlah frekuensi rapat- Kota Bekasi,


Penyelenggaraan Rapat Persentase Pelayanan Persentase Pelayanan
rapat koordinasi dan Bekasi
4 01 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi kedinasan kepala daerah 100 % 600 kali Administrasi Umum 100 % 1,700,000,000
konsultasi ke luar daerah/ Selatan,
SKPD dan wakil kepala daerah Perangkat Daerah
perjalanan dinas Margajaya

Kota Bekasi,
Persentase Pelayanan Persentase Pelayanan
Penatausahaan Arsip Bekasi
4 01 01 2.06 10 kedinasan kepala daerah 100 % Jumlah dokumen 4 dokumen Administrasi Umum 100 % 100,000,000
Dinamis pada SKPD Selatan,
dan wakil kepala daerah Perangkat Daerah
Margajaya

4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20,822,711,000

Presentase Ketersediaan Tingkat Pemenuhan Kota Bekasi,


Pengadaan Kendaraan
sarana dan prasarana Pemeliharaan Barang Milik Bekasi
4 01 01 2.07 02 Dinas Operasional atau 100 % Jumlah kendaraan dinas 10 unit 100 % 5,937,500,000
aparatur sesuai dengan Daerah Penunjang Urusan Selatan,
Lapangan
kebutuhan Pemerintahan Daerah Margajaya

Presentase Ketersediaan Tingkat Pemenuhan Kota Bekasi,


sarana dan prasarana Pemeliharaan Barang Milik Bekasi
4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 100 % Jumlah mebel 2000 unit 100 % 9,100,000,000
aparatur sesuai dengan Daerah Penunjang Urusan Selatan,
kebutuhan Pemerintahan Daerah Margajaya

Pengadaan Sarana dan Presentase Ketersediaan Tingkat Pemenuhan Kota Bekasi,


Prasarana Pendukung sarana dan prasarana Jumlah Sarana Prasarana Pemeliharaan Barang Milik Bekasi
4 01 01 2.07 11 100 % 800 unit 100 % 5,785,211,000
Gedung Kantor atau aparatur sesuai dengan Pendukung Gedung Kantor Daerah Penunjang Urusan Selatan,
Bangunan Lainnya kebutuhan Pemerintahan Daerah Margajaya

4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21,902,998,500

Kota Bekasi,
Penyediaan Jasa Persentase Pelayanan Persentase penyediaan jasa
Jumlah Rekening Telepon, Bekasi
4 01 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya kedinasan kepala daerah 100 % 432 Rek/Bulan penunjang urusan 100 % 6,500,000,000
Internet, Air dan Listrik Selatan,
Air dan Listrik dan wakil kepala daerah pemerintahan
Margajaya

Kota Bekasi,
Persentase Pelayanan Persentase penyediaan jasa
Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Jasa Peralatan dan Bekasi
4 01 01 2.08 03 kedinasan kepala daerah 100 % 104897 Unit penunjang urusan 100 % 1,000,000,000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Selatan,
dan wakil kepala daerah pemerintahan
Margajaya

Kota Bekasi,
Persentase Pelayanan Persentase penyediaan jasa Bekasi
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jasa Administrasi
4 01 01 2.08 04 kedinasan kepala daerah 100 % 2484 OB penunjang urusan 100 % Selatan, 14,402,998,500
Umum Kantor Perkantoran
dan wakil kepala daerah pemerintahan Semua
Kelurahan

4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26,137,287,000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Tingkat Pemenuhan Kota Bekasi,
Presentase Ketersediaan
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Dinas Pemeliharaan Barang Milik Bekasi
4 01 01 2.09 01 gedung pemerintahan 100 % 25 unit 100 % 900,000,000
Kendaraan Perorangan Jabatan Daerah Penunjang Urusan Selatan,
dalam kondisi baik
Dinas atau Kendaraan Pemerintahan Daerah Margajaya
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa
Tingkat Pemenuhan
Pemeliharaan, Biaya Presentase Ketersediaan
Jumlah kendaraan dinas Pemeliharaan Barang Milik
4 01 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak, dan gedung pemerintahan 100 % 143 unit 100 % 827,340,000
operasional dan lapangan Daerah Penunjang Urusan
Perizinan Kendaraan Dinas dalam kondisi baik
Pemerintahan Daerah
Operasional atau Lapangan

Tingkat Pemenuhan Kota Bekasi,


Presentase Ketersediaan
Cakupan Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Bekasi
4 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel gedung pemerintahan 100 % 12 Bulan 100 % 300,000,000
Mebel Daerah Penunjang Urusan Selatan,
dalam kondisi baik
Pemerintahan Daerah Margajaya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah


Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Tingkat Pemenuhan Kota Bekasi,


Pemeliharaan/Rehabilitasi Presentase Ketersediaan
Pemeliharaan Barang Milik Bekasi
4 01 01 2.09 09 Gedung Kantor dan gedung pemerintahan 100 % Jumlah titik pemeliharaan 20 Titik 100 % 22,609,947,000
Daerah Penunjang Urusan Selatan,
Bangunan Lainnya dalam kondisi baik
Pemerintahan Daerah Margajaya

Kota Bekasi,
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tingkat Pemenuhan
Presentase Ketersediaan Jumlah Sarana dan Semua
Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Barang Milik
4 01 01 2.09 10 gedung pemerintahan 100 % Prasarana Gedung Kantor/ 220 Unit 100 % Kecamatan, 1,500,000,000
Gedung Kantor atau Daerah Penunjang Urusan
dalam kondisi baik Bangunan Semua
Bangunan Lainnya Pemerintahan Daerah
Kelurahan

4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4,692,852,000

Persentase Pelayanan Kota Bekasi,


Penyediaan Gaji dan Persentase Pelayanan Jumlah Pembayaran Gaji
Administrasi Keuangan dan Bekasi
4 01 01 2.11 01 Tunjangan Kepala Daerah kedinasan kepala daerah 100 % dan Tunjangan Wali Kota 24 OB 100 % 179,886,000
Operasional Kepala Daerah Selatan,
dan Wakil Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dan Wakil Wali Kota
dan Wakil Kepala Daerah Margajaya

Penyediaan Pakaian Dinas Persentase Pelayanan Kota Bekasi,


Persentase Pelayanan
dan Atribut Kelengkapan Jumalah Pakaian dan Administrasi Keuangan dan Bekasi
4 01 01 2.11 02 kedinasan kepala daerah 100 % 36 stel 100 % 250,000,000
Kepala Daerah dan Wakil Atribut Operasional Kepala Daerah Selatan,
dan wakil kepala daerah
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Margajaya

Persentase Pelayanan Kota Bekasi,


Pelaksanaan Medical Check Persentase Pelayanan
Administrasi Keuangan dan Bekasi
4 01 01 2.11 03 Up Kepala Daerah dan kedinasan kepala daerah 100 % Jumlah Medical Check Up 4 kali 100 % 50,000,000
Operasional Kepala Daerah Selatan,
Wakil Kepala Daerah dan wakil kepala daerah
dan Wakil Kepala Daerah Margajaya

Penyediaan Dana Jumlah Pembayaran Persentase Pelayanan Kota Bekasi,


Persentase Pelayanan
Penunjang Operasional Tunjangan Operasional Administrasi Keuangan dan Bekasi
4 01 01 2.11 04 kedinasan kepala daerah 100 % 24 OB 100 % 4,212,966,000
Kepala Daerah dan Wakil Wali Kota dan Wakil Wali Operasional Kepala Daerah Selatan,
dan wakil kepala daerah
Kepala Daerah Kota dan Wakil Kepala Daerah Margajaya

4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 3,436,440,000

Kota Bekasi,
Penyediaan Kebutuhan Persentase Pelayanan Tingkat Fasilitasi
Jumlah Kebutuhan Rumah Bekasi
4 01 01 2.12 01 Rumah Tangga Kepala kedinasan kepala daerah 100 % 12 bulan Kerumahtanggaan 100 % 790,220,000
Tangga Kepala daerah Selatan,
Daerah dan wakil kepala daerah Sekretariat Daerah
Margajaya

Semua
Kab/Kota,
Penyediaan Kebutuhan Persentase Pelayanan Jumlah Kebutuhan Rumah Tingkat Fasilitasi
Semua
4 01 01 2.12 02 Rumah Tangga Wakil kedinasan kepala daerah 100 % Tangga Wakil Kepala 12 bulan Kerumahtanggaan 100 % 896,220,000
Kecamatan,
Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Daerah Sekretariat Daerah
Semua
Kelurahan

Kota Bekasi,
Penyediaan Kebutuhan Persentase Pelayanan Jumlah Kebutuhan Tingkat Fasilitasi
Bekasi
4 01 01 2.12 03 Rumah Tangga Sekretariat kedinasan kepala daerah 100 % Sekretariat Daerah Yang Di 12 bulan Kerumahtanggaan 100 % 1,750,000,000
Selatan,
Daerah dan wakil kepala daerah Sediakan Sekretariat Daerah
Margajaya

4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 850,000,000

Persentase keterlaksanaan Jumlah Laporan Evaluasi


rencana aksi reformasi Kelembagaan Kota Bekasi,
birokrasi pada Pemerintah 1 Laporan Persentase keterlakanaan
100 % Semua
Pengelolaan Kelembagaan Kota Bekasi Jumlah Peserta Bimbingan rencana aksi reformasi
4 01 01 2.13 01 100 Orang 100 % Kecamatan, 350,000,000
dan Analisis Jabatan 60 % Teknis Analisis Jabatan birokrasi pada pemerintah
Persentase peningkatan Semua
100 Orang Kota Bekasi
pemahaman SAKIP Jumlah Peserta Standar Kelurahan
Perangkat Daerah Kompetensi Jabatan

Persentase keterlaksanaan
Jumlah Laporan
rencana aksi reformasi
Penyusunan Standar Persentase keterlakanaan Kota Bekasi,
birokrasi pada Pemerintah
Fasilitasi Pelayanan Publik 100 % Pelayanan 1 Laporan rencana aksi reformasi Bekasi
4 01 01 2.13 02 Kota Bekasi 100 % 200,000,000
dan Tata Laksana 60 % Jumlah Peserta Bimtek 210 Orang birokrasi pada pemerintah Selatan,
Persentase peningkatan Kota Bekasi Margajaya
Penyusunan Standar
pemahaman SAKIP
Pelayanan
Perangkat Daerah

Persentase keterlaksanaan
1. Jumlah Perserta FGD
rencana aksi reformasi
Evaluasi Pelaksanaan Persentase keterlakanaan Kota Bekasi,
birokrasi pada Pemerintah
Peningkatan Kinerja dan 100 % Reformasi Birokrasi 250 Orang rencana aksi reformasi Bekasi
4 01 01 2.13 03 Kota Bekasi 100 % 100,000,000
Reformasi Birokrasi 60 % 2. Jumlah Perserta 200 Orang birokrasi pada pemerintah Selatan,
Persentase peningkatan Kota Bekasi Margajaya
Workshop Penguatan
pemahaman SAKIP
Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah

Persentase keterlaksanaan Jumlah Dokumen SAKIP


rencana aksi reformasi OPD Tahun 2022 yang
Kota Bekasi,
birokrasi pada Pemerintah dilaporkan 44 Dokumen Persentase keterlakanaan
Koordinasi dan Penyusunan 100 % Semua
Kota Bekasi rencana aksi reformasi
4 01 01 2.13 05 Laporan Kinerja Pemerintah Jumlah LKIP Kota Bekasi 1 Dokumen 100 % Kecamatan, 200,000,000
60 % birokrasi pada pemerintah
Daerah Persentase peningkatan Tahun 2021 Semua
105 Orang Kota Bekasi
pemahaman SAKIP Kelurahan
Jumlah Peserta Workshop
Perangkat Daerah SAKIP Tahun 2022

4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 6,500,000,000

Jumlah Piala Kejuaraan dan


Piala Tetap Kepala Daerah Kota Bekasi,
Persentase Pelayanan 63 unit Persentase Pelayanan
dan Wakil Kepala Daerah Bekasi
4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan kedinasan kepala daerah 100 % kedinasan kepala daerah 100 % 400,000,000
253 unit Selatan,
dan wakil kepala daerah Jumlah Sarana dan dan wakil kepala daerah
Margajaya
Prasarana Keprotokolan

Jumlah Dokumen Analisa


Kebijakan Pemerintah
Daerah yang disusun oleh
Staf Ahli Kota Bekasi,
Persentase Pelayanan 15 dokumen Persentase Pelayanan
Fasilitasi Komunikasi Bekasi
4 01 01 2.14 02 kedinasan kepala daerah 100 % Jumlah Kegiatan kedinasan kepala daerah 100 % 2,100,000,000
Pimpinan 75 kali Selatan,
dan wakil kepala daerah Dialog/Audiensi Wali Kota dan wakil kepala daerah
Margajaya
dan Wakil Wali Kota
dengan Masyarakat
Organisasi Sosial

Kota Bekasi,
Persentase Pelayanan Jumlah laporan Persentase Pelayanan
Pendokumentasian Tugas Bekasi
4 01 01 2.14 03 kedinasan kepala daerah 100 % dokumentasi tugas 14 laporan kedinasan kepala daerah 100 % 4,000,000,000
Pimpinan Selatan,
dan wakil kepala daerah pimpinan dan wakil kepala daerah
Margajaya

4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 40,368,227,856

4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 6,787,000,000


Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah


Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Laporan
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan K3

Cakupan perumusan dan Jumlah Laporan


pengendalian kebijakan Pelaksanaan Forum
bidang pemerintahan Komunikasi antara 12 laporan Kota Bekasi,
70 % Pemerintah Daerah dengan Meningkatnya tertib
1 laporan Semua
Penataan Administrasi Persentase peningkatan Instansi Vertikal administrasi
4 01 02 2.01 01 60 % 100 % Kecamatan, 400,000,000
Pemerintahan pemahaman IKK LPPD 150 orang penyelenggaraan
Jumlah Peserta Forum Semua
pada Perangkat Daerah 75 % pemerintahan
Komunikasi antara 240 orang Kelurahan
Persentase peningkatan Pemerintah Daerah dengan
profil kelurahan Instansi Vertikal
Jumlah Peserta Sosialisasi
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan K3

Jumlah Laporan Penilaian


Kampung Tangguh Jaya
Jumlah Laporan Profil Desa
dan Kelurahan se Kota
Bekasi
Jumlah Pembinaan Lomba
Kinerja Kelurahan Tingkat
Provinsi 1 Laporan
Jumlah Penerima Hibah di 12 dokumen
Kota Bekasi
Cakupan perumusan dan 1 Kegiatan
pengendalian kebijakan Jumlah Penyelenggaraan
229 LPJ
bidang pemerintahan Kegiatan BBGRM Tingkat Kota Bekasi,
70 % Penerima Meningkatnya tertib
Kota Semua
Pengelolaan Administrasi Persentase peningkatan Hibah administrasi
4 01 02 2.01 02 60 % 100 % Kecamatan, 5,687,000,000
Kewilayahan pemahaman IKK LPPD Jumlah Penyelenggaraan penyelenggaraan
4 Kegiatan Semua
pada Perangkat Daerah 75 % Lomba Kinerja Kelurahan pemerintahan
Kelurahan
dan Kecamatan se-Kota 1 Kegiatan
Persentase peningkatan
Bekasi
profil kelurahan 88 Orang
Jumlah Peserta
145 Orang
Peningkatan Kapasitas
Lurah dan Camat 135 orang

Jumlah Peserta
Penyelenggaraan
Workshop Nama
Rupabumi
Jumlah Peserta
Penyelenggaraan
Workshop Prodeskel

Jumlah Dokumen Laporan


Penerapan Standar
Pelayanan Minimal Kota
Bekasi Tahun 2021
Cakupan perumusan dan JUmlah Dokumen LKPJ
pengendalian kebijakan Kota Bekasi Tahun 2021 1 dokumen
bidang pemerintahan Kota Bekasi,
70 % Jumlah Dokumen LPPD 1 Dokumen Meningkatnya tertib
Semua
Fasilitasi Pelaksanaan Persentase peningkatan Kota Bekasi Tahun 2021 administrasi
4 01 02 2.01 03 60 % 1 dokumen 100 % Kecamatan, 700,000,000
Otonomi Daerah pemahaman IKK LPPD dan Capaian IKK LPPD Kota penyelenggaraan
Semua
pada Perangkat Daerah 75 % Bekasi Tahun 2021 130 Orang pemerintahan
Kelurahan
Persentase peningkatan Jumlah Peserta Sosialisasi 110 Orang
profil kelurahan Peraturan tentang SPM
Jumlah Peserta Workshop
Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 30,960,038,856

Cakupan Pengelolaan
Operasional Mesjid Agung
Al Barkah Kota Bekasi
Jumlah Kegiatan Seleksi
Calon Petugas Tim
Pemandu Haji Daerah
Jumlah Kloter Calon
Jemaah Haji yang dilayani
12 bulan
dan difasilitasi
1 Kegiatan
Jumlah Pelaksanaan Hari
Cakupan perumusan dan Besar keagamaan di Kota 10 Kloter
pengendalian kebijakan Bekasi Kota Bekasi,
Kesejahteraan Sosial 7 Hari
100 % Meningkatnya kualitas Semua
Fasilitasi Pengelolaan Bina Jumlah Pelaksanaan Hari
4 01 02 2.02 01 Persentase Fasilitasi 9 Hari kebijakan kesejahteraan 100 % Kecamatan, 6,500,000,000
Mental Spiritual 100 % Besar Nasional dan
kegiatan keagamaan, hari sosial Semua
Peringatan Hari Jadi Kota 13 kali
besar Nasional dan hari Kelurahan
Bekasi 1 Kegiatan
besar lainnya
Jumlah Pelaksanaan 46 Orang
Tarawih Keliling di Kota
Bekasi 1 Kegiatan

Jumlah Penyelenggaraan
MTQ Tingkat Kota Bekasi
Jumlah Peserta Pembinaan
Kafilah (Qori/Qoriah)
Keikutsertaan Kota Bekasi
dalam event MTQ/STQ
Tingkat Provinsi Jawa Barat

Cakupan perumusan dan


pengendalian kebijakan Kota Bekasi,
Pelaksanaan Kebijakan, Kesejahteraan Sosial
100 % Meningkatnya kualitas Semua
Evaluasi, dan Capaian Jumlah mahasiswa
4 01 02 2.02 02 Persentase Fasilitasi 1470 orang kebijakan kesejahteraan 100 % Kecamatan, 7,500,000,000
Kinerja terkait 100 % penerima beasiswa
kegiatan keagamaan, hari sosial Semua
Kesejahteraan Sosial
besar Nasional dan hari Kelurahan
besar lainnya

Cakupan perumusan dan Jumlah Dokumen


pengendalian kebijakan Pelaksanaan Sekretariat 12 dokumen Kota Bekasi,
Pelaksanaan Kebijakan, Kesejahteraan Sosial
100 % KPA Kota Bekasi Meningkatnya kualitas Semua
Evaluasi, dan Capaian 1 kegiatan
4 01 02 2.02 03 Persentase Fasilitasi kebijakan kesejahteraan 100 % Kecamatan, 16,960,038,856
Kinerja terkait 100 % Jumlah Event Peringatan
kegiatan keagamaan, hari 10 Lembaga/ sosial Semua
Kesejahteraan Masyarakat Hari Aids se Dunia
besar Nasional dan hari organisasi Kelurahan
besar lainnya Jumlah Penerima Hibah

4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1,650,000,000

Persentase penyelesaian
perkara yang dihadapi Jumlah Dokumen Evaluasi Tersusun dan terkelolanya
Kota Bekasi,
pemerintah daerah Produk Hukum 1 Dokumen produk hukum daerah
97 % Semua
Fasilitasi Penyusunan untuk meningkatkan
4 01 02 2.03 01 Persentase Peraturan Jumlah Naskah Akademik 7 Naskah 100 % Kecamatan, 800,000,000
Produk Hukum Daerah 100 % pemahaman hukum serta
Perundang-undangan dan dan Rancangan Peraturan Akademik Semua
terselesaikannya
Produk Hukum Daerah Daerah Kelurahan
permasalahan hukum
yang diundangkan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah


Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bantuan Hukum bagi


Persentase penyelesaian Masyarakat Miskin
perkara yang dihadapi Tersusun dan terkelolanya
Kota Bekasi,
pemerintah daerah Jumlah Peserta Penyuluhan 1 Tahun produk hukum daerah
97 % Semua
Hukum untuk meningkatkan
4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum Persentase Peraturan 600 Orang 100 % Kecamatan, 500,000,000
100 % pemahaman hukum serta
Perundang-undangan dan Penanganan dan Semua
1 Tahun terselesaikannya
Produk Hukum Daerah Penyelesaian Perkara di Kelurahan
permasalahan hukum
yang diundangkan Dalam dan di Luar
Pengadilan

Jumlah Buku Produk


Hukum Daerah
Jumlah Keputusan Wali
150 Buku
Persentase penyelesaian Kota yang Terkelola dan
perkara yang dihadapi Terdokumentasi Tersusun dan terkelolanya
1000 Keputusan
Kota Bekasi,
pemerintah daerah produk hukum daerah
Pendokumentasian Produk 97 % Jumlah Peraturan Daerah 15 Lembaran Semua
untuk meningkatkan
4 01 02 2.03 03 Hukum dan Pengelolaan Persentase Peraturan yang Terkelola dan Daerah 100 % Kecamatan, 350,000,000
100 % pemahaman hukum serta
Informasi Hukum Perundang-undangan dan Terdokumentasi Semua
80 Berita terselesaikannya
Produk Hukum Daerah Kelurahan
Jumlah Peraturan Wali Kota Daerah permasalahan hukum
yang diundangkan yang Terkelola dan
1000 orang
Terdokumentasi
Jumlah Peserta Sosialisasi
Produk Hukum Daerah

4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 971,189,000

Jumlah Aplikasi
Pengembangan Database
Kerjasama
Jumlah Dokumen
Perencanaan Kerja Sama
Daerah
Jumlah Laporan Ekspose 1 Aplikasi
Pemrakarsa Kerja Sama
1 Dokumen
Jumlah Naskah Kerja Sama
30 Laporan
Jumlah Pelaksanaan
40 Dokumen Kota Bekasi,
Cakupan perumusan dan Rakerkomwil, Rakernas,
Pameran City Expo dan 4 Event Semua
Fasilitasi Kerja Sama Dalam pengendalian kebijakan Terfasilitasinya kerja sama
4 01 02 2.04 01 100 % Rakorkomwil 100 % Kecamatan, 921,189,000
Negeri Kerjasama Pemerintah 54 Orang/Jam daerah Semua
Daerah Jumlah Pendampingan
45 Orang/Jam Kelurahan
dengan Tim Bappenas
20 Orang/Jam
Jumlah Pendampingan
dengan Tim BPKP 1 Paket

Jumlah Pendampingan 75 Orang


dengan Tim Kejaksaan
Jumlah Penilaian Study
Kalayakan Kerja Sama
Jumlah Peserta Bimtek
Peningkatan Kapasitas
TKKSD

Kota Bekasi,
Cakupan perumusan dan
Jumlah Laporan Semua
Evaluasi Pelaksanaan Kerja pengendalian kebijakan Terfasilitasinya kerja sama
4 01 02 2.04 03 100 % Monitoring dan evaluasi 1 Dokumen 100 % Kecamatan, 50,000,000
Sama Kerjasama Pemerintah daerah
Perjanjian Kerja Sama Semua
Daerah
Kelurahan

4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 8,763,600,000

4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1,125,000,000

Dokumen rencana induk


pengembangan BUMD
Laporan Hasil evaluasi
Kinerja BUMD Tahun Buku
2021
Laporan Hasil Pelaksanaan
Cakupan perumusan dan 1 Dokumen
Seleksi Dewan Pengawas/
pengendalian kebijakan 100 % KomisarisPD. Migas Kota 1 Laporan
Koordinasi, Sinkronisasi, Ekonomi Bekasi Kota Bekasi,
5 Jumlah 1 Laporan
Monitoring dan Evaluasi Meningkatnya kualitas Bekasi
4 01 03 2.01 01 Jumlah Bidang Usaha Bidang Laporan Hasil Pelaksanaan 100 % 800,000,000
Kebijakan Pengelolaan 1 Laporan kebijakan perekonomian Selatan,
BUMD Usaha Seleksi Dewan Pengawas
BUMD dan BLUD Margajaya
Persentase Peningkatan 2,25 % PD. Mitra Patriot Kota 1 Laporan
Deviden BUMD Bekasi 1 Laporan
Laporan hasil pelaksanaan
seleksi direksi PD. Migas
Kota Bekasi
Laporan Hasil Pelaksanaan
Seleksi Direksi PD. Mitra
Patriot Kota Bekasi

Cakupan perumusan dan


pengendalian kebijakan 100 %
Ekonomi Kota Bekasi,
5 Jumlah
Pengendalian dan Kajian Kontribusi UMKM Meningkatnya kualitas Bekasi
4 01 03 2.01 02 Jumlah Bidang Usaha Bidang 1 Dokumen 100 % 150,000,000
Distribusi Perekonomian terhadap PDRB Kota Bekasi kebijakan perekonomian Selatan,
BUMD Usaha
Margajaya
Persentase Peningkatan 2,25 %
Deviden BUMD

Cakupan perumusan dan


pengendalian kebijakan 100 %
Ekonomi Jumlah kajian Perumusan Kota Bekasi,
Perencanaan dan 5 Jumlah
kebijakan pengembangan Meningkatnya kualitas Bekasi
4 01 03 2.01 03 Pengawasan Ekonomi Jumlah Bidang Usaha Bidang 1 Kajian 100 % 175,000,000
ekonomi mikro kecil di kebijakan perekonomian Selatan,
Mikro kecil BUMD Usaha
Kota Bekasi Margajaya
Persentase Peningkatan 2,25 %
Deviden BUMD

4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 5,863,600,000

Jumlah Dokumen Harga


Satuan Pokok Kegiatan
(HSPK) Tahun 2023
Kota Bekasi,
1 dokumen
Cakupan perumusan dan Jumlah Dokumen Standar Cakupan perumusan dan Semua
Fasilitasi Penyusunan
4 01 03 2.02 01 pengendalian kebijakan 100 % Biaya Umum (SBU) Tahun 1 dokumen pengendalian kebijakan 100 % Kecamatan, 168,600,000
Program Pembangunan
Pembangunan 2023 Pembangunan Semua
1 dokumen
Kelurahan
Jumlah Dokumen Standar
Satuan Harga (SSH) Tahun
2023
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
Kota Bekasi

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah


Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran


Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah fasilitasi
penyelenggaraan
pembukaan dan
penutupan TMMD
Jumlah kajian/rekomendasi
tentang kebijakan Wali
Kota Bekasi
Jumlah Laporan 2 Kegiatan
Monitoring Kegiatan Kota Bekasi,
120 Laporan
Cakupan perumusan dan Pembangunan Sarana Cakupan perumusan dan Semua
Pengendalian dan Evaluasi
4 01 03 2.02 02 pengendalian kebijakan 100 % Prasarana dan 12 laporan pengendalian kebijakan 100 % Kecamatan, 5,495,000,000
Program Pembangunan
Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Semua
2 Laporan
di Kelurahan Kelurahan
160 Orang
Jumlah Laporan
Monitoring Pembangunan

Anda mungkin juga menyukai