Anda di halaman 1dari 42

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

PEMERINTAH UBUPATEN
.IEII.EI
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah rnemberikan
nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa
Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.

Laporan · Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Balingasal


Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2022, ini merupakan bahan
evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut,
bagi Desa Balingasal khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan
Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menentukan program dan kegiatan
pada Tahun Anggaran berikutnya.

Sehubungan di Tahun Anggaran 2022 masih pandemi global Covid-19


dan beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan tentang
penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak desa. Banyak kegiatan yang sudah masuk APB Desa harus di
refocusing dan realokasi untuk kegiatan pasca penanggulangan wabah global
pandemic Covid 19.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


(LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses
Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap
masyarakat di Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen
pada tahun 2022, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik
maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan


kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM
Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang
dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari
kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan
bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang karr. .1


sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami
membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun
Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan
terhadap masyarakat, menuju Desa Balingasal sebagai desa yang berkarakter,
maju dan berkah. Dan menjadi Desa terkemuka di Kabupaten Kebumen.

2023

i I LPPD Akhir Tahun Anggaran 2022


DAFTARISI

SAMPUL .
PENGANTAR............................................................................................. i
DAFfAR ISi ii
I. PENDAHULUAN.................................................................................. 1
A. Tujuan.......................................................................................... 1
B. Visi Misi........................................................................................ 1
C. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan.......................................... 2
II. PROGRAM ;KERJA PEMERINTAH DESA e e e- •• u, w...................... 3
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa..................... 3
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan.................................. 6
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 7
E. Program Kerja Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan
Mendesak Desa............................................................................. 7
III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA....... 8
A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2022 8
B. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI 9
V. PENUTUP
A. Kesimpulan................................................................................... 12
B. U capan Terima Kasih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
C. Saran 12
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (FormatA.1)
2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Format A.2)
3. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
(Form B)
4. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C. l)
5. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)
6. Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)
7. Rincian. Kegiatan Bidanq Pemberdayaan Masyarakat (Format DJ
8. Rinciari Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa (Format E)
9. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember Tahun
2022
1 o. Fotocopy Buku Rekening Pemerintah Desa Balingasal pada akhir bulan
Desember Tahun 2022

ii I LPPD Akhir Tahun Anggaran 2022


LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
LPPD
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

I. PENDAHULUAN
A. TUJUAN
Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk
mewujudkan dan menjamin akuntabiltas pengelolaan keuangan desa,
sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas
Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan
Desa dapat dipertanggung-jawabkan dari berbagai aspek baik secara
hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan
desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak
terpisahkan dari penyelengaraan pemerintahan desa.
Pelaporan 1n1 sebagai salah satu wujud pengendalian
pemerintahan Desa untuk:
a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor . . faktor
berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksaan
kegiatan Pemerintah Desa.

B. VISI DAN MISI


a. Visi' Desa
"TERWUJUDNYA DESA BALINGASAL YANG AMAN,
TENTRAM, DAN SEJAHTERA DENGAN KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT YANG BERIMAN, BERAKHLAK MULIA DAN
BERBUDAYA".
b. Misi Desa
Dalam mewujudkan rmsi Desa Balingasal Kecamatan
Padureso Kabupaten Kebumen maka disusunya misi Desa sebagai
berikut:
1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, jujur, dan transparan
dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat;
2. Meningkatkan kekompakan dan profesionalisme Perangkat Desa
dengan tetap mengedepankan Tupoksi masing-masing jabatan;
3. Meningkatkan sarana prasarana dan mengaktijkan Kembali ili-ili;
4. Mewujudkan kesejahteraan berupa Garapari sawah kepada
Ketua RT, Ketua RW, dan nuu, serta membantu kegiatan
"slamatan bumi ";
5. Meningkatkan kehidupan yang harmonis serta saling
menghormati agama dan kebudayaan;
6. Memajukan perekonotniari melalui pasar desa, BUM Desa,
Kelompok Tani Temak, POKDAKAN, dan industri rumah tangga;
7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan di wilayah
Desa Balingasal serta Kesehatan masyarakat;
8. Mewujudkan pelestariari dan pengembangan aset-aset dari
Program Pemerintah. yang terdahulu;
9. Mendorong keaktifan Karang Taruna, terutama bidang agama,
sosial kemasyarakatan, olah raga dan seni, serta bidang ekonomi
kreatif
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan
pendapatan masyarakat;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhari dasar
masyarakat;
3. Terlaksananya program-program yang melibatkari
partisipasi masyarakat;
4. Terurujudruja perubahan desa menuju maju dan berkah
dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
b. Ara':1 Kebijakan Keuangan Desa
1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dart RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerirttahari Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan daear pendidikan;
8. Program pelayanan dasar infrastruktur:
9. Program kebutuhan primer pangan;
10. Program kebutuhan primer papan;
11. }!'rogram kebutuhari primer Sandang;
12. Program pelayanan kesehatan;
13. Program Penyelenggaraan Pemerintahari Desa;
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program Kegiatan Penanqqulanqari Bencana Non Alam,
Biaya Penanggulangan Penyebaran dan Pencegahan COVID
19;
17. Program Penanggulangan Keadaan Darurat;
18. Program Penanggu.langanKeadaan Mendesak. BLT Dana
Desa untuk COVID 19;
19. Penambahan Program PenanggulanganKeadaan
Mendesak. BLT Desa untuk COVID 19;

c. Kebijakan Umum Anggaran


Secara Umum anggaran Desa Balingasal diprioritaskan
untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan
Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Desa Balingasal
diperguriakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pelaksanaan Pemban.gunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
Desa,
Kebijakan umum anggaran Desa Balingasal berpedoman
pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu:
1. Partisipasi Masyarakat
Yang mengandung makna bahwa pengambilan
keputusan daJam proses penyusunan dan penetapan
anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi
masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak
dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.
2. Transparansi Anggaran
' Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan
informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh
masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan,
jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan
diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.
3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini adalah:
a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan
yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber pendapatan;
b] Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi
pengeluaran.
4. Keadilan Anggaran
Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-
royong clibebankan kepada masyarakat haruslah
mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk
membayar.
5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik
mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan
pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga
perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara
cermat.

II. PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA


A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1. Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa
berdasarkan RKP Desa sebagai berikui:
1. Sub Bidang Pen�lmggaraa.n &la.nja Pengha.tlf.lan Tetap,
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
a) Penyedian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat
. . Des a .
c) Penyediaan Jaminari sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat
Des a.
d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.
e) Penyediaan Tunjangan BPD
j} Perujediaan Operasional Badan Permusyawaratan Desa
(BPD).
g) Penyedian Insentif/ Operasional RTI RW
h) Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa
i) Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
a) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan
b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
c) Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Gedung/ Prasarana
KantorDesa
d) Kegiatan Pemeliharaan Sarana Perkantoran/ Pemerintahan
3. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
<J) Pelauaruui Administrasi Utnum. dan Kependudukari
b) Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
c) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan secara partisipatif
4. Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan
da.n Pela.poran
a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desai
Pembahasan APB Desa (Reguler)
b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya
c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa)
d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, APB Desa
Perubahan, LPJ, dll)
e) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
j} Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain
perencanaan/ keuangan)
g) Penyusunan Lapor(!,n Kepala Des a, LPPDesa dan Informasi
Kepada Masyarakat
h) Pengembangan Sistem Informasi Desa
5. Bidang Pertanahan
a) Sertifikasi Tanah Kas Desa
b) Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

2. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan


sebagai berikut:
1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operaaional Pemerintahan Desa
fI.} Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjanqan Kepala Desa.
b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat
Des a.
c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat
Des a.
d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.
e) Penyediaan Tunjangan BPD
j} Penyediaan Operasional BPD
g) Penyediaan lnsentif/Operasional RT/RW
h) Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa
i) Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
2. Sub Bidang Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,
Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran,
pakaian dinaa/atribut� liatrik/telpon� dll)
a) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
b] Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan
3. Sub Bidang Pengolahan Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
a) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
b) Perujusunan; Pendataan dan Pemutakhiran Profit Desa
c) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
4. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaari
Desai Pembahasan APB Desa (Reguler)
b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Non Reguler)
c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa)
d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa {APB Desa, Perubahan,
danLPJ)
e) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
j} Penyusunan Kebijakan Desa {Perdes/ Perkades selain
Perencanaan/ Keuangan)
g) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi
kepada masyarakat
h) Pengembangan Sistem Informasi Desa
i) Penyelenggaraan Evaluasi tingkat Perkembangan
Pemeriniahari Desa
5. Sub Bitlang Pertanahan
a) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
b) Penentuan/ Penegasan Batas/ Patok Tanah Kas Desa

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA


A. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa
berdasarkan RKP Desa sebagai berik:ut:
1. Sub Bidang Pendidikan
a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Madrasah Nonformal Milik
· · Desa
b) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
2. Sub Bidang Kesehatan
a) Penyelenggaraan Posyandu
b) Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular dan Endemik (COVID-19, dll)
c) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih
dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan Stunting
d) Kegiatan Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan
{WPA/ GSIB/ Desa Siaga/ Germas, dll)
C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan
Des a
b) Pembanqunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan
Jembatan milik Desa
c) Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana
JalanDesa
d) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik
Desai Situs Bersejarah. Milik Desai Petilasan
e) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalari
Des a
.fl Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Talud Pengaman
tebing
g) Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan/ Penqelolaan
Sarana dan Prasarana Pasar Desa
h) Pembeniukan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana BUM
Desai Penguatan Permodalan BUM Desa
D. Sub Bidang Kawaaan Pemukiman
a) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ RTLH GAKIN
b) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
(Pipanisasi, dll)
c) Pembangunan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, parit, dll
diluar prasarana jalan)
d) Pemeliharaan Fasilitasi Pengelolaan Sampah Desai
Pemukiman {Penampungan, Bak Sampah, dll)
5. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Infonnatika
a) Penyelenggaraan Infortnasi Publik Des a {Poster, Baliho,
Informasi Penetapan/ LPJ APB Desa untuk Warga, dll)

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan,


sebagai berikui:
1. Sub Bf dang Pendfdlkan
a) Penyelenggaraan PAUD/TKITPAITKAITPQI Madrasah Non-
Formal Milik Desa;
2. Sub Bidang Kesehatan
c;z) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan; Kelas Ibu
Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
b) Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular dan Endemik
c) Penyelengaraan Promosi Kesehatan/ GBHS
d) Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehaian (WPA,
GSIBI Desa Siaqa/ Germas, dll)
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a) Pemeliharaan Jembatan Desa
b) Pemeliharaari Pemakaman/ Situs Bersejarah/ Petilasari Milik
Des a
c) Pembanqunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan
Desa (Gorong-gorong, Selokan, dll)
d) Pembeniukan/ Penqembanqan Sarana dan Prasarana BUM
Desai Penguatan Permodalan BUM Desa
4. Sub Bidang Kawasan Permukiman
a) Dukungan pelaksanaan program Pembanqunan/Rehab
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN
b) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
(Penampungan)
5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan lnformatika
a) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Poster, Baleho dll)
C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
A. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan berdasarkan
RKP Desa sebagai berikut:
1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
a) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/
Ketertiban oleh Pemerintali Desa
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
a) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan
Keagamaan
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
a) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan olahraga
tingkat desa
b) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan
prasarana kepemudaan dan olahraga tingkat desa
4.. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
a) Pembinaan LKMD
b) Pembinaan PKK
c) Penyediaan Operasional untuk KPMD
B. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan,
sebagai berlkut:
1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
a) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga
. . Keamanan/ Ketertibari oleh. Pemeriniaa Desa
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
a) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan
Keagamaan
3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
a) Pembinaari PKK
b) Penyediaan Operasional untuk KPMD
c) Penyediaan Operasional LKD

D. BID.AlfG PEMBBRDAYAAN MASYARAKAT


A. Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan
RKP Desa sebagai berikut:
1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
<;i) Peningkatan Kapasiias Kepala Desa
b) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
c) Peningkatan Kapasitas BPD
2. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
a) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desai Kios
· MilikDesa
B. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan,
sebagai berikut:
1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
a) Baniuan Perikanan (Bibit/ Pakan, dll)
2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan {Alat Produksi/
Pengelolaan/ Penggilingan)
b} Pemeliharaan Saluran Iriqasi Tersier/Sederhana
c) Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
a) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
b) Peninqkatan Kapasiias BPD

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN


MENDESAK DESA
A. Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
Dan Mendesak Desa berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:
1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
2. Sub Bidang Keadaan Daro.rat.
3. Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa
a) Keadaan Mendesak (BLT Desa)
B. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan
Mendesak Desa yang dilaksanakan, sebagai berikut:
1. Sub Bidang Keadaan Mendesak
(!-) Belanja Tak Terduga BLT Desa

m. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2022
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah
ditetapkan dengan Peraturan Desa Balingasal Nomor 3 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Angaran 2022
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balingasal Tahun
Anggaran 2022, dengan rincian terlampir pada format A.1
A.PENDAPATAN
- Pendapatan Asli Desa Rp. 122.175.050,-
- Pendapatan Transfer
- Dana Desa Rp. 1.065. 739.000,-
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 22.696.400,-
- Alokasi Dana Desa Rp. 435. 771.000,-
- Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 41.000.000,-
- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Rp. 5.000.000,-
Rp. 791.196,-
- Pendapatan Lain-lain
Jumlah Pendapatan Rp. 1.693.172.646,-
B.BELANJA
- Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Rp. 675.026.308,-
De.sa
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 273.498.100,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 63.011.000,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 184.006.400,-
- Bidang Penanggulangan Bencana, Rp. 424.800.000,-
Darurat Dan Mendesak Desa
Jumlah Belanja Rp. 1.620.341.808,-
SURPLUS / (DEFISIT) Rp. 72.830.838,-
C. PEMBIAYAAN
- Penerimaan Pembiayaan Rp. 18.140.241,-
- Pengeluaran Pembiayaan Rp. 85.000.000,-
PEMBIAYAAN NETTO Rp. (66.859. 759,-)
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN Rp. 5.971.079,-

2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi


Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2022
Peraturan Desa Balingasal Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Laporan Pertanggunjawaban Realisasi Pelakaanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, dengan rincian
terlampir pada format B

IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI


Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang mucul
dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Balingasal Kecamatan
Padureso Kabupaten Kebumen, dapat diurai dalam tabel dibawah ini:

KEBERHASILAN PERMASALAHAN SOLUSI/UPAYA


NO BIDANG
YANG DICAPAI YANG DIHADAPI YANG DITEMPUH
1. Bidang Menjadi Juara 2 Masih kurangnya Mengikuti
Pelaksanaan dalam lomba SDM PPID Desa pelatihan
Pemerintahan pemeringkatan pengelolaan
Desa website desa di Website Desa
Kabupaten
Kebumen
Menjadi Peringkat Masih kurangnya Menkoordinasikan
3 (masuk 12 daJam kepada perangkat
besar) Lomba penyimpanan desa tentang
Desa Tingkat Dokumen Penertiban dan
Kabu paten penyimpanan
Kebumen dokumen
(hard/ soft)
Pelaksanaan Masih adanya Sosialisasi kepada
Pembayaran Pajak W ajib Pajak luar WP sedini
Serentak Satu desa yang belum mungkin
Harl Lunas ikut SHL
(Pembayaran Paa .
P2 di awal tahun
desa)
Menjadi Juara 1 Masih adanya Mengadakan
tingkat Polres kesadaran penyuluhan
KebUmen dala.m maeyarasat tentang
rangka Lomba tentang pentingnya
Satposkamling pentingnya menjaga
menjaga keamanan
keamanan dan lingkungan
ketertiban masyarakat
dengan
mengundang nara
sumberyang
kompeten.
III. PENUTUP
1. KESIMPULAN
Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "Laporari penyelenggaraan
pemerintah Desa Akhir Tahuri Anggaran disampaikari oleh kepala Desa
kepada Bupati/ walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3
(tiga) bulari setelah berakhimya tahun anggaran ".
Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam
siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal
pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini:
a. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban AkhirTahun
b. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Balingasal
c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa
Balingasal tahun anggaran 2022 berdasarkan APB Desa
d. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang
terjadi di Desa Balingasal

2. UCAPAN TERIMAKASIH
Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur
yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Balingasal Akhir Tahun Anggaran 2022. Baik dari
Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan terkhusus kepada Pendamping
Desa Kecamatan Padureso

3. SARAN
Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kepala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa menyarankan
agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas Aparat
Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun


Anggaran 2022 ini dibuat sebagai bahan seperlunya,

Balingasal, 6 . 2023
Kepala Des

10 I LPPD A khir Ta h u n Anggara n 2 0 2 2


A.1. Format Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2022
Sesuai Peraturan Desa Balingasal Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 31
Desember 2021

I. PENDAPATAN
-----·-----·--- ....-· . --------·--··----------------------------------·- ·------·-,--..---··-·-·------------·-··-·-··---.. - ..-·-----·-·----·--
__- _Pendapatan_Asli _ Desa _______________________ ---------··· 135.525.000,00
.. ------·--· .. ·-· .. --·--··-·----·-·-··- ..

a . Hasil Usaha 35.050.000,00 ,•1-,,1-""''"'" ... l>•·-·-••t..•·-""<--"-'


..._,N,..J_,,,.,..,_....__,__,,.''""'"'l'ffl'•l'•" .... ''''''""'"''--,j _..,,.;..,1(,..,.,v<,•-·"···w,�,.,.,..,_,v...,M', .. ,1/(>.IM•< 'lt,.,._.,,114 •• ,,,,- •• ,----·""''''_.,.w, ·,k,,,. ........... ,1, . .,-.,,,,_,,1,,.,.,,..;r !•••'-·••"''-·>J·-·"',ll·""''•Vl••-•·"''_..,, .. 1 • .,....,,.,,._, ,... ___ .,.,••••

b. Hasil Aset Desa


----------------·· -· ------------------------------- . _ _ _______ 100. 4 7_ 5 . 000, 00_ _
- . Pendapatan Transfer ________________ 1.566.509.800,00
------·--·--·--····-···--·--·-·--···-··--·
a. Dana Desa 1.065. 739 .000,00
---·· ·---·-· -----------------------------·---·-------·------------·---------------- ---·---·-------·--·----·-··---···-·-·--·-·-·-----·-··-···-.. ---·-..
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
....... ..1--......------, . ..., ...... _,________,......... . ..._,___.... _�-----�-----·--,-,... ,.,. .,._........,.,. .. _ .
25.856.800,00 .,�.�·-·"·�1,, .. ,, ......... , .•• • ..... ..,.,,1 .. ,·,,·,·�·-"'f"',.,.,..... ,.,11.,, ... _,, •• .,,..,,,.4"!'1...,, ... 'fttt/tfl• •• ,,..,,1..... ..,,� .... .,. ....... -.��,•. ,, ..... ,.

c. Alokasi Dana Desa


--------------------------------------·---------·· -----·· -- .. ________ __________________ ___..____. ____________
428.914.000,00 ., ,,

d. Bantuan Keuangan Provinsi 41.000.000,00


-----· ·--------·---.. ·-----·-··-----------·-·-·--·-· -
____ e. ___ Bantuan Keuangan Kabupaten/Ko� ._ ___________s.ooo_.000,00 _
- Pendapatan Lain-lain ·-�-- .......... ----·291.192,00
--·-·--_, ...._,_,. .___ .. .......,,.,. , .,. ......,

a. Hf bah dan Sumbangan dari Pihak


0,00
------------·· · Ketig_a --------------------------·----------------·-· --··-·-----··'--------····----·-·---·-·--···-·---------·----....---·--·-·-··-
b. Bunga Bank 291.192,00
JUMLAH PENDAPATAN 1. 702.325.992,00

II. BELANJA
- Bidang Penyelenggaran Pemerintahan
654.579.692,00
Desa
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 267.584.000,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 63.011.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat 192.032.200,00
- Bidang Penanggulangan Bencana,
424.800.000,00
Darurat dan Mendesak Desa
JUMLAH BEL.ANJA 1.602.006.892,00

I SURPLUS I DEFISIT (I - II) I 100.319 .100,00 I

III. PEMBIAYAAN
- Penerimaan Pembiayaan 18.140.241,00
Silpa Tahun Sebelumnya 18.140.241,00
- Pengeluaran Pembiayaan 100.000.000,00
Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO (81.859. 759,00)

SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN


18.459.341,00
ANGGARAN -

(
Balitj gasal, Februari 2023
Kepa: D a

111 LPPD Akhir Tahun AnggarRn 202'2


<
=
Q

o:I
:s
;;;)
(/J
..-..
��
8 0o. . 00... 00 00 q0 00 00 0o. . 8 0o. .
e 0 0 8 0 00 00.. o"' 0 'ft 08
o. . 0
0
,g- 0
0
0
0
q
0
0
0 0
0
0 0
0
q
0
""

SQ i II) Lt)

0\
� � °' \DCJ\'°
°'
0 8
rj"
0 0 ('-
Lf)
8 0



(If)

\0
\0'
rj"

0
........
"1"'
0
00
Lt5
!=
.-!
.
t!f) � \Q

\0 00
........

II)
Lt)
....
II)

0 °'
1Jj
N
0

=i....... .......... -
(Of)
(If) .....t
""' �
N
..
8 o... g � o. . 8 o. . o... 8 s
0

0 0 0 0
� s �
0
o. .
0
o. . 8
0
0
.... .,,0
0 0
10
0 0 0 0 0
0 0
8
0
0 0\ 0
0
g8
\D \0 \l) 00
0
0
0
0 0
0 0
0
0
..,

0 0 . � 0 � 0 .-t 0
0 0 • 0
°' '°.
....... lid' <"') ...-1 0 rj" 0
0 Lt)
0 �
....
� r:-,.. rj"
\.0
("')
8 °' °' ......
r-- 0 0 0\ 0
N I:'--- \.0 I:'--- 0 0 t--
Lt)
.-t
..-!
°' �.
N .-t
I.O

0
00
°'
sq-
...... \.0
.-j 0
0 0
0
0
00
"ii:
e5.
I N
......
N N g L() � 1./) ...... Lt)
\0 N er, "d-
...... � 0 �

CJ\
Lt)
t,...
\.0
C";
I:'---
N
C")
""

00
........

sq-
.-t U)
• """"
.-t '°•
.-t
I
=
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 o. .
(
0... 0
0 0 0 0
0 0
0
0 00 0 0
0 0
0 Lf)•

8 6 o"' 0

\.0 � 0

0 0 0
0 0 0
0 N o"'
0 CJ\
0

.
....
0 0
0 0
cq N
...
°'...... �°'
:,

0
0

0\

0
0
d'
0
0
rj""

0 0
0 0
o"' o"'
0 0
0, 0 >

0
0
o"'
0
0
I "'. Lt50 00� "'. t'--°' � � ......�v � N
0 .-t ..-!
11) 0\ ....... \.0 0
� II)
Lt) I:'--- CJ\ (Of) Lt) ...... 0 0 0\ 0\ I:'--- 00 ........ 11') 0
N 0 � N JI) U')
� -o �
11') Lt) 00 Lt) � sq- I:'--- (V) N sq-
II) (V) \0 N
(/J
.,,
....cw,
. 0...... ""' .-4 \Q \.0
N N
� .
Lt) .
\;C)
\.0
N
\.0
°'
.......
N

.-t .-t
s::
CG
� �

0

3�

c= � ] �
.............
..c: ·i:::
E
•...C
rn �
� ca
•.-4
0.... s1 ] � �

ct $ rn w
:;J
-�
•.-4
� ��
� � �
.> ......, s :E :;J "O
cd
i ! i & i� �
... & £ .5 �
I
::::,

I
.... Q
Q)c!
•c: i�

as
..,.
r:: a ; i i ffi
si iji s s g s:: c ! 'E ij

C1) .0

� �

� "tj
_,_ �
a Jsr:: ca ...,r:: rn ,.. --2 ] ·-s s d§ s::
� 0 � C1)
� � �
C1)
� ._, �
� �
;j C1)
C1)
� (11 .0 .0
� r:: rn
g1
Q
-
..,I
rn�
«I cd ...,
•.-4
� � � «I
Q
;
� & & & & &� �

cd
I - - i' ' ;
as :::, as 0 � fil C1)
� "CJ •I'"!! «! i:o
b.O � btl � 0.0
2 .a as �
""r:: .i "" °[f I a ""r:: ::, § § § ca �§ 3a
•.-4 § �� � � CG CG
.0 ·..:;: "O "O "O r/J

(I)

(I)
� ...... a> �
"O .....
...,
'° l. ::c: � '°
(l)
'° Cl '° Cl
• ""4 C1)
sf ::c: ::c: Cl � ex)
Cl CQ �� i:o
•""4
'° ' °
.
...... � .
...... N C'1 v Lt) . v �
!
f4
,....
....... �

N N N N N N (If)
..-!
v � � � � � 'V � �
M
v
(V)
� N
Q
0
td ...... N (V) v Lt)
('tj
N
0
N
"'-1

0
C'\I
Ii!: c
s:: s:= ct
as

las c=s ....as v 0
fl
I-,
I � � ce
� 'olJ
:; .... -
1!111111
Q 'OfJ
:;, � ! 1 1 ca
e=
::;$
v
.0 G>

12: <
,....
!--,
� ! &f o:
.....
4)
A. �
.. s:: � s:: :E
c:
; B ;a .a:, J s ma
fll ......_,, ;j
IQ I! as ;::s as
�:s
CIJ � ..c:j
cc
� � �
i I 5 :§ a !..: eaffl
IQ
G> (d � ;.....
s:: .......
� G>
� r/l A. a: A. � 0.. CIJ 0.. ..c:j

<
� N
I
f4
(')
...... � N
\0
"° \ti "°
N Q
c,
0...

Q
0
::id C'l
....
ooogooooogo 0
11)00 00000 0 0
C! o.. 6 o o o o.. o"" o ctS' o 0
«, l.() O N
,... 0 0 t-
t- \0 I.() •
•Mt-,.. Pot
t- "°
0
(f) M -:j"
00
�N
0 0
o.. o. .
0 0
8 8
I.(')
0


J:-....
N
� N � N ("') � Lt) � \!?·
.-f � NN N N N �('I) M
,... � v �v v v v v � v
-1 CV)
'!d'" v
<


:s=
&;)
CV')
N
0
Ul N
....... ·�
0
o..
0
o.. 8. 00 8 00 8 000 8 0
0 2
�� 0 0 ID � 00 g «; .J:J
0
v 00 II)
. .
0
I II)
Ii
N 0\ 0 0
� N 0 °'•
i
0
""""'
ex, 0
� t-- 0 0 �
� � (W) � ti?
LO �
� �
LO
- LO
It) N �


·-
==- !2. �

� C:cl
co �
0
0
0
0 8. .8. ,...8.. �o0... 8 o. . 8. 8 0
0 0 0 � 0
N '°
. t--. • 00 8 mt-- 0
(")
..... � v
�� 8 8 LO
0\
N N
(II)
!!3 Q
Lf)
N
0
0 � g 8 8 0\ � 0
4':t'
0
0
.,... 00 00 M00 ,...00• 00�
: !;
(")
Lf) ex, ......-4 II)
v � N
0 co
,...
-... '°
&3 N LO
t--
,-.j
._. ......-4 v II)
00 (")
.-4

I
= Ii .
0
0
0
0
v
\0

0
0
o"'
0
q
0

0
0.. 8
0
,...� c:i

8. 0 8 00 8 00.
co "'. ,... 0 0 ,:;
� v 0
(")
c,
QO
� v
0 0
°'
t--
0 g 0 t--. ,...
'?

0
---4
N
0
LO

. ,.... C! � °'
0 0
c, Q 0 (") t--
=�=
� � ......-4 II)
Lf) 00 �
('I) 00
t!, v v 0 N
ex,
00 ...... II) 00 II)
co
'°-'°
N ,.....
...... � N t-, GO
'°,....
...


cd
cd

tTJ'

C)

;

w
cd
� �

Cl) c:as c: �
r4
� Cl
§ ..,..!as Cl�
� � SQ
! �

��
eo cd
� �
-"Cl �
ro ....
z: 1 - 1 ;
J ...
� �

Cl)


�5
(I)
cd II'.
:::> "CS ..0 G)

§� :s c: 1 I
.... l�
G)
0..
!
(I) 00
• e ... t:1f
.0 c:
f&l ....._. �
E � �
as �
j" .a I j
& (1) "CS
��
Ul as {ll
� � � � ........
b.O b.O � ea
;
§ §
! I ""B ·--s ""5 � �
cd ;$ G)
,:::, g)
:g � s:::
.....
•flll
a:l Q a:l Q
Cl)
ffl 00 & � Ul
,.. ......-4 N
I ......-4 N N
'° '°
(") \0 I.O
f:11
Q
0
� It)
....
v Lf)
C. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
C.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1'0. Sult Bldaag Kegtataa Bauyalmya/


Jumlah
1 2 3 4
1. Peraturan a. Peraturan Desa 9
Perundang- b. Peraturan Bersama Kepala Desa 0
undangan. c. Peraturan Kepala Desa 11
d. Keoutusan Kepala Desa 31
2. Kependudukan. a. Jumlah Penduduk:
1) Laki- laki 1.489 Org
2) Perempuan 1.522 Org
3) Jumlah Kepala Keluarga 876 Org
4) Jumlah Anggota Keluarga 24135 Org
5) Jumlah Jiwa 3.011 Org
b. Jumlah Penduduk Menurut
Tingkat Peadldlkan:
1) Pendidikan Umum 546 Org
2) Pendidikan Khusus O Org
e, Jumlah Pendudult Menurut
Mata Pencaharian:
1) Belum/Tidak Bekerja 660 Org
2) Mengurus Rumah Tangga 584 Org
3) Pelajar/Mahasiswa 546 Org
4) Pensiunan 8 Org
S)PNS 12 Org
6) TNI/Polri 2 Org
7)Perdagangan/Dagang 25 Org
8)Petani/Perkebunan 80 Org
9) Karyawan Swasta 323 Org
10} Buruh 930rg
11) Guru 17 Org
12) Wiraswasta 427 Org
13)Lainnva 234 Or�
3. Pertanahan a. Status Tanah:
1) Sertifikat Hak Milik 129 SHM
2) Sertifikat Hak Guna Usaha OHGU
3) Sertifikat Hak Pakai OHP
b. Luas Tanah:
1) Bersertifikat O Ha
2) Belum Bersertifikat O Ha
3) Tanah Kas DeM OHa
e. Peruntukan:
1) Jalan OHa
2) Tanah Ladang OHa
3) Bangunan Umum O Ha
4) Perumahan OHa
5) Ruang Fasilitas Umum O Ha
d. Tanah yang Belum Dikelola
1) Rutan O Ha
2} Rawa-rawa OHa
4. Manajemen a. .Jumlah Aparat Pemertntahan
Pemerintahan Desa 14 Org
b. Jumlah Anggota BPD 7 Org
c. Musyawarah Desa 12 Kali
d. Musrengbangdes 2 Kali
e. Musvawarah BPD 12 Kali
5. Ketentraman dan a. Pembblaan Bansip
Ketertiban 1) Jumlah Anggota 21 Org
2) Alat Pemadam kebakaran O Org
3) Jumlah Hansip Terlatih 21 Org

16 I LPPD Akhir Tahu n Anggara n 2 02 2


No. Sub Bidang Kegtatan Banyaknya/
Jumlah
1 2 3 4
b. Keteatraman dan Ketertiban:
1) Jumlah Kejadian kriminal O Kasus
2) Jumlah Bencana Alam 3 kali
3) Jumlah Operasi Penertiban 8 kali
4) Jumlah Pos Keamanan 9 Unit
5) Jumlah Kecelakaan Remaia O Kasus
6. Pembinaan a. Jenis Lembaga
lembagaan Kemasyarakatan:
Kemasyarakatan 1) Rt/Rw Ada/�
2) PKK Ada/Mak
3) Karang Taruna Ada/Mak
.. 4) Pos Pelayanan Terpadu Ada/�
5) LPM Ada/Mak
b. Lembaga kemasyarakatan
membantu pemerintah Desa
dalam penyelenggaraan
pemerintah, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat Ada/Mak
c. Lembaga kemasyarakatan
sebagai wadah partisipasi
masyarakat rum sebagai mitra
Pemerintah Desa Ada/Mak
d. Lembaga Kemasyarakatan diikut
sertakan dalam pelaksanaan
program sektor dan program
Pemerintah Daerah Ada/'fieak
e. Lembaga Adat Ada/Tidak
f. Lembaga adat dibentuk dengan
peraturan Desa terpisah dengan
lembaga kemasvarakatan -Ma/Tidak

C.2. Bidang Pelakllanaan Pembangunan


Banyaknya/
No. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah
1 2 3 4
1. Sarana dan a. J alan Desa 12Km
Prasarana b. Jalan Kabupaten/Kota 2Km
c. Jalan Provinsi 1 Km
d. Jalan Negara OKm
e. Jembatan 00 Unit
f. Kantor Kepala Desa Ada/Mak
2. Pembangunan a. Tem,•t PeodlAlkan t1soUIQ
Pendidikan 1) Kelompok Bermain 1 Unit
2) Pos PAUD 1 Unit
3) Taman Kanak-Kanak 2 Unit
4) Sekolah Dasar 2 Unit
5) Sekolah Menengah 2 Unit
.. 6) Akademi O Unit
7) Institut/ Sekolah Tinggi O Unit
b. Tempat Pendidikan Khusus
1) Pendidikan Pesantren 1 Unit
2) Madrasah l Unit
3) Sekolah Luar Bu\$a. O Unit
4) Balai Latihan Kerja O Unit
5) Kursus-Kursus O Unit
3. Pembangunan a. Rumah Sa.kit Urnum Pemerintah O Unit
Kesehatan b. Rumah Sakit Umum Swasta O Unit

17 I I, PP D A k hi r Ta h u n Ang gar an 2 0 2 2
No. Sub Blclang Kegiatan Banyaknya/
Jumlah
l 2 3 4
c. Rumah Sa.kit Kusta O Unit
d. Rumah sakit Mata O Unit
e. Rumah Sakit Jiwa O Unit
f. Rumah Sakit Bersalin O Unit
g. Rumah Bidan 1 Unit
h, Puskeamas O Unit
i. Apotik 1 Unit

4. Pembangunan Sosial a. Sarana Olahraga:


Budayadan 1) Lapangan Umum 1 Unit
Keagamaan 2) Lapangan Khusus 3 Unit
b. &araaa
Keseninan/Kebudayaan:
1) Gelanggang Remaja (Jumlah) O Unit
2) Gedung Kesenian (Jumlah) 1 Unit
3) Gedung Teater (Jumlah) O Unit
4) Oedung Bioskop (Jumla.h) O Unit
c. Sarana Sosial
1) Panti Asuhan O Unit
2) Panti Pijat Tunanetra O Unit
3) Wordo O Unit
4) Panti Jompo O Unit
d. &arana komunursn
1) Radio Komunikasi (Jumlah) O Unit
2) Papan Pengumuman (Jumlah) 7 Unit
5. Pembangunan a. Pembangunan Perumahan
Lingkungan Hidup Rakyat/ Pengembangan O Unit
dan Pemukiman b, Industri Besar OUnit
c. Industri Sedang O Unit
d. Industri Rumah Tangga O Unit
e. Tempat Rekreasi O Unit
f. Hotel O Unit
g. Restoran/Rumah Makan O Unit
h. Saluran Iriu.si 2 Unit

C.3. Bidang Kemasyarakatan


Banyaknya/
No. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah
1 2 3 4
1. Sosialisasi Produk a. Sosialisasi Kebijakan
HukumDesa Pemerintah tentang Desa:
1) Undang-Undang No. 6 Tahun
2014 Tentang Desa O Kali
.. 2) Peraturan Pemertntah No. 43
tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang
No. 6 Tahun 2014 O Kali
3) Peraturan Menteri mengenai
Desa 2 Kali
b. Sosialisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah
1) Sosialisasi Peraturan Daerah
Tentang Desa 3 Kali
2) Sosialisasi Peraturan Bupati
Tentang Desa 2 Kali
e, Sosialisasi Kebijakan
Pemerintah Desa
1) Sosialisasi Peraturan Desa 9 Kali

18 I LPPD Akhir Tahu n Anggaran 2 02 2


No. Sub Bidang Kegtatan Banyaknya/
Jumlah
1 2 . - 3 4
2) Sosialisasi Peraturan Kepala
Desa 2 Kali
3) Sosialisasi Peraturan
Bersama Kepala Desa O Kali
2. Pelaksanaan Hak a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan
dan Kewajiban Kewajiban Masyarakat 10 Kali
Masyarakat b. Masyarakat menyampaikan
infonnasi kepada Pemerintah
Desa Ada/Tide.It
c. Masyarakat memperoleh
informasi dan pelayanan yang
adil Ada/�
d. Masyarakat mendapatkan
perlindungan dari gangguan
ketentraman dan ketertiban Ada/�
e. Masyarakat berpartisipasi dalam
berbazai ke2iatan di Desa Ada/+ieak
3. Sosial Budaya a. Sosialisasi mengenai kerukunan
Masyarakat hidup beragama O Kali
b. Sosialisasi mengenai
pengembangan olah raga dan
kesenian 2 Kali
c. Sosialisa.si mengenai
ketentraman dan ketertiban
masyarakat 12 Kali
d. Sosialisasi mengenai lingkungan
hid up 15 Kali
e. Sosialisasi mengenai bahaya
narkoba dan kriminal 1 Kali
f. Sosialisasi mengenai
Ketenagakeriaan O Kali
4. Keagamaan a. Majelis Taklim 5 Unit
b. Majelis gereja O Unit
c. Ma.jells Budha O Unit
d. Majelis Hindu O Unit
e. Remaja Masjid 2 Unit
f. Remaja Gereja O Unit
g. Remaja Bud.ha O Unit
h. Remaia Hindu O Unit
5. Ketenagakerjaan a. Penyalur pembantu rumah
tangga O Unit
b. Penampung Pekerja ke luar
negeri O Unit

D. Rlncian Keglatan Bldang Pemberdayaan Masyarakat


Banyaknya/
No. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah
1 2 3 4
1. Sosialisasi dan a. Bidang Sosial Budaya 12 Kali
motivasi .masyarakat b. Bidang Ekonomi 12 Kali
c. Bidang Politik 12 Kali
d. Bidang linakunaan hidun 12 Kali
2. Pemberdayaan a. Pemberdayaan Keluarga 12 Kali
Masyarakat b. Pemberdayaan Pemuda 12 Kali
c( Pemberdayaan Olah raga 12 Kali
d. Pemberdayaan Karana taruna 12 Kali
3. Penggalangan a. Bidang Pendidikan 12 Kali
Partisipasi b. Bidang Kesehatan 12 Kali
Masvarakat

191 LPPD Akhir Tahun Anggaran 2022


E. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa

1'0 . Sub Bldang Baa.yalmya/


Kelfatan
Jumlah
1 2 3 4
1. Penanggulangan Kegiatan Penanggulangan Bencana 3 Kegiatan
Bencana
2. Keadaan Darurat Ke · tan Keadaan Darurat O Ke 'atan
3. Keadaan Mendesak Ke atan Keadaan Mendesak 15 Ke at.an

ebruari 2022

20 I I PPD Ak hir Tah u n Anggara n 2 0 2 2


J
LAPORAN REALISA$1 APB DESA
PEMERINTAH DESA BALINGASAL
KECAMATANPADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN Ref. ANGGARAN REALI SAS I LEBIH/(KURANG)


( Rp) ( Rp) ( Rp)

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa 122.175.050,00 84.462.000,00 37.713.050.00

Pendapatan Transfer 1.570.206.400,00 1.570.206.400,00 0,00

Dana Desa 1.065.739.000,00 1. 065. 739. 000, 00 0,00

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 22.696.400,00 22.696.400,00 0,00

Alokasi Dana Dess 435.771,000,00 435. 771.000,00 0,00

Bantuan Keuangan Provinsi 41.000.000,00 41. 000. 000, 00 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

Pendapatan Lain-lain 791.196,00 872.919,00 81.723,00

JUMLAH PENDAPAT� 1.693.172.646,00 U55.5'1.319,00 37.631.327,00

BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 675.026.308,00 633.896.523, 00 41.129. 785,00

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 273.498.100,00 271.105.000,00 2.393.100,00

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAl<ATAN 63.0f 1.000,00 83.0'11.000,00 0,00

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 184.006.400,00 182.525.000,00 1.481.400,00

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN 424.800.000,00 424.800.000,00 0,00


MENDESAK DESA

JUMLAH BELANJA 1.62U41,I08,00 1.575.337.523.00 4'5.004.285;00

SURPLUS I (DEFISIT) 72.830.838,00 80.203. 796,00 (7 .372.958,00)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan 18.140.241,00 18.140.241,00 0,00

Pengeluaran Pembiayaan 85.000.000,00 S0.000.000,00 55.000.000,00

PEMBIAYAAN NETIC (66.859. 759,00) (11.859. 759,00) (55.000.000,00)

SILPA/SiLPATAHUN BERJ� 5.971.079,00 68.344.037,00 (62.372.958,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang marupakan bagian yang tidak terpiaahkan dari laporan keuangan

Desember 2022

Printed by Siskeudes 06/01/2023 9:06:00 AM Halaman 1


LAPORAN REALISASI PELAKSANMN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADESA
PEMERINTAH CESA BALINGASAL
TAHUN ANGGARAN 2022
Realisasi s d 31/12/2022

URAIAN ANGGARAN REALI SAS I LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp) ( Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

,.1. Penda,-tan AlaU O.e.• 122.17$,050,00 MM2.000,00 37,713.060,00


4.1.1. Hasil Usaha Desa 21.700.050,00 8.062.000,00 13.638.050,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 100.475.000,00 76.400.000,00 24.075.000,00

4.2. Pendapatan Transfer 1.570.206.400,00 1.570.206.400,00 0,00


4.2.1. Dana Desa 1.065.739.000,00 1.065.739.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 22.696.400,00 22.696.400,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 435.771.000,00 435.771.000,00 0,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

4,3, Pendapatan Lain·l.ain 791.196,00 872.919,00 (81.723,00)


4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 500.000,00 500.000,00 0,00
4.3.6. Sunga Bank 291.196,00 372.919,00 (81.723,00)

JUMLAH PENDAPATM 1.693.172.646,00 1.655.541.319,00 37.631.327,00

5. BELANJA

5.1. Belanja Pegawai 449.012.040,00 429.687.040,00 19.325.000,00

5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 42.120.000,00 39.820.000,00 2.300.000,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 353.295.000,00 341.270.000,00 12.025.000,00
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 22.127.040,00 22.127.040,00 0,00
5.1.4. Tunjangan SPD , 31.470,00MO 28A70,000,00 5.000.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 521. 748.568,00 499.943.583,00 21.804.985,00

5.2.1. Belanja Barang Perfengkapan 132.749.172,00 127.483.000,00 5.266.172,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 147.383.000,00 144.283.000,00 3.100.000,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00

5.2.4. Belanja Jasa Sewa 15.143.200,00 10.643.000,00 4.500.200,00

5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 25.063.196,00 16.474.583,00 8.588.613,00

5.2.6. Belanja Pemeliharaan 2.949.000,00 2.949.000,00 0,00

5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada 193.911.000,00 193.561.000,00 350.000,00

Belanja Modal 224. 781.200,00 220.906.900,00 3.87... 300, 00


5.3.
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00

5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al, 68.215.700,00 68.212.400,00 3.300,00

5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 42.444.200,00 41.553.000,00 891.200,00

5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 0,00 0,00 0,00

5.3.6. Betanja Modal Jembatan 13.125.200;00 12.805,000,00 320,200.00

5.3.7. Belanja Modal lrigasi/Embung/Drainase/Air Limbah, 83.160.600,00 80.501.000,00 2.659.600,00

5.3.9. Belanja Modal Lainnya 17.835.500,00 17.835.500,00 0,00

Belanja Tidak Terduga 424.800.000,00 424.800.000,00 0,00


5.4.
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 424.800.000,00 424.800.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 06/01 /2023 9: 11: 10 AM Halaman 1


URAIAN ANG GARAN REALI SAS I LEBIH/(KURANG)
KODEREK
( Rp) ( Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5

JUMLAH BELANJA 1.620.341.808,00 1.575.337.523,00 45.004.285,00

SURPLUS I (DEFISIT) 72.830.838,00 80.203.796,00 (7.372.958,00)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 18.140.241,00 18.140.241,00 0,00


6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 18.140.241,00 18.140.241,00 0,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 85.000.000,00 30.000.000,00 55.000.000,00


6.2.2. Penyertaan Modal Desa 85.000.000,00 30.000.000,00 55.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTC (66.859. 759,00) 11.859. 759,00 (55.000.000,00)

SISALEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 5.971,079,00 68.344.037 ,00 (62.372.958,00)

De.ember 2022

06/01/2023 9:11:10 AM Halaman 2


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BALINGASAL
TAHUN ANGGARAN 2022
Rea11$a$i s.d 31 /12/2022

ANG GARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
{ Rp) ( Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN

4.1. Pendap�an Asll Desa 122.175.080,00 U.482.000,00 37.113.050,00

4.1.1. Hasil Usaha Desa 21. 700.050,00 8.062.000,00 13.638.050,00

4.1.1.01. Bagi Hasil BUMDes 13.150.050,00 762.000,00 12.388.050,00

4.1.1.99. Lain-lain Hasil Usaha Desa 8.550.000,00 7.300.000,00 1.250.000,00

4.1.2. Hasfl Aset OMa 100.475.000,00 76.400.000,00 24.075. 000,00

4.1.2.01. Pengelolaan Tanah Kas Desa 12.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00

4.1.2.03. Pasar Desa 88.475. 000, 00 74.400.000,00 14.075.000,00

4.2. Pendapatan Transfer 1.570.206.400,00 1.570.206.400,00 0,00

4.2.1. Dana Desa 1.065. 7:!9.000,00 1.065. 739.000,00 0,00

4.2.1.01. Dana Desa 1. 065. 739. 000, 00 1.065.739.000,00 0,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 22.696.400, 00 22.696.400,00 0,00

4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupate, 22.696.400,00 22.696.400,00 0,00

4.2.3. Alokasi · Dena Dess 435. 771.000,00 435. 771.000,00 0,00

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 435. 771.000, 00 435.771.000,00 0,00

4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00

4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00

4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kat& 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 791.196,00 872.919,00 81.723,00

4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 500.000,00 500.000,00 0,00

-4.3.4.01. Hibah dan Sumbarlg.n dari Pihak Ketiga 500.000,00 500.000.00 0,00

4.3.6. Sunga Bank 291.196,00 372.919,00 81.723,00

4.3.6.01. Bunga Bank 291.196,00 372.919,00 (81.723,00)

JUMLAH PENDAPATM 1.693.172.646,00 1.655.541.319,00 37.631.327,00

6. BELANJA

BIDANG PENYELENG�ARAN PEMERINTAHAN DE§ 67�.g21.�og1og 633.896.523100 41.129. 785100


1
.1:.1 Penielenggaran Belanja Siltal;!1 Tunjangan dan �13.2Q7 .476100 477.437 .s2�1go 3�. 761!-il�Mg

1.1.1 Penyedlaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 40.200.000,00 38. 700. 000, 00 1.500.000,00
Kepala Desa

5.1. Belanja Pegawal 40.200.000,00 38. 700.000,00 1.500.000,00


1.1.1
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desc ,0.200.000,00 38. 700.000,00 1.500.000, 00
1.1.1 5.1.1.
1.1.1 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 36.600.000,00 36. 600. 000, 00 0,00

1.1.1 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 3.600.000,00 2.100.000,00 1.500.000,00

Printed by Siskeudes 06/01/2023 9:12:47 AM Halaman 1


Reaflsasl s.d 31/12/2022

ANGGARAN REALI SAS I LEBIH/{KURANG)


KODE REK URAIAN
{ Rp) { Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

1.u Peo�dinn Ptnghi1tU1n Tetap dan Tunjanpn »S,835.000,00 l31.085...000100 .... 7$0,000,00
Perangkat Desa

1.1.2 5.1. Belanja Pegawai 335.835.000,00 331.085.000,00 4.750.000,00

1.1.2 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat CJ 335.835.000,00 331.085.000,00 4. 750.000,00

1.1.2 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 324.435. 000, 00 324.435.000,00 0,00

1.1.2 5.1.2.02. Tuhjangan Perangkat Oesa 11.400.000,00 6.650.000,00 4.750.000,00

1.1.3 Penyedlaan Jamlnan Soslal bagl Kepala Desa 22.127 .040,00 22.127.040,00 0,00
dan Perangkat De&a

1.1.3 5.1. Belanja Pegawai 22.127.040,00 22.127.040,00 0,00

1.1.3 5.1.3. Jam/nan Sos/al Kepala Desa dan Perangbt De 22.127.040,00 22.127.040,00 0,00

1.1.3 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 2.246.400,00 2.246.400,00 0,00

1.1.3 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 19.880.640,00 19.880.640,00 0,00

1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, 37.827.436,00 29.070.583,00 8. 756.853,00


Honor PKPKD dan PPKD dll)

1.1.4 5.2. BelanJa·Barang dan Jaaa 37.827.438',00 29.070.583",00 8.756.853,00

1.1.4 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 10.094.240,00 8.426.000,00 1.668.240, 00

1.1.4 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 7.443.440,00 7.443.000,00 440,00

1.1.4 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/lsi Ulang T abu 1.029.000,00 410.500,00 618.500,00

1.1.4 5.2.1.05. Bc,Janja Berang Cetak dan Penggsndaan 187.800,00 0,00 187.800,00

1.1.4 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.434.000,00 572.500,00 861.500,00

1.1.4 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 16.568.000,00 16.568.000,00 0,00

1.1.4 5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 16.568.000,00 16.568.000,00 0,00

1.1.-4 5.2.4. &t/anJ• JUtJ s.wa 7.I00.000,00 3�300.000,00 4.500.000,00

1.1.4 5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 7.800.000,00 3.300.000,00 4.500.000,00

1.1.4 5.2.5. Belanja Operaslonal Perkantoran 3.365.196,00 776.583,00 2.588.613,00

1.1.4 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 2.424.000,00 612.000,00 1.812.000,00

1.1.4 5.2.5.07. Belanja Jan Perpanjangan ljinJPajak 150.000,00 0,00 150.000,00

1.1.4 5.2.5.93. Belanja Jasa Pajak Sunga Bank 701.196,00 92.470,00 608.726,00

1.1.4 5.2.5.94. Belanja Jasa Administrasi Bank 90.000,00 72.113,00 17.887,00

1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD 31.470.000,00 26.470.000,00 5.000.000,00

31.470.000,00 26.470.000,00 5.000.000,00


1.1.5 5.1. Belanja Pegawai

5.1.4. Tunjangan BPD 31.470.000,00 26.470.000,00 5.000.000,00


1.1.5
1.1.5 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 19.470.000,00 19.470.000,00 0,00

1.1.5 5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPO 12.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00

Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan 3.668.000,00 1.980.000,00 1.688.000,00


1.1.6
Mlnum, Pakalan Seragam, Llstrlk dll)
3.668.000,00 1.980.000,00 1.688.000,00
1.1.6 5.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Perlengkapan 1.968.000,00 280.000,00 1.688.000,00


1.1.6 5.2.1.

1.1.6 5.2.1.01. Belanj.a Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 713.000,00 0,00 713.000,00

1.1.6 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 135.000,00 0,00 135.000,00

Printed by S1skeudc0, 06/01/2023 9:12:47 AM Halaman 2


Reallsasl s.d 31/12/2022

ANG GARAN REALISASI LEBIH/{KURANG)


KODE REK URAIAN
{ Rp) { Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

1.1.6 5.2.1.06. Betanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.120.000.00 280.000,00 840.000,00

1.1.6 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00

1.1.6 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportat 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00

1.1.7 Penyedlaan lnsentif/Operasional RT/RW 22.700.000,00 16.700.000,00 6.000.000,00

1.1.7 5.2. Belanja Barang dan Jasa 22. 700.000,00 16. 700.000,00 6.000.000,00

1.1.7 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.700.000,00 5. 700. 000,00 0,00

1.1.7 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00

1.1.7 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Mekan/Minum) 5.200.000,00 5.200. 000, 00 0,00

1.1.7 5.2.5. Se/anja Operas/anal Perkantoran 11.000.000,00 11.000.000,00 6.000.000,00


1.1.7 5.2.5.08. Belanja lnsentif/Oprasional RT/RW 17.000.000,00 11.000.000,00 6.000.000,00

1.1.90 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa 1.920.000,00 1.120.000,00 800.000,00

1.1.90 5.1. Belanja Pegawal 1.920,000,00 1.120.000,00 800.000,00

1.1.90 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Des, 1.920.000,00 1.120.000,00 800.000,00

1.1.90 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 1. 920. 000, 00 1.120.000,00 800.000,00

1.1.92 Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat 17.460.000,00 10.185.000,00 7.275.000,00


Des a

1.1.92 5.1. Belanja Pegawai 11.,eo.000,00 10.185.000,00 7.275.000,00

1.1.92 5.1.2. Penghasi/an Tetap dan Tunjangan Perangkat D 17.460.000,00 10.185.000,00 7.275.000,00

1.1.92 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 17.460.000,00 10.185.000,00 7.275.000,00

y Psm�diHD �il[ilDil etJH[ilDil e1m!UiDlilbi1D 1211i 22.696.400100 22.696.400100 0.00

1.2.1 Penyedl•n Sanna (ANt Tetap) 19. 747 A00,00 1!U47.400,00 0,00
Perkantoran/Pemerlntahan

5.3. Belanja Modal 19.747.400,00 19.747.400,00 0,00


1.2.1

1.2.1 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin da, 19. 747.400,00 19. 747.400,00 0,00

1.2.1 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud 19.747.400,00 19.747.400,00 0,00

1.2.3 Pembangunan/Rehabllltasl/Penlngkatan 0,00 0,00 0,00


Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)

Belanja Modal 0,00 0,00 0,00


1.2.3 5.3.

1.2.3 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00

1,2.3 5.3.4.02, Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal 0,00 0,00 0,00

1.2.3 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah, 0,00 0,00 0,00

1.2.90 Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan 2.949.000,00 2.949.000,00 0,00

2.949.000,00 2.949.000,00 0,00


1.2.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa

5.2.6. Belan}a Pemellhal'llan 2.1#.000,00 2.HI. ()()(),00 0,00


1.2.90
1.2.90 5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00

1.2.90 5.2.6.03. Belanja Pemellharaan Peralatan 0,00 0,00 0,00

1.2.90 5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 2.949.000,00 2.949.000,00 0,00

1.3 Pengelolnn Admtnt•truf t<.a.t1dudukan1 2e.oe2.sog,.oo 23.103.000100 2.359.800,00

Printed by Siskeudc s 06101/2023 9:12:47 AM Halaman 3


Reallsasl s.d 31 /12/2022

ANG GARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp) ( Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

1f1,1 Pelayanan Admini,va•J Urnum dan i(SMM0,00 4.105.-000,00 2.�8,800,00


Kependudukan

1.3.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.564.800,00 4.105.000,00 2.459.800,00

1.3.1 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.214.800,00 2. 755.000,00 2.459.800,00

1.3.1 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.474.800,00 1.405.000,00 2.069.800,00

1.3.1 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.740.000,00 1.350.000,00 390.000,00

1.3.1 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00

1.3.1 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/lnsentif Pelayanan Des 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00

1.3.2 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran 15.245.000,00 15.245.000,00 0,00


Profll Desa (Dipillh)
1.3.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.245.000,00 15.245. 000,00 0,00

1.3.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 12. 245. 000, 00 12. 245. 000, 00 0,00

1.3.2 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pas 405.000,00 405.000,00 0,00

1.3.2 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 11.040.000,00 11.04-0.000,00 0,00

1.3.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 800.000,00 800.000,00 0,00

1.3.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

1.3.2 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata 2.000.000,00 2. 000. 000, 00 0,00

1.3.2 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umu1 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
..
1.3.5 Pemetaan dan Analisls Kemiskinan Desa secara 4.253.000,00 4.353.000,00 100.000,00
Partisipatif

1.3.5 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.253.000,00 4.353.000,00 100.000,00

1.3.5 5.2.1. Be/anja Barang Perlengkapan 1.353.000,00 1.453.000,00 100.000,00

1.3.6 s.2.1.01. Betanja Mat Tulie Kantor dan Benda Poe 393.000,00 493.000,00 (100.000,00)

1.3.5 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 360.000,00 360.000,00 0,00

1.3.5 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 600.000,00 600.000,00 0,00

1.3.5 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2. 900.000,00 2.900.000,00 0,00

1.3.5 5.2.2.03, Belanja Jaaa Honorarium/lnaentif Pelayanan Ooa 400.000,00 400.000,00 0,00

1.3.5 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium/Uang SakufTransporta: 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

1.4 Penllelenggaraan Tata Praia Pemerlntahan1 s1.12s.000100 1a.12s.000100 a.000.000100

1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 22. 200. 000,00 19.200.000,00 3.000.000,00


Desa/Pembahasan APBOes (Reguler)

Belanja Sarang dan Jasa 22.200.000,00 19.200.000,00 3.000.000,00


1.4.1 5.2.

1.4.1 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 10.200.000,00 10. 200.000, 00 0,00

1.4.1 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 12.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00


1.4.1
1.4.1 5.2.2.90. Befanja· Jasa Honorarfum/Uang Saku/Transportai 12.000.000,00 9.000.000,0('.) 3.000.000,00

Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00


1.4.2
(Musdus, rembug desa Non Reguler)
4.350.000,00 4.350.000,00 0,00
1.4.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa

5.2.1. Se/anja Barang Perlenglcapan 4.350.000,00 4.350.. 000,00 0,00


1.4.2
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pas 150.000,00 150.000,00 0,00
1.4.2

Printed by Siskeu de s 06/01/2023 9:12:48 AM Halaman 4


Reaflsasl s.d 31/12/2022

ANG GARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp) ( Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

1.4.2 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 200.000,00 200.000.00 0,00

1.4.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

1.4.2 5.2.2. Belanja Jass Honorarium 0,00 0,00 0,00

1.4.2 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium/Uang Sakurrransportai 0,00 0,00 0,00

1.,u P1oyusus;ia.n Ookum•n Perencanaan O,P 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00


{RPJMDesa/RKPDesa dll)

1.4.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.4.3 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.405.000,00 2.405.000,00 0,00

1.4.3 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 505.000,00 505.000,00 0,00

1.4.3 �.2.1.05. BefanJa earang Cetak dan Penggandaan 700.000,00 100.000,00 0,00

1.4.3 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

1.4.3 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 7.595.000,00 7.595.000,00 0,00

1.4.3 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata 2.955.000,00 2.955.000,00 0,00

1.4.3 5.2.2.04. eetanja Jasa Honorarium Tenaga Ahff/Profesl/Ko 1.640.000,00 1.640.000,00 0,00

1.4.3 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium/Uang Sakurrransportai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, 7 .800.000,00 7.800.000,00 0,00


APBDes Perubahan, LPJ dll)

1.4.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7 .800.000,00 0,00

1.4.4 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00

1.4.4 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 255.000,00 255.000,00 0,00

1.4.4 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 975.000,00 975.000,00 0,00

1.4A 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.soo.000.00 1.aoo.000.00 0,00

1.4.4 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4. 770.000,00 4.770.000,00 0,00

1.4.4 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00

1.4.4 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 1. 800. 000, 00 1.800.000,00 0,00

1.4.5 Pengelolaan Administrasil 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00


f nventarf sas-f/Penfh!fan Aset Oesa
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.4.5 5.2. Belanja Barang dan Jasa

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 620.000,00 620.000,00 0,00


1.4.5
1.4.5 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 20.000,00 20.000,00 0,00

1.4.5 6.2.1.06. Beianja Barang Kcnsumai (Makan/Minum) &00.000,00 600.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00


1.4.5
1.4.5 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00

Penyusunan Kebljakan Desa (Perdes/Perkades 6.640.000,00 6.640.000,00 0,00


1.4.6
selain Peren"naan/Keuangan)
.. 6.640.000,00 6.640.000,00 0,00
1.4.6 5.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Perlengkapan 5.190.000,00 5.190.000,00 0,00


1.4.6 5.2.1.
1.4.6 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,00


1.4.6
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00
1.4.6

Printed by Siskeude s 06/01/2023 9:12:46 AM Halaman 5


Reallsasl s.d 31 /12/2022

ANG GARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp) ( Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

1.A.6 5.2.2. Belanja JaA Honorarium US0.000,00 1.450.000,00 0,00

1.4.6 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata 400.000,00 400.000,00 0,00

1.4.6 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transporta! 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00

1.4.7 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
lnformasl Kepada Masyarakat

1.4.7 5.2. Belanja'Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

1.4.7 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.040.000,00 1.040.000, 00 0,00

1.4.7 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 140.000,00 140.000,00 0,00

1.4.7 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,00

1.4.1 5.2.1.06. BefanJa Barang Konsumsl (Makan/Minum) 600.000,00 500.000,00 0,00

1.4.7 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 960.000,00 960.000,00 0,00

1.4.7 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata 960.000,00 960.000,00 0,00

1.4.8 Pengembangan Slstem lnformast Desa 17.838.000,00 17.838.000,00 0,00

1.4.8 5.2. Belanja Barang dan Jasa 17.838.000,00 17 .838.000,00 0,00

1.4.8 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 13.140.000,00 13.140.000,00 0,00

1.4.8 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umu, 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00

1A.8 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/lns-entif Pelayanan Oes 9.780.000,00 9. 780.000,00 0,00

1.4.8 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 4.698.000,00 4. 698.000, 00 0,00

1.4.8 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 4.698.000,00 4.698.000,00 0,00

1.4.91 Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00


Perkembangan Pemerintahan Deaa

1.4.91 5.2. BtlanJ•· B•rang d,n- J••• a.300.000,00 8.300.000,00 0,00

1.4.91 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00

1.4.91 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00

1.4.91 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00

1.4.91 S.2.2.90. 6$l�j"· J� HonQrarium/�ng S�/TranePQrtat 4.220.000.00 4.220.000,00 c.co


1.5 Sub Bidanq Pertanahan 31.931.632100 31.931.500100 132.00

1.5.1 Sertifikasi Tanah Kas Cesa 0,00 0,00 0,00

BelanJa Modal 0,00 0,00 0,00


1.5.1 5.3.

1.5.1 5.3.1. Selan]a Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00

1.5.1 5.3.1.03. Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah 0,00 0,00 0,00

1.5.6 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan {PBB) 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00

14.600.000,00 14.600.000,00 0,00


1.5.6 5.2. Belanja Barang den Jasa

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00


1.5.6
1.5.6 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 160.000,00 160.000,00 0,00

1.5.6 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 240.000,00 240.000,00 0,00

1.5.6 5.2.1.06. Belanja 6arang Konsumsi (MakanlMinum) i.eoo.oco.oo 1.800.000j 00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00


1.5.6

Printed by S1skeudc 0,
06/01/2023 9:12:48 AM Halaman 6
Reaflsasl s.d 31 /12/2022

ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp) ( Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

1.5.6 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00

1.5.6 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 1.450. 000, 00 1.450.000,00 0,00

1.5.6 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Per1engkapan 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00

1.5.6 5.2.7. Belan}a Barang dan Jasa yang Dlserahkan kep, 9. 900.000, 00 9.900.000,00 0,00

1.5.6 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya, 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00

1.5.7 Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas 17.331.632,00 17.331.500,00 132,00


Des a

1.5.7 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.331.632,00 12.331.500,00 132,00

1.5.7 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan t1.44t1.632,00 6.446.500,00 132,00

1.5.7 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Bends Pos 253.500,00 25S.500,00 0,00

1.5.7 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 103.132,00 103.000,00 132,00

1.5.7 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.990.000,00 3.990.000,00 0,00

1.5.7 5.2.1.09. Belanja Pskeisn Dinas/Seragam/Atribut 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00

1.5.1 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 5.885.000,00 s. tlH. 000, 00 0,00

1.5.7 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata 985.000,00 985.000,00 0,00

1.5.7 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 2. 500. 000, 00 2.500.000,00 0,00

1.5.7 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transporte: 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

1.5.7 5.3. Belanja Modal !.000.000,00 5.000.000,00 0,00

1.5.7 5.3.2. Be/anja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin da, 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

1.5.7 5.3.2.07. Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Ta 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

i BIDANG PEbaKS�AAN Pl;MBANGUN� DE§A 21�.498.1 go.oo 271.1 g�.QO�M!Q 2.�93.100.00

2.1 Sub Bidang Pendidikan 23.120.000100 23. 120.000.00 o.oo


2.1.1 Penyelenggaran 23. 720.000,00 23.720.000,00 0,00
PAUDITK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonf ormal

2.1.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 23. 720.000,00 23.720.000,00 0,00

2.1.1 5.2.1. Belan}a Barang Perlenglcapan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

2.1.1 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.000.000,00 1.'000.000,00 0,00

2.1.1 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 22. 720.000,00 22. 720.000,00 0,00

2.1.1 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 22. 720.000,00 22. 720.000,00 0,00

2.1.8 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa 0,00 0,00 0,00


(P.ngattan Buku, Honor, Tam.an Baca)
Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00
2.1.8 5.2.

2.1.8 5.2.2. Belan}a Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00

2.1.8 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/lnsentif Pelayanan Des 0,00 0,00 0,00

� Sub Bidana Kutbatao 2Wi.13i&IYA ll21.l.2is&Q,IHI a,HQ,oo


2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls 22.091.500,00 22.091.500,00 0,00
Bumil, Lamsia, lnsentif)
22.091.500,00 22.091.500,00 0,00
2.2.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.871.600,00 4.871.500,00 0,00


2.2.2
2.2.2 5.2.1.01. Betanja A.tat TuJls Kantor dan Sends Pos 1.561.000,00 1.561.000,00 0,00

2.2.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.310.500,00 3.310.500,00 0,00

Printed by Siskeude s 06/01/2023 9:12:49 AM Halaman 7


Reaflsasl s.d 31 /12/2022

ANG GARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp) ( Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

2..:u 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 11.220.000,00 11�220.000,00 0,00

2.2.2 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 17.220.000,00 17.220.000,00 0,00

2.2.91 Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan 56.070.000,00 56.070.000,00 0,00


Penanggulangan Penyaklt Menular dan Endemlk

2.2.91 5.2. BelanJa Barang dan Ja&a 56.070.000,00 56.070.000,00 0,00

2.2.91 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 0,00 0,00

2.2.91 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,00

2.2.91 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Dlserahkan kep, 56. 070. 000, 00 56.070.000,00 0,00

2.2.91 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k 0,00 0,00 0,00

2.2.91 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Ofserahkan kepada Masya, 56.070.000,00 56.010.000,00 0,00

2.2.92 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan 21.168.300,00 21.165.000,00 3.300,00


Hldup Berslh dan Sehat/Pos Pemblnaan

2.2.92 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00

2.2.92 5.2.1. Belanja 811rang Perlengkapan 3.860.000;00 3.850.000, 00 0,00

2.2.92 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00

2.2.92 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00

2.2.92 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umur 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

2.2.92 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 1.650.000,00 1.650.000�00 0,00

2.2.92 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep, 5.400.000,00 5.400.000, 00 0,00

2.2.92 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

2.2.92 5.3. Belanja Modal 8.468.300,00 8.465.000,00 3.300,00

2.2.92 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Masin da1 8�468.300,00 8.465.000,00 3.300,00

2.2.92 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 8.468.300,00 8.465.000,00 3.300,00

2.2.97 Fasilitasl Kelompok Masyarakat Peduli 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00


Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Slaga/Germas/dll)

Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00


2.2.97 5.2.

2.2.87 5.2.1. S.lan.i- BM,,nr, PflMff(llfllP8n 4.000.000, 00 4.000.000,00 0,00

2.2.97 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4. 000. 000, 00 4.000.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.600. 000,00 3.600.000,00 0,00


2.2.97
2.2.97 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umur 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

ad iwlil iiRIDlil fakarillD LIDUIID silo .e101taan Buana H,zaa,11.H.IHl :Zi&iHlZ,§RiMUl 1 sZ1 l,HlM�Q

2.3.4 Pemeliharaan Jembatan Desa 13.125.200,00 12.805.000,00 320.200,00

13.125.200,00 12.805.000,00 320.200,00


2.3.4 5.3. Belanja Modal

Be/anja Modal Jembetan 13.125.200,00 12,.BOS. 000, 00 320.200,00


2.3.'4 5.3.6.
5.3.6.02. Betsnja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 3.505.000,00 3.505.000,00 0,00
2.3.4

2.3.4 5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 9.020.200,00 8.700.000,00 320.200,00

5.3.6.05. Belanja Modal Jembatan • Adminlstrasi Kegiatan 600.000,00 600.000,00 0,00


2.3.4

2.3.7 Pemeliharaan Pemakaman /Situs 11.237. 700,00 11.020.000,00 217.700,00


Beraejarah/Petllaaan Milik Desa
11.237.700,00 11.020.000,00 217.700,00
2.3.7 5.3. Belanja Modal

Printed by Siskeude s 06/01/2023 9:12:49 AM Halaman 8


Reallsasl s.d 31/12/2022

ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
{ Rp) ( Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

2..3.7 5.3A. Selanja Modal Gedu11{1, Bangunan dan Taman 11.2�1.100,otJ 11.020.000,00 217.100,00
2.3.7 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal 2.690.000,00 2.690.000,00 0,00

2.3.7 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah, 7.947.700,00 7.730.000,00 217.700,00

2.3.7 5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adn 600.000,00 600.000,00 0,00

2.3.10 Pemb1n9uoao/fqhabilitu/P•ming�n/Pengera 0,00 0,00 0,00


san Jalan Desa

2.3.10 5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00

2.3.10 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 0,00 0,00 0,00

2.3.10 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan • Upah Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00

2.3.10 �.:3.5.03. eetanja Modal Jafart - Bahan Baku/Matertat 0,00 0,00 0,00

2.3.10 5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0,00 0,00 0,00

2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera 0,00 0,00 0,00


san Jalan Lingkungan

2.3.11 5.3. Betanja Modal 0,00 0,00 0,00

2.3.11 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 0,00 0,00 0,00

2.3.11 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00

2.3.11 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 0,00 0,00

2.3.11 5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Admini&tra&i Kegiatan 0,00 0,00 0,00

2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Penlngkatan/Pengera 0,00 0,00 0,00


san Jalan Usaha Tani (Dlplllh)

5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00


2.3.12

2.3.12 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Pruarana Jalan 0,00 0,00 0,00

2.3,12 5.3.5.02, B6lanJa Mottai Jatan • Upan Tenaga Ke,ja 0,00 0,00 0,00

2.3.12 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 0,00 0,00

2.3.12 5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 0,00 0,00 0,00

2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 28.893.400,00 27.715.000,00 1.178.400,00


Pruarana Jalan O..a (Gorongr eelokan dll)

Belanja Modal 28.893.400,00 27.715.000,00 1.178.400,00


2.3.14 5.3.

5.3.7. Belanja Modal lrigasi/Embung/Drainase!Air Lin 28.893.400, 00 27.715.000,00 1.178.400,00


2.3.14
2.3.14 5.3.7.02. Belanja Modal lrigasi/Embung/Dralnase/dll - Upal 6.380.000,00 6.160.000,00 220.000,00

2.3.14 5.3.7.03. Belanja Modal lrlgasi/Embung/Drainase/dll - Bah, 21.813.400,00 20.855.000,00 958.400,00

2.3.14 5.3.7.05. Belanja Modal lrigasi/Embung/Drainase/dll - Adm 700.000,00 700.000,00 0,00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud 0,00 0,00 0,00


2.3.90
pengaman teblng/energl baru dan
0,00 0,00 0,00
2.3.90 5.3. Belanja Modal

t,,:3.4. f.k� Modal Gfld11ng, a.n,uMn ,.,.,. T•�n 0,00 0,00 0,00
2.3,iO
2.3.90 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal 0,00 0,00 0,00

5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah; 0,00 0,00 0,00
2.3.90

5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adn 0,00 0,00 0,00
2.3.90

2*3.90 5,3,7. Belan,i• Modal lrig..UimbutJfl/Dn,inaHIAir I.Jn 0,0() 0,00 o,oo


5.3.7.02. Belanja Modal lrigasi/Embung/Drainase/dll - Upal 0,00 0,00 0,00
2.3.90

Printed by S1skeudcs 06/01/2023 9:12:49 AM Halaman 9


Reallsasl s.d 31 /12/2022

ANG GARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp) ( Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

2.3.90 5.3.7.03. 6etanja Modal lrigasi/Embung/Orainast/dll - Bah; 0,00 0,00 0,00

2.3.90 5.3.7.05. Belanja Modal lrigasi/Embung/Drainase/dll - Adm 0,00 0,00 0,00

2.3.93 Pembentukan/pengembangan Sarana dan 27.467.500,00 27 .467.500,00 0,00


Prasarana BUM Desa/penguatan pennodalan

2.3.93 5.3. Belanja Modal 27.487.500,00 27.467.500,00 0,00

2.3.93 5.3.4. Se/anja Modal Gedung, Sangunan dan Taman 9. 632.000,00 9. 63Z.000,00 0,00

2.3.93 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00

2.3.93 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah, 7.292.000,00 7.292.000,00 0,00

2.3.93 5.3.9. B�lanja Modal Lalnnya 11.835.500,00 11,835.500,00 0,00

2.3.93 5.3.9.99. eetanJa Modal Lainnya 17.835.500,00 11.835.500,00 0,00

2.4 §y� Bj!;1!)09 K§Ws!SID e1mukiman 57.574150Q100 56.90110Q0100 §7;1.5Q0100


2.4.1 Dukungan Pelaksanaan Program 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni

2.4.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00


..
2.4.1 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang D/serahkan kept 36.000.000,00 36.000. 000, 00 0,00

2.4.1 5.2.7.01. Belanja Bahan Penengkapan untuk Diserahkan k 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

2.4.1 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya, 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

2.4.7 Pemeliharaan FaaUJtas Pengelolaan Sampah 21.574.500,00 20.901.000,00 673.500,00


Ona (Penampungan,
2.4.7 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00

2.4.7 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00

2.4.7 5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00

2.4,7 5,3. &elanja Modal 21.574.SOO.OO 20.901.000tOO s1s.soo.oo


2.4.7 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 21.574.500,00 20.901.000,00 673.500,00

2.4.7 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00

2.4.7 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah, 15.904.500,00 15.231.000,00 673.500,00

2.4.7 S.3.4.05. Selan�a Modal Gae.lung. Bang�nan, Taman - Adh 450.000,00 450.000.00 0,00

2.6 Sub Bidang Perhubungan1 Komunikasi dan 4.550.000100 4.550.000100 o.oo


2.6.2 Penyelenggaraan lnformasi Publik Desa (Poster, 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00
Ballho 011)

Belanja Barang dan Jasa 4.sso.000.00 4.550,000,00 0,00


2.6.2 5.2.
2.e.2 5.2.1. &Jlan}a IJarang P'""1ngltapan 4. 660. (J{J(J,(JO 4.$60.0IJO;O() O,{)O

2.6.2 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00

1 Blg�G PEM(illNAAN W;MASYARAKATAN s�=a:1 :11aaa.gg 63.Ql l 1goo.oo 0,00

3.1 Syt;! l;ljg1ag �lt!f!temm1n1 �ete!llb10 YmYm dlD 10.�Q::i.QQ0100 1 o.305.000100 0,00

3.1.2 Penguatan & Penlngkatan Kapa•ftas Tenaga 10.305.000,00 10.306.000,00 0,00


Keamanan/Ketertlban oleh Pemdes

Belanja Barang dan Jasa 10.305.000,00 10.305.000,00 0,00


3.1.2 5.2.

5.2.1. Bellmja Barang Perlengkapan 6.250. 000,00 6. 250.000,00 0,00


3.1.2
3.1.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00

3.1.2 5.2.1.09. Belania Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00

Printed by Si skeu de s 06/01/2023 9:12:49 AM Halaman 10


Reallsasl s.d 31/12/2022

ANG GARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp) ( Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

3.1.2 5.2.2. Selan)• Jaaa Honorarium 4.0U.000,00 4.°".000,00 0,00

3.1.2 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata 455.000,00 455.000,00 0,00

3.1.2 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00

3.1.2 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportat 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00

.La iMJil ll&ilD& ti&Yli1iYiiD '11D Kuaam110 aQ.QIQ,llQQ.Wl aQ.QAQ,ggg,gg y


3.2.3 Penyelenggaran Festival Kesenian, 20.050.000,00 20.050.000,00 0,00
Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya

3.2.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.050.000,00 20.050.000,00 0,00

3.2.3 5.2.1. Selan)• Barang Perlengkllpan 9.8SO.OOO,OO 9.950,000,00 0,00

3.2.3 5.2.1.05. Betanja. Bara11g cetak dan Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,00

3.2.3 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00

3.2.3 5.2.2. Belanja Jass Honorarium 2.400.000, 00 2.400.000,00 0,00

3.2.3 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium/Uang Sakuff ransportat 2.400. 000, 00 2.400.000,00 0,00

3.2.3 5.2.4. Bet•nJ• Jau S.wa ao.DOO,DO (i!J0.000,00 0,00

3.2.3 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 650.000,00 650.000,00 0,00

3.2.3 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Dlserahkan kep, 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00

3.2.3 5.2.7.01. Belanja Bahan Pertengkapan untuk Diserahkan k 5.250. 000, 00 5.250.000,00 0,00

3.2.3 5.2.7.99. a�tanja Barang untuk Diserahkan kepada Ma1ya1 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

3.3 Sub Bidang KeE!emudaan dan Olahraga 0.00 0.00 0.00

3.3.5 Pembangunan/Rehabilitasi/Penlngkatan Sarana 0,00 0,00 0,00


dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Mlllk

3.3.5 5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00

5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 (),00
3.3.5
3.3.5 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal 0,00 0,00 0,00

3.3.5 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah; 0,00 0,00 0,00

3.3.5 5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Tarnan ,. Adn 0,00 0,00 0,00

.u Sub BidansfKelembagaan Ma!:tarakat 32.6�6.00MO 32.656.0QQ,OO 0,00

3.4.3 Pemblnaan PKK 22.416.000,00 22.416.000,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 22.416. 000, 00 22.416.000,00 0,00


3.4.3 5.2.

5.2.1. Be/.anja Barang Perlengkapan 14.746.000,00 15.196.000,00 450.000,00


3.4.3
3.4.3 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 165.000,00 165.000,00 0,00

3.4.3 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.847.000,00 1.697.000,00 150.000,00

3.4.3 5.2.1.06. Betanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 11.900.000,00 12.900.000,00 (1.000.000,00)

5.2.1.07. Belanja Bahan Material 434.000,00 434.000,00 0,00


3.4.3

5.2.1.90. Belanja Dokumentasi 400.000,00 0,00 400.000,00


3.4.3

Belanja Jasa Honorarium 6.460.000,00 6.360. 000, 00 100.000,00


3.4.3 5.2.2.

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 1.200.000,00 900.000,00 300.000,00


3.4.3

5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium/Uang Sakuff ranepcrtai 5.260.000,00 5.460.000,00 (200.000,00)


3.4.3

Belanja Barang dan Jass yang Dlserahkan kep, 1.210.000,00 860.000,00 350.000,00
3.4.3 5.2.7.

Printed by Siskeude s 06/01/2023 9:12:50 AM Halaman 11


Reaflsasl s.d 31 /12/2022

ANGGARAN REAL IS AS I LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp) ( Rp) ( Rp)

1 2 3 4 5 6

3.4.3 5.2.7.01. Betanja Sahan F'ertengkapan un1uk Oiaerahkan k 350.000,00 0,00 350.000,00

3.4.3 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya1 860.000,00 860.000,00 0,00

3.4.92 Penyediaan operaslonal untuk kader 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00


pemberdayaan masyarakat desa

3.4.92 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

3.4.92 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 450.000,00 450.000,00 0,00

3.4.92 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 260.000,00 260.000,00 0,00

3.4.92 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 190.000,00 190.000,00 0,00

3.4.92 5.2.3. B�lanja Per}alanan Dlnas 4.550.000,00 4.550. 000,00 0,00

3.4.92 �.2.:t01. BelanJa Perjalanan Dlnas Oalam Kabupaten/Kota 4.550.000,00 4.550. 000, 00 0,00

3.4.93 Penyediaan operasional lembaga 5.240.000,00 5.240.000,00 0,00


kemasyarakatan desa

3.4.93 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.240.000,00 5.240.000,00 0,00

3.4.93 5.2.1. Selllnja Barang Perlengk•,-n 1.580.000,00 1.580.000100 0,00

3.4.93 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 260.000,00 260.000,00 0,00

3.4.93 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00

3.4.93 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.660.000,00 3. 660.000,00 0,00

3A.93 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/lnsentif Pelayanan Des 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00

� BIDANG PEMBERDAYAAN MA�YARAKAT 184.006.400100 182.525.000100 1.481.400100

� §Mb lilidang K1l1Yl1n dgn P1rik1,nga z11.21u .!HHM!Q 711:2§j .ggg.gg iJll!
4.1.S Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 78.281.000,00 78.281.000,00 0,00

... u 5.2. BelanJa.aarang an Jaa 78.281-000,00 78.281,000,00 0,00

4.1.5 5:2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep, 78.281.000,00 78.281.000,00 0,00

4.1.5 5.2.7.05. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/lkan 78.281.000,00 78.281.000,00 0,00

� §Mb IJli!i11ng e�t\lDilD '1ilD E!ltllllil�ID ll&,2§Z,2illl.gg IIUll§,ggg.gg j ,jll ,2111!.gg

4.2.1 Paningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat 35.000,000,00 35.000.000,00 0,00


produksi/pengelolaan/penggilingan)

Belanja Modal 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00


4.2.1 5.3.

4.2.1 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesln da, 35.000.000,00 35. 000.000,00 0,00

4.2.1 6.3.2.09. Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peter 36.000.000,00 35.000.000,00 0,00

4.2.4 Pemellharaan Saluran trlgasl Tersier/Sederhana 22. 760.400,00 22.394.000,00 388.400,00

22. 760.400,00 22.394.000,00 366.400,00


4.2.4 5.3. Belanja Modal

5.3.7. Belanja Modal lrigasi/Embung/Drainase/Air Lin 22. 760.400,00 22.394. 000,00 366.400,00
4.2.4
4.2.4 5.3.7.02. Belanja Modal lrigasi/Embung/Drainaseldll - Lipa! 10.390.000,00 10.390.000,00 0,00

4.2.4 5.3.7.03. Belanja Modal lrigasi/Embung/Drainase/dll - Bah.: 11.270.400,00 10.904.000,00 366.400,00

4.2.4 5.3.7.05. Belanja Modal lrigasi/Embung/Drainase/dtl - Adm 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00

Pembangunan Saluran lrigasi Tersier/Sederhana 31.506.800,00 30.392.000,00 1.114.800,00


4.2.6

31.soe.aoo,oo 30.392.000,00 1.11iUOO,OO


4.2.8 1.3. S.tanJa· Modal

5.3.7. Belanja Modal lrigasi/Embung/Drainase/Air Lin 31.506.800,00 30.392.000, 00 1.114.800,00


4.2.6

Printed by Siskeude s 06/01/2023 9:12:50 AM Halaman 12


Reaflsasl s.d 31 /12/2022

KODE REK URAIAN ANG GARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


( Rp) ( Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

4.2.6 5.3.7.02. Belanja Modal lriga$i/Embung/Oralnase/dll • Upal 7.515.000,00 7.515.000,00 0,00


4.2.6 5.3.7.03. Belanja Modal lrigasi/Embung/Drainase/dll - Bah, 23.291.800,00 22.177.000,00 1.114.800,00
4.2.6 5.3.7.05. Belanja Modal lrigasi/Embung/Drainaseldll - Adm 700.000,00 700.000,00 0,00

� §Mb Bisli!!UI P�aingks!li!" fii!1Za1its!§ !Qaratur Desa 1 &1�8.2001go 1 §1458.000,00 200.00


,.a.z Penlngkatan Kapatltas Perangkat Oesa 12.083.200,00 12.083.000,00 200,00

4.3.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.083.200,00 12.083.000,00 200,00

4.3.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00


4.3.2 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 430.000,00 430.000,00 0,00
4.3.2 5.2.1.05. B.ianja Barsng Cettlk dan Penggandaan 410.000,00 410.000,00 0,00
4.3.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

4.3.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.600.000,00 3. 600.000,00 0,00


4.3.2 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
4.3.2 5.2.2.08. Belanja Joa Uang Sal«J Petatihan/SeminsrlBimt 2.1 ee.ooo.co 2. 100.000_ 00 0,00

4.3.2 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 5.243.200,00 5. 243. 000, 00 200,00


4.3.2 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 5.243.200,00 5.243.000,00 200,00

4.3.3 Peningkatan Kapaaltas BPD 4.376.000,00 4.375.000,00 0,00

4.3.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00

4.3.3 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.125.000,00 2. 125.000,00 0,00


4.3.3 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00

4.3.3 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 245.000,00 245.000,00 0,00

4.3.3 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00

4.3.3 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00


4.3.3 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

4.3.3 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarlum/Uang Saku/Transporta1 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00

� BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAl 424.800.000100 424.800.000100 o,oo


5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 424.800.000,00 424.800.000,00 0100
5.3.0 Penanganan Keadaan Mendttak 424.800.000,00 424.800.000,00 0,00

5.3.0 5.A. Belanja Tidak Terduga 424.800.00D,OO 4ZUOO.OOO,OO 0,00

5.3.0 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 424.800.000,00 424.800.000,00 0,00

5.3.0 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 424.800.000,00 424.800. 000, 00 0,00

JUMLAH BELANJA 1.620.341.808,00 1.575.337.523,00 45.004.285,00

SURPLUS I (DEFISIT) 72.830.138,00 10.203. 796.00 (7.372.958,00)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pemblayaan 18.140,241,00 18.140.241,00 0,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 18.140.241,00 18.140.241,00 0,00

6,1.1.01, SILPA Tatlun Sebelumnya 18.140.241,00 18.140.241,00 0,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 85.000.000,00 30.000.000,00 55.000.000,00

Priuted by Si=keudc-. 06/01/2023 9:12:50 AM Halaman 13


Reallsa&I s.d 31 /12/2022

URAIAN ANOOARAN ft!ALISASr Ll!BIH/(KURANG)


KODEREK
( Rp) ( Rp) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

6.2.2. Penyertaan Modal Desa 85.000.000,00 30.000.000,00 55.000.000,00

6.2.2.01. Penyertaan Modal Desa 85. 000.000, 00 30.000.000,00 55.000.000,00

JUMLAH PEMBIAYAAN (66.859. 759,00) (11.859. 759,00) (55.000.000,00)

SILPA/SILPA TAHUN BERJALA,\ 5.971.079,00 68.344.037,00 (62.372.958,00)

esember2022

06/01/2023 9:12:51 AM Halaman 14


i 1

�-,� ....
t
I
,, ....
,., . REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2022
DESA BALING ASAL
KECAMATAN :: PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
PROVINS I JAWATENGAH
No. URAIAN JUMLAH
1. PENDUDUK �WAL
a. Laki-laki 1.489 Orang
b. Perempuan 1.522 Orang
,, Jumlah (a + b) 3.011 Orang
'
2. LAH IR
a. Laki-laki 6 Orang
b. Perempuan " 7 Orang
Jumlah (a + b) 13 Orang
3. MATI
c. Laki-laki 7 Orang
d. Perempuan 5 Orang
Jumlah. (a + b} 12 Orang
4. DATANG
e. Laki-laki 9 Orang
f. Perempuan 6 Orang
Jumlah (a_+ b) 15 Orang
5. PINDAH
g. Laki-laki 8 Orang
h. Perempuan 7 Orang
Jumlah (a + b) 15 Orang
6. PENDUDUK ,ucHIR
1. Laki-laki 1.489 Orang
j. Perernpuan 1.523 Orang
Jumlah (a + b) 3.012 Orang

PINDAR DATANG
NO. MUTASIANTAR
L p L+P L p L+P
1. DESA 0 0 0 0 1 1
2. KECAMATAN 3 1 4 0 2 1
3. KABUPATEN 0 2 2 3 2 5
4. PROVINS! 5 4 9 6 1 7
5. NEGARA 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 8 7 15 9 6 15

21 I LP PD A k h i t Ta h u n Angga ra n 2022
0
i
·- ,,... . .. _,,.,,. . .
- ·- ,,
�· .
-- -- -
,....., <:: 0... c a.. 0...
,:::::» t'..t C> 0...
0 C"l
0
""'- IN
t,.;t,....
......
a: � 'O:::
('I
N N
ex:
""'
ex:
0
' ,..,. '� , o. �;g
-- �§ -
0
0 ,:-::, «:::>
a go·· ,.,.,
- "°
0
0 tr·
0
,..-:,
•c s,e
er-


,:-.},
(�
<.>
(;:>

8c.� urt
rii...: �... "° 0
C>

0
,.,.,
0
...:
......
ir»
,..,.,
- =,
r") OD i;r,
'° """" ..n'.C-: Q
1:"-1
N

Anda mungkin juga menyukai